laporan keuangan tahun anggaran 2012 · laporan keuangan provinsi dki jakarta tahun anggaran 2012...

663

Upload: others

Post on 24-Feb-2020

49 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

LAPORAN KEUANGAN

PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

2013

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

2013

1 3 4 5 6=5:4 7

1 PENDAPATAN

1.1 Pendapatan Asli Daerah

1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 5.1.1.1.1 16.525.000.000.000,00 17.721.493.016.509,32 107,24 15.221.249.152.689,46

1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 5.1.1.1.2 901.224.604.600,00 1.820.435.447.667,00 202,00 609.349.051.004,00

1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 5.1.1.1.3 360.000.000.000,00 351.823.210.568,54 97,73 278.789.767.934,40

yang Dipisahkan

1.1.4 Lain-lain PAD 5.1.1.1.4 2.737.208.765.751,00 2.147.049.773.179,17 78,44 1.716.599.322.802,96

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 20.523.433.370.351,00 22.040.801.447.924,03 107,39 17.825.987.294.430,82

1.2 Pendapatan Transfer

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 5.1.1.2.1.1 9.350.000.000.000,00 10.984.787.699.665,00 117,48 8.747.636.169.886,00

1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 5.1.1.2.1.2 151.550.000.000,00 294.849.251.139,00 194,56 192.163.351.403,00

1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 5.1.1.2.1.3 275.327.857.000,00 275.327.857.000,00 100,00 209.909.442.000,00

1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah PendapatanTransfer 9.776.877.857.000,00 11.554.964.807.804,00 118,19 9.149.708.963.289,00

Dana Perimbangan

1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

1.2.2.1 Dana Otonomi Khusus 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2.2 Dana Penyesuaian 5.1.1.2.2.1 1.816.564.063.000,00 1.779.682.463.000,00 97,97 1.313.254.447.360,00

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 1.816.564.063.000,00 1.779.682.463.000,00 97,97 1.313.254.447.360,00

Total Pendapatan Transfer 11.593.441.920.000,00 13.334.647.270.804,00 115,02 10.462.963.410.649,00

1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

1.3.1 Pendapatan Hibah 5.1.1.3 1.533.136.668.266,00 3.731.333.261,00 0,24 8.410.777.790,00

1.3.2 Pendapatan Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah 1.533.136.668.266,00 3.731.333.261,00 0,24 8.410.777.790,00

JUMLAH PENDAPATAN 33.650.011.958.617,00 35.379.180.051.989,03 105,14 28.297.361.482.869,82

2 BELANJA

2.1 Belanja Operasi

2.1.1 Belanja Pegawai 5.1.2.1.1.1.a 11.896.841.165.160,00 11.085.950.169.778,00 93,18 9.895.560.039.177,00

2.1.2 Belanja Barang 5.1.2.1.1.1.b 11.383.664.759.250,00 9.703.452.918.759,00 85,24 8.341.831.218.443,00

2.1.3 Belanja Bunga 5.1.2.1.1.1.c 4.353.828.000,00 3.172.974.470,00 72,88 4.353.524.981,00

2.1.4 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.5 Belanja Hibah 5.1.2.1.1.1.d 2.089.282.239.330,00 1.933.097.203.700,00 92,52 825.595.987.217,00

2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 5.1.2.1.1.1.e 29.470.000.000,00 15.993.940.302,00 54,27 38.587.205.558,00

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 5.1.2.1.1.1.f 46.350.000.000,00 30.186.258.790,00 65,13 1.338.583.170,00

Jumlah Belanja Operasi 25.449.961.991.740,00 22.771.853.465.799,00 89,48 19.107.266.558.546,00

2.2 Belanja Modal

2.2.1 Belanja Tanah 5.1.2.1.1.2.a 2.189.409.817.529,00 493.714.536.473,00 22,55 836.875.205.034,00

2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 5.1.2.1.1.2.b 4.022.430.078.390,00 3.262.969.992.000,00 81,12 2.230.836.678.548,00

2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 5.1.2.1.1.2.c 3.119.395.559.863,00 2.527.761.153.328,00 81,03 2.178.504.183.603,00

2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5.1.2.1.1.2.d 2.815.865.912.275,00 1.961.671.907.869,00 69,66 1.661.022.855.743,00

2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 5.1.2.1.1.2.e 672.627.883.235,00 538.248.170.756,00 80,02 409.094.411.823,00

Jumlah Belanja Modal 12.819.729.251.292,00 8.784.365.760.426,00 68,52 7.316.333.334.751,00

2.3 Belanja Tak Terduga

2.3.1 Belanja Tidak Terduga 5.1.2.1.1.3 96.988.830.809,00 2.487.672.700,00 2,56 0,00

Jumlah Belanja Tak Terduga 96.988.830.809,00 2.487.672.700,00 2,56 0,00

2.4 Transfer

2.4.1 Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.2 Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.3 Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00

JUMLAH BELANJA 38.366.680.073.841,00 31.558.706.898.925,00 82,26 26.423.599.893.297,00

SURPLUS/DEFISIT (4.716.668.115.224,00) 3.820.473.153.064,03 (81,00) 1.873.761.589.572,82

Realisasi 2011 Audited

2

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTALAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011(Dalam Rupiah)

Nomor

Urut Uraian Catatan Anggaran 2012 Realisasi 2012 Audited (%)

NERACA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

2013

(Dalam Rupiah)

3

ASET

Aset Lancar

Kas di Kas Daerah 5.1.4.1.1 9.457.673.627.660,23 6.604.170.595.035,20

Kas di Bendahara Pengeluaran 5.1.4.1.2 58.812.066.657,00 63.322.260.315,00

Kas di Bendahara Penerimaan 5.1.4.1.3 2.260.860,00 471.150.214.490,00

Kas dan Setara Kas BLUD 5.1.4.1.4 424.844.726.091,00 -

Piutang Pajak 5.1.4.1.5 365.651.751.132,00 318.360.404.837,00

Piutang Retribusi 5.1.4.1.6 75.814.361.784,00 52.164.511.797,00

Piutang BLUD 5.1.4.1.7 67.883.800.527,00 -

Piutang Dana Perimbangan 5.1.4.1.8 40.510.071.353,00 -

Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan 5.1.4.1.9 1.705.415.742,00 647.865.846,00

Piutang Tuntutan Ganti Rugi 5.1.4.1.10 14.799.266.672,00 6.010.554.773,00

Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset 5.1.4.1.11 19.129.947.636,00 17.433.576.963,00

Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset 5.1.4.1.12 96.373.461.207,00 -

Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN 5.1.4.1.13 68.002.646.550,00 82.806.023.066,00

Piutang Penjualan Saham 5.1.4.1.14 - 47.871.975,00

Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan 5.1.4.1.15 2.366.309.441,00 -

Piutang Lainnya 5.1.4.1.16 10.492.265.788,00 360.736.484.563,00

Aset Lancar Lainnya 5.1.4.1.17 14.923.237.564,00 -

Persediaan 5.1.4.1.18 437.576.910.348,00 530.477.129.539,00

Jumlah Aset Lancar 11.156.562.127.012,23 8.507.327.493.199,20

Investasi Jangka Panjang

Investasi Nonpermanen 5.1.4.2.1 449.259.739.803,00 836.797.591.237,00

Investasi Dalam Dana Bergulir 889.968.530.527,00 836.797.591.237,00

Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih (440.708.790.724,00) -

Investasi Permanen 5.1.4.2.2 6.742.245.841.011,00 5.187.158.099.549,00

Jumlah Investasi Jangka Panjang 7.191.505.580.814,00 6.023.955.690.786,00

Aset tetap 5.1.4.3

Tanah 279.151.046.794.830,00 280.270.515.025.054,00

Peralatan dan Mesin 14.464.442.456.567,00 11.292.005.795.458,00

Gedung dan Bangunan 21.566.584.083.436,00 17.708.599.595.514,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 23.831.416.473.846,00 21.875.489.499.979,00

Aset Tetap Lainnya 1.859.808.199.687,00 1.326.742.286.822,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan 1.406.049.946.404,00 2.597.885.783.289,00

Jumlah Aset tetap 342.279.347.954.770,00 335.071.237.986.116,00

Dana Cadangan 5.1.4.4 840.077.164.208,00 791.015.263.995,00

Aset Lainnya

Tagihan Penjualan Angsuran 5.1.4.5.1 68.109.789.672,00 37.890.238.255,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga 5.1.4.5.2 3.317.851.376.057,00 3.160.513.773.625,00

Aset Tidak Berwujud 5.1.4.5.3 41.639.162.110,00 13.192.113.229,00

Aset di BP THR Lokasari 5.1.4.5.4 12.593.785.847,00 12.571.834.631,00

Aset lain-lain 5.1.4.5.5 22.395.346.157.345,00 22.127.615.873.627,00

Jumlah Aset Lainnya 25.835.540.271.031,00 25.351.783.833.367,00

JUMLAH ASET 387.303.033.097.835,23 375.745.320.267.463,20

NERACA

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011

Uraian Catatan 31 DESEMBER 2012

(AUDITED)

31 DESEMBER 2011

(AUDITED)

(Dalam Rupiah)

ASET

ASET LANCAR

Kas 9.941.332.681.268,23 7.138.643.069.840,20

Kas di Kas Daerah 9.457.673.627.660,23 6.604.170.595.035,20

Kas Daerah 9.412.305.325.601,23 6.415.285.572.576,20

Potongan Pajak dan Jamsostek 35.679.588.189,00 180.324.484.427,00

Kas Non Anggaran 9.688.713.870,00 8.560.538.032,00

Kas di Bendahara Pengeluaran 58.812.066.657,00 63.322.260.315,00

51.416.205.213,00 55.332.917.932,00

Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor 19.203.717,00 1.589.554,00

4.296.293.333,00 7.987.752.829,00

Uang Titipan 3.080.364.394,00 -

Kas di Bendahara Penerimaan 2.260.860,00 471.150.214.490,00

2.260.860,00 62.176.350,00

Kas BLUD (Unit Swadana) - 468.769.267.507,00

Pajak di BLUD yang Belum Disetor - 1.958.141.015,00

Uang Muka Pasien RSUD/K - 360.629.618,00

Kas dan Setara Kas BLUD 424.844.726.091,00 -

Kas Tunai 9.180.359.503,00 -

Kas di Bank 342.898.883.894,00 -

Kas Transito 69.581.431.478,00 -

Pajak di BLUD yang Belum Disetor 2.325.678.308,00 -

Uang Muka Pasien RSUD/K 858.372.908,00 -

762.729.297.832,00 838.207.293.820,00

365.651.751.132,00 318.360.404.837,00

Piutang Pajak Kendaraan Bermotor 6.843.100.410,00 3.733.637.146,00

Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 259.643.510,00 1.217.038.410,00

Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 1.409.997.492,00 -

Piutang Pajak Hotel 17.557.342.727,00 16.653.392.552,00

Piutang Pajak Restoran 99.549.745.298,00 107.130.290.458,00

Piutang Pajak Hiburan 42.537.429.230,00 43.735.944.732,00

Piutang Pajak Reklame 114.425.673.410,00 63.148.211.222,00

Piutang Pajak Parkir 2.833.064.117,00 3.335.167.612,00

Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 22.566.025.260,00 24.869.294.530,00

57.669.729.678,00 54.537.428.175,00

75.814.361.784,00 52.164.511.797,00

Piutang Retribusi Jasa Umum 1.310.114.824,00 -

Piutang Retribusi Jasa Usaha 15.131.157.156,00 -

Piutang Retribusi Perizinan Tertentu 54.304.022.867,00 -

Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu 5.069.066.937,00 -

Piutang Retribusi Tata Letak Bangunan - 35.999.305.209,00

Piutang Denda Retribusi Kelebihan Debit Air Bawah

Tanah - 4.424.686.924,00

Piutang Retribusi Pengawasan Pembangunan - 1.387.577.166,00

Piutang Retribusi Pengawasan Bangunan Tambahan - 5.754.756.255,00

Piutang Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan - 1.200.000,00

Piutang Retribusi Pemakaian Penginapan Graha Wisata

Ragunan - 4.041.985.000,00

Piutang Retribusi Penempatan Kabel dan Pipa Tanpa

Menggunakan Bangunan Koker - 40.000,00

Piutang Retribusi Pemakaian Toilet Berjalan - 150.150.000,00

Piutang Retribusi Administrasi Perizinan Pembangunan - 593.760,00

Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu - 394.766.983,00

Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha - 3.003.000,00

Piutang Retribusi Persampahan/Kebersihan - 6.447.500,00

NERACA

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011

URAIAN 31 DESEMBER 2012

(AUDITED)

31 DESEMBER 2011

(AUDITED)

Piutang Retribusi

Sisa Uang Persediaan

Pajak di SKPD yang Belum Disetor

Pendapatan yang Belum Disetor

Piutang

Piutang Pajak

Piutang Pajak Air Bawah Tanah

(Dalam Rupiah)

NERACA

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011

URAIAN 31 DESEMBER 2012

(AUDITED)

31 DESEMBER 2011

(AUDITED)

67.883.800.527,00 -

Piutang BLUD Pelayanan Kesehatan 39.139.638.216,00 -

Piutang BLUD Pelayanan Transportasi 584.801.830,00 -

Piutang BLUD Penyedia Jasa Rekreasi 374.971.720,00

Piutang BLUD Lainnya 27.784.388.761,00 -

40.510.071.353,00 -

Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 40.510.071.353,00 -

Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan 1.705.415.742,00 647.865.846,00

Piutang Tuntutan Ganti Rugi 14.799.266.672,00 6.010.554.773,00

Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset 19.129.947.636,00 17.433.576.963,00

Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset 96.373.461.207,00 -

Piutang Tagihan Aset Kredit Ex. BPPN 68.002.646.550,00 82.806.023.066,00

Piutang Penjualan Saham - 47.871.975,00

Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan 2.366.309.441,00 -

10.492.265.788,00 360.736.484.563,00

Piutang Dividen/Kontribusi 338.957.600,00 -

Piutang Bunga Deposito 1.972.602.740,00 2.902.739.726,00

Piutang Tunjangan 4.419.140.000,00 4.419.140.000,00

Piutang Tagihan Listrik dan Air 3.073.330.416,00 2.246.287.675,00

Piutang Sewa - 7.099.814.420,00

Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi 688.235.032,00 -

Piutang Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga - 2.817.730.006,00

Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset - 97.531.776.717,00

Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan - 2.515.206.855,00

Piutang di BLUD - 55.638.874.076,00

Piutang Pelayanan Kesehatan - 27.864.559.387,00

Piutang Lainnya di BLUD - 27.774.314.689,00

Piutang Lain-lain - 185.564.915.088,00

Asuransi Dibayar di Muka - 16.575.490.628,00

Uang Muka Kerja - SKPD - 168.989.424.460,00

14.923.237.564,00 -

14.844.237.564,00 -

Asuransi Dibayar di muka 14.844.237.564,00 -

79.000.000,00 -

Uang Muka Kerja di BLUD 79.000.000,00 -

Persediaan 437.576.910.348,00 530.477.129.539,00

11.156.562.127.012,23 8.507.327.493.199,20

Investasi Non Permanen 449.259.739.803,00 836.797.591.237,00

449.259.739.803,00 836.797.591.237,00

889.968.530.527,00 -

Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih (440.708.790.724,00) -

Investasi Permanen 6.742.245.841.011,00 5.187.158.099.549,00

635.164.676.849,00 635.177.963.517,00

33.148.897.467,00 37.425.012.275,00

100.858.261.189,00 89.961.884.886,00

376.135.756.773,00 387.248.131.582,00

125.021.761.420,00 120.542.934.774,00

6.107.081.164.162,00 4.551.980.136.032,00

Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya 1.194.073.167.632,00 609.828.914.716,00

Penyertaan Modal PT Food Station Tjipinang 13.292.586.656,00 11.995.198.013,00

Penyertaan Modal PT Jakarta Industrial Estate Pulo Gadung 112.156.667.409,00 104.573.943.127,00

Piutang BLUD

Piutang Dana Perimbangan

Piutang Lainnya

Aset Lancar Lainnya

Belanja Dibayar di Muka

Penyertaan Modal PD Darma Jaya

Penyertaan Modal PD Pembangunan Sarana Jaya

Penyertaan Modal PD Pasar Jaya

Penyertaan Modal PD PAL Jaya

Penyertaan Modal pada PT Patungan

Uang Muka Kerja

JUMLAH ASET LANCAR

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Dalam Dana Bergulir

Investasi Dalam Dana Bergulir

Penyertaan Modal pada BUMD

(Dalam Rupiah)

NERACA

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011

URAIAN 31 DESEMBER 2012

(AUDITED)

31 DESEMBER 2011

(AUDITED)

Penyertaan Modal PT Delta Djakarta Tbk 154.000.248.575,00 145.586.286.563,00

Penyertaan Modal PT Pembangunan Jaya Ancol 904.219.206.868,00 821.255.307.513,00

Penyertaan Modal PT Ratax Armada 364.099.431,00 455.043.277,00

Penyertaan Modal PT Kawasan Berikat Nusantara 209.692.695.000,00 209.692.695.000,00

Penyertaan Modal PT Alakasa Industrindo Tbk - 4.885.650.000,00

Penyertaan Modal PT Cermani Toka 27.059.360.000,00 27.059.360.000,00

Penyertaan Modal PT Pakuan International 1.345.900.000,00 1.345.900.000,00

Penyertaan Modal PT Grahasahari Suryajaya 3.951.000.000,00 3.951.000.000,00

Penyertaan Modal PT Asuransi Bangun Askrida 8.680.000.000,00 8.680.000.000,00

Penyertaan Modal PT Jakarta Propertindo 815.081.100.620,00 683.192.751.178,00

Penyertaan Modal PT Bank DKI Jakarta 1.934.697.119.531,00 1.246.854.835.200,00

Penyertaan Modal PT Jakarta International Expo 39.375.000.000,00 39.375.000.000,00

Penyertaan Modal PT Jakarta Tourisindo 476.581.488.104,00 466.835.609.931,00

Penyertaan Modal PT Rumah Sakit Haji 51.157.222.000,00 51.157.222.000,00

Penyertaan Modal PT Mass Rapid Transit Jakarta 161.354.302.336,00 115.255.419.514,00

7.191.505.580.814,00 6.023.955.690.786,00

ASET TETAP

Tanah 279.151.046.794.830,00 280.270.515.025.054,00

Peralatan dan Mesin 14.464.442.456.567,00 11.292.005.795.458,00

Gedung dan Bangunan 21.566.584.083.436,00 17.708.599.595.514,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan 23.831.416.473.846,00 21.875.489.499.979,00

Aset Tetap Lainnya 1.859.808.199.687,00 1.326.742.286.822,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan 1.406.049.946.404,00 2.597.885.783.289,00

342.279.347.954.770,00 335.071.237.986.116,00

DANA CADANGAN

Dana Cadangan 840.077.164.208,00 791.015.263.995,00

840.077.164.208,00 791.015.263.995,00

68.109.789.672,00 37.890.238.255,00

68.109.789.672,00 37.890.238.255,00

3.317.851.376.057,00 3.160.513.773.625,00

Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) 339.015.103.572,00 339.015.103.572,00

Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO) 1.021.276.911.132,00 1.008.667.348.780,00

Kerjasama Operasi (KSO) 268.354.876.000,00 268.354.876.000,00

Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya 1.689.204.485.353,00 1.544.476.445.273,00

41.639.162.110,00 13.192.113.229,00

12.593.785.847,00 12.571.834.631,00

22.395.346.157.345,00 22.127.615.873.627,00

360.123.826.749,00 286.840.762.551,00

570.557.400,00 -

3.548.392.265,00 3.548.392.265,00

119.024.219.062,00 110.739.341.062,00

21.896.215.686.592,00 21.710.623.902.472,00

Aset Lembaga di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 15.754.944.225,00 15.754.944.225,00

Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan

Statusnya 108.531.052,00 108.531.052,00

25.835.540.271.031,00 25.351.783.833.367,00

387.303.033.097.835,23 375.745.320.267.463,20

Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran Cicilan Rumah Susun

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Aset Tidak Berwujud

JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG

JUMLAH ASET TETAP

JUMLAH DANA CADANGAN

ASET LAINNYA

Kas Dikonsinyasikan

Aset Fasos dan Fasum

JUMLAH ASET LAINNYA

JUMLAH ASET

Aset di BP THR Lokasari

Aset Lain-Lain

Aset Tetap Rusak Berat

Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya

Aset Lain-Lain BLUD

(Dalam Rupiah)

NERACA

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011

URAIAN 31 DESEMBER 2012

(AUDITED)

31 DESEMBER 2011

(AUDITED)

KEWAJIBAN

45.609.595.424,00 190.512.449.471,00

35.679.588.189,00 180.324.484.427,00

9.930.007.235,00 10.187.965.044,00

9.089.184.782,00 9.457.143.166,00

919.895.960,00 1.287.854.344,00

8.169.288.822,00 8.169.288.822,00

14.790.800.740,00 13.412.097.456,00

Pendapatan Diterima di Muka Sewa Aset Pemda Oleh

Pihak III 7.289.309.120,00 5.909.398.723,00

Pendapatan Diterima di Muka Kontribusi BOT/BTO 6.643.118.712,00 7.142.069.115,00

Pendapatan Diterima di Muka BLUD 858.372.908,00 360.629.618,00

577.640.915.543,00 -

BYMHD - BLUD 137.955.722.329,00 -

BYMHD - TALI 1.860.020.461,00 -

Utang Belanja Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan

Tidak Mampu, Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan

Kesehatan PNS 437.825.172.753,00 -

244.490.883.599,00 481.631.794.979,00

196.518.210.705,00 198.563.875.452,00

154.769.970.863,00 39.645.760.836,00

41.748.239.842,00 58.326.707.080,00

- 100.591.407.536,00

9.688.713.870,00 8.560.538.032,00

38.283.959.024,00 -

Belanja yang Masih Harus Dibayar (BYMHD) - 66.877.303.126,00

BYMHD - BLUD - 61.726.666.062,00

BYMHD - TAL - 5.150.637.064,00

Utang Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak

Mampu, Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan

PNS - 207.630.078.369,00

891.621.380.088,00 695.013.485.072,00

12.253.933.233,00 20.423.222.055,00

12.253.933.233,00 20.423.222.055,00

9.463.721.530.814,23 6.470.618.490.508,20

421.696.539.452,00 468.833.033.411,00

762.729.297.832,00 838.207.293.820,00

437.576.910.348,00 530.477.129.539,00

(835.706.769.086,00) (495.821.939.151,00)

14.923.237.564,00 -

10.264.940.746.924,23 7.812.314.008.127,20

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Belanja

Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga - di SKPD

Utang Kepada Pihak Ketiga - di BLUD

Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo

Utang PFK di PPKD

Utang PFK di SKPD

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Bunga

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang - Pokok

Pendapatan Diterima Dimuka

903.875.313.321,00 715.436.707.127,00

Utang Jaminan

Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Utang Kepada Pemerintah Pusat

EKUITAS DANA

EKUITAS DANA LANCAR

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Pendapatan Ditangguhkan

Cadangan Piutang

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

JUMLAH KEWAJIBAN

Cadangan Persediaan

Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang

Jangka Pendek

Cadangan Aset Lancar Lainnya

JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR

LAPORAN ARUS KAS

TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

2013

(Dalam Rupiah)

2012 2011

Audited Audited

5.1.7.1.1.a 17.721.493.016.509,30 15.221.249.152.689,40

5.1.7.1.1.b 1.820.435.447.667,00 609.349.051.004,00

5.1.7.1.1.c 351.823.210.568,54 278.789.767.934,40

5.1.7.1.1.d 2.128.745.654.965,95 1.708.621.029.835,96

5.1.7.1.1.e 10.984.787.699.665,00 8.747.636.169.886,00

5.1.7.1.1.f 294.849.251.139,00 192.163.351.403,00

5.1.7.1.1.g 275.327.857.000,00 209.909.442.000,00

Dana Penyesuaian 5.1.7.1.1.h 1.779.682.463.000,00 1.313.254.447.360,00

Pendapatan Hibah 5.1.7.1.1.i 3.731.333.261,00 8.410.777.790,00

35.360.875.933.775,80 28.289.383.189.902,80

5.1.7.1.2.a 11.085.950.169.778,00 9.895.560.039.177,00

5.1.7.1.2.b 9.703.452.918.759,00 8.341.831.218.443,00

5.1.7.1.2.c 3.172.974.470,00 4.353.524.981,00

5.1.7.1.2.d 1.933.097.203.700,00 825.595.987.217,00

5.1.7.1.2.e 15.993.940.302,00 38.587.205.558,00

5.1.7.1.2.f 30.186.258.790,00 1.338.583.170,00

2.487.672.700,00 0,00

22.774.341.138.499,00 19.107.266.558.546,00

12.586.534.795.276,80 9.182.116.631.356,76

5.1.7.2.1

11.914.359.150,00 3.425.839.360,00

596.400.000,00 -

48.520.000,00 96.050.000,00

Pendapatan Penjualan Mesin/Alat-alat Berat tidak terpakai 577.685.000,00

2.879.288.189,22 2.544.090.000,00

1.925.449.978,00 1.877.313.607,00

7.600.000,00 35.000.000,00

17.949.302.317,22 7.978.292.967,00

5.1.7.2.2

493.714.536.473,00 836.875.205.034,00

3.262.969.992.000,00 2.230.836.678.548,00

2.527.761.153.328,00 2.178.504.183.603,00

1.961.671.907.869,00 1.661.022.855.743,00

538.248.170.756,00 409.094.411.823,00

8.784.365.760.426,00 7.316.333.334.751,00

(8.766.416.458.108,78) (7.308.355.041.784,00)

5.1.7.3.1.a 4.933.521.975,00 14.882.248.025,00

5.1.7.3.1.b 55.332.917.932,00 39.372.286.912,00

60.266.439.907,00 54.254.534.937,00

Pembentukan Dana Cadangan 5.1.7.3.2.a 49.061.900.213,00 54.556.325.705,00

5.1.7.3.2.b 618.477.833.261,00 136.780.777.790,00

Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi 5.1.7.3.2.c 8.169.288.822,00 11.227.980.606,00

Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga 5.1.7.3.2.d 101.041.692.259,00 120.985.101.023,00

Pembayaran Utang Kepada Pegawai 112.920.178,00 1.346.657.473,00

Pemberian Pinjaman Daerah 5.1.7.3.2.e 55.440.000.000,00 4.324.522.622,00

5.1.7.3.2.f 51.416.205.213,00 55.332.917.932,00

883.719.839.946,00 384.554.283.151,00

(823.453.400.039,00) (330.299.748.214,00)

LAPORAN ARUS KAS

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTAUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

URAIAN Catatan

Jumlah Arus Kas Masuk

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Masuk :

Pajak Daerah

Retribusi daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Dana Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Dana Alokasi Umum

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Arus Kas Keluar :

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bunga

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Tidak Terduga

Jumlah Arus Kas Keluar

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Belanja Gedung dan Bangunan

Arus Kas Masuk :

Pendapatan Pelepasan Hak atas Tanah

Pendapatan Brandgang

Pendapatan Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor

Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan

Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya

Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya

Jumlah Arus Kas Masuk

Arus Kas Keluar :

Belanja Tanah

Belanja Peralatan dan Mesin

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Aset Tetap Lainnya

Jumlah Arus Kas Keluar

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Arus Kas Masuk :

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA.2011)

Jumlah Arus Kas Masuk

Arus Kas Keluar :

Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA.2012)

Jumlah Arus Kas Keluar

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2012

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

2013

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 hal i

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi������������������������������.......... i

Daftar Tabel�����������������������������........ iii

Daftar Grafik.���������������������������.............. vi

Daftar Lampiran.���������������������������........ vii

BAB I Pendahuluan�������������������������� I - 1

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan����......... I - 1

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan�������. I - 2

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan�����. I - 6

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian

Target Kinerja APBD����������������������. II - 1

2.1 Ekonomi Makro����������������������... II - 1

2.2 Kebijakan Keuangan������������������......... II - 16

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD��................................ II - 22

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan �������������.. III - 1

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan����..... III - 1

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target

yang Telah Ditetapkan�������������������. III - 6

BAB IV Kebijakan Akuntansi����������������������. IV - 1

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah................................................. IV - 3

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan IV - 4

4.3 Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan

Keuangan�������������������������... IV - 5

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan

Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan�....... IV - 22

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 hal ii

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta Tahun Anggaran 2012.................................................................

V - 1

5.1 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan�����.. V - 1

5.1.1 Pendapatan Daerah������������������ V - 1

5.1.2 Belanja Daerah�������������������... V - 125

5.1.3 Pembiayaan Daerah���������������.��.. V - 215

5.1.4 Aset�����������������������.�.. V - 216

5.1.5 Kewajiban��������������������.�� V - 297

5.1.6 Ekuitas Dana��������������������... V - 321

5.1.7 Komponen-Komponen Laporan Arus Kas��������..

V - 322

BAB VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan .......................... VI - 1

BAB VII Penutup..................................................................................................... VII - 1

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 hal iii

DAFTAR TABEL

No. Tabel Keterangan Halaman

1. Tabel 2.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga

Konstan 2000 II - 8

2. Tabel 2.2 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)

II - 10

3. Tabel 2.3 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)

II - 12

4. Tabel 2.4 Distribusi Persentase PDRB Menurut Pengeluaran (Persen)

II - 12

5. Tabel 2.5 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2000

II - 13

6. Tabel 2.6 Rekapitulasi Jumlah Kebakaran dan Respon Time di Wilayah Provinsi DKI Jakarta pada Bulan Januari s/d Desember 2012

II - 36

7. Tabel 3.1 Ringkasan Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012

III - 5

8. Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012 V - 2

9. Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2012

V - 4

10. Tabel 5.3 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2012

V - 5

11. Tabel 5.4 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2012

V - 23

12. Tabel 5.5 Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2012

V - 24

13. Tabel 5.6 Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2012

V - 44

14. Tabel 5.7 Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu

Tahun Anggaran 2012

V - 60

15. Tabel 5.8 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2012

V - 92

16. Tabel 5.9 Realisasi Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 2012

V - 93

17. Tabel 5.10 Realisasi Penerimaan Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Tahun Anggaran 2012

V - 94

18. Tabel 5.11 Realisasi Penerimaan Badan Pengelola Tahun Anggaran 2012

V - 96

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 hal iv

No. Tabel Keterangan Halaman

19. Tabel 5.12 Realisasi Penerimaan Hasil Sewa Aset Daerah Tahun

Anggaran 2012 V - 96

20. Tabel 5.13 Realisasi Penerimaan Hasil Kerja Sama Aset Daerah

Tahun Anggaran 2012

V - 98

21. Tabel 5.14 Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2012

V - 99

22. Tabel 5.15 Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Tahun Anggaran 2012

V - 101

23. Tabel 5.16 Realisasi Penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012

V - 109

24. Tabel 5.17 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2012

V - 112

25. Tabel 5.18 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 V - 126

26. Tabel 5.19 Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2012

V - 169

27. Tabel 5.20 Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2012

V - 213

28. Tabel 5.21 Kas di Bank per 31 Desember 2012 dan 2011 V - 217

29. Tabel 5.22 Perhitungan Akrual Bunga Dana Cadangan Per 31 Desember 2012

V - 242

30. Tabel 5.23 Perhitungan Akrual Bunga Deposito Per 31 Desember 2012

V - 244

31. Tabel 5.24 Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) Per 31 Desember 2011

V - 252

32. Tabel 5.25 Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)

Per 31 Desember 2012

V - 255

33. Tabel 5.26 Rincian Nilai Investasi Bina Ekonomi PPMK di BPMPKB Periode 2001 sampai dengan 2007 setelah Pengalihan ke UPDB Per 31 Desember 2012

V - 256

34. Tabel 5.27 Rekapitulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih Per 31 Desember 2012

V - 259

35. Tabel 5.28 Penyertaan Modal dengan Metode Ekuitas Per 31 Desember 2012 dan 2011

V - 260

36 Tabel 5.29 Penyertaan Modal dengan Metode Biaya Per 31 Desember 2012 dan 2011

V - 265

37. Tabel 5.30 Rincian Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah Per 31 Desember 2012

V - 284

38. Tabel 5.31 Aset Lainnya Per 31 Desember 2012 dan 2011 V - 285

39. Tabel 5.32 Aset Lain-lain Per 31 Desember 2012 dan 2011 V - 290

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 hal v

No. Tabel Keterangan Halaman

40. Tabel 5.33 Kewajiban Per 31 Desember 2012 dan 2011 V - 297

41. Tabel 5.34 Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2012 dan 2011

V - 298

42. Tabel 5.35 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di PPKD Per 31 Desember 2012 dan 2011

V - 300

43. Tabel 5.36 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di SKPD Per 31 Desember 2012 dan 2011

V - 300

44. Tabel 5.37 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di SKPD Tiga Terbesar Per 31 Desember 2012

V - 301

45. Tabel 5.38 Perhitungan Utang Bunga (Akrual) Per 31 Desember 2012

V - 302

46. Tabel 5.39 Utang Belanja Per 31 Desember 2012 dan 2011 V - 304

47. Tabel 5.40 Belanja yang Masih Harus Dibayar – BLUD dan TALI Per 31 Desember 2012 dan 2011

V - 305

48. Tabel 5.41 Utang Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (JPK PNS) Per 31 Desember 2012 dan 2011

V - 306

49. Tabel 5.42 Rincian Utang Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS Kepada Lembaga Medis di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2012

V - 308

50. Tabel 5.43 Realisasi Pembayaran Pokok Pinjaman Per 31 Desember 2012

V - 333

51. Tabel 5.44 Perhitungan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2012 V - 336

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 hal vi

DAFTAR GRAFIK

No. Grafik Keterangan Halaman

1. Grafik 2.1 Ekspor Melalui DKI Jakarta dan Ekspor Produk DKI Jakarta

II - 3

2. Grafik 2.2 Impor DKI Jakarta II - 4

3. Grafik 2.3 Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke DKI Jakarta

II - 5

4. Grafik 2.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dan Nasional II - 6

5. Grafik 2.5 Laju Pertumbuhan (%) dari Tahun 2007-2012 II - 7

6. Grafik 2.6 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku II - 11

7. Grafik 2.7 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 II - 13

8. Grafik 2.8 Inflasi DKI Jakarta dan Nasional (%) II - 14

9. Grafik 2.9 Inflasi DKI Jakarta Selama Tahun 2012 II - 15

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 hal vii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012

Lampiran 2 Daftar saldo Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2012

Lampiran 3 Daftar posisi Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2012

Lampiran 4 Daftar Piutang Kerjasama atas Pemanfaatan Aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2012

Lampiran 5 Daftar Stock Opname Persediaan di SKPD per 31 Desember 2012

Lampiran 6 Ikhtisar perhitungan Penyertaan Modal pemerintah (PMP) per 31 Desember 2012

Lampiran 7 Daftar mutasi Aset Tetap Daerah per 31 Desember 2012

Lampiran 8 Daftar Konstruksi Dalam Pekerjaan per 31 Desember 2012

Lampiran 9 Daftar Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga BOT, BTO dan KSO per 31 Desember 2012

Lampiran 10 Daftar Utang PFK di SKPD per 31 Desember 2012

Lampiran 11 Pendapatan Diterima Dimuka atas Pemanfaatan Aset dalam Bentuk Sewa per 31 Desember 2012

Lampiran 12 Pendapatan Diterima Dimuka atas kontribusi BOT/ BTO per 31 Desember 2012

Lampiran 13 Daftar Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD dan Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo per 31 Desember 2012

Lampiran 14 Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah – Aktiva, Kewajiban, dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2012

Lampiran 15 Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah – Pendapatan, Beban, dan Laba (Rugi) per 31 Desember 2012

BAB I

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2012

_______________________________________________________________________________________

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab I hal 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah selama periode

tertentu harus disusun laporan keuangan sebagai bentuk

pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

sebagai Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-

upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode

tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan

keseimbangan kecukupan penerimaan, guna dapat membiayai seluruh

pengeluaran yang dialokasikan. Sedangkan tujuannya adalah untuk

menyajikan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai

perwujudan dalam menilai akuntabilitas, transparansi dan untuk membuat

keputusan baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik bagi Pemerintah

Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 maka penyusunan Laporan Keuangan Daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi

pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas

pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya

dalam satu periode tertentu.

_______________________________________________________________________________________

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab I hal 2

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan

mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran

kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas

operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan,

menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka

pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi

pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun

waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi

penjelasan yang berkaitan dengan realisasi pencapaian target

pendapatan, penjelasan pos belanja dan pembiayaan, Aset, Kewajiban,

Ekuitas Dana, Arus Kas dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dilakukan

dalam penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun

Anggaran 2012 adalah berbasis Kas Menuju Akrual sebagaimana diatur

dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

_______________________________________________________________________________________

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab I hal 3

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4744);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049;

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

_______________________________________________________________________________________

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab I hal 4

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor

71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011;

_______________________________________________________________________________________

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab I hal 5

19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012

Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008, tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2010 (Lembaran

Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 1);

22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Tahun 2008 Nomor 10);

23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010, tentang Ketentuan Umum

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta Tahun 2010);

24. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011, tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran

Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011);

25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012, tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran

Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012);

26. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2007 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

27. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem dan

Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

28. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2011 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun

2012, dan perubahan kedua dengan Peraturan Gubernur Nomor 73

Tahun 2012.

29. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2012 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2012;

_______________________________________________________________________________________

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab I hal 6

30. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja

Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan;

31. Keputusan Gubernur Nomor 1235 Tahun 2012 tentang Entitas Akuntansi

dan Entitas Akuntansi Penggabung Pemerintah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang

penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang

memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun

Anggaran 2012 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari:

BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud

dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum

penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan

Catatan atas Laporan Keuangan .

BAB II : Diuraikan mengenai kondisi ekonomi makro, kebijakan

keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD

BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan,

hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target

yang telah ditetapkan.

BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah,

basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan

keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan

laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi

berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP).

BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos

pelaporan keuangan yang terdiri dari pendapatan, belanja,

pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan komponen-

komponen laporan arus kas, disamping itu memuat

pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul

_______________________________________________________________________________________

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab I hal 7

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan

dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas,

untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

BAB VI : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan.

BAB VII : Berisi Penutup yang diuraikan mengenai kesimpulan secara

garis besar dari Catatan atas Laporan Keuangan Tahun

Anggaran 2012.

BAB II

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2012

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 1

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI

Jakarta Tahun Anggaran 2012 pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh

kondisi perekonomian Jakarta. Pengaruh tersebut tidak saja terjadi pada

aspek belanja daerah, tetapi juga terhadap berbagai aspek penerimaan

Pendapatan Daerah.

Rencana Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012

dilakukan dengan kajian yang mendalam serta mengacu pada potensi dan

obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Adapun dasar pertimbangan asumsi perencanaan Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2012 adalah:

1. Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah

pertama yang dilakukan adalah melakukan simulasi pada komponen

pendapatan daerah (Pendapatan Asli Daerah/PAD, Dana Perimbangan

dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah) dengan menggunakan

model Statistika. Dalam simulasi tersebut, variabel-variabel

penjelas/penentu (exogeneous) yang diperkirakan mempengaruhi

besaran pendapatan daerah dimasukkan ke dalam model untuk

memperkirakan masing-masing komponen pendapatan daerah seperti

pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak,

dan pendapatan lainnya. Selanjutnya berdasarkan komponen

pendapatan tersebut dibuat perkiraan total Pendapatan daerah dengan

menggunakan persamaan simultan.

2. Adanya stabilitas politik, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat

yang lebih baik, sehingga kondisi ini diharapkan dapat mendukung

berbagai aktivitas ekonomi di Jakarta.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 2

Dari asumsi tersebut diatas dapat digambarkan kondisi ekonomi Jakarta tahun

2012 sebagai berikut:

a. Potensi Unggulan Daerah

1) Ekspor Melalui DKI Jakarta

Nilai ekspor melalui DKI Jakarta periode Januari-Desember 2012

mencapai 48.136 juta dollar Amerika, meningkat 3,4% dibandingkan

periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 46.476.

2) Ekspor Produk DKI Jakarta

Nilai ekspor produk-produk DKI Jakarta pada tahun 2012 mencapai

11.806 juta dollar Amerika, lebih tinggi 6,46% bila dibandingkan

dengan nilai ekspor tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 nilai

ekspor produk-produk DKI Jakarta sebesar 11.043 juta dollar

Amerika.

Ekspor yang mempunyai pengaruh besar dan langsung terhadap

perekonomian Jakarta adalah ekspor atas produk-produk yang

dihasilkan oleh unit usaha yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta

dan diekspor melalui pelabuhan DKI Jakarta maupun ekspor produk

DKI Jakarta yang diekspor melalui pelabuhan lain seperti Lampung,

Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain-lain.

Rangkaian proses produksi maupun jalur distribusi mulai dari

penanganan bahan baku untuk diproses hingga menjadi komoditi

siap ekspor, seluruh kegiatan itu akan menciptakan lapangan kerja

dan sekaligus akan men-generate income di DKI Jakarta. Sepanjang

tahun 2012, lima negara yang menjadi pasar utama hasil produk

Jakarta adalahAmerika Serikat dengan nilai 1.168,76 juta dollar

Amerika (9,9%), Singapura sebesar 1.023,32 juta dollar Amerika

(8,67%), Thailand sebesar 1.021,02 juta dollar Amerika (8,65%),

Australia sebesar 965,93 juta dollar Amerika (8,18%) dan Malaysia

sebesar 765,65 juta dollar Amerika.

Jika ditinjau menurut komoditi, ekspor produk DKI Jakarta yang

terbesar selama periode tahun 2012 adalah, kendaraan dan

bagiannya yakni sebesar 2.744,15 juta dollar Amerika atau sekitar

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 3

23,24% dari total ekspor produk DKI Jakarta. Perhiasan/permata

menempati peringkat selanjutnya sebesar 1.230,59 juta dollar

Amerika atau sekitar 10,42% dari total ekspor.

3) Impor

Berdasarkan negara asal utama barang, sampai dengan bulan

Desember 2012 nilai impor DKI Jakarta mencapai 96.885 juta dollar

Amerika, meningkat 9,01% dibanding periode yang sama tahun

sebelumnya yang sebesar 88.874 juta dollar Amerika.

Sepanjang tahun 2012, impor dari Jepang merupakan yang terbesar

yaitu sebesar 18.873 juta dollar Amerika atau 20,05% dari

keseluruhan nilai impor melalui DKI Jakarta; diikuti Cina sebesar

18.764 juta dollar Amerika (19,25%). Posisi ketiga terbesar adalah

Thailand dengan nilai impor 8.539 juta dollar Amerika (8,71%).

Berdasarkan golongan penggunaan barang atau Broad Economic

Category, nilai impor selama periode Januari-Desember 2012

mengalami peningkatan dibandingkan Januari-Desember 2011

kecuali golongan penggunaan barang, untuk barang konsumsi

mengalami penurunan. Nilai impor bahan baku dan penolong

Grafik 2.1 Ekspor Melalui DKI Jakarta dan Ekspor Produk DKI Jakarta

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 4

meningkat sebesar 6,87%, dan nilai impor barang modal meningkat

sebesar 16,86%.

Selain ekspor dan impor, potensi daerah juga dapat dilihat dari

gambaran tingkat pariwisata. Sebagai kota tujuan wisata, DKI

Jakarta memiliki fasilitas yang cukup memadai seperti hotel, tempat

pembelanjaan dan objek wisata yang beragam. Disamping itu event-

event nasional-internasional seperti konferensi dan pameran turut

mendorong tingginya wisman yang datang ke DKI Jakarta.

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke DKI

Jakarta pada tahun 2012 sebesar 2,13 juta kunjungan mengalami

kenaikan sebesar 6,1% jika dibandingkan pada tahun 2011.

Grafik 2.2 Impor DKI Jakarta

Sumber : BPS Provinsi DKI

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 5

b. Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi di Jakarta naik sebesar 6,5%. Angka ini lebih

tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2012,

berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan

ekonomi nasional pada tahun 2012 sebesar 6,23% sedikit turun

dibanding pertumbuhan ekonomi nasional 2011 sebesar 6,5%. Laju

pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5% sudah mencapai target yang

ditentukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Target pertumbuhan

ekonomi Jakarta yang telah ditetapkan yakni 6,5 hingga 7%. Ini

menandakan perekonomian di Jakarta sudah semakin bergerak positif

dari tahun ke tahun.

Selain kondisi politik dan keamanan yang kondusif sepanjang tahun

2012, Badan Pusat Statistik DKI Jakarta mencatat tiga sektor utama

penyebab pertumbuhan ekonomi di Jakarta yang melampaui rata-rata

nasional yaitu tingginya aktifitas di sektor perdagangan, sektor

pengangkutan dan sektor keuangan.

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Grafik 2.3 Jumlah Wisatawan Mancanegara Yang Berkunjung

ke DKI Jakarta (Juta Kunjungan)

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 6

Pada triwulanan pertama 2012 pola perekonomian cenderung lebih

lambat dari triwulan lainnya, beberapa peristiwa turut mewarnai

perekonomian Jakarta. Adanya kebijakan baru mengenai harga dan

subsidi BBM turut menahan laju pertumbuhan ekonomi Jakarta. Namun,

sejumlah event berskala internasional dam momen pergantian tahun

masih mampu mendorong pertumbuhan di sektor jasa.

Besaran PDRB DKI Jakarta tahun 2012 atas dasar harga konstan

mencapai 499,8 triliun rupiah naik 27,6 triliun rupiah dibandingkan tahun

2011 (sebesar 422,2 triliun rupiah), sehingga secara total pertumbuhan

ekonomi tahun 2012 sebesar 6,5% sedikit lebih lambat dibandingkan

tahun 2011 yang mencapai 6,7%. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta

pada tahun 2012, merupakan capaian pertumbuhan tertinggi dalam

kurun waktu lima tahun terakhir.

Grafik 2.4

Laju Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dan Nasional

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 7

Selama tahun 2012 kondisi perekonomian global berjalan lebih baik dari

tahun 2011. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan membaiknya

perekonomian Amerika dan negara-negara Eropa, meskipun belum

sepenuhnya pulih dari krisis. Sebagai dampaknya, kondisi tersebut turut

mendorong perekonomian Indonesia, termasuk Jakarta. Pulihnya

perekonomian negara-negara tujuan ekspor mendorong kegiatan sektor

industri di Jakarta kembali bergerak sehingga selanjutnya mampu

menstimulus sektor lainnya untuk ikut bergerak dinamis.

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang lebih tinggi ini didorong pula

oleh investasi yang cukup baik dan cenderung mengalami akselerasi

sejak awal tahun, disertai pengeluaran konsumsi yang tetap kuat. Dari

sisi internal, kondisi keamanan yang relatif stabil telah mampu

menciptakan kondisi investasi dan penyaluran kredit yang lebih baik

pula. Selain itu, konsumsi domestik masih menjadi faktor penggerak

utama perekonomian Jakarta seiring dengan membaiknya perekonomian

DKI Jakarta.

Grafik 2.5

Laju Pertumbuhan (%) 2007-2012

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 8

Pertumbuhan positif PDRB DKI Jakarta tahun 2012 terjadi di seluruh

sektor ekonomi, kecuali sektor pertambangan dan penggalian yang

mengalami pertumbuhan negatif. sektor pengangkutan-komunikasi

masih menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar

11,8%. Dengan pertumbuhan yang tinggi (diatas 10%) sektor ini mampu

menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi Jakarta.

Sektor jasa-jasa pada urutan kedua tumbuh sebesar 7,6%. Sementara

sektor perdagangan-hotel-restoran yang tumbuh sebesar 7,2%.

Meningkatnya ekspor-impor menjadi pendorong tingginya pertumbuhan

sektor perdagangan-hotel-restoran di tahun 2012.

Sektor keuangan-real estat-jasa perusahaan sebagai sektor dominan di

Jakarta tumbuh sebesar 5,4%. Sementara sektor konstruksi dan sektor

listrik-gas-air bersih yang masing-masing tumbuh sebesar 6,9% dan

4,9%.

Sektor industri pengolahan, sebagai salah satu sektor andalan hanya

tumbuh sebesar 2,4%. Sedangkan untuk sektor pertanian dan sektor

pertambangan-penggalian menyumbang kontribusi terhadap PDRB

dibawah 1%.

Lapangan

Usaha Tahun

Laju

Pertumbuhan

Tahun 2012

2008 2009 2010 2011 2012 % Pertanian 300.7 301.7 304.3 306.7 309.2 0.8 Pertambangan dan penggalian

937.9 936.0 950.0 991.1 982.3 -0.9

Industri pengolahan

58,367.3 58,447.6 60,567.5 62,100.8 63,604.8 2.4

Listrik-gas-air bersih

2,343.5 2,450.8 2,589.0 2,677.0 2,797.3 4.5

Konstruksi 36,178.8 38,422.4 41,143.3 44,104.3 47,125.5 6.9 Perdagangan-hotel-restoran

77,064.4 80,154.1 85,980.6 92,345.1 99,005.7 7.2

Pengangkutan-komunikasi

35,258.6 40,769.7 46,776.6 53,233.3 59,509.4 11.8

Keuangan-real estate-jasa perusahaan

102,707.6 106,788.4 111,280.0 117,190.3 123,461.0 5.4

Tabel 2.1

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 9

Lapangan

Usaha Tahun

Laju

Pertumbuhan

Tahun 2012

2008 2009 2010 2011 2012 % Jasa-jasa 40,564.3 43,198.5 46,042.4 49,288.7 53,025.6 7.6 PDRB 353,723.1 371,469.2 395,633.7 422,237.3 449,820.8 6.5

PDRB Tanpa Migas

352,785.2 370,533.2 394,683.6 421,246.2 448,838.5 6.5

1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012

PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi DKI Jakarta pada tahun

2012 adalah sebesar Rp 1.103,7 triliun, sedangkan pada tahun 2011

sebesar Rp 982,52 triliun, yang berarti terjadi peningkatan sebesar

Rp 121,2 triliun atau sebesar 12,33%. Peranan tiga sektor utama

yakni sektor keuangan-real estat-jasa perusahaan, sektor

perdagangan-hotel-restoran, serta sektor industri pengolahan

terhadap total perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2012 sekitar

64%.

Dalam tahun 2012, berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku,

sektor ekonomi yang menghasilkan nilai tambah bruto produk

barang dan jasa terbesar adalah sektor keuangan-real estat-jasa

perusahaan sebesar Rp 305,6 triliun (27,2%), kemudian diikuti oleh

sektor perdagangan-hotel restoran sebesar Rp 228,0 triliun (20,7%),

dan sektor industri pengolahan sebesar Rp 172,4 triliun (15,6%).

Sebutan Jakarta sebagai Kota Jasa (Service City) tercermin dari

struktur perekonomian Jakarta yang diukur dengan PDRB menurut

sektoral (lapangan usaha). Sekitar 71,5% PDRB Jakarta berasal dari

sektor tersier (perdagangan, keuangan, jasa, dan pengangkutan),

sebesar 28% berasal dari sektor sekunder (industri pengolahan,

konstruksi, dan listrik-gas-air bersih) dan hanya sebesar 0,5% dari

sektor primer (pertanian dan pertambangan).

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 10

2) PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

Produk Domestik Regional Bruto bila dibagi dengan jumlah

penduduk pertengahan tahun akan menggambarkan nilai PDRB per

kapita atau tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah.

PDRB per kapita DKI Jakarta atas dasar harga berlaku pada tahun

2012 mencapai 110,46 juta rupiah atau meningkat 9,4% dibanding

tahun 2011 (100,98 juta rupiah).

Lapangan

Usaha

Tahun Struktur

(%)

2008 2009 2010 2011 2012 2012

Pertanian 687.8 762.9 849.6 918.8 968.4 0.1

Pertambangan dan penggalian

3,178.7 3,155.7 3,704.3 4,934.4 5,182.1 0.5

Industri pengolahan

106,418.7 118,163.2 135,643.2 153,633.5 172,371.2 15.6

Listrik gas-air bersih

7,525.8 8,294.3 9,012.3 9,588.0 10,244.2 0.9

Konstruksi 76,502.8 86,646.9 98,425.0 112,026.8 126,272.4 11.4

Perdagangan-hotel-restoran

140,420.0 156,084.3 178,357.4 204,474.1 228,042.6 20.7

Pengangkutan-komunikasi

63,430.7 74,970.9 87,688.4 101,102.3 114,228.5 10.3

Keuangan-real estate-jasa perusahaan

193,513.7 213,437.9 239,156.0 271,632.3 305,617.6 27.7

Jasa-jasa 85,366.3 96,180.2 109,253.6 124,211.2 140,810.5 12.8

PDRB 677,044.5 757,696.3 862,089.8 982,521.4 1,103,737.5 100.0

PDRB Tanpa Migas

673,865.8 754,540.6 858,385.5 977,587.0 1,098,555.4 100.0

Tabel 2.2

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 11

3) PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun

2012

Distribusi PDRB menurut pengeluaran selama tahun 2012 terbesar

ada pada komponen konsumsi rumah tangga yang memberikan

kontribusi sebesar 56,9%, relatif stabil bila dibanding tahun

sebelumnya yang mencapai 57% (2011), komponen ini pun

mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai

55,02% (2010). Sedangkan kontribusi terkecil ada pada komponen

konsumsi pemerintah yang hanya 9,6% selama tahun 2012.

Grafik 2.6

PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 12

4) PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan

PDRB per kapita atas dasar harga konstan menunjukkan nilai PDRB

per kapita secara riil. Pada tahun 2012 PDRB per kapita meningkat

3,7%, yaitu dari Rp 43,4 juta di tahun 2011 menjadi Rp 45,02 juta di

tahun 2012.

No Pengeluaran 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 Konsumsi Rumah Tangga

316,280.43 376,831.10 430,346.01 488,283.46 560,065.20 627,777.30

2 Konsumsi Pemerintah

35,061.26 47,544.44 62,646.86 80,888.21 97,222.30 106,134.90

3 PMTB+Perubahan Stok

212,338.11 259,393.58 273,217.21 310,788.70 375,238.30 426,857.10

4 Ekspor 316,819.86 366,022.12 407,218.29 452,123.46 540,935.50 620,131.70

5 Minus Impor 300,017.17 372,746.51 415,727.80 469,994.10 590,921.20 677,163.40

PDRB 566,449.36 677,044.74 757,700.57 862,089.73 982,540.10 1,103,737.60

Jenis Pengeluaran 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Pengeluaran Konsumsi Rumah

Tangga

54,63 54,38 55,32 55,02 57,0 56,9

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 6,19 7,02 8,27 9,38 9,9 9,6

Pembentukan Modal Tetap

Domestik Bruto

37,49 35,81 34,77 34,70 38,2 38,7

Ekspor Barang dan Jasa 55,93 54,06 53,74 52,45 55,1 56,2

Dikurangi Impor Barang dan Jasa 52,96 55,05 54,87 54,52 60,2 61,4

Tabel 2.3 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)

Sumber : Pendapatan Regional DKI Jakarta 2007-2012

Tabel 2.4

Distribusi Persentase PDRB Menurut Pengeluaran (%)

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 13

5) PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan

Dlihat dari laju pertumbuhannya, secara umum perekonomian di

tahun 2012 tumbuh sebesar 6,5%. Komponen yang mengalami

pertumbuhan terbesar adalah komponen Pembentukan Modal Tetap

Domestik Bruto (PMTB) yang naik sebesar 9,0%. Terbesar kedua

adalah komponen konsumsi rumah tangga dan ekspor yang naik

sebesar 6,3%. Sedangkan yang terkecil kenaikannya adalah

konsumsi pemerintah yang hanya 1,1%.

Komponen Pengeluaran

Laju Pertumbuhan Nilai (Miliar Rp)

2011 2012 2011 2012

Konsumsi Rumah Tangga

6,24 6,29 222,878.8 236,905.3

Konsumsi Pemerintah 3,74 1,08 20,953.7 21,179.9

PMTB 7,99 9,02 154,321.4 168,240.8

Ekspor 12,16 6,27 297,778.2 316,460.1

Minus Impor 12,73 7,04 273,694.9 292,965.3

PDRB 6,73 6,53 422,237.2 422,890.8

Grafik 2.7 PDRB – Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 2000

(Juta Rupiah)

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Tabel 2.5 PDRB – Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2000

(Miliar Rupiah)

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 14

c. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum

dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat

disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang

meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau

bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran

distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses

menurunnya nilai uang secara kontinyu. Inflasi adalah proses dari suatu

peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga.

Inflasi di DKI Jakarta selama tahun 2012 adalah sebesar 4,52%, sedikit

lebih tinggi dari inflasi tahun 2011 yaitu 3,97%. Tahun 2012 ini inflasi DKI

Jakarta kembali lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional sebesar 4,31%.

Inflasi di DKI Jakarta sangat mempengaruhi perkembangan

perekonomian Indonesia karena Jakarta adalah barometer

perekonomian Indonesia, dikarenakan jumlah uang yang beredar di

Jakarta lebih dari separuh uang yang beredar di Indonesia. Karena

Jakarta bukan daerah penghasil melainkan daerah jasa. Sementara

Grafik 2.8

Inflasi DKI Jakarta dan Nasional (%)

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 15

sektor jasa relatif sensitif dibandingkan sektor produksi. Inflasi yang

rendah ini menguntungkan bagi Jakarta, sehingga ke depan

perkembangan perekonomian Jakarta diprediksi masih bagus.

Inflasi DKI Jakarta sepanjang tahun 2012 lebih berpatok kepada

kelompok pengeluaran. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi

adalah bahan makanan sebesar 7,43%, diikuti oleh sandang sebesar

6,74%, dan makanan serta minuman termasuk rokok dan tembakau

sebesar 6,03%. Di sisi lain yang paling minim menyumbang besaran

inflasi di DKI Jakarta tercatat pada bidang pendidikan, rekreasi, dan

olahraga sebesar 0,08%. Inflasi terendah terjadi pada bulan Mei 2013

sebesar 0,12% sedangkan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Agustus

2013 sebesar 0,81%.

Grafik 2.9

Inflasi DKI Jakarta selama tahun 2012

Sumber : BPS Provinsi DKI

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 16

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta Tahun 2012 didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku,

yang meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan, sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor

71 Tahun 2010

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah

8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa

kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010

9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang selanjutnya diubah kembali

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2007-2012

12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penetapan APBD

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 17

13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan APBD

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012

14. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 59 Tahun 2011 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2012

15. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2011

tentang Penjabaran APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012

16. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 116 Tahun 2012

tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola

secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,

efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas

keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya disebutkan

pula bahwa Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem

yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun

ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 16 Peraturan Pemerintah yang sama menyebutkan bahwa APBD

disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan

kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD dimaksud berpedoman

kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat

untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi,

perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, dimana

APBD, Perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Selain mempunyai fungsi sebagai alokasi, distribusi dan stabilisasi dalam

pengelolaan perekonomian daerah, APBD juga merupakan salah satu

instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan

keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang mengatur

antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan

taat azas supaya APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan

benar.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 18

Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin

anggaran, antara lain :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur

secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan,

sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi

pengeluaran belanja

2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan

daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan

kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam

APBD/Perubahan APBD

3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran

yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan

dalam rekening Kas Umum Daerah.

Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan

kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan

sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan

kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Aspek penting

dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan antara kebijakan (policy),

perencanaan (planning) dengan penganggaran (budgeting) antara

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan

Untuk tahun 2012, kebijakan fiskal yang merupakan bagian integral

dari kebijakan ekonomi makro, akan tetap diarahkan untuk menjaga

stabilitas ekonomi makro guna mendukung pertumbuhan ekonomi

yang lebih berkualitas. dan tetap mengupayakan stimulus fiskal

dalam batas-batas yang dapat ditopang oleh sumber-sumber

pembiayaan yang tersedia.

Mengacu pada tantangan-tantangan tersebut, strategi kebijakan

fiskal pada tahun 2012 akan tetap difokuskan pada langkah-

langkah antara lain :

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 19

a. meningkatkan efisiensi pengelolaan Pendapatan Daerah;

b. meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi

dan ekstensifikasi PAD dan Dana Perimbangan yang lebih

rasional dan proporsional;

c. meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik

dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Kebijakan pokok di bidang pendapatan daerah dilakukan dengan

memperbaiki kebijakan perpajakan di tahun 2012. Kebijakan ini

selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan daerah juga akan

diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna

mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Sehubungan dengan kebijakan tersebut akan dilakukan langkah-

langkah berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan

retribusi daerah serta pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif

sebagai berikut:

a. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Secara umum kebijakan Pendapatan Asli daerah akan dilakukan

dengan meningkatkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan

Asli Daerah yang diprediksi akan memberikan sumbangan yang

berarti pada perolehan pendapatan. Kebijakan tersebut

diantaranya sebagai berikut :

1) Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

a) Mengimplementasikan Peraturan-Peraturan Daerah

tentang Pajak Daerah;

b) Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

antara lain melalui operasionalisasi Unit Pelayanan

Pajak Daerah (UPPD) ;

c) Melakukan optimalisasi pelaksanaan Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

d) Melakukan optimalisasi Retribusi Daerah;

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 20

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

a) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan

bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

b) Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap

perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan

Pihak Ketiga;

c) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada

di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui

kerjasama dengan Pihak Ketiga.

d) Mengkoordinasikan bagi hasil pengelolaan aset pusat di

daerah.

b. Kebijakan Dana Perimbangan

Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan

difokuskan pada peningkatan pemerolehan Dana Perimbangan.

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi akan berkoordinasi dengan

Pemerintah Pusat dalam hal pemerolehan Bagi Hasil Pajak dan

Bukan Pajak, dan perolehan Dana Alokasi Umum (DAU).

c. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Melakukan koordinasi untuk pencairan Hibah MRT yang telah

dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH),

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Tunjangan Guru

Sertifikasi dan Non Sertifikasi.

2.2.2 Kebijakan Belanja

Kebijakan belanja daerah pada tahun 2012 tetap ditekankan dalam

rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya

memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan. Untuk

meningkatkan kualitas pelayanan diupayakan agar pelayanan

bergeser dan menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Untuk itu,

peningkatan alokasi anggaran pada jajaran pemerintahan dari

tingkat kotamadya/kabupaten ke bawah terus menjadi perhatian

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 21

seiring dengan pendelegasian kewenangan pada SKPD dimaksud.

Arah kebijakan umum Belanja Daerah pada tahun 2012 dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1. Mengacu pada Penetapan Kinerja SKPD dan pemenuhan SPM

Urusan Pemerintahan;

2. Memenuhi belanja mengikat, yaitu TALI, Tipping Fee, Rekening

Listrik PJU, Pembayaran Hutang Pinjaman + Bunga, Bantuan

dan hibah serta Belanja Tak Terduga;

3. Menjamin alokasi belanja dedicated program, program obligasi

dan kegiatan prioritas lain yang berkontribusi terhadap

percepatan penyelesaian target strategis RPJMD 2007-2012

antara lain penyelesaian koridor Busway, Terminal Pulogebang

dan RSUD Jakarta Selatan;

4. Mendukung Kebijakan 11 Program Prioritas Pemerintah Pusat

dan Program Pro Job, Pro Poor, Pro Growth, Pro Environment

dan Percepatan pencapaian MDG’s;

5. Memenuhi proporsi anggaran Pendidikan lebih dari 20% dari

total belanja dan anggaran Kesehatan lebih dari 8% dari belanja

daerah (amanah Perda maksimal 15%);

6. Mencukupi anggaran untuk JPKM-Gakin;

7. Meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat

Kota/Kabupaten, penguatan Kecamatan dan Kelurahan yang

pelaksanaannya harus transparan sampai pada tingkat RW;

8. Mengakomodir semaksimal mungkin usulan kegiatan dari hasil

Musrenbang dan Pokok-pokok Pikiran dan Aspirasi DPRD;

9. Melaksanakan efisiensi belanja non fisik, utamanya honorarium

PNS.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 22

berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan

dan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2012 terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan

Sumber penerimaan pembiayaan diharapkan berasal dari Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2011, dan rencana

pinjaman daerah melalui Obligasi Daerah.

SILPA Tahun 2011 diproyeksikan dengan menggunakan asumsi

bahwa tidak terjadi pelampauan target pendapatan Tahun 2011.

Dengan asumsi tersebut, maka SiLPA Tahun 2011 diperkirakan

sebesar Rp3.680,60 Miliar. Kemudian untuk penerimaan

pembiayaan yang berasal dari Obligasi Daerah, direncanakan

sebesar Rp1.700,00 Miliar.

2. Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari:

Untuk pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk pembayaran

hutang pokok yang jatuh tempo dan Penyertaan Modal

Pemerintah (PMP) pada Perusahaan Daerah, serta Pemberian

Pinjaman Daerah.

Pada tahun 2012, direncanakan untuk mengalokasikan anggaran

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT.MRT Jakarta

sebesar Rp1.578,68 Miliar, PT. Bank DKI sebesar 250,00 Miliar,

PT. Jakpro (Jalan Tol) sebesar Rp50,00 Miliar, PD PAL Jaya

sebesar Rp253,00 Miliar (yang bersumber dari Obligasi Daerah),

untuk PPMK LKM Bina Ekonomi sebesar Rp53,40 Miliar, dan

untuk pembayaran Utang Pokok sebesar Rp11,23 Miliar.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Program Dedicated

1. Pengendalian Banjir

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilakukan program dedicated, antara lain :

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 23

1) Program Pembebasan Tanah Kanal Banjir Timur (KBT).

Pembebasan Tanah Kanal Banjir Timur (KBT) seluas 46.404 m2

yang seluruhnya merupakan koridor kering.

2) Program Normalisasi Sungai dan Saluran

a) Inventarisasi pembebasan tanah Kali Sunter

b) Inventarisasi pembebasan tanah Kali Pesanggrahan Jakarta

Selatan

c) Inventarisasi pembebasan tanah Kali Angke Hulu

d) Normalisasi Kali Mookervart (melalui pembangunan sheetpile

sepanjang 1.250 m’

3) Program Penataan dan Pembangunan Situ, Waduk dan Polder

Pembebasan tanah Waduk Marunda beserta sarana prasarananya

seluas 96.175 m².

b. Permasalahan dan Solusi

Proses pembebasan lahan KBT dan Waduk Marunda terkendala oleh

beberapa faktor antara lain : belum adanya kesepakatan harga

dengan pemilik lahan terkait dengan permintaan harga tanah yang

lebih tinggi daripada NJOP, adanya tanah sengketa dan masalah lain

yang menyebabkan tidak dapat dilakukannya pembayaran. Diperlukan

proses konsinyasi di pengadilan dan percepatan dalam pelaksanaan

kelengkapan administrasi pembebasan lahan.

2. Pembangunan Perhubungan dan Transportasi

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilakukan program dedicated, antara lain :

1) Pembangunan Terminal Bus Pulogebang

a) Dimulainya pembangunan flyover akses Terminal Pulo

Gebang

b) Pembebasan lahan untuk pembangunan Terminal Bus Pulo

Gebang seluas 29.694 M2, terdiri dari lahan milik Perumnas

seluas 28.324 M2 dan milik masyarakat seluas 1.370 m2.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 24

c) Pembentukan Kelembagaan Terminal Bus Pulo Gebang

berupa Unit Pengelola (UP) Terminal Bus Terpadu Pulo

Gebang.

d) Pembangunan :

- Park and Ride vertikal 3 lantai seluas 1.267 M2 dengan

kapasitas tampung 120 mobil

- Papan nama terminal dan rambu lalu lintas di kawasan

Terminal Bus Pulo Gebang

- Sarana operasional Terminal Bus Pulo Gebang berupa

Meubelair dan Perlengkapan Kantor

- Sistem Operasional Terminal Bus Pulo Gebang berupa

Closed Circuit Television (CCTV), Video Messaging

Service (VMS), Control Room, Barrier Gate dan Jaringan

Information Technology (IT).

e) Pengecatan marka jalan di Terminal Bus Pulo Gebang

f) Pemeliharaan Terminal Bus Pulo Gebang.

2) Peningkatan Angkutan Umum Penyeberangan dari dan ke

Kepulauan Seribu

Pembangunan Dermaga Terapung di 6 (enam) lokasi sebagai

berikut :

- Di Pelabuhan Muara Angke sepanjang 156,5 m dengan

kapasitas tambat/labuh 10 kapal (Lumba-lumba)

- Di Pulau Untung Jawa sepanjang 40 m dengan kapasitas

tambat/labuh 2 kapal (Kerapu)

- Di Pulau Pari sepanjang 24 m dengan kapasitas tambat/labuh 2

kapal (Kerapu)

- Di Pulau Payung sepanjang 32 m dengan kapasitas

tambat/labuh 3 kapal (Kerapu)

- Di Pulau Tidung sepanjang 40 m dengan kapasitas

tambat/labuh 2 kapal (Lumba-lumba)

- Di Pulau Lancang sepanjang 40 m dengan kapasitas

tambat/labuh 3 kapal (Kerapu)

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 25

3) Pembangunan Koridor Baru Busway

a) Pembangunan jalan Koridor XII (Pluit – Tanjung Priok)

sepanjang 23,75 km

b) Pembangunan jalur Busway Ekstension koridor Kalideres-

Tangerang sepanjang 2,5 km.

c) Pembangunan halte busway sebanyak 13 Unit dan Jembatan

Penyeberangan Orang (JPO) sebanyak 8 Unit pada jalur

Busway Koridor XII (Pluit – Tanjung Priok)

4) Peningkatan Pengelolaan Busway

a) Pengadaan :

- Bus articulated = 36 Unit (oleh Pemprov DKI Jakarta)

- Bus articulated = 66 Unit (oleh Investasi Operator)

b) Sterilisasi jalur busway di 10 (sepuluh) koridor dengan jumlah

objek penertiban sebanyak 27.873 kendaraan

5) Program Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT)

Pembebasan lahan MRT untuk Depo Lebak Bulus = 1.894 m2

Dengan total progres pembebasan lahan sejak tahun 2011 hingga

2012 seluas 19.059 m2 atau 77,63% dari total kebutuhan lahan

24.549 m2 yang harus dibebaskan

6) Program pembangunan fly-over dan underpass (FO/UP).

- Pembangunan akses terminal pulogebang

7) Program Optimalisasi, Perluasan dan Penambahan Jaringan

Jalan

a) Pembangunan jalan layang non tol Kampung Melayu – Tanah

Abang.

b) Pembangunan jalan layang non tol Pangeran Antasari – Blok

M.

c) Pembangunan on/off ramp barat jalan layang non tol

Kampung Melayu – Tanah Abang

d) Pembangunan jalan sejajar KBT

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 26

e) Pembebasan tanah jalan tembus dan missing link Jl. Joglo

Raya dan Jl. Kembangan Selatan seluas 2.701 m2.

f) Pelebaran jalan Kembangan Raya seluas 741,67 m2 (Rigid),

Jl. Joglo Raya seluas 8.000 m2, Jl. TB. Angke, Jl. Perintis

Kemerdekaan (Bermis – Pulogadung) seluas 11.156,56 m2,

Jl. Panjang seluas 2.600 m2

b. Permasalahan dan Solusi

1) Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu

belum dapat direalisasikan sepenuhnya, disebabkan adanya

komponen/perlengkapan kapal yang harus diimpor dan waktu

pelaksanaan yang tidak mencukupi. Untuk itu pada tahun 2013

telah dianggarkan kembali pada APBD untuk penyelesaian

pengadaan kapal dimaksud.

2) Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Depo MRT dan

Terminal Bus Pulo Gebang, pembangunan jalan tembus

(missing link) masih terkendala, antara lain disebabkan oleh :

- Masih terdapat warga yang tidak setuju dengan harga tanah

yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

- Adanya ketidaklengkapan dokumen kepemilikan tanah;

- Tidak mencukupinya waktu untuk melaksanakan proses

pembayaran, hingga berakhirnya tahun anggaran.

Untuk itu dilakukan negosiasi harga tanah kembali dengan

warga dan anggaran untuk kegiatan lanjutan tersebut telah

dialokasikan kembali pada Tahun Anggaran 2013.

3. Penanggulangan Polusi

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilakukan program dedicated, antara lain :

1. Program pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

a) Pembangunan 8 taman interaktif dengan total luas 43.443 m2

yang terletak di : (1) Gg. Majelis Kebon Pala, Jakarta Timur,

seluas 528 m2 ; (2) Jl. Gebang Sari Dalam RT002/RW005

Kec. Cipayung, Jakarta Timur, seluas 4.648 m2 ;

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 27

(3) Jl. Lampiri RT/RW 007/005 Kec. Duren Sawit, Jakarta

Timur seluas 2.126 m2 ; (4) Jl. Swakarsa II RT012/RW003

Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur seluas 268 m2 ; (5) Kel.

Cakung Barat RT006/RW004 Kec. Cakung, Jakarta Timur

seluas 1.770 m2 ; (6) Jl. Cilangkap RW004, Jakarta Timur -

Lanjutan seluas 17.134 m2 ; (7) Jl. Kampung Karang Kendal,

Kel. Rorotan, Jakarta Utara – Lanjutan seluas 6.445 m2 ; (8)

Jl. Kebagusan, Jakarta Selatan – Lanjutan seluas 10.524 m2.

b) Pembangunan taman hutan kota Kebun Pisang di Kecamatan

Penjaringan, Jakarta Utara – lanjutan seluas 9.390 m2.

c) Pembangunan taman kota di 7 lokasi dengan total luas

59.059 m2 yakni terletak di: (1) Jl.Kebagusan Dalam I RT 008

RW 04 Kel.Kebagusan Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan

seluas 16.212 m2 ;(2) Jl. Ketapang RT007/RW002 Kec. Pasar

Minggu, Jakarta Selatan seluas 1.966 m2 ;(3) Jl. Poncol II

Kec. Cilandak, Jakarta Selatan seluas 891 m2 ;(4) Jl. Salemba

Bluntas Gg. III RT008/RW005 Kec. Senen, Jakarta Pusat

seluas 199 m2 ;(5) Jl. Raya PKP Kec. Ciracas, Jakarta Timur

seluas 4.576 m2 ;(6) Jl. Moh. Kahfi I RT 01/02, Jakarta

Selatan – Lanjutan seluas 7.806 m2 ;(7) Jl. Mufakat Kel.

Pondok Rangon Kec. Cipayung, Jakarta Timur seluas 27.409

m2 ;

d) Pembangunan taman eks SPBU di 5 lokasi dengan total luas

5771 m2 yakni terletak di : (1) Jl. Dr. Wahidin (ABRI), Jakarta

Pusat seluas 1.000 m2 ; (2) Jl. Yos Sudarso, Jakarta Utara

seluas 2.000 m2 ; (3) Jl. Mataram (sisi Timur), Jakarta Selatan

seluas 1.285 m2 ; (4) Jl. Tanah Abang Timur (ABRI), Jakarta

Pusat seluas 700 m2 ; (5) Jl. Tanah Abang Timur Jakarta

Pusat seluas 786 m2.

2. Program Pengendalian Pencemaran Udara

Pemeliharaan dan operasionalisasi 5 Stasiun Pemantau Kualitas

Udara (SPKU) otomatis.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 28

b. Permasalahan dan Solusi

Pembebasan lahan untuk RTH belum dapat direalisasikan

sepenuhnya karena tidak tercapainya kesepakatan harga

pembebasan lahan, lokasi lahan dikelilingi lahan lain dan tidak ada

akses jalan masuk dan adanya ketidaksesuaian data permohonan

yang disampaikan masyarakat dengan kondisi riil di lapangan, seperti

perbedaan luas lahan, status kepemilikan.

Pembebasan lahan RTH diprioritaskan pada lahan-lahan yang

terkena peruntukan hijau, serta dilakukan identifikasi terhadap lahan-

lahan yang memenuhi kriteria RTH dan percepatan pemenuhan

persyaratan yang diperlukan agar proses pembebasan dapat

dilakukan dengan baik.

4. Peningkatan Kualitas Kebutuhan Dasar Masyarakat

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Pelayanan Pendidikan

Pada tahun 2012 telah dilakukan program dedicated, antara lain :

a) Pemberian Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk

peserta didikSDN/MIN dengan unit cost sebesar Rp

60.000,00 per peserta didik per bulan, kepada 750.473

peserta didik dengan total anggaran Rp540.340.560.000,00

b) Pemberian Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk

peserta didik SDS/MIS dengan unit cost sebesar Rp

60.000,00 per peserta didik per bulan, kepada 213.661

peserta didik dengan total anggaran Rp76.917.960.000,00

mulai bulan Juli s.d Desember 2012

c) Pemberian BOP untuk peserta didik SMPN/MTsN dengan

unit cost sebesar Rp110.000,00 per peserta didik per

bulan, kepada 265.219 peserta didik dengan total anggaran

Rp350.089.080.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 29

d) Pemberian BOP untuk peserta didik SMPS/MTsS dengan

unit cost sebesar Rp110.000,00 per peserta didik per

bulan, kepada 152.336peserta didik dengan total anggaran

Rp100.541.760.000,00 mulai bulan Juli s.d Desember 2012

e) Pemberian BOP untuk peserta didik SMAN/MAN

→ Dengan unit cost sebesar Rp75.000,00 per peserta

didik per bulan, kepada 114.410 peserta didik dengan

total anggaran Rp51.484.500.000,00 (Januari 2012 s.d

Juni 2012)

→ Dengan unit cost sebesar Rp400.000,00 per peserta

didik per bulan, kepada 114.410 peserta didik dengan

total anggaran Rp274.584.000.000,00 ( Juli 2012 s.d

Desember 2012)

f) Pemberian BOP untuk peserta didik SMAS/MAS dengan

unit cost sebesar Rp400.000,00 per peserta didik per bulan,

kepada 9.334 peserta didik dengan total anggaran

Rp22.401.600.000,00 ( Juli 2012 s.d Desember 2012)

g) Pemberian BOP untuk peserta didik SMKN

→ Dengan unit cost sebesar Rp150.000,00 per peserta

didik per bulan, kepada 44.867 peserta didik dengan

total anggaran Rp40.380.300.000,00 (Januari 2012 s.d

Juni 2012)

→ Dengan unit cost untuk Jurusan Bisnis Manajemen

sebesar Rp400.000,00 Jurusan Pariwisata/Seni

sebesar Rp500.000,00 dan,Jurusan

Teknologi/Pertanian sebesar Rp600.000,00 per

peserta didik per bulan, kepada 44.867 peserta didik

dengan total anggaran Rp80.760.600.000,00 ( Juli

2012 s.d Desember 2012)

h) Pemberian BOP untuk peserta didik SMKS dengan unit cost

untuk Jurusan Bisnis Manajemen sebesar Rp400.000,00

Jurusan Pariwisata/Seni sebesar Rp500.000,00 dan,

Jurusan Teknologi/Pertanian sebesar Rp600.000,00 per

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 30

peserta didik per bulan, kepada 42.961 peserta didik

dengan total anggaran Rp118.857.600.000,00 ( Juli 2012

s.d Desember 2012)

i) Pemberian tambahan penghasilan untuk 11.751 guru

honorer sebesar Rp400.000,00 per guru selama 4 bulan

mulai September s.d Desember 2012.

j) Pemberian Kartu Jakarta Pintar pada 3.000 peserta didik

yang didistribusikan pada bulan November 2012

2) Pelayanan Peningkatan Kesehatan untuk Gakin dan KLB

Pada tahun 2012 telah dilakukan program dedicated, antara lain:

a) Pelayanan Keluarga Miskin (Gakin), Surat Keterangan Tidak

Mampu (SKTM) dan bencana dalam pelayanan kesehatan

pada tahun 2012 pada 92 RS dan 44 Puskesmas;

b) Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dengan

Kartu Gakin pada Puskesmas sebanyak 2.988.575 kasus

c) Pelayanan JPK dengan kartu Gakin pada Rumah Sakit

sebanyak 328.652 kasus;

d) Pelayanan JPK dengan SKTM pada Rumah Sakit sebanyak

498.840 kasus;

e) Pelayanan JPK kasus bencana atau Kejadian Luar Biasa

(KLB) pada Rumah Sakit sebanyak 6.098 kasus;

f) Penyerapan anggaran JPK Gakin meningkat sebesar 0,1%,

hal ini menunjukkan semakin baiknya proses administrasi

reimbursement claim pelayanan kesehatan.

g) Peningkatan pelayanan kasus yang ditangani melalui

pelayanan Gakin, SKTM dan bencana dari 2.705.509 kasus

tahun 2011 menjadi 3.822.165 kasus tahun 2012

h) Pelayanan kesehatan dengan Kartu Jakarta Sehat sebanyak

649.459 kasus

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 31

b. Permasalahan dan Solusi

1) Pelayanan Pendidikan

a) Terdapat SD/MI dan SMP/MTs swasta tidak mau menerima

BOP, untuk itu sekolah tersebut diminta untuk membuat

surat pernyataan tidak bersedia menerima BOP;

b) Alokasi BOP untuk SMA/MA/SMK Swasta baru mencapai

20%, sehingga belum semua Sekolah/ Peserta didik

mendapatkan BOP. Untuk itu penentuan pemberian BOP

diutamakan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga

miskin/tidak mampu.

c) Pendistribusian Kartu Jakarta Pintar masih terkendala pada

proses verifikasi peserta didik, sehingga dari

sejumlahpeserta didik yang ditargetkan belum seluruhnya

mendapatkan kartu tersebut. Untuk itu guna

mengoptimalkan proses verifikasi, Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta melalui Dinas Pendidikan melibatkan pihak sekolah

dalam melakukan verifikasiterhadap peserta didik dengan

menga4cu pada data PPLS 2011.

2) Pelayanan Peningkatan Kesehatan untuk Gakin dan KLB

Permasalahan yang dihadapi dalam Program Jaminan Kesehatan

selama tahun 2012 antara lain (terutama diakhir tahun):

a) Kurangnya tenaga verifikator di UP. Jamkesda dalam

memproses administrasi reimbursement claim sehingga

menghambat pembayaran klaim kepada RS. Upaya yang

dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah

melakukan kerjasama dengan PT. Askes serta merevisi

Pergub Nomor 87 Tahun 2012 tentang Pembayaran Biaya

Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan, dengan menaikan uang muka klaim pada RS

dari 50% menjadi 75%;

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 32

b) Jumlah Kartu Jakarta Sehat yang tercetak masih belum

memenuhi target dikarenakan keterbatasan mesin cetak

yang belum dapat mencetak dalam jumlah besar. Upaya

yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dengan

melakukan kerjasama dengan PT. Askes dalam hal

pengelolaan Program Kartu Jakarta Sehat, termasuk

pencetakan kartu.

5. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilakukan program dedicated, antara lain

penyaluran dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

(PPMK) di 267 Kelurahan dengan rincian:

• PPMK Bina Sosial sebanyak 1.630 kegiatan senilai

Rp25.980.675.000,00

• PPMK Bina Fisik sebanyak 6.084 kegiatan senilai

Rp25.980.675.000,00

• Dana bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan

(PEMK) kepada 109.911 pemanfaat yang tersebar di 251

Koperasi Jasa Keuangan (KJK) senilai Rp290.371.800.000,00

b. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan pada Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan adalah :

1) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah Bina Fisik

Lingkungan dan Bina Sosial PPMK tidak tepat waktu, sehingga

penyusunan data base di tingkat provinsi mengalami hambatan.

Untuk itu dilakukan peningkatan fungsi pengawasan, serta

pendampingan kepada pengelola PPMK di tingkat RW dan

Kelurahan.

2) Tingkat partisipasi masyarakat dandunia usaha (CSR) dalam

kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial masih rendah.

Untuk itu dilakukan peningkatan sosialisasi dan publikasi kegiatan

Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK di berbagai forum

maupun media lokal.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 33

6. Pengembangan Budaya Keragaman

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program dedicated antara lain

sebagai berikut :

1) Pembangunan Pusat Kebudayaan Betawi (PKB) di lokasi eks

Kodim Jakarta Timur (Tahap I), yaitu : pembongkaran bangunan

yang sudah tidak terpakai, pengadaan meubelair, pemasangan

retaining wall dan tiang pancang.

2) Pembangunan Perkampungan Budaya Betawi (PBB) di Situ

Babakan (lanjutan), antara lain pembangunan : museum sejarah

dan purbakala, amphitheatre, rumah adat, pembangunan rumah

kuliner, pematangan lahan.

3) Perbaikan atap gedung Museum Sejarah Kota Tua

4) Penyusunan Master Plan Komprehensif Perkampungan Budaya

Betawi untuk kawasan PBB di Situ Babakan seluas 289 Ha.

7. Penerapan Kaidah Good Governance

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilakukan program dedicated, antara lain :

1) Integrasi sistem informasi perencanaan program,

penyusunan anggaran, pelaksanaan APBD dan pengawasan

pelaksanaan APBD

a. Pencetakan Buku Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

DKI Jakarta 2030 sebanyak 3.257 eksemplar

b. Sosialisasi RTRW Jakarta 2030

c. Penetapan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun

2005-2025

d. Penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2012-2017.

e. Pengoperasian sistem monitoring pelaksanaan APBD

berbasis internet (e-monev) dan dapat diakses melalui

mobile device (M-Gov)

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 34

f. Tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat

Provinsi sebanyak 6.521 saran serta 3.706 rekomendasi

BPK untuk Pemprov DKI Jakarta

2) e-Procurement

Jumlah total pengadaan barang dan jasa yang dilelang melalui

sistem e-procurement nasional senilai Rp12.318.895.968.207,00

melampaui target dari pemerintah pusat yang menginstruksikan

dalam APBD tahun 2012 40% belanja Pemda (Prov/Kab/Kota)

yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa wajib

menggunakan SPSE melalui LPSE. Jumlah total pengadaan

barang dan jasa yang dilelang melalui sistem e-procurement

nasional senilai Rp12.318.895.968.207,00 melampaui target dari

pemerintah pusat yang menginstruksikan dalam APBD tahun

2012 40% belanja Pemda (Prov/Kab/Kota) yang dipergunakan

untuk pengadaan barang/jasa wajib menggunakan SPSE melalui

LPSE.

3) Komunikasi langsung dengan masyarakat secara tatap muka

maupun elektronik

Peningkatan jumlah pengunjung www.beritajakarta.com dari

2.391.997 pada Tahun 2011 menjadi 4.849.045 pada Tahun 2012

dan www.jakarta.go.id dari 3.467.963 pada Tahun 2011 menjadi

4.735.432 pada Tahun 2012

4) Peningkatan kualitas layanan

a) Pengadaan sarana dan prasarana serta pengembangan

wawasan pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

pada 5 wilayah Kota Administrasi

b) Penerbitan akta kelahiran sebanyak 37.727 akta yang

berkontribusi terhadap pencapaian tingkat kepemilikan akta

kelahiran (usia 1-5 thn) menjadi sebesar 919 jiwa/ 1000

penduduk

c) Peningkatan kepemilikan KK berbasis nomor KK Nasional

meningkat dari 2.370.489 KK (75,21%) pada Tahun 2011

menjadi 2.773.700 KK (88,00%) pada Tahun 2012

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 35

d) Perekaman e-KTP mencapai 5.871.892 wajib KTP

(92,14%) dari target Kementerian Dalam Negeri yakni

6.372.951 wajib KTP

b. Permasalahan dan Solusi

Belum optimalnya publikasi data APBD Provinsi DKI Jakarta kepada

masyarakat. Untuk itu diupayakan peningkatan publikasi data APBD

melalui penyediaan informasi pada media elektronik serta mewajibkan

SKPD/UKPD termasuk Kelurahan dan Kecamatan untuk

mempublikasikan kepada masyarakat.

8. Pengelolaan Bencana

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilakukan pada Pengelolaan Bencana, antara

lain :

1) Program peningkatan kinerja penanggulangan bencana

a) Penanganan 1.039 kejadian kebakaran dengan rincian

sebagai berikut :

− Kejadian kebakaran berjumlah 1.039, naik dari tahun

2011 yang berjumlah 953

− Kerugian akibat kebakaran Rp298,500,580,000,00 naik

dari Tahun 2011 yaitu Rp219.595.337.000,00

− Korban jiwa masyarakat 35 orang meningkat dari tahun

2011 (13 orang)

− Korban luka masyarakat 96 orang meningkat dari tahun

2011 (87 orang)

− Penyebab kebakaran antara lain karena arus pendek

listrik sebanyak 684 kasus, kompor gas sebanyak 91

kasus, rokok sebanyak 48 kasus, lampu sebanyak 1

kasus dan penyebab lainnya sebanyak 215 kasus.

− Lokasi kejadian sebagai berikut:

• Jakarta Pusat : 125 Kali = 12,03 %

• Jakarta Utara : 203 Kali = 19,54 %

• Jakarta Barat : 224 Kali = 21,56 %

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 36

• Jakarta Selatan : 223 Kali = 21,46 %

• Jakarta Timur : 264 Kali = 25,41 %

• Kepulauan Seribu : 0 Kali = 0,00 %

b) Peningkatan rata-rata Respon Time pada Tahun 2012

menjadi 00:06 dari kondisi sebelumnya 00:08 pada Tahun

2011 sedangkan Standar Pelayanan Minimal respon time

pemadaman kebakaran adalah 15 menit.

c) Berfungsinya alarm kota/smart alarm kebakaran dengan baik

sebanyak 2.066 buah

d) Sosialisasi Peraturan Tentang Pencegahan Kebakaran bagi

100 orang

Bulan

Jumlah Kebakaran Respon Time

Januari 71 00:06

Pebruari 66 00:06

Maret 83 00:05

April 62 00:06

Mei 74 00:05

Juni 70 00:05

Juli 115 00:06

Agustus 153 00:06

September 135 00:05

Oktober 80 00:06

Nopember 78 00:06

Desember 52 00:06

Jumlah 1039 00:06

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2012

Tabel 2.6 Rekapitulasi Jumlah Kebakaran dan Respon Time di Wilayah Provinsi DKI

Jakarta pada bulan Januari s/d Desember 2012

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 37

e) Pengadaan sarana dan prasarana:

− Pembangunan 1 gedung Kantor Sektor Ciganjur

− Pengadaan 5 (lima) unit Ground Water Tank Fibre-

reinforced plastic Volume 10 m3

− Pengadaan 10 (sepuluh) unit Mobil Pompa 4000 L

(medium pressure)

f) Pencetakan 4.910 buku panduan pencegahan kebakaran

dan bencana untuk anak-anak.

g) Pemeriksaan sewaktu-waktu secara berkala terhadap 220

gedung

2) Program peningkatan kinerja penanggulangan bencana

a) Sosialisasi Potensi Masyarakat dalam Penyelamatan dan

Evakuasi Daerah Rawan Bencana Wilayah Provinsi DKI

Jakarta bagi 550 orang

b) Pembinaan Teknis Penanggulangan Kebakaran dan

Penyelamatan Jiwa bagi 480 orang

3) Program Diklat dan Evakuasi Bencana

a) Penyelenggaraan Diklat Pemadam Kebakaran bagi 454

orang

b) Penyelenggaraan Diklat Kepala Regu bagi 30 orang

c) Penyelenggaraan Diklat Kepala Peleton bagi 50 orang

d) Penyelenggaraan Diklat pemeriksaan/penyelidikan

kebakaran bagi 28 orang

4) Program Peningkatan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban

Umum

a) Pengamanan siaga antisipasi bencana

b) Operasionalisasi Closed Circuit Television (CCTV) crisis

center sebanyak 160 titik

5) Program pelayanan dan rehabilitasi kesehjateraan sosial

a) Penyediaan sarana prasarana dapur umum mandiri

sebanyak 40 set di 20 titik

b) Penyediaan makanan bagi korban bencana sebanyak

1.400.000 box bagi 70.000 orang

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 38

c) Pelaksanaan pelatihan 100 orang Taruna Siaga Bencana

(Tagana)

b. Permasalahan dan solusi

Meningkatnya frekuensi kebakaran yang disebabkan oleh arus listrik.

Untuk itu pada Tahun 2013 akan dilaksanakan pengadaan hidran

kering di sejumlah lokasi rawan kebakaran

9. Antisipasi Perubahan Iklim

a. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilakukan program dedicated, antara lain :

1) Program Penelitian Antisipasi terhadap Dampak Perubahan

Iklim di Jakarta

a) Pelaksanaan Inventory Gas Rumah Kaca di 4 sektor yaitu

sektor energi (konsumsi bahan bakar fosil), sektor Industrial

Process and Product Used (IPTU) yakni dalam proses

produksi dan penggunaan produk-produk, sektor Agriculture,

Forest, and Other Land Use (AFOLU) atau ruang terbuka

hijau, sektor limbah (limbah padat dan limbah cair).

b) Pelaksanaan Carbon Finance Capacity Building (CFCB).

2) Program Adaptasi Strategi Pembangunan Daerah terhadap

Perubahan Iklim

a) Pengendalian Kegiatan Usaha yang Berpotensi Menggunakan

Bahan Perusak Ozon (BPO) terhadap 50 kegiatan usaha.

b) Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Adaptasi

Perubahan Iklim.

b. Permasalahan dan Solusi

Belum lengkapnya pedoman-pedoman dari Pemerintah Pusat yang

dibutuhkan untuk penyusunan baseline Rencana Aksi Daerah (RAD),

dan inventory gas rumah kaca. Untuk itu, DKI Jakarta menyusun

baseline Rencana Aksi Daerah (RAD), dan inventory gas rumah kaca

secara mandiri dengan melibatkan pakar-pakar perubahan iklim,

yang pada gilirannya DKI Jakarta menjadi acuan bagi daerah lain.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 39

2.3.2 Program Prioritas Menurut Urusan Pemerintahan Wajib

1. Urusan Pendidikan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Pendidikan, pada tahun 2012 dialokasikan APBD

sebesar Rp10.464.665.084.551,00 dengan total penyerapan

sebesar Rp9.562.236.801.231,00 atau 91,38%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai

berikut :

1) Program wajib belajar 12 tahun

a) Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2012

untuk 1.181.959 peserta didik di 3904 sekolah negeri dan

swasta (SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMP Terbuka

termasuk SD-SMP Satu Atap / Satap)

b) Pemberian BOP untuk 1.176.570 peserta didik baik untuk

TK Negeri, TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB, SDN/MIN,

SMPN/MTsN, SMKN dan SMAN/MAN.

c) Pemberian BOP untuk 418.292 peserta didik untuk

SDS/MIS, SMPS/MTsS, SMKS dan SMAS/MAS

d) Penyaluran Beasiswa peserta didik Rawan Putus Sekolah

untuk 12.289 peserta didik miskin pada periode Januari s.d

Juni 2012.

e) Penyempurnaan sistem penyaluran beasiswa peserta didik

Rawan Putus Sekolah menjadi Biaya Personal Peserta

didik Miskin (BPSM) melalui pemberian Kartu Jakarta

Pintar pada 12.737 peserta didik miskin

f) Penerimaan Peserta Didik Baru secara online tingkat SDN,

SMPN, SMAN dan SMKN.

2) Program Peningkatan Mutu Pendidikan

a) Pemberian Biaya Operasional Buku (BOB) untuk SMP

Negeri sebanyak 241.642 peserta didik;

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 40

b) Pembinaan dan pelaksanaan Olimpiade Sains (Matematika

dan IPA) Nasional tingkat SD dan SDLB;

c) Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional

(UASBN) tingkat SD dan SMP;

d) Pelaksanaan Ujian Nasional(UN) tingkat SMA dan SMK;

e) Pembinaan manajemen bagi 340 orang pengawas sekolah

TK, SD, SMP, dan SLB

f) Pelaksanaan Tes kemampuan bagi 300 orang calon

Kepala Sekolah

g) Peningkatan kompetensi tenaga pendidik melalui tugas

belajar Strata Satu (S1) dan sertifikasi bagi 41.168 orang

h) Pemberian dana pendamping bagi sekolah RSBI/SBI

sebanyak 8 SD dan 9 SMP.

i) Pemberian biaya operasional bagi SMA unggulan

MH.Thamrin

j) Pemberian dana pendamping bagi sekolah SSN sebanyak

109 SD.

3) Program pendidikan non formal dan informal,

a) Pelaksanaan pendidikan kesetaraan, yaitu paket A bagi

6.980 orang, paket B bagi 8.872 orang, dan paket C bagi

9.875 orang;

b) Pelatihan keterampilantingkat dasar/terampil di Pusat

Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebanyak 380 orang;

c) Pemberantasan buta aksara dasar bagi 500 orang;

d) Pemberian bantuan Alat Pembelajaran Edukatif (APE)

pada 350 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

4) Program pendidikan luar biasa

a) Lomba seni, olah raga dan sains guru dan peserta didik

berkebutuhan khusus SLB sebanyak 40 orang (20 peserta

didik, 20 guru pendamping);

b) Pelayanan dan pemberian dana pendamping bagi sekolah

Pusat Sumber Pendidikan inklusi sebanyak 18 sekolah;

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 41

c) Pembinaan dan pemberian dana pendamping kepada

sekolah penyelenggara pendidikan inklusi sebanyak 150

sekolah;

d) Penyediaan peralatan media pembelajaran untuk peserta

didik berkebutuhan khusus (inklusi).

5) Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

a) Penyelesaian rehab total, terdiri dari 49 gedung SDN, 28

gedung SMPN, dan 4 gedung SMAN dan 5 gedung SMKN;

b) Pelaksanaan rehab total 16 gedung SDN;

c) Pelaksanaan rehab total Tahap I untuk 16 gedung SDN

dan 5 gedung SMPN, dan 3 gedung SMAN;

d) Pelaksanaan rehab berat 258 gedung sekolah untuk tingkat

SDN hingga SMAN;

e) Pengadaan meubelair Unit Gedung Baru (UGB)/Ruang

Kelas Baru (RKB) SMA/SMAN sebanyak 25 unit.

Adapun hasil dari pelaksanaan program urusan pendidikan, antara

lain :

1) Dipertahankannya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD diatas

100% yaitu sebesar 109,83%,

2) Meningkatnya APK SMP/MTs dari 109,63% pada tahun 2011

menjadi 110,62% ditahun 2012;

3) Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK meningkat

dari 87,16% pada tahun 2011 menjadi 87,25 % pada tahun

2012

4) Menurunnya Angka Putus Sekolah

• Tingkat SD yang semula sejumlah 347peserta didik pada

tahun 2011 menjadi 282 peserta didik pada tahun 2012;

• Tingkat SMP yang semula 1.176 peserta didik pada tahun

2011 menjadi 800 peserta didik pada tahun 2012;

• Tingkat SMA/SMK yang semula 3.114 peserta didik pada

tahun 2011 menjadi 2.821 peserta didik pada tahun 2012.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 42

5) Meningkatnya angka kelulusan peserta didik

• Tingkat SD berhasil dipertahankan sebesar 100%

• Tingkat SMP berhasil dipertahankan sebesar 99,99%

• Tingkat SMK meningkat dari 99,82% pada tahun 2011

menjadi 99,92% pada tahun 2012

6) Meningkatnya rata-rata nilai UN di atas standar nasional

• Dipertahankannya rata-rata nilai UN tingkat SD di atas 7,00,

yaitu 7,47 pada tahun 2012.

• Meningkatnya rata-rata nilai UN tingkat SMP dari 6,94 pada

tahun 2011 menjadi 7,65 pada tahun 2012;

• Dipertahankannya rata-rata nilai UN tingkat SMA di atas

7,00, yaitu 7,23 pada tahun 2012;

• Meningkatnya rata-rata nilai UN tingkat SMK dari 7,38 pada

tahun 2011 menjadi 7,78 pada tahun 2012;

7) Dicapainya rata-rata lama sekolah pada tahun 2012 selama

10,93 tahun

8) Menurunnya angka buta aksara dari 0,65% pada tahun 2011

menjadi 0,60% pada tahun 2012;

9) Jumlah sekolah yang mendapat sertifikasi ISO 9001:2000 pada

jenjang:

• SD berhasil dipertahankan sebanyak 3 SD pada tahun 2012

• SMP berhasil dipertahankan sebanyak 9 SMP pada tahun

2012

• SMA berhasil dipertahankan sebanyak 20 SMP pada tahun

2012

• SMK berhasil dipertahankan sebanyak 60 SMK pada tahun

2012.

10) Prestasi yang diraih pada Olimpiade Sains Nasional, yaitu :

• Juara II Tingkat SD

• Juara II Tingkat SMP

• Juara II Tingkat SMA

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 43

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan beserta solusinya pada Urusan Pendidikan antara

lain :

1) SDM pengawas konstruksi sehingga dikhawatirkan terjadi

keterlambatan penyelesaian rehab sekolah. Untuk itu dalam

pengawasan rehab melibatkan konsultan pengawas.

2) Masih terhambatnya pelaksanaan test diagnostic online dalam

rangka peningkatan kompetensi guru, dikarenakan masih

terdapat guru yang belum lancar menggunakan internet.Untuk itu

test diagnostic guru secara online, terlebih dahulu diutamakan

bagi guru yang sudah menguasai penggunaan internet.

3) Adanya hambatan dalam proses alih fungsi guru bidang studi,

karena terdapat beberapa bidang studi yang tidak dapat

dipelajari secara cepat. Untuk itu proses alih fungsi guru bidang

studi dilakukan terhadap bidang studi yang satu rumpun.

2. Urusan Kesehatan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Kesehatan, pada tahun 2012 dialokasikan APBD

sebesar Rp3.205.354.122.391,75 dengan total penyerapan sebesar

Rp2.881.150.513.179,00 atau 89,89%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai

berikut :

1) Program pencapaian dan penanggulangan penyakit menular

a) Antisipasi dan penanggulangan KLB penyakit menular di

Provinsi DKI Jakarta;

b) Pemantauan penderita malaria import, re and newdiseases

dan neglacted disease, yang dapat ditangani 100%;

c) Surveilence penyakit menular berbasis puskesmas, rumah

sakit dan laboratorium;

d) Pengendalian penyakit menular Rabies;

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 44

e) Penanganan penyakit Tuberculosis;

f) Penyediaan obat penyakit menular (untuk penyakit

Tuberculosis, Kusta, Infeksi Saluran Pernapasan Atas,

Demam Berdarah Dengue (DBD), Malaria, Flu Burung dan

Filariasis);

g) Pemantauan situasi penyakit potensial KLB di Provinsi DKI

Jakarta selama 12 bulan;

h) Pengendalian dan pemantauan cold chain (terjaganya

rantai dingin vaksin);

i) Manajemen pengelolaan vaksin (vaksin meningitis bagi

jemaah haji, vaksin rutin untuk bayi dan vaksin untuk anak

usia sekolah tersedia 100% sesuai jumlah sasaran);

j) Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko DBD;

k) Pengobatan, dukungan dan perawatan bagi orang yang

hidup dengan HIV dan AIDS (ODHA);

l) Monitoring jumlah kasus AIDS baru yang dilaporkan pada

tahun 2011 sebanyak 1.122 kasus, sedangkan pada tahun

2012 sebanyak 1.034 kasus;

m) Pengendalian penyakit pneumonia;

n) Pengendalian penyakit diare.

2) Program penurunan angka kematian ibu dan bayi

a) Peningkatan manajemen program Kesehatan Ibu dan Anak

(KIA)/Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA)

pada 44 Puskesmas Kecamatan dan Sudin Kesehatan;

b) Bimbingan, pengawasan dan pengendalian manajemen

program kesehatan ibu dalam upaya penurunan angka

kematian ibu dan bayi;

c) Monitoring dan evaluasi program KIBBLA pada 44

Puskesmas Kecamatan;

d) Supervisi Puskesmas Pelayanan Obstetrik Neonatal

Emergensi Dasar (PONED);

e) Pelatihan kelompok pendukung Ibu;

f) Pertolongan persalinan oleh Bidan/Tenaga Kesehatan yang

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 45

memiliki kompetensi kebidanan dengan cakupan mencapai

96%;

g) Pelayanan kesehatan pada neonatus (0-28 hari) pada

kunjungan Neonatus dengan cakupan mencapai 91,3%;

h) Pelayanan kesehatan pada bayi (29 hari – 12 bulan)

dengan cakupan mencapai 88,3% (November 2012).

3) Program peningkatan kesehatan anak balita

a) Perawatan pemulihan balita gizi buruk melalui Therapeutic

Feeding Centre (TFC)/Panti Pemulihan Gizi di Puskesmas,

dengan jumlah TFC 6 buah yang terletak di Puskesmas

Kecamatan Kalideres, Tambora, Cilincing, Koja, Jagakarsa

dan Tebet;

b) Pemberian kapsul vitamin Auntuk anak balita sebanyak 2

kali di seluruh DKI Jakarta dengan total cakupan 76,6%;

c) Universal Child Immunization (UCI) di seluruh kelurahan

yang ada di DKI Jakarta;

d) Imunisasi dasar bayi lengkap dengan cakupan 93%;

e) Pelayanan kesehatan anak balita (12-59 bulan) sesuai

dengan standar dengan cakupan mencapai 90,27%

(Desember 2012);

f) Pelayanan kesehatan anak balita (12 – 59 bulan) sakit

yang berobat ke Puskesmas dan mencapat pelayanan

manajemen terpadu Balita sakit dengan cakupan mencapai

89,38%.

4) Program pengembangan lingkungan sehat

a) Pengendalian vektor penyakit;

b) Evaluasi pelaksanaan kesehatan lingkungan dan

kesehatan kerja;

c) Pembinaan kota sehat pada tingkat kelurahan;

d) Pemantauan kualitas air bersih pada 5 wilayah kota;

e) Pembinaan kawasan dilarang merokok disarana

kesehatan;

f) Hygiene sanitasi tempat – tempat umum.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 46

5) Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

a) Penerbitan Kebijakan Publik yang mendukung peningkatan

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

b) Pendataan, Pembinaan dan Penilaian Kinerja PHBS;

c) Rumah Tangga ber- PHBS tercapai 64,84%;

d) Penilaian Kinerja PHBS kategori Kota dan kabupaten;

e) Promosi kesehatan melalui berbagai media, seperti melalui

event PRJ, media massa seperti cetak leaflet, spanduk,

poster, banner serta media elektronik seperti radio dan

televisi berupa talk show dan radio spot;

f) Pembentukan jejaring kemitraan dengan Lintas Sektor,

Lintas program, LSM dan dunia usaha;

g) Pembinaan UKBM berupa Kegiatan penilaian kinerja

Posyandu tingkat Provinsi;

h) Penambahan cakupan RW siaga aktif sebanyak 88,70%.

6) Program pencegahan penyakit tidak menular

a) Pelayanan deteksi dini gangguan penyakit jantung dan

pembuluh darah di 44 Puskesmas,5 RSUD dan 1 RSKD;

b) Pengembangan kelompok peduli penyakit tidak menular

dan Posbindu di masyarakat;

c) Pelayanan deteksi dini dan tata laksana penyakit Diabetes

Mellitus di 44 Puskesmas Kecamatan, 5 RSUD dan 1

RSKD;

d) Pelayanan deteksi dini Penyakit Kanker Leher Rahim dan

Kanker Payudara di 42 Puskesmas Kecamatan dari 44

Puskesmas Kecamatan dan di 292 Puskesmas Kelurahan

dari 296 Puskesmas Kelurahan di DKI Jakarta;

e) Pelayanan dasar Penyakit Paru Obstruktif Kronis di 44

Puskesmas Kecamatan, 5 RSUD dan 1 RSKD.

7) Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan

a) Peningkatan mutu dan layanan RSUD, AGD, Balai

Kesehatan Karyawan, Laboratorium Kesehatan Daerah

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 47

dan Akademi Keperawatan Jakarta;

b) Pelayanan kesehatan yang telah mendapat Sertifikat ISO

9001:2008 yaitu:

→ Dari 6 RSUD yang ada, sebanyak 5 RSUD atau 83%

sudah tersertifikasi, dan dari 6 UPT yang ada di

bawah Dinas Kesehatan, sebanyak 4 UPT atau

66,66% sudah tersertifikasi;

→ Puskesmas Kecamatan sebanyak 44 puskesmas atau

100%;

→ Puskesmas Kelurahan sebanyak 197 puskesmas atau

66,55% dari 296 Puskesmas Kelurahan.

c) Sertifikasi Akreditasi sebesar 54,14% atau sebanyak 85

RS dengan rincian 5 RSUD dan 80 RS vertikal dan RS

swasta.

8) Program pengawasan obat dan makanan,

a) Penyuluhan keamanan pangan dan sertifikasi produksi

pangan industri rumah tangga yang diproses sesuai

ketentuan telah mencapai 100%

b) Monitoring ketersediaan obat publik dan perbekalan

kesehatan di wilayah mencapai 100%

c) Fasilitasi pada 150 sarana produksi dan distribusi farmasi

dan alat kesehatan.

9) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

(JPKM)

Pelayanan JPK Gakin lebih dari 3.822.165 juta kasus pada 44

puskesmas kecamatan, 296 puskesmas kelurahan dan 92 RS di

Jakarta.

10) Program peningkatan gizi masyarakat

a) Perawatan Balita Gizi buruk di RS dan Therapeutic

Feeding Centre (TFC) sebanyak 3.145 kasus (100% dapat

dirawat);

b) Perawatan balita gizi buruk melalui TFC di 6 Puskesmas

Kecamatan (Kalideres, Jagakarsa, Tambora, Cilincing, Koja

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 48

dan Tebet).

11) Program kesehatan jiwa masyarakat

a) Pelayanan kesehatan jiwa di 44 Puskesmas Kecamatan;

b) Advokasi dan koordinasi pelayanan jarum suntik steril dan

metadon bagi pengguna napza suntik;

c) Pelayanan Pertukaran Jarum Suntik Steril (PJSS) di 42

Puskesmas dan pelayanan metadon di 12 Puskesmas

Kecamatan dan 2 Rumah Sakit serta 4 Lembaga

Pemasyarakatan;

d) Pelayanan institusi wajib lapor pecandu narkotika di 8

Puskesmas Kecamatan dan 4 Rumah Sakit.

12) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana

rumah sakit

a) Pemeliharaan sarana dan prasarana RSUD Pasar Rebo,

RSUD Tarakan, RSUD Budhi Asih, RSKD Duren Sawit,

RSUD Cengkareng dan RSUD Koja;

b) Peningkatan kapasitas tempat tidur di RSUD dari 1.711

tempat tidur Tahun 2011 menjadi 2.029 tempat tidur pada

Tahun 2012.

13) Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan

jaringannya

a) Peningkatan kapasitas pelayanan rawat inap dan rawat

jalan di Puskesmas melalui penambahan jumlah

puskesmas rawat inap yang dibangun sebanyak 7

Puskesmas pada Tahun 2012;

b) Quality Assurance (QA) guna memperoleh sertifikat ISO

9001:2000 pada Puskesmas Kecamatan mencapai 100%,

sedangkan untuk tingkat Puskesmas Kelurahan mencapai

60%;

c) Sertifikasi Puskesmas Kelurahan sebanyak 197

Puskesmas atau 66,55% dari target sebesar 60%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 49

Adapun hasil dari pelaksanaan program urusan kesehatan pada

tahun 2012 antara lain :

1) Berkurangnya angka kesakitan DBD dari 70,35/100.000

penduduk pada tahun 2011 menjadi 68,47 /100.000 penduduk

pada tahun 2012;

2) Meningkatnya pencapaian Case Detection RateTB dari 83,9%

pada Tahun 2011 menjadi 86,50% pada Tahun 2012;

3) Bekurangnya penemuan jumlah kasus penyakit ISPA

(pneumonia) untuk usia < 5 tahun dari 45% pada Tahun 2011

turun menjadi 27,92% pada Tahun 2012;

4) Cakupan layanan pasien HIV/AIDS di fasilitas kesehatan

adalah, sebagai berikut:

a) Pasien yang masuk perawatan HIV sebesar 25.011 (Juni

2011) menjadi 21.025 (Desember tahun 2012);

b) Pasien yang memenuhi syarat Anti Retroviral Virus (ARV)

sebesar 18.965 (Juni 2011) menjadi 14.002 (Desember

2012);

c) Pasien yang pernah menerima ARV sebesar 13.664 (Juni

2011) menjadi 10.187 (Des 2012);

d) Pasien yang masih menerima ARV sebesar 8.311 (Juni

2011) menjadi 5 564. (Des 2012).

5) Beroperasinya pelayanan metadon di 12 Puskesmas dan 2 RS

bagi 1.149 pasien pada Tahun 2011 dan 1.099 pada Tahun

2012;

6) Angka Kematian Ibu pada Tahun 2012 sebesar 64,33/100.000

kelahiran hidup (97 kasus). Angka tersebut jauh lebih rendah

dari target MDGs 2015 sebesar 102/100.000 kelahiran hidup;

7) Angka Kematian Bayi pada Tahun 2012 sebesar 7,53/1.000

kelahiran hidup. Angka tersebut jauh lebih rendah dari target

MDGs 2015 sebesar 23/1.000 kelahiran hidup;

8) Meningkatnya jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan

pemulihan untuk balita gizi buruk melalui Therapeutic Feeding

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 50

Center (TFC) dari 4 puskesmas pada tahun 2011 menjadi 6

puskesmas pada Tahun 2012;

9) Dipertahankannya response time kurang dari 24 jam

penanganan kasus penyakit menular sebesar 100% pada

Tahun 2012;

10) Bertambahnya jumlah Puskesmas yang mendapatkan

sertifikasi manajemen pelayanan ISO 9001: 2008 dari 142

Puskesmas pada tahun 2011 menjadi 197 Puskesmas pada

tahun 2012.

c. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan pada Urusan Kesehatan antara lain belum

terlaksananya pembangunan RSUD Pasar Minggu dikarenakan

belum diterbitkannya Pergub Tahun Jamak RSUD Pasar Minggu.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah

melakukan percepatan penyelesaian administrasi dengan

berkoordinasi dengan pihak terkait.

3. Urusan Pekerjaan Umum

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan pekerjaan umum pada tahun 2012 telah dialokasikan

anggaran sebesar Rp6.606.042.719.099,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp4.797.786.442.188,00 atau 72.63%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai

beriku :

1) Program pengendalian banjir

1) Penyelesaian pembangunan pompa Duri sebanyak 2 unit;

2) Pembangunan sheet pile Tanggul Kali Karang sepanjang

493 m2;

3) Pembangunan sheet pile saluran Tubagus Angke /Kampung

Gusti sepanjang 163 m2;

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 51

4) Penyelesaian pembangunan rumah pompa Kali Banglio dan

terpasangnya 3 unit pompa dengan kapasitas @4m3/det;

5) Penurapan kali sunter hilir KBT sepanjang 200 m, dan

penurapan kali Cipinang Hilir di Muara KBT sepanjang 182

m2;

6) Penggantian dan pengadaan pompa untuk pengendali banjir

sebanyak 7 unit pompa dan 6 unit panel.

2) Program Pengembangan Sistem Drainase

a) Normalisasi Kali Sekretaris sepanjang 428 m;

b) Penurapan Kali Baru Timur sepanjang 186 m.

3) Program Pemeliharaan dan Operasional Infrastruktur

Pengendali Banjir, Drainase dan Irigasi

a) Perbaikan sistem pompa, pintu air di wilayah kota

Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan

di 10 lokasi;

b) Pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur drainase

tidak terprediksi di 76 lokasi;

c) Pemeliharaan sarana dan prasarana pengendali banjir di 123

lokasi pompa, 42 lokasi pintu air;

d) Perbaikan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di Provinsi

DKI Jakarta di 11 lokasi;

e) Penanggulangan sampah di rumah pompa pengendalian di

Provinsi DKI Jakarta di 4 lokasi.

4) Program Pengerukan dan Pemeliharaan Sungai

Pembersihan saluran/kali di 144 lokasi dan di Kanal Banjir Timur

5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan,

a) Perbaikan jalan pada koridor busway seluas 52.820 m²;

b) Pemeliharaan berkala jalan di 5 wilayah DKI Jakarta dengan

perincian Jakarta Pusat seluas 181.123 m², Jakarta Utara

seluas 81.252 m², Jakarta Barat seluas 170.563,18 m²,

Jakarta Selatan seluas 184.165,98 m² dan Jakarta Timur

seluas 192.281 m²;

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 52

c) Perbaikan sarana prasarana untuk penanggulangan

kerusakan infrastruktur jalan di 56 lokasi Provinsi DKI Jakarta.

6) Program Penanggulangan Meningkatnya Permukaan Pasang

Air Laut

Pembangunan tanggul pengaman pantai dan muara Jakarta

sepanjang 1.282 m.

7) Program pembangunan dan penataan bangunan gedung

Pemda

a) Pembangunan lanjutan Gedung DPRD dan Pengembangan

Balaikota;

b) Pembangunan atap lantai 11 Gedung DPRD Baru dan

jembatan penghubung dengan Gedung DPRD Lama;

c) Renovasi Gedung Blok G sebagai bangunan ramah

lingkungan (Green Building), tahap III.

8) Program penyediaan gedung untuk layanan publik dan

pemerintahan

a) Pengembangan wisma pada lokasi Islamic Center di Jl.

Kramat Raya Jakarta Utara;

b) Penyelesaian Pembangunan Gedung Wisma Islamic Center

c) Pembangunan gedung Dinas Kesehatan;

d) Rehab gedung PMI Jakarta Pusat.

e) Pembangunan Gedung LBIQ (BAZIS) Prov. DKI Jakarta

f) Pembangunan Gedung PKP (STIKES)

9) Program peningkatan sarana dan prasarana pekerjaan

umum

a) Pengadaan 12 unit kendaraan arm roll besar

b) Pengadaan 15 unit toilet kontainer besar dan 9 unit toilet

kontainer kecil

c) Pengadaan 381 unit gerobak motor

10) Program peningkatan kebersihan kota

Penyelenggaraan pengelolaan kebersihan di 5 (lima) wilayah

kota melalui kerjasama dengan swasta.

11) Program penerapan 3R (Reuse, Reduce, Recycle)

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 53

Pelaksanaan operasional penerapan sistem 3R di lokasi binaan

di 5 wilayah kota Provinsi DKI Jakarta.

12) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah

a) Modifikasi instalasi pengolahan limbah septic tank Pulo

Gebang dan Duri Kosambi

b) Audit lingkungan di sekitar Unit Pengolahan Limbah Septic

Tank (UPLS)

c) Evaluasi pengelolaan air limbah septic tank di UPLS

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan pekerjaan umum antara lain :

1. Terlaksananya pembebasan tanah KBT seluas total 2.835.916

m² atau 69,44% dari target sebesar 4.084.023 m².

2. Terlaksananya pembebasan lahan Waduk Marunda seluas

sekitar 300.000 m² atau 53,57% dari target seluas 560.000 m².

3. Terbangunnya tanggul penahan air laut di kawasan rawan air

laut pasang sepanjang 1200 m.

4. Beroperasinya sistem pengendali banjir dengan baik

5. Berfungsinya Kanal Banjir Timur sebagai pengendali banjir di

wilayah timur Jakarta

6. Tertatanya kawasan Kanal Banjir Timur

7. Berfungsinya sistem drainase

8. Beroperasinya secara optimal infrastruktur sistem pengendali

banjir, drainase kota, drainase lingkungan permukiman, dan

irigasi; dan polder-polder yang ada berfungsi dengan efektif

9. Tertatanya, terbangunnya dan terpeliharanya 1 situ dan 2

waduk.

10. Meningkatnya kapasitas jaringan dan kualitas pada jalan arteri,

kolektor dan lokal terutama pada wilayah Timur dan Barat Kota

Jakarta

11. Terpeliharanya jaringan jalan dan jembatan di DKI Jakarta

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 54

c. Permasalahan dan Solusi

1) Tidak terealisasinya pembangunan TPS di Kelurahan Gedong

Jakarta Timur dikarenakan pembebasan lahan yang terkendala

status kepemilikian tanah yang tidak jelas. Untuk itu dilakukan

pemetaan ulang lokasi-lokasi yang dapat digunakan sebagai

TPS.

2) Sampai tahun 2012 beban pengolahan sampah di

Bantargebang masih cukup tinggi dikarenakan terhentinya

kerjasama pengolahan sampah di Intermediary Treatment

Facility (ITF) Cakung Cilincing dan menurunnya kemampuan

SPA Sunter karena usang. Untuk itu diupayakan percepatan

pelelangan dan pembangunan ITF dalam kota.

4. Urusan Perumahan Rakyat

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Perumahan Rakyat pada tahun 2012 telah

dialokasikan anggaran sebesar Rp686.376.921.397,30 dan telah

direalisasikan sebesar Rp 366.578.301.709,00 atau 53,41% untuk

belanja langsung.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai

berikut :

Program Penyediaan Perumahan Rakyat

1) Penyelesaian pembangunan Rusun Waduk Pluit sebanyak 2

blok (200 unit).

2) Penyelesaian pembangunan Rusun Dinas Kebakaran Boker

sebanyak 1 blok (100 unit).

3) Penyelesaian pembangunan Rusun Cipinang Besar Selatan

sebanyak 1 blok (100 unit).

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 55

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan perumahan

rakyat antara lain :

1) Tersedianya 400 unit rusunawa di 3 lokasi.

2) Bertambahnya Rusunawa di DKI Jakarta dari 11.400 unit menjadi

11.800 unit.

c. Permasalahan dan Solusi

1) Penghunian Rusun yang terkendala dengan kesiapan calon

warga penghuni rusun akibat kurang optimalnya pendampingan

terhadap warga dan kesiapan infrastruktur pendukung di lokasi

rusun. Untuk itu, dilakukan peningkatan upaya-upaya

pendampingan warga calon penghuni rusun dan mempersiapkan

infrastruktur pendukung rusun.

2) Belum selesainya proses serah terima aset rusun yang dibangun

dengan APBN. Untuk itu, diupayakan percepatan penyelesaian

proses melalui koordinasi yang lebih intensif dengan Pemerintah

Pusat.

5. Urusan Penataan Ruang

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Penataan Ruang pada tahun 2012 telah dialokasikan

anggaran sebesar Rp186.026.858.696,75 dan telah direalisasikan

sebesar Rp148.900.970.178,00 atau 80,04%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain :

1) Program Penerapan Kaidah Good Governance Dalam

Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang

a) Pembuatan mobil hias dalam rangka memeriahkan HUT

DKI

b) Pameran ketataruangan, seperti pembuatan materi

pameran, pameran di Pekan Raya Jakarta (PRJ), pameran

Hari Tata Ruang , pameran pelayanan publik sedunia.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 56

c) Operasional dan pemeliharaan Jakarta City Planning

Gallery.

d) Pemeliharaan dan pengembangan website.

e) Pembinaan teknis penataan ruang.

f) Penyusunan draft Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas

Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

g) Pembinaan teknis pengukuran spasial.

h) Pelaksanaan kajian surveyor berlisensi.

2) Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan

dan regulasi penataan ruang

a) Inventarisasi jenis-jenis kegiatan pada setiap penggunaan

lahan/zona.

b) Penyempurnaan penyusunan Peraturan Zonasi dan

implementasinya dalam pelayanan perizinan di Provinsi

DKI Jakarta.

c) Perencanaan pola persebaran daerah tangkapan air dan

pola persebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Daerah

Aliran Sungai (DAS) Ciliwung.

d) Pelaksanaan kajian penyediaan ruang kota untuk kegiatan

sektor informal serta mitigasi dan evakuasi bencana di

Provinsi DKI Jakarta.

e) Penyusunan Masterplan Transit Oriented Development

(TOD) Manggarai.

f) Pelaksanaan kajian evaluasi lokasi kawasan pemugaran

Menteng.

g) Evaluasi dan revisi Masterplan Kawasan Gelora Bung

Karno Senayan.

h) Sosialisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Kecamatan.

i) Penyusunan Panduan Rancang Kota yang dikenal juga

dengan istilah Urban Design Guidelines (UDGL) untuk:

• Koridor Mass Rapid Transit (MRT) Tahap II (Dukuh atas

- Kampung Bandan).

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 57

• Pengembangan Kawasan Ekonomi Strategis (KES)

Marunda.

• Kawasan Terminal Pulo Gebang.

• Kawasan Situ Babakan.

j) Pelaksanaan Revisi UDGL Kawasan Muara Angke.

k) Pelaksanaan Kajian Perencanaan Kawasan di Sekitar

Lebak Bulus.

3) Program peningkatan pelayanan ketatakotaan

a) Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Komputerisasi

Pelayanan Aplikasi Administrasi Layanan.

b) Pembuatan Sistem Informasi media Luar Ruang.

c) Pembuatan sistem data base jaringan utilitas.

d) Pelaksanaan Penunjang Sistem Manajemen Mutu ISO

9001:2008.

e) Registrasi, Surveillance Audit dan Resertifikasi.

4) Penataan dan pengawasan bangunan

a) Pelaksanaan 1.255 kegiatan penertiban pembongkaran

bangunan yang melanggar ketentuan.

b) Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejumlah

15.253 berkas, Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

sejumlah 603 berkas.

5) Peningkatan sarana dan prasarana penataan ruang

a) Penyediaan peralatan bongkar 1 (satu) set terdiri dari:

genset sebanyak 7 (tujuh) unit, breaker sebanyak 24 unit.

b) Penyediaan 4 (empat) jenis alat ukur pengawasan

penyelenggaraan bangunan gedung.

c) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pendukung

Pengukuran

d) Pengembangan Aplikasi Surat Izin Peruntukan

Penggunaan Tanah (SIPPT)

e) Pengadaan Software khusus Geographic Information

System (GIS)

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 58

f) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Teknologi

Informasi Dinas Tata Ruang

g) Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pedoman teknis

Penyusunan UDGL serta kawasan vertikal terpadu dan

kompak

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan penataan

ruang antara lain :

a. Tersedianya Informasi Rencana Tata Ruang pada Jakarta City

Planning Galery yang dapat diakses melalui website

www.tatakota-jakartaku.net

b. Tersedianya bahan Evaluasi Lembar Rencana Kota (LRK)

sebagai dasar pemberian pelayanan kepada masyarakat.

c. Meningkatnya kualitas penataan ruang melalui penyusunan

Panduan Rancang Kota (UDGL), penyusunan Peraturan Zonasi,

dan sosialisasi RDTR.

d. Meningkatnya kualitas pelayanan ketataruangan dengan

bertambahnya 12 seksi DTR Kecamatan yang sudah

menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008, sehingga

seluruhnya berjumlah 5 SDTR dan 32 seksi DTR Kecamatan.

e. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan perencanaan dan

pengendalian pemanfaatan ruang dengan tersusunnya Rencana

Induk (Masterplan) dan Pedoman Teknis.

f. Meningkatnya pelayanan perizinan bangunan di Dinas P2B,

Suku Dinas dan Kecamatan dari 16 sertifikat di tahun 2011

menjadi 21 sertifikat di tahun 2012.

g. Meningkatnya kompetensi Dinas P2B dengan terdaftar sebagai

Lembaga Inspeksi sesuai ISO 17020.

c. Permasalahan dan Solusi

Tantangan penyusunan peraturan turunan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2030 antara lain adanya tuntutan

masyarakat untuk semakin terlibat dalam proses penyusunannya.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 59

Untuk itu, dilakukan penambahan cakupan maupun frekuensi

konsultasi publik.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Perencanaan Pembangunan pada Tahun 2012 telah

dialokasikan anggaran sebesar Rp118.329.851.173,80 dengan

realisasi penyerapan sebesar Rp86.373.680.272,00 atau 72,99%

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai

berikut :

1) Program perencanaan pembangunan perekonomian

a) Pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja SKPD dalam

koordinasi Bidang Perekonomian

b) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian

c) Koordinasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Pangan dan Gizi

d) Fasilitasi MP3EI (Masterplan Percepatan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia)

2) Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat

a) Pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD dalam koordinasi

Bidang Kesmas

b) Koordinasi perencanaan Bidang Kesmas

c) Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

(TKPK) Provinsi DKI Jakarta

3) Perencanaan pembangunan sarana prasarana kota

a) Koordinasi perencanaan sub bidang sarana prasarana kota

b) Pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja SKPD dalam

koordinasi sub bidang sarana prasarana kota

c) Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tata Ruang

Bawah Tanah

d) Penyempurnaan Naskah Akademis Kawasan Strategis

Pantura

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 60

e) Pencetakan buku RTRW 2030

4) Perencanaan pembangunan lingkungan hidup

a) Koordinasi perencanaan sub bidang lingkungan hidup

b) Pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja SKPD dalam

koordinasi sub bidang lingkungan hidup

c) Fasilitasi Penerbitan Peraturan Gubernur tentang Rencana

Aksi Daerah (RAD) Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK)

5) Perencanaan pembangunan tata praja

a) Pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja SKPD dalam

koordinasi sub bidang tata praja

b) Koordinasi perencanaan sub bidang tata praja

6) Perencanaan pembangunan aparatur

a) Pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja SKPD dalam

koordinasi sub bidang aparatur

b) Koordinasi perencanaan sub bidang aparatur

c) Penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah

Pemberantasan Korupsi Provinsi DKI Jakarta

7) Pengelolaan perencanaan pembangunan daerah

a) Penyusunan Dokumen Draft RPJMD Pemprov DKI Jakarta

Tahun 2012-2017

b) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013;

c) Pelaksanaan sosialisasi Rembuk RW kepada pengurus RT,

RW dan LMK

d) Pendampingan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan

Kecamatan

e) Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012

f) Penyusunan Kebijakan Umum APBD Perubahan 2012

(KUA-P 2012);

g) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan

2012 (PPA-P 2012)

h) Penyusunan Dokumen Lampiran APBD-P Tahun 2012;

i) Penyusunan Kebijakan Umum APBD 2013 (KUA-2013)

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 61

j) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran 2013 (PPA-

2013);

k) Penyusunan Dokumen Lampiran APBD Tahun 2013

l) Musrenbang RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025

m) Penyusunan dokumen RPJPD Provinsi DKI Jakarta Tahun

2005-2025

n) Pengoperasian Sistem Informasi Perencanaan berbasis

internet (e-planning)

o) Pengoperasian sistem monitoring pelaksanaan APBD

berbasis internet (e-monev) dan dapat diakses melalui

mobile device (M-Gov)

8) Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan,

Kelembagaan dan Regulasi Perencanaan

a) Penyusunan LKPJ Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011;

b) Penyusunan LKPJ-AMJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2007-2012;

c) Penyusunan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD)

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

d) Seleksi Calon Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi

DKI Jakarta untuk masa bakti 2013 – 2016

Adapun hasil penyelenggaraan program pada urusan perencanaan

Tahun 2012, antara lain :

1) Disampaikannya LKPJ Tahun 2011 dan LKPJ AMJ 2007-2012

kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta

2) Ditetapkannya RKPD Tahun 2013 sesuai ketentuan

3) Disampaikannya RAPBD-P Tahun 2012 kepada DPRD Provinsi

DKI Jakarta

4) Disampaikannya RAPBD Tahun 2013 kepada DPRD Provinsi

DKI Jakarta

5) Disosialisasikannya Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2030

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 62

6) Ditetapkannya Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang RPJPD

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025

7) Terselenggaranya Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan,

Kecamatan, Kota/ Kabupaten dan Provinsi sesuai dengan

ketentuan.

8) Ditetapkannya Pergub Nomor 167 Tahun 2012 tentang Ruang

Bawah Tanah

9) Terseleksinya Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi

DKI Jakarta untuk masa bakti 2013 - 2016

c. Permasalahan dan Solusi

Tidak terealisasinya pelaksanaan kegiatan Management Consulting

Service (MCS) pada pembangunan MRT karena pihak konsultan

sedang melakukan konsolidasi tim ahli dari beberapa disiplin ilmu

dan persiapan administrasi. Oleh karena itu, agar pelaksanaan MCS

dapat lebih berhasil guna dan berdaya guna, maka pada tahun

anggaran 2013 dialokasikan kembali untuk membiayai kegiatan

MCS dimaksud.

7. Urusan Perhubungan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Urusan Perhubungan pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp2.391.199.647.677,00 dan direalisasikan sebesar

Rp1.925.279.495.360,00 atau 80,52%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai

berikut :

1) Program peningkatan pengelolaan terminal bis antar kota

a) Peningkatan emplasement terminal Bus Kampung

Rambutan (100%), Terminal Bus Kampung Melayu (100%)

dan Terminal Bus Tanjung Priok (30%)

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 63

b) Pemeliharaan terminal meliputi saluran, bangunan, pagar

dan peron.

2) Program peningkatan pengelolaan Busway

a) Peningkatan dan Penyempurnaan Prasarana:

- Halte Busway Koridor VII berupa 1 unit halte pada Halte

Busway Cawang UKI

- Halte Busway Koridor I berupa peningkatan 5 halte

busway dan pembangunan 1 unit JPO

- Prasarana penunjang Feeder Busway berupa 18 undakan

dan 4 unit halte

b) Perbaikan/perawatan Jembatan Penyeberangan Orang

(JPO) pada jalur busway koridor I s/d X sebagai berikut :

- Koridor I = 4 unit

- Koridor II = 6 unit

- Koridor III = 7 unit

- Koridor IV = 4 unit

- Koridor V = 4 unit

- Koridor VI = 4 unit

- Koridor VII = 4 unit

- Koridor VIII = 6 unit

- Koridor IX = 4 unit

- Koridor X = 3 unit

c) Pemasangan pagar median jalan sepanjang 3.852 m

sebagai penunjang keselamatan di koridor busway.

d) Pembangunan Fasilitas penunjang feeder busway pada 18

halte dan 6 unit halte baru

e) Perbaikan, penggantian dan pemasangan separator busway

sepanjang 22.938 m, dengan rincian : Koridor II = 2.116 m,

Koridor III = 5.446 m, Koridor V = 5.932 m, Koridor VI =

5.412 m dan Koridor VIII = 4.012 m

3) Program pembangunan fasilitas perhubungan

a) Pengecatan Marka dan Tanda Jalan Rambu lalu lintas di DKI

Jakarta, antara lain :

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 64

- Kawasan Pluit : Jl. Pluit Putri, Jl. Pluit

Indah, Jl. Pluit Timur, Jl.

Pluit Sakti.

- Kawasan Martadinata : Jl. Laks. RE Martadinata

- Kawasan Sunter : Jl. Danau Sunter Selatan

- Kawasan Veteran : Jl. Veteran, Jl. Veteran III,

Jl. Ir. H. Juanda

- Kawasan Taman Mini : Jl. Taman Mini, Jl. Pondok

Gede Raya Hankam

- Kawasan Cideng : Flyover Cideng

- Kawasan Halim : Jl. Permata, Jl. Halim

Perdana Kusuma

- Kawasan Gandaria : Jl. Gandaria, Jl. KH Ahmad

Dahlan, Jl. Kramat Pela, Jl.

Gandaria Tengah II, Jl.

Kyai Maja

- Kawasan Duren Sawit : Jl. Pondok Kelapa Raya, Jl.

H. Miran, Jl. H.Naman

- Kawasan Kalimalang : Jl. Kalimalang

- Kawasan Cibubur : Jl. PKP Raya, Jl. Jambore,

Jl. Lapangan Tembak, Jl.

Kramat Bakti

- Kawasan Pasar Minggu : Jl. Pasar Minggu

- Kawasan Tb.Simatupang : Jl. Tb. Simatupang

- Kawasan Cibubur : Jl. Bogor Raya

- Koridor Kalideres-Tangerang : Jl. Daan Mogot

b) Pembangunan marka jalan dan rambu lalu lintas dalam

menunjang operasional busway pada koridor I s.d. XI.

c) Penyusunan Kajian Feeder Busway Rute 8, 9, 10 yakni

sebagai berikut :

- Rute 8A : Dadap – Bandara – Daan Mogot

- Rute 8B : Graha – Pasar Bengkok – Ciledug –

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 65

Kebon Jeruk

- Rute 8C : Jombang – Ceger – Bintaro – Pd. Indah

– Warung Jati

- Rute 9 : Muncul – Pamulang – Cipete – Lebak

Bulus

- Rute 9A : Cinere - Lebak Bulus - Warung Jati

- Rute 9B : Sawangan – Pondok Labu – Warung

Jati

- Rute 9C : Depok – Ps. Rebo - Ragunan

- Rute 10 : Pd. Rangon - Cawang

- Rute 10A : Pekayon – Jati Asih - Cawang

- Rute 10B : Kranji – Harapan Baru – Pd. Kopi – Kp.

Melayu

- Rute 10C : Ancol – Sunter – Kelapa Gading

d) Pengadaan :

- Mobil patroli terbuka = 8 unit

- Mobil patroli tertutup = 3 unit

- Sepeda motor besar = 8 unit

- Sepeda motor kecil = 19 unit

- Kendaraan Operasional Lapangan-Crane = 2 unit

- Mobil derek besar otomatis = 3 unit

- Mobil derek kecil otomatis = 4 unit

4) Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan

dan regulasi Perhubungan

a) Pengoperasian 44 bus sekolah dan 4 bus cadangan yang

melayani 9 Rute, yaitu :

- Lapangan Banteng – Kemayoran – Pulogadung

- Plumpang – Sunter – Kemayoran

- Cilincing – Tanjung Priok – Pulogadung

- Pulo Gadung – Pondok Kopi

- Kampung Melayu – TMII

- Pasar Minggu – Kebayoran

- Pasar Minggu – Lenteng Agung

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 66

- Manggarai – Pasar Minggu

- Cawang – Plumpang

b) Pengadaan armada bus angkutan sekolah sebanyak 30

unit.

c) Penyusunan Evaluasi Pelayanan Angkutan Bus Sekolah

d) Penyusunan Detail Engineering Design (DED)

Pembangunan Koridor Pengganti Monorail

e) Penyusunan Rencana Induk Sistem Transportasi Daerah

f) Penyusunan Kajian terhadap Terminal Pulogadung

setelah pindah ke Pulo Gebang

g) Penyusunan Kajian Penataan Sistem Perparkiran di

Wilayah DKI Jakarta

h) Penyusunan Kajian Contra Flow Busway

5) Program peningkatan pelayanan angkutan umum

a) Pengawasan dan Pengendalian Kapal Penyeberangan

UPT Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan

b) Perbaikan Dermaga dan Fasilitas Penunjang

Kepelabuhanan Angkutan Penyeberangan di Pulau

Pramuka dan Pulau Tidung

c) Docking Kapal Patroli I, II, III, IV

d) Docking Kapal Penyeberangan KM Lumba I, II,

e) Docking Kapal Penyeberangan KM Kerapu I, II, III, IV, V,

VI

f) Pergantian Genset KM Lumba-Lumba 1 dan KM Lumba-

Lumba 2

g) Pergantian Mesin Kapal Kerja dan Kapal Patroli 4

h) Pengadaan Kursi Tunggu Terminal - Terminal di Terminal

Kalideres, Kp. Rambutan, Lebak Bulus, Pulogadung,

Rawamangun, Pasar Minggu dan Pinang Ranti

i) Pengadaan Fasilitas Penunjang Informasi Pelabuhan

Muara Angke

6) Program peningkatan kinerja jaringan lampu lalu lintas

a) Perbaikan lampu lalu lintas di 12 Koridor Busway

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 67

b) Pembangunan Lampu Lalu Lintas di 7 lokasi

• Jl. Sukamto – Mawar (Jaktim)

• Jl. Kemang Raya – Kemang Selatan (Jaksel)

• Jl. Pondok Kopi – Robusta ( Jaktim)

• Jl. Percetakan Negara – Rutan salemba (Jakpus)

• Jl. Kampung Gusti – Teluk Gong (Jakut)

• Jl. Danau Sunter Barat – Danau Agung II (Jakbar)

• Jl. Kembangan Raya – Puri kembangan (Jakbar)

c) Pengadaan Lampu Lalu Lintas Light Emitting Dioda (LED)

= 3.735 unit (43 simpang dan 2 penyeberangan).

d) Pembangunan Intelligent Transport System (ITS) yang

terhubung/terkoneksi dengan sistem operasional Busway

di Koridor 1, 2, 3, 4,5 dan 6

7) Program peningkatan pelayanan pengujian kendaraan

bermotor dan sertifikasi perangkat telekomunikasi

a) Pengujian dan pemberian sertifikasi kelayakan jalan

kendaraan bermotor umum dan angkutan umum wajib uji

sebanyak 475.586 kendaraan.

b) Penyediaan buku uji sebanyak 175.000 buah, plat uji

sebanyak 345.600 unit dan tanda samping sebanyak 846.100

unit

8) Program peningkatan angkutan umum penyeberangan dari

dan ke Kepulauan Seribu

a) Pembangunan Fasilitas Penunjang di Pelabuhan Muara

angke sebagai berikut :

- Shelter (terbuka) = 3 Unit,

- Shelter (tertutup) = 4 Unit,

- Kantor Perwakilan dan Kantin 2 lantai,

- Toilet 2 Unit (WC Umum 72 m2 dan WC Shelter 36 m2),

- Musholla 1 Unit,

- Kanopi 1 Paket

- Pos Jaga 2 Unit

b) Pematangan Lahan Pelabuhan Muara Angke seluas 9.400 m2

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 68

c) Pengerukan Kolam Pelabuhan Muara Angke 42.451 m3

d) Peningkatan breakwater Pelabuhan Muara Angke 1.960 unit

tetrapod

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan perhubungan

antara lain :

a. Bertambahnya jumlah koridor busway dari 11 koridor (2011)

menjadi 12 koridor (2012)

b. Bertambahnya jumlah armada busway dari 567 unit (2011)

menjadi 669 unit (2012)

c. Terlayaninya jumlah penumpang busway 111.251.869

penumpang pada tahun 2012

d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) :

- Meningkatnya pelayanan di PKB Ujung Menteng dari 499

kendaraan per hari di tahun 2011 meningkat menjadi 699

kendaraan perhari di tahun 2012

- Terlayaninya uji kendaraan baru di PKB Pulogadung

sebanyak 182 kendaraan perhari

- Meningkatnya pelayanan di PKB Kedaung Angke dari 482

kendaraan per hari di tahun 2011 meningkat menjadi 560

kendaraan per hari di tahun 2012

e. Terlaksananya partisipasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada

Forum Transportasi Internasional di Tokyo 12 – 15 Juli 2011

(ANMC 21 Sektor Perhubungan)

f. Berfungsinya sistem lampu lalu lintas di 11 koridor busway

g. Meningkatnya jumlah armada angkutan bus sekolah dari 48 unit

bus (2011) menjadi 78 unit bus (2012)

h. Terlayaninya 95.290 penumpang dari dan ke Kepulauan Seribu

dengan 8 (delapan) Kapal Dinas Perhubungan (6 Kapal Kerapu

dan 2 Kapal Lumba-lumba) dari sebelumnya 64.379 penumpang

pada tahun 2011.

i. Terlayaninya 2.110.812 orang pelajar oleh angkutan Bus Sekolah

di tahun 2012

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 69

c. Permasalahan dan Solusi

Pembangunan jalur busway extension Pulogadung – Bekasi gagal

lelang akibat tidak ada penawaran yang masuk. Untuk itu pada

tahun 2013 dianggarkan kembali melalui APBD untuk pembangunan

jalur busway dimaksud.

8. Urusan Lingkungan Hidup

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Lingkungan hidup pada tahun 2012 telah dialokasikan

anggaran sebesar Rp1.836.305.133.904,65 dan telah direalisasikan

sebesar Rp978.970.231.156,00 atau 53,32%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai

berikut :

1) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

a) Penilaian Teknis Kelayakan Instalasi Pengolahan Air

Limbah terhadap 100 kegiatan usaha.

b) Penyediaan dokumen Penyusunan Strategi Sanitasi

Provinsi dalam mendukung MDGs 2015.

c) Pengendalian pencemaran limbah bersumber non

instansional di 100 MCK.

d) Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air Limbah

pada 200 kegiatan usaha.

e) Penerapan Environmental Pollution Control Management

(EPCM) pada 40 kegiatan usaha.

f) Penegakan hukum terhadap pelanggar baku mutu emisi gas

buang pada kegiatan sumber tidak bergerak terhadap 15

kegiatan usaha.

g) Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jl.

Sudirman – Thamrin dan 5 lokasi di masing-masing wilayah

kota.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 70

h) Penyediaan dokumen kajian akademis kelayakan teknis

sumber emisi tidak bergerak.

i) Pengawasan dan pengendalian pencemaran udara dari

sumber tidak bergerak terhadap 100 industri.

j) Penyediaan dokumen kajian penerapan uji emisi dan

perawatan kendaraan bermotor.

k) Pengendalian pencemaran udara dari kendaraan bermotor

terhadap 1000 kendaraan.

l) Pelaksanaan edukasi kewajiban uji emisi kendaraan

bermotor roda 2 bagi pengguna di bengkel sepeda motor

terhadap 750 orang.

m) Pemantauan kualitas udara secara manual aktif di 9 stasiun.

n) Pelaksanaan penilaian dokumen amdal / lingkungan

terhadap 150 paket dokumen.

o) Pengawasan dan pengendalian implementasi dokumen

Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan

Lingkungan (RKL/RPL) tahap operasi terhadap 250

kegiatan usaha.

p) Pembinaan pelaksanaan implementasi RKL-RPL tahap

konstruksi terhadap 75 kegiatan usaha.

q) Pemantauan kualitas air sungai di 67 titik pantau sebanyak

5 periode.

r) Pemantauan kualitas air tanah di 100 titik sebanyak 2

periode.

s) Pemantauan kualitas laut dan muara Teluk Jakarta di 45

titik pantau sebanyak 3 periode.

t) Pemantauan kualitas air situ/waduk di 40 situ.

u) Penyediaan dokumen penetapan daya dukung dan daya

tampung beban pencemar sungai Angke, sungai Grogol dan

sungai Sunter.

v) Pengawasan dan penegakan hukum kawasan dilarang

merokok terhadap 96 satuan kerja.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 71

w) Pelaksanaan penyidikan kasus lingkungan hidup sebanyak

4 kasus.

x) Penegakan hukum lingkungan terhadap 40 kegiatan usaha.

y) Penyediaan dokumen kajian pembentukan lembaga

arbitrase penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar

pengadilan.

z) Penanganan kasus dan sengketa lingkungan hidup

sebanyak 50 kasus.

aa) Penilaian teknis kelayakan TPS B3 terhadap 50 TPS B3.

bb) Pengendalian pencemaran limbah B3 terhadap 80 kegiatan

usaha.

cc) Pembinaan penilaian Adipura, Kalpataru dan Adiwiyata

Wilayah Kota Administrasi di 5 kota administrasi.

dd) Pelaksanaan Pengamatan, Pemantauan, dan Pengendalian

Lingkungan serta Evaluasi (P3LE) dalam rangka Pantai

Bersih Laut Lestari (PBLL) di 4 kawasan.

ee) Penyediaan dokumen Penyusunan Rancangan Upaya

Pelestarian dan Pemulihan Lingkungan Laut dan pesisir

Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu.

2) Program rehabilitasi dan pemulihan lingkungan hidup dan

sumber daya alam

a) Pembinaan penerapan resapan air pada 200 kegiatan

usaha.

b) Pengawasan pelaksanaan kegiatan dewatering oleh

kegiatan/usaha terhadap 50 kegiatan usaha.

c) Pemasangan dan penggantian meter air di 191 titik

pelanggan.

d) Pencatatan meter air tanah terhadap 4142 pelanggan.

e) Pengadaan meter air sebanyak 974 buah.

f) Pengawasan kegiatan pemboran di 46 titik sumur.

g) Pengawasan dan penertiban pemanfaatan air bawah tanah

di 200 lokasi.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 72

h) Pembangunan Break Water / Pemecah Gelombang

sepanjang 175 m’ dan terpeliharanya Break Water

sepanjang 100 m’

i) Penanaman mangrove di kawasan Hutan Mangrove Angke

Kapuk

3) Program peningkatan peran serta masyarakat dalam

pengelolaan lingkungan hidup

a) Pengendalian pencemaran limbah padat (sampah) berbasis

3R di 3 lokasi.

b) Peningkatan SDM dalam pengendalian sanitasi lingkungan

permukiman di 100 kelurahan.

c) Pelaksanaan kegiatan “Stop Nyampah di Kali” di 6

kelurahan.

d) Pengembangan Program Extended Producer Responsibility

(EPR) dan penggunaan kantong plastik ramah lingkungan

terhadap 25 pasar modern.

e) Pelaksanaan edukasi kewajiban masyarakat dunia usaha /

kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap 100

kegiatan usaha.

f) Pelaksanaan program “SUPER (Surat Pernyataan)” dan

pemberian penghargaan pengelolaan lingkungan hidup bagi

kegiatan usaha terhadap 75 kegiatan usaha.

g) Sosialisasi Peraturan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar

yang tidak dilindungi dan non apendik Convention on the

International Trade in Endangered Species (Mitra Praja

Utama) dan Peraturan Peredaran dan Pemanfaatan Hasil

Hutan

h) Pengembangan Agrowisata DKI Jakarta

i) Perpanjangan :

• Izin perusahaan penampung terdaftar di Provinsi DKI

Jakarta sebanyak 29 perusahaan

• Izin industri primer hasil hutan kayu sebanyak 1

perusahaan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 73

4) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Taman Kota

a) Pembangunan taman kota di 2 lokasi seluas 10.260,88 m2

dan taman interaktif di 11 lokasi seluas 84.881 m2.

b) Pemeliharaan areal taman seluas 985.355,77 m² dan jalur

hijau seluas 1.171.247,00 m².

c) Pembangunan ornamen dan sarana keindahan kota di 2

lokasi, dan tertatanya ornamen dan sarana keindahan kota

di 3 lokasi.

d) Pemeliharaan ornamen dan sarana keindahan kota di 117

lokasi.

e) Pengadaan lahan RTH makam dan taman di 19 lokasi

seluas 74.069,62 m2 antara lain:

1) RTH Jl. Kebagusan Raya Kel. Ragunan Kec. Pasar

Minggu - Jakarta Selatan seluas 1.559 m².

2) RTH Jl. Gg. H.Saibun Kel. Jati Padang Kec. Pasar

Minggu - Jakarta Selatan seluas 2.947 m².

3) RTH Jl. Bina Warga Kel. Petukangan Utara Kec.

Pesanggrahan - Jakarta Selatan seluas 4.663 m².

4) RTH Jl. Jangkrik Ciganjur - Jakarta Selatan (Lanjutan)

seluas 2.028 m².

5) RTH Jl. Kebagusan Raya Kel. Jagakarsa Jakarta

Selatan seluas 3.770 m².

6) RTH Jagakarsa, Jakarta Selatan seluas 2.340 m².

7) RTH Jl. Samping Kosambi Baru RW.09 dan RW.10 Kel.

Duri Kosambi, Kec. Cengkareng - Jakarta Barat seluas

15.455 m².

8) RTH Jl. Raya Bekasi RT 010/03 Kel. Ujung Menteng

Kec. Cakung Jakarta Timur seluas 1.663 m².

9) Taman Interaktif Kp. Joglo Kel. Joglo Kec. Kembangan,

Jakarta Barat seluas 714,14 m².

10) Taman Interaktif Jl. Lingkungan III, Kel. Tegal Alur Kec.

Kalideres, Jakarta Barat seluas 648,95 m².

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 74

11) RTH Jl. Kalibaru Timur VI Gg 14 Rt 004/09, Kel.Utan

Panjang, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat seluas 506,03

m².

12) RTH Jl. Rawajaya Rt. 007/04 Kel. Pondok Kopi Kec.

Duren Sawit, Jakarta Timur seluas 2.525 m².

13) RTH Jl. Timbul 3 RT.008/04 Kel. Cipedak, Kec.

Jagakarsa, Jakarta Selatan seluas 5.619 m².

14) RTH Jl. Pagelarang, Kel. Setu Kec. Cipayung, Jakarta

Timur seluas 6.119 m².

15) RTH Jl. Kampung Baru RW.10 Kel. Kembangan Utara

Kec. Kembangan Jakarta Barat seluas 8.210 m².

16) RTH di Kel. Marunda Kec. Cilincing, Jakarta Utara

seluas 8.000 m².

17) RTH di Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priuk, Jakarta

Utara seluas 4.247 m².

18) RTH Jl. Mangga XIV RT.007/03 Kel. Duri Kepa, Kec.

Kebon Jeruk, Jakarta Barat seluas 3.009 m².

19) TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur seluas 46,50 m².

5) Program peningkatan kualitas ruang terbuka hijau

a) Penanaman pohon pelindung sebanyak 4.260 pohon.

b) Penataan taman kota di 2 lokasi seluas 1.363,09 m2.

c) Penataan areal jalur hijau tepian air di 2 lokasi seluas

739,22 m², pedestrian di 6 lokasi seluas 20.416,48 m², jalur

hijau jalan eks SPBU di 3 lokasi seluas 1.898,37 m².

d) Pemeliharaan sarana hutan kota dan pohon di Hutan Kota

sebanyak 10.000 pohon, kegiatan ini dalam rangka

meningkatkan pertumbuhan tanaman/pohon yang ada di

dalam hutan kota

e) Penyediaan bibit pohon (pelindung dan produktif) untuk

kegiatan penghijauan di Provinsi DKI Jakarta sebanyak

50.000 pohon

f) Pemeliharaan 17 lokasi kebun bibit dalam mendukung

produksi benih/bibit tanaman

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 75

g) Pembangunan Sarana Hutan Kota, yaitu :

• Jalan setapak/track, shelter, gedung informasi, gapura,

amphiteatre, toilet, lahan parkir, turap 278,83 m2,

gazebo/shelter 4 unit, taman 2.578 m2, jalan kontrol di

Hutan Kota Interaktif Pondok Labu Kota Administrasi

Jakarta Selatan

• Areal parkir 2.333,66 m2, turap 951,45 m2, pagar

475 m, gazebo/shelter 4 unit, gapura dan dermaga,

jalan setapak/track, shelter, gedung informasi, kolam

pemancingan, lahan parkir di Hutan Kota Interaktif

Munjul Kota Administrasi Jakarta Timur

• Jalan setapak/track, gedung informasi, mushola, toilet,

shelter di Hutan Kota Interaktif Ujung Menteng

• Jalan setapak/track paving block Hutan Kota Interaktif

Kopassus Cijantung Kota Administrasi Jakarta Timur

sepanjang 892 m2

• Pemeliharaan 1100 pohon dan penanaman 380 pohon

Hutan Kota Interaktif Cipedak Kota Administrasi

Jakarta Selatan

• Pintu Gerbang dan Pagar 101 m’ Hutan Kota

Kembangan Utara

• Pagar 430 m’, pintu gerbang, pondasi penahan tanah

dan pos jaga 59 m2 Hutan Kota Semper Jakarta Utara

6) Program peningkatan sarana dan prasarana Lingkungan

Hidup

e) Penyediaan :

• Kendaraan penyiram tanaman (tangki air) sebanyak 2 unit

• Kendaraan operasional monitoring, pengamanan dan

pengawasan peredaran hasil hutan, hutan dan hutan kota

minibus sebanyak 2 unit

• Kendaraan mobil patrol pengamanan dan pengawasan

peredaran hasil hutan sebanyak 1 unit

• Kendaraan operasional pengamanan dan pengawasan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 76

peredaran hasil hutan roda 2 sebanyak 4 unit

f) Pengamanan hutan kota di Provinsi DKI Jakarta

g) Pemagaran :

• Hutan kota Kembangan Utara sepanjang 100 m

• Hutan kota hasil pembebasan tahun 2011 di Jakarta Utara

sepanjang 430 meter

7) Program peningkatan pengelolaan pemakaman

Penataan sarana dan prasarana di 15 lokasi TPU antara lain

:TPU Wilayah Jakarta Pusat : (1) TPU Karet Bivak ; Wilayah

Jakarta Utara : (2) TPU Semper, (3) TPU Rorotan, (4) TPU Tegal

Kunir ; Wilayah Jakarta Barat : (5) TPU Tegal Alur ; Wilayah

Jakarta Selatan : (6) TPU Kampung Kandang, (7) TPU Tanah

Kusir Utara, (8) TPU Tanah Kusir Selatan, (9) TPU Menteng

Pulo, (10) TPU Srengseng Sawah, (11) TPU Jeruk Purut ;

Wilayah Jakarta Timur : (12) TPU Pondok Ranggon, (13) TPU

Pondok Kelapa, (14) TPU Kalisari, (15) TPU Cijantung.

8) Program konservasi flora fauna

a) Pembangunan jalan kontrol di Arboretum Mangrove

sepanjang 200 m’ areal parkir dan jalan masuk kawasan

ekowisata mangrove Angke Kapuk

b) Pemeliharaan sarana dan prasarana Arboretum Mangrove

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan lingkungan

hidup antara lain :

1) Terlaksananya pembangunan taman kota Kebun Pisang seluas

total 147.218,11 m2.

2) Bertambahnya lahan untuk RTH taman dan makam seluas

74.069,62 m2 (7,41 ha) sehingga total RTH taman dan makam

seluas 27.257.400 m2 (2.725,74 ha).

3) Bertambahnya RTH Pertamanan yang dibangun dari 58 lokasi

menjadi 77 lokasi dengan luas 352.787,84 m2 menjadi

537.716,69 m2.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 77

4) Meningkatnya pembebasan lahan untuk RTH dari 91 lokasi

dengan luas 1.040.133,50 m2 (104,01 ha) menjadi 110 lokasi

dengan luas 1.114.203,12 m2 (111,42 ha).

5) Terpeliharanya RTH Taman Kota dan Jalur Hijau Kota seluas

2.050.120 m2 (205,01 ha).

6) Bertambahnya taman interaktif yang dibangun dari 90 lokasi

dengan luas 155.532,77 m2 menjadi 100 lokasi dengan luas

207.673,62 m2.

7) Bertambahnya pohon yang ditanam oleh Dinas Pertamanan dan

Pemakaman dari total 3.704.621 pohon (2011) menjadi

3.708.881 pohon (2012).

8) Bertambahnya RTH Hutan Kota dan sentra buah unggul seluas

41.358,11 m2 (4,1358 Ha) dengan rincian sebagai berikut :

a) RTH Hutan Kota :

• Hutan kota di Jl. Perdagangan RT. 002, RW 01 Kelurahan

Setu Kecamatan Cipayung Kota Administrasi Jakarta

Timur seluas 9.275 m2

• Hutan kota di RT 008, RW 12 Kelurahan Rorotan

Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara

seluas 13.395,11 m2

• Hutan Kota di Jalan Joe Kelurahan Lenteng Agung

Kecamatan Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan

9.284 m2

b) Sentra Buah Unggul

Sentra buah unggul di Jalan Raya Pulau Gebang seluas

9.404 m2.

9) Bertambahnya hutan kota interaktif yang terbangun yaitu

sebanyak 4 lokasi (Hutan Kota Pondok Labu, Hutan Kota Munjul,

Hutan Kota Ujung Menteng dan Hutan Kota Kopassus Cijantung)

10) Meningkatnya kualitas kawasan Kebun Agrowisata Cilangkap

dan Kebun Bibit Cibubur Agrowisata melalui penataan berbagai

sarana dan prasarana

11) Meningkatnya daerah resapan air dalam meningkatkan daya

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 78

resap air hujan sebagai salah satu upaya pengendalian banjir

Jakarta

12) Meningkatnya produksi oksigen dari pepohonan yang tertanam

di dalam kawasan hutan kota, penghijauan buah-buahan.

13) Terwujudnya keamanan kawasan hutan mangrove dan hutan

kota di wilayah Provinsi DKI Jakarta

14) Meningkatnya kesadaran masyarakat Jakarta tentang arti

pentingnya lingkungan hidup melalui penanaman pohon secara

swadaya

15) Terwujudnya tertib peredaran hasil hutan di wilayah Provinsi DKI

Jakarta yang secara langsung akan berdampak terhadap

kelestarian hutan di daerah produsen / luas Provinsi DKI Jakarta

16) Terpenuhinya kebutuhan hasil hutan kayu dan non kayu bagi

warga Jakarta

17) Menurunnya abrasi laut di Pulau Rambut

18) Terkendalinya serangan hama dan penyakit tanaman yang

menyerang pepohonan baik pohon pelindung maupun produktif.

c. Permasalahan dan Solusi

Program Penanaman Satu Milyar Pohon masih belum optimal,

antara lain karena terjadi hunian liar di beberapa lokasi milik

pemerintah dan swasta yang berstatus peruntukan hijau. Untuk itu

dilakukan peningkatan pengamanan dan penggalangan CSR pada

BUMN dan BUMS untuk berpartisipasi mendukung penanaman

pohon.

9. Urusan Pertanahan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Pertanahan pada tahun 2012 telah dialokasikan

anggaran sebesar Rp30.248.000.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp5.447.574.700,00 atau 18,01%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 79

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai

berikut :

Pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah (P4T)

a) Pelaksanaan otomasi P4T di 4 Kelurahan.

b) Pendataan dan otomasi P4T di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan,

Jakarta Timur dan Jakarta Barat.

c) Pelaksanaan merger data P4T tata ruang dan LRK tingkat

Provinsi DKI Jakarta.

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan pertanahan

antara lain bertambahnya data P4T (Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) yang dapat diintegrasikan ke

dalam Sistem P4T Tata Ruang dalam penataan dan pelayanan

ketataruangan.

c. Permasalahan dan Solusi

Belum diterapkannya teknologi informasi dalam melaksanakan

program-program pelayanan ketatakotaan dan P4T sehingga

pelayanan belum optimal. Untuk itu, diupayakan komputerisasi data

ketataruangan tidak saja berbasis kelurahan tetapi telah

dikembangkan menjadi berbasis kecamatan, wilayah dan Provinsi

DKI Jakarta untuk keperluan pelayanan yang baik.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2012

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp139.160.646.246,30 dan

telah direalisasikan sebesar Rp114.418.847.976,00 atau 82,22%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 80

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilakukan antara lain : 1) Program Pengawasan dan Penegakan Peraturan

Kependudukan

a) Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan

b) Pendataan dan Monitoring Arus Mudik Balik Tahun 2012

c) Kajian Model Perhitungan Arus Mudik/Balik

d) Monitoring Penerapan Pemasalan e-KTP

e) Perekaman e-KTP mencapai 5.871.892 wajib KTP

(92,14%) dari target Kementerian Dalam Negeri yakni

6.372.951 wajib KTP

2) Program Peningkatan Mutu Layanan Kependudukan dan

Catatan Sipil

a) Pembinaan Pelayanan e-Akta Kelahiran bagi Kasie

Kecamatan

b) Survey Keberhasilan Jakarta Bebas Akta Kelahiran

3) Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi

Kependudukan

a) Pengembangan Data Statistik Vital Kelahiran dan Kematian

b) Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Malam Hari bidang

Kependudukan di 5 Wilayah Kota

c) Pelaksanaan verifikasi Data Penduduk Pemilih Potensial

Pemilu (DP4) Tahun 2012

4) Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

(SIAK)

a) Pemeliharaan Software dan Database

b) Penyediaan Sewa Jaringan / Software

c) Penyusunan dan Penyajian Profil Perkembangan

Kependudukan

d) Penyajian Informasi Hasil Registrasi Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil

e) Pembangunan Aplikasi Sinkronisasi Database SIAK

dengan e-KTP

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 81

f) Pengadaan Server dan perangkat e-KTP Reguler serta

pengadaan hardware dan software pendukung pelayanan

kependudukan

Adapun hasil penyelenggaraan program pada urusan kependudukan

dan catatan sipil tahun 2012, antara lain :

1. Terlaksananya penerbitan akta kelahiran sebanyak 37.727 akta

yang berkontribusi terhadap pencapaian tingkat kepemilikan akta

kelahiran (usia 1-5 thn) menjadi sebesar 919 jiwa/ 1000

penduduk

2. Tercapainya kepemilikan KK berbasis nomor KK Nasional

sebesar 2.773.700 KK (88,00%) pada tahun 2012 yang berarti

naik sebesar 12,79% dibandingkan tahun 2011 sebesar

2.370.489 KK (75,21%)

3. Pelanggaran terhadap peraturan kependudukan tercatat sebesar

2.245 pada Tahun 2012 yang berarti turun 11,12% dari 2.526

orang pada Tahun 2011

4. Pendatang baru pasca Idul Fitri tercatat sebesar 47.832 orang

pada Tahun 2012 yang berarti turun 7,79% dari 51.857 orang

pada Tahun 2011

5. Perekaman e-KTP mencapai 5.871.892 wajib KTP (92,14%)

dari target Kementerian Dalam Negeri yakni 6.372.951 wajib

KTP

6. Terlaksananya penyusunan Data Penduduk Pemilih Potensial

Pemilu (DP4) Tahun 2012

c. Permasalahan dan Solusi

Masih adanya penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP

disebabkan beberapa hal antara lain: bekerja, tugas belajar,

sekolah/kuliah di luar kota, pindah tanpa melapor, masih berlakunya

KTP non-elektronik. Untuk itu dilakukan peningkatan himbauan

kepada masyarakat melalui Pemerintah Kelurahan, RT dan RW agar

penduduk melakukan perekaman data e-KTP.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 82

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

pada tahun 2012 dialokasikan APBD untuk Belanja Langsung

sebesar Rp11.620.680.500,00 dengan total penyerapan sebesar

Rp11.073.437.081,00 atau 95,29%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai

berikut :

1) Program kebijakan tentang keserasian peningkatan

kualitas anak dan perempuan

a) Fasilitasi Penanganan Korban Kekerasan terhadap

perempuan dan anak;

b) Advokasi dan sosialisasi tentang Perlindungan Perempuan

dan Anak dari Tindak Kekerasan di Tingkat Provinsi dan 6

Kota/Kabupaten;

c) Persiapan pelaksanaan menuju Kota Layak Anak (KLA) di

3(tiga) Kota Administrasi yaitu Kota Administrasi Jakarta

Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan;

d) Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif

Gender (PPRG) bagi SKPD/UKPD Tingkat Provinsi dan 6

Kota/Kabupaten.

2) Program peningkatan kualitas perlindungan perempuan

a) Koordinasi Kerjasama Program Mitra Praja Utama (MPU)

dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan

dan anak dan perdagangan orang dengan 10

(sepuluh)Provinsi di Indonesia yaitu :Daerah Khusus

Ibukota Jakarta, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa

Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Bali,

Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

b) Sosialisasipencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga (KDRT) di 6 Kota/Kabupaten.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 83

c) Koordinasi pencegahan dan penanganan perdagangan

manusia (anti-traficking).

3) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan

gender dan anak

a) Pelatihan Kepemimpinan Perempuan pada Lembaga

Kemasyarakatan dan Organisasi Peduli Perempuan dan

Anak sebanyak 164 orang;

b) Penguatan Kelembagaan terhadap 63 Lembaga Peduli

Perempuan dan Anakmelalui koordinasi, pelatihan dan

pemberian bantuan operasional.

4) Program pemberdayaan perempuan dalam ekonomi

keluarga dan masyarakat,

a) Lomba dan Pembinaan Peningkatan Peranan Wanita

Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tingkat

Provinsi DKI Jakarta dan 6 Kota/Kabupaten.

b) Pelatihan peningkatan ekonomi perempuan melalui PPMK

Bina Sosialkepada 456 orang;

c) Pembinaan dan Evaluasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) di 6

Kota/Kabupaten;

d) Penyelenggaraan gelar produk unggulan lintas Provinsi

dalam rangka peningkatan pemberdayaan ekonomi

perempuan.

Adapun hasil dari pelaksanaan program urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2012 antara lain:

a) Meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya perempuan

dan anak untuk melaporkan kasus tindak KDRT dari 1.381

kasus (2011) menjadi 1.429. kasus (2012);

b) Dipertahankannya jumlah organisasi perempuan yang aktif

dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak sebanyak 63 organisasi;

c) Berkembangnya kelompok ekonomi perempuan yang produktif

dan mandiri pada 740 kelompok.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 84

c. Permasalahan dan Solusi

Masih adanya SKPD/UKPD yang belum memiliki data terpilah

sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan belum responsif

gender. Untuk itu dilakukan sosialisasi dan advokasi akan

pentingnya data terpilah dalam penyusunan perencanaan.

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera

(KS), pada tahun 2012 dialokasikan APBD sebesar

Rp42.896.009.366,00 dengan total penyerapan sebesar

Rp35.796.067.062,00 atau 83,45%

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai

berikut :

1) Program Keluarga Berencana,

a) Penggalangan TNI Manunggal KB Kesehatan /

Bhayangkara Tingkat Provinsi dengan 7 Sektor terkait;

b) Pelayanan KB melalui mobil unit KB keliling dengan jumlah

akseptor sebanyak 3.997 Akseptor;

c) Pemantapan komitmen teknis medis pelayanan KB kepada

800 provider ( Dokter dan Bidan Praktek Swasta);

d) Pembinaan, Peningkatan dan Intensifikasi Program KB Pria

kepada 267 Kelompok Paguyuban KB Pria;

e) Penggalangan komitmen dan Lomba Kesatuan Gerak KB-

Kesehatan di 6 Kota/Kabupaten;

f) Peningkatan Pelayanan KB di DKI Jakarta melalui

pelayanan KB gratis di Puskesmas Kecamatan/Kelurahan,

RSUD dan Rumah Sakit yang ditunjuk sesuai Peraturan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 162 Tahun 2010;

g) Penandatanganan MoU dengan Rumah Sakit dalam

rangka pelayanan KB gratis di 26 Rumah Sakit;

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 85

h) Pemantapan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Program

KB kepada Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sebanyak

710 Orang;

i) Advokasi dan KIE Program Kependudukan sebanyak 775

orang;

j) Pengadaan Mobil Unit Pelayanan KB sebanyak 1Unit di

Jakarta Utara;

k) Pengadaan Mobil Distribusi Alat Kontrasepsi sebanyak 2

Unit yaitu Jakarta Pusat dan Jakarta Barat;

l) Pengadaan Mobil Unit Penerangan KB sebanyak 2 Unit

yaitu di Jakarta Utara dan Jakarta Barat;

m) Pengadaan Kendaraan Operasional Penyuluh KB (roda

dua) sebanyak 133 Unit.

2) Program kesehatan reproduksi remaja

a) Peningkatan wawasan dan pemahaman Kesehatan

Reproduksi Remaja kepada 500 remaja di Tingkat

Provinsi DKI Jakarta.

b) Gebyar kreativitas kesehatan reproduksi remaja di Tingkat

Provinsi dan 5 Kota yang diikuti oleh 972 peserta;

c) Advokasi dan KIE Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi

Remaja (PKBR) sebanyak 889 orang;

3) Program pelayanan kontrasepsi

a) Pemetaan Kebutuhan Alat Kontrasepsi.

b) Distribusi alat kontrasepsi (alkon) dan non alkon di 5

wilayah kota administrasi dan 1 Kepulauan Seribu.

c) Pengadaan Alat Kontrasepsi di 6 Kota/Kabupaten.

4) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan

konseling remaja

a) Peningkatan Kuantitas dan Pembentukan Pusat Informasi

dan Konseling (PIK) remaja baru sebanyak 39 PIK melalui

Jalur Sekolah, Masyarakat dan Perguruan Tinggi;

b) Peningkatan pengetahuan keluarga tentang penyakit

menular seksual;

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 86

c) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Dialog

Interaktif pencegahan penularan HIV/AIDS dan Penyakit

Menular seksual Ibu Hamil kepada Anaknya sebanyak

1.165Ibu;

5) Program Pengembangan model operasional Bina Keluarga

Balita (BKB) – Posyandu.

a) Kemitraan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu

sebanyak 200 BKB – Posyandu.

b) Gelar Kreatifitas Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di

Tingkat Provinsi dan 5 Kota Administrasi dengan peserta

sebanyak 1.350 orang;

c) Pemilihan Pengelola dan Kelompok BKB terbaik sebanyak

6 Pengelola dan 6 Kelompok BKB.

d) Pembinaan, Pengembangan dan Perkuatan Kelompok

BKB-Posyandu sebanyak 130BKB – Posyandu.

6) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam

pelayanan KB/KR yang mandiri

a) Pemilihan Penyuluh KB (PKB) dan Institusi Masyarakat

Perkotaan (IMP/PPKB RW) terbaik sebanyak 6 PKB dan 6

PPKB RW.

b) Pembinaan kepada Petugas Pembantu Pembina KB

(PPKB) RW sebanyak 2.700;

c) Temu Kader Pembantu Pembina KB (PPKB) RW sebanyak

2.700 PPKB RW.

7) Program pelaksanaan SPM lain urusan keluarga berencana

dan keluarga sejahtera

a) Pembinaan kepada 792 Kelompok Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);

b) Penggalangan kemitraan dan gelar produk kelompok

UPPKS bagi 100 Kelompok;

c) Pemilihan pengelola kelompok UPPKS terbaik sebanyak

6pengelola.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 87

Adapun hasil dari pelaksanaan program urusan Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera pada tahun 2012 antara lain:

1) Dipertahankan kelangsungan pemakaian alat dan obat

kontrasepsi pasangan usia subur sebesar 81,38% pada tahun

2012.

2) Meningkatnya jumlah peserta KB Aktif yang menggunakan

metode kontrasepsi jangka pendek (pil, suntik, kondom) dari

684.789Akseptorpada tahun 2011 menjadi 710.830 Akseptor

pada tahun 2012;

3) Meningkatnya jumlah peserta KB aktif yang menggunakan

metode kontrasepsi jangka panjang (IUD, MOW, MOP,

Implan) dari 349.332 pada tahun 2011 dan menjadi 356.692

pada tahun 2012;

4) Meningkatnya jumlah Pengembangan Pusat Informasi dan

Konsultasi (PIK) Remaja dalam pelaksanaan KIE bagi Peserta

didik Sekolah dari 257 PIK Remaja di tahun 2011menjadi 296

PIK Remaja pada tahun 2012;

5) Meningkatnya jumlah keluarga yang aktif dalam kegiatan Bina

Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu dari 45.048 Keluarga di

tahun 2011menjadi 51.022 Keluarga di tahun 2012;

6) Meningkatnya Jumlah Kelompok BKB dari 1.280 Kelompok

BKB pada Tahun 2011 menjadi 1.412 Kelompok BKB pada

Tahun 2012;

7) Meningkatnya angka peran serta Pembantu Pembina

Keluarga Berencana (PPKB) RW dalam pelayanan KB/KR

yang mandiri dari 60% di tahun 2011 menjadi 62,07% di tahun

2012;

8) Diterimanya Penghargaan/Hasil Lomba Tk.Nasional Tahun

2012, yaitu :

• Diterimanya Penghargaan Tertinggi Bidang KB dari Kepala

BKKBN berupa Manggala Karya Kencana kepada Walikota

Administrasi Jakarta Utara Bapak H. Bambang Sugiyono,

SE, M.Si.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 88

• Diterimanya Penghargaan dari Kepala BKKBN tentang

Temu Kader Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan

(IMP) Tingkat Nasional Tahun 2012 kepada Supini Maino

S. Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan

Pesanggrahan Jakarta Selatan.

• Pemenang Lomba Bidan Praktek Swasta Regional Jawa

Bali, Terbaik I Tingkat Nasional, atas nama Bidan Hj.

Arliati, SS.

• Penghargaan dari BKKBN tentang Kelompok KB Pria

Tingkat Nasional kepada Kelompok KB Pria Bahari, dalam

rangka Hari Keluarga Tahun 2012.

• Penghargaan dari BKKBN dalam rangka Pemilihan PIK

Remaja Unggulan Tahap Tegar kepada PIK Remaja Spirit

SMKN 31 Jakarta, dengan predikat Juara Harapan I.

• Penghargaan dari BKKBN dalam rangka Pemilihan PIK

Remaja Unggulan Tahap Tumbuh kepada PIK Remaja

Cempaka SMA Perguruan Cikini Jakarta, dengan predikat

Nominasi Tingkat Nasional.

• Pemenang Lomba Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan

Terbaik I Tingkat Nasional Tahun 2012 atas nama Ketua

TP PKKKelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Kota

Jakarta Pusat.

• Pemenang Lomba Temu Kader Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Terbaik I Tingkat

Nasional Tahun 2012 atas nama Misri Hanah, Ketua

Kelompok UPPKS Lestari Mandiri, Kelurahan Jembatan

Besi, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat.

• Pemenang Lomba Kelompok Bina Keluarga Balita Terbaik I

Tingkat Nasional Tahun 2012 atas nama Kelompok BKB

PAUD Kemuning, Kelurahan Srengseng Sawah,

Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 89

• Pemenang Lomba Poster Generasi Berencana Terbaik I

Tingkat Nasional Tahun 2012 atas nama Elizabeth Eljhon,

Mahapeserta didik Trisakti, Kota Jakarta Barat.

• Pemenang Pentas Komedi Generasi Berencana Terbaik II

Tingkat Nasional Tahun 2012 atas nama Manthong Cs.

• Pemenang Lomba Temu Kader Bina Keluarga Lansia

Harapan III Tingkat Nasional Tahun 2012 atas nama Neni

Asnaeni, Kelompok BKL Cucak Hijau, Kelurahan Sungai

Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara.

c. Permasalahan dan Solusi

Secara umum kegiatan-kegiatan pada Urusan Keluarga Berencana

dan Keluarga Sejahtera tidak terdapat kendala/hambatan/masalah

yang berarti.

13. Urusan Sosial

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Sosial, pada tahun 2012 dialokasikan APBD sebesar

Rp469.786.133.284,25 dengan total penyerapan sebesar

Rp441.247.560.802,00 atau 93,93%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai

berikut :

1) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

a) Pemberdayaan sosial keluarga miskin kepada 1.200

keluarga;

b) Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin melalui KUBE,

LKMS sebanyak 44 LKMS;

c) Penertiban sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) jalanan sebanyak 9.066 orang;

d) Pelayanan sosial orang terlantar dan korban tindak

kekerasan sebanyak 5.000 Orang ;

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 90

e) Pengadaan sarana prasarana penanggulangan bencana

berupa peralatan dapur umum mandiri sebanyak 40 set

pada 20 titik rawan bencana;

f) Pemberian makanan siap saji bagi korban bencana

sebanyak 1.400.000 box/70.000 orang;

g) Pelatihan taruna siaga bencana sebanyak 100 orang;

h) Perlindungan sosial kepada Lanjut Usia (Lansia) sebanyak

500 orang;

i) Pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia sebanyak

3.157 orang;

j) Penguatan kemandirian lansia sebanyak 250 orang;

k) Kompetisi penyandang cacat tingkat provinsi sebanyak 100

orang;

l) Penyaluran sosial PMKS jalanan hasil penertiban ke

daerah asalnya sebanyak 1.600 orang;

m) Silaturrahmi gubernur dengan para perintis kemerdekaan,

keluarga pahlawan dan pejuang lainnya sebanyak 264

orang;

n) Pemenuhan kebutuhan dasar Panti Sosial Asuhan Anak

(PSAA)/Non Panti Sosial Asuhan Anak (NPSAA) sebanyak

3.173 orang;

o) Pemberian santunan sosial bagi penyandang cacat

sebanyak 2.000 orang;

p) Pembinaan dan perawatan WBS cacat ganda di Yayasan

Bhakti Luhur Malang sebanyak 50 orang;

q) Pelayanan dan rehabilitasi sosial WBS di 27 panti;

r) Perlindungan sosial kepada anak terlantar dan anak

jalanan sebanyak 5.211 orang;

s) Penguatan kemandirian sosial dan pengembangan

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bekas hukumandan eks

narkoba sebanyak 100 orang;

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 91

t) Pemberian bantuan dan perlindungan sosial bagi

penyandang masalah kesejahteraan sosial sebanyak

15.941 orang;

u) Pembinaan keterampilan dan bantuan modal bagi PMKS

sebanyak 2.290 orang;

v) Pelayanan dan rehabilitasi sosial Warga Binaan Sosial

(WBS) di Panti Sosial pada Dinas Sosial sebanyak 5.285

orang;

w) Pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak jalanan di rumah

singgah atau Yayasan yang menangani anak jalanan

sebanyak 927 anak.

2) Program pembinaan peran serta lembaga kesejahteraan

sosial

a) Pembinaan kelembagaan karang taruna, pokja kesuma dan

orsos dalam peningkatan pelayanan Usaha Kesejahteraan

Sosial (UKS) sebanyak 395lembaga;

b) Pemberian operasional karang taruna kepada 135 karang

taruna;

c) Pembuatan dan penayangan tentang kesejahteraan sosial

sebanyak 7 jenis tayangan melalui TV dan Radio;

d) Penguatan kinerja tenaga pendamping penyelenggara

pelayanan Kesos anak, remaja, keluarga dan lansia

sebanyak 80 orang;

e) Pelatihan pekerja sosial bagi tenaga kesejahteraan sosial

sebanyak 319 orang;

f) Pelayanan mobil penyuluhan sosial selama 24lokasi di 5

wilayah kota administrasi.

3) Program pembinaan lembaga mental spiritual

Pelayanan jamaah haji provinsi DKI Jakarta di Tanah Suci

sebanyak 7.713orang jamaah dalam 17 Kloter.

4) Program peningkatan sarana dan prasarana sosial

a) Perencanaan rehab panti sosial sebanyak 10 panti sosial 1

Rumah Perlndungan dan 1 LBK;

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 92

b) Pengadaan Sarana Pendukung Pelayanan Sosial

Pemerintah bagi 17 panti sosial berupa alat kesenian;

c) Pengadaan Sarana Pendukung Pelayanan Sosial

Pemerintah bagi 27 panti sosial berupa peralaan rumah

tangga panti social;

d) Pengadaan Sarana Pendukung Pelayanan Sosial bagi 4

panti sosial dan 13 LBK berupa sarana pelatihan

keterampilan;

e) Rehab panti sosial sebanyak 10panti sosial, 1 Rumah

Perlindungan dan 1 LBK

Adapun hasil dari pelaksanaan program urusan Sosial pada tahun

2012 antara lain:

1. Meningkatnya jumlah penyandang cacat yang dapat beraktivitas

dengan lancar sebanyak 333 orang di tahun 2011 menjadi 443

orang di tahun 2012;

2. Menurunnya jumlah anak terlantar dari 3.394 orang di tahun

2011 menjadi 3.173 orang di tahun 2012 melalui pemenuhan

kebutuhan dasar;

3. Meningkatnya jumlah keluarga miskin yang dapat hidup mandiri

sebanyak 950 keluarga di tahun 2011 menjadi 1.200 keluarga di

tahun 2012;

4. Menurunnya jumlah lanjut usia terlantar dari 3.161 orang di

tahun 2011 menjadi 3.157 orang di tahun 2012 melalui

pemenuhan kebutuhan dasar;

5. Meningkatnya jumlah korban bencana yang dapat dilayani

kebutuhan makannya selama di pengungsian sebanyak 135.455

orang di tahun 2011 menjadi 145.500 orang di tahun 2012;

6. Dipertahankannya response time dapur umum penanganan

bencana di DKI Jakarta oleh Dinas Sosial dalam rata-rata waktu

3 jam;

7. Meningkatnya jumlah WBS panti sosial yang dapat hidup mandiri

setelah mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi sosial di panti

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 93

sosial sebanyak 745 orang di tahun 2011 dan 845 orang di tahun

2012;

8. Meningkatnya jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat

yang mendapatkan pelatihan dalam memberikan pelayanan

sosial kepada masyarakat sebanyak 1.683 orang di tahun 2011

dan 2082orang di tahun 2012.

9. Meningkatnya jumlah Lembaga Kesos yang mendapatkan

pelatihan manajemen pengelolaan lembaga kesos dalam

memberikan pelayanan kesos kepada masyarakat sebanyak

1.187 lembaga pada tahun 2011 menjadi 1.582 lembaga di

tahun 2012;

10. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap WBS melalui

rehabilitasi panti pada 27panti sosial.

11. Berkurangnya populasi PMKS jalanan sebanyak 10.292 orang

(2011) menjadi 9.066 orang (2012)

c. Permasalahan danSolusi

Tidak terlaksananya kegiatan pemindahan dan penggantian panel

Medium Density Fiberboard (MDF) dan Automatic Main Failure

(AMF) dikarenakan lokasi penempatan panel keadaannya belum

siap, untuk itu akan dilakukan rekondisi bangunan yang siap untuk

penempatan panel dimaksud.

14. Urusan Ketenagakerjaan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp398.675.093.060,00 dan direalisasikan

sebesar Rp361.083.823.422,00,00 atau 90,57%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai

berikut :

1) Program peningkatan kesempatan kerja

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 94

a) Peningkatan kesempatan kerja untuk mengatasi

pengangguran melalui :

- Pameran Ketenaga kerjaan Pada Pekan Raya Jakarta

- Pameran Bursa Kerja Melalui Job Fair

- Pendayagunaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat

Bidang Service HP dan Komputer

- Pendayagunaan Tenaga Kerja Pemuda Pelatihan HP

dan Komputer

- Pembentukan Wira Usaha Baru, Pembentukan Tenaga

Kerja Mandiri

b) Penciptaan kesempatan kerja melalui :

- Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri 50 orang

- Wira Usaha Baru di Kec Johar Baru Jakarta Pusat 50

orang

- Wira Usaha Baru Kab. Kepulauan Seribu

- Penerapan dan pendayaan Teknologi Tepat Guna 30

orang.

c) Pengembangan sistem informasi Bursa Kerja Online

(BKOL) sebagai sarana pelayanan untuk mempertemukan

antara pencari kerja 12.082 orang dengan pemberi kerja

258 perusahaan, melalui sistem online (http://www.bkol-

dki.com)

d) Pameran Bursa Kerja/Job Fair 5 kali dengan

mempertemukan pencari kerja 13.590 orang dengan

pemberi kerja 4.671 perusahaan (dilakukan seleksi

psikotes dan wawancara langsung oleh perusahaan pada

saat bursa kerja berlangsung).

e) Pameran Ketenagakerjaan pada Pekan Raya Jakarta yang

isinya menginformasikan program-program, peraturan-

peraturan ketenagakerjaan dan pelayanan bursa kerja

online kepada 2.452 pengunjung, juga dilakukan

pemberian Kartu Pendaftaran Pencari kerja (AK1)

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 95

sebanyak 1.020 orang, diikuti oleh 53 Perusahaan yang

menyerap 328 pencari kerja.

f) Penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar daerah (AKAD)

melalui pembekalan orientasi prakeberangkatan sebanyak

46 orang.

g) Penyerapan tenaga kerja melalui pendayagunaan tenaga

kerja pemuda, wanita dan penyandang cacat di bidang

komputer, otomotif, dan service HP 150 orang

h) Pembekalan dan penempatan tenaga kerja asal DKI ke luar

negeri sebanyak 195 orang (Hongkong 4 orang, Singapura

42 orang, Malaysia 42 orang, Taiwan 6 orang, Qatar 105

orang) pada 11 perusahaan

2) Program perlindungan dan pengembangan lembaga

ketenagakerjaan

a) Pembinaan norma ketenagakerjaan kepada 100

perusahaan.

b) Pemeriksaan obyek Keselamatan Kecelakaan Kerja (K3)

Gedung Perkantoran di DKI Jakarta sebanyak 57 gedung.

c) Pembinaan K3 pengguna bejana tekan bagi pekerja

perusahaan sebanyak 100 orang

d) Sosialisasi Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor

189 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun

2013

e) Pembinaan fasilitas kesejahteraan pekerja sebanyak 150

orang

f) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebanyak 65

kasus

g) Monitoring pengesahan Peraturan Perusahaan dan

pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama perusahaan kepada

5.060 perusahaan.

h) Pembinaan peningkatan fungsi pelayanan kesehatan bagi

tenaga kerja kepada 230 perusahaan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 96

i) Pembinaan prosedur pencatatan Serikat Pekerja/Serikat

Buruh kepada 50 orang.

3) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga

kerja

a) Pelatihan keterampilan kerja 20 kejuruan, antara lain :

pelatihan las pipa, las plat, las bawah air, otomotif roda 2,

otomotif roda 4, pelatihan teknik informatika kepada 4.468

orang

b) Uji sertifikasi kompetensi lulusan Balai Latihan Kerja/ Pusat

Pelatihan Kerja, di antaranya kejuruan las plat, otomotif,

mesin logam, teknik pendingin, sebanyak 100 orang

c) Pelatihan pra pemberangkatan bagi peserta (lulusan

Teknik) program magang IMM (association International

Manpower Development of Medium and Small Enterprises

Japan) ke Jepang sebanyak 250 orang

d) Pemasaran dalam rangka penempatan lulusan Balai

Latihan Kerja/Pusat Pelatihan Kerja sebanyak 4.468 orang

pada Balai Latihan Kerja/ Pusat Pelatihan Kerja Daerah

dan dapat ditempatkan sebanyak 3.120 orang

e) Pemagangan Sister City Jakarta-Seoul sebanyak 15 orang

(jurusan otomotif, web program, web master, jewelry

design, interior design, cooking, cosmetic)

4) Program pengembangan wilayah transmigrasi

a) Pendampingan Pemberangkatan Transmigran ke lokasi

transmigrasi diikuti oleh 43 KK:

- Desa Pagar Agung, Kabupaten Kepahiang, Provinsi

Bengkulu (23 KK)

- Desa Lembo, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi

Tenggara (5 KK)

- UPT Dadahup C4 Kabupaten Kapuas, Provinsi

Kalimantan Tengah (15 KK)

b) Monitoring dan evaluasi ketransmigrasian sebanyak 4

dokumen, dengan lokasi penempatan transmigrasi yaitu :

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 97

- Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

- Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara

- Kabupaten OKI, Provinsi Sumatera Selatan

- Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

c) Pembinaan dan Pelatihan transmigran di lokasi

transmigrasi yang diikuti oleh 99 KK di lokasi :

- Tabala Jaya Sp2, Kabupaten Banyuasin, Provinsi

Sumatera Selatan (25 KK)

- Desa Langkoroni, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi

Tenggara (24 KK)

- UPT Dadahup C3,Kabupaten Kapuas, Provinsi

Kalimantan Tengah (25 KK)

- Simpang Tiga SP2, Kabupaten Ogan Komering Ilir,

Provinsi Sumatera Selatan (25 KK)

d) Pendataan Animo Masyarakat untuk Bertransmigrasi.

e) Promosi ketransmigrasian berupa sosialisasi klasikal,

pembuatan leaflet dan brosur tentang transmigrasi di Suku

Dinas Nakertrans 5 wilayah Kota Administrasi

f) Penyediaan Sarana Ketransmigrasian berupa ; perkakas

kerja, bibit tanaman / ternak, perlengkapan rumah tangga,

g) Pemindahan dan Penempatan Transmigran ke Lokasi

Transmigrasi sebanyak 43 KK

h) Penyediaan jaminan hidup berupa sembako

i) Pelaksanaan forum Komunikasi Informasi dan edukasi

yang diikuti oleh 60 peserta

j) Penjajakan kerjasama Penempatan Lokasi Transmigrasi di

:

- Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu

- Kabupaten OKI, Provinsi Sumatera Selatan

- Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan

- Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara

- Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat

- Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 98

- Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

k) Pembekalan kewirausahaan bagi calon transmigran yang

diikuti oleh 62 KK

l) Pematangan lahan lokasi di daerah transmigrasi seluas

250.000 m2 :

- Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

- Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara

- Kabupaten OKI, Provinsi Sumatera Selatan

- Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan

m) Pembahasan dan Penandatanganan Kerja Sama Antar

Daerah (KSAD) Transmigrasi oleh :

- Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat

- Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah

- Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu

- Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara

n) Penyusunan Petunjuk Operasional Penempatan

Transmigrasi sebanyak 1 dokumen

o) Pendaftaran dan Seleksi akhir calon transmigran yang

diikuti oleh 200 KK

p) Pembinaan dan Pembekalan Calon Transmigran di

Transito yang diikuti oleh 62 KK

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan

Ketenagakerjaan antara lain:

1) Menurunnya tingkat penganggur terbuka (TPT) dari 10,80%

pada tahun 2011 menjadi 9,87% pada tahun 2012

2) Tersalurkannya 195 tenaga kerja ke luar negeri dengan tujuan :

Hongkong sebanyak 4 orang, Singapura 42 orang, Malaysia 42

orang, Taiwan 6 orang, Qatar 105 orang yang terdiri atas 11

perusahaan

3) Meningkatnya standar Upah Minimum Provinsi (UMP) dari

Rp1.529.150,00 pada tahun 2012 menjadi Rp2.200.000,00

pada tahun 2013

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 99

4) Meningkatnya jumlah tenaga kerja terampil (lulusan BLK/PPK)

yang siap memasuki dunia kerja sebanyak 4.468 orang pada

tahun 2012 menjadi 5.100 orang pada tahun 2013

c. Permasalahan dan Solusi

1. Masih terdapatnya informasi kesempatan kerja yang tidak

diketahui oleh pencari kerja. Untuk itu dilakukan peningkatan

sosialisasi lowongan kerja dan informasi kesempatan kerja antara

lain melalui acara Job Fair dan peluncuran Bursa Kerja online

pada situs www.bkol-dkijakarta.com serta penerbitan leaflet,

brosur, dan berita pasar kerja

2. Adanya lowongan kerja yang tidak terisi oleh pencari kerja karena

kualitas pencari kerja tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan.

Untuk itu diupayakan peningkatan pelatihan di BLK/PPK/PPKD

maupun melalui kerjasama dengan dunia usaha dan dunia

industri.

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp139.489.135.443,75 dan direalisasikan

sebesar Rp112.861.922.433,00 atau 80,91%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai

berikut :

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Koperasi

Usaha Kecil dan Menengah

a. Penyusunan pemeringkatan terhadap 415 Koperasi di 5 (lima)

wilayah kota administrasi

b. Fasilitasi pengembangan usaha koperasi melalui Pekan Raya

Koperasi dengan mengikutsertakan 100 koperasi.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 100

c. Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan

Pinjam sebanyak 130 koperasi di 5 (lima) wilayah kota

administrasi

d. Revitalisasi 18 koperasi di Wilayah Kota Administrasi Jakarta

Selatan dan Jakarta Utara.

e. Peningkatan kinerja KJK PEMK sebanyak 205 koperasi di 5

(lima) wilayah kota administrasi.

2) Program Peningkatan Dukungan Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

a. Gelar pasar rakyat sebanyak 18 kali di 5 (lima) Wilayah Kota

Administrasi.

b. Peningkatan akses permodalan untuk 200 koperasi.

c. Pemberdayaan usaha mikro di RW kumuh sebanyak 175

usaha mikro.

3) Program pembinaan kewirausahaan dan keunggulan UKM

a. Peningkatan wirausaha baru sebanyak 370 usaha kecil.

b. Penyuluhan perkoperasian bagi kelompok masyarakat

sebanyak 400 orang.

c. Pendidikan dan pelatihan perkoperasian sebanyak 200 orang

dan wirausaha sebanyak 200 orang.

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah antara lain:

1. Meningkatnya pemeringkatan Koperasi dari 285 pada tahun 2011

menjadi 415 koperasi pada tahun 2012

2. Adanya peningkatan wirausaha baru sebanyak 370 usaha kecil di

tahun 2012.

3. Terselenggaranya peningkatan kinerja Koperasi Jasa Keuangan

(KJK) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan (PEMK)

sebanyak 205 koperasi di tahun 2012.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 101

c. Permasalahan dan Solusi

Masih terdapat sebagian Koperasi dan UKM yang menghadapi

kendala keterbatasan modal. Untuk itu dilakukan fasilitasi akses

permodalan antara lain melalui pengembangan KJK PEMK ataupun

pola kerjasama dengan bank syariah dan bank konvensional.

16. Urusan Penanaman Modal

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Urusan Penanaman Modal pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp50.471.493.103,00 dan direalisasikan sebesar

Rp34.040.399.859,00 atau 67,44%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai

berikut :

1) Program peningkatan investasi

Operasionalisasi pelayanan terpadu satu pintu

a. Program peningkatan promosi investasi

a) Forum bisnis investasi di 4 (empat) Negara, yaitu :

- Business Forum Investasi di Warsawa - Polandia, tanggal

14 Mei 2012,

- Business Forum Investasi di Turki, tanggal 27 Juni 2012,

- Business Forum Investasi di Singapura, tanggal 17 Juli

2012,

- Business Forum Investasi di Kyiv – Ukraina, tanggal 25

September 2012

b) Promosi investasi dalam negeri di 8 daerah Indonesia, yaitu :

- Pameran Indonesian Product Expo 2012, tanggal 28 Maret

s/d 2 April 2012 di Nagoya – Batam,

- Pameran Nusantara Expo 2012, tanggal 11 s/d 15 April

2012 di Pontianak Convention Center – Pontianak,

- Pameran South Sumatera Expo 2012, tanggal 15 s/d 20

Mei 2012 di Jakabaring – Palembang,

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 102

- Pameran Otonomi Expo & Forum 2012, tanggal 24 s/d 27

Mei 2012 di Jakarta Convention Center – Jakarta,

- Pameran Maluku Expo 2012, tanggal 8 s/d 13 Juni 2012 di

Lapangan Galunggung – Maluku,

- Pameran Banda Aceh Expo 2012, tanggal 4 s/d 8 Juli 2012

di Taman Sari – Banda Aceh,

- Pameran The 4Th Bali Trade Invesment and Tourism Expo

(TITex) 2012, tanggal 12 s/d 15 Juli 2012 di Mall Bali

Galeria, Kota Bali – Denpasar,

- Pameran Gebyar Potensi Unggulan & Wisata Daerah,

tanggal 11 s/d 14 Oktober 2012 di Mall Sumarecon –

Banten

c) Promosi investasi luar negeri di 4 negara, yaitu :

- Annual Investment Meeting, Tanggal 1 s/d 3 Mei 2012 di

Dubai, UEA,

- Import Shop Berlin, Tanggal 7 s/d 11 Nopember 2012 di

Berlin – Jerman,

- The 10Th Vietnam Trade Fair 2012, Tanggal 28 November

s/d 1 Desember 2012 di Vietnam,

- Investasi Halal International & Indonesian Trade Fair 2012,

Tanggal 29 November s/d 2 Desember 2012 di Singapura.

d) Partisipasi :

- BUMD di lingkungan Provinsi DKI Jakarta : antara lain PT.

KBN, PT. Bank DKI, PT. MRT, PD. PAL Jaya serta

Bappeda Provinsi DKI Jakarta pada Pameran Indonesia

International Infrastructure Conference and Exhibition

(IIICE) 2012 pada tanggal 28 - 30 Agustus 2012 di Balai

Sidang, Jakarta Convention Center.

- BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

antara lain : PT. Bank DKI, PT. MRT, PT. Pembangunan

Jaya, dan PT. Pulomas Jaya pada The 3rd Muslim World

Biz 2012 pada tanggal 13 – 16 September 2012, di Jakarta

Convention Center.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 103

- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Pekan Raya Jakarta

Tahun 2012 selama 1 bulan dari tangal 14 Juni sampai

dengan 15 Juli 2012, di Hall B Arena Pekan Raya Jakarta

yang diikuti oleh SKPD, UKPD, BUMD dan lembaga non

struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

dan dilengkapi sarana penunjang.

e) Penyediaan informasi kepada masyarakat tentang peluang

investasi melalui media bahan promosi dan media cetak

b. Program peningkatan sarana dan prasarana penanaman

modal

Penyediaan sarana dan prasarana pendukung Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (PTSP) berupa mesin kepuasan pelanggan

serta perlengkapan kantor UPT PTSP

c. Program peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah

a) Evaluasi RKAP BUMD

b) Monitoring, pembinaan, pengendalian dan

pengembangan BUMD serta pembinaan terhadap

pengurus BUMD.

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan Penanaman

Modal antara lain:

1) Realisasi PMDN di DKI Jakarta pada tahun 2012 sebesar

Rp8,54 Triliun.

2) Realisasi PMA di DKI Jakarta pada tahun 2012 sebesar

US$4.107 Juta (Rp39,43 Triliun, kurs Rp9.600,00).

3) Meningkatnya PAD yang bersumber dari BUMD dari Rp275,5

milyar pada tahun 2011menjadi Rp345,78 milyar di tahun 2012

4) Tercapainya penyelesaian waktu perizinan penanaman modal

paling lama 3 hari kerja.

5) Meningkatnya hubungan kemitraan bisnis dengan pengusaha

di 4 negara, yaitu Polandia, Turki, Singapura, dan Ukraina.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 104

c. Permasalahan dan Solusi

Realisasi investasi di DKI Jakarta pada tahun 2012 mengalami

penurunan dibandingkan dengan tahun 2011 yang diperkirakan

disebabkan antara lain melemahnya daya beli masyarakat Eropa

akibat krisis hutang zona Euro dan belum pulihnya perekonomian

Amerika. Untuk itu telah diupayakan peningkatan promosi investasi

ke negara-negara yang tidak mengalami krisis dan meningkatkan

kualitas pelayanan investasi.

17. Urusan Kebudayaan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Urusan Kebudayaan pada tahun anggaran 2012 dialokasikan

sebesar Rp526.942.954.535,75 dan direalisasikan sebesar

Rp453.239.659.908,00 atau 86,01%

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai

berikut :

1) Program Penerapan Prinsip Good Governance dalam

Penyelenggaraan urusan Kebudayaan

a) Pelayanan Pelestarian Bangunan dan Lingkungan Cagar

budaya melalui Tim Sidang Pemugaran (TSP) sebanyak 51

kali sidang / rekomendasi sebanyak 51 kali

sidang/rekomendasi.

b) Pengawasan Bangunan Cagar budaya Kelas A di Provinsi

DKI Jakarta sebanyak 110 bangunan.

2) Program pengelolaan Keragaman Budaya

a) Pelatihan Kesenian dilaksanakan di Balai Latihan Kesenian (5

Wilayah) sebanyak 40 pelatihan dengan jumlah peserta 1199

pelaku seni;

b) Partisipasi pada Festival Folklore Internasional di Korea

c) Pesta Seni Pelajar Provinsi DKI Jakarta pada 8 jenis lomba

seni

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 105

d) Pagelaran seni di ruang publik di 16 Hotel dan 8 Mall, total

materi kesenian yang ditampilkan sebanyak 690 pertunjukan

e) Festival seni dan kebudayaan betawi yang diikuti oleh 50

sanggar/budayawan/seniman betawi.

f) Gebyar Budaya Setu Babakan yang diikuti oleh 30 grup

g) Lomba Nasyid, Marawis dan Qasidah tingkat Provinsi DKI

Jakarta

h) Pengiriman Duta Seni ke tingkat nasional sebanyak 38 penari

dan 15 pemusik

3) Program pengelolan kekayaan budaya

a) Penyempurnaan Gedung Teater Jakarta PKJ Tim

b) Pemeliharaaan Mechanical Electrical (ME) Gedung Teater

Jakarta PKJ TIM

4) Program Pengembangan Nilai Budaya

Pagelaran kesenian pada tingkat kecamatan dan kota yang

diikuti oleh 30 grup.

5) Program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan

Budaya

Pemberdayaan lembaga-lembaga kesenian sejumlah 31

lembaga

6) Program peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan

a) Penataan PKJ Taman Ismail Marzuki

b) Konservasi Mapomdam Jaya

c) Pengadaan Meubelair Pusat Kebudayaan Betawi di eks-

kodim Jakarta Timur

d) Pembuatan storage koleksi Museum Sejarah

e) Penataan kembali ruang tata pamer Museum Taman Prasasti

f) Konservasi Bunker dan air mancur di Taman Fatahillah

Museum Sejarah Jakarta

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 106

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan Kebudayaan

antara lain:

1) Meningkatnya kualitas pelayanan dan fasilitasi terhadap

masyarakat/pelaku seni budaya dalam partisipasi pentas seni di

ruang publik, dari 152.000 orang pelaku seni (2011) menjadi

195.153 orang pelaku seni (2012), atau mengalami kenaikan

28,39%

2) Meningkatnya kualitas pelayanan sehingga pengunjung museum

meningkat dari 2.468.507 orang (2011) menjadi 2.930.858 orang

(2012) atau mengalami kenaikan 18,73%

3) Meningkatnya jumlah penonton pertunjukan seni budaya (di

Taman Ismail Marzuki, Gedung Kesenian Jakarta, Pertunjukan

Seni di Ruang Publik/ Hotel, Gedung Wayang Orang Bharata,

Pusat Perkampungan Budaya Betawi, Balai Latihan Kesenian)

dari 4.650.000 orang pada tahun 2011 menjadi 5.633.940 orang

pada tahun 2012 atau meningkat sebesar 21,16%.

4) Berfungsinya Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan

Sebagai Pusat Seni Budaya Betawi

5) Meningkatnya pembinaan terhadap sanggar-sanggar seni

budaya dari 200 sanggar (2011) menjadi 262 sanggar (2012),

atau mengalami kenaikan 31,00%

6) Meningkatnya jumlah para pelaku seni budaya yang mengikuti

pelatihan tingkat dasar dan madya dari 3.240 (2011) menjadi

3.300 orang (2012) atau mengalami kenaikan 1,85%

c. Permasalahan dan Solusi

Masih belum sesuainya hasil pelatihan seni budaya dengan

dinamika tuntutan masyarakat. Untuk itu diupayakan peningkatan

intensitas dan diversifikasi jenis pelatihan seni budaya dalam rangka

meningkatkan kreativitas dan daya saing masyarakat dalam

berkesenian.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 107

18. Urusan Olahraga dan Pemuda

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Olahraga dan Pemuda, pada tahun 2012

dialokasikan APBD sebesar Rp759.191.243.824,55 dengan total

penyerapan sebesar Rp485.193.050.387,00 atau 63,91%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai

berikut :

1) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

f) Pembinaan prestasi pada 18 cabang olahraga;

g) Pemassalan 8 kegiatan olahraga;

h) Pengiriman atlet pada 3 event olahraga tingkat

Internasional dan 3 event olahraga tingkat nasional;

i) Pelaksanaan 5 event olahraga tingkat Internasional di

Jakarta;

j) Pelayanan fasilitas lepas olahraga dengan kunjungan

sebanyak 487.047 orang pada tahun 2011 dan sebanyak

487.200orang pada tahun 2012;

k) Pelayanan 8 gelanggang olahraga untuk 1.437.272 orang

pada tahun 2011 dan 1.540.136 Orang pada tahun 2012;

l) Pelayanan 5 gelanggang remaja kota administrasi dan 32

gelanggang remaja kecamatan di Provinsi DKI Jakarta

dengan kunjungan sebanyak 2.215.815 pada tahun 2011

dan 2.559.516 orang pada tahun 2012.

2) Program pembinaan kepemudaan

a) Pembinaan 170organisasi kepemudaan di Provinsi DKI

Jakarta;

b) Pengiriman2orang putra putri utusan DKI Jakarta sebagai

paskibraka tingkat nasional;

c) Pemilihan30 Kelompok Usaha Pemuda Produktif sebagai

perintis dan pengembang usaha pemuda kreatif di 5 (lima)

Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 108

Seribu.

3) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

a) Rehabilitasi 7 prasarana olahraga dan pemuda milik

Pemda DKI;

b) Pembangunan/rehabilitasi total 4 prasarana olahraga dan

pemuda milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

c) Penyelesaian Detail Engineering Design (DED)

Gelanggang Olahraga Cendrawasih Jakarta Barat.

Adapun hasil dari pelaksanaan program urusan olahraga dan

pemuda, antara lain :

1. Meningkatnya jumlah pengguna layanan gelanggang olahraga

dari 1.437.272 orang (2011) menjadi1.540.136orang (2012),

layanan gelangang remaja kota administrasi & kecamatan dari

2.215.815 orang (2011)menjadi 2.559.516orang (2012).

2. Tercapainya prestasi pada event olahraga dan pemuda:

a) Juara IPutra Kelompok 21 tahun World Golf Junior

Tournamen

b) Juara I Putra Class A World Golf Junior Tournamen

c) Juara I Putri Team World Golf Junior Tournamen

d) Juara II Putra Team World Golf Junior Tournamen

e) Juara II Putri Class A World Golf Junior Tournamen

f) Best Golf Player World Golf Junior Tournamen

g) Juara I Ganda Putra kelompok 16 tahun Turnamen Tenis

Junior Internasional Piala Thamrin

h) Juara I Ganda Putri kelompok 12 tahun Turnamen Tenis

Junior Internasional Piala Thamrin

i) Juara III Tunggal Putra kelompok 14 tahun Turnamen Tenis

Junior Internasional Piala Thamrin

j) Juara I Tim Putra Turnamen Polo Air Betawi Cup

k) Juara I Tim Putri Turnamen Polo Air Betawi Cup

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 109

l) Juara I, II dan III kategori Pelajar Putri Lomba Lari 10K

Jakarta Internasional

m) Juara III Enjoy Jakarta Anniversary Basket Ball Tournament

n) Juara II Bulutangkis Asia Junior Exchange Games

o) Juara IV Tokyo International Youth Football (U-14)

Tournament

p) Peringkat VIII dari 25 negara The 7thAsia Facific Deaf

Games Korea Selatan

3. Meningkatnya kualitas 11prasarana olahraga dan pemuda;

4. Terpilihnya pemuda DKI Jakarta sebagai juara III bidang

Kebaharian dan Kelautan serta juara Harapan I bidang

Pendidikan pada pemilihanPemuda Pelopor Tingkat Nasional;

c. Permasalahan dan Solusi

1) Belum terealisasinya pembebasan lahan pengganti Stadion

Lebak Bulus dikarenakan belum terjadi kesepakatan harga

dengan pemilik lahan. Untuk itu dilakukan kerjasama dengan

konsultan appraisal untuk menentukan harga pasar lahan di

area tersebut.

2) Belum terlaksananya pembangunan Stadion Taman BMW

karena permasalahan legalitas lahan yang belum selesai.

Untuk itu perlu dilakukan percepatan penyelesaian

sertifikasi/legalitas lahan.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada

tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp78.702.792.658,80 serta telah direalisasikan sebesar

Rp71.633.139.980,00 atau 91,02%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2012 telah dilakukan antara lain:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 110

1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a) Aktualisasi Ketahanan Nasional dalam Perspektif

Pertahanan Negara bagi 47 pengurus dan anggota Karang

Taruna

b) Fasilitasi Peningkatan Peran Tokoh Suku/ Etnis dalam

rangka Menciptakan Situasi Kondusif di Wilayah DKI

Jakarta menjelang Pemilukada bagi 9 ormas etnis

c) Fasilitasi Peningkatan Harmonisasi dan Kerukunan Umat

Beragama di Kalangan Generasi Muda bagi 70 SLTA

d) Forum Silaturahmi Tokoh Masyarakat, Pengurus

Organisasi Agama, Pengurus Organisasi Suku/Etnis

dengan Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta bagi 10

ormas keagamaan dan 16 ormas etnis.

2) Program pencegahan dan penanggulangan konflik

a) Sosialisasi pencegahan potensi konflik dan kerawanan

sosial bagi 40 RW dan 25 Karang Taruna

b) Sarasehan Kerawanan Ideologi yang Berdampak Terhadap

Stabilitas Politik di DKI Jakarta bagi 40 RW dan 20 Karang

Taruna

c) Antisipasi Potensi Konflik Menjelang dan Pasca

Pemilukada 2012 bagi 40 RW dan 25 Karang Taruna

d) Pelaksanaan pemantauan Ipoleksosbud

e) Pelaksanaan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

f) Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

3) Program pendidikan politik masyarakat

a) Sarasehan Manajemen Organisasi bagi 10 Ormas dan 20

LSM

b) Sosialisasi dalam rangka peningkatan sadar politik dalam

menumbuhkan partisipasi politik bagi 10 Orsospol

c) Forum Silaturahmi Ormas, LSM dengan Pimpinan Daerah

yang diikuti 10 Ormas dan 20 LSM

d) Forum Silaturahmi 10 Partai Politik dengan Pimpinan

Daerah

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 111

e) Sosialisasi HAM bagi Pelajar di 40 SLTA di Provinsi DKI

Jakarta.

f) Deklarasi Damai OKP, Ormas, Pelajar dan Mahasiswa

untuk Berkomitmen dalam Pemilukada Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2012 yang Aman, Tertib dan Damai bagi 25

Organisasi Kepemudaan (OKP), 25 SLTA serta 10

Perguruan Tinggi

g) Sarasehan Hak Politik Wanita dalam UU Partai Politik bagi

15 Organisasi sayap Partai Politik

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan kesatuan

bangsa dan politik dalam negeri yaitu :

1. Berpartisipasinya masyarakat dalam menggunakan hak

pilihnya dalam Pemilu Kepala Daerah Tahun 2012 sebesar

66,71%

2. Terpantaunya unjuk rasa di Wilayah DKI Jakarta sebanyak

311 kali

3. Berlangsungnya Pemilukada secara demokratis, tertib dan

aman

c. Permasalahan dan Solusi

Masih kurangnya kemampuan SDM penyelenggara Urusan

Kesatuan Bangsa dan Politik dalam bidang intelijen. Untuk itu

diupayakan peningkatan kemampuan Bidang Intelijen melalui kerja

sama dengan instansi terkait serta usulan penambahan SDM yang

mempunyai kemampuan intelijen

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 112

Persandian pada tahun 2012 telah dialokasikan anggaran sebesar

Rp8.433.416.421.979,05 serta telah direalisasikan sebesar

Rp7.144.110.013.385,00 atau 84,71%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilakukan antara lain : 1) Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Kota/Kabupaten

Administrasi

a) Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada 5 wilayah Kota

Administrasi

b) Pengadaan sarana dan prasarana Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) pada 5 wilayah Kota Administrasi

c) Pengembangan wawasan pegawai Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) pada 5 wilayah Kota Administrasi

d) Pekan panutan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) di Kota/Kabupaten Administrasi

2) Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan

Kota/Kabupaten Administrasi

Pengadaan kapal untuk Pelayanan Terpadu Satu Kapal di Kab.

Adm. Kepulauan Seribu

3) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kecamatan

a) Pelaksanaan Operasional kecamatan

b) Pelaksanaan 8 kewenangan dalam rangka penguatan

Kecamatan sesuai dengan Pergub 146 Tahun 2009

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

c) Fasilitasi Peningkatan Manajemen Layanan Pemerintah

Kecamatan dan Kelurahan bagi 88 orang Camat dan Wakil

d) Fasilitasi Kapasitas Camat dan Lurah dalam

Penanggulangan Bencana di Provinsi DKI Jakarta bagi 10

Camat

4) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Kelurahan

a) Pelaksanaan kegiatan operasional kelurahan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 113

b) Pelaksanaan 5 kewenangan dalam rangka penguatan

kelurahan sesuai dengan Pergub 147 Tahun 2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan

c) Penyelenggaraan operasional kelembagaan masyarakat

(RT, RW dan LMK)

e) Fasilitasi Peningkatan Manajemen Layanan Pemerintah

Kecamatan dan Kelurahan bagi 267 orang Lurah dan

Wakil

f) Fasilitasi Kapasitas Camat dan Lurah dalam

Penanggulangan Bencana di Provinsi DKI Jakarta bagi 40

Lurah.

5) Program Koordinasi Kebijakan Pemerintahan

a) Pemenuhan kelengkapan Penegasan Batas Daerah

Provinsi DKI Jakarta dengan Daerah Perbatasan

sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 1 Tahun

2006 berupa Berita Acara Kelurahan Perbatasan Provinsi

b) Silaturahmi Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan 10.000

Pengurus RT-RW dan Lembaga Kemasyarakatan se

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012

c) Orientasi dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dewan

Kota/ Dewan Kabupaten di Provinsi DKI Jakarta bagi 50

orang dengan menghadirkan 6 narasumber

d) Evaluasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan

Pengurus RT dan RW di Provinsi DKI Jakarta yang

menghasilkan 6 RT dan 6 RW terbaik tingkat Kota/

Kabupaten

6) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

a) Penyusunan Penyempurnaan/ Revisi Peraturan

Kepegawaian yaitu sebanyak 12 (dua belas) Surat

Keputusan (SK)/ Pergub

b) Proses Penyelesaian Pelanggaran Disiplin PNS/CPNS dan

PTT sebanyak 73 Surat Keputusan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 114

c) Seleksi Calon Pegawai Tugas Belajar Program S1 dan S2

terhadap 160 orang

d) Seleksi dan Pengiriman Calon Praja Institut Pemerintahan

Dalam Negeri (IPDN) terhadap 340 orang.

e) Proses kenaikan pangkat satu atap pada periode 1 April

2012 dan 1 Oktober 2012 sebanyak 9.958 berkas

f) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian

Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan Pegawai

Negeri Sipil Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1.079 orang.

g) Pengelolaan arsip dan scanning dokumen kepegawaian

sebanyak 7.420 dokumen.

h) Rekonsiliasi Data Pegawai dalam rangka proses kenaikan

pangkat dan pensiun dengan Badan Kepegawaian

Nasional (BKN) melalui Sistem Aplikasi Pelayanan

Kepegawaian (SAPK) secara on line sebanyak 9.078 data.

i) Pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional di lingkungan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi 5 (lima) jabatan

fungsional yaitu penera, penguji kendaraan bermotor,

perencana, Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan penyuluh keluarga

berencana dengan jumlah peserta sebanyak 120 orang.

j) Penyusunan draft SK Gubernur tentang Pedoman Pola

Karir Pejabat Struktural PNS Provinsi DKI Jakarta.

k) Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan sumpah/janji PNS

di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak

9.242 orang.

7) Program Peningkatan dan Kesejahteraan Pegawai

a) Penyelenggaraan program Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan (JPK) bagi CPNS, PNS dan pensiunan

b) Proses penyelesaian pensiun terpadu di lingkungan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 3.763 berkas

c) Pemberian penghargaan kepada 46 pegawai berprestasi di

lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 115

d) Pemberian Penghargaan Satyalancana Karya Satya dan

Masa Kerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta bagi 4.959 pegawai

e) Pemberian penghargaan bagi 4.100 Pensiunan PNS,

Janda/Duda PNS, Pejabat Struktural yang telah memasuki

masa purna bhakti

8) Program Penetapan Dan Evaluasi Kinerja

Penetapan dan pelaksanaan dokumen kinerja 48 SKPD di

lingkungan Provinsi DKI Jakarta

9) Program Kaderisasi aparat Pemerintah Provinsi

Pelaksanaan Uji kompetensi pejabat/ pegawai potensial di

lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bagi 952 orang

10) Program Peningkatan Pengelolaan SDM SKPD

Penyelesaian 18 SK Gubernur kolektif tentang perpanjangan

kembali perjanjian kerja PTT dan penandatanganan kembali

Surat Perjanjian Kerjasama PTT Tahun Anggaran 2012 bagi

2.359 orang.

a) Program Pendidikan dan Pelatihan

a) Penyelenggaraan diklat Prajabatan bagi 4.200 orang

CPNS

b) Penyelenggaraan diklat Kepemimpinan tingkat II, III dan IV

bagi 344 orang

c) Penyelenggaraan diklat Peningkatan Kompetensi Camat

bagi 44 orang

d) Penyelenggaraan diklat Teknis Pemerintahan bagi Lurah

yang diikuti 180 orang

e) Penyelenggaraan program tugas belajar jenjang pendidikan

S1 dan S2 (dalam dan luar negeri) sebanyak 131 orang

f) Penyelenggaraan diklat pengelolaan barang daerah bagi

60 orang

g) Penyelenggaraan diklat Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah (PBJP) Tingkat I dan Ujian Sertifikasi Barang

dan Jasa sebanyak 180 orang

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 116

h) Penyelenggaraan diklat pengelolaan dan pelaporan

keuangan daerah bagi 60 orang

b) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

a) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

(LAKIP) Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

b) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

c) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Akhir Masa Jabatan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Tahun 2007-2012

d) Penyusunan Rapergub Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Kecamatan (PATEN)

e) Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada

SKPD/UKPD dalam rangka Citra Bakti Abdi Negara

(CBAN)

f) Evaluasi Unit Pelayanan Publik pada SKPD/UKPD dalam

rangka Citra Pelayanan Prima (CPP)

g) Kajian Implementasi ISO dan Akreditasi terhadap

Pelayanan Publik

h) Standarisasi Peralatan Kantor di Lingkungan Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta

i) Standarisasi Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta

j) Penyusunan Masterplan Organisasi Perangkat Daerah

2012-2037

k) Penyusunan Masterplan Organisasi Perangkat Daerah

2012-2037

l) Perumusan, Penyusunan dan Pembahasan Rapergub

tentang Perubahan Pergub Organisasi dan Tata Kerja

Lembaga Teknis Daerah

m) Perumusan, Penyusunan dan Pembahasan Rancangan

Peraturan Gubernur tentang Perubahan Peraturan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 117

Gubernur Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Satuan

Polisi Pamong Praja

n) Penyusunan Rapergub tentang perubahan Pergub nomor

168 Tahun 2009 tentang OTK Sekretariat Daerah

o) Penyusunan Rapergub tentang Perubahan Pergub Nomor

171 Tahun 2009 tentang OTK Kabupaten Administrasi

p) Penyusunan Rapergub tentang Perubahan Pergub Nomor

222 Tahun 2009 tentang OTK Kota Administrasi

q) Penyusunan Rapergub tentang Perubahan Pergub Nomor

146 Tahun 2009 tentang OTK Kecamatan

r) Penyusunan Rapergub tentang Perubahan Pergub Nomor

147 Tahun 2009 tentang OTK Kelurahan

s) Perumusan, Penyusunan dan Pembahasan Rapergub

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain

t) Penyusunan Analisis Jabatan pada 15 SKPD

u) Bimbingan Teknis Penyusunan Analisa Jabatan

v) Penyusunan Pedoman Analisa Jabatan

w) Penyusunan Evaluasi dan Peringkat Jabatan

x) Penyusunan Peringkat Jabatan

c) Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM

a) Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) terhadap

Organisasi Wanita dan Karang Taruna serta penyuluhan

hukum terpadu bagi aparat yang diikuti 230 peserta.

b) Pertemuan berkala Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum (JDIH) Provinsi DKI Jakarta bagi 250 anggota.

d) Program Pelayanan dan Bantuan Hukum,

a) Pengurusan 40 perkara di pengadilan

b) Penyelesaian 75 masalah sengketa pertanahan di Provinsi

DKI Jakarta

e) Program peningkatan pengawasan penyelenggaraan

pemerintahan daerah,

a) Penyusunan 441 LHP tepat waktu

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 118

b) Tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat

Provinsi sebanyak 6.521 saran serta 3.706 rekomendasi

BPK untuk Pemprov DKI Jakarta

c) Penyelesaian kasus dan pengaduan masyarakat sebanyak

93 kasus

d) Pelaksanaan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

(TLHP) BPK-RI

f) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat

daerah,

a) Pembahasan 8 Rancangan Peraturan Daerah, LKPJ Tahun

2011 dan LKPJ AMJ Tahun 2007 - 2012. Raperda yang

dibahas meliputi :

• Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030

• Raperda tentang Retribusi Daerah

• Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI

Jakarta Tahun Anggaran 2011

• Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

• Raperda tentang Perparkiran

• Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025

• Raperda tentang Prasarana, sarana dan utilitas umum

• Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan bentuk hukum

Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta dari

Perusahaan Daerah menjadi PT. Bank Pembangunan

Daerah DKI Jakarta

b) Fasilitasi panitia khusus sebanyak tiga Pansus yaitu:

- Pansus DPRD Provinsi DKI Jakarta mengenai

Penggunaan Asset Pemprov. Untuk pembangunan ITF

Sunter

- Pansus DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap Reklame.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 119

- Pansus DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap PT. Porta

Nigra.

c) Fasilitasi reses pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI

Jakarta sebanyak 3 kali

d) Fasilitasi pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi

DKI Jakarta periode 2012-2017

e) Penerimaan delegasi masyarakat sebanyak 19 kali

g) Program Keprotokolan Daerah

a) Penyelenggaraan kegiatan keprotokolan pimpinan daerah

sebanyak 2.015 acara

b) Penyelenggaraan jamuan resmi Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta sebanyak 546 jamuan

h) Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

a) Partisipasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada kegiatan

United Cities and Local Governments (UCLG) Aspac,

UCLG World, The Asian Network of Major Cites (ANMC

21) dan C40 Tahun 2012

b) Penyelenggaraan Kongres UCLG Aspac di Jakarta Tahun

2012

c) Partisipasi Jakarta pada event-event yang diselenggarakan

oleh 5 kota sister city

d) Fasilitasi Kerjasama dengan 12 Perguruan Tinggi yaitu

Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta,

Universitas Terbuka, Universitas Diponegoro, Universitas

Airlangga, Universitas Brawijaya, Institut Teknologi

Bandung, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Universitas

Islam Nasional Syarif Hidayatullah, Universitas Pertahanan

Indonesia, Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan

Institut Pertanian Bogor.

e) Fasilitasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 6 lembaga

yaitu Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Perusahan dan

Konsultan Telematika Indonesia (DPP-ASPEKTI) DKI

Jakarta, Dewan Pengurus Daerah Ikatan Wanita

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 120

Pengusaha Indonesia (DPP-IWAPI) Provinsi DKI Jakarta,

Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pelaksana Konstruksi

Nasional (DPD-ASPEKNAS) Provinsi DKI Jakarta, Dewan

Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Pengadaan Barang

dan Jasa Indonesia (DPP-ASPANJI) DKI Jakarta, Dewan

Pengurus Daerah Asosiasi perusahaan Teknik Mekanikal

dan Elektrikal (DPD-APTEK) Provinsi DKI Jakarta dan

Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi

Indonesia (DPD-HIPPI) Provinsi DKI Jakarta

f) Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerjasama Antar Daerah

bagi 100 orang

g) Koordinasi dan Komunikasi Forum Kerjasama

Pembangunan Ibukota Negara Antar Pemerintah dengan

Pemerintah Daerah, Kementerian, DKI Jakarta, Jawa

Barat, Banten dan Bodetabekpunjur.

i) Program pelayanan kerumahtanggaan dan persandian

a) Bimbingan Teknis Implementasi Pengelolaan

Ketatausahaan dan Kearsipan Dinamis bagi Staf Unit

Pelaksana Teknis (UPT) sebanyak 76 peserta

b) Bimbingan Teknis Penilaian Aset Setda sebanyak 71 orang

c) Bimbingan Teknis Manajemen Pengelolaan Aset di

lingkungan Setda Provinsi DKI Jakarta sebanyak 101

peserta

d) Pembekalan Pengetahuan Pengamanan bagi Anggota

Satpamdal sebanyak 91 peserta

e) Pembekalan Teknis Ketatausahaan Staf Tata Usaha Biro

sebanyak 86 peserta

f) Pembekalan Teknis bagi Staf CPNS Satminkal sebanyak

76 peserta

g) Bimbingan Teknis Aplikasi Satminkal sebanyak 40 SKPD.

h) Bimbingan Teknis Implementasi Prosedur Pengelolaan

Surat Satminkal sebanyak 76 peserta

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 121

i) Pelatihan Khusus Peningkatan Kemampuan Satpamdal

terhadap Penjinakan Bahan Peledak dan Teror Bom

sebanyak 155 peserta

j) Pelatihan Pemadam Kebakaran Terhadap PNS Balaikota

sebanyak 175 peserta

k) Pelatihan Khusus Peningkatan Kemampuan Satpamdal

Terhadap Penanganan Bencana Kebakaran sebanyak 155

peserta

l) Penggantian Wire Rope Lift High Zone No. 7 dan 8 Gedung

Balaikota sebanyak 2 unit

m) Pengadaan System Visual-Video Lt. 22 dan 23 sebanyak

18 unit

n) Pengadaan CCTV Kompleks Balaikota DKI Jakarta

sebanyak 12 unit

o) Pengadaan Air Conditioner Variable Refrigerant Volume

(AC VRV) untuk Ruang Kerja Gubernur, Staf Gubernur, Ex.

Ruang Kerja Sekda Provinsi DKI Jakarta sebanyak :

a. Ex. Sekda 4 unit

b. Ex. Ruang Kerja Gubernur 4 Unit

c. Ex. Ruang Staf Gubernur 4 unit

p) Pengadaan AC Split Inverter Kapasitas 2 PK dan 1,5 PK

Untuk Jakarta Islamic Center sebanyak 15 unit

q) Operasional Lintas Sektor Obyek Vital Komplek Balaikota

a. Polisi Balaikota 10 orang

b. Polisi Rumah Dinas 4 orang

c. Pengamanan Unjuk Rasa sebanyak 54 kali dengan

melibatkan TNI/POLRI.

r) Penggantian Screen Proyektor Balai Agung Provinsi DKI

Jakarta sebanyak :

a. 1 unit layar/screen

b. Program control 1 lot (terdiri dari beberapa sistem)

s) Pengadaan Bak Sampah di Kompleks Balaikota DKI

Jakarta sebanyak 36 unit

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 122

t) Pengadaan Wireless sebanyak Receiver mikropon 6 unit

dan portable wireless 6 unit.

u) Penggantian Karpet Balai Agung sebanyak 1 unit dengan

ukuran 8 m x 12 m

v) Pengadaan Motor untuk Petugas Ekspedisi sebanyak 16

unit

w) Pengadaan Table Mic Conference Ruang Rapat Tim

Pertimbangan Urusan tanah (TPUT) Balaikota 27 unit

terdiri dari:

a. Mic 27 buah

b. Kabel 6 rol

c. Connector 1 unit

x) Pengadaan Lampu Ruang Kerja Pimpinan sebanyak 3032

unit

y) Pekerjaan Pembuatan Backdrop untuk Acara Seremonial

Pimpinan sebanyak 31 kegiatan

z) Penyelenggaraan Kongres ke – 4 UCLG-ASPAC yang

dihadiri oleh 500 peserta dari negara-negara anggota

UCLG.

j) Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian

a) Pelaksanaan 13 Kajian di bidang BUMD dan PMP, Kelautan

Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perhubungan, Pariwisata

dan Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan

Menengah, Perdagangan Perindustrian dan Energi

b) Penyusunan 19 laporan di bidang BUMD dan PMP, Kelautan

Pertanian dan Ketahanan Pangan, Perhubungan, Pariwisata

dan Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan

Menengah, Perdagangan Perindustrian dan Energi

k) Program peningkatan kinerja ketentraman dan ketertiban

umum,

a) Pelayanan perizinan Undang-Undang Gangguan (UUG)

sebanyak 4.265 izin baru.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 123

b) Antisipasi dan pengendalian tawuran, demo anarkis dan

gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat lainnya

di 6 titik lokasi bebas Penyandang Masalah kesehjateraan

Sosial (PMKS), 2 titik lokasi tawuran, 7 titik lokasi demo.

c) Penyelenggaraan Diklat Polisi Pamong Praja tingkat dasar

bagi 450 anggota Satpol PP

d) Pembinaan Kelompok Siskamling yang aktif sebanyak 44

kelompok.

e) Pemolisian Masyarakat tingkat RW bagi 95 RW

l) Program peningkatan pengelolaan bahaya kebakaran,

a) Sosialisasi Peraturan tentang Pencegahan Kebakaran bagi

100 orang

b) Berfungsinya alarm kota/smart alarm kebakaran dengan

baik sebanyak 2.066 buah

c) Penyelenggaraan Pilot Project Pembangunan Sistem

Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) pada 2 lokasi

Terpadu bagi 100 orang

d) Pengadaan Sarana Prasarana :

• Pembangunan 1 gedung Kantor Sektor Ciganjur

• Pengadaan 5 (lima) unit Ground Water Tank Fibre-

reinforced plastic Volume 10 m3

• Pengadaan 10 (sepuluh) unit Mobil Pompa 4000 L

(medium pressure)

e) Pemeriksaan sewaktu-waktu secara berkala sebanyak 220

gedung

m) Program peningkatan kinerja penanggulangan bencana

a) Sosialisasi tata cara Penyelamatan dan Evakuasi pada

Daerah Rawan Bencana Wilayah Provinsi DKI Jakarta bagi

550 orang

b) Pembinaan Teknis Penanggulangan Kebakaran dan

Penyelamatan Jiwa bagi 480 orang

n) Program Diklat dan Evakuasi Bencana

a) Penyelenggaraan Diklat Pemadam Kebakaran bagi 454 orang

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 124

b) Penyelenggaraan Diklat Kepala Regu bagi 30 orang

c) Penyelenggaraan Diklat Kepala Peleton bagi 50 orang

d) Penyelenggaraan Diklat pemeriksaan/ penyelidikan

kebakaran bagi 28 orang

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan otonomi daerah,

pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat

daerah, kepegawaian dan persandian antara lain:

1) Beroperasinya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 5

wilayah kota

2) Diselesaikannya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI

sebesar 78,73%

3) Dipertahankannya response time pemadam kebakaran 15

menit

4) Ditetapkannya 8 Perda, yaitu :

− Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah 2030

− Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah

− Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011

− Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

− Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran

− Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025

− Perda Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, sarana dan

utilitas umum

− Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan

bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta

dari Perusahaan Daerah menjadi PT. Bank Pembangunan

Daerah DKI Jakarta

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 125

5) Diterimanya rekomendasi atas LKPJ Tahun 2011 dan LKPJ

AMJ 2007 – 2012 untuk perbaikan program pembangunan di

tahun-tahun mendatang

6) Terselenggaranya penguatan kecamatan dan kelurahan sesuai

Pergub 146 Tahun 2009 dan Pegub 147 Tahun 2009.

7) Diimplementasikannya reformasi birokrasi pada pelayanan

SKPD

8) Terseleksinya pegawai yang lulus Seleksi Calon Pegawai

Tugas Belajar Program S1 dan S2 sebanyak 50 orang

9) Ditetapkannya 9.261 SK Kenaikan Pangkat Pegawai yang

terproses pada periode 1 April dan 1 Oktober 2012

10) Diterbitkannya 3.763 SK Pensiun

11) Terwujudnya koordinasi penanganan bencana daerah

12) Terfasilitasinya bantuan keuangan kepada 9 Kota/ Kabupaten

Bodetabekjur

13) Meningkatnya kapasitas 450 Satpol PP yang memenuhi

ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja

14) Terselenggaranya Kongres Ke-4 UCLG Aspac di Jakarta

Tahun 2012

c. Permasalahan dan Solusi

Belum terbentuknya kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

sesuai dengan pedoman Pemerintah Pusat. Untuk itu, pada tahun

2013 direncanakan pembentukan Badan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan

21. Urusan Ketahanan Pangan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp44.394.759.000,00 dan direalisasikan sebesar

Rp38.202.904.408,00 atau 86,05%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 126

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai

berikut :

1) Program pengamanan sembilan bahan pokok (sembako)

a) Pelaksanaan pasar murah menjelang bulan Ramadhan dan

Idul Fitri untuk komoditi daging sapi sebanyak 18,89 ton

dengan subsidi Rp10.000,00 per kilogram dan daging ayam

sebanyak 3.418 ekor dengan subsidi Rp5.000,00 per ekor

b) Penyusunan laporan Neraca Bahan Makanan (NBM) dan Pola

Pangan Harapan (PPH) tahun 2012

c) Pemantauan harga pangan secara periodik sebanyak empat

kali

2) Program pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan

pangan

a) Pemberdayaan masyarakat rawan pangan sebanyak 240

Kepala Keluarga (KK) rawan pangan.

b) Pelayanan terhadap 120 balita kurang gizi

c) Pelatihan pemanfaatan teknologi pengolahan hasil pertanian

terhadap 100 orang

d) Penyelenggaraan Agro dan Food Expo 2012 yang diikuti oleh

268 stand

3) Program peningkatan sarana dan prasarana ketahanan

pangan

a) Penyediaan sarana Small Processing Unit (SPU) Training

Center Klender

b) Pemeliharaan Gedung dan Sarana SPU Klender

c) Pembangunan Fisik Gedung Workshop Pasca Panen

Pertanian Lantai 2

d) Pengadaan Bahan Uji Coba Alat dan pemeliharaan Mesin

Pertanian (Alsintan)

e) Pengembangan Aplikasi Teknologi Emiter

4) Program penerapan kaidah good governance dalam

penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 127

a) Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pangan bagi warga Jakarta

b) Rehab Gedung Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP)

Negeri Jakarta

c) Rehab Kantor Pelayanan Kehutanan Ujung Menteng

d) Pembinaan Pola Makan 3B dan Aman di Konsumsi untuk

Balita, SD/MI melalui Warung Sehat sebanyak 100 guru

dan 100 anak sekolah

e) Pembinaan petani pemakai air dengan terpeliharanya

4.122 meter saluran irigasi tersier

f) Pelatihan teknis analisa Pola Konsumsi Pangan yang diikuti

oleh 100 peserta

g) Pelatihan Peramalan dan Pemetaan sebaran Organisme

Pengganggu Tanaman (OPT) untuk 20 petugas

h) Pelatihan pengawasan Pupuk dan Pestisida kepada 40

petani

i) Pemberdayaan HATINYA PKK sebanyak 50 peserta

j) Penyelenggaraan Lomba Intensifikasi Padi di 3 wilayah

yaitu Jakarta Timur, Jakarta Selatan dan Jakarta Utara

k) Penerapan Good and Agricultural Practice pada Sentra

Tanaman Buah dan Tanaman Sayuran yang diikuti oleh 140

peserta

l) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan

Pangan

m) Pengendalian Mutu Produk Hasil Pertanian

n) Pengembangan Diversifikasi Pangan di DKI Jakarta

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan Ketahanan

Pangan antara lain :

1) Tersedianya informasi harga kebutuhan pokok yang mudah

diakses oleh masyarakat

2) Terpenuhinya kebutuhan pangan selama Tahun 2012 (beras,

sayur, buah, daging, telur, susu) bagi warga Jakarta

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 128

- Pasokan beras sebanyak 1.036.850 ton

- Sayur-mayur sebanyak 621.212 ton

- Buah-buahan sebanyak 527.495 ton

- Susu sebanyak 247.274.284 kg

- Pasokan daging sebanyak 127.459.176 ton

- Pasokan telur sebanyak 88.135.059 kg

- Pasokan minyak dan lemak (sapi, kerbau, kambing, domba

dan babi) sebanyak 1.175.419 kg

3) Terwujudnya jaminan keamanan dan stabilitas harga pangan

(beras, sayur, buah, daging, telur dan susu) bagi konsumsi

pangan warga Jakarta

4) Meningkatnya usaha pengolahan pangan dalam mendukung

ketersediaan pangan bagi masyarakat Jakarta

c. Permasalahan dan Solusi

Banyaknya produk hasil pertanian dari luar negeri yang membanjiri

pasar pangan Jakarta antara lain karena belum memadainya jumlah

dan kualitas produk pangan domestik. Untuk itu diperlukan

peningkatan kuantitas dan kualitas produk hasil pertanian antara lain

dengan cara melakukan kerjasama dengan daerah produsen melalui

kerjasama Mitra Praja Utama (MPU).

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW)

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW) pada

tahun 2012 dialokasikan APBD sebesar Rp153.865.030.958,50

dengan total penyerapan sebesar Rp144.859.356.404,00 atau

94,15%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai

berikut :

1) Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 129

dan regulasi Pemberdayaan Masyarakat

a) Rapat Koordinasi TKPK di Tingkat Provinsi bagi 125

SKPD/UKPD dan pemangku kepentingan dan Rakortek

TKPK di 5 kota dan 1 kabupaten.

b) Rapat Koordinasi Teknis Kelompok Kerja (POKJA) TKPK

di Tingkat Provinsi bagi 125 SKPD/UKPD dan pemangku

kepentingan.

c) Peningkatan monitoring dan evaluasi kegiatan program

penanggulangan kemiskinan di 5 kota dan 1 kabupaten.

2) Program peningkatan keberdayaan masyarakat kelurahan,

a) Pengembangan Posyantek Percontohan sebanyak 6

Posyantek se DKI Jakarta dari 38 Posyantek menjadi 44

Posyantek.

b) Kerjasama Kajian Pengembangan Teknologi Tepat Guna

(TTG) sebanyak 3 (tiga) Kegiatan Kajian yaitu :

1) Pengelolaan Air Tanah menjadi bahan bakar

pendingin Rumah/Ruangan ;

2) Pengolahan Air menjadi Energi Api sebagai bahan

Bakar Kompor ;

3) Pengolahan Air menjadi Energi Api sebagai Bahan

Bakar Las.

c) Berpartisipasi dalam rangka Gelar/Pameran TTG di Kota

Batam Provinsi Kepulauan Riau.

d) Temu Kader Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 1.000

Kader.

e) Training Of Trainer (TOT) TTG bagi Kader Posyantek bagi

400 Kader.

f) Integrasi Perencanaan Partisipatif kegiatan Bina Fisik

Lingkungan dan Bina Sosial PPMK dengan PNPM Mandiri

Perkotaan.

g) Asistensi Penyelesaian Permasalahan Keuangan PPMK

kepada 267 Kelurahan, dengan restrukturisasi Satgas

Kelurahan setelah berakhirnya masa bhakti Dewan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 130

Kelurahan berdasarkan SK Lurah masing-masing.

h) Penyusunan model Pendampingan Bina Fisik Lingkungan

dan Bina Sosial PPMK.

i) Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

j) Evaluasi dan Pelaporan PPMK Bina Fisik Lingkungan dan

Bina Sosial.

k) Pemilihan 6 (enam) kelurahan terbaik dan sebagai juara

pertamanya adalah Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan

Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan.

l) Fasilitasi 267 kelurahan yang mendapatkan bantuan

hibah bina fisik lingkungan dan bina sosial PPMK.

m) Fasilitasi 264 kelurahan yang mendapatkan bantuan

hibah DDUB PNPM Mandiri Perkotaan.

n) Bulan bakti gotong royong masyarakat di 267 kelurahan

o) Optimalisasi Peran RW dalam Penataan Pemukiman

Kumuh terhadap 50 RW kumuh.

3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam

membangun kelurahan

a) Fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif

masyarakat kelurahan dalam mendukung Musrenbang

kepada 267 Kelurahan.

b) Pengintegrasian Perencanaan partisipatif PPMK Bina

FisikLingkungan dan Bina Sosial dengan PNPM Mandiri

Perkotaan sebanyak 520 orang.

c) Pelatihan perencanaan partisipatif pembangunan

masyarakat kelurahan (P3MK) sebanyak 75 orang

d) Pemaduan Program adat dan sosial budaya masyarakat.

e) Fasilitasi RT/RW dalam pelaksanaan Musrenbang

sebanyak 435 orang

4) Program pembangunan sarana dan prasarana

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW)

a) Monitoring dan evaluasi Lumbung Pangan Kelurahan di 5

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 131

(lima) wilayah kota dan 1 (satu) kabupaten.

b) Penyusunan draft Revitalisasi Lumbung Pangan

Kelurahan (LPK) dan penyusunan panduan

penanggulangan kemiskinan bagi anggota TKPK.

Adapun hasil dari pelaksanaan program urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa (RW) antara lain :

1) Bertambahnya jumlah Posyantek yang berfungsi dari 38

Posyantek pada Tahun 2011 menjadi 44 Posyantek

Percontohan pada Tahun 2012.

2) Kerjasama Kajian Pengembangan TTG Tahun 2011sebanyak4

MoU yaitu Universitas Nasional, Universitas Pancasila, Bengkel

TTG Posyantek Makasar dan Posyantek Kec.Cempaka Putih,

Tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) MoU semuanya pada

Universitas Nasional.

3) Dimanfaatkannya Balai Warga untuk kegiatan masyarakat oleh

261 orang warga.

4) Bertambahnya Kader Pemberdayaan Masyarakat dari 1.006

kader pada Tahun 2010 menjadi 1.335 kader pada Tahun 2011

Tahun 2012 sebanyak 1.375 kader.

5) Lembaga Masyarakat yang berperan aktif dalam

pemberdayaan masyarakat sebanyak 267 LMK.

6) Bertambahnya kader motivator Teknologi Tepat Guna (TTG)

yang berperan aktif dari 300 Kader di tahun 2011 menjadi 700

Kader di tahun 2012.

7) Tersedianya SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam

Pemberdayaan Masyarakat pada Tahun 2012 yaitu Keputusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1003/2012 tentang

Pembentukan Kelompok Kerja Pelestarian dan Pengembangan

Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.

8) Penghargaan/Hasil Lomba Tk.Nasional Tahun 2012.

• Juara Harapan I Gelar TTG Unggulan Provinsi Tingkat

Nasional

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 132

• Juara Harapan I Lomba Posyantek Tk.Nasional

c. Permasalahan dan Solusi

Tidak terlaksananya pemeliharaan instalasi listrik di Gedung

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta (LPMJ) karena biaya

penawaran dari PLN terlalu tinggi dan anggaran yang dialokasikan

dalam APBD 2012 tidak mencukupi. Untuk itu pada Tahun 2013

dialokasikan kembali sesuai dengan penawaran dari PLN.

23. Urusan Statistik

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Kearsipan pada tahun 2012 telah dialokasikan

anggaran sebesar Rp5.100.000.000,00 dengan total penyerapan

sebesar Rp4.902.381.450,00 atau 96,13%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai

berikut :

Program pengembangan Statistik Daerah

a) Penyusunan Kota/Kab. Adm Dalam Angka (6 Wilayah)

b) Penyusunan PDRB Kota/Kab. Adm Dalam Angka (6 Wilayah)

c) Penyusunan Daerah Dalam Angka

d) Penyusunan Indikator Kesejahteraan Masyarakat

e) Penyusunan Indikator Ekonomi Semesteran

f) Up Dating RW Kumuh

24. Urusan Kearsipan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Kearsipan pada tahun 2012 dialokasikan APBD

untuk Belanja Langsung sebesar Rp35.597.972.406,00 dengan

total penyerapan sebesar Rp26.419.242.755,00 atau 74,22%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 133

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai

berikut :

1. Program Peningkatan Pelayanan Arsip Daerah

a) Bimbingan teknis kearsipan statis dan dinamis kepada 462

orang;

b) Penyusutan, akuisisi dan penyelamatan arsip penting di 10

(sepuluh) SKPD;

2. Program Penyelamatan Arsip Daerah

a) Penggalian arsip dan dokumen gubernur dalam rangka

penyusunan memorial Gubernur;

b) Fumigasi ruang penyimpanan arsip dengan volume 3624,60

m3;

c) Liputan peristiwa daerah yang penting/fenomenal sebanyak

180 liputan/rekaman;

d) Digitalisasi 4.600.000 halaman arsip.

3. Program Peningkatan sarana dan prasarana Kearsipan,

a) Rehab Total Kantor Arsip Jayakarta menjadi Perpustakaan

Umum modern Tingkat Provinsi;

b) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang layanan

kearsipan berupa :

- Gedung Depo Arsip di Provinsi dan Depo Transit Arsip

tingkat Kota;

- Jasa layanan Kearsipan: Penataan, Akuisisi dan

Asistensi, serta Alihmedia/penggandaan arsip.

- Penghancur dokumen berskala besar;

- Mobil Kearsipan untuk penyelamatan arsip.

Adapun hasil dari pelaksanaan program urusan Kearsipan pada

tahun 2012 antara lain:

1) Bertambahnya jumlah SDM yang memiliki kompetensi dalam

pemilahan arsip statis dan dinamis dari 324 orang (2011)

menjadi 786orang (2012);

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 134

2) Meningkatnya upaya penyelamatan arsip daerah melalui

Fumigasi ruang penyimpanan arsip 4.500m3 (2011) dan

4624.60m3 (2012);

3) Meningkatnya pendokumentasian peristiwa penting daerah dari

185 liputan/rekaman (2011) menjadi 365 liputan/rekaman (2012);

4) Meningkatnya kapasitas penyimpanan arsip daerah dengan

bertambahnya sarana simpan arsip menjadi 95 Roll Opact, 33

Kardex, 29 Unit lemari arsip dan 237 rak arsip, tersedianya 3

(tiga) ruang simpan arsip tahan api,

5) Tersedianya Data Center untuk sarana metadata dan

interoperability system.

c. Permasalahan dan Solusi

Belum optimalnya pelaksanaan penyusutan/akuisisi dan

penyelamatan arsip penting di SKPD dikarenakan kurangnya tenaga

arsiparis untuk mengelola arsip. Oleh karena itu, telah dibuatkan

Instruksi Gubernur Nomor 54 Tahun 2009 tentang Penyelamatan

dan Pelestarian Arsip/Dokumen Pemerintah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta yang mengamanatkan agar di setiap SKPD

melakukan penataan dan penyelamatan arsip.

25. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2012 telah

dialokasikan anggaran sebesar Rp255.766.459.124,50 dan telah

direalisasikan sebesar Rp190.041.770.183,00 atau 74,30%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilakukan antara lain :

1) Program Peningkatan Citra Positif Pemerintah

a) Penyelenggaraan dialog interaktif di 11 stasiun radio

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 135

b) Publikasi kebijakan/statement Pemprov. DKI Jakarta melalui

pemberitaan di 2 radio dengan 58 kali tayang dengan live

repost 2 radio dengan 33 siar.

c) Publikasi Kebijakan dan Program Pemprov DKI Jakarta

melalui media 2 TV swasta Nasional dan 1 TV lokal

d) Penyelenggaraan forum dialogis dengan media massa

e) Pertemuan/ diskusi dengan mitra kehumasan

f) Penyebarluasan informasi dan pesan tentang himbauan

Pemprov. DKI Jakarta melalui PSA (Public Service

Advertorial)

g) Pembuatan, Pendistribusian dan Sosialisasi Materi Booklet

h) Pemuatan advertorial aplikasi kebijakan, kegiatan dan

program Pemprov. DKI Jakarta melalui media online

i) Penyiaran informasi pesan singkat terkini (running text)

tentang program Pemprov DKI Jakarta

j) Pembuatan dan penayangan sosialisasi melalui media luar

ruang (billboard) di 5 titik billboard

k) Pelaksanaan kegiatan tatap muka/ dialog publik dengan

kelompok masyarakat dan majelis taklim

l) Penyediaan kliping berita tentang Pemprov. DKI Jakarta

2) Program pengembangan komunikasi informasi dan media

massa

a) Pelayanan informasi kegiatan Pemprov DKI Jakarta melalui

website beritajakarta.com dalam bahasa Indonesia dan

Inggris

b) Rekapitulasi monitoring jejak berita www.beritajakarta.com

yang dikutip oleh media cetak/elektronik

c) Penyediaan informasi kepada masyarakat melalui situs

resmi website “www.jakarta.go.id”

3) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Jumlah total pengadaan barang dan jasa yang dilelang melalui

sistem e-procurement nasional senilai Rp

12.318.895.968.207,00 melampaui target dari pemerintah pusat

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 136

yang menginstruksikan dalam APBD tahun 2012 40% belanja

Pemda (Prov/Kab/Kota) yang dipergunakan untuk pengadaan

barang/jasa wajib menggunakan SPSE melalui LPSE.

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Komunikasi

dan Informatika

a) Pelaksanaan sewa jaringan komunikasi Wide Area Network

(WAN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

b) Pemenuhan kebutuhan jaringan komunikasi Fiber Optic (FO)

dan Bandwidth Internet

c) Pelaksanaan sewa perangkat lunak mainframe dan

dukungan pemeliharaan

d) Berfungsinya sistem radio trunking hasil sinkronisasi antara

sistem lama dengan sistem baru di lima wilayah

e) penambahan jumlah unit alat komunikasi pendukung sistem

radio trunking sebanyak 200 unit

f) Pemeliharaan radio UHF

g) Pelaksanaan sewa jaringan Fiber Optic (FO) untuk

penghubung Base Transceiver Station (BTS) radio trunking

h) Pelaksanaan Aktivitas Komisi Informasi Publik tingkat

Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan amanat UU

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sesuai standar layanan

informasi

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan komunikasi

dan informatika, antara lain :

1. Meningkatnya jumlah pengunjung www.beritajakarta.com

sebesar 102,72% dari 2.391.997 pada Tahun 2011 menjadi

4.849.045 pada Tahun 2012 dan www.jakarta.go.id sebesar

36,55% dari 3.467.963 pada Tahun 2011 menjadi 4.735.432

pada Tahun 2012

2. Diterapkannya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan

Daerah (SIPKD) dan sistem pengadaan barang/jasa secara

elektronik (e-procurement) dalam mendukung penerapan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 137

good governance di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta.

3. Meningkatnya pendayagunaan teknologi informasi dan

komunikasi dalam mendukung reformasi birokrasi dan

peningkatan pelayanan kepada masyarakat, antara lain

berupa pelayanan samsat PKB, samsat mobile, drive thru

pembayaran PKB, gerai pajak, e-recruitment, KTP Mobile

dan e-procurement.

4. Jumlah SKPD yang melaksanakan pengumuman pengadaan

barang/jasa melalui internet (e-announcement) melalui portal

LPSE sebanyak 735 SKPD.

5. Terkoneksinya jaringan intranet/internet Pemprov. DKI

Jakarta pada 44 Kecamatan, 267 Kelurahan, 17

SKPD/UKPD dan 34 RSUD.

6. Terpasangnya Wi-Fi Pemprov. DKI Jakarta yang bebas

diakses oleh masyarakat secara gratis pada 16 halte

busway, 7 stasiun, 5 terminal dan 5 taman melalui kerjasama

dengan swasta baik Corporate Social Responsibility maupun

kompensasi dari jaringan Fiber Optik.

7. Berfungsinya lembaga Komite Informasi Publik Daerah

(KIPD) dan Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung

penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika

c. Permasalahan dan Solusi

Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi

daerah sesuai Pergub 16 tahun 2008 tentang Rencana Induk

Teknologi dan Komunikasi. Untuk itu diupayakan peningkatan peran

Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam

imlplementasi perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

daerah.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 138

26. Urusan Perpustakaan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk urusan Perpustakaan pada tahun 2012 dialokasikan APBD

sebesar Rp152.270.873.565,30 dengan total penyerapan sebesar

Rp132.600.660.545,00 atau 87,08%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai

berikut :

1) Program pengembangan perpustakaan Jakarta

a) Pembangunan Perpustakaan Tingkat Provinsi di Kawasan

Taman Ismail Marzuki (TIM) Jl. Cikini Raya No.73, Jakarta

Pusat.

b) Pembangunan 2 (dua) Perpustakaan Tingkat Kota di

Jakarta Utara dan Jakarta Barat.

c) Pembangunan 1 (satu) Perpustakaan di Tingkat

Kecamatan sebagai Perpustakaan Kecamatan

Percontohan di wilayah kecamatan Cilincing Jakarta Utara.

d) Penerapan 3 unit teknologi Radio Frequency Identification

(RFID) untuk pelayanan akses cepat dan mudah dengan

pelayanan pengembalian buku 24 Jam (bookdrop), di

Jakarta Utara dan Gedung Nyi Ageng Serang, Kuningan

Jakarta Selatan dan akan dilanjutkan di wilayah kota

lainnya.

e) Penambahan 23 Unit mobil Perpustakaan Keliling, 7 Unit

Mobil Perpustakaan Internet dan 4 unit mobil

perpustakaan layanan paket untuk menjangkau pelayanan

perpustakaan bagi masyarakat yang jauh dari

Perpustakaan Stasioner di wilayah provinsi dan kota.

2) Program pemberdayaan komunitas perpustakaan dalam

pengelolaan perpustakaan

a) Penyediaan alat promosi dan publikasi sebanyak 13 jenis;

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 139

b) Pemilihan Abang dan None Buku dan Hari Anak Jakarta

Membaca yang diikuti oleh lebih dari 5.500anak Jakarta,

para pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan

Lembaga Swadaya Masyarakat;

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

a) Penyediaan bahan perpustakaan (siap layan) sebanyak

26.622judul/33.736 eksemplar, koleksi bahan

perpustakaan elektronik dalam bentuk Buku Naskah 4.402

Eksemplar, e-book sebanyak 507 judul, dan langganan e-

journal (12 subyek) selama 1 tahun, 8.034 judul / 5.655

eksemplar dan 200 Spesies koleksi herbarium dan 6 set

insektarium;

b) Pemberian buku kepada 16 Taman Bacaan Masyarakat

(TBM), 12 PAUD, 4 Perpustakaan Kelurahan, 13 RW, 2

Tempat Ibadah, 1 Sekolah dan 3 Rumah multifungsi;

c) Penyediaan 34unit mobil layanan keliling untuk

peningkatan jangkauan layanan perpustakaan umum;

d) Pembangunan sistem pengelolaan dan pengamanan

koleksi perpustakaan berbasis RFID System;

e) Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan yang telah

memenuhi syarat pertukaran data koleksi secara

Internasional berbasis Indonesia Machine Readable

Cataloging (IndoMARC).

4) Program pelaksanaanStandar Pelayanan Minimum (SPM)

lain urusan perpustakaan

a) Penambahan jam layanan perpustakaan;

b) Layanan perpustakaan keliling di 423 lokasi di Provinsi

DKI Jakarta

Adapun hasil dari pelaksanaan program urusan perpustakaan,

antara lain:

1. Terealisasinya peningkatan dan pelayanan perpustakaan

ditingkat Provinsi dan Kota serta di tingkat Kecamatan dalam

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 140

rangka memberikan pelayanan dan jangkauan seluas-luasnya

kepada masyarakat dan terlayaninya masyarakat yang jauh dari

Kantor Perpustakaan melalui pelayanan unit mobil

perpustakaan keliling sebanyak 423 titik layanan.

2. Tersedianya e-LibraryOnline Public Access Catalogue (OPAC)

serta e-Book dan e-Journal.

3. Bertambahnya jumlah gedung perpustakaan yang berstandar

nasional dari 2 gedung perpustakaan (2011) menjadi 7gedung

perpustakaan (2012);

4. Bertambahnya jumlah orang yang terbina dalam peningkatan

wawasan perpustakaan dalam Bintek/Worshop dan seminar

sebanyak 838 orang;

5. Tersedianya Lulusan Calon Pustakawan Tingkat ahli sebanyak

24 orang;

6. Bertambahnya jumlah pengunjung perpustakaan dari 673.733

orang pada tahun 2011, menjadi 1.088.013 orang pada tahun

2012 atau meningkat sebesar 60% dan pengunjung website

1.065.764 kunjungan.

7. Bertambahnya jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dari

150 TBM tahun 2011, menjadi 155 TBM pada tahun 2012;

8. Meningkatnya jumlah perpustakaan keliling dari 28 mobil (2011)

menjadi 34 mobil (2012);

9. Terlaksananya perpanjangan jam layanan perpustakaan kepada

masyarakat selama 7 Hari dalam seminggu selama 52 minggu (1

Tahun) dengan jumlah pengunjung 57.810 orang;

10. Diterapkannya sistem pengelolaan dan pengamanan koleksi

perpustakaan berbasis RFID di 3 perpustakaan;

11. Beroperasinya Sistem Informasi Perpustakaan berbasis

IndoMARC pada 3 perpustakaan;

12. Meningkatnya minat baca masyarakat, Pengelolaan

perpustakaan yang berstandar dan Peningkatan wawasan dan

skill Pustakawan.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 141

c. Permasalahan dan Solusi

Belum optimalnya pelaksanaan Perpustakaan di Kelurahan karena

keterbatasan ruangan dan tenaga pustakawan.Untuk itu dilakukan

peningkatan pelayanan melalui mobil perpustakaan keliling,

penambahan Taman Bacaan Masyarakat sertapelatihan

pengelolaan perpustakaan kepada pegawai Kelurahan dan

masyarakat.

27. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Program dan Kegiatan

Urusan Energi dan Sumber Daya pada tahun 2012 dialokasikan

sebesar Rp424.790.446.695,00 dan direalisasikan sebesar

Rp373.574.877.630,00 atau 87,94%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai

berikut :

1) Program Pengembangan Penerangan Jalan dan Sarana

Umum

a) Pembangunan Pencahayaan pada :

- Akses menuju Terminal Pulo Gebang sebanyak 167 Lampu

- Kawasan Terminal Pulo Gebang sebanyak 200 Lampu

- Koridor 12 (Pluit-Tanjung Priok) sebanyak 999

b) Normalisasi jaringan untuk meterisasi :

- Di Wilayah Jakarta Pusat sebanyak 17 Kwh Meter

- Di Wilayah Jakarta Utara sebanyak 10 Kwh Meter

- Di Wilayah Jakarta Barat sebanyak 15 Kwh Meter

- Di Wilayah Jakarta Selatan sebanyak 20 Kwh Meter

- Di Wilayah Jakarta Timur sebanyak 17 Kwh Meter

c) Pembangunan :

- Lampu Tunnel (Jl.Layang Non Tol Antasari -Blok M Jakarta

Selatan) Seksi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Area Pasar Cipete=

1844 Lampu

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 142

- PJU (Jl.Layang Non Tol Kp. Melayu-Tanah Abang Jakarta

Selatan) = 920 Lampu

- Lampu PJU pada JPO Jl.Raya Panjang, Jl.Daan Mogot

Jakarta Barat, Jl. Raya Bekasi Jakarta Timur, Jl.Patimura

Jakarta Selatan, Jl.Taman Mini I Jakarta Timur = 74 Lampu

- Lampu PJU pada Prasarana Penunjang Feeder Busway

Rute 1 - 3 (Sentra Primer Barat-Daan Mogot, Tanah

Abang-Balai Kota dan SCBD-Senayan ) sebanyak 20

Lampu

- Lampu PJU pada BKT Wilayah Kota Jakarta Utara, di

Taman Wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta

Timur, Jakarta Utara, TPU Jeruk Purut, TPU Kamal

(Jl.Benda ), TPU Karet Bivak, TPU Karet Pasar Baru, TPU

Kawi-kawi Jl.Sentiong, TPU Kemiri, TPU Kober, TPU

Menteng Pulo, TPU Pejaten Barat, TPU Petamburan, TPU

Pinang Ranti (Jl.Pondok Indah ), TPU Pondok Kelapa, TPU

Pondok Kopi, Pondok Labu, TPU Pulau Harapan, TPU

Pulau Karya, TPU Pulau Lancang, TPU Pulau Pari, TPU

Pulau Sabira, TPU Pulau Tidung, TPU Pulau Untung Jawa,

TPU Semper, TPU Sungai Bambu, TPU Tanah Kusir , TPU

Tegal Alur, TPU Tipar Cakung, TPU Ulujami (Swadana),

- Lampu PJU pada Jembatan BKT Wilayah Kota Jakarta

Timur sebanyak 16 Lampu

d) Perapihan Sarana dan Prasarana Lampu PJU di Kawasan

Monas Sisi Selatan (luar) sebanyak 20 Lampu

e) Pemasangan :

- Lampu PJU lokasi Kampung Apung Jakarta Barat

sebanyak 20 Lampu

- Lampu Sarana Umum (Lampu Sorot) pada Lokasi Patung

Selamat Datang sebanyak 10 Lampu

- Perapihan Sarana dan Prasarana Lampu PJU di Kawasan

Monas Sisi Selatan (luar) sebanyak 20 Lampu

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 143

- Lampu PJU lokasi Kampung Apung Jakarta Barat

sebanyak 20 Lampu

- Lampu Sarana Umum (Lampu Sorot) pada Lokasi Patung

Selamat Datang sebanyak 10 Lampu

2) Program Pemeliharaan dan Operasional Penerangan Jalan

dan Sarana Umum Kota

a) Pengadaan :

- Komponen untuk pemeliharaan penerangan jalan arteri

sebanyak 17.542 buah

- Komponen untuk Pemeliharaan Penerangan Jalan Kolektor

sebanyak 27.027 buah

- Komponen Penerangan Sarana Umum sebanyak 8.782

buah

- Time Switch dan Contactor untuk pemeliharaan pada 5

(lima) Kota sebanyak 1.303 buah

- Komponen lampu hias Flexi Light (Non neon) untuk

pemeliharaan pada 5 (lima) wilayah Kota sebanyak 2.900

buah

b) Pembayaran Rekening Penerangan Jalan Umum sebanyak

12 bulan

c) Pemasangan lampu hias dalam rangka mendukung event

nasional/keagamaan sebanyak 18 unit

d) Penambahan Daya Listrik sebanyak 13%

e) Peningkatan Kualitas Sarana Pencahayaan Kota Jalan Medan

Merdeka Selatan sebanyak 75 buah

f) Relokasi dan penataan :

- Sarana pencahayaan kota pada lokasi jalan Merdeka

Selatan sebanyak 10 buah

- Sarana PJU pada Normalisasi Jalan akibat Pembangunan

Jalan Pedestrian Jl.Gajah Mada (Gardu D.11 T) sisi Timur

sebanyak Kegiatannya overlap dengan kegiatan yang

sejenis

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 144

- Sarana PJU pada Normalisasi Jalan akibat Pembangunan

Jalan Pedestrian Jl.Gajah Mada (Gardu D.11 T) sisi Barat

sebanyak 16 buah

- Sarana PJU pada Normalisasi Jalan akibat Pembangunan

Jalan Pedestrian Jl.Cikini Raya (Gardu T.36) sebanyak 12

buah

- Sarana PJU akibat Normalisasi Instansi lain pada 5 (Lima)

Wilayah Kota sebanyak 60 buah

g) Perbaikan Jaringan/Instalasi Sarana PJU sebanyak 32

kegiatan

h) Perapihan :

- Sarana dan Prasarana Lampu PJU di Kawasan Monas Sisi

Barat (Dalam) sebanyak 32 kegiatan

- Sarana dan Prasarana Lampu PJU di Kawasan Monas Sisi

Barat (Luar) sebanyak 32 kegiatan

i) Perbaikan :

- Instalasi PJU di Kawasan Monas Sisi Utara 1 kegiatan

- Instalasi PJU di Kawasan Monas Sisi Selatan 1 kegiatan

- Instalasi PJU di Kawasan Monas Sisi Barat 1 kegiatan

- Instalasi PJU di Kawasan Monas Sisi Timur 1 kegiatan

j) Perapihan :

- Sarana dan Prasarana PJU di Depan Balaikota 54 buah

- Sarana dan Prasarana PJU (Pedestrian) di Jalan Sabang

Utara 9 buah

- Sarana dan Prasarana Lampu PJU di Kawasan Monas Sisi

Selatan (Dalam) 21 buah

- Sarana dan Prasarana Lampu PJU di Kawasan Monas Sisi

Timur (Dalam) 17 buah

- Sarana dan Prasarana Lampu PJU di Kawasan Monas Sisi

Utara (Dalam) 33 buah

- Sarana dan Prasarana Lampu PJU di Kawasan Monas Sisi

Utara (Luar) 32 buah

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 145

3) Program Peningkatan Regulasi Energi dan Sumber daya

Mineral

a) Pengawasan Pembangunan dan renovasi Instalasi serta

Kelayakan Operasional Usaha Hilir Migas sebanyak 80 Usaha

Hilir Migas

b) Pemeriksaan dan Evaluasi Kelayakan Instalasi Tenaga Listrik

sebanyak 1 kegiatan

c) Operasional untuk Mendukung Pelayanan Perizinan Bidang

Energi (Listrik dan Migas) sebanyak 4 kali

d) Monitoring dan Evaluasi Laporan Berkala Pemegang Izin

Bidang Energi (Listrik dan Migas) sebanyak 120 Pelayanan

Perizinan

e) Koordinasi Bidang PELM dengan Mitra Praja Utama (MPU)

sebanyak 3 Kegiatan

f) Pembahasan tim ahli di Bidang Energi (Listrik dan Migas)

dengan instansi terkait sebanyak 60 kali pembahasan

g) Partisipasi Pameran dengan Mitra Terkait Bidang

Energi,Listrik,Migas sebanyak 1 Kegiatan

h) Pengembangan Energi Alternatif di Pulau Sebira sebanyak 1

Kegiatan

i) Penyusunan Kajian :

- Kebutuhan dan Penyebaran SPBG di Wilayah Provinsi DKI

Jakarta sebanyak 1 paket

- Kajian Pengembangan SPBG di Kawasan Monas sebanyak

1 paket

- Kajian Penyusunan awal Road Map ketahanan Energi

sebanyak 1 paket

- Kajian dan Tipikal Desain Pengembangan PJU PLTS di

Banjir Kanal Timur sebanyak 1 paket

- Kajian dan Tipikal Desain Pengembangan PJU PLTS di

Kawasan Monas sebanyak 1 paket

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 146

- Kajian dan Tipikal Desain Pengembangan PJU PLTS pada

Fly Over sebanyak 1 paket

- Kajian Pencahayaan Kota pada di Wilayah Jalan Merdeka

Selatan sebanyak 1 paket

- Kajian Pencahayaan Kota pada Wilayah Jalan Rasuna

Said sebanyak 1 paket

- Kajian Pencahayaan Kota pada Wilayah Jalan Thamrin

sebanyak 1 paket

- Kajian Pencahayaan Kota pada Wilayah Lapangan

Banteng sebanyak 1 paket

- Kajian Pencahayaan pada Ornamen Kota sebanyak 1

paket

j) Operasional Peninjauan Lapangan Hasil Pembangunan

Kabel Bawah Laut Tahap II dan Pencahayaan dengan Energi

Alteranatif di Kep. Seribu sebanyak 1 paket

4) Program peningkatan energi

a) Monitoring dan Evaluasi Hasil Pembangunan Kabel Laut

Tahap II sebanyak 4 Laporan

b) Evaluasi dan Koordinasi Bidang Pengelolaan Energi, Listrik

dan Migas sebanyak 30 kali rapat koordinasi

c) Implementasi Peralatan Konservasi dan DIversifikasi Energi

di Gedung Dinas Perindustrian dan Energi

5) Program pengendalian air bawah tanah

a) Sosialisasi Konservasi Air Bawah Tanah sebanyak 1 Kegiatan

b) Pemutakhiran Peta Konservasi dan Potensi Air Tanah DKI

Jakarta sebanyak 1Kegiatan

c) Pembangunan Sumur Resapan sebanyak 150 Titik

6) Program penelitian tentang geologi, geofisik dan geokimia

a) Pembangunan Titik Monitoring Penurunan Tanah dengan

Ekstensometer System di Jakarta Pusat (Lanjutan) sebanyak

1 Titik

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 147

b) Monitoring dan Evaluasi Ekstensometer System Stasiun

Pemantauan Amblesan Tanah di Daerah Tongkol, Perintis

Kemerdekaan dan Jati baru sebanyak 1 Laporan

c) Pengolahan Data Daya Dukung Tanah di Jakarta Barat

d) Evaluasi dan operasional Sumur Injeksi sebanyak Sumur

Injeksi

e) Telaah Teknis dan Monitoring Kondisi Geologi Jakarta

sebanyak 1 kegiatan

f) Penyusunan Profil Batu Mulia Indonesia sebanyak 1 kegiatan

g) Evaluasi penurunan tanah dengan 3 sumur dalam sebanyak 1

Paket

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan Energi dan

Sumber Daya antara lain

1) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sistem

penerangan jalan lingkungan sebanyak 1.043 titik lampu di lima

wilayah kota administrasi DKI Jakarta.

2) Meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat Kepulauan

Seribu khususnya di malam hari, dengan adanya fasilitas listrik

dari terbangunnya kabel listrik bawah laut

3) Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sistem

penerangan jalan pada jalan MHT/lingkungan, sehingga dapat

menambah keamanan dan kenyamanan masyarakat beraktivitas

di malam hari

c. Permasalahan dan Solusi

Belum terintegrasinya pembangunan penerangan jalan dengan

utilitas kota lainnya yang tidak jarang menimbulkan

ketidaknyamanan aktivitas masyakarat. Untuk itu dilakukan upaya

sinkronisasi antar penyelenggara pembangunan utilitas kota untuk

menjamin kenyamanan masyarakat.

Belum diimplementasikannya Pemanfaatan Energi Terbarukan

dengan Sistem Hybrid pada Bangunan Gedung Pemda akibat tidak

terlaksananya lelang karena tidak ada calon penyedia yang

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 148

memenuhi persyaratan. Untuk itu telah dianggarkan kembali pada

APBD Tahun 2013 untuk pengadaan dimaksud.

28. Urusan Pariwisata

a. Program dan Kegiatan

Urusan Pariwisata pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp187.154.079.856,00 dan direalisasikan sebesar

Rp167.554.022.200,00 atau 89,53%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai

berikut :

1) Program penerapan kaidah good governance dalam

penyelenggaraan urusan pariwisata

a) Pengawasan Reguler Industri Pariwisata dan Kebudayaan

terhadap 6.800 industri.

b) Pengawasan Khusus Industri Pariwisata pada bulan suci

Ramadhan 1433 H/ 1433 M terhadap 464 Industri.

c) Penyusunan Rencana Strategi Pengembangan

Kepariwisataan dan Kebudayaan 2012 - 2017.

2) Program pengembangan destinasi pariwisata

a) Penyelenggaraan :

- Jakarta International Dance Festival yang diikuti oleh 10

Negara dengan 6.000 pengunjung

- Jakarta Fashion Week yang diikuti oleh 18 Desainer Dalam

dan Luar Negeri

- Pemilihan Abang dan None Jakarta Tahun 2012 yang

diikuti oleh 36 finalis/18 pasang, dengan jumlah 10.000

pengunjung dan pemirsa Televisi.

- Jakarnaval yang diikuti oleh 60 grup dan jumlah

pengunjung 10.000

- Fasilitasi penyelenggaran Jak Jazz dan Jakarta Music

Festival.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 149

- Pemilihan Cici dan Koko Jakarta yang diikuti oleh 16

pasang terpilihnya duta wisata dari kalangan Tionghoa

- Penyelenggaran Festival Wisata Pesisir, Festival Sentra

Primer Timur dan Festival Jalan Jaksa.

3) Program pengembangan pemasaran pariwisata

a) Partisipasi pada :

- Tournament Golf Enjoy Jakarta Indonesia Open 2012 yang

diikuti oleh 150 golfer profesional dari 14 negara diseluruh

dunia.

- Keikutsertaan pada promosi pariwisata pada International

Trade Berlin (ITB) Berlin-Jerman yang diikuti 11.613

peserta dari 188 Negara di kunjungi 110.791 orang.

- Event Asia Golf Tourism Convention di Malaysia yang

diselenggarakan oleh International Association of Golf Tour

Operators (IAGTO).

- Event budaya Internasional di Turki, Korea dan Bali.

b) Promosi budaya dalam rangka perayaan 60 tahun

hubungan bilateral Indonesia-Jerman.

c) Promosi pariwisata dan budaya Jakarta melalui Roadshow

di 2 kota di Amerika Serikat.

d) Roadshow pariwisata dan budaya di 4 kota di Australia.

e) Penyelenggaraan Jakarta Tourism Expo (JTE) 2012

f) Roadshow pariwisata dan budaya di 3 kota di China.

g) Penyediaan bahan promosi Pariwisata dan Budaya.

h) Pembuatan Calender of Event.

i) Pemasangan Iklan Media Cetak Elektronik Luar Negeri

sebanyak 7 TV Luar Negeri.

j) Penayangan Iklan Media Cetak di Luar Negeri di 11

Majalah, 5 Koran jangkauan distribusi Asia Pasific, Eropa &

Timur Tengah.

4) Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Pemberian Penghargaan Adhikarya Wisata bagi pelaku

Kepariwisataan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 150

5) Program Fasilitasi Wisata Meeting, Incentive, Convention

Exhibition (MICE)

Partisipasi promosi pariwisata pada event International World

Wide Exhibition for Incentive Travel, Meeting and Events (IMEX)

Frankfurt Jerman yang diikuti 3.500 peserta dari 150 negara.

6) Program Peningkatan Iklim Usaha Kepariwisataan

Pelatihan Tenaga Kerja Profesi Kepariwisataan dengan jumlah

11 pelatihan dan 660 peserta.

7) Program Pembinaan Keanggotaan pada Lembaga/Forum

Kepariwisataan Nasional dan Internasional

a) Partisipasi pada :

- Asian Network of Major Cities (ANMC 21) di Singapura

- Pasific Asia Travel Association (PATA) di Manila, Filipina

- Council for Promotion of Tourism in Asia (CPTA) di Hanoi,

Vietnam

- Tourism Promotion Organization (TPO) di Penang,

Malaysia.

- International Congress and Convention Association

(ICCA) di San Juan, Puerto Rico.

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan pariwisata

antara lain :

a. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

(wisman) dari 2.003.944 orang pada tahun 2011 menjadi

2.125.513 orang di tahun 2012, serta kunjungan wisatawan

nusantara (wisnus) dari 26.760.000 orang pada tahun 2011

menjadi 28.880.000 orang di tahun 2012.

b. Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisman dari 5 hari pada

tahun 2011 menjadi 5,1 hari di tahun 2012.

c. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor

pariwisata, dari Rp 2.179.615.634.823,00 pada tahun 2011

(terdiri dari pajak hotel Rp856.438.362.131, pajak restoran

Rp1.015.104.829.065, pajak hiburan Rp295.948.646.002, retribusi

Rp12.123.797.625);

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 151

menjadi Rp2.653.953.339.355,00 pada tahun 2012 atau

mengalami kenaikan 17,91% (terdiri dari pajak hotel

Rp1.013.110.947.174, pajak restoranRp1.259.814.887.896, pajak

hiburan Rp368.728.298.435 dan retribusi Rp12.299.205.850).

d. Meningkatnya penerimaan devisa wisman dari US$

1.402.760.800 tahun 2011 menjadi US$1.734.418.608 Tahun

2012 atau mengalami kenaikan 23,64%.

e. Meningkatnya penerimaan pendapatan dari Wisnus Rp 16,97

triliun Tahun 2011 menjadi Rp36,82 triliun Tahun 2012 atau

mengalami kenaikan 116,97.%.

c. Permasalahan dan Solusi

Belum optimalnya penyediaan informasi destinasi pariwisata dan

kesiapan SDM kepariwisataan. Untuk itu dilakukan peningkatan

promosi melalui berbagai media termasuk dengan menggunakan

teknologi informasi kepariwisataan, serta peningkatan kualitas

pelatihan SDM kepariwisataan.

29. Urusan Perikanan, Kelautan dan Peternakan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Urusan Perikanan, Kelautan dan Peternakan pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp389.958.806.176,50 dan direalisasikan

sebesar Rp346.669.669.067,00 atau 88,90%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai

berikut :

1) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran

produksi perikanan

a) Gerakan Gemar Makan Ikan (Gemarikan) Tingkat Provinsi

DKI Jakarta yang dikuti oleh 350 orang, yang dicanangkan

oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 152

b) Pemantauan dan pengawasan produk hasil perikanan

secara periodik dan terintegrasi

2) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan

dan pengendalian sumberdaya kelautan

a) Pengawasan produk hasil perikanan dan produk hewan di

pasar swalayan, pasar tradisional, sentra pemasaran

perikanan, tempat pelelangan ikan/pusat pelelangan ikan

dan jalur masuk produk hasil perikanan dan produk hewan.

b) Pembinaan SDM Nelayan dalam rangka sertifikasi ahli

nautika kapal perikanan, ahli teknik kapal perikanan dan

basic safety training

c) Pembinaan kelompok budidaya ikan konsumsi dan ikan hias

di Provinsi DKI Jakarta

3) Program peningkatan sarana dan prasarana perikanan,

kelautan dan peternakan

a) Pembangunan Dermaga Barat Muara Angke seluas 812 m2

b) Pembangunan Dermaga Timur Muara Angke seluas 1.435 m2

c) Pembangunan Dock tradisional Muara Angke

d) Pembangunan Rambu Suar 2 unit

e) Pemeliharaan alur bagi tambat labuh kapal di TPI Muara

Angke seluas 300 m2

4) Program pengembangan usaha peternakan, budidaya ikan

konsumsi, ikan hias dan perikanan tangkap

a) Pembangunan 8 unit keramba jaring apung sebanyak 8 unit

b) Penyediaan benih kerapu sebanyak 15.400 ekor

c) Pelayanan perikanan berupa :

- 268 SIUP

- 746 Surat Ijin Penangkapan Ikan

- 507 Tanda Daftar Usaha Perikanan

- 14.125 Sertifikat Mutu Eksport

- 143 Rekomendasi Import Hasil Perikanan

- 39 Rekomendasi Surat Kelayakan Pengolahan (SKP)

- 20 Rekomendasi Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB)

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 153

- Rekomendasi cara pembenihan ikan yang baik

- 1 Rekomendasi pendaftaran obat dan pakan ikan

- 1.954.750 Pemberian DO benih ikan

- 665 Perbaikan kapal perikanan (docking)

- 117.971,52 ton Pelelangan hasil perikanan,

- 2.854 kapal Tambat labuh kapal perikanan

d) Pelayanan peternakan berupa :

- Ijin distributor daging 8 perusahaan

- Ijin took daging/meat shop 66 perusahaan

- Ijin usaha pengangkutan/kendaraan daging 308

kendaraan

- Ijin pemasukan produk hewan dari luar provinsi DKI

Jakarta 14 perusahaan

- Ijin pengeluaran produk hewan ke luar provinsi DKI

Jakarta 11 perusahaan

- Ijin pengolahan produk hewan 4 perusahaan

- 35 rekomendasi instalasi karantina produk hewan

sementara

- 217 rekomendasi pemasukan daging dan olahan dari

luar negeri

- 15 rekomendasi pemasukan produk hewan dari luar

negeri ( produk non daging),

- 207 rekomendasi pemasukan susu dan olahan dari luar

negeri, 4.060 surat keterangan kesehatan daging,

- Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) 79 perusahaan,

- Rekomendasi ijin pembuatan pakan ternak 2

perusahaan

- Rekomendasi ijin pembuatan bahan baku pakan ternak

untuk 1 perusahaan,

- Rekomendasi ijin pemasukan pakan hewan kesayangan

untuk 20 perusahaan,

- 7.670 surat sertifikat kesehatan unggas

- Sweeping 31.942 ekor unggas pangan dipermukiman

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 154

- 37 surat Ijin praktek Dokter Hewan, Rekomendasi

importer obat hewan untuk 9 perusahaan

- Ijin distributor obat hewan untuk 7 perusahaan, 696 surat

Ijin pemasukan dan pengeluaran hewan

- 7.292 sampel pelayanan pengujian mutu produk

peternakan kesmavet pasif,

- 6.911 sampel pelayanan pengujian kesehatan hewan,

- 1.544 dosis pelayanan pengujian kesehatan hewan,

- 1.544 dosis pelayanan insiminasi buatan,

- Pemeriksaan dan pengobatan puskeswan Ragunan

untuk 1.319 ekor,

- Pemeriksaan dan pengobatan puskeswan Pondok

Rangon 201 ekor,

- Pemeriksaan Postmortem 1.132 ekor hewan kurban

- Pemeriksaan Antemortem 9.375 ekor hewan kurban

5) Program pengelolaan sumberdaya peternakan perikanan

dan kelautan

Diversifikasi olahan produk hasil perikanan yang diikuti oleh 30

pelaku usaha pengolahan hasil perikanan

6) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

c) Pemeriksaan kesehatan pemotongan hewan pada hari

besar keagamaan

d) Pengendalian penyakit Avian Influenza ( AI )

e) Pengendalian Penyakit Hewan Menular

f) Pelayanan kesehatan hewan di Provinsi DKI Jakarta

g) Pembangunan Rumah Potong Hewan ( RPH ) Babi Kapuk

Adapun hasil dari pelaksanaan program pada urusan perikanan,

kelautan dan peternakan antara lain :

1. Meningkatnya ekspor ikan sebesar 6,67% dari 56.719.563 kg dan

nilai devisa Rp 442.217.080,00 Tahun 2011 menjadi 60.518.756

kg dengan nilai devisa Rp 462.362.414,00 pada Tahun 2012

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 155

2. Meningkatnya jumlah nelayan tetap sebesar 5% dari 13.188

Tahun 2011 menjadi 13.847 pada Tahun 2012.

3. Meningkatnya armada nelayan sebesar 22, 85% dari jumlah 4.109

kapal Tahun 2011 menjadi 5.048 pada Tahun 2012

4. Meningkatnya layanan tambat labuh kapal penangkap ikan di

Muara Angke

5. Meningkatnya kualitas pengolahan hasil perikanan dan produk

hewan

6. Jakarta bebas Rabies

7. Menurunnya resiko serangan Avian Influenza (AI) dan penyakit

zoonosis lain bagi warga Jakarta, karena membaiknya

pengawasan, pemeriksaan terhadap hewan – hewan piaraan dan

kesayangan oleh petugas

8. Mewujudkan rasa aman bagi warga Jakarta pada saat peringatan

Idul Adha hal ini disebabkan karena hewan yang akan dijadikan

Qurban telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas kesehatan

hewan

9. Memenuhi kebutuhan obat hewan dan pakan hewan di Provinsi

DKI Jakarta

10. Meningkatnya kualitas pelayanan Rumah Sakit Hewan, Pos

Kesehatan Hewan dan Praktek Dokter Hewan di wilayah Provinsi

DKI Jakarta.

c. Permasalahan dan Solusi

Belum optimalnya penataan kawasan pangkalan pendaratan ikan di

Muara Angke sesuai dengan perkembangan perekonomian dan

kebutuhan pasar. Untuk itu perlu dilakukan Penataan Kawasan

Pelabuhan Muara Angke secara terintegrasi dengan transportasi,

baik transportasi darat maupun laut.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 156

30. Urusan Perdagangan dan Perindustrian

a. Program dan Kegiatan

Urusan Perdagangan dan Perindustrian pada tahun 2012 anggaran

sebesar Rp142.880.703.167,50 dan telah direalisasikan sebesar

Rp116.459.900.015,00 atau 81,51%.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan program antara lain sebagai

berikut :

1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan

a) Pengawasan barang beredar sebanyak 20 kali ke 88 lokasi

pasar swalayan dan pasar tradisioanal di 5 (lima) wilayah kota

administrasi.

b) Peningkatan pelayanan prima (one day service) sebanyak 26

kali di 5 (lima) wilayah kota administrasi.

c) Pelaksanaan kemetrologian secara periodik pada pasar-pasar

tradisional di 5 wilayah kota administrasi

2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

a) Bimbingan pengelolaan 20 pasar modern.

b) Pemantauan harga kebutuhan pokok sebanyak 18 kali di 5

(lima) wilayah kota administrasi.

3) Program Peningkatan Promosi dan Pengembangan Ekspor

a) Partisipasi pada Pameran dan Promosi baik dalam dan luar

daerah sebanyak 26 kali (dari 5 wilayah kota administrasi)

b) Partisipasi pada Forum pameran di Eropa Timur dan Asia

dengan mengikut sertakan 20 UKM ke Negara Hongkong,

Jerman, dan Bahrain.

4) Program Pengembangan Strategi Industri Kecil dan

Menengah

a) Penyelenggaraan Workshop Aplikasi Industri Software diikuti

sebanyak 4 IKM.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 157

b) Pemilihan Nominasi Upakarti Tahun 2012 diikuti sebanyak 3

Calon Penerima Upakarti.

c) Peningkatan Design Meubel diikuti 4 IKM.

d) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dengan Stakeholder

Bidang Industri Alat Transportasi, Telematika (IATT) dan

Industri Kecil dan Menengah (IKM) diselenggarakan sebanyak

4 kali.

e) Pengembangan Wawasan dalam rangka Peningkatan IATT

dan IKM diikuti 18 peserta.

f) Koordinasi dengan Instansi terkait dalam Rangka

Pengembangan IATT dan IKM diselenggarakan 3 kali

g) Bimbingan Teknis Bengkel Kendaraan Bermotor diikuti 4 IKM.

h) Penyelenggaraan Pameran Produk Kreatif Daerah (PPKD)

Tahun 2012 dengan menggunakan lahan seluas 3.800 m2

i) Penyelenggaraan Gelar Produk IKM dan MPU pada Pekan

Raya Jakarta Tahun 2012 dengan mengikut sertakan 4 IKM

j) Partisipasi keikutsertaan pada Pekan Produk Kreatif

Indonesia Tahun 2012 sebanyak 10 IKM

k) Partisipasi :

- Gelar Produk IKM di Makasar sebanyak 4 IKM

- Gelar Produk pada Inacraft Tahun 2012 sebanyak 10 IKM

- Gelar Produk IKM di Batam sebanyak 4 IKM

- Gelar Produk IKM pada Jak Craft sebanyak 20 IKM

- Gelar Produk pada IKM Expo sebanyak 20 IKM.

l) Pembinaan bengkel kendaraan BBG

5) Program Peningkatan Kualitas Produk Sentra Industri

a) Sosialisasi Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pengganti

Formalin di 5 Wilayah Kota Administrasi.

b) Pelatihan Penerapan Good Manufacturing Practices (GMP)

bagi Industri Pangan bagi 25 Industri Pangan.

c) Sertifikasi Kompetensi Tenaga Auditor Pangan bagi 20 Orang.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 158

d) Partisipasi dan Koordinasi Bidang Industri Logam, Mesin

Tekstil dan Aneka (ILMTA) dan Industri Agro dan Kimia (IAK)

dengan Instansi terkait

e) Partisipasi :

- Gelar Produk Industri ke Luar Provinsi

- Kegiatan MPU Bidang Industri dan Energi

f) Penyusunan Buku Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan

yang Baik sebanyak 1.000 buku.

g) Pengawasan dan Pengendalian ILMTA dan IAK

h) Penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) pembinaan

ILMTA dan IAK sebanyak 4 Kegiatan

i) Pelatihan Non-Destructive Test (NDT) bagi SDM Industri

Logam

j) Pelaksanaan Kemitraan produk Bidang ILMTA dan IAK

sebanyak 5 Kegiatan

k) Pendampingan :

- Teknis Eko Efisien pada Industri ILMTA dan IAK sebanyak 2

Industri

- Teknis Managemen Energi pada Proses Produksi sebanyak

2 Industri.

l) Pemetaan Kondisi Industri di DKI Jakarta

m) Partisipasi pada Muslim World Biz 2012

Adapun hasil dari pelaksanaan program urusan perdagangan antara

lain :

a. Meningkatnya pelayanan prima (one day service) dari 17 kali

(2011) menjadi 26 kali (2012), di 5 (lima) wilayah kota

administrasi

b. Meningkatnya nilai ekspor berdasarkan penerbitan dokumen

Surat Keterangan Asal (SKA) dari US $ 18.073.106.332,90

(2011) menjadi US $ 24.851.840.608,39 (2012) atau mengalami

kenaikan sebesar 37,5%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab II hal 159

c. Penyelenggaraan Pameran Produk Kreatif Daerah (PPKD)

dengan melibatkan 128 Industri Kreatif/Perguruan Tinggi dan

Sekolah Menengah Kejuruan

d. Fasilitasi Pameran Regional maupun antar Daerah sebanyak

175 Pengusaha/Perajin Industri Kecil Menengah

e. Bimbingan Teknis bagi Industri Kecil Menengah, sebanyak 190

orang (Teknis Jasa Perbengkelan, Teknis Industri Jasa

Elektronik, Teknis Perajin Batu Aji, Teknis Industri

Furniture/Meubel, Teknis Kemasan Aneka Produk IKM)

c. Permasalahan dan solusi

Belum optimalnya transaksi perdagangan di pasar tradisonal

dibandingkan dengan di pasar moderen. Untuk itu dilakukan

revitalisasi pasar tradisonal menjadi pasar yang lebih tertata rapih

serta berdaya saing serta menggerakkan perekonomian warga.

Bahkan ke depan direncanakan membangun mall khusus untuk

pedagang kaki lima agar lebih tertib dan tidak memakan badan jalan.

BAB III

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2012

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab III hal 1

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD

Tahun Anggaran 2012 dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1 Pendapatan Daerah

Realisasi pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah Tahun

Anggaran 2012 telah mencapai hasil yang optimal. Hal ini

tergambar pada Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012 yang

semula ditargetkan sebesar Rp30.642.744.353.626,00 setelah

ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 target Pendapatan

Daerah naik sebesar Rp3.007.267.604.991,00 atau 9,81% menjadi

Rp33.650.011.958.617,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun

Anggaran 2012 tercatat sebesar Rp35.379.180.051.989,03 atau

105,14%. Dengan demikian realisasi Pendapatan Daerah Tahun

Anggaran 2012 melebihi target sebesar Rp1.729.168.093.372,03

atau 5,14%.

Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun

Anggaran 2011 yang tercatat sebesar Rp28.297.361.482.869,82,

Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2012 mengalami peningkatan

sebesar Rp7.081.818.569.119,21 atau 20,00%.

3.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar

Rp33.827.031.650.310,00. Setelah ditetapkannya perubahan

anggaran tahun 2012 target Belanja Daerah naik sebesar

Rp4.539.648.423.531,00 atau 13,42% menjadi sebesar

Rp38.366.680.073.841,00. Realisasi Belanja Daerah sampai

dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar

Rp31.558.706.898.925,00 atau 82,26%. Dengan demikian jumlah

anggaran belanja yang tidak dapat diserap sampai dengan akhir

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab III hal 2

Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp6.807.973.174.916,00 atau

17,74%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat

Rp26.423.599.893.297,00, terlihat realisasi Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2012 naik sebesar Rp5.135.107.005.628,00 atau 19,00%.

Hal ini menunjukan bahwa kinerja Belanja Daerah tahun 2011

meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sejalan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengatur tentang

surplus/defisit anggaran, selisih antara anggaran pendapatan

daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya

surplus atau defisit anggaran. Dilihat dari ketentuan tersebut APBD

Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 mengalami surplus.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012 sebesar

Rp35.379.180.051.989,03 sedangkan Realisasi Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp31.558.706.898.925,00, sehingga

kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2012 mengalami surplus

sebesar Rp3.820.473.153.064,03.

3.1.3 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan bersumber dari

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2011 yang

tercatat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012

sebesar Rp6.470.618.490.508,00 dan penerimaan pembiayaan dari

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar

Rp4.933.521.975,00. Sehingga total realisasi Pembiayaan dari sisi

penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar

Rp6.475.552.012.483,20 atau 84,06%. Sedangkan realisasi

Pembiayaan Daerah dari sisi pengeluaran sampai dengan akhir

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab III hal 3

Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp832.303.634.733,00 atau

27,87%. Dengan demikian realisasi Pembiayaan Neto Tahun

Anggaran 2012 melebihi target sebesar Rp926.580.262.526,20 atau

19,64%.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan ini terdiri dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan terealisasi pada tahun 2012

sebesar Rp49.061.900.213,00 yang diperoleh dari pengelolaan

Dana Cadangan dari jasa giro.

2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Anggaran yang ditetapkan untuk Penyertaan Modal Pemerintah

Daerah setelah perubahan anggaran tahun 2012 sebesar

Rp2.781.684.906.912,00 sedangkan realisasi sampai dengan

akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp618.477.833.261,00

atau 22,23%.

3. Pembayaran Pokok Utang

Anggaran yang ditetapkan untuk Pembayaran Pokok Utang

setelah perubahan anggaran tahun 2012 sebesar

Rp11.228.300.000,00 sedangkan realisasi sampai dengan akhir

Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp8.169.288.822,00 atau

72,75%. Dengan demikian alokasi anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp3.059.011.178,00 atau 27,25%.

4. Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga

Anggaran yang ditetapkan untuk Pembayaran Utang Kepada

Pihak Ketiga setelah perubahan anggaran tahun 2012 sebesar

Rp35.045.236.858,00, sedangkan realisasi sampai dengan akhir

Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp34.653.506.454,00 atau

98,88%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab III hal 4

5. Pembayaran Utang Kepada Pegawai

Anggaran yang ditetapkan untuk Pembayaran Utang Kepada

Pegawai setelah perubahan anggaran tahun 2012 sebesar

Rp410.340.499,00, sedangkan realisasi sampai dengan akhir

tahun anggaran 2012 sebesar Rp112.920.178,00 atau 27,52%.

6. Pembayaran Utang Biaya Pemungutan

Anggaran yang ditetapkan untuk Pembayaran Utang Biaya

Pemungutan sebesar Rp4.183.175.979,00, sedangkan realisasi

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar

Rp4.077.107.793,00 atau 97,46%.

7. Pembayaran Utang Suku Cadang

Anggaran yang ditetapkan untuk Pembayaran Utang Suku

Cadang setelah perubahan anggaran tahun 2012 sebesar

Rp2.365.000,00, sampai dengan akhir tahun anggaran 2012

tidak terealisasi.

8. Pembayaran Utang Perpanjangan STNK

Anggaran yang ditetapkan untuk Pembayaran Utang

Perpanjangan STNK setelah perubahan anggaran tahun 2012

sebesar Rp4.642.500,00, sedangkan realisasi sampai dengan

akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp3.629.500,00 atau

78,18%.

9. Pembayaran Utang Pajak

Anggaran yang ditetapkan untuk Pembayaran Utang Pajak

setelah perubahan anggaran tahun 2012 sebesar

Rp100.591.407.536,00, sedangkan realisasi sampai dengan

akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp62.307.448.512,00 atau

61,94%.

10. Pemberian Pinjaman Daerah

Anggaran yang ditetapkan untuk Pemberian Pinjaman Daerah

setelah perubahan anggaran tahun 2012 sebesar

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab III hal 5

Rp53.400.000.000,00 yang dialokasikan untuk pengelolaan

dana bergulir yang digulirkan kepada masyarakat terealisasi

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar

Rp55.440.000.000,00 yang terdiri dari pencairan APBD Tahun

Anggaran 2012 sebesar Rp53.400.000.000,00 dan Hasil Jasa

Pemanfaatan yang digulirkan Kembali sebesar

Rp2.040.000.000,00 melalui UPT Dana Bergulir.

Dari gambaran realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

tersebut dapat dilihat posisi SiLPA Tahun Anggaran 2012 sebagai

berikut:

1. Pendapatan yang melebihi target

di Tahun Anggaran 2012

Rp 1.729.168.093.372,03

2. Sisa anggaran belanja yang tidak

dapat diserap sampai dengan akhir

Tahun Anggaran 2012

Rp 6.807.973.174.916,00

3. Pembiayaan yang melebihi target Rp 926.580.262.526,20

Dengan demikian jumlah SiLPA Tahun Anggaran 2012 tercatat

sebesar Rp9.463.721.530.814,23.

Dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut diatas

dapat digambarkan pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran

2012 sebagaimana terlihat pada ringkasan realisasi APBD dalam

tabel 3.1.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab III hal 6

TABEL 3.1

RINGKASAN REALISASI APBD PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2012

(dalam rupiah)

No Uraian

Anggaran Semula

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi 2012

∆% Realisasi

2011

1 2 3 4 5 6(5:4) 7

1 PENDAPATAN 30.642.744.353.626,00 33.650.011.958.617,00 35.379.180.051.989,03 105,14 28.297.361.482.869,82

1.1 Pendapatan Asli Daerah

18.685.000.000.000,00 20.523.433.370.351,00 22.040.801.447.924,03 107,39 17.825.987.294.430,82

1.2 Pendapatan Transfer 10.424.607.685.360,00 11.593.441.920.000,00 13.334.647.270.804,00 115,02 10.462.963.410.649,00

1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah

1.533.136.668.266,00 1.533.136.668.266,00 3.731.333.261,00 0,24 8.410.777.790,00

2 BELANJA 33.827.031.650.310,00 38.366.680.073.841,00 31.558.706.898.925,00 82,26 26.423.599.893.297,00

2.1 Belanja Operasi 22.823.266.398.893,00 25.449.961.991.740,00 22.771.853.465.799,00 89,48 19.107.266.558.546,00

2.2 Belanja Modal 10.944.406.163.917,00 12.819.729.251.292,00 8.784.365.760.426,00 68,52 7.316.333.334.751,00

2.3 Belanja Tak Terduga 59.359.087.500,00 96.988.830.809,00 2.487.672.700,00 2,56 0,00

Surplus/Defisit (3.184.287.296.684,00) (4.716.668.115.224,00) 3.820.473.153.064,03 81,00 1.873.761.589.572,82

3 PEMBIAYAAN 3.184.287.296.684,00 4.716.668.115.224,00 5.643.248.377.750,20 119,64 4.596.856.900.935,38

3.1 Penerimaan Pembiayaan

5.380.600.503.596,00 7.703.218.490.508,00 6.475.552.012.483,20 84,06 4.926.078.266.154,38

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

2.196.313.206.912,00 2.986.550.375.284,00 832.303.634.733,00 27,87 329.221.365.219,00

4 SiLPA 9.463.721.530.814,23 6.470.618.490.508,20

Total APBD 36.023.344.857.222,00 41.353.231.049.125,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang

Telah Ditetapkan

3.2.1 Pendapatan Daerah

Secara umum realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran

2012 melebihi target yang direncanakan. Namun demikian masih

terdapat beberapa hambatan dan kendala dalam merealisasikan

target penerimaan pajak daerah, antara lain sebagai berikut :

1. Pajak Kendaraan Bermotor

a. Adanya mutasi Kendaraan Bermotor keluar daerah pada

tahun 2012 yang jumlah dan nilainya lebih besar jika

dibandingkan dengan mutasi kendaraan bermotor yang

masuk, dimana jumlah mutasi kendaraan bermotor keluar

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab III hal 7

daerah mencapai 233.185 unit dengan nilai pajak sebesar

Rp148.804.944.580,00, sedangkan mutasi kendaraan

bermotor yang masuk hanya 40.363 unit dengan nilai pajak

sebesar Rp40.199.493.950,00.

b. Akibat dari kondisi tersebut di atas, penerimaan Pajak

Kendaraan Bermotor mengalami potensial loss sebesar

Rp108.605.450.630,00.

c. Adanya kendaraan yang Belum Daftar Ulang (BDU) sebanyak

2.577.770 kendaraan dengan jumlah pokok pajak sebesar

Rp664.325.222.907,00.

d. Masih cukup banyak pemilik kendaraan bermotor yang tidak

melakukan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan

(STNK) atau mendaftar ulang setiap tahun.

e. Kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) sebagai

petugas pelaksana pelayanan dan penelitian berkas Pajak

Kendaraan Bermotor di Unit Pelaksana Teknis Pajak

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan

Bermotor baik roda dua maupun kendaraan roda empat atau

lebih.

Langkah pemecahannya adalah melakukan upaya-upaya

antara lain :

a. Menerapkan Pemberian Pengurangan Pajak Kendaraan

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta

Penghapusan Sanksi Administrasi selama 30 hari kalender

terhitung sejak tanggal diundangkan (28 September 2012

sampai dengan 28 Oktober 2012) sesuai dengan Peraturan

Gubernur Nomor 134 Tahun 2012.

b. Melakukan penagihan terhadap kendaraan-kendaraan yang

masih belum daftar ulang, khususnya terhadap kendaraan

yang memiliki potensi piutang yang besar.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab III hal 8

2. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Penyebab tidak tercapainya penerimaan Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor dikarenakan Penetapan Target Penerimaan

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di tahun 2012 sebesar

Rp1.000.000.000.000,00 telah memperhitungkan Kebijakan

Pemerintah menaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak)

bersubsidi yang semula Rp4.500,00 per liter menjadi Rp6.000,00

per liter dalam rangka menekan subsidi BBM, sehingga tidak

terealisasinya penerapan kebijakan tersebut mengakibatkan

potensial loss pada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

yang diperhitungkan mencapai Rp135.000.000.000,00 atau 30%

dari pemakaian BBM Bersubsidi (Premium dan Solar) yang

diperkirakan beralih ke BBM Non Subsidi (Pertamax).

Langkah pemecahannya adalah melakukan upaya-upaya

antara lain :

a. Melakukan pemeriksaan terhadap para penyalur bahan bakar

yang melibatkan Tim dari BPKP dengan hasil temuan

pemeriksaan sebesar Rp854.242.527,80 dan realisasi

pembayaran sebesar Rp545.601.928,80.

b. Menunjuk wajib pajak baru penyalur bahan bakar kendaraan

bermotor sesuai rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi DKI

Jakarta berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral, dimana dari 21 perusahaan yang

direkomendasikan oleh BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta

untuk dikukuhkan sebagai Wajib Pajak telah ditindaklanjuti

melalui penelitian lapangan dengan hasil sebagai berikut:

1) 5 perusahaan telah dan dalam proses pengukuhan sebagai

Wajib pajak Baru;

2) 16 perusahaan tidak memenuhi persyaratan untuk

dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Baru.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab III hal 9

3. Pajak Hiburan

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011

tanggal 18 Juli 2012 yang mengabulkan permohonan para

pemohon, bahwa objek Pajak Hiburan atas permainan Golf

sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah jo. Pasal 3 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Nomor 13

Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan menjadi objek PPN.

Langkah pemecahannya adalah melakukan upaya-upaya

antara lain:

a. Melakukan pemeriksaan melalui Tim Gabungan yang

melibatkan Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta dan Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan dengan hasil

pemeriksaan adanya pembayaran Pajak Hiburan sebesar

Rp4.984.172.527,00 dari ketetapan pajak yang diterbitkan

sebesar Rp19.104.218.054,00.

b. Bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dan unit terkait lainnya

untuk melakukan pengawasan khususnya terhadap

penyelenggaraan hiburan incidental yang pada umumnya

mengalami peningkatan di setiap akhir tahun.

4. Pajak Air tanah

a. Pengelolaan air tanah dilaksanakan dalam rangka

pengendalian pemanfaatan air tanah yang hanya

dipergunakan untuk cadangan apabila kebutuhan air dari

jaringan perpipaan (PAM) belum tercukupi atau tidak

berfungsi. Oleh karena itu, Badan Pengelola Lingkungan

Hidup Daerah bekerjasama dengan PAM Jaya (PT. Palyja

dan PT. Aetra) melakukan program Zero Deepwell

Consumption yaitu pemberian izin pemanfaatan air tanah

sesuai dengan pertimbangan kemampuan kondisi air tanah

dan jaringan perpipaan.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab III hal 10

b. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2009 tentang

Nilai Perolehan Air, dimana tarif air tanah ditetapkan lebih

besar jika dibandingkan dengan tarif air perpipaan (PDAM)

dengan tujuan untuk mengendalikan penggunaan air tanah

dan mendorong pemanfaatan air perpipaan.

c. Dari hasil evaluasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup

Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan PAM dan

mitranya (PT. Palyja dan PT. Aetra) atas penerapan peraturan

tersebut diperoleh data bahwa sejak tahun 2007 sampai

dengan 2012 terjadi penurunan pemakaian air tanah diikuti

dengan kenaikan pemakaian air dan jaringan perpipaan

seperti digambarkan pada tabel berikut:

Tahun

Pemakaian

Air Tanah Air Perpipaan

(PDAM)

2007 22.512.599 252.017.908

2008 21.477.749 258.939.302

2009 17.315.049 265.778.851

2010 10.368.312 283.537.660

2011 8.166.834 296.954.648

2012 7.429.463 307.313.155

Langkah pemecahannya adalah melakukan upaya-upaya antara

lain:

a. Membentuk Tim Gabungan untuk melakukan pemeriksaan

terhadap sumur-sumur dengan Surat Ketetapan Pajak

Daerah Nihil seperti sumur cadangan dan sumur rusak yang

melibatkan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah

Provinsi DKI Jakarta, dengan hasil pemeriksaan sebagai

berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab III hal 11

WILAYAH JUMLAH OBJEK

PEMERIKSAAN

KETERANGAN

AKTIF CADANGAN RUSAK TIDAK

DITEMUKAN TUTUP

BELUM

TERDAFTAR

PUSAT 399 129 151 58 29 23 9

SELATAN 426 50 162 56 158 0 0

BARAT 100 74 18 4 4 0 0

TIMUR 595 25 200 23 71 275 1

UTARA 196 126 0 40 0 30 0

TOTAL 1716 404 531 181 262 328 10

b. Melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak yang belum

melakukan pembayaran pajaknya baik untuk tahun berjalan

yaitu tahun 2012 atau tahun sebelumnya.

3.2.2 Belanja Daerah

Beberapa permasalahan yang menyebabkan penyerapan terutama

Belanja Langsung yang relatif rendah antara lain:

a. Adanya lahan yang batal dibebaskan karena beberapa alasan,

diantaranya yaitu:

1) Dokumen tidak lengkap;

2) Lokasi masuk dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan

Tanah (SIPPT);

3) Belum seluruh luasan dibebaskan;

4) Akses jalan tidak memenuhi syarat dan kondisi lahan banjir;

5) Peta inventarisasi dari Badan Pertanahan Nasional belum

selesai;

6) Masih dalam proses pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM)

di BPN oleh Pemilik Lahan.

b. Kegiatan tidak dapat diselesaikan karena struktur bangunan

yang tidak boleh dibongkar total, sebab jika dibongkar total,

bangunan lama harus diusulkan untuk dihapus terlebih dahulu.

c. Pihak ketiga tidak sanggup menyediakan barang sesuai

spesifikasi yang ada dalam kontrak.

d. Adanya kesalahan kode rekening sehingga tidak memungkinkan

kegiatan tersebut untuk dilaksanakan.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab III hal 12

Langkah pemecahan dan upaya-upaya yang dilakukan antara

lain:

a. Melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen untuk

pembebasan lahan dan melakukan survey pada lokasi-lokasi

pembebasan lahan agar tidak terjadi pembatalan sebelum

dialokasikan dalam usulan APBD.

b. Meningkatkan kemampuan SKPD dalam perencanaan dan

pengelolaan administrasi kegiatan serta perbaikan sistem

pengelolaan keuangan daerah serta lebih meningkatkan

monitoring pelaksanaan program dan kegiatan tanpa

mengesampingkan unsur kehati-hatian.

c. Mempercepat proses administrasi, perijinan dan pelelangan

dalam pelaksanaan konstruksi, serta pengadaan barang dan

jasa.

d. Mempercepat pembayaran atas tagihan, baik dari pengembang

yang tengah mengerjakan proyek fisik pembangunan

infrastruktur di Provinsi DKI Jakarta, maupun dari rekanan

pengadaan barang dan jasa.

e. Menyusun mekanisme pemberian reward dan punishment bagi

seluruh dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,

terkait dengan penyerapan anggaran.

BAB IV

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2012

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab IV hal 1

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa Laporan keuangan merupakan

laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang

dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah

menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas,

dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para

pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi

sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan

akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya,

dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban,

dan ekuitas dana pemerintah;

2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi,

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;

3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber

daya ekonomi;

4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan

entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan

prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya

sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab IV hal 2

yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian

yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna

mengenai:

1. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan

anggaran; dan

2. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan

ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun

Anggaran 2012 berpedoman pada lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari beberapa

komponen yaitu:

1. Neraca;

2. Laporan Realisasi Anggaran:

3. Laporan Arus Kas, dan:

4. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas

akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang

hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan

Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah.

Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan

kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya

ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk

melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam

menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya

ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah

ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran memuat anggaran dan realisasi.

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa

dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai realisasi pada tanggal

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab IV hal 3

transaksi. Selanjutnya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dapat

memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan,

belanja, dan pembiayaan yang diterima.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran

2012 merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan SKPD-SKPD selaku

entitas akuntansi sebanyak 737 SKPD/UKPD dan selanjutnya menjadi 47 entitas

akuntansi penggabungan. Laporan Keuangan SKPD merupakan gabungan dari

UKPD dibawahnya. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Administrasi /

Kabupaten merupakan gabungan dari Kecamatan-Kecamatan dan Kelurahan,

Suku Dinas – Suku Dinas dan Unit Pelayanan Teknis menginduk pada Dinas-

dinas, sedangkan untuk Dinas Kesehatan selain menggabungkan laporan

keuangan Suku Dinas – Suku Dinas juga Laporan Keuangan BLUD Puskesmas,

untuk Laporan Keuangan Biro-Biro menginduk pada SKPD Sekretaris Daerah.

Hal ini diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1235

Tahun 2012 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Penggabungan Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta.

Proses konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan

menjumlahkan akun yang ada antara SKPD satu dengan UKPD lainnya yang

secara organisatoris berada di bawahnya tanpa mengeliminasi akun timbal balik.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Administrasi / Kabupaten

merupakan gabungan dari Kecamatan-Kecamatan dan Kelurahan, Suku Dinas –

Suku Dinas dan Unit Pelayanan Teknis menginduk pada Dinas-dinas, sedangkan

untuk Dinas Kesehatan selain menggabungkan laporan keuangan Suku Dinas –

Suku Dinas juga Laporan Keuangan BLUD Puskesmas, untuk Laporan

Keuangan Biro-Biro menginduk pada SKPD Sekretaris Daerah.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat pemerintah daerah,

dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada

pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini Badan

Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab IV hal 4

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan

Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih

entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan,

wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan

keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan

perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan

kekayaan dari anggaran;

b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;

c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat

atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan

d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun

tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui

anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna

barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan

menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi,

menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan

sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan

kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara

intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka

penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan

laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris

berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab IV hal 5

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Transaksi dan kejadian diakui atas dasar cash towards accrual yaitu

merupakan berbasis kas menuju akrual. Dalam penyusunan laporan

keuangan, basis akuntansi yang digunakan adalah :

a. Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu

basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa

lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum

Daerah atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

b. Penyajian pos-pos necara berupa aset, kewajiban, dan ekuitas dana

diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas

aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau

setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

4.3 Basis Pengukuran yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan

Keuangan

4.3.1 Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang

menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang

bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu

dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada

saat kas diterima oleh Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan

dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan

penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai

dengan jenis pendapatan.

4.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang

bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali

oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran

kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara

pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab IV hal 6

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal

(nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria

sebagai berikut:

a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari

12 (dua belas) bulan.

b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang

tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.

c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk

dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga.

d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk

pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi

aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria

material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana

diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor

133 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai berikut:

No. Uraian Jumlah Harga

Lusin/Set/Satuan (Rp)

1 Tanah 1

2 Peralatan dan Mesin, terdiri atas:

2.1 Alat-alat Berat 5.000.000

2.2 Alat-alat Angkutan 1.500.000

2.3 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 600.000

2.4 Alat-alat Pertanian/Peternakan 1.000.000

2.5 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

- Alat-alat Kantor 500.000

- Alat-alat Rumah Tangga 300.000

2.6 Alat Studio dan Alat Komunikasi 500.000

2.7 Alat-alat Kedokteran 1.600.000

2.8 Alat-alat Laboratorium 1.000.000

2.9 Alat Keamanan 1.000.000

3 Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:

3.1 Bangunan Gedung 10.000.000

3.2 Bangunan Monumen 10.000.000

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:

4.1 Jalan dan Jembatan 10.000.000

4.2 Bangunan Air/Irigasi 10.000.000

4.3 Instalasi 10.000.000

4.4 Jaringan 10.000.000

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab IV hal 7

No. Uraian Jumlah Harga

Lusin/Set/Satuan (Rp)

5 Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:

5.1 Buku dan Perpustakaan 100.000

5.2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan /Olahraga

200.000

5.3 Hewan/Ternak dan Tumbuhan 200.000

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai

belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi

kedua kriteria poin (a) dan (b) sebagai berikut:

a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:

1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau

2) bertambah umur ekonomis, dan/atau

3) bertambah volume, dan/atau

4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau

5) bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.

b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset

tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset

tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan

minimal kapitalisasi aset tetap, sebagai berikut:

No. Uraian Jumlah Harga Satuan (Rp)

1 Tanah 1

2 Peralatan dan Mesin, terdiri atas:

2.1 Alat-alat Berat 5.000.000

2.2 Alat-alat Angkutan: 1.500.000

2.3 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 600.000

2.4 Alat-alat Pertanian/Peternakan 1.000.000

2.5 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

- Alat-alat Kantor 500.000

- Alat-alat Rumah Tangga 300.000

2.6 Alat Studio dan Alat Komunikasi 500.000

2.7 Alat-alat Kedokteran 1.600.000

2.8 Alat-alat Laboratorium 1.000.000

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab IV hal 8

No. Uraian Jumlah Harga Satuan (Rp)

2.9 Alat Keamanan 1.000.000

3 Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:

3.1 Bangunan Gedung 10.000.000

3.2 Bangunan Monumen 10.000.000

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:

4.1 Jalan dan Jembatan 10.000.000

4.2 Bangunan Air/Irigasi 10.000.000

4.3 Instalasi 10.000.000

4.4 Jaringan 10.000.000

5 Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:

5.1 Buku dan Perpustakaan 100.000

5.2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 200.000

5.3 Hewan/Ternak dan Tumbuhan 200.000

4.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah,

baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan

diterima kembali, dalam penganggaran pemerintah daerah terutama

dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus

anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh Kas

Umum Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas

Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan

bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi

dengan pengeluaran).

4.3.4 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung

kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat

dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut

tujuan pembentukannya.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab IV hal 9

4.3.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki

oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan

dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan

diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun

oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk

sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara

karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak

termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut,

dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi

manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau

pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan

Aset Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut:

4.3.5.1 Aset Lancar

a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

1) diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki

untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak

tanggal pelaporan, atau

2) berupa kas dan setara kas.

b. Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi

jangka pendek piutang, dan persediaan.

c. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang

setiap saat dapat dipergunakan untuk membiayai

kegiatan pemerintah daerah, kas disajikan di neraca

dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk

valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan

kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

d. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah

tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab IV hal 10

1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-

rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur,

bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan

pengeluaran;

2) Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara

(SUN) / obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan,

yang dikelola oleh bendahara umum daerah;

3) Uang tunai di bendahara umum daerah.

e. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada

pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang

dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau

akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan atau akibat lainnya yang sah. Pos-pos piutang

antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan

angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang

diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal pelaporan. Pengukuran piutang dicatat

sebesar nilai nominal.

f. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung

kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang

yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi

masa depan diperoleh pemerintah daerah dan

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan

andal.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak

kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat

berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname).

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab IV hal 11

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi

sendiri;

3) Nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila

diperoleh dengan cara lainnya seperti

donasi/rampasan.

4.3.5.2 Investasi

a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk

memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan

royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan

kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat.

b. Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam

investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek adalah Investasi jangka pendek

adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan

dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan

atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi

yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari satu

tahun. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat

penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan

permanen.

1) Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka

panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak

berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah

kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari

12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki

terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan

atau menarik kembali.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab IV hal 12

Investasi non permanen yang dilakukan oleh

pemerintah daerah, antara lain berupa:

a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang

yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan

tanggal jatuh tempo oleh pemerintah daerah;

b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan

yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;

c) Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam

rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan

modal kerja secara bergulir kepada kelompok

masyarakat.

Investasi Non Permanen dalam bentuk dana

bergulir disajikan berdasarkan nilai bersih yang

dapat direalisasikan dilaksanakan dengan

mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan

Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar

harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana

yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir

yang Tidak Tertagih dilakukan dengan penetapan

umur investasi Non Permanen Dana Bergulir (aging

schedule):

- Umur Investasi Dana Bergulir 0-1 tahun

ditetapkan sebesar 5%

- Umur Investasi Dana Bergulir 1-2 tahun

ditetapkan sebesar 10%

- Umur Investasi Dana Bergulir 2-5 tahun

ditetapkan sebesar 50%

- Umur Investasi Dana Bergulir lebih dari 5 tahun

ditetapkan sebesar 100%

d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak

dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah

secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal

yang dimaksudkan untuk penyehatan/

penyelamatan perekonomian.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab IV hal 13

2) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang

yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan

dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan

dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi

seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP)

pada perusahaan daerah, lembaga internasional, dan

badan usaha lainnya yang bukan milik daerah.

PMP dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu

perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu

kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada

perusahaan yang bukan perseroan.

c. Metode Penilaian Investasi pemerintah dilakukan dengan

tiga metode yaitu:

1) Metode biaya (cost method)

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat

sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi

tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan

tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan

usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas (equity method)

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah

mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan

ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi

pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba

kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima

pemerintah akan mengurangi nilai investasi

pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab IV hal 14

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan

dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan ketiga metode tersebut didasarkan pada

kriteria sebagai berikut:

1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode

biaya (cost method);

2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan

kurang dari 20%, tetapi memiliki pengaruh yang

signifikan menggunakan metode ekuitas (equity

method);

3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode

ekuitas;

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode

biaya dan metode ekuitas untuk investasi permanen

tergantung besarnya kepemilikan/investasi pemerintah

daerah pada perusahaan tersebut.

4.3.5.3 Aset Tetap

a. Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan

oleh pemerintah daerah maupun untuk kepentingan

publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua

belas) bulan.

b. Aset tetap terdiri dari:

1) Tanah

2) Peralatan dan mesin

3) Gedung dan Bangunan

4) Jalan, irigasi dan jaringan

5) Aset tetap lainnya

6) Konstruksi dalam pengerjaan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab IV hal 15

c. Penilaian Aset Tetap

Penilaian barang aset tetap untuk pengadaan Tahun

Anggaran 2012 dinilai dengan menghitung biaya

perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan

menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan,

maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada

saat perolehan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan

biaya perolehan terdiri dari harga belinya atau

konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya

yang dapat diatribusikan secara langsung dalam

membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat

aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang

dimaksudkan.

2) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau

biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan

dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan,

pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang

dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai

tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak

pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua

tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

3) Biaya perolehan peralatan dan mesin

menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah

dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin

tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain

meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya

instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk

memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan

dan mesin tersebut siap digunakan.

4) Biaya perolehan gedung dan bangunan

menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab IV hal 16

untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai

siap pakai.

5) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan

menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan

untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai

siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau

biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang

dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut

siap pakai.

6) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan

seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh

aset tersebut sampai siap pakai.

7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan

merupakan suatu komponen biaya aset tetap

sepanjang biaya tersebut, tidak dapat diatribusikan

secara langsung pada biaya perolehan aset atau

membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula

biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi

serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset

kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke

kondisi kerjanya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Barang Milik Daerah pada Bab ke II Inventarisasi pasal

27 untuk melakukan sensus barang daerah setiap 5

tahun, pada tahun 2008 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

telah melaksanakan Sensus Barang Milik Daerah dan

akan dilanjutkan kembali pada tahun 2013.

4.3.5.4 Aset Lainnya

a. Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset

lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap.

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab IV hal 17

Angsuran, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak

Berwujud, dan Aset di BP THR Lokasari

b. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah

yang dapat diterima dari penjualan asset pemerintah

daerah secara angsuran kepada pihak ketiga, yang dinilai

sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan

aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan

angsuran yang telah dibayar oleh pihak ketiga ke kas

daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

c. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian

antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen

untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan

bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha

yang dimiliki.

d. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat

dikategorikan ke dalam kelompok tersebut di atas, seperti

aset tetap rusak berat, Aset lain-lain BLUD, uang

konsinyasi tanah, Aset Fasos Fasum dan Aset yang akan

diserahkan kepada instansi lain.

4.3.5.5 Pengakuan penghentian/penghapusan Aset

a. Suatu aset tetap dapat dihapus dari neraca ketika

dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan

penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa

yang akan datang dengan menerbitkan Surat Keputusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

b. Apabila Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya

dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus

dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai

yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat.

c. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah

tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran

dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5

tahun dari sejak diperoleh.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab IV hal 18

d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan

setelah dilakukan pemeriksaan fisik (stock opname)

dengan berita acara.

e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan

tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang

disertai berita acara.

f. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya

kadaluarsa dihapus.

4.3.6 Kewajiban

a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya

ekonomi pemerintah.

b. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan

tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam

konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena

penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat,

lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga

internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena

perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah,

kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan,

kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak,

alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban

dengan pemberi jasa lainnya.

c. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai

konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan

perundang-undangan.

d. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

a) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

pendek jika diharapkan akan diselesaikan untuk dibayar

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab IV hal 19

atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah

tanggal pelaporan.

b) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan fihak

Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang baik

pokok maupun bunganya, Pendapatan diterima dimuka,

Utang Belanja seperti utang telepon; air dan listrik (TAL),

Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo, Utang Jangka Pendek

Lainnya seperti utang kepada pihak ketiga, utang jaminan.

2) Kewajiban Jangka Panjang

a) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo

dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal

pelaporan.

b) Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari

utang luar negeri dan utang dalam negeri.

c) Utang luar negeri pemerintah daerah adalah pinjaman ke

pihak ketiga di luar negeri yang dikelola Badan Pengelola

Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan

perundangan-undangan.

e. Pengukuran Kewajiban

1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai

kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi

berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi

pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs

mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan

nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat

kewajiban tersebut.

2) Utang bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya

bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud

berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun

luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang

belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan

sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab IV hal 20

3) Utang kepada Pihak Ketiga terjadi pada saat pemerintah

menerima hak atas barang dalam perjalanan yang telah

menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas

jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Jumlah

kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan

harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit

nonpemerintahan.

4) Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa

PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir

periode pelaporan.

5) Utang Pajak dicatat sebesar saldo penerimaan pajak oleh

Bendahara Pengeluaran di SKPD/UKPD yang belum

disetorkan ke Kas Negara sampai akhir periode pelaporan.

6) Utang telepon, air, listrik dan Internet (TALI) dicatat

berdasarkan laporan tagihan dari pihak pengelola TALI

kepada SKPD/UKPD.

7) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah

yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan

setelah tanggal pelaporan.

8) Utang Jangka Pendek Lainnya dicatat sesuai dengan

karakteristik masing-masing pos tersebut.

f. Kewajiban kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul

dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan

terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada

masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali

pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa

lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah

daerah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung

manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut

tidak dapat diukur dengan andal.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab IV hal 21

4.3.7 Ekuitas Dana

a. Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah,

yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah daerah. Ekuitas

dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana

Investasi serta Ekuitas Dana Cadangan.

b. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan

kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar terdiri dari:

1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), yaitu akun lawan

yang menampung kas dan setara kas serta investasi jangka

pendek.

2) Pendapatan yang Ditangguhkan, yaitu akun lawan untuk

menampung Kas di Bendahara Penerimaan.

3) Cadangan Piutang, yaitu akun lawan untuk menampung

piutang.

4) Cadangan Persediaan, yaitu akun lawan untuk menampung

persediaan.

5) Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang

Jangka Pendek, yaitu akun lawan untuk menampung

kewajiban jangka pendek.

c. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah

yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan

aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas dana investasi meliputi:

1) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yaitu akun

lawan dari Investasi Jangka Panjang.

2) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yaitu akun lawan dari Aset

Tetap.

3) Diinvestasikan dalam Aset Tetap Lainnya, yaitu akun lawan

dari Aset Lainnya.

4) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang

Jangka Panjang, yaitu akun lawan dari seluruh Utang

Jangka Panjang.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab IV hal 22

d. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah

yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

4.3.8 Selisih Kurs

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, transaksi dalam mata

uang asing harus dibukukan dalam mata uang asing tersebut

menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang

pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan

menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.

Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata

uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan

menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata

uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat

sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang

Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

tahun anggaran 2012 sudah menerapkan kebijakan akuntansi berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna,

namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan

acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi

pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai

dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam

pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka

dilakukan perbaikan melalui media “adjustment” atau jurnal koreksi atas

pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan “auditable”

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab IV hal 23

sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan

keuangan ini (auditable).

Kebijakan Akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu aset tetap belum

dilakukan penyusutan. Kebijakan Akuntansi tentang penyusutan aset tetap

telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 133 tahun 2007 tentang

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam Peraturan

Gubernur ini juga menetapkan penyusutan akan dilaksanakan mulai tahun

anggaran 2014, sebab pada tahun anggaran 2014 proses reinventarisasi

dan apraisal diharapkan telah selesai dilaksanakan.

Kebijakan Akuntansi lainnya yang belum diterapkan sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan yaitu penyisihan piutang tak tertagih belum

dilakukan karena kebijakan peraturan yang mengatur atas akun dimaksud

sedang dalam proses penyusunan, yaitu penentuan besarnya persentase

penyisihan piutang tidak tertagih termasuk umur piutang yang dibedakan

menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan

besaran yang akan disisihkan.

Tahun 2012 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan

Gubernur Nomor 125 Tahun 2012 tentang Daftar Susunan Kode Rekening

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga penyajian Laporan

Keuangan Per 31 Desember 2012 disesuaikan dengan Peraturan Gubernur

tersebut. Hal tersebut mengakibatkan terdapat reklasifikasi penyajian atas

akun-akun pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Per

31 Desember 2012 Perubahan susunan kode rekening tersebut adalah

sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab IV hal 24

No. Susunan Kode Rekening

Tahun 2012

Susunan Kode Rekening

Tahun 2011

1.

Kas Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan yang belum Disetor

Kas Kas di Bendahara Penerimaan

Pendapatan yang belum Disetor

Kas BLUD (Unit Swadana)

Pajak di BLUD yang Belum Disetor

Uang Muka Pasien RSUD/K

Kas dan Setara Kas BLUD

Kas Tunai

Kas di Bank

Kas Transito

Pajak di BLUD yang Belum Disetor

Uang Muka Pasien RSUD/K

2. Piutang

Piutang Retribusi

Piutang Retribusi Jasa Umum

Piutang Retribusi Jasa Usaha

Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

Piutang Denda Jasa Umum Piutang Denda Jasa Usaha Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu

Piutang Piutang Retribusi Piutang Retribusi Tata Letak Bangunan

Piutang Denda Retribusi Kelebihan Debit Air Bawah Tanah Piutang Retribusi Pengawasan Pembangunan

Piutang Retribusi Pengawasan Bangunan Tambahan

Piutang Retribusi Izin pelaku Teknis Bangunan

Piutang Retribusi Pemakaian penginapan Graha Wisata Ragunan Piutang Retribusi Penempatan Kabel dan Pipa Tanpa Menggunakan Bangunan Koker Piutang Retribusi Pemakaian Toilet Berjalan

Piutang Retribusi Administrasi Perijinan Pembangunan

Piutang Denda Retribusi Perijinan Tertentu

Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha

Piutang Retribusi Persampahan/Kebersihan

3. Piutang

Piutang BLUD

Piutang BLUD Pelayanan Kesehatan

Piutang BLUD Pelayanan Transportasi

Piutang BLUD Penyedia Jasa Rekreasi

Piutang BLUD Lainnya

Piutang Piutang Lainnya

Piutang di BLUD

Piutang Pelayanan Kesehatan

Piutang Lainnya di BLUD

4. Piutang Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan

Piutang Piutang Lainnya

Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset

Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan

5. Aset Lancar Lainnya

Belanja Dibayar di Muka

Asuransi Dibayar di muka

Uang Muka Kerja Uang Muka Kerja di SKPD Uang Muka Kerja di BLUD

Piutang Piutang Lainnya

Piutang Lain-lain

Asuransi Dibayar di Muka

Uang Muka Kerja - SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab IV hal 25

No. Susunan Kode Rekening

Tahun 2012

Susunan Kode Rekening

Tahun 2011

6. Utang Belanja

BYMHD - BLUD

BYMHD - TALI Utang Belanja Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu, Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan PNS

Utang Jangka Pendek Lainnya

Belanja yang Masih Harus Dibayar (BYMHD)

BYMHD - BLUD

BYMHD - TAL Utang Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu, Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan PNS

7. Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo

Utang Jangka Pendek Lainnya Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo

BAB V

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2012

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 1

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012

5.1 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun

Anggaran 2012 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diubah pada

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Lampiran II, Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011 yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sedangkan teknik

penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu

penggabungan laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural

berada di bawahnya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur

Provinsi DKI Jakarta Nomor 1235 Tahun 2012 tentang Penetapan Entitas

Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabungan Tahun Anggaran 2012.

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan

Keuangan (CaLK) utamanya yang berkaitan dengan realisasi belanja daerah,

sepenuhnya dapat disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP).

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang

bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar

Rp30.642.744.353.626,00 setelah ditetapkannya perubahan anggaran

tahun 2012 target tersebut naik sebesar Rp3.007.267.604.991,00 atau

9,81% menjadi Rp33.650.011.958.617,00.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 2

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai

Rp35.379.180.051.989,03 atau 105,14% dari anggarannya, dengan

demikian realisasi Pendapatan Daerah melampaui target yang

ditetapkan sebesar Rp1.729.168.093.372,03 atau 5,14%.

Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD) sebesar Rp22.040.801.447.924,03, dan Pendapatan

Transfer sebesar Rp13.334.647.270.804,00, sedangkan untuk Lain-lain

Pendapatan yang Sah sebesar Rp3.731.333.261,00 dan apabila

realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2012 yang mencapai

sebesar Rp35.379.180.051.989,03 dibandingkan dengan realisasi

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar

Rp28.297.361.482.869,82, realisasi Pendapatan Daerah di Tahun

Anggaran 2012 mengalami peningkatan sebesar

Rp7.081.818.569.119,21 atau 25,03%.

Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran

2012 dapat digambarkan pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1

Realisasi Pendapatan Daerah

Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

Jenis

Tahun Anggaran 2012

% Realisasi

2011 Anggaran Semula

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi 2012

1 2 3 4 5 (4:3) 6

1. Pendapatan Asli Daerah

18.685.000.000.000,00 20.523.433.370.351,00 22.040.801.447.924,03 107,39 17.825.987.294.430,82

2. Dana Transfer 10.424.607.685.360,00 11.593.441.920.000,00 13.334.647.270.804,00 115,02 10.462.963.410.649,00

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

1.533.136.668.266,00 1.533.136.668.266,00 3.731.333.261,00 0,24 8.410.777.790,00

Jumlah 30.642.744.353.626,00 33.650.011.958.617,00 35.379.180.051.989,03 105,14 28.297.361.482.869,82

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 3

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan daerah yang bertujuan

memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali

potensi pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah

sebagai perwujudan asas desentralisasi.

PAD Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar

Rp18.685.000.000.000,00, setelah ditetapkannya perubahan

anggaran tahun 2012 target tersebut naik

Rp1.838.433.370.351,00 atau 9,84% menjadi

Rp20.523.433.370.351,00.

Realisasi PAD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp22.040.801.447.924,03 atau 107,39%. Realisasi

PAD tersebut melampaui target sebesar

Rp1.517.368.077.573,03 atau 7,39%.

Apabila realisasi PAD tahun 2012 dibandingkan dengan

realisasi PAD tahun 2011 sebesar Rp17.825.987.294.430,82,

pendapatan PAD di tahun 2012 menunjukkan peningkatan

senilai Rp4.214.814.153.493,21 atau 23,64%.

Peningkatan realisasi PAD di tahun 2012 dapat dicapai karena

dilakukannya berbagai langkah dan upaya yang optimal, yaitu:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah;

2. Peningkatan kinerja petugas pemungut pajak dan retribusi

di lapangan untuk meningkatkan PAD;

3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; peningkatan

kelengkapan dasar hukum pajak daerah;

4. Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja terkait;

5. Peningkatan pengawasan kepada aparat pemungut

maupun masyarakat; dan

6. Peningkatan survei atau observasi di lapangan melalui

pemeriksaan kepada wajib pajak dan retribusi.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 4

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2012 tergambar pada tabel 5.2

sebagai berikut:

Tabel 5.2

Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

Jenis

Tahun Anggaran 2012

% Realisasi

2011 Anggaran Semula

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi 2012

1 2 3 4 5 (4:3) 6

1. Pajak Daerah 15.625.000.000.000,00 16.525.000.000.000,00 17.721.493.016.509,32 107,24 15.221.249.152.689,46

2. Retribusi Daerah 500.000.000.000,00 901.224.604.600,00 1.820.435.447.667,00 202,00 609.349.051.004,00

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

360.000.000.000,00 360.000.000.000,00 351.823.210.568,54 97,73 278.789.767.934,40

4. Lain-lain PAD 2.200.000.000.000,00 2.737.208.765.751,00 2.147.049.773.179,17 78,44 1.716.599.322.802,96

Jumlah 18.685.000.000.000,00 20.523.433.370.351,00 22.040.801.447.924,03 107,39 17.825.987.294.430,82

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi PAD diuraikan

berikut ini.

5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65

Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang

pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung

yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

pembangunan daerah.

Pajak Daerah Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan

sebesar Rp15.625.000.000.000,00 setelah ditetapkannya

perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut naik sebesar

Rp900.000.000.000,00 atau 5,76% menjadi

Rp16.525.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar

Rp17.721.493.016.509,32 atau 107,24%, dengan demikian

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 5

realisasi Pajak Daerah telah melampaui target anggaran

sebesar Rp1.196.493.016.509,32 atau 7,24% dan apabila

dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah tahun 2011

sebesar Rp15.221.249.152.689,46, menunjukkan peningkatan

pendapatan pajak sebesar Rp2.500.243.863.819,86 atau

16,43%.

Lebih rinci mengenai realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah

Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No Uraian

Tahun Anggaran 2012

% Realisasi

2011 Anggaran Semula

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi 2012

1 2 3 4 5 6

(5:4) 7

1. Pajak Kendaraan Bermotor

4.100.000.000.000,00 4.150.000.000.000,00 4.106.968.370.530,00 98,96 3.664.400.165.006,00

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

4.350.000.000.000,00 4.660.000.000.000,00 5.507.710.354.550,00 118,19 4.582.084.588.660,00

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

950.000.000.000,00 1.000.000.000.000,00 882.558.921.963,00 88,26 848.569.568.929,00

4. Pajak Air Tanah 190.000.000.000,00 170.000.000.000,00 102.046.137.531,32 60,03 114.442.293.835,54

5. Pajak Hotel 1.000.000.000.000,00 1.000.000.000.000,00 1.028.521.564.463,00 102,85 858.337.282.672,60

6. Pajak Restoran 1.100.000.000.000,00 1.175.000.000.000,00 1.238.573.704.151,00 105,41 1.031.995.530.296,00

7. Pajak Hiburan 400.000.000.000,00 400.000.000.000,00 369.152.834.149,00 92,29 296.519.831.376,32

8. Pajak Reklame 360.000.000.000,00 410.000.000.000,00 483.178.532.223,00 117,85 269.666.970.840,00

9. Pajak Penerangan Jalan

515.000.000.000,00 550.000.000.000,00 557.307.626.142,00 101,33 511.449.292.512,00

10. Pajak Parkir 210.000.000.000,00 210.000.000.000,00 220.901.591.724,00 105,19 158.256.146.738,00

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.450.000.000.000,00 2.800.000.000.000,00 3.224.573.379.083,00 115,16 2.885.527.481.824,00

Jumlah 15.625.000.000.000,00 16.525.000.000.000,00 17.721.493.016.509,32 107,24 15.221.249.152.689,46

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan Pajak

Daerah Tahun Anggaran 2012 diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

PKB Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar

Rp4.100.000.000.000,00 setelah ditetapkannya

perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut menjadi

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 6

naik sebesar Rp50.000.000.000,00 atau 1,22% menjadi

sebesar Rp4.150.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp4.106.968.370.530,00 atau 98,96%, realisasi

penerimaan pajak ini tidak melampaui target sebesar

Rp43.031.629.470,00 atau 1,04% dan apabila

dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah Tahun

Anggaran 2011 sebesar Rp3.664.400.165.006,00,

menunjukkan peningkatan penerimaan PKB sebesar

Rp442.568.205,524,00 atau 12,08%.

Tidak tercapainya target penerimaan PKB pada Tahun

Anggaran 2012 senilai Rp43.031.629.470,00 disebabkan

oleh:

a. Adanya mutasi kendaraan bermotor “keluar daerah”

pada tahun 2012 yang jumlah dan nilai pajaknya lebih

besar jika dibandingkan dengan mutasi kendaraan

bermotor “masuk daerah”, dimana jumlah mutasi

kendaraan bermotor keluar daerah mencapai 233.185

unit dengan nilai pajak sebesar Rp148.804.944.580,00

sedangkan mutasi kendaraan bermotor masuk daerah

hanya 40.343 unit dengan nilai pajak sebesar

Rp40.199.493.950,00 sehingga mengalami potential

loss sebesar Rp108.605.450.630,00.

b. Terdapat kendaraan yang Belum Daftar Ulang (BDU)

sebanyak 2.577.770 kendaraan dengan jumlah potensi

pokok pajak sebesar Rp664.325.222.907,00.

Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan pada

Tahun Anggaran 2012 antara lain:

a. Menerapkan insentif pengurangan PKB dan Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor serta penghapusan sanksi

administrasi selama 30 hari kalender terhitung sejak

tanggal diundangkan (28 Sept 2012 s.d 28 Okt 2012)

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 7

sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun

2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur

Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Pemberian

Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Penghapusan

Sanksi Administrasi.

b. Melakukan penagihan terhadap kendaraan-kendaraan

yang masih belum daftar ulang, khususnya terhadap

kendaraan yang memiliki potensi piutang yang besar.

c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Wajib

Pajak) melalui pemberian pelayanan antara lain:

1) Drive Thru di 4 (empat) wilayah Jakarta Pusat,

Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

2) Samsat Keliling sebanyak 5 (lima) kendaraan untuk

5 (lima) wilayah Kota Administrasi di Provinsi DKI

Jakarta.

3) 3 (tiga) Gerai Samsat berlokasi di Mal PGC Jakarta

Timur, Mal Taman Palem Jakarta Barat dan Mal

Artha Gading Jakarta Utara.

d. Menerapkan pajak progresif yang diberlakukan di

Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2011 sebagai tindak

lanjut Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang

Pajak Daerah Retribusi Daerah, Peraturan Daerah

Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) di Provinsi DKI Jakarta yang

ditetapkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 25 tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar

Pengenaan PKB dan BBN-KB serta Peraturan

Gubernur Nomor 140 tahun 2010 tentang Nilai Jual

Kendaraan Bermotor (NJKB).

Dimana untuk kepemilikan kendaraan bermotor pribadi

berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 8

dikenakan tarif pajak progresif sebesar 1,5% dari NJKB

untuk kendaraan pertama, 2% dari NJKB untuk

kendaraan kedua, 2,5% dari NJKB untuk kendaraan

ketiga, dan 4% dari NJKB untuk kendaraan keempat

dan seterusnya.

Dampak dari pemberlakuan pajak progresif tersebut

antara lain:

1) Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan

Bermotor yang disebabkan oleh tarif pajak progresif

terhadap wajib pajak yang memiliki kendaraan

bermotor 2 (dua) atau lebih;

2) Terhadap kendaraan yang sudah

dipindahtangankan oleh pemiliknya akan dilakukan

pemblokiran pembayaran pajak kendaraan

bermotor berdasarkan usulan yang bersangkutan,

sehingga mengharuskan orang yang menerima

penyerahan kendaraan dimaksud akan melakukan

Bea Balik Nama II pada saat proses

pengesahan/perpanjangan pada tahun berikutnya;

3) Akurasi data kepemilikan kendaraan bermotor.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

BBN-KB Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan

sebesar Rp4.350.000.000.000,00, setelah ditetapkannya

perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut naik

sebesar Rp310.000.000.000,00 atau 7,13% menjadi

Rp4.660.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir

Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp5.507.710.354.550,00

atau 118,19%, dengan demikian peneriman BBN-KB

melampaui target sebesar Rp847.710.354.550,00 atau

18,19% dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun

Anggaran 2011 sebesar Rp4.582.084.588.660,00,

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 9

menunjukkan peningkatan penerimaan BBN-KB di tahun

2012 sebesar Rp925.625.765.890,00 atau 20,20%.

Langkah-langkah dan upaya intensif yang telah dilakukan

pada tahun 2012, antara lain:

a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui

penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)

yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan ke

empat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29

Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor.

b. Peningkatan survey dilapangan dan pengumpulan data

dan hasilnya digunakan untuk menentukan harga

pasaran umum (HPU) kendaraan bermotor di wilayah

Provinsi DKI Jakarta.

c. Pelaksanaan koordinasi yang lebih intensif baik

dengan Instansi terkait maupun dengan pihak swasta

seperti ATPM / pemilik showroom / Assosiasi Importir

dan GAIKINDO.

d. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap

pembayaran BBN – I (kendaraan baru).

Pelampauan target penerimaan BBN-KB sebesar

Rp847.710.354.550,00 juga disebabkan karena

meningkatnya daya beli masyarakat jika dilihat dari

pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sebesar 6,7% yang

lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional 6,5% dan

adanya peningkatan penjualan mobil di tahun 2012 yang

memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan BBN-

KB.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 10

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

PBB-KB Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan

sebesar Rp950.000.000.000,00 setelah ditetapkannya

perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut naik

sebesar Rp50.000.000.000,00 atau 5,26% menjadi

sebesar Rp1.000.000.000.000,00. Realisasi sampai

dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai

Rp882.558.921.963,00 atau 88,26%, dengan demikian

realisasi pajak tidak melampaui target perubahan yang

ditetapkan sebesar Rp117.441.078.037,00 atau 11,74%.

Apabila realisasi PBB-KB tersebut dibandingkan dengan

realisasi PBB-KB Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya

tercatat sebesar Rp848.569.568.929,00 penerimaan PBB-

KB Tahun Anggaran 2012 naik sebesar

Rp33.989.353.034,00 atau 4,01%.

Alasan tidak tercapainya target penerimaan PBB-KB pada

Tahun Anggaran 2012 dikarenakan penetapan target

penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di

tahun 2012 sebesar Rp1.000.000.000.000 telah

memperhitungkan kebijakan pemerintah menaikan harga

BBM bersubsidi yang semula Rp4.500 per liter menjadi

Rp6.000 per liter dalam rangka menekan subsidi BBM,

sehingga tidak terealisasinya penerapan kebijakan

tersebut mengakibatkan potential loss pada pajak bahan

bakar kendaraan bermotor yang diperhitungkan

Rp135.000.000.000 atau 30 persen dari pemakaian BBM

Bersubsidi (Premium dan Solar) yang diperkirakan beralih

ke BBM Nonsubsidi (Pertamax).

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 11

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan agar

tercapainya target penerimaan PBB-KB Tahun Anggaran

2012 antara lain:

a. Melakukan pemeriksaan terhadap para penyalur bahan

bakar yang melibatkan Tim dari BPKP, dengan hasil

temuan pemeriksaan sebesar Rp 854.242.527,80 dan

realisasi pembayaran sebesar Rp 545.601.928,80.

b. Menunjuk wajib pajak baru penyalur bahan bakar

kendaraan bermotor sesuai rekomendasi BPK

Perwakilan DKI Jakarta berdasarkan data Kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral, dimana dari 21

perusahaan yang direkomendasikan oleh BPK

Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk dikukuhkan

sebagai Wajib Pajak telah ditindaklajuti melalui

penelitian lapangan dengan hasil sebagai berikut:

1) 5 perusahaan telah dan dalam proses pengukuhan

sebagai Wajib Pajak Baru.

2) 16 perusahaan tidak memenuhi persyaratan untuk

dikukuhkan sebagai Wajib Pajak baru.

4. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2012 semula

ditargetkan sebesar Rp190.000.000.000,00, setelah

ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 target

tersebut turun sebesar Rp20.000.000.000,00 atau

10.53% menjadi Rp170.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp102.046.137.531,32 atau 60,03%, dengan

demikian realisasi penerimaan pajak ini tidak melampaui

target sebesar Rp67.953.862.468,68 atau 39,97%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi

penerimaan Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2011 yang

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 12

jumlahnya tercatat sebesar Rp114.442.293.835,54, maka

terlihat penerimaan Pajak Air Tanah tahun 2012 turun

sebesar Rp12.396.156.304,22 atau 10,83%.

Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Air Tanah

disebabkan:

a. Badan Pengelola Lingkungan Hidup bekerjasama

dengan PAM Jaya melakukan program Zero Deepwell

Consumption yaitu pemberian izin pemanfaatan air

tanah sesuai dengan pertimbangan kemampuan

kondisi air tanah dan jaringan perpipaan.

b. Adanya Peraturan Gubernur Nomor 37 tahun 2009

tentang nilai perolehan air, dimana tarif air tanah

ditetapkan lebih besar jika dibandingkan dengan tarif

air perpipaan (PDAM), dengan tujuan untuk

mengendalikan penggunaan air tanah dan mendorong

pemanfaatan air perpipaan.

c. Dari hasil evaluasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup

Daerah Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan

PAM dan mitranya (PT Palyja dan PT Aetra) atas

penerapan peraturan tersebut diperoleh data bahwa

sejak tahun 2007 s.d. 2012 terjadi penurunan

pemakaian air tanah diikuti dengan kenaikan

pemakaian air dari jaringan perpipaan.

Langkah-langkah dan upaya yang akan dilakukan untuk

mendorong pencapaian target penerimaan pajak ini antara

lain:

a. Membentuk Tim Gabungan untuk melakukan

pemeriksaan terhadap sumur-sumur dengan Surat

Ketetapan Pajak Daerah Nihil seperti sumur cadangan

dan sumur rusak yang melibatkan Badan Pengelola

Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 13

b. Melakukan penagihan terhadap Wajib Pajak yang

belum melakukan pembayaran pajaknya baik untuk

tahun berjalan (tahun 2012) atau tahun sebelumnya.

5. Pajak Hotel

Pajak Hotel Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan

sebesar Rp1.000.000.000.000,00, setelah ditetapkannya

perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut tetap

sebesar Rp1.000.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

sebesar Rp1.028.521.564.463,00 atau 102,85%, dengan

demikian realisasi penerimaan pajak ini melampaui target

sebesar Rp28.521.564.463,00 atau 2,85%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi

penerimaan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2011 yang

jumlahnya tercatat sebesar Rp858.337.282.672,60 terlihat

realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2012 naik sebesar

Rp170.184.281.790,40 atau 19,83%.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk

pencapaian target diantaranya:

a. Melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi

terhadap objek Pajak Hotel;

b. Melakukan kegiatan pencairan tunggakan Pajak Hotel;

c. Memberikan sosialisasi kepada para wajib pajak hotel.

Faktor yang mendukung pencapaian target yaitu :

a. Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto

(PDRB) DKI Jakarta tahun 2012 sebesar 6,5%

dibandingkan dengan tahun 2011 dan mengalami

pertumbuhan positif pada semua sektor lapangan

usaha, salah satunya sektor perdagangan-hotel-

restoran yang tumbuh sebesar 7,2% (Sumber Data:

Data BPS Provinsi DKI Jakarta).

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 14

b. Dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi rumah

tangga mengalami pertumbuhan sebesar 6,1%. Hal ini

mencerminkan adanya peningkatan pola konsumsi dan

daya beli masyarakat. (Sumber Data: Data BPS

Provinsi DKI Jakarta).

6. Pajak Restoran

Pajak Restoran Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan

sebesar Rp1.100.000.000.000,00 setelah ditetapkannya

perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut naik

sebesar Rp75.000.000.000,00 atau 6,82% menjadi

Rp1.175.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp1.238.573.704.151,00 atau 105,41%, dengan

demikian, realisasi penerimaan pajak ini dapat melampaui

target sebesar Rp63.573.704.151,00 atau 5,41%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi

penerimaan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2011 yang

jumlahnya mencapai Rp1.031.995.530.296,00 maka

terlihat kontribusi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2012

naik sebesar Rp206.578.173.855,00 atau 20,02%.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan untuk

pencapaian target di antaranya sebagai berikut:

a. Melalui Intensifikasi dan Ektensifikasi terhadap objek

Pajak Restoran;

b. Suku Dinas Pelayanan Pajak dan UPPD secara

instensif melakukan pemantauan terhadap

pembayaran setoran masa wajib pajak restoran.

c. Melakukan kegiatan pencairan tunggakan Pajak

Restoran;

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 15

d. Memberikan sosialisasi kepada wajib pajak restoran

khususnya untuk penerapan pembayaran pajak secara

online.

Faktor yang mendukung pencapaian target yaitu:

a. Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto

(PDRB) DKI Jakarta tahun 2012 sebesar 6,5%

dibandingkan dengan tahun 2011 dan mengalami

pertumbuhan positif pada semua sektor lapangan

usaha, salah satunya sektor perdagangan-hotel-

restoran yang tumbuh sebesar 7,2% (Sumber Data:

Data BPS Provinsi DKI Jakarta).

b. Dari sisi pengeluaran, komponen konsumsi rumah

tangga mengalami pertumbuhan sebesar 6,1%. Hal ini

mencerminkan adanya peningkatan pola konsumsi dan

daya beli masyarakat. (Sumber Data: Data BPS

Provinsi DKI Jakarta).

c. Adanya penambahan jumlah objek Pajak Restoran

dimana pada tahun 2011 sebanyak 7.559 objek pajak

dan pada tahun 2012 naik menjadi 9,019.

7. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan

sebesar Rp400.000.000.000,00, setelah ditetapkannya

perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut tetap

sebesar Rp400.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp369.152.834.149,00 atau 92,29%, dengan

demikian realisasi Pajak Hiburan tidak mencapai target

sebesar Rp30.847.165.851,00 atau 7,71%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi

Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya

tercatat sebesar Rp296.519.831.376,32, terlihat realisasi

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 16

Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2012 naik sebesar

Rp72.633.002.772,68 atau 24,50%.

Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Hiburan pada

Tahun Anggaran 2012, antara lain didorong oleh:

a. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52/PPU-

IX/2011 tanggal 18 Juli 2012 yang mengabulkan

permohonan para pemohon, bahwa obyek pajak

hiburan atas permainan golf sebagaimana diatur dalam

pasal 42 ayat (2) UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak

daerah dan retribusi daerah jo. Pasal 3 ayat (2) huruf g

Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2010 tentang Pajak

Hiburan, menjadi obyek PPN

b. Sementara itu, penetapan target penerimaan pajak

hiburan tahun 2012 sebesar Rp400.000.000.000 telah

memperhitungkan potensi penerimaan atas

penyelenggaraan golf sebesar kurang lebih

Rp60.000.000.000, berdasarkan informasi data

pembayaran PPN tahun 2011 yang diterima dari

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan RI

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya

pencapaian target penerimaan Pajak Hiburan pada tahun

berikutnya antara lain:

a. Melakukan pemeriksaan melalui Tim Gabungan yang

melibatkan Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta dan

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

dengan hasil pemeriksaan adanya pembayaran Pajak

Hiburan sebesar Rp4.984.172.527,00 dari ketetapan

pajak yang diterbitkan sebesar Rp19.104.218.054,00.

b. Bekerjasama dengan Dinas Pariwisata dari unit terkait

lainnya untuk melakukan pengawasan khususnya

terhadap penyelenggaraan hiburan insidental yang

pada umumnya mengalami peningkatan disetiap akhir

tahun.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 17

8. Pajak Reklame

Pajak Reklame Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan

sebesar Rp360.000.000.000,00, setelah ditetapkannya

perubahan anggaran tahun 2012 target tersebut naik

sebesar Rp50.000.000.000,00 atau 13,89% menjadi

sebesar Rp410.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

sebesar Rp483.178.532.223,00 atau 117,85%, dengan

demikian realisasi Pajak Reklame dapat melampaui target

sebesar Rp73.178.532.223,00 atau 17,85%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi

penerimaan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2011 yang

jumlahnya tercatat Rp269.666.970.840,00, terlihat

kontribusi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2012 naik

sebesar Rp213.511.561.383,00 atau 79,18%.

Pelampauan target penerimaan Pajak Reklame tersebut

disebabkan optimalisasi peran Unit Pelayanan Pajak

Daerah di setiap Kecamatan dalam rangka menggali

potensi pajak yang berdampak positif terhadap

peningkatan penerimaan Pajak Reklame.

9. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2012 semula

ditargetkan sebesar Rp515.000.000.000,00 setelah

ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 target

tersebut naik sebesar Rp35.000.000.000,00 atau 6,80%

menjadi sebesar Rp550.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp557.307.626.142,00 atau 101,33%, dengan

demikian realisasi penerimaan pajak ini dapat melampaui

target yang telah ditetapkan sebesar Rp7.307.626.142,00

atau 1,33%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 18

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi

Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2011 yang

jumlahnya tercatat sebesar Rp511.449.292.512,00 maka

kontribusi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2012

terjadi peningkatan sebesar Rp45.858.333.630,00 atau

8,97%.

10. Pajak Parkir

Pajak Parkir Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan

sebesar Rp210.000.000.000,00, setelah perubahan

anggaran tahun 2012 tetap sebesar

Rp210.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp220.901.591.724,00 atau 105,19%, dengan

demikian realisasi Pajak Parkir dapat melampau target

sebesar Rp10.901.591.724,00 atau 5,19%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi

penerimaan Pajak Parkir Tahun Anggaran 2011 yang

jumlahnya tercatat Rp158.256.146.738,00 terlihat

kontribusi Pajak Parkir Tahun Anggaran 2012 terjadi

kenaikan sebesar Rp62.645.444.986,00 atau 39,58%.

Pelampauan target penerimaan Pajak Parkir tersebut

disebabkan optimalisasi peran Unit Pelayanan Pajak

Daerah di setiap Kecamatan dalam rangka menggali

potensi Pajak Parkir.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan

kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek

pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian distresi

dalam penetapan tarif. Dalam hal perluasan objek pajak

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 19

daerah maka sejak tahun 2012 Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB) dipungut oleh pemerintah

daerah.

Peralihan BPHTB menjadi pajak daerah yang

pengelolaannya dan pemanfaatannya dikembalikan ke

daerah seratus persen dituangkan dalam Keputusan

Bersama Dua Menteri yaitu Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 186/PMK/2011 dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 55 Tahun 2011 Pasal 2 (dua), disebutkan

bahwa kewenangan pemungutan BPHTB dialihkan dari

Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah mulai 1 Januari

2012.

Adapun peraturan mengenai pengelolaan Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan Provinsi DKI Jakarta

dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Nomor 18 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan. Dengan adanya penambahan jenis

pungutan BPHTB diharapkan dapat memenuhi kebutuhan

keuangan daerah yang selama ini dirasakan belum

mencukupi.

Mekanisme mengenai pemungutan BPHTB diatur dalam

Keputusan Gubernur Nomor 487 Tahun 2012 tanggal 4

April 2012. Dalam surat keputusan tersebut mengatur

mengenai penunjukan Bank sebagai tempat pembayaran

dan rekening penampungan penerimaan BPHTB. Adapun

bank yang ditunjuk sebagai bank penerima dan

penampung pendapatan BPHTB adalah Bank DKI

sebanyak 6 (enam) rekening penampungan, Bank Mandiri,

Bank BRI, Bank BNI masing-masing 1 (satu) rekening

penampungan. Untuk lebih mengikat, maka dibuatlah

Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur mengenai

mekanisme penerimaan, hak dan kewajiban bank

pengelola rekening penampungan penerimaan BPHTB

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 20

dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mekanisme

pelimpahan saldo penerimaan BPHTB, tata cara

pelaporan dan sanksi.

Pada tahun anggaran 2012 hanya terdapat 2 (dua) bank

yang melanjutkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sampai

dengan April 2013 dengan BPKD, yaitu Bank DKI dan

Bank BRI. Sedangkan PKS dengan Bank Mandiri dan

Bank BNI telah berakhir pada bulan April 2012.

BPHTB Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan

sebesar Rp2.450.000.000.000,00, setelah perubahan

anggaran tahun 2012 tetap sebesar

Rp2.800.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir

Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp3.224.573.379.083,00

atau 115,16%, dengan demikian realisasi BPHTB dapat

melampau target sebesar Rp424.573.379.083,00 atau

15,16%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi

penerimaan BPHTB Tahun Anggaran 2011 yang

jumlahnya tercatat Rp2.885.527.481.824,00 terlihat

kontribusi BPHTB Tahun Anggaran 2012 terjadi kenaikan

sebesar Rp339.045.897.259,00 atau 11,75%.

Dari realisasi Penerimaan BPHTB sebesar

Rp3.224.573.379.083,00, terdapat Penerimaan BPHTB

sebesar Rp487.237.195,00 yang harus direstitusi

sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan

Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPD-LB) dan SK Kepala

Dinas Pelayanan Pajak. Atas keputusan restitusi tersebut,

pembayarannya akan dilaksanakan pada tahun anggaran

2013 dari alokasi Belanja Tak Terduga sesuai Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

diatur dalam pasal 48 dan Peraturan Gubernur Nomor 53

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 21

Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan

Pembayaran Pajak daerah sebagaimana diatur dalam

pasal 3.

Faktor yang mendukung pencapaian target yaitu:

1. Jika dilihat dari PDRB DKI Jakarta tahun 2012 tumbuh

sebesar 6,5% dibandingkan dengan tahun 2011,

dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor

pengangkutan-komunikasi sebesar 11,8%, kemudian

disusul oleh sektor konstruksi sebesar 6,9%.

Meningkatnya pertumbuhan dari sektor konstruksi

menunjukkan bahwa adanya penambahan bangunan

di wilayah DKI Jakarta yang memberikan kontribusi

terhadap peningkatan penerimaan BPHTB. (Sumber

Data : Data BPS Provinsi DKI Jakarta).

2. Laju pertumbuhan PDRB DKI Jakarta menurut

komponen pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga

tahun 2012 juga meningkat sebesar 6,1% jika

dibandingkan dengan tahun 2011. Hal ini

mencerminkan adanya peningkatan pola konsumsi dan

daya beli masyarakat. (Sumber Data : Data BPS

Provinsi DKI Jakarta).

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli

Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang

pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum,

pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Pada tahun 2012 ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun

2012 tentang Retribusi Daerah yang diundangkan tanggal 1

Oktober 2012, dalam peraturan daerah ini terdapat perubahan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 22

dan pengurangan kode rekening retribusi daerah. Pada saat

Peraturan Daerah ini diberlakukan, maka Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan

Rp500.000.000.000,00 setelah perubahan anggaran tahun 2012

target tersebut naik sebesar Rp401.224.604.600,00 atau

sebesar 80,24% menjadi Rp901.224.604.600,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai

Rp1.820.435.447.667,00 atau 202,00%, dengan demikian

realisasi penerimaan Retribusi Daerah dapat melampaui target

perubahan yang ditetapkan sebesar Rp919.210.843.067,00 atau

102,00%.

Apabila realisasi Retribusi Daerah tahun 2012 dibandingkan

dengan realisasi tahun 2011 yang jumlahnya tercatat

Rp609.349.051.004,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah

tahun 2012 meningkat sebesar Rp1.211.086.396.663,00 atau

198,75%.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah

berbagai upaya yang intensif telah dilaksanakan seperti:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui

pemberian pelayanan prima;

2. Peningkatan sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat,

agar realisasi penerimaan Retribusi Daerah dapat dicapai

dengan optimal;

3. Dilakukannya intensifikasi terhadap penerimaan Retribusi

Daerah;

4. Peningkatan pengawasan di lapangan;

5. Dilakukannya koordinasi yang intensif kepada unit pemungut

retribusi dan unit satuan kerja terkait.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 23

Berikut disajikan rincian data realisasi penerimaan Retribusi

Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tergambar pada

tabel 5.4.

Tabel 5.4

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah

Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No Jenis

Pendapatan

Tahun Anggaran2012

% Realisasi 2011

Anggaran Semula

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi 2012

1 2 3 4 5 6(5:4) 7

I Retribusi Jasa Umum

110.609.050.000,00 113.468.850.000,00 83.912.417.037,00 73,95 92.079.333.783,00

II Retribusi Jasa Usaha

75.434.728.933,00 76.235.557.600,00 59.958.339.854,00 78,65 52.126.699.597,00

III Retribusi Perizinan Tertentu

313.956.221.067,00 711.520.197.000,00 1.676.564.690.776,00 235,63 465.143.017.624,00

Jumlah 500.000.000.000,00 901.224.604.600,00 1.820.435.447.667,00 202,00 609.349.051.004,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis

pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagai

berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau

badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa

umum. Adapun objeknya adalah pelayanan yang

disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2012 semula

ditargetkan Rp110.609.050.000,00 setelah ditetapkan

perubahan anggaran tahun 2012 naik

Rp2.859.800.000,00 atau 2,59% menjadi

Rp113.468.850.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp83.912.417.037,00 atau 73,95%, dengan

demikian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 24

tidak mencapai target perubahan yang ditetapkan

sebesar Rp29.556.432.963,00 atau 26,05%.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan

realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2011

yang jumlahnya tercatat Rp92.079.333.783,00, terlihat

penerimaan Retribusi Jasa Umum di tahun 2012 turun

sebesar Rp8.166.916.746,00 atau 8,87%.

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Retribusi

Jasa Umum Tahun Anggaran 2012 seperti tergambar

pada tabel 5.5.

Tabel 5.5

Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum

Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No Jenis Pendapatan

Tahun Anggaran 2012

%

Realisasi 2011 Anggaran

Semula Anggaran

Setelah Perubahan Realisasi

2012

1 2 3 4 5 6(5:4) 7

I Retribusi Jasa Umum

1 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

36.020.000.000,00 36.020.000.000,00 23.682.043.000,00 65,75 19.478.050.040,00

2 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

800.000.000,00 800.000.000,00 296.320.200,00 37,04 472.129.700,00

3 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 7.820.700.300,00 130,35 8.127.681.300,00

4 Retribusi Pelayanan Pendidikan

50.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 0,00

5 Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Jasa

10.720.050.000,00 10.569.850.000,00 7.045.475.000,00 66,66 9.633.491.000,00

6 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

1.025.000.000,00 1.025.000.000,00 609.657.563,00 59,48 310.978.000,00

7 Retribusi Pengukuran & Pengujian Hasil Hutan

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.408.154.018,00 93,88 1.871.051.741,00

8 Retribusi Pemanfaatan Air Bersih

30.000.000,00 30.000.000,00 96.987.156,00 323,29 61.928.000,00

9 Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan di Kep. Seribu

100.000.000,00 100.000.000,00 38.163.400,00 38,16 299.522.050,00

10 Retribusi Jasa Rekomendasi Antar Daerah

30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Retribusi Persampahan/ Kebersihan

17.839.000.000,00 17.839.000.000,00 10.175.566.350,00 57,04 10.622.964.550,00

12 Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman

8.650.000.000,00 8.650.000.000,00 8.933.635.000,00 103,28 8.639.295.000,00

13 Retribusi Pengukuran Situasi Tanah

7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 6.966.843.700,00 92,89 6.718.135.410,00

14 Retribusi Pematokan untuk Penerapan Rencana Kota

3.625.000.000,00 3.625.000.000,00 2.681.620.900,00 73,98 3.192.082.750,00

15 Retribusi Survey dan Perencanaan Trace Jalur

600.000.000,00 600.000.000,00 1.301.922.000,00 216,99 1.752.858.150,00

16 Retribusi Penataan Perpetakan pada Jalur Jalan Utama & Sekunder

15.000.000.000,00 17.000.000.000,00 12.786.636.450,00 75,22 19.079.051.592,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 25

No Jenis Pendapatan

Tahun Anggaran 2012

%

Realisasi 2011 Anggaran

Semula Anggaran

Setelah Perubahan Realisasi

2012

1 2 3 4 5 6(5:4) 7

17 Retribusi Jasa Pemetaan, Pengukuran dan Pertanahan

700.000.000,00 700.000.000,00 9.093.000,00 1,30 1.682.399.000,00

18 Retribusi Pemeliharaan Data dan Penggantian Biaya Cetak Peta

260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 0,00 0,00

19 Retribusi Pelayanan Peralatan Pengukuran dan Pemetaan

10.000.000,00 10.000.000,00 29.000,00 0,29 0,00

20 Retribusi Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus

0,00 0,00 120.000,00 ~ 0,00

21 Retribusi Pelayanan Kesehatan

150.000.000,00 150.000.000,00 59.450.000,00 39,63 137.715.500,00

22 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah 110.609.050.000,00 113.468.850.000,00 83.912.417.037,00 73,95 92.079.333.783,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa

Umum Tahun Anggaran 2012 antara lain sebagai berikut:

a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan

retribusi atas pelayanan perhubungan termasuk

kendaraan bermotor di air, yang diukur berdasarkan

jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Daerah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya

pemeriksaan emisi gas buang, biaya pemeriksaan

lampu-lampu, perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya

pengetokan, sumber uji, biaya tanda uji dan segel, biaya

pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya

operasional dan pemeliharaan dan kemampuan

masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas

retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun

Anggaran 2012, dianggarkan sebesar Rp36.020.000.000

dan tidak ada perubahan anggaran.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 26

Realisasinya mencapai Rp23.682.043.000,00 atau

65,75% dari anggaran yang ditetapkan, dengan

demikian realisasi penerimaan Retribusi Pengujian

Kendaraan Bermotor tidak dapat mencapai target

sebesar Rp12.337.957.000,00 atau 34,25%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan

realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun

Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar

Rp19.478.050.040,00, maka penerimaan tahun 2012

naik sebesar Rp4.203.992.960,00 atau 21,58%.

Tidak tercapainya target penerimaan retribusi ini,

utamanya disebabkan oleh penurunan volume pengujian

terhadap kendaraan mobil barang, bus dan kendaraan

khusus dan mobil berpenumpang umum. Penurunan

tersebut terjadi karena banyak kendaraan yang dimutasi

ke daerah sehingga kendaraan-kendaraan tersebut tidak

melakukan pengujian.

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi

penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

antara lain:

1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja

terkait.

3) Peningkatan pengawasan dengan dilakukannya

penertiban terhadap kendaraan umum.

4) Melaksanakan pengujian dengan cepat dan mudah

dengan sistem Drive Thru.

5) Melakukan penyuluhan kepada awak angkutan

umum dan mengadakan penertiban di lapangan.

b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta merupakan

retribusi atas pelayanan pertambangan yang

memperhitungkan biaya pencetakan dan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 27

pengadministrasian berdasarkan skala, ukuran, jenis,

teknis pencetakan dan jumlah peta dengan

memperhatikan biaya investasi, biaya cetak peta, biaya

survei, biaya pengukuran/pematokan, biaya operasional

dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata

Ruang dan Pertanahan.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun

Anggaran 2012, semula dianggarkan sebesar

Rp800.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp296.320.200,00 atau 37,04% dari anggaran

yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tidak dapat

mencapai target sebesar Rp503.679.800,00 atau

62,96%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan

realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun

Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar

Rp472.129.700,00, maka penerimaan tahun 2012 turun

sebesar Rp175.809.500,00 atau 37,24%.

c. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan

retribusi atas pelayanan perindustrian dan perdagangan

meliputi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar,

timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang

dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dengan memperhatikan biaya investasi, biaya

operasional, biaya perawatan/pemeliharaan dengan

memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 28

keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh

Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan.

Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang Tahun Anggaran

2012, semula dianggarkan sebesar Rp6.000.000.000,00

dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun 2012 mencapai

Rp7.820.700.300,00 atau 130,35% dari anggaran yang

ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang telah melampaui

target sebesar Rp1.820.700.300,00 atau 30,35%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan

realisasi Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang Tahun

Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar

Rp8.127.681.300,00, maka penerimaan tahun 2012

turun sebesar Rp306.981.000,00 atau 3,78%.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target

pendapatan retribusi ini antara lain:

1) Mempromosikan mesin sarana produksi kepada

pengrajin di sekitar lokasi.

2) Pengawasan secara intensif terhadap Wajib Retribusi

(SPBU, Kwh Listrik, Tera Timbangan).

3) Melaksanakan pelayanan one day service SIUP di

pusat perbelanjaan dan perkantoran.

d. Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Jasa

Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Jasa

memperhitungkan biaya pencetakan dan

pengadministrasian terkait dengan dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil yang diukur

berdasarkan jumlah akta/salinan yang diterbitkan dan

jasa yang diberikan dengan memperhatikan biaya cetak,

biaya pengadaan blanko, proses penerbitan,

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 29

pemeliharaan dokumen kependudukan dan catatan sipil,

dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Jasa Tahun

Anggaran 2012, semula dianggarkan sebesar

Rp10.720.050.000,00 dan pada perubahan anggaran

turun sebesar Rp150.200.000,00 atau 1,40% menjadi

sebesar Rp10.569.850.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp7.045.475.000,00 atau 66,66% dari

anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi

penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar

Rp3.524.375.000,00 atau 33,34%.

Penerimaan retribusi ini utamanya diperoleh dari

penggantian biaya cetak Kartu Keluarga (KK), biaya

pencatatan mutasi data, penggantian biaya cetak KTP

dan Kartu Identitas Pendatang.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan

realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Jasa

Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar

Rp9.633.491.000,00, maka penerimaan tahun 2012 turun

sebesar Rp2.588.016.000,00 atau 26,86%.

Hambatan tidak tercapainya target dari pendapatan

retribusi ini antara lain:

1) Kenaikan tarif retribusi belum diberlakukan pada

saat penetapan target retribusi tahun 2012 karena

Peraturan Daerah Retribusi yang baru diberlakukan

pada tanggal 1 Oktober 2012 .

2) Menurunnya keinginan masyarakat untuk

mencatatkan perkawinan secara sah.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 30

3) Kurangnya kesadaran masyarakat melakukan

pengesahan perjanjian perkawinan pada pencatatan

perkawinan yang dilaksanakan di daerah atau luar

negeri.

Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan

penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Jasa

khususnya KTP antara lain:

1) Sosialisasi yang intensif kepada masyarakat baik

secara langsung maupun tidak langsung mengenai

peraturan-peraturan kependudukan, sehingga

dengan sosialisasi ini diharapkan adanya kesadaran

masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan-

peraturan yang berlaku mengenai kependudukan;

2) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib

retribusi;

3) Peningkatan koordinasi dan pengawasan dilapangan

kepada masyarakat melalui Operasi Yustisi

Kependudukan.

e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

merupakan retribusi atas pelayanan penanggulangan

kebakaran yang diukur berdasarkan gambar rencana

yang diteliti, luas lantai pengujian akhir pemasangan

instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan

persyaratan pencegahan kebakaran, jenis dan tipe

peralatan pencegahan pemadam kebakaran dengan

memperhatikan biaya penyediaan peralatan, biaya

pemeriksaan/pengecekan, biaya segel, biaya

operasional/pemeliharaan dan memperhatikan

kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas

Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 31

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun

Anggaran 2012, semula dianggarkan sebesar

Rp1.025.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp609.657.563,00 atau 59,48% dari anggaran

yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan

retribusi ini tidak mencapai target sebesar

Rp415.342.437,00 atau 40,52%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan

realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam

Kebakaran Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya

tercatat sebesar Rp310.978.000,00, maka penerimaan

tahun 2012 naik sebesar Rp298.679.563,00 atau

96,05%.

Hambatan tidak tercapainya target pendapatan dari

Retribusi ini antara lain:

1) Retribusi yang menjadi kewajiban pemohon

rekomendasi pengujian akhir proteksi kebakaran

tidak terlalu signifikan jumlahnya.

2) Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan

Bahaya Kebakaran, bahwa untuk Pemeriksaan

berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran

tidak lagi dikenakan pemungutan retribusi daerah,

namun diusulkan kembali sewaktu-waktu dan

pemungutannya menunggu pengesahan revisi

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang

Retribusi Daerah.

f. Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan

Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan

merupakan retribusi pelayanan pertanian dan kehutanan

yang diukur berdasarkan jenis, ukuran, dan volume hasil

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 32

hutan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya

perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang

berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas

Kelautan dan Pertanian.

Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Tahun

Anggaran 2012, semula dianggarkan sebesar

Rp1.500.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp1.408.154.018,00 atau 93,88% dari

anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi

penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar

Rp91.845.982,00 atau 6,12%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan

realisasi Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil

Hutan Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat

sebesar Rp1.871.051.741,00, maka penerimaan tahun

2012 turun sebesar Rp462.897.723,00 atau 24,74%.

Tidak tercapainya target retribusi tersebut disebabkan

berkurangnya kayu yang masuk ke Jakarta, karena

terkait dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil

Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.

g. Retribusi Pemanfaatan Air Bersih

Retribusi Pemanfaatan Air Bersih merupakan retribusi

atas pelayanan pertambangan dan energi yang diukur

berdasarkan risiko, volume, dan kualitas air dengan

memperhatikan biaya perencanaan, biaya operator,

biaya peralatan, biaya pemeriksaan kualitas air, biaya

operasional/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya

sosialisasi, kemampuan masyarakat serta aspek

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 33

keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh

Dinas Perindustrian dan Energi.

Retribusi Pemanfaatan Air Bersih Tahun Anggaran 2012,

semula dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00 dan tidak

ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp96.987.156,00 atau 323,29% dari anggaran

yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan

retribusi ini telah melampaui target sebesar

Rp66.987.156,00 atau 223,29%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan

realisasi Retribusi Pemanfaatan Air Bersih Tahun

Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar

Rp61.928.000,00, maka penerimaan tahun 2012 naik

sebesar Rp35.059.156,00 atau 56,61%.

Tercapainya target tersebut karena pemanfaatan air

bersih di Kepulauan Seribu tergantung dengan cuaca, di

mana cuaca pada tahun 2012 cukup bagus. Upaya yang

dilakukan untuk mencapai target retribusi tersebut

adalah melakukan perbaikan Reverse Osmosis (RO)

sebanyak 9 (Sembilan) unit, sehingga terjadi

peningkatan permintaan dari masyarakat.

h. Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan di

Kepulauan Seribu

Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan di Kepulauan

Seribu merupakan retribusi atas pelayanan

pertambangan dan energi yang tingkat penggunaan

jasanya diukur berdasarkan jenis, kapasitas dan waktu

dengan tarif retribusi disesuaikan dengan ketentuan tarif

PLN dengan memperhatikan biaya perencanaan, biaya

operator, biaya peralatan, biaya pemeriksaan/uji laik,

biaya operasional/pemeliharaan, biaya penyusutan,

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 34

biaya bahan bakar, biaya sosialisasi, biaya penertiban

kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas

Perindustrian dan Energi.

Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan di Kepulauan

Seribu Tahun Anggaran 2012, semula dianggarkan

sebesar Rp100.000.000,00 dan tidak ada perubahan

anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp38.163.400,00 atau 38,16% dari anggaran

yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan

retribusi ini tidak mencapai target sebesar

Rp61.836.600,00 atau 61,84%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan

realisasi Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan di

Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2011 yang

jumlahnya tercatat sebesar Rp299.522.050,00, maka

penerimaan tahun 2012 turun sebesar

Rp261.358.650,00 atau 87,26%.

Tidak tercapainya target tersebut karena sudah

terpasangnya kabel laut di Kepulauan Seribu. Upaya

yang dilakukan untuk mencapai target retribusi tersebut

adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang

masih menunggak agar membayar tunggakannya

berkaitan akan terjadinya pengalihan pemakaian listrik

dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).

i. Retribusi Persampahan/Kebersihan

Retribusi Persampahan/Kebersihan merupakan retribusi

atas pelayanan kebersihan lingkungan yang diukur

berdasarkan luas bangunan, volume sampah, dan

jangka waktu pelayanan meliputi

pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 35

lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah

dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara

ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan

penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir

sampah dengan memperhatikan biaya pengumpulan

sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya

penampungan sampah, biaya pemusnahan/pengolahan

sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan

akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan

masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas

retribusi ini dilakukan oleh Dinas Kebersihan.

Retribusi Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran

2012, semula dianggarkan sebesar

Rp17.839.000.000,00 dan tidak ada perubahan

anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp10.175.566.350,00 atau 57,04% dari

anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi

penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar

Rp7.663.433.650,00 atau 42,96%.

Realisasi Retribusi ini diperoleh antara lain dari,

pengangkutan sampah industri, pengangkutan sampah

pedagang kaki lima dan penyediaan tempat

pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi

Retribusi Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran

2011 yang jumlahnya tercatat sebesar

Rp10.622.964.550,00, maka penerimaan tahun 2012

turun sebesar Rp447.398.200,00 atau 4,21%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 36

Hambatan dalam pencapaian target retribusi tersebut

antara lain:

1) Tidak ada kendaraan khusus untuk pengangkutan

sampah industri.

2) Walau volume sampah yang dibuang ke TPST

Bantar Gebang meningkat tetapi beberapa

perusahaan menggunakan kendaraan sendiri untuk

mengangkut sampahnya setelah memperoleh izin

dari Dinas Kebersihan.

3) Berkurangnya volume buang kendaraan penyedotan

kakus milik perusahaan/badan/perorangan ke Lokasi

Instalasi Pengolahan Air Limbah Buangan (LIPAB).

4) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk

memungut retribusi khususnya di tingkat kecamatan.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai target

penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/

Kebersihan antara lain:

1) Peningkatan pengendalian dan pengawasan

terhadap pemungutan retribusi;

2) Intensifikasi melalui sosialisasi dan penyuluhan yang

intensif oleh masing-masing Kepala Seksi Dinas

Kebersihan Kecamatan secara rutin kepada

masyarakat untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat;

3) Peningkatan pelayanan dalam pemungutan retribusi;

4) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja

terkait;

5) Pemberdayaan RT/RW lebih optimal dalam

pemungutan retribusi sampah.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 37

j. Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman

Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman merupakan

retribusi atas pelayanan pemakaman umum yang diukur

berdasarkan klasifikasi blok tempat pemakaman dan

jangka waktu sewa tempat pemakaman dengan

memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan

jenazah, biaya penguburan, biaya operasional dan

pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek

keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh

Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman Tahun

Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar

Rp8.650.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp8.933.635.000,00 atau 103,28% dari

anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi

penerimaan retribusi ini telah melampaui target sebesar

Rp283.635.000,00 atau 3,28%.

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman,

diperoleh dari sewa tanah makam untuk jangka waktu 3

(tiga) tahun, sewa tanah makam tumpangan 25%, dan

perpanjangan sewa tanah makam.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan

realisasi Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman

Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar

Rp8.639.295.000,00, maka penerimaan tahun 2012 naik

sebesar Rp294.340.000,00 atau 3,41%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 38

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi

penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman antara

lain:

1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

2) Penyuluhan yang intensif kepada masyarakat

bekerjasama dengan yayasan yang bergerak

dibidang pemakaman, dengan tujuan untuk

menumbuhkembangkan tingkat kesadaran

masyarakat terhadap kewajibannya seperti

perpanjangan sewa tanah makam agar dapat

dilakukan tepat pada waktunya.

k. Retribusi Pengukuran Situasi Tanah

Retribusi Pengukuran Situasi Tanah merupakan retribusi

atas pelayanan ketatakotaan yang diukur berdasarkan

luas tanah, jenis alat yang digunakan, klasifikasi jalan,

jembatan, saluran dan utilitas serta nilai manfaat dengan

memperhatikan biaya pengukuran dan pematokan, biaya

survei, biaya transportasi, biaya pemetaan, biaya

pemutakhiran data, nilai manfaat serta biaya

pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atas

retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan

Pertanahan.

Retribusi Pengukuran Situasi Tanah Tahun Anggaran

2012, semula ditargetkan sebesar Rp7.500.000.000,00,

sama dengan target yang ditetapkan setelah perubahan

anggaran tahun 2012.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

sebesar Rp6.966.843.700,00 atau 92,89%, dengan

demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target

sebesar Rp533.156.300,00 atau 7,11%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan

realisasi Retribusi Pengukuran Situasi Tanah di Tahun

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 39

Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar

Rp6.718.135.410,00, maka penerimaan tahun 2012 naik

sebesar Rp248.708.290,00 atau 3,70%.

Oleh karena itu upaya-upaya yang akan dilakukan dalam

pencapaian target retribusi ini yaitu dengan:

1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

2) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja

terkait;

3) Peningkatan tagihan dengan pola aktif kepada wajib

retribusi yang menunggak;

4) Pelaksanaan terpadu di 5 (lima) wilayah kotamadya.

l. Retribusi Pematokan untuk Penerapan Rencana Kota

Retribusi Pematokan untuk Penerapan Rencana Kota

merupakan retribusi atas pelayanan tata kota yang

diukur berdasarkan jenis peruntukan tanah rinci sesuai

ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan

biaya pengukuran dan pematokan, biaya survei, biaya

transportasi, biaya pemetaan, biaya pemutakhiran data,

nilai manfaat serta biaya pengawasan dan

pengendalian. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan

oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan.

Retribusi Pematokan untuk Penerapan Rencana Kota

Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar

Rp3.625.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp2.681.620.900,00 atau 73,98% dari

anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi

penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar

Rp943.379.100,00 atau 26,02%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan

realisasi Retribusi Pematokan untuk Penerapan

Rencana Kota di Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 40

tercatat sebesar Rp3.192.082.750,00, maka penerimaan

tahun 2012 turun sebesar Rp510.461.850,00 atau

15,99%.

m. Retribusi Survey dan Perencanaan Trace Jalur Jalan,

Jembatan, Saluran, dan Utilitas

Retribusi Survey dan Perencanaan Trace Jalur Jalan,

Jembatan, Saluran, dan Utilitas merupakan retribusi atas

pelayanan ketatakotaan yang diukur berdasarkan luas

tanah, jenis alat yang digunakan, klasifikasi jalan,

jembatan, saluran dan utilitas serta nilai manfaat.

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata

Ruang dan Pertanahan.

Retribusi Survey dan Perencanaan Trace Jalur Jalan,

Jembatan, Saluran, dan Utilitas Tahun Anggaran 2012

semula ditargetkan sebesar Rp600.000.000,00 dan tidak

ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

sebesar Rp1.301.922.000,00 atau 216,99% dari

anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi

retribusi ini telah melampaui target sebesar

Rp701.922.000,00 atau 116,99%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan

realisasi Retribusi Survey dan Perencanaan Trace Jalur

Jalan, Jembatan, Saluran, dan Utilitas di Tahun

Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar

Rp1.752.858.150,00, maka penerimaan tahun 2012

turun sebesar Rp450.936.150,00 atau 25,73%.

n. Retribusi Penataan Perpetakan pada Jalur Jalan

Utama dan Jalur Jalan Sekunder

Retribusi Penataan Perpetakan pada Jalur Jalan Utama

dan Jalur Jalan Sekunder merupakan retribusi atas

pelayanan ketatakotaan yang diukur berdasarkan luas

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 41

tanah, jenis alat yang digunakan, klasifikasi jalan,

jembatan, saluran dan utilitas serta nilai manfaat dengan

memperhatikan biaya pengukuran dan pematokan, biaya

survei, biaya transportasi, biaya pemetaan, biaya

pemutakhiran data, nilai manfaat serta biaya

pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atas

retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan

Pertanahan.

Retribusi Penataan Perpetakan pada Jalur Jalan Tahun

Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar

Rp15.000.000.000,00 dan pada perubahan anggaran

naik sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 13,33% menjadi

sebesar Rp17.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

sebesar Rp12.786.636.450,00 atau 75,22% dari

anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi

retribusi ini tidak mencapai target sebesar

Rp4.213.363.550,00 atau 24,78%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan

realisasi Retribusi Penataan Perpetakan pada Jalur

Jalan Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat

Rp19.079.051.592,00, maka penerimaan tahun 2012

turun sebesar Rp6.292.415.142,00 atau 32,98%.

Oleh karena itu upaya-upaya yang akan dilakukan dalam

pencapaian target retribusi ini yaitu dengan:

1) Peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait;

2) Peningkatan pengawasan di lapangan;

3) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 42

o. Retribusi Jasa Pemetaan, Pengukuran dan

Pertanahan

Retribusi Jasa Pemetaan, Pengukuran dan Pertanahan

merupakan retribusi atas pelayanan pertanahan dan

pemetaan yang diukur berdasarkan tingkat akurasi,

lokasi, skala, ukuran, jenis, teknis, pelaksanaan dan hari

orang kerja (HOK) dengan memperhatikan biaya

investasi, biaya cetak peta, biaya survei, biaya

pengukuran/pematokan, biaya operasional dan

kemampuan masyarakat serta aspek keadilan

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata

Ruang dan Pertanahan.

Retribusi Jasa Pemetaan, Pengukuran dan Pertanahan

Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar

Rp700.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp9.093.000,00 atau 1,30% dari anggaran

yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini

tidak mencapai target sebesar Rp690.907.000,00 atau

98,70%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan

realisasi Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat

Rp1.682.399.000,00, maka penerimaan tahun 2012

turun sebesar Rp1.673.306.000,00 atau 99,46%.

p. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis

pelayanan kesehatan di puskesmas, jenis pelayanan

kesehatan dasar, dan jenis pelayanan kesehatan di

rumah sakit umum daerah dengan memperhatikan biaya

investasi, biaya penginapan dan konsumsi, biaya

operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 43

serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini

dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2012,

semula ditargetkan sebesar Rp150.000.000,00 dan tidak

ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp59.450.000,00 atau 39,63% dari anggaran

yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini

tidak mencapai target sebesar Rp90.550.000,00 atau

60,37%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan

realisasi Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat

Rp137.715.500,00, maka penerimaan tahun 2012 turun

sebesar Rp78.265.500,00 atau 56,83%.

2. Retribusi Jasa Usaha

Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau

badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa

usaha, sedangkan yang menjadi obyeknya adalah

pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah

dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan

dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah

yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2012 semula

ditargetkan sebesar Rp75.434.728.933,00,setelah

ditetapkan perubahan anggaran tahun 2012 naik sebesar

Rp800.828.667,00 atau 1,06% menjadi sebesar

Rp76.235.557.600,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp59.958.339.854,00 atau 78,65%, dengan

demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target

sebesar Rp16.277.217.746,00 atau 21,35%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 44

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi

Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2011 yang

jumlahnya tercatat sebesar Rp52.126.699.597,00 terlihat

realisasi retribusi ini di tahun 2012 naik sebesar

Rp7.831.640.257,00 atau 15,02%.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun

Anggaran 2012 disajikan lebih rinci pada tabel 5.6.

Tabel 5.6

Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha

Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No Jenis Pendapatan

Tahun Anggaran 2012

% Realisasi

2011 Anggaran Semula

Anggaran Setelah

Perubahan

Realisasi 2012

1 2 3 4 5 6(5:4) 7

II Retribusi Jasa Usaha

a Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

41.048.823.933,00 41.799.652.600,00 31.863.783.477,00 76,23 28,647.777.375.00

b Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

2.530.000.000,00 2.580.000.000,00 4.293.876.065,00 166,43 3,217,696,301.00

c Retribusi Tempat Penginapan Nelayan

0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

d Retribusi Tempat Pendaratan Kapal

22.000.000,00 22.000.000,00 22.941.000,00 104,28 21,852,000.00

e Retribusi Tempat Rekreasi

6.800.000.000,00 6.800.000.000,00 8.255.793.350,00 121,41 6,578,026,375.00

f Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

4.335.020.000,00 4.335.020.000,00 3.463.504.000,00 79,90 3,048,082,075.00

g Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

240.685.000,00 240.685.000,00 244.328.000,00 101,51 250.113.600.00

h Retribusi Potong Hewan 930.000.000,00 930.000.000,00 948.603.307,00 102,00 961,187,884.00

i Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik Daerah

1.175.000.000,00 1.175.000.000,00 670.555.000,00 57,07 604,915,000.00

j Retribusi Jasa Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan

550.000.000,00 550.000.000,00 585.555.000,00 106,46 552,765,000.00

k Retribusi Penyedotan Kakus

2.818.200.000,00 2.818.200.000,00 1.321.140.000,00 46,88 1,255,100,000.00

l Retribusi Jasa Terminal 12.847.000.000,00 12.847.000.000,00 5.369.613.035,00 41,80 5,141,993,204.00

m Retribusi Jasa Kepelabuhan, Kenavigasian

30.000.000,00 30.000.000,00 549.000,00 1,83 330,500.00

n Retribusi Jasa Perhubungan Udara

2.108.000.000,00 2.108.000.000,00 2.918.098.620,00 138,43 1,846,860,283.00

Jumlah 75.434.728.933,00 76.235.557.600,00 59.958.339.854,00 78,65 52.126.699.597,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 45

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi

Jasa Usaha Tahun Anggaran 2012 antara lain sebagai

berikut:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi

atas segala pemakaian kekayaan di daerah.

Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan

daerah adalah penggunaan tanah yang tidak

mengubah fungsi dari tanah tersebut. Prinsip

penetapan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah sebagaimana dimaksud adalah untuk

memperoleh keuntungan yang layak dengan

mempertimbangkan biaya administrasi, biaya

pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya

penyusutan dan biaya pembinaan.

Retribusi tersebut dipungut oleh dinas-dinas dan badan

yang terkait antara lain Dinas Perhubungan, Dinas

Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Dinas

Kelautan dan Pertanian, Dinas Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah, dan Perdagangan, Dinas Olah

Raga dan Pemuda, Dinas Kebersihan, Dinas

Pertamanan dan Pemakaman, Dinas Pekerjaan Umum

dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun

Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar

Rp41.048.823.933,00, setelah ditetapkan perubahan

anggaran tahun 2012 naik sebesar Rp750.828.667,00

atau 1,83% menjadi Rp41.799.652.600,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp31.863.783.477,00 atau 76,23% dari

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 46

anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi

retribusi ini tidak dapat mencapai target sebesar

Rp9.935.869.123,00 atau 23,77%.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar

Rp28.647.777.375,00, maka penerimaan tahun 2012

naik sebesar Rp3.216.006.102,00 atau 11,23%.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan

Daerah bersumber dari hasil optimalisasi

pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang

terdapat pada beberapa unit satuan kerja, seperti

pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan,

pemakaian kendaraan/alat-alat besar milik daerah.

Kendala yang dihadapi sehingga realisasi retribusi ini

tidak mencapai target yang ditentukan antara lain:

1) Target yang ditetapkan terlalu tinggi dan tidak

sesuai dengan potensi penerimaan retribusi unit

penyelidikan, pengukuran dan pengujian pada

retribusi pemakaian peralatan laboratorium dan

peralatan ukur mobilisasi di Dinas Pekerjaan

Umum;

2) Harga satuan Pengukuran dan Pengujian

Laboratorium terlalu rendah;

3) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang;

4) Kurangnya Sumber Daya Manusia baik dari segi

kualitas dan kuantitas;

5) Permohonan Izin Pelaksanaan Penempatan

Jaringan Utilitas (IPPJU) semakin lama semakin

berkurang karena instansi pemilik jaringan utilitas

sudah melakukan penempatan jaringan utilitas di

sebagian besar jalan yang ada di Provinsi DKI

Jakarta;

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 47

6) Untuk retribusi pemakaian peralatan ukur

perangkat telekomunikasi tidak terdapat

realisasinya karena dengan Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2012 Retribusi Daerah yang

diberlakukan mulai bulan Oktober 2012, mengingat

standard operating procedure (SOP) masih dalam

proses;

7) Sosialisasi kepada pengusaha yang tidak

maksimal;

8) Kondisi peralatan pengujian yang tidak layak pakai

dan sebagian sudah dihapus;

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian

target penerimaan antara lain:

1) Optimalisasi pengawasan terhadap aparat pemungut

retribusi;

2) Optimalisasi pemeliharaan/perawatan alat berat dan

penunjangnya;

3) Optimalisasi jasa layanan penggunaan alat berat

dan atau penunjangnya;

4) Optimalisasi koordinasi dengan unit satuan kerja

terkait.

b. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat

Pelelangan Ikan adalah dengan memperhatikan biaya

investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya

rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan

penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang

mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh

keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang

pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta

beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga

pasar. Tingkat penggunaan jasa Tempat Pelelangan

Ikan diukur berdasarkan persentase volume dan harga

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 48

transaksi. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kelautan

dan Pertanian.

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Tahun Anggaran

2012, ditargetkan sebesar Rp2.530.000.000,00, setelah

ditetapkan perubahan anggaran tahun 2012 naik

sebesar Rp50.000.000,00 atau 1,98% menjadi

Rp2.580.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp4.293.876.065,00 atau 166,43% dari

anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi

retribusi ini telah melampaui target sebesar

Rp1.713.876.065,00 atau 66,43%.

Pelampauan target retribusi tersebut disebabkan

terjadinya peningkatan produksi dan mutu sehingga

terjadi peningkatan harga jual.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi retribusi Tempat Pelelangan Ikan

Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar

Rp3.217.696.301,00, maka penerimaan tahun 2012

naik sebesar Rp1.076.179.764,00 atau 33,45%.

c. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat

Pendaratan adalah dengan memperhatikan biaya

penyediaan fasilitas pendaratan dan transit, biaya

perawatan/ pemeliharaan, biaya pembinaan, biaya

rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan

penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang

mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh

keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang

pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta

beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga

pasar. Tingkat penggunaan jasa Tempat Pendaratan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 49

Kapal diukur berdasarkan Berat Kapal (GT) dan waktu

pemakaian. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kelautan

dan Pertanian.

Retribusi Tempat Pendaratan Kapal Tahun 2012,

adalah sama antara anggaran semula dengan

anggaran perubahan tahun 2012, yaitu sebesar

Rp22.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

tercatat sebesar Rp22.941.000,00 atau 104,28% dari

target yang ditetapkan, realisasi penerimaan retribusi

ini melebihi dari yang ditetapkan sebesar Rp941.000,00

atau 4,28%, sebagai akibat dari meningkatnya jumlah

kapal yang mendarat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Muara Angke.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi retribusi Tempat Pendaratan Kapal

Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar

Rp21.852.000,00, maka penerimaan tahun 2012 naik

sebesar Rp1.089.000,00 atau 4,98%.

d. Retribusi Tempat Rekreasi

Prinsip penetapan tarif Retribusi Tempat Rekreasi

adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak

dengan mempertimbangkan biaya administrasi, biaya

pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan dan biaya

pembinaan. Tingkat penggunaan Jasa Tempat

Rekreasi diukur berdasarkan frekuensi masuk, jenis

pemakaian, jenis pertunjukan, jenis kendaraan dan

jumlah orang. Retribusi ini dipungut oleh Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan.

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi diperoleh dari

tempat rekreasi kebudayaan dan permuseuman,

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 50

Taman Marga Satwa Ragunan dan pertunjukan

Planetarium dan Observatorium.

Retribusi Tempat Rekreasi Tahun Anggaran 2012,

ditargetkan sebesar Rp6.800.000.000,00 dan tidak ada

perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp8.255.793.350,00 atau 121,41% dari

target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi

retribusi ini melampaui target sebesar

Rp1.455.793.350,00 atau 21,41%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi Tahun

Anggaran 2011 yang tercatat sebesar

Rp6.578.026.375,00, maka penerimaan tahun 2012

naik sebesar Rp1.677.766.975,00 atau 25,51%.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target retribusi

ini antara lain:

1) Melakukan promosi melalui media cetak.

2) Melakukan sosialisasi ke sekolah untuk wajib

kunjung ke museum.

3) Melakukan pembinaan terhadap industri pariwisata.

4) Melakukan penilaian dan pemberian penghargaan

terhadap industri pariwisata.

e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat

Rekreasi dan Olahraga adalah dengan memperhatikan

biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya

penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman

biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan

penyediaan jasa dalam rangka pembinaan dan prestasi

olah raga serta berusaha untuk memperoleh

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 51

keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang

pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta

beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga

pasar. Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan

Olah raga diukur berdasarkan frekuensi masuk, jumlah

orang, jenis olah raga dan jenis organisasi. Retribusi

ini dipungut oleh Dinas Olah Raga dan Pemuda.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2012,

semula ditargetkan sebesar Rp4.335.020.000,00, dan

tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp3.463.504.000,00 atau 79,90% dari target

yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini

tidak mencapai target sebesar Rp871.516.000,00 atau

20,10%.

Penerimaan retribusi ini diperoleh utamanya dari

pemakaian kolam renang, gedung olah raga dan

stadion olah raga.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan

Olahraga Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar

Rp3.048.082.075,00, maka penerimaan tahun 2012

naik sebesar Rp415.421.925,00 atau 13,63%.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target

penerimaan retribusi ini, antara lain:

1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

2) Peningkatan pengawasan kepada aparat pemungut

retribusi.

f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi

Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah dengan

memperhatikan biaya investasi, biaya

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 52

perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang

berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya

administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa

untuk memperoleh keuntungan yang layak

sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh

pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara

efisien dengan orientasi pada harga pasar. Tingkat

penggunaan jasa Produksi Usaha Daerah Penjualan

Benih Ikan dan Bibit Ternak diukur berdasarkan jenis,

volume dan harga pedoman. Retribusi ini dipungut oleh

Dinas Kelautan dan Pertanian.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun

2012, adalah sama antara anggaran yang semula

ditargetkan dengan anggaran setelah perubahan yaitu

sebesar Rp240.685.000.00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp244.328.000,00 atau 101,51%, realisasi

retribusi ini melampaui target sebesar Rp3.643.000,00

atau 1,51%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha

Daerah Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar

Rp250.113.600,00, maka penerimaan tahun 2012 turun

sebesar Rp5.785.600,00 atau 2,31%.

Pelampauan target retribusi tersebut di antaranya

karena peningkatan penjualan benih ikan sehingga

produksi ikan ikut meningkat, dan meningkatnya

produksi dan penjualan bibit sayuran. Selain hal

tersebut adalah melakukan optimalisasi uji

Laboratorium Balai Kesehatan Hewan dan Ikan (BKHI),

agar layak dikonsumsi masyarakat.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 53

g. Retribusi Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi atas

pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan

hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan

kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong,

yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah.

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Rumah

Potong Hewan dan pemakaian kekayaan Daerah

fasilitas/peralatan peternakan adalah dengan

memperhatikan biaya investasi, biaya

perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya

asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan dengan

penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang

mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh

keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang

pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta

beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga

pasar. Tingkat penggunaan jasa Rumah Potong Hewan

diukur berdasarkan jenis, volume dan waktu. Retribusi

ini dipungut oleh Dinas Kelautan dan Pertanian.

Retribusi Potong Hewan Tahun 2012, ditargetkan

sebesar sebesar Rp930.000.000.00 dan tidak ada

perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp948.603.307,00 atau 102,00% dari target

yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini

melebihi target sebesar Rp18.603.307,00 atau 2,00%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Potong Hewan Tahun

Anggaran 2011 yang tercatat sebesar

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 54

Rp961.187.884,00, maka penerimaan tahun 2012 turun

sebesar Rp12.584.577,00 atau 1,31%.

h. Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik Daerah

Tingkat penggunaan Jasa Fasilitas Akomodasi Milik

Daerah diukur berdasarkan jumlah orang, klasifikasi

fasilitas tempat, dan waktu pemakaian. Retribusi ini

dipungut oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.

Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik Daerah Tahun

2012, ditargetkan sebesar Rp1.175.000.000.00 dan

tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp670.555.000,00 atau 57,07% dari

anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi

retribusi ini tidak mencapai target sebesar

Rp504.445.000,00 atau 42,93%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik

Daerah Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar

Rp604.915.000,00, maka penerimaan tahun 2012 naik

sebesar Rp65.640.000,00 atau 10,85%.

i. Retribusi Jasa Pemakaian Fasilitas

Ketenagakerjaan Milik Pemda

Tingkat penggunaan Jasa Pemakaian Fasilitas

Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah diukur

berdasarkan jenis barang, volume, risiko, keahlian dan

waktu. Prinsip penetapan tarif Izin Pemakaian Fasilitas

Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah adalah

dengan memperhatikan biaya pemakaian bahan,

investasi, biaya penyusutan serta biaya pengawasan

dan pengendalian. Retribusi ini dipungut oleh Dinas

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi,

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 55

Retribusi Jasa Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan

Tahun 2012, semula ditargetkan sebesar

Rp550.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp585.555.000,00 atau 106,46% dari target

yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini

telah melampaui target sebesar Rp35.555.000,00 atau

6,46%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Jasa Pemakaian Fasilitas

Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat

sebesar Rp552.765.000,00, maka penerimaan tahun

2012 naik sebesar Rp32.790.000,00 atau 5,93%.

Tercapainya target karena dilakukan sosialisasi ke

perusahaan-perusahaan tentang kewajiban

perusahaan untuk melakukan pengujian lingkungan

kerja.

j. Retribusi Penyedotan Kakus

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

adalah retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau

penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah

Daerah.

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi

Penyedotan Kakus adalah dengan memperhatikan

biaya penyedotan, biaya pembuangan/pengolahan,

biaya pengadaan dan perawatan, biaya rutin/periodik

yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa,

biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan

jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak

sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh

pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 56

efisien dengan orientasi pada harga pasar. Retribusi ini

dipungut oleh Dinas Kebersihan.

Retribusi Penyedotan Kakus Tahun 2012, semula

ditargetkan sebesar Rp2.818.200.000,00 dan tidak ada

perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp1.321.140.000,00 atau 46,88% dari target

yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini

tidak mencapai target sebesar Rp1.497.060.000,00

atau 53,12%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Penyedotan Kakus Tahun

Anggaran 2011 yang tercatat sebesar

Rp1.255.100.000,00, maka penerimaan tahun 2012

naik sebesar Rp66.040.000,00 atau 5,26%.

Tidak tercapainya target karena adanya kendaraan

yang rusak berat dan sudah diusulkan untuk didum,

sehingga permohonan penyedotan dari masyarakat

yang bisa diproses menjadi berkurang, selain itu

pelaksanaan pemungutan masih mengacu pada

Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2006 tentang

Retribusi Daerah.

k. Jasa Terminal

Retribusi Terminal adalah retribusi pelayanan

penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang

dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas

lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan,

dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan

jenis usaha, jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan

jangka waktu pemakaian. Retribusi ini dipungut oleh

Dinas Perhubungan.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 57

Retribusi Jasa Terminal Tahun Anggaran 2012, semula

ditargetkan sebesar Rp12.847.000.000,00 dan tidak

ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp5.369.613.035,00 atau 41,80% dari target

yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini

tidak dapat mencapai target sebesar

Rp7.477.386.965,00 atau sebesar 58,20%.

Target yang tidak dapat dicapai pada retribusi ini antara

lain pemakaian fasilitas di terminal penumpang,

pemakaian fasilitas terminal mobil barang dan

pemakaian pangkalan taksi.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Jasa Terminal Tahun

Anggaran 2011 yang tercatat sebesar

Rp5.141.993.204,00, maka penerimaan tahun 2012

naik sebesar Rp227.619.831,00 atau 4,43%.

Hambatan dalam pencapaian target retribusi tersebut

antara lain:

1) Banyak kendaraan yang tidak masuk terminal

sehingga tidak membayar retribusi.

2) Berkurangnya jumlah penumpang bus karena beralih

ke jenis angkutan lain.

3) Ada beberapa terminal bus di antaranya Terminal

Cililitan dan Manggarai yang tidak dipungut

retribusinya disebabkan pembangunan jalur busway.

4) Tidak dipungutnya retribusi pemakaian fasilitas

terminal mobil barang yaitu penyimpanan

barang/gudang di TMB Tanah Merdeka karena

terkena pembangunan stasiun pengisian BBG.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 58

Upaya yang intensif dilakukan untuk pencapaian target

realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terminal

antara lain:

1) Peningkatan pembinaan kepada Wajib Retribusi;

2) Peningkatan pemantauan di terminal-terminal;

3) Peningkatan penertiban dan pengawasan di

terminal;

4) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

l. Retribusi Jasa Kepelabuhan, Kenavigasian dan

Perkapalan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Kenavigasian,

dan Perkapalan adalah retribusi atas pelayanan jasa

kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di

lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki,

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi ini

dipungut oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Jasa Kepelabuhan, Kenavigasian, dan

Perkapalan Tahun 2012, semula ditargetkan sebesar

Rp30.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp549.000,00 atau 1,83% dari target yang

ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak

mencapai target sebesar Rp29.451.000,00 atau

98,17%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Jasa Kepelabuhan,

Kenavigasian, dan Perkapalan Tahun Anggaran 2011

yang tercatat sebesar Rp330.500,00, maka

penerimaan tahun 2012 naik sebesar Rp218.500,00

atau 66,11%.

Tidak tercapainya target retribusi tersebut karena untuk

izin Pas Kapal yang menjadi kewenangan Pemerintah

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 59

Provinsi DKI Jakarta adalah kapal-kapal yang berbobot

kurang dari 7 GT (GrossTonnage), selain itu izin Pas

Kapal dapat dilakukan/diproses di luar DKI Jakarta.

m. Retribusi Jasa Perhubungan Udara, Angkutan Jalan

Rel dan Penyeberangan

Retribusi Jasa Perhubungan Udara, Angkutan Jalan

Rel dan Penyeberangan Tahun 2012, semula

ditargetkan sebesar Rp2.108.000.000,00 dan tidak ada

perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp2.918.098.620,00 atau 138,43% dari

target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi

retribusi ini telah melampaui target sebesar

Rp810.098.620,00 atau 38,43%. Pelampauan target

terjadi karena adanya peningkatan permintaan

terhadap jasa pelayanan ini. Retribusi ini dipungut oleh

Dinas Perhubungan.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Jasa Perhubungan Udara,

Angkutan Jalan Rel dan Penyebrangan Tahun

Anggaran 2011 yang tercatat sebesar

Rp1.846.860.283,00, maka penerimaan tahun 2012

naik sebesar Rp1.071.238.337,00 atau 58,00%.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi

atau badan yang memperoleh izin tertentu dari

Pemerintah Daerah. Sedangkan obyeknya adalah

kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka

pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 60

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,

barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

lingkungan.

Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2012,

semula ditargetkan sebesar Rp313.956.221.067,00,

setelah perubahan anggaran tahun 2012 naik sebesar

Rp397.563.975.933,00 atau 126,63% menjadi

Rp711.520.197.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp1.676.564.690.776,00 atau 235,63%,

dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target

sebesar Rp965.044.493.776,00 atau 135,63%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan

realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran

2011 yang tercatat sebesar Rp465.143.017.624,00,

terlihat realisasi retribusi ini di tahun 2012 naik sebesar

Rp1.211.421.673.152,00 atau 260,44%.

Lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan

Tertentu Tahun Anggaran 2012 disajikan lebih rinci pada

tabel 5.7 berikut.

Tabel 5.7

Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu

Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No Jenis Pendapatan

Tahun Anggaran 2012

% Realisasi

2011 Anggaran Semula

Anggaran Setelah

Perubahan

Realisasi 2012

1 2 3 4 5 6 (5:4) 7

III Retribusi Perizinan Tertentu

1 Retribusi Izin Trayek 2.310.000.000,00 2.310.000.000,00 208.400.000,00 9,02 93,000,000.00

2 Retribusi Jasa Perposan dan Pertelekomunikasian

1.500.000.000,00 200.000.000,00 354.300.000,00 177,15 520,950,000.00

3

Retribusi Perizinan Perhubungan Laut, Penerbitan Rekomendasi Perhubungan Laut, Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

35.000.000,00 35.000.000,00 38.000.000,00 108,57 33,700,000.00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 61

No Jenis Pendapatan

Tahun Anggaran 2012

% Realisasi

2011 Anggaran Semula

Anggaran Setelah

Perubahan

Realisasi 2012

1 2 3 4 5 6 (5:4) 7

4 Retribusi Perizinan Perhubungan Udara, Angkut

33.987.000,00 33.987.000,00 0.00 0.00 0.00

5 Izin Gangguan Undang-Undang Gangguan

6.000.000.000,00 5.550.000.000,00 5.658.127.000,00 101,95 4,533,556,250.00

6 Retribusi Bidang Perindustrian dan Perdagangan

600.000.000,00 7.537.000.000,00 15.505.171.656,00 205,72 19,302,435,000.00

7 Retribusi Perizinan Bidang Peternakan

0.00 0.00 178.081.472,00 ~ 242,885,588.00

8 Retribusi Perizinan Bidang Perikanan

40.000.000,00 40.000.000,00 78.050.000 195,13 58,075,000.00

9 Retribusi Izin Usaha Industri Pariwisata

0,00 2.000.000.000,00 3.174.000.000,00 158,70 3,654,000,000.00

10 Retribusi Izin Ketenagalistrikan

0,00 5.000.000,00 7.000.000,00 140,00 16,000,000.00

11 Retribusi Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi

0,00 113.000.000,00 275.500.000,00 243,81 411,500,000.00

12 Retribusi Izin Pemboran dan Pemanfaatan Air B

449.000.000,00 449.000.000,00 350.200.000,00 78,00 429,900,000.00

13 Retribusi Izin Operasional Fasilitas Olahraga

0,00 0,00 0,00 ~ 1,145,000.00

14 Retribusi Izin Pemakaian Mesin

0,00 0,00 8.400.000,00 ~ 6,750,000.00

15 Retribusi Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya

0,00 0,00 1.431.347,00 ~ 3,967,350.00

16 Retribusi Izin Operasional Penyedia dan Penyalur

0,00 0,00 0,00 ~ 300,000.00

17 Retribusi Tempat Penampungan Tenaga Kerja

0,00 0,00 2.200.000,00 ~ 8,800,000.00

18 Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman

350.210.000,00 350.210.000,00 256.485.000,00 73,24 321,915,000.00

19 Retribusi Izin Ketetapan Rencana Kota

2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 2.181.751.100,00 109,09 2.039.886.600.00

20 Retribusi Izin Rencana Tata Letak Bangunan

18.000.000.000,00 18.000.000.000,00 13.698.324.030,00 76,10 19,606.132.158.00

21 Retribusi Izin Persetujuan Prinsip Penyesuaian Rencana Peruntukan Tanah Rinci

38.500.000.000,00 89.506.000.000,00 135.287.115.000,00 151,15 93,527,759,000.00

22

Retribusi Perizinan Persetujuan Prinsip Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan

38.956.978.067,00 362.600.000.000,00 1.314.540.134.383,00 362,53 160,950,335,957.00

23 Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah

33.890.046.000,00 50.000.000.000,00 52.801.949.790,00 105,60 37,596,771,240.00

24 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

160.000.000.000,00 167.000.000.000,00 127.230.819.182,00 76,19 112,204,616,872.00

25 Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan

5.000.000.000,00 500.000.000,00 500.738.306,00 100,15 5,243,161,535.00

26 Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan

0,00 50.000.000,00 56.200.000,00 112,40 95,700,000.00

27 Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan

2.600.000.000,00 100.000.000,00 267.587.430,00 267,59 371,516,530.00

28 Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair

15.000.000,00 15.000.000,00 17.100.000,00 114,00 13,600,000.00

29 Retribusi Izin Pembuangan Emisi Sumber Tidak Bergerak

6.000.000,00 0,00 0,00 ~ 0,00

30 Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 925.680.080,00 92,57 1,289,889,928.00

31 Retribusi Izin Penebangan Pohon Pelindung

120.000.000,00 120.000.000,00 73.075.000,00 60,90 72,300,000.00

32 Retribusi Izin Sarana/Fasilitas Kesehatan

2.550.000.000,00 2.000.000.000,00 2.882.870.000,00 144,14 2,492,468,616.00

33

Retribusi Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Berbahaya Beracun (B3)

0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 100,00 0,00

Jumlah 313.956.221.067,00 711.520.197.000,00 1.676.564.690.776,00 235,63 465.143.017.624.00

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi

Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2012 antara lain

sebagai berikut:

a. Retribusi Izin Trayek

Retribusi Izin Trayek merupakan retribusi atas

pelayanan perhubungan yang diukur berdasarkan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 62

jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka

waktu. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh

Dinas Perhubungan.

Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2012, semula

ditargetkan sebesar Rp2.310.000.000,00 dan tidak

ada perubahan anggaran.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran

2012 sebesar Rp208.400.000,00 atau 9,02%,

dengan demikian tidak mencapai target sebesar

Rp2.101.600.000,00 atau 90,98%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Izin Trayek Tahun

Anggaran 2011 yang tercatat sebesar

Rp93.000.000,00, terlihat mengalami peningkatan di

tahun 2012 sebesar Rp115.400.000,00 atau

124,09%.

Tidak tercapainya target retribusi tersebut

disebabkan di antaranya karena:

1) Adanya trayek bus besar dengan pelayanan bus

non ekonomi yang berhimpitan dengan busway

yang dicabut trayeknya.

2) Kecilnya realisasi angkutan umum yang

beroperasi dengan izin.

b. Retribusi Jasa Perposan dan

Pertelekomunikasian

Retribusi Jasa Perposan dan Pertelekomunikasian

merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan

yang diukur berdasarkan jenis perangkat, jumlah dan

jangka waktu. Pengelolaan atas retribusi ini

dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informasi, dan

Kehumasan.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 63

Retribusi Jasa Perposan dan Pertelekomunikasian

Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar

Rp1.500.000.000,00 setelah perubahan anggaran

tahun 2012 turun sebesar Rp1.300.000.000,00 atau

86,67% menjadi Rp200.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran

2012 sebesar Rp354.300.000,00 atau 177,15%,

dengan demikian melampaui target sebesar

Rp154.300.000,00 atau 77,15%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Jasa Perposan dan

Pertelekomunikasian Tahun Anggaran 2011 yang

tercatat sebesar Rp520.950.000,00, terlihat

mengalami penurunan di tahun 2012 sebesar

Rp166.650.000,00 atau 31,99%.

c. Retribusi Perizinan Perhubungan Laut,

Penerbitan Rekomendasi Perhubungan Laut,

Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan

Lingkungan Kepentingan Pelabuhan

Retribusi Perizinan Perhubungan Laut, Penerbitan

Rekomendasi Perhubungan Laut, Penetapan

Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan

Kepentingan Pelabuhan merupakan retribusi atas

pelayanan perhubungan yang diukur berdasarkan

jenis, jumlah, volume, ukuran, dan jangka waktu.

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas

Perhubungan.

Retribusi Perizinan Perhubungan Laut, Penerbitan

Rekomendasi Perhubungan Laut, Penetapan

Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan

Kepentingan Pelabuhan Tahun Anggaran 2012,

semula ditargetkan sebesar Rp35.000.000,00 sama

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 64

dengan target yang ditetapkan setelah perubahan

anggaran tahun 2012.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran

2012 sebesar Rp38.000.000,00 atau 108,57%,

dengan demikian terjadi pelampauan target sebesar

Rp3.000.000,00 atau 8,57%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Perizinan Perhubungan Laut,

Penerbitan Rekomendasi Perhubungan Laut,

Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan

Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tahun

Anggaran 2011 yang tercatat sebesar

Rp33.700.000,00, terlihat mengalami kenaikan di

tahun 2012 sebesar Rp4.300.000,00 atau 12,76%.

Meskipun dapat mencapai target, retribusi

mengalami hambatan di antaranya karena

berkembangnya perokonomian pelayanan jasa

khususnya untuk pengiriman domestic, selain itu

perusahaan yang sudah ada telah mencapai titik

jenuh karena permintaan masyarakat untuk

pelayanan ini sangat minim.

d. Retribusi Perizinan Perhubungan Udara,

Angkutan Jalan Rel dan Angkutan Sungai, Danau

dan Penyebrangan

Retribusi Perizinan Perhubungan Udara, Angkutan

Jalan Rel dan Angkutan Sungai, Danau dan

Penyebrangan merupakan retribusi atas pelayanan

perhubungan yang diukur berdasarkan jenis, jumlah,

volume, ukuran, dan jangka waktu. Pengelolaan atas

retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Retribusi Perizinan Perhubungan Udara, Angkutan

Jalan Rel dan Angkutan Sungai, Danau dan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 65

Penyebrangan Tahun Anggaran 2012, semula

ditargetkan sebesar Rp33.987.000,00 sama dengan

target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran

tahun 2012. Tidak ada realisasi sampai dengan akhir

Tahun Anggaran 2012.

Tidak ada realisasi dari retribusi tersebut karena

berkaitan dengan Peraturan Gubernur Nomor 89

Tahun 2006 dan Peraturan Gubernur Nomor 138

Tahun 2007, semua rekomendasi yang dikeluarkan

yang berdasarkan Peta Arahan Menara

Telekomunikasi harus memenuhi kriteria Ingrid untuk

mengurangi/membatasi jumlah menara di wilayah

Jakarta maka pengeluaran Rekomendasi berlaku

secara surut otomatis jumlah rekomendasi akan

berkurang.

e. Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan

Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan

merupakan retribusi pelayanan ketentraman,

ketertiban, dan perlindungan masyarakat yang

diukur berdasarkan perkalian luas areal usaha,

indeks gangguan, indeks lokasi, dan jenis usaha.

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Satpol

PP.

Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan Tahun

Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar

Rp6.000.000.000,00 setelah perubahan anggaran

turun sebesar Rp450.000.000,00 atau 7,50%

menjadi Rp5.550.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran

2012 sebesar Rp5.658.127.000,00 atau 101,95%,

dengan demikian melampaui target sebesar

Rp108.127.000,00 atau 1,95%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 66

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Izin Undang-Undang

Gangguan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat

sebesar Rp4.533.556.250,00, terlihat mengalami

peningkatan di tahun 2012 sebesar

Rp1.124.570.750,00 atau 24,81%.

f. Retribusi Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Retribusi Bidang Perindustrian dan Perdagangan

merupakan retribusi atas pelayanan perindustrian

dan perdagangan yang diukur berdasarkan jenis

kegiatan usaha dan jangka waktudengan

memperhatikan biaya survei, biaya pemeriksaan

dan biaya pembinaan dalam rangka pengawasan

dan pengendalian. Pengelolaan retribusi ini

dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Energi.

Retribusi Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar

Rp600.000.000,00 setelah perubahan anggaran naik

sebesar Rp6.937.000.000,00 atau 1.156,17%

menjadi Rp7.537.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran

2012 sebesar Rp15.505.171.656,00 atau 205,72%,

dengan demikian terjadi pelampauan target sebesar

Rp7.968.171.656,00 atau 105,72%. Penerimaan

retribusi ini utamanya diperoleh dari surat tanda

daftar rekanan dan surat izin usaha perdagangan

minuman beralkohol.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Bidang Perindustrian dan

Perdagangan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat

sebesar Rp19.302.435.000,00, terlihat mengalami

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 67

penurunan di tahun 2012 sebesar

Rp3.797.263.344,00 atau 19,67%.

Upaya-upaya yangdilakukan dalam pencapaian

target Retribusi Bidang Perindustrian dan

Perdagangan, antara lain:

1) Peningkatan pengawasan di lapangan;

2) Mengajukan pengadaan mobil tangga;

3) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

4) Koordinasi yang intensif dengan unit satuan Kerja

terkait;

5) Melakukan pelayanan One Day Service di Mal

dan Gedung Perkantoran.

g. Retribusi Perizinan Bidang Peternakan

Retribusi Perizinan Bidang Peternakan merupakan

retribusi atas pelayanan peternakan, perikanan, dan

kelautan yang diukur berdasarkan klasifikasi,

volume, dan waktu. Izin yang diberikan antara lain

izin/rekomendasi pemasukan/pengeluaran ternak

dan daging, izin perusahaan daging, izin usaha

pemotongan ternak, izin usaha

pengangkutan/kendaraan daging, izin/rekomendasi

unggas, izin/usaha persusuan, dan izin/rekomendasi

berdagang dan berusaha hewan kesayangan.

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas

Kelautan dan Pertanian.

Retribusi Perizinan Bidang Peternakan tidak

ditargetkan pada Tahun Anggaran 2012. Realisasi

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar

Rp178.081.472,00.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Perizinan Bidang

Peternakan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 68

sebesar Rp242.885.588,00, terlihat mengalami

penurunan di tahun 2012 sebesar Rp64.804.116,00

atau 26,68%.

h. Retribusi Perizinan Bidang Perikanan

Retribusi Perizinan Bidang Perikanan merupakan

retribusi atas pelayanan peternakan, perikanan, dan

kelautan yang diukur berdasarkan klasifikasi,

volume, dan waktu. Izin yang diberikan antara lain

perizinan usaha bidang perikanan bidang

penangkapan ikan, pemberian tanda daftar usaha

perikanan, pengolahan dan pengangkutan hasil

perikanan, rekomendasi pemasukan

ikan/pakan/obat-obatan ikan, dan pemberian surat

penangkapan ikan dengan alat. Pengelolaan atas

retribusi ini dilakukan oleh Dinas Kelautan dan

Pertanian.

Retribusi Perizinan Bidang Perikanan Tahun

Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar

Rp40.000.000,00 sama dengan target yang

ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2012.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran

2012 sebesar Rp78.050.000,00 atau 195,13%,

dengan demikian terjadi pelampauan target sebesar

Rp38.050.000,00 atau 95,13%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Perizinan Bidang

Perikanan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat

sebesar Rp58.075.000,00, terlihat mengalami

peningkatan di tahun 2012 sebesar

Rp19.975.000,00 atau 34,40%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 69

Hambatan dalam pencapaian target retribusi

tersebut antara lain:

1) Terdapat beberapa perusahaan ekspor/impor

ikan hias yang beralih fungsi ke usaha lain.

2) Adanya Peraturan Kementerian KPP Nomor

17/2011 yang mengatur bahwa rekomendasi

impor harus melalui dinas yang ditunjuk.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target

retribusi tersebut di antaranya dengan melakukan

alih fungsi lokasi pemasaran ikan hias.

i. Retribusi Izin Usaha Industri Pariwisata

Retribusi Izin Usaha Industri Pariwisata merupakan

retribusi atas pelayanan kepariwisataan yang diukur

berdasarkan jenis dan klasifikasi industri pariwisata

serta jangka waktu. Izin yang diberikan antara lain

izin usaha akomodasi, izin usaha penyediaan

makanan dan minuman, izin usaha jasa pariwisata,

izin usaha rekreasi dan hiburan, dan izin usaha

kawasan pariwisata. Pengelolaan atas retribusi ini

dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Retribusi Izin Usaha Industri Pariwisata Tahun

Anggaran 2012 semula tidak ditargetkan, setelah

perubahan anggaran tahun 2012 menjadi

Rp2.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran

2012 sebesar Rp3.174.000.000,00 atau 158,70%,

dengan demikian terjadi pelampauan target sebesar

Rp1.174.000.000,00 atau 58,70%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Izin Usaha Industri

Pariwisata Tahun Anggaran 2011 yang tercatat

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 70

sebesar Rp3.654.000.000,00, terlihat mengalami

penurunan di tahun 2012 sebesar Rp480.000.000,00

atau 13,14%.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target

retribusi tersebut di antaranya dengan melakukan

penilaian dan pemberian penghargaan terhadap

industri pariwisata, serta melakukan pengawasan

dan pengendalian terhadap industri wisata.

j. Retribusi Izin Ketenagalistrikan

Retribusi Izin Ketenagalistrikan merupakan retribusi

atas pelayanan pertambangan yang diukur

berdasarkan kapasitas, jenis pemanfaatan, risiko,

dan waktu. Izin yang diberikan antara lain Izin usaha

penyediaan tenaga listrik, perpanjangan izin usaha

penyediaan tenaga listrik, izin operasional

penyediaan tenaga listrik, perpanjangan izin

operasional penyediaan tenaga listrik, tanda daftar

penyediaan tenaga listrik, perpanjangan tanda daftar

penyediaan tenaga listrik, izin usaha penunjang

tenaga listrik, perpanjangan izin usaha penunjang

tenaga listrik, dan pengesahan penanggung jawab

teknik. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh

Dinas Perindustrian dan Energi.

Retribusi Izin Ketenagalistrikan Tahun Anggaran

2012 semula tidak ditargetkan, setelah perubahan

anggaran tahun 2012 menjadi Rp5.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran

2012 sebesar Rp7.000.000,00 atau 140,00%,

dengan demikian terjadi pelampauan target sebesar

Rp2.000.000,00 atau 40,00%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Izin Ketenagalistrikan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 71

Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar

Rp16.000.000,00, terlihat mengalami penurunan di

tahun 2012 sebesar Rp9.000.000,00 atau 56,25%.

k. Retribusi Izin Pengusahaan Minyak dan Gas

Bumi

Retribusi Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi

merupakan retribusi atas pelayanan pertambangan

yang diukur berdasarkan volume, risiko, dan waktu

dengan memperhatikan biaya perencanaan, biaya

sosialisasi, biaya pemeriksaan, biaya pengujian,

biaya analisa laboratorium, biaya

pengumpulan/pengolahan dan analisa data, biaya

koordinasi, biaya konservasi dan penertiban,

kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas

Perindustrian dan Energi.

Retribusi Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi

Tahun Anggaran 2012 semula tidak ditargetkan,

setelah perubahan anggaran tahun 2012 menjadi

Rp113.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran

2012 sebesar Rp275.500.000,00 atau 243,81%,

dengan demikian terjadi pelampauan target sebesar

Rp162.500.000,00 atau 143,81%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Izin Pengusahaan Minyak

dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2011 yang tercatat

sebesar Rp411.500.000,00, terlihat mengalami

penurunan di tahun 2012 sebesar Rp136.000.000,00

atau 33,05%.

Hambatan dalam pencapaian terget retribusi

tersebut di antaranya disebabkan pelayanan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 72

perizinan sesuai dengan permohonan yang diajukan

pihak ketiga.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target

retribusi tersebut adalah dengan melakukan

monitoring masa berlaku izin pengusahaan minyak

dan gas bumi.

l. Retribusi Izin Pemboran dan Pemanfaatan Air

Bawah Tanah

Retribusi Izin Pemboran dan Pemanfaatan Air

Bawah Tanah merupakan retribusi pelayanan

pertambangan yang diukur berdasarkan kedalaman

pemboran, jenis pemanfaatan air bawah tanah,

volume, risiko dan waktu dengan memperhatikan

biaya perencanaan, biaya sosialisasi, biaya

pengumpulan/pengolahan dan analisa data

hidrogeologi, biaya analisa air, biaya pemeriksaan,

biaya meter air, biaya segel, biaya konservasi, biaya

penertiban, kemampuan masyarakat serta aspek

keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan

oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah.

Retribusi Izin Pemboran dan Pemanfaatan Air

Bawah Tanah Tahun Anggaran 2012, semula

ditargetkan sebesar Rp449.000.000,00 sama

dengan target yang ditetapkan setelah perubahan

anggaran tahun 2012.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran

2012 tercatat sebesar Rp350.200.000,00 atau

78,00%, atau tidak mencapai target sebesar

Rp98.800.000,00 atau 22,00%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Izin Pemboran dan

Pemanfaatan Air Bawah Tanah Tahun Anggaran

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 73

2011 yang tercatat sebesar Rp429.900.000,00,

terlihat retribusi ini di tahun 2012 turun sebesar

Rp79.700.000,00 atau 18,54%.

Hambatan dalam pencapaian target retribusi

tersebut antara lain:

1) Adanya pembatasan pemberian izin pemboran air

tanah, berkaitan dengan upaya perlindungan dan

pelestarian air tanah sesuai dengan pola

konservasi air tanah.

2) Adanya kebijakan untuk tidak memberikan

perpanjangan Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah

(SIPA) kepada perusahaan yang sudah berada

dalam jangkauan PAM (sesuai dengan program

Zero Well).

3) Hanya ada 1 (satu) penambahan perusahaan

pemboran air bawah tanah selama tahun 2012.

4) Tidak ada penambahan maupun perpanjangan

izin juru bor.

m. Retribusi Izin Operasional Fasilitas Olahraga

Retribusi Izin Operasional Fasilitas Olahraga

merupakan retribusi pelayanan keolahragaan yang

diukur berdasarkan waktu, luas areal, lokasi,

gangguan dan jenis usahadengan memperhatikan

biaya pengecekan, biaya pengukuran, biaya

pemeriksaan, biaya transportasi dalam rangka

pengawasan dan pengendalian serta biaya

pembinaan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan

oleh Dinas Olahraga dan Pemuda.

Retribusi Izin Operasional Fasilitas Olahraga tidak

ditargetkan pada Tahun Anggaran 2012. Sampai

dengan akhir Tahun Anggaran 2012 tidak ada

realisasi.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 74

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Izin Operasional Fasilitas

Olahraga Tahun Anggaran 2011 yang tercatat

sebesar Rp1.145.000,00, terlihat retribusi ini di tahun

2012 turun sebesar Rp1.145.000,00 atau 100,00%.

n. Retribusi Izin Pemakaian Mesin

Retribusi Izin Pemakaian Mesin merupakan retribusi

atas pelayanan ketenagakerjaan yang diukur

berdasarkan jenis, jumlah, dan waktu dengan

memperhatikan biaya penelitian gambar,

perhitungan konstruksi, pemeriksaan fisik mesin dan

kamar diesel, pengujian suara/kebisingan dan alat-

alat pengaman serta biaya pengawasan dan

pengendalian. Pengelolaan atas retribusi ini

dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

Retribusi Izin Pemakaian Mesin tidak ditargetkan

pada Tahun Anggaran 2012. Realisasi sampai

dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar

Rp8.400.000,00.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Izin Pemakaian Mesin

Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar

Rp6.750.000,00, terlihat retribusi ini di tahun 2012

naik sebesar Rp1.650.000,00 atau 24,44%.

o. Retribusi Izin Pemakaian Bahan Kimia

Berbahaya

Retribusi Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya

merupakan retribusi atas pelayanan

ketenagakerjaan yang diukur berdasarkan jumlah

dan risiko dengan memperhatikan biaya penelitian

dokumen, pemeriksaan fisik barang, volume dan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 75

cara penyimpanan serta biaya pengawasan dan

pengendalian. Pengelolaan atas retribusi ini

dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi.

Retribusi Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya

tidak ditargetkan untuk Tahun Anggaran 2012.

Namun, mencatat pendapatan atas retribusi sebesar

Rp1.431.347,00.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Izin Pemakaian Bahan

Kimia Berbahaya Tahun Anggaran 2011 yang

tercatat sebesar Rp3.967.350,00, terlihat retribusi ini

di tahun 2012 turun sebesar Rp2.536.003,00 atau

63,92%

p. Retribusi Tempat Penampungan Tenaga Kerja

Retribusi Tempat Penampungan Tenaga Kerja

merupakan retribusi atas pelayanan

ketenagakerjaan yang diukur berdasarkan fasilitas,

jumlah dan waktu dengan memperhatikan biaya

kunjungan lapangan, koordinasi dengan instansi

terkait, serta biaya pengawasan dan pengendalian.

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas

Tenaga kerja dan Transmigrasi.

Retribusi Tempat Penampungan Tenaga Kerja tidak

ditargetkan pada Tahun Anggaran 2012. Realisasi

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar

Rp2.200.000,00.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Tempat Penampungan

Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2011 yang tercatat

sebesar Rp8.800.000,00, terlihat retribusi ini di tahun

2012 turun sebesar Rp6.600.000,00 atau 75,00%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 76

q. Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman

Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman merupakan

retribusi atas pelayanan pemakaman umum yang

diukur berdasarkan tingkat pengendalian dan

pengawasan terhadap perizinan pelaksanaan

tersebut dengan memperhatikan biaya administrasi

umum yang mendukung penyediaan jasa, serta

biaya cetak formulir. Pengelolaan atas retribusi ini

dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman Tahun

Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar

Rp350.210.000,00 sama dengan target yang

ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2012.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran

2012 tercatat sebesar Rp256.485.000,00 atau

73,24%, atau tidak mencapai target sebesar

Rp93.725.000,00 atau 26,76%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Izin Pelayanan

Pemakaman Tahun Anggaran 2011 yang tercatat

sebesar Rp321.915.000,00, terlihat retribusi ini di

tahun 2012 turun sebesar Rp65.430.000,00 atau

20,33%.

Hambatan dalam pencapaian target retribusi

tersebut antara lain:

1) Dinas Pertamanan dan Pemakaman sudah

memfasilitasi dengan kegiatan plaketisasi

2) Kurangnya permintaan masyarakat untuk

mengangkut jenazah ke luar wilayah maupun luar

negeri.

3) Kurangnya permintaan masyarakat untuk

mengabu jenazah.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 77

r. Retribusi Izin Ketetapan Rencana Kota

Retribusi Izin Ketetapan Rencana Kota merupakan

retribusi atas pelayanan tata kota yang diukur

berdasarkan luas tanah, jumlah persil dan

perpetakan dengan memperhatikan biaya survei,

biaya transportasi, biaya pemetaan, biaya ketetapan

rencana kota, biaya pemutakhiran data serta biaya

pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atas

retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan

Pertanahan.

Retribusi Izin Ketetapan Rencana Kota Tahun

Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar

Rp2.000.000.000,00 sama dengan target yang

ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2012.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran

2012 tercatat sebesar Rp2.181.751.100,00 atau

109,09%, atau melampaui target sebesar

Rp181.751.100,00 atau 9,09%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Izin Ketetapan Rencana

Kota Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar

Rp2.039.886.600,00, terlihat retribusi ini di tahun

2012 naik sebesar Rp141.864.500,00 atau 6,95%.

s. Retribusi Izin Rencana Tata Letak Bangunan

Retribusi Izin Rencana Tata Letak Bangunan

merupakan retribusi atas pelayanan tata kota yang

diukur berdasarkan luas tanah, jenis peruntukan

tanah rinci, penggunaan bangunan dan intensitas

ruang dengan memperhatikan biaya survei, biaya

transportasi, biaya studio gambar, biaya rencana

tata letak bangunan, biaya penataan perpetakan,

biaya konsultasi, biaya perencanaan Intensitas

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 78

ruang serta biaya pengawasan dan pengendalian.

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas

Tata Ruang dan Pertanahan.

Retribusi Izin Rencana Tata Letak Bangunan Tahun

Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar

Rp18.000.000.000,00 sama dengan target yang

ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2012.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran

2012 tercatat sebesar Rp13.698.324.030,00 atau

76,10%, atau tidak mencapai target sebesar

Rp4.301.675.970,00 atau 23,90%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Izin Rencana Tata Letak

Bangunan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat

sebesar Rp19.606.132.158,00, terlihat retribusi ini di

tahun 2012 mengalami penurunan sebesar

Rp5.907.808.128,00 atau 30,13%.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam

pencapaian target antara lain:

1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

2) Peningkatan pengawasan di lapangan;

3) Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait;

4) Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan.

t. Retribusi Izin Persetujuan Prinsip Penyesuaian

Rencana Peruntukan Tanah Rinci

Retribusi Izin Persetujuan Prinsip Penyesuaian

Rencana Peruntukan Tanah Rinci merupakan

retribusi atas pelayanan tata kota yang diukur

berdasarkan nilai manfaat dan zona dengan

memperhatikan biaya survei, biaya transportasi,

biaya pemetaan, biaya penyesuaian peruntukan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 79

tanah rinci dan nilai manfaat serta biaya

pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atas

retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan

Pertanahan.

Retribusi Izin Persetujuan Prinsip Penyesuaian

Rencana Peruntukan Tanah Rinci Tahun Anggaran

2012, semula ditargetkan sebesar

Rp38.500.000.000,00 setelah perubahan anggaran

tahun 2012 naik sebesar Rp51.006.000.000,00 atau

132,48% menjadi Rp89.506.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran

2012 sebesar Rp135.287.115.000,00 atau 151,15%,

dengan demikian melampaui target sebesar

Rp45.781.115.000,00 atau 51,15%. Penerimaan

tersebut utamanya di peroleh dari Persetujuan

Prinsip Penyesuaian Rencana Peruntukan Tanah

Rinci.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Izin Persetujuan Prinsip

Penyesuaian Rencana Peruntukan Tanah Rinci

Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar

Rp93.527.759.000,00, terlihat retribusi ini di tahun

2012 naik sebesar Rp41.759.356.000,00 atau

44,65%.

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian

target realisasi penerimaan retribusi ini antara lain:

1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

2) Peningkatan pengawasan di lapangan;

3) Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan;

4) Koordinasi yang intensif dengan unit satuan Kerja

terkait.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 80

u. Retribusi Perizinan Persetujuan Prinsip

Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan

Retribusi Perizinan Persetujuan Prinsip

Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan

merupakan retribusi atas pelayanan ketatakotaan

yang diukur berdasarkan intensitas ruang dan zona

dengan memperhatikan biaya survei, biaya

transportasi, biaya perencanaan intensitas ruang

dan nilai manfaat serta biaya pengawasan dan

pengendalian. Pengelolaan atas retribusi ini

dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan.

Retribusi Perizinan Persetujuan Prinsip

Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan Tahun

Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar

Rp38.956.978.067,00 setelah perubahan anggaran

tahun 2012 naik sebesar Rp323.643.021.933,00

atau 830,77% menjadi Rp362.600.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran

2012 sebesar Rp1.314.540.134.383,00 atau

362,53%, dengan demikian realisasi retribusi ini

melampaui target sebesar Rp951.940.134.383,00

atau 262,53%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Perizinan Persetujuan

Prinsip Penyesuaian Tahun Anggaran 2011 yang

tercatat sebesar Rp160.950.335.957,00, terlihat

retribusi ini di tahun 2012 naik sebesar

Rp1.153.589.798.426,00 atau 716,74%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 81

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam

pencapaian target penerimaan retribusi tersebut

diantaranya:

1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

wajib retribusi;

2) Peningkatan pengawasan di lapangan;

3) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja

terkait maupun wajib retribusi.

Faktor-faktor yang mendukung pelampauan target

penerimaan retribusi perizinan persetujuan prinsip

penyesuaian koefisien lantai bangunan

diantaranya:

1) Peningkatan intensitas pemanfaatan lahan di

lokasi-lokasi TOD (Transit Oriented

Development) sesuai dengan diterbitkannya

Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2012

tentang Panduan Rancang Kota Koridor MRT

Jakarta Tahap I (Satu).

2) Peningkatan intensitas pemanfaatan lahan di

lokasi-lokasi pembangunan kawasan superblok.

v. Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah

Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah

merupakan retribusi atas pelayanan ketatakotaan

yang diukur berdasarkan luas tanah, jenis

peruntukan tanah rinci, penggunaan bangunan dan

intensitas ruang dengan memperhatikan biaya

survei, biaya transportasi, biaya perencanaan ruang,

biaya pemberian izin penggunaan tanah serta biaya

pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan

retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan

Pertanahan.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 82

Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah Tahun

2012, semula ditargetkan sebesar

Rp33.890.046.000,00 setelah perubahan anggaran

tahun 2012 naik sebesar Rp16.109.954.000,00 atau

47,54% menjadi Rp50.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran

2012 mencapai Rp52.801.949.790,00 atau 105,60%,

dengan demikian realisasi tersebut melampaui target

sebesar Rp2.801.949.790,00 atau 5,60%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Izin Penunjukan

Penggunaan Tanah Tahun Anggaran 2011 yang

tercatat sebesar Rp37.596.771.240,00, realisasi

retribusi ini di tahun 2012 mengalami peningkatan

sebesar Rp15.205.178.550,00 atau 40,44%.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target

realisasi penerimaan Retribusi Izin Peruntukan

Penggunaan Tanah antara lain:

1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

2) Peningkatan tagihan dengan pola aktif kepada

wajib retribusi yang menunggak;

3) Pelaksanaan pelayanan terpadu di 5 (lima)

wilayah kotamadya;

4) Peningkatan Koordinasi dengan unit Satuan

Kerja terkait.

w. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan

retribusi atas pelayanan penataan dan pengawasan

bangunan yang diukur berdasarkan kelompok

bangunan, jenis bangunan, luas bangunan, jumlah

lantai, luas perkerasan, panjang pagar dan jumlah

saluran penghantar atau unit dari bangunan-

bangunan dengan memperhatikan biaya

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 83

pemeriksaan, biaya penelitian teknis dan

administrasi, biaya pengawasan dan pengendalian.

Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Dinas

Pengawasan dan Penertiban Bangunan.

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran

2012, semula ditargetkan sebesar

Rp160.000.000.000,00 setelah perubahan anggaran

tahun 2012 naik sebesar Rp7.000.000.000,00 atau

4,38% menjadi Rp167.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran

2012 mencapai Rp127.230.819.182,00 atau 76,19%,

dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini

tidak mencapai target sebesar Rp39.769.180.818,00

atau 23,81%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar

Rp112.204.616.872,00, retribusi ini di tahun 2012

mengalami peningkatan sebesar

Rp15.026.202.310,00 atau 13,39%.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target di

antaranya dengan:

1) Penyederhanaan proses administrasi

kepengurusan Izin Pendahuluan Izin Mendirikan

Bangunan melalui percepatan proses pelayanan;

2) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

yang berkaitan dengan pengurusan IPMB/IMB;

3) Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada

masyarakat tentang persyaratan permohonan

IMB;

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 84

4) Peningkatan pengawasan di lapangan berkaitan

dengan kegiatan pembangunan di 5 wilayah

kotamadya dan menindak tegas pemilik

bangunan yang membangun tanpa memiliki izin.

5) Meningkatkan pengawasan di lapangan dan

melakukan pemeriksaan berkala untuk

pelaksanaan pembangunan.

6) Melakukan pelayanan prima, melakukan

sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat

memahami dan taat pada ketentuan yang

berlaku dalam melaksanakan pembangunan.

x. Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan

Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan

merupakan retribusi atas pelayanan penataan dan

pengawasan bangunan yang diukur berdasarkan

kelompok bangunan, jenis bangunan, luas

bangunan, jumlah lantai, luas perkerasan, panjang

pagar dan jumlah saluran penghantar atau unit dari

bangunan-bangunan dengan memperhatikan biaya

pemeriksaan, biaya penelitian teknis dan

administrasi, biaya pengawasan dan pengendalian.

Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Dinas

Pengawasan dan Penertiban Bangunan.

Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan Tahun

Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar

Rp5.000.000.000,00 setelah perubahan anggaran

tahun 2012 turun sebesar Rp4.500.000.000,00 atau

90,00% menjadi Rp500.000.000,00.

Realisasi retribusi ini sampai dengan akhir Tahun

Anggaran 2012 sebesar Rp500.738.306,00 atau

100,15%, dengan demikian realisasi retribusi ini

melebihi target sebesar Rp738.306,00 atau 0,15%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 85

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Kelayakan Menggunakan

Bangunan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat

sebesar Rp5.243.161.535,00, terlihat penerimaan

retribusi ini di tahun 2012 mengalami penurunan

sebesar Rp4.742.423.229,00 atau 90,45%.

Terlampauinya target retribusi ini disebabkan

banyaknya permohonan KMB atas bangunan yang

telah berdiri dan adanya sosialisasi petugas kepada

masyarakat dengan keinginan sendiri mengajukan

KMB. Namun, sesuai dengan peraturan terbaru

tentang Sertifikat Layak Fungsi (SLF), tentunya

retribusi kelayakan menggunakan bangunan untuk

berikutnya sudah tidak ditargetkan lagi karena untuk

proses SLF adalah nihil.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk pencapaian

target retribusi ini antara lain:

1) Peningkatan pelayanan kepada Wajib Retribusi;

2) Peningkatan pengawasan kepada Wajib

Retribusi;

3) Peningkatan penyuluhan kepada petugas

pemungut dan Wajib Retribusi;

4) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan

Kerja terkait.

y. Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan

Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan merupakan

retribusi atas pelayanan penataan dan pengawasan

bangunan yang diukur berdasarkan klasifikasi dan

penggolongan dengan memperhatikan biaya

pemeriksaan administrasi, biaya pengendalian dan

pembinaan. Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh

Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 86

Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan Tahun

Anggaran 2012 semula tidak ditargetkan, setelah

perubahan anggaran tahun 2012 ditargetkan

sebesar Rp50.000.000,00.

Realisasi retribusi ini sampai dengan akhir Tahun

Anggaran 2012 sebesar Rp56.200.000,00 atau

112,40%, dengan demikian realisasi retribusi ini

melampaui target sebesar Rp6.200.000,00 atau

12,40%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Izin Pelaku Teknis

Bangunan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat

sebesar Rp95.700.000,00, terlihat penerimaan

retribusi ini di tahun 2012 mengalami penurunan

sebesar Rp39.500.000,00 atau 41,27%.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian terget

retribusi tersebut di antaranya dengan memberikan

sosialisasi kepada Asosiasi profesi dan pelaku teknis

di bidang pembangunan tentang pentingnya Izin

Pelaku Teknis Bangunan.

z. Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan

Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan

merupakan retribusi atas pelayanan penataan dan

pengawasan bangunan yang diukur berdasarkan

kelompok bangunan, jenis bangunan, luas

bangunan, jumlah lantai, luas perkerasan, panjang

pagar dan jumlah saluran penghantar atau unit dari

bangunan-bangunandengan memperhatikan biaya

pemeriksaan, biaya penelitian teknis dan

administrasi serta biaya pengendalian. Pengelolaan

retribusi ini dilakukan oleh Dinas Pengawasan dan

Penertiban Bangunan.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 87

Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan Tahun

Anggaran 2012 semula sebesar

Rp2.600.000.000,00, setelah perubahan anggaran

tahun 2012 mengalami penurunan sebesar

Rp2.500.000.000,00 atau 96,15% menjadi sebesar

Rp100.000.000,00.

Realisasi retribusi ini sampai dengan akhir Tahun

Anggaran 2012 sebesar Rp267.587.430,00 atau

267,59%, dengan demikian realisasi retribusi ini

melampaui target sebesar Rp167.587.430,00 atau

167,59%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Administrasi Perizinan

Bangunan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat

sebesar Rp371.516.530,00, terlihat penerimaan

retribusi ini di tahun 2012 mengalami penurunan

sebesar Rp103.929.100,00 atau 27,97%.

Untuk Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan

berupa balik nama, pemecahan dan salinan

seyogyanya tidak ditargetkan karena pelayanan

perizinan ini sangat tergantung pada kepentingan

masyarakat itu sendiri sehingga agak sulit untuk

pencapaiannya.

aa. Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair

Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair merupakan

retribusi atas pelayanan pengelolaan lingkungan

hidup yang diukur berdasarkan volume, waktu, jenis

usaha dan tingkat pencemaran yang ditimbulkan

dengan memperhatikan biaya evaluasi, verifikasi

dan pembinaan dalam rangka pengawasan dan

pengendalian pencemaran. Pengelolaan retribusi ini

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 88

dilakukan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup

Daerah.

Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair Tahun

Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar

Rp15.000.000,00, sama dengan anggaran

perubahan.

Realisasi retribusi ini sampai dengan akhir Tahun

Anggaran 2012 sebesar Rp17.100.000,00 atau

114,00%, dengan demikian realisasi retribusi ini

melampaui target sebesar Rp2.100.000,00 atau

14,00%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Izin Pembuangan Limbah

Cair Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar

Rp13.600.000,00, terlihat penerimaan retribusi ini di

tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar

Rp3.500.000,00 atau 25,74%.

bb. Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas dan

Bangunan Pelengkap

Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas

merupakan retribusi atas pelayanan penerangan

jalan umum dan sarana jaringan utilitas yang diukur

berdasarkan lokasi, jenis, ketinggian dan waktu

dengan memperhatikan biaya transportasi, biaya

survei, biaya pengawasan dan pengendalian serta

pembinaan. Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh

Dinas Pekerjaan Umum.

Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas Tahun

Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar

Rp1.000.000.000,00, sama dengan anggaran

perubahan.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 89

Realisasi retribusi ini sampai dengan akhir Tahun

Anggaran 2012 sebesar Rp925.680.080,00 atau

92,57%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak

mencapai target sebesar Rp74.319.920,00 atau

7,43%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Izin Penempatan Jaringan

Utilitas Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar

Rp1.289.889.928,00, terlihat penerimaan retribusi ini

di tahun 2012 mengalami penurunan sebesar

Rp364.209.848,00 atau 28,24%.

cc. Retribusi Izin Penebangan Pohon Pelindung

Retribusi Izin Penebangan Pohon Pelindung

merupakan retribusi atas pelayanan pertamanan

yang diukur berdasarkan diameter dan jumlah

pohon dengan memperhatikan biaya pengawasan,

pengendalian dan pembinaan. Pengelolaan retribusi

ini dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan

Pemakaman.

Retribusi Izin Penebangan Pohon Pelindung Tahun

Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar

Rp120.000.000,00, sama dengan anggaran

perubahan.

Realisasi retribusi ini sampai dengan akhir Tahun

Anggaran 2012 sebesar Rp73.075.000,00 atau

60,90%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak

mencapai target sebesar Rp46.925.000,00 atau

39,10%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Izin Penebangan Pohon

Pelindung Tahun Anggaran 2011 yang tercatat

sebesar Rp72.300.000,00, terlihat penerimaan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 90

retribusi ini di tahun 2012 mengalami kenaikan

sebesar Rp775.000,00 atau 1,07%.

Saat ini berkurang permintaan masyarakat untuk

mengajukan izin penebangan pohon pelindung

karena telah tumbuhnya kesadaran masyarakat

akan arti pentingnya pohon, sehingga berusaha ikut

melestarikan lingkungan dengan seminimal mungkin

melakukan penebangan pohon.

dd. Retribusi Surat Izin Bekerja Ahli Pengukuran dan

Pemetaan Kota

Retribusi Surat Izin Bekerja Ahli Pengukuran dan

Pemetaan Kota merupakan retribusi atas pelayanan

pertanahan dan pemetaan yang diukur berdasarkan

jenis pekerjaan, tingkat keahlian dan jangka waktu

dengan memperhatikan biaya investasi, biaya cetak

peta, biaya survei, biaya pengukuran/pematokan,

biaya operasional dan kemampuan masyarakat

serta aspek keadilan. Pengelolaan retribusi ini

dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan.

Retribusi Surat Izin Bekerja Ahli Pengukuran dan

Pemetaan Kota tidak ditargetkan pada Tahun

Anggaran 2012 dan tidak ada realisasi retribusi ini

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012.

ee. Retribusi Izin Sarana/Fasilitas Kesehatan

Retribusi Izin Sarana/Fasilitas Kesehatan

merupakan retribusi atas pelayanan kesehatan yang

diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di

puskesmas, jenis pelayanan kesehatan dasar, dan

jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit umum

daerahdengan memperhatikan biaya investasi,

biaya penginapan dan konsumsi, biaya operasional

dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 91

aspek keadilan. Pengelolaan retribusi ini dilakukan

oleh Dinas Kesehatan.

Retribusi Izin Sarana/Fasilitas Kesehatan Tahun

Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar

Rp2.550.000.000,00, setelah perubahan anggaran

tahun 2012 mengalami penurunan sebesar

Rp550.000.000,00 atau 21,57% menjadi sebesar

Rp2.000.000.000,00.

Realisasi retribusi ini sampai dengan akhir Tahun

Anggaran 2012 sebesar Rp2.882.870.000,00 atau

144,14%, dengan demikian realisasi retribusi ini

melampaui target sebesar Rp882.870.000,00 atau

44,14%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Retribusi Izin Sarana/Fasilitas

Kesehatan Tahun Anggaran 2011 yang tercatat

sebesar Rp2.492.468.616,00, terlihat penerimaan

retribusi ini di tahun 2012 mengalami kenaikan

sebesar Rp390.401.384,00 atau 15,66%.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun

Anggaran 2012, semula ditetapkan sebesar

Rp360.000.000.000,00 setelah perubahan anggaran tahun 2012

tetap sebesar Rp360.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 sebesar

Rp351.823.210.568,54 atau 97,73%, dengan demikian realisasi

penerimaan tersebut tidak mencapai target sebesar

Rp8.176.789.431,46 atau 2,27%.

Apabila realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan Tahun Anggaran 2012 dibandingkan dengan

realisasi Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 92

Rp278.789.767.934,40, terlihat pendapatan di tahun 2012 terjadi

peningkatan sebesar Rp73.033.442.634,14 atau 26,20%.

Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2012 digambarkan pada

tabel 5.8.

Tabel 5.8

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No Uraian

Tahun Anggaran 2012

% Realisasi

2011 Anggaran Semula

Anggaran Setelah

Perubahan

Realisasi 2012

1 2 3 4 5 6(5:4) 7

1 Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah

47.915.000.000,00 49.290.377.021,00 49.290.377.023,00 100,00 43.023.548.697,40

2 Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga

303.092.838.000,00 299.099.414.906,00 299.051.542.932,54 99,98 232.446.306.834,00

3 Badan Pengelola 3.433.662.000,00 433.662.000,00 110.000.000,00 25,37 381.922.000,00

4 Royalty 166.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Hasil Sewa Aset Daerah

1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 85.500.000,00 8,14 81.000.000,00

6 Hasil Kerja sama Aset Daerah

4.342.000.000,00 10.126.546.073,00 3.285.790.613,00 32,45 2.856.990.403,00

Jumlah 360.000.000.000,00 360.000.000.000,00 351.823.210.568,54 97,73 278.789.767.934,40

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan masing-

masing objek dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan adalah sebagai berikut:

1. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah

Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran

2012, semula ditargetkan sebesar Rp47.915.000.000,00,

setelah perubahan anggaran tahun 2012 naik sebesar

Rp1.375.377.021,00 atau 2,87% menjadi

Rp49.290.377.021,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun

Anggaran 2012 sebesar Rp49.290.377.023,00 atau

100,00%.

Apabila Realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah

Tahun Anggaran 2012 dibandingkan dengan realisasi

Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah tahun 2011 yang

jumlahnya sebesar Rp43.023.548.697,40 maka terlihat

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 93

pendapatan di tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar

Rp6.266.828.325,60 atau 14,57%.

Pada perubahan anggaran Tahun Anggaran 2012 target

pendapatan dari PD Dharma Jaya yang semula senilai

Rp385.000.000,00 menjadi Rp0,00 karena mengalami

kerugian sesuai dengan Laporan Keuangan Tahun 2011.

Realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun

Anggaran 2012 dapat digambarkan pada tabel 5.9.

Tabel 5.9

Realisasi Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah

Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No Uraian

Tahun Anggaran 2012 % Realisasi

2011

Anggaran Semula

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi 2012

1 2 3 4 5 6 (5:4) 7

1 PDAM Jaya 11.400.000.000,00 11.400.000.000,00 11.400.000.000,00 100,00 8.600.000.000,00

2 PD Dharma Jaya 385.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 PD Pasar Jaya 25.060.000.000,00 26.265.345.046,00 26.265.345.048,00 100,00 24.467.650.082,00

4 PD Pembangunan Sarana Jaya

6.195.000.000,00 6.327.789.988,00 6.327.789.988,00 100,00 5.717.305.667,00

5 PD PAL Jaya 4.875.000.000,00 5.297.241.987,00 5.297.241.987,00 100,00 4.238.592.948,40

Jumlah 47.915.000.000,00 49.290.377.021,00 49.290.377.023,00 100,00 43.023.548.697,40

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

2. Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (PT

Patungan)

Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga (PT

Patungan) Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan

sebesar Rp303.092.838.000,00, setelah perubahan

anggaran tahun 2012 turun sebesar Rp3.993.423.094,00

atau 1,32% menjadi Rp299.099.414.906,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

Rp299.051.542.932,54 atau 99,98%, dengan demikian

penyertaan modal tidak melampaui target sebesar

Rp47.871.973,46 atau 0,02%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 94

Apabila Realisasi Penyertaan Modal Daerah kepada pihak

ketiga Tahun Anggaran 2012 dibandingkan dengan realisasi

Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga tahun 2011

yang jumlahnya tercatat sebesar Rp232.446.306.834.00,

terlihat pendapatan di tahun 2012 terjadi peningkatan

sebesar Rp66.605.236.098,54 atau 28,65%.

Pada perubahan anggaran Tahun Anggaran 2012 target

pendapatan dari PT Ratax Armada yang semula senilai

Rp50.000.000,00 menjadi Rp0,00 karena mengalami

kerugian sesuai dengan Laporan Keuangan Tahun 2011.

Rincian lebih lanjut realisasi Penyertaan Modal Daerah

Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Tahun Anggaran 2012

dapat di lihat pada tabel 5.10.

Tabel 5.10

Realisasi Penerimaan Penyertaan Modal Daerah

Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan)

Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No. Uraian

Tahun Anggaran 2012

% Realisasi

2011 Anggaran Semula

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi 2012

1 2 3 4 5 6 (5:4) 7

1 PT Pembangunan Jaya 9.600.000.000,00 10.800.000.000,00 10.800.000.000,00 100,00 8.000.000.000,00

2 PT Food Station Cipinang 3.045.200.000,00 3.624.885.131,00 3.624.885.131,00 100,00 2.647.996.087,00

3 PT JIEP 4.565.960.000,00 7.102.675.679,00 7.102.675.680,00 100,00 6.255.868.371,00

4 PT Delta Jakarta 54.204.467.830,00 46.244.154.000,00 46.244.154.000,00 100,00 44.142.147.000,00

5 PT Pembangunan Jaya Ancol 51.400.000.000,00 51.839.999.955,00 51.839.999.955,00 100,00 47.807.999.959,00

6 PT Ratax Armada 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 PT Rheem Indonesia 0,00 47.871.975,00 0,00 0,00 0,00

8 PT Kawasan Berikat Nusantara

4.216.610.170,00 3.358.155.190,00 3.358.155.190,54 100,00 3.166.023.845,00

9 PT Asuransi Bangun Askrida 2.573.100.000,00 2.581.672.976,00 2.581.672.976,00 100,00 2.339.177.508,00

10 PT Jakarta Propertindo 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 20.000.000.000,00 100,00 14.962.094.064,00

11 PT Bank DKI 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 150.000.000.000,00 100,00 100.000.000.000,00

12 PT Jakarta Toursindo 3.437.500.000,00 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 100,00 3.125..000.000,00

Jumlah 303.092.838.000,00 299.099.414.906,00 299.051.542.932,54 99,98 232.446.306.834.00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

3. Badan Pengelola (BP)

Badan Pengelola Tahun Anggaran 2012 semula

ditargetkan sebesar Rp3.433.662.000,00, setelah

perubahan anggaran tahun 2012 turun sebesar

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 95

Rp3.000.000.000,00 atau 87,37% menjadi

Rp433.662.000,00.

Perubahan anggaran pendapatan tersebut merupakan

koreksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari target

pendapatan BPLIP Pulogadung menjadi target

pendapatan Unit Pengelola Kawasan Pusat

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta

Pemukiman (UPK PPUMKMP) Pulogadung pada

penetapan anggaran Tahun Anggaran 2012 yang dicatat

sebagai anggaran dan realisasi pendapatan BLUD.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Nomor 91 Tahun 2009 tanggal 3 Juni 2009 BPLIP

Pulogadung berubah bentuk organisasi dari Badan

Pengelola menjadi Unit Pengelola Kawasan Pusat

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta

Pemukiman (UPK PPUMKMP) Pulogadung. Anggaran

dan realisasi UPK PPUMKMP Pulogadung diatas

sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 5.16.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp110.000.000,00 atau 25,37%, dengan

demikian terlihat realisasi penerimaan tidak mencapai

target sebesar Rp323.662.000,00 atau 74,63%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran

2011 yang tercatat sebesar Rp381.922.000,00, terlihat

realisasi penerimaan dari Badan Pengelola di tahun 2012

turun sebesar Rp271.922.000,00 atau 71,20%.

Rincian lebih lanjut realisasi penerimaan Badan

Pengelola Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada

tabel 5.11.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 96

Tabel 5.11

Realisasi Penerimaan Badan Pengelola

Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No Uraian

Tahun Anggaran 2012

% Realisasi

2011 Anggaran Semula

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi 2012

1 2 3 4 5 6 (5:4) 7

1 BP THR Lokasari 433.662.000,00 433.662.000,00 110.000.000,00 25,37 381.922.000,00

2 BPLIP Pulo Gadung 3.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah 3.433.662.000,00 433.662.000,00 110.000.000,00 25,37 381.922.000,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

4. Hasil Sewa Aset Daerah

Hasil Sewa Aset Daerah Tahun Anggaran 2012 semula

ditargetkan sebesar Rp1.050.000.000,00, sama dengan

target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran

tahun 2012. Realisasi sampai dengan akhir Tahun

Anggaran 2012 mencapai Rp85.500.000,00 atau 8,14%,

dengan demikian terlihat realisasinya tidak mencapai

target sebesar Rp964.500.000,00 atau 91,86%.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran

2011 yang tercatat sebesar Rp81.000.000,00, terlihat

realisasi penerimaan dari Badan Pengelola di tahun 2012

naik sebesar Rp4.500.000,00 atau 5,56%.

Rincian lebih lanjut realisasi penerimaan Hasil Sewa

Aset Daerah Tahun Anggaran 2012 dapat dilihat pada

tabel 5.12.

Tabel 5.12

Realisasi Penerimaan Hasil Sewa Aset Daerah

Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No Uraian

Tahun Anggaran 2012

% Realisasi

2011 Anggaran Semula

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi 2012

1 2 3 4 5 6 (5:4) 7

1 Eks Komplek Unit Aloca 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2 Eks Toko Tastra Jaya 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 PD Undagi Klender 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 97

No Uraian

Tahun Anggaran 2012

% Realisasi

2011 Anggaran Semula

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi 2012

4 Tanah Kav Nomor I C2 (PT Jaya Nur Sukses)

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00

5 Tanah Kav. Blok III A.A No 9 & 10

150.000.000,00 150.000.000,00 85.500.000,00 57,00 81.000.000,00

6 Eks Toko Pradipta 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 85.500.000,00 8,14 81.000.000,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

Penerimaan hasil sewa aset daerah merupakan realisasi

penerimaan dari aset kerjasama pihak ketiga eks. Badan

Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal DKI Jakarta

(BP IPM Jaya). Realisasi tersebut merupakan

penerimaan dari PT Majuan Masitah Latif (MML) yang

masih memanfaatkan aset kerjasama berupa tanah kav.

Blok III AA No.9 dan 10, sedangkan untuk aset

kerjasama pihak ketiga eks. BP IPM yang lainnya tidak

ada realisasi penerimaannya pada TA 2012.

5. Hasil Kerja Sama Aset Daerah

Hasil Kerja Sama Aset Daerah Tahun Anggaran 2012,

semula ditargetkan sebesar Rp4.342.000.000,00, setelah

perubahan anggaran tahun 2012 naik

Rp5.784.546.073,00 atau 133,22% menjadi

Rp10.126.546.073,00. Realisasi sampai dengan akhir

Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp3.285.790.613,00

atau 32,45%, dengan demikian realisasi Hasil Kerja

Sama Aset Daerah tidak mencapai target sebesar

Rp6.840.755.460,00 atau 67,55%.

Apabila realisasi Hasil Kerja Sama Aset Daerah Tahun

Anggaran 2012 tersebut dibandingkan dengan realisasi

Tahun Anggaran 2011 yang jumlahnya tercatat sebesar

Rp2.856.990.403,00, maka realisasi Hasil Kerja Sama

Aset Daerah di tahun 2012 naik sebesar

Rp428.800.210,00 atau 15,01%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 98

Rincian penerimaan Hasil Kerja Sama Aset Daerah pada

Tahun Anggaran 2012 dapat terlihat pada tabel 5.13.

Tabel 5.13

Realisasi Penerimaan Hasil Kerja Sama Aset Daerah

Tahun Anggaran 2012 (dalam rupiah)

No Uraian

Tahun Anggaran 2012

% Realisasi

2011 Anggaran Semula

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi 2012

1 2 3 4 5 6 (5:4) 7

1 PT Langgeng Ayom Lestari 300.000.000,00 160.000.000,00 250.000.000,00 156,25 160.000.000,00

2 Yayasan Sapta Nawami Bhakti

50.000.000,00 70.600.000,00 49.873.000,00 70,64 70.600.000,00

3 PT Hotel Cikini Realty 100.000.000,00 332.000.000,00 0,00 0,00 0,00

4 PT Duta Pertiwi 0,00 0,00 332.000.000,00 ~ 275.190.000,00

5 PT Bakrie Investindo 958.000.000,00 6.685.788.626,00 150.000.000,00 2,24 120.000.000,00

6 PT Dharma Alumas Sakti 150.000.000,00 146.544.817,00 183.181.100,00 125,00 146.544.817,00

7 PT Jaya Real Propertindo 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00

8 PT Rointa Eka Jaya 200.000.000,00 0,00 0,00 ~ 0,00

9 PT Perwita Margasakti 0,00 54.000.000,00 54.000.000,00 100,00 54.000.000,00

10 PT Wahana Cipta Sejahtera 600.000.000,00 0,00 0,00 ~ 0,00

11 PT AGB Tuna 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00

12 PT Pasifik Prima Buana Mas 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00 179.867.956,00

13 PT Pesona Marga Mandiri 250.000.000,00 269.500.000,00 269.500.000,00 100,00 269.500.000,00

14 Yayasan Dharma Bhakti Mahaka

600.000.000,00 70.600.000,00 0,00 0,00 0,00

15 PT Metropolitan Kencana Tbk 634.000.000,00 666.000.000,00 666.000.000,00 100,00 634.000.000,00

16 PT Gama Investa Lestari 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 100,00 60.000.000,00

17 PT Fajar Setia Mandiri 0,00 206.865.800,00 170.000.000,00 82,18 206.865.800,00

18 Yayasan Fatmos 0,00 55.000.000,00 60.500.000,00 110,00 55.000.000,00

19 Yayasan Tiara Kasih 0,00 0,00 22.500.000,00 ~ 22.500.000,00

20 Yayasan Tunas Muda 0,00 0,00 33.275.000,00 ~ 33.275.000,00

21 Yayasan Pelatihan E dan P 0,00 53.146.830,00 58.461.513,00 110,00 53.146.830,00

22 Yayasan Pendidikan Bukit Sion

0,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00

23 PT Grand Indonesia 0,00 166.500.000,00 216.500.000,00 130,03 166.500.000,00

24 Yayasan Bina Tugasku 0,00 150.000.000,00 600.000.000,00 400,00 150.000.000.00

25 PT Jaya Real Property 0,00 0,00 110.000.000,00 ~ 0,00

Jumlah 4.342.000.000,00 10.126.546.073,00 3.285.790.613,00 32,45 2.856.990.403,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD merupakan komponen

penerimaan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak

Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 99

Lain-Lain PAD Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan

sebesar Rp2.200.000.000.000,00 setelah perubahan

anggaran tahun 2012 naik sebesar Rp537.208.765.751,00

atau 24,42% menjadi Rp2.737.208.765.751,00. Realisasi

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai

Rp2.147.049.773.179,17 atau 78,44%, dengan demikian

realisasi penerimaan Lain-Lain PAD tidak mencapai target

sebesar Rp590.158.992.571,83 atau 21,56%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi

Lain-Lain PAD Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar

Rp1.716.599.322.802,96, terlihat pendapatan di tahun 2012

naik sebesar Rp430.450.450.376,21 atau 25,08%.

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Tahun Anggaran 2012, digambarkan pada tabel 5.14.

Tabel 5.14

Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No Uraian

Tahun Anggaran 2012

% Realisasi

2011 Anggaran Semula

Anggaran Setelah

Perubahan

Realisasi 2012

1 2 3 4 5 6 7

1 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

71.050.000.000,00 113.050.000.000,00 17.949.302.317,22 15,88 7.978.292.967,00

2 Hasil Penerimaan Pihak Ketiga

10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.085.129.350,00 100,85 8.205.774.318,00

3 Sewa 22.300.000.000,00 22.300.000.000,00 16.761.411.329,00 75,16 16.184.605.900,00

4 Hasil Lelang Titik Reklame

80.000.000.000,00 80.000.000.000,00 25.685.613.034,00 32,11 39.035.438.399,00

5 Klaim Asuransi Aset 0,00 0,00 0,78 ~ 0,00

6 Jasa Giro 270.000.000.000,00 270.000.000.000,00 202.836.932.540,92 75,12 230.378.876.863,92

7 Pendapatan Bunga 348.688.376.000,00 337.546.574.335,00 402.429.021.452,88 119,22 306.938.697.359,35

8 Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

30.000.000.000,00 30.000.000.000,00 14.423.121.593,00 48,08 23.683.739.909,00

9 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan

101.200.000.000,00 289.200.000.000,00 8.393.867.768,00 2,90 13.062.436.623,00

10 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

20.000.000.000,00 30.000.000.000,00 33.525.196.449,00 111,75 1.000.000.000,00

11 Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjual

7.780.000.000,00 7.780.000.000,00 7.122.636.643,00 91,55 5.769.511.253,00

12 Pendapatan dari Badan Layanan Usaha Daerah

1.052.231.624.000,00 1.343.032.191.416,00 1.159.711.044.133,00 86,35 868.498.530.116,00

13 Sumbangan Jaminan Keselamatan di luar jam kerja (premi)

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 7.083.756.631,00 141,68 6.131.173.641,00

15 Sumbangan dari Perum Jasa Raharja

8.600.000.000,00 8.600.000.000,00 9.250.422.000,00 107,56 9.038.845.450,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 100

No Uraian

Tahun Anggaran 2012

% Realisasi

2011 Anggaran Semula

Anggaran Setelah

Perubahan

Realisasi 2012

1 2 3 4 5 6 7

16 Penerimaan Pemakaian Rumah Kaca

0,00 0,00 0,00 ~ 1.780.000,00

17 Pemakaian rusun sederhana Marunda

250.000.000,00 250.000.000,00 536.937.000,00 214,77 780.354.000,00

18 Pemakaian rusun sederhana Kapuk

1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 1.602.305.241,00 128,18 1.741.412.000,00

19 Pendapatan dari Pengembalian Setelah Tutup Anggaran

53.000.000.000,00 68.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00

20 Hasil Tagih Eks BPPN 0,00 0,00 14.803.376.516,00 ~ 4.025.767.485,00

21 Pembayaran PDAM dan Listrik Rusun

1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 3.096.390.315,00 172,02 2.747.896.271,00

22 Nilai Strategis Reklame 0,00 0,00 32.389.273.291,00 ~ 30.474.201.942,00

23 Pendapatan Lain-lain 0,00 0,00 41.386.197.970,37 ~ 29.339.482.470,60

24 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

0,00 0,00 6.926.130.308,00 ~ 31.104.755,00

25 Pendapatan Sanksi Pajak 101.350.000.000,00 107.150.000.000,00 112.482.457.068,00 104,98 93.018.588.563,09

26 Pendapatan Denda Retribusi

15.500.000.000,00 12.250.000.000,00 14.577.069.528,00 119,00 18.456.078.234,00

27 Pendapatan Denda Lain-Lain PAD

0,00 0,00 3.992.180.700,00 ~ 76.734.283,00

Jumlah 2.200.000.000.000,00 2.737.208.765.751,00 2.147.049.773.179,17 78,44 1.716.599.322.802,96

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD

Tahun Anggaran 2012, antara lain sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan sebesar

Rp71.050.000.000,00, naik sebesar Rp42.000.000.000,00

atau 59,11% pada perubahan anggaran Tahun Anggaran

2012 menjadi Rp113.050.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp17.949.302.317,22 atau 15,88%, dengan

demikian realisasi penerimaannya tidak dapat melampaui

target sebesar Rp95.100.697.682,78 atau 84,12%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi

Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan Tahun

Anggaran 2011 yang tercatat sebesar

Rp7.978.292.967,00, terlihat realisasi di Tahun Anggaran

2012 naik cukup signifikan sebesar Rp9.971.009.350,22

atau 124,98%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 101

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang

Tidak Dipisahkan dalam Tahun Anggaran 2012 diperoleh

dari upaya antara lain:

a. Penjualan jalan atau sarana sebagai akibat ganti rugi

pelepasan hak atas tanah jalan;

b. Penjualan inventaris/barang bekas Milik Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta yang telah dihapuskan karena

usia pemakaiannya bertambah seperti kendaraan

bermotor, gedung dan bangunan lainnya serta

inventaris kantor yang tidak terpakai;

c. Penerimaan dari hasil penjualan brandgang yang

penggunaannya diberikan kepada masyarakat dengan

membayar biaya kompensasi kepada Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta.

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang

Tidak Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2012

digambarkan pada tabel 5.15.

Tabel 5.15

Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan

Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No. Uraian

Tahun Anggaran 2012

% Realisasi

2011 Anggaran Semula

Anggaran Setelah

Perubahan

Realisasi 2012

1 2 3 4 5 6 (5:4) 7

1 Pelepasan Hak Atas Tanah

50.000.000.000,00 75.000.000.000,00 11.914.359.150,00 15,89 3.425.839.360,00

2 Penjualan Brandgang 8.000.000.000,00 25.000.000.000,00 596.400.000,00 2,39 0,00

3 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai

1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 48.520.000,00 4,04 96.050.000,00

4 Penjualan Mesin / Alat-alat berat tidak Terpakai

300.000.000,00 300.000.000,00 577.685.000,00 192,56 218.450.000,00

5 Penjualan Gedung dan Bangunan Lainnya

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 2.879.288.189,22 57,59 2.544.090.000,00

6 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 28.278.554,00 2,83 49.764.157,00

7 Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat

5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 1.882.871.424,00 37,66 1.609.099.450,00

8 Penjualan Drum Bekas 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

9 Penjualan Lampu Hias Bekas

30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00

10 Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan

0,00 0,00 14.300.000,00 0,00 0,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 102

No. Uraian

Tahun Anggaran 2012

% Realisasi

2011 Anggaran Semula

Anggaran Setelah

Perubahan

Realisasi 2012

1 2 3 4 5 6 (5:4) 7

11 Penjualan Perlengkapan Lalu Lintas

500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00

12 Penjualan Alat-alat Kesehatan tidak terpakai

10.000.000,00 10.000.000,00 7.600.000,00 76,00 0,00

13 Penjualan Hasil Sitaan 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000.000,00

Jumlah 71.050.000.000,00 113.050.000.000,00 17.949.302.317,22 15,88 7.978.292.967,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

2. Hasil Penerimaan Pihak Ketiga

Hasil Penerimaan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2012,

semula ditargetkan sebesar Rp10.000.000.000,00,

setelah perubahan anggaran tahun 2012 tetap sebesar

Rp10.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir

Tahun Anggaran 2012 yang diperoleh dari Rekomendasi

HGB/HPL mencapai Rp10.085.129.350,00 atau

100,85%. Realisasi penerimaan ini melampaui target

sebesar Rp85.129.350,00 atau 0,85%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi

Hasil Penerimaan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2011

yang tercatat sebesar Rp8.205.774.318,00, penerimaan

di tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar

Rp1.879.355.032,00 atau 22,90%.

Penerimaan Retribusi atas Rekomendasi HGB/HPL

ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI

Jakarta Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tata Cara

Pemberian Rekomendasi atas Permohonan Sesuatu

Hak di Atas Bidang Tanah Pengelolaan, Tanah Desa

dan Tanah eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta.

3. Sewa

Sewa Tahun Anggaran 2012 semula ditargetkan sebesar

Rp22.300.000.000,00, setelah perubahan anggaran

tahun 2012 tetap sebesar Rp22.300.000.000,00.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 103

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

sebesar Rp16.761.411.329,00 atau 75,16%, realisasi

penerimaan sewa tidak mencapai target sebesar

Rp5.538.588.671,00 atau 24,84%.

Realisasi penerimaan sewa ini diperoleh dari:

a. Hasil Sewa atas Tanah sebesar Rp8.358.631.287,00;

b. Hasil Sewa Gedung sebesar Rp8.352.780.042,00;

c. Hasil Sewa Gudang sebesar Rp50.000.000,00.

Apabila realisasi sewa tahun 2012 dibandingkan dengan

realisasi yang sama ditahun 2011 sebesar

Rp16.184.605.900,00, realisasi di tahun 2012 terjadi

peningkatan sebesar Rp576.805.429,00 atau 3,56%.

4. Hasil Lelang Titik Reklame

Hasil Lelang Titik Reklame Tahun Anggaran 2012

semula ditargetkan sebesar Rp80.000.000.000,00, sama

dengan target yang ditetapkan setelah perubahan

anggaran tahun 2012. Realisasi sampai dengan akhir

Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp25.685.613.034,00

atau 32,11%, dengan demikian realisasi penerimaan

Hasil Lelang Titik Reklame tidak dapat mencapai target

sebesar Rp54.314.386.966,00 atau 67,89%.

Realisasi penerimaan ini diperoleh dari:

a. Hasil Lelang Titik Reklame atas Aset Pemerintah

Daerah sebesar Rp24.844.160.138,00.

b. Hasil Lelang Titik Reklame atas Non Aset

Pemerintah Daerah sebesar Rp841.452.896,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi

penerimaan Hasil Lelang Titik Reklame tahun 2011 yang

tercatat sebesar Rp39.035.438.399,00, maka realisasi di

tahun 2012 mengalami penurunan sebesar

Rp13.349.825.365,00 atau 34,20%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 104

5. Jasa Giro

Jasa Giro Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan

sebesar Rp270.000.000.000,00, sama dengan target

yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun

2012. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran

2012 mencapai Rp202.836.932.540,92 atau 75,12%,

dengan demikian realisasi Jasa Giro tidak mencapai

target sebesar Rp67.163.067.459,08 atau 24,88%.

Apabila realisasi Jasa Giro tahun 2012 dibandingkan

dengan realisasi tahun 2011 yang tercatat sebesar

Rp230.378.876.863,92 terlihat realisasi di tahun 2012

terjadi penurunan sebesar Rp27.541.944.323,00 atau

11,96%.

Pencapaian realisasi penerimaan Jasa Giro tersebut

disebabkan oleh besarnya saldo kas yang ada di Kas

Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang dicatat sebagai

SILPA tahun berjalan. Jasa Giro ini sangat bergantung

kepada jumlah akumulasi dana yang belum digunakan

dan tersimpan di rekening Kantor Perbendaharaan dan

Kas Daerah.

6. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2012, semula

ditargetkan Rp348.688.376.000,00 turun sebesar

Rp11.141.801.665,00 atau 3,20% menjadi

Rp337.546.574.335,00. Realisasi sampai dengan akhir

Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp402.429.021.452,88

atau 119,22%, dengan demikian realisasi Pendapatan

Bunga melampaui target sebesar Rp64.882.447.117,88

atau 19,22%.

Apabila realisasi Pendapatan Bunga tahun 2012

dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 yang tercatat

sebesar Rp306.938.697.359,35 terlihat realisasi di tahun

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 105

2012 terjadi kenaikan sebesar Rp95.490.324.093,53

atau 31,11%.

Pendapatan bunga tersebut merupakan penerimaan

bunga deposito milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Rp353.367.121.240,00 dan penerimaan bunga deposito

dana cadangan Rp49.061.900.213,00.

Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, bahwa

penghasilan yang diperoleh dari Investasi atas Dana

Cadangan Daerah secara otomatis akan digunakan

untuk menambah Pokok Dana Cadangan Daerah.

Penghasilan yang diperoleh dari investasi diatas DCD

dan penambahan Pokok DCD dicatat melalui

mekanisme APBD.

Penerimaan bunga deposito yang diperoleh dari Dana

Cadangan Daerah Periode Januari 2012 sampai dengan

Desember 2012 sebesar Rp49.061.900.213,00 tersebut

dicatat sebagai penerimaan Lain-lain PAD dan dicatat

sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada Akun

Pembentukan Dana Cadangan Daerah (menambah

Pokok Dana Cadangan Daerah).

7. Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Tahun Anggaran 2012

semula ditargetkan sebesar Rp30.000.000.000,00, sama

dengan target yang telah ditetapkan setelah perubahan

anggaran tahun 2012. Realisasi sampai dengan akhir

Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp14.423.121.593,00

atau 48,08%, realisasi penerimaan TGR tidak mencapai

target sebesar Rp15.576.878.407,00 atau 51,92%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 106

Realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tersebut diperoleh

dari:

a. Kerugian Uang Daerah sebesar Rp5.932.907.247,00;

b. Kerugian Barang Daerah sebesar Rp60.197.400,00;

c. Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler sebesar

Rp8.430.016.946,00 terdiri atas:

1) Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler

Inspektorat sebesar Rp2.070.723.855,00;

2) Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler Itjen

Depdagri sebesar Rp10.255.925,00;

3) Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler BPK

sebesar Rp6.349.037.166,00.

Apabila realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tahun 2012

dibandingkan dengan tahun 2011 yang tercatat sebesar

Rp23.683.739.909,00 maka di Tahun 2012 terjadi

penurunan sebesar Rp9.260.618.316,00 atau 39,10%.

8. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

Tahun Anggaran 2012, semula ditargetkan

Rp20.000.000.000,00 naik sebesar

Rp10.000.000.000,00 atau 50,00% menjadi

Rp30.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir

Tahun Anggaran 2012 mencapai Rp33.525.196.449,00

atau 111,75%, dengan demikian realisasi pendapatan

dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum mencapai target

sebesar Rp3.525.196.449,00 atau 11,75%.

Apabila realisasi pendapatan dari Fasilitas Sosial dan

Fasilitas Umum tahun 2012 dibandingkan dengan tahun

2011 yang tercatat sebesar Rp1.000.000.000,00 maka di

Tahun 2012 terjadi peningkatan yang cukup signifikan

sebesar Rp32.525.196.449,00 atau 3.252,52%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 107

Pendapatan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

merupakan pendapatan yang berasal dari pengembang

pemilik SIPPT yang memiliki kewajiban menyerahkan

aset fasilitas sosial dan fasilitas umum. Berdasarkan

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 41

Tahun 2001 pasal 13 ayat 3 bahwa kewajiban

pengembang dapat dikompensasikan/dikonversi dalam

bentuk dana. Perhitungan besaran nilai konversi

kewajiban Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum diatur

dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor

1934 tahun 2002 tentang Ketentuan Perhitungan Nilai

Kewajian Penyediaan Bangunan Rumah Susun

Murah/Sederhana yang dikonversi dengan dana oleh

para pengembang pemegang SIPPT.

Rincian penerimaan fasilitas sosial fasilitas umum pada

tahun 2012 adalah sebagai berikut:

No Nama Pengembang Tanggal SIPPT

No. SIPPT Nilai Penyetoran

1 PT Lahan Adya Bumi 30/10/2009 2142/-1.711.534 6.987.508.800

2 PT Chitatex Peni 23/04/2010 704/-1.711.534 2.598.183.000

3 PT Cakrawala Respati 17/09/2010 2122/-1.711.534 3.831.733.620

4 PT Indonesia Steel Tube Works 21/12/2010 3057/-1.711.534 777.584.640

5 KSO PT Alam Jaya Perkasa & PT Pelaksana Jaya Mulia

14/06/2011 112/-1.711.534 3.551.333.730

6 PT Palem Era Mandiri 16/02/2011 127/-1.711.534 401.098.080

7 PT Wika Realty 07/05/2007 865/-1.711.534 1.475.712.413

8 PT Rointa Eka Jaya 09/07/2009 1264/-1.711.534 2.286.096.000

9 Peter Sondakh & Ny. Evy Wijayanti M. Sondakh

12/09/2008 1927/-1.711.534 2.515.704.960

10 PT UNINDRA 04/06/2010 1280/-1.711.533 275.000.000

11 PT ARTA BOGA CEMERLANG 24/04/2010 783/-1.711.534 2.392.599.840

12 RACHMAN ISMAIL 15/06/2012 1359/-1.711.533 266.252.010

13 PT KARYADEKA GRAHA LESTARI

22/02/2010 1438/-1.711.533 1.833.023.338

14 PT MAHKOTA KEMAYORAN REALTY

19/03/2009 418/-1.711.534 2.241.707.640

15 UNINDRA 04/06/2010 1106/-1.711.534 179.736.430

16 PT GUDANG GARAM 18/10/2010 2332/-1.711.534 1.529.957.700

17 PT Wika Realty 07/05/201 863/-1,711,531 381.964.248

JUMLAH 33.525.196.449,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 108

9. Pendapatan Dari Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai diterapkan

secara efektif pada tahun 2008, sebagai tindak lanjut

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

Umum terhadap instansi pemerintah. Adapun tugas dan

fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada

masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan

yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas,

efisiensi dan efektivitas dengan penerapan manajemen

keuangan berbasis pada hasil kinerja (seperti layanan

kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan dan

lisensi). Tujuan dibentuknya BLUD ini adalah

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam

rangka memajukan kesejahteraan umum dan

mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan

fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan

prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik

bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang di

delegasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2012 semula

ditargetkan sebesar Rp1.052.231.624.000,00, setelah

ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 target

BLUD naik sebesar Rp290.800.567.416,00 atau 27,64%

menjadi Rp1.343.032.191.416,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

sebesar Rp1.159.711.044.133,00 atau 86,35%, dengan

demikian realisasi BLUD di tahun 2012 tidak mencapai

target sebesar Rp183.321.147.283,00 atau 13,65%.

Apabila realisasi BLUD tersebut dibandingkan dengan

realisasi BLUD Tahun Anggaran 2011 yang tercatat

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 109

sebesar Rp868.498.530.116,00, terlihat realisasi Tahun

Anggaran 2012 naik sebesar Rp291.212.514.017,00

atau 33,53%.

Sumber realisasi penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta

Tahun Anggaran 2012, sebagaimana pada tabel 5.16.

Tabel 5.16

Realisasi Penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta

Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No U r a i a n

Tahun Anggaran 2012

% Realisasi

2011 Anggaran Semula

Anggaran Setelah perubahan

Realisasi 2012

1 2 3 4 5 6 (5:4) 7

1 Pendapatan dari BLUD Kesehatan Masyarakat

86.350.770.000,00 91.011.410.751,00 104.720.470.188,00 115,06 77.188.854.878,00

2 Pendapatan dari BLUD RSUD

472.291.000.000,00 529.682.801.665,00 510.368.858.616,00 96,35 435.865.610.116,00

3 Pendapatan dari BLUD Perhubungan

442.000.000.000,00 666.048.125.000,00 508.415.680.814,00 76,33 321.698.540.517,00

4 Pendapatan dari BLUD Olahraga dan Pemuda

2.858.862.000,00 2.858.862.000,00 1.716.592.630,00 60,04 2.534.898.342,00

5

Pendapatan dari BLUD Pengelolaan Kawasan dan Rekreasi

22.500.000.000,00 26.000.000.000,00 22.993.168.551,00 88,44 18.661.770.770,00

6 Pendapatan dari BLUD Sarana Pendidikan

1.740.500.000,00 1.740.500.000,00 1.444.043.679,00 82,97 1.044.277.937,00

7

Pendapatan dari BLUD Pengembangan Ekonomi Masyarakat

15.990.492.000,00 16.690.492.000,00 1.039.375.122,00 6,23 0,00

8

Pendapatan dari BLUD Fasilitas Ambulan Gawat Darurat dan Laboratorium Kesehatan Daerah

8.500.000.000,00 9.000.000.000,00 2.641.220.512,00 29,35 6.389.630.617,00

9

Pendapatan dari BLUD Pengelolaan Dana Bergulir dan Simpan Pinjam

0,00 0,00 6.371.634.021,00 ~ 5.114.946.939,00

Jumlah 1.052.231.624.000,00 1.343.032.191.416,00 1.159.711.044.133,00 86,35 868.498.530.116,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

Salah satu realisasi penerimaan BLUD merupakan

realisasi pendapatan dari BLUD Pengembangan

Ekonomi Masyarakat sebesar Rp1.039.375.122,00 yang

berasal dari BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung.

Pendapatan ini belum termasuk belanja operasional

BLUD UPK PPUMKMP Pulo Gadung yang belum di-

SP2D nihilkan pada tahun 2010 dan 2011 serta periode

masa peralihan, tanggal 1 Januari 2012 sampai 31

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 110

Maret 2012, dan periode 1 April sampai 31 Desember

2012 dengan rincian sebagai berikut:

a. Tahun 2010 Rp 7.279.997.651,00

b. Tahun 2011 Rp 5.043.896.285,00

c. Januari – Maret 2012 Rp 4.557.849.577,00

d. April – Desember 2012 Rp 77.251.600,00

Total Rp 16.958.995.113,00

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta,

Nomor 91 Tahun 2009, tanggal 3 Juni 2009 dibentuk

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Kawasan Pusat

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta

Pemukiman (UPK PPUMKMP) Pulo Gadung. Peraturan

Gubernur tersebut juga mencabut dan menyatakan tidak

berlakunya lagi Surat Keputusan Gubernur Nomor 1058

Tahun 1989 tanggal 9 Agustus 1989 tentang Organisasi

dan Tata Kerja BPLIP Pulo Gadung.

Pada 11 Juni 2009 UPK PPUMKMP Pulo Gadung

ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

berdasarkan Surat keputusan Gubernur Provinsi DKI

Jakarta Nomor 959 Tahun 2009 tentang Penetapan Pola

Pengelolaan Keuangan BLUD pada UPK PPUMKMP Pulo

Gadung. Dengan demikian maka status BPLIP berubah

dari Badan Pengelola menjadi Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD).

10. Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan Asli Daerah Lainnya terealisasi sebesar

Rp41.386.197.970,37. Penerimaan ini merupakan

penampungan dari penerimaan daerah yang tidak

terdapat dalam kode rekening yang telah ditetapkan

dalam Peraturan Gubernur Nomor 213 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 111

Tahun 2008 tentang Daftar Susunan Rekening Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah.

Pendapatan lain-lain tersebut di antaranya sebesar

Rp4.171.201.801,00 berasal dari pengembalian LS

tahun sebelumnya dan pendapatan lain-lain sebesar

Rp37.187.156.654,00 merupakan penerimaan kas yang

belum bisa diatribusikan ke akun pendapatan dan

belanja terkait.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, adalah penerimaan dari

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk

Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan

keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil,

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2012 semula

ditargetkan sebesar Rp10.424.607.685.360,00, setelah

ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 targetnya naik

sebesar Rp1.168.834.234.640,00 atau 11,21% menjadi

Rp11.593.441.920.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp13.334.647.270.804,00 atau 115,02%, dengan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 112

demikian di tahun 2012 realisasi Pendapatan Transfer dapat

melampaui target sebesar Rp1.741.205.350.804,00 atau

15,02%.

Apabila realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2012

dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 yang tercatat

sebesar Rp10.462.963.410.649,00 realisasi Pendapatan

Transfer tahun 2012 naik sebesar Rp2.871.683.860.155,00

atau 27,45%.

Rincian realisasi Pendapatan Transfer untuk periode yang

berakhir sampai dengan 31 Desember 2012 disajikan pada

tabel 5.17.

Tabel 5.17

Rincian Realisasi Pendapatan Transfer

Tahun Anggaran 2012

No. Uraian

Tahun Anggaran 2012

% Realisasi

2011 Anggaran Semula

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi 2012

1 2 3 4 5 6 (5:4) 7

1 Transfer Pemerintah

Pusat - Dana

Perimbangan

9.111.459.442.000,00 9.776.877.857.000,00 11.554.964.807.804,00 118,19 9.149.708.963.289,00

1.1 Bagi Hasil Pajak 8.750.000.000.000,00 9.350.000.000.000,00 10.984.787.699.665,00 117,48 8.747.636.169.886,00

a Pajak Bumi dan

Bangunan 2.550.000.000.000,00 2.750.000.000.000.00 2.784.405.876.435,00 101,25 2.705.955.836.226,00

b Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan

Bangunan

0,00 0.00 2.407.346.155,00 ~ 0,00

c Pajak Penghasilan 6.200.000.000.000,00 6.600.000.000.000,00 8.197.974.477.075,00 124,21 6.041.680.333.660,00

1.2 Bagi Hasil Bukan

Pajak/Sumber Daya

Alam

151.550.000.000,00 151.550.000.000,00 294.849.251.139,00 194,56 192.163.351.403,00

a Pungutan Hasil

Perikanan 1.448.692.228,00 1.448.692.228,00 2.063.918.153,00 142,47 1.566.290.097,00

b Pertambangan Minyak

Bumi 138.092.862.772,00 138.092.862.772,00 230.446.419.607,00 166,88 166.416.356.633,00

c Pertambangan Gas

Bumi 10.458.445.000,00 10.458.445.000,00 62.338.913.379,00 596,06 22.460.032.198,00

d Cukai Hasil Tembakau 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 0,00 ~ 1.720.672.475,00

1.3 Dana Alokasi Umum 209.909.442.000,00 275.327.857.000,00 275.327.857.000,00 100,00 209.909.442.000,00

2 Transfer Pemerintah

Pusat Lainnya 1.313.148.243.360,00 1.816.564.063.000,00 1.779.682.463.000,00 97,97 1.313.254.447.360,00

2.1 Dana Penyesuaian 1.313.148.243.360,00 1.816.564.063.000,00 1.779.682.463.000,00 97,97 1.313.254.447.360,00

Jumlah 10.424.607.685.360,00 11.593.441.920.000,00 13.334.647.270.804,00 115.02 10.462.963.410.649,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 113

Penjelasan lebih lanjut mengenai pos Pendapatan Transfer

adalah sebagai berikut :

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

1. Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2012 semula

ditargetkan sebesar Rp8.750.000.000.000,00,

setelah ditetapkannya perubahan anggaran

tahun 2012 target Bagi Hasil Pajak naik

sebesar Rp600.000.000.000,00 atau 6,86%

menjadi sebesar Rp9.350.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun

Anggaran 2012 mencapai

Rp10.984.787.699.665,00 atau 117,48%,

dengan demikian tahun 2012 penerimaan Bagi

Hasil Pajak melampaui target sebesar

Rp1.634.787.699.665,00 atau 17,48%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan

realisasi Bagi Hasil Pajak tahun 2011 yang

tercatat Rp8.747.636.169.886,00, penerimaan

Bagi Hasil Pajak tahun 2012 naik sebesar

Rp2.237.151.529.779,00 atau 25,57%.

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak

diperoleh dari:

a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 197/PMK.07/2011 tentang Alokasi

Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi

dan Bangunan Tahun Anggaran 2012 dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

231/PMK.07/2012 tentang Alokasi Definitif

Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan

Bangunan Sektor Pertambangan Minyak

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 114

Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi Bagian

Daerah Tahun Anggaran 2012, ditetapkan

pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta menerima alokasi bagi hasil Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) dari Pemerintah

Pusat sebesar Rp2.023.104.123.154,00.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun

Anggaran 2012 semula ditargetkan

sebesar Rp2.550.000.000.000,00, setelah

ditetapkannya perubahan anggaran tahun

2012 target Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) naik sebesar Rp200.000.000.000,00

atau 7,84% menjadi sebesar Rp

2.750.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun

Anggaran 2012 mencapai sebesar

Rp2.784.405.876.435,00 atau 101,25%,

dengan demikian realisasi Pajak Bumi dan

Bangunan melampaui target sebesar

Rp34.405.876.435,00 atau 1,25%.

Realisasi tersebut termasuk penerimaan

atas alokasi kurang bayar dana bagi hasil

Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah

Pusat kepada Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta sebesar Rp1.158.557.950,00

sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 133/PMK.07/2012

tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi

Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun

Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2010,

dan Tahun Anggaran 2011.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 115

Apabila realisasi tersebut dibandingkan

dengan realisasi penerimaan Tahun

Anggaran 2011 yang tercatat sebesar

Rp2.705.955.836.226,00, penerimaan bagi

hasil PBB tahun 2012 naik sebesar

Rp78.450.040.209,00 atau 2,90%.

Upaya intensif yang dilakukan untuk

pencapaian target realisasi penerimaan

PBB antara lain:

1) Pemberitahuan kepada masyarakat

Wajib Pajak melalui pemasangan

spanduk-spanduk dan leafleat Pajak

Bumi dan Bangunan di setiap kantor

pelayanan pajak dan kelurahan,

kecamatan di Provinsi DKI Jakarta.

2) Melaksanakan kegiatan Penyesuaian

harga pasaran tanah di Provinsi DKI

Jakarta melalui NJOP bersama Biro

Tata Pemerintahan, untuk usulan

kepada Direktorat Jenderal Pajak

Kementerian Keuangan RI.

3) Pelaksanaan penilaian terhadap objek

PBB tertentu secara individual.

4) Peningkatan koordinasi ekstensifikasi

dan intensifikasi dengan instansi

terkait.

5) Melaksanakan Kegiatan Rapat

Koordinasi Pengamanan Penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

bersama instansi terkait baik dari

Pemerintah Pusat seperti Kanwil

Direktorat Jenderal Pajak maupun Kota

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 116

Administrasi dan Kabupaten Kepulauan

Seribu.

6) Melaksanakan Rekonsiliasi bersama

Kanwil DJP, Kanwil Perbendaharaan

serta Bank Operasional III (BO-III)

setiap bulan, dengan hasil Berita Acara

Rekonsiliasi.

7) Peningkatan pelaksanaan sosialisasi

dan penyuluhan kepada aparat dan

masyarakat wajib pajak.

8) Pemutakhiran data objek dan subjek

PBB bekerjasama dengan Kantor

Pelayanan Pajak.

9) Pelaksanaan Pekan Panutan

Pembayaran PBB di tingkat Kota

Administrasi dan Kabupaten Kepulauan

Seribu guna percepatan penerimaan

pembayaran PBB terutama bagi wajib

pajak PBB potensial.

10) Pelaksanaan penagihan yang intensif,

melalui kegiatan pencairan tunggakan

PBB, kegiatan jemput bola dan operasi

sisir.

b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB)

Pada tahun 2012 terdapat realisasi Bagi

Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) sebesar

Rp2.407.346.155,00. Realisasi tersebut

merupakan penerimaan atas kekurangan

transfer pemerintah pusat ke Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 117

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

133/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang

Bayar Dana Bagi Hasil Pajak Bumi Dan

Bangunan Tahun Anggaran 2009, Tahun

Anggaran 2010, dan Tahun Anggaran 2011

Serta Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi

Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan

Bangunan Tahun Anggaran 2010.

c. Pajak Penghasilan (PPh)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 204/PMK.07/2012 tentang Alokasi

Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan

Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang

Pribadi Dalam Negeri dan Pajak

Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran

2012 dan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 157/PMK.07/2012 tentang Alokasi

Kurang bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi

Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan

Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam

Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21

Tahun Anggaran 2008, Tahun Anggaran

2009, dan Tahun Anggaran 2010,

ditetapkan pada tahun 2012 Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta menerima alokasi

bagi hasil dari Pemerintah Pusat dari Pajak

Penghasilan (PPh) sebesar

Rp6.036.355.912.176,00.

Penerimaan PPh Tahun Anggaran 2012

semula ditargetkan sebesar

Rp6.200.000.000.000,00, setelah

ditetapkannya perubahan anggaran tahun

2012 target penerimaan PPh naik sebesar

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 118

Rp400.000.000.000,00 atau 6,45% menjadi

sebesar Rp6.600.000.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir 31

Desember 2012 tercatat sebesar

Rp8.197.974.477.075,00 atau 124,21%.

Dengan demikian realisasi penerimaan

PPh sampai dengan akhir 31 Desember

2012 melampaui target sebesar

Rp1.597.974.477.075,00 atau 24,21%.

Realisasi tersebut termasuk penerimaan

atas alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil

Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

dan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar

Rp681.634.436.838,00 sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

157/PML.07/2012 tentang Alokasi Kurang

Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil

Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun

Anggaran 2008, Tahun Anggaran 2009,

dan Tahun Anggaran 2010.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan

dengan realisasi Tahun Anggaran 2011

yang tercatat sebesar

Rp6.041.680.333.660,00, realisasi PPh

tahun 2012 naik sebesar

Rp2.156.294.143.415,00 atau 35,69%.

Upaya yang intensif dilakukan untuk

pencapaian target realisasi penerimaan

PPh antara lain:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 119

1) Peningkatan koordinasi ekstensifikasi

dan intensifikasi dan kerjasama dengan

instansi terkait baik dengan Dirjen Pajak

maupun dari Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta.

2) Melaksanakan kegiatan ekstensifikasi

dan intensifikasi (Canvassing) dengan

Kanwil DJP untuk peningkatan

penerimaan Pajak Penghasilan.

3) Pelaksanaan penjaringan objek pajak

pada kawasan tertentu, seperti mal,

pusat pertokoan, pusat bisnis dan

perdagangan.

4) Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan

kepada masyarakat dan aparat

(khususnya para Bendaharawan

Pemerintah dan Badan Usaha).

2. Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 213/PMK.07/2012 tentang Alokasi Dana

Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan

Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran

2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

217/PMK.07/2012 tentang Alokasi Dana Bagi

Hasil Sumber Daya Alam Perikanan, ditetapkan

pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta menerima alokasi bagi hasil dari

Pemerintah Pusat dari Bagi Hasil Bukan

Pajak/SDA sebesar Rp155.542.013.320,00.

Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Tahun Anggaran

2012 semula ditargetkan sebesar

Rp151.550.000.000,00, sama dengan target

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 120

yang telah ditetapkan setelah perubahan

anggaran tahun 2012.

Realisasi sampai dengan 31 Desember 2012

mencapai Rp294.849.251.139,00 atau

194,56%. Dengan demikian realisasi

penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber

Daya Alam (SDA) melampaui target sebesar

Rp143.299.251.139,00 atau 94,56%.

Realisasi tersebut termasuk penerimaan atas

alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Sumber

Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan

Gas Bumi sebesar Rp.24.773.687.094,00 dan

alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Sumber

Daya Alam Perikanan sebesar

Rp78.185.270,00.

Alokasi kurang bayar tersebut sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

78/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi

Tahun Anggaran 2011 yang Dialokasikan

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012 dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

86/PMK.07/2012 tentang Alokasi Kurang Bayar

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan

Tahun Anggaran 2011 yang Dialokasikan

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012.

Realisasi penerimaan bagian daerah atas Bagi

Hasil Bukan Pajak/SDA per 31 Desember 2012

bersumber dari:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 121

a. Penerimaan SDA Bagi Hasil dari Pungutan

Hasil Perikanan sebesar

Rp2.063.918.153,00;

b. Pendapatan SDA Bagi Hasil dari

Pertambangan Minyak Bumi sebesar

Rp230.446.419.607,00;

c. Penerimaan SDA Bagi Hasil dari

Pertambangan Gas Bumi sebesar

Rp62.338.913.379,00.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan

realisasi Tahun Anggaran 2011 yang tercatat

sebesar Rp192.163.351.403,00, realisasi

penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA tahun

2012 naik sebesar Rp102.685.899.736,00 atau

53,44%.

Dalam rangka pencapaian target realisasi

penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber

Daya Alam (SDA), dilakukan langkah-langkah

dan upaya yang intensif, seperti:

a. Berkoordinasi dengan Departemen Teknis

sehingga penerimaan untuk Provinsi DKI

Jakarta tidak terlambat diterima.

b. Melakukan berbagai macam kegiatan yang

mendukung seperti memfasilitasi

pelaksanaan rekonsiliasi perhitungan

produksi lifting migas dan dana bagi hasil

migas di Provinsi DKI Jakarta.

c. Secara intensif telah dilakukan rapat

koordinasi dengan instansi terkait dalam

rangka koordinasi perhitungan produksi

lifting dan penerimaan bagi hasil migas di

Provinsi DKI Jakarta.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 122

d. Melakukan pemantauan dan monitoring di

Departemen Energi dan Sumber Daya

Mineral (ESDM) Direktorat Jenderal Minyak

dan Gas.

e. Peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi

dalam rangka perhitungan lifting produksi

dari dana bagi hasil SDA yang akan

diberikan ke daerah.

f. Dilakukannya konfirmasi data realisasi

penerimaan SDA secara periodik.

3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum semula ditargetkan

sebesar Rp209.909.442.000,00, setelah

ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012

target penerimaan Dana Alokasi Umum naik

sebesar Rp65.418.415.000,00 atau 31,17%

menjadi sebesar Rp275.327.857.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir 31 Desember

2012 tercatat sebesar Rp275.327.857.000,00

atau 100,00%, sesuai dengan Peraturan

Presiden Nomor 96 tahun 2011 tentang Dana

Alokasi Umum Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan

realisasi Tahun Anggaran 2011 yang tercatat

sebesar Rp209.909.442.000,00, realisasi

penerimaan Dana Alokasi Umum tahun 2012

naik sebesar Rp65.418.415.000,00 atau

31,17%.

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana

Penyesuaian dan Otonomi Khusus semula

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 123

dianggarkan sebesar Rp1.313.148.243.360,00,

setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun

2012 target penerimaan Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus naik sebesar

Rp503.415.819.640,00 atau 38,34% menjadi

sebesar Rp1.816.564.063.000,00. Realisasi

sampai dengan akhir 31 Desember 2012 tercatat

sebesar Rp1.779.682.463.000,00 atau 97,97%.

Realisasi penerimaan Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus per 31 Desember 2012

bersumber dari:

1. Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi

Non Sertifikasi sebesar Rp25.608.000.000,00;

2. Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi

Sertifikasi sebesar Rp1.026.844.433.000,00;

dan

3. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

sebesar Rp727.230.030.000,00.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan yang Sah merupakan Pendapatan

Hibah yang berasal dari pemerintah pusat dan

badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri. Lain-Lain

Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2012 ditargetkan

sebesar Rp1.533.136.668.266,00, sama dengan target yang

telah ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2012.

Realisasi pendapatan hibah sampai dengan akhir

31 Desember 2012 tercatat sebesar Rp3.731.333.261,00

dengan rincian sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 124

1. Hibah dari tim sukses pasangan Calon Gubernur dan

Calon Wakil Gubernur sebesar Rp253.500.000,00.

2. Hibah dari Pemerintah Pusat untuk kegiatan

PT Mass Rapid Transit sebesar Rp3.477.833.261,00.

Hibah tersebut merupakan pemberian pinjaman dari Japan

International Cooperation Agency (JICA) kepada

Pemerintah Pusat sesuai dengan Loan Agreement Nomor

IP-536 tanggal 28 November 2006 sebagaimana telah

diubah dengan Amandemen Loan Agreement Nomor IP-

536 tanggal 25 Juni 2008. Loan Agreement tersebut

menyatakan bahwa jumlah pinjaman yang diterima oleh

Pemerintah Pusat adalah sebesar ¥1.869.000.000, dan

atas sejumlah dana terebut, Pemerintah Pusat

menghibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

sebesar ¥758.000.000 yang ditarik dari waktu ke waktu

berdasarkan permintaan penyaluran dana hibah yang

diajukan kepada Kementerian Keuangan.

Penerimaan hibah dari pemerintah pusat tersebut kemudian

digunakan sebagai tambahan penyertaan modal Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta kepada PT Mass Rapid Transit yang

penggunaannya dianggarkan dan dicatat dalam pos

pengeluaran pembiayaan.

Pendapatan hibah sebesar Rp3.731.333.261,00 belum

termasuk hibah non kas berupa aset tetap sebesar

Rp30.698.044.519,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin Rp 13.123.217.806,00

2. Gedung dan Bangunan Rp 17.574.826.713,00

Jumlah Rp 30.698.044.519,00

Hibah non kas tersebut berupa aset Peralatan dan Mesin

sebesar Rp13.123.217.806,00 di antaranya terdapat di Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp3.987.038.100,00

berupa peralatan laboratorium dan peralatan pelatihan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 125

Competency Based Training yang berasal dari Kementerian

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Penanggulangan

Bencana Daerah sebesar Rp2.556.610.882.00, dan Dinas

Kesehatan sebesar Rp1.489.837.024.00. Selain itu,

penambahan aset Gedung dan Bangunan sebesar

Rp17.574.826.713,00 seluruhnya terdapat di Dinas Olahraga

dan Pemuda berupa gedung dan bangunan atas pelaksanaan

SEA Games XXXVI/2011.

5.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 disajikan berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2011.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat

terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas

Umum Daerah yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar, yang

merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan

Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD),

yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya

(performance-based budgeting), yang ditetapkan dengan peraturan

perundang-undangan.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 126

5.1.2.1. Target dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula dianggarkan

sebesar Rp33.827.031.650.310,00, setelah ditetapkannya

perubahan anggaran tahun 2012 target belanja daerah naik

sebesar Rp4.539.648.423.531,00 atau 13,42% menjadi

sebesar Rp38.366.680.073.841,00.

Realisasi sampai dengan akhir tahun 2012 sebesar

Rp31.558.706.898.925,00 atau 82,26%, sehingga sisa

anggaran di tahun 2012 yang tidak terealisasi yaitu sebesar

Rp6.807.973.174.916,00 atau 17,74%.

Selanjutnya apabila realisasi Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2012 tersebut dibandingkan dengan realisasi

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 yang tercatat sebesar

Rp26.423.599.893.297,00, terlihat terjadi peningkatan

realisasi belanja di tahun 2012 sebesar

Rp5.135.107.005.628,00 atau 19,34%.

Rincian realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

tergambar pada tabel 5.18.

Tabel 5.18

Realisasi Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No Uraian

Tahun Anggaran 2012

% Realisasi

2011 Anggaran Semula

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi 2012

1 2 3 4 5 6

(5:4) 7

JENIS BELANJA

I Belanja Operasi 22.823.266.398.893,00 25.449.961.991.740,00 22.771.853.465.799,00 89,48 19.107.266.558.546,00

1 Belanja Pegawai 11.405.938.700.027,00 11.896.841.165.160,00 11.085.950.169.778,00 93,18 9.895.560.039.177,00

2 Belanja Barang dan

Jasa 10.013.188.999.450,00 11.383.664.759.250,00 9.703.452.918.759,00 85,24 8.341.831.218.443,00

3 Belanja Bunga 4.353.828.000,00 4.353.828.000,00 3.172.974.470,00 72,88 4.353.524.981,00

4 Belanja Hibah 1.367.244.871.416,00 2.089.282.239.330,00 1.933.097.203.700,00 92,52 825.595.987.217,00

5 Belanja Bantuan

Sosial 31.190.000.000,00 29.470.000.000,00 15.993.940.302,00 54,27 38.587.205.558,00

6 Belanja Bantuan

Keuangan 1.350.000.000,00 46.350.000.000,00 30.186.258.790,00 65,13 1.338.583.170,00

II Belanja Modal 10.944.406.163.917,00 12.819.729.251.292,00 8.784.365.760.426,00 68,52 7.316.333.334.751,00

1 Belanja Tanah 1.481.737.200.000,00 2.189.409.817.529,00 493.714.536.473,00 22,55 836.875.205.034,00

2 Belanja Peralatan

dan Mesin 3.151.669.084.442,00 4.022.430.078.390,00 3.262.969.992.000,00 81,12 2.230.836.678.548,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 127

No Uraian

Tahun Anggaran 2012

% Realisasi

2011 Anggaran Semula

Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi 2012

1 2 3 4 5 6

(5:4) 7

3 Belanja Gedung dan

Bangunan 3.604.999.577.515,00 3.119.395.559.863,00 2.527.761.153.328,00 81,03 2.178.504.183.603,00

4 Belanja Jalan, Irigasi,

dan Jaringan 2.182.999.235.225,00 2.815.865.912.275,00 1.961.671.907.869,00 69,66 1.661.022.855.743,00

5 Belanja Aset Tetap

Lainnya 523.001.066.735,00 672.627.883.235,00 538.248.170.756,00 80,02 409.094.411.823,00

III Belanja Tak Terduga 59.359.087.500,00 96.988.830.809,00 2.487.672.700,00 2,56 0,00

1 Belanja Tak Terduga 59.359.087.500,00 96.988.830.809,00 2.487.672.700,00 2,56 0,00

Jumlah (I,II dan III) 33.827.031.650.310,00 38.366.680.073.841,00 31.558.706.898.925,00 82,26 26.423.599.893.297 ,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

Penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi Belanja Daerah

yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

13 Tahun 2006, antara lain menurut klasifikasi ekonomi,

urusan pemerintahan dan kelompok belanja dapat diuraikan

sebagai berikut.

5.1.2.1.1 Belanja Daerah menurut Klasifikasi Ekonomi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Daerah di

klasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu

pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja

untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi ekonomi

berdasarkan jenis belanja untuk Pemerintah Daerah terdiri

dari Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja

Barang, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial,

serta Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

Realisasi Belanja menurut Klasifikasi Ekonomi (jenis belanja)

Tahun Anggaran 2012, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk

kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi

manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai,

Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan

Sosial.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 128

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2012 semula

dianggarkan Rp22.823.266.398.893,00, setelah

ditetapkan perubahan anggaran tahun 2012 alokasinya

naik sebesar Rp2.626.695.592.847,00 atau 11,51%

menjadi sebesar Rp25.449.961.991.740,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp22.771.853.465.799,00 atau 89,48%,

dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp2.678.108.525.941,00 atau 10,52%.

Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi Tahun

Anggaran 2012 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi

dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan

lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk

peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang

objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan

daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2012 semula

dianggarkan sebesar Rp11.405.938.700.027,00

setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun

2012, belanja ini mendapat alokasi tambahan sebesar

Rp490.902.465.133,00 atau 4,30% sehingga menjadi

sebesar Rp11.896.841.165.160,00.

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun

Anggaran 2012 sebesar Rp11.085.950.169.778,00

atau 93,18%, dari realisasi tersebut, sisa anggaran

yang tidak terealisasi sebesar Rp810.890.995.382,00

atau 6,82%. Rincian untuk belanja pegawai dapat

dilihat pada tabel 5.20 (halaman 212).

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 129

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang

digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan

barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua

belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam

melaksanakan program dan kegiatan pemerintah

daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2012

semula dianggarkan sebesar

Rp10.013.188.999.450,00. Setelah ditetapkan

perubahan anggaran tahun 2012 alokasi belanja ini

naik sebesar Rp1.370.475.759.800,00 atau 13,69%

menjadi sebesar Rp11.383.664.759.250,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

sebesar Rp9.703.452.918.759,00 atau 85,24%,

dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp1.680.211.840.491,00 atau 14,76%.

Belanja Barang dan Jasa yang tersaji pada laporan

realisasi anggaran merupakan akumulasi jumlah

belanja barang dan jasa yang tercatat pada laporan

realisasi anggaran SKPD/UKPD, di antaranya adalah:

1) Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Unit

Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Daerah sebesar Rp850.684.436.197,00 di antaranya

adalah belanja perawatan pasien tidak mampu

sebesar Rp768.996.820.320,00 dan belanja premi

asuransi kesehatan sebesar Rp81.183.308.432,00.

Realisasi belanja perawatan pasien tidak mampu

dilaksanakan melalui Program Kartu Jakarta Sehat

(KJS). Program KJS merupakan kelanjutan dari

program GAKIN/SKTM yang sebelumnya sudah

berjalan. Program ini merupakan salah satu program

prioritas dan pelaksanaannya berdasarkan

Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2012 tentang

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 130

Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan yang

telah direvisi dengan Peraturan Gubernur Nomor 14

tahun 2013 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan

Kesehatan.

Seluruh peserta KJS berhak mendapatkan

pelayanan gratis di Puskemas (termasuk tidak bayar

retribusi Rp 2000) dan RSUD/RS kelas III yang

memiliki Ikatan Kerja Sama (IKS) dengan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada BLUD

Transjakarta Busway sebesar

Rp739.060.040.320,00 di antaranya adalah belanja

jasa operator busway sebesar

Rp251.139.820.000,00 dan belanja operasional

layanan umum sebesar Rp487.920.220.320,00.

3) Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas

Kebersihan sebesar Rp616.767.896.993,00 di

antaranya adalah belanja jasa pengolahan sampah

sebesar Rp240.474.475.336,00 dan belanja jasa

penanganan/penanggulangan sampah sebesar

Rp332.005.344.466,00.

4) Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas

Pekerjaan Umum sebesar Rp518.204.403.867,00 di

antaranya adalah belanja pemeliharaan jalan

sebesar Rp291.979.590.224,00 dan belanja

pemeliharaan jaringan air sebesar

Rp134.174.992.160,00.

5) Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas

Perindustrian dan Energi sebesar

Rp241.144.091.653,00 di antaranya adalah belanja

rekening penerangan jalan umum sebesar

Rp206.968.580.862,00 dan belanja perlengkapan

penerangan jalan umum sebesar

Rp9.419.828.815,00.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 131

Dari Belanja Barang dan Jasa di atas sebesar

Rp542.644.441.069,00 dikapitalisasi menjadi aset tetap

sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun

2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta. Rincian lebih lanjut belanja barang dan

jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap adalah

sebagai berikut:

1) Tanah Rp 3.157.389.400,00

2) Peralatan dan Mesin Rp 26.272.414.253,00

3) Gedung dan Bangunan Rp 363.816.610.944,00

4) Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp 98.313.001.757,00

5) Aset tetap lainnya Rp 3.504.922.825,00

6) Konstruksi dalam pengerjaan Rp 47.580.101.890,00

Jumlah Rp 542.644.441.069,00

c. Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga

yang dihitung atas kewajiban pokok utang,

berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek,

jangka menengah dan jangka panjang.

Belanja Bunga Tahun Anggaran 2012 semula

dianggarkan sebesar Rp4.353.828.000,00 sama

dengan anggaran yang ditetapkan pada perubahan

anggaran tahun 2012.

Realisasi Belanja Bunga sampai dengan akhir Tahun

Anggaran 2012 sebesar Rp3.172.974.470,00 atau

72,88%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

dapat direalisasikan sebesar Rp1.180.853.530,00 atau

27,12%.

Realisasi tersebut dimanfaatkan untuk membiayai

pembayaran bunga atas utang pada Lembaga

Keuangan Bank Dunia untuk Proyek Kebersihan.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 132

d. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam

bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau

pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi

kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan

peruntukannya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun

2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Bantuan

Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan

Gubernur Nomor 62 Tahun 2012 bahwa, bantuan

hibah diberikan secara tidak mengikat/tidak secara

terus menerus dengan mempertimbangkan pada

kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas

kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2012 semula

dianggarkan sebesar Rp1.367.244.871.416,00 setelah

ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012,

alokasi belanja ini naik sebesar Rp722.037.367.914,00

atau 52,81% menjadi sebesar

Rp2.089.282.239.330,00.

Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun

Anggaran 2012 sebesar Rp1.933.097.203.700,00 atau

92,52%, adapun sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp156.185.035.630,00 atau 7,48%.

Penetapan besaran nominal belanja bantuan hibah

tahun 2012 diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi

DKI Jakarta Nomor 1350 tahun 2012 tanggal 17

September 2012 tentang Penetapan hibah, Bantuan

Sosial dan Bantuan Keuangan dalam bentuk uang

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 133

kepada individu, keluarga, masyarakat, kelompok

masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pemerintah

daerah lain dan pemerintah serta partai politik pada

perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2012 di

antaranya direalisasikan untuk:

NO URAIAN Anggaran TA 2012 (Rp)

Realisasi Audited TA 2012 (Rp)

%

1 Belanja Hibah kepada BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SD/SDLB

507.609.040.000,00 480.488.530.000,00 94,66

2 Belanja Hibah kepada BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMP/SMPLB/SMPT/SATAP

256.502.590.000,00 243.592.835.000,00 94,97

3 Belanja Hibah kepada BOP (Bantuan Operasioal Pendidikan) Wajib Belajar 12 Tahun Sekolah Swasta

352.122.720.000,00 296.361.620.000,00 84,16

4 Belanja Hibah kepada KPUD Prov. DKI Jakarta

278.403.898.800,00 258.403.898.800,00 92,82

5 Belanja Hibah kepada KONI 184.785.830.000,00 184.785.830.000,00 100,00

Dalam rangka memenuhi Pasal 34 ayat 2 UU No.23

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

memberikan layanan pendidikan yang dibiayai dalam

bentuk belanja hibah Bantuan Operasional Sekolah

(BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)

yang disalurkan ke sekolah – sekolah pada tingkat

pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan

pendidikan lain yang sederajat.

1. BOS merupakan program pemerintah pusat melalui

pemerintah daerah yang pada dasarnya adalah

untuk penyediaan pendanaan biaya operasi

nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai

pelaksana program wajib belajar.

Pada Tahun Anggaran 2012 alokasi belanja hibah

BOS SD/SDLB sebesar Rp507.609.040.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp480.488.530.000,00. Biaya

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 134

satuan BOS yang diterima oleh SD/SDLB Negeri

dan Swasta dihitung berdasarkan jumlah siswa

dengan alokasi per siswa/tahun sebesar

Rp580.000,00.

Alokasi belanja hibah BOS

SMP/SMPLB/SMPT/SATAP sebesar

Rp256.502.590.000 dan terealisasi sebesar

Rp243.592.835.000. Biaya satuan BOS yang

diterima oleh SMP/SMPLB/SMPT/SATAP Negeri

dan Swasta dihitung berdasarkan jumlah siswa

dengan alokasi per siswa/tahun sebesar

Rp710.000,00.

2. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Swasta

adalah untuk membebaskan seluruh siswa miskin

jenjang pendidikan dasar dan menengah dari segala

bentuk pungutan termasuk untuk biaya kegiatan

ekstrakurikuler. Belanja hibah BOP pada sekolah

swasta Tahun Anggaran 2012 diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Nomor 118

Tahun 2012 tanggal 18 September 2012 tentang

Biaya Operasional Pendidikan pada Sekolah Swasta

Melalui Belanja Hibah Tahun Anggaran 2012.

Sasaran penerima hibah BOP Swasta adalah

sekolah-sekolah swasta baik di tingkat pendidikan

dasar (SD/MI dan SMP/MTs) maupun pendidikan

menengah (SMA/MA dan SMK).

Tahun Anggaran 2012 alokasi anggaran bantuan

hibah BOP swasta sebesar Rp352.122.720.000,00

dan realisasi berdasarkan SP2D sebesar

Rp339.319.440.000,00. Dalam pelaksanaan terdapat

pengembalian atas dana BOP swasta tersebut

sebesar Rp42.957.820.000,00 dan diakui sebagai

pengurang belanja hibah sehingga realisasi belanja

hibah BOP adalah sebesar Rp296.361.620.000,00.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 135

Belanja hibah BOP tersebut sampai dengan maret

2013 diketahui terdapat dana di Bank DKI atas nama

rekening sekolah penerima sebanyak 113 rekening

senilai Rp13.484.280.000,00 yang belum

dimanfaatkan.

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan

dalam bentuk uang/barang/jasa kepada

kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan ini

tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak

berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan

penggunaannya.

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2012 semula

dianggarkan sebesar Rp31.190.000.000,00, setelah

ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012,

alokasi belanja ini turun sebesar Rp1.720.000.000,00

atau 5,51% menjadi Rp29.470.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

sebesar Rp15.993.940.302,00 atau 54,27%,

sedangkan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar

Rp13.476.059.698,00 atau 45,73%.

Belanja Bantuan Sosial yang tercatat pada laporan

realisasi anggaran antara lain sebagai berikut:

No. Uraian REALISASI

1. Bantuan sosial kepada organisasi sosial

kemasyarakatan dibawah koordinator Biro

Pendidikan dan Mental Spiritual Pemprov DKI

Jakarta

10.083.500.000,00

2. Bantuan sosial kepada organisasi sosial

kemasyarakatan (yayasan sosial) dibawah

koordinator Biro Kesejahteraan Sosial

Pemprov DKI Jakarta

3.280.000.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 136

3. Bantuan sosial kepada organisasi sosial

kemasyarakatan (yayasan keagamaan)

dibawah koordinator Dinas Sosial Pemprov

DKI Jakarta

1.180.500.000,00

f. Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam

bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada

pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan

kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik.

Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2012

semula dianggarkankan sebesar Rp1.350.000.000,00,

setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun

2012, alokasi belanja ini naik sebesar

Rp45.000.000.000,00 atau 3,33% menjadi

Rp46.350.000.000,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

sebesar Rp30.186.258.790,00 atau 65,13%, sisa

anggaran yang tidak terserap sebesar

Rp16.163.741.210,00 atau 34,87%, dengan rincian

sebagai berikut:

a. Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota,

dianggarkan sebesar Rp45.000.000.000,00

terealisasi sebesar Rp28.900.000.000,00 atau

64,22% dengan rincian:

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

1. Kabupaten Bogor Jalan Raya Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor

4.100.000.000,00 4.100.000.000,00

2. Kota Bogor Jalan Ir.H.Juanda No.10 Kota Bogor 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00

3. Kota Depok Jalan Margonda Raya No.54 Kota Depok

4.000.000.000,00 4.000.000.000,00

4. Kabupaten Tangerang Jalan H.Somawinata No.1 Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang

5.000.000.000,00 0,00

5. Kota Tangerang Gedung Pusat Pemerintahan Jalan Satria Sudirman No 2 Kota Tanggeran

4.100.000.000,00 4.100.000.000,00

6. Kota Tangerang Selatan Jalan Siliwangi No 1 Pamulang Tanggerang Selatan

5.000.000.000,00 0,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 137

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

7. Kabupaten Bekasi Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat

4.100.000.000,00 4.100.000.000,00

8. Kota Bekasi Jalan Jendral Sudirman A.Yani No. 1 Kota Bekasi

12.200.000.000,00 9.600.000.000,00

9. Kabupaten Cianjur Jalan Siti Jenab No 1 Kabupaten Cianjur

3.500.000.000,00 0,00

Jumlah 45.000.000.000,00 28.900.000.000,00

b. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada

Partai Politik Sebesar Rp1.286.258.790,00 dari

anggaran sebesar Rp1.350.000.000,00 atau

95,28%.

2. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan

aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan

dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah,

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi

dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2012 semula dianggarkan

sebesar Rp10.944.406.163.917,00 setelah ditetapkannya

perubahan anggaran tahun 2012, alokasi belanja ini naik

sebesar Rp1.875.323.087.375,00 atau 17,13% menjadi

sebesar Rp12.819.729.251.292,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

sebesar Rp8.784.365.760.426,00 atau 68,52%, dengan

demikian sisa anggaran Belanja Modal yang tidak dapat

direalisasikan sebesar Rp4.035.363.490.866,00 atau

31,48%.

Dari realisasi Belanja Modal tersebut terdapat belanja

sebesar Rp99.224.776.019,00 yang tidak memenuhi

kriteria batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur

dalam Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2007

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 138

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta, sehingga tidak menambah nilai aset tetap.

Rincian lebih lanjut realisasi Belanja Modal dapat

dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Tanah

Belanja Tanah Tahun Anggaran 2012 semula

dianggarkan sebesar Rp1.481.737.200.000,00, setelah

ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 belanja

ini mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar

Rp707.672.617.529,00 atau 47,76% menjadi sebesar

Rp2.189.409.817.529,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

sebesar Rp493.714.536.473,00 atau 22,55% dan sisa

anggaran yang tidak terealisasi sebesar

Rp1.695.695.281.056,00 atau 77,45%.

Realisasi belanja tanah tersebut di antaranya terdapat

pada 3 SKPD, yaitu:

1) Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

Belanja Modal Pengadaan Tanah pada Dinas

Pertamanan dan Pemakaman Tahun Anggaran

2012 dianggarkan sebesar Rp652.817.959.400,00.

Realisasinya adalah sebesar

Rp126.897.538.694,00 atau 19,44% di antaranya

terdiri dari Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana

Umum Taman dalam rangka memperluas Ruang

Terbuka Hijau (RTH) guna peningkatan kualitas

lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka

Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI

Jakarta melakukan penambahan Ruang Terbuka

Hijau melalui pengadaan tanah sarana umum

taman.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 139

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana

Umum Taman Tahun Anggaran 2012 adalah

sebesar Rp126.892.538.694,00 yang terbagi atas:

(1) Wilayah Jakarta Pusat Rp 2.195.947.300,00

(2) Wilayah Jakarta Utara Rp 21.780.996.830,00

(3) Wilayah Jakarta Barat Rp 58.972.652.314,00

(4) Wilayah Jakarta Selatan Rp 29.791.798.040,00

(5) Wilayah Jakarta Timur Rp 14.151.144.210,00

Jumlah Rp126.892.538.694,00

Adapun rincian penyerapan terbesar sebagai

berikut:

(1) Pembebasan lahan untuk RTH di Jl. Kalibaru

Timur VI Kelurahan Utan Panjang Kecamatan

Kemayoran Jakarta Pusat dianggarkan sebesar

Rp1.300.000.000,00 dan terealisasi senilai

Rp1.283.867.300,00 atau 98,76%.

(2) Pembebasan lahan untuk RTH di Jl. Mangga

XIV Kelurahan Duri Kepa Kecamatan Kebon

Jeruk Jakarta Barat dianggarkan sebesar

Rp16.000.000.000,00 dan terealisasi senilai

Rp15.584.839.430,00 atau 97,41%.

(3) Pembebasan lahan untuk RTH di Jl. Samping

Kosambi Baru Kelurahan Duri Kosambi

Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat

dianggarkan sebesar Rp32.038.500.000,00

dan terealisasi senilai Rp30.199.643.000,00

atau 94,26%.

(4) Pembebasan lahan untuk Taman Interaktif Kp.

Joglo Kelurahan Joglo Kecamatan Kembangan

Jakarta Barat dianggarkan sebesar

Rp1.900.000.000,00 dan terealisasi senilai

Rp1.726.749.727,00 atau 90,88%.

(5) Pembebasan lahan untuk RTH di Kelurahan

Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 140

dianggarkan sebesar Rp8.000.000.000,00 dan

terealisasi senilai Rp7.231.466.300,00 atau

90,39%.

(6) Pembebasan lahan untuk RTH di Kelurahan

Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok Jakarta

Utara dianggarkan sebesar

Rp17.500.000.000,00 dan terealisasi senilai

Rp14.495.022.430,00 atau 82,83%.

2) Dinas Pekerjaan Umum

Belanja Modal Pengadaan Tanah pada Dinas

Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2012

dianggarkan sebesar Rp943.144.312.129,00.

Realisasinya adalah sebesar

Rp261.249.304.916,00 atau 27,70% yang terdiri

dari:

a) Belanja Modal Pengadaan Tanah Waduk

Belanja Modal Pengadaan Tanah Waduk pada

Tahun Anggaran 2012 di Dinas Pekerjaan

Umum dianggarkan sebesar

Rp286.073.300.000,00 realisasi sampai dengan

31 Desember 2012 sebesar

Rp118.449.734.976,00 atau 41,41%

b) Belanja Modal Pengadaan Tanah Pintu Air

Belanja Modal Pengadaan Tanah Pintu Air pada

Tahun Anggaran 2012 di Dinas Pekerjaan

Umum dianggarkan sebesar

Rp7.150.000.000,00 realisasi sampai dengan 31

Desember 2012 sebesar Rp4.736.055.000,00

atau 66,24%

c) Belanja Modal Pengadaan Tanah Saluran Air

Belanja Modal Pengadaan Tanah Saluran Air

pada Tahun Anggaran 2012 di Dinas Pekerjaan

Umum dianggarkan sebesar

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 141

Rp74.152.000.000,00 realisasi sampai dengan

31 Desember 2012 sebesar

Rp12.513.256.330,00 atau 16,88%

d) Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan

Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan pada

Tahun Anggaran 2012 di Dinas Pekerjaan

Umum dianggarkan sebesar

Rp572.769.012.129,00 realisasi sampai dengan

31 Desember 2012 sebesar

Rp125.540.838.910,00 atau 21,92%

e) Belanja Modal Pengadaan Tanah

Pergudangan/Tempat Penimbunan Material

Bahan Baku

Belanja Modal Pengadaan Tanah Pergudangan /

Tempat Penimbunan Material Bahan Baku pada

Tahun Anggaran 2012 di Dinas Pekerjaan

Umum dianggarkan sebesar

Rp3.000.000.000,00 realisasi sampai dengan 31

Desember 2012 sebesar Rp9.419.700,00 atau

0,31%.

3) Dinas Perhubungan

Belanja Modal Pengadaan Tanah pada Dinas

Perhubungan Tahun Anggaran 2012 dianggarkan

sebesar Rp90.000.000.000,00.

Realisasinya adalah sebesar Rp50.982.827.188,00

atau 56,65%. Pengadaan tanah Tahun Anggaran

2012 pada Dinas Perhubungan adalah untuk:

a) Pembayaran kekurangan atas pembebasan

tanah pembangunan terminal Mass Rapid

Transit (MRT) kawasan sekitar Lebak Bulus

senilai Rp14.159.871.148,00.

b) Pembebasan Kekurangan Lahan Terminal Bus

Pulo Gebang senilai Rp36.822.956.040,00.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 142

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2012

semula dianggarkan sebesar Rp3.151.669.084.442,00,

setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012

alokasi belanja ini naik Rp870.760.993.948,00 atau

27,63% menjadi sebesar Rp4.022.430.078.390,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

sebesar Rp3.262.969.992.000,00 atau 81,12% dan

sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar

Rp759.460.086.390,00 atau 18,88%.

Hampir seluruh SKPD menganggarkan belanja untuk

peralatan dan mesin, adapun jenis belanjanya adalah

sebagai berikut:

1) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat

dianggarkan sebesar Rp72.450.548.000.00.

Realisasinya adalah sebesar Rp54.991.503.194.00

atau 75,90%, Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat

Berat di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Belanja Modal Pengadaan Mobil Derek pada

Dinas Perhubungan dianggarkan sebesar

Rp18.281.450.000,00 dan terealiasi sebesar

Rp17.246.680.000,00 atau 94,34%.

b) Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembangkit

Listrik (Diesel, Genset) pada Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan dianggarkan sebesar

Rp7.640.900.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp6.817.761.750,00 atau 89,23%.

c) Belanja Modal Pengadaan Dump Truck pada

Dinas Pekerjaan Umum dianggarkan sebesar

Rp6.386.950.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp5.458.166.900,00 atau 85,46%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 143

2) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan

Darat Bermotor dianggarkan sebesar

Rp772.759.806.287.00. Realisasinya adalah

sebesar Rp712.395.461.565.00 atau 92,19%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat di

antaranya adalah sebagai berikut:

a) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan

Darat Bermotor Bus pada Dinas Perhubungan

dianggarkan sebesar Rp203.000.000.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp188.948.550.770,00 atau

93,08%.

b) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan

Darat Bermotor Mikro Bus pada Badan

Pengelola Keuangan Daerah dianggarkan

sebesar Rp22.086.924.440,00 dan terealisasi

sebesar Rp21.569.542.000,00 atau 97,66%.

c) Belanja Modal Alat-Alat Angkutan Darat

Bermotor Pemadam Kebakaran pada Dinas

Pemadam Kebakaran dianggarkan sebesar

Rp351.400.000.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp328.476.933.728,00 atau 93,48%

3) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan

Darat Tidak Bermotor dianggarkan sebesar

Rp12.473.157.500.00. Realisasinya adalah

sebesar Rp11.590.700.195,00 atau 92,93%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan

Darat Tidak Bermotor di antaranya adalah sebagai

berikut:

a) Belanja Modal Pengadaan Kontainer pada Dinas

Kebersihan dianggarkan 5.500.000.000,00 dan

terealisasi Rp5.086.617.600,00 atau 92,48%.

b) Belanja Modal Pengadaan Gerobak pada Kota

Administrasi Jakarta Timur dianggarkan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 144

Rp1.503.930.000,00 dan terealisasi

Rp1.374.390.420,00 atau 91,39%

c) Belanja Modal Pengadaan Gerobak pada Kota

Administrasi Jakarta Barat dianggarkan

Rp1.181.200.000,00 dan terealisasi

Rp1.118.026.300,00 atau 94,65%.

4) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air

Bermotor dianggarkan sebesar

Rp61.214.711.520,00. Realisasinya adalah

sebesar Rp28.822.228.315,00 atau 47,08%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air

Bermotor di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor pada

Dinas Perhubungan dianggarkan

Rp43.419.071.520,00 dan terealisasi

Rp12.048.868.515,00 atau 27,75%.

b) Belanja Modal Pengadaan Kapal Motor pada

Kabupaten Adminirasi Kepulauan Seribu

dianggarkan Rp7.992.450.000,00 dan terealisasi

Rp7.566.999.500,00 atau 94,68%.

c) Belanja Modal Pengadaan Speed Boat pada

Dinas Kesehatan dianggarkan

Rp4.000.000.000,00 dan terealisasi

Rp3.767.749.000,00 atau 94,19%.

5) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air

Tidak Bermotor dianggarkan sebesar

Rp2.380.953.992,00. Realisasinya adalah sebesar

Rp2.221.474.300,00 atau 93,30%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air

Tidak Bermotor di antaranya adalah sebagai

berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 145

a) Belanja Modal Pengadaan Perahu Karet pada

Dinas Pemadam Kebakaran dianggarkan

Rp1.500.000.000,00 dan terealisasi

Rp1.399.195.000,00 atau 93,28%.

b) Belanja Modal Pengadaan Perahu Sekoci pada

Dinas Pekerjaan Umum dianggarkan

Rp586.748.992,00 dan terealisasi

Rp530.201.800,00 atau 90,36%.

c) Belanja Modal Pengadaan Perahu Karet pada

Satpol PP dianggarkan Rp173.050.000,00 dan

terealisasi Rp173.002.500,00 atau 99,97%.

6) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel

dianggarkan sebesar Rp80.629.710.000,00.

Realisasinya adalah sebesar Rp73.397.754.586,00

atau 91,03%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel di

antaranya adalah sebagai berikut:

a) Belanja Modal Pengadaan Perkakas Khusus

pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

dianggarkan Rp18.386.677.000,00 dan

terealisasi Rp17.536.360.250,00 atau 95,38%.

b) Belanja Modal Pengadaan Perkakas Bengkel

Kerja pada Dinas Pendidikan dianggarkan

Rp15.704.619.000,00 dan terealisasi

Rp14.259.219.700,00 atau 90,80%.

c) Belanja Modal Pengadaan Mesin Las pada

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

dianggarkan Rp9.763.466.000,00 dan terealisasi

Rp9.235.861.537,00 atau 94,60%.

7) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan

Pertanian dan Peternakan dianggarkan sebesar

Rp8.573.706.000,00. Realisasinya adalah sebesar

Rp7.757.793.563,00 atau 90,48%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 146

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan

Pertanian dan Peternakan di antaranya adalah

sebagai berikut:

a) Belanja Modal Pengadaan Alat Pertamanan

pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman

dianggarkan Rp2.091.260.000,00 dan terealisasi

Rp1.990.517.463,00 atau 95,18%

b) Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan

pada Dinas Kelautan dan Pertanian dianggarkan

Rp2.009.904.200,00 dan terealisasi

Rp1.899.806.000,00 atau 94,52%.

c) Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan

pada Dinas Pendidikan dianggarkan

Rp1.300.000.000,00 dan terealisasi

Rp1.190.527.500,00 atau 91,58%.

8) Belanja Modal Pengadaan Peralatan kantor

dianggarkan sebesar Rp111.270.991.510,00.

Realisasinya adalah sebesar Rp75.638.274.209,00

atau 67,98%.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan kantor pada

Dinas Pendidikan di antaranya adalah sebagai

berikut:

a) Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam

Kebakaran dianggarkan Rp25.210.000.000,00

dan terealisasi Rp3.590.685.000,00 atau

14,24%.

b) Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

dianggarkan Rp21.100.000.000,00 dan

terealisasi Rp21.046.416.735,00 atau 99,75%.

c) Belanja Modal Pengadaan Papan Tulis

Elektronik dianggarkan Rp14.992.470.000,00

dan terealisasi Rp10.950.099.650,00 atau

Rp73,04%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 147

9) Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan kantor

dianggarkan sebesar Rp541.887.541.551,00.

Realisasinya adalah sebesar

Rp427.079.302.359,00 atau 78,81%

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor di

antaranya adalah sebagai berikut:

a) Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam

Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran

dianggarkan Rp305.080.486.500,00 dan

terealisasi Rp248.653.612.172,00 atau 81,50%.

b) Belanja Modal Pengadaan Mesin Pompa Air

pada Dinas Pekerjaan Umum dianggarkan

Rp27.889.000.000,00 dan terealisasi

Rp20.015.359.936,00 atau 71,77%.

c) Belanja Modal Pengadaan Almari pada Dinas

Pendidikan dianggarkan Rp16.116.100.000,00

dan terealisasi Rp13.270.683.884,00 atau

82,34%.

10) Belanja Modal Pengadaan Komputer dianggarkan

sebesar Rp234.284.061.854,00. Realisasinya

adalah sebesar Rp180.249.565.952,00 atau

76,94%

Belanja Modal Pengadaan Komputer di antaranya

adalah sebagai berikut:

a) Belanja Modal Pengadaan Komputer

Mainframe/Server pada Dinas Komunikasi,

Informatika dan Kehumasan dianggarkan

Rp22.282.365.000,00 dan terealisasi

Rp19.062.270.930,00 atau 85,55%.

b) Belanja Modal Pengadaan Perangkat Lunak

pada Dinas Perhubungan dianggarkan

Rp20.400.680.000,00 dan terealisasi

Rp19.691.708.370,00 atau 96,52%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 148

c) Belanja Modal Pengadaan Scanner pada Dinas

Pendidikan dianggarkan Rp14.234.000.000,00

dan terealisasi Rp12.388.012.497,00 atau

87,03%.

11) Belanja Modal Pengadaan Mebeulair dianggarkan

sebesar Rp591.061.315.304,00. Realisasinya

adalah sebesar Rp445.548.800.409,00 atau

75,38%

Belanja Modal Pengadaan Mebeulair pada Dinas

Pendidikan di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Belanja Modal Pengadaan Lemari dianggarkan

Rp94.493.832.000,00 dan terealisasi

Rp80.709.498.776,00 atau 85,41%.

b) Belanja Modal Pengadaan Meja Belajar

dianggarkan Rp87.644.650.000,00 dan

terealisasi Rp72.799.732.047,00 atau 83,06%.

c) Belanja Modal Pengadaan Kursi Belajar

dianggarkan Rp70.005.972.500,00 dan

terealisasi Rp57.917.098.395,00 atau 82,73%.

12) Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

dianggarkan sebesar Rp5.782.058.650,00.

Realisasinya adalah sebesar Rp5.091.058.082,00

atau 88,05%.

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur di

antaranya adalah sebagai berikut:

a) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Dapur pada

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dianggarkan

Rp1.005.575.000,00 dan terealisasi

Rp931.522.210 atau 92,64%.

b) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Dapur pada

BLUD RS Koja dianggarkan Rp506.745.000,00

dan terealisasi Rp405.492.300,00 atau 80,02%.

c) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Dapur pada

BLUD RS Pasar Rebo dianggarkan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 149

Rp455.481.000,00 dan terealisasi

Rp439.950.000,00 atau 96,59%.

13) Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan

Rumah Tangga dianggarkan sebesar

Rp8.563.800.400,00. Realisasinya adalah sebesar

Rp5.931.366.920,00 atau 69,26%.

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan

Rumah Tangga di antaranya adalah sebagai

berikut:

a) Belanja Modal Pengadaan Hiasan pada Dinas

Olahraga dan Pemuda dianggarkan

Rp2.923.755.300,00 dan terealisasi

Rp2.568.593.608,00 atau 87,85%.

b) Belanja Modal Pengadaan Vertikal Blind/Korden

pada Kota Administrasi Jakarta Barat

dianggarkan Rp815.000.000,00 dan terealisasi

Rp753.113.200,00 atau 92,41%.

c) Belanja Modal Pengadaan Vertikal Blind/Korden

pada Dinas Olahraga dan Pemuda dianggarkan

Rp438.494.500,00 dan terealisasi

Rp375.910.620,00 atau 85,73%.

14) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio

dianggarkan sebesar Rp154.691.493.449,00.

Realisasinya adalah sebesar

Rp125.180.260.850,00 atau 80,92%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio di

antaranya adalah sebagai berikut:

a) Belanja Modal Pengadaan CCTV pada Dinas

Pendidikan dianggarkan Rp21.212.070.000,00

dan terealisasi Rp18.492.089.846,00 atau

87,18%.

b) Belanja Modal Pengadaan Sound System pada

Dinas Pendidikan dianggarkan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 150

Rp18.685.000.000,00 dan terealisasi

Rp14.404.077.504,00 atau 77,09%.

c) Belanja Modal Pengadaan Sound System pada

Dinas Komunikasi, informatikan dan Kehumasan

dianggarkan Rp19.680.000.000,00 dan

terealisasi Rp6.805.865.000,00 atau 34,58%.

15) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi

dianggarkan sebesar Rp162.032.476.462,00.

Realisasinya adalah sebesar

Rp122.884.505.152,00 atau 75,84%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi di

antaranya adalah sebagai berikut:

a) Belanja Modal Pengadaan Jaringan Teknologi

Informasi pada Badan Perpustakaan dan Arsip

Daerah dianggarkan Rp53.034.000.000,00 dan

terealisasi Rp46.866.950.550,00 atau 88,37%.

b) Balanja Modal Pengadaan Jaringan Teknologi

Informasi pada Dinas Pendidikan dianggarkan

Rp35.578.950.000,00 dan terealisasi

Rp34.160.880.525,00 atau 96,01%.

c) Belanja Modal Pengadaan Peralatan Pemancar

UHF pada Dinas Komunikasi, Informatika dan

Kehumasan dianggarkan Rp19.680.000.000,00

dan terealisasi Rp6.805.865.000,00 atau

34,58%.

16) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur

dianggarkan sebesar Rp17.424.201.500,00.

Realisasinya adalah sebesar Rp10.078.689.352,00

atau 57,84%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur di

antaranya adalah sebagai berikut:

a) Belanja Modal Pengadaan Kalibrasi Alat

Pengukuran pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 151

dianggarkan Rp2.946.000.000,00 dan terealisasi

Rp2.897.761.900,00 atau 98,36%.

b) Belanja Modal Pengadaan Alat Ukut Telimetri

pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup

dianggarkan Rp2.767.998.500,00 dan terealisasi

Rp2.621.773.000,00 atau 94,72%.

c) Belanja Modal Pengadaan Alat GPS pada Dinas

Pemadam Kebakaran dianggarkan

Rp2.560.300.000,00 dan terealisasi

Rp2.550.766.210,00 atau 99,63%

17) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran

dianggarkan sebesar Rp277.927.896.932,00.

Realisasinya adalah sebesar

Rp231.579.309.349,00 atau 83,32%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran di

antaranya adalah sebagai berikut:

a) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran

Umum pada Dinas Kesehatan dianggarkan

Rp27.195.365.431,00 dan terealisasi

Rp6.665.529.088,00 atau 24,51%.

b) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran

Umum pada BLUD RS Tarakan dianggarkan

Rp23.500.000.000,00 dan terealisasi

Rp23.209.803.085,00 atau 98,77%.

c) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran

Umum pada BLUS RS Koja dianggarkan

Rp22.000.000.000,00 dan terealisasi

Rp20.052.243.400,00 atau 91,15%.

18) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium

dianggarkan sebesar Rp858.846.146.479,00.

Realisasinya adalah sebesar

Rp740.862.593.018,00 atau 86,26%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 152

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium

pada Dinas Pendidikan di antaranya adalah

sebagai berikut:

a) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat

Peraga/Praktek Sekolah dianggarkan

Rp672.883.284.000,00 dan terealisasi

Rp584.613.227.486,00 atau 86,88%.

b) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat

Laboratorium Bahasa dianggarkan

Rp45.200.000.000,00 dan terealisasi

Rp33.511.110.097 atau 74,14%.

c) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat

Laboratorium Biologi dianggarkan

Rp37.900.000.000,00 dan terealisasi

Rp33.753.967.415,00 atau 89,06%.

19) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat

Persenjataan/Keamanan dianggarkan sebesar

Rp48.175.501.000,00. Realisasinya adalah

sebesar Rp1.669.350.630,00 atau 3,47%.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat

Persenjataan/Keamanan di antaranya adalah

sebagai berikut:

a) Belanja Modal Pengadaan Alarm/Sirene pada

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dianggarkan

Rp1.042.950.000,00 dan terealisasi

Rp1.010.480.800,00 atau 96,89%.

b) Belanja Modal Pengadaan Sentolop/Senter pada

Dinas Perhubungan dianggarkan

Rp147.430.000,00 dan terealisasi

Rp144.062.000,00 atau 97,72%.

c) Belanja Modal Pengadaan Senjata Bius/Gas

pada Dinas Kelautan dan Pertanian dianggarkan

Rp100.000.000,00 dan terealisasi

Rp93.500.000,00 atau 93,50%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 153

Dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

tersebut terdapat belanja sebesar

Rp38.630.125.737,00 yang tidak memenuhi kriteria

batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur

dalam Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2007

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta, sehingga tidak menambah nilai aset tetap

peralatan dan mesin.

Belanja modal tersebut belum termasuk pengakuan

belanja atas perolehan aset hibah

Rp13.123.217.806,00 sebagaimana dijelaskan dalam

CaLK nomor 5.1.1.3 dan nomor 5.1.4.3.

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2012

semula ditargetkan sebesar Rp3.604.999.577.515,00,

setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun

2012, alokasi belanja ini turun sebesar

Rp485.604.017.652,00 atau 13,47% menjadi sebesar

Rp3.119.395.559.863,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai Rp2.527.761.153.328,00 atau 81,03%, dan

sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar

Rp591.634.406.535,00 atau 18,97%.

Realisasi belanja gedung dan bangunan tersebut

diantaranya:

1) Dinas Pendidikan

Menganggarkan sebesar Rp810.246.158.590,00

dengan realisasi sebesar Rp716.043.182.960,00

atau 88,37%. Adapun rincian penyerapan terbesar

sebagai berikut:

b) Kegiatan penyelesaian rehabilitasi total

Gedung SDN dengan anggaran sebesar

Rp196.149.009.113,00 dan terealisasi sebesar

Rp177.719.874.102,00 atau 90,60%;

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 154

c) Kegiatan penyelesaian rehabilitasi total

Gedung SMPN dengan anggaran sebesar

Rp126.062.269.920,00 dan terealisasi sebesar

Rp117.826.134.679,00 atau 93,47%; dan

d) Kegiatan penyelesaian rehabilitasi total

Gedung SMAN/SMKN dengan anggaran

sebesar Rp72.366.483.800,00 dan terealisasi

sebesar Rp67.399.736.100,00 atau 93,14%.

2) Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

Menganggarkan sebesar Rp765.183.093.000,00

dengan realisasi sebesar Rp568.474.818.176,00

atau 74,29%. Adapun rincian penyerapan terbesar

terdapat pada:

a) Kegiatan Pengembangan Gedung DPRD dan

Balaikota dianggarkan sebesar

Rp182.256.218.000,00 dan realisasinya

sebesar Rp178.930.309.250,00 atau 98,18%;

b) Pembangunan lanjutan Gedung Wisma Islamic

Center dianggarkan sebesar

Rp111.161.875.000,00 dan realisasinya

sebesar Rp110.787.208.706,00 atau 99,66%;

dan

c) Kegiatan renovasi Gedung Blok G sebagai

Green Building (tahap III) dianggarkan sebesar

Rp90.000.000.000,00 dan realisasinya sebesar

Rp81.974.083.741,00 atau 91,08%.

3) Dinas Perhubungan

Menganggarkan sebesar Rp544.880.296.311,00

dengan realisasi sebesar Rp447.340.547.902,00

atau 82,10%. Adapun rincian penyerapan terbesar

terdapat pada:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 155

a) Pembangunan Terminal Bus Pulogebang

Tahap III dianggarkan sebesar

Rp203.390.796.311,00 dan terealisasi sebesar

Rp185.319.461.851,00 atau 91,11%;

b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Busway

Tanjung Priok - Pluit dianggarkan sebesar

Rp116.000.000.000,00 dan terealisasi

Rp105.035.015.000 atau 90,55%;

c) Pembangunan ITS 2012 (lanjutan) dianggarkan

sebesar Rp27.907.460.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp26.699.000.000,00 atau 95,67%;

dan

d) Pembangunan Sistem Pemantauan Lalu Lintas

dianggarkan sebesar Rp19.735.000.000,00

dan terealisasi sebesar Rp18.833.999.000,00

atau 95,43%.

4) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Menganggarkan sebesar Rp169.932.055.000,00

dengan realisasi sebesar Rp132.531.742.521,00

atau 77,99%. Adapun rincian penyerapan terbesar

terdapat pada :

a) Penyempurnaan Gedung Teater Jakarta PKJ-

TIM dianggarkan sebesar

Rp31.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp28.789.693.520,00 atau 92,87%;

b) Pembangunan Perkampungan Budaya Betawi

di Situ Babakan (lanjutan) dianggarkan sebesar

Rp30.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp13.313.978.130,00 atau 44,38%; dan

c) Penataan PKJ Taman Ismail Marzuki

dianggarkan sebesar Rp15.000.000.000,00

dan terealisasi sebesar Rp8.078.632.947,00

atau 53,86%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 156

5) Dinas Olahraga dan Pemuda

Menganggarkan sebesar Rp108.947.900.000,00

dengan realisasi sebesar Rp100.084.873.677,00

atau 91,86%. Adapun rincian penyerapan terbesar

terdapat pada:

a) Pembangunan Gelanggang Remaja

Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan

dianggarkan sebesar Rp28.000.000.000,00

dan terealisasi sebesar Rp25.816.553.519,00

atau 92,20%;

b) Rehabilitasi total Gelanggang Olah Raga

(GOR) Kecamatan Kelapa Gading dianggarkan

sebesar Rp13.950.000.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp12.320.464.902,00 atau 88,32%;

c) Rehabilitasi Lintasan Lari Stadion Sepakbola

UPT Gelanggang Olah Raga Rawamangun

dan UPT GOR Ragunan dianggarkan sebesar

Rp26.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp24.754.683.932,00 atau 95,21%; dan

d) Pembangunan Fasilitas Luar

RuangGelanggang Remaja Kecamatan Grogol

Petamburan dianggarkan sebesar

Rp12.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp11.319.445.082,00 atau 94,33%.

Dari realisasi Belanja Modal Gedung dan bangunan

tersebut terdapat belanja sebesar Rp8.412.469.314,00

yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset

Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur

Nomor 133 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak

menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 157

Belanja modal tersebut belum termasuk pengakuan

belanja atas perolehan aset hibah

Rp17.574.826.713,00 sebagaimana dijelaskan dalam

CaLK nomor 5.1.1.3 dan nomor 5.1.4.3.

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran

2012 semula ditargetkan sebesar

Rp2.182.999.235.225,00 setelah ditetapkannya

perubahan anggaran tahun 2012 alokasi belanja ini

naik sebesar Rp632.866.677.050,00 atau 28,99%

menjadi sebesar Rp2.815.865.912.275,00. Realisasi

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 mencapai

sebesar Rp1.961.671.907.869,00 atau 69,66%, dan

sisa anggaran yang tidak terealisasi adalah sebesar

Rp854.194.004.406,00 atau 30,34%.

Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan tersebut di

antaranya:

1) Dinas Pekerjaan Umum

Menganggarkan sebesar Rp2.238.798.705.000,00

dengan realisasi sebesar Rp1.520.902.624.675,00

atau 67,93%. Adapun rincian penyerapan terbesar

sebagai berikut:

a) Pembangunan Jalan Layang Non Tol Kampung

Melayu - Tanah Abang (stage 1: Sudirman -

Casablanca) dengan anggaran sebesar

Rp509.340.500.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp336.291.250.164,00 atau 66,02%;

b) Pembangunan Jalan Layang Non Tol Pangeran

Antasari sampai Blok M (Stage 1: Pasar Inpres

Cipete – Lap. Mabak Blok M)dengan anggaran

sebesar Rp717.000.000.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp542.465.265.982,00 atau 75,66%;

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 158

c) Pembangunan Akses Terminal Pulo Gebang

Lanjutan dengan anggaran sebesar

Rp120.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp27.972.950.000,00 atau 23,31%;

d) Pembangunan On/Off Ramp Timur Jalan

Layang Non Tol Kampung Melayu - Tanah

Abang dengan anggaran sebesar

Rp163.047.000.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp116.133.365.261,00 atau 71,23%; dan

e) Pembangunan Jalur Busway Koridor Pluit -

Tanjung Priok (Segmen I dan Segmen II)

dengan anggaran sebesar

Rp85.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp66.294.453.996,00 atau 77,99%.

2) Dinas Perindustrian dan Energi

Menganggarkan sebesar Rp129.763.000.000,00

dengan realisasi sebesar Rp101.041.683.680,00

atau 77,87%. Adapun rincian penyerapan terbesar

terdapat pada:

a) Pembangunan Lampu Tunnel (Jalan Layang

Non TOL Antasari - Blok M Jakarta Selatan)

dianggarkan sebesar Rp37.535.000.000,00

dan terealisasi sebesar Rp31.686.339.135,00

atau 84,42%;

b) Pembangunan lampu Tunnel (Jalan Layang

Non TOL Kampung Melayu-Tanah Abang

Jakarta Selatan) dianggarkan sebesar

Rp21.870.000.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp14.029.851.024,00 atau 64,15%;

c) Pembangunan PJU pada Jalan Layang Non

TOL Kampung Melayu - Tanah Abang Jakarta

Selatan dan Jalan Layang Non TOL Antasari -

Blok M Jakarta Selatan dianggarkan sebesar

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 159

Rp10.746.000.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp7.575.251.835,00 atau 70,49%;

d) Pembangunan Pencahayaan pada Koridor 12

(Pluit-Tanjung Priok) dianggarkan sebesar

Rp7.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp4.788.692.900,00 atau 63,85%; dan

e) Pengembangan Energi Alternatif di Pulau

Sebira dianggarkan sebesar

Rp3.100.000.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp3.057.082.600,00 atau 98,62%.

3) Dinas Perhubungan

Menganggarkan sebesar Rp51.910.690.000,00

dengan realisasi sebesar Rp32.353.127.896,00

atau 62,32%. Adapun rincian penyerapan terbesar

sebagai berikut:

a) Pembangunan Jembatan Penyeberangan

Orang (JPO) di Stasiun Tanjung Barat, Jalan

Gatot Subroto, Jalan Taman Mini 1 Jakarta

Timur, Jalan Buncit Raya Mampang Prapatan

Jakarta Selatan, Jalan Pattimura Jakarta

Selatan, Jalan Daan Mogot Jakarta Barat,

Jalan Cilincing Marunda dekat SMP 244

Jakarta Utara, Jalan Bekasi Timur Jakarta

Timur, Jalan Raya Bekasi Jakarta Timur, Jalan

Raya Panjang Jakarta Barat dianggarkan

sebesar Rp33.000.000.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp17.522.136.506,00 atau 53,10%;

b) Pematangan Lahan Pelabuhan Muara Angke

dianggarkan sebesar Rp8.589.770.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp8.311.498.000,00 atau

96,76%;

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 160

c) Fasilitas Transfer Antar Moda Kawasan Dukuh

Atas dianggarkan sebesar Rp4.500.000.000,00

dan terealisasi sebesar Rp1.272.675.890,00

atau 28,28%;

d) Pembangunan SWPA Terminal Kp. Rambutan

dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp3.821.800.000,00 atau

95,55%; dan

e) Pengadaan Sarana Penerangan Pelabuhan

Angkutan Penyeberangan di Kepulauan Seribu

dianggarkan sebesar Rp1.470.920.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp1.375.248.000,00 atau

93,50%.

4) Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan

Menganggarkan sebesar Rp29.661.100.000,00

dengan realisasi sebesar Rp25.368.398.699,00

atau 85,53%. Adapun rincian penyerapan terbesar

terdapat pada:

a) Pembangunan Sarana Hutan Kota dianggarkan

sebesar Rp9.000.000.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp8.475.672.500,00 atau 94,17%;

b) Peninggian Halaman Parkir dianggarkan

sebesar Rp4.625.000.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp4.498.113.000,00 atau 97,26%;

c) Pengolahan/Penampungan Kolam Limbah

dianggarkan sebesar Rp2.813.000.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp492.910.147,00 atau

17,52%;

d) Pembangunan Arboretum Mangrove

dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp2.857.562.000,00 atau

95,25%; dan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 161

e) Pembangunan breakwater di suaka

margasatwa Pulau Rambut Lanjutan

dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp1.911.877.000,00 atau

95,59%.

5) Dinas Pertamanan dan Pemakaman

Menganggarkan sebesar Rp17.612.395.000,00

dengan realisasi sebesar Rp14.948.738.345,00

atau 84,88%. Adapun rincian penyerapan terbesar

sebagai berikut:

a) Program Penerapan Kaidah Good Governance

dalam Penyelenggaraan Urusan Lingkungan

Hidup seperti Pemasangan Baru Instalasi

Listrik dan Pengadaan Alat Lisrik di TPU

dianggarkan sebesar Rp21.990.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp21.793.530,00 atau

99,11%;

b) Program Pembangunan dan Pemeliharaan

Taman Kota; seperti Rehabilitasi Sarana

Penyiraman, Pembangunan Lampu Taman,

Pembangunan Deep Well dan Pencahayaan

Rumah Kaca Taman Menteng dianggarkan

sebesar Rp4.717.580.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp3.976.620.137,00 atau 84,29%;

c) Program Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka

Hijau; seperti Penggantian Lampu Air Mancur

Bundaran HI, Peningkatan Sarana Penyiraman

Patung Tani, Rehabilitasi Sarana Penyiraman,

Pencahayaan Gedung Kantor TPU Karet Bivak,

Penataan Lampu Taman, Rehabilitasi Lampu

Taman Menteng dianggarkan sebesar

Rp5.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp4.375.821.015,00 atau 87,52%;

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 162

d) Program Peningkatan Kapasitas Pemakaman;

seperti Penataan Areal Parkir, Jalan dan

Saluran Air di TPU Pondok Kelapa,

Pembangunan Jalan dan Saluran Air TPU,

Pembangunan Turap TPU dianggarkan

sebesar Rp6.150.000.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp5.036.925.611,00 atau 81,90%; dan

e) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Lingkungan Hidup; seperti Pembuatan atau

Pemasangan Listrik, Pembuatan/Pemasangan

Instalasi Air di TPU, Pembuatan Resapan Air

TPU,Peningkatan jalan setapak interblok TPU

dianggarkan sebesar Rp1.722.825.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp1.537.578.052,00 atau

89,25%.

Dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

tersebut terdapat belanja sebesar Rp9.597.780.085,00

yang tidak memenuhi kriteria batas kapitalisasi Aset

Tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur

Nomor 133 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga tidak

menambah nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2012

semula ditargetkan sebesar Rp523.001.066.735,00

setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012

alokasi belanja ini naik sebesar Rp149.626.816.500,00

atau 28,61% menjadi sebesar Rp672.627.883.235,00.

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012

mencapai sebesar Rp538.248.170.756,00 atau

80,02%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp134.379.712.479,00 atau

19,98%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 163

Realisasi belanja aset tetap lainnya tersebut

diantaranya:

1) Dinas Pendidikan

Menganggarkan sebesar Rp484.729.250.235,00

dengan realisasi sebesar Rp392.666.034.716,00

atau 81,01%. Adapun rincian penyerapan terbesar

sebagai berikut:

a) Program Penerapan Kaidah Good Governance

dalam Penyelenggaraan Urusan Pendidikan

seperti Bimbingan Teknis Keamanan Satuan

Pendidikan dan Pengendalian Administrasi

Kantor Puslatdikjur dianggarkan sebesar

Rp71.050.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp70.559.000,00 atau 99,31%.

b) Program Pendidikan Anak Usia Dini

dianggarkan sebesar Rp80.000.000,00 dan

tidak terealisasi sampai dengan akhir tahun.

c) Program Peningkatan Mutu Pendidikan seperti

Penyediaan Biaya Operasional Buku (BOB)

SMP Negeri, Ensiklopedia Flora dan

Kebudayaan dan Bimbingan Teknis

Pengelolaan Lingkungan Sehat SMA dan SMK

dalam Rangka Adipura dianggarkan sebesar

Rp59.808.495.235,00 dan terealisasi sebesar

Rp53.366.823.640,00 atau 89,23%.

d) Program peningkatan sarana dan prasarana

Pendidikan dianggarkan sebesar

Rp424.763.705.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp339.222.652.076,00 atau 79,86%.

2) Dinas Pertamanan dan Pemakaman

Menganggarkan sebesar Rp133.351.239.000,00

dengan realisasi sebesar Rp95.501.966.846,00

atau 71,62%. Adapun rincian penyerapan terbesar

sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 164

a) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat

dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup seperti

Pembuatan Papan Himbauan atau Papan

Nama Taman dianggarkan sebesar

Rp50.000.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp49.044.455,00 atau 98,09%.

b) Program Pembangunan dan Pemeliharaan

Taman Kota; seperti Penataan Jalur Hijau,

Pembangunan Taman RTH, Penghijauan

dalam Rangka Mendukung Program Penataan

RW Kumuh, Pengadaan Pot dan Tanaman

Hias, Persediaan Pohon Pelindung dan

Penataan Taman dianggarkan sebesar

Rp56.976.929.500,00 dan terealisasi sebesar

Rp37.617.628.368,00 atau 66,02%.

c) Program Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka

Hijau; seperti Penghijauan di Wilayah Jakarta,

Rehabilitasi Jam Kota, Peningkatan Taman,

Pemeliharaan Tanaman Pot, Perbaikan Jalur

Hijau dan Taman dianggarkan sebesar

Rp65.394.720.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp51.369.903.389,00 atau 78,55%.

d) Program peningkatan sarana dan prasarana

Lingkungan Hidup; seperti Penanaman Pohon

Pelindung, Penanaman Pohon TPU,

Penghijauan Pohon Pelindung TPU dan

Penghijauan Tanaman Berbunga Indah di Areal

TPU dianggarkan sebesar Rp4.929.589.500,00

dan terealisasi sebesar Rp4.519.040.634,00

atau 91,67%.

3) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Menganggarkan sebesar Rp15.600.675.000,00

dengan realisasi sebesar Rp14.247.101.868,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 165

atau 91,32%. Adapun rincian penyerapan terbesar

sebagai berikut:

a) Pengadaan Peralatan dan Sistem Lighting

Studio FFTV IKJ dianggarkan sebesar

Rp3.350.000.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp3.054.570.470,00 atau 91,18%.

b) Renovasi System Tata Cahaya Balai Latihan

Kesenian Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat

dianggarkan sebesar Rp3.200.000.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp2.862.660.600,00 atau

89,46%.

c) Pengadaan dan Pamasangan Lighting System

Gedung Kesenian Miss Tjitjih dianggarkan

sebesar Rp3.000.000.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp2.796.782.340,00 atau 93,23%.

d) Pengembangan Tata Cahaya Gedung Wayang

Orang Bharata dianggarkan sebesar

Rp1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp952.970.700,00 atau 95,30%.

e) Pengembangan dan Integrasi Sistem Tata

Panggung Museum Wayang dianggarkan

sebesar Rp1.000.000.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp887.800.000,00 atau 88,78%.

4) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Menganggarkan sebesar Rp15.570.214.000,00

dengan realisasi sebesar Rp14.095.293.171,00

atau 90,53%. Adapun rincian penyerapan terbesar

sebagai berikut:

a) Program Penerapan Prinsip Good Governance

Dalam Penyelenggaraan Urusan Kearsipan

seperti Pengadaan Bahan Pustaka atau Buku

Perpustakaan untuk Layanan Paket Buku,

Pengadaan Bahan Pustaka atau Buku

Perpustakaan untuk Layanan Mobil

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 166

Perpustakaan Keliling dan Pengadaan Bahan

Pustaka atau Buku Perpustakaan untuk

Kecamatan dan Kelurahan dianggarkan

sebesar Rp941.955.000,00dan terealisasi

sebesar Rp836.982.850,00atau 88,86%.

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kearsipan dianggarkan sebesar

Rp86.600.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp82.509.900,00 atau 95,28%.

c) Program Penerapan Kaidah Good Governance

dalam Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan

dianggarkan sebesar Rp23.600.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp23.553.015,00 atau

99,80%.

d) Program Pemberdayaan Komunitas

Perpustakaan dalam Pengelolaan

Perpustakaan seperti Pengadaan Bahan

Pustaka dan Alat Edukasi Kota Layak Anak,

Pengadaan Buku Perpustakaan untuk RW

Kumuh dan Pengadaan Bahan Pustaka dan

Alat Edukasi Kota Layak Anak dianggarkan

sebesar Rp166.200.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp161.579.317,00 atau 97,22%.

e) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perpustakaan seperti Pengadaan Bahan

Perpustakaan Siap Layan dan Elektronik,

Pengadaan Koleksi Bahan Pustaka,

Pengadaan Koleksi Current Issue dan

Pengadaan Bahan Pustaka Umum

dianggarkan sebesar Rp14.351.859.000,00

dan terealisasi sebesar Rp12.990.668.089,00

atau 90,52%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 167

5) Dinas Olahraga dan Pemuda

Menganggarkan sebesar Rp13.396.600.000,00

dengan realisasi sebesar Rp12.858.968.007,00

atau 95,99%. Adapun rincian penyerapan terbesar

sebagai berikut:

a) Pengadaan Alat Latih Beban dianggarkan

sebesar Rp5.500.000.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp5.318.258.000,00 atau 96,70%.

b) Pengadaan Peralatan Kolam Renang

dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp2.441.892.065,00 atau

97,68%.

c) Pengadaan Peralatan Angkat Besi dianggarkan

sebesar Rp2.500.000.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp2.441.781.210,00 atau 97,67%.

d) Pengadaan Perahu Kayak, Perahu Olah Raga

Dayung dan Perahu Dayung dianggarkan

sebesar Rp1.575.000.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp1.544.599.930,00 atau 98,07%.

Dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

tersebut terdapat belanja sebesar

Rp42.584.400.883,00 yang tidak memenuhi kriteria

batas kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana diatur

dalam Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2007

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta, sehingga tidak menambah nilai aset tetap

Aset Tetap Lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk penanggulangan

bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan

sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah

ditutup. Di samping itu digunakan dalam rangka

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 168

pencegahan gangguan terhadap stabilitas

penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya

keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2012 semula

dianggarkan sebesar Rp59.359.087.500,00, setelah

ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2012 alokasi

belanja ini naik sebesar 37.629.743.309,00 atau 63,39%

menjadi sebesar Rp96.988.830.809,00.

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2012 belanja ini

terealisasi sebesar Rp2.487.672.700,00 atau 2,56%.

Realisasi tersebut digunakan untuk kegiatan tanggap

darurat angin puting beliung di Kabupaten Administrasi

Kepulauan Seribu sebesar Rp2.402.500.000,00 sesuai

Keputusan Gubernur Nomor 210/2012, dan untuk

pengembalian kelebihan bayar utang setoran pemberian

hak milik atas nama Ny. Johana Sunarti Nasution dan

Hendriarti Sahara Nurdin sesuai Keputusan Gubernur

Nomor 994 tahun 2012.

5.1.2.1.2 Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan

Belanja Daerah Menurut Urusan sebagaimana ditetapkan

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta, terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan

dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang

tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara

pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah

daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-

undangan. Belanja Daerah dalam penyelenggaraan urusan

wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan

dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 169

wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,

diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban

daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan

fasilitas umum yang layak, dan diwujudkan melalui prestasi

kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal. yang

dimaksud dengan Urusan Pilihan meliputi urusan

pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan

kondisi dan potensi daerah.

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan

Tahun Anggaran 2012, dapat digambarkan pada tabel 5.19

berikut ini.

Tabel 5.19

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan

Tahun Anggaran 2012

(dalam rupiah)

No Urusan Pemerintah

Daerah

Tahun Anggaran 2012 %

Realisasi 2011 Anggaran

Setelah Perubahan

Realisasi 2012

1 2 3 4 5 (4:3) 6

I URUSAN WAJIB 37.221.896.037.946,00 30.554.448.430.013,00 82,09 25.466.769.964.215,00

1. Pendidikan 10.464.665.084.551,00 9.562.236.801.231,00 91,38 7.877.004.259.720,00

2. Kesehatan 3.205.354.122.390,75 2.881.150.513.179,00 89,89 2.455.766.331.391,00

3. Pekerjaan Umum 6.606.042.719.099,00 4.797.786.442.188,00 72,63 4.129.798.029.746,00

4. Perumahan 686.376.921.397,30 366.578.301.709,00 53,41 310.127.372.137,00

5. Penataan Ruang 186.026.858.696,75 148.900.970.178,00 80,04 134.659.826.637,00

6. Perencanaan Pembangunan 118.329.851.173,80 86.373.680.272,00 72,99 71.384.148.185,00

7. Perhubungan 2.391.199.647.677,00 1.925.279.495.360,00 80,52 1.696.741.514.636,00

8. Lingkungan Hidup 1.836.305.133.904,65 978.970.231.156,00 53,31 1.037.445.130.715,00

9. Pertanahan 30.248.000.000,00 5.447.574.700,00 18,01 6.255.965.314,00

10. Kependudukan dan Catatan Sipil 139.160.646.246,30 114.418.847.976,00 82,22 105.614.331.227,00

11. Pemberdayaan Perempuan 11.620.680.500,00 11.073.437.081,00 95,29 4.708.381.930,00

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

42.896.009.366,00 35.796.067.062,00 83,45 25.916.766.755,00

13. Sosial 469.786.133.284,25 441.247.560.802,00 93,93 354.562.438.867,00

14. Ketenagakerjaan 398.675.093.060,00 361.083.823.422,00 90,57 280.138.466.853,00

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

139.489.135.443,75 112.861.922.433,00 80,91 94.528.331.138,00

16. Penanaman Modal 50.471.493.103,00 34.040.399.859,00 67,44 28.700.893.113,00

17. Kebudayaan 526.942.954.535,75 453.239.659.908,00 86,01 281.894.165.843,00

18. Pemuda dan Olahraga 759.191.243.824,55 485.193.050.387,00 63,91 372.367.579.050,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 170

No Urusan Pemerintah

Daerah

Tahun Anggaran 2012 %

Realisasi 2011 Anggaran

Setelah Perubahan

Realisasi 2012

1 2 3 4 5 (4:3) 6

19. Kesatuan Bangsa & Politik Dalam Negeri

78.702.792.658,80 71.633.139.980,00 91,02 62.215.901.981,00

20. Otonomi Daerah,Pemerintahan Umum, Adminsitrasi Keuangan Daerah

8.433.416.421.979,05 7.144.110.013.385,00 84,71 5.696.840.759.328,00

21. Ketahanan Pangan 44.394.759.000,00 38.202.904.408,00 86,05 24.485.337.449,00

22. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

153.865.030.958,50 144.859.356.404,00 94,15 135.120.530,448,00

23. Statistik 5.100.000.000,00 4.902.381.450,00 96,13 4.053.914.050,00

24. Kearsipan 35.597.972.406,00 26.419.424.755,00 74,22 22.715.051.137,00

25. Komunikasi dan Informatika 255.766.459.124,50 190.041.770.183,00 74,30 147.507.258.222,00

26. Perpustakaan 152.270.873.565,30 132.600.660.545,00 87,08 106.217.278.343,00

II URUSAN PILIHAN 1.144.784.035.895,00 1.004.258.468.912,00 87,72 956.829.929.082,00

1. Energi dan Sumberdaya Mineral 424.790.446.695,00 373.574.877.630,00 87,94 439.689.793.279,00

2. Pariwisata 187.154.079.856,00 167.554.022.200,00 89,53 118.494.835.573,00

3. Kelautan dan Perikanan 389.958.806.176,50 346.669.669.067,00 88,90 291.902.972.004,00

4. Perdagangan 101.679.818.000,00 79.173.790.413,00 77,87 73.663.932.648,00

5. Industri 41.200.885.167,50 37.286.109.602,00 90,50 33.078.395.578,00

Jumlah (I dan II) 38.366.680.073.841,00 31.558.706.898.925,00 82,26 26.423.599.893.297,00

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Wajib sampai

dengan Tahun Anggaran 2012 dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Urusan Pendidikan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Pendidikan, pada tahun 2012

dialokasikan APBD sebesar Rp10.464.665.084.551,00

dengan total realisasi sebesar

Rp9.562.236.801.231,00 atau 91,38%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar

Rp902.428.283.320,00.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan

urusan ini antara lain:

1) Program Wajib Belajar 12 Tahun

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 171

Untuk Program Wajib Belajar 12 Tahun, pada tahun

2012 dialokasikan sebesar Rp1.410.803.203.400,00

dan telah direalisasikan sebesar

Rp1.278.867.703.866,00 atau 90,65%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp131.935.499.534,00.

2) Program Peningkatan Mutu Pendidikan

Untuk Program Peningkatan Mutu Pendidikan, pada

tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp154.719.038.250,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp137.766.866.444,00 atau 89,04%,

dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp16.952.171.806,00.

3) Program Pendidikan Non Formal dan Informal

Untuk Program Pendidikan Non Formal dan

Informal, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp16.996.015.300,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp15.772.561.175,00 atau 92,80%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp1.223.454.125,00.

4) Program Pendidikan Luar Biasa

Untuk Program Pendidikan Luar Biasa, pada tahun

2012 dialokasikan sebesar Rp5.770.677.000,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp5.653.201.540,00

atau 97,96% dengan demikian sisa anggaran yang

tidak terealisasi sebesar Rp117.475.460,00.

5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pendidikan

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pendidikan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp2.947.596.881.443,00 dan telah direalisasikan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 172

sebesar Rp2.460.155.508.021,00 atau 83,46%,

dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp487.441.373.422,00.

2. Urusan Kesehatan

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi

Untuk Urusan Kesehatan, pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp3.205.354.122.390,75 dengan

total realisasi sebesar Rp2.881.150.513.179,00 atau

89,89%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp324.203.609.211,75.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program yang telah dilaksanakan dan output yang

dihasilkan pada pelaksanaan urusan kesehatan antara

lain:

1) Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular

Untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit Menular, pada tahun 2012 dialokasikan

sebesar Rp39.403.764.825,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp28.826.363.356,00 atau

73,16%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp10.577.401.469,00.

2) Program Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

Untuk Program Penurunan Angka Kematian Ibu dan

Bayi, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp5.341.321.700,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp4.337.353.954,00 atau 81,20%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp1.003.967.746,00.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 173

3) Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita

Untuk Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita,

pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp4.360.571.700,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp3.894.590.085,00 atau 89,31%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp465.981.615,00.

4) Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Untuk Program Pengembangan Lingkungan Sehat,

pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp10.613.284.250,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp8.646.838.286,00 atau 81,47%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp1.966.445.964,00.

5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

Untuk Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat, pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp15.418.836.300,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp11.915.355.392,00

atau 77,28%, dengan demikian sisa anggaran yang

tidak terealisasi sebesar Rp3.503.480.908,00.

3. Urusan Pekerjaan Umum

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Pekerjaan Umum, pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp6.606.042.719.099,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp4.797.786.442.188,00

atau 72.63%, dengan demikian sisa anggaran yang

tidak terealisasi sebesar Rp1.808.256.276.911,00.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 174

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program yang telah dilaksanakan dan output yang

hasilkan pada pelaksanaan urusan pekerjaan umum

antara lain:

1) Program Pengendalian Banjir

Untuk Program Pengendalian Banjir, pada tahun

2012 dialokasikan sebesar Rp282.437.830.000,00

dan telah direalisasikan sebesar

Rp194.111.240.790,00 atau 68,73%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp88.326.589.210,00.

2) Program Pengembangan Sistem Drainase

Untuk Program Pengembangan Sistem Drainase,

pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp265.526.000.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp138.446.400.147,00 atau 52,14%,

dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp127.079.599.853,00.

3) Program Pemeliharaan dan Operasional

Infrastruktur Pengendali Banjir, Drainase dan Irigasi

Untuk Program Pemeliharaan dan Operasional

Infrastruktur Pengendali Banjir, Drainase dan Irigasi,

pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp510.669.400.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp430.981.512.382,00 atau 84,40%,

dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp79.687.887.618,00.

4) Program Penataan dan Penertiban Sepadan

Sungai, Situ, Saluran dan Waduk

Untuk Penataan dan penertiban sepadan sungai,

situ, saluran dan waduk, pada tahun 2012

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 175

dialokasikan sebesar Rp297.673.300.000,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp130.489.373.708,00

atau 43,84%, dengan demikian sisa anggaran yang

tidak terealisasi sebesar Rp167.183.926.292,00.

5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Untuk Program Pembangunan Jalan dan Jembatan,

pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp1.187.617.137.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp936.091.679.548,00 atau 78,82%,

dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp251.525.457.452,00.

4. Urusan Perumahan Rakyat

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Perumahan Rakyat, pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp686.376.921.397,30 dan telah

direalisasikan sebesar Rp366.578.301.709,00 atau

53,41%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp319.798.619.688,30.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan

Urusan Perumahan Rakyat antara lain:

1) Program Penyediaan Perumahan Rakyat

Untuk Program Penyediaan Perumahan Rakyat,

pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp218.742.510.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp49.614.908.738,00 atau 22,68%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp169.127.601.262,00.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 176

2) Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan

Kampung

Untuk Program Peningkatan Kualitas dan Perbaikan

Kampung, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp178.642.822.300,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp125.141.303.422,00 atau 70,05%,

dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp53.501.518.878,00.

3) Program peningkatan kesehatan lingkungan

permukiman

Untuk Program peningkatan kesehatan lingkungan

permukiman, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp102.494.534.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp77.204.542.146,00 atau 75,33%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp25.289.991.854,00.

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perumahan

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perumahan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp11.693.404.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp9.665.931.603,00 atau 82,66%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp2.027.472.397,00.

5) Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan,

kelembagaan dan regulasi Perumahan Rakyat

Untuk Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan,

kelembagaan dan regulasi Perumahan Rakyat, pada

tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp3.900.000.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp2.187.475.600,00 atau 56,09%, dengan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 177

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp1.712.524.400,00.

5. Urusan Penataan Ruang

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Penataan Ruang, pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp186.026.858.696,75 dan telah

direalisasikan sebesar Rp148.900.970.178,00 atau

80,04%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp37.125.888.519,75.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan

Urusan Penataan Ruang antara lain:

1) Program Penerapan Kaidah Good governance

Dalam Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang

Untuk Program Penerapan Kaidah Good

governance dalam Penyelenggaraan Urusan

Penataan Ruang, pada tahun 2012 dialokasikan

sebesar Rp11.218.950.900,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp6.931.465.195,00 atau

61,78%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp4.287.485.705,00.

2) Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan,

Kelembagaan dan Regulasi Penataan Ruang

Untuk Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan,

Kelembagaan dan Regulasi Penataan Ruang, pada

tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp14.654.800.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp12.815.481.149,00 atau 87,45%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp1.839.318.851,00.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 178

3) Program Peningkatan Pelayanan Ketatakotaan

Untuk Program Peningkatan Pelayanan

Ketatakotaan, pada tahun 2012 dialokasikan

sebesar Rp11.340.000.000,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp7.282.605.896,00 atau

64,22%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp4.057.394.104,00.

4) Program Penataan dan Pengawasan Bangunan

Untuk Program Penataan dan Pengawasan

Bangunan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp7.458.337.500,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp5.617.720.350,00 atau 75,32%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp1.840.617.150,00.

5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Penataan Ruang

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Penataan Ruang, pada tahun 2012 dialokasikan

sebesar Rp33.999.516.011,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp21.253.123.577,00 atau

62,51%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp12.746.392.434,00.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Perencanaan Pembangunan pada

Tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp118.329.851.173,80 dengan realisasi penyerapan

sebesar Rp86.373.680.272,00 atau 72,99%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar

Rp31.956.170.901,80.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 179

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan

Urusan Perencanaan Pembangunan antara lain:

1) Program Perencanaan Pembangunan

Perekonomian

Untuk Program Perencanaan Pembangunan

Perekonomian, pada tahun 2012 dialokasikan

sebesar Rp5.200.000.000,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp3.768.588.445,00 atau

72,47%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp1.431.411.555,00.

2) Program Perencanaan Pembangunan

Kesejahteraan Rakyat

Untuk Program Perencanaan Pembangunan

Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp8.075.000.000,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp6.950.820.620,00 atau

86,08%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp1.124.179.380,00.

3) Program Perencanaan Pembangunan Sarana

Prasarana Kota

Untuk Program Perencanaan Pembangunan Sarana

Prasarana Kota, pada tahun 2012 dialokasikan

sebesar Rp25.920.000.000,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp 6.318.057.407,00 atau

24,38%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp19.601.942.593,00.

4) Program Perencanaan Pembangunan Lingkungan

Hidup

Untuk Program Perencanaan Pembangunan

Lingkungan Hidup, pada tahun 2012 dialokasikan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 180

sebesar Rp1.150.000.000,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp1.041.305.645,00 atau

90,55%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp108.694.355,00.

5) Program Perencanaan Pembangunan Tata Praja

Untuk Program Perencanaan Pembangunan Tata

Praja, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp2.775.000.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp2.379.394.370,00 atau 85,74%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp395.605.630,00.

7. Urusan Perhubungan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Perhubungan pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp2.391.199.647.677,00 dan

direalisasikan sebesar Rp1.925.279.495.360,00 atau

80,52%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp465.920.152.317,00.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Pengelolaan Terminal Bus

Antar Kota

Untuk Program Peningkatan Pengelolaan Terminal

Bus Antar Kota, pada tahun 2012 dialokasikan

sebesar Rp17.090.000.000,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp11.076.719.970,00 atau

64,81%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp6.013.280.030,00.

2) Program Peningkatan Pengelolaan Busway

Untuk Program Peningkatan Pengelolaan Busway,

pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp1.202.330.125.000,00 dan telah direalisasikan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 181

sebesar Rp967.484.120.986,00 atau 80,47%,

dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp234.846.004.014,00.

3) Program Pembangunan Fasilitas Perhubungan

Untuk Program Pembangunan Fasilitas

Perhubungan, pada tahun 2012 dialokasikan

sebesar Rp142.410.000.000,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp113.122.648.087,00 atau

79,43%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp29.287.351.913,00.

4) Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan,

Kelembagaan dan Regulasi Perhubungan

Untuk Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan,

Kelembagaan dan Regulasi Perhubungan, pada

tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp209.837.888.101,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp145.785.434.788,00 atau 69,48%,

dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp64.052.453.313,00.

5) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum

Untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Umum, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp41.825.000.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp20.584.475.015,00 atau 49,22%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp21.240.524.985,00.

8. Urusan Lingkungan Hidup

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Lingkungan hidup pada tahun 2012 telah

dialokasikan anggaran sebesar

Rp1.836.305.133.904,65 dan telah direalisasikan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 182

sebesar Rp978.970.231.156,00 atau 53,31%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar

Rp857.334.902.748,65.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan

Urusan Penataan Ruang antara lain:

1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Untuk Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup, pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp28.153.250.000,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp25.203.835.581,00

atau 89,52%, dengan demikian sisa anggaran yang

tidak terealisasi sebesar Rp2.949.414.419,00.

2) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Lingkungan

Hidup dan Sumber Daya Alam

Untuk Program Rehabilitasi dan Pemulihan

Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, pada

tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp27.122.000.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp20.363.002.709,00 atau 75,08%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp6.758.997.291,00.

3) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Untuk Program Peningkatan Peran Serta

Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup,

pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp15.299.350.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp14.242.837.122,00 atau 93,09%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp1.056.512.878,00.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 183

4) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Taman

Kota

Untuk Program Pembangunan dan Pemeliharaan

Taman Kota, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp80.296.376.600,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp51.571.754.786,00 atau 64,23%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp28.724.621.814,00.

5) Program Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau

Untuk Program Peningkatan Kualitas Ruang

Terbuka Hijau, pada tahun 2012 dialokasikan

sebesar Rp1.107.911.997.399,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp367.459.438.006,00 atau

33,17%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp740.452.559.393,00.

9. Urusan Pertanahan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Pertanahan pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp30.248.000.000,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp5.447.574.700,00 atau

18,01%,dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp24.800.425.300,00.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan

Urusan Pertanahan antara lain Pendataan

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah (P4T).

Untuk Pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan

dan Pemanfaatan Tanah (P4T), pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp28.648.000.000,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp4.861.138.500,00 atau

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 184

16,97%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp23.786.861.500,00.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada

tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp139.160.646.246,30 dan telah direalisasikan sebesar

Rp114.418.847.976,00 atau 82,22%, dengan demikian

sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar

Rp24.741.798.270,30.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain:

1) Program Pengawasan dan Penegakan Peraturan

Kependudukan

Untuk Program Pengawasan dan Penegakan

Peraturan Kependudukan, pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp3.128.136.500,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp1.990.932.250,00 atau

63,65%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp1.137.204.250,00.

2) Program Peningkatan Mutu Layanan

Kependudukan dan Catatan Sipil

Untuk Program Pengawasan dan Penegakan

Peraturan Kependudukan, pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp15.014.626.000,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp8.168.358.910,00

atau 54,40%, dengan demikian sisa anggaran yang

tidak terealisasi sebesar Rp6.846.267.090,00.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 185

3) Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi

Kependudukan

Untuk Program Peningkatan Pengelolaan

Administrasi Kependudukan, pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp1.824.504.600,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp1.307.478.020,00 atau

71,66%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp517.026.580,00.

4) Program Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK)

Untuk Program Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan (SIAK), pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp28.613.521.820,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp22.876.311.723,00

atau 79,95%, dengan demikian sisa anggaran yang

tidak terealisasi sebesar Rp5.737.210.097,00.

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, pada tahun 2012 dialokasikan

sebesar Rp11.620.680.500,00 dengan total

penyerapan sebesar Rp11.073.437.081,00 atau

95,29%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp547.243.419,00.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak antara lain:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 186

1) Program Kebijakan Tentang Keserasian

Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Untuk Program Kebijakan Tentang Keserasian

Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, pada

tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp3.171.034.500,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp3.051.043.526,00 atau 96,22%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp119.990.974,00.

2) Program Peningkatan Kualitas Perlindungan

Perempuan

Untuk Program Peningkatan Kualitas Perlindungan

Perempuan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp880.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar

Rp805.516.980,00 atau 91,54%, dengan demikian

sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar

Rp74.483.020,00.

3) Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

Untuk Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak, pada tahun

2012 dialokasikan sebesar Rp2.626.829.000,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp2.493.503.650,00

atau 94,92%, dengan demikian sisa anggaran yang

tidak terealisasi sebesar Rp133.325.350,00.

4) Program Pemberdayaan Perempuan Dalam

Ekonomi Keluarga dan Masyarakat

Untuk Program Pemberdayaan Perempuan Dalam

Ekonomi Keluarga dan Masyarakat, pada tahun

2012 dialokasikan sebesar Rp3.787.817.000,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp3.616.629.850,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 187

atau 95,48%, dengan demikian sisa anggaran yang

tidak terealisasi sebesar Rp171.187.150,00.

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga

Sejahtera (KS),pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp42.896.009.366,00 dengan total penyerapan sebesar

Rp35.796.067.062,00 atau 83,45%, dengan demikian

sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar

Rp7.099.942.304,00.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan

Urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga

Sejahtera (KS) antara lain:

1) Program Keluarga Berencana (KB)

Untuk Program Keluarga Berencana (KB), pada

tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp19.771.501.342,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp14.570.462.526,00 atau 73,69%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp5.201.038.816,00.

2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Untuk Program Kesehatan Reproduksi Remaja,

pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp1.685.188.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp1.512.196.108,00 atau 89,73%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp172.991.892,00.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 188

3) Program Pelayanan Kontrasepsi

Untuk Program Pelayanan Kontrasepsi, pada tahun

2012 dialokasikan sebesar Rp3.253.475.300,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp2.833.436.181,00

atau 87,09%, dengan demikian sisa anggaran yang

tidak terealisasi sebesar Rp420.039.119,00.

4) Program Pengembangan Pusat Pelayanan

Informasi dan Konseling Remaja

Untuk Program Pengembangan Pusat Pelayanan

Informasi dan Konseling Remaja, pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp1.062.733.000,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp1.026.889.171,00 atau

96,63%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp35.843.829,00.

5) Program Pengembangan Model Operasional BKB

(Bina Keluarga Balita) – Posyandu.

Untuk Program Pengembangan Model Operasional

BKB (Bina Keluarga Balita) – Posyandu, pada tahun

2012 dialokasikan sebesar Rp2.006.990.500,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp1.967.008.691,00

atau 98,01%, dengan demikian sisa anggaran yang

tidak terealisasi sebesar Rp39.981.809,00.

13. Urusan Sosial

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Sosial, pada tahun 2012 dialokasikan

sebesar Rp469.786.133.284,25 dengan total

penyerapan sebesar Rp441.247.560.802,00 atau

93,93%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp28.538.572.482,25.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 189

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan

Urusan sosial antara lain:

1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesehteraan

Sosial

Untuk Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesehteraan Sosial, pada tahun 2012 dialokasikan

sebesar Rp131.877.797.615,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp124.185.032.599,00 atau

94,17%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp7.692.765.016,00.

2) Program Pembinaan Peran Serta Lembaga

Kesejahteraan Sosial

Untuk Program Pembinaan Peran Serta Lembaga

Kesejahteraan Sosial, pada tahun 2012 dialokasikan

sebesar Rp28.844.250.357,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp27.726.357.675,00 atau

96,12%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp1.117.892.682,00.

3) Program Pembinaan Lembaga Mental Spiritual

Untuk Program Pembinaan Lembaga Mental

Spiritual, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp23.317.000.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp21.346.044.350,00 atau 91,55%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp1.970.955.650,00.

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Sosial, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp127.919.874.051,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp122.079.475.609,00 atau 95,43%,

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 190

dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp5.840.398.442,00.

14. Urusan Ketenagakerjaan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan ketenagakerjaan, pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp398.675.093.060,00 dan

direalisasikan sebesar Rp361.083.823.422,00, atau

90,57%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp37.591.269.638,00.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Untuk Program Peningkatan Kesempatan Kerja,

pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp22.485.027.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp20.299.773.460,00 atau 90,28%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp2.185.253.540,00.

2) Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

Untuk Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan, pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp16.229.039.000,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp15.371.220.204,00

atau 94,71%, dengan demikian sisa anggaran yang

tidak terealisasi sebesar Rp857.818.796,00.

3) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas

Tenaga Kerja

Untuk Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja, pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp64.018.471.700,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp59.655.262.233,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 191

atau 93,18%. Dengan demikian sisa anggaran yang

tidak terealisasi sebesar Rp4.363.209.467,00.

4) Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Untuk Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi, pada tahun 2012 dialokasikan

sebesar Rp5.754.000.000,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp4.628.264.603,00 atau

80,44%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp1.125.735.397,00.

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada

tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp139.489.135.443,75 dan direalisasikan sebesar

Rp112.861.922.433,00 atau 80,91%, dengan demikian

sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar

Rp26.627.213.010,75.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Lembaga

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Untuk Program Pembinaan dan Pengembangan

Lembaga Koperasi dan UKM, pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp7.077.218.000,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp4.481.396.080,00 atau

63,32%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp2.595.821.920,00.

2) Program Peningkatan Dukungan Bagi Usaha Mikro

Kecil Menengah

Untuk Program Peningkatan Dukungan Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah, pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp6.152.138.000,00 dan telah

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 192

direalisasikan sebesar Rp4.507.844.600,00 atau

73,27%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp1.644.293.400,00.

3) Program Pembinaan Kewirausahaan dan

Keunggulan UKM

Untuk Program Pembinaan Kewirausahaan dan

Keunggulan UKM, pada tahun 2012 dialokasikan

sebesar Rp10.648.000.000,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp8.660.954.300,00 atau

81,34%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp1.987.045.700,00.

16. Urusan Penanaman Modal

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Urusan Penanaman Modal pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp50.471.493.103,00 dan

direalisasikan sebesar Rp34.040.399.859,00 atau

67,44%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp16.431.093.244,00.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan

Urusan Penanaman Modal antara lain:

1) Program Peningkatan Investasi

Untuk Program Peningkatan Investasi, pada tahun

2012 dialokasikan sebesar Rp950.000.000,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp781.512.341,00 atau

82,26%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp168.487.659,00.

2) Program Peningkatan Promosi Investasi

Untuk Program Peningkatan Promosi Investasi,

pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp9.770.000.000,00 dan telah direalisasikan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 193

sebesar Rp8.982.424.234,00 atau 91,94%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp787.575.766,00.

17. Urusan Kebudayaan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Kebudayaan pada tahun anggaran 2012

dialokasikan sebesar Rp526.942.954.535,75 dan

direalisasikan sebesar Rp453.239.659.908,00 atau

86,01%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp73.703.294.627,75.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan

Urusan Kebudayaan antara lain:

1) Program Penerapan Prinsip Good Governance

dalam Penyelenggaraan urusan Kebudayaan

Untuk Program Penerapan Prinsip Good

Governance dalam Penyelenggaraan urusan

Kebudayaan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp51.396.653.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp43.240.381.605,00 atau 84,13%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp8.156.271.395,00.

2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Untuk Program Pengelolaan Keragaman Budaya,

pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp70.530.000.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp65.857.965.268,00 atau 93,38%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp4.672.034.732,00.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 194

3) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Untuk Program Pengelolaan Kekayaan Budaya,

pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp92.525.000.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp84.595.479.383,00 atau 91,43%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp7.929.520.617,00.

4) Program Pengembangan Nilai Budaya

Untuk Program Pengembangan Nilai Budaya, pada

tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp4.825.000.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp4.699.690.050,00 atau 97,40%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp125.309.950,00.

5) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan

Kekayaan Budaya

Untuk Program Program Pengembangan Kerjasama

Pengelolaan Kekayaan Budaya, pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp5.570.000.000,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp5.333.364.460,00 atau

95,75%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp236.635.540,00.

18. Urusan Olahraga dan Pemuda

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Olahraga dan Pemuda, pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp759.191.243.824,55 dengan

total penyerapan sebesar Rp485.193.050.387,00 atau

63,91%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp273.998.193.437,55.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 195

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan

Urusan Olahraga dan Pemuda antara lain:

1) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Untuk Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp68.527.600.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp61.427.357.574,00 atau 89,64%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp7.100.242.426,00.

2) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat

Terhadap Pemuda

Untuk Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat

Terhadap Pemuda, pada tahun 2012 dialokasikan

sebesar Rp102.604.132.400,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp97.508.231.480,00 atau

95,03%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp5.095.900.920,00.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olahraga

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pemuda dan Olahraga, pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp485.422.267.200,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp239.169.940.134,00

atau 49,27%, dengan demikian sisa anggaran yang

tidak terealisasi sebesar Rp246.252.327.066,00.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp78.702.792.658,80 serta telah direalisasikan sebesar

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 196

Rp71.633.139.980,00 atau 91,02%, dengan demikian

sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar

Rp7.069.652.678,80.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

antara lain:

1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Untuk Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp14.165.000.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp13.158.984.288,00 atau 92,90%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp1.006.015.712,00.

2) Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik

Untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan

Konflik, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp15.030.000.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp14.137.825.650,00 atau 94,06%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp892.174.350,00.

3) Program Pendidikan Politik Masyarakat

Untuk Program Pendidikan Politik Masyarakat, pada

tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp27.780.000.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp24.544.691.150,00 atau 88,35%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp3.235.308.850,00.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 197

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp8.433.416.421.979,05 serta

telah direalisasikan sebesar Rp7.144.110.013.385,00

atau 84,71%, dengan demikian sisa anggaran yang

tidak terealisasi sebesar Rp1.289.306.408.594,05.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun realisasi belanja Urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

antara lain:

1) Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan

Kota/Kabupaten Administrasi

Untuk Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan

Kota/Kabupaten Administrasi, pada tahun 2012

mengalokasikan sebesar Rp78.720.415.774,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp65.518.632.411,00

atau 83,23%, dengan demikian sisa anggaran yang

tidak terealisasi sebesar Rp13.201.783.363,00.

2) Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan

Kota/Kabupaten Administrasi

Untuk Program Peningkatan Koordinasi

Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi, pada

tahun 2012 mengalokasikan sebesar

Rp46.396.294.259,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp39.245.102.386,00 atau 84,59%, dengan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 198

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp7.151.191.873,00.

3) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan

Kecamatan

Untuk Program Peningkatan Pelayanan

Pemerintahan Kecamatan, pada tahun 2012

mengalokasikan sebesar Rp106.792.749.700,00

dan telah direalisasikan sebesar

Rp96.822.566.879,00 atau 90,66%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp9.970.182.821,00.

4) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan

Kelurahan

Untuk Program Peningkatan Pelayanan

Pemerintahan Kelurahan, pada tahun 2012

mengalokasikan sebesar Rp667.036.235.752,00

dan telah direalisasikan sebesar

Rp637.562.700.902,00 atau 95,58%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp29.473.534.850,00

5) Program Koordinasi Kebijakan Pemerintahan

Untuk Program Koordinasi Kebijakan Pemerintahan,

pada tahun 2012 mengalokasikan sebesar

Rp563.475.000,00 dan telah direalisasikan sebesar

Rp438.856.100,00 atau 77,88%, dengan demikian

sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar

Rp124.618.900,00.

21. Urusan Ketahanan Pangan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp44.394.759.000,00 dan

direalisasikan sebesar Rp38.202.904.408,00 atau

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 199

86,05%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp6.191.854.592,00.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan

Urusan ketahanan pangan antara lain:

1) Program Pengamanan Sembilan Bahan Pokok

(Sembako)

Untuk Program Pengamanan Sembilan Bahan

Pokok (Sembako), pada tahun 2012 dialokasikan

sebesar Rp1.205.000.000,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp779.190.970,00 atau

64,66%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp425.809.030,00.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam

Ketahanan Pangan

Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam

Ketahanan Pangan, pada tahun 2012 dialokasikan

sebesar Rp4.460.240.000,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp4.016.206.300,00 atau

90,04%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp444.033.700,00.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Ketahanan Pangan

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Ketahanan Pangan, pada tahun 2012 dialokasikan

sebesar Rp5.808.000.000,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp5.357.005.404,00 atau

92,23%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp450.994.596,00.

4) Program SPM Lain Urusan Ketahanan Pangan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 200

Untuk Program Pelaksanaan SPM Lain Urusan

Ketahanan Pangan, pada tahun 2012 dialokasikan

sebesar Rp1.265.000.000,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp1.166.810.644,00 atau

92,24%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp98.189.356,00.

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(RW) pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp153.865.030.958,50 dengan total penyerapan

sebesar Rp144.859.356.404,00 atau 94,15%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar

Rp9.005.674.554,50.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara

lain:

1) Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan,

Kelembagaan dan Regulasi Pemberdayaan

Masyarakat

Untuk Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan,

Kelembagaan dan Regulasi Pemberdayaan

Masyarakat, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp6.430.136.500,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp4.818.902.025,00 atau 79,94%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp1.611.234.475,00.

2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

Kelurahan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 201

Untuk Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Kelurahan, pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp14.080.091.020,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp12.552.765.870,00

atau 89,15%, dengan demikian sisa anggaran yang

tidak terealisasi sebesar Rp1.527.325.150,00.

3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Kelurahan

Untuk Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Dalam Membangun Kelurahan, pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp1.761.040.000,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp1.644.922.015,00 atau

93,41%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp116.117.985,00.

4) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW)

Untuk Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(RW), pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp6.838.764.033,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp5.943.641.262,00 atau 86,91%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp895.122.771,00.

23. Urusan Statistik

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Statistik pada tahun 2012 dialokasikan

sebesar Rp5.100.000.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp4.902.381.450,00 atau 96,13%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar

Rp197.618.550,00.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 202

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan

Urusan Statistik antara lain:

1) Program Pengembangan Statistik daerah

Untuk Program Pengembangan Statistik daerah,

pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp5.100.000.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp4.902.381.450,00 atau 96,13%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp 197.618.550,00.

24. Urusan Kearsipan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Kearsipan pada tahun 2012 dialokasikan

sebesar Rp35.597.972.406,00 dengan total

penyerapan sebesar Rp26.419.424.755,00 atau

74,22%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp9.178.547.651,00.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan

Urusan Kearsipan antara lain:

1) Program Peningkatan Pelayanan Arsip Daerah

Untuk Program Peningkatan Pelayanan Arsip

Daerah, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp2.833.591.300,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp2.332.397.665,00 atau 82,31%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp501.193.635,00.

2) Program Penyelamatan Arsip Daerah

Untuk Program Penyelamatan Arsip Daerah, pada

tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp2.272.669.840,00 dan telah direalisasikan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 203

sebesar Rp1.393.022.818,00 atau 61,29%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp879.647.022,00.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kearsipan

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kearsipan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp16.233.433.375,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp13.728.758.163,00 atau 84,57%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp2.504.675.212,00.

25. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun

2012 dialokasikan sebesar Rp 255.766.459.124,50 dan

telah direalisasikan sebesar Rp190.041.770.183,00

atau 74,30%, dengan demikian sisa anggaran yang

tidak terealisasi sebesar Rp65.724.688.941,50.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan

Urusan Komunikasi dan Informatika antara lain:

1) Program Peningkatan Citra Positif Pemerintah

Untuk Program Peningkatan Citra Positif

Pemerintah, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp58.728.969.500,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp49.663.110.927,00 atau 84,56%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp9.065.858.573,00.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 204

2) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

Untuk Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa, pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp19.606.229.696,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp17.039.758.479,00

atau 86,91%, dengan demikian sisa anggaran yang

tidak terealisasi sebesar Rp2.566.471.217,00.

3) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Untuk Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp6.757.800.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp1.252.119.275,00 atau 18,53%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp5.505.680.725,00.

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Komunikasi dan Informatika

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp121.939.623.100,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp81.819.805.913,00

atau 67,10%, dengan demikian sisa anggaran yang

tidak terealisasi sebesar Rp40.119.817.187,00.

26. Urusan Perpustakaan

a. Alokasi APBD 2012 dan Realisasi

Untuk Urusan Perpustakaan pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp152.270.873.565,30 dengan

total penyerapan sebesar Rp132.600.660.545,00 atau

87,08%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp19.670.213.020,30.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 205

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan

Urusan Perpustakaan antara lain:

1) Program Pengembangan Perpustakaan Jakarta

Untuk Program Pengembangan Perpustakaan

Jakarta, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp14.430.000.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp12.896.364.340,00 atau 89,37%,

dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp1.533.635.660,00.

2) Program Pemberdayaan Komunitas Perpustakaan

Dalam Pengelolaan Perpustakaan

Untuk Program Pemberdayaan Komunitas

Perpustakaan Dalam Pengelolaan Perpustakaan,

pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp7.212.362.110,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp6.373.176.982,00 atau 88,36%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp839.185.128,00.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perpustakaan

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perpustakaan, pada tahun 2012 dialokasikan

sebesar Rp82.789.827.782,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp72.164.437.914,00 atau

87,17%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp10.625.389.868,00.

4) Program Pelaksanaan Standar Pelayanan

Minimimum Lain Urusan Perpustakaan

Untuk Program Pelaksanaan SPM Lain Urusan

Perpustakaan, pada tahun 2012 dialokasikan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 206

sebesar Rp3.909.398.516,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp3.605.027.111,00 atau

92,21%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp304.371.405,00.

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pilihan sampai

dengan Tahun Anggaran 2012 dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Program dan Kegiatan

Urusan Energi dan Sumber Daya pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp424.790.446.695,00 dan

direalisasikan sebesar Rp373.574.877.630,00 atau

87,94%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp51.215.569.065,00.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral antara lain:

1) Program Pengembangan Penerangan Jalan dan

Sarana

Untuk Program Pengembangan Penerangan Jalan

dan Sarana Program Peningkatan Regulasi Energi

dan Sumber Daya Mineral, pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp126.096.500.000,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp99.063.025.203,00

atau 78,56%, dengan demikian sisa anggaran yang

tidak terealisasi sebesar Rp27.033.474.797,00.

2) Program Pemeliharaan dan Operasional

Penerangan Jalan dan Sarana Umum Kota

Untuk Program Pemeliharaan dan Operasional

Penerangan Jalan dan Sarana Umum Kota, pada

tahun 2012 dialokasikan sebesar

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 207

Rp279.988.946.695,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp259.521.842.834,00 atau 92,69%,

dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp20.467.103.861,00.

3) Program Peningkatan Energi

Untuk Program Peningkatan Energil, pada tahun

2012 dialokasikan sebesar Rp16.505.000.000,00

dan telah direalisasikan sebesar

Rp13.005.167.173,00 atau 78,80%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp3.499.832.827,00.

4) Program Pengendalian Air Bawah Tanah

Untuk Program Pengendalian Air Bawah Tanah,

pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp2.200.000.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp1.984.842.420,00 atau 90,22%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp215.157.580,00.

2. Urusan Pariwisata

a. Program dan Kegiatan

Urusan Pariwisata pada tahun 2012 dialokasikan

sebesar Rp187.154.079.856,00 dan direalisasikan

sebesar Rp167.554.022.200,00 atau 89,53%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar

Rp19.600.057.656,00.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan

Urusan Pariwisata antara lain:

1) Program Penerapan Kaidah Good Governance

dalam Penyelenggaran Urusan Pariwisata

Untuk Program Penerapan Kaidah Good

Governance dalam Penyelenggaran Urusan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 208

Pariwisata, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp3.850.200.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp3.763.841.450,00 atau 97,76%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp86.358.550,00.

2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Untuk Program Pengembangan Destinasi

Pariwisata, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp25.890.000.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp24.295.690.680,00 atau 93,84%,

dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp1.594.309.320,00.

3) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Untuk Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp92.967.840.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp86.508.382.038,00 atau 93,05%,

dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp6.459.457.962,00 .

4) Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata.

Untuk Program Pengembangan Kemitraan

Pariwisata, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp4.758.500.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp4.561.545.130,00 atau 95,86%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp196.954.870,00.

5) Program Fasilitasi Wisata Meeting, Incentive,

Convention Exhibition (MICE)

Untuk Program Fasilitasi Wisata Meeting, Incentive,

Convention Exhibition (MICE), pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp5.600.000.000,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp5.370.037.580,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 209

atau 95,89%, dengan demikian sisa anggaran yang

tidak terealisasi sebesar Rp229.962.420,00.

3. Urusan Perikanan, Kelautan dan Peternakan

a. Program dan Kegiatan

Urusan Perikanan, Kelautan dan Peternakan pada

tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp389.958.806.176,50 dan direalisasikan sebesar

Rp346.669.669.067,00 atau 88,90%, dengan demikian

sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar

Rp43.289.137.109,50.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan

Urusan Kelautan dan Perikanan antara lain:

1) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan

Untuk Program Optimalisasi Pengelolaan dan

Pemasaran Produksi Perikanan, pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp10.392.115.000,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp8.632.788.315,00

atau 83,07%, dengan demikian sisa anggaran yang

tidak terealisasi sebesar Rp1.759.326.685,00.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam

Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya

Kelautan

Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam

Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya

Kelautan, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp2.648.890.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp2.318.936.950,00 atau 87,54%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp329.953.050,00.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 210

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perikanan, Kelautan dan Peternakan

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Perikanan, Kelautan dan Peternakan, pada tahun

2012 dialokasikan sebesar Rp76.856.280.000,00

dan telah direalisasikan sebesar

Rp64.607.329.606,00 atau 84,06%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp12.248.950.394,00.

4) Program Pengembangan Usaha Peternakan,

Budidaya Ikan Konsumsi, Ikan Hias dan Perikanan

Tangkap

Untuk Program Pengembangan Usaha Peternakan,

Budidaya Ikan Konsumsi, Ikan Hias dan Perikanan

Tangkap, pada tahun 2012 dialokasikan sebesar

Rp10.993.885.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp10.275.908.505,00 atau 93,47%,

dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp717.976.495,00.

5) Program Pengelolaan Sumberdaya Peternakan

Perikanan dan Kelautan

Untuk Program Pengelolaan Sumberdaya

Peternakan Perikanan dan Kelautan, pada tahun

2012 dialokasikan sebesar Rp8.450.000.000,00

dan telah direalisasikan sebesar

Rp8.130.202.502,00 atau 96,22%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp319.797.498,00

4. Urusan Perdagangan dan Perindustrian

a. Program dan Kegiatan

Urusan Perdagangan dan Perindustrian pada tahun

2012 dialokasikan sebesar Rp142.880.703.167,50 dan

telah direalisasikan sebesar Rp116.459.900.015,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 211

atau 81,51%, dengan demikian sisa anggaran yang

tidak terealisasi sebesar Rp26.420.803.152,50.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan

Urusan Perdagangan antara lain:

1) Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan

Untuk Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan, pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp1.453.937.000,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp1.002.117.675,00

atau 68,92%, dengan demikian sisa anggaran yang

tidak terealisasi sebesar Rp451.819.325,00.

2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri

Untuk Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan

Dalam Negeri, pada tahun 2012 dialokasikan

sebesar Rp150.000.000,00 dan telah direalisasikan

sebesar Rp142.034.000,00 atau 94,69%, dengan

demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi

sebesar Rp7.966.000,00.

3) Program Peningkatan Promosi dan Pengembangan

Ekspor

Untuk Program Peningkatan Promosi dan

Pengembangan Ekspor, pada tahun 2012

dialokasikan sebesar Rp15.844.078.000,00 dan

telah direalisasikan sebesar Rp12.791.201.808,00

atau 80,73%. Dengan demikian sisa anggaran yang

tidak terealisasi sebesar Rp3.052.876.192,00.

4) Program Pengembangan Strategi Industri Kecil dan

Menengah

Untuk Program Pengembangan Strategi Industri

Kecil dan Menengah, pada tahun 2012 dialokasikan

sebesar Rp7.970.000.000,00 dan telah

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 212

direalisasikan sebesar Rp6.410.272.978,00 atau

80,43%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp1.559.727.022,00.

5) Program Peningkatan Kualitas Produk Sentra

Industri

Untuk Program Peningkatan Kualitas Produk

Sentra Industri, pada tahun 2012 dialokasikan

sebesar Rp9.048.600.000,00 dan telah

direalisasikan sebesar Rp7.158.493.294,00 atau

79,11%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak

terealisasi sebesar Rp1.890.106.706,00.

5.1.2.1.3 Belanja Daerah Menurut Kelompok Belanja

Belanja daerah menurut kelompok belanja sebagaimana

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja

langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang

dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan

pelaksanaan program dan kegiatan sedangkan belanja

langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait

secara langsung dengan pelaksanaan program dan

kegiatan.

Rincian Belanja Daerah menurut kelompok Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2012,

disajikan pada tabel 5.20.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 213

Tabel 5.20

Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Tahun Anggaran 2012 (dalam rupiah)

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta

No

Kelompok/Jenis

Tahun Anggaran 2012

% Realisasi

2011 Anggaran Setelah Perubahan

Realisasi 2012

1 2 4 5 6(5:4) 7

BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.552.587.002.387,00 11.673.114.293.318,00 92,99 9.627.347.326.824,00

I BELANJA PEGAWAI 10.286.142.104.248,00 9.688.176.243.356,00 94,19 8.757.472.025.898,00

1. Gaji dan Tunjangan 8.558.008.316.248,00 8.061.669.497.424,00 94,20 3.514.434.650.203,00

2. Tambahan Penghasilan PNS 78.823.000.000,00 78.822.510.426,00 100,00 3.992.831.055.143,00

3. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD

27.792.355.000,00 26.936.333.350,00 96,92 27.702.300.356,00

4. Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah

514.437.500.000,00 446.913.971.496,00 86,87 413.826.255.281,00

5. Biaya Kematian Pegawai 16.192.500.000,00 16.192.230.686,00 100,00 0,00

6. Biaya Guru NIP 15 38.436.000.000,00 37.779.575.000,00 98,29 37.576.675.000,00

7. Belanja Penghasilan Lainnya 1.052.452.433.000,00 1.019.862.124.974,00 96,90 771.101.089.915,00

II BELANJA BUNGA 4.353.828.000,00 3.172.974.470,00 72,88 4.353.524.981,00

Bunga Utang Pinjaman 4.353.828.000,00 3.172.974.470,00 72,88 4.353.524.981,00

III BELANJA HIBAH 2.089.282.239.330,00 1.933.097.203.700,00 92,52 825.595.987.217,00

1. Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi Swasta

2.029.728.278.830,00 1.879.067.803.780,00 92,58 802.157.266.719,00

2. Belanja Hibah KepadaKelompok/AnggotaMasyarakat

59.553.960.500,00 54.029.399.920,00 90,72 23.438.720.498,00

IV BELANJA BANTUAN SOSIAL 29.470.000.000,00 15.993.940.302,00 54,27 38.587.205.558,00

Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan

29.470.000.000,00 15.993.940.302,00 54,27 38.587.205.558,00

V BELANJA BANTUAN KEUANGAN

46.350.000.000,00 30.186.258.790,00 65,13 1.338.583.170,00

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten / Kota

45.000.000.000,00 28.900.000.000,00 64,22 0,00

Belanja Bantuan KeuangKepada Partai Politik

1.350.000.000,00 1.286.258.790,00 95,28 1,338,583,170,00

VI BELANJA TIDAK TERDUGA 96.988.830.809,00 2.487.672.700,00 2,56 0,00

Belanja Tidak Terduga 96.988.830.809,00 2.487.672.700,00 2,56 0,00

BELANJA LANGSUNG 25.814.093.071.454,00 19.885.592.605.607,00 77,03 16.796.252.566.473,00

I BELANJA PEGAWAI 1.610.699.060.912,00 1.397.773.926.422,00 86,78 1.138.088.013.279,00

1. Honorarium PNS 441.136.801.146,00 361.161.124.558,00 81,87 216.573.046.176,00

2. Honorarium Non PNS 1.106.647.712.066,00 1.006.253.728.469,00 90,93 836.097.154.226,00

3. Uang Lembur 31.177.876.000,00 11.966.144.345,00 38,38 5.434.530.875,00

4. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Masyarakat

11.625.922.500,00 5.467.622.500,00 47,03 79.983.282.002,00

5. Uang Perjalanan Kegiatan Dalam Kota

20.110.749.200,00 12.925.306.550,00 64,27 0,00

II BELANJA BARANG DAN JASA 11.383.664.759.250,00 9.703.452.918.759,00 85,24 8.341.831.218.443,00

III BELANJA MODAL 12.819.729.251.292,00 8.784.365.760.426,00 68,52 7.316.333.334.751,00

Jumlah 38.366.680.073.841,00 31.558.706.898.925,00 82,26 26.423.599.893.297,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 214

5.1.3 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2012

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2012 sebesar

Rp6.475.552.012.483,20. Nilai tersebut diperoleh dari Sisa Lebih

Pembiayaan Anggaran Tahun lalu berdasarkan Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011 yang telah

diaudit oleh BPK-RI yaitu sebesar Rp6.470.618.490.508,20,

ditambah dengan penerimaan yang berasal dari Hasil Penjualan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa penjualan saham

sebesar Rp4.933.521.975,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. PT Rheem Indonesia Rp 47.871.975,00

b. PT Alakasa Industrindo Tbk Rp 4.885.650.000,00

Jumlah Rp 4.933.521.975,00

2. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan, sampai dengan 31 Desember

2012 tercatat sebesar Rp832.303.634.733,00 terdiri dari:

a. Pembentukan Dana Cadangan Rp 49.061.900.213,00

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemda

Rp 618.477.833.261,00

c. Pembayaran Pokok Utang Rp 8.169.288.822,00

d. Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga

Rp 34.653.506.454,00

e. Pembayaran Utang Kepada Pegawai

Rp 112.920.178,00

f. Pembayaran Utang Biaya Pemungutan

Rp 4.077.107.793,00

g. Pembayaran Utang Perpanjangan STNK

Rp 3.629.500,00

h. Pembayaran Utang Pajak Rp 62.307.448.512,00

i. Pemberian Pinjaman Daerah Rp 55.440.000.000,00

Jumlah Rp 832.303.634.733,00

Pembentukan dana cadangan sebesar Rp49.061.900.213,00

bukan merupakan pengeluaran pembiayaan yang berasal dari

pencairan APBD Tahun Anggaran 2012, melainkan pendapatan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 215

bunga deposito rekening dana cadangan daerah yang menambah

nilai Dana Cadangan. Pendapatan bunga ini diakui sebagai Lain-

lain Pendapatan Asli Daerah.

Penyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp618.477.833.261,00

merupakan pencairan penyertaan modal kepada PT MRT Jakarta

sebesar Rp68.477.833.261,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur

Nomor 1525 tahun 2012 dan Keputusan Gubernur Nomor 637

tahun 2012, yang dialokasikan sebesar Rp65.000.000.000,00 dan

dana hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp3.477.833.261,00.

Selain itu, pencairan penyertaan modal tahun 2012 juga diberikan

kepada PT Bank DKI sebesar Rp500.000.000.000,00 sesuai

dengan Keputusan Gubernur Nomor 795/2012 dan 1493/2012, dan

PT Jakarta Propertindo sebesar Rp50.000.000.000,00 sesuai

dengan Keputusan Gubernur Nomor 796 tahun 2012.

Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp55.440.000.000,00,

merupakan pemberian pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk

Dana Bergulir melalui Unit Pengelola Dana Bergulir PEMK.

Pemberian pinjaman tersebut berasal dari pencairan APBD

Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp53.400.000.000,00 mengacu

pada Keputusan Gubernur Nomor 1997/2012 dan hasil jasa

pemanfaatan yang digulirkan kembali sebesar Rp2.040.000.000,00.

Pemberian pinjaman ini secara otomatis menambah nilai Investasi

Non Permanen – Dana Bergulir di neraca Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta, sebagaimana dijelaskan pada CaLK nomor 5.1.4.2.1.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 216

5.1.4 Aset

5.1.4.1 Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset

tersebut:

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau

digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal

badan/unit; atau

2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka

pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka

waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau

3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak

dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas

diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

5.1.4.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas adalah aset yang paling lancar (liquid), merupakan medium

standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran dan

penghitungan seluruh item. Agar dapat dilaporkan sebagai kas

maka aset harus dapat digunakan untuk pembayaran

kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus terbebas dari

ketentuan perjanjian yang membatasi penggunaannya dalam

membayar utang. Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand),

rekening giro, dan rekening deposito.

Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya

sangat lancar, berjangka pendek dan dapat dengan cepat

dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko

perubahan nilai yang signifikan.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2012 dan 2011

masing-masing sebesar Rp9.457.673.627.660,23 dan

Rp6.604.170.595.035,20 terdiri dari:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 217

No Uraian 31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp)

1 Kas Daerah 9.412.305.325.601,23 6.415.285.572.576,20

2 Potongan Pajak dan Jamsostek yang belum disetor ke Pemerintah yang merupakan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di PPKD

35.679.588.189,00 180.324.484.427,00

3 Kas Non Anggaran 9.688.713.870,00 8.560.538.032,00

Jumlah 9.457.673.627.660,23 6.604.170.595.035,20

Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2012 sebesar

Rp9.412.305.325.601,23 terdiri dari saldo Kas di Bank sebesar

Rp9.412.148.224.840,33 dan saldo Uang Tunai (cash on hand)

BUD sebesar Rp157.100.760,90.

Rincian dari saldo Kas di Bank per 31 Desember 2012 dan

2011 masing-masing sebesar Rp9.412.148.224.840,33 dan

Rp6.415.285.572.576,20 tersaji pada tabel 5.21.

Tabel 5.21

Kas di Bank

Per 31 Desember 2012 dan 2011

No Rekening Bank 31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp)

1 Bank Mandiri (Rek. 123-00-9715820-0) 1.396.666.308,34 2.832.030.522,60

2 Bank Mandiri (Rek. 123-00-9815797-9) 1.242.061.168,06 5.167.136.261,05

3 Bank Mandiri (Rek. 119-00-0107716-1) 51.201.013,02 49.934.033,60

4 Bank Mandiri (Rek. 104-00-9700002-5) 102.250.565.176,89 54.191.697.164,28

5 Bank Mandiri (Rek. 104-00-9800029-7) 1.312.969.986,65 4.737.014.155,58

6 Bank DKI (Rek. 139-02-01605-4) 1.193.177.717.299,00 468.100.460.204,00

7 Bank DKI (Rek. 111-02-11605-9) 164.568.583.281,00 108.884.815.463,00

8 Bank DKI (Rek. 201-02-21605-2) 138.574.502.950,00 78.010.282.051,00

9 Bank DKI (Rek. 303-02-51605-9) 97.592.937.111,00 93.827.655.875,00

10 Bank DKI (Rek. 404-02-41605-9) 120.880.584.856,00 88.575.048.591,00

11 Bank DKI (Rek. 503-02-31605-2) 212.252.996.864,00 118.583.845.140,00

12 Bank DKI (Rek. 101-02-06015-3) 47.991.543.634,00 32.761.829.980,00

13 Bank DKI (Rek. 139-02-12174-5) 3.039.732.689.610,00 48.899.098.864,00

14 Bank DKI (Rek. 200-02-02828-2) 4.844.219.414,00 4.654.104.375,00

15 Bank DKI (Rek. 200-02-02829-1) 13.128.898.273,00 12.613.644.481,00

16 Bank DKI (Rek. 108-16-12680-9) 11.170.841.624,00 10.732.433.351,00

17 Bank DKI (Rek. 139-02-01575-9) 1.987.294.347.007,37 2.258.555.153.891,09

18 Bank DKI (Rek. 108-02-61605-1) 173.027.336.003,00 75.634.671.599,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 218

No Rekening Bank 31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp)

19 Bank DKI (Rek. 108-02-61575-6) 5.172,00 0,00

20 BRI (Rek. 00000019-01-00094-30-5) 878.021.398.211,00 1.338.330.108.066,00

21 BRI (Rek. 00000019-01-00096-30-7) 223.244.212.399,00 609.756.937.886,00

22 BNI (Rek. 8920644) 255.755.320,00 252.770.537,00

23 BNI (Rek. 8920688) 136.192.159,00 134.900.085,00

24 Deposito Bank BRI (0019-01-008133-40-4) 0,00 500.000.000.000,00

25 Deposito Bank BRI (0019-01-008167-40-3) 0,00 500.000.000.000,00

26 Deposito Bank DKI (139-25-00555-5) 500.000.000.000,00 0,00

27 Deposito Bank BRI (0019-01-009392-40-9) 500.000.000.000,00 0,00

Total Saldo Kas di Kas Daerah 9.412.148.224.840,33 6.415.285.572.576,20

Sumber data: Berdasarkan saldo tercatat di BPKD yang telah dilakukan penutupan dan rekonsiliasi

Saldo Uang Tunai (cash on hand) BUD per 31 Desember 2012

sebesar Rp157.100.760,90 merupakan setoran pengembalian

belanja yang dibayar tunai dan terletak di UPPK Balaikota

sebesar Rp154.917.735,00, UPPK Jakarta Timur sebesar

Rp2.157.025,00, serta UPPK Jakarta Pusat dan Jakarta

Selatan sebesar Rp26.000,90.

Potongan Pajak dan Jamsostek yang belum disetor ke

Pemerintah per 31 Desember 2011 sebesar

Rp180.324.484.427,00 mencakup Utang PPN dan

PPh pasal 22 masing-masing sebesar Rp1.221.750.000,00 dan

Rp183.262.500,00, berasal dari Belanja Modal Pengadaan

senjata bius/gas Tahun Anggaran 2011 yang dibatalkan pada

Tahun 2012.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2008 mengelola

Kas Non Anggaran yaitu penerimaan dan pengeluaran kas

yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan Pemerintah Daerah. Pengelolaan Kas Non

Anggaran ini, sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan

Pasal 75 ayat 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan

ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun

2010 tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran, Pasal 4,

menyatakan bahwa Gubernur sebagai Pemegang kekuasaan

Pengelola Kas Non Anggaran Gubernur dapat melimpahkan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 219

sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Kepala

SKPD/UKPD Pelaksana selaku pemungut Kas Non Anggaran.

Saldo Kas Non Anggaran per 31 Desember 2012 dan 2011

masing-masing sebesar Rp 9.688.713.870,00 dan

Rp8.560.538.032,00 merupakan penerimaan uang jaminan

bongkar reklame dan BP3W Sunter Jakarta Utara.

Saldo Kas Non Anggaran tersebut belum termasuk Titipan

Sewa Rumah Ber-SIP (Surat Izin Perumahan) dan Titipan

Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa pada Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda, dan uang hasil lelang bukti

kasus tindak pidana Kehutanan pada Dinas Kelautan,

Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Uang Titipan Sewa Rumah Ber-SIP per 31 Desember 2012 dan

2011 masing-masing tercatat sebesar Rp5.267.200.973,00 dan

Rp5.033.309.973,00. Rumah ber-SIP adalah rumah milik warga

negara asing yang meninggalkan Indonesia pada saat

kemerdekaan. Untuk menjaga ketertiban umum di bidang

perumahan, sesuai dengan Undang-Undang Darurat Nomor 3

Tahun 1958 Tentang Urusan Perumahan, pasal 6 ayat (1)

menyatakan bahwa “Pemakaian suatu perumahan hanya sah,

apabila untuk itu lebih dahulu diberikan sehelai surat izin oleh

Kepala Kantor urusan Perumahan setempat menurut bentuk

yang ditetapkan oleh Menteri Sosial”. Selanjutnya kewenangan

untuk melakukan pengaturan dan pengawasan serta

penyelesaian atas rumah Ber-SIP dilakukan oleh Gubernur

Provinsi DKI Jakarta cq. Dinas Perumahan dan Gedung

Pemda.

Uang Titipan Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa per

31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar

Rp784.754.860,00 dan Rp814.754.860,00. Uang Titipan

Santunan Pengosongan Rumah Bersengketa merupakan uang

yang dititipkan oleh pemilik sah rumah kepada Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda yang diperuntukkan sebagai

kompensasi atas pengosongan rumah kepada penyewa. Dinas

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 220

Perumahan dan Gedung Pemda berperan sebagai fasilitator

antara pihak pemilik sah rumah dengan penyewa rumah

tersebut.

Uang hasil lelang bukti kasus tindak pidana Kehutanan

disimpan di Bank DKI Cabang Pembantu Gunung Sahari

dengan Nomor Rekening 104-03-00268-2 atas nama Panitia

Lelang Hasil Hutan Temuan dengan saldo akhir senilai

Rp1.182.498.682,00.

5.1.4.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 dan

2011 masing-masing sebesar Rp58.812.066.657,00 dan

Rp63.322.260.315,00. Saldo kas per 31 Desember 2012

diperoleh dari neraca-neraca SKPD yang merupakan

akumulasi sisa uang persediaan sebesar

Rp51.416.205.213,00, Jasa Giro di SKPD yang belum disetor

sebesar Rp19.203.717,00, Pajak di SKPD yang Belum Disetor

ke kas Negara sebesar Rp4.296.293.333,00, dan Uang Titipan

sebesar Rp3.080.364.394,00. Uang Titipan tersebut antara lain

berada di Dinas Pendidikan sebesar Rp3.062.334.894,00

dengan perincian Rp1.194.367.500,00 merupakan outstanding

SP2D TKD susulan dan sebesar Rp1.867.967.394,00

merupakan Tunjangan Profesi Sertifikasi & Non Sertifikasi yang

sedang dalam proses penyelesaian ke rekening guru-guru.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran tersaji pada

lampiran 1.

5.1.4.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2012 dan

2011 masing-masing sebesar Rp2.260.860,00 dan

Rp471.150.214.490,00 yang terdiri dari:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 221

No Uraian 31 Desember 2012 (Rp)

31 Desember 2011 (Rp)

1 Pendapatan yang Belum Disetor 2.260.860,00 62.176.350,00

2 Kas BLUD (Unit Swadana) 0,00 468.769.267.507,00

3 Pajak di BLUD yang Belum Disetor 0,00 1.958.141.015,00

4 Uang Muka Pasien RSUD 0,00 360.629.618,00

Jumlah 2.260.860,00 471.150.214.490,00

Pada tahun 2012 dilakukan perubahan kode akun untuk BLUD,

sehingga Kas di Bendahara Penerimaan hanya mempunyai

sub akun Pendapatan yang Belum Disetor. Sub akun lainnya

dipindahkan ke dalam akun Kas dan Setara Kas BLUD

sebagaimana dijelaskan pada CaLK nomor 5.1.4.1.4.

Saldo Pendapatan yang Belum Disetor sebesar

Rp2.260.860,00 merupakan penerimaan retribusi jasa usaha

terminal yang belum disetor ke Kas Daerah di tahun 2012 pada

Dinas Perhubungan.

5.1.4.1.4 Kas dan Setara Kas BLUD

Kas dan Setara Kas BLUD per 31 Desember 2012 dan

2011 masing-masing sebesar Rp424.844.726.091,00 dan

Rp0,00 yang terdiri dari:

No Uraian 31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp)

1 Kas Tunai 9.180.359.503,00 0,00

2 Kas di Bank 342.898.883.894,00 0,00

3 Kas Transito 69.581.431.478,00 0,00

4 Pajak di BLUD yang Belum Disetor 2.325.678.308,00 0,00

5 Uang Muka Pasien RSUD/RSKD 858.372.908,00 0.00

Jumlah 424.844.726.091,00 0,00

Pada Neraca per 31 Desember 2011 akun Kas BLUD (Unit

Swadana), Uang Titipan, Pajak di BLUD yang Belum Disetor,

dan Uang Muka Pasien RSUD/RSKD semula tercatat sebagai

bagian dari Kas di Bendahara Penerimaan, sebagaimana

dijelaskan pada CaLK 5.1.4.1.3 tentang Kas di Bendahara

Penerimaan. Pada Tahun 2012 telah dilakukan revisi kode

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 222

akun sehingga akun-akun tersebut diklasifikasikan sebagai sub

akun dari Kas dan Setara Kas BLUD.

Untuk tujuan komparasi, saldo Kas dan Setara Kas BLUD per

31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

No Uraian 31 Desember 2012

(Rp)

Penyajian Kembali Saldo

31 Desember 2011 (Rp)

1 Kas Tunai 9.180.359.503,00 10.188.855.826,00

2 Kas di Bank 342.898.883.894,00 406.650.078.197,00

3 Kas Transito 69.581.431.478,00 51.930.333.484,00

4 Pajak di BLUD yang Belum Disetor 2.325.678.308,00 1.958.141.015,00

5 Uang Muka Pasien RSUD/RSKD 858.372.908,00 360.629.618,00

Jumlah

424.844.726.091,00

471.088.038.140,00

a. Kas Tunai dan Kas di Bank

Kas Tunai dan Kas di Bank sebesar Rp9.180.359.503,00

dan Rp342.898.883.894,00 yang karena pengelolaannya

bersifat khusus, pada akhir Bulan Desember 2012 tidak

disetorkan ke kas daerah sehingga dapat digunakan

kembali dalam kegiatan operasional pada bulan

berikutnya.

Pada Neraca per 31 Desember 2011 akun Kas Tunai dan

Kas di Bank merupakan bagian dari akun Kas BLUD (Unit

Swadana) yang merupakan sub akun Kas di Bendahara

Penerimaan, sebagaimana dijelaskan pada CaLK

5.1.4.1.3 tentang Kas di Bendahara Penerimaan. Pada

Tahun 2012 telah dilakukan revisi kode akun sehingga

Kas Tunai dan Kas di Bank diklasifikasikan sebagai sub

akun Kas dan Setara Kas BLUD.

b. Kas Transito

Kas Transito sebesar Rp69.581.431.478,00 merupakan

belanja operasional BLUD yang pada akhir Bulan

Desember 2012 belum dilakukan proses pengesahan

SP2D nihil di Kas Daerah.

Pada Neraca per 31 Desember 2011 akun Kas Transito

merupakan bagian dari akun Kas BLUD (Unit Swadana)

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 223

yang merupakan sub akun Kas di Bendahara

Penerimaan, sebagaimana dijelaskan pada CaLK

5.1.4.1.3 tentang Kas di Bendahara Penerimaan. Pada

Tahun 2012 telah dilakukan revisi kode akun sehingga

Kas Transito diklasifikasikan sebagai sub akun Kas dan

Setara Kas BLUD.

Untuk tujuan komparasi, saldo Kas Transito

per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

No. Uraian 31 Desember 2012

(Rp)

Penyajian Kembali Saldo

31 Desember 2011 (Rp)

1 RSUD Cengkareng 22.215.278.583,00 17.442.038.176,00

2 UPK PPUMKMP Pulogadung 16.958.995.113,00 12.323.893.936,00

3 RSUD Koja 18.149.932.969,00 10.677.200.351,00

4 RSUD Pasar Rebo 8.632.099.652,00 4.851.838.246,00

5 UPT Dana Bergulir 3.145.076.228,00 3.145.076.228,00

6 BLUD lainnya di bawah 3 Miliar Rupiah

480.048.933,00 3.490.286.547,00

Jumlah 69.581.431.478,00 51.930.333.484,00

Saldo belanja operasional BLUD UPK PPUMKMP

Pulogadung yang belum dilakukan proses pengesahan

SP2D nihil di Kas Daerah per 31 Desember 2012 sebesar

Rp16.958.995.113,00 merupakan akumulasi dari tahun

2012, 2011 dan 2010 masing-masing sebesar

Rp4.635.101.177,00, Rp5.043.896.285,00 dan

Rp7.279.997.651,00.

Atas belanja BLUD UPK PPUMKMP yang belum

dilakukan proses pengesahan tersebut, telah dilakukan

verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban

oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan

(BPKP) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana

termuat dalam laporan nomor LHV-140/PW09/3/2013

tanggal 21 Mei 2013, perihal Laporan Hasil Verifikasi atas

Dokumen Penerimaan dan Pengeluaran Unit UPK

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 224

PPUMKMP Pulogadung Tahun 2010 dan 2011, dengan

hasil sebagai berikut.

Tahun Anggaran

Jumlah Pengeluaran

Jumlah Belanja Didukung Bukti

yang Cukup

Jumlah Belanja yang Tidak

Didukung Bukti yang Cukup

Jumlah Belanja Tanpa Bukti Pendukung

2010 7.279.996.932,66 5.259.241.278,66 768.529.772,00 1.252.225.882,00

2011 4.672.272.382,51 2.796.186.961,51 1.579.736.874,00 296.348.547,00

1 Jan- 31 Maret 2012

4.557.849.577,00 3.018.294.331,00 1.539.555.246,00 0,00

Jumlah 16.510.118.892,17 11.073.722.571,17 3.887.821.892,00 1.548.574.429,00

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan upaya

penyelesaian tindak lanjut atas permasalahan Unit UPK

PPUMKMP Pulogadung sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Pajak di BLUD yang Belum Disetor

Pajak di BLUD yang Belum Disetor sebesar

Rp2.325.678.308,00 merupakan potongan pajak yang

berasal dari dana operasional BLUD dan belum

disetorkan ke kas negara pada 31 Desember 2012.

Pada Neraca per 31 Desember 2011 akun Pajak di BLUD

yang Belum Disetor merupakan sub akun Kas di

Bendahara Penerimaan, sebagaimana dijelaskan pada

CaLK 5.1.4.1.3 tentang Kas di Bendahara Penerimaan.

Pada Tahun 2012 telah dilakukan revisi kode akun

sehingga Pajak di BLUD yang Belum Disetor

diklasifikasikan sebagai sub akun Kas dan Setara Kas

BLUD.

d. Uang Muka Pasien RSUD/RSKD

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD adalah dana yang

dibayarkan oleh pasien rawat inap kepada RSUD/RSKD

sebagai uang muka di awal sebelum dilakukan tindakan

terhadap pasien. Uang Muka tersebut diakui sebagai

Pendapatan diterima dimuka.

Uang Muka Pasien RSUD/RSKD per 31 Desember 2012

sebesar Rp858.372.908,00.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 225

Pada Neraca per 31 Desember 2011 akun Uang Muka

Pasien RSUD/RSKD merupakan sub akun Kas di

Bendahara Penerimaan, sebagaimana dijelaskan pada

CaLK 5.1.4.1.3 tentang Kas di Bendahara Penerimaan.

Pada Tahun 2012 telah dilakukan revisi kode akun

sehingga Uang Muka Pasien RSUD/RSKD

diklasifikasikan sebagai sub akun Kas dan Setara Kas

BLUD.

Untuk tujuan komparasi, saldo Uang Muka Pasien

RSUD/RSKD per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah

sebagai berikut:

No. Uraian 31 Desember

2012 (Rp)

Penyajian Kembali Saldo 31 Desember

2011 (Rp)

1 BLUD RS Koja 277.462.814,00 26.116.564,00

2 BLUD RS Tarakan 295.522.014,00 83.683.381,00

3 BLUD RS Cengkareng 90.011.951,00 78.695.889,00

4 BLUD RS Pasar Rebo 81.847.629,00 93.529.784,00

5 BLUD RS Budhi Asih 90.528.500,00 72.154.000,00

6 BLUD RS Duren Sawit 23.000.000,00 6.450.000,00

Jumlah 858.372.908,00 360.629.618,00

Rincian saldo Kas dan Setara Kas BLUD tersebut tersaji

pada lampiran 2.

Jumlah Kas dan Setara Kas BLUD tersebut tidak termasuk

jumlah kas di rekening penampungan di Bank BRI sebagai

pelaksanaan program Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jamkesmas) yang baru dapat dicairkan setelah jumlah klaim

diverifikasi dan disetujui oleh Kementerian Kesehatan,

adapun rinciannya sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 226

No. Uraian 31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp)

1 BLUD RS Tarakan 882.173.348,00 649.815.296,00

2 BLUD RS Koja 1.317.745.530,00 1.435.806.085,00

3 BLUD RS Pasar Rebo - 800.294.956,00

4 BLUD RS Cengkareng 675.674.499,00 84.952.249,00

5 BLUD RS Duren Sawit 45.173.184,00 48.645.467,00

6 BLUD RS Budhi Asih 725.266.216,00 316.550.963,00

Jumlah 3.646.032.777,00 3.336.065.016,00

5.1.4.1.5 Piutang Pajak

Piutang Pajak per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing

sebesar Rp365.651.751.132,00 dan Rp318.360.404.837,00

dengan rincian sebagai berikut:

Uraian 31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp)

1. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor

6.843.100.410,00 3.733.637.146,00

2. Piutang Balik Nama Kendaraan Bermotor

259.643.510,00 1.217.038.410,00

3. Piutang Pajak Hotel 17.557.342.727,00 16.653.392.552,00

4. Piutang Pajak Restoran 99.549.745.298,00 107.130.290.458,00

5. Piutang Pajak Hiburan 42.537.429.230,00 43.735.944.732,00

6. Piutang Pajak Reklame 114.425.673.410,00 63.148.211.222,00

7. Piutang Pajak Parkir 2.833.064.117,00 3.335.167.612,00

8. Piutang Pajak Air Bawah Tanah 57.669.729.678,00 54.537.428.175,00

9. Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan

22.566.025.260,00 24.869.294.530,00

10. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

1.409.997.492,00 0,00

Jumlah 365.651.751.132,00 318.360.404.837,00

Sumber data: Laporan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta

Piutang pajak sebesar Rp365.651.751.132,00 adalah hasil

gabungan piutang pada Dinas, Suku Dinas dan UPPD di

lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta,

dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 227

a. Mutasi Piutang Tahun 2011

Piutang per 31 Desember 2011 Rp 318.360.404.837,00

Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2012 atas Piutang 2011

Rp (83.511.373.891,00)

Keputusan Keberatan atas Piutang 2011 Rp (3.377.500.099,00)

Koreksi Rp (674.382.300,00)

Saldo Piutang Tahun 2011 Rp 230.797.148.547,00

b. Mutasi Piutang Pajak Tahun 2012

Penambahan Piutang Tahun Berjalan Rp 708.368.194.345,00

Penerimaan Pembayaran (Januari - Desember 2012)

Rp (571.109.024.859,00)

Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari - Desember 2012)

Rp (2.404.566.901,00)

Saldo Piutang Tahun 2012 Rp 134.854.602.585,00

c. Piutang per 31 Desember 2012 (a+b) Rp 365.651.751.132,00

Mutasi atas beberapa jenis piutang pajak adalah sebagai

berikut:

Mutasi Piutang Pajak Reklame

a. Mutasi Piutang Tahun 2011

Piutang per 31 Desember 2011 Rp 63.148.211.222,00

Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2012 atas Piutang 2011

Rp (32.516.467.466,00)

Keputusan Keberatan atas Piutang 2011 Rp (32.016.234,00)

Saldo Piutang Tahun 2011 30.599.727.522,00

b. Mutasi Piutang Pajak Tahun 2012

Penambahan Piutang Tahun Berjalan Rp 494.158.850.295,00

Penerimaan Pembayaran (Januari - Desember 2012)

Rp (409.883.786.758,00)

Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari - Desember 2012)

Rp (449.117.649,00)

Saldo Piutang Tahun 2012 Rp 83.825.945.888,00

c. Piutang per 31 Desember 2012 (a+b) Rp 114.425.673.410,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 228

Mutasi Piutang Pajak Restoran

a. Mutasi Piutang Tahun 2011

Piutang per 31 Desember 2011 Rp 107.130.290.458,00

Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2012 atas Piutang 2011

Rp (23.432.197.887,00)

Keputusan Keberatan atas Piutang 2011 (793.309.910,00)

Saldo Piutang Tahun 2011 Rp 82.904.782.661,00

b. Mutasi Piutang Pajak Tahun 2012

Penambahan Piutang Tahun Berjalan Rp 56.258.118.973,00

Penerimaan Pembayaran (Januari - Desember 2012)

Rp (39.145.752.748,00)

Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari - Desember 2012)

Rp (467.403.588,00)

Saldo Piutang Tahun 2012 Rp 16.644.962.637,00

c. Piutang per 31 Desember 2012 (a+b) Rp 99.549.745.298,00

Mutasi Piutang Pajak Air Bawah Tanah

a. Mutasi Piutang Tahun 2011

Piutang per 31 Desember 2011 Rp 54.537.428.175,00

Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2012 atas Piutang 2011

Rp (12.447.482.721,00)

Keputusan Keberatan atas Piutang 2011 (984.200.505,00)

Saldo Piutang Tahun 2011 Rp 41.105.744.949,00

b. Mutasi Piutang Pajak Tahun 2012

Penambahan Piutang Tahun Berjalan Rp 85.445.155.211,00

Penerimaan Pembayaran (Januari - Desember 2012)

Rp (68.572.404.388,00)

Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari - Desember 2012)

Rp (308.766.094,00)

Saldo Piutang Tahun 2012 Rp 16.563.984.729,00

c. Piutang per 31 Desember 2012 (a+b) Rp 57.669.729.678,00

Pada tahun 2011 sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, piutang

BPHTB merupakan pengalihan dari Pemerintah Pusat kepada

Pemerintah Daerah. Piutang tersebut diakui berdasarkan

pengalihan kewenangan pemungutan BPHTB dari Pemerintah

Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak ke Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan penandatanganan Berita

Acara Serah Terima antara KPP Pratama di lingkungan Kanwil

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 229

DJP dengan Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak sesuai

kewenangan wilayahnya.

Penjelasan atas mutasi piutang BPHTB adalah sebagai berikut:

Mutasi Piutang Bea Perolehan Tanah dan Bangunan

a. Mutasi Piutang Tahun 2011

Piutang per 31 Desember 2011 Rp 24.869.294.530,00

Penerimaan Pembayaran pada Tahun Anggaran 2012 atas Piutang 2011

Rp (1.611.470.090,00)

Keputusan Keberatan atas Piutang 2011 Rp (17.416.880,00)

Koreksi Rp (674.382.300,00)

Saldo Piutang Tahun 2011 Rp 22.566.025.260,00

b. Mutasi Piutang Pajak Tahun 2012

Penambahan Piutang Tahun Berjalan Rp 53.961.417,00

Penerimaan Pembayaran (Januari - Desember 2012)

Rp 53.961.417,00

Keputusan Keberatan Tahun Berjalan (Januari - Desember 2012)

Rp 0,00

Saldo Piutang Tahun 2012 Rp 0,00

c. Piutang per 31 Desember 2012 (a+b) Rp 22.566.025.260,00

Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraaan (PBBKB)

per 31 Desember 2012 sebesar Rp1.409.997.492,00

merupakan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang

dipotong oleh PT Pertamina sebagai upah pungut. Atas

pemotongan upah pungut tersebut, telah disetorkan kembali

oleh PT Pertamina ke Kas Daerah pada tanggal

2 Januari 2013.

Pengurangan Piutang Pajak dari penerimaan pembayaran

diakui berdasarkan bukti setor yang disampaikan oleh Wajib

Pajak kepada Dinas Pelayanan Pajak.

Rincian lebih lanjut atas mutasi Piutang Pajak disajikan dalam

lampiran 3.

Klasifikasi umur piutang (aging) pajak berdasarkan jenis pajak

per 31 Desember 2012 tersebut adalah sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 230

NO. JENIS PAJAK

≤ 1 Th. 1 s.d 2 Th. 2 s.d 3 Th. 3 s.d 4 Th. 4 s.d 5 Th. ≥ 5 Th. JUMLAH

1 HOTEL 3.465.899.182,89 1.096.457.697,00 1.635.656.948,00 3.228.990.786,88 1.312.894.666,00 6.817.443.445,72 17.557.342.726,49

2 RESTORAN 16.644.962.636,47 9.186.616.918,53 28.138.370.612,35 11.309.987.691,02 13.589.933.272,72 20.679.874.166,33 99.549.745.297,42

3 HIBURAN 8.606.891.914,54 1.817.194.970,84 7.923.401.865,43 13.393.466.792,44 1.874.729.143,29 8.921.744.543,72 42.537.429.230,26

4 REKLAME 83.951.026.950,38 12.345.758.315,61 9.433.250.442,10 5.387.486.987,50 2.295.808.154,00 1.012.342.560,20 114.425.673.409,79

5 PARKIR 320.440.078,00 467.391.444,00 1.177.976.995,00 250.905.405,00 521.147.981,00 95.202.214,50 2.833.064.117,50

6 PAT 16.889.496.474,40 13.492.580.960,00 14.403.796.086,00 10.701.149.921,00 1.250.949.456,00 931.756.781,00 57.669.729.678,40

7 BPHTB 0,00 8.218.320.859,00 4.691.381.793,00 2.506.758.251,00 1.238.643.433,00 5.910.920.924,00 22.566.025.260,00

8 BBN-KB 0,00 104.930.000,00 28.579.600,00 9.337.050,00 116.796.860,00 0,00 259.643.510,00

9 PKB 4.134.825.620,00 808.164.400,00 708.265.200,00 684.415.650,00 507.429.540,00 0,00 6.843.1 00.410,00

10 PBBKB 1.409.997.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.409.997.492,00

TOTAL 135.423.540.348,68 47.537.415.564,98 68.140.679.541,88 47.472.498.534,84 22.708.332.506,01 44.369.284.635,47 365.651.751.131,86

Klasifikasi umur piutang (aging) pajak berdasarkan unit

pencatat per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

No. UNIT ≤ 1 Th. 1 s.d 2 Th. 2 s.d 3 Th. 3 s.d 4 Th. 4 s.d 5 Th. ≥ 5 Th. JUMLAH

1 DINAS 1.409.997.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.409.997.492,00

2 SUDIN PUSAT I 20.023.335.878,06 8.543.803.799,23 18.727.389.606,00 4.214.033.114,93 4.876.070.633,04 10.242.887.555,28 66.627.520.586,54

3 SUDIN PUSAT II 14.046.734.086,58 3.373.796.431,53 5.909.736.416,00 4.782.561.933,60 1.119.329.755,00 6.767.068.147,94 35.999.226.770,65

4 SUDIN SELATAN I 27.559.411.259,65 7.017.156.804,15 9.328.330.190,50 9.524.463.333,70 4.837.492.958,76 8.277.644.480,52 66.544.499.027,28

5 SUDIN SELATAN II 12.880.809.810,00 4.840.227.228,25 2.397.937.388,00 7.700.769.687,00 2.058.468.294,00 3.353.764.075,78 33.231.976.483,03

6 SUDIN BARAT I 6.077.199.828,80 1.866.628.461,75 5.376.837.349,75 5.672.372.046,00 314.427.148,00 123.457.260,20 19.430.922.094,50

7 SUDIN BARAT II 17.656.303.285,00 4.919.719.700,25 7.284.178.485,25 4.719.324.109,95 2.082.833.450,80 5.590.894.321,05 42.253.253.352,30

8 SUDIN TIMUR I 4.132.443.305,00 778.108.516,00 1.409.703.579,00 628.313.519,00 238.246.135,00 482.563.768,00 7.669.378.822,00

9 SUDIN TIMUR II 5.868.454.165,40 8.614.465.190,70 3.839.628.547,00 3.110.182.888,75 2.122.267.481,00 238.990.084,00 23.793.988.356,85

10 SUDIN UTARA I 11.639.088.173,36 3.842.947.754,12 6.434.240.904,38 4.784.115.184,21 3.185.849.460,66 4.033.550.576,24 33.919.792.052,97

11 SUDIN UTARA II 9.994.937.444,83 2.827.467.279,00 6.695.852.276,00 1.642.610.017,70 1.249.120.789,75 5.258.464.366,46 27.668.452.173,74

12 SAMSAT PUSAT 993.887.900,00 78.785.000,00 215.241.100,00 245.365.100,00 147.911.700,00 0,00 1.681.190.800,00

13 SAMSAT SELATAN 2.293.828.025,00 459.826.500,00 315.173.550,00 192.556.100,00 183.678.600,00 0,00 3.445.062.775,00

14 SAMSAT BARAT 172.208.375,00 20.531.000,00 28.311.700,00 67.109.300,00 18.917.500,00 0,00 307.077.875,00

15 SAMSAT TIMUR 505.427.620,00 164.027.900,00 81.025.850,00 157.915.900,00 217.203.210,00 0,00 1.125.600.480,00

16 SAMSAT UTARA 169.473.700,00 189.924.000,00 97.092.600,00 30.806.300,00 56.515.390,00 0,00 543.811.990,00

TOTAL 135.423.540.348,68 47.537.415.564,98 68.140.679.541,88 47.472.498.534,84 22.708.332.506,01 44.369.284.635,47 365.651.751.131,86

5.1.4.1.6 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi diklasifikasikan dalam enam kode rekening

yaitu Piutang Retribusi Jasa Umum, Piutang Retribusi Jasa

Usaha, Piutang Retribusi Perizinan Tertentu, Piutang Denda

Retribusi Jasa Umum, Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha,

dan Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 231

Piutang Retribusi per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-

masing sebesar Rp75.814.361.784,00 dan

Rp52.164.511.797,00, dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian 31 Desember 2012 (Rp)

31 Desember 2011 (Rp)

1 Piutang Retribusi Jasa Umum

1.310.114.824,00 6.447.500,00

2 Piutang Retibusi Jasa Usaha

15.131.157.156,00 4.192.135.000,00

3 Piutang Retribusi Perizinan Tertentu

54.304.022.867,00 43.143.472.390,00

4 Piutang Denda Retribusi Jasa Umum

0,00 0,00

5 Piutang Denda Retibusi Jasa Usaha

0,00 3.003.000,00

6 Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu

5.069.066.937,00 4.819.453.907,00

Jumlah 75.814.361.784,00 52.164.511.797,00

Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp1.310.114.824,00 di

antaranya terdapat di SKPD Dinas Tata Tata Ruang sebesar

Rp1.163.955.336,00 dan SKPD Dinas Kebersihan sebesar

Rp21.956.600,00. Piutang Retribusi Jasa Umum pada Dinas

Tata Ruang di antaranya merupakan piutang atas Retribusi

Penataan Perpetakan Pada Jalur Jalan Utama dan Jalur Jalan

Sekunder sebesar Rp681.273.180,00, Piutang atas Retribusi

Pematokan untuk penerapan rencana kota sebesar

Rp291.687.156,00 dan piutang atas Retribusi Survey dan

Perencanaan Trace jalur jalan, jembatan, saluran atau utilitas

sebesar Rp170.000.000,00.

Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp15.131.157.156,00 di

antaranya tercatat di SKPD Dinas Perumahan yaitu sebesar

Rp10.081.670.451,00 dan SKPD Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan sebesar Rp4.909.385.000,00. Piutang pada Dinas

Perumahan merupakan piutang atas Retribusi Sewa Rumah

Susun dan piutang di SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

merupakan piutang atas Retribusi Pemakaian Penginapan

Graha Wisata Ragunan.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 232

Piutang Retribusi Perizinan Tertentu sebesar

Rp54.304.022.867,00 terdapat di SKPD Dinas Tata Ruang

sebesar Rp 46.517.787.900,00 dan SKPD Dinas Pengawasan

dan Penertiban Bangunan sebesar Rp7.786.234.967. Piutang

Retribusi di Dinas Tata Ruang di antaranya merupakan piutang

atas Retribusi Persetujuan Prinsip Penyesuaian Koefisien

Lantai Bangunan sebesar Rp26.950.348.685 dan piutang atas

Retribusi Rencana Tata Letak Bangunan sebesar

Rp11.820.890.215,00, sedangkan Piutang Retribusi di Dinas

Pengawasan dan Penertiban Bangunan di antaranya

merupakan piutang atas Retribusi Pengawasan Pembangunan

sebesar Rp4.182.425.632,00 dan piutang atas Retribusi

Pengawasan Bangunan Tambahan sebesar

Rp3.603.809.335,00

Piutang Denda Retribusi Perizinan Tertentu sebesar

Rp5.069.066.937,00 terdapat di SKPD Badan Pengelola

Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) sebesar

Rp4.160.898.811,00, Dinas Pengawasan dan Penertiban

Bangunan sebesar Rp547.534.665,00 dan Dinas Tata Ruang

sebesar Rp360.633.461,00. Piutang Denda Retribusi Perizinan

Tertentu di Di SKPD BPLHD sebesar Rp4.160.898.811 adalah

piutang atas Retribusi denda pemakaian kelebihan debit air

bawah tanah.

5.1.4.1.7 Piutang BLUD

Saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2012 sebesar

Rp67.883.800.527,00 terdiri dari Piutang BLUD Penyedia Jasa

Pelayanan Kesehatan, Piutang BLUD Pelayanan Transportasi,

Piutang BLUD Penyedia Jasa Rekreasi, dan Piutang BLUD

Lainnya.

Pada Neraca per 31 Desember 2011, sub akun Piutang di

BLUD sebesar Rp55.638.874.076,00 terdiri dari Piutang

Pelayanan Kesehatan sebesar Rp27.864.559.387,00 dan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 233

Piutang Lainnya di BLUD sebesar Rp27.774.314.689,00

dikelompokkan dalam akun Piutang Lainnya.

Pada tahun 2012 sub akun Piutang di BLUD tersebut

direklasifikasi dan disajikan sebagai akun Piutang BLUD,

dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian 31 Desember 2012

(Rp)

1 Piutang BLUD Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan

39.139.638.216,00

2 Piutang BLUD Pelayanan Transportasi 584.801.830,00

3 Piutang BLUD Penyedia Jasa Rekreasi 374.971.720,00

4 Piutang BLUD Lainnya 27.784.388.761,00

Jumlah 67.883.800.527,00

1) Piutang BLUD Pelayanan Kesehatan

Piutang BLUD Pelayanan Kesehatan per 31 Desember

2012 dan 2011 masing-masing sebesar

Rp39.139.638.216,00 dan Rp0,00. Saldo

per 31 Desember 2012 tersebut merupakan piutang atas

pelayanan kesehatan yang tercatat pada Neraca

Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Rumah

Sakit.

Pada Neraca per 31 Desember 2011 akun Piutang BLUD

Pelayanan Kesehatan merupakan sub akun Piutang di

BLUD yang dikelompokkan dalam akun Piutang Lainnya.

Pada tahun 2012 telah dilakukan revisi kode akun

sehingga Piutang BLUD Pelayanan Kesehatan

diklasifikasikan sebagai sub akun Piutang BLUD.

Untuk tujuan komparasi, saldo Piutang BLUD Pelayanan

Kesehatan per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah

sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 234

No Uraian 31 Desember 2012

(Rp)

Penyajian Kembali Saldo

31 Desember 2011 (Rp)

1 BLUD RS Koja 9.310.790.133,00 4.976.003.491,00

2 BLUD RS Tarakan 2.227.756.218,00 4.699.423.781,00

3 BLUD RS Cengkareng 7.290.329.688,00 5.812.729.200,00

4 BLUD RS Pasar Rebo 11.158.691.491,00 8.472.680.267,00

5 BLUD RS Budhi Asih 6.063.202.828,00 2.416.638.051,00

6 BLUD RS Duren Sawit 342.432.258,00 338.061.813,00

7 BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah dan BLUD Puskesmas di bawah Dinas Kesehatan

2.746.435.600,00 1.149.022.784,00

Jumlah 39.139.638.216,00 27.864.559.387,00

2) Piutang BLUD Pelayanan Transportasi

Piutang BLUD Pelayanan Transportasi per

31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar

Rp584.801.830,00,00 dan Rp0,00. Saldo per 31 Desember

2012 tersebut merupakan piutang BLUD pada UPT

Perparkiran yang merupakan tagihan lancar kepada pihak

ke 3 dalam rangka Perjanjian Kerja Sama (PKS)

operasional di lokasi milik BLUD UPT Perparkiran Dinas

Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dengan rincian lokasi

sebagai berikut:

a) KSO Lingkungan Blok M : Rp412.229.750,00

b) KSO Pelataran Boulevard Barat : Rp136.000.000,00

c) KSO Artha Gading : Rp 9.500.000,00

d) KSO Gading Batavia : Rp 7.000.000,00

e) Parkir Tepi Jalan : Rp 20.072.080,00

Jumlah Rp584.801.830,00

Pada Neraca per 31 Desember 2011 Piutang BLUD

Pelayanan Transportasi merupakan sub-sub akun Piutang

di BLUD yang dikelompokkan dalam sub akun Piutang

Lainnya. Pada tahun 2012 telah dilakukan revisi kode akun

sehingga Piutang BLUD Pelayanan Transportasi

diklasifikasikan sebagai sub akun Piutang BLUD.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 235

3) Piutang BLUD Penyedia Jasa Rekreasi

Piutang BLUD Penyedia Jasa Rekreasi per 31 Desember

2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp374.971.720,00

dan Rp0,00. Saldo per 31 Desember 2012 tersebut

merupakan piutang pada UPT Taman Margasatwa

Ragunan atas pemanfaatan danau seluas 4 hektar dengan

CV SATU NAFAS berdasarkan Perjanjian Kerjasama

No. 10/AK/BP/VII/2008 tanggal 03 Juli 2008.

4) Piutang BLUD Lainnya

Piutang BLUD Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011

masing-masing sebesar Rp27.784.388.761,00 dan Rp0,00.

Pada Neraca per 31 Desember 2011 akun Piutang BLUD

Lainnya merupakan sub-sub akun Piutang di BLUD yang

dikelompokkan dalam sub akun Piutang Lainnya. Pada

tahun 2012 telah dilakukan revisi kode akun sehingga

Piutang BLUD Lainnya diklasifikasikan sebagai sub akun

Piutang BLUD.

Untuk tujuan komparasi, saldo Piutang BLUD Lainnya per

31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

No Uraian 31 Desember 2012

(Rp)

Penyajian Kembali Saldo

31 Desember 2011 (Rp)

1 (BPLIP) UPK PPUMKMP Pulogadung

27.271.180.217,00 27.271.180.217,00

2 UPT Pengelola Perparkiran 0,00 280.440.000,00

3 BLUD RS Cengkareng 150.104.059,00 152.125.971,00

4 BLUD Transjakarta Busway 21.819.501,00 21.819.501,00

5 BLUD RS Tarakan 84.329.000,00 48.749.000,00

6 BLUD UPT Stadion Lebak Bulus

215.074.484,00 0,00

7 BLUD RS Pasar Rebo 41.881.500,00 0,00

Jumlah 27.784.388.761,00 27.774.314.689,00

Rincian Piutang BLUD di UPK PPUMKMP Pulogadung per

31 Desember 2012 sebesar Rp27.271.180.217,00 sebagai

berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 236

No Uraian (Rp)

1 Piutang Sewa SKH 1.678.665.220,00

2 Piutang Sewa Barak Kerja 39.796.000,00

3 Piutang Sewa Ruang Pamer 130.000.000,00

4 Piutang PHU dari KSO (Tanah 1,5 Ha) 20.342.000.000,00

5 Piutang PHU dari KSO (Tanah 0,394 Ha) 3.285.850.000,00

6 Piutang Tanah Hasil PHU dari KSO 98.168.000,00

7 Piutang Kavling Siap Bangun 11.596.540,00

8 Piutang Sarana Kerja dan Hunian 1.440.000,00

9 Piutang PBB Pengusaha 25.712.109,00

10 Piutang Pra Opreasional Business Center 1.274.052.348,00

11 Piutang Partisipasi Pengembangan Wilayah 80.000.000,00

12 Piutang Karyawan 303.900.000,00

Jumlah 27. 271.180.217,00

Piutang PHU dari KSO Jatinegara Baru merupakan saldo

piutang pembagian hasil usaha atas pengembangan aset

kerjasama operasi yang dilakukan BLUD UPK PPUMKMP

Pulogadung Provinsi DKI Jakarta dengan PT Cakra Sarana

Persada untuk tanah seluas 1,5 Ha dan 0,394 Ha.

Piutang lainnya di BLUD RS Cengkareng per

31 Desember 2012 Rp150.104.059,00 dapat dirinci

sebagai berikut:

No Uraian 31 Desember 2012

(Rp)

1 PPN ex PT RS Cengkareng 103.106.179,00

2 Piutang Karyawan (Short Kasir) 39.532.157,00

3 Piutang Pendidikan Karyawan 7.465.723,00

JUMLAH 150.104.059,00

Piutang lainnya di BLUD RS Tarakan dan Stadion Lebak

Bulus merupakan piutang atas sewa lahan.

Piutang lainnya di BLUD RS Pasar Rebo merupakan

piutang atas biaya kepaniteraan klinik dengan Universitas

YARSI.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 237

Sedangkan Piutang lainnya di BLUD Transjakarta Busway

merupakan piutang atas kehilangan sebagian hasil

penjualan tiket yang terjadi pada tahun 2007.

5.1.4.1.8 Piutang Dana Perimbangan

Piutang Dana Perimbangan per 31 Desember 2012 dan 2011

masing-masing sebesar Rp40.510.071.353,00 dan Rp0,00

dengan rincian sebagai berikut:

No. Uraian 31 Desember 2012

(Rp)

1 Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - SDA Minyak Bumi

27.841.973.623,00

2 Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - SDA Gas Bumi

12.279.107.837,00

3 Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak – Perikanan

276.308.091,00

4 Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak – Cukai 112.681.802,00

Jumlah 40.510.071.353,00

Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - SDA Minyak Bumi,

Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - SDA Gas Bumi, dan

Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - Perikanan merupakan

selisih antara realisasi dana transfer TA 2012 untuk Provinsi

DKI Jakarta berdasarkan Laporan Keuangan Transfer Daerah

Pemerintah Pusat TA 2012 (audited) dengan jumlah yang

diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Kas Daerah tahun

2012. Seluruh piutang dana transfer tersebut telah diterima di

Kas Daerah pada TA 2013.

Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - Cukai merupakan

kekurangan penerimaan dana alokasi bagi hasil cukai TA 2011

sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 230/PMK.07/2012 tanggal 26 Desember

2012. Kekurangan penerimaan tersebut telah diterima di Kas

Daerah pada Tahun Anggaran 2013 sebesar

Rp112.681.802,00.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 238

5.1.4.1.9 Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan

Piutang Penjualan Barang Bergerak Kendaraan per

31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar

Rp1.705.415.742,00 dan Rp647.865.846,00.

Saldo Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan tersebut

merupakan tagihan atas penjualan barang bergerak berupa

kendaraan dinas operasional yang diperkirakan dapat tertagih

dalam jangka waktu 12 bulan.

5.1.4.1.10 Piutang Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2012 dan 2011

masing-masing sebesar Rp14.799.266.672,00 dan

Rp6.010.554.773,00.

Piutang Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan

tersebut merupakan Piutang TP/TGR yang telah ditetapkan

berdasarkan SKTJM dan Keputusan Pembebanan dari Majelis

Pertimbangan TP/TGR.

Atas piutang-piutang TGR tersebut terdapat jaminan atas

piutang yang berasal dari wajib bayar/debitur berupa Sertifikat

tanah dan Akta Jual Beli tanah.

Klasifikasi umur piutang TP/TGR per 31 Desember 2012

adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No Jenis Kasus Di bawah 5 Tahun 5 s.d 10 Tahun Di atas 10 Tahun Jumlah

1 Kasus Badan Peradilan 0,00 0,00 900.648.728,00 900.648.727,00

2 Kasus Kehilangan Mobil 344.863.492,00 238.504.800,00 102.166.222,00 685.534.514,00

3 Kasus Kehilangan Motor 16.770.000,00 3.015.625,00 3.570.000,00 23.355.625,00

4 Kasus Ketekoran Kas 11.281.518.943,00 197.032.000,00 0,00 11.478.550.943,00

5 Kasus Lain-lain 0,00 9.200.000,00 0,00 9.200.000,00

6 Kasus P3D 0,00 0,00 88.695.279,00 88.695.279,00

7 Kasus Walikota Jaksel 0,00 0,00 393.181.816,00 393.181.816,00

8 Kasus Wisma Jaya Raya 0,00 0,00 1.220.099.767,00 1.220.099.767,00

Jumlah 11.643.152.435,00 447.752.425,00 2.708.361.812,00 14.799.266.672,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 239

Selain jumlah tersebut, masih terdapat tuntutan ganti rugi dan

tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses

penuntutan, dalam proses pencatatan, dalam proses

penghapusan dan informasi kerugian daerah.

Untuk kasus kerugian daerah yang masih dalam proses

penuntutan tercatat sebesar Rp11.065.394.418,00, namun dari

jumlah tersebut terdapat 8 kasus kerugian yang telah

ditetapkan pembebanannya menjadi piutang sebesar

Rp392.986.200,00, sehingga masih tersisa sebesar

Rp10.672.408.218,00. Dari piutang sebesar Rp392.986.200,00

tersebut, telah disetor ke Kas Daerah sebesar

Rp82.250.400,00.

Untuk kasus pencatatan terdapat 5 kasus dengan nilai sebesar

Rp48.596.576,00, kasus penghapusan sebanyak 6 kasus

dengan nilai sebesar Rp34.341.525,00 dan informasi kerugian

daerah yang berasal dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2012 sebesar

Rp162.894.898.999,00 dan sudah dilakukan penyetoran

sebesar Rp120.164.998.098,00 sehingga sisa kerugan menjadi

sebesar Rp42.729.900.901,00.

5.1.4.1.11 Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset

Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset per 31 Desember 2012

dan 2011 masing-masing sebesar Rp19.129.947.636,00 dan

sebesar Rp17.433.576.963,00 terdiri dari:

No Uraian 31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp)

1 Piutang Sewa Aset Daerah 10.363.190.477,00 8.209.981.629,00

2 Piutang Kerjasama Pemanfaatan Aset (BOT/BTO)

4.001.816.564,00 4.143.541.564,00

3 Piutang Titik Reklame 4.764.940.595,00 5.080.053.770,00

Jumlah 19.129.947.636,00 17.433.576.963,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 240

Klasifikasi umur Piutang Kerjasama Pemanfaatan Aset per 31

Desember 2012 adalah sebagai berikut:

No. Jenis Piutang Di bawah 5

Tahun 5 s.d. 10 Tahun

Di atas 10 Tahun Jumlah

1 Sewa Aset 10.133.190.477,00

230.000.000,00 0,00

10.363.190.477,00

2 Kontribusi BOT/BTO

3.941.816.564,00 60.000.000,00 0,00

4.001.816.564,00

3 Sewa Titik Reklame

4.764.940.595,00

0,00

0,00

4.764.940.595,00

Jumlah

18.839.947.636,00

290.000.000,00

0,00

19.129.947.636,00

Piutang sewa aset daerah merupakan hak tagih pemerintah

atas pemberian fasilitas/jasa kepada pihak ketiga berdasarkan

perjanjian sewa.

Piutang kerjasama pemanfaatan aset merupakan hak tagih

pemerintah atas kewajiban yang telah diberikan sesuai dengan

perjanjian kerjasama pemanfaatan aset dalam bentuk Build,

Operate, Transfer (BOT) atau Build, Transfer, Operate (BTO).

Piutang Titik Reklame merupakan hak tagih pemerintah atas

pemanfaatan titik reklame oleh pihak ketiga pada aset milik

Pemerintah Daerah.

Mutasi Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset tersaji pada

lampiran 4.

5.1.4.1.12 Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset

Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset

per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar

Rp96.373.461.207,00 dan Rp0,00. Saldo per 31 Desember

2012 tersebut merupakan piutang atas pengenaan denda

kepada mitra kerjasama yang terlambat memenuhi

kewajibannya membayar uang sewa dan kontribusi.

Pada Neraca per 31 Desember 2011 Piutang Denda

Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset merupakan sub akun

Piutang Lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 241

Untuk tujuan komparasi, saldo Piutang Denda Kerjasama

Pemanfaatan Sewa Aset per 31 Desember 2012 dan 2011

adalah sebagai berikut:

No Uraian 31 Desember 2012

(Rp)

Penyajian Kembali Saldo

31 Desember 2011 (Rp)

1 Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset - Sewa

8.814.217.504,00 6.390.562.039,00

2 Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset – BOT/BTO

87.559.243.703,00 91.141.214.678,00

JUMLAH 96.373.461.207,00 97.531.776.717,00

Rekapitulasi saldo Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan

Sewa Aset tersaji dalam lampiran 4.

5.1.4.1.13 Piutang Tagihan Aset Kredit Eks BPPN

Piutang Tagihan Aset Kredit Eks BPPN per

31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar

Rp68.002.646.550,00 dan Rp82.806.023.066,00.

Piutang Tagihan Aset Kredit Eks BPPN tersebut timbul pada

tahun 2003 sebagai hibah aset kredit Eks BPPN dengan nilai

sebesar Rp205.509.066.572,00 sesuai dengan akta hibah sisa

aset Nomor 68 tanggal 16 Pebruari 2004 dan Berita Acara

RUPS Luar Biasa PT Bank DKI Nomor Akta 70 tanggal

18 Desember 2003, yang menyatakan bahwa atas hasil tagihan

kredit ex BPPN akan dipergunakan untuk menambah modal PT

Bank DKI Jakarta.

Pada tanggal 31 Desember 2012 telah diterima pembayaran

sebesar Rp14.803.376.516,00, dengan nomor validasi

2012PBKT020000974 dan pembayaran tersebut diakui sebagai

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

5.1.4.1.14 Piutang Penjualan Saham

Piutang penjualan saham per 31 Desember 2011 sebesar

Rp47.871.975,00 merupakan kekurangan pembayaran atas

divestasi saham PT Rheem Indonesia pada tahun 2010. Atas

nilai piutang tersebut seluruhnya sudah disetorkan ke kas

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 242

daerah pada tanggal 1 Maret 2012 dengan nomor validasi

2012PBKT010004130, sehingga nilai Piutang Penjualan

Saham per 31 Desember 2012 menjadi nihil.

5.1.4.1.15 Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan

Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan per

31 Desember 2012 sebesar Rp2.366.309.441,00, merupakan

pencatatan akrual bunga deposito Dana Cadangan Daerah

Tahun Anggaran 2012.

Pada Neraca per 31 Desember 2011 akun Piutang Bunga

Deposito Dana Cadangan merupakan sub akun Piutang

Lainnya.

Rincian piutang akrual bunga deposito Dana Cadangan Daerah

di 6 (enam) rekening bank pada Tahun Anggaran 2012 dapat

dilihat pada tabel 5.22 berikut.

Tabel 5.22

Perhitungan Akrual Bunga Dana Cadangan

Per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

No Nama Bank

Suku Bunga

J.Tempo Jan 2013

Jangka Waktu

No Rekening Jatuh

Tempo

Bunga Akrual Des

(Rp)

1 2 3 4 5 6 10

1 Bank DKI Cab. Balaikota

6,00% 1 Bulan 108-25-00424-9 11-Des-2012

752.836.722

2 BRI Cab. Jakarta Kota 6,00% 1 Bulan 0019-01-005175-40-7

14-Des-2012

1.067.749.277

3 BRI Cab. Jakarta Kota 6,00% 1 Bulan 0019-01-005268-40-4

14-Des-2012

244.412.909

4 Bank DKI Cab. Juanda 6,00% 1 Bulan 101-25-08463-6 16-Des-2012

212.686.836

5 Bank DKI Cab. Juanda 6,00% 1 Bulan 101-25-08464-4 16-Des-2012

46.890.655

6 BRI Cab. Jakarta Kota 6,00% 1 Bulan 0019-01-006200-40-9

24-Des-2012

41.733.042

Jumlah 2.366.309.441

5.1.4.1.16 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-

masing sebesar Rp10.492.265.788,00 dan

Rp360.736.484.563,00 yang terdiri dari:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 243

Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Lainnya adalah

sebagai berikut:

a. Piutang Dividen/Kontribusi Perusahaan

Piutang Dividen/Kontribusi Perusahaan per

31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar

Rp338.957.600,00 dan Rp0,00. Adapun saldo Piutang

Dividen/Kontribusi Perusahaan per 31 Desember 2012

sebesar Rp338.957.600,00 seluruhnya merupakan piutang

dividen milik BP THR Lokasari. Atas piutang tersebut, BP

THR Lokasari telah melunasi seluruhnya pada tahun 2013.

b. Piutang Bunga Deposito

Piutang Bunga Deposito per 31 Desember 2012 dan 2011

sebesar Rp1.972.602.740,00 dan Rp2.902.739.726,00.

Piutang Bunga Deposito ini merupakan pencatatan akrual

atas bunga rekening deposito Kas Daerah yang masih

outstanding dan jatuh tempo pada tahun berjalan.

Rincian perhitungan piutang bunga deposito pada Tahun

Anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel 5.23 berikut.

JENIS PIUTANG LAINNYA 31 Desember 2012

(Rp)

31 Desember 2011

(Rp)

1. Piutang Dividen/Kontribusi Perusahaan

338.957.600,00 0,00

2. Piutang Bunga Deposito 1.972.602.740,00 2.902.739.726,00

3. Piutang Tunjangan 4.419.140.000,00 4.419.140.000,00

4. Piutang Tagihan Listrik dan Air 3.073.330.416,00 2.246.287.675,00

5. Piutang Sewa 0,00 7.099.814.420,00

6. Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi 688.235.032 0,00

7. Piutang Kelebihan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga

0,00 2.817.730.006,00

8. Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan sewa aset

0,00 97.531.776.717,00

9. Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan

0,00 2.515.206.855,00

10. Piutang di BLUD 0,00 55.638.874.076,00

11. Piutang Lain-lain 0,00 185.564.915.088,00

Jumlah 10.492.265.788,00 360.736.484.563,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 244

Tabel 5.23

Perhitungan Akrual Bunga Deposito

Per 31 Desember 2012

No Nama Bank

No Rekening Jatuh

Tempo Jangka Waktu

Akrual Suku

Bunga Nilai Deposito

(Rp)

Bunga Piutang

(Rp)

1 BANK BRI

0019.01.009392.40.9 13-Des-11 31-Des-11 18 hari 6,00% 500.000.000.000 1.479.452.055

2 BANK DKI

139.25.00555.5 25-Des-11 31-Des-11 6 hari 6,00% 500.000.000.000 493.150.685

1.972.602.740

c. Piutang Tunjangan

Piutang Tunjangan per 31 Desember 2012 dan 2011

adalah sama, yaitu sebesar Rp4.419.140.000,00. Piutang

Tunjangan berasal dari Pemberian Tunjangan Komunikasi

Intensif (TKI) dan Dana Operasional Pimpinan dan

Anggota DPRD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan

Kedua atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

Tunjangan yang sudah diterima oleh pimpinan dan anggota

DPRD tersebut harus disetorkan kembali ke Kas Daerah

sesuai dengan amanat yang ditetapkan dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan

Ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan peraturan tersebut,

jumlah tunjangan yang harus dikembalikan seluruhnya

sebesar Rp6.063.640.000,00. Selama tahun 2010 telah

disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.644.500.000,00

dan pada tahun 2011 dan 2012 tidak ada penyetoran atas

piutang tersebut, sehingga saldo Piutang Tunjangan per 31

Desember 2012 menjadi sebesar Rp4.419.140.000,00.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 245

d. Piutang Tagihan Listrik dan Air

Piutang Listrik dan Air per 31 Desember 2012 dan 2011

masing-masing sebesar Rp3.073.330.416,00 dan

Rp2.246.287.675,00. Piutang Listrik dan Air merupakan

tagihan listrik dan air di beberapa rumah susun yang belum

dibayar oleh penghuni rumah susun yang pengelolaannya

dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemda.

e. Piutang Sewa

Piutang Sewa per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-

masing sebesar Rp0,00 dan Rp7.099.814.420,00,

merupakan piutang sewa rumah susun dan piutang sewa

lapangan sepak bola Stadion Lebak Bulus yang pada

tahun 2012 diakui sebagai Piutang Retribusi dan Piutang

BLUD.

f. Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi

Piutang Bagi Hasil Premi Asuransi

per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar

Rp688.235.032,00 dan Rp0,00. Piutang Bagi Hasil Premi

Asuransi merupakan piutang atas pendapatan Bagi Hasil

Premi Asuransi dengan perusahaan asuransi yang tercatat

pada Dinas Tenaga Kerja.

g. Piutang Kelebihan Pembayaran pada Pihak Ketiga

Piutang Kelebihan Pembayaran pada Pihak Ketiga per

31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar

Rp0,00 dan Rp2.817.730.006,00.

Piutang tersebut merupakan piutang kelebihan

pembayaran pelaksanaan pekerjaan di Dinas Pekerjaan

Umum dan Sudin Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Pusat

di tahun 2011. Pada tahun 2012 telah disetorkan

seluruhnya ke kas daerah, sehingga saldo Piutang

Kelebihan Pembayaran pada Pihak Ketiga

per 31 Desember 2012 menjadi nihil.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 246

h. Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset

Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset

per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar

Rp0,00 dan Rp97.531.776.717,00.

Pada tahun 2012 telah dilakukan reklasifikasi terhadap

akun Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset

yang sebelumnya merupakan sub akun dari Piutang

Lainnya, sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.4.1.12

tentang Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa

Aset, sehingga saldo per 31 Desember 2012 menjadi nihil.

i. Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan

Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan

per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar

Rp0,00 dan Rp2.515.206.855,00.

Pada tahun 2012 telah dilakukan reklasifikasi terhadap

akun Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan yang

sebelumnya merupakan sub akun dari Piutang Lainnya,

sebagaimana dijelaskan pada CaLK 5.1.4.1.15 tentang

Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan, sehingga saldo

per 31 Desember 2012 menjadi nihil.

j. Piutang di BLUD

Piutang BLUD per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-

masing menjadi sebesar Rp0,00 dan Rp55.638.874.076,00

dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian 31 Desember

2012 (Rp) 31 Desember

2011 (Rp)

1 Piutang Pelayanan kesehatan

0,00 27.864.559.387,00

2 Piutang BLUD Penyedia Jasa Lainnya

0,00 27.774.314.689,00

Jumlah 0,00 55.638.874.076,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 247

Pada tahun 2012 telah dilakukan reklasifikasi terhadap

akun Piutang di BLUD yang sebelumnya merupakan sub

akun dari Piutang Lainnya, sebagaimana dijelaskan pada

CaLK 5.1.4.1.7 tentang Piutang BLUD, sehingga saldo per

31 Desember 2012 menjadi nihil.

k. Piutang Lain-Lain

Piutang Lain-lain per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-

masing sebesar Rp0,00 dan Rp185.564.915.088,00

dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian 31 Desember

2012 (Rp) 31 Desember

2011 (Rp)

1 Asuransi Dibayar di Muka 0,00 16.575.490.628,00

2 Uang Muka Kerja - SKPD 0,00 168.989.424.460,00

Jumlah 0,00 185.564.915.088,00

Pada tahun 2012 telah dilakukan reklasifikasi terhadap

akun Asuransi Dibayar di Muka yang sebelumnya

merupakan sub akun dari Piutang Lain-lain, sebagaimana

dijelaskan pada CaLK 5.1.4.1.17 tentang Aset Lancar

Lainnya, sehingga saldo per 31 Desember 2012 menjadi

nihil.

Sedangkan untuk saldo Uang Muka Kerja di SKPD per 31

Desember 2012 menjadi sebesar Rp0,00 dikarenakan

seluruh saldo Uang Muka kerja yang terdapat di Dinas

Pekerjaan Umum telah selesai dilaksanakan pada Tahun

Anggaran 2012.

Piutang Lainnya belum termasuk piutang konsinyasi atas

kasus ganti rugi lahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

yang digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Jakarta-

Serpong seluas 11.682 meter2.

Lahan yang digunakan pembangunan Jalan Tol Jakarta-

Serpong tersebut digugat masyarakat dan berperkara di

Pengadilan. Dalam masa perkara tersebut, PT Jasa Marga

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 248

selaku pengguna lahan menitipkan uang ganti rugi sebesar

Rp17.709.912.000,00 kepada Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan sebagai uang konsinyasi, sesuai Berita Acara

Serah Terima Uang Nomor 07/CON/2003 tanggal 29 Juli

2003.

Perkara telah diputus sesuai Putusan Mahkamah Agung RI

Nomor 2086 K/Pdt/2004 tanggal 31 Mei 2005, yang

mengabulkan permohonan Kasasi Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat

diterima.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan

permintaan pembayaran melalui Tim Pengadaan Tanah

Kementerian Pekerjaan Umum.

5.1.4.1.17 Aset Lancar Lainnya

Aset Lancar Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-

masing sebesar Rp14.923.237.564,00 dan Rp0,00 dengan

rincian sebagai berikut:

No Uraian 31 Desember

2012 (Rp) 31 Desember

2011 (Rp)

1 Belanja Dibayar di Muka – Asuransi Dibayar di Muka

14.844.237.564,00 0,00

2 Uang Muka Kerja- Uang Muka Kerja di BLUD

79.000.000,00

0,00

Jumlah 14.923.237.564,00 0,00

Pada Neraca per 31 Desember 2011 akun Asuransi Dibayar di

Muka dan Uang Muka Kerja merupakan sub akun Piutang Lain-

Lain yang dikelompokkan dalam akun Piutang Lainnya. Pada

tahun 2012 telah dilakukan revisi kode akun sehingga Asuransi

Dibayar di Muka dan Uang Muka Kerja dikelompokkan dalam

akun Aset Lancar Lainnya.

Saldo Belanja Dibayar dimuka merupakan Asuransi Dibayar

Dimuka sebesar Rp14.844.237.564,00 di antaranya adalah

asuransi gedung dan kendaraan yang dikelola oleh BPKD

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 249

sebesar Rp11.778.444.868,00 serta asuransi kebakaran

gedung rumah susun di Dinas Perumahan dan Gedung

Pemerintah Daerah sebesar Rp2.309.044.980,00, Asuransi

Perparkiran oleh Dinas Perhubungan (UPT Pengelola

Perparkiran) sebesar Rp200.735.216,00, Asuransi Akibat

Bencana (tumbangnya pohon-pohon milik Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta) oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebesar

Rp556.012.500,00.

Saldo Uang Muka Kerja per 31 Desember 2012 sebesar

Rp79.000.000,00 merupakan Uang Muka Kerja yang terdapat

di BLUD RS Cengkareng.

5.1.4.1.18 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing

sebesar Rp437.576.910.348,00 dan Rp530.477.129.539,00.

Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan

yang dibeli dan disimpan untuk digunakan dalam rangka

kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang yang

disimpan untuk diserahkan kepada masyarakat dalam rangka

kegiatan pemerintahan.

Penilaian persediaan yang ada pada SKPD/UKPD diperoleh

berdasarkan harga pembelian / harga perolehan pada tanggal

transaksi. Khusus untuk penilaian persediaan obat-obatan pada

BLUD RSUD dan Puskesmas, penilaian persediaan dilakukan

dengan menggunakan harga perolehan terakhir.

Nilai persediaan yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2012

merupakan akumulasi jumlah persediaan yang tercatat pada

Neraca SKPD, di antaranya adalah:

a. Persediaan pada Dinas Perindustrian dan Energi sebesar

Rp33.032.673.392,00, di antaranya adalah komponen

Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar

Rp32.812.114.693,60.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 250

b. Persediaan pada Dinas Kebersihan sebesar

Rp15.864.646.667,00, di antaranya adalah ban kendaraan

dinas operasional khusus sebesar Rp6.260.281.500,00

dan ban kendaraan dinas operasional TPST kota sebesar

Rp3.196.560.950,00.

c. Persediaan pada BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah

sebesar Rp15.846.938.604,00 di antaranya adalah alat

laboratorium sebesar Rp8.307.852.499,00 dan bahan kimia

sebesar Rp4.398.498.904,00. Nilai persediaan pada BLUD

Labkesda sebesar Rp15.846.938.604,00 tersebut belum

termasuk persediaan hibah yang berasal dari REDI dan

USAID yang belum diketahui nilainya. Persediaan hibah

tersebut di antaranya PCR 8-tube strips TBS0201, Factal

Bovine Serum, EXO Sap IT Buffer, Penicillin and

Streptomycin Solution, dan Viral Transport Medium.

d. Persediaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat,

Perempuan dan Keluarga Berencana sebesar

Rp14.436.703.447,00. Nilai persediaan tersebut termasuk

persediaan hibah yang berasal dari BKKBN Pusat (APBN)

sebesar Rp14.393.407.161,00 berupa alat kontrasepsi

sebesar Rp12.480.813.363,00 dan alat kesehatan non alat

kontrasepsi sebesar Rp1.912.593.798,00. Sedangkan nilai

persediaan yang bersumber dari APBD adalah sebesar

Rp43.296.286,00 berupa ATK, Barang Cetakan, dan Card

Reader.

e. Persediaan pada Dinas Pelayanan Pajak sebesar

Rp13.495.982.743,00, di antaranya adalah alat tulis kantor,

cetakan khusus, dan cetakan umum.

f. Persediaan pada Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penanggulangan Bencana Jakarta Selatan sebesar

Rp9.946.201.593,00 di antaranya adalah alat/perlengkapan

pemadam sebesar Rp8.982.787.300,00.

g. Persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar

Rp9.866.757.389,00 di antaranya adalah bahan baku

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 251

bangunan sebesar Rp4.603.460.900,00 dan minyak

pelumas sebesar Rp2.765.929.408,00.

h. Persediaan pada Dinas Olah Raga dan Pemuda sebesar

Rp9.768.156.635,00, di antaranya adalah

alat/perlengkapan olahraga yang akan diserahkan kepada

masyarakat sebesar Rp4.611.842.560,00.

Pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2011 terdapat

persediaan di Dinas Perumahan dan Gedung Pemda sebesar

Rp117.325.982.989,00, yang di antaranya berupa gedung dan

bangunan, yang terdiri dari:

No Uraian Nilai

1 Pembangunan Gedung Islamic Center

Rp 98.255.366.707,00

2 Pembangunan Gedung DE Kejari Jakarta Selatan

Rp 11.136.907.860,00

3 Pembangunan Gedung Rutan Pondok Bambu

Rp 5.516.667.555,00

4 Pengembangan GOR TNI AU Rp 264.668.240,00

5 Pembangunan Mesjid Komplek Marinir Cilandak, Jakarta Selatan

Rp 2.109.245.642,00

Jumlah Rp 117.282.856.004,00

Pada tahun 2012 aset tersebut pengelolaannya dilakukan oleh

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga pencatatannya

direklasifikasi ke dalam kelompok aset tetap dan aset kerja

sama dengan rincian sebagai berikut:

a. Gedung Islamic Center, Gedung Rutan Pondok Bambu,

GOR TNI AU, dan Masjid Komplek Marinir Cilandak

Jakarta Selatan direklasifikasi sebagai Aset Tetap –

Gedung dan Bangunan,

b. Gedung DE Kejari Jakarta Selatan direklasifikasi sebagai

Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya.

Rincian nilai persediaan SKPD disajikan pada lampiran 5.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 252

5.1.4.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2012 dan

2011 masing-masing sebesar Rp7.191.505.580.814,00 dan

Rp6.023.955.690.786,00 terdiri dari:

5.1.4.2.1 Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah kelompok pembiayaan,

diperuntukkan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat

kelurahan yang dimanfaatkan secara bergulir. Adapun maksud

dan tujuan dari penyediaan dan pengelolaan Dana Bergulir

adalah untuk meningkatkan kemampuan kewirausahaan

masyarakat kelurahan, meningkatkan perekonomian

masyarakat kelurahan, dan menciptakan lapangan kerja.

Nilai Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

per 31 Desember 2011 tercatat sebesar

Rp836.797.591.237,00. Rekapitulasi Investasi Non Permanen –

Dana Bergulir per 31 Desember 2011 tergambar pada tabel

5.24.

Tabel 5.24

Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)

Per 31 Desember 2011

(dalam rupiah)

NO. URAIAN Bina Ekonomi PPMK (2001 s.d

2007)

UPT Dana Bergulir (2008 s.d 2011)

TOTAL

1 2 3 4 5 = 3+4

I Dana Awal 560.895.943.615 271.577.125.000 832.473.068.615

II Dana yang sudah dialihkan ke UPDB

(124.544.360.537) 124.544.360.537 -

III Pendapatan Jasa Pemanfaatan

- 4.324.522.622 4.324.522.622

IV NilaiInvestasi Dana Bergulir (I+II+III)

436.351.583.078 400.446.008.159 836.797.591.237

V Saldo Kas dan Bank - 177.832.208.159 177.832.208.159

VI Dana di Pemanfaat 428.693.745.547 222.613.800.000 651.307.545.547

VII Jumlah Kas, Bank dan Dana di Pemanfaat (V+VI)

428.693.745.547 400.446.008.159 829.139.753.706

VIII Kelebihan/ (Kekurangan) Dana (IV-VII)

7.657.837.531 - 7.657.837.531

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 253

Pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh Badan

Pemberdayaan Masyarakat (sekarang Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana

(BPMPKB)) untuk periode 2001 sampai dengan 2007, dan UPT

Dana Bergulir untuk periode 2008 sampai dengan sekarang.

Saldo dana bergulir yang dikelola oleh BPMPKB secara

keseluruhan sejak tahun 2001 sampai dengan 2007 adalah

sebesar Rp560.895.943.615,00. Dana tersebut bersumber dari

APBD untuk dimanfaatkan secara bergulir oleh masyarakat

melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

(PPMK).

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

No. 1561/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan PPMK Dalam

Rangka Mempercepat Upaya Peningkatan Kesejahteraan

Masyarakat di Kelurahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2003

sampai dengan 2007, mengatur bahwa pelaksanaan PPMK

secara fungsional dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan

Masyarakat (sekarang BPMPKB) Provinsi/Kotamadya/

Kabupaten Administrasi DKI Jakarta dan dilaksanakan oleh

organisasi kemasyarakatan yang ada di kelurahan (Dewan

Kelurahan).

Dalam pengelolaan dana bergulir PPMK terdapat

permasalahan antara lain berupa sulitnya pengembalian dana

dari masyarakat penerima manfaat (menunggak),

penyalahgunaan dana, dan dana yang belum

dipertanggungjawabkan oleh pengelola. Oleh sebab itu,

berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2008

tentang Pengelolaan Dana Bergulir PPMK, dan Peraturan

Gubernur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, dibentuk UPT

Dana Bergulir dibawah koordinasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil

Menengah dan Perdagangan yang secara khusus mengelola

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 254

dan menyalurkan Dana Bina Ekonomi PPMK kepada

masyarakat. Sehingga sejak tahun 2008, pengelolaan dana

bergulir tidak lagi ditangani oleh Dewan Kelurahan melalui

koordinasi BPMPKB. Selain itu, dalam pengelolaan dana

bergulir PPMK terdapat selisih sebesar Rp7.657.837.531,00

yang belum terjelaskan karena kelemahan pengadministrasian

dana PPMK.

Pada tahun 2012, nilai Investasi Non Permanen – Dana

Bergulir tercatat sebesar Rp889.968.530.527,00.

Mutasi tambah Investasi Non Permanen – Dana Bergulir

sebesar Rp53.170.939.290,00 dijelaskan sebagai berikut.

a. Mengacu pada Keputusan Gubernur Nomor 1997/2012,

pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

melakukan penempatan Dana Bergulir sebesar

Rp53.400.000.000,00;

b. Pendapatan jasa pemanfaatan yang digulirkan kembali

pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp2.040.000.000,00;

c. Terdapat mutasi kurang sebesar Rp2.269.060.710,00 yang

merupakan koreksi atas saldo Investasi Non Permanen –

Dana Bergulir karena atas sejumlah nilai tersebut masih

tercatat pada akun Kas Transito.

Rekapitulasi Dana Bergulir per 31 Desember 2012 tersaji pada

tabel 5.25.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 255

Tabel 5.25

Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir)

Per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

NO. URAIAN Bina Ekonomi PPMK

(2001 s.d 2007) UPT Dana Bergulir

(2008 s.d 2012) TOTAL

1 2 3 4 5 = 3+4

I Dana Awal 560.895.943.615 324.977.125.000 885.873.068.615

II Dana yang sudah dialihkan ke UPDB

(124.544.360.537) 124.544.360.537 -

III Pendapatan Jasa Pemanfaatan

- 4.095.461.912 4.095.461.912

IV NilaiInvestasi Dana Bergulir (I+II+III)

436.351.583.078 453.616.947.449 889.968.530.527

V Saldo Kas dan Bank - 299.314.906.069 299.314.906.069

VI Dana di Pemanfaat 428.693.745.547 154.302.041.380 582.995.786.927

VII Jumlah Kas, Bank dan Dana di Pemanfaat (V+VI)

428.693.745.547 453.616.947.449 882.310.692.996

VIII Kelebihan/ (Kekurangan) Dana (IV-VII)

7.657.837.531 - 7.657.837.531

Nilai investasi yang tercatat pada Bina Ekonomi PPMK periode

2001 sampai dengan 2007 di BPMPKB per 31 Desember 2012

sebesar Rp436.351.583.078,00, yaitu dana awal sebesar

Rp560.895.943.615,00 dikurangi dana yang sudah dialihkan ke

UPT Dana Bergulir sebesar Rp124.544.360.537,00. Pengalihan

dana dari Bina Ekonomi PPMK ke rekening UPT Dana Bergulir

tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun

2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Dana Bina Ekonomi

PPMK dari Dewan Kelurahan kepada Unit Pengelola Dana

Bergulir PEMK.

Rincian nilai investasi Bina Ekonomi PPMK periode 2001

sampai dengan 2007 di BPMPKB per 31 Desember 2012

sebesar Rp436.351.583.078,00 tersaji pada tabel 5.26.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 256

Tabel 5.26

Rincian Nilai Investasi Bina Ekonomi PPMK di BPMPKB

Periode 2001 sampai dengan 2007 setelah Pengalihan ke UPDB

Per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

No Uraian Jumlah

1 Dana di Pemanfaat – Meninggal Dunia Rp 4.387.726.959

2 Dana di Pemanfaat – Bangkrut Rp 43.102.284.762

3 Dana di Pemanfaat – Pindah Alamat Rp 8.415.019.717

4 Dana di Pemanfaat – Enggan Mengembalikan Rp 332.579.462.295

5 Dana di Pemanfaat – Penyalahgunaan Pengelola Rp 13.698.243.589

6 Data Tidak Lengkap/ Tidak Diketahui Pemanfaatnya Rp 26.511.008.225

7 Saldo Belum Terjelaskan Rp 7.657.837.531

Jumlah Rp 436.351.583.078

Dari nilai investasi sebesar Rp436.351.583.078,00 tersebut,

terdapat dana bergulir kepada masyarakat dengan kondisi data

tidak lengkap / tidak diketahui pemanfaatnya sebesar

Rp26.511.008.225. Selain itu, terdapat saldo dana bergulir

yang belum terjelaskan sebesar Rp7.657.837.531. Saldo belum

terjelaskan tersebut merupakan selisih kurang antara Dana

Awal dana bergulir (total realisasi dana pemerintah dari Tahun

Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2007)

dibandingkan dengan dana yang ada di pengelola (267 Dewan

Kelurahan) berdasarkan laporan auditor independen per 31

Desember 2009.

Atas saldo Piutang Dana Bergulir yang dikelola Bina Ekonomi

PPMK periode 2001 sampai dengan 2007 di BPMPKB,

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Tim Asistensi dan

Satgas Penyelesaian Permasalahan Bina Ekonomi PPMK.

BPMPKB ditunjuk sebagai penanggung jawab tim tersebut.

Prosedur kerja Tim Asistensi mengacu pada Peraturan

Gubernur Nomor 89 Tahun 2011 tentang Penyelesaian

Permasalahan Keuangan Bina Ekonomi Program

Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) Tahun

Anggaran 2001 sampai dengan Tahun Anggaran 2007. Upaya

penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh Tim Asistensi

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 257

dan Satgas sesuai Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2011

berupa penagihan kepada para pemanfaat yang menunggak

dengan prosedur kerja sebagai berikut:

1. Masyarakat pemanfaat yang masih mempunyai tunggakan

dengan kriteria enggan Mengembalikan; atau Usahanya

Bangkrut; dilakukan tindakan secara bertahap yaitu

pemanggilan atau mengunjungi alamat pemanfaat untuk

diupayakan penagihan baik melunasi maupun mencicil,

penyerahan barang/aset atau, membuat surat permohonan

tidak mampu.

2. Pemanfaat yang Pindah Alamat Tanpa Lapor; atau

Meninggal Dunia dilakukan tindakan secara bertahap yaitu

pemanggilan atau mengunjungi alamat ahli waris untuk

diupayakan penagihan baik melunasi maupun mencicil,

penyerahan barang/aset, membuat surat permohonan tidak

mampu atau, membuat surat keterangan dari Ketua RT atau

RW bahwa pemanfaat tidak diketahui tempat tinggalnya.

3. Para pengelola yang menyalahgunakan dana dan/atau

dana PPMK tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang

terdiri atas Dewan Kelurahan; Unit Pengelola Keuangan

Masyarakat Kelurahan (UPMK); dan Tim Pelaksana

Kegiatan Rukun Warga (TPK-RW) dilakukan tindakan

secara bertahap yaitu pemanggilan atau mengunjungi

alamat pemanfaat untuk diupayakan penagihan baik

melunasi maupun mencicil, penyerahan barang/aset atau,

penyerahan permasalahan untuk diselesaikan oleh pihak

yang berwajib.

4. Pegawai Negeri Sipil di kelurahan yang

menyalahgunakan/meminjam dan PPMK, namun belum ada

penyelesaian dilakukan tindakan secara bertahap yaitu

pemanggilan atau mengunjungi alamat pemanfaat untuk

diupayakan penagihan baik melunasi maupun mencicil,

penyerahan barang/aset atau, penyerahan permasalahan

untuk diselesaikan oleh walikota atau bupati.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 258

Nilai investasi yang tercatat pada UPT Dana Bergulir

periode 2008 sampai dengan 2012 per 31 Desember 2012

sebesar Rp453.616.947.449,00, terdiri dari dana awal sebesar

Rp324.977.125.000,00, ditambah dana pengalihan dari Bina

Ekonomi PPMK sebesar Rp124.544.360.537,00, dan alokasi

30% dari pendapatan jasa pemanfaatan yang digulirkan

kembali sebesar Rp4.095.461.912,00. Dari nilai investasi

sebesar Rp453.616.947.449,00 tersebut, tercatat sebesar

Rp154.302.041.380,00 berada di pemanfaat, dan sisanya

sebesar Rp299.314.906.069,00 merupakan saldo kas dan bank

di UPT Dana Bergulir.

Pada tahun 2012, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai

menerapkan kebijakan penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih.

Penyisihan ini dilakukan agar nilai Dana Bergulir yang tercatat

di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat

direalisasikan (net realizable value).

Saldo penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

per 31 Desember 2012 tercatat sebesar

Rp440.708.790.724,00, sehingga nilai bersih (netto) Dana

Bergulir per 31 Desember 2012 menjadi sebesar

Rp449.259.739.803,00.

Adapun daftar umur Piutang Dana Bergulir dan penyisihan

Dana Bergulir Tak Tertagih berdasarkan dana yang masih ada

di pemanfaat disajikan dalam tabel 5.27.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 259

Tabel 5.27

Rekapitulasi Penyisihan Dana Bergulir Tak Tertagih

Per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

No Uraian 0-1 Tahun 1-2 Tahun 2-5 Tahun > 5 Tahun Akumulasi

Penyisihan 5% 10% 50% 100%

I Piutang Dana Bergulir - Bina Ekonomi PPMK

- - - 428.693.745.547 428.693.745.547

II Penyisihan - - - 428.693.745.547 428.693.745.547

III Piutang Dana Bergulir - UPT Dana Bergulir

142.946.612.252 2.025.000.000 9.330.429.128 - 154.302.041.380

IV Penyisihan 7.147.330.613 202.500.000 4.665.214.564 - 12.015.045.177

V

Total Akumulasi Penyisihan Dana BergulirTakTertagih (II + IV)

7.147.330.613 202.500.000 4.665.214.564 428.693.745.547 440.708.790.724

5.1.4.2.2 Investasi Permanen

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,

pemerintah daerah dapat membentuk perusahaan daerah yang

asetnya dikelola secara terpisah. Pada pembentukan

perusahaan daerah, pemerintah menyetorkan modal tertentu

dan hal tersebut dinyatakan dalam akta pendirian perusahaan.

Penyertaan modal pemerintah menggambarkan jumlah yang

dibayar oleh pemerintah untuk penyertaan modal dalam

perusahaan negara/daerah. Suatu perusahaan dapat disebut

sebagai perusahaan daerah jika pemerintah daerah memiliki

mayoritas atau lebih dari 51% saham perusahaan dimaksud.

Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dapat diketahui dari

peraturan daerah, akta pendirian perusahaan beserta

perubahannya, dan bukti setoran modal yang telah dilakukan

oleh pemerintah daerah.

Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2012 dan 2011

masing-masing sebesar Rp6.742.245.841.011,00 dan

Rp5.187.158.099.549,00 dengan ikhtisar perhitungan

Penyertaan Modal Pemerintah dalam lampiran 6.

Penilaian investasi permanen tersebut terdiri dua metode yaitu

metode ekuitas dan metode biaya. Untuk pencatatan dengan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 260

metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah

dihitung dari nilai ekuitas yang tercatat pada laporan keuangan

audited perusahaan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

Sedangkan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya

perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar

bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya

investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Berikut ringkasan penjelasan penilaian investasi permanen

dengan metode ekuitas dan metode biaya.

a. Investasi dengan Metode Ekuitas

Nilai investasi permanen dengan metode ekuitas per

31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar

Rp6.400.984.664.011,00 dan Rp4.841.011.272.549,00.

Dengan rincian dalam tabel 5.28 sebagai berikut:

Tabel 5.28

Penyertaan Modal dengan Metode Ekuitas

Per 31 Desember 2012 dan 2011

(dalam rupiah)

No. Nama

%

Kepemilikan 31 Desember 2012 31 Desember 2011

Perusahaan Daerah (BUMD)

1. PDAM Jaya 100% 0,00 0,00

2. PD Dharma Jaya 100% 33.148.897.467,00 37.425.012.275,00

3. PD Pembangunan Sarana Jaya 100% 100.858.261.189,00 89.961.884.886,00

4. PD Pasar Jaya 100% 376.135.756.773,00 387.248.131.582,00

5. PD PAL Jaya 100% 125.021.761.420,00 120.542.934.774,00

Jumlah 635.164.676.849,00 635.177.963.517,00

PT Patungan

1. PT Pembangunan Jaya 38,80% 1.194.073.167.632,00 609.828.914.716,00

2. PT Food Station Tjipinang 74,67% 13.292.586.656,00 11.995.198.013,00

3. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung

50,00% 112.156.667.409,00 104.573.943.127,00

4. PT Delta Djakarta, Tbk. 26,25% 154.000.248.575,00 145.586.286.563,00

5. PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. 72,00% 904.219.206.868,00 821.255.307.513,00

6. PT Ratax Armada 28,00% 364.099.431,00 455.043.277,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 261

No. Nama

%

Kepemilikan 31 Desember 2012 31 Desember 2011

7. PT Jakarta Propertindo 99,93% 815.081.100.620,00 683.192.751.178,00

8. PT Bank DKI Jakarta 99,91% 1.934.697.119.531,00 1.246.854.835.200,00

9. PT Jakarta Tourisindo 99,35% 476.581.488.104,00 466.835.609.931,00

10. PT Mass Rapid Transit Jakarta 99,70% 161.354.302.336,00 115.255.419.514,00

Jumlah 5.765.819.987.162,00 4.205.833.309.032,00

Jumlah PMP dengan Metode Ekuitas 6.400.984.664.011,00 4.841.011.272.549,00

Beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan

Investasi yang menggunakan metode ekuitas adalah sebagai

berikut:

1) Pada Tahun 2012 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

merealisasikan pengeluaran pembiayaan untuk

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

sebesar Rp618.477.833.261,00, terdiri dari:

a) Penambahan penyertaan modal pada PT Mass Rapid

Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) Tahun 2012 adalah

sebesar Rp68.477.833.261,00 yang alokasinya berasal

dari APBD murni sebesar Rp65.000.000.000,00 dan

dana hibah dari Pemerintah Pusat sebesar

Rp3.477.833.261,00. Pencairan penyertaan modal dan

dana hibah ini mengacu pada Surat Keputusan

Gubernur Nomor 637 tahun 2012 dan Surat Keputusan

Gubernur Nomor 1525 tahun 2012.

Adapun pendapatan hibah yang merupakan pemberian

pinjaman dari Japan International Cooperation Agency

(JICA) kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan Loan

Agreement Nomor IP-536 tanggal 28 November 2006

sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Loan

Agreement Nomor IP-536 tanggal 25 Juni 2008. Loan

Agreement tersebut menyatakan bahwa jumlah

pinjaman yang diterima oleh Pemerintah Pusat adalah

sebesar ¥1.869.000.000, dan atas sejumlah dana

tersebut, Pemerintah Pusat menghibahkan kepada

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 262

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar

¥758.000.000 yang ditarik dari waktu ke waktu

berdasarkan permintaan penyaluran dana hibah yang

diajukan kepada Kementerian Keuangan. Dana hibah

tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan jasa

konsultasi bagi pelaksanaan kegiatan Mass Rapid

Transit Jakarta.

Pendapatan hibah ini kemudian diberikan kepada PT

Mass Rapid Transit sebagai penyertaan modal

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dialokasikan

dalam pos pengeluaran pembiayaan.

Sesuai dengan RUPS LB pada tanggal

3 Oktober 2012 yang telah diaktakan melalui Akta

Notaris Yualita Widyadhari, S.H, disetujui adanya

peningkatan modal ditempatkan dan disetor

PT MRT Jakarta senilai Rp10.013.000.000,00 oleh

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga terdapat

kenaikan persentase kepemilikan dari 99,68% di tahun

2011 menjadi 99,70% di tahun 2012.

Atas pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta kepada PT MRT Jakarta Tahun Anggaran

2012 sebesar Rp68.477.833.261,00, berdasarkan

Laporan Keuangan PT MRT Jakarta per 31 Desember

2012 sebesar Rp65.245.611.052,00 masih tercatat

sebagai Modal disetor lainnya pada komponen ekuitas

PT MRT Jakarta.

b) Penambahan penyertaan modal pada PT Bank DKI

sebesar Rp500.000.000.000,00 mengacu kepada

Surat Keputusan Gubernur Nomor 795/2012 dan Surat

Keputusan Gubernur Nomor 1493/2012, sehingga

terdapat kenaikan persentase kepemilikan Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta pada PT Bank DKI dari 99,84%

menjadi 99,91%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 263

c) Penambahan penyertaan modal pada PT Jakarta

Propertindo sebesar Rp50.000.000.000,00 mengacu

pada Surat Keputusan Gubernur Nomor 796/2012.

Sesuai dengan Akta Notaris Nomor 4 tanggal

7 Desember 2011 oleh Aryanti Artisari, SH.Mkn

mengenai pernyataan Keputusan Rapat Perubahan

Anggaran Dasar PT Jakarta Propertindo, disetujui

adanya peningkatan modal ditempatkan dan disetor PT

Jakarta Tourisindo senilai Rp100.000.000.000,00 oleh

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga terdapat

kenaikan persentase kepemilikan dari 99,92% di tahun

2011 menjadi 99,93% di tahun 2012.

Atas pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta kepada PT Jakarta Propertindo Tahun

Anggaran 2012 sebesar Rp50.000.000.000,00,

berdasarkan Laporan Keuangan PT Jakarta

Propertindo per 31 Desember 2012 seluruhnya masih

tercatat sebagai Modal disetor lainnya pada komponen

ekuitas PT Jakarta Propertindo.

2) Pada tahun 2012, terdapat hasil penjualan tanah di Rawa

Kebo oleh PT Jakarta Tourisindo sebesar

Rp6.500.000.000,00. Hasil Penjualan tersebut dicatat

sebagai penambahan modal disetor Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta kepada PT Jakarta Tourisindo, dan telah

disahkan dalam RUPS LB tanggal

24 April 2012 melalui Akta Notaris Yualita Widyadhari,

S.H. Oleh karena itu, terdapat kenaikan persentase

kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT

Jakarta Tourisindo dari 99,34% menjadi 99,35%.

3) Pada tahun 2011, nilai Investasi Permanen Penyertaan

Modal pada PD Dharma Jaya dicatat berdasarkan

Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2011.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 264

Sedangkan di tahun 2012, PD Dharma Jaya telah

menyampaikan Laporan Keuangan Audited tahun 2012.

Dari laporan keuangan tersebut, PD Dharma Jaya

mengalami rugi usaha sebesar Rp2.926.014.097,00,

dikarenakan laba kotor yang diperoleh sebesar

Rp6.175.901.778,00, dan beban usahanya sebesar

Rp9.101.915.875,00.

4) PT Pembangunan Jaya belum menyerahkan Laporan

Keuangan Audited Tahun 2012. Nilai penyertaan

PT Pembangunan Jaya per 31 Desember 2012 tercatat

sebesar Rp1.194.073.167.632,00. Nilai tersebut disajikan

berdasarkan Laporan Keuangan Audited

PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi) Tahun 2011. Posisi

laporan keuangan tahun 2012 sedang dalam proses audit

oleh KAP Johan Malonda Mustika & Rekan.

5) Investasi pada PDAM disajikan sebesar nol rupiah karena

PDAM memiliki ekuitas negatif. Laporan Keuangan

PDAM audited tahun 2011 menyajikan ekuitas negatif

sebesar Rp932.775.708.432,00 dan audited tahun 2012

menyajikan ekuitas negatif sebesar

Rp848.521.691.245,00.

6) Penilaian penyertaan modal yang menggunakan metode

ekuitas dengan persentase kepemilikan 20% sampai 50%

yaitu PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (50,00%),

PT Pembangunan Jaya (38,80%), PT Delta Jakarta Tbk

(26,25%), dan PT Ratax Armada (28,00%). Hal tersebut

dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki

tingkat pengaruh/pengendalian yang signifikan pada

perusahaan tersebut dengan variabel sebagai berikut:

a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan

komisaris.

b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan

direksi.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 265

c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti

dewan direksi perusahaan investee.

d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara

dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

b. Investasi dengan Metode Biaya

Nilai investasi permanen dengan metode biaya per

31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar

Rp341.261.177.000,00 dan Rp346.146.827.000,00 dengan

rincian sebagaimana tersaji dalam tabel 5.29.

Tabel 5.29

Penyertaan Modal dengan Metode Biaya

Per 31 Desember 2012 dan 2011

No. Nama Persentase

Kepemilikan

31 Desember 2012

(Rp)

31 Desember 2011

(Rp)

1. PT Kawasan Berikat Nusantara 26,85% 209.692.695.000,00 209.692.695.000,00

2. PT Alakasa Industrindo, Tbk. 4,81% 0,00 4.885.650.000,00

3. PT Cemani Toka 35,00% 27.059.360.000,00 27.059.360.000,00

4. PT Pakuan International 1,94% 1.345.900.000,00 1.345.900.000,00

5. PT Grahasahari Suryajaya 8,08% 3.951.000.000,00 3.951.000.000,00

6. PT Asuransi Bangun Askrida 4,47% 8.680.000.000,00 8.680.000.000,00

7. PT Jakarta International Expo 13,14% 39.375.000.000,00 39.375.000.000,00

8. PT Rumah Sakit Haji Jakarta 51,00% 51.157.222.000,00 51.157.222.000,00

Jumlah PMP dengan Metode Biaya 341.261.177.000,00 346.146.827.000,00

Beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan

Investasi yang menggunakan metode biaya:

1) Tahun 2012 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

menandatangani akta jual beli saham (divestasi) atas

penyertaan modal di PT Alakasa Industrindo Tbk dengan

nilai sebesar Rp4.885.650.000,00. Hal ini merupakan

tindak lanjut atas:

a) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77

Tahun 2008 tentang Penjualan Saham (divestasi) Milik

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 266

pada PT Jaya Nur Sukses, PT Pakuan International,

PT Bumi Grafika Jaya, PT Alakasa Industrindo Tbk, PT

Determinan Indah dan PT Rheem Indonesia.

b) Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor

2165/2010 tentang Penetapan Harga Jual Saham Milik

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pada PT Alakasa

Industrindo Tbk, PT Jaya Nur Sukses, PT Pakuan

Internasional, PT Bumi Grafika Jaya, PT Determinan

Indah dan PT Rheem Indonesia.

2) Penilaian penyertaan modal menggunakan metode biaya

dengan persentase kepemilikan diatas 20% yaitu pada

PT Cemani Toka (35%) dan PT Kawasan Berikat

Nusantara (26,85%). Hal tersebut dikarenakan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki tingkat

pengaruh yang signifikan pada perusahaan tersebut.

3) Persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

atas saham PT RS Haji Jakarta sebesar 51% sesuai

dengan akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 73 tanggal 14

Desember 2004 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT

RS Haji Jakarta.

Penilaian penyertaan pada PT RS Haji Jakarta

menggunakan metode biaya. Hal tersebut dikarenakan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki pengaruh

yang signifikan dan masih dalam sengketa.

Sengketa tersebut terkait dengan pelaksanaan Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) dan

pergantian Direksi PT Rumah Sakit Haji Jakarta antara

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemegang 51%

saham dan Kementerian Agama RI/Badan Pengelola

Dana Abadi Umat selaku pemegang 42% saham. Sejak

adanya sengketa di PT RS Haji Jakarta maka RS Haji

Jakarta untuk sementara dikelola oleh Kementerian

Kesehatan RI dengan menunjuk dr. Mulya A. Hasjmy, dkk

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 267

berdasarkan Surat Tugas Nomor 334/Menkes/IV/2008

tanggal 4 April 2008 dan secara de facto PT RS Haji

Jakarta dalam keadaan tidak aktif.

Atas hal itu terdapat tiga putusan badan peradilan yang

berkekuatan hukum tetap, yaitu:

a) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 222PK/Pdt/2009

tanggal 23 Desember 2009 yang menguatkan

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor

03/Pdt.P/RUPS/2007/PN.Jkt.Tim tanggal 3 Maret

2008.

b) Peradilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung RI

mengeluarkan Putusan Nomor 441K/TUN/2009

tanggal 2 Maret 2011 yang menguatkan hasil RUPS-

LB PT RS Haji Jakarta tanggal 22 Maret 2008 yang

dilakukan atas inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

yaitu mengangkat dr. Salimar Salim sebagai Direktur

PT RS Haji Jakarta.

c) Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI mengeluarkan

Putusan Nomor 1177K/Pdt/2011 tanggal 23 Agustus

2011 yang membatalkan RUPS-LB PT RS Haji Jakarta

yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

tanggal 22 Maret 2008 dan memerintahkan Direksi PT

RS Haji Jakarta yang lama yaitu dr. Suprijanto Rijadi,

dkk untuk segera melaksanakan RUPS-LB dalam

jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 mengajukan

permohonan peninjauan kembali sebagaimana tercantum

dalam Akta Peninjauan Kembali Nomor

10/SRT.PDT.PK/2013/PN.JKT.PST. Jo. Nomor

93/PDT.G/2008/PN.JKT.PST pada tanggal 13 Mei 2013

kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2011

dan 2012 jumlah ekuitas RS Haji Jakarta sebesar

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 268

Rp101.494.711.962,00 dan Rp106.707.065.202,00. RS

Haji Jakarta sejak tahun 2005 hingga saat ini belum

pernah memberikan kontribusi berupa pendapatan

dividen kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Laporan keuangan RS Haji Jakarta tahun 2012 unaudited

menunjukkan perolehan laba sebesar

Rp5.212.353.240,00 dan saldo laba ditahan tercatat

sebesar Rp6.398.787.202,00.

Berdasarkan surat Direktur RS Haji Jakarta nomor

108/RSHJ/DIR/IV/2013 tanggal 29 April 2013 kepada

kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)

menyatakan bahwa posisi laporan keuangan PT RS Haji

Jakarta tahun 2012 audited belum dapat disampaikan

karena terkendala masalah Sistem Informasi Manajemen

(SIM).

5.1.4.3 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh

pemerintah daerah untuk keperluan operasional maupun untuk

kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari

satu tahun.

Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan

termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-

masing sebesar Rp342.279.347.954.770,00 dan sebesar

Rp335.071.237.986.116,00 dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian 31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp)

1 Tanah 279.151.046.794.830,00 280.270.515.025.054,00

2 Peralatan dan Mesin 14.464.442.456.567,00 11.292.005.795.458,00

3 Gedung dan Bangunan 21.566.584.083.436,00 17.708.599.595.514,00

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 23.831.416.473.846,00 21.875.489.499.979,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 269

No Uraian 31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp)

5 Aset Tetap Lainnya 1.859.808.199.687,00 1.326.742.286.822,00

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1.406.049.946.404,00 2.597.885.783.289,00

Jumlah 342.279.347.954.770,00 335.071.237.986.116,00

Daftar mutasi Aset Tetap selama tahun 2012, tersaji pada

lampiran 7. Mutasi Aset Tetap Tahun 2012 dijelaskan sebagai

berikut:

1. Penambahan Aset Tetap pada Tahun Anggaran 2012

adalah sebesar Rp10.438.675.998.502,00 yang terdiri

dari:

a. Penambahan aset tetap dari Belanja Modal sampai

dengan 31 Desember 2012 sebesar

Rp8.784.365.760.426,00, terdiri dari:

1. Tanah Rp 489.949.683.873,00

2. Peralatan dan Mesin Rp 3.250.158.282.085,00

3. Gedung dan Bangunan Rp 2.025.990.009.722,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 1.487.037.843.973,00

5. Aset Tetap Lainnya Rp 538.248.170.756,00

6. Konstruksi Dalam pengerjaan Rp 992.981.770.017,00

Jumlah Rp 8.784.365.760.426,00

Penambahan aset tetap tersebut dapat dijelaskan sebagai

berikut.

1. Tanah, di antaranya terdapat di Dinas Pekerjaan

Umum sebesar Rp258.574.791.216,00, Dinas

Pertamanan dan Pemakaman sebesar

Rp126.482.459.794,00, Dinas Perhubungan sebesar

Rp50.982.827.188,00, dan Dinas Kelautan dan

Pertanian sebesar Rp45.862.786.165,00.

2. Peralatan dan Mesin, di antaranya terdapat di Dinas

Pendidikan sebesar Rp1.322.736.664.730,00, Dinas

Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

sebesar Rp624.613.101.670,00, dan Dinas

Perhubungan sebesar Rp274.173.249.457,00.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 270

3. Gedung dan Bangunan, di antaranya terdapat di Dinas

Perumahan dan Gedung Pemda sebesar

Rp533.445.532.276,00, Dinas Pendidikan sebesar

Rp468.139.975.135,00 dan Dinas Perhubungan

sebesar Rp447.340.547.902,00.

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan, di antaranya terdapat di

Dinas Pekerjaan Umum sebesar

Rp1.046.268.810.779,00, Dinas Perumahan dan

Gedung Pemda sebesar Rp173.692.086.323,00, dan

Dinas Perindustrian dan Energi sebesar

Rp101.041.683.680,00.

5. Aset Tetap Lainnya, di antaranya terdapat di Dinas

Pendidikan sebesar Rp392.666.034.716,00 dan Dinas

Pertamanan dan Pemakaman sebesar

Rp95.501.966.846,00.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar

Rp992.981.770.017,00 merupakan belanja modal

Tahun Anggaran 2012 untuk perolehan aset yang

belum dapat dimanfaatkan di Tahun Anggaran 2012,

terdiri dari:

a. Tanah Rp 3.764.852.600,00

b. Peralatan dan Mesin Rp 12.811.709.915,00

c. Gedung dan Bangunan Rp 501.771.143.606,00

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 474.634.063.896,00

Jumlah Rp 992.981.770.017,00

Penambahan KDP berupa Tanah di antaranya terdapat

di Dinas Pekerjaan Umum sebesar

Rp2.674.513.700,00 dan Dinas Pertamanan dan

Pemakaman sebesar Rp415.078.900,00 yang

merupakan biaya inventarisasi dan sosialisasi

pembebasan tanah. Sementara itu, penambahan KDP

berupa Gedung dan Bangunan di antaranya terdapat di

Dinas Pendidikan sebesar Rp 247.903.207.825,00,

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 271

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda sebesar

Rp35.029.285.900,00, RSUD Pasar Rebo sebesar

Rp65.499.780.000,00 dan Dinas Kesehatan sebesar

Rp43.606.829.497,00. Selain itu, penambahan KDP

berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan di antaranya

terdapat di Dinas Pekerjaan Umum sebesar

Rp474.633.813.896,00.

b. Penambahan Aset Tetap dari Kapitalisasi Non Belanja

Modal sebesar Rp542.644.441.069,00,00 dengan rincian

sebagai berikut:

1. Tanah Rp 3.157.389.400,00

2. Peralatan dan Mesin Rp 26.272.414.253,00

3. Gedung dan Bangunan Rp 363.816.610.944,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 98.313.001.757,00

5. Aset Tetap Lainnya Rp 3.504.922.825,00

6. Konstruksi Dalam pengerjaan Rp 47.580.101.890,00

Jumlah Rp 542.644.441.069,00

c. Penambahan Aset Tetap dari Dana Operasional BLUD

sebesar Rp 43.702.405.871,00 dengan rincian sebagai

berikut:

1. Peralatan dan Mesin Rp 8.085.802.922,00

2. Gedung dan Bangunan Rp 35.543.418.749,00

3. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 65.890.000,00

4. Aset Tetap Lainnya Rp 7.294.200,00

Jumlah Rp 43.702.405.871,00

Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar

Rp8.085.802.922,00 di antaranya terdapat di Dinas

Perhubungan sebesar Rp3.742.140.631,00, RSUD

Cengkareng sebesar Rp1.823.153.369,00 dan RSUD

Budhi Asih sebesar Rp1.086.051.872,00 sedangkan

Gedung dan Bangunan sebesar Rp35.543.418.749,00 di

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 272

antaranya terdapat di Dinas Perhubungan sebesar

Rp35.357.621.820,00.

d. Penambahan Aset Tetap dari Utang Pihak Ketiga sebesar

Rp31.515.823.095,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin Rp 2.317.871.200,00

2. Gedung dan Bangunan Rp 4.763.861.228,00

3. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 23.878.790.580,00

4. Konstruksi Dalam pengerjaan Rp 555.300.087,00

Jumlah Rp 31.515.823.095,00

Penambahan Aset Tetap dari Utang Pihak Ketiga di

antaranya terdapat di Dinas Kesehatan sebesar

Rp1.894.684.700,00 berupa Peralatan dan Mesin dan

sebesar Rp2.874.004.760,00 berupa Gedung dan

Bangunan. Disamping itu terdapat penambahan aset di

Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp23.878.790.580,00

berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan dan sebesar

Rp481.126.587,00,00 berupa Kostruksi Dalam

Pengerjaan.

e. Penambahan Aset Tetap dari Hibah dan Tukar Menukar

sebesar Rp38.140.505.510,00 dengan rincian sebagai

berikut:

1. Peralatan dan Mesin Rp 14.851.507.437,00

2. Gedung dan Bangunan Rp 23.288.998.073.00

Jumlah Rp 38.140.505.510,00

Dari nilai tersebut, penambahan Aset Tetap dari hibah

sebesar Rp30.698.044.519,00 dengan rincian sebagai

berikut:

1. Peralatan dan Mesin Rp 13.123.217.806,00

2. Gedung dan Bangunan Rp 17.574.826.713,00

Jumlah Rp 30.698.044.519,00

Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar

Rp13.123.217.806,00 di antaranya terdapat di Dinas

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 273

Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar

Rp3.987.038.100,00 berupa peralatan laboratorium dan

peralatan pelatihan Competency Based Training yang

berasal dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar

Rp2.556.610.882.00, dan Dinas Kesehatan sebesar

Rp1.489.837.024.00. Selain itu, penambahan aset tetap

Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.574.826.713,00

seluruhnya terdapat di Dinas Olahraga dan Pemuda

berupa gedung dan bangunan atas pelaksanaan SEA

Games XXXVI/2011.

Aset hibah tersebut belum termasuk aset tetap Tanah dan

Bangunan dari Kepolisian RI kepada Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta yang diperuntukan sebagai Depo Lansir

MRT. Aset hibah terdiri atas tanah seluas 8.518 m2

dengan sertifikat nomor 230, tanah seluas 6.221 m2

dengan sertifikat nomor 231 dan bangunan seluas 1.660

m2 yang terletak di Jalan Ciputat Raya No. 41, Lebak

Bulus, Cilandak. Hibah tersebut dituangkan dalam BAST

Sementara No. BA/1718/XI/2012/SSARPRAS dan BAST

Sementara No. 4450/-076.25 tanggal 21 November 2012

sementara Berita Acara Serah Terima Aset Definitif

masih menunggu selesainya surat persetujuan hibah dari

Menteri Keuangan RI.

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari

hasil proses tukar menukar terdapat di Dinas Kesehatan

sebesar Rp2.467.661.000,00 dan Badan Pengelola

Keuangan Daerah sebesar Rp3.246.510.360,00. Gedung

dan Bangunan tersebut merupakan pencatatan atas

gedung Puskesmas Kecamatan Setiabudi dan

Puskesmas Kecamatan Tebet sebagai hasil tukar

menukar aset Kompleks Kantor Kelurahan Setiabudi yang

terdiri dari kantor lurah, puskesmas, rumah dinas lurah

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 274

dan rumah dinas dokter, yang terletak di Jalan Setiabudi

Barat VII RT 003 RW 003, Kota Administrasi Jakarta

Selatan seluas 3.165 m2 milik Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta dengan aset milik Asuransi Jiwa Bersama Bumi

Putera 1912 yang terletak di Jalan Setiabudi Barat RT 004

RW 004, Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 2.848

m2 sesuai dengan Perjanjian Tukar Menukar antara

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Asuransi Jiwa

Bersama Bumi Putera 1912 tentang Tukar Menukar

Tanah Beserta Bangunan Berupa Kompleks Kantor

Kelurahan Setiabudi tanggal 24 September 2008 yang

belum tercatat pada laporan keuangan audited tahun

2011.

f. Penambahan Aset Tetap sebesar Rp998.307.062.531,00

merupakan hasil koreksi lain-lain di antaranya terjadi

karena koreksi kurang catat, reklasifikasi antar aset tetap

dan penyelesaian konsinyasi aset tetap berupa tanah

proyek Banjir Kanal Timur (BKT) dengan rincian sebagai

berikut:

1. Tanah Rp 158.073.206.004,00

2. Peralatan dan Mesin Rp 213.527.463.520,00

3. Gedung dan Bangunan Rp 213.569.654.647,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 200.209.538.325,00

5. Aset Tetap Lainnya Rp 166.237.640.005,00

6. Konstruksi Dalam pengerjaan Rp 46.689.560.030,00

Jumlah Rp 998.307.062.531,00

Dari penambahan tersebut terdapat penambahan Aset

Tetap dari koreksi kurang catat/salah catat sebesar

Rp234.129.186.790,00 dengan rincian sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 275

1. Tanah Rp 93.347.972.000,00

2. Peralatan dan Mesin Rp 28.713.588.522,00

3. Gedung dan Bangunan Rp 63.015.192.021,00

4. Aset Tetap Lainnya Rp 2.362.874.217,00

5. Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 46.689.560.030,00

Jumlah Rp 234.129.186.790,00

Penambahan tersebut di antaranya terdapat di Kota

Administrasi Jakarta Barat sebesar Rp16.562.279.000,00

berupa tanah dan sebesar Rp37.561.259.697,00 berupa

gedung dan bangunan, Dinas Pendidikan sebesar

Rp14.315.948.325,00 berupa peralatan dan mesin dan

sebesar Rp10.132.761.000,00 berupa Gedung dan

Bangunan, Dinas Perindustrian dan Energi sebesar

1.503.353.600,00 berupa aset tetap lainnya, dan Dinas

Pekerjaan Umum sebesar Rp59.911.726.000,00 berupa

tanah dan sebesar Rp43.794.763.925,00 berupa KDP.

2. Pengurangan Aset Tetap pada Tahun Anggaran 2012

adalah sebesar Rp 3.230.566.029.848,00 yang terdiri dari:

a. Pengurangan Aset Tetap karena penghapusan sebesar

Rp62.903.752.119,00 terdiri dari:

1. Tanah Rp 6.480.000.000,00

2. Peralatan dan Mesin Rp 16.119.526.701,00

3. Gedung dan Bangunan Rp 40.304.225.418,00

Jumlah Rp 62.903.752.119,00

Penghapusan aset tetap Tanah seluruhnya terdapat di

Dinas Kesehatan sebagai bagian dari proses tukar

menukar aset tetap dengan Asuransi Jiwa Bersama

Bumi Putera 1912 sesuai dengan Keputusan Gubernur

Provinsi DKI Jakarta Nomor 693/2008 tentang Tukar

Menukar dan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 276

Tanah dan Bangunan Milik Asuransi Jiwa Bersama Bumi

Putera 1912.

b. Pengurangan Aset Tetap karena diserahkan ke pihak

ketiga sebesar Rp31.673.949.335,00 dengan rincian

sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin Rp 28.467.549.109,00

2. Gedung dan Bangunan Rp 1.422.602.617,00

3. Aset Tetap Lainnya Rp 1.783.797.609,00

Jumlah Rp 31.673.949.335,00

Aset tetap yang diserahkan tersebut berasal dari belanja

modal tahun anggaran 2012 dan tahun anggaran

sebelumnya.

c. Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi Aset Tetap

ke persediaan sebesar Rp129.396.008.286,00 karena

tidak memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap dengan

rincian sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin Rp 65.718.332.311,00

2. Gedung dan Bangunan Rp 11.231.169.814,00

3. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 9.642.679.098,00

4. Aset Tetap Lainnya Rp 42.803.827.063,00

Jumlah Rp 129.396.008.286,00

d. Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi Aset Tetap

ke Aset Rusak Berat sebesar Rp96.822.324.362,00

dengan rincian sebagai berikut:

1. Peralatan dan Mesin Rp 82.908.770.442,00

2. Gedung dan Bangunan Rp 13.911.522.000,00

3. Aset Tetap Lainnya Rp 2.031.920,00

Jumlah Rp 96.822.324.362,00

e. Pengurangan Aset Tetap sebesar

Rp2.909.769.995.746,00 merupakan hasil koreksi lain-

lain di antaranya terjadi karena koreksi salah

catat/pencatatan ganda, reklasfikasi antar aset tetap dan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 277

konsinyasi aset tetap berupa tanah proyek Banjir Kanal

Timur (BKT) dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah Rp 1.764.168.509.501,00

2. Peralatan dan Mesin Rp 149.660.561.745,00

3. Gedung dan Bangunan Rp 302.540.532.216,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 561.958.272.097,00

5. Aset Tetap Lainnya Rp 130.760.879.829,00

6. Konstruksi Dalam pengerjaan Rp 681.240.358,00

Jumlah Rp 2.909.769.995.746,00

Pengurangan aset tetap tersebut di antaranya terjadi

karena salah catat/pencatatan ganda yaitu:

1. Tanah, di antaranya terdapat di Dinas Pekerjaan

Umum sebesar Rp1.441.393.142.000,00 merupakan

koreksi salah catat tanah saluran, Dinas Perindustrian

dan Energi sebesar Rp140.220.000.000,00 berupa

tanah yang sudah tercatat sebagai aset PT Jakarta

Tourisindo tetapi masih tercatat di Dinas Perindustrian

dan Energi serta Dinas Kelautan dan Pertanian

sebesar Rp75.250.000.000,00 berupa lahan hutan

lindung yang bukan merupakan aset Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri

Kehutanan Nomor 667/Kpts-II/1995.

2. Peralatan dan Mesin, di antaranya terdapat di Badan

Pengelola Keuangan Daerah sebesar

Rp48.548.361.125,00 berupa UHF Tentra yang sudah

tercatat Dinas Komunikasi, Informatika dan

Kehumasan.

3. Gedung dan Bangunan, di antaranya terdapat di

Dinas Olahraga sebesar Rp24.378.820.294,00 berupa

Gelanggang Olahraga di Gelanggang Remaja Jakarta

Barat dan Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 278

sebesar Rp36.285.642.697,00 berupa gedung parkir

Kantor Walikota Jakarta Barat yang telah dicatat di

Kantor Walikota Jakarta Barat.

3. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan

sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2011

Rp 2.597.885.783.289,00

Penambahan:

Belanja Modal KDP Rp 992.981.770.017,00

Kapitalisasi Non Belanja Modal Rp 47.580.101.890,00

Hutang Pihak ketiga Rp 555.300.087,00

Koreksi tambah kurang catat Rp 46.689.560.030,00

Jumlah Penambahan Rp 1.087.806.732.024,00

Pengurangan:

KDP selesai dikerjakan Rp 2.278.961.328.551,00

- Peralatan dan Mesin Rp 98.060.000,00

- Gedung dan Bangunan Rp 1.560.421.986.624,00

- Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp 718.022.860.427,00

- Aset Tetap Lainnya Rp 418.421.500,00

Koreksi Lain-lain Rp 681.240.358,00

Jumlah Pengurangan Rp 2.279.642.568.909,00

Saldo per 31 Desember 2012 Rp 1.406.049.946.404,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang signifikan terdapat di

SKPD:

a. Dinas Pekerjaan Umum, antara lain pembangunan jalan

layang non tol (JLNT) Antasari - Blok M sebesar

Rp331.624.462.347,00 dan JLNT Kampung Melayu -

Tanah Abang sebesar Rp178.776.028.556,00

Paket pekerjaan JLNT Antasari - Blok M terdiri dari lima

paket yaitu Pasar Cipete, Cipete Utara, Taman Brawijaya,

Prapanca dan Lapangan Mabak dengan nilai sebesar

Rp1.349.690.162.186,00. Tiga dari lima paket pekerjaan

tersebut mengajukan klaim biaya tambah karena adanya

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 279

penyesuaian dengan keadaan lapangan (perubahan

desain dan penambahan volume) yaitu paket Pasar

Cipete, Taman Brawijaya dan Prapanca. Perubahan

desain tersebut menyebabkan adanya perpanjangan

waktu pelaksanaan paket pekerjaan hingga tanggal 15

Desember 2012, kecuali paket Pasar Cipete yang

memerlukan perpanjangan waktu lebih lama karena

terkendala oleh lahan yang baru dibebaskan di bulan

Desember 2012. Pada akhir Tahun Anggaran 2012,

empat dari lima paket pekerjaan yaitu Cipete Utara,

Taman Brawijaya, Prapanca dan Lapangan Mabak telah

selesai dan diserahterimakan sebesar

Rp1.018.065.699.839,00 sedangkan satu paket pekerjaan

yaitu paket Pasar Cipete masih dalam tahap penyelesaian

sebesar Rp331.624.462.347,00.

Ruas JLNT Kampung Melayu - Tanah Abang dibagi

menjadi 3 paket pekerjaan yaitu Casablanca, Satrio dan

Mas Mansyur dengan nilai sebesar

Rp767.420.352.807,00. Pelaksana ketiga paket pekerjaan

tersebut seluruhnya mengajukan klaim biaya tambah

karena adanya penyesuaian dengan keadaan lapangan

(perubahan desain dan penambahan volume). Perubahan

desain tersebut dikarenakan adanya persyaratan bahwa

desain jalan layang di jalan Casablanca, Satrio dan Mas

Mansyur harus mengikuti ketentuan dalam Panduan

Perencanaan Kota/Urban Design Guide Line (UDGL)

yaitu:

1. Jarak antara dua balok box girder tidak terlalu rapat

dan kolom harus tinggi agar cahaya matahari bisa

masuk menembus ke bawah, sehingga tanaman di

bawah dapat tumbuh, megingat konsep penghijauan di

dalam kota harus diutamakan.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 280

2. Bentuk kolom dan box girder harus artistik.

Dengan adanya ketentuan UDGL tersebut, terjadi

perubahan desain yang cukup kompleks untuk paket Mas

Mansyur karena terdapat pipa air baku di sisi selatan

sehingga ruas JLNT diatas Jl. Sudirman dipindahkan ke

sisi utara.

Perubahan desain tersebut menyebabkan adanya

perpanjangan waktu pelaksanaan paket pekerjaan hingga

tanggal 15 Desember 2012, kecuali paket Mas Mansyur

yang membutuhkan waktu pelaksanaan hingga bulan Juni

2013. Pada akhir TA 2012, dua dari tiga paket pekerjaan

yaitu paket Casablanca dan Satrio telah selesai dan

diserahterimakan sebesar Rp588.644.324.250 sementara

satu paket pekerjaan yaitu paket Mas Mansyur masih

dalam tahap penyelesaian sebesar

Rp178.776.028.556,00.

Dana yang diperlukan untuk membiayai penyelesaian

pekerjaan dan pembayaran klaim pekerjaan tambah

sudah tersedia di Tahun Anggaran 2013.

b. Dinas Pendidikan, antara lain pembangunan dan

rehabilitasi total gedung sekolah sebesar

Rp304.151.725.247,00;

c. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu antara lain

Pembangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar

Permanen sebesar Rp84.535.189.400,00.

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan tersaji dalam

lampiran 8.

Nilai aset tetap per 31 Desember 2012 tersebut di atas sudah

termasuk nilai bangunan-bangunan bersejarah yang dimiliki

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993 tentang

Penetapan Bangunan-Bangunan di DKI Jakarta Sebagai Benda

Cagar Budaya, di antaranya Museum Sejarah Jakarta, Museum

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 281

Wayang, Museum Taman Prasasti, Museum Seni Rupa dan

Keramik, Museum Bahari, Museum Tekstil, Museum Djoeang

45, Museum Taman Arkeologi, Gedung Eks KODIM 0505,

Gedung Eks Imigrasi, Gedung Balai Konservasi, Gedung

Kesenian, Monumen Nasional, Jembatan Kota Intan, dan

Museum M.H. Thamrin. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah

mencatat aset bersejarah (heritage assets) yang sudah tercatat

dalam sensus barang daerah di beberapa SKPD. Aset

bersejarah tersebut dicatat dalam akun aset tetap dan belum

dilakukan revaluasi pada sensus tahun 2008.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Perjanjian Kerja

Sama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

tentang Optimalisasi Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta tanggal 28 Oktober 2008, telah melakukan

proses sertifikasi tanah. Sejak tahun 2009 sampai dengan 2012

telah dilakukan pensertifikatan untuk 239 bidang tanah seluas

1.735.156 m2. Dari jumlah tersebut telah diperoleh sertifikat

untuk 55 bidang tanah, seluas 218.390 m2 dan 184 bidang

tanah, seluas 1.516.766 m2 masih dalam proses sertifikasi.

Pemprov DKI telah melakukan upaya penyelesaian atas aset

tanah yang bermasalah pada tingkat pengadilan negeri,

pengadilan tinggi, kasasi dan peninjauan kembali di tingkat

Mahkamah Agung diantaranya:

1. Tujuh bidang tanah seluas 136.516 m2 masih dalam

proses di tingkat pengadilan negeri;

2. Delapan bidang tanah dalam proses di tingkat pengadilan

tinggi;

3. Enam bidang tanah seluas 304.443 m2 dalam proses di

tingkat kasasi di Mahkamah Agung;

4. Tujuh bidang tanah seluas 235.221 m2 dalam proses

Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 282

Perkara sengketa tanah dalam proses Peninjauan Kembali di

Mahkamah Agung di antaranya merupakan sengketa tanah di

Meruya Selatan antara Pemprov DKI Jakarta dengan

PT Portanigra. Perkara tersebut telah diputus sampai dengan

tingkat kasasi Mahkamah Agung RI dengan Nomor 570

K/Pdt/1999 Tanggal 31 Maret 2000 dan Nomor 2863

K/Pdt/1999 Tanggal 26 Juni 2001 yang memenangkan pihak

PT Portanigra.

Sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI tersebut,

Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menerbitkan Penetapan

Eksekusi Nomor 10/2007 Eks. Jo.

No.161/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 dan

Nomor 11/2007 Eks. Jo. No. 364/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar

tanggal 9 April 2007 guna dilakukan pengosongan atas tanah

seluas ± 78 ha milik PT Portanigra yang terletak di Kelurahan

Meruya Selatan.

Atas perkara tersebut, Pemprov. DKI Jakarta melakukan upaya

hukum sebagai berikut :

1. Upaya hukum Perlawanan (derden verzet) atas penetapan

eksekusi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengajukan

Perlawanan terhadap PT Portanigra melalui Pengadilan

untuk membatalkan Penetapan Eksekusi Nomor 10/2007

Eks. Jo. No. 161/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April

2007 dan Nomor 11/2007 Eks. Jo. No.

364/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 dan telah

diputus dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI

dengan putusannya Nomor 1284 K/PDT/2009 tanggal 8 Juli

2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van

gewijsde) yang menguatkan putusan pengadilan tinggi

bahwa penetapan eksekusi tidak berkekuatan dan tidak

mengikat menurut hukum.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 283

2. Upaya hukum menggugat PT Portanigra atas Perkara

Kepemilikan Tanah

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan gugatan

kepemilikan tanah terhadap PT Portanigra dan telah

diputus dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung RI

dengan putusannya Nomor 2971 K/PDT/2010 tanggal 23

September 2011 yang menyatakan PT Portanigra adalah

pemilik sah atas bidang tanah seluas 291.422 m2 yang

terletak di wilayah Kelurahan Meruya Selatan khususnya di

dalam Komplek Perumahan kavling DKI seluas 248.162

m2, di dalam Komplek Perumahan Taman Villa Meruya

pengembang PT Surya Putra Perkasa seluas 33.620 m2

dan di daerah Gondang Meruya Selatan seluas 9.640 m2.

Putusan tersebut juga menyatakan menghukum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membayar ganti rugi

materiil sebesar Rp291.422.000.000.00 (dua ratus

sembilan puluh satu milyar empat ratus dua puluh dua juta

rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar

Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) kepada PT

Portanigra secara tunai dan sekaligus.

Atas putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2971

K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011, Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta akan melakukan upaya hukum luar

biasa dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke

Mahkamah Agung RI karena putusan tersebut

bertentangan dengan putusan kasasi Mahkamah Agung RI

Nomor 1284 K/PDT/2009 tanggal 8 Juli 2010 yang

memenangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam

gugatan perlawanan.

5.1.4.4 Dana Cadangan

Pengalokasian Dana Cadangan Daerah Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 284

1999 tentang Dana Cadangan Daerah. Tujuan Dana Cadangan

Daerah adalah untuk menanggulangi keadaan memaksa yang

tidak dapat diduga sebelumnya dan/atau membiayai

pelaksanaan pembangunan yang strategis dan berskala besar

yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Dana Cadangan Daerah hanya dapat digunakan sepanjang

biaya tersebut dianggarkan pada pos pengeluaran tidak

terduga tahun berjalan. Selain itu Dana Cadangan Daerah juga

dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang

bersifat strategis dan berskala besar (mega proyek) yang tidak

dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran serta berdampak

positif terhadap kepentingan masyarakat luas dan menyangkut

citra Jakarta.

Saldo Dana Cadangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per

31 Desember 2011 tercatat sebesar Rp791.015.263.995,00.

Selama tahun 2012 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak

menggunakan Dana Cadangan, namun terdapat penambahan

nilai Dana Cadangan sebesar Rp49.061.900.213,00 yang

berasal dari penerimaan bunga deposito rekening Dana

Cadangan, sehingga saldo Dana Cadangan per

31 Desember 2012 menjadi sebesar Rp840.077.164.208,00.

Rincian Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah Tahun

Anggaran 2012 tersaji dalam tabel 5.30 sebagai berikut.

Tabel 5.30

Rincian Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah

Per 31 Desember 2012

(dalam rupiah)

No Nama Bank

Suku Bunga

J.Tempo Jan 2013

Jangka Waktu

No Rekening

Jatuh Tempo

Saldo Awal 31 Des 2011

Bunga Jatuh Tempo

Jan-Des 2012

Saldo Dana Cadangan

Tanggal Jatuh Tempo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7 + 8

1 Bank DKI Cab. Balaikota

6,00% 1 Bulan 108-25-00424-9

11-Des 215.558.875.542 13.428.960.651 228.987.836.193

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 285

No Nama Bank

Suku Bunga

J.Tempo Jan 2013

Jangka Waktu

No Rekening

Jatuh Tempo

Saldo Awal 31 Des 2011

Bunga Jatuh Tempo

Jan-Des 2012

Saldo Dana Cadangan

Tanggal Jatuh Tempo

2 BRI Cab. Jakarta Kota

6,00% 1 Bulan 0019-01-005175-40-7

14-Des 359.813.240.948 22.273.510.213 382.086.751.161

3 BRI Cab. Jakarta Kota

6,00% 1 Bulan 0019-01-005268-40-4

14-Des 82.362.969.383 5.098.512.870 87.461.482.253

4 Bank DKI Cab. Juanda

6,00% 1 Bulan 101-25-08463-6

16-Des 81.197.753.152 5.058.574.778 86.256.327.930

5 Bank DKI Cab. Juanda

6,00% 1 Bulan 101-25-08464-4

16-Des 17.901.511.493 1.115.253.999 19.016.765.492

6 BRI Cab. Jakarta Kota

6,00% 1 Bulan 0019-01-006200-40-9

24-Des 34.180.913.477 2.087.087.702 36.268.001.179

Jumlah 791.015.263.995 49.061.900.213 840.077.164.208

5.1.4.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing

sebesar Rp25.835.540.271.031,00 dan

Rp25.351.783.833.367,00 dengan rincian dalam tabel 5.31

sebagai berikut:

Tabel 5.31

Aset Lainnya

Per 31 Desember 2012 dan 2011

Jenis Aset Tetap

Lainnya

31 Desember 2012

(Rp)

31 Desember 2011

(Rp)

1. Tagihan Penjualan Angsuran

68.109.789.672,00 37.890.238.255,00

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

3.317.851.376.057,00 3.160.513.773.625,00

3. Aset Tidak Berwujud 41.639.162.110,00 13.192.113.229,00

4. Aset di BP THR Lokasari 12.593.785.847,00 12.571.834.631,00

5. Aset Lain-Lain 22.395.346.157.345,00 22.127.615.873.627,00

Jumlah Aset Lainnya 25.835.540.271.031,00 25.351.783.833.367,00

Penjelasan lebih lanjut saldo Aset Lainnya adalah sebagai

berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 286

5.1.4.5.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Tagihan Penjualan Angsuran yang tercatat pada neraca

merupakan tagihan penjualan angsuran rumah susun pada

Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah. Saldo

Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2012 dan 31

Desember 2011 masing-masing sebesar Rp68.109.789.672,00

dan Rp37.890.238.255,00.

5.1.4.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per

31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar

Rp3.317.851.376.057,00 dan Rp3.160.513.773.625,00 dengan

rincian sebagai berikut:

No Uraian 31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp)

1 Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)

339.015.103.572,00 339.015.103.572,00

2 Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)

1.021.276.911.132,00 1.008.667.348.780,00

3 Kerjasama Operasi (KSO) 268.354.876.000,00 268.354.876.000,00

4 Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya

1.689.204.485.353,00 1.544.476.445.273,00

Jumlah 3.317.851.376.057,00 3.160.513.773.625,00

Pada Tahun Anggaran 2011 terdapat penambahan Perjanjian

Kerja Sama (PKS) baru dengan PT Jaya Real Property berupa

pembangunan Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM).

Penambahan PKS ini tidak menambah nilai aset kerjasama

karena bentuk perjanjiannya merupakan BOT.

Aset Kerja Sama Pihak Ketiga Lainnya merupakan barang milik

daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga meliputi (a)

Sewa Umum; (b) Sewa Umum dalam Proses; (c) Menara

Telkom; dan (d) Pinjam Pakai. Mutasi Aset Kemitraan dengan

Pihak Ketiga dari Tahun 2011 ke 2012 sebesar

Rp157.337.602.432,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Mutasi tambah Aset Bangun Serah Guna (Build, Transfer

and Operate/BTO) sebesar Rp12.609.562.352,00

merupakan penambahan aset kerjasama dalam bentuk

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 287

BTO yang berasal dari penyerahan Yayasan Bukit Sion

berdasarkan BAST tanggal 9 November 2012 berupa

bangunan gedung sekolah senilai Rp10.689.612.352,00 dan

kelengkapan bangunan sekolah senilai

Rp1.919.950.000,00.

b. Mutasi tambah Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya

sebesar Rp144.728.040.080,00 terdiri dari:

1) Yayasan Ancol Barat yang melakukan perjanjian

kerjasama dalam bentuk sewa umum, diperuntukkan

bagi sarana pendidikan dengan nilai tanah sebesar

Rp585.480.000,00;

2) Yayasan Muslim Bojong Indah yang melakukan

perjanjian kerjasama dalam bentuk sewa umum,

diperuntukkan bagi sarana ibadah dengan nilai tanah

sebesar Rp163.800.000,00 dan bangunan sebesar

Rp1.471.250.000,00. Aset yang disewakan ini berasal

dari Fasilitas Sosial Fasilitas Umum dengan nama

pengembang Bojong Permai;

3) Yayasan Suhargo Gondokudumo yang melakukan

perjanjian kerjasama dalam bentuk sewa umum,

diperuntukkan bagi sarana pendidikan dengan nilai

tanah sebesar Rp7.814.016.000,00 dan bangunan

sebesar Rp6.139.188.493,00. Aset yang disewakan ini

berasal dari Fasilitas Sosial Fasilitas Umum dengan

nama pengembang PT Satwika Permai Indah;

4) Yayasan Pantara yang melakukan perjanjian kerjasama

dalam bentuk sewa umum, diperuntukkan bagi sarana

perdagangan dengan nilai tanah sebesar

Rp4.158.336.000,00. Aset yang disewakan ini berasal

dari Fasilitas Sosial Fasilitas Umum dengan nama

pengembang PT TCP Internusa;

5) PT Wiradarma Sportindo yang melakukan perjanjian

kerjasama dalam bentuk sewa umum, diperuntukkan

bagi sarana olahraga dengan nilai tanah sebesar

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 288

Rp12.049.500.000,00. Aset yang disewakan ini berasal

dari Fasilitas Sosial Fasilitas Umum dengan nama

pengembang PT Summarecon Agung;

6) Gereja Tiberias Indonesia yang melakukan perjanjian

kerjasama dalam bentuk sewa umum, diperuntukkan

bagi sarana ibadah dengan nilai bangunan sebesar

Rp31.071.945.000,00. Aset yang disewakan ini berasal

dari Fasilitas Sosial Fasilitas Umum yang diserahkan

tahun 2012;

7) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta melakukan perjanjian kerja sama dalam

bentuk pinjam pakai aset berupa tanah dan bangunan

eks. Kantor Lurah Bungur senilai Rp1.121.770.000,00,

tanah dan bangunan eks. Sudin Koperasi dan UKM Kota

Administrasi Jakarta Utara senilai Rp1.926.414.000,00,

tanah dan bangunan eks. Kantor BKKBD Kota

Administrasi Jakarta Barat senilai Rp2.911.454.000,00,

tanah dan bangunan eks Kantor Kecamatan Mampang

Prapatan senilai Rp13.104.882.755,00, dan tanah dan

bangunan eks. Kantor Kecamatan Pulo Gadung senilai

Rp4.612.440.000,00; dan

8) Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan

perjanjian kerja sama dalam bentuk pinjam pakai aset di

Jalan Rancho Indah Kelurahan Tanjung Barat berupa

tanah senilai Rp15.212.870.000,00 dan bangunan

senilai Rp42.384.693.832,00.

Daftar rincian Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam

bentuk BOT, BTO dan KSO tersaji pada lampiran 9.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 289

5.1.4.5.3 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-

masing sebesar Rp41.639.162.110,00 dan

Rp13.192.113.229,00, dengan rincian sebagai berikut:

No Nama SKPD 31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp)

1. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

15.099.635.266,00 1.771.311.860,00

2. Kota Administrasi Jakarta Utara

8.800.701.766,00 8.785.701.766,00

3. Dinas Pelayanan Pajak 7.824.149.839,00 0,00

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1.963.397.830,00 0,00

5. Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan

1.817.522.959,00 0,00

6. Badan Pengelola Lingkungan Hidup

1.540.541.458,00 1.536.349.358,00

7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1.351.537.000,00 0,00

8. Kota Administrasi Jakarta Timur

1.121.873.575,00 530.012.075,00

9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

801.494.200,00 0,00

10. Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

720.572.747,00 194.280.000,00

11. Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan

192.856.270,00 138.213.770,00

12. Dinas Sosial 158.776.900,00 158.776.900,00

13. Dinas Pendidikan 95.622.500,00 48.757.500,00

14. Dinas Kesehatan 48.510.000,00 13.860.000,00

15. Kota Administrasi Jakarta Selatan

39.600.000,00 14.850.000,00

16. Kabupaten Administrasi Kepualauan Seribu

37.369.800,00 0,00

17. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

25.000.000,00 0,00

Jumlah 41.639.162.110,00 13.192.113.229,00

Beberapa bentuk Aset tidak berwujud tersebut dintaranya

berupa:

1) E-book dan naskah elektronik di Badan Perpustakaan dan

Arsip Daerah;

2) Perangkat lunak (software) Building Automation System

dan sistem proteksi dini kebakaran yang berfungsi untuk

keamanan gedung di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan

3) Sistem untuk pengelolaan pajak daerah di Dinas Pelayanan

Pajak.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 290

5.1.4.5.4 Aset di BP THR Lokasari

Saldo Aset di BP THR Lokasari per 31 Desember 2012 dan

2011 masing-masing sebesar Rp12.593.785.847,00 dan

Rp12.571.834.631,00. Jumlah tersebut merupakan nilai

penyertaan bersih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Badan

Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari. Saat ini BP THR

Lokasari sedang dalam proses perubahan status menjadi

BUMD atau UPT yang menerapkan PPK BLUD di bawah

Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta.

Oleh karena itu, untuk sementara nilai penyertaan pada BP

THR Lokasari tercatat di kelompok aset lainnya.

5.1.4.5.5 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-

masing sebesar Rp22.395.346.157.345,00 dan

Rp22.127.615.873.627,00, rinciannya dapat dilihat pada tabel

5.32.

Tabel 5.32

Aset Lain-lain

Per 31 Desember 2012 dan 2011

Jenis Aset Lain-lain 31 Desember 2012

(Rp)

31 Desember 2011

(Rp)

1. Aset Rusak Berat 360.123.826.749,00 286.840.762.551,00

2. Aset yang belum ditetapkan statusnya

570.557.400,00 0,00

3. Aset Lain-Lain – BLUD 3.548.392.265,00 3.548.392.265,00

4. Kas Dikonsinyasikan 119.024.219.062,00 110.739.341.062,00

5. Aset Fasos Fasum 21.896.215.686.592,00 21.710.623.902.472,00

6. Aset Lembaga di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual

15.754.944.225,00 15.754.944.225,00

7. Tuntutan perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya

108.531.052,00 108.531.052,00

Jumlah 22.395.346.157.345,00 22.127.615.873.627,00

Penjelasan lebih lanjut saldo Aset Lain-lain adalah sebagai

berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 291

a. Aset lain-lain rusak berat adalah barang-barang kondisi

rusak berat yang akan/diusulkan oleh SKPD untuk

dihapus/diperbaiki kembali. Saldo per 31 Desember 2011

sebesar Rp286.840.762.551,00. Penambahan aset lain-lain

rusak berat pada tahun 2012 berasal dari reklasifikasi aset

tetap sebesar Rp96.822.324.362,00. Pengurangan aset

lain-lain rusak berat tahun 2012 berasal dari penghapusan

sebesar Rp21.688.400.891,00 dan hasil koreksi sebesar

Rp1.850.859.273,00. Sehingga saldo aset lain-lain rusak

berat per 31 Desember 2012 sebesar

Rp360.123.826.749,00.

Tiga SKPD yang memiliki aset lain-lain rusak berat terbesar

adalah sebagai berkut:

1) Dinas Pendidikan sebesar Rp121.810.641.928,00.

2) Dinas Perumahan dan Gedung Pemda sebesar

Rp14.251.585.500,00.

3) Satpol PP sebesar Rp13.179.499.463,00.

b. Saldo Aset Lain-Lain BLUD per 31 Desember 2012 dan

2011 adalah sama, yaitu sebesar Rp3.548.392.265,00.

Aset ini terdapat di BLUD UPK Pusat Pengembangan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Permukiman

Pulogadung dengan rincian sebagai berikut:

1) HAKKI Batik Betawi Rp 240.230.000,00

2) Pengamanan Aset Rp 1.106.500.000,00

3) Master Plan dan Sisdur Rp 2.201.662.265,00

Jumlah Rp 3.548.392.265,00

c. Kas Dikonsinyasikan adalah kas yang dikonsinyasikan ke

pengadilan pada kegiatan pembebasan pengadaan tanah.

Jumlah kas yang dikonsinyasi per

31 Desember 2011 sebesar Rp110.739.341.062,00. Pada

tahun 2012 terdapat penambahan Kas Dikonsinyasikan

yang berasal dari Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran

2012 sebesar Rp8.284.878.000,00 yang merupakan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 292

konsinyasi tanah proyek Banjir Kanal Timur pada Dinas

Pekerjaan Umum, sehingga saldo Kas Dikonsinyasikan per

31 Desember 2012 menjadi sebesar

Rp119.024.219.062,00. Saldo Kas Dikonsinyasikan per 31

Desember 2012 tersebut terdiri dari:

1) Tahun 2004 sebesar Rp 11.069.824.878,00

2) Tahun 2008 sebesar Rp 16.649.938.284,00

3) Tahun 2009 sebesar Rp 70.155.074.800,00

4) Tahun 2010 sebesar Rp 12.523.331.100,00

5) Tahun 2011 sebesar Rp 341.172.000,00

6) Tahun 2012 sebesar Rp 8.284.878.000,00

Jumlah Rp119.024.219.062,00

d. Aset Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos Fasum)

Saldo Aset Fasos Fasum per 31 Desember 2011 tercatat

sebesar Rp21.710.623.902.472,00, terdiri dari:

1) Tanah Rp18.856.645.661.702,00

2) Peralatan dan Mesin Rp 6.766.641.322,00

3) Gedung dan Bangunan Rp 608.025.619.494,00

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 2.223.700.116.272,00

5) Aset Tetap lainnya Rp 15.485.863.682,00

Jumlah Rp21.710.623.902.472,00

Nilai tersebut sesuai dengan hasil inventarisasi dan

penelusuran ulang atas seluruh BAST terkait aset fasos

fasum dari berbagai sumber di lingkungan Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta seperti BPKD, Badan Pengendali

Pembangunan Oleh Pengembang Wilayah (BP3W), Dinas

Tata Ruang dan Pertanahan serta Gedung Penyimpanan

Dokumen Aset Pulomas.

Nilai tersebut merupakan nilai dari 483 BAST yang terdiri

dari penyerahan aset berdasarkan SIPPT sebanyak 405

BAST dan berdasarkan selain SIPPT sebanyak 78 BAST,

dengan rincian sebagai berikut:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 293

1) 332 BAST yang ditemukan sampai dengan Tahun 2010 Rp15.687.512.280.264,00

2) 137 BAST yang ditemukan dalam inventarisasi dokumen tahun 2011 Rp 5.607.410.565.178,00

3) 14 BAST Tahun 2011 Rp 415.701.057.030,00

Total 483 BAST per 31 Desember 2011 Rp21.710.623.902.472,00

Dari jumlah tersebut, yang telah dilakukan cek fisik

lapangan berdasarkan laporan kegiatan sensus tahun 2009

sampai dengan 2011 sebanyak 172 BAST yaitu:

1) Cek fisik hasil sensus sampai dengan Tahun 2010

sebanyak 129 BAST, dan

2) Cek fisik hasil sensus Tahun 2011 sebanyak 43 BAST

Selain itu, berdasarkan laporan stock opname dokumen

kepemilikan aset tanah dan bangunan milik/dikuasai

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta TA 2011 dari fasos fasum

berdasarkan SIPPT diketahui bahwa hak milik atas tanah

yang ada terdiri dari Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas nama

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 115 buah/lokasi

dan atas nama pihak lain sebanyak 263 buah/lokasi.

Aset fasos fasum merupakan aset yang diperoleh dari

pemenuhan kewajiban pemegang SIPPT. Berdasarkan

data Dinas Tata Ruang dan Pertanahan jumlah Surat Izin

Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang telah

diterbitkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai

berikut :

1) SIPPT yang diterbitkan sejak Januari 1971 sampai

dengan Desember 2012 sebanyak 3.094 SIPPT.

2) Dari 3.094 SIPPT yang terbit, jumlah SIPPT yang

efektif sebanyak 2.572 SIPPT sedangkan sisanya

sebanyak 522 SIPPT merupakan:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 294

a) SIPPT Penyempurnaan : 258 SIPPT

b) SIPPT Pencabutan : 139 SIPPT

c) SIPPT Peralihan : 125 SIPPT

3) SIPPT efektif sebanyak 2.572 SIPPT, terdiri dari :

a) SIPPT tidak mencantumkan kewajiban

menyerahkan dan menyediakan aset fasos fasum

sebanyak 1.100 SIPPT;

b) SIPPT mencantumkan kewajiban untuk

menyerahkan aset fasos fasum sebanyak 1.405

SIPPT; dan

c) SIPPT hanya mencantumkan kewajiban untuk

menyediakan aset fasos fasum 67 SIPPT.

Pada tahun 2012 terdapat penyerahan aset fasos fasum

dari Pengembang Pemegang SIPPT sebanyak 7 BAST

dengan total nilai aset yang diserahkan

Rp410.897.843.274,00 terdiri dari:

No. Uraian Jumlah

(Rp)

1. Tanah 377.079.058.770,00

2. Peralatan dan Mesin 0,00

3. Gedung dan Bangunan 33.818.784.504,00

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00

5. Aset Tetap Lainnya 0,00

Jumlah 410.897.843.274,00

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

No. Nama Pengembang Jenis Aset Nilai Aset

(Rp)

1. PT Andrasa Pranaguna

Bangunan Gedung Balai Warga

629.433.504,00

2. PT Metropolitan Development

Tanah PHT 1.815.744.000,00

3. DPD REI DKI Jakarta Bangunan Rumah Susun Murah/Sederhana (200 Unit)

27.451.400.000,00

4. Yayasan IPK Tanah Marga Jalan

861.349.770,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 295

No. Nama Pengembang Jenis Aset Nilai Aset

(Rp)

5. PT Nusa Plaza Indah Tanah 329.183.715.000,00

6. PT Mulia Karya Gemilang

Tanah Pengganti 45.218.250.000,00

7. PT Bakrie Swasakti Utama

Rumah Dinas Lurah Jl. Menteng Pulo

Bangunan Mesjid Jl. Muria Dalam

811.895.000,00

4.926.056.000,00

Jumlah 410.897.843.274,00

Tahun 2012 telah dilakukan rekonsiliasi aset Fasos Fasum

dengan Dinas Pertamanan dan Pemakaman, dan Kota

Administrasi Jakarta barat sebagai berikut:

1) Hasil rekonsiliasi berhasil mengidentifikasi aset senilai

Rp64.775.236.000,00 yang telah tercatat sebagai aset

pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Adapun

rinciannya adalah sebagai berikut:

a) Tanah Rp 64.725.234.000,00

b) Peralatan dan Mesin Rp 0,00

c) Gedung dan Bangunan Rp 50.002.000,00

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 0,00

e) Aset Tetap Lainnya Rp 0,00

Total Rp 64.775.236.000,00

2) Hasil rekonsiliasi berhasil mengidentifikasi aset senilai

Rp130.369.782.661,00 yang telah tercatat sebagai

aset pada Kota Administrasi Jakarta barat yang

terdapat di Kelurahan Kalideres, Kelurahan Jelambar

Baru dan Walikota Jakarta Barat. Adapun rinciannya

adalah sebagai berikut:

a) Tanah Rp 128.690.353.000,00

b) Peralatan dan Mesin Rp 0,00

c) Gedung dan Bangunan Rp 1.679.429.661,00

d) Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 0,00

e) Aset Tetap Lainnya Rp 0,00

Total Rp 130.369.782.661,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 296

Selain itu telah dilakukan juga rekonsiliasi aset Fasos

Fasum terhadap Aset yang Dikerjasamakan. Dari hasil

rekonsiliasi tersebut diperoleh sejumlah

Rp30.161.040.493,00 yang sudah tercatat pada Aset yang

Dikerjasamakan dengan rincian sebagai berikut :

1) Tanah Rp 24.021.852.000,00

2) Peralatan dan Mesin Rp 0,00

3) Gedung dan Bangunan Rp 6.139.188.493,00

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 0,00

5) Aset Tetap Lainnya Rp 0,00

Total Rp 30.161.040.493,00

Dengan demikian maka saldo aset Fasos Fasum

per 31 Desember 2012 adalah sebesar

Rp21.896.215.686.592,00 dengan rincian sebagai berikut :

1) Tanah Rp19.016.287.281.472,00

2) Peralatan dan Mesin Rp 6.766.641.322,00

3) Gedung dan Bangunan Rp 633.975.783.844,00

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 2.223.700.116.272,00

5) Aset Tetap Lainnya Rp 15.485.863.682,00

Total Rp21.896.215.686.592,00

Berdasarkan laporan stock opname TA 2012 dokumen

kepemilikan aset tanah dan bangunan milik/dikuasai

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari fasos fasum

berdasarkan SIPPT diketahui bahwa hak milik atas tanah

yang ada terdiri dari Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas nama

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 150 buah/lokasi

dan atas nama pihak lain sebanyak 260 buah/lokasi.

e. Tuntutan Perbendaharaan yang Belum Ditetapkan

Statusnya per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah

sebesar Rp108.531.052,00 yang merupakan saldo kas

operasional BLUD yang belum dipertanggungjawabkan

oleh bendahara di BLUD Puskesmas Kecamatan Tanah

Abang, Jakarta Pusat.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 297

f. Aset Lembaga di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual per

31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar

Rp15.754.944.225,00. Aset tersebut berada di 5 (lima)

Lembaga Keagamaan yang dibentuk oleh Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1) Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran sebesar

Rp6.616.623.386,00;

2) Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an sebesar

Rp94.020.000,00;

3) Badan Amil Zakat, Infak dan Sadaqah sebesar

Rp3.261.838.236,00;

4) Jakarta Islamic Center sebesar Rp5.623.642.103,00;

dan

5) Koordinator Dakwah Islamiyah sebesar

Rp158.820.500,00.

Lembaga keagamaan tersebut menempati dan

menggunakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik

tanah, gedung maupun sarana dan prasarana.Selain itu,

sebagian pegawai di lembaga tersebut berasal dari

pegawai negeri sipil daerah.

5.1.5 Kewajiban

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar

Rp903.875.313.321,00 dan Rp715.436.707.127,00, rinciannya dapat

dilihat pada tabel 5.33 berikut ini:

Tabel 5.33

Kewajiban

Per 31 Desember 2012 dan 2011

No. Jenis Kewajiban 31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp)

1. Kewajiban Jangka Pendek 891.621.380.088,00 695.013.485.072,00

2. Kewajiban Jangka Panjang 12.253.933.233,00 20.423.222.055,00

JUMLAH 903.875.313.321,00 715.436.707.127,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 298

Penjelasan lebih lanjut dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban

Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

5.1.5.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2012 dan 2011

masing-masing sebesar Rp891.621.380.088,00 dan

Rp695.013.485.072,00.

Pada Neraca per 31 Desember 2011 akun Belanja yang Masih

Harus Dibayar (BYMHD) BLUD, BYMHD TAL, dan Utang Dana

Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu, Gizi Buruk,

dan Jaminan Pelayanan Kesehatan PNS merupakan sub akun

Utang Jangka Pendek Lainnya, sedangkan akun Utang Pajak

PT Jakarta Tourisindo merupakan sub akun Utang Kepada

Pihak Ketiga di kelompok Utang Jangka Pendek Lainnya.

Pada Tahun 2012 telah dilakukan revisi kode akun, sehingga

akun Belanja yang Masih Harus Dibayar (BYMHD) BLUD,

BYMHD TAL, dan Utang Dana Keluarga Miskin, Surat

Keterangan Tidak Mampu, Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan

Kesehatan PNS diklasifikasikan sebagai sub akun Utang

Belanja, dan akun Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo

diklasifikasikan sebagai sub akun Utang Jangka Pendek

Lainnya.

Untuk tujuan komparasi, rincian Kewajiban Jangka Pendek per

31 Desember 2012 dan 2011 dapat dilihat pada tabel 5.34

berikut ini:

Tabel 5.34

Kewajiban Jangka Pendek

Per 31 Desember 2012 dan 2011

No. Uraian 31 Desember 2012

(Rp)

Penyajian Kembali Saldo

31 Desember 2011 (Rp)

1. Utang PFK di PPKD 35.679.588.189,00 180.324.484.427,00

2. Utang PFK di SKPD 9.930.007.235,00 10.187.965.044,00

3. Bagian Lancar Utang Jk. Panjang-Bunga

919.895.960,00 1.287.854.344,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 299

No. Uraian 31 Desember 2012

(Rp)

Penyajian Kembali Saldo

31 Desember 2011 (Rp)

4. Bagian Lancar Utang Jk. Panjang-Pokok

8.169.288.822,00 8.169.288.822,00

5. Pendapatan Diterima Di Muka

14.790.800.740,00 13.412.097.456,00

6. Belanja yang masih harus dibayar – BLUD

137.955.722.329,00 61.726.666.062,00

7. Belanja yang masih harus dibayar – TAL

1.860.020.461,00 5.150.637.064,00

8.

Utang Belanja Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu, Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan PNS

437.825.172.753,00 207.630.078.369,00

9. Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD

154.769.970.863,00 39.645.760.836,00

10. Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD

41.748.239.842,00 58.326.707.080,00

11. Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo

38.283.959.024,00 100.591.407.536,00

12. Utang Jaminan 9.688.713.870,00 8.560.538.032,00

Jumlah 891.621.380.088,00 695.013.485.072,00

Penjelasan lebih lanjut saldo Kewajiban Jangka Pendek adalah

sebagai berikut:

5.1.5.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di PPKD

Utang PFK di PPKD adalah uang yang dipungut oleh

Bendahara Umum Daerah (BUD) di tahun 2012, namun

sampai dengan akhir Tahun Anggaran belum disetor ke

Kas Negara. Kewajiban Jangka Pendek berupa Utang

PFK di PPKD per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-

masing sebesar Rp35.679.588.189,00 dan

Rp180.324.484.427,00, rinciannya dapat dilihat pada

tabel 5.35 berikut ini:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 300

Tabel 5.35

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di PPKD

Per 31 Desember 2012 dan 2011

No. Uraian 31 Desember 2012 (Rp)

31 Desember 2011 (Rp)

1. Utang PPh Pusat 6.446.487.279,00 16.887.022.126,00

2. Utang PPN Pusat 29.006.849.809,00 163.318.732.790,00

3. Utang Jamsostek 207.171.101,00 99.389.511,00

4. Utang Asuransi 19.080.000,00 19.340.000,00

Jumlah 35.679.588.189,00 180.324.484.427,00

b. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di SKPD

Utang PFK di SKPD adalah uang yang dipungut oleh

Bendahara Pengeluaran di SKPD di antaranya adalah

Pemotongan PPh dan Pemotongan PPN yang sampai

dengan akhir Tahun Anggaran belum disetor ke Kas

Negara.

Utang PFK di SKPD per 31 Desember 2012 dan 2011

masing-masing sebesar Rp9.930.007.235,00 dan

Rp10.187.965.044,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.36

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di SKPD

Per 31 Desember 2012 dan 2011

No. Jenis Utang PFK di

SKPD 31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp)

1. Utang Pemotongan PPh Pasal 21

1.550.239.924,00 1.679.042.575,00

2. Utang Pemotongan PPh Pasal 22

192.400.362,00 193.169.890,00

3. Utang Pemotongan PPh Pasal 23

187.880.483,00 134.037.668,00

4. Utang Pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2)

2.528.355.233,00 6.244.165.404,00

5. Utang Pemotongan PPN

2.405.166.839,00 1.937.549.507,00

6. Utang PFK Lainnya 3.065.964.394,00 0,00

Jumlah 9.930.007.235,00 10.187.965.044,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 301

Untuk Utang PFK Lainnya sebesar Rp3.065.964.394,00

terdiri dari uang titipan yang terdapat pada Dinas

Pendidikan sebesar Rp3.062.334.894,00 dan pada Biro

Prasarana dan Sarana Kota sebesar Rp3.629.500,00.

Utang PFK di SKPD tiga terbesar di antaranya terdapat

pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.063.063.894,00,

Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebesar

Rp2.815.649.784,00 dan BLUD Transjakarta sebesar

Rp2.314.838.844,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.37

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di SKPD Tiga Terbesar

Per 31 Desember 2012

No. Jenis Pajak

Dinas Pendidikan

(Rp)

Dinas Pertamanan dan

Pemakaman (Rp)

BLUD Transjakarta

(Rp)

1. Utang Pemotongan PPh Pasal 21

729.000,00

252.082.007,00

0,00

2. Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22

0,00 53.472.568,00

99.372.601,00

3. Utang Pemunggutan Pajak Penghasilan Pasal 23

0,00 21.146.751,00 122.039.699,00

4. Utang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

0,00 2.333.075.665,00

188.961.818,00

5. Utang Pemunggutan Pajak Pertambahan Nilai

0,00

155.872.793,00 1.904.464.726,00

6. Utang PFK Lainnya 3.062.334.894,00 0,00 0,00

Jumlah 3.063.063.894,00 2.815.649.784,00 2.314.838.844,00

Rincian lebih lanjut Utang PFK di SKPD disajikan dalam

lampiran 10.

5.1.5.1.2 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

a. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Bunga

Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat per

31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing

Rp919.895.960,00 dan Rp1.287.854.344,00. Utang

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 302

bunga kepada Pemerintah Pusat merupakan perhitungan

akrual atas belanja bunga yang timbul dari perjanjian

pinjaman dengan nomor OECF IP–414 SLA–876.

Pinjaman tersebut diberikan untuk pembiayaan Jakarta

Solid Waste Management Improvement Project dengan

jangka waktu 15 tahun yang akan berakhir pada tanggal

15 Februari 2015.

Perhitungan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang –

Bunga per 31 Desember 2012 sebesar

Rp919.895.960,00 tersaji pada tabel 5.38.

Tabel 5.38

Perhitungan Utang Bunga (Akrual)

Per 31 Desember 2012

No. Jenis

Pinjaman Periode Bunga

Suku Bunga

Hutang (bulan)

Pembayaran Bunga Semester I 2013

Hutang Bunga Akrual

Bunga Berjalan (Rp)

Jasa Bank (Rp)

per 31 Des 12 (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (5)/6 * [(6)+(7)]

1 OECF IP-414 SLA 876

15-8-12 s.d

15-2-13

11.75% 4.5 1.200.431.607,43 26.096.339,29 919.895.960,00

JUMLAH 1.200.431.607,43 26.096.339,29 919.895.960,00

b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Pokok

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Pokok per

31 Desember 2012 dan 2011 adalah sama, sebesar

Rp8.169.288.822,00. Saldo ini merupakan bagian lancar

utang kepada Pemerintah Pusat atas perjanjian nomor

OECF IP–414 SLA–876 untuk pembiayaan Jakarta Solid

Waste Management Improvement Project yang akan

berakhir pada tanggal 15 Februari 2015.

5.1.5.1.3 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah penerimaan

pembayaran yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta sebelum diberikannya pelayanan.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 303

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2012

dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar

Rp14.790.800.740,00 dan Rp13.412.097.456,00.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2012

terdiri dari pendapatan diterima dimuka sewa aset

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar

Rp7.289.309.120,00 seperti tersaji pada lampiran 11,

Pendapatan Diterima Dimuka kontribusi BOT/BTO sebesar

Rp6.643.118.712,00 seperti tersaji pada lampiran 12, dan

Pendapatan Diterima Dimuka BLUD sebesar

Rp858.372.908,00.

5.1.5.1.4 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2012 adalah

Rp577.640.915.543,00 terdiri dari Belanja yang Masih

Harus Dibayar (BYMHD) – BLUD, BYMHD – TALI, dan

Utang Belanja Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan

Tidak Mampu, Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan

Kesehatan PNS.

Pada Neraca per 31 Desember 2011 akun BYMHD BLUD,

BYMHD TALI, dan Utang Dana Keluarga Miskin, Surat

Keterangan Tidak Mampu, Gizi Buruk, dan Jaminan

Pelayanan Kesehatan PNS merupakan sub akun Utang

Jangka Pendek Lainnya.

Pada tahun 2012 ketiga akun tersebut direklasifikasi dan

disajikan sebagai sub akun Utang Belanja.

Untuk tujuan komparasi, rincian saldo Utang Belanja

per 31 Desember 2012 dan 2011 dapat dilihat pada tabel

5.39 berikut ini:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 304

Tabel 5.39

Utang Belanja

Per 31 Desember 2012 dan 2011

No. Uraian 31 Desember 2012

(Rp)

Penyajian Kembali Saldo

31 Desember 2011 (Rp)

1. Belanja yg masih harus dibayar – BLUD

137.955.722.329,00 61.726.666.062,00

2. Belanja yg masih harus dibayar –TALI

1.860.020.461,00 5.150.637.064,00

3. Utang Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu, dan Gizi Buruk dan jaminan Pelayanan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (JPK PNS)

437.825.172.753,00 207.630.078.369,00

JUMLAH 577.640.915.543,00 274.507.381.495,00

a. Belanja yang Masih Harus Dibayar – BLUD dan TALI

Belanja yang Masih Harus Dibayar (BYMHD) – BLUD dan

TALI per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing

sebesar Rp139.815.742.790,00 dan Rp0,00.

Pada Neraca per 31 Desember 2011 akun BYMHD BLUD

dan TALI merupakan sub akun Utang Jangka Pendek

Lainnya.

Pada tahun 2012 akun BYMHD – BLUD dan TALI

direklasifikasi dan disajikan sebagai sub akun Utang

Belanja.

Untuk tujuan komparasi, rincian saldo Belanja yang Masih

Harus Dibayar – BLUD dan TALI per 31 Desember 2012

dan 2011 dapat dilihat pada tabel 5.40 berikut ini:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 305

Tabel 5.40

Belanja yang Masih Harus Dibayar – BLUD dan TALI

Per 31 Desember 2012 dan 2011

No Uraian 31 Desember 2012

(Rp)

Penyajian Kembali Saldo

31 Desember 2011

(Rp)

1. Belanja yg masih

harus dibayar – BLUD

137.955.722.329,00 61.726.666.062,00

2. Belanja yg masih

harus dibayar –TALI

1.860.020.461,00 5.150.637.064,00

JUMLAH 139.815.742.790,00 66.877.303.126,00

Belanja yang masih harus dibayar – BLUD tersebut yang

terbesar di antaranya terdapat pada BLUD Trans Jakarta

Busway sebesar Rp38.553.390.000,00 yang merupakan

utang pelayanan bulan Desember 2012 kepada operator.

Selain itu terdapat utang pada BLUD RS Pasar Rebo

sebesar Rp28.069.672.886,00, BLUD RS Tarakan

sebesar Rp27.785.149.745,00, BLUD RS Koja sebesar

Rp20.974.041.777,00, BLUD RS Budhi Asih sebesar

Rp17.751.304.351,00, dan BLUD RS Cengkareng

sebesar Rp3.879.140.611,00 yang merupakan utang

pada supplier obat dan utang jasa pelayanan dan

pegawai.

b. Utang Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak

Mampu (SKTM), Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan

Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (JPK PNS)

Utang Dana Keluarga Miskin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK

PNS yang tercatat di Dinas Kesehatan

per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar

Rp437.825.172.753,00 dan Rp0,00.

Pada Neraca per 31 Desember 2011 akun Utang Dana

Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM),

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 306

Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Pegawai

Negeri Sipil (JPK PNS) merupakan sub akun Utang

Jangka Pendek Lainnya. Pada tahun 2012 akun Utang

Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu

(SKTM), Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan

Pegawai Negeri Sipil (JPK PNS) direklasifikasi dan

disajikan sebagai sub akun Utang Belanja.

Untuk tujuan komparasi, rincian saldo Utang Dana

Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM),

Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Pegawai

Negeri Sipil (JPK PNS) per 31 Desember 2012 dan 2011

dapat dilihat pada tabel 5.41 berikut ini:

Tabel 5.41

Utang Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak Mampu

(SKTM), Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan Kesehatan

Pegawai Negeri Sipil (JPK PNS)

Per 31 Desember 2012 dan 2011

No. Uraian 31 Desember 2012

(Rp)

Penyajian Kembali Saldo

31 Desember 2011

(Rp)

1. Utang Gakin, SKTM, dan

Gizi Buruk

376.407.926.748,00 194.676.438.825,00

2. Jaminan Pelayanan

Kesehatan PNS

61.417.246.005,00 12.953.639.544,00

Jumlah 437.825.172.753,00 207.630.078.369,00

Pada tahun 2012 Pemprov DKI Jakarta menerbitkan Kartu

Jakarta Sehat (KJS) yang memberikan pelayanan Gakin,

SKTM, dan Gizi Buruk pada masyarakat. Pelayanan

kesehatan berupa Jaminan Pelayanan Kesehatan juga

diberikan kepada PNS yang disebut JPK PNS. Pada tahun

2011 Dinas Kesehatan mencatat pelayanan kesehatan

yang belum dibayarkan sebagai Utang Gakin, SKTM, Gizi

Buruk, dan JPK PNS kepada RSUD, Puskesmas, UPT,

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 307

dan lembaga medis di luar Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta, sedangkan pada tahun 2012 utang ini dicatat oleh

Unit Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah

(UP Jamkesda). Utang Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK

PNS kepada Puskesmas, UPT, dan RSUD adalah utang

hubungan istimewa di UP Jamkesda yang saling

mengeliminasi dengan piutang hubungan istimewa di

Puskesmas, UPT, dan RSUD pada saat konsolidasi

laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta.

Utang kepada Lembaga Medis di luar Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta per 31 Desember 2012 merupakan tagihan

dari 110 lembaga medis di luar Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta, dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Utang per 31 Desember 2011 Rp 207.630.078.369,00

Koreksi utang per 31 Desember 2011 Rp (835.941.929,00)

Jumlah klaim yang diajukan

(Januari - Desember 2012) Rp 841.377.594.381,00

Pembayaran

(Januari - Desember 2012) Rp (591.544.916.269,00)

Pengurangan atas utang yang tidak

layak klaim (Selisih Paket Pelayanan

Esensial/Katastropik)

Rp (18.801.641.799,00)

Utang Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS per 31 Desember 2012

Rp 437.825.172.753,00

Jumlah klaim yang diajukan pada tahun 2012 sebesar

Rp841.377.594.381,00 terdiri dari klaim JPK Gakin

sebesar Rp718.195.016.965,00 dan JPK PNS sebesar

Rp123.182.577.416,00. Sampai dengan

31 Desember 2012 jumlah klaim yang belum diverifikasi

sebesar Rp250.877.595.409,00.

Utang Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS kepada

lembaga medis di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

per 31 Desember 2012, rinciannya dapat dilihat pada tabel

5.42 berikut ini:

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 308

Tabel 5.42

Rincian Utang Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS Kepada

Lembaga Medis di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Per 31 Desember 2012

No. Lembaga Medis

Utang Gakin,

SKTM, dan Gizi

Buruk

(Rp)

Utang JPK PNS

(Rp)

Jumlah

(Rp)

1. RS Cipto Mangunkusumo 94.306.306.597 2.246.013.057 96.552.319.654

2. RS Persahabatan 32.804.803.242 408.271.268 33.213.074.510

3. RS Fatmawati 27.925.111.073 2.106.231.054 30.031.342.127

4. RS Islam Cempaka Putih 17.735.622.119 8.010.972.515 25.746.594.634

5. RS Jantung Harapan Kita 18.007.594.550 2.017.898.320 20.025.492.870

6. RS PGI Cikini 8.033.448.539 6.836.361.318 14.869.809.857

7. RS Kanker Dharmais 12.992.487.863 691.836.102 13.684.323.965

8. RS Islam Sukapura 10.588.832.493 1.531.157.265 12.119.989.758

9. RS Islam Pondok Kopi 4.148.127.066 7.007.674.966 11.155.802.032

10. RS Kartika Pulomas 10.285.788.025 232.978.144 10.518.766.169

11. RS Budi Kemuliaan 9.963.036.013 - 9.963.036.013

12. RS Haji Jakarta 4.046.451.673 4.668.899.566 8.715.351.239

13. RS FK – UKI 7.643.570.771 354.233.789 7.997.804.560

14. RS PAD Gatot Subroto 7.466.209.722 79.277.174 7.545.486.896

15. RS Siloam Hospital Karawaci 63.734.942 7.189.445.756 7.253.180.698

16. RS MH Thamrin Int Salemba 4.634.103.804 2.413.646.370 7.047.750.174

17. RS Jiwa Soeharto Herdjan 6.806.341.246 - 6.806.341.246

18. RS Atmajaya 6.162.804.130 - 6.162.804.130

19. RS Pelni 5.722.920.784 214.076.377 5.936.997.161

20. RS Pelabuhan Jakarta 5.582.483.259 3.491.201 5.585.974.460

21. RS Menteng Mitra Afia 5.478.957.695 - 5.478.957.695

22. RS Sulianti Suroso 5.342.583.364 77.043.544 5.419.626.908

23. RS Sari Asih Cileduk - 5.008.936.247 5.008.936.247

24. Utang dengan nilai di bawah 5

Miliar Rupiah 70.666.607.778 10.318.801.972 80.985.409.750

Jumlah 376.407.926.748 61.417.246.005 437.825.172.753

5.1.5.1.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

a. Utang kepada Pihak Ketiga

1) Utang kepada Pihak Ketiga – di SKPD

Utang Kepada Pihak Ketiga di SKPD

per 31 Desember 2012 dan per 31 Desember 2011

masing-masing sebesar Rp154.769.970.863,00 dan

Rp39.645.760.836,00. Selama tahun 2012 terjadi

penambahan Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 309

sebesar Rp154.145.369.179,00 dan telah dilakukan

pembayaran atas utang sebesar

Rp38.847.163.925,00. Selain itu terdapat koreksi

pengurangan atas Utang kepada Pihak Ketiga di

SKPD tahun 2012 sebesar Rp173.995.227,00.

Utang Kepada Pihak Ketiga di SKPD tahun 2012

sebesar Rp154.769.970.863,00 terdiri atas utang di

SKPD, di antaranya adalah sebagai berikut:

a) Utang Kepada Pihak Ketiga di Dinas Pekerjaan

Umum sebesar Rp121.408.882.545,00 di

antaranya merupakan:

(1) Utang atas pekerjaan 8 paket proyek

Pembangunan Jalan Layang Non Tol

ruas Kampung Melayu-Tanah Abang dan ruas

Antasari-Blok M sebesar Rp82.728.172.710,00.

Pada Dinas Pekerjaan Umum masih terdapat

sisa pekerjaan yang masih dilanjutkan

pekerjaannya pada Tahun Anggaran 2013 di

antaranya pekerjaan Jalan Layang Non Tol

senilai Rp61.135.012.783,00.

(2) Utang atas pemeliharaan rehabilitasi sistem

drainase untuk mengatasi genangan di jalan

arteri dan kolektor wilayah Kotamadya Jakarta

Barat dan Jakarta Utara sebesar

Rp21.601.280.452,00.

(3) Utang atas proyek pembangunan rumah

pompa di Muara Kali Banglio dan Muara Baru

Jakarta Utara sebesar Rp12.393.458.104,00.

b) Utang Kepada Pihak Ketiga di Dinas Pelayanan

Pajak sebesar Rp15.730.444.909,00 di antaranya

merupakan utang atas kelebihan pembayaran

Pajak Hiburan PT Seaworld Indonesia

sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 310

Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 13B/200/PT

TUN JKT tanggal 9 April 2007. Jumlah utang

kepada PT Seaworld Indonesia diakui sebesar

Rp15.624.376.723,00 berdasarkan hasil

perhitungan Badan Pengawas Keuangan

Pembangunan (BPKP) sebagaimana termuat

dalam laporan Nomor LAP/8986/PW09/3/2012

tanggal 20 November 2012.

c) Utang Kepada Pihak Ketiga di Dinas Perumahan

sebesar Rp7.070.872.293,00 merupakan utang

atas pekerjaan penyelesaian pembangunan Rumah

Susun Waduk Pluit (Muara Baru) Jakarta Utara.

Rincian lebih lanjut Utang kepada pihak ketiga di

SKPD disajikan dalam lampiran 13.

Akun Utang kepada pihak ketiga tersebut tidak

termasuk potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta kepada PT Portanigra atas putusan tingkat

kasasi oleh Mahkamah Agung RI Nomor 2971

K/PDT/2010 tanggal 23 September 2011 sebesar

Rp391.422.000.000.00,00 sebagaimana telah

dijelaskan dalam CaLK 5.1.4.3, dan potensi kewajiban

kepada PT DWK atas tidak dapat dilaksanakannya

putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI

Nomor 08/PK/TUN/1997 tanggal 26 Juni 1997.

Potensi kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

kepada PT DWK timbul atas gugatan PT DWK

sebagai penggarap lahan seluas + 30.000 m2 di

Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok,

Jakarta Utara. PT DWK menggarap lahan seluas +

30.000 m2 sejak tahun 1984 sesuai Surat Gubernur

KDKI Jakarta Nomor 112/BKD.Wk.I/XI/84 tanggal 22

November 1984 yang menyatakan bahwa tanah

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 311

garapan tersebut baik secara sifat maupun secara

administrasi masih milik H. Djasmani yang telah

dialihkan haknya pada PT DWK dan ternyata tidak

termasuk tanah yang dibebaskan oleh BPOP Sunter

(PPL Sunter) dan Surat Keterangan Lurah Papanggo

dan Camat Tanjung Priok Nomor 114/1755.5/1988

tanggal 20 Februari 1988 yang menerangkan bahwa

betul hak-hak tanah tersebut adalah milik PT DWK

dan tidak pernah / belum dibebaskan oleh BPO (BP3L

Sunter) atau instansi pemerintah lainnya.

Pada tahun 1992 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

melakukan kerjasama dengan PT Super Progress

atas lokasi di Kelurahan Papanggo, Kecamatan

Tanjung Priok, Jakarta Utara seluas ± 144.240 m2

untuk pembangunan perumahan. Atas hal tersebut PT

DWK menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,

karena tanah garapan PT DWK seluas + 30.000 m2

telah menjadi obyek perjanjian kerjasama antara

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Super

Progress.

Gugatan PT DWK diputus dengan Putusan

Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor

08/PK/TUN/1996 tanggal 26 Juni 1997 jo. Nomor 113

K/TUN/1994 jo. Nomor 52/B/1994/PT.TUN.JKT jo.

Nomor 063/G/1993/ IJ/PTUN-JKT menghukum

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk

menerbitkan/mengeluarkan Surat Ijin Penunjukan

Penggunaan Tanah (SIPPT) atas obyek sengketa

kepada PT DWK.

Bahwa jika menunjuk kepada keputusan PTUN

tersebut di atas, maka seharusnya Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta melaksanakan putusan tersebut

dengan menerbitkan SIPPT di atas lahan sengketa.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 312

Putusan tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan

oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena

berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan

pengadilan dijatuhkan, yaitu:

a. Tanah seluas + 30.000 m2 yang menjadi objek

gugatan PT DWK telah menjadi obyek perjanjian

kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

dengan PT Super Progress tanggal 5 Oktober 1992

Nomor 1568 Tahun 1992 dan telah terbit sertifikat

Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 128/HPL/BPN/93

tanggal 27 September 1993. Dalam Keputusan

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN

128/HPL/BPN/93, pada huruf e disebutkan bahwa

sesuai dengan surat Kepala Kantor Wilayah BPN

DKI Jakarta tanggal 6 Agustus 1993

No.1.177.2/1.99/31-02/F/HPL/1993 sebagian tanah

yang dimohon diklaim oleh PT DWK, sebagaimana

suratnya tanggal 11 Februari 1993

No.02/Pem/GCR/93 Jo tanggal 8 Maret 1993

No.21/DIR/III/93 yang ditujukan kepada BP3L

Sunter DKI Jakarta yang dilanjutkan dengan

gugatan perkara di pengadilan TUN Jakarta

No.063/G/1993/PTUN Jakarta tanggal 24 Juni

1993. Dalam huruf f disebutkan bahwa atas perkara

PTUN No.063/G/1993/PTUN Jakarta telah ada

penetapannya yaitu menunda/menangguhkan

pelaksanaan kerjasama atas bidang tanah seluas

141.984 m2 antara Pemerintah DKI Jakarta dengan

PT Progres.

b. Telah terbit sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor

2355/Papanggo sampai dengan 2498/Papanggo

atas nama PT Super Progress.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 313

Atas tidak dapat dilaksanakan putusan pengadilan

tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah

meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Tinggi DKI

Jakarta, BPKP Perwakilan DKI Jakarta dan PTUN

Jakarta yang intinya dapat dilakukan mediasi atau

negosiasi dengan PT DWK dan Biro Hukum Pemprov

DKI. Kepala Biro Hukum sesuai seusai Nota Dinas

No.2061/-1.711.32 tanggal 19 Desember 2011 perihal

Tindak Lanjut disposisi Gubernur atas permasalahan

tanah PT DWK memberikan pendapat bahwa

permohonan ganti rugi atas tanah garapan seluas +

30.000 m2 dapat dipertimbangkan dengan

berpedoman kepada Pergub No.193 tahun 2010

tentang pemberian santunan kepada penggarap tanah

negara. Dalam rangka pelaksanaan Putusan

Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 08

PK/TUN/1996 tanggal 26 Juni 1997, Kepala BPKD

Provinsi DKI Jakarta melakukan kesepakatan

perdamaian dengan PT DWK yang dituangkan dalam

Akta Perdamaian Nomor 237 tanggal 21 November

2012 di hadapan Notaris Arry Supratno, SH. Akta

perdamaian tersebut menyepakati bahwa Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta bersedia memberikan ganti rugi

sebesar Rp40.000.000.000,00 (sebelum dipotong

Pajak 5%). Dalam tahun 2012, ganti rugi tersebut

belum terbayar.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyelesaikan

kewajiban kepada PT DWK sesuai ketentuan Pasal

117 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan

Perundangan lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 314

2) Utang kepada Pihak Ketiga – di BLUD

Penyajian akun ini merupakan konversi dari laporan

keuangan BLUD versi Standar Akuntansi Keuangan

ke laporan keuangan versi Standar Akuntansi

Pemerintahan.

Utang kepada Pihak Ketiga – BLUD per

31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar

Rp41.748.239.842,00 dan Rp58.326.707.080,00

dengan rincian sebagai berikut:

a) BLUD RS Pasar Rebo

Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD RS Pasar

Rebo per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-

masing sebesar Rp4.022.485.380,00 dan

Rp21.606.484.538,00 yang terdiri dari:

No Uraian 31 Desember 2012

(Rp) 31 Desember 2011

(Rp)

1 Pembelian obat dan jasa pemeliharaan

0,00 12.434.295.495,00

2 Imbalan Pasca Kerja 0,00 5.785.066.251,00

3 Notaris 30.000.000,00 30.000.000,00

4 Pajak-pajak yang belum dibayar

3.742.918.130,00 3.357.122.792,00

5 Pegawai eks PT 249.567.250,00 0,00

JUMLAH 4.022.485.380,00 21.606.484.538,00

Selain kewajiban tersebut di atas masih terdapat

kewajiban yang belum jelas statusnya atas proses

likuidasi PT RS Pasar Rebo sebesar

Rp1.794.475.500,00 yang terdiri dari kompensasi

komisaris dan direksi sebesar

Rp1.170.480.000,00, penghargaan komisaris dan

direksi sebesar Rp134.485.500,00 dan

honorarium tim likuidasi sebesar

Rp489.510.000,00.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 315

b) BLUD RS Cengkareng

Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD RS

Cengkareng per 31 Desember 2012 dan 31

Desember 2011 masing-masing sebesar

Rp28.681.054.110,00 dan Rp18.751.413.650,00

terdiri dari:

No Uraian 31 Desember 2012

(Rp)

31 Desember 2011

(Rp)

1 Pembelian obat dan jasa pemeliharaan

16.086.966.191,00 10.346.400.105,00

2 Imbalan Pasca Kerja Karyawan

10.412.868.198,00 6.223.793.824,00

3 Notaris dan Konsultan 68.500.000,00 68.500.000,00

4 Pajak-pajak yang belum dibayar

2.112.719.721,00 2.112.719.721,00

JUMLAH 28.681.054.110,00 18.751.413.650,00

Selain kewajiban tersebut di atas masih terdapat

kewajiban yang belum jelas statusnya atas proses

likuidasi PT RS Cengkareng sebesar

Rp1.586.680.854,00 terdiri dari kompensasi

komisaris dan direksi Rp802.498.095,00,

penghargaan komisaris dan direksi

Rp294.672.759,00 dan honorarium tim likuidasi

Rp489.510.000,00.

Adapun BLUD RS Koja, BLUD RS Tarakan,

BLUD RS Budhi Asih, dan BLUD RS Duren Sawit

belum melakukan perhitungan penyisihan imbalan

pasca kerja karyawan.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 316

c) BLUD RS Tarakan

Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD RS Tarakan

per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing

sebesar Rp0,00 dan Rp9.484.755.498,00. Nilai

tersebut merupakan kewajiban atas pembelian

obat dan jasa pemeliharaan.

d) BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung

Utang kepada Pihak Ketiga di BLUD PPUMKMP

pada tahun 2012 per 31 Desember 2012 dan 31

Desember 2011 masing-masing sebesar

Rp9.044.700.352,00 dan Rp9.306.758.232,00

dengan rincian sebagai berikut:

No. Uraian 31 Des 2012

(Rp) 31 Des 2011

(Rp)

1. Biaya Iuran Dana Pensiun 6.816.258.854,00 6.816.258.854,00

2. Biaya Operasional Kendaraan 153.000.000,00 153.000.000,00

3. Biaya Jasa Konsultan Hukum 90.000.000,00 90.000.000,00

4. Biaya Pembuatan Company Profile 92.400.000,00 92.400.000,00

5. Biaya Perencanaan Pemagaran 52.500.000,00 52.500.000,00

6. Biaya Pesangan Pegawai 400.646.516,00 400.646.516,00

7. Biaya Pembuatan Plank 4.353.049,00 4.353.049,00

8. Dana Talangan KoPeg 43.045.816,00 43.045.816,00

9. Pinjaman Kepada Pihak Ketiga 360.000.000,00 360.000.000,00

10. Utang PBB Tahun 1993 s/d Tahun

2005 577.190.117,00 839.247.997,00

11. Sewa diterima dimuka 455.306.000,00 455.306.000,00

12. Utang kepada pihak ketiga lainnya 0,00 0,00

Jumlah 9.044.700.352,00 9.306.758.232,00

3) Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo

Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo

per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing

sebesar Rp0,00 dan Rp100.591.407.536,00.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 317

Pada Neraca per 31 Desember 2011 akun Utang

Pajak PT Jakarta Tourisindo merupakan sub akun

Utang Kepada Pihak Ketiga.

Pada Tahun 2012 telah dilakukan revisi kode akun

sehingga Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo

diklasifikasikan sebagai sub akun Utang Jangka

Pendek Lainnya, sebagaimana dijelaskan pada CaLK

nomor 5.1.5.1.5.c.

Untuk tujuan komparasi, saldo Utang Pajak

PT Jakarta Tourisindo per 31 Desember 2012 dan

2011 adalah sebagai berikut:

No Uraian 31 Desember 2012

(Rp)

Penyajian Kembali Saldo

31 Desember 2011 (Rp)

1 Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo

38.283.959.024,00 100.591.407.536,00

JUMLAH 38.283.959.024,00 100.591.407.536,00

b. Utang Jaminan

Utang Jaminan per 31 Desember 2012 dan 2011

masing-masing sebesar Rp9.688.713.870,00 dan

Rp8.560.538.032,00.

Utang Jaminan tersebut merupakan uang jaminan

bongkar reklame sebesar Rp5.675.868.727,00 dan

BP3W Sunter Jakarta Utara sebesar

Rp4.012.845.143,00 yang diakui sebagai Kas Non

Anggaran di Kas Daerah, disimpan di Rekening Giro Kas

Non Anggaran Bank DKI dengan nomor rekening

139.02.00025 atas nama Badan Pengelola Keuangan

Daerah Provinsi DKI Jakarta. Rekening ini ditetapkan

berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 114/2008

Tentang Penunjukan Bank DKI untuk Pembukaan dan

Penyimpanan Rekening Giro Kas Non Anggaran.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 318

Saldo uang jaminan bongkar reklame

per 31 Desember 2011 tercatat sebesar

Rp4.547.692.889,00. Selama tahun 2012 Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta menerima uang jaminan bongkar

reklame sebesar Rp1.128.175.838,00, sehingga saldo

per 31 Desember 2012 menjadi sebesar

Rp5.675.868.727,00. Sedangkan saldo uang jaminan

BP3W Sunter Jakarta Utara tidak mengalami perubahan

selama tahun 2012, sehingga saldo

per 31 Desember 2012 adalah tetap sebesar

Rp4.012.845.143,00.

Saldo utang jaminan belum termasuk Titipan Sewa

Rumah Ber-SIP (Surat Izin Perumahan) sebesar Rp

Rp5.267.200.973,00, Titipan Santunan Pengosongan

Rumah Bersengketa pada Dinas Perumahan dan

Gedung Pemda sebesar Rp784.754.860,00, dan uang

hasil lelang bukti kasus tindak pidana Kehutanan pada

Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan

sebesar Rp1.182.498.682,00, sebagaimana dijelaskan

CaLK 5.1.4.1.1 tentang Kas Non Anggaran.

Uang hasil lelang bukti kasus tindak pidana Kehutanan

disimpan di Bank DKI Cabang Pembantu Gunung Sahari

dengan Nomor Rekening 104-03-00268-2 atas nama

Panitia Lelang Hasil Hutan Temuan dengan saldo akhir

per 30 April 2013 adalah senilai Rp1.182.498.682,00.

c. Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo

Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo

per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing

sebesar Rp38.283.959.024,00 dan Rp0,00.

Pada Neraca per 31 Desember 2011 akun Utang Pajak

PT Jakarta Tourisindo merupakan sub akun Utang

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 319

Kepada Pihak Ketiga, sebagaimana dijelaskan pada

CaLK nomor 5.1.5.1.5.a.3).

Pada Tahun 2012 telah dilakukan revisi kode akun

sehingga Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo

diklasifikasikan sebagai sub akun Utang Jangka Pendek

Lainnya.

Untuk tujuan komparasi, saldo Utang Pajak

PT Jakarta Tourisindo per 31 Desember 2012 dan 2011

adalah sebagai berikut:

No Uraian 31 Desember 2012

(Rp)

Penyajian Kembali Saldo

31 Desember 2011 (Rp)

1 Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo

38.283.959.024,00 100.591.407.536,00

JUMLAH 38.283.959.024,00 100.591.407.536,00

Dengan terjadinya perubahan bentuk badan hukum dari

Perusahaan Wisata Niaga Jaya dan Yayasan Wisma

Jaya Raya menjadi PT Jakarta Tourisindo yang

merupakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2004, maka seluruh kekayaan,

usaha-usaha, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah

(PD) Wisata Niaga Jaya dan Yayasan Wisma Jaya Raya

dialihkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

melalui PT Jakarta Tourisindo termasuk utang PPN dan

utang PPh eks PD Wisata Niaga Jaya sebesar

Rp100.591.407.536,00 yang belum dicatat pada laporan

keuangannya. Atas utang pajak tersebut, Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pembayaran

sebesar Rp62.307.448.512,00. Adapun sisanya sebesar

Rp38.283.959.024,00 yang merupakan sanksi/denda

atas keterlambatan pembayaran ketetapan pajak akan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 320

diusulkan untuk dihapuskan sesuai dengan prosedur

administrasi yang berlaku.

Rincian utang PPN dan PPh adalah sebagai berikut:

No Uraian Nilai Utang Pajak

(Rp) Keterangan

1. PPN Pasal 16 D 20.103.320.971,00 SKPKB Ditjen Pajak No:Kep: 1145/WPJ.06/2011

2. PPN Pasal 16 D 8.376.383.738,00 SKPKB Ditjen Pajak No:Kep:-1144/WPJ.06/2011

3. PPh Pasal 4 (2) 9.804.254.315,00 STP PPN Ditjen Pajak No:00001/137/04/024/09

Jumlah 38.283.959.024,00

5.1.5.2 Kewajiban Jangka Panjang

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2012 dan

2011 tercatat masing–masing sebesar Rp12.253.933.233,00

dan Rp20.423.222.055,00.

Kewajiban Jangka Panjang merupakan Utang Dalam Negeri

kepada Pemerintah Pusat yang jatuh tempo pembayarannya di

tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Utang Dalam Negeri

kepada Pemerintah Pusat dengan nomor OECF IP–414 SLA–

876 tersebut digunakan untuk Pembiayaan Jakarta Solid Waste

Management Improvement Project pada Dinas Kebersihan

yang diberikan pada tahun 1996.

Atas Utang Dalam Negeri kepada Pemerintah Pusat

per 31 Desember 2011 sebesar Rp20.423.222.055,00, pada

tahun 2012 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan

pembayaran sebesar Rp8.169.288.822,00.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 321

5.1.6 Ekuitas Dana

Saldo Ekuitas Dana per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing

sebesar Rp386.399.157.784.514,23 dan Rp375.029.883.560.336,20.

5.1.6.1 Ekuitas Dana Lancar

Saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2012 dan 2011

masing-masing sebesar Rp10.264.940.746.924,23 dan

Rp7.812.314.008.127,20 yang terdiri dari:

No. Uraian 31 Desember 2012 (Rp)

31 Desember 2011 (Rp)

1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

9.463.721.530.814,23 6.470.618.490.508,20

2 Pendapatan yang ditangguhkan 421.696.539.452,00 468.833.033.411,00

3 Cadangan Piutang 762.729.297.832,00 838.207.293.820,00

4 Cadangan Persediaan 437.576.910.348,00 530.477.129.539,00

5

Dana yg Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk Pendek

(835.706.769.086,00) (495.821.939.151,00)

6 Cadangan Aset Lancar Lainnya 14.923.237.564,00 0,00

Jumlah 10.264.940.746.924,23 7.812.314.008.127,20

Pada Tahun 2012 terdapat penambahan sub akun baru pada

Ekuitas Dana Lancar yaitu Cadangan Aset Lancar Lainnya.

Sub Akun ini menampung kontra akun Aset Lancar Lainnya

yang terdiri dari sub akun Belanja Dibayar di Muka dan Uang

Muka Kerja.

5.1.6.2 Ekuitas Dana Investasi

Saldo Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2012 dan

2011 masing-masing sebesar Rp375.294.139.873.382,00 dan

Rp366.426.554.288.214,00 dengan rincian sebagai berikut:

No Uraian

31 Desember 2012 (Rp)

31 Desember 2011 (Rp)

1 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

7.191.505.580.814,00 6.023.955.690.786,00

2 Diinvestasikan dalam Aset Tetap

342,279,347,954,770.00 335.071.237.986.116,00

3 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

25.835.540.271.031,00 25.351.783.833.367,00

4

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jk. Panjang

(12.253.933.233,00) (20.423.222.055,00)

Jumlah 375.294.139.873.382,00 366.426.554.288.214,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 322

5.1.6.3 Ekuitas Dana Cadangan

Saldo Ekuitas Dana Cadangan 31 Desember 2012 dan

2011 masing-masing sebesar Rp840.077.164.208,00 dan

Rp791.015.263.995,00.

5.1.7 Komponen-Komponen Laporan Arus Kas

Fungsi Laporan Arus Kas adalah menyajikan informasi mengenai Saldo

Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas

selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan

pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi

Aset Non Keuangan, Aktivitas Pembiayaan, dan Aktivitas Non

Anggaran sampai dengan 31 Desember 2012.

Berikut disajikan secara rinci Laporan Arus Kas sampai dengan 31

Desember 2012.

5.1.7.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi

mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup,

untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah

dalam menyelenggarakan pemerintahan di masa yang akan

datang, tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari pihak

ketiga. Berdasarkan data Penetapan Arus Kas per

31 Desember 2012, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta mampu membiayai Aktivitas Operasional yang

ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar

Rp35.360.875.933.775,80 dan jumlah arus kas keluar sebesar

Rp22.774.341.138.499,00. Sehingga terdapat arus kas bersih

dari aktivitas operasi per 31 Desember 2012 sebesar

Rp12.586.534.795.276,80.

Arus Kas Aktivitas Operasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk

yaitu dari: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi

Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi

Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam,

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 323

Dana Alokasi Umum, Dana Penyesuaian, Pendapatan Hibah,

dan Pendapatan Lainnya, dan (2) Arus Kas Keluar yaitu

untuk: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa,

Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial,

Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga.

Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Operasi sampai

dengan 31 Desember 2012, sebagai berikut:

1. Arus Kas Masuk

a. Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk periode

yang berakhir 31 Desember 2012 sebesar

Rp17.721.493.016.509,30. Apabila dibandingkan

dengan tahun 2011 yang tercatat sebesar

Rp15.221.249.152.689,40 maka untuk periode yang

berakhir 31 Desember 2012 naik sebesar

Rp2.500.243.863.819,90 atau 16,43%.

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah untuk periode

yang berakhir 31 Desember 2012 sebesar

Rp1.820.435.447.667,00. Apabila dibandingkan

dengan tahun 2011 yang tercatat sebesar

Rp609.349.051.004,00 maka untuk periode yang

berakhir 31 Desember 2012 naik sebesar

Rp1.211.086.396.663,00 atau 198,75%.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir

31 Desember 2012 sebesar Rp351.823.210.568,54.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2011 yang tercatat

sebesar Rp278.789.767.934,40 maka untuk periode

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 324

yang berakhir 31 Desember 2012 naik sebesar

Rp73.033.442.634,14 atau 26,20%.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Lain-lain PAD untuk periode yang berakhir 31

Desember 2012 sebesar Rp2.128.745.654.965,95.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan tahun

2011 yang tercatat sebesar Rp1.708.621.029.835,96

maka untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012

naik sebesar Rp420.124.625.129,99 atau 24,59%.

Realisasi Lain-lain PAD per 31 Desember 2012

tersebut termasuk pendapatan bunga dari Rekening

Deposito Dana Cadangan Daerah sebesar

Rp49.061.900.213,00, sebagaimana dijelaskan CaLK

5.1.1.1.4.6 tentang Pendapatan Bunga.

e. Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak untuk periode yang

berakhir 31 Desember 2012 sebesar

Rp10.984.787.699.665,00. Apabila dibandingkan

dengan tahun 2011 yang tercatat sebesar

Rp8.747.636.169.886,00 maka untuk periode yang

berakhir 31 Desember 2012 naik sebesar

Rp2.237.151.529.779,00 atau 25,57%.

f. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya

Alam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012

sebesar Rp294.849.251.139,00. Apabila dibandingkan

dengan tahun 2011 yang tercatat sebesar

Rp192.163.351.403,00 maka untuk periode yang

berakhir 31 Desember 2012 naik sebesar

Rp102.685.899.736,00 atau 53,44%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 325

g. Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk periode

yang berakhir 31 Desember 2012 sebesar

Rp275.327.857.000,00. Apabila dibandingkan dengan

tahun 2011 tercatat sebesar Rp209.909.442.000,00

maka untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012

naik sebesar Rp65.418.415.000,00 atau 31,17%.

h. Dana Penyesuaian

Realisasi Dana Penyesuaian untuk periode yang

berakhir 31 Desember 2012 sebesar

Rp1.779.682.463.000,00. Apabila dibandingkan

dengan periode tahun 2011 tercatat sebesar

Rp1.313.254.447.360,00 maka untuk periode yang

berakhir 31 Desember 2012 naik sebesar

Rp466.428.015.640,00 atau 35,52%.

Realisasi penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi

Khusus per 31 Desember 2012 bersumber dari:

1. Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi Non

Sertifikasi sebesar Rp25.608.000.000,00;

2. Tambahan Penghasilan Guru PNSD Profesi

Sertifikasi sebesar Rp1.026.844.433.000,00; dan

3. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar

Rp727.230.030.000,00.

i. Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah untuk periode yang

berakhir 31 Desember 2012 sebesar

Rp3.731.333.261,00. Apabila dibandingkan dengan

tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp8.410.777.790,00

maka untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012

turun sebesar Rp4.679.444.529,00 atau 55,64%.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 326

Realisasi Pendapatan Hibah tahun 2012 merupakan

hibah dari tim sukses pasangan Calon Gubernur dan

Calon Wakil Gubernur sebesar Rp253.500.000,00, dan

hibah dari Pemerintah Pusat untuk kegiatan

PT Mass Rapid Transit (MRT) sebesar

Rp3.477.833.261,00.

Hibah untuk kegiatan PT MRT tersebut merupakan

pemberian pinjaman dari Japan International

Cooperation Agency (JICA) kepada Pemerintah Pusat

sesuai dengan Loan Agreement Nomor IP-536 tanggal

28 November 2006 sebagaimana telah diubah dengan

Amandemen Loan Agreement Nomor IP-536 tanggal

25 Juni 2008. Loan Agreement tersebut menyatakan

bahwa jumlah pinjaman yang diterima oleh Pemerintah

Pusat adalah sebesar ¥1.869.000.000, dan atas

sejumlah dana terebut, Pemerintah Pusat

menghibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI

Jakarta sebesar ¥758.000.000 yang ditarik dari waktu

ke waktu berdasarkan permintaan penyaluran dana

hibah yang diajukan kepada Kementerian Keuangan.

Penerimaan hibah dari pemerintah pusat tersebut

kemudian digunakan sebagai tambahan penyertaan

modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PT

Mass Rapid Transit yang penggunaannya dianggarkan

dan dicatat dalam pos pengeluaran pembiayaan.

Pendapatan hibah sebesar Rp3.731.333.261,00 belum

termasuk hibah non kas berupa aset tetap sebesar

Rp30.698.044.519,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Peralatan dan Mesin Rp 13.123.217.806,00

2) Gedung dan Bangunan Rp 17.574.826.713,00

Jumlah Rp 30.698.044.519,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 327

Hibah non kas tersebut berupa aset Peralatan dan

Mesin sebesar Rp13.123.217.806,00 di antaranya

terdapat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

sebesar Rp3.987.038.100,00 berupa peralatan

laboratorium dan peralatan pelatihan Competency

Based Training yang berasal dari Kementerian Tenaga

Kerja dan Transmigrasi, Badan Penanggulangan

Bencana Daerah sebesar Rp2.556.610.882.00, dan

Dinas Kesehatan sebesar Rp1.489.837.024.00. Selain

itu, penambahan aset Gedung dan Bangunan sebesar

Rp17.574.826.713,00 seluruhnya terdapat di Dinas

Olahraga dan Pemuda berupa gedung dan bangunan

atas pelaksanaan SEA Games XXXVI/2011.

2. Arus Kas Keluar

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai ini menunjukkan nilai rupiah

pengeluaran kas yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta, untuk membiayai belanja pegawai

pada periode yang berakhir 31 Desember 2012.

Realisasi Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir

31 Desember 2012 sebesar Rp11.085.950.169.778,00

sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor

5.1.2.1.1.1.a. Apabila dibandingkan dengan tahun 2011

yang tercatat sebesar Rp9.895.560.039.177,00 maka

untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 naik

sebesar Rp1.190.390.130.601,00 atau 12,03%.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang

digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan

barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua

belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 328

melaksanakan program dan kegiatan pemerintah

daerah.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk periode yang

berakhir 31 Desember 2012 sebesar

Rp9.703.452.918.759,00 sebagaimana dijelaskan

dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.a. Apabila

dibandingkan dengan tahun 2011 yang tercatat

sebesar Rp8.341.831.218.443,00 maka untuk periode

yang berakhir 31 Desember 2012 naik sebesar

Rp1.361.621.700.316,00 atau 16,32%.

c. Belanja Bunga

Belanja Bunga merupakan jumlah pengeluaran kas

yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga utang

pinjaman.

Realisasi Belanja Bunga untuk periode yang berakhir

31 Desember 2012 sebesar Rp3.172.974.470,00

sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor

5.1.2.1.1.1.c. Apabila dibandingkan dengan tahun 2011

yang tercatat sebesar Rp4.353.524.981,00 maka untuk

periode yang berakhir 31 Desember 2012 turun

sebesar Rp1.180.550.511,00 atau 27,12%.

d. Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan jumlah pengeluaran kas

yang dikeluarkan sebagai bantuan kepada pemerintah

atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan

organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya.

Realisasi Belanja Hibah untuk periode yang berakhir 31

Desember 2012 sebesar Rp1.933.097.203.700,00

sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor

5.1.2.1.1.1.d. Apabila dibandingkan dengan tahun 2011

yang tercatat sebesar Rp825.595.987.217,00 maka

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 329

untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012 naik

sebesar Rp1.107.501.216.483,00 atau 134,15%.

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial menunjukkan nilai rupiah

pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk memberikan

bantuan sosial atau sejenisnya kepada pihak ketiga

pada periode yang berakhir 31 Desember 2012.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial untuk periode yang

berakhir 31 Desember 2012 sebesar

Rp15.993.940.302,00 sebagaimana dijelaskan dalam

CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.e. Apabila dibandingkan

dengan tahun 2011 yang tercatat sebesar

Rp38.587.205.558,00 maka untuk periode yang

berakhir 31 Desember 2012 turun sebesar

Rp22.593.265.256,00 atau 58,55%.

f. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan menunjukkan nilai rupiah

pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk memberikan

bantuan keuangan atau sejenisnya.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan untuk periode

yang berakhir 31 Desember 2012 sebesar

Rp30.186.258.790,00 sebagaimana dijelaskan dalam

CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.f. Apabila dibandingkan

dengan tahun 2011 yang tercatat sebesar

Rp1.338.583.170,00 maka untuk periode yang berakhir

31 Desember 2012 naik sebesar Rp28.847.675.620,00

atau 2.155,09%.

g. Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga untuk periode yang

berakhir berakhir 31 Desember 2012 sebesar

Rp2.487.672.700,00. Pada tahun 2011 tidak terdapat

realisasi Belanja Tidak Terduga.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 330

5.1.7.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang

cukup untuk membiayai aktivitas investasi Pemerintah Daerah

dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan,

sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya

ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung

pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan

datang.

Berdasarkan data Arus Kas Tahun 2011, Pemerintah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta meningkatkan sarana dan

prasarana pelayanan kepada masyarakat yaitu ditunjukkan

oleh pengadaan Belanja Modal sebesar

Rp7.316.333.334.751,00 dan penjualan aset sebesar

Rp7.978.292.967,00.Sedangkan pada periode yang berakhir 31

Desember 2012 realisasi belanja modal sebesar

Rp8.784.365.760.426,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK

Nomor 5.1.2.1.1.2 dan penjualan aset sebesar

Rp17.949.302.317,22, sebagaimana dijelaskan dalam CaLK

Nomor 5.1.1.1.4.1.

Kemampuan mencapai Arus kas investasi sejalan dengan

program prioritas dan indikator kinerja yang telah ditetapkan

untuk Tahun Anggaran 2012. Arus Kas Aktivitas Investasi

terdiri atas (1) Arus Kas Masuk: Penjualan Aset Tetap dan Aset

Lainnya (2) Arus Kas Keluar: Perolehan Aset Tetap. Secara

rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Investasi selama Tahun

2011 dan periode yang berakhir 31 Desember 2012, sebagai

berikut:

1. Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk berasal dari Penjualan Aset Tetap dan

Penjualan Aset Lainnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

kepada pihak ketiga. Selama periode Tahun 2011 dan 2012

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 331

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

melakukan Penjualan Aset Tetap dan Penjualan Aset

Lainnya yang mengakibatkan adanya arus kas masuk ke Kas

Daerah Tahun Anggaran 2011 Rp7.978.292.967,00.

Sedangkan periode yang berakhir 31 Desember 2012

sebesar Rp17.949.302.317,22.

2. Arus Keluar Kas

Arus Kas Keluar berasal dari Perolehan Aset Tetap

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membiayai belanja

aktivitas fisik yang bersifat menambah aset dan akan

menambah aset tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Belanja Modal tahun 2011 sebesar Rp7.316.333.334.751,00,

sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2012

Belanja Modal sebesar Rp8.784.365.760.426,00.

5.1.7.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas Aktivitas Pembiayaan mencerminkan kemampuan

dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai

aktivitas pembiayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam

menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sehubungan

dengan defisit/surplus anggaran. Informasi Arus Kas dari

Aktivitas Pembiayaan bertujuan untuk memprediksi klaim

pihak ketiga yang terkait terhadap Arus Kas Pemerintah

Daerah di masa akan datang.

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan terdiri atas (1) Arus Kas

Masuk; Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan, Penerimaan Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di

Bendahara TA 2011) dan (2) Arus Kas Keluar; Pembentukan

Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

Daerah, Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi,

Pembayaran Utang kepada Pihak Ketiga, Pembayaran Utang

Kepada Pegawai, Pemberian Pinjaman Daerah, dan Belanja

dibayar dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA 2012). Secara

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 332

rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Pembiayaan selama

periode yang berakhir 31 Desember 2012 sebagai berikut.

1. Arus Kas Masuk

a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2012,

realisasi belanja Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan sebesar Rp4.933.521.975,00 dan

pada tahun 2011 adalah sebesar

Rp14.882.248.025,00.

b. Belanja Dibayar Dimuka (Sisa Kas di Bendahara TA

2011)

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2012,

realisasi belanja dibayar dimuka (Sisa Kas di

Bendahara TA 2011) sebesar Rp55.332.917.932,00

dan pada Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar

Rp39.372.286.912,00.

2. Arus Kas Keluar

a. Pembentukan Dana Cadangan

Sebagaimana telah diungkapkan pada Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah, penerimaan bunga deposito

yang diperoleh dari Dana Cadangan Periode 1 Januari

2012 sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar

Rp49.061.900.213,00 dicatat sebagai penerimaan Lain-

lain PAD dan dikeluarkan sebagai Pengeluaran

Pembiayaan pada pos Pembentukan Dana Cadangan

(menambah Pokok Dana Cadangan).

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal menunjukkan nilai rupiah

pengeluaran kas untuk Penyertaan Modal Pemda pada

BUMD, PT Patungan, Badan Pengelola (BP), Yayasan.

Pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 333

melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada

PT Patungan sebesar Rp136.780.777.790,00.

Sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember

2012, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

sebesar Rp618.477.833.261,00 dengan rincian:

1) PT Mass Rapid Transit Jakarta Rp 68.477.833.261,00

2) PT Bank DKI Rp500.000.000.000,00

3) PT Jakarta Propertindo Rp 50.000.000.000,00

c. Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi

Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi

menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang

dikeluarkan untuk Pembayaran Utang Pokok

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Lembaga-

Lembaga Keuangan. Realisasi Utang Pokok Pinjaman

sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar

Rp11.227.980.606,00. Sedangkan Realisasi Utang

Pokok Pinjaman sampai dengan 31 Desember 2012

sebesar Rp8.169.288.822,00, sebagaimana disajikan

pada tabel 5.43.

Tabel 5.43

Realisasi Pembayaran Pokok Pinjaman

Per 31 Desember 2012

No Uraian

Pembayaran

Tahun 2012

(Rp)

Pembayaran

Tahun 2011

(Rp)

1. OECF IP – 346 SLA – 614 0,00 2.002.670.024,00

2. OECF IP - 365 SLA – 650 0,00 1.056.021.760,00

3. OECF IP – 414 SLA – 876 8.169.288.822,00 8.169.288.822,00

Jumlah 8.169.288.822,00 11.227.980.606,00

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 334

d. Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga

Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga

menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang

dikeluarkan untuk Pembayaran Utang Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta kepada pihak ketiga selama

periode yang berakhir 31 Desember 2012. Realisasi

Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga yang

dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sampai

dengan 31 Desember 2011 sebesar

Rp120.985.101.023,00. Sedangkan Realisasi

Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga sampai

dengan 31 Desember 2012 sebesar

Rp101.041.692.259,00.

e. Pembayaran Kepada Pegawai

Pembayaran Utang Kepada Pegawai menunjukkan

nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk

pembayaran Tunjangan Kesra dan TPP. Realisasi

Pembayaran Utang Kepada Pegawai sampai dengan

31 Desember 2011 sebesar Rp1.346.657.473,00.

Sedangkan Realisasi Pembayaran Utang Kepada

Pegawai sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar

Rp112.920.178,00.

f. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian Pinjaman Daerah untuk periode yang

berakhir 31 Desember 2012 sebesar

Rp55.440.000.000,00 merupakan pemberian pinjaman

yang berasal dari hasil pengelolaan dana bergulir

(PPMK) yang digulirkan kembali kepada masyarakat

dan pada tahun 2011 sebesar Rp4.324.522.622,00.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 335

g. Belanja Dibayar Dimuka

Tahun Anggaran 2011 realisasi Belanja Dibayar

Dimuka atau sisa kas di Bendahara Pengeluaran

sebesar Rp55.332.917.932,00. Sedangkan pada

periode yang berakhir 31 Desember 2012 sebesar

Rp51.416.205.213,00.

5.1.7.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

1. Penerimaan dan Pengeluaran Uang Jaminan

Penerimaan Uang Jaminan pada periode yang berakhir

31 Desember 2012 sebesar Rp1.128.175.838,00 dan pada

Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp995.484.806,00. Pada

tahun 2012 dan 2011 tidak terdapat pengeluaran uang

jaminan.

2. Penerimaan dan Pengeluaran Jasa Giro Rekening Kas

Non Anggaran

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2012 terdapat

penerimaan jasa giro rekening Kas Non Anggaran sebesar

Rp354.815.896,00 dan tidak ada pengeluaran transfer ke

rekening kas daerah. Sedangkan pada Tahun Anggaran

2011 terdapat penerimaan dari jasa giro rekening Kas Non

Anggaran sebesar Rp323.165.720,00 dan pengeluaran

transfer ke rekening kas daerah sejumlah yang sama.

3. Penerimaan dan Pengeluaran PFK

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2012 jumlah

penerimaan dan pengeluaran PFK masing-masing sebesar

Rp1.923.624.936.565,00 dan Rp2.068.269.832.803,00

sebagaimana disajikan pada tabel 5.44. Sedangkan pada

tahun 2011 jumlah penerimaan dan pengeluaran PFK

masing-masing sebesar Rp1.759.665.947.862,00 dan

sebesar Rp1.849.363.370.620,00.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab V hal 336

Tabel 5.44

Perhitungan Pihak Ketiga

Per 31 Desember 2012 (dalam rupiah)

No Jenis Potongan Penerimaan PFK

per 31 Desember 2012 Pengeluaran PFK

Per 31 Desember 2012

1. PPN 901.566.319.718,00 1.035.878.202.699,00

2. PPh Pasal 21 476.429.156.568,00 476.425.084.146,00

3. PPh Pasal 22 47.007.436.519,00 56.439.080.009,00

4. PPh Pasal 23 34.499.605.060,00 35.348.582.898,00

5. PPh Pasal 4 ayat 2 146.205.508.204,00 146.369.494.145,00

6. Jamsostek 7.575.882.093,00 7.576.142.093,00

7. Asuransi 15.680.921.590,00 15.573.140.000,00

8. Dana Pensiun 136.569.338.246,00 136.569.338.246,00

9. Askes 57.506.272.084,00 57.506.272.084,00

10. Tabungan Hari Tua 93.438.101.483,00 93.438.101.483,00

11. Taperum 7.146.395.000,00 7.146.395.000,00

Jumlah 1.923.624.936.565,00 2.068.269.832.803,00

5.1.7.5 Kenaikan (Penurunan) Kas

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2011 terjadi

kenaikan kas bersih sebesar Rp1.454.759.903.406,81,

sedangkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012

terjadi kenaikan kas bersih sebesar Rp2.853.503.032.625,04.

Saldo awal kas di BUD tahun 2012 sebesar

Rp6.604.170.595.035,20, sehingga atas kenaikan yang terjadi

maka saldo akhir kas di BUD/Kas Daerah

per 31 Desember 2012 menjadi sebesar

Rp9.457.673.627.660,23.

BAB VI

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2012

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab VI hal 1

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI

NON KEUANGAN

Informasi Non Keuangan yang dapat dijelaskan pada bagian ini antara lain

adalah :

a. Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang

Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota

Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 30 Juli 2007 dalam

lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, sebagai

pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, maka

kedudukan Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi

sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai

daerah otonom tingkat provinsi.

Provinsi DKI Jakarta terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7

(tujuh) meter di atas permukaan laut, luas wilayah adalah 7.659,02 km² terdiri

dari darat seluas 661,52 km² termasuk 110 pulau di Kepulauan Seribu dan

luas lautan 6.997,50 km². Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah

Kotamadya dan 1 Kabupaten Administratif yaitu Kodya Jakarta Pusat, Jakarta

Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten

Administratif Kepulauan Seribu. Di sebelah utara kota Jakarta membentang

pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang ± 35 km, yang menjadi

bermuaranya 13 sungai dan 2 buah kanal. Batas wilayah Provinsi DKI

Jakarta, di sebelah utara Laut jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi

dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebelah selatan dengan Kota Depok

Provinsi Jawa Barat dan sebelah Barat dengan Kabupaten Tangerang dan

Kota Tangerang Provinsi Banten.

Bentuk Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah Otonomi yang diletakkan

pada tingkat provinsi, adapun penyelenggaraan pemerintahannya

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab VI hal 2

dilaksanakan menurut azas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan

dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bentuk Kekhususan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diatur dalam

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal

32 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa:

1) Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena

kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia,

diatur dengan Undang-Undang tersendiri.

2) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara berstatus

sebagai daerah otonom, dan dalam wilayah administrasi tersebut tidak

dibentuk daerah yang berstatus otonom.

b. Penjelasan mengenai sifat operasi dan kegiatan Pokok

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah menggunakan azas

desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan

desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan, yang

didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan

pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan pelaksanaan

pemerintahan daerah. Dalam kaitan ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada pelaksanaan

urusan pemerintahan, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Urusan pemerintahan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012. Selain bertugas

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta juga memiliki fungsi sebagai penyelenggaraan tugas umum

Pemerintahan.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab VI hal 3

Dalam hal ini, yang menjadi Urusan Wajib mencakup:

1) Pendidikan;

2) Kesehatan;

3) Pekerjaan Umum;

4) Perumahan Rakyat;

5) Penataan Ruang;

6) Perencanaan Pembangunan;

7) Perhubungan;

8) Lingkungan Hidup;

9) Pertanahan;

10) Kependudukan dan Catatan Sipil;

11) Pemberdayaan Perempuan;

12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

13) Sosial;

14) Ketenaga Kerjaan;

15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

16) Penanaman Modal;

17) Kebudayaan;

18) Pemuda dan Olahraga;

19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;

20) Otonomi daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah;

21) Ketahanan Pangan;

22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

23) Statistik;

24) Kearsipan;

25) Perpustakaan;

26) Komunikasi dan Informatika.

Selanjutnya yang menjadi Urusan Pilihan mencakup :

1) Pariwisata;

2) Perikanan, Kelautan dan Peternakan;

3) Perdagangan;

4) Industri;

5) Energi.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab VI hal 4

c. Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan Operasional

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya seperti

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,

dalam rangka melaksanakan Kebijakan Pemerintah Daerah telah ditetapkan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2007-2012, yang telah

diundangkan pada tanggal 26 Februari 2008 dalam Lembaran Daerah

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 1, yang

bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah

melalui langkah-langkah seperti, 1) mendukung koordinasi antar pelaku

pembangunan; 2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi

antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat; 3) menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan; 4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5)

menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif

berkeadilan dan berkelanjutan.

Dari tujuan tersebut, berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi

serta memperhitungkan modal dasar, maka Visi dan Misi Pembangunan

2007-2012 yaitu :

1) Visi;

Visi Pembangunan 2007-2012 adalah ”JAKARTA YANG NYAMAN DAN

SEJAHTERA UNTUK SEMUA”.

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah Jakarta sebuah kota yang bisa

menjanjikan kehidupan yang nyaman dan sejahtera untuk semua, jika

pemerintah dan masyarakat sepakat untuk secara optimal menjawab

tantangan, menyelesaikan permasalahan, serta memanfaatkan potensi

dan peluang yang ada. Kebersamaan adalah sebuah kata kunci.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab VI hal 5

Kepemimpinan adalah jawaban terhadap setiap tantangan. Tata kelola

pemerintahan yang baik adalah titik tolak untuk menyelesaikan berbagai

permasalahan. Dengan modal kebersamaan, kepemimpinan dan tata

kelola pemerintahan yang baik, diharapkan masyarakat akan lebih mampu

memanfaatkan segala potensi dan peluang yang tersedia.

2) Misi;

Misi adalah untuk mewujudkan visi, oleh karena itu misi pembangunan

2007-2012 adalah sebagai berikut.

a) Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan

kaidah-kaidah ”Good Governance”;

b) Melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima;

c) Memberdayakan masyarakat dengan prinsip pemberian otoritas pada

masyarakat untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dan

mengupayakan pemecahan yang terbaik pada tahapan perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan;

d) Membangun sarana dan prasarana kota yang menjamin kenyamanan,

dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan;

e) Menciptakan lingkungan kehidupan kota yang dinamis dalam

mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan.

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi

DKI Jakarta , dituangkan melalui kebijakan yaitu:

1) Kebijakan Pemerintah Daerah.

Kebijakan Pemerintah Daerah tertuang dalam Rencana Strategi

Kebijakan Pemerintah Daerah dan Rencana Program Pembangunan

Daerah.

Rencana Strategi Pembangunan Daerah antara lain :

a) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya kota;

b) Mengembangkan jejaring kerjasama nasional, regional dan

internasional;

c) Menerapkan sistem manajemen mutu pada setiap layanan publik;

d) Membangun, meningkatkan dan memelihara semua infrastruktur

ekonomi/ sosial kota yang strategis;

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab VI hal 6

e) Meningkatkan efisiensi dan kinerja belanja, diversifikasi dan

optimalisasi pendapatan daerah, kemampuan pembiayaan daerah

dan kemitraan strategis pemerintah dengan swasta;

f) Membentuk birokrasi yang efektif;

g) Menjamin akses layanan publik untuk keluarga miskin;

h) Menetapkan kinerja dan menuangkan dalam bentuk performance

agreement contract antara pimpinan dan bawahan secara

berjenjang.

Rencana Program Pembangunan Daerah antara lain :

a) Program dedicated, yaitu seperti pengendalian banjir,

pembangunan perhubungan dan transportasi, penanggulangan

polusi, peningkatan kualitas kebutuhan dasar masyarakat,

pengembangan budaya keragaman, penerapan kaidah ”good

governence” dan pengelolaan bencana.

b) Program menurut urusan pemerintahan yaitu urusan wajib dan

urusan pilihan.

c) Program Kewilayahan yaitu kerjasama wilayah Jabodetabekjur,

program kerjasama provinsi se Jawa-Bali, pengembangan

kawasan, implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

2) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2010 pelaksanaannya mengacu

pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58

Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21.

Kriteria umum dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu

menjadi perhatian antara lain :

a) Pemahaman standar pelayanan publik minimal di daerah;

b) Peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah;

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab VI hal 7

c) Keseimbangan anggaran, terkait dengan batas defisit anggaran dan

batas pinjaman/utang;

d) Netralitas dampak mobilisasi penerimaan di daerah terhadap

perkembangan ekonomi daerah maupun nasional;

e) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi masyarakat.

Dari kriteria umum tersebut, ditetapkan mengenai kebijakan

pendapatan, belanja dan pembiayaan yaitu:

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pengelompokan Pendapatan Daerah

Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi :

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah.

b) Dana Perimbangan, terdiri dari:

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum

dan Dana Alokasi Khusus.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah :

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah meliputi :

a) Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana

Perimbangan;

b) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi pendapatan;

c) Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi

dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional

dan proporsional.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab VI hal 8

2) Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011, pengelompokan belanja daerah terbagi menjadi :

a) Belanja daerah menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari; belanja

operasi (belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah

dan bantuan sosial), belanja modal dan belanja tak terduga;

b) Klasifikasi belanja menurut urusan terdiri dari; urusan wajib,

urusan pilihan, dan menurut urusan pemerintahan;

c) Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja

tidak langsung dan belanja langsung.

Arah kebijakan belanja daerah antara lain :

a) Menitikberatkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sesuai

dengan prioritas Pembangunan Daerah;

b) Menjalankan participatory program and budgeting untuk isu-isu

yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, dan

transportasi, serta masalah banjir dan polusi;

c) Melakukan efisiensi belanja;

d) Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai

setiap tahunnya (perfomance-based budgeting).

e) Memperjelas kerangka regulasi untuk setiap penetapan jenis

belanja dan pagu alokasi dari setiap SKPD;

f) Meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat Kotamadya,

Kecamatan, Kelurahan dan UPT;

g) Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang

langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab VI hal 9

3) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang

dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah

dan Belanja Daerah, yang terdiri dari sumber penerimaan daerah

dan pengeluaran daerah.

d. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama antar daerah merupakan amanat undang-undang dan juga

tuntutan kebutuhan, akibat tidak semua sumber daya dapat diperoleh dari

daerah sendiri. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah lama menjalin

kerjasama antar daerah (dalam negeri) maupun antar kota/sister cities (kota

di luar negeri) untuk berbagai keperluan dalam segala bidang.

1) Kerjasama Antar Daerah (Dalam Negeri)

Kerjasama antar daerah meliputi beberapa bidang, antara lain

pemeliharaan situ di Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,

Bekasi, Cianjur), Pendidikan dan Kesehatan, Manajemen Sampah,

Kependudukan, Sosial dan Lingkungan Hidup, Perindustrian, Pertanian,

Pariwisata, Perikanan, Kehutanan, Transmigrasi, Perdagangan,

Perhubungan dan Pemerintahan.

2) Kerjasama Antar Kota (Luar Negeri)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menandatangani Memorandum of

Understanding (MoU) dengan 15 kota diseluruh dunia yaitu Jeddah, Seoul,

Islamabad, Rotterdam, Tokyo, Los Angeles, Casablanca, Beijing, Berlin,

Arkansas, New South Wales, Paris, Bangkok, Hanoi dan Istambul. Selain

itu telah pula ditandatangani Letter of Intent (LoI) Kyiv, Athena, Kwazulu

Natal, Maputo dan Tripoli. Perjanjian kerjasama ini ada yang masih aktif

adapula yang sudah tidak aktif.

e. Pemekaran dan Pengembangan Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Perlunya keterpaduan tata ruang wilayah selain karena amanat undang-

undang, juga karena adanya kesadaran dan kebutuhan bahwa suatu daerah

tidak bisa berkembang secara sendiri, terutama bila terdapat urusan-urusan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 Bab VI hal 10

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang secara nyata saling

berhubungan dengan daerah lain, seperti tata air (sistem drainase), jalan,

perumahan, kehutanan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks

yang lebih luas, maka kesatuan tata ruang wilayah antar daerah sebagai

salah satu wujud nyata implementasi Negara Kesatuan.

Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabotabek yang pertama kali

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1993

tanggal 8 Oktober 1993, dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 15 Maret 2006, yang kini telah

berkembang menjadi Jabodetabekjur, dapat dijadikan potensi untuk

pengembangan konsep Megapolitan.

BAB VII

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2012

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 BabVII hal 1

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2012, disajikan dengan berpedoman pada Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004,

teknis pelaksanaannya mengacup ada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2012

merupakan tahun kelima dimana SKPD harus menyusun Laporan Keuangan

berupa Realisasi Anggaran, Neraca SKPD, dan Catatan Atas Laporan

Keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Gubernur melalui

Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dikonsolidasikan menjadi

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Tahun 2012 sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk kelima kali penyusunannya

dilaksanakan dengan cara konsolidasian. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2012 merupakan konsolidasian dari

Laporan Keuangan SKPD-SKPD selaku entitas akuntansi sebanyak 737

SKPD/UKPD dan selanjutnya menjadi 47 entitas akuntansi penggabungan.

Laporan Keuangan SKPD merupakan gabungan dari UKPD dibawahnya.

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Administrasi/Kabupaten merupakan

gabungan dari Kecamatan-Kecamatan dan Kelurahan, Suku Dinas-Suku Dinas

Unit Pelayanan Teknis menginduk pada Dinas-Dinas, sedangkan untuk Dinas

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2012 BabVII hal 2

Kesehatan selain menggabungkan laporan keuangan Suku Dinas-Suku Dinas

juga Laporan Keuangan BLUD Puskesmas, untuk Laporan Keuangan Biro-Biro

menginduk pada SKPD Sekretaris Daerah. Hal ini diatur dalam Keputusan

Gubernur Nomor 1235 Tahun 2012 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas

Penggabung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pencapaian target keuangan Tahun Anggaran 2012 didasarkan pada target

pendapatan pada Perubahan Anggaran Tahun 2012 sebesar

Rp33.650.011.958.617,00. Realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember

2012 sebesar Rp35.379.180.051.989,03 atau 105,14 persen, melebihi target

sebesar Rp1.729.168.093.372,03 atau 5,14%. Di sisi lain capaian anggaran

belanja setelah perubahan di Tahun 2012 ditetapkan sebesar

Rp38.366.680.073.841,00. Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2012

sebesar Rp31.558.706.898.925,00 atau 82,26%, sisa anggaran yang tidak dapat

direalisasikan sebesar Rp6.807.973.174.916,00 atau 17,74%. Dari kondisi

tersebut dapat digambarkan bahwa di tahun 2012 terjadi surplus sebesar

Rp3.820.473.153.064,03, surplus ini disebabkan realisasi pendapatan yang

ditargetkan lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja. Sedangkan

pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar

Rp7.703.218.490.508,00 terealisasi Rp6.475.552.012.483,20 atau 84,06%.

Pengeluaran pembiayaan dianggarkan setelah perubahan sebesar

Rp2.986.550.375.284,00 terealisasi sebesar Rp5.643.248.377.750,20 atau

119,64%.

Dengan demikian SiLPA Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar

Rp9.463.721.530.814,23 yang diperoleh dari selisih Realisasi Pendapatan

Daerah dengan Realisasi Belanja sebesar Rp3.820.473.153.064,03 dan

pembiayaan neto sebesar Rp926.580.262.526,20.

LAMPIRAN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN 2012

Lampiran 1

No. NAMA SKPD/UKPDSisa Pengisian

Uang Persediaan

Jasa Giro di

SKPD yang

Belum Disetor

Pajak di SKPD

yang Belum

Disetor

Uang Titipan

Jumlah

Kas di Bendahara

Pengeluaran

1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5 + 6

1 SEKRETARIAT DPRD 450.315.126 - - - 450.315.126

2 SEKRETARIAT DAERAH 845.369.263 - 501.000 - 845.870.263

3 BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI 42.531.000 - - - 42.531.000

4 BIRO PRASARANA DAN SARANA KOTA - - - 3.629.500 3.629.500

5 BIRO TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP 1.092.420.651 - 920.000 - 1.093.340.651

6 DINAS PEKERJAAN UMUM 16.618.532.323 - 124.682.914 - 16.743.215.237

7 Sudin PU Tata Air - JAKPUS 9.141.440 - - - 9.141.440

8 Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKSEL - - 563.500 - 563.500

9 Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKTIM 1.075.825.639 - - - 1.075.825.639

10 Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - Kep.Seribu 179.429.949 - - - 179.429.949

11 DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN 19.695.882.885 - 2.815.649.784 - 22.511.532.669

12 Sudin Pertamanan - JAKPUS 4.709.630 - - - 4.709.630

13 DINAS PERHUBUNGAN 8.667.254.072 - 836.335.503 - 9.503.589.575

14 Sudin Perhubungan - JAKPUS 22.350 - - - 22.350

15 Sudin Perhubungan - JAKBAR 8.000 - - - 8.000

16 Sudin Perhubungan - JAKSEL 370.000 - - - 370.000

17 BLUD RS Pasar Rebo - 13.863.296 - 14.400.000 28.263.296

18 BLUD RS Kepulauan Seribu 76.867.930 - 10.448.708 - 87.316.638

19 BLUD Akademi Keperawatan (AKPER) Jayakarta 500.000 - - - 500.000

20 BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR - - 1.127.000 - 1.127.000

21 BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL - - 575.139 - 575.139

22 BLUD Puskesmas Kec. Pancoran - JAKSEL 238.996.109 - - - 238.996.109

23 BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu 25.000 - - - 25.000

24 Sudin Kesehatan - JAKTIM 218.932.000 - 19.212.400 - 238.144.400

25 Sudin Kesehatan - Kep. Seribu 683.500 - - - 683.500

26 DINAS PENDIDIKAN - - 729.000 3.062.334.894 3.063.063.894

27 BPPK Duren Sawit 1.400.812 - - - 1.400.812

28 Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS 67.436.731 - - - 67.436.731

29 Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT 8.470.000 - - - 8.470.000

30 Sudin Pendidikan Menengah - JAKUT 36.000.000 - - - 36.000.000

31 Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR 32.987.006 - 72.274.501 - 105.261.507

32 Sudin Pendidikan Menengah - JAKBAR 534.697 - - - 534.697

33 Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM 49.720.000 - - - 49.720.000

34 Sudin Pendidikan Menengah - JAKTIM 233.078.800 - - - 233.078.800

35 Sudin Pendidikan - Kep. Seribu 368.111.141 - - - 368.111.141

36 Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 12.000.000 - 857.930 - 12.857.930

37 Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKUT - - 11.256.064 - 11.256.064

38 Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKTIM 3.117.550 - 1.262.000 - 4.379.550

39 PSBD Budi Bhakti Cengkareng 4.300.000 - 4.567.110 - 8.867.110

40 PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung 1.000 - - - 1.000

41 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM 287.936.625 - 19.461.820 - 307.398.445

42 Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana -

JAKTIM 800.000 - - - 800.000

43 UPT Dana Bergulir - 4.656.945 - - 4.656.945

44 UPK Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan

Menengah serta Permukiman Pulogadung - 345.137 - - 345.137

45 Satpol PP - JAKUT - - 148.500 - 148.500

46 UPT Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Hasil Pertanian

Dan Hasil Hutan - - 1.991.700 - 1.991.700

47 Sudin Pertanian dan Kehutanan - JAKTIM - - 151.293.725 - 151.293.725

48 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 232.179.005 - - - 232.179.005

49 UPT. PUSAT PENYIMPANAN BARANG DAERAH - - 3.276.340 - 3.276.340

DAFTAR SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

PER 31 DESEMBER 2012

Halaman 1 dari 2

Lampiran 1

No. NAMA SKPD/UKPDSisa Pengisian

Uang Persediaan

Jasa Giro di

SKPD yang

Belum Disetor

Pajak di SKPD

yang Belum

Disetor

Uang Titipan

Jumlah

Kas di Bendahara

Pengeluaran

1 2 3 4 5 6 7 = 3 + 4 + 5 + 6

50 INSPEKTORAT 348.743.000 - - - 348.743.000

51 Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan - JAKTIM 500.000 - 1.516.894 - 2.016.894

52 Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kab - Adm.

Kep. Seribu 8.450.000 - - - 8.450.000

53 Sudin Tata Ruang dan Pertanahan - JAKTIM - - 1.042.400 - 1.042.400

54 Sudin Kebersihan - JAKTIM 100.000 - - - 100.000

55 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN - - 33.018.700 - 33.018.700

56 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - JAKBAR 112.325.000 - - - 112.325.000

57 BLKD Jakarta Utara - - 140.000 - 140.000

58 BLKD Jakarta Timur 4.000 - - - 4.000

59 Kantor Perpustakaan dan Arsip - JAKTIM 310.000 - - - 310.000

60 Kelurahan Kampung Bali - JAKPUS 374.625 - - - 374.625

61 Kelurahan Cempaka Putih Barat - JAKPUS 220.000 - - - 220.000

62 Kecamatan Johar Baru - JAKPUS - - 4.386.588 - 4.386.588

63 Kecamatan Sawah Besar - JAKPUS - - 4.865.596 - 4.865.596

64 Kelurahan Pejagalan - JAKUT 413.500 - - - 413.500

65 Kelurahan Tugu Utara - JAKUT 73.354.149 - 54.492.599 - 127.846.748

66 Kelurahan Tugu Selatan - JAKUT - - 463.435 - 463.435

67 Kelurahan Lagoa - JAKUT 30.000 - - - 30.000

68 Kelurahan Pegangsaan Dua - JAKUT 720.000 - - - 720.000

69 Kelurahan Kelapa Dua - JAKBAR 67.583.705 - - - 67.583.705

70 Kelurahan Rawa Buaya - JAKBAR - - 46.371.895 - 46.371.895

71 Kelurahan Tegal Alur - JAKBAR 428.900 - - - 428.900

72 Kelurahan Pegadungan - JAKBAR 21.858.540 - - - 21.858.540

73 Kelurahan Kota Bambu Utara - JAKBAR 5.004.568 - - - 5.004.568

74 Kelurahan Tambora - JAKBAR 40.026.200 - - - 40.026.200

75 Kelurahan Pekojan - JAKBAR 18.145.500 - 12.007.950 - 30.153.450

76 Kelurahan Mangga Besar - JAKBAR - - 2.631.015 - 2.631.015

77 Kelurahan Pasar Minggu - JAKSEL 880.000 - - - 880.000

78 Kelurahan Kebagusan - JAKSEL 1.900 - - - 1.900

79 Kelurahan Bangka - JAKSEL 54.040.000 - - - 54.040.000

80 Kelurahan Menteng Atas - JAKSEL - - 4.229.780 - 4.229.780

81 Kelurahan Tebet Timur - JAKSEL 56.596.700 - - - 56.596.700

82 Kota Administrasi Jakarta Timur 91.000 - - - 91.000

83 Kelurahan Baru - JAKTIM 91.550 - 2.943.955 - 3.035.505

84 Kelurahan Cijantung - JAKTIM 1.374.002 - 814.585 - 2.188.587

85 Kelurahan Ciracas - JAKTIM - - 49.550 - 49.550

86 Kelurahan Lubang Buaya - JAKTIM 300.600 - - - 300.600

87 Kelurahan Kebon Pala - JAKTIM - 281.679 - - 281.679

88 Kelurahan Pondok Kelapa - JAKTIM 4.280.850 - - - 4.280.850

89 Kelurahan Utan Kayu Utara - JAKTIM - 56.660 - - 56.660

90 Kelurahan Kayu Manis - JAKTIM 42.402.190 - 34.372.026 - 76.774.216

91 Kelurahan Pulo Gebang - JAKTIM 507.000 - - - 507.000

92 Kelurahan P. Pari - Kep. Seribu 1.157.500 - 15.811.727 - 16.969.227

51.416.205.213 19.203.717 4.296.293.333 3.080.364.394 58.812.066.657 SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Halaman 2 dari 2

Lampiran 2

No. NAMA SKPD/UKPD Kas Tunai Kas di Bank Kas TransitoPajak di BLUD yang

Belum Disetor

Uang Muka Pasien

RSUD/K

Jumlah

Kas dan Setara Kas

BLUD

1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7

1 BLUD Transjakarta Busway 6.828.392.050 202.930.198.720 47.195.210 2.314.838.844 - 212.120.624.824

2 UPT Pengelola Perparkiran 137.730.125 21.921.477.386 5.000 - - 22.059.212.511

3 BLUD RS Koja 132.211.295 12.266.837.618 18.149.932.969 4.000.000 277.462.814 30.830.444.696

4 BLUD RS Tarakan 163.758.020 3.493.802.747 - - 295.522.014 3.953.082.781

5 BLUD RS Cengkareng 390.083.300 16.794.856.643 22.215.278.583 - 90.011.951 39.490.230.477

6 BLUD RS Pasar Rebo 829.099.404 8.644.452.308 8.632.099.652 - 81.847.629 18.187.498.993

7 BLUD RS Budhi Asih 149.151.951 5.393.825.124 - - 90.528.500 5.633.505.575

8 BLUD RS Duren Sawit 17.511.600 2.899.040.982 - - 23.000.000 2.939.552.582

9 BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah 4.645.044 3.815.214.247 - - - 3.819.859.291

10 BLUD Akademi Keperawatan (AKPER) Jayakarta 2.553.466 723.644.785 - - - 726.198.251

11 BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) 8.850.000 19.043.243 2.421 - - 27.895.664

12 BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS 4.823.886 1.430.211.276 - - - 1.435.035.162

13 BLUD Puskesmas Kec. Menteng - JAKPUS 371.000 1.200.161.643 - - - 1.200.532.643

14 BLUD Puskesmas Kec. Senen - JAKPUS 940.000 860.049.165 206.065 - - 861.195.230

15 BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS 2.948.000 722.584.482 - - - 725.532.482

16 BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru - JAKPUS 1.946.737 1.139.696.113 15.777.999 - - 1.157.420.849

17 BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran - JAKPUS 5.531.331 1.317.548.940 - - - 1.323.080.271

18 BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS 2.272.205 74.477.358 - - - 76.749.563

19 BLUD Puskesmas Kec. Gambir - JAKPUS 6.418.198 337.222.664 - - - 343.640.862

20 BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan - JAKUT 180.673.836 594.570.406 2.000 - - 775.246.242

21 BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT 5.790.305 1.476.412.057 - - - 1.482.202.362

22 BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT 4.353.362 1.943.345.264 - - - 1.947.698.626

23 BLUD Puskesmas Kec. Koja - JAKUT 993.000 1.984.930.044 - - - 1.985.923.044

24 BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - JAKUT 340.068 340.040.604 - - - 340.380.672

25 BLUD Puskesmas Kec. Cilincing - JAKUT 14.886.855 1.297.378.060 - - - 1.312.264.915

26 BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - JAKBAR 10.522.575 1.049.607.518 - - - 1.060.130.093

27 BLUD Puskesmas Kec. Kembangan - JAKBAR 24.216.135 261.095.747 - - - 285.311.882

28 BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng - JAKBAR 1.650.983 1.006.920.835 - 903.490 - 1.009.475.308

29 BLUD Puskesmas Kec. Kalideres - JAKBAR 7.598.312 192.669.199 - - - 200.267.511

30 BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR 7.773.680 133.126.431 - 40 - 140.900.151

31 BLUD Puskesmas Kec. Pal Merah - JAKBAR 2.878.626 1.294.399.705 - - - 1.297.278.331

32 BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR 9.326.000 444.148.479 - - - 453.474.479

33 BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari - JAKBAR 24.817.148 449.834.710 - - - 474.651.858

34 BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL 6.654.781 677.316.008 249.141 - - 684.219.930

35 BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - JAKSEL 6.382.640 519.087.723 - - - 525.470.363

36 BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL 25.962.002 2.296.995.791 238.290.684 5.842.434 - 2.567.090.911

37 BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa - JAKSEL 3.539.377 1.103.959.742 171.523 - - 1.107.670.642

38 BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL 5.099.762 241.981.603 175.608.759 - - 422.690.124

39 BLUD Puskesmas Kec. Pancoran - JAKSEL 18.274.922 507.379.410 - - - 525.654.332

40 BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL 1.930.000 621.408.055 183.255 - - 623.521.310

41 BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi - JAKSEL 16.965.926 244.250.369 - - - 261.216.295

42 BLUD Puskesmas Kec. Tebet - JAKSEL 17.668 535.535.180 117.480 - - 535.670.328

43 BLUD Puskesmas Kec. Cilandak - JAKSEL 16.869.153 274.990.156 - - - 291.859.309

44 BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - JAKTIM 2.869.000 379.776.417 - - - 382.645.417

45 BLUD Puskesmas Kec. Ciracas - JAKTIM 16.932.133 926.934.636 2.072.100 - - 945.938.869

46 BLUD Puskesmas Kec. Cipayung - JAKTIM 1.437.000 399.764.964 - - - 401.201.964

47 BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati - JAKTIM 12.475.948 923.662.639 - 93.500 - 936.232.087

48 BLUD Puskesmas Kec. Makasar - JAKTIM 4.424.903 1.729.120.475 - - - 1.733.545.378

49 BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara - JAKTIM 794.000 1.304.248.933 - - - 1.305.042.933

50 BLUD Puskesmas Kec. Duren Sawit - JAKTIM 21.857.705 614.324.920 - - - 636.182.625

51 BLUD Puskesmas Kec. Matraman - JAKTIM - 982.088.924 - - - 982.088.924

52 BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - JAKTIM 2.145.000 366.192.054 167.296 - - 368.504.350

53 BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG - JAKTIM 16.512.175 708.110.265 - - - 724.622.440

54 BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu - 90.592.121 - - - 90.592.121

55 BLUD UPT Stadion Lebak Bulus - 2.528.166.217 - - - 2.528.166.217

56 UPT Dana Bergulir - 12.954.879.440 3.145.076.228 - - 16.099.955.668

57 UPK Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

serta Permukiman Pulogadung 14.156.911 267.397.583 16.958.995.113 - - 17.240.549.607

58 UPT Taman Margasatwa Ragunan - 13.247.895.766 - - - 13.247.895.766

9.180.359.503 342.898.883.894 69.581.431.478 2.325.678.308 858.372.908 424.844.726.091

DAFTAR SALDO KAS DAN SETARA KAS BLUD

PER 31 DESEMBER 2012

SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Halaman 1 dari 1

Lampiran 3

1 2 3 4 5 6=3-4-5 7 8=6-7 9 10 11 12=9-10-11 13=8+12

1 HOTEL 16.653.392.552,49 2.301.283.170,89 142.320.889,00 14.209.788.492,60 0,00 14.209.788.492,60 11.288.488.281,40 7.699.007.489,51 241.926.558,00 3.347.554.233,89 17.557.342.726,49

2 RESTORAN 107.130.290.458,26 23.432.197.887,06 793.309.910,25 82.904.782.660,95 0,00 82.904.782.660,95 56.258.118.973,41 39.145.752.748,94 467.403.588,00 16.644.962.636,47 99.549.745.297,42

3 HIBURAN 43.735.944.732,26 8.427.855.483,54 1.377.551.925,00 33.930.537.323,72 0,00 33.930.537.323,72 39.377.766.251,90 29.910.533.545,86 860.340.799,50 8.606.891.906,54 42.537.429.230,26

4 REKLAME 63.148.211.222,04 32.516.467.466,13 32.016.234,00 30.599.727.521,91 0,00 30.599.727.521,91 494.158.850.295,58 409.883.786.758,10 449.117.649,60 83.825.945.887,88 114.425.673.409,79

5 PARKIR 3.335.167.611,94 791.859.816,44 30.683.756,00 2.512.624.039,50 0,00 2.512.624.039,50 12.811.126.402,00 12.413.674.112,00 77.012.212,00 320.440.078,00 2.833.064.117,50

6 ABT 54.537.428.174,60 12.447.482.720,60 984.200.505,00 41.105.744.949,00 0,00 41.105.744.949,00 85.445.155.211,88 68.572.404.388,48 308.766.094,00 16.563.984.729,40 57.669.729.678,40

7 BPHTB 24.869.294.530,00 1.611.470.090,00 17.416.880,00 23.240.407.560,00 (674.382.300,00) 22.566.025.260,00 53.961.417,00 53.961.417,00 0,00 0,00 22.566.025.260,00

8 BBN-KB 1.217.038.410,00 957.394.900,00 0,00 259.643.510,00 0,00 259.643.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259.643.510,00

9 PKB 3.733.637.146,00 1.025.362.356,00 0,00 2.708.274.790,00 0,00 2.708.274.790,00 7.564.730.020,00 3.429.904.400,00 0,00 4.134.825.620,00 6.843.100.410,00

10 PBBKB 1.409.997.492,00 0,00 1.409.997.492,00 1.409.997.492,00

JUMLAH TOTAL 318.360.404.837,59 83.511.373.890,66 3.377.500.099,25 231.471.530.847,68 (674.382.300,00) 230.797.148.547,68 708.368.194.345,17 571.109.024.859,89 2.404.566.901,10 134.854.602.584,18 365.651.751.131,86

KEPALA DINAS PELAYANAN PAJAK

KOREKSI 2011 PIUTANG PER

31 DESEMBER 2011 PEMBAYARAN

KEPUTUSAN

KEBERATAN

SISA PIUTANG 2011

SEBELUM KOREKSI

DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DKI JAKARTA

PER 31 DESEMBER 2012

NO JENIS PAJAK

SISA PIUTANG

TAHUN 2011

SETELAH KOREKSI

PIUTANG TH.

BERJALAN

DES 2012

REKAPITULASI PIUTANG PAJAK SETELAH KOREKSI

PEMBAYARAN TH.

BERJALAN

DES 2012

KEP. KEBERATAN

TH. BERJALAN

DES 2012

SISA PIUTANG

TH. BERJALAN

DES 2012

PIUTANG AKHIR

PER 31 DES 2012

Lampiran 4.1

TOTAL 31 Des 2012

Mulai BerakhirSaldo

31-12-2012

Saldo

31-12-2012

Saldo Piutang Poko +

SewaPokok Denda

1 2 3 4 5 9 13 = 10+11-12 17 = 14+15-16

1 Nireta Vista Creative 4.337.656.250 3-Oct-08 3-Sep-13 10-Mar-12 - 16.089.250 16.089.250 - 16.089.250

2 Koppenda DKI Jakarta 150.000.000 31-Jan-08 30-Jan-13 30-Jan-12 - 1.590.000 1.590.000 - 5.640.000

3 PT. Bank DKI 802.035.000 22-Feb-08 21-Feb-13 6-Mar-12 - 45.074.362 45.074.362 - 45.074.362

4 Happy Day Utama 580.000.000 23-Dec-08 22-Dec-13 3-Jan-12 - 150.000 150.000 - 150.000

Indonesia 8-Apr-12 - - - - -

8-Jul-12 - - - - -

7-Oct-12 - - - - -

5 Nusantara Sejahtera Raya 1.060.000.000 19-Aug-09 18-Aug-14 26-Aug-12 - 1.050.000 1.050.000 - 1.050.000

6 PT. Panca Permata Istana

Pasar Baru

4.496.856.804 16/7/2012 15/7/2017 16/9/2012 310.705.313 37.284.638 347.989.950 2.227.283.875 130.006.513

7 PT. Lingkar Seni - - -

8 Metro Penata Sarana 200.000.000 16-Jul-08 15-Jul-13 27-Aug-12 - - - - -

9 PT. Bank DKI (Abdul Muis) 375.000.000 6-Jun-06 6-May-11 - - - - - -

JUMLAH JAK-PUS 310.705.313 101.238.250 411.943.562

- - -

1 UD. Restu Ibu 84.556.394 5-Dec-08 4-Dec-13 20-Dec-12 - - - - -

2 Yay. Pendidikan Elka 1.150.000.000 23/3/2008 22/3/2013 1-Apr-12 - 14.030.000 14.030.000 - 14.030.000

3 Yay. The Gandhi Memorial

International School

1.409.273.240 13-Jan-09 12-Jan-14 26-Jan-12 - 2.811.800 2.811.800 - 2.811.800

4 Yay. Korpri Kodya Jakut 460.409.000 20-Oct-08 19-Oct-13 28-Oct-12 - 10.995.025 10.995.025 - 10.995.025

5 Prima Indo Bahari 738.190.006 15-Jun-09 14-Jun-14 10-Jul-12 - 55.152.688 55.152.688 - 55.152.688

6 Prima Alto Sejahtera 2.367.579.043 3-Feb-10 3-Jan-15 17-Mar-12 393.260.000 23.595.600 416.855.600 393.260.000 23.595.600

7 UD. Matahari Terbit 84.556.394 5-May-10 5-Apr-15 15-May-12 27.136.000 17.807.820 44.943.820 27.136.000 2.492.700

8 Yay. Al Amanah Sunter

Agung

164.000.000 1-Oct-09 1-Sep-14 16-Jan-12 - - - - -

9 PT Pembangunan Jaya Ancol 1.183.789.522 5-Apr-10 4-Apr-15 5-Apr-12 - - - - -

10 Koperasi Pegawai Dinas

Perikanan (coldstorage)

270.606.000 19-Apr-11 19-Apr-14 19-Apr-12 - - - - -

11 Koperasi Pegawai Dinas

Perikanan (SPBU)

981.593.198 16-Feb-11 17-Feb-16 16-Feb-12 - - - - -

12 PD. Sumber Alam225.483.718

16-Feb-11 16-Feb-16 16-Feb-12 35.333.333 13.605.600 48.938.933 35.333.333 4.447.200

NO. PIHAK KETIGA Nilai PKS Sewa

Jangka Waktu SewaTanggal Jatuh

Tempo

Pembayaran

Tahun 2012

DAFTAR PIUTANG KERJASAMA ATAS PEMANFAATAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DALAM BENTUK SEWA PER 31 DESEMBER 2012

Saldo Piutang POKOK PIUTANG PIUTANG DENDA

Halaman 1 dari 5

Lampiran 4.1

TOTAL 31 Des 2012

Mulai BerakhirSaldo

31-12-2012

Saldo

31-12-2012

Saldo Piutang Poko +

SewaPokok Denda

1 2 3 4 5 9 13 = 10+11-12 17 = 14+15-16

NO. PIHAK KETIGA Nilai PKS Sewa

Jangka Waktu SewaTanggal Jatuh

Tempo

Pembayaran

Tahun 2012

Saldo Piutang POKOK PIUTANG PIUTANG DENDA

13 PT Bank DKI 14.300.660.100 31-May-11 30-May-16 31-May-12 - - - - -

14 PT Bank DKI (38 lokasi utk 41

ruang ATM)

3.120.130.953 7-Jul-11 6-Jul-16 7-Jul-12 - 4.894.020 4.894.020 - 4.894.020

15 PT Bank DKI (22 kantor

kecamatan)

2.609.622.450 7-Jul-11 6-Jul-16 7-Jul-12 - 4.416.424 4.416.424 - 4.416.424

16 PT Astra Daihatsu Motor 298.765.927 3-Jan-11 2-Jan-16 21-Jul-12 - - - - -

17 Perkumpulan Pemberantasan

Tuberculosis Indonesia (PPTI)

25.000.000 18-Oct-11 17-Oct-16 18-Oct-12 - - - - -

18 PT. Alam Segar Jaya 719.293.062 28-Feb-12 27-Feb-17 14-Mar-12 - - - - -

19 Yayasan Ancol Barat 160.784.300 12-Apr-12 11-Apr-12 27-Apr-12 - - - - -

20 PT. Obayashi Jaya Konstruksi

Joint Operation

990.000.000 12-Apr-12 11-Apr-17 18-Jun-12 - - - - -

21 Yayasah Harapan Bangsa 507.338.366 15-Jun-12 14-Jun-17 14-Nov-12 - - - - -

22 PT. Wiradharma Sportindo 563.709.296 8-Nov-12 7-Nov-17 28-Nov-12 - 500.000 500.000 - 500.000

23 Koperasi Putri Salju 208.572.440 22-Nov-12 21-Nov-17 7-Dec-12 - 370.000 370.000 - 370.000

24 PT. Rukun Gaya Baru 650.000.000 - - - - - - - -

25 Yay. Jemaat Sungai Yordan 100.000.000 13-Nov-07 12-Nov-12 23-Nov-12 - - - - -

26 Gereja Tiberias Indonesia 250.000.000 14-May-07 13-May-12 2011 - - - - -

27 Yay. Harapan Bangsa 320.000.000 5-Jun-07 4-Jun-12 - - - - - -

28 Yay. Pendidikan Karya Kasih 56.370.930 6-Jan-07 5-Jan-12 - - - - - -

29 PT Nata Sempurna Abdi 75.000.000 4-Apr-05 3-Apr-10 - 60.000.000 92.400.000 152.400.000 60.000.000 114.360.000

30 Koperasi Karyawan Bina

Sejahtera BP3W Kodya

Jakarta Utara

42.750.000 30-May-05 29-May-10 - - 718.200 718.200 - 718.200

31 Yay. Mahatma Gading 750.000.000 24-Mar-06 23-Mar-11 - - - - - -

32 Yay. Masyarakat Olahraga

Jakarta Utara

519.375.000 22-Dec-06 21-Dec-11 - - - - - -

33 PT Jaya Fibrindo - - - - - -

34 Sukijat - - - - - -

35 PT. Flora Hijau Permai 48.000.000 - 48.000.000 48.000.000 -

JUMLAH JAK-UTR 563.729.333 241.297.178 805.026.511

- - -

Halaman 2 dari 5

Lampiran 4.1

TOTAL 31 Des 2012

Mulai BerakhirSaldo

31-12-2012

Saldo

31-12-2012

Saldo Piutang Poko +

SewaPokok Denda

1 2 3 4 5 9 13 = 10+11-12 17 = 14+15-16

NO. PIHAK KETIGA Nilai PKS Sewa

Jangka Waktu SewaTanggal Jatuh

Tempo

Pembayaran

Tahun 2012

Saldo Piutang POKOK PIUTANG PIUTANG DENDA

1 Kadin Jakarta Barat 40.000.000 22-Feb-08 21-Feb-13 22-Feb-12 25.333.333 19.248.000 44.581.333 25.333.333 19.248.000

2 Yay. Pusat Pelatihan E & P 500.000.000 25-Aug-08 24-Aug-13 24-Sep-12 - - - - -

3 PT Antilope Madju Puri Indah 690.000.000 30-Nov-08 30-Nov-13 14-Dec-12 - 169.602.000 169.602.000 - 169.602.000

4 Palang Merah Indonesia

Jakarta Barat

30.000.000 19-Sep-08 18-Sep-13 - - - - - -

5 Yay. Pendidikan Citra Kasih 530.000.000 29-Jul-09 29-Jul-14 8-Aug-12 - 8.470.000 8.470.000 - 8.470.000

6 Yay. Pedidikan Cengkareng 339.243.885 18-Aug-09 17-Aug-14 18-Sep-12 - 13.925.087 13.925.087 - 13.925.087

7 Yay. Pendidikan Kemurnian 350.000.000 26-Apr-08 25-Apr-13 9-May-12 - - - - -

8 PT Petross Gas 2.778.654.183 1-Apr-10 31-Mar-15 5-Jul-12 - 27.542.499 27.542.499 - 27.542.499

9 Yay. Pendidikan Pelita

Harapan

2.500.000.000 1-Jul-10 30-Jun-15 - - - - - -

10 Yayasan Diannanda (sd) 430.117.600 27/9/2008 26/9/2013 31-May-12 - - - - -

11 Yayasan Suhargo

Gondokusumo

530.000.000 25-Jun-12 24-Jun-17 10-Jul-12 - - - - -

12 Yayasan Muslim Bojong Indah 30.000.000 19-Apr-12 18-Apr-17 4/19/2012 dan

5/19/2012

- 250.000 250.000 - 250.000

13 Yayasan Pendidikan Citra

Kasih (Blok bI. 11-12

730.000.000 12-Apr-12 11-Apr-17 19-Apr-12 - - - - -

14 PT. Davalty Mugitama

Gasindo

2.395.764.506 15-Mar-12 14-Mar-17 19-Oct-12 26.202.456 - 26.202.456 26.202.456 1.310.123

15 Yay. Pendidikan Islam Al

Huda

45.000.000 29-Apr-08 28-Apr-11 - 15.000.000 29.580.000 44.580.000 15.000.000 29.580.000

16 PT Petroleum Sukses 882.950.000 27-Apr-06 26-Apr-11 - 706.360.000 1.072.077.890 1.778.437.890 706.360.000 1.072.077.890

17 Yay. Pendidikan Citra Kasih 380.000.000 8-Sep-06 7-Sep-11 - - 6.800.000 6.800.000 - 6.800.000

18 Yay. Pendidikan Dian Kasih 46.000.000 7-Sep-05 7-Sep-10 17-Sep-12 10.000.000 19.612.000 29.612.000 - 302.000

19 PT Davalti Mugi Utama 1.664.553.982 15-Mar-07 14-Mar-12 - - 82.828.729 82.828.729 - 82.828.729

20 PT Pentrago Fertila Utama 500.000.000 23-Oct-07 23-Oct-12 500.000.000 696.700.000 1.196.700.000 500.000.000 696.700.000

21 Yayasan Diannanda 169.112.789 21-Nov-07 20-Nov-12 - - 113.621 113.621 - 113.621

22 Yay. Jemaat Gereja Kristen

Kedoya Jakarta Barat

100.000.000 14-Nov-07 14-Nov-12 - - - - - -

23 Alfa Indah Sportindo 546.411.042 - - - - - - - -

24 PT. Alita Praya Mitra 802.200.000 23-Nov-07 21-Feb-12 204.030.000 120.971.760 325.001.760 204.030.000 120.971.760

25 PT. Maya Saribakti Utama 424.800.000 22-Oct-07 22-Oct-12 56.640.000 69.412.320 126.052.320 56.640.000 69.412.320

JUMLAH JAK-BAR 1.543.565.789 2.337.133.906 3.880.699.695

- - -

Halaman 3 dari 5

Lampiran 4.1

TOTAL 31 Des 2012

Mulai BerakhirSaldo

31-12-2012

Saldo

31-12-2012

Saldo Piutang Poko +

SewaPokok Denda

1 2 3 4 5 9 13 = 10+11-12 17 = 14+15-16

NO. PIHAK KETIGA Nilai PKS Sewa

Jangka Waktu SewaTanggal Jatuh

Tempo

Pembayaran

Tahun 2012

Saldo Piutang POKOK PIUTANG PIUTANG DENDA

1 Koperasi Pegawai Dinas

Pariwisata

125.000.000 30-Dec-08 29-Nov-13 13-Jan-12 75.000.000 49.325.000 124.325.000 75.000.000 53.900.000

2 Koperasi Pegawai Dinas

Koperasi & UKM

30.000.000 14-Jul-08 13-Jul-13 23-Jul-12 8.500.000 1.296.000 9.796.000 8.500.000 3.735.000

3 PT Multi Kontrol Nusantara 250.000.000 14-Dec-09 13-Dec-14 - - - - - -

4 Yay. Putera Bahagia 967.328.750 15-Jun-09 14-Jun-14 28-Jun-12 - 9.479.822 9.479.822 - 9.479.822

5 CV Kandang Mas 180.386.975 29-Dec-10 28-Dec-15 12-Jan-12 - - - - -

6 Himpunan Penyayang

Binatang

30.000.000 30-Jun-11 29-Jun-16 - - - - - -

7 Koperasi BLU Trans Jakarta 2.047.640.000 15-Jun-11 14-Jun-14 15-Jun-12 - - - - -

Busway - - - - -

8 PT Safari Persada 986.491.268 7-Jul-11 6-Jul-16 7-Jul-12 92.750.000 9.275.000 102.025.000 92.750.000 9.275.000

9 PT. Asri Karya Indah Pesona 620.080.226 1-Jan-12 31-Dec-16 1/12012 dan

1/7/2012

- 2.750.000 2.750.000 - -

10 Yayasan Pantara 112.741.859 8-Aug-12 7-Aug-17 21-Aug-12 - - - - -

11 PT. Griya Berlian 3.190.000.000 29-Nov-12 28-Nov-17 - - - - - -

12 CV Satu Nafas 500.000.000 3-Jul-08 2-Jul-13 13-Jan-12 283.333.333 185.100.000 468.433.333 300.000.000 198.300.000

13-Jul-12 - - - - -

13 Koperasi Taman Marga Satwa

Ragunan

1.268.345.916 1-Jan-07 1-Jan-12 1/1/2012 dan

1/7/2012

- - - - -

14 PT. Harco Jaya Abadi 2.500.000.000 1-Jun-11 31-May-16 15-Jun-12 - - - - -

1-Sep-12 - - - - -

1-Dec-12 - - - - -

1-Mar-13 - - - - -

15 CV. Virgini - - -

16 PD. Pasar Jaya 400.000.000 2012 - - - - -

17 Yay. Golf DKI Jakarta 200.000.000 20-Jul-07 19-Jul-12 20-Jul-12 - 42.880.000 42.880.000 - 42.880.000

18 PT Figur Karya Semesta 311.625.000 10-Dec-07 9-Dec-12 - - 140.854.500 140.854.500 - 140.854.500

19 PT PLN 75.000.000 4-Jun-07 4-Jun-12 - - 150.000 150.000 - 150.000

20 PT Ratax Armada 500.000.000 11-Aug-06 11-Aug-11 - - 33.250.000 33.250.000 - 33.250.000

21 Univ. Indraprasta PGRI 162.000.000 11-Dec-07 30-Nov-12 21-May-12 - - - - -

21-Nov-12 - - - - -

22 PT Bank DKI (Nyi Ageng

Serang)

250.000.000 12-Nov-07 11-Nov-12 - - 6.300.000 6.300.000 - 6.300.000

23 PD Pembangunan Sarana

Jaya

1.200.000.000 4-Apr-05 4-Apr-10 - 240.000.000 250.720.000 490.720.000 - 720.000

24 Univ. Indraprasta PGRI (Kel.

Tj. Barat)

75.000.000 22-Dec-06 21-Dec-11 - - - - - -

Halaman 4 dari 5

Lampiran 4.1

TOTAL 31 Des 2012

Mulai BerakhirSaldo

31-12-2012

Saldo

31-12-2012

Saldo Piutang Poko +

SewaPokok Denda

1 2 3 4 5 9 13 = 10+11-12 17 = 14+15-16

NO. PIHAK KETIGA Nilai PKS Sewa

Jangka Waktu SewaTanggal Jatuh

Tempo

Pembayaran

Tahun 2012

Saldo Piutang POKOK PIUTANG PIUTANG DENDA

25 Lembaga Konsultasi Bantuan

Hukum Perempuan dan

Keluarga

37.500.000 13-Oct-06 12-Oct-11 - - 735.000 735.000 - 735.000

26 PT Jaya Real Property 475.000.000 31-Dec-07 30-Dec-11 - - - - - -

- - - - - -

27 PD Pasar Jaya 186.188.625 5-May-10 5-Nov-11 - - - - - -

28 Koperasi Taman Marga Satwa

Ragunan

600.000.000 1-Jan-07 1-Jan-12 - 210.000.000 - 210.000.000 210.000.000 -

29 PT. Harkat Abadi Sukses 100.000.000 - 100.000.000 100.000.000 -

30 PT. Harco Jaya Abadi 2.100.000.000 1-Jun-06 30-May-11 - - 1.000.000 1.000.000 - 1.000.000

JUMLAH JAK-SEL 1.009.583.333 733.115.322 1.742.698.655

- - -

1 PT Aksara Andalan Prima

Lokasi Kp. Rambutan

4.246.908.500 21-Apr-08 21-Apr-13 - 3.114.399.567 2.594.577.966 5.708.977.533 3.114.399.567 2.661.112.866

2 PT T. Energy 2.700.000.000 1-Dec-08 30-Nov-13 31-Dec-12 26.361.913 189.975.026 216.336.939 26.361.913 189.975.026

3 Yay. Perguruan Rakyat 500.000.000 2-Feb-09 1-Feb-14 11-Feb-12 - - - - -

4 KSU Ceger Jaya 125.000.000 25-Apr-08 24-Apr-13 15-Apr-12 - - - - -

5 Yay. Dharma Diswa 75.000.000 27-Apr-08 26-Apr-13 22-Apr-12 - - - - -

6 Perkumpulan Keluarga

Berencana Indonesia

32.500.000 25-May-11 24-May-16 - - - - - -

7 PT Bank BNI (Persero) Tbk 375.000.000 1-Jun-09 31-May-14 - - 375.000 375.000 - 375.000

8 PT Bank Mandiri 300.000.000 7-Jun-09 6-Jun-14 - - - - - -

9 Yay. Rumah Bersalin Bidara

Mulia

67.644.916 16-Jun-09 15-Jun-14 15-Jun-12 - - - - -

10 PT Bianglala Metropolitan 2.189.585.000 13-Jan-11 12-Jan-16 15-Jul-12 - 3.065.419 3.065.419 - 3.065.419

11 Kadin Jakarta Timur 125.000.000 13-Sep-11 12-Sep-16 28-Sep-13 - - - - -

12 PT. Pal Jayabumi Utama 1.250.000.000 18-Jan-06 18-Jan-11 - 1.000.000.000 1.634.250.000 2.634.250.000 1.000.000.000 1.634.250.000

13 Yayasan Nurmala Hikmah 12.500.000 1-Jun-06 31-May-11 - - 17.500 17.500 - 17.500

14 PT Hyunwoo Trading

Indonesia

1.111.600.000 5-May-08 4-May-13 14-May-12 1.111.600.000 1.064.245.840 2.175.845.840 1.111.600.000 1.068.914.560

JUMLAH JAK-TIM 5.252.361.480 5.486.506.751 10.738.868.231

-

JUMLAH TOTAL 8.679.945.247,83 8.899.291.406 17.579.236.654 10.363.190.477,00 8.814.217.504,04

Halaman 5 dari 5

Lampiran 4.2

Thn Jangka Waktu Nilai Kontribusi PKS Piutang Pokok Piutang Pokok Piutang Denda Piutang Denda

PKS PKS BOT/BTO Per 31 Des 2011 Per 31 Des 2012 Per 31 Des 2011 Per 31 Des 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 PT. Kempas Indah Indonesia 1997 1999 s/d 2024 910.000.000,00 - -

2 PT. Duta Pertiwi Tbk 1997 1997 s/d 2017 460.000.000,00 - -

3 PT. Duta Pertiwi Tbk 1999 1999 s/d 2029 1.450.000.000,00 - -

4 PT. Rointan Eka Jaya 2001 2001 s/d 2031 1.250.000.000,00 - 14.400.000,00 14.400.000,00

5 PT. Duta Masa Nusa 2003 2006 s/d 2031 2.000.000.000,00 500.000.000,00 500.000.000,00 -

6 PT. Duta Pertiwi Tbk 2003 2004 s/d 2029 1.500.000.000,00 - -

7 PT. Gading Raya Propertindo 2004 2004 s/d 2029 3.500.000.000,00 - -

8 PT. Hotel Cikini Raya 2006 2008 s/d 2032 6.150.000.000,00 - 3.600.000,00 3.600.000,00

9 PT. Grand Indonesia 2009 2008 s/d 2035 53.074.000.000,00 - -

10 PT. Jaya Real Property 2011 2012 s/d 2037 6.957.000.000,00 - -

11 PT. Fajar Setia Mandiri 2002 2003 s/d 2023 2.218.000.000,00 - 123.050.000,00 123.050.000,00

12 PT. AGB Tuna (Coldstorage) 2004 2004 s/d 2024 600.000.000,00 - 73.150.000,00 73.150.000,00

13 Yayasan Al-Muhajirin 2005 2005 s/d - - - -

14 PT. Gamma Investa Lestari 2006 175.108.000,00 1.500.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 105.060.000,00 105.060.000,00

15 Gereja Protestan Minahasa 2006 2006 s/d - - - -

16 PT. AGB Tuna (Pabrik Es) 2006 2006 s/d 2026 450.000.000,00 - 57.400.000,00 57.400.000,00

17 PT. Duta Pertiwi Tbk 2008 2006 s/d 2031 7.453.280.000,00 42.000.000,00 42.000.000,00 -

18 PT. Gerak Maju Abadi 1997 1997 s/d 2017 5.315.000.000,00 - 57.225.000,00 57.225.000,00

19 PT. Bina Citra Tataswati 2000 2002 s/d 2040 200.000.000,00 - -

20 Yayasan Tunas Muda 2000 2000 s/d 2025 911.281.327,75 14.093.750,00 14.093.750,00 -

21 Yayasan Pendidikan Tiara Kasih 2001 2001 s/d 2026 562.500.000,00 - -

22 Yayasan Katolik Mardi Luhur 2001 2001 s/d 2026 911.281.326,20 113.185.417,00 146.460.417,00 70.849.350,00 109.330.375,00

23 PT. Pesona Marga Mandiri 2003 2004 s/d 2029 7.494.152.500,00 - 21.364.000,00 21.364.000,00

24 Yayasan Patmos 2003 2006 s/d 2031 2.629.958.656,75 - -

25 Yay. Pusat Pelatihan E&P 2003 2006 s/d 2031 2.446.290.729,77 - -

26 Gereja Bethel Jemaat Ecclesia 2005 2005 s/d - - - -

DAFTAR REKONSILIASI PIUTANG KERJASAMA ATAS PEMANFAATAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DALAM BENTUK BOT/BTO PER 31 DESEMBER 2012

No. Pihak Ketiga

Lampiran 4.2

Thn Jangka Waktu Nilai Kontribusi PKS Piutang Pokok Piutang Pokok Piutang Denda Piutang Denda

PKS PKS BOT/BTO Per 31 Des 2011 Per 31 Des 2012 Per 31 Des 2011 Per 31 Des 2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9

No. Pihak Ketiga

27 Yayasan Pendidikan Bukit Sion 2006 2008 s/d 2033 6.929.568.694,13 75.000.001,00 180.000.001,00 34.330.000,00 43.360.000,00

27 PT. Langgeng Ayom Lestari 1990 1991 s/d 2021 2.605.000.000,00 - 13.760.000,00 19.010.000,00

28 Yay. Sapta Nawami Bhakti 1992 1992 s/d 2012 351.779.690,00 - -

29 PT. Dharma Alumas Sakti 1992 1997 s/d 2044 22.271.759.150,00 - 60.104.931.681,00 60.104.931.681,00

30 PT. Bakrie Investindo 1992 1997 s/d 2044 18.237.500.000,00 - 27.477.233.262,00 23.977.233.262,00

31 PT. Pasific Bangun Mas 2001 2001 s/d 2026 700.000.000,00 - 116.600.000,00 116.600.000,00

32 PT. Perwita Margasakti 2003 2003 s/d 2028 2.500.000.000,00 - -

33 PT. Metropolitan Kentjana 2008 2006 s/d 2031 24.912.000.000,00 277.500.000,00 277.500.000,00 22.552.000,00 22.552.000,00

34 PT. Perwita Margasakti 2010 2010 s/d 2035 5.220.000.000,00 - 2.700.000,00 2.808.000,00

35 Yayasan Tugasku 1998 2004 s/d 2024 1.250.950.000,00 1.100.950.000,00 850.950.000,00 -

36 Yay. Pend. Pemb. Bangsa 2003 2003 s/d 2028 - - -

37 PT. Fajar Setia Mandiri 2003 2003 s/d 2023 1.600.000.000,00 60.000.000,00 60.000.000,00 175.108.000,00 175.528.000,00

38 PT. Pasific Prima Buana Mas 2004 2004 s/d 2029 250.000.000,00 - 2.569.651.385,00 2.569.651.385,00

39 PT. Wahana Cipta Sejahtera 2004 2004 s/d 2029 2.350.000.000,00 - 6.750.000,00 6.750.000,00

40 PT. Wahana Cipta Sejahtera 2006 2006 s/d 2031 3.000.000.000,00 91.500.000,00 91.500.000,00

41 Yayasan Darul Ma'arif 2006 2006 s/d - - - -

42 PT. AAP 4.302.396,00 4.302.396,00 -

43 Eks. Unit Komp. Aloca PT. TDP 30 Tahun 540.000.000,00 540.000.000,00 -

44 Eks. PDUK 30 Tahun 400.000.000,00 400.000.000,00 -

45 T. Kav No.I.C.2 25 Tahun 525.000.000,00 525.000.000,00 -

46 Tanah Kavling Blok III A (PT. MML) 30 Tahun 1.510.000,00 1.510.000,00 -

47 Tanah Kav Blok II/J.14 (Eks. PD.P) 30 Tahun 450.000.000,00 450.000.000,00 -

JUMLAH 202.121.302.074,60 4.143.541.564,00 4.031.816.564,00 91.141.214.678,00 87.694.503.703,00

Lampiran 4.3

No Nama Perusahaan Lokasi Nilai SPSPiutang per

Desember 2011

Koreksi Piutang

2011Penambahan Pengurangan

Saldo Piutang s/d

Des 2012Keterangan

1 PT. Nindhotama Kharisma JPO 341.500.000,00 341.500.000,00 0,00 0,00 341.500.000,00

Jl. MH. Thamrin dpn Gedung BII

Kebon Kacang

Jakarta Pusat

2 PT. Caesar Bahu Jalan 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00 170.000.000,00

Jl. Tol Pluit Tomang / Jl. Latumenten

Jakarta Barat

3 PT. Griya Kaya Kreasi JPO 305.000.000,00 305.000.000,00 0,00 305.000.000,00 0,00 Lunas 10 Feb 2012

Jl. HR. Rasuna Said

dpn Kedubes Turki

Jakarta Selatan

4 PT. Billy Sinar Pratama JPO 39.500.000,00 39.500.000,00 0,00 0,00 39.500.000,00

Jl. Daan Mogot dpn Suzuki Motor

Ex. Kymco Motor

Jakarta Barat

5 PT. Ditadini Neo Swara Halte Busway Bagian Dalam 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00

Koridor 1 (19 unit)

6 PT. Starindo Pola Abadi Halte Bus Reguler 25.741.000,00 25.741.000,00 0,00 0,00 25.741.000,00

Jl. Mayjen Sutoyo dpn UKI

Jakarta Timur

7 PT. Garis Mediatama JPO 157.500.000,00 157.500.000,00 0,00 0,00 157.500.000,00

Jl. HR. Rasuna Said dpn Depkes

Jakarta Selatan

8 PT. Sundul Langit Media JPO 29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 0,00 29.500.000,00

Indonesia Jl. Prof. Dr. Latumenten

(Setelah Rel KA)

Jakarta Barat

9 PT. Dinamika Mitra JPO 372.000.670,00 186.000.335,00 0,00 0,00 186.000.335,00

Internusa Jl. Mampang Prapatan dpn Imigrasi Tahap I Lunas 6 Sept 2011

Kec.Mampang Prapatan

10 PT. Dinamika Mitra Pos Polisi 68.000.670,00 34.000.335,00 0,00 0,00 34.000.335,00

Internusa Jl. Matraman Raya-Slamet Riyadi Tahap I Lunas 18 Nov 2011

DAFTAR PIUTANG KERJASAMA ATAS PEMANFAATAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DALAM BENTUK SEWA TITIK REKLAME PER 31 DESEMBER 2012

Lampiran 4.3

No Nama Perusahaan Lokasi Nilai SPSPiutang per

Desember 2011

Koreksi Piutang

2011Penambahan Pengurangan

Saldo Piutang s/d

Des 2012Keterangan

Kec.Matraman Jak Timur

11 PT. Dinamika Mitra Pos Polisi 27.000.670,00 13.500.335,00 0,00 0,00 13.500.335,00

Internusa Jl. Bekasi Barat samping Fly Over Tahap I Lunas 18 Nov 2011

Kec.Jatinegara Jak Timur

12 PT. Dinamika Mitra Titik S-9B 400.000.670,00 200.000.335,00 0,00 0,00 200.000.335,00

Internusa Jl. Panglima Polim_Jl.Sambas Tahap I Lunas 6 Sept 2011

Kec.Keb Baru, Jak Sel

13 PT. Dinamika Mitra JPO 226.000.670,00 113.000.335,00 0,00 0,00 113.000.335,00

Internusa Jl. Warung Jati Barat depan Tahap I Lunas 7 Sept 2011

Hotel Jati Padang

Kec.Ps Minggu Jak Sel

14 PT. Puri Anugerah Utama Pos Polisi 105.000.670,00 52.500.335,00 0,00 0,00 52.500.335,00

Jl. S.Parman-Jl.Palmerah Tahap I Lunas 18 Nov 2011

Kec.Palmerah Jak Barat

15 PT. Simpati Advertising JPO 6.690.450,00 6.690.450,00 0,00 0,00 6.690.450,00 Belum dibayar

Samping Pasar raya Blok M Denda Pembatalan Sewa Tirek

Jl. Sultan Iskandrsyah Melawai

Jakarta Selatan

16 PT. Mida Jaya JPO Busway 25.995.300,00 25.995.300,00 0,00 0,00 25.995.300,00 Belum dibayar

Jl. Jend Gatot Subroto Denda Pembatalan Sewa Tirek

perempatan Slipi - Letjen S.Parman

Jakarta Pusat

17 PT. Puri Anugerah Utama JPO 254.589.000,00 254.589.000,00 0,00 127.294.500,00 127.294.500,00 Tahap I Lunas 27 Feb 2012

Jl. Kramat Raya depan Rivoli/Xerox

Senen, Jakarta Pusat

18 PT. Semarak Tata Pariwara JPO 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 BATAL

Jl. Salemba Raya depan UI Terbit SPS Nomor

Senen, Jakarta Pusat 56/SPS/BPKD-PPTR/VII/2012

19 PT. Puri Anugerah Utama JPO 289.900.000,00 289.900.000,00 0,00 0,00 289.900.000,00 Belum dibayar

Jl. Kramat Raya depan Gd YAI/CTC

Senen, Jakarta Pusat

20 PT. Semarak Tata Pariwara JPO 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 Belum dibayar

Jl. Salemba Raya dpn Carolus

Senen, Jakarta Pusat

21 PT. Puri Anugerah Utama JPO 285.500.000,00 285.500.000,00 0,00 142.750.000,00 142.750.000,00 Tahap I Lunas 27 Feb 2012

Jl. HayamWuruk depan Htl Jayakarta

Lampiran 4.3

No Nama Perusahaan Lokasi Nilai SPSPiutang per

Desember 2011

Koreksi Piutang

2011Penambahan Pengurangan

Saldo Piutang s/d

Des 2012Keterangan

Taman Sari, Jakarta Barat

22 PT. Caesar Titik B1B 472.600.000,00 236.300.000,00 0,00 0,00 236.300.000,00 Tahap I Lunas 7 Sept 2011

Jl Letjen S.Parman Palmerah

Jakarta Barat

23 PT. Caesar Titik B1A 472.600.000,00 236.300.000,00 0,00 0,00 236.300.000,00 Tahap I Lunas 7 Sept 2011

Jl Letjen S.Parman Palmerah

Jakarta Barat

24 PT A&S Cipta Sentra Titik S2A 480.000.000,00 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 Tahap I Lunas 18 Okt 2011

Komunika Jl, HR Rasuna Said/PD PAL Tahap II Lunas 1 Nov 2012

Setiabudi Jakarta Selatan

25 PT Genta Cipta Pariwara Titik P26 515.000.000,00 515.000.000,00 0,00 515.000.000,00 0,00 Lunas 18 Januari 2012

Jl, Jend Gatot Subroto/Jl. Palmerah

Tanah Abang Jakarta Pusat

26 PT. Caesar Titik P7B 945.000.000,00 472.500.000,00 0,00 0,00 472.500.000,00 Tahap I Lunas 7 Sept 2011

Jl, HR Rasuna/Latuharhari

Menteng Jakarta Pusat

27 PT. Mida Jaya Titik B10A 122.000.000,00 122.000.000,00 0,00 0,00 122.000.000,00 Belum dibayar

Jl. Arjuna/Jl Tol Jakarta-Merak Denda Pembatalan Sewa Tirek

Kec. Grogol Petamburan Jak-Bar

28 PT. Simpati Advertising JPO depan Atrium 10.035.675,00 10.035.675,00 0,00 10.035.675,00 0,00 Lunas 18 Januari 2012

Jl. Senen Raya, Kel Senen Denda Pembatalan Sewa Tirek

Jakarta Pusat

29 PT. Puri Anugerah Utama JPO 353.000.670,00 176.500.335,00 176.500.335,00 0,00 176.500.335,00 176.500.335,00 Tahap I Lunas 25 Januari 2012

Jl. Warung buncit raya dpn Grha dikeluarkan 2x SPS

Inti Fauji, Kec Ps Minggu

Jak Sel

30 PT. Indira Dadi Jaya JPO 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Lunas 1 Februari 2012

Jl. Tomang Raya dpn Mandala Hero Denda Pembatalan Sewa Tirek

Kec. Grogol Petamburan

31 PT. Unggul Dian Perkasa JPO 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 Lunas 13 Februari 2012

Jl. Jend. Gatot Subroto dpn Plaza

Semanggi, Kec. Setiabudi

Jak Sel

32 PT. Unggul Dian Perkasa Titik S28 1.599.000.000,00 0,00 1.599.000.000,00 1.599.000.000,00 0,00 Lunas 17 Februari 2012

Jl. Senopati/Jl. Rajasa (SCBD)

Kec. Kebayoran Baru Jak Sel

Lampiran 4.3

No Nama Perusahaan Lokasi Nilai SPSPiutang per

Desember 2011

Koreksi Piutang

2011Penambahan Pengurangan

Saldo Piutang s/d

Des 2012Keterangan

33 PT. Pesona Creative 13 Titik S5A 666.000.000,00 0,00 666.000.000,00 666.000.000,00 0,00 Lunas 9 Februari 2012

Jl. DR. Soepomo

Kec. Tebet Jak-Sel

34 PT. Pixel Media Inovasi Titik S13A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Batal

Jl. Warung Jati Barat/Jl. Pejaten Terbit SPS 167/SPS/BPKD-

Kec. Pasar Minggu Jak-Sel PPTR/VII/2012

35 PT. Pesona Creative 13 Titik S9A 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 Lunas 9 Februari 2012

Jl. Panglima Polim/Jl. Sambas

Kec. Kebayoran Baru Jak-Sel

36 PT. Artamedia Nusantara JPO Sky Walk 338.000.000,00 0,00 338.000.000,00 0,00 338.000.000,00

Mandiri Samping Gedung Landmark

Kec. Setiabudi Jak-Sel

37 PT. Billy Sinar Pratama JPO Busway 200.500.000,00 0,00 200.500.000,00 200.500.000,00 0,00 Lunas 13 Februari 2012

Jl. Duren Tiga

Kec. Mampang Prapatan Jak-Sel

38 PT. Puri Anugrah Utama JPO 280.067.000,00 0,00 280.067.000,00 0,00 280.067.000,00

Jl. Matraman Raya dpn BCA

Kec. Matraman Jak-Sel

39 PT. Artamedia Nusantara JPO 318.000.000,00 0,00 318.000.000,00 318.000.000,00 0,00 Lunas 2 April 2012

Mandiri Jl. Panglima Polim

samping Blok M Plaza

Kec. Kebayoran Baru Jak-Sel

40 PT. Media Indra Buana Titik S22 36.752.872,00 0,00 36.752.872,00 36.752.872,00 0,00 Lunas 7 Juni 2012

Jl. Kemang Raya/Jl. Bangka Raya

Pela Mampang

Kec.Mampang Prapatan Jak-Sel

41 PT. Media Indra Buana Titik P15 71.400.424,00 0,00 71.400.424,00 71.400.424,00 0,00 Lunas 7 Juni 2012

Jl. Jend. Gatot Subroto dpn Manggala

Wanabakti, Bendungan Hilir

Kec.Tanah Abang Jak-Pus

42 PT. Media Indra Buana Titik S21 24.722.472,00 0,00 24.722.472,00 24.722.472,00 0,00 Lunas 7 Juni 2012

Jl. Hang Lekir/Jl. Asia Afrika

Gunung

Kec.Kebayoran Baru Jak-Sel

43 PT. Media Indra Buana Titik S20 342.490.450,00 0,00 342.490.450,00 342.490.450,00 0,00 Lunas 7 Juni 2012

Jl. Setiabudi Tengah/Jl. HR. Rasuna

Said, Setiabudi

Lampiran 4.3

No Nama Perusahaan Lokasi Nilai SPSPiutang per

Desember 2011

Koreksi Piutang

2011Penambahan Pengurangan

Saldo Piutang s/d

Des 2012Keterangan

Kec.Setiabudi Jak-Sel

44 PT. Jonathan Mandiri Titik B8A 320.000.000,00 0,00 320.000.000,00 320.000.000,00 0,00 Lunas Mei 2012

Jl. Arjuna sisi Tol Jakarta-Tangerang

Kec.Palmerah Jak-Bar

45 PT. Media Indra Buana Titik B31 453.000.000,00 0,00 453.000.000,00 453.000.000,00 0,00 Lunas 10 Mei 2012

Jl. Letjend. S. Parman-Tanjung Duren

Kec.Grogol Petamburan Jak-Bar

46 PT. Trimitra Sekarya JPO 285.000.000,00 0,00 285.000.000,00 285.000.000,00 0,00 Lunas 15 Mei 2012

Jl. Casablanca dekat Gd.Elektrolux

Kec.Tebet Jak-Sel

47 CV. Multi Pratama Titik B8C 328.000.000,00 0,00 328.000.000,00 328.000.000,00 0,00 Lunas Mei 2012

Indonesia Jl. Arjuna sisi Tol Jakarta-Tangerang

Kec.Palmerah Jak-Bar

48 PT. Rainbow Asia Posters Titik B8B 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 Lunas 7 Mei 2012

Jl. Arjuna sisi Tol Jakarta-Tangerang

Kec.Palmerah Jak-Bar

49 PT. Cakra Mahkota JPO 151.000.000,00 0,00 151.000.000,00 151.000.000,00 0,00 Lunas 3 Mei 2012

Jl. Senen Raya dpn Atrium

Kec.Senen Jak-Pus

50 PT. Media Indra Buana Pos Polisi 46.445.520,00 0,00 46.445.520,00 46.445.520,00 0,00 Lunas 11 April 2012

Jl. Sisingamangaraja

(Bundaran Senayan)

Kec.Kebayoran Baru Jak-Sel

51 PT. Media Indra Buana Titik S23 2.367.943.632,00 0,00 2.367.943.632,00 2.367.943.632,00 0,00 Lunas 7 Juni 2012

Jl. Jend. Gatot Subroto

dpn Polda Metro Jaya

Kec.Kebayoran Baru Jak-Sel

52 PT. Garis Mediatama Mandiri JPO 222.000.000,00 0,00 222.000.000,00 222.000.000,00 0,00 Lunas 10 Okt 2012

Jl. Salemba Raya depan RS. ST. Carolus

Kec.Senen Jak-Pus

53 PT. A&S Cipta Sentra Titik S2B 485.000.000,00 0,00 485.000.000,00 485.000.000,00 0,00 Lunas 12 Sept 2012

Komunika Jl. HR. Rasuna Said (PD. PAL)

Kec.Setiabudi Jak-Sel

54 PT. Media Indra Buana Titik SK 53/2005 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 Lunas 17 Sept 2012

Jl. Jend. Ahmad Yani

Kec.Jatinegara Jak-Tim

Lampiran 4.3

No Nama Perusahaan Lokasi Nilai SPSPiutang per

Desember 2011

Koreksi Piutang

2011Penambahan Pengurangan

Saldo Piutang s/d

Des 2012Keterangan

55 PT. Media Indra Buana Titik T10E 330.000.000,00 0,00 330.000.000,00 330.000.000,00 0,00 Lunas 17 Sept 2012

Jl. Raya Bogor/Jl. TB. Simatupang

Kec.Ciracas Jak-Tim

56 PT. Pesona Creative 13 JPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Rp. 513.000.000)

Jl. Gunung Sahari Raya depan sebagai ganti titik S5A

Golden Truly

Kec.Kemayoran Jak-Pus

57 PT. Media Indra Buana Titik P21 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 Lunas 17 Sept 2012

Jl. Penjernihan/Jl. Pejompongan

Kec.Tanah Abang Jak-Pus

58 PT. Media Indra Buana Titik S10A 1.259.000.000,00 0,00 1.259.000.000,00 1.259.000.000,00 0,00 Lunas 17 Sept 2012

Jl. Kyai Maja/Jl. Barito 1

Kec.Kebayoran Baru Jak-Sel

59 PT. Media Indra Buana Titik SK 82/2007 609.000.000,00 0,00 609.000.000,00 609.000.000,00 0,00 Lunas 17 Sept 2012

Jl. DR. Saharjo

Kec.Tebet Jak-Sel

60 PT. Level Delapan Utama Titik P28 1.010.000.000,00 0,00 1.010.000.000,00 1.010.000.000,00 0,00 Lunas 14 Sept 2012

Jl. Senen Raya belakang Hotel

Borobudur

Kec.Sawah Besar Jak-Pus

61 PT. Imaje JPO 235.000.000,00 0,00 235.000.000,00 235.000.000,00 0,00 Lunas 18 Sept 2012

Jl. Tomang Raya depan Hero/Mandala

Kec.Grogol Petamburan Jak-Bar

62 PT. Imaje JPO 369.000.000,00 0,00 369.000.000,00 369.000.000,00 0,00 Lunas 18 Sept 2012

Jl. Daan Mogot samping Citraland

Kec.Grogol Petamburan Jak-Bar

63 PT. Billy Sinar Pratama JPO 59.000.000,00 0,00 59.000.000,00 59.000.000,00 0,00 Lunas 19 Sept 2012

Jl. Warung Jati Barat depna SMK 57

Kec.Pasar Minggu Jak-Sel

64 PT. Pesona Creative 13 JPO 313.000.000,00 0,00 313.000.000,00 313.000.000,00 0,00 Lunas 28 Sept 2012

Jl. Letjen Suprapto depan Cempaka

Mas

Kec.Cempaka Putih Jak-Pus

65 PT. Pesona Creative 13 Titik SK 53/2005 1.813.000.000,00 0,00 1.813.000.000,00 1.813.000.000,00 0,00 Lunas 28 Sept 2012

Jl. Senen Raya/Jl. Prapatan Kwitang

Kec.Senen Jak-Pus

Lampiran 4.3

No Nama Perusahaan Lokasi Nilai SPSPiutang per

Desember 2011

Koreksi Piutang

2011Penambahan Pengurangan

Saldo Piutang s/d

Des 2012Keterangan

66 PT. Globalindo Sarana JPO 203.000.000,00 0,00 203.000.000,00 203.000.000,00 0,00 Lunas 1 Okt 2012

Utama Jl. Raya Pasar Minggu depan Terminal

Kec.Pasar Minggu Jak-Sel

67 PT. Globalindo Sarana JPO 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 Lunas 1 Okt 2012

Utama Jl. Jatinegara Timur depan RS. Mitra

Keluarga

Kec.Matraman Jak-Tim

68 PT. Rainbow Asia Posters Titik S10B 519.999.999,00 0,00 519.999.999,00 519.999.999,00 0,00 Lunas 24 Sept 2012

Jl. Kyai Maja/Jl. Barito 1

Kec.Kebayoran Baru Jak-Sel

69 PT. Dinamika Mitra Internusa JPO 200.900.000,00 0,00 200.900.000,00 0,00 200.900.000,00

Jl. Casablanca depan Halte SD/

Pemakaman

Kec.Tebet Jak-Sel

70 PT. Nuansa Raya Armada Busway Koridor I (20 Bus) 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Lunas 26 Juli 2012

Ciptakreasindo Koridor I Blok M - Kota

71 PT. Pesona Creative 13 Titik S9A (Perubahan Ukuran) 187.493.200,00 0,00 187.493.200,00 187.493.200,00 0,00 LUNAS

Jl. Panglima Polim/Jl. Sambas

Kec.Kebayoran Baru Jak-Sel

72 PT. Jaya Adhimedia Titik S45 451.000.000,00 0,00 451.000.000,00 451.000.000,00 0,00 Lunas 4 Desember 2012

Jl. Letjen. MT. Haryono depan Ditlantas

Kec.Tebet Jak-Sel

73 PT. Unggul Dian Perkasa Titik S4B 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 Lunas 20 Nov 2012

Jl. Jend. Gatot Subroto - Hook

Jl. HR. Rasuna Said arah Cawang

Kec.Setiabudi Jak-Sel

74 PT. Unggul Dian Perkasa Titik S4A 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 Lunas 12 Nov 2012

Jl. Jend. Gatot Subroto - Hook

Jl. HR. Rasuna Said arah Cawang

Kec.Mampang Prapatan Jak-Sel

75 PT. Unggul Dian Perkasa Titik S7A 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 Lunas 12 Nov 2012

Jl. Jend. Gatot Subroto - Hook

Jl. HR. Rasuna Said arah Semanggi

Kec.Mampang Prapatan Jak-Sel

76 PT. Globalindo Sarana JPO 222.000.000,00 0,00 222.000.000,00 0,00 222.000.000,00

Utama Jl. Salemba Raya depan UI

Lampiran 4.3

No Nama Perusahaan Lokasi Nilai SPSPiutang per

Desember 2011

Koreksi Piutang

2011Penambahan Pengurangan

Saldo Piutang s/d

Des 2012Keterangan

Kec.Senen Jak-Pus

77 PT. Globalindo Sarana JPO 138.000.000,00 0,00 138.000.000,00 138.000.000,00 0,00 Lunas 13 Nov 2012

Utama Jl. Letjend Suprapto depan ITC

Cempaka Mas

Kec.Senen Jak-Pus

78 PT. Pesona Creative 13 JPO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Rp. 75.500.000)

Jl. Jatinegara Timur/Jl. Bekasi Barat sebagai ganti S5A

Kec.Jatinegara Jak-Pus

79 PT. Media Indra Buana Titik SK 53/2005 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Lunas 2 Nov 2012

Jl. Jend. Gatot Subroto

depan Park Royal

Kec.Tanah Abang Jak-Pus

80 PT. Media Indra Buana Titik SK 53/2005 216.000.000,00 0,00 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 Lunas 2 Nov 2012

Jl. Letjend. S.Parman-Simpang Tomang

Kec.Grogol Petamburan Jak-Bar

81 PT. Unggul Dian Perkasa Titik S51 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 Lunas 28 Agustus 2012

Jl. Pasar Minggu Raya (Pertigaan)

Jl. Pahlawan Kalibata

Kec. Duren Tiga Jak-Sel

82 PT. Unggul Dian Perkasa Halte Bus Reguler 77.000.000,00 0,00 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 Lunas 5 September 2012

Jl. Kapt. Tendean dpn TransTV

Jl. Asia Afrika dpn Metro Plaza Senayan

Jl. Asia Afrika dpn Istora Senayan

Jl. Asia Afrika dpn Senayan City

Jl. Tengku Nyak Arif dpn Gandaria City

83 PT. Raisa Promosindo Shelter Bus 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 Lunas 19 September 2012

Jl. Sultan Iskandar Muda dpn Gandaria

Jl. Prof. Soepomo seberang Gereja

Jl. Metro Pondok Indah dpn BCA

84 CV. Multi Pratama Indonesia JPO 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 Lunas 20 Januari 2012

Jl. Mayjen Sutoyo dpn Park Hotel

(View arah dari UKI)

Kec. Kramat Jati Jak-Tim

85 PT. Unggul Dian Perkasa Shelter Bus 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 Lunas 7 November 2012

5 Wilayah DKI

86 PT. Intertema Nusa Kana Armada Busway Koridor 9 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 Lunas 7 September 2012

Pinang Ranti - Pluit

Lampiran 4.3

No Nama Perusahaan Lokasi Nilai SPSPiutang per

Desember 2011

Koreksi Piutang

2011Penambahan Pengurangan

Saldo Piutang s/d

Des 2012Keterangan

87 PT. Prisma Harapan Jembatan Niaga 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 Lunas 31 Mei 2012

Jl. Mangga Dua Raya dpn ITC

(arah Kota ke Gunung Sahari)

Kec. Pademangan Jak-Utr

88 CV. Multi Pratama Indonesia JPO 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 Lunas 10 Februari 2012

Jl. Mangga Dua Raya dpn IKAD Keramik

Kec. Sawah Besar Jak-Pus

89 PT. Prisma Harapan JPO 93.000.000,00 0,00 0,00 93.000.000,00 93.000.000,00 0,00 Lunas 12 Januari 2012

Jl. Daan Mogot - Jl. Hemat

Kec. Grogol Petamburan Jak-Bar

28.436.371.684,00 5.080.053.770,00 176.500.335,00 21.395.715.569,00 21.887.329.079,00 4.764.940.595,00

Lampiran 5

No. NAMA SKPD/UKPD NILAI PERSEDIAAN

(Rp)

1 2 3

1 DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI 33.032.673.392

2 DINAS KEBERSIHAN 15.864.646.667

3 BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah 15.846.938.604

4 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB 14.436.703.447

5 DINAS PELAYANAN PAJAK 13.495.982.743

6 Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana - JAKSEL 9.946.201.593

7 DINAS PEKERJAAN UMUM 9.866.757.389

8 DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA 9.768.156.635

9 DINAS KESEHATAN 9.301.222.822

10 BLUD RS Tarakan 8.992.553.860

11 BLUD RS Koja 8.301.961.434

12 Sudin Kesehatan - JAKTIM 8.238.969.053

13 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 8.177.728.529

14 DINAS PERHUBUNGAN 8.167.965.203

15 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6.627.885.070

16 BLUD RS Pasar Rebo 6.178.944.610

17 BLUD Transjakarta Busway 5.917.785.238

18 UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah 5.733.187.221

19 Sudin Perindustrian dan Energi - JAKBAR 5.073.997.557

20 BLUD RS Cengkareng 4.878.034.120

21 Sudin Kebersihan - JAKUT 4.791.154.625

22 BLUD RS Duren Sawit 4.761.538.877

23 Sudin Kebersihan - JAKSEL 4.726.851.607

24 Sudin Kesehatan - JAKSEL 4.675.969.655

25 Sudin Kebersihan - JAKPUS 4.665.277.659

26 Sudin Perindustrian dan Energi - JAKTIM 4.598.399.369

27 Sudin Perindustrian dan Energi - JAKUT 4.578.825.290

28 Sudin Kesehatan - JAKPUS 4.551.463.470

29 Sudin Perindustrian dan Energi - JAKSEL 4.526.406.974

30 DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN 3.829.953.501

31 UPT Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan 3.798.022.438

32 BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - JAKBAR 3.782.963.351

33 BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS 3.211.727.473

34 BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - JAKTIM 3.205.360.781

35 BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL 3.184.536.354

36 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 3.174.747.587

37 BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa - JAKSEL 3.153.095.919

38 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.114.348.129

39 BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan - JAKUT 2.947.250.928

40 BLUD RS Budhi Asih 2.922.397.723

41 BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng - JAKBAR 2.834.908.732

42 BLUD Puskesmas Kec. Kembangan - JAKBAR 2.770.707.715

43 Sudin Perindustrian dan Energi - JAKPUS 2.767.055.826

44 BLUD Puskesmas Kec. Senen - JAKPUS 2.764.017.019

45 BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL 2.750.548.384

46 BLUD Puskesmas Kec. Pancoran - JAKSEL 2.750.392.816

47 BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati - JAKTIM 2.709.511.078

48 BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS 2.692.781.928

49 BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - JAKTIM 2.688.502.251

50 BLUD Puskesmas Kec. Ciracas - JAKTIM 2.675.050.461

51 BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR 2.629.918.326

52 UPT. PUSAT PENYIMPANAN BARANG DAERAH 2.606.945.965

53 BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS 2.568.214.647

54 DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN 2.547.627.280

55 BLUD Puskesmas Kec. Koja - JAKUT 2.521.549.543

56 BLUD Puskesmas Kec. Matraman - JAKTIM 2.470.466.247

57 BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara - JAKTIM 2.466.201.689

DAFTAR STOCK OPNAME PERSEDIAAN DI SKPD

PER 31 DESEMBER 2012

Halaman 1 dari 12

Lampiran 5

No. NAMA SKPD/UKPD NILAI PERSEDIAAN

(Rp)

1 2 3

58 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN 2.451.919.593

59 BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari - JAKBAR 2.438.576.049

60 BLUD Puskesmas Kec. Tebet - JAKSEL 2.413.575.678

61 BLUD Puskesmas Kec. Cilandak - JAKSEL 2.392.905.387

62 BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 2.374.784.071

63 UPT Taman Margasatwa Ragunan 2.360.864.735

64 BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi - JAKSEL 2.334.468.892

65 Sudin Kesehatan - JAKBAR 2.290.068.472

66 BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG - JAKTIM 2.247.850.800

67 Sudin Kesehatan - JAKUT 2.180.659.685

68 BLUD Puskesmas Kec. Kalideres - JAKBAR 2.159.661.949

69 BLUD Puskesmas Kec. Pal Merah - JAKBAR 2.147.299.217

70 Kantor Keluarga Berencana - JAKTIM 2.110.143.461

71 BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT 2.090.098.645

72 BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR 2.032.128.583

73 BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - JAKUT 1.998.293.686

74 BLUD Puskesmas Kec. Gambir - JAKPUS 1.985.050.926

75 Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai 1.950.134.976

76 BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT 1.929.608.710

77 BLUD Puskesmas Kec. Makasar - JAKTIM 1.902.314.307

78 BLUD Puskesmas Kec. Menteng - JAKPUS 1.849.703.247

79 BLUD Puskesmas Kec. Duren Sawit - JAKTIM 1.807.542.631

80 BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL 1.788.513.808

81 UPT Kelistrikan - Kepulauan Seribu 1.705.577.473

82 BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - JAKSEL 1.645.345.344

83 BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran - JAKPUS 1.638.807.282

84 BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru - JAKPUS 1.620.198.227

85 BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL 1.546.535.639

86 UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) 1.519.056.040

87 Kota Administrasi Jakarta Timur 1.378.647.875

88 UPT Pengelola Perparkiran 1.376.258.120

89 Sudin Pemuda dan Olah Raga - JAKSEL 1.364.444.000

90 Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.351.644.065

91 BLUD Puskesmas Kec. Cilincing - JAKUT 1.347.750.863

92 Kantor Keluarga Berencana - JAKPUS 1.312.020.326

93 BLUD Puskesmas Kec. Cipayung - JAKTIM 1.134.761.615

94 Museum Tekstil 1.076.015.974

95 UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata 1.068.680.003

96 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN (GABUNGAN) 979.075.447

97 DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 951.483.433

98 UPT Balai Budidaya Perikanan 926.936.217

99 Kantor Keluarga Berencana - JAKBAR 924.159.158

100 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI 833.925.995

101 DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN 814.198.330

102 Sudin Kebersihan - JAKTIM 801.856.402

103 Balai Konservasi 782.051.754

104 Sudin PU Jalan - JAKBAR 770.504.464

105 Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana - JAKPUS 759.177.585

106 Kota Administrasi Jakarta Barat 740.429.216

107 PSTW Usada Mulia 5 651.689.643

108 Museum Sejarah 644.820.930

109 UPT Balai Proteksi Tanaman 632.020.125

110 SEKRETARIAT DPRD 598.455.728

111 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN 554.086.321

112 Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - JAKUT 541.225.859

113 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu 533.289.559

114 BIRO UMUM 499.687.989

115 INSPEKTORAT 499.064.125

116 SATPOL PP 498.451.250

117 Monumen Nasional (Monas) 462.651.409

118 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 420.452.379

Halaman 2 dari 12

Lampiran 5

No. NAMA SKPD/UKPD NILAI PERSEDIAAN

(Rp)

1 2 3

119 Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - JAKBAR 417.812.973

120 UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan dan Ikan 380.324.956

121 Planetarium 380.276.743

122 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 373.686.947

123 Kantor Keluarga Berencana - JAKSEL 361.561.750

124 Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - JAKSEL 358.733.272

125 Kota Administrasi Jakarta Selatan 357.022.424

126 BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) 351.803.950

127 Sudin Tata Ruang dan Pertanahan - JAKUT 351.466.540

128 Sudin Tata Ruang dan Pertanahan - JAKSEL 340.647.047

129 Museum Joang 45 326.464.875

130 Museum Senirupa dan Keramik 325.194.980

131 Sudin Pertamanan - JAKBAR 322.099.239

132 BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI 316.753.425

133 BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu 293.430.542

134 Sudin Kesehatan - Kep. Seribu 289.762.272

135 BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu 277.500.000

136 Kantor Perpustakaan dan Arsip - JAKUT 264.007.700

137 Sudin Tata Ruang dan Pertanahan - JAKTIM 249.235.213

138 Sudin Tata Ruang dan Pertanahan - JAKPUS 246.289.445

139 Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - JAKTIM 242.414.635

140 UPT Anjungan Provinsi DKI Jakarta TMII 238.713.970

141 PSBG Belaian Kasih Pegadungan 232.076.027

142 Kantor Perpustakaan dan Arsip - JAKPUS 229.944.656

143 UPT Balai Metrologi 222.118.820

144 PSTW Budi Mulia 1 Cipayung 219.090.353

145 Sudin Perizinan Bangunan - JAKSEL 207.484.898

146 Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - JAKPUS 204.510.069

147 Sudin Pariwisata - JAKPUS 203.272.080

148 Sudin Pelayanan Pajak II - JAKUT 198.809.348

149 BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL 193.111.270

150 Balai Latihan Kesenian Jakpus 189.620.200

151 Sudin Pemakaman - JAKUT 184.927.453

152 UNIT PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN KAS JAKARTA TIMUR 183.216.154

153 PSTW Budi Mulia 4 Margaguna 182.332.644

154 Sudin Perizinan Bangunan - JAKPUS 180.161.850

155 Sudin Kependudukan Dan Catatan Sipil - Kep.Seribu 175.014.546

156 UPT Balai Benih Induk Pertanian dan Kehutanan 167.851.869

157 PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung 151.784.339

158 Museum Wayang 143.843.975

159 UNIT PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN KAS JAKARTA UTARA 141.009.918

160 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 136.464.977

161 Kantor Lingkungan Hidup - JAKTIM 136.417.502

162 BLUD RS Kepulauan Seribu 126.041.680

163 Kantor Perpustakaan dan Arsip - JAKSEL 124.568.950

164 BIRO PRASARANA DAN SARANA KOTA 116.921.570

165 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 116.635.959

166 UPT. MOBILISASI DAN PEMELIHARAAN ASET 115.908.672

167 Taman Arkeologi P. Onrust 115.000.952

168 Sudin Pelayanan Pajak II - JAKBAR 114.544.360

169 Kantor Lingkungan Hidup - JAKPUS 114.484.480

170 UPT Pusat Perkayuan 113.663.880

171 UPT Teknologi Pengembangan Produksi Peternakan 112.267.230

172 PSAA Putra Utama 2 Plumpang 111.119.916

173 UPK SAMSAT SELATAN 110.460.240

174 Sudin Pelayanan Pajak II - JAKPUS 107.618.261

175 Sudin Pemakaman - JAKTIM 105.560.081

176 Sudin Kebudayaan - JAKPUS 104.130.150

177 PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger 100.701.770

178 UPT Balai Tekstil 99.806.190

179 Kota Administrasi Jakarta Pusat 99.468.787

180 UPK SAMSAT TIMUR 99.434.885

Halaman 3 dari 12

Lampiran 5

No. NAMA SKPD/UKPD NILAI PERSEDIAAN

(Rp)

1 2 3

181 BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 98.646.515

182 Kecamatan Ciracas - JAKTIM 95.707.599

183 Sudin Perhubungan - JAKSEL 95.340.561

184 Sudin Kebersihan - JAKBAR 92.388.426

185 Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya 89.728.815

186 BIRO HUKUM 89.524.050

187 Kecamatan Koja - JAKUT 87.516.253

188 UPK SAMSAT UTARA 84.895.690

189 Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan - JAKPUS 77.771.210

190 Sudin Pemakaman - JAKSEL 77.577.106

191 Kecamatan Pasar Rebo - JAKTIM 76.896.176

192 Sudin Pelayanan Pajak I - JAKUT 76.282.143

193 UPK SAMSAT BARAT 74.982.270

194 Sudin Pelayanan Pajak II - JAKTIM 74.504.966

195 Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM 74.334.000

196 PSBK Harapan Jaya Balaraja 74.121.685

197 Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana - JAKTIM 73.726.373

198 Kelurahan Utan Panjang - JAKPUS 73.633.025

199 BLKD Jakarta Utara 72.657.879

200 Sudin Pariwisata - JAKBAR 71.505.500

201 Balai Higiene Persh, Kesehatan dan Keselamatan Kerja 70.780.825

202 Kecamatan Cilandak - JAKSEL 69.658.343

203 Sudin Perhubungan - JAKTIM 69.604.129

204 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (GABUNGAN) 69.600.175

205 DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA 67.479.445

206 UPT Balai Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 67.120.009

207 UPT Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Hasil Pertanian Dan Hasil Hutan 67.093.180

208 Sudin Pelayanan Pajak I - JAKPUS 66.312.009

209 UPT Pusat Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Hasil Hutan 65.903.800

210 Kecamatan Pasar Minggu - JAKSEL 65.405.560

211 Kota Administrasi Jakarta Utara 64.359.766

212 Kantor Perpustakaan dan Arsip - P. SERIBU 64.172.800

213 Kecamatan Pulogadung - JAKTIM 62.814.503

214 Inspektorat Pembantu - JAKTIM 62.656.937

215 Sudin PU Tata Air - JAKUT 61.430.754

216 Inspektorat Pembantu - JAKSEL 61.202.900

217 Sudin Kebudayaan - JAKUT 61.102.800

218 Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan - JAKSEL 60.832.200

219 Kantor Perencanaan Pembangunan Kab. Adm - Kep. Seribu 59.325.750

220 Kelurahan Jati Pulo - JAKBAR 58.187.800

221 Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT 56.225.650

222 BIRO PEREKONOMIAN 55.390.830

223 Sudin Pariwisata - JAKTIM 54.698.985

224 Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan - JAKUT 54.283.295

225 Kelurahan Wijaya Kusuma - JAKBAR 54.213.005

226 Sudin Pertanian dan Kehutanan - JAKBAR 53.618.620

227 Kelurahan Pluit - JAKUT 53.219.540

228 Kecamatan Kebayoran Lama - JAKSEL 53.217.900

229 BIRO TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP 52.009.728

230 Sudin Tata Ruang dan Pertanahan - Kep. Seribu 51.717.985

231 Sudin Tata Ruang dan Pertanahan - JAKBAR 51.543.631

232 Kelurahan Warakas - JAKUT 51.482.200

233 Inspektorat Pembantu - JAKBAR 51.349.100

234 Sudin Pariwisata - JAKUT 51.011.410

235 UNIT PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN KAS JAKARTA BARAT 50.288.370

236 Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - JAKSEL 49.762.770

237 Sudin Sosial - JAKBAR 48.714.250

238 Kantor Perencanaan Pembangunan - JAKTIM 48.586.780

239 UPT Graha Wisata 47.901.975

240 Kecamatan Duren Sawit - JAKTIM 47.734.690

241 Kantor Perencanaan Pembangunan - JAKUT 46.805.000

242 UNIT PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN KAS BALAIKOTA 46.706.660

Halaman 4 dari 12

Lampiran 5

No. NAMA SKPD/UKPD NILAI PERSEDIAAN

(Rp)

1 2 3

243 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 46.532.409

244 Sudin Pelayanan Pajak II - JAKSEL 46.421.032

245 Sudin PU Jalan - JAKSEL 44.899.012

246 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 44.316.140

247 Kelurahan Gunung - JAKSEL 44.071.253

248 Sudin Pelayanan Pajak I - JAKSEL 43.719.161

249 Kantor Perpustakaan dan Arsip - JAKBAR 43.521.627

250 Sudin Pertanian dan Kehutanan - JAKUT 40.209.950

251 Kelurahan Cakung Timur - JAKTIM 40.128.000

252 Inspektorat Pembantu - Kep. Seribu 40.016.350

253 Sudin Pelayanan Pajak I - JAKTIM 39.664.607

254 Gelanggang Olahraga Rawamangun 39.061.603

255 Sudin Pertamanan - JAKSEL 38.075.239

256 Kantor Perencanaan Pembangunan - JAKPUS 37.726.480

257 PSTW Budi Mulia 3 Ciracas 36.012.926

258 Kelurahan Senayan - JAKSEL 35.480.250

259 Sudin Perizinan Bangunan - JAKUT 35.057.000

260 UPK SAMSAT PUSAT 34.892.550

261 UPT Balai Kerajinan 34.874.785

262 Kelurahan Ragunan - JAKSEL 34.307.680

263 Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana - JAKBAR 33.276.950

264 BLKPI Pasar Rebo 32.533.050

265 Unit Pengolahan Limbah Septictank 31.590.240

266 Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah 31.529.028

267 UNIT PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN KAS JAKARTA SELATAN 31.525.780

268 PSBKW Harapan Mulya Kedoya 30.886.890

269 PSBI Bangun Daya 1 Kedoya 30.311.765

270 Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR 30.124.600

271 Satpol PP - JAKBAR 29.768.090

272 Kelurahan Pejaten Timur - JAKSEL 29.632.130

273 Sudin Pertanian dan Kehutanan - JAKTIM 29.421.070

274 Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - JAKTIM 29.011.545

275 PSBN Cahaya Bathin Cengkareng 28.860.870

276 Kecamatan Senen - JAKPUS 28.656.703

277 Kelurahan Cipinang Muara - JAKTIM 27.327.300

278 Kantor Kepegawaian - JAKTIM 27.314.815

279 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 27.207.070

280 Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan - JAKBAR 26.540.525

281 UNIT PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN KAS JAKARTA PUSAT 25.914.042

282 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - JAKTIM 25.754.014

283 Sudin Pelayanan Pajak I - JAKBAR 25.699.300

284 PSBD Budi Bhakti Cengkareng 25.451.648

285 Kecamatan Cempaka Putih - JAKPUS 25.440.800

286 UPT Dana Bergulir 24.998.270

287 DINAS PENDIDIKAN 24.972.871

288 Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - JAKBAR 24.070.200

289 Kelurahan Kartini - JAKPUS 23.893.100

290 Kelurahan Cakung Barat - JAKTIM 23.529.550

291 UPT Pusat Peredaran Hasil Hutan 22.697.400

292 Museum Bahari 22.335.500

293 Kelurahan Cipulir - JAKSEL 22.308.700

294 Kelurahan Kebon Sirih - JAKPUS 21.994.010

295 PSBL Harapan Sentosa 4 21.975.525

296 Kelurahan Cilandak Barat - JAKSEL 21.632.600

297 Sudin PU Tata Air - JAKSEL 21.586.950

298 Kelurahan Pulo - JAKSEL 21.559.010

299 PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung 20.785.750

300 Satpol PP - JAKUT 20.672.300

301 Inspektorat Pembantu - JAKUT 20.661.300

302 Kelurahan Kelapa Gading Timur - JAKUT 20.567.250

303 BP3LS 20.100.375

304 Kelurahan Duren Sawit - JAKTIM 19.485.950

Halaman 5 dari 12

Lampiran 5

No. NAMA SKPD/UKPD NILAI PERSEDIAAN

(Rp)

1 2 3

305 Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - JAKSEL 19.001.290

306 BLKD Jakarta Selatan 18.491.165

307 Kelurahan Taman Sari - JAKBAR 18.404.100

308 Inspektorat Pembantu - JAKPUS 18.214.112

309 Sudin PU Jalan - JAKUT 18.007.338

310 Kelurahan Kuningan Barat - JAKSEL 17.955.300

311 Kelurahan Sukabumi Selatan Jakbar 17.828.580

312 Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 17.614.651

313 BLKD Jakarta Timur 17.435.768

314 Kelurahan Pondok Kopi - JAKTIM 17.161.760

315 Kecamatan Kep. Seribu Utara - Kep. Seribu 17.074.482

316 Kelurahan Pekayon - JAKTIM 17.031.507

317 Kantor Lingkungan Hidup - JAKSEL 16.901.000

318 Kelurahan Pejaten Barat - JAKSEL 16.735.620

319 BPPK Jakarta Barat 16.673.920

320 Kelurahan Kebon Baru - JAKSEL 16.642.262

321 Sudin Pertamanan - JAKPUS 16.466.890

322 Gelanggang Olahraga Sunter 16.415.554

323 Kelurahan Slipi - JAKBAR 16.180.322

324 Kelurahan Pejagalan - JAKUT 16.045.700

325 Kelurahan Ujung Menteng - JAKTIM 15.947.800

326 Kelurahan Kampung Bali - JAKPUS 15.850.093

327 Sudin Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana - Kep.Seribu 15.833.500

328 Kelurahan Karet Kuningan - JAKSEL 15.687.705

329 Gelanggang Remaja Jakarta Timur 15.587.565

330 Sudin Pertamanan - JAKTIM 15.489.650

331 Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKPUS 15.462.645

332 Kelurahan Cengkareng Timur - JAKBAR 15.445.540

333 Kelurahan Selong - JAKSEL 15.164.135

334 Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Adm - Kep. Seribu 15.147.000

335 Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - JAKUT 14.993.495

336 Kelurahan P. Panggang - Kep. Seribu 14.935.800

337 Kelurahan Tebet Barat - JAKSEL 14.605.965

338 Kelurahan Cipete Utara - JAKSEL 14.473.120

339 DINAS SOSIAL 14.459.293

340 Kelurahan Cilandak Timur - JAKSEL 14.059.650

341 Kelurahan P. Pari - Kep. Seribu 14.000.000

342 Satpol PP - JAKTIM 13.966.667

343 BIRO TATA PEMERINTAHAN 13.949.330

344 Gelanggang Remaja Jakarta Barat 13.937.279

345 UPT Sekolah Pertanian dan Pembangunan 13.564.650

346 Kelurahan Karang Anyar - JAKPUS 13.556.290

347 BLKD Jakarta Barat 13.435.950

348 Sudin PU Tata Air - JAKPUS 13.399.870

349 Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKPUS 13.300.000

350 Kelurahan Cijantung - JAKTIM 13.261.105

351 Kelurahan Tanjung Priok - JAKUT 13.193.400

352 Kelurahan Gandaria Utara - JAKSEL 13.170.700

353 PSBI Bangun Daya 2 Ceger 13.152.825

354 Sudin PU Tata Air - JAKTIM 13.100.450

355 Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - JAKPUS 12.899.850

356 PSAA Putra Utama 4 Ceger 12.828.200

357 Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKTIM 12.345.550

358 PSPP Khusnul Khotimah Serpong 12.336.205

359 Kelurahan Malaka Sari - JAKTIM 12.191.040

360 Kelurahan Kelapa Gading Barat - JAKUT 12.188.700

361 Kantor Perencanaan Pembangunan - JAKSEL 12.067.000

362 Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 12.034.913

363 Sudin Sosial - JAKSEL 12.011.750

364 Kelurahan Pangadegan - JAKSEL 11.958.045

365 Kelurahan Petamburan - JAKPUS 11.840.070

366 Kelurahan Penjaringan - JAKUT 11.789.200

Halaman 6 dari 12

Lampiran 5

No. NAMA SKPD/UKPD NILAI PERSEDIAAN

(Rp)

1 2 3

367 Sudin Peternakan, Perikanan dan Kelautan - JAKUT 11.536.800

368 Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - JAKPUS 11.448.250

369 Sudin Pendidikan Menengah - JAKPUS 11.322.740

370 Sudin Pertanian dan Peternakan - JAKPUS 11.318.120

371 Kelurahan Kedoya Selatan - JAKBAR 11.209.550

372 Kelurahan Menteng Atas - JAKSEL 11.099.110

373 Kelurahan Duri Kosambi - JAKBAR 10.987.265

374 Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi 10.907.611

375 UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender 10.739.740

376 Kelurahan Kramat Pela - JAKSEL 10.588.765

377 Kantor Perpustakaan dan Arsip - JAKTIM 10.444.115

378 UPT Pengelola Kaw. Pelabuhan Perikanan dan Pangk. Pendaratan Ikan 10.292.614

379 Kelurahan Cilincing - JAKUT 10.206.052

380 Kelurahan Duri Pulo - JAKPUS 10.195.900

381 Kelurahan Sunter Jaya - JAKUT 10.181.105

382 PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng 10.153.478

383 Kecamatan Palmerah - JAKBAR 9.989.667

384 Kelurahan Galur - JAKPUS 9.935.640

385 Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - Kep.Seribu 9.879.350

386 Kelurahan Kebon Kacang - JAKPUS 9.751.600

387 Kelurahan Kemanggisan - JAKBAR 9.704.667

388 Kelurahan Pondok Pinang - JAKSEL 9.676.400

389 Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 9.579.078

390 Kelurahan Pasar Minggu - JAKSEL 9.514.450

391 PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng 9.439.098

392 Kelurahan Mampang Prapatan - JAKSEL 9.323.325

393 Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) 9.254.850

394 PSAA Putra Utama 1 Klender 9.228.490

395 Kelurahan Kuningan Timur - JAKSEL 9.097.908

396 UPK Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Permukiman Pulogadung 9.093.417

397 Kecamatan Mampang Prapatan - JAKSEL 9.093.250

398 BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL 9.071.095

399 Kelurahan Kamal - JAKBAR 9.000.000

400 Kelurahan Cempaka Baru - JAKPUS 8.974.483

401 Kelurahan Gedong - JAKTIM 8.944.320

402 Kelurahan Cilangkap - JAKTIM 8.942.890

403 Kelurahan Jati Padang - JAKSEL 8.889.375

404 Kecamatan Jatinegara - JAKTIM 8.824.000

405 Kelurahan Makasar - JAKTIM 8.740.026

406 Kelurahan Ciracas - JAKTIM 8.688.800

407 Kantor Lingkungan Hidup - Kab Adm Kep. Seribu 8.570.100

408 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT 8.495.960

409 Kelurahan Rawa Barat - JAKSEL 8.491.615

410 Kelurahan Pasar Manggis - JAKSEL 8.435.240

411 Kecamatan Cilincing - JAKUT 8.228.446

412 Kecamatan Matraman - JAKTIM 7.980.065

413 PSP Bhakti kasih Kebon Kosong 7.905.779

414 Sudin Pertamanan - JAKUT 7.835.120

415 Gelanggang Remaja Jakarta Utara 7.767.855

416 Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKSEL 7.710.340

417 Kelurahan Pegangsaan Dua - JAKUT 7.671.400

418 Kelurahan Kalibaru - JAKUT 7.538.850

419 Kelurahan Duri Kepa - JAKBAR 7.505.080

420 Kecamatan Cakung - JAKTIM 7.385.538

421 Kelurahan Cengkareng Barat - JAKBAR 7.324.900

422 Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - JAKUT 7.305.000

423 Gelanggang Olahraga Ragunan 7.304.139

424 Kecamatan Kebon Jeruk - JAKBAR 7.300.600

425 Kelurahan Cawang - JAKTIM 7.284.035

426 Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKUT 7.265.500

427 Kelurahan Glodok - JAKBAR 7.245.046

428 Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kab - Adm. Kep. Seribu 7.170.350

Halaman 7 dari 12

Lampiran 5

No. NAMA SKPD/UKPD NILAI PERSEDIAAN

(Rp)

1 2 3

429 Kecamatan Gambir - JAKPUS 7.125.030

430 Kelurahan Kramat - JAKPUS 7.041.100

431 Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKBAR 7.002.710

432 BPPK Pulogadung 6.842.660

433 Kelurahan Cipete Selatan - JAKSEL 6.774.128

434 Kecamatan Kebayoran Baru - JAKSEL 6.743.055

435 Kelurahan Rawasari - JAKPUS 6.718.250

436 Kelurahan Mangga Dua Selatan - JAKPUS 6.703.565

437 Kelurahan Lebak Bulus - JAKSEL 6.697.350

438 Kecamatan Setiabudi - JAKSEL 6.679.000

439 BPTKD (Balai Pelatihan Tenaga Kependidikan Dasar) 6.639.500

440 Kelurahan Tegal Parang - JAKSEL 6.565.350

441 Kelurahan Grogol Utara - JAKSEL 6.557.925

442 Kelurahan Pondok Bambu - JAKTIM 6.551.215

443 Kecamatan Cipayung - JAKTIM 6.454.140

444 Kelurahan Utan Kayu Utara - JAKTIM 6.442.535

445 Kelurahan Ceger - JAKTIM 6.436.507

446 PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 6.416.540

447 Sudin Perhubungan - JAKUT 6.323.900

448 Kelurahan Susukan - JAKTIM 6.322.250

449 Kelurahan Tanah Tinggi - JAKPUS 6.253.500

450 PSBR Taruna Jaya Tebet 6.176.061

451 Kelurahan Ulujami - JAKSEL 6.066.497

452 Kelurahan Cipinang Cempedak - JAKTIM 5.837.700

453 Kelurahan Bungur - JAKPUS 5.831.210

454 Sudin Perhubungan - JAKPUS 5.785.000

455 Kecamatan Tanah Abang - JAKPUS 5.738.645

456 Kelurahan Tanjung Duren Utara - JAKBAR 5.727.000

457 Kelurahan Pademangan Barat - JAKUT 5.684.360

458 BPPK Budi Utomo 5.582.280

459 Kelurahan Munjul - JAKTIM 5.561.600

460 Sudin Perizinan Bangunan - JAKTIM 5.464.090

461 Kelurahan Utan Kayu Selatan - JAKTIM 5.463.460

462 Kelurahan Maphar - JAKBAR 5.355.070

463 Kelurahan Pisangan Baru - JAKTIM 5.341.530

464 Kelurahan Rawa Jati - JAKSEL 5.304.420

465 Kelurahan Baru - JAKTIM 5.244.489

466 Kelurahan Tambora - JAKBAR 5.239.658

467 Kecamatan Makasar - JAKTIM 5.084.090

468 Kelurahan Gunung Sahari Selatan - JAKPUS 5.079.900

469 PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit 5.076.045

470 Kelurahan Kedoya Utara - JAKBAR 4.993.526

471 Kecamatan Pademangan - JAKUT 4.922.177

472 Kelurahan Setiabudi - JAKSEL 4.904.625

473 Sudin Pemakaman - JAKPUS 4.883.890

474 Kelurahan Kebon Jeruk - JAKBAR 4.883.120

475 BLKD Jakarta Pusat 4.846.380

476 Sudin Perhubungan - Kep. Seribu 4.836.590

477 Kelurahan Cipedak - JAKSEL 4.830.305

478 Kelurahan Tebet Timur - JAKSEL 4.815.063

479 Kantor Kepegawaian - JAKBAR 4.711.630

480 Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS 4.589.000

481 Sudin Pertanian dan Kehutanan - JAKSEL 4.570.500

482 Kecamatan Johar Baru - JAKPUS 4.564.100

483 Kecamatan Tebet - JAKSEL 4.499.385

484 Kantor Kepegawaian - KEP SERIBU 4.419.635

485 Kelurahan Pisangan Timur - JAKTIM 4.419.450

486 PSAA Putra Utama 6 Cengkareng 4.416.967

487 Kelurahan Srengseng - JAKBAR 4.410.450

488 Balai Latihan Kesenian Jaksel 4.408.828

489 Kelurahan Jatinegara - JAKTIM 4.356.515

490 Kelurahan Sunter Agung - JAKUT 4.316.400

Halaman 8 dari 12

Lampiran 5

No. NAMA SKPD/UKPD NILAI PERSEDIAAN

(Rp)

1 2 3

491 Kecamatan Kelapa Gading - JAKUT 4.298.900

492 Sudin Sosial - JAKPUS 4.239.686

493 Sudin Peternakan dan Perikanan - JAKTIM 4.147.281

494 Kelurahan Karet - JAKSEL 3.983.125

495 Kelurahan Klender - JAKTIM 3.978.550

496 Kelurahan Kapuk Muara - JAKUT 3.935.500

497 Kelurahan Rawa Buaya - JAKBAR 3.925.570

498 BPPK Lenteng Agung 3.912.825

499 Kelurahan Bidara Cina - JAKTIM 3.909.180

500 Kelurahan Bendungan Hilir - JAKPUS 3.901.445

501 Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - JAKTIM 3.896.100

502 Kelurahan Gandaria Selatan - JAKSEL 3.864.410

503 Kelurahan Pondok Rangon - JAKTIM 3.801.820

504 Kelurahan Joglo - JAKBAR 3.796.800

505 Sudin Peternakan dan Perikanan - JAKBAR 3.787.843

506 Kelurahan Cipinang Besar Utara - JAKTIM 3.753.200

507 Kelurahan Cipinang - JAKTIM 3.748.800

508 Kelurahan Sukapura - JAKUT 3.737.100

509 Kelurahan Karet Tengsin - JAKPUS 3.693.800

510 Kelurahan Lagoa - JAKUT 3.684.828

511 Sudin Perhubungan - JAKBAR 3.679.133

512 Kelurahan Kelapa Dua - JAKBAR 3.672.500

513 Kecamatan Tanjung Priok - JAKUT 3.542.770

514 Kelurahan Pulogadung - JAKTIM 3.542.220

515 Kelurahan Pondok Labu - JAKSEL 3.540.505

516 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS 3.540.100

517 Kelurahan Kenari - JAKPUS 3.420.100

518 Kelurahan Kebon Kosong - JAKPUS 3.417.884

519 Kelurahan Kebon Melati - JAKPUS 3.402.740

520 Kelurahan Bukit Duri - JAKSEL 3.308.415

521 Kelurahan Rawa Badak Selatan - JAKUT 3.306.160

522 Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - JAKBAR 3.287.000

523 Kelurahan Cipinang Melayu - JAKTIM 3.278.440

524 Kelurahan Serdang - JAKPUS 3.273.534

525 Kelurahan Pulo Gebang - JAKTIM 3.228.060

526 Balai Pengembangan Produktifitas Daerah (BPPD) 3.222.250

527 Kelurahan Halim Perdana Kusuma - JAKTIM 3.185.875

528 Kelurahan Pancoran - JAKSEL 3.163.490

529 Kantor Kepegawaian - JAKSEL 3.161.750

530 Kelurahan Guntur - JAKSEL 3.130.765

531 Kelurahan Tegal Alur - JAKBAR 3.095.000

532 Kelurahan Duri Utara - JAKBAR 3.093.475

533 Kelurahan Jelambar - JAKBAR 3.089.655

534 Kelurahan Gunung Sahari Utara - JAKPUS 3.064.457

535 Sudin Pendidikan Menengah - JAKTIM 3.040.884

536 Sudin Pendidikan Menengah - JAKSEL 3.034.665

537 Kecamatan Pancoran - JAKSEL 3.020.825

538 Kelurahan Kalianyar - JAKBAR 2.992.000

539 Kecamatan Pesanggrahan - JAKSEL 2.971.804

540 Kelurahan Gelora - JAKPUS 2.949.025

541 Kelurahan Kebayoran Lama Utara - JAKSEL 2.869.150

542 Kelurahan Tangki - JAKBAR 2.868.250

543 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - JAKSEL 2.851.000

544 Kelurahan P. Tidung - Kep. Seribu 2.838.000

545 Satpol PP - Kab. Adm Kep. Seribu 2.834.227

546 Kelurahan Kalideres - JAKBAR 2.787.800

547 Kelurahan Tengah - JAKTIM 2.777.693

548 Kelurahan Kelapa Dua Wetan - JAKTIM 2.763.090

549 Kelurahan Semanan - JAKBAR 2.761.000

550 BPPK Duren Sawit 2.715.400

551 Kelurahan Tanjung Barat - JAKSEL 2.659.250

552 Kelurahan Rambutan - JAKTIM 2.631.200

Halaman 9 dari 12

Lampiran 5

No. NAMA SKPD/UKPD NILAI PERSEDIAAN

(Rp)

1 2 3

553 Kantor Lingkungan Hidup - JAKBAR 2.626.333

554 Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - JAKPUS 2.613.960

555 Kelurahan Mangga Besar - JAKBAR 2.612.700

556 Sudin Pendidikan - Kep. Seribu 2.554.750

557 Kelurahan Pela Mampang - JAKSEL 2.516.800

558 Kelurahan Sungai Bambu - JAKUT 2.499.750

559 Kelurahan Semper Barat - JAKUT 2.464.250

560 Kelurahan Cempaka Putih Barat - JAKPUS 2.431.550

561 Kelurahan Kamal Muara - JAKUT 2.425.500

562 Kantor Perencanaan Pembangunan - JAKBAR 2.421.650

563 Sudin Pariwisata - JAKSEL 2.364.000

564 Kecamatan Cengkareng - JAKBAR 2.336.200

565 Kecamatan Kalideres - JAKBAR 2.331.945

566 Sudin Sosial - JAKUT 2.322.670

567 Kelurahan Bangka - JAKSEL 2.318.085

568 Kelurahan Rawa Terate - JAKTIM 2.306.993

569 UPT Balai Teknologi Penangkapan Ikan (BTPI) 2.270.800

570 Kecamatan Penjaringan - JAKUT 2.265.698

571 Kelurahan Petukangan Utara - JAKSEL 2.201.265

572 Kelurahan Koja - JAKUT 2.187.240

573 Kelurahan Cipinang Besar Selatan - JAKTIM 2.179.210

574 Kelurahan Kota Bambu Utara - JAKBAR 2.171.400

575 Kelurahan Johar Baru - JAKPUS 2.167.880

576 Kecamatan Sawah Besar - JAKPUS 2.136.500

577 UPT Pusat Pelatihan dan Sertifikasi Kepariwisataan 2.134.000

578 Balai Latihan Kesenian Jaktim 2.059.640

579 Kelurahan Pinang Ranti - JAKTIM 2.020.130

580 Kelurahan Petogogan - JAKSEL 1.983.190

581 Kecamatan Jagakarsa - JAKSEL 1.978.570

582 Sudin Kebudayaan - JAKTIM 1.926.650

583 Kelurahan Kalibata - JAKSEL 1.897.600

584 Kelurahan Karet Semanggi - JAKSEL 1.886.600

585 Kelurahan Sukabumi Utara - JAKBAR 1.880.450

586 Kelurahan Jatinegara Kaum - JAKTIM 1.857.000

587 Kelurahan Ancol - JAKUT 1.848.000

588 Kelurahan Pekojan - JAKBAR 1.837.330

589 Kelurahan Duren Tiga - JAKSEL 1.809.500

590 SEKRETARIAT DAERAH 1.805.100

591 Kelurahan Kebon Manggis - JAKTIM 1.791.460

592 Kelurahan Palmerah - JAKBAR 1.781.923

593 Kelurahan Petukangan Selatan - JAKSEL 1.754.225

594 Kelurahan Tugu Utara - JAKUT 1.712.900

595 Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - JAKUT 1.702.140

596 Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - Kep.Seribu 1.697.850

597 UPT Balai Bahan dan Barang Teknik 1.685.000

598 Kantor Kepegawaian - JAKPUS 1.655.300

599 Kelurahan Senen - JAKPUS 1.631.630

600 Balai Latihan Kerja Khusus Pengembangan Las Condet 1.625.800

601 UPT PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN KOTA TUA 1.602.810

602 Kelurahan Rawa Bunga - JAKTIM 1.590.000

603 Sudin Sosial - JAKTIM 1.585.530

604 Kelurahan Malaka Jaya - JAKTIM 1.576.300

605 Kelurahan Manggarai - JAKSEL 1.571.350

606 Sudin Kelautan dan Pertanian - KEP. SERIBU 1.552.900

607 Sudin Pendidikan Menengah - JAKUT 1.500.675

608 Kelurahan Cililitan - JAKTIM 1.495.450

609 Kelurahan Petojo Utara - JAKPUS 1.467.675

610 Kelurahan Bale Kambang - JAKTIM 1.460.800

611 Kelurahan Batu Ampar - JAKTIM 1.445.400

612 Kelurahan Kapuk - JAKBAR 1.421.046

613 Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKBAR 1.418.800

614 Kelurahan Marunda - JAKUT 1.391.500

Halaman 10 dari 12

Lampiran 5

No. NAMA SKPD/UKPD NILAI PERSEDIAAN

(Rp)

1 2 3

615 Kelurahan Pegadungan - JAKBAR 1.380.000

616 Sudin Pendidikan Menengah - JAKBAR 1.348.600

617 Kelurahan Meruya Selatan - JAKBAR 1.330.670

618 Sudin Peternakan dan Perikanan - JAKSEL 1.327.700

619 Kecamatan Kep. Seribu Selatan - Kep. Seribu 1.275.450

620 Kelurahan Jagakarsa - JAKSEL 1.236.180

621 Kelurahan Melawai - JAKSEL 1.227.050

622 Kecamatan Taman Sari - JAKBAR 1.163.250

623 Kantor Kepegawaian - JAKUT 1.129.975

624 BLUD UPT Stadion Lebak Bulus 1.128.600

625 Kelurahan Krukut - JAKBAR 1.110.000

626 Kelurahan Kebon Bawang - JAKUT 1.103.036

627 Kelurahan Pal Meriam - JAKTIM 1.085.480

628 Sudin Kebudayaan - JAKBAR 1.057.870

629 Kelurahan Kebon Pala - JAKTIM 1.057.597

630 Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - JAKTIM 1.038.950

631 Kelurahan Cempaka Putih Timur - JAKPUS 1.011.010

632 Kelurahan Dukuh - JAKTIM 1.000.340

633 Kelurahan Grogol - JAKBAR 988.100

634 Kantor Lingkungan Hidup - JAKUT 986.260

635 Kelurahan Penggilingan - JAKTIM 974.182

636 Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - JAKSEL 922.790

637 Unit Pengelola Lokasi Binaan Usaha Mikro dan Kecil 899.800

638 Kelurahan Semper Timur - JAKUT 895.000

639 Gelanggang Olahraga Cendrawasih 889.900

640 Kelurahan Rawa Badak Utara - JAKUT 885.830

641 Kelurahan Bambu Apus - JAKTIM 884.650

642 Kelurahan P. Kelapa - Kep. Seribu 882.600

643 Kelurahan Kebagusan - JAKSEL 856.075

644 Kelurahan Sumur Batu - JAKPUS 844.500

645 Kelurahan Kembangan Utara - JAKBAR 830.500

646 PSAA Putra Utama 3 Tebet 811.790

647 Kelurahan Menteng Dalam - JAKSEL 799.128

648 Kelurahan Pondok Kelapa - JAKTIM 765.000

649 Kelurahan Meruya Utara - JAKBAR 746.020

650 Kelurahan Manggarai Selatan - JAKSEL 741.900

651 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR 741.400

652 Kelurahan P. Untung Jawa - Kep. Seribu 719.510

653 Kelurahan Keagungan - JAKBAR 717.530

654 Kelurahan Lenteng Agung - JAKSEL 693.005

655 Kecamatan Kembangan - JAKBAR 669.900

656 Kelurahan Rawamangun - JAKTIM 623.867

657 Kelurahan Kwitang - JAKPUS 618.750

658 Kelurahan Gondangdia - JAKPUS 616.000

659 Kelurahan Kemayoran - JAKPUS 608.850

660 Kelurahan Grogol Selatan - JAKSEL 589.710

661 Kelurahan Paseban - JAKPUS 568.700

662 Kelurahan Cipayung - JAKTIM 564.135

663 Kelurahan Ciganjur - JAKSEL 558.500

664 Kelurahan Jati - JAKTIM 537.500

665 Kelurahan Kayu Manis - JAKTIM 527.700

666 Kecamatan Kramat Jati - JAKTIM 508.750

667 Kelurahan Bintaro - JAKSEL 507.760

668 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - JAKUT 502.000

669 Sudin Kebudayaan - JAKSEL 434.060

670 Kelurahan Pesanggrahan - JAKSEL 432.960

671 Kelurahan Kramat Jati - JAKTIM 411.450

672 Kelurahan Krendang - JAKBAR 403.350

673 Kelurahan Cikoko - JAKSEL 403.158

674 Kelurahan Petojo Selatan - JAKPUS 398.450

675 Satpol PP - JAKSEL 395.000

676 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL 353.980

Halaman 11 dari 12

Lampiran 5

No. NAMA SKPD/UKPD NILAI PERSEDIAAN

(Rp)

1 2 3

677 Kelurahan Angke - JAKBAR 340.000

678 Kelurahan Kampung Rawa - JAKPUS 310.000

679 Kelurahan Kayu Putih - JAKTIM 309.600

680 Kelurahan Harapan Mulia - JAKPUS 306.350

681 Kelurahan Melayu - JAKTIM 305.494

682 Kelurahan Pegangsaan - JAKPUS 295.000

683 Kelurahan Kebon Kelapa - JAKPUS 271.810

684 Kelurahan Pinangsia - JAKBAR 264.000

685 Kelurahan Gambir - JAKPUS 259.600

686 Balai Latihan Kesenian Jakbar 259.050

687 Kelurahan P. Harapan - Kep. Seribu 257.950

688 Kelurahan Cibubur - JAKTIM 253.880

689 Kelurahan Tanah Sereal - JAKBAR 244.915

690 Kelurahan Cikini - JAKPUS 240.000

691 Kelurahan Bali Mester - JAKTIM 234.300

692 Kelurahan Cideng - JAKPUS 227.500

693 Kelurahan Srengseng Sawah - JAKSEL 220.000

694 Kecamatan Kemayoran - JAKPUS 204.325

695 Kelurahan Menteng - JAKPUS 175.230

696 Kelurahan Pasar Baru - JAKPUS 167.145

697 Kelurahan Setu - JAKTIM 155.100

698 Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKUT 136.400

699 Kelurahan Rorotan - JAKUT 95.800

700 Satpol PP - JAKPUS 28.961

701 Kelurahan Pademangan Timur - JAKUT 24.000

702 Kelurahan Kalisari - JAKTIM 23.100

JUMLAH PERSEDIAAN 437.576.910.348

Halaman 12 dari 12

Lampiran 6

Cost Method Equity Method

Tambahan Modal

Disetor (dari APBD TA

2012 dan Konversi

cadangan/laba ditahan

menjadi modal/saham)

Jumlah

(Audited)

1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ( 11 x 12 ) 15 16

1 PD AM Jaya Audited 2012 1992Perda No.

13/1992Lainnya 288.364.100.112,00 - - (1.136.885.791.357,00) (848.521.691.245,00) 100,00% - - - -

2 PD Dharma Jaya Audited 2012 1985Perda

No.20/2010Lainnya 33.918.096.678,00 - 18.373.233.473,00 (19.142.432.683,00) 33.148.897.467,00 100,00% - 33.148.897.467,00 - 33.148.897.467,00

3 PD Pembangunan Sarana Jaya Audited 2012 1982Perda No.

6/1990Lainnya 66.002.770.836,00 - - 34.855.490.353,00 100.858.261.189,00 100,00% - 100.858.261.189,00 - 100.858.261.189,00

4 PD Pasar Jaya Audited 2012 1982Perda No.

2/2009Lainnya 18.319.097.779,00 315.240.403.798,00 - 42.576.255.196,00 376.135.756.773,00 100,00% - 376.135.756.773,00 - 376.135.756.773,00

5 PD PAL Jaya Audited 2012 1991Perda No.

14/1997Lainnya 94.752.401.828,00 - - 30.269.359.592,00 125.021.761.420,00 100,00% - 125.021.761.420,00 - 125.021.761.420,00

Jumlah Penyertaan Modal Pada BUMD 501.356.467.233,00 315.240.403.798,00 18.373.233.473,00 (1.048.327.118.899,00) (213.357.014.396,00) - 635.164.676.849,00 - 635.164.676.849,00

6 PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi) Audited 2011 1961Akta No.256-

265/2005Saham 3.117.000.000,00 131.653.737.000,00 1.273.090.466.000,00 1.669.646.961.000,00 3.077.508.164.000,00 38,80% - 1.194.073.167.632,00 - 1.194.073.167.632,00

7 PT Food Station Tjipinang Audited 2012 1972RUPS 26-08-

1991Saham 300.000.000,00 - - 17.502.571.414,00 17.802.571.414,00 74,67% - 13.292.586.656,00 - 13.292.586.656,00

8PT Jakarta Industrial Estate

Pulogadung1) Audited 2012 1973

Akta No.77/19-

02-2009Saham 80.000.000.000,00 - 3.122.089,00 144.310.212.729,00 224.313.334.818,00 50,00% - 112.156.667.409,00 - 112.156.667.409,00

9 PT Delta Djakarta, Tbk Audited 2012 1970

Laporan

Keuangan th.

2005

Saham 16.013.181.000,00 19.015.656.000,00 - 551.561.468.000,00 586.590.305.000,00 26,25% - 154.000.248.575,00 - 154.000.248.575,00

10 PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk Audited 2012 1991Akta No. 13/1-

04-2004Saham 400.000.000.000,00 36.709.233.000,00 - 819.150.776.059,00 1.255.860.009.059,00 72,00% - 904.219.206.868,00 - 904.219.206.868,00

12 PT Ratax Armada Audited 2012 1971Akta No. 23/11-

05-99Saham 5.500.000.000,00 - - (4.199.644.891,00) 1.300.355.109,00 28,00% - 364.099.431,00 - 364.099.431,00

13 PT Kawasan Berikat Nusantara2) Audited 2012 2002

Akta No. 13/05-

06-03Saham 363.945.000.000,00 111.967.695.000,00 84.930.000,00 146.454.651.115,00 622.452.276.115,00 26,85% 209.692.695.000,00 - - 209.692.695.000,00

14 PT Alakasa Industrindo, Tbk. - 1996Akta No. 31/21-

02-1972Saham - -

15 PT Cemani Toka Audited 2012 1971Akta No. 5/7-07-

99Saham 112.968.859.000,00 - (2.869.839.019,00) (82.231.126.690,00) 27.867.893.291,00 27,42% 27.059.360.000,00 - - 27.059.360.000,00

16 PT Pakuan International Audited 2010 1971 - Saham 50.000.000.000,00 236.600.000,00 2.039.534.252,00 (13.416.224.197,00) 38.859.910.055,00 1,94% 1.345.900.000,00 - - 1.345.900.000,00

17 PT Grahasahari Suryajaya Audited 2010 1992Akta No. 172/20-

07-1992Saham 48.870.000.000,00 592.242.795.672,00 - (443.525.990.909,00) 197.586.804.763,00 8,08% 3.951.000.000,00 - - 3.951.000.000,00

19 PT Asuransi Bangun Askrida Audited 2012 1989Akta No.

1192/25-7-05Saham 194.690.000.000,00 1.430.000.000,00 1.264.984.582,00 150.620.656.099,00 348.005.640.681,00 5,99% 8.680.000.000,00 - - 8.680.000.000,00

20 PT Jakarta Propertindo Audited 2012 1997Akta No. 293/30-

06-05Saham 529.995.757.000,00 50.000.000.000,00 - 235.623.964.729,00 815.619.721.729,00 99,93% - 765.081.100.620,00 50.000.000.000,00 815.081.100.620,00

21 PT Bank DKI Jakarta Audited 2012 1999Akta No. 12/14-

01-10Saham 1.131.159.000.000,00 1.000.000,00 (1.342.000.000,00) 806.591.000.000,00 1.936.409.000.000,00 99,91% - 1.434.697.119.531,00 500.000.000.000,00 1.934.697.119.531,00

22 PT Jakarta International Expo Audited 07 2004Akta Hibah No.

67/22-07-2004Saham 300.000.000.000,00 - - (9.652.573.230,00) 290.347.426.770,00 13,14% 39.375.000.000,00 - - 39.375.000.000,00

23 PT Jakarta Tourisindo Audited 2012 2004Akta No. 6/17-

09-04Saham 462.011.000.000,00 - (16.990.391.619,00) 34.675.716.763,00 479.696.325.143,00 99,35% - 476.581.488.104,00 - 476.581.488.104,00

24 PT RS Haji Jakarta 4) Unaudited 2012 2004

Perda No.

12/2004Saham 100.308.278.000,00 - - 6.398.787.202,00 106.707.065.202,00 51,00% 51.157.222.000,00 - - 51.157.222.000,00

25 PT Mass Rapid Transit Jakarta Audited 2012 2008Perda No. 4

Tahun 2008Saham 165.013.000.000,00 65.245.611.052,00 - (68.413.908.862,00) 161.844.702.190,00 99,70% 92.876.469.075,00 68.477.833.261,00 161.354.302.336,00

Jumlah Penyertaan Modal Pada PT Patungan 3.963.891.075.000,00 1.008.502.327.724,00 1.255.280.806.285,00 3.961.097.296.331,00 10.188.771.505.339,00 341.261.177.000,00 5.147.342.153.901,00 618.477.833.261,00 6.107.081.164.162,00

JUMLAH 4.465.247.542.233,00 1.323.742.731.522,00 1.273.654.039.758,00 2.912.770.177.432,00 9.975.414.490.943,00 341.261.177.000,00 5.782.506.830.750,00 618.477.833.261,00 6.742.245.841.011,00

Nilai PMP per 31 Desember 2012

d i v e s t a s i

Modal Tambahan Modal Disetor Ekuitas Lainnya Laba Ditahan Total Ekuitas

%

PMP Prov

DKI

Jakarta

NAMA AKUN : INVESTASI PERMANEN

IKHTISAR PERHITUNGAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH (PMP)

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PER 31 DESEMBER 2012

No. Perusahan Daerah

Lapkeu

Tahun Tahun

PenyertaanDasar Hukum

Bentuk

Penyertaan

Lampiran 7

5 6 7 8 9 10

Uaraian Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Jaringan, Irigasi Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam

Pengerjaan Jumlah Aset Tetap

Saldo per 31 Desember 2011

(Audited BPK)280.270.515.025.054,00 11.292.005.795.458,00 17.708.599.595.514,00 21.875.489.499.979,00 1.326.742.286.822,00 2.597.885.783.289,00 335.071.237.986.116,00

Belanja Modal 489.949.683.873,00 3.250.158.282.085,00 2.025.990.009.722,00 1.487.037.843.973,00 538.248.170.756,00 992.981.770.017,00 8.784.365.760.426,00

Kapitalisasi Non Belanja Modal 3.157.389.400,00 26.272.414.253,00 363.816.610.944,00 98.313.001.757,00 3.504.922.825,00 47.580.101.890,00 542.644.441.069,00

Hibah dan Tukar Menukar - 14.851.507.437,00 23.288.998.073,00 - - - 38.140.505.510,00

Pengadaan Dari Dana Operasional BLUD - 8.085.802.922,00 35.543.418.749,00 65.890.000,00 7.294.200,00 - 43.702.405.871,00

KDP Sudah Selesai Dilaksanakan - 98.060.000,00 1.560.421.986.624,00 718.022.860.427,00 418.421.500,00 - 2.278.961.328.551,00

Hutang Pihak Ke-3 - 2.317.871.200,00 4.763.861.228,00 23.878.790.580,00 - 555.300.087,00 31.515.823.095,00

Koreksi Kurang Catat/Salah Catat 93.347.972.000,00 28.713.588.522,00 63.015.192.021,00 - 2.362.874.217,00 46.689.560.030,00 234.129.186.790,00

Koreksi Penambahan 64.725.234.004,00 184.813.874.998,00 150.554.462.626,00 200.209.538.325,00 163.874.765.788,00 - 764.177.875.741,00

Jumlah Mutasi Penambahan 651.180.279.277,00 3.515.311.401.417,00 4.227.394.539.987,00 2.527.527.925.062,00 708.416.449.286,00 1.087.806.732.024,00 12.717.637.327.053,00

Penghapusan 6.480.000.000,00 16.119.526.701,00 40.304.225.418,00 - - - 62.903.752.119,00

Reklas ke Persediaan/Inventaris - 65.718.332.311,00 11.231.169.814,00 9.642.679.098,00 42.803.827.063,00 - 129.396.008.286,00

Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ke-3 - 28.467.549.109,00 1.422.602.617,00 - 1.783.797.609,00 - 31.673.949.335,00

Reklas ke Aset Rusak Berat - 82.908.770.442,00 13.911.522.000,00 - 2.031.920,00 - 96.822.324.362,00

KDP Sudah Selesai Dilaksanakan - - - - - 2.278.961.328.551,00 2.278.961.328.551,00

Koreksi Pencatatan Ganda/Salah Catat 940.466.527.873,00 51.536.561.453,00 77.077.723.784,00 - 45.768.500,00 - 1.069.126.581.610,00

Koreksi Pengurangan 823.701.981.628,00 98.124.000.292,00 225.462.808.432,00 561.958.272.097,00 130.715.111.329,00 681.240.358,00 1.840.643.414.136,00

Jumlah Mutasi Pengurangan 1.770.648.509.501,00 342.874.740.308,00 369.410.052.065,00 571.600.951.195,00 175.350.536.421,00 2.279.642.568.909,00 5.509.527.358.399,00

Saldo per 31 Desember 2012

(Audited BPK)279.151.046.794.830,00 14.464.442.456.567,00 21.566.584.083.436,00 23.831.416.473.846,00 1.859.808.199.687,00 1.406.049.946.404,00 342.279.347.954.770,00

Mutasi Penambahan

Mutasi Pengurangan

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAERAH

PER 31 DESEMBER 2012

Halaman 1 dari 1

Lampiran 8

per 31 Desember 2011 Penambahan KDP Pengurangan

(Reklas ke Aset)

Pengurangan Lain-

Lain per 31 Desember 2012

1. DINAS PEKERJAAN UMUM 935.065.252.349 556.507.955.675 718.022.860.427 97.408.358 773.452.939.239

DINAS PEKERJAAN UMUM 930.351.719.299 550.999.076.681 713.214.834.790 82.726.358 768.053.234.832

1 Pembangunan Jalan layang non tol Antasari-Blok M 518.950.183.233 223.944.548.725 411.270.269.611 - 331.624.462.347

2 Pembangunan Jalan layang non Kp Melayu-Tanah Abang 231.051.912.819 136.456.096.074 188.715.627.114 16.353.222 178.776.028.557

3 Pembangunan On/Off Ramp Timur JLNT Kp Melayu-Tanah Abang Tahap 1 33.312.740 116.133.365.261 - 9.173.136 116.157.504.865

4 Pembangunan Polder Kampung Bandan 19.015.849.866 - - - 19.015.849.866

5 Pembangunan jalan dan saluran pengaman sejajar BKT (segmen Marunda-Rorotan) 34.292.999.224 - - - 34.292.999.224

6 Pemb. Jalan dan saluran pengaman sejakar BKT (segmen rorotan-cakung timur) 10.206.563.541 - - - 10.206.563.541

7 Pelebaran jalan kembangan raya 11.810.272.541 - 11.810.272.541 - -

8 Pemb. Jalan dan saluran pengaman sejajar BKT (segmen cakung timur-Raya Bekasi) 33.072.432.467 - 33.072.432.467 - -

9 Pemb, jalan tembus Kelapa Gading/Boulevard timur terminal Pulo Gadung 21.866.469.745 - 21.866.469.745 - -

10 Rumah Pompa di muara Kali Banglio/Muara Baru 3.152.834.811 8.754.968.274 - 57.200.000 11.850.603.085

11 Penurapan Kali Baru Timur 1.497.881.833 - 1.497.881.833 -

12 Pemeliharaan dan rehabilitasi sistem drainase untuk mengatasi genangan di jalan arteri dan kolektor

wilayah kotamadya jakbar dan jakut 17.047.972.330 - 17.047.972.330 -

13 Pemb akses terminal Pulo Gebang/pemb Akses (FO) Terminal Bus Pulo Gebang 17.222.105 29.920.372.105 17.222.105 - 29.920.372.105

14 Jembatan Jl. Pluit Utara (depan PLTU) 11.366.707.255 11.366.707.255 -

15 Jembatan Cakung Drain Sisi Utara 16.549.979.789 16.549.979.789 -

16 Keg. Invent dan PT Kali Grogol Sigit Pramono 25.000.000 - - - 25.000.000

17 Biaya Keg Invent dan PT Kali Grogol Sigit 25.000.000 - - - 25.000.000

18 Keg. Invent dan PT Kali Grogol Sigit Pramono 4.125.000 - - - 4.125.000

19 Prog. Pengembangan Sistem Drainase Keg Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Krukut Jak-Sel

(Kemang s/d Petogogan) Sigit Pramono 25.000.000 - - - 25.000.000

20 Prog. Pengembangan Sistem Drainase Keg Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Sunter (Cipinang

Melayu) Sigit Pramono 25.000.000 - - 25.000.000

21 Keg. Invent dan PT Kali Sunter (Cipinang Melayu) Sigit Pramono 25.000.000 - - - 25.000.000

22 Prog. Pengembangan Sistem Drainase Keg. Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Kali Angke Hulu Sigit

Pramono 25.000.000 - - - 25.000.000

23 Keg. Invent dan PT kali Angke Hulu Sigit Pramono 50.000.000 - - - 50.000.000

24 Keg. Invent dan PT Jl. Tembus (Missing Link) Industri Pulo Gadung -Rajiman - Dr. Sumarno Sigit

Pramono 5.000.000 - - - 5.000.000

25 Prog. Optimalisasi, Perluasan dan Penambahan Jaringan Jalan Keg Invent dan PT Jl. Tembus (Missing

Link) Industri Pulogdung - Rajiman- Dr. Sumarno Sigit Pramono 40.000.000 - - - 40.000.000

26 Keg. Invent dan PT Jl. Tembus (Missing Link) Industri Pulo Gadung -Rajiman - Dr. Sumarno Sigit

Pramono 25.000.000 - - - 25.000.000

27 Program Keg. Pembebasan tanah Jln. Tbs Missing Link (Jl. KH Mas Mansyur-Jl. Sudirman, STIE

Perbanas Kuningan-Jl. Satrio, Jl. Asia 50.000.000 - - - 50.000.000

28 Keg. PT Jln. Tembus Missing Link (Jl. KH Mas Mansyur - Jl. Sudirman dll) Sigit Pramono 20.000.000 - - - 20.000.000

DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

PER 31 DESEMBER 2012

No. SKPD

KDP Tahun 2012 KDP

Halaman 1 dari 14

Lampiran 8

per 31 Desember 2011 Penambahan KDP Pengurangan

(Reklas ke Aset)

Pengurangan Lain-

Lain per 31 Desember 2012

No. SKPD

KDP Tahun 2012 KDP

29 Prog. Optimalisasi, perluasan dan Penambahan Jaringan Jalan, keg. Pembebasan Tanah Jl. Tbs,

Missing Link Sigit Pramono 25.000.000 - - - 25.000.000

30 Keg. Pembebasan Tanah Jl. Tbs Missing Link Sigit Pramono 50.000.000 - - - 50.000.000

33 Underpass Cendrawasih, Sultan Iskandar Muda - 130.409.800 - - 130.409.800

34 Pelebaran jembatan Cengkareng Draain, JL. Daan Mogot - 122.549.000 - - 122.549.000

35 Peningkatan jembatan di Jl. Boulevard Timur - Jl. Pengangsaan Dua - 120.789.000 - - 120.789.000

40 Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai dan Muara Jakarta (Fisik) 25.351.011.942 25.351.011.942

41 Normalisasi Kali Sekretaris (Fisik) 7.714.507.800 7.714.507.800

42 Keg inventarisasi dan pembebasan tanah utk aspal mixing plant di Marunda 9.419.700 9.419.700

43 Keg invent dan pembebasan tanah waduk pondok rangon III kali sunter lanjutan 25.000.000 25.000.000

44

Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Penataan dan Penertiban Sepadan Sungai Situ Saluran dan

WadukKeg Invent dan Pembbsn Tanah Waduk Pondok Rangon III Kali Sunter Lanjutan

25.000.000 25.000.000

45 Keg pembebasan tanah waduk sunter hulu 37.500.000 37.500.000

46 Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Penataan dan Penertiban Sepadan Sungai Situ Saluran dan

Waduk. Keg Pembbsn Tanah Waduk Sunter Hulu 37.500.000 37.500.000

47 Keg pembebasan tanah waduk pondok rangon II kali sunter lanjutan 25.000.000 25.000.000

48 Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Penataan dan Penertiban Sepadan Sungai Situ Saluran dan

Waduk, Keg Pembbsn Tanah Waduk Pondok Rangon II Kali Sunter Lanjutan 25.000.000 25.000.000

49 Biaya pengukuran dan penggambaran trace keg inventarisasi dan pembebasan tanah situ munjul

lanjutan 25.000.000 25.000.000

50 Keg inventarisasi pembebasan tanah situ munjul lanjutan 25.000.000 25.000.000

51 Biaya pengukuran dan penggambaran trace keg inventarisasi dan PT. kolam penangkap

lumpur/sampah waduk cilangkap 25.000.000 25.000.000

52 Keg pembebasan tanah kali pesanggrahan Ljt 2.351.000 2.351.000

53 Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Pengembangan Sistem Drainase. Keg Pembbsan Tanah Kali

Pesanggrahan Lanjutan 325.000.000 325.000.000

54 Keg PT Kali Pesanggrahan Lnjt 325.000.000 325.000.000

55 Program pengembangan drainase keg inventarisasi dan pembebasan tanah kali sunter ljt 225.000.000 225.000.000

56 Biaya pematokan trace keg inventarisasi dan pembebasan tanah kali sunter lanjutan 25.000.000 25.000.000

57 Keg inventarisasi dan pembebasan tanah kali sunter lanjutan 6.323.000 6.323.000

58 Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Pengembangan Sistem Drainase. Keg Pembbsan Tanah Kali

Sunter Lanjutan 225.000.000 225.000.000

59 Pembebasan tanah kali Angke Hulu Lanjutan 125.000.000 125.000.000

60 Biaya pematokan trace keg pembebasan tanah kali angke hulu ljt 25.000.000 25.000.000

61 Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Pengembangan Sistem Drainase. Keg Pembbsan Tanah Kali

Angke Hulu Lanjutan 125.000.000 125.000.000

62 Keg inventarisasi pembebasan tanah kali cipinang 37.500.000 37.500.000

63 Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Pengembangan Sistem Drainase Keg Pembbsn Tanah Kali

Cipinang 37.500.000 37.500.000

64 Keg pembebasan tanah kali banglio 25.000.000 25.000.000

65 Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Pengembangan Sistem Drainase Keg Pembbsn Tanah Kali

Banglio Sigit P 25.000.000 25.000.000

Halaman 2 dari 14

Lampiran 8

per 31 Desember 2011 Penambahan KDP Pengurangan

(Reklas ke Aset)

Pengurangan Lain-

Lain per 31 Desember 2012

No. SKPD

KDP Tahun 2012 KDP

66 Biaya pengukuran dan penggambaran trace keg inventarisasi pembebasan tanah saluran warung

jengkol dan jalan inspeksi 25.000.000 25.000.000

67 Biaya keg inventarisasi dan pembebasan tanah saluran warung jengkol dan jalan inspeksi 25.000.000 25.000.000

68 Keg inventarisasi dan pembebasan tanah jalur busway Kp. Melayu - Pulo Gebang ruas Fly over buaran

- lembaga pemasyarakatan cipinang 50.000.000 50.000.000

69 Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Pembgn Jalan & Jembtn Keg Inventarisasi dan Pembbsn

Tanah Jalur Busway Kamp Melayu-Pulogebang Ruas FO Buaran LP Cipinang 50.000.000 50.000.000

70

SP2D LS No. 18561, pemby pek. invent dan PT. bangunan persimpangan jembt dan trase jln/simpang

susun dan kupingnya sentra primer ke pulogebang Persek KJPP "WITIJASTO & REKAN"

41.195.000 41.195.000

71 SP2D LS No.17586 Pemby Pek Pembebasan Tanah Jembatan Kalibata KJPP SAMSUL H.WAHYONO A

HENDRA 45.375.000 45.375.000

72 Keg Invent PT Jl Tembus (Missing Link) Industri Pulo Gadung - Rajiman - Dr. Sumarno Lnjt 60.000.000 60.000.000

73 Keg inventarisasi pembebasan tanah jln tembus (missing link) industri pulo gadung - rajiman - Dr.

Sumarmo Ljt 25.000.000 25.000.000

74 Keg inventarisasi dan pembebasan tanah jl. Tbs Missing Link Ljt 75.000.000 75.000.000

75 Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Optimalisasi Perluasan dan Penambahan Jaringan Jalan

(Dedicated) Keg Invent & Pembbsn Tanah Jl tembus Missing Link Lanjutan Sigit P 25.000.000 25.000.000

76 Biaya Perenc dan Penarikan Trace Prog Optimalisasi Perluasan dan Penambahan Jaringan Jalan

(Dedicated) Keg. Invent dan Pembbsn Tanah Jalan Tembus Missing Link lanjutan 50.000.000 50.000.000

77 SP2D LS No. 18657, pemby pek. inventarisasi dan pembebasan tanah sejajar rel I Gusti Ngurah Rai

Persek KJPP " WIJIJASTO & Rekan" 41.195.000 41.195.000

78 SP2D LS No.17341 Pemby Pek Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Jln Layang Non Tol Tnh Abang -

Kmp Melayu KJPP YANUAR BEY & REKAN 44.600.000 44.600.000

SUDIN PU. JALAN JAKARTA PUSAT - 45.000.000 - - 45.000.000

1 Inventarisasi Jl. Inspeksi Kali Utan Kayu - Pramukasari - 45.000.000 - - 45.000.000

SUDIN PU. TATA AIR JAKARTA PUSAT - 7.999.900 - - 7.999.900

1 Pembangunan Sistem pompa dan sistem drainase di Kawasan Bendungan Hilir - 7.999.900 - - 7.999.900

-

SUDIN PU. TATA AIR JAKARTA UTARA 124.728.000 453.690.500 - - 578.418.500

1 Inventarisasi lahan pantai publik Kawasan Marunda wil Jakarta Utara 124.728.000 - - - 124.728.000

2 Pembangunan pompa Kamal Muara Kec. Penjaringan - 90.929.000 90.929.000

3 Pmbangunan pomp Sub Sistem Kali Ancol Kec. Pademangan - 115.929.000 115.929.000

4 Pembangunan rumah pompa sub sistem waduk Sunter Utara Kec. Tanjung Priuk - 105.929.000 105.929.000

5 Normalisasi saluran Phb Jl. A. Jl. B menuju Waduk Teluk Gong - 37.403.000 37.403.000

6 Normalisasi Saluran penghubung Ampera VII - 8.000.000 8.000.000

7 Normalisasi saluran penghubung Pademangan A - 27.750.500 27.750.500

8 Normalisasi saluran penghubung Pinang - 8.000.000 8.000.000

9 Normalisasi saluran penghubung Papanggo Timur - 23.999.500 23.999.500

10 Normalisasi saluran penghubung Trio 9Warakas) - 27.750.500 27.750.500

11 PengadaancMesin genset (biaya lelang) - 8.000.000 8.000.000

Halaman 3 dari 14

Lampiran 8

per 31 Desember 2011 Penambahan KDP Pengurangan

(Reklas ke Aset)

Pengurangan Lain-

Lain per 31 Desember 2012

No. SKPD

KDP Tahun 2012 KDP

SUDIN PU. JALAN JAKARTA SELATAN 4.518.805.050 2.612.372.453 4.808.025.637 14.682.000 2.308.469.866

1 Ducting System Kawasan Blok M 4.326.899.050 2.423.317.453 4.808.025.637 14.682.000 1.927.508.866

2 Inventarisasi dan pembebasan Tanah Jl. Cilandak I Ujung (Kel Cilandak Barat) 73.726.000 - - 73.726.000

3 Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Tembus Mampang Prapatan (Kantor Kec. Mampang) 118.180.000 - - 118.180.000

2 Biaya pengukuran trace kegiatan : pengukuran dan perencanaan trace Jl. Pasar Minggu - Soepomo -

Sahardjo Kota Adm. Jakarta Selatan - 45.000.000 45.000.000

3 Biaya pengukuran trace kegiatan : pengukuran dan perencanaan trace Jl. Menuju Kelurahan Duren

Tiga Kota Adm. Jakarta Selatan - 12.000.000 12.000.000

4 Perencanaan dan pengukuran trace pr a invent Jl. Bangka Raya - 30.000.000 30.000.000

5 Perencanaan dan pengukuran trace invent jalan sejajar rel kereta Bukit Duri sisi barat - 7.500.000 7.500.000

6 Perencanaan dan pengukuran trace, pematokan trace DTR, Pelaksanaan (pembayaran ganti rugi)

invent dan Jl. Alwi - 94.555.000 94.555.000

SUDIN PU. TATA AIR JAKARTA TIMUR 70.000.000 2.389.816.141 - - 2.459.816.141

1 Inventarisasi saluran Phb Cipayung (Dokumen Pengukuran) 70.000.000 - - - 70.000.000

2 Pembebasan tanah waduk Surilng Jakarta Timur 90.000.000 90.000.000

3 Normalisasi saluran lingkungan KB 1.012.516.192 1.012.516.192

4 Pembangunan dan normalisasi turap kali Caglak Kel. Cibubur 1.287.299.949 1.287.299.949

2. DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA 547.787.233.229 35.029.285.900 547.787.233.229 - 35.029.285.900

DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA 547.787.233.229 35.029.285.900 547.787.233.229 - 35.029.285.900

1 Perencanaan penyelesaian rusun Pulogebang 17.055.610.323 - 17.055.610.323 - -

2 Pembangunan gedung DPRD dan Balaikota DKI Jakarta 314.197.570.481 314.197.570.481 - -

3 Pembangunan gedung Sarana wisma islamic center 141.277.304.320 141.277.304.320 - -

4 Perencanaan/DE gedung Blok A Dinas Kesehatan 52.041.000 52.041.000 - -

5 Pembangunan rusun Dinas Kebakaran Boker Jaktim 2 blok 14.663.422.968 14.663.422.968 - -

6 Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta 19.871.722.849 19.871.722.849 - -

7 Perencanaan Konstruksi Rusun (3 Kontrak) 957.480.816 957.480.816 - -

8 Konstruksi Rusun Cipinang Besar Selatan 9.905.793.932 9.905.793.932 - -

9 Konstruksi Rusun Waduk Pulit 28.819.554.165 28.819.554.165 - -

10 Kontrak Perencanaan tahun 2009 378.700.750 378.700.750 - -

11 Konstruksi Rusun Jatinegara kaum 182.128.000 182.128.000 - -

12 Kontrak Perencanaan Rusun DamKar Pegadungan 425.903.625 425.903.625 - -

13 Pembangunan gedung LBIQ (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta 17.523.990.000 - - 17.523.990.000

14 Pembangunan gedung PKP 17.505.295.900 17.505.295.900

3. DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN 6.843.021.483 863.809.786 - - 7.706.831.269

1 Pembangunan jembatan TPU Tanah Kusir 6.118.241.600 - - 6.118.241.600

2 Tanah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rawajati, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan 70.000.000 - - 70.000.000

3 Lahan Ruang Terbuk Hijau (RTH) Padat Penduduk Wil. Jakarta Barat 6.000.000 - - 6.000.000

4 Lahan Ruang terbuka Hijau (RTH) Padat Penduduk Wil. Jakarta Selatan 6.000.000 - - 6.000.000

5 Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Haji sapiih/ Jl. Lebak Bulus III, Kel. Pondok Labu 74.054.600 - - 74.054.600

6 Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Kampung Rekreasi RT 007/04 Kel. Cilincing, Kec. Cilincing 134.488.508 - - 134.488.508

7 Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Tanah mas Raya RT 003/01 Kel. Kayu Putih, Kec. Cempaka Putih 20.000.000 - - 20.000.000

Halaman 4 dari 14

Lampiran 8

per 31 Desember 2011 Penambahan KDP Pengurangan

(Reklas ke Aset)

Pengurangan Lain-

Lain per 31 Desember 2012

No. SKPD

KDP Tahun 2012 KDP

8 Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Centex Gg. Masjid Kec. Ciracas 20.000.000 - - 20.000.000

9 Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Madrasah Bawah RT 001/012 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan 8.000.000 - - 8.000.000

10 Biaya Sosialiasasi Tanah Jl. Moh. Kahfi I. Kel Cipedak Kec. Jagakarsa 125.695.100 - - 125.695.100

11 Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Madrasah RT 002/12, Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan 26.000.000 - - 26.000.000

12 Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Teluk Jakarta RT 006/08 Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu 11.200.000 - - 11.200.000

13 Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Mawar Ujung Kec. Pesanggrahan 14.000.000 - - 14.000.000

14 Biaya Sosialisasi Tanah Jl. RC-Veteran, Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan 28.000.000 - - 28.000.000

15 Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Perdatam Terusan RW 06 Kel. Ulujami, Kec. Pesanggrahan 40.000.000 - - 40.000.000

16 Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Sampi Kosambi Baru RT 001/10, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng 62.046.800 - - 62.046.800

17 Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Masjid Nur Imam RT 002/02 Kel. Semanan, Kec. Kalideres 31.100.000 - - 31.100.000

18 Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Srengseng Sawah RW 07 Kec. Jagakarsa 20.000.000 - - 20.000.000

19 Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Kp. Joglo, Kel. Kembangan, kec. Kembangan 7.000.000 - - 7.000.000

20 Biaya Perencanaan Tanaman Jl. Gatot Subroto Sisi Utara, Jakarta Selatan 19.390.500 - - 19.390.500

21 Biaya Perencanaan Tanaman Jl. Gatot Subroto (Segmen Slipi-Semanggi) 1.804.375 - - 1.804.375

55 Biaya Perencanaan Tanah RTH Jl. Raya Cilangkap RW 01 Kel. Cilangkap Jakarta Timur - 23.500.000 23.500.000

56 Biaya Perencanaan Tanah RTH Kel. Cipinang Melayu Kec. Makasar, Jakarta Timur - 48.000.000 48.000.000

57 Biaya Perencanaan Tanah RTH Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur - 17.000.000 17.000.000

58 Biaya Perencanaan Tanah RTH Jl. Raya Jembatan Tiga, Kebon Pisang Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan,

Jakarta Utara - 16.508.100 16.508.100

59 Biaya Perencanaan Tanah RTH Kel. Pegangsaan, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara - 38.000.000 38.000.000

60 Biaya Perencanaan Tanah RTH Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan - 58.640.900 58.640.900

61 Biaya Perencanaan Tanah RTH Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan - 39.405.400 39.405.400

62 Biaya Perencanaan Tanah RTH Jl. Setu Raya Kel. Setu Kec. Cipayung, Jakarta Timur - 34.000.000 34.000.000

63 Biaya Perencanaan Tanah RTH Jl. Gandun RW 08 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak, Jakarta Selatan - 26.802.000 26.802.000

64 Biaya Perencanaan Tanah RTH Jl. Jatimurni Buntu RT 005 RW 02 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu,

Jakarta Selatan - 5.150.000 5.150.000

65 Biaya Perencanaan Tanah RTH Jl. Lapangan Tembak 8 RT 010/02 Cibubur Jakarta Timur - 25.230.000 25.230.000

66 Biaya Perencanaan Tanah RTH Wilayah Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan - 78.542.500 78.542.500

67

Biaya Perencanaan Tanah RTH Jl. Kesehatan 6 Kel. Bintaro Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan - 4.300.000 4.300.000

68 Gudang penyimpanan aset pool Lenteng Agung - 437.779.386 437.779.386

69 Kapitalisasi hasil audit 2012 - 10.951.500 10.951.500

4 DINAS PERHUBUNGAN 305.007.075.397 12.048.868.515 305.007.075.397 - 12.048.868.515

DINAS PERHUBUNGAN 305.007.075.397 12.048.868.515 305.007.075.397 - 12.048.868.515

1 Pembangunan terminal Pulogebang Tahap I 302.788.603.371 - 302.788.603.371 - -

2 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pulogebang 2.218.472.026 - 2.218.472.026 - -

3 Pengadaan kapal pada UPT Angkutan Perairan dan Kepelabuhan - 12.048.868.515 - 12.048.868.515

5 BLUD RS PASAR REBO 37.094.924.430 67.378.428.500 103.481.481.930 - 991.871.000

1 Pengembangan master plan RSUD Pasar Rebo 459.287.000 459.287.000 - -

2 DED Gedung baru 892.262.075 892.262.075 - -

3 Pembangunan Fisik Gedung dan Konsultan 35.671.819.560 35.671.819.560 - -

4 Belanja Konsultasi 61.628.500 904.777.500 886.777.500 - 79.628.500

Halaman 5 dari 14

Lampiran 8

per 31 Desember 2011 Penambahan KDP Pengurangan

(Reklas ke Aset)

Pengurangan Lain-

Lain per 31 Desember 2012

No. SKPD

KDP Tahun 2012 KDP

5 Pembangunan fisik gedung pelayanan kegawatdaruratan terpadu 9.927.295 7.377.477.000 7.377.477.000 - 9.927.295

6 Penyelesaian gedung pelayanan kegawatdaruratn terpadu RSUD Pasar Rebo 58.122.303.000 58.122.303.000 - -

9 Kapitalisasi 973.871.000 71.555.795 902.315.205

6 BLUD RS Budi Asih 1.434.691.850 - - - 1.434.691.850

1 Pengembangan master plan RSUD Budi Asih 369.084.350 - 369.084.350

2 Pengembangan master plan RSUD Budi Asih 1.065.607.500 - - - 1.065.607.500

-

7 DINAS KESEHATAN 22.232.233.142 46.876.218.772 18.642.993.392 338.625.000 50.126.833.522

DINAS KESEHATAN 3.250.614.750 14.459.304.060 - - 17.709.918.810

1 Pembangunan konstruksi gedung RSUD Jakarta Selatan 3.250.614.750 260.586.260 - 3.511.201.010

2 Gedung Jamkesda 14.198.717.800 14.198.717.800

SUDIN KESEHATAN JAKARTA PUSAT 12.755.165.862 31.266.362.900 12.755.165.862 - 31.266.362.900

1 Bangunan Gedung Kantor Permanen - Pembangunan PKM Rawat Inap Kec. Cempaka Putih 12.562.199.612 12.562.199.612 - -

2 Rehab Total Puskesmas Kelurahan Galur 192.966.250 192.966.250 - -

3 Rehab Total Puskesmas Kec. Johar Baru - 11.472.122.050 11.472.122.050

4 Pembangunan Gedung Puskesmas Kec. Sawah Besar) - 18.623.059.100 18.623.059.100

5 X-1 pembangunan Puskesmas Menteng, Bungur dan Gambir - 1.171.181.750 1.171.181.750

SUDIN KESEHATAN JAKARTA BARAT 254.966.500 - 254.966.500 - -

1 Pembangunan Puskesmas Kec. Kalideres 254.966.500 254.966.500 -

- -

SUDIN KESEHATAN JAKARTA SELATAN 757.046.500 - 418.421.500 338.625.000 -

1 Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kec. Pasar Minggu 338.625.000 338.625.000 -

2 Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kel. Kalibata I 166.547.500 166.547.500 - -

3 Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Ulujami 167.930.000 167.930.000 - -

4 Perencanaan Pengembangan/Pembangunan Puskesmas Rawat Inap selain RB dan Alat Kamar Ruang

Perawatan di Puskesmas Kec. Pesanggrahan 83.944.000 83.944.000 - -

SUDIN KESEHATAN JAKARTA UTARA - 336.897.125 - - 336.897.125

1 Pembangunan Puskesmas - 336.897.125 336.897.125

SUDIN KESEHATAN JAKARTA TIMUR 5.041.379.530 813.654.687 5.041.379.530 - 813.654.687

1 Rehab Total PKL Cipinang Muara 1.240.525.730 - 1.240.525.730 - -

2 Rehab Pengembangan PKC Kramat Jati selain RB 2.220.179.800 - 2.220.179.800 - -

3 Rehab Pengembangan PKC Ciracas selain RB 1.580.674.000 - 1.580.674.000 - -

4 Pembangunan puskesmas Kel. Cililitan - 126.864.000 - - 126.864.000

5 Pembangunan puskesmas Kel. Kampung Tengah - 111.618.687 - - 111.618.687

6 Pembangunan puskesmas Kel. Halim II - 121.640.000 - - 121.640.000

7 Pembangunan puskesmas Kel. Rawa Bunga - 125.881.000 - - 125.881.000

8 Pembangunan puskesmas Kel. Makasar - 108.935.000 - - 108.935.000

9 Pembangunan puskesmas Kel. Jati I - 124.966.000 - - 124.966.000

Halaman 6 dari 14

Lampiran 8

per 31 Desember 2011 Penambahan KDP Pengurangan

(Reklas ke Aset)

Pengurangan Lain-

Lain per 31 Desember 2012

No. SKPD

KDP Tahun 2012 KDP

10 Rehab Berat Gedung Puskesmas Kecamatan Matraman 93.750.000 - - 93.750.000

SUDIN KESEHATAN KEPULAUAN SERIBU 75.000.000 - 75.000.000 - -

1 Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kel. Pulau Kelapa 75.000.000 75.000.000 -

BLUD RS Kep. Seribu 98.060.000 - 98.060.000 - -

1 Jasa konsultan utk pembelian ambulan laut 98.060.000 98.060.000 - -

8 DINAS PENDIDIKAN 555.719.348.312 255.348.882.825 506.916.505.890 - 304.151.725.247

DINAS PENDIDIKAN 534.101.355.962 255.348.882.825 485.298.513.540 - 304.151.725.247

1 SMK 44 6.631.652.750 6.631.652.750 -

2 SEMANAN 6.003.272.351 6.003.272.351 -

3 SMP SUPURA 15.847.615.000 15.847.615.000 -

4 BARU 07 9.279.250.000 9.279.250.000 -

5 BENHIL 01-03 10.842.514.000 10.842.514.000 -

6 SUMUR BATU 14/15 5.563.405.612 5.563.405.612 -

7 P KELAPA 02 8.291.064.000 8.291.064.000 -

8 KELAPA GADING TIMUR 01/02 6.436.190.035 6.436.190.035 -

9 BATU AMPAR 08 8.776.513.000 8.776.513.000 -

10 KELAPA DUA WETAN 01 7.780.205.000 7.780.205.000 -

11 JATINEGARA KAUM 03 5.553.662.000 5.553.662.000 -

12 PEGANGSAAN DUA 05 7.957.487.000 7.957.487.000 -

13 CILANDAK TIMUR 05/07/08 13.847.286.000 13.847.286.000 -

14 MAKASAR 06 8.977.771.000 8.977.771.000 -

15 JATI 03/04 8.772.381.000 8.772.381.000 -

16 KALISARI 01 5.601.421.770 5.601.421.770 -

17 PINANGRANTI 05 6.763.870.500 6.763.870.500 -

18 KAYU PUTIH 09 6.411.207.000 6.411.207.000 -

19 SMP 139 16.369.060.000 16.369.060.000 -

20 SMP 37 13.945.611.000 13.945.611.000 -

21 SMP 86 13.151.784.765 13.151.784.765 -

22 SMP 34 14.951.762.594 14.951.762.594 -

23 SMP 167 11.436.086.000 11.436.086.000 -

24 SMP 1 8.849.917.000 8.849.917.000 -

25 SMP 228 11.153.995.240 11.153.995.240 -

26 SMP 166 14.011.508.000 14.011.508.000 -

27 SMP 110 9.861.994.000 9.861.994.000 -

28 SMP 77 12.182.336.000 12.182.336.000 -

29 SMP 147 12.360.461.000 12.360.461.000

30 SMP 249 15.223.521.600 15.223.521.600 -

31 SMP 149 12.115.167.000 12.115.167.000 -

32 SMP 184 13.345.015.250 13.345.015.250 -

33 SMP 96 9.350.243.000 9.350.243.000 -

34 KALIANGKE 06/16 4.874.753.000 4.874.753.000 -

Halaman 7 dari 14

Lampiran 8

per 31 Desember 2011 Penambahan KDP Pengurangan

(Reklas ke Aset)

Pengurangan Lain-

Lain per 31 Desember 2012

No. SKPD

KDP Tahun 2012 KDP

35 PASAR BARU 07/09/10 5.697.255.472 5.697.255.472 -

36 SUNTER AGUNG 12 4.731.122.000 4.731.122.000 -

37 KEBON JERUK 02 5.967.440.000 5.967.440.000 -

38 PASEBAN 11 5.413.560.246 5.413.560.246 -

39 PLUIT 03/04 5.486.000.000 5.486.000.000 -

40 PLUIT 05/06 5.384.410.000 5.384.410.000 -

41 KALISARI 04 5.548.873.000 5.548.873.000 -

42 CEMPAKA BARU 03 5.493.857.000 5.493.857.000 -

43 CAKUNG BARAT 04 5.512.076.000 5.512.076.000 -

44 TEGAL ALUR 09/16 5.590.270.000 5.590.270.000 -

45 MAKASAR 05 4.219.093.162 4.219.093.162 -

46 PONDOK BAMBU 15 4.597.305.293 4.597.305.293 -

47 SMPN 103 5.520.922.000 5.520.922.000 -

48 SMPN 176 11.569.336.000 11.569.336.000 -

49 SMPN 28 11.913.910.000 11.913.910.000 -

50 SMPN 178 10.040.154.000 4.925.693.800 14.965.847.800

51 SMA RAGUNAN 3.731.277.157 1.169.579.000 4.900.856.157

52 SMK TERPADU CENGKARENG 18.143.324.000 18.143.324.000 -

53 SMA 20 9.933.926.000 9.933.926.000 -

54 SMA 29 15.766.213.000 15.766.213.000 -

55 SMKN 44 2.976.623.900 2.976.623.900 -

56 SMKN 28 9.555.570.000 9.555.570.000 -

57 SMA 21 2.346.642.000 2.346.642.000 -

58 SMP 38 3.771.262.000 3.771.262.000 -

59 SMP 258 2.163.491.985 2.163.491.985

60 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SMKN 54 384.750.000 384.750.000

61 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SMAN 27 383.175.000 16.668.740.000 17.051.915.000

62 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SMAN 14 384.575.000 9.955.811.000 10.340.386.000

63 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SMPN 241 (Pulau Tidung) 294.225.000 294.225.000

64 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SMPN 196 301.443.750 301.443.750

65 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SDN Mampang Prapatan 03/04/05 252.437.500 252.437.500

66 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SDN Sukabumi Utara 07 160.737.500 160.737.500

67 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SDN Pulogadung 03/04 169.437.500 169.437.500

68 Perencanaan X-1 Pembangunan Kantor BPPK Kampung Jawa 166.500.000 166.500.000

69 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SDN Eks SDN Balimester 218.937.500 218.937.500

70 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Semper Barat 03/04 216.425.000 216.425.000

71 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Semper Barat 11/12 167.600.000 167.600.000

72 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Kembangan Utara 06/07 152.037.500 6.457.670.400 6.609.707.900

73 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Cengkareng Barat 05/06 163.275.000 163.275.000

74 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Semper Timur 05 153.000.000 6.629.314.000 6.782.314.000

75 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Karet Tengsin 13 164.625.000 164.625.000

76 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Pegangsaan Dua 07 145.062.500 145.062.500

77 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Malaka Sari 06 168.912.500 168.912.500

Halaman 8 dari 14

Lampiran 8

per 31 Desember 2011 Penambahan KDP Pengurangan

(Reklas ke Aset)

Pengurangan Lain-

Lain per 31 Desember 2012

No. SKPD

KDP Tahun 2012 KDP

78 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Cilangkap 02 163.187.500 5.667.318.000 5.830.505.500

79 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Cipinang Besar Selatan 02 171.275.000 171.275.000

80 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Kalibata 07 157.850.000 157.850.000

81 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Bidara Cina 05 159.512.500 159.512.500

82 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Palmerah 19 162.487.500 162.487.500

83 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Joglo 09 163.100.000 163.100.000

84 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Pejagalan 09 170.968.750 170.968.750

85 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Pejagalan 11 165.762.500 165.762.500

86 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Jagakarsa 06 156.887.500 156.887.500

87 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN/SMPN Satu Atap Pulau Sebira 2.000.000 2.000.000

88 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Dukuh 09 158.375.000 6.347.042.000 6.505.417.000

89 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Tebet Barat 07/08 287.800.000 287.800.000

90 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Kebagusan 05 161.656.250 161.656.250

91 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Penggilingan 01 169.000.000 169.000.000

92 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 238 293.443.750 293.443.750

93 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 30 297.200.000 297.200.000

94 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 156 299.037.500 299.037.500

95 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 173 275.600.000 275.600.000

96 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 214 2.100.000 2.100.000

97 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 162 301.400.000 301.400.000

98 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 257 2.100.000 2.100.000

99 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 172 296.937.500 296.937.500

100 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 198 290.725.000 290.725.000

101 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMKN 5 379.500.000 379.500.000

102 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMAN 15 379.500.000 379.500.000

103 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung Taman Kanak-Kanak Negeri Papanggo 110.675.000 110.675.000

104 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung RKB SMKN 4 187.687.500 187.687.500

105 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Rawa Badak 11/12 161.218.750 161.218.750

106 Perencanaan Rehabilitasi Total Komplek Pendidikan SDN Tambora 01-03,SMPN 63, SMAN 19 583.375.000 583.375.000

107 Perencanaan pembangunan gedung sekolah 10.349.939.530 10.349.939.530

108 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Kebon Kosong 02/04 262.637.500 262.637.500

109 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN baru 02 183.250.000 183.250.000

110 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Cilangkap 01 179.125.000 179.125.000

111 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Cijantung 05 184.950.000 184.950.000

112 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Cakung Barat 14 179.125.000 179.125.000

113 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Pondok Kelapa 05 190.550.000 190.550.000

114 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Kalisari 02 196.937.500 196.937.500

115 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Rawa Badak Selatan 07/08 191.375.000 191.375.000

116 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Rawa Badak Selatan 09/10 179.375.000 179.375.000

117 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 74 264.825.000 264.825.000

118 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 197 232.225.000 232.225.000

119 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 151 252.375.000 252.375.000

120 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 54 240.025.000 240.025.000

121 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 171 254.150.000 254.150.000

Halaman 9 dari 14

Lampiran 8

per 31 Desember 2011 Penambahan KDP Pengurangan

(Reklas ke Aset)

Pengurangan Lain-

Lain per 31 Desember 2012

No. SKPD

KDP Tahun 2012 KDP

122 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 10 263.075.000 263.075.000

123 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 125 245.450.000 245.450.000

124 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 112 227.850.000 227.850.000

125 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 282 244.825.000 244.825.000

126 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 108 244.650.000 244.650.000

127 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 44 247.375.000 247.375.000

128 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 15 245.625.000 245.625.000

129 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 143 242.637.500 242.637.500

130 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 46 239.675.000 239.675.000

131 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 194 262.637.500 262.637.500

132 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 190 243.075.000 243.075.000

133 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMAN 95 246.850.000 246.850.000

134 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMKN 2 265.000.000 265.000.000

135 Perencanaan X-1 Pembangunan RKB SMPN 97 163.812.500 163.812.500

136 Perencanaan X-1 Rehab Gedung UPT Duren Sawit 514.125.000 514.125.000

137 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Malaka Jaya 06 192.650.000 192.650.000

138 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Bali Mester 06 171.125.000 171.125.000

139 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Kramat 01-04 194.312.500 194.312.500

140 SDN Paseban 09/10 4.848.425.000 4.848.425.000

141 SDN Mampang Prapatan 02 6.486.305.400 6.486.305.400

142 SDN Benhil 09 9.344.206.000 9.344.206.000

143 SDN Tegal Alur 08/16 8.311.119.235 8.311.119.235

144 SDN Kemanggisan 01/02 11.408.370.000 11.408.370.000

145 SDN Kemanggisan 03/05 14.871.341.500 14.871.341.500

146 SDN Kebon Jeruk 01/03 6.451.238.000 6.451.238.000

147 SDN Kebon Jeruk 08/09 8.805.282.000 8.805.282.000

148 SDN Kembangan Utara 05/08 6.603.049.000 6.603.049.000

149 SDN Balimester 04 4.992.410.250 4.992.410.250

150 SDN Marunda 02 (Relokasi) 6.648.013.000 6.648.013.000

151 SDN Cipinang Besar Selatan 06 6.530.062.000 6.530.062.000

152 SMPN 273 19.110.247.700 19.110.247.700

153 SMPN 169 12.142.467.540 12.142.467.540

154 SMPN 261 14.096.538.000 14.096.538.000

155 SMPN 226 13.711.985.000 13.711.985.000

156 SMPN 235 7.545.762.000 7.545.762.000

157 SMAN 74 16.386.558.000 16.386.558.000

158 SMPN 147 4.247.560.000 4.247.560.000

159 SMPN 157 3.282.010.000 3.282.010.000

160 SMPN 146 4.259.090.000 4.259.090.000

SUDIN PENDIDIKAN DASAR JAKPUS 1.012.576.200 - 1.012.576.200 - -

1 Perencanaan rehab sekolah 1.012.576.200 1.012.576.200 - -

SUDIN PENDIDIKAN MENENGAH JAKPUS 20.056.246.150 - 20.056.246.150 - -

Halaman 10 dari 14

Lampiran 8

per 31 Desember 2011 Penambahan KDP Pengurangan

(Reklas ke Aset)

Pengurangan Lain-

Lain per 31 Desember 2012

No. SKPD

KDP Tahun 2012 KDP

1 Pembangunan Kantor Sudin Dikmen Kota Adm. Jakarta Pusat 20.056.246.150 20.056.246.150 - -

SUDIN PENDIDIKAN DASAR JAKARTA SELATAN 549.170.000 - 549.170.000 - -

1 Perencanaan rehab sekolah 549.170.000 549.170.000 - -

9 DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA 48.472.137.252 875.511.398 31.873.456.962 - 17.474.191.688

DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA 48.154.400.202 821.949.398 31.873.456.962 - 17.102.892.638

1 Rehabilitasi Total Gedung KNPI Provinsi DKI Jakarta 10.370.944.223 - 7.494.636.668 - 2.876.307.555

2 Perencanaan Stadion Sepakbola Taman BMW 4.763.805.625 - - 4.763.805.625

3 Perencanaan DED Rehabilitasi total Gedung KONI Provinsi DKI Jakarta 398.864.995 - - 398.864.995

4 Perencanaan Desain Interior Gelanggang Remaja Pulogadung 29.502.000 - - 29.502.000

5 Perencanaan Desain Interior Gedung KNPI 38.973.000 - - 38.973.000

6 Rehabilitasi Total Gelanggang Olahraga Grogol Peta,buran 24.378.820.294 - 24.378.820.294 - -

7 DED Gelanggang Olahraga Ragunan 4.029.252.000 - - 4.029.252.000

8 DED Gelanggang Olahraga Kec. Tanah Abang 796.200.000 - - 796.200.000

9 DED Gelanggang Olahraga Kec. Matraman 801.872.000 - - 801.872.000

10 DED Gelanggang Olahraga Kec. Cilandak 800.262.000 - - 800.262.000

11 DED Gelanggang Olahraga Kec. Cengkareng 799.485.300 - - 799.485.300

12 DED Gelanggang Olahraga Kec. Koja 799.263.000 - - 799.263.000

13 Perencanaan Penyusunan Harga Satuan Sarana Kebutuhan Dinas Olahraga dan Pemda 147.155.765 - - 147.155.765

14 Perencanaan Kantor UPT Cendrawasih Jakarta Barat - 234.401.598 234.401.598

15 Perencanaan desain meubelair dan interior Gelanggang Remaja Kecamatan Pasar Minggu - 48.316.400 48.316.400

16 Perencanaan desain meubelair dan interior Gelanggang Remaja Kecamatan Kelapa Gading - 48.866.400 48.866.400

17 Perencanaan, appraisal dan konsultasi pembebasan penggantian tanah Stadion Lebak Bulus - 398.365.000 398.365.000

18 Perencanaan desain meubelair dan interior Dinas Olahraga 92.000.000 92.000.000

GELANGGANG OLAHRAGA SUNTER - 53.562.000 - - 53.562.000

SUDIN OLAHRAGA JAKARTA BARAT 317.737.050 - - - 317.737.050

1 Perencanaan Pembangunan gedung Olah raga 317.737.050 - - - 317.737.050

10 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 4.100.517.980 258.932.327 4.100.517.980 - 258.932.327

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA - 258.932.327 - - 258.932.327

1 Jasa konsultasi perencanaan kantor sektor Tanjung Priok - 187.854.013 - - 187.854.013

Jasa konsultasi perencanaan rumah dinas Kepala Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Barat - 71.078.314 - - 71.078.314

SUDIN PEMADAM KEBAKARAN - JAKARTA TIMUR 4.100.517.980 - 4.100.517.980 - -

1 Pembangunan Kantor Sektor Pemadam Kebakaran Duren Sawit 4.100.517.980 4.100.517.980 - -

11 DINAS KOPERASI DAN UKM 196.806.500 12.918.824.000 196.806.500 - 12.918.824.000

UPT Balai Metrologi - 12.269.832.500 - - 12.269.832.500

-

SUDIN KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN JAKARTA UTARA 196.806.500 648.991.500 196.806.500 - 648.991.500

Halaman 11 dari 14

Lampiran 8

per 31 Desember 2011 Penambahan KDP Pengurangan

(Reklas ke Aset)

Pengurangan Lain-

Lain per 31 Desember 2012

No. SKPD

KDP Tahun 2012 KDP

1 Perencanaan Pembangunan Blok B dan C Lokbin Lorong 103 Permai 196.806.500 648.991.500 196.806.500 - 648.991.500

-

12 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 2.508.262.725 14.786.273.988 1.837.525.000 191.778.000 15.265.233.713

DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN 361.053.375 861.753.375 - 191.778.000 1.031.028.750

1 Pembebasan lahan untuk RTH Hutan Kota di Jakarta Barat 191.778.000 191.778.000 -

2 Perencanaan Pemb. Gedung Terpadu/Serbaguna Klender 169.275.375 169.275.375

3 Perencanaan pembangunan Hutan Kota Rawa Malang Jakarta Utara - 173.547.500 173.547.500

4 Perencanaan pembangunan kios ikan - 81.184.375 81.184.375

5 Pembebasan lahan (kajian) - 276.895.000 276.895.000

6 Perencanaan (hasil audit 2012) - 330.126.500 330.126.500

UPT Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan danPangkalan Pendaratan Ikan - 13.337.946.950 - - 13.337.946.950

1 Pematangan lahan Masjid Kawasan - 6.509.386.500 - - 6.509.386.500

2 Pematangan lahan Pasar Grosir Ikan 6.828.560.450 6.828.560.450

UPT Balai Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan 265.559.500 - - - 265.559.500

1 Perencanaan Rehab Gedung Serba Guna 169.958.500 - - 169.958.500

2 Perencanaan Pembangunan Rumah Jaga 95.601.000 - - 95.601.000

UPT BALAI BUDIDAYA PERIKANAN - 317.177.000 - - 317.177.000

1 Pembangunan pagar pengaman jalan - 317.177.000 - - 317.177.000

UPT Balai Teknologi Penangkapan Ikan (BTPI) 1.837.525.000 - 1.837.525.000 - -

1 Peninggian Pelataran dan Rehab Mesjid 1.837.525.000 1.837.525.000 - -

UPT Taman Margasatwa Ragunan 13.957.000 18.897.600 - - 32.854.600

-

UPT Pusat Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian 250.499.063 - - 250.499.063

-

UPT PUSAT PERKAYUAN 30.167.850 - - - 30.167.850

1 Perencanaan Perluasan Ruang Pengolah TPK Ujung Menteng 29.202.250 - - - 29.202.250

2 Dokumen tender Perluasan Ruang Pengolah TPK Ujung Menten 465.600 - - - 465.600

3 Honor Lelang Ruang Pengolah 500.000 - - - 500.000

4 Bangunan Pengering Kayu Pemanas Listrik PLN - - - - -

13 DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI 3.683.878.593 829.014.900 3.683.878.593 - 829.014.900

Dinas Perindustrian dan Energi - 829.014.900 - - 829.014.900

1 Pembangunan sumur resapan - 829.014.900 - - 829.014.900

UPT BALAI TEKSTIL 3.683.878.593 - 3.683.878.593 - -

1 Pembangunan Gedung Workshop 3.683.878.593 - 3.683.878.593 - -

14 DINAS KEBERSIHAN 1.477.947.000 FALSE 1.477.947.000 - -

Halaman 12 dari 14

Lampiran 8

per 31 Desember 2011 Penambahan KDP Pengurangan

(Reklas ke Aset)

Pengurangan Lain-

Lain per 31 Desember 2012

No. SKPD

KDP Tahun 2012 KDP

Sudin Kebersihan - Jakarta Timur 1.477.947.000 - 1.477.947.000 - -

1 Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 1.477.947.000 - 1.477.947.000 - -

15 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 5.996.599.948 23.449.642.077 2.114.716.800 53.429.000 27.278.096.225

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN - 21.392.611.077 - - 21.392.611.077

1 Pembangunan gedung Cinematografi dan Studio Cinematografi di Jl. Cikini Raya 8.078.632.947 - - 8.078.632.947

2 Mess Wisa Betawi 13.313.978.130 13.313.978.130

UPT ANJUNGAN TMII 3.828.454.148 2.057.031.000 - - 5.885.485.148

1 Rehabilitasi Gedung Sangkrini Jaya Raya 3.828.454.148 2.057.031.000 - - 5.885.485.148

Balai Latihan Kesenian Jakarta Timur 2.114.716.800 - 2.114.716.800 - -

1 Pemb. Gedung Kantor Permanen 2.114.716.800 2.114.716.800 - -

Sudin Kebudayaan Jakarta Barat 53.429.000 - - 53.429.000 -

1 Perencanaan Rumah Betawi 53.429.000 - 53.429.000 -

16 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 1.642.585.288 12.659.117.300 85.640.000 - 14.216.062.588

BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 1.084.871.863 12.659.117.300 - - 13.743.989.163

1 Master Plan 86.625.000 - - 86.625.000

2 DED Perpustakaan Internasional 998.246.863 - - 998.246.863

3 Rehab Berat Gedung Arsip Jayakarta menjadi Gedung Perpustakaan Umum Provinsi DKI Jakarta 12.659.117.300 12.659.117.300

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP - JAKPUS 94.927.425 - - - 94.927.425

1 X-1 Rehabilitasi Total Gedung Kantor 94.927.425 - - 94.927.425

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP - JAKUT 85.640.000 - 85.640.000 - -

1 X-1 Rehabilitasi Total Gedung Perpustakaan Gereja Tugu 85.640.000 - 85.640.000 - -

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP - JAKSEL 88.742.500 - - - 88.742.500

X-1 Pembangunan Gedung Kantor 88.742.500 - - - 88.742.500

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP - JAKTIM 288.403.500 - - - 288.403.500

1 X-1 Rehab Gedung KPAK Jakarta Timur 288.403.500 - - 288.403.500

17 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 9.456.185.450 8.705.576.090 9.456.185.540 - 8.705.576.000

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT 9.456.185.450 8.705.576.090 9.456.185.540 - 8.705.576.000

1 Pembangunan Kantor Camat Senen 9.456.185.450 90 9.456.185.540 - -

2 Pembangunan Kantor Camat Gambir - 8.705.576.000,00 - - 8.705.576.000

18 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT 9.326.360.555 27.087.826.109 9.326.360.555 - 27.087.826.109

1 Rehabilitasi Total Gedung Kecamatan Kalideres 9.326.360.555 9.326.360.555 - -

2 Pembangunan Kantor Kelurahan Palmerah 5.185.946.500 5.185.946.500

Halaman 13 dari 14

Lampiran 8

per 31 Desember 2011 Penambahan KDP Pengurangan

(Reklas ke Aset)

Pengurangan Lain-

Lain per 31 Desember 2012

No. SKPD

KDP Tahun 2012 KDP

3 Pembangunan Kantor Kelurahan Tanjung Duren Utara 5.231.505.500 5.231.505.500

4 Pembangunan Kantor Kelurahan Kelapa Dua 5.176.265.500 5.176.265.500

5 Pembangunan Kantor Kelurahan Cengkareng Timur 5.300.106.500 5.300.106.500

6 Pembangunan Kantor Kelurahan Sukabumi Selatan 5.248.805.500 5.248.805.500

7 Pembangunan Kantor Kelurahan Jelambar 132.350.000 132.350.000

8 Pembangunan Kantor Kelurahan Meruya Selatan 162.350.000 162.350.000

9 Pembangunan Kantor Kelurahan Krukut 132.350.000 132.350.000

10 Pembangunan Kantor Kelurahan Mangga Besar 132.350.000 132.350.000

11 Pembangunan Kantor Kelurahan Kemanggisan 162.350.000 162.350.000

12 Pembangunan Kantor Camat Kembangan 223.446.609 223.446.609

-

19 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 10.135.368.790 8.790.862.082 9.779.979.740 - 9.146.251.132

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR 10.135.368.790 8.790.862.082 9.779.979.740 - 9.146.251.132

1 Perencanaan Rehab sedang Kantor Kecamatan Pulogadung 16.462.050 - - - 16.462.050

2 Perencanaan Rehab Total Kantor Kelurahan Bidara Cina 39.888.000 - - - 39.888.000

3 Perencanaan Rehab Total Kantor Kelurahan Cipinang Muara 146.417.000 - 146.417.000 - -

4 Perencanaan Rehab Total Kantor Kelurahan Utan Kayu Selatan 146.417.000 - - - 146.417.000

5 Perencanaan Rehab Total Kantor Kelurahan Kalisari 133.034.500 - 133.034.500 - -

6 Perencanaan Rehab Total Kantor Kelurahan Malaka sari 152.622.000 - - - 152.622.000

7 Perencanaan Rehab Total Kantor Kelurahan Bambu Apus 149.920.500 - 149.920.500 - -

8 Gedung Kantor Kecamatan Duren Sawit 9.350.607.740 - 9.350.607.740 - -

9 Perencanaan pelapisan kulit luar Gedung Blok A Kantor WJT - 359.049.500 - - 359.049.500

10 Perencanaan gedung parkir Walikota Jakarta Timur - 497.155.750 - - 497.155.750

11 Perencanaan rehab total kantor Camat Ciracas - 43.510.000 - - 43.510.000

12 Perencanaan rehab total Kantor Lurah Utan Kayu Utara - 43.400.000 - - 43.400.000

13 - 7.847.746.832 - - 7.847.746.832

20 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU 89.705.353.016 - 5.170.163.616 - 84.535.189.400

1 Pembangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen 84.535.189.400 - - - 84.535.189.400

2 Gapura 2.600.000 - 2.600.000 - -

3 Pemb. Gedung Kantor 5.167.563.616 - 5.167.563.616 - -

21 SATPOL PP - 3.240.375.230 - - 3.240.375.230

1 Pembangunan hanggar - 3.240.375.230 - - 3.240.375.230

22 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB - 151.326.550 - - 151.326.550

Kantor Keluarga Berencana - JAKUT - 151.326.550 - - 151.326.550

1 Jasa konsultasi perencanaan X-1 (DED Gedung Kantor KB Jakut - 151.326.550 - - 151.326.550

TOTAL KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 2.597.885.783.289 1.087.806.732.024 2.278.961.328.551 681.240.358 1.406.049.946.404

Halaman 14 dari 14

Lampiran 9

Nilai Nilai Aset Kerjasama Nilai Aset Kerjasama Nilai Aset Kerjasama

Investasi/Bangunan BTO BOT KSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I BPMP

1 PT. Bakrie Investindo Pengelolaan GOR Sumantri Kuningan Tanah 41.990.830.572,00 9.983.361.000,00 - 51.974.191.572,00 -

2 PT. Metropolitan Kencana JPO & JPO Multiguna PIM I dan PIM 2 Jembatan 32.924.000.000,00 - - - -

3 PT. Langgeng Ayom Lestari Pengelolaan Lingkungan Terminal Blok M Tanah Terminal - 449.585.220.000,00 449.585.220.000,00 - -

4 Yayasan Sapta Nawami Bhakti Pembangunan Rumah Sakit Hewan Tanah 2.469.840.000,00 23.164.125.000,00 25.633.965.000,00 - -

5 PT. Gerak Maju Abadi Pengelolaan Gd. Pertokoan Jl. Blustro Gedung - 18.243.975.000,00 - 18.243.975.000,00 -

6 PT. Duta Pertiwi JPU Gd JICT dengan Gd. Dusit Mangga dua JP Jembatan - - - - -

7 PT. Duta PertiwiJPU Harco Madu & Gedung Mangga dua Jl.

Aquarium Jakarta PusatJembatan 20.127.253.186,90 - - - -

8 PT. Duta Pertiwi Jembatan/Bangunan Multiguna Mangdu Jembatan 50.409.075.784,00 - - - -

9 PT. Kempas Indah Indonesia Jembatan - - - - -

10 PT. Rointa Eka Jaya JPO Grosir Tanah Abang & Pertokoan Jembatan 20.092.540.000,00 - - - -

11 PT. Pacific Bangun Mas* JPO Pasar Cipulir Jaksel Jembatan 14.624.400.000,00 - - - -

12 PT. Dharma Alumas Sakti Pengelolaan GOR Sumantri Kuningan Gedung 17.039.520.000,00 3.078.200.000,00 - 20.117.720.000,00 -

13 PT. Bina Citra Tataswati* JPO Pertokoan Glodok Jembatan 9.768.000.000,00 - - - -

14 PT. Bumi Grafika jayaPengembangan BUMD DKI Jaya, Tanah dan

Bangunan Jl. MT. Haryono Luas 12.127 MTanah - 48.508.000.000,00 - 48.508.000.000,00 -

15 PT. Pacific Prima Buana MasJl. Bekasi Barat Raya,Rawa Bunga Jaktim Nomor

Aset 01.11.04.01 Luas 5300M2

Tanah Bangunan Toko

dan SRO- 29.812.500.000,00 - 29.812.500.000,00 -

16 PT. AGB TunaPelelangan Ikan Muare Angke Pluit Jakarta Utara

Luas 2800 M2 Tanah - 22.806.000.000,00 - 22.806.000.000,00 -

17 PT. AGB TunaJl. Dermaga Kav.I Pluit Penjaringan Jakarta Utara

3234 m2Tanah - 5.087.082.000,00 - 5.087.082.000,00 -

18 PT. Gading Raya Propertindo*Pengelolaan JPO beserta fasilitasnya/ Pasar

Ragional Tanah Abang Blok A Seluas 5858MJembatan 123.467.608.000,00 71.438.310.000,00 - 71.438.310.000,00 -

19 PT. Duta Masa Nusa*JPO Jl. Karel ST. Tubun & PS Kebon Jati Tnh

Abang Blok D luas tanah 8310,52MJembatan 28.782.859.949,00 - - - -

20 PT. Perwita Margasakti*JPO Mal Ambasador Kuningan, Jembatan 1.338M

dan 1.662MJembatan 46.794.087.000,00 - - - -

21 PT. Hotel Cikini Realty*Pembangunan Hotel Cikini Raya luas 5.115 M2

dengan Nomor Aset 01.11.04.08.00001Tanah 70.000.000.000,00 53.477.325.000,00 - 53.477.325.000,00 -

22 PT. Grand Indonesia*Jembatan Multiguna di Jl. Teluk Betung Kel. Kebon

Melati Kec.Tanah Abang Jak-Pus.Jembatan Multiguna 222.000.000.000,00 - - -

700.490.014.491,90 735.184.098.000,00 475.219.185.000,00 321.465.103.572,00 -

II Dinas Perhubungan (KSO)

1 PT. Suar Andika WUTempat Uji KIR di Kecamatan Jagakarsa Jakarta

SelatanTanah - - - - -

2 PT. Nakia DwipraditaTempat uji KIR di Kedaung Angke Jakarta Barat

Luas 23.350 m2 Tanah - 21.388.600.000,00 - - 21.388.600.000,00

BP LIP

1. PT. Cakra Sarana PersadaPengembangan dan Pembangunan Proyek

Lingkungan Permukiman dalam Areal Kerja BP LIPTanah - 246.966.276.000,00 246.966.276.000,00

- 268.354.876.000,00 - - 268.354.876.000,00

DAFTAR ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA BOT,BTO DAN KSO

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

PER 31 DESEMBER 2012

No Nama Pihak Ketiga Lokasi Jenis Aset Nilai Aset

JUMLAH I

JUMLAH II

Halaman 1 dari 2

Lampiran 9

Nilai Nilai Aset Kerjasama Nilai Aset Kerjasama Nilai Aset Kerjasama

Investasi/Bangunan BTO BOT KSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

No Nama Pihak Ketiga Lokasi Jenis Aset Nilai Aset

III BPKD (Eks Biro Perlengkapan)

1 Yayasan Pendidikan Tiara Kasih Perumahan Taman Semanan Kalideres Jakbar Tanah Sekolah 5.684.000.000,00 6.223.392.000,00 11.907.392.000,00 - -

2 Yayasan Pendidikan Tunas Muda* Tanah seluas 2.149m2 Kedoya Selatan Tanah Sekolah 6.179.320.000,00 9.896.145.000,00 16.075.465.000,00 - -

3 PT. Fajar Setia Mandiri (Jaktim)*Tanah Seluas 2.000 m2 Jl. DI Penjaitan Jatinegara

Jakarta TimurTanah SPBU 721.710.000,00 7.128.225.000,00 7.849.935.000,00 - -

4 PT. Fajar Setia Mandiri (Jakut)Tanah Seluas 3.088 m2 Jl. Danau Sunter Selatan

Sunter Jaya Tg.Priok JakutTanah SPBU 4.313.800.000,00 11.564.560.000,00 15.878.360.000,00 - -

5 Yayasan PatmosTanah di Taman Meruya ilir Blok E7 Kembangan

Jakarta BaratTanah Sekolah 2.457.000.000,00 5.880.000.000,00 8.337.000.000,00 - -

6Yayasan Pusat Pelatihan E&P

Indonesia

Tanah di Perumahan Permata Buana Blok L4

Kembangan Jakarta BaratTanah Sekolah 10.438.260.000,00 10.387.500.000,00 20.825.760.000,00 - -

7 PT. Pesona Marga MandiriPembangunan Pengelolaan Kios Petak Psr Pagi

luas 3300m,Jl. Petak Baru Pasar pagiTanah 5.710.320.000,00 16.813.500.000,00 22.523.820.000,00 - -

8Yayasan Pendidikan Katolik Mardi

Luhur*

Komplek Perumahan Taman Alfa Indah Blok A9

Joglo Kembangan Jakarta BaratTanah Sekolah 5.499.270.000,00 5.309.436.000,00 10.808.706.000,00 - -

9 Yayasan Bukit Sion*

Tanah Seluas 5,180 m2 di Komplek Perumahan

Taman Kebon Jeruk Blok.G.VII.Srengseng

Kembangan Jakbar

Tanah Sekolah 17.640.000.000,00 21.522.900.000,00 51.772.462.352,00 - -

10 PT. Gama Investa LestariKomplek Bola Basket Internasional Kelapa Gading

Jakarta UtaraTanah 89.415.700.000,00 195.432.825.000,00 284.848.525.000,00 - -

11 PT. Wahana Sejahtera Tanah Terminal Transit Cililitan Tanah - 17.550.000.000,00 - 17.550.000.000,00 -

12 Yayasan TugaskuJl. Pulo Mas Jaya Kel. Kayu Putih Kec. Pulo

Gadung Jaktim seluas 4000 M2Tanah 2.242.240.000,00 35.500.000.000,00 37.742.240.000,00 - -

13Gereja Protestan Minahasa Sidang

Yeremia Jakarta

Sarana Ibadah di Blok HF 4 Kel. Kelapa gading

Barat Jakarta Utara.Gereja 1.465.000.000,00 19.329.075.000,00 20.794.075.000,00 - -

14 Yayasan Al-Muhajirin Kelapa Gading*Sarana Ibadah di Jl. Pendet RW 07 Kel. Kelapa

gading Timur Jakarta Utara.Masjid 11.105.600.000,00 9.504.000.000,00 20.609.600.000,00 - -

15Gereja Bethel Indonesia Jemaat

Ecclesia*

Sarana Ibadah di Kompleks Taman Semanan

Indah Blok NA No.1 Duri Kosambi Cengkareng

Jakarta Barat.

Gereja 3.080.986.780,00 6.039.936.000,00 9.120.922.780,00 - -

16Yayasan Pendidikan Pembangunan

Bangsa*

Sarana Pendidikan di JL. Swadaya Kelurahan

Duren Sawit Jakarta Timur.Sekolah - 3.675.936.000,00 3.675.936.000,00 - -

17 Yayasan Darul Ma'arif*Sarana Ibadah di Jl. Lembah Aren Blok K3 Kavling

DKI Kel.Pondok Kelapa Jakarta Timur.Masjid 1.588.327.000,00 1.699.200.000,00 3.287.527.000,00 - -

17 PT. Jaya Real PropertyJembatan Penyebrangan Multiguna di Daerah

Senen Jakarta PusatTanah Jalan 19.011.075.000,00 - - - -

186.552.608.780,00 383.456.630.000,00 546.057.726.132,00 17.550.000.000,00 -

887.042.623.271,90 1.386.995.604.000,00 1.021.276.911.132,00 339.015.103.572,00 268.354.876.000,00

1.628.646.890.704,00

JUMLAH III

JUMLAH I + II + III

TOTAL ASET KERJASAMA BOT, BTO DAN KSO

Halaman 2 dari 2

Lampiran 10

No. NAMA SKPD/UKPD

Utang

Pemotongan

Pajak

Penghasilan

Pasal 21

Utang

Pemotongan

Pajak

Penghasilan

Pasal 22

Utang

Pemunggutan

Pajak

Penghasilan

Pasal 23 Jasa 1

Utang

Pemotongan

Pajak

Penghasilan

Pasal 4 ayat (2)

Utang

Pemunggutan

Pajak

Pertambahan

Nilai (PPN)

Utang PFK

Lainnya

Jumlah

Utang PFK di

SKPD

1 2 3 4 5 6 7 89 = 3 + 4 + 5 + 6 +

7 + 8

1 PPKD 242.071.200 - - - - - 242.071.200

2 SEKRETARIAT DAERAH 501.000 - - - - - 501.000

3 BIRO PRASARANA DAN SARANA KOTA - - - - - 3.629.500 3.629.500

4 BIRO TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP 920.000 - - - - - 920.000

5 DINAS PEKERJAAN UMUM 115.622.900 339.900 - 6.317.750 2.402.364 - 124.682.914

6 Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKSEL 563.500 - - - - - 563.500

7 DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN 252.082.007 53.472.568 21.146.751 2.333.075.665 155.872.793 - 2.815.649.784

8 DINAS PERHUBUNGAN 672.427.016 18.431.536 14.397.980 - 131.078.971 - 836.335.503

9 BLUD Transjakarta Busway - 99.372.601 122.039.699 188.961.818 1.904.464.726 - 2.314.838.844

10 BLUD RS Koja 1.900.000 - - - 2.100.000 - 4.000.000

11 BLUD RS Kepulauan Seribu 5.856.625 923.423 117.500 - 3.551.160 - 10.448.708

12 BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng - JAKBAR 903.490 - - - - - 903.490

13 BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR 40 147.000 - - 980.000 - 1.127.040

14 BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL 2.408.034 - 572.400 - 2.862.000 - 5.842.434

15 BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL 575.139 - - - - - 575.139

16 BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati - JAKTIM 93.500 - - - - - 93.500

17 Sudin Kesehatan - JAKTIM 19.212.400 - - - - - 19.212.400

18 DINAS PENDIDIKAN 729.000 - - - - 3.062.334.894 3.063.063.894

19 Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR 53.642.302 1.099.305 9.049.557 - 8.483.337 - 72.274.501

20 Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 857.930 - - - - - 857.930

21 Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKUT 8.250.115 44.105 1.693.307 - 1.268.537 - 11.256.064

22 Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKTIM 1.262.000 - - - - - 1.262.000

23 PSBD Budi Bhakti Cengkareng - 595.710 - - 3.971.400 - 4.567.110

24 Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan -

JAKTIM 13.491.300 808.110 4.922.585 - 239.825 - 19.461.820

25 Satpol PP - JAKUT - - 148.500 - - - 148.500

26 UPT Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Hasil Pertanian

Dan Hasil Hutan 62.500 - 322.000 - 1.607.200 - 1.991.700

27 Sudin Pertanian dan Kehutanan - JAKTIM 65.722.250 5.189.641 8.054.614 - 72.327.220 - 151.293.725

28 UPT. PUSAT PENYIMPANAN BARANG DAERAH 1.300.000 246.180 - - 1.730.160 - 3.276.340

29 Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan - JAKTIM - 179.794 - - 1.337.100 - 1.516.894

30 Sudin Tata Ruang dan Pertanahan - JAKTIM 76.000 - 602.700 - 363.700 - 1.042.400

31 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 33.018.700 - - - - - 33.018.700

32 BLKD Jakarta Utara 140.000 - - - - - 140.000

33 Kecamatan Johar Baru - JAKPUS - - - - 4.386.588 - 4.386.588

34 Kecamatan Sawah Besar - JAKPUS 3.017.311 276.270 - - 1.572.015 - 4.865.596

35 Kelurahan Tugu Utara - JAKUT 18.123.315 5.686.233 569.273 - 30.113.778 - 54.492.599

36 Kelurahan Tugu Selatan - JAKUT 255.245 9.690 - - 198.500 - 463.435

37 Kelurahan Rawa Buaya - JAKBAR 6.480.000 - - - 39.891.895 - 46.371.895

38 Kelurahan Pekojan - JAKBAR 12.007.950 - - - - - 12.007.950

39 Kelurahan Mangga Besar - JAKBAR 2.631.015 - - - - - 2.631.015

40 Kelurahan Menteng Atas - JAKSEL - 820.530 - - 3.409.250 - 4.229.780

41 Kelurahan Baru - JAKTIM 225.455 - 1.457.000 - 1.261.500 - 2.943.955

42 Kelurahan Cijantung - JAKTIM 36.135 - 240.900 - 537.550 - 814.585

43 Kelurahan Ciracas - JAKTIM 49.550 - - - - - 49.550

44 Kelurahan Kayu Manis - JAKTIM - 4.485.584 2.545.717 - 27.340.725 - 34.372.026

45 Kelurahan P. Pari - Kep. Seribu 13.725.000 272.182 - - 1.814.545 - 15.811.727

1.550.239.924 192.400.362 187.880.483 2.528.355.233 2.405.166.839 3.065.964.394 9.930.007.235

DAFTAR UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA ( PFK ) DI SKPD

PER 31 DESEMBER 2012

SALDO PERHITUNGAN

Halaman 1 dari 1

Lampiran 11

1 PT. NIRETA VISTA CREATIVE Tanah dan Bangunan Gedung 1300/2007 20/AK/BP/ 5 Tahun 2 57.835.417 115.670.833

Eks. Kantor Imigrasi 26/11/2007 XI/2007 03/10/2008

Jl. Teuku Umar Nomor 1 Menteng 26/11/2007 s.d.

Jakarta Pusat 03/09/2013

(Restaurant dan Constring)

2 KOPERASI PEGAWAI Kantor Kas Samsat Jakarta Timur 1/AK/BP/I/ 5 Tahun 1 - 2.500.000

DISPENDA Kantor Kas Samsat Jakarta Barat 2007 31/1/2008

Gedung Dinas Teknis Abdul Muis 31/01/2007 s.d.

(Koperasi) 30/1/2013

3 PT. BANK DKI Kantor Kas Samsat Jakarta Pusat 2/AK/BP/II/ 5 Tahun 2 - 26.734.500

Kantor Kas Samsat Jakarta Timur 2008 22/2/2008

Kantor Kas Samsat Jakarta Barat 22/2/2008 s.d

(Kantor Kas Cabang) 21/2/2013

4 PT. HAPPY DAY UTAMA Bangunan Gedung Restoran 1803/2008 21.1/AK/XII/ 5 Tahun 3 - 37.500.000

INDONESIA Jl. H, Juanda No. 19 05/07/2008 2008 23/12/2008

Jakarta Pusat 23/12/2008 s.d.

(Restoran) 22/12/20013

5 PT. NUSANTARA SEJAH- Gedung Bioskop TIM-21 11/05/2010 5 Tahun 8 - 146.666.667

TERA RAYA Areal TIM Jl. Cikin Raya No.73 19/8/2009

Jakarta Pusat s.d

(Sarana Hiburan) 18/8/2014

6 UD. RESTU IBU Lahan Di Areal Pasar Ikan Luar 17/AK/BP/XII/ 5 Tahun 11 1.578.096 17.359.058

Batang Kec. Penjaringan 2008 15/12/2008

Jakarta Utara Tgl. 5/12/2008 s.d.

(Coldstorage) 14/12/2013

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA ATAS PEMANFAATAN ASET DALAM BENTUK SEWA

PER 31 DESEMBER 2012

NO. NAMA PIHAK KETIGA

JENIS DAN LOKASI ASET KEPGUB PKSJANGKA WAKTU

SEWAPERUNTUKAN NO./TGL NO. / TGL

SISA

BULAN

YG

BELUM

DIGUNA

KONTRIBUSI

PER BULAN

PENDAPATAN

DITERIMA DIMUKA

Halaman 1 dari 9

Lampiran 11

NO. NAMA PIHAK KETIGA

JENIS DAN LOKASI ASET KEPGUB PKSJANGKA WAKTU

SEWAPERUNTUKAN NO./TGL NO. / TGL

SISA

BULAN

YG

BELUM

DIGUNA

KONTRIBUSI

PER BULAN

PENDAPATAN

DITERIMA DIMUKA

7 YAY. PENDIDIKAN ELKA Tanah dan Bangunan berupa 87/2009 01/BPKD/ 5 Tahun 3 - 57.500.000

15 Unit Gedung Sekolah 14/1/2009 BP/III/2009 23/3/2008

Perum Kelapa Gading Permai dan 16/1/2009 s.d

Perum Sunter Hijau, Jak-Utr 22/3/2013

(Sarana Pendidikan)

8 Yayasan The Gandhi Tanah - 13/1/2009 5 Tahun 0 24.812.833 -

Memorial Internasional Jalan Parang Tritis VI 13/1/2009

School Kel. Ancol, Kec. Pademangan s.d.

Jakarta Utara 01/12/2014

(Sarana Pendidikan)

9 Yayasan KORPRI Jakarta Tanah dan Bangunan Poliklinik - 06/BPKD/BP/ 5 tahun 10 8.592.734 85.927.338

Utara Medikarya dan Lap. Tennis 2009 10/10/2008

Perum Kelapa Gading Permai dan 29/6/2009 s.d.

Taman Pegangsaan, Jak-Utr 19/10/2013

(Poliklinik dan Sarana Olahraga)

10 PT. Prima Indo Bahari Tanah Areal Kawasan Pelabuhan - 04/AK/BP/VI/ 5 tahun 5 12.997.185 64.985.927

Muara Angke, Jakarta Utara 2009 15/6/2009

(Coldstorage) 15/6/2009 s.d

14/6/2014

11 PT. PEMBANGUNAN Tanah dan Bangunan Gedung BP - 23/3/2011 5 Tahun 3 19.663.000 58.989.000

JAYA ANCOL Pantura, Jl. Lodan Timur Kel. Ancol 04/05/2012

Kec. Pademangan Jakarta Utara s.d.

(Perluasan Kantor DUFAN dan 04/04/2015

Kegiatan Lainnya)

12 KOPERASI PEGAWAI Ruangan Coldstorage dan Air Blast 19/4/2011 3 Tahun 4 7.508.333 30.033.333

DINAS PERIKANAN Freezer di Areal Pasar Ikan Muara 19/4/2011

Angke Penjaringan Jakarta Utara s.d.

(Coldstorage) 18/4/2014

13 KOPERASI PEGAWAI DINAS Tanah 121/2011 16/2/2011 5 Tahun 2 15.381.581 30.763.161

PERIKANAN Di Areal Pasar Ikan Muara Angke 25/1/2011 16/2/2011

Halaman 2 dari 9

Lampiran 11

NO. NAMA PIHAK KETIGA

JENIS DAN LOKASI ASET KEPGUB PKSJANGKA WAKTU

SEWAPERUNTUKAN NO./TGL NO. / TGL

SISA

BULAN

YG

BELUM

DIGUNA

KONTRIBUSI

PER BULAN

PENDAPATAN

DITERIMA DIMUKA

Penjaringan Jakarta Utara s.d.

(SPBU) 15/2/2016

14 PT. BANK DKI Tanah dan Bangunan Milik Pemda 392/2011 31/05/2011 5 Tahun 5 222.757.719 1.113.788.596

DKI tresebar di 34 lokasi 03/07/2011 31/5/2011

(Kantor Opersional Bank DKI) s.d.

30/5/2016

15 PT. BANK DKI Tanah dan Bangunan sebanyak 07/07/2011 5 Tahun 6 45.315.000 271.890.000

33 yg terletak di lima wilayah 07/07/2011

kota DKI Jakarta s.d.

(Ruang ATM Bank DKI) 07/06/2016

16 PT. BANK DKI Tanah dan Gedung Sebanyak 22 ktr 07/07/2011 5 Tahun 6 40.892.817 245.356.902

Kecamatan di 5 Wilayah Kota 07/07/2011

(Pelayanan Terpadu) s.d.

07/06/2016

17 PT. ASTRA DAIHATSU Berupa Ruang Publik (Udara) 539/2011 07/06/2011 5 Tahun 12 4.962.567 59.550.800

Jalan Gaya Motor Kel. S. Bambu 04/08/2011 01/03/2011

Kec. Tj. Priok Jakarta Utara s.d

(Jembatan Penyebrangan 01/02/2016

Barang )

18 PERKUMPULAN PEMBE- Tanah Areal Pasar Ikan - 18/10/2011 5 Tahun 10 416.667 4.166.667

RANTASAN TBC IND. Muara Angke, Jakarta Utara 18/10/2011

(Klinik Paru) s.d.

17/10/2016

19 PT. ALAM SEGAR JAYA Tanah 1977/2011 28/2/2012 5 Tahun 2 10.633.333 21.266.667

Pasar Ikan Muara Angke 20/12/2011 28/2/2012

Kel. Pluit Kec. Penjaringan s.d.

Jakarta Utara 27/2/2017

(Coldstorage dan Gudang

Barang atau Mesin)

Halaman 3 dari 9

Lampiran 11

NO. NAMA PIHAK KETIGA

JENIS DAN LOKASI ASET KEPGUB PKSJANGKA WAKTU

SEWAPERUNTUKAN NO./TGL NO. / TGL

SISA

BULAN

YG

BELUM

DIGUNA

KONTRIBUSI

PER BULAN

PENDAPATAN

DITERIMA DIMUKA

20 YAY. ANCOL BARAT Tanah 165/2012 04/12/2012 5 Tahun 3 2.679.738 8.039.215

Parang Tritis IX Blok B4 Kel. Ancol 27/1/2012 04/12/2012

Kec. Pademangan, Jakarta Utara s.d.

(Sarana Pendidikan) 04/11/2017

21 PT. OBAYASHI KONTR. Tanah 542/2912 05/03/2012 3Tahun 27 27.500.000 742.500.000

JOIN OPERASION Jl. Ketel No. 1, Kel. Ancol 30/3/2012 06/03/2012

Kec. Pademangan Jakarta Utara s.d.

(Tempat menyimpan alat berat) 06/02/2015

22 YAYASAN HARAPAN Tanah dan Bangunan 3 Unit - 11/08/2012 5 Tahun 5 7.500.000 37.500.000

BANGSA Gedung Sekolah 06/05/2012

Perum Bisma Setjen Hankam- s.d 4/6/2017

nas dan Perum Sunter Garden

Jakarta Utara

(Sarana Pendidikan)

23 KOPERASI PUTRI SALJU Tanah di Areal Pasar Ikan 1260/2012 22/11/2012 5 Tahun 11 3.083.333 33.916.667

Muara Angke, Jakarta Utara 22/11/2012 22/11/2012

(Coldsotorage) s.d

21/11/2017

24 PT. RUKUN GAYA BARU Tanah dan Bangunan Eks. BP IPM 793/2012 Belum ada 5 Tahun 19 10.833.333 205.833.333

Jl. Krapu No 5 (Tongkol) 15/5/2012 PKS 08/11/2009

Kel. Ancol, Kec. Pademangan s.d

Jakarta Utara. 08/10/2014

(Sarana Angkutan Pengiriman)

25 YAY. AL AMANAH SUNTER Bangunan Sekolah TK dan SD 29/2/2010 5 Tahun 0 3.000.000 -

AGUNG Blok H, Jl. Karya Selatan Rt. 01/13 01/10/2009

Kel. Sunter Agung Kec. Tj. Priok s.d.

Jakarta Utara 01/09/2014

(Sarana Pendidikan)

26 YAY. PUSAT PELATIHAN Tanah 13/AK/BP/VIII/ 5 Tahun 8 - 66.666.667

E & P Blok 1.1. Perum.Permata Buana 2008 25/8/2008

Halaman 4 dari 9

Lampiran 11

NO. NAMA PIHAK KETIGA

JENIS DAN LOKASI ASET KEPGUB PKSJANGKA WAKTU

SEWAPERUNTUKAN NO./TGL NO. / TGL

SISA

BULAN

YG

BELUM

DIGUNA

KONTRIBUSI

PER BULAN

PENDAPATAN

DITERIMA DIMUKA

Kel. Kembangan Kec. Klderes 25/8/2008 s.d

Jakarta Barat 24/8/2013

(Sarana Pendidikan)

27 ANTILOPE MADJU PURI Tanah dan Bangunan Ps. Puri Indah 24/10/2008 5 Tahun 11 11.500.000 126.500.000

INDAH Jl. Puri Indah Raya 30/11/2008

Kompleks Perum Puri Indah s.d

Kembangan, Jakarta Barat 29/11/2013

(Pasar Tradisional)

28 PMI JAKARTA BARAT Tanah dan Bangunan Eks. Kantor - 15.1/BP/X/2008 5 Tahun 9 500.000 4.500.000

Dinas Tenaga Kerja 19/9/2008 19/9/2008

Jakarta Barat s.d

(Kantor Sekretariat) 18/9/2013

29 YAY. PENDIDIKAN CITRA Tanah dan Bangunan Sarana 29/7/2009 5 Tahun 7 9.166.667 64.166.667

KASIH Pendidikan 29/7/2009

Kompleks Perum. Citra 5 Blok E s.d

Kel, Pegadungan Kec. Kalideres 28/7/2014

Jakarta Barat

(sarana Pendidikan)

30 YAY. PENDIDIKAN Tanah Kawasan Rumah Susun 18/8/2009 5 Tahun 8 - 47.864.361

CENGKARENG Cengkareng, Kel. Cengkareng 18/8/2009

Kec. Cengkareng Jakarta Barat s.d.

(Sarana Pendidikan) 17/8/2014

31 YAY. PENDIDIKAN Tanah dan Bangunan Sarana Pend. 20/1/2010 25/4/2008 4 - 23.333.333

KEMURNIAN Blok B.6 dan A3 Perum Citra 2 s/d

Kel. Kalideres Kec. Kalideres 25/4/2013

Jakarta Barat

(Sarana Pendidikan)

32 PT. PETROSS GAS Tanah 2238/2010 21/6/2011 5 Tahun 3 46.154.047 138.462.141

Jln. Perintis Kemerdekaan JT 22/12/2010 04/01/2010

Jln. Lingkar Luar Cengkareng JB s.d.

Halaman 5 dari 9

Lampiran 11

NO. NAMA PIHAK KETIGA

JENIS DAN LOKASI ASET KEPGUB PKSJANGKA WAKTU

SEWAPERUNTUKAN NO./TGL NO. / TGL

SISA

BULAN

YG

BELUM

DIGUNA

KONTRIBUSI

PER BULAN

PENDAPATAN

DITERIMA DIMUKA

(SPBG) 31/3/2015

33 YAYASAN PENDIDIKAN Bangunan Sarana Pendidikan - 05/11/2011 5 Tahun 30 41.666.667 1.250.000.000

PELITA HARAPAN TK. SD, SMP, SMA 07/01/2010

Perum Daan Mogot Baru Blok NA s.d.

Jl. Bedugul Kalideres Jakarta Brt 30/6/2015

(Sarana Pendidikan)

34 YAY. DIANNANDA Tanah dab Bangunan SD 502/2012 24/5/2012 5 Tahun 9 9.166.667 82.500.000

Perum Citra II Blok N.3 Kel. Pega- 26/3/2012 27/9/2008

ngan Kec. Kaloderes Kota Adm. s.d

Jakarta Barat 26/9/2013

(Sarana Pendidikan)

35 YAYASAN SUHARGO Tanah dan Bangunan Sarana 842/2012 25/6/2012 5 Tahun 54 8.833.333 477.000.000

GONDOKUSUMO Pendidikan 29/5/2012 25/6/2012

Perum Taman Surya Blok MM s.d

Kel. Pegadungan Kalideres 24/6/2017

Jakarta Barat

(Sarana Pendidikan)

36 YAYASAN MUSLIM Tanah dan Bangunan Masjid 1576/2012 19/4/2012 5 Tahun 4 416.667 1.666.667

BOJONG INDAH Jalan Belimbing Raya Blok B.5 11/07/2012 19/4/2012

Komp. Perum Bojong Indah s.d

Jak-Bar 18/4/2017

(Sarana Ibadah)

37 YAY. PENDIDIKAN CITRA Tanah dan Bangunan Sarana 1748/2011 19/4/2012 5 Tahun 3 10.833.333 32.500.000

KASIH Pendidikan 12/01/2011 04/12/2012

Kompleks Perum. Citra 2 Extn. s.d

Blok B.1, 11 dan 12 04/11/2017

Kel, Pegadungan Kec. Kalideres

Jakarta Barat

(sarana Pendidikan)

Halaman 6 dari 9

Lampiran 11

NO. NAMA PIHAK KETIGA

JENIS DAN LOKASI ASET KEPGUB PKSJANGKA WAKTU

SEWAPERUNTUKAN NO./TGL NO. / TGL

SISA

BULAN

YG

BELUM

DIGUNA

KONTRIBUSI

PER BULAN

PENDAPATAN

DITERIMA DIMUKA

38 PT. DAVALTI MUGI UTAMA Tanah 594/2008 7/AK/BP/V/ 5 Tahun 2 35.416.667 70.833.333

GASINDO Jl. Daan Mogot N0. 94-95 25/4/2008 2008 15/3/2008

Kel. Kali Angke Kec. Cengkareng 05/02/2008 s.d.

Jakarta Barat 14/3/2013

(SPBG) Perjanjian

Tambahan

06/01/2011

39 PT. ALFA INDAH SPORTINDO Tanah dan Bangunan Sarana 1583/2012 11/07/2012 5 Tahun 10 5.416.667 54.166.667

Olahraga 10/01/2012 11/07/2012

Kompleks Perum Taman Alfa Indah s.d

Blok A. 10 Joglo Jakarta Barat 31/5/2017

(sarana Olahraga)

40 PT. MULTI KONTROL Gedung Nyi Ageng Serang - 14/12/20109 5 Tahun 23 4.166.667 95.833.333

NUSANTARA Jakarta Selatan 14/12/2009

s.d

13/12/2014

41 YAY. PUTRA BAHAGIA Tanah dan Bangunan 722/2009 15/6/2009 5 Tahun 5 16.122.146 80.610.729

JAYA Desa Palasari Kec. Cipanas 05/05/2009 15/6/2009

Kab. Cianjur Jawa Barat s.d.

(Peristirahatan) 14/6/2014

42 HIMPUNAN PENYAYANG Sebagian Tanah dan Bangunan - 30/6/2011 5 Tahun 42 500.000 21.000.000

BINATANG Jl. Harsono RM. No. 10 Ragunan 30/6/2011

Jakarta Selatan s.d.

29/6/2016

43 KOPERASI PEGAWAI Sarana dan Prasarana BUSway pd 459/2011 15/6/2009 3 Tahun 5 46.375.000 231.875.000

BLU TRANSJAKARTA Koridor I s.d VIII 15/6/2011

BUSWAY (untuk penempatan Vending s.d.

Machine) 14/6/2014

44 PT. ASRI KARYA Tanah dan Bangunan Kolom Renang 608/2012 16/5/2012 5 Tahun 6 9.716.667 58.300.000

dan Lapangan Tenis 01/01/2012

Halaman 7 dari 9

Lampiran 11

NO. NAMA PIHAK KETIGA

JENIS DAN LOKASI ASET KEPGUB PKSJANGKA WAKTU

SEWAPERUNTUKAN NO./TGL NO. / TGL

SISA

BULAN

YG

BELUM

DIGUNA

KONTRIBUSI

PER BULAN

PENDAPATAN

DITERIMA DIMUKA

Perumahan Bintaro Jaya Sektor 1 s.d.

Kel. Bintaro Kec. Pasanggrahan 31/12/2016

Jakarta Selatan

(Sarana Olahraga)

45 YAYASAN PANTARA Tanah di Perumahan Tanjung 1095/2012 08/08/2012 5 Tahun 7 1.666.667 11.666.667

Mas Raya No. 55 Jak-Sel 07/12/2012 08/08/2012

s.d.

08/07/2017

46 PT. GRIYA BERLIAN Tanah dan Bangunan 1161/2012 30/10/2012 5 Tahun 11 50.000.000 550.000.000

8 Unit Type Besar 29/11/2012

4 Unit Type Kecil s.d.

Jl. Taman Pejaten Mas 30/11/2017

Pasar Minggu, Jakarta Selatan

47 YAYASAN PERGURUAN Tanah dan Bangunan Sekolah 226/2009 02/02/2009 5 Tahun 1 - 8.333.333

RAKYAT Jl. Lampiri Raya No. 28 28/1/2009 02/02/2009

Kel. Pd. Kelapa Kec. D. Sawit s.d

Jakarta Timur 02/01/2014

(Sarana Pendidikan)

48 KSU " CEGER JAYA" Tanah dan Bangunan 83/2009 06/08/2009 5 Tahun 4 - 10.416.667

RT. 001/01 Kel. Ceger Kec. Cipayg 01/12/2009 25/4/2008

Kota Adm. Jakarta Timur s.d.

(Koperasi) 24/4/2013

49 YAY. DHARMA SISWA Tanah dan Bangunan Sekolah 1136/2009 10/02/2009 5 Tahun 4 - 5.000.000

Blok B Perumahan Pulo Gebang 07/02/2009 27/4/2008

Permai, Kel. Pulo Gebang, Kec. s.d

Cakung Jakarta Timur 26/4/2013

(Sarana Pendidikan)

50 PERKUMPULAN KELUARGA Tanah dan Bangunan Eks. BP7 25/5/2011 5 Tahun 41 541.667 22.208.333

BERENCANA INDONESIA Jl. Pisangan Baru Timur No. 25A 25/5/2011

Jakarta Timur s.d

Halaman 8 dari 9

Lampiran 11

NO. NAMA PIHAK KETIGA

JENIS DAN LOKASI ASET KEPGUB PKSJANGKA WAKTU

SEWAPERUNTUKAN NO./TGL NO. / TGL

SISA

BULAN

YG

BELUM

DIGUNA

KONTRIBUSI

PER BULAN

PENDAPATAN

DITERIMA DIMUKA

(Sarana Kesehatan) 24/5/2016

51 PT. BANK BNI, Persero Tanah dan Bangunan 13/12/2011 5 Tahun 41 6.250.000 256.250.000

Kantor BP2TKI 06/01/2011

Jakarta Timur s.d

(Kantor Cabang BNI) 31/5/20116

52 PT. BANK MANDIRI Tanah dan Bangunan 20/12/2011 5 Tahun 41 5.000.000 205.000.000

Kantor BP2TKI 06/07/2011

Jakarta Timur s.d

(Kantor Cabang Mandiri) 06/06/2016

53 YAY. RSB BIDARAMULIA Tanah 16/8/2011 5 Tahun 6 1.191.000 7.146.000

Jl. Otista Raya No. 64 Kel. Bidara 16/6/2009

Mulia Kec. Jatinegara Jakarta Timr s.d

(Sarana Kesehatan) 15/6/2014

54 PENGURUS KADIN Sebagian Kantor di Gedung Sudin 1064/2011 - 5 Tahun 6 - 12.500.000

JAKARTA TIMUR Teknis Jakarta Timur 07/11/2011 07/11/2011

Blok C Lantai III Jl. Jatinegara Bart s.d

(Kantor Sekretariat) 07/10/2016

JUMLAH 7.289.309.120

Halaman 9 dari 9

Lampiran 12

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1 PT. Duta Pertiwi BOT PKS Tgl 8 Oktober 1997 20 Tahun 20/03/2009 14/03/2014 14.000.000 14 1.166.667 16.333.333

Jln. Mangga Dua Raya Kel. Mangga Dua Selatan 15/03/2014 09/03/2019 16.000.000 60 1.333.333 80.000.000

Kec. Sawah Besar JakPus

(JPO antara Gedung Dusit Mangga Dua & Mal

Mangga Dua)

2 PT. Duta Pertiwi BOT PKS No. 65 Tahun 1999 30 Tahun 13/09/2010 12/09/2011 31.666.667 200 2.638.889 527.777.783

Jln. Mangga Dua Raya Kel. Mangga Dua Selatan Tgl 13 September 1999

Kec. Sawah Besar JakPus

(JPO beserta fasilitas pertokoan antara Gedung ITC

dan Gedung Mal Mangga Dua

3 PT Rointa Eka Jaya BOT PKS No. 27 Tahun 2001 30 Tahun 30/03/2010 29/03/2011 30.000.000 219 2.500.000 547.500.000

Kawasan Pasar Tanah Abang JakPus Tgl 30 Maret 2001

(Jembatan Multiguna antara Blok B Pasar Tanah Abang

dengan Pertokoan di sisi Timur Jln. Fakhrudin)

4 PT. Duta Pertiwi BOT PKS Tgl 14 Mei 2003 25 Tahun 14/05/2011 13/05/2012 40.000.000 184 3.333.333 613.333.333

Jln. Aquarium Kel. Mangga Dua Selatan Addendum Tgl 30 Agustus 2005

Kec. Sawah Besar JakPus

(jembatan multiguna antara Gedung Harcomas Mangga

Dua dengan Mal Mangga Dua)

5 PT. Gading Raya PropertindoBOT PKS Tgl 27 Oktober 2004 25 Tahun 27/10/2010 26/10/2011 100.000.000 202

8.333.333 1.683.333.333

Kawasan Pasar Tanah Abang JakPus

(jembatan multiguna antara Blok A & Bangunan Sisi

Timur & bangunan sisi utara Pasar Tn. Abang JakPus)

6 PT. Hotel Cikini Realty BOT PKS Tgl 17 Jul 2006 25 Tahun 08/08/2010 07/08/2011 150.000.000 19 12.500.000 237.500.000

Jln. Cikini Raya No. 75 Kec. Menteng JakPus

(pengelolaan hotel & fasilitasnya)

7 PT. Grand Indonesia BOT PKS Tgl 4 Mei 2009 28 Tahun 18/01/2011 18/01/2012 216.500.000 1 18.041.667 18.041.667

Jln. Teluk Betung Kel. Kebon Melati

Kec. Tanah Abang JakPus

(jembatan multiguna antara Hotel Indonesia & Eks

KONTRIBUSI

PER BULAN

PENDAPATAN

DITERIMA DIMUKA

PER 31 DES 2012

6

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA ATAS KONTRIBUSI BOT/BTO

PER 31 DESEMBER 2012

NO. NAMA PIHAK KETIGA JENIS DAN LOKASI ASET PKS NO & TANGGAL

JANGKA

WAKTU

PKS

JANGKA WAKTU SEWA

BERJALAN

KONTRIBUSI

TAHUN 2012

SISA BULAN YG

BLM DIGUNAKAN

PER 31 DES 2012

Halaman 1 dari 4

Lampiran 12

1 2 3 4 5 7 8 9 10

KONTRIBUSI

PER BULAN

PENDAPATAN

DITERIMA DIMUKA

PER 31 DES 2012

6

NO. NAMA PIHAK KETIGA JENIS DAN LOKASI ASET PKS NO & TANGGAL

JANGKA

WAKTU

PKS

JANGKA WAKTU SEWA

BERJALAN

KONTRIBUSI

TAHUN 2012

SISA BULAN YG

BLM DIGUNAKAN

PER 31 DES 2012

Hotel Wisata - 7 lantai & 2 basement)

8 Jaya Real Properti BOT PKS Tgl 11 November 2011 25 Tahun 31/12/2012 31/12/2013 110.000.000 12 9.166.667 110.000.000

Antara Plaza Atrium & Senen Jaya (Blok IV)

Jl. Pasar Senen Kelurahan Senen

Kec. Senen Jakarta Pusat.

(Jembatan Multiguna)

9 PT. Fajar Setia Mandiri BTO PKS No. 1500/073.511 20 Tahun 03/09/2012 02/09/2013 100.000.000 2 8.333.333 16.666.667

Jln. Danau Sunter Selatan, Kel. Sunter Jaya Tgl 10 Mei 2002

Kec. Tanjung Priok JakUtara

(stasiun pengisian bahan bakar umum)

10 PT. AGB Tuna (cold storage) BOTPKS Tgl 28 Peb 2004 20 Tahun 28/02/2011 27/02/2012

20.000.000 134 1.666.667 223.333.333

Jln. Dermaga Kavling I (Muara Angke) Kel. Pluit

Kec. Penjaringan JakUtara

(pembangunan & pengelolaan Cold Storage beserta

sarana pelengkapnya)

11 PT. AGB Tuna (pabrik es) BOT PKS Tgl 21 November 2006 20 Tahun 21/11/2010 20/11/2011 22.500.000 87 1.875.000 163.125.000

Jln. Pelelangan (Muara Angke) Kel. Pluit

Kec. Penjaringan JakUtara

(pembangunan & pengelolaan pabrik es beserta sarana

pelengkapnya)

12 PT. Duta Pertiwi BOT PKS Tgl 13 Maret 2008 25 Tahun 29/02/2012 28/02/2013 252.000.000 2 21.000.000 42.000.000

Jln. Mangga Dua Raya Kel. Mangga Dua Selatan

Kec. Sawah Besar JakPus

(JPO antara Gedung Dusit Mangga Dua & Mal

Mangga Dua)

13 PT. Gerak Maju Abadi BOT PKS Tgl 21 Juli 1997 20 Tahun 31/12/2012 31/12/2013 100.000.000 12 8.333.333 100.000.000

Jl. Blustru, Kelurahan Glodok Jakarta Barat

(Gedung Pertokoan & Fasilitas Parkir)

14 Yayasan Tunas Muda BTO PKS Tgl 19 September 2000 25 Tahun 18/11/2012 11/18/20413 33.275.000 11 2.772.917 30.502.083

Jl. Kedoya Angsana Raya Blok D-8 No.2

Kompleks Taman Kedoya Baru, Kel. Kedoya

Selatan Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat.

Halaman 2 dari 4

Lampiran 12

1 2 3 4 5 7 8 9 10

KONTRIBUSI

PER BULAN

PENDAPATAN

DITERIMA DIMUKA

PER 31 DES 2012

6

NO. NAMA PIHAK KETIGA JENIS DAN LOKASI ASET PKS NO & TANGGAL

JANGKA

WAKTU

PKS

JANGKA WAKTU SEWA

BERJALAN

KONTRIBUSI

TAHUN 2012

SISA BULAN YG

BLM DIGUNAKAN

PER 31 DES 2012

(Sarana Pendidikan)

15 Yay. Pendidikan Tiara Kasih BTO PKS No. 256/073.511 25 Tahun 22/08/2012 22/08/2013 22.500.000 8

1.875.000 15.000.000

Jl. Dharma Grilia Komp. Taman Semanan Indah Blok C.1 Tgl 3 Januari 2005

Kel.Semanan Kec. Kalideres Jak-Bar (Sarana Pendidikan)

16 PT. Pesona Marga mandiri BTO PKS Tgl 21 Agustus 2003 25 Tahun 20/09/2012 20/09/2013 269.500.000 9

22.458.333 202.125.000

Jl. Petak Baru Pasar Pagi Kel. Roa Malaka Addendum Tgl 30 Desember 2004

Kec. Tambora Jakarta Barat

(kios perdagangan)

17 Yay. Patmos BTO PKS No. 210/073.551 25 Tahun 08/03/2012 08/03/2013 60.500.000 7 5.041.667 35.291.667

Perumahan Taman Meruya Ilir (Utara) Blok E.7 Tgl 6 Pebruari 2003

Kec. Kembangan Jakarta Barat Addendum No. 25/AK/BP/VI/2006

(sarana pendidikan ) Tgl 1 Juni 2006

18 Yay. Pusat Pelatihan E & P BTO PKS No. 130/073.511 25 Tahun 27/02/2012 27/02/2013 58.416.513 2 4.868.043 9.736.086

Jl. Pulau Sebaru Perumahan Permata Buana Blok L4, Tgl 28 Januari 2003

Kec. Kembangan Jakarta Barat BAST Bangunan Tgl. 8 Pebruari 2006

(sarana pendidikan )

19 PT Langgeng Ayom BOT PKS tahun 1990 30 Tahun 18/07/2012 07/01/2013 250.000.000 1 20.833.333 20.833.333

Kel. Melawai Kec. Kebayoran Baru Addendum Tgl 18 Juli 2012

Jakarta Selatan.

(Pengelolaan Kawasan Terminal Blok M)

20 PT. Dharma Alumas Sakti BOT PKS Tgl 22 Agustus 1992 48 Tahun 10/12/2012 10/12/2013 183.181.100 11 15.265.092 167.916.008

Kawasan GOR Mahaiswa Soemantri Brodjonegoro Addendum No. 1605 Tahun 1997

Kuningan JakSel Tgl 2 Oktober 1997

(Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail & Ged. KNPI)

21 PT. Bakrie Investindo BOT PKS Tgl 22 Agustus 1992 48 Tahun 10/12/2012 10/12/2013 150.000.000 11 12.500.000 137.500.000

Kawasan GOR Mahaiswa Soemantri Brodjonegoro

Kuningan JakSel

(sarana olahraga an fasilitas komersil)

22 PT. Pasific Bangun Mas BOT PKS No. 40 Tahun 2001 25 Tahun 01/05/2011 30/04/2012 16.000.000 160 1.333.333 213.333.333

Jl. Ciledug Raya Jakarta Selatan Tgl 1 Mei 2001

(Jembatan Multiguna Antara Pasar Cipulir dengan Cipulir Plaza)

Halaman 3 dari 4

Lampiran 12

1 2 3 4 5 7 8 9 10

KONTRIBUSI

PER BULAN

PENDAPATAN

DITERIMA DIMUKA

PER 31 DES 2012

6

NO. NAMA PIHAK KETIGA JENIS DAN LOKASI ASET PKS NO & TANGGAL

JANGKA

WAKTU

PKS

JANGKA WAKTU SEWA

BERJALAN

KONTRIBUSI

TAHUN 2012

SISA BULAN YG

BLM DIGUNAKAN

PER 31 DES 2012

23 PT. Perwita Margasakti BOT PKS Tgl 12 April 2010 25 Tahun 29/02/2012 28/02/2013 54.000.000 2 4.500.000 9.000.000

Jln. Prof. DR. Satrio Kec. Setiabudi JakSel

(jembatan multiguna antara Mal Ambasador & ITC Kuningan

Jaksel)

24 PT. Fajar Setia Mandiri BTO PKS No. 734/073.511 20 Tahun 27/04/2012 27/04/2013 70.000.000 4 5.833.333 23.333.333

Jl. D.I Panjaitan Kel. Cipinang Besar Tgl 28 Maret 2003

Kec. Jatinegara Jakarta Timur

(Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)

25 PT. Wahana Cipta Sejahtera BOTPKS Tgl 7 April 2004 25 Tahun 07/04/2010 06/04/2011

54.000.000 195 4.500.000 877.500.000

Jl. Letjen Sutoyo Kav.76/ Jl. Dewi Sartika (Eks Terminal Cililitan)

Jakarta Timur

(Jembatan Multiguna Antara Gedung Pertokoan (Bangunan A)

& Gedung Parkir (Bangunan B))

26 PT. Wahana Cipta Sejahtera BOTPKS Tgl 13 Juli 2006 25 Tahun 31/07/2012 31/07/2015

100.000.000 30 8.333.333 250.000.000

Jl. Mayjen Sutoyo Kelurahan Cililitan

Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur

27 PT. Metropolitan BOT PKS Tgl 4 April 2008 25 Tahun 29/02/2012 28/02/2013 666.000.000 2 55.500.000 111.000.000

Kentjana Tbk Antara Pondok Indah Mal I & II

Jl.Metro Pondok Indah Kec. Keb lama Jaksel

(Jembatan Multiguna)

28 PT. Gamma Investa BTO PKS No. 15/AK/BP/III/2006 25 Tahun 13/04/2012 13/04/2013 60.000.000 3 5.000.000 15.000.000

Lestari Kompleks Bola Basket Internasional Tanggal 24 Maret 2006

Sport Mall di Jl. Raya Kelapa Nias Blok HF 3

Kel. Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara.

(Sarana Olahraga)

6.643.118.712 JUMLAH SELURUHNYA

Halaman 4 dari 4

Lampiran 13

PEMBAYARAN KOREKSI

1 2 3 4 5 6 7=3+4-5-6 9

A. Utang Pada Pihak Ketiga di SKPD

1 Sekretariat Daerah - 7.753.798 - 7.753.798 PNS Pemprov DKI Jakarta Kekurangan Pembayaran Gaji Pegawai Biro Ortala Organisasi dan Tunjangan Kinerja

Daerah Biro KDH dan Luar Negeri

25.438.471.464 25.438.471.464 - - PT.Askes Kekurangan Iuran Wajib Pemprov DKI Jakarta Semester II Tahun 2010 ke PT. ASKES

2 Biro Prasarana dan Sarana Kota 2.365.000 - 2.365.000 - Era Ban Service Station Pembayaran Perbaikan Suku Cadang Kendaraan

3.629.500 3.629.500 - Dinas Pelayanan Pajak Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional

3 Sekretaris Korpri 1.013.000 1.013.000 Dinas Pelayanan Pajak Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional

4 Badan Kepegawaian Daerah 26.302.500 26.302.500 - PNS Pemprov DKI Jakarta Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah

5 Dinas Pekerjaan Umum 288.136.200 859.163.500 288.136.200 859.163.500 PT.Tunggal Jaya Satya Penurapan Kali Baru Timur (fisik)

768.504.580 21.601.280.452 754.517.780 13.986.800 21.601.280.452 KSO Buminata Ruhaak TunggalPemeliharaan dan rehabilitasi sistem drainase untuk mengatasi genangan di jalan arteri

dan kolektor wilayah kotamadya Jakarta Barat dan Jakarta Utara (fisik)

687.997.166 399.564.778 687.997.165 1 399.564.778 PT.Probicindo Tunggal Taruna Jembatan Jl.Pluit Utara (Depan PLTU) (fisik)

1.994.706.851 275.590.484 1.994.706.849 2 275.590.484 PT.Bunga Tanjung Raya Jembatan Cakung Drain Sisi Utara (fisik)

1.356.529.944 1.147.266.798 1.356.529.944 1.147.266.798 PT.Bunga Tanjung RayaPembangunan Jalan Tembus & Missing Link Lanjutan (Jl.Tb.Kelapa Gading Menuju

Terminal Pulo Gadung - Jl.Tbs Boulevard Timur - Pegangsaan Dua) (fisik)

108.645 108.645 PT.Asiana Technologies Lestary Rumah Pompa di Muara Kali Banglio/Muara Baru (fisik)

196.000.640 196.000.640 PT.Dian Primekon Rumah Pompa di Muara Kali Banglio/Muara Baru (pengawasan)

45.969.040 45.969.040 CV.Fortuna Konsulindo Penurapan Kali Baru Timur (pengawasan)

810.428.388 810.428.388 PT.Jasakons Putra UtamaPemeliharaan dan rehabilitasi sistem drainase untuk mengatasi genangan di jalan arteri

dan kolektor wilayah kotamadya Jakarta Barat dan Jakarta Utara (pengawasan)

57.132.350 57.132.350 PT.Konsidotama Persadaloka Jembatan Jl.Pluit Utara (Depan PLTU) (pengawasan)

104.908.485 104.908.485 PT.Triduta Mitraparama Jembatan Cakung Drain Sisi Utara (pengawasan)

12.393.458.104 12.393.458.104 PT.Asiana Technologies Lestary Rumah Pompa di Muara Kali Banglio/Muara Baru (fisik)

385.528.268 385.528.268 PT. Idee Murni Pratama Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai dan Muara Jakarta (Fisik)

404.309.903 404.309.903 PT. Sartonia Agung Normalisasi Kali Sekretaris (Fisik)

PENAMBAHAN

PENGURANGAN

DAFTAR UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DI SKPD DAN UTANG PAJAK PT JAKARTA TOURISINDO

PADA LAPORAN KEUANGAN PROVINSI DKI JAKARTA

PER 31 DESEMBER 2012

No. NAMA SKPD UTANG PER 31

DESEMBER 2011

PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2012

UTANG PER 31

DESEMBER 2012 NAMA PIHAK KETIGA URAIAN/KEGIATAN

Halaman 1 dari 8

Lampiran 13

PEMBAYARAN KOREKSI

1 2 3 4 5 6 7=3+4-5-6 9

PENAMBAHAN

PENGURANGAN No. NAMA SKPD UTANG PER 31

DESEMBER 2011

PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2012

UTANG PER 31

DESEMBER 2012 NAMA PIHAK KETIGA URAIAN/KEGIATAN

14.500.617.147 14.500.617.147 PT. Pembangunan Perumahan

(Persero) Tbk

Pemb. Jalan Layang Non Tol Pangeran Antasari - Blok M (stage 1: Pasar Inpres Cipete -

Lapangan Mabak Blok M), Paket Cipete (Fisik)

13.982.046.075 13.982.046.075 JO. Hutama - Nindya Pemb. Jalan Layang Non Tol Pangeran Antasari - Blok M (stage 1: Pasar Inpres Cipete -

Lapangan Mabak Blok M), Paket Taman Brawijaya (Fisik)

1.905.355.599 1.905.355.599 PT. Modern - Lampiri, KSOPemb. Jalan Layang Non Tol Pangeran Antasari - Blok M (stage 1: Pasar Inpres Cipete -

Lapangan Mabak Blok M), Paket Prapanca (Fisik)

25.547.713.776 25.547.713.776 PT. WIKA - Jaya Konstruksi, KSO Pemb. Jalan Layang Non Tol Kp. Melayu - Tanah Abang Paket Casablanca (Fisik)

21.163.062.967 21.163.062.967 PT. Adhi Karya (Persero), Tbk Pemb. Jalan Layang Non Tol Kp. Melayu - Tanah Abang Paket Satrio (Fisik)

5.605.237.542 5.605.237.542 PT. Istaka - Sumbersari, KSO Pemb. Jalan Layang Non Tol Kp. Melayu - Tanah Abang Paket Mas Mansyur (Fisik)

12.124.890 12.124.890 PT. Nindya Karya (Persero) On-Off Ramp Sisi Timur Jalan Layang Non Tol Kp. Melayu - Tanah Abang (Fisik)

12.014.714 12.014.714 PT Nindya Karya (Persero) On-Off Ramp Sisi Barat Jalan Layang Non Tol Kp. Melayu - Tanah Abang (Fisik)

6 Sudin PU Jalan Jakarta Selatan 805.053.390 481.126.587 805.053.390 481.126.587 PT. Duta Pribumi Utama Pekerjaan Ducting System Kawasan Blok M

7 Sudin PU Tata Air Jakarta Timur - 285.066.332 - 285.066.332 PT. Godhar Utama Kharisma Pembangunan Sal. Sisi Timur Jl. Tol Cakung( Kali Cakung s.d Crossing Tol)

8 Sudin Pertamanan - Timur - 88.768.000 - - 88.768.000 PT. Widyacitra Gumilangsari Penataan Taman Segitiga Putaran Asrama Haji Jakarta Timur

- 88.925.000 88.925.000 PT. Asanisi Rejeki Peningkatan Taman Cipinang Elok RW 10 Depan Mesjid Al Iman

9 Dinas Perhubungan 83.006.000 83.006.000 - CV. Angeline Jaya Mandiri Pemeliharaan Pagar Terminal Bus Kampung Rambutan

6.930.000 6.930.000 - PT. Todo Consult Pemeliharaan Bangunan Terminal Kalideres ( Konsultan Pengawasan )

6.930.000 6.930.000 - CV. Galuh Pemeliharaan Bangunan Terminal Kampung Rambutan ( Konsultan Pengawasan )

6.930.000 6.930.000 - PT. Alfriz Auliatama Pemeliharaan Bangunan Terminal Klender ( Konsultan Pengawasan )

6.930.000 6.930.000 - CV. Galuh Pemeliharaan Bangunan Terminal Kampung Melayu ( Konsultan Pengawasan )

6.930.000 6.930.000 - PT. Alfriz Auliatama Pemeliharaan Terminal Manggarai ( Konsultan Pengawasan )

6.930.000 6.930.000 - PT. Alfriz Auliatama Pemeliharaan Terminal Pasar Minggu ( Konsultan Pengawasan )

3.600.000 3.600.000 Dinas Pekerjaan Umum Pemeliharaan Terminal Pinang Ranti ( Konsultan Perencanaan )

6.930.000 6.930.000 - CV. Galuh Pemeliharaan Terminal Pinang Ranti ( Konsultan Pengawasan )

6.930.000 6.930.000 - PT. Andalusia Konsulindo Pemeliharaan Terminal Ragunan ( Konsultan Pengawasan )

6.930.000 6.930.000 - PT. Andalusia Konsulindo Pemeliharaan Terminal Tanjung Priok ( Konsultan Pengawasan )

3.600.000 3.600.000 Dinas Pekerjaan Umum Pemeliharaan Emplesemen Terminal Kampung Rambutan ( Konsultan Pengawasan )

Halaman 2 dari 8

Lampiran 13

PEMBAYARAN KOREKSI

1 2 3 4 5 6 7=3+4-5-6 9

PENAMBAHAN

PENGURANGAN No. NAMA SKPD UTANG PER 31

DESEMBER 2011

PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2012

UTANG PER 31

DESEMBER 2012 NAMA PIHAK KETIGA URAIAN/KEGIATAN

6.930.000 6.930.000 - CV. Galuh Pemeliharaan Saluran Terminal Kampung Rambutan ( Konsultan Pengawasan )

6.930.000 6.930.000 - PT. Alfriz Auliatama Pemeliharaan Terminal Pulo Gadung ( Konsultan Pengawasan )

6.930.000 6.930.000 - PT. Andalusia Konsulindo Pemeliharaan Terminal Tanah Merdeka ( Konsultan Pengawasan )

6.930.000 5.720.000 1.210.000 PT. Andalusia Konsulindo Pemeliharaan Terminal Muara Angke ( Konsultan Pengawasan )

3.850.000 3.850.000 - PT. Todo Consult Pemeliharaan Saluran Terminal Kalideres ( Konsultan Pengawasan )

3.850.000 3.850.000 - PT. Todo Consult Pemeliharaan Saluran Terminal Senen ( Konsultan Pengawasan )

3.850.000 3.850.000 - PT. Alfriz Auliatama Pemeliharaan Terminal Rawamangun ( Konsultan Pengawasan )

3.850.000 3.850.000 - PT. Komsha Akur Consult Pemeliharaan Emplesemen Terminal Bus Kampung Melayu ( Konsultan Pengawasan )

3.850.000 3.850.000 - PT. Alfriz Auliatama Pemeliharaan Emplesemen Terminal Bus Tanjung Priok (Konsultan Pengawasan )

3.850.000 3.850.000 - PT. Alfriz Auliatama Pemeliharaan Emplesemen Terminal Bus Senen ( Konsultan Pengawasan )

1.950.000 1.950.000 Dinas Pekerjaan Umum Pemeliharaan bangunan Terminal Bus Kampung Rambutan ( Konsultan Perencanaan )

3.850.000 3.850.000 - PT. Komsha Akur Consult Pemeliharaan bangunan Terminal Bus Kampung Rambutan ( Konsultan Perencanaan )

3.850.000 3.850.000 - PT. Alfriz Auliatama Pemeliharan Bangunan Terminal Bus Kalideres ( Konsultan Pengawasan )

3.850.000 3.850.000 - PT. Komsha Akur Consult Pemeliharaan Bangunan Terminal Bus Pulo Gadung ( Konsultan Pengawasan )

3.850.000 3.850.000 - PT. Komsha Akur Consult Pemeliharaan Bangunan Terminal Bus TMB Pulo Gebang ( Konsultan Pengawasan)

3.850.000 3.850.000 - PT. Alfriz Auliatama Pemeliharaan Pagar Terminal Bus Kalideres ( Konsultan Pengawasan )

3.850.000 3.850.000 - PT. Komsha Akur Consult Pemeliharaan Pagar Terminal Bus Kampung Rambutan ( Konsultan Pengawasan )

3.850.000 3.850.000 - PT. Alfriz Auliatama Pemeliharaan Bangunan Terminal Bus Jakarta Kota ( Konsultan Pengawasan )

50.000.000 50.000.000 CV. Galuh Pembebasan Kekurangan Lahan Terminal Pulo Gebang ( Konsultan Pembuatan

Lampiran SK.Gub )

3.600.000 3.600.000 Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Emplasemen Terminal / Depo ( Konsultan Perencanaan )

50.000.000 50.000.000 Sugeng W,M.Widigdo & Rekan Pengadaan Armada Bus Busway Koridor X ( Konsultan-Legal Opinion)

50.000.000 50.000.000 Sugeng W,M.Widigdo & Rekan Pengadaan Armada Bus Busway Koridor XI ( Konsultan-Legal Opinion)

12.364.000 12.364.000 PT. Alfriz Auliatama Pemeliharaan Gedung Kantor UPT Terminal, Gedung Sudinhub Jakarta Barat, Gedung

Knator Penerbitan Sudinhub Jakarta Timur (Konsultam Pemgawasan)

24.519.000 24.519.000 CV. Galuh Pemeliharaan Gedung Kantor Dishub Gedung 2, Gedung Eks Kanwil, Ruang Aula Dishub

(Konsultan Pengawasan)

Halaman 3 dari 8

Lampiran 13

PEMBAYARAN KOREKSI

1 2 3 4 5 6 7=3+4-5-6 9

PENAMBAHAN

PENGURANGAN No. NAMA SKPD UTANG PER 31

DESEMBER 2011

PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2012

UTANG PER 31

DESEMBER 2012 NAMA PIHAK KETIGA URAIAN/KEGIATAN

12.364.000 12.364.000 PT. Andalusia Konsulindo Pemeliharaan Gedung kantor Dishub Gedung 1 ( eks Pertanian ), Gedung Kantor Sudin

Jakarta Timur ( Konsultan Pengawasan )

29.305.500 29.305.500 CV. Cipta Sukses Raya Suku Cadang Dan Pemeliharaan Kendaraan

49.890.500 49.890.500 - PT. Putra Galunggung Kajian Kelembagaan Pengelolaan Terminal Bus Pulo Gebang

37.180.000 37.180.000 - PT. Qorina Konsultan Indonesia Perawatan Tanah Sarana Umum Dermaga Pelabuhan Muara Angke ( Konsultan

Pengawasan )

82.252.500 82.252.500 - PT. Komsha Akur Consult Pengerukan Kolam Pelabuhan Muara Angke ( Konsultan Pengawasan )

10 Sudin Kesehatan - Jakpus 2.894.796.015 2.894.796.015 PT. Andi Syam Putra Perkasa Rehab Total Gedung Puskesmas Kec. Sawah Besar (Rawat Inap)

68.455.380 68.455.380 PT. Tata Guna Pratama Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Sumur Batu)

76.771.200 76.771.200 CV. Guna Rogate Indah Lanjutan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Galur

74.950.000 74.950.000 PT. Simanindo Bintang Semesta Lanjutan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Johar baru III

75.760.900 75.760.900 PT. Catur Eka Cipta Pengawasan Rehab Total Gedung Puskesmas Kecamatan Sawah Besar (Rawat Inap)

1.352.000 1.352.000 PT. Pola Intikonsulindo Pengawasan Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Sumur Batu

1.556.387 1.556.387 PT. Komsha Akur Consult Pengawasan Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Galur

2.108.253 2.108.253 PT. Andalusia Konsulindo Pengawasan Rehab Total Gedung Puskesmas Kelurahan Johar Baru III

34.420.000 34.420.000 PT. Adhikara Mitra Cipta Perencanaan X-1 Rehab Total Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih

35.354.375 35.354.375 PT. Gubahreka Consultant Perencanaan X-1 Rehab Total Puskesmas Kecamatan Sawah Besar (Rawat Inap)

11 Sudin Kesehatan - Jaksel 1.894.684.700 1.894.684.700 CV. Agusyamin Persada Pembangunan/Pengembangan Puskesmas Rawat Inap selain RB dan Alat-alat Ruang

Perawatan untuk Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan

12 UPT. Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan

Hasil Perikanan dan Kelautan 97.212.500 97.212.500 - PT. Aldonial Putra Perkasa Pengadaan Peralatan Digital (Kamer dan Ipad)

13 Dinas Pendidikan - 8.753.046 8.753.046 PD. PAL JAYA Limbah Gedung Nyi Ageng Serang Bulan November 2012

8.912.083 8.912.083 PD. PAL JAYA Limbah Gedung Nyi Ageng Serang Bulan November 2012

36.000.000 36.000.000 PT. Eldenair Pratama Lanjutan Penyelesaian Rehab Total Gedung SDN Kayu Putih 09

14 Pusat Pendidikan Pelatihan Kejuruan

(Pusdiklatjur Pulogadung) - 254.982.800 - 254.982.800 CV.Itoku Perbaikan Plafon Ruang Bengkel Otomotif

15 Dinas Pelayanan Pajak 1.409.997.942 1.409.997.942 - PT. Pertamina Biaya Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bulan November s.d

Desember 2009 ke PT. Pertamina

3.450.995 3.450.995 PT.AKR Corporindo Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak Bulan November s.d Desember 2009

2.197.283 2.197.283 PT. Medco Sarana Kalibaru Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak Bulan November s.d Desember 2009

Halaman 4 dari 8

Lampiran 13

PEMBAYARAN KOREKSI

1 2 3 4 5 6 7=3+4-5-6 9

PENAMBAHAN

PENGURANGAN No. NAMA SKPD UTANG PER 31

DESEMBER 2011

PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2012

UTANG PER 31

DESEMBER 2012 NAMA PIHAK KETIGA URAIAN/KEGIATAN

2.211.709 2.211.709 PT. Patra Niaga Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak Bulan November s.d Desember 2009

1.954.736 1.954.736 PT. Petronas Siaga Indonesia Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak Bulan November s.d Desember 2009

95.284.486 95.284.486 PT.Shell Indonesia Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak Bulan November s.d Desember 2009

968.977 968.977 PT. Solar Premium Central Kurang Bayar Biaya Pemungutan Pajak Bulan November s.d Desember 2009

2.667.109.851 - 2.667.109.851 - PT.PLN Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Bulan November s.d Desember 2009 ke PT.

PLN

15.624.376.723 15.624.376.723 PT. Seaworld Indonesia Kelebihan Pembayaran Pajak Hiburan

16 Badan Pengelola Keuangan Daerah1.900.000 16.600.235 1.900.000 16.600.235 PNS Pemprov DKI Jakarta Kekurangan tunjangan jabatan danKekurangan Tunjangan Kinerja Daerah

124.300.319 124.300.319 - PT. Paharas Mitra Utama Pekerjaan Cleaning Service Gedung Arsip Bulan Juli 2009

78.963.000 78.963.000 - CV. Cakra Nasional Pekerjaan Cleaning Service Gedung Mitra Praja Bulan Juli 2009

142.002.000 142.002.000 - CV. Yosit Anugrah Nasional Pekerjaan Cleaning Service Gedung PTA Bulan Juli s.d September 2009

99.696.378 99.696.378 - PT. Rasatama Wulan Persada Pekerjaan Cleaning Service Gedung PKK Bulan Juli 2009

122.701.810 122.701.810 - CV. Dana Simba Pekerjaan Cleaning Service Gedung UPT.Perparkiran Bulan Januari s.d Juli 2009

115.068.723 115.068.723 - CV. Charles Marpa Prima Pekerjaan Cleaning Service Gedung UPT.Perparkiran Bulan Agustus s.d Desember 2009

35.600.000 35.600.000 - PD. Chandra Kirana Pekerjaan Cleaning Service Villa Cipanas bulan Juli s.d Desember 2009

48.632.200 48.632.200 - PT. Sayidinah Utama Pekerjaan Cleaning Service Gedung Villa Mega Mendung Bulan Juli s.d Desember 2009

17 Dinas Komunikasi dan Informasi 99.650.000 - - 99.650.000 An. Arif RahmanP,CS Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber Kegiatan Pengembangan Sistem E-TKD,

48.163.335 48.163.335 - PT. Montex Buana Selaras Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Kegiatan Media dan Publikasi Seagames

45.823.800 45.823.800 - PT. Socio Komunikasi Indonesia Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Kegiatan Media dan Publikasi Seagames

49.022.600 49.022.600 - Expressa Putra Gemilang Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Kegiatan Media dan Publikasi Seagames

440.185.460 440.185.460 - PT. Stars Yudhatama Paket Pekerjaan TV. Magaine (Jakarta untuk Semua)

18 Dinas Perumahan 4.726.324.275 4.726.324.275 PT. Jaya Konstruksi MP Penyelesaian Pembangunan Rusun Waduk Pluit (Muara Baru) Jakut Blok A1 dan A2

(Pekerjaan Struktur,Arsitektur dan M/E 6 Lantai) Fisik

90.632.400 90.632.400 PT. Eneste Penyelesaian Pembangunan Rusun Waduk Pluit (Muara Baru) Jakut Blok A1 dan A2

(Pekerjaan Struktur,Arsitektur dan M/E 6 Lantai) Pengawasan

2.207.489.018 2.207.489.018 PT. Jaya Konstruksi MP Penyelesaian Pembangunan Rusun Waduk Pluit (Muara Baru) Jakut Blok A3 dan A4

(Pekerjaan Struktur,Arsitektur dan M/E 6 Lantai) Fisik

46.426.600 46.426.600 PT. Wahana Cipta Bangun Wisma Penyelesaian Pembangunan Rusun Waduk Pluit (Muara Baru) Jakut Blok A3 dan A4

(Pekerjaan Struktur,Arsitektur dan M/E 6 Lantai) Pengawasan

Halaman 5 dari 8

Lampiran 13

PEMBAYARAN KOREKSI

1 2 3 4 5 6 7=3+4-5-6 9

PENAMBAHAN

PENGURANGAN No. NAMA SKPD UTANG PER 31

DESEMBER 2011

PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2012

UTANG PER 31

DESEMBER 2012 NAMA PIHAK KETIGA URAIAN/KEGIATAN

19 Sudin Perumahan Jakarta Utara 129.346.250 129.346.250 PT. Sabila Trancana Cipta Study Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kel. Kelapa Gading Barat

129.112.500 129.112.500 PT. Aditia Ridho Gumilang Study Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kel. Pegangsaan Dua

20 Dinas Koperasi dan UKM - 6.691.650 - 6.691.650 PNS Pemprov DKI Jakarta Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah

21 Dinas Olahraga dan Pemuda 75.130.000 2.849.200 52.717.668 22.412.332 2.849.200 PNS Pemprov DKI Jakarta Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah

22 Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 152.553.793 1 152.553.792 PT. Tota Karya Givanni Pekerjaan Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service)

23 Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Ragunan 367.125.772 367.125.772 PT. Berkah Taruli Jaya Pekerjaan Pengadaan Jasa Kebersihan (Cleaning Service)

24 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 20.782.500 20.782.500 - PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati Pengadaan Peralatan Tata Suara Gedung Balai Latihan Kesenian Jakarta Barat

47.916.000 47.916.000 - PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati Pengadaan Alat Pendingin AC Gedung Kesenian

25 Balai Latihan Kesenian Jakarta Timur 113.375.000 113.375.000 - CV. Bahana Nusantara Jasa Kosultasi Perencanaan Lingkungan

26 Sudin Kebudayaan Kota Adm. Jaksel 149.743.000 149.743.000 PT. Permata Elang Sakti Pemeliharaan Kantor Pengelola PBB

27 Sudin Perijinan Bangunan Kota Adm. Jakarta

Utara 48.757.500 48.757.500 PT. Invarr Indonesia Audit Sistem Manajemen Mutu

28 Dinas Perindustrian dan energi - 74.173.500 74.173.500 CV. Catur Tunggal Evaluasi Penurunan Tanah Sumur Dalam di Wilayah Jakarta

29 Kota Administrasi Jakarta Barat 112.353.881 112.353.881 - PT. Theolive Marganda Pekerjaan Cleaning Service Blok A Lt. 1 s.d 5

101.401.080 101.401.080 - CV. Cakrawala Mada Mombu Pekerjaan Cleaning Service Blok A Lt. 6 s.d 11

78.748.186 78.748.186 - CV. Karya Mavoli Pekerjaan Cleaning Service Blok B Lt. 1 s.d 4

47.320.310 47.320.310 - PT. Marlin Ekatama Pekerjaan Cleaning Service Blok B Lt. 5 s.d 7

59.382.038 59.382.038 - CV. Sanggar Jaya Pekerjaan Cleaning Service Gedung Parkir

30.593.640 30.593.640 - CV. Sigma Chittra Pratama Pekerjaan Cleaning Service Kantor Walikota JB, Jl. S. Parman

46.508.440 46.508.440 - CV. Dana Simba Pekerjaan Cleaning Service Masjid dan Ruang Serbaguna

33.614.196 33.614.196 - CV. Dharma Pratama Pekerjaan Cleaning Service Pedestrian

34.127.500 34.127.500 - PT. Indocare Pasifik Jasa Pengharum Ruangan Blok A

6.274.400 6.274.400 - PT. Dwi Mitra Cempaka Pekerjaan Cleaning Service Sanitasi Blok A

15.345.000 15.345.000 - PT. Bonny Laksana Prima Pekerjaan Jasa Pengharum Ruangan Blok B

2.802.800 2.802.800 - CV. Tiara Putri Persada Pekerjaan Cleaning Service Sanitasi Blok B

Halaman 6 dari 8

Lampiran 13

PEMBAYARAN KOREKSI

1 2 3 4 5 6 7=3+4-5-6 9

PENAMBAHAN

PENGURANGAN No. NAMA SKPD UTANG PER 31

DESEMBER 2011

PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2012

UTANG PER 31

DESEMBER 2012 NAMA PIHAK KETIGA URAIAN/KEGIATAN

22.898.700 22.898.700 - CV. Gitta Bally Indah Pekerjaan Cleaning Service Sal. Penghubung Sisi Dalam

13.454.000 13.454.000 - PT. Nuansa Arga Surya Pekerjaan Cleaning Service Sal. Penghubung Sisi Luar

17.924.940 17.924.940 - CV. Karya Bima Abadi Pekerjaan Cleaning Service Gedung Sudin Penda I

9.130.000 9.130.000 - CV. Hati Mulia Pekerjaan Pengharum Telepon

12.617.000 12.617.000 - PT. Cahaya Situ Alam Pekerjaan Cleaning Service Aquarium

65.708.538 65.708.538 - PT. Bangkit Nitya Murni Pekerjaan ME I

101.753.400 101.753.400 - CV. Azra Putri Persada Pekerjaan ME II

17.001.248 17.001.248 - CV. Eka Intan Mandiri Pekerjaan ME III

84.617.242 84.617.242 - CV. Nata Lambera Sejahtera Pekerjaan ME IV

27.134.140 27.134.140 - CV. Rangindo Lestari Pekerjaan ME Ktr Lama

14.348.400 14.348.400 - CV. Kidung Rahayu PekerjaanME Masjid

101.774.600 101.756.600 18.000 - CV. Dwi Karya Pekerjaan ME LIFT

6.479.000 6.479.000 - CV. Supinro Maju Pekerjaan ME Gondola

17.689.056 17.689.056 - CV. Nuri Citra Utama Pekerjaan ME Plumbing Blok A, B dan C

3.967.700 3.967.700 - CV. Damar Kesita Pekerjaan ME Plumbing Ktr Lama

2.976.700 2.976.600 100 - CV. Manunggal Teguh Mandiri Pekerjaan ME Plumbing Masjid

23.362.768 23.362.768 - CV. Dintam Pekerjaan Perawatan Taman Depan Kantor Walikota

15.732.904 15.732.904 - CV. Monika Putri Sejati Pekerjaan Perawatan Taman Belakang Kantor Walikota

9.176.420 9.176.420 - CV. Wigati Wicaksono Pekerjaan Perawatan Taman Dalam ( Pot )

5.244.470 5.244.470 - PT. Pancur Cahaya Rekeji Pekerjaan Perawatan Taman Pendestrian

8.268.520 8.268.250 270 - CV. Baja Perkasa Pekerjaan Perawatan Taman Kantor Lama

9.172.200 9.172.200 PNS Pemprov DKI Jakarta Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah dan Gaji Pegawai

30 Kota Administrasi Jakarta Selatan - 25.453.500

25.453.500 PNS Pemprov DKI Jakarta Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah dan Gaji Pegawai

119.792.921 119.792.921 - PT. Marpan Jaya Abadi Pemeliharaan Lift Gedung Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan

Halaman 7 dari 8

Lampiran 13

PEMBAYARAN KOREKSI

1 2 3 4 5 6 7=3+4-5-6 9

PENAMBAHAN

PENGURANGAN No. NAMA SKPD UTANG PER 31

DESEMBER 2011

PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2012

UTANG PER 31

DESEMBER 2012 NAMA PIHAK KETIGA URAIAN/KEGIATAN

173.096.000 173.096.000 - CV. Rosfer Indah Pemeliharaan CCTV Gedung Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan

68.447.487 68.447.487 CV. Mutiara Cemerlang Pengadaan Seragam Petugas Pelayanan PTSP

135.630.000 135.630.000 PT. Inti Konsultan Indonesia Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

144.595.000 144.595.000 PT. Cinipta Triutama Jaya Pelaksanaan Audit/Pemeliharaan ISO 9001

98.196.560 98.196.560 PT. Adian Raja Perdana Pembuatan Partisi Ruangan

143.071.500 143.071.500 CV. Andal Pagar Alam Pengadaan Meja Kerja Untuk PTSP

113.025.000 113.025.000 CV. Andal Pagar Alam Penngadaan Kursi Untuk PTSP

41.250.000 41.250.000 PT. Adian Raja Perdana Pengadaan Hiasan Untuk PTSP

125.840.000 125.840.000 CV. Ganesha Putra Metro Pengadaan Meubleir Meja Rapat Untuk Kecamatan dan Kelurahan

629.351.500 629.351.500 PT. Triple Eratama Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Camat Pancoran

579.977.000 579.977.000 CV. Sopinro Maju Pembangunan Rumah Dinas Lurah Grogol Utara

582.331.408 582.331.408 PT. Gita Tamsia Pembangunan Rumah Dinas Lurah Pejaten Timur

31 RSUD Duren Sawit 54.804.206 32.000.000 - 22.804.206 PNS Pemprov DKI Jakarta Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah

39.645.760.836 154.145.369.179 38.847.163.925 173.995.227 154.769.970.863

B Utang Pajak Pusat

1 Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo 100.591.407.536 62.307.448.512 38.283.959.024 Kantor Pelayanan Pajak Kekurangan Pembayaran PPh Akibat Likuidasi PT. Jakarta Tourisindo

100.591.407.536 - 62.307.448.512 - 38.283.959.024

140.237.168.372 154.145.369.179 101.154.612.437 173.995.227 193.053.929.887

JUMLAH B

SALDO UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (Jumlah

A+B)

JUMLAH A

Halaman 8 dari 8

Lampiran 14

(Dalam Ribuan Rupiah)

Cost Method Equity Method Jumlah

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 (16 X 17) 20 (18 + 19)

1 Bidang Perbankan

1. PT Bank DKI Audited 2012 26.239.952.000 97.637.000 282.037.000 26.619.626.000 22.687.871.000 1.995.346.000 24.683.217.000 - 1.131.159.000 1.000 (1.342.000) 806.591.000 1.936.409.000 99,91% 1.934.697.120 1.934.697.120

Sub Total 1 26.239.952.000 97.637.000 282.037.000 26.619.626.000 22.687.871.000 1.995.346.000 24.683.217.000 - 1.131.159.000 1.000 (1.342.000) 806.591.000 1.936.409.000 - 1.934.697.120 1.934.697.120

2 Bidang Asuransi

1. PT Asuransi Bangun Askrida Audited 2012 1.294.977.334 60.085.165 1.355.062.499 942.761.721 57.963.570 1.000.725.290 194.690.000 1.430.000 1.264.985 150.620.656 348.005.641 5,99% 8.680.000 8.680.000

Sub Total 2 1.294.977.334 60.085.165 - 1.355.062.499 942.761.721 57.963.570 1.000.725.290 - 194.690.000 1.430.000 1.264.985 150.620.656 348.005.641 8.680.000 - 8.680.000

3 Bidang Konstruksi

1. PT Jakarta Propertindo Audited 2012 1.021.902.488 357.287.747 23.749.520 1.402.939.755 500.048.412 87.271.621 587.320.033 529.995.757 50.000.000 - 235.623.965 815.619.722 99,93% 815.081.101 815.081.101

2.

PT Pembangunan Jaya

(Konsolidasi)Audited 2011

27.564.000 483.260.000 2.736.000 513.560.000 70.263.000 7.835.000 78.098.000 - 3.117.000 131.653.737 1.273.090.466 1.669.646.961

3.077.508.164 38,80% 1.194.073.168 1.194.073.168

3. PD Pembangunan Sarana Jaya Audited 2012 174.908.349 119.588.696 3.312.315 297.809.360 27.565.223 168.550.525 196.115.747 835.352 66.002.771 - - 34.855.490 100.858.261 100,00% 100.858.261 100.858.261

Sub Total 3 1.224.374.837 960.136.443 29.797.835 2.214.309.115 597.876.635 263.657.146 861.533.780 835.352 599.115.528 181.653.737 1.273.090.466 1.940.126.416 3.993.986.147 - 2.110.012.529 2.110.012.529

4 Bidang Jasa Lainnya

1. PT Jakarta International Expo Audited 2007 19.597.963 1.317.961.793 - 1.337.559.756 43.977.931 1.003.234.399 1.047.212.329 300.000.000 - - (9.652.573) 290.347.427 13,14% 39.375.000 39.375.000

2. PDAM Jaya Audited 2012 452.758.106 173.744.592 - 626.502.697 1.057.944.323 417.080.065 1.475.024.389 288.364.100,11 - - (1.136.885.791,36) (848.521.691,25) 100,00% - -

3. PD PAL Jaya Audited 2012 57.573.496 90.208.160 147.781.657 15.865.097 6.894.798 22.759.895 94.752.402 - - 30.269.360 125.021.761 100,00% 125.021.761 125.021.761

4. PD Pasar Jaya Audited 2012 623.597.345 1.554.097.349 2.177.694.694 228.217.226 1.573.341.711 1.801.558.937 18.319.098 315.240.404 - 42.576.255 376.135.757 100,00% 376.135.757 376.135.757

Sub Total 4 1.153.526.910 3.136.011.895 - 4.289.538.804 1.346.004.577 3.000.550.974 4.346.555.551 - 701.435.600 315.240.404 - (1.073.692.750) (57.016.746) 39.375.000 501.157.518 540.532.518

5 Bidang Perdagangan

1. PT Food Station Tjipinang Audited 2012 9.496.160 39.273.259 - 48.769.419 10.023.343 20.943.505 30.966.848 300.000 - - 17.502.571 17.802.571,41 74,67% 13.292.587 13.292.587

2. PD Dharma Jaya Audited 2012 16.905.253 53.384.071 - 70.289.324 23.725.844 13.414.583 37.140.427 33.918.096,68 - 18.373.233,47 (19.142.432,68) 33.148.897,47 100,00% 33.148.897 33.148.897

Sub Total 5 26.401.413 92.657.330 - 119.058.743 33.749.187 34.358.088 68.107.275 - 34.218.097 - 18.373.233 (1.639.861) 50.951.469 - 46.441.484 46.441.484

6 Bidang Pariwisata

1. PT Pembangunan Jaya Ancol, TbkAudited 2012

720.587.964 1.667.675.315 - 2.388.263.279 460.380.547 617.806.340 1.078.186.887 54.216.383 400.000.000 36.709.233 - 819.150.776 1.255.860.009 72,00% 904.219.207 904.219.207

2. PT Jakarta Tourisindo Audited 2012 53.371.187 515.144.555 - 568.515.741 34.128.404 54.691.012 88.819.416 462.011.000 - (16.990.392) 34.675.717 479.696.325 99,35% 476.581.488 476.581.488

3. PT Grahasahari Suryajaya Audited/2009 14.523.495 359.294.759 - 373.818.254 99.631.056 56.275.707 155.906.763 48.870.000 592.242.796 - (423.201.305) 217.911.491 8,08% 3.951.000 3.951.000

4. PT Pakuan International Audited 2010 820.579 37.187.456 3.149.640 41.157.675 374.485 1.923.279 2.297.764 50.000.000 236.600 2.039.534 (13.416.224) 38.859.910 2,69% 1.345.900 1.345.900

Sub Total 6 789.303.225 2.579.302.085 3.149.640 3.371.754.949 594.514.493 730.696.338 1.325.210.830 54.216.383 960.881.000 629.188.629 (14.950.857) 417.208.964 1.992.327.735 5.296.900 1.380.800.695 1.386.097.595

7 Bidang Kawasan Industri

1.

PT Jakarta Industrial Estate

PulogadungAudited 2012

168.351.651 97.048.260 - 265.399.911 39.536.052 1.550.525 41.086.576 80.000.000 - 3.122 144.310.213 224.313.335 50,00% - 112.156.667 112.156.667

2. PT Kawasan Berikat Nusantara Audited 2012 269.306.433 527.696.684 - 797.003.117 139.108.612 35.442.229 174.550.841 363.945.000 111.967.695 84.930.000 146.454.651 707.297.346 26,85% 209.692.695 209.692.695

Sub Total 7 437.658.085 624.744.944 - 1.062.403.028 178.644.664 36.992.753 215.637.417 - 443.945.000 111.967.695 84.933.122 290.764.864 931.610.681 209.692.695 112.156.667 321.849.362

8 Bidang Angkutan Darat

1. PT Ratax Armada Audited 2012 652.236 3.430.000 - 4.082.236 2.620.406 161.475 2.781.881 5.500.000 - - (4.199.645) 1.300.355 28,00% - 364.099 364.099

2. PT Mass Rapid Transit Jakarta Audited 2012 141.761.777 28.964.646 - 170.726.423 6.082.971 2.798.750 8.881.721 165.013.000 65.245.611 - (68.413.909) 161.844.702 99,70% 161.354.302 161.354.302

Sub Total 8 142.414.013 32.394.646 - 174.808.659 8.703.377 2.960.225 11.663.601 - 170.513.000 65.245.611 - (72.613.554) 163.145.057 - 161.718.402 161.718.402

9 Bidang Aneka Industri

1. PT Delta Djakarta, Tbk Audited 2012 631.333.221 113.973.614 - 745.306.835 119.919.552 27.175.770 147.095.322 11.621.208 16.013.181 19.015.656 - 551.561.468 586.590.305 26,25% 154.000.249 154.000.249

2. PT Alakasa Industrindo, Tbk.

3. PT Cemani Toka Audited 2012 290.365.947 74.699.915 365.065.861 227.849.004 109.348.964 337.197.968 112.968.859 - (2.869.839) (82.231.127) 27.867.893 27,42% 27.059.360 27.059.360

Sub Total 9 921.699.168 188.673.529 - 1.110.372.696 347.768.556 136.524.734 484.293.290 11.621.208 128.982.040 19.015.656 (2.869.839) 469.330.341 614.458.198 27.059.360 154.000.249 181.059.609

10 Bidang Rumah Sakit

1. PT RS Haji Jakarta Unaudited 2012 51.463.960 80.133.808 3.078.587 134.676.356 12.204.980 15.764.311 27.969.290 100.308.278 - - 6.398.787 106.707.065 51,00% 51.157.222 51.157.222

Sub Total 10 51.463.960 80.133.808 3.078.587 134.676.356 12.204.980 15.764.311 27.969.290 - 100.308.278 - - 6.398.787 106.707.065 51.157.222 51.157.222 51.157.222

Total Seluruh Bidang Industri 32.281.770.944 7.851.776.844 318.063.062 40.451.610.850 26.750.099.188 6.274.814.138 33.024.913.325 66.672.943 4.465.247.542 1.323.742.732 1.358.499.110 2.933.094.864 10.080.584.247 - 341.261.177 6.452.141.886 6.742.245.841

Kewajiban

Jangka PanjangTotal Kewajiban Hak Minoritas Modal Disetor

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTAIKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH

AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS DANA

PER 31 DESEMBER 2012

No. Perusahan Daerah Sumber Lapkeu Aktiva LancarAktiva Tidak

LancarAktiva Lainnya

1

d I v e s t a s i 2 0 1 2

Tambahan

Modal DisetorEkuitas Lainnya Laba Ditahan Total Ekuitas

%

Saham

Daerah

Kepemilikan Daerah

Total AktivaKewajiban Jangka

Pendek

Halaman 1 dari 1

Lampiran 15

(Dalam Ribuan Rupiah)

2 3 4 5 6 4 5 6 7

1 Bidang Perbankan

1. PT Bank DKI Audited 2012 1.432.009.000 (992.562.000) 439.447.000 9.108.000 - (110.759.000) 337.796.000

Sub Total 1 1.432.009.000 (992.562.000) 439.447.000 9.108.000 - (110.759.000) 337.796.000

2 Bidang Asuransi

1. PT Asuransi Bangun Askrida Audited 2012 886.284.712 (611.241.895) 275.042.817 (157.482.647) (22.740.126) 94.820.044

Sub Total 2 886.284.712 (611.241.895) 275.042.817 (157.482.647) - (22.740.126) 94.820.044

3 Bidang Konstruksi

1. PT Jakarta Propertindo Audited 2012 210.298.241 (122.208.253) 88.089.988 35.192.695 (21.386.411) 101.896.271 2. PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi) Audited 2010 107.592.000 23.679.000 83.913.000 46.941.000 (882.000) (6.845.000) 123.127.000

3. PD Pembangunan Sarana Jaya Audited 2012 38.269.337 (21.300.131) 16.969.207 13.856.661 (2.325.877) (439.160) 28.060.830

Sub Total 3 356.159.578 (119.829.384) 188.972.194 95.990.355 (3.207.877) (28.670.571) 253.084.101

4 Bidang Jasa Lainnya

1. PT Jakarta International Expo Audited 2007 136.690.927 (127.448.089) 9.242.838 259.482 (8.501.489) 1.000.832

2. PD AM Jaya Audited 2012 2.267.827.594 (2.120.097.890) 147.729.704 37.667.824 (124.625.806) (12.078.713) 48.693.009

3. PD PAL Jaya Audited 2012 38.272.048 (23.227.614) 15.044.434 3.324.483 (487.605) (3.942.355) 13.938.957 4. PD Pasar Jaya Audited 2012 354.850.268 (262.074.026) 92.776.242 19.808.144 (11.305.726) (35.113.925) 66.164.734

Sub Total 4 2.797.640.837 (2.532.847.619) 264.793.218 61.059.932 (144.920.626) (51.134.993) 129.797.531

5 Bidang Perdagangan

1. PT Food Station Tjipinang Audited 2012 145.633.208 (135.523.684) 10.109.524 14.556 (1.692.691) 8.431.390 2. PD Dharma Jaya Audited 2012 6.175.902 (9.101.916) (2.926.014) 248.239 (792.613) 973.437 (2.496.951)

Sub Total 5 151.809.110 (144.625.600) 7.183.510 262.795 (792.613) (719.254) 5.934.438

6 Bidang Pariwisata

1. PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk Audited 2012 1.053.738.348 (596.651.021) 457.087.327 25.415.217 (243.356.364) (61.296.939) 177.849.242

2. PT Jakarta Tourisindo Audited 2012 144.526.916 (124.287.096) 20.239.819 1.553.250 (1.700.580) (5.024.393) 15.068.097

3. PT Grahasahari Suryajaya Audited 2009 54.289.392 (67.118.462) (12.829.070) - (4.363.938) (3.231.988) (20.424.996) 4. PT Pakuan Audited 2010 3.674.178 (5.243.660) (1.569.482) 97.737 (57.106) - (1.528.851)

Sub Total 6 1.256.228.834 (793.300.239) 462.928.595 27.066.205 (249.477.988) (69.553.320) 170.963.492

7 Bidang Kawasan Industri

1. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung Audited 2012 89.763.868 (28.044.492) 61.719.376 6.753.317 (27.327.474) (7.860.968) 33.284.251 2. PT Kawasan Berikat Nusantara Audited 2012 308.120.634 (239.246.836) 68.873.797 (35.729.960) (19.580.157) 13.563.680

Sub Total 7 397.884.502 (267.291.328) 130.593.174 6.753.317 (63.057.435) (27.441.125) 46.847.931

.

Jumlah dipindahkan 7.278.016.572 (5.461.698.065) 1.768.960.508 42.757.957 (461.456.539) (311.018.389) 1.039.243.538

Laba (Rugi) Usaha Pendapatan Lain-LainBeban Lain-lain /

Hak Minoritas

Taksiran Pajak

Penghasilan

Laba (Rugi)

Setelah pajakBeban Usaha

1

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH

PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2012

No. Perusahan Daerah Sumber Lapkeu Pendapatan Usaha

Halaman 1 dari 2

Lampiran 15

2 3 4 5 6 4 5 6 7

Laba (Rugi) Usaha Pendapatan Lain-LainBeban Lain-lain /

Hak Minoritas

Taksiran Pajak

Penghasilan

Laba (Rugi)

Setelah pajakBeban Usaha

1

No. Perusahan Daerah Sumber Lapkeu Pendapatan Usaha

Jumlah pindahan 7.278.016.572 (5.461.698.065) 1.768.960.508 42.757.957 (461.456.539) (311.018.389) 1.039.243.538

8 Bidang Angkutan Darat

1. PT Ratax Armada Audited 2012 2.529.668 (1.060.525) 1.469.143 12.881 (1.806.824) - (324.799) 2 PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Audited 2012 - (27.164.671) (27.164.671) 4.906.119 - (22.258.552)

Sub Total 8 2.529.668 (28.225.195) (25.695.527) 4.919.000 (1.806.824) - (22.583.351)

9 Bidang Aneka Industri

1. PT Delta Djakarta, Tbk Audited 2012 719.951.793 (202.564.206) 517.387.587 9.888.518 (239.771.035) (74.083.993) 213.421.077 2. PT Alakasa Industrindo, Tbk.

3. PT Cemani Toka Audited 2012 478.345.953 (417.693.502) 60.652.451 16.695.371 (33.904.137) (11.139.488) 32.304.197

4. PT Determinan Indah

Sub Total 9 1.198.297.746 (620.257.708) 578.040.038 26.583.889 (273.675.172) (85.223.481) 245.725.274

10 Bidang Rumah Sakit

1. PT RS Haji Jakarta Unaudited 2012 143.767.578 (147.538.308) (3.770.729) 1.961.196 (399.115) (588.735) (2.797.383)

Sub Total 10 143.767.578 (147.538.308) (3.770.729) 1.961.196 (399.115) (588.735) (2.797.383)

Total Seluruh Bidang Industri 8.622.611.565 (6.257.719.276) 2.317.534.289 76.222.043 (737.337.649) (396.830.605) 1.259.588.078

d i v e s t a s i 2 0 1 2

d i v e s t a s i 2 0 1 1

Halaman 2 dari 2