laporan rincian realisasi fisik dan keuangan kegiatan
TRANSCRIPT
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : BULAN : Januari
KEGIATAN : BELANJA TIDAK LANGSUNG TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : PROVINSI BANTEN
Sisa Anggaran
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Belanja Pegawai 17.662.000.000,00 100,00 5,04 5,04 889.354.697,00 889.354.697,00 5,04 16.772.645.303,00 0,00
11.991.164.500,00 67,89 5,04 3,42 604.654.697,00 604.654.697,00 5,04 11.386.509.803,00 0,00
- Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5 1 1 01 01 8.957.215.532,50 475.418.650,00 475.418.650,00 5,31 8.481.796.882,50 0,00
- Tunjangan Keluarga 5 1 1 01 02 1.010.641.900,00 37.664.893,00 37.664.893,00 3,73 972.977.007,00 0,00
- Tunjangan Jabatan 5 1 1 01 03 329.915.750,00 20.530.000,00 20.530.000,00 6,22 309.385.750,00 0,00
- Tunjangan Umum 5 1 1 01 05 612.783.000,00 33.020.000,00 33.020.000,00 5,39 579.763.000,00 0,00
- Tunjangan Beras 5 1 1 01 06 780.841.572,00 33.615.000,00 33.615.000,00 4,30 747.226.572,00 0,00
- Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 5 1 1 01 07 250.487.500,00 4.397.041,00 4.397.041,00 1,76 246.090.459,00 0,00
- Pembulatan Gaji 5 1 1 01 08 416.859,30 9.113,00 9.113,00 2,19 407.746,30 0,00
- Uang Duka Wafat/ Tewas 5 1 1 01 08 48.862.386,20 0,00 0,00 0,00 48.862.386,20 0,00
5.659.575.000,00 32,04 5,03 1,61 284.700.000,00 284.700.000,00 5,03 5.374.875.000,00 0,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 5 1 1 02 01 5.314.575.000,00 284.700.000,00 284.700.000,00 5,36 5.029.875.000,00 0,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 5 1 1 02 03 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 5 1 1 02 04 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00
11.260.500,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.260.500,00 0,00
- Biaya insentif Retribusi Daerah Insentif retribusi BKTK 5 1 1 04 03 11.260.500,00 0,00 0,00 0,00 11.260.500,00 0,00
17.662.000.000,00 100,00 5,04 889.354.697,00 889.354.697,00 5,04 16.772.645.303,00 0,00
Serang, ... Februari 2013
Bendahara PPTK
Aridawati Koto, SE Dra. Hj.Ita Rosita
NIP. 140 149 960 19650708 199103 2 012
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
1. Gaji dan Tunjangan
2
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
Realisasi Keuangan (Rp.)
SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
JUMLAH
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
2. Tambahan Penghasilan PNS
SP2D
3. Biaya Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak BULAN : Januari
KEGIATAN : PembinaanGizi Masyarakat TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 70.956.000,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.956.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.650.000,00 0,00 0,00 0,00 3.650.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 665.000,00 0,00 0,00 0,00 665.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 441.000,00 0,00 0,00 0,00 441.000,00 0,00
- Belanja sewa kamat/tempat penginapan 5 2 2 07 05 35.200.000,00 0,00 0,00 0,00 35.200.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan 5 2 2 11 04 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00 0,00
- Uang transportasi 5 2 2 30 01 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 8.200.000,00 0,00
- Uang saku 5 2 2 30 02 6.150.000,00 0,00 0,00 0,00 6.150.000,00 0,00
2 104.312.000,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.312.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 7.300.000,00 0,00 0,00 0,00 7.300.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 912.000,00 0,00 0,00 0,00 912.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00
- Belanja sewa kamat/tempat penginapan 5 2 2 07 05 51.200.000,00 0,00 0,00 0,00 51.200.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan 5 2 2 11 04 12.800.000,00 0,00 0,00 0,00 12.800.000,00 0,00
- Uang transportasi 5 2 2 30 01 11.200.000,00 0,00 0,00 0,00 11.200.000,00 0,00
- Uang saku 5 2 2 30 02 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00
3 131.464.000,00 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.464.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 7.300.000,00 0,00 0,00 0,00 7.300.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.364.000,00 0,00 0,00 0,00 1.364.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00
- Belanja sewa kamat/tempat penginapan 5 2 2 07 05 64.000.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan 5 2 2 11 04 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00
- Uang transportasi 5 2 2 30 01 14.800.000,00 0,00 0,00 0,00 14.800.000,00 0,00
- Uang saku 5 2 2 30 02 11.100.000,00 0,00 0,00 0,00 11.100.000,00 0,00
4 369.450.000,00 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 369.450.000,00 0,00
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang
Fisik
Sisa Anggaran
(%) (9):(4)
2
SPJ s/d Bulan LaporanSP2DTertimbang
Kegiatan
Manajemen Data Program Gizi Dalam Penguatan Survailans Gizi
Koordinasi Program Gizi Tahun 2013
Pelatihan Antropometri
Pertemuan Evaluasi Capaian Program Gizi Tahun 2013
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang
Fisik
Sisa Anggaran
(%) (9):(4)
2
SPJ s/d Bulan LaporanSP2DTertimbang
Kegiatan
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 7.300.000,00 0,00 0,00 0,00 7.300.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00
- Belanja sewa kamat/tempat penginapan 5 2 2 07 05 136.000.000,00 0,00 0,00 0,00 136.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan 5 2 2 11 04 34.000.000,00 0,00 0,00 0,00 34.000.000,00 0,00
- Uang transportasi 5 2 2 30 01 112.000.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000.000,00 0,00
- Uang saku 5 2 2 30 02 62.000.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000.000,00 0,00
5 83.690.000,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.690.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 690.000,00 0,00 0,00 0,00 690.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 810.000,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00 0,00
- Belanja sewa kamat/tempat penginapan 5 2 2 07 05 46.800.000,00 0,00 0,00 0,00 46.800.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan 5 2 2 11 04 11.700.000,00 0,00 0,00 0,00 11.700.000,00 0,00
- Uang transportasi 5 2 2 30 01 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00
- Uang saku 5 2 2 30 02 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00 0,00
6 191.870.000,00 1,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.870.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 7.300.000,00 0,00 0,00 0,00 7.300.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 570.000,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00
- Belanja sewa kamat/tempat penginapan 5 2 2 07 05 96.000.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan 5 2 2 11 04 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,00
- Uang transportasi 5 2 2 30 01 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00 0,00
- Uang saku 5 2 2 30 02 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 0,00
7 1.581.180.000,00 13,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.581.180.000,00 0,00
- Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 5 2 1 01 02 4.850.000,00 0,00 0,00 0,00 4.850.000,00 0,00
- Belanja bahan percontohan 5 2 2 02 06 1.576.330.000,00 0,00 0,00 0,00 1.576.330.000,00 0,00
8 27.600.000,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.600.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 27.600.000,00 0,00 0,00 0,00 27.600.000,00 0,00
9 8.206.884.000,00 68,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.206.884.000,00 0,00
- Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 5 2 1 01 02 4.850.000,00 0,00 0,00 0,00 4.850.000,00 0,00
- 5 2 2 27 01 8.202.034.000,00 0,00 0,00 0,00 8.202.034.000,00 0,00
Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk
Bintek Indikator Program Gizi Ke Kab/Kota
Pemberian Makanan Tambahan (Nutrisi Seluler) Bagi Ibu Hamil
Pelatihan Tenaga Gizi di Rumah Sakit rujukan Provinsi Banten
Belanja hibah barng/jasa kepada masyarakat
Pemberian Makanan Tambahan Untuk Balita
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang
Fisik
Sisa Anggaran
(%) (9):(4)
2
SPJ s/d Bulan LaporanSP2DTertimbang
Kegiatan
10 16.650.000,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.650.000,00 0,00
- 5 2 2 27 01 16.650.000,00 0,00 0,00 0,00 16.650.000,00 0,00
11 22.499.500,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.499.500,00 0,00
- 5 2 2 27 01 22.499.500,00 0,00 0,00 0,00 22.499.500,00 0,00
12 6.750.000,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.750.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 6.750.000,00 0,00 0,00 0,00 6.750.000,00 0,00
13 15.750.000,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.750.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 15.750.000,00 0,00 0,00 0,00 15.750.000,00 0,00
14 200.000.000,00 1,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00
15 1.000.000.000,00 8,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00
- 5 2 2 27 01 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00
12.029.055.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.029.055.500,00 0,00
Serang, ... Februari 2013
Bendahara PPTK
Aridawati Koto, SE Drs. H.Andi Suhardi M.Si, M.Kes
NIP. 19621212 198312 2 001 NIP.19630610 198309 1 002
Pengadaan Kelengkapan Posyandu di Kab/Kota
Monitoring Distribusi PMT
Belanja hibah barng/jasa kepada masyarakat
Perjalanan Dinas Dalam Rangka Bintek Program Pembinaan Gizi
Masyarakat
JUMLAH
Cetak Brosur Gizi Untuk Rumah Sakit
Cetak Brosur Gizi Untuk Puskesmas
Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pemantauan Paska Pelatihan
Belanja hibah barng/jasa kepada masyarakat
Belanja hibah barng/jasa kepada masyarakat
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak BULAN : Januari
KEGIATAN : Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I
1 100.650.000,00 3,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.650.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 03 13 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
- Belanja sewa ruang rapat/tempat pertemuan 5 2 2 07 03 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00
- Belanja Pengiriman Kursus-kursus singkat/pelatihan 5 2 2 17 01 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00
- Uang Saku 5 2 2 30 02 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00
2 68.288.000,00 2,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.288.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00
- Honorarium Pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan jasa5 2 1 01 02 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 8.450.000,00 0,00 0,00 0,00 8.450.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 588.000,00 0,00 0,00 0,00 588.000,00 0,00
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 03 13 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
- Belanja sewa ruang rapat/tempat pertemuan 5 2 2 07 03 36.450.000,00 0,00 0,00 0,00 36.450.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 5.300.000,00 0,00
- Uang Saku 5 2 2 30 02 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
Realisasi Fisik (%)
SP2DTertimbang
Fisik
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Peningkatan Pelayanan Neonatal Esensial
Pelatihan APN
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
#REF!
Sisa Anggaran
(%) (9):(4)
Realisasi Keuangan (Rp.)
Bobot (%)
2
SPJ s/d Bulan LaporanTertimbang
Kegiatan
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Realisasi Fisik (%)
SP2DTertimbang
Fisik
Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurSisa Anggaran
(%) (9):(4)
Realisasi Keuangan (Rp.)
Bobot (%)
2
SPJ s/d Bulan LaporanTertimbang
Kegiatan
3 237.092.100,00 8,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237.092.100,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 2.535.000,00 0,00 0,00 0,00 2.535.000,00 0,00
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 03 13 57.100,00 0,00 0,00 0,00 57.100,00 0,00
- Belanja sewa ruang rapat/tempat pertemuan 5 2 2 07 03 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 153.500.000,00 0,00 0,00 0,00 153.500.000,00 0,00
- Uang Saku 5 2 2 30 02 31.500.000,00 0,00 0,00 0,00 31.500.000,00 0,00
II
4 175.540.000,00 6,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.540.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.540.000,00 0,00 0,00 0,00 3.540.000,00 0,00
- Honorarium Pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan jasa5 2 1 01 02 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 22.500.000,00 0,00 0,00 0,00 22.500.000,00 0,00
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 03 13 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
- Belanja Dekorasi 5 2 2 03 14 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00
- Belanja Promosi dan Publikasi 5 2 2 03 15 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 0,00
- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 4.050.000,00 0,00 0,00 0,00 4.050.000,00 0,00
- Belanja sewa ruang rapat/tempat pertemuan 5 2 2 07 03 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00 0,00
- Belanja Hadiah Prestasi Bidang Kesehatan 5 2 2 26 02 46.500.000,00 0,00 0,00 0,00 46.500.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00
5 58.036.500,00 2,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.036.500,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.150.000,00 0,00 0,00 0,00 2.150.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 661.500,00 0,00 0,00 0,00 661.500,00 0,00
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 03 13 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00
- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
Workshop Optimalisasi Rumah Tunggu Kelahiran
Evaluasi, Fasilitasi dan Bimtek Program Kesehatan Ibu dan
Anak
Evaluasi Program Kesehatan Keluarga
Fasilitasi Hari Anak Nasional
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Realisasi Fisik (%)
SP2DTertimbang
Fisik
Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurSisa Anggaran
(%) (9):(4)
Realisasi Keuangan (Rp.)
Bobot (%)
2
SPJ s/d Bulan LaporanTertimbang
Kegiatan
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 375.000,00 0,00 0,00 0,00 375.000,00 0,00
- Belanja sewa ruang rapat/tempat pertemuan 5 2 2 07 03 25.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.800.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 6.400.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00 0,00
- Uang Saku 5 2 2 30 02 4.050.000,00 0,00 0,00 0,00 4.050.000,00 0,00
6 25.275.000,00 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.275.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 25.275.000,00 0,00 0,00 0,00 25.275.000,00 0,00
7 16.850.000,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.850.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 16.850.000,00 0,00 0,00 0,00 16.850.000,00 0,00
III
8 1.189.720.000,00 42,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.189.720.000,00 0,00
- Honorarium Pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan jasa5 2 1 01 02 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00
- Belanja hibah barang/jasa kepada pihak ketiga 5 2 2 27 02 1.181.720.000,00 0,00 0,00 0,00 1.181.720.000,00 0,00
9 908.000.000,00 32,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 908.000.000,00 0,00
- Honorarium Pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan jasa5 2 1 01 02 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00
- Belanja hibah barang/jasa kepada pihak ketiga 5 2 2 27 02 900.000.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000.000,00 0,00
2.779.451.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.779.451.600,00 0,00
- Serang, ... Februari 2013
Bendahara Koordinator PPTK PPTK
Aridawati Koto, SE Drs. Madsubli Kusmana Hj. Elah Nurlaelah,SKM
NIP.19621212 198312 2 001 NIP.19600416 198603 1 005 NIP.19620506 198309 2 002
Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan
reproduksi ( Buku KIA dan Stiker P4K, Kohort dan Kartu Ibu,
Kohort Balita, ANC KIT)
Belanja Hibah Buku
Belanja Hibah Alat-alat Kedokteran (Usila Kit)
JUMLAH
Bimbingan Teknis Pelayanan Nifas dan KB Pasca Salin
Pelacakan Kasus Kematian Bayi
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Pembinaan Upaya Kesehatan BULAN : Januari
KEGIATAN : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Masyarakat TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 85.890.000,00 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.890.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 78.240.000,00 0,00 0,00 0,00 78.240.000,00 0,00
- Belanja bahan bakar minyak/gas 5 2 2 01 06 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 02 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
2 93.125.000,00 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.125.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 87.500.000,00 0,00 0,00 0,00 87.500.000,00 0,00
- Belanja bahan bakar minyak/gas 5 2 2 01 06 5.625.000,00 0,00 0,00 0,00 5.625.000,00 0,00
3 208.535.000,00 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208.535.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.650.000,00 0,00 0,00 0,00 3.650.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 75.600.000,00 0,00 0,00 0,00 75.600.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 25.200.000,00 0,00 0,00 0,00 25.200.000,00 0,00
- Belanja pengiriman kursus-kursus singkat/pelatihan 5 2 2 17 01 99.000.000,00 0,00 0,00 0,00 99.000.000,00 0,00
- uang transportasi 5 2 2 30 01 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00
4 41.010.000,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.010.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00 0,00
- Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 5 2 1 01 02 4.100.000,00 0,00 0,00 0,00 4.100.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 20.700.000,00 0,00 0,00 0,00 20.700.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 0,00
- uang transportasi 5 2 2 28 02 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 0,00
5 47.810.000,00 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.810.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00 0,00
- Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 5 2 1 01 02 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 780.000,00 0,00 0,00 0,00 780.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 23.700.000,00 0,00 0,00 0,00 23.700.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 7.600.000,00 0,00 0,00 0,00 7.600.000,00 0,00
- uang transportasi 5 2 2 30 01 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 0,00
6 218.670.000,00 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.670.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.650.000,00 0,00 0,00 0,00 3.650.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 2.250.000,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 0,00
Pelayanan Kesehatan Arus Mudik / Balik Lebaran tahun
2013
Tertimbang
Fisik
Sisa Anggaran
(%) (9):(4)
Pelayanan Kesehatan Momen Tertentu
Peningkatan Kemampuan PPGD Bagi Dokter ( GELS)
Pelatihan Tim PONED Puskesmas DTP
Koordinasi Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Dasar
Penguatan Program Kesehatan gigi keluarga di kab/kota
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
#REF!
2
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Kegiatan
Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan LaporanTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tertimbang
Fisik
Sisa Anggaran
(%) (9):(4)
2
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Kegiatan
Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan LaporanTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 67.200.000,00 0,00 0,00 0,00 67.200.000,00 0,00
- Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5 2 2 08 01 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 5.100.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 23.800.000,00 0,00 0,00 0,00 23.800.000,00 0,00
- 5 2 2 15 02 2.550.000,00 0,00 0,00 0,00 2.550.000,00 0,00
- Belanja pengiriman kursus - kursus singkat/pelatihan 5 2 2 17 01 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 0,00
- uang transportasi 5 2 2 30 01 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00
7 202.310.000,00 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202.310.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.650.000,00 0,00 0,00 0,00 3.650.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 2.625.000,00 0,00 0,00 0,00 2.625.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 68.400.000,00 0,00 0,00 0,00 68.400.000,00 0,00
- Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 5 2 2 08 01 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 5.100.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 24.400.000,00 0,00 0,00 0,00 24.400.000,00 0,00
- Belanja pengiriman kursus - kursus singkat/pelatihan 5 2 2 17 01 87.500.000,00 0,00 0,00 0,00 87.500.000,00 0,00
- uang transportasi 5 2 2 30 01 10.500.000,00 0,00 0,00 0,00 10.500.000,00 0,00
8 49.615.000,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.615.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00 0,00
- Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 5 2 1 01 02 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 520.000,00 0,00 0,00 0,00 520.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 26.550.000,00 0,00 0,00 0,00 26.550.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 8.400.000,00 0,00 0,00 0,00 8.400.000,00 0,00
- uang transportasi 5 2 2 30 01 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00 0,00
9 39.713.850,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.713.850,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00 0,00
- Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 5 2 1 01 02 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 12 103.850,00 0,00 0,00 0,00 103.850,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 19.800.000,00 0,00 0,00 0,00 19.800.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 6.400.000,00 0,00
- uang transportasi 5 2 2 30 01 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00 5.800.000,00 0,00
10 34.700.000,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.700.000,00 0,00
- 5 2 2 15 01 26.900.000,00 0,00 0,00 0,00 26.900.000,00 0,00
- 5 2 2 15 02 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00
11 41.000.000,00 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000.000,00 0,00
- 5 2 2 15 01 29.300.000,00 0,00 0,00 0,00 29.300.000,00 0,00
- 5 2 2 15 02 11.700.000,00 0,00 0,00 0,00 11.700.000,00 0,00
12 3.000.000.000,00 57,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00
- 5 2 2 27 02 3.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 0,00
Konsultasi, Koordinasi dan Monitoring Program Pelayanan
Kesehatan Dasar
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Monitoring dan Evaluasi Pasca Pembangunan Sarana
Pelayanan Kesehatan Dasar
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Pertemuan Koordinasi Program Perkesmas
Rehab Berat Puskesmas di Kab.Serang
Belanja hibah barang/jasa kepada pihak ketiga
Peningkatan Kemampuan PPGD Bagi Perawat
Peningkata Kemampuan BATRA bagi petugas puskesmas
kab/kota
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tertimbang
Fisik
Sisa Anggaran
(%) (9):(4)
2
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Kegiatan
Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan LaporanTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
13 150.000.000,00 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00
- 5 2 2 27 02 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00
14 1.050.000.000,00 19,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000.000,00 0,00
- 5 2 2 27 02 1.050.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000.000,00 0,00
5.262.378.850,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.262.378.850,00 0,00
Serang, ... Februari 2013
Bendahara PPTK
Aridawati Koto, SE Asep Rohana,S.Sos
NIP.19621212 198312 2 001 NIP.19630514 198402 1 001
Belanja hibah barang/jasa kepada pihak ketiga
Pengadaan Ambulance Untuk Kab.Serang
Belanja hibah barang/jasa kepada pihak ketiga
JUMLAH
Pengawasan Rehab Berat Puskesmas di Kab.Serang
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Peningkatan sarana dan prasarana Kesehatan BULAN : Januari
KEGIATAN : Pengadaan sarana dan prasarana RS Rujukan Provinsi serta peningkatan Pelayanan Kesehatan RS dan Laboratorium Daerah TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 134.650.000,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.650.000,00 0,00
Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 4.650.000,00 0,00 0,00 0,00 4.650.000,00 0,00
Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 0,00
Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00
Belanja pengiriman kursus-kursus singkat/pelatihan 5 2 2 17 01 70.000.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00
Uang Transportasi 5 2 2 30 01 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00
Uang Saku 5 2 2 30 02 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00
2 198.650.000,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.650.000,00 0,00
Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 4.650.000,00 0,00 0,00 0,00 4.650.000,00 0,00
Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00
Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00
Belanja pengiriman kursus-kursus singkat/pelatihan 5 2 2 17 01 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00
Uang Transportasi 5 2 2 30 01 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00
Uang Saku 5 2 2 30 02 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00
3 162.750.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.750.000,00 0,00
Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 4.650.000,00 0,00 0,00 0,00 4.650.000,00 0,00
Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 40.500.000,00 0,00 0,00 0,00 40.500.000,00 0,00
Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 0,00
Belanja pengiriman kursus-kursus singkat/pelatihan 5 2 2 17 01 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00
Uang Transportasi 5 2 2 30 01 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00
Uang Saku 5 2 2 30 02 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00 0,00
4 162.750.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.750.000,00 0,00
Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 4.650.000,00 0,00 0,00 0,00 4.650.000,00 0,00
Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 40.500.000,00 0,00 0,00 0,00 40.500.000,00 0,00
Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 0,00
Belanja pengiriman kursus-kursus singkat/pelatihan 5 2 2 17 01 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00
Uang Transportasi 5 2 2 30 01 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00
Uang Saku 5 2 2 30 02 54.000.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000.000,00 0,00
5 154.650.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.650.000,00 0,00
Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 4.650.000,00 0,00 0,00 0,00 4.650.000,00 0,00
Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 32.000.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000.000,00 0,00
Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Fisik
Pelatihan Penanganan Pasien di ruang NICU Rumah
Sakit
Sisa Anggaran
(%) (9):(4)Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D
Pelatihan Penanganan Pasien di ruang ICU Rumah
Sakit
Tertimbang
Kegiatan SPJ
2
Pelatihan ATLS Bagi Dokter
Peningkatan Keahlian ACLS Bagi Dokter
Pembinaan dan Pemahaman K3RS
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Fisik
Sisa Anggaran
(%) (9):(4)Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2DTertimbang
Kegiatan SPJ
2
Belanja pengiriman kursus-kursus singkat/pelatihan 5 2 2 17 01 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00
Uang Transportasi 5 2 2 30 01 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00
Uang Saku 5 2 2 30 02 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00
6 51.490.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.490.000,00 0,00
Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00
Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 21.200.000,00 0,00 0,00 0,00 21.200.000,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 01 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00
Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00
Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 11.800.000,00 0,00 0,00 0,00 11.800.000,00 0,00
Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 0,00
Uang Transportasi 5 2 2 30 01 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 0,00
Uang Saku 5 2 2 30 02 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00
7 51.490.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.490.000,00 0,00
Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00
Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 21.200.000,00 0,00 0,00 0,00 21.200.000,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 01 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00
Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00
Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 11.800.000,00 0,00 0,00 0,00 11.800.000,00 0,00
Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 0,00
Uang Transportasi 5 2 2 30 01 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 0,00
Uang Saku 5 2 2 30 02 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00
8 27.800.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.800.000,00 0,00
perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 27.800.000,00 0,00 0,00 0,00 27.800.000,00 0,00
9 21.600.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600.000,00 0,00
perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 21.600.000,00 0,00 0,00 0,00 21.600.000,00 0,00
10 14.400.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00
perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00
11 50.751.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.751.000,00 0,00
perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 50.751.000,00 0,00 0,00 0,00 50.751.000,00 0,00
12 51.490.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.490.000,00 0,00
Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00
Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 21.200.000,00 0,00 0,00 0,00 21.200.000,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 01 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00
Bantuan Pelayanan Kesehatan ( Kunjungan Tamu
VVIP & VIP )
Koordinasi dan Evaluasi Program Kesehatan Rujukan
dan Khusus
Bintek dan Koordinasi Pelaksanaan Program Yankes
Rujukan dan Khusus ke Kab/Kota
Konsultasi Program Rujukan dan Khusus Ke Pusat
Pendukung Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta STQ tk
Nasional di Bangka Belitung
Penguatan Jejaring Bank Darah Rumah Sakit
Pertemuan Koordinasi dan Validasi Data Rumah Sakit
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Fisik
Sisa Anggaran
(%) (9):(4)Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2DTertimbang
Kegiatan SPJ
2
Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00
Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 11.800.000,00 0,00 0,00 0,00 11.800.000,00 0,00
Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 0,00
Uang Transportasi 5 2 2 30 01 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 0,00
Uang Saku 5 2 2 30 02 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00
13 113.625.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.625.000,00 0,00
perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 113.625.000,00 0,00 0,00 0,00 113.625.000,00 0,00
14 15.779.700.000,00 7,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.779.700.000,00 0,00
5 2 3 26 09 15.779.700.000,00 0,00 0,00 0,00 15.779.700.000,00 0,00
15 21.005.900.000,00 9,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.005.900.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat kedokteran Orthopedic 5 2 3 19 11 21.005.900.000,00 0,00 0,00 0,00 21.005.900.000,00 0,00
16 605.900.000,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605.900.000,00 0,00
Belanja modal pengadaab alat-alat kedokteran 5 2 3 19 18 605.900.000,00 0,00 0,00 0,00 605.900.000,00 0,00
17 29.005.900.000,00 13,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.005.900.000,00 0,00
Belanja modal pengadaab alat-alat kedokteran 5 2 3 19 18 29.005.900.000,00 0,00 0,00 0,00 29.005.900.000,00 0,00
18 22.005.900.000,00 10,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.005.900.000,00 0,00
Belanja modal pengadaab alat-alat kedokteran kardiologi 5 2 3 19 09 22.005.900.000,00 0,00 0,00 0,00 22.005.900.000,00 0,00
19 1.105.900.000,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105.900.000,00 0,00
Belanja Modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan
kesehatan
Sarana Penunjang Pelayan Penyakit Jantung dan
Pembuluh Darah
Pembangunan Gedung Manajerial dan Ruang Rawat
Inap Rumah Sakit Rujukan
Sarana Penunjang Sterilisasi
Monitoring Akreditasi, Penetapan Kelas, Perizinan,
Pembinaan dan Pengawasan Kualitas Pelayanan di
RSUD dan RS Swasta
Sarana Penunjang Ruang Operasi dan Anestesi
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kesehatan
Orthopedi
Penyediaan Kendaraan Ambulance
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Fisik
Sisa Anggaran
(%) (9):(4)Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2DTertimbang
Kegiatan SPJ
2
Belanja Modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Ambulans5 2 3 03 01 1.105.900.000,00 0,00 0,00 0,00 1.105.900.000,00 0,00
20 303.950.000,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303.950.000,00 0,00
5 2 3 19 02 303.950.000,00 0,00 0,00 0,00 303.950.000,00 0,00
21 11.960.900.000,00 5,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.960.900.000,00 0,00
5 2 3 19 05 11.960.900.000,00 0,00 0,00 0,00 11.960.900.000,00 0,00
22 40.399.362.600,00 18,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.399.362.600,00 0,00
5 2 3 19 18 40.399.362.600,00 0,00 0,00 0,00 40.399.362.600,00 0,00
23 3.005.900.000,00 1,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.005.900.000,00 0,00
5 2 3 19 04 3.005.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3.005.900.000,00 0,00
24 20.805.900.000,00 9,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.805.900.000,00 0,00
5 2 3 19 18 20.805.900.000,00 0,00 0,00 0,00 20.805.900.000,00 0,00
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran gigi
Sarana Penunjang Bedah Uu, Thorak, Abdomen, dan
Anak
Sarana Penunjang Radiologi
Sarana Penunjang Bedah Gigi dan Mulut
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran mata
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran bedah
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran
Sarana Penunjang Bedah Syaraf
Sarana Penunjang Pelayanan Penyakit Mata
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Fisik
Sisa Anggaran
(%) (9):(4)Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2DTertimbang
Kegiatan SPJ
2
25 203.950.000,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.950.000,00 0,00
5 2 3 20 21 203.950.000,00 0,00 0,00 0,00 203.950.000,00 0,00
26 10.005.900.000,00 4,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.005.900.000,00 0,00
5 2 3 19 18 10.005.900.000,00 0,00 0,00 0,00 10.005.900.000,00 0,00
27 51.100.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.100.000,00 0,00
5 2 3 19 15 51.100.000,00 0,00 0,00 0,00 51.100.000,00 0,00
28 11.005.900.000,00 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.005.900.000,00 0,00
5 2 3 19 18 11.005.900.000,00 0,00 0,00 0,00 11.005.900.000,00 0,00
29 11.505.900.000,00 5,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.505.900.000,00 0,00
5 2 3 19 18 11.505.900.000,00 0,00 0,00 0,00 11.505.900.000,00 0,00
30 1.157.700.000,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.157.700.000,00 0,00
5 2 3 19 18 1.157.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.157.700.000,00 0,00
31 3.505.900.000,00 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.505.900.000,00 0,00
5 2 3 19 18 3.505.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3.505.900.000,00 0,00
32 304.700.000,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.700.000,00 0,00
5 2 3 03 15 304.700.000,00 0,00 0,00 0,00 304.700.000,00 0,00
33 153.950.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.950.000,00 0,00
5 2 3 03 12 153.950.000,00 0,00 0,00 0,00 153.950.000,00 0,00
34 203.950.000,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203.950.000,00 0,00
5 2 3 26 26 203.950.000,00 0,00 0,00 0,00 203.950.000,00 0,00
35 7.703.950.000,00 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.703.950.000,00 0,00
Belanja modalm pengadaan konstruksi/pembelian gedung laboratorium5 2 3 26 08 7.703.950.000,00 0,00 0,00 0,00 7.703.950.000,00 0,00
36 50.040.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.040.000,00 0,00
Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00
Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 21.200.000,00 0,00 0,00 0,00 21.200.000,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 01 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00
Sarana Penunjang Laboratorium
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran jiwa
Penyediaan Kendaraan Operasional Roda 2
Belanja modal bangunan gedung sarana dan prasarana
umum
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat
bermotor Minibus
Sarana Penunjang Pelayanan Penyakit Syaraf
Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium umum
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran
Sarana Penunjang Pelayanan Psikologi
Sarana Penunjang NICU
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat
bermotor sepeda motor
Sarana Penunjang Bedah Urologi
Sarana Penunjang Patologi Anatomi
Sarana Penunjang Pelayanan Penyakit Paru-paru
Penyediaan Kendaraan Operasional Roda 4
Sarana Penunjang Perparkiran
Pembangunan Lanjutan Labkesda Provinsi Banten
Sosialisasi/Simulasi SOP di RS Provinsi
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Fisik
Sisa Anggaran
(%) (9):(4)Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2DTertimbang
Kegiatan SPJ
2
Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00
Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 13.800.000,00 0,00 0,00 0,00 13.800.000,00 0,00
Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 0,00
Uang Transportasi 5 2 2 30 01 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00
Uang Saku 5 2 2 30 02 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00
37 108.340.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.340.000,00 0,00
Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00
Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 42.400.000,00 0,00 0,00 0,00 42.400.000,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 01 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00
Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00
Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 27.600.000,00 0,00 0,00 0,00 27.600.000,00 0,00
Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 0,00
Uang Transportasi 5 2 2 30 01 15.200.000,00 0,00 0,00 0,00 15.200.000,00 0,00
Uang Saku 5 2 2 30 02 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00
38 78.710.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.710.000,00 0,00
Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00
Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 01 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 2.700.000,00 0,00
Belanja sewa gedung/kantor/tempat 5 2 2 07 02 14.850.000,00 0,00 0,00 0,00 14.850.000,00 0,00
Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 7.920.000,00 0,00 0,00 0,00 7.920.000,00 0,00
Uang Saku 5 2 2 30 02 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 13.500.000,00 0,00
39 71.740.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.740.000,00 0,00
Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00
Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 01 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00
Uang Saku 5 2 2 30 02 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00
40 21.100.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.100.000,00 0,00
Honorarium pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan jasa5 2 1 01 02 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00
Belanja pakaian kerja lapangan 5 2 2 13 01 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00
41 68.300.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.300.000,00 0,00
Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00
Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,00
Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 11.160.000,00 0,00 0,00 0,00 11.160.000,00 0,00
Uang Transportasi 5 2 2 30 01 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00
Uang Saku 5 2 2 30 02 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 0,00
Evaluasi Pelayanan RS Rujukan ( 2kl x 5 angkatan)
Linen DUK Operasi
Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Penyelenggaraan
Jamkesda dan BPJS di RS Rujukan ( 2 gelombang )
Simulasi Alur dan Pelayanan Pasien di RS Rujukan
(3kl)
Rapat Pokja Persiapan Operasional RS Rujukan ( 6
pokja x 2 kl)
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Fisik
Sisa Anggaran
(%) (9):(4)Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2DTertimbang
Kegiatan SPJ
2
42 33.340.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.340.000,00 0,00
Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00
Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 01 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00
Belanja sewa gedung/kantor/tempat 5 2 2 07 02 5.250.000,00 0,00 0,00 0,00 5.250.000,00 0,00
Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00
Uang Saku 5 2 2 30 02 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00
43 755.900.000,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 755.900.000,00 0,00
5 2 3 19 18 755.900.000,00 0,00 0,00 0,00 755.900.000,00 0,00
44 18.600.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.600.000,00 0,00
5 2 3 11 09 18.600.000,00 0,00 0,00 0,00 18.600.000,00 0,00
45 154.920.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.920.000,00 0,00
Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 10.400.000,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 01 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
Belanja sewa kamar/ tempat penginapan 5 2 2 07 05 12.800.000,00 0,00 0,00 0,00 12.800.000,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 103.980.000,00 0,00 0,00 0,00 103.980.000,00 0,00
Uang Transportasi 5 2 2 30 01 26.740.000,00 0,00 0,00 0,00 26.740.000,00 0,00
46 174.060.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174.060.000,00 0,00
Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 4.250.000,00 0,00 0,00 0,00 4.250.000,00 0,00
Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 72.800.000,00 0,00 0,00 0,00 72.800.000,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 01 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 4.930.000,00 0,00 0,00 0,00 4.930.000,00 0,00
Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 32.400.000,00 0,00 0,00 0,00 32.400.000,00 0,00
Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 17.280.000,00 0,00 0,00 0,00 17.280.000,00 0,00
Uang Transportasi 5 2 2 30 01 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 6.400.000,00 0,00
Uang Saku 5 2 2 30 02 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00
47 80.380.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.380.000,00 0,00
Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00
Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 36.400.000,00 0,00 0,00 0,00 36.400.000,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 01 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00
Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00
Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 0,00
Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 7.040.000,00 0,00 0,00 0,00 7.040.000,00 0,00
Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00
Uang Saku 5 2 2 30 02 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00
Rapat Gabungan Koordinasi dan Evaluasi SKPD
Terkait Persiapan Operasional RS Rujukan
Pemasangan Timbal Ruang MRI dan CT Scan
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran
Pembuatan kartu ID
Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor
Studi Banding Persiapan Pola Tarif RS Provinsi
Banten
Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan dan Bintek
Pelaksanaan BPJS Bagi Perawat di RS Provinsi
Banten
Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan dan Bintek
Pelaksanaan BPJS Bagi Bidan dan Tenaga Lainnya di
RS Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Fisik
Sisa Anggaran
(%) (9):(4)Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2DTertimbang
Kegiatan SPJ
2
48 90.340.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.340.000,00 0,00
Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00
Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 36.400.000,00 0,00 0,00 0,00 36.400.000,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 01 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00
Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00
Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 27.600.000,00 0,00 0,00 0,00 27.600.000,00 0,00
Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 0,00
Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00
Uang Saku 5 2 2 30 02 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00
49 83.240.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.240.000,00 0,00
Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00
Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 36.400.000,00 0,00 0,00 0,00 36.400.000,00 0,00
Belanja Alat Tulis Kantor 5 2 2 01 01 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00
Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00
Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 23.600.000,00 0,00 0,00 0,00 23.600.000,00 0,00
Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 5.800.000,00 0,00 0,00 0,00 5.800.000,00 0,00
Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00
Uang Saku 5 2 2 30 02 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00
50 21.980.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.980.000,00 0,00
Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00
Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00
Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 04 6.240.000,00 0,00 0,00 0,00 6.240.000,00 0,00
51 175.000.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 0,00
Belanja modal pengadaan perlengkapan tempat tidur ( bantal, guling, kasur, sprey, dan selimut)5 2 3 13 10 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 0,00
52 175.000.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 0,00
Belanja modal pengadaan perlengkapan tempat tidur ( bantal, guling, kasur, sprey, dan selimut)5 2 3 13 10 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 0,00
53 175.000.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 0,00
Belanja modal pengadaan perlengkapan tempat tidur ( bantal, guling, kasur, sprey, dan selimut)5 2 3 13 10 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 0,00
54 14.400.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00
perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00
55 60.000.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00
Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan dan Bintek
Pelaksanaan BPJS Bagi dokter, dokter gigi dan
Tenaga Lainnya di RS Provinsi Banten
Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan dan Bintek
Pelaksanaan BPJS Bagi dokter Spesialis dan Tenaga
Lainnya di RS Provinsi Banten
Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan di
RS Provinsi (3kl)
Pengadaan Over Bed Table Kelas II RS Provinsi
Banten
Pengadaan Over Bed Table Kelas III RS Provinsi
Banten
Operasional Penanggulangan Bencana/Situasi
Darurat
Pengadaan Over Bed Table Kelas I RS Provinsi
Banten
Sarana Penunjang Rawat Inap (Perlak dan Selimut)
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Fisik
Sisa Anggaran
(%) (9):(4)Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2DTertimbang
Kegiatan SPJ
2
Belanja modal pengadaan perlengkapan tempat tidur ( bantal, guling, kasur, sprey, dan selimut)5 2 3 13 10 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00
56 170.000.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00 0,00
Belanja modal pengadaan mesin cuci 5 2 3 14 11 170.000.000,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00 0,00
57 2.681.800.000,00 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.681.800.000,00 0,00
5 2 3 19 18 2.681.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.681.800.000,00 0,00
218.246.398.600,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.246.398.600,00 0,00
Serang, ... Februari 2013
Bendahara PPTK
Aridawati Koto, SE Dr.H.Sobran Yulindra
Nip.1962 1212 1983 12 2001 NIP.19700713 200701 1 012
JUMLAH
Sarana Penunjang Kedokteran Forensik (Proteting
and Elevating)
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran
Sarana Penunjang Loundry
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Pembinaan Upaya Kesehatan BULAN : Januari
KEGIATAN : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 59.070.000,00 4,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.070.000,00 0,00
- Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00
- Honor Tenaga Ahli/Instuktur/Narasumber 5 2 1 02 01 25.900.000,00 0,00 0,00 0,00 25.900.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta/panitia 5 2 2 01 22 1.680.000,00 0,00 0,00 0,00 1.680.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 14.250.000,00 0,00 0,00 0,00 14.250.000,00 0,00
- Belanja makan minum kegiatan 5 2 2 11 04 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00
- Uang transportasi 5 2 2 30 01 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 6.400.000,00 0,00
- Uang Saku 5 2 2 30 02 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00
2 404.550.000,00 33,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404.550.000,00 0,00
- Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 4.550.000,00 0,00 0,00 0,00 4.550.000,00 0,00
- Belanja bahan pakai habis medis 5 2 2 01 20 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00
- Belanja bahan obat-obatan 5 2 2 02 04 56.800.000,00 0,00 0,00 0,00 56.800.000,00 0,00
- Belanja jasa pemeliharaan kesehatan 5 2 2 03 15 77.200.000,00 0,00 0,00 0,00 77.200.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00
- Belanja makan minum kegiatan 5 2 2 11 04 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00
- Uang transportasi 5 2 2 30 01 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00
3 179.550.000,00 15,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.550.000,00 0,00
- Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 4.550.000,00 0,00 0,00 0,00 4.550.000,00 0,00
- Belanja bahan pakai habis medis 5 2 2 01 20 87.500.000,00 0,00 0,00 0,00 87.500.000,00 0,00
- Belanja bahan obat-obatan 5 2 2 02 04 8.750.000,00 0,00 0,00 0,00 8.750.000,00 0,00
- Belanja jasa pemeliharaan kesehatan 5 2 2 03 15 53.200.000,00 0,00 0,00 0,00 53.200.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 15.750.000,00 0,00 0,00 0,00 15.750.000,00 0,00
- Belanja makan minum kegiatan 5 2 2 11 04 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00
- Uang transportasi 5 2 2 30 01 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00
4 185.300.000,00 15,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.300.000,00 0,00
- Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 4.550.000,00 0,00 0,00 0,00 4.550.000,00 0,00
- Honor Tenaga Ahli/Instuktur/Narasumber 5 2 1 02 01 54.500.000,00 0,00 0,00 0,00 54.500.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta/panitia 5 2 2 01 22 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 0,00
- Belanja sewa tenda 5 2 2 10 05 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00
- Belanja makan minum kegiatan 5 2 2 11 04 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00
- Uang transportasi 5 2 2 30 01 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
5 245.990.000,00 20,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.990.000,00 0,00
- Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.590.000,00 0,00 0,00 0,00 3.590.000,00 0,00
- Honor Tenaga Ahli/Instuktur/Narasumber 5 2 1 02 01 188.000.000,00 0,00 0,00 0,00 188.000.000,00 0,00
- Belanja bahan bakar minyak/gas 5 2 2 01 06 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00
- Belanja makan minum kegiatan 5 2 2 11 04 22.400.000,00 0,00 0,00 0,00 22.400.000,00 0,00
6 8.500.000,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00
7 38.300.000,00 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.300.000,00 0,00
- Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00
- Honor Tenaga Ahli/Instuktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00
- Makanan dan Minuman kegiatan 5 2 2 11 01 4.560.000,00 0,00 0,00 0,00 4.560.000,00 0,00
- Uang transportasi 5 2 2 30 01 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00
8 73.740.000,00 6,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.740.000,00 0,00Pendampingan Rujukan Penderita Jantung Bawaan
Evaluasi dan koordinasi kegiatan pelaksanaan jamkesda dan
Monitoring dan Evaluasi Operasi Bibir Sumbing dan Katarak
Tertimbang
Fisik
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Bakti Sosial Operasi Bibir Sumbing Bagi Keluarga Miskin
Bakti Sosial Pengobatan Bagi Keluarga Miskin
Bakti Sosial Khitanan Masal Bagi Keluarga Miskin
Persiapan dan Koordinasi Penyelenggaraan Bakti Sosial Bagi
Gakin
Tertimbang
Kegiatan SPJ
Bakti Sosial Operasi Katarak Bagi Keluarga Miskin
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
#REF!
2
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
(%) (9):(4)
Sisa Anggaran
SP2D
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tertimbang
Fisik
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang
Kegiatan SPJ
2
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
(%) (9):(4)
Sisa Anggaran
SP2D
- Honor Tenaga Ahli/Instuktur/Narasumber 5 2 1 02 01 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 58.740.000,00 0,00 0,00 0,00 58.740.000,00 0,00
1.195.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.195.000.000,00 0,00
Bendahara Serang, ... Februari 2013
PPTK
Aridawati Koto, SE
Nip.1962 1212 1983 12 2001
Dr.H.Sobran Yulindra
NIP.19700713 200701 1 012
JUMLAH
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Pembinaan Upaya Kesehatan BULAN : Januari
KEGIATAN : Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarkat TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 50.000.000,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
- Honor panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00 0,00
- Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 25.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.800.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 4.700.000,00 0,00 0,00 0,00 4.700.000,00 0,00
- Uang saku 5 2 2 30 02 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00
2 50.000.000,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
- Honor panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00 0,00
- Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 25.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.800.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 4.700.000,00 0,00 0,00 0,00 4.700.000,00 0,00
- Uang saku 5 2 2 30 02 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00
3 50.000.000,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
- Honor panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00 0,00
- Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 25.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.800.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 4.700.000,00 0,00 0,00 0,00 4.700.000,00 0,00
- Uang saku 5 2 2 30 02 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00
4 125.000.000,00 1,78 0,00 0,000,00 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00
NO Tolok Ukur Kegiatan/ Rincian Tolok Ukur
2
Pertemuan dan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas
Program Promosi Tingkat Provinsi Banten
Pertemuan POKJANAL Desa Siaga Tingkat Provinsi Banten
Lomba Balita Indonesia Tingkat Provinsi Banten Tahun 2013
Pertemuan Evaluasi Program Promkes dengan Kab/Kota
Contra Post
(Rp)Ket
Tertimbang
Fisik
SPJ
s/d Bulan Laporan%
Sisa Anggaran (Rp)
(4-9)
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
#REF!
Realisasi Keuangan (Rp)
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Kode Rekening Pagu Anggaran (Rp) Tertimbang
Kegiatan (
5x6)
SP2D
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NO Tolok Ukur Kegiatan/ Rincian Tolok Ukur
2
Contra Post
(Rp)Ket
Tertimbang
Fisik
SPJ
s/d Bulan Laporan%
Sisa Anggaran (Rp)
(4-9)
Realisasi Keuangan (Rp)
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Kode Rekening Pagu Anggaran (Rp) Tertimbang
Kegiatan (
5x6)
SP2D
- Honor panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 0,00
- Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00 26.500.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 58.000,00 0,00 0,00 0,00 58.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 192.000,00 0,00 0,00 0,00 192.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 12 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00
- Belanja dekorasi 5 2 2 03 14 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 47.400.000,00 0,00 0,00 0,00 47.400.000,00 0,00
- Belanja sewa sound system dan Air Conditioning (AC) 5 2 2 10 07 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 02 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00 0,00
- Belanja pakaian batik 5 2 2 12 08 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
- Belanja hadiah prestasi sosial dan budaya 5 2 2 26 02 22.700.000,00 0,00 0,00 0,00 22.700.000,00 0,00
- Uang saku 5 2 2 30 02 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00
5 30.000.000,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,000,00
30.000.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 1 15 01 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00
6 50.000.000,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
- Honor panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00 0,00
- Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 25.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.800.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 4.700.000,00 0,00 0,00 0,00 4.700.000,00 0,00
- Uang saku 5 2 2 30 02 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00
7 20.000.000,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 1 15 01 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00
8 50.000.000,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
- Honor panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00 0,00
- Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 25.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.800.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 4.700.000,00 0,00 0,00 0,00 4.700.000,00 0,00
- Uang saku 5 2 2 30 02 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00
9 150.000.000,00 2,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00
Pembinaan dan Monitoring Program UKS Ke-Kab/Kota
Pertemuan Forum Koordinasi Poskestren Tingkat Provinsi
Banten
Jambore Kader Posyandu
Pembinaan dan Monitoring Program Desa Siaga
Rakor Pelaksanaan Program UKS Tingkat Provinsi
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NO Tolok Ukur Kegiatan/ Rincian Tolok Ukur
2
Contra Post
(Rp)Ket
Tertimbang
Fisik
SPJ
s/d Bulan Laporan%
Sisa Anggaran (Rp)
(4-9)
Realisasi Keuangan (Rp)
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Kode Rekening Pagu Anggaran (Rp) Tertimbang
Kegiatan (
5x6)
SP2D
- Honor panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.250.000,00 0,00 0,00 0,00 3.250.000,00 0,00
- Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 860.000,00 0,00 0,00 0,00 860.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 12 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 800.000,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 315.000,00 0,00 0,00 0,00 315.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00
- Belanja hadiah Prestasi Bidang Kesehatan 5 2 2 26 02 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
- Uang saku 5 2 2 30 02 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
10 400.000.000,00 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00
- Belanja bahan pakai habis medis 5 2 2 01 20 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 0,00
11 3.027.500.000,00 43,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.027.500.000,00 0,00
- Honor tim pengadaan dan jasa 5 2 1 01 02 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00
- Belanja promosi dan publikasi 5 2 2 03 15 3.020.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.020.000.000,00 0,00
12 199.500.000,00 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.500.000,00 0,00
- Honor panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00
- Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 22.900.000,00 0,00 0,00 0,00 22.900.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 12 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
- Belanja dekorasi 5 2 2 03 14 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 1.750.000,00 0,00 0,00 0,00 1.750.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
- Belanja sewa meja kursi 5 2 2 10 01 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
- Belanja sewa tenda 5 2 2 10 05 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
- Belanja sewa sound system dan Air Conditioning (AC) 5 2 2 10 07 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00
- Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor 5 2 2 10 09 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 02 52.800.000,00 0,00 0,00 0,00 52.800.000,00 0,00
- Belanja hadiah Prestasi Bidang Kesehatan 5 2 2 26 02 59.850.000,00 0,00 0,00 0,00 59.850.000,00 0,00
13 2.236.200.000,00 31,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.236.200.000,00 0,00
- Honor tim pengadaan dan jasa 5 2 1 01 02 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 2.230.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.230.000.000,00 0,00
14 50.000.000,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
- Honor panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 2.860.000,00 0,00 0,00 0,00 2.860.000,00 0,00
- Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 12 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 02 6.240.000,00 0,00 0,00 0,00 6.240.000,00 0,00
Pengadaan UKBM KIT
Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Cetak
dan Elektronik
Pengembangan Media Informasi Kesehatan
Hari Kesehatan Sedunia
Hari Kesehatan Nasional
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NO Tolok Ukur Kegiatan/ Rincian Tolok Ukur
2
Contra Post
(Rp)Ket
Tertimbang
Fisik
SPJ
s/d Bulan Laporan%
Sisa Anggaran (Rp)
(4-9)
Realisasi Keuangan (Rp)
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Kode Rekening Pagu Anggaran (Rp) Tertimbang
Kegiatan (
5x6)
SP2D
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00
15 100.000.000,00 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00
- Belanja dekorasi 5 2 2 03 14 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
- Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor 5 2 2 10 09 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 02 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
- Uang Saku 5 2 2 30 02 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
16 333.250.000,00 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 333.250.000,00 0,00
- Honor panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 4.150.000,00 0,00 0,00 0,00 4.150.000,00 0,00
- Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 148.800.000,00 0,00 0,00 0,00 148.800.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
- Belanja dekorasi 5 2 2 03 14 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
- Belanja sewa meja kursi 5 2 2 10 01 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00
- Belanja sewa tenda 5 2 2 10 05 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00
- Belanja sewa sound system dan Air Conditioning (AC) 5 2 2 10 07 31.500.000,00 0,00 0,00 0,00 31.500.000,00 0,00
- Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor 5 2 2 10 09 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 02 31.700.000,00 0,00 0,00 0,00 31.700.000,00 0,00
- Belanja pakaian batik 5 2 2 12 08 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 13.500.000,00 0,00 0,00 0,00 13.500.000,00 0,00
17 20.000.000,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00
- Belanja promosi dan publikasi 5 2 2 03 14 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00
18 70.000.000,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00
- Honor panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00 0,00
- Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 12 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 34.700.000,00 0,00 0,00 0,00 34.700.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 5.550.000,00 0,00 0,00 0,00 5.550.000,00 0,00
- Uang saku 5 2 2 30 02 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00
7.011.450.000,00 100,00 . 0,00 0,00 0,00 0,00 7.011.450.000,00 0,00
-
Peningkatan PHBS/Penurunan AKI dan AKB Melalui
Kemitraan dengan Media
Pameran Kesehatan
Launching RS Rujukan Provinsi Banten
Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup
Sehat RS Rujukan Provinsi Banten
Pemimpin Pelaksana Teknis Kegiatan
JUMLAH
Bendahara Pengeluaran
Serang, ... Februari 2013
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
NO Tolok Ukur Kegiatan/ Rincian Tolok Ukur
2
Contra Post
(Rp)Ket
Tertimbang
Fisik
SPJ
s/d Bulan Laporan%
Sisa Anggaran (Rp)
(4-9)
Realisasi Keuangan (Rp)
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Kode Rekening Pagu Anggaran (Rp) Tertimbang
Kegiatan (
5x6)
SP2D
Aridawati Koto Ratu Nuraini Solihah, SKM
NIP. 19800312 200112 2 001NIP. 19621212 198312 2 001
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Pembinaan Upaya Kesehatan BULAN : Januari
KEGIATAN : Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSU Rujukan Provinsi Banten ( Dana DAK ) TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
Sisa Anggaran Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 66.150.000,00 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.150.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00
- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00 26.500.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 16.250.000,00 0,00 0,00 0,00 16.250.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00
- Uang Saku 5 2 2 30 02 5.250.000,00 0,00 0,00 0,00 5.250.000,00 0,00
2 87.250.000,00 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.250.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 12.250.000,00 0,00 0,00 0,00 12.250.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 72.000.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000.000,00 0,00
3 3.834.677.400,00 95,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.834.677.400,00 0,00
- Belanja modal alat-alat kedokteran 5 2 3 19 18 3.834.677.400,00 0,00 0,00 0,00 3.834.677.400,00 0,00
4 36.000.000,00 0,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00
4.024.077.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.024.077.400,00 0,00
-
Serang, ... Februari 2013
Bendahara PPTK
Aridawati Koto, SE Dr.H.Sobran Yulindra
NIP. 19621212 198312 2 001 NIP.19700713 200701 1 012
JUMLAH
2
Rapat Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran DAK
Bidang Kesehatan
SP2DTertimbang
Kegiatan
Tersedianya Alat Kesehatan RSU Rujukan Provinsi Banten
Pengelolaan Kegiatan
Alat Kesehatan Bagi Rumah Sakit Provinsi Banten
Survey Harga
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
Bobot
(%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang
Fisik(%) (9):(4)SPJ
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Pengendalian Penyakit dann Penyehatan Lingkungan BULAN : Januari
KEGIATAN : Pengendalian Penyakit Menular Langsung TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I
1 50.000.000,00 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.290.000,00 0,00 0,00 0,00 3.290.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.600.000,00 0,00 0,00 0,00 12.600.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00
- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 4.960.000,00 0,00 0,00 0,00 4.960.000,00 0,00
- uang transportasi 5 2 2 30 01 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 10.800.000,00 0,00
- uang saku 5 2 2 30 02 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00
2 50.000.000,00 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.350.000,00 0,00 0,00 0,00 3.350.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 438.000,00 0,00 0,00 0,00 438.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 162.000,00 0,00 0,00 0,00 162.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 25.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.800.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 6.300.000,00 0,00 0,00 0,00 6.300.000,00 0,00
- uang transportasi 5 2 2 30 01 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00
- uang saku 5 2 2 30 02 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00
3 150.000.000,00 7,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 6.700.000,00 0,00 0,00 0,00 6.700.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 1.930.000,00 0,00 0,00 0,00 1.930.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 1.170.000,00 0,00 0,00 0,00 1.170.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 82.800.000,00 0,00 0,00 0,00 82.800.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 20.400.000,00 0,00 0,00 0,00 20.400.000,00 0,00
- uang transportasi 5 2 2 30 01 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 0,00
- uang saku 5 2 2 30 02 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00
4 50.000.000,00 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 12.250.000,00 0,00 0,00 0,00 12.250.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
2
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Pengendalian Dan Evaluasi Program HIV/AIDS
Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan LaporanTertimbang
Fisik
Sisa AnggaranTertimbang
Kegiatan (%) (9):(4)
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Seminar Hari AIDS Sedunia
Lomba Insan Peduli AIDS
Pelatihan Infeksi Nosokomial Bagi tenaga Kesehatan di RS
Rujukan
Pelatihan VCT
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan LaporanTertimbang
Fisik
Sisa AnggaranTertimbang
Kegiatan (%) (9):(4)
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
- Uang untuk diberikan kepada masyarakat 5 2 1 05 02 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 1.230.000,00 0,00 0,00 0,00 1.230.000,00 0,00
- Belanja vandel plakat, piala, cinderamata dan umbul-umbul 5 2 2 01 19 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00
- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00
5 30.000.000,00 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 7.440.000,00 0,00 0,00 0,00 7.440.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
- uang transportasi 5 2 2 30 01 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00
6 98.950.000,00 4,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.950.000,00 0,00
- Honorarium pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan jasa5 2 1 01 02 3.950.000,00 0,00 0,00 0,00 3.950.000,00 0,00
- Belanja bahan pakai habis medis 5 2 2 01 20 95.000.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00 0,00
7 58.950.000,00 2,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.950.000,00 0,00
- Honorarium pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan jasa5 2 1 01 02 3.950.000,00 0,00 0,00 0,00 3.950.000,00 0,00
- Belanja promosi dan publikasi 5 2 2 03 14 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00
8 1.105.900.000,00 51,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105.900.000,00 0,00
- Honorarium pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan jasa5 2 1 01 02 5.900.000,00 0,00 0,00 0,00 5.900.000,00 0,00
- Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium Kedokteran 5 2 3 20 13 1.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00
9 31.100.000,00 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.100.000,00 0,00
- Honorarium pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan jasa5 2 1 01 02 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00
- Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium Kedokteran 5 2 3 20 13 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00
10 18.800.000,00 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.800.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 18.800.000,00 0,00 0,00 0,00 18.800.000,00 0,00
11 10.400.000,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 10.400.000,00 0,00
II
12 68.000.000,00 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 3.566.000,00 0,00 0,00 0,00 3.566.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 1.134.000,00 0,00 0,00 0,00 1.134.000,00 0,00
Set Up Klinik VCT RS Rujukan
Konsultasi Ke Luar Daerah Program HIV AIDS
Pelatihan Mikroskopis Program TB
Pengadaan Alat Lab Penunjang Program HIV AIDS
Pengendalian dan Evaluasi Program TBC
Penyuluhan HIV AIS di Populasi Beresiko
Pengadaan bahan KIE Program P2ML
Monitoring Bimtek Program HIV AIDS Ke Kab/kota
Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan HIV AIDS
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan LaporanTertimbang
Fisik
Sisa AnggaranTertimbang
Kegiatan (%) (9):(4)
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
- Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir 5 2 2 07 02 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 29.700.000,00 0,00 0,00 0,00 29.700.000,00 0,00
- Belanja sewa sarana mobilitas darat 5 2 2 08 01 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00
- uang transportasi 5 2 2 30 01 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00
- uang saku 5 2 2 30 02 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00
13 58.000.000,00 2,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 12.250.000,00 0,00 0,00 0,00 12.250.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00
- Uang untuk diberikan kepada masyarakat 5 2 1 05 02 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 2.230.000,00 0,00 0,00 0,00 2.230.000,00 0,00
- Belanja vandel plakat, piala, cinderamata dan umbul-umbul 5 2 2 01 19 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00
- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00
14 40.000.000,00 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.910.000,00 0,00 0,00 0,00 2.910.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.600.000,00 0,00 0,00 0,00 12.600.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 5.010.000,00 0,00 0,00 0,00 5.010.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00
- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 3.680.000,00 0,00 0,00 0,00 3.680.000,00 0,00
- uang transportasi 5 2 2 30 01 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00
- uang saku 5 2 2 30 02 5.250.000,00 0,00 0,00 0,00 5.250.000,00 0,00
15 20.000.000,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00
III
16 50.000.000,00 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.530.000,00 0,00 0,00 0,00 2.530.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 509.000,00 0,00 0,00 0,00 509.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 96.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 28.050.000,00 0,00 0,00 0,00 28.050.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 5.865.000,00 0,00 0,00 0,00 5.865.000,00 0,00
- uang transportasi 5 2 2 30 01 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00
- uang saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00
17 15.000.000,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
Memperingati Hari TB Sedunia
Pengendalian dan Evaluasi Program ISPA
Bimtek Sentinel ISPA Kab/kota
Bimtek Monitoring dan Evaluasi Program TB
Lomba DOTS Award
Pertemuan Evaluasi Program ISPA
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan LaporanTertimbang
Fisik
Sisa AnggaranTertimbang
Kegiatan (%) (9):(4)
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
18 15.000.000,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
IV
19 50.000.000,00 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.530.000,00 0,00 0,00 0,00 2.530.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 509.000,00 0,00 0,00 0,00 509.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 96.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 28.050.000,00 0,00 0,00 0,00 28.050.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 5.865.000,00 0,00 0,00 0,00 5.865.000,00 0,00
- uang transportasi 5 2 2 30 01 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00
- uang saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00
20 15.000.000,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
V
21 45.000.000,00 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.950.000,00 0,00 0,00 0,00 4.950.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 490.000,00 0,00 0,00 0,00 490.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 28.125.000,00 0,00 0,00 0,00 28.125.000,00 0,00
22 42.650.000,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.650.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 12.250.000,00 0,00 0,00 0,00 12.250.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00
- Uang untuk diberikan kepada masyarakat 5 2 1 05 02 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 880.000,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00 0,00
- Belanja vandel plakat, piala, cinderamata dan umbul-umbul 5 2 2 01 19 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00
- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00
23 15.000.000,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
Konsultasi Ke Pusat Program ISPA
Pengendalian dan Evaluasi Program Diare
Pertemuan Evaluasi Program Diare
Konsultasi Ke Pusat Program Diare
Bimtek Program Kusta se Kab/Kota Dalam Daerah
Pengendalian dan Evaluasi Program Kusta
Peningkatan Penemuan Penderita Kusta
Lomba POD Award
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan LaporanTertimbang
Fisik
Sisa AnggaranTertimbang
Kegiatan (%) (9):(4)
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
24 15.000.000,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
25 25.000.000,00 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00
- Belanja jasa penanganan limbah medis 5 2 2 03 21 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00
2.127.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.127.750.000,00 0,00
Serang, ... Februari 2013
Bendahara PPTK
Aridawati Koto, SE dr.Danang. H N
NIP.19621212 198312 2 001 NIP. 19730702 200501 1 003
Konsultasi Ke Pusat Program Kusta
Pemusnahan Karantina Penyebab Penyakit Menular RS
Rujukan Prov.Banten
JUMLAH
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan BULAN : Januari
KEGIATAN : Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang (PPBB) TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I
1 50.000.000,00 15,88 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.530.000,00 0,00 0,00 0,00 2.530.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 509.000,00 0,00 0,00 0,00 509.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 96.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 28.050.000,00 0,00 0,00 0,00 28.050.000,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 5.865.000,00 0,00 0,00 0,00 5.865.000,00 0,00
- uang transportasi 5 2 2 30 01 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00
- uang saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00
2 49.850.000,00 15,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.850.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 355.000,00 0,00 0,00 0,00 355.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 3.395.000,00 0,00 0,00 0,00 3.395.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 28 01 45.350.000,00 0,00 0,00 0,00 45.350.000,00 0,00
3 105.000.000,00 33,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 0,00
- Honorarium pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan jasa5 2 1 01 02 3.950.000,00 0,00 0,00 0,00 3.950.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00
- Belanja bahan pakai habis laboratorium 5 2 2 01 02 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00
4 15.000.000,00 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
SP2DTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Pengendalian dan Evaluasi Program Malaria
Rapat Koordinasi Pengelola Program Malaria dan DBD
Tingkat Provinsi (8 kab/kota)
SPJ s/d Bulan LaporanTertimbang
Fisik
Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang P2B2
Konsultasi Ke Pusat
Sisa Anggaran
Penentuan Status Pengendalian Malaria
2
Tertimbang
Kegiatan
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
(%) (9):(4)
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SP2DTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
SPJ s/d Bulan LaporanTertimbang
Fisik
Sisa Anggaran
2
Tertimbang
Kegiatan
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
(%) (9):(4)
II
5 60.000.000,00 19,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 8.100.000,00 0,00 0,00 0,00 8.100.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 230.000,00 0,00 0,00 0,00 230.000,00 0,00
- Belanja promosi dan publikasi 5 2 2 03 14 27.300.000,00 0,00 0,00 0,00 27.300.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 3.680.000,00 0,00 0,00 0,00 3.680.000,00 0,00
- uang transportasi 5 2 2 30 01 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00
- uang saku 5 2 2 30 02 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
6 20.000.000,00 6,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00
`
7 15.000.000,00 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
314.850.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.850.000,00 0,00
Serang, ... Februari 2013
Bendahara PPTK
Aridawati Koto, SE dr.Danang. H N
NIP.19621212 198312 2 001 NIP. 19730702 200501 1 003
JUMLAH
Pengendalian dan Evaluai Progam DBD
Konsultasi dab Koordinasi Program DBD ke Pusat dan Luar
Daerah
Supervisi ke Daerah Endemis DBD dan Malaria
Launcing Hari Jumat Bersih
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan BULAN : Januari
KEGIATAN : Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM) TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 15.000.000,00 1,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
- Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00
- Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 585.000,00 0,00 0,00 0,00 585.000,00 0,00
- Belanja bahan pakai habis medis 5 2 2 01 20 5.845.000,00 0,00 0,00 0,00 5.845.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00
- Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 03 720.000,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00
2 50.000.000,00 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
- Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 2.530.000,00 0,00 0,00 0,00 2.530.000,00 0,00
- Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 509.000,00 0,00 0,00 0,00 509.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 96.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 28.050.000,00 0,00 0,00 0,00 28.050.000,00 0,00
- Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 03 5.865.000,00 0,00 0,00 0,00 5.865.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00
- Uang Saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00
3 50.000.000,00 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
- Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 2.530.000,00 0,00 0,00 0,00 2.530.000,00 0,00
- Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 333.950,00 0,00 0,00 0,00 333.950,00 0,00
- Belanja bahan pakai habis medis 5 2 2 01 20 240.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 31.050,00 0,00 0,00 0,00 31.050,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 28.050.000,00 0,00 0,00 0,00 28.050.000,00 0,00
(%) (9):(4)
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
2
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Tertimbang
Kegiatan
Tertimbang
Fisik
Sisa AnggaranSPJ s/d Bulan
LaporanSP2D
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Pelatihan Tatalaksana Penjaringan, Deteksi Dini,
Pencegahan dan Penanggulangan Ca.cervik, Kanker
Payudara dan PAP's Smear
Skrining Deteksi Dini PTM pada Pegawai SKPD Provinsi
Banten
Pelatihan Tatalaksana Pengendalian Penyakit Jantung dan
Pembuluh Darah Secara Komprehensif
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(%) (9):(4)
2
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Tertimbang
Kegiatan
Tertimbang
Fisik
Sisa AnggaranSPJ s/d Bulan
LaporanSP2D
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
- Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 03 5.865.000,00 0,00 0,00 0,00 5.865.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00
- Uang Saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00
4 1.006.850.000,00 84,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006.850.000,00 0,00
- Honorarium pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan jasa5 2 1 01 02 6.550.000,00 0,00 0,00 0,00 6.550.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
- Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan5 2 3 19 07 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00
5 65.000.000,00 5,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 0,00
- Honor Panitia Pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 2.530.000,00 0,00 0,00 0,00 2.530.000,00 0,00
- Honor tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 509.000,00 0,00 0,00 0,00 509.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 96.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 28.050.000,00 0,00 0,00 0,00 28.050.000,00 0,00
- Belanja Makan dan Minum kegiatan 5 2 2 11 03 5.865.000,00 0,00 0,00 0,00 5.865.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00
- Uang Saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00
1.186.850.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.186.850.000,00 0,00
Serang, ... Februari 2013
Bendahara PPTK
Aridawati Koto, SE dr.Danang. H N
NIP.19621212 198312 2 001 NIP. 19730702 200501 1 003
Koordinasi Pengelola Program PTM Tingkat Provinsi
(8kab/kota)
JUMLAH
Penyediaan Alat Pemeriksa Penyakit Ca.Servik
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan BULAN : Januari
KEGIATAN : Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Cakupan Imunisasi TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 40.656.000,00 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.656.000,00 0,00
5 2 1 01 01 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00 0,00
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 5 2 1 02 01 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00
Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.196.000,00 0,00 0,00 0,00 1.196.000,00 0,00
Belanja Sewa Ruang rapat 5 2 2 07 03 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 02 4.160.000,00 0,00 0,00 0,00 4.160.000,00 0,00
uang transportasi 5 2 2 30 01 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00 0,00
uang saku 5 2 2 30 02 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
2 14.100.000,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.100.000,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 14.100.000,00 0,00 0,00 0,00 14.100.000,00 0,00
3 45.000.000,00 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 0,00
4 1.008.162.000,00 56,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008.162.000,00 0,00
Belanja Modal alat-alat kedokteran 5 2 3 19 18 1.008.162.000,00 0,00 0,00 0,00 1.008.162.000,00 0,00
5 14.100.000,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.100.000,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 14.100.000,00 0,00 0,00 0,00 14.100.000,00 0,00
6 27.348.000,00 1,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.348.000,00 0,00
5 2 1 01 01 1.950.000,00 0,00 0,00 0,00 1.950.000,00 0,00
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 5 2 1 02 01 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00
Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 598.000,00 0,00 0,00 0,00 598.000,00 0,00
Belanja Sewa Ruang rapat 5 2 2 07 03 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 10.400.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 02 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,00
uang transportasi 5 2 2 30 01 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00
uang saku 5 2 2 30 02 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
7 111.532.000,00 6,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.532.000,00 0,00
5 2 1 01 01 1.950.000,00 0,00 0,00 0,00 1.950.000,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksanaan
On The Job Traning Pelaksanaan Surveilans di Kabupaten
dan Puskesmas
Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan
Bencana/KLB/Situasi Darurat
SP2DBobot (%) Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Tertimbang
Fisik
Pengadaaan Sarana Penanggulangaan Bencana
2
Monitoring Bintek Pelaksanaan EWARS (Early Warning
Allert Respon System)
Honorarium Panitia Pelaksanaan
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Kegiatan
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Surveilans PD3I
Penyelidikan Epidemiologi KLB Penyakit Menular
Pelatihan Tatalaksana Kasus KLB PD3I
SPJ s/d Bulan
Laporan
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
Sisa Anggaran
Realisasi Keuangan (Rp.)
(%)
(9):(4)
Honorarium Panitia Pelaksanaan
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SP2DBobot (%) Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Tertimbang
Fisik
2
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Kegiatan
SPJ s/d Bulan
Laporan
Sisa Anggaran
Realisasi Keuangan (Rp.)
(%)
(9):(4)
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 5 2 1 02 01 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00
Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 782.000,00 0,00 0,00 0,00 782.000,00 0,00
Belanja Sewa Ruang rapat 5 2 2 07 03 54.400.000,00 0,00 0,00 0,00 54.400.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 02 13.600.000,00 0,00 0,00 0,00 13.600.000,00 0,00
uang transportasi 5 2 2 30 01 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 0,00
uang saku 5 2 2 30 02 26.000.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000.000,00 0,00
8 40.656.000,00 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.656.000,00 0,00
5 2 1 01 01 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00 0,00
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 5 2 1 02 01 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00
Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.196.000,00 0,00 0,00 0,00 1.196.000,00 0,00
Belanja Sewa Ruang rapat 5 2 2 07 03 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 02 4.160.000,00 0,00 0,00 0,00 4.160.000,00 0,00
uang transportasi 5 2 2 30 01 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00 0,00
uang saku 5 2 2 30 02 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
9 25.070.000,00 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.070.000,00 0,00
5 2 1 01 01 3.350.000,00 0,00 0,00 0,00 3.350.000,00 0,00
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 5 2 1 02 01 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00
Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/Parkir 5 2 2 07 02 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
Belanja Sewa Ruang rapat 5 2 2 07 03 2.860.000,00 0,00 0,00 0,00 2.860.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 02 1.560.000,00 0,00 0,00 0,00 1.560.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
uang transportasi 5 2 2 30 01 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00 0,00
10 94.211.000,00 5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.211.000,00 0,00
5 2 1 01 01 1.950.000,00 0,00 0,00 0,00 1.950.000,00 0,00
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 5 2 1 02 01 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.311.000,00 0,00 0,00 0,00 1.311.000,00 0,00
Belanja Sewa Ruang rapat 5 2 2 07 03 51.200.000,00 0,00 0,00 0,00 51.200.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 02 12.800.000,00 0,00 0,00 0,00 12.800.000,00 0,00
uang transportasi 5 2 2 30 01 12.400.000,00 0,00 0,00 0,00 12.400.000,00 0,00
uang saku 5 2 2 30 02 8.550.000,00 0,00 0,00 0,00 8.550.000,00 0,00
11 22.800.000,00 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.800.000,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 22.800.000,00 0,00 0,00 0,00 22.800.000,00 0,00
12 15.300.000,00 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.300.000,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 15.300.000,00 0,00 0,00 0,00 15.300.000,00 0,00
13 40.656.000,00 2,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.656.000,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksanaan
Honorarium Panitia Pelaksanaan
Peningkatan Kemampuan dan Pembekalan TKHI
Bintek Program Imunisasi ( Pelaksanaan Imunisasi rutin,
Bias, Sweeping, UCI, danPelaksanaan ORI)
Konsultasi Ke Pusat Program Surveilans dan Imunisasi
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Imunisasi
Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Surveilans Haji
Rekruitmen TKHI
Honorarium Panitia Pelaksanaan
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SP2DBobot (%) Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Tertimbang
Fisik
2
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Kegiatan
SPJ s/d Bulan
Laporan
Sisa Anggaran
Realisasi Keuangan (Rp.)
(%)
(9):(4)
5 2 1 01 01 3.900.000,00 0,00 0,00 0,00 3.900.000,00 0,00
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 5 2 1 02 01 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00
Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.196.000,00 0,00 0,00 0,00 1.196.000,00 0,00
Belanja Sewa Ruang rapat 5 2 2 07 03 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 02 4.160.000,00 0,00 0,00 0,00 4.160.000,00 0,00
uang transportasi 5 2 2 30 01 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00 0,00
uang saku 5 2 2 30 02 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
14 108.309.000,00 6,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.309.000,00 0,00
5 2 1 01 01 1.950.000,00 0,00 0,00 0,00 1.950.000,00 0,00
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 5 2 1 02 01 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00
Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 759.000,00 0,00 0,00 0,00 759.000,00 0,00
Belanja Sewa Ruang rapat 5 2 2 07 03 52.800.000,00 0,00 0,00 0,00 52.800.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 02 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 0,00
uang transportasi 5 2 2 30 01 6.600.000,00 0,00 0,00 0,00 6.600.000,00 0,00
uang saku 5 2 2 30 02 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00
15 124.050.000,00 6,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.050.000,00 0,00
5 2 1 01 02 4.050.000,00 0,00 0,00 0,00 4.050.000,00 0,00
Belanja bahan obat-obatan 5 2 2 02 04 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00
16 50.800.000,00 2,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.800.000,00 0,00
5 2 1 01 02 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00
Belanja pemeliharaanAlat-alat kedoktern 5 2 2 20 23 50.100.000,00 0,00 0,00 0,00 50.100.000,00 0,00
1.782.750.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.782.750.000,00 0,00
Serang, ... Februari 2013
Bendahara Pengeluaran PPTK
Aridawati Koto, SE H R. Wahyu Santoso Wibowo, SKM
NIP.19621212 198312 2 001 NIP. 196605 18198803 1 005
Honorarium Pejabat/Panitia/Unit Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa
Honorarium Panitia Pelaksanaan
Pengadaan Perawatan dan Suku Cadang Cold Chain
Pelatihan Program Imunisasi bagi RS
Honorarium Panitia Pelaksanaan
JUMLAH
Tersedianya Haji KIT
Honorarium Pejabat/Panitia/Unit Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan BULAN : Januari
KEGIATAN : Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 56.180.000,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.700.000,00 0,00
Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.480.000,00 0,00 0,00 0,00 3.480.000,00 0,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00
Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00
Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 24.400.000,00 0,00 0,00 0,00 24.400.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
5 2 2 30 01 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00
5 2 2 30 02 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
2 18.195.000,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.195.000,00 0,00
Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 1.920.000,00 0,00 0,00 0,00 1.920.000,00 0,00
5 2 2 30 01 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00
3 11.700.000,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.700.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 15 01 11.700.000,00 0,00 0,00 0,00 11.700.000,00 0,00
4 18.450.000,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.450.000,00 0,00
Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00
5 2 2 30 01 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00
5 18.475.000,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.475.000,00 0,00
Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 275.000,00 0,00 0,00 0,00 275.000,00 0,00
Pertemuan Koordinasi Program PL
SPJSP2D
Pembinaan Program Penyehatan Lingkungan
Rapat Sosialisasi Hasil Pemeriksaan Air
Sosialisasi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum
Provinsi
Uang Saku
Tertimbang
Kegiatan
Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurSisa Anggaran
Pemeriksaan Sampel Air Minum
Uang Transportasi
Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Sakit Umum
Provinsi
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
#REF!
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Fisik
Uang Transportasi
Realisasi Keuangan (Rp.)
2
(%) (9):(4)
Uang Transportasi
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SPJSP2DTertimbang
Kegiatan
Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurSisa Anggaran
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Fisik
Realisasi Keuangan (Rp.)
2
(%) (9):(4)
Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00
5 2 2 30 01 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00
6 21.800.000,00 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.800.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 15 02 21.800.000,00 0,00 0,00 0,00 21.800.000,00 0,00
7 17.550.000,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.550.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 15 01 17.550.000,00 0,00 0,00 0,00 17.550.000,00 0,00
8 14.450.000,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.450.000,00 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 15 02 14.450.000,00 0,00 0,00 0,00 14.450.000,00 0,00
9 60.000.000,00 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00
- Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran 5 2 2 20 23 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00
10 50.000.000,00 1,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
- Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 5 2 2 21 01 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
11 496.800.000,00 17,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496.800.000,00 0,00
- Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 5 2 3 19 18 496.800.000,00 0,00 0,00 0,00 496.800.000,00 0,00
12 1.485.350.000,00 52,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.485.350.000,00 0,00
- Honorarium pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan jasa5 2 1 01 02 7.850.000,00 0,00 0,00 0,00 7.850.000,00 0,00
- Belanja Hibah Barang/Jasa Kepada Masyarakat 5 2 2 27 01 1.477.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.477.500.000,00 0,00
13 18.000.000,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 15 01 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00
14 27.000.000,00 0,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 15 01 27.000.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 0,00
15 35.000.000,00 1,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00
Belanja Jasa Konsultansi Fisik Konstruksi 5 2 2 21 07 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00
16 50.000.000,00 1,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 5 2 2 21 02 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
Bantuan Hibah Barang/Jasa Kepada Masyarakat Banten
Verifikasi Lokasi Penerima Bantuan Hibah Pengadaan MCK
dan SAB Percontohan di Masyarakat
Monitoring dan Evaluasi Pra dan Pasca Pembangunan MCK
dan SAB Percontohan di Masyarakat
Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan MCK dan
SAB
Pembuatan Detail Ennginering desain (DED) SAB dan MCK
2014
Peningkatan Akses Penduduk Yang Memiliki Akses
Terhadap Air Bersih Berkualitas dan Jamban Sehat
Pemeriksaan Bakteriologis (air)
Monev dan Bintek Kab/Kota
Koordinasi Ke Pusat
Perawatan IPAL Rumah Sakit Umum Provinsi
Pembuatan Dokumen UPL/UKL Labkesda Provinsi
Pengadaan IPAL Labkesda Provinsi
Uang Transportasi
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SPJSP2DTertimbang
Kegiatan
Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurSisa Anggaran
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Fisik
Realisasi Keuangan (Rp.)
2
(%) (9):(4)
17 23.780.000,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.780.000,00 0,00
Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.480.000,00 0,00 0,00 0,00 3.480.000,00 0,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00
Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00
5 2 2 30 01 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00
18 30.000.000,00 1,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 15 01 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00
19 22.730.000,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.730.000,00 0,00
Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.480.000,00 0,00 0,00 0,00 3.480.000,00 0,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00
5 2 2 30 01 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00
20 22.630.000,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.630.000,00 0,00
Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.480.000,00 0,00 0,00 0,00 3.480.000,00 0,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00
Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00
5 2 2 30 01 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00
21 22.630.000,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.630.000,00 0,00
Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.480.000,00 0,00 0,00 0,00 3.480.000,00 0,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00
Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00
5 2 2 30 01 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00
Pembinaan Kab/Kota Sehat Kab. Tangerang
Pembinaan Kab/Kota Sehat Kota Tangerang Selatan
Uang Transportasi
Uang Transportasi
Rapat Koordinasi Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat
Pembinaan Kab/Kota Sehat Kota Tangerang
Uang Transportasi
Uang Transportasi
Pendampingan Penilaian Kab/Kota Sehat
Pembinaan Kab/Kota Sehat
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SPJSP2DTertimbang
Kegiatan
Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurSisa Anggaran
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Fisik
Realisasi Keuangan (Rp.)
2
(%) (9):(4)
22 58.160.000,00 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.150.000,00 0,00
Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.010.000,00 0,00 0,00 0,00 3.010.000,00 0,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 15.500.000,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00
Belanja cetak 5 2 2 06 01 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 24.400.000,00 0,00 0,00 0,00 24.400.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
5 2 2 30 01 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00
5 2 2 30 02 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
23 17.550.000,00 0,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.550.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 15 01 17.550.000,00 0,00 0,00 0,00 17.550.000,00 0,00
24 11.700.000,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.700.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 15 01 11.700.000,00 0,00 0,00 0,00 11.700.000,00 0,00
25 74.400.000,00 2,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.400.000,00 0,00
Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 45.600.000,00 0,00 0,00 0,00 45.600.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 28.800.000,00 0,00
26 26.325.000,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.325.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 15 01 26.325.000,00 0,00 0,00 0,00 26.325.000,00 0,00
27 26.325.000,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.325.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 15 01 26.325.000,00 0,00 0,00 0,00 26.325.000,00 0,00
28 23.600.000,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.600.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 15 02 23.600.000,00 0,00 0,00 0,00 23.600.000,00 0,00
29 20.000.000,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 15 01 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00
30 34.475.000,00 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.475.000,00 0,00
Belanja modal Pengadaan Alat-alat laboratorium Makanan 5 2 3 20 18 34.475.000,00 0,00 0,00 0,00 34.475.000,00 0,00
2.813.255.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800.765.000,00 0,00
Serang, ... Februari 2013
Bendahara PPTK
Aridawati Koto H.Agus Tarmedi Praja, SKM, MKM
NIP. 19621212 198312 2 001 NIP. 19620908 198603 1 010
Kesiapsiagaan Keracunan Makanan
Pengadaan Reagent Food Security
Pertemuan Koordinasi Program Makanan Minuman
Uang Transportasi
Uang Saku
Pengawasan Makanan Menjelang Hari raya
Sosialisasi Hasil Pemeriksaan Makanan di Kab/Kota
Monev dan Bintek Makmin Kab/Kota
Pemeriksaan Makanan di Lokasi Pasar Tradisional
Pemeriksaan Makanan Jajanan Anak Sekolah
Pemeriksaan Bakteriologis (keracunan makanan)
Peningkatan Program Pengawasan Makanan Minuman
JUMLAH
laksananya
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan BULAN : Januari
KEGIATAN : Program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
1 3.010.271.650,00 13,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.010.271.650,00 0,00
- Honorarium pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan Jasa 5 2 1 01 02 5.900.000,00 0,00 0,00 0,00 5.900.000,00
- Belanja bahan Obat-obatan 5 2 2 02 04 3.004.371.650,00 0,00 0,00 0,00 3.004.371.650,00
0,00 0,00
2 2.005.900.000,00 8,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.005.900.000,00 0,00
- Honorarium pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan Jasa 5 2 1 01 02 5.900.000,00 0,00 0,00 0,00 5.900.000,00
- Belanja bahan Obat-obatan 5 2 2 02 04 2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00
3 5.005.900.000,00 21,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.005.900.000,00 0,00
- Honorarium pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan Jasa 5 2 1 01 02 5.900.000,00 0,00 0,00 0,00 5.900.000,00
- Belanja bahan Obat-obatan 5 2 2 02 04 5.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00
4 12.005.900.000,00 52,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.005.900.000,00 0,00
- Honorarium pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan Jasa 5 2 1 01 02 5.900.000,00 0,00 0,00 0,00 5.900.000,00
- Belanja bahan Obat-obatan 5 2 2 02 04 12.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000.000,00
5 504.700.000,00 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504.700.000,00 0,00
- Honorarium pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan Jasa 5 2 1 01 02 4.700.000,00 0,00 0,00 0,00 4.700.000,00
- Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi 5 2 3 19 13 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00
6 200.000.000,00 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00
- Belanja bahan Obat-obatan 5 2 2 02 04 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00
7 52.027.500,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.027.500,00 0,00
- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00
- Honorarium tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 175.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 112.500,00 0,00 0,00 0,00 112.500,00
- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 16.650.000,00 0,00 0,00 0,00 16.650.000,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 7.800.000,00 0,00 0,00 0,00 7.800.000,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00
- Uang Saku 5 2 2 30 02 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
Sisa Anggaran
(%) (9):(4)Tertimbang
Kegiatan
Pengadaan Obat Essensial Buffer Stock termasuk obat KB, obat
program
Pengadaan Perbekalan Kesehatan Habis Pakai
Pengadaan Obat-obatan RS Rujukan Provinsi
Sarana Pendukung Farmasi RS Rujukan Provinsi
Persediaan Bahan Habis Pakai dan Perbekalan Kesehatan RS
Rujukan Provinsi
Repacking Obat
Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Obat Kabupaten/Kota
SPJ s/d Bulan
LaporanSP2D
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Tertimbang
Fisik
2
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Bobot (%)
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
Sisa Anggaran
(%) (9):(4)Tertimbang
Kegiatan
SPJ s/d Bulan
LaporanSP2D
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Tertimbang
Fisik
2
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Bobot (%)
8 54.665.000,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.665.000,00 0,00
- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00
- Honorarium tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 162.500,00 0,00 0,00 0,00 162.500,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 112.500,00 0,00 0,00 0,00 112.500,00
- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 20.900.000,00 0,00 0,00 0,00 20.900.000,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 8.200.000,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00
- Uang Saku 5 2 2 30 02 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00
9 52.877.500,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.877.500,00 0,00
- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00
- Honorarium tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 175.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 112.500,00 0,00 0,00 0,00 112.500,00
- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 20.900.000,00 0,00 0,00 0,00 20.900.000,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 6.400.000,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00
- Uang Saku 5 2 2 30 02 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00
10 36.060.000,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.060.000,00 0,00
- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 2.860.000,00 0,00 0,00 0,00 2.860.000,00
- Honorarium tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 175.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 375.000,00 0,00 0,00 0,00 375.000,00
- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 10.800.000,00
- Uang Saku 5 2 2 30 02 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00
11 32.730.000,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.730.000,00 0,00
- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00
- Honorarium tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 840.000,00 0,00 0,00 0,00 840.000,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00
Pembekalan Tenaga Kefarmasian Tentang Pharmaceutical Care RS
atau Komunitas ( Komunitas Dan Apotek )
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Kefarmasian
Evaluasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
Pelatihan Tenaga Kefarmasian di RS Rujukan Provinsi
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
Sisa Anggaran
(%) (9):(4)Tertimbang
Kegiatan
SPJ s/d Bulan
LaporanSP2D
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Tertimbang
Fisik
2
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Bobot (%)
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00
- Uang Saku 5 2 2 30 02 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00
12 32.705.000,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.705.000,00 0,00
- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00
- Honorarium tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 840.000,00 0,00 0,00 0,00 840.000,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 4.200.000,00 0,00 0,00 0,00 4.200.000,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00
- Uang Saku 5 2 2 30 02 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00
13 8.700.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.700.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 8.700.000,00 0,00 0,00 0,00 8.700.000,00
14 13.050.000,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.050.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 13.050.000,00 0,00 0,00 0,00 13.050.000,00
23.015.486.650,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.015.486.650,00 0,00
Serang, ... Februari 2013
Bendahara PPTK
Aridawati Koto,SE Dr. Jana Sunawati
NIP.19621212 198312 2 001 NIP 1975 0630 2006 04 2010
JUMLAH
Evaluasi Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
Bimtek Sarana Prodis Alat Kesehatan dan Pabrik Besar Farmasi
Monitoring dan Evaluasi Sarana Distribusi dan Produksi Alkes dan
PKRT
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan BULAN : Januari
KEGIATAN : Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 366.838.000,00 16,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.838.000,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.050.000,00 0,00 0,00 0,00 4.050.000,00 0,00
5 2 1 01 02 2.800.000,00 0,00 0,00 0,00 2.800.000,00 0,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktu/Narasumber 5 2 1 02 01 87.000.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000.000,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 3.042.000,00 0,00 0,00 0,00 3.042.000,00 0,00
Belanja Vandel, Plakat, cinderamata dan Umbul-umbul 5 2 2 01 19 73.000.000,00 0,00 0,00 0,00 73.000.000,00 0,00
Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 01 22 20.856.000,00 0,00 0,00 0,00 20.856.000,00 0,00
Belanja dokumentasi 5 2 2 03 12 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Belanja Cetak 5 2 2 06 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 450.000,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00
Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 63.000.000,00 0,00 0,00 0,00 63.000.000,00 0,00
Belanja sewa sarana mobilitas darat 5 2 2 08 01 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 02 6.240.000,00 0,00 0,00 0,00 6.240.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 15.300.000,00 0,00 0,00 0,00 15.300.000,00 0,00
Belanja Pakaian batik Tradisional 5 2 2 12 08 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 13.900.000,00 0,00 0,00 0,00 13.900.000,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 10.800.000,00 0,00 0,00 0,00 10.800.000,00 0,00
Belanja Hadiah Prestasi Bidang Kesehatan 5 2 2 26 02 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00
Uang Transportasi 5 2 2 30 01 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 0,00
Uang Saku 5 2 2 28 01 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00
2 31.679.000,00 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.679.000,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 014.050.000,00 0,00 0,00
0,00 4.050.000,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 799.000,00 0,00 0,00
0,00 799.000,00 0,00
Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 02 07 430.000,00 0,00 0,00 0,00 430.000,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 22.600.000,00 0,00 0,00 0,00 22.600.000,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00
3 688.800.000,00 30,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688.800.000,00 0,00
5 2 1 01 02 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00 0,00
Penyediaan Sarana Pendukung Untuk Pelatihan Tenaga
Kesehatan Rumah Sakit Provinsi Banten
(%) (9):(4)
Sisa AnggaranTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
Honorarium Pejabat/Panitia/Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
SP2D
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
Pembinaan Institusi Pendidikan Kesehatan
SPJ s/d Bulan Laporan
2
Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tk.Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(%) (9):(4)
Sisa AnggaranTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan SP2D
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SPJ s/d Bulan Laporan
2
Belanja modal pengadaan alat-alat peraga/praktik sekolah 5 2 3 20 09 680.000.000,00 0,00 0,00 0,00 680.000.000,00 0,00
4 78.002.000,00 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.002.000,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00
5 2 1 01 02 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktu/Narasumber 5 2 1 02 01 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 1.277.000,00 0,00 0,00 0,00 1.277.000,00 0,00
Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 02 07 3.225.000,00 0,00 0,00 0,00 3.225.000,00 0,00
Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Belanja Cetak 5 2 2 06 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
Belanja sewa kamar/tempat pertemuan 5 2 2 07 05 33.200.000,00 0,00 0,00 0,00 33.200.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 8.200.000,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00
Uang Transportasi 5 2 2 30 01 5.700.000,00 0,00 0,00 0,00 5.700.000,00 0,00
Uang Saku 5 2 2 30 02 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00
5 198.414.000,00 8,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.414.000,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 012.500.000,00 0,00 0,00
0,00 2.500.000,00 0,00
5 2 1 01 02 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktu/Narasumber 5 2 1 02 01 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 2.614.000,00 0,00 0,00
0,00 2.614.000,00 0,00
Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 02 07 4.300.000,00 0,00 0,00 0,00 4.300.000,00 0,00
Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Belanja Cetak 5 2 2 06 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
Belanja sewa kamar/tempat pertemuan 5 2 2 07 05 61.800.000,00 0,00 0,00 0,00 61.800.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 15.300.000,00 0,00 0,00 0,00 15.300.000,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 55.800.000,00 0,00 0,00 0,00 55.800.000,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 27.300.000,00 0,00 0,00 0,00 27.300.000,00 0,00
Uang Transportasi 5 2 2 30 01 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00
Uang Saku 5 2 2 30 02 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
6 558.800.000,00 24,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558.800.000,00 0,00
5 2 1 01 02 8.800.000,00 0,00 0,00 0,00 8.800.000,00 0,00
Belanja hibah barang/jasa kepada pihak ketiga 5 2 2 27 02 550.000.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000.000,00 0,00
7 Pertemuan Koordinasi MTKP 71.459.500,00 3,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.459.500,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00
5 2 1 01 02 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktu/Narasumber 5 2 1 02 01 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
Rapat Koordinasi IDI dan PDGI
Pembinaan Program Intersip Dokter di Banten
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Organisasi Profesi
Kesehatan
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(%) (9):(4)
Sisa AnggaranTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan SP2D
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SPJ s/d Bulan Laporan
2
Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 1.397.000,00 0,00 0,00 0,00 1.397.000,00 0,00
Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 02 07 2.687.500,00 0,00 0,00 0,00 2.687.500,00 0,00
Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Belanja Cetak 5 2 2 06 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 675.000,00 0,00 0,00 0,00 675.000,00 0,00
Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 29.200.000,00 0,00 0,00 0,00 29.200.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00
Uang Transportasi 5 2 2 30 01 4.950.000,00 0,00 0,00 0,00 4.950.000,00 0,00
Uang Saku 5 2 2 30 02 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00
8 100.000.000,00 4,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00
5 2 1 01 02 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00
5 2 2 21 02 98.900.000,00 0,00 0,00 0,00 98.900.000,00 0,00
9 91.120.000,00 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.120.000,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.050.000,00 0,00 0,00 0,00 4.050.000,00 0,00
5 2 1 01 02 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktu/Narasumber 5 2 1 02 01 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 1.927.000,00 0,00 0,00 0,00 1.927.000,00 0,00
Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 02 07 3.225.000,00 0,00 0,00 0,00 3.225.000,00 0,00
Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
Belanja Cetak 5 2 2 06 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 6.768.000,00 0,00 0,00 0,00 6.768.000,00 0,00
Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 33.200.000,00 0,00 0,00 0,00 33.200.000,00 0,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 8.200.000,00 0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 6.350.000,00 0,00 0,00 0,00 6.350.000,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00
Uang Transportasi 5 2 2 30 01 5.700.000,00 0,00 0,00 0,00 5.700.000,00 0,00
Uang Saku 5 2 2 30 02 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00
10 77.672.000,00 3,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.672.000,00 0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.050.000,00 0,00 0,00 0,00 4.050.000,00 0,00
5 2 1 01 02 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktu/Narasumber 5 2 1 02 01 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00
Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 1.397.000,00 0,00 0,00 0,00 1.397.000,00 0,00
Belanja Perlengkapan Peserta 5 2 2 02 07 3.225.000,00 0,00 0,00 0,00 3.225.000,00 0,00
Belanja Cetak 5 2 2 06 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 33.200.000,00 0,00 0,00 0,00 33.200.000,00 0,00
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
Pertemuan Evaluasi Penyusunan Dokumen Deskripsi SDMK
Honorarium tim pengadaan barang dan jasa
FS FK Untirta
Pertemuan Penyusunan Dokumen Deskripsi SDMK
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(%) (9):(4)
Sisa AnggaranTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan SP2D
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SPJ s/d Bulan Laporan
2
Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 8.200.000,00 0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00
Uang Transportasi 5 2 2 30 01 5.700.000,00 0,00 0,00 0,00 5.700.000,00 0,00
Uang Saku 5 2 2 30 02 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00
2.262.784.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.262.784.500,00 0,00
Serang, ... Februari 2013
PPTK
Bendahara
Aridawati Koto Imron Rosyadi, SKM
NIP. 19621212 198312 2 001 NIP. 19730724 199303 1 003
JUMLAH
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan BULAN : Januari
KEGIATAN : Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan Upaya Kesehatan TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 36.459.950,00 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.459.950,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.860.000,00 0,00 0,00 0,00 2.860.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 895.000,00 0,00 0,00 0,00 895.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.760.000,00 0,00 0,00 0,00 1.760.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00
- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 34.950,00 0,00 0,00 0,00 34.950,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 18.400.000,00 0,00 0,00 0,00 18.400.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00
2 66.020.000,00 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.020.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.860.000,00 0,00 0,00 0,00 2.860.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 975.000,00 0,00 0,00 0,00 975.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan pendidikan dan pelatihan 5 2 2 01 03 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00
- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 34.800.000,00 0,00 0,00 0,00 34.800.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 8.700.000,00 0,00 0,00 0,00 8.700.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00
3 86.700.000,00 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.700.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 3.240.000,00 0,00 0,00 0,00 3.240.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 975.000,00 0,00 0,00 0,00 975.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan pendidikan dan pelatihan 5 2 2 01 03 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00
- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00
Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
Sisa Anggaran
(%) (9):(4)SPJ s/d Bulan
Laporan
TOT SIKDA Tingkat Provinsi Banten
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Pemantapan Implementasi Sistem Informasi Rumah Sakit
(SIRS) Angaktan 1
2
Rapat Koordinasi SIKDA di Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2DBobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
Sisa Anggaran
(%) (9):(4)SPJ s/d Bulan
Laporan
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
2
4 74.460.000,00 3,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.460.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 975.000,00 0,00 0,00 0,00 975.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan pendidikan dan pelatihan 5 2 2 01 03 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00
- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 40.800.000,00 0,00 0,00 0,00 40.800.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 10.200.000,00 0,00 0,00 0,00 10.200.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00
\
5 37.170.000,00 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.170.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.860.000,00 0,00 0,00 0,00 2.860.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 895.000,00 0,00 0,00 0,00 895.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.760.000,00 0,00 0,00 0,00 1.760.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00
- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 18.400.000,00 0,00 0,00 0,00 18.400.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00
6 37.174.050,00 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.174.050,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.860.000,00 0,00 0,00 0,00 2.860.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 895.000,00 0,00 0,00 0,00 895.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.760.000,00 0,00 0,00 0,00 1.760.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00
- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 49.050,00 0,00 0,00 0,00 49.050,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 18.400.000,00 0,00 0,00 0,00 18.400.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00
7 37.173.000,00 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.173.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.860.000,00 0,00 0,00 0,00 2.860.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 895.000,00 0,00 0,00 0,00 895.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.760.000,00 0,00 0,00 0,00 1.760.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00
- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 48.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 18.400.000,00 0,00 0,00 0,00 18.400.000,00 0,00
Evaluasi dan Koordinasi Program Kesehatan Kerja
Pertemuan Perencanaan Penyelenggaraan Program
Kesehatan Olah Raga dan Perkotaan
Pertemuan Perencanaan Penyelenggaran Program
Kesehatan Jiwa
Pemantapan Implementasi Sistem Informasi Rumah Sakit
(SIRS) Angaktan 2
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2DBobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
Sisa Anggaran
(%) (9):(4)SPJ s/d Bulan
Laporan
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
2
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00
8 37.173.000,00 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.173.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.860.000,00 0,00 0,00 0,00 2.860.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 895.000,00 0,00 0,00 0,00 895.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.760.000,00 0,00 0,00 0,00 1.760.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00
- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 48.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 18.400.000,00 0,00 0,00 0,00 18.400.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 4.600.000,00 0,00 0,00 0,00 4.600.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.800.000,00 0,00 0,00 0,00 3.800.000,00 0,00
9 20.990.000,00 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.990.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 1.880.000,00 0,00 0,00 0,00 1.880.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00
- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00
10 28.800.000,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.800.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 28.800.000,00 0,00 0,00 0,00 28.800.000,00 0,00
11 88.150.000,00 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.150.000,00 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5 2 2 15 01 72.850.000,00 0,00 0,00 0,00 72.850.000,00 0,00
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5 2 2 15 02 15.300.000,00 0,00 0,00 0,00 15.300.000,00 0,00
12 149.275.000,00 6,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.275.000,00 0,00
- Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 5 2 2 21 01 149.275.000,00 0,00 0,00 0,00 149.275.000,00 0,00
13 149.275.000,00 6,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.275.000,00 0,00
- Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 5 2 2 21 01 149.275.000,00 0,00 0,00 0,00 149.275.000,00 0,00
14 1.305.900.000,00 60,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305.900.000,00 0,00
- Honorarium Pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan jasa5 2 1 01 02 5.900.000,00 0,00 0,00 0,00 5.900.000,00 0,00
- Belanja Jasa Konsultasi Penelitian 5 2 2 21 01 1.300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000.000,00 0,00
2.154.720.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.154.720.000,00 0,00
Serang, ... Februari 2013
JUMLAH
Honorarium Tim Pengelola Website
Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah
Koordinasi Dalam Rangka Pembangunan Balai Kesehatan
Jiwa Masyarakat
On Site Sistm Informasi Rumah Sakit (SIRS)
Kajian Pelayanan Kesehatan Jiwa Di BKJM
Penyediaan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS)
Kajian Kesiapan Pelayanan Kesehatan Di Era BPJS
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2DBobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
Sisa Anggaran
(%) (9):(4)SPJ s/d Bulan
Laporan
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
2
Bendahara PPTK
Aridawati Koto, SE dr. Della Sarah Distrianda
NIP. 19621212 198312 2 001 NIP.19781218 200604 2 008
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Pengembangan dan Pemberdayaan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan BULAN : Januari
KEGIATAN : Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
No. Kode Rekening Pagu Angaran Bobot Sisa Anggaran Contra Post Ket.
(Rp.) % (Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 50.788.000,00 22,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.788.000,00 0,00
- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00
- Honorarium tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 03 12 860.000,00 0,00 0,00 0,00 860.000,00 0,00
- Belanja Perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 440.000,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 48.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 25.800.000,00 0,00 0,00 0,00 25.800.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 6.400.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 1.900.000,00 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 0,00
- uang transportasi 5 2 2 30 01 5.200.000,00 0,00 0,00 0,00 5.200.000,00 0,00
2 13.400.000,00 5,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.400.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 13.400.000,00 0,00 0,00 0,00 13.400.000,00 0,00
3 63.470.000,00 27,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.470.000,00 0,00
- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 4.980.000,00 0,00 0,00 0,00 4.980.000,00 0,00
- Honorarium tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 03 12 810.000,00 0,00 0,00 0,00 810.000,00 0,00
- Belanja Perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 360.000,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 35.250.000,00 0,00 0,00 0,00 35.250.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 8.700.000,00 0,00 0,00 0,00 8.700.000,00 0,00
- uang transportasi 5 2 2 30 01 4.400.000,00 0,00 0,00 0,00 4.400.000,00 0,00
4 18.092.000,00 7,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.092.000,00 0,00
- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,00
- Honorarium tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 03 12 160.000,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00
- Belanja Perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00
- Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 5 2 2 07 03 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
- Belanja sewa sarana mobilitas darat 5 2 2 08 01 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 2.240.000,00 0,00 0,00 0,00 2.240.000,00 0,00
Konsultasi Pembiayaan Kesehatan Ke Pusat
Pertemuan Koordinasi Pembiayaan Kesehatan/BPJS di Provinsi Banten
Pembinaan Berkala Verifikator
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
2
Evaluasi Pembiayaan Kesehatan di RS Provinsi Banten
(%) (9):(4)SPJ
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang
Fisik SP2D
Tertimbang
Kegiatan
No. Kode Rekening Pagu Angaran Bobot Sisa Anggaran Contra Post Ket.
(Rp.) % (Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Realisasi Fisik (%) Realisasi Keuangan (Rp.)
2
(%) (9):(4)SPJ
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang
Fisik SP2D
Tertimbang
Kegiatan
- uang transportasi 5 2 2 30 01 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00
5 84.250.000,00 36,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.250.000,00 0,00
- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 5.310.000,00 0,00 0,00 0,00 5.310.000,00 0,00
- Honorarium tenaga ahli/instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 03 12 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00
- Belanja Perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 46.200.000,00 0,00 0,00 0,00 46.200.000,00 0,00
- Belanja sewa sarana mobilitas darat 5 2 2 08 01 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 11.400.000,00 0,00 0,00 0,00 11.400.000,00 0,00
- uang transportasi 5 2 2 30 01 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 6.200.000,00 0,00
230.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000.000,00 0,00
Serang, ... Februari 2013
Bendahara PPTK
Aridawati Koto, SE Lia Susanti, SKM
NIP. 19621212 198312 2 001 NIP. 19780529 200112 2 002
Advokasi dan Pembinaan Program Pembiayaan Kesehatan Dalam
Rangka Persiapan BPJS
JUMLAH
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat BULAN : Januari
KEGIATAN : Peningkatan Upaya Kesehatan di RS Rujukan dan Labkesda Provinsi TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
1 10.000.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00 0,00
- Belanja jasa pemeliharaan kesehatan 5 2 2 03 15 10.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00 0,00
10.000.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00 0,00
Serang, ... Februari 2013
Bendahara PPTK
Aridawati Koto,SE Dr.H.Sobran Yulindra
NIP.19621212 198312 2 001 NIP.19700713 200701 1 012
Realisasi Fisik (%)
Bobot (%)
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
Sisa Anggaran
(%) (9):(4)Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
JUMLAH
2
Operasional Pelayanan Pada Masyarakat Non Kuota/Transisi
di Rumah Sakit Rujukan Prov.Banten
Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2DTertimbang
FisikSPJ s/d Bulan Laporan
Tertimbang
Kegiatan
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat BULAN : Januari
KEGIATAN : Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan dan Survailance kesehatan kerja TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 75.000.000,00 30,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.860.000,00 0,00 0,00 0,00 2.860.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.600.000,00 0,00 0,00 0,00 12.600.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 805.000,00 0,00 0,00 100,00 805.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 290.000,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 0,00
- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 414.000,00 0,00 0,00 0,00 414.000,00 0,00
-
B
5 2 2 06 02 81.000,00 0,00 0,00 0,00 81.000,00 0,00
-
B
5 2 2 07 05 38.000.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 9.400.000,00 0,00 0,00 0,00 9.400.000,00 0,00
-
B
5 2 2 30 01 5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 5.300.000,00 0,00
-
B
5 2 2 30 02 5.250.000,00 0,00 0,00 0,00 5.250.000,00 0,00
2 50.000.000,00 20,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.480.000,00 0,00 0,00 0,00 2.480.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00
` - Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 400.000,00 0,00 0,00 100,00 400.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00
- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 256.600,00 0,00 0,00 0,00 256.600,00 0,00
-
B
5 2 2 06 02 53.400,00 0,00 0,00 0,00 53.400,00 0,00
-
B
5 2 2 07 05 22.800.000,00 0,00 0,00 0,00 22.800.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 0,00
-
B
5 2 2 30 01 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 0,00
-
B
5 2 2 30 02 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
3 20.000.000,00 8,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.860.000,00 0,00 0,00 0,00 2.860.000,00 0,00
-
B
5 2 2 06 02 17.140.000,00 0,00 0,00 0,00 17.140.000,00 0,00
4 50.000.000,00 20,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 26.600.000,00 0,00 0,00 0,00 26.600.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 23.400.000,00 0,00 0,00 0,00 23.400.000,00 0,00
5 50.000.000,00 20,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.480.000,00 0,00 0,00 0,00 2.480.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00
` - Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 400.000,00 0,00 0,00 100,00 400.000,00 0,00
Uang Transportasi
Uang Saku
Belanja Penggandaan
Konsultasi, Koordinasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi
Kesehatan Kerja
SPJ s/d Bulan Laporan
Belanja Penggandaan
Belanja Sewa Kamar/tempat penginapan
Belanja Penggandaan
Belanja Sewa Kamar/tempat penginapan
Uang Transportasi
Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
Uang Saku
(%) (9):(4)
Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2DTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Peningkatan Kemampuan Pelaksanaan Program HIRA (
Hazard Identification Risk Assesment ) dan Mapping Healt
Risk
Penyusunan Profile Kesehatan Kerja Banten
Peningkatan Kemampuan Penggunaan Alat Pelindung Diri
Bagi Tenaga Para Medis
Peningkatan Kemampuan Penggunaan Audiometri Bagi
Tenaga Paramedis
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
#REF!
2
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Sisa Anggaran
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SPJ s/d Bulan LaporanTertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan (%) (9):(4)
Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2DTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
2
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Sisa Anggaran
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 110.000,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00
- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 256.600,00 0,00 0,00 0,00 256.600,00 0,00
-
B
5 2 2 06 02 53.400,00 0,00 0,00 0,00 53.400,00 0,00
-
B
5 2 2 07 05 22.800.000,00 0,00 0,00 0,00 22.800.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 5.600.000,00 0,00 0,00 0,00 5.600.000,00 0,00
-
B
5 2 2 30 01 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 0,00
-
B
5 2 2 30 02 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
245.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.000.000,00 0,00
Bendahara
Aridawati Koto, SE
NIP.19621212 198312 2 001
Uang Transportasi
Belanja Penggandaan
Belanja Sewa Kamar/tempat penginapan
JUMLAH
Uang Saku
Mahmud, SE
NIP. 19800507 200112 1 004
Tangerang, ... Februari 2013
PPTK
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Peningkatan MutuLayanan Kesehatan Masyarakat BULAN : Januari
KEGIATAN : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat Di Lingkungan Kerja TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 80.000.000,00 9,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.930.000,00 0,00 0,00 0,00 2.930.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 11.600.000,00 0,00 0,00 0,00 11.600.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 03 13 165.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00
- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 755.000,00 0,00 0,00 0,00 755.000,00 0,00
- 5 2 2 06 02 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
- 5 2 2 07 05 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 10.400.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00
- Uang Saku 5 2 2 30 02 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
2 50.000.000,00 6,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.630.000,00 0,00 0,00 0,00 2.630.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 1.519.000,00 0,00 0,00 0,00 1.519.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 625.000,00 0,00 0,00 0,00 625.000,00 0,00
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 03 13 260.000,00 0,00 0,00 0,00 260.000,00 0,00
- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 411.200,00 0,00 0,00 0,00 411.200,00 0,00
- 5 2 2 06 02 154.800,00 0,00 0,00 0,00 154.800,00 0,00
- 5 2 2 07 05 27.600.000,00 0,00 0,00 0,00 27.600.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 6.800.000,00 0,00 0,00 0,00 6.800.000,00 0,00
3 80.000.000,00 9,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 2.930.000,00 0,00 0,00 0,00 2.930.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 11.600.000,00 0,00 0,00 0,00 11.600.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
- Belanja Dokumentasi 5 2 2 03 13 165.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00
- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 755.000,00 0,00 0,00 0,00 755.000,00 0,00
- 5 2 2 06 02 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
- 5 2 2 07 05 42.000.000,00 0,00 0,00 0,00 42.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 10.400.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00
- Uang Saku 5 2 2 30 02 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
4 19.000.000,00 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 9.400.000,00 0,00 0,00 0,00 9.400.000,00 0,00
2
SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)Tertimbang
Kegiatan SP2D
Belanja Penggandaan
Sosialisasi BKKM dengan pihak asuransi dan perusahaan
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
#REF!
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Fisik
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran
Pelatihan Diagnosa Penyakit Akibat Kerja Bagi Dokter Di
Puskesmas dan Klinik Perusahaan
Belanja Penggandaan
Pelatihan Medical Check-Up Bagi tenaga Medis dan
Paramedis BKKM
Konsultasi dan Koordinasi
Belanja Sewa Kamar/tempat penginapan
Belanja Penggandaan
Belanja Sewa Kamar/tempat penginapan
Belanja Sewa Kamar/tempat penginapan
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132
SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)Tertimbang
Kegiatan SP2D
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Fisik
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa Anggaran
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 9.600.000,00 0,00 0,00 0,00 9.600.000,00 0,00
5 505.000.000,00 60,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505.000.000,00 0,00
- Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 5 2 1 01 02 6.400.000,00 0,00 0,00 0,00 6.400.000,00 0,00
- Belanja bahan obat-obatan 5 2 2 02 04 498.600.000,00 0,00 0,00 0,00 498.600.000,00 0,00
6 96.000.000,00 11,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 96.000.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000.000,00 0,00
830.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830.000.000,00 0,00
Tangerang, ... Februari 2013
Bendahara PPTK
Aridawati Koto, SE Drg. Lilianni Budijanto
NIP.19621212 198312 2 001 NIP. 19680716 199312 2 001
Perbekalan Obat-obatan
JUMLAH
Penyelenggaraan Pelayanan BKKM
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah BULAN : Januari
KEGIATAN : Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. 66.218.000,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.218.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.070.000,00 0,00 0,00 0,00 4.070.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 01 04 6.900.000,00 0,00 0,00 0,00 6.900.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 94.000,00 0,00 0,00 0,00 94.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 904.000,00 0,00 0,00 0,00 904.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 40.800.000,00 0,00 0,00 0,00 40.800.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 10.200.000,00 0,00 0,00 0,00 10.200.000,00 0,00
- uang transportasi 5 2 2 30 01 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
2 76.514.000,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.514.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.070.000,00 0,00 0,00 0,00 4.070.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 01 04 6.900.000,00 0,00 0,00 0,00 6.900.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 94.000,00 0,00 0,00 0,00 94.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.125.000,00 0,00 0,00 0,00 1.125.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 48.800.000,00 0,00 0,00 0,00 48.800.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 12.200.000,00 0,00 0,00 0,00 12.200.000,00 0,00
- uang transportasi 5 2 2 30 01 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
3 76.114.000,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.114.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.070.000,00 0,00 0,00 0,00 4.070.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 01 04 6.900.000,00 0,00 0,00 0,00 6.900.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 94.000,00 0,00 0,00 0,00 94.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.125.000,00 0,00 0,00 0,00 1.125.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 48.800.000,00 0,00 0,00 0,00 48.800.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 12.200.000,00 0,00 0,00 0,00 12.200.000,00 0,00
- uang transportasi 5 2 2 30 01 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
Bintek Aparatur Sistem Pertanggungjawaban Keuangan
APBD
Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Perpajakan
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SPJ s/d Bulan Laporan
Sisa Anggaran
Pertemuan Peningkatan Kualitas Petugas Dalam
Penyusunan Laporan Keuangan dan Aset Daerah
(%) (9):(4)
2
SP2DTertimbang
Kegiatan
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang
Fisik
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SPJ s/d Bulan Laporan
Sisa Anggaran
(%) (9):(4)
2
SP2DTertimbang
Kegiatan
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang
Fisik
4 53.050.000,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.050.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.070.000,00 0,00 0,00 0,00 4.070.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 01 04 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 6.500.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 855.000,00 0,00 0,00 0,00 855.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 32.800.000,00 0,00 0,00 0,00 32.800.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 8.200.000,00 0,00
5 78.217.500,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.217.500,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.070.000,00 0,00 0,00 0,00 4.070.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 01 04 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 997.500,00 0,00 0,00 0,00 997.500,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 37.600.000,00 0,00 0,00 0,00 37.600.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 9.400.000,00 0,00 0,00 0,00 9.400.000,00 0,00
6 22.670.000,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.670.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.070.000,00 0,00 0,00 0,00 4.070.000,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 16.800.000,00 0,00 0,00 0,00 16.800.000,00 0,00
7 19.370.000,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.370.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.070.000,00 0,00 0,00 0,00 4.070.000,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00
8 75.695.000,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.695.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.070.000,00 0,00 0,00 0,00 4.070.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 01 04 23.000.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 1.400.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 36.800.000,00 0,00 0,00 0,00 36.800.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 9.200.000,00 0,00 0,00 0,00 9.200.000,00 0,00
9 32.550.000,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.550.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 32.550.000,00 0,00 0,00 0,00 32.550.000,00 0,00
Peningkatan Pemahaman SIMDA KEUANGAN
Koordinasi Dalam Daerah
Peningkatan Pemahaman Manajemen Keuangan Rumah
Sakit
Rapat Koordinasi tindak Lanjut LHP
Rapat Evaluasi Laporan Keuangan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pemahaman
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pengelolaan
Aset
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SPJ s/d Bulan Laporan
Sisa Anggaran
(%) (9):(4)
2
SP2DTertimbang
Kegiatan
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang
Fisik
10 136.200.000,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136.200.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 136.200.000,00 0,00 0,00 0,00 136.200.000,00 0,00
11 1.296.000.000,00 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296.000.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 01 04 1.296.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.296.000.000,00 0,00
12 245.000.000,00 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.000.000,00 0,00
- Belanja jasa konsultasi Manajemen 5 2 2 21 04 245.000.000,00 0,00 0,00 0,00 245.000.000,00 0,00
13 84.145.000,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.145.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.070.000,00 0,00 0,00 0,00 4.070.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 01 04 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 16.500.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.425.000,00 0,00 0,00 0,00 1.425.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 48.800.000,00 0,00 0,00 0,00 48.800.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 12.200.000,00 0,00 0,00 0,00 12.200.000,00 0,00
14 41.160.000,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.160.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.070.000,00 0,00 0,00 0,00 4.070.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 01 04 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.140.000,00 0,00 0,00 0,00 1.140.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 20.800.000,00 0,00 0,00 0,00 20.800.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 5.100.000,00 0,00
15 41.085.000,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.085.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.070.000,00 0,00 0,00 0,00 4.070.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 01 04 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 1.140.000,00 0,00 0,00 0,00 1.140.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 20.800.000,00 0,00 0,00 0,00 20.800.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 5.100.000,00 0,00 0,00 0,00 5.100.000,00 0,00
16 50.000.000,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
- Belanja pengiriman kursus-kursus singkat/pelatihan 5 2 2 17 01 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
Konsultasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah dan Dalam
Rangka Mendukung Penyelesaian Tindak Lanjut LHP
Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
Rapat Koordinasi Pengelolaan Pajak Retribusi Rumah
Sakit
Sosialisasi Pola Insentif Rumah Sakit
Pendampingan Tenaga Teknis / Medis pada Unit Tertentu
pada RS Rujukan
Pendampingan RS Rujukan
Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Rumah Sakit
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SPJ s/d Bulan Laporan
Sisa Anggaran
(%) (9):(4)
2
SP2DTertimbang
Kegiatan
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang
Fisik
17 13.892.400.000,00 77,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.892.400.000,00 0,00
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap 5 2 1 02 02 13.892.400.000,00 0,00 0,00 0,00 13.892.400.000,00 0,00
18 1.584.000.000,00 8,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.584.000.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 01 04 1.584.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.584.000.000,00 0,00
17.870.388.500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.870.388.500,00 0,00
Serang, ... Februari 2013
Bendahara PPTK
Aridawati Koto, SE Trias Dewi Yunisti, SE
NIP. 19621212 198312 2 001 NIP : 19760623 200112 2 002
JUMLAH
Tunjangan/Insentif Karyawan PNS/Non PNS Rumah Sakit
Honorarium Petugas Administrasi
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah BULAN : Januari
KEGIATAN : Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 72.615.000,00 12,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.615.000,00 0,00
- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 716.000,00 0,00 0,00 0,00 716.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 234.000,00 0,00 0,00 0,00 234.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00
- Uang Saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00
2 35.400.000,00 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.400.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 35.400.000,00 0,00 0,00 0,00 35.400.000,00 0,00
3 84.253.000,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.253.000,00 0,00
- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 7.490.000,00 0,00 0,00 0,00 7.490.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 13.750.000,00 0,00 0,00 0,00 13.750.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 716.000,00 0,00 0,00 0,00 716.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 372.000,00 0,00 0,00 0,00 372.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00
- Uang Saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00
4 72.465.000,00 12,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.465.000,00 0,00
- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 566.000,00 0,00 0,00 0,00 566.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00
Penyusunan Kebijakan dan Penganggaran APBD P tahun
2013
Penyusunan Perencanaan Program dan Penganggaran
Dinkes Tahun 2014
Realisasi Keuangan (Rp.)
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Fisik
Sisa Anggaran
(%) (9):(4)Tertimbang
Kegiatan
Workshop Penyusunan Laporan Kegiatan Bulanan &
Triwulanan, Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran
SPJ s/d Bulan Laporan
2
SP2DTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Kerjasama Pembangunan Bidang Kesehatan antar Provinsi
Anggota MPU
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Realisasi Keuangan (Rp.)
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Fisik
Sisa Anggaran
(%) (9):(4)Tertimbang
Kegiatan SPJ s/d Bulan Laporan
2
SP2DTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 234.000,00 0,00 0,00 0,00 234.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00
- Uang Saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00
5 26.500.000,00 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.500.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 26.500.000,00 0,00 0,00 0,00 26.500.000,00 0,00
6 43.050.000,00 7,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.050.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 43.050.000,00 0,00 0,00 0,00 43.050.000,00 0,00
7 19.510.200,00 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.510.200,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 1.152.600,00 0,00 0,00 0,00 1.152.600,00 0,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 357.600,00 0,00 0,00 0,00 357.600,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00
8 79.726.800,00 13,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.726.800,00 0,00
- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 10.590.000,00 0,00 0,00 0,00 10.590.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 716.000,00 0,00 0,00 0,00 716.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 495.800,00 0,00 0,00 0,00 495.800,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00
- Uang Saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00
9 76.905.000,00 12,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.905.000,00 0,00
- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 11.030.000,00 0,00 0,00 0,00 11.030.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 716.000,00 0,00 0,00 0,00 716.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 234.000,00 0,00 0,00 0,00 234.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00
Penyusunan Renja, RKT Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) dan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinkes Tahun 2013
Koordinasi Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Luar Provinsi Banten
Koordinasi Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Dalam Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Realisasi Keuangan (Rp.)
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Fisik
Sisa Anggaran
(%) (9):(4)Tertimbang
Kegiatan SPJ s/d Bulan Laporan
2
SP2DTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
- Uang Saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00
10 19.500.000,00 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 19.500.000,00 0,00 0,00 0,00 19.500.000,00 0,00
11 72.075.000,00 11,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.075.000,00 0,00
- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.740.000,00 0,00 0,00 0,00 3.740.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 11.750.000,00 0,00 0,00 0,00 11.750.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 426.000,00 0,00 0,00 0,00 426.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 03 234.000,00 0,00 0,00 0,00 234.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00
- Uang Saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00
602.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602.000.000,00 0,00
Serang, ... Februari 2013
Bendahara PPTK
Aridawati Koto, SE Suherman, SKM, M.Kes
NIP. 19621212 198312 2 001 NIP. 19690827 199003 1 002
JUMLAH
Monitoring Verifikasi dan Realisasi Kegiatan Yang
Memperoleh Dana Hibah
Sinkronisasi Kegiatan APBD dan APBN Tahun 2014
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur BULAN : Januari
KEGIATAN : Pengadaan Sarana Prasarana Kantor TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 997.565.000,00 7,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 997.565.000,00 0,00
- 5 2 3 03 09 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 0,00
- 5 2 3 03 23 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00
- Belanja modal pengadaan almari 5 2 3 11 02 55.336.000,00 0,00 0,00 0,00 55.336.000,00 0,00
- Belanja modal pengadaan rak metal 5 2 3 11 08 16.180.000,00 0,00 0,00 0,00 16.180.000,00 0,00
- Belanja modal perlengkapan kantor 5 2 3 11 09 305.000.000,00 0,00 0,00 0,00 305.000.000,00 0,00
- Belanja modal pengadaan komputer Note Book/Net Book/Laptop/Tablet5 2 3 12 03 92.450.000,00 0,00 0,00 0,00 92.450.000,00 0,00
- Belanja modal pengadaan printer 5 2 3 12 04 23.599.000,00 0,00 0,00 0,00 23.599.000,00 0,00
- Belanja modal pengadaan peralatan dapur 5 2 3 14 07 55.000.000,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 0,00
- Belanja modal pengadaan AC 5 2 3 14 12 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00
- 5 2 3 16 01 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00
- 5 2 3 16 03 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00
2 4.719.601.000,00 35,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.719.601.000,00 0,00
- 5 2 3 03 08 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00
- 5 2 3 11 09 1.916.050.000,00 0,00 0,00 0,00 1.916.050.000,00 0,00
- Belanja modal pengadaan mebeulair 5 2 3 13 11 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00
- 5 2 3 14 10 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00
- Belanja modal pengadaan AC 5 2 3 14 12 1.037.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.037.600.000,00 0,00
- Belanja modal pengadaan peralatan rumah tangga 5 2 3 14 29 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00
- Belanja modal pengadaan sound system 5 2 3 16 06 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00
- Belanja modal pengadaan kamera pengawas/CCTV 5 2 3 30 13 153.951.000,00 0,00 0,00 0,00 153.951.000,00 0,00
3 7.650.000.000,00 57,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.650.000.000,00 0,00
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat
Bermotor pick up
Belanja modal pengadaan kamera dan kelengkapannya
PengadaanSarana dan Prasarana Aparatur RS Provinsi
Banten
Belanja modal pengadaan mesin pemotong rumput
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat
bermotor boks
Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor
Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinkes Provinsi Banten
SP2DTertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
2
Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinkes
Prov.Banten
Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat
bermotor
SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
Sisa AnggaranTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Belanja modal pengadaan proyektor
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
SP2DTertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
2
SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
Sisa AnggaranTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
- 5 2 3 26 04 7.650.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.650.000.000,00 0,00
4 23.700.000,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.700.000,00 0,00
- Belanja modal pengadaan almari 5 2 3 11 02 23.700.000,00 0,00 0,00 0,00 23.700.000,00 0,00
#REF!13.390.866.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.390.866.000,00 0,00
Serang, ... Februari 2013
Bendahara PPTK
Aridawati Koto, SE Deden Deni
NIP. 19621212 198312 2 001 NIP. 19680731 200112 1 003
Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Instalasi
Farmasi Dinkes Provinsi Banten
JUMLAH
Belanja modal pengadaan konstruksi/Pembelian Gedung
Gudang
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur BULAN : Januari
KEGIATAN : Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1.246.457.000,00 44,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.246.457.000,00 0,00
- 5 2 2 05 01 506.300.000,00 0,00 0,00 0,00 506.300.000,00 0,00
- 5 2 2 20 01 556.000.000,00 0,00 0,00 0,00 556.000.000,00 0,00
- 5 2 2 20 04 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00
- 5 2 2 20 05 65.000.000,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 0,00
- 5 2 2 20 15 32.007.000,00 0,00 0,00 0,00 32.007.000,00 0,00
- 5 2 2 20 15 57.150.000,00 0,00 0,00 0,00 57.150.000,00 0,00
2 1.566.900.000,00 55,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.566.900.000,00 0,00
- 5 2 2 05 01 66.900.000,00 0,00 0,00 0,00 66.900.000,00 0,00
- 5 2 2 20 01 570.000.000,00 0,00 0,00 0,00 570.000.000,00 0,00
- 5 2 2 20 04 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00
- 5 2 2 20 05 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00
- 5 2 2 20 15 505.000.000,00 0,00 0,00 0,00 505.000.000,00 0,00
2.813.357.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.813.357.000,00 0,00
Serang, ... Februari 2013
Bendahara PPTK
Aridawati Koto, SE Deden Deni
NIP. 19621212 198312 2 001 NIP. 19680731 200112 1 003
Belanja pemeliharaan Jaringan Air
Belanja pemeliharaan instalasi
Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinkes
Provinsi Banten
Sisa Anggaran
JUMLAH
Belanja pemeliharaan bangunan/gedung
Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor
Belanja pemeliharaan komputer
Belanja jasa service
Belanja pemeliharaan Jaringan Air
Belanja pemeliharaan instalasi
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS Rujukan
Belanja jasa service
Belanja pemeliharaan bangunan/gedung
2
Tertimbang
Fisik(%) (9):(4)
Tertimbang
Kegiatan SP2D
Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurSPJ s/d Bulan Laporan
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur BULAN : Januari
KEGIATAN : Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 570.838.400,00 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.838.400,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 146.221.900,00 0,00 0,00 0,00 146.221.900,00 0,00
- 5 2 2 01 03 9.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 0,00
- Belanja perangko materai dan benda pos lainnya 5 2 2 01 04 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00
- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5 2 2 01 05 25.300.500,00 0,00 0,00 0,00 25.300.500,00 0,00
- Belanja bahan bakar minyak gas 5 2 2 01 06 356.400.000,00 0,00 0,00 0,00 356.400.000,00 0,00
- Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 5 2 2 01 07 13.216.000,00 0,00 0,00 0,00 13.216.000,00 0,00
- Belanja vndel, plakat, piala, cinderamata dan umbul-umbul 5 2 2 01 19 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00
2 3.535.727.000,00 24,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.488.677.000,00 0,00
_ 5 2 1 01 01 36.800.000,00 0,00 0,00 0,00 36.800.000,00 0,00
- Honorarium pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan jasa5 2 1 01 02 10.250.000,00 0,00 0,00 0,00 10.250.000,00 0,00
- Honorarium Pegawai tidak tetap/honorer 5 2 1 02 02 1.479.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.479.000.000,00 0,00
- Belanja telepon 5 2 2 03 01 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 0,00
- Belanja listrik 5 2 2 03 03 696.000.000,00 0,00 0,00 0,00 696.000.000,00 0,00
- Belanja surat kabar / majalah 5 2 2 03 05 197.500.000,00 0,00 0,00 0,00 197.500.000,00 0,00
- Belanja kawat/faksimili/internet 5 2 2 03 06 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00
- Belanja Jasa kebersihan 5 2 2 03 18 36.000.000,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 0,00
- Belanja pajak kendaraan bermotor dan BBNKB 5 2 2 05 07 76.250.000,00 0,00 0,00 0,00 76.250.000,00 0,00
- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 116.009.000,00 0,00 0,00 0,00 116.009.000,00 0,00
- Belanja sewa gedung/kantor/tempat 5 2 2 07 02 250.000.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000.000,00 0,00
- Belanja sewa sarana/lapangan olah raga 5 2 2 07 06 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman rapat 5 2 2 11 02 84.048.000,00 0,00 0,00 0,00 84.048.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 48.720.000,00 0,00 0,00 0,00 48.720.000,00 0,00
- Belanja pakaian sipil harian (PSH) 5 2 2 12 02 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00 0,00
- Belanja pakaian dinas harian (PDH) 5 2 2 12 04 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 0,00
- Belanja pakaian hansip/Linmas 5 2 2 12 07 62.500.000,00 0,00 0,00 0,00 62.500.000,00 0,00
- Belanja pakaian batik 5 2 2 12 08 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00
- Belanja pakaian KORPRI 5 2 2 12 09 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00
- Belanja pakaian kerja lapangan 5 2 2 13 01 46.150.000,00 0,00 0,00 0,00 46.150.000,00 0,00
3 290.750.000,00 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290.750.000,00 0,00
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurSPJ s/d Bulan LaporanSP2D
Sisa AnggaranTertimbang
Kegiatan
Realisasi Keuangan (Rp.)
(%) (9):(4)
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterei
kering)
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Dinkes
Prov.Banten
Honorarium Panitia pelaksana kegiatan (PPID)
Penyediaan Bahan Pakai Habis Dinkes Provinsi Banten
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Fisik
2
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Di Dalam dan Luar
Daerah Dinkes Prov.Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurSPJ s/d Bulan LaporanSP2D
Sisa AnggaranTertimbang
Kegiatan
Realisasi Keuangan (Rp.)
(%) (9):(4)Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Fisik
2
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 46.800.000,00 0,00 0,00 0,00 46.800.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 243.950.000,00 0,00 0,00 0,00 243.950.000,00 0,00
4 1.800.950.000,00 12,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.950.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00
- Belanja perangko materai dan benda pos lainnya 5 2 2 01 04 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
- Belanja bahan bakar minyak gas 5 2 2 01 06 500.950.000,00 0,00 0,00 0,00 500.950.000,00 0,00
- Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 5 2 2 01 07 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
- Belanja bahan pakai habis medis 5 2 2 01 20 1.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00
5 7.811.000.000,00 54,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.811.000.000,00 0,00
- Belanja telepon 5 2 2 03 01 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 240.000.000,00 0,00
- Belanja listrik 5 2 2 03 03 2.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000.000,00 0,00
- Belanja promosi dan publikasi 5 2 2 03 14 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00
- Belanja Jasa kebersihan 5 2 2 03 18 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 0,00
- Belanja Cetak 5 2 2 06 01 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman pasien/panti/asrama 5 2 2 11 05 4.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000.000,00 0,00
- Belanja pakaian KORPRI 5 2 2 12 09 39.400.000,00 0,00 0,00 0,00 39.400.000,00 0,00
- Belanja pakaian kerja lapangan 5 2 2 13 01 915.600.000,00 0,00 0,00 0,00 915.600.000,00 0,00
- Belanja jasa konsultasi perencanaan 5 2 2 21 02 196.000.000,00 0,00 0,00 0,00 196.000.000,00 0,00
6 175.000.000,00 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 48.300.000,00 0,00 0,00 0,00 48.300.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 51.700.000,00 0,00 0,00 0,00 51.700.000,00 0,00
- Belanja pengiriman diklatpim 5 2 2 17 04 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00
7 75.000.000,00 0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 0,00
_ 5 2 1 01 01 7.780.000,00 0,00 0,00 0,00 7.780.000,00 0,00
- Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 440.000,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 600.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 36.800.000,00 0,00 0,00 0,00 36.800.000,00 0,00
- Belanja makan minum kegiatan 5 2 2 11 03 9.200.000,00 0,00 0,00 0,00 9.200.000,00 0,00
- 5 2 2 30 01 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00
- 5 2 2 30 02 5.400.000,00 0,00 0,00 0,00 5.400.000,00 0,00
Honorarium Panitia pelaksana kegiatan
uang saku
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran RS Rujukan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Di Dalam dan Luar
Daerah RS Rujukan
uang transportasi
Rapat Pokja Persiapan Operasional RS Rujukan
Penyediaan Bahan Pakai Habis RS Rujukan
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tolok Ukur/ Rincian Tolok UkurSPJ s/d Bulan LaporanSP2D
Sisa AnggaranTertimbang
Kegiatan
Realisasi Keuangan (Rp.)
(%) (9):(4)Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Fisik
2
8 40.000.000,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00
_ 5 2 1 01 01 3.890.000,00 0,00 0,00 0,00 3.890.000,00 0,00
- Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber 5 2 1 02 01 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 510.000,00 0,00 0,00 0,00 510.000,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 02 07 437.500,00 0,00 0,00 0,00 437.500,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
- Belanja penggandaan 5 2 2 06 02 262.500,00 0,00 0,00 0,00 262.500,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00
- Belanja makan minum kegiatan 5 2 2 11 03 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 4.500.000,00 0,00
- 5 2 2 30 01 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00
- 5 2 2 30 02 5.250.000,00 0,00 0,00 0,00 5.250.000,00 0,00
#REF!14.299.265.400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.252.215.400,00 0,00
Serang, ... Februari 2013
Bendahara PPTK
Aridawati Koto, SE Deden Deni
NIP. 19621212 198312 2 001 NIP. 19680731 200112 1 003
Honorarium Panitia pelaksana kegiatan
uang transportasi
uang saku
JUMLAH
Rapat Evaluasi Akhir Persiapan Operasional RS Rujukan
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur BULAN : Januari
KEGIATAN : Peningkatan Kapasitas Aparatur TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 252.352.000,00 19,52 0 0,00 0,00 0,00 0,00 252.352.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 7.900.000,00 0,00 0,00 0,00 7.900.000,00 0,00
- Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 14.000.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 802.000,00 0,00 0,00 0,00 802.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta/panitia 5 2 2 01 22 64.500.000,00 0,00 0,00 0,00 64.500.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 66.000.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 36.550.000,00 0,00 0,00 0,00 36.550.000,00 0,00
- uang saku 5 2 2 30 02 60.600.000,00 0,00 0,00 0,00 60.600.000,00 0,00
2 247.648.000,00 19,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 247.648.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 96.000.000,00 0,00 0,00 0,00 96.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 2.296.000,00 0,00 0,00 0,00 2.296.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 01 22 35.952.000,00 0,00 0,00 0,00 35.952.000,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 64.000.000,00 0,00 0,00 0,00 64.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00
- uang saku 5 2 2 28 01 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00
3 129.742.000,00 10,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.742.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 48.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 2.558.000,00 0,00 0,00 0,00 2.558.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 01 22 21.484.000,00 0,00 0,00 0,00 21.484.000,00 0,00
- Belanja sewa ruang rapat/tempat pertemuan 5 2 2 07 05 32.800.000,00 0,00 0,00 0,00 32.800.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 8.200.000,00 0,00 0,00 0,00 8.200.000,00 0,00
- uang saku 5 2 2 28 01 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00
4 45.451.000,00 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.451.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.750.000,00 0,00 0,00 0,00 4.750.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 15.500.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 1.471.000,00 0,00 0,00 0,00 1.471.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 01 22 4.230.000,00 0,00 0,00 0,00 4.230.000,00 0,00
- Belanja sewa ruang rapat/tempat pertemuan 5 2 2 07 05 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 0,00
- uang saku 5 2 2 30 02 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
2
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa AnggaranTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur (%)
(9):(4)SPJ s/d Bulan Laporan
Sosialisasi Pelayanan Prima, Santun dan Berkualitas
Sosialisasi dan Koordinasi Rekuitment dr.Umum dan dr.gigi
Pembinaan dan Pembagian Tugas dr.Spesialis
SP2D
Pembinaan/Capacity Building
Tertimbang
Kegiatan
Tertimbang
Fisik
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa AnggaranTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur (%)
(9):(4)SPJ s/d Bulan LaporanSP2D
Tertimbang
Kegiatan
Tertimbang
Fisik
5 45.451.000,00 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.451.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.750.000,00 0,00 0,00 0,00 4.750.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 15.500.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 1.471.000,00 0,00 0,00 0,00 1.471.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 01 22 4.230.000,00 0,00 0,00 0,00 4.230.000,00 0,00
- Belanja sewa ruang rapat/tempat pertemuan 5 2 2 07 05 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 13.200.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 3.300.000,00 0,00
- uang saku 5 2 2 30 02 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
6 96.353.000,00 7,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.353.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 8.700.000,00 0,00 0,00 0,00 8.700.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 41.000.000,00 0,00 0,00 0,00 41.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 393.000,00 0,00 0,00 0,00 393.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 01 22 760.000,00 0,00 0,00 0,00 760.000,00 0,00
- Belanja sewa ruang rapat/tempat pertemuan 5 2 2 07 05 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 8.500.000,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 0,00
- uang saku 5 2 2 30 02 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00
7 45.451.000,00 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.451.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.350.000,00 0,00 0,00 0,00 4.350.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 425.000,00 0,00 0,00 0,00 425.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 01 22 5.076.000,00 0,00 0,00 0,00 5.076.000,00 0,00
- Belanja sewa ruang rapat/tempat pertemuan 5 2 2 07 05 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00
- uang saku 5 2 2 30 02 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00
8 45.451.000,00 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.451.000,00 0,00
- Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 2 1 01 01 4.350.000,00 0,00 0,00 0,00 4.350.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 425.000,00 0,00 0,00 0,00 425.000,00 0,00
- Belanja perlengkapan peserta 5 2 2 01 22 5.076.000,00 0,00 0,00 0,00 5.076.000,00 0,00
- Belanja sewa ruang rapat/tempat pertemuan 5 2 2 07 05 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 0,00
- uang saku 5 2 2 30 02 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 0,00
9 300.000.000,00 23,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 0,00
- Belanja sewa ruang rapat/tempat pertemuan 5 2 2 07 05 31.200.000,00 0,00 0,00 0,00 31.200.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 04 19.200.000,00 0,00 0,00 0,00 19.200.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 109.000.000,00 0,00 0,00 0,00 109.000.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 116.600.000,00 0,00 0,00 0,00 116.600.000,00 0,00
- Belanja pengiriman bimbingan teknis 5 2 2 17 03 24.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000.000,00 0,00
10 84.800.000,00 6,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.800.000,00 0,00
Pembinaan dan Pembagian Tugas Perawat
Honor Pegawai Tidak Tetap Dinkes Provinsi Banten
Pembinaan dan Pembagian Tugas Tenaga Umum RS
Provinsi
Pembinaan dan Pembagian Tugas dr.Umum dan dr.Gigi
Pembinaan dan Pembagian Tugas Bidan
Penguatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga
Miskin di RS Provinsi Banten Persiapan Pelaksanaan BPJS
di RS Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 132
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa AnggaranTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur (%)
(9):(4)SPJ s/d Bulan LaporanSP2D
Tertimbang
Kegiatan
Tertimbang
Fisik
- Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 5 2 1 02 02 84.800.000,00 0,00 0,00 0,00 84.800.000,00 0,00
1.292.699.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.292.699.000,00 0,00
Serang, ... Februari 2013
Bendahara PPTK
Aridawati Koto,SE Deden Deni, SE
NIP.19621212 198312 2 001 NIP. 19680731 200112 1 003
JUMLAH
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur BULAN : Januari
KEGIATAN : Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Pengadaan Alat Radiologi 1.153.900.000,00 33,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153.900.000,00 0,00
- Belanja modal pengadaan alat-alat rontgen 5 2 3 19 16 1.153.900.000,00 0,00 0,00 0,00 1.153.900.000,00 0,00
2 1.369.900.000,00 39,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.369.900.000,00 0,00
- 5 2 3 19 18 1.369.900.000,00 0,00 0,00 0,00 1.369.900.000,00 0,00
3 424.300.000,00 12,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 424.300.000,00 0,00
- 5 2 3 20 01 424.300.000,00 0,00 0,00 0,00 424.300.000,00 0,00
4 40.700.000,00 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.700.000,00 0,00
- 5 2 3 11 07 40.700.000,00 0,00 0,00 0,00 40.700.000,00 0,00
5 242.700.000,00 7,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242.700.000,00 0,00
- 5 2 3 20 01 242.700.000,00 0,00 0,00 0,00 242.700.000,00 0,00
6 65.700.000,00 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.700.000,00 0,00
- 5 2 3 16 07 65.700.000,00 0,00 0,00 0,00 65.700.000,00 0,00
7 20.700.000,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.700.000,00 0,00
- 5 2 3 19 13 20.700.000,00 0,00 0,00 0,00 20.700.000,00 0,00
8 20.700.000,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.700.000,00 0,00
- 5 2 3 14 26 20.700.000,00 0,00 0,00 0,00 20.700.000,00 0,00
9 15.000.000,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
- 5 2 3 10 08 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
10 73.958.000,00 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.958.000,00 0,00
- 5 2 3 12 03 59.251.385,00 0,00 0,00 0,00 59.251.385,00 0,00
- 5 2 3 12 04 14.706.615,00 0,00 0,00 0,00 14.706.615,00 0,00
3.427.558.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.427.558.000,00 0,00
-
Belanja modal pengadaan komputer note book/net
book/laptop/tablet
Ruchiyat, SKM
NIP.19640408 198307 1 001
Belanja modal pengadaan perlengkapan halaman kantor
Belanja modal pengadaan printer
Belanja modal pengadaan generator
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas
JUMLAH
Tangerang, ... Februari 2013
PPTK
Penyediaan Alat Pengolah Data
Pembuatan Penghias Gedung (taman)
Pengadaan Alat Sanitarian
Pengadaan Alat Studio
Pengadaan Alat Apotik
Pengadaan Genset dan Instalasi
Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium biologi
Belanja modal pengadaan alat-alat studio
Belanja modal pengadaan alat-alat farmasi
Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
2
Pengadaan Alat Kedokteran
Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan
Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran
Tolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium
kedokteran
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan(%)
(9):(4)
Sisa Anggaran
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas aparatur BULAN : Januari
KEGIATAN : Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 20.000.000,00 7,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00
- 5 2 2 20 01 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00
2 80.000.000,00 28,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00
- 5 2 2 20 01 80.000.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00
3 30.000.000,00 10,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00
- 5 2 2 20 03 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00
4 54.300.000,00 19,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.300.000,00 0,00
- 5 2 2 05 01 54.300.000,00 0,00 0,00 0,00 54.300.000,00 0,00
5 25.700.000,00 9,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.700.000,00 0,00
- 5 2 2 20 14 25.700.000,00 0,00 0,00 0,00 25.700.000,00 0,00
6 40.000.000,00 14,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00
- 5 2 2 03 16 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00
7 35.000.000,00 12,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00
- 5 2 2 05 01 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 0,00
#REF!285.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.000.000,00 0,00
Tangerang, ... Februari 2013
Bendahara PPTK
Aridawati Koto, SE
NIP. 19621212 198312 2 001
Belanja jasa pengujian
Ruchiyat, SKM
NIP.19640408 198307 1 001
Pemeliharaan Mobil Radiologi
Belanja jasa service
JUMLAH
Pemeliharaan Untuk AC dan Jasa Lainnya
Belanja pemeliharaan peralatan kantor
Sertifikasi Radiologi
Pemeliharaan Alat Kedokteran ( Kalibrasi )
Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja jasa service
Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
2
Relokasi Ruang Dapur
Belanja pemeliharaan bangunan/gedung
Belanja pemeliharaan alat-alat kedokteran
Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor
Belanja pemeliharaan bangunan/gedung
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
Sisa AnggaranTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur BULAN : Januari
KEGIATAN : Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran Balai Kesehatan Kerja Masyarakat TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Penyediaan Belanja Pegawai BKKM 284.400.000,00 31,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284.400.000,00 0,00
- Honorarium pegawai honorer/tidak tetap 5 2 1 02 02 284.400.000,00 0,00 0,00 0,00 284.400.000,00 0,00
2 351.920.000,00 39,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351.920.000,00 0,00
- Honorarium Pejabat/panitia/unit layanan pengadaan barang dan jasa5 2 1 01 02 4.700.000,00 0,00 0,00 0,00 4.700.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 76.495.000,00 0,00 0,00 0,00 76.495.000,00 0,00
- 5 2 2 01 04 1.300.000,00 0,00 0,00 0,00 1.300.000,00
- 5 2 2 01 04 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,00
- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 5 2 2 01 05 15.825.000,00 0,00 0,00 0,00 15.825.000,00 0,00
- Belanja bahan bakar minyak/gas 5 2 2 01 06 82.800.000,00 0,00 0,00 0,00 82.800.000,00 0,00
- Belanja pengisian tabung gas 5 2 2 01 08 1.920.000,00 0,00 0,00 0,00 1.920.000,00 0,00
- Belanja bahan pakai habis medis 5 2 2 01 20 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 65.180.000,00 0,00 0,00 0,00 65.180.000,00 0,00
3 111.522.000,00 12,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111.522.000,00 0,00
- Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 5 2 2 01 07 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 0,00
- Belanja telepon 5 2 2 03 01 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00
- Belanja Air 5 2 2 03 02 20.592.000,00 0,00 0,00 0,00 20.592.000,00 0,00
- Belanja listrik 5 2 2 03 03 67.200.000,00 0,00 0,00 0,00 67.200.000,00 0,00
- Belanja surat kabar/majalah 5 2 2 03 05 4.680.000,00 0,00 0,00 0,00 4.680.000,00 0,00
4 64.800.000,00 7,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.800.000,00 0,00
- Belanja makan minum rapat 5 2 1 11 02 64.800.000,00 0,00 0,00 0,00 64.800.000,00 0,00
5 18.500.000,00 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 0,00
- Belanja pakaian kerja lapangan 5 2 2 13 01 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 0,00
6 57.900.000,00 6,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.900.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 31.800.000,00 0,00 0,00 0,00 31.800.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas luar daerah 5 2 2 15 02 26.100.000,00 0,00 0,00 0,00 26.100.000,00 0,00
889.042.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889.042.000,00 0,00
-
NIP.19640408 198307 1 001
Penyediaan Bahan Cetak dan Habis Pakai
JUMLAH
Ruchiyat, SKM
Penyediaan Pakaian Kerja Untuk Pelayanan BKKM
PPTK
Koordinasi dan Konsultasi
Penyediaan Biaya Listrik, Air, Surat Kabar, Apar, dan
Telepon
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)
Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
(%)
(9):(4)SPJ s/d Bulan Laporan
Realisasi Keuangan (Rp.)
Sisa AnggaranTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
SP2D
Tangerang, ... Februari 2013
Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu pijar, battery
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Belanja Makan Minum Rapat BKKM
2
SKPD : DINAS KESEHATAN FORMAT : AP / Lap-02
PROGRAM : Penyediaan Data Pembangunan Daerah BULAN : Januari
KEGIATAN : Penyediaan Data Pembangunan TRIWULAN : I (Satu)
LOKASI : Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 62.480.500,00 17,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.480.500,00 0,00
- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.650.000,00 0,00 0,00 0,00 3.650.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 4.800.000,00 0,00 0,00 0,00 4.800.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 323.000,00 0,00 0,00 0,00 323.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 382.500,00 0,00 0,00 0,00 382.500,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 37.600.000,00 0,00 0,00 0,00 37.600.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 9.800.000,00 0,00 0,00 0,00 9.800.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00
- Uang Saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00
2 65.228.500,00 18,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.228.500,00 0,00
- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.650.000,00 0,00 0,00 0,00 3.650.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 323.000,00 0,00 0,00 0,00 323.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 535.500,00 0,00 0,00 0,00 535.500,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 37.600.000,00 0,00 0,00 0,00 37.600.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00
- Uang Saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00
3 75.909.000,00 21,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.909.000,00 0,00
- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.650.000,00 0,00 0,00 0,00 3.650.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 323.000,00 0,00 0,00 0,00 323.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 10.930.500,00 0,00 0,00 0,00 10.930.500,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 535.500,00 0,00 0,00 0,00 535.500,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 37.600.000,00 0,00 0,00 0,00 37.600.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00
- Uang Saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00
4 65.228.500,00 18,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.228.500,00 0,00
- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.650.000,00 0,00 0,00 0,00 3.650.000,00 0,00
LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
Sisa AnggaranTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur
Pemutakhiran Data Program Kesehatan
Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
2
Penyusunan Format Pelaporan Kesehatan Tingkat Provinsi
Pertemuan Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Banten
Penyediaan Data Profil Kesehatan Provinsi Banten
Contra Post
No. Kode Rekening Pagu Angaran (Rp.) Ket.
(Rp.) (Rp.)
(5x6) (4)-(9)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bobot (%)
Realisasi Fisik (%)Realisasi Keuangan (Rp.)
SP2D SPJ s/d Bulan Laporan (%) (9):(4)
Sisa AnggaranTolok Ukur/ Rincian Tolok Ukur Tertimbang
Fisik
Tertimbang
Kegiatan
2
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 323.000,00 0,00 0,00 0,00 323.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 535.500,00 0,00 0,00 0,00 535.500,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 37.600.000,00 0,00 0,00 0,00 37.600.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00
- Uang Saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00
5 20.925.000,00 5,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.925.000,00 0,00
- Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5 2 2 15 01 20.925.000,00 0,00 0,00 0,00 20.925.000,00 0,00
6 65.228.500,00 18,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.228.500,00 0,00
- Honorarium panitia pelaksana kegiatan 5 2 1 01 01 3.650.000,00 0,00 0,00 0,00 3.650.000,00 0,00
- HonorariumTenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 5 2 1 02 01 7.200.000,00 0,00 0,00 0,00 7.200.000,00 0,00
- Belanja alat tulis kantor 5 2 2 01 01 323.000,00 0,00 0,00 0,00 323.000,00 0,00
- Belanja dokumentasi 5 2 2 03 13 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00
- Belanja cetak 5 2 2 06 01 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00
- Belanja Penggandaan 5 2 2 06 02 535.500,00 0,00 0,00 0,00 535.500,00 0,00
- Belanja sewa kamar/tempat penginapan 5 2 2 07 05 37.600.000,00 0,00 0,00 0,00 37.600.000,00 0,00
- Belanja makanan dan minuman kegiatan 5 2 2 11 03 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00
- Uang Transportasi 5 2 2 30 01 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00
- Uang Saku 5 2 2 30 02 2.400.000,00 0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00
355.000.000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.000.000,00 0,00
-
Serang, ... Februari 2013
Bendahara PPTK
Aridawati Koto, SE Suherman, SKM, M.Kes
NIP. 19621212 198312 2 001 NIP. 19690827 199003 1 002
JUMLAH
Koordinasi Penyusunan Data Pembangunan Kesehatan Ke
Kab/Kota
Evaluasi Pembangunan Kesehatan Tingkat Provinsi Banten
FORMAT : AP / Lap-01
BULAN : Januari
SATUAN KERJA : DINAS KESEHATAN TRIWULAN : I (Satu)
Dinas Kesehatan..
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.
Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Aparatur Dinkes Prov. Banten 17.662.000.000,00 4,77 8,33 5,04 0,24 889.354.697,00 5,04 16.772.645.303,00 94,96
1 Belanja Pegawai 17.662.000.000,00 4,77 5,04 0,24 889.354.697,00 5,04 16.772.645.303,00 94,96
I
1 12.029.055.500,00 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.029.055.500,00 100,00
1 Koordinasi Program Gizi Tahun 2013 1 kegiatan Bayi Balita, Ibu hamil
dan Masyarakat
Prov. Banten 70.956.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 70.956.000,00 100,00
2 Pertemuan Evaluasi Capaian Program Gizi Tahun 2013 2 kegiatan Prov. Banten 104.312.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 104.312.000,00 100,00
3 Manajemen Data Program Gizi Dalam Penguatan Survailans Gizi 2 kegiatan Prov. Banten 131.464.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 131.464.000,00 100,00
4 Pelatihan Antropometri 2 kegiatan Prov. Banten 369.450.000,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 369.450.000,00 100,00
5 Pelatihan Tenaga Gizi di Rumah Sakit rujukan Provinsi Banten 1 kegiatan Prov. Banten 83.690.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 83.690.000,00 100,00
6 Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk 2 kegiatan Prov. Banten 191.870.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 191.870.000,00 100,00
7 Pemberian Makanan Tambahan Untuk Balita 1 paket Prov. Banten 1.581.180.000,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.581.180.000,00 100,00
8 Bintek Indikator Program Gizi Ke Kab/Kota 1 kegiatan Prov. Banten 27.600.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 27.600.000,00 100,00
9 Pemberian Makanan Tambahan (Nutrisi Seluler) Bagi Ibu Hamil 700 bumil Prov. Banten 8.206.884.000,00 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 8.206.884.000,00 100,00
10 Cetak Brosur Gizi Untuk Rumah Sakit 1 paket Prov. Banten 16.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.650.000,00 100,00
11 Cetak Brosur Gizi Untuk Puskesmas 1 paket Prov. Banten 22.499.500,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22.499.500,00 100,00
12 Perjalanan Dinas Dalam Rangka Bintek Program Pembinaan Gizi Masyarakat 1 kegiatan Prov. Banten 6.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.750.000,00 100,00
13 Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pemantauan Paska Pelatihan 1 kegiatan Prov. Banten 15.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.750.000,00 100,00
14 Monitoring Distribusi PMT 1 kegiatan Prov. Banten 200.000.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 100,00
15 Pengadaan Kelengkapan Posyandu di Kab/Kota 1 paket Prov. Banten 1.000.000.000,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 100,00
2 2.779.451.600,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.779.451.600,00 100,00
1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
1 Pelatihan APN 1 kegiatan Prov. Banten 100.650.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 100.650.000,00 100,00
2 Peningkatan Pelayanan Neonatal Esensial 1 kegiatan Prov. Banten 68.288.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 68.288.000,00 100,00
3 Workshop Optimalisasi Rumah Tunggu Kelahiran 1 kegiatan Prov. Banten 237.092.100,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 237.092.100,00 100,00
2 Evaluasi , Fasilitasi dan Bimtek Program Kesehatan Ibu dan Anak 1 kegiatan
4 Fasilitasi Hari Anak Nasional 1 kegiatan Prov. Banten 175.540.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 175.540.000,00 100,00
5 Evaluasi Program Kesehatan Keluarga 1 kegiatan Prov. Banten 58.036.500,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 58.036.500,00 100,00
6 Bimbingan Teknis Pelayanan Nifas dan KB Pasca Salin 1 kegiatan Prov. Banten 25.275.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 25.275.000,00 100,00
7 Pelacakan Kasus Kematian Bayi 1 kegiatan Prov. Banten 16.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.850.000,00 100,00
3 Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan reproduksi ( Buku
KIA dan Stiker P4K, Kohort dan Kartu Ibu, Kohort Balita, ANC KIT)
1 Belanja Hibah Buku 3 paket Prov. Banten 1.189.720.000,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.189.720.000,00 100,00
2 Belanja Hibah Alat-alat Kedokteran (Usila Kit) 1 paket Prov. Banten 908.000.000,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 908.000.000,00 100,00
II
3 5.262.378.850,00 1,42 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 5.262.378.850,00 100,00
1 Pelayanan Kesehatan Arus Mudik / Balik Lebaran tahun 2013 1 kegiatan Prov. Banten 85.890.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 85.890.000,00 100,00
2 Pelayanan Kesehatan Momen Tertentu 3 kegiatan Prov. Banten 93.125.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 93.125.000,00 100,00
3 Pelatihan Tim PONED Puskesmas DTP 18 orang Prov. Banten 208.535.000,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 208.535.000,00 100,00
4 Koordinasi Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Dasar 25 orang Prov. Banten 41.010.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 41.010.000,00 100,00
5 Penguatan Program Kesehatan gigi keluarga di kab/kota 30 orang Prov. Banten 47.810.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 47.810.000,00 100,00
6 Peningkatan Kemampuan PPGD Bagi Dokter ( GELS) 30 orang Prov. Banten 218.670.000,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 218.670.000,00 100,00
7 Peningkatan Kemampuan PPGD Bagi Perawat 35 orang Prov. Banten 202.310.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 202.310.000,00 100,00
8 Peningkata Kemampuan BATRA bagi petugas puskesmas kab/kota 20 orang Prov. Banten 49.615.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 49.615.000,00 100,00
9 Pertemuan Koordinasi Program Perkesmas 25 orang Prov. Banten 39.713.850,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 39.713.850,00 100,00
10 Konsultasi, Koordinasi dan Monitoring Program Pelayanan Kesehatan Dasar 1 paket Provinsi Banten dan Pusat 34.700.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 34.700.000,00 100,00
Ibu< Bayi Baru Lahir,
Balita, Anak dan Remaja
Aparatur Dinkes
Provinsi, Dinkes
Kab/Kota, Puskesmas
dan Masyarakat
Pembinaan Upaya Kesehatan
Nama Kegiatan
Bina Gizi dan Kesehat Ibu dan Anak
LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT/ SATUAN KERJA
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
Sisa Anggaran
Fisik (%)
Realisasi
Sasaran Keuangan
Pembinaan Gizi Masyarakat
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Masyarakat
Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi
Page 83
Dinas Kesehatan..
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.
Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nama Kegiatan
Sisa Anggaran
Fisik (%)
Realisasi
Sasaran Keuangan
11 Monitoring dan Evaluasi Pasca Pembangunan Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar1 paket Provinsi Banten dan Pusat 41.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000.000,00 100,00
12 Rehab Berat Puskesmas di Kab.Serang 3 paket Prov. Banten 3.000.000.000,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 100,00
13 Pengawasan Rehab Berat Puskesmas di Kab.Serang 3 paket Prov. Banten 150.000.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 100,00
14 Pengadaan Ambulance Untuk Kab.Serang 3 paket Prov. Banten 1.050.000.000,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000.000,00 100,00
4 Masyarakat miskin di
Provinsi Banten, tenaga
kesehatan , alat
kedokteran RSUD se-
Prov.Banten
218.246.398.600,00 58,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.246.398.600,00 100,00
1 Peningkatan Keahlian ACLS Bagi Dokter 20 orang Prov. Banten 134.650.000 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 134.650.000,00 100,00
2 Pelatihan ATLS Bagi Dokter 20 orang Prov. Banten 198.650.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 198.650.000,00 100,00
3 Pelatihan Penanganan Pasien di ruang ICU Rumah Sakit 3 orang Prov. Banten 162.750.000 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 162.750.000,00 100,00
4 Pelatihan Penanganan Pasien di ruang NICU Rumah Sakit 3 orang Prov. Banten 162.750.000 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 162.750.000,00 100,00
5 Pembinaan dan Pemahaman K3RS 27 orang Prov. Banten 154.650.000 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 154.650.000,00 100,00
6 Koordinasi dan Evaluasi Program Kesehatan Rujukan dan Khusus 25 orang Prov. Banten 51.490.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 51.490.000,00 100,00
7 Pertemuan Koordinasi dan Validasi Data Rumah Sakit 77 orang Prov. Banten 51.490.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 51.490.000,00 100,00
8 Bintek dan Koordinasi Pelaksanaan Program Yankes Rujukan dan Khusus ke
Kab/Kota
8 kab/kota 8 kab/kota 27.800.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 27.800.000,00 100,00
9 Konsultasi Program Rujukan dan Khusus Ke Pusat 8 orang Pusat 21.600.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600.000,00 100,00
10 Bantuan Pelayanan Kesehatan ( Kunjungan Tamu VVIP & VIP ) 10 orang Prov. Banten 14.400.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 100,00
11 Pendukung Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta STQ tk Nasional di Bangka
Belitung
9 orang Luar Prov.Banten 50.751.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.751.000,00 100,00
12 Penguatan Jejaring Bank Darah Rumah Sakit 25 orang Prov. Banten 51.490.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 51.490.000,00 100,00
13 Monitoring Akreditasi, Penetapan Kelas, Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan
Kualitas Pelayanan di RSUD dan RS Swasta
8 kab/kota Prov. Banten 113.625.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 113.625.000,00 100,00
14 Pembangunan Gedung Manajerial dan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Rujukan 1 paket Prov. Banten 15.779.700.000,00 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 15.779.700.000,00 100,00
15 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kesehatan Orthopedi 1 paket Prov. Banten 21.005.900.000,00 5,67 0,00 0,00 0,00 0,00 21.005.900.000,00 100,00
16 Sarana Penunjang Sterilisasi 1 paket Prov. Banten 605.900.000,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 605.900.000,00 100,00
17 Sarana Penunjang Ruang Operasi dan Anestesi 1 paket Prov. Banten 29.005.900.000,00 7,83 0,00 0,00 0,00 0,00 29.005.900.000,00 100,00
18 Sarana Penunjang Pelayan Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah 1 paket Prov. Banten 22.005.900.000,00 5,94 0,00 0,00 0,00 0,00 22.005.900.000,00 100,00
19 Penyediaan Kendaraan Ambulance 1 paket Prov. Banten 1.105.900.000,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105.900.000,00 100,00
20 Sarana Penunjang Bedah Gigi dan Mulut 1 paket Prov. Banten 303.950.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 303.950.000,00 100,00
21 Sarana Penunjang Bedah Uu, Thorak, Abdomen, dan Anak 1 paket Prov. Banten 11.960.900.000,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 11.960.900.000,00 100,00
22 Sarana Penunjang Radiologi 1 paket Prov. Banten 40.399.362.600,00 10,91 0,00 0,00 0,00 0,00 40.399.362.600,00 100,00
23 Sarana Penunjang Pelayanan Penyakit Mata 1 paket Prov. Banten 3.005.900.000,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 3.005.900.000,00 100,00
24 Sarana Penunjang Bedah Syaraf 1 paket Prov. Banten 20.805.900.000 5,62 0,00 0,00 0,00 0,00 20.805.900.000,00 100,00
25 Sarana Penunjang Laboratorium 1 paket Prov. Banten 203.950.000 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 203.950.000,00 100,00
26 Sarana Penunjang NICU 1 paket Prov. Banten 10.005.900.000 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 10.005.900.000,00 100,00
27 Sarana Penunjang Pelayanan Psikologi 1 paket Prov. Banten 51.100.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 51.100.000,00 100,00
28 Sarana Penunjang Pelayanan Penyakit Syaraf 1 paket Prov. Banten 11.005.900.000 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 11.005.900.000,00 100,00
29 Sarana Penunjang Bedah Urologi 1 paket Prov. Banten 11.505.900.000 3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 11.505.900.000,00 100,00
30 Sarana Penunjang Patologi Anatomi 1 paket Prov. Banten 1.157.700.000 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1.157.700.000,00 100,00
31 Sarana Penunjang Pelayanan Penyakit Paru-paru 1 paket Prov. Banten 3.505.900.000 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 3.505.900.000,00 100,00
32 Penyediaan Kendaraan Operasional Roda 4 1 unit Prov. Banten 304.700.000 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 304.700.000,00 100,00
33 Penyediaan Kendaraan Operasional Roda 2 1 unit Prov. Banten 153.950.000 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 153.950.000,00 100,00
34 Sarana Penunjang Perparkiran 1 paket Prov. Banten 203.950.000 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 203.950.000,00 100,00
35 Pembangunan Lanjutan Labkesda Provinsi Banten 1 paket Prov. Banten 7.703.950.000 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 7.703.950.000,00 100,00
36 Sosialisasi/Simulasi SOP di RS Provinsi 1 paket Prov. Banten 50.040.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.040.000,00 100,00
37 Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Penyelenggaraan Jamkesda dan BPJS di RS
Rujukan ( 2 gelombang )
1 paket Prov. Banten 108.340.000 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 108.340.000,00 100,00
38 Simulasi Alur dan Pelayanan Pasien di RS Rujukan (3kl) 1 paket Prov. Banten 78.710.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 78.710.000,00
39 Evaluasi Pelayanan RS Rujukan ( 2kl x 5 angkatan) 1 paket Prov. Banten 71.740.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 71.740.000,00
40 Linen DUK Operasi 1 paket Prov. Banten 21.100.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 21.100.000,00
41 Rapat Pokja Persiapan Operasional RS Rujukan ( 6 pokja x 2 kl) 1 paket Prov. Banten 68.300.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 68.300.000,00
42 Rapat Gabungan Koordinasi dan Evaluasi SKPD Terkait Persiapan Operasional
RS Rujukan
1 paket Prov. Banten 33.340.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 33.340.000,00
43 Pemasangan Timbal Ruang MRI dan CT Scan 1 paket Prov. Banten 755.900.000 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 755.900.000,00
44 Pembuatan kartu ID 1 paket Prov. Banten 18.600.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 18.600.000,00
45 Studi Banding Persiapan Pola Tarif RS Provinsi Banten 1 paket Prov. Banten 154.920.000 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 154.920.000,00
Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda
Page 84
Dinas Kesehatan..
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.
Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nama Kegiatan
Sisa Anggaran
Fisik (%)
Realisasi
Sasaran Keuangan
46 Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan dan Bintek Pelaksanaan BPJS Bagi
Perawat di RS Provinsi Banten
200 orang Prov. Banten 174.060.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 174.060.000,00
47 Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan dan Bintek Pelaksanaan BPJS Bagi Bidan
dan Tenaga Lainnya di RS Provinsi Banten
80 orang Prov. Banten 80.380.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 80.380.000,00
48 Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan dan Bintek Pelaksanaan BPJS Bagi
dokter, dokter gigi dan Tenaga Lainnya di RS Provinsi Banten
50 orang Prov. Banten 90.340.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 90.340.000,00
49 Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan dan Bintek Pelaksanaan BPJS Bagi
dokter Spesialis dan Tenaga Lainnya di RS Provinsi Banten
50 orang Prov. Banten 83.240.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 83.240.000,00
50 Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan di RS Provinsi (3kl) 3 kl Prov. Banten 21.980.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 21.980.000,00
51 Pengadaan Over Bed Table Kelas II RS Provinsi Banten 1 paket Prov. Banten 175.000.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00
52 Pengadaan Over Bed Table Kelas III RS Provinsi Banten 1 paket Prov. Banten 175.000.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00
53 Pengadaan Over Bed Table Kelas I RS Provinsi Banten 1 paket Prov. Banten 175.000.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00
54 Operasional Penanggulangan Bencana/Situasi Darurat 1 paket Prov. Banten 14.400.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00
55 Sarana Penunjang Rawat Inap (Perlak dan Selimut) 1 paket Prov. Banten 60.000.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00
56 Sarana Penunjang Loundry 1 paket Prov. Banten 170.000.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00
5 1.195.000.000,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.195.000.000,00 100,00
1 Evaluasi dan koordinasi kegiatan pelaksanaan jamkesda dan jamkesmas 6 kali Prov. Banten 59.070.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 59.070.000,00 100,00
2 Bakti Sosial Operasi Katarak Bagi Keluarga Miskin 200 gakin Prov. Banten 404.550.000 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 404.550.000,00 100,00
3 Bakti Sosial Operasi Bibir Sumbing Bagi Keluarga Miskin 35 gakin Prov. Banten 179.550.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 179.550.000,00 100,00
4 Bakti Sosial Khitanan Masal Bagi Keluarga Miskin 500 gakin Prov. Banten 185.300.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 185.300.000,00 100,00
5 Bakti Sosial Pengobatan Bagi Keluarga Miskin 80 kecamatan Prov. Banten 245.990.000 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 245.990.000,00 100,00
6 Monitoring dan Evaluasi Operasi Bibir Sumbing dan Katarak 4 rumah sakit Prov. Banten 8.500.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 100,00
7 Persiapan dan Koordinasi Penyelenggaraan Bakti Sosial Bagi Gakin 3 kali Prov. Banten 38.300.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 38.300.000,00 100,00
8 Pendampingan Rujukan Penderita Jantung Bawaan 3 orang Korea 73.740.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 73.740.000,00 100,00
6 7.011.450.000,00 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.011.450.000,00 100,00
1 Pertemuan dan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Promosi Tingkat
Provinsi Banten
30 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
2 Pertemuan Evaluasi Program Promkes dengan Kab/Kota 30 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
3 Pertemuan POKJANAL Desa Siaga Tingkat Provinsi Banten 30 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
4 Lomba Balita Indonesia Tingkat Provinsi Banten Tahun 2013 16 bayi/balita Prov. Banten 125.000.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 100,00
5 Pembinaan dan Monitoring Program Desa Siaga 1 dokumen Prov. Banten 30.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 100,00
6 Rakor Pelaksanaan Program UKS Tingkat Provinsi 30 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
7 Pembinaan dan Monitoring Program UKS Ke-Kab/Kota 1 dokumen Prov. Banten 20.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100,00
8 Pertemuan Forum Koordinasi Poskestren Tingkat Provinsi Banten 30 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
9 Jambore Kader Posyandu 100 orang Prov. Banten 150.000.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 100,00
10 Pengadaan UKBM KIT 40 paket Prov. Banten 400.000.000,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 100,00
11 Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Cetak dan Elektronik 1 paket Prov. Banten 3.027.500.000,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 3.027.500.000,00 100,00
12 Hari Kesehatan Nasional 1 kegiatan Prov. Banten 199.500.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 199.500.000,00 100,00
13 Pengembangan Media Informasi Kesehatan 1 paket Prov. Banten 2.236.200.000,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2.236.200.000,00 100,00
14 Hari Kesehatan Sedunia 1 kegiatan Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
15 Pameran Kesehatan 1 kegiatan Prov. Banten 100.000.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100,00
16 Launching RS Rujukan Provinsi Banten 1 kegiatan Prov. Banten 333.250.000,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 333.250.000,00 100,00
17 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat RS Rujukan
Provinsi Banten
1 paket Prov. Banten 20.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100,00
18 Peningkatan PHBS/Penurunan AKI dan AKB Melalui Kemitraan dengan Media 1 kegiatan Prov. Banten 70.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 100,00
Masyarakat miskin di
provinsi banten
Aparatur kab/kota, kader
posyandu dan
masyarakat
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat
Page 85
Dinas Kesehatan..
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.
Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nama Kegiatan
Sisa Anggaran
Fisik (%)
Realisasi
Sasaran Keuangan
7 4.024.077.400,00 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.024.077.400,00 100,00
1 Tersedianya Alat Kesehatan RSU Rujukan Provinsi Banten 1 paket
1 Rapat Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran DAK Bidang Kesehatan Prov.Banten 66.150.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 66.150.000,00 100,00
2 Pengelolaan Kegiatan Prov.Banten dan Pusat 87.250.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 87.250.000,00 100,00
3 Alat Kesehatan Bagi Rumah Sakit Provinsi Banten Prov.Banten 3.834.677.400,00 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 3.834.677.400,00 100,00
4 Survey Harga Luar Prov.Banten 36.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 100,00
III
8 2.127.750.000,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.127.750.000,00 100,00
1 Pengendalian dan Evaluasi Program HIV/AIDS
1 Seminar Hari AIDS Sedunia 1 dokumen Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
2 Pelatihan VCT 1 dokumen Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
3 Pelatihan Infeksi Nosokomial Bagi tenaga Kesehatan di RS Rujukan 1 dokumen Prov.Banten 150.000.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 100,00
4 Lomba Insan Peduli AIDS 1 dokumen Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
5 Penyuluhan HIV AIS di Populasi Beresiko 1 dokumen Prov.Banten 30.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 100,00
6 Pengadaan Alat Lab Penunjang Program HIV AIDS 1 dokumen Prov.Banten 98.950.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 98.950.000,00 100,00
7 Pengadaan bahan KIE Program P2ML 1 dokumen Prov.Banten 58.950.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 58.950.000,00 100,00
8 Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan HIV AIDS 1 dokumen Prov.Banten 1.105.900.000,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105.900.000,00 100,00
9 Set Up Klinik VCT RS Rujukan 1 dokumen Prov.Banten 31.100.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 31.100.000,00 100,00
10 Monitoring Bimtek Program HIV AIDS Ke Kab/kota 1 dokumen Prov.Banten 18.800.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 18.800.000,00 100,00
11 Konsultasi Ke Luar Daerah Program HIV AIDS 1 dokumen Pusat 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400.000,00 100,00
2 Pengendalian dan Evaluasi Program TB
1 Pelatihan Mikroskopis Program TB 1 dokumen Prov.Banten 68.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000.000,00 100,00
2 Lomba DOTS Award 1 dokumen Prov.Banten 58.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000.000,00 100,00
3 Memperingati Hari TB Sedunia 1 dokumen Prov.Banten 40.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 100,00
4 Bimtek Monitoring dan Evaluasi Program TB 1 dokumen Prov.Banten 20.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100,00
3 Pengendalian dan Evaluasi Program ISPA
1 Pertemuan Evaluasi Program ISPA 1 dokumen Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
2 Bimtek Sentinel ISPA Kab/kota 1 dokumen Prov.Banten 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 100,00
3 Konsultasi Ke Pusat Program ISPA 1 dokumen Pusat 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
4 Pengendalian dan Evaluasi Program Diare
1 Pertemuan Evaluasi Program Diare 1 dokumen Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
2 Konsultasi Ke Pusat Program Diare 1 dokumen Pusat 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
3 Peningkatan Penemuan Penderita Kusta 1 dokumen Prov.Banten 45.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00
4 Lomba POD Award 1 dokumen Prov.Banten 42.650.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 42.650.000,00
5 Bimtek Program Kusta se Kab/Kota Dalam Daerah 1 dokumen Prov.Banten 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
6 Konsultasi Ke Pusat Program Kusta 1 dokumen Pusat 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
7 Pemusnahan Karantina Penyebab Penyakit Menular RS Rujukan Prov.Banten 1 dokumen Prov.Banten 25.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
9 314.850.000,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.850.000,00 100,00
1 Pengendalian Dan Evaluasi Program Malaria 4 dokumen
1 Rapat Koordinasi Pengelola Program Malaria dan DBD Tingkat Provinsi (8
kab/kota)
1 dokumen Prov.Banten 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
2 Penentuan Status Pengendalian Malaria 1 dokumen Prov.Banten 49.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.850.000,00 100,00
3 Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang P2B2 1 dokumen Prov.Banten 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 100,00
4 Konsultasi Ke Pusat 1 dokumen Jakarta 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 100,00
2 Pengendalian Dan Evaluasi Program BDB 3 dokumen
1 Launcing Hari Jumat Bersih 1 dokumen Jakarta 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 100,00
Penderita ISPA, Kusta,
TB, Diare, HIV AIDS
Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSU Rujukan Provinsi Banten (Dana DAK).
Aparatur, Puskesmas,
Dinkes Kab/Kota dan
Masyarakat
PengendalianPenyakit Menular Langsung
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Masyarakat Provinsi
Banten
Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan
Page 86
Dinas Kesehatan..
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.
Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nama Kegiatan
Sisa Anggaran
Fisik (%)
Realisasi
Sasaran Keuangan
2 Konsultasi dab Koordinasi Program DBD ke Pusat dan Luar Daerah 1 dokumen Dinkes
Prov.Banten
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100,00
3 Supervisi ke Daerah Endemis DBD dan Malaria 1 dokumen Prov.Banten 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 100,00
10 1.186.850.000,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.186.850.000,00 100,00
1 Skrining Deteksi Dini PTM pada Pegawai SKPD Provinsi Banten 1 kegiatan Aparatur, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota dan MasyarakatProv.Banten 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 100,00
2 Pelatihan Tatalaksana Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
Secara Komprehensif
1 kegiatan Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
3 Pelatihan Tatalaksana Penjaringan, Deteksi Dini, Pencegahan dan
Penanggulangan Ca.cervik, Kanker Payudara dan PAP's Smear
1 kegiatan Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
4 Penyediaan Alat Pemeriksa Penyakit Ca.Servik 1 kegiatan Prov.Banten 1.006.850.000,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006.850.000,00 100,00
5 Koordinasi Pengelola Program PTM Tingkat Provinsi (8kab/kota) 1 kegiatan Prov.Banten 65.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 100,00
11 1.782.750.000,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.782.750.000,00 100,00
1 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Surveilans PD3I 26 orang Prov. Banten 40.656.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 40.656.000,00 100,00
2 Monitoring Bintek Pelaksanaan EWARS (Early Warning Allert Respon System) 1 Paket Prov. Banten 14.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.100.000,00 100,00
3 Penyelidikan Epidemiologi KLB Penyakit Menular 30 kasus Prov. Banten 45.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 100,00
4 Pengadaaan Sarana Penanggulangaan Bencana 1 Paket Prov. Banten 1.008.162.000,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008.162.000,00 100,00
5 On The Job Traning Pelaksanaan Surveilans di Kabupaten dan Puskesmas 1 dokumen Prov. Banten 14.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.100.000,00 100,00
6 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana/KLB/Situasi Darurat 20 orang Prov. Banten 27.348.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 27.348.000,00 100,00
7 Pelatihan Tatalaksana Kasus KLB PD3I 26 orang Prov. Banten 111.532.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 111.532.000,00 100,00
8 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Surveilans Haji 20 orang Prov. Banten 40.656.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 40.656.000,00 100,00
9 Rekruitmen TKHI 20 orang Prov. Banten 25.070.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 25.070.000,00 100,00
10 Peningkatan Kemampuan dan Pembekalan TKHI 57 orang Prov. Banten 94.211.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 94.211.000,00 100,00
11 Bintek Program Imunisasi ( Pelaksanaan Imunisasi rutin, Bias, Sweeping, UCI,
danPelaksanaan ORI)
1 dokumen Prov. Banten 22.800.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22.800.000,00 100,00
12 Konsultasi Ke Pusat Program Surveilans dan Imunisasi 1 dokumen Jakarta 15.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.300.000,00 100,00
13 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Imunisasi 20 orang Prov. Banten 40.656.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 40.656.000,00 100,00
14 Pelatihan Program Imunisasi bagi RS 25 orang Prov. Banten 108.309.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 108.309.000,00 100,00
15 Tersedianya Haji KIT 1 Paket Prov. Banten 124.050.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 124.050.000,00 100,00
16 Pengadaan Perawatan dan Suku Cadang Cold Chain 1 Paket Prov. Banten 50.800.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.800.000,00 100,00
12 Prov. Banten 2.813.255.000,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.813.255.000,00 100,00
1 Pembinaan Program Penyehatan Lingkungan 783.600.000,00
1 Pertemuan Koordinasi Program PL 1 kegiatan Aparatur, Puskesmas, Dinas Kesehatan Kab/Kota dan MasyarakatProv. Banten 56.180.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 56.180.000,00 100,00
2 Rapat Sosialisasi Hasil Pemeriksaan Air 1 kegiatan Prov. Banten 18.195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.195.000,00 100,00
3 Pemeriksaan Sampel Air Minum 1 kegiatan Prov. Banten 11.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.700.000,00 100,00
4 Sosialisasi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Provinsi 1 kegiatan Prov. Banten 18.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.450.000,00 100,00
5 Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Sakit Umum Provinsi 1 kegiatan Prov. Banten 18.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.475.000,00 100,00
6 Pemeriksaan Bakteriologis (air) 1 kegiatan Luar Prov.Banten 21.800.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 21.800.000,00 100,00
7 Monev dan Bintek Kab/Kota 1 kegiatan Prov. Banten 17.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.550.000,00 100,00
8 Koordinasi Ke Pusat 1 kegiatan Jakarta 14.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.450.000,00 100,00
9 Perawatan IPAL Rumah Sakit Umum Provinsi 1 kegiatan Prov. Banten 60.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 100,00
10 Pembuatan Dokumen UPL/UKL Labkesda Provinsi 1 kegiatan Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
11 Pengadaan IPAL Labkesda Provinsi 1 kegiatan Prov. Banten 496.800.000,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 496.800.000,00 100,00
2 Peningkatan Akses Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih
Berkualitas dan Jamban Sehat
1 Bantuan Hibah Barang/Jasa Kepada Masyarakat Banten 15 unit Prov. Banten 1.485.350.000,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.485.350.000,00 100,00
2 Verifikasi Lokasi Penerima Bantuan Hibah Pengadaan MCK dan SAB Percontohan di Masyarakat1 kegiatan Prov. Banten 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 100,00
3 Monitoring dan Evaluasi Pra dan Pasca Pembangunan MCK dan SAB Percontohan di Masyarakat1 kegiatan Prov. Banten 27.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 100,00
4 Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan MCK dan SAB 1 paket Prov. Banten 35.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 100,00
5 Pembuatan Detail Ennginering desain (DED) SAB dan MCK 2014 1 paket Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
3 Pembinaan Kab/Kota Sehat
Masyarakat, Dinkes
Kab/Kota, Puskesmas
Peningkatan Upaya Penanggulangan Penyakit Tidak Menular ( PPTM )
Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Cakupan Imunisasi
Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan
Page 87
Dinas Kesehatan..
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.
Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nama Kegiatan
Sisa Anggaran
Fisik (%)
Realisasi
Sasaran Keuangan
1 Rapat Koordinasi Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat 1 kegiatan Prov. Banten 23.780.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 23.780.000,00 100,00
2 Pendampingan Penilaian Kab/Kota Sehat 1 kegiatan Prov. Banten 30.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 100,00
3 Pembinaan Kab/Kota Sehat Kota Tangerang 1 kegiatan Prov. Banten 22.730.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22.730.000,00 100,00
4 Pembinaan Kab/Kota Sehat Kab. Tangerang 1 kegiatan Prov. Banten 22.630.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22.630.000,00 100,00
5 Pembinaan Kab/Kota Sehat Kota Tangerang Selatan 1 kegiatan Prov. Banten 22.630.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22.630.000,00 100,00
4 Peningkatan Program Pengawasan Makanan Minuman
1 Pertemuan Koordinasi Program Makanan Minuman 1 kegiatan Prov. Banten 58.160.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 58.160.000,00 100,00
2 Pengawasan Makanan Menjelang Hari raya 1 kegiatan Prov. Banten 17.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.550.000,00 100,00
3 Monev dan Bintek Makmin Kab/Kota 1 kegiatan Prov. Banten 11.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.700.000,00 100,00
4 Sosialisasi Hasil Pemeriksaan Makanan di Kab/Kota 1 kegiatan Prov. Banten 74.400.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 74.400.000,00 100,00
5 Pemeriksaan Makanan di Lokasi Pasar Tradisional 1 kegiatan Prov. Banten 26.325.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 26.325.000,00 100,00
6 Pemeriksaan Makanan Jajanan Anak Sekolah 1 kegiatan Prov. Banten 26.325.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 26.325.000,00 100,00
7 Pemeriksaan Bakteriologis (keracunan makanan) 1 kegiatan Luar Prov.Banten 23.600.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 23.600.000,00 100,00
8 Kesiapsiagaan Keracunan Makanan 1 kegiatan Prov. Banten 20.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100,00
9 Pengadaan Reagent Food Security 1 paket Prov. Banten 34.475.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 34.475.000,00 100,00
IV
13 Masyarakat Provinsi BantenProv. Banten 23.015.486.650,00 6,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.015.486.650,00 100,00
1 Pengadaan Obat Essensial Buffer Stock termasuk obat KB, obat program 1 paket Prov. Banten 3.010.271.650,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 3.010.271.650,00 100,00
2 Pengadaan Perbekalan Kesehatan Habis Pakai 1 paket Prov. Banten 2.005.900.000,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2.005.900.000,00 100,00
3 Persediaan Bahan Habis Pakai dan Perbekalan Kesehatan RS Rujukan Provinsi 1 paket Prov. Banten 5.005.900.000,00 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 5.005.900.000,00 100,00
4 Pengadaan Obat-obatan RS Rujukan Provinsi 1 paket Prov. Banten 12.005.900.000,00 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 12.005.900.000,00 100,00
5 Sarana Pendukung Farmasi RS Rujukan Provinsi 1 paket Prov. Banten 504.700.000,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 504.700.000,00 100,00
6 Repacking Obat 1 paket Prov. Banten 200.000.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 100,00
7 Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Obat Kabupaten/Kota 1 kegiatan Prov. Banten 52.027.500,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 52.027.500,00 100,00
8 Pelatihan Tenaga Kefarmasian di RS Rujukan Provinsi 1 kegiatan Prov. Banten 54.665.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 54.665.000,00 100,00
9 Pembekalan Tenaga Kefarmasian Tentang Pharmaceutical Care RS atau Komunitas ( Komunitas Dan Apotek )1 kegiatan Prov. Banten 52.877.500,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 52.877.500,00 100,00
10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Kefarmasian 1 kegiatan Prov. Banten 36.060.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 36.060.000,00 100,00
11 Evaluasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 1 kegiatan Prov. Banten 32.730.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 32.730.000,00 100,00
12 Evaluasi Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit 1 kegiatan Prov. Banten 32.705.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 32.705.000,00 100,00
13 Bimtek Sarana Prodis Alat Kesehatan dan Pabrik Besar Farmasi 1 paket Prov. Banten 8.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.700.000,00 100,00
14 Monitoring dan Evaluasi Sarana Distribusi dan Produksi Alkes dan PKRT 1 paket Prov. Banten 13.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.050.000,00 100,00
V
14 2.262.784.500,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.262.784.500,00 100,00
1 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tk.Provinsi Banten 32 orang Tenaga Kesehatan dan Institusi Pendidikan Kesehatan8 kab/kota 366.838.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.838.000,00 100,00
2 Pembinaan Institusi Pendidikan Kesehatan 15 institusi Kab.Lebak, Kt.Serang, Kt.Cilegon, Kab/Kt.Tangerang dan Kt.Tangsel31.679.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.679.000,00 100,00
3 Penyediaan Sarana Pendukung Untuk Pelatihan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Provinsi Banten1 rumah sakit Kemenkes RI Jakarta 688.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688.800.000,00 100,00
4 Rapat Koordinasi IDI dan PDGI 2 organisasi profesi Kemenkes RI Jakarta 78.002.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.002.000,00 100,00
5 Pembinaan Program Intersip Dokter di Banten 14 wahana internsip (7 rs & 7 Pkm) Kab.Lebak, Kt.Serang, Kt.Cilegon, Kab/Kt.Tangerang dan Kt.Tangsel198.414.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.414.000,00 100,00
6 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Organisasi Profesi Kesehatan 5 organisasi profesi Kt.Cilegon 558.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558.800.000,00 100,00
7 Pertemuan Koordinasi MTKP 13 organisasi profesi Kab.Serang 71.459.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.459.500,00 100,00
8 FS FK Untirta 1 fakultas 12 wahana internsip ( ka.Lebak, Kab.Pandeglang, Kt.Cilegon, Kt.Tangsel)100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100,00
9 Pertemuan Penyusunan Dokumen Deskripsi SDMK 1 kegiatan Jakarta 91.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.120.000,00 100,00
10 Pertemuan Evaluasi Penyusunan Dokumen Deskripsi SDMK 1 kegiatan Kab/Kota 77.672.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.672.000,00 100,00
15 2.154.720.000,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.154.720.000,00 100,00
1 Rapat Koordinasi SIKDA di Provinsi Banten 1 kegiatan Aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan PuskesmasProv. Banten 36.459.950,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 36.459.950,00 100,00
2 TOT SIKDA Tingkat Provinsi Banten 1 kegiatan Prov. Banten 66.020.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 66.020.000,00 100,00
3 Pemantapan Implementasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Angaktan 1 1 kegiatan Prov. Banten 86.700.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 86.700.000,00 100,00
4 Pemantapan Implementasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Angaktan 2 1 kegiatan Prov. Banten 74.460.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 74.460.000,00 100,00
5 Evaluasi dan Koordinasi Program Kesehatan Kerja 1 kegiatan Prov. Banten 37.170.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 37.170.000,00 100,00
Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan Upaya Kesehatan
Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai
Standar Pelayanan
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan
Program Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
Page 88
Dinas Kesehatan..
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.
Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nama Kegiatan
Sisa Anggaran
Fisik (%)
Realisasi
Sasaran Keuangan
6 Pertemuan Perencanaan Penyelenggaraan Program Kesehatan Olah Raga dan
Perkotaan
1 kegiatan Prov. Banten 37.174.050,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 37.174.050,00 100,00
7 Pertemuan Perencanaan Penyelenggaran Program Kesehatan Jiwa 1 kegiatan Prov. Banten 37.173.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 37.173.000,00 100,00
8 Koordinasi Dalam Rangka Pembangunan Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat 1 kegiatan Prov. Banten 37.173.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 37.173.000,00 100,00
9 On Site Sistm Informasi Rumah Sakit (SIRS) 1 kegiatan Prov. Banten 20.990.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.990.000,00 100,00
10 Honorarium Tim Pengelola Website 1 kegiatan Prov. Banten 28.800.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 28.800.000,00 100,00
11 Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 1 kegiatan Prov. Banten dan Pusat 88.150.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 88.150.000,00 100,00
12 Kajian Kesiapan Pelayanan Kesehatan Di Era BPJS 1 paket Prov. Banten 149.275.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 149.275.000,00 100,00
13 Kajian Pelayanan Kesehatan Jiwa Di BKJM 1 paket Prov. Banten 149.275.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 149.275.000,00 100,00
14 Penyediaan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) 1 paket Prov. Banten 1.305.900.000,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305.900.000,00 100,00
16 Prov. Banten 230.000.000,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000.000,00 100,00
1 Pembinaan Berkala Verifikator 1 kegiatan Prov. Banten 50.788.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.788.000,00 100,00
2 Konsultasi Pembiayaan Kesehatan Ke Pusat 1 kegiatan Pusat 13.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.400.000,00 100,00
3 Pertemuan Koordinasi Pembiayaan Kesehatan/BPJS di Provinsi Banten 1 kegiatan Prov. Banten 63.470.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 63.470.000,00 100,00
4 Evaluasi Pembiayaan Kesehatan di RS Provinsi Banten 1 kegiatan Prov. Banten 18.092.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.092.000,00 100,00
5 Advokasi dan Pembinaan Program Pembiayaan Kesehatan Dalam Rangka
Persiapan BPJS
1 pertemuan Prov. Banten 84.250.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 84.250.000,00 100,00
VI
17 10.000.000.000,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00 100,00
1 Operasional Pelayanan Pada Masyarakat Non Kuota/Transisi di Rumah Sakit
Rujukan Prov.Banten
1 paket Prov. Banten 10.000.000.000,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00 100,00
18 245.000.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.000.000,00 100,00
1 Peningkatan Kemampuan Penggunaan Audiometri Bagi Tenaga Paramedis 35 orang Masyarakat pekerja
formal dan informal di
Provinsi Banten
Prov. Banten 75.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 100,00
2 Peningkatan Kemampuan Penggunaan Alat Pelindung Diri Bagi Tenaga Para
Medis
20 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
3 Penyusunan Profile Kesehatan Kerja Banten 1 paket Prov. Banten 20.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100,00
4 Konsultasi, Koordinasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Kesehatan Kerja 73 perjalanan Jakarta, Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
5 Peningkatan Kemampuan Pelaksanaan Program HIRA ( Hazard Identification Risk
Assesment ) dan Mapping Healt Risk
20 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
19 830.000.000,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830.000.000,00 100,00
1 Sosialisasi BKKM dengan pihak asuransi dan perusahaan 40 orang Masyarakat pekerja
formal dan informal di
Provinsi Banten
Prov. Banten 80.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 100,00
2 Pelatihan Medical Check-Up Bagi tenaga Medis dan Paramedis BKKM 25 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
3 Pelatihan Diagnosa Penyakit Akibat Kerja Bagi Dokter Di Puskesmas dan Klinik Perusahaan40 orang Prov. Banten 80.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 100,00
4 Konsultasi dan Koordinasi 58 kali Prov. Banten 19.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 100,00
5 Perbekalan Obat-obatan 1 paket BKTK 505.000.000,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 505.000.000,00 100,00
6 Penyelenggaraan Pelayanan BKKM 12 bulan BKTK 96.000.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000.000,00 100,00
VII
20 Prov. Banten 17.870.388.500,00 4,82 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.870.388.500,00 100,00
1 Bintek Aparatur Sistem Pertanggungjawaban Keuangan APBD 1 kegiatan Prov. Banten 66.218.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 66.218.000,00 100,00
2 Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Perpajakan 1 kegiatan Prov. Banten 76.514.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 76.514.000,00 100,00
Masyarakat
Aparatur Dinkes
Provinsi, Dinkes
Kab/Kota dan RSU se
Banten
Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan Dan Surveilance Kesehatan kerja
Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat
dilingkungan Kerja
Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
Peningkatan Upaya Kesehatan di RS Rujukan dan Labkesda Provinsi
Aparatur Petugas
Kesehatan (
Puskesmas, RS dan
Dinas Kesehatan
Kab/Kota)
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Page 89
Dinas Kesehatan..
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.
Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nama Kegiatan
Sisa Anggaran
Fisik (%)
Realisasi
Sasaran Keuangan
3 Pertemuan Peningkatan Kualitas Petugas Dalam Penyusunan Laporan Keuangan
dan Aset Daerah
1 kegiatan Prov. Banten 76.114.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 76.114.000,00 100,00
4 Peningkatan Pemahaman SIMDA KEUANGAN 1 kegiatan Prov. Banten 53.050.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 53.050.000,00 100,00
5 Peningkatan Pemahaman Manajemen Keuangan Rumah Sakit 1 kegiatan Jakarta 78.217.500,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 78.217.500,00 100,00
6 Rapat Koordinasi tindak Lanjut LHP 12 kali Prov. Banten 22.670.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22.670.000,00 100,00
7 Rapat Evaluasi Laporan Keuangan 12 kali Prov. Banten 19.370.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 19.370.000,00 100,00
8 Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pemahaman Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah dan Pengelolaan Aset
1 kegiatan Prov. Banten 75.695.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 75.695.000,00 100,00
9 Koordinasi Dalam Daerah 1 tahun ( 8 kab/kota) Prov. Banten 32.550.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 32.550.000,00 100,00
10 Konsultasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah dan Dalam Rangka Mendukung
Penyelesaian Tindak Lanjut LHP
1 tahun ( jabar, DKI, dan Luar
Provinsi)
Prov. Banten 136.200.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 136.200.000,00 100,00
11 Pendampingan Tenaga Teknis / Medis pada Unit Tertentu pada RS Rujukan 8 bulan 8 kab/kota 1.296.000.000,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296.000.000,00 100,00
12 Pendampingan RS Rujukan 5 paket Prov. Banten 245.000.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 245.000.000,00 100,00
13 Sosialisasi Pola Insentif Rumah Sakit 1 kegiatan Prov. Banten 84.145.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 84.145.000,00 100,00
14 Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Rumah Sakit 1 kegiatan Prov. Banten 41.160.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 41.160.000,00 100,00
15 Rapat Koordinasi Pengelolaan Pajak Retribusi Rumah Sakit 1 kegiatan Prov. Banten 41.085.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 41.085.000,00 100,00
16 Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 1 kegiatan Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
17 Tunjangan/Insentif Karyawan PNS/Non PNS Rumah Sakit 1 tahun Prov. Banten 13.892.400.000,00 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 13.892.400.000,00 100,00
18 Honorarium Petugas Administrasi 1 tahun Prov. Banten 1.584.000.000,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.584.000.000,00 100,00
21 602.000.000,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602.000.000,00 100,00
1 Workshop Penyusunan Laporan Kegiatan Bulanan & Triwulanan, Penyusunan
Rencana Kegiatan dan Anggaran
1 Kegiatan Serang 72.615.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 72.615.000,00 100,00
2 Kerjasama Pembangunan Bidang Kesehatan antar Provinsi Anggota MPU 1 paket Lampung, DKI,
Jabar, Jatim,
DIY, Bali, NTB,
NTT
35.400.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 35.400.000,00 100,00
3 Penyusunan Perencanaan Program dan Penganggaran Dinkes Tahun 2014 1 kegiatan 84.253.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 84.253.000,00 100,00
4 Penyusunan Kebijakan dan Penganggaran APBD P tahun 2013 1 dokumen APBD P 2012 72.465.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 72.465.000,00 100,00
5 Koordinasi Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dalam Provinsi
Banten
1 paket 26.500.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 26.500.000,00 100,00
6 Koordinasi Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Luar Provinsi Banten 1 Kegiatan 43.050.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 43.050.000,00 100,00
7 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinkes Tahun 2013 12 bulan, 4 triwulan Dinkes 19.510.200,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 19.510.200,00 100,00
8 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
1 kegiatan ( 1 dokumen ) Serang 79.726.800,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 79.726.800,00 100,00
9 Penyusunan Renja, RKT Dinas Kesehatan Provinsi Banten 1 kegiatan Serang 76.905.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 76.905.000,00 100,00
10 Monitoring Verifikasi dan Realisasi Kegiatan Yang Memperoleh Dana Hibah 1 paket Serang 19.500.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500.000,00 100,00
11 Sinkronisasi Kegiatan APBD dan APBN Tahun 2014 1 kegiatan Serang 72.075.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 72.075.000,00 100,00
VIII
22 12 Bulan Prov. Banten 13.390.866.000,00 3,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.390.866.000,00 100,00
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinkes Prov.Banten 12 bulan Prov. Banten 997.565.000,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 997.565.000,00 100,00
2 PengadaanSarana dan Prasarana Aparatur RS Provinsi Banten 12 bulan Prov. Banten 4.719.601.000,00 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 4.719.601.000,00 100,00
3 Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinkes Provinsi
Banten
12 bulan 7.650.000.000,00 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 7.650.000.000,00 100,00
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Instalasi Farmasi Dinkes Provinsi
Banten
12 bulan 23.700.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 23.700.000,00 100,00
23 12 Bulan Prov. Banten 2.813.357.000,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.813.357.000,00 100,00
1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinkes Provinsi Banten Prov. Banten 1.246.457.000,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.246.457.000,00 100,00
2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS Rujukan 1.566.900.000,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.566.900.000,00 100,00
24 12 Bulan Prov. Banten 14.299.265.400,00 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.299.265.400,00 100,00
aparatur dinkes
aparatur dinkes
Meningkatnya
Aparatur Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Stakeholders Kesehatan
dan Aparatur Kesehatan
Banten
Banten
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Page 90
Dinas Kesehatan..
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.
Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nama Kegiatan
Sisa Anggaran
Fisik (%)
Realisasi
Sasaran Keuangan
1 Penyediaan Bahan Pakai Habis Dinkes Provinsi Banten 6 paket Prov. Banten 570.838.400,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 570.838.400,00 100,00
2 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Dinkes Prov.Banten 12 bulan Prov. Banten 3.535.727.000,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 3.535.727.000,00 100,00
3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Di Dalam dan Luar Daerah Dinkes
Prov.Banten
1 kegiatan Prov. Banten 290.750.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 290.750.000,00 100,00
4 Penyediaan Bahan Pakai Habis RS Rujukan 3 bulan Prov. Banten 1.800.950.000,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.950.000,00 100,00
5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran RS Rujukan 1 kegiatan Prov. Banten 7.811.000.000,00 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 7.811.000.000,00 100,00
6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Di Dalam dan Luar Daerah RS Rujukan 1 kegiatan 175.000.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 100,00
7 Rapat Pokja Persiapan Operasional RS Rujukan 1 kegiatan 75.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 100,00
8 Rapat Evaluasi Akhir Persiapan Operasional RS Rujukan 1 kegiatan 40.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 100,00
25 Prov. Banten 1.292.699.000,00 0,35 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.292.699.000,00 100,00
1 Pembinaan/Capacity Building 1 Tahun Prov. Banten 252.352.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 252.352.000,00 100,00
2 Sosialisasi Pelayanan Prima, Santun dan Berkualitas 1 kegiatan Prov. Banten 247.648.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 247.648.000,00 100,00
3 Sosialisasi dan Koordinasi Rekuitment dr.Umum dan dr.gigi 1 kegiatan Prov. Banten 129.742.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 129.742.000,00 100,00
4 Pembinaan dan Pembagian Tugas dr.Spesialis 1 kegiatan Prov. Banten 45.451.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 45.451.000,00 100,00
5 Pembinaan dan Pembagian Tugas dr.Umum dan dr.Gigi 1 kegiatan Prov. Banten 45.451.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 45.451.000,00 100,00
6 Pembinaan dan Pembagian Tugas Perawat 1 kegiatan Prov. Banten 96.353.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 96.353.000,00 100,00
7 Pembinaan dan Pembagian Tugas Bidan 1 kegiatan Prov. Banten 45.451.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 45.451.000,00 100,00
8 Pembinaan dan Pembagian Tugas Tenaga Umum RS Provinsi 1 kegiatan Prov. Banten 45.451.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 45.451.000,00 100,00
9 Penguatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin di RS Provinsi
Banten Persiapan Pelaksanaan BPJS di RS Provinsi Banten
1 kegiatan Prov. Banten 300.000.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 100,00
10 Honor Pegawai Tidak Tetap Dinkes Provinsi Banten 2 bulan Prov. Banten 84.800.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 84.800.000,00 100,00
26 12 Bulan Prov. Banten 3.427.558.000,00 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.427.558.000,00 100,00
1 Pengadaan Alat Radiologi 1 paket Kab.Tangerang 1.153.900.000,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153.900.000,00 100,00
2 Pengadaan Alat Kedokteran 1 paket Kab.Tangerang 1.369.900.000,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.369.900.000,00 100,00
3 Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan 1 paket Kab.Tangerang 424.300.000,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 424.300.000,00 100,00
4 Pembuatan Penghias Gedung (taman) 1 paket Kab.Tangerang 40.700.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 40.700.000,00 100,00
5 Pengadaan Alat Sanitarian 1 paket Kab.Tangerang 242.700.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 242.700.000,00 100,00
6 Pengadaan Alat Studio 1 paket Kab.Tangerang 65.700.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 65.700.000,00 100,00
7 Pengadaan Alat Apotik 1 paket Kab.Tangerang 20.700.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.700.000,00 100,00
8 Pengadaan Genset dan Instalasi 1 paket Kab.Tangerang 20.700.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.700.000,00 100,00
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 paket Kab.Tangerang 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 100,00
10 Penyediaan Alat Pengolah Data 1 paket Kab.Tangerang 73.958.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 73.958.000,00 100,00
27 Prov. Banten 285.000.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.000.000,00 100,00
1 Relokasi Ruang Dapur 1 unit Kab.Tangerang 20.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100,00
2 Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor 1 paket Kab.Tangerang 80.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 100,00
3 Pemeliharaan Alat Kedokteran ( Kalibrasi ) 10 unit Kab.Tangerang 30.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 100,00
4 Perawatan Kendaraan Bermotor 1 paket Kab.Tangerang 54.300.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 54.300.000,00 100,00
5 Pemeliharaan Untuk AC dan Jasa Lainnya 12 bulan Kab.Tangerang 25.700.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 25.700.000,00 100,00
6 Sertifikasi Radiologi 1 paket Kab.Tangerang 40.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 100,00
7 Pemeliharaan Mobil Radiologi 1 paket Kab.Tangerang 35.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 100,00
28 12 Bulan Prov. Banten 889.042.000,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889.042.000,00 100,00
1 Penyediaan Belanja Pegawai BKKM 12 bulan Prov. Banten 284.400.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 284.400.000,00 100,00
2 Penyediaan Bahan Cetak dan Habis Pakai 1 paket Prov. Banten 351.920.000,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 351.920.000,00 100,00
3 Penyediaan Biaya Listrik, Air, Surat Kabar, Apar, dan Telepon 12 Bulan Prov. Banten 111.522.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 111.522.000,00 100,00
4 Belanja Makan Minum Rapat BKKM 12 Bulan Prov. Banten 64.800.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 64.800.000,00 100,00
5 Penyediaan Pakaian Kerja Untuk Pelayanan BKKM 1 paket Prov. Banten 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 100,00
6 Koordinasi dan Konsultasi 1 tahun Prov. Banten 57.900.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 57.900.000,00 100,00
Aparatur BKTK
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Aparatur BKTK
Meningkatnya
Aparatur Administrasi
Perkantoran
NakesPeningkatan Kapasitas Aparatur
Aparatur BKTKPenyediaan Barang dan Jasa Perkantoran dan Rapat-rapat Koordinasi di BKTK
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
Page 91
Dinas Kesehatan..
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.
Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nama Kegiatan
Sisa Anggaran
Fisik (%)
Realisasi
Sasaran Keuangan
IX
29 Masyarakat Banten Prov.Banten 355.000.000,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.000.000,00 100,00
1 Penyusunan Format Pelaporan Kesehatan Tingkat Provinsi 1 kegiatan Prov.Banten 62.480.500,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 62.480.500,00 100,00
2 Pertemuan Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Banten 1 kegiatan Prov.Banten 65.228.500,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 65.228.500,00 100,00
3 Penyediaan Data Profil Kesehatan Provinsi Banten 1 kegiatan Prov.Banten 75.909.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 75.909.000,00 100,00
4 Pemutakhiran Data Program Kesehatan 1 kegiatan Prov.Banten 65.228.500,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 65.228.500,00 100,00
5 Koordinasi Penyusunan Data Pembangunan Kesehatan Ke Kab/Kota 8 kab/kota Prov.Banten 20.925.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.925.000,00 100,00
6 Evaluasi Pembangunan Kesehatan Tingkat Provinsi Banten 1 kegiatan Prov.Banten 65.228.500,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 65.228.500,00 100,00
JUMLAH 370.398.434.000,00 100,00 0,84 0,24 889.354.697,00 0,24 369.509.079.303,00 99,76
Serang, ... Februari 2013
Pengguna Anggaran
Dr.H. Djadja Buddy Suhardja, S. MPH
NIP. 19550515 198312 1 006
Provinsi Banten
Kepala Dinas Kesehatan
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data Pembangunan
Page 92
FORMAT : AP / Lap-01
BULAN : Januari
SATUAN KERJA : DINAS KESEHATAN TRIWULAN : I (Satu)
Dinas Kesehatan..
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.
Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG Aparatur Dinkes Prov. Banten 17.662.000.000,00 4,77 8,33 5,04 0,24 889.354.697,00 5,04 16.772.645.303,00 94,96
a. Belanja Pegawai 17.662.000.000,00 4,77 5,04 0,24 889.354.697,00 5,04 16.772.645.303,00 94,96
I
1 12.029.055.500,00 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.029.055.500,00 100,00
1 Koordinasi Program Gizi Tahun 2013 1 kegiatan Bayi Balita, Ibu hamil
dan Masyarakat
Prov. Banten 70.956.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 70.956.000,00 100,00
2 Pertemuan Evaluasi Capaian Program Gizi Tahun 2013 2 kegiatan Prov. Banten 104.312.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 104.312.000,00 100,00
3 Manajemen Data Program Gizi Dalam Penguatan Survailans Gizi 2 kegiatan Prov. Banten 131.464.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 131.464.000,00 100,00
4 Pelatihan Antropometri 2 kegiatan Prov. Banten 369.450.000,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 369.450.000,00 100,00
5 Pelatihan Tenaga Gizi di Rumah Sakit rujukan Provinsi Banten 1 kegiatan Prov. Banten 83.690.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 83.690.000,00 100,00
6 Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk 2 kegiatan Prov. Banten 191.870.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 191.870.000,00 100,00
7 Pemberian Makanan Tambahan Untuk Balita 1 paket Prov. Banten 1.581.180.000,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.581.180.000,00 100,00
8 Bintek Indikator Program Gizi Ke Kab/Kota 1 kegiatan Prov. Banten 27.600.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 27.600.000,00 100,00
9 Pemberian Makanan Tambahan (Nutrisi Seluler) Bagi Ibu Hamil 700 bumil Prov. Banten 8.206.884.000,00 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 8.206.884.000,00 100,00
10 Cetak Brosur Gizi Untuk Rumah Sakit 1 paket Prov. Banten 16.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.650.000,00 100,00
11 Cetak Brosur Gizi Untuk Puskesmas 1 paket Prov. Banten 22.499.500,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22.499.500,00 100,00
12 Perjalanan Dinas Dalam Rangka Bintek Program Pembinaan Gizi Masyarakat 1 kegiatan Prov. Banten 6.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.750.000,00 100,00
13 Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pemantauan Paska Pelatihan 1 kegiatan Prov. Banten 15.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.750.000,00 100,00
14 Monitoring Distribusi PMT 1 kegiatan Prov. Banten 200.000.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 100,00
15 Pengadaan Kelengkapan Posyandu di Kab/Kota 1 paket Prov. Banten 1.000.000.000,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 100,00
2 2.779.451.600,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.779.451.600,00 100,00
1 Pelatihan APN 1 kegiatan Ibu< Bayi Baru Lahir,
Balita, Anak dan Remaja
Prov. Banten 100.650.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 100.650.000,00 100,00
2 Peningkatan Pelayanan Neonatal Esensial 1 kegiatan Prov. Banten 68.288.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 68.288.000,00 100,00
3 Workshop Optimalisasi Rumah Tunggu Kelahiran 1 kegiatan Prov. Banten 237.092.100,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 237.092.100,00 100,00
1 kegiatan
4 Fasilitasi Hari Anak Nasional 1 kegiatan Prov. Banten 175.540.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 175.540.000,00 100,00
5 Evaluasi Program Kesehatan Keluarga 1 kegiatan Prov. Banten 58.036.500,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 58.036.500,00 100,00
6 Bimbingan Teknis Pelayanan Nifas dan KB Pasca Salin 1 kegiatan Prov. Banten 25.275.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 25.275.000,00 100,00
7 Pelacakan Kasus Kematian Bayi 1 kegiatan Prov. Banten 16.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.850.000,00 100,00
8 Belanja Hibah Buku 3 paket Prov. Banten 1.189.720.000,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.189.720.000,00 100,00
9 Belanja Hibah Alat-alat Kedokteran (Usila Kit) 1 paket Prov. Banten 908.000.000,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 908.000.000,00 100,00
II
3 5.262.378.850,00 1,42 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 5.262.378.850,00 100,00
1 Pelayanan Kesehatan Arus Mudik / Balik Lebaran tahun 2013 1 kegiatan Aparatur Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota, Puskesmas dan MasyarakatProv. Banten 85.890.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 85.890.000,00 100,00
2 Pelayanan Kesehatan Momen Tertentu 3 kegiatan Prov. Banten 93.125.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 93.125.000,00 100,00
3 Pelatihan Tim PONED Puskesmas DTP 18 orang Prov. Banten 208.535.000,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 208.535.000,00 100,00
4 Koordinasi Evaluasi Program Pelayanan Kesehatan Dasar 25 orang Prov. Banten 41.010.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 41.010.000,00 100,00
5 Penguatan Program Kesehatan gigi keluarga di kab/kota 30 orang Prov. Banten 47.810.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 47.810.000,00 100,00
6 Peningkatan Kemampuan PPGD Bagi Dokter ( GELS) 30 orang Prov. Banten 218.670.000,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 218.670.000,00 100,00
7 Peningkatan Kemampuan PPGD Bagi Perawat 35 orang Prov. Banten 202.310.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 202.310.000,00 100,00
8 Peningkata Kemampuan BATRA bagi petugas puskesmas kab/kota 20 orang Prov. Banten 49.615.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 49.615.000,00 100,00
9 Pertemuan Koordinasi Program Perkesmas 25 orang Prov. Banten 39.713.850,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 39.713.850,00 100,00
10 Konsultasi, Koordinasi dan Monitoring Program Pelayanan Kesehatan Dasar 1 paket Provinsi Banten dan Pusat 34.700.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 34.700.000,00 100,00
11 Monitoring dan Evaluasi Pasca Pembangunan Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar1 paket Provinsi Banten dan Pusat 41.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 41.000.000,00 100,00
LAPORAN REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT/ SATUAN KERJA
APBD PERUBAHAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
Realisasi Sisa Anggaran
Sasaran Fisik (%) Keuangan
Nama Kegiatan
Bina Gizi dan Kesehat Ibu dan Anak
Pembinaan Gizi Masyarakat
Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi
I. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
II. Evaluasi , Fasilitasi dan Bimtek Program Kesehatan Ibu dan Anak
III. Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan reproduksi ( Buku KIA dan
Stiker P4K, Kohort dan Kartu Ibu, Kohort Balita, ANC KIT)
Pembinaan Upaya Kesehatan
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Masyarakat
Page 93
Dinas Kesehatan..
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.
Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Realisasi Sisa Anggaran
Sasaran Fisik (%) Keuangan
Nama Kegiatan
12 Rehab Berat Puskesmas di Kab.Serang 3 paket Prov. Banten 3.000.000.000,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000.000,00 100,00
13 Pengawasan Rehab Berat Puskesmas di Kab.Serang 3 paket Prov. Banten 150.000.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 100,00
14 Pengadaan Ambulance Untuk Kab.Serang 3 paket Prov. Banten 1.050.000.000,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000.000,00 100,00
4 Masyarakat miskin di
Provinsi Banten, tenaga
kesehatan , alat
kedokteran RSUD se-
Prov.Banten
218.246.398.600,00 58,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218.246.398.600,00 100,00
1 Peningkatan Keahlian ACLS Bagi Dokter 20 orang Prov. Banten 134.650.000 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 134.650.000,00 100,00
2 Pelatihan ATLS Bagi Dokter 20 orang Prov. Banten 198.650.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 198.650.000,00 100,00
3 Pelatihan Penanganan Pasien di ruang ICU Rumah Sakit 3 orang Prov. Banten 162.750.000 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 162.750.000,00 100,00
4 Pelatihan Penanganan Pasien di ruang NICU Rumah Sakit 3 orang Prov. Banten 162.750.000 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 162.750.000,00 100,00
5 Pembinaan dan Pemahaman K3RS 27 orang Prov. Banten 154.650.000 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 154.650.000,00 100,00
6 Koordinasi dan Evaluasi Program Kesehatan Rujukan dan Khusus 25 orang Prov. Banten 51.490.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 51.490.000,00 100,00
7 Pertemuan Koordinasi dan Validasi Data Rumah Sakit 77 orang Prov. Banten 51.490.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 51.490.000,00 100,00
8 Bintek dan Koordinasi Pelaksanaan Program Yankes Rujukan dan Khusus ke
Kab/Kota
8 kab/kota 8 kab/kota 27.800.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 27.800.000,00 100,00
9 Konsultasi Program Rujukan dan Khusus Ke Pusat 8 orang Pusat 21.600.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 21.600.000,00 100,00
10 Bantuan Pelayanan Kesehatan ( Kunjungan Tamu VVIP & VIP ) 10 orang Prov. Banten 14.400.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 100,00
11 Pendukung Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta STQ tk Nasional di Bangka
Belitung
9 orang Luar Prov.Banten 50.751.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.751.000,00 100,00
12 Penguatan Jejaring Bank Darah Rumah Sakit 25 orang Prov. Banten 51.490.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 51.490.000,00 100,00
13 Monitoring Akreditasi, Penetapan Kelas, Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan
Kualitas Pelayanan di RSUD dan RS Swasta
8 kab/kota Prov. Banten 113.625.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 113.625.000,00 100,00
14 Pembangunan Gedung Manajerial dan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Rujukan 1 paket Prov. Banten 15.779.700.000,00 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 15.779.700.000,00 100,00
15 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kesehatan Orthopedi 1 paket Prov. Banten 21.005.900.000,00 5,67 0,00 0,00 0,00 0,00 21.005.900.000,00 100,00
16 Sarana Penunjang Sterilisasi 1 paket Prov. Banten 605.900.000,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 605.900.000,00 100,00
17 Sarana Penunjang Ruang Operasi dan Anestesi 1 paket Prov. Banten 29.005.900.000,00 7,83 0,00 0,00 0,00 0,00 29.005.900.000,00 100,00
18 Sarana Penunjang Pelayan Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah 1 paket Prov. Banten 22.005.900.000,00 5,94 0,00 0,00 0,00 0,00 22.005.900.000,00 100,00
19 Penyediaan Kendaraan Ambulance 1 paket Prov. Banten 1.105.900.000,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105.900.000,00 100,00
20 Sarana Penunjang Bedah Gigi dan Mulut 1 paket Prov. Banten 303.950.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 303.950.000,00 100,00
21 Sarana Penunjang Bedah Uu, Thorak, Abdomen, dan Anak 1 paket Prov. Banten 11.960.900.000,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 11.960.900.000,00 100,00
22 Sarana Penunjang Radiologi 1 paket Prov. Banten 40.399.362.600,00 10,91 0,00 0,00 0,00 0,00 40.399.362.600,00 100,00
23 Sarana Penunjang Pelayanan Penyakit Mata 1 paket Prov. Banten 3.005.900.000,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 3.005.900.000,00 100,00
24 Sarana Penunjang Bedah Syaraf 1 paket Prov. Banten 20.805.900.000 5,62 0,00 0,00 0,00 0,00 20.805.900.000,00 100,00
25 Sarana Penunjang Laboratorium 1 paket Prov. Banten 203.950.000 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 203.950.000,00 100,00
26 Sarana Penunjang NICU 1 paket Prov. Banten 10.005.900.000 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 10.005.900.000,00 100,00
27 Sarana Penunjang Pelayanan Psikologi 1 paket Prov. Banten 51.100.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 51.100.000,00 100,00
28 Sarana Penunjang Pelayanan Penyakit Syaraf 1 paket Prov. Banten 11.005.900.000 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 11.005.900.000,00 100,00
29 Sarana Penunjang Bedah Urologi 1 paket Prov. Banten 11.505.900.000 3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 11.505.900.000,00 100,00
30 Sarana Penunjang Patologi Anatomi 1 paket Prov. Banten 1.157.700.000 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1.157.700.000,00 100,00
31 Sarana Penunjang Pelayanan Penyakit Paru-paru 1 paket Prov. Banten 3.505.900.000 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 3.505.900.000,00 100,00
32 Penyediaan Kendaraan Operasional Roda 4 1 unit Prov. Banten 304.700.000 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 304.700.000,00 100,00
33 Penyediaan Kendaraan Operasional Roda 2 1 unit Prov. Banten 153.950.000 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 153.950.000,00 100,00
34 Sarana Penunjang Perparkiran 1 paket Prov. Banten 203.950.000 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 203.950.000,00 100,00
35 Pembangunan Lanjutan Labkesda Provinsi Banten 1 paket Prov. Banten 7.703.950.000 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 7.703.950.000,00 100,00
36 Sosialisasi/Simulasi SOP di RS Provinsi 1 paket Prov. Banten 50.040.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.040.000,00 100,00
37 Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Penyelenggaraan Jamkesda dan BPJS di RS
Rujukan ( 2 gelombang )
1 paket Prov. Banten 108.340.000 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 108.340.000,00 100,00
38 Simulasi Alur dan Pelayanan Pasien di RS Rujukan (3kl) 1 paket Prov. Banten 78.710.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 78.710.000,00
39 Evaluasi Pelayanan RS Rujukan ( 2kl x 5 angkatan) 1 paket Prov. Banten 71.740.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 71.740.000,00
40 Linen DUK Operasi 1 paket Prov. Banten 21.100.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 21.100.000,00
41 Rapat Pokja Persiapan Operasional RS Rujukan ( 6 pokja x 2 kl) 1 paket Prov. Banten 68.300.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 68.300.000,00
42 Rapat Gabungan Koordinasi dan Evaluasi SKPD Terkait Persiapan Operasional
RS Rujukan
1 paket Prov. Banten 33.340.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 33.340.000,00
43 Pemasangan Timbal Ruang MRI dan CT Scan 1 paket Prov. Banten 755.900.000 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 755.900.000,00
44 Pembuatan kartu ID 1 paket Prov. Banten 18.600.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 18.600.000,00
45 Studi Banding Persiapan Pola Tarif RS Provinsi Banten 1 paket Prov. Banten 154.920.000 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 154.920.000,00
Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda
Page 94
Dinas Kesehatan..
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.
Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Realisasi Sisa Anggaran
Sasaran Fisik (%) Keuangan
Nama Kegiatan
46 Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan dan Bintek Pelaksanaan BPJS Bagi
Perawat di RS Provinsi Banten
200 orang Prov. Banten 174.060.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 174.060.000,00
47 Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan dan Bintek Pelaksanaan BPJS Bagi Bidan
dan Tenaga Lainnya di RS Provinsi Banten
80 orang Prov. Banten 80.380.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 80.380.000,00
48 Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan dan Bintek Pelaksanaan BPJS Bagi
dokter, dokter gigi dan Tenaga Lainnya di RS Provinsi Banten
50 orang Prov. Banten 90.340.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 90.340.000,00
49 Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan dan Bintek Pelaksanaan BPJS Bagi
dokter Spesialis dan Tenaga Lainnya di RS Provinsi Banten
50 orang Prov. Banten 83.240.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 83.240.000,00
50 Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan di RS Provinsi (3kl) 3 kl Prov. Banten 21.980.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 21.980.000,00
51 Pengadaan Over Bed Table Kelas II RS Provinsi Banten 1 paket Prov. Banten 175.000.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00
52 Pengadaan Over Bed Table Kelas III RS Provinsi Banten 1 paket Prov. Banten 175.000.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00
53 Pengadaan Over Bed Table Kelas I RS Provinsi Banten 1 paket Prov. Banten 175.000.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00
54 Operasional Penanggulangan Bencana/Situasi Darurat 1 paket Prov. Banten 14.400.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00
55 Sarana Penunjang Rawat Inap (Perlak dan Selimut) 1 paket Prov. Banten 60.000.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00
56 Sarana Penunjang Loundry 1 paket Prov. Banten 170.000.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000.000,00
5 1.195.000.000,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.195.000.000,00 100,00
1 Evaluasi dan koordinasi kegiatan pelaksanaan jamkesda dan jamkesmas 6 kali Masyarakat miskin di
provinsi banten
Prov. Banten 59.070.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 59.070.000,00 100,00
2 Bakti Sosial Operasi Katarak Bagi Keluarga Miskin 200 gakin Prov. Banten 404.550.000 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 404.550.000,00 100,00
3 Bakti Sosial Operasi Bibir Sumbing Bagi Keluarga Miskin 35 gakin Prov. Banten 179.550.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 179.550.000,00 100,00
4 Bakti Sosial Khitanan Masal Bagi Keluarga Miskin 500 gakin Prov. Banten 185.300.000 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 185.300.000,00 100,00
5 Bakti Sosial Pengobatan Bagi Keluarga Miskin 80 kecamatan Prov. Banten 245.990.000 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 245.990.000,00 100,00
6 Monitoring dan Evaluasi Operasi Bibir Sumbing dan Katarak 4 rumah sakit Prov. Banten 8.500.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500.000,00 100,00
7 Persiapan dan Koordinasi Penyelenggaraan Bakti Sosial Bagi Gakin 3 kali Prov. Banten 38.300.000 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 38.300.000,00 100,00
8 Pendampingan Rujukan Penderita Jantung Bawaan 3 orang Korea 73.740.000 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 73.740.000,00 100,00
6 7.011.450.000,00 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.011.450.000,00 100,00
1 Pertemuan dan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program Promosi Tingkat
Provinsi Banten
30 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
2 Pertemuan Evaluasi Program Promkes dengan Kab/Kota 30 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
3 Pertemuan POKJANAL Desa Siaga Tingkat Provinsi Banten 30 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
4 Lomba Balita Indonesia Tingkat Provinsi Banten Tahun 2013 16 bayi/balita Prov. Banten 125.000.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 100,00
5 Pembinaan dan Monitoring Program Desa Siaga 1 dokumen Prov. Banten 30.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 100,00
6 Rakor Pelaksanaan Program UKS Tingkat Provinsi 30 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
7 Pembinaan dan Monitoring Program UKS Ke-Kab/Kota 1 dokumen Prov. Banten 20.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100,00
8 Pertemuan Forum Koordinasi Poskestren Tingkat Provinsi Banten 30 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
9 Jambore Kader Posyandu 100 orang Prov. Banten 150.000.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 100,00
10 Pengadaan UKBM KIT 40 paket Prov. Banten 400.000.000,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 100,00
11 Penyebarluasan Informasi Kesehatan Melalui Media Cetak dan Elektronik 1 paket Prov. Banten 3.027.500.000,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 3.027.500.000,00 100,00
12 Hari Kesehatan Nasional 1 kegiatan Prov. Banten 199.500.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 199.500.000,00 100,00
13 Pengembangan Media Informasi Kesehatan 1 paket Prov. Banten 2.236.200.000,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2.236.200.000,00 100,00
14 Hari Kesehatan Sedunia 1 kegiatan Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
15 Pameran Kesehatan 1 kegiatan Prov. Banten 100.000.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100,00
16 Launching RS Rujukan Provinsi Banten 1 kegiatan Prov. Banten 333.250.000,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 333.250.000,00 100,00
17 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat RS Rujukan
Provinsi Banten
1 paket Prov. Banten 20.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100,00
18 Peningkatan PHBS/Penurunan AKI dan AKB Melalui Kemitraan dengan Media 1 kegiatan Prov. Banten 70.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000.000,00 100,00
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat
Aparatur kab/kota, kader
posyandu dan
masyarakat
Page 95
Dinas Kesehatan..
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.
Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Realisasi Sisa Anggaran
Sasaran Fisik (%) Keuangan
Nama Kegiatan
7 4.024.077.400,00 1,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.024.077.400,00 100,00
1 paket
1 Prov.Banten 66.150.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 66.150.000,00 100,00
2 Prov.Banten dan Pusat 87.250.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 87.250.000,00 100,00
3 Prov.Banten 3.834.677.400,00 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 3.834.677.400,00 100,00
4 Luar Prov.Banten 36.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000.000,00 100,00
III
8 2.127.750.000,00 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.127.750.000,00 100,00
I Pengendalian dan Evaluasi Program HIV/AIDS
1 Seminar Hari AIDS Sedunia 1 dokumen Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
2 Pelatihan VCT 1 dokumen Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
3 Pelatihan Infeksi Nosokomial Bagi tenaga Kesehatan di RS Rujukan 1 dokumen Prov.Banten 150.000.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 100,00
4 Lomba Insan Peduli AIDS 1 dokumen Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
5 Penyuluhan HIV AIS di Populasi Beresiko 1 dokumen Prov.Banten 30.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 100,00
6 Pengadaan Alat Lab Penunjang Program HIV AIDS 1 dokumen Prov.Banten 98.950.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 98.950.000,00 100,00
7 Pengadaan bahan KIE Program P2ML 1 dokumen Prov.Banten 58.950.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 58.950.000,00 100,00
8 Pengadaan Sarana Penunjang Pelayanan HIV AIDS 1 dokumen Prov.Banten 1.105.900.000,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.105.900.000,00 100,00
9 Set Up Klinik VCT RS Rujukan 1 dokumen Prov.Banten 31.100.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 31.100.000,00 100,00
10 Monitoring Bimtek Program HIV AIDS Ke Kab/kota 1 dokumen Prov.Banten 18.800.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 18.800.000,00 100,00
11 Konsultasi Ke Luar Daerah Program HIV AIDS 1 dokumen Pusat 10.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400.000,00 100,00
II Pengendalian dan Evaluasi Program TBC
12 Pelatihan Mikroskopis Program TB 1 dokumen Prov.Banten 68.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 68.000.000,00 100,00
13 Lomba DOTS Award 1 dokumen Prov.Banten 58.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 58.000.000,00 100,00
14 Memperingati Hari TB Sedunia 1 dokumen Prov.Banten 40.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 100,00
15 Bimtek Monitoring dan Evaluasi Program TB 1 dokumen Prov.Banten 20.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100,00
III Pengendalian dan Evaluasi Program ISPA
16 Pertemuan Evaluasi Program ISPA 1 dokumen Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
17 Bimtek Sentinel ISPA Kab/kota 1 dokumen Prov.Banten 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 100,00
18 Konsultasi Ke Pusat Program ISPA 1 dokumen Pusat 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
IV Pengendalian dan Evaluasi Program Diare
19 Pertemuan Evaluasi Program Diare 1 dokumen Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00
20 Konsultasi Ke Pusat Program Diare 1 dokumen Pusat 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
V Pengendalian dan Evaluasi Program Kusta
21 Peningkatan Penemuan Penderita Kusta 1 dokumen Prov.Banten 45.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00
22 Lomba POD Award 1 dokumen Prov.Banten 42.650.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 42.650.000,00
23 Bimtek Program Kusta se Kab/Kota Dalam Daerah 1 dokumen Prov.Banten 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
24 Konsultasi Ke Pusat Program Kusta 1 dokumen Pusat 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
25 Pemusnahan Karantina Penyebab Penyakit Menular RS Rujukan Prov.Banten 1 dokumen Prov.Banten 25.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00
9 314.850.000,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.850.000,00 100,00
I 4 dokumen
1 1 dokumen Prov.Banten 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
2 1 dokumen Prov.Banten 49.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.850.000,00 100,00
3 1 dokumen Prov.Banten 105.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00 100,00
4 1 dokumen Jakarta 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 100,00
II 3 dokumen
5 1 dokumen Jakarta 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 100,00
6 1 dokumen Dinkes
Prov.Banten
20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100,00
7 1 dokumen Prov.Banten 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 100,00
Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSU Rujukan Provinsi Banten (Dana DAK) Masyarakat Provinsi
Banten
Tersedianya Alat Kesehatan RSU Rujukan Provinsi Banten
Rapat Konsolidasi Perencanaan Program dan Anggaran DAK Bidang Kesehatan
Pengelolaan Kegiatan
Alat Kesehatan Bagi Rumah Sakit Provinsi Banten
Survey Harga
Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan
PengendalianPenyakit Menular Langsung
Penderita ISPA, Kusta,
TB, Diare, HIV AIDS
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Pengendalian Dan Evaluasi Program Malaria
Rapat Koordinasi Pengelola Program Malaria dan DBD Tingkat Provinsi (8 kab/kota) Aparatur, Puskesmas,
Dinkes Kab/Kota dan
MasyarakatPenentuan Status Pengendalian Malaria
Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang P2B2
Konsultasi Ke Pusat
Pengendalian Dan Evaluasi Program BDB
Launcing Hari Jumat Bersih
Konsultasi dab Koordinasi Program DBD ke Pusat dan Luar Daerah
Supervisi ke Daerah Endemis DBD dan Malaria
Page 96
Dinas Kesehatan..
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.
Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Realisasi Sisa Anggaran
Sasaran Fisik (%) Keuangan
Nama Kegiatan
10 1.186.850.000,00 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.186.850.000,00 100,00
1 Skrining Deteksi Dini PTM pada Pegawai SKPD Provinsi Banten 1 kegiatan Aparatur, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota dan MasyarakatProv.Banten 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 100,00
2 Pelatihan Tatalaksana Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Secara Komprehensif1 kegiatan Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
3 Pelatihan Tatalaksana Penjaringan, Deteksi Dini, Pencegahan dan Penanggulangan Ca.cervik, Kanker Payudara dan PAP's Smear1 kegiatan Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
4 Penyediaan Alat Pemeriksa Penyakit Ca.Servik 1 kegiatan Prov.Banten 1.006.850.000,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006.850.000,00 100,00
5 Koordinasi Pengelola Program PTM Tingkat Provinsi (8kab/kota) 1 kegiatan Prov.Banten 65.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000.000,00 100,00
11 1.782.750.000,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.782.750.000,00 100,00
1 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Surveilans PD3I 26 orang Prov. Banten 40.656.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 40.656.000,00 100,00
2 Monitoring Bintek Pelaksanaan EWARS (Early Warning Allert Respon System) 1 Paket Prov. Banten 14.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.100.000,00 100,00
3 Penyelidikan Epidemiologi KLB Penyakit Menular 30 kasus Prov. Banten 45.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00 100,00
4 Pengadaaan Sarana Penanggulangaan Bencana 1 Paket Prov. Banten 1.008.162.000,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008.162.000,00 100,00
5 On The Job Traning Pelaksanaan Surveilans di Kabupaten dan Puskesmas 1 dokumen Prov. Banten 14.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.100.000,00 100,00
6 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana/KLB/Situasi Darurat 20 orang Prov. Banten 27.348.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 27.348.000,00 100,00
7 Pelatihan Tatalaksana Kasus KLB PD3I 26 orang Prov. Banten 111.532.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 111.532.000,00 100,00
8 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Surveilans Haji 20 orang Prov. Banten 40.656.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 40.656.000,00 100,00
9 Rekruitmen TKHI 20 orang Prov. Banten 25.070.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 25.070.000,00 100,00
10 Peningkatan Kemampuan dan Pembekalan TKHI 57 orang Prov. Banten 94.211.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 94.211.000,00 100,00
11 Bintek Program Imunisasi ( Pelaksanaan Imunisasi rutin, Bias, Sweeping, UCI,
danPelaksanaan ORI)
1 dokumen Prov. Banten 22.800.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22.800.000,00 100,00
12 Konsultasi Ke Pusat Program Surveilans dan Imunisasi 1 dokumen Jakarta 15.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.300.000,00 100,00
13 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Imunisasi 20 orang Prov. Banten 40.656.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 40.656.000,00 100,00
14 Pelatihan Program Imunisasi bagi RS 25 orang Prov. Banten 108.309.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 108.309.000,00 100,00
15 Tersedianya Haji KIT 1 Paket Prov. Banten 124.050.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 124.050.000,00 100,00
16 Pengadaan Perawatan dan Suku Cadang Cold Chain 1 Paket Prov. Banten 50.800.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.800.000,00 100,00
12 Prov. Banten 2.813.255.000,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.813.255.000,00 100,00
1 Pertemuan Koordinasi Program PL 1 kegiatan Aparatur, Puskesmas, Dinas Kesehatan Kab/Kota dan MasyarakatProv. Banten 56.180.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 56.180.000,00 100,00
2 Rapat Sosialisasi Hasil Pemeriksaan Air 1 kegiatan Prov. Banten 18.195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.195.000,00 100,00
3 Pemeriksaan Sampel Air Minum 1 kegiatan Prov. Banten 11.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.700.000,00 100,00
4 Sosialisasi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Provinsi 1 kegiatan Prov. Banten 18.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.450.000,00 100,00
5 Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Sakit Umum Provinsi 1 kegiatan Prov. Banten 18.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.475.000,00 100,00
6 Pemeriksaan Bakteriologis (air) 1 kegiatan Luar Prov.Banten 21.800.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 21.800.000,00 100,00
7 Monev dan Bintek Kab/Kota 1 kegiatan Prov. Banten 17.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.550.000,00 100,00
8 Koordinasi Ke Pusat 1 kegiatan Jakarta 14.450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.450.000,00 100,00
9 Perawatan IPAL Rumah Sakit Umum Provinsi 1 kegiatan Prov. Banten 60.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 100,00
10 Pembuatan Dokumen UPL/UKL Labkesda Provinsi 1 kegiatan Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
11 Pengadaan IPAL Labkesda Provinsi 1 kegiatan Prov. Banten 496.800.000,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 496.800.000,00 100,00
12 Bantuan Hibah Barang/Jasa Kepada Masyarakat Banten 15 unit Prov. Banten 1.485.350.000,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.485.350.000,00 100,00
13 Verifikasi Lokasi Penerima Bantuan Hibah Pengadaan MCK dan SAB Percontohan di Masyarakat1 kegiatan Prov. Banten 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 100,00
14 Monitoring dan Evaluasi Pra dan Pasca Pembangunan MCK dan SAB Percontohan di Masyarakat1 kegiatan Prov. Banten 27.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000.000,00 100,00
15 Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan MCK dan SAB 1 paket Prov. Banten 35.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 100,00
16 Pembuatan Detail Ennginering desain (DED) SAB dan MCK 2014 1 paket Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
17 Rapat Koordinasi Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat 1 kegiatan Prov. Banten 23.780.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 23.780.000,00 100,00
18 Pendampingan Penilaian Kab/Kota Sehat 1 kegiatan Prov. Banten 30.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 100,00
19 Pembinaan Kab/Kota Sehat Kota Tangerang 1 kegiatan Prov. Banten 22.730.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22.730.000,00 100,00
20 Pembinaan Kab/Kota Sehat Kab. Tangerang 1 kegiatan Prov. Banten 22.630.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22.630.000,00 100,00
21 Pembinaan Kab/Kota Sehat Kota Tangerang Selatan 1 kegiatan Prov. Banten 22.630.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22.630.000,00 100,00
22 Pertemuan Koordinasi Program Makanan Minuman 1 kegiatan Prov. Banten 58.160.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 58.160.000,00 100,00
23 Pengawasan Makanan Menjelang Hari raya 1 kegiatan Prov. Banten 17.550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.550.000,00 100,00
24 Monev dan Bintek Makmin Kab/Kota 1 kegiatan Prov. Banten 11.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.700.000,00 100,00
Peningkatan Upaya Penanggulangan Penyakit Tidak Menular ( PPTM )
Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Cakupan Imunisasi Masyarakat, Dinkes
Kab/Kota, Puskesmas
Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan
Pembinaan Program Penyehatan Lingkungan
Peningkatan Akses Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih Berkualitas
dan Jamban Sehat
Pembinaan Kab/Kota Sehat
Peningkatan Program Pengawasan Makanan Minuman
Page 97
Dinas Kesehatan..
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.
Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Realisasi Sisa Anggaran
Sasaran Fisik (%) Keuangan
Nama Kegiatan
25 Sosialisasi Hasil Pemeriksaan Makanan di Kab/Kota 1 kegiatan Prov. Banten 74.400.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 74.400.000,00 100,00
26 Pemeriksaan Makanan di Lokasi Pasar Tradisional 1 kegiatan Prov. Banten 26.325.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 26.325.000,00 100,00
27 Pemeriksaan Makanan Jajanan Anak Sekolah 1 kegiatan Prov. Banten 26.325.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 26.325.000,00 100,00
28 Pemeriksaan Bakteriologis (keracunan makanan) 1 kegiatan Luar Prov.Banten 23.600.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 23.600.000,00 100,00
29 Kesiapsiagaan Keracunan Makanan 1 kegiatan Prov. Banten 20.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100,00
30 Pengadaan Reagent Food Security 1 paket Prov. Banten 34.475.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 34.475.000,00 100,00
IV
13 Masyarakat Provinsi BantenProv. Banten 23.015.486.650,00 6,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.015.486.650,00 100,00
1 Pengadaan Obat Essensial Buffer Stock termasuk obat KB, obat program 1 paket Prov. Banten 3.010.271.650,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 3.010.271.650,00 100,00
2 Pengadaan Perbekalan Kesehatan Habis Pakai 1 paket Prov. Banten 2.005.900.000,00 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2.005.900.000,00 100,00
3 Persediaan Bahan Habis Pakai dan Perbekalan Kesehatan RS Rujukan Provinsi 1 paket Prov. Banten 5.005.900.000,00 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 5.005.900.000,00 100,00
4 Pengadaan Obat-obatan RS Rujukan Provinsi 1 paket Prov. Banten 12.005.900.000,00 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 12.005.900.000,00 100,00
5 Sarana Pendukung Farmasi RS Rujukan Provinsi 1 paket Prov. Banten 504.700.000,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 504.700.000,00 100,00
6 Repacking Obat 1 paket Prov. Banten 200.000.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 100,00
7 Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Obat Kabupaten/Kota 1 kegiatan Prov. Banten 52.027.500,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 52.027.500,00 100,00
8 Pelatihan Tenaga Kefarmasian di RS Rujukan Provinsi 1 kegiatan Prov. Banten 54.665.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 54.665.000,00 100,00
9 Pembekalan Tenaga Kefarmasian Tentang Pharmaceutical Care RS atau Komunitas ( Komunitas Dan Apotek )1 kegiatan Prov. Banten 52.877.500,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 52.877.500,00 100,00
10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Kefarmasian 1 kegiatan Prov. Banten 36.060.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 36.060.000,00 100,00
11 Evaluasi Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas 1 kegiatan Prov. Banten 32.730.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 32.730.000,00 100,00
12 Evaluasi Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit 1 kegiatan Prov. Banten 32.705.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 32.705.000,00 100,00
13 Bimtek Sarana Prodis Alat Kesehatan dan Pabrik Besar Farmasi 1 paket Prov. Banten 8.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.700.000,00 100,00
14 Monitoring dan Evaluasi Sarana Distribusi dan Produksi Alkes dan PKRT 1 paket Prov. Banten 13.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.050.000,00 100,00
V
14 2.262.784.500,00 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.262.784.500,00 100,00
1 Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tk.Provinsi Banten 32 orang Tenaga Kesehatan dan Institusi Pendidikan Kesehatan8 kab/kota 366.838.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.838.000,00 100,00
2 Pembinaan Institusi Pendidikan Kesehatan 15 institusi Kab.Lebak, Kt.Serang, Kt.Cilegon, Kab/Kt.Tangerang dan Kt.Tangsel31.679.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.679.000,00 100,00
3 Penyediaan Sarana Pendukung Untuk Pelatihan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Provinsi Banten1 rumah sakit Kemenkes RI Jakarta 688.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688.800.000,00 100,00
4 Rapat Koordinasi IDI dan PDGI 2 organisasi profesi Kemenkes RI Jakarta 78.002.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.002.000,00 100,00
5 Pembinaan Program Intersip Dokter di Banten 14 wahana internsip (7 rs & 7 Pkm) Kab.Lebak, Kt.Serang, Kt.Cilegon, Kab/Kt.Tangerang dan Kt.Tangsel198.414.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198.414.000,00 100,00
6 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Organisasi Profesi Kesehatan 5 organisasi profesi Kt.Cilegon 558.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558.800.000,00 100,00
7 Pertemuan Koordinasi MTKP 13 organisasi profesi Kab.Serang 71.459.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.459.500,00 100,00
8 FS FK Untirta 1 fakultas 12 wahana internsip ( ka.Lebak, Kab.Pandeglang, Kt.Cilegon, Kt.Tangsel)100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100,00
9 Pertemuan Penyusunan Dokumen Deskripsi SDMK 1 kegiatan Jakarta 91.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.120.000,00 100,00
10 Pertemuan Evaluasi Penyusunan Dokumen Deskripsi SDMK 1 kegiatan Kab/Kota 77.672.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.672.000,00 100,00
15 2.154.720.000,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.154.720.000,00 100,00
1 Rapat Koordinasi SIKDA di Provinsi Banten 1 kegiatan Aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan PuskesmasProv. Banten 36.459.950,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 36.459.950,00 100,00
2 TOT SIKDA Tingkat Provinsi Banten 1 kegiatan Prov. Banten 66.020.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 66.020.000,00 100,00
3 Pemantapan Implementasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Angaktan 1 1 kegiatan Prov. Banten 86.700.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 86.700.000,00 100,00
4 Pemantapan Implementasi Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Angaktan 2 1 kegiatan Prov. Banten 74.460.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 74.460.000,00 100,00
5 Penyediaan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) 1 paket Prov. Banten 1.305.900.000,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305.900.000,00 100,00
6 On Site Sistm Informasi Rumah Sakit (SIRS) 1 kegiatan Prov. Banten 20.990.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.990.000,00 100,00
7 Honorarium Tim Pengelola Website 1 kegiatan Prov. Banten 28.800.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 28.800.000,00 100,00
8 Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 1 kegiatan Prov. Banten dan Pusat 88.150.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 88.150.000,00 100,00
9 Pertemuan Perencanaan Penyelenggaraan Program Kesehatan Olah Raga dan
Perkotaan
1 kegiatan Prov. Banten 37.174.050,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 37.174.050,00 100,00
10 Pertemuan Perencanaan Penyelenggaran Program Kesehatan Jiwa 1 kegiatan Prov. Banten 37.173.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 37.173.000,00 100,00
11 Koordinasi Dalam Rangka Pembangunan Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat 1 kegiatan Prov. Banten 37.173.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 37.173.000,00 100,00
Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
Program Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai
Standar Pelayanan
Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan Upaya Kesehatan
Peningkatan SIKDA Provinsi Banten
Peningkatan Pelayanan Program Kesehatan Jiwa
Page 98
Dinas Kesehatan..
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.
Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Realisasi Sisa Anggaran
Sasaran Fisik (%) Keuangan
Nama Kegiatan
12 Kajian Pelayanan Kesehatan Jiwa Di BKJM 1 paket Prov. Banten 149.275.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 149.275.000,00 100,00
13 Evaluasi dan Koordinasi Program Kesehatan Kerja 1 kegiatan Prov. Banten 37.170.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 37.170.000,00 100,00
14 Kajian Kesiapan Pelayanan Kesehatan Di Era BPJS 1 paket Prov. Banten 149.275.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 149.275.000,00 100,00
16 Prov. Banten 230.000.000,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.000.000,00 100,00
1 Pembinaan Berkala Verifikator 1 kegiatan Prov. Banten 50.788.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.788.000,00 100,00
2 Konsultasi Pembiayaan Kesehatan Ke Pusat 1 kegiatan Pusat 13.400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.400.000,00 100,00
3 Pertemuan Koordinasi Pembiayaan Kesehatan/BPJS di Provinsi Banten 1 kegiatan Prov. Banten 63.470.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 63.470.000,00 100,00
4 Evaluasi Pembiayaan Kesehatan di RS Provinsi Banten 1 kegiatan Prov. Banten 18.092.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.092.000,00 100,00
5 Advokasi dan Pembinaan Program Pembiayaan Kesehatan Dalam Rangka
Persiapan BPJS
1 pertemuan Prov. Banten 84.250.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 84.250.000,00 100,00
VI
17 10.000.000.000,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00 100,00
1 Operasional Pelayanan Pada Masyarakat Non Kuota/Transisi di Rumah Sakit
Rujukan Prov.Banten
1 paket Prov. Banten 10.000.000.000,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000.000,00 100,00
18 245.000.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.000.000,00 100,00
1 Peningkatan Kemampuan Penggunaan Audiometri Bagi Tenaga Paramedis 35 orang Masyarakat pekerja
formal dan informal di
Provinsi Banten
Prov. Banten 75.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 100,00
2 Peningkatan Kemampuan Penggunaan Alat Pelindung Diri Bagi Tenaga Para
Medis
20 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
3 Penyusunan Profile Kesehatan Kerja Banten 1 paket Prov. Banten 20.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100,00
4 Konsultasi, Koordinasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Kesehatan Kerja 73 perjalanan Jakarta, Prov.Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
5 Peningkatan Kemampuan Pelaksanaan Program HIRA ( Hazard Identification Risk
Assesment ) dan Mapping Healt Risk
20 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
19 830.000.000,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830.000.000,00 100,00
1 Sosialisasi BKKM dengan pihak asuransi dan perusahaan 40 orang Masyarakat pekerja
formal dan informal di
Provinsi Banten
Prov. Banten 80.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 100,00
2 Pelatihan Medical Check-Up Bagi tenaga Medis dan Paramedis BKKM 25 orang Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
3 Pelatihan Diagnosa Penyakit Akibat Kerja Bagi Dokter Di Puskesmas dan Klinik Perusahaan40 orang Prov. Banten 80.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 100,00
4 Konsultasi dan Koordinasi 58 kali Prov. Banten 19.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 100,00
5 Perbekalan Obat-obatan 1 paket BKTK 505.000.000,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 505.000.000,00 100,00
6 Penyelenggaraan Pelayanan BKKM 12 bulan BKTK 96.000.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000.000,00 100,00
VII
20 Prov. Banten 17.870.388.500,00 4,82 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.870.388.500,00 100,00
1 1 kegiatan Prov. Banten 66.218.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 66.218.000,00 100,00
2 1 kegiatan Prov. Banten 76.514.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 76.514.000,00 100,00
3 1 kegiatan Prov. Banten 76.114.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 76.114.000,00 100,00
4 1 kegiatan Prov. Banten 53.050.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 53.050.000,00 100,00
5 1 kegiatan Jakarta 78.217.500,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 78.217.500,00 100,00
6 12 kali Prov. Banten 22.670.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 22.670.000,00 100,00
7 12 kali Prov. Banten 19.370.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 19.370.000,00 100,00
8 1 kegiatan Prov. Banten 75.695.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 75.695.000,00 100,00
9 1 tahun ( 8 kab/kota) Prov. Banten 32.550.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 32.550.000,00 100,00
Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Aparatur Petugas
Kesehatan (
Puskesmas, RS dan
Dinas Kesehatan
Kab/Kota)
Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Upaya Kesehatan di RS Rujukan dan Labkesda Provinsi Masyarakat
Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan Dan Surveilance Kesehatan kerja
Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat
dilingkungan Kerja
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Aparatur Dinkes
Provinsi, Dinkes
Kab/Kota dan RSU se
BantenBintek Aparatur Sistem Pertanggungjawaban Keuangan APBD
Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Perpajakan
Pertemuan Peningkatan Kualitas Petugas Dalam Penyusunan Laporan Keuangan dan
Aset DaerahPeningkatan Pemahaman SIMDA KEUANGAN
Peningkatan Pemahaman Manajemen Keuangan Rumah Sakit
Rapat Koordinasi tindak Lanjut LHP
Rapat Evaluasi Laporan Keuangan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pemahaman Pengadaan Barang/Jasa
Koordinasi Dalam Daerah
Peningkatan Pelayanan Program Kesehatan Kerja
Page 99
Dinas Kesehatan..
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.
Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Realisasi Sisa Anggaran
Sasaran Fisik (%) Keuangan
Nama Kegiatan
10 1 tahun ( jabar, DKI, dan Luar
Provinsi)
Prov. Banten 136.200.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 136.200.000,00 100,00
11 8 bulan 8 kab/kota 1.296.000.000,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.296.000.000,00 100,00
12 5 paket Prov. Banten 245.000.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 245.000.000,00 100,00
13 1 kegiatan Prov. Banten 84.145.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 84.145.000,00 100,00
14 1 kegiatan Prov. Banten 41.160.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 41.160.000,00 100,00
15 1 kegiatan Prov. Banten 41.085.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 41.085.000,00 100,00
16 1 kegiatan Prov. Banten 50.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 100,00
17 1 tahun Prov. Banten 13.892.400.000,00 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 13.892.400.000,00 100,00
18 1 tahun Prov. Banten 1.584.000.000,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.584.000.000,00 100,00
21 602.000.000,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 602.000.000,00 100,00
1 Workshop Penyusunan Laporan Kegiatan Bulanan & Triwulanan, Penyusunan
Rencana Kegiatan dan Anggaran
1 Kegiatan Serang 72.615.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 72.615.000,00 100,00
2 Kerjasama Pembangunan Bidang Kesehatan antar Provinsi Anggota MPU 1 paket Lampung, DKI,
Jabar, Jatim,
DIY, Bali, NTB,
NTT
35.400.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 35.400.000,00 100,00
3 Penyusunan Perencanaan Program dan Penganggaran Dinkes Tahun 2014 1 kegiatan 84.253.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 84.253.000,00 100,00
4 Penyusunan Kebijakan dan Penganggaran APBD P tahun 2013 1 dokumen APBD P 2012 72.465.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 72.465.000,00 100,00
5 Koordinasi Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dalam Provinsi
Banten
1 paket 26.500.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 26.500.000,00 100,00
6 Koordinasi Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Luar Provinsi Banten 1 Kegiatan 43.050.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 43.050.000,00 100,00
7 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Dinkes Tahun 2013 12 bulan, 4 triwulan Dinkes 19.510.200,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 19.510.200,00 100,00
8 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013
1 kegiatan ( 1 dokumen ) Serang 79.726.800,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 79.726.800,00 100,00
9 Penyusunan Renja, RKT Dinas Kesehatan Provinsi Banten 1 kegiatan Serang 76.905.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 76.905.000,00 100,00
10 Monitoring Verifikasi dan Realisasi Kegiatan Yang Memperoleh Dana Hibah 1 paket Serang 19.500.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 19.500.000,00 100,00
11 Sinkronisasi Kegiatan APBD dan APBN Tahun 2014 1 kegiatan Serang 72.075.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 72.075.000,00 100,00
VIII
22 12 Bulan Prov. Banten 13.390.866.000,00 3,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.390.866.000,00 100,00
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinkes Prov.Banten 12 bulan Prov. Banten 997.565.000,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 997.565.000,00 100,00
2 PengadaanSarana dan Prasarana Aparatur RS Provinsi Banten 12 bulan Prov. Banten 4.719.601.000,00 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 4.719.601.000,00 100,00
3 12 bulan 7.650.000.000,00 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 7.650.000.000,00 100,00
4 12 bulan 23.700.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 23.700.000,00 100,00
23 12 Bulan Prov. Banten 2.813.357.000,00 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.813.357.000,00 100,00
1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinkes Provinsi Banten Prov. Banten 1.246.457.000,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.246.457.000,00 100,00
2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS Rujukan 1.566.900.000,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.566.900.000,00 100,00
24 12 Bulan Prov. Banten 14.299.265.400,00 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.299.265.400,00 100,00
1 6 paket Prov. Banten 570.838.400,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 570.838.400,00 100,00
2 12 bulan Prov. Banten 3.535.727.000,00 0,95 0,00 0,00 0,00 0,00 3.535.727.000,00 100,00
3 1 kegiatan Prov. Banten 290.750.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 290.750.000,00 100,00
4 3 bulan Prov. Banten 1.800.950.000,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.950.000,00 100,00
5 1 kegiatan Prov. Banten 7.811.000.000,00 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 7.811.000.000,00 100,00
6 1 kegiatan 175.000.000,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000.000,00 100,00
7 1 kegiatan 75.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 100,00
8 1 kegiatan 40.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 100,00
Konsultasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah dan Dalam Rangka Mendukung
Penyelesaian Tindak Lanjut LHP
Pendampingan Tenaga Teknis / Medis pada Unit Tertentu pada RS Rujukan
Pendampingan RS Rujukan
Sosialisasi Pola Insentif Rumah Sakit
Rapat Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Rumah Sakit
Rapat Koordinasi Pengelolaan Pajak Retribusi Rumah Sakit
Kursus/Pelatihan/Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
Tunjangan/Insentif Karyawan PNS/Non PNS Rumah Sakit
Honorarium Petugas Administrasi
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Stakeholders Kesehatan
dan Aparatur Kesehatan
Banten
Banten
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor aparatur dinkes
Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinkes Provinsi Banten
Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Instalasi Farmasi Dinkes Provinsi
Banten
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor aparatur dinkes
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran Meningkatnya
Aparatur Administrasi
PerkantoranPenyediaan Bahan Pakai Habis Dinkes Provinsi Banten
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Dinkes Prov.Banten
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Di Dalam dan Luar Daerah Dinkes Prov.Banten
Penyediaan Bahan Pakai Habis RS Rujukan
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran RS Rujukan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Di Dalam dan Luar Daerah RS Rujukan
Rapat Pokja Persiapan Operasional RS Rujukan
Rapat Evaluasi Akhir Persiapan Operasional RS Rujukan
Page 100
Dinas Kesehatan..
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.
Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Realisasi Sisa Anggaran
Sasaran Fisik (%) Keuangan
Nama Kegiatan
25 Prov. Banten 1.292.699.000,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.292.699.000,00 100,00
1 Pembinaan/Capacity Building 1 Tahun Prov. Banten 252.352.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 252.352.000,00 100,00
2 Sosialisasi Pelayanan Prima, Santun dan Berkualitas 1 kegiatan Prov. Banten 247.648.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 247.648.000,00 100,00
3 Sosialisasi dan Koordinasi Rekuitment dr.Umum dan dr.gigi 1 kegiatan Prov. Banten 129.742.000,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 129.742.000,00 100,00
4 Pembinaan dan Pembagian Tugas dr.Spesialis 1 kegiatan Prov. Banten 45.451.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 45.451.000,00 100,00
5 Pembinaan dan Pembagian Tugas dr.Umum dan dr.Gigi 1 kegiatan Prov. Banten 45.451.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 45.451.000,00 100,00
6 Pembinaan dan Pembagian Tugas Perawat 1 kegiatan Prov. Banten 96.353.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 96.353.000,00 100,00
7 Pembinaan dan Pembagian Tugas Bidan 1 kegiatan Prov. Banten 45.451.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 45.451.000,00 100,00
8 Pembinaan dan Pembagian Tugas Tenaga Umum RS Provinsi 1 kegiatan Prov. Banten 45.451.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 45.451.000,00 100,00
9 Penguatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin di RS Provinsi
Banten Persiapan Pelaksanaan BPJS di RS Provinsi Banten
1 kegiatan Prov. Banten 300.000.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000.000,00 100,00
10 Honor Pegawai Tidak Tetap Dinkes Provinsi Banten 2 bulan Prov. Banten 84.800.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 84.800.000,00 100,00
26 12 Bulan Prov. Banten 3.427.558.000,00 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.427.558.000,00 100,00
1 Pengadaan Alat Radiologi 1 paket Kab.Tangerang 1.153.900.000,00 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1.153.900.000,00 100,00
2 Pengadaan Alat Kedokteran 1 paket Kab.Tangerang 1.369.900.000,00 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.369.900.000,00 100,00
3 Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan 1 paket Kab.Tangerang 424.300.000,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 424.300.000,00 100,00
4 Pembuatan Penghias Gedung (taman) 1 paket Kab.Tangerang 40.700.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 40.700.000,00 100,00
5 Pengadaan Alat Sanitarian 1 paket Kab.Tangerang 242.700.000,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 242.700.000,00 100,00
6 Pengadaan Alat Studio 1 paket Kab.Tangerang 65.700.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 65.700.000,00 100,00
7 Pengadaan Alat Apotik 1 paket Kab.Tangerang 20.700.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.700.000,00 100,00
8 Pengadaan Genset dan Instalasi 1 paket Kab.Tangerang 20.700.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.700.000,00 100,00
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 paket Kab.Tangerang 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 100,00
10 Penyediaan Alat Pengolah Data 1 paket Kab.Tangerang 73.958.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 73.958.000,00 100,00
27 Prov. Banten 285.000.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285.000.000,00 100,00
1 Relokasi Ruang Dapur 1 unit Kab.Tangerang 20.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 100,00
2 Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor 1 paket Kab.Tangerang 80.000.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 100,00
3 Pemeliharaan Alat Kedokteran ( Kalibrasi ) 10 unit Kab.Tangerang 30.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000.000,00 100,00
4 Perawatan Kendaraan Bermotor 1 paket Kab.Tangerang 54.300.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 54.300.000,00 100,00
5 Pemeliharaan Untuk AC dan Jasa Lainnya 12 bulan Kab.Tangerang 25.700.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 25.700.000,00 100,00
6 Sertifikasi Radiologi 1 paket Kab.Tangerang 40.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 100,00
7 Pemeliharaan Mobil Radiologi 1 paket Kab.Tangerang 35.000.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00 100,00
28 12 Bulan Prov. Banten 889.042.000,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889.042.000,00 100,00
1 Penyediaan Belanja Pegawai BKKM 12 bulan Prov. Banten 284.400.000,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 284.400.000,00 100,00
2 Penyediaan Bahan Cetak dan Habis Pakai 1 paket Prov. Banten 351.920.000,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 351.920.000,00 100,00
3 Penyediaan Biaya Listrik, Air, Surat Kabar, Apar, dan Telepon 12 Bulan Prov. Banten 111.522.000,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 111.522.000,00 100,00
4 Belanja Makan Minum Rapat BKKM 12 Bulan Prov. Banten 64.800.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 64.800.000,00 100,00
5 Penyediaan Pakaian Kerja Untuk Pelayanan BKKM 1 paket Prov. Banten 18.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.500.000,00 100,00
6 Koordinasi dan Konsultasi 1 tahun Prov. Banten 57.900.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 57.900.000,00 100,00
IX
29 Masyarakat Banten Prov.Banten 355.000.000,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355.000.000,00 100,00
1 Penyusunan Format Pelaporan Kesehatan Tingkat Provinsi 1 kegiatan Prov.Banten 62.480.500,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 62.480.500,00 100,00
2 Pertemuan Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Banten 1 kegiatan Prov.Banten 65.228.500,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 65.228.500,00 100,00
3 Penyediaan Data Profil Kesehatan Provinsi Banten 1 kegiatan Prov.Banten 75.909.000,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 75.909.000,00 100,00
4 Pemutakhiran Data Program Kesehatan 1 kegiatan Prov.Banten 65.228.500,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 65.228.500,00 100,00
5 Koordinasi Penyusunan Data Pembangunan Kesehatan Ke Kab/Kota 8 kab/kota Prov.Banten 20.925.000,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20.925.000,00 100,00
6 Evaluasi Pembangunan Kesehatan Tingkat Provinsi Banten 1 kegiatan Prov.Banten 65.228.500,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 65.228.500,00 100,00
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Aparatur BKTK
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran dan Rapat-rapat Koordinasi di BKTK Aparatur BKTK
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data Pembangunan
Nakes
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat Aparatur BKTK
Page 101
Dinas Kesehatan..
Pagu Anggaran Bobot Rencana
No. Target Kinerja Fisik Tertimbang/ Tertimbang/ (%) (Rp.) (%) Ket.
Nama Kelompok Lokasi (Rp.) (%) (%) Kegiatan Instansi (Rp.) (11):(6) (6)-(11) (13):(6)
(7)x(9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Realisasi Sisa Anggaran
Sasaran Fisik (%) Keuangan
Nama Kegiatan
JUMLAH 370.398.434.000,00 100,00 0,83 0,24 889.354.697,00 0,24 369.509.079.303,00 99,76
Serang, ... Februari 2013
Pengguna Anggaran
Dr.H. Djadja Buddy Suhardja, S. MPH
NIP. 19550515 198312 1 006
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Banten
Page 102
SATUAN KERJA : DINAS KESEHATAN
Pagu Anggaran
No.
(Rp.)
1 2 6
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.662.000.000,00
1 Belanja Pegawai 17.662.000.000,00
I
1 12.029.055.500,00
2 2.779.451.600,00
II
3 5.262.378.850,00
4 218.246.398.600,00
5 1.195.000.000,00
6 7.011.450.000,00
7 4.024.077.400,00
III
8 2.127.750.000,00
9 314.850.000,00
10 1.186.850.000,00
11 1.782.750.000,00
12 2.813.255.000,00
IV
13 23.015.486.650,00
V
14 2.262.784.500,00
15 2.154.720.000,00
16 230.000.000,00
VI
17 10.000.000.000,00
18 245.000.000,00Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan Dan Surveilance Kesehatan kerja
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Pelayanan
Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan Upaya Kesehatan
Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Upaya Kesehatan di RS Rujukan dan Labkesda Provinsi
Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Cakupan Imunisasi
Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan
Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
Program Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan
Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan
PengendalianPenyakit Menular Langsung
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Peningkatan Upaya Penanggulangan Penyakit Tidak Menular ( PPTM )
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat
Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSU Rujukan Provinsi Banten (Dana DAK).
Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi
Pembinaan Upaya Kesehatan
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Masyarakat
Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda
Nama Kegiatan
Bina Gizi dan Kesehat Ibu dan Anak
Pembinaan Gizi Masyarakat
REKAPITULASI PROGRAM DAN KEGIATAN
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
Page 103
Pagu Anggaran
No.
(Rp.)
1 2 6
Nama Kegiatan
19 830.000.000,00
VII
20 17.870.388.500,00
21 602.000.000,00
VIII
22 13.390.866.000,00
23 2.813.357.000,00
24 14.299.265.400,00
25 1.292.699.000,00
26 3.427.558.000,00
27 285.000.000,00
28 889.042.000,00
IX
29 355.000.000,00
JUMLAH 370.398.434.000,00
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data Pembangunan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran dan Rapat-rapat Koordinasi di BKTK
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat dilingkungan Kerja
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Page 104
SATUAN KERJA : DINAS KESEHATAN
Pagu Anggaran Nama
No. PPTK
(Rp.)
1 2 6
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.662.000.000,00 Dra. Hj.Ita Rosita
1 Belanja Pegawai 17.662.000.000,00
I
1 12.029.055.500,00 Drs. H.Andi Suhardi M.Si, M.Kes
2 2.779.451.600,00 Hj. Elah Nurlaelah,SKM
II
3 5.262.378.850,00 Asep Rohana,S.Sos
4 218.246.398.600,00 Dr.H.Sobran Yulindra
5 1.195.000.000,00 Dr.H.Sobran Yulindra
6 7.011.450.000,00 Ratu Nuraeni Solehah
7 4.024.077.400,00 Dr.H.Sobran Yulindra
III
8 2.127.750.000,00 dr.Danang. H N
9 314.850.000,00 dr.Danang. H N
10 1.186.850.000,00 dr.Danang. H N
11 1.782.750.000,00 H R. Wahyu Santoso Wibowo, SKM
12 2.813.255.000,00 H.Agus Tarmedi Praja, SKM, MKM
IV
13 23.015.486.650,00 Dr. Jana Sunawati
V
14 2.262.784.500,00 Imron Rosyadi, SKM
15 2.154.720.000,00 dr. Della Sarah Distrianda
16 230.000.000,00 Lia Susanti, SKM
VI
17 10.000.000.000,00 Dr.H.Sobran Yulindra
18 245.000.000,00 Mahmud, SE
19 830.000.000,00 Drg. Lilianni Budijanto
VII
20 17.870.388.500,00 Trias Dewi Yunisti, SE
21 602.000.000,00 Suherman, SKM
VIII
22 13.390.866.000,00 Deden Deni, SE
23 2.813.357.000,00 Deden Deni, SE
24 14.299.265.400,00 Deden Deni, SE
25 1.292.699.000,00 Deden Deni, SE
26 3.427.558.000,00 Ruchiyat, SKM
27 285.000.000,00 Ruchiyat, SKM
28 889.042.000,00 Ruchiyat, SKM
IX
29 355.000.000,00 Suherman, SKM
JUMLAH 370.398.434.000,00
Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Penyediaan Data Pembangunan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran dan Rapat-rapat Koordinasi di BKTK
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan Dan Surveilance Kesehatan kerja
Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat
dilingkungan Kerja
Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai
Standar Pelayanan
Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan Upaya Kesehatan
Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Upaya Kesehatan di RS Rujukan dan Labkesda Provinsi
Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Cakupan Imunisasi
Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan
Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
Program Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan
Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan
PengendalianPenyakit Menular Langsung
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Peningkatan Upaya Penanggulangan Penyakit Tidak Menular ( PPTM )
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat
Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSU Rujukan Provinsi Banten (Dana DAK).
Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi
Pembinaan Upaya Kesehatan
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar Pada Masyarakat
Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda
Nama Kegiatan
Bina Gizi dan Kesehat Ibu dan Anak
Pembinaan Gizi Masyarakat
NAMA KEGIATAN DAN NAMA PPTK
APBD PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2013
Page 105
Format ROK
Satuan Kerja : Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Program : Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Nama Kegiatan : Penyediaan Data Pembangunan
370.398.434.000
NO
1 3 4
17.662.000.000 Rencana
- Realisasi
12.029.055.500 Rencana
- Realisasi
2.779.451.600 Rencana
- Realisasi
5.262.378.850 Rencana
- Realisasi
218.246.398.600 Rencana
- Realisasi
6 1.195.000.000 Rencana
- Realisasi
7 7.011.450.000 Rencana
- Realisasi
8 4.024.077.400 Rencana
- Realisasi
9 2.127.750.000 Rencana
- Realisasi
10 314.850.000 Rencana
- Realisasi
11 1.186.850.000 Rencana
- Realisasi
12 1.782.750.000 Rencana
- Realisasi
13 2.813.255.000 Rencana
- Realisasi
14 23.015.486.650 Rencana
- Realisasi
15 2.262.784.500 Rencana
- Realisasi
16 2.154.720.000 Rencana
- Realisasi
17 230.000.000 Rencana
- Realisasi
Pagu
JADWAL WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN
TOLOK UKUR / RINCIAN TOLOK UKUR JUMLAHRENCANA /
REALISASI
2
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
2 Pembinaan Gizi Masyarakat
3 Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan
Reproduksi
4 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar Pada
Masyarakat
5 Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat
Miskin
Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi
Kesehatan Kepada Masyarakat
Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSU Rujukan
Provinsi Banten (Dana DAK).
PengendalianPenyakit Menular Langsung
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Peningkatan Upaya Penanggulangan Penyakit Tidak
Menular ( PPTM )
Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan
Cakupan Imunisasi
Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan
Program Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan
Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan
Upaya Kesehatan
Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
18 10.000.000.000 Rencana
- Realisasi
19 245.000.000 Rencana
- Realisasi
20 830.000.000 Rencana
- Realisasi
21 17.870.388.500 Rencana
- Realisasi
22 602.000.000 Rencana
- Realisasi
23 13.390.866.000 Rencana
- Realisasi
24 2.813.357.000 Rencana
- Realisasi
25 14.299.265.400 Rencana
- Realisasi
26 1.292.699.000 Rencana
- Realisasi
27 3.427.558.000 Rencana
- Realisasi
28 285.000.000 Rencana
- Realisasi
29 889.042.000 Rencana
- Realisasi
355.000.000 Rencana- Realisasi
RENCANA TOTAL BIAYA 370.398.434.000
KOMULATIF BIAYA 116.097.923.396
PROSENTASE 31
PROSENTASE KOMULATIF 31 -
REALISASI TOTAL BIAYA -
KOMULATIF BIAYA -
PROSENTASE 0,24
PROSENTASE KOMULATIF 0,24 -
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Dr.H.Djadja Buddy Suhardja,S,MPH
NIP. 19550515 198312 1 006
Peningkatan Upaya Kesehatan di RS Rujukan dan
Labkesda Provinsi
Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan Dan
Surveilance Kesehatan kerja
Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat
Pekerja dan Masyarakat dilingkungan Kerja
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai
Kesehatan Kerja Masyarakat
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai
Kesehatan Kerja Masyarakat
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran dan Rapat-
rapat Koordinasi di BKTK
30 Penyediaan Data Pembangunan
JANUARI FEBRUARI MARETAPRIL
5 6 7 8
1.471.833.333 1.471.833.333 1.471.833.333 1.471.833.333
889.354.697
0 70.956.000 0 131.464.000
0 8.425.000 0 234.699.500
5.360.000 5.360.000 65.573.850 493.305.000
0 52.027.500 38.235.000 56.840.000
0 0 0 135.751.000
0 0 0 101.379.950
0 0 0 64.188.000
JADWAL WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN
REALISASI KEUANGAN
Triwulan I Triwulan II
0 6.000.000 6.000.000 4.000.000
0 16.000.000 9.900.000 9.900.000
1.530.727.500 1.522.587.500 1.684.950.000 1.651.332.500
0 13.500.000 84.015.000 13.800.000
0 0 0 0
0 0 275.114.250 0
501.606.417 1.033.888.267 779.744.163 586.786.417
0 0 0 0
0 6.975.000 62.480.500 65.228.500
3.509.527.250 4.207.552.600 4.477.846.096 5.020.508.200
3.509.527.250 7.717.079.850 12.194.925.946 17.215.434.146
1 1 1,21 1,36
1 2 10,50 14,83
889.354.697 - - -
889.354.697 889.354.697 889.354.697 889.354.697
0,24 - - -
0,24 0,24 0,24 0,24
MEI JUNI JULI AGUSTUS
9 10 11 12
1.471.833.333 1.471.833.333 1.471.833.333 1.471.833.333
1.945.780.000 0 0 0
237.092.100 599.609.000 0 0
213.895.000 5.360.000 1.123.670.000 119.095.000
34.905.900 2.175.000 55.052.500 34.880.000
344.690.000 0 100.000.000 33.400.000
84.020.000 52.873.000 39.573.000 52.674.050
0 63.470.000 0 84.250.000
JADWAL WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN
REALISASI KEUANGAN
Triwulan II Triwulan III
79.500.000 4.500.000 24.000.000 54.000.000
89.900.000 59.900.000 89.900.000 9.900.000
1.681.346.500 1.539.805.500 1.549.701.500 1.473.587.500
33.738.000 13.600.000 72.465.000 168.480.000
0 96.180.000 362.000.000 711.586.000
275.114.250 152.300.000 125.000.000 415.114.250
2.754.525.767 404.166.667 1.161.606.417 905.875.767
15.000.000 59.251.385 35.406.615 308.400.000
6.975.000 0 75.909.000 6.975.000
9.268.315.850 4.525.023.885 6.286.117.365 5.850.050.900
26.483.749.996 31.008.773.881 37.294.891.246 43.144.942.146
2,50 1,22 1,70 1,58
22,81 26,71 32,12 37,16
- - - -
889.354.697 889.354.697 889.354.697 889.354.697
- - - -
0,24 0,24 0,24 0,24
SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
13 14 15 16 17
1.471.833.333 1.471.833.333 1.471.833.333 1.471.833.333 4,77
0,00
6.635.454.000 9.700.000 104.312.000 0 3,25
0,00
8.425.000 0 1.691.201.000 0 0,75
0,00
3.155.360.000 29.030.000 2.680.000 43.690.000 1,42
0,00
58,92
0,00
0,32
0,00
1,89
0,00
1,09
0,00
0,57
0,00
0,09
0,00
0,32
0,00
0,48
0,00
0,76
0,00
22.734.846.650 2.175.000 2.175.000 2.175.000 6,21
0,00
276.684.000 0 124.659.500 1.247.600.000 0,61
0,00
547.925.000 164.775.000 172.210.000 939.290.000 0,58
0,00
0 0 18.092.000 0 0,06
0,00
JADWAL WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN
REALISASI KEUANGAN
%Triwulan III TRIWULAN IV
2,70
0,00
54.000.000 6.500.000 6.500.000 0 0,07
0,00
9.900.000 9.900.000 514.900.000 9.900.000 0,22
0,00
1.311.587.500 1.311.587.500 1.306.587.500 1.306.587.500 4,82
0,00
82.915.000 0 37.060.200 82.426.800 0,16
0,00
3.278.545.000 300.000.000 8.642.555.000 0 3,62
0,00
172.300.000 651.000.000 747.414.250 0 0,76
0,00
1.254.166.667 2.960.565.517 541.916.667 1.414.416.667 3,86
0,00
0,35
0,00
61.400.000 424.300.000 2.523.800.000 0 0,93
0,00
0,08
0,00
0,24
0,00
65.228.500 65.228.500 0 0 0,10
0,00
41.120.570.650 7.406.594.850 17.907.896.450 6.517.919.300
84.265.512.796 91.672.107.646 109.580.004.096 116.097.923.396
11,10 2,00 4,83 1,76 100
72,58 78,96 94,39 100,00
- - - -
889.354.697 889.354.697 889.354.697 889.354.697
- - - - -
0,24 0,24 0,24 0,24
Serang, November 2012
PEMIMPIN PELAKSANA KEGIATAN
Suherman, SKM
NIP. 19690827 199003 1 002
JADWAL WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN
KETERANGAN
18
Format ROK
Satuan Kerja : Dinas Kesehatan Provinsi Banten
Program : Penyediaan Data Pembangunan Daerah
Nama Kegiatan : Penyediaan Data Pembangunan
370.398.434.000
NO
1 3 4
17.662.000.000 Rencana
889.354.697 Realisasi
12.029.055.500 Rencana
- Realisasi
2.779.451.600 Rencana
- Realisasi
5.262.378.850 Rencana
- Realisasi
218.246.398.600 Rencana
- Realisasi
6 1.195.000.000 Rencana
- Realisasi
7 7.011.450.000 Rencana
- Realisasi
8 4.024.077.400 Rencana
- Realisasi
9 2.127.750.000 Rencana
- Realisasi
10 314.850.000 Rencana
- Realisasi
11 1.186.850.000 Rencana
- Realisasi
12 1.782.750.000 Rencana
- Realisasi
13 2.813.255.000 Rencana
- Realisasi
14 23.015.486.650 Rencana
- Realisasi
15 2.262.784.500 Rencana
- Realisasi
16 2.154.720.000 Rencana
- Realisasi
17 230.000.000 Rencana
- Realisasi
Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Peningkatan Upaya Penanggulangan Penyakit Tidak
Menular ( PPTM )
Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan
Cakupan Imunisasi
Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan
Program Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan
Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya
Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan
Peningkatan Kajian, Informasi dan Pengembangan
Upaya Kesehatan
Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan dan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
5 Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan Labkesda
Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat
Miskin
Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Promosi
Kesehatan Kepada Masyarakat
Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSU Rujukan
Provinsi Banten (Dana DAK).
PengendalianPenyakit Menular Langsung
2 Pembinaan Gizi Masyarakat
3 Pembinaan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan
Reproduksi
4 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Dasar Pada
Masyarakat
2
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
Pagu
JADWAL WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN
TOLOK UKUR / RINCIAN TOLOK UKUR JUMLAHRENCANA /
REALISASI
18 10.000.000.000 Rencana
- Realisasi
19 245.000.000 Rencana
- Realisasi
20 830.000.000 Rencana
- Realisasi
21 17.870.388.500 Rencana
- Realisasi
22 602.000.000 Rencana
- Realisasi
23 13.390.866.000 Rencana
- Realisasi
24 2.813.357.000 Rencana
- Realisasi
25 14.299.265.400 Rencana
- Realisasi
26 1.292.699.000 Rencana
42.400.000 Realisasi
27 3.427.558.000 Rencana
- Realisasi
28 285.000.000 Rencana
- Realisasi
29 889.042.000 Rencana
- Realisasi
355.000.000 Rencana- Realisasi
RENCANA TOTAL BIAYA 370.398.434.000
KOMULATIF BIAYA 351.724.485.330
PROSENTASE 95
PROSENTASE KOMULATIF 95 -
REALISASI TOTAL BIAYA 889.354.697
KOMULATIF BIAYA 889.354.697
PROSENTASE 0,25
PROSENTASE KOMULATIF 0,25 -
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Dr.H.Djadja Buddy Suhardja,S,MPH
NIP. 19550515 198312 1 006
Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai
Kesehatan Kerja Masyarakat
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai
Kesehatan Kerja Masyarakat
Peningkatan Pembinaan Promosi Kesehatan Dan
Surveilance Kesehatan kerja
Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat
Pekerja dan Masyarakat dilingkungan Kerja
Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran dan Rapat-
rapat Koordinasi di BKTK
Peningkatan Upaya Kesehatan di RS Rujukan dan
Labkesda Provinsi
30 Penyediaan Data Pembangunan
JANUARI FEBRUARI MARETAPRIL
5 6 7 8
1.471.833.333 1.471.833.333 1.471.833.333 1.471.833.333
889.354.697
0 70.956.000 0 131.464.000
0 8.425.000 0 234.699.500
5.360.000 5.360.000 65.573.850 493.305.000
0 890.412.500 122.774.473.800 93.238.123.800
22.523.333 12.766.667 0 27.373.334
8.520.000 72.234.000 252.831.000 292.138.500
0 3.612.500 174.920.000 120.912.500
0 52.027.500 38.235.000 56.840.000
0 0 0 135.751.000
0 0 0 101.379.950
0 0 0 64.188.000
JADWAL WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN
REALISASI KEUANGAN
Triwulan I Triwulan II
0 0 0 10.000.000.000
0 6.000.000 6.000.000 4.000.000
0 16.000.000 9.900.000 9.900.000
1.530.727.500 1.522.587.500 1.684.950.000 1.651.332.500
0 13.500.000 84.015.000 13.800.000
0 0 0 0
0 0 275.114.250 0
501.606.417 1.033.888.267 779.744.163 586.786.417
42.400.000 290.048.000 204.742.000 0
42.400.000
0 0 0 0
0 6.975.000 62.480.500 65.228.500
3.582.970.583 5.476.626.267 127.884.812.896 108.699.056.334
3.582.970.583 9.059.596.850 136.944.409.746 245.643.466.080
1 1 34,53 29,35
1 2 38,94 69,84
931.754.697 - - -
931.754.697 931.754.697 931.754.697 931.754.697
0,25 - - -
0,25 0,25 0,25 0,25
MEI JUNI JULI AGUSTUS
9 10 11 12
1.471.833.333 1.471.833.333 1.471.833.333 1.471.833.333
1.945.780.000 0 0 0
237.092.100 599.609.000 0 0
213.895.000 5.360.000 1.123.670.000 119.095.000
345.612.500 351.103.500 263.652.500 65.532.500
11.643.833 507.695.000 0 11.643.833
126.870.000 882.780.500 67.690.000 51.996.000
107.875.000 528.955.000 356.037.500 443.130.000
34.905.900 2.175.000 55.052.500 34.880.000
344.690.000 0 100.000.000 33.400.000
84.020.000 52.873.000 39.573.000 52.674.050
0 63.470.000 0 84.250.000
Triwulan III
JADWAL WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN
REALISASI KEUANGAN
Triwulan II
0 0 0 0
79.500.000 4.500.000 24.000.000 54.000.000
89.900.000 59.900.000 89.900.000 9.900.000
1.681.346.500 1.539.805.500 1.549.701.500 1.473.587.500
33.738.000 13.600.000 72.465.000 168.480.000
0 96.180.000 362.000.000 711.586.000
275.114.250 152.300.000 125.000.000 415.114.250
2.754.525.767 404.166.667 1.161.606.417 905.875.767
0 211.353.000 0 0
15.000.000 59.251.385 35.406.615 308.400.000
6.975.000 0 75.909.000 6.975.000
9.860.317.183 7.006.910.885 6.973.497.365 6.422.353.233
255.503.783.263 262.510.694.148 269.484.191.513 275.906.544.746
2,66 1,89 1,88 1,73
72,64 74,64 76,62 78,44
- - - -
931.754.697 931.754.697 931.754.697 931.754.697
- - - -
0,25 0,25 0,25 0,25
SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
13 14 15 16 17
1.471.833.333 1.471.833.333 1.471.833.333 1.471.833.333 4,77
0,24
6.635.454.000 9.700.000 104.312.000 0 3,25
0,00
8.425.000 0 1.691.201.000 0 0,75
0,00
3.155.360.000 29.030.000 2.680.000 43.690.000 1,42
0,00
185.422.500 84.832.500 47.232.500 0 58,92
0,00
73.740.000 824.073.334 0 0 0,32
0,00
1,89
0,00
1,09
0,00
0,57
0,00
0,09
0,00
0,32
0,00
5.100.000 19.770.000 2.820.000 0 0,48
0,00
951.425.000 60.542.500 42.995.000 22.850.000 0,76
0,00
22.734.846.650 2.175.000 2.175.000 2.175.000 6,21
0,00
276.684.000 0 124.659.500 1.247.600.000 0,61
0,00
547.925.000 164.775.000 172.210.000 939.290.000 0,58
0,00
0 0 18.092.000 0 0,06
0,00
Triwulan III TRIWULAN IV
JADWAL WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN
REALISASI KEUANGAN
%
0 0 0 0 2,70
0,00
54.000.000 6.500.000 6.500.000 0 0,07
0,00
9.900.000 9.900.000 514.900.000 9.900.000 0,22
0,00
1.311.587.500 1.311.587.500 1.306.587.500 1.306.587.500 4,82
0,00
82.915.000 0 37.060.200 82.426.800 0,16
0,00
3.278.545.000 300.000.000 8.642.555.000 0 3,62
0,00
172.300.000 651.000.000 747.414.250 0 0,76
0,00
1.254.166.667 2.960.565.517 541.916.667 1.414.416.667 3,86
0,00
216.804.000 0 327.352.000 0 0,35
0,01
61.400.000 424.300.000 2.523.800.000 0 0,93
0,00
0,08
0,00
0,24
0,00
65.228.500 65.228.500 0 0 0,10
0,00
42.553.062.150 8.395.813.184 18.328.295.950 6.540.769.300
318.459.606.896 326.855.420.080 345.183.716.030 351.724.485.330
11,49 2,27 4,95 1,77 100
90,54 92,93 98,14 100,00
- - - -
931.754.697 931.754.697 931.754.697 931.754.697
- - - - 0,24
0,25 0,25 0,25 0,25
Serang, November 2012
PEMIMPIN PELAKSANA KEGIATAN
Suherman, SKM
NIP. 19690827 199003 1 002
18
JADWAL WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN
KETERANGAN