lakip 2014

93
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014 Dinas Pertanian Kabupaten Buru

Upload: dinas

Post on 17-Nov-2015

26 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Dinas Pertanian Kabupaten BuruLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014

PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi, karena atas perkenannya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian Kabupaten Buru Tahun 2014 ini.Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini pada dasarnya merupakan amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sertaInstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini tersusun berkat bantuan, bimbingan dan masukan yang melibatkan semua pihak. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat terwujud. disadari sungguh bahwa laporan ini masih kurang sempurna sehingga saran pendapat konstruktif sangat kami harapkan.

Namlea, 13 Januari 2015Kepala Dinas PertanianKabupaten Buru

Ir.WaraPembina IV/aNip. 19631231 198803 1 299

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dimasing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, di dalam LAKIP ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan pemerintah sebagai penjabaran dari Visi, misi dan strategis instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan kegiatan sesuai dengan Program dan kebijakan yang ditetapkan. Dinas Pertanian adalah salah satu instansi Pemerintah yang menjalankan Program/Kegiatan Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan khusus dibidang Pertanian, dalam pelaksanaan Program /Kegiatan yang berupa sekumpulan tindakan pengarahan Sumberdaya manusia, barang modal termasuk peralatan Teknologi yang mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.Pada tahun 2014 Dinas Pertanian Kabupaten Buru merencanakan 6 (enam) sasaran, yaitu :1. Tercapainya Peningkatan Kapasitas, Kompetensi dan Kinerja Aparatur, Penyuluh dan Petani.2. Tercapainya Peningkatan luas tanam/panen tanaman pangan, Hortikutura , Perkebunan dan peningkatan populasi ternak3. Tercapainya Peningkatan Produksi tanaman pangan,hortikultura, perkebunan, dan produksi ternak4. Terwujudnya Peningakatan adopsi dan inovasi teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan spesifik lokalita5. Tercapainya kebutuhan alsin pasca panen dan terwujudnya pengembangan industry pengolahan hasil pertanian6. Pengembangan dan pemantapan kawasan pertanian berbasis komoditi

Sasaran tersebut dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang didukung dengan anggaran APBD Kabupaten Buru.Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada semua lapisan masyarakat atas partisipasinya dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, kami menyadari sepenuhnya bahwa kinerja yang disajikan belum sepenuhnya memenuhi harapan kita semua, karena itu kami mengharapkan kerjasama dari semua pihak, sehingga pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan yang telah ditetapkan ini dapat dilaksanakan sebagaimana harapan kita semua.Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun Anggaran 2014 yang telah kami buat ini dapat digunakan sebagai alat ukur Kinerja dari Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buru.

Namlea, 13 Januari 2015Kepala Dinas PertanianKabupaten Buru

Ir.WaraPembina IV/aNip. 19631231 198803 1 299

DAFTAR ISI

PENGANTAR.

IKHTISAR EKSEKUTIF.

DAFTAR ISI.

Bab. I PENDAHULUAN.

1.1.Latar belakang.

1.2.Maksud dan Tujuan.

1.3.Kelembagaan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.

2.1. Perencanaan Kinerja.

2.2. Perjanjian Kinerja.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.

3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2013.

3.4. Analisis Capaian Kinerja.

3.5. Analisa ats Capaian Keuangan.

BAB IV. PENUTUP.

Lampiran lampiran.

BAB IPENDAHULUAN

1.1

1. Latar BelakangSebagai tindak lanjut TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme adalah dengan disahkannya Undang-Undang No 28 tahun 1999, yang selanjutnya diterbitkannya INPRES No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden R.I. Nomor : 7 tahun 1999, bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur Penyelenggaraan Negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada perencanaan strategi yang ditetapkan oleh Instansi tersebut. Pertanggung jawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan oleh Instansi kepada pemberi tugas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) adalah dokumen yang berisi gambaran, perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian kinerja, sasaran, program/kegiatan serta indikator makro, baik keberhasilan maupun ketidakberhasilan, kinerja yang telah dicapai pada periode/tahun tertentu.Sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru, maka Dinas Pertanian. melaksanakan kewenangan Desentralisasi di Bidang Pertanian, dan mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan LaporanAkuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Buru yang disusun sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003. Dalam pelaksanaan tugas pokok melaksanaKan tugas desentralisasi di bidang pertanian maka Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :1. Merumuskan kebijakan teknis di Bidang Pertanian 1. Menetapkan program kerja Dinas Pertanian Kabupaten1. Pembinaan di Bidang Pertanian 1. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dina1. Pembinaan urusan ketatausahaan dinas6. Melaksanakan tugas lain di Bidang Pertanian sesuai kebijakan Bupati.

Maksud dan Tujuan 1.2

Maksud penyusunan LAKIP Dinas Pertanian Kabupaten Buru adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Dinas.Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Pertanian Kabupaten Buru.Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkankebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Pertanian.1.3

6. Kelembagaan

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Buru. Kelembagaan menyangkut aspek organisasi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.0. Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka Dinas Pertanian memiliki struktur organisasi yang terdiri dari : 1. Kepala Dinas1. Sekretariat2.1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 2.2.Sub Bagian Perencanaan2.3.Sub Bagian Keuangan1. Bidang Penyuluhan dan Pasca Panen3.1.Seksi Penyuluhan3.2.Seksi Pasca Panen dan Pengolahan hasil1. Bidang Perkebunan4.1.Seksi Pengembangan Produksi dan Perbenihan Tanaman Perkebunan 4.2.Seksi Pengamatan dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan1. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura5.1.Seksi Pengembangan Produksi dan Perbenihan Tanaman Pangan5.2.Seksi Pengamatam dan Pengendalian OPT Tanaman Pangan1. Bidang Peternakan6.1.Seksi Usaha Peternakan6.2.Seksi Kesehatan Hewan dan kesmavet1. Unit pelaksana Teknis Dinas (UPTD)1. Balai Benih utama Padi palawija Waenetat1. Balai Benih Perkebunan dan Hortikultura1. Kelompok Jabatan Fungsional

0. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian dan Kabupaten Buru sampai akhir tahun 2014 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 136 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta 119 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) (data per 31 Desember 2014).Latar belakang pendidikan PNS dan PTT bervariasi mulai Diploma hingga Strata Dua (S2). Rekapitulasi pegawai (PNS dan PTT) berdasarkan pendidikan pada masing-masing Bidang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikanPend.Sekert.Bidang PenyuluhanBidang PerkebunanBidang Tanaman Pangan & HortikulturaBidang PeternakanBalai Benih utama Padi palawija Waenetat

Balai Benih Perkebunan&Hortikultura

UPTD/KecamatanKelompok fungsional

PNS

S20011000

S1106443513

D30000001

SMU/SMK71432140

Jumlah177885654

PTT

S2

S1713513-

D3-

SMU/SMK5612598-

Jumlah127476101

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2014

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan golongan pada masing-masing Bidang disajikan pada Tabel 2 :Tabel 2. Rekapitulasi pegawai berdasarkan pangkat dan golonganCatatan: Masih Kurang Balai, Puskeswan dan RPHGolonganSekert.Bidang PenyuluhanBidang PerkebunanBidang Tanaman Pangan dan HortikulturaBidang PeternakanUPTD/KecBalai Benih utama Padi palawija Waenetat

Balai Benih Perkebunan&Hortikultura

PNS

IV111000

III964535

II614321

I

Jumlah1689856

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tahun 2014

0. Sarana dan prasaranaKondisi sarana prasarana pada Dinas Pertanian Kabupaten Buru dapat Tabel dilihat pada table 2 berikut ini: Tabel 2. Ketersediaan dan alokasi sarana prasrana pada Dinas Pertanian tahun 2014Jenis SaranaJumlah(bh/unit)Lokasi

Kantor

1. Kantor1 UnitKota Kabupaten

1. Kantor UPTD5 UnitKecamatan Namlea, Waeapo, Waplau, Air Buaya, dan Batabual

1. Balai Benih2 UnitKecamatan Waeapo dan Air Buaya

1. Balai Pembibitan Ternak1 UnitKecamatan Waelata (Ds. Waelo)

1. Balai Penyuluhan Pertanian3 UnitKecamatan Waeapo, Lilialy, dan Batabual

1. Poskeswan2 UnitKec. Lilialy (Ds.Waeperang) dan Waeapo (Ds.Waenetat)

1. Pos IB2 UnitKec. Lolong Guba (Ds.Waegeren) dan Kec. Waelata (Ds.Debowae)

Mebeler

1. Meja Kerja182 UnitKec. Namlea, Lilialy, Batabual, Waeapo, Air Buaya dan Waplau

1. Kursi kerja 196 UnitKec. Namlea, Lilialy, Batabual, Waeapo, Air Buaya dan Waplau

1. Meja Eselon15 UnitDinas Pertanian

1. Kursi Eselon4 BhDinas Pertanian

1. Meja Rapat6 BhKec. Namlea dan Lilialy

1. Kursi Rapat150 BhKec. Namlea, Lilialy, Waplau dan Air Buay

1. Meja Komputer1 BhDinas Pertanian

Peralatan dan perlengkapan kantor

1. Mesin Faximile1 BhDinas Pertanian

1. Mesin Ketik32 BhDinas pertanin

1. Brangkas 9 BhDinas pertanian

1. SSB 7 Bh Kec. Namlea, Waeapo, Waplau, Batabual dan Air Buaya.

1. Kamera digital14 BhDinas pertanian, Kec. Waeapo, Batabual dan Air Buaya

1. Laptop28 BhKec. Namlea, Waeapo, Batabual dan Air Buaya

1. Komputer28 BhDinas Pertanian , Kec. Waeapo,

1. Printer25 BhDinas Pertanian, BPP dan Balai Benih

1. Lemari Arsip 47 BhDinas Pertanian, Air Buaya, dan Waplau, waeapo Dan Batabual

1. Filling Kabinet12 BhDinas Pertanian

1. Lemari Es3 BhDinas Pertanian

1. Infokus6 BhDinas Pertanian 2 bh, BPP 1 bh,

1. Trali jendela1 PaketDinas Pertanian

1. AC Split 26 BhDinas pertanin

1. Internet2 PaketDinas Pertanian

1. Kamera Vidio7 BhKec. Namlea, Waeapo, Lilialy

1. Kipas Angin3 BhDinas Pertanian

1. TV4 BhKec. Namlea dan Waeapo

1. Kursi Sova3 SetDinas Pertanian

1. Wireless5 BhKec. Namlea, waeapo dan Lilialy

1. Megaphone3 BhKec. Waeapo, Batabual dan Lilialy

1. Mesin Genset9 BhKec. Waplau, Lilialy dan Air Buaya

Rumah

1. Rumah Dinas1 UnitKec. Waeapo

1. Rumah lindung1 UnitKec. Air Buaya

1. Rumah BPP/penyuluh8 UnitKec. Waeapo dan Lilialy

Kendaraan

1. Roda 44 BhKec. Namlea dan Waeapo

1. Roda 33 BhBB Mako 2, Balai Pembibitan Ternak 1

1. Roda 2106 BhDinas Pertanian, dan Menyebar di 10 Kecamatan

Sumber: Sub Bagian Keuangan (bendahara barang) Tahun 2014Kondisi Sarana dan Prasarana Pada Dinas Pertanian yang tertera pada Tabel diatas sebagian sudah rusak dan sebagian sudah terbakar namun hingga kini belum di hapus karena proses Penghapusan Aset sudah diajukan namun sampai sekarang belum ditindak lanjuti.Catatan: Kip Masing-Masing Bidang/Pemegan aset Belum ada/di update

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1

Perencanaan Kinerja

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Buru mempunyai rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2012 2017 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin muncul. Rencana Stratejik Dinas Pertanian Kabupaten Buru yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2014 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja 2014.0. VISIUntuk memberikan gambaran yang diinginkan atau akan dicapai dari suatu arah tujuan yang jelas dan memiliki orientasi terhadap perubahan masa depan serta menjamin kesinambungan pembangunan Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura ), maka Visi Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :Petani Mandiri Di Tahun 2017

0. MISI Misi merupakan aplikasi dari visi yang harus dilaksanakan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik yang tentunya memperhatikan Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Buru tahun2012 2017, maka misi pembangunan pertanian Kabupaten Buru sebagai berikut :1. Ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, adalah: usaha untuk memperluas lahan usaha, Perbaikan Produksi dan Produktivitas serta peningkatan mutu hasil.1. Pengembangan sistim penanganan panen dan pasca panen adalah: Usaha peningkatan mutu dan nilai tambah produk pertanian melalui penyediaan alsin pasca panen dan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian.1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah melalui pengembangan kawasan pertanian.1. Peningkatan SDM pertanian yang Profesional dan menetapkan organisasi yang efektif serta efesien.2.1.3 Tujuan Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut maka berdasarkan Renstra Dinas Pertanian kabupaten Buru Tahun 2012-2017 ditetapkan 4 ( empat ) tujuan sebagai berikut:1. Mengembangkan sistem manejemen kelembagaan dan pengelolaan ketatausahaan.1. Meningkatkan produksi, produktivitas pertanian dan mutu dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan penyediaan bahan baku industri dalam negeri.1. Mengembangkan sistim penanganan panen dan pasca panen1. Mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah melalui pengembangan dan pemantapan kawasan pertanian dan pengolahan sumber daya secara arif dan berkelanjutan2.1.5. Kebijakan

1. Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM pertanian sesuai kebutuhan, Penyediaan sarana prasarana yang memadai dan Penerapan sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment)1. Pengembangan sistem pengelolaan sumberdaya yang ramah lingkungan kepada masyarakat1. Pengembangan sistem kelembagaan pertanian yang modern dengan memanfaatkan teknologi tepat guna bagi peningkatan kesejahteraan petani1. Penggunaan teknologi spesifik lokalita, Optimalisasi penyediaan sarana produksi,Pembukaan dan pengembangan Lahan Kering, pengembangan Lahan sawah , Optimasi Lahan dan Rehabilitasi1. Pembangunan, rehabilitasi bendungan dan jaringan irigasi1. Rehabilitasi dan peremajaan tanaman perkebunan 1. Penyediaan peta perwilayahan komoditas ,Penetapan kawasan pertanian dan Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian pada setiap kawasan pertanian1. Optimalisasi penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung 2.1.6 Sasaran.1. Tercapainya Peningkatan Kapasitas, Kompetensi dan Kinerja Aparatur, Penyuluh dan Petani.1. Tercapainya Peningkatan luas tanam/panen tanaman pangan, Hortikutura , Perkebunan dan peningkatan populasi ternak1. Tercapainya Peningkatan Produksi tanaman pangan,hortikultura, perkebunan, dan produksi ternak1. Terwujudnya Peningkatan adopsi dan inovasi teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan spesifik lokalita1. Tercapainya kebutuhan alsin pasca panen dan terwujudnya pengembangan industry pengolahan hasil pertanian1. Pengembangan dan pemantapan kawasan pertanian berbasis komoditi

Keterkaitan antara kebijakan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra tahun 2012 - 2017 dielaborasi dalam beberapa program kerja Dinas Pertanian Kabupaten Buru yang dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3 Keterkaitan antara kebijakan dengan tujuan sarana yang dicapai dalam Renstra tahun 2012 2-17

15

TujuanSasaranCara Mencapai Tujuan dan Sasaran

1. 1. Kebijakan Program

1. Mengembangkan sistem manajemen kelembagaan dan pengelolaan ketatausahaan

Tercapainya Peningkatan Kapasitas, Kompetensi dan Kinerja Aparatur, Penyuluh dan Petani.

Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM pertanian sesuai kebutuhan. Penerapan sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment) Penyediaan sarana prasarana yang memadai1. Pelayanan Administrasi Perkantoran2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur3. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur4. Penigkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

2. Meningkatkan produksi, produktivitas pertanian dan mutu dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan penyediaan bahan baku industri dalam negeri.

Tercapainya Peningkatan luas tanam/panen tanaman pangan, Hortikutura, Perkebunan dan peningkatan populasi ternak

Pembukaan dan pengembangan Lahan sawah dan Kering Optimasi Lahan Rehabilitasi dan peremajaan tanaman perkebunan Pembangunan, rehabilitasi bendungan dan jaringan irigasi 1. Peningkatan Kesejahteraan petani2. Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebun3. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan

Terwujudnya Peningakatan adopsi dan inovasi teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan spesifik lokalita

Pengembangkan sistem pengelolaan sumberdaya yang ramah lingkungan kepada masyarakat Pengembangkan sistem kelembagaan pertanian yang modern dengan memanfaatkan teknologi tepat guna bagi peningkatan kesejahteraan petani1.

3. Mengembangkan sistim penanganan panen dan pasca panenTercapainya kebutuhan alsin pasca panen dan terwujudnya pengembangan industry pengolahan hasil pertanian Prosentase ketersediaan alsin pengolahan hasil pertanian Prosentase ketersediaan unit usaha pengolahan hasil pertanian Prosentase produk pertanian/peternakan dengan kwalitas standar, medium dan premium83. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak84. Program peningkatan produksi hasil peternakan85. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan

4. Pengembangkan dan pemantapan kawasan pertanian dan pengelolaan sumber daya secara arif dan berkelanjutaPengembangan dan pemantapan kawasan pertanian berbasis komoditi

Penyediaan peta perwilayahan komoditas Penetapan kawasan pertanian Optimalisasi penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian pada setiap kawasan pertanian

0. RENCANA KINERJARencana kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukan nilai kwantitatif yang melekat pada setiap indikator, baik pada tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir tahun pelaksanaan. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan Sasaran strategik tahun 2014 , indikator kinerja dan target kinerja untuk APBD II Kabupaten Buru.Tabel 4 : Sasaran strategik tahun 2014 , indikator kinerja dan target kinerja dan anggaranNOSASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF)ANGGGARAN (RP)

1.Tercapainya Peningkatan Kapasitas, Kompetensi dan Kinerja Aparatur, Penyuluh dan Petani.Jumlah Surat terkirim 1 tahun1000 Surat10.496.600,00

Terlaksananyan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik1 Paket64.000.000,00

Tersedianya peralatan tulis kantor1000 Surat49.157.910,00

Tersedianya biaya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah1 Tahun461.481.560,00

Penyediaan perjalanan Dinas dalam Daerah1 Tahun351.976.000,00

Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas 1 Unit274.102.000,00

Pembangunan Gedung Kantor1 Unit271.806.000,00

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor2 Paket60.800.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1 Paket54.575.710,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional3 Unit97.000.000,00

Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan1 Keg135.230.000,00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan1 Keg4.412.000,00

Pendidikan dan Pelatihan Formal2 Orang25.044.00000

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis95 %78.408.400,00

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan1 Keg1.428.800,00

2.Tercapainya Peningkatan luas tanam/panen tanaman pangan, Hortikutura, Perkebunan dan peningkatan populasi ternakPengembangan Pertanian pada Lahan Kering50 Ha149.986.600,00

Pengembangan Perbenihan/Perbibitan30 Ha210.628.900,00

Pengembangan Perbenihan/Perbibitan (DAK)11 Paket911.900.000,00

Penelitian dan Pengembangan teknologi Budidaya0.50 Ha83.523.000,00

Peningkatan produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian15000 Anakan440.619.800,00

Perbaikan Genetik ternak/Inseminasi Buatan (DAK)1 Paket204.940.000,00

Pembibitan dan Perawatan Ternak3 Paket71.800.000,00

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/perkebunan1 Keg335.366.200,00

3.Tercapainya Peningkatan Produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan produksi ternakPenyediaann Sarana produksi Pertanian/perkebunan1 Paket851.944.800,00

Pengembangan sistem Pengendalian Tanaman Pangan dan Hortikultura2 Keg157.794.100,00

Penyediaan sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK)3 Keg3.015.833.480,00

Pemeliharaan kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak (DAK)2 %188.100.000,00

Penataan dan Pengelolaan Ternak Gaduhan1 Keg46.833.000,00

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian1 Paket578.800.500,00

4.Terwujudnya Peningakatan adopsi dan inovasi teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan spesifik lokalita

Peningkatan Kapasitas tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan1 Paket45.801.500,00

Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian dan Perkebunan78 orang274.600.000,00

Penyusunan Program Penyuluhan95 %85.981.000,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Saran dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna1 Paket119.971.000,00

5.Tercapainya kebutuhan alsin pasca panen dan terwujudnya pengembangan industry pengolahan hasil pertanianPengadaan Saran dan Prasarana Penyuluhan (DAK)1 Paket330.450.000,00

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak (DAK)1 Paket694.950.000,00

Pembanguna Sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan1 Paket40.958.000,00

6.Pengembangan dan pemantapan kawasan pertanian berbasis komoditi

Untuk pencapaian kegiatan tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Buru pada TA 2014 mendapat alokasi anggaran APBD sebesar Rp.17.771.072.458,- yang terdiri dari Belanja Tidak lansung Rp.7.101.579.305,- dan Belanja Lansung Rp.10.780.700.860,- Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.4.387.031.000,- (sudah termasuk pendamping 10%) dan Dana Alokasi Umum sebesar (DAU) sebesar Rp.6.300.098.000,-Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 disajikantersendiri dalam lampiran 1, dan merupakan bagian tidak terpisahkan darilaporan pertanggungjawaban ini.

Perjanjian Kinerja2.2

Perjanjian kinerja yang diimplementasikan melalui penetapan kinerja mempunyai tujuan khusus antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dilaksanakan dengan memperhatikan Perda Nomor 27 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD ) tahun 2005 2025, Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Buru tahun 2012 2017, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Tahun 2014, RKA DPA DPPA tahun 2014Penetapan Kinerja Pemerintah Dinas Pertanian Kabupaten Buru disusun berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan korupsi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Pnyusunan Penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah., Penetapan Kinerja Tahun 2014 Dinas Pertanian Kabupaten Buru sebagai brikut :

Tabel 5 : Sasaran strategik tahun 2014 , indikator sasaran dan target kinerja NOSASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF)

1.Tercapainya Peningkatan Kapasitas, Kompetensi dan Kinerja Aparatur, Penyuluh dan Petani.Jumlah Surat terkirim 1 tahun1000 Surat

Terlaksananyan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik1 Paket

Tersedianya peralatan kebersihan Kantor1 Paket

Tersedianya peralatan tulis kantor1 Paket

Tersedianya biaya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah1 Tahun

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran109 Org

Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas 1 Paket

Tersedianya kendaraan dinas operasional bagi aparatur2 Paket

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1 Paket

Tersedianya sarana prasarana Meubelair UPTD1 Paket

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1 Paket

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1 Paket

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD1 Tahun

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran1 Tahun

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1 Tahun

Penyusunan laporan Barang Akhir Tahun1 Tahun

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD1 Keg

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan1 Paket

2.Tercapainya Peningkatan luas tanam/panen tanaman pangan, Hortikutura , Perkebunan dan peningkatan populasi ternakPeningkatan Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian (Pengembangan Pala)15000 Anakan

Pengembangan Tanaman Hortikultura1 pkt

Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat495 Ekor

3.Tercapainya Peningkatan Produksi tanaman pangan,hortikultura, perkebunan, dan produksi ternakPengembangan Pertanian Pada Lahan Kering50 Ha

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan1 pkt

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan1 kegiatan

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak2 %

Perbaikan Genetik Ternak/Instansi Buatan1 Unit

4.Terwujudnya Peningkatan adopsi dan inofasi teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan spesifik lokalita.Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian /Perkebunan Tepat Guna1 Paket

Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan1 pkt

5.Tercapainya kebutuhan alsin pasca panen dan terwujudnya pengembangan industryPengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna1 Paket

6.Pengembangan dan pemantapan kawasan pertanian berbasis komoditiPenyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan1 keg

Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/PerkebunanUnggulan Daerah1 Keg

BAB III

AKUNTABILITAS KERJA

1.

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2014

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembanding capaian kinerja sasaran.Metode ini dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang dilakukan dengan realisasi kinerja yang dicapai Dinas Pertanian Kabupaten Buru.Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya kegagalan serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang.Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi tersebut dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.Ikhtisar pengukuran kinerja keberhasilan/kegagalan pencapaian dan pengukuran kinerja kegiatan dapat dilihat pada formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).2.

Analisis Capian Kinerja

Secara umum sasaran srategi yang ingin dicapai oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buru sesuai dengan target yang diharapkan,adapun target dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran I:Tercapainya Peningkatan Kapasitas, Kompetensi dan Kinerja Aparatur, Penyuluh dan Petani.Indikator: 1. Tertib Adminstrasi Kepegawaian, Keuangan, Program, Evaluasi, Pelaporan1. Prosentase aparatur Dinas dan Penyuluh yang telah mengikuti diklat teknis 1. Prosentase jumlah kelompok tani pemula, lanjutan, Madya dan utamaNOSASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF)REALISASI (Rp)%

1.Tercapainya Peningkatan Kapasitas, Kompetensi dan Kinerja Aparatur, Penyuluh dan Petani.Jumlah Surat terkirim 1 tahun740 Surat13.817,00074 %

Terlaksananyan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik1 Paket

66.690.46760 %

Tersedianya peralatan kebersihan Kantor1 Paket9.315.000100 %

Tersedianya peralatan tulis kantor 1 Paket42.376.000100 %

Tersedianya biaya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah1 Tahun222.654.10099 %

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran109 Org706.200.000100 %

Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas 1 Paket262.956.00098%

Tersedianya kendaraan dinas operasional bagi aparatur2 Paket281.250.000100 %

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor1 Paket23.800.000100 %

Tersedianya sarana prasarana Meubelair UPTD1 Paket53.800.000100 %

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor1 Paket161.633.00097 %

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional1 Paket81.927.00096 %

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD1 Tahun3.706.000100 %

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran1 Tahun2.500.00097 %

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun1 Tahun1.500.000100 %

Penyusunan laporan Barang Akhir Tahun1 Tahun1.449.800100 %

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD1 Keg37.600.00077 %

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan68.548.00099 %

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan500.0002 %

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan1 Paket213.231.00084 %

Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran ini, dituangkan pada 22 ( dua puluh dua) kegiatan yang dilaksanakan dan telah memenuhi syarat untuk mencapai tingkat yang diharapkan atau telah mendekati target

Sasaran II:Tercapainya Peningkatan luas tanam/panen tanaman pangan, Hortikutura , Perkebunan dan peningkatan populasi ternak.Indikator: 1. Prosentase peningkatan luas tanam/panen komoditi tanaman pangan dan hortikultura1. Prosentase peningkatan luas tanam/panen komoditi tanaman perkebunan1. Prosentase peningkatan jumlah populasi ternak

NOSASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF)REALISASI (Rp)%

2.Tercapainya Peningkatan luas tanam/panen tanaman pangan, Hortikutura , Perkebunan dan peningkatan populasi ternakPeningkatan Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian (Pengembangan Pala)15000 Anakan242.383..40091 %

Pengembangan Tanaman Hortikultura1 pkt380.738.60097 %

Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat495 Ekor125.189.70099 %

Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran ini, dituangkan pada 4 ( empat ) kegiatan yang dilaksanakan dan telah memenuhi syarat untuk mencapai tingkat yang diharapkan atau telah mendekati target

Sasaran III:Tercapainya Peningkatan Produksi tanaman pangan, hortikultura perkebunandan produksi ternak.Indikator: 0. Prosentase peningkatan produktivitas usaha tani tanaman pangan per tahun atau per musim tanam 1. Prosentase peningkatan produktivitas usaha tani tanaman Hortikultura per tahun atau per musim tanam1. Prosentase peningkatan produktivitas usaha tani tanaman Perkebunan per tahun atau per musim tanam 1. Prosentase jumlah ternak produktiv per tahun

NOSASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF)REALISASI (Rp)%

3.Tercapainya Peningkatan Produksi tanaman pangan,hortikultura, perkebunan, dan produksi ternakPengembangan Pertanian Pada Lahan Kering50 Ha195.938.200100 %

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan1 pkt2.540.770.40098 %

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan500 Ha952.502.60099 %

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak2 %118.217.00082 %

Perbaikan Genetik Ternak/Instansi Buatan1 Unit247.891.000100 %

Dari 4 (empat ) indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran ini, dituangkan pada 5 (lima ) kegiatan yang dilaksanakan dan telah memenuhi syarat untuk mencapai tingkat yang diharapkan atau telah mendekati target

Sasaran IV:Terwujudnya Peningkatan adopsi dan inofasi teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan spesifik lokalitaIndikator: 1. Prosentase inovase teknologi spesifik lokalita1. Prosentase tingkat adopsi teknologi di tingkat petani

NOSASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF)REALISASI (Rp)%

4.Terwujudnya Peningkatan adopsi dan inofasi teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan spesifik lokalita.Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian /Perkebunan Tepat Guna1 Paket101.600.00099%

Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan1 pkt91.198.00076 %

Dari 2 (dua ) indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran ini, dituangkan pada 4 (empat ) kegiatan yang dilaksanakan dan telah memenuhi syarat untuk mencapai tingkat yang diharapkan atau telah mendekati targetSasaran V:Tercapainya kebutuhan alsin pasca panen dan terwujudnya pengembangan industryIndikator: 1. Prosentase ketersediaan unit usaha pengolahan hasil pertanian1. Prosentase produk pertanian/peternakan dengan kwalitas standar, medium dan premium

NOSASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF)REALISASI (Rp)%

5.Tercapainya kebutuhan alsin pasca panen dan terwujudnya pengembangan industry

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna1 Paket1.397.352.40099 %

Dari 2 (dua ) indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran ini, dituangkan pada 1 (satu) kegiatan yang dilaksanakan dan telah memenuhi syarat untuk mencapai tingkat yang diharapkan atau telah mendekati target

Sasaran VI:Pengembangan dan pemantapan kawasan pertanian berbasis komoditiIndikator: 0. Tersedianya data perwilayahan komoditas strategis dan unggulan0. Jumlah kawasan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan dan pemantapan0. Konstribusi PDRB pada setiap kawasanNOSASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF)REALISASI (Rp)%

6.Pengembangan dan pemantapan kawasan pertanian berbasis komoditiPenyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan1 keg68.548.00099 %

Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/PerkebunanUnggulan Daerah1 Keg46.538.40099 %

Dari 3 (tiga ) indikator kinerja yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran ini, dituangkan pada 14 (empat belas ) kegiatan yang dilaksanakan dan telah memenuhi syarat untuk mencapai tingkat yang diharapkan atau telah mendekati target..Analisa Atas Capaian Keuangan3.

Anggaran dan realisasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Buru tahun 2014 masing masing dibiayai oleh dana APBD II sebesar Rp. sebagaimana tercantum dalam : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 27 Tahun 2012, Tanggal 29 Desember 2012tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Buru tahun Anggaran 20131. Peraturan Bupati Buru Nomor 41 Tahun 2013,Tanggal 29 Desember 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Tahun 2012 nomor 41).1. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor : 02 Tahun 2014 tanggal 16 Oktober tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20141. Peraturan Bupati Buru Nomor 60 Tahun 2014,Tanggal 16 Oktober tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 Untuk pencapaian kegiatan tersebut Dinas Pertanian Kabupaten Buru pada TA 2014 mendapat alokasi anggaran APBD sebesar Rp.17.771.072.458,00 yang terdiri dari Belanja Tidak lansung Rp.7.101.579.305,00 dan Belanja Lansung Rp. 10.687.129.660,00: Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp.4.387.031.000,00(sudah termasuk pendamping 10%) dan Dana Alokasi Umum sebesar (DAU) sebesar Rp.6.300.098.660,00 Rekapitulasi realisasi belanja APBD II dinas Pertanian Kabupaten Buru dapa dilihat sebagaiman pada tabel berikutl ini :Jenis BelanjaAnggaran(Rp)Realisasi (Rp)%Sisa Anggran (Rp)

Sebelum PerubahanSetelah Perubahan

Belanja Tidak Lansung7.875.713.4206.423.613.9076.394.223.60799.5429,390,300

Belanj Pegawai 7.875.713.4206.423.613.9076.394.223.60729.390.000

Gaji dan Tunjangan7.721..613.4206.269.513.9076.266.623.6072.890.300

Tambahan Penghasilan 154.100.000154.100.000127.600.00026.500.000

Belanja Lansung9.891.783.2509.134.415.8508.797.741.66796336,674,183

1.Belanja Pegawai1.128.000.000,001.121.700.0001.069.650.00095.3552,050,000

2. Belanja Barang dan Jasa 3.285.583.250,003.284.515.8503.035.096.86792.28249,418,983

1. Belanja Modal 5.478.200.000,004.728.200.0004.692.994.80099.3435,205,200

Total Belanja 17.767.496.67015.558.029.75715.191.965.27498366,064,483

BAB IV

PENUTUPLaporan Akuntanbilitas Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014, merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun angaran 2014. Program dan kegiatan pokok, ditinjau dari aspek Akuntabilitas kinerja serta analisis berbagai indikator penunjang, maka secara umum dikatakan mencapai sasaran dengan presentase sebagai berikut :103. Keberahasilan dan kegagalan 1. Tingkat Keberhasilan Melalui dana pembangunan Kabupaten ( APBD. II ), Realisasi dalam penggunaan dana mencapai 93% dan fisik kegiatan 93,31%2. Tingkat Kegagalan Di lihat dari keberhasilan yang telah di capai maka tingkat kegagalan tidak dirasakan.

b. Masalah dan Hambatan103. Tupoksi organisasi dinas belum berjalan optimal dikarenakan belum dilaksanakannya SOP 103. Terbatasnya dana pemabangunan mengakibatkan target pencapain kierja Dinas belum maksimal.103. Strategi pemecahan masalah1. Penyusunan SOP sebagai pedoman pelaksanaan tupoksi dalam rangka optimalisasi pencapain kinerja 1. Peningkatan dana pembangunan dan operasional petugas.Semoga laporan ini memberi arti bagi optimalisasi perencanaan kinerja sasaran dan kegiatan menuju kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Buru dimasa mendatang.RENCANA STRATEGIS TAHUN 2012 - 2017Lampiran 1

Instansi: Dinas Pertanian Visi: Produktivitas Usahatani Meningkat Nyata di Tahun 2014

MISITUJUANSASARANCARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

URAIANINDIKATORKEBIJAKANPROGRAM

123456

1. Peningkatan SDM pertanian yang Profesional dan menetapkan organisasi yang efektif serta efesien.Mengembangkan sistem manajemen kelembagaan dan pengelolaan ketatausahaan

Tercapainya Peningkatan Kapasitas, Kompetensi dan Kinerja Aparatur, Penyuluh dan Petani.

1.Tertib Adminstrasi Kepegawaian, Keuangan, Program, Evaluasi, Pelaporan1. Prosentase aparatur Dinas dan Penyuluh yang telah mengikuti diklat teknis 3. Prosentase jumlah kelompok tani pemula, lanjutan, Madya dan utama1. Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM pertanian sesuai kebutuhan.2.Penerapan sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment)3.Penyediaan sarana prasarana yang memadai1. Pelayanan Administrasi Perkantoran1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan

1. Pengembangan sistim penanganan panen dan pasca panen adalah: Usaha peningkatan mutu dan nilai tambah produk pertanian melalui penyediaan alsin pasca panen dan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian.1. Meningkatkan produksi, produktivitas pertanian dan mutu dalam rangka peningkatan ketahanan pangan dan penyediaan bahan baku industri dalam negeri.2.Tercapainya Peningkatan luas tanam/panen tanaman pangan, Hortikutura , Perkebunan dan peningkatan populasi ternak 1. Prosentase peningkatan luas tanam/panen komoditi tanaman pangan dan hortikultura1. Prosentase peningkatan luas tanam/panen komoditi tanaman perkebunan1. Prosentase peningkatan jumlah populasi ternak1. Pembukaan dan pengembangan Lahan sawah dan Kering 1. Optimasi Lahan 1. Rehabilitasi dan peremajaan tanaman perkebunan 4.Pembangunan, rehabilitasi bendungan dan jaringan irigasi 1.Peningkatan Kesejahteraan petani2.Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebuna)3.Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah melalui pengembangan kawasan pertanian.Pengembangkan dan pemantapan kawasan pertanian dan pengelolaan sumber daya secara arif dan berkelanjutan3. Tercapainya Peningkatan Produksi tanaman pangan, hortikultura perkebunandan produksi ternak1.Prosentase peningkatan produktivitas usaha tani tanaman pangan per tahun atau per musim tanam 2.Prosentase peningkatan produktivitas usaha tani tanaman Hortikultura per tahun atau per musim tanam3.Prosentase peningkatan produktivitas usaha tani tanaman Perkebunan per tahun atau per musim tanam4.Prosentase jumlah ternak produktiv per tahun1. Penggunaan teknologi spesifik lokalita1. Optimalisasi penyediaan sarana produksi 1. Pembukaan dan pengembangan Lahan Kering 1. Optimasi Lahan 1. Rehabilitasi1. Pembangunan, rehabilitasi bendungan dan jaringan irigasi 1. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan1. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan1. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

1. Ekstensifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, adalah: usaha untuk memperluas lahan usaha, Perbaikan Produksi dan Produktivitas serta peningkatan mutu hasilMengembangkan sistim penanganan panen dan pasca panen 4.Terwujudnya Peningkatan adopsi dan inofasi teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan spesifik lokalita1.Prosentase inovase teknologi spesifik lokalita2.Prosentase tingkat adopsi teknologi di tingkat petani1. Penyediaan alsin pasca panen 1. Pengembangan, pemerdayaan dan pembentukan industri pengolahan hasil pertanian skala desa/gapoktan dan skala industri lainnya1.Program Pencegahan dan Penangguiangan Penyakit Ternak2.Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan3.Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

5.Tercapainya kebutuhan alsin pasca panen dan terwujudnya pengembangan industry1.Prosentase ketersediaan unit usaha pengolahan hasil pertanian2.Prosentase produk pertanian/peternakan dengan kwalitas standar, medium dan premium1.

1. Penyediaan peta perwilayahan komoditas 1. Penetapan kawasan pertanian 1. Optimalisasi penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung 1. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian pada setiap kawasan pertanian

6.Pengembangan dan pemantapan kawasan pertanian berbasis komoditi1. Tersedianya data perwilayahan komoditas strategis dan unggulan1. Jumlah kawasan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pengembangan dan pemantapan1. Konstribusi PDRB pada setiap kawasan

RENCANA KINERJA TAHUNANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Unit Kerja : Dinas Pertanian Kabupaten BuruTahun: 2014

NOSASARAN STRATEGISINDIKATOR KINERJATARGET

1234

1.Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Surat Terkirim Selama 1 Tahun740 Surat

Jumlah Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Air dan Listrik1 Paket

Presentase Kebersihan Kantor dan Lingkungan Kerja1 Paket

Jumlah Peralatan Tulis Kantor1 Paket

Jumlah biaya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah1 Tahun

Jumlah Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran12 Kali

2.Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Pembangunan 1 Unit Rumah Dinas Penyuluh1 Paket

Jumlah sarana Kendaraan Bermotor2 Paket

Jumlah Perlatan Kantor1 Paket

Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas1 Paket

Jumlah Biaya Pemeliharaan Gedung,Peralatan,Perlengkapan dan Sarana Kantor1 Paket

Jumlah Biaya Servis,Suku Cadang dan Bahan Bakar1 Paket

3.Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja Keuangan

Jumlah Laporan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD1 Tahun

Jumlah Laporan Keuangan Semesteran1 Tahun

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun1 Tahun

Jumlah Laporan Barang Akhir Tahun Milik Dinas1 Tahun

Jumlah Pelaksanaan Rapat Perencanaan Kerja SKPD1 Keg

4.Terwujudnya Pendampingan Keg.APBNTP dan KPDT

Prosentase Pendampingan Kegiatan APBN TP95 %

5.

Bertambahnya luas Tanam dan Panen Hotong

Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Pertanian1 Keg

Jumlah Pelaksanaan Usaha Tani Hotong50 Ha

Jumlah Penyediaan Bibit Anakan Pala Siap salur15000 Anakan

6.Peningkatan Ketahanan Pangan

Jumlah pelaksanaan Promosi Produk Pertanian Unggulan Daerah1 Keg

7.Terlaksananya Pembelian Mesin Tanam dan Panen

Jumlah Meningkatnya Produksi dan Mutu Hasil Panen,Serta Efesiensi Biaya Tenaga Kerja Saat-Saat Tanam1 Paket

Jumlah Terpeliharanya Sarana Prasarana1 Paket

Jumlah Efektifitas Pencapaian Target Program/Kegiatan

8.Terwujudnya Pembuatan,Perbaikan dan Pengembangan Jalan Usaha tani, Serta Irigasi pertanian

Jumlah Pelaksaan Pengembangan Jalan Usaha tani Jalan Produksi dan Produksi1 Paket

Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Usaha Tani Padi Hibrida500 Ha

Jumlah Terbukanya Lahan Usaha Tani Hortikultura Sayuran1 Paket

9.Meningkatnya Kapasitas Kinerja Penyuluh Pertanian

Presentase Diklat/ Magang Bagi PPl dan Penyediaan Sarana Pembelajaran Pada BPP1 Paket

Jumlah Tersedianya Honorium THL TBPP, Penyelia Mitra Tani dan Insentif Bagi Penyuluh78 Orag

10.Ketercapaian Prosentase Ternak yang diobati

Prosentase Angka Kesakitan dan Kematian Ternak2 %

11.Terpenuhinya Pendistribusian Ternak

Jumlah Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat 1 Paket

12.Ketercapaian Prosentase Penanganan IB sampai Kebuntingan1 Paket

Jumlah Pengadaan Bahan dan Peralatan IB

PENGUKURAN KINERJA TAHUNANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Unit Kerja : Dinas Pertanian Kabupaten BuruTahun: 2014

NOSASARAN STRATEGISINDIKATOR KINERJATARGETREALISASI (Rp)%

123456

1Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Jumlah Surat Terkirim Selama 1 Tahun740 SuratRp. 18.620.860Rp. 13.817.000740 Surat74 %

Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik1 PaketRp. 112.000.001Rp. 66.690.4671 Paket60 %

Presentase Kebersihan Kantor dan Lingkungan Kerja1 PaketRp. 9.321.789Rp. 9.315.0001 Paket100 %

Jumlah Peralatan Tulis Kantor1 PaketRp. 42.376.000Rp. 42.376.0001 Paket100 %

Jumlah biaya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah1 TahunRp. 225.000.000Rp. 222.654.1001 Tahun99 %

Jumlah Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran1 TahunRp. 706.200.000Rp. 706.200.0001 Tahun100 %

2.Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Jumlah Pembangunan 1 Unit Rumah Dinas Penyuluh1 PaketRp. 268.000.000Rp. 262.956.0001 Paket98%

Jumlah sarana Kendaraan Bermotor1 PaketRp. 282.250.000Rp. 281.250.0001 Paket100 %

Jumlah Peralatan Kantor1 PaketRp. 23.800.000Rp. 23.800.0001 Paket100 %

Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas1 PaketRp. 53.800.000Rp. 53.800.0001 Paket100 %

Jumlah Biaya Pemeliharaan Gedung,Peralatan,Perlengkapan dan Sarana Kantor1 PaketRp. 166.320.000Rp. 161.633.0001 Paket97 %

Jumlah Biaya Servis,Suku Cadang dan Bahan Bakar1 PaketRp. 85.000.000Rp. 81.927.0001 Paket96 %

3.Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja Keuangan

Jumlah Laporan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD1 TahunRp. 3.706.000Rp. 3.706.0001 Tahun100 %

Jumlah Laporan Keuangan Semesteran1 TahunRp. 2.575.400Rp. 2.500.0001 Tahun97 %

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun1 TahunRp. 1.500.000Rp. 1.500.0001 Tahun100 %

Jumlah Laporan Barang Akhir Tahun Milik Dinas1 TahunRp. 1.449.800Rp. 1.449.8001 Tahun100 %

Jumlah Pelaksanaan Rapat rapat Perencanaan Kerja SKPD1 TahunRp. 49.090.000Rp. 37.600.0001Tahun77 %

4.Terwujudnya Pendampingan Keg.APBNTP dan KPDT

Prosentase Pendampingan Kegiatan APBN TP2 PaketRp. 95.000.000Rp. 64.525.6002 Paket68 %

5.

Bertambahnya luas Tanam dan Panen Hotong

Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Pertanian10 HaRp.69.000.000Rp. 68.548.00010 Ha99 %

Jumlah Pelaksanaan Usaha Tani Hotong1 Keg Rp. 196.688.400Rp.195.938.2001 Keg100 %

Jumlah Penyediaan Bibit Anakan Pala Siap salur10 HaRp.266.213.600Rp.242.383.40010 Ha91 %

6.Peningkatan Ketahanan Pangan

Jumlah Promosi Produk Pertanian Unggulan Daerah1 paketRp.46.938.600Rp.46.538.4001 Paket99 %

7.Terlaksananya Pembelian Mesin Tanam dan Panen

Jumlah Meningkatnya Produksi dan Mutu Hasil Panen,Serta Efesiensi Biaya Tenaga Kerja Saat-Saat TanamRp.1.397.352.4002 UnitRp.1.385.842.4002 Unit99 %

Jumlah Terpeliharanya Sarana Prasarana1 PaketRp.102.550.000Rp.101.600.0001 Paket99 %

Jumlah Efektifitas Pencapaian Target Program/Kegiatan 1 paketRp.27.200.000Rp.500.0001 paket2 %

8.Terwujudnya Pembuatan,Perbaikan dan Pengembangan Jalan Usaha tani, Serta Irigasi pertanian

Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi1 PaketRp. 2.581.252.000Rp. 2540.770.4001 Paket98 %

Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Usaha Tani Padi Hibrida544 HaRp.964.933.600Rp.952.502.600544 Ha99 %

Presentase Monitoring Evaluasi Dan pelaporan Terhadap Pekerjaan Penyediaan Sarana Produksi (Irigasi 800 M dan Jalan Usaha Tani 5,655 M)1 PaketRp.51.428.800Rp.48.953.0001Unit95 %

Jumlah Terbukanya Lahan Usaha Tani Hortikultura Sayuran40 HaRp.390.918.600Rp. 380.738.60040 Ha97 %

9.Meningkatnya Kapasitas Kinerja Penyuluh Pertanian

Presentase Diklat/ Magang Bagi PPl dan Penyediaan Sarana Pembelajaran Pada BPP68 OBRp.255.100.000Rp.213.231.00068 OB84 %

Jumlah Tersedianya Honorium THL TBPP, Penyelia Mitra Tani dan Insentif Bagi Penyuluh620 OBRp.119.800.000Rp.91.198.000620 OB76 %

10.Ketercapaian Prosentase Ternak yang diobati

Prosentase Angka Kesakitan dan Kematian Ternak600 DosisRp.144.180.000Rp.118.217.000600 Dosis82 %

11.Terpenuhinya Pendistribusian Ternak

Jumlah Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat 495 EkorRp.125.884.000Rp.125.189.7001 Keg99 %

12.Ketercapaian Prosentase Penanganan IB sampai Kebuntingan

Jumlah Pengadaan Bahan dan Pelralatan IB1 UnitRp.248.966.000Rp. 247.891.0001 Unit100 %

JumlahRp.9.134.415.850Rp.8.797.741.6696 %

Jumlah Anggaran tahun 2013: Rp. 9.134.415.850Jumlah Realiasasi Anggaran tahun 2013: Rp. 8.797.741.66

PENETAPAN KINERJA TAHUNANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Unit Kerja : Dinas Pertanian Kabupaten BuruTahun: 2014

NOSASARAN STRATEGISINDIKATOR KINERJATARGET PROGRAM ANGGARAN

123456

1.Meningkatnya Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranRp. 1.113.518.650

1. Tercapainya Belanja ATK/Cetak dan PengadaanJumlah Surat Terkirim Selama 1 Tahun740 Surat

Penyediaan Jasa Surat MenyuratRp. 18.620.860

- Tercainya Belanja Telpon, listrik/Surat Kabar/ Internet/ Jaringan InternetJumlah Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Air dan Listrik1 Paket

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikRp. 112.000.001

1. Tercapainya Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan PembersihPresentase Kebersihan Kantor dan Lingkungan Kerja1 Paket

Penyediaan Jasa Kebersihan KantorRp. 9.321.789

1. Tercapainya Belanja ATK, Prangko, Materai dan Benda Pos LainyaJumlah Peralatan Tulis Kantor1 Paket

Penyediaan Peralatan Tulis KantorRp. 42.376.000

1. Tercainya Belanja Perjalanan Dinas Luar DaerahJumlah biaya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah1 Tahun

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerahRp. 225.000.000

1. Terbayarnya Honorium Pegawai Honorer/ Tidak TetapJumlah Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Tahun

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis PerkantoranRp. 706.200.000

2.Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan sarana dan Prasarana AparaturRp. 879.170.000

Terlaksananya pembangunan Rumah Dinas PenyuluhJumlah Pembangunan 1 Unit Rumah Dinas Penyuluh1 Paket

Pembangunan 1 Unit Rumah Dinas PenyuluhRp. 268.000.000

Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Untuk Penyuluh Sebayak 11 Unit Yang Terdiri dari 8 Unit Kendaraan Roda 2(Merk Honda Verza dan 3 Unit Kendaraan Roda 2 Merk Honda Bade R).Jumlah sarana Kendaraan Bermotor1 Paket

Pengadaan sarana Kendaraan Dinas/OperasionalRp. 282.250.000

Terlaksananya Pengadaan Peralatan Mesin Genset (3 buah) dan Mesin Pompa Air (4 Bh)Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor1 Paket

Pengadaan Peralatan Gedung KantorRp. 23.800.000

Terlaksananya PengadaanMebeleur,Meja Rapat (6 buah),dan Kursi Rapat (30 Bh).Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Dinas1 Paket

Pengadaan MebeleurRp. 53.800.000

Peningkatan Operasional Dinas / KantorJumlah Biaya Pemeliharaan Gedung,Peralatan,Perlengkapan dan Sarana Kantor1 Paket

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung KantorRp. 166.320.000

Peningkatan KinerjaJumlah Biaya Servis,Suku Cadang dan Bahan Bakar1 Paket

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalRp. 85.000.000

3.Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja KeuanganProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja KeuanganRp. 58.321.200

Tersusunnya LAKIP, LPPD dan RENJAJumlah Laporan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD1 Tahun

Laporan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPDRp. 3.706.000

Jumlah Laporan Keuangan Semesteran1 Tahun

Laporan Keuangan SemesteranRp. 2.575.400

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun1 Tahun

Laporan Keuangan Akhir TahunRp. 1.500.000

Jumlah Laporan Barang Akhir Tahun Milik Dinas1 Tahun

Laporan Barang Akhir Tahun Milik DinasRp. 1.449.800

Jumlah Pelaksanaan Rapat rapat Perencanaan Kerja SKPD1 Tahun

Pelaksanaan Rapat rapat Perencanaan Kerja SKPDRp. 49.090.000

4.Terwujudnya Pendampingan Keg.APBNTP dan KPDTProgram Peningkatan Kesejahteraan PetaniRp. 95.000.000

Prosentase Pendampingan Kegiatan APBN TP2 Paket Pelatihan Petani dan Pelaku AgribisnisRp. 95.000.000

5.

Bertambahnya luas Tanam dan Panen HotongProgram peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)Rp. 531.902.000

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan PertanianJumlah Penyediaan Data Potensi Tanaman Pangan10 Ha

Penyusunan Data Base Potensi Produksi PanganRp.69.000.000

Tercapainya Pengembangan Usaha Tani HotongJumlah Pengembangan/Penanaman Tanaman Hotong Seluas 40 Ha di Desa Waeperang dan di Desa Sawa Seluas 10 Ha (Kec.Lilialy)50 HaPengembangan pertanian Pada Lahan KeringRp. 196.688.400

Terlaksananya Kegiatan Pengembangn Tanaman Pala Seluas 50 HaJumlah Penyediaan Bibit Anakan Pala Siap salur dan Optimalisasi Aktifitas Petugas lapangan Dalam Membina Kelompok Tani10 Ha

Peningkatan Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan,(Pengembangan Tanaman Pala)Rp.266.213.600

6.Terlaksananya Kegiatan Promosi Atas Hasil ProduksiTercapainya Ekspos Produk Unggulan Lokal Sebagai Pangan Non DaerahProgram Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/PerkebunanRp. 46.938.600

Jumlah Ekspos Produk dan Mutu Hasil Panen1 paket

Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan UnggulanRp.46.938.600

7.Terlaksananya Pembelian Mesin Tanam dan PanenJumlah Meningkatnya Produksi dan Mutu Hasil PanenProgram Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/PerkebunanRp. 1.527.102.400

Tercapainya Hasil Panen Type Combine HevesterJumlah Meningkatnya Produksi dan Mutu Hasil Panen,Serta Efesiensi Biaya Tenaga Kerja Saat-Saat Tanam2 UnitPengadaan Saran dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat GunaRp.1.397.352.400

Tersedianya Sparepart Sarana prasarana Pengelolahan LahanJumlah Terpeliharanya Sarana Prasarana1 Paket

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat GunaRp.102.550.000

Terlaksananya Monitoring Pelaksanaan/Kegiatan Jumlah Efektifitas Pencapaian Target Program/Kegiatan 1 paketMonitoring, Evaluasi dan PelaporanRp.27.200.000

8.Terwujudnya Pembuatan, Perbaikan dan Pengembangan Jalan Usaha Tani, Serta Irigasi PertanianMemperlancarkan Masuknya Air ke Lahan Usaha Tani/SawahProgram Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/PerkebunanRp. 3.988.533.000

Tercapainya Pembangunan Jaringan Irigasi di Desa parbulu,Waeperang,Savana Jaya,Waekasar Waetele,Wanareja,Wanakarta,Waegeran.Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Jalan Usaha tani Jalan Produksi dan Produksi800 M dan 5.655 M

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/PerkebunanRp. 2.581.252.000

Tercapainya Pengembangan Usaha Tani Padi Hibrida.Jumlah Penanaman Padi Sawa Hibrida Seluas 75 Ha di Desa Waetele544 Ha

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/PerkebunanRp.964.933.600

Terlaksananya Kegiatan Monitoring Evaluasi Dan pelaporan Terhadap Pekerjaan Penyediaan Sarana Produksi (Irigasi 800 M dan Jalan Usaha Tani 5,655 M). Pengembangan Bibit Unggul Usaha Tani Hibrida 5,44 Ha dan tanaman Hortikultura Seluas 40 Ha.Presentase Monitoring Evaluasi Dan pelaporan Terhadap Pekerjaan Penyediaan Sarana Produksi (Irigasi 800 M dan Jalan Usaha Tani 5,655 M)1 Paket

Monitoring dan PelaporanRp.51.428.800

Terlaksananya Kegiatan Pengembangan TanamanJumlah Meningkatnya Produksi Sayur-Sayuran (Kacang Panjang, Kangkung Cabut,Terong,Cli Besar,Cili Kecil dan Tomat.40 Ha

Pengembangan Tanaman HortikulturaRp.390.918.600

9.Meningkatnya Kapasitas Penyuluh PertanianProgram Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/PerkebunanRp. 374.900.000

Tersedianya Sarana PadaPembelajaan Pada BPPJumlah Peningkatan Kinerja Aparatur Penyuluh Pertanian68 OBPeningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/perkebunanRp.255.100.000

Tersedianya Honorium Bagi Penyedia Mitra Tani dan Insentf Bagi PenyuluhJumlah Peningkatan Kinerja penyuluh Dalam PMT620 OBPenyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/PerkebunanRp. 119.800.000

10Ketercapaian Prosentase Ternak yang di ObatiProgram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TernakRp. 144.180.000

Pengambilan Sampel Darah Pada Ternak Milik Masyarakat Sebagai Bahan Uji Tingkat Kesehatan Ternak Atas Penyakit MenularProsentase Angka Kesakitan dan Kematian Ternak600 DosisPemeliharaan Kesehatan dan PencegahanPenyakit Menular Ternak (DAK)Rp. 144.180.000

11.Terpenuhinya Pendistribuan TernakProgram Peningkatan produksi Hasil PeternakanRp. 125.884,000

Tercapainya Pemberian BantuanTernak Itik di Desa Waflan, Waesar, Waeura.Jumlah Bertambahnya Populasi Ternak Itik495 EkorPendistribusian Bibit Ternak Kepada MasyarakatRp. 125.884.000

12.Ketercapaian Prosentase Penanganan IB sampai KebuntinganProgram peningkatan penerapan teknologiRp. 248.966.000

Tercapainya Pembangunan Tempat Pemotongan Hewan (TPH)Jumlah Peningkatan PAD dari Jasa THP1 UnitPembibitan dan Perawatan TernakRp. 248.966.000

JUMLAHRp. 9.134.415.850

Jumlah Anggaran : Rp. 9.134.415.850

Menyetujui Namlea 13 Januari 2015Bupati Buru Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buru

Ramly, I. Umasugi , SPi . MM Ir. WaraNip. 19631231 198803 1 299

PENETAPAN KINERJA TAHUNANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Unit Kerja : Dinas Pertanian Kabupaten BuruTahun: 2015

NOSASARAN STRATEGISINDIKATOR KINERJATARGET PROGRAM ANGGARAN

123456

1.Meningkatnya Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranRp. 942.418.870,00

Tercapainya Prosentase rata-rata Surat yang Gagal TersampaikanJumlah Surat Terkirim Selama 1 Tahun1000 suratPenyediaan Jasa Surat MenyuratRp.10.496.600,00

Meningkatkan Kelancaran dan Efektifitas Kerja Jumlah Terlaksananya Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Air dan Listrik1 PaketPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikRp.64.000.000,00

Lancarnya Proses Administrasi KantorJumlah Tersedianya Peralatan Tulis Kantor1000 SuratPeralatan Tulis KantorRp.49.157.910,00

Terciptanya sinkronisasi program pemerintah Jumlah Tersedianya biaya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah1 TahunRapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerahRp.466.788.360,00

Tersedianya jasa tenaga administrasi perkantoranJumlah Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran12 KaliPenyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis PerkantoranRp.351.976.000,00

2.Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan sarana dan Prasarana AperaturRp. 798.375.710,00

Terlaksananya peningkatan kinerja AparaturJumlah Terlaksananya Pembangunan 1 Unit Rumah Dinas Penyuluh1 Unit Pembangunan Rumah PenyuluhRp.293.300.000,00

Lancarnya Operasional DinasJumlah Perlatan Kantor1 UnitPembangunan Gedung Kantor UPTDRp.295.700.000,00

Meningkatnya Kinerja DinasJumlah Sarana dan Prasarana Dinas1 PaketPeralatan Gedung KantorRp.60.800.000,00

Peningkatan kinerja dinas Jumlah Biaya Pemeliharaan Gedung,Peralatan,Perlengkapan dan Sarana Kantor1 PaketPemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Rp.51.575.710,00

Peningkatan Kegiatan operasional dinas kantorJumlah Biaya Servis,Suku Cadang dan Bahan Bakar1 UnitPemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalRp.97.000.000,00

3.Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang HandalProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturRp. 25.044.000,00

Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal2 OrangPendidikan dan Pelatihan FormalRp.25.044.000,00

4.Peningkatan Kesejahteraan PetaniProgram Peningkatan Kesejahteraan PetaniRp. 78.408.400,00

Meningkatkan Adopsi Teknologi pertanian TerpaduProsentase Pendampingan Kegiatan APBN TP95 % Pelatihan Petani dan Pelaku AgribisnisRp. 78.408.400,00

5.Peningkatan Ketahanan PanganProgram Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)Rp. 2.441.247.000,00

Terindentifikasinya Tingkat Capaiandan Efektifasi Pelaksanaan KegiatanJumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Pertanian1 KegPenyusunan Data Base Potensi Produksi PanganRp.122.230.000,00

1 PaketPenanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil PertanianRp.585.950.500,00

Terlaksananya pengembangan/ penanaman tanaman hotong seluas 40 Ha di desa Waeperang/Kec. LilialyJumlah Usaha Tani Hotong50 HaPengembangan Pertanian Pada Lahan KeringRp.149.986.600,00

Optimalisasi aktifitas petugas lapangan dalam membina kelompok tani untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan tanaman pala seluas 50 Ha di desa Waemoli, Waelawa, Air Buaya, Waebebe, dan Waekasar 30 HaPengembangan Perbenihan/PerbibitanRp.210.628.900,00

Jumlah Tersedianya Bibit Anakan Pala Siap salur15000 AnakanPeningkatan Produksi, Produktivitas Dab Mutu Produk Perkebunan,Produk PertanianRp.496.039.000,00

20.000 AnakanMonitorig, Evaluasi dan PelaporanRp.4.412.000,00

-Pengembangan Perbenihan/Perbibitan (DAK)Rp.872.000.000,00

6.Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ PerkebunanTercapainya KebutuhanAlsin Pasca Panen dan Terwujudnya Pengembangan Industri Pengolahan Hasil PertanianProgram Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/PerkebunanRp. 119.971.000,00

Terpeliharaan sarana prasarana Traktor Roda 4Jumlah Tersedianya Spart Part Sarana Prasarana Pengelolaan Lahan/Traktor roda - 43 UnitPemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat GunaRp. 119.971.000,00

7.Peningkatan Produksi Pertanian/PerkebunanProgram Peningkatan Produksi Pertanian/PerkebunanRp. 4.326.601.180

Tercipnya monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pekerjaan penyediaan sarana produksi (irigasi 800 M dan jalan usaha tani 5,655 M) pengembangan bibit unggul (pengembangan usaha tani padi hibrida 5,44 Ha) dan pengembangan tanaman hortikultura seluas 40 Ha di kabupaten buruProsentase Peningkatan Jumlah Produksi100 %Monitoring, Evaluasi dan PelaporanRp. 1.151.544.800,00

Miningkatnya Hasil Produksi dan Kesejahteraan PetaniJumlah Penurunan Populasi OPT ,Perkebunan2 KegPengembangan Sistem Pengendalian Hama Tanaman Pangan dan HortikulturaRp.1.428.800,00

Miningkatnya Hasil Produksi dan Kesejahteraan PetaniJumlah Penurunan Populasi OPTPengembangan Sistem pengendalian Hama Tanaman PerkebunanRp.157.794.100,00

- memperlancar masuknya air ke lahan usaha tani/sawah

- Pendistribusianhasil panen menjadi lancar dan sarana produksi tani dan kelolaan usaha taniJumlah Tercapainya Pengembangan Jalan Usaha tani Jalan Produksi dan ProduksiPenyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK)Rp.3.015.833.480,00

8.Peningkatan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan LapanganProgram Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/PerkebunanRp. 737.482.500,00

Peningkatan kenerja aperatur penyuluh pertanianPresentase Diklat/ Magang Bagi PPl dan Penyediaan Sarana Pembelajaran Pada BPP1 PaketPeningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/perkebunanRp.45.801.500.,00

Peningkatan kenerja penyuluh pertanian,THL-TBPP dan PMTJumlah Tersedianya Honorium THL TBPP, Penyelia Mitra Tani dan Insentif Bagi Penyuluh78 OrgPenyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/PerkebunanRp.274.600.000,00

Peningkatan kenerja aperatur penyuluh pertanian Yang Berkualitas Jumlah Programa Penyuluhan di Tingkat Desa dan Kecamatan95 %Penyusunan Program Penyuluhan Rp.85.981.000,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan (DAK)1 PaketPengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan (DAK)Rp. 331.100.000,00

9.Terlaksananya Data Frefalensi Penyakit Hewan Menular Brucellosis, Sehubung Memudahkan Kita Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TersebutProgram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TernakRp. 188.100.000,00

Terlaksananya data prevalensi penyakit hewan menular brucellosis,sehubung memudahkan kita dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit tersebutProsentase Angka Kesakitan dan Kematian Ternak2 %Pemeliharaan Kesehatan dan PencegahanPenyakit Menular Ternak (DAK)Rp. 188.100.000,00

10.Tercapainya Peningkatan Produksi TernakProgram Peningkatan produksi Hasil PeternakanRp. 783.583.000,00

Meningkatnya Peternak dan AparaturTerlaksananya pembuatan Kandang Ternak,kandang Jepit dan Pagar Raench3 Paket dan 25 %Pembibitan dan Perawatan TernakRp.71.800.000,00

Meningkatnya PeternakTerinfentarisasinya Ternak Gaduhan dan Tersusunnya SOP Ternak Gaduhan dan SOP UPT Pembibitan Ternak1 KegPenataan dan Pengelolaaan Ternak GaduhanRp.46.833.000,00

UPT Pembibitan Ternak

Jumlah Meningkatnya Populasi di UPTPembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak (DAKRp.664.950.000,00

11. Meningkatnya Hasil Produksi PeternakanProgram Peningkatan Pemasaran Hasil produksi PeternakanRp. 40.958.000,00

TPH dan MasyarakatJumlah Pengembangan dan Penyediuan Sarana dan Prasarana TPH1 PaketPembangunan sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil PeternakanRp. 40.958.000,00

12.Ketercapaian Prosentase Penanganan IB sampai KebuntinganJumlah Pengadaan Bahan dan Pelralatan IBProgram Peningkatan Penerapan Teknologi PeternakanRp. 204.940.000,00

Peningkatan Peternak dan AparaturJumlah Pembelian Bahan dan Perlatan IB1 PaketPerbaikan Genetik Ternak/ instansi Buatan (DAK)Rp. 204.940.000,00

JUMLAHRp.10.687.129.660,00

Jumlah Anggaran :Rp. Rp.10.687.129.660,00 Menyetujui Namlea 13 Januari 2015Bupati BuruKepala Dinas Pertanian Kabupaten Buru

Ramly, I. Umasugi , SPi . MM Ir. WaraNip. 19631231 198803 1 299

PENETAPAN KINERJA TAHUNANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Unit Kerja : Dinas Pertanian Kabupaten BuruTahun: 2014

NOSASARAN STRATEGISINDIKATOR KINERJATARGET PROGRAM ANGGARAN

123456

1.Meningkatnya Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranRp. 1.113.518.650

Jumlah Surat Terkirim Selama 1 Tahun740 Surat

Penyediaan Jasa Surat MenyuratRp. 18.620.860

Jumlah Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Air dan Listrik1 Paket

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikRp. 112.000.001

Presentase Kebersihan Kantor dan Lingkungan Kerja1 Paket

Penyediaan Jasa Kebersihan KantorRp. 9.321.789

Jumlah Peralatan Tulis Kantor1 Paket

Penyediaan Peralatan Tulis KantorRp. 42.376.000

Jumlah biaya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah1 Tahun

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerahRp. 225.000.000

Jumlah Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran1 Tahun

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis PerkantoranRp. 706.200.000

2.Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan sarana dan Prasarana AparaturRp. 879.170.000

Jumlah Pembangunan 1 Unit Rumah Dinas Penyuluh1 Paket

Pembangunan 1 Unit Rumah Dinas PenyuluhRp. 268.000.000

Jumlah sarana Kendaraan Bermotor1 Paket

Pengadaan sarana Kendaraan Dinas/OperasionalRp. 282.250.000

Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor1 Paket

Pengadaan Peralatan Gedung KantorRp. 23.800.000

Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Dinas1 Paket

Pengadaan MebeleurRp. 53.800.000

Jumlah Biaya Pemeliharaan Gedung,Peralatan,Perlengkapan dan Sarana Kantor1 Paket

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung KantorRp. 166.320.000

Jumlah Biaya Servis,Suku Cadang dan Bahan Bakar1 Paket

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalRp. 85.000.000

3.Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja KeuanganProgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja KeuanganRp. 58.321.200

Jumlah Laporan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD1 Tahun

Laporan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPDRp. 3.706.000

Jumlah Laporan Keuangan Semesteran1 Tahun

Laporan Keuangan SemesteranRp. 2.575.400

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun1 Tahun

Laporan Keuangan Akhir TahunRp. 1.500.000

Jumlah Laporan Barang Akhir Tahun Milik Dinas1 Tahun

Laporan Barang Akhir Tahun Milik DinasRp. 1.449.800

Jumlah Pelaksanaan Rapat rapat Perencanaan Kerja SKPD 1 Tahun

Pelaksanaan Rapat rapat Perencanaan Kerja SKPDRp. 49.090.000

4.Terwujudnya Pendampingan Keg.APBNTP dan KPDTProgram Peningkatan Kesejahteraan PetaniRp. 95.000.000

Prosentase Pendampingan Kegiatan APBN TP2 Paket Pelatihan Petani dan Pelaku AgribisnisRp. 95.000.000

5.

Bertambahnya luas Tanam dan Panen HotongProgram peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)Rp. 531.902.000

Jumlah Penyediaan Data Potensi Tanaman Pangan10 Ha

Penyusunan Data Base Potensi Produksi PanganRp.69.000.000

Jumlah Pengembangan/Penanaman Tanaman Hotong Seluas 40 Ha di Desa Waeperang dan di Desa Sawa Seluas 10 Ha (Kec.Lilialy) 50 HaPengembangan pertanian Pada Lahan KeringRp. 196.688.400

Jumlah Penyediaan Bibit Anakan Pala Siap salur dan Optimalisasi Aktifitas Petugas lapangan Dalam Membina Kelompok Tani10 Ha

Peningkatan Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan,(Pengembangan Tanaman Pala)Rp.266.213.600

6.Terlaksananya Kegiatan Promosi Atas Hasil ProduksiTercapainya Ekspos Produk Unggulan Lokal Sebagai Pangan Non DaerahProgram Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/PerkebunanRp. 46.938.600

Jumlah Ekspos Produk dan Mutu Hasil Panen1 paket

Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan UnggulanRp.46.938.600

7.Terlaksananya Pembelian Mesin Tanam dan PanenJumlah Meningkatnya Produksi dan Mutu Hasil PanenProgram Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/PerkebunanRp. 1.527.102.400

Jumlah Meningkatnya Produksi dan Mutu Hasil Panen,Serta Efesiensi Biaya Tenaga Kerja Saat-Saat Tanam2 UnitPengadaan Saran dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat GunaRp.1.397.352.400

Jumlah Terpeliharanya Sarana Prasarana1 Paket

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat GunaRp.102.550.000

Jumlah Efektifitas Pencapaian Target Program/Kegiatan 1 paketMonitoring, Evaluasi dan PelaporanRp.27.200.000

8.Terwujudnya Pembuatan, Perbaikan dan Pengembangan Jalan Usaha Tani, Serta Irigasi PertanianMemperlancarkan Masuknya Air ke Lahan Usaha Tani/SawahProgram Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/PerkebunanRp. 3.988.533.000

Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Jalan Usaha tani Jalan Produksi dan Produksi800 M dan 5.655 M

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/PerkebunanRp. 2.581.252.000

Jumlah Penanaman Padi Sawa Hibrida Seluas 75 Ha di Desa Waetele544 Ha

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/PerkebunanRp.964.933.600

Presentase Monitoring Evaluasi Dan pelaporan Terhadap Pekerjaan Penyediaan Sarana Produksi (Irigasi 800 M dan Jalan Usaha Tani 5,655 M)1 Paket

Monitoring dan PelaporanRp.51.428.800

Jumlah Meningkatnya Produksi Sayur-Sayuran (Kacang Panjang, Kangkung Cabut,Terong,Cli Besar,Cili Kecil dan Tomat.40 Ha

Pengembangan Tanaman HortikulturaRp.390.918.600

9.Meningkatnya Kapasitas Penyuluh PertanianProgram Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/PerkebunanRp. 374.900.000

Jumlah Peningkatan Kinerja Aparatur Penyuluh Pertanian68 OBPeningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/perkebunanRp.255.100.000

Jumlah Peningkatan Kinerja penyuluh Dalam PMT620 OBPenyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/PerkebunanRp. 119.800.000

10Ketercapaian Prosentase Ternak yang di ObatiProgram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TernakRp. 144.180.000

Prosentase Angka Kesakitan dan Kematian Ternak600 DosisPemeliharaan Kesehatan dan PencegahanPenyakit Menular Ternak (DAK)Rp. 144.180.000

11.Terpenuhinya Pendistribuan TernakProgram Peningkatan produksi Hasil PeternakanRp. 125.884,000

Jumlah Bertambahnya Populasi Ternak Itik495 EkorPendistribusian Bibit Ternak Kepada MasyarakatRp. 125.884.000

12.Ketercapaian Prosentase Penanganan IB sampai KebuntinganProgram peningkatan penerapan teknologiRp. 248.966.000

Jumlah Peningkatan PAD dari Jasa THP1 UnitPembibitan dan Perawatan TernakRp. 248.966.000

JUMLAHRp. 9.134.415.850

Jumlah Anggaran : Rp. 9.134.415.850

Menyetujui Namlea 13 Januari 2015 Bupati Buru Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buru

Ramly, I. Umasugi , SPi . MM Ir. Wara Nip. 19631231 198803 1 299

PENETAPAN KINERJA TAHUNANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Unit Kerja : Dinas Pertanian Kabupaten BuruTahun: 2014

NOSASARAN STRATEGISINDIKATOR KINERJATARGET PROGRAM ANGGARAN

123456

1.Meningkatnya Pelayanan Administrasi PerkantoranProgram Pelayanan Administrasi PerkantoranRp. 942.418.870,00

Jumlah Surat Terkirim Selama 1 Tahun1.000suratPenyediaan Jasa Surat MenyuratRp.10.496.600,00

Jumlah Terlaksananya Penyediaan Jasa Komonikasi, Sumber Air dan Listrik1 PaketPenyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikRp.64.000.000,00

Jumlah Tersedianya Peralatan Tulis Kantor1 PaketPentediaan Alat Tulis KantorRp.49.157.910,00

Jumlah Tersedianya biaya Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah1 TahunRapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerahRp.466.788.360,00

Jumlah Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran12 KaliPenyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis PerkantoranRp.351.976.000,00

2.Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan sarana dan Prasarana AperaturRp. 798.375.710,00

Jumlah Terlaksananya Pembangunan 1 Unit Rumah Dinas Penyuluh1 Unit Pembangunan Rumah PenyuluhRp.293.300.000,00

Jumlah Perlatan Kantor1 UnitPembangunan Gedung Kantor UPTDRp.295.700.000,00

Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas1 PaketPeralatan Gedung KantorRp.60.800.000,00

Jumlah Biaya Pemeliharaan Gedung,Peralatan,Perlengkapan dan Sarana Kantor1 PaketPemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor Rp.51.575.710,00

Jumlah Biaya Servis,Suku Cadang dan Bahan Bakar1 UnitPemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalRp.97.000.000,00

3.Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya AparaturRp. 25.044.000,00

2 OrangPendidikan dan Pelatihan FormalRp.25.044.000,00

4.Peningkatan Kesejahteraan PetaniProgram Peningkatan Kesejahteraan PetaniRp. 78.408.400,00

Prosentase Pendampingan Kegiatan APBN TP95 % Pelatihan Petani dan Pelaku AgribisnisRp. 78.408.400,00

5.Peningkatan Ketahanan PanganProgram Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)Rp. 2.441.247.000,00

Jumlah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Pertanian1 KegPenyusunan Data Base Potensi Produksi PanganRp.122.230.000,00

1 PaketPenanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil PertanianRp.585.950.500,00

Jumlah Terlaksananya Usaha Tani Hotong50 HaPengembangan Pertanian Pada Lahan KeringRp.149.986.600,00

30 HaPengembangan Perbenihan/PerbibitanRp.210.628.900,00

Jumlah Tersedianya Bibit Anakan Pala Siap salur15000 AnakanPeningkatan Produksi, Produktivitas Dab Mutu Produk Perkebunan,Produk PertanianRp.496.039.000,00

20.000 AnakanMonitorig, Evaluasi dan PelaporanRp.4.412.000,00

-Pengembangan Perbenihan/Perbibitan (DAK)Rp.872.000.000,00

6.Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ PerkebunanTercapainya KebutuhanAlsin Pasca Panen dan Terwujudnya Pengembangan Industri Pengolahan Hasil PertanianProgram Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/PerkebunanRp. 119.971.000,00

Jumlah Tersedianya Spart Part Sarana Prasarana Pengelolaan Lahan/Traktor roda - 41 PaketPemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat GunaRp. 119.971.000,00

7.Peningkatan Produksi Pertanian/PerkebunanProgram Peningkatan Produksi Pertanian/PerkebunanRp. 4.326.601.180

1 PaketPenyediaan Sarana Produksi Pertanian/PerkebunanRp. 1.151.544.800,00

Prosentase Peningkatan Jumlah Produksi1 KegMonitoring, Evaluasi dan PelaporanRp.1.428.800,00

Jumlah Penurunan Populasi OPT ,Perkebunan2 KegPengembangan Sistem Pengendalian Hama Tanaman Pangan dan HortikulturaRp.157.794.100,00

Jumlah Pengembangan Jalan Usaha tani Jalan Produksi dan Produksi3 KegPenyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK)Rp.3.015.833.480,00

8.Peningkatan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan LapanganProgram Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/PerkebunanRp. 737.482.500,00

Presentase Diklat/ Magang Bagi PPl dan Penyediaan Sarana Pembelajaran Pada BPP1 PaketPeningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/perkebunanRp.45.801.500.,00

Jumlah Tersedianya Honorium THL TBPP, Penyelia Mitra Tani dan Insentif Bagi Penyuluh78 OrgPenyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/PerkebunanRp.274.600.000,00

Presentase Programa Penyuluhan di Tingkat Desa dan Kecamatan95 %Penyusunan Program Penyuluhan Rp.85.981.000,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan (DAK)1 PaketPengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan (DAK)Rp. 331.100.000,00

9.Terlaksananya Data Frefalensi Penyakit Hewan Menular Brucellosis, Sehubung Memudahkan Kita Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TersebutProgram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit TernakRp. 188.100.000,00

Prosentase Angka Kesakitan dan Kematian Ternak2 %Pemeliharaan Kesehatan dan PencegahanPenyakit Menular Ternak (DAK)Rp. 188.100.000,00

10.Tercapainya Peningkatan Produksi TernakProgram Peningkatan produksi Hasil PeternakanRp. 783.583.000,00

Presentase pembuatan Kandang Ternak,kandang Jepit dan Pagar Raench3 Paket dan 25 %Pembibitan dan Perawatan TernakRp.71.800.000,00

Terinfentarisasinya Ternak Gaduhan dan Tersusunnya SOP Ternak Gaduhan dan SOP UPT Pembibitan Ternak1 KegPenataan dan Pengelolaaan Ternak GaduhanRp.46.833.000,00

Jumlah Meningkatnya Populasi di UPTPembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak (DAKRp.664.950.000,00

11. Meningkatnya Hasil Produksi PeternakanProgram Peningkatan Pemasaran Hasil produksi PeternakanRp. 40.958.000,00

Jumlah Terlaksananya Pengembangan dan Penyediuan Sarana dan Prasarana TPH1 PaketPembangunan sarana dan Prasarana Pasar Produksi Hasil PeternakanRp. 40.958.000,00

12.Ketercapaian Prosentase Penanganan IB sampai KebuntinganJumlah Terlaksananya Pengadaan Bahan dan Pelralatan IBProgram Peningkatan Penerapan Teknologi PeternakanRp. 204.940.000,00

Terlaksananya Bahan dan Perlatan IB1 PaketPerbaikan Genetik Ternak/ instansi Buatan (DAK)Rp. 204.940.000,00

JUMLAHRp.10.687.129.660,00

Jumlah Anggaran :Rp.10.687.129.660,00

Menyetujui Namlea 13 Januari 2015Bupati BuruKepala Dinas Pertanian Kabupaten Buru

Ramly, I. Umasugi , SPi . MM Ir. WaraNip. 19631231 198803 1 299

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJADINAS PERTANIAN BAGIAN PERENCANAAN

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 -2015

Dalam rangka mewujudkan manejemen Pemerintahan yang efektif, transparan,dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,kami yang bertanda tangan di bawah ini :

FORMOLIR PENETAPAN KINERJATINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja perangkar Daerah I : (a)Tahun Anggran : (b)

Sasaran StrategisIndikator kinerjatargetProgram/kegiatananggaran

(1)(2)(3)(4)(5)

Jumlah Anggaran :Program .: Rp

PEMERINTAH KABUPATEN BURUDINAS PERTANIANJln. Raya Nametek - NAMLEA Telp. (0913) 21738

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIANKABUPATEN BURUNomor : 521/460/XI/2014TENTANGPENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) DINAS PERTANIAN KABUPATEN BURUTAHUN ANGGARAN 2014

KEPALA DINAS PERTANIAN

Menimbang : a.bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Pertanian Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014 maka dipandang perlu menunjuk Panitia. b.bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Panitia c.bahwa sesuai dengan penetapan tersebut diatas perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinaas Pertanian Kabupaten BuruMengingat:1.Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437)2.Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438)3.Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia dan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2006Nomor : 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4614)4.Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor : 27 Tahun 2012 Tanggal 29 Desember 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 20135.Peraturan Bupati Buru Nomor :41 Tahun 2013Tanggal, 29 Desember 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013.6. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor : 02 Tahun 2014 Tanggal 16 Oktober tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 20147. Peraturan Bupati Buru Nomor : 60 Tahun 2014 Tanggal 16 Oktober Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014

Memperhatikan:Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014:Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA SKPD ) 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan:PERTAMA:Menunjuk mereka yang namanya dan jabatannya tercantum pada lajur 2 (dua) untuk melaksanakan tugas dengan jabatan pada lajur 3 (tiga) lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2014KEDUA:Mereka yang ditunjuk, diserahi tugas dan tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi jabatannya masing-masingKETIGA:Segala pembayaran dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014KEEMPAT:Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.Ditetapkan di : NamleaPada Tanggal: 21 November 2014Kepala Dinas

Ir. W a r a NIP. 19631231 198803 1 299

Tembusan disampaikan kepada Yth :1. Bapak Bupati Buru di Namlea (sebagai laporan)2. Kepala Inspektorat Kabupaten Buru di Namlea3. Kepala BPKAD Kabupaten Buru di Namlea4. Yang bersangkutan di tempat5. Tetinggal.-

lampiran:Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Burunomor 521/460/XI/2014tentangpenunjukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)Dinas Pertanian Kabupaten Burutahun anggaran 2014

NoNamaJabatanKet

1Ir. W a r aPenanggung JawabKepala Dinas

2Imran Makatita, SPKetuaSekretaris Dinas

3Shaleh Almaskaty, SPSekretarisKasubag. Perencanaan

4Husnul Khatimah, SPAnggotaKasubag Umum dan Kepegawaian

5Arsad Pattimura, SP. MMPAnggotaKabid. Perkebunan

6Sahrul Wahyu, SP. MMAnggotaKabid.Tan.Pangan dan Horti

7M. Gafar Assel, S.ptAnggotaKabid. Peternakan

8Temok Karyadi, SPAnggotaKabid. Penyuluhan

9Musa Wael, SPAnggotaKasubag. Keuangan

10Ajisah, SPAnggotaStaf Subbag Perencanaan

11Rosmiyanti LatingAnggotaStaf Subbag Perencanaan

10Jabida UmasugiAnggotaBendahara Pengeluaran

11Irna Turaha, SPAnggotaBendahara Penerimaan

Namlea : 21 November 2014Kepala Dinas

Ir. W a r a NIP. 19631231 198803 1 299