laporan kinerja instansi pemerintah (lkip) tahun …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=l-kip...

69
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN D I N A S K E S E H A T A N Jalan Ahmad Yani Komplek Perkantoran PEMDA - Telp/Fax (0536) 4043577 E-mail : [email protected] website: http://dinkes.katingankab.go.id KASONGAN

Upload: tranbao

Post on 21-Jul-2019

239 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKIP) TAHUN 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

D I N A S K E S E H A T A N Jalan Ahmad Yani Komplek Perkantoran PEMDA - Telp/Fax (0536) 4043577

E-mail : [email protected] website: http://dinkes.katingankab.go.id

KASONGAN

Page 2: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

LAMPIRAN

Page 3: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

i

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, berikut ini

disampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun

Anggaran 2016.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan merupakan

sistem dari akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang memuat

gambaran hasil pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran yang di

dalamnya memuat keberhasilan atau kegagalannya.

Formulir Penetapan Kinerja, Formulir Rencana Kinerja Tahunan dan Formulir Pengukuran

Kinerja mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Katingan Tahun 2013-2018 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten katingan diharapkan

menjadi bahan masukan bagi penentuan kebijakan dalam melanjutkan sasaran, program, dan

kegiatan di masa yang akan datang serta bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2017.

Kasongan, Februari 2017

dr. ROBERTUS PAMURYANTO,M.Si Pembina TK.I

NIP.196811192000031003

Page 4: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

ii

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

RRIINNGGKKAASSAANN EEKKSSEEKKUUTTIIFF

Tahun 2016 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas

Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2014-2018, yang memiliki makna bahwa target sasaran

pada Tahun 2016 harus mencapai hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan menjadi dasar

bagi pencapaian target sasaran tahun-tahun berikutnya sehingga tercapai tujuan yang

ditetapkan sampai dengan akhir periode Rencana Strategis yang telah ditetapkan. Untuk

mendukung pencapaian sasaran ini dibutuhkan dukungan yang kuat dari pencapaian sasaran

pada sekretariat dan tiap bidang yang ada pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.

Dalam penyusunan LKIP Tahun 2016 acuan teknis yang digunakan adalah Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi kinerja berdasarkan aturan dimaksud

menggunakan Formulir Penetapan Kinerja, Formulir Rencana Kinerja Tahunan dan Formulir

Pengukuran Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategik (RENSTRA), Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2013-2018 dan Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) Tahun 2016.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan menunjukkan bahwa dari 31 program

dan 141 kegiatan serta 5 sasaran strategis dan 880 sasaran non strategis pada Tahun 2016 dalam

RKT, telah dilaksanakan 31 program, 141 kegiatan, 5 sasaran strategis, dan 880 sasaran non

strategis.

Secara rata-rata dari hasil pencapaian kinerja sasaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan pada Tahun 2016 mencapai 99%.

Dalam memfasilitasi program dan kegiatan untuk mencapai sasaran Tahun 2016

didukung dengan pendanaan dari berbagai sumber yaitu Rp. 72.348.953.895,38 dengan realisasi

sebesar Rp. 67.445.973.085,56 atau 93%.

Masalah pokok yang berpengaruh pada kinerja kegiatan dalam mencapai sasaran Dinas

Kesehatan Kabupaten Katingan adalah masih terbatasnya kualitas sumber daya yang dimiliki,

baik sumber daya manusia maupun sarana prasarana di Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan

jaringannya dalam hal pelaksanaan program maupun pengelolaan keuangan serta masih belum

maksimalnya upaya-upaya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

Page 5: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

iii

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan peningkatan sarana dan prasarana

pelayanan kesehatan disertai ketersediaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia

khususnya tenaga kesehatan, baik di lingkungan Dinas Kesehatan maupun di Puskesmas dan

jaringannya sebagai perencana dan pelaksana program dan kegiatan. Selain itu upaya kesehatan

tidak hanya difokuskan pada ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang bersifat

pengobatan (kuratif) namun perlu diimbangi dengan upaya-upaya pencegahan (preventif) dan

peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat (promotif).

Peningkatan alokasi dana operasional Puskesmas serta dana-dana lain yang disalurkan

langsung ke Puskesmas harus diikuti dengan pembentukan tim verifikasi untuk menguji

kebenaran pelaksanaan dan pemanfaatan dana-dana tersebut oleh Puskesmas sehingga

pemanfaatan dapat lebih tepat sasaran dan berhasil guna.

Page 6: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

iv

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

DDAAFFTTAARR IISSII

Halaman

KATA PENGANTAR--------------------------------------------------------------------------------------------------- i

RINGKASAN EKSEKUTIF -------------------------------------------------------------------------------------------- ii

DAFTAR ISI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Tugas Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan ---------------------------------------------------- 1

1.2. Tujuan ---------------------------------------------------------------------------------------------- 4

1.3. Dasar Yuridis Penyusunan Laporan Kinerja

Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2016 ------------------------------------ 4

1.4. Permasalahan Utama -------------------------------------------------------------------------- 5

1.5. Sistematika Penulisan -------------------------------------------------------------------------- 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Tahun 2014-2018 -------------------------------------------------------------------------------- 8

2.2. Tujuan dan Sasaran ----------------------------------------------------------------------------- 9

2.3. Rencana Kinerja Tahunan -------------------------------------------------------------------- 12

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) --------------------------------------------------------------- 22

2.5. Keterkaitan Rencana Kerja Anggaran Dengan RPJMD -------------------------------- 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi ------------------------------------------------------------------- 27

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama ----------------------------------------------------------- 37

3.3. Realisasi Anggaran --------------------------------------------------------------------------- 40

BAB IV PENUTUP ------------------------------------------------------------------------------------------------- 42

LAMPIRAN

Page 7: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

v

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2016-----------3

Page 8: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

vi

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

DAFTAR TABEL Halaman Tabel 2.1. Rencana Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat

Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016------------------------12

Tabel 2.2. Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016------------------------14

Tabel 2.3 Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pengendalian

Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Tahun Anggaran 2016--------------------------------------------------------------------------15

Tebel 2.4. Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Tahun Anggaran 2016--------------------------------------------------------------------------16

Tabel 2.5. Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Jaminan Dan

Sarana Kesehatan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Tahun Anggaran 2016--------------------------------------------------------------------------17

Tabel 2.6. Rencana Capaian Kinerja Sasaran UPTD

Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Tahun Anggaran 2016--------------------------------------------------------------------------18

Tabel 2.7. Program Prioritas Dan Jumlah Kegiatan Di Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016--------------------------------------------- 21

Tabel 2.8. Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Di Kabupaten/Kota Berdasarkan

Permenkes Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008---------------------------------------- 23

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Sekretariat Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016--------------------------------------------- 28

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Bidang Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016---------------------- 30

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016---------------------- 31

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Bidang Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Tahun Anggaran 2016 ------------------------------------------------------------------------ 32

Tabel 3.5. Capaian Kinerja Bidang Jaminan Dan Sarana Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggara 2015 ----------------------- 33

Tabel 3.6. Capaian Kinerja UPTD Pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016 -------------------------------------------- 35

Tabel 3.7. Capaian Pelaksanaan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Tahun Anggaran 2016------------------------------------------------------------------------- 37

Page 9: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

vii

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

Page 10: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

BBAABB II

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

1.1. Gambaran Tugas Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan

Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) Kabupaten Katingan, berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah

Kabupaten Katingan. Dasar hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2011, Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan bertugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan,

dengan beberapa fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan

yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

kesehatan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan yang meliputi bina pelayanan

kesehatan, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, sumber daya

kesehatan dan bina program kesehatan;

4. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dinas;

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, susunan organisasi Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

Page 11: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

2

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

3. Bidang, terdiri dari :

a. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat membawahi :

1). Seksi Kesehatan Dasar

2). Seksi Kesehatan Khusus

3). Seksi Kesehatan Rujukan

b. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan membawahi :

1). Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

2). Seksi Wabah dan Kejadian Luar Biasa

3). Seksi Kesehatan Lingkungan

c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan membawahi :

1). Seksi Perencanaan dan Pendayagunaan

2). Seksi Pendidikan dan Pelatihan

3). Seksi Registrasi dan Akreditasi

d. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan membawahi :

1). Seksi Jaminan Kesehatan

2). Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan

3). Seksi Kefarmasian

e. Kelompok Jabatan Fungsional

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) :

1). UPTD Kecamatan Katingan Kuala berkedudukan di Puskesmas Pegatan I dan

Puskesmas Pegatan II;

2). UPTD Kecamatan Mendawai berkedudukan di Puskesmas Mendawai;

3). UPTD Kecamatan Kamipang berkedudukan di Puskesmas Baun Bango;

4). UPTD Kecamatan Tasik Payawan berkedudukan di Puskesmas Petak

Bahandang;

5). UPTD Kecamatan Katingan Hilir berkedudukan di Puskesmas Kasongan,

Puskesmas Kereng Pangi, dan Puskesmas Kasongan II;

6). UPTD Kecamatan Tewang Sangalang Garing berkedudukan di Puskesmas

Pendahara;

7). UPTD Kecamatan Pulau Malan berkedudukan di Puskesmas Buntut Bali;

8). UPTD Kecamatan Katingan Tengah berkedudukan di Puskesmas Tumbang

Samba;

Page 12: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

3

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

9). UPTD Kecamatan Sanaman Mantikei berkedudukan di Puskesmas Tumbang

Kaman;

10).UPTD Kecamatan Marikit berkedudukan di Puskesmas Tumbang Hiran;

11).UPTD Kecamatan Katingan Hulu berkedudukan di Puskesmas Tumbang

Sanamang;

12).UPTD Kecamatan Petak Malai berkedudukan di Puskesmas Tumbang Baraoi;

13).UPTD Kecamatan Bukit Raya berkedudukan di Puskesmas Tumbang Kajamei.

Adapun struktur Organisasi pad Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2016 adalah

seperti tampak pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2016

NIP 197509111996032001

ANDI NORALAM, SKM YUSTINIE PURNOMO

GLORIKUS G, SKM. M.KES

SUMIANTO

NIP 1967011919891005

KEPALA SEKSI JAMINAN KESEHATAN

SETIA JAYA, SKM

NIP 19690423

KEPALA SEKSI SARANA DAN PERALATAN

KESEHATAN

SRI KRISNA W.P.K, S.Kep

NIP 19860808 200904 1 001

KEPALA SEKSI KEFARFMASIAN

MISNITA RUSIDA

KEDPALA SEKSI KESEHATAN

LINGKUNGAN

YOSEP KALIWUS, SKM

NIP 197303011997031009

KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN

PENDAYAGUNAAN

I WAYAN TRIMANDALA JAYA, SKM

NIP 196210071982072001

KEPALA SEKSI PENDIDIKAN DAN

PELATIHAN

ELISAWATI, S.FARM, Apt

NIP 197504262009042001

KEPALA SEKSI REGISTRASI DAN

AKREDITASI

Plt. KEPALA SEKSI

PENGENDALIAN DAN

PEMBERANTASAN PENYAKIT

LESI, SKM

NIP 197502122000122002

KEPALA SEKSI WABAH DAN

BENCANA

SIPRIANUS NABAT, SKM

NIP 196412311986031173

KEPALA SEKSI KESEHATAN

RUJUKAN

BEDRI

NIP 196908241989111002

KEPALA SEKSI KESEHATAN

KHUSUS

SENSASRASWATIE, Amd. Keb

NIP 196501041984122005

Plt. KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

ALIMANSYAH, S.SOS, M.Hum

NIP. 195909051985031000

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN MASALAH

KESEHATAN

HELLY ENTHAI, SKM

NIP 196110051982072001

NIP 197305301989011006

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA KESEHATAN

KUARAIS, SE

NIP 196411231993031007

KEPALA BIDANG JAMINAN DAN SARANA KESEHATAN

NIP 19710629 200003 1 001

ALIMANSYAH, S.SOS, M.Hum

KASUBBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

NIP 196708111988021003

KASUBBAG KEUANGAN

NIP 196508161987032007

KASUB BAG PENYUSUNAN

PROGRAM DAN PELAPORAN

KEPALA DINAS

KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN

dr.ROBERTUS PAMURYANTO, M.Si

NIP.19681119 200003 1 003

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN

NIP. 195909051985031000

UPTD KESEHATAN

KEPALA SEKSI KESEHATAN DASAR

SIRWANTI, SKM

NIP 196911241993032010

Masing-masing bidang dan seksi melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu

kepada uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Kabupaten Katingan serta Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Tahun 2014-2018.

Page 13: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

4

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

Seiring dengan terlaksananya program dan pelayanan serta berakhirnya tahun anggaran

2016, selanjutnya menindaklanjuti Surat Bupati Katingan Nomor 700/33/INSP/2017 tanggal 26

Januari 2017 perihal Pelaksanaan Edvaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 dan

Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan perlu

membuat pelaporan kinerja instansi untuk melihat sejauh mana keberhasilan kinerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2016 dibandingkan dengan target kinerja yang telah

ditetapkan, kendala dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program, serta analisis

pemecahan masalah untuk kepentingan pengambilan keputusan bagi kemajuan program dan

pelayanan di bidang kesehatan pada tahun-tahun berikutnya.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan ini adalah :

1. Dinilainya pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan sesuai dengan program,

kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi,

dan strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan;

2. Dinilainya pencapaian setiap indikator kinerja standar pelayanan minimal guna

memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran;

3. Teridentifikasinya permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja

kegiatan dan indikator kinerja standar pelayanan minimal;

4. Dilakukannya analisis upaya pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan

kegiatan, program, dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi,

dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.

1.3. Dasar Yuridis Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun

2016

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2016 disusun dengan

berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;

Page 14: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

5

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengelolaan

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan;

9. Permendagri Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar

Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

11. Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.

1.4. Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pembangunan kesehatan di Kabupaten

Katingan yang dihadapi pada Tahun 2016, berdasarkan pada evaluasi program dan kegiatan

serta kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan pada tahun 2016.

Berdasarkan evaluasi Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2016 sebagai indikator

kinerja utama, ada beberapa indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Masih terdapat kesenjangang antara realisasi dan target. Indikator-indikator yang belum

memenuhi target yang ditetapkan tersebut adalah cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang

ditangani, cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani, cakupan desa/kelurahan UCI,

cakupan pelayanan anak balita, cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat, cakupan

penemuan dan penanganan penderita penyakit, cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat

Page 15: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

6

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

miskin, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, dan cakupan desa siaga

aktif.

Disamping itu masalah kematian ibu melahirkan masih harus mendapat penanganan

yang serius karena sampai dengan tahun 2016 angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup

mencapai 144,8 , masih jauh dari target SDGs yaitu 70 yang diharapkan dapat tercapai pada

Tahun 2016.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penyusunan LAKIP ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan

pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang

dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan penetapan kinerja tahun yang

bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap

pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran

strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara

membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; membandingkan realisasi

kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang

terdapat dalam Renstra Dinas Kesehatan tahun 2014-2018;

membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;

disertai dengan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta

altenatif solusi yang telah dilakukan, dan analisis atas efisiensi

penggunaan sumber daya. Selain itu juga dilakuan analisis program atau

Page 16: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

7

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian

pernyataan kinerja.

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pada sub bab ini diuraikan mengenai capaian realisasi SPM bidang

kesehatan beserta analisis dan permasalahan yang dihadapi.

3.3. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang

telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan

dokumen Penetapan Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi

serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

1). Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Page 17: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN| TAHUN 2016

BBAABB IIII

PPEERREENNCCAANNAAAANN KKIINNEERRJJAA

2.1. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2016-2018

Arah pengembangan pembangunan di bidang kesehatan diarahkan kepada rumusan visi

pembangunan daerah Kabupaten Katingan yakni “KATINGAN CERDAS, SEHAT, DAN TERBUKA”

dengan salah satu misinya “Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Dalam Sistem dan

Kelembagaan Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan”.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan tahun 2014-2018 Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan telah menetapkan visi dan beberapa misi untuk mencapai hasil

pembangunan yang optimal dalam bidang kesehatan. Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

tahun 2016-2018 adalah “Terwujudnya Masyarakat Katingan Yang Mandiri Hidup Sehat Pada

Tahun 2018”.

Untuk mencapai visi tersebut, dijabarkan beberapa misi Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan sesuai dengan tugas fungsi bidang/sekretariat dan UPTD pada Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan, yaitu :

1. Mewujudkan pelayanan prima administrasi umum dan kepegawaian, administrasi

keuangan, penyusunan program dan pelaporan (Misi Sekretariat);

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan khusus, dan

pelayanan kesehatan rujukan (Misi Bidang Pelayanan Kesehatan);

3. Meningkatkan kualitas upaya pemberantasan dan pencegahan penyakit, penanganan

wabah dan kejadian luar biasa, serta pengembangan upaya kesehatan lingkungan

(Misi Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan);

4. Meningkatkan kualitas SDM kesehatan melalui perencanaan dan pendayagunaan,

pendidikan dan pelatihan, serta registrasi dan akreditasi tenaga (Misi Bidang

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan);

5. Meningkatkan cakupan pelayanan jaminan kesehatan, pelayanan kefarmasian, serta

penyediaan sarana dan peralatan kesehatan (Misi Bidang Jaminan dan Sarana

Kesehatan);

6. Melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat (Misi UPTD).

Page 18: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

9

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran dari penyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dan

bersifat idealistik, mengandung keinginan kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih

baik.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yakni sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan

berupa kebijakan alokasi sumber daya, program, dan kegiatan.

Tujuan dan sasaran prioritas Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2016

berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja dan capaian target kinerja, disusun

berdasarkan misi dari masing-masing bidang.

Misi I, Mewujudkan pelayanan prima administrasi umum dan kepegawaian, administrasi

keuangan, penyusunan program dan pelaporan, mempunyai beberapa tujuan :

1. Terwujudnya pelayanan prima di bidang administrasi umum dan kepegawaian;

2. Terwujudnya pelayanan prima di bidang administrasi keuangan;

3. Terwujudnya perencanaan dan pelaporan program dan kegiatan berbasis data

termutakhir dan tepat waktu.

Tujuan-tujuan tersebut mempunyai sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi umum dan

kepegawaian secara lengkap;

2. Cakupan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan administrasi umum dan

kepegawaian;

3. Cakupan pelayanan administrasi keuangan sesuai standar yang dapat dilaksanakan

secara tepat waktu;

4. Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas;

5. Ketersediaan dokumen perencanaan sesuai standar;

6. Ketersediaan dokumen pelaporan sesuai standar;

7. Peningkatan kapasitas SDM pengelola data dan pelaporan pada Dinas Kesehatan dan

Puskesmas;

8. Peningkatan pemutakhiran dan penyediaan database berbasis fakta (evidence based).

Page 19: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

10

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

Misi II, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan khusus,

dan pelayanan kesehatan rujukan, mempunyai beberapa tujuan :

1. Meningkatkan kualitas status gizi keluarga dan masyarakat untuk menjadi keluarga

sadar gizi (Kadarzi);

2. Meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta reproduksi.

Tujuan-tujuan tersebut mempunyai beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Pelayanan gizi pada ibu hami, bayi, dan balita;

2. Pelayanan kesehatan ibu dan anak;

3. Pelayanan kesehatan dasar.

Misi III, meningkatkan kualitas upaya pemberantasan dan pencegahan penyakit,

penanganan wabah dan kejadian luar biasa, serta pengembangan upaya kesehatan lingkungan,

mempunyai beberapa tujuan :

1. Terwujudnya pelayanan pencegahan dan pemberantasan penyakit yang berkualitas

sesuai SPM;

2. Terwujudnya pelayanan penanggulangan wabah dan kejadian luar biasa yang

berkualitas sesuai SPM;

3. Terwujudnya upaya pengembangan kesehatan lingkungan yang berkualitas sesuai

SPM.

Tujuan-tujuan tersebut mempunyai beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Cakupan desa/kelurahan UCI;

2. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit;

3. Peningkatan cakupan penemuan dan pengobatan penderita malaria;

4. Penanganan dan pengobatan penderita filariasis;

5. Peningkatan penanganan HIV/AIDS;

6. Penanganan KLB dengan penyelidikan epidemiologi < 24 jam;

7. Peningkatan promosi dan pengembangan media promosi penyehatan lingkungan;

8. Pemantauan kualitas air minum;

9. Peningkatan sarana sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan;

10. Peningkatan upaya sanitasi dasar berbasis masyarakat;

Page 20: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

11

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

11. Peningkatan upaya pengawasan tempat pengolahan makanan;

12. Penyehatan lingkungan untuk mencegah perkembangan jentik nyamuk.

Misi IV, meningkatkan kualitas SDM kesehatan melalui perencanaan dan pendayagunaan,

pendidikan dan pelatihan, serta registrasi dan akreditasi tenaga kesehatan, mempunyai

beberapa tujuan :

1. Terwujudnya upaya perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan secara

berhasil guna dan berdaya guna;

2. Terwujudnya upaya peningkatan kualitas SDM kesehatan melalui pendidikan dan

pelatihan yang berhasil guna dan berdaya guna;

3. Terwujudnya upaya peningkatan kualitas SDM kesehatan melalui registrasi dan

akreditasi yang berhasil guna dan berdaya guna.

Tujuan-tujuan tersebut mempunyai beberapa sasaran sebagai berikut :

1. Penilaian angka kredit jabatan fungsional tenaga kesehatan sesuai ketentuan;

2. Peningkatan reward untuk peningkatan kinerja tenaga kesehatan;

3. Pemerataan tenaga kesehatan berkualitas di seluruh wilayah Kabupaten Katingan;

4. Peningkatan kompetensi teknis SDM tenaga kesehatan melalui pendidikan formal

dan non formal;

5. Perijinan pemilik sarana prasarana kesehatan swasta;

6. Perijinan praktek kerja sesuai profesi di bidang kesehatan.

Misi V, meningkatkan cakupan pelayanan jaminan kesehatan, pelayanan kefarmasian,

serta penyediaan sarana dan peralatan kesehatan, mempunyai beberapa tujuan :

1. Terwujudnya peningkatan upaya promosi kesehatan dan cakupan pelayanan jaminan

kesehatan masyarakat sesuai SPM;

2. Terwujudnya peningkatan cakupan pelayanan kefarmasian sesuai SPM;

3. Terwujudnya upaya peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan

kesehatan.

Tujuan-tujuan tersebut mempunyai sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Seluruh desa menjadi desa siaga;

Page 21: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

12

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

2. Pelayanan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu, merata, dan

terjangkau;

3. Ketersediaan obat-obatan untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar yang merata

dan terjangkau di seluruh wilayah Kabupaten Katingan;

4. Kualitas obat dan bahan pangan yang aman bagi masyarakat pengguna

5. Standarisasi tanaman obat dan bahan alam Kabupaten Katingan;

6. Ketersedian sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar yang bermutu dan

terjangkau di seluruh wilayah Kabupaten Katingan.

2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang akan

dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Sasaran kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan tahun 2016 berdasarkan bidang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Rencana Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Tahun Anggaran 2016

1 2 3 6 7

BAGIAN SEKRETARIAT

I.1.1 Jasa Surat Menyurat 90%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

90%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 90%

Penyediaan Alat Tulis Kantor 90%

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

90%

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

90%

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

80%

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 90%

Penyediaan Makanan dan Minuman 90%

Penyediaan Papan Pengumuman,

Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya

90%

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah

90%

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Dalam Daerah

90%

Pembinaan Non PNS 90%

Penyediaan Jasa administrasi

perkantoran

100%

Pembangunan Pengembangan Gedung

Kantor

100%

Persentase Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Administrasi Umum dan Kepegawaian

Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian

Secara Lengkap

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 2016

Page 22: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

13

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

90%

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

90%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

90%

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan kantor

90%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman

Kantor

90%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat

Kantor

90%

I.1.3 Pemutakhiran data (SIMKA) 90%

Pembangunan dan Pemutakhiran Data

Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

1 dokumen

I.2.1 Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Sesuai

Standar yang Dapat Dilaksanakan Secara Tepat

Waktu

Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Sesuai

Standar yang Dapat Dilaksanakan Secara Tepat Waktu

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 90%

Pelayanan Kesehatan Peserta

Jamkesmas

90%

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia Bidang Pengelolaan Keuangan

90%

Peningkatan Penatausahaan / Verifikasi

Keuangan

90%

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 90%

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

SKPD

90%

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran SKPD

90%

I.3.2 Ketersediaan Dokumen Pelaporan Sesuai Standar Persentase Ketersediaan Dokumen Pelaporan yang Ada

Dibandingkan Dokumen Pelaporan yang Seharusnya Ada

Sesuai Standar

Pembuatan Laporan Tahunan, LAKIP,

dan Rencana Kerja Tahunan Dinas

90%

Penyusunan Profil Kesehatan 90%

Sistim Informasi Kesehatan 90%

I.3.1 Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sesuai Standar Persentase Dokumen Perencanaan yang Ada Dibandingkan

Dokumen Perencanaan yang Seharusnya Ada Sesuai

Standar

I.1.2 Cakupan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan

Administrasi Umum dan Kepegawaian

Persentase Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan

Administrasi Umum dan Kepegawaian

Peningkatan Pemutakhiran dan Penyediaan

Database Berbasis Fakta (Evidence Based)

Persentase Kelengkapan Database Kesehatan Kabupaten

Katingan

I.2.2 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan Di

Dinas Kesehatan dan Puskesmas

Persentase SDM Pengelola Keuangan yang Memiliki

Kapasitas Melaksanakan Administrasi Keuangan Sesuai

Prosedur dengan Kategori Baik

Page 23: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

14

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

Tabel 2.2 : Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016

1 2 3 6 7

BIDANG YANKES

II.1.1 Cakupan Pelayanan Gizi Keluarga dan Masyarakat Cakupan D/S Pertemuan Kader Posyandu 52%

Cakupan Pemberian MP-ASI pada Anak Usia 6-24 Bulan

Keluarga Miskin

Pemberian Makanan Pendamping ASI

dan Bahan Lokal

100%

Cakupan Pemberian Makanan Tambahan pada Bumil KEK Pemberian Tambahan Makanan dan

Vitamin

100%

Pemantuan Status Gizi Balita 100%

Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi

Buruk/Busung Lapar

100%

Peningkatan Ketrampilan Tenaga

Kesehatan dalam Melaksanakan

Perkesmas

100%

Survei PHBS 90%

Cakupan Pelayanan Anak Balita Peningkatan Kapasitas Tenaga

Kesehatan dalam MTBS (Manajemen

Terpadu Balita Sakit)

90%

Peningkatan Kapasitas Tenaga

Kesehatan Dalam SDIDTK (Stimulasi

Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh

Kembang)

90%

II.1.2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu dan

Anak/Reproduksi

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) Pertemuan Reorientasi PWS-KIA

(Pemantauan Wilayah Setempat -

Kesehatan Ibu dan Anak)

93%

Peningkatan Pergerakan dan

Pemberdayaan Masyarakat Dalam

Kesehatan Ibu dan Anak

90%

Pelacakan AKI, AKB, AKABA di Wilayah

Kab. Katingan

30%

Pertemuan Pengkajian Kasus AMP

(Audit Maternal Perinatal)

90%

Peningkatan Kapasitas Bidan dalam

Penanganan BBLR (Bayi Berat Lahir

Rendah)

22%

Peningkatan Kapasitas Bidan dalam

Penanganan Asfiksia

90%

Cakupan Peserta KB Aktif Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam

Pencatatan dan Pelaporan KB

73%

II.1.3 Seluruh Desa Menjadi Desa Siaga Cakupan Desa Siaga Aktif Pembinaan Desa Siaga 100%

Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Cakupan Pelayanan PERKESMAS (Perawatan Kesehatan

Masyarakat)

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 2016

Page 24: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

15

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

II.2.1 Peningkatan Usaha kesehatan sekolah 100%

Pelatihan Dokter Kecil 90%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Jemaah Haji Pemeriksaan Kesehatan dan Imunisasi

Jemaah Haji

100%

Cakupan Pelayanan Posyandu Lansia Pembinaan dan Pengembangan

Posyandu Lansia

100%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Remaja Penyuluhan Kesehatan Reproduksi dan

Narkoba Bagi Remaja Usia Sekolah

100%

II.2.2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas

dan Jaringannya

Cakupan Pelayanan Kesehatan Kerja di Puskesmas Upaya Kesehatan Masyarakat 100%

II.2.3 Ketersediaan Sarana Prasarana tempat bermain anak

di tempat-tempat Pelayanan Kesehatan di Seluruh

Wilayah Kabupaten Katingan

Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana tempat bermain

anak di Pelayanan Kesehatan Dasar

Pembangunan Puskesmas (KLA) 40%

Cakupan Pelayanan Usaha Kesehatan SekolahCakupan Pelayanan Kesehatan Khusus dan

Kemitraan Lintas Sektor dalam Perberdayaan

Masyarakat untuk Pembangunan Kesehatan

Tabel 2.3 : Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas

Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016

1 2 3 6 7

BIDANG PMK

III.1.1 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita

Penyakit

Persentase Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif Pelacakan, Pencegahan, dan

Penanggulangan Penderita TB BTA

Positif

30%

Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit

PML dan PTM

Pencatatan dan Pelaporan Penemuan

dan Penanganan Penderita Penyakit

70%

Cakupan Penemuan Penderita Malaria Pelacakan, Pencegahan, dan

Penanggulangan Penderita Malaria

Cakupan Pengobatan Penderita Malaria Pelacakan, Pencegahan, dan

Penanggulangan Penderita Malaria

III.1.3 Penanganan dan Pengobatan Penderita Filariasis Cakupan Penanganan dan Pengobatan Penderita Filariasis Pelacakan, Pencegahan, dan

Penanggulangan Penderita Filariasis

85%

1%

III.1.2 Peningkatan Cakupan Penemuan dan Pengobatan -

Penderita Malaria

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 2016

Page 25: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

16

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

Cakupan Penemuan Kasus HIV/AIDS 65%

Cakupan Penanganan Kasus HIV/AIDS

Cakupan Upaya Pencegahan Penularan HIV/AIDS

III.1.5 Peningkatan KIE Pencegahan dan Penanganan

Penderita Penyakit

Penurunan Jumlah Penderita Penyakit Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Pencegahan dan Penanganan Penderita

Penyakit

90%

III.2.1 Penanganan KLB dengan Penyelidikan Epidemiologi <

24 Jam

Cakupan Desa/Kelurahan yang Mengalami KLB Dilakukan

Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Penanggulangan KLB 100%

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 100%

III.3.1 Peningkatan Sarana Sanitasi yang Memenuhi Syarat

Kesehatan

Cakupan Jumlah Desa/RT yang Memperoleh Pembangunan

Sanitasi Pemukiman

Pemicuan STBM 16 PKM

III.3.2 Pemantauan Kualitas Air Bersih/Air Minum Cakupan Upaya Pemantauan Kualitas Air Bersih/Air Minum Pemeriksaan Kualitas Air Minum 4 PKM

III.3.3 Peningkatan Upaya Sanitasi Dasar Berbasis

Masyarakat

Persentase Desa yang Aktif Melaksanakan STBM Stimulasi PAB dan Sanitasi Desa 4 Desa

III.1.4 Peningkatan Penanganan HIV/AIDS Pelacakan, Pencegahan, dan

Penanggulangan Penderita HIV AIDS

Tabel 2.4 : Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016

1 2 3 6 7

BIDANG PSDMK

IV.1.1 Peningkatan Reward untuk Peningkatan Kinerja

Tenaga Kesehatan

Hasil Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 3 Orang

IV.1.2 Pemerataan Tenaga Kesehatan Berkualitas di

Seluruh Wilayah Kabupaten Katingan

Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan Sesuai Profesi

Sesuai Kebutuhan

Pemerataan Tenaga Kesehatan 58 orang

Pemutakhiran Data Sebaran Dan

Ketersediaan Tenaga Kesehatan

1Paket

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 2016

Page 26: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

17

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

IV.1.3 Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga

Kesehatan Sesuai Ketentuan

Persentase Pejabat Fungsional yang Mampu Menyusun

Angka Kredit Sesuai Ketentuan

Pelatihan Penyusunan Angka Kredit

Jabatan Fungsional Kesehatan

17 Orang

Persentase Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Tenaga

Kesehatan Bersertifikat

Peningkatan Kompetensi Tim Penilai

Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan

519 Dupak

Tabel 2.5 : Rencana Capaian Kinerja Sasaran Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan Dinas

Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016

1 2 3 6 7

BIDANG JAMSARKES

V.1.1 Cakupan Kepesertaan Jamkesmas Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

di Puskesmas dan Jaringannya

16 PKM

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Strata 1

Masyarakat Miskin

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Strata 1

Masyarakat Miskin

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 16 PKM

Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Penunjang Peningkatan JPKMM 16 PKM

Pelayanan Kesehatan Peserta

Jamkesmas

16 PKM

Persentase Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien

Masyarakat Miskin

Kemitraan Pengobatan Lanjutan bagi

Pasien Rujukan

16 PKM

Frekuensi Pertemuan Berkala Pelayanan Kesehatan

Rujukan

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat

16 PKM

V.2.1 Cakupan Ketersediaan dan Keterjangkauan

Pelayanan Kesehatan Rujukan

Pelayanan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

yang Bermutu, Merata dan Terjangkau

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 2016

Page 27: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

18

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

Pengadaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan (DAK NON DR)

300 macam

Peningkatan Pemerataan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

16 PKM

Pengelolaan Obat di Gudang Farmasi 180 macam

Peningkatan Pemberdayaan

Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat

dan Makanan

80 orang

Peningkatan Pengawasan Keamanan

Pangan dan Bahan Berbahaya

2 kecamatan

Peningkatan Pengawasan Obat,

Kosmetika, Makanan, Minuman

25 orang

V.3.3 Standarisasi Tanaman Obat dan Bahan Alam di

Kabupaten Katingan

Persentase Tanaman Obat Bahan Alam yang

Terstandarisasi

Pengembangan Standarisasi Tanaman

Obat Bahan Alam

2 jenis

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas

16 PKM

Pembangunan Puskesmas Pembantu 1 Unit

Pembangunan Puskesmas 1 Unit

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan

Prasarana Puskesmas Pembantu

11 Unit

V.3.1 Ketersediaan Obat-obatan untuk Mendukung

Pelayanan Kesehatan Dasar yang Merata dan

Terjangkau di Seluruh Wilayah Kabupaten Katingan

Persentase Ketersediaan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar

pada Puskesmas dan Jaringannya

V.3.2 Kualitas Obat dan Bahan Pangan yang Aman Bagi

Masyarakat Pengguna

Persentase Obat, Bahan Pangan dan Makanan yang

Beredar Memenuhi Syarat Kesehatan

V.4.1 Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan

Dasar yang Bermutu dan Terjangkau di Seluruh

Wilayah Kabupaten Katingan

Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pelayanan

Kesehatan Dasar

Tabel 2.6 : Rencana Capaian Kinerja Sasaran UPTD di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan Tahun Anggaran 2016

1 2 3 6 7

PUSKESMAS

VI.1.1 Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Pegatan I

100%

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Pegatan II

100%

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Mendawai

100%

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Baun Bango

100%

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Petak Bahandang

100%

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Kasongan

100%

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Kasongan II

100%

Cakupan Ketersediaan Dukungan Dana Pelayanan

Kesehatan

Cakupan Ketersediaan Dana Operasional Puskesmas di

Puskesmas dan Jaringannya

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET 2016

Page 28: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

19

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Kereng Pangi

100%

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Pendahara

100%

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Buntut Bali

100%

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Tumbang Samba

100%

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Tumbang Kaman

100%

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Tumbang Hiran

100%

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Tumbang Sanamang

100%

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Tumbang Baraoi

100%

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Tumbang Kajamei

100%

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Pegatan I

100%

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Pegatan II

100%

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Mendawai

100%

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Baun Bango

100%

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Petak Bahandang

100%

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Kasongan

100%

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Kasongan II

100%

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Kereng Pangi

100%

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Pendahara

100%

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Buntut Bali

100%

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Tumbang Samba

100%

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Tumbang Kaman

100%

Page 29: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

20

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Tumbang Hiran

100%

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Tumbang Sanamang

100%

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Tumbang Baraoi

100%

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Tumbang Kajamei

100%

Rp38,842,978,598.80

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Pegatan 1

100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Pegatan 2

100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Mendawai

100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Baun Bango

100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Petak Bahandang

100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Kereng Pangi

100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Kasongan

100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Kasongan 2

100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Pendahara

100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Buntut Bali

100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Tumbang Samba

100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Tumbang Kaman

100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Tumbang Hiran

100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Tumbang Sanamang

100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Tumbang Baraoi

100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Tumbang Kajamei

100%

Manajemen Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan

100%

Pelayanan Jaminan Persalinan di 16

UPTD Kesehatan Se Kabupaten

Katingan

100%

Page 30: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

21

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

Untuk mewujudkan sasaran tersebut di atas program-program prioritas dan jumlah

kegiatan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 : Program Prioritas dan Jumlah Kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Tahun Anggaran 2016

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 17

2PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 5

3PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 4

4PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1

5 PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI UMUM 26 PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI KEUANGAN 27 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 38 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 19 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 3

10 PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA 1

11PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

5

12 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 3

13PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

MENULAR

3

14 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 115 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK MISKIN 2

16PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN 3

17PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA 2

18PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN

ANAK

6

19 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT 120 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT 4

21PROGRAM PENCEGAHAN, PENEMUAN DAN PENANGANAN HIV AIDS 1

22PROGRAM PEMANTAPAN PENYUSUNAN ANGKA KREDIT JABATAN

FUNGSIONAL KESEHATAN

1

23PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2

24PROGRAM PENINGKATAN KOMPENTENSI TIM PENILAI JABATAN

FUNGSIONAL KESEHATAN

1

25PROGRAM PENGADAAN PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA

DAN PRASARANA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

5

26PROGRAM PENYEDIAAN DANA OPERASIONAL BAGI PUSKESMAS,

PUSKESMAS PEMBANTU, POLINDES POSKESDES DAN SARANA

KESEHATAN LAINNYA

50

27 PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH 2

28 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI 1

29PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN PENDUDUK

LANJUT USIA (LANSIA)

1

30 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN REMAJA 231 PROGRAM PEMBANGUNAN LINGKUNGAN SEHAT 4

JUMLAH

KEGIATANNo PROGRAM

Page 31: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

22

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja ,

tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator yang digunakan harus selaras antar

tingkatan unit organisasi, dana harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai,

releva, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan

kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang

diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan

memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator yang baik. Dalam bidang

kesehatan Indikator Kinerja Utama dituangkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang

kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008

tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Untuk memberikan panduan kepada daerah dalam melaksanakan perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan

Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan di Kabupaten/Kota, maka diterbitkanlah

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. Secara garis besar, SPM

bidang kesehatan memuat indikator pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan,

penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat.

Page 32: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

23

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

Tabel 2.8 : Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota

Berdasarkan Permenkes Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008

% Tahun

I Pelayanan Kesehatan

Dasar

1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 82.47 95.00 2015 12.53

2 Cakupan Ibu hamil dengan Komplikasi yang Ditangani25.22 80.00 2015 54.78

3 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga

Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan 84.18 90.00 2015 5.82

4 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas 88.84 90.00 2015 1.16

5 Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani20.95 80.00 2010 59.05

6 Cakupan Kunjungan Bayi 99.38 90.00 2010 Terlampaui

7 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization

(UCI)41.61 100.00 2010 58.39

8 Cakupan Pelayanan Anak Balita 76.25 90.00 2010 13.75

9 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada

Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin53.24 100.00 2010 46.76

10 Cakupan Balita gizi Buruk Mendapat Perawatan 100.00 100.00 2010 Tercapai

11 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat10.59 100.00 2010 89.41

12 Cakupan Peserta KB Aktif 78.33 70.00 2010 Terlampaui

13 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit

a. Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk

< 15 Tahun0.00 100.00 2010 100.00

b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita 2.00 100.00 2010 Terlampaui

c. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif 43.00 100.00 2010 57.00

d. Penderita DBD yang Ditangani 100.00 100.00 2010 Tercapai

e. Penemuan Penderita Diare 77.32 100.00 2010 22.68

14 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin65.92 100.00 2015 34.08

15 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien

Masyarakat Miskin3.50 100.00 2015 96.50

16 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus

Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/ Kota 100.00 100.00 2015 Tercapai

III Penyelidikan

Epidemologi dan

Penanggulangan KLB

17 Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB yang

Dilakukan Penyelidikan Epidemologi < 24 jam100.00 100.00 2015 Tercapai

IV Promkes dan

Pemberdayaan

Masyarakat

18 Cakupan Desa Siaga Aktif

39.75 80.00 2015 40.25

Jenis Pelayanan

KegiatanNo. Indikator

Capaian SPM

2016 (%)

Target SPM Nasional Gap/

Kesenjangan

(%)

II Pelayanan Kesehatan

Rujukan

Dalam RPJMD Kabupaten Katingan tahun 2008-2013 belum semua indikator SPM bidang

kesehatan yang terakomodir, terdapat beberapa indikator yang masih kurang jelas definisi

operasionalnya sehingga mengalami kesulitan dalam menentukan rumus dan cara perhitungan.

Tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memperjelas definisi operasional

masing-masing indikator, sehingga dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan tahun 2016-2018 telah dimasukkan semua indikator SPM.

Page 33: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

24

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

2.5. Keterkaitan Rencana Kerja Dengan RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan tahun 2013-2018

merupakan jabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih, didalamnya berisi tujuan dan

sasaran yang hendak dicapai oleh Kabupaten Katingan pada tahun 2018.

Dalam RPJMD ini masalah kesehatan merupakan prioritas utama dalam pembangunan di

Kabupaten Katingan, tercermin dari Visi Kabupaten Katingan “Katingan Cerdas, Sehat, dan

Terbuka”. Untuk mencapai visi itu tercermin dari Misi III dalam RPJMD yaitu “Meningkatkan

Kualitas dan Kuantitas Dalam Sistem dan Kelembagaan Pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan”.

Tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, dengan

sasaran yaitu meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat.

Strategi untutuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan peningkatan akses pelayanan

kesehatan bagi seluruh penduduk, meliputi dua arah kebijakan :

1. Menerapkan sistem jaminan pembiayaan menyeluruh (total coverage) bagi

masyarakat, antara lain melalui penerapan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh

warga miskin;

2. Mengembangkan Puskesmas rawat inap.

Berapa indikator yang berhubungan dengan kesehatan termuat dalam RPJMD Kabupaten

Katingan tahun 2013-2018 yaitu :

1. Cakupan masyarakat miskin dan rentan yang mendapat layanan kesehatan;

2. Jumlah Puskesmas kecamatan yang telah memiliki fasilitas rawat inap;

3. Persentase Desa/Kelurahan siaga aktif;

4. Jumlah Desa/Kelurahan yang menerapkan STBM;

5. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup);

6. Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup);

7. Angka Usia Harapan Hidup (tahun);

8. Persentase balita gizi buruk (%);

9. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat (%);

Page 34: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

25

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

10 Peningkatan melek gizi (%);

11. Penurunan gizi kurang dan gizi buruk (%)

Indikator-indikator ini juga telah termuat dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016.

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kesehatan yang tercantum dalam RPJMD

telah dimuat pula dalam Rencana Kerja Anggaran tahun 2016 Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan yaitu :

1. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;

3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

4. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;

5. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;

6. Program Penyediaan Dana Operasional Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes,

Poskesdes, dan Sarana Kesehatan Lainnya;

7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita;

8. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;

9. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;

10. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;

12. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;

13. Program Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit;

14. Program Pencegahan, Penemuan, dan Penanganan HIV AIDS;

15. Program Penanggulangan Bencana Alam Terkait Kesehatan;

16. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

17. Program Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;

Page 35: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

26

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

18 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Lanjut Usia (Lansia);

19. Program Pelayanan Kesehatan Remaja.

Page 36: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

BBAABB IIIIII

AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA

Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam

bidang kesehatan, berkewajiban untuk melakukan akuntabilitas kinerja melalui penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. LKIP menggambarkan tingkat pencapaian atas kinerja selama tahun 2016

berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

(RENSTRA).

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Tahun 2016 merupakan tahun kedua dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018. Jika dibandingkan dengan Rencana

Strategis (Renstra) periode sebelumnya maka terdapat perbedaan sasaran dan indikator kinerja.

Oleh karena itu beberapa indikator tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian tahun

sebelumnya. Disamping itu juga mengenai pagu anggaran yang tertulis di Penetapan Kinerja

tidak sama dengan laporan realisasi untuk kegiatan-kegiatan, dikarenakan ada beberapa

kegiatan yang mengalami revisi dan perubahan sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar

Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA Perubahan) Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan tahun

2016.

Dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2014-2018 terdapat

42 sasaran strategis dan 77 indikator kinerja untuk mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut.

Secara rata-rata dari hasil pencapaian kinerja sasaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan pada tahun 2016 mencapai 99%. Dari hasil evaluasi dan pengukuran kinerja terhadap

sasaran-sasaran strategis dan indikator-indikator tersebut dapat dijabarkan berdasarkan

sekretariat/bidang yang merupakan pemegang program dan kegiatan di lingkungan Dinas

Kesehatan Kabupaten Katingan, sebagai berikut :

Page 37: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

28

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

3.1.1. Sekretariat

Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan mempunyai beberapa sasaran strategis

berdasarkan sub bagian yang terdapat dalam Sekretariat. Sasaran-sasaran strategis tersebut

didukung oleh delapan indikator kinerja. Rata-rata pencapaian kinerja sasaran pada Sekretariat

Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan pada tahun 2016 adalah 96,18%. Adapun capaian dari

kinerja pada Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2016 adalah sebagai berikut

:

Tabel 3.1 : Capaian Kinerja Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran

2016

REALISASI

KINERJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BAGIAN SEKRETARIAT

Jasa Surat Menyurat 90% 90% 100%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

90% 80% 89%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 90% 90% 100%

Penyediaan Alat Tulis Kantor 90% 90% 100%

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

90% 90% 100%

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

90% 90% 100%

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

80% 80% 100%

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 90% 90% 100%

Penyediaan Makanan dan Minuman 90% 90% 100%

Penyediaan Papan Pengumuman,

Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya

90% 90% 100%

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah

90% 90% 100%

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Dalam Daerah

90% 90% 100%

Pembinaan Non PNS 90% 90% 100%

Penyediaan Jasa administrasi

perkantoran

100% 100% 100%

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Pembangunan Pengembangan Gedung

Kantor

100% 100% 100%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

90% 90% 100%

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

90% 90% 100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

90% 90% 100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan kantor

90% 90% 100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman

Kantor

90% 90% 100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat

Kantor

90% 90% 100%

%NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN PROGRAM KEGIATAN TARGET 2016

I.1.1 Cakupan Ketersediaan

Sarana dan Prasarana

Pelayanan Administrasi

Umum dan Kepegawaian

Secara Lengkap

Persentase Kelengkapan

Sarana dan Prasarana

Pelayanan Administrasi

Umum dan Kepegawaian

% Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

I.1.2 Cakupan Pemeliharaan

Sarana Prasarana

Pelayanan Administrasi

Umum dan Kepegawaian

Persentase

Pemeliharaan Sarana

Prasarana Pelayanan

Administrasi Umum dan

Kepegawaian

% Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Page 38: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

29

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

I.1.3 Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

Masyarakat

Pemutakhiran data (SIMKA) 90% 90% 100%

Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

Masyarakat

Pembangunan dan Pemutakhiran Data

Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

1 dokumen 1 dokumen 100%

I.2.1 Cakupan Pelayanan

Administrasi Keuangan

Sesuai Standar yang

Dapat Dilaksanakan

Secara Tepat Waktu

Persentase Pelayanan

Administrasi Keuangan

Sesuai Standar yang

Dapat Dilaksanakan

Secara Tepat Waktu

% Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 90% 90% 100%

Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk Miskin

Pelayanan Kesehatan Peserta

Jamkesmas

90% 90% 100%

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia Bidang Pengelolaan Keuangan

90% 90% 100%

Peningkatan Penatausahaan / Verifikasi

Keuangan

90% 90% 100%

Penyusunan Rencana Kerja SKPD 90% 90% 100%

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

SKPD

90% 90% 100%

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran SKPD

90% 90% 100%

I.3.2 Ketersediaan Dokumen

Pelaporan Sesuai

Standar

Persentase Ketersediaan

Dokumen Pelaporan

yang Ada Dibandingkan

Dokumen Pelaporan

yang Seharusnya Ada

% Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Pembuatan Laporan Tahunan, LAKIP,

dan Rencana Kerja Tahunan Dinas

90% 90% 100%

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Penyusunan Profil Kesehatan 90% 90% 100%

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Sistim Informasi Kesehatan 90% 90% 100%

Peningkatan

Pemutakhiran dan

Penyediaan Database

Berbasis Fakta (Evidence

Based)

Persentase Kelengkapan

Database Kesehatan

Kabupaten Katingan

%

I.2.2 Peningkatan Kapasitas

SDM Pengelola

Keuangan Di Dinas

Kesehatan dan

Puskesmas

Persentase SDM

Pengelola Keuangan

yang Memiliki Kapasitas

Melaksanakan

Administrasi Keuangan

Sesuai Prosedur dengan

Kategori Baik

% Program Pelayanan

Administrasi Keuangan

I.3.1 Ketersediaan Dokumen

Perencanaan Sesuai

Standar

Persentase Dokumen

Perencanaan yang Ada

Dibandingkan Dokumen

Perencanaan yang

Seharusnya Ada Sesuai

Standar

% Program Pelayanan

Administrasi Umum

3.1.2. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan mempunyai lima

sasaran strategis berdasarkan seksi yang terdapat dalam bidang pelayanan kesehatan. Sasaran-

sasaran strategis tersebut didukung oleh dua puluh tiga indikator kinerja. Rata-rata pencapaian

kinerja sasaran pada Bidang Pelayanan Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2016 adalah

97,14%. Adapun capaian dari kinerja pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Page 39: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

30

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

Tahun Anggaran 2016.

REALISASI

KINERJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BIDANG YANKES

II.1.1 Cakupan Pelayanan Gizi

Keluarga dan

Masyarakat

Cakupan D/S % Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Pertemuan Kader Posyandu 52% 52% 100%

Cakupan Pemberian MP-

ASI pada Anak Usia 6-24

Bulan Keluarga Miskin

% Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Pemberian Makanan Pendamping ASI

dan Bahan Lokal

100% 100% 100%

Cakupan Pemberian

Makanan Tambahan

pada Bumil KEK

% Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Pemberian Tambahan Makanan dan

Vitamin

100% 100% 100%

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Pemantuan Status Gizi Balita 100% 100% 100%

Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk Miskin

Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi

Buruk/Busung Lapar

100% 100% 100%

Peningkatan Ketrampilan Tenaga

Kesehatan dalam Melaksanakan

Perkesmas

100% 100% 100%

Survei PHBS 90% 90% 100%

Cakupan Pelayanan

Anak Balita

% Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Anak

Balita

Peningkatan Kapasitas Tenaga

Kesehatan dalam MTBS (Manajemen

Terpadu Balita Sakit)

90% 90% 100%

Peningkatan Kapasitas Tenaga

Kesehatan Dalam SDIDTK (Stimulasi

Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh

Kembang)

90% 90% 100%

II.1.2 Cakupan Pelayanan

Kesehatan Ibu dan

Anak/Reproduksi

Cakupan Kunjungan Ibu

Hamil (K4)

Program Peningkatan

Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

Pertemuan Reorientasi PWS-KIA

(Pemantauan Wilayah Setempat -

Kesehatan Ibu dan Anak)

93% 93% 100%

Peningkatan Pergerakan dan

Pemberdayaan Masyarakat Dalam

Kesehatan Ibu dan Anak

90% 90% 100%

Pelacakan AKI, AKB, AKABA di Wilayah

Kab. Katingan

30% 30% 100%

Pertemuan Pengkajian Kasus AMP

(Audit Maternal Perinatal)

90% 90% 100%

Peningkatan Kapasitas Bidan dalam

Penanganan BBLR (Bayi Berat Lahir

Rendah)

22% 22% 100%

Peningkatan Kapasitas Bidan dalam

Penanganan Asfiksia

90% 90% 100%

Cakupan Peserta KB

Aktif

% Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

Masyarakat

Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam

Pencatatan dan Pelaporan KB

73% 73% 100%

II.1.3 Seluruh Desa Menjadi

Desa Siaga

Cakupan Desa Siaga Aktif % Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

Masyarakat

Pembinaan Desa Siaga 100% 100% 100%

II.2.1 Peningkatan Usaha kesehatan sekolah 100% 100% 100%

Pelatihan Dokter Kecil 90% 90% 100%

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Jemaah Haji

% Program Pelayanan

Kesehatan Calon Jemaah

Haji

Pemeriksaan Kesehatan dan Imunisasi

Jemaah Haji

100% 100% 100%

%NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN PROGRAM KEGIATAN TARGET 2016

%

%

Cakupan Balita Gizi

Buruk Mendapat

Perawatan

%

Cakupan Pelayanan

PERKESMAS (Perawatan

Kesehatan Masyarakat)

% Program Kemitraan

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

Program Peningkatan

Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

Cakupan Neonatus

dengan Komplikasi yang

Ditangani

% Program Peningkatan

Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

Cakupan Pelayanan

Usaha Kesehatan

Sekolah

% Program Pengembangan

Usaha Kesehatan Sekolah

Cakupan Komplikasi

Kebidanan yang

Ditangani

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Khusus dan

Kemitraan Lintas Sektor

dalam Perberdayaan

Masyarakat untuk

Pembangunan

Kesehatan

Page 40: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

31

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

Cakupan Pelayanan

Posyandu Lansia

% Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Penduduk Lanjut Usia

(Lansia)

Pembinaan dan Pengembangan

Posyandu Lansia

100% 100% 100%

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Remaja

% Program Pelayanan

Kesehatan Remaja

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi dan

Narkoba Bagi Remaja Usia Sekolah

100% 100% 100%

II.2.2 Cakupan Pelayanan

Kesehatan Kerja di

Puskesmas dan

Jaringannya

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Kerja di

Puskesmas

% Program Pelayanan

Kesehatan Remaja

Upaya Kesehatan Masyarakat 100% 100% 100%

II.2.3 Ketersediaan Sarana

Prasarana tempat

bermain anak di tempat-

tempat Pelayanan

Kesehatan di Seluruh

Persentase Ketersediaan

Sarana Prasarana

tempat bermain anak di

Pelayanan Kesehatan

Dasar

PKM Program Pengadaan

Peningkatan dan perbaikan

sarana dan Prasarana

Puskesmas dan Jaringannya

Pembangunan Puskesmas (KLA) 40% 40% 100%

3.1.3. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan

Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

mempunyai enam belas sasaran strategis berdasarkan seksi yang terdapat dalam bidang

pengendalian masalah kesehatan. Sasaran-sasaran strategis tersebut didukung oleh dua puluh

enam indikator kinerja. Rata-rata pencapaian kinerja sasaran pada Bidang Pengendalian Masalah

Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2016 adalah 90,66%. Adapun capaian

dari kinerja pada Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 : Capaian Kinerja Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016.

REALISASI

KINERJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BIDANG PMK

III.1.1 Cakupan Penemuan dan

Penanganan Penderita

Penyakit

Persentase Penemuan

Pasien Baru TB BTA

Positif

% Program Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Pelacakan, Pencegahan, dan

Penanggulangan Penderita TB BTA

Positif

30% 30% 100%

Cakupan Penemuan dan

Penanganan Penderita

Penyakit PML dan PTM

% Program Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Pencatatan dan Pelaporan Penemuan

dan Penanganan Penderita Penyakit

70% 70% 100%

Cakupan Penemuan

Penderita Malaria

% Program Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Pelacakan, Pencegahan, dan

Penanggulangan Penderita Malaria

Cakupan Pengobatan

Penderita Malaria

% Program Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Pelacakan, Pencegahan, dan

Penanggulangan Penderita Malaria

III.1.3 Penanganan dan

Pengobatan Penderita

Filariasis

Cakupan Penanganan

dan Pengobatan

Penderita Filariasis

% Program Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Pelacakan, Pencegahan, dan

Penanggulangan Penderita Filariasis

85% 85% 100%

%NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN PROGRAM KEGIATAN TARGET 2016

III.1.2 Peningkatan Cakupan

Penemuan dan

Pengobatan - Penderita

Malaria1% 1% 100%

Page 41: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

32

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

Cakupan Penemuan

Kasus HIV/AIDS

% Program Pencegahan,

Penemuan dan Penanganan

HIV/AIDS

65% 65% 100%

III.1.5 Peningkatan KIE

Pencegahan dan

Penanganan Penderita

Penyakit

Penurunan Jumlah

Penderita Penyakit

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Pencegahan dan Penanganan Penderita

Penyakit

90% 90% 100%

III.2.1 Penanganan KLB dengan

Penyelidikan

Epidemiologi < 24 Jam

Cakupan

Desa/Kelurahan yang

Mengalami KLB

Dilakukan Penyelidikan

% Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

Penanggulangan KLB 100% 100% 100%

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 100% 100% 100%

III.3.1 Peningkatan Sarana

Sanitasi yang Memenuhi

Syarat Kesehatan

Cakupan Jumlah

Desa/RT yang

Memperoleh

Pembangunan Sanitasi

Pemukiman

UPTD

KESEHATAN

Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Pemicuan STBM 16 PKM 16 PKM 100%

III.3.2 Pemantauan Kualitas Air

Bersih/Air Minum

Cakupan Upaya

Pemantauan Kualitas Air

Bersih/Air Minum

UPTD

KESEHATAN

Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Pemeriksaan Kualitas Air Minum 4 PKM 4 PKM 100%

III.3.3 Peningkatan Upaya

Sanitasi Dasar Berbasis

Masyarakat

Persentase Desa yang

Aktif Melaksanakan

STBM

Desa Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Stimulasi PAB dan Sanitasi Desa 4 Desa 4 Desa 100%

III.1.4 Peningkatan

Penanganan HIV/AIDS

Pelacakan, Pencegahan, dan

Penanggulangan Penderita HIV AIDS

3.1.4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan mempunyai enam sasaran strategis berdasarkan seksi yang terdapat dalam bidang ini.

Sasaran-sasaran strategis tersebut didukung oleh delapan indikator kinerja. Rata-rata

pencapaian kinerja sasaran pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas

Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2016 adalah 100%. Adapun capaian dari kinerja pada

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan

tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 : Capaian Kinerja Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas

Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2016.

REALISASI

KINERJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BIDANG PSDMK

IV.1.1 Peningkatan Reward

untuk Peningkatan

Kinerja Tenaga

Kesehatan

Hasil Penilaian Tenaga

Kesehatan Teladan

Org Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 3 Orang 3 Orang 100%

IV.1.2 Pemerataan Tenaga

Kesehatan Berkualitas di

Seluruh Wilayah

Kabupaten Katingan

Persentase Ketersediaan

Tenaga Kesehatan

Sesuai Profesi Sesuai

Kebutuhan

Org Program Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Kesehatan

Pemerataan Tenaga Kesehatan 58 orang 58 orang 100%

%NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN PROGRAM KEGIATAN TARGET 2016

Page 42: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

33

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

Paket Pemutakhiran Data Sebaran Dan

Ketersediaan Tenaga Kesehatan

1Paket 1Paket 100%

Persentase Pejabat

Fungsional yang Mampu

Menyusun Angka Kredit

Sesuai Ketentuan

Org Program Pemantapan

Penyusunan Angka Kredit

Jabatan Fungsional

Kesehatan

Pelatihan Penyusunan Angka Kredit

Jabatan Fungsional Kesehatan

17 Orang 17 Orang 100%

Persentase Anggota Tim

Penilai Jabatan

Fungsional Tenaga

Kesehatan Bersertifikat

Dupak Program Peningkatan

Kompetensi Tim Penilai

Jabatan Fungsional Tenaga

Kesehatan

Peningkatan Kompetensi Tim Penilai

Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan

519 Dupak 519 Dupak 100%

IV.1.3 Penilaian Angka Kredit

Jabatan Fungsional

Tenaga Kesehatan

Sesuai Ketentuan

3.1.5. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan

Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan mempunyai

enam sasaran strategis berdasarkan seksi yang terdapat dalam bidang ini. Sasaran-sasaran

strategis tersebut didukung oleh sebelas indikator kinerja. Rata-rata pencapaian kinerja sasaran

pada Bidang Jaminan Dan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2016

adalah 96%. Adapun capaian dari kinerja pada Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan Dinas

Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 : Capaian Kinerja Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan Tahun Anggaran 2016.

REALISASI

KINERJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BIDANG JAMSARKES

V.1.1 Cakupan Kepesertaan

Jamkesmas

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

di Puskesmas dan Jaringannya

100%

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Rawat Jalan

Strata 1 Masyarakat

Miskin

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Rawat Inap

Strata 1 Masyarakat

Miskin

PKM Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

Masyarakat

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 16 PKM 16 PKM 100%

%NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN PROGRAM KEGIATAN TARGET 2016

16 PKM16 PKMPelayanan Jaminan

Pelayanan Kesehatan

Masyarakat yang

Bermutu, Merata dan

Terjangkau

PKM Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

Masyarakat

Page 43: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

34

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Miskin

Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan

Masyarakat

Penunjang Peningkatan JPKMM 16 PKM 16 PKM 100%

Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk Miskin

Pelayanan Kesehatan Peserta

Jamkesmas

16 PKM 16 PKM 100%

Persentase Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Pasien Masyarakat

Miskin

Program Kemitraan

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

Kemitraan Pengobatan Lanjutan bagi

Pasien Rujukan

16 PKM 16 PKM 100%

Frekuensi Pertemuan

Berkala Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Program Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat

16 PKM 16 PKM 100%

Macam Pengadaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan (DAK NON DR)

300 macam 300 macam 100%

PKM Peningkatan Pemerataan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

16 PKM 16 PKM 100%

Macam Pengelolaan Obat di Gudang Farmasi 180 macam 180 macam 100%

Org Peningkatan Pemberdayaan

Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat

dan Makanan

80 orang 80 orang 100%

Kecamatan Peningkatan Pengawasan Keamanan

Pangan dan Bahan Berbahaya

2 kecamatan 2 kecamatan 100%

org Peningkatan Pengawasan Obat,

Kosmetika, Makanan, Minuman

25 orang 25 orang 100%

V.3.3 Standarisasi Tanaman

Obat dan Bahan Alam di

Kabupaten Katingan

Persentase Tanaman

Obat Bahan Alam yang

Terstandarisasi

Jenis Program Pengembangan

Obat Asli Indonesia

Pengembangan Standarisasi Tanaman

Obat Bahan Alam

2 jenis 2 jenis 100%

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas

16 PKM 16 PKM 100%

Pembangunan Puskesmas Pembantu 1 Unit 1 Unit 100%

Pembangunan Puskesmas 1 Unit 1 Unit 100%

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan

Prasarana Puskesmas Pembantu

11 Unit 11 Unit 100%

PKM

V.2.1 Cakupan Ketersediaan

dan Keterjangkauan

Pelayanan Kesehatan

Rujukan

PKM

V.4.1 Ketersediaan Sarana

Prasarana Pelayanan

Kesehatan Dasar yang

Bermutu dan Terjangkau

di Seluruh Wilayah

Kabupaten Katingan

Persentase Ketersediaan

Sarana Prasarana

Pelayanan Kesehatan

Dasar

PKM Program Pengadaan,

Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana

Puskesmas dan Jaringannya

V.3.1 Ketersediaan Obat-

obatan untuk

Mendukung Pelayanan

Kesehatan Dasar yang

Merata dan Terjangkau

di Seluruh Wilayah

Kabupaten Katingan

Persentase Ketersediaan

Obat Pelayanan

Kesehatan Dasar pada

Puskesmas dan

Jaringannya

Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

V.3.2 Kualitas Obat dan Bahan

Pangan yang Aman Bagi

Masyarakat Pengguna

Persentase Obat, Bahan

Pangan dan Makanan

yang Beredar Memenuhi

Syarat Kesehatan

Program Pengawasan Obat

dan Makanan

3.1.6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan mempunyai satu

sasaran sasaran strategis dan didukung oleh satu indikator kinerja dengan rata-rata pencapaian

kinerja sebesar 90%. Adapun capaian dari kinerja pada UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Page 44: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

35

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

Tabel 3.6 : Capaian Kinerja UPTD Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran

2016.

REALISASI

KINERJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PUSKESMAS

VI.1.1 % Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Pegatan I

100% 65% 65%

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Pegatan II

100% 98% 98%

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Mendawai

100% 99% 99%

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Baun Bango

100% 100% 100%

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Petak Bahandang

100% 100% 100%

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Kasongan

100% 100% 100%

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Kasongan II

100% 100% 100%

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Kereng Pangi

100% 100% 100%

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Pendahara

100% 100% 100%

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Buntut Bali

100% 100% 100%

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Tumbang Samba

100% 100% 100%

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Tumbang Kaman

100% 100% 100%

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Tumbang Hiran

100% 98% 98%

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Tumbang Sanamang

100% 100% 100%

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Tumbang Baraoi

100% 100% 100%

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Tumbang Kajamei

100% 100% 100%

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Pegatan I

100% 50% 50%

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Pegatan II

100% 68% 68%

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Mendawai

100% 75% 75%

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Baun Bango

100% 65% 65%

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Petak Bahandang

100% 87% 87%

%NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN PROGRAM KEGIATAN TARGET 2016

Cakupan Ketersediaan

Dukungan Dana

Pelayanan Kesehatan

Cakupan Ketersediaan

Dana Operasional

Puskesmas di Puskesmas

dan Jaringannya

Program Penyediaan Dana

Operasional Puskesmas,

Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes dan

Sarana

Page 45: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

36

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Kasongan

100% 80% 80%

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Kasongan II

100% 80% 80%

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Kereng Pangi

100% 56% 56%

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Pendahara

100% 80% 80%

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Buntut Bali

100% 80% 80%

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Tumbang Samba

100% 80% 80%

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Tumbang Kaman

100% 85% 85%

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Tumbang Hiran

100% 43% 43%

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Tumbang Sanamang

100% 60% 60%

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Tumbang Baraoi

100% 58% 58%

Penyediaan Dana Kapitasi bagi PKM,

Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Tumbang Kajamei

100% 75% 75%

Rp38,842,978,598.80

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Pegatan 1

100% 100% 100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Pegatan 2

100% 100% 100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Mendawai

100% 98% 98%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Baun Bango

100% 70% 70%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Petak Bahandang

100% 100% 100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Kereng Pangi

100% 85% 85%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Kasongan

100% 96% 96%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Kasongan 2

100% 99% 99%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Pendahara

100% 98% 98%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Buntut Bali

100% 88% 88%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Tumbang Samba

100% 100% 100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Tumbang Kaman

100% 98% 98%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Tumbang Hiran

100% 100% 100%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Tumbang Sanamang

100% 100% 100%

Page 46: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

37

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Tumbang Baraoi

100% 98% 98%

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

bagi Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes di UPTD Kesehatan

Tumbang Kajamei

100% 100% 100%

Manajemen Bantuan Operasional

Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan

100% 100% 100%

Pelayanan Jaminan Persalinan di 16

UPTD Kesehatan Se Kabupaten

Katingan

100% 25% 25%

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan termuat dalam

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai deng Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

828/MENKES/SK/IX/2008 yang mengatur petunjuk teknis Standar Pelayanan Minimal bidang

kesehatan di Kabupaten/Kota.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar

yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara

minimal. SPM ini berisi indikator sebagai tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang

digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian

suatu SPM tertentu.

Untuk Tahun 2016 hasil dari capaian pelaksanaan SPM di Kabupaten Katingan adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.7 : Capaian Pelaksanaan SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran

2016.

% Tahun

I Pelayanan Kesehatan

Dasar

1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 82.47 95.00 2015 12.53

2 Cakupan Ibu hamil dengan Komplikasi yang Ditangani25.22 80.00 2015 54.78

3 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga

Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan 84.18 90.00 2015 5.82

4 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas 88.84 90.00 2015 1.16

5 Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani20.95 80.00 2010 59.05

6 Cakupan Kunjungan Bayi 99.38 90.00 2010 Terlampaui

Jenis Pelayanan

KegiatanNo. Indikator

Capaian SPM

2016 (%)

Target SPM Nasional Gap/

Kesenjangan

(%)

Page 47: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

38

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

7 Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization

(UCI)41.61 100.00 2010 58.39

8 Cakupan Pelayanan Anak Balita 76.25 90.00 2010 13.75

9 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI pada

Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin53.24 100.00 2010 46.76

10 Cakupan Balita gizi Buruk Mendapat Perawatan 100.00 100.00 2010 Tercapai

11 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat10.59 100.00 2010 89.41

12 Cakupan Peserta KB Aktif 78.33 70.00 2010 Terlampaui

13 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit

a. Acute Flacid Paralysis (AFP) Rate per 100.000 Penduduk

< 15 Tahun0.00 100.00 2010 100.00

b. Penemuan Penderita Pneumonia Balita 2.00 100.00 2010 Terlampaui

c. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif 43.00 100.00 2010 57.00

d. Penderita DBD yang Ditangani 100.00 100.00 2010 Tercapai

e. Penemuan Penderita Diare 77.32 100.00 2010 22.68

14 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin65.92 100.00 2015 34.08

15 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien

Masyarakat Miskin3.50 100.00 2015 96.50

16 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus

Diberikan Sarana Kesehatan (RS) di Kabupaten/ Kota 100.00 100.00 2015 Tercapai

III Penyelidikan

Epidemologi dan

Penanggulangan KLB

17 Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB yang

Dilakukan Penyelidikan Epidemologi < 24 jam100.00 100.00 2015 Tercapai

IV Promkes dan

Pemberdayaan

Masyarakat

18 Cakupan Desa Siaga Aktif

39.75 80.00 2015 40.25

II Pelayanan Kesehatan

Rujukan

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 3.7 diatas terlihat bahwa dari delapan belas

indikator SPM tersebut terdapat beragam capaian, ada beberapa indikator yang sudah

terlampaui, tercapai, dan belum mencapai target antara lain :

1. Satu indikator melampaui target;

2. Empat indikator mencapai target;

3. Tujuh Belas indikator belum mencapai target.

Permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam pencapaian SPM adalah sebagai

berikut :

1. Belum tersusunnya rencana pencapaian target SPM sesuai dengan kemampuan

daerah dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada;

2. SPM yang merupakan program nasional tidak termasuk dalam penyediaan anggaran

dari pemerintah pusat, sehingga daerah harus mengalokasikan sendiri anggaran yang

dibutuhkan. Dengan adanya penghematan anggaran maka beberapa kegiatan

terpaksa harus ditunda dulu pelaksanaannya;

Page 48: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

39

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

3. Masalah definisi operasional dalam petunjuk teknis masih menjadi kendala dalam

pelaksanaan di lapangan, karena masalah ketersediaan data;

4. Untuk berberapa indikator yang belum tercapai :

a) Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani dan cakupan neonatal

dengan komplikasi ditangani masih belum tercapai hal ini disebabkan karena

masih lemahnya sistim pencatatan dan pelaporan yang dilaksanakan oleh petugas

di Puskesmas, Pustu, Polindes serta Poskesdes;

b) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) berdasarkan angka

tabel diatas masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pencapaian. Adapun

masalah yang ditemukan adalah jumlah data penduduk yang dikeluarkan oleh

BPS, dimana berdampak pada perhitungan pencapaian di beberapa wilayah kerja

Puskesmas. Selain itu koordinasi lintas sektoral pun perlu diadakan di tingkat

Kecamatan/Kelurahan sebagai penggerak pemberdayaan masyarakat, sehingga

diharapkan dukungan masyarakat juga akan meningkat terhadap program

imunisasi, terutama imunisasi yang menjadi indikator UCI, yaitu BCG, DPT-HB3,

Polio 4 dan Campak;

c) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit dimana masih terdapat

perbedaan pemahaman antara pemegang program dan pelaksana kegiatan

terhadap definisi operasional indikator. Tidak semua petugas kesehatan di

Puskesmas mampu mendeteksi penyakit-penyakit tertentu seperti pneumonia

sehingga penderita seringkali tidak terdeteksi. Tidak semua petugas kesehatan

mencatat dan melaporkan penemuan dan penanganan penderita penyakit yang

dilakukannya. Sedangkan untuk BTA Positif tidak semua puskesmas memiliki

petugas analis, pada tahun 2012-2013 berjalan sudah dilaksanakan kegiatan

untuk melatih petugas kesehatan untuk memegang program BTA posistif akan

tetapi petugas-petugas yang sudah dilatih tersebut mutasi. Hal ini juga

merupakan sebuah kendala yang sangat berpengaruh dalam pencapain indikator

penemuan dan penanganan penderita penyakit;

d) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin dan cakupan pelayanan

kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin terkait perhitungan untuk

menentukan target capaian indikator yang sudah terlayani di sarana kesehatan

masih sulit karena penetapan capaian didasarkan pada jumlah penduduk miskin

Page 49: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

40

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

yang ada di Kabupaten Katingan, hal ini tentu sangat berpengaruh dalam

pencapaian program.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka ada beberapa alternatif dalam

pemecahan masalah, antara lain :

1. Melaksanakan bimbingan teknis terkait indikator kinerja utama bidang kesehatan

bagi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, Pustu, dan

Polindes/Poskesdes, terutama pemegang program dan pelaksana kegiatan dalam

rangka penyamaan persepsi dan peningkatan pemahaman terhadap indikator kinerja

utama bidang kesehatan;

2. Adanya pertemuan dan koordinasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, dalam

bentuk pertemuan rutin antar bidang, yang terencana dan sistematis, untuk

membahas dan mengevaluasi capaian indikator kinerja utama pada masing-masing

bidang;

3. Melakukan monitoring dan evaluasi yang intensif dan terpadu dalam setiap

pelaksanaan pencapain program, dalam bentuk pertemuan secara rutin dengan

petugas kesehatan yang ada di Puskesmas, Pustu dan Polindes/Poskesdes agar

permasalahan atau kendala yang dihadapi dilapangan dapat segera teratasi;

4. Terbatasnya sumber dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait

dengan indikator kinerja utama sehingga sangat perlunya dukungan dari Pemerintah

Daerah Kabupaten Katingan dalam bentuk regulasi terkait pendanaan bidang

kesehatan minimal 10% dari total APBD sesuai dengan amanat UU Nomor 36 Tahun

2009 Tentang Kesehatan;

5. Meningkatkan koordinasi lintas sektor, terutama dalam hal penentuan jumlah

masyarakat miskin di Kabupaten Katingan.

3.3. Realisasi Anggaran

Belanja daerah Kabupaten Katingan disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang

berorientasi pada pencapaian hasil (output) dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam

penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun

Page 50: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

41

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

Anggaran 2016 persentase pencapaian hasil melalui program dan kegiatan (belanja langsung)

lebih diutamakan daripada belanja tidak langsung.

Struktur belanja dalam DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2014 terdiri dari

dua bagian yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Target belanja tidak langsung tahun 2016 sebesar Rp. 29.519.556.754 dengan capaian

sebesar 100,30%, adanya kelebihan realisasi ini disebabkan adanya PERPRES 66

TAHUN 2016 yaitu rasionalisasi sebesar 10%.

2. Belanja Langsung

Target belanja langsung tahun 2016 sebesar Rp. 42.917.899.408,8 dengan realisasi

tahun 2016 sebesar Rp. 37.926.416.331.56 dengan capaian sebesar 88,4%.

Page 51: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

BBAABB IIVV

PPEENNUUTTUUPP

Penyusunan LKIP Tahun 2016 berpedoman Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Hasil evaluasi pelaksanaan sasaran kinerja beserta program dan kegiatan menunjukkan

bahwa dari 31 program, 141 kegiatan, 5 sasaran strategis, dan 880 sasaran non strategis pada

Tahun 2016, telah terlaksana seluruhnya atau 100% dilaksanakan. Berdasarkan capaian kinerja

sasaran pada sekretariat dan bidang-bidang, maka rata-rata pencapaian kinerja pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Katingan tahun 2016 adalah 99%.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam SPM kesehatan terdapat

capaian kinerja dari indikator sebagai berikut :

1. Satu indikator melampaui target;

1. Empat indikator mencapai target; dan

2. Tujuh Belas indikator belum mencapai target.

Apabila dilihat berdasarkan keterkaitan antara Rencana Kerja Dinas Kesehatan

Kabupaten Katingan Tahun 2016 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Katingan Tahun 2013-2018, maka hampir semua sasaran dan indikator yang terdapat

dalam RPJMD telah diakomodir di dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.

Dari sebelas indikator yang terdapat dalam RPJMD, beberapa diantaranya terdapat dalam

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, sehingga dari realisasi pelaksanaan

mencapai 100%.

Dari segi belanja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2016 mempunyai

pagu anggaran sebesar Rp. 72.348.953.895,38 dengan realisasi sebesar Rp. 67.445.973.085,56

atau 93% dari total belanja tersebut Belanja Tidak Langsung mempunyai pagu anggaran Rp.

29.431.054.486,58 dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp. 29.519.556.754 dengan capaian

sebesar 100%. Sedangkan Belanja Langsung mempunyai pagu anggaran Rp. 42.917.899.408,8

dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp. 37.926.416.331.56 dengan capaian sebesar 88,4%.

Page 52: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

43

LKIP DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN | TAHUN 2016

Dari capaian kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2016 telah

menunjukkan hasil yang baik dengan dicapainya kinerja yang baik dari sasaran-sasaran dan

indikator-indikator yang ada. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat

capaian kinerja yang harus ditingkatkan pada tahun kedepan.

Hal-hal yang harus lebih lagi ditingkatkan dan perlu mendapat perhatian adalah :

1. Peningkatan kualitas perencanaan, sehingga diharapkan dengan perencanaan yang

baik akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi;

2. Efisiensi anggaran, agar dengan anggaran yang tersedia dapat menghasilkan kinerja

yang optimal;

3. Perumusan indikator (output dan outcome) yang semakin tajam, sehingga capaian

kinerja dapat terukur dengan baik;

4. Peningkatan monitoring dan evaluasi agar program dan kegiatan dapat berjalan baik;

5. Peningkatan koordinasi baik antar bidang yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten

Katingan maupun dengan lintas sektor.

Page 53: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BAGIAN SEKRETARIAT

100% Jasa Surat Menyurat 3,000,000.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

172,000,000.00

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 14,000,000.00

Penyediaan Alat Tulis Kantor 92,500,000.00

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

133,987,500.00

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

25,000,000.00

Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

368,000,000.00

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15,000,000.00

Penyediaan Makanan dan Minuman 135,500,000.00

Penyediaan Papan Pengumuman,

Spanduk, Leaflet, Baliho dan Sejenisnya

78,400,000.00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah

610,850,000.00

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Dalam Daerah

804,160,000.00

Pembinaan Non PNS 1,367,420,000.00

Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran

195,600,000.00

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Pembangunan Pengembangan Gedung

Kantor

698,000,000.00

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

- -

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN

KEGIATANTARGET 2016

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase

Kelengkapan Sarana

dan Prasarana

Pelayanan Administrasi

Umum dan

Kepegawaian

%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

ANGGARAN 2016

(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAM

(Jumlah dan Jenis Sarana dan

Prasarana Pelayanan Administrasi

Umum dan Kepegawaian yang

Tersedia dan Berfungsi dengan

Baik pada Dinas Kesehatan dan

Puskesmas/Pustu/Polindes dibagi

dengan Jumlah dan Jenis Sarana

dan Prasarana Pelayanan

Administrasi Umum dan

Kepegawaian yang Seharusnya

Ada Sesuai Standar di Dinas

Kesehatan dan

Puskesmas/Pustu/Polindes) dikali

100%

NO. SASARAN STRATEGIS

Cakupan Ketersediaan

Sarana dan Prasarana

Pelayanan Administrasi

Umum dan

Kepegawaian Secara

Lengkap

I.1.1

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 1

Page 54: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016

(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS

100% Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

241,250,000.00

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

25,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

45,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan kantor

50,000,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman

Kantor

31,600,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat

Kantor

25,000,000.00

I.2.1 Cakupan Pelayanan

Administrasi Keuangan

Sesuai Standar yang

Dapat Dilaksanakan

Secara Tepat Waktu

Persentase Pelayanan

Administrasi Keuangan

Sesuai Standar yang

Dapat Dilaksanakan

Secara Tepat Waktu

% Jumlah Pelayanan Administrasi

Keuangan Sesuai Standar yang

dapat Dilaksanakan Secara Tepat

Waktu dibagi dengan Jumlah

Pelayanan Administrasi Keuangan

Sesuai Standar yang Seharusnya

Dilaksanakan Tepat Waktu Sesuai

Jadwal dikali 100%

100% Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8,700,000.00

Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk Miskin

Pelayanan Kesehatan Peserta

Jamkesmas

1,100,000,000.00

Program Pelayanan

Administrasi Keuangan

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia Bidang Pengelolaan Keuangan

79,860,000.00

Peningkatan Penatausahaan /

Verifikasi Keuangan

75,000,000.00

100% Penyusunan Rencana Kerja SKPD 61,932,000.00

a. (Alokasi Dana Pemeliharaan

yang Termuat di dalam DPA

dibagi dengan Total Kebutuhan

Dana untuk Pemeliharaan Sarana

Prasarana) dikali 100%

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Jumlah Dokumen Perencanaan

yang Tersedia pada Dinas

Kesehatan dan Puskesmas

Dibandingkan Dokumen

Perencanaan yang Seharusnya

Ada Sesuai Standar dikalikan

100%

Program Pelayanan

Administrasi Umum

I.2.2 Peningkatan Kapasitas

SDM Pengelola

Keuangan Di Dinas

Kesehatan dan

Puskesmas

Persentase SDM

Pengelola Keuangan

yang Memiliki Kapasitas

Melaksanakan

Administrasi Keuangan

Sesuai Prosedur dengan

Kategori Baik

%

I.3.1 Ketersediaan Dokumen

Perencanaan Sesuai

Standar

Jumlah SDM Pengelola Keuangan

yang Memiliki Kapasitas

Melaksanakan Administrasi

Keuangan Sesuai Prosedur

dengan Kategori Baik dibagi

dengan Jumlah SDM Pengelola

Keuangan yang Ada dikalikan

100%

100%

b. (Jumlah Sarana dan Prasarana

yang Diperbaiki Sehingga dapat

Berfungsi Kembali dibagi dengan

Total Jumlah Sarana dan

Prasarana yang Rusak) dikali 100%

%Persentase

Pemeliharaan Sarana

Prasarana Pelayanan

Administrasi Umum dan

Kepegawaian

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase Dokumen

Perencanaan yang Ada

Dibandingkan Dokumen

Perencanaan yang

Seharusnya Ada Sesuai

Standar

%

Cakupan Pemeliharaan

Sarana Prasarana

Pelayanan Administrasi

Umum dan

Kepegawaian

I.1.2

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 2

Page 55: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016

(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

SKPD

-

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran SKPD

13,000,000.00

100% Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

-

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun

-

Pembuatan Laporan Tahunan, LAKIP,

dan Rencana Kerja Tahunan Dinas

30,000,000.00

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Penyusunan Profil Kesehatan 70,000,000.00

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Sistim Informasi Kesehatan 474,810,000.00

50% Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-Undangan

305,500,000.00

Peningkatan Sumber Daya Manusia

(SDM) Dalam Rangka Penerapan

Sistem Informasi Manajemen (SIM)

126,000,000.00

60% Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Pemutakhiran data (SIMKA) 192,000,000.00

Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

Masyarakat

Pembangunan dan Pemutakhiran Data

Dasar Standar Pelayanan Kesehatan

56,580,000.00

BIDANG YANKES

22% Pemberdayaan Masyarakat untuk

Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

85,000,000.00

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Jumlah Dokumen Perencanaan

yang Tersedia pada Dinas

Kesehatan dan Puskesmas

Dibandingkan Dokumen

Perencanaan yang Seharusnya

Ada Sesuai Standar dikalikan

100%

Program Pelayanan

Administrasi Umum

Jml Bayi yang Mendapat ASI

Ekslusif dibagi dengan Jumlah

Bayi Umur 0-6 Bulan dikalikan

100%

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

I.3.1 Ketersediaan Dokumen

Perencanaan Sesuai

Standar

I.3.3 Peningkatan Kapasitas

SDM Pengelola Data

dan Pelaporan pada

Dinas Kesehatan dan

Puskesmas

Persentase SDM

Pengelola Data dan

Pelaporan dengan

Kapasitas Kategori Baik

% Jumlah SDM Pengelola Data dan

Pelaporan dengan Kapasitas

Kategori Baik dibagi dengan

Jumlah SDM Pengelola Data dan

Pelaporan yang Ada pada Dinas

Kesehatan dan Puskesmas

dikalikan 100%

I.3.4

Persentase

Ketersediaan Dokumen

Pelaporan yang Ada

Dibandingkan Dokumen

Pelaporan yang

Seharusnya Ada Sesuai

Standar

Ketersediaan Dokumen

Pelaporan Sesuai

Standar

I.3.2

Peningkatan

Pemutakhiran dan

Penyediaan Database

Berbasis Fakta

(Evidence Based)

Persentase

Kelengkapan Database

Kesehatan Kabupaten

Katingan

% Jumlah Database yang Tersedia

Sesuai SPM Kesehatan dibagi

dengan Jumlah Database yang

Seharusnya Tersedia Sesuai

dengan SPM Kesehatan dikalikan

100%

Jumlah Dokumen Pelaporan yang

Tersedia pada Dinas Kesehatan

dan Puskesmas Dibandingkan

Dokumen Pelaporan yang

Seharusnya Ada Sesuai Standar

dikalikan 100%

%

Persentase Dokumen

Perencanaan yang Ada

Dibandingkan Dokumen

Perencanaan yang

Seharusnya Ada Sesuai

Standar

%

Cakupan ASI Eksklusif %II.1.1 Cakupan Pelayanan Gizi

Keluarga dan

Masyarakat

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 3

Page 56: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016

(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS

Peningkatan Peran Serta Tenaga

Kesehatan Dalam Pemberian ASI

Eksklusif

40,000,000.00

Kampanye Ayo Melek Gizi 100,000,000.00

50% Peningkatan Kapasitas Tenaga Gizi

dalam Pemantauan Tumbuh Kembang

Anak

40,000,000.00

Pertemuan Kader Posyandu 40,000,000.00

Cakupan Pemberian MP-

ASI pada Anak Usia 6-24

Bulan Keluarga Miskin

% Jumlah Balita dari Keluarga

Miskin yang Berusia 6-24 Bulan

yang Memperoleh MP-ASI dibagi

dengan Jumlah Seluruh Balita

dari Keluarga Miskin yang Berusia

6-24 Bulan dikalikan 100%

30% Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Cakupan Ketersediaan

Bufferstock MP-ASI

% Jumlah Bufferstock MP-ASI yang

Ada dibagi dengan Jumlah

Kebutuhan Bufferstock MP-ASI

yang Seharusnya Ada dikalikan

100%

100% Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Cakupan Pemberian

Makanan Tambahan

pada Bumil KEK

% Jml Bumil KEK yang Memperoleh

PMT dibagi dengan Jumlah Bumil

KEK yang Ada dikalikan 100%

100% Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Pemberian Tambahan Makanan dan

Vitamin

60,000,000.00

Cakupan Ketersediaan

PMT Bumil KEK

% Jumlah PMT Bumil KEK yang

Tersedia dibagi dengan Jumlah

Kebutuhan PMT Bumil KEK yang

Seharusnya dikalikan 100%

100% Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Cakupan Pemberian

Tablet Fe

% Jumlah Bumil yang Mendapat

Tablet Fe Sebanyak Tiga Kali

dibagi dengan Jumlah Bumil yang

Ada dikalikan 100%

92.5% Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Cakupan Pemberian

Vitamin A

% Jumlah Balita yang Mendapat

Kapsul Vitamin A pada Bulan

Februari dan Agustus dibagi

dengan Jumlah Seluruh Balita

yang Ada dikalikan 100%

100% Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Jml Bayi yang Mendapat ASI

Ekslusif dibagi dengan Jumlah

Bayi Umur 0-6 Bulan dikalikan

100%

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Jumlah Balita yang Ditimbang

dibagi dengan Jumlah Balita yang

Ada dikalikan 100%

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

60,000,000.00 Pemberian Makanan Pendamping ASI

dan Bahan Lokal

Cakupan ASI Eksklusif %II.1.1 Cakupan Pelayanan Gizi

Keluarga dan

Masyarakat

Cakupan D/S %

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 4

Page 57: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016

(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS

100% Penanggulangan KEP (Kurang Energi

Protein), AGB (Anemia Gizi Besi), GAKY

(Gangguan Akibat Kurang Yodium),

KVA (Kurang Vitamin A) dan

Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

80,000,000.00

Peningkatan Kapasitas Tenaga

Kesehatan dalam Tatalaksana Gizi

Buruk

60,000,000.00

Pemantuan Status Gizi Balita 60,000,000.00

Penyusunan Peta Informasi Mayarakat

Kurang Gizi

100,000,000.00

Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk Miskin

Pelayanan Kesehatan Akibat Gizi

Buruk/Busung Lapar

150,000,000.00

16 PKM Peningkatan Ketrampilan Tenaga

Kesehatan dalam Melaksanakan

Perkesmas

100,000,000.00

Manajemen Puskesmas 65,500,000.00

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

45% Lomba Balita Sehat Tingkat Kabupaten

Katingan

75,000,000.00

Peningkatan Kapasitas Tenaga

Kesehatan dalam MTBS (Manajemen

Terpadu Balita Sakit)

60,000,000.00

Peningkatan Kapasitas Tenaga

Kesehatan Dalam SDIDTK (Stimulasi

Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh

Kembang)

60,000,000.00

Cakupan Kunjungan Ibu

Hamil (K4)

Jumlah Ibu Hamil yang Mendapat

Pelayanan Antenatal Sesuai

Standar Minimal 4 Kali dibagi

Jumlah Sasaran Ibu Hamil

dikalikan 100 %

92.5% Program Peningkatan

Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

Pertemuan Reorientasi PWS-KIA

(Pemantauan Wilayah Setempat -

Kesehatan Ibu dan Anak)

40,000,000.00

Peningkatan Pergerakan dan

Pemberdayaan Masyarakat Dalam

Kesehatan Ibu dan Anak

100,000,000.00

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Jumlah Puskesmas yang

Melaksanakan Perkesmas dibagi

dengan Jumlah Puskesmas yang

Ada dikalikan 100%

Jumlah Anak Balita (Usia 12-59

Bulan) yang Memperoleh

Pelayanan Pemantauan

Pertumbuhan Minimal 8 Kali

dibagi dengan Jumlah Seluruh

Anak Balita dikalikan 100%

Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Anak

Balita

Program Kemitraan

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

Jumlah Balita Gizi Buruk yang

Mendapat Perawatan dibagi

dengan Jumlah Balita Gizi Buruk

yang Ada dikalikan 100%

II.1.1 Cakupan Pelayanan Gizi

Keluarga dan

Masyarakat

Cakupan Pelayanan

Anak Balita

%

%

Cakupan Pelayanan

PERKESMAS (Perawatan

Kesehatan Masyarakat)

PKM

II.1.2 Cakupan Pelayanan

Kesehatan Ibu dan

Anak/Reproduksi

Cakupan Balita Gizi

Buruk Mendapat

Perawatan

%

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 5

Page 58: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016

(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS

Sosialisasi Penggunaan Buku KIA,

Autopsi Verbal, dan Audit Kematian

Balita

100,000,000.00

Pelaksanaan Reviu Kelas Ibu Hamil 100,000,000.00

28% Pelacakan AKI, AKB, AKABA di Wilayah

Kab. Katingan

25,000,000.00

Pertemuan Pengkajian Kasus AMP

(Audit Maternal Perinatal)

100,000,000.00

92.5% Sosialisasi Kemitraan Bidan dan Dukun

Kampung

100,000,000.00

Peningkatan Kapasitas Bidan dalam

APN (Asuhan Persalinan Normal)

21% Peningkatan Kapasitas Bidan dalam

Penanganan BBLR (Bayi Berat Lahir

Rendah)

65,000,000.00

Peningkatan Kapasitas Bidan dalam

Penanganan Asfiksia

65,000,000.00

72.5% Program Peningkatan

Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

Peningkatan Kapasitas Tenaga

Kesehatan Puskesmas dalam

Pelayanan KB Pasca Persalinan

65,000,000.00

Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Peningkatan Kapasitas Petugas Dalam

Pencatatan dan Pelaporan KB

60,000,000.00

Pelayanan KB dan Kesehatan Terpadu 66,892,000.00

II.1.3 Seluruh Desa Menjadi

Desa Siaga

Cakupan Desa Siaga

Aktif

Desa Jumlah Desa Siaga Aktif yang Ada

dibagi dengan Jumlah Seluruh

Desa Siaga yang Ada di

Kabupaten Katingan dikali 100%

4 Desa Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Pembinaan Desa Siaga 150,000,000.00

42% Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah 87,000,000.00

Jumlah Peserta KB Aktif dibagi

Jumlah Seluruh PUS dikalikan

100%

Program Peningkatan

Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

Jumlah Persalinan yang Ditolong

Oleh Tenaga Kesehatan

Kompeten dibagi Jumlah Sasaran

Ibu Bersalin dikalikan 100%

Program Peningkatan

Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

Jumlah Komplikasi Kebidanan

yang Mendapatkan Penanganan

Definitif dibagi 20% Jumlah Ibu

Hamil dikalikan 100%

Program Pengembangan

Usaha Kesehatan Sekolah

Program Peningkatan

Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

Jumlah Neonatus dengan

Komplikasi yang Mendapatkan

Penanganan Definitif dibagi 15%

Jumlah Sasaran Bayi dikalikan

100%

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Khusus dan

Kemitraan Lintas Sektor

dalam Perberdayaan

Masyarakat untuk

Pembangunan

Kesehatan

%

%

%Cakupan Pertolongan

Persalinan oleh Tenaga

Kesehatan yang

Memiliki Kompetensi

Kebidanan

Cakupan Neonatus

dengan Komplikasi yang

Ditangani

%

%Cakupan Komplikasi

Kebidanan yang

Ditangani

II.1.2 Cakupan Pelayanan

Kesehatan Ibu dan

Anak/Reproduksi

Cakupan Peserta KB

Aktif

II.2.1 Jumlah Murid SD dan Setingkat

yang Diperiksa Kesehatannya

oleh Tenaga Terlatih di Satu

Wilayah Kerja pada Kurun Waktu

Tertentu dikalikan 100%

%Cakupan Pelayanan

Usaha Kesehatan

Sekolah

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 6

Page 59: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016

(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS

Pelatihan Dokter Kecil 85,000,000.00

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Jemaah Haji

% Jumlah Jemaah Haji yang

Mendapatkan Pelayanan

Kesehatan dibagi dengan Jumlah

Jemaah Haji yang Seharusnya

Memperoleh Pelayanan

Kesehatan dikalikan 100%

Program Pelayanan

Kesehatan Calon Jemaah

Haji

Cakupan Pelayanan

Imunisasi Calon Jemaah

Haji

% Jumlah Calon Jemaah Haji yang

Diimunisasi dibagi dengan Jumlah

Calon Jemaah Haji yang Ada

dikalikan 100%

Cakupan Pelayanan

Posyandu Lansia

% Jumlah Posyandu Lansia Aktif

dibagi dengan Jumlah Posyandu

Lansia Aktif yang Seharusnya Ada

dikalikan 100%

86% Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Penduduk Lanjut Usia

(Lansia)

Pembinaan dan Pengembangan

Posyandu Lansia

35,000,000.00

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Remaja

% Jumlah SMP dan SMU yang

Pernah Memperoleh Penyuluhan

Kesehatan (Narkoba dan Kespro)

dibagi dengan Jumlah Seluruh

SMP dan SMU yang Ada dikalikan

100%

4% Program Pelayanan

Kesehatan Remaja

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi dan

Narkoba Bagi Remaja Usia Sekolah

44,400,000.00

II.2.2 Cakupan Pelayanan

Kesehatan Kerja di

Puskesmas dan

Jaringannya

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Kerja di

Puskesmas

% Jumlah Puskesmas yang

Melaksanakan Pelayanan

Kesehatan Kerja dibagi dengan

Jumlah Puskesmas yang Ada

dikalikan 100%

87% Program Pelayanan

Kesehatan Remaja

Upaya Kesehatan Masyarakat 55,000,000.00

BIDANG PMK

III.1.1 Cakupan

Desa/Kelurahan UCI

Cakupan

Desa/Kelurahan UCI

% Jumlah Desa/Kelurahan UCI

dibagi dengan Seluruh Jumlah

Desa yang Ada dikali 100%

85% Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

Peningkatan Imunisasi 50,000,000.00

Non Polio AFP Rate per

100.000 Penduduk < 15

Tahun

% Jumlah Kasus AFP Non Polio yang

Dilaporkan dibagi Jumlah

Penduduk < 15 Tahun dikali 100%

2 dokumen Program Penemuan dan

Penanganan Penderita

Penyakit

Pelacakan, Pencegahan, dan

Penanggulangan Penderita AFP

10,000,000.00

Pemeriksaan Kesehatan dan Imunisasi

Jemaah Haji

35,000,000.00

Program Pengembangan

Usaha Kesehatan Sekolah

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Khusus dan

Kemitraan Lintas Sektor

dalam Perberdayaan

Masyarakat untuk

Pembangunan

Kesehatan

Cakupan Penemuan dan

Penanganan Penderita

Penyakit

III.1.2

II.2.1

100%

Jumlah Murid SD dan Setingkat

yang Diperiksa Kesehatannya

oleh Tenaga Terlatih di Satu

Wilayah Kerja pada Kurun Waktu

Tertentu dikalikan 100%

%Cakupan Pelayanan

Usaha Kesehatan

Sekolah

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 7

Page 60: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016

(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS

Cakupan Balita dengan

Pneumonia yang

Ditangani

% Jumlah Penderita Pneumonia

Balita yang Ditangani dalam Satu

Wilayah Kerja dalam Kurun

Waktu Satu Tahun dibagi Jumlah

Perkiraan Penderita Pneumonia

Balita di Satu Wilayah Kerja pada

Kurun Waktu yang Sama dikali

100%

1 dokumen Program Penemuan dan

Penanganan Penderita

Penyakit

Pelacakan, Pencegahan, dan

Penanggulangan Penderita Pneumonia

Balita

25,000,000.00

Persentase Penemuan

Pasien Baru TB BTA

Positif

% Jumlah Pasien Baru TB BTA Positif

yang Ditemukan dan Diobati

dalam Satu Wilayah dalam Satu

Tahun dibagi Jumlah Perkiraan

Pasien Baru TB BTA Positif dalam

Satu Wilayah dalam Kurun Waktu

Satu Tahun dikali 100%

1 dokumen Program Penemuan dan

Penanganan Penderita

Penyakit

Pelacakan, Pencegahan, dan

Penanggulangan Penderita TB BTA

Positif

50,000,000.00

Penderita Diare yang

Ditangani

% Jumlah Penderita Diare yang

Datang dan Dilayani di Sarana

Kesehatan dan Kader di Satu

Wilayah Tertentu dalam Waktu

Satu Tahun dibagi Jumlah

Perkiraan Penderita Diare pada

Satu Wilayah Tertentu dalam

Waktu yang Sama (10% dari

Angka Kesakitan Diare x Jumlah

Penduduk) dikali 100%

1 dokumen Program Penemuan dan

Penanganan Penderita

Penyakit

Pelacakan, Pencegahan, dan

Penanggulangan Penderita Diare

41,000,000.00

Cakupan Penemuan dan

Penanganan Penderita

Penyakit PML dan PTM

% Jumlah Kasus PML dan PTM yang

Dilaporkan dibagi dengan Jumlah

Kasus PML dan PTM yang

Ditangani Nakes dikali 100%

35% Program Penemuan dan

Penanganan Penderita

Penyakit

Pencatatan dan Pelaporan Penemuan

dan Penanganan Penderita Penyakit

80,000,000.00

Cakupan Penemuan

Penderita Malaria

% Jumlah Kasus Malaria yang

Ditemukan di Satu Wilayah dalam

1 Tahun dibagi Perkiraan Jumlah

Kasus Malaria di Satu Wilayah

dalam 1 Tahun yang Sama dikali

100%

Program Penemuan dan

Penanganan Penderita

Penyakit

Pelacakan, Pencegahan, dan

Penanggulangan Penderita Malaria

50,000,000.00

Cakupan Penemuan dan

Penanganan Penderita

Penyakit

Peningkatan Cakupan

Penemuan dan

Pengobatan - Penderita

Malaria

III.1.2

III.1.3 1 dokumen

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 8

Page 61: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016

(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS

Cakupan Pengobatan

Penderita Malaria

% Jumlah Kasus Malaria yang

Diobati dalam 1 Wilayah dalam 1

Tahun dibagi dengan Jumlah

Kasus Malaria yang Ditemukan di

Satu Wilayah dalam 1 tahun yang

Sama dikali 100%

Program Penemuan dan

Penanganan Penderita

Penyakit

Pelacakan, Pencegahan, dan

Penanggulangan Penderita Malaria

III.1.4 Penanganan dan

Pengobatan Penderita

Filariasis

Cakupan Penanganan

dan Pengobatan

Penderita Filariasis

Penduduk Jumlah Kasus Filariasis yang

Ditangani dan Diobati di Satu

Wilayah dalam 1 Tahun dibagi

dengan Jumlah Kasus Filariasis

yang Ada di Satu Wilayah dalam 1

Tahun yang Sama dikali 100%

1 dokumen Program Penemuan dan

Penanganan Penderita

Penyakit

Pelacakan, Pencegahan, dan

Penanggulangan Penderita Filariasis

428,000,000.00

III.1.5 Peningkatan

Manajemen Penemuan

dan Penanganan

HIV/AIDS

Peningkatan

Penatalaksanaan

HIV/AIDS

% Jumlah Tenaga Kesehatan

Terlatih yang Mampu Melakukan

Penanganan pada Penderita

HIV/AIDS dibagi dengan Jumlah

Petugas Kesehatan yang Ada Di

Daerah Hotspot HIV/AIDS dikali

100%

60% Program Pencegahan,

Penemuan dan

Penanganan HIV/AIDS

Manajemen Penemuan dan

Penanganan HIV/AIDS

45,000,000.00

III.1.6 Peningkatan KIE

HIV/AIDS

Penurunan Jumlah

Penderita HIV/AIDS

% Jumlah Kelompok Berisiko Usia

Produktif Memperoleh KIE dibagi

dengan Jumlah Kelompok

Berisiko Usia Produktif Di Daerah

Hotspot dikali 100%

0% Program Pencegahan,

Penemuan dan

Penanganan HIV/AIDS

KIE HIV/AIDS 40,000,000.00

Cakupan Penemuan

Kasus HIV/AIDS

% Jumlah Kasus HIV/AIDS yang

Ditemukan dalam Satu Wilayah

pada 1 Tahun Tertentu dibagi

dengan Jumlah Perkiraan Kasus

HIV/AIDS pada Satu Wilayah

dalam 1 Tahun yang Sama dikali

100%

Program Pencegahan,

Penemuan dan

Penanganan HIV/AIDS

Cakupan Penanganan

Kasus HIV/AIDS

% Jumlah Kasus HIV/AIDS yang

Ditangani dalam Satu Wilayah

dalam 1 Tahun dibagi dengan

Jumlah Kasus HIV/AIDS yang

Ditemukan pada Satu Wilayah

dalam 1 Tahun yang Sama dikali

100%

Program Pencegahan,

Penemuan dan

Penanganan HIV/AIDS

50,000,000.00

Pelacakan, Pencegahan, dan

Penanggulangan Penderita HIV AIDS

85,000,000.00

Peningkatan Cakupan

Penemuan dan

Pengobatan - Penderita

Malaria

Peningkatan

Penanganan HIV/AIDS

III.1.3

III.1.7

1 dokumen

1 dokumen

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 9

Page 62: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016

(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS

Cakupan Upaya

Pencegahan Penularan

HIV/AIDS

% Jumlah Upaya Pencegahan

Penularan HIV/AIDS yang

Dilaksanakan Sesuai SOP dibagi

dengan Jumlah Seluruh Upaya

Pencegahan Penularan HIV/AIDS

yang Seharusnya Dilaksanakan

dikali 100%

Program Pencegahan,

Penemuan dan

Penanganan HIV/AIDS

III.1.8 Penanganan dan

Pengobatan Penderita

Gigitan Anjing dan Ular

Cakupan Penanganan

dan Pengobatan

Penderita Gigitan

Anjing dan Ular

% Jumlah Kasus Gigitan yang

Bersumber Binatang yang

Dilaporkan dibagi dengan Jumlah

Kasus Gigitan yang Diberi Vaksin

ABU dan VAR dikali 100%

70% Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

Pengadaan Vaksin Penyakit Menular 40,000,000.00

III.1.9 Peningkatan KIE

Pencegahan dan

Penanganan Penderita

Penyakit

Penurunan Jumlah

Penderita Penyakit

% Jumlah Kelompok Masyarakat

yang Diberi KIE dibagi dengan

Jumlah Masyarakat Di Wilayah

yang Diberi KIE dikali 100%

75% Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Pencegahan dan Penanganan

Penderita Penyakit

58,000,000.00

50% Pengadaan Alat Fogging dan Bahan

Fogging

30,000,000.00

1 dokumen Peningkatan Surveilans Epidemiologi

dan Penanggulangan Wabah

35,000,000.00

1 dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 45,000,000.00

100% Penanggulangan KLB 70,000,000.00

25% Pelatihan DBD 33,500,000.00

100% Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk 55,000,000.00

60% Program Penanggulangan

Bencana Alam Terkait

Kesehatan

Upaya Kesehatan Terkait Dampak

Bencana Alam

70,000,000.00

Cakupan Upaya

Penyuluhan dan

Promosi Penyehatan

Lingkungan

% Jumlah dan Jenis Penyuluhan

yang Dilaksanakan dibagi dengan

Jumlah dan Jenis Penyuluhan

yang Seharusnya Dilaksanakan

dikali 100%

23.8% Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Penyuluhan Menciptakan Lingkungan

Sehat

40,000,000.00

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

Pelacakan, Pencegahan, dan

Penanggulangan Penderita HIV AIDS

85,000,000.00

Peningkatan Promosi

dan Pengembangan

Media Promosi

Penyehatan Lingkungan

Penanganan KLB

dengan Penyelidikan

Epidemiologi < 24 Jam

III.2.1 %Cakupan

Desa/Kelurahan yang

Mengalami KLB

Dilakukan Penyelidikan

Epidemiologi < 24 jam

Peningkatan

Penanganan HIV/AIDS

III.3.1

III.1.7 1 dokumen

Jumlah Desa/Kelurahan yang

Mengalami KLB Dilakukan

Penyelidikan Epidemiologi < 24

jam dibagi dengan Seluruh

Desa/Kelurahan yang Mengalami

KLB dikali 100%

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 10

Page 63: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016

(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS

Cakupan Ketersediaan

Media Promosi

Penyehatan Lingkungan

% Jumlah dan Jenis Media Promosi

Kesehatan Lingkungan yang

Tersedia dibagi dengan Jumlah

dan Jenis Media Promosi

Kesehatan Lingkungan yang

Seharusnya Tersedia dikali 100%

23.8% Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Pengadaan Sarana Penyuluhan

Kesehatan Lingkungan

50,000,000.00

Cakupan Jumlah

Desa/RT yang

Memperoleh

Pembangunan Sanitasi

Pemukiman

% Jumlah Desa/RT yang Menjadi

Sasaran Pembangunan Sanitasi

dibagi 10% Sampel Desa

65% Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat 40,000,000.00

Persentase Sarana

Sanitasi yang

Memenuhi Syarat

Kesehatan

% Jumlah Sarana Sanitasi yang

Memenuhi Syarat Kesehatan

dibagi Jumlah Seluruh Sarana

Sanitasi yang Diperiksa dikali

100%

10.39% Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Inspeksi Sanitasi 55,000,000.00

Cakupan Persentase

Jumlah Kegiatan Monev

% Jumlah Kegiatan Monev yang

Terlaksana dibagi Jumlah

Kegiatan dikali 100%

65% Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 40,000,000.00

Cakupan Pemeriksaan

Jentik Berkala

% Jumlah Daerah Bebas Jentik

Nyamuk dibagi Jumlah Daerah

yang Diperiksa dikali 100%

24.48% Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Pelatihan/Pendataan Jentik Berkala

pada SAB

40,000,000.00

III.3.4 Pemantauan Kualitas

Air Bersih/Air Minum

Cakupan Upaya

Pemantauan Kualitas

Air Bersih/Air Minum

% Jumlah Sarana Penyedia Air

Minum Isi Ulang yang Diperiksa

dibagi dengan Jumlah Sarana

Penyedia Air Minum Isi Ulang

yang Ada dikali 100%

65% Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Pemeriksaan Kualitas Air Minum 40,000,000.00

III.3.5 Peningkatan Upaya

Sanitasi Dasar Berbasis

Masyarakat

Persentase Desa yang

Aktif Melaksanakan

STBM

% Jumlah Desa/Kelurahan STBM

dibagi Seluruh Jumlah

Desa/Kelurahan yang Ada

dikalikan 100%

65% Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Stimulasi PAB dan Sanitasi Desa 75,000,000.00

III.3.6 Peningkatan Upaya

Pengawasan Tempat

Pengolahan Makanan

Persentase TPM yang

Memenuhi Syarat

Kesehatan

% Jumlah TPM yang Memenuhi

Syarat Kesehatan dibagi dengan

Jumlah TPM yang Diperiksa

dikalikan 100%

65% Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Pengawasan dan Pemeriksaan TPM 40,000,000.00

BIDANG PSDMK

Peningkatan Promosi

dan Pengembangan

Media Promosi

Penyehatan Lingkungan

Peningkatan Sarana

Sanitasi yang

Memenuhi Syarat

Kesehatan

Penyehatan Lingkungan

untuk Mencegah

Perkembangan Jentik

Nyamuk

III.3.1

III.3.2

III.3.3

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 11

Page 64: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016

(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS

IV.1.1 Peningkatan Reward

untuk Peningkatan

Kinerja Tenaga

Kesehatan

Hasil Penilaian Tenaga

Kesehatan Teladan

Orang 3 Orang Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan 25,190,000.00

IV.1.2 Pemerataan Tenaga

Kesehatan Berkualitas

di Seluruh Wilayah

Kabupaten Katingan

Persentase

Ketersediaan Tenaga

Kesehatan Sesuai

Profesi Sesuai

Kebutuhan

Orang Jumlah Tenaga Kesehatan yang

Tersedia (Perjenis/Profesi) dibagi

dengan Jumlah Tenaga Kesehatan

(Perjenis/Perprofesi) yang

seharusnya Tersedia

55 Orang Program Pengembangan

Sumber Daya Manusia

Kesehatan

Pemerataan Tenaga Kesehatan 1,275,358,000.00

Pemutakhiran Data Sebaran Dan

Ketersediaan Tenaga Kesehatan

1,658,000.00

Persentase Pejabat

Fungsional yang

Mampu Menyusun

Angka Kredit Sesuai

Ketentuan

Orang Jumlah Pejabat Fungsional yang

Mampu Menyusun Angka Kredit

Sesuai Ketentuan dibagi dengan

Jumlah Seluruh Pejabat

Fungsional yang Ada dikali 100%

14 Orang Program Pemantapan

Penyusunan Angka Kredit

Jabatan Fungsional

Kesehatan

Pelatihan Penyusunan Angka Kredit

Jabatan Fungsional Kesehatan

53,200,000.00

Persentase Anggota Tim

Penilai Jabatan

Fungsional Tenaga

Kesehatan Bersertifikat

Orang Jumlah Anggota Tim Penilai

Jabatan Fungsional Tenaga

Kesehatan Bersertifikat dibagi

dengan Jumlah Seluruh Tim

Penilai Jabatan Fungsional yang

Ada dikali 100%

28 Orang Program Peningkatan

Kompetensi Tim Penilai

Jabatan Fungsional Tenaga

Kesehatan

Peningkatan Kompetensi Tim Penilai

Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan

59,986,000.00

Persentase Tenaga

Kesehatan yang Telah

Memenuhi Syarat

Pendidikan Minimal

Sesuai Kompetensi

Orang Jumlah Tenaga Kesehatan yang

Telah Memenuhi Syarat

Pendidikan Minimal Sesuai

Kompetensi dibagi dengan

Jumlah Tenaga Kesehatan yang

Memerlukan Penyesuaian

Pendidikan Minimal Sesuai

Kompetensi dikali 100%

14 Orang Program Fasilitasi

Pendidikan Formal dan Non

Formal Tenaga Kesehatan

Peningkatan Ketrampilan Tenaga

Teknis Kesehatan

53,200,000.00

Penilaian Angka Kredit

Jabatan Fungsional

Tenaga Kesehatan

Sesuai Ketentuan

IV.1.3

IV.2.1 Peningkatan

Kompetensi Teknis

SDM Tenaga Kesehatan

Melalui Pendidikan

Formal dan Non Formal

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 12

Page 65: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016

(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS

Persentase Tenaga

Kesehatan yang Telah

Memenuhi Syarat

Kompetensi Teknis

Minimal Sesuai Profesi

Orang Jumlah Tenaga Kesehatan yang

Telah Memenuhi Syarat

Kompetensi Teknis Minimal

Sesuai Profesi dibagi dengan

Jumlah Tenaga Kesehatan yang

Memerlukan Penyesuaian

Kompetensi Teknis Minimal

Sesuai Profesi dikalikan 100%

10 Orang Program Peningkatan

Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak

Peningkatan Kapasitas Bidan dalam

APN (Asuhan Persalinan Normal)

40,000,000.00

IV.3.1 Perijinan Pemilik Sarana

Prasarana Kesehatan

Swasta

Persentase Sarana

Prasarana Kesehatan

Swasta yang Terdaftar

dan Memiliki Ijin dan

Rekomendasi dari Dinas

Kesehatan Kabupaten

Katingan

Kecamata

n

Jumlah Sarana Prasarana

Kesehatan Swasta yang Terdaftar

dan Memiliki Ijin dan

Rekomendasi dari Dinas

Kesehatan Kabupaten Katingan

dibagi dengan Jumlah Seluruh

Sarana Prasarana Kesehatan

Swasta yang Ada dikalikan 100%

7 Kecamatan Program Fasilitasi Perijinan,

Standarisasi, dan

Pengawasan Sarana

Prasarana Kesehatan

Swasta

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Perijinan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Kesehatan Swasta

IV.3.2 Profesi tenaga

Kesehatan yang

melaksanakan praktek

Persentase Profesi

Kesehatan yang

Melakukan Praktek

Swasta yang Terdaftar

dan Memiliki Ijin dan

Rekomendasi dari Dinas

Kesehatan Kabupaten

Katingan

Kecamata

n

Jumlah Persentase Profesi

Kesehatan yang Melakukan

Praktek Swasta yang Terdaftar

dan Memiliki Ijin dan

Rekomendasi dari Dinas

Kesehatan Kabupaten Katingan

dibagi dengan Jumlah Seluruh

Profesi Kesehatan yang

Melakukan Praktek Swasta yang

Ada dikalikan 100%

7 Kecamatan Program Fasilitasi Perijinan

Praktek Profesi Tenaga

Kesehatan

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Perijinan Praktek Profesi Bidang

Kesehatan

BIDANG JAMSARKES

Cakupan Kepesertaan

Jamkesmas

Jumlah Masyarakat Miskin yang

Menjadi Peserta Jamkesmas

dibagi dengan Jumlah Seluruh

Masyarakat Miskin yang Ada

dikali 100%

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

di Puskesmas dan Jaringannya

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Rawat Jalan

Strata 1 Masyarakat

Miskin

Jumlah Maskin Peserta

Jamkesmas yang Memperoleh

Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan

Strata 1 dibagi dengan Jumlah

Maskin Dicakup Jamkesmas dikali

100%

Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

40%% 300,000,000.00 V.1.1 Pelayanan Jaminan

Pelayanan Kesehatan

Masyarakat yang

Bermutu, Merata dan

Terjangkau

IV.2.1 Peningkatan

Kompetensi Teknis

SDM Tenaga Kesehatan

Melalui Pendidikan

Formal dan Non Formal

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 13

Page 66: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016

(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Rawat Inap

Strata 1 Masyarakat

Miskin

Jumlah Maskin Peserta

Jamkesmas yang Memperoleh

Pelayanan Kesehatan Rawat Inap

Strata 1 dibagi dengan Jumlah

Maskin Dicakup Jamkesmas dikali

100%

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Pasien Masyarakat

Miskin

Jumlah Maskin Peserta

Jamkesmas yang Memperoleh

Pelayanan Kesehatan Rujukan

dibagi dengan Jumlah Maskin

Dicakup Jamkesmas dikali 100%

Cakupan Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Miskin

% Jumlah Kunjungan Pasien Maskin

di Sarkes Strata I dibagi dengan

Jumlah Seluruh Maskin yang Ada

dikalikan 100%

100% Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Penunjang Peningkatan JPKMM 200,000,000.00

Persentase Pelayanan

Kesehatan Rujukan

Pasien Masyarakat

Miskin

% Jumlah Pasien Maskin yang

Dirujuk dibagi dengan Jumlah

Pasien Maskin yang Seharusnya

Dirujuk dikalikan 100%

85% Program Kemitraan

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

Kemitraan Pengobatan Lanjutan bagi

Pasien Rujukan

55,000,000.00

Frekuensi Pertemuan

Berkala Pelayanan

Kesehatan Rujukan

% Jumlah Pertemuan Berkala

Pelayanan Kesehatan Rujukan

yang Dilaksanakan dibagi dengan

Jumlah Pertemuan Berkala

Pelayanan Kesehatan Rujukan

yang Seharusnya Dilaksanakan

dikalikan 100%

Program Pelayanan

Kesehatan Masyarakat

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan

Masyarakat

190,000,000.00

94% Pengadaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

2,400,000,000.00

Peningkatan Pemerataan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

170,500,000.00

Pengelolaan Obat di Gudang Farmasi 412,564,920.00

88% Peningkatan Pemberdayaan

Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat

dan Makanan

200,000,000.00

Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Jumlah Obat, Bahan Pangan dan

Makanan yang Beredar Bebas

Bahan Berbahaya dibagi dengan

Jumlah Seluruh Jenis Obat, Bahan

Pangan dan Makanan yang

Beredar dikali 100%

Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

Program Pengawasan Obat

dan Makanan

40%

Jumlah Obat yang Tersedia dibagi

dengan Jumlah Obat yang

Dibutuhkan Sesuai Standar

Perkapita dikali 100%

V.3.1

%Persentase Obat, Bahan

Pangan dan Makanan

yang Beredar

Memenuhi Syarat

Kesehatan

Kualitas Obat dan

Bahan Pangan yang

Aman Bagi Masyarakat

Pengguna

V.3.2

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 100,000,000.00

Ketersediaan Obat-

obatan untuk

Mendukung Pelayanan

Kesehatan Dasar yang

Merata dan Terjangkau

di Seluruh Wilayah

Kabupaten Katingan

Persentase

Ketersediaan Obat

Pelayanan Kesehatan

Dasar pada Puskesmas

dan Jaringannya

%

V.2.1

V.1.1

Cakupan Ketersediaan

dan Keterjangkauan

Pelayanan Kesehatan

Rujukan

Pelayanan Jaminan

Pelayanan Kesehatan

Masyarakat yang

Bermutu, Merata dan

Terjangkau

%

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 14

Page 67: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016

(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS

Peningkatan Pengawasan Keamanan

Pangan dan Bahan Berbahaya

80,000,000.00

Peningkatan Pengawasan Obat,

Kosmetika, Makanan, Minuman

65,000,000.00

V.3.3 Standarisasi Tanaman

Obat dan Bahan Alam di

Kabupaten Katingan

Persentase Tanaman

Obat Bahan Alam yang

Terstandarisasi

% Jumlah Tanaman Obat Bahan

Alam Lokal yang Terstandarisasi

dibagi Jumlah Seluruh Tanaman

Obat Bahan Alam Lokal yang

Digunakan Masyarakat dikali

100%

65% Program Pengembangan

Obat Asli Indonesia

Pengembangan Standarisasi Tanaman

Obat Bahan Alam

200,000,000.00

83% Pembangunan Puskesmas 3,707,591,880.00

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas

1,852,700,000.00

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas Pembantu

-

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan

Prasarana Puskesmas

1,567,000,000.00

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana dan

Prasarana Puskesmas Pembantu

PUSKESMAS

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Pegatan I

175,000,000.00

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Pegatan II

165,000,000.00

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Mendawai

155,000,000.00

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Baun Bango

140,000,000.00

100% Program Penyediaan Dana

Operasional Puskesmas,

Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes dan

Sarana

Jumlah Obat, Bahan Pangan dan

Makanan yang Beredar Bebas

Bahan Berbahaya dibagi dengan

Jumlah Seluruh Jenis Obat, Bahan

Pangan dan Makanan yang

Beredar dikali 100%

Program Pengadaan,

Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana

Puskesmas dan Jaringannya

Program Pengawasan Obat

dan Makanan

VI.1.1 Cakupan Ketersediaan

Dukungan Dana

Pelayanan Kesehatan

Cakupan Ketersediaan

Dana Operasional

Puskesmas di

Puskesmas dan

Jaringannya

% Jumlah Dana Operasional

Puskesmas yang Tersedia dibagi

dengan Jumlah Dana Operasional

yang Seharusnya Tersedia

dikalikan 100%

%Persentase Obat, Bahan

Pangan dan Makanan

yang Beredar

Memenuhi Syarat

Kesehatan

Kualitas Obat dan

Bahan Pangan yang

Aman Bagi Masyarakat

Pengguna

V.3.2

Ketersediaan Sarana

Prasarana Pelayanan

Kesehatan Dasar yang

Bermutu dan

Terjangkau di Seluruh

Wilayah Kabupaten

Katingan

V.4.1 Persentase

Ketersediaan Sarana

Prasarana Pelayanan

Kesehatan Dasar

% Jumlah Ketersediaan Sarana

Prasarana Pelayanan Kesehatan

Dasar yang Ada dibagi dengan

Jumlah Ketersediaan Sarana

Prasarana Pelayanan Kesehatan

Dasar yang Seharusnya Ada dikali

100%

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 15

Page 68: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016

(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Petak Bahandang

140,000,000.00

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Kasongan

110,000,000.00

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Kasongan II

110,000,000.00

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Kereng Pangi

110,000,000.00

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Pendahara

125,000,000.00

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Buntut Bali

125,000,000.00

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Tumbang Samba

155,000,000.00

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Tumbang Kaman

140,000,000.00

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Tumbang Hiran

148,250,000.00

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Tumbang Sanamang

165,000,000.00

100% Program Penyediaan Dana

Operasional Puskesmas,

Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes dan

Sarana

VI.1.1 Cakupan Ketersediaan

Dukungan Dana

Pelayanan Kesehatan

Cakupan Ketersediaan

Dana Operasional

Puskesmas di

Puskesmas dan

Jaringannya

% Jumlah Dana Operasional

Puskesmas yang Tersedia dibagi

dengan Jumlah Dana Operasional

yang Seharusnya Tersedia

dikalikan 100%

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 16

Page 69: LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN …dinkes.katingankab.go.id/downlot.php?file=L-KIP 2016.pdfLAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN

KEGIATANTARGET 2016 ANGGARAN 2016

(Rp) INDIKATOR KINERJA SATUAN RUMUS/ PERSAMAAN PROGRAMNO. SASARAN STRATEGIS

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Tumbang Baraoi

170,000,000.00

Penyediaan Dana Operasional bagi

PKM, Pustu dan Polindes/Poskesdes di

Puskesmas Tumbang Kajamei

170,000,000.00

Jumlah Anggaran : Rp27,411,140,300.00

Kasongan, Januari 2016

BUPATI KATINGAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN KATINGAN

AHMAD YANTENGLIE dr. ROBERTUS PAMURYANTO, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 196811192000031003

100% Program Penyediaan Dana

Operasional Puskesmas,

Puskesmas Pembantu,

Polindes, Poskesdes dan

Sarana

VI.1.1 Cakupan Ketersediaan

Dukungan Dana

Pelayanan Kesehatan

Cakupan Ketersediaan

Dana Operasional

Puskesmas di

Puskesmas dan

Jaringannya

% Jumlah Dana Operasional

Puskesmas yang Tersedia dibagi

dengan Jumlah Dana Operasional

yang Seharusnya Tersedia

dikalikan 100%

PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2016 17