laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang...

466
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2014 (JILID 1) PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2015

Upload: others

Post on 16-Jan-2020

55 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

LAPORAN

KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2014

(JILID 1)

PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2015

Page 2: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3
Page 3: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3
Page 4: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

LAPORAN

KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2013

JILID 2

PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014

Page 5: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

LAPORAN

KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN

WALIKOTA TANGERANG TAHUN 2013

JILID 1

PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014

Page 6: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

PENETAPAN KINERJA

PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014

JILID 1

PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014

Page 7: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

i

DAFT AR ISI

BUKU II (JILID 1)

Daftar Isi .......................................................................................................................... i

Daftar Tabel .................................................................................................................... v

Daftar Gambar .............................................................................................................. xvi

BAB 1. PENDAHULUAN ..................................................................................... 1-1

1.1 DASAR HUKUM ............................................................................. 1-2

1.2 GAMBARAN UMUM DAERAH .................................................... 1-3

1.2.1 Kondisi Fisik ....................................................................... 1-4

1.2.2 Kondisi Demografi ............................................................ 1-12

1.2.3 Kondisi Ekonomi ............................................................... 1-29

BAB 2. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH .............................................. 2-1

2.1 VISI DAN MISI ................................................................................ 2-1

2.1.1 Visi Kota Tangerang ........................................................... 2-1

2.1.2 Misi Kota Tangerang ........................................................... 2-2

2.2 TUJUAN............................................................................................ 2-3

2.3 SASARAN ........................................................................................ 2-4

2.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH ......................... 2-9

2.4.1 Strategi ................................................................................ 2-9

2.4.2 Arah Kebijakan Daerah ..................................................... 2-11

2.5 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA

TANGERANG ................................................................................ 2-12

Page 8: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

DAFTAR ISI

Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

ii

BAB 3. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH ................................................................................................... 3-1

3.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ................................ 3-3

3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah ........... 3-3

3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah ............................ 3-5

3.1.3 Permasalahan dan Solusi ................................................... 3-15

3.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH ....................................... 3-18

3.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah ................................. 3-18

3.2.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah................................. 3-20

3.2.3 Permasalahan dan Solusi ................................................... 3-22

3.3 PEMBIAYAAN DAERAH ............................................................. 3-23

3.3.1 Penerimaan Pembiayaan ................................................... 3-23

3.3.2 Pengeluaran Pembiayaan ................................................... 3-23

3.3.3 Permasalahan dan Solusi ................................................... 3-24

BAB 4. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH .......... 4-1

4.1 KINERJA UMUM PEMERINTAH DAERAH ................................ 4-1

4.1.1 Indikator Harapan Hidup ..................................................... 4-1

4.1.2 Indikator Pendidikan ........................................................... 4-4

4.1.3 Indikator Daya Beli ............................................................. 4-7

4.1.4 Indeks Pembangunan Manusia ............................................ 4-8

4.2 URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN .............................. 4-11

4.2.1 Urusan Pendidikan ............................................................ 4-11

4.2.2 Urusan Kesehatan .............................................................. 4-29

4.2.3 Urusan Pekerjaan Umum .................................................. 4-54

4.2.4 Urusan Perumahan ............................................................ 4-66

4.2.5 Urusan Penataan Ruang .................................................... 4-77

4.2.6 Urusan Perencanaan Pembangunan .................................. 4-84

4.2.7 Urusan Perhubungan ....................................................... 4-103

4.2.8 Urusan Lingkungan Hidup .............................................. 4-112

4.2.9 Urusan Pertanahan ........................................................... 4-121

Page 9: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

DAFTAR ISI

Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

iii

4.2.10 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ........................ 4-124

4.2.11 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak ................................................................................ 4-135

4.2.12 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ..... 4-142

4.2.13 Urusan Sosial ................................................................... 4-146

4.2.14 Urusan Ketenagakerjaan ................................................. 4-154

4.2.15 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ................. 4-158

4.2.16 Urusan Penanaman Modal .............................................. 4-164

4.2.17 Urusan Kebudayaan ........................................................ 4-167

4.2.18 Urusan Kepemudaan dan Olahraga ................................. 4-172

4.2.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ....... 4-178

4.2.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian .......................................... 4-195

4.2.21 Urusan Ketahanan Pangan .............................................. 4-248

4.2.22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ................. 4-252

4.2.23 Urusan Statistik ............................................................... 4-256

4.2.24 Urusan Kearsipan ............................................................ 4-262

4.2.25 Urusan Komunikasi dan Informatika .............................. 4-270

4.2.26 Urusan Perpustakaan ....................................................... 4-283

4.3 URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN ........................ 4-290

4.3.1 Urusan Pertanian ............................................................. 4-290

4.3.2 Urusan Pariwisata ............................................................ 4-295

4.3.3 Urusan Kelautan dan Perikanan ...................................... 4-298

4.3.4 Urusan Perdagangan ........................................................ 4-301

4.3.5 Urusan Perindustrian ....................................................... 4-305

BAB 5. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN .............................. 5-1

5.1 TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA ................................ 5-1

5.1.1 Dasar Hukum, Instansi Pemberi, dan SKPD

Pelaksana ............................................................................. 5-1

5.1.2 Program dan Ruang Lingkup Kegiatan ............................... 5-1

Page 10: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

DAFTAR ISI

Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

iv

5.1.3 Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan ............................ 5-10

5.1.4 Permasalahan dan Solusi ................................................... 5-10

5.2 TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN ........................... 5-10

BAB 6. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ........... 6-1

6.1 KERJASAMA ANTAR DAERAH ................................................... 6-1

6.1.1 Kebijakan ............................................................................ 6-2

6.1.2 Realisasi dan Kegiatan ........................................................ 6-2

6.2 KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA .................. 6-3

6.2.1 Kebijakan ............................................................................ 6-3

6.2.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan .......................................... 6-3

6.2.3 Permasalahan dan Solusi ..................................................... 6-6

6.3 KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI

DAERAH .......................................................................................... 6-6

6.3.1 Kebijakan ............................................................................ 6-6

6.3.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan .......................................... 6-7

6.4 PEMBINAAN BATAS WILAYAH ................................................. 6-9

6.4.1 Kebijakan ............................................................................ 6-9

6.4.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan ........................................ 6-10

6.4.3 Permasalahan dan Solusi ................................................... 6-10

6.5 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ........ 6-11

6.6 PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM .................................................................. 6-17

BAB 7. P E N U T U P ............................................................................................ 7-1

Page 11: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

v

DAFT AR TAB EL

BUKU II (JILID 1)

BAB 1

Tabel 1.1. Jarak Antar Ibukota Kecamatan di Kota Tangerang (km) ................... 1-5

Tabel 1.2. Luas dan Batas Administrasi Kota Tangerang .................................... 1-6

Tabel 1.3. Kondisi Topografi Kota Tangerang ..................................................... 1-7

Tabel 1.4. Daerah Aliran Sungai di Kota Tangerang, Tahun 2014 .................... 1-10

Tabel 1.5. Curah Hujan di Kota Tangerang Tahun 2014 .................................... 1-10

Tabel 1.6. Luas Penggunaan Lahan Di Kota Tangerang Tahun 2012-2013 ....... 1-11

Tabel 1.7. Jumlah Penduduk Kota Tangerang Tahun 2014 ................................ 1-13

Tabel 1.8. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang Tahun 2014 .............. 1-13

Tabel 1.9. Jumlah Rumah Tangga di Kota Tangerang (Menurut

Kepemilikan Kartu Keluarga) Tahun 2014 ....................................... 1-14

Tabel 1.10. Kepadatan Penduduk Kota Tangerang Tahun 2014 (jiwa/km2) ....... 1-15

Tabel 1.11. Penduduk Kota Tangerang Menurut Jenis Kelamin Tahun

2014 ................................................................................................... 1-16

Tabel 1.12. Penduduk Kota Tangerang (Menurut Kelompok Umur) 2014 .......... 1-17

Tabel 1.13. Rasio Ketergantungan Penduduk Tiap Kecamatan Kota

Tangerang Tahun 2014 ...................................................................... 1-18

Tabel 1.14. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir ......................... 1-19

Tabel 1.15. Jumlah Sekolah di Kota Tangerang Tahun 2010–2014 ..................... 1-20

Tabel 1.16. Jumlah Murid dan Guru Tiap Kecamatan di Kota Tangerang

Tahun 2010-2014 ............................................................................... 1-21

Tabel 1.17. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Tangerang Tahun

2010-2014 .......................................................................................... 1-22

Tabel 1.18. Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Tangerang Tahun

2010-2014 .......................................................................................... 1-23

Tabel 1.19. Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor Pekerjaan (lapangan

usaha) di Kota Tangerang Tahun 2010–2014 .................................... 1-25

Tabel 1.20. Jumlah Pencari Kerja dan Lowongan Yang Tersedia (Menurut

Tingkat Pendidikan) di Kota Tangerang Tahun 2014 ....................... 1-26

Page 12: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

DAFTAR TABEL

Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

vi

Tabel 1.21. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Tangerang Tahun

2010–2014 ......................................................................................... 1-27

Tabel 1.22. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tangerang

Tahun 2010–2014 .............................................................................. 1-28

Tabel 1.23. PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut

Lapangan Usaha Tahun 2010–2014 (Miliar Rupiah) ........................ 1-33

Tabel 1.24. PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Konstan (=2000)

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010–2014 (Miliar Rupiah) ......... 1-34

Tabel 1.25. Peranan Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Tahun 2010–2014 .............................................................................. 1-35

Tabel 1.26. Peranan Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan

(=2000) Tahun 2010-2014 ................................................................. 1-35

Tabel 1.27. PDRB Per Kapita Kota Tangerang Tahun 2010–2014 ...................... 1-37

Tabel 1.28. PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Provinsi

Banten Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah) ............................................ 1-37

Tabel 1.29. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tangerang Tahun 2010–2014

(Dalam Persen) .................................................................................. 1-38

Tabel 1.30. Perkiraan Laju Inflasi Kota Tangerang 2010–2014 ........................... 1-39

Tabel 1.31. Nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota

Tangerang Tahun 2014 ...................................................................... 1-40

Tabel 1.32. Laju Inflasi Perkotaan Banten Tahun 2010-2014 (persen) ................ 1-40

Tabel 1.33. Perkembangan Investasi di Kota Tangerang Tahun 2010–2014 ....... 1-41

BAB 2

Tabel 2.1. Tabel Penjelasan Visi Kota Tangerang Tahun 2014-2018 .................. 2-1

Tabel 2.2. Penjelasan Misi Kota Tangerang Tahun 2014-2018 ............................ 2-3

Tabel 2.3. Tujuan Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018 .................. 2-4

Tabel 2.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Urusan

Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 .................. 2-5

Tabel 2.5. Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Daerah Kota

Tangerang Dengan Urusan Pemerintahan Daerah ............................. 2-13

BAB 3

Tabel 3.1. Target dan Realisasi APBD Kota Tangerang Tahun 2010-2014 ......... 3-2

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran2014 ......... 3-5

Page 13: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

DAFTAR TABEL

Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

vii

Tabel 3.3. Perkembangan PAD Kota Tangerang TA 2010-2014 ......................... 3-7

Tabel 3.4. Rincian Anggaran dan Realisasi PAD Kota Tangerang Tahun

Anggaran 2014 ..................................................................................... 3-8

Tabel 3.5. Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 ................. 3-9

Tabel 3.6. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 ............ 3-9

Tabel 3.7. Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan Tahun Anggaran 2014 .................................................... 3-10

Tabel 3.8. Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran

2014 ................................................................................................... 3-10

Tabel 3.9. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun

Anggaran 2014 ................................................................................... 3-12

Tabel 3.10. Rincian Anggarandan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak Tahun Anggaran 2014 .................................................. 3-13

Tabel 3.11. Rincian Anggaran dan Realisasi lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah Tahun Anggaran 2014 ........................................................ 3-14

Tabel 3.12. Rincian Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

dan Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2014 ................... 3-14

Tabel 3.13. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian Tahun

Anggaran 2014 ................................................................................... 3-15

Tabel 3.14. Rincian Anggarandan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2014 ....... 3-20

Tabel 3.15. Tabel Alokasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran

2014 Berdasarkan Urusan .................................................................. 3-22

BAB 4

Tabel 4.1. Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten,

Tahun 2010-2014 ................................................................................. 4-2

Tabel 4.2. Indeks Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten,

Tahun 2010-2014 ................................................................................. 4-3

Tabel 4.3. Pendidikan Yang Ditamatkan Penduduk Berumur 10 Tahun Ke

Atas Di Kota Tangerang Tahun 2013 .................................................. 4-4

Tabel 4.4. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten,

Tahun 2010-2014 ................................................................................. 4-4

Tabel 4.5. Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

Tahun 2010-2014 ................................................................................. 4-6

Tabel 4.6. Indeks Pendidikan di Kota Tangerang Tahun 2010 – 2014 ................. 4-7

Tabel 4.7. Pencapaian Daya Beli Di Kota Tangerang Tahun 2010 – 2014 .......... 4-8

Page 14: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

DAFTAR TABEL

Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

viii

Tabel 4.8. Kriteria Nilai IPM ................................................................................ 4-9

Tabel 4.9. Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya di Kota

Tangerang Tahun 2010-2014 ............................................................... 4-9

Tabel 4.10. Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun

2010-2014 .......................................................................................... 4-10

Tabel 4.11. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Urusan

Pendidikan Pada Tahun 2014 ............................................................ 4-11

Tabel 4.12. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan

Pada Tahun 2014 ............................................................................... 4-13

Tabel 4.13. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pendidikan ................. 4-14

Tabel 4.14. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Pendidikan

Pada Tahun 2014 ............................................................................... 4-15

Tabel 4.15. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pada Tahun 2014 .................. 4-29

Tabel 4.16. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Tangerang Pada Tahun

2014 ................................................................................................... 4-30

Tabel 4.17. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

Pada Tahun 2014 ............................................................................... 4-30

Tabel 4.18. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Tangerang Pada Tahun

2014 ................................................................................................... 4-32

Tabel 4.19. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kesehatan .................... 4-33

Tabel 4.20. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kesehatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan ................................................... 4-33

Tabel 4.21. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kesehatan yang

dilaksanakan oleh RSUD ................................................................... 4-46

Tabel 4.22. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kesehatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota ................................................... 4-52

Tabel 4.23. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kesehatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota ................................................... 4-54

Tabel 4.24. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan

Umum Pada Tahun 2014 ................................................................... 4-55

Tabel 4.25. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pekerjaan Umum ....... 4-56

Tabel 4.26. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Pekerjaan Umum ....... 4-57

Tabel 4.27. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perumahan

Pada Tahun 2014 ............................................................................... 4-66

Page 15: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

DAFTAR TABEL

Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

ix

Tabel 4.28. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Perumahan

Pada Tahun 2014 ............................................................................... 4-67

Tabel 4.29. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Perumahan ................. 4-67

Tabel 4.30. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perumahan di

Dinas Pekerjaan Umum ..................................................................... 4-68

Tabel 4.31. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perumahan di

Dinas Pemadam Kebakaran ............................................................... 4-70

Tabel 4.32. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penataan

Ruang Pada Tahun 2014 .................................................................... 4-77

Tabel 4.33. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Penataan

Ruang Pada Tahun 2014 .................................................................... 4-77

Tabel 4.34. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Penataan Ruang ........... 4-78

Tabel 4.35. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Penataan Ruang

Pada Tahun 2014 ............................................................................... 4-79

Tabel 4.36. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan

Pembangunan Pada Tahun 2014 ........................................................ 4-84

Tabel 4.37. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan

Pembangunan Pada Tahun 2014 ........................................................ 4-85

Tabel 4.38. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Perencanaan

Pembangunan ..................................................................................... 4-87

Tabel 4.39. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perencanaan

Pembangunan ..................................................................................... 4-89

Tabel 4.40. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan

Pada Tahun 2014 ............................................................................. 4-103

Tabel 4.41. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan

Kependudukan dan Catatan Sipil Pada Tahun 2014 ........................ 4-104

Tabel 4.42. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Perhubungan .............. 4-105

Tabel 4.43. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perhubungan

Tahun 2014 ......................................................................................... 106

Tabel 4.44. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan

Hidup Pada Tahun 2014 .................................................................. 4-112

Tabel 4.45. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan

Hidup Pada Tahun 2014 .................................................................. 4-112

Tabel 4.46. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Urusan

Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pada

Tahun 2014 ...................................................................................... 4-113

Tabel 4.47. Indikator Program Urusan Lingkungan Hidup Dinas

Kebersihan dan Pertamanan Pada Tahun 2014 ................................ 4-113

Page 16: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

DAFTAR TABEL

Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

x

Tabel 4.48. Jumlah Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup ............. 4-114

Tabel 4.49. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2014 ............................................................................. 4-114

Tabel 4.50. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan

PertanahanPada Tahun 2014 ............................................................ 4-121

Tabel 4.51. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan

Pada Tahun 2014 ............................................................................. 4-121

Tabel 4.52. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Pertanahan ................. 4-122

Tabel 4.53. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Pertanahan ............... 4-122

Tabel 4.54. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan

Kependudukan dan Catatan Sipil Pada Tahun 2014 ........................ 4-124

Tabel 4.55. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan

Kependudukan dan Catatan Sipil Pada Tahun 2014 ........................ 4-124

Tabel 4.56. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kependudukan

dan Catatan Sipil .............................................................................. 4-125

Tabel 4.57. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kependudukan

dan Catatan Sipil .............................................................................. 4-126

Tabel 4.58. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Tahun 2014 .................... 4-135

Tabel 4.59. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Tahun

2014 ................................................................................................. 4-136

Tabel 4.60. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak ................................................. 4-136

Tabel 4.61. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan AnakPada Tahun 2014 ..................... 4-137

Tabel 4.62. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera Pada Tahun 2014 ..................... 4-142

Tabel 4.63. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Keluarga

Berencana dan Keluarga SejahteraPada Tahun 2014 ...................... 4-142

Tabel 4.64. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera .................................................. 4-143

Tabel 4.65. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera Pada Tahun 2014 ..................... 4-144

Tabel 4.66. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Sosial Pada

Tahun 2014 ...................................................................................... 4-146

Tabel 4.67. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Sosial Pada

Tahun 2014 ...................................................................................... 4-147

Page 17: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

DAFTAR TABEL

Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

xi

Tabel 4.68. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Sosial ......................... 4-147

Tabel 4.69. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Sosial ....................... 4-148

Tabel 4.70. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan

Ketenagakerjaan Pada Tahun 2014 .................................................. 4-154

Tabel 4.71. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Ketenagakerjaan ........ 4-154

Tabel 4.72. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perencanaan

Pembangunan ................................................................................... 4-155

Tabel 4.73. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah Pada Tahun 2014 ....................................... 4-158

Tabel 4.74. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah Pada Tahun 2014 ....................................... 4-158

Tabel 4.75. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah .................................................................... 4-159

Tabel 4.76. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Koperasi Dan

UKM ................................................................................................ 4-159

Tabel 4.77. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penanaman

Modal Daerah Pada Tahun 2014 ..................................................... 4-164

Tabel 4.78. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Penanaman

Modal Daerah Pada Tahun 2014 ..................................................... 4-164

Tabel 4.79. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Penanaman Modal

Daerah .............................................................................................. 4-165

Tabel 4.80. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Penanaman

Modal Daerah .................................................................................. 4-166

Tabel 4.81. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan

Tahun 2014. ..................................................................................... 4-167

Tabel 4.82. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan

Tahun 2014. ..................................................................................... 4-167

Tabel 4.83. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kebudayaan ............... 4-168

Tabel 4.84. Rekapitulasi Program Rutin Yang Dilaksanakan Oleh Dinas

Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ............................. 4-168

Tabel 4.85. Rekapitulasi Program-Kegiatan Dinas Porbudpar Pada Urusan

Kebudayaan ..................................................................................... 4-170

Tabel 4.86. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan

dan Olahraga Pada Tahun 2014 ....................................................... 4-172

Tabel 4.87. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan

dan Olahraga Tahun 2014. ............................................................... 4-172

Page 18: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

DAFTAR TABEL

Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

xii

Tabel 4.88. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kepemudaan dan

Olahraga Tahun 2014 ....................................................................... 4-173

Tabel 4.89. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kepemudaan dan

Olahraga pada Tahun 2014 .............................................................. 4-173

Tabel 4.90. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesatuan

Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pada Tahun 2014 ....................... 4-178

Tabel 4.91. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kesatuan

Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pada Tahun 2014 ....................... 4-179

Tabel 4.92. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Kesatuan Bangsa

dan Politik Dalam Negeri ................................................................ 4-181

Tabel 4.93. Rekapitulasi Program SKPD Kantor Kesbanglinmas, Dinas

Pemadam Kebakaran dan 13 Kecamatan yang Mendukung

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pada

Tahun 2014 ......................................................................................... 182

Tabel 4.94. Rekapitulasi Program Rutin Satpol PP Pada Tahun 2014 .................. 191

Tabel 4.95. Rekapitulasi Program-Kegiatan Satpol PP yang mendukung

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pada

Tahun 2014 ......................................................................................... 193

Tabel 4.96. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otonomi

Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pada Tahun

2014 ................................................................................................. 4-196

Tabel 4.97. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Otonomi

Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pada Tahun

2014 ................................................................................................. 4-198

Tabel 4.98. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otonomi

Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pada Tahun

2014 ................................................................................................. 4-202

Tabel 4.99. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Otonomi

Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pada Tahun

2014 ................................................................................................. 4-203

Tabel 4.100. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otda,

Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian Pada Tahun 2014 .............. 4-204

Tabel 4.101. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Otda,

Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian Pada Tahun 2014 .............. 4-204

Page 19: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

DAFTAR TABEL

Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

xiii

Tabel 4.102. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otda,

Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian Pada Tahun 2014 .............. 4-205

Tabel 4.103. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Otda,

Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian Pada Tahun 2014 .............. 4-205

Tabel 4.104. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otonomi

daerah Pada Tahun 2014 .................................................................. 4-205

Tabel 4.105. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ............................ 4-206

Tabel 4.106. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ............................ 4-207

Tabel 4.107. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan

Pangan Pada Tahun 2014 ................................................................. 4-248

Tabel 4.108. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan

Pangan Pada Tahun 2014 ................................................................. 4-249

Tabel 4.109. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Ketahanan

Pangan .............................................................................................. 4-250

Tabel 4.110. Rekapitulasi Program Urusan Ketahanan Pangan yang

dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Pada Tahun 2014 ..................... 4-250

Tabel 4.111. Rekapitulasi Program Urusan Ketahanan Pangan yang

dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Pada Tahun 2014 ................. 4-251

Tabel 4.112. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Pada Tahun 2014 .......................................... 4-252

Tabel 4.113. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan

Pemberdayaan Masyarakat dan DesaPada Tahun 2014 .................. 4-252

Tabel 4.114. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa ....................................................................... 4-253

Tabel 4.115. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Pada Tahun 2014 .......................................... 4-253

Tabel 4.116. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Statistik Pada

Tahun 2014 ...................................................................................... 4-256

Tabel 4.117. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Statistik Pada

Tahun 2014 ...................................................................................... 4-256

Tabel 4.118. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Statistik ...................... 4-258

Tabel 4.119. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Statistik ................... 4-258

Page 20: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

DAFTAR TABEL

Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

xiv

Tabel 4.120. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan

Pada Tahun 2014 ............................................................................. 4-262

Tabel 4.121. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan

Pada Tahun 2014 ............................................................................. 4-262

Tabel 4.122. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kearsipan ................... 4-263

Tabel 4.123. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kearsipan ................ 4-264

Tabel 4.124. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Komunkasi

dan Informatika Pada Tahun 2014 ................................................... 4-270

Tabel 4.125. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Komunkasi

dan Informatika PadaTahun 2014 .................................................... 4-270

Tabel 4.126. Jumlah Program dan Kegiatan pada SKPD Pelaksana Urusan

Komunikasi dan Informatika ........................................................... 4-273

Tabel 4.127. Rekapitulasi Program-Kegiatan SKPD Dinas Informasi dan

Komunikasi Pada Tahun 2014 ......................................................... 4-274

Tabel 4.128. Rekapitulasi Program-Kegiatan SKPD Sekretariat Daerah

(Bagian Humas dan Protokol) Pada Tahun 2014 ............................. 4-280

Tabel 4.129. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan

Pada Tahun 2014 ............................................................................. 4-283

Tabel 4.130. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan

Pada Tahun 2014 ............................................................................. 4-283

Tabel 4.131. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Perpustakaan ............. 4-284

Tabel 4.132. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perpustakaan ........... 4-285

Tabel 4.133. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanian

Pada Tahun 2014 ............................................................................. 4-290

Tabel 4.134. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pertanian

Pada Tahun 2014 ............................................................................. 4-291

Tabel 4.135. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pertanian ................. 4-291

Tabel 4.136. Rekapitulasi Program Rutin yang Mendukung Urusan

Pertanian Pada Tahun 2014 ............................................................. 4-292

Tabel 4.137. Rekapitulasi Program Urusan Pertanian Yang Dilaksanakan

Oleh Dinas Pertanian ....................................................................... 4-293

Tabel 4.138. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata

Pada Tahun 2014 ............................................................................. 4-295

Tabel 4.139. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata

Tahun 2014. ..................................................................................... 4-295

Tabel 4.140. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Pariwisata .................. 4-295

Page 21: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

DAFTAR TABEL

Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

xv

Tabel 4.141. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Pariwisata pada

Tahun 2014 ...................................................................................... 4-296

Tabel 4.142. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan

Perikanan Pada Tahun 2014 ............................................................ 4-298

Tabel 4.143. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan

Perikanan Pada Tahun 2014 ............................................................ 4-298

Tabel 4.144. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Kelautan dan

Perikanan ......................................................................................... 4-299

Tabel 4.145. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Kelautan dan

Perikanan Pada Tahun 2014 ............................................................ 4-300

Tabel 4.146. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Urusan

Perdagangan Pada Tahun 2014 ........................................................ 4-301

Tabel 4.147. Indikator Sasaran Program Pembangunan Daerah Urusan

Perdagangan Pada Tahun 2014 ........................................................ 4-302

Tabel 4.148. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Perdagangan ............ 4-303

Tabel 4.149. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Perdagangan

Pada Tahun 2014 ............................................................................. 4-304

Tabel 4.150. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian

Pada Tahun 2014 ............................................................................. 4-305

Tabel 4.151. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian

Pada Tahun 2014 ............................................................................. 4-305

Tabel 4.152. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Perindustrian ........... 4-306

Tabel 4.153. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perindustrian ........... 4-307

BAB 6

Tabel 6.1. Lokasi Genangan Banjir .................................................................... 6-14

Tabel 6.2. Data Penyebab Kebakaran Tahun 2014 ............................................. 6-16

Tabel 6.3. Komposisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Tangerang Pada Tahun 2014 ............................................................. 6-20

Tabel 6.4. Operasi Pedagang Kaki Lima dan Bangunan Liar Tahun 2010

– 2014 ................................................................................................ 6-21

Tabel 6.5. Operasi Minuman Keras Tahun 2010-2014 ....................................... 6-22

Tabel 6.6. Operasi Pelacuran/PSK Tahun 2010-2014 ........................................ 6-22

Page 22: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

Membangun Peradaban Baru di Tengah Kota Industri, Perdagangan dan Jasa, Permukiman serta Pendidikan yang Akhlakul Karimah

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

xvi

DAFT AR G A MBAR

BUKU II (JILID 1)

BAB 1

Gambar 1.1. Peta Administrasi Wilayah Kota Tangerang ....................................... 1-5

Gambar 1.2. Peta Struktur Geologi Kota Tangerang ................................................ 1-8

BAB 3

Gambar 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2014dalam

Milyar Rupiah ...................................................................................... 3-6

Gambar 3.2. Persentase Realisasi dan Persentase Target Capaian

Pendapatan Tahun Anggaran 2014 ...................................................... 3-6

Gambar 3.3. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

dalam Milyar rupiah ........................................................................... 3-21

BAB 6

Gambar 6.1. Lokasi Genangan Banjir Tahun 2014 ................................................ 6-14

Page 23: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-1

BAB 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

tersebut didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam

kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk terwujudnya pelaksanaan

otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih,

bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien

sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib

melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara itu, berdasarkan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)

kepada Masyarakat, mewajibkan kepala daerah untuk menyampaikan Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah tahun anggaran berakhir. Pelaporan

tersebut merupakan upaya pembentukan keseimbangan (checks and balances) antara

dua fungsi penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu fungsi eksekutif (kepala daerah)

dan fungsi legislatif (DPRD). Berkenaan dengan hal tersebut, Walikota Tangerang

sebagai kepala daerah Kota Tangerang (sebelumnya berdasarkan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1993 disebut Kotamadya Dati II Tangerang lalu berubah menjadi Kota

Tangerang setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999) pada akhir

Tahun Anggaran 2014 berkewajiban menyusun Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2014 serta menyampaikannya kepada Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang.

Page 24: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-2

1.1 DASAR HUKUM

Penyusunan LKPj Walikota Tangerang Tahun 2014 didasarkan pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar, acuan, dan pedoman dalam

penyusunannya. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah

Tingkat II Tangerang;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja

Sama Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah dan diubah kembali dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

Page 25: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-3

13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota

Tangerang;

14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-

2018;

16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2014;

17. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis

dan Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

19. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014;

20. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 39 tanggal 2014 tentang Perubahan APBD

Tahun 2014.

1.2 GAMBARAN UMUM DAERAH

Kota Tangerang yang terbentuk pada tanggal 28 Februari 1993 berdasarkan Undang-

undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II

Tangerang, merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Daerah ini

berfungsi sebagai salah satu daerah penyangga Ibukota Negara DKI Jakarta dan

memiliki letak yang strategis karena berada di antara DKI Jakarta, Kota Tangerang

Selatan dan Kabupaten Tangerang. Kondisi ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor

13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi),

dan diatur pula dalam Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur.

Kota Tangerang memiliki motto seperti yang tercantum dalam lambang daerahnya yaitu

“Bhakti Karya Adhi Kertaraharja” yang memiliki arti sebagai semangat pengabdian

dalam bentuk karya pembangunan untuk kebesaran negeri dan kemakmuran serta

kesejahteraan wilayah. Kota Tangerang berada pada posisi yang strategis sehingga

menjadikan perkembangan Kota Tangerang berjalan dengan pesat. Pada satu sisi,

menjadi daerah limpahan dari berbagai kegiatan di Kota Jakarta, di sisi lainnya Kota

Page 26: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-4

Tangerang menjadi daerah kolektor pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang

sebagai daerah dengan sumber daya alam yang produktif.

Pesatnya perkembangan Kota Tangerang, didukung pula dari tersedianya sistem

jaringan transportasi terpadu dengan wilayah Jabodetabek, serta aksesibilitas dan

konektivitas berskala nasional dan internasional yang baik sebagaimana tercermin dari

keberadaan Bandara International Soekarno-Hatta, Pelabuhan International Tanjung

Priok, serta Pelabuhan Bojonegara sebagai gerbang maupun outlet nasional. Dengan

adanya Bandara Internasional Soekarno-Hatta hal ini merupakan melambangkan

semangat pacu dalam mencapai cita-cita Pembangunan yang luhur sebagai daerah

penyangga Ibu Kota Negeri Republik Indonesia. Kedudukan geostrategis Kota

Tangerang tersebut telah mendorong bertumbuh kembangnya aktivitas industri,

perdagangan dan jasa yang merupakan basis perekonomian Kota Tangerang yang

ditandai dengan semakin pesatnya pertumbuhan sector perindustrian saat ini.

1.2.1 Kondisi Fisik

1.2.1.1 Letak Geografis

Kota Tangerang memiliki luas wilayah berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS)

Tahun 2014, seluas 184,24 km2 (termasuk Bandara Soekarno–Hatta seluas 19,69

km2), yang secara administratif terdiri dari 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan dengan

970 Rukun Warga (RW) dan 4.820 Rukun Tetangga (RT). Kota Tangerang berjarak

60 km dari Ibukota Provinsi Banten dan berjarak 27 km dari Ibukota DKI Jakarta.

Kota Tangerang secara geografis terletak pada 106036’–106

042’ Bujur Timur (BT) dan

606’–6

013’ Lintang Selatan (LS), dengan batas wilayah administrasi sebagai berikut:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Teluknaga, Kecamatan

Kosambi dan Kecamatan Sepatan di Kabupaten Tangerang;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Curug di Kabupaten Tangerang

serta Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Pondok Aren

di Kota Tangerang Selatan;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan di DKI

Jakarta;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan

Cikupa di Kabupaten Tangerang.

Page 27: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-5

Diantara ke-13 kecamatan, Kecamatan Larangan merupakan kecamatan terjauh dari

Ibukota Tangerang (sekitar 14 km) dan Kecamatan Tangerang merupakan kecamatan

terdekat dari Ibukota Tangerang. Jarak paling jauh antar kecamatan adalah antara

Kecamatan Larangan dengan Kecamatan Benda yaitu sekitar 21 km dan Jarak paling

dekat antar kecamatan adalah antara Kecamatan Cibodas dengan Kecamatan Jatiuwung

yaitu sekitar 1 km. Untuk lebih jelasnya, gambaran kondisi geografis Kota Tangerang

bisa dilihat pada Gambar 1.1, Tabel 1.1 dan Tabel 1.2.

Gambar 1.1. Peta Administrasi Wilayah Kota Tangerang

Sumber: Dinas Tata Kota, 2014

Tabel 1.1. Jarak Antar Ibukota Kecamatan di Kota Tangerang (km)

Kecamatan

Cile

du

g

Lar

ang

an

Kar

ang

Ten

gah

Cip

on

do

h

Pin

ang

Tan

ger

ang

Kar

awac

i

Cib

od

as

Jati

uw

un

g

Per

iuk

Neg

lasa

ri

Bat

uce

per

Ben

da

Ciledug 0 3 4 5 7 11 12 15 17 15 13 15 18

Larangan 3 0 3 8 10 14 15 18 20 18 16 18 21

Karang Tengah 4 3 0 6 8 12 13 16 18 16 14 11 14

Cipondoh 5 8 6 0 4 6 9 10 12 10 8 3 6

Pinang 7 10 8 4 0 7 4 3 5 3 9 11 14

Tangerang 11 14 12 6 7 0 4 6 7 4 2 4 7

Karawaci 12 15 13 9 4 4 0 2 4 6 6 8 11

Cibodas 15 18 16 10 3 6 2 0 1 5 8 10 13

Page 28: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-6

Kecamatan

Cile

du

g

Lar

ang

an

Kar

ang

Ten

gah

Cip

on

do

h

Pin

ang

Tan

ger

ang

Kar

awac

i

Cib

od

as

Jati

uw

un

g

Per

iuk

Neg

lasa

ri

Bat

uce

per

Ben

da

Jatiuwung 17 20 18 12 5 7 4 1 0 3 9 11 14

Periuk 15 18 16 10 3 4 6 5 3 0 4 8 11

Neglasari 13 16 14 8 9 2 6 8 9 4 0 4 7

Batuceper 15 18 11 3 11 4 8 10 11 8 4 0 3

Benda 18 21 14 6 14 7 11 13 14 11 7 3 0

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka, 2014

Tabel 1.2. Luas dan Batas Administrasi Kota Tangerang

No. Kecamatan Luas (Km²)

Jumlah Batas Wilayah Administrasi

Kel. RW RT Utara Timur Selatan Barat

1 Ciledug 8,77 8 103 373 Kec. Karang Tengah, Kec. Pinang

Kec. Larangan Kab. Tangerang Kab. Tangerang

2 Larangan 9,40 8 89 415 Prov. DKI Jakarta

Prov. DKI Jakarta

Kab. Tangerang Kec. Ciledug, Kec. Karang Tengah

3 Karang Tengah

10,47 7 74 360 Kec. Cipondoh

Prov. DKI Jakarta

Kec. Ciledug Kec. Pinang

4 Cipondoh 17,91 10 100 606 Kec. Batuceper, Prov. DKI Jakarta

Kec. Karang Tengah, Prov. DKI Jakarta

Kec. Pinang, Kec. Karang Tengah

Kec. Tangerang

5 Pinang 21,59 11 75 447 Kec. Cipondoh, Kec. Tangerang

Kec. Karang Tengah

Kab. Tangerang Kec. Cibodas

6 Tangerang 15,79 8 78 400 Kec. Neglasari, Kec. Batuceper

Kec. Cipondoh, Kec. Pinang

Kec. Pinang Kec. Karawaci

7 Karawaci 13,48 16 127 535 Kec. Neglasari Kec. Tangerang Kec. Cibodas Kec. Cibodas, Kec. Periuk

8 Cibodas 9,61 6 41 222 Kec. Periuk, Kec. Karawaci

Kec. Pinang Kab. Tangerang Kec. Jatiuwung

9 Jatiuwung 14,41 6 90 467 Kec. Periuk Kec. Cibodas Kab. Tangerang Kab. Tangerang

10 Periuk 9,54 5 67 413 Kab. Tangerang Kec. Neglasari, Kec. Karawaci

Kec. Jatiuwung, Kec. Cibodas

Kab. Tangerang

11 Neglasari 16,08 7 46 221 Kab. Tangerang Kec. Benda Kec. Batuceper

Kec. Karawaci, Kec. Tangerang

Kab. Tangerang, Kec. Periuk

12 Batuceper 11,58 7 50 243 Kec. Benda Prov. DKI Jakarta

Kec. Cipondoh, Kec. Tangerang

Kec. Neglasari

13 Benda*) 5,92 5 41 199 Kab. Tangerang Prov. DKI Jakarta

Kec. Batuceper, Kec. Neglasari

Kec. Neglasari

Jumlah 164,55 104 981 4.901

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka, 2014 *) Tidak termasuk luas Bandara Soekarno Hatta (19,69 km2)

1.2.1.2 Kondisi Topografi

Secara topografi, Kota Tangerang berada pada ketinggian 10 - 18 meter di atas

permukaan laut (dpl). Bagian utara memiliki rata-rata ketinggian 10 meter dpl seperti

Kecamatan Benda. Sedangkan bagian selatan memiliki ketinggian 18 meter dpl seperti

Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karang Tengah dan Kecamatan Larangan.

Page 29: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-7

Dilihat dari kemiringan tanahnya, sebagian besar wilayah Kota Tangerang mempunyai

tingkat kemiringan lahan antara 0-3% dan sebagian kecil wilayah pada bagian selatan

kota memiliki kemiringan lahannya antara 3-8%, yang terdapat di Kelurahan Parung

Serab dan Kelurahan Paninggilan Selatan di Kecamatan Ciledug serta Kelurahan

Cipadu Jaya di Kecamatan Larangan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar

lahan di Kota Tangerang cukup landai. Hal ini juga sangat menguntungkan bagi

pengembangan Kota Tangerang secara umum, terutama untuk pengembangan kegiatan

perkotaan. Kondisi Topografi Kota Tangerang bisa dilihat pada Tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3. Kondisi Topografi Kota Tangerang

No. Kecamatan Kondisi Topografi

Kemiringan Lahan Ketinggian dpl (m)

1. Batuceper 0-3% 14,0

2. Benda 0-3% 10,0

3. Cibodas 0-3% 14,0

4. Ciledug 3-8% 18,0

5. Cipondoh 0-3% 14,0

6. Jatiuwung 0-3% 14,0

7. Karangtengah 0-3% 18,0

8. Karawaci 0-3% 14,0

9. Larangan 3-8% 18,0

10. Neglasari 0-3% 14,0

11. Periuk 0-3% 14,0

12. Pinang 0-3% 14,0

13. Tangerang 0-3% 14,0

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka, 2014

1.2.1.3 Kondisi Geologi

Secara geologis, daerah Tangerang berada pada suatu tinggian struktur yang dikenal

dengan sebutan Tangerang High. Tinggian ini terdiri atas batuan Tersier yang

memisahkan Cekungan Jawa Barat Utara di bagian barat dengan Cekungan Sunda di

bagian timur. Tinggian ini dicirikan oleh kelurusan bawah permukaan berupa lipatan

dan patahan nomal, berarah utara-selatan. Di bagian timur patahan normal tersebut

terbentuk cekungan pengendapan yang disebut dengan Subcekungan Jakarta.

Tinggian ini terbentuk oleh batuan Tersier yang memisahkan cekungan Jawa Barat

Utara di bagian Barat dengan cekugan Sunda di bagian timur. Tinggian ini dicirikan

oleh kelurusan bawah permukaan berupa lipatan dan patahan nomal yang berarah Utara-

Selatan. Di bagian Timur patahan normal tersebut terbentuk cekungan pengendapan

yang disebut dengan Sub cekungan Jakarta.

Batuan yang menutupi Kota Tangerang terdiri dari endapan alluvium, endapan kipas

alluvium, dan satuan Tuf Banten. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.2

Page 30: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-8

Gambar 1.2. Peta Struktur Geologi Kota Tangerang

Sumber: Peta Geologi PLPG Bandung dan Material Teknis RTRW Kota Tangerang Tahun 2012-2032

Deskripsi singkat mengenai jenis batuan tersebut adalah sebagai berikut:

Satuan Batuan Tuf Banten Atas/Tuf Banten

Satuan ini terdiri atas lapisan tuf, tuf batu apung, dan batu pasir tufan yang berasal dari

letusan Gunung Rawa Danau. Tuf tersebut menunjukkan sifat yang lebih asam (pumice)

dibandingkan dengan batuan vulkanik yang diendapkan sesudahnya. Bagian atas satuan

tersebut menunjukkan adanya perubahan kondisi lingkungan pengendapan dari

lingkungan pengendapan di atas permukaan air menjadi di bawah permukaan air. Satuan

ini berumur sekitar dua juta tahun yang lalu (Plio-Plistosen).

Endapan Kipas Alluvium

Endapan ini terdiri dari material tuf halus berlapis, tuf pasiran, berselingan dan tuf

konglomerat. Ukuran butiran pada endapan kipas aluvial ini akan berubah menjadi

semakin halus ke arah utara. Satuan ini terbentuk oleh material endapan vulkanik yang

berasal dari gunung api di sebelah selatan Kabupaten Tangerang, seperti Gunung Salak

Page 31: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-9

dan Gunung Gede-Pangrango. Batuan ini diendapkan pada umur Plistosen (20.000 - dua

juta tahun). Kipas aluvial vulkanik tersebut terbentuk pada saat gunung api

menghasilkan material vulkanik dengan jumlah besar. Kemudian ketika menjadi jenuh

air, tumpukan material tersebut bergerak ke bawah dan membentuk aliran sungai.

Ketika mencapai tempat yang datar, material tersebut akan menyebar dan membentuk

endapan seperti kipas yang disebut kipas aluvial.

Endapan Alluvium

Endapan ini terdiri dari lempung, lanau, pasir, kerikil, kerakal, dan bongkah, yang

berumur kuarter dan tersebar pada daerah pedataran serta sekitar aliran sungai. Endapan

aluvium tersebut dapat membentuk endapan delta, endapan rawa, endapan gosong pasir

pantai, dan endapan sungai dengan bentuk meander atau sungai teranyam.

1.2.1.4 Kondisi Hidrologi

Secara hidrologi, wilayah Kota Tangerang dilintasi oleh Sungai Cisadane yang

membagi Kota Tangerang menjadi dua bagian yaitu bagian Timur sungai dan bagian

Barat sungai. Kecamatan yang terletak di bagian Barat Sungai Cisadane meliputi

Kecamatan Jatiuwung dan sebagian Kecamatan Tangerang. Sungai Cisadane yang

memiliki debit air 88 m3 per detik dan mengalir sejauh 13,8 Km.

Sungai-sungai lain seperti Sungai Cirarab yang merupakan batas sebelah Barat,

Kecamatan Jatiuwung dengan Kecamatan Pasar Kemis di Kabupaten Tangerang, Kali

Ledug yang merupakan anak Sungai Cirarab, Kali Sabi dan Kali Cimode, sungai-sungai

tersebut berada di sebelah Barat Sungai Cisadane, sedangkan pada bagian Timur Sungai

Cisadane terdapat pula sungai/kali yang meliputi Kali Pembuangan Cipondoh, Kali

Angke, Kali Wetan, Kali Pasanggrahan, Kali Cantiga, Kali Pondok Bahar. Di samping

itu, di Kota Tangerang juga terdapat saluran air yang meliputi Saluran Mokevart,

Saluran Irigasi Induk Tanah Tinggi, Saluran Induk Cisadane Barat, Saluran Induk

Cisadane Timur dan Saluran Induk Cisadane Utara.

Aliran sungai besar dan kecil ini sangat bermanfaat bagi penyediaan bahan baku air

bersih untuk pengembangan instalasi air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Kota Tangerang. Persediaan air permukaan tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk

kebutuhan air kegiatan industri.

Selain sungai, di Kota Tangerang terdapat Situ Cipondoh yang berada di Kecamatan

Cipondoh dengan luas kurang lebih 1,26 Km2. Di sekitar Situ Cipondoh pada bagian

Page 32: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-10

yang mengalami pendangkalan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian lahan basah

sehingga perlu kontrol yang lebih ketat agar tidak beralih fungsi. Selama ini Situ

Cipondoh difungsikan sebagai pengendali banjir, irigasi, cadangan air baku dan

rekreasi. Kondisi Situ Cipondoh saat ini cenderung mengalami pendangkalan terutama

di tepi situ karena banyak ditumbuhi tanaman eceng gondok yang memenuhi

permukaan air Situ Cipondoh. Berikut disajikan Tabel 1.4 tentang Daerah Aliran Sungai

di Kota Tangerang:

Tabel 1.4. Daerah Aliran Sungai di Kota Tangerang, Tahun 2014

Nama Daerah Aliran Sungai (DAS) catchment area

(Ha) Panjang

(Km) Lebar (m) Tinggi (m) Debit (m³/detik)

DAS Cisadane 106.350 15,00 100,00 53,5 88 DAS Cirarab 6.030 7,00 11,00 3,5 36

DAS Angke 7.430 10,00 12,00 5,50 24

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka, Tahun 2014 dan Materi Teknis RTRW Kota Tangerang 2012-2032

1.2.1.5 Kondisi Klimatologi

Kota Tangerang merupakan daerah beriklim tropis, berdasarkan pada penelitian di

Stasiun Geofisika Kelas I Tangerang terdapat data berupa data temperatur (suhu) udara,

kelembaban udara, dan curah hujan. Dalam hal ini yang dimaksud curah hujan adalah

ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak

meresap, dan tidak mengalir dalam satuan milimeter (mm). Curah hujan 1 (satu)

milimeter, artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar tertampung

air setinggi satu milimeter atau tertampung air sebanyak satu liter.

Volume rata rata curah hujan di Kota Tangerang selama tahun 2014 (Kota Tangerang

Dalam Angka 2014) adalah 192,5 mm, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan

Januari, yaitu 555,0 mm sedangkan banyak hari hujan tertinggi dalam 1 tahun adalah

pada Bulan Januari dengan jumlah hari hujan sebanyak 27 hari.

Tabel 1.5. Curah Hujan di Kota Tangerang Tahun 2014

Bulan Banyak Hari Hujan (hari) Curah Hujan (mm) Suhu

(Rata-Rata) Kelembaban Udara (%)

Januari 27 555,0 26,6 87 Februari 18 230,8 27,5 84 Maret 16 190,3 28,4 77 April 20 45,5 28,2 77 Mei 13 203,5 28,1 76 Juni 10 108,0 28,1 75 Juli 17 311,3 26,9 79 Agustus 2 21,8 27,8 71 September 8 90,0 28,1 74 Oktober 8 63,7 28,6 69

Page 33: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-11

Bulan Banyak Hari Hujan (hari) Curah Hujan (mm) Suhu

(Rata-Rata) Kelembaban Udara (%)

Nopember 11 156,0 28,2 69

Desember 26 334,1 27,2 82

Rata-rata 15 192,5 27,8 76,7

Tahun 2013 11 99,0 27,8 78,7

Tahun 2012 14 99,6 27,7 78,7

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka, 2014

1.2.1.6 Penggunaan Lahan

Peningkatan jumlah penduduk berdampak pada semakin meningkatnya pembangunan

khususnya pembangunan bidang pemukiman. Pembangunan tersebut tentunya

membutuhkan alokasi lahan tersendiri dan tidak dapat terpenuhi karena keterbatasan

persediaan lahan yang tidak berimbang dengan peningkatan penduduk.

Imbas dari peningkatan penduduk dan pembanguna salah satunya dicerminkan dengan

tindakan pengalihan fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun.

Perubahan terjadi akibat meningkatnya kebutuhan manusia yaitu pemukiman, industri

serta pembangunan lain untuk menunjang kehidupan manusia.

Perubahan lahan yang terjadi di Kota Tangerang pada tahun 2014 yang paling besar

yaitu perubahan lahan dari lahan terbuka menjadi pemukiman, untuk lebih jelasnya

perbandingan penggunaan lahan di Kota Tangerang dari tahun 2012 sampai dengan

tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 1.6. di bawah ini.

Tabel 1.6. Luas Penggunaan Lahan Di Kota Tangerang Tahun 2012-2013

No Penggunaan Lahan Tahun 2012 Luas (Ha)

Prosentasi Luasan Pengunaan Lahan

Tahun 2012

Tahun 2013 Luas (Ha)

Prosentasi Luasan Pengunaan Lahan

Tahun 2013

Selisih Luas (Ha)

1 Bangunan Bersejarah 0,71 0 0,706 0,004 0

2 Fasilitas Umum 371,54 2,04 424,534 2,334 53

3 Gedung Pemerintah 41,69 0,23 51,693 0,284 10

4 Infrastruktur Wilayah 16,07 0,09 1.542,61 8,48 100

5 Kawasan Perairan 593,27 3,26 593,766 3,264 0,5

6 Kawasan Pertanian 3.130,31 17,21 2.474,86 13,605 -655,45

7 Lahan Terbuka 1.999,82 10,99 2.099,82 11,543 100

8 Lahan Terbuka Hijau 5.118,78 28,14 5.137,53 28,242 18,75

9 Pabrik Industri 735,06 4,04 762,064 4,189 27

10 Pemukiman Teratur 1.647,15 9,06 2.047,15 11,254 400

11 Pemukiman Tidak Teratur 2.822,11 15,51 2.752,11 15,129 -70

12 Sarana Kesehatan 5,91 0,03 9,106 0,05 3,2

13 Sarana Olah Raga 205,87 1,13 208,874 1,148 3

14 Sarana Pendidikan 34,08 0,19 36,076 0,198 2

15 Sarana Peribadatan 25,99 0,14 27,994 0,154 2

16 Sarana Transportasi 1.442,61 7,93 22,07 0,121 6

Luas Total 18.190,97 100.00 18.190,97 100.00

Sumber: Kota Tangerang dalam Angka, 2014

Page 34: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-12

Dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2013 terjadi peningkatan

luasan lahan pada fasilitas umum (52,994 Ha), gedung pemerintah (10,003 Ha),

infrastruktur wilayah (1.526,54 Ha), kawasan perairan (0,495 Ha), lahan terbuka

(100,00 Ha), lahan terbuka hijau (18,75 Ha), pabrik industri (27,004 Ha), pemukiman

teratur (400 Ha), sarana kesehatan (3,196 Ha), sarana olahraga (3,004 Ha), sarana

pendidikan (1,996 Ha) dan sarana peribadatan (2,004 Ha). Sedangkan yang mengalami

pengurangan luasan adalah kawasan pertanian (655,45 Ha), pemukiman tidak teratur

(70,0 Ha) dan sarana transportasi (1.420,54 Ha) dan yang tidak mengalami perubahan

adalah bangunan bersejarah.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Tangerang ingin meningkatkan pelayanan

terkait dengan fasilitas umum dan infrastruktur wilayah. Selain itu untuk penyediaan

ruang terbuka hijau juga disediakan lahan yang lebih dibandingkan dengan sebelumnya

1.2.2 Kondisi Demografi

Kondisi demografi Kota Tangerang meliputi berbagai data/informasi terkait dengan

kependudukan antara lain: jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis

kelamin, struktur usia, serta jenis pekerjaan dan pendidikan. Kondisi demografis ini

tidak dapat dilepaskan dengan kondisi geografisnya, seperti halnya Kota Tangerang

sebagai hinterland DKI Jakarta, sehingga pertumbuhan penduduknya tidak hanya

dipengaruhi oleh kelahiran (fertilitas), tetapi juga oleh perpindahan (migrasi).

Identifikasi terhadap jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin,

struktur usia, jenis pekerjaan dan pendidikan sebagai bahan untuk memformulasikan

kebijakan dan program/kegiatan pembangunan.

1.2.2.1 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pembangunan jika memiliki kualitas

yang memadai, namun sebaliknya akan menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu,

penanganan kependudukan tidak hanya pada upaya pengendalian jumlah penduduk

tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang,

seperti yang terlihat pada Tabel 1.7, jumlah penduduk pada Tahun 2014 sebanyak

1,677,478 jiwa, yang tersebar di 13 wilayah kecamatan. Kemudian, untuk melihat

perkembangannya, data tentang jumlah penduduk dari tahun 2010 sampai dengan tahun

2014 untuk setiap kecamatan di Kota Tangerang juga disajikan pada tabel yang sama.

Page 35: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-13

Juga dari Tabel 1.7 tersebut, terlihat bahwa wilayah Kecamatan Cipondoh merupakan

wilayah berpenduduk paling besar, yaitu sebanyak 188.490 jiwa atau 1,12% dari total

penduduk Kota Tangerang, sementara itu Kecamatan Benda merupakan wilayah

berpenduduk paling sedikit, yaitu sebanyak 72.755 jiwa atau 4,34% dari total penduduk

Kota Tangerang.

Tabel 1.7. Jumlah Penduduk Kota Tangerang Tahun 2014 No. Kecamatan Jumlah (jiwa) Persen (%)

1 Ciledug 123.302 7.35

2 Larangan 138.765 8.27

3 Karang Tengah 105.876 6.31

4 Cipondoh 188.490 1.12

5 Pinang 154.434 9.21

6 Tangerang 155.274 9.26

7 Karawaci 170.146 10.14

8 Jatiuwung 94.695 5.65

9 Cibodas 151.493 9.03

10 Periuk 126.957 7.57

11 Batuceper 86.710 0.52

12 Neglasari 108.581 6.47

13 B e n d a 72.755 4.34

Tahun 2014 1,677,478

Tahun 2013 1,846,755

Tahun 2012 2,043,432

Tahun 2011 1,883,971

Tahun 2010 1,680,631

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 2015

Sementara itu pada Tabel 1.8 di bawah, besarnya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

rata-rata selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 diperkirakan

sebesar -4,81%. Kecamatan Karawaci merupakan kecamatan yang mempunyai LPP

paling tinggi yaitu -5,66%, sedangkan Kecamatan Tangerang merupakan kecamatan

yang mempunyai (LPP) paling rendah yaitu -3,98%. Laju pertumbuhan penduduk

menjadi minus dikarenakan adanya penghapusan data ganda yang ada di Kota

Tangerang dan dari hasil penghapusan data ganda tersebut.

Tabel 1.8. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang Tahun 2014

No. Kecamatan Jumlah (jiwa) LPP 2012-2014

(%) 2010 2011 2012 2013 2014

1 Ciledug 123,373 136,614 146,237 134,841 123,302 -4,18

2 Larangan 143,805 160,810 171,550 152,423 138,765 -5,16

3 Karang Tengah 103,251 114,705 124,946 115,875 105,876 -4,06

4 Cipondoh 181,644 205,408 227,289 207,106 188,490 -4,57

5 Pinang 149,857 172,092 188,422 168,855 154,434 -4,85

6 Tangerang 144,632 162,747 182,679 168,104 155,274 -3,98

7 Karawaci 177,486 196,471 214,810 186,088 170,146 -5,66

8 Cibodas 147,543 168,593 188,733 166,667 151,493 -5,35

Page 36: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-14

No. Kecamatan Jumlah (jiwa) LPP 2012-2014

(%) 2010 2011 2012 2013 2014

9 Jatiuwung 105,057 116,291 118,374 106,814 94,695 -5,43

10 Periuk 124,684 139,289 153,707 139,925 126,957 -4,67

11 Neglasari 109,301 127,296 134,940 123,734 108,581 -5,29

12 Batu Ceper 94,884 103,543 104,441 96,078 86,710 -4,54

13 Benda 74,114 80,112 87,304 80,245 72,755 -4,46

Kota Tangerang 1,680,631 1,883,971 2,043,432 1,846,755 1,677,478 -4,81

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 2014

Penduduk Kota Tangerang Tahun 2014 jika diklasifikasi menjadi rumah tangga yang

didasarkan pada kepemilikan Kartu Keluarga (KK) dapat dilihat pada Tabel 1.9.

Tabel 1.9. Jumlah Rumah Tangga di Kota Tangerang (Menurut Kepemilikan Kartu

Keluarga) Tahun 2014

No Kecamatan Jumlah Rumah Tangga

1 Ciledug 40,332

2 Larangan 48,363

3 Karang Tengah 34,676

4 Cipondoh 62,882

5 Pinang 54,217

6 Tangerang 50,683

7 Karawaci 59,965

8 Cibodas 52,741

9 Jatiuwung 37,879

10 Periuk 43,209

11 Neglasari 35,747

12 Batu Ceper 29,667

13 Benda 23,563

Tahun 2014 573,924

Tahun 2013 630,774

Tahun 2012 637,836

Tahun 2011 583,988

Tahun 2010 495,426

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 2014

Dari data di atas terlihat jumlah rumah tangga terbanyak tahun 2014 terdapat di

Kecamatan Cipondoh sebesar 62.882 rumah tangga. Sedangkan jumlah kepala keluarga

paling sedikit di Kecamatan Benda sebesar 23.563 rumah tangga.

Tingginya jumlah rumah tangga di Kecamatan Cipondoh Seiring dengan bertambahnya

jumlah penduduk. Penambahan jumlah rumah tangga ini sangat erat kaitannya dengan

penyediaan pemukiman dan lapangan pekerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan

ekonomi dan sosial.

Lebih lanjut, hal yang bisa dilihat dari kondisi dan data demografi adalah pola

persebaran atau distribusi penduduk yang dapat dilihat melalui keterkaitan antara

jumlah penduduk dengan luas wilayah. Distribusi penduduk ini pada dasarnya

Page 37: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-15

merupakan komposisi penduduk berdasarkan geografis, sehingga akan lebih bermakna

apabila dikaitkan dengan kepadatan penduduk sebagaimana dapat dilihat pada Tabel

1.10.

Tabel 1.10. Kepadatan Penduduk Kota Tangerang Tahun 2014 (jiwa/km2)

No. Kecamatan Jumlah (Jiwa) Luas (km2)* Kepadatan (Jiwa/km2)

1 Ciledug 123.302 8,77 14.060

2 Larangan 138.765 9,40 14.762

3 Karang Tengah 105.876 10,47 10.112

4 Cipondoh 188.490 17,91 10.524

5 Pinang 154.434 21,59 7.153

6 Tangerang 155.274 15,79 9.834

7 Karawaci 170.146 13,48 12.622

8 Cibodas 151.493 9,61 15.764

9 Jatiuwung 94.695 14,41 6.571

10 Periuk 126.957 9,54 13.308

11 Neglasari 108.876 16,08 6.771

12 Batuceper 86.710 11,58 7.488

13 Benda 72,755 5,92 12.290

Tahun 2014 1,677,478 164,55 10.866

Tahun 2013 1,846,755 164,55 9.447

Tahun 2012 2,043,432 164,55 12.418

Tahun 2011 1,883,971 164,55 11.449

Tahun 2010 1,680,631 164,55 10.930

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 2014 * Tidak termasuk luas bandara (19,69 km2)

Berdasarkan Tabel 1.10 terlihat bahwa Kota Tangerang merupakan daerah yang cukup

padat, Dalam kurun waktu Tahun 2010–2014 terjadi kenaikan rata-rata per tahun atas

kepadatan penduduk sampai dengan 0,99% jiwa/km2, Pada Tahun 2014, kepadatan

penduduk sebesar 10.866 jiwa/km2, dimana Kecamatan Cibodas merupakan kecamatan

dengan kepadatan tertinggi (15.764 jiwa/Km2) dan Kecamatan Jatiuwung merupakan

kecamatan dengan kepadatan penduduknya terendah hanya mencapai 6.571 jiwa/km2.

Tingginya kepadatan penduduk di Kecamatan Cibodas disebabkan karena tidak

meratanya pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang, hal ini mungkin disebabkan

karena di Kecamatan Cibodas tersedia sumber daya alam yang memadai sehingga lebih

banyak tersedia lapangan pekerjaan. Ketimpangan ini tentunya berpengaruh terhadap

kemajuan dan pembangunan wilayah.

1.2.2.2 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Tahun

2014 penduduk Kota Tangerang menurut jenis kelamin dan persebarannya dapat dilihat

pada Tabel 1.11, berikut ini,

Page 38: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-16

Tabel 1.11. Penduduk Kota Tangerang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014

No, Kecamatan Jumlah (jiwa)

Jumlah Pria Wanita

1 Ciledug 62,735 60,567 123,302

2 Larangan 70,031 68,734 138,765

3 Karang Tengah 53,711 52,165 105,876

4 Cipondoh 95,889 92,601 188,490

5 Pinang 78,764 75,670 154,434

6 Tangerang 79,177 76,097 155,274

7 Karawaci 86,121 84,025 170,146

8 Cibodas 77,259 74,234 151,493

9 Jatiuwung 49,105 45,590 94,695

10 Periuk 64,878 62,079 126,957

11 Neglasari 56,219 52,362 108,581

12 Batuceper 44,443 42,267 86,710

13 Benda 37,395 35,360 72,755

Tahun 2014 855,727 821,751 1,677,478

Tahun 2013 950,435 896,320 1,846,755

Tahun 2012 1,046,926 996,506 2,043,432

Tahun 2011 969,474 914,497 1,883,971

Tahun 2010 863,041 817,590 1,680,631

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 2014

Berdasarkan Tabel 1.11 di atas, jumlah penduduk Kota Tangerang pada Tahun 2014

menurut jenis kelamin pria dan wanita hampir berimbang, hanya saja terjadi pergeseran

dalam jumlah. Pada Tahun 2014 penduduk Pria lebih banyak dibanding penduduk

wanita dengan rasio jenis kelamin sebesar 1,04 artinya bahwa diantara 100 penduduk

berjenis kelamin wanita terdapat sekitar 104 penduduk berjenis kelamin pria dan pada

Tahun 2013 penduduk Pria juga lebih banyak dibanding penduduk wanita dengan rasio

jenis kelamin sebesar 1,06 artinya bahwa diantara 100 penduduk berjenis kelamin

wanita terdapat sekitar 106 penduduk berjenis kelamin pria. Ini berarti bahwa angka

kelahiran pria lebih tinggi dibandingkan dengan wanita di Kota Tangerang.

1.2.2.3 Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia

Informasi jumlah penduduk menurut struktur usia sangat bermanfaat sebagai masukan

(input) perencanaan pembangunan antara lain sebagai informasi awal untuk antisipasi

penyediaan berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan, Informasi

ini akan memberikan gambaran tentang seberapa besar potensi Sumber Daya Manusia

(SDM) terutama untuk keperluan yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan

ketenagakerjaan. Selain itu, informasi ini juga diperlukan untuk melihat besarnya nilai

rasio ketergantungan penduduk sebagai gambaran perbandingan antara penduduk usia

tidak produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64

tahun).

Page 39: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-17

Jumlah penduduk menurut struktur usia di Kota Tangerang tahun 2014 dapat dilihat

dalam Tabel 1.12.

Tabel 1.12. Penduduk Kota Tangerang (Menurut Kelompok Umur) 2014

No, Kelompok Umur Penduduk Kota Tangerang

Pria Wanita Jumlah

1 0 – 4 36,918 34,164 71,802

2 5 – 9 56,151 52,256 108,407

3 10 – 14 60,945 57,468 118,413

4 15 – 19 61,258 58,107 119,365

5 20 – 24 77,317 74,807 152,124

6 25 – 29 82,047 81,791 163,838

7 30 – 34 95,064 96,565 191,629

8 35 – 39 91,976 92,075 184,051

9 40 – 44 78,416 75,787 154,203

10 45 – 49 65,924 61,685 127,609

11 50 – 54 50,028 48,486 98,514

12 55 – 59 40,248 36,804 77,052

13 60 – 64 27,812 22,101 49,913

14 65+ 31,623 29,665 61,288

Tahun 2014 855,727 821,751 1,677,478

Tahun 2013 950,435 896,320 1,846,755

Tahun 2012 1.037.311 993.983 2,043,432

Tahun 2011 964.496 919.261 1,883,971

Tahun 2010 859.743 820.888 1,680,631

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 2014

Dari Tabel 1.12 di atas jumlah penduduk pada kelompok usia anak (0–14 tahun)

jumlahnya mencapai 298.622 jiwa atau 17,80% dari jumlah penduduk Kota Tangerang,

Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena terkait dengan penyediaan sarana dan

prasarana pendidikan, dan kesehatan. Seiring dengan jumlah proporsi usia anak dalam

komposisi penduduk maka peningkatan kualitas anak sebagai sumber daya manusia

membutuhkan perhatian yang besar. Sedangkan jumlah Penduduk pada kelompok usia

(15–64 tahun) yang merupakan usia produktif berjumlah 1.318.298 jiwa atau sekitar

78,59% dari jumlah penduduk Kota Tangerang, Kondisi ini mengartikan bahwa potensi

SDM dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan di Kota Tangerang tahun

2014 terlihat relatif besar, sedemikian sehingga perlu adanya upaya antisipasi terhadap

penyediaan sarana-prasarana pada tiga bidang tersebut, terutama bidang

ketenagakerjaan/lowongan kerja.

Terkait dengan jumlah penduduk menurut struktur usia, maka dapat pula dihitung

besarnya nilai rasio ketergantungan penduduk (Depedency Ratio) pada wilayah dan

pada tahun tertentu, Hal ini dapat digunakan untuk melihat seberapa besar seorang

penduduk usia produktif harus menanggung beban atas penduduk usia non produktif,

Page 40: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-18

Besarnya rasio ketergantungan penduduk di Kota Tangerang pada Tahun 2014 dapat

dilihat pada Tabel 1.13.

Tabel 1.13. Rasio Ketergantungan Penduduk Tiap Kecamatan Kota Tangerang Tahun 2014

No, Kecamatan Jumlah (jiwa)

Jumlah Depedency Ratio 0 – 14 15 - 64 65+

1 Ciledug 22,322 96,175 4,805 123,302 28,21

2 Larangan 22,443 110,370 5,952 138,765 25,73

3 Karang Tengah 17,615 83,583 4,678 105,876 26,67

4 Cipondoh 34,845 146,985 6,660 188,490 28,24

5 Pinang 27,106 122,120 5,208 154,434 26,46

6 Tangerang 26,946 121,141 7,187 155,274 28,18

7 Karawaci 30,156 132,985 7,005 170,146 27,94

8 Cibodas 26,846 119,223 5,424 151,493 27,07

9 Jatiuwung 17,731 75,621 1,343 94,695 25,22

10 Periuk 22,919 100,813 3,225 126,957 25,93

11 Neglasari 19,077 84,875 4,629 108,581 27,93

12 Batuceper 16,366 67,629 2,715 86,710 28,21

13 Benda 13,530 56,778 2,447 72,755 28,14

Tahun 2014 297,902 1,318,298 61,278 1,677,478 27,25

Tahun 2013 435,301 1,516,040 57,126 1,846,755 36,36

Tahun 2012 459,412 1,516,040 55,842 2,031,294 33,99

Tahun 2011 377,959 1,449,349 56,449 1,883,757 29,97

Tahun 2010 380,104 1,254,325 46,202 1,680,631 33,99

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 2014

Berdasarkan Tabel 1.13 di atas, dapat diketahui bahwa pada Tahun 2014 struktur

penduduk Kota Tangerang diperkirakan memiliki nilai rasio ketergantungan sebesar

27,25%. Hal ini berarti bahwa diantara 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun)

terdapat sekitar 27 penduduk usia non produktif (0–14 tahun dan 65 tahun), atau dengan

kata lain bahwa setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar sebanyak

27 penduduk usia non produktif. Diantara 13 kecamatan, maka Kecamatan Cipondoh

merupakan kecamatan yang memiliki rasio ketergantungan paling tinggi, yaitu sebesar

28,24% dan Kecamatan Jatiuwung merupakan kecamatan yang memiliki rasio

ketergantungan terendah, yaitu sebesar 25,22%.

Tingginya rasio ketergantungan di kecamatan Cipondoh mungkin disebabkan karena

jumlah rumah tangga yang besar di Kecamatan Cipondoh.

1.2.2.4 Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

Sebagai salah satu modal pembangunan, karakteristik penduduk yang memiliki latar

belakang pendidikan perlu mendapat perhatian yang cukup besar, Komposisi penduduk

menurut pendidikan dapat disampaikan seperti dalam Tabel 1.14.

Page 41: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-19

Tabel 1.14. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir

No, Kecamatan

Pendidikan Terakhir

Tidak/Belum Sekolah

Tidak Tamat SD/Sederajat

Tamat SD/ Sederajat

SLTP/ Sederajat

SLTA/ Sederajat

Diploma I/II

Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda

Diploma IV/ Strata I

Strata II Strata III

01 Ciledug 15,198 11,463 12,240 16,451 52,570 953 3,838 9,962 599 28

02 Larangan 16,830 11,335 12,606 18,206 59,700 1,011 4,980 13,027 991 79

03 Karang Tengah 13,318 9,632 11,759 11,948 43,446 777 3,622 10,583 739 52

04 Cipondoh 25,598 17,988 24,938 26,598 73,061 1,148 4,859 13,466 784 50

05 Pinang 24,589 14,240 18,135 21,688 58,865 932 4,127 11,308 776 44

06 Tangerang 20,015 14,481 18,425 23,872 60,242 1,101 3,908 12,203 958 69

07 Karawaci 21,628 14,040 20,446 26,182 71,740 1,019 4,300 10,263 498 30

08 Cibodas 18,913 13,004 13,684 21,608 65,800 1,208 5,023 11,437 776 40

09 Jatiuwung 12,522 8,850 11,248 19,608 39,917 257 841 1,411 35 6

10 Periuk 15,080 12,419 12,551 18,633 59,257 575 2,615 5,527 263 19

11 Neglasari 16,793 8,875 30,949 18,091 28,669 430 1,399 3,115 199 31

12 Batuceper 12,242 7,802 14,302 17,829 28,919 484 1,325 3,634 157 16

13 Benda 9,007 7,907 15,729 14,932 21,497 300 772 2,531 71 9

KOTA TANGERANG 318.593 221,733 152,036 217,012 255,646 663,731 10,195 41,609 108,197 6,846

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 2014

Pada Tabel 1.14 di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan terakhir penduduk Kota Tangerang rata-rata berada pada jenjang Diploma I/I,

yaitu sebanyak 663.731 orang atau 39,57% dari total jumlah penduduk. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat di bidang

pendidikan semakin baik. Kondisi demikian memiliki korelasi yang luas pada aspek-aspek kependudukan lainnya antara lain seperti kesempatan

bekerja.

Sesuai dengan prinsip otonomi daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, kewenangan pengelolaan pendidikan sebagai salah satu

pelayanan dasar, diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dengan demikian, diharapkan akses masyarakat terhadap

pendidikan dapat meningkat dan sektor pendidikan dapat dikelola dengan lebih baik sehingga meningkatkan kualitas sumberdaya manusia

Indonesia.

Page 42: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-20

Selain itu, pendidikan juga merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan dan

merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Seperti yang tertuang dalam Pembukaan

Undang-undang Dasar 1945, bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui

pendidikan merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional dalam rangka mengisi

kemerdekaan yang telah diperjuangkan. Pada akhirnya, pembangunan bertujuan untuk

memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang juga merupakan cita-cita dari

kemerdekaan itu sendiri. Dalam artian lain, pembangunan yang harus kita lakukan

bersama adalah bukan hanya mengelola sumber daya alam, namun juga perlu

membangun kualitas sumber daya manusianya.

Dalam kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia, Pemerintah Kota

Tangerang menyelenggarakan urusan pendidikan yang merupakan bagian dari urusan

desentralisasi dalam rangka otonomi daerah tadi. Untuk mencapai tujuan

penyelenggaraan urusan ini, beberapa faktor penting yang menjadi perhatian penting

sebagai modal pembangunan manusia antara lain ketersediaan sekolah dan ketersediaan

guru.

Pada Tabel 1.15 di bawah ini memuat informasi tentang Jumlah Sekolah di Kota

Tangerang pada Tahun 2014.

Tabel 1.15. Jumlah Sekolah di Kota Tangerang Tahun 2010–2014

Tahun Jumlah Sekolah di Kota Tangerang

TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK Jumlah

2010 627 605 225 104 102 1.663

2011 657 605 227 105 106 1.700

2012 697 607 233 100 111 1.748

2013 697 619 238 109 112 1.775

2014 691 572 237 103 119 1.722

Sumber: Profil Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2014

Dari tabel 1.16 di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2013 sampai tahun 2014 terdapat

peningkatan jumlah sekolah jenjang SMK jika dibandingkan dengan jenjang yang lain

yaitu bertambah sebesar 7 sekolah SMK. Hal ini dapat berarti bahwa dengan

peningkatan jumlah SMK seiring dengan semakin besarnya siswa yang berminat pada

jenjang SMK ini.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam analisis kependidikan adalah perbandingan

antara murid dengan guru (rasio murid-guru), yang dapat menunjukkan tingkat faktor

efektivitas proses belajar-mengajar di sekolah pada masing-masing tingkatan. Semakin

besar rasio murid-guru akan mengindikasikan ketidakefektifan dalam proses belajar-

Page 43: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-21

mengajar, sebaliknya semakin kecil nilai rasio murid-guru akan memberikan informasi

tentang semakin efektifnya proses belajar-mengajar.

Tabel 1.16. Jumlah Murid dan Guru Tiap Kecamatan di Kota Tangerang Tahun 2010-2014

Kecamatan TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK

Murid Guru Murid Guru Murid Guru Murid Guru Murid Guru

Ciledug 3.648 317 17.293 714 6.478 440 2.492 261 6.507 413

Cipondoh 5.381 570 24.211 1.300 11.074 746 5.056 494 6.733 365

Tangerang 3.772 350 20.169 1.102 17.324 871 6.528 558 14.543 1.017

Jatiuwung 1.516 124 11.317 452 4.895 282 2.656 173 408 42

Batuceper 2.009 202 10.148 571 2.903 216 1.427 127 1.169 152

Benda 1.650 164 9.083 492 4.270 183 2.255 102 1.606 138

Larangan 2.798 279 14.378 624 2.870 171 2.031 117 380 51

Karang Tengah 2.197 235 11.535 515 4.588 297 2.651 229 1.437 91

Pinang 3.259 337 18.849 844 7.946 459 4.034 333 5.034 376

Karawaci 3.259 289 19.324 979 7.620 481 6.875 492 8.947 478

Cibodas 2.216 185 13.908 669 6.367 392 1.141 108 1.207 107

Periuk 2.738 264 18.228 794 4.342 328 2.375 173 1.424 144

Neglasari 1.250 112 11.256 580 3.739 232 1.932 143 1.652 160

Tahun 2014 35.693 3.428 199.699 9.636 84.416 5.098 41.453 3.310 51.047 3.534

Tahun 2013 30.908 3.114 198.426 9.812 85.520 5.518 31.714 2.695 55.711 4.185

Tahun 2012 29.924 2.948 196.158 10.091 82.107 5.023 28.186 2.880 46.759 3.882

Tahun 2011 29.605 3.017 193.122 9.487 79.881 4.505 28.535 2.305 46.298 2.317

Tahun 2010 31.502 3.534 179.024 7.348 65.592 3.379 41.173 2.038 14.156 2.259

Sumber: Profil Dinas Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2014

Dari Tabel 1.16 di atas, terlihat bahwa pendidikan pra sekolah seperti pendidikan

Taman kanak-kanak (TK) dan RA pada tahun 2014 tersedia sebanyak 691 sekolah

dengan rincian TK 356 sekolah dan RA 335 sekolah, dengan jumlah murid TK 20.080

murid, RA 15.613 murid sehingga jumlah murid TK/RA sebanyak 35.693 murid.

Fasilitas gedung Sekolah Dasar (SD/MI) yang tersedia pada tahun 2014 adalah

sebanyak 572 sekolah dengan rincian SDN 341 sekolah, SD Swasta 129 sekolah, dan

MI Negeri 1 sekolah, MI Swasta 101 sekolah, terjadi penurunan jumlah sekolah ditahun

ini dikarenakan adanya program merger pada Sekolah Dasar Negeri sebanyak 36

Sekolah. Jumlah murid pada jenjang pendidikan dasar ini ditahun 2014 sebanyak

199.699 siswa dengan guru sebanyak 9.636 orang (Guru SD 8.526 orang dan Guru MI

1.110 orang), sehingga dapat dihitung rasio guru-murid SD sebesar 1:21 yang artinya

setiap 1 (satu) orang guru membimbing sekitar 21 murid.

Untuk Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP/MTs), pada tahun 2014 tersedia 237

sekolah (SMPN 24 sekolah, SMP Swasta 158 sekolah, MTs Negeri 3 sekolah, MTs

Swasta 52 sekolah), dengan jumlah murid sebanyak 84,416 orang (SMP 69,944 orang,

Page 44: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-22

MTs 14.472 orang) dengan jumlah guru sebanyak 5.098 orang (Guru SMP 4.037 orang

dan guru MTs 1.061 orang), sehingga terhitung rasio guru-murid SMP/MTs adalah 1:16

yang artinya setiap 1 (satu) orang guru membimbing sebanyak 16 murid.

Fasilitas pendidikan untuk tingkat SMA/MA pada tahun 2014 tersedia 103 sekolah,

(SMAN 15 sekolah, SMA Swasta 67 sekolah, MA Negeri 2 sekolah, Swasta 19

sekolah), jumlah murid SMA/MA ditahun 2014 sebanyak 41,453 orang (SMA 26.981

orang, MA 14,472 orang), Jumlah guru SMA/MA sebanyak 3,310 orang (guru SMA

2.249 orang, MA 1,061 orang), sehingga Rasio guru-murid untuk tingkat SMA/MA

adalah 1:12 yang artinya setiap 1 (satu) orang guru membimbing sekitar 12 murid,

Fasilitas pendidikan untuk tingkat SMK di kota Tangerang pada tahun 2014 terus

meningkat sesuai kebutuhan angkatan kerja, jumlah sekolah SMK mencapai 119-

sekolah, dengan (SMKN 9 sekolah, SMK Swasta 110 sekolah), jumlah murid sebanyak

51,047 orang dan guru sebanyak 3,534 orang, sehingga Rasio guru-murid untuk tingkat

SMK adalah 1:14 yang artinya setiap 1 (satu) orang guru membimbing sekitar 14 murid.

Selain jumlah sekolah dan persebarannya di setiap wilayah kecamatan, maka hal yang

perlu dilihat terkait dengan kependidikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan

Angka Partisipasi Murni (APM). Dari angka-angka ini akan didapatkan informasi

tentang seberapa besar peran serta masyarakat dalam pendidikan. APK dan APM ini

dapat dihitung berdasarkan jumlah murid dan jumlah penduduk pada jenjang

pendidikan mulai dari pendidikan dasar (SD/MI), menengah (SMP/MTs), sampai

dengan atas (SMA/SMK/MA) baik pada sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Besarnya APK dan APM sekolah dan persebarannya di setiap kecamatan dapat dilihat

pada Tabel 1.17 dan Tabel 1.18.

Tabel 1.17. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Tangerang Tahun 2010-2014

No, Kecamatan APK Tingkat SD APK Tingkat SMP APK Tingkat SM

SD MI Paket A SMP MTs Paket B SMA MA SMK Paket C

1 Ciledug 90,19 9,39 0,05 76,24 8,36 1,65 24,68 0,96 86,71 1,71

2 Cipondoh 67,43 19,98 0,09 70,92 17,75 0,75 23,07 8,03 54,70 2,35

3 Tangerang 121,21 9,40 0,15 218,24 23,68 0,42 63,72 - 191,78 0,45

4 Jatiuwung 98,81 15,42 - 75,38 43,26 0,17 18,72 - 8,77 3,65

5 Batuceper 88,17 15,19 - 60,67 4,42 - 27,56 - 26,19 -

6 Benda 69,63 23,36 - 50,52 45,74 - 5,04 3,25 35,78 1,09

7 Larangan 78,50 4,00 0,06 30,36 5,80 0,47 19,37 1,06 4,69 1,10

8 Karang Tengah 88,22 - 0,11 70,26 4,85 0,80 37,63 - 22,96 2,36

9 Pinang 91,58 8,56 - 65,12 28,69 0,93 18,90 0,68 59,32 1,85

10 Karawaci 117,31 1,94 0,45 84,71 13,70 3,55 71,51 8,89 110,05 7,07

11 Cibodas 92,02 5,02 - 99,87 - 1,46 17,22 - 18,22 2,14

12 Periuk 115,53 10,87 0,03 49,06 16,81 0,20 19,55 4,72 21,97 1,06

Page 45: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-23

No, Kecamatan APK Tingkat SD APK Tingkat SMP APK Tingkat SM

SD MI Paket A SMP MTs Paket B SMA MA SMK Paket C

13 Neglasari 80,45 14,68 0,19 56,64 9,83 4,57 23,95 0,96 28,69 -

RATA-RATA 92,23 10,60 0,09 77,54 17,14 1,15 28,53 2,20 51,53 1,91

TAHUN 2014 102,92 95,83 84,17

TAHUN 2013 101,15 98,30 83,11

TAHUN 2012 108,81 94,95 82,01

TAHUN 2011 107,08 110,64 98,66

TAHUN 2010 121,02 119,66 78,11

Sumber: Profil Dinas Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2014

Prosentase Capaian APK SD/MI/Paket A pada tahun 2014 sebesar 102,92%. Hal ini

menunjukan bahwa Jumlah murid jenjang SD/MI terus meningkat jauh lebih besar

daripada Jumlah Penduduk Kota Tangerang Kelompok Usia 7-12 Tahun

peningkatan ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kota Tangerang jauh lebih

baik.

Prosentase Capaian APK SMP/MTs/Paket B pada tahun 2014 sebesar 95,83% Hal ini

menunjukan bahwa Jumlah murid jenjang SMP/MTs terus meningkat jauh lebih

besar daripada Jumlah Penduduk Kota Tangerang Kelompok Usia 13-15 Tahun

artinya bahwa Jumlah murid SMP/MTs/Paket B terus menigkat pada tiap tahunnya, hal

ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kota Tangerang jauh lebih baik.

Prosentase Capaian APK SMA/MA/SMK/Paket C pada tahun 2014 sebesar 84,17%

dari Target 99.95%. Berdasarkan target Indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD

2009-2013 capaian target Indikator masih rendah, hal ini disebabkan banyaknya murid

yang masuk dari luar Kota Tangerang mengakibatkan Jumlah murid jenjang

SMA/MA/SMK jauh lebih besar daripada Jumlah Penduduk Usia 16-18 tahun

peningkatan ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Kota Tangerang jauh lebih

baik.

Tabel 1.18. Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Tangerang Tahun 2010-2014

No. Kecamatan APM Tingkat SD

Termasuk Paket A APM Tingkat SMP Termasuk Paket B

APM Tingkat SM Termasuk Paket C

01 Ciledug 86,94 59,95 93,62

02 Cipondoh 75,30 59,68 72,17

03 Tangerang 112,34 177,03 221,72

04 Jatiuwung 98,15 84,37 21,73

05 Batuceper 90,14 44,91 41,61

06 Benda 79,21 57,17 33,71

07 Larangan 72,83 28,26 20,14

08 Karang Tengah 76,98 56,00 52,75

09 Pinang 86,89 62,73 62,68

10 Karawaci 103,82 74,30 164,58

11 Cibodas 83,14 71,86 29,07

Page 46: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-24

No. Kecamatan APM Tingkat SD

Termasuk Paket A APM Tingkat SMP Termasuk Paket B

APM Tingkat SM Termasuk Paket C

12 Periuk 110,46 45,42 34,80

13 Neglasari 81,98 49,76 40,10

TAHUN 2014 89,09 67,03 68,36

TAHUN 2013 87,26 63,91 77,01

TAHUN 2012 93,60 86,54 68,56

TAHUN 2011 90,18 81,78 68,49

TAHUN 2010 100,52 93,78 80,18

TAHUN 2009 103,35 92,84 61,38

Sumber: Profil Dinas Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2014

Untuk lebih menajamkan analisis terhadap APK/APM, maka diperlukan data/informasi

lain yaitu tentang tingkat persebaran penduduk lintas kecamatan dan lintas daerah. Hal

ini dimaksudkan untuk mendapatkan keakuratan data tentang banyaknya murid yang

bersekolah dan bertempat tinggal di wilayah Kota Tangerang, banyaknya murid yang

bersekolah di wilayah Kota Tangerang tetapi bertempat tinggal di luar wilayah Kota

Tangerang, serta banyaknya murid yang bersekolah di luar wilayah Kota Tangerang

tetapi bertempat tinggal wilayah Kota Tangerang.

1.2.2.5 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi khususnya

dalam upaya pemerintah untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan,

dikarenakan tenaga kerja sebagai motor penggerak pembangunan. Aktivitas

pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja jauh tertinggal dibanding dengan

pertambahan angkatan kerja dari waktu ke waktu. Pembangunan harus mereposisi

paradigmanya menjadi berorientasi pada ketenagakerjaan yaitu penciptaan kesempatan

kerja yang sebanyak-banyaknya dan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal tanpa

mengabaikan aspek pertumbuhan dan produktivitas.

Pada Tahun 2014, berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan, jumlah penduduk yang

bekerja menurut jenis pekerjaan di Kota Tangerang dapat dilihat pada Tabel 1.19.

Page 47: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-25

Tabel 1.19. Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor Pekerjaan (lapangan usaha) di Kota

Tangerang Tahun 2010–2014

No, Sektor Pekerjaan 2010 2011 2012 2013 2014*

1 Pertanian, perburuhan, kehutanan, dan perikanan 7.013 3.876 15.510 6.144 6.520

2 Industri Pengolahan 241.737 244.188 275.490 266.614 302.915

3 Perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi 205.555 204.782 227.482 252.707 223.796

4 Jasa Kemasyarakatan 130.287 158.270 184.645 192.342 201.685

5 Lainnya 120.820 144.058 120.388 124.187 166.580

Jumlah 705,412 705.412 755.174 823.515 841.994

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2014 *) angka sementara

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2014 karakteristik pekerja di Kota Tangerang

sebagian besar bekerja di sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan

merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja yaitu sebanyak 302.905

orang, sementara sektor pertanian, perburuhan, kehutanan dan perikanan merupakan

sektor yang paling sedikit menyerap tenaga kerja, yaitu sebanyak 6.520 orang.

Gambaran persebaran tenaga kerja menurut sektor pekerjaan (lapangan usaha) tersebut

mengindikasikan bahwa Kota Tangerang mempunyai potensi ketenagakerjaan di bidang

perindustrian, perdagangan, dan jasa. Sektor (lapangan usaha) tersebut merupakan ciri

khas aktivitas perekonomian daerah yang berbentuk kota. Potensi lain yang mungkin

tidak banyak memberikan kontribusi ketenagakerjaan seperti pertanian, perburuhan,

kehutanan, dan perikanan dapat dikembangkan melalui program padat karya produktif

dan kewirausahaan. Dengan demikian, sejalan dengan perkembangannya, sektor

pekerjaan (lapangan usaha) dapat ditingkatkan melalui penciptaan kesempatan kerja

sebanyak-banyaknya bagi penduduk Kota Tangerang dan pendayagunaan tenaga kerja

secara optimal.

Salah satu pendekatan yang sering dilakukan terkait dengan ketenagakerjaan adalah

optimalisasi kemampuan dan keterampilan berdasarkan kebutuhan serta penyesuaian

jenis lowongan pekerjaan dengan kualifikasi tingkat pendidikan serta keahlian yang

dimiliki oleh pencari kerja. Pada tahun 2014, di Kota Tangerang terdapat 18.812 orang

pencari kerja, sedangkan banyaknya lowongan kerja yang tersedia (terdaftar) sebanyak

13.290 lowongan. Hal ini berarti bahwa kesempatan kerja (lowongan kerja yang

tersedia) jauh tertinggal dibanding dengan pertambahan angkatan kerja (bekerja dan

tidak bekerja) dari waktu ke waktu.

Page 48: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-26

Tabel 1.20. Jumlah Pencari Kerja dan Lowongan Yang Tersedia (Menurut Tingkat

Pendidikan) di Kota Tangerang Tahun 2014

No, Tingkat Pendidikan Pencari Kerja Lowongan Kerja

Lk Pr Jml Lk Pr Jml

1 Tidak Tamat SD 1 0 1 0 0 0

2 SD 24 69 93 26 68 94

3 SLTP 315 744 1059 280 610 890

4 SLTA 8012 6786 14798 5111 4046 9157

5 Diploma/Sarjana Muda 204 602 806 505 710 1215

6 Sarjana 910 1111 2021 898 975 1873

7 Pasca Sarjana (S2) 18 16 34 26 35 61

Tahun 2014 9.484 9.328 18.812 6.846 6.444 13.290

Tahun 2013 11.145 10.319 21.464 7.261 6.990 14.251

Tahun 2012 11.315 10.235 21.550 6.621 6.117 12.738

Tahun 2011 16.895 14.784 31.679 6.977 7.430 14.407

Tahun 2010 17.392 16.557 33.949 6.662 7.069 13.731

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Tahun 2014

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat bahwa pada tahun 2014 jumlah lowongan

kerja yang terdaftar sebanyak 13.290 atau turun sekitar 6,74 % dari tahun sebelumnya,

sementara itu jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 18.812 orang, mengalami

penurunan sebesar 15 % dari tahun sebelumnya. Secara prosentase terlihat bahwa

walaupun laju kenaikan jumlah lowongan kerja lebih rendah dibandingkan laju

penurunan jumlah pencari kerja, namun secara absolut kenaikan jumlah pencari kerja

masih lebih besar dibanding jumlah lowongan kerja yang tersedia. Hal demikian

merupakan kondisi yang normal dalam ketenagakerjaan, biasanya jumlah pencari kerja

yang masuk kategori angkatan kerja lebih banyak dari lowongan yang tersedia,

dikarenakan pembukaan lowongan kerja merupakan hak dari pemberi kerja (dalam hal

ini perusahaan) yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Perusahaan baru misalnya

akan lebih banyak membuka lowongan dan merekrut karyawan dibanding perusahaan

lama. Dinas Ketenagakerjaan berperan dalam pencarian lowongan ke perusahaan dan

Perusahaan mempunyai kewajiban untuk melaporkan lowongan yang tersedia ke Dinas

Ketenagakerjaan sebagaimana ketentuan yang mengatur dan mewajibkan perusahan

melaporkan lowongan yang tersedia.

Selain itu, informasi yang bisa diperoleh dari tabel 1.21 di atas adalah bahwa

berdasarkan jenis kelamin, pencari kerja pada tahun 2014 didominasi oleh tamatan

SLTA sebanyak 14.798 orang atau sekitar 81 % dari total pencari kerja (18.812 orang).

Sementara itu, lowongan kerja yang tersedia untuk lulusan SLTA sebanyak 9.157

lowongan atau sekitar 69 % dari total lowongan pekerjaan (13.2902). Lowongan kerja

perempuan berdasarkan tingkat pendidikan sebanyak 6.444 orang. Sedangkan pencari

kerja terdaftar berdasarkan tingkat pendidikan sebanyak 9.328. orang.

Page 49: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-27

Indikator ketenagakerjaan yang bisa digunakan untuk mengetahui bagian dari tenaga

kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif

yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu adalah Angka

Partisipasi Angkatan Kerja (APAK). Secara khusus APAK bisa diartikan sebagai bagian

dari penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang mempunyai pekerjaan selama

seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena

suatu sebab seperti menunggu panenan atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak

mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok

angkatan kerja.

Sementara itu, penduduk yang bekerja atau mempunyai pekerjaan adalah mereka yang

selama seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan atau bekerja untuk

memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling

sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu dan tidak boleh terputus.

Secara formulasi APAK bisa dihitung melalui rasio antara jumlah angkatan kerja

terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang selama 5 tahun terakhir

(2010-2014) bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.21. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Tangerang Tahun 2010–2014 Tahun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)%

2010 69,17

2011 70,31

2012 66,74

2013 68,02

2014 67,69

Rata-Rata 68,33

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2014

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir (2010–2014) nilai

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) untuk Kota Tangerang sebesar 67,69%. Hal

ini mengartikan bahwa selama 5 tahun terakhir (2010–2014) secara rata-rata diantara

100 orang yang termasuk ke dalam Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas) terdapat 67

orang yang merupakan Angkatan Kerja. Pada Tahun 2011, APAK untuk Kota

Tangerang naik menjadi 70,31% dari tahun sebelumnya 69,17%. Angka tersebut

menggambarkan dari 100 orang yang termasuk ke dalam Penduduk Usia Kerja (15

tahun ke atas) pada Tahun 2011 terdapat 70 orang yang merupakan angkatan kerja.

Sedangkan, pada Tahun 2012, sebesar 66,88%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada

Page 50: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-28

Tahun 2013 sebesar 66,74% (angka sementara). Hal ini menunjukkan dari 100 orang

yang masuk Kategori Penduduk Usia Kerja (PUK), terdapat 68 orang yang bekerja.

Indikator lainnya yang terkait dengan ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran

Terbuka (TPT), yaitu bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari

pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang

sudah penah berkerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak

mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan

mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.Indikator ini

berfungsi sebagai acuan pemerintah daerah untuk pembukaan lapangan kerja

baru.Disamping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan/kegagalan

progam dan kegiatan ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Secara formulasi, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dihitung melalui

rasio antara jumlah orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan terhadap

jumlah angkatan kerja, yang selama Tahun 2009 – 2013 bisa dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.22. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tangerang Tahun 2010–2014 Tahun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)%

2010 14,09

2011 12,89

2012 8,31

2013 8,62

2014 7,81

Rata-Rata 10,34

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2014

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir (2010–2014) rata-rata

nilai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk Kota Tangerang sebesar 10,34 %.Hal

ini mengartikan bahwa selama 5 tahun terakhir (2010–2014) secara rata-rata diantara

100 orang yang termasuk ke dalam angkatan kerja terdapat sekitar 11 orang yang tidak

bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Pada tahun 2014, TPT untuk Kota Tangerang

menurun menjadi 7,81 % dari tahun sebelumnya yaitu 8,62% .Angka tersebut

menggambarkan bahwa dari 100 orang yang termasuk ke dalam angkatan kerja pada

tahun 2014 terdapat sekitar 8 orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan.

Sedangkan, pada tahun 2013, sebesar 8,62 %. Hal ini menunjukkan dari 100 orang

yang termasuk dalam Angkatan Kerja terdapat 9 orang yang tidak bekerja atau sedang

mencari pekerjaan. Hal ini menunjukkan tingkat pengangguran di Kota Tangerang kecil.

Page 51: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-29

Terlihat bahwa trend TPT Kota Tangerang selama tahun 2010-2014 mengalami

penurunan, hal ini menunjukkan perbaikan dalam hal iklim ketenagakerjaan. Namun

walaupun demikian, masih terdapat jumlah pengangguran yang harus disediakan

lowongan kerja bagi mereka. Dalam kondisi seperti ini, maka perlu adanya pengarahan

pembangunan yang ramah ketenagakerjaan (employment-growthfriendly),pembangunan

harus mereposisi paradigma pada orientasi ketenagakerjaan yaitu penciptaan

kesempatan kerja yang sebanyak-banyaknya, sehingga pendayagunaan tenaga kerja

secara optimal tanpa mengabaikan aspek pertumbuhan dapat tercapai.

1.2.3 Kondisi Ekonomi

Pembangunan perekonomian daerah merupakan suatu proses yang berdampak terhadap

kondisi ekonomi daerah serta tingkat kehidupan masyarakat di daerah yang secara nyata

dapat dilihat melalui peningkatan pendapatan perkapita dan peningkatan daya beli

masyarakat. Pembangunan perekonomian membutuhkan kebijakan ekonomi yang

mampu mengarahkan segala tindakan perekonomian menuju tujuan dan sasaran

pembangunan daerah.

Kebijakan ekonomi daerah merupakan suatu hal yang kompleks, karena banyaknya

keterkaitan variabel ekonomi yang harus diperhitungkan. Hal ini menuntut daerah untuk

lebih serius dan seksama memperhatikan seluruh faktor, variabel, dan indikator

ekonomi makro yang terlibat di dalam pembangunan. Kondisi ekonomi daerah akan

memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi secara umum pada tahun sebelumnya

(diantaranya PDRB, Struktur Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita,

dan Inflasi), serta rencana ekonomi makro pada kurun waktu tertentu.

Perekonomian daerah dapat menjadi reflektor dan tolok ukur kinerja perekonomian

daerah sebagai bagian dari proses pembangunan di bidang ekonomi. Kerangka ekonomi

daerah akan memuat faktor fundamental ekonomi daerah yang memberikan kontribusi

agregat ekonomi, berdasarkan penggunaan maupun sektor riil lapangan usaha dalam

batasan-batasan kemampuan ekonomi daerah.Perekonomian daerah sangat dipengaruhi

oleh kondisi lingkungan eksternal dan internal. Kondisi lingkungan eksternal dapat

berupa perkembangan dan perubahan faktor, variabel, dan indikator ekonomi dalam

wilayah cakupan yang lebih luas seperti ekonomi Regional atau Nasional.Sementara itu,

kondisi lingkungan internal dapat berupa perkembangan dan perubahan berbagai faktor,

variabel, dan indikator ekonomi yang berada di dalam daerah tersebut akibat adanya

Page 52: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-30

gejolak sosial–politik yang membawa kepada adanya perubahan kebijakan

pembangunan.

1.2.3.1 Potensi Unggulan Daerah

Kedudukan dan peran Kota Tangerang yang strategis karena berada di antara Provinsi

DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan secara regional

merupakan bagian dari Kawasan Megapolitan Jabodetabekpunjur, serta didukung

dengan aksesibilitas yang baik, seperti:

Keberadaan Jalan Toll Jakarta–Merak dan Bandara Soekarno–Hatta

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, Kota Tangerang

memiliki keuntungan dalam pemanfaatan fasilitas publik kota metropolitan, apalagi jika

ditunjang dengan kemudahan (aksebilitas) ke kota Jakarta dan kota-kota penting di

Banten dan Jawa Barat, yaitu dengan adanya ruas Jalan Tol Jakarta–Merak sepanjang

100 km serta keberadaan Bandara Internasional Soekarno–Hatta, maka akan semakin

memperluas aksesibilitas dan meningkatkan mobilitas penduduk Kota Tangerang dalam

beraktivitas dan berinteraksi antar kota dan antar penduduknya.

Sistem Jaringan Transportasi

Sistem jaringan jalan yang didukung oleh rencana jalan tol Jakarta Outer Ring Road

(JORR II) (Serpong-BSH), jalan rel double track Kereta Api (Tangerang-Jakarta),

perpanjangan koridor IV Busway (Kalideres-Tangerang) dan Frontage tol (Jakarta-

Merak) serta jaringan jalan lokal. Keberadaan jaringan jalan tersebut sebagai

penghubung dalam kota yang berfungsi untuk mempermudah akses dan pengembangan

prasarana distribusi bagi masyarakat khususnya yang beraktivitas di sektor/bidang

industri dan perdagangan.

Dengan kedudukan geografis dan dukungan aksesibilitas tersebut Kota Tangerang

mempunyai beberapa potensi kawasan strategis dan potensi ruang yang mempunyai

nilai ekonomis untuk dikembangkan, antara lain:

Sungai Cisadane

Sungai Cisadane yang membelah Kota Tangerang mengalir dari hulunya di Gunung

Pangrango Bogor dan berhilir ke Laut Jawa dengan panjang sekitar 137.8 km. Sungai

Cisadane memiliki sembilan anak sungai dan jutaan warga yang menggantungkan hidup

Page 53: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-31

terhadapnya sebagai sumber baku air minum dan MCK (mandi, cuci, dan kakus). Selain

itu, Sungai Cisadane mempunyai debit aliran relatif tinggi serta kedalaman yang

memungkinkan untuk dikembangkan menjadi prasarana transportasi alternatif

(transportasi air), pengairan (irigasi) pertanian, dan sebagai pendukung budidaya

perikanan air tawar.

Situ/Danau

Keberadaan situ yang berlokasi di Kota Tangerang memiliki prospek dan potensi yang

baik apabila mampu dikelola dengan optimal. Hal ini terlihat dari karena beberapa situ

mempunyai lokasi yang cukup strategis, antara lain Situ Cipondoh dan Situ Bulakan

yang dapat dikembangkan menjadi obyek pariwisata daerah.

Pariwisata

Kota Tangerang memiliki beberapa lokasi objek wisata, baik wisata alam, wisata

budaya, maupun wisata rohani. Obyek-obyek wisata tersebut perlu dikelola dengan

profesional sehingga bukan hanya mencapai tujuan-tujuan ekonomis seperti

meningkatkan arus kunjungan wisatawan, tetapi juga dapat memelihara cagar budaya

dan sejarah yang sangat penting dalam perkembangan Kota Tangerang. Selain itu, Kota

Tangerang juga memiliki berbagai tempat dan agenda budaya yang jika dikelola lebih

baik akan mendatangkan arus wisatawan dan mendorong perekonomian wilayah, serta

akan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pariwisata, seni, dan budaya, serta

akan memperkokoh karakter dan jati diri masyarakat Kota Tangerang.

Untuk itu, idealnya tidak direduksi hanya sebatas pemeliharaan seni dan tradisi

masyarakat, tetapi juga upaya untuk mengelaborasi nilai-nilai yang terdapat dalam

setiap tempat pariwisata dan agenda budaya tersebut untuk kemudian dijadikan salah

satu elemen dalam membangun kultur dan karakter masyarakat Kota Tangerang. Selain

itu, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana agar kekayaan yang dimiliki ini terus

disosialisasikan dan dipromosikan khususnya kepada seluruh masyarakat Kota

Tangerang sehingga akan lebih mengenal dan timbul rasa memiliki terhadap kekayaan

pariwisata, seni dan budaya tersebut. Untuk meningkatkan program pariwisata ini,

Pemerintah Daerah Kota Tangerang perlu mengedakan berbagai event wisata dan

bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan operator pariwisata.

Page 54: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-32

Industri

Dilihat dari jumlah industri yang ada, Kota Tangerang termasuk kota industri.

Kedekatan dengan Ibukota negara dan kemudahan akses terhadap berbagai prasarana

dan sarana transportasi darat, laut dan udara, menyebabkan Kota Tangerang memiliki

keunggulan komparatif dan kompetitif bagi pelaku industri. Oleh karena itu, sektor

industri memegang peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang.

Sektor industri merupakan sektor yang dominan kontribusinya terhadap perekonomian

di Kota Tangerang. Pengembangan sektor ini akan berdampak signifikan bagi

masyarakat Kota Tangerang. Pembangunan industri di Kota Tangerang diarahkan untuk

mendorong terciptanya struktur ekonomi yang seimbang dan kokoh dalam menciptakan

landasan perekonomian yang kuat agar tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri.

Sektor industri yang perlu terus dikembangkan adalah industri pengolahan karena

memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan yang tinggi. Untuk pengembangannya,

perlu dibangun kawasan-kawasan industri baru dengan infrastruktur yang memadai.

Untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif industrialiasasi terhadap

lingkungan, perlu dipilih industri-industri non-polutif dan kewajiban bagi pengembang

kawasan industri untuk membangun sarana IPAL.

1.2.3.2 Pertumbuhan Ekonomi/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh Nilai Tambah Bruto (NTB)

barang dan jasa yang ditimbulkan oleh faktor-faktor produksi yang dihasilkan di suatu

wilayah tertentu dalam waktu tertentu (biasanya dalam tahun tertentu), tanpa

memperhatikan kepemilikan faktor-faktor produksinya.

PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kinerja makro

perekonomian daerah yang mampu menggambarkan pendapatan per kapita, strukur

ekonomi, dan laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Meskipun bukan merupakan

pengukuran yang sempurna, PDRB merupakan suatu pendekatan yang baik untuk

pengukuran kinerja ekonomi suatu daerah. Perhitungan PDRB dengan pendekatan

produksi, merupakan penghitungan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan

berbagai unit produksi dalam jangka waktu satu tahun. Unit-unit produksi yang

digunakan secara umum dikelompokkan dalam 9 lapangan usaha, yaitu: 1) Pertanian; 2)

Pertambangan dan penggalian; 3) Industri pengolahan; 4) Listrik, gas dan air minum; 5)

Bangunan; 6) Perdagangan; 7) Pengangkutan dan komunikasi; 8) Bank dan lembaga

keuangan lainnya; dan 9) Jasa-jasa.

Page 55: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-33

Penghitungan PDRB didasarkan pada dua harga, yaitu harga berlaku (current price) dan

harga dasar/konstan (constant price). PDRB atas dasar harga berlaku (current price)

adalah jumlah nilai barang dan jasa, pendapatan atau pengeluaran yang dinilai sesuai

dengan harga berlaku pada tahun bersangkutan. Sedangkan PDRB atas dasar harga

konstan (constant price) adalah jumlah dari barang dan jasa, pendapatan atau

pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga pasar yang tetap (tahun dasar). Besar

kecilnya PDRB suatu daerah sangat tergantung pada potensi sumber ekonomi yang

dimiliki daerah tersebut.

Tabel 1.23. PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha

Tahun 2010–2014 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014**)

Pertanian 92,34 104,73 114,85 117,07 121,76

Pertambangan dan Penggalian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Industri Pengolahan 27.286,91 30.364,79 32.399,06 35.849,65 36.224,47

Listrik, Gas, dan Air Bersih 400,148 442,36 502,66 530,33 482,39

Bangunan & Kontruksi 1.308,86 1.520,80 1.741,23 2.107,92 2.098,15

Perdagangan, Hotel, dan Restoran 17.574,85 19.755,10 22.438,65 23.934,42 26.093,56

Angkutan dan Komunikasi 6.861,69 8.029,32 9.303,09 11.032,56 10.945,82

Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 2.015,33 2.282,76 2.580,29 3.357,34 3.212,38

Jasa-jasa 1.381,12 1.624,37 1.924,01 2.345,11 2.290,80

PDRB 56.921,25 64.124,22 71.003,84 79.274,41 81.469,34

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Kantor Litbangstat Kota Tangerang, 2014 dan Buku Kajian Indikator Ekonomi Makro Daerah, Bappeda 2014

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tabel 1.24 di atas yang dihasilkan dari

kegiatan produksi barang dan jasa selama Tahun 2013 di Kota Tangerang adalah

sebesar Rp 79.274,41 Miliar. Nilai ini mengalami peningkatan sekitar 10,43% jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2014, diperkirakan nilai dari

seluruh aktivitas produksi barang dan jasa selama Tahun 2014 di Kota Tangerang

adalah sebesar Rp 81.469,34 Miliar, yang artinya mengalami peningkatan sekitar 2,69%

dari tahun sebelumnya. Peningkatan PDRB di Kota Tangerang ini ditopang oleh

peningkatan tiga sektor pilar utama yaitu sektor industri pengolahan, sektor

perdagangan, hotel dan restoran serta sektor angkutan dan komunikasi.

Sementara itu, jika dilihat berdasarkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Tabel

1.24) yang berasal dari nilai total produksi barang dan jasa Tahun 2013 dikalikan

dengan harga dasar Tahun 2000 adalah sebesar Rp 35.506,39 Miliar atau meningkat

5,84% dari Tahun 2012. Sedangkan Tahun 2014 diperkirakan nilai dari seluruh aktivitas

Page 56: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-34

produksi barang dan jasa di Kota Tangerang adalah sebesar Rp 36.624,54 Miliar, yang

artinya mengalami peningkatan sekitar 3,05% dari Tahun 2013.

Tabel 1.24. PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Konstan (=2000) Menurut Lapangan

Usaha Tahun 2010–2014 (Miliar Rupiah) Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014**)

Pertanian 49,98 54,26 57,24 56,67 50,76

Pertambangan dan Penggalian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Industri Pengolahan 14.171,02 14.822,77 15.242,67 15.640,28 16.200,53

Listrik, Gas, dan Air Bersih 285,08 294,45 311,31 342,75 312,75

Bangunan 581,92 632,36 688,08 738,05 775,86

Perdagangan, Hotel, dan Restoran 8.705,98 9.465,06 10.386,75 11.233,2 11.629,05

Angkutan dan Komunikasi 3.894,54 4.302,90 4.748,74 5.221,52 5.322,15

Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 1.074,85 1.154,05 1.246,35 1.401,17 1.467,77

Jasa-jasa 633,47 691,78 752.76 872,75 859,68

PDRB 29.402,85 31.417,62 33.433,90 35.506.39 36.624,54

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka Kantor Litbangstat Kota Tangerang, 2014 dan Buku Kajian Indikator Ekonomi Makro Daerah, Bappeda 2014

Jika dilihat lebih lanjut, PDRB Berdasarkan Harga Konstan selama kurun waktu lima

tahun (2010-2014) cenderung meningkat dari Rp29,402.85 Miliar (Tahun 2010),

menjadi Rp31.417,62 Miliar (Tahun 2011), menjadi Rp33.433,90 Miliar (Tahun 2012),

kemudian menjadi Rp35.506,39 Miliar (Tahun 2013) dan diperkirakan menjadi

Rp36.624,54 Miliar (Tahun 2014). Secara absolut dari Tahun 2013 sampai dengan

Tahun 2014 terdapat kenaikan nilai PDRB-ADHK Kota Tangerang sebesar Rp1.118,15

Miliar.

Kemudian jika dilihat dari angka absolut, sepanjang Tahun 2013–2014 diperkirakan

sektor/lapangan usaha berdasarkan harga konstan (ADHK) yang mengalami

peningkatan relatif besar adalah: sektor industri pengolahan sebesar Rp560,25 Miliar,

yang diikuti oleh Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran sebesar Rp395,85 Milyar

dan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar Rp100,63 Miliar. Namun apabila

dilihat dari laju peningkatannya, maka sektor/lapangan usaha yang mengalami

peningkatan relatif tinggi adalah: Sektor Bangunan sebesar 4,87% yang diikuti dengan

Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan sebesar 4,53%, dan Sektor

Perdagangan, Hotel, dan Restoran sebesar 3,40%.

Berdasarkan kontribusi secara sektoral PDRB ADHB, selama kurun waktu Tahun 2013-

2014, sektor/lapangan usaha Industri Pengolahan serta lapangan usaha Perdagangan,

Hotel, dan Restoran merupakan dua penyumbang terbesar terhadap PDRB, khususnya

pada Tahun 2014 masing-masing sebesar 41,87% dan 33,82%.

Page 57: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-35

Sedangkan berdasarkan kontribusi secara sektoral PDRB ADHK, selama kurun waktu

Tahun 2013-2014, sektor/lapangan usaha Industri Pengolahan serta lapangan usaha

Perdagangan, Hotel, dan Restoran juga merupakan dua penyumbang terbesar terhadap

PDRB, khususnya pada Tahun 2014 masing-masing sebesar 42,97% dan 32,49%.

Berdasarkan Laju sektoral terlihat kecenderungan sektor/lapangan usaha Industri

Pengolahan, walaupun tetap tumbuh tetapi mengalami perlambatan. Sedangkan

lapangan usaha Perdagangan, Hotel, dan Restoran, serta sektor lapangan usaha

Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan, juga sektor/lapangan usaha Pengangkutan

dan Komunikasi terlihat semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa mulai

terjadi pergeseran sektor/lapangan usaha unggulan dimana sektor/lapangan usaha

Industri Pengolahan mulai tergeser perannya oleh ketiga sektor/lapangan usaha

potensial lainnya, yaitu: Perdagangan, Hotel, dan Restoran, serta Keuangan, Persewaan,

dan Jasa Perusahaan, juga Pengangkutan dan Komunikasi. Dengan demikian, ketiga

sektor/lapangan usaha tersebut akan berpotensi sebagai sektor/lapangan usaha yang

mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang besar di samping lapangan usaha di

bidang Industri Pengolahan.

Tabel-tabel berikut ini akan memperjelas gambaran tentang besaran kontribusi

sektor/lapangan usaha dalam kaitannya dengan PDRB ADHB dan PDRB ADHK

selama Tahun 2010-2014.

Tabel 1.25. Peranan Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010–2014

LAPANGAN USAHA 2010 2011 2012 2013 2014**)

Pertanian 0,16 0,16 0,16 0,15 0,14

Pertambangan dan Penggalian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Industri Pengolahan 47,79 47,35 45,63 45,22 41,87

Listrik, Gas & Air 0,74 0,69 0,71 0,67 0,43

Bangunan 2,24 2,37 2,45 2,66 2,75

Perdagangan, Hotel, & Restoran 31,30 30,81 31,60 30,19 33,82

Pengangkutan & Komunikasi 11,67 12,52 13,10 13,92 13,91

Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 3,62 3,56 3,63 4,24 4,13

Jasa-jasa 2,48 2,53 2,71 2,96 2,95

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: BPS dan Buku Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kota Tangerang, 2014 **) hasil proyeksi (data diolah)

Tabel 1.26. Peranan Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan (=2000) Tahun

2010-2014 No Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014**)

1 Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan 0,17 0,17 0,17 0,16 0,15

2 Pertambangan & Penggalian 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Industri Pengolahan 48,22 47,18 45,59 44,05 42,97

4 Listrik, Gas & Air 0,97 0,94 0,93 0,97 0,78

Page 58: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-36

No Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014**)

5 Bangunan 1,98 2,01 2,06 2,08 2,18

6 Perdagangan, Hotel, & Restoran 29,61 30,13 31,07 31,64 32,49

7 Pengangkutan & Komunikasi 13,25 13,70 14,20 14,71 14,86

8 Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 3,66 3,67 3,73 3,95 4,19

9 Jasa-jasa 2,15 2,20 2,25 2,46 2,38

Jumlah 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: BPS dan Buku Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kota Tangerang, 2014 **) hasil proyeksi (data diolah)

Hal yang perlu diingat bahwa PDRB hanya merupakan angka agregat aktivitas ekonomi

suatu wilayah, sehingga belum mewakili derajat pemerataan hasil pembangunan.

Disamping itu perhitungan PDRB bukan hanya berdasar pada fungsi waktu saja, tapi

juga merupakan fungsi aktivitas ekonomi utama yang sangat dipengaruhi kondisi global

lainnya seperti: kondisi ekonomi dunia dan regional, alokasi belanja pemerintah,

investasi masyarakat, pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, inflasi, dan seterusnya.

Dengan demikian tolok ukur kesuksesan dan keberhasilan perekonomian tidak hanya

diukur dari angka PDRB saja melainkan harus melibatkan indikator ekonomi lain yang

menunjukkan kinerja pemerataan kesejahteraan suatu wilayah.

Pendapatan Per Kapita

Untuk menunjukkan bagaimana suatu daerah memiliki potensi pembangunan dapat

dilihat dari besaran pendapatan per kapitanya atau dalam hal ini sama dengan PDRB

perkapita. Dengan mengetahui perubahan besaran PDRB per kapita ini maka suatu

daerah dapat dikatakan menikmati hasil pembangunan untuk setiap penduduknya atau

tidak. Yang dapat diartikan pula bila PDRB perkapita meningkat berarti pemerintah

telah menjalankan fungsi pembangunannya dengan baik.

Seperti yang terlihat pada Tabel 1.27, dalam kurun waktu 2013-2014, PDRB Perkapita

Kota Tangerang menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2013 berdasarkan harga

konstan Tahun 2000, PDRB perkapita di Kota Tangerang mencapai 18,19 juta rupiah,

meningkat menjadi 22,11 juta rupiah pada Tahun 2014. Apabila menggunakan harga

berlaku, PDRB perkapita Tahun 2013 menunjukkan angka yang meningkat yaitu 40,60

juta rupiah, meningkat menjadi 51,30 juta rupiah pada Tahun 2014. Hal ini disebabkan

Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang sangatlah tinggi yaitu pada Tahun 2014

sebanyak 1.677.478 jiwa.

Secara keseluruhan, gambaran PDRB per kapita Kota Tangerang dalam kurun waktu

empat tahun (2010–2014) dapat dilihat pada Tabel 1.27.

Page 59: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-37

Tabel 1.27. PDRB Per Kapita Kota Tangerang Tahun 2010–2014

Tahun Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstan

Perkapita (juta) Pertumbuhan (%) Perkapita (juta) Pertumbuhan (%)

2010 31,65 15,38 16,35 6,20

2011 34,71 12,65 17,01 6,42

2012 37,01 10.73 17,43 6,85

2013 40,60 11.65 18,19 6,68

2014**) 51,30 8,55 22,11 4,46

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka, 2014 **) hasil proyeksi (data diolah)

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa PDRB perkapita hanya mewakili angka

agregat perekonomian suatu wilayah, sehingga tidak menggambarkan pendapatan riil

masyarakat. Besarnya pendapatan perkapita di satu wilayah seyogyanya diikuti

pemerataan hasil-hasil pembangunan sehingga mampu mewujudkan pemerataan

pembangunan.

Selain itu, dengan adanya otonomi daerah masing-masing kabupaten/kota memiliki hak

dalam pengelolaan keuangan dan menentukan arah pembangunan yang lebih leluasa

dalam koridor aturan yang berlaku. Sehingga perkembangan suatu wilayah sangat

tergantung pada strategi ekonomi yang diterapkan oleh pengambil kebijakan.

Perbandingan ekonomi makro secara relatif antar daerah dapat dilihat melalui PDRB

yang dihasilkan dalam memberi kontribusi terhadap Provinsi Banten. Adapun

kontribusi PDRB tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.28.

Tabel 1.28. PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Provinsi Banten Tahun

2010-2014 (Juta Rupiah) Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014**)

Kabupaten Pandeglang 6,57 7,55 8,12 9,01

Kabupaten Lebak 6,13 7,02 7,53 8,18

Kabupaten Tangerang 11,28 12,30 13,53 14,61

Kabupaten Serang 8,30 9,05 9,86 10,75

Kota Tangerang 31,65 34,71 37,01 40,60 51,30

Kota Cilegon 54,48 83,46 89,62 97,15

Kota Serang 8,14 9,79 10,68 11,65

Kota Tangerang Selatan 8,14 9,00 9,97 10,88

Provinsi Banten 12,83 16,07 17,60 19,00

Sumber: Kota Tangerang Dalam Angka, 2014 **) hasil proyeksi (data diolah)

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 1.29 Pertumbuhan PDRB Kota Tangerang adalah

sebesar 6,96% dimana sektor yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah

Pengangkutan dan Komunikasi (10,36%) diikuti sektor Perdagangan Hotel dan

Restoran 9,74% dan Sektor Jasa sebesar 8,82 dan Sektor Bangunan sebesar 8,81%.

Page 60: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-38

Gambaran secara umum perkembangan laju pertumbuhan ekonomi (PDRB) Kota

Tangerang Tahun 2009–2013, dapat dilihat pada Tabel 1.29.

Tabel 1.29. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tangerang Tahun 2010–2014 (Dalam Persen)

Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000

2010 2011 2012 2013 2014**)

Pertanian 2,78 4,10 5,40 9,10 4,18

Pertambangan & Penggalian - - - - -

Industri Pengolahan 4,62 2,46 2,54 4,08 2,75

Listrik, Gas, & Air Minum 3,51 6,53 9,57 3,87 2,94

Bangunan 7,98 8,10 6,77 8,49 6,94

Perdagangan, Hotel, & Restoran 7,61 9,28 7,54 7,70 6,80

Pengangkutan & Komunikasi 10,64 8,05 9,05 11,12 7,31

Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan 6,87 7,93 11,05 5,93 6,38

Jasa-jasa 8,43 8,10 13,75 4,50 6,74 LPE Kota Tangerang 6,26 6,57 5,86 8,85 5,03

LPE Provinsi Banten 6,11 6,39 6,15

LPE Nasional 6,10 6,50 6,55

Sumber: BPS dan Buku Kajian Indikator Ekonomi Makro Daerah Kota Tangerang, 2014 **) hasil proyeksi (data diolah)

Dari Tabel 1.29 di atas, terlihat adanya korelasi antara kondisi perekonomian Kota

Tangerang dengan provinsi maupun nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh

perekonomian nasional, yang didalamnya telah mempertimbangkan berbagai faktor

yang bersifat nasional dan internasional, memiliki hubungan yang positif dan signifikan

dalam mempengaruhi perkembangan perekonomian Kota Tangerang secara

keseluruhan. Dengan demikian, berbagai skenario tentang perkiraan kenaikan ataupun

penurunan pertumbuhan ekonomi nasional akan senantiasa menjadi referensi utama

dalam memperkirakan kondisi perekonomian Kota Tangerang.

Laju Inflasi

Gambaran secara umum perkembangan laju inflasi Kota Tangerang dalam kurun waktu

empat tahun (2010–2014) dapat dilihat pada Tabel 1.30.

Page 61: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-39

Tabel 1.30. Perkiraan Laju Inflasi Kota Tangerang 2010–2014

Tahun Inflasi (%)

Kota Tangerang Provinsi Banten Nasional

2010 6,08 6,10 6,96

2011 3,78 3,45 3,79

2012 4,44 4,52 4,30

2013 10,02 9,65 8,38

2014 10,03 10,20 8,36

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Januari 2015 dan Buku Penyusunan Indikator Makro Ekonomi Kota Tangerang, 2013

Pada Tahun 2014 laju inflasi yang terjadi di Kota Tangerang meningkat dari tahun

sebelumnya, yaitu dari 10,02% menjadi 10,03%. Adapun faktor-faktor penyebab

terjadinya kenaikan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2014 terjadi kenaikan semua harga terkait naiknya BBM yang menekan

ongkos produksi dan ongkos transportasi.

2. Tingkat inflasi yang relatif tinggi ini dipengaruhi oleh komoditas yang harganya

berfluktuasi sepanjang tahun 2014, diantaranya bensin yang menyumbang andil 1,04

persen.

3. Angka inflasi di Kota Tangerang Tahun 2014 selain sangat dipengaruhi harga bahan

makanan pokok (volatile food prices) juga dipengaruhi kebijakan pusat yang

memicu kenaikan harga. Tidak lancarnya distribusi pangan ke Kota Tangerang yang

meningkatkan biaya perjalanan (distribution cost) dan biaya resiko (risk cost)

spekulasi pasar diperparah dengan naiknya BBM.

4. Adanya intervensi pemerintah, baik Pemerintah Kota Tangerang maupun

Pemerintah Pusat, dalam menekan laju inflasi melalui kegiatan koordinasi antar

instansi terkait seperti bulog, pasar daerah, dan pengusaha diperlukan untuk

menstabilkan angka inflansi. Peran dewan Inflasi daerah harus nyata dalam

mengendalikan inflasi daerah.

Walaupun inflasi Kota Tangerang meningkat di atas 5%, angka tersebut masih dalam

batas ambang normal (di bawah 7%). Angka inflasi di Kota Tangerang seperti juga

halnya di Kota Tangerang Selatan, sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga bahan

makanan pokok (volatile food prices) yang tingkat pemulihannya relatif lebih lambat

dibandingkan daerah-daerah lain yang merupakan daerah penghasil bahan makanan.

Laju inflasi tahun 2014 Kota Tangerang yang masih tinggi dibandingkan dengan tahun

2010-2013 disebabkan oleh naiknya angka indeks harga konsumen pada seluruh

kelompok pengeluaran.

Page 62: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-40

Lebih lanjut, gambaran rinci perkembangan inflasi tergambar pada nilai indeks harga

konsumen (IHK) bulanan dan inflasi Kota Tangerang bulanan dapat dilihat pada Tabel

1.31.

Tabel 1.31. Nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota Tangerang Tahun 2014 Bulan IHK Inflasi Laju Inflasi Tahun Kalender **) Inflasi Year On Year ***)

1 2 3 4 5

Januari 114,82 1,22 1,22 11,86

Februari 115,81 0,86 2,09 11,66

Maret 115,60 -0,18 1,90 10,40

April 115,95 0,30 2,21 10,76

Mei 116,05 0,09 2,30 10,44

Juni 116,34 0,25 2,56 9,08

Juli 117,21 0,75 3,32 5,76

Agustus 118,25 0,89 4,24 5,71

September 118,86 0,52 4,78 6,32

Oktober 120,32 1,23 6,06 6,91

November 121,91 1,32 7,47 7,76

Desember 124,82 2,39 10,03 10,23

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Kota Tangerang 2013 dan 2014 Keterangan: **) Persentasi Perubahan IHK bulan ybs terhadap IHK bln Desember 2013 ***) Persentase Perubahaan IHK ybs terhadap IHK bln ybs Th sebelumnya

Selain Kota Tangerang, kota lain di Provinsi Banten yang melakukan penghitungan

inflasi yaitu Kota Serang dan Kota Cilegon (Tabel 1.32). Bila diperhatikan menurut data

inflasi, selama Tahun 2013 Kota Tangerang menunjukkan kecenderungan inflasi yang

lebih tinggi diantara ketiga kota lain. Inflasi di Kota Tangerang lebih tinggi

dibandingkan Kota Cilegon dan Serang lebih banyak dikarenakan permintaan akan

bahan pokok makanan lebih besar dari kota lainnya.

Tabel 1.32. Laju Inflasi Perkotaan Banten Tahun 2010-2014 (persen)

Kota 2010 2011 2012 2013 2014**)

Serang 6,18 2,78 4,41 9,16 11,27

Tangerang 6,08 3,78 4,44 10,02 10,03

Cilegon 6,12 2,35 3,91 7,98 9,93

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS provinsi Banten, 2014

Investasi

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, maka investasi merupakan salah satu upaya

bagi daerah untuk melakukan percepatan pembangunan. Kondisi ini menyebabkan

terjadinya persaingan antar daerah dalam meningkatkan daya tarik investasi dari

daerahnya masing-masing. Mengingat daya tarik investasi dipengaruhi oleh banyak hal,

maka tiap daerah dituntut untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar

investor mau melakukan investasi. Selain itu, dalam rangka mendorong pertumbuhan

Page 63: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB I PENDAHULUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

1-41

ekonomi daerah maka diperlukan investasi, baik yang berasal dari dalam negeri

(PMDN) maupun dari luar negeri/asing (PMA).

Nilai investasi di Kota Tangerang sampai dengan Bulan Oktober Tahun 2013 untuk

investasi dalam negeri (PMDN) yang mencapai sebesar Rp13.060.000.000.000,00.

Sedangkan nilai investasi asing (PMA) dalam bentuk US$ sebesar US$

3.072.790.288,00 dan Rp3.559.425.660.000,00. Total seluruh investasi di Kota

Tangerang pada Tahun 2013 adalah Rp16.619.425.660.000,00 dan US$

3.072.790.288,00. Jumlah investasi sebesar ini diperoleh dari 292 proyek PMA dan 141

proyek PMDN.

Gambaran perkembangan investasi dalam kurun waktu Tahun 2010–2014 dapat dilihat

pada Tabel 1.33.

Tabel 1.33. Perkembangan Investasi di Kota Tangerang Tahun 2010–2014

Tahun Uraian Perusahaan

Jumlah PMA PMDN

2010

Jumlah Perusahaan 266 141 407

Investasi

US$ 2.720.352.000 - 2.720.352.000

Rupiah 2.535.006.927.797 9.353.993.711.822 11.889.000.639.619

2011

Jumlah Perusahaan 282 141 423

Investasi

US$ 2.763.119.580 - 2.763.119.580

Rupiah 3.083.660.459.698 9.353.993.711.822 12.437.654.171.520

2012

Jumlah Perusahaan 282 141 423

Investasi

US$ 3.103.973.688 - 3.103.973.688

Rupiah 3.335.854.900.000 14.372.979.417.648 17.456.639.877.346

2013

Jumlah Perusahaan 292 141 433

Investasi

US$ 3.072.790.288 - 3.072.790.288

Rupiah 3.559.425.660.000 13.060.000.000.000 16.619.425.660.000

Jumlah Perusahaan 44 - 44

2014*) Investasi

US$ 57.052.195 - 57.052.195

Rupiah 2.085.472.188.395 - 2.085.472.188.395

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Provinsi Banten, 2014 *) Angka Sementara Sampai Dengan Bulan Oktober Tahun 2014

Page 64: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB 1. PENDAHULUAN .......................................................................................... 1-1

1.1 DASAR HUKUM .................................................................................. 1-2

1.2 GAMBARAN UMUM DAERAH ......................................................... 1-3

1.2.1 Kondisi Fisik .......................................................................................... 1-4

1.2.2 Kondisi Demografi ............................................................................... 1-12

1.2.3 Kondisi Ekonomi ................................................................................. 1-29

Gambar 1.1. Peta Administrasi Wilayah Kota Tangerang .......................................... 1-5

Gambar 1.2. Peta Struktur Geologi Kota Tangerang .................................................. 1-8

Tabel 1.1. Jarak Antar Ibukota Kecamatan di Kota Tangerang (km) ..................... 1-5

Tabel 1.2. Luas dan Batas Administrasi Kota Tangerang ....................................... 1-6

Tabel 1.3. Kondisi Topografi Kota Tangerang ....................................................... 1-7

Tabel 1.4. Daerah Aliran Sungai di Kota Tangerang, Tahun 2014 ....................... 1-10

Tabel 1.5. Curah Hujan di Kota Tangerang Tahun 2014 ...................................... 1-10

Tabel 1.6. Luas Penggunaan Lahan Di Kota Tangerang Tahun 2012-2013 ......... 1-11

Tabel 1.7. Jumlah Penduduk Kota Tangerang Tahun 2014 .................................. 1-13

Tabel 1.8. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang Tahun 2014 ................ 1-13

Tabel 1.9. Jumlah Rumah Tangga di Kota Tangerang (Menurut Kepemilikan

Kartu Keluarga) Tahun 2014 ............................................................... 1-14

Tabel 1.10. Kepadatan Penduduk Kota Tangerang Tahun 2014 (jiwa/km2) .......... 1-15

Tabel 1.11. Penduduk Kota Tangerang Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014 ........ 1-16

Tabel 1.12. Penduduk Kota Tangerang (Menurut Kelompok Umur) 2014 ............ 1-17

Tabel 1.13. Rasio Ketergantungan Penduduk Tiap Kecamatan Kota

Tangerang Tahun 2014 ........................................................................ 1-18

Tabel 1.14. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan Terakhir ........................... 1-19

Tabel 1.15. Jumlah Sekolah di Kota Tangerang Tahun 2010–2014 ....................... 1-20

Tabel 1.16. Jumlah Murid dan Guru Tiap Kecamatan di Kota Tangerang

Tahun 2010-2014 ................................................................................. 1-21

Tabel 1.17. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Tangerang Tahun 2010-

2014 ...................................................................................................... 1-22

Tabel 1.18. Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Tangerang Tahun 2010-

2014 ...................................................................................................... 1-23

Tabel 1.19. Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor Pekerjaan (lapangan

usaha) di Kota Tangerang Tahun 2010–2014 ...................................... 1-25

Tabel 1.20. Jumlah Pencari Kerja dan Lowongan Yang Tersedia (Menurut

Tingkat Pendidikan) di Kota Tangerang Tahun 2014 .......................... 1-26

Tabel 1.21. Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Tangerang Tahun 2010–

2014 ...................................................................................................... 1-27

Page 65: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

Tabel 1.22. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Tangerang Tahun

2010–2014 ............................................................................................ 1-28

Tabel 1.23. PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut

Lapangan Usaha Tahun 2010–2014 (Miliar Rupiah) ........................... 1-33

Tabel 1.24. PDRB Kota Tangerang Atas Dasar Harga Konstan (=2000)

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010–2014 (Miliar Rupiah) ............ 1-34

Tabel 1.25. Peranan Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun

2010–2014 ............................................................................................ 1-35

Tabel 1.26. Peranan Sektor Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan

(=2000) Tahun 2010-2014 ................................................................... 1-35

Tabel 1.27. PDRB Per Kapita Kota Tangerang Tahun 2010–2014 ........................ 1-37

Tabel 1.28. PDRB per Kapita Kabupaten/Kota Terhadap PDRB Provinsi

Banten Tahun 2010-2014 (Juta Rupiah) .............................................. 1-37

Tabel 1.29. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tangerang Tahun 2010–2014

(Dalam Persen) ..................................................................................... 1-38

Tabel 1.30. Perkiraan Laju Inflasi Kota Tangerang 2010–2014 ............................. 1-39

Tabel 1.31. Nilai Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota Tangerang

Tahun 2014 ........................................................................................... 1-40

Tabel 1.32. Laju Inflasi Perkotaan Banten Tahun 2010-2014 (persen) .................. 1-40

Tabel 1.33. Perkembangan Investasi di Kota Tangerang Tahun 2010–2014 .......... 1-41

Page 66: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

2-1

BAB 2. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 VISI DAN MISI

2.1.1 Visi Kota Tangerang

Visi pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 berdasarkan visi Walikota

dan Wakil Walikota Tangerang terpilih adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG MAJU, MANDIRI, DINAMIS,

DAN SEJAHTERA, DENGAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAKUL

KARIMAH”

Penjelasan dari Visi Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Tabel Penjelasan Visi Kota Tangerang Tahun 2014-2018

Visi Pokok-Pokok Visi Penjelasan Visi

Terwujudnya Kota Tangerang yang Maju, Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera, dengan Masyarakat yang Berakhlakul Karimah

Terwujudnya Kota Tangerang yang Maju

Terwujudnya Kota Tangerang yang maju dalam berbagai hal, melalui pemberian pelayanan terbaik dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan tata kelola perkotaan yang berorientasi lingkungan.

Terwujudnya Kota Tangerang yang Mandiri

Terwujudnya Kota Tangerang yang mandiri, melalui pembangunan yang dilakukan dengan memaksimalkan segenap potensi daerah yang dimiliki untuk mendorong tumbuhnya rasa percaya diri dalam diri segenap masyarakat dan seluruh stakeholder untuk bersama-sama dan ikut bertanggung jawab dalam kelangsungan pelaksanaan pembangunan daerah.

Terwujudnya Kota Tangerang yang Dinamis

Terwujudnya Kota Tangerang yang dinamis yaitu kehidupan yang berkesinambungan dengan mengikuti era perkembangan zaman dengan tetap menjaga mencerminkan kehidupan masyarakat Kota Tangerang yang meskipun berbeda latar belakang etnis dan budaya, namun memiliki semangat kebersamaan dan nasionalisme berbasis kedaerahan, tenggang rasa dan tanggung jawab, sikap toleransi yang universal, dalam membangun Kota Tangerang.

Terwujudnya Kota Tangerang yang Sejahtera

Terwujudnya Kota Tangerang yang sejahtera, melalui perwujudan masyarakat Kota Tangerang yang sejahtera yaitu memiliki tatanan kehidupan yang baik dan berkualitas sehingga terbentuk kehidupan masyarakat yang makmur dan berkeadilan, dan menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan daerah.

Page 67: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

2-2

Visi Pokok-Pokok Visi Penjelasan Visi

Terwujudnya Masyarakat Akhlakul Karimah

Terwujudnya masyarakat Kota Tangerang yang memiliki akhlakul karimah, yaitu terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan perilaku akhlak mulia yang dicerminkan melalui kualitas hubungan antar manusia dengan Tuhan dan hubungan antar manusia itu sendiri, dan menjadi landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat yang religius, demokratis, mandiri, berkualitas sehat jasmani dan rohani, serta tercukupi kebutuhan material spiritual, sehingga mampu mewujudkan sebuah masyarakat madani madaniyyah dan hidup menuju negeri yang adil, makmur, dan diberkati (baldatun toyibatun warabun ghafur).

Sumber: RPJMD 2014-2018

2.1.2 Misi Kota Tangerang

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi

yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan

misi dalam dokumen RPJMD dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor

lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan,

kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun

untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai

perwujudan visi.

Misi pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018 berdasarkan misi Walikota dan

Wakil Walikota Tangerang terpilih adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel, Dan Transparan

Didukung Dengan Struktur Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten, Dan

Profesional;

2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing Tinggi;

3. Mengembangkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Dan Kesejahteraan Sosial

Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya Saing Di Era Globalisasi;

4. Meningkatkan Pembangunan Sarana Perkotaan Yang Memadai Dan

Berkualitas;

5. Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan

Lingkungan Yang Bersih, Sehat, Dan Nyaman.

Page 68: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

2-3

Penjelasan terhadap penjelasan misi tersebut bisa diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2. Penjelasan Misi Kota Tangerang Tahun 2014-2018

Visi Misi Penjelasan Misi

Terwujudnya Kota Tangerang yang Maju, Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera, dengan Masyarakat yang Berakhlakul Karimah

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional

Pelaksanaan pembangunan akan berjalan dengan optimal apabila ditunjang oleh tata pemerintahan yang baik, akun-tabel, dan transparan. Perwujudan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi aparatur yang mengedepankan profesionalisme, kompetensi, kualitas, transparansi, objektifitas, dan bebas dari intervensi politik dan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) berintegritas, kompeten, dan profesional.

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat kemajuan Kota Tangerang, yang dilakukan dengan mema-jukan kegiatan ekonomi yang menjadi sektor unggulan, seperti perdagangan dan jasa, industri, dan memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) sehingga mampu bersaing, serta memperluas kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, dan mengentaskan kemiskinan.

Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi

Pengembangan kualitas pendidikan dan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan masyarakat yang berdaya saing, kualitas kehidupan masyarakat Kota Tangerang, yang ditunjang dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan sumberdaya manusia, kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan, serta faktor pendukung lainnya.

Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas

Penyediaan dan peningkatan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas. mutlak diperlukan sekaligus dapat untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dalam rangka mendukung berlangsungnya kegiatan ekonomi dan investasi secara produktif. Sarana perkotaan merupakan faktor penunjang bagi kegiatan ekonomi Kota Tangerang.

Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan untuk mendukung dalam rangka melaksanakan merupakan salah satu pilar pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman, serta seimbang antara dapat menciptakan kondisi kemajuan yang seimbang antara peningkatan aspek sosial dan ekonomi dengan kelestarian lingkungan hidup.

Sumber: RPJMD 2014-2018

2.2 TUJUAN

Perumusan tujuan pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018 dan keterkaitannya

dengan misi pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018 disajikan pada tabel

berikut:

Page 69: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

2-4

Tabel 2.3. Tujuan Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018

Misi Tujuan

1 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional

1.1 Memantapkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta tata kelola pemerintahan yang baik, benar, bersih, transparan, inovatif, dan akuntabel (good governance)

1.2 Memantapkan dan mengembangkan e-government berbasis teknologi informasi yang modern sebagai pendukung pelaksanaan sistem pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

2 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi

2.1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan daya beli masyarakat dengan memantapkan sinergitas antar sektor perekonomian daerah

3 Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi

3.1 Memantapkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan fasilitas pelayanan umum lainnya beserta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya yang layak, memadai, dan berkualitas

4 Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas

4.1 Memantapkan dan meningkatkan sistem perencanaan pembangunan serta pelayanan dan penyediaan sarana-prasarana perkotaan (pemerintahan, sosial-kemasyarakatan, dan kebudayaan) beserta sarana-prasarana pendukungnya yang layak, memadai, dan berkualitas

4.2 Memantapkan dan mengembangkan sistem transportasi dan manajemen lalulintas perkotaan yang modern dan terpadu

5 Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

5.1 Memantapkan dan mengembangkan pembangunan daerah yang berorientasi pada keseimbangan daya dukung lingkungan, sosial, dan ekonomi

Sumber: RPJMD 2014-2018

2.3 SASARAN

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah ditetapkan maka dirumuskan sasaran

untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Hasil

perumusan sasaran pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018 dapat dilihat pada

tabel berikut:

Page 70: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

2-5

Tabel 2.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Urusan Pemerintahan Daerah Kota

Tangerang Tahun 2014-2018

VISI: "TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG MAJU, MANDIRI,

DINAMIS, DAN SEJAHTERA, DENGAN MASYARAKAT YANG

BERAKHLAKUL KARIMAH"

Misi Tujuan Sasaran

1 Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional

1.1 Memantapkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta tata kelola pemerintahan yang baik, benar, bersih, trans-paran, inovatif, dan akuntabel (good governance)

1.1.1 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem pendaftaran, penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan penyelesaian konflik pertanahan

1.1.2 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem administrasi kependudukan dan pencatatan sipil daerah

1.1.3 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen Kepemerintahan dan Keadministrasian Umum, serta Kesejahteraan Masyarakat, yang Responsif, Koordinatif, Integratif, Sederhana, dan Sinergis

1.1.4 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen dan Administrasi Keuangan dan Aset Daerah secara Transparan dan Akuntabel

1.1.5 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Pengawasan Pembangunan Daerah

1.1.6 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen dan Administrasi Kepegawaian Daerah

1.1.7 Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Cerdas, Bermoral, Inovatif, dan Profesional

1.1.8 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan pemenuhan peralatan dan perlengkapan keadministrasian perkantoran

1.1.9 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan kemitraan dan kerjasama yang proporsional dan profesional antara Eksekutif dengan Legislatif untuk menghasilkan Peraturan Daerah

1.1.10 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen Data/Informasi Pembangunan Daerah

1.1.11 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan berbagai kajian, penelitian dan inovasi pemb. daerah

1.1.12 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Kearsipan Daerah

Page 71: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

2-6

Misi Tujuan Sasaran

1.1.13 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Daerah

1.2 Memantapkan dan mengembangkan e-government berbasis teknologi informasi yang modern sebagai pendukung pelaksanaan Sistem Pemb. dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1.2.1 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan pelayanan publik dan pelayanan aparatur pemerintahan daerah secara profesional, cepat, tepat, dan akurat, dengan berbasis pada teknologi informasi yang efektif dan efisien

1.2.2 Terwujudnya pemantapan & pengem-bangan sistem informasi dan aplikasi penyelenggaraan pemerintah daerah yang terintegrasi, terstandarisasi, serta memadai

2

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi

2.1

Meningkatkan pertum-buhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan daya beli masyarakat dengan memantapkan sinergitas antar sektor perekono-mian daerah

2.1.1 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan keberdayaan sektor UMKM dan Koperasi sebagai pendukung kegiatan ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal

2.1.2 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Investasi Daerah yang transparan serta didukung oleh iklim investasi yang kondusif

2.1.3 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Ketahanan Pangan Daerah yang meliputi Ketersediaan, Distribusi, Konsumsi, Kewaspadaan, dan Kemasyarakatan

2.1.4 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan agribisnis serta budidaya pertanian dan peternakan yang berorientasi pada intensifikasi pertanian

2.1.5 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan Kepariwisataan Daerah

2.1.6 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan intensifikasi budidaya perikanan darat

2.1.7 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan Perdagangan Daerah dan peningkatan perlindungan konsumen

2.1.8 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan Perindustrian Daerah dan peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah

3 Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi

3.1 Memantapkan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan fasilitas pelayanan umum lainnya beserta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya yang layak, memadai, dan berkualitas

3.1.1 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Pendidikan Daerah yang mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional, dan berbasis kompetensi, serta berorientasi pada kebutuhan kerja

3.1.2 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan Pelayanan dan Akses Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau

Page 72: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

2-7

Misi Tujuan Sasaran

3.1.3 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan upaya pemberdayaan dan perlindungan anak yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan keluarga

3.1.4 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera

3.1.5 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial-masyarakat

3.1.6 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Ketenagakerjaan Daerah yang berbasis Keahlian serta berorientasi pada penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan

3.1.7 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kesenian dan kebudayaan daerah

3.1.8 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Kepemudaan dan Keolahragaan Daerah yang mandiri dan berprestasi

3.1.9 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesatuan, kebangsaan, dan kepolitikan

3.1.10 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem penegakan peraturan daerah yang manusiawi dan berkeadilan

3.1.11 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Keberdayaan Masyarakat yang berbasis pada kebutuhan dasar dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat

3.1.12 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kesadaran dan kegemaran membaca masyarakat

4 Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas

4.1 Memantapkan dan meningkatkan sistem perencanaan pembangunan serta pelayanan dan penyediaan sarana-prasarana perkotaan (pemerintahan, sosial-kemasyarakatan, dan kebudayaan) beserta sarana-prasarana pendukungnya yang layak, memadai, dan berkualitas

4.1.1 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem perencanaan-penganggaran, pengendalian, dan evaluasi-pelaporan yang partisipatif, koordinatif dan integratif, serta berbasis data/informasi dan berorientasi pada sektoral dan kewilayahan

4.1.2 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan kebutuhan dan kelengkapan sarana-prasarana kependidikan, kebudayaan, dan kepustakaan yang layak dan memadai

Page 73: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

2-8

Misi Tujuan Sasaran

4.1.3 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan kebutuhan dan kelengkapan sarana-prasarana kesehatan yang layak dan memadai

4.1.4 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan pelayanan dan penyediaan sarana-prasarana kebinamargaan daerah yang layak dan memadai

4.1.5 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan penyediaan perlengkapan sarana-prasarana transportasi dan kelalulintasan yang layak, memadai, dan terpadu

4.1.6 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan ketersediaan sarana dan prasarana Perekonomian dan Sosial-Kemasyarakatan yang layak dan memadai

4.1.7 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai

4.2 Memantapkan dan mengembangkan Sistem Transportasi dan Manajemen lalulintas Perkotaan yang modern dan terpadu

4.2.1 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Transportasi serta Manajemen dan Rekayasa Lalulintas yang modern dan terpadu yang didukung oleh teknologi informasi yang canggih dan memadai

5

Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

5.1

Memantapkan dan mengembangkan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada keseimbangan daya dukung lingkungan, sosial, dan ekonomi

5.1.1 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan upaya mitigasi, pencegahan, pengendalian, dan penanganan bencana serta upaya peminimalan dampak bencana

5.1.2 Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman penduduk yang bersih, sehat, aman, dan nyaman

5.1.3 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Penataan dan Pengelolaan Ruang Wilayah Perkotaan

5.1.4 Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Pembangunan Ekologis (sosial, lingkungan, ekonomi) yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan perkotaan

Sumber: RPJMD 2014-2018

Page 74: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

2-9

2.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran maka dirumuskan strategi dan

kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap setiap tahun sebagai

berikut:

2.4.1 Strategi

Strategi Umum 1 : Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap

pengelolaan dan pengembangan Sistem data/informasi

pembangunan daerah yang meliputi ketersediaan, kelengkapan,

kevalidan, dan akuntabilitasnya, serta pengembangan dan

berbagai kajian/penelitian sebagai unsur pendukung pelaksanaan

pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Strategi Umum 2 : Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap

pengelolaan dan pengembangan sistem aplikasi pembangunan

dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang juga mencakup

peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta

ketersediaan sarana-prasarana pendukung seperti: perangkat

lunak (software), perangkat keras (hardware), dan kompetensi

operator (brainware), serta didukung juga oleh teknologi

informasi yang canggih dan memadai

(berkemampuan/berkapasitas tinggi, cepat, mudah diakses,

praktis, dan aman).

Strategi Umum 3 : Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap ruang

lingkup sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian

(pemantauan & pengawasan), serta evaluasi pembangunan

daerah yang meliputi: 1). ruang lingkup substansi/materi;

2).ruang lingkup pekerjaan; 3).ruang lingkup wilayah; serta

4).ruang lingkup waktu.

Strategi Umum 4 : Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap

pengelolaan dan pengembangan sistem pembangunan dan

penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan

peningkatan kesejahteraan sosial-budaya-kemasyarakatan yang

berkeagamaan, berkemanusiaan, berkeadilan, dan

berkebudayaan, dengan sumberdaya aparatur yang kompeten

dan kapabel, serta penggunaan teknologi informasi yang

canggih dan mutakhir.

Page 75: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

2-10

Strategi Umum 5 : Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap

pengelolaan dan pengembangan sistem pembangunan dan

penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan

keterpaduan perekonomian lokal dengan perekonomian global

(nasional dan regional), yang berbasis pada perekonomian

kerakyatan serta berorientasi pada peningkatan kemandirian dan

daya saing daerah.

Strategi Umum 6 : Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap

pengelolaan dan pengembangan sistem pembangunan dan

penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan pelayanan

publik/masyarakat serta pelayanan aparatur pemerintahan

daerah.

Strategi Umum 7 : Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap

pengelolaan dan pengembangan sistem pembangunan dan

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terkait dengan

pemenuhan kebutuhan sarana-prasarana dasar perkotaan dan

penguatan sistem daya dukung lingkungan, serta

pengintegrasian sistem/jaringan transportasi dan kelalulintasan

perkotaan.

Strategi Umum 8 : Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap

penataan dan pengelolaan kepemerintahan dan keadministrasian

yang baik (bersih-amanah), akuntabel, dan transparan, yang

mampu menjalin koordinasi, kemitraan, dan kerjasama dengan

berbagai stakeholder pembangunan (masyarakat umum, dunia

usaha, serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi

dan kabupaten/kota) lainnya, dan dengan lembaga legislatif

daerah (DPRD), serta juga didukung oleh struktur dan unsur

birokrasi yang berintegritas, berkompetensi, responsif, adaptif,

empatik, dan profesional.

Strategi Umum 9 : Melakukan reorientasi, reposisi, dan revitalisasi terhadap

perluasan cakupan dan peningkatan pemanfaatan hasil

(outcome) pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan

daerah, serta pemantapan dan peningkatan sistem daya dukung

dan keberlanjutan ekologis dalam pembangunan daerah.

Page 76: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

2-11

2.4.2 Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar

lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima)

tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan

sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan pembangunan daerah Kota

Tangerang Tahun 2014-2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tahun Dasar (s.d 2013) : Kompilasi dan analisis baseline data dan hasil evaluasi

capaian indikator kinerja pembangunan daerah sampai

dengan tahun dasar (2013).

Tahun I (2014) : Pemenuhan dan peningkatan kualitas data/informasi

pendukung pembangunan dan penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang bersifat sektoral maupun

spasial (kewilayahan).

Tahun II (2015) : Pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem

pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

beserta aplikasi sistem pendukungnya.

Tahun III (2016) : Pengarahan dan pengerahan semua sumberdaya (SDM,

SDA, dan SDB) menuju perbaikan dan pencapaian

prestasi dan kualitas kerja (kinerja) di segala

bidang/sektor dan wilayah.

Tahun IV (2017) : Penyeimbangan kembali (restabilisasi) terhadap

orientasi/arah serta kapasitas pembangunan dan

penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan hasil

review dan evaluasi.

Tahun V (2018) : Pemantapan dan penguatan jalur keberhasilan dalam

pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan

dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tahun Transisi (2019) : Pemantapan dan pelanjutan keberhasilan melalui

penguatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan

sinergitas daya dukung pembangunan dan

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Page 77: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

2-12

2.5 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG

Rumusan Prioritas Pembangunan mengacu pada tujuan pembangunan sebagaimana

yang tertuang dalam RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018. Berdasarkan

pertimbangan tersebut maka Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tangerang adalah

sebagai berikut:

1. Tata Kelola dan Tata Kerja Birokrasi Pemerintahan Daerah yang Baik dan Bersih;

2. Pelayanan Pendidikan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau;

3. Pelayanan Kesehatan yang Lengkap, Berkualitas, dan Terjangkau;

4. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Pelayanan Kesejahteraan

Sosial;

5. Ketahanan Pangan Daerah;

6. Pelayanan Sarana-Prasarana (Fasilitas dan Utilitas Umum) yang Layak dan

Memadai;

7. Kondisivitas Iklim Investasi dan Iklim Usaha Daerah;

8. Pengelolaan Energi;

9. Daya Dukung Lingkungan dan Keseimbangan Ekologis (Sosial-Ekonomi-

Lingkungan);

10. Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat;

11. Pengetahuan dan Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya

Saing Masyarakat.

Page 78: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

2-13

Tabel 2.5. Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tangerang Dengan Urusan Pemerintahan Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG

Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas

8 Prioritas 9 Prioritas 10 Prioritas 11

Tata Kelola dan Tata

Kerja Birokrasi

Pemerintahan Daerah yang

Baik dan Bersih

Pelayanan Pendidikan

yang Lengkap,

Berkualitas, dan

Terjangkau

Pelayanan Kesehatan

yang Lengkap,

Berkualitas, dan

Terjangkau

Penanggulangan Kemiskinan,

Pengangguran, dan Pelayanan Kesejah-teraan

Sosial

Ketahanan Pangan Daerah

Pelayanan Sarana-

Prasarana (Fasilitas dan

Utilitas Umum) yang

Layak dan Memadai

Kondisivitas Iklim

Investasi Daerah dan Iklim Usaha

Penge-lolaan Energi

Daya Dukung

Lingk. dan Keseim-bangan

Ekologis (Sosial-

Ekonomi-Lingk.)

Ketentraman dan

Ketertiban serta

Perlindungan Masyarakat

Pengetahuan dan

Kebudayaan, Ekonomi

Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya

Saing Masy.

A. Urusan Wajib

1 Pendidikan √

2 Kesehatan √

3 Pekerjaan umum √

4 Perumahan rakyat √

5 Penataan ruang √

6 Perencanaan pembangunan √

7 Perhubungan √

8 Lingkungan hidup √

9 Pertanahan √

10 Kependudukan dan catatan sipil

11 Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

12 Keluarga berencana dan keluarga sejahtera

13 Sosial √

14 Ketenagakerjaan √

15 Koperasi dan usaha kecil dan menengah

16 Penanaman modal √

17 Kebudayaan √

Page 79: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

2-14

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG

Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Prioritas 4 Prioritas 5 Prioritas 6 Prioritas 7 Prioritas

8 Prioritas 9 Prioritas 10 Prioritas 11

Tata Kelola dan Tata

Kerja Birokrasi

Pemerintahan Daerah yang

Baik dan Bersih

Pelayanan Pendidikan

yang Lengkap,

Berkualitas, dan

Terjangkau

Pelayanan Kesehatan

yang Lengkap,

Berkualitas, dan

Terjangkau

Penanggulangan Kemiskinan,

Pengangguran, dan Pelayanan Kesejah-teraan

Sosial

Ketahanan Pangan Daerah

Pelayanan Sarana-

Prasarana (Fasilitas dan

Utilitas Umum) yang

Layak dan Memadai

Kondisivitas Iklim

Investasi Daerah dan Iklim Usaha

Penge-lolaan Energi

Daya Dukung

Lingk. dan Keseim-bangan

Ekologis (Sosial-

Ekonomi-Lingk.)

Ketentraman dan

Ketertiban serta

Perlindungan Masyarakat

Pengetahuan dan

Kebudayaan, Ekonomi

Kreatif, Inovasi Teknologi, serta Daya

Saing Masy.

18 Kepemudaan dan olah raga √

19 Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

20 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi, keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian

21 Ketahanan pangan √

22 Pemberdayaan masyarakat dan desa

23 Statistik √

24 Kearsipan √

25 Komunikasi dan informatika √

26 Perpustakaan √

B. Urusan Pilihan

1 Pertanian; √

2 Pariwisata; √

3 Kelautan dan perikanan; √

4 Perdagangan; √

5 Industri; √

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2014

Page 80: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

2-15

Contents BAB 2. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ................................................................................................................................................. 2-1

2.1 VISI DAN MISI ......................................................................................................................................................................................... 2-1

2.1.1 Visi Kota Tangerang ........................................................................................................................................................................... 2-1

2.1.2 Misi Kota Tangerang ........................................................................................................................................................................... 2-2

2.2 TUJUAN ..................................................................................................................................................................................................... 2-3

2.3 SASARAN.................................................................................................................................................................................................. 2-4

2.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH .................................................................................................................................. 2-9

2.4.1 Strategi ................................................................................................................................................................................................ 2-9

2.4.2 Arah Kebijakan Daerah ..................................................................................................................................................................... 2-11

2.5 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANGERANG ...................................................................................................... 2-12

Tabel 2.1. Tabel Penjelasan Visi Kota Tangerang Tahun 2014-2018 .................................................................................................................. 2-1

Tabel 2.2. Penjelasan Misi Kota Tangerang Tahun 2014-2018 ........................................................................................................................... 2-3

Tabel 2.3. Tujuan Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018 ................................................................................................................. 2-4

Tabel 2.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 ............................. 2-5

Tabel 2.5. Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tangerang Dengan Urusan Pemerintahan Daerah ................................. 2-13

Page 81: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

2-16

Page 82: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

3-1

BAB 3. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah dilakasanakan

secara bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas otonomi bermakna bahwa pemerintah

daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan meliputi aspek

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta

pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan

daerah.Secara garis besar struktur APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu

pendapatan, belanja daerah, dan pembiayaan.

Perkembangan APBD Kota Tangerang dan capaian realisasinya untuk kurun waktu

Tahun 2010–2014 dapat dilihat pada Tabel 3.1berikut ini.

Page 83: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

3-2

Tabel 3.1. Target dan Realisasi APBD Kota Tangerang Tahun 2010-2014

Uraian 2010 2011 2012 2013 2014

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1. Pendapatan 1.329.078.065.813,50 1.338.920.810.633,00 1.710.644.326.544,22 1.839.864.606.792,00 2.003.183.730.952,41 2.188.913.825.554,00 2.448.837.281.618,22 2.554.197.028.016,00 2.977.599.316.157,00 3.016.392.530.480,00 – Pendapatan

Asli Daerah 188.406.038.570,50 230.634.138.004,00 380.071.981.676,26 499.600.758.688,00 461.383.233.872,66 631.519.353.723,00 653.182.027.244,00 815.733.560.156,00 1.156.097.821.081,00 1.258.788.809.993,00

– Dana Perimbangan

856.197.333.698,00 823.213.829.019,00 800.275.203.401,00 819.401.102.604,00 1.038.314.546.121,00 1.069.716.222.828,00 1.213.843.109.110,00 1.171.494.009.982,00 1.142.431.199.128,00 1.093.771.326.926,00

– Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah

284.474.693.545,00 285.072.843.610,00 530.297.141.466,96 520.862.745.500,00 503.485.950.958,75 487.678.249.003,00 581.812.145.264,22 566.969.457.878,00 679.070.295.948,00 663.832.393.561,00

2. Belanja 1.644.975.278.176,60 1.395.733.836.491,00 1.988.072.305.657,22 1.635.673.957.311,00 2.469.802.359.546,41 1.925.246.114.924,00 3.194.123.620.842,22 2.766.426.989.192,00 3.510.664.614.205,00 2.657.394.513.899,00 – Belanja Tidak

Langsung 703.906.242.156,15 598.697.931.601,00 835.317.156.379,19 717.932.742.681,00 910.782.192.540,14 815.995.552.605,00 1.030.544.916.000,00 921.801.438.725,00 1.121.661.012.158,93 966.063.810.603,00

– Belanja Langsung

941.069.036.020,45 797.035.904.890,00 1.152.755.149.278,03 917.741.214.630,00 1.559.020.167.006,27 1.109.250.562.319,00 2.163.578.704.842,22 1.844.625.550.467,00 2,389.003.602.046,07 1.691.330.703.296,00

– Surplus/(Defisit)

(315.897.212.363,10) (56.813.025.858,00) (277.427.979.113,00) 204.190.649.481,00 (466.618.628.594,00) 263.667.719.630,00 (745.286.339.224,00) (212.229.961.176,00) (533.065.298.048,00) 358.998.016.581,00

3. Pembiayaan 315.897.212.363,10 351.717.824.971,00 277.427.979.113,00 277.427.979.113,00 466.618.628.594,00 481.618.628.594,00 745.286.339.224,00 745.286.339.224,00 533.065.298.048,00 533.065.298.048,00 – Penerimaan

Pembiayaan 366.717.824.971,00 366.717.824.971,00 294.904.799.113,00 294.904.799.113,00 481.618.628.594,00 481.618.628.594,00 745.286.339.224,00 745.286.339.224,00 533.065.298.048,00 533.065.298.048,00

– Pengeluaran Pembiayaan

50.820.612.607,90 15.000.000.000,00 17.476.820.000,00 17.476.820.000,00 15.000.0000.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

SILPA Tahun Berjalan

0,00 294.904.799.113,00 0,00 481.618.628.594,00 0,00 745.286.339.224,00 0,00 533.056.378.048,00 0,00 892.063.314.629,00

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015

Page 84: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

3-3

3.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Pemerintah daerah dituntut memiliki kemampuan untuk mengelola sumber-sumber

pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan

pendapatan daerah merupakan upaya-upaya konkrit yang dilakukan terhadap sumber

pendapatan daerah yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: a) Pajak daerah; b) Retribusi Daerah;

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan d) Lain-lain PAD

yang Sah;

2. Dana Perimbangan terdiri dari: a) Dana Bagi Hasil dan Bagi Hasil Bukan Pajak;

b) Dana Alokasi Umum (DAU); dan c) Dana Alokasi Khusus (DAK);

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari: a) Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi; b) Dana Penyesuaian dan c) Bantuan Keuangan.

Pengelolaan pendapatan ditempuh melalui kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi.

Kedua kebijakan tersebut akan dijabarkan sebagaimana penjelesan di bawah ini.

3.1.1.1 Intensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikas merupakan upaya untuk meningkatkan penerimaan yang dilakukan dengan

cara melakukan pemungutan lebih intens terhadap wajib pajak yang sudah ada untuk

mencapai target yang telah ditetapkan.Upaya intensifikasi yang telah dilakukan antara

lain adalah:

1. Melakukan pendataan ulang Objek Pajak yang telah terdaftar, langsung ke

lapangan (tempat usaha);

2. Melakukan pendataan dengan cara menelusuri jalan untuk diperoleh data

subjek/objek pajak yang belum terdaftar;

3. Melakukan pemanggilan secara terus menerus tehadap Subjek Pajak agar yang

bersangkutan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak;

4. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap Wajib Pajak maupun Wajib

retribusi agar yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya untuk

menyampaikan laporan dan pembayaran tepat pada waktunya;

5. Melakukan pemanggilan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang

menunggak laporan maupun pembayarannya;

Page 85: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

3-4

6. Pemberian sanksi terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang terlambat

maupun menunggak pembayaran;

7. Rapat koordinasi dan evaluasi dengan OPD (Organisasai Perangkat Daerah)

pemungut setiap bulannya, yang dipimpin langsung oleh Walikota/Wakil

Walikota/Sekretaris Daerah;

8. Pemberian motivasi yang lebih tinggi kepada petugas pemungut pajak dan

retribusi dengan cara peningkatan pengendalian dan pengawasan;

9. Peningkatan pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana;

10. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pusat sebagai upaya

mencegah terjadinya pengenaan pajak ganda;

11. Sosialisasi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi untuk melakukan

pembayaran langsung ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai bagaian dari upaya

tindakan pencegahan pengawasan hasil pungutan;

12. Melakukan pendekatan terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang potensial

untuk membayar kewajibannya tepat waktu; dan

13. Melaksanakan pemeriksaan Pajak Daerahuntuk menguji kepatuhan Wajib Pajak

terhadap Peraturan Perpajakan Daerah.

3.1.1.2 Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Ekstensifikasi dilakukan dengan cara menggali sumber-sumber PAD yang baru. Namun

demikian dalam hal penggalian sumber pendapatan yang baru tersebut tidak hanya

semata-mata untuk memperoleh sumber pendapatan. Ekstensifikasi dilakukan dengan

kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu: 1)

Bersifat pajak dan bukan retribusi; 2) Obyek pajak terletak di wilayah kabupaten/kota

yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani

masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; 3) Obyek dasar pengenaan

pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum; 4) Obyek pajak bukan merupakan

obyek pajak provinsi atau obyek pajak pusat; 5) Potensinya memadai; 6) Tidak

memberikan dampak ekonomi negatif; 7) Memperhatikan aspek keadilan dan

kemampuan masyarakat; dan 8) Menjaga kelestarian lingkungan.

Page 86: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

3-5

3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Penerimaan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2014 ditargetkan sebesar

Rp2.977.599.316.157,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.989.967.589.941,00 atau

100,41%. Target dan realisasi pendapatan daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan

dideskripsikan dalam diagram batang yang tersusun atas ketiga komponen Pendapatan

Daerahseperti pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2.

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran2014

Pendapatan Daerah Target (Rp) Realisasi (Rp) % Target

Capaian (%)

I. Pendapatan Asli Daerah 1.156.097.821.081,00 1.258.788.809.993,00 108,88 100.00

I.1. Pajak Daerah 949.500.000.000,00 1.061.473.878.786,00 111,79 100,00

I.2. Retribusi Daerah 74.673.378.062,00 73.520.052.625,00 98,56 100,00

I.3 Hasil Perus. Milik Daerah dan HasilPengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

12.740.117.023,00 11.551.439.042,00 90,67 100,00

I.4. Lain-lain PAD yang Sah 119.184.325.996,00 112.243.439.540,00 94,18 100,00

II. Dana Perimbangan 1.142.431.199.128,00 1.093.771.326.926,00 95,74 100,00

II.1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 214.150.578.128,00 192.137.948.926,00 89,72 100,00

II.2 Dana Alokasi Umum 890.213.131.000,00 890.213.131.000,0 100,00 100,00

II.3 Dana Alokasi Khusus 38.067.490.000,00 11.420.247.000,00 30,00 100,00

III. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

679.070.295.948,00 663.832.393.561,00 97,76 100,00

III.1 Bagi Hasil Pajak dari Propinsi 450.742.983.948,00 433.637.809.561,00 96,20 100,00

III.2Dana Penyesuaian 217.608.584,00 217.608.584,00 100,00 100,00

III.3Bantuan Keuangan dari Propinsi

10.718.728.000,00 12.586.000.000,00 117,42 100,00

Pendapatan 2.977.599.316.157,00 3.016.392.530.480,00 101,30 100,00

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015

Page 87: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

3-6

Gambar 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2014dalam Milyar Rupiah

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015

Gambar 3.2. Persentase Realisasi dan Persentase Target Capaian Pendapatan Tahun

Anggaran 2014

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015

Page 88: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

3-7

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian realisasi tertinggi berasal dari

penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp1.061.473.878.768,00(111,79%)dari target sebesar

Rp949.500.000.000,00. Realisasi ini terutama dikarenakan realiasi penerimaan seluruh

jenis pajak daerah melebihi target yang telah ditetapkan, dimana pelampauan tertinggi

berasal dari Pajak Parkirsebesar 133,55% dengan nilai realisasi sebesar

Rp47.411.390.011,00 dari target sebesar Rp35.500.000.000,00. Adapun yang menjadi

prioritas dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan mengoptimalkan

pemanfaatan sumber daya yang ada atau yang dimiliki oleh Pemerintah Kota

Tangerang, baik sumber daya manusia maupun sumber/potensi yang dimiliki daerah

berupa penerapan dasar hukum pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain;

peningkatan sarana dan prasarana pelayanan; koordinasi konsultansi dan pembinaan

pengelolaan pendapatan daerah.

3.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan bagi

Pemerintah Daerah yang merupakan wujud dari partisipasi langsung masyarakat dalam

mendukung proses pembangunan. Untuk melihat perkembangan target dan realisasi

penerimaan PAD Kota Tangerang dari Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Perkembangan PAD Kota Tangerang TA 2010-2014

No. Tahun

Anggaran Target (Rp) Realisasi (Rp)

Capaian Kinerja (%)

1 2010 188.406.038.570,50 230.634.138.004,00 122,41

2 2011 380.071.981.676,26 499.600.758.688,00 131,45

3 2012 461.383.233.872,66 631.519.353.723,00 136,88

4 2013 653.182.027.244,00 815.733.560.156,00 124,89

5 2014 1.156.097.821.081,00 1.258.788.809.993,00 108,88

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015

Secara sekilas kita dapat melihat secara keseluruhan penerimaan PAD Kota Tangerang

selama kurun waktu Tahun 2010–2014 terus mengalami kenaikan dan melampaui dari

target yang telah ditetapkan.Kenaikan PAD tidak saja dari sisi target tetapi juga dari sisi

realisasi penerimaan. Kenaikan realisasi PAD pada Tahun 2010 adalah sebesar 19,14%

dari tahun sebelumnya, pada Tahun 2011 sebesar 16,62%, realisasiTahun 2012

kenaikannya mencapai 26,40%, dan realisasi Tahun 2013 kenaikannya mencapai

sebesar 29,17%, serta realisasi Tahun 2014 kenaikannya mencapai 54,31% dari Tahun

2013.Kenaikan realisasi yang cukup besar pada tahun 2014, terutama karena adanya

Page 89: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

3-8

penambahan objek pajak baru, yaitu Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

(PBB P2) dimana mulai tahun 2014 kewenangan pemungutannya ada di pemerintah

daerah. Bila dilihat dari pergerakannya struktur penerimaan PAD Kota Tangerang

memiliki pertumbuhan yang positif.Pertumbuhan yang positif dikontribusi oleh semua

komponen pembentuknya.Sebagai gambaran lebih detailnya mengenai target dan

realisasi komponen PAD Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Rincian Anggaran dan Realisasi PAD Kota Tangerang Tahun Anggaran 2014

No. Jenis Pendapatan Target(Rp) Realisasi(Rp) %

1 Pajak Daerah 949.500.000.000,00 1.061.473.878.786,00 111,79

2 Retribusi Daerah 74.673.378.062,00 73.520.052.625,00 98,46

3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

12.740.117.023,00 11.551.439.042,00 90,67

4 Lain-lain PAD Yang Sah 119.184.325.996,00 112.243.439.540,00 94,18

J u m l a h 1.156.097.821.081,00 1.258.788.809.993,00 108,88

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015

Pajak Daerah

Untuk mengukur kemampuan keuangan daerah/kemandirian diukur berdasarkan besar

kecilnya pajak yang diterima dibandingkan dengan penerimaan dari sumber-sumber

yang lain, seperti bantuan pemerintah pusat atau dari pinjaman.

Faktor potensi ekonomi daerah sebagai basis pajak diyakini mampu mempengaruhi

peningkatan PAD.Semakin tinggi aktivitas ekonomi yang dilakukan semakin besar

pajak yang diperoleh. Dengan kata lain peningkatan PAD terkait dengan kemampuan

cakupan output di sektor produksinya (economic sectors).Kemampuan pajak juga

mempunyai arti sebagai sumber dana dan keuangan dalam upaya pemerintah untuk

melakukan ekspansi. Keterkaitan antara penerimaan pajak provinsi dan pajak dari

kabupaten/kota bermuara pada bagaimana sumber penerimaan ini dapat dijadikan

sebagai mesin penggerak pembangunan.Seiring dengan meningkatnya kewenangan

pemerintahan yang dimiliki oleh daerah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Adapun potensi sumber

penerimaan daerah berdasarkan kebijakan desentralisasi fiskal tersebut adalah pajak

daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD. Pajak daerah yang oleh

Pemerintah Kota Tangerang pada tahun anggaran 2014 terdiri dari 9 (sembilan) jenis

pajak. Adapun target dan realisasi pajak daerah pada Tahun Anggaran 2014 dapat

dilihat pada Tabel 3.5 berikut ini.

Page 90: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

3-9

Tabel 3.5. Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014

No. Jenis Pajak Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Pajak Hotel 27.000.000.000,00 32.340.168.439,00 119,78

2 Pajak Restoran 155.000.000.000,00 182.113.973.033,00 117,49

3 Pajak Hiburan 15.500.000.000,00 18.046.371.418,00 116,43

4 Pajak Reklame 24.000.000.000,00 26.573.509.792,00 110.72

5 Pajak Penerangan Jalan Umum 120.000.000.000,00 140.442.296.387,00 117,03

6 Pajak atas PenyelenggaraanParkir Swasta

35.500.000.000,00 47.411.390.011,00 133,55

7 Pajak Air Tanah 5.500.000.000,00 6.026.279.175,00 109,57

8 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

277.000.000.000,00 351.915.537.521,00 127,04

9 Pajak Bumi dan Bangunan 290.000.000.000,00 256.604.353.010,00 88,48

J u m l a h 949.500.000.000,00 1.061.473.878.786,00 111,79 Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015

Realisasi pajak daerah sebesar Rp1.061.473.878.786,00 merupakan komponen terbesar

(84,33%) dari total realisasi penerimaan PAD Tahun 2014. Dan komponen pajak daerah

yang memberikan kontribusi realisasi paling besar pada tahun 2014 adalah Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar Rp351.915.537.521,00.

Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen dari PAD.Mengacu pada ketentuan

perundang-undangan, pada Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kota Tangerang

mengelola 15 (lima belas) jenis retribusi daerah.Realisasi penerimaan retribusi daerah

tahun 2014 sebesar Rp73.520.052.625,00 (98,46%) dan komponen terbesar dari total

realisasi penerimaan retribusi daerah berasal dari Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan.

sebesar Rp53.147.831.243,00 (103,20%).Lima besar retribusi yang memberikan

kontribusi pada realisasi penerimaan PAD tahun 2014berturut-turut adalah sebagai

berikut: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,

Retribusi Ijin Gangguan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dan Retribusi

Penyedotan Kakus. Untuk lebih jelasnya kontribusi yang disumbangkan oleh setiap

jenis retribusi dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014

No. Jenis Retribusi Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Pelayanan Kesehatan 458.940.000,00 678.814.000,00 147,90

2 Pelayanan Persampahan/Kebersihan 8.000.000.000,00 4.029.852.500,00 50,37

3 Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

0,00 280.379.000,00

4 Parkir Tepi Jalan Umum 206.000.000,00 251.487.000,00 122,08

5 Pengujian Kendaraan Bermotor 3.500.000.000,00 3.568.090.000,00 101,94

6 Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 500.000.000,00 305.895.045,00 61,18

Page 91: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

3-10

No. Jenis Retribusi Target (Rp) Realisasi (Rp) %

7 Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Lahan untuk Reklame)

49.061.000,00 84.725.400,00 172,69

8 Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Rusun, Sewa Mesin/Alat Berat, Sewa Gedung)

1.653.447.080,00 2.095.114.300,00 126,71

9 Terminal 3.000.000.000,00 2.754.835.500,00 91,83

10 Parkir Khusus 1.296.000.000,00 1.258.105.000,00 97,08

11 Penyedotan Kakus 792.787.500,00 969.120.000,00 122,24

12 Rumah Potong Hewan 467.200.000,00 543.175.000,00 116,26

13 Ijin Mendirikan Bangunan 51.500.678.578,00 53.147.831.243,00 103,20

14 Ijin Gangguan 3.001.250.605,00 3.294.328.637,00 109,76

15 Ijin Trayek 248.013.299,00 258.300.000,00 104,15

J u m l a h 74.673.378.062,00 73.520.052.625,00 98,46

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan PAD yang diperoleh melalui penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan seluruhnya berasal dari pos Bagian Laba atas Penyertaan

Modal/Investasi kepada BUMD (PD Pasar) serta Bank BJB. Data target dan realisasi

selama pada Tahun Anggaran 2014 terangkum dalamTabel 3.7.

Tabel 3.7. Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun

Anggaran 2014

No. Bagian Laba Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Bank BJB 9.333.215.071,00 9.333.215.071,00 100,00

2 PDAM 3.110.416.615,00 1.921.738.634,00 61,78

3 PD Pasar 296.485.337,00 296.485.337,00 100,00

J u m l a h 12.740.117.023,00 11.551.439.042,00 90,67

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang

tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang Sah untuk Tahun Anggaran 2014 ditargetkan sebesar

Rp119.184.325.996,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp112.243.439.540,00

(94,18%). Rincian target dan realisasi pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

untuk Tahun Anggaran 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8. Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2014

No. Pendapatan Target(Rp) Realisasi (Rp) %

1 Hasil Penjualan Aset daerah Yang Tidak Dipisahkan

146.200.000,00 823.521.923,00 563,28

2 Penerimaan Jasa Giro 5.507.903.182,00 14.690.742.560,00 266,72

Page 92: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

3-11

No. Pendapatan Target(Rp) Realisasi (Rp) %

3 Penerimaan Bunga Deposito 16.663.484.818,53 27.945.013.639,00 167,70

4 Tuntutan Ganti Rugi daerah 78.612.000,00 147.685.054,00 187,87

5 Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan

100.487.760,00 448.984.800,00 446,80

6 Pendapatan Denda Pajak 887.874.385,00 5.055.925.396,00 569,44

7 Pendapatan Denda Retribusi 98.882.000,00 1.395.500,00 1,41

8 Pendapatan Dari Hasil Eksekusi Atas Jaminan

1.428.954.800,00 2.520.364.770,00 176,38

9 Pendapatan Pengembalian 1.789.803.051,00 1.144.680.495,00 63,96

10 Penerimaan Lain-lain 25.764.124.000,00 14.299.482.864,00 55,50

11 Pendapatan Dana Kapitasi JKN 26.000.000.000,00 29.511.448.575,00 113,51

12 Pendapatan dari RSUD 40.718.000.000,00 15.654.193.964,00 38,44

J u m l a h 119.184.325.996,00 112.243.439.540,00 94,18

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015

3.1.2.2 Dana Perimbangan

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, didefinisikan bahwa perimbangan

keuangan antara Pemerintah dan PemerintahDaerah adalah suatu sistem pembagian

keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka

pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi,

dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan

tugas pembantuan. Lebih lanjut, dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004

disebutkan bahwa pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintah Daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh

pemerintah kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan

keseimbangan fiskal. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan

Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan

penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.Dana

Perimbangan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam mendukung

pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pemberian

otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan

masyarakat.Adapun peraturan perundangan serta petunjuk teknis yang dijadikan dasar

hukum pelaksanaan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;

Page 93: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

3-12

4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak

Penghasilan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Bagi Hasil

Penerimaan PPh OP Dalam Negeri dan PPh Pasal 21;

7. Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor: SE-53/A/2001 tentang Cara Pembagian dan

Penyaluran Penerimaan PPh OP Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 Bagian Daerah.

Secara umum dana perimbangan bersumber dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak,

dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak

bersumber dari penerimaan bagi hasil dari Pemerintah Pusat dan bagi hasil dari

Pemerintah Provinsi, namun sejak diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penerimaan

dana bagi hasil pajak yang berasal dari Pemerintah Provinsi dianggarkan pada pos Lain-

lain Pendapatan yang Sah.Untuk Tahun Anggaran 2014 penerimaan dari Dana

Perimbangan ditargetkan sebesar Rp1.142.431.199.128,00 dan terealisasi sebesar

Rp1.093.771.326.926,00 atau sebesar 95,74%. Rincian target dan realisasi ini dapat

dilihat padaTabel 3.9.

Tabel 3.9. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2014 No. Jenis Pendapatan Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak 214.150.578.128,00 192.137.948.926,00 89,72

2 Dana Alokasi Umum 890.213.131.000,00 890.213.131.000,00 100,00

3 Dana Alokasi Khusus 38.067.490.000,00 11.420.247.000,00 30,00

J u m l a h 1.142.431.199.128,00 1.093.771.326.926,00 95,74

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015

Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Bagi hasil pajak/bukan pajak merupakan komponen yang ada dalam dana perimbangan.

Dimana komponen ini terdiri dari beberapa pos penerimaan diantaranya pos bagi hasil

pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam. Pada Tahun Anggaran 2014

komponen bagi hasil pajak/bukan pajak memberikan kontribusi dalam pembentukan

dana perimbangan Kota Tangerang dan pencapaian realisasi sebesar

Rp192.137.948.926,00 (89,72%), komponen bagi hasil pajak/bukan pajak diperoleh dari

Page 94: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

3-13

pos-pos penerimaan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam.

Rincian target dan realisasi ini dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10. Rincian Anggarandan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun

Anggaran 2014 No. Jenis Pendapatan Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Bagi Hasil Pajak 212.500.609.419,00 191.034.109.653,00 89,90

a. PBB 11.203.509.195,00 13.163.334.967,00 117,49

b. PPh Pasal 21, Pasal 25, Pasal 29 185.072.238.595,00 161.645.913.057,00 87,34

c. Alokasi DBH Kurang Bayar PPh Pasal 21 16.224.861.629,00 16.224.861.629,00 100,00

2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 1.649.968.709,00 1.103.839.273,00 66,90

a. Bagi Hasil SDA Kehutanan 199.318.466,00 79.727.386,00 40,00

b. Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan

402.414.486,00 383.182.410,00 95,22

c. SDA Panas Bumi 100.032.000,00 70.022.400,00 70,00

d. Bagi Hasil SDA Pertambangan Umum 943.972.571,00 570.907.077,00 60,48

e. Kurang Bayar DBH SDA Pertambangan Umum

4.231.1860,00 0,00 0,00

J u m l a h 214.150.578.128,00 192.137.948.926,00 89,72

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian penerimaan Pemerintah Daerah yang

besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yang besarnya mempertimbangkan besaran

usaha pajak dan kapasitas pajak.Pengaturan DAU diarahkan untuk mengurangi

disparitas antar daerah, yang mengandung arti dimana daerah yang memiliki

kemampuan keuangan yang relatif besar akan memperoleh DAU yang relatif kecil

demikian pula sebaliknya. Penerimaan DAU Kota Tangerang pada Tahun Anggaran

2014 ditargetkan sebesar Rp890.213.131.000,00 dan terealisasi 100,00%.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan sejumlah penerimaan pemerintah daerah yang

ditentukan oleh pemerintah pusat untuk pengeluaran yang diprioritaskan bagi

pengeluaran yang spesifik.Penerimaan DAK Kota Tangerang Tahun Anggaran 2014

ditargetkan sebesar Rp38.067.490.000,00 dan terealisasi sebesar Rp11.420.247.000,00

(30,00%).

3.1.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai komponen terakhir sumber penerimaan

pendapatan daerah, terdiri dari: 1) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya; 2) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan 3) Bantuan Keuangan

Page 95: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

3-14

dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.Pada Tahun Anggaran 2014, Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah memiliki target sebesar Rp679.070.295.948,00 dan

berhasil direalisasikan sebesar Rp663.832.393.561,00atau 97,76%.Rincian target dan

realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah seperti yang dapat dilihat pada Tabel

3.11.

Tabel 3.11. Rincian Anggaran dan Realisasi lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun

Anggaran 2014

No. Jenis Pendapatan Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

450.742.983.948,00 433.637.809.561,00 96,20

2 Dana Penyesuaian 217.608.584.000,00 217.608.584.000,00 100,00

3 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

10.718.728.000,00 12.586.000.000,00 117,42

J u m l a h 679.070.295.948,00 663.832.393.561,00 97,76

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya untuk Tahun Anggaran

2014 seluruhnya bersumber dari Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, dengan target sebesar

Rp450.742.983.948,00dan realisasi sebesar Rp433.637.809.561,00 (96,20%). Rincian

target dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12. Rincian Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2014

No. Jenis Pendapatan Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Pajak Kendaraan Bermotor 110.212.999.150,00 107.470.492.254,00 97,51

2 Bea Balik Kendaraan Bermotor 176.004.314.402,00 145.564.286.413,00 82,70

3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

114.282.713.359,00 132.073.569.569,00 115,57

4 Pajak Air Permukaan 2.920.122.087,00 4.006.107.705,00 137,19

5 Pelampauan Target TA Sebelumnya

12.580.928.793,00 12.580.928.793,00 100,00

6 Pajak Rokok 34.741.906.157,00 31.942.424.827,00 91,94

J u m l a h 357.588.047.264,22 342.745.509.878,00 95,85

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 5

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus untuk Tahun Anggaran 2014 seluruhnya

bersumber dari Dana Penyesuaian, dan direalisasikan seluruhnya yaitu

Rp217.608.584.000,00(100,00%). Rincian target dan realisasi Dana Penyesuian dapat

dilihat pada Tabel 3.13.

Page 96: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

3-15

Tabel 3.13. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2014 No. Jenis Pendapatan Target (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Tambahan Penghasilan Guru PNSD 214.608.584.000,00 214.608.584.000,00 100,00

2 Dana Insentif Daerah 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 100,00

J u m l a h 217.608.584.000,00 217.608.584.000,00 100,00

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya untuk Tahun

Anggaran 2014 bersumber dari Bantuan Keuangan dari Provinsi yaitu Bantuan

Keuangan dari Provinsi Banten dan Provinsi DKI Jakarta, dengan target sebesar

Rp10.718.728.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp12.586.000.000,00 (117,42%) yang

seluruhnya berasal dari Provinsi Banten.

3.1.3 Permasalahan dan Solusi

Dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah masih terdapat permasalahanyang

dihadapi pada Tahun Anggaran 2014, adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai

Wajib Pajak atas usahanya, mengingat sampai saat ini jarang terjadi Wajib

Pajak dengan kesadaran sendiri mendaftarkan obyeknya;

2) Adanya perbedaan persepsi pada masyarakat maupun unsur aparatur dalam

memahami kewenangan pemungutan pajak, sehingga ada beberapa objek

yang semestinya menjadi Objek Pajak Daerah (Restoran dan Hiburan)

malah menjadi Objek Pajak Pusat (PPn);

3) Kurangnya ketaatan Wajib Pajak memenuhi kewajiban membayar pajak

tepat pada waktunya, hal tersebut terlihat adanya tunggakan yang belum

terselesaikan;

4) Kurangnya kesadaran Wajib Pajak yang juga selaku Wajib Pungut untuk

melaporkan omset yang sebenarnya;

5) Proses administrasi dan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan Wajib

Pajak memerlukan waktu yang cukup panjang;

6) Khusus Wajib Pajak pada areal Bandara, umumnya merasa keberatan

membayar pajak karena selain kewajiban membayar pajak, mereka

dikenakan konsesi dari pihak PT. (Persero) Angkasa Pura II yang tarifnya

tidak jauh berbeda dengan tarif pajak.

Page 97: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

3-16

7) Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan pada data

PBB P2yang dilimpahkan dari KPP Pratama Tangerang Barat dan KPP

Pratama Tangerang Timur masih ditemui data ganda dan tidak sesuai

dengan keadaan objek PBB P2 di lapangan.

b. Retribusi Daerah

1) Situasi pertumbuhan ekonomi yang masih rendah sangat mempengaruhi

terhadap usaha aparatur dalam memungut Retribusi;

2) Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat mengenai pencabutan beberapa

jenis Retribusi yang cukup potensial di Kota Tangerang;

c. Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Pemerintah Pusat dalam perhitungan dan pengalokasian Dana Bagi Hasil

dari penerimaan PPh Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Objek Pajak Dalam

Negeri dan PPh Pasal 21 belum mencerminkan transparansi dan

akuntabilitas;

2) Ketentuan mengenai Dana Perimbangan harus ditetapkan dengan keputusan

Gubernur dengan mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan yang harus

disepakati oleh Kabupaten/Kota seringkali menimbulkan hambatan dalam

pendistribusian Dana Perimbangan ke Kabupaten/Kota;

3) Bagi hasil SDA (IHH/PSDH, Royalty dan Pungutan Hasil Perikanan) belum

transaparan sehingga kebijakan mengenai besaran dana bagi hasil yang

seharusnya diterima Kota Tangerang tidak sesuai dengan realisasi pada Kas

Daerah; dan

4) Adanya keterlambatan penyampaian pagu bagi hasil pajak pusat ke

kabupaten/kota sehingga menyulitkan penyusunan APBD.

Solusi/upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dengan melakukan

kebijakan dalam pengelolaan pendapatan berupa:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1) Optimalisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang sah

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Page 98: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

3-17

2) Peningkatan koordinasi dan pelibatan berbagai OPD yang terkait dengan

manajemen/pengelolaan PAD sesuai dengan regulasi/aturan

perundangan/kebijakan yang berlaku serta mengacu pada perencanaan yang

telah ditetapkan terutama yang berkaitan dengan target sasaran dan

capainnya berdasarkan indikator dan tolok ukur yang digunakan;

3) Peningkatan efisiensi, efektivitas, profesionalitas, dan proporsionalitas

pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan sumber-

sumber PAD;

4) Peningkatan kapasitas, kompetensi, kreativitas, dan inovasi sumber daya

manusia (SDM) pengelola PAD sebagai bagian dari upaya peningkatan

pelayanan kepada publik/masyarakat dan upaya peningkatan PAD;

5) Peningkatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD

baru melalui berbagai kegiatan yang bersifat intensif dan eksploratif yang

dilakukan melalui kerjasama/kemitraan (partnership) dengan berbagai pihak

yang terkait serta menggunakan prinsip keterbukaan (transparancy) dam

keadilan (fainess) serta tidak memberatkan masyarakat;

6) Pengkajian dan penyempurnaan berbagai regulasi/peraturan perundangan

dalam rangka mempercepat dan memperlancar pencapaian target PAD

melalui kegiatan yang bersifat telaahan terhadap regulasi/peraturan

perundangan yang dianggap menghambat kelancaran pencapaian target

PAD; dan

7) Meningkatkan pelayanan perpajakan dan retribusi daerah dengan

membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan yang cepat dan

mudah serta didukung oleh sistem informasi.

8) Melakukan pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan

dan Pedesaan secara berkesinambungan dalam rangka pemutakhiran data.

b. Dana Perimbangan

1) Pendekatan komprehensif dengan pihak terkait agar Dana Bagi Hasil

Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana

Alokasi Khusus (DAK) bisa optimal berdasarkan aturan perundang-

undangan yang berlaku;

2) Peningkatan validasi data yang menjadi komponen dalam perhitungan

pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Page 99: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

3-18

seperti data jumlah penduduk (terutama jumlah penduduk miskin), luas

wilayah, indeks kemahalan konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB), pendapatan per kapita, indeks Pembangunan Manusia (IPM) dst;

3) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, DPR-RI Daerah

Pemilihan Banten/Kota Tangerang, dan Pemerintah Provinsi Banten dalam

upaya stabilitas Dana Perimbangan Daerah.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Pendekatan dengan pihak Pemerintah Provinsi Banten dan upaya

optimalisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi berdasarkan aturan

perundang-undangan yang berlaku;

2) Stabilisasi dan/atau peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

melalui upaya-upaya optimalisasi Dana Bagi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

dan pemerintah daerah lainnya dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

pemerintah daerah lainnya berdasarkan aturan perundang-udangan yang

berlaku; dan

3) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten, DKI Jakarta,

dan Provinsi Jawa Barat, dalam upaya peningkatan kerjasama pembangunan

regional (upaya pengembangan kerjasama wilayah JABODETABEKJUR).

3.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

3.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Pengelolaan belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Pemerintah Kota Tangerang yang terdiri dari urusan wajib dan

urusan pilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.Belanja penyelenggaraan

urusan wajib diprioritaskan untukmelindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk

peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum

yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib

dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Kebijakan belanja daerah ditekankan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan

masyarakat dan upaya memenuhi kebutuhan dasarsarana dan prasarana pelayanan.

Page 100: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

3-19

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diupayakan agar pelayanan bergeser dan

menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Kebijakan pengelolaan belanja daerah adalah:

a. Prioritas kepada upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan ke dalam

bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan

fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial;

b. Menyelaraskan alokasi belanja seiring dengan pendelegasian wewenang;

c. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang menjadi pusat perhatian

masyarakat (public interest); dan

d. Pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan didasarkan pada tingkat

kebutuhan dan kemendesakan (urgensitas) tanpa melupakan aspek pemerataan dan

keadilan dalam mendukung upaya-upaya penanggulangan dan penanganan

permasalahan sosial, antara lain: kemiskinan, pengangguran, ketenagakerjaan, dan

peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja,baik dalam konteks

daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan,yang bertujuan

untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas

dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi

yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang

diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok

ukur dan target kinerjanya. Pada dasarnya belanja daerah terdiri atas belanja tidak

langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung lebih ditujukan kepada belanja

pegawai, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak

terduga. Sedangkan Belanja langsung merupakan belanja yang digunakan untuk

pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan

pilihan. Belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan,yang manfaat

capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada

kepentingan publik. Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung ini terus mengalami

peningkatan. Pemerintah Kota Tangerang senantiasa menambah atau meningkatkan

nilai Belanja Langsung melalui program/kegiatan yang langsung dapat dirasakan oleh

masyarakat. Perlu dijelaskan bahwa pada Belanja Tidak Langsung terdapat banyak item

Page 101: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

3-20

belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,terutama pada pos belanja hibah

dan bantuan sosial.

3.2.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2014 dianggarkan sebesar

Rp3.510.664.614.205,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.657.394.513.899,00

(75,70%).Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk pendanaan belanja tidak

langsung sebesar Rp1.121.661.012.158,93dan belanja langsung sebesar

Rp2.389.003.602.046,07.Alokasi anggaran belanja langsung sebesar

Rp2.389.003.602.046,07 diperuntukan bagi pendanaan program dan kegiatan pada 41

SKPD yang meliputi 26 urusan wajib, 6 urusan pilihan, 147 program dan 1.465

kegiatan. Alokasi belanja daerah padaTahun Anggaran 2014 diprioritaskan pada

pendanaan untuk:

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat;

2. Peningkatan manajemen transportasi perkotaan;

3. Peningkatan manajemen sumber daya pemerintah dan masyarakat kota;

4. Peningkatan sanitasi dan drainase perkotaan;

5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;

6. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup perkotaan; dan

7. Peningkatan ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan.

Anggaran dan realisasi belanja daerah dapat dilihat pada Tabel 3.14 dan dideskripsikan

dalam diagram batang yang tersusun atas belanja tidak langsung dan belanja langsung

seperti pada gambar di bawah ini.

Tabel 3.14. Rincian Anggarandan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2014

Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Target

Capaian (%)

I. Belanja Tidak Langsung 1.121.661.012.158,93 966.063.810.603,00 86,13 100,00

a. Belanja Pegawai 1.093.763.341.058,93 944.866.098.316,00 86,39 100,00

b. Belanja Hibah 22.219.000.000,00 19.295.000.000,00 86,84 100,00

c. Belanja Bantuan Sosial 616.250.000,00 616.250.000,00 100,00 100,00

d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik

1.062.421.100,00 1.062.421.005,00 100,00 100,00

e. Belanja Tidak Terduga 4.000.000.000,00 224.041.282,00 5,60 100,00

II. Belanja Langsung 2.389.003.602.046,07 1.691.330.703.296,00 70,80 100,00

a. Belanja Pegawai 256.097.288.636,00 229.956.910.622,00 89,79 100,00

Page 102: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

3-21

Jenis Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Target

Capaian (%)

b. Belanja Barang dan Jasa 1.503.116.704.218,07 1.013.047.374.700,00 67,40 100,00

c. Belaja Modal 629.789.609.192,00 448.326.417.974,00 71,19 100,00

J u m l a h 3.510.664.614.205,00 2.657.394.513.899,00 75,69 100,00

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015

Untuk Tahun 2014 anggaran belanja langsung mencakup 68,05% dari total anggaran

belanja daerah.Sedangkan untuk realisasi belanja daerah sebesar

Rp2.657.394.513.899,00 (75,69%) berada di bawah target realisasi sebesar 100,00%

dengan capaian realisasi terendah adalah belanja langsung sebesar 70,80%.

Gambar 3.3. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dalam Milyar

rupiah

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang, 2015

Alokasi anggaran Belanja Langsung apabila dilihat berdasarkan urusan yang ditangani

oleh Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

Page 103: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

3-22

Tabel 3.15. Tabel Alokasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014 Berdasarkan

Urusan

No. Urusan Jml

Program Jml

Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

I Wajib 266 1.179 2.377.492.573.991,07 1.681.221.628.877,00

1 Pendidikan 9 81 516.383.021.983,00 402.962.686.975,00

2 Kesehatan 21 45 476.918.129.801,00 379.467.855.531,00

3 Pekerjaan Umum 19 69 279.957.822.485,00 249.526.618.893,00

4 Perumahan 10 42 38.001.383.500,00 32.797.714.179,00

5 Penataan Ruang 16 42 17.075.767.293,00 11.045.875.510,00

6 Perencanaan Pembangunan 14 64 21.299.015.022,00 17.814.397.086,00

7 Perhubungan 12 72 47.056.069.605,00 41.046.838.346,00

8 Lingkungan Hidup 12 57 179.943.640.570,92 161.179.655.797,00

9 Pertanahan 7 2 398.932.329.792,15 56.150.233.205,00

10 Kependudukan dan Catatan Sipil 4 45 14.483.023.335,00 10.208.161.284,00

11 Pemberdayaan Perempuan 4 9 2.812.721.050,00 2.524.856.200,00

12 Keluarga Berencana 8 8 9.791.150.568,00 9.564.247.910,00

13 Sosial 16 57 23.365.624.110,00 20.682.365.277,00

14 Tenaga Kerja 8 50 10.562.304.700,00 9.122.661.447,00

15 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

8 30 4.061.684.137,00 3.047.948.382,00

16 Penanaman Modal 7 6 1.655.930.000,00 1.342.459.846,00

17 Kebudayaan 8 33 4.371.591.803,00 3.675.739.658,00

18 Pemuda dan Olahraga 7 16 28.611.671.500,00 23.588.539.500,00

19 Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

13 50 27.505.651.234,00 23.481.539.091,00

20 Pemerintahan Umum 24 185 239.577.732.249,00 191.933.603.877,00

21 Ketahanan Pangan 1 6 1.023.362.500,00 869.602.408,00

22 Pemberdayaan Masyarakat Desa 9 37 5.333.134.392,00 4.706.754.409,00

23 Statistik 7 30 3.622.185.141,00 3.235.861.712,00

24 Kearsipan 9 36 2.749.908.400,00 2.567.623.609,00

25 Komunikasi dan Informatika 8 65 20.155.835.250,00 16.658.978.977,00

26 Perpustakaan 5 42 2.241.883.570,00 2.018.809.768,00

II PIlihan 36 66 11.511.028.055,00 10.109.074.419,00

1 Pertanian 19 35 5.111.337.455,00 4.602.716.982,00

2 Kelautan dan Perikanan 3 4 392.302.000,00 381.607.428,00

3 Pariwisata 3 6 1.424.200.000,00 1.397.061.800,00

4 Perdagangan 5 8 2.530.908.000,00 2.107.663.424,00

5 Perindustrian 5 12 2.002.280.600,00 1.574.174.785,00

6 Transmigrasi 1 1 50.000.000,00 45.850.000,00

JUMLAH 302 1.245 2.389.003.602.046,07 1.691.330.703.296,00

3.2.3 Permasalahan dan Solusi

Dalam rangka pengelolaan belanja daerah masih terdapat permasalahan yang dihadapi

pada Tahun Anggaran 2014, adalah sebagai berikut:

1. Adanya program-program lanjutan strategis, terutama program dan kegiatan fisik

dengan nilai anggaran yang cukup besar, sehingga berpengaruh terhadap

keseluruhan rencana alokasi anggaran belanja;

2. Banyaknya alternatif atau usulan program menurut bidang pembangunan yang perlu

dilaksanakan;

Page 104: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

3-23

3. Kebutuhan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Dinas/Badan/Kantor

dilingkungan Pemerintah Daerah.

Adapun solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah

sebagai berikut:

1. Menerapkan strategi yang lebih mengutamakan pada pencapaian sasaran program

pembangunan dimana alokasinya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi

masing-masing satuan kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Kota Tangerang;

2. penanganan masalah-masalah khusus yang perlu segera ditangani serta menampung

aspirasi masyarakat yang mendesak dan membutuhkan perhatian lebih dari

Pemerintah Daerah.

3.3 PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi defisit dan

surplus pendapatan daerah terhadap belanja daerah, untuk menampung rekening sisa

lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, pinjaman daerah, dan investasi daerah serta

pembayaran pokok pinjaman daerah.Unsur-unsur pembiayaan daerah terdiri dari:

1. Penerimaan terdiri atas: a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya; b) Pencairan Dana Cadangan; c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan; dan e) Penerimaan Pinjaman Daerah;

2. Pengeluaran terdiri atas: a) Pembentukan Dana Cadangan; b) Penyertaan

Modal/Inventasi Pemerintah Daerah; dan c) Pembayaran Utang Pokok.

3.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Untuk Tahun Anggaran 2014, penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar

Rp533.065.298.048,00 atau 100,00% yang seluruhnya berasal dari penerimaan Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya.Hal ini berarti bahwa

Pemerintah Kota Tangerang lebih memanfaatkan penerimaan yang berasal dari Sisa

Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dalam upaya menutup

defisit anggaran yang terjadi.

3.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Untuk Tahun Anggaran 2014, pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan.

Page 105: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

3-24

3.3.3 Permasalahan dan Solusi

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang diarahkan untuk membiayai

defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus anggaran sehingga pengelolaan

APBD dapat dilaksanakan secara optimal. Adapun permasalahan utama dalam

merumuskan pembiayaan daerah adalah sebagai komponen terakhir dalam struktur

APBD, pembiayaan sangat tergantung dari besaran target pendapatan dan alokasi

belanja yang diinginkan. Selain itu dalam hal sumber penerimaan dan tujuan

penggunaan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.Oleh karena itu kebijakan

pengelolaan pembiayaan daerah lebih diarahkan kepada:

1. Penerimaan pembiayaan akan diutamakan berasal dari sisa lebih perhitungan

anggaran tahun anggaran sebelumnya (hasil efisiensi dan penghematan); dan

2. Pengeluaran pembiayaan diutamakan untuk penyertaan modal dan sisa lebih tahun

berjalan sebagai potensi penerimaan tahun berikutnya.

Page 106: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

3-25

Contents BAB 3. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ............ 3-1

3.1 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH .............................................. 3-3

3.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah ............................... 3-3

3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah ................................................. 3-5

3.1.3 Permasalahan dan Solusi ....................................................................... 3-15

3.2 PENGELOLAAN BELANJA DAERAH ..................................................... 3-18

3.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah ..................................................... 3-18

3.2.2 Target dan Realisasi Belanja Daerah ..................................................... 3-20

3.2.3 Permasalahan dan Solusi ....................................................................... 3-22

3.3 PEMBIAYAAN DAERAH .......................................................................... 3-23

3.3.1 Penerimaan Pembiayaan ........................................................................ 3-23

3.3.2 Pengeluaran Pembiayaan ....................................................................... 3-23

3.3.3 Permasalahan dan Solusi ....................................................................... 3-24

Gambar 3.1. Target dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2014dalam Milyar

Rupiah 3-6

Gambar 3.2. Persentase Realisasi dan Persentase Target Capaian Pendapatan Tahun

Anggaran 2014 3-6

Gambar 3.3. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dalam

Milyar rupiah 3-21

Tabel 3.1. Target dan Realisasi APBD Kota Tangerang Tahun 2010-2014 ............. 3-2

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran2014 ............. 3-5

Tabel 3.3. Perkembangan PAD Kota Tangerang TA 2010-2014 ............................. 3-7

Tabel 3.4. Rincian Anggaran dan Realisasi PAD Kota Tangerang Tahun Anggaran

2014 3-8

Tabel 3.5. Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014 ..................... 3-9

Tabel 3.6. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2014 ................ 3-9

Page 107: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

3-26

Tabel 3.7. Target dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan Tahun Anggaran 2014 .............................................................................. 3-10

Tabel 3.8. Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2014 . 3-10

Tabel 3.9. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran

2014 3-12

Tabel 3.10. Rincian Anggarandan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan

Pajak Tahun Anggaran 2014 ........................................................................................ 3-13

Tabel 3.11. Rincian Anggaran dan Realisasi lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tahun Anggaran 2014 ................................................................................................. 3-14

Tabel 3.12. Rincian Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2014 .................................................... 3-14

Tabel 3.13. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2014

3-15

Tabel 3.14. Rincian Anggarandan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2014 ........... 3-20

Tabel 3.15. Tabel Alokasi Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2014

Berdasarkan Urusan ..................................................................................................... 3-22

Page 108: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-1

BAB 4. PENYELENGGARAAN URUSAN

PEMERINTAH DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan

Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah.

Seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2007, penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan

pemerintahan daerah dapat diklasifikasikan menjadi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.

dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut, melalui

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD merupakan rencana pembangunan 5 tahun yang memuat visi, misi dan program

kepala daerah, sedangkan RKPD merupakan rencana pembangunan tahunan sebagai

penjabaran dari RPJMD.

Sehubungan dengan penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan serta amanat

penyusunan dokumen perencanaan, RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018 memuat

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran beserta indikator dan target sasaran Pembangunan, yang

penjabarannya di dalam RKPD diterjemahkan ke dalam pembagian urusan

pemerintahan (urusan wajib dan pilihan).

4.1 KINERJA UMUM PEMERINTAH DAERAH

4.1.1 Indikator Harapan Hidup

Angka harapan hidup dapat menggambarkan tingkat kesehatan yang telah dicapai

masyarakat. Semakin baik tingkat kesehatan masyarakat diharapkan kesempatan untuk

hidupnya cenderung semakin besar/lama. Sebaliknya tingkat kesehatan yang buruk akan

cenderung memperpendek usia hidup. Angka harapan hidup berbanding terbalik dengan

Page 109: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-2

tingkat kematian bayi, artinya semakin tinggi angka kematian bayi maka angka harapan

hidup cenderung semakin pendek, demikian pula sebaliknya.

Tabel 4.1. Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, Tahun 2010-2014

Kab/Kota Angka Harapan Hidup/AHH

2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6

01 Kabupaten Pandeglang 63,77 63,95 64,13 64,35 02 Kabupaten Lebak 63,28 63,35 63,42 63,62 03 Kabupaten Tangerang 65,79 65,90 66,01 66,33 04 Kabupaten Serang 63,51 63,88 64,25 64,39 71 Kota Tangerang 68,37 68,41 68,44 68,56 68,58 72 Kota Cilegon 68,58 68,62 68,67 68,97 73 Kota Serang 65,13 65,47 65,81 66,65 74 Kota Tangerang Selatan 68,54 68,65 68,77 69,17

Provinsi Banten 64,90 65,05 65,23 65,47

Sumber: Laporan Pembangunan Manusia (LPM) Kantor Litbangstat Kota Tangerang, 2014 *) Angka hasil olahan Bappeda Kota Tangerang, 2015

Berdasarkan Tabel 4.1 usia harapan hidup di Kota Tangerang menunjukkan kenaikan

dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2010 mencapai 68,37 tahun, Tahun 2011 mencapai

68,41 tahun, Tahun 2012 mencapai 68,44 tahun dan mencapai 68,56 tahun di tahun

2013. Artinya peluang hidup bayi yang lahir di Kota Tangerang pada Tahun 2013

bertambah rata-rata 0,19 tahun dibanding Tahun 2010, atau dapat dikatakan rata-rata

bayi yang lahir di Kota Tangerang pada Tahun 2013 diharapkan dapat hidup sampai

usia sekitar 68,56 tahun.

Bila dibandingkan dengan angka harapan hidup Provinsi Banten yang sebesar 65,47

pada Tahun 2013 tampaknya pembangunan bidang kesehatan di Kota Tangerang jauh

lebih maju dibandingkan pembangunan bidang kesehatan di Wilayah Banten pada

umumnya, meski pergerakan pertambahan usia harapan hidupnya cenderung lambat.

Sebagai tambahan, Bappeda mengolah angka sementara untuk Angka Harapan Hidup

Kota Tangerang pada Tahun 2014 mencapai 68,58 tahun. Yang artinya bahwa peluang

hidup bayi yang lahir di Kota Tangerang pada Tahun 2014 bertambah rata-rata 0,21

tahun dibanding Tahun 2010, atau dapat dikatakan rata-rata bayi yang lahir di Kota

Tangerang pada Tahun 2014 diharapkan dapat hidup sampai usia sekitar 68,58 tahun.

Peningkatan usia harapan hidup berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Maka sangatlah wajar jika pergerakan angka harapan hidup sangat lambat

jika angka harapan hidup sudah cukup tinggi. Namun demikian Pemerintah Daerah

perlu memacu dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk merumuskan di bidang

kesehatan secara tepat, di masa yang akan datang dengan meningkatnya usia harapan

Page 110: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-3

hidup berakibat meningkat pula jumlah lansia. Pemerintah harus memperhatikan

kesejahteraan mereka pada masa yang akan datang.

Tersedianya sarana kesehatan yang cukup dan sarana transportasi yang lancar sehingga

memudahkan masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan yang ada sangat

membantu masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang tinggi, tetapi yang tak

kalah penting adalah mengingatkan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, seperti

pemanfaatan Posyandu perlu terus dioptimalkan, karena merupakan sarana yang paling

murah dan mudah untuk pembelajaran dan sosialisasi masalah kesehatan, gizi dan lain

sebagainya kepada masyarakat. Jika upaya-upaya terus dilakukan niscaya angka

harapan hidup di Kota Tangerang bisa semakin meningkat.

Selanjutnya dari angka harapan hidup dapat diturunkan indeks harapan hidup (Tabel

4.2) yang telah dicapai dibanding kondisi 'ideal' sesuai standar UNDP yaitu 85 tahun

(100%). Indikator harapan hidup digunakan untuk mengukur pembangunan di bidang

kesehatan. Meningkatnya angka harapan hidup dapat berarti adanya perbaikan

pembangunan di bidang kesehatan. Yang biasanya ditandai dengan membaiknya

kondisi sosial ekonomi penduduk, membaiknya kesehatan lingkungan dan lain

sebagainya.

Tabel 4.2. Indeks Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, Tahun 2010-2014

Kab/Kota Indeks Harapan Hidup

2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6

01 Kabupaten Pandeglang 64,61 64,92 65,22 65,58 02 Kabupaten Lebak 63,80 63,92 64,03 64,37 03 Kabupaten Tangerang 67,98 68,17 68,35 68,88 04 Kabupaten Serang 64,18 64,80 65,42 65,65 71 Kota Tangerang 72,29 72,35 72,40 72,60 72,63 72 Kota Cilegon 72,63 72,70 72,78 73,28 73 Kota Serang 66,89 67,45 68,02 69,42 74 Kota Tangerang Selatan 72,57 72,75 72,95 73,62

Provinsi Banten 66,50 66,75 67,04 67,45

Sumber: Laporan Pembangunan Manusia (LPM) Kantor Litbangstat Kota Tangerang, 2014 *) Angka hasil olahan Bappeda Kota Tangerang, 2015

Pada tahun 2013 indeks harapan hidup masyarakat di Kota Tangerang mencapai

72,60%, yang berarti pencapaian usia harapan hidup sejak lahir terhadap perkiraan usia

harapan hidup maksimal naik 0,31% dibanding tahun 2010. Sebagai tambahan, Bappeda

mengolah angka sementara untuk Indeks Harapan Hidup Kota Tangerang pada Tahun

2014 mencapai 72,63% yang berarti bahwa pencapaian usia harapan hidup sejak lahir

terhadap perkiraan usia harapan hidup maksimal naik 0,34% dibanding tahun 2010.

Page 111: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-4

4.1.2 Indikator Pendidikan

Keberhasilan di bidang pendidikan juga merupakan unsur penting dalam IPM, dalam

hal ini digambarkan oleh Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah penduduk

dewasa (usia 15 tahun ke atas). Angka melek huruf di ambil dari data kemampuan baca

tulis, yang dipandang sebagai modal dasar yang perlu dimiliki setiap individu, agar

mempunyai peluang yang sama untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Sedangkan tingkat pengetahuan dan keterampilan lainnya secara umum dapat

digambarkan melalui rata-rata lama sekolah, angka ini dihitung dengan menggunakan 2

variabel secara simultan dari data SUSENAS yaitu tingkat kelas yang pernah atau

sedang dijalani dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Gambaran tingkat pendidikan

yang ditamatkan penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kota Tangerang Tahun 2012

dapat dilihat Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Pendidikan Yang Ditamatkan Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Di Kota

Tangerang Tahun 2013 No Jenjang Pendidikan yang ditamatkan Persentase

1 Tidak punya ijazah 13,15 2 SD/MI 19,18 3 SLTP/MTS 20,50 4 SMU/SMK/Aliyah 38,10 5 DI/DII 0,48 6 DIII/DIV/S1/S2/S3 8,58

Sumber: Laporan Pembangunan Manusia (LPM) Kantor Litbangstat Kota Tangerang, 2014

Dari Tabel 4.3 menunjukkan bahwa penduduk Kota Tangerang paling banyak berijazah

SMU sederajat yang mencapai 38,10 persen. Hal ini menandakan bahwa kesadaran

masyarakat akan pentingnya pendidikan baik dan perlu ditingkatkan sehingga dapat

disesuaikan dengan kebutuhan jenjang pendidikan yang sesuai dengan lapangan

pekerjaan. Selain itu dengan dukungan pemerintah yang menyediakan biaya operasional

sekolah (BOS) sampai tingkat SMU sederajat, membuat penduduk semakin berminat ke

pendidikan tingkat atas.

Hal tersebut di atas di dukung pula dengan rata-rata lama sekolah di Kota

Tangerang yang disajikan seperti tabel berikut.

Tabel 4.4. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, Tahun 2010-2014

Kab/Kota Rata – Rata Lama sekolah

2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6

01 Kabupaten Pandeglang 6,47 6,81 6,97 7,04

02 Kabupaten Lebak 6,24 6,25 6,27 6,29

Page 112: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-5

Kab/Kota Rata – Rata Lama sekolah

2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6

03 Kabupaten Tangerang 8,94 8,95 8,96 8,96

04 Kabupaten Serang 7,05 7,25 7,36 7,48

71 Kota Tangerang 9,98 10,04 10,07 10,07 10,12

72 Kota Cilegon 9,67 9,68 9,72 9,72

73 Kota Serang 7,51 8,01 8,58 8,59

74 Kota Tangerang Selatan 10,15 10,70 10,98 10,99

Provinsi Banten 8,32 8,41 8,61 8,61

Sumber: Laporan Pembangunan Manusia (LPM) Kantor Litbangstat Kota Tangerang, 2014 *) Angka hasil olahan Bappeda Kota Tangerang, 2015

Seperti yang terlihat pada Tabel 4.4 rata-rata lama sekolah penduduk Kota Tangerang

Tahun 2013 adalah 10,07 tahun, nilai ini masih sama dengan tahun 2012 yaitu 10,07

tahun. Hal ini berarti bahwa secara rata-rata penduduk berumur 15 tahun keatas di Kota

Tangerang tahun 2013 menduduki jenjang pendidikan setingkat kelas II SLTA. Namun

dengan semakin tingginya rata-rata lama sekolah, menunjukkan bahwa kesadaran

masyarakat untuk pendidikan semakin baik.

Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Propinsi Banten, rata-rata lama sekolah Kota

Tangerang merupakan yang tertinggi kedua setelah Kota Tangerang Selatan, hal ini

menunjukkan bahwa pendidikan Kota Tangerang masih lebih baik daripada Propinsi

Banten secara keseluruhan.

Sebagai tambahan, Bappeda mengolah angka sementara untuk Rata-rata Lama Sekolah

di Kota Tangerang pada Tahun 2014 mencapai 10,12%.

Dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Banten, rata-rata lama sekolah Kota

Tangerang merupakan yang tertinggi kedua setelah Kota Tangerang Selatan yaitu

sebesar 10,98 atau setara dengan kelas II SLTA semester akhir. Namun angka ini

menunjukan kondisi pendidikan Kota Tangerang masih lebih baik daripada Provinsi

Banten secara keseluruhan. Pada tahun 2013 rata-rata lama sekolah mencapai 8,61

tahun atau setara dengan kelas III SLTP semester II. Angka rata-rata lama sekolah yang

terendah ada di kabupaten Lebak, yang mencapai 6,29 tahun atau setara dengan kelas 1

SLTP semester 1.

Keberhasilan tingkat pendidikan selanjutnya dilihat dari Angka Melek Huruf. Tabel 4.5

menunjukkan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang buta huruf di Kota Tangerang

relatif sedikit. Dengan kondisi awal yang sudah baik, peningkatan indikator ini terlihat

sangat kecil.

Page 113: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-6

Tabel 4.5. Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2014

Kab/Kota Angka Melek Huruf/AMH

2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6

01 Kabupaten Pandeglang 96,35 96,37 96,41 96,78 02 Kabupaten Lebak 94,60 94,82 95,69 96,05 03 Kabupaten Tangerang 95,78 95,86 95,89 96,37 04 Kabupaten Serang 95,23 95,72 95,75 96,04 71 Kota Tangerang 98,39 98,41 98,43 98,48 98,50 72 Kota Cilegon 98,72 98,73 98,77 98,87 73 Kota Serang 96,47 96,89 96,92 97,35 74 Kota Tangerang Selatan 98,15 98,19 98,51 98,62

Provinsi Banten 96,20 96,25 96,51 96,87

Sumber: Kantor Litbangstat Laporan Pembangunan Manusia (LPM) Kota Tangerang, 2014 *) Angka hasil olahan Bappeda Kota Tangerang, 2015

Pada tahun 2013 penduduk yang melek huruf mencapai 98,48%, atau naik 0,05 persen

dari tahun 2012. Secara umum, kemampuan baca tulis penduduk Kota Tangerang di

atas rata-rata penduduk Banten yang sebesar 96,87 persen tetapi masih lebih rendah dari

angka melek huruf di Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan yang masing-masing

mencapai 98,87% dan 98,62%. Nilai 98,48 ini berarti bahwa pencapaiannya belum

mencapai nilai maksimum 100 atau masih tersisa 1,52% yang buta huruf. Sedangkan

untuk indeks rata–rata lama sekolah baru dicapai indeks 67,14 jadi masih jauh dari

angka maksimum.

Sebagai tambahan, Bappeda mengolah angka sementara untuk Angka Melek Huruf di

Kota Tangerang pada Tahun 2014 mencapai 98,50% yang berarti bahwa masih tersisa

1,5% yang masih buta huruf.

Indeks pendidikan agar terbandingkan secara internasional maka dalam penghitungan

inipun menggunakan referensi UNDP (1994), baik angka melek huruf (AMH) maupun

lama sekolah. Demikian pula dalam penggabungan kedua indikator pendidikan tersebut.

UNDP mungkin menganggap bahwa keterampilan melek huruf dianggap lebih

mendasar dari pada pengalaman mengikuti pendidikan formal (MYS) sehingga

bobotnya lebih besar. Rumusan indeks pendidikan diformulasikan sebagai berikut:

Page 114: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-7

Tabel 4.6. Indeks Pendidikan di Kota Tangerang Tahun 2010 – 2014

Kabupaten/Kota Indeks Melek Huruf

Indeks Rata-rata Lama sekolah

Indeks Pendidikan

2010 2011 2012 2013 2014*) 2010 2011 2012 2013 2014*) 2010 2011 2012 2013 2014*)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

01 Kabupaten Pandeglang 96,35 96,37 96,41 96,78 43,11 45,39 46,47 46,95 78,60 79,38 79,76 80,17 02 Kabupaten Lebak 94,60 94,82 95,69 96,05 41,63 41,68 41,82 41,95 76,94 77,11 77,73 78,02 03 Kabupaten Tangerang 95,78 95,86 95,89 96,37 59,60 59,67 59,74 59,76 83,72 83,80 83,84 84,16 04 Kabupaten Serang 95,23 95,72 95,75 96,04 47,03 48,35 49,06 49,90 79,16 79,93 80,19 80,66 71 Kota Tangerang 98,39 98,41 98,43 98,48 98,50 66,51 66,93 67,14 67,17 67,48 87,76 87,91 88,00 88,04 88,27 72 Kota Cilegon 98,72 98,73 98,77 98,87 64,44 64,94 64,80 64,82 87,29 87,33 87,45 87,52 73 Kota Serang 96,47 96,89 96,92 97,35 50,07 53,40 57,21 57,24 81,00 82,39 83,69 83,98 74 Kota Tangerang Selatan 98,15 98,19 98,51 98,62 67,67 71,34 73,21 73,29 87,99 89,24 90,08 90,18

Provinsi Banten 96,20 96,25 96,51 96,87 55,47 56,05 57,41 57,42 82,62 82,85 83,47 83,72

Sumber: Laporan Pembangunan Manusia (LPM) Kantor Litbangstat Kota Tangerang, 2014 *) Angka hasil olahan Bappeda Kota Tangerang, 2015

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan besarnya Indeks Pendidikan Kota Tangerang

tahun 2014 sebesar 88,27 persen. Angka ini meningkat sebesar 0,23 persen dari tahun

2013. Angka ini menunjukkan bahwa pencapaian indikator pendidikan Kota Tangerang

masih 11,73 persen jaraknya dari kondisi sempurna.

Tapi jika dibandingkan dengan kota-kota yang lain di Propinsi Banten, Kota Tangerang

menduduki peringkat kedua terbaik dalam pendapaian indikator pendidikan yang

mendekati kondisi sempurna.

4.1.3 Indikator Daya Beli

Unsur dasar pembangunan manusia lainnya yang diakui secara luas adalah daya beli

masyarakat. Komponen ini mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung

dengan beberapa variabel seperti keterampilan, kesempatan kerja dan pendapatan.

Pengukuran komponen daya beli didekati dengan besarnya konsumsi per kapita yang

telah disesuaikan. Pemakaian variabel konsumsi riil dimaksudkan untuk mengeliminir

perbedaan dan perubahan harga (inflasi) yang terjadi, sehingga angka yang dihasilkan

dapat dibandingkan antar daerah dan antar waktu. Tanpa mengecilkan arti kelemahan

status penghasilan atau produksi perkapita sebagai indikator, maka dalam penghitungan

IPM ini untuk mengukur standar hidup layak data dasar PDRB perkapita tidak dapat

digunakan karena bukan ukuran yang peka/dianggap kurang tepat untuk mengukur daya

beli masyarakat (PPP) yang bersumber dari data konsumsi Susenas yang

menggambarkan konsumsi perkapita riil yang telah disesuaikan untuk mengukur

kemampuan daya beli penduduk. Semakin besar PPP, mengindikasikan kesejahteraan

penduduk semakin membaik.

Page 115: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-8

Tabel berikut menunjukan pengeluaran per kapita dan indeks daya beli di Kota

Tangerang.

Tabel 4.7. Pencapaian Daya Beli Di Kota Tangerang Tahun 2010 – 2014

Kabupaten/Kota

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah PPP)

Indeks Daya Beli (%)

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01 Kabupaten Pandeglang 626,73 628,41 631,24 633,32 61,64 62,03 62,68 63,16

02 Kabupaten Lebak 629,44 632,21 634,85 637,32 62,27 62,91 63,52 64,09

03 Kabupaten Tangerang 635,19 637,80 640,80 643,04 63,60 64,2 64,89 65,41

04 Kabupaten Serang 631,19 633,72 636,45 638,78 62,67 63,26 63,89 64,43

71 Kota Tangerang 643,18 645,90 648,93 652,08 654,62 65,44 66,07 66,77 67,50 68,08 72 Kota Cilegon 645,43 648,88 651,86 654,88 65,96 66,76 67,45 68,15

73 Kota Serang 636,77 639,17 642,18 645,47 63,96 64,52 65,21 65,97

74 Kota Tangerang Selatan 643,75 645,78 649,12 652,52 65,57 66,04 66,81 67,60

Provinsi Banten 629,70 633,64 636,73 639,28 62,33 63,24 63,95 64,54

Sumber: Laporan Pembangunan Manusia (LPM) Kantor Litbangstat Kota Tangerang, 2014 *) Angka hasil olahan Bappeda Kota Tangerang, 2015

Tabel di atas menunjukan tingkat pengeluaran per kapita penduduk Kota Tangerang

tahun 2013 sebesar Rp. 652.080,-. Tingkat daya beli ini lebih tinggi dari tahun 2012

yang mencapai Rp. 648.930,-. Jika dibandingkan dengan daya beli penduduk Banten,

Kota Tangerang menempati urutan ketiga setelah Kota Cilegon dan Kota Tangerang

Selatan. Sedangkan di Provinsi Banten, keseluruhan daya beli di Provinsi ini mencapai

Rp. 639.280,- pada tahun 2013.

Tingginya daya beli penduduk di Kota Tangerang ini sangat dipengaruhi oleh sektor

ekonomi yang berkembang di wilayah tersebut. Selain itu sektor industri, perdagangan

dan jasa merupakan sektor yang paling dominan menyerap tenaga kerja di wilayah ini,

dan sektor ini memberikan andil nilai tambah terbesar dalam pembentukan PDRB,

berbeda dengan sektor pertanian pada umumnya banyak menyerap tenaga kerja tetapi

nilai tambahnya tidak berbanding lurus dengan banyaknya tenaga kerja.

4.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Tujuan dari pembiayaan belanja publik salah satunya adalah untuk melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban

daerah, dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas

pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta

mengembangkan sistem jaminan sosial. Untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam

memenuhi pelayanan dasar dimaksud, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja,

Page 116: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-9

dengan menggunakan berbagai indikator. Salah satunya adalah Indeks Pembangunan

Manusia (Human Development Index = HDI = IPM) yang merupakan indikator

kemajuan pembangunan di suatu daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) merupakan cerminan dari

kinerja pembangunan yang dicapai oleh suatu wilayah dengan menggunakan alat ukur

berupa indikator komposit IPM, yang merupakan indeks gabungan dari indeks

kesehatan (Angka Harapan Hidup), indeks pendidikan (Angka Melek Huruf dan Rata-

rata Lama sekolah) dan indeks ekonomi (tingkat daya beli penduduk). Ketiga indikator

tersebut dianggap dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan dan keberhasilan

pembangunan manusia di suatu wilayah. Penghitungan IPM ini merupakan formula

yang digunakan oleh UNDP (United Nation Development Program) untuk mengukur

upaya pembangunan manusia. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari

pembangunan manusia, namun indeks ini mampu mengukur dimensi pokok

pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk.

Angka IPM suatu daerah memperlihatkan jarak yang harus ditempuh untuk mencapai

nilai ideal (100). Angka ini dapat diperbandingkan antar daerah di Indonesia. Dengan

demikian tantangan bagi semua daerah adalah bagaimana menemukan cara yang tepat,

dalam hal ini program pembangunan yang diterapkan masing-masing daerah, untuk

mengurangi jarak terhadap nilai ideal. Adapun IPM dapat digolongkan menurut

skor/nilainya seperti dalam Tabel 4.8.

Tabel 4.8. Kriteria Nilai IPM Nilai IPM Keterangan

80 -100 IPM Tinggi

66 – 79 IPM Menengah Atas

50 – 65 IPM Menengah Bawah

< 50 IPM Rendah

Tabel 4.9. Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya di Kota Tangerang Tahun

2010-2014 Komponen IPM 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6

Indeks Harapan Hidup 72,29 72,35 72,40 72,60 72,69

Indeks Pendidikan 87,76 87,91 88,00 88,04 88.17

Indeks Daya Beli 65,44 66,07 66,77 67,50 68,08

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,17 75,44 75,72 76,05 76,24

Sumber: Laporan Pembangunan Manusia (LPM) Kantor Litbangstat Kota Tangerang, 2014 *) Angka hasil olahan Bappeda Kota Tangerang, 2015

Page 117: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-10

Hasil perhitungan pada tabel 4.9 di atas menunjukan status pembangunan manusia Kota

Tangerang pada tahun 2014 masih berada dalam kategori Menengah Atas dengan angka

IPM sebesar 76,24 mengalami kenaikan sekitar 0,19 persen jika dibandingkan dengan

tahun 2013 sebesar 76,24.

Tabel 4.10. Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2014

Kabupaten/Kota Nilai IPM Peringkat IPM

2013 Reduksi Shortfall 2012-

2013 2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Kabupaten Pandeglang 68,29 68,77 69,22 69,64 7 1,36 02 Kabupaten Lebak 67,67 67,98 68,43 68,82 8 1,25 03 Kabupaten Tangerang 71,76 72,05 72,36 72,82 5 1,66 04 Kabupaten Serang 68,67 69,33 69,83 70,25 6 1,38 71 Kota Tangerang 75,17 75,44 75,72 76,05 76,24 3 1,34 72 Kota Cilegon 75,29 75,60 75,89 76,31 2 1,75 73 Kota Serang 70,61 71,45 72,30 73,12 4 2,95 74 Kota Tangerang Selatan 75,38 76,01 76,61 77,13 1 2,21

Provinsi Banten 70,48 70,95 71,49 71,90 24 1,45 Sumber: Laporan Pembangunan Manusia (LPM) Kantor Litbangstat Kota Tangerang, 2014 *) Angka hasil olahan Bappeda Kota Tangerang, 2014

Posisi IPM Kota Tangerang berada pada peringkat ke-3 setelah Kota Tangerang Selatan

dan Kota Cilegon di Provinsi Banten pada tahun 2013. Membandingkan peringkat IPM

antar Kab/Kota selama periode 2009 sampai 2012 memperlihatkan bahwa Kota

Tangerang mengalami perlambatan dalam pembangunan SDM-nya. Kondisi ini terlihat

dari Tabel 4.10 bahwa pada tahun 2013 posisi Kota Tangerang menempati urutan ketiga

setelah Kota Tangerang Selatan dan Kota Cilegon.

Selain pemeringkatan skor IPM, kecepatan pencapaian pembangunan manusia juga

dilihat dari reduksi shortfall. Tabel 4.10 menunjukan reduksi shortfall Kota Tangerang

2012-2013 nomor dua terendah setelah Kabupaten Lebak. Hal ini berarti bahwa

kecepatan Pembangunan Manusia di Kota Tangerang masih lebih lambat dari

Kabupaten/Kota lain kecuali dengan Kabupaten Lebak. Semakin tinggi angka reduksi

shortfall akan semakin cepat kenaikan IPM nya. Di Provinsi Banten, kecepatan

pembangunan manusia yang paling tinggi ada di Kota Serang, diikuti oleh Kota

Tangerang Selatan.

Wilayah–wilayah dengan IPM tinggi biasanya perkembangan pembangunan sumber

daya manusianya mulai melambat kecuali daerah dengan sumber daya yang melimpah.

Ini sebuah peringatan bahwa Kota Tangerang harus lebih serius lagi dalam membangun

sumber daya manusia-nya, baik di bidang pendidikan, kesehatan lingkungan, kultur

Page 118: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-11

sehat, gizi, pemberian ASI eksklusive, pencegahan penularan HIV AIDS, peningkatan

pendapatan dan lain-lain.

4.2 URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

4.2.1 Urusan Pendidikan

Ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal dasar

bagi pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, penyelenggaraan urusan pendidikan

mendapat perhatian yang sangat besar, sebagaimana tercermin dari realisasi anggaran

urusan pendidikan yang melebihi dari target nasional.

Urusan Pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun

2014-2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Memantapkan dan meningkatkan

kesejahteraan sosial melalui pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan fasilitas

pelayanan umum lainnya beserta penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya

yang layak, memadai dan berkualitas” yang merupakan bagian dari Misi 3 (yaitu,

Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi

terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi).

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Pendidikan adalah “Terwujudnya

pemantapan dan pengembangan Sistem Pendidikan Daerah yang mengacu pada

Sistem Pendidikan Nasional, dan berbasis kompetensi serta berorientasi pada

kebutuhan kerja.” Dalam rangka mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok

tersebut, terdapat 32-Target Indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Perubahan

Tahun 2014 seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.11. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan Pada Tahun

2014 No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat Kompetensi Pendidik dan Tenaga kependidikan PAUD (%) 20 20

2 Tingkat layanan terhadap siswa miskin Dikdas (%) per tahun 100 100

3 Angka Putus Sekolah SD/MI (%) per tahun 0,02 0,003

4 Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%) per tahun 0,09 0,03

5 Tingkat ketersediaan Biaya Operasional Pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar

(%) per tahun 100 100

6 Tingkat kompetensi Siswa SD/MI, SMP/MTs (%) 20 20

7 Angka Kelulusan Siswa SD/MI (%) per tahun 100 100

8 Angka Kelulusan Siswa SMP/MTs (%) per tahun 100 100

9 Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs (%) per tahun 98,53 90,64

10 Tingkat layanan terhadap siswa miskin Dikmen (%) per tahun 100 100

11 Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK (%) per tahun 0,12 0,16

12 Tingkat ketersediaan Biaya Operasional Pendidikan pada satuan Pendidikan Menengah

(%) per tahun 100 100

13 Tingkat kompetensi Siswa SMA/MA/SMK (%) 20 20

Page 119: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-12

No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

14 Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK (%) per tahun 97,74 120,39

15 Angka Kelulusan Siswa SMA/MA/SMK (%) per tahun 99,99 100

16 Persentase Lulusan SMK memiliki Sertifikat Standar Kompetensi Nasional

(%) per tahun 100 100

17 Tingkat Kerjasama Kemitraan (Partnership) dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri

(%) 20 20

18 Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 -24 tahun (%) per tahun 98,65 98,53

19 Tingkat Kompetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal

(%) 20 20

20 Tingkat Kompetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Formal

(%) 20 20

21 Tingkat ketersediaan guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-4 satuan Pendidikan Dasar

(%) 77,70 79,20

22 Tingkat ketersediaan guru yang memiliki sertifikat pendidik dalam satuan pendidikan dasar dan menengah

(%) 43,34 43,34

23 Tingkat ketersediaan Kepala Sekolah yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-4 dan bersertifikasi pendidik dalam satuan pendidikan dasar SD/MI

(%) 100 100

24 Tingkat ketersediaan Kepala Sekolah yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-4 dan bersertifikasi pendidik dalam satuan pendidikan dasar SMP/MTs

(%) 100 100

25 Tingkat kunjungan pengawas sekolah ke satuan pendidikan dasar SD/MI dan melakukan supervisi serta pembinaan

(%) 100 100

26 Tingkat kunjungan pengawas sekolah ke satuan pendidikan dasar SMP/MTs setiap bulan dan melakukan supervisi serta pembinaan

(%) 100 100

27 Tingkat penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku

(%) 100 100

28 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana pendidikan PAUD yang layak dan memadai

(%) 20 20

29 Tingkat ketersedian sarana prasarana kebutuhan Pendidikan Dasar yang layak dan memadai

(%) 20 20

30 Partisipasi Anak Bersekolah (PAB) SD/MI (%) per tahun 92,88 101,94

31 Partisipasi anak Bersekolah (PAB) SMP/MTs (%) per tahun 95,94 95,85

32 APK SD/MI/Paket A (%) per tahun 101,15 101,94

33 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) per tahun 88,09 88,28

34 APK SMP/MTs/Paket B (%) per tahun 97,69 95,85

35 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) per tahun 64,52 67,11

36 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana untuk guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya dalam satuan pendidikan dasar

(%) 20 20

37 Tingkat penyediaan buku teks yang layak bagi peserta didik dalam satuan pendidikan dasar SD/MI, SMP/MTs

(%) 100 100

38 Tingkat penyampaian laporan hasil prestasi belajar peserta didik untuk satuan pendidikan dasar SD/MI, SMP/MTs

(%) 100 100

39 Tingkat ketersedian sarana prasarana kebutuhan Pendidikan Menengah yang layak dan memadai

(%) 20 20

40 Partisipasi Anak Bersekolah (PAB) SMA/MA/SMK (%) per tahun 76,22 90,61

41 APK SMA/MA/SMK/Paket C (%) per tahun 99,30 95,85

42 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%) per tahun 77,74 74,00

43 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana untuk guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya dalam satuan pendidikan menengah

(%) 20 20

44 Tingkat penyampaian laporan hasil prestasi belajar peserta didik untuk satuan pendidikan menengah

(%) 100 100

45 Tingkat penyediaan buku teks yang layak bagi peserta didik dalam satuan pendidikan menengah

(%) 100 100

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2014

Page 120: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-13

Tabel 4.12. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 2 3 4 5

1 Tingkat Kompetensi Pendidik dan Tenaga kependidikan PAUD (%) 20 20

2 Tingkat layanan terhadap siswa miskin Dikdas (%) per tahun 100 100

3 Angka Putus Sekolah SD/MI (%) per tahun 0,02 0,03

4 Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%) per tahun 0,09 0,03

5 Tingkat ketersediaan Biaya Operasional Pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar

(%) per tahun 100 100

6 Tingkat kompetensi Siswa SD/MI, SMP/MTs (%) 20 20

7 Angka Kelulusan Siswa SD/MI (%) per tahun 100 100

8 Angka Kelulusan Siswa SMP/MTs (%) per tahun 100 100

9 Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs (%) per tahun 98,53 90,64

10 Tingkat layanan terhadap siswa miskin Dikmen (%) per tahun 100 100

11 Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK (%) per tahun 0,12 0,16

12 Tingkat ketersediaan Biaya Operasional Pendidikan pada satuan Pendidikan Menengah

(%) per tahun 100 100

13 Tingkat kompetensi Siswa SMA/MA/SMK (%) 20 20

14 Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK (%) per tahun 97,74 120,39

15 Angka Kelulusan Siswa SMA/MA/SMK (%) per tahun 99,99 100

16 Persentase Lulusan SMK memiliki Sertifikat Standar Kompetensi Nasional

(%) per tahun 100 100

17 Tingkat Kerjasama Kemitraan (Partnership) dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri

(%) 20 20

18 Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 -24 tahun (%) per tahun 98,65 98,53

19 Tingkat Kompetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal

(%) 20 20

20 Tingkat Kompetensi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Formal

(%) 20 20

21 Tingkat ketersediaan guru yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-4 satuan Pendidikan Dasar

(%) 77,70 79,20

22 Tingkat ketersediaan guru yang memiliki sertifikat pendidik dalam satuan pendidikan dasar dan menengah

(%) 43,34 43,34

23 Tingkat ketersediaan Kepala Sekolah yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-4 dan bersertifikasi pendidik dalam satuan pendidikan dasar SD/MI

(%) 100 100

24 Tingkat ketersediaan Kepala Sekolah yang memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-4 dan bersertifikasi pendidik dalam satuan pendidikan dasar SMP/MTs

(%) 100 100

25 Tingkat kunjungan pengawas sekolah ke satuan pendidikan dasar SD/MI dan melakukan supervisi serta pembinaan

(%) 100 100

26 Tingkat kunjungan pengawas sekolah ke satuan pendidikan dasar SMP/MTs setiap bulan dan melakukan supervisi serta pembinaan

(%) 100 100

27 Tingkat penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku

(%) 100 100

28 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana pendidikan PAUD yang layak dan memadai

(%) 20 20

29 Tingkat ketersedian sarana prasarana kebutuhan Pendidikan Dasar yang layak dan memadai

(%) 20 20

30 Partisipasi Anak Bersekolah (PAB) SD/MI (%) per tahun 92,88 101,94

31 Partisipasi anak Bersekolah (PAB) SMP/MTs (%) per tahun 95,94 95,85

32 APK SD/MI/Paket A (%) per tahun 101,15 101,94

33 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (%) per tahun 88,09 88,28

34 APK SMP/MTs/Paket B (%) per tahun 97,69 95,85

35 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (%) per tahun 64,52 67,11

36 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana untuk guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya dalam satuan pendidikan dasar

(%) 20 20

Page 121: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-14

No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 2 3 4 5

37 Tingkat penyediaan buku teks yang layak bagi peserta didik dalam satuan pendidikan dasar SD/MI, SMP/MTs

(%) 100 100

38 Tingkat penyampaian laporan hasil prestasi belajar peserta didik untuk satuan pendidikan dasar SD/MI, SMP/MTs

(%) 100 100

39 Tingkat ketersedian sarana prasarana kebutuhan Pendidikan Menengah yang layak dan memadai

(%) 20 20

40 Partisipasi Anak Bersekolah (PAB) SMA/MA/SMK (%) per tahun 76,22 90,61

41 APK SMA/MA/SMK/Paket C (%) per tahun 99,30 95,85

42 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C (%) per tahun 77,74 74,00

43 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana untuk guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya dalam satuan pendidikan menengah

(%) 20 20

44 Tingkat penyampaian laporan hasil prestasi belajar peserta didik untuk satuan pendidikan menengah

(%) 100 100

45 Tingkat penyediaan buku teks yang layak bagi peserta didik dalam satuan pendidikan menengah

(%) 100 100

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2014

4.2.1.1 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan

oleh SKPD Dinas Pendidikan dan SKPD Dinas Tata Kota melalui sejumlah program

dan kegiatan beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.13. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pendidikan

SKPD

Prog.Rutin (Ur.OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian &

Persandian, Ur. Perenc. Pemb.dan Ur. Kominfo)

Prog.Non Rutin (Ur.Pendidikan)

# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)

Dinas Pendidikan 6 29 4.308.402.043,00 5 51 364.341.537.732,00 Dinas Tata Kota - - - 2 2 34.362.517.200,00 Catatan: #P jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tangerang Tahun 2014, Laporan Kinerja Bulanan per SKPD Dinas Tata Kota Periode Bulan Desember, 2014

Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada

tabel berikut

Page 122: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-15

Tabel 4.14. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Pendidikan Pada Tahun 2014

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN 465,879,940,911.00 368,649,939,775.00 79.13% PENYELENGGARAAN

PROGRAM/KEGIATAN RUTIN SKPD

5,798,517,760.00 4,308,402,043.00 74.30%

1.06. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

257,734,500.00 203,539,500.00 78.97%

1.20.12.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

257,734,500.00 203,539,500.00 78.97%

1.01.01.06.30. Penyusunan Profil SKPD 74,999,900.00 36,974,900.00 49.30% 1.01.01.06.05. Penyusunan LAKIP 19,503,500.00 18,783,500.00 96.31% 1.01.01.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 27,500,000.00 25,200,000.00 91.64% 1.01.01.06.07. Penyusunan Renstra dan Renja

SKPD 60,000,000.00 55,550,000.00 92.58%

1.01.01.06.20. Penyusunan Renja SKPD 37,499,400.00 30,999,400.00 82.67% 1.01.01.06.09. Penetapan Kinerja SKPD 10,800,000.00 10,800,000.00 100.00% 1.01.01.06.12. Pengendalian dan Evaluasi

Renja SKPD 27,431,700.00 25,231,700.00 91.98%

1.06. URUSAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN (Program Rutin)

5,490,783,260.00 4,055,092,543.00 73.85%

1.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3,234,216,410.00 2,683,061,588.00 82.96%

1.01.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

32,400,000.00 18,232,570.00 56.27%

1.01.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

48,782,460.00 41,758,011.00 85.60%

1.01.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor

126,870,800.00 126,866,400.00 100.00%

Page 123: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-16

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.01.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 201,540,200.00 187,915,000.00 93.24% 1.01.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 116,713,800.00 112,402,800.00 96.31%

1.01.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

4,707,300.00 4,706,500.00 99.98%

1.01.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

458,853,850.00 424,705,511.00 92.56%

1.01.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

19,048,000.00 19,048,000.00 100.00%

1.01.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman

288,030,000.00 221,799,600.00 77.01%

1.01.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

584,750,000.00 583,142,263.00 99.73%

1.01.01.01.36. Biaya Operasional UPTD Pendidikan Dasar

1,352,520,000.00 942,484,933.00 69.68%

1.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1,799,560,000.00 968,097,605.00 53.80%

1.01.01.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

404,090,000.00 0.00 0.00%

1.01.01.02.10. Pengadaan Meubelair 413,050,000.00 327,987,500.00 79.41% 1.01.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional 950,200,000.00 608,932,105.00 64.08%

1.01.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

32,220,000.00 31,178,000.00 96.77%

1.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

215,599,900.00 185,576,400.00 86.07%

1.01.01.05.03. Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan

215,599,900.00 185,576,400.00 86.07%

1.01.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

241,406,950.00 218,356,950.00 90.45%

Page 124: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-17

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.01.01.06.02. Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran 15,761,400.00 15,761,400.00 100.00%

1.01.01.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

15,761,400.00 15,761,400.00 100.00%

1.01.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

15,761,400.00 15,761,400.00 100.00%

1.01.01.06.60. Penelitian RKAS 58,000,000.00 56,500,000.00 97.41% 1.01.01.06.61. Evaluasi Pelaksanaan Standart

BOP 119,999,950.00 99,949,950.00 83.29%

1.01.01.06.83. Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan

16,122,800.00 14,622,800.00 90.70%

1.25. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

50,000,000.00 49,770,000.00 99.54%

1.20.12.18. Program kerjasama informasi dan media massa

50,000,000.00 49,770,000.00 99.54%

1.01.01.18.34. Kerjasama Advetorial dengan Media Massa Lokal, Regional dan Nasional

50,000,000.00 49,770,000.00 99.54%

PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN

1.01. URUSAN PENDIDIKAN 460,081,423,151.00 364,341,537,732.00 79.19 1.01.01.15. Program Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) 3,349,899,800.00 2,984,293,800.00 89.09

1.01.01.15.57. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD

99,999,800.00 98,959,800.00 98.96 Jumlah peserta pelatihan kompetensi PAUD

100 Tingkat kompetensi tenaga pendidik PAUD

100

1.01.01.15.68. Bantuan Operasional Pendidik PAUD Non Formal

2,999,900,000.00 2,647,100,000.00 88.24 Jumlah penerima bantuan operasional Pendidik PAUD Non Formal

100 Tingkat kesejahteraan dan kinerja tenaga pendidik PAUD Non Formal

100

1.01.01.15.69. Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD

250,000,000.00 238,234,000.00 95.29 Jumlah sarana prasarana PAUD

100 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana PAUD

100

1.01.01.16. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

310,001,574,135.00 253,187,226,362.00 81.67

Page 125: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-18

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.01.01.16.101. Olimpiade Sains Nasional SMP 100,000,000 99,622,000 99.62 Terselenggaranya Olimpiade

Sains Tingkat SMP 100 Terpilihnya juara olimpiade sains

Nasional SMP untuk mewakili kota tangerang ke tingkat propinsi Banten

100

1.01.01.16.102. Biaya Operasional Pendidikan SMPN/ MTSN

40,518,249,950 38,659,722,669 95.41 Tersedianya bantuan pendamping biaya operasional sekolah SMPN/MTsN

100 Termanfaatkannya biaya operasional pendidikan SMPN/MTSN se-Kota Tangerang

100

1.01.01.16.109. Try Out UASBN 224,474,400 206,433,750 91.96 Terlaksananya try out UASBN SD/MI Negeri dan Swasta

100 Tingkat kesiapan siswa dalam menghadapi Ujian Nasional

100

1.01.01.16.115. Pengadaan Peralatan Kantor (Aula) TK Negeri Akhlakul Karimah

176,311,250 164,499,000 93.30 Jumlah alat rumah tangga yang di adakan

100 Tingkat pelaksanaan KBM TK Akhlakul Karimah

100

1.01.01.16.117. Biaya Operasional Pendidikan TK

50,000,000 50,000,000 100.00 Tersedianya Biaya operasional pendidikan TK Akhlakul Kharimah

100 Termanfaatkannya Biaya operasional pendidikan TK Negeri Akhlakul Kharimah

100

1.01.01.16.118. PSB SMP 104,179,900 101,614,900 97.54 Diperolehnya standar kompetensi lulusan untuk setiap mata pelajaran

100 Terpenuhinya standar kompetensi lulusan untuk setiap mata pelajaran bagi siswa-siswa SD/MI

100

1.01.01.16.119. Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Dasar

25,495,972,585 10,939,614,920 42.91 Tersedianya pembiayaan Tangerang Cerdas

100 Terpenuhinya akses pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun

100

1.01.01.16.120. Pengadaan Buku Siswa dan Guru

18,222,012,500 1,942,239,460 10.66 Tersedianya pengadaan Buku SD dan SMP (APBN/DAK)

100 Tingkat ketersediaan Buku mata pelajaran bagi siswa dan siswi SD/SMP

100

1.01.01.16.18. Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa

16,248,590,000 0 0.00 Tersedianya Alat praga/praktik yang memadai untuk siswa SDN/S dan SMPN/S se kota Tangerang

100 Tingkat ketersediaan alat peraga/praktek yang memadai untuk siswa SDN/S dan SMPN/S se Kota Tangerang

100

1.01.01.16.19. Pengadaan Meubelair Dikdas 199,270,000 195,418,000 98.07 Terselenggaranya Kegiatan pengadaan meubelair SMPN di Kota Tangerang

100 Terpenuhinya kebutuhan meja dan kursi belajar SMPN 9, SMPN 12 dan SMPN 13

100

Page 126: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-19

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.01.01.16.24. Try Out UN SMP 206,526,200 200,363,000 97.02 Terlaksananya Try out UN

SMPN/MTsN se Kota Tangerang

100 Tingkat kesiapan siswa dalam menghadapi Ujian Nasional

100

1.01.01.16.25. Lomba Sekolah Sehat 100,000,000 78,675,000 78.68 Lomba sekolah sehat 100 Tingkatnya kebersihan lingkungan sekolah pada jenjang pendidikan dasar

100

1.01.01.16.41. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

3,284,893,000 2,655,944,525 80.85 Terpeliharanya bangunan sekolah SDN, SMPN dan SMPS di Kota Tangerang

6 Tingkat ketersediaan gedung sekolah SDN, SMPN dan SMPS yang memadai di Kota Tangerang

6

1.01.01.16.70. Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD/MI dan SMP/MTS Bidang Olahraga

400,000,000 399,700,000 99.93 Terselenggaranga olimpiade olahraga siswa nasional (O2SN) dalam rangka penentuan juara

100 Tingkat ketersediaan siswa-siswa sebagai atlit kota tangerang pada olimpiade olahraga siswa nasional

100

1.01.01.16.79. Pemberian Insentif Guru 122,821,762,000 119,463,990,850 97.27 Terlaksananya pemberian insentif kepada Guru TK/RA/SLB/SD/MI/SMP/MTs, Staf Dinas Pendidikan, UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan dan Kementrian Agama

100 Pendapatan guru bertambah kinerja guru meningkat

100

1.01.01.16.80. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba-lomba

150,000,000 137,364,000 91.58 Terselenggaranya pembinaan minat, bakat dan kreativitas bidang kesenian bagi siswa SD/MI dan SMP/MTS

100 Terpilihnya siswa berkompeten di bidangnya untuk mewakili Kota Tangerang

100

1.01.01.16.81. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba Siswa Teladan

100,000,000 76,939,000 76.94 Terlaksananya seleksi siswa teladan tingkat SD dan SMP

100 Tingkat ketersediaan siswa teladan Kota Tangerang ke tingkat provinsi

100

1.01.01.16.84. Pembiayaan Ujian SD, MI, SMP dan MTs

3,431,480,000 2,425,390,890 70.68 Tercapainya ujian Sekolah Tingkat SD/MI, SMP/MTs

100 Siswa dapat mencapai standar kompetensi lulusan untuk setiap mata pelajaran

100

Page 127: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-20

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.01.01.16.85. Biaya Operasional Pendidikan

SDN / MIN 74,490,627,350 73,564,209,630 98.76 Tersedianya bantuan

Pendamping Biaya Operasional Sekolah SDN/MIN

100 Termanfaatkannya Operasional SD/MI Negeri se Kota Tangerang

100

1.01.01.16.92. Pengadaan Buku Raport SD & SMP Negeri

3,677,225,000 1,825,484,768 49.64 Terselenggaranya Pengadaan Buku Raport SD/SMP Negeri kurikulum 2013

100 Termanfaatkannya buku raport bagi siswa Kls I, II, IV dan V SD Negeridan siswa kls VII, VIII SMP Negeri

100

1.01.01.17. Program Pendidikan Menengah 144,604,009,616.00 106,329,831,470.00 73.53 1.01.01.17.05. Pembangunan Laboratorium

dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan lain-lain)

4,800,000,000.00 0.00 0.00 Tersedianya alat laboratorium siswa SMA dan SMK yang memadai

100 Termanfaatkannya alat laboratorium SMA dan SMK

100

1.01.01.17.18. Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

3,156,635,000.00 2,756,476,440.00 87.32 100 Prosentase usia gedung bertambah

100

1.01.01.17.19. Pengadaan Meubelair Sekolah 2,590,420,781.00 2,203,239,800.00 85.05 100 Prosentase usia gedung bertambah

100

1.01.01.17.41. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

1,100,000,000.00 0.00 0.00 Berfungsinya gedung untuk KBM (SMAN 3, 6, 14 dan SMKN 4)

100 Prosentase usia gedung bertambah

100

1.01.01.17.70. Pemberian Insentif Guru SMA/MA, SMK

35,073,970,900.00 33,185,940,600.00 94.62 Tersedianya Insentif guru SMA/MA/SMK dan Pokjawas

100 Pendapatan guru bertambah kinerja guru meningkat

100

1.01.01.17.72. Sertifikasi Bidang Keahlian Siswa SMK

100,000,000.00 97,082,500.00 97.08 Jumlah siswa kelas III SMK peserta sertifikasi bidang keahlian

100 Prosentase lulusan SMK memiliki sertifikat standar kompetensi nasional

100

1.01.01.17.74. Seleksi Siswa Teladan SMA dan SMK

150,000,000.00 92,818,500.00 61.88 Terlaksananya seleksi siswa teladan SMA/SMK

100 Terpilihnya wakil siswa teladan kota Tangerang untuk perwakilan ke Tingkat Propinsi

100

1.01.01.17.76. Pembiayaan Ujian Sekolah 2,483,340,400.00 1,208,895,950.00 48.68 Jumlah sekolah yang mendapat bantuan biaya ujian sekolah

100 Tingkat pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan ujian sekolah

100

Page 128: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-21

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.01.01.17.77. PSB SMA/SMK 193,975,000.00 192,025,000.00 98.99 Terseleksinya siswa baru

melalui sistem online 100 Terpenuhinya standar

kompetensi lulusan setiap mata pelajaran bagi siswa-siswi SMA/SMK

100

1.01.01.17.79. Pengadaan Buku Raport SMA & SMK Negeri

720,000,000.00 257,478,100.00 35.76 Jumlah buku raport kelas XI SMA dan SMK Negeri

100 Terpenuhinya buku raport SMA dan SMK

100

1.01.01.17.80. Lomba Kompetensi Siswa SMK 100,000,000.00 94,450,000.00 94.45 Tercapainya Kompetensi Siswa SMK dengan Nilai diatas rata-rata yang diinginkan Dunia Usaha/Dunia Industri

100 Terpilihnya Kontingen LKS Kota Tangerang untuk mewakili ketingkat Propinsi

100

1.01.01.17.83. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Latihan Ujian Nasional UN (Try Out UN SMA/SMK)

360,000,000.00 319,930,600.00 88.87 Tercapainya pembinaan bakat dan kreativitas siswa latihan ujian nasional SMA, MA dan SMK

100 Angka lulusan UN Kota tangerang meningkat 99,4% ke 100%

100

1.01.01.17.87. Olimpiade Sains dan Olimpiade Olahraga

80,185,000.00 65,185,000.00 81.29 Tercapainya siswa berprestasi di setiap sekolah dalam bidang sains dan olahraga

100 Adanya standar kualitas pembelajaran, pengembangan bakat dan potensi siswa dalam bidang sains dan olahraga

100

1.01.01.17.88. Biaya Operasional Pendidikan SMAN dan SMKN

67,159,722,450.00 57,968,941,880.00 86.32 Tersedianya Biaya Operasional SMA dan SMK Negeri

100 Termanfaatkannya Biaya Operasional SMA dan SMK Negeri

100

1.01.01.17.93. Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Menengah

19,520,510,085.00 5,372,593,100.00 27.52 Tersedianya kartu Tangerang Cerdas

100 Termanfaatkannya bantuan biaya pendidikan bagi masyarakat Kota Tangerang yang tidak mampu

100

1.01.01.17.94. Pengadaan Buku Siswa dan Guru

6,855,710,000.00 2,514,774,000.00 36.68 Terlaksananya pengadaan buku siswa dan guru

100 Tingkat ketersediaan buku mata pelajaran bagi siswa dan siswi SMA dan SMK

100

1.01.01.17.95. Pembinaan Siswa 159,540,000.00 0.00 0.00 Jumlah peserta LDK OSIS SMA/SMK

100 Diperolehnya latihan dasar kepemimpinan OSIS yang akan dapat diharapkan dan diterapkan pasa siswa/i

100

Page 129: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-22

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.01.01.18. Program Pendidikan Non Formal 969,979,800.00 880,628,800.00 90.79 1.01.01.18.01. Pemberdayaan Tenaga Pendidik

Non Formal 79,999,950.00 75,779,950.00 94.72 Jumlah tenaga PTK-PNF 100 Tingkat kompetensi tenaga

pendidik non formal 100

1.01.01.18.02. Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal (Paket A, B dan C)

539,990,000.00 536,981,000.00 99.44 Tersedianya biaya Operasional paket A,B dan C

100 Termanfaatkannya Biaya Operasional Paket A,B dan C

100

1.01.01.18.03. Pembinaan Kursus dan Kelembagaan

100,000,000.00 99,508,000.00 99.51 Jumlah peserta pembinaan kursus dan kelembagaan

100 Tingkat kompetensi peserta kursus

100

1.01.01.18.14. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan

149,999,850.00 108,969,850.00 72.65 Jumlah Peserta UN Paket 100 Tingkat pelaksanaan Ujian Nasional Paket A, B, C

100

1.01.01.18.16. Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional

99,990,000.00 59,390,000.00 59.40 Terlaksananya pendataan dan pembelajaran pendidikan warga masyarakat kota Tangerang dalam rangka pemberantasan buta aksara

100 Terbebasnya masyarakat Kota Tangerang dari Buta Aksara

100

1.01.01.20. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1,155,959,800.00 959,557,300.00 83.01

1.01.01.20.04. Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) TK/SD

100,000,000.00 97,550,000.00 97.55 Jumlah peserta pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)

100 Tingkat kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan

100

1.01.01.20.12. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

750,960,000.00 574,727,500.00 76.53 Jumlah laporan Penilik Pendidikan Non Formal,pengawas dikdas, Pengawas Dikmenum

100 Tingkat manfaat buku laporan hasil Monitoring

100

Page 130: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-23

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.01.01.20.14. Pemilihan Guru, Kepala Sekolah

dan Pengawas Sekolah Berprestasi

150,000,000.00 144,900,000.00 96.60 Jumlah Peserta Seleksi Calon Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi, Tersedianya Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi dari setiap jenjang sebagai kontingen untuk mengikuti seleksi di Tingkat Propinsi

100 Tingkat Prestasi Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi

100

1.01.01.20.24. Pembinaan Tim Pengembangan Kurikulum

49,999,900.00 46,349,900.00 92.70 Jumlah peserta Tim Pengembang Kurikulum

100 Tingkat Kompetensi Tim Pengembang Kurikulum

100

1.01.01.20.29. Pembinaan MGMP SMP/ SMA/ SMK

49,999,900.00 49,999,900.00 100.00 Jumlah peserta pembinaan MGMP

100 Tingkat kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan

100

1.01.01.20.30. Pelayanan Khusus operasional penetapan Angka Kredit (PAK) Guru dan Pengawas

55,000,000.00 46,030,000.00 83.69 Jumlah Guru dan Pengawas Sekolah yang diproses hingga memenuhi persyaratan naik pangkat

100 Dengan adanya SK PAK sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat

100

Sumber: Laporan Kinerja Bulanan per SKPD Dinas Tata Kota Periode Bulan Desember, 2014

4.2.1.2 Permasalahan dan Solusi

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Dasar.

Permasalahan :

Prosentase Penyerapan Anggaran dan Realisasi Fisik Rendah, dari alokasi dana sebesar Rp. 25.495.972,00 hanya terserap sebesar

Rp.10.939.614.920,00 (42,91%).

Page 131: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-24

Output dari kegiatan ini yang direncanakan Tersedianya Pembiayaan Tangerang cerdas

untuk 37.172-Siswa,dan hasil kegiatan hanya terealisasi sebanyak 18.097-siswa sesuai

data hasil verifikasi (48,68%), artinya secara keseluruhan siswa miskin Kota Tangerang

jenjang Pendidikan Dasar berdasarkan Data PPLS tahun 2011 sebanyak 37.172-siswa

yang mendapatkan bantuan biaya Pendidikan melalui program berdasarkan hasil

verifikasi hanya berjumlah 18.097-siswa.

Adapun kendala yang dihadapi adalah sbb :

- Data yang dipergunakan sebagai acuan penyaluran adalah data PPLS tahun 2011

sehingga di tahun 2014 banyak siswa miskin sudah tidak ada pada sekolah yang

bersangkutan atau sudah ada pada jenjang sekolah yang lebih tinggi, sehingga sulit

dilakukan pendataan, data siswa miskin secara realita di sekolah yang belum masuk

ke dalam Data PPLS masih ada.

- Sulitnya sinkronisasi data antara Data PPLS siswa miskin Kota Tangerang dengan

Data Sekolah dan Data Kecamatan.

Solusi :

Penyaluran bantuan siswa miskin melalui program Tangerang Cerdas disepakati hasil

verifikasi Kelurahan, Kecamatan dan divalidasi oleh Dinas Pendidikan.

Pengadaan Buku Siswa dan Guru.

Permasalahan :

Pengadaan Buku Semester II dilelang melalui kontrak payung LKPP dimana kesediaan

penyedia hanya mampu menyediakan separuh dari kebutuhan buku semester II, untuk

Buku SD terpenuhi separuhnya sedangkan untuk buku SMP penyedia tidak sanggup

menyediakan sampai batas akhir kontrak.

Kegiatan ini direncanakan: Tersedianya 1.136.205 Buku Siswa dan Guru, Realisasi

568.102 Buku (50%) dan 470.950-Buku Siswa dan Guru SMP Realisasi 0%.

Pengadaan Alat Praktek Peraga Siswa.

Permasalahan :

Kegiatan ini menggunakan alokasi dana DAK tidak dapat dilaksanakan, karena hal –hal

sebagai berikut:

1. Spesifikasi teknis barang terlambat dikeluarkan oleh Kemendikbud.

Page 132: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-25

2. Alokasi Anggaran tidak sesuai juknis DAK seharusnya ada alokasi untuk bangunan

Fisik dan alokasi untuk Non Fisik dengan proporsi 70% bangunan Fisik dan 30%

Non Fisik atau sebaliknya.

Sebagai keluaran (output) dari kegiatan ini direncanakan antara lain: Tersedianya

peralatan Lab IPA di 24-SMP dan peralatan olahraga di 478-SD, yang seharusnya

berdasarkan juknis DAK adanya Pembangunan Laboratorium dan Pengadaan Alat

Laboratorium.

Pengadaan Buku Raport SD dan SMP Negeri.

Permasalahan :

Penyerapan Anggaran Rendah, dari alokasi dana sebesar Rp. 3.677.225.000,00.Hanya

terserap sebesar Rp.1.825.484.768,00 (49,64%) hal ini dikarenakan Penawaran harga

satuan hasil lelang lebih rendah dibandingkan dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Sebagai keluaran (output) dari kegiatan ini direncanakan: Tersedianya 105.600-

Bk.Raport SD, 24.144-Bk. Raport SMP, dan di akhir tahun anggaran pencapaiannya

100%.

Program Pendidikan Menengah :

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah

Permasalahan :

Penyerapan Anggaran 0% atau tidak dilaksanakan, karena Kegiatan ini menggunakan

Alokasi dana DAK dimana dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala antara

lain :

1. Spesifikasi teknis barang terlambat dikeluarkan oleh Kemendikbud.

2. Alokasi Anggaran tidak sesuai juknis DAK seharusnya ada alokasi untuk bangunan

Fisik dan alokasi untuk Non Fisik dengan proporsi 70% bangunan Fisik dan 30%

Non Fisik atau sebaliknya.

Rehabilitasi sedang/Berat Bangunan Sekolah

Permasalahan :

Penyerapan Anggaran 0% atau tidak dilaksanakan, karena Kegiatan ini menggunakan

Alokasi dana DAK dimana dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala antara

lain :

1. Spesifikasi teknis barang terlambat dikeluarkan oleh Kemendikbud.

Page 133: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-26

2. Alokasi Anggaran tidak sesuai juknis DAK, seharusnya ada alokasi untuk bangunan

Fisik dan alokasi untuk Non Fisik dengan proporsi 70% bangunan Fisik dan 30%

Non Fisik atau sebaliknya.

Pembiayaan ujian sekolah

Penyerapan Anggaran Rendah, dari alokasi dana sebesar Rp. 2.843.340.400,00 dalam

pelaksanaannya, hanya terserap sebesar Rp.1.208.895.950,00 (48,68%) hal ini

disebabkan adanya sisa lelang cetak soal, sebagai keluaran (output) dari kegiatan ini

direncanakan antara lain: Tersedianya bantuan pembiayaan ujian sekolah terhadap 196-

sekolah SMA/MA dan SMK dengan jumah siswa sebanyak 22.030-orang, dan di akhir

tahun anggaran pencapaiannya terealisasi sesuai rencana 100%.

Pengadaan Buku Raport SMA dan SMK Negeri

Penyerapan Anggaran Rendah, dari alokasi dana sebesar Rp. 720.000.000,00 dalam

pelaksanaannya, hanya terserap sebesar Rp.257.478.100,00 (35,76%) hal ini disebabkan

Penyedia barang tidak dapat memenuhi perjanjian kontrak sampai batas waktu berakhir

(Kontrak habis) sehingga terjadi wan prestasi bagi penyedia.

Sebagai keluaran (output) dari kegiatan ini direncanakan antara lain: Tersedianya buku

raport SMA dan SMK sebanyak 8200-Buku. dan di akhir tahun anggaran progres fisik

hanya terealisasi 2.777-Buku (47,80% ).

Solusi :

Pembayaran disesuaikan dengan hasil Pengadaan barang yang diterima sampai dengan

batas akhir kontrak.

Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Menengah

Permasalahan :

Prosentase Penyerapan Anggaran dan Realisasi Fisik Rendah, dari alokasi dana sebesar

Rp. 19.520.510.085,00 hanya terserap sebesar Rp.5.372.593.100,00 (27,52%).

Output dari kegiatan ini yang direncanakan Tersedianya Pembiayaan Tangerang cerdas

untuk 9.680-Siswa,dan hasil kegiatan hanya terealisasi sebanyak 2.492-siswa sesuai

data hasil verifikasi (25,74%), artinya secara keseluruhan siswa miskin Kota Tangerang

jenjang Pendidikan Dasar berdasarkan Data PPLS sebanyak 9.680-siswa yang

mendapatkan bantuan biaya Pendidikan melalui program berdasarkan hasil verifikasi

hanya berjumlah 2.492-siswa.

Page 134: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-27

Adapun kendala yang dihadapi adalah sbb :

- Data yang dipergunakan sebagai acuan penyaluran adalah data PPLS tahun 2011

sehingga di tahun 2014 banyak siswa miskin sudah tidak ada pada sekolah yang

bersangkutan atau sudah ada pada jenjang sekolah yang lebih tinggi, sehingga sulit

dilakukan pendataan.

- Sulitnya sinkronisasi data antara Data PPLS siswa miskin Kota Tangerang dengan

Data Sekolah dan Data Kecamatan.

Solusi :

Penyaluran bantuan siswa miskin melalui program Tangerang Cerdas disepakati hasil

verifikasi Kelurahan, Kecamatan dan divalidasi oleh Dinas Pendidikan.

Pengadaan Buku Siswa dan Guru

Permasalahan :

Prosentase Penyerapan Anggaran Rendah, dari alokasi dana sebesar Rp.

6.855.710.000,00. Dalam pelaksanaannya anggaran yang terserap sebesar

Rp.2.514.774.000,00 (36,68%), hal ini dikarenakan adanya sisa hasil lelang kontrak

payung dimana satuan harga yang dilelang lebih rendah dibanding dengan harga LKPP

e-Purchasing.

Sebagai keluaran (output) dari kegiatan ini direncanakan antara lain: Tersedianya Buku

siswa dan Guru untuk Kurikulum 2013 sebanyak 159.093-Buku siswa SMA, 288.009-

Buku Siswa SMK dan 6.912-Bk Pegangan Guru SMA dan SMK, dan di akhir tahun

anggaran pencapaiannya 100%.

Pembinaan Siswa

Permasalahan :

Prosentase Penyerapan Anggaran 0%, dari alokasi dana sebesar Rp. 159.540.000,00.

Dalam pelaksanaannya, untuk kegiatan ini tidak diselenggarakan mengingat waktu

penyelenggaraan kegiatan terbentur jadwal kegiatan yang pendek (ABT).

Sebagai keluaran (output) dari kegiatan ini direncanakan antara lain: Terselenggaranya

pembinaan siswa melalui kegiatan razia pelajar siswa pada saat jam belajar berlangsung.

Page 135: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-28

Program Pendidikan Non Formal

Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional

Permasalahan :

Prosentase Penyerapan Anggaran Rendah, dari alokasi dana sebesar Rp. 99.990.000,00.

Dalam pelaksanaannya anggaran yang terserap sebesar Rp.59.390.000,00 (59,40%), hal

ini dikarenakan jumlah peserta Buta Aksara tidak mencapai target karena kesulitan

dalam pendataan.

Sebagai keluaran (output) dari kegiatan ini direncanakan antara lain: Terbebasnya 500-

Orang Penduduk Buta Aksara, dan di akhir tahun anggaran pencapaiannya 267-Orang

(53,40%).

Solusi :

Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan sesuai jumlah peserta buta aksara yang ada

berdasarkan hasil pendataan.

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Permasalahan :

Prosentase Penyerapan Anggaran Rendah, dari alokasi dana sebesar Rp. 750.960.000

,00. Dalam pelaksanaannya anggaran yang terserap sebesar Rp.574.727.500,00

(76,53%), hal ini dikarenakan adanya pengawas yang pensiun dan cuti haji (triwulan III)

Sebagai keluaran (output) dari kegiatan ini direncanakan antara lain: Tersusunnya

laporan hasil evaluasi para pengawas, 168 buku laporan pengawas dikmen, 600 buku

pengawas dikdas, 128 buku penilik PNF dan di akhir tahun anggaran pencapaiannya

100%.

Solusi :

Pembayaran Honorarium Evaluasi Pengawas yang pensiun dan cuti tidak dibayarkan.

Page 136: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-29

4.2.2 Urusan Kesehatan

Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-

2018 dalam rangka pencapaian sasaran misi, yaitu:

“Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan

Pelayanan dan Akses Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau” yang

merupakan bagian dari Misi ke-3, yaitu: “Mengembangkan kualitas pendidikan,

kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang

berdaya saing di era globalisasi”;

“Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan

kebutuhan dan kelengkapan sarana-prasarana kesehatan yang layak dan

memadai” yang merupakan bagian dari Misi ke-4, yaitu: “Meningkatkan

pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas”

“Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan

dan permukiman penduduk yang bersih, sehat, aman, dan nyaman” yang

merupakan bagian dari Misi ke-5, yaitu: “Mewujudkan pembangunan yang

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman”.

Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program

pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada

table di bawah ini:

Tabel 4.15. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan yang dilakukan oleh

Dinas Kesehatan Pada Tahun 2014 No. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1. Presentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan di Puskesmas dan Jaringannya

% 100 127,33

2. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat % 95,12 94.07

3. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Kota Tangerang % 50 50

4. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat Kota Tangerang

% 0,84 6,50

5. Cakupan pelayanan JKN (BPJS) % 100 100

6. Presentase Sarana Obat dan bahan berbahaya yang memenuhi syarat

% 89,13 93,48

7. Cakupan Kelurahan siaga aktif % 50 73

8. Presentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

% 25 27,9

9. Presentase sarana kesehatan yang memenuhi syarat % 61,11 81,25

10 Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya dengan kondisi sarana dan prasarana memadai

% 100 100

11. Prevalensi balita gizi kurang % 9,75 6,94

12. Presentase balita gizi buruk (BB/TB) % 0,12 0,13

13. Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

% 100 100

Page 137: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-30

No. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

14. Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 100 100

15. Rasio dokter per 1.000 penduduk Dokter per 1.000 penduduk

0,05% 0,62 per 1.000 penduduk

16. Rasio tenaga medis per 1.000 penduduk Tenaga medis per 1.000 penduduk

0,05% 1,57 per 1.000 penduduk

17. Cakupan ketersediaan pos pelayanan terpadu (posyandu) di setiap RW

Posyandu per RW 1,06 Data disediakan

oleh BPMKB

18. Cakupan ketersediaan puskesmas dan puskesmas pembantu di setiap kecamatan

Puskesmas /kecamatan

1,92 2,53

19. Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan

% 70 75

20. Presentase Sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang Memenuhi Syarat

% 88,75

83,3

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Kesehatan, 2014

Pada Urusan Kesehatan terdapat 20 (dua puluh) indikator sasaran pembangunan daerah

dimana sesuai dengan target tahun 2014, 17 indikator memenuhi capaian target tahun

2014, sedangkan 3 indikator lainnya belum dapat tercapai.

Tabel 4.16. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan yang dilaksanakan

oleh RSUD Kota Tangerang Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 2 3 4 5

1 Tingkat ketersediaan sarana prasarana kesehatan di Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang layak dan memadai

(%) 21,57% 19,02%

2 Tingkat pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang layak dan memadai

(%) 14,29% 14,29%

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan RSUD Kota Tangerang, 2014

Pada Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Tangerang terdapat 2 (dua)

indikator sasaran pokok pembangunan daerah. Sesuai dengan target pada tahun 2014,

untuk indikator “tingkat pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang layak dan

memadai”, tercapai 100% (target dan realisasi 14,29%), sedangkan untuk indikator

tingkat ketersediaan sarana prasarana kesehatan di Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang layak dan memadai, capaiannya

adalah 88,17% (target 21,57% dan realisasi 19,02%).

Tabel 4.17. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan Pada Tahun 2014 No. Indikator Program Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1. Presentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan di Puskesmas dan Jaringannya

% 100 127,33

2. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat % 95,12 94.07

Page 138: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-31

No. Indikator Program Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

3. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat Kota Tangerang

% 50 50

4. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat Kota Tangerang

% 0,84 6,50

5. Cakupan pelayanan JKN (BPJS) % 100 100

6. Presentase Sarana Obat dan bahan berbahaya yang memenuhi syarat

% 89,13 93,48

7. Cakupan Kelurahan siaga aktif % 50 73

8. Presentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

% 25 27,9

9. Presentase sarana kesehatan yang memenuhi syarat % 61,11 81,25

10. Persentase sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya yang layak

(%) 100 100

11. Persentase puskesmas, puskesmas pembantu dan jaringannya dengan kondisi sarana dan prasarana memadai

% 100 100

12. Persentase sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata yang layak

(%) 100 100

13. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 78 89,7

14. Cakupan ketersediaan pos pelayanan terpadu (posyandu) di setiap RW

Posyandu per RW

1,06 1,08

15. Cakupan ketersediaan puskesmas dan puskesmas pembantu di setiap kecamatan

Puskesmas /kecamatan

1,92 2,53

16. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan % 100 100

17. Prevalensi balita gizi kurang % 9,75 6,94

18. Presentase balita gizi buruk (BB/TB) % 0,12 0,13

19. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 keluarga miskin

% 100 100

20. Cakupan pelayanan anak balita % 60 57,31

21. Persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan

% 70 75

22. Cakupan rumah sehat % 85 85,53

23. Cakupan Kualitas Air minum yang memenuhi syarat kesehatan

% 85 87

24. Cakupan Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

% 100 100

25. Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) % 100 100

26. AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun per 100.000 1,89 per 100.000 penduduk usia

<15 tahun

0,91 per 100.000 penduduk usia

<15 tahun

27. Proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV dan AIDS

% 10 30,1

28. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+)

% 55,02 48,84

29. Penemuan Penderita Diare % 50 78,6

30. Penemuan Penderita Pneumoni Balita % 55 43,4

31. Penderita DBD ditangani % 100 100

32. Persentase calon jemaah haji yang diperiksa kesehatan % 100 100

33. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi usia 15-49 tahun

% 0,05 0,05

34. Proporsi penduduk yg terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pd obat antiretroviral

% 40 44,36

35. Tingkat Cakupan deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang anak pra sekolah

% 92 92,08

36. Proporsi cakupan pemeriksaaan pra usila dan usila % 75 76,31

37. Presentase Sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang Memenuhi Syarat

% 88,75

83,3

Page 139: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-32

No. Indikator Program Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

38. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 % 94 96,5

39. Cakupan pelayanan nifas % 88 85,6

40. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani % 77,99 61.6

41. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

% 98,48

98,7

42. Cakupan kunjungan bayi % 95 91,25

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Kesehatan, 2014

Pada Urusan Kesehatan terdapat 42 (empat puluh tiga) indikator program pembangunan

daerah. Sesuai dengan target pada tahun 2014, 32 indikator memenuhi capaian target

tahun 2014, sedangkan 10 indikator lainnya belum dapat tercapai.

Tabel 4.18. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan yang dilaksanakan

oleh RSUD Kota Tangerang Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat ketersediaan sarana prasarana kesehatan di Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang layak dan memadai

(%) 21,57% 19,02%

2 Tingkat pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang layak dan memadai

(%) 14,29% 14,29%

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan RSUD Kota Tangerang, 2014

Pada Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Tangerang terdapat 2 (dua)

indikator program pembangunan daerah. Sesuai dengan target pada tahun 2014, untuk

indikator “tingkat pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di Rumah Sakit/Rumah

Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang layak dan memadai”,

tercapai 100% (target dan realisasi 14,29%), sedangkan untuk indikator “tingkat

ketersediaan sarana prasarana kesehatan di Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah

Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata yang layak dan memadai”, capaiannya adalah

88,17% (target 21,57% dan realisasi 19,02%).

4.2.2.1 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan

oleh Dinas Kesehatan, RSUD dan Dinas Tata Kota melalui sejumlah program dan

kegiatan yang termasuk dalam beberapa program kegiatan rutin (Urusan OtDa,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

& Persandian, Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Komunikasi & Informasi dan

Urusan Kesehatan) dengan uraian realisasi anggaran seperti pada tabel berikut:

Page 140: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-33

Tabel 4.19. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kesehatan

SKPD Prog.Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur.

Perenc. Pemb.dan Ur. Kominfo) Prog.Non Rutin (Urusan

Kesehatan)

# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)

Dinas Kesehatan 7 29 11.369.002.637,00 13 46 173.284.390.897,00

RSUD 4 29 49.718.280.911 5 18 134.576.400.016,00

Dinas Tata Kota - - - 2 3 3.774.015.000,00

Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Kesehatan, RSUD dan Dinas Tata Kota , 2014

Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.20. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.02.01. Dinas Kesehatan PENYELENGGARAAN

PROGRAM/KEGIATAN RUTIN SKPD

URUSAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN (Program Rutin)

1.02.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

9.110.324.400,00 7.235.995.488,00 79,43

1.02.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.888.560.000,00 1.246.240.763,00 65,99

1.02.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.343.246.500,00 1.306.028.900,00 97,23

Page 141: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-34

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.02.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 871.709.200,00 791.590.275,00 90,81 1.02.01.01.11. Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan 1.189.928.100,00 1.062.063.600,00 89,25

1.02.01.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

138.380.600,00 121.731.450,00 87,97

1.02.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman

658.155.000,00 443.554.500,00 67,39

1.02.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.568.200.000,00 840.130.600,00 53,57

1.02.01.01.19. Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran

36.045.000,00 19.730.400,00 54,74

1.02.01.01.20. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

1.406.100.000,00 1.394.925.000,00 99,21

1.02.01.01.24. Pengadaan barang quasi 10.000.000,00 10.000.000,00 100 1.02.01.02. Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur 5.150.920.000,00 3.634.219.099,00 70,55

1.02.01.02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

840.300.000,00 757.409.000,00 90,14

1.02.01.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.221.820.000,00 1.021.836.000,00 83,63

1.02.01.02.10. Pengadaan Meubelair 511.600.000,00 447.700.000,00 87,51 1.02.01.02.21. Pemeliharaan Rutin/Berkala

Rumah Dinas 75.000.000,00 30.000.000,00 40

1.02.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

180.000.000,00 133.029.000,00 73,91

1.02.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.928.050.000,00 942.684.599,00 48,89

1.02.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

386.650.000,00 294.060.500,00 76,05

Page 142: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-35

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.02.01.02.11. Penyediaan Jasa Sewa

Gedung Kantor/Rumah Dinas/Jabatan

7.500.000,00 7.500.000,00 100

1.02.01.03. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

165.518.000,00 156.118.000,00 94,32

1.02.01.03.33. Rapat Koordinasi Kesehatan 165.518.000,00 156.118.000,00 94,32 1.02.01.06. Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

31.823.700,00 29.123.700,00 91,52

1.02.01.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

15.911.850,00 13.211.850,00 83,03

1.02.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

15.911.850,00 15.911.850,00 100

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Program Rutin)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

224.256.250,00 213.687.250,00 95,29

1.02.01.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 22.500.000,00 22.500.000,00 100 1.02.01.06.07. Penyusunan Renstra dan

Renja SKPD 86.000.000,00 84.651.000,00 98,43

1.02.01.06.09. Penetapan Kinerja SKPD 10.946.250,00 10.946.250,00 100 1.02.01.06.81. Penyempurnaan Standar

Oprasional Prosedur (SOP) SKPD

104.810.000,00 95.590.000,00 91,2

1.20.10.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

47.489.100,00 45.139.100,00 95,05

1.02.01.06.05. Penyusunan LAKIP 19.686.600,00 19.686.600,00 100 1.02.01.06.12. Pengendalian dan Evaluasi

Renja SKPD 27.802.500,00 25.452.500,00 91,55

Page 143: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-36

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) Program Pengembangan

Data/Informasi 10.720.000,00 10.720.000,00 100

1.02.01.06.18. Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD

10.720.000,00 10.720.000,00 100

URUSAN KOMUNIKASI & INFORMASI (Program Rutin)

1.02.01.18. Program Informasi dan Media Massa

50.000.000,00 44.000.000,00 88

1.02.01.18.34. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional

50.000.000,00 44.000.000,00 88

PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN

URUSAN KESEHATAN 1.02.01.15. Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan 13.638.148.800,00 9.313.527.100,00 68.29

1.02.01.15.01. Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

13.502.315.000,00 9.217.559.450,00 68,27 Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan (334 item)

48,62 Tercukupinya obat, bahan kimia dan perbekalan kesehatan bagi pasien yang berobat ke Puskesmas,Labkesda dan Kesda di wilayah Kota Tangerang

48,62

1.02.01.15.05. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat & Perbekalan Kesehatan

105.490.000,00 65.984.250,00 62,55 Jumlah SDM yang dapat mengelola penyimpanan dan pendistribusian obat (158 orang)

48,00 Tingkat pemahaman pegawai pengelola penyimpanan dan pendistribusian obat

48,00

1.02.01.15.06. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Obat dan Perbekalan Kesehatan

30.343.800,00 29.983.400,00 98,81 Jumlah monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang dilakukan (32 puskesmas dan 1 BP)

100,00 Penggunaan Obat, Bahan Kimia dan Perbekalan Kesehatan yang terkendali serta pelaporan tepat waktu

100,00

Page 144: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-37

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.02.01.16. Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 134.356.591.500,00 133.534.823.544,00 99,39

1.02.01.16.02. Pemeliharaan & pemulihan kesehatan

238.480.000,00 238.480.000,00 100 Jumlah monitoring dan evaluasi program kesehatan yang dilakukan (156 lokasi); Jumlah lomba penyuluhan yang dilakukan (5 kegiatan); Jumlah Bintek dan sosialisasi kesehatan yang dilakukan (18 kegiatan)

64,58 Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan ( Program kesehatan gigi dan mulut, program kesehatan jiwa, program kesehatan olahraga, program kesehatan kerja, program kesehatan indra, program Laboratoriumdan Program Pengobat Tradisional )

64,58

1.02.01.16.06. Revitalisasi Sistem Kesehatan

75.000.000,00 74.750.000,00 99,67 Maintenance jaringan LAN di 30 Puskesmas & Dinas Kesehatan

100,00 Tercapainya interkoneksi antara bagian di Puskesmas dengan Dinkes di Kota Tangerang

100,00

1.02.01.16.09. Peningkatan Kesehatan Masyarakat

350.621.500,00 348.143.500,00 99,29 Jumlah pelatihan, sosialisasi, pembinaan, lomba serta pertemuan evaluasi yang dilakukan (13 kali)

77,27 Terlaksananya Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat di Kota Tangerang

77,27

1.02.01.16.13. Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

935.550.000,00 857.550.000,00 91,66 Tersedianya jumlah tenaga P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) & tenaga pendukung pelayanan kesehatan di luar gedung (17.334 orangjam)

81,51 Tercapainya rasio jumlah kebutuhan tenaga P3K yang diperlukan dan tenaga pendukung pelayanan kesehatan masyarakat diluar gedung

81,51

1.02.01.16.15. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Upaya Kesehatan Masyarakat

55.000.000,00 50.100.000,00 91,09 Tersusunya profil kesehatan & Profil Puskesmas (50 buku)

100,00 Termanfaatkanya dokumen Profil Kesehatan Kota Tangerang & Profil Puskesmas

100,00

Page 145: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-38

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.02.01.16.24. Penyusunan Akreditasi

Jabatan Fungsional Kesehatan

100.000.000,00 72.395.000,00 72,4 Perhitungan angka kredit yang benar & sesuai dan adanya penetapan Angka Kredit dan Pemprosesan Serta Sidang PAK Jabatan Fungsional Medis dan Paramedis (120 pegawai)

100,00 Diperolehnya SK PAK sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk kenaikan pangkat

100,00

1.02.01.16.26. Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Tangerang

132.500.000.000,00 131.800.640.044,00 99,47 Terlaksananya pembiayaaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kota tangerang untuk rawat jalan dan rawat inap kelas III di RS yang bekerja sama; Terselenggaranya pelatihan INA - CBGs (1 kegiatan), sosialisasi untuk customer RS (1 kegiatan) , pertemuan evaluasi RS (1 kegiatan)

99,00 Terlaksananya pembiayaaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kota tangerang untuk rawat jalan dan rawat inap kelas III di RS yang bekerja sama

99,00

1.02.01.16.27. Utilisasi Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Kota Tangerang

101.940.000,00 92.765.000,00 91 Verifikasi Utilisasi Pelayanan Kesehatan di RS se-Kota Tangerang (120 kasus)

100,00 Terselelenggaranya pelaksanaan verifikasi utilisasi pelayanan kesehatan di RS secara efektif dan efisien

100,00

1.02.01.17. Program Pengawasan Obat dan Makanan

86.061.000,00 85.781.000,00 99,67

Page 146: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-39

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.02.01.17.06. Pembinaan Sarana Obat dan

Bahan berbahaya 86.061.000,00 85.781.000,00 99,67 Monitoring Sarana Obat dan

Bahan Berbahaya (100 apotek, 28 rumah sakit, 10 toko obat); Pertemuan Tahunan Apoteker Sarana Apotek, IFRS, dan Sarana Distribusi Kesehatan serta Tenaga Teknis Kefarmasian (132 apoteker, 90 teknisi kefarmasian); Sosialisasi (90 orang); Penyulhan Obat dan bahan berbahaya bagi kader dan Tokoh masyarakat (32 orang)

63,00 Terawasi dan terbinanya sarana obat dan bahan berbahaya di wilayah kota tangerang

63,00

1.02.01.19. Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan masyarakat

2.260.892.000,00 2.230.783.600,00 98.67

1.02.01.19.01. Pengembangan media promosi & informasi sadar hidup sehat

2.179.657.000,00 2.149.548.600,00 98.62 Penguatan Kelurahan Siaga di 104 kelurahan

100,00 Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kelurahan dalam mengatasi masalahnya sendiri

100,00

1.02.01.19.02. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

81.235.000,00 81.235.000,00 100 Jumlah Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup sehat yang dilakukan (14 kegiatan)

100,00 Terlaksananya penyuluhan PHBS Rumah Tangga

100,00

1.02.01.20. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

1.250.049.700,00 1.200.866.660,00 96,07

1.02.01.20.01. Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

80.530.000,00 80.530.000,00 100 Pendataan status gizi balita di 32 Puskesmas

100,00 Anak balit dari 1.063 Posyandu diketahui status gizinya

100,00

1.02.01.20.02. Pemberian tambahan makanan dan vitamin

711.825.400,00 674.618.560,00 94,77 Pemberian PMT kepada 339 anak dan balita

100,00 Balita Kurang Energi Protein ( KEP) meningkat berat badannya

100,00

Page 147: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-40

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.02.01.20.03. Penanggulangan kurang

energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A & kekurangan zat gizi mikro lainnya

186.369.300,00 181.852.700,00 97,58 Distribusi Vit A di 1.063 posyandu; Sosialisai Tanda- tanda KEK pada Ibu Hamil (200 orang); Pelaksanaan Pengukuran Lila pada ibu hamil di 1.063 posyandu;

100,00 Diketahuinya cakupan Balita yang diberi Vitamin A; Ibu Hamil meningkat pengetahuannya tentang tanda - tanda terjadinya Kurang Energi Kronis ( KEK ) pada ibu hamil; Diketahuinya prevalensi ibu hamil kurang energi kronis (KEK )

100,00

1.02.01.20.04. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga SadarGizi

271.325.000,00 263.865.400,00 97,25 Penyuluhan Gizi Sekolah dasar di 13 sekolah;

100,00 Ibu balita mengetahui konsep makanan dengan gizi seimbang bagi balita

100,00

1.02.01.21. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

746.602.000,00 699.777.000,00 93,73

1.02.01.21.05. Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan Pemukiman & tempat-tempat umum

576.602.000,00 548.252.000,00 95,08 Pemantauan kesehatan lingkungan melalui inspeksi sanitasi ( 27 rs, 5 hotel, 15 kolam renang, 32 puskesmas, 6 pasar, 192 sekolah, 20 rumah makan)

67,00 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengaplikasikan kesehatan lingkungan melalui pemantauan, penyuluhan, pemeriksaan dan pelatihan

67,00

1.02.01.21.09. Pembinaan Forum Kota Tangerang Sehat

120.000.000,00 101.525.000,00 84,6 Rapat Kerja Gabungan Forum Kota Tangerang Sehat (1 kali); Rapat Kerja Tim pembina dan FKTS (1 kali); Pembinaan FKTS (2 kali)

80,00 Terbinanya Forum Kota Tangerang Sehat

80,00

1.02.01.21.10. Survey Sanitasi Dasar 50.000.000,00 50.000.000,00 100 Tersedianya Dokumen Sanitasi Dasar

100,00 Tersusunnya dokumen sanitasi dasar

100,00

1.02.01.22. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

4.033.947.000,00 3.742.716.817,00 92,78

Page 148: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-41

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.02.01.22.08. Peningkatan Imunisasi 862.197.000,00 777.093.900,00 90,13 Terselenggaranya supervisi

BIAS di 32 SD/MI; supervisi sweeping imunisasi dasar di 16 kelurahan;

90,00 Terpantaunya kegiatan BIAS di Puskesmas; Terpantaunya kegiatan sweeping imunisasi dasar di Puskesmas

90,00

1.02.01.22.09. Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

241.750.000,00 236.989.250,00 98,03 Terselenggaranya pembinaan program P2I ke Rumah Sakit (6 kegiatan); Terselenggaranya pembinaan program P2I ke Puskesmas (2 kegiatan)

100,00 Terselenggaranya pembinaan program P2I ke Puskesmas; Terselenggaranya pembinaan program P2I ke Puskesmas

100,00

1.02.01.22.14. Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana

130.000.000,00 125.690.000,00 96,68 Terlaksananya Workshop P3KO penanggulangan bencana bagi petugas puskesmas ( 1 kegiatan); Tersedianya peralatan penanggulangan korban bencana (32 kit)

100 Terlatihnya Petugas Kesehatan dalam penanggulangan bencana di bidang kesehatan; Adanya Peralatan Medis Dalam Penanggulangan Bencana

100

1.02.01.22.16. Pengendalian Penyakit IMS,HIV-AIDS

700.000.000,00 613.693.400,00 87,67 Terselenggaranya sosialisasi, pelatihan, harmonisasi lintas program LKB IMS, HIV AIDS;

100 Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangn penyakit IMS, HIV - AIDS dan pendampingan PTRM

100

1.02.01.22.17. Pengendalian Penyakit Menular Langsung

850.000.000,00 815.024.000,00 95,89 Terselenggaranya Pengendalian Penyakit Menular Langsung melalui : case finding kusta, survey kontak penderita khusu (30 kasus); rapid Village Survey Kusta (480 kasus)

95 Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan penyakit kusta, Tuberkulosis, ISPA , dan Diare

95

Page 149: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-42

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.02.01.22.18. Pengendalian Penyakit

Bersumber Binatang 1.000.000.000,00 932.866.267,00 93,29 Terselenggaranya

Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang melalui : Abatisasi Selektif (di 64 lokasi); abatisasi sekolah (300 sekolah); pemeriksaan jentik berkala (12 kali)

90 Terlaksananya pengendalian penyakit DBD, Chikungunya, Filariasis dan Flu H1N1/H5N1

90

1.02.01.22.19. Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji

250.000.000,00 241.360.000,00 96.54 Terselenggaranya vaksinasi calon jemaah haji (1.500 calon jemaah); Terselenggaranya supervisi Pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji ke puskesmas (2 kegiatan); Terselenggaranya pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji ke pusksmas (32 puskesmas)

97,5 Tervaksinasinya seluruh calon jemaah haji kota tangerang; Terpantaunya pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji di puskesmas; Terbina kesehatan calon jemaah haji

97,5

1.02.01.23. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

511.740.000,00 260.942.948,00 50,99

1.02.01.23.09. Pembinaan dan penyuluhan teknis penatalaksanaan bagi sarana kesehatan

159.350.000,00 158.950.000,00 99,75 Pembinaan dan monitoring sarana kesehatan swasta (24 sarana RS; 30 sarana Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin); Penyuluhan Keamanan Pangan bagi penanggung jawab IRTP (1 kegiatan)

100 Terbina dan termonitoringnya sarana pelayanan kesehatan swasta; ;Terciptanya harmonisasi yang baik antara organisasi profesi dengan dinas kesehatan kota tangerang dalam rangka pembinaan dan pengawasan

100

1.02.01.23.10. Perawatan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 - 2008

250.000.000,00 0 0 Standar Manajemen mutu yang teruji (jasa kalibrasi 1 paket, jasa Survailance 1 paket)

0 termanfaatkannya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 - 2008

0

Page 150: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-43

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.02.01.23.11. Perawatan Sistem

Manajemen Mutu Laboratorium ISO 17025 : 2005

102.390.000,00 101.992.948,00 99,61 Terlaksananya Akreditasi Labkesda melalui : Pengujian Kalibrasi; Pengujian Kompetensi; Pelaksanaan Survailans

100 Terpenuhinya manfaat standarisasi pelayanan kesehatan sesuai Sistem Manajemen mutu (SMM) Laboratorium ISO 17025-2005

100

1.02.01.25. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

20.163.271.048,00 10.960.923.328,00 54,36

1.02.01.25.04. Pengadaan Puskesmas Keliling

1.121.600.000,00 1.108.500.00,00 98,83 Terpenuhinya mobil Puskesmas Keliling

100 Termanfaatkannya Mobil Puskesmas

100

1.02.01.25.24. Pengadaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Puskesmas

4.328.583.048,00 3.056.211.040,00 70,61 Pengadaan Alat Kedokteran Umum (18 item); Pengadaan Alat Kedokteran Gigi (32 item); Pengadaan Alat Laboratorium (8 item)

58,22 Terpenuhinya Pengadaan Alat - alat Kedokteran Umum (18 item), Dental Unit, Alat - alat Kedokterang Gigi (31 item ) dan Alat alat Laboratorium

58,22

1.02.01.25.28. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas

4.495.000.000,00 3.793.023.288,00 84,38 Terehabiltasinya Puskesmas di Kota Tangerang (Puskesmas Cipondoh, Pedurenan, Ketapang, Baja, Bugel,Jatiuwung, Periuk jaya, Sangiang Jaya, Tanah Tinggi, neglasari, Cikokol) (11 unit)

100 Terpenuhinya sarana dan prasarana di Puskesmas kunciran, UPTD kesda dan Labkesda dinas kesehatan kota tangerang

100

1.02.01.25.34. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gudang Farmasi

196.658.000,00 171.589.000,00 85,08 Tersedianya Sarana dan Prasarana Gudang Farmasi (71 unit)

100 Tercapainya pembangunan garasi dan sarana gudang farmasi

100

1.02.01.25.42. Pembangunan Sarana dan Prasarana Luar Puskesmas

175.000.000,00 1.690.181.000,00 98,05 Termanfaatkannya Bangunan Garasi dan Sarana Luar Puskesmas Gembor

100 Terbangunnya Bangunan Garasi dan Sarana Luar Puskesmas Gembor

100

Page 151: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-44

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.02.01.25.43. Pengadaan Sarana dan

Prasarana UPTD Labkesda 1.770.690.000,00 1.690.181.000,00 95,45 Tersedianya alat laboratorium

di UPTD Labkesda (29 item) 100 Termanfaatkannya alat

laboratorium dan penunjang di UPTD Lankesda

100

1.02.01.25.47. Penambahan Ruangan Pelayanan Kesehatan

7.700.000.000,00 675.040.000,00 8,77 Terlaksananya pembangunan ruangan pelayanan Kesehatan (8 unit)

3 Bertambahnya ruangan pelayanan kesehatan

3

1.02.01.25.50. Perencanaan Pembangunan Puskesmas

375.740.000,00 299.062.000,00 79,59 Tersedianya perencanaan bangunan puskesmas dengan rawat inap ( Puskesmas Larangan Utara dan Puskesmas Cibodasari) (2 unit)

100 Termanfaatkannya perencanaan untuk pembangunan puskesmas dengan fasilitas rawat inap

100

1.02.01.28. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

26.354.376.000,00 10.541.750.400,00 40

1.02.01.28.12. Kapitasi Pelayanan Kemitraan Jaminan Kesehatan

26.354.376.000,00 10.541.750.000,00 40 Pengadaan Bahan Kimia (reagent) (1 paket); Pengadaan Obat (1 paket); pengadaan sarana dan prasarana kesehatan (143 unit)

40 Terpenuhinya pengadaan obat - obatan, bahan kimia, pengadaan mesin penghancur kertas , layar fokus, tabung pemadam, komputer note book, bangku tunggu, rak rekam medis, form rujukan RS

40

1.02.01.29. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

110.000.000,00 109.600.000,00 99,64

1.02.01.29.09. Deteksi dini dan investasi dini tumbuh kembang anak pra sekolah

110.000.000,00 109.600.000,00 99,64 Pelatihan SDIDTK bagi petugas puskesmas (32 orang); Sosialisasi SDIDTK bagi guru TK/RA (150 orang)

100 Terselenggaranya kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya peningkatan status kesehatan anak balita dan prasekolah

100

Page 152: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-45

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.02.01.30. Program peningkatan

pelayanan kesehatan lansia 310.000.000,00 302.021.000,00 97,43

1.02.01.30.01. Pelayanan pemeliharaankesehatan

310.000.000,00 302.021.000,00 97,43 Pertemuan Evaluasi Program Usila dan Pertemuan Evaluasi Program PHN (6 kali); Peserta pelatihan yang mengikuti Pelatihan Petugas puskesmas dan Pelatihan Konseling kesehatan usia lanjut kepada petugas puskesmas (64 orang)

100 Terselenggaranya kegiatan - kegiatan yang mendukung upaya pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia

100

1.02.01.31. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

310.000.000,00 300.877.500,00 97,06 100

1.02.01.31.05. Pembinaan teknis penata-laksanaan makanan & minuman hasil produksi industri rumah tangga

310.000.000,00 300.877.500,00 97,06 Adanya Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi Masyarakat ( Kader dan Tokoh Mayarakat ) di 7 Kecamatan Wilayah Kota Tangerang; Adanya Pengawasan Keamanan Produk - produk pangan berijin dan produk pangan yang berada di 8 pasar - pasar yang ada d wilayah kota tangerang; Adanya Monitoring dan Pembinaan terhadap Tempat Pengelolaan Makanan ( TPM) di 60 sarana)

100 Tercapainya penyuluhan keamanan pangan bagi masyarakat di 7 kecamatan wilayah Kota tangerang; Terawasinya Produk - produk pangan yang beredar di Pasar Modern ataupun Pasar Tradisional yang ada di wilayah kota tangerang; Terawasi dan terbinanya sarana tempat pengelolaan makanan ( industri rumah tangga pangan ) yang ada di wilayah kota tangerang

100

1.02.01.32. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

1.435.000.000,00 1.311.513.000,00 91,39

Page 153: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-46

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.02.01.32.03. Pertolongan persalinan bagi

ibu hamil dari keluarga kurang mampu

85.000.000,00 66.880.000,00 78,68 Tertolongnya Persalinan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu untuk Puskesmas Gembor dan Puskesmas Cipondoh (420 orang)

38 Terlaksananya Pertolongan Persalinan bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu

38

1.02.01.32.06. Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di UBKM

1.100.000.000,00 995.833.000,00 90,53 Pelaksanaan Monitoring UKBM (12 kegiatan); Pertemuan UKBM (2 kegiatan);

100 Meningkatnya pemahaman petugas monitoring UKBM terhadap kegiatan upaya peningkatan ibu dan anak di UKBM; Meningkatnya media promosi berupa poster informasi kesehatan

100

1.02.01.32.08. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak

250.000.000,00 248.800.000,00 99,52 Terselenggaranya Pertemuan Evaluasi Program KIA (Kesehatan Ibu Dan Anak) (4 kali); Terselenggaranya Pertemuan Evaluasi Program KB ( Keluarga Berencana ) (3 kegiatan)

100 Tercapainya kegiatan -kegiatan penunjang Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak

100

Sumber: Dinas Kesehatan, 2014

Tabel 4.21. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) RSUD Kota Tangerang 246.387.369.803,00 184.439.830.927,00 74,86 PENYELENGGARAAN

PROGRAM/KEGIATAN RUTIN SKPD

53.206.956.951 49.863.430.911 93,72

Page 154: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-47

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) URUSAN OTDA,

PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN (Program Rutin)

53.061.306.951 49.718.280.911 93,70

1.20.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

50.911.800.228 48.101.583.601 94,48

1.02.02.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat

5.000.000 1.457.885 29,16

1.02.02.01.02. Penyedinaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3.467.502.338 3.097.379.742 89.33

1.02.02.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor

5.188.179.900 4.877.217.200 94,01

1.02.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 816.647.770 709.683.000 86.90 1.02.02.01.11. Penyediaan komponen

instalansi listrik/penerangan bangunan kantor

154.619.200 142.016.450 91,85

1.02.02.01.12. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

65.973.200 62.871.905 95,30

1.02.02.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga

44.886.000 41.470.342 92,39

1.02.02.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

49.500.000 33.756.083 68,19

1.02.02.01.17. Penyediaan makanan dan minuman

4.219.545.000 3.839.781.700 91,00

1.02.02.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

690.680.000 488.263,00 70,69

1.02.02.01.19. Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran

28.879.010.020 28.384.196.854 98.29

Page 155: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-48

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.02.02.01.20. Penyediaan Jasa Pengamanan

Kantor 2.182,050.000 2.123.143.000 97,30

1.02.02.01.32. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Prlengkapan dan Perlengkapan Kantor

868.758.800 838.248.440 96,49

1.02.02.01.64. Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Operasional RSU

4.279.448.000 3.462.098.000 80,90

1.20.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.498.757.223 981.306.810 65,47

1.02.02.02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

95.340.000 91.867.000 96,36

1.02.02.02.10. Pengadaan Meubelair 28.870.000 24.665.262 85,44 1.02.02.02.22. Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Mobil Jabatan 201.350.000 169.944.228 84,40

1.02.02.02.23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

790.566.000 455.517.177 57,62

1.02.02.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

331.661.223 190.3.13.143 57,38

1.02.02.02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung/kantor

50.970.000 49.000.000 96,13

1.20.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

628.866.500 613.507.500 97,56

1.02.02.03.01. Pengadaan Mesin / Kartu Absensi

10.500.000,00 8.250.000 78,57

1.02.02.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

477.660.000 464.901.00 97,33

1.02.02.03.03. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

140.706.500 140.356.500 99.75

1.20.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

21.883.000 21.883.000 100,00

Page 156: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-49

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.02.02.06.02. Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran 10.937.000 10.937.000 100,00

1.02.02.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

10.946.000 10.946.000 100,00

1.06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Program Rutin)

115.650.000 115.150.000 99,57

1.02.02.06. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

85.000.000 84.500.000 99,41

1.02.02.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 15.000.000 15.000.000 100,00 1.02.02.06.07. Penyusunan Renstra dan Renja

SKPD 70.000.000 69.500.000 99,29

1.02.02.06. Program Pengembangan Data/Informasi

30.650.000 30.650.000 100,00

1.02.02.06.18. Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD

30.650.000 30.650.000 100,00

1.25 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

30.000.000 30.000.000 100,00

1.02.02.18 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

30.000.000 30.000.000 100,00

1.02.02.18.34. Kerjasama Advetorial dengan Media Massa Lokal, Regional dan Nasional

30.000.000 30.000.000 100,00

PENYELENGGARAAN URUSAN KESEHATAN

193.180.412.852,00 134.576.400.016,00 69,66

URUSAN KESEHATAN 193.180.412.852,00 134.576.400.016,00 69,66 1.02.16 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat 43.700.000 43.040.000 98,49

Page 157: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-50

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.02.02.16.28. Sosialisasi Akreditasi Jabatan

Fungsional Kesehatan 43.700.000 43.040.000 98,49 Laporan kegiatan sosialisasi (4

buku) 100,00 Diperolehnya dasar

pengetahuan untuk pembuatan Dupak sebagai salah satu persyaratan untuk kenaikan pangkat

100,00

1.02.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

53.904.000 53.904.000 100,00

1.02.02.23.19. Pengendalian Mutu Pelayanan RSUD Kota Tangerang

53.904.000 53.904.000 100,00 Tersedianya dokumen pengendalian mutu dan evaluasi pelayanan RSUD Kota Tangerang (20 buku)

100,00 Tingkat pengendalian mutu pelayanan RSUD Kota Tangerang

100,00

1.02.26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata

150.578.779.052 132.730.338.866 88,15

1.02.02.26.18. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

83.667,701,539 74,173.768.659 88,65 Tersedianya alat - alat kedokteran dan laboratorium di RSUD Kota Tangerang (284 item)

100,00 Terpenuhinya alat-alat kedokteran dan laboratorium di RSUD Kota Tangerang

100,00

1.02.02.26.19. Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit

52.287,691.268 47.328,515.178 90,52 Tersedianya obat, perbekalan kesehatan dan bahan kimia laboratorium yang disalurkan secara efisien, efektif dan rasional untuk pasien RSUD Kota Tangerang (14 paket)

100,00 Terpenuhinya obat, perbekalan kesehatan dan bahan kimia laboratorium bagi pasien yang berobat ke RSUD Kota Tangerang

100,00

1.02.02.26.20. Pengadaan Ambulance /Mobil Jenazah

850.549.000 760.870.000 89.46 Pengadaan mobil ambulance (2 unit)

100,00 Tersedianya mobil ambulance RSUD Kota Tangerang

100,00

Page 158: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-51

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.02.02.26.21. Pengadaan Meuberlair Rumah

Sakit 413,690.000 368.651.000 89,11 Jumlah pengadaan meubelair di

RSUD Kota Tangerang (16 unit) 100,00 Tersedianya analisis

kebutuhan sarana dan prasarana RSUD Kota Tangerang

100,00

1.02.02.26.22. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit ( dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain )

5.666.385.995 5.578.455.600 98,45 Tersedianya kelengkapan rumah tangga di RSUD Kota Tangerang (20.648 item)

100,00 Kelengkapan rumah tangga terpenuhi

100,00

1.02.02.26.23. Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit

3.076.879. 900 2.070.894.565 67,31 Tersedianya pengadaan bahan-bahan logistik (398 paket)

67,00 Terpenuhinya kebutuhan gizi pasien rawat inap di RSUD Kota Tangerang

67,00

1.02.02.26.24. Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat Menyurat Rumah Sakit

1.391.581.250 1.052.042.600 75,60 Terlaksananya pengadaan barang percetakan administrasi Rumah Sakit (100 form)

75,00 Semua barang cetakan administrasi Rumah Sakit tersedia

75,00

1.02.02.26.25. Pengembangan Tipe Rumah Sakit

472.820.000 423.706.500 89.61 Tersedianya jasa konsultan Pengembangan Tipe Rumah Sakit (1 paket)

100,00 Penetapan klasifikasi RSUD Kota Tangerang Type C

100,00

1.02.02.26.37. Pengembangan Sistem Informasi RSUD Kota Tangerang

1.918.492.700 273.781.264 14,27 Barang inventaris, komputer, printer, memory server & software (525 buah)

95,00 Penetapan klasifikasi RSUD Kota Tangerang Type C

95,00

1.02.02.26.39. Pembuatan Papan Nama Ruangan , Poli, Jalur Evakuasi dll ( Singning RS )

381.367.400 344.208.500 90,26 Papan nama/ signing Rumah Sakit & LED display (805 buah)

90,00 Papan nama/ signing Rumah Sakit terpenuhi

90,00

1.02.02.26.40. Penyusunan Kebutuhan Sarana dan Prasarana RSUD Kota Tangerang

69.350.000 69.350.000 100,00 Buku kebutuhan sarana dan prasarana RSUD Kota Tangerang (3 buku)

100,00 Termanfaatkannya data kebutuhan sarana dan prasarana untuk operasional RSUD Kota Tangerang

100,00

1.02.02.26.42. Pemasangan Kanopi dan Pagar RSUD Kota Tangerang

227.070.000 214.800.000 94,60 Pengadaan konstruksi/ rehabilitasi bangunan Rumah Sakit (1 buah)

100,00 Terllindunginya kendaraan inventaris/ pasien RSUD Kota Tangerang

100,00

Page 159: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-52

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.02.02.26.43. Perencanaan Pengembangan

Rumah Sakit 155.200.000 71.295.000 45,94 dokumen perencanaan

pengembangan RSUD Kota Tangerang (1 dokumen)

100,00 Dimilikinya dokumen perencanaan pengembangan RSUD Kota Tangerang

100,00

1.02.27 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata

1.786.029.800 1.749.117.150 97,93

1.02.02.27.17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

1.420.267.800 1.386.982.150 97,66 Maintenance pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit (2 paket)

100,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit terlaksana

100,00

1.02.02.27.22. Maintenance Jaringan LAN di RSUD Kota Tangerang

365.762.000 362.135.000 99,01 Jasa konsultan pemeliharaan jaringan LAN (1 paket)

100,00 Tercapainya interkoneksi antar bagian di RSUD Kota Tangerang

100,00

1.02.02.34. Program Peningkatan Pelayanan Umum

40.718.000.000,00 0,00 0,00

1.02.02.34.01. Belanja Rumah Sakit Umum Daerah

40.718.000.000,00 0,00 0,00 Pendapatan Layanan BLUD 0 Tingkat pelayanan kesehatan di RSUD Kota Tangerang

0

Sumber: RSUD Kota Tangerang, 2014

Tabel 4.22. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) DINAS TATA KOTA 10,253,029,500.00 3,774,015,000.00 36.81% 1.02. URUSAN KESEHATAN 10,253,029,500.00 3,774,015,000.00 36.81%

Page 160: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-53

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.05.02.25. Program Pengadaan, Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

6,039,477,500.00 3,315,132,000.00 54.89%

1.05.02.25.05 Kegiatan Pembangunan Posyandu 4,531,925,000.00 1,910,826,000.00 42.16% Pembangunan gedung posyandu (16 unit)

57,67% Bangunan posyandu yang memadai

57,67%

1.05.02.25.18 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Posyandu

1,507,552,500.00 1,404,306,000.00 93.15% pemeliharaan rutin berkala gedung posyandu

100% Bangunan sarana dan prasarana puskesmas posyandu yang memadai

100%

1.05.02.26. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

4,213,552,000.00 458,883,000.00 10.89%

1.05.02.26.32 Penyempurnaan RSUD 4,213,552,000.00 458,883,000.00 10.89% Tersedianya sarana luar bangunan gedung RSUD yang memadai (1 paket/100%)

10% sarana luar bangunan Rumah Sakit yang memadai

100%

Sumber: Dinas Tata Kota, 2014

Page 161: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-54

4.2.3 Urusan Pekerjaan Umum

Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari JMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018

yaitu dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran sebagai berikut:

“Terwujudnya pemantapan dan peningkatan pelayanan dan penyediaan

sarana-prasarana kebinamargaan daerah yang layak dan memadai” yang

merupakan bagian dari Misi ke-4, yaitu: “Meningkatkan pembangunan sarana

perkotaan yang memadai dan berkualitas”,

“Terwujudnya pemantapan dan peningkatan upaya mitigasi, pencegahan,

pengendalian, dan penanganan bencana serta upaya peminimalan dampak

bencana” yang merupakan bagian dari Misi ke-5, yaitu: “Mewujudkan

pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih,

sehat, dan nyaman” dan

“Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan

dan permukiman penduduk yang bersih, sehat, aman, dan nyaman” yang

merupakan bagian dari Misi ke-5, yaitu: “Mewujudkan pembangunan yang

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman”.

Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program

pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada

table di bawah ini:

Tabel 4.23. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Pada Urusan Pekerjaan Umum No. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Persentase keterhubungan pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi di wilayah kota

% 92,21 93,24

2 Persentase cakupan pelayanan sistem drainase perkotaan % 10 10

3 Tingkat pengurangan luas genangan % 23,88 23,88

4 Tingkat pembangunan turap di wilayah aliran sungai yang rawan longsor lingkup kewenangan kota

% ( pertahun)

100 100

5 Persentase kondisi jalan kota yang baik dan sedang % 98 99,67

6 Tingkat Ketersediaan data jalan di seluruh wilayah kota % ( pertahun)

100 100

7 Tingkat ketersediaan sistem informasi/data base jalan yang lengkap dan terbaharui

% 92,21 92,21

8 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Kebinamargaan yang layak dan memadai

% 31,25 25,00

9 Tingkat keberfungsian jaringan irigasi pertanian rakyat % 100 100

10 Tingkat Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan Sumber Daya Air lainnya

% 18,18 0,00

11 Tingkat penanganan wilayah/lokasi banjir % 19,35 19,35

12 Tingkat Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

% 50 50

13 Tingkat Ketersediaan air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan % 61 61

Page 162: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-55

No. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

peipaan dan SPAM bukan jaringan peipaan

14 Tingkat Ketersediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) % 33,33 33,33

15 Tingkat Ketersediaan fasilitas pengelolaan air limbah permukiman yang memadai

% 49,40 49,40

16 Tingkat ketersediaan, publikasi dan pengembangan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJK)

% 100 100

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (JMD) Kota Tangerang 2014-2018, Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang, Sekretariat Daerah Kota Tangerang, 2014

Pada Urusan Pekerjaan Umum terdapat 16 (enam belas) indikator sasaran pembangunan

daerah dan realisasinya terdapat 3 (tiga) indikator sasaran pembangunan melebihi target

pada tahun 2014, 11 (Sebelas) indikator sasaran pembangunan sesuai dengan target

pada tahun 2014, sedangkan 2 (dua) indikator sasaran tidak sesuai dengan target pada

tahun 2014 yaitu indikator sasaran “ Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana

kebinamargaan yang layak dan memadai “ dengan target 31,25% realisasi 25% dan

indikator sasaran “ Tingkat pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau,

dan Sumber daya air lainnya dengan target 18,18% realiasasi 0,00% hal ini disebabkan

terdapat kegiatan yang tidak terealisasi.

Tabel 4.24. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum Pada Tahun

2014 No. Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Persentase keterhubungan pusat-pusat kegiatan dan pusat-pusat produksi di wilayah kota

% 92.21% 93.24 %

2 Persentase cakupan pelayanan sistem drainase perkotaan % 10.00% 10.00% 3 Tingkat pengurangan luas genangan % 23.88% 23.88%

4 Tingkat pembangunan turap di wilayah aliran sungai yang rawan longsor lingkup kewenangan kota

% 100% 100%

5 Persentase kondisi jalan kota yang baik dan sedang % 98.00% 99.67%

6 Tingkat Ketersediaan data jalan di seluruh wilayah kota % 100% 100%

7 Tingkat ketersediaan sistem informasi/data base jalan yang lengkap dan terbaharui % 92.21% 92.21%

8 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Kebinamargaan yang layak dan memadai

% 31.25% 25.00%

9 Tingkat keberfungsian jaringan irigasi pertanian rakyat % 100% 100%

10 Tingkat Pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai, danau, dan Sumber Daya Air lainnya

% 18.18% 0.00%

11 Tingkat penanganan wilayah/lokasi banjir % 10.00% 10.00%

12 Tingkat Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari % 100% 100%

13 Tingkat Ketersediaan air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan peipaan dan SPAM bukan jaringan peipaan

% 61.00% 61.00%

14 Tingkat Ketersediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) % 33.33% 33.33%

15 Tingkat Ketersediaan fasilitas pengelolaan air limbah permukiman yang memadai % 49.40% 49.40%

16 Tingkat ketersediaan, publikasi dan pengembangan Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJK)

% 100 100

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018

Pada Urusan Pekerjaan Umum terdapat 16 (enam belas) indikator program

pembangunan daerah dan realisasinya terdapat 3 (tiga) indikator program pembangunan

Page 163: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-56

melebihi target pada tahun 2014, 11 (Sebelas) indikator program pembangunan sesuai

dengan target pada tahun 2014, sedangkan 2 (dua) indikator program tidak sesuai

dengan target pada tahun 2014 yaitu indikator sasaran “ Tingkat ketersediaan sarana dan

prasarana kebinamargaan yang layak dan memadai “ dengan target 31,25% realisasi

25% dan indikator sasaran “ Tingkat pengembangan, pengelolaan dan konservasi

sungai, danau, dan Sumber daya air lainnya dengan target 18,18% realiasai 0,00%. Hal

ini disebabkan terdapat kegiatan yang tidak terealisasi .

4.2.3.1 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan

oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya

seperti pada berikut

Tabel 4.25. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pekerjaan Umum

SKPD

Prog.Rutin (Ur.OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb.dan Ur. Kominfo)

Prog.Non Rutin (Ur.Pekerjaan Umum)

# P # K Realisasi () # P # K Realisasi ()

Dinas Pekerjaan Umum

5 34 10.199.294.863 14 42 255.009.119.580

Sekretariat Dareah - - - 1 1 127.275.000,00

Dinas Tata Kota - - - 1 2 479.333.000,00

Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, DinasTata Kota, Sekretariat Dareah, 2014

Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada

tabel berikut:

Page 164: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-57

Tabel 4.26. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Pekerjaan Umum

Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rr)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.03. Pekerjaan Umum 286.225.397.957,99 256.098.319.750,00 89,93 1.03.01. Dinas Pekerjaan Umum 286.225.397.957,99 256.098.319.750,00 89,93 1.03.01.01. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 4,023,190,000.00

3,426,933,591.00

85.18

1.03.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat

6,000,000.00

3,840,000.00 64.00

1.03.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1,153,872,000.00 940,431,782.00 81.50

1.03.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

300,000,000.00 197,210,800.00 65.74

1.03.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor

180,500,000.00 159,425,000.00 88.32

1.03.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

96,000,000.00 73,502,500.00 76.57

1.03.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor

250,000,000.00 238,595,975.00 95.44

1.03.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

60,000,000.00 49,215,050.00 82.03

1.03.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

25,000,000.00 21,039,260.00 84.16

1.03.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

300,000,000.00 290,400,000.00 96.80

1.03.01.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga

25,000,000.00 25,000,000.00 100.00

1.03.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

30,000,000.00 17,000,000.00 56.67

Page 165: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-58

Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rr)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.03.01.01.17. Penyediaan makanan &

minuman 125,000,000.00 111,172,000.00 88.94

1.03.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

789,030,000.00 658,563,224.00 83.46

1.03.01.01.20. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

682,788,000.00 641,538,000.00 93.96

1.03.01.02. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

5,265,066,800.00 3,453,370,322.00 65.59

1.03.01.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1,000,000,000.00 875,778,000.00 87.58

1.03.01.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

400,000,000.00 350,941,800.00 87.74

1.03.01.02.11. Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas/Jabatan

64.999.800,00 19,500,000.00 30.00

1.03.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

250,000,000.00 192,633,800.00 77.05

1.03.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3,225,067,000.00 1,702,646,722.00 52.79

1.03.01.02.63. Pembangunan Sarana Luar Gedung Kantor

325,000,000.00 311,870,000.00 95.96

1.03.01.03 Program peningkatan disiplin aparatur

570,700,000.00 558,400,450.00 97.84

1.03.01.03.10 Pengadaan Pakaian Lapangan

570,700,000.00 558,400,450.00 97.84

1.03.01.05. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

900,000,000.00 577,177,000.00 78.46

1.03.01.05.22 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD

900,000,000.00 577,177,000.00 64.13

Page 166: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-59

Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rr)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.03.01.06. Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

2,463,889,785.00 2,183,413,500.00 75.66

1.03.01.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

15,460,500.00 15,460,500.00 100,00

1.03.01.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

15,460,500.00 15,160,400.00 98.06

1.03.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

15,460,500.00 15,460,500.00 100,00

1.03.01.06.05. Penyusunan LAKIP 19,137,300.00 19,137,300.00 100,00 1.03.01.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 75,000,000.00 75,000,000.00 100,00 1.03.01.06.07. Penyusunan Renstra dan

Renja SKPD 80,000,000.00 78,757,000.00 98.45

1.03.01.06.08. Penyelenggaraan Forum SKPD

30,000,000.00 30,000,000.00 100.00

1.03.01.06.09. Penyusunan Tapkin SKPD 10,508,400.00 10,505,000.00 99.97 1.03.01.06.12. Pengendalian dan Evaluasi

Renja SKPD 26,690,400.00 26,690,400.00 100,00

1.03.01.06.18. Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD

20,000,000.00 20,000,000.00 100,00

1.03.01.06.46 Pengembangan Website SKPD

20,000,000.00 0,00 0,00

1.03.01.06.51 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi SKPD

99,686,185.00 0,00 0,00

1.03.01.06.62 Evaluasi Kondisi Tingkat Pelayanan

2,036,486,000.00 1,877,242,400.00 92.18

1.03.01.15. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

171.619.025.000 159.004.009.630 92,67

Page 167: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-60

Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rr)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.03.01.15.03. Pembangunan jalan 83.361.552.000,00 82.904.953.000,00 99,45 Meningkatnya kualitas dan

kuantitas 127 ruas jalan dan trotoar sepanjang 37.875,23 m

100 Dimanfaatkannya 127 ruas jalan dan trotoar 37.875,23 m untuk meningkatkan aksesibilitas pengguna jalan dan keterhubungan pusat – pusat kegiatan

100

1.03.01.15.05. Pembangunan jembatan 20.823.650.000,00 13.410.226.030,00 66,48 Terbangunnya 14 buah jembatan sepanjang 151,8 m

100 Dimanfaatkannya 14 ruas Jembatan sepanjang 151,8 m untuk meningkatkan aksesibilitas pengguna jalan dan keterhubungan pusat –pusat kegiatan

100

1.03.01.15.07. Rehabilitasi/Peningkatan, dan Pemeliharaan jalan lingkungan

65.000.000.000,00 60.028.448.000,00 92,35 Meningkatkanya kualitas dan kuantitas konstruksi 330 ruas sepanjang 87.933, 22 m jalan lingkungan

100 Dimanfaatkannya 330 ruas jalan lingkungan sepanjang 87.933,22 m untuk meningkatkan mobilitas masyarakat

100

1.03.01.15.08. Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan

3.085.480.000,00 2.700.382.400,00 87,52 Tersedianya 35 dokumen Perencanaan Teknis Jalan Kota, Jembatan, Simpang tahun2 015

100 Dimanfaatkannya 35 dokumen perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan fisik Tahun 2015

100

1.03.01.16. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

34.304.542.000,00 31.341.926.900,00 91,36

1.03.01.16.01. Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

2.064.000.000,00 1.993.871.000,00 96,60 Tersusunnya 25 dokumen perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

100 Dimanfaatkanya 25 dokumen untuk referensi pembangunan saluran drainase/gorong-gorong TA.2015

100

1.03.01.16.03. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

27,684,350,000.00 25,724,417,300.00 92.92 Terbangun 94 saluran sepanjang 22.551,4 m

100 Berfungsinya 94 saluran sepanjang 22.551,4 m untuk mengurangi titik genangan

100

1.03.01.16.05. Rehabilitasi/Peningkatan, Pembangunan & Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong.

3.786.719.000,00 3.272.643.600,00 86,42 Perbaikan saluran drainase 655,71 m dan Pemeliharaan Saluran Drainase137.867 m

100 Berfungsinya saluran drainase/gorong-gorong untuk memperlancar aliran Air

100

Page 168: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-61

Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rr)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.03.01.16.07. Penyediaan Sarana &

Prasarana Pemeliharaan SaluranDrainase/Gorong-Gorong.

769.473.000,00 350,995,000.00 45.61 Pengadaan 8 jenis peralatan kelengkapan Penunjang Pemeliharaan Saluran Drainase

100 Dimanfaatkannya peralatan untuk rehabilitasi/pembersihan saluran drainase

100

1.03.01.17. Program Pembangunan turap/talud/bronjong

18.400.219.000,00 17.884.180.000,00 97,50

1.03.01.17.03. Perencanaan turap/talud/brojong

750.000.000,00 675.440.000,00 90,06 Tersusunnya dokumen perencanaan teknis pembangunan turap 13 dokumen

100 Dimanfaatkannya dokumen perencanaan teknis untuk referensi pembangunan turap tahun 2015

100

1.03.01.17.05. Pembangunan turap/talud/bronjong

17,650,219,000.00 17,208,740,000.00 97.50 Terbangun 47 turap sepanjang 4514,4 m

100 Berfungsinya 47 turap untuk menahan arus banjir sehingga tidak meluap

100

1.03.01.18. Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan & Jembatan

19.914.807.000,00 18.906.941.500,00 94,94

1.03.01.18.03. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

16.600.000.000,00 15.886.560.000,00 95,70 Terlaksananya pemeliharaan prasarana dan sarana jalan 172 ruas dengan panjang jalan yang diperbaiki lebih kurang 5,05 KM

100 Dimanfaatkannya 172 ruas jalan yang rusak lebih kurang 5,05 km dan telah diperbaiki menjadi nyaman bagi pengguna jalan ruas tersebut

100

1.03.01.18.04. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

3.314.807.000,00. 3.019.931.000,00 91,10 Terlaksananya pemeliharaan 196 jembatan diatas air dan Pemeliharaan Ringan 4 Jembatan

Dimanfaatkannya jembatan yang telah direhabilitasi/dipelihara sebanyak 196 buah untuk kenyamanan pengguna Jalan

1.03.01.20. Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan

149.999.900,00 149.524.900,00 99,68

1.03.01.20.01. Inspeksi kondisi Jalan 99.999.900,00 99.524.900,00 99,52 Laporan kondisi ruas jalan sebanyak 260 ruas

100 Dimanfaatkannya laporan kondisi jalan untuk rencana pemeliharaan jalan

100

1.03.01.20.02. Inspeksi kondisi Jembatan 50.000.000,00 50.000.000,00 100 Laporan kondisi ruas jembatan sebanyak 196 ruas

100 Dimanfaatkannya laporan kondisi jembatan untuk rencana pemeliharaan jembatan

100

Page 169: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-62

Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rr)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.03.01.22. Program Pembangunan

Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan

200.000.000,00 145.159.000,00 72,58

1.03.01.22.05 Updating Sistem Informasi / Data Base Jalan dan Jembatan

200.000.000,00 145.159.000,00 72,58 system updating data jalan lingkungan

100 Dimanfaatkannya laporan updating data kondisi jalan lingkungan untuk rencana pembangunan jalan lingkungan

100

1.03.01.23. Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

2.200.000.000,00 865.405.000,00 39,34

1.03.01.23.04. Pengadaan Alat-alat Berat 1.500.000.000,00 .668.760.000,00 44,58 Tersedianya alat-alat berat 8 unit

100 Dimanfaatkanya alat - alat berat untuk kegiatan keBinamargaan

100

1.03.01.23.06. Pengadaan Alat-alat Ukur & Bahan labolatorium Kebinamargaan

100.000.000,00 0,00 0,00 tidak direalisasikan 0,00 tidak terealisasi 0,00

1.03.01.23.12. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur & Bahan Laboratorium Kebinamargaan

50.000.000,00 19,870,000.00 39.74 Pemeliharaan alat ukur tanah dan alat ukur aspalt, beton ( 9 unit )

100 Dimanfaatkannya alat-alat ukur untuk kegiatan kebinamargaan

100

1.03.01.23.14 Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana sistem pemompaan

500,000,000.00 176,775,000.00 35.36 Pemeliharaan instalasi pompa undeas ciledug

100 Berfungsi optimalnya sarana dan prasarana sistem pemompaan undeas ciledug

100

1.03.01.23.16 Pengujian Bahan laboratorium kebinamargaan

50.000.000,00 0,00 0,00 kegiatan tidak diserap 0,00 kegiatan tidak diserap 0,00

1.03.01.24. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

3.929.000.000,00 780.174.000,00 69,90

1.03.01.24.02. Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih /Air Minum (ABT)

224,975,000.00 187,249,000.00 83.23 Tersedianya 3 dokumen perencanaan jaringan air bersih

100 Dimanfaatkannya dokumen perencanaan untuk kegiatan fisik tahun 2015

100

Page 170: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-63

Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rr)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.03.01.24.06. Pembangunan Jaringan Air

Bersih /Air Minum (ABT) 2,810,630,000.00 0,00 0.00 kegiatan diluncurkan 100 kegiatan diluncurkan 100

1.03.01.24.10. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

300.000.000,00 191.721.000,00 63,91 Terpeliharanya penampang 9 saluran dari rumput dan gulma

100 Berfungsinya penampang saluran mengalirkan air

100

1.03.01.24.13. Rehabilitasi/Pemeliharaan Pintu Air

259.800.000,00 139.094.000,00 53,54 Terpeliharanya 12 unit pintu air

100 Dimanfaatkannya 12 pintu air untuk pengendali banjir

100

1.03.01.24.18. Pemeliharaan Pompa & Diesel Air

334.172.000,00 262.110.000,00 78,44 Terpeliharanya pompa sehingga tetap berfungsi dengan baik sebanyak 50 unit pompa air unit pompa berjalan dan 2 unit mobil truk pompa

100 Dimanfaatkannya 50 unit pompa diesel air, 8 unit pompa berjalan dan 8 unit mobil truk pompa yang beroperasi dengan baik untuk pengendalian banjir

100

1.03.01.25. Program penyediaan dan pengolahan air baku

550.000.000,00 333.399.500,00 60,62

1.03.01.25.10 Pemantauan dan Pengawasan Air Tanah

250.000.000,00 152.499.500,00 61,00 Teridentifikasinya 120 jumlah industri yang mengambil air tanah

100 Dimanfaatkannya data identifikasi untuk penentuan zona potensi air tanah dan zona konservasi air tanah

100

1.03.01.25.16 Penyusunan Perwal Tata Cara Penentuan Harga Dasar Air sebagai Perhitungan NPA untuk Pajak Air Tanah

200,000,000.00

97,720,000.00 48,86 Dokumen Perwal Tatacara Penentuan Harga Dasar Air sebagai Perhitungan Harga Dasar Air sebagai Perhitungan NPA untuk Pajak Air Tanah

100 Dimanfaatkannya dokumen Perwal Tatacara Penentuan Harga Dasar Air sebagai Perhitungan Harga Dasar Air sebagai Perhitungan NPA untuk Pajak Air Tanah

100

1.03.01.25.18 Sosialisasi Pengelolaan Air Tanah

100.000.000,00 83.180.000,00 83,18 Kegiatan sosialisasi 100 Dimanfaatkannya kegiatan sosialisasi Pengelolaan Air Tanah sebagai media menambah pengetahuan dan informasi mengenai pengelolaan air tanah

100

1.03.01.26. Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya

5.000.000.000,00 0,00 0,00%

Page 171: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-64

Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rr)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.03.01.26.10. Pemeliharaan embung, dan

bangunan penampung air lainnya (tandon/folder, sumur resapan, saluran pembuang)

5.000.000.000,00 0,00 0,00 kegiatan tidak terealisasi 0,00 kegiatan tidak terealisasi 0,00

1.03.01.27. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

3.943.692.000,00 3.298.864.300,00 83,65%

1.03.01.27.08. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

3.893.692.000,00 3.251.527.300,00 85,51 Pemeliharaan bangunan pengolah air limbah dengan baik, pompa submersible berfungsi dengan baik,j aringan pipa air kotor,IPAL dan kolam oksidasi berfungsi dengan baik

100 optimalisasi sarana dan prasarana air limbah

100

1.03.01.28. Program pengendalian banjir

7.378.500.000,0 6.098.856.300.00 82,66

1.03.01.28.03. Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

2.500.000.000,00 2.094.169.800,00 83,77 Perbaikan turap sepanjang 948,81 m

100 Berfungsi optimalnya turap untuk menahan arus banjir di 9 lokasi

100

1.03.01.28.14. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir

1,630,000,000.00 1,591,927,000.00 97.66 Tersedianya alat dan sarana prasarana pengendali banjir 9 unit pompa dan 2 unit rumah pompa

100 Dimanfaatkannya alat dan sarana prasarana pengendali banjir untuk mengendalikan banjir

100

1.03.01.28.15. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

3.248.500.000,00. 2.412.759.500,00 74,27 Terpeliharanya 54 saluran pembuang dan pengerukan sepanjang 47.435 m

100 Berfungsinya 54 saluran pembuang secara optimal

100

Dinas Tata Kota Program Pengaturan Jasa

Konstruksi

1.05.01.31.06 Kegiatan Bimbingan Teknis Jasa Konstruksi

400.000.000,00 310.313.000,00 77,58

Page 172: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-65

Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rr)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.05.01.31.07 Kegiatan Verifikasi Ijin Jasa

Konstruksi 200.000.000,00 169.020.000,00 84,51

1.20.03. Sekretariat Daerah* 1.20.03.31. Program Pengaturan Jasa

Konstruksi

1.05.01.31.06 Kegiatan Bimbingan Teknis Jasa Konstruksi

1.031.100.000,00 814.850.000,00 79,03 Laporan Kegiatan 100 Terciptanya pengadaan jasa konstruksi yang efektif, efisiensi, transparan dan akuntabel

36,26

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2014

4.2.3.2 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1. Terdapat ruas jalan yang tidak dapat dikerjakan dan diluncurkan ke Tahun 2015 dikarenakan terkendala pembebasan lahan

2. Terdapat ruas jalan dan jembatan yang tidak dilaksanakan karena waktu pekerjaan tidak mencukupi akibat gagal lelang dan lelang ulang

3. Beberapa paket pekerjaan dilaksanakan oleh pihak swasta (PNPM dan Pengembang )

4. Banyaknya utilitas, bangunan dan obyek yang menghambat pekerjaan dilapangan

5. Adanya penolakan dari masyarakat dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan

Solusi:

1. Untuk kedepan agar sebelum pelaksanaan fisik pembangunan jalan diupayakan lahan sudah siap / sudah bebas

2. Agar pelaksanaan pelelangan diupayakan sesuai dengan time schedule untuk antisipasi adanya gagal lelang

3. Adanya koordinasi yang lebih intensif dengan pihak swasta terkait penanganan pekerjaan

4. Adanya koordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi adanya utilitas yang menghambat pekerjaan

5. Agar dilaksanakan sosialisasi dan koordinasi secara intensif dengan masyarakat sebelum pelaksanaan pekerjaan dilapangan

Page 173: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-66

4.2.4 Urusan Perumahan

Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-

2018 yaitu dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran sebagai berikut:

“Terwujudnya pemantapan dan peningkatan upaya mitigasi, pencegahan,

pengendalian, dan penanganan bencana serta upaya peminimalan dampak

bencana” yang merupakan bagian dari Misi ke-5, yaitu: “Mewujudkan

pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang

bersih, sehat, dan nyaman”.

“Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kualitas lingkungan

perumahan dan permukiman penduduk yang bersih, sehat, aman, dan

nyaman” yang merupakan bagian dari Misi ke-5, yaitu: “Mewujudkan

pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang

bersih, sehat, dan nyaman”.

Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program

pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada

table di bawah ini:

Tabel 4.27. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Persentase penanganan permukiman kumuh perkotaan % 20 20

2 Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi penduduk % 12,03 12,03

3 Rasio tempat pemakaman umum ( TPU ) persatuan Penduduk % 24,82 24,82

4 Tingkat cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU % 50 50

5 Cakupan pelayanan bencana kebakaran % 80 26,46%

6 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

% 75 61,17%

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemadam Kebakaran

Pada Urusan Perumahan terdapat 6 (Enam) indikator sasaran pembangunan daerah dan

realisasinya 4 (Empat) indikator sasaran pembangunan sesuai dengan target pada tahun

2014. Sementara indikator cakupan pelayanan bencana kebakaran sebagai pemangku

kepentingan pembangunan daerah terealisasi sebesar 26,46 % dari target 80% dan

tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen

Kebakaran (WMK) sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah tereaisasi

sebesar 61,17% dari target sebesar 75%.

Page 174: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-67

Tabel 4.28. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Persentase penanganan permukiman kumuh perkotaan % 20 20

2 Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi penduduk % 12,03 12,03

3 Rasio tempat pemakaman umum ( TPU ) persatuan Penduduk % 24,82 24,82

4 Tingkat cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU % 50 50

5 Cakupan pelayanan bencana kebakaran % 80% 26,46%

6 Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi % 75% 61,17%

7 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

% 70% 79,93%

8 Tingkat Ketersediaan mobil pemadam kebakaran di Atas 3.000-5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

% 90% 88,24

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemadam Kebakaran

Pada Urusan Perumahan terdapat 8 (delapan) indikator program pembangunan daerah

dimana terdapat 4 (Empat) indikator program pembangunan daerah yang realisasinya

sesuai dengan target pada tahun 2014. Sementara indikator cakupan pelayanan bencana

kebakaran sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah terealisasi sebesar

26,46 % dari target sebesar 80%; Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang

Memenuhi Standar Kualifikasi sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah

terealisasi sebesar 61,17 % dari target sebesar 70%; Tingkat waktu tanggap (response

time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebagai pemangku

kepentingan pembangunan daerah terealisasi sebesar 61,17 % dari target sebesar 75%

dan Tingkat Ketersediaan mobil pemadam kebakaran di Atas 3.000-5.000 liter pada

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebagai pemangku kepentingan pembangunan

daerah terealisasi sebesar 88,24 % dari target sebesar 90%.

4.2.4.1 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan

oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pemadam Kebakaran melalui sejumlah program

dan kegiatan yang termasuk dalam Urusan Perumahan sebagai pendukung dengan

uraian realisasi anggaran seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.29. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Perumahan

SKPD

Prog.Rutin (Ur.OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian &

Persandian, Ur. Perenc. Pemb.dan Ur. Kominfo) Prog.Non Rutin (Ur.Perumahan)

# P # K Realisasi () # P # K Realisasi ()

Dinas PekerjaanUmum

- - - 3 14 16.123.618.550,00

Dinas Pemadam Kebakaran

- - - 5 29 13.889.849.500

Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemadam Kebakaran, 2014

Page 175: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-68

Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.30. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perumahan di Dinas Pekerjaan Umum

Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.04. Perumahan 1.03.01. Dinas Pekerjaan Umum 14.083.926.107,00 12.542.287.691,00 89,05 1.03.01.15. Program Pengembangan

Perumahan 9,666,555,000.00 8,321,007,550.00 86.08

1.03.01.15..01 Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan

62,000,000.00 61,777,000.00 99.64 Tersusunnya Dokumen FS Rusun Kedaung Baru

100 Dimanfaatkannya dokumen FS rusun kedaung baru untuk pembuatan DED Rusunawa Kedaung Baru

100

1.03.01.15.07. Pembangunan sarana & prasarana rumah sederhana sehat

4,840,000,000.00 4,464,066,600.00 92.23 Perbaikan 52 rumah, 5 ruas jalan lingkungan dan saluran buis beton, saluran batu kali, dan saluran U-ditch di 5 kelurahan

100 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman kumuh di 5 kelurahan

100

1.03.01.15.09. Serah Terima Fasos Fasum

450,000,000.00 439,255,000.00 97.61 Tersusunnya 15 dokumen dokumen Laporan PSU yang diserahkan oleh pengembang

100 Dimanfaatkannya dokumenLaporan PSU yang diserahkan oleh pengembanguntuk pelaporan pengembangyang telah menyerahkan Fasos Fasum atau PSU

100

1.03.01.15.17. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rusunawa

2,869,300,000.00 2,106,059,000.00 73.40 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana Rusunawa 22 item pekerjaan

100 Dimanfaatkannya 22 item pekerjaan sarana dan prasarana penunjang Rusunawa yang memadai untuk penghuni Rusunawa

100

1.03.01.15.19. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rusunawa

915,380,000.00 881,422,950.00 96.29 Pemeliharaan 15 gedung Rusunawa dan 40 rumah sewa

100 Terpeliharanya rumah susun sehingga meningkatkan kenyamanan penghuni rusunawa

100

Page 176: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-69

Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.03.01.15.20. Perencanaan Teknis

Kawasan Kumuh 349,875,000.00 338,765,000.00 96.82 Tersusunnya 6 dokumen

Perencanaan tekins kawasan kumuh 6 kelurahan

100 Dimanfaatkannya dokumen perencanaan Teknis Kawasan Kumuh untuk pelaksanaan pengembangan perumahan dan penanganan kawasan kumuh di 6 kelurahan

100

1.03.01.15.21 Perencanaan Teknis Rusunawa

30,000,000.00 29,662,000.00 98.87 Tersedianya dokumen perencanaan teknis Rusunawa

100 Dimanfaatkannya dokumen perencanaan teknis rusunawa untuk pembangunan rusunawa

100

1.03.01.16. Program Lingkungan Sehat Perumahan

5,601,260,000.00 5,252,162,000.00 93.77

1.03.01.16.01. Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan

1,007,160,000.00

722,385,000.00 71.72 Terlaksannya koordinasi 10 kali dan penyerahan PSU 32 titik lokasi, dan updating 16 lokasi data prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh pengembang

100 Dimanfaatkanya Laporan hasil pengawasan dalam proses serah terima PSU

100

1.03.01.16.02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin

4,382,100,000.00

4,331,250,000.00 98.84 Terbangunnya sumur dalam di 23 Lokasi / Kelurahan Beserta Instalasinya dan 1 unit terminal air

100 Dimanfaatkannya sumur dalam di 24 Lokasi / Kelurahan Beserta Instalasinya untuk sarana ketersediaan air bersih

100

1.03.01.16.03. Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan

150,000,000.00

136,750,000.00 91.17 Terlaksananya kegiatan penyuluhan di 37 Kelurahan

100 Dimanfaatkannya hasil penyuluhan untuk meningkatkan kesehatan lingkungan

100

1.03.01.20. Program pengelolaan areal pemakaman

2.012.186.000,00 1.982.833.000,00 98,76

Page 177: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-70

Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.03.01.20.06. Pembangunan Sarana

dan Prasarana Pemakaman

2,012,186,000.00 1,982,833,000.00 98.54 Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana tempat pemakaman umum (TPU) (urugan lahan,saluran drainase,jalan, pagar dan pos jaga)

100 Dimanfaatkannya sarana dan prasarana pemakaman untuk meningkatkan kenyamanan dan pelayanan pemakaman

100

1.03.01.20.07. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman

600,000,000.00 567,616,000.00 94.60 Perbaikan sarana dan prasarana TPU, kantor, Mushola, jalan dan saluran di lingkungan TPU, serta pengadaan 5 unit peralatan

100 Meningkatnya kepuasan ahli waris terhadap pelayanan dan keindahan lingkungan pemakaman

100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Tahun 2014

Tabel 4.31. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perumahan di Dinas Pemadam Kebakaran

Kode Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.07. Dinas Pemadam Kebakaran SKPD Dinas Pemadam

Kebakaran

1.04.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

11.164.748.000,00 10.590.610.729,00 94,86

1.04.02.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat

7.407.000,00 7.200.000,00 94,86

1.04.02.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

157.527.000,00 126.964.229,00 80,6

1.04.02.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

55.185.000,00 45.843.300,00 83,07

1.04.02.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor

24.213.000,00 23.099.300,00 95,4

Page 178: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-71

Kode Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.04.02.01.09. Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja 37.947.000,00 36.900.000,00 97,24

1.04.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 132.264.900,00 131.058.500,00 99,09 1.04.02.01.11. Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan 135.343.200,00 133.458.000,00 98,61

1.04.02.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

27.187.100,00 27.138.650,00 99,82

1.04.02.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

7.351.000,00 4.112.000,00 55,94

1.04.02.01.17. Penyediaan makanan dan minuman

2.139.542.000,00 1.767.474.300 82,61

1.04.02.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

539.653.800,00 527.437.450,00 97,74

1.04.02.01.19. Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran

7,901.127.000,00 7.759.925.000,00 98,21

1.04.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.573.495.400,00 2.255.244.500,00 87,63

1.04.02.02.12 Pengadaan Komputer PC dan Perlengkapannya

199.416.000,00 187.358.000,00 93,95

1.04.02.02.13 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

197.599.000,00 181.177.000,00 91,69

1.04.02.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

73.207.000,00 73.207.000,00 100

1.04.02.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.103.273.400,00 1.813.502.500,00 86,22

1.04.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

252.414.800,00 247.286.000,00 97,97

Page 179: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-72

Kode Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.04.02.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya 252.414.800,00 247.286.000,00 97,97

1.04.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

284.384.800,00 261.334.800,00 91,89

1.04.02.05.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal

284.384.800,00 261.334.800,00 91,89

1.04.02.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

283.418.900,00 270.012.400,00 95,27

1.04.02.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

9.743.400,00 9.743.400,00 100

1.04.02.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

9.743.400 9.743.400 100

1.04.02.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

9.743.400 9.743.400 100

1.04.02.06.05. Penyusunan LAKIP 12.179.500,00 12.179.500,00 100 1.04.02.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 25.000.000,00 25.000.000,00 100 1.04.02.06.07. Penyusunan Renstra dan

Renja SKPD 94.344.000,00 89.144.000,00 94,49

1.04.02.06.12. Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

12.603.800,00 12.603.800,00 100

1.04.02.06.45 Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD

4.962.300,00 4.962.300,00 100

1.04.02.06.79 Pengelolahan Data Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal

105.099.100,00 97.892.600,00 93,14

1.04.02.19. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

5.562.920.600,00 3.050.629.200,00 54,84

Page 180: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-73

Kode Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.04.02.19.04. Pengawasan pelaksanaan

kebijakan pencegahan kebakara

250.050.000,00 219.247.500,00 87,68 Jumlah bangunan gedung yang diperiksa

44,69 Rasio gedung yang memiliki sarana proteksi bahaya kebakaran terhadap jumlah gedung yang diperiksa

91,67

1.04.02.19.07. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran

244.020.200,00 215.087.300,00 88,14 Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran

91,67 Tingkat pemanfaatan kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan bahaya kebakaran yang dilakukan

91,67

1.04.02.19.08. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

2.876.855.000,00 773.851.000,00 26,9 Tersedianya sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran

50 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran

50

1.04.02.19.05. Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran

122.349.400,00 120.819.400,00 98,75 Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan pencegahan bahaya kebakaran

100 Tingkat pemanfaatan kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan bahaya kebakaran yang dilakukan

100

1.04.02.19.24. Pendidikan Aparatur Pemadam Kebakaran

266.382.000,00 245.682.000,00 92,23 Jumlah petugas pemadam kebakaran yang mengikuti ketrampilan dasar pemadam kebakaran (Basic I)

100 Meningkatnya stamina fisik dan keterampilan petugas pemadam kebakaran

100

1.04.02.19.12. Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

1.649.730.000,00 1.339.002.500,00 81,16 Peningkatan pelayanan kegiatan operasi pemadaman

89,23 Peningkatan pelayanan kegiatan operasi pemadaman

100

1.04.02.19.26. Pengumpulan Data dan Pengelolaan Pelayanan informasi

153.534.000,00 136.939.500,00 89,19 Data dan informasi penang-gulangan kebakaran dan bencana dapat di akses oleh masyarakat dengan cepat dan akurat

67,5 Data dan informasi penanggulangan kebakaran dan bencana di wilayah Kota Tangerang secara online

100

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran, Tahun 2014

4.2.4.2 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

1. Terdapat ketidaksesuaian lokasi pembangunan sumur dalam yang peruntukannya untuk masyarakat miskin

Page 181: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-74

Solusi:

1. Dalam perencanaan dan survey pembangunan sumur dalam agar lebih diperhatikan

tujuan / peruntukan pekerjaan

Dalam penyelenggaraan urusan perumahan tahun 2014 terdapat beberapa permasalahan

diantaranya :

a. Terdapat ketidaksesuaian lokasi pembangunan sumur dalam yang peruntukannya

untuk masyarakat miskin.

b. Penentuan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang belum ditetapkan dengan

Surat Keputusan Kepala Daerah sehingga segala persyaratan yang perlu dimiliki

oleh sebuah WMK belum dapat dipenuhi.

c. Terkait dengan cara perhitungan SPM yang diatur dalam Permendagri 69 tahun

2012 yang mengatur WMK berdasarkan luasan tipologi kebakaran sedangkan satu

kesatuan WMK yang sudah terlayani masih berupa campuran dari beberapa tipologi

kebakaran seperti tipologi perkotaan dan industri. Cara perhitungan SPM ini masih

membingungkan bagi Pemerintah Daerah untuk membagi WMK berdasarkan

tipologi dalam rangka menghitung SPM karena tata guna lahannya mayoritas

merupakan guna lahan campuran.

d. Data guna lahan yang terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota

Tangerang sudah terbagi berdasarkan peruntukan namun sulit untuk dibagi menjadi

WMK sesuai kesamaan peruntukan lahan karena lokasinya tersebar dan tidak

mengelompok, sehingga digunakan pendekatan penghitungan kebutuhan WMK

berdasarkan resiko kebakaran.

e. Target waktu tanggap daerah layanan WMK sebanyak 75% yang dapat dilayani

dibawah waktu 15 menit masih belum tercapai karena terkendala kemacetan

lalulintas, ruas jalan yang sempit sehingga menyulitkan mobil pemadam kebakaran

untuk melewatinya serta belum meratanya sebaran mobil pemadam kebakaran yang

tersedia di tiap pos pemadam kebakaran.

Page 182: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-75

f. Satgas pemadam kebakaran yang telah memenuhi standar kualifikasi masih berada

di bawah target. Hal ini disebabkan karena mayoritas satgas pemadam kebakaran di

Kota Tangerang masih berstatus Tenaga Kerja Sukarela atau Tenaga Harian Lepas

yang tidak dapat mengikuti pelatihan atas biaya APBD.Selama ini satgas pemadam

kebakaran mengikuti pelatihan lokal yang diselenggarakan oleh Dinas Pemadam

Kebakaran namun materi pelatihannya belum diselaraskan dengan kompetensi

minimal untuk kualifikasi pemadam kebakaran sesuai Permendagri Nomor 16

Tahun 2009. Hambatan lain dalam menghitung capaian SPM ini adalah data

pelatihan tahun 2011 belum terdokumentasikan dengan rapi sehingga menyulitkan

dalam rekapitulasi jenis dan materi pelatihan.

g. Jumlah mobil pemadam kebakaran yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran

Kota Tangerang sebanyak 15 unit untuk 17 WMK yang dibutuhkan. Jumlah

tersebut masih membutuhkan penambahan untuk memenuhi kelengkapan WMK

yaitu 2 unit mobil pemadam per WMK. Namun penambahan unit mobil pemadam

tidak mudah karena harganya yang tinggi dan memerlukan perawatan yang

mahal.Kondisi mobil pemadam yang ada pun tidak laik jalan 100% karena terdapat

kerusakan pada bagian-bagian tertentu

Untuk mengatasi permasalahan di atas, perlu diimplementasikan beberapa alternatif

solusi diantaranya :

a. Dalam perencanaan dan survey pembangunan sumur dalam agar lebih diperhatikan

tujuan / peruntukan pekerjaan

b. Perhitungan kebutuhan WMK yang telah dilakukan sebaiknya dilaporkan kepada

Kepala Daerah agar dapat ditetapkan sebagai Perda dan dijadikan pegangan dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Perlu dilakukan perbaikan terhadap mobil pemadam kebakaran yang ada agar

semua komponennya siap digunakan dan disebarkan di tiap proses sesuai

Page 183: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-76

persyaratan minimal agar kebakaran dapat langsung ditangani oleh pos pemadam

terdekat.

d. Perlu ada koordinasi dengan instansi yang menyelenggarakan pelatihan dan

sertifikasi bagi aparatur pemadam kebakaran agar pelatihan yang diselenggarakan

dapat memenuhi kompetensi minimal dari tiap kualifikasi.

Peserta pelatihan sebaiknya diusahakan dari satgas yang memang menangani

pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dan tidak terpaku pada status kepegawaian

Page 184: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-77

4.2.5 Urusan Penataan Ruang

Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun2014-

2018 yaitu dalam rangka pencapaian sasaran pokok “Terwujudnya pemantapan dan

pengembangan Sistem Penataan dan Pengelolaan Ruang Wilayah Perkotaan”

yang merupakan bagian dari Misi ke-5, yaitu: yaitu, Mewujudkan pembangunan

yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman,

Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program

pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada

table di bawah ini:

Tabel 4.32. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penataan Ruang Pada Tahun

2014 No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat penyelenggaraan pengawasan terhadap bangunan gedung (pemerintah dan umum)

% 12,50 12,50

2 Tingkat ketersediaan data mengenai pemanfaatan bangunan gedung % 20,00 20,00

3 Tingkat Sosialisasi Regulasi tentang Rencana Tata Ruang Kota % 72,22 0

4 Tingkat penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang % 7,69 7,69

5 Tingkat ketersediaan data mengenai pemanfaatan ruang kota % 8,33 8,33

6 Tingkat ketersediaan regulasi penataan bangunan dan lingkungan % 15,79 15,79

Sumber: RPJMD Kota Tangerang dan Dinas Tata Kota, 2014

Pada Urusan Penataan Ruang terdapat 6 (enam) indikator sasaran pembangunan daerah

dimana realisasi dari 6 (enam) indikator sasaran pembangunan daerah sesuai dengan

target tahun 2014, sedangkan indikatorTingkat Sosialisasi Regulasi tentang Rencana

Tata Ruang Kota tidak terealisasi dari target 72,22% di Tahun 2014.

Tabel 4.33. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Penataan Ruang Pada Tahun

2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat penyelesaian aturan perundangan tentang rencana tata ruang % 87,50 0

2 Tingkat pelaksanaan sosialisasi rencana tata ruang kota % 72,22 0

3 Tingkat pelaksanaan pembuatan data/informasi pemanfaatan ruang % 8,33 8,33

4 Tingkat pelaksanaan pembuatan data/informasi bangunan gedung % 20,00 20,00

5 Tingkat pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang % 7,69 7,69

6 Tingkat pemantauan dan pengawasan bangunan gedung % 12,50 12,50

Sumber: RPJMD Kota Tangerang dan Dinas Tata Kota, 2014

Pada Urusan Penataan Ruang terdapat6 (enam) indikator programpembangunan daerah

dimana realisasi dari 4 (empat) indikator sasaran pembangunan daerah sesuai dengan

target tahun 2014 sedangkan indikator Tingkat penyelesaian aturan perundangan

tentang rencana tata ruang tidak terealisasi dari target Tahun 2014 sebesar 87,50%, dan

Page 185: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-78

indikator Tingkat pelaksanaan sosialisasi rencana tata ruang kota tidak terealisasi dari

target Tahun 2014 sebesar 72,22%.

4.2.5.1 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan

oleh SKPD Dinas Tata Kota melalui sejumlah program dan kegiatanbeserta realisasi

anggaranseperti pada tabel berikut:

Tabel 4.34. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Penataan Ruang

SKPD

Prog.Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb.dan Ur. Kominfo)

Prog.Non Rutin (Ur.Penataan Ruang)

# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)

Dinas Tata Kota 5 33 7.572.576.760,00 3 9 3.433.131.450,00

Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Laporan Kinerja Bulanan per SKPD Dinas Tata Kota Periode Bulan Desember 2014

Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada

tabel berikut:

Page 186: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-79

Tabel 4.35. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Penataan Ruang Pada Tahun 2014

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.05. PENATAAN RUANG 16,441,934,293.00 11,005,708,210.00 66.94% 1.05.01 DINAS TATA KOTA 16,441,934,293.00 11,005,708,210.00 66.94% 1.05.01.01. Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 946,032,200.00 712,491,360.00 75.31%

1.05.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat

2,400,000.00 2,400,000.00 100.00%

1.05.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

18,000,000.00 10,162,368.00 56.46%

1.05.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan/ perizinan kendaraan dinas/operasional

31,290,000.00 24,446,000.00 78.13%

1.05.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor

68,468,200.00 68,468,200.00 100.00%

1.05.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

24,752,000.00 24,752,000.00 100.00%

1.05.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 180,000,000.00 174,749,000.00 97.08% 1.05.01.01.11. Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan 50,000,000.00 49,300,000.00 98.60%

1.05.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

8,500,000.00 8,500,000.00 100.00%

1.05.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman

85,000,000.00 81,551,500.00 95.94%

1.05.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

477,622,000.00 268,162,292.00 56.15%

1.05.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

10,626,463,693.00 6,537,645,000.00 61.52%

1.05.01.02.03. Pembangunan Gedung Kantor 4,270,397,500.00 2,398,135,000.00 56.16% 1.05.01.02.05. Pengadaan Meubelair 518,945,000.00 189,959,000.00 36.60% 1.05.01.02.13. Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 80,000,000.00 79,498,000.00 99.37%

Page 187: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-80

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.05.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor 2,820,709,000.00 2,501,410,000.00 88.68%

1.05.01.02.23. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

163,700,000.00 153,300,000.00 93.65%

1.05.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

399,650,000.00 175,976,000.00 44.03%

1.05.01.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

1,256,822,193.00 327,726,000.00 26.08%

1.05.01.02.73. Pembangunan Gedung Perpustakaan

35,575,000.00 19,693,000.00 55.36%

1.05.01.02.82. Pembangunan Gedung UPTD Pendidikan

119,865,000.00 67,900,000.00 56.65%

1.05.01.02.96. Rehabilitasi sedang/berat Sarana Ibadah

960,800,000.00 624,048,000.00 64.95%

1.05.01.03. Program peningkatan Disiplin Aparatur

26,833,000.00 26,833,000.00 100.00%

1.05.01.03.09 Pemutakhiran Data Kepegawaian

26,833,000.00 26,833,000.00 100.00%

1.05.01.05. Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

50,000,000.00 34,750,000.00 69.50%

1.05.01.05.04. Seminar Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan

50,000,000.00 34,750,000.00 69.50%

1.05.01.06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

278,072,400.00 260,857,200.00 93.81%

1.05.01.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

11,548,800.00 11,368,800.00 98.44%

1.05.01.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

11,548,800.00 11,368,800.00 98.44%

1.05.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

11,548,800.00 11,548,800.00 100.00%

Page 188: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-81

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.05.01.06.05. Penyusunan LAKIP 14,376,700.00 14,376,700.00 100.00% 1.05.01.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 25,000,000.00 25,000,000.00 100.00% 1.05.01.06.07. Penyusunan Renstra dan

Renja SKPD 111,210,000.00 95,990,000.00 86.31%

1.05.01.06.45. Penetapan Kinerja SKPD 6,713,700.00 6,713,700.00 100.00% 1.05.01.06.12. Pengendalian dan Evaluasi

Renja SKPD 17,052,200.00 17,052,000.00 100.00%

1.05.01.06.16. Pengendalian, Pelaporan dan Pemutakhiran Data Keuangan Sekretariat

43,373,400.00 41,738,400.00 96.23%

1.05.01.06.18. Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD

10,000,000.00 10,000,000.00 100.00%

1.05.01.06.72. Pengendalian, Pelaporan dan Pemutakhiran Data Aset Dinas

15,700,000.00 15,700,000.00 100.00%

1.05.01.15. Program Perencanaan Tata Ruang

2.752.271.000,00 1,832,963,250.00 66.60%

1.05.01.15.02. Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL

1,264,203,000.00 983,276,250.00 77.78% Proses evaluasi 7 (tujuh) Rancangan Perda RDTRK, penyempurnaan 13 (tujuh) dokumen akademik RDTRK, dan penyempurnaan Peta-peta lampiran 7 (tujuh) RDTRK, dandi akhir tahun anggaran pencapaiannya 66,67%

66,67% direncanakan100%, dan pencapaiannya antara lain 66,67%.

66,67%

1.05.01.15.03. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang rencana Tata Ruang

583.833.000,00 0 0 direncanakan 7 kali kegiatan sosialisasi dan di akhir tahun anggaran pencapaian 0%

0 Direncanakan 100% akan tetapi pencapaian 0%

0

1.05.01.15.07. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

500,000,000.00 454,702,000.00 90.94% direncanakan 1 (satu) dokumen akademik RTBL, dan di akhir tahun anggaran pencapaiannya 100%

100% direncanakan 100%, dan pencapaiannya antara lain 100%.

100%

1.05.01.15.19. Studi Penyusunan Rencana Tapak Fasilitas Umum di Kota Tangerang

404,235,000.00 394,985,000.00 97.71% direncanakan 1 (satu) dokumen studi rencana tapak yang meliputi 22 lokasi, dan di akhir tahun anggaran pencapaiannya 100%

100% direncanakan 100%, dan pencapaiannya antara lain 100%

100%

1.05.01.16. Program Pemanfaatan Ruang 1,087,755,000.00 904,705,700.00 83.17%

Page 189: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-82

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.05.01.16.05. Survey dan pemetaan 452,755,000.00 381,431,700.00 84.25% direncanakan 1 (satu) dokumen peta

tutupan lahan, 1 (satu) dokumen peta evaluasi penggunaan lahan, 1 (satu) dokumen toponimi jaringan jalan dan perairan, 1 (satu) dokumen peta citra Kota Tangerang tahun 2014, dan di akhir tahun anggaran pencapaiannya 100%

100% direncanakan 100%, dan pencapaiannya antara lain 100%.

100%

1.05.01.16.12. Pendataan Bangunan 400,000,000.00 308,160,000.00 77.04% direncanakan 1 (satu) dokumen data bangunan, dan di akhir tahun anggaran pencapaiannya 100%

100% direncanakan 100%, dan pencapaiannya antara lain 100%.

100%

1.05.01.16.13. Penyusunan Raperwal yang berkaitan dengan Perda Bangunan

235,000,000.00 215,114,000.00 91.54% direncanakan 2 (dua) dokumen Raperwal, dan di akhir tahun anggaran pencapaiannya 100%

100% direncanakan 100%, dan pencapaiannya antara lain 100%

100%

1.05.01.17. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1,258,340,000.00 695,462,500.00 55.27%

1.05.01.17.05. Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang

326,440,000.00 154,572,500.00 47.35% direncanakan 1 (satu) laporan hasil pengawasan pemanfaatan ruang dan di akhir tahun anggaran pencapaiannya 100%

100% direncanakan 100%, dan pencapaiannya antara lain 100%

100%

1.05.01.17.12. Kegiatan Sosialisasi Perda Bangunan

180,000,000.00 85,690,000.00 47.61% direncanakan 1 (satu) kali sosialisasi dengan jumlah peserta 240 orang, dan di akhir tahun anggaran pencapaiannya 100%

100% direncanakan 100%, dan pencapaiannya antara lain 100%

100%

1.05.01.17.10. Kegiatan Pengendalian Pengawasan Bangunan

751,900,000.00 455,200,000.00 60.54% direncanakan 1 (satu) laporan hasil pengawasan bangunan gedung dan di akhir tahun anggaran pencapaiannya 100%

100% direncanakan 100%, dan pencapaiannya antara lain 100%

100%

Sumber: Laporan Kinerja Bulanan per SKPD Dinas Tata Kota Periode Bulan Desember 2014

Page 190: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-83

4.2.5.2 Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan urusan Penataan Ruangoleh Dinas Tata Kota terdapat beberapa

permasalahan diantaranya:

a) Penyelesaian PERDA RDTRK terkendala proses persetujuan substansi dari

BKPRN. Koreksi Raperda dari Kementrian Pekerjaan Umum perlu waktu lama, dan

penyempurnaan peta sesuai koreksi BIG terkendala ketersediaan aparatur yang

memahami teknis pemetaan (pengoperasian ARC GIS). Sehingga proses

pengesahan perda RDTRK masih dalam tataran teknis belum ke tahap legal formal

di provinsi.

b) Pendataan bangunan terkendala pada system penentuan objek bangunan masih

dilakukan secara manual, dan aplikasi di system yang tidak mudah dioperasikan.

c) Pengawasan bangunan, belum maksimal karena unsur diluar Dinas Tata Kota tidak

berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan.

d) Belum tersedianya perangkat kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, perlu diimplementasikan beberapa alternatif

solusi diantaranya:

1. Melakukan koordinasi dan asistensi yang lebih intensif dengan BKPRN, khususnya

BIG dan Kementrian Pekerjaan Umum.

2. Melakukan pelatihan teknis pemetaan untuk aparatur penyelenggara penataan ruang.

3. Memaksimalkan pemanfaatan data/informasi peta tata ruang untuk kegiatan

pendataan bangunan.

4. Menambah jumlah personil Dinas Tata Kota untuk pengawasan bangunan.

5. Menyusun perangkat kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dengan

berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang ada.

Page 191: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-84

4.2.6 Urusan Perencanaan Pembangunan

Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-

2018 yaitu dalam rangka pencapaian sasaran misi :

Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Perencanaan-

Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi-Pelaporan yang partisipatif,

koordinatif dan integratif, serta berbasis data/informasi dan berorientasi pada

sektoral dan kewilayahan yang merupakan bagian dari Misi ke-4, yaitu :

“Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan

berkualitas”

Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan

kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang

layak dan memadai yang merupakan bagian dari Misi ke-4, yaitu:

“Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan

berkualitas”

Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program

pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada

table di bawah ini:

Tabel 4.36. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan Pembangunan

Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Rata-rata tingkat koordinasi/kerjasama perencanaan pembangunan daerah dalam semua aspek pembangunan

(%) 100,00% 100,00%

2 Tingkat ketersediaan dan implementasi peraturan/regulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) serta berbagai aturan pendukungnya

(%) 42,86% 42,86%

3 Tingkat Ketersediaan, Pengelolaan, Pengolahan, dan Publikasi Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

(%) 100,00% 100,00%

4 Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan-penganggaran dan evaluasi-pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang didukung kajian teknokratis serta dipublikasikan

(%) 21,27% 21,27%

5 Tingkat kapasitas dan kompetensi Dasar, Teknis, dan Operasional Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah

(%) 33,33% 33,33%

6 Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah

(%) per tahun 100,00% 100,00%

7 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai (%) per tahun 100,00% 100,00%

8 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur

(%) per tahun 100,00% 100,00%

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Bappeda, 2014

Pada Urusan Perencanaan Pembangunan terdapat 8 (delapan) indikator sasaran

pembangunan daerah. Sesuai dengan target pada tahun 2014, beberapa indikator

memenuhi capaian 2014, yaitu indikator Rata-rata tingkat koordinasi/kerjasama

Page 192: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-85

perencanaan pembangunan daerah dalam semua aspek pembangunan sebesar 100% dari

target tahun 2014 sebesar 100%. indikator Tingkat ketersediaan dan implementasi

peraturan/regulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) serta berbagai

aturan pendukungnya sebesar 42,86% dari target tahun 2014 sebesar 42,86%. indikator

Tingkat Ketersediaan, Pengelolaan, Pengolahan, dan Publikasi Data/Informasi

Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar 100%.

indikator Tingkat kapasitas dan kompetensi Dasar, Teknis, dan Operasional Aparatur

Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 33,33% dari target tahun 2014 sebesar

33,33%. indikator Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai

pemangku kepentingan pembangunan daerah sebesar 100% dari target tahun 2014

sebesar 100%.

Tabel 4.37. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan Pembangunan

Pada Tahun 2014

No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Rata-rata tingkat koordinasi/kerjasama perencanaan pembangunan daerah dalam semua aspek pembangunan

% 100% 100%

2 Tingkat ketersediaan dan implementasi peraturan/regulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) serta berbagai aturan pendukungnya

% 100% 100%

3 Tingkat Ketersediaan, Pengelolaan, Pengolahan, dan Publikasi Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

% 100% 100%

4 Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan-penganggaran dan evaluasi-pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang didukung kajian teknokratis serta dipublikasikan

% 100% 100%

5 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan data/informasi perencanaan pembangunan daerah

% 100% 100%

6 Tingkat ketersediaan peraturan/regulasi tentang sistem pengelolaan data/informasi perencanaan pembangunan daerah

% 100% 100%

7 Tingkat pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi data perencanaan pembangujan daerah

% 100% 100%

8 Tingkat kompetensi dan kapasitas pengelola data/ informasi Perencanaan Pemb. Daerah

% 100% 100%

9 Tingkat publikasi data/informasi perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat

% 100% 100%

10 Tingkat publikasi Informasi Pelaksanaan Kegiatan Pemb. Daerah kepada masyarakat

% 100% 100%

11 Tingkat perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh % 100% 100%

12 Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

% 100% 100%

13 Tingkat kapasitas dan kompetensi Dasar, Teknis, dan Operasional Aparatur Perencanaan Pembangunan Daerah

% 100% 100%

14 Tingkat Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Workshop, Diseminasi, Seminar, dll. Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah

% 100% 100%

15 Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan dan penganggaran pemb. daerah

% 100% 100%

16 Tingkat ketersediaan dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah

% 100% 100%

17 Tingkat koordinasi dan kerjasama dalam perencanaan-penganggaran, pengendalian, dan evaluasi-pelaporan pemb. Daerah

% 100% 100%

Page 193: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-86

No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

18 Tingkat ketersediaan Peraturan/regulasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) Kota Tangerang serta berbagai aturan pendukungnya.

% 100% 100%

19 Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah

% 100% 100%

20 Tingkat Perencanaan Bidang Ekonomi % 20% 20%

21 Tingkat koordinasi dan kerjasama Perencanaan Bidang Ekonomi % 100% 100%

22 Tingkat ketersediaan kajian kebijakan dan teknis perencanaan sosial budaya % 100% 100%

23 Tingkat perencanaan prasarna wilayah dan sumber daya alam % 100% 100%

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Bappeda, 2014

Pada Urusan Perencanaan Pembangunan terdapat 23 (dua puluh tiga) indikator program

pembangunan daerah. Sesuai dengan target pada tahun 2014, indikator Tingkat

ketersediaan dan kelengkapan data/informasi perencanaan pembangunan daerah sebesar

100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat ketersediaan peraturan/regulasi

tentang sistem pengelolaan data/informasi perencanaan pembangunan daerah sebesar

100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat pengelolaan, pengembangan, dan

pemeliharaan aplikasi sistem informasi data perencanaan pembangujan daerah sebesar

100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat pengelolaan, pengembangan, dan

pemeliharaan aplikasi sistem informasi data perencanaan pembangunan daerah sebesar

100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat publikasi Informasi Pelaksanaan

Kegiatan Pemb. Daerah kepada masyarakat sebesar 100% dari target sebesar 100%,

indikator Tingkat kerjasama perencanaan pembangunan daerah sebesar 100% dari target

sebesar. indikator Tingkat Koordinasi Pengembangan Wilayah Perbatasan sebesar

100% dari target sebesar. indikator Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh sebesar 100% dari target sebesar

100%, indikator Tingkat Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

sebesar 100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat koordinasi Pengembangan

Kota-Kota Menengah dan Besar sebesar 100% dari target sebesar 100%, indikator

Tingkat kapasitas dan kompetensi Dasar, Teknis, dan Operasional Aparatur

Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 100% dari target sebesar 100%, indikator

Tingkat Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Workshop, Diseminasi, Seminar, dll.

Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 100% dari target sebesar 100%,

indikator Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan dan penganggaran pemb.

daerah sebesar 100% dari target sebesar. 100%, indikator Tingkat ketersediaan

dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah

sebesar 100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat koordinasi dan kerjasama

Page 194: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-87

dalam perencanaan-penganggaran, pengendalian, dan evaluasi-pelaporan pemb. Daerah

sebesar 100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat ketersediaan

Peraturan/regulasi tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) Kota

Tangerang serta berbagai aturan pendukungnya sebesar 100% dari target sebesar 100%,

indikator Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai pemangku

kepentingan pembangunan daerah sebesar 100% dari target sebesar 100%, indikator

Tingkat Perencanaan Bidang Ekonomi sebesar 100% dari target sebesar 100%,

indikator Tingkat koordinasi dan kerjasama Perencanaan Bidang Ekonomi sebesar

100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat koordinasi dan kerjasama

Perencanaan Bidang Sosial Budaya sebesar 100% dari target sebesar 100%, indikator

Tingkat ketersediaan kajian kebijakan dan teknis perencanaan sosial budaya sebesar

100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat perencanaan prasarna wilayah dan

sumber daya alam sebesar 100% dari target sebesar 100%, indikator Tingkat koordinasi

perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam sebesar 100% dari target sebesar

100%, indikator Tingkat Perencanaan Pemb. Rawan Bencana sebesar 100% dari target

sebesar 100%, indikator Tingkat koordinasi dan kerjasama Perencanaan Pemb. Rawan

Bencana sebesar 100% dari target sebesar 100%.

4.2.6.1 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan

oleh Bappeda melalui sejumlah program dan kegiatan yang termasuk dalam beberapa

program kegiatan rutin (Urusan OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian) dan Urusan Perencanaan Pembangunan

sebagai pendukung dengan uraian realisasi anggaran seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.38. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Perencanaan Pembangunan

SKPD

Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb. Dan Ur. Kominfo)

Prog. Non Rutin (Ur. Perencanaan Pembangunan)

# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)

Bappeda 5 29 3.824.045.142,00 8 58 13.020.147.794,00

Kecamatan Tangerang - - - 1 1 95,350,000.00

Kecamatan Jatiuwung - - - 1 1 64,488,000.00

Kecamatan Batuceper - - - 1 1 70,280,800.00

Kecamatan Benda - - - 1 1 47,092,000.00

Kecamatan Cipondoh - - - 1 1 84,680,000.00

Kecamatan Ciledug - - - 1 1 93,269,600.00

Kecamatan Karawaci - - - 1 1 134,567,900.00

Kecamatan Periuk - - - 1 1 58,460,000.00

Kecamatan Cibodas - - - 1 1 60,548,000.00

Page 195: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-88

SKPD

Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb. Dan Ur. Kominfo)

Prog. Non Rutin (Ur. Perencanaan Pembangunan)

# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)

Kecamatan Neglasari - - - 1 1 80,784,000.00

Kecamatan Pinang - - - 1 1 80,009,950.00

Kecamatan Karang Tengah - - - 1 1 76,498,000.00

Kecamatan Larangan - - - 1 1 73,894,400.00

Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Bappeda, 2014

Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada

tabel berikut:

Page 196: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-89

Tabel 4.39. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perencanaan Pembangunan

Kode Urusan / SKPD / Program

/ Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.06.01. Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah 20.267.682.222,00 16.795.192.936,00 82,87%

1.06.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.572.369.250,00 1.317.162.688,00 83,77%

1.06.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

19.730.000,00 8.049.442,00 40,80%

1.06.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

23.300.000,00 22.600.700,00 97,00%

1.06.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor

45.600.000,00 45.449.200,00 99,67%

1.06.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor

246.178.000,00 239.708.000,00 97,37%

1.06.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

99.187.300,00 96.767.300,00 97,56%

1.06.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

4.145.600,00 4.136.600,00 99,78%

1.06.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

13.899.600,00 13.702.800,00 98,58%

1.06.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman

85.579.000,00 69.710.000,00 81,46%

1.06.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

850.000.000,00 658.988.896,00 77,53%

1.06.01.01.46. Digitalisasi Kearsipan SKPD

184.749.750,00 158.049.750,00 85,55%

1.06.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.341.445.580,00 1.764.386.704,00 75,35%

Page 197: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-90

Kode Urusan / SKPD / Program

/ Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.06.01.02.05. Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional 470.940.000,00 0,00 0,00%

1.06.01.02.10. Pengadaan Meubelair 394.945.000,00 391.410.000,00 99,10% 1.06.01.02.13. Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 378.980.580,00 358.937.200,00 94,71%

1.06.01.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

536.178.000,00 529.618.000,00 98,78%

1.06.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

503.600.000,00 434.430.204,00 86,26%

1.06.01.02.26. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

44.270.000,00 40.592.300,00 91,69%

1.06.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

12.532.000,00 9.399.000,00 75,00%

1.06.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

128.448.000,00 122.698.000,00 95,52%

1.06.01.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

33.250.000,00 30.000.000,00 90,23%

1.06.01.03.09. Pemutakhiran Data Kepegawaian

95.198.000,00 92.698.000,00 97,37%

1.06.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

418.949.100,00 332.014.100,00 79,25%

1.06.01.05.08. Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana

418.949.100,00 332.014.100,00 79,25%

1.06.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

321.263.650,00 287.783.650,00 89,58%

1.06.01.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

15.610.950,00 15.610.950,00 100,00%

Page 198: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-91

Kode Urusan / SKPD / Program

/ Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.06.01.06.03. Penyusunan Pelaporan

Prognosis Realisasi Anggaran

15.610.950,00 15.610.950,00 100,00%

1.06.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

15.610.950,00 15.610.950,00 100,00%

1.06.01.06.05. Penyusunan LAKIP 19.320.400,00 19.320.400,00 100,00% 1.06.01.06.06. Penyusunan RKA dan

DPA 63.650.000,00 62.250.000,00 97,80%

1.06.01.06.07. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

86.440.000,00 78.710.000,00 91,06%

1.06.01.06.09. Penetapan Kinerja SKPD 10.650.000,00 10.650.000,00 100,00% 1.06.01.06.12. Pengendalian dan

Evaluasi Renja SKPD 27.060.400,00 17.760.400,00 65,63%

1.06.01.15. Program Pengembangan Data/ Informasi

1.135.094.900,00 920.977.000,00 81,14%

1.06.01.15.01. Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

108.950.000,00 87.050.000,00 79,90% Tersedianya Buku Yang Berisi Jenis/Elemen Data/Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

100,00 Termanfaatkannya Jenis/Elemen Data/Informasi Capaian Target Kinerja Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Untuk Kebutuhan Penyediaan Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

100,00

1.06.01.15.02. Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

421.870.000,00 373.070.000,00 88,43% Tersusunnya buku yang berisi jenis/elemen data/informasi untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

100,00 Termanfaatkannya jenis/elemen data/informasi untuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kegiatan pengumpulan, updating, dan analisis data/informasi capaian target kinerja program dan kegiatan

100,00

1.06.01.15.17. Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

60.939.900,00 50.652.000,00 83,12% Jilid buku laporan pemeliharaan SIPPD (soft copy)

100,00 Tingkat pemanfaatan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai alat penyusun dokumen perencanaan

100,00

Page 199: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-92

Kode Urusan / SKPD / Program

/ Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.06.01.15.26. Pemeliharaan Sistem

Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah (SIDARENBANG)

104.997.500,00 91.017.500,00 86,69% Terpeliharanya perangkat software aplikasi sidarenbang Kota Tangerang

100,00 Termanfaatkannya perangkat software aplikasi sidarenbang Kota Tangerang yang terpelihara untuk pengelolaan aplikasi data/informasi

100,00

1.06.01.15.27. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

173.425.000,00 167.175.000,00 96,40% Buku Laporan Pengembangan SIPPD

100,00 Tingkat pemanfaatan Sistem Informasi Prencanaan Pembangunan Daerah sebagai alat penyusun dokumen perencanaan

100,00

1.06.01.15.28. Pengembangan Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah (SIDARENBANG)

264.912.500,00 152.012.500,00 57,38% Tersedianya perangkat software aplikasi sidarenbang kota tangerang yang dikembangkan

100,00 Termanfaatkannya perangkat sofware aplikasi sidarenbang kota tangerang yang dikembangkan untuk pengelolaan aplikasi data/informasi

100,00

1.06.01.18. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

462.210.000,00 321.625.965,00 69,58% 100,00 100,00

1.06.01.18.05. Rencana Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka

145.330.000,00 95.550.000,00 65,75% Tersedianya Buku Perencanaan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Kota Tangerang

100,00 Kegiatan Rencana Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka dimanfaatkan bagi Pembangunan Kota Tangerang

100,00

1.06.01.18.06. Penyusunan Perencanaan "Tangerang Gateway"

98.500.000,00 73.731.710,00 74,85% Tersedianya buku laporan konsep perencanaan "Tangerang Getway"

100,00 Tingkat pemanfaatan dokumen Konsep Perencanaan "Tangerang Gateway" sebagai bahan masukan dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Tangerang

100,00

1.06.01.18.07. Perencanaan Revitalisasi Kota Industri

98.500.000,00 72.962.130,00 74,07% Tersedianya buku perencanaan revitalisasi kawasan industri

100,00 Tingkat pemanfaatan dokumen sebagai bahan masukan dalam Perencanaan Pembangunan di Kota Tangerang

100,00

Page 200: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-93

Kode Urusan / SKPD / Program

/ Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.06.01.18.08. Rencana Strategis

Pengembangan Kota 119.880.000,00 79.382.125,00 66,22% Tersedianya dokumen

perencanaan strategis pengembangan kota

100,00 Dokumen Rencana Strategis Pengembangan Kota Tangerang dimanfaatkan bagi Pembangunan Kota Tangerang

100,00

1.06.01.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

9.657.292.700,00 8.050.515.392,00 83,36% 100,00 100,00

1.06.01.21.05. Penyusunan Rancangan RPJMD

329.970.000,00 296.670.000,00 89,91% Tersusunnya Buku Rancangan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018

100,00 Termanfaatkannya Buku Rancangan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018 Untuk Bahan Penyusunan Buku Rancangan Akhir RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018

100,00

1.06.01.21.06. Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

340.000.000,00 295.300.000,00 86,85% Terselenggaranya Musrenbang RPJMD

100,00 Termanfaatkannya Prioritas Pembangunan Daerah atau Program Prioritas Pembangunan Daerah Hasil Musrenbang RPJMD yang disepakati untuk Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kota Tangerang

100,00

1.06.01.21.07. Penetapan RPJMD 490.695.000,00 408.014.000,00 83,15% Tersusunnya buku/dokumen RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018 yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah

100,00 Termanfaatkannya buku/dokumen RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018 yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) & Prioritas dan Plafon APBD (PPAS)

100,00

1.06.01.21.08. Penyusunan Rancangan RKPD

177.880.000,00 163.760.000,00 92,06% Tersusunnya Dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015

100,00 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Penyusunan Rancangan RKPD sebagai bahan penyelenggaraan Musrenbang RKPD

100,00

1.06.01.21.09. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

478.072.900,00 451.620.660,00 94,47% Terselenggaranya Musrenbang RKPD Kota Tangerang Tahun 2014

100,00 Tingkat pemanfaatan hasil Musrenbang sebagai bahan masukan penetapan Perwal tentang RKPD

100,00

1.20.08. KECAMATAN TANGERANG

95,350,000.00 95,350,000.00 100.00%

Page 201: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-94

Kode Urusan / SKPD / Program

/ Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.20.08.21.20. Penyelenggaraan

Musrenbang SKPD 95,350,000.00 95,350,000.00 100.00% Jumlah dokumen perencanaan

hasil musrenbang 100.00 Terserapnya aspirasi masyarakat dalam

pembangunan 100.00

1.20.09. KECAMATAN JATIUWUNG

64,488,000.00 64,488,000.00 100.00%

1.20.09.21.20. Penyelenggaraan Musrenbang SKPD

64,488,000.00 64,488,000.00 100.00% Jumlah usulan program/kegiatan dari stakeholders dan lapisan masyarakat

100.00 Tingkat pemanfaatan hasil musrenbang sebagai bahan masukan renja kecamatan dan penetapan Perwal tentang RKPD

100.00

1.20.10. KECAMATAN BATUCEPER

70,280,800.00 70,280,800.00 100.00%

1.20.10.21.20. Penyelenggaraan Musrenbang SKPD

70,280,800.00 70,280,800.00 100.00% Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

100.00 Terserapnya aspirasi masyarakat Kecamatan Batuceper sebagai kajian perencanaan pembangunan yang akan diajukan ke tingkat Kota Tangerang

100.00

1.20.11. KECAMATAN BENDA 47,092,000.00 47,092,000.00 100.00% 1.20.11.21.20. Penyelenggaraan

Musrenbang SKPD 47,092,000.00 47,092,000.00 100.00% Jumlah usulan

program/kegiatan dari stakeholder dan lapisan masyarakat

100.00 Tingkat pemanfaatan hasil musrenbang sebagai bahan masukan renja SKPD dan penetapan perwal tentang RKPD

100.00

1.20.12. KECAMATAN CIPONDOH 84,680,000.00 84,680,000.00 100.00% 1.20.12.21.20. Penyelenggaraan

Musrenbang SKPD 84,680,000.00 84,680,000.00 100.00% Tersusunnya daftar usulan

program dan kegiatan pembangunan 10 kelurahan dan kecamatan tahun 2014

100.00 Tersedianya bahan penyusunan rancangan renja kecamatan dan SKPD Kota Tangerang tahun 2013

100.00

1.20.13. KECAMATAN CILEDUG 98,229,750.00 93,269,600.00 94.95% 1.20.13.21.20. Penyelenggaraan

Musrenbang SKPD 98,229,750.00 93,269,600.00 94.95% Terselenggaranya Musrenbang

Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

94.95 Tingkat pemanfaatan musrenbang sebagai bahan masukan untuk menyusun Renja SKPD dan penetapan Perwal SKPD

94.95

1.20.14. KECAMATAN KARAWACI 134,567,900.00 134,567,900.00 100.00%

Page 202: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-95

Kode Urusan / SKPD / Program

/ Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.20.14.21.20. Penyelenggaraan

Musrenbang SKPD 134,567,900.00 134,567,900.00 100.00% Jumlah kegiatan musrenbang

tingkat kecamatan dan kelurahan

100.00 Tingkat pemanfaatan hasil musrenbang SKPD sebagai bahan masukan untuk penyusunan Renja SKPD dan Penetapan Perwal tentang RKPD

100.00

1.20.15. KECAMATAN PERIUK 58,460,000.00 58,460,000.00 100.00% 1.20.15.21.20. Penyelenggaraan

Musrenbang SKPD 58,460,000.00 58,460,000.00 100.00% Tersusunnya hasil Musrenbang

kecamatan th. 2015 (Daftar Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Kecamatan Tahun 2015)

100.00 Bahan penyusunan usulan kegiatan th. 2015

100.00

1.20.16. KECAMATAN CIBODAS 60,548,000.00 60,548,000.00 100.00% 1.20.16.21.20. Penyelenggaraan

Musrenbang SKPD 60,548,000.00 60,548,000.00 100.00% Jumlah penyelenggaraan

musrenbang SKPD dalam rangka perencanaan pembangunan daerah

100.00 Persentase penyelenggaraan musrenbang SKPD dalam rangka perencanaan pembangunan daerah

100.00

1.20.17. KECAMATAN NEGLASARI

81,884,000.00 80,784,000.00 98.66%

1.20.17.21.20. Penyelenggaraan Musrenbang SKPD

81,884,000.00 80,784,000.00 98.66% Jumlah dokumen hasil musrenbang dari stake holder dan lapisan masyarakat

100.00 Tingkat pemanfaatan hasil musrenbang sebagai bahan masukan perencanaan pembangunan

100.00

1.20.18. KECAMATAN PINANG 83,259,950.00 80,009,950.00 96.10% 1.20.18.21.20. Penyelenggaraan

Musrenbang SKPD 83,259,950.00 80,009,950.00 96.10% Hasil musrenbang/usulan

program dan kegaitan pembangunan kelurahan (11 kelurahan) dan kecamatan

100.00 Tersedianya bahan penyusunan rancangan renja kecamatan dan SKPD Kota Tangerang Tahun 2015

100.00

1.20.19. KECAMATAN KARANG TENGAH

76,498,000.00 76,498,000.00 100.00%

1.20.19.21.20. Penyelenggaraan Musrenbang SKPD

76,498,000.00 76,498,000.00 100.00% Dokumen Hasil Musrenbang Kelurahan, Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan, dan Dokumen Hasil verifikasi

100.00 Tersusunnya DSP sesuai RPJM dan aspirasi msyarakat

100.00

1.20.20. KECAMATAN LARANGAN 75,994,400.00 73,894,400.00 97.24%

Page 203: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-96

Kode Urusan / SKPD / Program

/ Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.20.20.21.20. Penyelenggaraan

Musrenbang SKPD 75,994,400.00 73,894,400.00 97.24% Jumlah dokumen hasil

musrenbang dari stake holder dan lapisan masyarakat

97.24 Tingkat pemanfaatan hasil musrenbang sebagai bahan masukan perencanaan pembangunan

97.24

1.06.01.21.10. Penetapan RKPD 177.250.000,00 173.723.000,00 98,01% Jumlah Perwal tentang RKPD Kota Tangerang Tahun 2015

100,00 Tingkat Pemanfaatan Perwal tentang RKPD sebagai bahan untuk penyusunan Kebijakan Umum APBD

100,00

1.06.01.21.14. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

121.230.000,00 102.005.000,00 84,14% Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Tangerang Tahun 2013

100,00 Tersedianya laporan /informasi capaian kinerja Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2013 sebagai bahan pelaporan ke Presiden melalui Men-PAN.

100,00

1.06.01.21.21. Penyusunan Laporan Bulanan Kinerja Pemerintah Daerah

282.774.950,00 222.474.950,00 78,68% Jumlah Buku Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

100,00 Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan SKPD Kota Tangerang

100,00

1.06.01.21.26. Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah

62.075.000,00 53.925.000,00 86,87% Tersusunnya Buku Penetapan Kinerja

100,00 Tingkat Pemanfaatan Penetapan Kinerja Tahun 2014 untuk mengetahui target yang akan dicapai pada pembangunan Kota Tangerang

100,00

1.06.01.21.30. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD)

341.465.000,00 209.457.860,00 61,34% 1. Rancangan KU-APBD TA. 2015 2. Nota Kesepakatan KU-APBD TA. 2015

100,00 Tingkat pemanfaatan dokumen sebagai pedoman perubahan RKA TA. 2015

100,00

1.06.01.21.31. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

194.085.000,00 131.445.000,00 67,73% 1. Rancangan PPAS APBD 2015 2. Nota Kesepakatan PPAS 2015

100,00 Tingkat pemanfaatan dokumen sebagai pedoman pelaksanaan asistensi RKA TA 2015

100,00

1.06.01.21.32. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU Perubahan - APBD)

163.105.000,00 145.225.000,00 89,04% 1. Buku Hasil Klasifikasi Program Kegiatan perubahan 2. Rancangan KU-APBD Perubahan TA. 2014 3. Nota Kesepakatan KU-APBD Perubahan TA. 2014

100,00 Tingkat pemanfaatan dokumen sebagai pedoman penyusunan RKA-P 2014

100,00

Page 204: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-97

Kode Urusan / SKPD / Program

/ Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.06.01.21.33. Penyusunan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan)

172.360.000,00 156.410.000,00 90,75% 1. Rancangan PPAS APBD Perubahan TA. 2014 2. Nota Kesepakatan PPAS APBD Perubahan TA. 2014

100,00 Tingkat pemanfaatan Dokumen sebagai pedoman pelaksanaan asistensi RKA-SKPD Perubahan TA. 2014

100,00

1.06.01.21.34. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

573.750.000,00 528.760.000,00 92,16% Tersusunnya buku Rancangan Awal RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014 - 2018

100,00 Termanfaatkannya buku Rancangan Awal RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014 - 2018 untuk bahan penyusunan buku Rancangan Akhir RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014 - 2018

100,00

1.06.01.21.40. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota

594.869.750,00 553.799.750,00 93,10% Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun 2013

100,00 LKPJ sebagai evaluasi dan dapat digunakan bahan perencanaan pembangunan daerah

100,00

1.06.01.21.41. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD)

312.782.000,00 305.132.000,00 97,55% Tertayangkannya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Tangerang Tahun 2013 Pada Media Massa (Nasional, Regional, dan Lokal)

100,00 Termanfaatkannya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Ditayangkan Melalui Media Massa (Nasional, Regional, dan Lokal) Untuk Keperluan Publikasi Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

100,00

1.06.01.21.42. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Suplemen Tahunan

439.102.500,00 332.806.532,00 75,79% Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang Tahun 2013

100,00 LPPD Kota Tangerang digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan tahun berikutnya

100,00

1.06.01.21.51. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja pemerintah Daerah

94.680.000,00 81.955.000,00 86,56% Jumlah Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2013

100,00 Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang dievaluasi dan RPJMD Kota Tangerang dapat terkendali

100,00

Page 205: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-98

Kode Urusan / SKPD / Program

/ Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.06.01.21.65. Koordinasi pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan rencana pembangunan

397.500.000,00 289.947.460,00 72,94% Tersusunnya Buku/Laporan Yang Berisi Berbagai Kesepakatan/Kesimpulan Hasil Dari Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Untuk Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

100,00 Termanfaatkannya Kesepakatan/Kesimpulan Hasil Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Untuk Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

100,00

1.06.01.21.66. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

223.731.000,00 214.723.880,00 95,97% Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Jumlah Laporan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah

100,00 Tingkat Pemanfaatan Buku Laporan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sebagai Bahan Masukan Dalam Perencanaan Kegiatan Pembangunan

100,00

1.06.01.21.67. Penyusunan Perubahan RKPD

194.299.900,00 169.599.000,00 87,29% Buku Perubahan RKPD 2014 100,00 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Sebagai Pedoman Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun 2014

100,00

1.06.01.21.76. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tangerang

949.940.000,00 888.480.550,00 93,53% 1. Jumlah dokumen laporan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tangerang 2. Pengembangan Digitasi Peta Kemiskinan (Memuat peta sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Kota dan 13 Kecamatan)

100,00 Tingkat pemanfaatan dokumen sebagai bahan penanggulangan kemiskinan di Kota Tangerang

100,00

1.06.01.21.82. Evaluasi Kinerja Mandiri 79.135.000,00 70.035.000,00 88,50% Jumlah Laporan Pengukuran Kinerja Mandiri

100,00 Terevaluasinya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tangerang Tahun 2013

100,00

Page 206: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-99

Kode Urusan / SKPD / Program

/ Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.06.01.21.83. Penyusunan Revisi Perda

SPPD 336.932.950,00 322.195.950,00 95,63% 1. Buku Review Perda

Perencanaan 2. Buku Draf Perda Sistim Perencanaan Daerah

100,00 Tingkat Pemanfaatan Laporan sebagai Bahan Revisi Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Kota Tangerang

100,00

1.06.01.21.85. Penyusunan Grand Desain Pembangunan KB dan Keluarga Sejahtera

320.032.800,00 302.412.800,00 94,49% Jumlah dokumen Penyusunan Grand Desain Pembangunan KB dan Keluarga Sejahtera

100,00 Tingkat pemanfaatan dokumen Penyusunan Grand Desain Kependudukan dan KB sebagai bahan perencanaan pembangunan

100,00

1.06.01.21.87. Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD

311.184.000,00 306.009.000,00 98,34% Tersusunnya Buku/Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018

100,00 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kota Tangerang Untuk Penetapan RPJMD Kota Tangerang

100,00

1.06.01.21.88. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Fisik Pembangunan

117.250.000,00 91.850.000,00 78,34% Tersusunnya Dokumen Hasil Monitoring & Evaluasi Hasil Pembangunan Fisik

100,00 Tingkat Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pembangunan Fisik

100,00

1.06.01.21.89. Penyusunan Kebijakan Dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

397.000.000,00 202.300.000,00 50,96% Tersusunnya Buku Kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah

100,00 Termanfaatkannya Buku Kebijakan dalam Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah untuk Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2016

100,00

1.06.01.21.90. Koordinasi Pencapaian MDGs

212.130.000,00 137.992.000,00 65,05% 1. Jumlah Laporan Evaluasi RAD MDG's Smt II dan IV 2. Jumlah laporan pencapaian MDG'S Smt I dan III 3. Jumlah dokumen penyusunan program percepatan MDG'S

100,00 Tingkat pemanfaatan laporan pencapaian MDG'S untuk pencapaian target MDG'S 2015

100,00

1.06.01.21.92. Penyusunan Revisi Perwal Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

212.915.000,00 128.835.000,00 60,51% Tersusunnya Buku Tentang Revisi Perwal Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundangan Yang Terbaru

100,00 Termanfaatkannya Buku Tentang Revisi Perwal Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundangan Yang Terbaru Untuk Kebutuhan Regulasi Perencanaan Pembangunan Daerah

100,00

Page 207: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-100

Kode Urusan / SKPD / Program

/ Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.06.01.21.93. Penyusunan Revisi Perwal

Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

299.999.950,00 239.436.000,00 79,81% Jumlah Draft Revisi dan Lampiran Perwal Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

100,00 Tingkat Pemanfaatan Laporan Sebagai Bahan Revisi Perwal Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

100,00

1.06.01.21.94. Penyusunan Indikator Kinerja Utama Kota Tangerang

259.095.000,00 74.215.000,00 28,64% Tersusunnya Peraturan Walikota tentang Indikator kinerja utama

100,00 Tingkat Pemanfaatan Indikator Kinerja Utama Tahun 2014-2018 untuk mengtahui target yang akan dicapai pada pembangunan Kota Tangerang Tahun 2014-2018

100,00

1.06.01.22. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1.990.319.542,00 1.825.061.142,00 91,70% 100,00 100,00

1.06.01.22.02. Penyusunan indikator ekonomi daerah

144.500.000,00 138.620.000,00 95,93% Jumlah Buku Indikator Ekonomi Daerah

100,00 Tingkat pemanfaatan Dokumen Indikator Ekonomi Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Kota Tangerang Bidang Ekonomi

100,00

1.06.01.22.04. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Ekonomi

276.515.000,00 250.782.500,00 90,69% Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial Ekonomi

100,00 Tingkat pemanfaatan dokumen koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Sosial Ekonomi

100,00

1.06.01.22.05. Penyusunan tabel input output daerah

275.647.442,00 266.237.442,00 96,59% Jumlah dokumen tabel input output

100,00 Tingkat pemanfaatan dokumen tabel input output untuk penyusunan kebijakan perekonomian Kota Tangerang

100,00

1.06.01.22.09. Penyusunan Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

341.827.000,00 330.386.000,00 96,65% 1. Jumlah Laporan Percepatan Ekonomi Kreatif 2. Jumlah Buku Penyusunan Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

100,00 Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Dalam Perencanaan Ekonomi

100,00

1.06.01.22.12. Penyusunan Indikator Daya Saing Daerah

368.811.100,00 364.111.100,00 98,73% Jumlah Laporan Penyusunan Indikator Daya Saing daerah

100,00 Tingkat pemanfaatan dokumen untuk perencanaan Ekonomi Makro Kota Tangerang

100,00

Page 208: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-101

Kode Urusan / SKPD / Program

/ Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.06.01.22.15. Penyusunan Perencanaan

Ketahanan Pangan Kota Tangerang

433.019.000,00 345.424.100,00 79,77% Jumlah Penyusunan Perencanaan Ketahanan Pangan Kota Tangerang

100,00 Tingkat pemanfaatan Laporan Penyusunan Perencanaan Ketahanan Pangan Dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

100,00

1.06.01.22.16. Kajian Makro Ekonomi Kota Tangerang

150.000.000,00 129.500.000,00 86,33% Jumlah Buku Laporan Kajian Makro Ekonomi Kota Tangerang Tahun 2016

100,00 Tingkat pemanfaatan Dokumen Makro Ekonomi Kota Tangerang dalam Perencanaan Pembangunan Kota Tangerang Bidang Ekonomi

100,00

1.06.01.23. Program Perencanaan Sosial Budaya

709.842.000,00 638.733.000,00 89,98% 100,00 100,00

1.06.01.23.13. Koordinasi Perencanaan Bidang Kesmaspem

229.940.000,00 210.813.000,00 91,68% Jumlah Dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan Bidang Kesmaspem

100,00 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Kesmaspem Sebagai Bahan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesmaspem

100,00

1.06.01.23.15. Koordinasi Perencanaan Kota Sehat Tahun 2014

479.902.000,00 427.920.000,00 89,17% Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Kota Sehat Tahun 2014 dan Jumlah Laporan Kegiatan Kota Sehat

100,00 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Koordinasi Perencanaan Kota Sehat Untuk Perencanaan Pembangunan

100,00

1.06.01.24. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1.431.947.500,00 1.141.446.500,00 79,71% 100,00 100,00

1.06.01.24.09. Rapat Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana

313.250.000,00 256.711.500,00 81,95% Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

100,00 Kegiatan Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana dimanfaatkan bagi Perencanaan Kota Tangerang

100,00

1.06.01.24.19. KLHS RPJMD 331.497.500,00 306.647.500,00 92,50% Tersedianya buku Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014 - 2018

100,00 Termanfaatkannya buku Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk penyusunan RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014 - 2018

100,00

Page 209: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-102

Kode Urusan / SKPD / Program

/ Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.06.01.24.21. Rencana Pengembangan

Rumah Susun 322.915.000,00 293.165.000,00 90,79% Jumlah Dokumen Rencana

Pengembangan Rumah Susun Kota Tangerang

100,00 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Rencana Pengembangan Rumah Susun Kota Tangerang

100,00

1.06.01.24.22. Road Map Pembangunan Sanitasi Perkotaan

241.555.000,00 188.055.000,00 77,85% Tersedianya Buku Perencanaan Road Map Pembangunan Sanitasi Perkotaan

100,00 Kegiatan Perencanaan Road Map Pembangunan Sanitasi Perkotaan dimanfaatkan bagi Pembangunan Kota Tangerang

100,00

1.06.01.24.24. Penyusunan Kebijakan Strategi Sanitasi Kota Tangerang (PPSP)

222.730.000,00 96.867.500,00 43,49% Tersedianya Buku Perencanaan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Sanitasi Kota Tangerang

100,00 Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Sanitasi Kota Tangerang dimanfaatkan bagi Pembangunan Kota Tangerang

100,00

1.06.01.27. Program Pembangunan Kota-kota Besar dan Menengah

98.500.000,00 72.788.795,00 73,90% 100,00 100,00

1.06.01.27.01. Sinkronisasi Konsep Perencanaan Pembangunan Kota Tangerang

98.500.000,00 72.788.795,00 73,90% Tersedianya Dokumen Rencana Strategis Pengembangan Kota

100,00 Termanfaatkannya Dokumen Rencana Pengembangan Kota Tangerang sebagai bahan perencanaan Pembangunan Kota Tangerang

100,00

1.06.01. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

49.840.000,00 49.000.000,00 98,31% 100,00 100,00

1.06.01.18. Program kerjasama informasi dan media massa

49.840.000,00 49.000.000,00 98,31% 100,00 100,00

1.06.01.18.34. Kerjasama Advetorial dengan Media Massa Lokal, Regional dan Nasional

49.840.000,00 49.000.000,00 98,31% Jumlah kerjasama advertorial dengan media massa lokal, regional dan nasional

100,00 Tingkat Penyerapan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah kepada masyarakat

100,00

Sumber: Bappeda, 2014

Page 210: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-103

4.2.7 Urusan Perhubungan

Urusan ini diselenggarakan oleh Dinas Perhungan dan Dinas Kebersihan dan

Pertamanan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018 yaitu dalam

rangka pencapaian sasaran “Memantapkan dan meningkatkan pelayanan dan

penyediaan sarana-prasarana perkotaan (pemerintahan, sosial-kemasyarakatan,

dan kebudayaan) beserta sarana-prasarana pendukungnya yang layak, memadai,

dan berkualitas dan Memantapkan dan mengembangkan sistem transportasi dan

manajemen lalulintas perkotaan yang modern dan terpadu” dan “Terwujudnya

pemantapan dan pengembangan penyediaan perlengkapan sarana-prasarana

transportasi dan kelalulintasan yang layak, memadai, dan terpadu” yang

merupakan bagian dari Misi ke-4, yaitu: “Meningkatkan pembangunan sarana

perkotaan yang memadai dan berkualitas”.

Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program

pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada

table di bawah ini:

Tabel 4.40. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Peningkatan jumlah arus penumpang angkutan umum didukung ketersediaan 5 koridor angkutan umum massal

% 3.00 0.00

2 Kepemilikan KIR angkutan umum % 77 76.98

3 Terkendalinya kinerja pelayanan simpang dan ruas jalan kota Titik 60 60

4 Rasio terbangunnya titik PJU terhadap panjang jalan se Kota Tangerang % 52% 55,46%

5 Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik % 52% 55,46%

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Perhubungan dan Dinas Kebersihan & Pertamanan, 2014

Indikator Sasaran Dinas Perhubungan

1. Peningkatan jumlah arus penumpang angkutan umum didukung ketersediaan 5

koridor angkutan umum massal pada tahun 2014 belum terealisasi

2. Kepemilikan KIR Angkutan Umum terealisasi sebesar 76.98 % dari target sebesar

77 %

3. Terkendalinya kinerja pelayanan simpang dan ruas jalan terealisasi sebesar 60 Titik

dari target sebesar 60 Titik

4. Rasio terbangunnya titik PJU terhadap panjang jalan se Kota Tangerang teralisasi

seberasr 55,46% dengan Target 52%

5. Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik terealisasi sebesar

55,46% dengan target 52%

Page 211: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-104

Tabel 4.41. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan

Sipil Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan angkutan % 57.14 57.14

2 Tingkat ketersediaan prasarana angkutan yang terpelihara % 17.31 17.31

3 Tingkat ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah kota yang telah tersedia jaringan jalan

% 20.00 20.00

4 Tingkat ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor % 7.50 7.50

5 Tingkat ketersediaan koridor angkutan umum massal % 0 0

6 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan % 22.39 23.39

7 Tingkat perencanaan sarana dan prasarana penunjang pengendalian simpang dan ruas jalan

% 50 50

8 Tingkat ketersediaan prasarana penunjang pengendalian simpang dan ruas jalan dalam keadaan baik

% 33.33 33.33

9 Tingkat pengendalian dan disiplin berlalulintas % 19.35 19.35

10 Tingkat ketersediaan pelayanan perparkiran penunjang pengendalian kinerja simpang dan ruas jalan

% 30.00 30.00

11 Tingkat ketersediaan pelayanan pengendalian kinerja simpang dan ruas jalan dengan sistem ATCS

% 20.00 20.00

12 Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) pada jalan wilayah kota

% 20.00 20.00

13 Jumlah Titik PJU yang terbangun Titik 1020 2324

14 Jumlah Titik PJU yang terpelihara titik 17.478 18.802

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Perhubungan dan Dinas Kebersihan & Pertamanan , 2014

Indikator Program Dinas Perhubungan

1. Tingkat ketersedian dokumen perencanaan angkutan terealisasi sebesar

57.14%dari target sebesar 57.14%.

2. Tingkat ketersediaan prasarana angkutan yang terpelihara terealisasi sebesar

17.31% dari target sebesar 17.31%.

3. Tingkat ketersediaan angkutan umum yang melayani wilayah kota yang telah

tersedia jaringan jalan terealisasi sebesar 20.00% dari target sebesar 20.00%.

4. Tingkat ketersediaan unit pengujian kendaraan bermotor terealisasi sebesar 0 dari

target sebesar 7.50%.

5. Tingkat ketersediaan koridor angkutan umum massal terealisasi sebesar 0% dari

target sebesar 0%.

6. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan terealisasi sebesar 22.39%

dari target sebesar 22.39%.

7. Tingkat perencanaan sarana dan prasarana penunjang pengendalian simpang dan

ruas jalan terealisasi sebesar 50% dari target sebesar 50%.

8. Tingkat ketersediaan prasarana penunjang pengendalian simpang dan ruas jalan

dalam keadaan baik terealisasi sebesar 33.33% dari target sebesar 33.33%.

Page 212: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-105

9. Tingkat pengendalian dan disiplin berlalulintas terealisasi sebesar 19.35% dari

target sebesar 19.35%.

10. Tingkat ketersediaan pelayanan perparkiran penunjang pengendalian kinerja

simpang dan ruas jalan terealisasi sebesar 30% dari target sebesar 30%.

11. Tingkat ketersediaan pelayanan pengendalian kinerja simpang dan ruas jalan

dengan sistem ATCS terealisasi sebesar 20.00% dari target sebesar 20.00%.

12. Tingkat ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail)

pada jalan wilayah kotaterealisasi sebesar 20.00% dari target sebesar 20.00%.

13. Jumlah Titik PJU yang terbangun teralisasi sebesar 2.324 titik denga target 1.020

titik

14. Jumlah Titik PJU yang terpelihara terealisasi 18.802 titik dengan target 17.478 titik

4.2.7.1 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan

oleh SKPD Dinas Perhubungan melalui sejumlah program dan kegiatan beserta realisasi

anggarannya seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.42. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Perhubungan

SKPD

Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb. Dan Ur. Kominfo)

Prog. Non Rutin (Ur. Perhubungan)

# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)

Dinas Perhubungan - - - 5 29 13.889.849.500

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

- - - 8 46 19.700.061.367

Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Perhubungan, 2014

Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada

tabel berikut:

Page 213: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

106

Tabel 4.43. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perhubungan Tahun 2014

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.07. Dinas Perhubungan SKPD Dinas Perhubungan 1.07.01.15 Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

3.598.926.000 3.179.171.800 82.56 100 97.22

1.07.01.15.01 Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

323.625.000 314.983.800 97.33 Rencana Teknis Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Simpang Sangiang, Rencana Teknis ITS, Rencana teknis pengembangan infrastruktur BRT dalam Kota Tangerang, Rencana teknis manajemen operasional BRT dalam Kota Tangerang, Rencana teknis Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

100 Dimanfaatkannya dokumen Rencana Teknis Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Simpang Sangiang, Rencana Teknis ITS, Rencana teknis pengembangan infrastruktur BRT dalam Kota Tangerang, Rencana teknis manajemen operasional BRT dalam Kota Tangerang, Rencana teknis Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

100.00

1.07.01.15.03 Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

90.810.000 89.780.000 98.87 terselenggaranya penangan lalu lintas

100 Dimanfaatkannya hasil koordinasi untuk peningkatan kinerja lalu lintas di kota tangerang

100.00

1.07.01.15.04 Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan

280.000.000 0.00 0 Terlaksananya kegiatan sosialisasi bagi masyarakat pengguna kendaraan bermotor

0 Meningkatnya pengetahuan peserta terhadap pentingnya parkir berlangganan

0

1.07.01.15.07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

1.774.860.000 1.625.540.000 91.59 Terlaksananya kegiatan pengelolaan retribusi terminal dan pengamanan di terminal poris plawad

100 Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa terminal dan pendapatan asli daerah di sektor retribusi terminal

100.00

1.07.01.15.13 Pengembangan sistem informasi perhubungan

165.555.000 163.391.000 98.04 Aplikasi jaringan sistem informasi perhubungan dan jaringan sistem informasi perhubungan

100 Tersedianya Sistem Informasi Perhubungan

100.00

Page 214: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

107

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.07.01.15.15 Perencanaan pembangunan

halte 50.000.000 48.753.00 97.51 Tersusunnya detail

engineering desaign (DED) Halte Bus di 5 (lima) lokasi di Kota Tangerang

100 Dimanfaatkannya dokumen DED Halte Bus untuk pembangunan halte Bus tahun 2015

100

1.07.01.15.18 Pengumpulan dan evaluasi data informasi pembangunan/penyelenggaraan bidang perhubungan

767.976.000 625.429.000 81.44 Tersedianya dokumen database GIS, Dokumen data evaluasi parkir, dokumen data evaluasi terminal, dokumen data evaluasi kecepatan jaringan jalan, dan dokumen data evaluasi volume lalulintas

100 Dimanfaatkannya data informasi Perhubungan dan Database GIS Transportasi Kota Tangerang

100

1.07.01.15.20 Penyusunan Norma Kebijakan, Standar danProsedur Bidang Perhubungan

300.000.000 187.275.000 62.43 Tersusunnya Raperda penyelenggara transportasi, raperwal parkir umum, raperwal SAU dan raperwal Terminal angkutan umum

100 Dimanfaatkannya peraturan di Bidang Perhubungan

75

1.07.01.15.23 Perencanaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL)

57.600.000 56.975.000 98.91 Dokumen Perencanaan (DED)ACTS

100 Meningkatnya pengetahuan peserta terhadap pentingnya parkir berlangganan

100

1.07.01.16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

2.339.314.360 2.108.611.050 90.74 100.00 94.17

1.07.01.16.01 Rehabilitasi / Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

122.520.000 100.728.000 82.21 Jumlah sarana alat PKB yang terpelihara

100 berfungsinya dengan baik sarana alat pengujian kendaraan bermotor

95.00

1.07.01.16.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

508.903.860 423.374.200 83.19 Terlaksananya perbaikan Terminal sebagai tempat pemberangkatan dan kedatangan penumpang Angkutan Darat

100 Meningkatnya pelayanan dan kenyamanan pengguna Angkutan Umum di terminal

90.00

Page 215: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

108

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.07.01.16.06 Rehabilitasi / Pemeliharaan

Halte Bus 350.000.000 326.171.950 93.19 Terlaksananya perbaikan dan

pemeliharaan Halte Bus sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang angkutan umum

100 Dimanfaatkannya Halte Bus sebagai tempat menaikkan dan menurunkan penumpang angkutan umum yang memadai

100

1.07.01.16.07 Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan

960.000.000 880.935.500 91.76 Terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan

100 Dimanfaatkannya fasilitas perlengkapan jalan yang memadai

100

1.07.01.16.11 Rehabilitasi / Pemeliharaan JPO

350.000.000 329.555.900 94.16 Terlaksananya kegiatan perbaikan pemeliharaan sarana dan prasarana JPO

100 Dimanfaatkannya jembatan penyebrangan orang sebagai tempat penyebrangan sesuai fungsinya

100

1.07.01.16.12 Rehabilitasi/ Pemeliharaan fasilitas Prasarana Angkutan Umum Massal

47.890.500 47.845.500 99.91 Terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan prasarana Angkutan Umum Massal

100 Dimanfaatkannya Prasarana Angkutan Umum Massal sebagai Penunjang Operasional Angkutan Umum Massal

80.00

1.07.01.17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

6.550.604.200 5.798.501.450 89.61 92.22 92.22

1.07.01.17.04 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

365.520.000 309.950.000 84.80 terlaksananya pengujian kendaraan bermotor

100 Meningkatnya Angkutan umum yang laik jalan

90.00

1.07.01.17.05 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

3.264.864.500 2.869.687.750 87.90 terlaksananya kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

100 Meningkatnya waktu tempuh pengguna jalan

90.00

1.07.01.17.09 Kegiatan Penciptaan Disiplin & Pemeliharaan Kebersihan di Lingkungan Terminal

429.712.000 407.099.200 94.74 Meningkatnya kebersihan dan keindahan di lingkungan terminal Poris, Plawad, Cimone, Pasar Baru dan Cibodasari

100 Terpenuhinya alat dan SDM dalam pelayanan kebersihan dilingkungan terminal

95.00

Page 216: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

109

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.07.01.17.10 Kegiatan

Pengawasan/Pengendalian Area Traffic ControllSystem (ATCS)

198.220.500 179.066.000 90.34 Informasi dan pengaturan kepadatan lalulintas pada simpang yang dikendalikan ATCS

100 Berkurangnya panjang antrian kendaraan pada simpang yang dikendalikan ATCS

90.00

1.07.01.17.11 Kegiatan Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan

100.000.000 98.908.500 98.91 Terlaksanannya kegiatan survey angkutan

100 Dimanfaatkannya laporan hasil survey angkutan

100.00

1.07.01.17.18 Kegiatan Pengendalian dan Pengelolaan Parkir Umum

820.860.000 728.780.000 88.78 Terlaksananya kegiatan operasional tenaga harian lepas parkir

100 Retribusi parkir meningkat 90.00

1.07.01.17.22 Kegiatan Pengelolaan Angkutan Massal

155.040.000 144.620.000 93.28 Operasional angkutan massal 100 Dimanfaatkannya angkutan masal 95.00

1.07.01.17.23 Kegiatan Pengawasan dan Penertiban angkutan Jalan

1.023.207.000 907.762.500 88.72 Terlaksananya kegiatan pengawasan dan penertiban angkutan jalan raya

100 Semua angkutan memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan

90.00

1.07.01.17.24 Kegiatan Peningkatan Keamanan danKetertiban dilingkungan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

193.180.200 152.627.500 79.01 Terlaksanya keamanan dilingkungan UPTD PKB

100 Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan di UPTD PKB

90.00

1.07.01.18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

294.390.000 277.146.600 94.14 100 100

1.07.01.18.04 Pembangunan Fasilitas Parkir Umum

294.390.000 277.146.600 94.14 Tersedianya fasilitas parkir umum yang memadai di Kota Tangerang

100 Dimanfaatkannya fasilitas sarana dan prasarana parkir umum di Taman Parkir

100

1.07.01.19 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

2.282.022.000 2.159.492.000 95.74 89.16 100.00

1.07.01.19.01 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

204.600.000 201.941.000 98.70 Terlaksananya Pengadaan Rambu rambu lalu lintas

25 Berfungsinya Rambu Lalu Lintas untuk Pengendalian dan Keamanan Lalu Lintas

100

Page 217: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

110

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.07.01.19.02 Pengadaan dan

Pemasangan Marka Jalan 980.000.000 928.357.000 94.73 Terlaksananya Pengadaan

Marka Jalan dan Zebra Cross 15 Berfungsinya marka jalan dan

zebra cross untuk pengguna jalan dan sebagai pengarah arus lalu lintas

100.00

1.07.01.19.05 Pengadaan Alat Pengaman Pemakai Jalan

1.097.422.000 1.029.194.000 93.78 terlaksananya pengadaan alat pengamanan pemakai jalan

100 Berfungsinya Alat Pengaman Pemakai Jalan pada Lokasi Rawan Kecelakaan

100.00

1.08.02. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

20.929.788.800,00 19.700.061.367,00 94.12

1.08.02.15. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

15,920,749,800.00

15,410,427,100.00

96.79

100 Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan angkutan

100

1.08.02.15.10 Rehabilitasi PJU 2,000,000,000.00 1,956,675,000.00 97.83 Terlaksananya rehab PJU 100 100 1.08.02.15.10 Pembangunan PJU 13,920,749,800.00 13,453,752,100.00 96.65 Terlaksananya pembangunan

PJU 100 100

1.08.02.19. Program Rehabilitasi & Pemeliharaan Fasilitas & Prasarana LLAJ

5,009,039,000.00

4,289,634,267.00 85.64 100 Tingkat Ketersediaan Prasarana Angkutan yang terpelihara

100

1.08.02.19.05 Pemeliharaan Rutin Berkala PJU

5,009,039,000.00 4,289,634,267.00 85.64 Terlaksananya pemeliharaah rutin berkala PJU

100 100

Sumber: Dinas Perhubungan dan Dinas Kebersihan & Pertamanan, 2014

Page 218: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-111

4.2.7.2 Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan urusan ini oleh Dinas Perhubungan terdapat beberapa

permasalahan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya koordinasi pada pelaksanaan kegiatan dimana beberapa kegiatan

terdapat keterlambatan dari jadwal yang seharusnya.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, perlu diimplementasikan beberapa alternatif

solusi diantaranya sebagai berikut

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan antara perencanaan, keuangan

dan umum kepegawaian kaitan jadwal pelaksanaan kegiatan

Page 219: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-112

4.2.8 Urusan Lingkungan Hidup

Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-2018

yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Memantapkan dan mengembangkan pembangunan

daerah yang berorientasi pada keseimbangan daya dukung lingkungan, sosial, dan

ekonomi” yang merupakan bagian dari Misi 5 (yaitu, Mewujudkan pembangunan yang

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman).

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui urusan ini adalah “Terwujudnya pemantapan dan

pengembangan sistem pembangunan ekologis (sosial, lingkungan, ekonomi) yang

berorientasi pada peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan perkotaan” seperti

yang terdapat pada tabel berikut.

Tabel 4.44. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup Pada Tahun

2014 No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

Urusan Lingkungan Hidup

1 Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

(%) per tahun 100.00% 100.00%

2 Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara

(%) per tahun 100.00% 100.00%

3 Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

(%) per tahun 100.00% 100.00%

4 Cakupan pemantauan Kualitas air sungai, Air Tanah dan Situ, serta kualitas udara dan kebisingan

(%) 18.74% 18.74%

5 Tingkat pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik/Perkotaan di wilayah perkotaan

(%) per tahun 100.00% 100.00%

Sumber: Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Tangerang, 2014

Tabel 4.45. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup Pada

Tahun 2014 No. Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

Urusan Lingkungan Hidup

1 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Dokumen Lingkungan (%) per tahun 100.00% 100.00%

2 Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

(%) per tahun 100.00% 100.00%

3 Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara

(%) per tahun 100.00% 100.00%

4 Tingkat keberadaan Limbah B3 yang dikelola dan dihasilkan (%) 100.00% 100.00%

5 Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

(%) per tahun 100.00% 100.00%

6 Tingkat peranserta aktif masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup (%) 18.06% 18.06%

7 Tingkat Koordinasi dalam pengelolaan lingkungan hidup semakin efektif dan efisien

(%) 12.84% 12.84%

8 Tingkat pelayanan dokumen lingkungan, izin lingkungan dan izin PPLH yang dilaksanakan

(%) 100.00% 100.00%

9 Cakupan pemantauan Kualitas air sungai, Air Tanah dan Situ, serta kualitas udara dan kebisingan

(%) 18.74% 18.74%

10 Persentase berfungsinya alat sumur pantau yang terintegrasi dengan Komunikasi data

(%) 20.00% 50.00%

11 Tingkat Akses/informasi Bidang Lingkungan Hidup (%) per tahun 100.00% 100.00%

Page 220: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-113

No. Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

12 Tingkat Frekuensi pameran bidang Lingkungan hidup (%) 20.00% 20.00%

13 Tingkat ketersediaan dan kelayakan sarana dan prasarana pendukung kinerja administrasi peralatan dan instrumen pengukuran

(%) 60.00% 60.00%

14 Tingkat pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik/Perkotaan di wilayah perkotaan

(%) per tahun 100.00% 100.00%

Sumber: Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Tangerang, 2014

Tabel 4.46. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Satuan Target Realisasi

1 Persentase pengurangan sampah di perkotaan % 13,38% 14%

2 Persentase pengangkutan sampah % 70% 70%

3 Persentase pengoperasian TPA % 70% 70%

4 Tingkat pengeloaan RTH Publik/Perkotaan di wilayah perkotaan % (per tahun) 100% 100%

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014 – 2018 Dinas Kebersihan & Pertamanan Kota Tangerang, 2014

Tabel 4.47. Indikator Program Urusan Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pokok Satuan Target Realisasi

1 Persentase pengurangan sampah di perkotaan % 13,38% 14%

2 Persentase pengangkutan sampah % 70% 70%

3 Persentase pengoperasian TPA % 70% 70%

4 Tingkat pengelolaan RTH Publik/Perkotaan di wilayah perkotaan % (per tahun) 100% 100%

5 Rasio jumlah lokasi dekorasi kota dan reklame terpelihara terhadap jumlah dekorasi kota dan reklame yang seharusnya

% 23% 23%

Sumber : Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan Kota Tangerang tahun 2014 dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang,2014

4.2.8.1 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan

oleh SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan SKPD Badan Pengendalian

Lingkungan Hidup melalui sejumlah program dan kegiatan yang termasuk dalam

Urusan Lingkungan Hidup dan didukung beberapa program kegiatan rutin (Urusan

OTDA, Urusan Perencanaan dan Urusan Kominfo) sebagai pendukung dengan uraian

realisasi anggaran seperti pada tabel berikut :

Page 221: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-114

Tabel 4.48. Jumlah Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup

SKPD Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb. Dan Ur. Kominfo)

Prog. Non Rutin (Ur. Lingkungan Hidup)

# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)

Dinas Kebersihan dan Pertamanan - - - 2 19 87.996.464.443,00

Badan Pengendalian Lingkungan Hidup - - - 6 24 5.680.597.860,00

Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan 2014, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 2014

Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada tabel berikut ;

Tabel 4.49. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Pada Tahun 2014

Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp.) Realisasi

Anggaran (Rp.)

Prosentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) Urusan Lingkungan Hidup 1.08.01.16. Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

4.548.548.400,00

4.498.116.360,00

98,92

86,13 96,28

1.08.01.16.01. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura

340.200.000,00 339.320.000,00 99,74 Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan

100 Tingkat penilaian kota sehat/adipura di Kota Tangerang

97,85

1.08.01.16.04. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

295.750.000,00

293.750.000,00

99,32

Jumlah Pelaksanaan kebijakan lingkungan Hidup yang diawasi

88 Dimanfaatkannya hasil pengawasan/uji lab. Untuk kegiatan penegakan hukum dan peningkatan peran serta masyarakat

88

1.08.01.16.06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3

146.500.000,00 146.500.000,00 100 Kegiatan dan/usaha yang dievaluasi izin pengelolaan limbah B3 dan limbah cair, sosialisasi pengelolaan dan system pelaporan limbah B3

100 Tingkat ketaatan dalam pengelolaan limbah B3 dan Limbah Cair

100

Page 222: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-115

Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp.) Realisasi

Anggaran (Rp.)

Prosentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.08.01.16.13. Koordinasi penyusunan

AMDAL 313.090.900,00 305.730.900,00 97,65 Jumlah pembahasan oleh tim teknis

dan komisi penilai amdal 100 Pelaku usaha dan/kegiatan

memiliki pedoman untuk melakukan pengendalian dampak penting dan besar di sekitar lokasi usaha yang dilakukan

100

1.08.01.16.14 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

104.125.000,00 104.125.000,00 100 Meningkatnya peran serta dan pemahaman secara teknis

100 Peran aktif masyarakat khususnya usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

100

1.08.01.16.19. Koordinasi Pembahasan UKL/UPL

173.459.000,00 171.359.000,00 98,79 jumlah dokumen UKL/UPL usaha dan/atau kegiatan yang diperiksa dan dibahas

100 dokumen UKL-UPL sebagai acuan pengelolaan dan pemantauan kegiatan

97,50

1.08.01.16.22. Peningkatan Penilaian Kota Sehat/ Adipura

90.212.000,00 87.212.000,00 96,67 tersedianya buku laporan non fisik dan peta lokasi penilaian adipura

100 dimanfaatkannya hasil koordinasi untuk meningkatkan nilai adipura Kota Tangerang

66,67

1.08.01.16.26 Pemantauan Kualitas Udara dan Kebisingan

347.275.000,00 347.275.000,00 100 jumlah pengukuran kualitas lingkungan yang dapat dipantau

100 tingkat pantauan kualitas lingkungan

100

1.08.01.16.28. Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

329.957.000,00 328.307.000,00 99,50 terselenggaranya pelatihan dan pembinaan masyarakat dalammenerapkan konsep kampung hijau

100 masyarakat sebagai kader lingkungan yang jadi pelopor dalam menerapkan konsep kampung hijau

100

1.08.01.16.29 Koordinasi Sekolah Adhiwiyata

322.162.500,00 317.174.500,00 98,45 meningkatnya kesadaran sekolah akan pengelolaan lingkungan hidup

100 keikutsertaan sekolah dalam program adhiwiyata

100

1.08.01.16.30. Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Kondisi Ekologi

387.300.000,00

368.620.000,00

95,18

jumlah pengukuran kulitas lingkungan yang dapat dipantau

100 tingkat pemantauan kulitas lingkungan

100

Page 223: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-116

Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp.) Realisasi

Anggaran (Rp.)

Prosentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.08.01.16.31. Penanganan Kasus

Lingkungan Hidup 506.004.000,00 500.715.500,00 98,95 pelaksanaan sanksi administrasi oleh

25 usaha/kegiatan yang melanggar dan/atau menimbulkan pencemaran/perusakan lingkungan hidup;penanganan pengaduan pencemaran/perusakan lingkungan hidup

100 peningkatan ketaatan pelaku usaha/kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan rasio tindak lanjut pengaduan masyarakat mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan

90,60

1.08.01.16.32. Pemantauan Kualitas Air Tanah dan Situ

206.225.000,00 204.750.000,00 99,28 jumlah pengukuran kualitas lingkungan yang dapat dipantau

100 tingkat pemantauan kualitas lingkungan

100

1.08.01.16.34 Sosialisasi Penilaian Adipura

120.288.000,00 120.288.000,00 100 keikutsertaan pedagang kaki lima, kader lingkungan dan aparat pemerintah dalam penilaian adipura

100 meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengetahui penilaian adipura

100

1.08.01.16.35 Hari Bebas Kendaraan 481.700.000,00 481.700.000,00 100 terselenggaranya hari bebas kendaraan

100 tingkat pemantauan kualitas udara di hari bebas kendaraan

107,50

1.08.01.16.39 Penerapan Kantor Ramah Lingkungan

384.300.000,00 381.289.460,00 99,22 terimplementasinya sarana dan prasarana kantor yang ramah lingkungan

100 meningkatnya penghematan energi dan sumber daya serta kenyamanan di dalam lingkungan perkantoran

93,75

1.08.01.17 Program perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

99.805.000,00

99.805.000,00

100 100 100

1.08.01.17.08 Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan SDA

99.805.000,00

99.805.000,00

100 perbaikan sumur pantau

100 berfungsinya kembali sumur pantau yang terintegrasi dengan komunikasi data

100

1.08.01.19. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

581.432.650,00

563.856.500,00

98,31

74,70 85,24

Page 224: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-117

Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp.) Realisasi

Anggaran (Rp.)

Prosentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.08.01.19.01 Peningkatan Edukasi dan

Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup

196.752.000,00 196.752.000,00 100 keikutsertaan Pemerintah Kota dalam Pameran Pekan Lingkungan Hidup

100 tingkat penyampaian informasi lingkungan hidup Kota Tangerang pada saat pelaksanaan pameran

100

1.08.01.19.02 Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

75.950.000,00 75.950.000,00 100 data dan informasi usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang terinput dalam sistem informasi lingkungan hidup serta tersosialisasinya aplikasi laporan implementasi pengelolaan lingkungan secara online berbasis web

100 data kegiatan dan/atau dapat didokumentasikan dalam data base dan dapat dianalisa oleh sistem guna menghasilkan basic data industri dan perfomance pengelolaan lingkungan oleh kegiatan dan/atau usaha dasar perhitungan

100

1.08.01.19.06 .

Penyusunan Status Lingkungan Hidup Kota Tangerang

259.555.650,00

241.979.500,00

93,23

tersedianya data SLH Kota Tangerang Tahun 2014

rasio data SLH yang dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan lingkungan hidup

40,97

1.08.01.19.08 Penyusunan Kualitas Lingkungan Berbasis Sanitasi Kota (PPSP)

49.175.000,00

49.175.000,00

100 tersusunnya status kualitas 100 diketahuinya kualitas lingkungan hidup dari tipologi sanitasi saat ini dan rencana perbaikan sanitasi di kota Tangerang

100

1.08.01.20. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

300.000.000,00

283.980.000,00

94,66

55 183,33

1.08.01.20.11. Pengukuran dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran

300.000.000,00

283.980.000,00

94,66

inventarisasi dan kajian pengendalian emosi pencemaran udara

kajian ini dijadikan dasar dalam pembuatan kebijakan pengendalian pencemaran udara untuk mewujudkan udara bersih dan sehat

183,33

1.08.01.24 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

184.840.000,00

184.840.000,00

100 100 100

1.08.01.24.21 Peningkatan Penghijauan Kota

184.840.000,00

184.840.000,00

100

tersedianya pohon produktif dalam peningkatan penghijauan di wilayah Kota Tangerang

100 peningkatan penghijauan kota dengan menanam pohon produktif

100

Page 225: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-118

Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp.) Realisasi

Anggaran (Rp.)

Prosentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.08.01.18 Program Kerjasama

Informasi dan Media Massa

50.000.000,00

50.000.000,00

100

0 0

1.08.01.18.34 Kerjasama Advetorial dengan Media Massa Lokal, Regional dan Nasional

50.000.000,00

50.000.000,00

100

Jumlah kerjasama advertorial dengan media massa lokal, regional dan nasional

100 Tingkat Kebutuhan Pedoman dalam melaksanakan pengawasan terhadap SKPD terkait dengan penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

100

1.8.15 Program Pengembangan Kinerja Persampahan Persampahan

82.993.305.900,00 72.550.772.555,00 91,29 55,35 109,02

1.08.15 Penyediaan Sarana & PrasaranaPengadaan Pengelolaan Persampahan

5,016,810,000.00

4,474,031,900.00 89.18 Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

Presentase tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan

40,25

Peningkatan Operasi & Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan Wilayah Tengah

19,832,069,500.00

19,599,013,500.00 98.82 Terlaksananya Operasional Pemeliharaan Pelayanan Kebersihan

75 Pelayanan kebersihan berjalan baik dan lancar

98,68

Peningkatan Operasi & Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan Wilayah Barat

19,169,378,350.00

16,906,911,350.00 88.20 Terlaksananya Operasional Pemeliharaan Pelayanan Kebersihan

75 Pelayanan Kebersihan berjalan baik dan lancar

98,68

Peningkatan Operasi & Pemeliharaan Sarana & Prasarana Persampahan Wilayah Timur

18,902,417,000.00

15,572,151,500.00 82.38 Terlaksananya Operasional Pemeliharaan Pelayanan Kebersihan

75 Pelayanan Kebersihan berjalan baik dan lancar

98,68

Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan

2,887,608,500.00 1,618,994,900.00 56.07 Terlaksananya pengomposan sampah

41,67 Pengurangan sampah yg ditimbun di TPA

41,67

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dlm Pengelolaan Persampahan

2,873,350,000.00

2,726,790,905.00 94.90 penyuluhan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah

57,14 Pemanfaatan hasil pengelolaan sampah

57,14

Page 226: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-119

Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp.) Realisasi

Anggaran (Rp.)

Prosentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%)

Optimalisasi TPA 6,288,550,000.00 4,465,077,500.00 71.00 Terbangunnya Drainase Kawasan TPA, Jalan TPA dan IPAL TPA

92,40 Tersedianya TPA yang ramah lingkungan

92,40

Pendampingan Operasional TPST

32,970,000.00 32,170,000.00 97.57 Terlaksananya Pendampingan Operasional TPST

100 Pemanfaatan Reduksi Sampah Organik

100

Penyusunan Database Sampah Berbasis GIS

500,000,000.00

479,010,500.00 95.80 Tersedianya Database Kebersihan GIS

100 Tersedianya Database Kebersihan GIS

100

Perlombaan Kebersihan dan Monitoring Kebersihan

203,300,000.00

188,600,000.00 92.77 Terselenggarakannya lomba kebersihan dan monitaring adipura

50 Terjaganya kebersihan Kota Tangerang

50

Pembangunan dan Pemeliharaan TPST

1,319,550,400.00 1,215,597,550.00 92.12 Terbangunya TPST di Wilayah Kota Tangerang

Persentase Volume Sampah yang di Reduksi di TPST

39,47

Pengembangan Mekanisme 3R di Masyarakat

431,650,000.00

420,535,000.00 97.42 Meningkatnya tingkat kesadaran masy dalam pengelolaan sampah di sumber

100 Pemanfaatan hasil pengelolaan sampah

100

Pemantauan Kualitas TPA Rawa Kucing

193,323,600.00

184,914,000.00 95.65 Terlaksananya Pemantauan Kualitas TPA Rawa Kucing

33,33 Terpantaunya kualitas lingkungan di TPA dari pencemaran

33,33

Peningkatan Operasional TPA

4,688,479,950.00 4,079,348,250.00 87.01 volume sampah yang diangkat per tahun

50 Tingkat pelayanan operasional TPA

50

Kajian Pendukung Pembangunan Sanitasi Perkotaan (PPSP)

50,000,000.00

49,440,000.00 98.88 Tersusunnya Strategi dan Kebijakan Sanitasi Persampahan Kota Tangerang

100 Peningkatan Pelayanan Persampahan melalui TPA Ramah lingkungan dan kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

100

Pendataan Potensi Retribusi

83,890,000.00 55,570,000.00 66.24 Data Potensi Retribusi Persampahan di Kota Tangerang

100 Persentase tersedianya data potensi retribusi persampahan Kota Tangerang

100

Monitoring Persiapan Adipura

349,998,600.00 313,998,600.00 89.71 Termonitornya kebersihan dan keindahan taman

25 Persentase terciptanya kebersihan dan keindahan taman di wilayah Kota Tangerang

25

Penyusunan Perencanaan MRF

69,960,000.00 68,745,100.00 98.26 Tersedianya dokumen perencanaan MRF

100 Tingkat pemanfaatan dokumen 100

Page 227: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-120

Kode Program dan Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp.) Realisasi

Anggaran (Rp.)

Prosentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) Penyusunan Raperwal

tentang tata cara pemberian ijin usaha pengelolaan sampah RT

100,000,000.00

99,872,000.00 99.87 Tersedianya dokumen Raperwal Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pengelolaan Sampah RT dan Sampah Sejenis RT

100 Tingkat pemanfaatan dokumen

100

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

17,743,079,699.00 8,601,456,308.00 48,48 16.06 33,29

Penataan RTH 7,882,196,000.00 7,707,541,000.00 97.78 tertatanya Taman dan RTH di wilayah Kota Tangerang 13 lokasi

RTH selain berfungsi sebagai paru-paru kota juga berfungsi sebagai estetika kota

Pemeliharaan RTH 6,688,206,700.00 5,535,474,088.00 82.76 Pemeliharaan RTH (Taman)

Tercapainya keindahan dan penghijauan kota melalui kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh PNS dan non PNS bak bunga dan pagar yanng terpelihara mesin-mesin taman yg berfungsi baik Terpeliharanya 75 lokasi taman

27,66

Pemeliharaan Rutin /Berkala Dekorasi Kota/Reklame

1,566,559,999.92

1,406,365,400.00 89.77 Terpeliharanya lampu hias dekorasi kota dan reklame di wilayah kota tangerang

36,78

Penataan Taman Lingkungan

1,406,117,000.00 1,373,095,000.00 97.65 Tertatanya Taman Lingkungan di wilayah Kota Tangerang

100 RTH selain berfungsi sebagai paru-paru kota juga berfungsi sebagai estetika kota

100

Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias

200,000,000.00 175,854,000.00 87.93 jumlah Lampu Hias yang dibangun 100 berfungsinya lampu hias dekorasi kota dan reklame di wilayah kota tangerang

100

Sumber : Badan Pengendalian Lingkungan Hidup,2014 dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan,2014

Page 228: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-121

4.2.9 Urusan Pertanahan

Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-

2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan“Memantapkan dan mengembangkan

sistem perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah,

serta tata kelola pemerintahan yang baik, benar, bersih, transparan, inovatif, dan

akuntabel (good governance)” yang merupakan bagian dari Misi ke-1, yaitu:

“Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung

dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional”.

Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program

pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada

table di bawah ini:

Tabel 4.50. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan PertanahanPada Tahun 2014 No IndikatorSasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat Pelaksanaan Fasilitasi Pengadaan Tanah % 100 100

2 Tingkat Pelaksanaan Fasilitasi Pengaduan Sengketa Tanah % 100 -

3 Tingkat Ketersediaan Sistem Informasi Tanah Milik Pemda % 100 -

Sumber: RPJMD Kota Tangerang dan Dinas Tata Kota, 2014

Pada Urusan Pertanahan terdapat 3 (tiga) indikator sasaran pembangunan daerah dimana

sesuai dengan target tahun 2014, indikator Tingkat Pelaksanaan Fasilitasi Pengadaan

Tanahsebesar 100% dari target sebesar 100% dan indikator Tingkat Pelaksanaan

Fasilitasi Pengaduan Sengketa Tanah tidak terealisasi dari target sebesar 100% serta

indikator Tingkat Ketersediaan Sistem Informasi Tanah Milik Pemda tidak terealisasi

dari target sebesar 100%

Tabel 4.51. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan Pada Tahun 2014 No IndikatorSasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat Pelaksanaan Fasilitasi Pengadaan Tanah % 100 100

2 Tingkat Pelaksanaan Fasilitasi Pengaduan Sengketa Tanah % 100 -

3 Tingkat Ketersediaan Sistem Informasi Tanah Milik Pemda % 100 -

Sumber: RPJMD Kota Tangerang dan Dinas Tata Kota, 2014

Pada Urusan Pertanahan terdapat 3 (tiga) indikator program pembangunan daerah

dimana sesuai dengan target tahun 2014, indikator Tingkat Pelaksanaan Fasilitasi

Pengadaan Tanah sebesar 100% dari target sebesar 100% dan indikator Tingkat

Pelaksanaan Fasilitasi Pengaduan Sengketa Tanah tidak terealisasi dari target sebesar

100% serta indikator Tingkat Ketersediaan Sistem Informasi Tanah Milik Pemda tidak

terealisasi dari target sebesar 100%

Page 229: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-122

4.2.9.1 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD Dinas Tata Kota melalui sejumlah program

dan kegiatan yang termasuk dalam Urusan Pertanahan sebagai pendukung dengan uraian realisasi anggaran seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.52. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Pertanahan

SKPD

Prog.Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb.dan Ur. Kominfo)

Prog.Non Rutin (Ur. Pertanahan)

# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)

Dinas Tata Kota - - - 1 3 56.150.233.205,00

Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Laporan Kinerja Bulanan per SKPD Dinas Tata Kota Periode Bulan Desember 2014

Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.53. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Pertanahan

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) SKPD Dinas Tata Kota 1.09 URUSAN PERTANAHAN 398,932,329,792.15 56,150,233,205.00 14.08% 1.05.01.16 Program Penataan

Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

398,932,329,792.15 56,150,233,205.00 14.08%

1.05.01.16.05. Kegiatan Ganti Rugi Tanah dan Bangunan

397,782,617,792.15 55,627,525,595.00 13.98% pengadaan tanah untuk kantor pemerintahan, posyandu, normalisasi kali, pelebaran jalan, dan sekolah.Di akhir tahun anggaran pencapaiannya 14,06%

14,06 direncanakan 80%, dan pencapaiannya adalah17,58%.

17,58

1.05.01.16.08. Kegiatan Sertifikasi Tanah 1,000,000,000.00 409,805,610.00 40.98% direncanakan pensertifikatan 100 bidang tanah.Di akhir tahun anggaran pencapaiannya 90%

90,00 direncanakan100%, dan pencapaiannya adalah90,00%.

90,00

Page 230: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-123

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.05.01.16.11. Kegiatan Sosialisasi

Peraturan Pertanahan 149,712,000.00 112,902,000.00 75.41% direncanakan 1 (satu) kali sosialisasi

dengan jumlah peserta 234 orang, dan di akhir tahun anggaran pencapaiannya 100%

100 direncanakan 100%, dan pencapaiannya antara lain 100%

100

Sumber: Laporan Kinerja Bulanan per SKPD Dinas Tata Kota Periode Bulan Desember 2014

4.2.9.2 Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan urusan ini oleh SKPD Dinas Tata Kota terdapat beberapa permasalahan diantaranya:

1. Masih banyak warga yang keberatan dengan harga yang dihasilkan oleh appraisal.Yang dapat direalisasikan adalah pembayaran ganti rugi

kepada masyarakat yang dapat menerima hasil appraisal.

2. Masih adanya kekurangan administrative yang perlu dilengkapi oleh DPKD, DTK dan DPU terkait pelaksanaan sertifikasi asset tanah milik

Pemda Kota Tangerang

Untuk mengatasi permasalahan di atas, perlu diimplementasikan beberapa alternatif solusi diantaranya

1. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum agar mengacu sepenuhnya pada peraturan yang berlaku (Undang-undang No. 2

Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah);

2. Menghimbau kepada masyarakat untuk mendukung pelaksanaan ganti rugi tanah dan bangunan untuk kepentingan umum melalui kegiatan

sosialisasi;

3. Meningkatkan koordinasi diantara SKPD yang berperan dalam sertifikasi asset tanah (DPKD, DTK, DPU dan BPN)

Page 231: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-124

4.2.10 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-

2018 yaitu dalam rangka pencapaian sasaran “Terwujudnya Pemantapan Dan

Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Daerah” yang merupakan bagian dari Misi ke-1, yaitu: “Mewujudkan Tata

Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel, Dan Transparan Didukung Dengan

Struktur Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten, Dan Profesional”.

Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program

pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada

table di bawah ini:

Tabel 4.54. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan

Sipil Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Prosentase Rasio Penduduk ber KTP % 99,50 95,68

2 Prosentase Keluarga Mempunyai KK % 81,65 75,56

3 Prosentase Bayi ber Akta Kelahiran % 20,99 18,85

4 Prosentase Penduduk Meninggal Dunia ber Akta Kematian % 81,65 77,35

5 Prosentase Pasangan Suami-Istri ber Akta Nikah % 15,24 12,48

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018,Disdukcapil dan Kecamatan, 2014

Pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil terdapat 5 (lima) indikator sasaran

pembangunan daerah yang pencapaiannya sesuai dengan target tahun 2014 yaitu ;

indikator Persentase Rasio Penduduk ber-KTP dengan target untuk Rasio penduduk ber

KTP dengan prosentase 99.50% dan realisasi 95,68%, Keluarga mempunyai KK dengan

target prosentase 81.65% dan realisasi 75,56, Bayi ber Akta Kelahiran dengan target

prosentase 20.99% dan realisasi 18,85%, Penduduk meninggal dunia ber Akta kematian

dengan target prosentase 81.65% dan realisasi 77,35%, Pasangan suami-istri ber Akta

Nikah dengan target prosentase 15.24% dan realisasi 12,48%.

Tabel 4.55. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kependudukan dan Catatan

Sipil Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Prosentase Rasio Penduduk ber KTP % 99,50 95,68

2 Prosentase Keluarga Mempunyai KK % 81,65 75,56

3 Prosentase Bayi ber Akta Kelahiran % 20,99 18,85

4 Prosentase Penduduk Meninggal Dunia ber Akta Kematian % 81,65 77,35

5 Prosentase Pasangan Suami-Istri ber Akta Nikah % 15,24 12,48

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018,Disdukcapil,Kecamatan, 2014

Page 232: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-125

Pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil terdapat 5 (lima) indikator program

pembangunan daerah dimana sesuai dengan target tahun 2014, yaitu; indikator

Persentase Rasio Penduduk ber-KTP untuk Rasio penduduk ber KTP dengan target

prosentase 99.50% dan realisasi 95,68%, Keluarga mempunyai KK dengan target

prosentase 81.65% dan realisasi 75,56, Bayi ber Akta Kelahiran dengan target

prosentase 20.99% dan realisasi 18,85%, Penduduk meninggal dunia ber Akta kematian

dengan target prosentase 81.65% dan realisasi 77,35%, Pasangan suami-istri ber Akta

Nikah dengan target prosentase 15.24% dan realisasi 12,48%.

4.2.10.1 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan

oleh SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 13 Kecamatan melalui

sejumlah program dan kegiatan yang termasuk dalam Urusan Kependudukan dan

Catatan Sipil sebagai pendukung dengan uraian realisasi anggaran seperti pada tabel

berikut:

Tabel 4.56. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

SKPD

Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur.

Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo)

Prog. Non Rutin (Ur. Kependudukan & Catatan

Sipil.)

# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan

6 26 2.964.772.913,00 1 19 7.295.188.371,00

Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan, 2014

Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada

tabel berikut:

Page 233: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-126

Tabel 4.57. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.10.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL 9.217.543.785,00 6.723.735.213,00 72,94%

URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

3.699.529.335,00 2.964.772.913,00 80,14%

1.10.01.01. Program Pelayanan Administrasi Kependudukan

2.021.295.835,00

1.641.958.434,00

81,23%

1.10.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 2.160.000,00 2.160.000,00 100,00% 1.10.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik 164.688.000,00 128.219.771,00 77,86%

1.10.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

45.000.000,00 26.652.100,00 59,23%

1.10.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 70.000.000,00 51.475.000,00 73,54% 1.10.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja 26.470.000,00 24.745.000,00 93,48%

1.10.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 583.934.035,00 529.857.000,00 90,74% 1.10.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 600.000.000,00 359.220.500,00 59,87%

1.10.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

25.000.000,00 24.221.800,00 96,89%

1.10.01.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 4.000.000 4.000.000 100,00% 1.10.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan 21.440.000 21.352.600 99,59%

1.10.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 45.177.000 42.027.000 93,03% 1.10.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah 412.716.000 409.467.763 99,21%

1.10.01.01.19. Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran

20.710.800 18.559.900 89,61%

Page 234: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-127

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.10.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 1.464.750.000,00 1.115.865.579,00 76,18%

1.10.01.02.13. Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 875.850.000,00 739.825.980,00 84,47%

1.10.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

588.900.000,00 376.039.599,00 63,85%

1.10.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

69.443.400,00 67.043.400,00 96,54%

1.10.01.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

11.247.800,00 11.247.800,00 100,00%

1.10.01.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

11.247.800,00 11.247.800,00 100,00%

1.10.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

11.247.800,00 11.247.800,00 100,00%

1.10.01.06.71. Penyusunan kompilasi kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

35.700.000,00 33.300.000,00 93,28%

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Program Rutin)

94.040.100,00 89.905.500,00 95,60%

1.10.01.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

53.718.800,00 51.638.800,00 96,13%

1.10.01.21.06. Penyusunan RKA dan DPA 25.000.000,00 24.010.000,00 96,04% 1.10.01.21.09. Penetapan Kinerja SKPD 6.421.800,00 6.141.800,00 95,64% 1.10.01.21.07. Penyusunan Renstra dan Renja

SKPD 22.297.000,00 21.487.000,00 96,37%

1.10.01.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1.10.01.21.05. Penyusunan LAKIP 30.321.300,00 28.671.700,00 94,56% 1.10.01.21.12. Pengendalian dan Evaluasi Renja

SKPD 14.010.500,00 13.493.900,00 96,31%

1.10.01.15. Program Pengembangan Data/Informasi

16.310.800,00 15.177.800,00 93,05%

1.10.01.15.18.. Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD

10.000.000,00 9.595.000,00 95,95%

Page 235: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-128

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.25. URUSAN KOMUNIKASI DAN

INFORMASI 10.000.000,00 9.595.000,00 95,95%

1.10.01.18. Program kerjasama informasi dan media massa

50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%

1.10.01.18.34.

Kerjasama Advetorial dengan Media Massa Lokal, Regional dan Nasional

50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%

1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

5.518.014.450,00 3.758.962.400,00 68,12%

1.10.01.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan

5.518.014.450,00 3.758.962.400,00 68,12%

1.10.01.15.03. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

500.000.000 332.610.000 66,52% Jumlah implementasi sistem administrasi kependudukan

72,50 Tingkat pemanfaatan implementasi sistem administrasi kependudukan terhadap pelayanan administrasi kependudukan

72,50

1.10.01.15.06. Pengelolaan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan

150.000.000 100.000.000 66,67% Laporan informasi kependudukan yang mutakhir sesuai dengan kebutuhan kota tangerang

100,00 Tingkat pemanfaatan informasi kependudukan

100,00

1.10.01.15.08. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

281.160.000 211.920.000 75,37% Percepatan pelayanan administrasi kependudukan

58,75 Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan

73,44

1.10.01.15.12. Sosialisasi kebijakan kependudukan 249.928.000 179.672.000 71,89% Terlaksananya sosialisasi kebijakan kependudukan di 13 kecamatan dan 23 kelurahan

48,52 Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan

48,52

1.10.01.15.13. Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan

500.000.000 303.607.500 60,72% Pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan

60,00 Tercapainya program kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan

60,00

1.10.01.15.18. Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi SIAK

170.785.000 114.950.000 67,31% Terpeliharanya jaringan dan perangkat SIAK, Jairngan dan perangkat e-KTP, Server, Database dan Bank Data

64,29 Tingkat pemeliharaan jaringan, perangkat E-KTP, Server dan Database aplikasi SIAK

100,00

1.10.01.15.19 Cetak Blanko KTP, KK dan AKTA Catatan Sipil

1.389.950.000 1.379.815.000 99,27% Register Akta Kelahiran 100,00 Tercapainya pelayanan masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil

100,00

Register Akta Kematian 100,00

Register Akta Perkawinan 100,00

Register Akta Perceraian 100,00

Blanko KTP (MANUAL) 100,00

Page 236: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-129

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) Blanko Kartu Keluarga 100,00

Blanko Kutipan Akta Kelahiran 100,00

Blanko Kutipan Akta Kematian 100,00

Blanko Kutipan Akta Perkawinan 100,00

Blanko Kutipan Akta Perceraian 100,00

Map Dinas 100,00 1.10.01.15.21. Penataan Arsip Dokumen Akta-akta

Catatan Sipil 200.000.000 161.100.100 80,55% Jumlah dokumen catatan sipilyang

tertata Software arsip catatan sipil 80,55 Prosentase arsip catatan sipil yang

tertata rapih 80,55

1.10.01.15.24. Pelayanan Publik KTP Keliling 270.000.000 160.773.200 59,55% Terlayaninya masyarakat dalam pembuatan KTP melalui mobil keliling

59,56 Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan

59,56

1.10.01.15.38. Konsolidasi dan validasi database 175.000.000 102.055.250 58,32% Terlaksananya data administrasi kependudukan yang valid

100,00 Prosentase meningkatnya data administrasi kependudukan yang valid

100,00

1.10.01.15.40. Deminasi pencatatan sipil Kelurahan, Pemuka Agama dan Bidan

250.000.000 217.023.000 86,81% Terlaksananya desiminasi pencatatan sipil

100,00 Tingkat pemahaman masyarakat tentang dokumen kependudukan

100,00

1.10.01.15.41. Pelayanan pencatatan sipil keliling 94.962.100 66.015.000 69,52% Terlayaninya masyarakat dalam pembuatan akta perkawinan bagi non muslim

69,60 Prosentase pelayanan kependudukan dapat terpenuhi

69,60

1.10.01.15.43. Pembinaan operator dan registrasi 115.000.000 85.070.000 73,97% Prosentase tingkat pemahaman petugas operator dan registrasi kependudukan

73,72 Tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan

98,29

1.10.01.15.44. Pencatatan sipil di lokasi P2WKSS dan Festival Cisadane

149.999.900 136.983.000 91,32% Terlayaninya masyarakat dalam pembuatan akta-akta pencatatan sipil

91,20 Prosentase pelayanan kependudukan dapat terpenuhi terhadap pelayanan administrasi kependudukan

91,20

1.10.01.15.46. Desiminasi Informasi Kependudukan 250.000.000 120.445.000 48,18% Terlaksananya penyajian informasi kependudukan

48,08 Tersajinya informasi kependudukan kepada masyarakat

48,08

1.10.01.15.48. Pendataan WNA yang mempunyai KITAB dan KITAS

199.999.600 86.923.350 43,46% Pelaksanaan pendataan penduduk rentan dan penerapan elektronik kartu tanda

43,50 Tercapainya data penduduk rentan administrasi kependudukan

43,50

1.10.01.15.49. Pelayanan Akte Kelahiran Online 195.980.000,00 0,00 0,00% Pelayanan akta kelahiran di rumah sakit

0,00 Terlayaninya masyarakat yang membuat akta secara online

0,00

1.10.01.15.50. Digitalisasi Dokumen Akte Kelahiran 175.249.950,00 0,00 0,00% Dokumen akta pencatatan sipil 0,00 Persentase arsip dokumen catatan sipil yang tertata rapi

0,00

1.10.01.15.51. Pelayanan Akte Kelahiran Mobile di 13 Kecamatan

199.999.900,00 0,00 0,00% Masyarakat terlayani 0,00 Persentase arsip dokumen catatan sipil yang tertata rapi

0,00

Page 237: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-130

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.20.10. KECAMATAN BATUCEPER 364.848.150,00 255.692.000,00 70,08% 1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL 364.848.150,00 255.692.000,00 70,08%

1.20.10.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan

364.848.150,00 255.692.000,00 70,08%

1.20.10.15.08. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

364.848.150,00 255.692.000,00 70,08% Terlaksananya Kegiatan Pelayanan Administrasi KTP dan KK bagi masyarakat di Wilayah Kecamatan Batuceper

41,67 Prosentase warga yang memiliki KTP dan KK

41,67

1.20.11. KECAMATAN BENDA 352.609.250,00 254.314.371,00 72,12% 1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL 352.609.250,00 254.314.371,00 72,12%

1.20.11.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan

352.609.250,00 254.314.371,00 72,12%

1.20.11.15.08. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

352.609.250,00 254.314.371,00 72,12% Pelaksanaan Penerapan e-KTP

91,67 Terselenggaranya penerapan e-KTP elektronik bagi masyarakat wajib KTP di Kecamatan

91,67

1.20.16. KECAMATAN CIBODAS 330.240.000,00 195.370.000,00 59,16% 1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL 330.240.000,00 195.370.000,00 59,16%

1.20.16.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan

330.240.000,00 195.370.000,00 59,16%

1.20.16.15.08. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

330.240.000,00 195.370.000,00 59,16% Jumlah KTP dan KK yang di cetak

51,45 Tingkat pengoperasian SIAK secara terpadu dalam rangka penataan administrasi kependudukan

51,45

1.20.13. KECAMATAN CILEDUG 362.289.500,00 251.756.000,00 69,49% 1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL 362.289.500,00 251.756.000,00 69,49%

1.20.13.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan

362.289.500,00 251.756.000,00 69,49%

Page 238: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-131

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.20.13.15.08. Peningkatan pelayanan publik

dalam bidang kependudukan 362.289.500,00 251.756.000,00 69,49% Terlaksananya kegiatan

Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan yang cepat, tepat dan murah

63,92 Kartu Identitas Pendududk (KTP) dan KK yang cepat, tepat dan murah

63,92

1.20.12. KECAMATAN CIPONDOH 464.927.500,00 323.120.000,00 69,50% 1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL 464.927.500,00 323.120.000,00 69,50%

1.20.12.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan

464.927.500,00 323.120.000,00 69,50%

1.20.12.15.08. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

464.927.500,00 323.120.000,00 69,50% Jumlah e KTP yang diterbitkan 75,00 Terpenuhinya permohonan masyarakat yang mengajukan KK dan KTP

75,00

1.20.09. KECAMATAN JATIUWUNG 357.449.600,00 248.615.400,00 69,55% 1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL 357.449.600,00 248.615.400,00 69,55%

1.20.09.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan

357.449.600,00 248.615.400,00 69,55%

1.20.09.15.08. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

357.449.600,00 248.615.400,00 69,55% 1. Jumlah KTP yang terlayani, 2. Jumlah KK yang terlayani, 3. Laporan pelaksanaan e-ktp

75,00 Terselenggaranya penerapan KTP elektronik (e-KTP) bagi masyarakat wajib KTP di Kecamatan Jatiuwung

75,00

1.20.19. KECAMATAN KARANG TENGAH 349.965.000,00 219.125.000,00 62,61% 1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL 349.965.000,00 219.125.000,00 62,61%

1.20.19.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan

349.965.000,00 219.125.000,00 62,61%

1.20.19.15.08. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

349.965.000,00 219.125.000,00 62,61% Terlaksananya pelayanan adminstrasi KK danKTP

27,86 Meningkatnya kualitas pelayanan pencatatan dan pelaporan KTP dan KK

27,86

1.20.14. KECAMATAN KARAWACI 606.528.350,00 414.056.550,00 68,27% 1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL 606.528.350,00 414.056.550,00 68,27%

Page 239: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-132

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.20.14.15. Program Penataan Administrasi

Kependudukan 606.528.350,00 414.056.550,00 68,27%

1.20.14.15.08. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

606.528.350,00 414.056.550,00 68,27% Jumlah laporan pelayanan KTP dan KK selama 12 bulan

43,86 Terselenggaranya Penerapan e-KTP elektronik bagi masyarakat wajib KTP di Kecamatan

43,86

1.20.20. KECAMATAN LARANGAN 356.135.000,00 227.260.000,00 63,81% 1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL 356.135.000,00 227.260.000,00 63,81%

1.20.20.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan

356.135.000,00 227.260.000,00 63,81%

1.20.20.15.03. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

356.135.000,00 227.260.000,00 63,81% Pelayanan KTP dan KK yang cepat, tepat dan murah

63,81 Meningkatnya kualitas pelayanan KTP dan KK

63,81

1.20.17. KECAMATAN NEGLASARI 384.718.050,00 224.393.700,00 58,33% 1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL 384.718.050,00 224.393.700,00 58,33%

1.20.17.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan

384.718.050,00 224.393.700,00 58,33%

1.20.17.15.01. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

384.718.050,00 224.393.700,00 58,33% Tercapainya kemudahan pelayanan administrasi kependudukan

80,81 Tingkat pelayanan publik dalam bidang kependudukan

80,81

1.20.15. KECAMATAN PERIUK 352.609.200,00 263.524.700,00 74,74% 1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL 352.609.200,00 263.524.700,00 74,74%

1.20.15.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan

352.609.200,00 263.524.700,00 74,74%

1.20.15.15.08. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

352.609.200,00 263.524.700,00 74,74% Terlaksananya pelayanan administrasi KTP dan KK di Kecamatan Periuk

100,00 Terpenuhinya permohonan masyarakat yang mengajukan KTP dan KK th. 2014

100,00

1.20.18. KECAMATAN PINANG 495.959.950,00 388.098.250,00 78,25% 1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL 495.959.950,00 388.098.250,00 78,25%

Page 240: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-133

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.20.18.15. Program Penataan Administrasi

Kependudukan 495.959.950,00 388.098.250,00 78,25%

1.20.18.15.08. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

495.959.950,00 388.098.250,00 78,25% Jumlah pelaporan pelayanan administrasi KK dan KTP kecamatan

83,33 Terpenuhinya permohonan masyarakat yang mengajukan KK dan KTP pada tahun 2014

83,33

1.20.08. KECAMATAN TANGERANG 418.200.000,00 270.900.000,00 64,78% 1.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL 418.200.000,00 270.900.000,00 64,78%

1.20.08.15. Program Penataan Administrasi Kependudukan

418.200.000,00 270.900.000,00 64,78%

1.20.08.15.08. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

418.200.000,00 270.900.000,00 64,78% Jumlah e- KTP di Kecamatan Tangerang yang terlayani

50,27 Tingkat keterpenuhinya pelayanan KK dan KTP

100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan, 2014

Page 241: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-134

4.2.10.2 Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan urusan ini oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

terdapat beberapa permasalahan diantaranya tidak dapat menyerap secara keseluruhan

dikarenakan adanya instruksi dari Kementerian Dalam Negeri tentang Penggunaan

APBN sesuai Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

470/10059/DUKCAPIL perihal menghentikan penggunaan APBD untuk pembiayaan

program dan kegiatan Administrasi Kependudukan dengan menggunakan APBN-P

2014.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, perlu diimplementasikan beberapa alternatif

solusi diantaranya :

1. Memberikan masukan kepada kementrian Dalam Negeri tentang pembagian

wewenang khususnya untuk urusan wajib, sehingga tidak adanya duplikasi tentang

pembiayaan kegiatan;

2. Diharapkan adanya kebijakan dari Kepala Daerah tentang pembiayaan yang dapat

dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Page 242: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-135

4.2.11 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun2014-

2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Mendorong Pembinaan dan

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak” yang merupakan bagian dari

misi ke 3 (Yaitu, Mengembangkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan

Sosial Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya Saing Di Era Globalisasi).

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui urusan ini adalah “Terwujudnya

Pemantapan dan Peningkatan Upaya pemberdayaan dan Perlindungan Anak

Yang Berorientasi Pada Peningkatan Kesejahteraan Sosial” Dalam rangka

mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 11 target indikator

sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2014seperti padatabel berikut.

Tabel 4.58. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Pada Tahun 2014 No IndikatorSasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu

(%) 21,09 66,67

2. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh Tenaga kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

(%) pertahun

100 100

3. Cakupan layanan rehablitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

(%) 22,11 13,33

4. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

(%) 22,67 24,44

5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

(%) 20,00 6,04

6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

(%) 100 100

7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

(%) pertahun

100 0

8. Cakupan layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan

(%) 21,09 13,33

9. Presentase focal point SKPD yang memiliki aktifitas di dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender

(%) 38,10 35,56

10 Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah daerah (%) 0,60 0,59

11. Presentase partisipasi perempuan di lembaga swasta (%) 15,74 15,69

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2019 dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Tangerang (Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak) 2014

Page 243: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-136

Tabel 4.59. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu

(%) 21,09 66,67%

2. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh Tenaga kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

(%) pertahun

100 100%

3. Cakupan layanan rehablitasi social yang diberikan oleh petugas rehabilitasi social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

(%) 22,11 13,33

4. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

(%) 21,33 24,44

5. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

(%) 20,00 6,04

6. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hokum

(%) 100 100%

7. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (%)

pertahun 100 0

8. Cakupan layanan reintegrasi social bagi perempuan dan anak korban kekerasan

(%) 21,09 13,33

9. Presentase focal point SKPD yang memiliki aktifitas di dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender

(%) 38,10 35,56

10 Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah daerah (%) 0,60 0,59

11. Presentase partisipasi perempuan di lembaga swasta (%) 15,74 15,69

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2019 dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Tangerang (Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak) 2014

4.2.11.1 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan

oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana melalui sejumlah

program dan kegiatan beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.60. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

SKPD

Prog.Rutin (Ur.OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb.dan Ur. Kominfo)

Prog.Non Rutin (Ur.Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak)

# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

6 27 1.739.195.859.00 3 9 2.528.181.200

Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 2014

Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada

tabel berikut

Page 244: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-137

Tabel 4.61. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakPada Tahun 2014

KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.01.01 BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN KELUARGA BEENCANA

4,797,084,842.00 4,267,377,059.00 88.96%

PENYELENGGARAAN PROGRAM/KEGIATAN RUTIN SKPD

1,984,363,792.00 1,739,195,859.00 87.65%

1.06. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

204,590,867.00 201,717,050.00 98.60%

1.20.12.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

204,590,867.00 201,717,050.00 98.60%

1.22.01.06.05. Penyusunan LAKIP 14,559,800.00 14,427,200.00 99.09% 1.22.01.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 36,651,417.00 36,650,750.00 100.00% 1.22.01.06.07. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 106,228,300.00 105,377,500.00 99.20% 1.22.01.06.09. Penetapan Kinerja SKPD 6,859,650.00 5,219,500.00 76.09% 1.22.01.06.12. Pengendalian dan Evaluasi Renja

SKPD 17,422,900.00 17,173,300.00 98.57%

1.22.01.06.18. Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD

22,868,800.00 22,868,800.00 100.00%

1.06. URUSAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN (Program Rutin)

1,729,772,925.00 1,487,478,809.00 85.99%

1.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

870,319,125.00 752,762,879.00 86.49%

1.22.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1,920,000.00 1,560,000.00 81.25% 1.22.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik 27,000,000.00 16,199,829.00 60.00%

1.22.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

18,150,000.00 17,431,900.00 96.04%

1.22.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 65,593,000.00 49,917,900.00 76.10% 1.22.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja 27,108,000.00 26,108,000.00 96.31%

Page 245: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-138

KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.22.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 117,544,000.00 109,023,000.00 92.75% 1.22.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 81,395,275.00 72,414,850.00 88.97%

1.22.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3,018,950.00 3,018,950.00 100.00%

1.22.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

6,936,000.00 6,358,000.00 91.67%

1.22.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 69,669,600.00 56,940,000.00 81.73% 1.22.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah 410,357,500.00 352,217,650.00 85.83%

1.22.01.01.19. Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran

41,626,800.00 41,572,800.00 99.87%

1.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

368,300,000.00 275,329,280.00 74.76%

1.22.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

368,300,000.00 275,329,280.00 74.76%

1.01.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

182,597,500.00 151,458,250.00 82.95%

1.22.01.05.26. Sosialisasi/Workshop Implementasi Peraturan Perundang-undangan

182,597,500.00 151,458,250.00 82.95%

1.01.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

308,556,300.00 307,928,400.00 99.80%

1.22.01.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

11,699,250.00 11,699,250.00 100.00%

1.22.01.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

11,699,250.00 11,699,250.00 100.00%

1.22.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

11,699,250.00 11,699,250.00 100.00%

1.22.01.06.21. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD

115,039,000.00 114,414,000.00 99.46%

Page 246: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-139

KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.22.01.06.27. Penyusunan, Pengolahan Data dan

Pelaporan BPMKB 145,919,550.00 145,916,650.00 100.00%

1.22.01.06.84. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan 12,500,000.00 12,500,000.00 100.00% 1.25. URUSAN KOMUNIKASI DAN

INFORMASI 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00%

1.20.12.18. Program kerjasama informasi dan media massa

50,000,000.00 50,000,000.00 100.00%

1.01.01.18.34. Kerjasama Advetorial dengan Media Massa Lokal, Regional dan Nasional

50,000,000.00 50,000,000.00 100.00%

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2,812,721,050.00 2,528,181,200.00 89.88

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2,812,721,050.00 2,528,181,200.00 89.88

1.22.01.15. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan

200,000,000.00 191,950,000.00 95.98

1.22.01.15.03. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

200,000,000.00 191,950,000.00 95.98 Jumlah peserta sosialisasi perlindungan anak & Jumlah peserta pelatihan penguatan program perlindungan anak

100 Tingkat pengenalan dan kepedulian stakeholder dalam peningkatan kualitas hidup

100

1.22.01.16. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

1,247,721,050.00 1,164,583,200.00 93.34 100 100

1.22.01.16.13. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)

249,431,000.00 243,511,000.00 97.63 Jumlah dokumen PSO dan Jumlah dokumen SPM P2TP2A bidang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan (PSO 50, SPM 50)

100 Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan petugas ttg standar pelayanan minimum dan prosedur standar operasional P2TP2A kota tangerang, meningkatknya pengetahuan sebagai fasilitator tentang penanganan kasus kekerasan,

100

Page 247: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-140

KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.22.01.16.14. Kota Layak Anak (KLA) 998,290,050.00 921,072,200.00 92.26 Jumlah Kegiatan Pendukung

tercapainya Indikator KLA 100 Tingkat pemahaman dan

partisipasi lembaga pengarusutamaan gender dan anak dalam mendukung pencapaian indikator kota layak anak

100

1.22.01.18. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

1,365,000,000.00 1,171,648,000.00 85.84 100 100

1.22.01.18.01. Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

200,000,000.00 133,775,000.00 66.89 Jumlah ketua dan pengurus Organisasi perempuan yang dibina

100 Tingkat pemahaman manajerial SDM Organisasi perempuan

100

1.22.01.18.07. Pembinaan gerakan sayang ibu 200,000,000.00 182,448,000.00 91.22 Terlaksananya Pembinaan Gerakan Sayang Ibu

100 Penurunan jumlah angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian Balita (AKB)

100

1.22.01.18.09. Pembinaan Organisasi Perempuan Bagi Dharma Wanita Persatuan Kota Tangerang

200,000,000.00 185,090,000.00 92.55 1. Bertambahnya ibu yang mengetahui dan memahami tentang kenakalan remaja siswa SMA 2. Terlatihnya 3.Terselenggaranya Workshop keluarga berkualitas tentang : peran istri sebagai ibu dan pendidik keluarga, peran sekolah dan masyarakat dalam mencetak generasi unggulketerampilan kaum perempuan dalam : ber makeup minimalis, etika berbicara dan berbusana bagi istri

100 Tingkat pemahaman manajerial sdm organisasi perempuan melalui kegiatan DWP Kota Tangerang

100

Page 248: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-141

KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.22.01.18.10. Pembinaan Organisasi Perempuan

Bagi TP PKK 350,000,000.00 331,125,000.00 94.61 Meningkatnya pengetahuan,

pemahaman dan keterampilan pengurus, kader dalam melaksanakan : pengajian rutin, 10 program PKK, rapat konsultasi evaluasi dan penyusunan program, tutor BKB, sosialisasi pendidikan menengah universal

100 Tingkat pemahaman manajerial sdm organisasi perempuan bagi TP PKK Kota Tangerang

100

1.22.01.18.15. Peningkatan Kualitas Hidup KK Binaan P2WKSS

165,000,000.00 161,075,000.00 97.62 1.Rapat koordinasi pra peringatan hari ibu, 2.erlaksananya lomba karya tulis, lomba penyuluh kader, lomba merangkai 3.Peringatan puncak hari ibu : seminar hari ibu bunga, lomba pidato bagi ustazah, lomba mars bkb dan mars posyandu, pelaksanaan IVA test 3.

100 Persentase peningkatan kulaitas hidup KK binaan

100

1.22.01.18.16. Kegiatan Penunjang Hari Ibu Tingkat Kota Tangerang

250,000,000.00 178,135,000.00 71.25 Jumlah KK yang mendapatkan pembinaan

100 Persentase peningkatan kulaitas hidup KK binaan

100

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana 2014

Page 249: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-142

4.2.12 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun2014-

2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Meningkatkan Pelayanan KB Yang

Berkualitas Dan Meningkatkan Ketersediaan, Dan Kualitas Pengelolaan Data Dan

Informasi Keluarga, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera” yang merupakan

bagian dari Misi 3 (yaitu, Mengembangkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan

Kesejahteraan Sosial Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya Saing Di Era

Globalisasi).

Sasaran Pokok yang ingin dicapai melalui Urusan ini adalah “Terwujudnya Pemantapan

Dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Norma Keluarga Kecil Bahagia Dan

Sejahtera” Dalam rangka mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut,

terdapat 12 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2014 seperti

pada tabel berikut.

Tabel 4.62. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang usia istrinya < 20tahun (%) 3,4% 1,14%

2 Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (%) 73,02 % 73,55%

3 Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)

(%) 14,38 % 16,89%

4 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB (%) 48,08% 50%

5 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

(%) 0,00 % 0,00%

6 Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap kelurahan

Petugas/ Kelurahan

0,10 % 0,06%

7 Rasio pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) di setiap kelurahan

Petugas/ Kelurahan

100 % 100%

8 Cakupan penyediaan alat dan obat Konstrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat di daerah

(%) 30,00 % 0%

9 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Kelurahan

(%) pertahun

100 % 100%

10 Presentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja

(%) pertahun

100 % 100%

11 Cakupan pelayanan dan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS di setiap kelurahan

(%) pertahun

100% 0%

12 Rasio pelayanan Posyandu Aktif di setiap RW

Posyandu/ RW

1 1,08

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan keluarga Berencana Kota Tangerang (Bidang KB dan Bidang PK-AP) 2014

Tabel 4.63. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang usia istrinya < 20tahun (%) 3,43% 1,14%

2 Cakupan Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif (%) 73,02 % 73,55%

Page 250: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-143

No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

3 Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)

(%) 14,38 % 16,89%

4 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB (%) 48,08% 50%

5 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

(%) 0,00 % 0,00%

6 Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap kelurahan

Petugas/ Kelurahan

0,10 % 0,06%

7 Rasio pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) di setiap kelurahan

Petugas/ Kelurahan

100 % 100%

8 Cakupan penyediaan alat dan obat Konstrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat di daerah

(%) 30,00 % 0%

9 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Kelurahan

(%) pertahun 100 % 100%

10 Presentase kecamatan memiliki fasilitas pelayanan konseling remaja (%) pertahun 100 % 100%

11 Cakupan pelayanan dan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS di setiap kelurahan

(%) pertahun 100% 0%

12 Rasio pelayanan Posyandu Aktif di setiap RW

Posyandu/ RW

1 1,08

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan keluarga Berencana Kota Tangerang (Bidang KB dan Bidang PK-AP) 2014

4.2.12.1 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan

oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana dan melalui sejumlah

program dan kegiatan beserta realisasi anggarannya seperti padatabel berikut.

Tabel 4.64. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera

SKPD

Prog.Rutin (Ur.OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb.dan Ur. Kominfo)

Prog.Non Rutin (Ur.Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera)

# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

- - - 5 8 9.565.387.910,00

Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kota Tangerang 2014

Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada

tabel berikut

Page 251: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-144

Tabel 4.65. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pada Tahun 2014

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.01.01 BADAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT DAN KELUARGA BEENCANA

PENYELENGGARAAN URUSAN KELUARGA BERENCANA KELUARGA SEJAHTERA

URUSAN KELUARGA BERENCANA KELUARGA SEJAHTERA

9,791,150,568.00 9,565,387,910.00 97.69

1.22.01.15. Program Keluarga Berencana 805,106,068.00 758,043,510.00 94.15 1.22.01.15.01. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat

Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 117,879,800.00 111,229,800.00 94.36 Jumlah Akseptor KB Baru melalui

Kegiatan Momentum 100 Tingkat pengendalian

Peserta KB Baru pada Kegiatan pembinaan

100

1.22.01.15.02. Pelayanan KIE 174,350,100.00 165,540,100.00 94.95 Jumlah Tokoh Agama & Jumlah media KIE sebagai pendukung program

100 Presentasi Meningkatnya pengetahuan tokoh agama dalam penyuluh kesertaan ber KB bagi PUS

100

1.22.01.15.05. Pembinaan Keluarga Berencana 512,876,168.00 481,273,610.00 93.84 Jumlah Laporan Pengendalian KB Aktif dan Kelompok & Jumlah BKB, IMP, BKR, UPPKS, KB Lestari dan keluarga harmonis yang berprestasi dalam rangka harganas

100 Tingkat pencapaian peserta KB baru dan pembinaan peserta KB aktif

100

1.22.01.17. Program pelayanan kontrasepsi 100,000,000.00 86,292,800.00 86.29 1.22.01.17.02. Pelayanan pemasangan

kontrasepsi KB 100,000,000.00 86,292,800.00 86.29 Terlayaninya akseptor KB dalam

kegiatan HUT Kota dan Bakti IBI & Terbinanya pelayanan KB

100 Terkendalinya Peserta KB pada kegiatan pelayanan dan pembinaan

100

1.22.01.18. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

307,550,000.00 293,975,300.00 95.59

Page 252: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-145

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.22.01.18.05. Pengelolaan Data Keluarga dan

KB/KS 307,550,000.00 293,975,300.00 95.59 Jumlah Dokumen yang memuat

data demografi, data keluarga dan anggota keluarga, data KB-KS, Data PUS dan Data Tahapan KS

100 Tingkat pemanfaatan Data Demografi, keluarga Berencana dan Tahapan KS Kota Tangerang dapat digunakan untuk operasional Pelayanan KB-KS yang Mandiri 2012

100

1.22.01.20. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

140,769,500.00 135,348,300.00 96.15

1.22.01.20.01. Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR

140,769,500.00 135,348,300.00 96.15 Terbentuknya PIK KRR 100 Terwujudnya pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

100

1.22.01.23. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

165,725,000.00 160,643,000.00 96.93

1.22.01.23.01. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

165,725,000.00 160,643,000.00 96.93 Terselenggaranya pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

100 Meningkatnya tenaga pendamping kelompok bina keluarga

100

1.22.01.24. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

8,272,000,000.00 8,131,085,000.00 98.30

1.22.01.24.10. Pembinaan Posyandu 8,272,000,000.00 8,131,085,000.00 98.30 Terlaksananya kegiatan Posyandu di Kota Tangerang

100 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam posyandu

100

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kota Tangerang 2014

Page 253: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-146

4.2.13 Urusan Sosial

Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun2014-

2018 dalam rangka pencapaian sasaran misi, yaitu:

“Terwujudnya pemantapan dan peningkatan pelayanan dan perlindungan

kesejahteraan sosial-masyarakat”yang merupakan bagian dari Misi ke-3, yaitu:

“Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial

demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi”

“Terwujudnya pemantapan dan pengembangan ketersediaan sarana dan

prasarana Perekonomian dan Sosial-Kemasyarakatan yang layak dan

memadai”yang merupakan bagian dari Misi ke-4, yaitu: “Meningkatkan

pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas”

“Terwujudnya pemantapan dan peningkatan upaya mitigasi, pencegahan,

pengendalian, dan penanganan bencana serta upaya peminimalan dampak

bencana” yang merupakan bagian dari Misi ke-5, yaitu: “Mewujudkan

pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih,

sehat, dan nyaman”

Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program

pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada

table di bawah ini:

Tabel 4.66. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Sosial Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

(%) per tahun 100,00% 100,00%

2 Persentase (%) PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

(%) 16,67% 57,59%

3 Jumlah KUBE yang mendapat Bantuan (%) 0,00% 0,00%

4 Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

(%) 25,52% 74,33%

5 Persentase (%) penyandang cacat, fisik, mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

(%) 4,06% 4,63%

6 Tingkat keikutsertaan eks penyandang penyakit sosial yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

(%) 20,00% 67,50%

7 Cakupan petugas rehabilitasi sosial yang terlatih (%) 0,00% 0,00%

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Sosial, 2014

Page 254: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-147

Tabel 4.67. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Sosial Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Persentase (%) PMKS skala kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya

% 16,67 57.59

2 Persentase (%) anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang mengikuti pelatihan

% 20 75.25

3 Persentase (%) penyandang cacat dan trauma yang mendapat pembinaan % 4.08 5

4 Persentase (%) penyandang cacat, fisik, mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

% 11.48 19.77

5 Frekuinsi pengiriman dan operasi PMKS % 20 57.00

6 Tingkat keikutsertaan eks penyandang penyakit sosial yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

% 20 75.00

7 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

% 50,40 37.20

8 Persentase panti sosial skala kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

% 100 100

9 Persentase penghuni panti asuhan/panti jompo yang mendapat pelatihan keterampilan

% 20 42.00

10 Persentase korban bencana skala kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat

% 100 100

11 Tingkat pelayanan jaminan kesejahteraan sosial % 100 0

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Sosial, 2014

4.2.13.1 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan

oleh Dinas Sosial melalui sejumlah program dan kegiatan yang termasuk dalam Urusan

Sosial sebagai pendukung dengan uraian realisasi anggaran seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.68. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Sosial

SKPD

Prog.Rutin (Ur.OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc.

Pemb.dan Ur. Kominfo) Prog.Non Rutin (Ur.Sosial)

# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)

Dinas Sosial 5 30 1.705.237.450,00 6 21 2.526.036.300,00

Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Sosial, 2014

Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada

tabel berikut:

Page 255: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-148

Tabel 4.69. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Sosial

Kode Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi

Outcome (%)

1.13.01. DINAS SOSIAL 1.13.01. URUSAN SOSIAL 1.13.01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 917.004.000,00 890.189.300,00 97,08

1.13.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 3.840.000,00 3.840.000,00 100 1.13.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik 18.000.000,00 6.750.000,00 37,5

1.13.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional

21.700.400,00 21.700.400,00 100

1.13.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 94.097.000,00 89.597.000,00 95,22 1.13.01.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja 21.420.000,00 21.420.000,00 100

1.13.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 112.118.500,00 110.217.500,00 98,3 1.13.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan 57.582.500,00 57.582.500,00 100

1.13.01.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4.871.700,00 4.871.700,00 100

1.13.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

112.686.400,00 105.900.000,00 93,98

1.13.01.01.14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.600.000,00 2.600.000,00 100 1.13.01.01.17. Penyediaan Makanan Dan Minuman 64.376.000,00 63.906.000,00 99,27 1.13.01.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi

Ke Luar Daerah 389.220.000,00 387.325.000,00 99,51

1.13.01.01.19. Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran

14.491.500,00 14.479.200,00 99,92

1.13.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

980.544.000,00 301.644.000,00 30,76

1.13.01.02.05. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

520.350.000,00 293.450.000,00 56,39

Page 256: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-149

Kode Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi

Outcome (%)

1.13.01.02.07. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

8.194.000,00 8.194.000,00 100

1.13.01.02.24. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

300.000.000,00 0 0

1.13.01.02.28. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

152.000.000,00 0 0

1.13.01.05. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

138.235.700,00 138.235.700,00 100

1.13.01.05.23. Pembinaan aparatur SKPD dalam peningkatan kinerja

138.235.700,00 138.235.700,00 100

1.13.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

34.646.400,00 32.841.400,00 94,79

1.13.01.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

11.548.800,00 11.548.800,00 100

1.13.01.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

11.548.800,00 11.548.800,00 100

1.13.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

11.548.800,00 9.743.800,00 84,37

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Program Rutin)

1.13.01.06. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

116.394.850,00 116,394,850,00 99,67

1.13.01.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 29.995.000,00 29.995.000,00 100 1.13.01.06.09. Penetapan Kinerja SKPD 6.399.900,00 6.399.900,00 100 1.13.01.06.07. Penyusunan Renstra Dan Renja

SKPD 79.999.950,00 79.199.950,00 99

1.13.01.06. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

31.423.750,00 29.646.200,00 94,79

1.13.01.06.05. Penyusunan LAKIP 14.373.750,00 14.373.750,00 100 1.13.01.06.12. Pengendalian dan Evaluasi Renja

SKPD 17.050.000,00 15.272.450,00 89,57

Page 257: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-150

Kode Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi

Outcome (%)

1.13.01.06. Program Pengembangan Data/Informasi

154.440.000,00 152.786.000,00 99,45

1.13.01.06.18. Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD

14.120.000,00 14.120.000,00 100

1.13.01.06.23. Pengolahan Data dan Pelaporan Dinas Sosial

100.320.000,00 98.670.000,00 98,36

1.13.01.06.47. Pengembangan Website SKPD 40.000.000,00 39.996.000,00 99,99 1.13.01.15. Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1.121.592.000,00 414.192.800,00 36,93

1.13.01.15.02. Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin

252.521.000,00 149.219.000,00 59,09 Pelatihan ketrampilan usaha untuk masyarakat miskin sebanyak 160 orang

100% Terciptanya lapangan pekerjaan bagi keluarga miskin

100%

1.13.01.15.06. Pelayanan Pemulangan Orang Terlantar, Sakit dan Meninggal

69.398.400,00 59.601.200,00 85,88 756 orang terlantar 22% Berkurangnya orang terlantar di Kota Tangerang

100%

1.13.01.15.08. Fasilitasi Kegiatan Pusat dan Propinsi Banten

79.999.600,00 55.499.600,00 69,37 37 orang peserta anak terlantar, anak cacat, pemulung, lanjut usia

46,25% Meningkatnya motivasi dan kreatifitas PMKS dan PSKS

100%

1.13.01.15.09. Pemutakhiran Data PMKS dan PSKS 151.673.000,00 149.873.000,00 98,81 Jumlah dats PMKS dan PSKS menurut jenis kelamin, by name by adress

100% Terpilahnya data PMKS dan PSKS

100%

1.13.01.15.11. Fasilitasi Distribusi Beras untuk Keluarga Miskin

568.000.000,00 0 0 Tersalurkannya beras untuk keluarga miskin

0% Terpenuhinya beras untuk keluarga miskin

0%

1.13.01.16. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1.131.491.200,00 877.769.150,00 77,58

1.13.01.16.04. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal

151.009.600,00 150.559.600,00 99,7 Anak jalanan dan anak terlantar mendapatkan ketrampilan

100% Tingkat kemanfaatan ketrampilan kerja bagi anjal dan anak terlantar

100%

Page 258: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-151

Kode Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi

Outcome (%)

1.13.01.16.10. Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

321.786.600,00 242.226.600,00 75,28 Terlayaninya kebutuhan dasar anak jalanan

100%

Hasil pelatihan termanfaatkan

100%

1.13.01.16.25. penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

600.000.000,00 484.982.950,00 80,83 Jumlah penanganan masalah strategis

100% Meningkatnya penanganan korban bencana

100%

1.13.01.16.27. Review DED Rumah Perlindungan Sosial

58.695.000,00 0 0 Tersedianya jumlah dokumen DED Rumah Perlindungan Sosial

0% Termanfaatkannya DED rumah perlindungan sosial

0%

1.13.01.18. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma

240.280.000,00 237.280.000,00 98,75

1.13.01.18.04. Pendayagunaan penyandang cacat dan eks trauma

240.280.000,00 237.280.000,00 98,75 Jumlah penyandang cacat yang menerima bantuan sebanyak 100 orang

100% Termanfaatkannya alat bantu untuk penyandang cacat

100%

1.13.01.19. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo

314.032.300,00 272.211.200,00 86,68

1.13.01.19.12. Bantuan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan / Panti Jompo

202.903.000,00 182.030.000,00 89,71 3 Buah kasur lantai dan lemari pakaian untuk 26 panti asuhan/jompo Kota Tangerang

100% Tersedianya sarana prasarana panti asuhan/jompo yang memadai

100%

1.13.01.19.13. Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

77.898.500,00 64.143.200,00 82,34 Pembinaan 108 anak panti asuhan

100% Tingkat kemanfaatan hasil pelatihan

100%

1.13.01.19.14. Pelatihan Kewirausahaan bagi penghuni panti

33.230.800,00 26.038.000,00 78,36 72 orang peserta 100% Terwujudnya penghuni panti yang bisa berwirausaha

100%

1.13.01.20. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

283.704.000,00 255.276.400,00 89,98

1.13.01.20.01. Pendidikan dan Pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

50.000.000,00 49.645.000,00 99,29 Eks PMKS yang mendapat pembinaan ketrampilan

100% Tingkat kemanfaatan keterampilan kerja bagi eks PMKS

100%

Page 259: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-152

Kode Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi

Outcome (%)

1.13.01.20.04. Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

233.704.000,00 205.631.400,00 87,99 Frekuensi pengawasan dan pengiriman gepeng dan PSK sebanyak 11 bulan dan jumlah pengiriman gepeng dan PSK sebanyak 308 orang

84,09% Berkurangnya jumlah anjal, gelandangan, pengemis dan pengamen

100%

1.13.01.21. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

741.317.750,00 469.306.750,00 63,31

1.13.01.21.21. Pembinaan organisasi TAGANA (Taruna Siaga Bencana)

100.000.000,00 85.676.000,00 85,68 80 orang anggota TAGANA yang terbina melalui pelatihan penyelamatan air dan evakuasi korban

100% Tingkat kemandirian dan responsibilitas anggota TAGANA terhadap kejadian bencana

100%

1.13.01.21.40. Pembinaan PSKS 96.239.000,00 55.247.000,00 57,41 Jumlah PSKS yang dibina sebanyak 85 orang

40% Tingkat peran serta PSKS dalam pembangunan masyarakat

100%

1.13.01.21.41. Pembinaan Organisasi Karang Taruna 140.922.500,00 108.272.500,00 76,83 40 orang pengurus karang taruna yang dibina

77% Meningkatnya peran serta karang taruna di masyarakat

100%

1.13.01.21.42. Kampung Siaga Bencana (Simulasi dan Manajemen Bencana di Wilayah Kota Tangerang

225.558.000,00 165.678.000,00 73,45 200 orang anggots TAGANA dan masyarakat yang mengikuti simulasi

100% Tingkat keberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana

100%

1.13.01.21.43. Lokakarya Lintas Sektor Program CSR

86.640.000,00 0 0 200 perusahaan yang mengikuti lokakarya

100% Terealisasinya program CSR di Kota Tangerang

100%

1.13.01.21.03. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

91.958.250,00 54.433.250,00 59,19 60 orang jumlah pengurus LK3 dalam menunjang program kesejahteraan sosial

100% Tingkat pemahaman dan peran serta LK3

100%

1.13.01.18. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

49.950.000,00 44.300.000,00 88,69

1.13.01.18. Program kerjasama informasi dan media massa

49.950.000,00 44.300.000,00 88,69

Page 260: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-153

Kode Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi

Outcome (%)

1.13.01.18.34. Kerjasama Advertorial dengan Media Massa Lokal, Regional dan Nasional

49.950.000,00 44.300.000,00 88,69

Sumber: Dinas Sosial, 2014

Page 261: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-154

4.2.14 Urusan Ketenagakerjaan

Urusan Ketenagakerjaandiselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang

Tahun 2009-2013 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Mendorong pertumbuhan

sektor unggulan yang berbasis sumberdaya lokal” yang merupakan bagian dari Misi 2

(yaitu, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi).

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Ketenagakerjaan adalah “Tersedianya

lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal”.Untuk mengendalikan dan mengevaluasi sasaran

pokok tersebut, terdapat 1 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2013

seperti pada Tabel dibawah ini.

Tabel 4.70. Indikator Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Urusan Ketenagakerjaan

Pada Tahun 2014

No Indikator Sasaran dan Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka % 8,36 7,81

2 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi

% 33,33 51,42

3 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat

% 100 100

4 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan % 60,00 82,00

5 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek aktif % 58,64 40,93

6 Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

% 39,17 21,65

7 Besaran pemeriksaan perusahaan % 15,60 22,70

8 Besaran pengujian peralatan % 66,91 66,05

9 Tingkat Pengembangan Balai Latihan Kerja Daerah % 100 100

10 Tingkat Pelayanan Transmigrasi Lokal % 100 100

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2014

Tabel 4.71. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Ketenagakerjaan

SKPD

Prog.Rutin (Ur.OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian &

Persandian, Ur. Perenc. Pemb.dan Ur. Kominfo)

Prog.Non Rutin (Ur.Ketenagakerjaan)

# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)

Dinas Ketenagakerjaan

4 31 3.459.370.097.00 4 24 5.759.141.350.00

Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas ketenagakerjaan, 2014

Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada

tabel berikut:

Page 262: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-155

Tabel 4.72. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perencanaan Pembangunan

KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.14.01.15. Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja 1.804.939.500,00 1.653.423.000,00 91,61

1.14.01.15.06. Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana BLK

54.989.500,00 52.462.500,00 95,40 Tersedianya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelatihan

100 Termanfaatkannya Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja

162.24

1.14.01.15.07. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berbasis masyarakat

599.950.000,00 535.208.000,00 89,21 Terlatihnya pencari kerja mendayagunakan peralatan secara optimal dalam kejuruan/sub kejuruan

100 Meningkatnya kemampuan keterampilan pencari kerja yang dilatih berbasis masyarakat

75

1.14.01.16. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

1.150.000.000,00 985.823.000,00 85,72

1.14.01.16.01. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

250.000.000,00 238.345.000,00 95,34 Tersedianya jumlah data pencari kerja,data lowongan

45 Tersedianya Lowongan Pekerjaan dan Penempatan Tenaga Kerja secara Online

75

1.14.01.16.02. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

400.000.000,00 329.276.000,00 82,32 pencari kerja

Tersedianya Plakat

Plakat

Tersedianya Bahan Obat-obatan

Obat-obatan (P3K)

Tersedianya Jasa Publikasi

Koran Publikasi Job Fair

Koran Publikasi Informasi Lowongan

70 Ditempatkannya Pencari Kerja di Perusahaan

75

1.14.01.16.03. Kerjasama pendidikan dan pelatihan 250.000.000,00 226.770.000,00 90,71 Peserta Pelatihan 25 Diperolehnya Tenaga Kerja sesuai dengan Kebutuhan Pasar Kerja

25

1.14.01.16.08. Fasilitasi Perpanjangan IMTA dan Laporan Keberadaan TKA

100.000.000,00 82.130.000,00 82,13 Diketahuinya data tenaga kerja asing

00 Tertibnya data penempatan Tenaga kerja Asing

100

Page 263: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-156

KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.14.01.16.09. Pembinaan PPTKIS dan LPK 50.000.000,00 32.470.000,00 64,94 PPTKIS dan LPK yang terbina 100 Tertibnya penempatan tenaga

kerja ke luar negeri dan penempatan tenaga kerja lokal yang dilatih LPK

100

1.14.01.16.10. Sosialisasi Perda IMTA 100.000.000,00 76.832.000,00 76,83 Jumlah Peseta Sosiialisasi 100 Tertibnya pelayanan perpanjangan IMTA dan Laporan Keberadaan TKA

100

1.14.01.17. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

3.639.910.850,00 3.024.045.350,00 83,08

1.14.01.17.02. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

310.884.100,00 281.912.100,00 90,68 Terselesaikannya penanganan kasus perselisihan hubungan industrial

45.45 Tingkat penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

45.45

1.14.01.17.03. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan

650.000.000,00 597.180.000,00 91,87 Terselesaikannya penanganan terkait perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada perusahaan dan ditetapkannya UMK

Meningkatnya Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

77.78

1.14.01.17.04. Sosialisasi peraturan perundang undangan yang terkait dengan ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

399.999.900,00 372.218.400,00 93,05 Peserta sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Ketenaga-kerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

63.51 Meningkatnya pemahaman bagi para pengusaha tentang pengetahuan perundang-undangan ketenagakerjaan

00

1.14.01.17.05. Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja

424.700.000,00 316.150.000,00 74,44

1.14.01.17.06 Pengawasan Penerapan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan

500.970.000,00 438.790.000,00 87,59 Perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan norma kerja

25 Meningkatnya Ketaatan Pengusaha terhadap Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan

27.31

Page 264: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-157

KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.14.01.17.07 Pembinaan Penerapan Norma

Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan

307.350.000,00 281.150.000,00 91,48 Perusahaan yang telah mendapatkanPembinaan Penerapan Norma K3 dalam bentuk

26.67 Meningkatnya Ketaatan Pengusaha terhadap Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan

0.00

1.14.01.17.08 Fasilitasi Penanganan Penyelenggaraan Hari Buruh Nasional (May Day)

117.356.900,00 95.356.900,,00 81,25 Tertanganinya serikat pekerja yang melakukan sweeping terhadap perusahaan

100 Terlaksananya peringatan Hari Buruh Nasional (Mayday) dengan tertib

43.76

1.14.01.17.09 Pengawasan Khusus Keberadaan Tenaga Asing

174.950.000,00 155.050.000,00 88,63 Perusahaan yang telah mendapat pengawasan pemeriksaan TKA

65.63 Meningkatnya Ketaatan Pengusaha terhadap Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan

28.84

1.14.01.17.10 Fasilitasi Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama

109.999.950,00 96.099.950,00 87,36 Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

71.58 Terdapatnya Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan

28.64

1.14.01.17.12 Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak

446.800.000,00 293.688.000,00 65,73 Perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan norma kerja terkait jam kerja malam wanit

25.00 Meningkatnya Ketaatan Pengusaha terhadap Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan

27.31

2.08.1.14 Program Transmigrasi Lokal 50.000.000,00 45.850.000,00 91,70 2.08.1.14.16. Penyuluhan Transmigrasi Lokal 50.000.000,00 45.850.000,00 91,70 2.08.1.14 Program Kerjasama Informasi dan

Media Massa 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 Jumlah Kerjasama advertorial

dengan media massa lokal, regional dan nasional

100 Tingkat penyerapan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah kepada masyarakat

0.00

2.08.1.14.16. Kerjasama Advertorial dengan Media Massa Lokal, Regional dan Nasional

50.000.000,00 50.000.000,00 100,00

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, 2014

Page 265: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-158

4.2.15 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Urusan Perindustrian diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang

Tahun 2014-2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Meningkatkan pertumbuhan

ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan daya beli masyarakat dengan

memantapkan sinergitas antar sektor perekonomian daerah” yang merupakan bagian

dari Misi kedua “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi”.

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui urusan ini adalah “Terwujudnya pemantapan

dan pengembangan keberdayaan sektor UMKM dan Koperasi sebagai pendukung

kegiatan ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal” Dalam rangka mengendalikan dan

mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 4 (empat) target indikator sasaran yang

ingin dicapai pada Tahun 2014 seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.73. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Persentase UMKM Aktif (%) per tahun 100,00% 100,00%

2 Persentase Koperasi Aktif (%) 56,04% 62,00%

3 Tingkat Pertumuhan UMKM Aktif (%) 1,59% 2,03%

4 Tingkat Pertumbuhan Koperasi Aktif (%) 3,80% 2,00%

Sumber: RPJMD Kota Tangerang 2014-2018 & Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, 2014.

Pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas

Perindagkop Tangerang terdapat 4 (empat) indikator program pembangunan daerah.

Sesuai dengan target pada tahun 2014, 3 indikator tercapai 100%, sedangan 1 (satu)

indikator capaiannya yaitu indikator “Tingkat Pertumbuhan Koperasi Aktif” hanya

52,63% (target 3,80%, realisasi 2,00%)

Tabel 4.74. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Persentase UMKM yang dibina/dilatih (%) 3,02% 4,00%

2 Tingkat Penyelenggaraan Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK)

(%) 0,20% 0,10%

3 Persentase UMKM yang telah mengikuti pameran promosi produk (%) 0,40% 1,20%

4 Persentase Koperasi Sehat dengan pengelolaan keuangan yang sehat (%) 32,49% 33,00%

Sumber: RPJMD Kota Tangerang 2014-2018 & Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, 2014.

Pada Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas

Perindagkop Tangerang terdapat 4 (empat) indikator program pembangunan daerah.

Sesuai dengan target pada tahun 2014, seluruh indikator tercapai realisasinya (100%)

Page 266: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-159

4.2.15.1 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya

beserta realisasi anggarannya seperti pada Tabel 4.75.

Tabel 4.75. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

SKPD Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo) Prog. Non Rutin (Ur. Koperasi & UKM.)

# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koprasi 6 24 2.062.617.366,00 3 5 933.450.324,00

Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, 2014

Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.76. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Koperasi Dan UKM

KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.15.01. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan

Koperasi

PENYELENGGARAAN PROGRAM/KEGIATAN RUTIN SKPD

2.360.480.175,00 2.062.617.366,00 87,38

URUSAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN (Program Rutin)

2.096.468.675,00 1.837.997.366,00 87,67

1.15.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 791.666.925,00 628.823.616,00 79,43 1.15.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 4.200.000,00 3.508.624,00 83,54

Page 267: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-160

KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.15.01.01.03. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan

kantor 24.990.000,00 20.590.000,00 82,39

1.15.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

19.646.000,00 13.406.000,00 68,24

1.15.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 155.547.850,00 131.224.800,00 84,36 1.15.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 80.320.425,00 67.208.242,00 83,68

1.15.01.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 6.493.650,00 6.437.950,00 99,14 1.15.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 70.752.000,00 48.201.000,00 68,13 1.15.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 399.750.000,00 309.080.000,00 77,32

1.15.01.01.19. Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran

29.967.000,00 29.167.000,00 97,33

1.15.01.02. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.096.050.000,00 1.042.572.000,00 95,12

1.15.01.0 2.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 442.410.000,00 586.672.000,00 97,71 1.15.01.02.13. Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor 258.390.000,00 243.400.000,00 94,2 1.15.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 237.250.000,00 212.500.000,00 89,57

1.15.01.05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

174.751.750,00 132.901.750,00 76,05

1.15.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal 25.000.000,00 0,00 0,00 1.15.01.05.03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang undangan 149.751.750,00 132.901.750,00 88,75

1.15.01.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

298.011.500,00 258.320.000,00 86, 68

1.15.01.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

12.000.000,00 12.000.000,00 100

1.15.01.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

10.000.000,00 9.700.000,00 97

1.15.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 12.000.000,00 12.000.000,00 100

Page 268: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-161

KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

(Program Rutin) 264.011.500,00 224.620.000,00 85,08

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 57.000.000,00 55.000.000,00 96,49 1.15.01.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 25.000.000,00 25.000.000,00 100 1.15.01.06.09 Penetapan Kinerja SKPD 7.000.000,00 7.000.000,00 100 1.15.01.06.20. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 25.000.000,00 23.800.000,00 95,2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 35.000.000,00 35.000.000,00 100 1.15.01.06.05. Penyusunan LAKIP 15.000.000,00 15.000.000,00 100 1.15.01.06.12. Pengendalian & Evaluasi Renja SKPD 20.000.000,00 20.000.000,00 100 1.20.12.15. Program Pengembangan Data/Informasi 172.011.500,00 133.820.000,00 77,79 1.15.01.06.39 Penyusunan Profil SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 100 1.15.01.06.47 Pengembangan Website SKPD 162.011.500,00 123.820.000,00 76,42 URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL

MENENGAH 1.081.047.650,00 933.450.324,00 86,35

1.15.01.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

531.970.650,00 437.997.150,00 82,33

1.15.01.16.07. Fasilitasi Pengembangan sarana promosi hasil produksi

164.255.000,00 126.400.000,00 76,95

1.15.01.16.12. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 198.874.000,00 163.285.500,00 82,11 150 UMKM 100% pelaku UMKM mampu meningkatkan pengetahuan baik manajemen usaha, kualitas produk, akses permodalan dan pangsa pasar yang bermuara pada peningkatan pendapatan usaha untuk kegiatan tersebut

100%

1.15.01.18.01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi 168.841.650,00 148.311.650,00 87,84% 100 orang pengelola koperasi

100% meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia pada kelembagaan koperasi agar tumbuh menjadi koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

100%

1.15.01.17 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

199.077.000,00 174.364.650,00 87,59

Page 269: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-162

KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.15.01.17.09. Penyelenggaraan promosi produk UMKM

Melalui Pameran 199.077.000,00 174.364.650,00 87,59 25 UMKM 100% meningkatnya volume usaha peserta

pameran 100%

1.15.01.18. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

350.000.000,00 321.088.524,00 91,74

1.15.01.18.05. Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

350.000.000,00 321.088.524,00 91,74 Pembinaan koperasi

100% 100%

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, 2014

Page 270: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-163

4.2.15.2 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan urusan Koperasi dan UMKM yang dihadapi meliputi :

a. Belum optimalnya pendataan koperasi, baik koperasi aktif maupun koperasi tidak

aktif;

b. Belum optimalnya pendataan UMKM by name by adres;

c. Lemahnya akses permodalan KUMKM;

d. Kemampuan SDM pengelola KUMKM belum optimal;

e. KUMKM umumnya masih belum berperan dalam perkembangan koperasi dan

masih banyak usaha yang dikelola secara internal;

f. Pola kemitraan belum maksimal dan belum ada tempat penjualan;

g. Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Juklak dan Juknis Undang Undang Nomor

17 Tahun 2012 belum terbit.

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas antara lain:

a. Adakan pendataan koperasi baik koperasi aktif maupun koperasi tidak aktif dan

mengidentifikasikan;

b. Optimalkan pendataan UMKM by name, by adres;

c. Akses permodalan persyaratan tersebutdipermudah, termasuk didalamnya

kelengkapan administrasi dan perijinan;

d. Pola kemitraan dimaksimalkan dan disediakan tempat penjualan hasil produk

KUMKM;

e. Lanjutkan pendidikan dan pelatihan baik untuk pengelola koperasi pelaku usaha dan

aparat yang membidangi koperasi dan UMKM;

f. Sambil menunggu Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Juklak dan Juknis

Undang Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, diharapkan pegawai

yang berhubungan dengan perkoperasian agar mempelajari sertifikasi.

Page 271: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-164

4.2.16 URUSAN PENANAMAN MODAL

Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-

2018 yaitu dalam rangka pencapaian sasaran “Terwujudnya pemantapan dan

pengembangan Sistem Investasi Daerah yang transparan serta didukung oleh

iklim investasi yang kondusif” yang merupakan bagian dari Misi ke-2, yaitu:

“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi.”

Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program

pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada

table di bawah ini:

Tabel 4.77. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal Daerah

Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat pelaksanaan fasilitasi kerjasama kemitraan iinvestasi kali/tahun 1,00 1,00

2 Tingkat penyelenggaraan promosi peluang investasi daerah kali/tahun 1,00 1,00

3 Tingkat pertumbuhan investasi daerah % 10,00 162,92

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Sekretariat Daerah, 2014

Pada Urusan Penanaman Modal Daerah terdapat 3 (tiga) indikator sasaran

pembangunan daerah dimana sesuai dengan target tahun 2014, indikator Tingkat

pelaksanaan fasilitasi kerjasama kemitraan iinvestasi terealisasi sebesar 1,00 dari target

sebesar 1,00. Indikator Tingkat penyelenggaraan promosi peluang investasi daerah

terealisasi sebesar 1,00 dari target sebesar 1,00. Indikator Tingkat pertumbuhan

investasi daerah terealisasi sebesar 162,92% dari target sebesar 10,00%.

Tabel 4.78. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal Daerah

Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat pelaksanaan fasilitasi kerjasama kemitraan iinvestasi kali/tahun 1,00 1,00

2 Tingkat penyelenggaraan promosi peluang investasi daerah kali/tahun 1,00 1,00

3 Tingkat pertumbuhan investasi daerah % 10,00 162,92

4 Tingkat ketersediaan Kajian tentang Investasi Daerah % 13,04% 43,00 %

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Sekretariat Daerah, 2014

Pada Urusan Penanaman Modal Daerah terdapat 4 (empat) indikator program

pembangunan daerah dimana sesuai dengan target tahun 2014, indikator Tingkat

pelaksanaan fasilitasi kerjasama kemitraan investasi terealisasi sebesar 1,00 dari target

sebesar 1,00. Indikator Tingkat penyelenggaraan promosi peluang investasi daerah

terealisasi sebesar 1,00 dari target sebesar 1,00. Indikator Tingkat pertumbuhan

investasi daerah terealisasi sebesar 162,92% dari target sebesar 10,00%. Indikator

Page 272: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-165

Tingkat ketersediaan Kajian tentang Investasi Daerah terealisasi sebesar 43,00 % dari

target sebesar 13,04%.

4.2.16.1 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan

oleh Sekretariat Daerah melalui sejumlah program dan kegiatan yang termasuk dalam

Urusan Penanaman Modal Daerah sebagai pendukung dengan uraian realisasi anggaran

seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.79. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Penanaman Modal Daerah

SKPD

Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian,

Ur. Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo)

Prog. Non Rutin (Ur. Penanaman Modal)

# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)

Sekretariat Daerah - - - 1 6 1.433.346.846,00

Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Sekretariat Daerah, 2014

Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada

tabel berikut:

Page 273: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-166

Tabel 4.80. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Penanaman Modal Daerah

KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%)

1.20.03. Sekretariat Daerah 1.760.800.000,00 1.433.346.846,00 81,40%

1.16. URUSAN PENANAMAN MODAL DAERAH 1.760.800.000,00 1.433.346.846,00 81,40%

1.20.03.15. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1.655.930.000,00 1.342.459.846,00 81,07%

1.20.03.15.10. Penyelenggaraan Pameran Investasi 413.750.000,00 347.278.346,00 83,93% Jumlah publikasi dan peluang investasi di kota Tangerang

100,00 Meningkatnya investasi di Kota Tangerang

100,00

1.20.03.15.17. Sosialisasi LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)

104.870.000,00 90.887.000,00 86,67% Jumlah laporan kegiatan Sosialisasi LKPM

100,00 Tingkat Penyampaian LKPM secara rutin

100,00

1.20.03.15.18. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 85.710.000,00 44.550.000,00 51,98% Jumlah laporan pengendalian pelaksanaan penanaman modal

0,00 Tingkat investasi di Kota Tangerang

100,00

1.20.03.15.19. Penyusunan dan Penulisan Data base Perekonomian Daerah Kota Tangerang

226.900.000,00 224.087.500,00 98,76% Jumlah laporan Penyusunan dan Penulisan Data Base Perekonomian Daerah Kota Tangerang

100,00 Tingkat ketersediaan database perekonomian di Kota Tangerang

100,00

1.20.03.15.20. Pemeriksaan Menyeluruh PDAM 750.000.000,00 565.977.000,00 75,46% Buku Laporan Pemeriksaan/Audit PDAM

100,00 Meningkatnya laba bersih PDAM Kota Tangerang

100,00

1.20.03.15.21. Pemetaan Data Potensi Daerah Kota Tangerang 74.700.000,00 69.680.000,00 93,28% Buku laporan pemetaan data potensi daerah Kota Tangerang

100,00 Termanfaatkannya Buku laporan pemetaan data potensi daerah Kota Tangerang

100,00

Sumber: Sekretariat Daerah, 2014

Page 274: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-167

4.2.17 Urusan Kebudayaan

Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-

2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Terwujudnya pemantapan dan apresiasi

masyarakat terhadap kesenian dan kebudayaan daerah” yang merupakan bagian dari

Misi Terwujudnya pemantapan dan peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kesenian

dan kebudayaan daerah.

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui urusan ini adalah “Mendorong Pertumbuhan

Sektor Unggulan yang Berbasis Sumberdaya Lokal” yang merupakan bagian dari Misi 2

(yaitu, mendorong pertumbuhan ekonomi).” Dalam rangka mengendalikan dan

mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 5 target indikator sasaran yang ingin

dicapai pada RKPD Tahun 2014 seperti pada tabel berikut.Indikator Sasaran

Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan Pembangunan Pada Tahun 2014.

Tabel 4.81. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan Tahun 2014. No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Cakupan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya daerah (%) 56.25% 56.25%

2 Cakupan tempat menggelar seni, memamerkan dan memasarkan karya seni, serta mengembangkan industri seni

(%)

80.00%

80.00%

3 Cakupan Penyelenggaraan Festival Seni dan budaya (%) 20.00% 30.00%

4 Cakupan Kajian Seni (%) 20.00% 20.00%

5 Cakupan tempat menggelar seni, memamerkan dan memasarkan karya seni, serta mengembangkan industri seni

(%)

80.00%

80.00%

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 2014.

Pada Urusan Perencanaan Pembangunan terdapat 4 (Empat) sasaran Indikator yang

mencakup didalamnya yaitu : (1). Cakupan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar

budaya daerah, (2). Cakupan tempat menggelarseni,memamerkan dan memasarkan

karya seni, serta mengembangkan industri seni, (3). Cakupan penyelenggaraan Festival

seni budaya, (4). Cakupan kajian seni.

Tabel 4.82. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan Tahun 2014. No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Cakupan pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya daerah (%) 56.25% 56.25%

2 Cakupan Kajian Seni (%) 20.00% 20.00%

3 Cakupan tempat untuk menggelar seni, memamerkan dan memasarkan karya seni, serta mengembangkan industri seni

(%)

80.00%

80.00%

4 Cakupan Group Kesenian di setiap kelurahan

group/ kelurahan

176.92%

247.12%

5 Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian (%) 55.56% 77.78%

6 Cakupan Organisasi Seni (%) 66.67% 66.67%

7 Cakupan Gelar Seni (%) 100.00% 100.00%

8 Tingkat kerjasama dalam pengelolaan keragaman budaya (%) per tahun 100.00% 100.00%

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 2014

Page 275: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-168

4.2.17.1 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan

Pariwisata melalui sejumlah program dan kegiatan beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.83. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kebudayaan

SKPD

Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo)

Prog. Non Rutin (Ur. Kebudayaan)

# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 5 24- 2.844.730.900,00 3 8 1.279.294.150

Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: : Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 2014

Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.84. Rekapitulasi Program Rutin Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

Kode Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp) Persentase

Penyerapan (%) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Penyelenggaraan Program Rutin SKPD 1.17.01. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.392.549.303,00 1.133.876.630,00 81.42% 1.17.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 300,000,000.00 210,982,324.00 70.33% 1.17.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 25,857,700.00 18,335,500.00 70.90% 1.17.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 83,160,000.00 82,925,000.00 99.72% 1.17.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 20,570,000.00 20,570,000.00 100.00% 1.17.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 92,800,000.00 92,800,000.00 100.00% 1.17.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 63,227,898.00 61,964,190.00 98.00% 1.17.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 7,000,000.00 7,000,000.00 100.00% 1.17.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 140,000,000.00 139,712,000.00 99.79%

Page 276: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-169

Kode Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp) Persentase

Penyerapan (%) 1.17.01.01.14. Penyediaan peralatan rumah tangga 13,200,000.00 13,200,000.00 100.00% 1.17.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 16,000,000.00 16,000,000.00 100.00% 1.17.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 74,400,000.00 66,950,000.00 89.99% 1.17.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 551,680,000.00 402,543,924.00 72.96% 1.17.01.01.19. Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran 4,653,705.00 3,102,470.00 66.67% 1.17.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.186.191.600,00 830,164,080.00 69.99% 1.17.01.02.03. Pembangunan Gedung Kantor 379,264,000.00 367,048,000.00 96.78% 1.17.01.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 227,675,000.00 0.00% 1.17.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 430,400,000.00 308,946,100.00 71.78% 1.17.01.02.97. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 148,852,600.00 148,170,000.00 99.54% 1.17.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 200.000.000,00 190,250,000.00 95.13% 1.17.01.05.22. Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD 200,000,000.00 190,250,000.00 95.13% 1.17.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 249.730.900,00 245,945.1000.00 97.79% 1.17.01.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 12,150,600.00 12,150,600.00 100.00% 1.17.01.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 12,150,600.00 12,150,600.00 100.00% 1.17.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 12,150,600.00 12,150,600.00 100.00% URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.17 Program Perencanaan Pembangunan 1.17.01.06.05. Penyusunan LAKIP 15,109,100.00 14,029,100.00 92.85% 1.17.01.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 25,000,000.00 25,000,000.00 100.00% 1.17.01.06.09. Penetapan Kinerja SKPD 7,297,500.00 6,982,500.00 95.68% 1.17.01.06.12. Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 18,535,000.00 18,535,000.00 100.00% 1.17.01.06.20. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 25,337,500.00 25,337,500.00 100.00% 1.17.01.06.21. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD 62,000,000.00 60,430,000.00 97.47% 1.17.01.06.26. Penyusunan Renstra SKPD 60,000,000.00 59,179,200.00 98.63% Urusan Komunikasi dan Informasi (program Rutin) 18` Program Kerjasama dan Informatika Media Masa 50.000.000,00 44.000.000,00 88,00 18.34 Kerjasama Advetorial dengan Media Masa Lokal Regional dan Nasional 50.000.000,00 44.000.000,00 88,00

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, 2014

Page 277: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-170

Tabel 4.85. Rekapitulasi Program-Kegiatan Dinas Porbudpar Pada Urusan Kebudayaan

KODE Urusan / SKPD /

Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.07. Kebudayaan Dinas Pemuda Olahraga

Kebudayaan dan Pariwisata

Program Pengembangan Nilai Budaya

1.17.1.17.01.15.01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

161.925.000

161.675.000

99.85%

Jumlah guru Bidang Seni Budaya yang dilatih tari Tehyan, Jumlah peserta Perumusan Karya Seni tari baru

100 % Tingkat Dedikasi Tokoh seniman budayawan dalam pengembangan Nilai Budaya

100%

1.17.1.17.01.15.08 Pembinaan dan Pengelolaan Benda/Cagar Budaya

70,000,000.

58,050,000.

82.93%

1.17.1.17.01.15.08 Seminar/sarasehan kesenian khas Tangerang

107,845,000

103,317,000

95.80%

Jumlah Peserta Seminar Perumusan Pakaian Khas Kota Tangerang (Khusus Pakaian Kedaerahan)

100% Tingkat Kepedulian Pengelola dalam rangka pelestarian Budaya Daerah Kota Tangerang

100%

1.17.1.17.01.15.09 Kajian Akademik Raperda Benda/Cagar Budaya

103,690,000

102,275,000

95.80%

umlah Dokumen Tentang Naskah Akademik Benda/Cagar Budaya

100% Tingkat Kemanfaatan Dokumen naskah akademik untuk bahan penyusunan Raperda Benda/Cagar Budaya

100%

1.17.01.17. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.17.01.17.01. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

166,050,000.00 133,193,000.00 80.21% Jumlah Festival/Lomba Seni Budaya Daerah yang dilombakan, Jumlah juara I,II,dan III

100% Tingkat Kreatifitas Pelajar dalam berolah seni dan brestasi diikut sertakan Ketingkat Provinsi dan Nasional

100%

1.17.01.17.05. Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

430,850,000.00 423,391,750.00 98.27% Jml peserta Karnaval/Parade Budaya, Jml Tampilan Kesenian, Jml Atraksi Kesenian, Jml Pemenang Karnaval

100% Meningkatnya Apresiasi Masyarakat terhadap seni budaya daerah

100%

Page 278: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-171

KODE Urusan / SKPD /

Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.17.01.17.11. Pengiriman Misi Kesenian 137,750,000.00 132,382,400.00 96.10% Jumlah Pengiriman Kesenian 100% Apresiasi masyarakat Terhadap Seni

Budaya Kota Tangerang Meningkat 100%

1.17.01.18. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17.01.18.05. Fasilitasi Pementasan Seni Budaya

165,010,000.00 165,010,000.00 100.00% Jumlah pementasan Seni Budaya, Jumlah kesenian yang ditampilkan

100% Meningkatnya Motivasi & kreatifitas pelaku seni budaya & meningkatnya Apresiasi masyarakat thd seni budaya daerah

100%

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, 2014

Page 279: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-172

4.2.18 Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-

2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “.Terwujudnya pemantapan dan

pengembangan system kepamudaan dan keolahragaan Daerah yang mandiri dan

berprestasi” yang merupakan bagian dari Misi 3 Mengembangkan kualitas pendidikan,

kesehatan, dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di

era globalisas.

Tabel 4.86. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Persentase organisasi pemuda yang memiliki sertifikat standar mutu organisasi kepemudaan

(%) 0.00% 0.00%

2 Cakupan fasilitasi kegiatan kepemudaan (%) 13.33% 13.33%

3 Persentase organisasi olahraga yang memiliki sertifikat standar mutu oraganisasi keolahragaan

(%) 0.00% 0.00%

4 Tingkat fasilitasi kegiatan keolahragaan daerah (%) per tahun 100.00% 100.96%

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 2014.

Tabel 4.87. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Tahun 2014. No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Cakupan fasilitasi kegiatan kepemudaan (%) 13.33% 13.33%

2 Tingkat peranserta organisasi kepemudaan yang ikut terlibat aktif dalam kegiatan musrenbang

(%) per tahun 100.00% 100.00%

3 Tingkat pertumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda (%) 20.00% 20.00%

4 Cakupan Pecegahan penyalahgunaan Bahaya narhoba (%) 15.15% 18.18%

5 Persentase organisasi olahraga yang memiliki sertifikat standar mutu oraganisasi keolahragaan

(%) 0.00% 0.00%

6 Persentase Cabang Olahraga Berprestasi (%) 42.50% 30.00%

7 Cakupan klub olahraga di setiap kecamatan Klub per Kecamatan

2907.69% 2976.92%

8 Tingkat fasilitasi kegiatan keolahragaan daerah (%) per tahun 100.00% 100.96%

9 Tingkat peranserta organisasi kepemudaan yang ikut terlibat aktif dalam kegiatan musrenbang

(%) per tahun 100.00% 100.00%

10 Tingkat pertumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda (%) 20.00% 20.00%

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 2014

4.2.18.1 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan

oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata melalui sejumlah program

dan kegiatan beserta realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut.

Page 280: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-173

Tabel 4.88. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2014

SKPD Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo)

Prog. Non Rutin (Ur. Kepemudaan dan Olahraga)

# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata - - - 7 23 23.588.470/500

Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: : Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 2014

Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.89. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada Tahun 2014

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%)

1.18. Kepemudaan dan Olahraga 1.17.01. Dinas Pemuda Olah Raga

Kebudayaan dan Pariwisata 28.611.671.500,00 23.588.470.500,00 82.44

1.18.1.17.01.15 Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

550.000.000,00 541,108,000.00 98.38%

1.18.1.17.01.15.15 Diklat Paskibra Sekolah dan Seleksi Paskibraka Kota Tangerang

300,000,000.00 299,136,000.00 99.71% Jumlah Paskibraka Profesional Tingkat Kota dan Kecamatan mengikuti Diklat

100%

Tingkat Wawasan kebangsaan & jiwa patriotisme pemuda

100%

1.18.1.17.01.15.17 Fasilitasi Kegiatan Kepemudaan

150,000,000.00 149,000,000.00 99.33% Jumlah Peserta yang mengikuti Lomba Marching band, Jumlah Peserta yang mengikuti Lomba Musik band

100% Terwujudnya peningkatan peran serta kepemudaan dalam rangka memperingati HUT Kota Tangerang

100%

1.18.1.17.01.15.20 Seleksi Pertukaran Pemuda Antar Daerah

100,000,000.00 92,972,000.00 92.97% Jumlah Pemuda yangterpilih sebagai perwakilan Kota Tangerang dan jumlah peserta pembekalan

100% Tingkat pemanfatan hasilpertukaran pemuda antar daerah yg dapat dikembangkan

100%

1.18.1.17.01.16 Pogram Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1.694.995.000 1.639.123.350 96.70

Page 281: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-174

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%)

1.18.1.17.01.16.18 Traning Centre (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan

900,000,000.00 886,765,000.00 98.53% Paskibra tingkat kota,tingkat kecamatan, TNI 9100 orang)

100% Tingkat wawasan kebangsaan dan jiwa patriotisme pemuda

100%

1.18.1.17.01.16.19 Fasilitasi Tim Marching Band Kota Tangerang

300,000,000.00 292,570,000.00 97.52% Jumlah Penyelenggaraan latihan rutin marching band Kota tangerang dalam 7 bulan, jumlah Kejuaraan yang diikuti tim marching band kota Tangerang 50 kali

100% Tingkat peran serta kepemudaan dalam latihan rutin dan training center marcing band kota tangerang

75%

1.18.1.17.01.16.20 Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Al-A'zhom

600,000,000.00 586,185,000.00 97.70% Jumlah kesenian religi dilombakan, jumlah pemenang kesenian religi festival al azam

100% Meningkatnya aspirasi pemuda terhadap kesenian religi

100%

1.18.1.17.01.16.22. Pembangunan Gedung Pemuda 1,450,000,000.00 0 0.00% Jumlah gedung pemuda yang dibangun

0 Tingkat Apresiasi masyarakat terkait dengan Pembangunan Kepemudaan

0

1.18.1.17.01.16.23. Pengadaan Perlengkapan Marching Band

350,539,000.00 96,950,000.00 27.66% Tersedianya kelengkapan peralatan Tim Marching Band Kota Tangerang

100 Tingkat Kelengkapan Peralatan alat marching band dalam fasilitasi Tim Marching Band Kota Tangerang

100

1.18.1.17.01.16.24. Pengembangan Wawasan Paskibraka Kota dan Kecamatan

293,800,000.00 291,730,000.00 99.30% Jumlah Paskibraka Profesional TK. Provensi Kota dan Kecamatan lebih mendapat wawasan kebangsaan,Paskibra TK. Provinsi dan Kota,Tingkat kecamatan

83,33% Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan jiwa profesioalisme pemusa

91,67%

1.18.1.17.01.17. Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

200.000.000 198.949.950 99.47

1.18.1.17.01.17.02. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

150.000.000 149.000.000 99.33 Jumlah Pemuda yang mengikuti pelatihan Tehnik Pendingin

100 Peningkatan Jumlah wirausaha Muda

100

1.18.1.17.01.18

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

300.000.000 298.139.950 99.38

Page 282: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-175

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%)

1.18.1.17.01.18.02 Sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba dan, fasilitasi pembentukan kader pemuda anti Narkoba

200.000.000 194.501.000 97.25 Jumlah kader anti narkonba yang mendapatkan kapasitas terkait dengan pemantuan bahaya narkoba bagi pemuda

100 Meningkatnya jumlah pemuda yang telah mengikuti penyuluhan Bahaya Narkoba dan Pembentukan Karakte

99

1.18.1.17.01.19. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

100,000,000.00 58,020,000.00 58.02%

1.17.01.19.05. Pembinaan manajemen organisasi olahraga

100,000,000.00 58,020,000.00 58.02% Jumlah Peserta Pembinaan manajemen Organisasi Olahraga

100 Tingkat Pencapaian Perolehan Medali bagi para atlit dan pelatih cabang olahraga

90

1.18.1.17.01.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

7.339.275.000,00

7.186.499.500,00 97.92%

1.18.1.17.01.20.05 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

200.000.000 200.000.000 100.00 Frekvensi Pelaksanaan senam jantung sehat di Kota Tangerang

100 Terlaksananya senam jantung sehat di Kota Tangerang

100

1.18.1.17.01.20.06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga

1,092,650,000.00 1,033,470,500.00 94.58% Jumlah cabang olahraga yang mengikuti penyelenggaraan kompetisi olahraga di kota Tangerang

100 Peningkatan prestasi bagi para atlit olahraga dan masyarakat diwilayah kota Tangerang

100

1.18.1.17.01.20.08 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi danberprestasi

1,996,500,000.00 1,994,500,000.00 99.90% Penghargaan bagi Insan Olahragawan Atlit Pelatih dan Assisten Pelatih Popda dan Porprov

100 Tingkat Dedikasi dan Loyalitas para atlit dan pelatrih cabang olahraga terhadap daerah

100

1.18.1.17.01.20.17. Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/ instansi lainnya

51,975,000.00 50,975,000.00 98.08% penghargaan bagi atlit 100 tingkat dedikasi 100

1.18.1.17.01.20.19. Pekan Olahraga Pelajar Daerah 1,100,000,000.00 1,079,459,000.00 98.13% Jumlah Atlit yang mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Provinsi tahun 2014

100 Tingkat Peraihan Medali bagi Atlit Pelajar pada Even Pekan Olahraga Pelajar daerah Provinsi banten

100

Page 283: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-176

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%)

1.18.1.17.01.20.20. Pekan Olahraga Daerah 2,700,000,000.00 2,633,858,000.00 97.55% Terselenggaranya Pengiriman Atlit Pekan Olahraga Provensi banten tahun 2014

100 Tingkat Keberhasilan Kontingen Kota Tangerang pada Pekan Olahraga Provensi banten

100

1.18.1.17.01.20.28. Fasilitasi Kejuaraan daerah dan Kejuaraan Nasional

198,150,000.00 194,237,000.00 98.03% Alat yang difasilitasi untuk dikirim pada kejuaraan Daerah dan Kejuaraan Daerah dan Kejuaraan Nasional

100 Tingkat Keberhasilan Kontingen Kota Tangerang pada Pekan Olahraga Provinsi Banten

100

1.18.1.17.01.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

16.387.057.500,00 13.305.142.000,00 81.24%

1.18.1.17.01.21.02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

1,445,920,000.00 1,263,332,200.00 87.37% Pembuatan Pagar Tribun Kamar mandi/WC Lapangan Sukun

Pembangunan jaring Pengaman lap. Basket/Futsal GOR Tangerang

Lanjutan Pembangunan Sarana Panjat Tebing lap. Ahmad yani

Pembangunan jaring Pengaman lap. Futsal Rw O6 Kel. Cipondoh

Pembangunan jaring Pengaman lap. Futsal Rw O4 Jl. Mangga Cibodasari

Pembangunan Lampu Stadion Mini Cipondo

Pembuatan pagar GOR Cibodas

100 Meningkatnya Apresiasi Masyarakat Kecamatan terhadap

42,86

Page 284: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-177

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%)

1.18.1.17.01.21.07 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Olahraga

1,200,000,000.00 1,079,606,500.00 89.97% Pemeliharaan Rutin/berkala sarana Olahraga

100 Meningkatnya Apresiasi Masyarakat terhadap olahraga

54,17

1.18.1.17.01.21.08 Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

13,650,234,500.00 10,894,475,800.00 79.81% Terbangunnya Gedung Oalhraga dan sarana Oalhraga di Kota Tangerang

100 Meningkatnya Apresiasi Masyarakat Kecamatan terhadap Olahraga

54,17

1.17.01.21.10. Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan (DED)

81,903,000.00 67,727,500.00 82.69% Jumlah dokumen perencanaan teknis pembangunan (DED)

100 Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga untuk masyarakat Kota Tangerang

100

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, 2014

Page 285: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-178

4.2.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun2014-

2018 dalam rangka pencapaian sasaran misi, yaitu:

Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap

kesatuan, kebangsaan, dan kepolitikan yang merupakan bagian dari Misi ke-3,

yaitu: Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan

sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era globalisasi

Terwujudnya pemantapan dan peningkatan upaya mitigasi, pencegahan,

pengendalian, dan penanganan bencana serta upaya peminimalan dampak

bencana yang merupakan bagian dari Misi ke-5, yaitu: Mewujudkan

pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih,

sehat, dan nyaman

Terwujudnya pemantapan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan

dan permukiman penduduk yang bersih, sehat, aman, dan nyaman yang

merupakan bagian dari Misi ke-5, yaitu: Mewujudkan pembangunan yang

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman

Dalam rangka mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat

beberapa target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2014 seperti

pada tabel berikut.

Tabel 4.90. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Cakupan peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada Ormas, LSM, dan OKP

(%) per tahun 100,00% 100,00%

2 Rasio petugas dalam satuan perlindungan masyarakat (Linmas) pada setiap RT

petugas/ RT 16,36% 16,36%

3 Cakupan penyelenggaraan kemitraan dan kerjasama pemerintah daerah dengan ormas dan LSM di setiap wilayah kecamatan

kegiatan/ kecamatan

30,77% 30,77%

4 Tingkat penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pemerintah di bidang Politik

(%) 20,00% 20,00%

8 Cakupan ketersediaan Poskamling di setiap RW poskamling/ RW 1,23 1,23

11 Tingkat koordinasi penanggulangan bencana (%) per tahun 100,00% 100,00%

12 Tingkat penanganan korban bencana (%) per tahun 100,00% 100,00%

13 Tingkat pemanfaatan Poskamling di setiap RT (%) per tahun 100,00% 100,00%

14 Tingkat Ketersediaan mobil pemadam kebakaran di Atas 3.000-5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

% 90,00% 88,24%

15 Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

patroli/hari 1,38 1,00

Page 286: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-179

No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

16 Persentase pengawasan lokasi rawan pelanggar peraturan daerah (%) per tahun 100,00% 100,00%

17 Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban umum (%) per tahun 100,00% 100,00%

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018 Kesbanglinmas Kota Tangerang, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Kecamatan se-Kota Tangerang 2014

Pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri terdapat 17 (tujuh belas)

indikator sasaran pembangunan daerah yaitu indikator Cakupan peningkatan kesadaran

wawasan kebangsaan pada Ormas, LSM, dan OKP terealisasi sebesar 100% dari target

tahun 2014 sebesar 100%, indikator Rasio petugas dalam satuan perlindungan

masyarakat (Linmas) pada setiap RT terealisasi sebesar 16% dari target tahun 2014

sebesar 16%, indikator Cakupan penyelenggaraan kemitraan dan kerjasama pemerintah

daerah dengan ormas dan LSM di setiap wilayah kecamatan terealisasi sebesar 30,77%

dari target tahun 2014 sebesar 30,77%, indikator Tingkat penyelenggaraan sosialisasi

kebijakan pemerintah di bidang Politik terealisasi sebesar 20% dari target tahun 2014

sebesar 20%, indikator Cakupan ketersediaan Poskamling di setiap RW terealisasi

sebesar 1,23 dari target tahun 2014 sebesar 1,23 indikator Tingkat koordinasi

penanggulangan bencana terealisasi sebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar 100%,

indikator Tingkat penanganan korban bencana terealisasi sebesar 100% dari target tahun

2014 sebesar 100%, indikator Tingkat pemanfaatan Poskamling di setiap RT terealisasi

sebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar 100% dan indikator Tingkat Ketersediaan

mobil pemadam kebakaran di Atas 3.000-5.000 liter terealisasi sebesar 88,24% dari

target tahun 2014 sebesar 90%, indikator Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat sebanyak 1 patroli/hari dari target 1,38 patroli/hari, indikator

Persentase pengawasan lokasi rawan pelanggar perda sebesar 100% dari target tahun

2014 sebesar 100%, indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Umum

sebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar 100%.

Tabel 4.91. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat publikasi advertorial informasi pelayanan SKPD pada media massa

(%) 20,00% 100%

2 Rasio petugas dalam satuan perlindungan masyarakat (Linmas) pada setiap RT

petugas/ RT 16,36% 16,36%

3 Tingkat penyelesaian kejadian di masyarakat terkait dengan masalah kebangsaan

(%) 100,00% 20,00%

4 Tingkat kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan (%) 60,87% 14,00%

5 Cakupan pengendalian keamanan lingkungan RT (%) per tahun 100,00% 0,16%

4-3

Page 287: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-180

No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

6 Cakupan peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada Ormas, LSM, dan OKP

(%) per tahun 100,00% 7,55%

7 Cakupan penyelenggaraan kemitraan dan kerjasama pemerintah daerah dengan ormas dan LSM di setiap wilayah kecamatan

kegiatan/ kecamatan

30,77% 30,77%

8 Tingkat penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pemerintah di bidang Politik

(%) 20,00% 20,00%

9 Cakupan ketersediaan Poskamling di setiap RW poskamling/ RW 1,23 1,23

10 Tingkat sosialisasi terkait pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam

(%) 100,00% 100%

11 Tingkat koordinasi penanggulangan bencana (%) per tahun 100,00% 100,00%

12 Tingkat penanganan korban bencana (%) per tahun 100,00% 100,00%

13 Tingkat pemanfaatan Poskamling di setiap RT (%) per tahun 100,00% 100,00%

14 Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Patroli/hari 138,46% 138,46%

15 Tingkat Ketersediaan mobil pemadam kebakaran di Atas 3.000-5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

% 90,00% 88,24%

16 Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat patroli/hari 1,38 1,00

17 Persentase pengawasan lokasi rawan pelanggar peraturan daerah (%) per tahun 100,00% 100,00%

18 Tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban umum (%) per tahun 100,00% 100,00%

19 Tingkat pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) (%) per tahun 100,00% 100,00%

Sumber: Kantor Kesbang Linmas Kota Tangerang, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan 13 kecamatan se-kota tangerang, 2014.

Pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri terdapat 19 (sembilan belas)

indikator program pembangunan daerah yaitu; indikator Rasio petugas dalam satuan

perlindungan masyarakat (Linmas) pada setiap RT terealisasi sebesar 16,36% dari target

tahun 2014 sebesar 16,36%, indikator Tingkat penyelesaian kejadian di masyarakat

terkait dengan masalah kebangsaan terealisasi sebesar 20% dari target tahun 2014

sebesar 100%, indikator Tingkat kemitraan dalam pengembangan wawasan kebangsaan

terealisasi sebesar 14% dari target tahun 2014 sebesar 60,87%, indikator Cakupan

pengendalian keamanan lingkungan RT terealisasi sebesar 0,16% dari target tahun 2014

sebesar 100%, indikator Cakupan peningkatan kesadaran wawasan kebangsaan pada

Ormas, LSM, dan OKP terealisasi sebesar 7,55% dari target tahun 2014 sebesar 100%,

indikator Cakupan penyelenggaraan kemitraan dan kerjasama pemerintah daerah

dengan ormas dan LSM di setiap wilayah kecamatan terealisasi sebesar 30,77% dari

target tahun 2014 sebesar 30,77%, indikator Tingkat penyelenggaraan sosialisasi

kebijakan pemerintah di bidang Politik terealisasi sebesar 20% dari target tahun 2014

sebesar 20%, indikator Cakupan ketersediaan Poskamling di setiap RW terealisasi

sebesar 1,23 dari target tahun 2014 sebesar 1,23, indikator Tingkat sosialisasi terkait

pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam terealisasi sebesar 100% dari target

tahun 2014 sebesar 20%, indikator Tingkat koordinasi penanggulangan bencana

terealisasi sebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar 100%, indikator Tingkat

penanganan korban bencana terealisasi sebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar

Page 288: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-181

100%, indikator Tingkat pemanfaatan Poskamling di setiap RT, indikator Cakupan

patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terealisasi sebesar 100%

dari target tahun 2014 sebesar 100% dan indikator tingkat ketersediaan mobil pemadam

kebakaran di atas 3.000-5.000 liter pada wilayah manajemen pemadam kebakaran

terealisasi sebesar 88,24% dari target tahun 2014 sebesar 90%, indikator Cakupan

patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebanyak 1 patroli/hari dari

target 1,38 patroli/hari, indikator Persentase pengawasan lokasi rawan pelanggar perda

sebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar 100%, indikator Tingkat Penyelesaian

Pelanggaran Ketertiban Umum sebesar 100% dari target tahun 2014 sebesar 100%,

indikator Tingkat Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) sebesar 100% dari

target tahun 2014 sebesar 100%.

4.2.19.1 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan

oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan 13 Kecamatan se-Kota

Tangerang melalui sejumlah program dan kegiatan beserta realisasi anggarannya seperti

pada tabel berikut.

Tabel 4.92. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri SKPD Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm.

Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb. Dan Ur. Kominfo)

Prog. Non Rutin (Ur. Kesatuan Bangsa & Politik

Dalam Negeri.)

# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

6 26 1.285.848.730,00 7 21 3.679.335.430,00

Kecamatan Tangerang - - - 1 1 248.488.900,00

Kecamatan Jatiuwung - - - 1 1 144.002.800,00

Kecamatan Batuceper - - - 1 1 255.692.000,00

Kecamatan Benda - - - 1 1 119.806.100,00

Kecamatan Cipondoh - - - 1 1 233.261.000,00

Kecamatan Ciledug - - - 1 1 184.697.700,00

Kecamatan Karawaci - - - 1 1 379.367.050,00

Kecamatan Periuk - - - 1 1 118.533.650,00

Kecamatan Cibodas - - - 1 1 138.588.000,00

Kecamatan Neglasari - - - 1 1 181.705.500,00

Kecamatan Pinang - - - 1 1 261.614.250,00

Kecamatan Karang Tengah - - - 1 1 161.326.000,00

Kecamatan Larangan - - - 1 1 192.710.000,00

Dinas Pemadam Kebakaran - - - 3 13 2.144.734.000,00

Satpol PP 8 30 4.856.625.433,00 2 4 8.571.989.400,00

Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP dan 13

Kecamatan 2014

Page 289: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

182

Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada tabel berikut

Tabel 4.93. Rekapitulasi Program SKPD Kantor Kesbanglinmas, Dinas Pemadam Kebakaran dan 13 Kecamatan yang Mendukung Urusan Kesatuan

Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pada Tahun 2014

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.19.01. Ur. OtDa, Pemerintahan

Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian,

1.19.01. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

1.19.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

791,207,534.00 649,877,405.00 82.14

1.19.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

109,959,984.00 75,762,955.00 68.90

1.19.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

50,000,000.00 11,427,000.00 22.85

1.19.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor

70,178,400.00 64,292,900.00 91.61

1.19.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 60,000,000.00 58,799,500.00 98.00 1.19.01.01.11. Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan 25,509,150.00 24,647,550.00 96.62

1.19.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12,000,000.00 11,200,000.00 93.33

1.19.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman

60,000,000.00 54,725,000.00 91.21

1.19.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

251,200,000.00 196,662,500.00 78.29

Page 290: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

183

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.19.01.01.20. Penyediaan Jasa

Pengamanan Kantor 126,360,000.00 126,360,000.00 100.00

1.19.01.01.33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor

13,000,000.00 13,000,000.00 100.00

1.19.01.01.34. Penyediaan Jasa Perbaikan Kantor

13,000,000.00 13,000,000.00 100.00

1.19.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

531,207,550.00 252,710,000.00 47.57

1.19.01.02.05. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

198,947,550.00 - -

1.19.01.02.13 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

100,000,000.00 88,900,000.00 88.90

.1.19.01.02.24. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

232,260,000.00 163,810,000.00 70.53

1.19.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

100,000,000.00 84,740,000.00 84.74

1.19.01.03.02. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

100,000,000.00 84,740,000.00 84.74

1.19.01.05. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100,000,000.00 84,758,000.00 84.76

1.19.01.05.03. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

100,000,000.00 84,758,000.00 84.76

1.19.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

45,741,900.00 45,041,900.00 98.47

1.19.01.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

12,000,000.00 12,000,000.00 100.00

Page 291: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

184

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.19.01.06.02. Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran 11,247,000.00 10,897,000.00 96.89

1.19.01.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

11,247,900.00 11,247,900.00 100.00

1.19.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

11,247,000.00 10,897,000.00 96.89

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Program Rutin)

1.19.01.06. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

113,241,700.00 110,410,525.00 97.50

1.19.01.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 35,000,000.00 34,812,500.00 99.46 1.19.01.06.07. Penyusunan Renstra dan

Renja SKPD 72,000,000.00 69,356,325.00 96.33

1.19.01.06.09. Penetapan Kinerja SKPD 6,241,700.00 6,241,700.00 100.00 1.19.01.06. Program Perencanaan

Pembangunan Daerah 16,310,800.00 16,310,900.00 100.00

1.19.01.06.12. Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD

16,310,800.00 16,310,900.00 100.00

1.19.01.06. Program Pengembangan Data/Informasi

12,000,000.00 12,000,000.00 100.00

1.19.01.06.18. Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD

12,000,000.00 12,000,000.00 100.00

1.19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1.19.01.16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

3,275,895,700.00 3,099,960,930.00 94.63

1.19.01. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

695,500,950.00 600,302,380.00 86.31

Page 292: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

185

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.19.01.16.02. Peningkatan kerjasama

dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

299,999,950.00 217,780,000.00 72.59 Laporan perkembangan Kantrantibmas

100.00 Tingkat Pemeliharaan yang Sinergi dengan Aparat Keamanan dalam Mencegah Tindak Kejahatan dan Pemeliharaan Kantantribmas

100

1.19.01.16.11. Pembentukan dan Pembekalan Forum Kewasapadaan Dini Masyarakat

300,000,000.00 288,721,380.00 96.24 Peningkatan dan Penanganan Konflik di Masyarakat

100.00 Meningkatkan Pemahaman Anggota FKDM Kota Tangerang dalam Mencegah Tindak Kejahatan dan Pemeliharaan Kantramtibmas

100.00

1.19.01.16.17. Penyusunan Database Rumah Ibadah

95,501,000.00 93,801,000.00 98.22 Data Base Rumah Ibadah 100.00 Sebagai Data Instruksi dalam Rangkaian dalam Memelihara Ketertiban dan Keamanan serta Pencegahan Tindak Kejahatan

100.00

1.20.08. KECAMATAN TANGERANG 262,838,800.00 248,488,900.00 100.00% 1.20.08.16.06. Pengawasan Pengendalian

Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah

262,838,800.00 248,488,900.00 94.54% Jumlah pelaksanaan pngawasan dan pengendalian implementasi perda Kota Tangerang di wilayah Kecamatan Tangerang

100.00 Tingkat pengendalian terhadap implementasi Perda Kota Tangerang

67.00

1.20.09. KECAMATAN JATIUWUNG 144,002,800.00 144,002,800.00 100.00% 1.20.09.16.06. Pengawasan Pengendalian

Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah

144,002,800.00 144,002,800.00 100.00% Jumlah pengawasan pengendalian pelaksanaan /implementasi peraturan daerah

71.88 Persentase peningkatan kenyamanan dan ketertiban

68.75

1.20.10. KECAMATAN BATUCEPER 167,238,100.00 135,557,600.00 81.06% 1.20.10.16.06. Pengawasan Pengendalian

Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah

167,238,100.00 135,557,600.00 81.06% Terlaksananya pengawasan dan pengendalian/ implementasi Perda di wilayah Kecamatan Batuceper

20.83 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Perda dan tegaknya Perda Kota Tangerang

20.83

1.20.11. KECAMATAN BENDA 126,006,500.00 119,806,100.00 100.00%

Page 293: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

186

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.20.11.16.06. Pengawasan Pengendalian

Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah

126,006,500.00 119,806,100.00 95.08% Jumlah pengawasan pengendalian pelaksanaan /implementasi peraturan daerah : 1. Operasi Rawan K3 dan Pelanggaran Sarana Umum, 2. Rawan Pelacuran, 3. Rawan Miras, 4. Pengawasan Pengedalian Kasus Perindikasinya Pelanggaran Perda

33.33 Persentase peningkatan kenyamanan dan ketertiban

33.33

1.20.12. KECAMATAN CIPONDOH 234,011,000.00 233,261,000.00 100.00% 1.20.12.16.06. Pengawasan Pengendalian

Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah

234,011,000.00 233,261,000.00 99.68% Terselenggaranya kegiatan operasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan PERDA K3 dan Miras di Kecamatan Cipondoh

83.33 Teridentifikasinya dan ditindaklanjuti-nya pelanggaran PERDA K3 dan Miras di Kecamatan Cipondoh pada tahun 2010

83.33

1.20.13. KECAMATAN CILEDUG 184,869,000.00 184,697,700.00 94.95% 1.20.13.16.06. Pengawasan Pengendalian

Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah

184,869,000.00 184,697,700.00 99.91% Pelaksanaan pengawasan & pengendalian Perda Kota Tangerang di Wilayah Kec. Ciledug

75.61 Terciptanya kesadaran Masyarakat terhdap Perda Kota Tangerang di Wil. Kec. Ciledug

75.61

1.20.14. KECAMATAN KARAWACI 379,367,050.00 379,367,050.00 100.00% 1.20.14.16.06. Pengawasan Pengendalian

Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah

379,367,050.00 379,367,050.00 100.00% Jumlah Pengawasan/ Pengendalian Implentasi Peraturan Daerah

83.33 Persentase Kegiatan Pengawasan/ Pengendalian Implementasi Peraturan Daerah

83.33

1.20.15. KECAMATAN PERIUK 126,006,450.00 118,533,650.00 100.00% 1.20.15.16.06. Pengawasan Pengendalian

Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah

126,006,450.00 118,533,650.00 94.07% Jumlah pengawasan pengendalian pelaksanaan/implementasi peraturan daerah

93.75 Peningkatan kenyamanan dan ketertiban

93.75

1.20.16. KECAMATAN CIBODAS 151,008,000.00 138,588,000.00 100.00%

Page 294: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

187

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.20.16.16.06. Pengawasan Pengendalian

Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah

151,008,000.00 138,588,000.00 91.78% Jumlah operasi penegakkan peraturan daerah di wilayah kecamatan Cibodas

95.83 Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelaksaan peraturan daerah di wilayah Kecamatan Cibodas

95.83

1.20.17. KECAMATAN NEGLASARI 188,906,800.00 181,705,500.00 98.66% 1.20.17.16.06. Pengawasan Pengendalian

Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah

188,906,800.00 181,705,500.00 96.19% Jumlah pengawasan pengendalian pelaksanaan /implementasi peraturan daerah

93.75 Persentase peningkatan kenyamanan dan ketertiban

93.75

1.20.18. KECAMATAN PINANG 261,614,250.00 261,614,250.00 96.10% 1.20.18.16.06. Pengawasan Pengendalian

Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah

261,614,250.00 261,614,250.00 100.00% Jumlah operasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perda K3 dan Miras di Kecamatan

100.00 Persentase peningkatan kenyamanan dan ketertiban

100.00

1.20.19. KECAMATAN KARANG TENGAH

161,326,000.00 161,326,000.00 100.00%

1.20.19.16.06. Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah

161,326,000.00 161,326,000.00 100.00% Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Perda K3 dan Miras di Kecamatan

93.75 Tingkat ketertiban umum terkait pelaksanaan Perda

93.75

1.20.20. KECAMATAN LARANGAN 193,200,000.00 192,710,000.00 97.24% 1.20.20.16.06. Pengawasan Pengendalian

Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah

193,200,000.00 192,710,000.00 99.75% Jumlah pengawasan pengendalian pelaksanaan /implementasi peraturan daerah

100.00 Persentase peningkatan kenyamanan dan ketertiban

100.00

1.19.01.17. Program pengembangan wawasan kebangsaan

316,709,450.00 210,509,450.00 66.47

1.19.01. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

316,709,450.00 210,509,450.00 66.47

1.19.01.17.01. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

150,000,000.00 135,300,000.00 90.20 Jumlah Peserta yang Mengikuti Kegiatan

100.00 Terciptanya Kerukunan Umat Beragama

100.00

Page 295: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

188

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.19.01.17.07. Bela Negara untuk

Masyarakat Etnis Tionghoa 166,709,450.00 75,209,450.00 45.11 Peningkatan Pemahaman

tentang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

100 Meningkatkan Pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara

100

1.19.01.18. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

100,000,000.00 94,040,000.00 94.04

1.19.01. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

100,000,000.00 94,040,000.00 94.04

1.19.01.18.04. Peningkatan wawasan kebangsaan bagi Ormas dan LSM

100,000,000.00 94,040,000.00 94.04 Jumlah Peserta Kegiatan 100.00 Tingkat Pengembangan Wawasan Kebangsaan

100.00

1.19.01.19. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

97,676,000.00 86,530,000.00 88.59

1.19.01. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

97,676,000.00 86,530,000.00 88.59

1.19.01.19.01. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

97,676,000.00 86,530,000.00 88.59 Terbentuknya Satuan Keamanan Lingkungan Masyarakat dari anggota linmas di wilayah berseragam lengkap

100 Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam menjaga ketertiban di Wilayah Masyarakat

100

1.19.01.19.02. Pembinaan dan penyuluhan anggota Linmas

300,000,000.00 203,583,700.00 67.86 Jumlah anggota Linmas di Kota Tangerang

50.00 Tingkat Pemahaman Kelinmasan, Penanganan Masalah, Penyampaian Informasi untuk Koordinator Linmas Disetiap Kelurahan Kota Tangerang ( Non PNS ) Sebagai pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

50.00

1.19.01.20. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

687,085,250.00 619,709,250.00 90.19

Page 296: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

189

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.19.01. Kantor Kesatuan Bangsa

dan Perlindungan Masyarakat

687,085,250.00 619,709,250.00 90.19

1.19.01.20.13. Operasi Penyalahgunaan Narkotika Wilayah Tangerang

443,170,600.00 415,434,600.00 93.74 Operasi Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika

100.00 Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat dalam Penyalahgunaan dan Pengedaran Narkoba Di Kota Tangerang

100.00

1.19.01.20.14. Sosialisasi/Penyuluhan Bahaya Narkotika Bagi Organisasi Kemahasiswaan, Ormas dan LSM

243,914,650.00 204,274,650.00 83.75 Operasi Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika

100.00 Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat dalam Penyalahgunaan dan Pengedaran Narkoba Di Kota Tangerang

100.00

1.19.01.21. Program pendidikan politik masyarakat

1,779,494,900.00 1,546,980,650.00 86.93

1.19.01. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

1,779,494,900.00 1,546,980,650.00 86.93

1.19.01.21.03. Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik

100,908,000.00 94,408,000.00 93.56 Jumlah Pengurus Partai Politik Yang Mengikuti Diskusi Politik

100.00 Persentase Kesepakatan bersama dalam menjaga kondisi politik di Kota Tangerang

100.00

1.19.01.21.09. Pengawasan Bantuan Partai Politik

65,000,000.00 24,470,000.00 37.65 Jumlah Dokumen / Laporan 2 Semesteran yang sudah di Verifikasi ,Jumlah Laporan Evaluasi Akhir Tahun Bantuan Partai Politik

100.00 Tertibnya Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik.

100.00

1.19.01.21.12. Diskusi dan seminar dan partisipasi perempuan dalam partai politik

150,000,000.00 137,697,000.00 91.80 Terbentuknya Penyelenggaraan Diskusi dan Seminar dalam Meningkatkan Partisipasi Perempuan Dalam Partai Politik

100 Meningkatnya Wawasan Dalam Partai Politik

100

Page 297: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

190

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.19.01.21.13. Fasilitasi Pertemuan dan

Kerjasama antar Lembaga Pemerintahan, Parpol, Ormas dan LSM.

250,000,000.00 223,871,200.00 89.55 Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Diskusi

100.00 Tingkat Pemahaman Terhadap Sistem Pemerintahan Daerah Terkait Pertemuan Forum Diskusi dan Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah, Partai Politik Ormas dan LSM

100

1.19.01.21.15. Fasilitasi sosialisasi kebijakan pemerintah daerah, Provinsi, dan Pusat di bidang Politik

165,000,000.00 155,235,600.00 94.08 Peserta Yang Mengikuti Kegiatan

100.00 Menigkatkan Wawasan dan Implemnetasi Terhadap Permendagri tentang Pendataan Penguru Partai Politik Ormas dan LSM

100

1.19.01.21.16. Kemitraan dengan Ormas dan LSM

498,289,900.00 437,646,950.00 87.83 Jumlah Ormas dan LSM diverifikasi , Jumlah laporan hasil kegiatan dalam rangka menunjang tupoksi Kantor Kesbang Linmas

100.00 Tingkat Fasilitasi Ormas dan LSM 100.00

1.19.01.21.19. Monitoring Pilpres 50,297,000.00 39,626,000.00 78.78 Fasilitasi Koordinasi Monitoring Pilpres

100.00 Terselenggaranya Pemilu Presiden dengan Lancar, Aman dan Kondusif

100.00

1.19.01.21.20. Monitoring Kegiatan Partai Politik dan Ormas LSM

200,000,000.00 162,150,900.00 81.08 Terpantaunya Pelaksanaan Kegiatan Partai Politik dan Ormas LSM

100.00 Meningkatnya Wawasan Dalam Partai Politik

100.00

1.19.01.21.21. Monitorinng Pemilu Legislatif 300,000,000.00 271,875,000.00 90.63 Fasilitasi Koordinasi Monitoring Pemilu Legislatif Kota Tangerang

100.00 Pemilu Terselenggaranya dengan Lancar, Aman dan Kondusif

100.00

1.19.01.22. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

3,641,210,000.00 2,462,414,000.00 80,52%

1.19.01. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

330,000,000.00 317,680,000.00 96.27

1.19.01.22.01. Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

280,000,000.00 271,505,000.00 96.97 Laporan hasil Monitoring Rawan Bencana

100.00 Terpantaunya Daerah Rawan Bencana Alam dan Sosial serta Mendeteksi Terjadinya Banjir

100.00

Page 298: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

191

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.19.01.22.06. Latihan Teknis Antisipasi

Terjadi Bencana Alam (Glady Posko)

50,000,000.00 46,175,000.00 92.35 Terbinanya Aparatur dalam Penanganan Bencana

100.00 Peningkatan Pemahaman Dalam Penanganan Bencana

100.00

1.04.02. Dinas Pemadam Kebakaran 3.311.210.000,00 2.144.734.000,00 64,77 1.04.02.22.03. Pengadaan sarana dan

prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam

2,684,210,000.00 1.791.149.000,00 66,73 Tersedianya sarana dan prasarana & Evakuasi korban sebanyak 4 paket

75 Dimanfaatkannya Alat Rescue untuk Evakuasi Korban

75

1.04.02.22.08. Peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan bencana

343,920,000.00 277.760.000,00 80,76 Terlaksananya pelayanan dibidang penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan bencana lain

83,33 Dimanfaatkannya peningkatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan bencana lain dalam pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

91,67%

1.04.02.22.09. Penyediaan makan minum relawan evakuasi korban bencana alam

233.080.000,00 75.825.000,00 32,53 Jumlah penyediaan makan minum relawan evakuasi korban bencana alam

40 Dimanfaatkannya makan minum untuk relawan evakuasi korban bencana alam

40

1.19.01.18. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

30,000,000.00

1.19.01.18. Program kerjasama informasi dan media massa

30,000,000.00

1.19.01.18.34. Kerjasama Advetorial dengan Media Massa Lokal, Regional dan Nasional

30,000,000.00

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Pemadam Kebakaran dan 13 Kecamatan se-Kota Tangerang 2014

Tabel 4.94. Rekapitulasi Program Rutin Satpol PP Pada Tahun 2014

KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp) Persentase

Penyerapan (%) 1.19.02. Satuan Polisi Pamong Praja 5.934.450.800,00 4.701.585.433,00 79,23% PENYELENGGARAAN PROGRAM/KEGIATAN RUTIN

Page 299: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

192

KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp) Persentase

Penyerapan (%) 1.20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT

DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN 5.804.719.200,00 4.573.343.833,00 78,79%

1.19.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.000.265.950,00 2.653.574.908,00 88,44% 1.19.02.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 2.160.000,00 2.158.800,00 99,94% 1.19.02.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 184.999.800,00 118.200.994,00 63,89% 1.19.02.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 62.675.000,00 48.533.200,00 77,44% 1.19.02.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 90.573.600,00 88.173.400,00 97,35% 1.19.02.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 35.550.000,00 34.856.000,00 98,05% 1.19.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 55.000.000,00 53.986.000,00 98,16% 1.19.02.01.11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 39.046.700,00 38.963.300,00 99,79% 1.19.02.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12.023.000,00 10.919.800,00 90,82% 1.19.02.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 194.822.450,00 186.685.000,00 95,82% 1.19.02.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 51.840.000,00 35.400.000,00 68,29% 1.19.02.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 620.610.000,00 613.913.614,00 98,92% 1.19.02.01.19. Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran 1.650.965.400,00 1.421.784.800,00 86,12% 1.19.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.440.302.700,00 1.171.112.425,00 81,31% 1.19.02.02.10. Pengadaan Meubelair 181.560.000,00 172.418.000,00 94,96% 1.19.02.02.102. Pengadaan Perlengkapan Kendaraan Dinas/Operasional Satuan Polisi Pamong Praja 44.800.000,00 43.190.000,00 96,41% 1.19.02.02.22. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 81.605.000,00 76.709.000,00 94,00% 1.19.02.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1.132.337.700,00 878.795.425,00 77,61% 1.19.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 347.901.450,00 0,00 0,00% 1.19.02.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 347.901.450,00 0,00 0,00% 1.19.02.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 715.064.300,00 653.071.700,00 91,33% 1.19.02.05.40. Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Aparatur 715.064.300,00 653.071.700,00 91,33% 1.19.02.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 145.484.800,00 95.584.800,00 65,70% 1.19.02.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 9.141.600,00 9.141.600,00 100,00% 1.19.02.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 9.141.600,00 9.141.600,00 100,00% 1.19.02.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 9.141.600,00 9.141.600,00 100,00% 1.19.02.06.15. Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Dokumen Kepegawaian 17.500.000,00 17.500.000,00 100,00% 1.19.02.06.18. Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00% 1.19.02.06.21. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD 90.560.000,00 40.660.000,00 44,90%

Page 300: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

193

KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp) Persentase

Penyerapan (%) 1.19.02.26. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 155.700.000,00 0,00 0,00% 1.19.02.26.22. Penegakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah (Gelar Perkara) 155.700.000,00 0,00 0,00% 1.06. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Program Rutin) 129.731.600,00 128.241.600,00 98,85% 1.20.12.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 107.163.500,00 105.673.500,00 98,61% 1.19.02.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00% 1.19.02.06.07. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 82.785.000,00 81.295.000,00 98,20% 1.19.02.06.09. Penetapan Kinerja SKPD 4.378.500,00 4.378.500,00 100,00% 1.20.12.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 22.568.100,00 22.568.100,00 100,00% 1.19.02.06.05. Penyusunan LAKIP 11.447.100,00 11.447.100,00 100,00% 1.19.02.06.12. Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD 11.121.000,00 11.121.000,00 100,00%

Sumber: Satpol PP, 2014

Tabel 4.95. Rekapitulasi Program-Kegiatan Satpol PP yang mendukung Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pada Tahun 2014

KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.19.02. Satuan Polisi Pamong Praja 9.047.428.200,00 8.571.989.400,00 94,75% 1.19. URUSAN KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK DALAM NEGERI 9.047.428.200,00 8.571.989.400,00 94,75%

1.19.02.15. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

3.909.908.800,00 3.825.153.800,00 97,83%

1.19.02.15.05.

pengendalian keamanan lingkungan

3.909.908.800,00

3.825.153.800,00

97,83%

Operasi penegakan Perda di wilayah Kota Tangerang:

Prosentase peningkatan kenyamanan dan ketertiban Lingkungan

78,95

1. Operasi PKL/ketertiban umum 72 kali kegiatan

75,00

2. 'Operasi PSK 36 kali kegiatan 75,00

3. Operaasi miras 48 kali kegiatan 75,00

4. 'Operasi Kawasan Tanpa Rokok 48 kali kegiatan

75,00

1.19.02.16. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

5.137.519.400,00 4.746.835.600,00 92,40%

Page 301: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

194

KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.19.02.16.01. Pengawasan pengendalian dan

evaluasi kegiatan polisi pamong praja 4.114.406.050,00 3.828.794.050,00 93,06% Terlaksananya Pengawasan,

Pemantauan dan pengendalian keamanan di 6 zona rawan ketertiban umum

83,33 Meminimalisir terjadinya gangguan ketertiban umum

83,33

1.19.02.16.06.

Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah

413.710.000,00

381.210.000,00

92,14%

Jumlah lokasi yang dikendalikan pelaksanaan/Implementasi Perda :

65,84

Tingkat kenyamanan dan Keamanan Lingkungan

65,84 1. Pencegahan tindak kriminal guna

pencapaian ketertiban lingkungan (13 lokasi)

2. Pengawasan tempat-tempat hiburan yang rawan ketertiban umum (107 lokasi)

1.19.02.16.16. Koordinasi dan Evaluasi Trantibum Kecamatan se-Kota Tangerang

609.403.350,00 536.831.550,00 88,09% Tersusunnya laporan evaluasi tramtib Kecamatan Kota Tangerang

75,00 Tercapainya ketertiban umum di 13 Kecamatan se Kota Tangerang

75,00

Sumber: Satpol PP, 2014

Page 302: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-195

4.2.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-

2018 yaitu dalam rangka pencapaian sasaran misi:

1. Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen Kepemerintahan

dan Keadministrasian Umum, serta Kesejahteraan Masyarakat, yang Responsif,

Koordinatif, Integratif, Sederhana, dan Sinergis

2. Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen dan Administrasi

Keuangan dan Aset Daerah secara Transparan dan Akuntabel

3. Terwujudnya Aparatur Pemerintahan Daerah yang Cerdas, Bermoral, Inovatif, dan

Profesional

4. Terwujudnya pemantapan dan pengembangan pemenuhan peralatan dan

perlengkapan keadministrasian perkantoran

5. Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Pengawasan Pembangunan

Daerah

Yang merupakan bagian dari Misi ke-1, yaitu: “Mewujudkan tata pemerintahan yang

baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas,

kompeten, dan profesional”.

Serta dalam rangka pencapaian sasaran misi:

1. Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Perencanaan-Penganggaran,

Pengendalian, dan Evaluasi-Pelaporan yang partisipatif, koordinatif dan integratif,

serta berbasis data/informasi dan berorientasi pada sektoral dan kewilayahan

2. Terwujudnya pemantapan dan pengembangan terhadap pemenuhan kebutuhan sarana

dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai”

Yang merupakan bagian dari Misi ke-4, yaitu: “Meningkatkan pembangunan sarana

perkotaan yang memadai dan berkualitas”

Page 303: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-196

Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program

pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada

table di bawah ini:

Tabel 4.96. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat penataan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (%) 20,00% 20,00%

2 Tingkat kelengkapan kelembagaan dan penataan keorganisasian SKPD (%) 59,00% 59,00%

3 Tingkat koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

(%)

17,74%

17,74%

4 Tingkat kesesuaian formasi jabatan SKPD (%) per tahun

100,00% 100,00%

5 Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD (%) 20,00% 20,00%

6 Tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah daerah (%) per tahun

100,00% 100,00%

7 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerah

(%) per tahun

100,00% 100,00%

8 Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah (%) per tahun

100,00% 50,00%

9 Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran

(%) per tahun

100,00% 100,00%

10 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran

(%) per tahun

100,00%

100,00%

11 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai (%) per tahun

100,00% 92,75%

12 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur

(%) per tahun

100,00%

1,90%

13 Tingkat pembinaan kapasitas administrasi dan sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan

% per tahun

100,00 100,00

14 Tingkat koordinasi dalam penanganan tugas pemerintahan umum % 17,00 17,00

15 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

% 20,00 20,00

16 Tingkat pembinaan, penyuluhan, pemahaman, penanganan kasus hukum kepada aparatur dan masyarakat

% 20,00 17,78

17 Tingkat analisis beban kerja pegawai % 50,00 50,00

18 Tingkat pelaksanaan kebijakan daerah % 33,00 33,00

19 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik % B B

20 Tingkat kualitas pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah % 20,00 20,00

21 Tingkat ketersediaan sistem informasi pelayanan administrasi pemerintahan

% 17.74 17.72

22 Tingkat capaian pengadaan barang dan jasa lingkup pemerintah daerah % 18,00 13,36

23 Tingkat pelaksanaan pengujian SPP, penerbitan SPMU dan pembukuan anggaran

% 20,00 20,00

24 Tingkat pelaksanaan pengujian, pengesahan dan pengelolaan SPJ % 10,00 10,00

25 Tingkat pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dalam pemberitaan kegiatan walikota/wakil walikota/sekretaris daerah

% 20,00 18,50

26 Tingkat pelayanan keprotokolan kegiatan kedinasan walikota/wakil walikota/sekretaris daerah

% 17,00 17,00

27 Tingkat Ketersediaan, Pengelolaan, Pengolahan, dan Publikasi Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

(%)

100,00%

100,00%

28 Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan-penganggaran dan evaluasi-pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang didukung kajian teknokratis serta dipublikasikan

% 21,27% 21,27%

Page 304: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-197

No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

29 Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah

(%) per tahun

100,00%

100,00%

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Sekretariat Daerah, 2014

Pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sekretariat Daerah terdapat 29 (dua

puluh sembilan) indikator sasaran pembangunan daerah. Sesuai dengan target pada

tahun 2014, beberapa indikator memenuhi capaian 2014 diantaranya indikator Tingkat

penataan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terealisasi sebesar 20,00% dari

target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat kelengkapan kelembagaan dan penataan

keorganisasian SKPD terealisasi sebesar 59,00% dari target sebesar 59,00%. Indikator

Tingkat koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

lainnya terealisasi sebesar 17,74% dari target sebesar 17,74%. Indikator Tingkat

kesesuaian formasi jabatan SKPD terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar

100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD

terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat kedisiplinan

aparatur pemerintah daerah terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%.

Indikator Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung

kedisiplinan aparatur pemerintah daerah terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar

100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi

perkantoran terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat

ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran terealisasi sebesar

100,00% dari target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat pembinaan kapasitas

administrasi dan sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan terealisasi sebesar

100,00% dari target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat koordinasi dalam penanganan

tugas pemerintahan umum terealisasi sebesar 17,00 dari target sebesar 17,00. Indikator

Tingkat ketersediaan dan kelengkapan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat analisis beban

kerja pegawai terealisasi sebesar 50,00% dari target sebesar 50,00%. Indikator Tingkat

pelaksanaan kebijakan daerah terealisasi sebesar 33,00% dari target sebesar 33,00%.

Indikator Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik terealisasi

sebesar B dari target sebesar B. Indikator Tingkat kualitas pelaksanaan kegiatan

pembangunan daerah terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator

Tingkat pelaksanaan pengujian SPP, penerbitan SPMU dan pembukuan anggaran

Page 305: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-198

terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat pelaksanaan

pengujian, pengesahan dan pengelolaan SPJ terealisasi sebesar 10,00% dari target

sebesar 10,00%. Indikator Tingkat pelayanan keprotokolan kegiatan kedinasan

walikota/wakil walikota/sekretaris daerah terealisasi sebesar 17,00% dari target sebesar

17,00%. Indikator Tingkat Ketersediaan, Pengelolaan, Pengolahan, dan Publikasi

Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah terealisasi sebesar 100,00% dari

target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan-

penganggaran dan evaluasi-pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah yang didukung

kajian teknokratis serta dipublikasikan terealisasi sebesar 21,27% dari target sebesar

21,27%. Indikator Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai

pemangku kepentingan pembangunan daerah terealisasi sebesar 100,00% dari target

sebesar 100,00%. Sedangkan indikator Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur

pemerintah daerah terealisasi sebesar 50,00%dari target sebesar 100,00%. Indikator

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai terealisasi sebesar

92,75% dari target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan pelayanan jasa

rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur terealisasi sebesar 92,75% dari target sebesar

1,90%. Indikator Tingkat pembinaan, penyuluhan, pemahaman, penanganan kasus

hukum kepada aparatur dan masyarakat terealisasi sebesar 17,78% dari target sebesar

20,00%. Indikator Tingkat ketersediaan sistem informasi pelayanan administrasi

pemerintahan terealisasi sebesar 17.72% dari target sebesar 17.74%. Indikator Tingkat

capaian pengadaan barang dan jasa lingkup pemerintah daerah terealisasi sebesar

13,36% dari target sebesar 18,00%. Indikator Tingkat pengembangan komunikasi,

informasi dan media massa dalam pemberitaan kegiatan walikota/wakil

walikota/sekretaris daerah terealisasi sebesar 18,50% dari target sebesar 20,00%.

Tabel 4.97. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat penataan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (%) 20,00 20,00

2 Tingkat kelengkapan kelembagaan dan penataan keorganisasian SKPD

(%) 59,00 59,00

3 Tingkat koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

(%)

17,74

17,74

4 Tingkat kesesuaian formasi jabatan SKPD (%) per tahun 100,00 100,00

5 Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD (%) 20,00 20,00

6 Tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah daerah (%) per tahun 100,00 100,00

7 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerah

(%) per tahun 100,00 100,00

8 Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah (%) per tahun 100,00 50,00

Page 306: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-199

No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

9 Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran

(%) per tahun 100,00 100,00

10 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran

(%) per tahun

100,00

100,00

11 Tingkat ketertiban administrasi pembangunan daerah (%) per tahun 100,00 100,00

12 Tingkat penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat % 20,00 16,67

13 Tingkat analisis beban kerja pegawai % 16,00 50,00

14 Tingkat pelaksanaan rencana kebijakan daerah % 6,00 6,00

15 Tingkat pelayanan dan kinerja aparatur % 5,00 5,00

16 Tingkat ketersediaan sistem informasi pelayanan administrasi pemerintahan

% 17,74 17,74

17 Tingkat koordinasi dalam penanganan tugas pemerintahan umum (%) 17,00 17,00

18 Tingkat akuntabilitas penyusunan anggaran pembangunan (%) 20,00 20,00

19 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan data/informasi perencanaan pembangunan daerah

(%) 60,00 60,00

20 Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan dan penganggaran pemb. Daerah

(%) 22,27 22,27

21 Tingkat ketersediaan dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah

(%) 18,15 18,15

22 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai (%) per tahun 100,00

92,75

23 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur

(%) per tahun 100,00

1,90

24 Tingkat pembinaan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan

% 20,00 20,00

25 Tingkat koordinasi penanganan tugas pemerintahan umum % 20,00 20,00

26 Tingkat kualitas pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah % 20,00 20,00

27 Tingkat legislasi produk hukum daerah % 20,00 20,00

28 Tingkat pelaksanaan dialog hukum % 20,00 20,00

29 Tingkat efektifitas penyusunan produk hukum daerah % 20,00 20,00

30 Tingkat tindak lanjut penyusunan peraturan walikota % 20,00 20,00

31 Tingkat kajian dan evaluasi produk hukum daerah % 20,00 20,00

32 Tingkat pembinaan penyuluhan hukum kepada masyarakat % 20,00 20,00

33 Tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum % 20,00 20,00

34 Tingkat wawasan dan kemampuan hukum aparatur % 20,00 20,00

35 Tingkat penanganan kasus dan sengketa hukum % 20,00 20,00

36 Tingkat koordinasi pembinaan hukum wilayah % 20,00 10,00

37 Tingkat ketersediaan norma, standar, pedoman pelayanan public % 5,00 4,00

38 Tingkat kinerja unit pelayanan publik % 40,00 40,00

39 Tingkat pelaksanaan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

% 20,00 20,00

40 Tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam pembangunan daerah

% 20,00 20,00

41 Tingkat inpeksi KDH dan Wakil KDH dan koordinasi dengan tokoh masyarakat, orsos dan MUSPIDA

% 20,00 20,00

42 Tingkat pelayanan kesehatan pimpinan daerah % 20,00 20,00

43 Tingkat disiplin aparatur sekretariat daerah % 20,00 20,00

44 Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip SKPD % 20,00 20,00

45 Tingkat kelengkapan pelaporan barang sekretariat daerah % 20,00 20,00

46 Tingkat capaian pengadaan pekerjaan konstruksi % 20,00 14,70

47 Tingkat capaian pengadaan barang dan jasa lainnya % 20,00 11,38

48 Tingkat capaian pengadaan jasa Konsultansi % 15,00 14,58

49 Tingkat pelaksanaan pengujian SPP, penerbitan SPMU dan pembukuan anggaran

% 20,00 20,00

50 Tingkat pelaksanaan pengujian, pengesahan dan pengelolaan SPJ % 20,00 20,00

51 Tingkat ketersediaan dialog dengan tokoh masyarakat % 20,00 18,46

Page 307: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-200

No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

52 Tingkat pelayanan keprotokolan kegiatan kedinasan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah dalam penerimaan tamu daerah, tamu negara dan tamu-tamu perwakilan negara sahabat

% 20,00 20,00

53 Tingkat pengetahuan aparatur % 20,00 20,00

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Sekretariat Daerah, 2014

Pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Sekretariat Daerah terdapat 53 (lima

puluh tiga) indikator program pembangunan daerah. Sesuai dengan target pada tahun

2014, beberapa indikator memenuhi capaian 2014 diantaranya indikator Tingkat

penataan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah terealisasi sebesar 20,00% dari

target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat kelengkapan kelembagaan dan penataan

keorganisasian SKPD terealisasi sebesar 59,00% dari target sebesar 59,00%. Indikator

Tingkat koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah

lainnya terealisasi sebesar 17,74% dari target sebesar 17,74%. Indikator Tingkat

kesesuaian formasi jabatan SKPD terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar

100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD

terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat kedisiplinan

aparatur pemerintah daerah terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%.

Indikator Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung

kedisiplinan aparatur pemerintah daerah terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar

100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi

perkantoran terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat

ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran terealisasi sebesar

100,00% dari target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat ketertiban administrasi

pembangunan daerah terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%. Indikator

Tingkat analisis beban kerja pegawai terealisasi sebesar 50,00% dari target sebesar

16,00%. Indikator Tingkat pelaksanaan rencana kebijakan daerah terealisasi sebesar

6,00% dari target sebesar 6,00%. Indikator Tingkat pelayanan dan kinerja aparatur

terealisasi sebesar 5,00% dari target sebesar 5,00%. Indikator Tingkat ketersediaan

sistem informasi pelayanan administrasi pemerintahan terealisasi sebesar 17,74% dari

target sebesar 17,74%. Indikator Tingkat koordinasi dalam penanganan tugas

pemerintahan umum terealisasi sebesar 17,00% dari target sebesar 17,00%. Indikator

Tingkat akuntabilitas penyusunan anggaran pembangunan terealisasi sebesar 20,00%

dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat ketersediaan dan kelengkapan

Page 308: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-201

data/informasi perencanaan pembangunan daerah terealisasi sebesar 60,00% dari target

sebesar 60,00%. Indikator Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan dan

penganggaran pemb. Daerah terealisasi sebesar 22,27% dari target sebesar 22,27%.

Indikator Tingkat ketersediaan dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan pelaporan

pelaksanaan keg. pemb. Daerah terealisasi sebesar 18,15% dari target sebesar 18,15%.

Indikator Tingkat pembinaan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan

terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat koordinasi

penanganan tugas pemerintahan umum terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar

20,00%. Indikator Tingkat kualitas pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah

terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat legislasi

produk hukum daerah terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator

Tingkat pelaksanaan dialog hukum terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar

20,00%. Indikator Tingkat efektifitas penyusunan produk hukum daerah terealisasi

sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat tindak lanjut penyusunan

peraturan walikota terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator

Tingkat kajian dan evaluasi produk hukum daerah terealisasi sebesar 20,00% dari target

sebesar 20,00% . Indikator Tingkat pembinaan penyuluhan hukum kepada masyarakat

terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat pemahaman

masyarakat terhadap hukum terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%.

Indikator Tingkat wawasan dan kemampuan hukum aparatur terealisasi sebesar 20,00%

dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat penanganan kasus dan sengketa hukum

terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat koordinasi

pembinaan hukum wilayah terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%.

Indikator Tingkat kinerja unit pelayanan publik terealisasi sebesar 40,00% dari target

sebesar 40,00%. Indikator Tingkat pelaksanaan pengukuran kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan publik terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%.

Indikator Tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam pembangunan daerah

terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat pelayanan

kesehatan pimpinan daerah Tingkat inpeksi KDH dan Wakil KDH dan koordinasi

dengan tokoh masyarakat, orsos dan MUSPIDA terealisasi sebesar 20,00% dari target

sebesar 20,00%. Indikator Tingkat disiplin aparatur sekretariat daerah terealisasi sebesar

20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen/Arsip SKPD terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator

Tingkat kelengkapan pelaporan barang sekretariat daerah terealisasi sebesar 20,00%

Page 309: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-202

dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat pelaksanaan pengujian SPP, penerbitan

SPMU dan pembukuan anggaran terealisasi sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%.

Indikator Tingkat pelaksanaan pengujian, pengesahan dan pengelolaan SPJ terealisasi

sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat pelayanan keprotokolan

kegiatan kedinasan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah dalam penerimaan

tamu daerah, tamu negara dan tamu-tamu perwakilan negara sahabat terealisasi sebesar

20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat pengetahuan aparatur terealisasi

sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Sedangkan Indikator Tingkat Kapasitas

Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah terealisasi sebesar 50,00% dari target sebesar

100,00%. Indikator Tingkat penanganan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat

terealisasi sebesar 16,67% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat ketersediaan

sarana dan prasarana aparatur yang memadai terealisasi sebesar 92,75% dari target

sebesar 100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan

prasarana aparatur terealisasi sebesar 1,90% dari target sebesar 100,00%. Indikator

Tingkat capaian pengadaan pekerjaan konstruksi terealisasi sebesar 14,70% dari target

sebesar 20,00%. Indikator Tingkat capaian pengadaan barang dan jasa lainnya

terealisasi sebesar 11,38% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat capaian

pengadaan jasa Konsultansi terealisasi sebesar 14,58% dari target sebesar 15,00%.

Indikator Tingkat ketersediaan dialog dengan tokoh masyarakat terealisasi sebesar 18,46

dari target sebesar 20,00%.

Tabel 4.98. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD (%) 20,00% 20,00%

2 Tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah daerah (%) per tahun 100,00% 100,00%

3 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerah

(%) per tahun

100,00% 100,00%

4 Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah (%) per tahun 100,00% 100,00%

5 Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran

(%) per tahun

100,00% 100,00%

6 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran

(%) per tahun

100,00% 100,00%

7 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai (%) per tahun 100,00% 100,00%

8 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur

(%) per tahun

100,00% 100,00%

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Satuan Polisi Pamong Praja, 2014

Pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Satuan Polisi Pamong Praja terdapat 8

Page 310: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-203

(delapan) indikator sasaran pembangunan daerah sesuai dengan target tahun 2014,

indikator Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD terealisasi

sebesar 20,00% dari target sebesar 20,00%. Indikator Tingkat kedisiplinan aparatur

pemerintah daerah terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%. Indikator

Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan

aparatur pemerintah daerah terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%.

Indikator Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah terealisasi sebesar

100,00% dari target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan pelayanan barang

pendukung administrasi perkantoran terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar

100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi

perkantoran terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat

ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai terealisasi sebesar 100,00%

dari target sebesar 100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi

sarana dan prasarana aparatur terealisasi sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%.

Tabel 4.99. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD (%) 20,00% 20,00%

2 Tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah daerah (%) per tahun 100,00% 100,00%

3 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerah

(%) per tahun 100,00% 100,00%

4 Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah (%) per tahun 100,00% 100,00%

5 Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran

(%) per tahun 100,00% 100,00%

6 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran

(%) per tahun 100,00% 100,00%

7 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai (%) per tahun 100,00% 100,00%

8 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur

(%) per tahun 100,00% 100,00%

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Satuan Polisi Pamong Praja, 2014

Pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Satuan Polisi Pamong Praja terdapat 8

(delapan) indikator program pembangunan daerah sesuai dengan target tahun 2014.

Indikator Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD terealisasi

20,00% dari target 20,00% di Tahun 2014. Indikator Tingkat kedisiplinan aparatur

pemerintah daerah terealisasi 100,00% dari target 100,00%. Indikator Tingkat

ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur

pemerintah daerah terealisasi 100,00% dari target 100,00%. Indikator Tingkat Kapasitas

Page 311: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-204

Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah terealisasi 100,00% dari target 100,00%.

Indikator Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran

terealisasi 100,00% dari target 100,00%. Indikator. Indikator Tingkat ketersediaan

pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran terealisasi 100,00% dari target

100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai

terealisasi 100,00% dari target 100,00%. Indikator Tingkat ketersediaan pelayanan jasa

rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur terealisasi 100,00% dari target 100,00%.

Tabel 4.100. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otda, Pemerintahan Umum,

Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian Pada

Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat ketersediaan pelayanan administrasi kepegawaian % 100 100

2 Tingkat ketersediaan pelayanan Pemensiunan Pegawai % 50 50

3 Tingkat Penurunan Indisipliner Pegawai % 0,38 0,38

4 Tingkat Pelayanan Diklat Struktural Kepemimpinan % 16,36 16,36

5 Persentase pejabat fungsional pemerintah daerah yang telah mengikuti diklat fungsional

% 14,95 14,95

6 Tingkat Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional beserta sarana pendukungnya

% 9,18 9,18

Sumber: BKPP Kota Tangerang, 2014

Tabel 4.101. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Otda, Pemerintahan Umum,

Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian Pada

Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat ketersediaan pelayanan administrasi kepegawaian % 100 100

2 Tingkat ketersediaan pelayanan Pemensiunan Pegawai % 50 50

3 Tingkat Pelayanan Diklat Struktural Kepemimpinan % 16,36 16,36

4 Persentase pejabat fungsional pemerintah daerah yang telah mengikuti diklat fungsional

% 14,95 14,95

5 Tingkat Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional beserta sarana pendukungnya

% 9,18 9,18

6 Persentase pejabat fungsional pemerintah daerah yang telah mengikuti diklat fungsional

% 14,95 14,95

Sumber: BKPP Kota Tangerang, 2014

Pada urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian, Dan Persandian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP),

terdapat 6 (enam) indikator sasaran dan 6 (enam) indikator program, yaitu:

1. Tingkat ketersediaan pelayanan administrasi kepegawaian

2. Tingkat ketersediaan pelayanan Pemensiunan Pegawai

3. Tingkat Pelayanan Diklat Struktural Kepemimpinan

4. Persentase pejabat fungsional pemerintah daerah yang telah mengikuti diklat

fungsional

Page 312: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-205

5. Tingkat Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional beserta sarana

pendukungnya

6. Persentase pejabat fungsional pemerintah daerah yang telah mengikuti diklat

fungsional

Tabel 4.102. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otda, Pemerintahan Umum,

Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian Pada

Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 2 3 4 5

1 Tingkat ketersediaan laporan hasil pemeriksaan % 18,51 18,51

2 Tingkat tindak lanjut laporan hasil ekspose temuan hasil pengawasan % 20,00 20,00

3 Tingkat tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

% 20,00 20,00

4 Tingkat ketersediaan kebijakan tentang sistem dan prosedur pengawasan % 20,00 20,00

Sumber: Inspektorat, 2014

Tabel 4.103. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Otda, Pemerintahan Umum,

Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian Pada

Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat ketersediaan laporan hasil pemeriksaan % 18,51 18,51

2 Tingkat tindak lanjut laporan hasil ekspose temuan hasil pengawasan % 20,00 20,00

3 Tingkat tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

% 20,00 20,00

4 Tingkat ketersediaan kebijakan tentang sistem dan prosedur pengawasan % 20,00 20,00

Sumber: Inspektorat, 2014

Pada urusan Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian, Dan Persandian Inspektorat terdapat 4 (empat) indikator sasaran dan 4

(empat) indikator program, yaitu:

1. Tingkat ketersediaan laporan hasil pemeriksaan

2. Tingkat tindak lanjut laporan hasil ekspose temuan hasil pengawasan

3. Tingkat tenaga pemeriksa yang menguasai teknik/teori pengawasan dan penilaian

akuntabilitas kinerja

4. Tingkat ketersediaan kebijakan tentang sistem dan prosedur pengawasan

Tabel 4.104. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otonomi daerah Pada Tahun

2014 No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD (%) 20,00% 2o,00%

2 Tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah daerah (%) per tahun 100,00% 100,00%

3 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerah

(%) per tahun 100,00% 100,00%

4 Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah (%) per tahun 100,00% 100,00%

Page 313: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-206

No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

5 Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran

(%) per tahun 100,00% 100,00%

6 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran

(%) per tahun

100,00% 11,00%

7 Tingkat ketersediaan system informasi Pelayanan investasi daerah (%) per tahun 28,57% 28,57%

8 Tingkat penertiban izin mendirikan bangunan (IMB) (%) per tahun 43,00% 43%

9 Persentase bangunan yang mempunyai izin memdirikan bangunan (IMB) (%) per tahun 100,00% 100,00%

10 Tingkat pelayanan izin usaha jasa konstruksi (IUJK) (%) per tahun 100,00% 100,00%

11 Tingkat pelayanan waktu pengurusan izin usaha jasa kontruksi (IUJK) (%) per tahun 100,00% 100,00%

12 Tingkat ketersediaan ,pengelolaan,pengolahan ,dan publikasi data /informasi perencanaan pembangunan daerah

% 100,00% 100,00%

13 Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan-penganggaran pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah

(%)

21,27% 21,27%

14 Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah

(%) per tahun

100,00% 00,00%

15 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai (%) per tahun 100,00% 100,00%

16 Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur

(%) per tahun

100,00% 100,00%

Sumber: LKPJ BPMPT 2014

4.2.20.1 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan

oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian,

Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu (BPPMPT), Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD), Satuan Polisi

Pamong Praja melalui sejumlah program dan kegiatan yang termasuk dalam Urusan

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian sebagai pendukung dengan uraian realisasi

anggaran seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.105. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

SKPD

Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb, dan Ur. Kominfo)

Prog. Non Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm.

Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian)

# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)

Sekretariat DPRD, Inspektorat, BKPP, BPPMPT, DPKD, Satpol PP

20 376 158.602.557.172,00 - - -

Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

(BKPP), Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPPMPT), Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD), Satuan Polisi Pamong Praja, 2014

Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada

tabel berikut:

Page 314: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-207

Tabel 4.106. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20. Urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

201.245.562.540,00 158.602.557.172,00 78,81%

1.19.02.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

42.490.567.467,00 36.322.068.599,00 85,48%

1.19.02. Satuan Polisi Pamong Praja 3.000.265.950,00 2.653.574.908,00 1.19.02.01.01. Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 2.160.000,00 2.158.800,00 99,94%

1.19.02.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

184.999.800,00 118.200.994,00 63,89%

1.19.02.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

62.675.000,00 48.533.200,00 77,44%

1.19.02.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

90.573.600,00 88.173.400,00 97,35%

1.19.02.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

35.550.000,00 34.856.000,00 98,05%

1.19.02.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 55.000.000,00 53.986.000,00 98,16% 1.19.02.01.11. Penyediaan Barang Cetakan

Dan Penggandaan 39.046.700,00 38.963.300,00 99,79%

1.19.02.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12.023.000,00 10.919.800,00 90,82%

1.19.02.01.13. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

194.822.450,00 186.685.000,00 95,82%

1.19.02.01.17. Penyediaan Makanan Dan Minuman

51.840.000,00 35.400.000,00 68,29%

Page 315: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-208

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.19.02.01.18. Rapat-Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Ke Luar Daerah 620.610.000,00 613.913.614,00 98,92%

1.19.02.01.19. Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran

1.650.965.400,00 1.421.784.800,00 86,12%

1.20.03. Sekretariat Daerah 24.359.097.500,00 21.112.718.262,00 1.20.03.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan Listrik 4.016.800.000,00 3.587.331.254,00 89,31%

1.20.03.01.03. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

940.920.000,00 766.776.500,00 81,49%

1.20.03.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

302.500.000,00 194.084.000,00 64,16%

1.20.03.01.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

55.000.000,00 49.890.000,00 90,71%

1.20.03.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.925.057.000,00 1.740.060.500,00 90,39%

1.20.03.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 965.999.660,00 937.224.000,00 97,02% 1.20.03.01.11. Penyediaan Barang Cetakan

Dan Penggandaan 965.881.000,00 945.443.550,00 97,88%

1.20.03.01.14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

272.075.000,00 246.187.639,00 90,49%

1.20.03.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

140.563.200,00 140.173.200,00 99,72%

1.20.03.01.16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

636.350.000,00 453.216.500,00 71,22%

1.20.03.01.17. Penyediaan Makanan Dan Minuman

3.907.297.500,00 3.878.947.314,00 99,27%

1.20.03.01.18. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

2.850.736.000,00 2.562.824.880,00 89,90%

Page 316: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-209

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.03.01.19. Penyediaan Tenaga Jasa

Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran

193.731.600,00 163.553.200,00 84,42%

1.20.03.01.20. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

2.333.175.000,00 2.106.605.790,00 90,29%

1.20.03.01.37. Penyelenggaraan Pengadaan Jasa Konsultasi

271.112.500,00 166.806.350,00 61,53%

1.20.03.01.38. Penyelenggaraan Pengadaan Jasa Konstruksi

1.031.100.000,00 584.737.210,00 56,71%

1.20.03.01.39. Penyelenggaraan Pengadaan Barang Dan Jasa

933.930.000,00 635.862.750,00 68,08%

1.20.03.01.40. Pengendalian Dan Evaluasi Pengadaan Barang Dan Jasa

1.902.814.000,00 1.383.786.350,00 72,72%

1.20.03.01.51. Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang Dan Jasa

307.050.000,00 239.530.875,00 78,01%

1.20.03.01.52. Forum Group Diskusi 407.005.040,00 329.676.400,00 81,00% 1.20.04. Sekretariat Dprd 5.852.559.080,00 4.770.696.169,00 1.20.04.01.01. Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 2.398.000,00 1.600.000,00 66,72%

1.20.04.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sda, Listrik

127.050.000,00 52.633.789,00 41,43%

1.20.04.01.03 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

54.862.000,00 50.042.000,00 91,21%

1.20.04.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

229.500.000,00 146.881.500,00 64,00%

1.20.04.01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

13.716.000,00 11.070.000,00 80,71%

1.20.04.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

11.700.000,00 10.520.300,00 89,92%

1.20.04.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 199.339.680,00 194.084.000,00 97,36%

Page 317: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-210

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.04.01.11 Penyediaan Barang Cetakan

Dan Penggandaan 296.099.000,00 225.379.000,00 76,12%

1.20.04.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor + Kabel

4.300.800,00 3.675.800,00 85,47%

1.20.04.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

487.242.000,00 472.071.000,00 96,89%

1.20.04.01.17 Penyediaan Makanan Minuman

220.350.000,00 171.080.000,00 77,64%

1.20.04.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

3.972.664.000,00 3.206.046.180,00 80,70%

1.20.04.01.19 Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran

143.337.600,00 143.337.600,00 100,00%

1.20.04.01.20 Penyediaan Tenaga Jasa Pengamanan Kantor

90.000.000,00 82.275.000,00 91,42%

1.20.05. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

3.866.314.410,00 3.222.279.215,00 83,34%

1.20.05.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

20.160.000,00 10.960.755,00 54,37%

1.20.05.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

76.287.300,00 52.696.000,00 69,08%

1.20.05.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

171.378.000,00 150.375.575,00 87,74%

1.20.05.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

186.660.000,00 147.944.900,00 79,26%

1.20.05.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 935.060.500,00 863.234.500,00 92,32% 1.20.05.01.11. Penyediaan Barang Cetakan

Dan Penggandaan 601.998.750,00 442.507.500,00 73,51%

Page 318: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-211

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.05.01.12. Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7.795.550,00 7.741.050,00 99,30%

1.20.05.01.17. Penyediaan Makanan Dan Minuman

307.185.000,00 260.121.026,00 84,68%

1.20.05.01.18. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

899.620.000,00 691.806.300,00 76,90%

1.20.05.01.19. Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran

24.675.350,00 23.451.600,00 95,04%

1.20.05.01.20. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

173.707.600,00 171.607.600,00 98,79%

1.20.05.01.45. Penyediaan Barang Cetakan Pbb

219.097.500,00 218.785.000,00 99,86%

1.20.05.01.53. Operasional Uptd Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Barat

121.344.430,00 91.715.187,00 75,58%

1.20.05.01.54. Operasional Uptd Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Timur

121.344.430,00 89.332.222,00 73,62%

1.20.06. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

1.505.449.674,00 1.337.607.590,00

1.20.06.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

6.128.000,00 5.008.000,00 81,72%

1.20.06.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

29.400.000,00 17.118.090,00 58,22%

1.20.06.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional

15.785.400,00 14.857.000,00 94,12%

1.20.06.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

48.355.400,00 34.934.500,00 72,25%

1.20.06.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

20.050.000,00 19.750.000,00 98,50%

1.20.06.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 514.987.474,00 444.899.000,00 86,39%

Page 319: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-212

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.06.01.11. Penyediaan Barang Cetakan

Dan Penggandaan 140.461.800,00 104.633.800,00 74,49%

1.20.06.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

3.252.000,00 3.252.000,00 100,00%

1.20.06.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang Undangan

2.600.000,00 2.600.000,00 100,00%

1.20.06.01.17. Penyediaan Makanan Dan Minuman

97.500.000,00 69.121.500,00 70,89%

1.20.06.01.18. Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

619.895.000,00 616.125.000,00 99,39%

1.20.06.01.19. Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran

7.034.600,00 5.308.700,00 75,47%

1.20.07. Inspektorat 1.291.319.930,00 1.225.277.455,00 1.20.07.01.01. Penyediaan Jasa Surat

Menyurat 3.435.000,00 3.435.000,00 100,00%

1.20.07.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

141.000.000,00 120.455.249,00 85,43%

1.20.07.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

29.643.000,00 29.643.000,00 100,00%

1.20.07.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

84.968.500,00 83.168.500,00 97,88%

1.20.07.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 203.224.100,00 203.224.100,00 100,00% 1.20.07.01.11. Penyediaan Barang Cetakan

Dan Penggandaan 52.437.300,00 52.437.300,00 100,00%

1.20.07.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7.416.200,00 7.416.200,00 100,00%

Page 320: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-213

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.07.01.14. Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga 1.683.450,00 1.683.450,00 100,00%

1.20.07.01.17. Penyediaan Makanan Dan Minuman

49.473.000,00 46.295.500,00 93,58%

1.20.07.01.18. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

486.510.000,00 455.733.356,00 93,67%

1.20.07.01.19. Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran

20.759.880,00 18.160.800,00 87,48%

1.20.07.01.20. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

210.769.500,00 203.625.000,00 96,61%

1.20.21. Badan Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu

2.615.560.923,00 1.999.915.000,00

1.20.21.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

11.398.000,00 5.839.734.00 51,23%

1.20.21.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

72.000.000,00 50.050.800,00 69,52%

1.20.21.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

46.102.000,00 39.315.000,00 85,28%

1.20.21.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 334.226.000,00 331.471.000,00 99,18% 1.20.21.01.11. Penyediaan Barang Cetakan

Dan Penggandaan 427.127.600,00 364.772.500,00 85,40%

1.20.21.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

13.650.000,00 11.880.000,00 87,03%

1.20.21.01.17. Penyediaan Makanan Dan Minuman

74.999.980,00 47.088.000,00 62,78%

1.20.21.01.18. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

350.000.000,00 242.982.600,00 69,42%

Page 321: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-214

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.21.01.19. Penyediaan Tenaga Jasa

Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran

57.750.000,00 51.445.600,00 89,10%

1.20.21.01.41. Rapat Koordinasi Perijinan Bidang Pembangunan

794.754.163,00 551.445.000,00 69,39%

1.20.21.01.42. Rapat Koordinasi Perijinan Bidang Kesra

127.965.000,00 105.890.000,00 82,75%

1.20.21.01.413 Rapat Koordinasi Perijinan Bidang Penanaman Modal

159.830.000,00 114.160.000,00 71,43%

.20.21.01.414 Rapat Koordinasi Perijinan Bidang Pemerintahan

145.758.180,00 89.414.500,00 61,34%

1.19.02.02. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

28.927.230.494,00 19.088.885.755,00 65,99%

1.19.02. Satuan Polisi Pamong Praja 1.440.302.700,00 1.171.112.425,00 81,31% 1.19.02.02.10. Pengadaan Meubelair 181.560.000,00 172.418.000,00 94,96% 1.19.02.02.102.

Pengadaan Perlengkapan Kendaraan Dinas/Operasional Satuan Polisi Pamong Praja

44.800.000,00 43.190.000,00 96,41%

1.19.02.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

81.605.000,00 76.709.000,00 94,00%

1.19.02.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.132.337.700,00 878.795.425,00 77,61%

1.20.03. Sekretariat Daerah 17.093.030.250,00 10.199.503.033,00 59,67% 1.20.03.02.05. Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional 5.759.620.000,00 2.176.555.000,00 37,79%

1.20.03.02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

364.635.000,00 353.299.000,00 96,89%

1.20.03.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1.050.423.000,00 975.170.500,00 92,84%

1.20.03.02.10. Pengadaan Meubelair 515.700.000,00 472.020.000,00 91,53%

Page 322: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-215

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.03.02.11. Penyediaan Jasa Sewa

Gedung Kantor/Rumah Dinas/Jabatan

100.000.000,00 0 0,00%

1.20.03.02.21. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

156.053.900,00 90.082.900,00 57,73%

1.20.03.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

2.341.757.850,00 2.134.683.425,00 91,16%

1.20.03.02.23. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

1.190.580.000,00 996.430.500,00 83,69%

1.20.03.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

2.770.259.000,00 1.165.285.708,00 42,06%

1.20.03.02.25. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

36.222.000,00 19.800.000,00 54,66%

1.20.03.02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.701.059.500,00 1.009.968.000,00 59,37%

1.20.03.02.43. Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan

86.750.000,00 6.750.000,00 7,78%

1.20.03.02.44. Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

58.750.000,00 0 0,00%

1.20.03.02.45. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Dan Tempat Parkir

811.220.000,00 799.458.000,00 98,55%

1.20.04. Sekretariat DPRD 3.715.393.362,00 3.147.502.876,00 84,72% 1.20.04.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas

/Operasional 1.975.170.000,00 1.729.870.000,00 87,58%

1.20.04.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

266.402.737,00 229.481.487,00 86,14%

1.20.04.02.13 Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

381.670.625,00 349.614.000,00 91,60%

1.20.04.02.24 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional

1.092.150.000,00 838.537.389,00 76,78%

1.20.05. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

2.039.251.779,00 1.745.633.812,00 85,60%

Page 323: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-216

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.05.02.05. Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional 481.300.000,00 464.588.500,00 96,53%

1.20.05.02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

171.938.000,00 159.987.500,00 93,05%

1.20.05.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

419.020.000,00 412.415.000,00 98,42%

1.20.05.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

966.993.779,00 708.642.812,00 73,28%

1.20.06. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

2.194.507.800,00 997.538.607,00 45,46%

1.20.06.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

1.259.994.000,00 139.164.000,00 11,04%

1.20.06.02.10. Pengadaan Meubelair 58.436.000,00 56.751.500,00 97,12% 1.20.06.02.13. Pengadaan Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor 479.887.800,00 478.259.000,00 99,66%

1.20.06.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

396.190.000,00 323.364.107,00 81,62%

1.20.07. Inspektorat 1.227.887.000,00 864.249.802,00 70,39% 1.20.07.02.05. Pengadaan Kendaraan

Dinas/Operasional 300.000.000,00 0 0,00%

1.20.07.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

294.475.000,00 293.275.000,00 99,59%

1.20.07.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

31.487.000,00 30.319.000,00 96,29%

1.20.07.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

565.950.000,00 511.680.802,00 90,41%

1.20.07.02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

32.050.000,00 25.050.000,00 78,16%

1.20.07.02.45. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Dan Tempat Parkir

3.925.000,00 3.925.000,00 100,00%

1.20.21. Badan Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu

1.216.857.603,00 963.345.200,00 79,17%

Page 324: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-217

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.21.02.10. Pengadaan Meubelair 44.987.600,00 44.400.000,00 98,69% 1.20.21.02.101.

Penataan Ruang Bppmpt 188.606.203,00 180.246.000,00 95,57%

1.20.21.02.13. Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

418.698.800,00 379.897.000,00 90,73%

1.20.21.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

304.565.000,00 220.202.200,00 72,30%

1.20.21.02.59. Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Perijinan

260.000.000,00 138.600.000,00 53,31%

1.19.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4.320.776.450,00 3.312.151.800,00 76,66%

1.19.02. Satuan Polisi Pamong Praja 347.901.450,00 0 0,00% 1.19.02.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya 347.901.450,00 0 0,00%

1.20.03. Sekretariat Daerah 2.337.580.000,00 1.746.530.500,00 74,72% 1.20.03.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya 2.202.580.000,00 1.622.780.500,00 73,68%

1.20.03.03.09. Pemutakhiran Data Kepegawaian

135.000.000,00 123.750.000,00 91,67%

1.20.04. Sekretariat DPRD 1.491.500.000,00 1.426.845.000,00 95,67% 1.20.04.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannnya 581.280.000,00 550.335.000,00 94,68%

1.20.04.03.06 Pengadaan Jaminan Kesehatan

910.220.000,00 876.510.000,00 96,30%

1.20.07. Inspektorat 57.825.000,00 52.806.300,00 91,32% 1.20.07.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya 57.825.000,00 52.806.300,00 91,32%

1.20.21. Badan Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu

85.970.000,00 85.970.000,00 100,00%

1.20.21.03.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

85.970.000,00 85.970.000,00 100,00%

Page 325: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-218

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.06.04. Program Fasilitas

Pindah/Purna Tugas Pns 223.748.950,00 211.410.000,00 94,49%

1.20.06. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

223.748.950,00 211.410.000,00 94,49%

1.20.06.04.04. Pemensiunan Pegawai 223.748.950,00 211.410.000,00 94,49% 1.19.02.05. Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

8.377.631.600,00 6.996.794.500,00 83,52%

1.19.02. Satuan Polisi Pamong Praja 715.064.300,00 653.071.700,00 91,33% 1.19.02.05.40. Peningkatan Kapasitas Dan

Kinerja Aparatur 715.064.300,00 653.071.700,00 91,33%

1.20.03. Sekretariat Daerah 698.700.000,00 399.345.000,00 57,16% 1.20.03.05.13. Peningkatan Kapasitas

Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan

674.700.000,00 399.345.000,00 59,19%

1.20.03.05.22. Peningkatan Kapasitas Aparatur Skpd

24.000.000,00 0 0,00%

1.20.04. Sekretariat Dprd 104.779.500,00 89.079.500,00 85,02% 1.20.04.05.21 Bintek Pengelolaan Keuangan

Daerah Bagi Aparat Skpd 104.779.500,00 89.079.500,00 85,02%

1.20.05. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

223.635.000,00 201.490.000,00 90,10%

1.20.05.05.14. Workshop, Lokakarya, Seminar, Pelatihan Dan Sosialisasi Peraturan Keuangan Daerah

44.000.000,00 24.155.000,00 54,90%

1.20.05.05.15. Pelatihan Pengelolaan Pajak Daerah Bagi Aparat Dpkd

179.635.000,00 177.335.000,00 98,72%

1.20.06. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

6.297.255.900,00 5.333.939.900,00 84,70%

1.20.06.05.02. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

411.442.200,00 411.442.200,00 100,00%

Page 326: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-219

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.06.29.03. Pendidikan Dan Pelatihan

Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi Pns Daerah

3.392.773.500,00 3.008.640.500,00 8868,00% Jumlah Pns Kota Tangerang Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis, Tugas Dan Fungsi (701 Orang)

66,9 Tingkat Pemenfaatan Pns Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis, Tugas Dan Fungsi

69,82

1.20.06.29.04. Pendidikan Dan Pelatihan Fungsional Bagi Pns Daerah

2.256.623.800,00 1.732.205.800,00 7676,00% Jumlah Pns Kota Tangerang Yang Telah Mengikuti Diklat Fungsional (435 Orang)

73,79 Tingkat Pemanfaatan Pns Kota Tangerang Yang Telah Mengikuti Diklat Fungsional

75,36

1.20.06.29.06. Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan

117.066.400,00 84.896.400,00 7252,00% Jumlah Kurikulim Dan Silabi Yang Telah Di Susun (20 Lap)

75 Pemanfaatan Kurikulim Dan Silabi Yang Telah Di Susun Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan

75

1.20.06.29.07. Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan

119.350.000,00 96.755.000,00 8107,00% Jumlah Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Yang Telah Dilaksanakan (20 Lap)

50 Pemanfaatan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Yang Telah Dilaksanakan Untuk Pengembangan Pendidikan Dan Pelatihan

50

1.20.07. Inspektorat 186.896.400,00 179.422.900,00 96,00% 1.20.07.05.02. Sosialisasi Peraturan

Perundang-Undangan 131.906.400,00 128.482.400,00 97,40%

1.20.07.05.32. Pelayanan Penyusunan Angka Kredit

54.990.000,00 50.940.500,00 92,64%

1.20.21. Badan Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu

256.080.000,00 229.525.000,00 89,63%

1.20.21.05.17. Bimbingan Teknis Pelayanan Prima

256.080.000,00 229.525.000,00 89,63%

1.19.02.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1.767.024.300,00 1.497.703.350,00 84,76%

1.19.02. Satuan Polisi Pamong Praja 145.484.800,00 95.584.800,00 65,70% 1.19.02.06.02. Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran 9.141.600,00 9.141.600,00 100,00%

Page 327: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-220

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.19.02.06.03. Penyusunan Pelaporan

Prognosis Realisasi Anggaran 9.141.600,00 9.141.600,00 100,00%

1.19.02.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

9.141.600,00 9.141.600,00 100,00%

1.19.02.06.15. Penyusunan Laporan Dan Pengelolaan Dokumen Kepegawaian

17.500.000,00 17.500.000,00 100,00%

1.19.02.06.18. Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan Skpd

10.000.000,00 10.000.000,00 100,00%

1.19.02.06.21. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (Sop) Skpd

90.560.000,00 40.660.000,00 44,90%

1.20.03. Sekretariat Daerah 1.044.242.700,00 935.010.000,00 89,54% 1.20.03.06.02. Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran 24.337.050,00 22.937.050,00 94,25%

1.20.03.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

24.330.000,00 22.930.000,00 94,25%

1.20.03.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

24.335.000,00 22.935.000,00 94,25%

1.20.03.06.29. Penyusunan Kompilasi Kegiatan Sekretariat Daerah

281.515.000,00 255.225.000,00 90,66%

1.20.03.06.37. Digitalisasi Produk Keuangan 283.520.000,00 256.330.000,00 90,41% 1.20.03.06.38. Pemutakhiran Data Inventaris

Barang 138.000.000,00 123.500.000,00 89,49%

1.20.04. Sekretariat DPRD 32.782.000,00 32.112.400,00 97,96% 1.20.04.06.02 Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran 10.946.000,00 10.316.000,00 94,24%

1.20.04.06.03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

10.890.000,00 10.850.400,00 99,64%

1.20.04.06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

10.946.000,00 10.946.000,00 100,00%

1.20.05. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

43.930.000,00 41.580.000,00 94,65%

Page 328: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-221

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.05.06.02. Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran 15.760.000,00 14.160.000,00 89,85%

1.20.05.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

12.410.000,00 12.410.000,00 100,00%

1.20.05.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

15.760.000,00 15.010.000,00 95,24%

1.20.06. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

40.062.600,00 40.062.600,00 100,00%

1.20.06.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

13.354.200,00 13.354.200,00 10000,00%

1.20.06.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

13.354.200,00 13.354.200,00 10000,00%

1.20.06.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

13.354.200,00 13.354.200,00 10000,00%

1.20.07. Inspektorat 31.375.100,00 31.375.100,00 100,00% 1.20.07.06.01. Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd

11.215.000,00 11.215.000,00 10000,00%

1.20.07.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

10.149.600,00 10.149.600,00 10000,00%

1.20.07.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

10.010.500,00 10.010.500,00 10000,00%

1.20.21. Badan Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu

429.147.100,00 321.978.450,00 75,03%

1.20.21.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

8.840.700,00 8.820.000,00 99,77%

1.20.21.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

88.840.700,00 8.800.000,00 99,54%

1.20.21.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

8.840.700,00 8.840.700,00 100,00%

Page 329: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-222

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.21.06.21 Penyusunan Standar

Operasional Prosedur (Sop) Skpd

132.760.000,00 117.402.750,00 88,43%

1.20.21.06.22 Pengolahan Data Pelaporan Perijinan

189.865.000,00 178.115.000,00 93,81%

1.20.12.15. Program Pengembangan Data/Informasi

33.400.000,00 33.400.000,00 100,00%

1.20.05. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

23.400.000,00 23.400.000,00 100,00%

1.20.05.06.36. Penyusunan Profil Dpkd 23.400.000,00 23.400.000,00 100,00% 1.20.06. Badan Kepegawaian,

Pendidikan Dan Pelatihan 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00%

1.20.06.06.39. Penyusunan Profil Skpd 10.000.000,00 10.000.000,00 10000,00% Tersusunya Profil Pemerintah Kota Tangerang (16 Lap)

Tersedianya Dokumen Profil Bkpp 100

1.20.04.15. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

43.584.798.000,00 29.588.843.996,00 67,89%

1.20.04. Sekretariat Dprd 43.584.798.000,00 29.588.843.996,00 67,89% 1.20.04.15.01 Pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah 3.884.465.000,00 2.299.143.000,00 59,19% Jumlah Rancangan

Peraturan Daerah Yang Dibahas

120 Tingkat Pemanfaatan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah

1.20.04.15.02 Hearing/Dialog Koordinasi Dengan Pejabat Pemda Dan Tokoh Masyarakat Dan Tokoh Agama

2.394.598.000,00 1.422.425.843,00 59,40% Jumlah Hearing/Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

20,54 Tingkat Bahan Masukan Dalam Penyusunan Kebijakan

1.20.04.15.03 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

25.200.000,00 900.000,00 3,57% Jumlah Rapat Kelengkapan Dprd

0 Tingkat Bahan Dan Masukan Untuk Pengambilan Keputusan Dari Panmus,Fraksi, Pansus, Komisi Dan Bkd Dalam Penentuan Program Kerja Dprd

Page 330: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-223

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.04.15.04 Rapat-Rapat Paripurna 698.775.000,00 506.435.000,00 72,47% Rapat Paripurna Raperda

Dan Istimewa 32,26 Tingkat Bahan Masukan Untuk

Mengambil Ketetapan, Persetujuan Dan Pengesahan Peraturan Perundang Undangan

1.20.04.15.05 Kegiatan Reses 1.044.070.000,00 1.040.200.000,00 99,63% Jumlah Kegiatan Reses Dprd 0 Tingkat Penyerapan Aspirasi Masyarakat Sebagai Bahan Penyusunan Pokok Pokok Pikiran Dprd Terhadap Rencana Pembangunan Kota Tangerang

1.20.04.15.07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota Dprd

5.014.500.000,00 3.538.241.000,00 70,56% Jumlah Pimpinan Dan Anggota Dprd Serta Sekretariat Dprd Yang Berpartisipasi Dalam Kursus/Pelatihan/Sosialisasi/ Bintek

58,33 Tingkat Wawasan Dan Pengetahuan Pmpinan Dan Anggota Dprd Serta Sekretariat Dprd

1.20.04.15.09 Pengkajian/Penelaahan Perda-Perda Lama Yang Masih Berlaku

103.680.000,00 0 0,00% Jumlah Hasil Kegiatan/Telaahan Terhadap Perda Lama Yang Masih Berlaku Dan Usulan Perda

0 Tingkat Pemanfaatan Hasil Kajian Sebagai Bahan Penyesuaian Dengan Kondisi Yang Seharusnya

1.20.04.15.11 Pelayanan Pengaduan Masyarakat

91.260.000,00 16.410.000,00 17,98% Jumlah Pengaduan Masyarakat

16,67 Tingkat Pengaduan Masyarakat Yang Terlayani

1.20.04.15.12 Penyusunan Rancangan Kerja Dprd

55.940.000,00 44.710.000,00 79,92% Tersedianya Laporan Hasil Pengendalian Pengawasan Bangunan

100 Evaluasi Terhadap Pembangunan Bangunan Di Kota Tangerang

1.20.04.15.14 Penyusunan Dokumentasi Kegiatan Dprd

457.250.000,00 286.200.000,00 62,59% Jumlah Dokumentasi Kegiatan Dprd

Tingkat Kegiatan Dprd Yang Telah Didokumentasikan

1.20.04.15.17 Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota Dprd Ke Luar Daerah

29.255.060.000,00 20.122.979.153,00 68,78% Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota Dprd Ke Luar Daerah

40,11 Tingkat Wawasan Dan Pengetahuan Pimpinan Dan Anggota Dprd

1.20.04.15.18 Penyediaan Jasa Konsultasi/Staf Ahli Dprd

560.000.000,00 311.200.000,00 55,57% Jumlah Penyedia Jasa Kelompok Pakar/Tim Ahli

Sebagai Bahan Masukan Dalam Pengambilan Keputusan

Page 331: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-224

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.03.16. Program Peningkatan

Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

3.258.098.750,00 2.320.402.868,00 71,22%

1.20.03. Sekretariat Daerah 3.258.098.750,00 2.320.402.868,00 71,22% 1.20.03.16.01. Dialog/ Audiensi Dengan

Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial Dan Masyarakat

338.981.950,00 276.387.000,00 81,53% Jumlah Kegiatan Dialog/Audensi Dengan Tokoh Masyarakat, Organisasi Masyarakat / Organisasi Sosial

92,31 Tingkat Pengetahuan, Tokoh Masyarakat, Organisasi Masyarakat Mengenai Pelayanan Yang Ada Di Pemerintah Kota Tangerang

100

1.20.03.16.02. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri

149.999.900,00 135.560.000,00 90,37% Jumlah Dokumen 100 Tingkat Pengetahuan Yang Melakukan Kunjungan Kerja Ke Pemerintah Kota Tangerang

100

Jumlah Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri Yang Telah Diterima Dalam Kunjungan Kerja

39

1.20.03.16.03. Rapat Koordinasi Unsur Muspida

804.210.000,00 632.417.500,00 78,64% Jumlah Rapat Koordinasi Unsur Muspida

100 Tingkat Pemanfaatan Hasil Rakor Ini Mencari Solusi Terhadap Kebijakan Yang Disepakati Bersama

100

1.20.03.16.05. Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

300.000.000,00 273.950.000,00 91,32% Jumlah Lokasi Pelaksanaan Kunjungan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Pembangunan Tahun 2014/ Peresmian Proyek - Proyek Tahun 2013

87,5 Tingkat Pengetahuan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Yang Telah Melakukan Kunjungan Kerja/Inspeksi

100

Buku Laporan Kunjungan Kerja

100

1.20.03.16.06. Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya

439.132.000,00 313.710.800,00 71,44% Kegiatan Koordinasi Apeksi 100 Rekomendasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Kerja Sama Daerah Kepada Pemerintah Pusat

100

Page 332: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-225

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%)

Memperbaiki Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

100

1.20.03.16.07. Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan Kepala Derah/Wakil Kepala Daerah

325.000.000,00 112.177.768,00 34,52% Perawatan Dan Pemeliharaan Kesehatan Kdh/Wkdh

30,77 Menjamin Kesehatan Kdh/Wkdh 100

1.20.03.16.08. Rapat Evaluasi Bulanan Kewilayahan

753.550.000,00 461.599.900,00 61,26% Rapat Bulanan Camat, Lurah, Kepala Puskesmas, Kepala Uptd Dan Kepala Skpd

100 Tingkat Pengambilan Kebijakan Urusan Pemerintah Daerah

100

1.20.03.16.09. Fasilitasi Koordinasi Program Ppsp

147.224.900,00 114.599.900,00 77,84% Laporan Perkembangan Kegiatan Pokja Ppsp

100 Terkoordinasinya Program Ppsp 100

1.20.03.17. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

18.243.683.815,00 14.259.625.505,00 78,16%

1.20.03. Sekretariat Daerah 1.409.975.000,00 1.241.818.000,00 88,07% 1.20.03.17.02. Penyusunan Standar Satuan

Harga 909.975.000,00 793.115.000,00 87,16% Jumlah Buku Standar Satuan

Harga (Buku Shb) 100 Tingkat Pemanfaatan Buku Shb

Dan Buku Spb Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Pembangunan Apbd 2015

100

Jumlah Buku Standar Satuan Harga (Buku Spb)

100

1.20.03.17.148.

Updating Analisa Standar Belanja

500.000.000,00 448.703.000,00 89,74% Terupdatenya Dokumen Analisa Standar Belanja (Asb)

100 Acuan / Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja Skpd

100

1.20.05. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

16.833.708.815,00 13.017.807.505,00 77,33%

1.20.05.17.06. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Apbd

233.530.000,00 132.600.000,00 56,78% Jumlah Dokumen Raperda Apbd

100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Apbd Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

100

Page 333: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-226

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.05.17.07. Penyusunan Rancangan

Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Apbd

49.830.000,00 32.700.000,00 65,62% Jumlah Dokumen Penjabaran Apbd

100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Penjabaran Apbd Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

100

1.20.05.17.08. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd

227.530.000,00 178.180.000,00 78,31% Jumlah Dokumen Perubahan Apbd

100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Perubahan Apbd Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

100

1.20.05.17.09. Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan Apbd

49.110.000,00 41.160.000,00 83,81% Jumlah Dokumen Raperwal Penjabaran Apbd

100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Penjabaran Perubahan Apbd Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

100

1.20.05.17.10. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd

244.900.000,00 222.826.000,00 90,99% Jumlah Dokumen Raperda Apbd

100 Tingkat Pemanfaatan Dokuman Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

100

1.20.05.17.11. Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd

88.055.000,00 82.055.000,00 93,19% Jumlah Dokumen Draft Raperwal, Raperwal Dan Perwal

100 Tingkat Pemanfaatan Dokuman Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

100

1.20.05.17.113.

Penyusunan Daftar Status Penggunaan Barang Milik Daerah

120.790.000,00 85.370.000,00 70,68% Jumlah Laporan Daftar Status Penggunaan Barang Milik Daerah

100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Daftar Status Penggunaan Barang Milik Daerah Dalam Pengelolaan Aset Daerah

100

1.20.05.17.115.

Penyusunan Rancangan Perwal Tentang Pedoman Penyusunan Apbd

124.380.000,00 124.120.000,00 99,79% Jumlah Raperwal Dan Perwal Tentang Pedoman Penyusunan Apbd

99,79 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Pedoman Penyusunan Apbd Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

99,79

Page 334: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-227

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.05.17.116.

Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah

93.835.000,00 78.430.000,00 83,58% Jumlah Laporan Pemeliharaan Sipbd

100 Tingkat Pemanfaatan Aplikasi Sipbd Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

100

1.20.05.17.118.

Sosialisasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan

350.000.000,00 327.000.000,00 93,43% Jumlah Spanduk Dan Iklan Terpasang

100 Tingkat Pemanfaatan Sosialisasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah

100

1.20.05.17.121.

Sewa Jaringan Sistem Informasi Dpkd

1.030.391.865,00 1.022.391.865,00 99,22% Jumlah Jaringan Informasi 83,33 Tingkat Pemanfaatan Jaringan Sistem Informasi Dpkd Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

83,33

1.20.05.17.132.

Penilaian Aset Tanah/Bangunan Dan/Atau Jalan Lingkungan

429.027.500,00 394.185.500,00 91,88% Jumlah Dokumen Laporan Penilaian Aset Tanah/Bangunan Dan/Atau Jalan Lingkungan

100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Penilaian Aset Tanah/Bangunan Dan/Atau Jalan Lingkungan Dalam Pengelolaan Aset Daerah

100

1.20.05.17.133.

Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Pbb

100.950.000,00 90.200.000,00 89,35% Jumlah Aplikasi Sistem Pbb 100 Tingkat Pemanfaatan Aplikasi Sistem Pengelolaan Pbb Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

100

1.20.05.17.135.

Penyusunan Aplikasi Manajemen Piutang

72.450.000,00 65.110.000,00 89,87% Jumlah Aplikasi Manajemen Piutang

100 Tingkat Pemanfaatan Aplikasi Manajeman Piutang Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

100

1.20.05.17.136.

Penyusunan Aplikasi Gaji Pns 72.400.000,00 66.760.000,00 92,21% Jumlah Aplikasi Gaji Pns Kota Tangerang

100 Tingkat Pemanfaatan Aplikasi Gaji Pns Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

100

1.20.05.17.138.

Pendataan Pajak Daerah Selain Bphtb Dan Pbb

83.440.000,00 52.400.000,00 62,80% Jumlah Laporan Pendataan Pajak Daerah

87,5 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Pendataan Pajak Daerah Selain Bphtb Dan Pbb Dalam Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah

87,5

Page 335: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-228

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.05.17.139.

Pemeriksaan Pajak Daerah Selain Bphtb Dan Pbb

1.542.600.000,00 1.173.515.000,00 76,07% Jumlah Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah Selain Bphtb Dan Pbb

90,91 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah Selain Bphtb Dan Pbb Dalam Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah

90,91

1.20.05.17.140.

Penagihan Tunggakan Pajak Daerah Selain Bphtb Dan Pbb

173.575.000,00 151.362.500,00 87,20% Jumlah Laporan Penagihan Tunggakan Pajak Daerah

90,91 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Penagihan Tunggakan Pajak Daerah Selain Bphtb Dan Pbb Dalam Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah

90,91

1.20.05.17.141.

Pemetaan Zona Nilai Pasar Bphtb

975.275.000,00 909.636.000,00 93,27% Jumlah Laporan Pemetaan Zona Nilai Pasar Bphtb Yang Disusun

100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Pemetaan Zona Nilai Pasar Bphtb Dalam Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah

100

1.20.05.17.142.

Penyampaian Sppt Pbb 1.265.810.000,00 946.511.000,00 74,78% Jumlah Sppt Pbb Dan Surat Himbauan Yang Disampaikan

76,07 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Penyampaian Sppt Pbb Dalam Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah

76,07

1.20.05.17.143.

Pengelolaan Pbb 1.345.462.500,00 49.200.000,00 3,66% Jumlah Laporan Pendataan Pbb Dan Tenaga Pelayanan Pbb Yang Disediakan

20 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Pengelolaan Pbb Dalam Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah

20

1.20.05.17.144.

Pemeriksaan Bphtb Dan Pbb 508.050.000,00 403.200.000,00 79,36% Jumlah Data Bphtb Dan Pbb Yang Disusun

95 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Pemeriksaan Bphtb Dan Pbb Dalam Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah

95

1.20.05.17.145.

Penagihan Tunggakan Pbb 200.025.000,00 181.950.000,00 90,96% Jumlah Laporan Penagihan Tunggakan Pbb

100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Penagihan Tunggakan Pbb Dalam Peningkatan Penerimaan Pendapatan Daerah

100

Page 336: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-229

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.05.17.150.

Penyusunan Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel

171.993.000,00 168.535.000,00 97,99% Jumlah Dokumen Draft Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Pengelolaan Pajak Hotel

100 Tingkat Pemanfaatan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hotel Dalam Pengelolaan Pajak Daerah

100

1.20.05.17.151.

Penyusunan Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan

182.965.000,00 154.359.000,00 84,37% Jumlah Dokumen Draft Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Pengelolaan Pajak Hiburan

100 Tingkat Pemanfaatan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Hiburan Dalam Pengelolaan Pajak Daerah

100

1.20.05.17.152.

Penyusunan Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran

164.153.000,00 157.103.000,00 95,71% Jumlah Dokumen Draft Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Pengelolaan Pajak Restoran

100 Tingkat Pemanfaatan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Pengelolaan Pajak Daerah

100

1.20.05.17.153.

Penyusunan Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir

176.715.000,00 147.353.000,00 83,38% Jumlah Dokumen Draft Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Pengelolaan Pajak Parkir

100 Tingkat Pemanfaatan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Parkir Dalam Pengelolaan Pajak Daerah

100

1.20.05.17.154.

Penyusunan Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame

174.215.000,00 165.659.000,00 95,09% Jumlah Dokumen Draft Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Pengelolaan Pajak Reklame

100 Tingkat Pemanfaatan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame Dalam Pengelolaan Pajak Daerah

100

1.20.05.17.155.

Penyusunan Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah

184.565.000,00 162.977.000,00 88,30% Jumlah Dokumen Draft Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah

100 Tingkat Pemanfaatan Perwal Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah

100

1.20.05.17.156.

Penyusunan Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Pbb

187.592.500,00 167.942.500,00 89,53% Jumlah Dokumen Draft Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Pbb

100 Tingkat Pemanfaatan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Pbb

100

Page 337: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-230

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.05.17.157.

Penyusunan Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Bphtb

187.592.500,00 159.242.500,00 84,89% Jumlah Dokumen Draft Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Bphtb

100 Tingkat Pemanfaatan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Bphtb

100

1.20.05.17.158.

Rekonsiliasi Input Realisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

96.714.000,00 86.414.000,00 89,35% Jumlah Laporan Evaluasi Laporan Input Pengelolaan Barang Milik Daerah

0 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Rekonsiliasi Input Realisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah

0

1.20.05.17.159.

Penetapan Nilai Perolehan Aset Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/Atau Aset Lainnya

111.640.000,00 74.285.000,00 66,54% Jumlah Laporan Penetapan Nilai Perolehan Aset Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/Atau Aset Lainnya Untuk Kepentingan Daftar Inventaris/Neraca

100 Tingkat Pemanfaatan Plaporan Penetapan Nilai Perolehan Aset Tanah Dan/Atau Bangunan Dan/Atau Aset Lainnya Untuk Kepentingan Daftar Inventaris/Neraca

100

1.20.05.17.160.

Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

257.025.000,00 124.680.000,00 48,51% Jumlah Dokumen Draft Raperwal Tentang Perubahan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Bphtb

100 Tingkat Pemanfaatan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Bphtb

100

1.20.05.17.161.

Perubahan Penentuan Umur Ekonomis Barang

88.560.000,00 71.160.000,00 80,35% Jumlah Buku Laporan Perubahan Penentuan Umur Ekonomis Barang

100 Tingkat Pemanfaatan Perwal Tentang Tata Cara Pengelolaan Bphtb

100

1.20.05.17.162.

Rekonsiliasi Data Pelimpahan Aset Dari Pemerintah Kabupaten Tangerang

293.449.900,00 217.699.900,00 74,19% Jumlah Buku Laporan Rekonsiliasi Data Pelimpahan Aset Dari Pemerintah Kabupaten Tangerang

100 Tingkat Pemanfaatan Laporan Rekonsiliasi Data Pelimpahan Aset Dari Pemerintah Kabupaten Tangerang

100

1.20.05.17.163.

Pembangunan Network Access Storage

179.840.000,00 173.000.000,00 96,20% Jumlah Acess Network Storage

0 Tingkat Pemanfaatan Acess Network Storage

0

1.20.05.17.164.

Evaluasi Laporan Keuangan Skpd

217.115.000,00 210.750.000,00 97,07% Jumlah Laporan Keuangan Skpd

100 Tingkat Pemanfaatan Laporan Keuangan Skpd

100

1.20.05.17.165.

Pemeliharaan Sipkd 66.450.000,00 63.140.000,00 95,02% Jumlah Aplikasi Yang Dipelihara

100 Tingkat Pemanfaatan Aplikasi Sipkd 100

Page 338: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-231

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.05.17.21. Penyelenggaraan Pengelolaan

Kas Umum Daerah Kota Tangerang

216.070.000,00 179.400.000,00 83,03% Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Kas Umum Daerah Dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi Bank

90,91 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Kas Umum Daerah Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

90,91

1.20.05.17.26. Penelitian Rka Dan Dpa Skpd 1.155.500.800,00 960.165.000,00 83,10% Jumlah Rka, Dpa, Rkap, Dppa, Rkbu, Rkbmd, Rkpbu, Rkpbmd

87,5 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Rka, Dpa, Rkbu, Rkbmd, Rkpbu Dan Rkpbmd Skpd Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

87,5

1.20.05.17.28. Pengendalian Dan Pengelolaan Data Belanja Daerah

219.752.500,00 179.352.500,00 81,62% Jumlah Laporan Pengendalian Dan Pengelolaan Data Belanja Daerah

90,91 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Pengendalian Dan Pengelolaan Data Belanja Daerah Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

90,91

1.20.05.17.36. Pembinaan Bendahara Barang 140.975.000,00 89.093.750,00 63,20% Jumlah Laporan Pembinaan Bendahara Barang

100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Pembinaan Bendahara Barang Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

100

1.20.05.17.51. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Daerah (Skpkd)

62.150.000,00 55.950.000,00 90,02% Jumlah Laporan Keuangan Semesteran Skpkd

100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Keuangan Semesteran Daerah Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

100

1.20.05.17.52. Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Kota Tangerang (Skpkd)

32.400.000,00 32.400.000,00 100,00% Jumlah Laporan Prognosis Skpkd

100 Gkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran Daerah Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

100

Page 339: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-232

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.05.17.53. Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun Daerah (Skpkd)

283.950.000,00 174.731.500,00 61,54% Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota Tangerang

100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Daerah Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

100

1.20.05.17.56. Pengendalian Anggaran 197.632.500,00 126.175.000,00 63,84% Jumlah Laporan Pengendalian Anggaran

72,73 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Pengendalian Anggaran Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

72,73

1.20.05.17.57. Penyimpanan Dan Perawatan Serta Pengelolaan Arsip Skpd

40.231.250,00 40.231.250,00 100,00% Jumlah Laporan Penyimpanan Dan Perawatan Serta Pengelolaan Arsip

100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Penyimpanan Dan Perawatan Serta Pengelolaan Arsip Daerah Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

100

1.20.05.17.58. Pemeliharaan Sistem Penatausahaan Dan Akuntasi

641.125.000,00 623.625.000,00 97,27% Jumlah Laporan Pemeliharaan Software Sistem Penatausahaan Dan Akuntansi

66,67 Tingkat Pemanfaatan Aplikasi Sistem Penatausahaan Dan Akuntansi Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

66,67

1.20.05.17.60. Pembinaan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Akuntansi Skpd

313.830.000,00 240.730.000,00 76,71% Jumlah Laporan Pembinaan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Akuntansi Skpd

90,91 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Pembinaan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Akuntansi Skpd Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

90,91

1.20.05.17.62. Penghapusan Penjualan Dan Pemindahtanganan Barang Daerah

754.740.000,00 585.425.000,00 77,57% Jumlah Buku Laporan Penghapusan Barang Milk Daerah

93,75 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Penghapusan Penjualan Dan Pemindahtanganan Barang Daerah Dalam Pengelolaan Aset Daerah

93,75

Page 340: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-233

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.05.17.64. Penyusunan Laporan Evaluasi

Realisasi Keuangan Bulanan Kota Tangerang

305.650.000,00 277.740.000,00 90,87% Jumlah Laporan Evaluasi Realisasi Keuangan Bulanan Kota Tangerang

91,67 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Penyusunan Laporan Evaluasi Realisasi Keuangan Bulanan Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

91,67

1.20.05.17.85. Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

347.700.000,00 337.625.740,00 97,10% Jumlah Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah

0 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

0

1.20.03.20. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh

12.468.152.850,00 10.671.673.315,00 85,59%

1.20.03. Sekretariat Daerah 6.913.102.500,00 5.386.849.856,00 77,92% 1.20.03.20.10. Evaluasi Dan Pelaporan

Kegiatan Apbd 1.002.108.050,00 775.962.150,00 77,43% Jumlah Dokumen Evaluasi

Dan Pelaporan Progres Fisik Dan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Apbd Ta 2014

100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Sebagai Bahan Masukan Untuk Mendorong Perbaikan Kinerja Kegiatan Pembangunan Sesuai Perencanaan

100

1.20.03.20.15. Fasilitasi Penyelengaraan Kegiatan Korpri

1.300.000.000,00 1.243.098.940,00 95,62% Jumlah Pembinaan Anggota Korpri

Meningkatnya Rasa Kebersamaan Dan Solidaritas Anggota Korpri

100

- Pembinaan Anggota Korpri 84,62

- Pembinaan Dpk 0

- Evaluasi Dpk 50

- Evaluasi Baporseni 50

- Hut Korpri 0

- Bimtek 100

- Muskotlub 100

- Laporan Kegiatan 0

- Kegiatan Senam 17,11

Page 341: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-234

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.03.20.19. Penanganan Kasus Gugatan

Terhadap Pemda Di Tingkat Peradilan

1.200.000.000,00 841.670.000,00 70,14% Penanganan Kasus Gugatan Terhadap Pemerintah Kota Tangerang

69,57 Persentase Penanganan Kasus Gugatan Di Tingkat Peradilan

80

1.20.03.20.30. Pengendalian Pembangunan 683.760.000,00 610.015.000,00 89,21% Jumlah Buku Laporan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Apbd Ta 2014

100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Sebagai Bahan Masukan Untuk Mendorong Perbaikan Kinerja Kegiatan Pembangunan Sesuai Perencanaan

100

1.20.03.20.36. Faslilitasi Pengendalian Dan Evaluasi Kebijakan Kepala Daerah

598.510.000,00 524.578.816,00 87,65% Terselenggaranya Rapat Pembahasan Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang

100 Sebagai Bahan Masukan Pembuatan Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Yang Lebih Baik

100

1.20.03.20.37. Pengendalian Kegiatan Non Fisik Dan Fisik Non Konstruksi

538.375.000,00 492.978.000,00 91,57% Dokumen Pengendalian Kegiatan Non Fisik Dan Fisik Non Konstruksi Apbd Ta. 2014

100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen Sebagai Bahan Masukan Untuk Mendorong Perbaikan Kinerja Kegiatan Pembangunan Sesuai Perencanaan

100

1.20.03.20.38. Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

145.150.000,00 94.977.500,00 65,43% Jumlah Hadian Dan Unit Pelayanan Terbaik

100 Tingkat Kualitas Pelayanan Publik 100

1.20.03.20.39. Pembinaan Tata Naskah Dinas

143.000.000,00 129.285.000,00 90,41% Skpd Yang Mendapat Pembinaan (Kecamatan 13 Dan Kelurahan 104

100 Tingkat Pemahaman Dokumen Tata Naskah Dinas

100

1.20.03.20.40. Penyusunan Raperwal Sop 69.500.000,00 61.100.000,00 87,91% Buku Rancangan Peraturan Walikota Tentang Sop

100 Tersusunnya Sop Administrasi Pemerintah Sesuai Dengan Aturan

100

1.20.03.20.41. Surveilance Smm Iso 9001;2008

265.850.000,00 213.935.000,00 80,47% Tersedianya Dokumen Prosedur Kerja Pada Unit Pelayanan Yang Berstandarisasi (Kantor Kecamatan Dan Kantor Perpustakaan)

100 Terjaminnya Keselamatan Kerja Bagi Aparatur Dan Terpenuhinya Kualitas Pelayanan Masyarakat

100

1.20.03.20.42. Analisis Formasi Dan Syarat Jabatan Rsud Dan Setwan

211.049.950,00 181.399.950,00 85,95% Buku Laporan Analisis Formasi Dan Syarat Jabatan

100 Meningkatnya Prestasi Kerja Pegawai

100

Page 342: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-235

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.03.20.43. Analisis Beban Kerja Rsud

Dan Setwan 255.799.500,00 217.849.500,00 85,16% Buku Laporan Analisis

Beban Kerja Rsud Dan Setwan

100 Berfungsinya Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Dengan Baik

100

1.20.03.20.44. Advokasi Sengketa Pertanahan

500.000.000,00 0 0,00% Pemberian Bantuan Hukum 0 Terselesaikannya Kasus Hukum Sengketa Tanah Di Kota Tangerang

0

1.20.07. Inspektorat 5.555.050.350,00 5.284.823.459,00 95,14% 1.20.07.20.01. Pelaksanaan Pengawasan

Internal Secara Berkala 3.135.378.000,00 3.041.428.000,00 97,00% Belanja Cetak Dan

Penggandaan (728 Buku) 41,76 Tingkat Terkomunikasinya Hasil-

Hasil Pengawasan Kepada Kepala Daerah Dan Pihak Terkait Lainnya Serta Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

50,7

1.20.07.20.02. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

299.361.000,00 244.513.000,00 81,68% Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus (36 Lap)

84,13 Tingkat Komunikasi Dan Tindak Lanjut Terkait Dengan Pemeriksaan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah

84,13

1.20.07.20.05. Inventarisasi Temuan Pengawasan

217.980.000,00 217.930.000,00 99,98% Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan (12 Lap)

33,33 Tingkat Ketersediaan Laporan Hasil Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Manajemen

33,33

1.20.07.20.06. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

991.355.000,00 990.755.000,00 99,94% Jumlah Laporan Hasil Tindak Lanjut Dan Expose Temuan Hasil Pengawasan Yang Telah Disusun (264 Eks)

15,85 Persentase Jumlah Laporan Temuan / Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dapat Ditindaklanjuti Oleh Obyek Pengawasan Terkait Dengan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

15,85

1.20.07.20.07. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

557.293.000,00 442.193.459,00 79,35% Tersedianya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengawasan Oleh Tim / Personil Yang Digunakan (120 Eks)

83,33 Tingkat Tindak Lanjut Dari Laporan Hasil Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan Yang Komprehensif Dan Efektif

83,33

Page 343: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-236

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.07.20.08. Evaluasi Berkala Temuan

Hasil Pengawasan 203.683.350,00 203.650.000,00 99,98% Jumlah Laporan Hasil

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Yang Telah Disusun

36,67 Tingkat Ketersediaan Laporan Hasil Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Yang Digunakan Dalam Peningkatan Kinerja Pengawasan / Skpd Terkait Dengan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

36,67

1.20.07.20.31. Assistensi Pengawasan Eksternal

150.000.000,00 144.354.000,00 96,24% Jumlah Laporan Hasil Tim Kerja (64 Eks)

93,75 Tingkat Terkomunikasinya Hasil-Hasil Pengawasan Kepada Kepala Daerah Dan Pihak Terkait Lainnya Serta Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

93,75

1.20.07.22. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan

608.425.420,00 575.489.760,00 94,59%

1.20.07. Inspektorat 608.425.420,00 575.489.760,00 94,59% 1.20.07.21.01. Pelatihan Pengembangan

Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

446.202.120,00 413.266.460,00 9262,00% Jumlah Tenaga Pemeriksa Yang Menguasai Teknik/Teori Pengawasan Dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja (112 Orang

100 Tingkat Kualitas Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

100

1.20.07.21.02. Pelatihan Teknis Pengawasan Dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

162.223.300,00 162.223.300,00 10000,00% Jumlah Tenaga Pemeriksa Yang Menguasai Teknik/Teori Pengawasn Dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja (112 Orang)

100 Tingkat Kualitas Tenaga Pemeriksa Terkait Dengan Pelatihan Teknis Pengawasan Dan Penilaian Akuntabilitas

100

1.20.07.22. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan

53.073.500,00 53.073.500,00 100,00%

1.20.07. Inspektorat 53.073.500,00 53.073.500,00 100,00%

Page 344: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-237

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.07.22.02. Penyusunan Kebijakan Sistem

Dan Prosedur Pengawasan 53.073.500,00 53.073.500,00 100,00% Tersedianya Dokumen

Kebijakan Tentang Sistem Dan Prosedur Pengawasan (14 Buku)

100 Tingkat Kebutuhan Pedoman Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Skpd Terkait Dengan Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan

100

1.20.03.23. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

234.975.000,00 217.815.000,00 92,70%

1.20.03. Sekretariat Daerah 234.975.000,00 217.815.000,00 92,70% 1.20.03.23.02. Penyusunan Visualisasi

Kegiatan Fisik Kontruksi 234.975.000,00 217.815.000,00 92,70% Jumlah Dokumentasi (Keping

E-Book) 100 Tingkat Pemanfaatan Dokumen

Sebagai Bahan Masukan Untuk Perencanaan Tahapan/Proses Pembangunan Fisik Konstruksi Selanjutnya

100

Jumlah Buku Visualisasi Fisik Konstruksi Ta 2013

100

1.20.03.24. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

88.275.000,00 87.645.000,00 99,29%

1.20.03. Sekretariat Daerah 88.275.000,00 87.645.000,00 99,29% 1.20.03.24.04. Pengukuran Ikm (Indeks

Kepuasan Masyarakat) 88.275.000,00 87.645.000,00 99,29% Tersedianya Data Ikm Kota

Tangerang 100 Meningkatnya Fasilitas Pelayanan

Di Skpd Pelayanan 100

1.19.02.26. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

3.075.700.000,00 2.346.629.590,00 76,30%

1.19.02. Satuan Polisi Pamong Praja 155.700.000,00 0 0,00% 1.19.02.26.22. Penegakan Hukum Terhadap

Pelaksanaan Peraturan Daerah (Gelar Perkara)

155.700.000,00 0 0,00% Tercapainya Peningkatan Pengawasan,Perlindungan,Dan Penegakan Peraturan Daerah

100 Meningkatnya Ketaatan Pelanggar Terhadap Peraturan Daerah Kota Tangerang

100

1.20.03. Sekretariat Daerah 2.920.000.000,00 2.346.629.590,00 80,36% 1.20.03.26.02. Penyusunan Rencana Kerja

Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

600.000.000,00 480.625.000,00 80,10% Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Dan Pencetakan Lembaran Lepas Perda Lainnya

Tingkat Pemanfaatan Raperda Dan Pencetakan Buku Lembaran Lepas Dan Perda Lainnya Sebagai Regulator Hal - Hal Yang Belum Memiliki Dasar Hukum

100

- Raperda 100

Page 345: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-238

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%)

- Buku 62,5

- Naskah Akademis 100 1.20.03.26.03. Legislasi Rancangan

Peraturan Perundang-Undangan

250.000.000,00 163.525.000,00 65,41% Pembahasan Usulan Prolegda Tahun 2015

100 Tingkat Kemanfaatan Raperda Sebagai Bahan Penyusunan Perda

100

1.20.03.26.05. Publikasi Peraturan Perundang-Undangan

350.000.000,00 277.028.000,00 79,15% Jumlah Himpunan Peraturan Perundang - Undangan

Tingkat Pemahaman Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Kecamatan Mengetahui, Memahami Dan Melaksanakan Peraturan Perundang - Undangan Yang Berlaku

93,33

- Jumlah Himpunan Produk Hukum Pusat (Buku)

100

- Banner (Lembar) 100

- Katalog Produk Hukum (Buku)

100

- Peraturan Perundangan Per Bidang (Buku)

100

- Himpunan Perwal (Buku) 100

- Lembaran Lepas Perda Beserta Aturan pelaksanaannya (Buku)

0

- Leflet Perda (EksemPlar) 100,00

- Himpunan Perda (Buku) 100 1.20.03.26.06.

Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Baru,Lebih Tinggi Dari Keserasian Antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah

150.000.000,00

132.280.000,00

88,19% Jumlah Kajian Peraturan Perundang - Undangan

Tingkat Pemanfaatan Hasil Kajian Untuk Penyempurnaan Produk Hukum Yang Ada

100

- Kajian 100

- Buku 100

1.20.03.26.07.

Peningkatan Penataan Dan Pengelolaan Dokumentasi Produk Hukum

350.000.000,00

332.526.000,00

95,01% Jumlah Peserta Dan Pertemuan

Tingkat Penataan Dan Penyediaan Dokumentasi Di Tiap Skpd Dalam Mengelola Dokumentasi Produk Hukum Baik Pusat Maupun Daerah

100

- Orang 100

- Pertemuan 100

Page 346: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-239

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.03.26.11. Penanganan Pengaduan

Masyarakat Dan Pemberian Bantuan Hukum

370.000.000,00 296.142.250,00 80,04% Jumlah Pengaduan Masyarakat Dan Pemberian Bantuan Hukum Yang Ditangani

83,33 Persentase Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat Dengan Masalah Hukum Dan Penyelesaian Hukum Dimasyarakat Yang Melibatkan Pemda

90

1.20.03.26.14.

Dialog Hukum

200.000.000,00

140.869.250,00

70,43% Jumlah Dialog Hukum Tingkat Pemanfaatan Dialog Hukum 100

- Orang 100

- Kali 100 1.20.03.26.17.

Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota

300.000.000,00

276.500.000,00

92,17% Jumlah Rancangan Peraturan Walikota Dan Pencetakan Berita Daerah

Tingkat Pemanfaatan Raperwal Dan Pencetakan Buku Berita Daerah Sebagai Regulator Hal - Hal Yang Belum Memiliki Dasar Hukum

100

- Raperwal 100

- Buku 100 1.20.03.26.19.

Rencana Hak Asasi Manusia (Ranham)

150.000.000,00

72.824.090,00

48,55% Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Ranham

100 Tingkat Pengetahuan Tentang Ham 100

Jumlah Rapat Panitia Ranham

100

1.20.03.26.20.

Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns)

200.000.000,00

174.310.000,00

87,16% Jumlah Pembinaan Ppns Kota Tangerang

Tingkat Pemahaman Pns 100

- Orang 100

- Kali 100 1.20.03.27. Program Penataan Daerah

Otonomi Baru 19.978.340.444,00 19.305.942.180,00 96,63%

1.20.03. Sekretariat Daerah 19.978.340.444,00 19.305.942.180,00 96,63% 1.20.03.27.06. Fasilitasi Pembinaan

Administrasi Kecamatan Dan Kelurahan

426.499.500,00 403.169.500,00 94,53%

1.20.03.27.15.

Fasilitasi Kegiatan Stimulan Rt/Rw

16.241.886.944,00

16.067.457.680,00

98,93% Kegiatan Fasilitasi Stimulan Rt/Rw

Peningkatan Kinerja Rt Dan Rw 100

- Kegiatan 100

- Rt 98,03

- Rw 97

Page 347: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-240

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.03.27.28.

Identifikasi Dan Pendataan Nama Rupabumi

250.000.000,00

205.721.000,00

82,29% Tersedianya Kajian Dan Buku Gazeteer Lokasi Tentang Unsur Buatan Manusia Berupa Gedung Dan Infrastruktur Di Wilayah Kota Tangerang

Tersedianya Data Wilayah Secara Digitasi

100

- Buku Kajian 100

- Buku Gazeteer 100 1.20.03.27.31. Penataan Kelembagaan

Pemerintah Daerah 1.419.954.000,00 1.380.974.000,00 97,25% Draft Raperda / Raperwal

Perubahan Sotk 100 Penyempurnaan Kelembagaan

Pemerintah Daerah Kota Tangerang

100

1.20.03.27.32.

Fasilitasi Penataan Rt Dan Rw

1.440.000.000,00

1.188.470.000,00

82,53% Jumlah Peserta Fasilitasi Penataan Rt/Rw, Dialog Dengan Kdh

Peningkatan Sumber Daya Rt/Rw Dan Penampungan Aspirasi Masyarakat

100

- Jumlah Peserta Fasilitasi Pe Nataan Rt/Rw, Dialog Dengan Kdh

73,33

- Bintek Ketua Rt Se-Kota Tangerang

100

1.20.03.27.34. Fasilitasi Penyusunan Draft Raperda Paten Kecamatan

200.000.000,00 60.150.000,00 30,08% Tersusunnya Draft Raperwal Dan Draft Raperda Paten Kecamatan

100 Meningkatnya Kinerja Aparatur Kecamatan Dan Kelurahan

100

1.20.06.28. Program Pendidikan Kedinasan

2.143.917.000,00 2.017.764.500,00 94,12%

1.20.06. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

2.143.917.000,00 2.017.764.500,00 94,12%

1.20.06.28.02. Pendidikan Penjenjangan Struktural

2.143.917.000,00 2.017.764.500,00 94,12% Jumlah Pns Kota Tanggerang Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan (90 Orang)

76,67 Tingkat Pemanfaatan Pns Yang Sudah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

75,83

1.20.06.30. Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

10.037.410.550,00 8.440.524.154,00 84,09%

Page 348: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-241

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.06. Badan Kepegawaian,

Pendidikan Dan Pelatihan 10.037.410.550,00 8.440.524.154,00 84,09%

1.20.06.30.02. Seleksi Penerimaan Calon Pns

1.280.542.400,00 691.365.000,00 53,99% Jumlah Peserta Yang Mengikuti Kegiatan Seleksi Penerimaan Cpns Dan Laporan Hasil Kegiatan (Peserta Tkd 10.000 Orang), (Peserta Tkb 5.000)

0 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kota Tangerang

0

1.20.06.30.03. Penempatan Pns/Cpns 63.162.000,00 63.151.250,00 99,98% Jumlah Pns/ Cpns Kota Tangerang Yang Telah Ditetapkan (150 Sp/Sk)

33,33 Tingkat Kesusuaian Penempatan Pns/ Cpns Kota Tangerang

0

1.20.06.30.04. Penataan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis Pns

205.194.600,00 189.820.000,00 92,51% Jumlah Pns Kota Tangerang Yang Telah Naik Pangkat (2000 Sk)

60,4 Meningkatnya Kompetensi Dan Kinerja Aparatur

60,4

1.20.06.30.05. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

450.246.950,00 428.404.410,00 95,15% Jumlah Manual Book Sikda Portabel, Buku Pengelolaan Website Dan Informasi Wibsite Serta Laporan Pengelolaan Database Kepegawaian (40 Buku)

100 Tingkat Indentifikasi Seluruh Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

100

1.20.06.30.11. Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas

1.726.450.000,00 1.237.250.000,00 71,66% Jumlah Pns Kota Tangerang Yang Telah Mendapatkan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas (42 Orang)

69,05 Tingkat Penyelesaian Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas

59,52

1.20.06.30.20. Seleksi Pengembangan Aparatur

269.119.050,00 264.969.050,00 98,46% Ujian Penyesuaian Ijazah Tenaga Struktural 200 Org, Ujian Penyesuaian Ijazah Tenaga Fungsional 250 Org

98,46 Tingkat Pemanfaatan Hasil Ujian Penyesuaian Ijazah

98,46

1.20.06.30.22. Pembuatan Id Card 170.270.300,00 169.594.700,00 99,60% Pembuatan Id Card (18 Buku)

83,33 Tingkat Indentifikasi Seluruh Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

77,82

Page 349: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-242

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.06.30.31. Penyelesaian Administrasi

Penyesuaian Gaji Pns/Cpns 96.257.000,00 96.257.000,00 100,00% Jumlah Sk Inpasing Yang

Terselesaikan (9787 Sk) 94,34 Terlaksananya Rapat Koordinasi

Dan Penyelesaian Sk Inpasing Gaji Pns /Cpns Se Kota Tangerang

97,17

1.20.06.30.32. Penyelesaian Administrasi Peningkatan Status Pns/ Cpns

61.345.000,00 61.300.000,00 99,93% Jumlah Cpns/Pns Yang Melaksanaan Sumpah Jabatan Pns (653 Sk)

23,12 Terlaksananya Peningkatan Status Cpns/Pns Dan Pelaksanaan Sumpah Jabatan Pns

36,56

1.20.06.30.34. Penyelesaian Adminstrasi Mutasi Jabatan

448.590.000,00 359.169.250,00 80,07% Jumlah Berkas Administrasi Mutasi Jabatan Yang Telah Diselesaikan (810 Sk)

46,91 Terlaksananya Rapat Baperjakat Dan Pelantikan Pejabat Struktural Dan Fungsional

27,62

1.20.06.30.38. Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya

91.888.800,00 91.312.744,00 99,37% Laporan Kegiatan Pemeberian Penghargaan Satyalancanan Karya Satya (4 Buku)

75 Terlaksananya Kinerja Pegawai Dan Motivasi Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

75

1.20.06.30.42. Pembinaan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

272.295.600,00 269.295.600,00 98,90% Laporan Kegiatan Pembinaan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (300 Orang)

75 Tingkat Pengetahuan Pegawai Di Lingkunan Pemerintah Kota Tangerang

75

1.20.06.30.53. Analisa Kompetensi Jabatan 175.260.000,00 170.010.000,00 97,00% Buku Analisa Kompetensi Jabatan (120 Buku)

50 Tingkat Pemanfaatan Hasil Dari Analisa Kompetensi Jabatan

50

1.20.06.30.55. Evaluasi Dan Pelaporan Disiplin Aparatur

481.969.200,00 453.338.600,00 94,06% Laporan Kegiatan Evaluasi Dan Pelaporan Aparatur (18 Lap)

44,44 Tingkat Kedisiplinan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

44,44

1.20.06.30.59. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi E-Absensi

366.159.000,00 308.110.000,00 84,15% Laporan Kegiatan Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi E-Absens (18 Lap)

44,44 Tingkat Kedisiplinan Seluruh Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

44,44

1.20.06.30.60. Penilaian Angka Kredit Dan Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai

258.306.850,00 222.496.850,00 86,14% Jumlah Pns Kota Tangerang Yang Telah Ditetapkan Dan Disesuaikan Jabatan Fungsional (100 Orang)

85 Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

92,5

1.20.06.30.62. Monitoring Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

24.214.000,00 24.177.850,00 99,85% Laporan Monitoring Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (36 Lap)

0 Tingkat Kedisiplinan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

0

Page 350: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-243

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.06.30.64. Pemberian Bantuan Uang

Duka Bagi Pegawai 320.167.200,00 306.058.100,00 95,59% Jumlah Pns Kota Tangerang

Yang Telah Mendapatkan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas (24 Orang)

79,17 Terlaksananya Penyelesaian Bantuan Uang Duka Bagi Pegawai

79,17

1.20.06.30.66. Pengujian Kesehatan Pegawai Dan Tkk Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

58.318.200,00 34.829.550,00 59,72% Laporan Kegiatan Pengujian Kesehatan Bagi Pegawai Di Lingkunan Pemerintah Kota Tangerang (12 Orang)

25 Tingkat Kesejahteraan Pegawai Di Lingkunan Pemerintah Kota Tangerang

25

1.20.06.30.67. Penyelesaian Administrasi Kartu - Kartu Kepegawaian

252.077.000,00 212.212.250,00 84,19% Laporan Kegiatan Penyelesaian Administrasi Kartu Pegawai, Kartu Suami, Kartu Istri, Kartu Taspen Dan Kertu Askes Bagi Pegawai (36 Lap)

75 Tingkat Pemanfaatan Kartu Pegawai, Kartu Suami, Kartu Istri, Kartu Taspen Dan Kertu Askes Bagi Pegawai

75

1.20.06.30.70. Penyelesaian Hukum Disiplin Pegawai

213.467.200,00 103.520.500,00 48,49% Laporan Penyelesaian Hukuman Disiplin Pegawai (36 Lap)

33,33 Tingkat Kedisiplinan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

33,33

1.20.06.30.71. Orientasi Cpns 1.084.297.500,00 1.059.666.350,00 97,73% Golongan I (250 Orang), Golongan Ii (250 Orang)

0 Tingkat Pemanfaatan Hasil Kegiatan Orientasi Cpns

0

1.20.06.30.72. Evaluasi Pelaksanaan Sasaran Kinerja Pegawai

739.545.800,00 735.447.200,00 99,45% Laporan Pelaksanaan Sasaran Kinerja Pegawai (20 Buku)

100 Tingkat Pelaksanaan Sasaran Kinerja Pegawai

100

1.20.06.30.73. Pembinaan Karier Pegawai 312.449.900,00 290.814.900,00 93,08% Jumlah Buku Pedoman Pola Karier Pegawai (20 Buku)

75 Tingkat Pemanfaatan Pedoman Pola Karier Pegawai

75

1.20.06.30.74. Penyusunan Perubahan Peraturan Walikota No. 2 Tahun 2008 Tentang Izin Belajar, Penyesuaian Ijazah Dan Ujian Dinas Bagi Pns Dan Tkk

106.200.000,00 103.300.000,00 97,27% Buku Draft Revisi Peraturan Walikota No.2 Tahun 2008 Tentang Izin Belajar, Penyusunan Ijazah Dan Ujian Dinas Bgai Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga Kontrak Kerja (20 Buku)

0 Tingkat Pemanfaatan Hasil Perubahan Peraturan Walikota No.2 Tahun 2008

0

Page 351: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-244

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.06.30.75. Pemetaan Potensi Dan

Kompetensi Pegawai 311.760.000,00 296.796.000,00 95,20% Pemetaan Potensi Dan

Kompetensi Pns (200 Orang), Peserta Seleksi Mutasi Masuk (120 Orang)

52,92 Tingkat Efesiensi Pemanfaatan Hasil Pemetaan Potensi Dan Kompetensi Pegawai Serta Seleksi Pegawai Mutasi Masuk

52,92

1.20.06.30.77. Pengangkatan Cpns Dari Tenaga Honorer Kategori Ii

110.852.500,00 110.852.500,00 100,00% Jumlah Tenaga Honorer Yang Diangkat Menjadi Cpnsd (300 Orang)

0 Prosentasi Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kota Tangerang Melalui Pengangkatan Cpns

0

1.20.06.30.78. Pembangunan/Pengembangan Sistem E-Office Pegawai

87.004.500,00 87.004.500,00 100,00% Pengembangan Sistem E-Office Pegawai

100 Pemanfaatan Model E-Office Pemutahiran Data Informasi Surat Masuk Dan Surat Keluar

100

1.06. Urusan Perencanaan Pembangunan (Program Rutin)

1.19.02.21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

796.803.200,00 772.063.400,00 96,90%

1.19.02. Satuan Polisi Pamong Praja 107.163.500,00 105.673.500,00 98,61% 1.19.02.06.06. Penyusunan Rka Dan Dpa 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00% 1.19.02.06.07. Penyusunan Renstra Dan

Renja Skpd 82.785.000,00 81.295.000,00 98,20%

1.19.02.06.09. Penetapan Kinerja Skpd 4.378.500,00 4.378.500,00 100,00% 1.20.03. Sekretariat Daerah 174.007.850,00 160.793.450,00 92,41% 1.20.03.06.06. Penyusunan Rka Dan Dpa 30.000.000,00 29.235.000,00 97,45% 1.20.03.06.07. Penyusunan Renstra Dan

Renja Skpd 124.888.400,00 115.718.400,00 92,66%

1.20.03.06.09. Penetapan Kinerja Skpd 19.119.450,00 15.840.050,00 82,85% 1.20.04. Sekretariat Dprd 121.152.500,00 114.401.100,00 94,43% Penyusunan Rka Dan Dpa 25.000.000,00 24.621.100,00 98,48% Penyusunan Renstra Dan

Renja Skpd 96.152.500,00 89.780.000,00 93,37%

1.20.05. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

92.119.000,00 89.235.000,00 96,87%

1.20.05.06.06. Penyusunan Rka Dan Dpa 28.939.000,00 28.500.000,00 98,48%

Page 352: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-245

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.05.06.20. Penyusunan Rencana Kerja

Skpd 29.260.000,00 28.500.000,00 97,40%

1.20.05.06.26. Penyusunan Renstra Skpd 33.920.000,00 32.235.000,00 95,03% 1.20.06. Badan Kepegawaian,

Pendidikan Dan Pelatihan 144.084.750,00 144.084.750,00 100,00%

1.20.06.06.06. Penyusunan Rka Dan Dpa 28.000.000,00 28.000.000,00 10000,00% 1.20.06.06.07. Penyusunan Renstra Dan

Renja Skpd 86.119.300,00 86.119.300,00 10000,00%

1.20.06.06.09. Penetapan Kinerja Skpd 8.465.050,00 8.465.050,00 10000,00% 1.20.06.06.12. Pengendalian Dan Evaluasi

Renja Skpd 21.500.400,00 21.500.400,00 10000,00%

1.20.07. Inspektorat 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00% 1.20.07.06.06. Penyusunan Rka Dan Dpa 18.262.000,00 18.262.000,00 10000,00% 1.20.07.06.07. Penyusunan Renstra Dan

Renja Skpd 16.682.000,00 16.682.000,00 10000,00%

1.20.07.06.09. Penetapan Kinerja Skpd 5.056.000,00 5.056.000,00 10000,00% 1.20.21. Badan Pelayanan

Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu

118.275.600,00 117.875.600,00 99,66%

1.20.21.06.06. Penyusunan Rka Dan Dpa 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00% 1.20.21.06.07. Penyusunan Renstra Dan

Renja Skpd 89.189.000,00 88.789.000,00 99,55%

1.20.21.06.09. Penetapan Kinerja Skpd 4.086.600,00 4.086.600,00 100,00% 1.19.02.21. Program Perencanaan

Pembangunan Daerah 533.529.750,00 482.650.400,00 90,46%

1.19.02. Satuan Polisi Pamong Praja 22.568.100,00 22.568.100,00 100,00% 1.19.02.06.05. Penyusunan Lakip 11.447.100,00 11.447.100,00 100,00% 1.19.02.06.12. Pengendalian Dan Evaluasi

Renja Skpd 11.121.000,00 11.121.000,00 100,00%

1.20.03. Sekretariat Daerah 78.501.900,00 60.722.800,00 77,35% 1.20.03.06.05. Penyusunan Lakip 29.940.200,00 29.636.200,00 98,98% 1.20.03.06.12.. Pengendalian Dan Evaluasi

Renja Skpd 48.561.700,00 31.086.600,00 64,01%

Page 353: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-246

Kode Urusan / Skpd / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 1.20.04. Sekretariat Dprd 51.966.850,00 38.634.100,00 74,34% Penyusunan Lakip 13.600.000,00 13.579.000,00 99,85% Penetapan Kinerja Skpd 6.127.500,00 4.927.500,00 80,42% Pengendalian Dan Evaluasi

Rencana Kerja Skpd 15.569.350,00 4.300.000,00 27,62%

Penyusunan Laporan Triwulan 16.670.000,00 15.827.600,00 94,95% 1.20.05. Dinas Pengelolaan

Keuangan Daerah 242.145.000,00 226.000.000,00 93,33%

1.20.05.06.05. Penyusunan Lakip 15.795.000,00 13.850.000,00 87,69% 1.20.05.06.36. Penyusunan Profil Dpkd 23.400.000,00 23.400.000,00 100,00% 1.20.05.06.58. Evaluasi Kegiatan Dpkd 202.950.000,00 188.750.000,00 93,00% 1.20.06. Badan Kepegawaian,

Pendidikan Dan Pelatihan 103.602.500,00 99.980.000,00 96,50%

1.20.06.06.05. Penyusunan Lakip 16.572.500,00 16.250.000,00 9805,00% 1.20.06.06.15. Penyusunan Laporan Dan

Pengelolaan Dokumen Kepegawaian

87.030.000,00 83.730.000,00 9621,00%

1.20.07. Inspektorat 13.285.000,00 13.285.000,00 100,00% 1.20.07.06.12. Pengendalian Dan Evaluasi

Renja Skpd 13.285.000,00 13.285.000,00 100,00%

1.20.21. Badan Pelayanan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu

21.460.400,00 21.460.400,00 100,00%

1.20.21.06.05. Penyusunan Lakip 11.080.900,00 11.080.900,00 100,00% 1.20.21.06.12. Pengendalian Dan Evaluasi

Renja Skpd 10.379.500,00 10.379.500,00 100,00%

Sumber: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPPMPT), Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD), Satuan Polisi Pamong Praja, 2014

Page 354: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-247

4.2.20.2 Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan urusan ini terdapat beberapa permasalahan diantaranya:

1. Kegiatan Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/

Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi adalah waktu disesuaikan dengan kebutuhan dialog

pimpinan dengan masyarakat dan jadwalnya pun sulit ditentukan karena kesibukan

Pimpinan Daerah.

2. Kegiatan Penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga

Pemerintah non Departemen/ Luar Negeri

Permasalahan yang dihadapi adalah karena kesibukan narasumber penerima tamu

dari pihak Pemkot sering tidak hadir meskipun sudah diundang untuk memberikan

penjelasan terkait pertanyaan yang diajukan oleh pihak tamu.

3. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kegiatan Pelelangan sudah diadakan sebanyak 3 kali namun tidak tersedia penyedia

jasa yang memenuhi persyaratan sehingga kegiatan ini tidak dapat terealisasi dengan

baik.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, perlu diimplementasikan beberapa alternatif

solusi diantaranya untuk kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya diusulkan kembali pada Tahun Anggaran 2015.

4. Kegiatan Penegakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah (Gelar

Perkara)

Tidak ada Pelaku kasus yang melaporkan ke pengadilan sehingga tidak ada hasil

kegiatan operasi yang bisa dilakukan gelar perkara

Page 355: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-248

4.2.21 Urusan Ketahanan Pangan

Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun2014-

2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

daerah, penyerapan tenaga kerja, dan daya beli masyarakat dengan memantapkan

sinergitas antar sektor perekonomian daerah” yang merupakan bagian dari Misi ke-2

(yaitu, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi).

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui urusan ini adalah “Terwujudnya pemantapan

dan pengembangan Sistem Ketahanan Pangan Daerah yang meliputi Ketersediaan,

Distribusi, Konsumsi, Kewaspadaan, dan Kemasyarakatan” Dalam rangka

mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 6 target indikator

sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2014seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.107. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan Pangan Pada Tahun

2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

% 0,00 33.33

2 Tingkat Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Daerah % 20,00 78.85

3 Tingkat Penanganan Daerah Rawan Pangan Daerah % 20,00 23,00

4 Tingkat Stabilitasi Harga Pangan % pertahun 100,00 93.33

5 Tingkat Stabilitasi Pasokan Pangan % pertahun 100,00 100,00

6 Tingkat Ketersediaan Energi Per Kapita % 80 89,08

7 Tingkat Ketersediaan Protein Per Kapita % 80 113,33

8 Tingkat Penguatan cadangan pangan Daerah % 50 0

Sumber: Setda, Dinas Pertanian 2014

Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

Informasi ini dibutuhkan untuk mengetahui Pasokan, Harga dan Akses Pangan di

Daerah. Untuk tahun 2014 data informasi yang tersedia adalah data informasi harga

pangan di Kota Tangerang.

Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah Persentase angka kecukupan Gizi (AKG),

berdasarkan SPM target Skor Pola Pangan Harapan (PPH) untuk tahun 2015 adalah

90%, berdasarkan kajian yang ada pada Tahun 2014 Kota Tangerang telah

merealisasikan Skor PPH sebesar 78.85%

Page 356: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-249

Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Daerah

Indikator ini menjelaskan tentang Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di

pedagang pengumpul di satu tempat sesuai standar yang berlaku. Ada 4 target yang

dilakukan pengawasan sebagai sample, antara lain :

1. Mutu produk perikanan

2. Pemeriksaan pangan asal hewan di pasar modern

3. Pemeriksaan pangan asal hewan di pasar tradisional

4. Perilaku hygiene pedagang pangan asal hewan di pasar tradisional

Penanganan Daerah Rawan Pangan Daerah

Penanganan daerah rawan pangan di Kota Tangerang ditargetkan dilakukan untuk 13

kecamatan yang ada di Kota Tangerang selama 5 Tahun. Untuk tahun 2014

diprioritaskan pada 3 kecamatan, yaitu kecamatan Neglasari, Benda dan Batuceper.

Tingkat Stabilitasi Harga Pangan

Tingkat Stabilitas Harga Pangan Kota Tangerang pada tahun 2014 cukup stabil, namun

untuk satu komoditi, yaitu cabe, sempat terjadi ketidakstabilan harga, dimana Koefisien

Keragaman Realisasi (CVKRi) harga cabe mencapai 39,3%, melebihi ambang

Koefisien Keragaman Target (CVKTi) yaitu sebesar 25%, dimana

Tabel 4.108. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan Pangan Pada

Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah

% 0,00 33.33

2 Tingkat Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Daerah % 20,00 78.85

3 Tingkat Penanganan Daerah Rawan Pangan Daerah % 20,00 23,00

4 Tingkat Stabilitasi Harga Pangan % pertahun 100,00 93.33

5 Tingkat Stabilitasi Pasokan Pangan % pertahun 100,00 100,00

6 Tingkat Ketersediaan Energi Per Kapita % 80 89,08

7 Tingkat Ketersediaan Protein Per Kapita % 80 113,33

8 Tingkat Penguatan cadangan pangan Daerah % 50 0

Sumber: Setda, Dinas Pertanian 2014

4.2.21.1 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan

oleh SKPD Setda melalui sejumlah program dan kegiatan beserta realisasi anggarannya

seperti pada tabel berikut.

Page 357: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-250

Tabel 4.109. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Ketahanan Pangan

SKPD

Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb. Dan Ur. Kominfo)

Prog. Non Rutin (Ur. Ketahanan Pangan)

# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)

Setda - - - 1 5 685,408,750

Dinas Pertanian - - - 1 2 184,193,658

Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Setda, dan Dinas Pertanian, 2014

Lebih lanjut, rekapitulasi program urusan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pertanian dilaporkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.110. Rekapitulasi Program Urusan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Pada Tahun 2014

Kode Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan

Alokasi Anggaran

(Rp)

Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.21. Ketahanan Pangan 2.01.01. Dinas Pertanian 2.01.01.15. Program Peningkatan Ketahanan

Pangan (Pertanian/Perkebunan) 200.000.000 184.193.658

92,10

2.01.01.15.08. Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian

100.000.000 95.788.998

95,79 Tersusunnya RDKK Kota Tangerang, tersusunnya SK Walikota tentang pupuk bersubsidi dan tersusunnya laporan monitoring serta pengawasan pupuk bersubsidi di Kota Tangerang

100% Terlaksananya kebijakan Subsidi di Kota Tangerang

100%

2.01.01.15.22. Kegiatan Peningkatan Mutu Keamanan pangan

100.000.000 88.404.660

88,40 Terbelinya Alat Uji/ Test kid Pestisida dan terlaksananya Monitoring serta pengawasan penggunaan pestisida di Kota tangerang

100% Terlaksananya Kegiatan Keamanan Pangan di Kota Tangerang

100%

Sumber: Dinas Pertanian, 2014

Page 358: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-251

Tabel 4.111. Rekapitulasi Program Urusan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Pada Tahun 2014

Kode Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan

Alokasi Anggaran

(Rp)

Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.20.03. Ketahanan Pangan 823,362,500 685,408,750 83.25 SKPD Setda 1.20.03.15. Program Peningkatan Ketahanan

Pangan Pertanian/Perkebunan 823,362,500 685,408,750 83.25

1.20.03.15.36. Penyusunan dan Pengumpulan Data Ketahanan Pangan Daerah

79,300,000 72,687,500 91.66 Terpenuhinya data ketahanan pangan daerah

100 Termanfaatkannya Data ketahanan pangan daerah

100

1.20.03.15.37. Koordinasi Ketahanan Pangan Daerah

214,000,000 135,351,250 63.25 Terlaksananya koordinasi ketahanan pangan daerah

100 Tingkat Koordinasi ketahanan pangan daerah

100

1.20.03.15.38. Kajian Pencapaian SPM Ketahanan Pangan

97,862,500 89,762,500 91.72 Tersusunnya kajian pencapaian SPM Ketahanan Pangan

100 Termanfaatkannya kajian untuk perencanaan pembangunan bidang ketahanan pangan

100

1.20.03.15.39. Penanganan Kerawanan Pangan 232,200,000 215,525,000 92.82 Terlaksananya penanganan kerawanan pangan

100 Tingkat penanganan kerawanan pangan

100

1.20.03.15.40. Fasilitasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

200,000,000 172,082,500 86.04 Terlaksananya koordinasi pengendalian inflasi daerah

100 Tingkat Pengendalian inflasi daerah 100

Sumber: Setda, 2014

Page 359: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-252

4.2.22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun2014-

2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Mendorong Keberdayaan Masyarakat

Untuk Terwujudnya Masyarakat Yang Mampu Dan Mandiri” yang merupakan bagian

dari Misi 3 (yaitu, Mengembangkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan

Sosial Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya Saing Di Era Globalisasi ).

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui urusan ini adalah “Terwujudnya Pemantapan

Dan Pengembangan Sistem Keberdayaan Masyarakat Yang Berbasis Pada Kebutuhan

Dasar Dan Berorientasi Pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat ” Dalam rangka

mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 2 target indikator

sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2014seperti padatabel berikut.

Tabel 4.112. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat Pemberdayaan Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

% 19,23 0

2 Persentase Peningkatan Lembaga (Usaha Ekonomi, Badan Keswadayaan Masyarakat, Posyantek) Setiap Kelurahan

% 34,69 34,69

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kota Tangerang (Bidang Pemberdayaa Masyarakat)

Tabel 4.113. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat

dan DesaPada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat Pemberdayaan Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

% 19,23 0

2 Persentase Peningkatan Lembaga (Usaha Ekonomi, Badan Keswadayaan Masyarakat, Posyantek) Setiap Kelurahan

% 34,69 34,69

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018, Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kota Tangerang (Bidang Pemberdayaa Masyarakat)

4.2.22.1 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan

oleh badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melalui sejumlah program dan

kegiatanbeserta realisasi anggarannya seperti padatabel berikut.

Page 360: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-253

Tabel 4.114. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SKPD Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb. Dan Ur. Kominfo)

Prog. Non Rutin (Ur. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)

# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana - - - 2 11 3.017.558.750.00

Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kota Tangerang 2014

Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.115. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pada Tahun 2014

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%)

1.01.01 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BEENCANA

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3,398,770,600.00 3,017,558,750.00 88.78

1.22.01.15. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa

2,477,556,000.00 2,264,521,800.00 91.40

1.22.01.15.08. Pelatihan P3MK 255,600,000.00 228,660,000.00 89.46 Jumlah peserta pelatihan P3MK 100 Tingkat pengetahuan partisipatif masyarakat Dalam pembangunan

100

1.22.01.15.11. Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat

262,700,000.00 236,954,000.00 90.20 Jumlah BKM yang terlibat dalam gelar karya pemberadyaan masyarakat sebagai wahana memperkenalkan dan memasarkan produk mereka

100 Tingkat perluasan kesempatan berusaha dan pemasaran produk pembengunan di wilayah masing-masing

100

1.22.01.15.13. Bulan Bakti Gotong Royong 162,627,600.00 162,627,200.00 100.00 jumlah kegiatan bulan bakti gotong royong masyarakat

100 Tingkat penumbuhan budaya gotong royong masyarakat Kota Tangerang

100

Page 361: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-254

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%)

1.22.01.15.14. Penyusunan Buku Profil Kelurahan

242,455,000.00 237,155,000.00 97.81 Jumlah buku data Profil Kelurahan 2. Jumlah buku data profil kelurahan (rekap kota dan kecamatan )

100 Tingkat kemanfaatan dan Profil keluarahan sebagai data base dalam penyusunan perencanaan pembangunan kelurahan

100

1.22.01.15.15. Fasilitasi Pokjanal Posyandu 365,770,200.00 302,610,200.00 82.73 Jumlah peserta rapat koordinasi tahunan pokjanal posyandu & Jumlah peserta pelatihan penguatan kelembagaan pokjanal posyandu tingkat kecamatan

100 Tingkat pembinaan dan pengembangan Posyandu

100

1.22.01.15.16. Gelar Teknologi Tepat Guna 673,001,200.00 614,388,400.00 91.29 Jumlah alat TTG yang ikut serta dalam kegiatan TTG baik tingkat provinsi maupun tingkat nasional

100 Tingkat akses pemasaran alat TTG melalui gelar TTG tingkat Provinsi dan tingkat nasional

100

1.22.01.15.17. Pelatihan Penumbuhan dan Pengembangan Jiwa Kewirausahaan

300,000,000.00 284,100,000.00 94.70 Jumlah peserta pelatihan penumbuhan dan pengembangan jiwa kewirausahaan

100 Peningkatan pendapatan keluarga melalui kegiatan wirausaha

100

1.22.01.15.18. Perlombaan Kelurahan 215,402,000.00 198,027,000.00 91.93 terselenggaranya kegiatan lomba kelurahan

100 Untuk mengevaluasi hasil kinerja aparatur kelurahan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan Kota Tangerang

100

1.22.01.16. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

921,214,600.00 753,036,950.00 81.74

1.22.01.16.08. Fasilitasi PNPM 611,797,000.00 466,367,350.00 76.23 Terlaksananya kegiatan PNPM MP di 104 Lokasi BKM

100 Terwujudnya pemanfaatan dana BLM untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat penanggung kemiskinan bidang sosial, ekonomi dan fisik lingkungan, dana bantuan bersumber dari APBN dan APBD

100

Page 362: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-255

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%)

1.22.01.16.09. Fasilitasi Kelembagaan Posyantek Kelurahan dan Wartek

145,717,600.00 135,139,600.00 92.74 Jumlah pengurus dan calon pengurus posyantek yang mengikuti penguatan kelembagaan posyantek dan wartek serta unsur seksi kesmas kecamatan

100 Tingkat kemapuan lembaga posyantek melayani masyarakat serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan

100

1.22.01.16.12. Pelatihan Peningkatan Usaha Ekonomi Keluarga

163,700,000.00 151,530,000.00 92.57 Jumlah peserta pelatihan peningkatan usaha ekonomi keluarga

100 Tingkat pendapatan keluarga dari pelatihan peningkatan usaha ekonomi keluarga

100

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kota Tangerang, 2014

Page 363: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-256

4.2.23 Urusan Statistik

Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-

2018 yaitu dalam rangka pencapaian sasaran misi :

Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Manajemen

Data/Informasi Pembangunan Daerah yang merupakan bagian dari Misi ke-1,

yaitu: Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan

didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan

professional

Terwujudnya pemantapan dan pengembangan berbagai kajian, penelitian dan

inovasi pemb. Daerah yang merupakan bagian dari Misi ke-1, yaitu:

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan

didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan

professional

Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program

pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada

table di bawah ini:

Tabel 4.116. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Statistik Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Rata-rata tingkat ketersediaan data/informasi statistik hasil pembangunan daerah

(%) 17,37% 17,37%

2 Rata-rata tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan pengembangan strategis

(%) 18,67% 18,67%

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Kantor Litbangstat, 2014

Pada Urusan Statistik terdapat 2 (dua) indikator sasaran pembangunan daerah. Sesuai

dengan target pada tahun 2014, yaitu indikator Rata-rata tingkat ketersediaan

data/informasi statistik hasil pembangunan daerah sebesar 17,37% dari target tahun

2014 sebesar 17,37%. indikator Rata-rata tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan

pengembangan strategis sebesar 18,67% dari target tahun 2014 sebesar 18,67%.

Tabel 4.117. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Statistik Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat ketersediaan data/informasi statistik produksi (%) 6,45% 6,45%

2 Tingkat ketersediaan data/informasi statistik niaga dan jasa (%) 9,38% 9,38%

3 Tingkat ketersediaan data/informasi statistik neraca wilayah (%) 28,57% 28,57%

4 Tingkat ketersediaan data/informasi statistik sosial (%) 21,74% 21,74%

5 Tingkat ketersediaan data/informasi statistik kesejahteraan masyarakat (%) 23,81% 23,81%

6 Tingkat ketersediaan data/informasi statistik lintas sektor (%) 14,29% 14,29%

Page 364: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-257

No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

7 Tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan pengembangan infrastruktur dan prasarana dan sarana wilayah

(%) 33,33% 33,33%

8 Tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan pengembangan potensi sumber daya ekonomi

(%) 20,00% 20,00%

9 Tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan pengembangan terkait masalah sosial kependudukan dan kesejahteraan masyarakat

(%) 20,00% 20,00%

10 Tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan pengembangan terkait tata laksana kepemerintahan dan pelayanan publik

(%) 0,00% 0,00%

11 Tingkat ketersediaan sistem data/informasi statistik, penelitian, dan pengembangan strategis

(%) 20,00% 20,00%

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Kantor Litbangstat, 2014

Pada Urusan Statistik terdapat 11 (sebelas) indikator program pembangunan daerah.

Sesuai dengan target pada tahun 2014, indikator Tingkat ketersediaan data/informasi

statistik produksi sebesar 6,45% dari target sebesar 6,45%, indikator Tingkat

ketersediaan data/informasi statistik niaga dan jasa sebesar 9,38% dari target sebesar

9,38%, indikator Tingkat ketersediaan data/informasi statistik neraca wilayah sebesar

28,57% dari target sebesar 28,57%, indikator Tingkat ketersediaan data/informasi

statistik sosial sebesar 21,74% dari target sebesar 21,74%, indikator Tingkat

ketersediaan data/informasi statistik kesejahteraan masyarakat sebesar 23,81% dari

target sebesar 23,81%, indikator Tingkat ketersediaan data/informasi statistik lintas

sektor sebesar 14,29% dari target sebesar 14,29%, indikator Tingkat ketersediaan

kajian, penelitian, dan pengembangan infrastruktur dan prasarana dan sarana wilayah

sebesar 33,33% dari target sebesar 33,33%, indikator Tingkat Tingkat ketersediaan

kajian, penelitian, dan pengembangan potensi sumber daya ekonomi sebesar 20% dari

target sebesar 20%, indikator Tingkat ketersediaan kajian, penelitian, dan

pengembangan terkait masalah sosial kependudukan dan kesejahteraan masyarakat

sebesar 20% dari target sebesar 20%, indikator Tingkat ketersediaan kajian, penelitian,

dan pengembangan terkait tata laksana kepemerintahan dan pelayanan publik sebesar

0% dari target sebesar 0%, indikator Tingkat ketersediaan sistem data/informasi

statistik, penelitian, dan pengembangan strategis sebesar 20% dari target sebesar 20%.

4.2.23.1 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan

oleh Kantor Litbang dan Statistik melalui sejumlah program dan kegiatan yang

termasuk dalam beberapa program kegiatan rutin (Urusan OtDa, Pemerintahan Umum,

Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Urusan

Page 365: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-258

Perencanaan Pembangunan dan Urusan Komunikasi & Informasi) sebagai pendukung dengan uraian realisasi anggaran seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.118. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Statistik

SKPD

Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo)

Prog. Non Rutin (Ur. Statistik)

# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)

Kantor Litbang dan Statistik 4 24 818.836.992,00

3 7 2.447.024.720,00

Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Kantor Litbang dan Statistik, 2014

Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.119. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Statistik

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.23.01. Kantor Penelitian, Pengembangan

dan Statistik 3.622.185.141,00 3.235.861.712,00 89,33%

1.23.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

381.671.701,00 287.603.592,00 75,35%

1.23.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12.000.000,00 3.729.781,00 31,08%

1.23.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

9.000.000,00 6.950.000,00 77,22%

1.23.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 18.344.580,00 18.344.490,00 100,00% 1.23.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.000.000,00 45.020.600,00 90,04% 1.23.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 24.439.526,00 20.703.126,00 84,71%

1.23.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

2.574.000,00 2.574.000,00 100,00%

Page 366: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-259

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.23.01.01.17. Penyediaan makanan dan

minuman 18.803.595,00 18.803.595,00 100,00%

1.23.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

246.510.000,00 171.478.000,00 69,56%

1.23.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

282.815.000,00 242.370.000,00 85,70%

1.23.01.02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

13.487.000,00 12.772.000,00 94,70%

1.23.01.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

91.144.000,00 87.825.000,00 96,36%

1.23.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

117.000.000,00 81.249.000,00 69,44%

1.23.01.02.28. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

11.184.000,00 11.184.000,00 100,00%

1.23.01.02.42. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

50.000.000,00 49.340.000,00 98,68%

1.23.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

149.900.000,00 131.250.000,00 87,56%

1.23.01.05.06. Pembinaan Teknis Pegawai Kantor Litbang dan Statistik

149.900.000,00 131.250.000,00 87,56%

1.23.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

162.373.450,00 157.613.400,00 97,07%

1.23.01.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

21.999.800,00 21.899.750,00 99,55%

1.23.01.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

9.141.600,00 9.141.600,00 100,00%

1.23.01.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

9.141.600,00 9.141.600,00 100,00%

1.23.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

9.141.600,00 9.141.600,00 100,00%

1.23.01.06.05. Penyusunan LAKIP 11.447.100,00 11.447.100,00 100,00%

Page 367: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-260

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.23.01.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 21.999.750,00 21.999.750,00 100,00% 1.23.01.06.07. Penyusunan Renstra dan Renja

SKPD 55.202.500,00 50.812.500,00 92,05%

1.23.01.06.09. Penetapan Kinerja SKPD 4.378.500,00 4.108.500,00 93,83% 1.23.01.06.12. Pengendalian dan Evaluasi Renja

SKPD 11.121.000,00 11.121.000,00 100,00%

1.23.01.06.18. Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD

8.800.000,00 8.800.000,00 100,00%

1.23.01.15. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

1.445.425.000,00 1.419.999.630,00 98,24%

1.23.01.15.01. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah kota Tangerang

195.425.000,00 181.945.000,00 93,10% Data Statistik daerah hasil pembangunan kota Tangerang

100% Tingkat Penggunaan Data Statistik Daerah untuk perencanaan, Pembangunan dan Kebijakan Publik

100%

1.23.01.15.02. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

950.000.000,00 944.584.630,00 99,43% Data Statistik Hasil Pembangunan Kota Tangerang

100% Tingkat Penggunaan Data Statistik Daerah untuk perencanaan, Pembangunan dan Kebijakan Publik

100%

1.23.01.15.11. Pembangunan Sistem Informasi Statistik

300.000.000,00 293.470.000,00 97,82% Penambahan SKPD penyedia data pada sistem informasi statistik daerah dan laporan

58,33% Kemudahan pengumpulan dan aksesibilitas data

58,33%

1.23.01.16. Program Penelitian dan Pengembangan Strategis

1.199.999.990,00 997.025.090,00 83,09%

Page 368: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-261

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.23.01.16.02. Penelitian dan pengembangan

pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial

399.999.990,00 331.787.190,00 82,95% Tersedianya hasil Penelitian dan Pengembangan Evaluasi Pemberian Tunjangan Profesi terhadap Kinerja Guru di Kota Tangerang dan tersediannya hasil penelitian dan pengembangan Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tangerang

75% 75,83%

1.23.01.16.03. Penelitian dan pengembangan pembangunan berkelanjutan

400.000.000,00 344.751.000,00 86,19% Tersedianya hasil penelitian & pengembangan tentang Evaluasi Sistem Pengelolaan DAS dan Sistem Pengendalian Banjir di Kota Tangerang

100% 100%

1.23.01.16.04. Penelitian dan pengembangan ekonomi daerah berbasis sumberdaya lokal

400.000.000,00 320.486.900,00 80,12% Tersedianya hasi penelitian dan pengembangan tentang Analisis Dampak Ekonomi dan Sosial Pertumbuhan Perdagangan Sektor Informal sebagai Salah Satu Potensi Sumber Daya Ekonomi di Kota Tangerang

100% 100%

1.23.01.18. Program kerjasama informasi dan media massa

30.000.000,00 30.000.000,00 100,00%

1.23.01.18.34. Kerjasama Advetorial dengan Media Massa Lokal, Regional dan Nasional

30.000.000,00 30.000.000,00 100,00% Jumlah Kerjasama advertorial dengan media massa lokal, regional dan nasional

100% Tingkat penyerapan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah kepada masyarakat

100%

Sumber: Kantor Litbang dan Statistik, 2014

Page 369: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-262

4.2.24 Urusan Kearsipan

Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-

2018 yaitu dalam rangka pencapaian sasaran “Terwujudnya pemantapan dan

Pengembangan Sistem Kearsipan Daerah” yang merupakan bagian dari Misi ke-1,

yaitu: “Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel, Dan Transparan

Didukung Dengan Struktur Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten, Dan

Profesional”.

Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program

pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada

table di bawah ini:

Tabel 4.120. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan Pada Tahun 2014 No. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1. Tingkat ketersediaan sistem dan pedoman penyelenggaraan kearsipan yang handal, dinamis, komprehensif dan terpadu

(%) 20,00% 20,00%

2. Tingkat ketersediaan arsip statis, bernilai guna, dan arsip elektronik (%) 0,00% 0,00%

3. Tingkat pengelolaan arsip baku pada SKPD (%) 20,00% 20,00%

4. Tingkat pemeliharaan arsip dan sarana prasarana pendukungnya (%) 0,00% 0,00%

5. Persentase terpenuhinya kebutuhan informasi kearsipan (%) 0,00% 0,00%

6. Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM Kearsipan yang berkualitas

(%) 15,38% 15,38%

Sumber: Kantor Arsip Daerah dan Dinas Tata Kota , 2014

Pada Urusan Kearsipan terdapat 6 (enam) indikator sasaran pembangunan daerah

dimana sesuai dengan target tahun 2014, indikator Tingkat ketersediaan system dan

pedoman penyelenggaraan kearsipan yang handal, dinamis, komprehensif dan terpadu

dengan prosentase 20.00 % dan realisasi 20.00 %, Tingkat ketersediaan arsip statis,

bernilaiguna, dan arsip elektronik prosentase 0% dan realisasi 0%, Tingkat pengelolaan

arsip baku pada SKPD prosentase 20.00% dan realisasi 20.00 %, Tingkat pemeliharaan

arsip dan sarana prasarana pendukungnya prosentase 0% dan realisasi 0%, Persentase

terpenuhinya kebutuhan informasi kearsipan prosentase 0% dan realisasi 0%. Persentase

pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM Kearsipan yang berkualitas prosentase 15,38%

dan 15,38%.

Tabel 4.121. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat ketersediaan sistem dan pedoman penyelenggaraan kearsipan yang handal, dinamis, komprehensif dan terpadu

% 20,00 20,00%

2 Tingkat ketersediaan arsip statis, bernilaiguna, dan arsip elektronik % 0,00 0,00%

3 Tingkat Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip SKPD % per-tahun

20,00 20,00%

Page 370: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-263

No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

4 Tingkat pemeliharaan arsip dan sarana prasarana pendukungnya % 0,00 0,00%

5 Persentase terpenuhinya kebutuhan informasi kearsipan % 0,00 0,00%

6 Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM Kearsipan yang berkualitas

% 15,38 15,38%

Sumber: Kantor Arsip Daerah,Dinas Tata Kota dan Sekretariat Daerah, 2014

Pada Urusan Kearsipan terdapat 6 (enam) indikator program pembangunan daerah

dimana sesuai dengan target tahun 2014, Tingkat ketersediaan sistem dan pedoman

penyelenggaraan kearsipan yang handal, dinamis, komprehensif dan terpadu dengan

prosentase 20.00% dan realisasi 20.00%, Tingkat ketersediaan arsip statis, bernilaiguna,

dan arsip elektronik dengan prosentase 0% dan realisasi 0%, Tingkat Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen/Arsip SKPD prosentase 20.00% dan realisasi 20.00%, Tingkat

pemeliharaan arsip dan sarana prasarana pendukungnya prosentase 0% dan realisasi 0%,

Persentase terpenuhinya kebutuhan informasi kearsipan prosentase 0% dan realisasi 0%.

Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan SDM Kearsipan yang berkualitas

prosentase 15,38% dan realisasi 15,38%.

4.2.24.1 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan

oleh SKPD Kantor Arsip Daerah, Dinas Tata Kota dan Sekretariat Daerah melalui

sejumlah program dan kegiatan yang termasuk dalam Urusan Kearsipan sebagai

pendukung dengan uraian realisasi anggaran seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.122. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kearsipan

SKPD

Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur.

Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo)

Prog. Non Rutin (Ur. Kearsipan.)

# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)

Kantor Arsip Daerah,Dinas Tata Kota dan Sekretariat Daerah

7 26 1.086.563.509,00 3 10 1.562.210.100,00

Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Kantor Arsip Daerah,Dinas Tata Kota dan Sekretariat Daerah, 2014

Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada

tabel berikut:

Page 371: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-264

Tabel 4.123. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kearsipan

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapa

n (%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.24.01. Kantor Arsip Daerah 2.629.908.400,00 2.465.373.609,00 94,66% URUSAN OTONOMI DAERAH,

PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

1.24.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

710.814.800,00 661.053.259,00 93,00%

1.24.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

120.000.000,00 104.125.059,00 86,77%

1.24.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

6.500.000,00 4.452.000,00 68,51%

1.24.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

25.926.000,00 25.926.000,00 100,00%

1.24.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 73.901.600,00 73.901.600,00 100,00% 1.24.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 49.914.900,00 49.914.900,00 100,00%

1.24.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

15.849.200,00 15.849.200,00 100,00%

1.24.01.01.13. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

137.673.600,00 137.673.600,00 100,00%

1.24.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4.320.000,00 4.320.000,00 100,00%

1.24.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman

21.820.000,00 19.925.000,00 91,32%

1.24.01.01.18. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

183.227.500,00 153.283.000,00 83,66%

Page 372: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-265

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapa

n (%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.24.01.01.20. Penyediaan Jasa Pengamanan

Kantor 71.682.000,00 71.682.000,00 100,00%

1.24.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

291.574.950,00 227.310.000,00 77,96%

1.24.01.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

62.250.000,00 61.800.000,00 99,28%

1.24.01.02.07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

60.750.000,00 51.810.000,00 85,28%

1.24.01.02.09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

63.874.950,00 60.400.000,00 94,56%

1.24.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

104.700.000,00 53.300.000,00 50,91%

1.24.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

10.000.000,00 8.000.000,00 80,00%

1.24.01.03.05. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

10.000.000,00 8.000.000,00 80,00%

1.24.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

53.012.000,00 50.572.000,00 100,00%

1.24.01.05.22. Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD

53.012.000,00 50.572.000,00 95,40%

1.24.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

17.200.000,00 17.200.000,00 100,00%

1.24.01.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

8.600.000,00 8.600.000,00 100,00%

1.24.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

8.600.000,00 8.600.000,00 100,00%

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Program Rutin)

70.358.250,00 70.358.250,00 100,00%

Page 373: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-266

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapa

n (%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.24.01.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 21.665.000,00 21.665.000,00 100,00% 1.24.01.06.45. Penyusunan Penetapan Kinerja

SKPD 5.108.250,00 5.108.250,00 100,00%

1.24.01.06.20. Penyusunan Rencana Kerja SKPD

11.035.000,00 11.035.000,00 100,00%

1.24.01.06.26. Penyusunan Renstra SKPD 32.550.000,00 32.550.000,00 100,00% Program Perencanaan

Pembangunan Daerah 22.070.000,00 22.070.000,00 100,00%

1.24.01.06.05. Penyusunan LAKIP 11.035.000,00 11.035.000,00 100,00% 1.24.01.06.12. Pengendalian dan Evaluasi

Renja SKPD 11.035.000,00 11.035.000,00 100,00%

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

30.000.000,00 30.000.000,00 100,00%

1.24.01.18. Program kerjasama informasi dan media massa

30.000.000,00 30.000.000,00 100,00%

1.24.01.18.34. Kerjasama Advetorial dengan Media Massa Lokal, Regional dan Nasional

30.000.000,00 30.000.000,00 100,00%

URUSAN KEARSIPAN 1.424.878.400,00 1.378.810.100,00 97,69% 1.24.01.15. Program perbaikan sistem

administrasi kearsipan 202.173.000,00 183.973.000,00 97,13%

1.24.01.15.06. Kajian sistem administrasi kearsifan

88.232.000,00 73.032.000,00 82,77% Jumlah dokumen hasil kajian administrasi kearsipan

100% Terciptanya sistem administrasi kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu

100%

1.24.01.15.07. Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan

58.432.000,00 56.932.000,00 97,43% Tersedianya Sistem Informasi Arsip Daerah (SIADA)

100% Dimanfaatkannya jaringan SIADA sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan

100%

1.24.01.15.14. Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan

55.509.000,00 54.009.000,00 97,30% Terbangunnya jaringan SIADA

100% Dimanfaatkanya bahan pustaka oleh pemustaka

100%

1.24.01.16. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

926.427.800,00 912.906.000,00 98,54%

Page 374: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-267

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapa

n (%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.24.01.16.02. Pengolahan/Penataan

Dokumen/Arsip Daerah 384.617.200,00 376.807.200,00 97,97% Jumlah arsip yang telah

didata dan di tata 83,50% Tingkat penataan dokumen arsip

daerah 83,50%

1.24.01.16.03. Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika

118.245.000,00 118.245.000,00 100,00% Jumlah duplikasi arsip IMB 90% Tingkat penyelamatan arsip IMB 90%

1.24.01.16.06. Furnigasi Hama Arsip 100.885.600,00 97.963.800,00 97,10% Jumlah depot penyimpanan arsip bebas dari hama

100% Tingkat penyelamatan arsip daerah 100%

1.24.01.16.09. Pelaporan Kondisi Situasi Data Arsip SKPD

322.680.000,00 319.890.000,00 99,14% Jumlah laporan data arsip SKPD berdasarkan klasifikasi

100% Dimanfaatkannya laporan data arsip SKPD sebagai bahan pengelolaan arsip SKPD

100%

1.24.01.18. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

296.277.600,00 281.931.100,00 95,39%

1.24.01.18.01. Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip

49.430.000,00 49.404.500,00 99,95% Jumlah naskah sumber arsip daerah

100% Prosentase arsip daerah yang diterbitkan naskah sumbernya

100%

1.24.01.18.03. Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta

118.986.600,00 113.186.600,00 95,13% Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi

100% Meningkatnya kualitas aparatur 100%

1.24.01.18.20. Pembinaan Pengelolaan Arsip 127.861.000,00 119.340.000,00 93,34% Jumlah kelurahan se Kota Tangerang

100% Meningkatnya keterampilan pengelola arsip kelurahan

100%

1.05.01. Dinas Tata Kota 50.000.000,00 50.000.000.00 100,00% 1.05.01.15. Program perbaikan sistem

administrasi kearsipan 50.000.000,00 50.000.000.00 100,00%

1.05.01.15.15. Penataan dan Pendataan Dokumen Arsip Daerah

50.000.000,00 50.000.000,00 100.00% Tersedianya rak arsip 100% arsip rapi aman dan mudah dicari 100%

1.20.03. Sekretariat Daerah 150.000.000,00 133.400.000,00 88,93 %

1.20.03.15. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

150.000.000,00 133.400.000,00 88,93 %

1.20.03.15.15. Penataan dan Pendataan Dokumen Arsip Daerah

150.000.000,00 133.400.000,00 88,93 % Jumlah Laporan kearsipan Sekretariat Daerah

100% Mempermudah pencairan dokumen arsip Setda

100%

Sumber: Kantor Arsip Daerah,Dinas Tata Kota dan Sekretariat Daerah, Tahun 2014

Page 375: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-268

4.2.24.2 Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan urusan ini oleh Kantor Arsip Daerah terdapat beberapa

permasalahan diantaranya :

Permasalahan Solusi

Belum tersedianya ruang penyimpanan arsip di SKPD dan kualitas gedung Windu Karya yang belum sesuai dengan standarisasi gedung dan ruang penyimpanan arsip.

Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada

Kurangnya informasi tentang kearsipan di masyarakat, dan kurangnya apresiasi aparatur terhadap arsip serta belum membudayanya arsip pada aparatur dan masyarakat berakibat pada rendahnya budaya tertib arsip.

Pembangunan media informasi dan layanan kearsipan berbasis teknologi informasi

Meningkatnya jumlah kebutuhan informasi dan jasa layanan arsip tidak di dukung oleh ketersediaan arsip-arsip strategis dan atau bernilaiguna sejarah dan kebudayaan, berakibat pada rendahnya kualitas dan kuantitas informasi yang disajikan dan kualitas layanan yang diberikan.

Melakukan penelusuran arsip-arsip strategis dan atau bernilaiguna sejarah daerah baik di SKPD maupun masyarakat yang dapat memperkaya khazanah arsip Pemerintah Kota Tangerang

Masih kurangnya tingkat kompetensi aparatur di bidang kearsipan berakibat pada lemahnya pemahaman tentang peraturan kearsipan dan arti penting arsip dalam pelaksanaan tupoksi

Peningkatan pemahaman dan kompetensi aparatur melalui kegiatan pembinaan dan monitoring pengelolaan arsip ke SKPD

Beberapa hal lain yang perlu dilaporkan terkait dengan urusan kearsipan, yaitu :

a. Kualitas/konstruksi Gedung Windu Karya sebagai pusat arsip Pemerintah Kota

Tangerang belum sesuai dengan Standar Minimal Gedung dan Ruang

Penyimpanan Arsip Inaktif (Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik

Indonesia Nomor 03 Tahun 2000), dan Standar Penyimpanan Fisik Arsip

(Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2000)

serta Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja (Peraturan Walikota Tangerang

Nomor 25 Tahun 2012). Volume arsip yang selalu meningkat setiap tahunnya,

tercatat sampai dengan periode 2014 ini terdapat 10555 boks arsip atau 101661

dokumen yang dikelola oleh Kantor Arsip Daerah memunculkan kekhawatiran

tersendiri akan keamanan fisik maupun informasi dari arsip yang dapat rusak,

hilang ataupun hancur. Untuk itu perlu ada upaya rehabilitasi Gedung Windu

Karya atau pembangunan gedung dan ruang penyimpanan arsip baru sebagai

pusat arsip yang terstandar dan berfungsi untuk mengelola arsip inaktif dan

menyediakan arsip dengan cepat dan tepat ketika arsip tersebut dibutuhkan untuk

digunakan sampai dengan waktu pemusnahan arsip dan nasib akhir arsip.

Prinsip Dasar Penyimpanan Arsip Inaktif

Page 376: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-269

1) Murah penyimpanan arsip inaktif harus murah karena fungsi dan frekwensi

penggunaannya sudah menurun.

2) Luas ruang simpan arsip inaktif didesain luas, untuk dapat menampung

volume arsip inaktif yang relatif banyak di setiap instansi.

3) Aman penyimpanan arsip inaktif harus dapat menjamin keamanan dari

gangguan manusia yang tidak berwenang, gangguan binatang, dan gangguan

alam termasuk iklim tropis.

4) Mudah Diakses penyimpanan arsip inaktif menjamin setiap arsip dapat

diakses secara cepat, tepat, aman dan murah

b. 10.555 boks arsip atau 101.661 dokumen yang dikelola oleh Kantor Arsip Daerah

saat ini bersumber dari SKPD yang merupakan hasil dari pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi SKPD yang bersangkutan, sedangkan arsip-arsip strategis dan atau

memiliki nilai guna kesejarahan belum ada. Sulitnya mencari sumber/informan

yang memiliki arsip-arsip strategis dan atau memiliki nilaiguna sejarah

menjadikan terhambatnya upaya peningkatan kualitas informasi yang disajikan

oleh Kantor Arsip Daerah dan berdampak juga terhadap pelayanan publik yang

dilaksanakan. Untuk itu perlu adanya kesadaran dari tiap-tiap SKPD yang

memiliki arsip-arsip strategis yang dapat di informasikan kepada publik untuk

menyerahkannya kepada Kantor Arsip Daerah, dan juga memberikan reward atau

kompensasi kepada masyarakat umum ataupun lembaga-lembaga diluar

Pemerintah Daerah yang memiliki arsp-arsip sejarah kedaerahan dalam upaya

membantu peningkatan kualitas informasi dan layanan arsip. Sehingga kedepan,

Kantor Arsip Daerah tidak hanya menjadi sumber informasi bagi pemerintah

daerah tetapi juga menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum,

serta pelajar dan peneliti pada khususnya.

Page 377: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

PjW

alik

ota

Tan

ger

ang

, T

ahu

n2

01

4

4-270

4.2.25 Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-

2018 yaitu dalam rangka pencapaian Sasaran misi:

Terwujudnya pemantapan dan pengembangan Sistem Informasi dan

Komunikasi Daerah;

Terwujudnya pemantapan dan pengembangan pelayanan publik dan

pelayanan aparatur pemerintahan daerah secara profesional, cepat, tepat, dan

akurat, dengan berbasis pada teknologi informasi yang efektif dan efisien;

Terwujudnya pemantapan dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi

penyelenggaraan pemerintah daerah yang terintegrasi, terstandarisasi, serta

memadai (berkemampuan/ berkapasitas tinggi, cepat, mudah diakses, praktis,

dan aman)”

Yang merupakan bagian dari Misi 1 yaitu,”Mewujudkan tata pemerintahan yang

baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang

berintegritas, kompeten, dan profesional”.

Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program

pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada

tabel dibawah ini ;

Tabel 4.124. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Komunkasi dan Informatika

Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat Ketersediaan Sistem Dan Jaringan Komunikasi dan Informasi SKPD % 100 100

2 Tingkat Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi % 25,84 25,84

3 Tingkat Kerjasama Informasi dan Media Massa % 27,45 27,45

4 Tingkat Pelayanan PublikYang Menggunakan Media Informasi Berbasis InformasiTeknologi

% 100 100

5 Tingkat Integrasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

% 28,28 28,28

6 Tingkat Standarisasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

% 100 100

7 Tingkat pelaksanaan peliputan dan pendokumentasian kegiatan walikota/wakil walikota/sekretaris daerah

% 25 25

8 Tingkat pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dalam pemberitaan kegiatan walikota/wakil walikota/sekretaris daerah

% 20 20

9 Tingkat pelayanan keprotokolan kegiatan kedinasan walikota/wakil walikota/sekretaris daerah

% 50 50

Sumber: Dinas Infokom, Sekretariat Daerah, 2014

Tabel 4.125. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Komunkasi dan Informatika

PadaTahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat Pengembangan Komunikasi, Informasi, Dan Media Massa % 34,48 34,48

Page 378: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

PjW

alik

ota

Tan

ger

ang

, T

ahu

n2

01

4

4-271

No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

2 Tingkat Ketersediaan Sistem Dan JaringanKomunikasi Dan Informasi SKPD % 100 100

3 Tingkat Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi % 25,84 25,84

4 Tingkat Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi % 52,94 52,94

5 Tingkat Pelayanan Publik Yang Menggunakan Media Informasi Berbasis InformasiTeknologi

% 100 100

6 Tingkat Integrasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

% 28,28 28,28

7 Tingkat Standarisasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

% 100 100

8 Tingkat pelaksanaan peliputan dan pendokumentasian kegiatan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah

% 20 20

9 Tingkat Kerjasama Informasi dan Media Massa % 20 20

10 Tingkat pelaksanaan pengkajian hasil pemberitaan kegiatan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah

% 20 20

11 Tingkat pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dalam pemberitaan kegiatan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah

% 20 20

12 Tingkat publikasi advertorial informasi pelayanan SKPD pada media massa % 20 20

13 tingkat ketersediaan dialog dgn tokoh masyarakat % 20 20

14 Tingkat ketersedian dokumen visual kegiatan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah

% 20 20

15 Tingkat pemahaman SDM bidang komunikasi dan informasi % 10 10

Sumber: Dinas Infokom, Sekretariat Daerah, 2014

Indikator Sasaran Pembangunan

Tingkat ketersediaan sistem dan jaringan komunikasi dan informasi SKPD dengan

realisasi sebesar 100% atau dengan tingkat capaian indikator sebesar 100%

Tingkat Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi dengan

realisasi sebesar 25,84% atau dengan tingkat capaian indikator sebesar 100%

Tingkat Kerjasama Informasi dan Media Massa dengan realisasi sebesar 27,45%

atau dengan tingkat capaian indikator sebesar 100%

Tingkat Pelayanan Publik yang menggunakan media informasi berbasis Informasi

Teknologi dengan realisasi sebesar 100% atau dengan tingkat capaian indikator

sebesar 100%

Tingkat Integrasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah dengan realisasi sebesar 28,28% atau dengan tingkat capaian indikator

sebesar 100%

Tingkat Standarisasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Daerah dengan realisasi sebesar 100% atau dengan tingkat capaian

indikator sebesar 100%

Tingkat pelaksanaan peliputan dan pendokumentasian kegiatan walikota/wakil

walikota/sekretaris daerah

Page 379: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

PjW

alik

ota

Tan

ger

ang

, T

ahu

n2

01

4

4-272

Tingkat pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dalam

pemberitaan kegiatan walikota/wakil walikota/sekretaris daerah

Tingkat pelayanan keprotokolan kegiatan kedinasan walikota/wakil

walikota/sekretaris daerah

Indikator Program

Tingkat pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa Daerah dengan

realisasi sebesar 34,48% atau dengan tingkat capaian indikator sebesar 100%

Tingkat ketersediaan sistem dan jaringan komunikasi dan informasi SKPD Daerah

dengan realisasi sebesar 100% atau dengan tingkat capaian indikator sebesar 100%

Tingkat Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi Daerah

dengan realisasi sebesar 25,84% atau dengan tingkat capaian indikator sebesar

100%

Tingkat Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi Daerah

dengan realisasi sebesar 52,94% atau dengan tingkat capaian indikator sebesar

100%

Tingkat Pelayanan Publik yang menggunakan media informasi berbasis Informasi

Teknologi Daerah dengan realisasi sebesar 100% atau dengan tingkat capaian

indikator sebesar 100%

Tingkat Integrasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Daerah dengan realisasi sebesar 28,28% atau dengan tingkat capaian

indikator sebesar 100%

Tingkat Standarisasi Sistem Informasi dan Aplikasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah Daerah dengan realisasi sebesar 100% atau dengan tingkat capaian

indikator sebesar 100%

Tingkat pelaksanaan peliputan dan pendokumentasian kegiatan Walikota/Wakil

Walikota/Sekretaris Daerah

Tingkat Kerjasama Informasi dan Media Massa

Tingkat pelaksanaan pengkajian hasil pemberitaan kegiatan Walikota/Wakil

Walikota/Sekretaris Daerah

Tingkat pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dalam

pemberitaan kegiatan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah

Tingkat publikasi advertorial informasi pelayanan SKPD pada media massa

Page 380: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

PjW

alik

ota

Tan

ger

ang

, T

ahu

n2

01

4

4-273

tingkat ketersediaan dialog dgn tokoh masyarakat

Tingkat ketersedian dokumen visual kegiatan Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris

Daerah

Tingkat pemahaman SDM bidang komunikasi dan informasi

4.2.25.1 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan

oleh Dinas Informasi dan Komunikasi serta Sekretariat Daerah melalui sejumlah

program dan kegiatan yang termasuk dalam Urusan Komunikasi dan Informatika dan

didukung beberapa program kegiatan rutin (Urusan OTDA dan Urusan Perencanaan)

sebagai pendukung dengan uraian realisasi anggaran seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.126. Jumlah Program dan Kegiatan pada SKPD Pelaksana Urusan Komunikasi dan

Informatika

SKPD

Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur.

Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo)

Prog. Non Rutin (Ur. Kominfo.)

# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)

Dinas Informasi dan Komunikasi

6 26 1.714.050.662,00 4 28 10.028.834.315,00

Sekretariat Daerah 4 12

Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Infokom, Sekretariat Daerah, 2014

Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada

tabel berikut ;

Page 381: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

PjW

alik

ota

Tan

ger

ang

, T

ahu

n2

01

4

4-274

Tabel 4.127. Rekapitulasi Program-Kegiatan SKPD Dinas Informasi dan Komunikasi Pada Tahun 2014

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.25.01. DINAS INFORMASI DAN

KOMUNIKASI 14.719.142.250,00 12.385.896.599,00 84,15

URUSAN OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN (Program Rutin)

2.421.354.000,00

1.25.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

723.635.000,00 635.944.762,00 87,88

1.25.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

17.400.000,00 14.783.013,00 84,96

1.25.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

14.200.000,00 13.398.200,00 94,35

1.25.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

33.000.000,00 30.420.000,00 92,18

1.25.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 111.491.000,00 104.528.000,00 93,75 1.25.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan

Dan Penggandaan 70.000.000,00 64.373.900,00 91,96

1.25.01.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

3.500.000,00 3.500.000,00 100,00

1.25.01.01.14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

3.000.000,00 3.000.000,00 100,00

1.25.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

8.100.000,00 6.468.500,00 79,86

Page 382: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

PjW

alik

ota

Tan

ger

ang

, T

ahu

n2

01

4

4-275

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.25.01.01.17. Penyediaan Makanan Dan

Minuman 62.944.000,00 62.944.000,00 100,00

1.25.01.01.18. Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

400.000.000,00 332.529.149,00 83,13

1.25.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.288.519.000,00 723.138.500,00 56,12

1.25.01.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

507.269.000,00 - 0,00

1.25.01.02.13. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

440.000.000,00 434.275.000,00 98,70

1.25.01.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

274.150.000,00 225.997.500,00 82,44

1.25.01.02.28. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

67.100.000,00 62.866.000,00 93,69

1.25.01.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100.000.000,00 83.063.000,00 83,06

1.25.01.05.23. Pembinaan Aparatur SKPD Dalam Peningkatan Kinerja

100.000.000,00 83.063.000,00 83,06

1.25.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

36.900.000,00

1.25.01.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

12.300.000,00 12.300.000,00 100,00

1.25.01.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

12.300.000,00 12.300.000,00 100,00

1.25.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

12.300.000,00 12.300.000,00 100,00

URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Page 383: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

PjW

alik

ota

Tan

ger

ang

, T

ahu

n2

01

4

4-276

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) Program Perencanaan

Pembangunan Daerah 141.540.000,00 138.820.000,00 98,08

1.25.01.06.05. Penyusunan LAKIP 15.200.000,00 15.200.000,00 100,00 1.25.01.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 35.000.000,00 30.950.000,00 88,43 1.25.01.06.07. Penyusunan Renstra dan

Renja SKPD 65.040.000,00 52.645.000,00 80,94

1.25.01.06.09. Penetapan Kinerja SKPD 7.400.000,00 5.300.000,00 71,62 1.25.01.06.12. Pengendalian dan Evaluasi

Renja SKPD 18.900.000,00 13.650.000,00 72,22

Program Pengembangan Data/Informasi

130.760.000,00

1.25.01.06.18. Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD

20.000.000,00 19.910.000,00 99,55

1.25.01.06.57. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan SKPD

35.760.000,00 26.010.000,00 72,73

1.25.01.06.75. Pengelolaan PPID SKPD 75.000.000,00 71.300.000,00 95,07 URUSAN KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA 12.297.788.250,00

1.25.01.15. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

7.417.579.450,00 6.163.213.069,00 83,09

1.25.01.15.20. Pengadaan Akses Internet 1.569.224.000,00 1.456.703.226,00 92,83 Layanan internet untuk seluruh SKPD Pemerintah Kota Tangerang (12 bulan)

100,00 Terpenuhinya Kebutuhan Akses Internet seluruh SKPD dilingkungan Pemkot Tangerang

100,00

1.25.01.15.31. Penerapan CCTV di Puspem Kota Tangerang

184.612.500,00 112.619.750,00 61,00 Jumlah CCTV yang terpasang di lingkup Pemkot (1 paket)

100,00 Tingkat Efektivitas dari Penerapan CCTV di lingkup Pemerintah Kota

100,00

1.25.01.15.35. Pelayanan Penyebaran Informasi melalui Mobil Wawaran Keliling

183.860.000,00 151.011.500,00 82,13 Jumlah Perangkat Multimedia (1 paket)

100,00 Tingkat Pemanfaatan dan Pengembangan Multimedia

100,00

1.25.01.15.47. Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi

300.037.000,00 295.237.000,00 98,40 Pengamanan Terhadap Jaringan Telekomunikasi dan Persandian IP PABX - TDE 200 (1 unit)

100,00 Terjaganya Sistem dan Keamanan Peralatan Sandi dan Jaringan Telekomunikasi

100,00

Page 384: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

PjW

alik

ota

Tan

ger

ang

, T

ahu

n2

01

4

4-277

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.25.01.15.50. Pengelolaan Website

Terpadu Kota Tangerang 338.121.500,00 282.480.700,00 83,54 Terbaharuinya dan terkelolanya

website Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang (41 SKPD)

97,56 Tersebarluasnya Informasi Potensi Sosial-Budaya Kota Tangerang

97,56

1.25.01.15.54. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Digitalisasi

187.000.000,00 183.600.000,00 98,18 Terbangunnya Aplikasi Sistem Informasi Geografis Kota Tangerang dan Tersedianya Perangkat Studio Sistem Informasi Geografis (1 aplikasi)

100,00 Terlaksanannya Pengembangan dan Pelaksanaan E-government

100,00

1.25.01.15.55. Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan LAN-WAN

765.218.750,00 680.200.400,00 88,89 Layanan Untuk seluruh SKPD Pemerintah Kota Tangerang Tingkat Koneksi Jaringan Wireless LAN - WAN (1 paket)

100,00 Terpeliharanya Jaringan LAN - WAN Pemerintah

100,00

1.25.01.15.59. Pengawasan Penyelenggaraan Warung Internet di Kota Tangerang

215.565.000,00 171.599.000,00 79,60 Jumlah Penyelenggaraan Warnet yang sesuai dengan Perwal Kota Tangerang (400 warnet)

50,00 Prosentase Jumlah Penyelenggaraan Warnet yang mengacu Pada Perwal

50,00

1.25.01.15.62. Operasional UPTD LPSE Kota Tangerang

650.000.000,00 532.750.000,00 81,96 Pelaksanaan dan pengembangan e-procurement (1 paket)

66,67 Terpeliharanya jaringan LAN-WAN Pemkot Tangerang

66,67

1.25.01.15.80. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Layanan Publik

242.006.000,00 232.988.000,00 96,27 Terbangunnya dan Terpeliharannya Aplikasi Pelayanan Publik (5 aplikasi)

100,00 Terimplementasikannya Aplikasi Publik

100,00

1.25.01.15.81. Pengelolaan Komunikasi Digital Pemerintah Kota Tangerang

216.715.600,00 204.431.940,00 94,33 Menjadikan Komunikasi Digital yang handal, Cepat, Ekonomis dan Profesional (1 paket)

100,00 Terpeliharanya Infrastruktur Intern Komunikasi Digital di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

100,00

1.25.01.15.82. Pembangunan Infrastruktur Jaringan LAN-WAN 104 Kelurahan

1.163.151.000,00 555.612.298,00 47,77 Tersedianya fasilitas bebas akses internet (1 paket)

100,00 Tersedianya akses internet di 104 kelurahan dan 9 area publik di wilayah Kota Tangerang

100,00

Page 385: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

PjW

alik

ota

Tan

ger

ang

, T

ahu

n2

01

4

4-278

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.25.01.15.83. Pengelolaan Pusat Layanan

Informasi Pemerintah Kota Tangerang

381.236.000,00 370.880.257,00 97,28 Terselenggaranya Pengaduan Masyarakat Melalui Buku Tamu, Website, Smart, Report dan Statistik Pengaduan Masyarakat (1 paket)

100,00 Telaksananya Layanan Masyarakat melalui Pusat Layanan Informasi Pemkot Tangerang

100,00

1.25.01.15.84. Penyusunan Masterplan TIK 395.366.500,00 376.310.300,00 95,18 Penyusunan Masterplan TIK (1 paket)

100,00 Tersusunnya rencana pembangunan dan pengembangan sistem dan prosedur integrasi Masterplan TIK

100,00

1.25.01.15.85. Penyusunan Raperwal Restribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Dan Raperwal Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama

343.656.100,00 304.537.050,00 88,62 Sumber PAD Kota Tangerang dari Retribusi Menara Bersama di Kota Tangerang (2 raperwal)

100,00 Tersusunya Raperwal Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

100,00

1.25.01.15.86. Pembinaan Teknis Komunikasi Digital Untuk SKPD se Kota Tangerang

81.939.500,00 78.364.500,00 95,64 Menjadi Komunikasi yang Handal, Cepat, Ekonomis dan Profesional (1 paket)

100,00 Terlaksananya Intern Komunikasi Digital di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

100,00

1.25.01.15.87. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Tangerang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik

199.870.000,00 173.887.148,00 87,00 Rancangan Peraturan Walikota Tangerang tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik (1 paket)

100,00 Terlaksananya Intern Komunikasi Digital di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang

100,00

1.25.01.16. Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi Dan Informasi

203.590.000,00 130.397.000,00 64,05

1.25.01.16.07. Penyusunan Aplikasi Cell Plan Menara Telekomunikasi Kota Tangerang

134.105.000,00 130.397.000,00 97,24 Aplikasi Cell Plan Menara Telekomunikasi Kota Tangerang (1 paket)

100,00

1.25.01.16.08. Pengkajian Bidang Telekomunikasi Tentang Microcell dan Fiber Optic

69.485.000,00 - 0,00

Page 386: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

PjW

alik

ota

Tan

ger

ang

, T

ahu

n2

01

4

4-279

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.25.01.17. Program Fasilitasi

Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

942.562.000,00 459.874.046,00 48,79

1.25.01.17.12. Rapat Koordinasi Pelayanan Informasi Pemerintah Kota Tangerang

300.000.000,00 116.769.525,00 38,92 Terlaksananya Rapat Koordinasi Pelayanan Informasi Pemkot Kota Tangerang (60 orang)

50,89 Tingkat pemahaman peserta terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang keter-bukaan informasi publik

50,89

1.25.01.17.13. Fasilitas dan Pendam-pingan Koordinasi, Rapat, Pertemuan Komunikasi Antar SKPD Dengan Metode Komunikasi Online

237.670.000,00 224.220.000,00 94,34 Menjadikan Komunikasi yang Handal, Cepat, Ekonomis dan Profesional (50 peserta)

100,00 Ketersediaan Operator Komunikasi yang Handal, Cepat, Ekonomis dan Profesional

100,00

1.25.01.17.14. Penyusunan Regulasi TIK 199.892.000,00 118.884.521,00 59,47 Regulasi TIK (1 paket) 100,00 1.25.01.17.15. Sosialisasi Peraturan

Walikota tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi

205.000.000,00 - 0,00

1.25.01.18. Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa

3.734.056.800,00 3.275.800.200,00 87,73

1.25.01.18.10. Pengelola Community Access Point (CAP)

373.362.000,00 143.290.000,00 38,38 Jumlah modul data/informasi yang terbaru pada perangkat multimedia (2 unit)

100,00 Prosentase Jumlah Pengunjung Community Access Point (CAP)

100,00

1.25.01.18.16. Promosi Daerah 774.890.000,00 662.765.200,00 85,53 Jumlah Promosi Daerah yang dilaksanakan dalam penyebaran informasi pembangunan daerah (4 kali)

58,33 Prosentase Informasi Daerah yang disebarluaskan melalui pameran/Expo

58,33

1.25.01.18.18. Pelaksanaan Desiminasi Informasi Pemerintah Daerah

301.320.000,00 270.970.000,00 89,93 Jumlah desiminasi informasi pemerintah daerah melalui media luar ruang (1 paket)

86,11 Persentase jumlah dan jenis media yang berpartisipasi dalam penyebaran informasi

86,11

1.25.01.18.19. Kegiatan Pengelolaan Media Publikasi Eksternal Dan Internal Kota Tangerang

1.555.185.000,00 1.482.375.000,00 95,32 Tingkat Media Eksternal dan Internal Pemda yang diterbitkan (400.000 eks)

58,33 Tingkat Pemanfaatan dari Pengadaan dan penerbitan Media Eksternal dan Internal

58,33

Page 387: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

PjW

alik

ota

Tan

ger

ang

, T

ahu

n2

01

4

4-280

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi Anggaran

(Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.25.01.18.23. Pelaksanaan Desiminasi

Informasi Melalui Media Massa

729.299.800,00 716.400.000,00 98,23 Penayangan di Media TV (4 kali) 100 Prosentase jumlah dan jenis media yang berpatisipasi dalam penyebaran informasi pembangunan daerah

100

Sumber: Dinas Informasi dan Komunikasi, 2014

Tabel 4.128. Rekapitulasi Program-Kegiatan SKPD Sekretariat Daerah (Bagian Humas dan Protokol) Pada Tahun 2014

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 3.846.903.000,00 1.20.03.15 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media Massa

900.880.000,00

1.20.03.15.09 Pengembangan Dokumen Visual

100.000.000,00 93.355.000,00 Jumlah dokumentasi kegiatan Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah (1 paket)

100,00 Tingkat ketersediaan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah

100

1.20.03.15.27 Pengadaan Foto Walikota, Wakil Walikota, dan Sekda Kota Tangerang

500.000.000,00 357,170,000.00 71.43 Foto Walikota , Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Tangerang (1 paket)

100,00 Tingkat ketersediaan foto pimpinan daerah

100,00

1.20.03.15.38 Jumpa Pers/Pres Tour Pimpinan Daerah dengan Media Massa

220.000.000,00 220,000,000.00 100.00 Jumpa press/presstour pimpinan daerah (48 org x 11 keg)

100,00 Tingkat penyerapan informasi pembangunan daerah oleh wartawan dan media massa di Kota Tangerang

100,00

1.20.03.15.68 SMS Sender ID 80.880.000,00 73,425,000.00 90.78 Jumlah SMS sender yang dikirim 100,00 Tingkat penyerapan informasi pembangunan daerah oleh wartawan dan media massa di Kota Tangerang

100,00

1.20.03.16. Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi Dan Informasi

111.000.000,00 103,878,000.00 93.58

1.20.03.16.02 Pengkajian dan Rekapitulasi Hasil Pemberitaan di Mass Media

110.000.000,00 103,878,000.00 93.58 cetak dokumen kliping, cetak dokumen hasil pengkajian (1 paket)

100,00 Tingkat penyerapan informasi oleh masyarakat tentang pembangunan daerah

100,00

Page 388: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

PjW

alik

ota

Tan

ger

ang

, T

ahu

n2

01

4

4-281

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.20.03.17. Program Fasilitasi

Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Dan Informasi

316.143.000,00 316.143.000,00 100,00

1.20.03.17.09 Forum Kehumasan 142.000.000,00 142,000,000.00 100,00 Jumlah peserta Forum Kehumasan (60 orang)

100,00 Tingkat pengetahuan agen agen kehumasan Pemkot Tangerang

100,00

1.20.03.17.16 Media Gathering 174.143.000,00 174.143.000,00 100,00 jumlah media gathering (1 paket) 100,00 tingkat fasilitasi dengan media gathering 100,00 1.20.03.18. Program Kerjasama

Informasi Dan Media Massa 2.518.880.000,00 2,270,814,000.00 90.15

1.20.03.18.01 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

394.992.000,00 376,576,000.00 95.34 Presstour (70 orang, Press release (150 berita)

100,00 Tingkat penyerapan informasi pembangunan daerah Kota Tangerang

100,00

1.20.03.18.06 Kerjasama Media Interaktif SMS Dengan Media Cetak

125.100.000,00 107,100,000.00 85.61 Jumlah SMS Hallo Walikota/ Wakil Walikota di media massa lokal/regional (20 sms)

100,00 Tingkat pemanfaatan SMS Hallo Walikota/Wakil Walikota untuk penyerapan aspirasi masyarakat

100,00

1.20.03.18..08 Peliputan Kegiatan Pimpinan dan Dipublikasikan Melalui Media Massa

174.988.000,00 160,488,000.00 91.71 Jumlah peliputan kegiatan pimpinan yang dipublikasikan melalui media massa (240 keg)

100,00 Tingkat pemanfaatan SMS Hallo Walikota/Wakil Walikota untuk penyerapan aspirasi masyarakat

100,00

1.20.03.18..13 Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional

1.705.500.000,00 1,508,350,000.00 88.44 Pemasangan advertorial, Pemasangan rubrikasi khusus di media elektronik (1 paket)

100,00 Tingkat penyerapan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah kepada masyarakat

100,00

1.20.03.18.32 Lomba Bidang Jurnalistik 118.300.000,00 118,300,000.00 100.00 Jumlah peserta pemenang lomba bidang jurnalistik (12 orang)

100,00 Terjalinnya komunikasi antara jurnalis,Pemerintah Kota Tangerang dan Masyarakat

100,00

Sumber : Sekretariat Daerah, 2014

Page 389: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

PjW

alik

ota

Tan

ger

ang

, T

ahu

n2

01

4

4-282

4.2.25.2 Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan urusan oleh Dinas Informasi dan Komunikasi dan Bagian

Humas Sekretariat Daerah terdapat beberapa permasalahan diantaranya tidak

terlaksananya kegiatan Sosialisasi Peraturan Walikota Tentang Penataan dan

Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Pengkajian Bidang Telekomunikasi Tentang

Microcell dan Fiber Optic hal ini disebabkan terjadi keterlambatan dalam penyelesaian

Perwal Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang merupakan lanjutan

kegiatan pembuatan Regulasi untuk mengatur dan menata menara telekomunikasi di

wlayah Kota Tangerang.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, perlu diimplementasikan beberapa alternatif

solusi dilakukan adalah dengan membuat surat untuk diluncurkannya kegiatan ke

Anggaran Tahun Anggran 2015 sesuai surat Kepala Dinas Infokom kepada TAPD

Nomor : 050/441.a-Sekret/2014 Tanggal 14 November 2014 perihal Luncuran

Kegiatan.

Page 390: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-283

4.2.26 Urusan Perpustakaan

Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-

2018 yaitu dalam rangka pencapaian sasaran “Terwujudnya pemantapan dan

peningkatan kesadaran dan kegemaran membaca masyarakat” yang merupakan

bagian dari Misi ke-3, yaitu: “Mengembangkan kualitas pendidikan, kesehatan,

dan kesejahteraan sosial demi terwujudnya masyarakat yang berdaya saing di era

globalisasi”.

Dari sasaran misi tersebut terdapat indikator sasaran dan indikator program

pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2014 dengan uraian seperti pada

table di bawah ini:

Tabel 4.129. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan Pada Tahun 2014 No. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1. Tingkat kenaikan kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah (%) 6,00% 5,00%

2. Tingkat kenaikan anggota perpustakaan, taman bacaan, klub buku, dll. (%) 21,62% 21,62%

3. Tingkat koleksi dan jenis buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%) 76,09% 76,25%

4. Tingkat keberadaan Perpustakaan Digital (%) 51,67% 65,15%

5. Tingkat kelengkapan sistem layanan perpustakaan daerah (%) 9,57% 9,57%

Sumber: Kantor Perpustakaan Daerah Kota Tangerang, 2014

Pada Urusan Perpustakaan terdapat 5 (lima) indikator sasaran pembangunan daerah

dimana sesuai dengan target tahun 2014, indikator Tingkat kenaikan kunjungan

masyarakat ke perpustakaan daerah dengan prosentase 6.00 % dan realisasi 5% hal ini

disebabkan kondisi lingkungan gedung Perpustakaan kurang kondusif sehingga

peningkatan pengunjung tidak tercapai, indikator Tingkat kenaikan anggota

perpustakaan, taman bacaan, klub buku, dll. dengan prosentase 21,62 % dan realisasi

21,62%, Indikator Tingkat koleksi dan jenis buku yang tersedia di perpustakaan daerah

dengan prosentase 76.09 % dan 76,25%, indikator Tingkat keberadaan Perpustakaan

Digital dengan prosentase 51.67% dan 65,15%, indikator Tingkat kelengkapan sistem

layanan perpustakaan daerah dengan prosentase 9.57 % dan realisasi 9,57 %.

Tabel 4.130. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan Pada Tahun

2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat kenaikan kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah (%) 6,00% 5%

2 Tingkat pembinaan perpustakaan Umum dan khusus (%) 18,52% 18,52%

3 Tingkat kenaikan anggota perpustakaan, taman bacaan, klub buku, dll. (%) 21,62% 21,62%

4 Tingkat koleksi dan jenis buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%) 76,09% 76,25%

5 Tingkat keberadaan Perpustakaan Digital (%) 51,67% 65,15%

Page 391: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-284

No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

6 Tingkat kelengkapan sistem layanan perpustakaan daerah (%) 9,57% 9,57%

7 Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana pepustakaan daerah

(%) 38,34% 38,34

8 Cakupan perpustakaan dan taman bacaan di setiap kecamatan buah/ kecamatan

24 13

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan KPD, 2014

Pada Urusan Perpustakaan terdapat 8 (delapan) indikator program pembangunan daerah

dimana sesuai dengan target tahun 2014, Tingkat kenaikan kunjungan masyarakat ke

perpustakaan daerah dengan prosentase target 6.00% dan realisasi 5%, Tingkat

pembinaan perpustakaan Umum dan khusus dengan prosentase target 18,52 % dan

realisasi 18,52 %, Tingkat kenaikan anggota perpustakaan, taman bacaan, klub buku,

dll. prosentase target 21.62% dan realisasi 21,62 %, Tingkat koleksi dan jenis buku

yang tersedia di perpustakaan daerah dengan prosentase target 76,09 % dan realisasi

76,25 %, Tingkat keberadaan Perpustakaan Digital dengan prosentase target 51,67 %

dan realisasi 65,15 %. Tingkat kelengkapan sistem layanan perpustakaan daerah dengan

prosentase target 9,57 % dan realisasi 9,575 %. Tingkat ketersediaan dan kelengkapan

sarana dan prasarana pepustakaan daerah dengan presentase target 38,34 % dan realisasi

38,34 %, Cakupan perpustakaan dan taman bacaan di setiap kecamatan dengan jumlah

24 buah/kecamatan dan realisasi 13 buah/kecamatan hal ini disebabkan pengelolaan

taman bacaan belum optimal.

4.2.26.1 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan

oleh SKPD Kantor Perpustakaan Daerah melalui sejumlah program dan kegiatan yang

termasuk dalam Urusan Perpustakaan sebagai pendukung dengan uraian realisasi

anggaran seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.131. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Perpustakaan

SKPD

Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian,

Ur. Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo)

Prog. Non Rutin (Ur. Perpustakaan.)

# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)

Kantor Perpustakaan Daerah

7 33 916.193.398,00 1 10 1.158.317.720,00

Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Kantor Perpustakaan Daerah, 2014

Page 392: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-285

Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.132. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perpustakaan

KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.26.01. Kantor Perpustakaan Daerah 2.271.883.570,00 1.975.152.418,00 86,94% Urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

1.26.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

559.550.000,00 456.332.058,00 81,55%

1.26.01.01.01. Penyediaan jasa surat menyurat 1.800.000,00 1.652.000,00 91,78% 1.26.01.01.02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik 120.000.000,00 55.131.083,00 45,94%

1.26.01.01.06. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

6.000.000,00 6.000.000,00 100,00%

1.26.01.01.08. Penyediaan jasa kebersihan kantor 52.000.000,00 47.800.000,00 91,92% 1.26.01.01.06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional 16.200.000,00 13.400.000,00 82,72%

1.26.01.01.09. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

18.000.000,00 17.175.000,00 95,42%

1.26.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 35.000.000,00 35.000.000,00 100,00% 1.26.01.01.11. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 28.550.000,00 28.503.200,00 99,84%

1.26.01.01.12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6.000.000,00 6.000.000,00 100,00%

1.26.01.01.14 Penyediaan Perlatan Rumah Tangga 6.000.000,00 4.500.000,00 75,00% 1.26.01.01.15. Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan 30.000.000,00 27.119.875,00 90,40%

1.26.01.01.17. Penyediaan makanan dan minuman 30.000.000,00 26.210.000,00 87,37%

Page 393: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-286

KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.26.01.01.18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi

ke luar daerah 160.000.000,00 141.587.000,00 88,49%

1.26.01.01.20. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 50.000.000,00 46.253.900,00 92,51% 1.26.01.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 204.800.000,00 133.390.000,00 65,13%

1.26.01.02.09. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

25.000.000,00 23.340.000,00 93,36%

1.26.01.02.24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

170.000.000,00 100.250.000,00 58,97%

1.26.01.02.57. Pemeliharaan Buku 9.800.000,00 9.800.000,00 100,00% 1.26.01.03. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur 103.090.000,00 93.575.590,00 90,77%

1.26.01.03.01 Peningkatan Kapasitas Petugas Pengelola

103.090.000,00 93.575.590,00 90,77%

1.26.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

73.292.350,00 63.292.350,00 86,36%

1.26.01.06.01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

10.000.000,00 0 0,00%

1.26.01.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

11.097.450,00 11.097.450,00 100,00%

1.26.01.06.03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

11.097.450,00 11.097.450,00 100,00%

1.26.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

11.097.450,00 11.097.450,00 100,00%

1.26.01.06.18. Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Dokumen

15.000.000,00 15.000.000,00 100,00%

1.26.01.06.08. Pengendalian dan Pelaporan dan Pemutakhiran Data Keuangan Sekreariat

15.000.000,00 15.000.000,00 100,00%

Urusan Perencanaan Pembangunan (Program Rutin)

Page 394: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-287

KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) Program Perencanaan

Pembangunan Daerah 103.066.100,00 103.066.100,00 100,00%

1.26.01.06.06. Penyusunan RKA dan DPA 20.000.000,00 20.000.000,00 100,00% 1.26.01.06.07. Penyelenggaraan Forum SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00% 1.26.01.06.08. Penetapan Kinerja SKPD 6.275.850,00 6.275.850,00 100,00% 1.26.01.06.15. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 21.790.250,00 21.790.250,00 100,00% 1.26.01.06.116. Penyusunan Renstra SKPD 30.000.000,00 30.000.000,00 100,00% Program Perencanaan

Pembangunan Daerah 29.767.400,00 29.767.300,00 100,00%

1.26.01.06.05. Penyusunan LAKIP 13.827.300,00 13.827.300,00 100,00% 1.26.01.06.12. Pengendalian dan Evaluasi Renja

SKPD 15.940.100,00 15.940.000,00 100,00%

1.26.01.06. Program Pengembangan Data/Informasi

10.000.000,00 10.000.000,00 100,00%

1.26.01.06.09. Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD

10.000.000,00 10.000.000,00 100,00%

Urusan Komunikasi Dan Informasi 30.000.000,00 26.770.000,00 89,23% 1.26.01.18. Program kerjasama informasi dan

media massa 30.000.000,00 26.770.000,00 89,23%

1.26.01.18.34. Kerjasama Advetorial dengan Media Massa Lokal, Regional dan Nasional

30.000.000,00 26.770.000,00 89,23%

Urusan Perpustakaan 1.158.317.720,00 1.058.959.020,00 91,42% 1.26.01.15. Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.158.317.720,00 1.058.959.020,00 91,42%

1.26.01.15.01. Pemasyarakatan minat dan budaya baca (story telling dan lomba bercerita)

265.000.000,00 240.683.500,00 90,82% Meningkatnya minat baca Masyarakat

91% Terciptanya minat baca masyarakat 91%

1.26.01.15.08. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

92.988.000,00 80.578.000,00 86,65% Terlaksananya sosialisasi dan publikasi minat dan budaya baca

49% Tingkat pengetahuan masyarakat tentang keberadaan perpustakaan

49%

1.26.01.15.09. Penyediaan bahan Pustaka perpustakaan umum daerah

195.000.000,00 193.025.000,00 98,99% Jumlah bahan pustaka yang diadakan

100% Dimanfaatkanya bahan pustaka oleh pemustaka

100%

Page 395: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-288

KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.26.01.15.12 Pengolahan Bahan Pustaka 69.000.000,00 65.550.000,00 95,00% Jumlah bahan pustaka

yang diolah 100% Persentase bahan pustaka yang

diolah 100%

1.26.01.15.16. Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah, Kelurahan, SKPD, Puskesmas (ABT)

82.772.800,00 74.614.400,00 90,14% Pengelola perpustakaan yang telah dibina

77% Persentase pengelola perpustakaan kecamatan yang telah dibina dan meningkat pengetahuannya

77%

1.26.01.15.19. Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Masyarakat, Sekolah, Kecamatan,Kelurahan, Pesantren,dan Perpustakaan Mesjid

153.470.000,00 126.730.000,00 82,58% Jumlah peserta bimtek pengelola perpustakaan

75% Persentase peserta bimtek yang memahami pengelolaan perpustakaan masyarakat, sekolah,kecamatan,kelurahan, pesantren,dan perpustakaan mesjid

75%

1.26.1.26.01.15.23 Abstraksi Bahan Pustaka 37.000.000,00 37.000.000,00 100,00% Jumlah buku yang telah diabstraksi

100% Meningkatnya layanan perpustakaan 100%

1.26.1.26.01.15.28 Lomba Perpustakaan Terbaik Kecamatan

45.189.000,00 45.189.000,00 100,00% Pemenang lomba perpustakaan terbaik tk.kecamatan

0% Layanan perpustakaan meningkat 0%

1.26.1.26.01.15.29 Pengelolaan Perpustakaan Kecamatan 77.998.800,00 71.390.000,00 91,53% Pengelola Perpustakaan Kecamatan

85% Pelayanan Perpustakaan Kecamatan Meningkat

85%

1.26.1.26.01.15.28 Perpustakaan Keliling dan Penataan Sirkulasi Bahan Pustaka

139.899.120,00 124199120,00 88,78% Jumlah titik (tempat) yang dikunjungi oleh mobil perpustakaan keliling dan jumlah bahan pustaka yang ditata

100% Dimanfaatkannya perpustakaan keliling dan bahan pustaka oleh masyarakat

96%

Sumber: Kantor Perpustakaan Daerah, 2014

Page 396: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-289

4.2.26.2 Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan urusan ini oleh Kantor Perpustakaan Daerah terdapat beberapa

permasalahan diantaranya :

1. Permasalahan Jumlah tenaga fungsional Pustakawan belum ada, solusinya

adalah dengan meningkatkan kopetensi pegawai perpustakaan melalui

peningkatan kapasitas aparatur

2. Permasalahan Jumlah Mobil Perpustakaan Keliling terbatas (1 Unit),

solusinya adalah dengan mengusulkan pengadaan mobil perpustakaan keliling

pada tahun berikutnya

Permasalahan Kondisi lingkungan gedung Perpustakaan tidak kondusif, akses menuju

lokasi penuh dengan parkir kendaraan terutama Roda empat, sehingga menyulitkan

pengunjung.

Page 397: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-290

4.3 URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

Urusan pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2014

sebanyak 5 urusan yaitu (1) Pertanian; 2) Kelautan dan Perikanan; 3) Perdagangan; 4)

Perindustrian; 5) Pariwisata.

4.3.1 Urusan Pertanian

Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-

2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

daerah, penyerapan tenaga kerja, dan daya beli masyarakat dengan memantapkan

sinergitas antar sektor perekonomian daerah” yang merupakan bagian dari Misi 2 (yaitu,

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi).

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui urusan ini adalah “Terwujudnya pemantapan

dan pengembangan agribisnis serta budidaya pertanian dan peternakan yang berorientasi

pada intensifikasi pertanian” Dalam rangka mengendalikan dan mengevaluasi sasaran

pokok tersebut, terdapat 4 target indikator sasaran yang ingin dicapai pada RKPD

Tahun 2014 seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.133. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanian Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat Produktivitas Pertanian % 2,04 5,32

2 Tingkat produktivitas peternakan % 20 20

3 Tingkat pemasaran hasil produksi pertanian % 5 5,01

4 Tingkat Pemasaran Hasil Produksi Ternak Sapi Potong % 80 80

5 Angka prevalensi penyakit zoonosis % 100 22

Sumber: Dinas Pertanian, 2014

Indikator Sasaran Tingkat Produktivitas Pertanian

Indikator ini didukung oleh program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan dengan kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna, kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat guna UPTD Hortikultura, dan kegiatan Pembangunan

Sarana dan Prasarana UPTD Hortikultura.

Indikator Sasaran Tingkat produksivitas peternakan

Indikator ini didukung oleh program Peningkatan Produksi Peternakan dengan kegiatan

Pembibitan & perawatan ternak dan kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan.

Page 398: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-291

Indikator Sasaran Tingkat pemasaran hasil produksi pertanian

Indikator ini didukung oleh Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/

perkebunan dengan kegiatan Promosi atas hasil produksi pertanian unggul daerah.

Indikator Sasaran Angka prevalensi penyakit zoonosis

Indikator ini didukung oleh Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

dengan kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

dan Pengawasan perdagangan ternak antar daerah (Pemeriksaan kesehatan hewan

qurban)

Tabel 4.134. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pertanian Pada Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat pemasaran hasil produksi pertanian % 5 5,01

2 Tingkat Produktivitas Pertanian % 2,04 5,32

3 Persentase Pendistribuasian bibit Tanaman Buah % 18,09 18,90

4 Angka prevalensi penyakit zoonosis % 100 22

5 Tingkat produksivitas peternakan % 20 20

6 Tingkat Penerapan Teknologi Peternakan % 0 0

Sumber: Dinas Pertanian, 2014

4.3.1.1 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan

oleh Dinas Pertanian melalui sejumlah program dan kegiatan beserta realisasi

anggarannya seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.135. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pertanian

SKPD

Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur.

Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo)

Prog. Non Rutin (Ur. Pertanian)

# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)

Dinas Pertanian 4 26 2.186.202.182,00 6 10 2.460.588.450

Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Laporan Bulanan Dinas Pertanian, 2014

Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada

tabel berikut

Page 399: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-292

Tabel 4.136. Rekapitulasi Program Rutin yang Mendukung Urusan Pertanian Pada Tahun 2014 Kode Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Persentase Penyerapan (%)

2.01 Pertanian Dinas Pertanian 2.606.494.500 2.460.588.450 94,40 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM DAN KEUANGAN DAERAH 2.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.484.036.210,00 1.370.418.260,00 92,34% 2.01.01.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 156.840.000,00 97.347.470 62,07% 2.01.01.01.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 23.850.000,00 15.730.100 65,95% 2.01.01.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 52.414.200,00 47.654.135 90,92% 2.01.01.01.09. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 22.900.000,00 19.610.000 85,63% 2.01.01.01.10. Penyediaan Alat Tulis Kantor 119.660.000,00 117.147.100 97,90% 2.01.01.01.11. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 70.645.700,00 70.645.700 100,00% 2.01.01.01.12. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.803.400,00 9.731.950 99,27% 2.01.01.01.14. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.472.000,00 3.364.200 61,48% 2.01.01.01.15. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 13.012.800,00 12.727.400 97,81% 2.01.01.01.17. Penyediaan Makanan Dan Minuman 83.692.000,00 82.749.487 98,87% 2.01.01.01.18. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 349.995.000,00 326.465.270 93,28% 2.01.01.01.56. Operasional UPTD RPH Dan Hortikultura Dinas Pertanian 575.751.110,00 567.245.448 98,52% 2.01.01.02. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 819.476.145,00 571.123.322,00 69,69% 2.01.01.02.05. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 249.240.000,00 159.350.000 63,93% 2.01.01.02.13. Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 93.200.000,00 90.085.000 96,66% 2.01.01.02.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 48.318.145,00 32.566.995,00 67,40% 2.01.01.02.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 428.718.000,00 289.121.327 67,44% 2.01.01.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 35.535.000,00 35.535.000,00 100% 2.01.01.06.02. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 11.845.000,00 11.845.000 100,00% 2.01.01.06.03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 11.845.000,00 11.845.000 100,00% 2.01.01.06.04. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 11.845.000,00 11.845.000 100,00% URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2.01.01.06. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 165.795.600,00 165.125.600,00 99,59% 2.01.01.06.05. Penyusunan LAKIP 14.700.000,00 14.700.000 100,00% 2.01.01.06.06. Penyusunan RKA Dan DPA 25.000.000,00 25.000.000 100,00% 2.01.01.06.07. Penyusunan Renstra Dan Renja SKPD 91.310.000,00 90.640.000 99,27% 2.01.01.06.09. Penetapan Kinerja SKPD 7.000.000,00 7.000.000 100,00% 2.01.01.06.12. Pengendalian Dan Evaluasi Renja SKPD 17.786.000,00 17.786.000 100,00% 2.01.01.06.18. Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD 9.999.600,00 9.999.600 100,00%

Page 400: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-293

Kode Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi Anggaran (Rp) Realisasi Anggaran (Rp) Persentase Penyerapan (%) URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI 2.01.01.18. Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa 50.000.000,00 44.000.000,00 88,00% 2.01.01.18.34. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional Dan Nasional 50.000.000,00 44.000.000 88,00%

Sumber: Dinas Pertanian, 2014

Tabel 4.137. Rekapitulasi Program Urusan Pertanian Yang Dilaksanakan Oleh Dinas Pertanian

KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 2.01 Pertanian Dinas pertanian 2.606.494.500 2.460.588.450 94,40 Program peningkatan pemasaran hasil

produksi pertanian/ perkebunan 248.080.000 229.625.500

92,56

Kegiatan Promosi atas hasil produksi pertanian unggul daerah

248.080.000 229.625.500

92,56 2 jenis komoditi yang dipamerkan pada 3 event pameran yang diikuti

100% 100%

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

1.005.295.000 908.021.700 90,32

Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

850.420.000 760.750.700 89,46 terlaksananya sosialisasi Tangerang Berkebun

100% Tingkat pengetahuan dan keterampilan kelompok wanita tani//kader PKK sebesar 25%,

100%

Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna UPTD Hortikultura

100.000.000 93.835.000 93,84 tersedianya mesin komposter, perangkat Hidroponik dan instalasi air penyiraman di UPTD Hortikultura

100% Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan sebesar 100%

100%

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana UPTD Hortikultura

54.875.000 53.436.000 97,38 tersusunnya dokumen pelaksanaan Pembangunan Ekopark Dinas Pertanian Kota

100% Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan sebesar 100 %

100%

Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

112.500.000 106.910.000 95,03

Kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

112.500.000 106.910.000 95,03 tersedianya bibit tanaman dan benih sayuran yang akan disemai di UPTD Hortikultura

100% Tingkat ketersediaan bibit unggul yang dibutuhkan masyarakat dan UPTD sebesar 100 %

100%

Page 401: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-294

KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Ternak 440.306.500 434.444.750 98,67

Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

321.112.500 315.306.750 98,19 Terlaksananya Vaksinisasi 100% direncanakan Pelayanan kesehatan hewan meningkat sebesar 8,5 %

100%

Kegiatan Pengawasan perdagangan ternak antar daerah (Pemeriksaan kesehatan hewan qurban)

119.194.000 119.138.000 99,95 terlaksananya pendataan dan monitoring lalulintas keluar masuk ternak di Kota Tangerang

100% Proporsi ternak yang di control distribusinya sebanyak 70 %

121%

Program Peningkatan Produksi Peternakan

578.703.000 565.659.500 97,75

Kegiatan Pembibitan & perawatan ternak 194.520.000 192.418.500 98,92 terlaksananya ternak kambing PE sebagai percontohan

100% Peningkatan Produksi dengan bertambahnya populasi Kambing PE sebanyak 3 %

100%

Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan

384.183.000 373.241.000 97,15 terlaksananya pembangunan kandang kambing

100% meningkatnya sarana dan prasarana kandang kambing sebanyak 100 %

100%

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan tepat Guna

221.610.000 215.927.000 97,44

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana RPH

221.610.000 215.927.000 97,44 terlaksananya pembuatan pagar precast dan pembangunan gapura

100% direncanakan Peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana UPTD RPH Kota Tangerang dalam rangka peningkatan pelayanan bagi pengguna Jasa UPTD RPH

100%

Sumber: Dinas Pertanian, 2014

Page 402: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-295

4.3.2 Urusan Pariwisata

Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-

2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang

berdaya saing tinggi” yang merupakan bagian dari Misi 2 (yaitu, Terwujudnya

pemantapan dan pengembangan Sistem dan Jaringan Kepariwisataan Daerah).

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui urusan ini adalah “Mendorong Pertumbuhan

Sektor Unggulan yang Berbasis Sumberdaya Lokal” yang merupakan bagian dari Misi 2

(yaitu, mendorong pertumbuhan ekonomi)..” Dalam rangka mengendalikan dan

mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 1 target indikator sasaran yang ingin

dicapai pada RKPD Tahun 2014 seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.138. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat pemasaran obyek wisata daerah (%) 33.33% 69.23%

2 Tingkat kenaikan kunjungan wisatawan ke obyek wisata daerah (%) 20.00% 25.00%

3 Tingkat perkembangan destinasi pariwisata daerah (%) 0.00% 0.00%

4 Tingkat perkembangan Jenis kelas dan jumlah Hotel (%) 95.00% 95.00%

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dispora 2014.

Tabel 4.139. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata Tahun 2014. No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat pemasaran obyek wisata daerah (%) 33.33% 69.23%

2 Tingkat kenaikan kunjungan wisatawan ke obyek wisata daerah (%) 20.00% 25.00%

3 Tingkat perkembangan destinasi pariwisata daerah (%) 0.00% 0.00%

4 Tingkat perkembangan Jenis kelas dan jumlah Hotel (%) 95.00% 95.00%

Sumber: RPJMD Kota Tangerang Th. 2014-2018 dan Dispora 2014

4.3.2.1 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan

oleh SKPD Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dan SKPD Dinas

pendidikan dan kebudayaan melalui sejumlah program dan kegiatan beserta realisasi

anggarannya seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.140. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Pariwisata

SKPD

Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian,

Ur. Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo)

Prog. Non Rutin (Ur. Pariwisata)

# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)

Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata

- - - 3 8 23.588.470.500

Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 2014

Page 403: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-296

Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.141. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Pariwisata pada Tahun 2014

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.07. Kebudayaan Dinas Pemuda Olahraga

Kebudayaan dan Pariwisata

1.17.01.15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1.095.950.000,00 1.053.490.800,00 96.13%

1.17.01.15.05. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

350,000,000.00 340,185,800.00 97.20% Jumlah penyelenggaraan Pameran Promosi Pariwisata

50

Tingkat Pengembangan Pemasaran Pariwisata terkait dengan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar Negeri

50

1.17.01.15.08. Pemilihan Duta Pariwisata Kang Dan Nong

145,950,000.00 144,930,000.00 99.30% Jumlah Peserta mengikuti Pemilihan Kang Nong

Jumlah yang berhasil terpilih sebagai kang nong

100 Tingkat Apresiasi generasi Muda terhadap Pemasaran pariwisata Kota Tangerang

100

1.17.01.15.13. Festival Cisadane 600,000,000.00 568,375,000.00 94.73% Jumlah Peserta Lomba dayung

Jumlah Pemenang Lomba dayung

Jumlah Pengunjung Festival Cisadane

100 Meningkatnyan Apresiasi Masyarakat Terhadap Pariwisata melalui Festival Cisadane

100

1.17.01.16. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

65,000,000.00 63,380,000.00 97.51%

1.17.01.16.12. Penyusunan Naskah Akademik tentang Raperda Kepariwisataan

65,000,000.00 63,380,000.00 97.51% Tersusunnya Naskah Akademik Raperda Kepariwisataan

100 Tingkat Pemanfaatan Naskah Akademik sebagai Bahan Penyusunan Perda Kepariwisataan

100

1.17.01.17. Program Pengembangan Kemitraan

263.250.000,00 255,815,000.00 97.18%

Page 404: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-297

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.17.01.17.07. Pengembangan sumber daya

manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

165,000,000.00 164,650,000.00 99.79% Jumlah Tenaga Pramusaji Hotel dan Restoran yang Terampil dan Terlatih

100 Tingkat Kualitas Pelayanan Terhadap Tamu Hotel dan Restoran

100

1.17.01.17.12. Pembinaan,pengawasan,evaluasi dan pelaporan pariwisata 500 usaha jasa pariwisata

98,250,000.00 91,165,000.00 92.79% Jumlah pelaksanaan monitoring pada bulan suci ramadhan

Jumlah Usaha Hiburan yang dimonitor pada hari-hari Besar Keagamaan dan bulan suci ramadhan

Laporan yang Lengkap dan akurat mengenai penutupan sementara usaha hiburan

100 Meningkatnya kepatuhan dan ketaatan para pelaku usaha hiburan,terhadap peraturan yag berlaku pada

100

Sumber: Dispora , 2014

Page 405: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-298

4.3.3 Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan ini diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang Tahun 2014-

2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

daerah, penyerapan tenaga kerja, dan daya beli masyarakat dengan memantapkan

sinergitas antar sektor perekonomian daerah” yang merupakan bagian dari Misi 2 (yaitu,

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi).

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui urusan ini adalah “Terwujudnya pemantapan

dan pengembangan intensifikasi budidaya perikanan darat” Dalam rangka

mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 3 target indikator

sasaran yang ingin dicapai pada RKPD Tahun 2014 seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.142. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan Pada

Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Persentase kenaikan produksi ikan % 92,73 96,67

2 Cakupan bina kelompok peternak ikan % 30,95 47,62

3 Tingkat pengolahan dan pemasaran produksi perikanan % 66,47 72,45

Sumber: Tapkin Dinas Pertanian, 2014

Indikator Sasaran Persentase kenaikan produksi ikan

Indikator ini didukung oleh Program pengembangan budidaya perikanan dan kegiatan

Pembinaan dan pengembangan perikanan

Indikator Sasaran Cakupan bina kelompok peternak ikan

Indikator ini didukung oleh Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan dan

kegiatan Bintek Pengolahan Hasil Perikanan

Indikator Sasaran Tingkat pengolahan dan pemasaran produksi perikanan Tingkat

pengolahan dan pemasaran produksi perikanan

Indikator ini didukung oleh Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi

perikanan dan kegiatan Pengawasan Produk Perikanan.

Tabel 4.143. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan Pada

Tahun 2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Persentase kenaikan produksi ikan % 92,73 96,67

2 Cakupan bina kelompok peternak ikan % 30,95 47,62

3 Tingkat pengolahan dan pemasaran produksi perikanan % 66,47 72,45

4 Tingkat promosi hasil pengolahan perikanan % 100 100

Sumber: Tapkin Dinas Pertanian, 2014

Page 406: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-299

4.3.3.1 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan

oleh SKPD Dinas Pertanian melalui sejumlah program dan kegiatan beserta realisasi

anggarannya seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.144. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Kelautan dan Perikanan

SKPD

Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb.

dan Ur. Kominfo)

Prog. Non Rutin (Ur. Kelautan dan Perikanan)

# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)

Dinas Pertanian - - - 3 4 381.607.428

Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Pertanian, 2014

Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada

tabel berikut

Page 407: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-300

Tabel 4.145. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Kelautan dan Perikanan Pada Tahun 2014

KODE Urusan / SKPD / Program /

Kegiatan

Alokasi Anggaran

(Rp)

Realisasi Anggaran

(Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output (%)

Outcome Realisasi Outcome

(%) 2.05 Kelautan dan Perikanan DINAS PERTANIAN Program Pengembangan

Budidaya Perikanan 153.221.500 147.188.500 96,06

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

153.221.500 147.188.500 96,06 Pembinaan terhadap 20 kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan)

100% Meningkatnya Pelayanan dan Pembinaan pada Pembudi daya Ikan sebesar 100,00%,

100%

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

76.709.000 76.151.400 99,27 100% 100%

Kegiatan Bintek Pengolahan Hasil Perikanan

76.709.000 76.151.400 99,27 20 Orang Pengolah Ikan, Vackum Packager 20 Unit, Food Procesor 20 Unit

100% Tingkat pengetahuan dan keterampilan pengolah ikan sebesar 100,00%

100%

Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian

162.371.500 158.267.528 97,47

Kegiatan Pengawasan produk perikanan

80.250.000 78.385.000 97,68 terdapat Data Pemasaran Produk Perikanan 13 kecamatan

100% Terlaksananya pendataan pemasaran produk perikanan, uji mutu produk 1 perikanan, uji penyakit ikan dan kualitas air sebesar 100,00%

100%

Kegiatan Promosi dan pemasaran ikan hias

82.121.500 79.882.528 97,27 Terselenggaranya Pameran Ikan Hias, Produk Olahan Hasil Perikanan dan Kontes Ikan Cupang Hias

100% direncanakan Proporsi pangsa Pasar Ikan sebesar 100,00%,

100%

Sumber: Dinas Pertanian, 2014

Page 408: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-301

4.3.4 Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu andalan guna meningkatkan perekonomian.

Perkembangan sektor perdagangan didukung oleh perkembangan sektor industri sebagai

motor penggerak utama ekonomi di Kota Tangerang.

Urusan Perdagangan diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang

Tahun 2014-2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Mendorong Pertumbuhan

Sektor Unggulan yang Berbasis Sumberdaya Lokal” yang merupakan bagian dari Misi 2

(yaitu, mendorong pertumbuhan ekonomi).

4.3.4.1 Capaian Indikator Sasaran

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Perdagangan adalah “Terpenuhinya

peran sektor tersier sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi kota.” Untuk

mengendalikan dan mengevaluasi sasaran pokok tersebut, terdapat 5 target indikator

sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2014 seperti pada tabel berikut.

Tabel 4.146. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan Pada

Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi 1 2 3 4 5

1 Tingkat Pembinaan PKL % 1,02 1,07

2 Tingkat Perlindungan Konsumen % 21,02 21,00

3 Tingkat Pembinaan Perdagangan Dalam Negeri % 4 4

4 Cakupan Ketersediaan Pasar Tradisional Daerah Di Setiap Kecamatan

Pasar/Kecamatan 2,38 2,38

5 Tingkat Pembinaan Pasar/Toko Modern & Pasar Tradisional % 4 4

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018 serta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, 2014

Indikator Sasaran Tingkat Pembinaan PKL

Indikator yang menunjang pencapaian sasaran ini dilaksanakan dalam Program

Pembinaan PKL dengan melakukan kegiatan sebanyak 1 (satu) kegiatan, sesuai yang

ditargetkan indikator program (outcome) sebesar 1,02% dengan realisasi sebesar 1,07%.

Indikator Sasaran Tingkat Perlindungan Konsumen

Indikator yang menunjang pencapaian sasaran ini dilaksanakan dalam Program

Perlindungan Konsumen & Pengamanan Perdagangan dengan melakukan kegiatan

sebanyak 3 (tiga) kegiatan, sesuai yang ditargetkan indikator program (outcome) sebesar

21,02% dengan realisasi sebesar 21,02%.

Page 409: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-302

Indikator Sasaran Tingkat Pembinaan Perdagangan Dalam Negeri

Indikator yang menunjang pencapaian sasaran ini dilaksanakan dalam Program

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan melakukan kegiatan sebanyak

3 (tiga) kegiatan, sesuai yang ditargetkan indikator program (outcome) sebesar 4,00%

dengan realisasi sebesar 4,00%.

Indikator Sasaran Cakupan Ketersediaan Pasar Tradisional Daerah Di Setiap

Kecamaan

Indikator yang menunjang pencapaian sasaran ini dilaksanakan dalam Program

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan melakukan kegiatan sebanyak

1 (satu) kegiatan, sesuai yang ditargetkan indikator program (outcome) sebesar 2,38%

dengan realisasi sebesar 2,38%.

Indikator Sasaran Tingkat Pembinaan Pasar/Toko Modern & Pasar Tradisional.

Indikator yang menunjang pencapaian sasaran ini dilaksanakan dalam Program

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri dengan melakukan kegiatan sebanyak

1 (satu) kegiatan, sesuai yang ditargetkan indikator program (outcome) sebesar 4%

dengan realisasi sebesar 4%.

Tabel 4.147. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan Pada Tahun

2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat Perlindungan Konsumen % 21,02 % 21,00 %

2 Cakupan Produksi Daerah Yang Diekspor Keluar Negeri % 33,33 % 33,33 %

3 Tingkat Pembinaan PKL % 1,02 % 1,02 %

4 Tingkat Pembinaan Perdagangan Dalam Negeri % 4,00 % 4,00 %

5 Tingkat Pemantauan Ketersediaan Harga & Pasokan Pangan % 0 % 50,00 %

6 Tingkat Pembinaan Pasar/toko modern pasar tradisional daerah % 4,00 % 4,00 %

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun 2014-2018 serta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, 2014

4.3.4.2 Program dan Kegiatan

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan ini, dilaksanakan

oleh SKPD melalui sejumlah program dan kegiatannya beserta realisasi anggarannya

seperti pada tabel berikut ini.

Page 410: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-303

Tabel 4.148. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Perdagangan

SKPD

Prog. Rutin (Ur. OtDa, Pemerintahan Umum, Adm. Keu. Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian, Ur. Perenc. Pemb. dan Ur. Kominfo)

Prog. Non Rutin (Ur. Pariwisata)

# P # K REALISASI (Rp) # P # K REALISASI (Rp)

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

- - - 4 9 2.123.491.700,00

Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, 2014

Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada

tabel berikut ini.

Page 411: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-304

Tabel 4.149. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Perdagangan Pada Tahun 2014

KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 2.06. Perdagangan 2.327.109.950,00 2.123.491.700,00 91,25 1.15.01. Dinas Perindustrian, Perdagangan

dan Koperasi 2.327.109.950,00 2.123.491.700,00 91,25

1.15.01.15. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

320.000.000,00 296.743.550,00 91,94

1.15.01.15.03. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

120.000.000,00 101.540.400,00 84,62 50 Pelaku Usaha

100% Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha dalam peredaran barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

100%

1.15.01.15.06. Pembentukan Operasionallisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

200.000,000,00 195.203.150,00 97,60 50 Pelaku Usaha

100% mewujudkan perlindungan konsumen pada masyarakat dan meningkatkan pemahaman kemetrologian

100%

1.15.01.17. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

625.000.000,00 586.053.050,00 81,87

1.15.01.17.12.

Pembangunan promosi perdagangan internasional

350.000.000,00 308.487.000,00 88,14 100% 100%

1.15.01.18. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

949.999.950,00 870.685.100,00 91,65

1.15.01.18.03. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri

100.000.000,00 84.136.640,00 84,14 100% 100%

1.15.01.18.08. Tangerang Expo 750.000.000,00 706.944.000,00 94,26 UMKM Kota Tangerang

100% adanya peningkatan penjualan baik skala nasional maupun internasional

100%

1.15.01.19. Program Pembinaan Pedagang kaki lima dan asongan

432.110.000,00 370.010.000,00 85,63

1.15.01.19..09. Kegiatan Penataan Tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan

432.110.000,00 370.010.000,00 85,63 PKL Kota Tangerang

100% peningkatan peran sektor perdagangan dalam perekonomian kota

100%

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, 2014

Page 412: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-305

4.3.5 Urusan Perindustrian

Urusan Perindustrian diselenggarakan sebagai bagian dari RPJMD Kota Tangerang

Tahun 2014-2018 yaitu dalam rangka pencapaian tujuan “Meningkatkan pertumbuhan

ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan daya beli masyarakat dengan

memantapkan sinergitas antar sektor perekonomian daerah” yang merupakan bagian

dari Misi kedua “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi”.

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui urusan ini adalah “Terwujudnya pemantapan

dan pengembangan Sistem dan Jaringan Perindustrian Daerah dan peningkatan

kapasitas industri kecil dan menengah” Dalam rangka mengendalikan dan mengevaluasi

sasaran pokok tersebut, terdapat 4 (empat) target indikator sasaran yang ingin dicapai

pada Tahun 2014 seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.150. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian Pada Tahun 2014 No Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 2 3 4 5

1 Persentase industri yang memiliki GKM (pengukuran, standarisasi, pengujian & kualitas)

% 8,21 % 8,21 %

2 Persentase IKM yang memiliki izin usaha industri kecil melalui P-IRT & Halal

% 3,08 % 3,08 %

3 Persentase industri yang telah memenuhi standar kelayakan produksi % 11,08 % 11,08 %

4 Tingkat pertumbuhan industri di daerah % 1,30 % 1,30 %

Sumber: RPJMD Kota Tangerang 2014-2018 & Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, 2014.

Pada Urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop Tangerang

terdapat 4 (empat) indikator sasaran pokok pembangunan daerah. Sesuai dengan target

pada tahun 2014, seluruh indikator memenuhi capaian target tahun 2014.

Tabel 4.151. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian Pada Tahun

2014 No Indikator Program Pembangunan Daerah Satuan Target Realisasi

1 Tingkat kapasitas IPTEK Sistem Produksi (%) 36,34% 38,16%

2 Tingkat pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) (%) 33,25% 33,25%

3 Tingkat kemampuan teknologi industri (%) 38,71% 38,71%

4 Tingkat penataan Struktur Industri (%) 0,13% 0,13%

5 Tingkat Pengembangan Sentra Industri Potensial % 3,39 % 3,39 %

Sumber: RPJMD Kota Tangerang 2014-2018 & Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, 2014.

Pada Urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindagkop Tangerang

terdapat 5 (lima) indikator program pembangunan daerah. Sesuai dengan target pada

tahun 2014, seluruh indikator tercapai 100%,

Page 413: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-306

Upaya pencapaian target indikator sasaran pembangunan untuk urusan perindustrian

dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi melalui sejumlah

program dan kegiatan yang termasuk dalam Urusan Perindustrian dengan uraian

realisasi anggarannya seperti pada tabel berikut :

Tabel 4.152. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Perindustrian

SKPD

Program Rutin (URUSAN OTDA, URUSAN PERENCANAAN DAN URUSAN

KOMINFO)

Program Non Rutin (URUSAN PERINDUSTRIAN)

# P # K Realisasi (Rp) # P # K Realisasi (Rp)

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

- - - 4 9 1.107.654.923,00

Catatan: #P = jumlah Program; #K = jumlah Kegiatan Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, 2014

Lebih lanjut, rekapitulasi program yang mendukung urusan ini dilaporkan seperti pada

tabel berikut:

Page 414: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-307

Tabel 4.153. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perindustrian

KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 2.07. Perindustrian 1.230.000.000,00 1.107.654.923,00 90,05 1.15.01. Dinas Perindustrian, Perdagangan

dan Koperasi 1.230.000.000,00 1.107.654.923,00 90,05

1.15.01.15. Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi

150.000.000,00 140.534.000,00 93,69

1.15.01.15.04. Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas melalui pembentukan gugus kendali mutu (GKM)

150.000.000,00 140.534.000,00 93,69 80 orang peserta yang terseleksi

100% terbentuknya Gugus Kendali Mutu (GKM)

100%

1.15.01.16. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

580.000.000,00 524.316.300,00 90,40

1.15.01.16.06. Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta

100.000.000,00 90.300.000,00 90,30 terlaksananya kegiatan kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

100% meningkatnya jaringan kerjasama kemitraan diantara pihak IKM dengan pihak swasta

100%

1.15.01.16.07. Promosi IKM Melalui Pameran 200.000.000,00 170.532.300,00 85,27 terlaksananya promosi IKM melalui pameran

100% Dimanfaatkannya sarana pameran untuk promosi produk Industri Kecil dan Menengah Kota Tangerang

100%

1.15.01.16.12. Kegiatan Keterampilan Bagi Anggota P2WKSS

130.000.000,00 128.400.000,00 98,77 120 pelaku 100% meningkatnya ketrampilan masyarakat dalam menghasilkan produk industri rumah tangga.

100%

1.15.01.16.13. Pembinaan Peningkatan Ketrampilan Service Mesin Jahit dan Mesin Obras bagi IKM Konveksi

150.000.000,00 135.084.000,00 90,06 80 pelaku 100% meningkatnya keterampilan IKM dalam memperbaiki mesin jahit dan mesin obras yang rusak

100%

1.15.01.17. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

300.000.000,00 271.300.500,00 90,43

1.15.01.17.06. Perluasan Penerapan ISO 9001:2008 100.000.000,00 91.810.000,00 91,81 50 perwakilan perusahaan 100% meningkatnya pemahaman dan pengetahuan penerapan standar ISO-9001:2008

100%

Page 415: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-308

KODE Urusan / SKPD / Program / Kegiatan Alokasi

Anggaran (Rp) Realisasi

Anggaran (Rp)

Persentase Penyerapan

(%) Output

Realisasi Output

(%) Outcome

Realisasi Outcome

(%) 1.15.01.17.09. Pembinaan Peningkatan Kemampuan

Teknologi Melalui Penerapan SNI 100.000.000,00 90.572.500,00 90,57 50 perwakilan perusahaan 100% meningkatnya pemahaman dan

pengetahuan mengenai penerapan SNI oleh perusahaan yang mendapatkan pelatihan pencapaianya

100%

1.15.01.17.10. Pembinaan Desain Kemasan IKM Makanan, Minuman dan Kosmetik

100.000.000,00 88.918.000,00 88,92 60 perwakilan perusahaan 100% adalah meningkatnya pemahaman dan pengetahuan mengenai tata cara pembuatan desain kemasan yang baik oleh perusahaan yang mendapatkan pelatihan pencapaianya 100%.

100%

1.15.01.18 Program Penataan Struktur Industri 200.000.000,00 171.504.123,00 85,75 1.15.01.18.04 Pengkajian Industri Hulu Hingga Hilir 200.000.000,00 171.504.123,00 85,75 terciptanya buku kajian tentang

keterkaitan industri hulu hingga hilir antara industri kecil, menengah dan besar di Kota Tangerang

100% digunakannya kajian ini dalam merumuskan kebijakan peningkatan daya saing industri di Kota Tangerang

100%

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Tangerang, 2014

4.3.5.1 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan kurangnya kerjasama antara pelaku IKM dengan perusahaan besar terutama dibidang bahan mentah maupun pemasaran solusi

perlu ditingkatkan kerjasama antara industri kecil menengah dengan perusahaan besar terutama adanya kemitraan baik bahan mentah maupun

dalam pemasaran.

Page 416: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-309

Contents BAB 4. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH .................. 4-1

4.1 KINERJA UMUM PEMERINTAH DAERAH .............................................. 4-1

4.1.1 Indikator Harapan Hidup ......................................................................... 4-1

4.1.2 Indikator Pendidikan ................................................................................ 4-4

4.1.3 Indikator Daya Beli .................................................................................. 4-7

4.1.4 Indeks Pembangunan Manusia ................................................................ 4-8

4.2 URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN ............................................ 4-11

4.2.1 Urusan Pendidikan ................................................................................. 4-11

4.2.2 Urusan Kesehatan .................................................................................. 4-29

4.2.3 Urusan Pekerjaan Umum ....................................................................... 4-54

4.2.4 Urusan Perumahan ................................................................................. 4-66

4.2.5 Urusan Penataan Ruang ......................................................................... 4-77

4.2.6 Urusan Perencanaan Pembangunan ....................................................... 4-84

4.2.7 Urusan Perhubungan ............................................................................ 4-103

4.2.8 Urusan Lingkungan Hidup ................................................................... 4-112

4.2.9 Urusan Pertanahan ............................................................................... 4-121

4.2.10 Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ............................................ 4-124

4.2.11 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ................ 4-135

4.2.12 Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera .......................... 4-142

4.2.13 Urusan Sosial ....................................................................................... 4-146

4.2.14 Urusan Ketenagakerjaan ...................................................................... 4-154

4.2.15 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ..................................... 4-158

4.2.16 Urusan Penanaman Modal ........................ Error! Bookmark not defined.

4.2.17 Urusan Kebudayaan ............................................................................. 4-167

4.2.18 Urusan Kepemudaan dan Olahraga ..................................................... 4-172

4.2.19 Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ........................... 4-178

4.2.20 Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian ................................ 4-195

4.2.21 Urusan Ketahanan Pangan ................................................................... 4-248

4.2.22 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ...................................... 4-252

4.2.23 Urusan Statistik .................................................................................... 4-256

4.2.24 Urusan Kearsipan ................................................................................. 4-262

4.2.25 Urusan Komunikasi dan Informatika ................................................... 4-270

4.2.26 Urusan Perpustakaan ............................................................................ 4-283

Page 417: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-310

4.3 URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN ...................................... 4-290

4.3.1 Urusan Pertanian .................................................................................. 4-290

4.3.2 Urusan Pariwisata ................................................................................ 4-295

4.3.3 Urusan Kelautan dan Perikanan ........................................................... 4-298

4.3.4 Urusan Perdagangan ............................................................................ 4-301

4.3.5 Urusan Perindustrian ............................................................................ 4-305

No table of contents entries found.

Tabel 4.1. Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten,

Tahun 2010-2014 ........................................................................................................... 4-2

Tabel 4.2. Indeks Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Banten,

Tahun 2010-2014 ........................................................................................................... 4-3

Tabel 4.3. Pendidikan Yang Ditamatkan Penduduk Berumur 10 Tahun Ke

Atas Di Kota Tangerang Tahun 2013 ............................................................................ 4-4

Tabel 4.4. Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten,

Tahun 2010-2014 ........................................................................................................... 4-4

Tabel 4.5. Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun

2010-2014 4-6

Tabel 4.6. Indeks Pendidikan di Kota Tangerang Tahun 2010 – 2014 ................. 4-7

Tabel 4.7. Pencapaian Daya Beli Di Kota Tangerang Tahun 2010 – 2014 .......... 4-8

Tabel 4.8. Kriteria Nilai IPM ................................................................................ 4-9

Tabel 4.9. Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya di Kota

Tangerang Tahun 2010-2014 ......................................................................................... 4-9

Tabel 4.10. Peringkat IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun

2010-2014 4-10

Tabel 4.11. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Urusan

Pendidikan Pada Tahun 2014 ...................................................................................... 4-11

Tabel 4.12. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan

Pada Tahun 2014 ......................................................................................................... 4-13

Tabel 4.13. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pendidikan ................. 4-14

Tabel 4.14. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Pendidikan

Pada Tahun 2014 ......................................................................................................... 4-15

Tabel 4.15. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pada Tahun 2014 ............................................ 4-29

Tabel 4.16. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Tangerang Pada Tahun 2014 ............................ 4-30

Tabel 4.17. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

Pada Tahun 2014 ......................................................................................................... 4-30

Page 418: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-311

Tabel 4.18. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

yang dilaksanakan oleh RSUD Kota Tangerang Pada Tahun 2014 ............................ 4-32

Tabel 4.19. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kesehatan .................... 4-33

Tabel 4.20. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kesehatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan ............................................................................. 4-33

Tabel 4.21. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kesehatan yang

dilaksanakan oleh RSUD ............................................................................................. 4-46

Tabel 4.22. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kesehatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota ............................................................................. 4-52

Tabel 4.23. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kesehatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Tata Kota ............................................................................. 4-54

Tabel 4.24. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan

Umum Pada Tahun 2014 ............................................................................................. 4-55

Tabel 4.25. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pekerjaan Umum ....... 4-56

Tabel 4.26. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Pekerjaan Umum ....... 4-57

Tabel 4.27. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perumahan

Pada Tahun 2014 ......................................................................................................... 4-66

Tabel 4.28. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Perumahan

Pada Tahun 2014 ......................................................................................................... 4-67

Tabel 4.29. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Perumahan ................. 4-67

Tabel 4.30. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perumahan di

Dinas Pekerjaan Umum ............................................................................................... 4-68

Tabel 4.31. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perumahan di

Dinas Pemadam Kebakaran ......................................................................................... 4-70

Tabel 4.32. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penataan

Ruang Pada Tahun 2014 .............................................................................................. 4-77

Tabel 4.33. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Penataan

Ruang Pada Tahun 2014 .............................................................................................. 4-77

Tabel 4.34. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Penataan Ruang ........... 4-78

Tabel 4.35. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Penataan Ruang

Pada Tahun 2014 ......................................................................................................... 4-79

Tabel 4.36. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan

Pembangunan Pada Tahun 2014 .................................................................................. 4-84

Tabel 4.37. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan

Pembangunan Pada Tahun 2014 .................................................................................. 4-85

Tabel 4.38. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Perencanaan

Pembangunan 4-87

Tabel 4.39. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perencanaan

Pembangunan 4-89

Tabel 4.40. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan

Pada Tahun 2014 ....................................................................................................... 4-103

Page 419: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-312

Tabel 4.41. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan

Kependudukan dan Catatan Sipil Pada Tahun 2014 .................................................. 4-104

Tabel 4.42. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Perhubungan .............. 4-105

Tabel 4.43. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perhubungan

Tahun 2014 106

Tabel 4.44. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan

Hidup Pada Tahun 2014 ............................................................................................ 4-112

Tabel 4.45. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan

Hidup Pada Tahun 2014 ............................................................................................ 4-112

Tabel 4.46. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Urusan

Lingkungan Hidup Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pada Tahun 2014 ................ 4-113

Tabel 4.47. Indikator Program Urusan Lingkungan Hidup Dinas

Kebersihan dan Pertamanan Pada Tahun 2014 .......................................................... 4-113

Tabel 4.48. Jumlah Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup ............. 4-114

Tabel 4.49. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2014 ....................................................................................................... 4-114

Tabel 4.50. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan

PertanahanPada Tahun 2014 ...................................................................................... 4-121

Tabel 4.51. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan

Pada Tahun 2014 ....................................................................................................... 4-121

Tabel 4.52. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Pertanahan ................. 4-122

Tabel 4.53. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Pertanahan ............... 4-122

Tabel 4.54. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kependudukan

dan Catatan Sipil Pada Tahun 2014 ........................................................................... 4-124

Tabel 4.55. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan

Kependudukan dan Catatan Sipil Pada Tahun 2014 .................................................. 4-124

Tabel 4.56. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kependudukan dan

Catatan Sipil 4-125

Tabel 4.57. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kependudukan

dan Catatan Sipil ........................................................................................................ 4-126

Tabel 4.58. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Tahun 2014 .............................................. 4-135

Tabel 4.59. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Tahun 2014 .............................................. 4-136

Tabel 4.60. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak ........................................................................... 4-136

Tabel 4.61. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan AnakPada Tahun 2014 ............................................... 4-137

Tabel 4.62. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera Pada Tahun 2014 ............................................... 4-142

Tabel 4.63. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Keluarga

Berencana dan Keluarga SejahteraPada Tahun 2014 ................................................ 4-142

Page 420: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-313

Tabel 4.64. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera ............................................................................ 4-143

Tabel 4.65. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera Pada Tahun 2014 ............................................... 4-144

Tabel 4.66. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Sosial Pada

Tahun 2014 4-146

Tabel 4.67. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Sosial Pada

Tahun 2014 4-147

Tabel 4.68. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Sosial ......................... 4-147

Tabel 4.69. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Sosial ....................... 4-148

Tabel 4.70. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan

Ketenagakerjaan Pada Tahun 2014 ............................................................................ 4-154

Tabel 4.71. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Ketenagakerjaan ........ 4-154

Tabel 4.72. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perencanaan

Pembangunan 4-155

Tabel 4.73. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah Pada Tahun 2014 ................................................................. 4-158

Tabel 4.74. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah Pada Tahun 2014 ................................................................. 4-158

Tabel 4.75. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Koperasi dan

Usaha Kecil Menengah .............................................................................................. 4-159

Tabel 4.76. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Koperasi Dan

UKM 4-159

Tabel 4.77. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penanaman

Modal Daerah Pada Tahun 2014 ............................................................................... 4-164

Tabel 4.78. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Penanaman

Modal Daerah Pada Tahun 2014 ............................................................................... 4-164

Tabel 4.79. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Penanaman Modal

Daerah 4-165

Tabel 4.80. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Penanaman Modal

Daerah 4-166

Tabel 4.81. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan

Tahun 2014. 4-167

Tabel 4.82. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan

Tahun 2014. 4-167

Tabel 4.83. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kebudayaan ............... 4-168

Tabel 4.84. Rekapitulasi Program Rutin Yang Dilaksanakan Oleh Dinas

Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata ....................................................... 4-168

Tabel 4.85. Rekapitulasi Program-Kegiatan Dinas Porbudpar Pada Urusan

Kebudayaan 4-170

Tabel 4.86. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan

dan Olahraga Pada Tahun 2014 ................................................................................. 4-172

Page 421: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-314

Tabel 4.87. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan

dan Olahraga Tahun 2014. ......................................................................................... 4-172

Tabel 4.88. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kepemudaan dan

Olahraga Tahun 2014 ................................................................................................. 4-173

Tabel 4.89. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kepemudaan dan

Olahraga pada Tahun 2014 ........................................................................................ 4-173

Tabel 4.90. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesatuan

Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pada Tahun 2014 ................................................. 4-178

Tabel 4.91. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kesatuan

Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pada Tahun 2014 ................................................. 4-179

Tabel 4.92. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Kesatuan Bangsa

dan Politik Dalam Negeri .......................................................................................... 4-181

Tabel 4.93. Rekapitulasi Program SKPD Kantor Kesbanglinmas, Dinas

Pemadam Kebakaran dan 13 Kecamatan yang Mendukung Urusan Kesatuan

Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pada Tahun 2014 .................................................... 182

Tabel 4.94. Rekapitulasi Program Rutin Satpol PP Pada Tahun 2014 .................. 191

Tabel 4.95. Rekapitulasi Program-Kegiatan Satpol PP yang mendukung

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pada Tahun 2014 ....................... 193

Tabel 4.96. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otonomi

Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pada Tahun 2014 .......................................... 4-196

Tabel 4.97. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Otonomi

Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pada Tahun 2014 .......................................... 4-198

Tabel 4.98. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otonomi

Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pada Tahun 2014 .......................................... 4-202

Tabel 4.99. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Otonomi

Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pada Tahun 2014 .......................................... 4-203

Tabel 4.100. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otda,

Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian, Dan Persandian Pada Tahun 2014 ..................................................... 4-204

Tabel 4.101. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Otda,

Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian, Dan Persandian Pada Tahun 2014 ..................................................... 4-204

Tabel 4.102. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otda,

Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian, Dan Persandian Pada Tahun 2014 ..................................................... 4-205

Tabel 4.103. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Otda,

Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian, Dan Persandian Pada Tahun 2014 ..................................................... 4-205

Tabel 4.104. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Otonomi

daerah Pada Tahun 2014 ............................................................................................ 4-205

Page 422: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-315

Tabel 4.105. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian .................................................................................... 4-206

Tabel 4.106. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian .................................................................................... 4-207

Tabel 4.107. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan

Pangan Pada Tahun 2014 ........................................................................................... 4-248

Tabel 4.108. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan

Pangan Pada Tahun 2014 ........................................................................................... 4-249

Tabel 4.109. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Ketahanan Pangan ... 4-250

Tabel 4.110. Rekapitulasi Program Urusan Ketahanan Pangan yang

dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Pada Tahun 2014 ............................................... 4-250

Tabel 4.111. Rekapitulasi Program Urusan Ketahanan Pangan yang

dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Pada Tahun 2014 ........................................... 4-251

Tabel 4.112. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Pada Tahun 2014 .................................................................... 4-252

Tabel 4.113. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan DesaPada Tahun 2014 ..................................................................... 4-252

Tabel 4.114. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa ................................................................................................. 4-253

Tabel 4.115. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Pada Tahun 2014 .................................................................... 4-253

Tabel 4.116. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Statistik Pada

Tahun 2014 4-256

Tabel 4.117. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Statistik Pada

Tahun 2014 4-256

Tabel 4.118. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Statistik ...................... 4-258

Tabel 4.119. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Statistik .................... 4-258

Tabel 4.120. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan

Pada Tahun 2014 ....................................................................................................... 4-262

Tabel 4.121. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan

Pada Tahun 2014 ....................................................................................................... 4-262

Tabel 4.122. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Kearsipan ................... 4-263

Tabel 4.123. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Kearsipan ................. 4-264

Tabel 4.124. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Komunkasi

dan Informatika Pada Tahun 2014 ............................................................................. 4-270

Tabel 4.125. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Komunkasi

dan Informatika PadaTahun 2014 .............................................................................. 4-270

Tabel 4.126. Jumlah Program dan Kegiatan pada SKPD Pelaksana Urusan

Komunikasi dan Informatika ..................................................................................... 4-273

Page 423: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-316

Tabel 4.127. Rekapitulasi Program-Kegiatan SKPD Dinas Informasi dan

Komunikasi Pada Tahun 2014 ................................................................................... 4-274

Tabel 4.128. Rekapitulasi Program-Kegiatan SKPD Sekretariat Daerah

(Bagian Humas dan Protokol) Pada Tahun 2014 ....................................................... 4-280

Tabel 4.129. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan

Pada Tahun 2014 ....................................................................................................... 4-283

Tabel 4.130. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan

Pada Tahun 2014 ....................................................................................................... 4-283

Tabel 4.131. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Perpustakaan .............. 4-284

Tabel 4.132. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perpustakaan ............ 4-285

Tabel 4.133. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanian Pada

Tahun 2014 4-290

Tabel 4.134. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pertanian

Pada Tahun 2014 ....................................................................................................... 4-291

Tabel 4.135. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Pertanian .................. 4-291

Tabel 4.136. Rekapitulasi Program Rutin yang Mendukung Urusan Pertanian

Pada Tahun 2014 ....................................................................................................... 4-292

Tabel 4.137. Rekapitulasi Program Urusan Pertanian Yang Dilaksanakan

Oleh Dinas Pertanian ................................................................................................. 4-293

Tabel 4.138. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata

Pada Tahun 2014 ....................................................................................................... 4-295

Tabel 4.139. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata

Tahun 2014. 4-295

Tabel 4.140. Jumlah Program dan Kegiatan pada Urusan Pariwisata .................. 4-295

Tabel 4.141. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Pariwisata pada

Tahun 2014 4-296

Tabel 4.142. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan

Perikanan Pada Tahun 2014 ...................................................................................... 4-298

Tabel 4.143. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan

Perikanan Pada Tahun 2014 ...................................................................................... 4-298

Tabel 4.144. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Kelautan dan

Perikanan 4-299

Tabel 4.145. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Kelautan dan

Perikanan Pada Tahun 2014 ...................................................................................... 4-300

Tabel 4.146. Indikator Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Urusan

Perdagangan Pada Tahun 2014 .................................................................................. 4-301

Tabel 4.147. Indikator Sasaran Program Pembangunan Daerah Urusan

Perdagangan Pada Tahun 2014 .................................................................................. 4-302

Tabel 4.148. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Perdagangan ............ 4-303

Tabel 4.149. Rekapitulasi Program yang Mendukung Urusan Perdagangan

Pada Tahun 2014 ....................................................................................................... 4-304

Page 424: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

4-317

Tabel 4.150. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian

Pada Tahun 2014 ....................................................................................................... 4-305

Tabel 4.151. Indikator Program Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian

Pada Tahun 2014 ....................................................................................................... 4-305

Tabel 4.152. Jumlah Program dan Kegiatan dalam Urusan Perindustrian ............ 4-306

Tabel 4.153. Rekapitulasi Program-Kegiatan Pada Urusan Perindustrian ............ 4-307

Page 425: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

5-1

BAB 5. PENYELENGGARAAN TUGAS

PEMBANTUAN

5.1 TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Visi pembangunan daerah Kota Tangerang Tahun 2014-2018 berdasarkan visi Walikota dan

Wakil Walikota Tangerang terpilih adalah sebagai berikut:

5.1.1 Dasar Hukum, Instansi Pemberi, dan SKPD Pelaksana

1. Dasar Hukum pelaksanaan Tugas pembantuan adalah DIPA dengan Nomor: SP DIPA-

024.03.4.299487/2014 tanggal 5 Desember 2013. Dan Revisi Ke 01 pada tanggal 13

Februari 2014

2. Instansi pemberian Tugas pembantuan adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

3. Satuan Kerja perangkat Daerah yang melaksanakan adalah Dinas kesehatan Kota Tangerang

5.1.2 Program dan Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang meliputi 1 (satu) program

dan 3 (tiga) Output kegiatan dengan alokasi anggaran keseluruhan sebesar Rp2.835.245.000,-

(Dua Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

5.1.2.1 Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Dalam rangka mempercepat pencapaian MDGs bidang kesehatan, maka alokasi sumber daya

termasuk anggaran kesehatan harus memadai dari sisi jumlah dan pemerataan untuk

penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Sampai dengan saat ini, salah satu permasalahan

dalam penyediaan sumber daya khususnya anggaran untuk penyelenggaraan operasional

Puskesmas dan jaringannya termasuk UKBM, yang disediakan oleh daerah masih dirasakan

kurang disebagian besar daerah. Pemerintah (c.q Kementerian Kesehatan) dalam mendukung

biaya operasional Puskesmas pada tahun 2014, masih melanjutkan program BOK yang sudah

berjalan selama 3 tahun.

Page 426: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

5-2

Tahun 2014 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2010 - 2014 yang

mana BOK merupakan salah satu indikator Kementerian Kesehatan untuk penilaian

pembangunan kesehatan. BOK sebagai suplemen pembiayaan operasional Puskesmas

diharapkan mampu berkontribusi dalam pencapaian indikator pembangunan kesehatan secara

nasional melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Puskesmas.

BOK tahun 2014 pada dasarnya tidak mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan tahun

2013, yang tetap difokuskan pada berbagai kegiatan berdaya ungkit tinggi untuk pencapaian

RPJMN maupun MDGs 2015, di Puskesmas dan jaringannya. Mengingat pada pelaksanaan

tahun 2010 terdapat kendala dalam mekanisme penyaluran BOK melalui Bantuan Sosial, maka

sejak tahun 2011 mekanisme penyaluran dana tersebut mengalami perubahan menjadi Tugas

Pembantuan (TP) dimana Bupati/Walikota diberikan pelimpahan wewenang dan tanggung

jawab oleh Menteri Kesehatan untuk menggunakan dan mengelola anggaran Kementerian

Kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota. Dinas Kesehatan Kota Tangerang sebagai perpanjangan

tangan Kementerian Kesehatan memiliki peran serta untuk melakukan pembinaan dan

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan BOK di Puskesmas

Tujuan umum Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah Meningkatnya upaya

kesehatan yang bersifat promotif dan preventif dalam mencapai target MDGs bidang kesehatan

tahun 2015.

Tujuan yang akan dicapai adalah:

Tersedianya alokasi anggaran operasional untuk upaya kesehatan promotif dan preventif di

Puskesmas dan jaringannya serta Posyandu.

Tersedianya alokasi anggaran operasional untuk upaya kesehatan promotif dan preventif di

Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu.

Tersusunnya perencanaan tingkat Puskesmas untuk penyelenggaraan upaya kesehatan di

wilayah kerja.

Terselenggaranya lokakarya mini sebagai forum penggerakan pelaksanaan upaya kesehatan

di Puskesmas.

Terlaksananya kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif di Puskesmas dan

jaringannya serta Poskesdes/Polindes dan Posyandu serta UKBM dan tempat pelayanan

kesehatan lainnya

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan upaya kesehatan promotif dan

preventif.

Terselenggaranya dukungan manajemen di Kota Tangerang.

Page 427: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

5-3

Realisasi anggaran Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada tahun 2014 mencapai

95,10% yaitu sebesar Rp. 2.696.255.400,- dari total anggaran Rp2.835.245.000,- .

5.1.2.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan di Puskesmas terdiri dari upaya kesehatan dan manajemen Puskesmas.

Pada tahun 2014, pemanfaatannya diprioritaskan pada kegiatan yang berdaya ungkit tinggi

untuk pencapaian indikator MDGs bidang kesehatan. Proporsi pemanfaatan dana BOK di

Puskesmas diatur sebagai berikut:

1. Minimal 60% dari total alokasi dana BOK Puskesmas digunakan untuk Upaya

Kesehatan Prioritas.

2. Maksimal 40% dari total alokasi dana BOK Puskesmas digunakan untuk Upaya

Kesehatan lainnya dan Manajemen Puskesmas.

Upaya Kesehatan

Upaya Kesehatan Prioritas

Upaya kesehatan yang diselenggarakan melalui dana BOK adalah kegiatan-kegiatan yang

mempunyai daya ungkit tinggi dan merupakan upaya pelayanan kesehatan promotif dan

preventif yang dilakukan dalam rangka pencapaian target MDGs 1, 4, 5, 6 dan 7.

Upaya kesehatan prioritas meliputi :

MDG 1 : Upaya menurunkan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk

MDG 4 : Upaya menurunkan angka kematian balita

MDG 5 : Upaya menurunkan angka kematian ibu dan mewujudkan akses kesehatan

reproduksi bagi semua

MDG 6 : a. Upaya mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru

HIV/AIDS

b. Upaya mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDS bagi semua

yang membutuhkan

c. Upaya mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru Malaria

dan TB

MDG 7 : Upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber air minum dan sanitasi

dasar yang layak

Berikut beberapa kegiatan yang berdaya ungkit tinggi dalam rangka pencapaian target MDGs 1,

4, 5, 6 dan 7. Pelaksanaan kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah

setempat, sesuai dengan hasil Lokakarya Mini Puskesmas :

Page 428: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

5-4

No Kegiatan Bentuk Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan

1

Pendidikan gizi

PMT Penyuluhan

Penyuluhan gizi

Konseling ASI & MP-ASI

Ibu Bayi/Balita, Bumil, Bulin, Bufas, Buteki

Posyandu, CFC, Kelas Ibu, Rumah

Fokus MDG 1

2 Pelayanan gizi

Posyandu

Sweeping

Pemantauan status gizi

Survei

Ibu Bayi/Balita, Bumil

Posyandu, CFC, Kelas Ibu, Rumah

Fokus MDG 1

3 Tata laksana gizi

PMT Pemulihan Balita Balita Posyandu, CFC, Kelas Ibu, Rumah

Fokus MDG 1

4 Pelayanan Kesehatan Neonatus

Kunjungan Neonatus

Pemantauan neonatus risiko tinggi

Pelacakan kematian neonatal, termasuk otopsi verbal

Neonatus, neonatus risti

Posyandu, Rumah

Fokus MDG 4

5 Pelayanan Kesehatan Bayi

Posyandu

Sweeping

Deteksi dini risiko tinggi

Pemantauan Bayi risiko tinggi

Imunisasi

Bayi, Bayi risti, Ibu Bayi/Bayi Risti

Posyandu, Rumah

Fokus MDG 4

6 Pelayanan Kesehatan Balita

Posyandu

Sweeping

Pemberian Vit. A

Deteksi dini risiko tinggi

Pemantauan Balita risiko tinggi

Penemuan dan tata laksana kasus penyebab utama kematian balita (Pneumonia, Diare, Campak dan Malaria)

Imunisasi

Balita, Balita risti, Ibu Balita/Balita Risti

Posyandu, Rumah

Fokus MDG 4

7 Pelayanan kesehatan Ibu hamil (ANC)

Posyandu

Sweeping

Deteksi dini risiko tinggi

PMT Bumil KEK

Pemantauan risiko tinggi

Kelas ibu hamil

Kunjungan rumah tunggu

Pelacakan kasus kematian ibu hamil, termasuk otopsi verbal

Kemitraan bidan dukun

Bumil, Bumil Risti

Posyandu, Poske sd es/Polindes, Rumah, Kelas ibu, Rumah Tunggu

Fokus MDG 5

8 Pendampingan P4K

Kunjungan rumah

Penyuluhan

Bumil, Suami, Keluarga,

TOGA, TOMA, Kader, Dukun, Kelompok Masyarakat

Rumah

Posyandu, RT/RW, Kelurahan, Dusun, Desa

Fokus MDG 5

9 Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Pelacakan kasus kematian ibu bersalin, termasuk otopsi verbal

Bulin

Posyandu, Poskesdes/ Polindes, Rumah

Fokus MDG 5

Page 429: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

5-5

No Kegiatan Bentuk Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan

10 Pelayanan kesehatan ibu nifas

Kunjungan ibu nifas

Pemantauan Ibu nifas risiko tinggi

Pelacakan kasus kematian ibu nifas, termasuk otopsi verbal

Bufas

Posyandu, Poskesdes/ Polindes, Rumah

Fokus MDG 5

11 Pelayanan Keluarga Berencana

Penyuluhan dan konseling KB dan kesehatan reproduksi

Pasangan Usia Subur, Remaja

Posyandu, Balai desa, Majlis Ta'lim, Sekolah

Fokus MDG 5

12 Mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS

Promosi (ABAT, Pemakaian Kondom, Pengetahuan komprehensif HIV/AIDS, dll)

Konseling dan pencegahan transmisi penularan penyakit HIV /AIDS dari penderita ke orang lain termasuk kepatuhan minum obat

Penderita, Masyarakat kelompok berisiko tinggi, termasuk Remaja, Bumil , Anak.

Posyandu, Poskesdes, Lokalisasi, Lokasi Risti, Balai desa.

Fokus MDG 6

13 Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV /AIDS bagi semua yang membutuhkan

Penemuan dan tatalaksana kasus serta pengambilan spesimen (HIV/AIDS, IMS)

Sero surveilans bagi populasi risiko tinggi (serologi, mass blood survey, blood survey, dll)

Pendistribusian pemakaian kondom bagi populasi risiko tinggi

Penderita, Masyarakat kelompok berisiko tinggi, termasuk Remaja, Bumil , Anak.

Posyandu, Poskesdes, Lokalisasi, Lokasi Risti, Lokalisasi khusus (lapas), Balai desa.

Fokus MDG 6

14 Mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan TB

Promosi (etika batuk, PHBS, dan lain-lain)

Konseling dan pencegahan transmisi penularan penyakit dari penderita ke orang lain termasuk kepatuhan minum obat

Penemuan dan tatalaksana kasus serta pengambilan spesimen (TB dan Malaria)

Spot Survei terhadap tempat perindukan vector

Pengendalian vector

Pendistribusian kelambu kepada kelompok berisiko

Penderita, Masyarakat kelompok berisiko tinggi

Posyandu, Poskesdes, Lokalisasi, Lokasi Risti, Lokalisasi khusus (lapas), Balai desa.

Fokus MDG 6

15 Meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber air minum dan sanitasi dasar yang layak

Pendampingan penyusunan rencana kegiatan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)

Pemicuan stop buang air sembarangan (pemberdayaan masyarakat)

Pemantauan kualitas air minum

Masyarakat

Rumah

Fokus MDG 7

16 Pendataan

Pendataan sasaran

Pendataan PHBS

Pendataan risiko

Masyarakat, institusi, tempat-tempat umum, tempat risiko tinggi kesehatan

Institusi, tempat- tempat umum, tempat risiko tinggi kesehatan

Page 430: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

5-6

No Kegiatan Bentuk Kegiatan Sasaran Lokasi Keterangan

17 Penyuluhan

Penyuluhan kelompok

Konseling

Penyebarluasan informasi melalui media (massa dan elektronik)

Masyarakat

Posyandu, Puskesmas, Institusi, tempat- tempat umum, tempat risiko tingggi kesehatan

18 Refreshing Kader Kesehatan

Pertemuan penyegaran teknis kesehatan tertentu untuk kader kesehatan aktif

Masyarakat Balai desa, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes.

19 Kegiatan lain yang berdaya ungkit tinggi terhadap pencapaian MDGs sesuai dengan kondisi lokal/setempat

Upaya Kesehatan Lainnya

Di samping kegiatan upaya kesehatan di Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai

prioritas di atas, Puskesmas dapat melakukan kegiatan upaya kesehatan promotif dan

preventif lainnya, mengacu pada upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan

pengembangan sesuai Kebijakan Dasar Puskesmas Nomor 128/MENKES/SK/II/2004.

Perencanaan kegiatan harus melalui mekanisme lokakarya mini, memperhatikan

kearifan lokal serta searah dengan kebijakan pembangunan kesehatan nasional, provinsi

dan kabupaten/kota. Upaya kesehatan lainnya meliputi :

1) Pengendalian Penyakit Menular;

2) Promosi Kesehatan;

3) Penyehatan Lingkungan;

4) Kesehatan Ibu Dan Anak Serta KB;

5) Perbaikan Gizi Masyarakat;

6) Pengendalian Penyakit Tidak Menular;

7) Kesehatan Kerja;

8) Kesehatan Olahraga;

9) Kesehatan Tradisional;

10) Kesehatan Sekolah;

11) Kesehatan Gigi Dan Mulut;

12) Kesehatan Haji;

13) Kesehatan Indera;

14) Kesehatan Jiwa;

15) Kesehatan Lanjut Usia;

Page 431: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

5-7

16) Perawatan Kesehatan Masyarakat;

17) Kesehatan Matra;

18) Upaya kesehatan lainnya bersifat lokal spesifik.

Manajemen Puskesmas

Untuk dapat terselenggaranya upaya kesehatan di Puskesmas secara optimal, tepat

sasaran, efisien, dan efektif perlu dilaksanakan manajemen Puskesmas yang meliputi :

a. Perencanaan Tingkat Puskesmas (P1)

1) Kegiatan perencanaan tingkat Puskesmas meliputi penyusunan Rencana

Usulan Kegiatan (RUK), Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) atau Plan of

Action (POA) Tahunan, dan POA Bulanan. Perencanaan dilakukan secara

menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh sumber anggaran, baik dari

APBD, BOK maupun sumber anggaran lainnya.

2) Setelah RUK disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Puskesmas

menyusun RPK/POA Tahunan pada awal tahun berjalan. RPK/POA Tahunan

merupakan dokumen perencanaan Puskesmas yang berisi rencana kegiatan

untuk mencapai target yang akan dicapai selama satu tahun di wilayah

kerjanya.

3) RPK/POA Tahunan dibahas pada forum Lokakarya Mini Puskesmas yang

dilaksanakan secara berkala untuk menghasilkan POA Bulanan. Rencana

kegiatan pada POA Bulanan dapat berbeda dengan rencana kegiatan pada

RPK/POA Tahunan, karena disesuaikan dengan kebijakan dan atau

kondisi/permasalahan terkini yang terpantau melalui PWS (Pemantauan

Wilayah Setempat).

b. Penggerakan Pelaksanaan (P2) melalui Lokakarya Mini Puskesmas

1) Kegiatan Penggerakan Pelaksanaan (P2) dilakukan secara berkala melalui

Lokakarya Mini. Lokmin Puskesmas terdiri dari Lokmin Bulanan (lintas

program internal Puskesmas) dan Lokmin Tribulanan (lintas sektor).

2) Pada forum Lokmin Bulanan dilakukan pembahasan mengenai kebijakan

terkini dan hasil analisis PWS yang dilakukan lintas program. Hasil Lokmin

digunakan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan bulan berikutnya,

yang dituangkan dalam POA Bulanan.

3) Pelaksanaan Lokmin Bulanan idealnya diselenggarakan setiap bulan. Pada

daerah dengan kondisi geografis sulit, dimungkinkan waktu pelaksanaan

Lokmin disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas, minimal 4 kali dalam

setahun. Lokmin Bulanan melibatkan seluruh jajaran Puskesmas dan

jaringannya serta Bidan di Desa dan PLKB.

4) Pelaksanaan Lokmin Tribulanan idealnya diselenggarakan setiap 3 bulan.

Pada daerah dengan kondisi geografis sulit, dimungkinkan waktu pelaksanaan

Lokmin Tribulanan disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas. Lokmin

Page 432: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

5-8

Tribulanan melibatkan lintas sektor di wilayah kerja Puskesmas, seperti

kepala desa/lurah, camat, TP PKK, kader kesehatan, tokoh masyarakat/agama,

sektor pendidikan, sektor pertanian, dan lain- lain.

c. Pengawasan Pengendalian Penilaian (P3)

1) Kepala Puskesmas atau petugas yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan

dan pengendalian pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan atau administrasi

pengelolaan keuangan di lapangan agar berjalan sesuai dengan yang

direncanakan, tertib administrasi termasuk untuk mengatasi hambatan yang

ditemui.

2) Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan melalui kegiatan

supervisi/bimbingan teknis/pembinaan ke lapangan (Pustu, Poskesdes,

Polindes, UKBM dan tempat lain) pada saat kegiatan maupun di luar kegiatan

yang dilakukan di masyarakat.

3) Kegiatan dapat dilakukan secara rutin harian/ bulanan/tribulanan/semesteran

sesuai dengan kebutuhan program.

4) Untuk melakukan penilaian keberhasilan pencapaian program dan laporan

keuangan maka Puskesmas dapat melakukan penilaian secara periodik yang

dapat terintegrasi dengan rapat Lokakarya Mini di Puskesmas.

5) Hasil penilaian berupa laporan secara periodik dikirimkan ke Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dengan format yang disepakati.

Disamping kegiatan dalam unsur manajemen Puskesmas diatas kegiatan pendukung

manajemen Puskesmas seperti SMD, MMD di tingkat desa, rapat-rapat,

konsultasi/koordinasi, pengambilan bahan logistik, atau kegiatan lain yang terkait

dengan BOK ke kabupaten/kota dapat dibiayai dengan dana BOK di Puskesmas.

Ruang lingkup pemanfaatan dana BOK adalah untuk dukungan operasional pelaksanaan

kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif dan manajemen Puskesmas di

Puskesmas dan Jaringannya beserta Poskesdes/Polindes dan Posyandu serta UKBM

lainnya. Ruang lingkup pemanfaatan dana BOK meliputi :

1. Transport lokal kegiatan ke luar gedung, meliputi :

a. Transport petugas Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes

untuk pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan di luar gedung (ke Posyandu,

Poskesdes/Polindes, UKBM lainnya, kunjungan rumah dan institusi/tempat

terdapat sasaran yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan).

b. Transport kader kesehatan termasuk dukun bersalin dari tempat tinggal ke

tempat pelayanan kesehatan atau ke rumah penduduk (ke Posyandu,

Page 433: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

5-9

Poskesdes/Polindes, UKBM lainnya, kunjungan rumah dan institusi/tempat

terdapat sasaran yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan)

c. Transport peserta rapat/pertemuan bagi undangan yang berasal dari luar

tempat diselenggarakannya rapat /pertemuan.

d. Transport petugas Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/ Polindes

untuk konsultasi/rapat/pertemuan/pengiriman laporan/pengiriman

pertanggungjawaban ke kabupaten/kota apabila perjalanan pulang pergi

kurang dari 8 (delapan) jam.

e. Transport lokal lainnya yang terkait dengan kegiatan BOK (Bab II point A).

2. Perjalanan Dinas dalam Batas Kabupaten/Kota

a. Untuk petugas kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Poskesdes/Polindes yang dalam melaksanakan upaya kesehatan karena

kondisi geografis memerlukan perjalanan lebih dari 8 (delapan) jam pulang

pergi atau menginap di lokasi.

b. Untuk petugas kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Poskesdes/Polindes menghadiri rapat/pertemuan/konsultasi ke Kabupaten/

Kota yang terkait BOK yang karena kondisi geografis memerlukan perjalanan

lebih dari 8 (delapan) jam atau harus menginap di lokasi

rapat/pertemuan/konsultasi di Kabupaten/Kota.

c. Perjalanan dinas lainnya bagi petugas Puskesmas, Puskesmas Pembantu,

Poskesdes/Polindes terkait dengan kegiatan BOK.

3. Pembelian/Belanja barang

a. Pembelian/belanja barang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan upaya

kesehatan promotif dan preventif ke luar gedung yang dapat berupa bahan

PMT Penyuluhan, bahan PMT Pemulihan, bahan penyuluhan/ KIE yang

diperlukan dan konsumsi pertemuan.

b. Pembelian/belanja barang untuk mendukung pelaksanaan manajemen

Puskesmas, manajemen pengelolaan keuangan BOK, Survei Mawas Diri

(SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD), yang dapat berupa

belanja ATK, biaya administrasi perbankan, pembelian materai, foto copy,

dan pembelian konsumsi.

Page 434: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

5-10

5.1.3 Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan

Berdasarkan laporan realisasi keuangan dana Tugas Pembantuan Bantuan Operasional

Kesehatan (TP BOK) satker Dinas Kesehatan Kota Tangerang sampai dengan akhir

Desember 2014 yaitu telah terserap sebesar Rp. 2.696.255.400,- ( Dua Milyar Enam

Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus

Rupiah ) atau Sebesar 95,10 %. Sisa anggaran yang tidak dapat diserap yaitu

Rp138.989.600,- (Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh

Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).

5.1.4 Permasalahan dan Solusi

5.1.4.1 Permasalahan

Permasalahan dalam program BOK sesuai yaitu

a. Petunjuk Teknis BOK 2014 baru diterbitkan pada tanggal 10 februari 2014,

sehingga bulan januari dan februari kegiatan yang berkaitan dengan dana BOK

tidak dapat dilaksanakan yang berdampak pada tidak dapat diserapnya dana BOK

secara maksimal.

b. Penyaluran dana BOK yang diterima Puskesmas tidak tepat waktu dibandingkan

dengan realisasi Pelaksanaan POA BOK Bulanan yang diajukan. Penyebab:

Pengajuan SPU dan LPJ atas Pelaksanaan Kegiatan sebelumnya oleh Pengelola

BOK Puskesmas Kepada Pengelola BOK Dinkes Kota Terlambat.

5.1.4.2 Solusi

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah:

1. Melakukan koordinasi dan sosialisasi ke Pengelola BOK Puskesmas.

2. Memperbaiki penatausahaan laporan keuangan

5.2 TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Pada pelaksanaan Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Kota Tangerang tidak memberikan

tugas pembantuan ke daerah bawahan. Hal ini dikarenakan Kota Tangerang tidak

memiliki daerah bawahan. Organisasi terendah yang ada yaitu kecamatan dan kelurahan

yang merupakan bagian dari Organisasi Pemerintah Kota Tangerang.

Page 435: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

5-11

Contents

BAB 5. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN .................................... 5-1

5.1 TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA.............................................. 5-1

5.1.1 Dasar Hukum, Instansi Pemberi, dan SKPD Pelaksana .......................... 5-1

5.1.2 Program dan Ruang Lingkup Kegiatan ................................................... 5-1

5.1.3 Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan ................................................. 5-10

5.1.4 Permasalahan dan Solusi ....................................................................... 5-10

5.2 TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN ......................................... 5-10

Page 436: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

6-1

BAB 6. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM

PEMERINTAHAN

Pemerintah Kota Tangerang sebagai pemerintahan daerah menyelenggarakan tugas

umum pemerintah dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat

secara optimal. Pelaksanaan tugas tersebut menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan

masyarakat akan sebuah pemerintahan yang mampu menerapkan asas-asas hukum yang

dapat menciptakan ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat.

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan tersebut dilaksanakan mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, dan dituangkan dalam bentuk pelaporan

yang meliputi tugas sebagai berikut:

1. Kerjasama Antar Daerah;

2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;

3. Koordinasi dengan Pihak Vertikal di Daerah;

4. Pembinaan Batas Wilayah;

5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;

6. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Prinsip-prinsip yang dianut oleh Pemerintah Kota Tangerang dalam penyelenggaraan

tugas umum pemerintahan yaitu efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan,

kesepakatan bersama, itikad baik, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan,

kepastian hukum dan mengutamakan kepentingan nasional, serta keutuhan wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6.1 KERJASAMA ANTAR DAERAH

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, definisi kerja sama daerah adalah

kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota

atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain, dan atau gubernur,

bupati/walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak

dan kewajiban.

Page 437: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

6-2

Merujuk dari pengertian tersebut diatas, Pemerintah Kota Tangerang secara mutlak

berupaya melaksanakan kerjasama antar daerah dengan pihak ataupun instansi lain

dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang lebih baik.

Bentuk kerjasama antar daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tangerang

adalah kerjasama pembangunan antar wilayah dengan Kabupaten/Kota di Provinsi

Banten dan Jawa Barat serta dengan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang

difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kerjasama yang

dilakukan dalam rangka peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan adalah

sebagai berikut:

6.1.1 Kebijakan

Kebijakan terkait kerjasama antar daerah terdiri dari:

a. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor : 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara

Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggung

jawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 948 Tahun

2014 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan kepada

Organisasi Pemerintahan/Non Pemerintahan dan Lembaga lainnya;

6.1.2 Realisasi dan Kegiatan

Pada Tahun 2014, Pemerintah Kota Tangerang melakukan kerjasama pembangunan

dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini pemerintah Provinsi DKI

Jakarta memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2014 dengan alokasi sebesar

Rp.2.000.000.000,-. Pemberian bantuan keuangan tersebut tidak dapat dilaksanakan

oleh Pemerintah Kota Tangerang dikarenakan adanya kendala keterlambatan

pemberitahuan informasi bantuan keuangan yang disampaikan pada tanggal 22

September 2014 atau setelah penetapan APBD Perubahan Kota Tangerang Tahun 2014

pada tanggal 02 September 2014. Dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI

Jakarta Nomor 948 Tahun 2014 menyebutkan bahwasanya besaran bantuan keuangan

yang dialokasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar Rp.2.000.000.000,-,

namun informasi tersebut terlambat disampaikan ke Pemerintah Kota Tangerang

Page 438: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

6-3

sehingga pada posisi APBD Perubahan Kota Tangerang belum teralokasikan dan tidak

dapat dilaksanakan.

6.2 KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

6.2.1 Kebijakan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata

Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, yang dimaksud dengan Pihak ketiga adalah

Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan

swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,

Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga yang dijalin oleh Pemerintah Kota Tangerang

pada Tahun 2014 didasarkan atas:

1. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian

Hibah dan Bantuan Sosial; dan

2. Nota Kesepahaman Nomor 800/98-Bag.Pem/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang

Kerjasama Pemerintah Kota Tangerang dengan Universitas Mercu Buana tentang

Pengembangan Pelatihan Sumberdaya Manusia

3. Nota Kesepahaman Nomor 073/115-BPSPKP/2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang

kerjasama Pemerintah Kota Tangerang dengan Universitas Gajah Mada tentang

Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta

bidang lain yang disepakati para pihak

6.2.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari:

Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang Dengan DPD Komite

Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tangerang Tahun 2014 sebesar

Rp750.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100%

Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang Dengan Dewan Kesenian

Kota Tangerang (DKT) Tahun 2014 sebesar Rp200.000.000,00 dengan realisasi

sebesar 100%

Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang Dengan Komite Olahraga

Nasional Indonesiaa (KONI) Kota Tangerang Tahun 2014 sebesar

Rp8.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100%

Page 439: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

6-4

Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang Dengan Forum Kerukunan

Umat Beragama (FKUB) Kota Tangerang Tahun 2014 sebesar

Rp250.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100%

Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang Dengan Komisi

Penanggulangan AIDS Kota Tangerang Tahun 2014 sebesar Rp200.000.000,00

dengan realisasi sebesar 100%

Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Kwartir Cabang

Gerakan Pramuka Kota Tangerang Tahun 2014 sebesar Rp700.000.000,00

dengan realisasi sebesar 100%

Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Badan Kerjasama

Pemuda dan Remaja Mesjid Indonesia (BKPRMI) Tahun 2014 sebesar

Rp200.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100%

Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Purna Paskibra

Indonesia (PPI) Tahun 2014 sebesar Rp150.000.000,00 dengan realisasi sebesar

100%

Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Purna Prakarya

Muda Indonesia (PPMI) Tahun 2014 sebesar Rp75.000.000,00 dengan realisasi

sebesar 100%

Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Gabungan

Organisasi Wanita (GOW) Tahun 2014 sebesar Rp200.000.000,00 dengan

realisasi sebesar 100%

Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Badan Kerjasama

Pemuda dan Remaja Mesjid Indonesia (BKPRMI) Tahun 2014 sebesar

Rp200.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100%

Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Badan Kontak

Majlis Ta’lim (BKMT) Tahun 2014 sebesar Rp200.000.000,00 dengan realisasi

sebesar 0%

Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Forum

Komunikasi Ustadzah (FKU) Tahun 2014 sebesar Rp200.000.000,00

Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan PPIH Tahun 2014

sebesar Rp600.000.000,00

Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Majlis Ulama

Indonesia Kota Tangerang Tahun 2014 sebesar Rp750.000.000,00

Page 440: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

6-5

Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Forum Silaturahmi

Pondok Pesantren (FSPP) Tahun 2014 sebesar Rp100.000.000,00

Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Dewan Mesjid

Indonesia (DMI) Tahun 2014 sebesar Rp400.000.000,00 dengan realisasi

sebesar 0%

Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Lembaga

Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Tahun 2014 sebesar Rp600.000.000,00

dengan realisasi sebesar 0%

Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Mathlaul Anwar

(MA) Tahun 2014 sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100%

Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Nadhlatul Ulama

(NU) Tahun 2014 sebesar Rp200.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100%

Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Muhammadiyah

Tahun 2014 sebesar Rp150.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100%

Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Ikatan Pelajar

Nadhatul Ulama (NU) Tahun 2014 sebesar Rp75.000.000,00 dengan realisasi

sebesar 100%

Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Yayasan Muslimin

Indonesia (YASMI) Tahun 2014 sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi

sebesar 100%

Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Forum Pembauran

Kebangsaan (FPK) Tahun 2014 sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi

sebesar 100%

Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Forum

Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tahun 2014 sebesar Rp100.000.000,00

dengan realisasi sebesar 100%

Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan PWI Tahun 2014

sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100%

Perjanjian Hibah Antara Pemerintah Kota Tangerang dengan PWRI Tahun 2014

sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi sebesar 100%

Page 441: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

6-6

b. Hibah dan Bantuan Sosial kepada Kelompok/Anggota Masyarakat

Perjanjian Hibah Pemerintah Kota Tangerang kepada DKM Mesjid (135 DKM)

Kota Tangerang Tahun 2014 dengan alokasi sebesar Rp2.025.000.000,00 dan

realisasi hibah diberikan kepada 93 DKM sebesar Rp1.395.000.000,00

Perjanjian Hibah Pemerintah Kota Tangerang kepada Musholla (150 musholla)

se-Kota Tangerang Tahun 2014 sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan realisasi

hibah diberikan kepada 107 musholla sebesar Rp1.070.000.000,00

Perjanjian Hibah Pemerintah Kota Tangerang kepada Majelis Ta’lim (230 majlis

ta’lim) se-Kota Tangerang Tahun 2014 sebesar Rp2.300.000.000,00 dengan

realisasi hibah diberikan kepada 199 Majelis Ta’lim sebesar

Rp1.990.000.000,00

Perjanjian Hibah Pemerintah Kota Tangerang kepada Lembaga Pendidikan

Keagamaan se-Kota Tangerang Tahun 2014 sebesar 294.000.000,00 dengan

realisasi hibah sebesar 0%

Bantuan PNPM sebesar Rp.616.250.000,00 kepada 104 lembaga dengan

realisasi sebesar 100%

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.062.421.100,00 dengan

realisasi sebesar 100%

6.2.3 Permasalahan dan Solusi

Dalam realisasi pelaksanaan kegiatan kerjasama daerah dengan pihak ketiga berjalan

dengan baik dan tidak ditemukan permasalahan terkait dengan kegiatan ini.

6.3 KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

6.3.1 Kebijakan

Dalam rangka mendukung tugas, wewenang dan kewajiban Walikota Tangerang dalam

penyelenggaraan otonomi daerah, serta meningkatkan dan mewujudkan kesejahteraan

masyarakat, maka perlu diciptakan situasi dan kondisi yang kondusif dengan

meningkatkan dan mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, persatuan serta

kesatuan bangsa.

Page 442: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

6-7

Untuk mewujudkan harapan tersebut di atas, perlu ditetapkan pola hubungan koordinasi

antar aparatur pemerintahan di daerah sesuai hak dan kewajiban serta kewenangannya

dalam suatu sistem penyelenggaraan koordinasi pemerintahan di daerah.

Pada Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan koordinasi

dengan instansi vertikal guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan, baik

perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan sehingga berhasilguna dan

berdayaguna.

Dalam melaksanakan koordinasi itulah, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah,

Walikota Tangerang telah melaksanakan fungsinya antara lain:

Mengidentifikasikan kaitan dan kepentingan antara instansi, baik fungsional,

sektoral maupun regional;

Memadukan kegiatan-kegiatan yang sejenis dan berkaitan;

Menyerasikan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh berbagai instansi;

Mengikuti perkembangan pelaksanaan tugas instansi vertikal;

Meminta keterangan pelaksanaan tugas instansi vertikal.

Bentuk koordinasi yang telah dilaksanakan yaitu koordinasi perencanaan, pelaksanaan,

sektoral, kelembagaan, pengawasan dan pengendalian. Pelaksanaan koordinasi

sebagaimana dimaksud di atas, diselenggarakan melalui rapat koordinasi, permintaan

dan penyampaian data/informasi atau pembentukan forum koordinasi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.3.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Realisasi koordinasi dengan instansi vertikal di daerah dilakukan dalam bentuk

kerjasama antara Pemerintah Kota Tangerang dengan beberapa instansi terkait, yang

meliputi antara lain:

1. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Sumberdaya Air Kementrian Pekerjaan

Umum dengan Pemerintah Kota Tangerang Nomor 03/ NKRID/2014 tentang

Pengembangan dan Operasi Pemeliharaan Situ di Wilayah Kota Tangerang

Page 443: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

6-8

Koordinasi dengan instansi vertikal dilaksanakan melalui Kegiatan Penerimaan

Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah non

Departemen/Luar Negeri dan kegiatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah lainnya.

Kegiatan Penerimaan Kunjungan kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga

Pemerintah non Departemen/Luar Negeri

Kegiatan ini merupakan upaya terjalinnya hubungan kerja yang baik antara Pemerintah

Kota Tangerang dengan pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non

departemen/luar negeri. Adapun ruang lingkup pekerjaan ini meliputi hubungan kerja

yang baik antara Pemerintah Kota Tangerang dengan pejabat

negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri selama Tahun 2014

dengan pelaporan per-triwulan.

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Penerimaan Kunjungan kerja Pejabat

Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah non Departemen/Luar Negeri ini, Pemerintah

Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2014 mengalokasikan anggaran sebesar

Rp149.999.900,00 dengan penyerapan anggaran sebesar Rp135.560.000,00 (90,37%).

Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya

Kegiatan ini merupakan upaya terbangunnya pola kerjasama antar daerah dan antar

lembaga yang efektif dan saling menguntungkan. Adapun ruang lingkup pekerjaan ini

meliputi fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kerjasama daerah.

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah lainnya ini, Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun Anggaran 2014

mengalokasikan anggaran sebesar Rp439.132.000,00 dengan penyerapan anggaran

sebesar Rp313.710.800,00 (71,44%).

Pembinaan kewilayahan melalui Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) dengan

unsur, yaitu: 1) Kodim 0506; 2) Polres Metro Tangerang; dan 3) Kejaksaan Negeri;

Kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. Pada hari buruh sedunia ada rencana aksi sweeping yang akan dilakukan oleh

oknum buruh kepada buruh lainnya disetiap perusahaan se-Kota Tangerang yang

memprovokasi untuk melakukan demo buruh, atas rencana tersebut Muspida telah

melakukan koordinasi dengan hasil sebagai berikut:

Page 444: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

6-9

a. Tercapainya kesepakatan antara MUSPIDA dengan LKS TRIPARTIT mengenai

aksi demo damai tanpa melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan.

b. Terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban Kota Tangerang yang kondusif.

c. Tindak lanjut hasil koordinasi ditandatanganinya Pernyataan Bersama oleh

Unsur MUSPIDA, Unsur Serikat Pekerja dan Serikat Buruh serta Unsur

Pengusaha.

7. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional dan

daerah;

8. Pengamanan hari-hari besar keagamaan dan tahun baru.

9. Kegiatan rapat koordinasi unsur MUSPIDA pada Tahun Anggaran 2014

dialokasikan anggaran sebesar Rp804.210.000,00 untuk melaksanakan 12 kali rapat,

dengan penyerapan anggaran sebesar Rp632.417.500,00 (78,64%).

10. Kegiatan penertiban di bidang perhubungan yang dilaksanakan melalui forum

Badan Koordinasi Lalu Lintas (BAKORLANTAS) yang keanggotaannya terdiri dari

unsur Dinas Perhubungan, BAPPEDA, Polres Metro Tangerang, Kodim 0506

Tangerang, Komando Pos POM, Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Hukum,

ORGANDA dan Instansi lain yang terkait dengan kegiatan lalu lintas.

11. Dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, telah dilaksanakan

kegiatan operasi penertiban pedagang kaki lima, becak, PSK, dan penertiban

penyandang penyakit sosial lainnya. Selanjutnya bagi pelanggar ketentraman dan

ketertiban umum telah dilaksanakan sidang tindak pidana ringan (tipiring).

12. Untuk menyelenggarakan sidang tipiring, Pemerintah Kota Tangerang pada Tahun

Anggaran 2014 mengalokasikan anggaran sebesar Rp166.290.000,00 dengan

penyerapan anggaran sebesar Rp155.040.000,00 (93,23%).

6.4 PEMBINAAN BATAS WILAYAH

6.4.1 Kebijakan

Penyelenggaraan pembinaan batas wilayah di Kota Tangerang telah dilaksanakan sejak

berdirinya Kota Tangerang pada tahun 1993 berdasarkan Undang-undang Nomor 2

Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang. Luas

wilayah Kota Tangerang adalah 164,55 km2(tidak termasuk luas bandara seluas 19,69

km2)terbagi dalam 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tangerang, Kecamatan Cipondoh,

Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Ciledug, Kecamatan Batuceper, dan Kecamatan

Benda.

Page 445: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

6-10

6.4.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Pemerintah Kota Tangerang telah berusaha meningkatkan kualitas pelayanan pada

masyarakat dan guna mengimbangi serta memenuhi kebutuhan akan perkembangan

kota yang cukup pesat, maka dilaksanakan pemekaran wilayah Kecamatan dan

Kelurahan di Kota Tangerang melalui Perda Nomor 16 Tahun 2000. Berdasarkan Perda

dimaksud maka jumlah Kecamatan di Kota Tangerang menjadi 13 Kecamatan (yaitu:

Kecamatan Tangerang, Kecamatan Karawaci, Kecamatan Cipondoh, Kecamatan

Pinang, Kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Cibodas, Kecamatan Periuk, Kecamatan

Ciledug, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Larangan, Kecamatan Batuceper,

Kecamatan Neglasari, dan Kecamatan Benda)dan 104 Kelurahan.

Pada kegiatan pembinaan batas wilayah, Pemerintah Kota Tangerang telah melakukan

koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang perihal permasalahan batas

wilayah di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Kecamatan Benda. Penyelesaian

masalah batas wilayah tersebut telah diselesaikan di tingkat Kementerian Dalam Negeri

melalui Provinsi Banten yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Tangerang

dengan Kota Tangerang Provinsi Banten.

Terkait dengan kegiatan pembinaan batas wilayah telah dilakukan koordinasi antara

Pemerintah Kota Tangerang dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang terkait

permasalahan batas wilayah di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Kecamatan

Benda. Penyelesaian masalah batas wilayah tersebut telah diselesaikan di tingkat

Kementrian Dalam Negeri melalui Provinsi Banten yaitu dengan dikeluarkannya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang

Batas Daerah Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Provinsi Banten.

6.4.3 Permasalahan dan Solusi

Kota Tangerang telah berkembang menjadi salah satu kota metropolitan yang

membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kota secara

umum. Disamping manfaat yang diperoleh dari pertumbuhan kota yang begitu pesat,

masih terdapat permasalahan salah satunya pada aspek kewilayahan. Saat ini terjadi

pembiasan batas-batas wilayah di Kota Tangerang, baik dengan kota/kabupaten lain

maupun batas antar kecamatan dan kelurahan dalam wilayah Kota Tangerang. Hal

Page 446: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

6-11

tersebut salah satunya disebabkan oleh pengembangan kawasan yang kurang

memperhatikan eksistensi batas wilayah. Kondisi tersebut tentu saja memerlukan

penanganan secara intensif dan berkesinambungan, sehingga mampu membangun

kejelasan batas wilayah administrasi yang berdampak pada semakin jelasnya lingkup

dan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan masyarakat.

Pesatnya perkembangan kota tentunya membawa dampak positif bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat kota secara umum. Namun demikian pada aspek kewilayahan,

terjadi pembiasan batas-batas wilayah di Kota Tangerang, baik dengan kota/kabupaten

lain maupun batas antar kecamatan dan kelurahan dalam wilayah Kota Tangerang. Hal

tersebut salah satunya disebabkan oleh pengembangan kawasan yang kurang

memperhatikan eksistensi batas wilayah. Kondisi tersebut tentu saja memerlukan

penanganan secara intensif dan berkesinambungan, sehingga mampu membangun

kejelasan batas wilayah administrasi yang berdampak pada semakin jelasnya lingkup

dan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan masyarakat.

6.5 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2014 telah melakukan upaya pencegahan dan

penanggulangan bencana dengan memprioritaskan aspek peningkatan kewaspadaan dan

kesiapsiagaan masyarakat serta jajaran pemerintah daerah. Upaya tersebut lebih

difokuskan pada daerah rawan bencana dalam menghadapi kemungkinan terjadinya

bencana. Dengan kondisi geografis Kota Tangerang yang sebagian besar terletak padda

dataran rendah serta tingginya kepadatan penduduk di beberapa wilayah kecamatan,

pelaksanaan pencegahan dan penangulangan bencana lebih difokuskan pada kerawanan

terhadap bencana banjir dan kebakaran.

Selama tahun 2014 Pemerintah Kota Tangerang telah berupaya melakukan pencegahan

dan penanggulangan bencana, dengan memberikan prioritas utama kepada peningkatan

kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat serta jajaran pemerintah daerah, khususnya

di daerah rawan bencana dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.

Dengan memperhatikan kondisi wilayah Kota Tangerang baik secara geografis serta

tingginya kepadatan penduduk di sebagian wilayah kecamatan menjadi sangat rawan

terjadinya bencana, terutama banjir dan kebakaran.

Page 447: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

6-12

Bencana Banjir

Pemerintah Kota Tangerang dituntut untuk melakukan upaya yang lebih besar dalam

mengantisipasi terjadinya rangkaian banjir yang terulang tiap tahun. Upaya yang telah

dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2014 meliputi upaya pencegahan dan

penanggulangan bencana banjir secara menyeluruh yang merupakan kegiatan lintas

bidang dan lintas sektoral, diantaranya adalah:

Mengingat bencana banjir yang sering terjadi di wilayah Kota Tangerang maka

Pemerintah Kota Tangerang telah mengantisipasinya dengan upaya-upaya pencegahan

dan penanggulangan bencana banjir secara menyeluruh yang merupakan kegiatan lintas

bidang dan lintas sektoral.

Adapun upaya pencegahan dan penanggulangan bencana banjir yang telah dilakukan

Pemerintah Kota Tangerang selama tahun 2014, sebagai berikut:

1. Koordinasi lintas sektoral/SKPD (Dinas PU, Dinas Damkar, DKP, Dinkes, Kantor

Kesbang Linmas, BPSDA, Tagana, PMI dll);

2. Koordinasi untuk meningkatkan peringatan dini (early warning) dalam rangka

pengamatan terhadap kenaikan level air pada hulu Sungai Cisadane, khususnya di

Batu Belah Kampung Cidokom – Desa Siang Kecamatan Rumpin Selatan dan

stasiun Katu Lampa – Kabupaten Bogor;

3. Meningkatkan koordinasi pada titik rawan banjir di wilayah timur Kota Tangerang

(Ciledug Indah 1 & 2, Wisma Tajur, dll) dan wilayah barat Kota Tangerang (Pondok

Arum, Total Persada Raya, Alam Jaya, Purati dan Periuk Damai);

4. Menetapkan alternatif jalur evakuasi dan lokasi pendirian posko bencana pada

wilayah rawan banjir bersama tokoh masyarakat;

5. Menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, khususnya

di saluran/drainase air dan sungai/kali.

6. Menyelenggarakan mitigasi banjir dengan membangun infrastruktur yang

dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, yaitu melalui 1) Program Pengembangan

& Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya; 2) Program

Pengendalian Banjir; 3) Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam;

4) Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong, serta (5) Program Pembangunan

Saluran Drainase/Gorong-Gorong.

7. Mempersiapkan sumber daya manusianya dengan melakukan pelatihan untuk

menghadapi bencana banjir yang dilaksanakan Dinas Sosial, antara lain melalui

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Program ini mencakup

Page 448: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

6-13

beberapa kegiatan yang antara lain menyelenggarakan Pembinaan Organisasi

Tagana (Taruna Siaga Bencana), serta Penyediaan kelengkapan sarana rescue.

8. Mempersiapkan ketersediaan kebutuhan dasar pada saat terjadinya bencana (buffer

stock) yang dilaksanakan Dinas Sosial melalui Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial. Dengan program kerja ini dilaksanakan Kegiatan Penanganan

Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian

Luar Biasa. Adapun ruang lingkup pekerjaan yaitu: 1). Assesment ke lokasi bencana;

(2). Penyediaan buffer stock bantuan; (3). Untuk kebutuhan bahan bakar (solar)

sesuai dengan permintaan dari lokasi banjir; (4). Evakuasi korban bencana oleh

anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana); (5). Distribusi bantuan kepada korban

bencana.

Status Bencana

Pada Tahun 2014 bencana banjir yang terjadi dalam kategori sedang, karena tidak

berdampak terlalu luas pada korban bencana.

Terjadi banjir dan genangan air akibat curah hujan yang cukup tinggi dengan waktu

genangan tidak terlalu lama, yang terjadi di beberapa lokasi sebagaimana tertera pada

Gambar 6.1.

Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Mengingat dampak yang diakibatkan oleh banjir sangat merugikan bagi masyarakat

Kota Tangerang, maka perlu dilakukan upaya dan kebijakan yang konsisten sehingga

masalah banjir ini dapat dikurangi secara bertahap. Hal ini sangat diperlukan, mengingat

kecenderungan yang ada, daerah rawan banjir terus meningkat dari tahun ke tahun.

Beberapa hal yang menyebabkan ini antara lain:

1. Berubahnya/beralihnya fungsi tata guna lahan, yang semula merupakan daerah

resapan air menjadi bangunan, perumahan, industri/pabrik, pertokoan, pergudangan

dan sebagainya. Kondisi ini mengakibatkan semakin berkurangnya areal yang

berfungsi sebagai tempat penampungan air sebelum menuju saluran pembuang;

2. Kurangnya sarana dan sistem drainase yang memadai sebagai pengganti lahan yang

mengalami perubahan fungsi tersebut, terlebih apabila perubahan tersebut tidak

disertai dengan analisa tentang dampak lingkungan;

Page 449: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

6-14

3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal kebersihan dan pemeliharaan terhadap

sarana drainase lingkungan yang menyebabkan sistem drainase lingkungan tidak

dapat berfungsi dengan optimal;

4. Penyempitan sungai/saluran pembuang diakibatkan pendangkalan, sedimentasi

ataupun pemanfaatan bantaran sungai oleh bangunan liar, sehingga kapasitas daya

tampung sungai semakin berkurang.

Lokasi genangan banjir yang terjadi di Kota Tangerang pada tahun 2014 dapat dilihat

padan Gambar 6.1 dan Gambar 6.1.

Gambar 6.1. Lokasi Genangan Banjir Tahun 2014

Tabel 6.1. Lokasi Genangan Banjir

No. Kecamatan

Jumlah Lokasi Genangan (untuk kedalaman) Keterangan

> 2 m 0,5 – 2 m < 0,5 m

1 Benda 20-50 cm Kel. Jurrumudi Baru

30-50 cm Kel.Benda

2 Cibodas 100-200 cm Kel. Panunggangan Barat

30-80 cm Kel. UwungJaya

20-50 cm Kel. Cibodas

3 Karang Tengah

60-75 cm Kel. Pondok Bahar

70-80 cm Kel.Karang Mulya

80-200 cm Kel.Pedurenan

20-30 cm Kel.Parung Jaya

20-30 cm Kel. Karang Timur

Page 450: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

6-15

No. Kecamatan

Jumlah Lokasi Genangan (untuk kedalaman) Keterangan

> 2 m 0,5 – 2 m < 0,5 m

4 Jatiuwung 30-60 cm Perumahan Purati Kel Alam Jaya

5 Karawaci 160 cm Pondok Arum, Kel. Nambo Jaya

40-80 cm Kelurahan Bojong Jaya

60-80 cm Perumahan CImone Mas Permai

60-80 cm Kelurahan Sukajadi

40-60 cm Kelurahan Karawaci Baru

6 Cipondoh 100-150 cm Kel. Petir

40-60 cm Kel Gondrong

7 Ciledug 70-100 cm Puri Kartika Rw.06 & 09 ; Perumahan Duren Villa Tajur

8 Pinang 60-80 cm Pinang Griya Kel.Pinang

30-50 cm Perumahan Taman Pinang Kel.Pinang

9 Periuk 40-200 cm Purati ,Total Persada Kel. Gembor , Mutiara Pluit; Periuk Damai, Gebang Raya, Alamanda, Periuk Jaya, Taman Elang,

Jumlah Titik Banjir 24 titik

Jumlah Titik Genangan Air

6 titik

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang, Tahun 2014

Permasalahan banjir merupakan masalah lintas urusan dan lintas wilayah sehingga

upaya penanganannya harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, yaitu

komprehensif meliputi aspek lingkungan, pengaturan, manajemen, kelembagaan,

legalitas dan pembiayaan, yang terintegrasi melibatkan koordinasi seluruh pemerintah

daerah yang dilewati Daerah Aliran Sungai (DAS) yang sama. Selain itu solusi lainnya

yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang, sebagai berikut:

1. Perlunya penyempurnaan dan penegakkan peraturan mengenai persyaratan atas

perubahan fungsi lahan yang semula merupakan daerah penampung/resapan, antara

lain dengan mensyaratkan diadakannya analisa mengenai dampak lingkungan

beserta fasilitas drainase yang memadai sebagai pengganti fungsi lahan semula;

2. Perlu digalakkannya sosialisasi, penerapan dan penegakkan aturan, baik itu Perda,

Keppres ataupun UU yang berkaitan dengan pemanfaatan bantaran sungai/jaringan

irigasi;

3. Pelaksanaan normalisasi dan pengerukan lumpur dalam rangka memanfaatkan

saluran pembuang dan jaringan irigasi yang ada secara optimal;

4. Untuk mengurangi dampak banjir yang terjadi, perlu dilakukan pembuatan,

perbaikan, dan peninggian tanggul yang dikombinasikan dengan perbaikan sistem

drainase dan pengadaan pompa air, terutama pada lokasi yang rendah dan di tepi

sungai;

5. Berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam rangka melaksanakan

penanganan DAS secara menyeluruh dari hulu ke hilir;

Page 451: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

6-16

6. Pendirian posko banjir di setiap lokasi bencana banjir di 13 kecamatan.

7. Fasilitas evakuasi korban menggunakan 24 perahu karet dan alat komunikasi

lapangan;

8. Bantuan makanan dan minuman melalui posko banjir;

9. Pompanisasi.

Bencana Kebakaran

Disamping itu Pemerintah Kota Tangerang dalam upaya pencegahan dan

penangulangan bencana kebakaran selama tahun 2014 telah melakukan peningkatan

sarana penanggulangan kebakaran, peningkatan kemampuan serta keterampilan aparat,

peningkatan kualitas pencegahan serta penanggulangan kebakaran, dan peningkatan

partisipasi masyarakat.

Adapun penyebab-penyebab terjadinya kebakaran pada tahun 2014 di Kota Tangerang

dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 6.2. Data Penyebab Kebakaran Tahun 2014

No. Kecamatan

Penyebab

Arus Pendek Kompor Puntung Rokok

Lain-Lain

1 TANGERANG 6 1 0 1

2 PRIUK 6 1 1 3

3 CIBODAS 0 0 0 0

4 KARAWACI 5 1 0 3

5 JATIUWUNG 8 0 0 3

6 NEGLASARI 3 0 0 2

7 BATUCEPER 3 0 0 2

8 BENDA 4 0 0 1

9 CILEDUG 3 0 0 1

10 LARANGAN 1 0 0 2

11 KARANG TENGAH 2 1 0 0

12 PINANG 4 1 0 1

13 CIPONDOH 7 0 0 2

JUMLAH 52 5 1 21

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tangerang, Tahun 2014

Adapun upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran dan bencana yang

telah dilakukan Pemerintah Kota Tangerang selama tahun 2014, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana yang dilaksanakan Dinas Pemadam

Kebakaran melalui Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran. Program ini bertujuan untuk mencapai indikator sasaran Cakupan

pelayanan bencana kebakaran (RPJMD Kota Tangerang 2014-2018) dengan target

pada Tahun 2014 sebesar 80%.Adapun kegiatan yang diselenggarakan dalam

Page 452: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

6-17

program ini adalah Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran,

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran,

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran, Pengadaan Sarana dan

Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran, Peningkatan Pelayanan Penanggulangan

Bahaya Kebakaran, Pendataan Potensi Retribusi Alat Pemadam Kebakaran,

Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Laboratorium Kebakaran, Pengadaan Alat-

alat Laboratorium Kebakaran, Pengujian Laboratorium Kebakaran;

2. Pada Tahun 2014 dilakukan operasi pemadaman kebakaran sebanyak 116 kali di

Kota Tangerang yang dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan

Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Frekuensi operasi pemadaman tersebut berada

dibawah target kegiatan sebanyak 130 kali pemadaman, sehingga capaian yang

dihasilkan sebesar 98,46% yang merupakan hal yang sangat baik karena semakin

sedikit jumlah kasus kebakaran maka semakin berkurang kerugian yang ditanggung

masyarakat;

3. Mempersiapkan sumber daya manusianya dengan melakukan pelatihan terhadap

personil pemadam dari penyelamatan korban gedung tinggi, korban kebakaran dan

korban banjir;

4. Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan

bencana meliputi: 1) apel siaga bencana; 2) melakukan pengecekan dan persiapan

peralatan yang dibutuhkan untuk evakuasi korban; 3) melakukan monitoring daerah

rawan bencana; 4) mendistribusikan perahu karet dan perlengkapannya ke

kecamatan rawan banjir, dan (5) koordinasi dengan SKPD terkait dalam

penanganan bencana;

5. Melakukan simulasi evakuasi korban banjir meliputi pelatihan yang berisi materi

mengenai: 1) pengenalan dan penggunaan perahu karet untuk evakuasi korban; 2)

pengenalan dan pemasangan tenda untuk posko banjir dan bencana; dan 3)

pertolongan pertama pada korban bencana.

6.6 PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Secara umum, kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum diarahkan

kepada 2 (dua) hal pokok, yaitu:

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum melalui sosialisasi kebijakan dan

peraturan serta operasi penertiban.

Page 453: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

6-18

2. Pembinaan masyarakat melalui pengawasan, pengamanan, penataan potensi

gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Secara khusus, kebijakan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

diselenggarakan melalui:

1. Penetapan kebijakan taktis operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban

umum melalui penerapan sistem dan prosedur tetap pengamanan daerah-daerah

vital dan masyarakat.

2. Peningkatan sosialisasi hukum masyarakat.

3. Peningkatan koordinasi dalam rangka pencegahan pelanggaraan ketentraman dan

ketertiban umum.

4. Peningkatan pengamanan swakarsa baik di lingkungan pemukiman maupun tempat-

tempat vital.

5. Penegakkan peraturan daerah.

6. Membangun komunikasi dan silaturahmi di antara komponen-komponen

masyarakat.

Gangguan

Seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Tangerang dan posisi sebagai

penyangga ibu kota negara, menuntut penyediaan fasilitas kebutuhan sosial dan

ekonomi (lapangan kerja) yang merupakan daya dukung kehidupan bagi masyarakat.

Dampak negatif dari perkembangan Kota Tangerang menimbulkan berbagai gangguan

ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi antara lain:

1. Gangguan Ketertiban dan Sarana Umum

Gangguan yang terjadi meliputi pelanggaran ketertiban tempat hiburan dan

keramaian, pelanggaran ketertiban bangunan dan sarana umum, pelanggaran

ketertiban pasar dan pedagang kaki lima, pelanggaran ketertiban penyandang

penyakit sosial serta pelanggaran ketertiban peredaran minuman beralkohol,

narkotika dan obat terlarang. Pelanggaran kawasan bebas becak, serta kawasan

bebas rokok dan penanggulangan bencana alam sebagai bagian tugas dari Satpol PP

sebagai Aparatur penegak Perda.

2. Pelanggaran Perda

a. Pelanggaran Jasa Hiburan dan Tempat-tempat Umum;

Page 454: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

6-19

b. Pelanggaran Operasional Tempat Hiburan (jam operasional dan pola

operasional);

c. Pelanggaran Perda Nomor: 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Perdaran dan

Penjualan Minuman Beralkoholpada Tempat – tempat Hiburan, Tempat Umum;

d. Pelanggaran Perda Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan

Pelacuran/PSK(Prostitusi);

e. Pelanggaran Perda Nomor: 7 Tahun 2001 tentang Ijin Mendirikan Bangunan

(IMB);

f. Pelanggaran Perda Nomor: 5 Tahun 2001 tentang Ijin Usaha Kepariwisataan;

g. Pelanggaran Perda Nomor: 13 Tahun 2007 tentangIjin Gangguan (IG);

h. Pelanggaran tempat hiburan malam pada hari besar keagamaan;

i. Penerapan Perda Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kawasan bebas rokok; dan

j. Penerapan Perda Nomor 18 Tahun 2000 tentang K3/Ketertiban, Kebersihan dan

Keindahan.

3. Kejahatan Narkoba

Gangguan penyalahgunaan dan pengedaran Narkoba dikalangan generasi muda

khususnya di Kota Tangerang.

Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk berdasarkan PERDA Nomor 6 Tahun 2008

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan

melaksanakan Tupoksi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang merupakan unsur pelaksana pemerintah

daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah.Dalam

upaya menangani dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, ditetapkan

tujuan dan sasaran yang akan dicapai sehingga program dan kebijakan yang akan

dilaksanakan terarah.Sasaran yang ingin dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Tangerang adalah; terwujudnya kenyamanan dan ketertiban lingkungan, terwujudnya

kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

Kualifikasi Pegawai

Secara keseluruhan, di tahun 2014jumlah pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Tangerang berjumlah 251 orang. Rata-rata tingkat pegawai adalah lulusan SMP

Page 455: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

6-20

s/d Pascasarjana (S-2). Dari jumlah tersebut terdistribusi pada tingkat petugas

operasional berjumlah 178 orang dan tingkat pelaksana administrasi sebanyak 59 orang,

selebihnya adalah pegawai yang memangku jabatan Kepala Seksi/Kasubag sebanyak 9

orang, Sekretaris/Kepala Bidang sebanyak 4 orang dan Kepala Satuan Polisi Pamong

Praja sebanyak 1 orang.

Komposisi status pegawai yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang

terdiri atas TKK (tenaga kerja kontrak) sebanyak 74 orang atau 29,48%, TKS (tenaga

kerja sukarela) sebanyak 4 orang atau 1,59% dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak

173 orang atau 68,92%. Komposisi tersebut di atas diperlihatkan berikutini:

Tabel 6.3. Komposisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Pada Tahun

2014

No Unit Kerja Golongan

Jumlah I II III IV

1 Struktural:

a. S2 1 1 2

b. S1 4 4

c. D3 8 8

d. SMA

2 Fungsional:

a. S2

b. S1

c. D3

d. SMA

3 Pelaksana:

a. S2 1 1

b. S1 24 24

c. D3

d. SMA 125 125

d. SD/SMP 3 6 9

4 TKK:

a. S1 12 12

b. D3 2 2

c. SMA 56 56

d. SMP 3 3

e. SD 1 1

Jumlah 247

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, Tahun 2014

Anggaran

Dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Tangerang,

Satuan Polisi Pamong Praja mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 29.094.330.164

melalui 9 Program dan 36 Kegiatan yang meliputi antara lain kegiatan Pengendalian

Keamanan Lingkungan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.909.908.800 dengan

realisasi anggaran sebesar Rp. 3.825.153.800 (97,83%) dan kegiatan Pengawasan

Page 456: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

6-21

Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja dengan jumlah anggaran

sebesar Rp. 4.114.406.050 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.828.794.050

(93,06%), kemudian Kegiatan Pengawasan Pengendalian pelaksanaan /Implemntasi

Peraturan Daerah dengan jumlah anggaran Rp. 413.710.000 dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 381.210.000 (92,14%), serta Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Tramtibum

kecamatan se – Kota Tangerang dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 609.403.350

dengan realisasi anggaran Rp. 536.831.550 (88,09).

Penanggulangan dan Kendala

Bentuk Operasi Terpadu dari kegiatan ini meliputi Operasi Pedagang Kaki Lima

danBangunan Liar, Operasi Minuman Keras, Operasi Pelacuran/PSK, Operasi Gepeng

dan Anjal, serta Pengawasan Tempat Hiburan dan Bangunan.

Operasi Pedagang Kaki Lima dan Bangunan Liar

Penertiban pedagang kaki lima dan bangunan liar yang menggunakan badan jalan,

trotoar dan fasilitas umum lainnya tidak dapat dihindari, hal ini dilakukan untuk

mengembalikan fungsi sesuai tujuan dibuatnya fasilitas umum tersebut, sebagaimana

terurai berikutini:

Tabel 6.4. Operasi Pedagang Kaki Lima dan Bangunan Liar Tahun 2010 – 2014

Tahun Kaki Lima Bangunan Liar

2010 6.654 765

2011 2.990 6

2012 4.282 163

2013 3.335 18

2014 2414 22

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, 2014

Operasi Minuman Keras

Salah satu pemicu gangguan keamanan dan ketertiban adalah konsumsi minuman keras.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Tangerang melakukan operasi secara intensif terhadap

peredaran minuman keras. Tidak sedikit kendala yang kami hadapi untuk memberantas

peredaran miras ini, antara lain adanya perlawanan dari pemilik miras sehingga

menimbulkan korban luka petugas di lapangan.

Upaya tersebut berhasil menurunkan peredaran minuman keras di Kota Tangerang

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.5.

Page 457: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

6-22

Tabel 6.5. Operasi Minuman Keras Tahun 2010-2014

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, 2014

Operasi ini dilaksanakan dengan target operasi rawan miras di lokasi hotel, penginapan,

tempat-tempat hiburan malam, warung remang-remang dan supermarket/toko/warung.

Operasi Pelacuran/PSK

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mewujudkan masyarakat

yang akhlakul karimah maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk meminimalisir

peluang terjadinya praktek-praktek pelacuran yang ada di Kota Tangerang. Sehubungan

dengan upaya tersebut, selama tahun 2014 telah diselenggarakan operasi terhadap

pelacuran sebanyak 36 kali kegiatan dalam setahun dengan hasil terjaringnya 256

pasangan selingkuh. Adapun rekapitulasi jumlah kegiatan dan hasil operasi

pelacuran/PSK selama tahun 2010-2014 dapat dilihat dalam Tabel 6.6.

Tabel 6.6. Operasi Pelacuran/PSK Tahun 2010-2014

Tahun Operasi Terjaring (orang)

2010 84 431

2011 144 272

2012 24 393

2013 48 481

2014 36 229

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, Tahun 2014

Operasi Gepeng dan Anjal

Pesatnya pembangunan Kota Tangerang menjadi daya tarik orang tertentu untuk

mengadu nasib mencari pekerjaan, namun dengan keterampilan yang terbatas membuat

sebagian orang tidak mampu bersaing dan mengambil jalan pintas dengan menjadi

gelandangan, pengemis, dan anak jalanan.

Di Kota Tangerang juga ada Rumah Sakit yang mengobati penderita kusta dimana

mantan penderita kusta tidak mau kembali ke daerah asal walaupun sudah dinyatakan

sembuh, orang tersebut memilih tinggal di Kota Tangerang dengan menjadi pengemis

sebagai mata pencaharian, keberadaan para gelandangan para pengemis dan anak

jalanan tersebut sangat menggangu ketertiban di beberapa titik sehingga perlu

Tahun MinumanKeras Pemusnahan

2010 13.741 (Botol/Kaleng/Plastik) 13.741 (Botol/Kaleng/Plastik)

2011 3.063 (Botol/Kaleng/Plastik) 3.063 (Botol/Kaleng/Plastik)

2012 6.079 (Botol/Kaleng/Plastik) 6.079 (Botol/Kaleng/Plastik)

2013 6.006 (Botol/Kaleng/Plastik) 6.006 (Botol/Kaleng/Plastik)

2014 5.064 (Botol/Kaleng/Plastik) 5.064 (Botol/Kaleng/Plastik)

Page 458: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

6-23

ditertibkan. Adapun jumlah operasi gepeng dan anak jalanan pada tahun 2014 yang

dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan melibatkan Satpol PP adalah sebanyak 228 kali

Pengawasan Tempat Hiburan dan Bangunan.

Adalah suatu bentuk pola operasional kegiatan pengawasan dan pengendalian jasa

hiburan umum dan pembangunan bangunan baru atau renovasi bangunan yang sudah

ada, terkait dengan penerapan peraturan daerah (perda) di Kota Tangerang. Kegiatan ini

dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kondusifitas ketentraman dan ketertiban Kota

Tangerang, serta untuk meningkatkan tertib bangunan (perijinan, peruntukan, skala

bangunan) terutama pada sektor retribusi bangunan dan kesesuaian tata ruang

perkembangan kota.

Adapun jenis-jenis kegiatan pengawasan ini, antara lain:

1. Pengawasan dan Pengendalian Jasa Hiburan dan Umum;

2. Operasional Tempat Hiburan (jam operasional dan pola operasional);

3. Penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan

Minuman Beralkohol pada Tempat–tempat Hiburan dan Tempat Umum;

4. Penerapan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran/PSK

(prostitusi);

5. Penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);

6. Penerapan Perda Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ijin Gangguan (IG);

7. Pengawasan Hiburan pada Malam Hari Raya Keagamaan;

8. Rekomendasi Kegiatan Hiburan dan Keramaian; dan

9. Pengarahan Perijinan dan Peruntukan Usaha Jasa Hiburan.

Beberapa kendala penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dihadapi,

antara lain :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang Perda;

2. Kurangnya pengetahuan tentang Perda;

3. Tidak adanya / Alokasi tempat untuk berjualan;

4. Adanya desakan ekonomi / kebutuhan Pedagang;

5. Kurangnya kerjasama antar SKPD;

6. Rasio jumlah personil Satpol PP tidak sebanding dengan jumlahpenduduk; dan

7. Terbatasnya anggota Satpol PP yang menjadi PPNS.

Page 459: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

6-24

Peran Serta Aparat Keamanan

Pemkot Tangerang dalam melaksanakan program ketentraman dan ketertiban umum

melibatkan unsur-unsur di luar perangkat Pemerintah Kota Tangerang, yaitu instansi

terkait/jajaran samping, diantaranya:

1. Polres Metro Tangerang;

2. Kodim 0506 Tangerang;

3. Kejaksaan Negeri Tangerang; dan

4. Pengadilan Negeri Tangerang.

Page 460: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

6-25

Contents BAB 6. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ................... 6-1

6.1 KERJASAMA ANTAR DAERAH ................................................................ 6-1

6.1.1 Kebijakan ................................................................................................. 6-2

6.1.2 Realisasi dan Kegiatan ............................................................................. 6-2

6.2 KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA ................................ 6-3

6.2.1 Kebijakan ................................................................................................. 6-3

6.2.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan ............................................................... 6-3

6.2.3 Permasalahan dan Solusi ......................................................................... 6-6

6.3 KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH ............... 6-6

6.3.1 Kebijakan ................................................................................................. 6-6

6.3.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan ............................................................... 6-7

6.4 PEMBINAAN BATAS WILAYAH ............................................................... 6-9

6.4.1 Kebijakan ................................................................................................. 6-9

6.4.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan ............................................................. 6-10

6.4.3 Permasalahan dan Solusi ....................................................................... 6-10

6.5 PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ...................... 6-11

6.6 PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM . 6-

17

Tabel 6.1. Lokasi Genangan Banjir ..................................................................... 6-14

Tabel 6.2. Data Penyebab Kebakaran Tahun 2014 ............................................. 6-16

Tabel 6.3. Komposisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Pada

Tahun 2014 6-20

Tabel 6.4. Operasi Pedagang Kaki Lima dan Bangunan Liar Tahun 2010 – 2014 . 6-

21

Tabel 6.5. Operasi Minuman Keras Tahun 2010-2014 ....................................... 6-22

Tabel 6.6. Operasi Pelacuran/PSK Tahun 2010-2014......................................... 6-22

Page 461: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

6-26

Gambar 6.1. Lokasi Genangan Banjir Tahun 2014 ................................................ 6-14

Page 462: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB VII PENUTUP

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

7-1

BAB 7. PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota dan Wakil Walikota

Tangerang Tahun 2014 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian

pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan sosial

kemasyarakatan melalui perencanaan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan

dan sasaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun, sebagaimana diamanatkan pemerintah

pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas Tahun 2014 terdapat berbagai perubahan paradigma

pemerintahan (khususnya pemerintahan daerah) dan perubahan peraturan perundang-

undangan antara lain di bidang perencanaan dan bidang pengelolaan keuangan daerah

yang turut mempengaruhi mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam

kaitannya dengan hal ini, Pemerintah Kota Tangerang cukup responsif dan adaftif dalam

mengimplementasikan berbagai perubahan dan perbaikan tersebut ke dalam berbagai

kebijakan pemerintah sehingga program dan kegiatan yang direncanakan dapat

terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Selama kurun waktu Tahun 2014, situasi dan kondisi Kota Tangerang relatif cukup

dinamis dan kondusif. Perubahan dan dinamika masyarakat dapat disikapi dengan

penuh kearifan melalui berbagai upaya Pemerintah Kota Tangerang dalam

melaksanakan pembangunan di daerahnya dalam berbagai bidang antara lain bidang

pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, serta bidang-bidang lain dalam rangka

mewujudkan visi pembangunan Kota Tangerang yaitu: “TERWUJUDNYA

KOTA TANGERANG YANG MAJU, MANDIRI, DINAMIS, DAN SEJAHTERA,

Page 463: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB VII PENUTUP

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

7-2

DENGAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAKUL KARIMAH” dengan uraian

misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Akuntabel, Dan Transparan

Didukung Dengan Struktur Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten, Dan

Profesional;

2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berdaya Saing Tinggi;

3. Mengembangkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Dan Kesejahteraan Sosial

Demi Terwujudnya Masyarakat Yang Berdaya Saing Di Era Globalisasi;

4. Meningkatkan Pembangunan Sarana Perkotaan Yang Memadai Dan

Berkualitas;

5. Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Dan Berwawasan

Lingkungan Yang Bersih, Sehat, Dan Nyaman.

Di sisi lain dinamika globalisasi selain membawa dampak positif juga mengakibatkan

efek negatif seperti degradasi moral. Namun dengan dukungan segenap elemen

masyarakat Pemerintah Kota Tangerang telah berhasil melakukan upaya-upaya

pembentengan terhadap dampak negatif globalisasi untuk mewujudkan masyarakat

terutama generasi penerus yang memiliki akhlakul karimah.

Sebagai bukti keberhasilan pelaksanaan pembangunan di daerah selama Tahun 2014,

Pemerintah Kota Tangerang telah berhasil memperoleh berbagai penghargaan dari

berbagai kalangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu:

1. Penghargaan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik dari Kementrian

Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), yang dberikan pada tanggal 28 Januari

2014

2. Penghargaan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha Tahun 2014 yang

telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip otonomi daerah (OTDA) terutama

dengan usaha untuk mensejahterakan masyarakatnya yang diberikan pada tanggal

25 April 2014

3. Penghargaan Adipura Kencana 2014 sebagai Kota Metropolitan Terbersih

Nasional

4. Penghargaan Government Award dari Sindo Weekly 2014 karena Kepedulian

Kota Tangerang Terhadap Lingkungan

5. Penghargaan Wahan Tata Nugraha Kategori Lalulintas Kota Metropolitan dari

Page 464: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB VII PENUTUP

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

7-3

Kementrian Perhubungan yang diberikan pada tanggal 10 September 2014

6. Piagam penghargaan dari Kementrian Keuangan RI atas (Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LPKD) Kota Tangerang Tahun 2013 yang mendapatkan

WTP untuk yang ketujuh kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang

diberikan pada tanggal 12 September 2014

7. Penghargaan ASEAN ENVIRONMENTALLY SUSTAINABLE CITY (ESC)

Award kategori Udara Bersih tingkat ASEAN yang diberikan pada tanggal 30

Oktober 2014

8. Penghargaan National Procurement Award 2014 untuk kategori Akselerasi

Penerapan E-Procurement dari LKPP atas komitmen Pemrerintah Kota Tangerang

dalam menerapkan E-Procurement dengan akselerasi yang cepat termasuk dalam

pengembangan organisasi, sumberdaya manusia (SDM) serta pelayanan LPSE

9. Penghargaan APE (Anugrah Parahita Ekapraya) / Pembangunan Berbasis Gender

Kategori Madya Tingkat Nasional

10. Juara II Kriteria P2WKSS Tk.Provinsi Banten (Kelurahan Buaran Indah,

Kecamatan Tangerang)

11. Juara II Kriteria Pengelola BKB Tk. Provinsi Banten (Ibu Sutiyah, Kecamatan

Larangan)

12. Juara III Kriteria Perusahaan Pembina Tenaga Kerja Perempuan Tk.Provinsi

Banten (PT. Mayora)

13. Juara I Kriteria Perlombaan Kelurahan Tk. Provinsi Banten (Kelurahan Sudimara

Jaya, Kecamatan Ciledug)

14. Juara Harapan II Tingkat Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional ke XVI

Tahun 2014 di Kota Samarinda untuk Mesin Pembuat Mie yang dimasukkan

kedalam stand TTG Unggulan Nasional mewakili Provinsi Banten

15. Juara II Kriteria Klinik KB MKJP Tk. Provinsi Banten (Puskesmas Pedurenan)

16. Juara II Kriteria UPPKS Tk. Provinsi Banten (Kecamatan Karang Tengah)

17. Juara II Kriteria Keluarga Harmonis Tk. Provinsi Banten (Kecamatan Karang

Tengah)

18. Juara II Kriteria BKB Tk. Provinsi Banten (Kecamatan Karang Tengah)

19. Juara III Kriteria IMP (Institusi Masyarakat Perkotaan/Pedesaan) Tk. Provinsi

Banten (Kecamatan Periuk)

Page 465: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB VII PENUTUP

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

7-4

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota dan Wakil

Walikota Kota Tangerang Tahun Anggaran 2014 disusun untuk menjadi keterangan atas

penyelenggaraan urusan desentralisasi pemerintahan daerah, program, dan kegiatan

pembangunan di Kota Tangerang selama Tahun 2014. Pada prinsipnya,

penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tangerang merupakan upaya bersama antara

aparat pemerintah dan peran serta masyarakat untuk membangun kota kita tercinta.

Seperti yang diharapkan kita bersama, supaya kerja keras ini dapat menciptakan sebuah

tata kelola kepemerintahan yang baik, bertanggungjawab, mampu menjawab tuntutan

perubahan secara efektif dan efisien, sehingga terwujud kondisi masyarakat yang aman,

tenteram, damai dan sejahtera. Semoga dokumen ini dapat digunakan sebagaimana

maksud dan tujuan penyusunannya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Tangerang, Maret 2015

WALIKOTA TANGERANG

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Page 466: LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA TANGERANG …perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file... · laporan keterangan pertanggungjawaban walikota tangerang tahun 201 3

BAB VII PENUTUP

LK

Pj

Wal

iko

ta T

ang

eran

g,

Tah

un

20

14

7-5

Contents BAB 7. P E N U T U P ................................................................................................ 7-1