laporan realisasi anggaran rsud kabupaten...

12
Jumlah SPJ (LS+UP/GU/TU) ANGGARAN s.d Bln ini 1 01 1 01 02 4 P E N D A P A T A N 120,000,000,000 126,004,609,957 1 01 1 01 02 4 1 4 15 Pendapatan BLUD 120,000,000,000 126,004,609,957 00 000 5 B E L A N J A D A E R A H 206,027,880,059 201,215,064,151 00 000 5 1 BELANJA TIDAK LSG 20,578,750,059 20,067,843,592 00 000 5 1 1 Belanja Pegawai 20,578,750,059 20,067,843,592 00 000 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 20,437,700,059 19,931,943,592 00 000 5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 15,956,678,573 15,552,269,514 00 000 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 1,408,041,846 1,371,509,626 00 000 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 131,080,000 126,740,000 00 000 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 1,318,075,500 1,300,050,000 00 000 5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum 245,488,875 239,105,000 00 000 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 887,574,089 863,970,600 00 000 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 41,097,640 40,154,855 00 000 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 226,730 222,983 00 000 5 1 1 01 09 Iuran asuransi Kesehatan 449,436,806 437,921,014 00 000 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 141,050,000 135,900,000 00 000 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan Bdsrkan Kondisi Kerja 141,050,000 135,900,000 3 01 03 3 01 03 01 5 1 2 Belanja Bunga 4,000,000,000 1,230,364,516 3 01 03 3 01 03 01 5 1 2 Bunga Utang pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank 4,000,000,000 1,230,364,516 00 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 181,449,130,000 179,916,856,043 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 51,500,000 48,989,000 21 060 Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan 1,500,000 1,500,000 21 060 5 2 1 Belanja Pegawai 1,215,000 1,215,000 21 060 5 2 1 02 Honorarium non PNS 1,215,000 1,215,000 21 060 5 2 1 02 04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 1,215,000 1,215,000 21 060 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 285,000 285,000 21 060 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 231,000 231,000 21 060 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 231,000 231,000 21 060 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 54,000 54,000 21 060 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 54,000 54,000 21 189 Penyusunan DED RSU 50,000,000 47,489,000 21 189 5 2 1 Belanja Pegawai 3,400,000 1,350,000 21 189 5 2 1 01 Honorarium PNS 3,400,000 1,350,000 21 189 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,000,000 800,000 21 189 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa 750,000 350,000 21 189 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan 650,000 200,000 21 189 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46,600,000 46,139,000 21 189 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 500,000 500,000 21 189 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 200,000 200,000 21 189 5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lain 300,000 300,000 LAPORAN REALISASI ANGGARAN RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG S.D.BULAN : DESEMBER 2017 (dalam rupiah) Kode Rekening URAIAN JUMLAH

Upload: vuduong

Post on 27-Jun-2019

227 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LAPORAN REALISASI ANGGARAN RSUD KABUPATEN …rsud.temanggungkab.go.id/cppid/files/62/realisasi-anggaran_output.pdf · 21 060 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 285,000 285,000 21 060 5

Jumlah SPJ

(LS+UP/GU/TU)

ANGGARAN s.d Bln ini

1 01 1 01 02 4 P E N D A P A T A N 120,000,000,000 126,004,609,957

1 01 1 01 02 4 1 4 15 Pendapatan BLUD 120,000,000,000 126,004,609,957

00 000 5 B E L A N J A D A E R A H 206,027,880,059 201,215,064,151

00 000 5 1 BELANJA TIDAK LSG 20,578,750,059 20,067,843,592

00 000 5 1 1 Belanja Pegawai 20,578,750,059 20,067,843,592

00 000 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 20,437,700,059 19,931,943,592

00 000 5 1 1 01 01 Gaji Pokok PNS / Uang Representasi 15,956,678,573 15,552,269,514

00 000 5 1 1 01 02 Tunjangan Keluarga 1,408,041,846 1,371,509,626

00 000 5 1 1 01 03 Tunjangan Jabatan 131,080,000 126,740,000

00 000 5 1 1 01 04 Tunjangan Fungsional 1,318,075,500 1,300,050,000

00 000 5 1 1 01 05 Tunjangan Fungsional Umum 245,488,875 239,105,000

00 000 5 1 1 01 06 Tunjangan Beras 887,574,089 863,970,600

00 000 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus 41,097,640 40,154,855

00 000 5 1 1 01 08 Pembulatan Gaji 226,730 222,983

00 000 5 1 1 01 09 Iuran asuransi Kesehatan 449,436,806 437,921,014

00 000 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 141,050,000 135,900,000

00 000 5 1 1 02 03 Tambahan Penghasilan Bdsrkan Kondisi Kerja 141,050,000 135,900,000

3 01 03 3 01 03 01 5 1 2 Belanja Bunga 4,000,000,000 1,230,364,516

3 01 03 3 01 03 01 5 1 2 Bunga Utang pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank 4,000,000,000 1,230,364,516

00 000 5 2 BELANJA LANGSUNG 181,449,130,000 179,916,856,043

21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 51,500,000 48,989,000

21 060 Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan 1,500,000 1,500,000

21 060 5 2 1 Belanja Pegawai 1,215,000 1,215,000

21 060 5 2 1 02 Honorarium non PNS 1,215,000 1,215,000

21 060 5 2 1 02 04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 1,215,000 1,215,000

21 060 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 285,000 285,000

21 060 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 231,000 231,000

21 060 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 231,000 231,000

21 060 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 54,000 54,000

21 060 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 54,000 54,000

21 189 Penyusunan DED RSU 50,000,000 47,489,000

21 189 5 2 1 Belanja Pegawai 3,400,000 1,350,000

21 189 5 2 1 01 Honorarium PNS 3,400,000 1,350,000

21 189 5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,000,000 800,000

21 189 5 2 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa 750,000 350,000

21 189 5 2 1 01 03 Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan 650,000 200,000

21 189 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 46,600,000 46,139,000

21 189 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 500,000 500,000

21 189 5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 200,000 200,000

21 189 5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lain 300,000 300,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG

S.D.BULAN : DESEMBER 2017

(dalam rupiah)

Kode Rekening URAIANJUMLAH

Page 2: LAPORAN REALISASI ANGGARAN RSUD KABUPATEN …rsud.temanggungkab.go.id/cppid/files/62/realisasi-anggaran_output.pdf · 21 060 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 285,000 285,000 21 060 5

21 189 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 700,000 700,000

21 189 5 2 2 06 01 Belanja Cetak 400,000 400,000

21 189 5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 300,000 300,000

21 189 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 400,000 400,000

21 189 5 2 2 11 05 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 400,000 400,000

21 189 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultasi 45,000,000 44,539,000

21 189 5 2 2 21 02 Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 45,000,000 44,539,000

24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 8,400,000,000 8,399,757,630

24 016 Jaminan Kesehatan Temanggung 8,400,000,000 8,399,757,630

24 016 5 2 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 8,400,000,000 8,399,757,630

24 016 5 2 2 2 3 Belanja Jasa Kantor 8,400,000,000 8,399,757,630

24 016 5 2 2 2 3 24 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan 8,400,000,000 8,399,757,630

26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana RS/SR Jiwa/RS Paru-Paru 74,997,630,000 74,882,343,131

26 040 Pelayanan Rujukan (DAK Kesehatan) 3,130,000,000 3,129,481,981

26 040 5 2 3 Belanja Modal 3,130,000,000 3,129,481,981

26 040 5 2 3 19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 3,130,000,000 3,129,481,981

26 040 5 2 3 19 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum 3,130,000,000 3,129,481,981

26 041 Pendampingan Pelayanan Rujukan (Pendampingan DAK Kesehatan) 144,370,000 120,370,500

26 041 5 2 3 Belanja Modal 144,370,000 120,370,500

26 041 5 2 3 19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 144,370,000 120,370,500

26 041 5 2 3 19 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum 144,370,000 120,370,500

26 041 5 2 3 19 01 01 Belanja Pegawai 18,630,000 6,870,000

26 041 5 2 3 19 01 01 01 Honorarium PNS 18,630,000 6,870,000

26 041 5 2 3 19 01 01 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4,080,000 3,250,000

26 041 5 2 3 19 01 01 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa 9,000,000 350,000

26 041 5 2 3 19 01 01 01 03 Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan 5,550,000 3,270,000

26 041 5 2 3 19 01 02 Belanja Barang dan Jasa 13,502,500 1,265,500

26 041 5 2 3 19 01 02 01 Belanja Bahan Pakai Habis 790,000 652,500

26 041 5 2 3 19 01 02 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 790,000 652,500

26 041 5 2 3 19 01 02 03 Belanja Jasa Kantor 1,500,000 -

26 041 5 2 3 19 01 02 03 04 Belanja Jasa Pengumuman Lekang/Pemenang Lelang 1,500,000 -

26 041 5 2 3 19 01 02 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 300,000 103,000

26 041 5 2 3 19 01 02 06 02 Belanja Penggandaan 300,000 103,000

26 041 5 2 3 19 01 02 11 Belanja Makanan dan Minuman 1,295,000 510,000

26 041 5 2 3 19 01 02 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,295,000 510,000

26 041 5 2 3 19 01 02 15 Belanja Perjalanan Dinas 9,617,500 -

26 041 5 2 3 19 01 02 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 9,617,500 -

26 041 5 2 3 19 01 03 BELANJA MODAL 112,237,500 112,235,000

26 041 5 2 3 19 01 03 19 Belanja Modal Alat Alat Kedokteran 112,237,500 112,235,000

26 041 5 2 3 19 01 03 19 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum 112,237,500 112,235,000

26 042 Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Temanggung (Ban Gub) 10,000,000,000 10,000,000,000

26 042 5 2 3 Belanja Modal 10,000,000,000 10,000,000,000

26 042 5 2 3 19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 10,000,000,000 10,000,000,000

26 042 5 2 3 19 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum 10,000,000,000 10,000,000,000

26 043 Pendampingan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD 23,260,000 16,825,000

26 043 5 2 3 Belanja Modal 23,260,000 16,825,000

26 043 5 2 3 19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 23,260,000 16,825,000

26 043 5 2 3 19 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum 23,260,000 16,825,000

26 043 5 2 3 19 01 01 Belanja Pegawai 10,490,000 5,970,000

26 043 5 2 3 19 01 01 01 Honorarium PNS 10,490,000 5,970,000

Page 3: LAPORAN REALISASI ANGGARAN RSUD KABUPATEN …rsud.temanggungkab.go.id/cppid/files/62/realisasi-anggaran_output.pdf · 21 060 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 285,000 285,000 21 060 5

26 043 5 2 3 19 01 01 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,250,000 2,250,000

26 043 5 2 3 19 01 01 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa 4,970,000 450,000

26 043 5 2 3 19 01 01 01 03 Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan 3,270,000 3,270,000

26 043 5 2 3 19 01 02 Belanja Barang dan Jasa 12,770,000 10,855,000

26 043 5 2 3 19 01 02 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1,047,500 1,040,000

26 043 5 2 3 19 01 02 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1,047,500 1,040,000

26 043 5 2 3 19 01 02 03 Belanja Jasa Kantor 1,500,000 -

26 043 5 2 3 19 01 02 03 04 Belanja Jasa Pengumuman Lekang/Pemenang Lelang 1,500,000 -

26 043 5 2 3 19 01 02 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 345,000 345,000

26 043 5 2 3 19 01 02 06 02 Belanja Penggandaan 345,000 345,000

26 043 5 2 3 19 01 02 11 Belanja Makanan dan Minuman 1,347,500 940,000

26 043 5 2 3 19 01 02 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1,347,500 940,000

26 043 5 2 3 19 01 02 15 Belanja Perjalanan Dinas 8,530,000 8,530,000

26 043 5 2 3 19 01 02 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8,530,000 8,530,000

26 068 Pengadaaan Alat-Alat Rumah Tangga RS dan Alat Kedokteran Penyakit Paru (DBHCHT)6,000,000,000 5,990,257,025

26 068 5 2 3 Belanja Modal 6,000,000,000 5,990,257,025

26 068 5 2 3 19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 6,000,000,000 5,990,257,025

26 068 5 2 3 19 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum 6,000,000,000 5,990,257,025

26 068 5 2 3 19 01 01 Belanja Pegawai 13,230,000 8,990,000

26 068 5 2 3 19 01 01 01 Honorarium PNS 13,230,000 8,990,000

26 068 5 2 3 19 01 01 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,560,000 3,560,000

26 068 5 2 3 19 01 01 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa 5,870,000 1,630,000

26 068 5 2 3 19 01 01 01 03 Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan 3,800,000 3,800,000

26 068 5 2 3 19 01 02 Belanja Barang dan Jasa 11,100,000 8,945,000

26 068 5 2 3 19 01 02 01 Belanja Bahan Pakai Habis 525,000 525,000

26 068 5 2 3 19 01 02 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 525,000 525,000

26 068 5 2 3 19 01 02 03 Belanja Jasa Kantor 1,000,000 -

26 068 5 2 3 19 01 02 03 04 Belanja Jasa Pengumuman Lekang/Pemenang Lelang 1,000,000 -

26 068 5 2 3 19 01 02 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 225,000 225,000

26 068 5 2 3 19 01 02 06 02 Belanja Penggandaan 225,000 225,000

26 068 5 2 3 19 01 02 11 Belanja Makanan dan Minuman 980,000 980,000

26 068 5 2 3 19 01 02 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 980,000 980,000

26 068 5 2 3 19 01 02 15 Belanja Perjalanan Dinas 8,370,000 7,215,000

26 068 5 2 3 19 01 02 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8,370,000 7,215,000

26 068 5 2 3 19 01 03 BELANJA MODAL 5,975,670,000 5,972,322,025

26 068 5 2 3 19 01 03 19 Belanja Modal Alat Alat Kedokteran 5,975,670,000 5,972,322,025

26 068 5 2 3 19 01 03 19 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum 5,975,670,000 5,972,322,025

26 069 Pengadaan Perlengkapan Rumah Sakit 3,700,000,000 3,699,667,150

26 069 5 2 3 Belanja Modal 3,700,000,000 3,699,667,150

26 069 5 2 3 19 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran 3,700,000,000 3,699,667,150

26 069 5 2 3 19 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum 3,700,000,000 3,699,667,150

26 069 5 2 3 19 01 01 Belanja Pegawai 5,770,000 5,770,000

26 069 5 2 3 19 01 01 01 Honorarium PNS 5,770,000 5,770,000

26 069 5 2 3 19 01 01 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2,000,000 2,000,000

26 069 5 2 3 19 01 01 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa 450,000 450,000

26 069 5 2 3 19 01 01 01 03 Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan 3,320,000 3,320,000

26 069 5 2 3 19 01 02 Belanja Barang dan Jasa 1,195,000 1,195,000

26 069 5 2 3 19 01 02 01 Belanja Bahan Pakai Habis 520,000 520,000

26 069 5 2 3 19 01 02 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 520,000 520,000

26 069 5 2 3 19 01 02 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 255,000 255,000

Page 4: LAPORAN REALISASI ANGGARAN RSUD KABUPATEN …rsud.temanggungkab.go.id/cppid/files/62/realisasi-anggaran_output.pdf · 21 060 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 285,000 285,000 21 060 5

26 069 5 2 3 19 01 02 06 02 Belanja Penggandaan 255,000 255,000

26 069 5 2 3 19 01 02 11 Belanja Makanan dan Minuman 420,000 420,000

26 069 5 2 3 19 01 02 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 420,000 420,000

26 069 5 2 3 19 01 03 BELANJA MODAL 3,693,035,000 3,692,702,150

26 069 5 2 3 19 01 03 19 Belanja Modal Alat Alat Kedokteran 3,693,035,000 3,692,702,150

26 069 5 2 3 19 01 03 19 01 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum 3,693,035,000 3,692,702,150

26 070 Pembangunan Gedung 7 Lantai dan Sarana pendukung Lain 52,000,000,000 51,925,741,475

26 070 5 2 3 Belanja Modal 52,000,000,000 51,925,741,475

26 070 5 2 3 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 52,000,000,000 51,925,741,475

26 070 5 2 3 26 21 Belanja Modal Gedung Rumah Sakit 52,000,000,000 51,925,741,475

26 070 5 2 3 26 21 01 Belanja Pegawai 52,470,000 49,470,000

26 070 5 2 3 26 21 01 01 Honorarium PNS 52,470,000 31,470,000

26 070 5 2 3 26 21 01 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 22,470,000 22,470,000

26 070 5 2 3 26 21 01 01 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang/Jasa 18,000,000 18,000,000

26 070 5 2 3 26 21 01 01 03 Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan 12,000,000 9,000,000

26 070 5 2 3 26 21 02 Belanja Barang dan Jasa 87,368,000 43,813,764

26 070 5 2 3 26 21 02 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3,005,000 3,005,000

26 070 5 2 3 26 21 02 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 3,005,000 3,005,000

26 070 5 2 3 26 21 02 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 7,500,000 6,472,500

26 070 5 2 3 26 21 02 06 02 Belanja Penggandaan 7,500,000 6,472,500

26 070 5 2 3 26 21 02 11 Belanja Makanan dan Minuman 14,595,000 12,162,604

26 070 5 2 3 26 21 02 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 14,595,000 12,162,604

26 070 5 2 3 26 21 02 15 Belanja Perjalanan Dinas 62,268,000 22,173,660

26 070 5 2 3 26 21 02 15 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 62,268,000 22,173,660

26 070 5 2 3 26 21 03 BELANJA MODAL 51,860,162,000 51,832,457,711

26 070 5 2 3 26 21 03 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 51,860,162,000 51,832,457,711

26 070 5 2 3 26 21 03 26 21 Belanja Modal Gedung Rumah Sakit 51,860,162,000 51,832,457,711

33 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada BLUD RSUD 98,000,000,000 96,585,766,282

33 002 Kegiatan Pelayanan 98,000,000,000 96,585,766,282

33 002 5 2 1 Belanja Pegawai 6,051,862,000 5,770,282,223

33 002 5 2 1 04 Belanja Pegawai BLUD 6,051,862,000 5,770,282,223

33 002 5 2 1 04 01 Belanja Pegawai BLUD 6,051,862,000 5,770,282,223

33 002 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 83,929,107,000 82,631,375,282

33 002 5 2 2 18 Belanja Barang dan Jasa BLUD 83,929,107,000 82,631,375,282

33 002 5 2 2 18 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD 83,929,107,000 82,631,375,282

33 002 5 2 3 Belanja Modal 8,019,031,000 8,184,108,777

33 002 5 2 3 32 Belanja Modal BLUD 8,019,031,000 8,184,108,777

33 002 5 2 3 32 01 Belanja Modal BLUD 8,019,031,000 8,184,108,777

NIP. 19630401 198609 2 001

Temanggung, Januari 2018

Pjs Direktur

RSUD Kabupaten Temanggung Pejabat Penatausahaan Keuangan

dr. Artiyono, M.Kes Sulistyawati,SE. MSi

Page 5: LAPORAN REALISASI ANGGARAN RSUD KABUPATEN …rsud.temanggungkab.go.id/cppid/files/62/realisasi-anggaran_output.pdf · 21 060 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 285,000 285,000 21 060 5

Sisa

Pagu

Anggaran

(6,004,609,957)

(6,004,609,957)

4,812,815,908

510,906,467

510,906,467

505,756,467

404,409,059

36,532,220

4,340,000

18,025,500

6,383,875

23,603,489

942,785

3,747

11,515,792

5,150,000

5,150,000

2,769,635,484

2,769,635,484

1,532,273,957

2,511,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,511,000

2,050,000

2,050,000

1,200,000

400,000

450,000

461,000

-

-

-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG

S.D.BULAN : DESEMBER 2017

(dalam rupiah)

Page 6: LAPORAN REALISASI ANGGARAN RSUD KABUPATEN …rsud.temanggungkab.go.id/cppid/files/62/realisasi-anggaran_output.pdf · 21 060 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 285,000 285,000 21 060 5

-

-

-

-

-

461,000

461,000

242,370

242,370

242,370

242,370

242,370

115,286,869

518,019

518,019

518,019

518,019

23,999,500

23,999,500

23,999,500

23,999,500

11,760,000

11,760,000

830,000

8,650,000

2,280,000

12,237,000

137,500

137,500

1,500,000

1,500,000

197,000

197,000

785,000

785,000

9,617,500

9,617,500

2,500

2,500

2,500

-

-

-

-

6,435,000

6,435,000

6,435,000

6,435,000

4,520,000

4,520,000

Page 7: LAPORAN REALISASI ANGGARAN RSUD KABUPATEN …rsud.temanggungkab.go.id/cppid/files/62/realisasi-anggaran_output.pdf · 21 060 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 285,000 285,000 21 060 5

-

4,520,000

-

1,915,000

7,500

7,500

1,500,000

1,500,000

-

-

407,500

407,500

-

-

9,742,975

9,742,975

9,742,975

9,742,975

4,240,000

4,240,000

-

4,240,000

-

2,155,000

-

-

1,000,000

1,000,000

-

-

-

-

1,155,000

1,155,000

3,347,975

3,347,975

3,347,975

332,850

332,850

332,850

332,850

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Page 8: LAPORAN REALISASI ANGGARAN RSUD KABUPATEN …rsud.temanggungkab.go.id/cppid/files/62/realisasi-anggaran_output.pdf · 21 060 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 285,000 285,000 21 060 5

-

-

-

332,850

332,850

332,850

74,258,525

74,258,525

74,258,525

74,258,525

3,000,000

21,000,000

-

-

3,000,000

43,554,236

-

-

1,027,500

1,027,500

2,432,396

2,432,396

40,094,340

40,094,340

27,704,289

27,704,289

27,704,289

1,414,233,718

1,414,233,718

281,579,777

281,579,777

281,579,777

1,297,731,718

1,297,731,718

1,297,731,718

(165,077,777)

(165,077,777)

(165,077,777)

NIP. 19630401 198609 2 001

Temanggung, Januari 2018

Pejabat Penatausahaan Keuangan

Sulistyawati,SE. MSi

Page 9: LAPORAN REALISASI ANGGARAN RSUD KABUPATEN …rsud.temanggungkab.go.id/cppid/files/62/realisasi-anggaran_output.pdf · 21 060 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 285,000 285,000 21 060 5

SKPD : 101020200-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Periode : Tahun 2018

Kode Nama Rekening Anggaran Realisasi

1 PENDAPATAN 1,524,442,276,671.00 126,004,609,957.00

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 307,083,335,256.00 126,004,609,957.00

1.1.01 HASIL PAJAK DAERAH 35,520,000,000.00 0.00

1.1.02 HASIL RETRIBUSI DAERAH 24,017,216,500.00 0.00

1.1.03 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 14,801,104,000.00 0.00

1.1.04 LAIN - LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH232,745,014,756.00 126,004,609,957.00

PENDAPATAN TRANSFER 0.00 0.00

1.2.01 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN1,091,603,341,657.00 0.00

1.2.01.1 BAGI HASIL PAJAK 26,243,324,000.00 0.00

1.2.01.2 BAGI HASIL BUKAN PAJAK (SUMBER DAYA ALAM)33,434,412,000.00 0.00

1.2.01.3 DANA ALOKASI UMUM 793,774,297,824.00 0.00

1.2.01.4 DANA ALOKASI KHUSUS 238,151,307,833.00 0.00

1.2.02 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA 0.00 0.00

1.2.02.1 DANA OTONOMI KHUSUS 0.00 0.00

1.2.02.2 DANA PENYESUAIAN 0.00 0.00

1.2.03 TRANSFER PEMERINTAH PROPINSI 92,188,409,758.00 0.00

1.2.03.1 PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK 92,188,409,758.00 0.00

1.2.03.2 PENDAPATAN BAGI HASIL LAINNYA 0.00 0.00

LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 0.00 0.00

1.3.01 PENDAPATAN HIBAH 1,350,000,000.00 0.00

1.3.02 PENDAPATAN DANA DARURAT 0.00 0.00

1.3.03 PENDAPATAN LAINNYA 32,217,190,000.00 0.00

JUMLAH 1,524,442,276,671.00 126,004,609,957.00

2 BELANJA 1,833,419,394,131.00 201,215,064,151.00

2.1 BELANJA OPERASI 1,518,334,239,953.00 118,148,612,243.00

2.1.01 BELANJA PEGAWAI 743,351,361,896.00 25,840,690,815.00

2.1.02 BELANJA BARANG 368,171,064,173.00 91,077,556,912.00

2.1.03 BELANJA BUNGA 6,552,628,284.00 1,230,364,516.00

2.1.04 BELANJA SUBSIDI 0.00 0.00

2.1.05 BELANJA HIBAH 52,880,140,000.00 0.00

2.1.06 BELANJA BANTUAN SOSIAL 10,891,353,625.00 0.00

2.1.07 BELANJA BANTUAN KEUANGAN 336,487,691,975.00 0.00

2.2 BELANJA MODAL 310,002,654,178.00 83,066,451,908.00

2.2.01 BELANJA TANAH 6,917,724,000.00 0.00

2.2.02 BELANJA PERALATAN DAN MESIN 69,008,883,138.00 31,140,710,433.00

2.2.03 BELANJA GEDUNG DAN BANGUNAN 119,049,913,198.00 51,925,741,475.00

2.2.04 BELANJA JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 114,605,740,842.00 0.00

2.2.05 BELANJA ASET TETAP LAINNYA 420,393,000.00 0.00

2.2.06 BELANJA ASET LAINNYA 0.00 0.00

2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 500,000,000.00 0.00

LAPORAN REALISASI ANGGARAN [SAP]

Page 10: LAPORAN REALISASI ANGGARAN RSUD KABUPATEN …rsud.temanggungkab.go.id/cppid/files/62/realisasi-anggaran_output.pdf · 21 060 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 285,000 285,000 21 060 5

2.3.01 BELANJA TIDAK TERDUGA 500,000,000.00 0.00

2.4 TRANSFER 4,582,500,000.00 0.00

2.4.01 TRANSFER BAGI HASIL KE DESA 4,582,500,000.00 0.00

2.4.01.1 BAGI HASIL PAJAK 2,996,806,150.00 0.00

2.4.01.2 BAGI HASIL RETRIBUSI 1,585,693,850.00 0.00

2.4.01.3 BAGI HASIL PENDAPATAN LAINNYA 0.00 0.00

JUMLAH 1,833,419,394,131.00 201,215,064,151.00

SURPLUS (DEFISIT) -308,977,117,460.00 -75,210,454,194.00

3 PEMBIAYAAN 74,212,881,361.00 0.00

3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 126,299,679,594.00 0.00

3.1.01 PENGGUNAAN SILPA 111,281,501,116.00 0.00

3.1.02 PENCAIRAN DANA CADANGAN 0.00 0.00

3.1.03 HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN 0.00 0.00

3.1.04 PINJAMAN DALAM NEGERI - PEMERINTAH PUSAT 0.00 0.00

3.1.05 PINJAMAN DALAM NEGERI - PEMERINTAH DAERAH LAINNYA 0.00 0.00

3.1.06 PINJAMAN DALAM NEGERI - LEMBAGA KEUANGAN BANK 0.00 0.00

3.1.07 PINJAMAN DALAM NEGERI - LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK0.00 0.00

3.1.08 PINJAMAN DALAM NEGERI - OBLIGASI 0.00 0.00

3.1.09 PINJAMAN DALAM NEGERI - LAINNYA 0.00 0.00

3.1.10 PENERIMAAN KEMBALI PINJAMAN KEPADA PERUSAHAAN NEGARA0.00 0.00

3.1.11 PENERIMAAN KEMBALI PINJAMAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH0.00 0.00

3.1.12 PENERIMAAN KEMBALI PINJAMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAINNYA0.00 0.00

3.1.13 PENERIMAAN PIUTANG DAERAH 0.00 0.00

3.1.14 PENERIMAAN DARI PENGEMBALIAN BELANJA SKPD15,018,178,478.00 0.00

3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 52,086,798,233.00 0.00

3.2.01 PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 7,500,000,000.00 0.00

3.2.02 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH 10,000,000,000.00 0.00

3.2.03 PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN DALAM NEGERI - PEMERINTAH PUSAT24,000,000,000.00 0.00

3.2.04 PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN DALAM NEGERI - PEMERINTAH DAERAH LAINNYA0.00 0.00

3.2.05 PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN DALAM NEGERI - LEMBAGA KEUANGAN BANK10,586,798,233.00 0.00

3.2.06 PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN DALAM NEGERI - LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK0.00 0.00

3.2.07 PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN DALAM NEGERI - OBLIGASI 0.00 0.00

3.2.08 PEMBAYARAN POKOK PINJAMAN DALAM NEGERI - LAINNYA 0.00 0.00

3.2.09 PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA PERUSAHAAN NEGARA 0.00 0.00

3.2.10 PEMBERIAN KEMBALI PINJAMAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH0.00 0.00

3.2.11 PEMBERIAN KEMBALI PINJAMAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAINNYA0.00 0.00

3.2.12 PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SEBELUM JATUH TEMPO 0.00 0.00

3.2.13 PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH 0.00 0.00

PEMBIAYAAN NETTO 74,212,881,361.00 0.00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)-234,764,236,099.00 -75,210,454,194.00

Page 11: LAPORAN REALISASI ANGGARAN RSUD KABUPATEN …rsud.temanggungkab.go.id/cppid/files/62/realisasi-anggaran_output.pdf · 21 060 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 285,000 285,000 21 060 5

Selisih

Prosenta

se (%)

-1,398,437,666,714.00 8.27

-181,078,725,299.00 41.03

-35,520,000,000.00 0.00

-24,017,216,500.00 0.00

-14,801,104,000.00 0.00

-106,740,404,799.00 54.14

0.00 0.00

-1,091,603,341,657.00 0.00

-26,243,324,000.00 0.00

-33,434,412,000.00 0.00

-793,774,297,824.00 0.00

-238,151,307,833.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

-92,188,409,758.00 0.00

-92,188,409,758.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

-1,350,000,000.00 0.00

0.00 0.00

-32,217,190,000.00 0.00

-1,398,437,666,714.00 8.27

-1,632,204,329,980.00 10.97

-1,400,185,627,710.00 7.78

-717,510,671,081.00 3.48

-277,093,507,261.00 24.74

-5,322,263,768.00 18.78

0.00 0.00

-52,880,140,000.00 0.00

-10,891,353,625.00 0.00

-336,487,691,975.00 0.00

-226,936,202,270.00 26.80

-6,917,724,000.00 0.00

-37,868,172,705.00 45.13

-67,124,171,723.00 43.62

-114,605,740,842.00 0.00

-420,393,000.00 0.00

0.00 0.00

-500,000,000.00 0.00

Page 12: LAPORAN REALISASI ANGGARAN RSUD KABUPATEN …rsud.temanggungkab.go.id/cppid/files/62/realisasi-anggaran_output.pdf · 21 060 5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 285,000 285,000 21 060 5

-500,000,000.00 0.00

-4,582,500,000.00 0.00

-4,582,500,000.00 0.00

-2,996,806,150.00 0.00

-1,585,693,850.00 0.00

0.00 0.00

-1,632,204,329,980.00 10.97

233,766,663,266.00 24.34

-74,212,881,361.00 0.00

-126,299,679,594.00 0.00

-111,281,501,116.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

-15,018,178,478.00 0.00

-52,086,798,233.00 0.00

-7,500,000,000.00 0.00

-10,000,000,000.00 0.00

-24,000,000,000.00 0.00

0.00 0.00

-10,586,798,233.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

-74,212,881,361.00 0.00

159,553,781,905.00 32.04