lampiran iv - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 operasional rutin sma dan smk 4.760.000,00...

70
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 LAMPIRAN IV : NOMOR : TANGGAL : 5 TAHUN 2012 10 DESEMBER 2012 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN 1 JENIS BELANJA BARANG DAN JASA MODAL JUMLAH PEGAWAI 1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 Hal : URUSAN WAJIB 194.613.608.470,00 235.025.648.080,00 455.921.862.450,00 1 26.282.605.900,00 PENDIDIKAN 86.210.401.550,00 19.566.425.500,00 109.689.196.550,00 1 01 3.912.369.500,00 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 86.210.401.550,00 19.566.425.500,00 109.689.196.550,00 1 01 3.912.369.500,00 10101 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 488.454.000,00 569.254.000,00 1 01 10101 80.800.000,00 01 7.000.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000,00 1 01 10101 01 01 94.980.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 94.980.000,00 1 01 10101 01 02 62.400.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1 01 62.400.000,00 10101 01 07 5.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5.000.000,00 1 01 10101 01 08 70.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.000.000,00 1 01 10101 01 10 50.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 50.000.000,00 1 01 10101 01 11 5.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 1 01 10101 01 12 30.000.000,00 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 30.000.000,00 1 01 10101 01 13 94.874.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 94.874.000,00 1 01 10101 01 17 125.000.000,00 Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 125.000.000,00 1 01 10101 01 18 25.000.000,00 Koreksi Ijazah Calon Kepala Desa 6.600.000,00 1 01 18.400.000,00 10101 01 37 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 727.160.000,00 171.500.000,00 898.660.000,00 1 01 10101 02 256.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 256.000.000,00 1 01 10101 02 05 152.000.000,00 Pengadaan Mebeleur 152.000.000,00 1 01 10101 02 10 100.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 100.000.000,00 1 01 10101 02 22 71.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 71.500.000,00 1 01 10101 02 24 250.000.000,00 Pembangunan Gedung UPT Buaran 250.000.000,00 1 01 10101 02 49 69.160.000,00 Pengelolaan Prasarana Jaringan Pendidikan Nasional 69.160.000,00 1 01 10101 02 89 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000,00 100.000.000,00 1 01 10101 05 100.000.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.000,00 1 01 10101 05 01 Program Pendidikan Anak Usia Dini 294.750.000,00 466.758.000,00 1.911.498.000,00 1 01 10101 1.149.990.000,00 15 294.750.000,00 Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah 294.750.000,00 1 01 10101 15 45 303.000.000,00 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD 299.600.000,00 1 01 3.400.000,00 10101 15 67

Upload: nguyennga

Post on 17-Mar-2019

217 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013

LAMPIRAN IV :NOMOR :

TANGGAL :

5 TAHUN 2012

10 DESEMBER 2012

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

1

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

URUSAN WAJIB 194.613.608.470,00 235.025.648.080,00 455.921.862.450,001 26.282.605.900,00

PENDIDIKAN 86.210.401.550,00 19.566.425.500,00 109.689.196.550,001 01 3.912.369.500,00

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 86.210.401.550,00 19.566.425.500,00 109.689.196.550,001 01 3.912.369.500,0010101

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 488.454.000,00 569.254.000,001 01 10101 80.800.000,0001

7.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000,001 01 10101 01 01

94.980.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 94.980.000,001 01 10101 01 02

62.400.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 01 62.400.000,0010101 01 07

5.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5.000.000,001 01 10101 01 08

70.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.000.000,001 01 10101 01 10

50.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 50.000.000,001 01 10101 01 11

5.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,001 01 10101 01 12

30.000.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 30.000.000,001 01 10101 01 13

94.874.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 94.874.000,001 01 10101 01 17

125.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 125.000.000,001 01 10101 01 18

25.000.000,00Koreksi Ijazah Calon Kepala Desa 6.600.000,001 01 18.400.000,0010101 01 37

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 727.160.000,00 171.500.000,00 898.660.000,001 01 10101 02

256.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 256.000.000,001 01 10101 02 05

152.000.000,00Pengadaan Mebeleur 152.000.000,001 01 10101 02 10

100.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 100.000.000,001 01 10101 02 22

71.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 71.500.000,001 01 10101 02 24

250.000.000,00Pembangunan Gedung UPT Buaran 250.000.000,001 01 10101 02 49

69.160.000,00Pengelolaan Prasarana Jaringan Pendidikan Nasional 69.160.000,001 01 10101 02 89

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000,00 100.000.000,001 01 10101 05

100.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.000,001 01 10101 05 01

Program Pendidikan Anak Usia Dini 294.750.000,00 466.758.000,00 1.911.498.000,001 01 10101 1.149.990.000,0015

294.750.000,00Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah 294.750.000,001 01 10101 15 45

303.000.000,00Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD 299.600.000,001 01 3.400.000,0010101 15 67

Page 2: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

2

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

83.893.000,00Pelatihan Guru PAUD Kabupaten Pekalongan 73.218.000,001 01 10.675.000,0010101 15 69

28.500.000,00Ajang Kreativitas Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Tk Kab 27.000.000,001 01 1.500.000,0010101 15 70

14.920.000,00Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Propinsi) 12.070.000,001 01 2.850.000,0010101 15 71

1.035.535.000,00Kesejahteraan Pendidik PAUD (Propinsi) 6.910.000,001 01 1.028.625.000,0010101 15 72

94.560.000,00Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (Propinsi) 2.570.000,001 01 91.990.000,0010101 15 73

37.440.000,00Pembinaan Lomba PAUD ke Tingkat Propinsi dan Nasional 30.265.000,001 01 7.175.000,0010101 15 74

18.900.000,00Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK (Propinsi) 15.125.000,001 01 3.775.000,0010101 15 75

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 69.571.463.550,00 8.443.794.000,00 78.325.371.550,001 01 10101 310.114.000,0016

1.000.000.000,00Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1.000.000.000,001 01 10101 16 03

36.750.000,00Operasional Pengelola Bantuan Pendidikan (Propinsi) 19.950.000,001 01 16.800.000,0010101 16 10

500.000.000,00Rehabilitasi Sedang/berat Laboratorium Dan Praktikum Sekolah 500.000.000,001 01 10101 16 46

15.750.000,00Fasilitasi Kantin Sehat (Propinsi) 15.350.000,001 01 400.000,0010101 16 79

41.088.000,00Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah ( PMTAS ) (Propinsi) 39.078.000,001 01 2.010.000,0010101 16 80

248.400.000,00Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB ( Propinsi) 248.400.000,001 01 10101 16 81

305.250.000,00Pengadaan Alat LabIPA SMP ( Propinsi) 305.250.000,001 01 10101 16 82

52.500.000,00Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS ) SD ( Propinsi) 50.500.000,001 01 2.000.000,0010101 16 83

21.000.000,00Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS ) SMP ( Propinsi) 20.400.000,001 01 600.000,0010101 16 84

248.400.000,00Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD/SDLB (Propinsi) 248.400.000,001 01 10101 16 85

1.000.000.000,00Pengadaan Mebelair Sekolah SD/SDLB,SMP/MTs (47 Paket) 1.000.000.000,001 01 10101 16 86

67.025.000,00Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis

Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar

54.475.000,001 01 12.550.000,0010101 16 87

220.000.000,00Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa 175.730.000,001 01 44.270.000,0010101 16 88

360.000.000,00Penyelenggaraan Paket A Setara SD dan Paket B Setara SMP 354.500.000,001 01 5.500.000,0010101 16 89

337.500.000,00Operasional TKN, UPT Pendidikan dan SKB 332.900.000,001 01 4.600.000,0010101 16 90

44.515.372.000,00DAK Dikdas dan Pendampingan (DAK) 44.515.372.000,001 01 10101 16 91

60.000.000,00Bimbingan Teknis Tiga Mata Pelajaran UN Berstandar Nasional 54.065.000,001 01 5.935.000,0010101 16 92

100.000.000,00Fasilitasi Manajemen Operasional BOS SD/SMP 72.900.000,001 01 27.100.000,0010101 16 93

1.859.109.550,00DAK Dikdas dan Pendampingan 2011 (Sisa Tender) 1.859.109.550,001 01 10101 16 94

100.000.000,00Pelatihan KTSP SD 82.160.000,001 01 17.840.000,0010101 16 95

80.000.000,00Pelatihan KTSP SMP 67.436.000,001 01 12.564.000,0010101 16 96

165.600.000,00Pengadaan Buku Perpustakaan SD dan SMP ( Propinsi) 165.600.000,001 01 10101 16 97

165.600.000,00Pengadaan Mebelair Pengganti SD/SDLB,SMP/SMPLB (Propinsi) 165.600.000,001 01 10101 16 98

17.120.000,00Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD/SDLB,SMP/SMPLB (Propinsi) 17.120.000,001 01 10101 16 99

525.000.000,00Penjaminan Mutu SMP RSBI (Propinsi) 515.150.000,001 01 9.850.000,0010101 16 101

Page 3: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

3

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

5.313.420.000,00Pendampingan BOS SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB,MTs (Propinsi) 5.217.150.000,001 01 96.270.000,0010101 16 102

10.500.000,00Tim Pengembangan Kurikulum SD dan SMP (Propinsi) 6.800.000,001 01 3.700.000,0010101 16 103

105.000.000,00Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD/SMP ( Propinsi) 103.000.000,001 01 2.000.000,0010101 16 105

1.000.000.000,00Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Sekolah 1.000.000.000,001 01 10101 16 107

25.000.000,00Lomba Sekolah Sehat SD dan SMP 19.725.000,001 01 5.275.000,0010101 16 108

1.100.000.000,00Jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan 1.075.200.000,001 01 24.800.000,0010101 16 109

18.375.000,00Fasilitasi Pembinaan Potensi siswa SD/SDLB (Propinsi) 15.425.000,001 01 2.950.000,0010101 16 110

16.921.000.000,00DAK SD/SMP Pendampingan 2013 16.921.000.000,001 01 10101 16 111

75.000.000,00Pelatihan Penilaian Kinerja Guru TK/SD/SMP/SMA/SMK 61.900.000,001 01 13.100.000,0010101 16 113

1.026.900.000,00Rehab ruang kelas rusak SD/SDLB (Provinsi) 1.026.900.000,001 01 10101 16 115

94.500.000,00Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB (Provinsi) 94.500.000,001 01 10101 16 116

117.028.000,00Rehab SDN Jetaklengkong Kecamatan Wonopringgo 117.028.000,001 01 10101 16 118

116.628.000,00Pembangunan RKB SMPN 2 Wiradesa 116.628.000,001 01 10101 16 119

147.228.000,00Pengurugan dan Pavingisasi Halaman SDN 01 Pecakaran dan SD Muhamadiyah Wonosari 90.000.000,00 57.228.000,001 01 10101 16 120

213.328.000,00Pembangunan Gedung Serbaguna dan Pagar Keliling SMPN 1 Tirto 213.328.000,001 01 10101 16 121

Program Pendidikan Menengah 15.617.028.000,00 4.837.192.000,00 20.552.278.000,001 01 10101 98.058.000,0017

2.500.000.000,00Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu 2.490.922.000,001 01 9.078.000,0010101 17 62

148.500.000,00Penyelenggraan Paket C Setara Smu 143.200.000,001 01 5.300.000,0010101 17 63

120.000.000,00Lomba Kreativitas Siswa SMA/SMK 100.610.000,001 01 19.390.000,0010101 17 70

100.000.000,00Liga Pendidikan 93.890.000,001 01 6.110.000,0010101 17 71

738.000.000,00Operasional Rutin SMA dan SMK 733.240.000,001 01 4.760.000,0010101 17 72

250.000.000,00Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap (2 Ruang) 250.000.000,001 01 10101 17 73

75.000.000,00Pelatihan KTSP SMA/SMK 58.862.500,001 01 16.137.500,0010101 17 74

468.000.000,00Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK (Propinsi) 468.000.000,001 01 10101 17 75

184.200.000,00Rehabilitasi Gedung SMA/SMK (Propinsi) 184.200.000,001 01 10101 17 76

149.800.000,00Pembangunan Ruang Perpustakan SMA/SMK (Propinsi) 149.800.000,001 01 10101 17 77

42.800.000,00Pengadaan Komputer SMA/SMK (Propinsi) 42.800.000,001 01 10101 17 78

26.750.000,00Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK (Propinsi) 26.750.000,001 01 10101 17 79

53.500.000,00Pengadaan Alat Lab SMA/SMK (Propinsi) 53.500.000,001 01 10101 17 80

53.500.000,00Pengadaan Alat Bengkel SMK (Propinsi) 53.500.000,001 01 10101 17 81

420.000.000,00Pengembangan RSBI SMA (Propinsi) 413.730.000,001 01 6.270.000,0010101 17 82

103.500.000,00Fasilitasi Peningkatan Bahasa Inggris Guru SMA RSBI (Propinsi) 101.070.000,001 01 2.430.000,0010101 17 83

84.000.000,00Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA RSBI (Propinsi) 81.090.000,001 01 2.910.000,0010101 17 84

210.000.000,00Pengembangan SMK RSBI (Propinsi) 152.550.000,00 50.000.000,001 01 7.450.000,0010101 17 85

Page 4: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

4

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

149.800.000,00Pembangunan Lab IPA SMA/SMK (Propinsi) 149.800.000,001 01 10101 17 86

52.500.000,00Fasilitasi Peningkatan Bahasa Inggris Guru SMK RSBI (Propinsi) 50.775.000,001 01 1.725.000,0010101 17 87

21.000.000,00Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (Propinsi) 20.175.000,001 01 825.000,0010101 17 88

10.500.000,00Fasilitasi Kantin Kejujuran (Propinsi) 10.500.000,001 01 10101 17 89

327.250.000,00Beasiswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu (Propinsi) 322.502.500,001 01 4.747.500,0010101 17 90

75.000.000,00Deklarasi Vokasi SMK 64.075.000,001 01 10.925.000,0010101 17 91

14.082.550.000,00DAK SMA/SMK Pendampingan 14.082.550.000,001 01 10101 17 92

106.128.000,00Pembangunan Gedung Olahraga SMAN 1 Bojong 106.128.000,001 01 10101 17 93

Program Pendidikan Non Formal 2.740.275.000,00 2.757.875.000,001 01 10101 17.600.000,0018

2.750.000.000,00Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal 2.732.400.000,001 01 17.600.000,0010101 18 02

7.875.000,00Fasilitasi Hari Aksara Internasional ( HAI ) Dinas Pendidikan (Propinsi) 7.875.000,001 01 10101 18 14

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 447.767.000,00 2.025.935.000,001 01 10101 1.578.168.000,0020

50.000.000,00Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 33.625.000,001 01 16.375.000,0010101 20 01

50.000.000,00Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik 10.900.000,001 01 39.100.000,0010101 20 10

75.000.000,00Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Mitra Program BERMUTU 58.700.000,001 01 16.300.000,0010101 20 13

50.000.000,00Lomba Kreativitas Guru ,Kepala Sekolah, dan Pengawas 41.925.000,001 01 8.075.000,0010101 20 14

150.000.000,00Tes Kopentensi Calon Kepala Sekolah 144.125.000,001 01 5.875.000,0010101 20 15

50.000.000,00Jambore PTK PNFI dan Pemasaran Produk Desa Vokasi 31.400.000,001 01 18.600.000,0010101 20 16

26.250.000,00Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan sertifikasi Pendidik (Propinsi) 11.450.000,001 01 14.800.000,0010101 20 17

26.250.000,00Penyelenggaraan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Propinsi) 22.540.000,001 01 3.710.000,0010101 20 18

26.250.000,00Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal (Propinsi) 18.225.000,001 01 8.025.000,0010101 20 19

1.117.935.000,00Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Propinsi) 29.377.000,001 01 1.088.558.000,0010101 20 20

367.500.000,00Peningkatan Kualifikasi Ke S1 Pendidik Formal (Propinsi) 8.750.000,001 01 358.750.000,0010101 20 21

36.750.000,00Pengembangan Profesi Pendidikan Formal (Propinsi) 36.750.000,001 01 10101 20 22

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 242.295.500,00 573.825.000,001 01 10101 331.529.500,0022

341.250.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Propinsi) 137.468.000,001 01 203.782.000,0010101 22 10

105.000.000,00Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan

(Propnsi)

90.750.000,001 01 14.250.000,0010101 22 11

127.575.000,00Manajemen Pendataan Pendidikan (Propinsi) 14.077.500,001 01 113.497.500,0010101 22 12

PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 624.600.000,00 697.000.000,001 01 10101 72.400.000,0025

247.000.000,00Penyelenggaraan lomba kreatifitas seni budaya pelajar (Pekan seni dan FLS2N TK, SD,

SMP, SMA, SMK dan SLB)

211.300.000,001 01 35.700.000,0010101 25 01

250.000.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pentas Seni Budaya Daerah (Paingan) 227.750.000,001 01 22.250.000,0010101 25 02

200.000.000,00Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah (Penyelenggaraan Pergelaran Seni 185.550.000,001 01 14.450.000,0010101 25 03

Page 5: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

5

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

Budaya dalam hari jadi dan tahun Baru)

PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 322.750.000,00 425.000.000,001 01 10101 102.250.000,0026

175.000.000,00Pembinaan Guru Bidang Seni Budaya SD, SMP, SMA/SMK 113.300.000,001 01 61.700.000,0010101 26 01

200.000.000,00Lomba Kreatifitas Seni Budaya 169.500.000,001 01 30.500.000,0010101 26 02

50.000.000,00Penyusunan dan Pengadaan Buku Inventaris dan Dokumentasi Cagar Budaya Kabupaten

Pekalongan

39.950.000,001 01 10.050.000,0010101 26 03

PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 11.400.000,00 150.000.000,001 01 10101 138.600.000,0027

150.000.000,00Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang Kebudayaan 11.400.000,001 01 138.600.000,0010101 27 01

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANAJEMEN OLAHRAGA 239.200.000,00 250.000.000,001 01 10101 10.800.000,0028

250.000.000,00Pembentukan dan Pembinaan Paskibraka 239.200.000,001 01 10.800.000,0010101 28 01

PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMESYARAKATAN OLAHRAGA 386.300.000,00 400.000.000,001 01 10101 13.700.000,0029

150.000.000,00Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga pelajar yang berdedikasi dan berprestasi 144.400.000,001 01 5.600.000,0010101 29 01

250.000.000,00Pembinaan Peningkatan Prestasi Olah Raga Pelajar 241.900.000,001 01 8.100.000,0010101 29 02

PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER 44.140.000,00 52.500.000,001 01 10101 8.360.000,0030

52.500.000,00Pengarusutamaan Gender (Propinsi) 44.140.000,001 01 8.360.000,0010101 30 01

KESEHATAN 26.482.514.500,00 77.207.086.000,00 110.113.975.000,001 02 6.424.374.500,00

Dinas Kesehatan 7.632.711.500,00 13.302.301.500,00 21.970.502.000,001 02 1.035.489.000,0010201

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 237.800.000,00 2.487.478.000,00 3.293.269.000,001 02 10201 567.991.000,0001

3.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,001 02 10201 01 01

375.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 373.500.000,001 02 1.500.000,0010201 01 02

25.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 25.000.000,001 02 10201 01 06

60.300.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 02 60.300.000,0010201 01 07

734.400.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga Lainnya 728.725.000,001 02 5.675.000,0010201 01 08

195.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 193.575.000,001 02 1.425.000,0010201 01 10

248.613.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 243.738.000,001 02 4.875.000,0010201 01 11

50.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 34.400.000,00 15.000.000,001 02 600.000,0010201 01 12

226.600.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 222.800.000,001 02 3.800.000,0010201 01 13

63.240.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 62.240.000,001 02 1.000.000,0010201 01 14

711.000.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 704.950.000,001 02 6.050.000,0010201 01 17

80.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 78.750.000,001 02 1.250.000,0010201 01 18

40.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 39.000.000,001 02 1.000.000,0010201 01 19

481.116.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi 600.000,001 02 480.516.000,0010201 01 23

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 919.800.000,00 1.686.150.000,00 2.617.100.000,001 02 10201 11.150.000,0002

201.700.000,00Pengadaan Mebeleur 200.400.000,001 02 1.300.000,0010201 02 10

Page 6: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

6

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

900.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 893.600.000,001 02 6.400.000,0010201 02 22

600.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 598.750.000,001 02 1.250.000,0010201 02 24

16.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 16.000.000,001 02 10201 02 28

719.400.000,00Pembangunan Pagar Gedung Kantor 719.400.000,001 02 10201 02 53

36.000.000,00pemeliharaan rutin /berkala Incenerator dan Coldchain 36.000.000,001 02 10201 02 83

44.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala alat Kesehatan dan Penunjang dan Alat laboratorium 43.500.000,001 02 500.000,0010201 02 84

100.000.000,00Konsultasi Perencanaan dan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Kesehatan 98.300.000,001 02 1.700.000,0010201 02 91

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 99.093.500,00 116.093.500,001 02 10201 17.000.000,0005

60.450.500,00Pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional 60.450.500,001 02 10201 05 11

55.643.000,00Pelatihan Tenaga Medis/Paramedis dan Tenaga non medis Dinkes dan Puskesmas 38.643.000,001 02 17.000.000,0010201 05 24

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.307.141.500,00 3.331.991.500,001 02 10201 24.850.000,0015

3.239.325.000,00Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan 3.222.875.000,001 02 16.450.000,0010201 15 01

92.666.500,00Operasional dan Penunjang Kegiatan UPT Labkesda 84.266.500,001 02 8.400.000,0010201 15 07

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.440.791.000,00 195.259.000,00 3.655.000.000,001 02 10201 18.950.000,0016

75.000.000,00Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan 71.400.000,001 02 3.600.000,0010201 16 17

100.000.000,00Peningkatan Upaya kesehatan Khusus 91.150.000,001 02 8.850.000,0010201 16 18

3.045.000.000,00Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya 12.204.000,00 3.026.796.000,001 02 6.000.000,0010201 16 19

415.000.000,00Pengembangan Poliklinik Kesehatan Desa (DAK) 1.005.000,00 413.995.000,001 02 10201 16 21

20.000.000,00Peningkatan Pelayaan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Community Health Care) 19.500.000,001 02 500.000,0010201 16 22

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.992.000,00 27.840.000,001 20 10201 25.848.000,0017

27.840.000,00Administrasi Pengelolaan dan Pengendalian Kegiatan 1.992.000,001 20 25.848.000,0010201 17 21

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 424.830.000,00 462.620.000,00 962.000.000,001 02 10201 74.550.000,0019

75.000.000,00Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat 64.050.000,001 02 10.950.000,0010201 19 01

102.000.000,00Revitalisasi Posyandu 96.050.000,001 02 5.950.000,0010201 19 05

85.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat (Desa Siaga, UKK, Poskestren dan SBH) 72.650.000,001 02 12.350.000,0010201 19 06

75.000.000,00Pengadaan Meja Periksa untuk Klinik Berhenti Merokok (DBHCHT) 170.000,00 74.830.000,001 02 10201 19 07

100.000.000,00Pengadaan Spirometri (DBHCHT) 100.000.000,001 02 10201 19 08

100.000.000,00Pengadaan Smoker Analizis (Pendukung Klinik Berhenti Merokok) -DBHCHT 100.000.000,001 02 10201 19 09

125.000.000,00Fasilitasi Teknis Pengembangan Konseling Berhenti Merokok (DBHCHT) 97.400.000,001 02 27.600.000,0010201 19 10

150.000.000,00Pengadaan Alat Komunikasi dan Informasi Bahaya Asap Rokok (DBHCHT) 150.000.000,001 02 10201 19 11

150.000.000,00Pengembangan Media Komunikasi dan Informasi Dampak Negatif Rokok (DBHCHT) 132.300.000,001 02 17.700.000,0010201 19 12

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 239.550.000,00 249.700.000,001 02 10201 10.150.000,0020

249.700.000,00Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin 239.550.000,001 02 10.150.000,0010201 20 02

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 324.150.000,00 340.000.000,001 02 10201 15.850.000,0021

Page 7: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

7

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

300.000.000,00Peningkatan Kesehatan Lingkungan Masyarakat (Kesling, Klinik Sanitasi) 288.150.000,001 02 11.850.000,0010201 21 05

40.000.000,00Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) 36.000.000,001 02 4.000.000,0010201 21 06

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 398.075.000,00 467.000.000,001 02 10201 68.925.000,0022

132.000.000,00Pemberantasan Penyakit Menular (TB Paru, Kusta, ISPA, diare dan kelamin) 122.700.000,001 02 9.300.000,0010201 22 12

200.000.000,00P2B2 : Pemberantasan Penyakit Menular bersumber Binatang (DBD, malaria, Filariasis

dan flu burung

155.175.000,001 02 44.825.000,0010201 22 13

135.000.000,00Pengamatan Penyakit dan pelayanan Imunisasi 120.200.000,001 02 14.800.000,0010201 22 14

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 28.950.000,00 195.250.000,00 254.000.000,001 02 10201 29.800.000,0023

200.000.000,00Akreditasi Puskesmas (Standart ISO) 149.750.000,00 28.950.000,001 02 21.300.000,0010201 23 08

14.000.000,00Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan 7.750.000,001 02 6.250.000,0010201 23 10

40.000.000,00Pelayanan Perijinan Pelayanan Kesehatan Swasta 37.750.000,001 02 2.250.000,0010201 23 11

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 3.509.450.000,00 3.535.000.000,001 02 10201 25.550.000,0024

3.535.000.000,00Pendampingan Yankes maskin di RS dan pusk Perawatan 3.509.450.000,001 02 25.550.000,0010201 24 11

Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

2.529.540.500,00 21.192.500,00 2.561.508.000,001 02 10201 10.775.000,0025

1.413.608.000,00Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas / Puskesmas Pembantu/ Rumah Dinas (DAK) 1.413.608.000,001 02 10201 25 24

142.000.000,00Pengembangan sistem Informasi Kesehatan Online 21.192.500,00 110.032.500,001 02 10.775.000,0010201 25 25

1.005.900.000,00Pengadaan Ambulance Puskesmas 1.005.900.000,001 02 10201 25 27

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 49.000.000,00 80.000.000,001 02 10201 31.000.000,0028

80.000.000,00Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah 49.000.000,001 02 31.000.000,0010201 28 11

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 60.750.000,00 75.000.000,001 02 10201 14.250.000,0031

34.000.000,00Pembinaan dan Monitoring IRTP 28.100.000,001 02 5.900.000,0010201 31 05

41.000.000,00Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan berbahaya 32.650.000,001 02 8.350.000,0010201 31 06

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 136.400.000,00 170.000.000,001 02 10201 33.600.000,0032

170.000.000,00Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 136.400.000,001 02 33.600.000,0010201 32 04

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK

MENULAR

51.000.000,00 116.350.000,00 175.000.000,001 02 10201 7.650.000,0033

175.000.000,00Deteksi Dini Faktor Kesehatan Penyakit Akibat Rokok (DBHCHT) 116.350.000,00 51.000.000,001 02 7.650.000,0010201 33 01

Program pengembangan Data / Informasi 12.400.000,00 60.000.000,001 02 10201 47.600.000,0035

60.000.000,00Penyusunan Profil Kesehatan, AV Penyebab kematian dan Survey IKM 12.400.000,001 02 47.600.000,0010201 35 01

Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 12.037.296.300,00 50.204.576.000,00 66.330.966.300,001 02 4.089.094.000,0010202

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1.180.296.300,00 1.180.296.300,001 02 10202 26

1.180.296.300,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) 1.180.296.300,001 02 10202 26 37

PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT 10.857.000.000,00 50.204.576.000,00 65.150.670.000,001 02 10202 4.089.094.000,0034

Page 8: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

8

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

BLUD

65.150.670.000,00Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 50.204.576.000,00 10.857.000.000,001 02 4.089.094.000,0010202 34 04

Rumah Sakit Umum Daerah Kajen 6.812.506.700,00 13.700.208.500,00 21.812.506.700,001 02 1.299.791.500,0010203

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit

Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

6.812.506.700,00 6.812.506.700,001 02 10203 26

1.000.000.000,00Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 1.000.000.000,001 02 10203 26 18

202.000.000,00Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, Ruang Pasien, Laundry,

Ruang Tunggu Dan Lain-lain)

202.000.000,001 02 10203 26 22

500.000.000,00Pembangunan Gedung Loundry 500.000.000,001 02 10203 26 29

600.000.000,00Pengadaan Mobil Dinas/Operasional roda empat 600.000.000,001 02 10203 26 32

1.200.000.000,00Pembangunan Instalasi Pemulasaraan Jenazah 1.200.000.000,001 02 10203 26 33

119.000.000,00Pengadaan Komputer, LCD, Laptop dan Printer 119.000.000,001 02 10203 26 34

124.125.000,00Pengadaan Alat Komunikasi 124.125.000,001 02 10203 26 35

488.000.000,00Pembangunan Workshop/IPSRS 488.000.000,001 02 10203 26 36

904.381.700,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) 904.381.700,001 02 10203 26 37

225.000.000,00Pembangunan Garasi dan tempat parkir Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah 225.000.000,001 02 10203 26 38

1.000.000.000,00Pembangunan Rumah Dinas Direktur, Dokter dan Asrama 1.000.000.000,001 02 10203 26 39

450.000.000,00Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok

(DBHCHT)

450.000.000,001 02 10203 26 40

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 13.700.208.500,00 15.000.000.000,001 02 10203 1.299.791.500,0034

13.595.352.400,00Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit BLUD 12.509.190.900,001 02 1.086.161.500,0010203 34 01

1.404.647.600,00Pendukung Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit BLUD 1.191.017.600,001 02 213.630.000,0010203 34 02

PEKERJAAN UMUM 59.325.214.950,00 57.496.663.200,00 119.296.712.150,001 03 2.474.834.000,00

Dinas Pekerjaan Umum 57.325.354.950,00 40.302.591.700,00 99.849.613.650,001 03 2.221.667.000,0010301

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 145.000.000,00 632.550.000,00 1.959.811.000,001 03 10301 1.182.261.000,0001

20.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000,001 03 10301 01 01

165.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 165.000.000,001 03 10301 01 02

42.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 41.750.000,001 03 250.000,0010301 01 06

59.925.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 03 59.925.000,0010301 01 07

20.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20.000.000,001 03 10301 01 08

50.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 48.500.000,001 03 1.500.000,0010301 01 10

30.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 30.000.000,001 03 10301 01 11

20.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,001 03 10301 01 12

145.000.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 145.000.000,001 03 10301 01 13

Page 9: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

9

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

3.300.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 3.300.000,001 03 10301 01 15

109.000.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 109.000.000,001 03 10301 01 17

125.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 125.000.000,001 03 10301 01 18

50.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 50.000.000,001 03 10301 01 19

1.120.586.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 03 1.120.586.000,0010301 01 23

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.605.837.000,00 2.149.390.000,00 13.768.377.000,001 03 10301 13.150.000,0002

800.000.000,00Pembangunan Rumah Dinas 800.000.000,001 03 10301 02 02

5.500.000.000,00Pembangunan Gedung Kantor 5.500.000.000,001 03 10301 02 03

1.726.177.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.726.177.000,001 03 10301 02 05

34.340.000,00Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan 27.590.000,001 03 6.750.000,0010301 02 11

50.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 47.000.000,001 03 3.000.000,0010301 02 22

20.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 20.000.000,001 03 10301 02 23

1.662.200.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 1.662.200.000,001 03 10301 02 24

10.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 10.000.000,001 03 10301 02 28

40.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer, Printer, dan LCD 40.000.000,001 03 10301 02 30

15.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Laboratorium dan Perbengkelan 15.000.000,001 03 10301 02 32

200.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Besar Darat 198.650.000,001 03 1.350.000,0010301 02 56

2.000.000.000,00Pengadaan Alat Berat 2.000.000.000,001 03 10301 02 57

40.000.000,00Penyempurnaan Guest House 40.000.000,001 03 10301 02 58

85.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kontainer 82.950.000,001 03 2.050.000,0010301 02 59

179.000.000,00Pengadaan Alat-alat Laboratorium dan Perbengkelan 179.000.000,001 03 10301 02 60

400.000.000,00Pengadaan Kontainer 400.000.000,001 03 10301 02 61

46.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kebersihan Jalan 46.000.000,001 03 10301 02 62

215.660.000,00Pengadaan Alat-alat Kebersihan Jalan 215.660.000,001 03 10301 02 93

745.000.000,00Penataan Lingkungan Barat Alun-alun Kajen 745.000.000,001 03 10301 02 95

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 73.575.000,00 75.000.000,001 03 10301 1.425.000,0003

75.000.000,00Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 73.575.000,001 03 1.425.000,0010301 03 03

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.154.000,00 36.290.000,001 03 10301 11.136.000,0005

36.290.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 25.154.000,001 03 11.136.000,0010301 05 01

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 144.275.000,00 150.000.000,001 03 10301 5.725.000,0015

150.000.000,00Penyusunan DED Jalan dan Jembatan Akses TPA 144.275.000,001 03 5.725.000,0010301 15 07

Program Pengembangan Perumahan 223.059.800,00 100.896.200,00 415.006.000,001 04 10301 91.050.000,0015

223.059.800,00Penunjang Sarana dan Prasarana Rusunawa Kedungwuni 223.059.800,001 04 10301 15 09

95.000.000,00Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 76.550.000,001 04 18.450.000,0010301 15 10

Page 10: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

10

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

96.946.200,00Penunjang Pengelolaan Rusunawa Kedungwuni 24.346.200,001 04 72.600.000,0010301 15 11

Program Perencanaan Tata Ruang 380.725.000,00 391.000.000,001 05 10301 10.275.000,0015

195.000.000,00Penyusunan RTBL Ibukota Kecamatan 188.000.000,001 05 7.000.000,0010301 15 16

196.000.000,00Penyusunan DED Penataan Kota Kecamatan 192.725.000,001 05 3.275.000,0010301 15 17

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 352.000.000,00 577.750.000,00 940.000.000,001 08 10301 10.250.000,0015

150.000.000,00Pemeliharaan TPA Bojonglarang 146.300.000,001 08 3.700.000,0010301 15 14

300.000.000,00Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan 300.000.000,001 08 10301 15 15

438.000.000,00Penunjang Kebersihan Lingkungan Alun-Alun Kajen dan Kedungwuni 431.450.000,001 08 6.550.000,0010301 15 16

52.000.000,00Pengadaan Sarpras Penunjang Kebersihan Lingkungan Alun-Alun Kajen dan Kedungwuni 52.000.000,001 08 10301 15 17

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 805.000.000,00 805.000.000,001 03 10301 16

300.000.000,00Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong 300.000.000,001 03 10301 16 03

505.000.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase 505.000.000,001 03 10301 16 05

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 32.244.259.000,00 4.966.200.000,00 37.244.259.000,001 03 10301 33.800.000,0018

3.000.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan 2.982.750.000,001 03 17.250.000,0010301 18 03

2.000.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan 1.983.450.000,001 03 16.550.000,0010301 18 04

21.952.540.000,00Peningkatan Jalan 21.952.540.000,001 03 10301 18 06

7.041.719.000,00Rehabilitasi Jalan 7.041.719.000,001 03 10301 18 07

3.250.000.000,00Bantuan Sarana Prasarana dari Provinsi 3.250.000.000,001 03 10301 18 08

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 289.100.000,00 328.785.000,001 04 10301 39.685.000,0019

328.785.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran 289.100.000,001 04 39.685.000,0010301 19 14

PROGRAM PENINGKATAN AKSES SANITASI LAYAK 71.200.000,00 198.000.000,001 04 10301 126.800.000,0021

198.000.000,00Penunjang Kegiatan Pembangunan Sanitasi 71.200.000,001 04 126.800.000,0010301 21 01

Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan 98.275.000,00 100.000.000,001 03 10301 1.725.000,0022

100.000.000,00Penyusunan Sistem Informasi/data Base Jalan 98.275.000,001 03 1.725.000,0010301 22 01

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 259.475.000,00 400.000.000,001 08 10301 140.525.000,0024

400.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman 259.475.000,001 08 140.525.000,0010301 24 12

PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN LAMPU PENERANGAN

JALAN

1.500.000.000,00 515.390.000,00 2.050.000.000,001 08 10301 34.610.000,0025

300.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU 267.640.000,001 08 32.360.000,0010301 25 01

1.500.000.000,00Pengadaan LPJU 1.500.000.000,001 08 10301 25 02

250.000.000,00Penggantian Lampu Ukir dan Lampu Hias Taman 247.750.000,001 08 2.250.000,0010301 25 03

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2.798.134.000,00 2.798.134.000,001 03 10301 27

1.393.449.000,00Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 1.393.449.000,001 03 10301 27 01

1.404.685.000,00Pembangunan Infrastruktur Jaringan Air Bersih 1.404.685.000,001 03 10301 27 10

Page 11: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

11

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 3.750.000.000,00 3.750.000.000,001 03 10301 29

750.000.000,00Pembangunan Infrastruktur Ibukota Kecamatan 750.000.000,001 03 10301 29 04

3.000.000.000,00Penataan Sarana dan Prasarana Kota Ruas Jalan Mandurorejo 3.000.000.000,001 03 10301 29 05

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan 29.941.236.500,00 30.337.886.500,001 03 10301 396.650.000,0030

23.158.082.500,00Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Perdesaaan 23.049.832.500,001 03 108.250.000,0010301 30 05

1.500.000.000,00Pengadaan aspal 1.489.000.000,001 03 11.000.000,0010301 30 09

125.000.000,00Pendampingan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 74.300.000,001 03 50.700.000,0010301 30 10

880.000.000,00Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan 777.700.000,001 03 102.300.000,0010301 30 11

100.000.000,00Fasilitasi Program Neighbourhood Development 46.000.000,001 03 54.000.000,0010301 30 12

500.000.000,00Pengadaan Semen 496.350.000,001 03 3.650.000,0010301 30 13

224.700.000,00Pembangunan MCK 219.300.000,001 03 5.400.000,0010301 30 14

3.481.504.500,00Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase Pedesaan 3.435.554.500,001 03 45.950.000,0010301 30 15

168.502.500,00Pengadaan LPJU Pedesaan 160.927.500,001 03 7.575.000,0010301 30 16

200.097.000,00Pembangunan Sanitasi Pedesaan 192.272.000,001 03 7.825.000,0010301 30 17

PROGRAM PENINGKATAN CAKUPAN DAN KUALITAS PELAYANAN AIR

MINUM

77.400.000,00 200.000.000,001 03 10301 122.600.000,0032

200.000.000,00Penunjang Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS 77.400.000,001 03 122.600.000,0010301 32 01

Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam 3.902.065.150,00 3.902.065.150,001 03 10301 34

3.902.065.150,00Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan RTH dan TPA Regional 3.902.065.150,001 03 10301 34 01

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral 1.999.860.000,00 17.194.071.500,00 19.447.098.500,001 03 253.167.000,0010302

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 92.500.000,00 249.567.600,00 381.109.600,001 03 10302 39.042.000,0001

1.980.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.980.000,001 03 10302 01 01

31.560.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.560.000,001 03 10302 01 02

5.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5.000.000,001 03 10302 01 06

22.500.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 03 22.500.000,0010302 01 07

37.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 32.200.000,001 03 4.800.000,0010302 01 10

20.781.600,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 20.781.600,001 03 10302 01 11

11.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.000.000,001 03 10302 01 12

92.500.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 92.500.000,001 03 10302 01 13

12.500.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.500.000,001 03 10302 01 14

2.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000,001 03 10302 01 15

52.800.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 52.800.000,001 03 10302 01 17

59.658.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 59.658.000,001 03 10302 01 18

20.088.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 20.088.000,001 03 10302 01 19

Page 12: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

12

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

11.742.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 03 11.742.000,0010302 01 23

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 160.000.000,00 475.200.000,00 645.600.000,001 03 10302 10.400.000,0002

160.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 160.000.000,001 03 10302 02 05

112.100.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 107.300.000,001 03 4.800.000,0010302 02 23

13.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer, Printer, dan LCD 13.500.000,001 03 10302 02 30

60.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Pintu Air 60.000.000,001 03 10302 02 37

300.000.000,00Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 294.400.000,001 03 5.600.000,0010302 02 44

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14.000.000,00 14.000.000,001 03 10302 03

14.000.000,00Pengadaan kelengkapan kerja lapangan 14.000.000,001 03 10302 03 07

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11.100.000,00 11.100.000,001 03 10302 05

11.100.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 11.100.000,001 03 10302 05 01

Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan 103.000.000,00 125.000.000,002 03 10302 22.000.000,0015

125.000.000,00Evaluasi dan Pengawasan Usaha Pertambangan dan Air Tanah 103.000.000,002 03 22.000.000,0010302 15 07

Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 672.360.000,00 37.200.000,00 712.360.000,002 03 10302 2.800.000,0017

672.360.000,00Pembangunan Jaringan Listrik Masuk Desa 672.360.000,002 03 10302 17 02

40.000.000,00Penunjang Bantuan Listrik Masuk Desa 37.200.000,002 03 2.800.000,0010302 17 03

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

75.000.000,00 9.001.937.900,00 9.183.787.900,001 03 10302 106.850.000,0024

4.596.950.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi 4.569.175.000,001 03 27.775.000,0010302 24 10

1.675.600.000,00Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 1.648.325.000,001 03 27.275.000,0010302 24 19

1.481.907.000,00Peningkatan Jaringan irigasi 1.462.982.000,001 03 18.925.000,0010302 24 21

19.987.200,00Penyusunan Pola Tata Tanam 11.712.200,001 03 8.275.000,0010302 24 22

1.334.343.700,00Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jaringan irigasi 1.309.743.700,001 03 24.600.000,0010302 24 25

75.000.000,00Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendung Simbang 75.000.000,001 03 10302 24 26

Program Pengendalian Banjir 1.000.000.000,00 6.739.176.000,00 7.798.501.000,001 03 10302 59.325.000,0028

2.430.486.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Bantaran Dan Tanggul Sungai 2.412.386.000,001 03 18.100.000,0010302 28 03

2.570.000.000,00Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan-badan Sungai 2.554.025.000,001 03 15.975.000,0010302 28 06

1.398.015.000,00Peningkatan Pembersihan Dan Pengerukan Sungai/kali 1.380.515.000,001 03 17.500.000,0010302 28 07

1.000.000.000,00Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai 1.000.000.000,001 03 10302 28 09

400.000.000,00Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Sungai 392.250.000,001 03 7.750.000,0010302 28 12

Program Pembangunan Jaringan Irigasi dan Konservasi Sungai 562.890.000,00 575.640.000,001 03 10302 12.750.000,0033

210.840.000,00Pengembangan Perencanaan Infrastrukstur 208.840.000,001 03 2.000.000,0010302 33 01

200.000.000,00Penyusunan Database Potensi Air dan Jaringan Irigasi se-Kabupaten Pekalongan 194.350.000,001 03 5.650.000,0010302 33 02

164.800.000,00Perencanaan Teknis Penanganan Air Rob 159.700.000,001 03 5.100.000,0010302 33 03

Page 13: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

13

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.368.838.000,00 4.579.871.500,00 6.882.511.500,001 06 933.802.000,00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.368.838.000,00 4.579.871.500,00 6.882.511.500,001 06 933.802.000,0010601

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 106.000.000,00 629.621.500,00 817.198.500,001 06 10601 81.577.000,0001

89.330.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 89.330.000,001 06 10601 01 02

3.300.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3.300.000,001 06 10601 01 06

50.400.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 06 50.400.000,0010601 01 07

31.773.500,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 31.773.500,001 06 10601 01 09

76.500.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 76.500.000,001 06 10601 01 10

109.545.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 107.070.000,001 06 2.475.000,0010601 01 11

8.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.000.000,001 06 10601 01 12

106.000.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 106.000.000,001 06 10601 01 13

22.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.000.000,001 06 10601 01 14

12.498.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.498.000,001 06 10601 01 16

84.550.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 83.050.000,001 06 1.500.000,0010601 01 17

200.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 196.100.000,001 06 3.900.000,0010601 01 18

23.302.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 06 23.302.000,0010601 01 23

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.262.838.000,00 150.975.000,00 1.415.313.000,001 06 10601 1.500.000,0002

117.250.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 117.250.000,001 06 10601 02 05

160.000.000,00Pengadaan Mebeleur 160.000.000,001 06 10601 02 10

160.000.000,00Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan Perlengkapannya 160.000.000,001 06 10601 02 12

30.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 30.000.000,001 06 10601 02 23

122.475.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 120.975.000,001 06 1.500.000,0010601 02 24

825.588.000,00Pembangunan pagar keliling dan fasilitas penunjang Gedung Bappeda 825.588.000,001 06 10601 02 79

PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 67.300.000,00 120.000.000,001 06 10601 52.700.000,0005

40.000.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 40.000.000,001 06 10601 05 01

80.000.000,00Penyusunan Profile Daerah 27.300.000,001 06 52.700.000,0010601 05 05

Program Pengembangan Data/informasi 104.900.000,00 240.000.000,001 06 10601 135.100.000,0015

150.000.000,00Penyusunan Buku Kestatistikan 64.410.000,001 06 85.590.000,0010601 15 07

90.000.000,00Penyusunan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 40.490.000,001 06 49.510.000,0010601 15 08

Program Kerjasama Pembangunan 305.450.000,00 350.000.000,001 06 10601 44.550.000,0016

150.000.000,00FPESD (Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya) 115.550.000,001 06 34.450.000,0010601 16 06

200.000.000,00Fasilitasi Kerjasama Pengembangan Pertanian dengan Perguruan Tinggi 189.900.000,001 06 10.100.000,0010601 16 07

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 515.715.000,00 925.000.000,001 06 10601 409.285.000,0021

225.000.000,00Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (lkpj) 107.000.000,001 06 118.000.000,0010601 21 12

Page 14: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

14

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

140.000.000,00Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 117.880.000,001 06 22.120.000,0010601 21 13

260.000.000,00Penyusunan RKPD. 212.950.000,001 06 47.050.000,0010601 21 14

250.000.000,00Penyusunan KUA dan PPAS. 54.685.000,001 06 195.315.000,0010601 21 15

50.000.000,00Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) 23.200.000,001 06 26.800.000,0010601 21 16

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 535.400.000,00 575.000.000,001 06 10601 39.600.000,0022

75.000.000,00Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 44.750.000,001 06 30.250.000,0010601 22 04

500.000.000,00Studi Potensi Investasi Kabupaten Pekalongan 490.650.000,001 06 9.350.000,0010601 22 16

PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA 249.110.000,00 320.000.000,001 06 10601 70.890.000,0023

100.000.000,00Koordinasi Pelaksananaan TMMD 67.410.000,001 06 32.590.000,0010601 23 05

75.000.000,00Fasilitasi dan Penguatan Tim Koordinasi Pananggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 69.900.000,001 06 5.100.000,0010601 23 06

55.000.000,00Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) 43.750.000,001 06 11.250.000,0010601 23 07

30.000.000,00Fasilitasi Pengarusutamaan Gender 25.720.000,001 06 4.280.000,0010601 23 08

60.000.000,00Fasilitasi Pengembangan Pendidikan untuk Semua 42.330.000,001 06 17.670.000,0010601 23 09

Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam 740.400.000,00 790.000.000,001 06 10601 49.600.000,0024

100.000.000,00Penunjang Kegiatan BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) 78.550.000,001 06 21.450.000,0010601 24 04

200.000.000,00Rencana Induk SPAM Kabupaten Pekalongan 195.275.000,001 06 4.725.000,0010601 24 05

150.000.000,00Identifikasi dan Rencana Penataan Kawasan Kumuh di Kabupaten Pekalongan 145.225.000,001 06 4.775.000,0010601 24 06

40.000.000,00Koordinasi Penanganan Program Air Minum dan Penyehatan lingkungan Berbasis

Masyarakat (AMPL BM)

26.750.000,001 06 13.250.000,0010601 24 07

300.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

(LP2B)

294.600.000,001 06 5.400.000,0010601 24 16

Program Perencanaan Tata Ruang 1.178.400.000,00 1.200.000.000,001 06 10601 21.600.000,0026

1.080.000.000,00Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kec. Kajen, Kec. Tirto, Kec. Siwalan,

Kec. Bojong, Kec. Wonopringgo dan Kec. Buaran

1.062.900.000,001 06 17.100.000,0010601 26 01

120.000.000,00Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 115.500.000,001 06 4.500.000,0010601 26 02

Program Sosialisasi dan Pengembangan Kreatifitas dan Inovatif 102.600.000,00 130.000.000,001 06 10601 27.400.000,0027

50.000.000,00Fasilitasi Riset Daerah 37.400.000,001 06 12.600.000,0010601 27 01

80.000.000,00Lomba Kreatifitas dan Inovasi (Krenova) dan Pameran Produk Inovasi (PPI) 65.200.000,001 06 14.800.000,0010601 27 02

PERHUBUNGAN 908.250.000,00 1.698.212.500,00 2.778.068.500,001 07 171.606.000,00

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 908.250.000,00 1.698.212.500,00 2.778.068.500,001 07 171.606.000,0010701

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 55.400.000,00 657.291.500,00 800.432.500,001 07 10701 87.741.000,0001

2.600.500,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.600.500,001 07 10701 01 01

255.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 255.000.000,001 07 10701 01 02

21.378.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 20.478.000,001 07 900.000,0010701 01 06

Page 15: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

15

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

13.020.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 07 13.020.000,0010701 01 07

8.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8.000.000,001 07 10701 01 09

40.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 38.950.000,001 07 1.050.000,0010701 01 10

160.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 157.125.000,001 07 2.875.000,0010701 01 11

8.108.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.108.000,001 07 10701 01 12

52.500.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 52.500.000,001 07 10701 01 13

17.513.300,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.513.300,001 07 10701 01 14

5.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 2.100.000,00 2.900.000,001 07 10701 01 15

30.316.700,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.416.700,001 07 900.000,0010701 01 16

25.000.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 25.000.000,001 07 10701 01 17

85.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 85.000.000,001 07 10701 01 18

8.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 8.000.000,001 07 10701 01 19

68.996.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 07 68.996.000,0010701 01 23

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.000.000,00 213.500.000,00 315.000.000,001 07 10701 1.500.000,0002

50.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 50.000.000,001 07 10701 02 05

50.000.000,00Pengadaan Mebeleur 50.000.000,001 07 10701 02 10

25.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 23.950.000,001 07 1.050.000,0010701 02 22

175.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 174.550.000,001 07 450.000,0010701 02 24

15.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 15.000.000,001 07 10701 02 28

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 30.950.000,00 32.000.000,001 07 10701 1.050.000,0003

32.000.000,00Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 30.950.000,001 07 1.050.000,0010701 03 03

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,00 30.000.000,001 07 10701 05

30.000.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 30.000.000,001 07 10701 05 01

Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan 110.860.000,00 115.000.000,001 07 10701 4.140.000,0015

50.000.000,00Perencanaan Pembangunan Prasaranan Dan Fasilitas Perhubungan 48.950.000,001 07 1.050.000,0010701 15 01

15.000.000,00Koordinasi Dalam Pembangunan Prasaranan Dan Fasilitas Perhubungan 15.000.000,001 07 10701 15 03

50.000.000,00Sosialisasi Kebijakan Di Bidang Perhubungan 46.910.000,001 07 3.090.000,0010701 15 04

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 63.914.000,00 138.361.000,00 240.000.000,001 25 10701 37.725.000,0015

25.000.000,00Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi 22.900.000,001 25 2.100.000,0010701 15 02

40.214.000,00Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi 37.214.000,001 25 3.000.000,0010701 15 03

50.000.000,00Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi (KIM) 37.625.000,001 25 12.375.000,0010701 15 07

30.000.000,00Pemantauan, Pengawasan Teknis dan Penertiban Kegiatan Usaha Jasa Pos dan

Telekomunikasi

11.700.000,001 25 18.300.000,0010701 15 08

63.914.000,00Pengadaan CCTV dan Peralatan Survey 63.914.000,001 25 10701 15 09

Page 16: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

16

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

30.872.000,00Pengembangan Insfrastruktur Jaringan Internet dan Hotspot Area di Ruang Publik Terpilih 28.922.000,001 25 1.950.000,0010701 15 16

Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ 198.100.000,00 205.000.000,001 07 10701 6.900.000,0016

45.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 43.950.000,001 07 1.050.000,0010701 16 01

40.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Terminal/pelabuhan 38.950.000,001 07 1.050.000,0010701 16 04

120.000.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan lalulintas 115.200.000,001 07 4.800.000,0010701 16 05

Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi Dan Informasi 33.950.000,00 35.000.000,001 25 10701 1.050.000,0016

35.000.000,00Penyusunan Sistem Infotmasi Terhadap Layanan Publik 33.950.000,001 25 1.050.000,0010701 16 02

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 180.220.000,00 193.700.000,001 07 10701 13.480.000,0017

72.000.000,00Kegiatan Uji Kelayakan Saran Transportasi Guna Keselamtan Penumpang 68.850.000,001 07 3.150.000,0010701 17 04

106.700.000,00Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya 99.070.000,001 07 7.630.000,0010701 17 05

15.000.000,00Survey Lalu Lintas Harian Rata-rata 12.300.000,001 07 2.700.000,0010701 17 18

Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan 70.000.000,00 70.000.000,001 07 10701 18

70.000.000,00Pembangunan Gudang sarana Prasarana dan Tempat Parkir 70.000.000,001 07 10701 18 04

Program kerjasama informsi dan media massa 13.155.000,00 30.000.000,001 25 10701 16.845.000,0018

30.000.000,00Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 13.155.000,001 25 16.845.000,0010701 18 01

Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas 618.936.000,00 91.825.000,00 711.936.000,001 07 10701 1.175.000,0019

35.000.000,00Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 35.000.000,001 07 10701 19 01

15.000.000,00Pengadaan Barikade Jalan 15.000.000,001 07 10701 19 04

93.000.000,00Pengadaan Bahan Marka Jalan 91.825.000,001 07 1.175.000,0010701 19 05

40.000.000,00Pengadaan Warning Lamp 40.000.000,001 07 10701 19 06

528.936.000,00Pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan 528.936.000,001 07 10701 19 07

LINGKUNGAN HIDUP 2.287.200.000,00 1.675.534.000,00 4.091.784.000,001 08 129.050.000,00

Kantor Lingkungan Hidup 2.287.200.000,00 1.675.534.000,00 4.091.784.000,001 08 129.050.000,0010805

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.250.000,00 180.625.000,00 217.575.000,001 08 10805 17.700.000,0001

28.800.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 28.800.000,001 08 10805 01 02

5.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5.000.000,001 08 10805 01 06

12.300.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 08 12.300.000,0010805 01 07

25.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 19.600.000,001 08 5.400.000,0010805 01 10

15.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 15.000.000,001 08 10805 01 11

20.000.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 750.000,00 19.250.000,001 08 10805 01 13

12.795.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.795.000,001 08 10805 01 14

1.500.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 1.500.000,001 08 10805 01 15

12.180.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 12.180.000,001 08 10805 01 17

85.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 85.000.000,001 08 10805 01 18

Page 17: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

17

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 125.500.000,00 130.000.000,001 08 10805 4.500.000,0002

25.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 20.500.000,001 08 4.500.000,0010805 02 22

30.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 30.000.000,001 08 10805 02 23

53.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 53.000.000,001 08 10805 02 24

8.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer, Printer, dan LCD 8.000.000,001 08 10805 02 30

10.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-alat Laboratorium dan Perbengkelan 10.000.000,001 08 10805 02 32

4.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Alat Rumah Tangga 4.000.000,001 08 10805 02 33

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,00 30.000.000,001 08 10805 05

30.000.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 30.000.000,001 08 10805 05 01

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 309.050.000,00 316.200.000,001 08 10805 7.150.000,0015

160.000.000,00Menunjang Program Adipura 154.900.000,001 08 5.100.000,0010805 15 13

156.200.000,00Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 154.150.000,001 08 2.050.000,0010805 15 14

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup 2.267.950.000,00 896.109.000,00 3.218.009.000,001 08 10805 53.950.000,0016

65.000.000,00Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (proper) 51.850.000,001 08 13.150.000,0010805 16 09

50.000.000,00Pembinaan tentang Peraturan di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah bagi

Pengusaha Industri kecil

41.000.000,001 08 9.000.000,0010805 16 17

40.000.000,00Pengujian dalam rangka Pengendalian Pencemaran Air 26.350.000,00 9.150.000,001 08 4.500.000,0010805 16 18

40.000.000,00Biaya Operasional IPAL Industri kecil 26.800.000,001 08 13.200.000,0010805 16 19

10.000.000,00Pengadaan Reagen Laboratorium 10.000.000,001 08 10805 16 20

30.000.000,00Penunjang Menuju Akreditasi Laboratorium Lingkungan 22.700.000,001 08 7.300.000,0010805 16 21

1.400.000.000,00Pembangunan IPAL Jeans Wash 1.400.000.000,001 08 10805 16 22

150.000.000,00Pembangunan Reaktor Biogas 147.550.000,001 08 2.450.000,0010805 16 23

204.000.000,00Penyediaan Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim 202.175.000,001 08 1.825.000,0010805 16 24

458.800.000,00Penyediaan Prasarana Alat Pemantuan dan Pengawasan Lingkungan Hidup 458.800.000,001 08 10805 16 25

370.209.000,00Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Industri Kecil Tekstil 367.684.000,001 08 2.525.000,0010805 16 26

400.000.000,00Pengadaan Mobil Tangki Penyedot Limbah 400.000.000,001 08 10805 16 27

Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan

Lingkungan Hidup

102.350.000,00 140.000.000,001 08 10805 37.650.000,0019

25.000.000,00Program Sekolah Adiwiyata Pelatihan Dasar Kader Lingkungan Hidup dan Peran Serta

Guru dalam Pembelajaran Lingkungan Hidup

17.950.000,001 08 7.050.000,0010805 19 06

85.000.000,00Penyediaan Informasi Lingkungan Hidup 65.450.000,001 08 19.550.000,0010805 19 07

30.000.000,00Program Advis Kebijakan untuk Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim (PAKLIM) 18.950.000,001 08 11.050.000,0010805 19 09

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 31.900.000,00 40.000.000,001 08 10805 8.100.000,0024

40.000.000,00Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau 31.900.000,001 08 8.100.000,0010805 24 11

Page 18: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

18

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 786.800.000,00 1.895.011.000,00 3.180.271.000,001 10 498.460.000,00

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 786.800.000,00 1.895.011.000,00 3.180.271.000,001 10 498.460.000,0011001

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 703.021.000,00 799.771.000,001 10 11001 96.750.000,0001

3.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,001 10 11001 01 01

15.740.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.740.000,001 10 11001 01 02

49.600.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 44.500.000,001 10 5.100.000,0011001 01 06

12.750.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 10 12.750.000,0011001 01 07

65.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 59.600.000,001 10 5.400.000,0011001 01 10

480.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 465.600.000,001 10 14.400.000,0011001 01 11

5.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,001 10 11001 01 12

5.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,001 10 11001 01 14

4.740.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 4.740.000,001 10 11001 01 15

29.841.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 29.841.000,001 10 11001 01 17

65.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 65.000.000,001 10 11001 01 18

59.100.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 10 59.100.000,0011001 01 23

5.000.000,00Pengadaan bahan anti kuman arsip 5.000.000,001 10 11001 01 24

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 573.000.000,00 66.000.000,00 663.000.000,001 10 11001 24.000.000,0002

108.000.000,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 108.000.000,001 10 11001 02 07

90.000.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 90.000.000,001 10 11001 02 09

75.000.000,00Pengadaan Mebeleur 75.000.000,001 10 11001 02 10

40.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 21.400.000,001 10 18.600.000,0011001 02 22

50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 44.600.000,001 10 5.400.000,0011001 02 28

300.000.000,00Pembangunan Gedung Arsip (Depo Arsip) 300.000.000,001 10 11001 02 52

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000,00 25.000.000,001 10 11001 05

25.000.000,00Mengikuti bintek/seminar/ pelatihan /Outband 25.000.000,001 10 11001 05 16

Program Penataan Administrasi Kependudukan 213.800.000,00 1.100.990.000,00 1.692.500.000,001 10 11001 377.710.000,0015

912.500.000,00Penerapan KTP Elektronik (e-KTP) 767.780.000,001 10 144.720.000,0011001 15 15

50.000.000,00Pencetakan DP4 Pilgub 2013 48.050.000,001 10 1.950.000,0011001 15 16

180.000.000,00Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 174.600.000,001 10 5.400.000,0011001 15 17

239.000.000,00Penggantian dan pengembangan Peralatan SIAK 25.200.000,00 213.800.000,001 10 11001 15 18

186.000.000,00Peningkatan kinerja aparat pengelola database kependudukan1 10 186.000.000,0011001 15 19

90.000.000,00Fasilitasi Pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 85.360.000,001 10 4.640.000,0011001 15 20

35.000.000,00Penulisan Buku Register Akta Kelahiran1 10 35.000.000,0011001 15 21

SOSIAL 747.354.000,00 2.810.326.500,00 4.072.522.000,001 13 514.841.500,00

Page 19: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

19

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 380.000.000,00 1.921.742.500,00 2.735.648.000,001 13 433.905.500,0011301

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.000.000,00 440.600.000,00 598.083.000,001 13 11301 77.483.000,0001

5.600.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.600.000,001 13 11301 01 01

60.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 60.000.000,001 13 11301 01 02

25.000.000,00Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 23.500.000,001 13 1.500.000,0011301 01 03

13.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 11.500.000,001 13 1.500.000,0011301 01 06

30.600.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 13 30.600.000,0011301 01 07

6.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1 13 6.000.000,0011301 01 08

50.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.000.000,001 13 11301 01 10

44.600.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 44.600.000,001 13 11301 01 11

20.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,001 13 11301 01 12

80.000.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 80.000.000,001 13 11301 01 13

15.400.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.900.000,001 13 1.500.000,0011301 01 14

3.500.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 3.500.000,001 13 11301 01 15

28.000.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 28.000.000,001 13 11301 01 17

160.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 160.000.000,001 13 11301 01 18

20.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 20.000.000,001 13 11301 01 19

36.383.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 13 36.383.000,0011301 01 23

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 163.020.000,00 195.000.000,001 13 11301 31.980.000,0002

110.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 79.520.000,001 13 30.480.000,0011301 02 22

35.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 35.000.000,001 13 11301 02 23

50.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 48.500.000,001 13 1.500.000,0011301 02 24

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00 20.000.000,001 13 11301 05

20.000.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 20.000.000,001 13 11301 05 01

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

54.300.000,00 65.000.000,001 13 11301 10.700.000,0015

40.000.000,00Bimbingan lanjut KUBE Fakir Miskin 34.000.000,001 13 6.000.000,0011301 15 07

25.000.000,00Bimbingan lanjut pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi 20.300.000,001 13 4.700.000,0011301 15 08

Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja 300.000.000,00 473.675.000,00 871.740.000,001 14 11301 98.065.000,0015

300.000.000,00Pengadaan Peralatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja 300.000.000,001 14 11301 15 03

60.000.000,00Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Dan Prasarana Blk 54.960.000,001 14 5.040.000,0011301 15 07

40.000.000,00Fasilitasi dan Pengawalan TKI ke Luar Negeri 30.500.000,001 14 9.500.000,0011301 15 10

321.740.000,00Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi 269.065.000,001 14 52.675.000,0011301 15 11

150.000.000,00Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat 119.150.000,001 14 30.850.000,0011301 15 12

Page 20: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

20

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 85.975.000,00 89.075.000,002 08 11301 3.100.000,0015

39.075.000,00Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku Dan Antar Sektor Dalam Rangka

Pengembangan Kawasan Transmigrasi

38.175.000,002 08 900.000,0011301 15 02

50.000.000,00Pengerahan Dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi

Kebutuhan Sdm

47.800.000,002 08 2.200.000,0011301 15 05

Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 116.250.000,00 121.750.000,001 13 11301 5.500.000,0016

21.750.000,00Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan

Kejadian Luar Biasa

18.250.000,001 13 3.500.000,0011301 16 10

50.000.000,00Fasilitasi pengiriman PMKS dan PSKS ke Panti dan Provinsi 49.000.000,001 13 1.000.000,0011301 16 12

50.000.000,00Fasilitasi bagi Penyandang cacat dan Lansia 49.000.000,001 13 1.000.000,0011301 16 13

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 37.100.000,00 100.000.000,001 14 11301 62.900.000,0016

100.000.000,00Pemberian Kerja Darurat Dengan Padat Karya 37.100.000,001 14 62.900.000,0011301 16 08

Program Transmigrasi Lokal 18.087.500,00 25.000.000,002 08 11301 6.912.500,0016

25.000.000,00Penyuluhan Transmigrasi Lokal 18.087.500,002 08 6.912.500,0011301 16 01

Program Pembinaan Anak Terlantar 53.960.000,00 60.000.000,001 13 11301 6.040.000,0017

60.000.000,00Pelayanan Petirahan Anak Sekolah Bermasalah Sosial 53.960.000,001 13 6.040.000,0011301 17 07

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 42.100.000,00 110.000.000,001 14 11301 67.900.000,0017

45.000.000,00Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan

16.200.000,001 14 28.800.000,0011301 17 03

65.000.000,00Fasilitasi LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Kabupaten Pekalongan 25.900.000,001 14 39.100.000,0011301 17 09

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, Psk, Narkoba

Dan Penyakit Sosial Lainnya)

16.830.000,00 25.000.000,001 13 11301 8.170.000,0020

25.000.000,00Penjaringan Tuna Sosial dan Bimbingan Pencegahan HIV/AIDS 16.830.000,001 13 8.170.000,0011301 20 06

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 66.365.000,00 80.000.000,001 13 11301 13.635.000,0021

40.000.000,00Peningkatan Kualitas Sdm Kesejahteraan Sosial Masyarakat 40.000.000,001 13 11301 21 03

40.000.000,00Bimbingan Manajemen Organisasi Panti, Non Panti, PSM dan Karang Taruna 26.365.000,001 13 13.635.000,0011301 21 05

Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial 49.750.000,00 65.000.000,001 13 11301 15.250.000,0022

35.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Makam Pahlawan "Bhakti Wiratama" 20.750.000,001 13 14.250.000,0011301 22 03

30.000.000,00Sarasehan Kepahlawanan Apel Kehormatan Renungan Suci dan Ziarah Mandurorejo 29.000.000,001 13 1.000.000,0011301 22 04

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 235.600.000,00 250.000.000,001 13 11301 14.400.000,0023

250.000.000,00Fasilitasi Pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan) 235.600.000,001 13 14.400.000,0011301 23 04

Program Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS), SIBI dan

SIG

48.130.000,00 60.000.000,001 13 11301 11.870.000,0024

60.000.000,00Pemuthakhiran Data PMKS dan PSKS 48.130.000,001 13 11.870.000,0011301 24 05

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 367.354.000,00 888.584.000,00 1.336.874.000,001 13 80.936.000,0011302

Page 21: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

21

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 89.554.000,00 199.000.000,00 301.574.000,001 13 11302 13.020.000,0001

5.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,001 13 11302 01 01

17.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 17.000.000,001 13 11302 01 02

13.020.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 13 13.020.000,0011302 01 07

15.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.000.000,001 13 11302 01 10

18.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 18.000.000,001 13 11302 01 11

8.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.000.000,001 13 11302 01 12

89.554.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 89.554.000,001 13 11302 01 13

8.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.000.000,001 13 11302 01 14

3.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000,001 13 11302 01 15

5.000.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.000.000,001 13 11302 01 16

15.000.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 15.000.000,001 13 11302 01 17

80.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 80.000.000,001 13 11302 01 18

25.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 25.000.000,001 13 11302 01 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 117.800.000,00 192.500.000,00 310.300.000,001 13 11302 02

117.800.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 117.800.000,001 13 11302 02 05

40.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 40.000.000,001 13 11302 02 22

25.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 25.000.000,001 13 11302 02 23

67.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 67.500.000,001 13 11302 02 24

10.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 10.000.000,001 13 11302 02 28

50.000.000,00Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kebencanaan 50.000.000,001 13 11302 02 82

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 10.000.000,001 13 11302 05

10.000.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 10.000.000,001 13 11302 05 01

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 70.404.000,00 90.000.000,001 13 11302 19.596.000,0022

65.000.000,00Penunjang Kegiatan Bantuan Dana Tak Terduga 45.404.000,001 13 19.596.000,0011302 22 01

25.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Bantuan Daerah Rawan Bencana 25.000.000,001 13 11302 22 02

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam 160.000.000,00 148.375.000,00 310.000.000,001 13 11302 1.625.000,0023

50.000.000,00Piket Posko Kesiapsiagaan 49.100.000,001 13 900.000,0011302 23 01

100.000.000,00Pengadaan Logistik Bencana 99.275.000,001 13 725.000,0011302 23 02

160.000.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan 160.000.000,001 13 11302 23 03

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 177.380.000,00 215.000.000,001 13 11302 37.620.000,0024

50.000.000,00Penyuluhan dan Kajian Daerah Rawan Bencana 42.970.000,001 13 7.030.000,0011302 24 01

65.000.000,00Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Penanggulangan Bencana 52.600.000,001 13 12.400.000,0011302 24 02

60.000.000,00Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat Rentan Bencana 51.760.000,001 13 8.240.000,0011302 24 03

Page 22: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

22

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

40.000.000,00Pelatihan penyelamatan, evakuasi dan penangganan pengungsi 30.050.000,001 13 9.950.000,0011302 24 04

Penataan Peraturan Perundang - undangan 90.925.000,00 100.000.000,001 13 11302 9.075.000,0025

100.000.000,00penyusunan pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pekalongan 90.925.000,001 13 9.075.000,0011302 25 01

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1.849.903.000,00 2.987.225.000,00 5.577.180.000,001 15 740.052.000,00

Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Menengah 1.849.903.000,00 2.987.225.000,00 5.577.180.000,001 15 740.052.000,0011501

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 92.643.000,00 355.680.000,00 869.475.000,001 15 11501 421.152.000,0001

4.980.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.980.000,001 15 11501 01 01

52.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 50.000.000,001 15 2.000.000,0011501 01 02

35.100.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 15 35.100.000,0011501 01 07

51.500.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 49.400.000,001 15 2.100.000,0011501 01 10

45.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 42.900.000,001 15 2.100.000,0011501 01 11

10.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.750.000,001 15 250.000,0011501 01 12

92.643.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 92.643.000,001 15 11501 01 13

15.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.750.000,001 15 250.000,0011501 01 14

5.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000,001 15 11501 01 15

40.100.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 40.100.000,001 15 11501 01 17

135.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 129.000.000,001 15 6.000.000,0011501 01 18

9.800.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 9.800.000,001 15 11501 01 19

373.352.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 15 373.352.000,0011501 01 23

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 120.150.000,00 125.000.000,001 15 11501 4.850.000,0002

40.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 38.900.000,001 15 1.100.000,0011501 02 22

60.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 57.000.000,001 15 3.000.000,0011501 02 24

25.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 24.250.000,001 15 750.000,0011501 02 28

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00 20.000.000,001 15 11501 05

20.000.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 20.000.000,001 15 11501 05 01

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 397.550.000,00 413.200.000,001 15 11501 15.650.000,0015

213.200.000,00Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah 211.650.000,001 15 1.550.000,0011501 15 12

50.000.000,00Fasilitasi Sertifikasi PIRT (DBHCHT) 48.950.000,001 15 1.050.000,0011501 15 13

125.000.000,00Pemutakhiran Database UMKM 123.450.000,001 15 1.550.000,0011501 15 14

25.000.000,00Seminar Bisnis 13.500.000,001 15 11.500.000,0011501 15 15

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan 122.538.000,00 156.788.000,002 06 11501 34.250.000,0015

75.000.000,00Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 63.600.000,002 06 11.400.000,0011501 15 03

50.000.000,00Edukasi Konsumen Cerdas 37.800.000,002 06 12.200.000,0011501 15 06

31.788.000,00Pengawasan dan Penertiban Alat Ukur dan Timbangan LPG, Semen dan Bensin 21.138.000,002 06 10.650.000,0011501 15 07

Page 23: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

23

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

49.650.000,00 60.000.000,001 15 11501 10.350.000,0016

60.000.000,00Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 49.650.000,001 15 10.350.000,0011501 16 11

Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah 670.335.000,00 776.000.000,002 07 11501 105.665.000,0016

106.000.000,00Pelatihan Wirausaha Muda 79.050.000,002 07 26.950.000,0011501 16 07

75.000.000,00Pelatihan Manajemen Usaha bagi Industri Makanan dan Minuman 73.850.000,002 07 1.150.000,0011501 16 08

150.000.000,00Diversifikasi Olahan Makanan (DBHCHT) 135.500.000,002 07 14.500.000,0011501 16 09

100.000.000,00Pengembangan Produk Olahan Ikan (OVOP) 75.900.000,002 07 24.100.000,0011501 16 10

40.000.000,00Pelatihan Ketrampilan Pewarnaan dengan Zat Warna Alam 27.550.000,002 07 12.450.000,0011501 16 11

250.000.000,00Pelatihan Kerajinan Produk Olahan Kayu (DBHCHT) 231.560.000,002 07 18.440.000,0011501 16 12

40.000.000,00Pelatihan Diversifikasi Olahan Singkong 35.225.000,002 07 4.775.000,0011501 16 13

15.000.000,00Pemetaan Zona Kawasan Industri 11.700.000,002 07 3.300.000,0011501 16 14

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

81.300.000,00 100.000.000,001 15 11501 18.700.000,0017

50.000.000,00Penyelenggaraan Pasar Rakyat 49.200.000,001 15 800.000,0011501 17 12

50.000.000,00Lomba Rancang Busana 32.100.000,001 15 17.900.000,0011501 17 14

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 134.125.000,00 140.000.000,001 20 11501 5.875.000,0017

140.000.000,00Optimalisasi Pendapatan Pasar 134.125.000,001 20 5.875.000,0011501 17 22

Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor 388.900.000,00 400.000.000,002 06 11501 11.100.000,0017

400.000.000,00Fasilitasi Kepesertaan Asosiasi/Pengusaha dalam Pameran/Promosi Perdagangan (Kontak

Bisnis)

388.900.000,002 06 11.100.000,0011501 17 13

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 25.000.000,00 155.390.000,00 200.000.000,001 15 11501 19.610.000,0018

25.000.000,00Pembuatan Sistem Informasi Kesehatan Koperasi 25.000.000,001 15 11501 18 10

60.000.000,00Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 57.125.000,001 15 2.875.000,0011501 18 11

45.000.000,00Koordinasi Pengendalian Koperasi 38.130.000,001 15 6.870.000,0011501 18 12

25.000.000,00Fasilitasi Koperasi Tebu Rakyat Indonesia (Penunjang Program Pusat) 22.885.000,001 15 2.115.000,0011501 18 13

45.000.000,00Revitalisasi Manajemen Pengelolaan KUD/Koperasi 37.250.000,001 15 7.750.000,0011501 18 14

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 50.500.000,00 80.000.000,002 06 11501 29.500.000,0018

50.000.000,00Monitoring Perkembangan Harga Pokok Penting dan Strategis (Kepok Mas) dan

Pembuatan Peta Distribusi Barang

47.300.000,002 06 2.700.000,0011501 18 08

30.000.000,00Optimalisasi Pemanfaatan Gedung Sistem Resi Gudang 3.200.000,002 06 26.800.000,0011501 18 09

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR

TRADISIONAL

1.732.260.000,00 441.107.000,00 2.236.717.000,002 06 11501 63.350.000,0020

358.100.000,00Perbaikan Prasarana Pasar 19.100.000,00 339.000.000,002 06 11501 20 01

147.857.000,00Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar 86.082.000,002 06 61.775.000,0011501 20 02

Page 24: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

24

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

1.580.760.000,00Renovasi Pasar Bojong 187.500.000,00 1.393.260.000,002 06 11501 20 03

150.000.000,00Studi Kelayakan Pasar Sayur dan Buah 148.425.000,002 06 1.575.000,0011501 20 04

PENANAMAN MODAL 95.000.000,00 637.080.000,00 851.690.000,001 16 119.610.000,00

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 95.000.000,00 637.080.000,00 851.690.000,001 16 119.610.000,0011601

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 188.780.000,00 246.980.000,001 16 11601 58.200.000,0001

3.750.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.750.000,001 16 11601 01 01

14.100.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.100.000,001 16 11601 01 02

1.500.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.500.000,001 16 11601 01 06

17.100.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 16 17.100.000,0011601 01 07

16.800.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1 16 16.800.000,0011601 01 08

48.500.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 39.500.000,001 16 9.000.000,0011601 01 10

34.910.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 32.210.000,001 16 2.700.000,0011601 01 11

2.850.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.850.000,001 16 11601 01 12

8.560.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.760.000,001 16 1.800.000,0011601 01 14

2.040.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 2.040.000,001 16 11601 01 15

21.870.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 20.070.000,001 16 1.800.000,0011601 01 17

30.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 30.000.000,001 16 11601 01 18

45.000.000,00Sosialisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu di kabupaten Pekalongan 36.000.000,001 16 9.000.000,0011601 01 26

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 113.010.000,00 120.210.000,001 16 11601 7.200.000,0002

17.700.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 15.000.000,001 16 2.700.000,0011601 02 22

65.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 65.000.000,001 16 11601 02 24

15.510.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 13.710.000,001 16 1.800.000,0011601 02 28

7.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur 7.000.000,001 16 11601 02 29

15.000.000,00Penyediaan Sarana Pendukung Pelayanan Perizinan 12.300.000,001 16 2.700.000,0011601 02 65

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24.500.000,00 24.500.000,001 16 11601 05

24.500.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 24.500.000,001 16 11601 05 01

Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 201.120.000,00 225.000.000,001 16 11601 23.880.000,0015

50.000.000,00Koordinasi Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal 38.500.000,001 16 11.500.000,0011601 15 05

25.000.000,00Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman

Modal

19.770.000,001 16 5.230.000,0011601 15 08

150.000.000,00Penyelenggaraanpameran Investasi 142.850.000,001 16 7.150.000,0011601 15 10

Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi 95.000.000,00 100.610.000,00 220.000.000,001 16 11601 24.390.000,0016

25.000.000,00Monitoring/Pemantauan Perizinan 20.500.000,001 16 4.500.000,0011601 16 11

75.000.000,00Pelaksanaan pelayanan publik dalam bidang perizinan 69.600.000,001 16 5.400.000,0011601 16 12

Page 25: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

25

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

20.000.000,00Penyusunan Standar Pelayanan Publik 9.635.000,001 16 10.365.000,0011601 16 14

100.000.000,00Pembuatan Jaringan On Line Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 875.000,00 95.000.000,001 16 4.125.000,0011601 16 15

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 9.060.000,00 15.000.000,001 20 11601 5.940.000,0024

15.000.000,00Survey IKM Tahun 2013 9.060.000,001 20 5.940.000,0011601 24 02

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.496.670.000,00 2.759.113.500,00 4.685.441.500,001 18 429.658.000,00

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 1.496.670.000,00 2.759.113.500,00 4.685.441.500,001 18 429.658.000,0011801

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 76.670.000,00 347.988.500,00 488.256.500,001 18 11801 63.598.000,0001

2.690.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.690.000,001 18 11801 01 01

45.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 39.900.000,001 18 5.100.000,0011801 01 02

18.000.000,00Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 18.000.000,001 18 11801 01 03

35.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 29.900.000,001 18 5.100.000,0011801 01 06

12.000.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 18 12.000.000,0011801 01 07

28.170.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 28.170.000,001 18 11801 01 10

26.607.500,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 26.607.500,001 18 11801 01 11

15.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,001 18 11801 01 12

78.170.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1.500.000,00 76.670.000,001 18 11801 01 13

20.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000,001 18 11801 01 14

3.120.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 3.120.000,001 18 11801 01 15

25.001.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 25.001.000,001 18 11801 01 17

50.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 50.000.000,001 18 11801 01 18

95.000.000,00Penyediaan Bahan Logistik Obyek Wisata 88.100.000,001 18 6.900.000,0011801 01 22

34.498.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 18 34.498.000,0011801 01 23

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.000.000,00 406.800.000,00 563.300.000,001 18 11801 86.500.000,0002

70.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 70.000.000,001 18 11801 02 05

20.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 9.400.000,001 18 10.600.000,0011801 02 22

288.000.000,00Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 288.000.000,001 18 11801 02 44

35.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Objek wisata 11.500.000,001 18 23.500.000,0011801 02 45

115.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala OW Linggoasri 83.500.000,001 18 31.500.000,0011801 02 46

35.300.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Sarana prasarana Outbound 14.400.000,001 18 20.900.000,0011801 02 85

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000,00 25.000.000,001 18 11801 05

25.000.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 25.000.000,001 18 11801 05 01

Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda 82.100.000,00 100.000.000,001 18 11801 17.900.000,0015

50.000.000,00Fasilitasi Bazar Program OKP 42.650.000,001 18 7.350.000,0011801 15 11

50.000.000,00latihan kepemimpinan manajemen kepemudaan 39.450.000,001 18 10.550.000,0011801 15 12

Page 26: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

26

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 209.950.000,00 260.000.000,002 04 11801 50.050.000,0015

25.000.000,00Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 23.350.000,002 04 1.650.000,0011801 15 02

185.000.000,00Pelaksanaan Promosi Pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 149.600.000,002 04 35.400.000,0011801 15 05

25.000.000,00Promosi Kepariwisataan dalam rangka Visit Jateng 2013 21.450.000,002 04 3.550.000,0011801 15 09

25.000.000,00Road Show Pariwisata 15.550.000,002 04 9.450.000,0011801 15 10

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 219.990.000,00 270.000.000,001 18 11801 50.010.000,0016

75.000.000,00Seleksi dan pengiriman JPI-BPAP 63.140.000,001 18 11.860.000,0011801 16 10

50.000.000,00Pengiriman Seleksi KPN PPAN, Kegiatan Kepemudaan Tk. Prov. Jateng 42.800.000,001 18 7.200.000,0011801 16 12

100.000.000,00Pendampingan pelaksanaan kemah bakti Pemuda Prov Jateng Th 2013 79.750.000,001 18 20.250.000,0011801 16 13

45.000.000,00Pemilihan Pemuda Pelopor 34.300.000,001 18 10.700.000,0011801 16 16

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.100.000.000,00 80.000.000,00 1.197.000.000,002 04 11801 17.000.000,0016

250.000.000,00Penataan Taman dan Lingkungan Obyek Wisata Linggoasri 250.000.000,002 04 11801 16 08

100.000.000,00Pembangunan Talud Di Obyek Wisata Linggoasri 100.000.000,002 04 11801 16 09

600.000.000,00Perbaikan Jalan Lingkar Aspal Dan Pembuatan Saluran Air/Drainase Obyek Wisata

Linggoasri

600.000.000,002 04 11801 16 10

50.000.000,00Pembuatan DED Pengembangan Obyek Wisata Linggoasri 50.000.000,002 04 11801 16 12

30.000.000,00Pembuatan Dokumen UKL/UPL Obyek Wisata Linggoasri 30.000.000,002 04 11801 16 13

100.000.000,00Penataan Bumi Perkemahan, Taman dan MCK 100.000.000,002 04 11801 16 14

17.000.000,00Pemeliharaan Rutin Gedung Kesenian2 04 17.000.000,0011801 16 15

50.000.000,00Pembuatan Baliho dan Petunjuk Objek Wisata 50.000.000,002 04 11801 16 20

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup

Pemuda

89.000.000,00 110.000.000,001 18 11801 21.000.000,0017

50.000.000,00Sekolah Wirausaha Pemuda (SWP) 39.875.000,001 18 10.125.000,0011801 17 05

60.000.000,00Pelatihan Wirausaha Pemuda di Daerah Penghasil Cengkeh 49.125.000,001 18 10.875.000,0011801 17 06

Program Pengembangan Kemitraan 190.000.000,00 154.885.000,00 366.885.000,002 04 11801 22.000.000,0017

90.000.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 73.550.000,002 04 16.450.000,0011801 17 08

60.000.000,00Festival Durian Lolong 58.050.000,002 04 1.950.000,0011801 17 11

190.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Obyek Wisata Lingkungan IHT 190.000.000,002 04 11801 17 15

26.885.000,00Pembentukan dan Pelatihan Saka Pandu Wisata 23.285.000,002 04 3.600.000,0011801 17 16

Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga 17.475.000,00 20.000.000,001 18 11801 2.525.000,0019

20.000.000,00Pendataan atlet dan club cabang Olahraga 17.475.000,001 18 2.525.000,0011801 19 09

Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 60.000.000,00 935.125.000,00 1.035.000.000,001 18 11801 39.875.000,0020

50.000.000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 48.150.000,001 18 1.850.000,0011801 20 06

50.000.000,00Peningkatan Jumlah Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi Dan Teknisi 35.450.000,001 18 14.550.000,0011801 20 13

Page 27: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

27

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

Olahraga

580.000.000,00Pengiriman event-event olahraga lokal, regional dan nasional 560.575.000,001 18 19.425.000,0011801 20 18

75.000.000,00Fasilitasi penyelenggaraan / kegiatan OR Masyarakat 72.450.000,001 18 2.550.000,0011801 20 20

200.000.000,00Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 199.500.000,001 18 500.000,0011801 20 21

60.000.000,00Pembuatan Sirkuit BMX 60.000.000,001 18 11801 20 23

20.000.000,00Fasilitasi HAORNAS XXX 19.000.000,001 18 1.000.000,0011801 20 25

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga 190.800.000,00 250.000.000,001 18 11801 59.200.000,0021

250.000.000,00Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga 190.800.000,001 18 59.200.000,0011801 21 07

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 544.185.000,00 2.931.871.250,00 4.889.270.250,001 19 1.413.214.000,00

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 78.160.000,00 1.539.866.250,00 2.459.361.250,001 19 841.335.000,0011901

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.160.000,00 318.225.250,00 352.385.250,001 19 11901 30.000.000,0001

4.500.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000,001 19 11901 01 01

20.340.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 20.340.000,001 19 11901 01 02

30.000.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 19 30.000.000,0011901 01 07

24.479.850,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 24.479.850,001 19 11901 01 10

23.770.400,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 23.770.400,001 19 11901 01 11

3.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,001 19 11901 01 12

4.500.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.500.000,001 19 11901 01 14

4.160.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 4.160.000,001 19 11901 01 15

30.000.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 30.000.000,001 19 11901 01 17

82.635.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 82.635.000,001 19 11901 01 18

89.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 89.000.000,001 19 11901 01 19

36.000.000,00Operasional Anggota Korps Musik Upacara 36.000.000,001 19 11901 01 28

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 74.000.000,00 116.687.000,00 199.887.000,001 19 11901 9.200.000,0002

18.500.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 18.500.000,001 19 11901 02 05

55.500.000,00Pengadaan Mebeleur 55.500.000,001 19 11901 02 10

25.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 15.800.000,001 19 9.200.000,0011901 02 22

37.687.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 37.687.000,001 19 11901 02 23

43.200.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 43.200.000,001 19 11901 02 24

15.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 15.000.000,001 19 11901 02 28

5.000.000,00Pemeliharaan Peralatan Korsik 5.000.000,001 19 11901 02 81

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00 20.000.000,001 19 11901 05

20.000.000,00Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 20.000.000,001 19 11901 05 26

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 625.863.000,00 927.153.000,001 19 11901 301.290.000,0015

Page 28: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

28

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

326.000.000,00Koordinasi pelaksanaan pengamanan hari raya, natal dan tahun baru 323.750.000,001 19 2.250.000,0011901 15 07

20.000.000,00Antisipasi Pengamanan Wilayah 17.000.000,001 19 3.000.000,0011901 15 08

309.336.000,00Komunitas Inteljen Daerah (KOMINDA) 17.796.000,001 19 291.540.000,0011901 15 09

271.817.000,00Pengamanan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 267.317.000,001 19 4.500.000,0011901 15 10

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 305.075.000,00 425.000.000,001 19 11901 119.925.000,0017

350.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa 257.175.000,001 19 92.825.000,0011901 17 03

75.000.000,00Peningkatan Kesadaran Bela Negara 47.900.000,001 19 27.100.000,0011901 17 07

Program Kemitraan Pengembanganwawasan Kebangsaan 65.680.000,00 100.000.000,001 19 11901 34.320.000,0018

20.000.000,00Pengawasan Orang Asing 10.130.000,001 19 9.870.000,0011901 18 04

40.000.000,00Fasilitasi Pemasyarakatan dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila 27.775.000,001 19 12.225.000,0011901 18 05

40.000.000,00Fasilitasi Pembinaan Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan melalui Seni dan Budaya Daerah 27.775.000,001 19 12.225.000,0011901 18 06

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan 66.686.000,00 367.736.000,001 19 11901 301.050.000,0019

247.736.000,00Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Keamanan Ketentraman dan

Ketertiban Masyarakat

5.936.000,001 19 241.800.000,0011901 19 02

40.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) 25.200.000,001 19 14.800.000,0011901 19 03

40.000.000,00Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 16.100.000,001 19 23.900.000,0011901 19 04

40.000.000,00Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) 19.450.000,001 19 20.550.000,0011901 19 05

Program Pendidikan Politik Masyarakat 8.250.000,00 20.000.000,001 19 11901 11.750.000,0021

20.000.000,00Koordinasi Antar Pengurus Partai Politik Terwakili 8.250.000,001 19 11.750.000,0011901 21 06

Program Pembinaan Organisasi Masyarakat Sipil 13.400.000,00 47.200.000,001 19 11901 33.800.000,0024

47.200.000,00Fasilitasi Pelaksanaan Penertiban Surat Keterangan Terdaftarbagi Ormas LSM

DIlingkungan Pemkab Pekalongan

13.400.000,001 19 33.800.000,0011901 24 04

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 466.025.000,00 1.392.005.000,00 2.429.909.000,001 19 571.879.000,0011903

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.025.000,00 322.084.000,00 851.393.000,001 19 11903 489.284.000,0001

1.500.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,001 19 11903 01 01

4.620.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 4.620.000,001 19 11903 01 02

11.400.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 19 11.400.000,0011903 01 07

6.640.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6.640.000,001 19 11903 01 09

11.257.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.257.000,001 19 11903 01 10

10.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 10.000.000,001 19 11903 01 11

4.375.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.375.000,001 19 11903 01 12

40.475.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 150.000,00 39.725.000,001 19 600.000,0011903 01 13

7.600.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.600.000,001 19 11903 01 14

2.100.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 1.800.000,00 300.000,001 19 11903 01 15

Page 29: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

29

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

42.260.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 42.260.000,001 19 11903 01 17

47.412.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 46.162.000,001 19 1.250.000,0011903 01 18

5.220.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 5.220.000,001 19 11903 01 19

184.500.000,00Opersional Bagi Anggota Linmas Reaksi Cepat Kabupaten Pekalongan 180.500.000,001 19 4.000.000,0011903 01 21

94.118.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 19 94.118.000,0011903 01 23

377.916.000,00Penunjang Operasional Satpol PP1 19 377.916.000,0011903 01 41

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 426.000.000,00 188.461.000,00 619.796.000,001 19 11903 5.335.000,0002

400.000.000,00Pembangunan Gedung Kantor 400.000.000,001 19 11903 02 03

27.500.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 775.000,00 26.000.000,001 19 725.000,0011903 02 05

9.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 6.140.000,001 19 3.360.000,0011903 02 22

167.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 165.750.000,001 19 1.250.000,0011903 02 24

12.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 12.500.000,001 19 11903 02 28

3.296.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur 3.296.000,001 19 11903 02 29

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 98.150.000,00 99.000.000,001 19 11903 850.000,0003

99.000.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 98.150.000,001 19 850.000,0011903 03 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 145.390.000,00 154.350.000,001 19 11903 8.960.000,0005

34.000.000,00Bintek Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan anggota Satpol PP 29.665.000,001 19 4.335.000,0011903 05 22

14.250.000,00Out Bond Training Satpol PP 14.125.000,001 19 125.000,0011903 05 25

66.100.000,00Pengiriman Anggota Satpol PP Ke Provinsi/Nasional 61.600.000,001 19 4.500.000,0011903 05 27

40.000.000,00Pengiriman Peserta Diklat PPNS 40.000.000,001 19 11903 05 28

Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 335.620.000,00 345.120.000,001 19 11903 9.500.000,0016

32.500.000,00Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Pusat dan Daerah 31.250.000,001 19 1.250.000,0011903 16 06

124.000.000,00Pengamanan Acara Pemda, Hari-hari Besar Keagamaan dan Nasional Daerah (termasuk

Linmas dari Kesbangpol)

122.750.000,001 19 1.250.000,0011903 16 07

55.500.000,00PAM Pilkades 2013 Satpol PP (5 [email protected]) 53.275.000,001 19 2.225.000,0011903 16 08

110.120.000,00PAM Pilgub 2013 (Linmas) 108.870.000,001 19 1.250.000,0011903 16 09

23.000.000,00Patroli Wilayah 19.475.000,001 19 3.525.000,0011903 16 10

Program Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah 289.900.000,00 312.000.000,001 19 11903 22.100.000,0024

41.000.000,00Operasi Penegakkan Perda dan Peraturan Perundangan lain 33.100.000,001 19 7.900.000,0011903 24 01

21.000.000,00Penertiban Periklanan 21.000.000,001 19 11903 24 02

250.000.000,00Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT) 235.800.000,001 19 14.200.000,0011903 24 03

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 12.400.000,00 48.250.000,001 20 11903 35.850.000,0026

48.250.000,00Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Perda Tibum 12.400.000,001 20 35.850.000,0011903 26 16

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat 8.670.154.470,00 53.448.909.630,00 69.585.511.500,001 20 7.466.447.400,00

Page 30: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

30

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

Daerah, Kepegawian dan Persandian

Sekretariat Daerah 4.671.344.000,00 16.517.037.000,00 23.999.416.500,001 20 2.811.035.500,0012003

Bagian Umum 437.570.000,00 6.385.517.500,00 7.351.398.500,001 20 12003.01 528.311.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.091.071.000,00 3.476.514.000,001 20 12003.01 385.443.000,0001

91.900.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 90.400.000,001 20 1.500.000,0012003.01 01 01

1.045.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.045.000.000,001 20 12003.01 01 02

118.000.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 114.900.000,001 20 3.100.000,0012003.01 01 03

111.300.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 111.300.000,0012003.01 01 07

195.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 192.700.000,001 20 2.300.000,0012003.01 01 08

156.666.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 154.366.000,001 20 2.300.000,0012003.01 01 10

191.950.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 187.125.000,001 20 4.825.000,0012003.01 01 11

73.480.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 70.480.000,001 20 3.000.000,0012003.01 01 12

48.125.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 46.625.000,001 20 1.500.000,0012003.01 01 13

888.700.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 739.475.000,001 20 149.225.000,0012003.01 01 17

450.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 450.000.000,001 20 12003.01 01 18

106.393.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 20 106.393.000,0012003.01 01 23

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 356.250.000,00 1.779.146.500,00 2.150.971.500,001 20 12003.01 15.575.000,0002

287.750.000,00Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/dinas 30.000.000,00 256.250.000,001 20 1.500.000,0012003.01 02 08

258.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan 256.200.000,001 20 2.300.000,0012003.01 02 20

137.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 135.200.000,001 20 2.300.000,0012003.01 02 22

1.137.221.500,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 1.134.921.500,001 20 2.300.000,0012003.01 02 24

120.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Rumah Jabatan/dinas 116.225.000,001 20 3.775.000,0012003.01 02 27

110.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi 106.600.000,001 20 3.400.000,0012003.01 02 40

100.000.000,00Pembangunan Pintu Gerbang 100.000.000,001 20 12003.01 02 66

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 81.320.000,00 1.392.126.500,00 1.481.846.500,001 20 12003.01 8.400.000,0016

475.000.000,00Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya 475.000.000,001 20 12003.01 16 06

1.006.846.500,00Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati 917.126.500,00 81.320.000,001 20 8.400.000,0012003.01 16 08

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 32.448.000,00 134.976.000,001 20 12003.01 102.528.000,0017

134.976.000,00Administrasi Pengelolaan dan Pengendalian Kegiatan 32.448.000,001 20 102.528.000,0012003.01 17 21

Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Kerasipan 23.135.000,00 30.800.000,001 24 12003.01 7.665.000,0017

30.800.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip 23.135.000,001 24 7.665.000,0012003.01 17 01

Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 67.590.500,00 76.290.500,001 18 12003.01 8.700.000,0020

76.290.500,00Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi 67.590.500,001 18 8.700.000,0012003.01 20 05

Bagian Pemerintahan 15.000.000,00 2.861.410.000,00 3.675.000.000,001 20 12003.02 798.590.000,00

Page 31: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

31

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 107.800.000,00 130.000.000,001 20 12003.02 22.200.000,0001

50.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Buku Administrasi Desa dan Kelurahan 49.250.000,001 20 750.000,0012003.02 01 31

60.000.000,00Fasilitasi Permasalahan Pemerintahan Desa 41.550.000,001 20 18.450.000,0012003.02 01 38

20.000.000,00Fasilitasi Penyaluran Bantuan kepada Pemerintah Desa 17.000.000,001 20 3.000.000,0012003.02 01 40

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.000.000,00 25.000.000,001 20 12003.02 02

25.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000,001 20 12003.02 02 54

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 239.295.000,00 305.000.000,001 20 12003.02 65.705.000,0005

100.000.000,00Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan 75.435.000,001 20 24.565.000,0012003.02 05 14

205.000.000,00Pelatihan Kepala Desa se Kabupaten Pekalongan 163.860.000,001 20 41.140.000,0012003.02 05 29

Program Pengembangan Data/informasi 15.000.000,00 51.100.000,00 75.000.000,001 06 12003.02 8.900.000,0015

75.000.000,00Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi 51.100.000,00 15.000.000,001 06 8.900.000,0012003.02 15 10

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 170.075.000,00 200.000.000,001 19 12003.02 29.925.000,0015

200.000.000,00Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 170.075.000,001 19 29.925.000,0012003.02 15 11

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 48.500.000,00 50.000.000,001 20 12003.02 1.500.000,0016

50.000.000,00Partisipasi Pertemuan Asosiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Seluruh Indonesai 48.500.000,001 20 1.500.000,0012003.02 16 07

Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 38.100.000,00 60.000.000,001 09 12003.02 21.900.000,0017

60.000.000,00Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan 38.100.000,001 09 21.900.000,0012003.02 17 01

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 252.150.000,00 300.000.000,001 20 12003.02 47.850.000,0017

300.000.000,00Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan 252.150.000,001 20 47.850.000,0012003.02 17 42

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1.661.625.000,00 2.190.000.000,001 22 12003.02 528.375.000,0017

2.190.000.000,00Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pekalongan 1.661.625.000,001 22 528.375.000,0012003.02 17 22

Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 13.500.000,00 15.000.000,001 20 12003.02 1.500.000,0019

15.000.000,00Pendampingan dan pendataan Aparatur Pemerintah Desa Penerima TPAPD 13.500.000,001 20 1.500.000,0012003.02 19 04

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

58.605.000,00 100.000.000,001 20 12003.02 41.395.000,0020

100.000.000,00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 58.605.000,001 20 41.395.000,0012003.02 20 09

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 42.025.000,00 50.000.000,001 20 12003.02 7.975.000,0025

50.000.000,00Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah 42.025.000,001 20 7.975.000,0012003.02 25 05

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 70.700.000,00 75.000.000,001 20 12003.02 4.300.000,0027

75.000.000,00Sosialisasi dan Pemeliharaan Batas Daerah Kabupaten Pekalongan 70.700.000,001 20 4.300.000,0012003.02 27 05

Program Penerapan Kepemerintahan yang baik 82.935.000,00 100.000.000,001 20 12003.02 17.065.000,0031

100.000.000,00Peningkatan Kemampuan Aparat Kecamatan 82.935.000,001 20 17.065.000,0012003.02 31 01

Bagian Hukum 20.000.000,00 337.405.000,00 575.000.000,001 20 12003.03 217.595.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.000.000,00 10.000.000,001 20 12003.03 02

Page 32: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

32

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

10.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,001 20 12003.03 02 54

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 5.500.000,00 60.000.000,001 20 12003.03 54.500.000,0024

60.000.000,00Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi 5.500.000,001 20 54.500.000,0012003.03 24 03

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000,00 315.955.000,00 465.000.000,001 20 12003.03 129.045.000,0026

70.000.000,00Publikasi Peraturan Perundang-undangan 63.250.000,001 20 6.750.000,0012003.03 26 05

25.000.000,00Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 19.350.000,001 20 5.650.000,0012003.03 26 07

20.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang - undangan 20.000.000,001 20 12003.03 26 08

100.000.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rancangan PPU Daerah 56.100.000,001 20 43.900.000,0012003.03 26 09

35.000.000,00Rapat Kerja Program Legislasi Daerah 27.030.000,001 20 7.970.000,0012003.03 26 10

100.000.000,00Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Desa 61.000.000,001 20 39.000.000,0012003.03 26 11

35.000.000,00Koordinasi, Kajian Kerja sama dan Permasalahan PPU 25.000.000,001 20 10.000.000,0012003.03 26 12

50.000.000,00Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah 43.325.000,001 20 6.675.000,0012003.03 26 13

30.000.000,00Keluarga Sadar Hukum 20.900.000,001 20 9.100.000,0012003.03 26 14

Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM 5.950.000,00 40.000.000,001 20 12003.03 34.050.000,0028

40.000.000,00Orientasi Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) 5.950.000,001 20 34.050.000,0012003.03 28 01

Bagian Humas 438.774.000,00 1.108.519.000,00 1.845.000.000,001 20 12003.04 297.707.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 438.774.000,00 115.226.000,00 560.000.000,001 20 12003.04 6.000.000,0002

150.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kehumasan 150.000.000,001 20 12003.04 02 13

105.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi 99.000.000,001 20 6.000.000,0012003.04 02 40

305.000.000,00Rehabilitasi Gedung Radio RKS FM 16.226.000,00 288.774.000,001 20 12003.04 02 47

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 993.293.000,00 1.285.000.000,001 25 12003.04 291.707.000,0015

650.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Informasi dan Media Massa 602.918.000,001 25 47.082.000,0012003.04 15 10

115.000.000,00Penerbitan Majalah Gema Kota Santri Tahun 2013 59.800.000,001 25 55.200.000,0012003.04 15 11

270.000.000,00Penyelenggaraan Penyiaran Stasiun Radio FM 83.400.000,001 25 186.600.000,0012003.04 15 12

100.000.000,00Penyampaian Media Informasi Dampak Negatif Asap Rokok (DBHCHT) 99.025.000,001 25 975.000,0012003.04 15 13

50.000.000,00Pembuatan Film Semi Dokumenter Profil Kabupaten Pekalongan 48.650.000,001 25 1.350.000,0012003.04 15 14

100.000.000,00Press Tour 99.500.000,001 25 500.000,0012003.04 15 15

Bagian Organisasi dan Kepegawaian 483.015.000,00 550.000.000,001 20 12003.05 66.985.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.000.000,00 30.000.000,001 20 12003.05 01

30.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 30.000.000,001 20 12003.05 01 11

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.000.000,00 20.000.000,001 20 12003.05 02

20.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 20.000.000,001 20 12003.05 02 28

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 120.000.000,00 120.000.000,001 20 12003.05 05

120.000.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 120.000.000,001 20 12003.05 05 01

Page 33: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

33

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

34.480.000,00 40.000.000,001 20 12003.05 5.520.000,0006

40.000.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 34.480.000,001 20 5.520.000,0012003.05 06 01

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

36.040.000,00 40.000.000,001 20 12003.05 3.960.000,0020

40.000.000,00Pengawasan Melekat (Waskat) 36.040.000,001 20 3.960.000,0012003.05 20 14

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 82.600.000,00 90.000.000,001 06 12003.05 7.400.000,0021

40.000.000,00Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah 36.400.000,001 06 3.600.000,0012003.05 21 18

50.000.000,00Koordinasi Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah (LAKIP Pemkab) dan Rencana

Kinerja Tahunan (RKT)

46.200.000,001 06 3.800.000,0012003.05 21 19

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 135.515.000,00 175.000.000,001 20 12003.05 39.485.000,0027

50.000.000,00Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik 45.500.000,001 20 4.500.000,0012003.05 27 06

75.000.000,00Penyusunan Uraian Tugas Jabatan 51.980.000,001 20 23.020.000,0012003.05 27 07

50.000.000,00Analisis Jabatan 38.035.000,001 20 11.965.000,0012003.05 27 09

Program Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 24.380.000,00 35.000.000,001 20 12003.05 10.620.000,0031

35.000.000,00Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian 24.380.000,001 20 10.620.000,0012003.05 31 05

Bagian Pembangunan 50.000.000,00 430.130.000,00 800.000.000,001 20 12003.06 319.870.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.600.000,00 30.000.000,001 20 12003.06 5.400.000,0002

30.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.600.000,001 20 5.400.000,0012003.06 02 54

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

50.000.000,00 255.050.000,00 450.000.000,001 20 12003.06 144.950.000,0006

125.000.000,00Penyusunan Buku Laporan perkembangan pelaksanaan Belanja Langsung APBD, Bantuan

Kab/Kota dan Tugas Pembantuan

50.000.000,001 20 75.000.000,0012003.06 06 05

50.000.000,00Pembuatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pelaporan Kegiatan 50.000.000,001 20 12003.06 06 06

30.000.000,00Fasilitasi penyusunan program dan kegiatan 14.700.000,001 20 15.300.000,0012003.06 06 07

245.000.000,00Koordinasi pengendalian dan pelaporan kegiatan 190.350.000,001 20 54.650.000,0012003.06 06 08

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 43.100.000,00 170.000.000,001 20 12003.06 126.900.000,0023

170.000.000,00Penunjang Kegiatan LPSE 43.100.000,001 20 126.900.000,0012003.06 23 02

Program Pengaturan Jasa Konstruksi 107.380.000,00 150.000.000,001 20 12003.06 42.620.000,0037

100.000.000,00sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan

lainnya yang terkait

70.325.000,001 20 29.675.000,0012003.06 37 07

25.000.000,00Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Kabupaten Pekalongan 20.710.000,001 20 4.290.000,0012003.06 37 08

25.000.000,00Visualisasi Kegiatan fisik APBD Kabupaten Pekalongan 16.345.000,001 20 8.655.000,0012003.06 37 09

Bagian Kesra 1.232.325.000,00 1.335.000.000,001 20 12003.07 102.675.000,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 49.500.000,00 50.000.000,001 20 12003.07 500.000,0001

Page 34: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

34

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

50.000.000,00Fasilitasi Operasional Bantuan Sosial 49.500.000,001 20 500.000,0012003.07 01 32

Program Pengembangan Nilai Budaya 356.225.000,00 400.000.000,001 17 12003.07 43.775.000,0015

175.000.000,00Penyelenggaran dan Pengiriman MTQ/ STQ/ MHQ Kabupaten Pekalongan 158.475.000,001 17 16.525.000,0012003.07 15 07

225.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Nilai-Nilai Keyakinan Masyarakat 197.750.000,001 17 27.250.000,0012003.07 15 08

PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT 755.825.000,00 785.000.000,001 27 12003.07 29.175.000,0015

250.000.000,00Pendampingan dan Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji 246.450.000,001 27 3.550.000,0012003.07 15 01

250.000.000,00Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji (Non BPIH) 242.900.000,001 27 7.100.000,0012003.07 15 02

25.000.000,00Fasilitasi Pembinaan Paguyuban Warga Pekalongan di Jakarta 25.000.000,001 27 12003.07 15 03

230.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 223.575.000,001 27 6.425.000,0012003.07 15 04

30.000.000,00Fasilitasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP UKS) Kabupaten Pekalongan 17.900.000,001 27 12.100.000,0012003.07 15 05

Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 48.275.000,00 60.000.000,001 13 12003.07 11.725.000,0019

60.000.000,00Buka Puasa Bersama Bupati Pekalongan dengan Anak Yatim/ Panti dan Pemuda/

Masyarakat

48.275.000,001 13 11.725.000,0012003.07 19 08

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Pms Termasuk HIV/ Aids 22.500.000,00 40.000.000,001 12 12003.07 17.500.000,0021

40.000.000,00Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, Pms Termasuk Hiv/ Aids 22.500.000,001 12 17.500.000,0012003.07 21 01

Bagian Perekonomian 30.000.000,00 1.913.803.000,00 2.051.818.000,001 20 12003.08 108.015.000,00

Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 906.240.000,00 935.000.000,001 16 12003.08 28.760.000,0015

200.000.000,00Pengembangan Potensi Unggulan Daerah 198.850.000,001 16 1.150.000,0012003.08 15 02

125.000.000,00Promosi Investasi daerah melalui Pusat Informasi Investasi Kabupaten Pekalongan se

Indonesia di Batam

124.200.000,001 16 800.000,0012003.08 15 14

285.000.000,00Penyelenggaraan Kajen Expo 2013 263.365.000,001 16 21.635.000,0012003.08 15 15

150.000.000,00Penyelenggaraan batik Expo Nusantara 148.600.000,001 16 1.400.000,0012003.08 15 16

175.000.000,00Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT) 171.225.000,001 16 3.775.000,0012003.08 15 17

Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi 30.000.000,00 30.000.000,001 16 12003.08 16

30.000.000,00Pengadaaan Water Meter induk dan accesoris (PDAM Kota Pekalongan) 30.000.000,001 16 12003.08 16 13

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/perkebunan 405.418.000,00 406.218.000,002 01 12003.08 800.000,0016

406.218.000,00Pendampingan Program Raskin 405.418.000,002 01 800.000,0012003.08 16 51

Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam 69.700.000,00 75.000.000,001 08 12003.08 5.300.000,0017

75.000.000,00Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sda 69.700.000,001 08 5.300.000,0012003.08 17 09

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 22.900.000,00 30.000.000,002 06 12003.08 7.100.000,0018

30.000.000,00Pendampingan peserta pasar lelang Forward dan bursa On Line Komoditi Agro 22.900.000,002 06 7.100.000,0012003.08 18 10

Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan

Lingkungan Hidup

174.895.000,00 200.000.000,001 08 12003.08 25.105.000,0019

200.000.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan lingkungan hidup 174.895.000,001 08 25.105.000,0012003.08 19 08

Page 35: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

35

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 334.650.000,00 375.600.000,001 06 12003.08 40.950.000,0021

375.600.000,00Penumbuhan Usaha sesuai Potensi Daerah di Kab Pekalongan (DBHCHT) 334.650.000,001 06 40.950.000,0012003.08 21 17

Bagian Asset 3.680.000.000,00 1.764.912.500,00 5.816.200.000,001 20 12003.09 371.287.500,00

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 597.075.000,00 610.000.000,001 20 12003.09 12.925.000,0001

550.000.000,00Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 538.575.000,001 20 11.425.000,0012003.09 01 05

10.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 10.000.000,001 20 12003.09 01 06

40.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 38.500.000,001 20 1.500.000,0012003.09 01 11

10.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,001 20 12003.09 01 14

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.680.000.000,00 232.000.000,00 3.970.000.000,001 20 12003.09 58.000.000,0002

3.555.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3.555.000.000,001 20 12003.09 02 05

70.000.000,00Pengadaan Mebeleur 70.000.000,001 20 12003.09 02 10

55.000.000,00Pengadaan komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya 55.000.000,001 20 12003.09 02 12

20.000.000,00Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 20.000.000,001 20 12003.09 02 26

270.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Eks Kantor dan Rumah Dinas 212.000.000,001 20 58.000.000,0012003.09 02 35

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24.310.000,00 50.000.000,001 20 12003.09 25.690.000,0005

50.000.000,00Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah 24.310.000,001 20 25.690.000,0012003.09 05 32

Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 27.880.000,00 90.000.000,001 16 12003.09 62.120.000,0015

90.000.000,00Kerjasama Pemanfaatan Asset Pemerintah Kabupaten Pekalongan 27.880.000,001 16 62.120.000,0012003.09 15 18

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 859.927.500,00 1.046.200.000,001 20 12003.09 186.272.500,0017

110.000.000,00Penyusunan Standar Satuan Harga 60.870.000,001 20 49.130.000,0012003.09 17 02

50.000.000,00Lelang Barang Daerah 21.550.000,001 20 28.450.000,0012003.09 17 24

336.200.000,00Sensus Barang Daerah Ke VII 259.282.500,001 20 76.917.500,0012003.09 17 25

50.000.000,00Penunjang Penghapusan Aset Daerah 32.025.000,001 20 17.975.000,0012003.09 17 26

500.000.000,00Pelaksanaan Sertifikasi Aset Daerah 486.200.000,001 20 13.800.000,0012003.09 17 43

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 23.720.000,00 50.000.000,001 20 12003.09 26.280.000,0026

50.000.000,00Penyusunan Peraturan Bupati dalam Rangka Tindak Lanjut Perda Pengelolaan Barang

Daerah

23.720.000,001 20 26.280.000,0012003.09 26 15

Sekretariat DPRD 2.253.454.000,00 12.961.439.000,00 15.565.663.000,001 20 350.770.000,0012004

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 458.094.000,00 2.818.844.000,00 3.545.076.000,001 20 12004 268.138.000,0001

37.650.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36.900.000,001 20 750.000,0012004 01 01

204.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 204.000.000,001 20 12004 01 02

7.500.000,00Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 7.125.000,001 20 375.000,0012004 01 03

46.650.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional 45.900.000,001 20 750.000,0012004 01 06

49.200.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 49.200.000,0012004 01 07

Page 36: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

36

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

100.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 97.450.000,001 20 2.550.000,0012004 01 08

24.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 23.200.000,001 20 800.000,0012004 01 09

150.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 147.250.000,001 20 2.750.000,0012004 01 10

61.250.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 58.700.000,001 20 2.550.000,0012004 01 11

9.175.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 9.175.000,001 20 12004 01 12

458.094.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 458.094.000,001 20 12004 01 13

30.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.000.000,001 20 12004 01 14

27.336.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 27.336.000,001 20 12004 01 15

19.581.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.581.000,001 20 12004 01 16

145.873.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 142.560.000,001 20 3.313.000,0012004 01 17

1.464.620.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.464.620.000,001 20 12004 01 18

172.800.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 172.425.000,001 20 375.000,0012004 01 19

337.347.000,00Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD 332.622.000,001 20 4.725.000,0012004 01 39

200.000.000,00Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli DPRD1 20 200.000.000,0012004 01 42

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.795.360.000,00 1.110.140.000,00 2.916.775.000,001 20 12004 11.275.000,0002

1.445.360.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.445.360.000,001 20 12004 02 05

50.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 48.500.000,001 20 1.500.000,0012004 02 21

75.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 72.450.000,001 20 2.550.000,0012004 02 22

257.150.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 256.200.000,001 20 950.000,0012004 02 23

606.665.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 605.240.000,001 20 1.425.000,0012004 02 24

19.725.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas 18.525.000,001 20 1.200.000,0012004 02 25

4.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 4.500.000,001 20 12004 02 26

3.375.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Rumah Jabatan/dinas 3.375.000,001 20 12004 02 27

50.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur 48.900.000,001 20 1.100.000,0012004 02 29

160.000.000,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 160.000.000,001 20 12004 02 31

190.000.000,00Pembangunan Mushola 190.000.000,001 20 12004 02 51

55.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Website DPRD 52.450.000,001 20 2.550.000,0012004 02 86

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 164.800.000,00 167.500.000,001 20 12004 2.700.000,0003

167.500.000,00Pengadaan Pakaian Dinas DPRD 164.800.000,001 20 2.700.000,0012004 03 10

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.185.783.000,00 2.188.858.000,001 20 12004 3.075.000,0005

2.123.858.000,00Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 2.121.683.000,001 20 2.175.000,0012004 05 20

65.000.000,00Pengiriman Peserta Pelatihan Teknis 64.100.000,001 20 900.000,0012004 05 21

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 6.681.872.000,00 6.747.454.000,001 20 12004 65.582.000,0015

72.500.000,00Hearing/ Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh 66.650.000,001 20 5.850.000,0012004 15 02

Page 37: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

37

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

Masyarakat/ Tokoh Agama

274.902.000,00Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 270.970.000,001 20 3.932.000,0012004 15 03

175.000.000,00Rapat-rapat Paripurna 171.900.000,001 20 3.100.000,0012004 15 04

799.607.000,00Kegiatan Reses 776.957.000,001 20 22.650.000,0012004 15 05

486.500.000,00Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota Dprd Dalam Daerah 486.000.000,001 20 500.000,0012004 15 06

4.378.945.000,00Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah 4.378.945.000,001 20 12004 15 09

50.000.000,00Penerbitan Himpunan SK DPRD 46.900.000,001 20 3.100.000,0012004 15 10

60.000.000,00Penerbitan Buletin DPRD 45.050.000,001 20 14.950.000,0012004 15 11

50.000.000,00Penerbitan buku himpunan Risalah DPRD Kabupaten Pekalongan 47.050.000,001 20 2.950.000,0012004 15 12

400.000.000,00Penyusunan Draf Raperda Inisiatif DPRD 391.450.000,001 20 8.550.000,0012004 15 13

Inspektorat 16.335.000,00 1.336.701.000,00 1.558.750.000,001 20 205.714.000,0012005

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.940.000,00 165.423.000,00 178.343.000,001 20 12005 10.980.000,0001

10.400.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.400.000,001 20 12005 01 01

18.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 18.000.000,001 20 12005 01 02

5.550.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5.550.000,001 20 12005 01 06

10.980.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 10.980.000,0012005 01 07

24.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 24.000.000,001 20 12005 01 10

18.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 18.000.000,001 20 12005 01 11

4.368.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.368.000,001 20 12005 01 12

4.400.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.400.000,001 20 12005 01 14

4.400.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 2.460.000,00 1.940.000,001 20 12005 01 15

17.700.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 17.700.000,001 20 12005 01 17

60.545.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 60.545.000,001 20 12005 01 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.395.000,00 103.909.000,00 124.073.000,001 20 12005 5.769.000,0002

14.395.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 14.395.000,001 20 12005 02 09

11.178.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 5.409.000,001 20 5.769.000,0012005 02 22

90.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 90.000.000,001 20 12005 02 24

8.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 8.500.000,001 20 12005 02 28

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

6.440.000,00 27.500.000,001 20 12005 21.060.000,0006

10.000.000,00Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan 220.000,001 20 9.780.000,0012005 06 09

17.500.000,00Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) 6.220.000,001 20 11.280.000,0012005 06 21

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

857.239.000,00 980.224.000,001 20 12005 122.985.000,0020

Page 38: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

38

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

460.080.000,00Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 460.080.000,001 20 12005 20 01

50.700.000,00Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah 50.700.000,001 20 12005 20 02

41.190.000,00Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kdh 37.440.000,001 20 3.750.000,0012005 20 03

142.560.000,00Inventarisasi Temuan Pengawasan 113.760.000,001 20 28.800.000,0012005 20 05

33.000.000,00Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 28.200.000,001 20 4.800.000,0012005 20 06

20.000.000,00Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 9.950.000,001 20 10.050.000,0012005 20 08

38.000.000,00Pelaksanaan Evaluasi Tahunan LAKIP SKPD 34.850.000,001 20 3.150.000,0012005 20 09

40.000.000,00Reviu Laporan Keuangan (Pemda dan SKPD) 8.000.000,001 20 32.000.000,0012005 20 10

18.694.000,00Penelitian dan penilaian LP2P 5.744.000,001 20 12.950.000,0012005 20 11

41.000.000,00Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 33.650.000,001 20 7.350.000,0012005 20 12

95.000.000,00Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

(Maping/Pemetaan)

74.865.000,001 20 20.135.000,0012005 20 13

Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan 203.480.000,00 232.000.000,001 20 12005 28.520.000,0021

55.000.000,00Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan 26.480.000,001 20 28.520.000,0012005 21 01

177.000.000,00Pengiriman Peserta Diklat/Ujian/Sosialisasi/ Bintek/Pelatihan/ Kursus/ Seminar ke Luar

Daerah

177.000.000,001 20 12005 21 03

Program Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 210.000,00 16.610.000,001 20 12005 16.400.000,0031

16.610.000,00Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian 210.000,001 20 16.400.000,0012005 31 06

Badan Kepegawaian Daerah 116.800.000,00 2.159.265.000,00 2.834.382.000,001 20 558.317.000,0012006

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 245.708.000,00 317.940.000,001 20 12006 72.232.000,0001

6.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,001 20 12006 01 01

20.700.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 20.700.000,001 20 12006 01 02

3.100.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional 3.100.000,001 20 12006 01 06

33.600.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 33.600.000,0012006 01 07

45.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 43.400.000,001 20 1.600.000,0012006 01 10

68.500.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 63.100.000,001 20 5.400.000,0012006 01 11

8.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 8.000.000,001 20 12006 01 12

9.308.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.308.000,001 20 12006 01 14

4.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 4.000.000,001 20 12006 01 15

20.000.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 17.600.000,001 20 2.400.000,0012006 01 17

75.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 70.500.000,001 20 4.500.000,0012006 01 18

24.732.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 20 24.732.000,0012006 01 23

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 116.800.000,00 137.485.000,00 266.232.000,001 20 12006 11.947.000,0002

32.320.000,00Pengadaan Mebeleur 32.320.000,001 20 12006 02 10

Page 39: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

39

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

35.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 27.053.000,001 20 7.947.000,0012006 02 22

75.432.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 73.032.000,001 20 2.400.000,0012006 02 24

10.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur 10.500.000,001 20 12006 02 29

84.480.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 84.480.000,001 20 12006 02 48

28.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.900.000,001 20 1.600.000,0012006 02 81

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 824.925.000,00 869.500.000,001 20 12006 44.575.000,0005

72.500.000,00Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Penerbitan Izin Belajar 69.300.000,001 20 3.200.000,0012006 05 06

70.000.000,00Diklat Fungsional Bintek, Seminar bagi PNS 67.700.000,001 20 2.300.000,0012006 05 07

300.000.000,00Diklat Kepemimpinan 297.700.000,001 20 2.300.000,0012006 05 08

165.000.000,00Pelatihan ESQ - Outbond 163.850.000,001 20 1.150.000,0012006 05 09

100.000.000,00Pengiriman Tugas Belajar Diploma PBB STAN 97.700.000,001 20 2.300.000,0012006 05 10

142.000.000,00Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa 109.825.000,001 20 32.175.000,0012006 05 23

20.000.000,00Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya 18.850.000,001 20 1.150.000,0012006 05 30

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 789.442.000,00 1.182.910.000,001 20 12006 393.468.000,0036

17.000.000,00Penataan PNS 13.850.000,001 20 3.150.000,0012006 36 03

31.300.000,00Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 30.150.000,001 20 1.150.000,0012006 36 12

84.260.000,00Operasional Kegiatan Baperjakat 30.410.000,001 20 53.850.000,0012006 36 15

10.000.000,00Sumpah Janji PNS 6.325.000,001 20 3.675.000,0012006 36 16

146.450.000,00Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun 98.780.000,001 20 47.670.000,0012006 36 17

143.900.000,00Promosi dan Mutasi Pegawai 76.192.000,001 20 67.708.000,0012006 36 18

50.000.000,00Penyusunan Formasi Pegawai 38.015.000,001 20 11.985.000,0012006 36 19

700.000.000,00Pengadaan CPNSD Formasi Tahun 2013 495.720.000,001 20 204.280.000,0012006 36 20

Program Sistem Dokumentasi dan Informasi 161.705.000,00 197.800.000,001 20 12006 36.095.000,0037

39.600.000,00Pemeliharaan Operasional SIMPEG 20.880.000,001 20 18.720.000,0012006 37 01

22.000.000,00Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg 19.900.000,001 20 2.100.000,0012006 37 02

25.000.000,00Penerbitan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik dan Konversi NIP 22.900.000,001 20 2.100.000,0012006 37 03

12.000.000,00Penanganan Pengolahan LHKPN 9.900.000,001 20 2.100.000,0012006 37 04

49.200.000,00Pemeliharaan Operasional SAPK dan Pengadaan Website 48.150.000,001 20 1.050.000,0012006 37 05

50.000.000,00Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan 39.975.000,001 20 10.025.000,0012006 37 06

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 917.428.000,00 17.287.856.000,00 20.785.348.500,001 20 2.580.064.500,0012007

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 117.155.000,00 13.174.925.000,00 13.497.597.000,001 20 12007 205.517.000,0001

11.996.520.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 11.996.520.000,001 20 12007 01 02

355.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 355.000.000,001 20 12007 01 06

67.800.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 67.800.000,0012007 01 07

Page 40: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

40

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

100.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 94.375.000,001 20 5.625.000,0012007 01 09

118.400.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 116.000.000,001 20 2.400.000,0012007 01 10

95.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 92.700.000,001 20 2.300.000,0012007 01 11

10.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,001 20 12007 01 12

108.905.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 108.905.000,001 20 12007 01 13

6.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.000.000,001 20 12007 01 14

11.730.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 3.480.000,00 8.250.000,001 20 12007 01 15

71.500.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 71.500.000,001 20 12007 01 17

200.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 200.000.000,001 20 12007 01 18

11.742.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 20 11.742.000,0012007 01 23

160.000.000,00Penyediaan Saran Pendukung Administrasi Perbendaharaan 70.600.000,001 20 89.400.000,0012007 01 35

185.000.000,00Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Gaji 158.750.000,001 20 26.250.000,0012007 01 36

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40.000.000,00 116.125.000,00 158.000.000,001 20 12007 1.875.000,0002

40.000.000,00Pengadaan Mebeleur 40.000.000,001 20 12007 02 10

100.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 98.125.000,001 20 1.875.000,0012007 02 22

18.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 18.000.000,001 20 12007 02 26

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 217.485.000,00 247.200.000,001 20 12007 29.715.000,0005

122.200.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 122.200.000,001 20 12007 05 01

125.000.000,00Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah 95.285.000,001 20 29.715.000,0012007 05 12

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

464.795.000,00 680.000.000,001 20 12007 215.205.000,0006

115.000.000,00Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 78.825.000,001 20 36.175.000,0012007 06 02

225.000.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 139.875.000,001 20 85.125.000,0012007 06 04

55.000.000,00Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 34.750.000,001 20 20.250.000,0012007 06 12

150.000.000,00Pendampingan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah 131.355.000,001 20 18.645.000,0012007 06 14

80.000.000,00Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Unit Akuntansi Pembantu Pengguna

Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W)

45.240.000,001 20 34.760.000,0012007 06 15

55.000.000,00Asistensi Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD 34.750.000,001 20 20.250.000,0012007 06 20

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 760.273.000,00 3.284.351.000,00 6.124.051.500,001 20 12007 2.079.427.500,0017

300.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Apbd 169.345.000,001 20 130.655.000,0012007 17 06

125.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Apbd 96.740.000,001 20 28.260.000,0012007 17 07

300.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd 170.020.000,001 20 129.980.000,0012007 17 08

125.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan Apbd 96.740.000,001 20 28.260.000,0012007 17 09

200.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd 134.212.500,001 20 65.787.500,0012007 17 10

Page 41: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

41

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

125.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Apbd

90.855.000,001 20 34.145.000,0012007 17 11

240.000.000,00Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 240.000.000,001 20 12007 17 13

218.500.000,00Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumberpendapatan Daerah 199.390.000,001 20 19.110.000,0012007 17 19

150.000.000,00Administrasi Pengendalian Anggaran 76.640.000,001 20 73.360.000,0012007 17 23

40.000.000,00Penerapan Sistem Kas Daerah On Line 14.200.000,001 20 25.800.000,0012007 17 28

1.481.820.000,00Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 1.223.810.000,001 20 258.010.000,0012007 17 29

1.100.000.000,00Bagi Hasil Kepada Desa1 20 1.100.000.000,0012007 17 30

183.000.000,00Pengadaan Hardware PBB Pedesaan dan Perkotaan 183.000.000,001 20 12007 17 31

55.000.000,00Administrasi Penatausahaan Dana Transfer Pusat dan Bantuan Propinsi 32.140.000,001 20 22.860.000,0012007 17 32

210.273.000,00SIM Gaji 210.273.000,001 20 12007 17 33

29.183.500,00Administrasi Penatausahaan SKPKD 23.783.500,001 20 5.400.000,0012007 17 34

170.000.000,00Menunjang Optimalisasi Pajak Pusat dan Propinsi 141.800.000,001 20 28.200.000,0012007 17 35

440.000.000,00Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi PBB 402.740.000,001 20 37.260.000,0012007 17 37

50.000.000,00Pendampingan Aplikasi PBB 47.060.000,001 20 2.940.000,0012007 17 38

454.275.000,00Optimalisasi Pajak Daerah 364.875.000,001 20 89.400.000,0012007 17 40

127.000.000,00Pengadaan Software PBB Pedesaan dan Perkotaan 127.000.000,001 20 12007 17 41

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

2.110.000,00 38.500.000,001 20 12007 36.390.000,0020

38.500.000,00Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) 2.110.000,001 20 36.390.000,0012007 20 09

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 28.065.000,00 40.000.000,001 20 12007 11.935.000,0026

40.000.000,00Penyusunan Keputusan Bupati Dalam rangka Mendukung Pelaksanaan APBD 28.065.000,001 20 11.935.000,0012007 26 07

Kecamatan Kajen 49.800.000,00 183.255.500,00 261.385.500,001 20 28.330.000,0012008

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 49.800.000,00 44.263.500,00 105.263.500,001 20 12008 11.200.000,0001

2.160.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.160.000,001 20 12008 01 01

6.900.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.900.000,001 20 12008 01 02

425.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 425.000,001 20 12008 01 06

6.000.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 6.000.000,0012008 01 07

1.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.000.000,001 20 12008 01 09

4.801.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.801.500,001 20 12008 01 10

3.590.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 3.590.000,001 20 12008 01 11

49.800.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 49.800.000,001 20 12008 01 13

1.222.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.222.000,001 20 12008 01 14

1.800.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 1.800.000,001 20 12008 01 15

Page 42: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

42

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

12.000.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 7.600.000,001 20 4.400.000,0012008 01 17

1.065.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.065.000,001 20 12008 01 18

14.500.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 13.700.000,001 20 800.000,0012008 01 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.780.000,00 24.410.000,001 20 12008 1.630.000,0002

1.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 980.000,001 20 520.000,0012008 02 21

2.200.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1.350.000,001 20 850.000,0012008 02 22

20.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 20.000.000,001 20 12008 02 24

710.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Tugu Batas 450.000,001 20 260.000,0012008 02 39

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 43.085.000,00 49.985.000,001 20 12008 6.900.000,0005

4.750.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 4.750.000,001 20 12008 05 01

45.235.000,00Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemeirntah Desa 38.335.000,001 20 6.900.000,0012008 05 18

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2.250.000,00 3.050.000,001 18 12008 800.000,0016

3.050.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 2.250.000,001 18 800.000,0012008 16 01

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 64.525.000,00 66.525.000,001 22 12008 2.000.000,0017

13.025.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 12.425.000,001 22 600.000,0012008 17 02

26.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kajen 25.200.000,001 22 800.000,0012008 17 08

27.500.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kajen 26.900.000,001 22 600.000,0012008 17 41

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 6.000.000,00 6.800.000,001 22 12008 800.000,0019

6.800.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di pedesaan 6.000.000,001 22 800.000,0012008 19 02

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 352.000,00 5.352.000,001 20 12008 5.000.000,0024

5.352.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 352.000,001 20 5.000.000,0012008 24 01

Kecamatan Sragi 47.871.000,00 164.160.500,00 266.811.500,001 20 54.780.000,0012009

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.825.000,00 66.247.600,00 101.792.600,001 20 12009 25.720.000,0001

1.160.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.160.000,001 20 12009 01 01

10.190.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 10.190.000,001 20 12009 01 02

8.400.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 8.400.000,0012009 01 07

2.475.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.475.000,001 20 12009 01 09

11.972.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.972.000,001 20 2.000.000,0012009 01 10

2.655.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 2.655.000,001 20 12009 01 11

9.825.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 9.825.000,001 20 12009 01 13

2.666.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.666.000,001 20 12009 01 14

1.020.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 1.020.000,001 20 12009 01 15

22.736.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 20.736.000,001 20 2.000.000,0012009 01 17

721.600,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 721.600,001 20 12009 01 18

Page 43: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

43

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

14.652.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 14.652.000,001 20 12009 01 19

13.320.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 20 13.320.000,0012009 01 23

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 38.046.000,00 27.830.000,00 69.116.000,001 20 12009 3.240.000,0002

5.826.000,00Pengadaan Mebeleur 5.826.000,001 20 12009 02 10

2.750.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 1.910.000,001 20 840.000,0012009 02 21

2.750.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1.850.000,001 20 900.000,0012009 02 22

24.570.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 24.070.000,001 20 500.000,0012009 02 24

33.220.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Sragi 32.220.000,001 20 1.000.000,0012009 02 88

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45.900.000,00 50.500.000,001 20 12009 4.600.000,0005

500.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 500.000,001 20 12009 05 01

50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa 45.400.000,001 20 4.600.000,0012009 05 04

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 900.000,00 1.150.000,001 18 12009 250.000,0016

1.150.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 900.000,001 18 250.000,0012009 16 01

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 17.687.500,00 33.757.500,001 22 12009 16.070.000,0017

9.440.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 9.090.000,001 22 350.000,0012009 17 02

24.317.500,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sragi 8.597.500,001 22 15.720.000,0012009 17 14

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 5.475.400,00 5.675.400,001 22 12009 200.000,0019

5.675.400,00Fasilitas Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 5.475.400,001 22 200.000,0012009 19 03

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 120.000,00 4.820.000,001 20 12009 4.700.000,0024

4.820.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 120.000,001 20 4.700.000,0012009 24 01

Kecamatan Wiradesa 88.261.000,00 279.624.000,00 484.320.000,001 20 116.435.000,0012010

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.000.000,00 69.628.500,00 98.428.500,001 20 12010 6.800.000,0001

1.710.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.710.000,001 20 12010 01 01

14.820.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 14.820.000,001 20 12010 01 02

6.000.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 6.000.000,0012010 01 07

4.921.500,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.121.500,001 20 800.000,0012010 01 09

10.967.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.967.500,001 20 12010 01 10

2.500.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 2.500.000,001 20 12010 01 11

22.000.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 22.000.000,001 20 12010 01 13

3.759.500,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.759.500,001 20 12010 01 14

17.760.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 17.760.000,001 20 12010 01 17

1.260.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.260.000,001 20 12010 01 18

12.730.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 12.730.000,001 20 12010 01 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.500.000,00 31.497.000,00 37.347.000,001 20 12010 2.350.000,0002

Page 44: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

44

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

3.500.000,00Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/dinas 3.500.000,001 20 12010 02 08

3.940.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 3.240.000,001 20 700.000,0012010 02 21

3.600.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1.950.000,001 20 1.650.000,0012010 02 22

26.307.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 26.307.000,001 20 12010 02 24

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45.200.000,00 48.150.000,001 20 12010 2.950.000,0005

750.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 750.000,001 20 12010 05 01

47.400.000,00Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan 44.450.000,001 20 2.950.000,0012010 05 14

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 3.200.000,00 4.000.000,001 18 12010 800.000,0016

4.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 3.200.000,001 18 800.000,0012010 16 01

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 62.761.000,00 121.604.000,00 283.500.000,001 22 12010 99.135.000,0017

13.500.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 13.050.000,001 22 450.000,0012010 17 02

38.607.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kel Kepatihan 22.592.000,001 22 16.015.000,0012010 17 10

25.062.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kel Gumawang 9.772.000,001 22 15.290.000,0012010 17 11

45.984.000,00Peberdayaan Masyarakat Kel Mayangan 25.074.000,001 22 20.910.000,0012010 17 12

52.860.000,00Peberdayaan Masyarakat Kel Pekuncen 25.765.000,001 22 27.095.000,0012010 17 13

32.146.000,00Peberdayaan Masyarakat Kel Bener 14.221.000,001 22 17.925.000,0012010 17 14

2.500.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 2.500.000,001 22 12010 17 18

14.893.000,00Penataan Sarana Prasarana Kel Kepatihan 1.974.000,00 11.469.000,001 22 1.450.000,0012010 17 28

28.438.000,00Penataan Sarana Prasarana Kel Gumawang 28.438.000,001 22 12010 17 29

7.516.000,00Penataaan Sarana Prasarana Kel Mayangan 6.016.000,00 1.500.000,001 22 12010 17 30

640.000,00Penataaan Sarana Prasarana Kel Pekuncen 640.000,001 22 12010 17 31

21.354.000,00Penataaan Sarana Prasarana Kel Bener 21.354.000,001 22 12010 17 32

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 7.744.500,00 7.744.500,001 22 12010 19

7.744.500,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di pedesaan 7.744.500,001 22 12010 19 02

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 750.000,00 5.150.000,001 20 12010 4.400.000,0024

5.150.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 750.000,001 20 4.400.000,0012010 24 01

Kecamatan Kedungwuni 33.518.000,00 241.371.000,00 464.633.000,001 20 189.744.000,0012011

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.678.000,00 62.652.000,00 173.740.000,001 20 12011 101.410.000,0001

1.125.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.125.000,001 20 12011 01 01

10.580.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 10.580.000,001 20 12011 01 02

8.400.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 8.400.000,0012011 01 07

4.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.500.000,001 20 12011 01 09

12.404.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.904.000,001 20 1.500.000,0012011 01 10

3.153.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 3.153.000,001 20 12011 01 11

Page 45: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

45

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

9.678.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 9.678.000,001 20 12011 01 13

1.250.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.250.000,001 20 12011 01 14

8.730.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 6.480.000,001 20 2.250.000,0012011 01 17

1.500.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.500.000,001 20 12011 01 18

25.410.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 23.160.000,001 20 2.250.000,0012011 01 19

87.010.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 20 87.010.000,0012011 01 23

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 36.836.000,00 39.776.000,001 20 12011 2.940.000,0002

2.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 1.300.000,001 20 1.200.000,0012011 02 21

36.400.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 34.900.000,001 20 1.500.000,0012011 02 24

876.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Tugu Batas 636.000,001 20 240.000,0012011 02 39

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45.440.000,00 52.500.000,001 20 12011 7.060.000,0005

50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemeirntah Desa 42.940.000,001 20 7.060.000,0012011 05 13

2.500.000,00Mengikuti bintek/seminar/ pelatihan /Outband 2.500.000,001 20 12011 05 16

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 3.579.000,00 4.834.000,001 18 12011 1.255.000,0016

4.834.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 3.579.000,001 18 1.255.000,0012011 16 01

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 23.840.000,00 84.742.000,00 177.611.000,001 22 12011 69.029.000,0017

14.411.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 14.036.000,001 22 375.000,0012011 17 02

2.700.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 2.450.000,001 22 250.000,0012011 17 18

6.050.000,00Penataan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedungwuni Timur 6.050.000,001 22 12011 17 35

17.790.000,00Penataan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekajangan 17.790.000,001 22 12011 17 37

47.450.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungwuni Timur 19.270.000,001 22 28.180.000,0012011 17 38

53.500.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungwuni Barat 31.510.000,001 22 21.990.000,0012011 17 39

35.710.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekajangan 17.476.000,001 22 18.234.000,0012011 17 40

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 7.922.000,00 10.172.000,001 22 12011 2.250.000,0019

10.172.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di pedesaan 7.922.000,001 22 2.250.000,0012011 19 02

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 200.000,00 6.000.000,001 20 12011 5.800.000,0024

6.000.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 200.000,001 20 5.800.000,0012011 24 01

Kecamatan Buaran 66.986.070,00 182.892.530,00 378.696.000,001 20 128.817.400,0012012

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 84.277.200,00 107.397.200,001 20 12012 23.120.000,0001

1.275.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.275.000,001 20 12012 01 01

11.983.200,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 11.983.200,001 20 12012 01 02

22.239.500,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 22.239.500,001 20 12012 01 06

7.800.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 7.800.000,0012012 01 07

2.260.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.260.000,001 20 12012 01 09

Page 46: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

46

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

12.304.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 12.304.500,001 20 12012 01 10

2.079.200,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 2.079.200,001 20 12012 01 11

1.010.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.010.000,001 20 12012 01 12

3.200.800,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.200.800,001 20 12012 01 14

1.560.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 1.560.000,001 20 12012 01 15

14.035.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 13.035.000,001 20 1.000.000,0012012 01 17

2.240.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.240.000,001 20 12012 01 18

12.090.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 11.090.000,001 20 1.000.000,0012012 01 19

13.320.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 20 13.320.000,0012012 01 23

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.304.350,00 4.588.900,00 32.980.650,001 20 12012 11.087.400,0002

7.500.000,00Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan Perlengkapannya 7.500.000,001 20 12012 02 12

2.541.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 1.829.100,001 20 711.900,0012012 02 21

10.185.300,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 2.759.800,001 20 7.425.500,0012012 02 22

12.754.350,00Pembangunan Tempat Parkir 9.804.350,001 20 2.950.000,0012012 02 80

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.450.000,00 40.500.000,001 20 12012 20.050.000,0005

38.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemeirntah Desa 17.950.000,001 20 20.050.000,0012012 05 13

2.500.000,00Mengikuti bintek/seminar/ pelatihan /Outband 2.500.000,001 20 12012 05 16

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 720.000,00 1.470.000,001 11 12012 750.000,0016

1.470.000,00Memfasilitasi Pendataan dan Memfasilitasi Forum Tingkat Kecamatan 720.000,001 11 750.000,0012012 16 16

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1.920.000,00 3.420.000,001 18 12012 1.500.000,0016

3.420.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 1.920.000,001 18 1.500.000,0012012 16 01

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 49.681.720,00 60.003.430,00 169.395.150,001 22 12012 59.710.000,0017

8.895.150,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 3.795.150,001 22 5.100.000,0012012 17 02

35.330.030,00Pemberdayaan Masyarakat Kel. Sapugarut 15.870.030,001 22 19.460.000,0012012 17 19

41.500.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kel. Bligo 27.075.000,001 22 14.425.000,0012012 17 20

33.238.250,00Peberdayaan Masyarakat Kel Simbang Kulon 13.263.250,001 22 19.975.000,0012012 17 21

18.169.970,00Penataan Sarana Prasarana Kel. Sapugarut 17.919.970,001 22 250.000,0012012 17 25

12.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kel. Bligo 11.750.000,001 22 250.000,0012012 17 26

20.261.750,00Penataan Sarana Prasarana Kel. Simbang Kulon 20.011.750,001 22 250.000,0012012 17 27

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 5.400.000,00 9.700.000,001 22 12012 4.300.000,0018

9.700.000,00Pembinaan P2KD pemilihan kepala desa di lima 5 Desa 5.400.000,001 22 4.300.000,0012012 18 05

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 5.005.000,00 7.805.000,001 22 12012 2.800.000,0019

7.805.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di pedesaan 5.005.000,001 22 2.800.000,0012012 19 02

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 528.000,00 6.028.000,001 20 12012 5.500.000,0024

Page 47: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

47

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

6.028.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 528.000,001 20 5.500.000,0012012 24 01

Kecamatan Tirto 35.100.000,00 143.126.000,00 197.116.000,001 20 18.890.000,0012013

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 61.767.000,00 73.167.000,001 20 12013 11.400.000,0001

1.500.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900.000,001 20 600.000,0012013 01 01

12.500.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 12.500.000,001 20 12013 01 02

10.800.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 10.800.000,0012013 01 07

2.100.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.100.000,001 20 12013 01 09

7.775.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.775.000,001 20 12013 01 10

2.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 2.000.000,001 20 12013 01 11

1.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000,001 20 12013 01 12

1.500.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.500.000,001 20 12013 01 14

14.800.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 14.800.000,001 20 12013 01 17

2.212.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.212.000,001 20 12013 01 18

16.980.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 16.980.000,001 20 12013 01 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.100.000,00 30.004.000,00 65.824.000,001 20 12013 720.000,0002

17.600.000,00Pengadaan Mebeleur 17.600.000,001 20 12013 02 10

17.500.000,00Pengadaan komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya 17.500.000,001 20 12013 02 12

2.256.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 1.986.000,001 20 270.000,0012013 02 21

990.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 720.000,001 20 270.000,0012013 02 22

27.078.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 27.078.000,001 20 12013 02 24

400.000,00Pemeliharan Rutin /berkala obyek wisata 220.000,001 20 180.000,0012013 02 55

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 33.300.000,00 36.400.000,001 20 12013 3.100.000,0005

21.400.000,00Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemeirntah Desa 18.300.000,001 20 3.100.000,0012013 05 13

15.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal aparat kecamatan 15.000.000,001 20 12013 05 18

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2.000.000,00 2.000.000,001 18 12013 16

2.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 2.000.000,001 18 12013 16 01

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 9.855.000,00 9.925.000,001 22 12013 70.000,0017

9.925.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 9.855.000,001 22 70.000,0012013 17 02

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 6.000.000,00 6.000.000,001 22 12013 19

6.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di pedesaan 6.000.000,001 22 12013 19 02

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 200.000,00 3.800.000,001 20 12013 3.600.000,0024

3.800.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 200.000,001 20 3.600.000,0012013 24 01

Kecamatan Bojong 15.520.000,00 157.774.000,00 197.279.000,001 20 23.985.000,0012014

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.020.000,00 52.589.000,00 66.209.000,001 20 12014 6.600.000,0001

Page 48: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

48

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

2.500.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000,001 20 12014 01 01

10.860.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 10.860.000,001 20 12014 01 02

5.400.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 5.400.000,0012014 01 07

4.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.500.000,001 20 12014 01 09

7.501.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.501.000,001 20 12014 01 10

3.500.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 3.500.000,001 20 12014 01 11

7.020.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 7.020.000,001 20 12014 01 13

3.700.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.700.000,001 20 12014 01 14

6.960.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 5.760.000,001 20 1.200.000,0012014 01 17

1.500.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.500.000,001 20 12014 01 18

12.768.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 12.768.000,001 20 12014 01 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.500.000,00 31.460.000,00 42.270.000,001 20 12014 2.310.000,0002

8.950.000,00Pengadaan Mebeleur 8.500.000,001 20 450.000,0012014 02 10

2.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan 1.960.000,001 20 540.000,0012014 02 20

2.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1.960.000,001 20 540.000,0012014 02 22

25.420.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 25.420.000,001 20 12014 02 24

1.506.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 1.506.000,001 20 12014 02 28

1.394.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata 614.000,001 20 780.000,0012014 02 55

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 43.075.000,00 52.750.000,001 20 12014 9.675.000,0005

3.929.500,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 3.929.500,001 20 12014 05 01

48.820.500,00Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemeirntah Desa 39.145.500,001 20 9.675.000,0012014 05 13

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 4.350.000,00 5.550.000,001 18 12014 1.200.000,0016

5.550.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 4.350.000,001 18 1.200.000,0012014 16 01

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 15.500.000,00 15.500.000,001 22 12014 17

15.500.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 15.500.000,001 22 12014 17 02

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 7.500.000,00 7.500.000,001 22 12014 19

7.500.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 7.500.000,001 22 12014 19 02

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 3.300.000,00 7.500.000,001 20 12014 4.200.000,0024

7.500.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 3.300.000,001 20 4.200.000,0012014 24 01

Kecamatan Wonopringgo 6.000.000,00 137.797.000,00 182.678.000,001 20 38.881.000,0012015

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.000.000,00 41.864.000,00 69.990.000,001 20 12015 22.126.000,0001

1.140.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.140.000,001 20 12015 01 01

3.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 3.000.000,001 20 12015 01 02

10.800.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 10.800.000,0012015 01 07

Page 49: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

49

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

650.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 650.000,001 20 12015 01 09

8.738.800,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.738.800,001 20 12015 01 10

1.997.600,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.997.600,001 20 12015 01 11

630.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 630.000,001 20 12015 01 12

6.000.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 6.000.000,001 20 12015 01 13

1.125.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.125.000,001 20 12015 01 14

11.465.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 11.465.000,001 20 12015 01 17

1.317.600,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.317.600,001 20 12015 01 18

11.800.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 11.800.000,001 20 12015 01 19

11.326.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 20 11.326.000,0012015 01 23

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.578.000,00 29.778.000,001 20 12015 2.200.000,0002

3.170.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 2.045.000,001 20 1.125.000,0012015 02 21

3.045.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 2.245.000,001 20 800.000,0012015 02 22

23.063.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 23.063.000,001 20 12015 02 24

500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Tugu Batas 225.000,001 20 275.000,0012015 02 39

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 41.795.000,00 51.500.000,001 20 12015 9.705.000,0005

1.500.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.500.000,001 20 12015 05 01

50.000.000,00Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa 40.295.000,001 20 9.705.000,0012015 05 17

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 4.330.000,00 4.330.000,001 18 12015 16

4.330.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 4.330.000,001 18 12015 16 01

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 11.350.000,00 11.350.000,001 22 12015 17

11.350.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 11.350.000,001 22 12015 17 02

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 9.430.000,00 9.430.000,001 22 12015 19

9.430.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di pedesaan 9.430.000,001 22 12015 19 02

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.450.000,00 6.300.000,001 20 12015 4.850.000,0024

6.300.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.450.000,001 20 4.850.000,0012015 24 01

Kecamatan Karanganyar 12.700.000,00 127.090.000,00 184.615.000,001 20 44.825.000,0012016

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.700.000,00 51.904.000,00 71.004.000,001 20 12016 6.400.000,0001

1.504.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.504.000,001 20 12016 01 01

9.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 9.000.000,001 20 12016 01 02

5.400.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 5.400.000,0012016 01 07

2.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.000.000,001 20 12016 01 09

9.550.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.550.000,001 20 1.000.000,0012016 01 10

5.400.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 5.400.000,001 20 12016 01 11

Page 50: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

50

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

12.700.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 12.700.000,001 20 12016 01 13

1.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.000.000,001 20 12016 01 14

900.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 900.000,001 20 12016 01 15

11.400.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 11.400.000,001 20 12016 01 17

1.050.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.050.000,001 20 12016 01 18

11.100.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 11.100.000,001 20 12016 01 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29.870.000,00 30.870.000,001 20 12016 1.000.000,0002

2.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 1.500.000,001 20 500.000,0012016 02 21

2.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1.500.000,001 20 500.000,0012016 02 22

25.370.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 25.370.000,001 20 12016 02 24

1.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur 1.500.000,001 20 12016 02 29

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 31.250.000,00 51.500.000,001 20 12016 20.250.000,0005

1.500.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.500.000,001 20 12016 05 01

50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemeirntah Desa 29.750.000,001 20 20.250.000,0012016 05 13

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2.086.000,00 5.336.000,001 18 12016 3.250.000,0016

5.336.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 2.086.000,001 18 3.250.000,0012016 16 01

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 5.480.000,00 11.405.000,001 22 12016 5.925.000,0017

11.405.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 5.480.000,001 22 5.925.000,0012016 17 02

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 6.020.000,00 7.020.000,001 22 12016 1.000.000,0019

7.020.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 6.020.000,001 22 1.000.000,0012016 19 03

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 480.000,00 7.480.000,001 20 12016 7.000.000,0024

7.480.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 480.000,001 20 7.000.000,0012016 24 01

Kecamatan Doro 12.120.000,00 141.933.000,00 184.388.000,001 20 30.335.000,0012017

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.500.000,00 43.886.400,00 58.386.400,001 20 12017 6.000.000,0001

1.500.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,001 20 12017 01 01

6.336.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 6.336.000,001 20 12017 01 02

4.200.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 4.200.000,0012017 01 07

4.200.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.200.000,001 20 12017 01 09

4.713.900,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.913.900,001 20 800.000,0012017 01 10

3.523.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 3.523.000,001 20 12017 01 11

998.500,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 998.500,001 20 12017 01 12

8.700.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 8.500.000,001 20 200.000,0012017 01 13

1.825.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.825.000,001 20 12017 01 14

10.330.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 10.330.000,001 20 12017 01 17

Page 51: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

51

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

1.500.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.500.000,001 20 12017 01 18

10.560.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 9.760.000,001 20 800.000,0012017 01 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.620.000,00 44.262.500,00 51.782.500,001 20 12017 3.900.000,0002

3.620.000,00Pengadaan Mebeleur 3.620.000,001 20 12017 02 10

5.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 2.600.000,001 20 2.400.000,0012017 02 21

2.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1.800.000,001 20 700.000,0012017 02 22

38.912.500,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 38.112.500,001 20 800.000,0012017 02 24

1.750.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur 1.750.000,001 20 12017 02 29

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.215.000,00 50.000.000,001 20 12017 9.785.000,0005

50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemeirntah Desa 40.215.000,001 20 9.785.000,0012017 05 13

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2.150.000,00 3.375.000,001 18 12017 1.225.000,0016

3.375.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 2.150.000,001 18 1.225.000,0012017 16 01

Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa 6.580.100,00 10.405.100,001 22 12017 3.825.000,0017

7.705.100,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan desa 4.080.100,001 22 3.625.000,0012017 17 02

2.700.000,00Peningkatan Promosi Industri lokal 2.500.000,001 22 200.000,0012017 17 18

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 4.575.000,00 5.375.000,001 22 12017 800.000,0019

5.375.000,00fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan anak di Pedesan 4.575.000,001 22 800.000,0012017 19 02

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 264.000,00 5.064.000,001 20 12017 4.800.000,0024

5.064.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 264.000,001 20 4.800.000,0012017 24 01

Kecamatan Talun 25.200.000,00 113.969.000,00 157.239.000,001 20 18.070.000,0012018

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.700.000,00 37.349.000,00 46.449.000,001 20 12018 4.400.000,0001

1.462.500,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.462.500,001 20 12018 01 01

5.700.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.700.000,001 20 12018 01 02

4.400.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 4.400.000,0012018 01 07

2.900.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.900.000,001 20 12018 01 09

4.129.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.129.500,001 20 12018 01 10

2.900.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 2.900.000,001 20 12018 01 11

837.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 837.000,001 20 12018 01 12

4.700.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.700.000,001 20 12018 01 13

900.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 900.000,001 20 12018 01 15

5.720.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 5.720.000,001 20 12018 01 17

1.650.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.650.000,001 20 12018 01 18

11.150.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 11.150.000,001 20 12018 01 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.500.000,00 32.190.500,00 53.680.500,001 20 12018 990.000,0002

Page 52: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

52

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

7.200.000,00Pengadaan Mebeleur 7.200.000,001 20 12018 02 10

13.300.000,00Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan Perlengkapannya 13.300.000,001 20 12018 02 12

1.225.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 895.000,001 20 330.000,0012018 02 21

1.630.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1.190.000,001 20 440.000,0012018 02 22

28.688.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 28.688.000,001 20 12018 02 24

825.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur 825.000,001 20 12018 02 29

812.500,00Pemeliharaan rutin/berkala Tugu Batas 592.500,001 20 220.000,0012018 02 39

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 27.114.500,00 32.464.500,001 20 12018 5.350.000,0005

1.237.500,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.237.500,001 20 12018 05 01

31.227.000,00Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemeirntah Desa 25.877.000,001 20 5.350.000,0012018 05 13

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

1.120.000,00 2.290.000,001 20 12018 1.170.000,0006

2.290.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.120.000,001 20 1.170.000,0012018 06 01

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 3.080.000,00 3.080.000,001 18 12018 16

3.080.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 3.080.000,001 18 12018 16 01

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 8.115.000,00 8.315.000,001 22 12018 200.000,0017

8.315.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 8.115.000,001 22 200.000,0012018 17 02

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 5.000.000,00 5.000.000,001 22 12018 19

5.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di pedesaan 5.000.000,001 22 12018 19 02

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 5.960.000,001 20 12018 5.960.000,0024

5.960.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat1 20 5.960.000,0012018 24 01

Kecamatan Lebakbarang 7.350.000,00 133.849.000,00 173.166.000,001 20 31.967.000,0012019

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.350.000,00 55.799.000,00 67.649.000,001 20 12019 4.500.000,0001

2.400.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000,001 20 12019 01 01

7.800.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 7.800.000,001 20 12019 01 02

3.900.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 3.900.000,0012019 01 07

11.036.400,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.036.400,001 20 12019 01 10

4.950.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 4.950.000,001 20 12019 01 11

7.350.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 7.350.000,001 20 12019 01 13

18.474.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 17.874.000,001 20 600.000,0012019 01 17

1.470.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.470.000,001 20 12019 01 18

10.268.600,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 10.268.600,001 20 12019 01 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40.755.000,00 43.317.000,001 20 12019 2.562.000,0002

2.455.000,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2.455.000,001 20 12019 02 07

Page 53: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

53

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

7.684.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 6.572.000,001 20 1.112.000,0012019 02 21

2.288.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1.838.000,001 20 450.000,0012019 02 22

26.620.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 26.620.000,001 20 12019 02 24

500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Tugu Batas 300.000,001 20 200.000,0012019 02 39

1.600.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.600.000,001 20 12019 02 54

2.170.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Monumen Perjuangan 1.370.000,001 20 800.000,0012019 02 63

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 19.225.000,00 32.000.000,001 20 12019 12.775.000,0005

32.000.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 19.225.000,001 20 12.775.000,0012019 05 01

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2.000.000,00 2.800.000,001 18 12019 800.000,0016

2.800.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 2.000.000,001 18 800.000,0012019 16 01

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 8.750.000,00 9.000.000,001 22 12019 250.000,0017

9.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 8.750.000,001 22 250.000,0012019 17 02

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 6.960.000,00 9.800.000,001 22 12019 2.840.000,0019

9.800.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di pedesaan 6.960.000,001 22 2.840.000,0012019 19 02

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 360.000,00 8.600.000,001 20 12019 8.240.000,0024

8.600.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 360.000,001 20 8.240.000,0012019 24 01

Kecamatan Kandangserang 187.172.400,00 147.290.600,00 358.678.000,001 20 24.215.000,0012020

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.916.000,00 51.499.000,00 64.015.000,001 20 12020 8.600.000,0001

2.080.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.080.000,001 20 12020 01 01

4.800.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 4.800.000,001 20 12020 01 02

6.600.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 6.600.000,0012020 01 07

8.781.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.781.000,001 20 12020 01 10

3.762.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 3.762.000,001 20 12020 01 11

1.300.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 1.300.000,001 20 12020 01 12

3.916.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 3.916.000,001 20 12020 01 13

1.344.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.344.000,001 20 12020 01 14

2.920.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 1.920.000,001 20 1.000.000,0012020 01 15

16.992.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 16.992.000,001 20 12020 01 17

1.120.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.120.000,001 20 12020 01 18

10.400.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 9.400.000,001 20 1.000.000,0012020 01 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 183.256.400,00 27.388.600,00 218.420.000,001 20 12020 7.775.000,0002

5.200.000,00Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabtan/dinas 4.200.000,001 20 1.000.000,0012020 02 06

2.500.000,00Pengadaan Mebeleur 2.500.000,001 20 12020 02 10

8.512.500,00Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan Perlengkapannya 8.512.500,001 20 12020 02 12

Page 54: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

54

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

3.050.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 2.500.000,001 20 550.000,0012020 02 22

21.907.500,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 21.907.500,001 20 12020 02 24

1.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur 1.500.000,001 20 12020 02 29

750.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer, Printer, dan LCD 750.000,001 20 12020 02 30

175.000.000,00Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas 731.100,00 168.043.900,001 20 6.225.000,0012020 02 43

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2.250.000,00 3.250.000,001 18 12020 1.000.000,0016

3.250.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 2.250.000,001 18 1.000.000,0012020 16 01

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 11.770.000,00 12.000.000,001 22 12020 230.000,0017

12.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 11.770.000,001 22 230.000,0012020 17 02

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 5.893.000,00 5.893.000,001 22 12020 19

5.893.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 5.893.000,001 22 12020 19 03

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 500.000,00 5.100.000,001 20 12020 4.600.000,0024

5.100.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 500.000,001 20 4.600.000,0012020 24 01

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 47.990.000,00 50.000.000,001 20 12020 2.010.000,0035

50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa 47.990.000,001 20 2.010.000,0012020 35 04

Kecamatan Paninggaran 23.643.000,00 211.531.000,00 265.154.000,001 20 29.980.000,0012021

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.443.000,00 55.857.000,00 92.900.000,001 20 12021 18.600.000,0001

1.665.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.665.000,001 20 12021 01 01

5.220.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.220.000,001 20 12021 01 02

6.600.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 6.600.000,0012021 01 07

4.475.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.475.000,001 20 1.000.000,0012021 01 09

7.500.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.500.000,001 20 1.000.000,0012021 01 10

5.676.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 4.676.000,001 20 1.000.000,0012021 01 11

18.443.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 18.443.000,001 20 12021 01 13

1.361.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.361.000,001 20 12021 01 14

15.330.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 6.330.000,001 20 9.000.000,0012021 01 17

1.380.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.380.000,001 20 12021 01 18

25.250.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 25.250.000,001 20 12021 01 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.200.000,00 78.306.300,00 88.786.300,001 20 12021 5.280.000,0002

5.200.000,00Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabtan/Dinas 5.200.000,001 20 12021 02 06

2.574.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1.854.000,001 20 720.000,0012021 02 22

30.450.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 30.450.000,001 20 12021 02 24

973.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur 973.000,001 20 12021 02 29

888.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Tugu Batas 528.000,001 20 360.000,0012021 02 39

Page 55: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

55

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

48.701.300,00Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas 44.501.300,001 20 4.200.000,0012021 02 43

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 57.338.700,00 58.338.700,001 20 12021 1.000.000,0005

48.338.700,00Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemeirntah Desa 47.338.700,001 20 1.000.000,0012021 05 13

10.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal aparat kecamatan 10.000.000,001 20 12021 05 18

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 3.675.000,00 3.675.000,001 18 12021 16

3.675.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 3.675.000,001 18 12021 16 01

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 9.130.000,00 9.480.000,001 22 12021 350.000,0017

9.480.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 9.130.000,001 22 350.000,0012021 17 02

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 6.000.000,00 6.750.000,001 22 12021 750.000,0019

6.750.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di pedesaan 6.000.000,001 22 750.000,0012021 19 02

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.224.000,00 5.224.000,001 20 12021 4.000.000,0024

5.224.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.224.000,001 20 4.000.000,0012021 24 01

Kecamatan Kesesi 5.900.000,00 220.625.000,00 292.180.000,001 20 65.655.000,0012022

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.900.000,00 52.949.000,00 63.349.000,001 20 12022 7.500.000,0001

3.030.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.030.000,001 20 12022 01 01

10.538.400,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 10.538.400,001 20 12022 01 02

6.500.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 6.500.000,0012022 01 07

7.592.600,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.592.600,001 20 12022 01 10

5.448.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 5.448.000,001 20 12022 01 11

2.900.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 2.900.000,001 20 12022 01 13

2.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.000.000,001 20 12022 01 14

16.100.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 15.100.000,001 20 1.000.000,0012022 01 17

1.200.000,00Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.200.000,001 20 12022 01 18

8.040.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 8.040.000,001 20 12022 01 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.000.000,00 104.575.000,00 138.000.000,001 20 12022 30.425.000,0002

3.000.000,00Pengadaan Mebeleur 3.000.000,001 20 12022 02 10

7.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 7.075.000,001 20 425.000,0012022 02 22

23.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 23.000.000,001 20 12022 02 24

2.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur 2.500.000,001 20 12022 02 29

2.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.000.000,001 20 12022 02 54

100.000.000,00Penataan Lingkungan Kantor 70.000.000,001 20 30.000.000,0012022 02 78

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 29.870.000,00 50.000.000,001 22 12022 20.130.000,0005

50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 29.870.000,001 22 20.130.000,0012022 05 01

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2.500.000,00 2.500.000,001 18 12022 16

Page 56: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

56

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

2.500.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 2.500.000,001 18 12022 16 01

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 20.206.000,00 20.206.000,001 22 12022 17

20.206.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 20.206.000,001 22 12022 17 02

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 9.025.000,00 10.025.000,001 22 12022 1.000.000,0019

10.025.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di pedesaan 9.025.000,001 22 1.000.000,0012022 19 02

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.500.000,00 8.100.000,001 20 12022 6.600.000,0024

8.100.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.500.000,001 20 6.600.000,0012022 24 01

Kecamatan Petungkriyono 21.900.000,00 144.773.000,00 190.253.000,001 20 23.580.000,0012023

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.400.000,00 48.550.000,00 74.550.000,001 20 12023 9.600.000,0001

1.500.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,001 20 12023 01 01

4.800.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 4.800.000,001 20 12023 01 02

7.500.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 7.500.000,0012023 01 07

2.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.000.000,001 20 12023 01 09

5.700.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.700.000,001 20 12023 01 10

3.250.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 3.250.000,001 20 12023 01 11

17.000.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 16.400.000,001 20 600.000,0012023 01 13

13.800.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 13.300.000,001 20 500.000,0012023 01 17

1.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.000.000,001 20 12023 01 18

18.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 17.000.000,001 20 1.000.000,0012023 01 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.500.000,00 29.300.000,00 37.000.000,001 20 12023 2.200.000,0002

5.500.000,00Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/dinas 5.500.000,001 20 12023 02 08

1.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 800.000,001 20 200.000,0012023 02 21

3.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 2.500.000,001 20 500.000,0012023 02 22

25.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 23.500.000,001 20 1.500.000,0012023 02 24

2.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 2.500.000,001 20 12023 02 28

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 39.828.000,00 45.003.000,001 20 12023 5.175.000,0005

17.000.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 16.000.000,001 20 1.000.000,0012023 05 01

28.003.000,00Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa 23.828.000,001 20 4.175.000,0012023 05 31

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 4.000.000,00 5.000.000,001 18 12023 1.000.000,0016

5.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 4.000.000,001 18 1.000.000,0012023 16 01

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 11.495.000,00 12.000.000,001 22 12023 505.000,0017

8.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 7.745.000,001 22 255.000,0012023 17 02

4.000.000,00Promosi Potensi Lokal 3.750.000,001 22 250.000,0012023 17 05

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 11.000.000,00 11.500.000,001 22 12023 500.000,0019

Page 57: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

57

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

11.500.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 11.000.000,001 22 500.000,0012023 19 03

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 600.000,00 5.200.000,001 20 12023 4.600.000,0024

5.200.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 600.000,001 20 4.600.000,0012023 24 01

Kecamatan Wonokerto 17.508.000,00 139.710.500,00 180.868.500,001 20 23.650.000,0012024

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 57.460.500,00 63.360.500,001 20 12024 5.900.000,0001

890.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 890.000,001 20 12024 01 01

11.496.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 11.496.000,001 20 12024 01 02

5.400.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 5.400.000,0012024 01 07

3.150.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.150.000,001 20 12024 01 09

7.817.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.817.500,001 20 12024 01 10

3.713.500,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 3.713.500,001 20 12024 01 11

800.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 800.000,001 20 12024 01 12

1.225.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 725.000,001 20 500.000,0012024 01 14

12.338.500,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 12.338.500,001 20 12024 01 17

3.900.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 3.900.000,001 20 12024 01 18

12.630.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 12.630.000,001 20 12024 01 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.508.000,00 23.500.000,00 42.008.000,001 20 12024 1.000.000,0002

11.108.000,00Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabtan/Dinas 11.108.000,001 20 12024 02 06

6.400.000,00Pengadaan komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya 6.400.000,001 20 12024 02 12

1.200.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 700.000,001 20 500.000,0012024 02 21

1.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1.000.000,001 20 500.000,0012024 02 22

21.800.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 21.800.000,001 20 12024 02 24

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.200.000,00 50.000.000,001 20 12024 9.800.000,0005

50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemeirntah Desa 40.200.000,001 20 9.800.000,0012024 05 13

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 3.000.000,00 4.000.000,001 18 12024 1.000.000,0016

4.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 3.000.000,001 18 1.000.000,0012024 16 01

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 9.150.000,00 9.500.000,001 22 12024 350.000,0017

9.500.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 9.150.000,001 22 350.000,0012024 17 02

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 5.500.000,00 6.500.000,001 22 12024 1.000.000,0019

6.500.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan anak dipedesaan 5.500.000,001 22 1.000.000,0012024 19 03

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 900.000,00 5.500.000,001 20 12024 4.600.000,0024

5.500.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 900.000,001 20 4.600.000,0012024 24 01

Kecamatan Siwalan 10.800.000,00 147.554.000,00 180.644.000,001 20 22.290.000,0012025

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.800.000,00 64.954.000,00 77.054.000,001 20 12025 9.300.000,0001

Page 58: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

58

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

3.291.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.791.000,001 20 1.500.000,0012025 01 01

11.400.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.400.000,001 20 12025 01 02

4.800.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 4.800.000,0012025 01 07

2.250.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.250.000,001 20 12025 01 09

11.499.800,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.899.800,001 20 600.000,0012025 01 10

2.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 2.000.000,001 20 12025 01 11

2.800.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 2.800.000,001 20 12025 01 13

1.125.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.125.000,001 20 12025 01 14

16.800.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 14.400.000,001 20 2.400.000,0012025 01 17

2.450.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.450.000,001 20 12025 01 18

18.638.200,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 18.638.200,001 20 12025 01 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.000.000,00 27.475.000,00 37.115.000,001 20 12025 1.640.000,0002

8.000.000,00Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabtan/Dinas 8.000.000,001 20 12025 02 06

3.625.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 3.025.000,001 20 600.000,0012025 02 21

4.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 3.200.000,001 20 800.000,0012025 02 22

20.740.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 20.740.000,001 20 12025 02 24

750.000,00Pemeliharan Rutin /berkala obyek wisata 510.000,001 20 240.000,0012025 02 55

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 38.200.000,00 44.050.000,001 20 12025 5.850.000,0005

750.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 750.000,001 20 12025 05 01

43.300.000,00Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemeirntah Desa 37.450.000,001 20 5.850.000,0012025 05 13

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2.970.000,00 3.620.000,001 18 12025 650.000,0016

3.620.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 2.970.000,001 18 650.000,0012025 16 01

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 8.455.000,00 9.105.000,001 22 12025 650.000,0017

9.105.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 8.455.000,001 22 650.000,0012025 17 02

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 5.500.000,00 5.500.000,001 22 12025 19

5.500.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di pedesaan 5.500.000,001 22 12025 19 02

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 4.200.000,001 20 12025 4.200.000,0024

4.200.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat1 20 4.200.000,0012025 24 01

Kecamatan Karangdadap 27.444.000,00 168.286.000,00 241.847.000,001 20 46.117.000,0012026

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.357.000,00 55.981.000,00 82.980.000,001 20 12026 19.642.000,0001

1.200.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000,001 20 12026 01 01

9.100.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 9.100.000,001 20 12026 01 02

6.900.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 6.900.000,0012026 01 07

3.250.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.250.000,001 20 12026 01 09

Page 59: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

59

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

8.828.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.828.000,001 20 12026 01 10

3.556.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 3.556.000,001 20 12026 01 11

1.055.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.055.000,001 20 12026 01 12

6.310.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 6.310.000,001 20 12026 01 13

1.649.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 602.000,00 1.047.000,001 20 12026 01 14

8.430.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 7.430.000,001 20 1.000.000,0012026 01 17

750.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 750.000,001 20 12026 01 18

20.210.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 20.210.000,001 20 12026 01 19

11.742.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 20 11.742.000,0012026 01 23

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.087.000,00 51.670.000,00 75.617.000,001 20 12026 3.860.000,0002

6.487.000,00Pengadaan Mebeleur 6.487.000,001 20 12026 02 10

3.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 2.055.000,001 20 945.000,0012026 02 21

3.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 2.085.000,001 20 915.000,0012026 02 22

23.130.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 23.130.000,001 20 12026 02 24

25.000.000,00Renovasi Penataan Ruang Kantor 24.000.000,001 20 1.000.000,0012026 02 90

15.000.000,00Pembuatan Tempat Parkir kendaraan roda dua 400.000,00 13.600.000,001 20 1.000.000,0012026 02 92

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.210.000,00 52.750.000,001 20 12026 12.540.000,0005

2.750.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.750.000,001 20 1.000.000,0012026 05 01

50.000.000,00Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa 38.460.000,001 20 11.540.000,0012026 05 19

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 3.000.000,00 4.000.000,001 18 12026 1.000.000,0016

4.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 3.000.000,001 18 1.000.000,0012026 16 01

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 7.125.000,00 10.000.000,001 22 12026 2.875.000,0017

10.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 7.125.000,001 22 2.875.000,0012026 17 02

Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 9.000.000,00 10.000.000,001 22 12026 1.000.000,0019

10.000.000,00Fasilitas Peningkatan Peran Perempuan Dan Anak di Pedesaan 9.000.000,001 22 1.000.000,0012026 19 02

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.300.000,00 6.500.000,001 20 12026 5.200.000,0024

6.500.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.300.000,001 20 5.200.000,0012026 24 01

KETAHANAN PANGAN 1.122.471.000,00 2.117.020.000,00 3.395.811.000,001 21 156.320.000,00

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 1.122.471.000,00 2.117.020.000,00 3.395.811.000,001 21 156.320.000,0012101

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.500.000,00 300.380.000,00 386.280.000,001 21 12101 35.400.000,0001

3.500.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000,001 21 12101 01 01

30.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 30.000.000,001 21 12101 01 02

30.900.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 21 30.900.000,0012101 01 07

15.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 15.000.000,001 21 12101 01 09

Page 60: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

60

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

53.668.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 49.168.000,001 21 4.500.000,0012101 01 10

25.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 25.000.000,001 21 12101 01 11

10.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,001 21 12101 01 12

50.000.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,001 21 12101 01 13

10.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,001 21 12101 01 14

3.212.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 2.712.000,00 500.000,001 21 12101 01 15

55.000.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 55.000.000,001 21 12101 01 17

75.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 75.000.000,001 21 12101 01 18

25.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 25.000.000,001 21 12101 01 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.071.971.000,00 166.310.000,00 1.239.531.000,001 21 12101 1.250.000,0002

70.000.000,00Pengadaan Mebeleur 70.000.000,001 21 12101 02 10

140.920.000,00Pengadaan Sarana Penyuluhan 140.920.000,001 21 12101 02 14

55.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 53.750.000,001 21 1.250.000,0012101 02 22

33.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 33.000.000,001 21 12101 02 23

74.560.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 74.560.000,001 21 12101 02 24

5.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur 5.000.000,001 21 12101 02 29

861.051.000,00Pembangunan dan Rehab Gedung Kantor Balai Penyuluhan Kecamatan (DAK) 861.051.000,001 21 12101 02 78

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 33.650.000,00 35.000.000,001 21 12101 1.350.000,0005

35.000.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 33.650.000,001 21 1.350.000,0012101 05 01

Program Peningkatan Ketahanan Pangan 445.865.000,00 485.000.000,001 21 12101 39.135.000,0015

75.000.000,00Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 69.790.000,001 21 5.210.000,0012101 15 01

70.000.000,00Penguatan Kemandirian Pangan masyarakat 62.270.000,001 21 7.730.000,0012101 15 02

100.000.000,00Penguatan Distribusi dan Pemantauan Pangan 84.145.000,001 21 15.855.000,0012101 15 03

30.000.000,00Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 27.590.000,001 21 2.410.000,0012101 15 04

30.000.000,00Penyusunan Angka Pola Pangan Harapan 24.195.000,001 21 5.805.000,0012101 15 05

180.000.000,00Pembangunan dan Pengembangan Lumbung Panngan (DAK) 177.875.000,001 21 2.125.000,0012101 15 06

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 123.700.000,00 135.000.000,001 21 12101 11.300.000,0016

135.000.000,00Pemanfaatan Pekarangan untuk Cadangan Pangan 123.700.000,001 21 11.300.000,0012101 16 09

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan 89.500.000,00 90.000.000,002 01 12101 500.000,0017

70.000.000,00Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal Berbasis Potensi Daerah 69.500.000,002 01 500.000,0012101 17 14

20.000.000,00Pendidikan, Pelatihan Pelaku Agribisnis 20.000.000,002 01 12101 17 15

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan 415.390.000,00 440.000.000,002 01 12101 24.610.000,0018

200.000.000,00Pengembangan Komoditas Varietas Unggul melalui Demonstrasi Plot (Demplot) 192.485.000,002 01 7.515.000,0012101 18 08

165.000.000,00Industrialisasi Pertanian dan Perdesaan melalui Primatani (eks 2P0A) 156.645.000,002 01 8.355.000,0012101 18 09

Page 61: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

61

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

75.000.000,00Sekolah Lapang Budidaya Kentang 66.260.000,002 01 8.740.000,0012101 18 10

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan 482.630.000,00 515.000.000,002 01 12101 32.370.000,0020

115.000.000,00Penyusunan Programa Penyuluhan 109.405.000,002 01 5.595.000,0012101 20 04

170.000.000,00Peningkatan Kapasitas Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian

(THL-TBPP)

158.440.000,002 01 11.560.000,0012101 20 05

150.000.000,00Peningkatan Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Petani 136.585.000,002 01 13.415.000,0012101 20 06

80.000.000,00Fasilitasi Latihan dan Kunjungan (LAKU) 78.200.000,002 01 1.800.000,0012101 20 07

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Kehutanan 59.595.000,00 70.000.000,002 02 12101 10.405.000,0021

70.000.000,00Pembinaan Pencegahan Serangan Hama Penyakit pada Tanaman Sengon 59.595.000,002 02 10.405.000,0012101 21 01

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.203.328.000,00 2.624.963.500,00 4.485.231.500,001 22 656.940.000,00

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.203.328.000,00 2.624.963.500,00 4.485.231.500,001 22 656.940.000,0012201

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.990.000,00 289.289.000,00 344.779.000,001 22 12201 20.500.000,0001

4.170.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.170.000,001 22 12201 01 01

35.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 35.000.000,001 22 12201 01 02

14.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional 14.000.000,001 22 12201 01 06

12.000.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 22 12.000.000,0012201 01 07

4.739.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.739.000,001 22 12201 01 08

11.550.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 11.550.000,001 22 12201 01 09

20.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.000.000,001 22 12201 01 10

20.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 20.000.000,001 22 12201 01 11

16.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 16.000.000,001 22 12201 01 12

34.990.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 34.990.000,001 22 12201 01 13

5.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,001 22 12201 01 14

2.380.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 2.380.000,001 22 12201 01 15

50.000.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 45.750.000,001 22 4.250.000,0012201 01 17

74.950.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 70.700.000,001 22 4.250.000,0012201 01 18

40.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 40.000.000,001 22 12201 01 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.000.000,00 94.200.000,00 134.000.000,001 22 12201 9.800.000,0002

50.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 14.500.000,00 30.000.000,001 22 5.500.000,0012201 02 22

32.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 32.000.000,001 22 12201 02 23

52.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 47.700.000,001 22 4.300.000,0012201 02 24

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,00 30.000.000,001 22 12201 05

30.000.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 30.000.000,001 22 12201 05 01

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 59.570.000,00 75.000.000,001 22 12201 15.430.000,0006

Page 62: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

62

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

Keuangan

75.000.000,00Dokumen Penanggulangan Kemiskinan (Laporan Kinerja, LP2KD, Pemantauan dan

Evaluasi)

59.570.000,001 22 15.430.000,0012201 06 22

Program Pengembangan Data/Informasi 77.766.500,00 169.436.500,001 06 12201 91.670.000,0015

60.000.000,00Penyusunan data base Profil Desa / Kelurahan 15.155.000,001 06 44.845.000,0012201 15 06

29.436.500,00Penyusunan data SIP (Sistem Informasi Posyandu) 10.711.500,001 06 18.725.000,0012201 15 07

30.000.000,00Pengumpulan, Updating dan analisis data kemiskinan 14.950.000,001 06 15.050.000,0012201 15 08

50.000.000,00Bintek Analisis penanggulangan kemiskinan 36.950.000,001 06 13.050.000,0012201 15 09

Program Keluarga Berencana 1.133.338.000,00 114.215.000,00 1.293.338.000,001 12 12201 45.785.000,0015

814.000.000,00Pengadaan Balai Penyuluh KB di Kecamatan 814.000.000,001 12 12201 15 07

119.463.000,00Pengadaan komputer dan perlengkapannya 119.463.000,001 12 12201 15 08

50.000.000,00Penyediaan Pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 48.900.000,001 12 1.100.000,0012201 15 09

55.000.000,00Pembinaan KB 48.420.000,001 12 6.580.000,0012201 15 10

30.000.000,00Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 3.400.000,001 12 26.600.000,0012201 15 11

25.000.000,00Operasional KIE KB-KS melalui MUPEN 13.495.000,001 12 11.505.000,0012201 15 12

199.875.000,00Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum 199.875.000,001 12 12201 15 14

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 243.633.000,00 374.793.000,001 22 12201 131.160.000,0015

59.793.000,00Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (BOP ADD dan

Operasional Bantuan Keuangan)

47.593.000,001 22 12.200.000,0012201 15 01

50.000.000,00Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis Dan Masyarakat (Pelatihan

PSAB, Bintek Profil Desa/Kel

42.800.000,001 22 7.200.000,0012201 15 02

265.000.000,00Penampingan PNPM Mandiri Pedesaan 153.240.000,001 22 111.760.000,0012201 15 04

Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak 98.685.000,00 165.000.000,001 11 12201 66.315.000,0016

55.000.000,00Fasilitasi dan Evaluasi Penyusunan ARG 21.940.000,001 11 33.060.000,0012201 16 11

25.000.000,00Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

(P2TP2A)

22.330.000,001 11 2.670.000,0012201 16 12

15.000.000,00Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 13.155.000,001 11 1.845.000,0012201 16 13

20.000.000,00Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) 3.615.000,001 11 16.385.000,0012201 16 14

50.000.000,00Fasilitasi dan Advokasi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) 37.645.000,001 11 12.355.000,0012201 16 15

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 26.650.000,00 30.000.000,001 12 12201 3.350.000,0016

30.000.000,00Orientasi dan Advokasi Kesehatan Reproduksi Dalam memperkuat dukungan dan

partisipasi masyarakat

26.650.000,001 12 3.350.000,0012201 16 03

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 53.750.000,00 58.000.000,001 22 12201 4.250.000,0016

58.000.000,00Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan (UP2K-PKK dan

UED-SP)

53.750.000,001 22 4.250.000,0012201 16 05

Page 63: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

63

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 5.000.000,00 103.510.000,00 140.000.000,001 11 12201 31.490.000,0017

60.000.000,00Penanganan pengaduan dan koordinasi penanganan korban tindak kekerasan perempuan

dan anak

47.090.000,00 5.000.000,001 11 7.910.000,0012201 17 10

25.000.000,00Pelatihan Petugas Pelayanan dan Pendampingan Penanganan KDRT,TPPO dan Anak 22.130.000,001 11 2.870.000,0012201 17 11

20.000.000,00Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) 16.340.000,001 11 3.660.000,0012201 17 12

20.000.000,00Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan 10.470.000,001 11 9.530.000,0012201 17 13

15.000.000,00Penyusunan Profil perlindungan perempuan lansia dan cacat 7.480.000,001 11 7.520.000,0012201 17 14

Program Pelayanan Kontrasepsi 113.920.000,00 140.000.000,001 12 12201 26.080.000,0017

20.000.000,00Pelayanan Konseling KB 19.120.000,001 12 880.000,0012201 17 05

40.000.000,00Pelayanan pemasangan Kontrasepsi KB (Operasional pelayanan KB IUD Implant dan

pelayanan melalui mitra potensial)

21.500.000,001 12 18.500.000,0012201 17 06

40.000.000,00Pengadaan Kontrasepsi dan Peralatan Medis 39.700.000,001 12 300.000,0012201 17 07

40.000.000,00Pelayanan KB Medis Operasi (MO) 33.600.000,001 12 6.400.000,0012201 17 08

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 195.930.000,00 220.000.000,001 22 12201 24.070.000,0017

150.000.000,00Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (Lomba Desa/Kelurahan,

Pembinaan BP SPAM, BBGRM)

133.150.000,001 22 16.850.000,0012201 17 01

50.000.000,00Fasilitasi Kelembagaan Posyandu 46.130.000,001 22 3.870.000,0012201 17 05

20.000.000,00Rakor Dewan Penyantun 16.650.000,001 22 3.350.000,0012201 17 06

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 30.520.000,00 35.000.000,001 11 12201 4.480.000,0018

35.000.000,00Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender 30.520.000,001 11 4.480.000,0012201 18 07

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang

Mandiri

465.660.000,00 545.235.000,001 12 12201 79.575.000,0018

400.235.000,00Operasional Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) 395.935.000,001 12 4.300.000,0012201 18 02

25.000.000,00Pengelolaan Data dan Informasi Program KB-KS 21.500.000,001 12 3.500.000,0012201 18 03

100.000.000,00Pendampingan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga 28.625.000,001 12 71.375.000,0012201 18 04

20.000.000,00Latihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 19.600.000,001 12 400.000,0012201 18 05

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di

Masyarakat

12.580.000,00 15.000.000,001 12 12201 2.420.000,0019

15.000.000,00Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kegiatan di masyarakat 12.580.000,001 12 2.420.000,0012201 19 01

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 77.870.000,00 100.000.000,001 22 12201 22.130.000,0019

100.000.000,00Pemberdayaan Perempuan di Lingkungan IHT (DBHCHT) 77.870.000,001 22 22.130.000,0012201 19 04

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 417.450.000,00 465.650.000,001 11 12201 48.200.000,0020

239.754.000,00Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 207.154.000,001 11 32.600.000,0012201 20 01

225.896.000,00Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 210.296.000,001 11 15.600.000,0012201 20 02

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 18.550.000,00 20.000.000,001 12 12201 1.450.000,0020

Page 64: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

64

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

20.000.000,00Orientasi petugas PIK-KRR (pengelola, pendidik sebaya & konselor sebaya) 18.550.000,001 12 1.450.000,0012201 20 03

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 18.550.000,00 20.000.000,001 12 12201 1.450.000,0023

20.000.000,00Pengembangan Ketahanan Keluarga Kelompok Tribina 18.550.000,001 12 1.450.000,0012201 23 02

Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu-Paud 7.675.000,00 10.000.000,001 12 12201 2.325.000,0024

10.000.000,00Pengembangan Pembentukan Model Integrasi BKB-Posyandu-PAUD 7.675.000,001 12 2.325.000,0012201 24 02

Program Keserasian Kebijakan Kualitas Perempuan dan Anak 54.990.000,00 80.000.000,001 11 12201 25.010.000,0026

60.000.000,00Perumusan Kebijakan tentang PUG Peningkatan kualitas dan Perlindungan Perempuan dan

Anak

43.090.000,001 11 16.910.000,0012201 26 05

20.000.000,00Perumusan Kebijakan tentang Kabupaten Layak Anak 11.900.000,001 11 8.100.000,0012201 26 06

Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna 20.000.000,00 20.000.000,001 22 12201 34

20.000.000,00fasilitasi gelar TTG 20.000.000,001 22 12201 34 01

PERPUSTAKAAN 1.515.324.000,00 590.335.000,00 2.346.686.000,001 26 241.027.000,00

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 1.515.324.000,00 590.335.000,00 2.346.686.000,001 26 241.027.000,0012601

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.824.000,00 177.928.000,00 243.253.000,001 26 12601 33.501.000,0001

2.400.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000,001 26 12601 01 01

17.170.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 17.170.000,001 26 12601 01 02

4.950.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional 4.950.000,001 26 12601 01 06

18.900.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 26 18.900.000,0012601 01 07

20.724.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.724.000,001 26 12601 01 10

35.292.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 34.367.000,001 26 925.000,0012601 01 11

10.409.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 8.809.000,001 26 1.600.000,0012601 01 12

32.249.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 31.824.000,001 26 425.000,0012601 01 13

2.756.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.756.000,001 26 12601 01 14

36.652.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 36.652.000,001 26 12601 01 17

50.100.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 50.100.000,001 26 12601 01 18

11.651.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 26 11.651.000,0012601 01 23

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.000.000,00 126.023.000,00 182.073.000,001 26 12601 1.050.000,0002

29.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 27.950.000,001 26 1.050.000,0012601 02 22

80.403.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 80.403.000,001 26 12601 02 24

4.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku-buku Perpustakan 4.000.000,001 26 12601 02 53

13.670.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.670.000,001 26 12601 02 54

55.000.000,00Pembangunan Pagar Gedung Kantor 55.000.000,001 26 12601 02 79

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18.500.000,00 18.500.000,001 26 12601 05

18.500.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 18.500.000,001 26 12601 05 01

Page 65: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

65

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1.200.000.000,00 1.200.000.000,001 24 12601 15

1.200.000.000,00Pembangunan Gedung Depo Arsip 1.200.000.000,001 24 12601 15 08

Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah 22.840.000,00 140.000.000,001 24 12601 117.160.000,0016

90.000.000,00Pendataan Dan Penataan Dokumen/arsip Daerah 11.150.000,001 24 78.850.000,0012601 16 02

50.000.000,00Pembenahan Arsip Desa 11.690.000,001 24 38.310.000,0012601 16 05

Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Kerasipan 73.150.000,00 99.360.000,001 24 12601 26.210.000,0017

75.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip 73.150.000,001 24 1.850.000,0012601 17 01

24.360.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Arsip Daerah1 24 24.360.000,0012601 17 02

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 32.260.000,00 56.000.000,001 24 12601 23.740.000,0018

10.000.000,00Penyusunan Dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip 7.485.000,001 24 2.515.000,0012601 18 01

25.000.000,00Pembinaan Arsip Desa 9.950.000,001 24 15.050.000,0012601 18 04

21.000.000,00Pameran Arsip 14.825.000,001 24 6.175.000,0012601 18 05

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 228.500.000,00 139.634.000,00 407.500.000,001 26 12601 39.366.000,0021

25.000.000,00Pembinaan perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan

perpustakaan masyarakat

23.400.000,001 26 1.600.000,0012601 21 03

30.000.000,00Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 29.425.000,001 26 575.000,0012601 21 08

150.000.000,00Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 150.000.000,001 26 12601 21 09

20.000.000,00Pameran Buku 15.935.000,001 26 4.065.000,0012601 21 11

30.000.000,00Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah 624.000,001 26 29.376.000,0012601 21 12

80.000.000,00Pengembangan Sarana Prasarana Perpustakaan 1.500.000,00 78.500.000,001 26 12601 21 13

72.500.000,00Pemberdayaan Perpustakaan Desa dan Operasional Perpustakaan Keliling 68.750.000,001 26 3.750.000,0012601 21 16

URUSAN PILIHAN 6.713.574.250,00 12.528.650.250,00 20.668.162.000,002 1.425.937.500,00

PERTANIAN 3.733.718.000,00 8.171.072.500,00 13.062.733.000,002 01 1.157.942.500,00

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 3.733.718.000,00 8.171.072.500,00 13.062.733.000,002 01 1.157.942.500,0020101

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 43.730.000,00 452.247.500,00 574.373.500,002 01 20101 78.396.000,0001

7.500.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.500.000,002 01 20101 01 01

73.400.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 73.400.000,002 01 20101 01 02

9.320.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional 9.320.000,002 01 20101 01 06

44.220.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2 01 44.220.000,0020101 01 07

20.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 19.250.000,002 01 750.000,0020101 01 09

55.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 49.300.000,002 01 5.700.000,0020101 01 10

41.282.500,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 34.657.500,002 01 6.625.000,0020101 01 11

7.100.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 7.100.000,002 01 20101 01 12

39.600.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 39.600.000,002 01 20101 01 13

Page 66: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

66

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

18.600.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.600.000,002 01 20101 01 14

9.200.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 5.070.000,00 4.130.000,002 01 20101 01 15

51.000.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 47.550.000,002 01 3.450.000,0020101 01 17

186.500.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 180.500.000,002 01 6.000.000,0020101 01 18

11.651.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi2 01 11.651.000,0020101 01 23

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.500.000.000,00 316.080.500,00 3.823.730.500,002 01 20101 7.650.000,0002

3.500.000.000,00Pembangunan gedung kantor 3.500.000.000,002 01 20101 02 03

125.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 119.600.000,002 01 5.400.000,0020101 02 22

184.730.500,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 183.230.500,002 01 1.500.000,0020101 02 24

14.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur 13.250.000,002 01 750.000,0020101 02 29

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 26.000.000,00 26.000.000,002 01 20101 05

26.000.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 26.000.000,002 01 20101 05 01

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 94.250.000,00 100.000.000,002 01 20101 5.750.000,0015

100.000.000,00Fasilitasi Kegiatan PUAP 94.250.000,002 01 5.750.000,0020101 15 06

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 456.055.000,00 515.000.000,002 02 20101 58.945.000,0015

100.000.000,00Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat 84.190.000,002 02 15.810.000,0020101 15 10

165.000.000,00Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu melalui Budidaya Jamur Tiram 149.385.000,002 02 15.615.000,0020101 15 11

175.000.000,00Pengembangan Hutan Cadangan Pangan dengan Model AgroForestry 152.980.000,002 02 22.020.000,0020101 15 12

75.000.000,00Pemanfaatan Tanaman Bambu untuk Mendukung Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu 69.500.000,002 02 5.500.000,0020101 15 13

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/perkebunan 4.149.109.000,00 4.828.994.000,002 01 20101 679.885.000,0016

350.000.000,00Peningkatan produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Pertanian 275.755.000,002 01 74.245.000,0020101 16 37

400.000.000,00Jalan Usaha Tani (DAK) 396.300.000,002 01 3.700.000,0020101 16 38

299.200.000,00Pengelolaan Lahan Perkebunan (DAK) 4.700.000,002 01 294.500.000,0020101 16 39

893.994.000,00Jaringan Irigasi Pertanian (DAK) 888.494.000,002 01 5.500.000,0020101 16 40

184.000.000,00Optimasi Lahan Holtikultura (DAK) 1.500.000,002 01 182.500.000,0020101 16 41

681.800.000,00Pengadaan traktor roda dua (DAK) 672.425.000,002 01 9.375.000,0020101 16 42

55.000.000,00Perencanaan Teknis dan Pengawasan Konstruksi Pertanian 1.300.000,002 01 53.700.000,0020101 16 44

50.000.000,00Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan 42.975.000,002 01 7.025.000,0020101 16 45

200.000.000,00Penyediaan Pestisida dan Pengembangan Agensia Hayati serta Pestisida Nabati 196.575.000,002 01 3.425.000,0020101 16 46

25.000.000,00Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida di Kabupaten Pekalongan 11.220.000,002 01 13.780.000,0020101 16 47

300.000.000,00Penyusunan data base pewilayahan komoditas pertanian, perkebunan dan kehutanan 295.325.000,002 01 4.675.000,0020101 16 48

100.000.000,00Penyusunan Naskah akademik perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan 92.675.000,002 01 7.325.000,0020101 16 49

100.000.000,00Pelatihan Penanaman Padi menggunakan Metode SRI di Kabupaten Pekalongan 93.540.000,002 01 6.460.000,0020101 16 50

270.000.000,00Rehabilitasi jalan usahatani (ex 2POA) 265.700.000,002 01 4.300.000,0020101 16 52

Page 67: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

67

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

920.000.000,00Pengembangan Irigasi Tanah Dangkal (DAK) 910.625.000,002 01 9.375.000,0020101 16 53

Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 189.988.000,00 1.833.782.000,00 2.194.635.000,002 02 20101 170.865.000,0016

230.000.000,00Penanganan Kawasan Dataran Tinggi Dieng (eks 2P0A) 166.670.000,00 15.000.000,002 02 48.330.000,0020101 16 08

523.880.000,00Pengembangan hutan rakyat (DAK) 471.445.000,002 02 52.435.000,0020101 16 09

352.755.000,00Penghijauan lingkungan (DAK) 348.105.000,002 02 4.650.000,0020101 16 10

182.503.000,00Konservasi tanah dan air (DAK) 182.003.000,002 02 500.000,0020101 16 11

112.990.000,00Rehabilitasi hutan mangrove dan penghijauan hutan pantai (DAK) 91.590.000,002 02 21.400.000,0020101 16 12

56.507.000,00Sarana dan prasarana penyuluhan (DAK) 56.507.000,002 02 20101 16 13

126.000.000,00Sarana dan prasarana pengamanan hutan (DAK) 7.519.000,00 118.481.000,002 02 20101 16 14

260.000.000,00Pengembangan Pinus Rakyat 223.450.000,002 02 36.550.000,0020101 16 15

350.000.000,00One Billion Indonesian Trees 343.000.000,002 02 7.000.000,0020101 16 16

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan 299.651.500,00 335.000.000,002 01 20101 35.348.500,0017

110.000.000,00Pengembangan Kawasan Agropolitan (eks 2P0A) 87.840.000,002 01 22.160.000,0020101 17 16

125.000.000,00Promosi atas Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 115.101.500,002 01 9.898.500,0020101 17 17

100.000.000,00Peningkatan kualitas dan teknis pemasaran hasil produksi pertanian 96.710.000,002 01 3.290.000,0020101 17 18

Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan 144.430.000,00 175.000.000,002 02 20101 30.570.000,0017

100.000.000,00Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Kehutanan 94.390.000,002 02 5.610.000,0020101 17 06

35.000.000,00Pemeliharaan Hutan Kota 17.720.000,002 02 17.280.000,0020101 17 07

40.000.000,00Penatausahaan dan Pengendalian Peredaran hasil hutan kayu rakyat 32.320.000,002 02 7.680.000,0020101 17 08

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan 21.557.000,00 50.000.000,002 01 20101 28.443.000,0018

50.000.000,00Pengembangan padi varietas unggul 21.557.000,002 01 28.443.000,0020101 18 11

Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan 266.750.000,00 300.000.000,002 01 20101 33.250.000,0019

100.000.000,00Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman cengkeh 92.400.000,002 01 7.600.000,0020101 19 07

100.000.000,00Pengendalian OPT dan Pemupukan Tanaman Cengkeh 94.500.000,002 01 5.500.000,0020101 19 08

50.000.000,00Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Penyegar Komoditas Perkebunan 45.650.000,002 01 4.350.000,0020101 19 09

50.000.000,00Pengendalian Hama Oryctes pada tanaman kelapa 34.200.000,002 01 15.800.000,0020101 19 10

Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan 111.160.000,00 140.000.000,002 02 20101 28.840.000,0020

60.000.000,00Penyusunan Rencana Tahunan (RTn) Rehabilitas Hutan dan Lahan 50.120.000,002 02 9.880.000,0020101 20 03

50.000.000,00Inventarisasi Sebaran Tingkat Kekritisan Lahan 40.520.000,002 02 9.480.000,0020101 20 04

30.000.000,00Tata Guna Hutan untuk Perijinan Pinjam Pakai Kawasan Hutan 20.520.000,002 02 9.480.000,0020101 20 05

KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.979.856.250,00 4.357.577.750,00 7.605.429.000,002 05 267.995.000,00

Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan 2.979.856.250,00 4.357.577.750,00 7.605.429.000,002 05 267.995.000,0020501

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 395.094.000,00 426.019.000,002 05 20501 30.925.000,0001

52.989.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 51.489.000,002 05 1.500.000,0020501 01 02

Page 68: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

68

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

5.460.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional 5.460.000,002 05 20501 01 06

12.600.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2 05 12.600.000,0020501 01 07

17.820.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 17.820.000,002 05 20501 01 08

8.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7.000.000,002 05 1.500.000,0020501 01 09

27.612.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 26.112.000,002 05 1.500.000,0020501 01 10

79.230.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 73.205.000,002 05 6.025.000,0020501 01 11

2.100.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 2.100.000,002 05 20501 01 12

2.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.000.000,002 05 20501 01 14

4.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 4.000.000,002 05 20501 01 15

26.500.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.000.000,002 05 1.500.000,0020501 01 16

40.208.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 38.708.000,002 05 1.500.000,0020501 01 17

147.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 142.200.000,002 05 4.800.000,0020501 01 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 96.200.000,00 172.585.000,00 276.310.000,002 05 20501 7.525.000,0002

10.000.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10.000.000,002 05 20501 02 09

50.000.000,00Pengadaan Mebeleur 50.000.000,002 05 20501 02 10

36.200.000,00Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan Perlengkapannya 36.200.000,002 05 20501 02 12

62.300.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 59.575.000,002 05 2.725.000,0020501 02 22

30.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 30.000.000,002 05 20501 02 23

84.510.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 79.710.000,002 05 4.800.000,0020501 02 24

3.300.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 3.300.000,002 05 20501 02 28

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,00 30.000.000,002 05 20501 05

30.000.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 30.000.000,002 05 20501 05 01

Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1.373.000.000,00 2.315.240.000,00 3.749.000.000,002 05 20501 60.760.000,0020

250.000.000,00Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan 242.745.000,002 05 7.255.000,0020501 20 03

1.008.000.000,00Pengembangan Kawasan Budidaya air Payau 1.008.000.000,002 05 20501 20 04

1.178.000.000,00Normalisasi Saluran dan tanggul Tambak 1.163.125.000,002 05 14.875.000,0020501 20 05

350.000.000,00Pemanfaatan lahan Puso untuk budidaya ikan nila 340.035.000,002 05 9.965.000,0020501 20 06

308.000.000,00Pengembangan kawasan budidaya air tawar 302.650.000,002 05 5.350.000,0020501 20 07

365.000.000,00Peningkatan BBI Karanganyar 365.000.000,002 05 20501 20 09

90.000.000,00Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan 83.975.000,002 05 6.025.000,0020501 20 10

200.000.000,00Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya ikan Air Tawar 182.710.000,002 05 17.290.000,0020501 20 11

Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1.061.976.250,00 464.093.750,00 1.539.500.000,002 05 20501 13.430.000,0021

400.000.000,00Rehabilitasi Sedang/berat Tempat Pelelangan Ikan 400.000.000,002 05 20501 21 04

397.500.000,00Pengembangan dan peningkatan PPI Jambean 397.500.000,002 05 20501 21 09

Page 69: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

69

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

250.000.000,00Pengembangan dan peningkatan PPP Wonokerto 3.770.000,00 246.230.000,002 05 20501 21 10

307.000.000,00Pembuatan rumpon dasar 302.150.000,002 05 4.850.000,0020501 21 11

35.000.000,00Penunjang sertifikasi hak atas tanah nelayan dan usaha ikan sekala kecil 10.973.750,00 18.246.250,002 05 5.780.000,0020501 21 12

150.000.000,00Penyediaan sarana perikanan tangkap 147.200.000,002 05 2.800.000,0020501 21 13

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 108.000.000,00 108.000.000,002 05 20501 22

108.000.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan 108.000.000,002 05 20501 22 03

Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan 96.850.000,00 102.500.000,002 05 20501 5.650.000,0023

55.000.000,00Promosi produk perikanan 51.825.000,002 05 3.175.000,0020501 23 02

47.500.000,00Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Ikan 45.025.000,002 05 2.475.000,0020501 23 03

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar 175.995.000,00 200.000.000,002 05 20501 24.005.000,0024

90.000.000,00Penebaran Benih ikan diperairan umum (Restocking) 86.600.000,002 05 3.400.000,0020501 24 02

110.000.000,00Penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Rencana Aksi Pengelolaan wilayah

Pesisir Kabupaten Pekalaongan

89.395.000,002 05 20.605.000,0020501 24 04

Program Pengembangan Statistik Perikanan 87.300.000,00 87.300.000,002 05 20501 25

87.300.000,00Penyediaan Sarana Statistik Perikanan 87.300.000,002 05 20501 25 01

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 237.000.000,00 648.900.000,00 986.800.000,002 05 20501 100.900.000,0026

100.000.000,00Pembibitan dan Perawatan Ternak 60.350.000,002 05 39.650.000,0020501 26 01

448.640.000,00Pengembangan Ternak Besar dan Ternak Kecil 442.990.000,002 05 5.650.000,0020501 26 02

97.160.000,00Pengembaangan Ternak Unggas 87.935.000,002 05 9.225.000,0020501 26 03

104.000.000,00Pengembangan Areal Hijauan Makanan Ternak 57.625.000,002 05 46.375.000,0020501 26 04

237.000.000,00Rehabilitasi Rumah Potong Hewan 237.000.000,002 05 20501 26 05

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan 16.380.000,00 58.820.000,00 100.000.000,002 05 20501 24.800.000,0027

100.000.000,00Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan 58.820.000,00 16.380.000,002 05 24.800.000,0020501 27 01

Page 70: LAMPIRAN IV - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 Operasional Rutin SMA dan SMK 4.760.000,00 733.240.000,00 738.000.000,00 1 01 10101 17 73 Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

70

JENIS BELANJA

BARANGDAN JASA

MODALJUMLAH

PEGAWAI

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Hal :

476.590.024.450,00 247.554.298.330,00 201.327.182.720,00JUMLAH 27.708.543.400,00

BUPATI PEKALONGAN

AMAT ANTONO

Diundangkan di KajenPada Tangal 10 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

SUSIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

ENDANG MURDININGRUM, S.HPembina Tingkat I

NIP. 19631005 199208 2 001

TTD

5