kepala dinas kabupaten lamongan - esakip.net · laporan ini mencerminkan perbandingan antara...
TRANSCRIPT
- i -
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan
karunia‐Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik tanpa
halangan yang berarti.
Penyusunan laporan inidimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan selama satu tahun anggaran.
Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang
dicapai pada tahun 2017.
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak
kekurangan sehingga segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna
perbaikan dan penyempurnaan di masa yang mendatang. Dan kepada segenap pihak yang
turut membantu tersusunnya laporan ini, tiada kata yang paling pantas selain ucapan terima
kasih. Demikian, semoga bermanfaat.
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMONGAN
ERFAN, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19681030 198809 1 001
K
- ii -
aftar Isi
Halaman
KATA PENGANTAR .................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................ ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1
1. LATAR BELAKANG ........................................................ 1
2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI ................................ 2
1. Personil .................................................................... 3
2. Sarana dan Prasarana ........................................................ 5
3. Pembiayaan .................................................................... 9
3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LkjIP ................................ 14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........ 16
A. RENCANA STRATEGIS ............................................ 16
1. Visi dan Misi ........................................................ 16
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran .................... 18
3. Program dan Kegiatan ............................................ 20
B. RENCANA KINERJATAHUNAN TAHUN 2017 ........ 21
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 .................... 22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................ 23
3.1 Pengukuran capaian kinerja Tahun 2017 .................... 23
3.2 Evaluasi dan analisi akuntabilitas tahun 2017 ........ 24
3.3 Akuntabilitas keuangan tahun anggaran 2017 ........ 27
BAB IV PENUTUP .................................................................... 29
4.1 KESIMPULAN ........................................................ 29
4.2 SARAN .................................................................... 29
4.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI ................................ 30
D
- iii -
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
1. Matriks Rencana Strategis ( RS ) Tahun 2016-2021
2. Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2017
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
4. Lampiran lainnya, penghargaan dll.
- iv -
khtisar Eksekutif
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan kemampuan
mempertanggungjawabkan dari suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.
Laporan Kinerja Instansi Pemeritah ( LKjIP ) Tahun 2017 Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lamongan menyajikan laporan capaian kenerja ( performance result )
selama Tahun 2017 dan mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 serta Rencana Kerja Tahun 2017.
Untuk Mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan yaitu“Lamongan
Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing “ dan misi yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika adalah Misi yang ke-4, yaitu : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi
Pemenuhan Pelayanan Publik, Dinas Komunikasi dan Informatikamerumuskan Tujuan dan
Sasaran sebagai berikut :
Tujuandari Dinas Komunikasi dan Informatika, sesuai dengan visi misi di atas
adalah : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk
peningkatan pelayanan publik
Sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :Meningkatnya tata kelola
pemerintah yang baik ( Good govermance ) berbasis e-GOV
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan
tugasnya senantiasa berpegang pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sasaran
merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu tertentu, sasaran dibuat dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.
Berikut adalah alat untuk mengukur keberhasilan kinerja pada Dinas Komunikasi
dan Informatika pada tahun 2017
Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik ( Good govermance ) berbasis e-
GOV,indikator kinerjanya adalah :
1. Indeks PeGI minimal baik, dengan target : 3,14
2. Persentase peningkatan pengguna media berbasis TIK, dengan target : 20%
I
- v -
3. Persentase peningkatan Masyarakat yang diberdayakan dalam bidang TIK,
dengan target : 30%
4. Predikat kepuasan layanan informasi masyarakat, dengan target :Baik
- 1 -
Pendahuluan
1. LATAR BELAKANG
Kantor Pengolahan Data Elektronik ( KPDE ) Kabupaten Lamongan pada
tahun 2017, meningkat statusnya dari Kantor menjadi Dinas, yaitu Dinas
Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah , Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan perangkat
Daerah serta Perbup No. 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lamongan. DISKOMINFO mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan
strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan
dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika serta persandian dan
statistik. Perubahan ini diikuti perubahan Struktur Organisasi tata kerja (SOTK)
perangkat daerah.
Senyampang dengan perubahan di atas, maka hal-hal mengenai
Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi kegiatan pembangunan juga
akan mengalami perubahan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan salah satunya adalah
berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ), yang menilai sejauh mana
keberhasilan pencapaian suatu target yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pemerintah tentang
kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap membandingkan
perencanaan (target) dan hasil yang dicapai ( Realisasi ).
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Hal ini merupakan
bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah guna
BAB
1
- 2 -
mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa
(Good Governance and Clean Government ) sebagaimana telah diamanahkan oleh
rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998.
2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang membawa
banyak perubahan dalam segala bidang kehidupan manusia. Dengan teknologi,
manusia dapat melakukan tugas dan pekerjaannya dengan lebih cepat dan mudah. Hal
inilah yang mengakibatkan mau tidak mau manusia dituntut untuk terus mengikuti
perkembangan yang ada jika tidak ingin tertinggal oleh kemajuan zaman.
Teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan dilaksanakannya
electronic Government (e-Government) yaitu aktifitas penyelenggaraan pemerintahan
yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam
kaitannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, maupun kelompok terkait lainnya.
Tidak mengherankan jika saat ini berbagai perangkat teknologi telah banyak
dimanfaatkan untuk membantu penyelesaian tugas-tugas aparatur pemerintah. Inilah
salah satu dari sekian tugas yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lamongan.
Dengan electronic Government, penyelenggaraan tugas dan fungsi
pemerintahan bisa dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Oleh
karena itu terselenggaranya e-Government akan sangat mendukung terciptanya Good
Governance. Sehubungan dengan pengembangan e-Gov di Kabupaten Lamongan,
DISKOMINFO juga telah memfasilitasi pembuatan sekaligus penggunaan beberapa
aplikasi pada 2017 . Aplikasi-aplikasi tersebut diwujudkan :
• Aplikasi GIS Proyek
• Aplikasi Integrasi e- Planning, e-budgetting dan e-controling
• Aplikasi Pelaporan Absensi Online
• Aplikasi Portal Smart City / Silly
• Aplikasi Potensi Kabupaten Lamongan
• Aplikasi Sistem informasi Statistik
- 3 -
a. Aplikasi GIS Proyek merupakan aplikasi yang dikembangkan dengan tujuan
untuk memudahkan stake holder dalam memantau lokasi proyek, besarnya
anggaran yang tersedia serta progres dari proyek tersebut yang disajikan
berbasis GIS (Geographic Information System).
b. Aplikasi integrasi e-Planning, e-budgeting, e-controlling merupakan aplikasi yang
dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi stake holder
untuk mengakses informasi, sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran
serta kemudahan dalam proses monitoring dan evaluasi.
c. Aplikasi Pelaporan Absensi Online digunakan untuk monitoring dan evaluasi
kedisiplinan pegawai yang meliputi jumlah jam kehadiran, jumlah waktu
keterlambatan serta jumlah ketidakhadiran pegawai baik karena izin sakit, cuti
maupun izin lainnya.
d. Aplikasi Portal Smart City merupakan aplikasi yang dirancang sebagai portal
aplikasi yang memberikan kemudahan akses seluruh layanan aplikasi di
Kabupaten Lamongan serta sebagai akses informasi fasilitas dan pelayanan
Pemkab Lamongan yang berbasis android.
e. Aplikasi Potensi Kabupaten Lamongan ini dikembangkan dengan tujuan agar
tersedia Sistem Informasi Potensi Daerah yang disajikan dalam menunjang e-
Government sehingga dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan
keputusan dan dapat diakses oleh masyarakat berbasis GIS/PETA dalam bentuk
Website Sistem Informasi Geografis (Web GIS).
f. Aplikasi Sistem informasi Statistik merupakan aplikasi yang disusun untuk
menginformasikan statistik dari potensi-potensi yang ada di kabupaten Lamongan
dan juga didalamnya terdapat informasi pencapaian target masing-masing OPD
yang memiliki potensi dan data-data yang diinformasikan kepada masyarakat
- 4 -
1). Personil
Jumlah personil dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lamongan sebanyak 36 orang dengan rincian sebagai berikut :
a. Komposisi Status Kepegawaian :
No. Status Kepegawaian Jumlah Prosentase
1 PNS 26 orang (72.3%)
2 CPNS - -
3
4
Honorer (Kontrak Bupati)
Honorer (Kontrak Dinas)
2 orang
8 orang
(5.5%)
(22.2%)
Jumlah 36 orang (100%)
b. Komposisi Jabatan PNS
No. Jabatan PNS Jumlah Prosentase
1 Jabatan Struktural 17 orang (65.4%)
2 Jabatan Fungsional Umum 9 orang (34.6%)
Jumlah 26 orang (100%)
c. Komposisi Eselon PNS :
No. Eselon PNS Jumlah Prosentase
1. Eselon II 1 orang (3.85%)
2. Eselon III.a 1 orang (3.85%)
3. Eselon III.b 3 Orang (11.5 %)
2 Eselon IV.a 12 orang (46.2%)
3 Staf 9 orang (34.6%)
Jumlah 26 orang (100%)
- 5 -
d. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang
No. Golongan PNS Jumlah Prosentase
1 Golongan IV 8 orang (22.2%)
2 Golongan III 16 orang (44.4%)
3 Golongan II 1 orang (2.7%)
4 Golongan I 1 orang (2.7%)
5 Honorer 10orang (27.7%)
Jumlah 36 orang (100%)
e. Komposisi Pendidikan PNS :
No. Pendidikan PNS Jumlah Prosentase
1 SD 1 orang (2.7%)
2 SLTA 4orang (11.1%)
3 D3 2 orang (5.5%)
4 D4/S1 20 orang (55.5%)
5 S2 9 orang (25 %)
Jumlah 36 orang (100%)
f. Komposisi Pendidikan Pegawai Honorer :
No. Pendidikan Honorer Jumlah Prosentase
1 D4 1orang (10%)
2
3
S1
SMA
5 orang
4 orang
(50%)
(40%)
Jumlah 10 orang (100%)
g. Data pegawai menurut Gender :
No. Pegawai menurut gender Jumlah Prosentase
1 Laki-laki 27 orang (75%)
2 Perempuan 9orang (25%)
Jumlah 36orang (100%)
- 6 -
2). Sarana dan Prasarana
Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki DISKOMINFO telah
mampu menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi bidang
komunikasi dan informatika. Namun demikian, guna mengikuti perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi yang ada, sarana dan prasaran perlu terus untuk
ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas demi tercapainya efektifitas
dan efisiensi kerja.
JUMLAH ASSET DINAS KOMINFO KAB. LAMONGAN
No Pembidangan Barang Jumlah Satuan Keterangan
1. Tanah 1 Bidang Sertifikat BPKAD
2. Alat-alat berat 1 Buah/set Genset
3. Alat-alat angkutan 14 Buah Roda Empat dan Roda Dua
4. Alat-alat bengkel dan alat ukur 1 Buah Las Listrik
5. Alat kantor dan rumah tangga 598 Buah Barang-barang inventaris
6. Alat studio dan komunikasi 98 Buah Kamera, DVD, Rig dll
7. Alat-alat laboratorium - - -
8. Bangunan gedung 2 Buah
DISKOMINFO,
Puskom Kreatif
9. Jaringan 23 Buah Jaringan internet
Jumlah 738
- 7 -
JUMLAH PERANGKAT KERAS KOMPUTER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. LAMONGAN
No. Jenis Perangkat Jumlah Satuan Ket.
1 2 3 4 5
1. PC. Client untuk DISKOMINFO 1 Unit CPU Clint Server
2. Router 10 Unit Pembagian line internat
3. Server 10 Unit Induk server
4. PC. Client Seksi 3 Unit
CPU internet untuk 3
Seksi
5. PC. Client Tata Usaha 1 Unit CPU Staf DISKOMINFO
6. PC. Client untuk Staf 23 Unit CPU staf DISKOMINFO
7. Laptop 12 Unit
Jumlah Laptop di
DISKOMINFO
8. PC Client di Puskom Kreatif 13 Unit CPU untuk pelatihan
9. Wavelan 7 Unit Wifi internet
- 8 -
TABEL
JUMLAH PERANGKAT LUNAK KOMPUTER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. LAMONGAN
NO NAMA APLIKASI FUNGSI APLIKASI Jumlah ONLINE / OFFLINE
1 Email resmi OPD Surat menyurat elektronik 1 bh Online
2 Website resmi Informasi dan Kegiatan OPD 1 bh Online
3 e-suratAplikasi surat menyurat ,
disposisi, arsip1 bh offline
4 SIMPEG Data Kepegawaian 1 bh online
5ELOK/e LAPORAN
KEPEGAWAIANSistem aplikasi kepegawaian 1 bh online
6 SAKTIAplikasi pengelolaan
keuangan, akutansi dan aset1 bh online
7 e-tracking suratUntuk menemukan kembali
informasi surat masuk keluar1 bh offline
8 SIPPD Upload Musrenbang 1 bh online
9 SISKASistem informasi usulan
Musrenbang Kecamatan1 bh online
10 Sistem Aspirasi WargaSebagai aplikasi penampung
aspirasi warga1 bh online
11
Sistem Informasi Laporan
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (SIPPD)
Mengelola dan
mendokumentasikan data
dan informasi laporan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah
tingkat SKPD maupun tingkat
Kabupaten Lamongan
1 bh Online
12 PATENAdministrasi terpadu
kecamatan1 bh
Offline (rencana
online)
13 JDIH
Menampilkan informasi
produk hukum di Kabupaten
Lamongan
1 bh online
14 Monev KeuanganMonitoring dan evaluasi
realisasi keuangan1 bh online
15 Monev FisikMonitoring dan evaluasi
kegiatan pembangunan1 bh online
- 9 -
NO NAMA APLIKASI FUNGSI APLIKASI JUMLAHONLINE /
OFFLINE
16 SPSE
Aplikasi untuk
pengadaan secara
elektronik
1 bh Online
17 SIRUP
Sistem Informasi
Rencana Umum
Pengadaan
1 bh Online
18 PADESistem informasi untuk
administrasi desa1 bh Offline
19 SIMKUDES
Sistem informasi
administrasi dan
keuangan desa
1 bh Offline
20 E-FILINGLaporan SPT Tahunan
Pribadi1 bh ONLINE
21 DB GAJI Administrasi Penggajian 1 bh OFFLINE
22 Lamongan Tour Guide
Untuk informasi tempat
pariwisata dan fasil itas
publik di Lamongan
1 bh online
23ASPAK(Aplikasi sarana, prasarana,
dan peralatan kesehatan)
Untuk mengetahui
informasi data sarana,
prasarana dan peralatan
kesehatan
1 bh online
24 KOMDATPelaporan data
kesehatan1 bh online
25 SPMPelaporan data SPM
secara elektronik1 bh online
26 E- RenggarPelaporan realisasi dana
DAK1 bh online
27 SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS)
memudahkan dalam
membuat dan melakukan
monev program HIV AIDS
1 bh Offline
28 SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS)
memudahkan dalam
membuat dan melakukan
monev program HIV AIDS
1 bh online
29 E-SISMAL (Program malaria)
memudahkan dalam
pencatatan dan monev
program malaria
1 bh Offline
30 SIPK (kusta)
memudahkan dalam
pencatatan dan monev
program kusta
1 bh Offline
- 10 -
NO NAMA APLIKASI FUNGSI APLIKASI JUMLAH ONLINE / OFFLINE
31 SITT (Program TB)memudahkan dalam pencatatan
dan monev program TB1 bh online
32 Program Pelaporan ISPAmemudahkan dalam pencatatan
dan monev program ISPA1 bh Offline
33 Anjab ABKPerencanaan kebutuhan tenaga
kesehatan melalui metode ABK1 bh online
34 Agregat SDMKFungsi dan jumlah penyebaran
tenaga kesehatan1 bh Offline
35 SIKDA GenerikUntuk administrasi pelaporan
kesehatan1 bh online
36 E-MON Monitoring DAK 1 bh online
37 SIAKSistem informasi administrasi
kependudukan1 bh online
38PERZELA (Perizinan
Elektronik Lamongan)Pelayanan Perizinan 1 bh Online
39 Aplikasi Arsip Perijinan
untuk manajemen penyimpanan
dan pengelolaan arsip dokumen
perijinan
1 bh Offline
40 SIMA BMNUntuk pengelolaan aset
perikanan1 bh
41 GIS PerikananUntuk memetakan potensi
perikanan budidaya di Lamongan1 bh online
42 Edalwas
Untuk evaluasi pengendalian dan
pengawasan kegiatan di
perikanan
1 bh online
43 SAIBA Untuk pelaporan akutansi 1 bh online
44 Simfoni PPAPengiriman data kasus secara
online1 bh online
45Aplikasi Tata Naskah Dinas
elektronik
Pelayanan administrasi tata
naskah dinas yang cepat, efisien
dan efektif menuju e-Goverment
1 bh online
- 11 -
NO NAMA APLIKASI FUNGSI APLIKASI JUMLAHONLINE /
OFFLINE
46Aplikasi 10 Juta Kesempatan
kerja
Mempercepat informasi pasar
kerja perusahaan (lowongan
pekerjaan) dalam dan luar
daerah
1 bh
47 Aplikasi E-AK IAplikasi registrasi kartu pencari
kerja1 bh Offline
48
Aplikasi Sistem Pelayanan
penerbitan Kartu Tanda Kerja
Luar Negeri (KTKLN)
Menginput data CTKI 1 bh online
49
Sistem Informasi Penyusunan
Pelaporan Data Ketenagakerjaan
(SIP2DK)
Manajemen pelaporan hasil
kegiatan pelatihan
ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian
1 bh online
50 Info Kerja Jatimuntuk memberikan informasi
lowongan kerja bagi masyarakat1 bh online
51 Bank sampahSebagai administrasi
pengelolaan sampah1 bh online
52GIS Potensi Pencemaran
Lingkungan
Menyajikan data spasial potensi
pencemaran lingkungan dan
industri di kab. Lamongan
1 bh online
53 Aplikasi TPSLB3Untuk menerbitkan rekomendasi
ijin lingkungan1 bh online
54 APPEL
input bahan pustaka & Anggota
perpustakaan - searching bahan
pustaka
1 bh online
55 SIERKEL input rencana kerja 1 bh online
56 E-PBBMenangani Pajak Bumi Bangunan
(PBB)1 bh Online
57 Sistem Informasi Geografis (SIG) Peta PBB se Kab Lamongan 1 bh Offline
58Sistem Informasi Manajemen
Pajak Daerah (SIMPADA)
Menangani Pajak
Hotel,Restoran,Hiburan,Peneran
gan jalan, Parkir,Air Tanah,Sarang
burung walet, dan minerba
1 bh online
59Sistem informasi manajemen
pajak BPHTB (SIM-BPHTB)Menangani pajak BPHTB 1 bh Online
60Sistem informasi manajemen
pajak reklame (SIM-REKLAME)Menangani pajak reklame 1 bh Online
61 Survey kepuasan pelanggan Survey terhadap wajib pajak di
Bapenda1 bh Offline
62Sistem Informasi
manajemen(SIM) Surat
Pengadministrasian surat keluar
masuk dan pengarsipan surat1 bh offline
63
Sistem Informasi
manajemen(SIM) Pustaka
Perundangan
Menghimpun data pustaka
peraturan perundang-undangan
dalam bentuk digital
1 bh offline
64
Sistem Informasi Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat
(SIPPMAS)
Mengelola pengaduan
masyarakat1 bh online
65Sistem Informasi Pelayanan
Informasi PasarLaporan informasi harga ternak 1 bh Online
- 12 -
NO NAMA APLIKASI FUNGSI APLIKASI JUMLAHONLINE /
OFFLINE
65Sistem Informasi Pelayanan
Informasi PasarLaporan informasi harga ternak 1 bh Online
66 ISIKHNASLaporan Kesehatan hewan yang
terintegrasi secara nasional1 bh Online
67 E-ProposalPengajuan proposal
kegiatan/bantuan1 bh Online
68 Lamongan store Penjualan online Produk UKM 1 bh Online
69 SIM BillingUntuk informasi tagihan, daftar
pasien, diagnosa dan entri obat1 bh
Online
(intranet)
70 SIKLUSUntuk proses pengelolaan dan
keuangan BLUD1 bh
Online
(intranet)
71 Ina DRG Untuk penghitungan klaim biaya 1 bhOnline
(intranet)
72 Aplikasi GIS Proyek
untuk memudahkan stake holder
dalam memantau lokasi proyek serta
progres dari proyek tersebut yang
disajikan berbasis GIS (Geographic
Information System).
1 bh ONLINE
73Aplikasi Integrasi e- Planning, e-
budgetting dan e-controling
untuk mengakses informasi,
sinkronisasi antara perencanaan dan
penganggaran serta kemudahan
dalam proses monitoring dan evaluasi.
1 bh ONLINE
74 Aplikasi Pelaporan Absensi Onlineuntuk monitoring dan evaluasi
kedisiplinan pegawai 1 bh ONLINE
75 Aplikasi Portal Smart City / Silly
memberikan kemudahan akses
seluruh layanan aplikasi di Kabupaten
Lamongan serta sebagai akses
informasi fasilitas dan pelayanan
Pemkab Lamongan yang berbasis
android.
1 bh ONLINE
76Aplikasi Potensi Kabupaten
Lamongan
Menyediakan Sistem Informasi
Potensi Daerah yang disajikan dalam
menunjang e-Government
1 bh ONLINE
77 Aplikasi Sistem informasi Statistik
untuk menginformasikan statistik dari
potensi-potensi yang ada di
kabupaten Lamongan
1 bh ONLINE
- 13 -
TABEL
JUMLAH SARANA PENDUKUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
No Nama Barang Jumlah satuan Keterangan
1 Handycam 2 Unit Puskom Creatif dan DISKOMINFO
2 Camera Digital 2 Unit DISKOMINFO
3 Hub Switch 11 Unit Server
4 Wave Lan 7 Unit DISKOMINFO
5 UPS 3 Unit Server
6 Printer 8 Unit Masing-masing Bidang
7 Scaner 1 Unit TU
8 Lcd Proyektor 2 Unit DISKOMINFO dan Puskom
9 Dvd Player 1 Unit Puskom Creative
10 Soundsystem 1 Unit DISKOMINFO
3). Pembiayaan
Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Lamongan pada tahun 2017 dengan alokasi Anggaran
sebesar Rp.10.505.176.600,00 dengan realisasi sebesar Rp.10.181.433.588,00atau
dengan prosentase rata-rata mecapai 96.92%. Dana tersebut berasal dari APBD
Kabupaten Lamongan tahun 2017, dengan rincian anggaran dan realisasi belanja
sebagaimana tabel berikut :
- 14 -
KODE REKENING URAIAN JUMLAH
ANGGARAN PERUBAHAN
JUMLAH REALISASI
LEBIH / KURANG
PROSENTASE
1 2 3 4 5 6
1.02.10.01 00 000 BELANJA DAERAH
10.505.176.600,00 10.181.433.588,00 323.743.012,00 96,92
1.02.10.01 00 000 5 1 Belanja Tidak Langsung
2.461.486.000,00 2.437.403.109,00 24.082.891,00 99,02
1.02.10.01 00 000 5 1 1 Belanja Pegawai 2.461.486.000,00 2.437.403.109,00 24.082.891,00 99,02
1.02.10.01 00 000 5 1 1 01 Gaji Dan Tunjangan
1.568.046.000,00 1.567.663.109,00 382.891,00 99,98
1.02.10.01 00 000 5 1 1 01 01 Belanja Pegawai 2,461,486,000.00 2,437,403,109.00 24,082,891.00 99.02
1.02.10.01 00 000 5 1 1 01 02 Gaji dan Tunjangan
1,568,046,000.00 1,567,663,109.00 382,891.00 99.98
1.02.10.01 00 000 5 1 1 01 03 Gaji Pokok PNS/Uang Representatif
1,226,476,000.00 1,226,476,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 00 000 5 1 1 01 05 Tunjangan Keluarga 112,340,000.00 112,340,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 00 000 5 1 1 01 06 Tunjangan Jabatan 84,280,000.00 84,280,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 00 000 5 1 1 01 07 Tunjangan Fungsional Umum
37,860,000.00 37,542,034.00 317,966.00 99.16
1.02.10.01 00 000 5 1 1 01 08 Tunjangan Beras 67,910,000.00 67,857,540.00 52,460.00 99.92
1.02.10.01 00 000 5 1 1 01 09 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
590,000.00 590,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 00 000 5 1 1 01 20 Pembulatan Gaji 20,000.00 14,219.00 5,781.00 71.10
1.02.10.01 00 000 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS
893,440,000.00 869,740,000.00 23,700,000.00 97.35
1.02.10.01 00 000 5 1 1 02 001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja
893,440,000.00 869,740,000.00 23,700,000.00 97.35
1.02.10.01 00 000 BELANJA LANGSUNG
8,043,690,600.00 7,744,030,479.00 299,660,121.00 96.27
1.02.10.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
528,946,600.00 478,705,962.00 50,240,638.00 90.50
1.02.10.01 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1,500,000.00 1,498,500.00 1,500.00 99.90
1.02.10.01 01 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
1,500,000.00 1,498,500.00 1,500.00 99.90
1.02.10.01 01 001 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
1,500,000.00 1,498,500.00 1,500.00 99.90
1.02.10.01 01 001 5 2 2 01 004 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos
1,500,000.00 1,498,500.00 1,500.00 99.90
1.02.10.01 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
93,000,000.00 57,535,448.00 35,464,552.00 61.87
1.02.10.01 01 002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
93,000,000.00 57,535,448.00 35,464,552.00 61.87
1.02.10.01 01 002 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
93,000,000.00 57,535,448.00 35,464,552.00 61.87
1.02.10.01 01 002 5 2 2 03 001 Belanja Telepon 36,000,000.00 5,591,415.00 30,408,585.00 15.53
1.02.10.01 01 002 5 2 2 03 002 Belanja Air 3,000,000.00 1,055,522.00 1,944,478.00 35.18
1.02.10.01 01 002 5 2 2 03 003 Belanja Listrik 54,000,000.00 50,888,511.00 3,111,489.00 94.24
- 15 -
1.02.10.01 01 002 5 2 2 03 006 Belanja Kawat/Faximili/Internet
0.00 0.00 0.00 0.00
1.02.10.01 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
9,000,000.00 5,689,900.00 3,310,100.00 63.22
1.02.10.01 01 006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
9,000,000.00 5,689,900.00 3,310,100.00 63.22
1.02.10.01 01 006 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
9,000,000.00 5,689,900.00 3,310,100.00 63.22
1.02.10.01 01 006 5 2 2 05 005 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
9,000,000.00 5,689,900.00 3,310,100.00 63.22
1.02.10.01 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
16,900,000.00 16,900,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 01 008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
16,900,000.00 16,900,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 01 008 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
16,900,000.00 16,900,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 01 008 5 2 2 03 016 Belanja Jasa Pelayanan Kantor
16,900,000.00 16,900,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor
90,000,000.00 89,904,000.00 96,000.00 99.89
1.02.10.01 01 010 5 2 1 Belanja Pegawai 1,750,000.00 1,750,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 01 010 5 2 1 01 Honorarium PNS 1,750,000.00 1,750,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 01 010 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1,750,000.00 1,750,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 01 010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
88,250,000.00 88,154,000.00 96,000.00 99.89
1.02.10.01 01 010 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
88,250,000.00 88,154,000.00 96,000.00 99.89
1.02.10.01 01 010 5 2 2 01 001 Belanja Alat Tulis Kantor
87,035,000.00 86,939,000.00 96,000.00 99.89
1.02.10.01 01 010 5 2 2 01 012 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
1,215,000.00 1,215,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 01 011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
15,000,000.00 14,998,800.00 1,200.00 99.99
1.02.10.01 01 011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
15,000,000.00 14,998,800.00 1,200.00 99.99
1.02.10.01 01 011 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
15,000,000.00 14,998,800.00 1,200.00 99.99
1.02.10.01 01 011 5 2 2 06 001 Belanja Cetak 12,085,000.00 12,084,000.00 1,000.00 99.99
1.02.10.01 01 011 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
2,915,000.00 2,914,800.00 200.00 99.99
1.02.10.01 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
40,000,000.00 39,825,080.00 174,920.00 99.56
1.02.10.01 01 012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
8,000,000.00 7,999,880.00 120.00 100.00
1.02.10.01 01 012 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
8,000,000.00 7,999,880.00 120.00 100.00
1.02.10.01 01 012 5 2 2 01 003 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering)
8,000,000.00 7,999,880.00 120.00 100.00
1.02.10.01 01 012 5 2 3 Belanja Modal 32,000,000.00 31,825,200.00 174,800.00 99.45
1.02.10.01 01 012 5 2 3 25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik
32,000,000.00 31,825,200.00 174,800.00 99.45
- 16 -
dan Telepon
1.02.10.01 01 012 5 2 3 25 001 Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
32,000,000.00 31,825,200.00 174,800.00 99.45
1.02.10.01 01 013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
40,000,000.00 39,395,000.00 605,000.00 98.49
1.02.10.01 01 013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
3,500,000.00 3,495,000.00 5,000.00 99.86
1.02.10.01 01 013 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
3,500,000.00 3,495,000.00 5,000.00 99.86
1.02.10.01 01 013 5 2 2 01 005 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
3,500,000.00 3,495,000.00 5,000.00 99.86
1.02.10.01 01 013 5 2 3 Belanja Modal 36,500,000.00 35,900,000.00 600,000.00 98.36
1.02.10.01 01 013 5 2 3 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
36,500,000.00 35,900,000.00 600,000.00 98.36
1.02.10.01 01 013 5 2 3 16 005 Belanja modal Pengadaan sound system
36,500,000.00 35,900,000.00 600,000.00 98.36
1.02.10.01 01 015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
15,000,000.00 10,100,000.00 4,900,000.00 67.33
1.02.10.01 01 015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
10,100,000.00 10,100,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 01 015 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
10,100,000.00 10,100,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 01 015 5 2 2 03 005 Belanja Surat Kabar/Majalah
5,100,000.00 5,100,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 01 015 5 2 2 03 012 Belanja Jasa Publikasi danDokumentasi
5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 01 015 5 2 3 Belanja Modal 4,900,000.00 0.00 4,900,000.00 0.00
1.02.10.01 01 015 5 2 3 27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
4,900,000.00 0.00 4,900,000.00 0.00
1.02.10.01 01 015 5 2 3 27 021 Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan
4,900,000.00 0.00 4,900,000.00 0.00
1.02.10.01 01 017 Penyediaan Makanan Dan Minuman
30,000,000.00 29,284,000.00 716,000.00 97.61
1.02.10.01 01 017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
30,000,000.00 29,284,000.00 716,000.00 97.61
1.02.10.01 01 017 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman
30,000,000.00 29,284,000.00 716,000.00 97.61
1.02.10.01 01 017 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat
22,090,000.00 21,800,000.00 290,000.00 98.69
1.02.10.01 01 017 5 2 2 11 003 Belanja Makanan dan Minuman Tamu
7,910,000.00 7,484,000.00 426,000.00 94.61
1.02.10.01 01 018 Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
110,000,000.00 109,620,734.00 379,266.00 99.66
1.02.10.01 01 018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
110,000,000.00 109,620,734.00 379,266.00 99.66
1.02.10.01 01 018 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
110,000,000.00 109,620,734.00 379,266.00 99.66
1.02.10.01 01 018 5 2 2 15 002 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
110,000,000.00 109,620,734.00 379,266.00 99.66
- 17 -
1.02.10.01 01 019 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan
68,546,600.00 63,954,500.00 4,592,100.00 93.30
1.02.10.01 01 019 5 2 1 Belanja Pegawai 41,093,000.00 36,742,500.00 4,350,500.00 89.41
1.02.10.01 01 019 5 2 1 02 HonorariumNon PNS
41,093,000.00 36,742,500.00 4,350,500.00 89.41
1.02.10.01 01 019 5 2 1 02 001 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
41,093,000.00 36,742,500.00 4,350,500.00 89.41
1.02.10.01 01 019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
27,453,600.00 27,212,000.00 241,600.00 99.12
1.02.10.01 01 019 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
27,453,600.00 27,212,000.00 241,600.00 99.12
1.02.10.01 01 019 5 2 2 03 016 Belanja Jasa Pelayanan Kantor
25,350,000.00 25,350,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 01 019 5 2 2 03 022 Belanja Premi Asuransi
216,000.00 170,000.00 46,000.00 78.70
1.02.10.01 01 019 5 2 2 03 023 Belanja Premi Asuransi Kesehatan
1,887,600.00 1,692,000.00 195,600.00 89.64
1.02.10.01 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
294,500,000.00 293,261,086.00 1,238,914.00 99.58
1.02.10.01 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
39,000,000.00 38,938,750.00 61,250.00 99.84
1.02.10.01 02 007 5 2 3 Belanja Modal 39,000,000.00 38,938,750.00 61,250.00 99.84
1.02.10.01 02 007 5 2 3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 02 007 5 2 3 10 001 Belanja modal Pengadaan mesin tik
11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 02 007 5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
28,000,000.00 27,938,750.00 61,250.00 99.78
1.02.10.01 02 007 5 2 3 11 002 Belanja Modal Pengadaan Almari
8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 02 007 5 2 3 11 004 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet
20,000,000.00 19,938,750.00 61,250.00 99.69
1.02.10.01 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
50,000,000.00 49,850,000.00 150,000.00 99.70
1.02.10.01 02 009 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000.00 49,850,000.00 150,000.00 99.70
1.02.10.01 02 009 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer
50,000,000.00 49,850,000.00 150,000.00 99.70
1.02.10.01 02 009 5 2 3 12 002 Belanja modal pengadaan komputer/PC
27,200,000.00 27,150,000.00 50,000.00 99.82
1.02.10.01 02 009 5 2 3 12 003 Belanja modal pengadaan Komputer Note Book
17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 02 009 5 2 3 12 004 Belanja Modal Pengadaaan Printer
5,800,000.00 5,700,000.00 100,000.00 98.28
1.02.10.01 02 010 Pengadaan Mebelair
30,000,000.00 29,925,000.00 75,000.00 99.75
1.02.10.01 02 010 5 2 3 Belanja Modal 30,000,000.00 29,925,000.00 75,000.00 99.75
1.02.10.01 02 010 5 2 3 13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair
30,000,000.00 29,925,000.00 75,000.00 99.75
- 18 -
1.02.10.01 02 010 5 2 3 13 001 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja
20,650,000.00 20,575,000.00 75,000.00 99.64
1.02.10.01 02 010 5 2 3 13 004 Belanja modal Pengadaan kursi kerja
9,350,000.00 9,350,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 02 022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 02 022 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan
80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 02 022 5 2 2 20 010 Belanja Pemeliharaan Gedung
80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 02 023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
20,000,000.00 19,304,875.00 695,125.00 96.52
1.02.10.01 02 023 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
20,000,000.00 19,304,875.00 695,125.00 96.52
1.02.10.01 02 023 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
2,415,000.00 2,319,875.00 95,125.00 96.06
1.02.10.01 02 023 5 2 2 01 006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2,415,000.00 2,319,875.00 95,125.00 96.06
1.02.10.01 02 023 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
17,585,000.00 16,985,000.00 600,000.00 96.59
1.02.10.01 02 023 5 2 2 05 001 Belanja Jasa Service
6,700,000.00 6,700,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 02 023 5 2 2 05 002 Belanja Penggantian Suku Cadang
8,550,000.00 7,950,000.00 600,000.00 92.98
1.02.10.01 02 023 5 2 2 05 003 Belanja Pelumas 2,335,000.00 2,335,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
50,000,000.00 49,252,861.00 747,139.00 98.51
1.02.10.01 02 024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
50,000,000.00 49,252,861.00 747,139.00 98.51
1.02.10.01 02 024 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
4,732,500.00 4,721,861.00 10,639.00 99.78
1.02.10.01 02 024 5 2 2 01 006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
4,732,500.00 4,721,861.00 10,639.00 99.78
1.02.10.01 02 024 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
45,267,500.00 44,531,000.00 736,500.00 98.37
1.02.10.01 02 024 5 2 2 05 001 Belanja Jasa Service
36,332,500.00 36,316,000.00 16,500.00 99.95
1.02.10.01 02 024 5 2 2 05 002 Belanja Penggantian Suku Cadang
6,140,000.00 5,420,000.00 720,000.00 88.27
1.02.10.01 02 024 5 2 2 05 003 Belanja Pelumas 2,795,000.00 2,795,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 02 026 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 02 026 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 02 026 5 2 2 03 013 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan
5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
20,000,000.00 20,489,600.00 (489,600.00) 102.45
- 19 -
1.02.10.01 02 028 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
20,000,000.00 20,489,600.00 (489,600.00) 102.45
1.02.10.01 02 028 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
20,000,000.00 20,489,600.00 (489,600.00) 102.45
1.02.10.01 02 028 5 2 2 03 013 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan
20,000,000.00 20,489,600.00 (489,600.00) 102.45
1.02.10.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
45,000,000.00 43,862,500.00 1,137,500.00 97.47
1.02.10.01 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 06 001 5 2 1 Belanja Pegawai 4,170,000.00 4,170,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 06 001 5 2 1 03 Uang Lembur 4,170,000.00 4,170,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 06 001 5 2 1 03 001 Uang Lembur PNS 3,780,000.00 3,780,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 06 001 5 2 1 03 002 Uang Lembur Non PNS
390,000.00 390,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 06 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
830,000.00 830,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 06 001 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
550,000.00 550,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 06 001 5 2 2 01 012 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
550,000.00 550,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 06 001 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
280,000.00 280,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 06 001 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
200,000.00 200,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 06 001 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 80,000.00 80,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
5,000,000.00 4,760,000.00 240,000.00 95.20
1.02.10.01 06 002 5 2 1 Belanja Pegawai 3,740,000.00 3,500,000.00 240,000.00 93.58
1.02.10.01 06 002 5 2 1 03 Uang Lembur 3,740,000.00 3,500,000.00 240,000.00 93.58
1.02.10.01 06 002 5 2 1 03 001 Uang Lembur PNS 2,980,000.00 2,740,000.00 240,000.00 91.95
1.02.10.01 06 002 5 2 1 03 002 Uang Lembur Non PNS
760,000.00 760,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 06 002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
1,260,000.00 1,260,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 06 002 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
800,000.00 800,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 06 002 5 2 2 01 012 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
800,000.00 800,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 06 002 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
460,000.00 460,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 06 002 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
380,000.00 380,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 06 002 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 80,000.00 80,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
5,000,000.00 4,215,000.00 785,000.00 84.30
1.02.10.01 06 004 5 2 1 Belanja Pegawai 4,140,000.00 3,405,000.00 735,000.00 82.25
- 20 -
1.02.10.01 06 004 5 2 1 03 Uang Lembur 4,140,000.00 3,405,000.00 735,000.00 82.25
1.02.10.01 06 004 5 2 1 03 001 Uang Lembur PNS 3,380,000.00 2,835,000.00 545,000.00 83.88
1.02.10.01 06 004 5 2 1 03 002 Uang Lembur Non PNS
760,000.00 570,000.00 190,000.00 75.00
1.02.10.01 06 004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
860,000.00 810,000.00 50,000.00 94.19
1.02.10.01 06 004 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
580,000.00 580,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 06 004 5 2 2 01 012 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
580,000.00 580,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 06 004 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
280,000.00 230,000.00 50,000.00 82.14
1.02.10.01 06 004 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
200,000.00 150,000.00 50,000.00 75.00
1.02.10.01 06 004 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 80,000.00 80,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 06 006 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi
30,000,000.00 29,887,500.00 112,500.00 99.63
1.02.10.01 06 006 5 2 1 Belanja Pegawai 26,900,000.00 26,900,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 06 006 5 2 1 01 Honorarium PNS 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 06 006 5 2 1 01 005 Honorarium Tim Teknis / Petugas Lapangan
14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 06 006 5 2 1 03 Uang Lembur 12,900,000.00 12,900,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 06 006 5 2 1 03 001 Uang Lembur PNS 12,900,000.00 12,900,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 06 006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
3,100,000.00 2,987,500.00 112,500.00 96.37
1.02.10.01 06 006 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 06 006 5 2 2 03 015 Belanja jasa Narasumber / tenaga ahli / Instruktur
2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 06 006 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
600,000.00 487,500.00 112,500.00 81.25
1.02.10.01 06 006 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
450,000.00 337,500.00 112,500.00 75.00
1.02.10.01 06 006 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 150,000.00 150,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
850,000,000.00 813,180,500.00 36,819,500.00 95.67
1.02.10.01 19 001 Pengembangan dan pengelolaan website
160,000,000.00 157,735,000.00 2,265,000.00 98.58
1.02.10.01 19 001 5 2 1 Belanja Pegawai 29,550,000.00 29,550,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 001 5 2 1 01 Honorarium PNS 29,550,000.00 29,550,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 001 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
28,500,000.00 28,500,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 001 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
550,000.00 550,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 001 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
500,000.00 500,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
86,250,000.00 84,785,000.00 1,465,000.00 98.30
- 21 -
1.02.10.01 19 001 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
860,000.00 860,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 001 5 2 2 01 012 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer
860,000.00 860,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 001 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 001 5 2 2 03 012 Belanja Jasa Publikasi danDokumentasi
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 001 5 2 2 03 021 Belanja Jasa Kesenian, Kebudayaan, Keagamaan dan Olah Raga
2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 001 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
510,000.00 0.00 510,000.00 0.00
1.02.10.01 19 001 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
330,000.00 0.00 330,000.00 0.00
1.02.10.01 19 001 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00
1.02.10.01 19 001 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman
8,400,000.00 8,000,000.00 400,000.00 95.24
1.02.10.01 19 001 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat
400,000.00 0.00 400,000.00 0.00
1.02.10.01 19 001 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan
8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 001 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
6,400,000.00 6,400,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 001 5 2 2 15 002 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
6,400,000.00 6,400,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 001 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi
50,000,000.00 49,445,000.00 555,000.00 98.89
1.02.10.01 19 001 5 2 2 21 009 Belanja Jasa konsultan Teknologi Informasi
50,000,000.00 49,445,000.00 555,000.00 98.89
1.02.10.01 19 001 5 2 2 25 Belanja Pihak Ketiga
16,080,000.00 16,080,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 001 5 2 2 25 002 Belanja Upah Tenaga Kerja
16,080,000.00 16,080,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 001 5 2 3 Belanja Modal 44,200,000.00 43,400,000.00 800,000.00 98.19
1.02.10.01 19 001 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer
44,200,000.00 43,400,000.00 800,000.00 98.19
1.02.10.01 19 001 5 2 3 12 009 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer
24,900,000.00 24,900,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 001 5 2 3 12 011 Belanja modal Pengadaan Piranti Lunak (software)
19,300,000.00 18,500,000.00 800,000.00 95.85
1.02.10.01 19 002 Optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat
40,000,000.00 31,925,000.00 8,075,000.00 79.81
1.02.10.01 19 002 5 2 1 Belanja Pegawai 11,800,000.00 7,675,000.00 4,125,000.00 65.04
1.02.10.01 19 002 5 2 1 01 Honorarium PNS 11,800,000.00 7,675,000.00 4,125,000.00 65.04
1.02.10.01 19 002 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
11,250,000.00 7,125,000.00 4,125,000.00 63.33
1.02.10.01 19 002 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
300,000.00 300,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 002 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
250,000.00 250,000.00 0.00 100.00
- 22 -
1.02.10.01 19 002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
28,200,000.00 24,250,000.00 3,950,000.00 85.99
1.02.10.01 19 002 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
27,250,000.00 24,250,000.00 3,000,000.00 88.99
1.02.10.01 19 002 5 2 2 03 012 Belanja Jasa Publikasi danDokumentasi
23,500,000.00 23,500,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 002 5 2 2 03 015 Belanja jasa Narasumber / tenaga ahli / Instruktur
3,750,000.00 750,000.00 3,000,000.00 20.00
1.02.10.01 19 002 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
550,000.00 0.00 550,000.00 0.00
1.02.10.01 19 002 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
400,000.00 0.00 400,000.00 0.00
1.02.10.01 19 002 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00
1.02.10.01 19 002 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman
400,000.00 0.00 400,000.00 0.00
1.02.10.01 19 002 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat
400,000.00 0.00 400,000.00 0.00
1.02.10.01 19 003 Pelatihan Sumber daya Komunikasi Publik
75,000,000.00 70,200,000.00 4,800,000.00 93.60
1.02.10.01 19 003 5 2 1 Belanja Pegawai 14,250,000.00 14,250,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 003 5 2 1 01 Honorarium PNS 13,050,000.00 13,050,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 003 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
13,050,000.00 13,050,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 003 5 2 1 02 HonorariumNon PNS
1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 003 5 2 1 02 001 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
60,750,000.00 55,950,000.00 4,800,000.00 92.10
1.02.10.01 19 003 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
720,000.00 720,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 003 5 2 2 01 010 Belanja Tropi, Plakat, Cenderamata, dan Sertifikat
720,000.00 720,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 003 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
3,740,000.00 3,740,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 003 5 2 2 03 012 Belanja Jasa Publikasi danDokumentasi
840,000.00 840,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 003 5 2 2 03 015 Belanja jasa Narasumber / tenaga ahli / Instruktur
2,900,000.00 2,900,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 003 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
1,930,000.00 1,930,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 003 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
330,000.00 330,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 003 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 003 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman
18,360,000.00 18,360,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 003 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat
1,080,000.00 1,080,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 003 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan
17,280,000.00 17,280,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 003 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 100.00
- 23 -
1.02.10.01 19 003 5 2 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah
7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 003 5 2 2 25 Belanja Pihak Ketiga
28,800,000.00 24,000,000.00 4,800,000.00 83.33
1.02.10.01 19 003 5 2 2 25 001 Belanja Transportasi dan Akomodasi
28,800,000.00 24,000,000.00 4,800,000.00 83.33
1.02.10.01 19 004 Sosialisasi Pemanfaatan TIK bagi Masyarakat
30,000,000.00 29,992,500.00 7,500.00 99.98
1.02.10.01 19 004 5 2 1 Belanja Pegawai 6,775,000.00 6,775,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 004 5 2 1 01 Honorarium PNS 6,775,000.00 6,775,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 004 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,525,000.00 6,525,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 004 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
250,000.00 250,000.00 0.00 0.00
1.02.10.01 19 004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
23,225,000.00 23,217,500.00 7,500.00 99.97
1.02.10.01 19 004 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
2,260,000.00 2,260,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 004 5 2 2 03 012 Belanja Jasa Publikasi danDokumentasi
1,260,000.00 1,260,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 004 5 2 2 03 015 Belanja jasa Narasumber / tenaga ahli / Instruktur
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 004 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
2,355,000.00 2,347,500.00 7,500.00 99.68
1.02.10.01 19 004 5 2 2 06 001 Belanja Cetak 2,100,000.00 2,092,500.00 7,500.00 99.64
1.02.10.01 19 004 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
255,000.00 255,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 004 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman
5,660,000.00 5,660,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 004 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat
960,000.00 960,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 004 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan
4,700,000.00 4,700,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 004 5 2 2 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
7,700,000.00 7,700,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 004 5 2 2 14 005 Belanja Pakaian Kostum / Seragam Khusus
7,700,000.00 7,700,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 004 5 2 2 22 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /Masyarakat
5,250,000.00 5,250,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 004 5 2 2 22 001 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat
5,250,000.00 5,250,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 005 Pembinaan Kelompok Komunikasi masyarakat
25,000,000.00 9,775,000.00 15,225,000.00 39.10
1.02.10.01 19 005 5 2 1 Belanja Pegawai 7,600,000.00 0.00 7,600,000.00 0.00
1.02.10.01 19 005 5 2 1 01 Honorarium PNS 7,600,000.00 0.00 7,600,000.00 0.00
1.02.10.01 19 005 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,750,000.00 0.00 6,750,000.00 0.00
1.02.10.01 19 005 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
600,000.00 0.00 600,000.00 0.00
- 24 -
1.02.10.01 19 005 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
250,000.00 0.00 250,000.00 0.00
1.02.10.01 19 005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
17,400,000.00 9,775,000.00 7,625,000.00 56.18
1.02.10.01 19 005 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
1,250,000.00 1,250,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 005 5 2 2 03 015 Belanja jasa Narasumber / tenaga ahli / Instruktur
1,250,000.00 1,250,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 005 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
3,735,000.00 3,685,000.00 50,000.00 98.66
1.02.10.01 19 005 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
3,735,000.00 3,685,000.00 50,000.00 98.66
1.02.10.01 19 005 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman
4,840,000.00 4,840,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 005 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat
800,000.00 800,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 005 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan
4,040,000.00 4,040,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 005 5 2 2 25 Belanja Pihak Ketiga
7,575,000.00 0.00 7,575,000.00 0.00
1.02.10.01 19 005 5 2 2 25 001 Belanja Transportasi dan Akomodasi
7,575,000.00 0.00 7,575,000.00 0.00
1.02.10.01 19 006 Pelaksanaan Pekan KIM
75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 006 5 2 1 Belanja Pegawai 7,625,000.00 7,625,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 006 5 2 1 01 Honorarium PNS 7,625,000.00 0.00 7,625,000.00 0.00
1.02.10.01 19 006 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,750,000.00 0.00 6,750,000.00 0.00
1.02.10.01 19 006 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
600,000.00 0.00 600,000.00 0.00
1.02.10.01 19 006 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
275,000.00 0.00 275,000.00 0.00
1.02.10.01 19 006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
67,375,000.00 67,375,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 006 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 006 5 2 2 01 017 Belanja Publikasi Dokumentasi dan Dekorasi
7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 006 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
575,000.00 575,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 006 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
575,000.00 575,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 006 5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah / Gedung/Gudang/Parkir
0.00 0.00 0.00 0.00
1.02.10.01 19 006 5 2 2 07 002 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
0.00 0.00 0.00 0.00
1.02.10.01 19 006 5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas
9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 006 5 2 2 08 001 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 006 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman
8,800,000.00 8,800,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 006 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat
400,000.00 400,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 006 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman
8,400,000.00 8,400,000.00 0.00 100.00
- 25 -
kegiatan
1.02.10.01 19 006 5 2 2 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
8,400,000.00 8,400,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 006 5 2 2 14 003 Belanja Pakaian Batik Tradisional
8,400,000.00 8,400,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 006 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
7,100,000.00 7,100,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 006 5 2 2 15 002 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
7,100,000.00 7,100,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 006 5 2 2 25 Belanja Pihak Ketiga
26,500,000.00 26,500,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 006 5 2 2 25 001 Belanja Transportasi dan Akomodasi
26,500,000.00 26,500,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 007 Pemutaran film dan siaran keliling
250,000,000.00 245,943,000.00 4,057,000.00 98.38
1.02.10.01 19 007 5 2 1 Belanja Pegawai 19,375,000.00 0.00 19,375,000.00 0.00
1.02.10.01 19 007 5 2 1 01 Honorarium PNS 19,375,000.00 0.00 19,375,000.00 0.00
1.02.10.01 19 007 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
16,200,000.00 0.00 16,200,000.00 0.00
1.02.10.01 19 007 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
2,650,000.00 0.00 2,650,000.00 0.00
1.02.10.01 19 007 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
525,000.00 0.00 525,000.00 0.00
1.02.10.01 19 007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
230,625,000.00 229,343,000.00 1,282,000.00 99.44
1.02.10.01 19 007 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
224,775,000.00 223,493,000.00 1,282,000.00 99.43
1.02.10.01 19 007 5 2 2 03 012 Belanja Jasa Publikasi danDokumentasi
224,775,000.00 223,493,000.00 1,282,000.00 99.43
1.02.10.01 19 007 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
330,000.00 330,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 007 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
330,000.00 330,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 007 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman
320,000.00 320,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 007 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat
320,000.00 320,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 007 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
5,200,000.00 5,200,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 007 5 2 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah
5,200,000.00 5,200,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 008 Desiminasi dan Pendistribusian Informasi melalui pertunjukan rakyat
75,000,000.00 73,935,000.00 1,065,000.00 98.58
1.02.10.01 19 008 5 2 1 Belanja Pegawai 20,475,000.00 20,475,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 008 5 2 1 01 Honorarium PNS 20,475,000.00 20,475,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 008 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
19,600,000.00 19,600,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 008 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
600,000.00 600,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 008 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
275,000.00 275,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
54,525,000.00 53,460,000.00 1,065,000.00 98.05
1.02.10.01 19 008 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
50,300,000.00 49,235,000.00 1,065,000.00 97.88
- 26 -
1.02.10.01 19 008 5 2 2 03 012 Belanja Jasa Publikasi danDokumentasi
2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 50.00
1.02.10.01 19 008 5 2 2 03 021 Belanja Jasa Kesenian, Kebudayaan, Keagamaan dan Olah Raga
48,300,000.00 48,235,000.00 65,000.00 99.87
1.02.10.01 19 008 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
225,000.00 225,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 008 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
225,000.00 225,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 008 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman
4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 008 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan
4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 009 Pembinaan Pengelolaan Informasi kabupaten Lamongan
50,000,000.00 48,675,000.00 1,325,000.00 97.35
1.02.10.01 19 009 5 2 1 Belanja Pegawai 36,700,000.00 36,075,000.00 625,000.00 98.30
1.02.10.01 19 009 5 2 1 01 Honorarium PNS 33,100,000.00 32,475,000.00 625,000.00 98.11
1.02.10.01 19 009 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
11,250,000.00 11,250,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 009 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
300,000.00 300,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 009 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
250,000.00 250,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 009 5 2 1 01 005 Honorarium Tim Teknis / Petugas Lapangan
21,300,000.00 20,675,000.00 625,000.00 97.07
1.02.10.01 19 009 5 2 1 02 HonorariumNon PNS
3,600,000.00 3,600,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 009 5 2 1 02 001 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
3,600,000.00 3,600,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
13,300,000.00 12,600,000.00 700,000.00 94.74
1.02.10.01 19 009 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
4,300,000.00 3,600,000.00 700,000.00 83.72
1.02.10.01 19 009 5 2 2 03 012 Belanja Jasa Publikasi danDokumentasi
700,000.00 0.00 700,000.00 0.00
1.02.10.01 19 009 5 2 2 03 015 Belanja jasa Narasumber / tenaga ahli / Instruktur
3,600,000.00 3,600,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 009 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
400,000.00 400,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 009 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
400,000.00 400,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 009 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman
5,900,000.00 5,900,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 009 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat
800,000.00 800,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 009 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan
5,100,000.00 5,100,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 009 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
2,700,000.00 2,700,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 009 5 2 2 15 002 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
2,700,000.00 2,700,000.00 0.00 100.00
- 27 -
1.02.10.01 19 010 Pembinaan dan pengembangan kemitraan media publik
70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 010 5 2 1 Belanja Pegawai 13,125,000.00 13,125,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 010 5 2 1 01 Honorarium PNS 13,125,000.00 13,125,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 010 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12,250,000.00 12,250,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 010 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
600,000.00 600,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 010 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
275,000.00 275,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
56,875,000.00 56,875,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 010 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 010 5 2 2 01 016 Belanja Pakai Habis Seminar Kit
11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 010 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
16,300,000.00 16,300,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 010 5 2 2 03 012 Belanja Jasa Publikasi danDokumentasi
7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 010 5 2 2 03 015 Belanja jasa Narasumber / tenaga ahli / Instruktur
8,800,000.00 8,800,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 010 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
2,965,000.00 2,965,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 010 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
2,965,000.00 2,965,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 010 5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah / Gedung/Gudang/Parkir
9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 010 5 2 2 07 002 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 010 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman
13,110,000.00 13,110,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 010 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat
1,560,000.00 1,560,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 010 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan
11,550,000.00 11,550,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 010 5 2 2 25 Belanja Pihak Ketiga
4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 19 010 5 2 2 25 001 Belanja Transportasi dan Akomodasi
4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 Program Pengembangan Aplikasi dan Informatika
6,030,244,000.00 5,822,965,180.00 207,278,820.00 96.56
1.02.10.01 20 001 Pembangunan Jaringan Komunikasi dan Informatika
125,000,000.00 124,901,000.00 99,000.00 99.92
1.02.10.01 20 001 5 2 1 Belanja Pegawai 14,150,000.00 14,150,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 001 5 2 1 01 Honorarium PNS 13,150,000.00 13,150,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 001 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
11,800,000.00 11,800,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 001 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang
1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 100.00
- 28 -
dan Jasa
1.02.10.01 20 001 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
250,000.00 250,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 001 5 2 1 02 HonorariumNon PNS
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 001 5 2 1 02 001 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
4,200,000.00 4,150,000.00 50,000.00 98.81
1.02.10.01 20 001 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
250,000.00 200,000.00 50,000.00 80.00
1.02.10.01 20 001 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
150,000.00 150,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 001 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 100,000.00 50,000.00 50,000.00 50.00
1.02.10.01 20 001 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman
200,000.00 200,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 001 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat
200,000.00 200,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 001 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
3,750,000.00 3,750,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 001 5 2 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah
3,750,000.00 3,750,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 001 5 2 3 Belanja Modal 106,650,000.00 106,601,000.00 49,000.00 99.95
1.02.10.01 20 001 5 2 3 17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
106,650,000.00 106,601,000.00 49,000.00 99.95
1.02.10.01 20 001 5 2 3 17 009 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komunikasi
106,650,000.00 106,601,000.00 49,000.00 99.95
1.02.10.01 20 002 Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informatika
235,000,000.00 234,207,650.00 792,350.00 99.66
1.02.10.01 20 002 5 2 1 Belanja Pegawai 40,450,000.00 40,450,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 002 5 2 1 01 Honorarium PNS 37,450,000.00 37,450,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 002 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
35,400,000.00 35,400,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 002 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 002 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
550,000.00 550,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 002 5 2 1 02 HonorariumNon PNS
3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 002 5 2 1 02 001 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
194,550,000.00 193,757,650.00 792,350.00 99.59
1.02.10.01 20 002 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
167,620,000.00 166,837,000.00 783,000.00 99.53
1.02.10.01 20 002 5 2 2 03 013 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan
167,620,000.00 166,837,000.00 783,000.00 99.53
1.02.10.01 20 002 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
240,000.00 239,650.00 350.00 99.85
1.02.10.01 20 002 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
140,000.00 139,650.00 350.00 99.75
1.02.10.01 20 002 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 100,000.00 100,000.00 0.00 100.00
- 29 -
1.02.10.01 20 002 5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah / Gedung/Gudang/Parkir
3,300,000.00 3,300,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 002 5 2 2 07 002 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
3,300,000.00 3,300,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 002 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman
560,000.00 551,000.00 9,000.00 98.39
1.02.10.01 20 002 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat
560,000.00 551,000.00 9,000.00 98.39
1.02.10.01 20 002 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
15,500,000.00 15,500,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 002 5 2 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah
15,500,000.00 15,500,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 002 5 2 2 25 Belanja Pihak Ketiga
7,330,000.00 7,330,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 002 5 2 2 25 002 Belanja Upah Tenaga Kerja
7,330,000.00 7,330,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 003 Pengembangan infrastruktur jaringan TIK penunjang kelembagaan
100,000,000.00 96,493,000.00 3,507,000.00 96.49
1.02.10.01 20 003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
6,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 50.00
1.02.10.01 20 003 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman
1,050,000.00 300,000.00 750,000.00 28.57
1.02.10.01 20 003 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat
300,000.00 300,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 003 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan
750,000.00 0.00 750,000.00 0.00
1.02.10.01 20 003 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
3,000,000.00 2,700,000.00 300,000.00 90.00
1.02.10.01 20 003 5 2 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah
3,000,000.00 2,700,000.00 300,000.00 90.00
1.02.10.01 20 003 5 2 2 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
1,950,000.00 0.00 1,950,000.00 0.00
1.02.10.01 20 003 5 2 2 17 001 Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan
1,950,000.00 0.00 1,950,000.00 0.00
1.02.10.01 20 003 5 2 3 Belanja Modal 94,000,000.00 93,493,000.00 507,000.00 99.46
1.02.10.01 20 003 5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
94,000,000.00 93,493,000.00 507,000.00 99.46
1.02.10.01 20 003 5 2 3 11 008 Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi
94,000,000.00 93,493,000.00 507,000.00 99.46
1.02.10.01 20 004 Fasilitasi penyediaan jaringan TIK
525,000,000.00 500,199,980.00 24,800,020.00 95.28
1.02.10.01 20 004 5 2 1 Belanja Pegawai 15,050,000.00 13,275,000.00 1,775,000.00 88.21
1.02.10.01 20 004 5 2 1 01 Honorarium PNS 14,250,000.00 12,475,000.00 1,775,000.00 87.54
1.02.10.01 20 004 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 004 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1,750,000.00 600,000.00 1,150,000.00 34.29
1.02.10.01 20 004 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
1,500,000.00 875,000.00 625,000.00 58.33
- 30 -
1.02.10.01 20 004 5 2 1 02 HonorariumNon PNS
800,000.00 800,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 004 5 2 1 02 001 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
800,000.00 800,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
509,950,000.00 486,924,980.00 23,025,020.00 95.48
1.02.10.01 20 004 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
168,800,000.00 168,798,600.00 1,400.00 100.00
1.02.10.01 20 004 5 2 2 03 006 Belanja Kawat/Faximili/Internet
168,000,000.00 167,998,600.00 1,400.00 100.00
1.02.10.01 20 004 5 2 2 03 015 Belanja jasa Narasumber / tenaga ahli / Instruktur
800,000.00 800,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 004 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
640,000.00 640,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 004 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
240,000.00 240,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 004 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 400,000.00 400,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 004 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman
1,420,000.00 1,420,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 004 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat
300,000.00 300,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 004 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan
1,120,000.00 1,120,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 004 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
900,000.00 900,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 004 5 2 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah
900,000.00 900,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 004 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi
28,790,000.00 28,462,500.00 327,500.00 98.86
1.02.10.01 20 004 5 2 2 21 009 Belanja Jasa konsultan Teknologi Informasi
28,790,000.00 28,462,500.00 327,500.00 98.86
1.02.10.01 20 004 5 2 2 23 Belanja Hibah barang atau jasa
308,000,000.00 285,353,880.00 22,646,120.00 92.65
1.02.10.01 20 004 5 2 2 23 001 Belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak masyarakat
308,000,000.00 285,353,880.00 22,646,120.00 92.65
1.02.10.01 20 004 5 2 2 25 Belanja Pihak Ketiga
1,400,000.00 1,350,000.00 50,000.00 96.43
1.02.10.01 20 004 5 2 2 25 001 Belanja Transportasi dan Akomodasi
1,400,000.00 1,350,000.00 50,000.00 96.43
1.02.10.01 20 005 Pembangunan infrastruktur jaringan TIK berbasis F.O
985,000,000.00 983,930,000.00 1,070,000.00 99.89
1.02.10.01 20 005 5 2 1 Belanja Pegawai 12,725,000.00 12,725,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 005 5 2 1 01 Honorarium PNS 11,825,000.00 11,825,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 005 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
10,350,000.00 10,350,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 005 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
800,000.00 800,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 005 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
675,000.00 675,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 005 5 2 1 02 HonorariumNon PNS
900,000.00 900,000.00 0.00 100.00
- 31 -
1.02.10.01 20 005 5 2 1 02 001 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
900,000.00 900,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
891,600,000.00 891,455,000.00 145,000.00 99.98
1.02.10.01 20 005 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
891,145,000.00 891,000,000.00 145,000.00 99.98
1.02.10.01 20 005 5 2 2 03 006 Belanja Kawat/Faximili/Internet
891,145,000.00 891,000,000.00 145,000.00 99.98
1.02.10.01 20 005 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
455,000.00 455,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 005 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
405,000.00 405,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 005 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 50,000.00 50,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 005 5 2 3 Belanja Modal 80,675,000.00 79,750,000.00 925,000.00 98.85
1.02.10.01 20 005 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer
80,675,000.00 79,750,000.00 925,000.00 98.85
1.02.10.01 20 005 5 2 3 12 010 Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
80,675,000.00 79,750,000.00 925,000.00 98.85
1.02.10.01 20 006 Pengelolaan Bandwith dan Monitoring Jaringan TIK
2,899,689,000.00 2,787,756,600.00 111,932,400.00 96.14
1.02.10.01 20 006 5 2 1 Belanja Pegawai 5,775,000.00 5,275,000.00 500,000.00 91.34
1.02.10.01 20 006 5 2 1 01 Honorarium PNS 5,425,000.00 4,925,000.00 500,000.00 90.78
1.02.10.01 20 006 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,950,000.00 3,950,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 006 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1,200,000.00 700,000.00 500,000.00 58.33
1.02.10.01 20 006 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
275,000.00 275,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 006 5 2 1 01 005 Honorarium Tim Teknis / Petugas Lapangan
0.00 0.00 0.00 0.00
1.02.10.01 20 006 5 2 1 02 HonorariumNon PNS
350,000.00 350,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 006 5 2 1 02 002 Honorarium Tim Teknis / Petugas Lapangan Non PNS
350,000.00 350,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
2,752,044,000.00 2,659,481,600.00 92,562,400.00 96.64
1.02.10.01 20 006 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
0.00 0.00 0.00 0.00
1.02.10.01 20 006 5 2 2 01 006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
0.00 0.00 0.00 0.00
1.02.10.01 20 006 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
2,744,484,000.00 2,651,923,600.00 92,560,400.00 96.63
1.02.10.01 20 006 5 2 2 03 006 Belanja Kawat/Faximili/Internet
2,744,484,000.00 2,651,923,600.00 92,560,400.00 96.63
1.02.10.01 20 006 5 2 2 03 015 Belanja jasa Narasumber / tenaga ahli / Instruktur
0.00 0.00 0.00 0.00
1.02.10.01 20 006 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
0.00 0.00 0.00 0.00
1.02.10.01 20 006 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
0.00 0.00 0.00 0.00
- 32 -
1.02.10.01 20 006 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 0.00 0.00 0.00 0.00
1.02.10.01 20 006 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman
560,000.00 558,000.00 2,000.00 99.64
1.02.10.01 20 006 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat
560,000.00 558,000.00 2,000.00 99.64
1.02.10.01 20 006 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan
0.00 0.00 0.00 0.00
1.02.10.01 20 006 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 006 5 2 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah
7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 006 5 2 3 Belanja Modal 141,870,000.00 123,000,000.00 18,870,000.00 86.70
1.02.10.01 20 006 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer
141,870,000.00 123,000,000.00 18,870,000.00 86.70
1.02.10.01 20 006 5 2 3 12 010 Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
141,870,000.00 123,000,000.00 18,870,000.00 86.70
1.02.10.01 20 007 Smartcity/penempatan free wifi
435,555,000.00 417,227,350.00 18,327,650.00 95.79
1.02.10.01 20 007 5 2 1 Belanja Pegawai 5,525,000.00 4,550,000.00 975,000.00 82.35
1.02.10.01 20 007 5 2 1 01 Honorarium PNS 5,225,000.00 4,250,000.00 975,000.00 81.34
1.02.10.01 20 007 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
3,450,000.00 3,450,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 007 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
800,000.00 400,000.00 400,000.00 50.00
1.02.10.01 20 007 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
975,000.00 400,000.00 575,000.00 41.03
1.02.10.01 20 007 5 2 1 02 HonorariumNon PNS
300,000.00 300,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 007 5 2 1 02 001 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
300,000.00 300,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
430,030,000.00 412,677,350.00 17,352,650.00 95.96
1.02.10.01 20 007 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
429,000,000.00 411,650,000.00 17,350,000.00 95.96
1.02.10.01 20 007 5 2 2 03 006 Belanja Kawat/Faximili/Internet
429,000,000.00 411,650,000.00 17,350,000.00 95.96
1.02.10.01 20 007 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
70,000.00 67,350.00 2,650.00 96.21
1.02.10.01 20 007 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
40,000.00 37,350.00 2,650.00 93.38
1.02.10.01 20 007 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 30,000.00 30,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 007 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman
210,000.00 210,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 007 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat
210,000.00 210,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 007 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
750,000.00 750,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 007 5 2 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah
750,000.00 750,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 009 Pengembangan aplikasi berbasis TIK
425,000,000.00 389,527,600.00 35,472,400.00 91.65
1.02.10.01 20 009 5 2 1 Belanja Pegawai 20,975,000.00 19,675,000.00 1,300,000.00 93.80
1.02.10.01 20 009 5 2 1 01 Honorarium PNS 20,175,000.00 19,675,000.00 500,000.00 97.52
- 33 -
1.02.10.01 20 009 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
13,800,000.00 13,800,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 009 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
4,850,000.00 4,350,000.00 500,000.00 89.69
1.02.10.01 20 009 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
1,525,000.00 1,525,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 009 5 2 1 02 HonorariumNon PNS
800,000.00 0.00 800,000.00 0.00
1.02.10.01 20 009 5 2 1 02 001 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
800,000.00 0.00 800,000.00 0.00
1.02.10.01 20 009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
262,525,000.00 243,192,600.00 19,332,400.00 92.64
1.02.10.01 20 009 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 0.00
1.02.10.01 20 009 5 2 2 01 016 Belanja Pakai Habis Seminar Kit
8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 0.00
1.02.10.01 20 009 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
4,740,000.00 0.00 4,740,000.00 0.00
1.02.10.01 20 009 5 2 2 03 012 Belanja Jasa Publikasi danDokumentasi
140,000.00 0.00 140,000.00 0.00
1.02.10.01 20 009 5 2 2 03 015 Belanja jasa Narasumber / tenaga ahli / Instruktur
4,600,000.00 0.00 4,600,000.00 0.00
1.02.10.01 20 009 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
1,035,000.00 805,000.00 230,000.00 77.78
1.02.10.01 20 009 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
735,000.00 555,000.00 180,000.00 75.51
1.02.10.01 20 009 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 300,000.00 250,000.00 50,000.00 83.33
1.02.10.01 20 009 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman
5,000,000.00 150,000.00 4,850,000.00 3.00
1.02.10.01 20 009 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat
1,600,000.00 150,000.00 1,450,000.00 9.38
1.02.10.01 20 009 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan
3,400,000.00 0.00 3,400,000.00 0.00
1.02.10.01 20 009 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi
243,750,000.00 242,237,600.00 1,512,400.00 99.38
1.02.10.01 20 009 5 2 2 21 009 Belanja Jasa konsultan Teknologi Informasi
243,750,000.00 242,237,600.00 1,512,400.00 99.38
1.02.10.01 20 009 5 2 3 Belanja Modal 141,500,000.00 126,660,000.00 14,840,000.00 89.51
1.02.10.01 20 009 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer
141,500,000.00 126,660,000.00 14,840,000.00 89.51
1.02.10.01 20 009 5 2 3 12 001 Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server
141,500,000.00 126,660,000.00 14,840,000.00 89.51
1.02.10.01 20 010 Peningkatan kapasitas aparatur di bidang TIK
25,000,000.00 19,853,250.00 5,146,750.00 79.41
1.02.10.01 20 010 5 2 1 Belanja Pegawai 13,250,000.00 13,250,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 010 5 2 1 01 Honorarium PNS 12,250,000.00 12,250,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 010 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
12,250,000.00 12,250,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 010 5 2 1 02 HonorariumNon PNS
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 010 5 2 1 02 001 Honorarium Pegawai
1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00
- 34 -
Honorer/Tidak Tetap
1.02.10.01 20 010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
11,750,000.00 6,603,250.00 5,146,750.00 56.20
1.02.10.01 20 010 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
1,573,000.00 1,573,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 010 5 2 2 01 003 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering)
1,573,000.00 1,573,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 010 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
3,450,000.00 1,625,000.00 1,825,000.00 47.10
1.02.10.01 20 010 5 2 2 03 012 Belanja Jasa Publikasi danDokumentasi
400,000.00 100,000.00 300,000.00 25.00
1.02.10.01 20 010 5 2 2 03 015 Belanja jasa Narasumber / tenaga ahli / Instruktur
3,050,000.00 1,525,000.00 1,525,000.00 50.00
1.02.10.01 20 010 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
167,000.00 125,250.00 41,750.00 75.00
1.02.10.01 20 010 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
167,000.00 125,250.00 41,750.00 75.00
1.02.10.01 20 010 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman
6,560,000.00 3,280,000.00 3,280,000.00 50.00
1.02.10.01 20 010 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat
560,000.00 280,000.00 280,000.00 50.00
1.02.10.01 20 010 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan
6,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 50.00
1.02.10.01 20 011 Monitoring dan evaluasi penerapan e-Gov
75,000,000.00 73,500,000.00 1,500,000.00 98.00
1.02.10.01 20 011 5 2 1 Belanja Pegawai 7,650,000.00 7,650,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 011 5 2 1 01 Honorarium PNS 7,650,000.00 7,650,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 011 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
800,000.00 800,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 011 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
250,000.00 250,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 011 5 2 1 01 005 Honorarium Tim Teknis / Petugas Lapangan
6,600,000.00 6,600,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
67,350,000.00 65,850,000.00 1,500,000.00 97.77
1.02.10.01 20 011 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 011 5 2 2 01 016 Belanja Pakai Habis Seminar Kit
7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 011 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
200,000.00 100,000.00 100,000.00 50.00
1.02.10.01 20 011 5 2 2 03 012 Belanja Jasa Publikasi danDokumentasi
200,000.00 100,000.00 100,000.00 50.00
1.02.10.01 20 011 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
250,000.00 187,500.00 62,500.00 75.00
1.02.10.01 20 011 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
250,000.00 187,500.00 62,500.00 75.00
1.02.10.01 20 011 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman
4,200,000.00 3,800,000.00 400,000.00 90.48
1.02.10.01 20 011 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat
800,000.00 400,000.00 400,000.00 50.00
1.02.10.01 20 011 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan
3,400,000.00 3,400,000.00 0.00 100.00
- 35 -
1.02.10.01 20 011 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi
35,000,000.00 34,062,500.00 937,500.00 97.32
1.02.10.01 20 011 5 2 2 21 008 Belanja Jasa konsultansi Penilaian
35,000,000.00 34,062,500.00 937,500.00 97.32
1.02.10.01 20 011 5 2 2 22 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /Masyarakat
20,500,000.00 20,500,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 011 5 2 2 22 002 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga
20,500,000.00 20,500,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 012 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
200,000,000.00 195,368,750.00 4,631,250.00 97.68
1.02.10.01 20 012 5 2 1 Belanja Pegawai 8,675,000.00 8,675,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 012 5 2 1 01 Honorarium PNS 8,075,000.00 8,075,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 012 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,150,000.00 6,150,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 012 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1,400,000.00 1,400,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 012 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
525,000.00 525,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 012 5 2 1 02 HonorariumNon PNS
600,000.00 600,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 012 5 2 1 02 001 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
600,000.00 600,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 20 012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
191,325,000.00 186,693,750.00 4,631,250.00 97.58
1.02.10.01 20 012 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
125,000.00 48,750.00 76,250.00 39.00
1.02.10.01 20 012 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
65,000.00 48,750.00 16,250.00 75.00
1.02.10.01 20 012 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00
1.02.10.01 20 012 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman
1,200,000.00 800,000.00 400,000.00 66.67
1.02.10.01 20 012 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat
1,200,000.00 800,000.00 400,000.00 66.67
1.02.10.01 20 012 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi
190,000,000.00 185,845,000.00 4,155,000.00 97.81
1.02.10.01 20 012 5 2 2 21 002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
190,000,000.00 185,845,000.00 4,155,000.00 97.81
1.02.10.01 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
170,000,000.00 168,170,800.00 1,829,200.00 98.92
1.02.10.01 15 020 Penyusunan dan pengelolaan media center data statistik
60,000,000.00 59,259,900.00 740,100.00 98.77
1.02.10.01 15 020 5 2 1 Belanja Pegawai 7,400,000.00 7,100,000.00 300,000.00 95.95
1.02.10.01 15 020 5 2 1 01 Honorarium PNS 7,400,000.00 7,100,000.00 300,000.00 95.95
1.02.10.01 15 020 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,525,000.00 6,525,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 020 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
600,000.00 300,000.00 300,000.00 50.00
1.02.10.01 15 020 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil
275,000.00 275,000.00 0.00 100.00
- 36 -
Pekerjaan
1.02.10.01 15 020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
625,000.00 624,900.00 100.00 99.98
1.02.10.01 15 020 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
225,000.00 224,900.00 100.00 99.96
1.02.10.01 15 020 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
175,000.00 174,900.00 100.00 99.94
1.02.10.01 15 020 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 50,000.00 50,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 020 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman
400,000.00 400,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 020 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat
400,000.00 400,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 020 5 2 3 Belanja Modal 51,975,000.00 51,535,000.00 440,000.00 99.15
1.02.10.01 15 020 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer
51,975,000.00 51,535,000.00 440,000.00 99.15
1.02.10.01 15 020 5 2 3 12 002 Belanja modal pengadaan komputer/PC
16,000,000.00 15,850,000.00 150,000.00 99.06
1.02.10.01 15 020 5 2 3 12 009 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer
29,750,000.00 29,500,000.00 250,000.00 99.16
1.02.10.01 15 020 5 2 3 12 010 Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer
6,225,000.00 6,185,000.00 40,000.00 99.36
1.02.10.01 15 021 Sinkronisasi dan integrasi data publik
30,000,000.00 29,510,950.00 489,050.00 98.37
1.02.10.01 15 021 5 2 1 Belanja Pegawai 6,950,000.00 6,700,000.00 250,000.00 96.40
1.02.10.01 15 021 5 2 1 01 Honorarium PNS 6,950,000.00 6,700,000.00 250,000.00 96.40
1.02.10.01 15 021 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,150,000.00 6,150,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 021 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
550,000.00 300,000.00 250,000.00 54.55
1.02.10.01 15 021 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
250,000.00 250,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 021 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
23,050,000.00 22,810,950.00 239,050.00 98.96
1.02.10.01 15 021 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
375,000.00 374,950.00 50.00 99.99
1.02.10.01 15 021 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
215,000.00 214,950.00 50.00 99.98
1.02.10.01 15 021 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 160,000.00 160,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 021 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman
1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 021 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat
1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 021 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi
20,875,000.00 20,636,000.00 239,000.00 98.86
1.02.10.01 15 021 5 2 2 21 009 Belanja Jasa konsultan Teknologi Informasi
20,875,000.00 20,636,000.00 239,000.00 98.86
1.02.10.01 15 022 Peningkatan kompetensi dan kreatifitas SDM statistik
30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 022 5 2 1 Belanja Pegawai 7,300,000.00 7,300,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 022 5 2 1 01 Honorarium PNS 7,300,000.00 7,300,000.00 0.00 100.00
- 37 -
1.02.10.01 15 022 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,750,000.00 6,750,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 022 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
300,000.00 300,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 022 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
250,000.00 250,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
22,700,000.00 22,700,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 022 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
14,400,000.00 14,400,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 022 5 2 2 01 016 Belanja Pakai Habis Seminar Kit
14,400,000.00 14,400,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 022 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
4,355,000.00 4,355,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 022 5 2 2 03 012 Belanja Jasa Publikasi danDokumentasi
105,000.00 105,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 022 5 2 2 03 015 Belanja jasa Narasumber / tenaga ahli / Instruktur
4,250,000.00 4,250,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 022 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
105,000.00 105,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 022 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
105,000.00 105,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 022 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman
3,840,000.00 3,840,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 022 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat
640,000.00 640,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 022 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan
3,200,000.00 3,200,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 022 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
0.00 0.00 0.00 0.00
1.02.10.01 15 022 5 2 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah
0.00 0.00 0.00 0.00
1.02.10.01 15 022 5 2 2 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
0.00 0.00 0.00 0.00
1.02.10.01 15 022 5 2 2 17 003 Belanja Bimbingan Teknis
0.00 0.00 0.00 0.00
1.02.10.01 15 024 Penggandaan dan distribusi dokumen data statistik ke instansi-instansi pemerintah
50,000,000.00 49,399,950.00 600,050.00 98.80
1.02.10.01 15 024 5 2 1 Belanja Pegawai 9,205,000.00 8,605,000.00 600,000.00 93.48
1.02.10.01 15 024 5 2 1 01 Honorarium PNS 6,775,000.00 6,175,000.00 600,000.00 91.14
1.02.10.01 15 024 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5,925,000.00 5,925,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 024 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
600,000.00 0.00 600,000.00 0.00
1.02.10.01 15 024 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
250,000.00 250,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 024 5 2 1 03 Uang Lembur 2,430,000.00 2,430,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 024 5 2 1 03 001 Uang Lembur PNS 2,150,000.00 2,150,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 024 5 2 1 03 002 Uang Lembur Non PNS
280,000.00 280,000.00 0.00 100.00
- 38 -
1.02.10.01 15 024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
40,795,000.00 40,794,950.00 50.00 100.00
1.02.10.01 15 024 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
39,595,000.00 39,594,950.00 50.00 100.00
1.02.10.01 15 024 5 2 2 06 001 Belanja Cetak 38,925,000.00 38,925,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 024 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
470,000.00 469,950.00 50.00 99.99
1.02.10.01 15 024 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 200,000.00 200,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 024 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman
1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 024 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat
1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 Program Persandian Daerah
125,000,000.00 123,884,451.00 1,115,549.00 99.11
1.02.10.01 15 001 Tata kelola persandian
35,000,000.00 34,250,000.00 750,000.00 97.86
1.02.10.01 15 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6,750,000.00 6,750,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 001 5 2 1 01 Honorarium PNS 6,750,000.00 6,750,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 001 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,750,000.00 6,750,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
28,250,000.00 27,500,000.00 750,000.00 97.35
1.02.10.01 15 001 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis
7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 001 5 2 2 01 016 Belanja Pakai Habis Seminar Kit
7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 001 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5,370,000.00 5,370,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 001 5 2 2 03 012 Belanja Jasa Publikasi danDokumentasi
170,000.00 170,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 001 5 2 2 03 015 Belanja jasa Narasumber / tenaga ahli / Instruktur
5,200,000.00 5,200,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 001 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman
3,680,000.00 3,680,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 001 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat
480,000.00 480,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 001 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan
3,200,000.00 3,200,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 001 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
7,500,000.00 6,900,000.00 600,000.00 92.00
1.02.10.01 15 001 5 2 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah
7,500,000.00 6,900,000.00 600,000.00 92.00
1.02.10.01 15 001 5 2 2 25 Belanja Pihak Ketiga
4,700,000.00 4,550,000.00 150,000.00 96.81
1.02.10.01 15 001 5 2 2 25 001 Belanja Transportasi dan Akomodasi
4,700,000.00 4,550,000.00 150,000.00 96.81
1.02.10.01 15 003 Pelatihan sumber daya persandian
20,000,000.00 19,634,551.00 365,449.00 98.17
1.02.10.01 15 003 5 2 1 Belanja Pegawai 6,750,000.00 6,750,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 003 5 2 1 01 Honorarium PNS 6,750,000.00 6,750,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 003 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,750,000.00 6,750,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
13,250,000.00 12,884,551.00 365,449.00 97.24
1.02.10.01 15 003 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
6,460,000.00 6,460,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 003 5 2 2 03 012 Belanja Jasa Publikasi danDokumentasi
210,000.00 210,000.00 0.00 100.00
- 39 -
1.02.10.01 15 003 5 2 2 03 015 Belanja jasa Narasumber / tenaga ahli / Instruktur
6,250,000.00 6,250,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 003 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
410,000.00 410,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 003 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
180,000.00 180,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 003 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 230,000.00 230,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 003 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman
1,680,000.00 1,680,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 003 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat
480,000.00 480,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 003 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan
1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 003 5 2 2 25 Belanja Pihak Ketiga
4,700,000.00 4,334,551.00 365,449.00 92.22
1.02.10.01 15 003 5 2 2 25 001 Belanja Transportasi dan Akomodasi
4,700,000.00 4,334,551.00 365,449.00 92.22
1.02.10.01 15 004 Pengadaan material sandi
35,000,000.00 34,999,950.00 50.00 100.00
1.02.10.01 15 004 5 2 1 Belanja Pegawai 4,650,000.00 4,650,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 004 5 2 1 01 Honorarium PNS 4,650,000.00 4,650,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 004 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4,100,000.00 4,100,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 004 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
300,000.00 300,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 004 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
250,000.00 250,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
390,000.00 389,950.00 50.00 99.99
1.02.10.01 15 004 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
90,000.00 89,950.00 50.00 99.94
1.02.10.01 15 004 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
20,000.00 19,950.00 50.00 99.75
1.02.10.01 15 004 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 70,000.00 70,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 004 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman
300,000.00 300,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 004 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat
300,000.00 300,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 004 5 2 3 Belanja Modal 29,960,000.00 29,960,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 004 5 2 3 17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
29,960,000.00 29,960,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 004 5 2 3 17 005 Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Pesawat RIG)
29,960,000.00 29,960,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 005 Pemeliharaan material sandi
35,000,000.00 34,999,950.00 50.00 100.00
1.02.10.01 15 005 5 2 1 Belanja Pegawai 6,700,000.00 6,700,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 005 5 2 1 01 Honorarium PNS 6,700,000.00 6,700,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 005 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6,150,000.00 6,150,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 005 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
300,000.00 300,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 005 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
250,000.00 250,000.00 0.00 100.00
- 40 -
1.02.10.01 15 005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa
28,300,000.00 28,299,950.00 50.00 100.00
1.02.10.01 15 005 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
25,660,000.00 25,660,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 005 5 2 2 03 013 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan
25,660,000.00 25,660,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 005 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan
90,000.00 89,950.00 50.00 99.94
1.02.10.01 15 005 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan
20,000.00 19,950.00 50.00 99.75
1.02.10.01 15 005 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 70,000.00 70,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 005 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman
300,000.00 300,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 005 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat
300,000.00 300,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 005 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
2,250,000.00 2,250,000.00 0.00 100.00
1.02.10.01 15 005 5 2 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah
2,250,000.00 2,250,000.00 0.00 100.00
00 000 JUMLAH BELANJA DAERAH
10,505,176,600.00 10,181,433,588.00 323,743,012.00 96.92
00 000 SURPLUS / (DEFISIT)
(10,505,176,600.00) (10,181,433,588.00) (323,743,012.00) 96.92
3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP
Laporan kinerja instansi disusun dengan sistematika sebagai berikut :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
1. Personil
2. Sarana dan Prasarana
3. Pembiayaan
3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
1. Visi dan Misi
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
3. Program dan Kegiatan
B. RENCANA KINERJATAHUNAN TAHUN 2017
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
- 41 -
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Pengukuran capaian kinerja Tahun 2017
3.2 Evaluasi dan analisi akuntabilitas tahun 2017
3.3 Akuntabilitas keuangan tahun anggaran 2017
BAB IV PENUTUP
4.4 KESIMPULAN
4.5 SARAN
4.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
1. Matriks Rencana Strategis ( RS ) Tahun 2016-2021
2. Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2017
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Lampiran lainnya, penghargaan dll.
- 42 -
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
A. RENCANA STRATEGIS
Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 pasal 272
ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana
Strategis dengan berpedoman pada RPJMD, Rencana strategis perangkat daerah
memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintah pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.
Kemudian Rencana Strategis OPD tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana
Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, tertuang di dalam Rencana
Strategis Tahun 2016-2021. Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran bidang
pengolahan data elektronik untuk kurun waktu selama lima tahun ke depan dengan
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan mempertimbangkan segala potensi,
peluang dan kendala yang mungkin timbul.
Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas KOMINFO Kabupaten Lamongan
sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :
1) Visi dan Misi
BAB
2
- 43 -
Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di
Kabupaten Lamongan dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari
Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Lamongan dapat dijabarkan
sebagaimana berikut
a. Visi
Dengan memperhatikan serta mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas,serta
potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Lamongan, maka
visiKabupaten Lamongan yang hendak dicapai pada tahun 2016-2021 adalah :
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi
yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruhstakeholder’s
dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten
Lamongansecara komprehensif.
Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang
terkandung di dalamnya, yaitu :
1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam
mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.
2) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi
dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten
Lamongan.
3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya
kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas
kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan
adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama
masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan.
4) Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut
keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing
secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi
yang dimiliki dalam persaingan ditingkat Global.
b. Misi
- 44 -
Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021
tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Lamongan terdiri dari 5 misi sebagai
berikut yaitu :
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan
kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan maksud bahwa misi
ini dimsaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui
peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan
mengoptimalkan potensi daerah dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan
untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan,
perhubungan, permukiman, air bersih, serta sarana penunjang produksi barang
dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian
3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian
lingkungan dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk memantapkan
penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan,
pemukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang
keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian
4. Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik
dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang professional. Prinsip
tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan
dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat
5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan
menjunjung tinggi budaya lokal dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan
untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan
dasar pangan, sandang dan papan dengan didukung stabilitasi politik dan
pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama,
sosial dan budaya.
Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala
- 45 -
daerah terpilih tertuang dalam misi 4 yaitu: Mewujudkan reformasi birokrasi
bagi pemenuhan pelayanan publik.
2) Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran
Guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugasnya senantiasa
berpegang pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.Sasaran merupakan
penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan.
Tujuan
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik ( Good govermance ) berbasis
e-GOV
Sasaran dan indikator sasaran
Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai Renstra tahun (2016– 2021 ),
dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu :
1. Meningkatnya kualitas implementasi e-GOV
Indikator Kinerja :
Indeks PeGI minimal baik, dengan target : 3,14
2. Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam
pemanfaatan TIK
Indikator kinerja :
- Persentase peningkatan pengguna media berbasis TIK, dengan target
20%
- Persentase peningkatan Masyarakat yang diberdayakan dalam bidang
TIK, dengan target 20%
3. Meningkatnya kualitas layanan informasi pemerintah
Indikator kinerja :
Predikat kepuasan layanan informasi masyarakat, dengan target Baik
TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
- 46 -
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik ( Good govermance ) berbasis e-GOV
Meningkatnya kualitas implementasi e-GOV
Indeks PeGI minimal baik
Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan TIK
Persentase peningkatan pengguna media berbasis TIK
Persentase peningkatan Masyarakat yang diberdayakan dalam bidang TIK
Meningkatnya kualitas layanan informasi pemerintah
Predikat kepuasan layanan informasi masyarakat
3). Program dan Kegiatan
Pada Tahun 2017 pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan komunikasi dan
informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten
Lamongan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :
Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika dengan program :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
• Penyediaan Jasa Surat Menyurat
• Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik
• Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasinal
• Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
• Penyediaan Alat Tulis Kantor
• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
• Penyediaan Makanan dan Minuman
• Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
• Penyediaan Jasa tenaga administrasi/Teknis Kegiatan
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
• Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- 47 -
• Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
• Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
• Pengadaan mebelair
• Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
• Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Mobil Jabatan
• Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
• Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
• Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan dengan kegiatan :
• Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi kinerja SKPD
• Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
• Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
• Penyusunan Dokumen Perencanaan dan evaluasi
4. Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
• Pengembangan dan pengelolaan website
• Optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat
• Pelatihan Sumber Daya Komunikasi Publik
• Sosialisasi Pemanfaatan TIK bagi Masyarakat
• Pembinaan Kelompok Komunikasi Masyarakat
• Pelaksanaan Pekan KIM
• Pemutaran Film dan Siaran Keliling
• Desiminasi dan Pendistribusian Informasi Melalui Pertunjukan Rakyat
• Pembinaan Pengelolaan Informasi kabupaten Lamongan
• Pembinaan dan pengembangan kemitraan media publik
5. Program Pengembangan Aplikasi dan Informatika
• Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika
• Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informatika
• Pembangunan Jaringan TIK Penunjang Kelembagaan
• Fasilitas Penyedia Jaringan TIK
- 48 -
• Pembangunan Infrastruktur Jaringan TIK Berbasis FO
• Pengelolaan Bandwith dan Monitoring Jaringan TIK
• Smartcity/Penempatan Free Wifi
• Pengembangan Aplikasi Berbasis TIK
• Peningkatan Kapasitas Aparatur di Bidang TIK
• Monitoring dan Evaluasi Penerapan E-Gov
• Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
6. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
• Penyusunan dan Pengelolaan Media Center Data Statistik
• Singkronisasi dan Integrasi Data Publik
• Peningkatan kompetensi dan kreatifitas SDM statistik
• Pengadaan dan Distribusi Dokumen Data Statistik ke Instansi-Instansi
Pemerintah
7. Program Persandian Daerah
• Tata kelola persandian
• Pelatihan Sumber Daya Persandian
• Pengadaan Material Sandi
• Pemeliharaan Material Sandi
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017
Rencana Kinerja Tahun 2017adalah sebagai berikut :
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2017
- 49 -
Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan tahun 2017
terdiri dari 3 sasaran yaitu Meningkatnya kualitas implementasi e-GOV, Meningkatnya
pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan TIK
danMeningkatnya kualitas layanan informasi pemerintah dengan indikator kinerja,
Indeks PeGI minimal baik, Persentase peningkatan pengguna media berbasis TIK,
Persentase peningkatan Masyarakat yang diberdayakan dalam bidang TIK, Predikat
kepuasan layanan informasi masyarakatsebagaimana dijelas kan pada tabel berikut
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Perjanjian Kinerja pada dasarnya pernyataan komitmen yang merepresentasikan
tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu tertentu
dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian kinerja juga
mengandung arti suatu lembardokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
Bentuk perjanjian kinerja ini dituangkan dalam Penetapan Kinerja yang memiliki
tujuan khusus antara lain :
a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi;
1.
Meningkatnya kualitas implementasi e-GOV
Indeks PeGI minimal baik
3,14
2.
Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan TIK
Persentase peningkatan pengguna media berbasis TIK 20 %
Persentase peningkatan Masyarakat yang diberdayakan dalam bidang TIK
30 %
3 Meningkatnya kualitas layanan informasi pemerintah
Predikat kepuasan layanan informasi masyarakat
Baik
- 50 -
d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai
dasar pemberian penghargaan maupun sanksi.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran
2017telah membuat Perjanjian Kinerjatahun 2017 sebagaimana terlampir.
Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatikatidak terlepas dari rangkaian mekanisme
fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra)
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/
Rencana Kinerja ( Renja ) dan Penetapan Kinerja (Tapkin)Dinas Komunikasi dan
Informatika serta pelaksanaan perencanaan tersebut pada tahun berjalan sebagai
fungsi Actuating, hingga sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan yang
mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.
3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
BAB
3
- 51 -
Dari tabel pengukuran di atas dapat dilihat bahwa pada
1. sasaran 1 yaitu Meningkatnya kualitas implementasi e-GOV dengan indikator
Indeks PeGI minimal baik terealisasi sebesar 3.14 dari target 3.14 dengan capaian
100 %.
2. Sasaran 2 yaitu Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat
dalam pemanfaatan TIK dengan indikator :
• Persentase peningkatan pengguna media berbasis TIK terealisasi sebesar
20.9 % dari target 20 % dengan capaian 104.5 %.
• Persentase peningkatan Masyarakat yang diberdayakan dalam bidang TIK
terealisasi sebesar 49.8 % dari target 30 % dengan capaian 116 %.
3. sasaran 3 yaitu Meningkatnya kualitas layanan informasi pemerintah dengan
indikator Predikat kepuasan layanan informasi masyarakat terealisasi dengan
predikat baik dari target predikat baik dengan capaian 100 %.
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja
Target
Tahun
2017
Realisasi
Tahun 2017
%
Capaian
1 2 3 4 5
Meningkatnya kualitas implementasi e-GOV
Indeks PeGI minimal
baik
3.14 3.14 100 %
Meningkatnya
pemberdayaan dan
partisipasi aktif
masyarakat dalam
pemanfaatan TIK
Persentase peningkatan
pengguna media
berbasis TIK
20% 20.9 % 104.5%
Persentase peningkatan
Masyarakat yang
diberdayakan dalam
bidang TIK
30% 49,8 % 166 %
Meningkatnya kualitas
layanan informasi
pemerintah
Predikat kepuasan
layanan informasi
masyarakat
baik baik 100%
- 52 -
3.2.EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017
• Perbandingan Tahun 2017 dengan Tahun Lalu
Sasaran
Strategis Indikator Kinerja
Target Tahun
2017
Realisasi
2016 2017
1 2 3 4 5
Meningkatnya kualitas implementasi e-GOV
Indeks PeGI minimal baik 3.14 3.13 3.14
Meningkatnya pemberdayaan
dan partisipasi aktif masyarakat
dalam pemanfaatan TIK
Persentase peningkatan
pengguna media berbasis TIK
20% 14.5 % 20.9%
Persentase peningkatan
Masyarakat yang
diberdayakan dalam bidang
TIK
30% 25 % 49.8 %
Meningkatnya kualitas layanan
informasi pemerintah
Predikat kepuasan layanan
informasi masyarakat
baik baik baik
Dari tabel yang membandingkan tahun 2017 dengan tahun sebelumnya dapat
dilihat bahwa realisasi pada sasaran ke-2 dengn indikator Persentase peningkatan
Masyarakat yang diberdayakan dalam bidang TIK pada tahun 2016 jauh dibawah tahun
2017.
Analisis Akuntabilitas Kinerja
❖ Realisasi sasaran 2 yaitu : Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi aktif
masyarakat dalam pemanfaatan TIK indikator Persentase peningkatan pengguna
media berbasis TIK tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan dengan
realisasi sebesar 20.9 % dari target sebesar 20 % dengan prosentase capaian
sebesar 104.5 %. Hal ini disebabkan : Adanya tambahan pengguna media dari
media offline seperti pertura, pemutaran film dan siaran keliling
Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran 2 dengan
indikator ke-1 yaitu program Informasi dan Komunikasi Publik, dengan
- 53 -
Pengembangan dan Pengelolaan Website Optimalisasi Penanganan Pengaduan
Masyarakat Pemutaran Film dan Siaran Keliling Desiminasi dan Pendistribusian
Informasi Melalui Pertunjukan Rakyat
❖ Realisasi sasaran 2 yaitu : Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi aktif
masyarakat dalam pemanfaatan TIK indikator Persentase peningkatan Masyarakat
yang diberdayakan dalam bidang TIK tahun 2017 mengalami peningkatan yang
signifikan dengan realisasi sebesar 49.8 % dari target sebesar 30 % dengan
prosentase capaian sebesar 166 %. Hal ini disebabkan : Adanya tambahan
kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya melekat pada bagian
humas dan protokol antara lain : Pelatihan KIM, Pekan KIM, Pembinaan PPID
dan pembinaan kemitraan media publik
Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran 2 dengan
indikator ke-2 yaitu program Informasi dan Komunikasi Publik, dengan kegiatan
Pelatihan Sumber Daya Komunikasi Publik Pembinaan Kelompok Komunikasi
Masyarakat Pelaksanaan Pekan KIM Pembinaan Pengelolaan Informasi Kabupaten
Lamongan Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Media Publik.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
NO
SASARAN INDIKATOR SASARAN %
CAPAIAN KINERJA
% PENYERAPAN
ANGGARAN
TINGKAT EFISIENSI
1. Meningkatnya kualitas implementasi e-GOV
Indeks PeGI minimal
baik
100 % 96.56 4.44 %
2. Meningkatnya
pemberdayaan dan
partisipasi aktif
masyarakat dalam
pemanfaatan TIK
Persentase peningkatan
pengguna media
berbasis TIK
104.5% 95.01 %
9.49 %
Persentase peningkatan
Masyarakat yang
diberdayakan dalam
bidang TIK
166 % 88.1 % 77.9 %
- 54 -
3. Meningkatnya kualitas
layanan informasi
pemerintah
Predikat kepuasan
layanan informasi
masyarakat
100% 99.02 % 0.98 %
Dari tabel efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada :
1. sasaran 1 yaitu Meningkatnya kualitas implementasi e-GOV dengan indikator
sasaran Indeks PeGI minimal baik tingkat efisiensi sebesar 4.44 % karena
prosentase capaian kinerja 100% sedangkan prosentase capaian anggaran
dibawah 100% yaitu 96.56 %
2. Sasaran 2 yaitu Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat
dalam pemanfaatan TIK dengan indikator :
o Persentase peningkatan pengguna media berbasis TIK tingkat efisiensi sebesar 9.49 % karena prosentase capaian kinerja diatas 100% yaitu 104.5 % sedangkan prosentasecapaian anggaran dibawah 100% yaitu 95.01 %
o Persentase peningkatan Masyarakat yang diberdayakan dalam bidang TIK
tingkat efisiensi sebesar 77.9 % karena prosentase capaian kinerja diatas 100% yaitu 166 % sedangkan prosentase capaian anggaran dibawah 100% yaitu 88.1 %
3. sasaran 3 yaitu Meningkatnya kualitas layanan informasi pemerintah dengan
indikator sasaran Predikat kepuasan layanan informasi masyarakat tingkat efisiensi
sebesar 0.98 % karena prosentase capaian kinerja 100% sedangkan prosentase
capaian anggaran dibawah 100% yaitu 99.02 %
4.
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017
Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika pada tahun 2017 dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar
Rp.7.175.244.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.928.200.931,- atau 94,73% . Adapun
rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :
Kegiatan Sebelum PAK Setelah PAK Realisasi % Sisa
Pengembangan dan
Pengelolaan Website 125.000.000,00 160.000.000,00 157.735.000,00 98,58 % 2.265.000,00
- 55 -
Optimalisasi Penanganan
Pengaduan Masyarakat 40.000.000,00 40.000.000,00 31.925.000,00 79,81% 8.075.000,00
Pelatihan Sumber Daya
Komunikasi Publik 75.000.000,00 75.000.000,00 70.200.000,00 93,60% 4.800.000,00
Sosialisasi Pemanfaatan TIK
Bagi Masyarakat 30.000.000,00 30.000.000,00 29.992.500,00 99,98% 7.500,00
Pembinaan Kelompok
Komunikasi Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 9.775.000,00 39,10% 15.225.000,00
Pelaksanaan Pekan KIM 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100% -
Pemutaran Film dan Siaran
Keliling 50.000.000,00 250.000.000,00 245.943.000,00 98,38% 4.057.000,00
Desiminasi dan
Pendistribusian Informasi
Melalui Pertunjukan Rakyat
75.000.000,00 75.000.000,00 73.935.000,00 98,58% 1.065.000,00
Pembinaan Pengelolaan
Informasi Kabupaten
Lamongan
50.000.000,00 50.000.000,00 48.675.000,00 97,35% 1.325.000,00
Pembinaan dan
Pengembangan Kemitraan
Media Publik
70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 100% -
Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informatika 125.000.000,00 125.000.000,00 124.901.000,00 99,92% 99.000,00
Pemeliharaan Jaringan
Komunikasi dan Informatika 150.000.000,00 235.000.000,00 234.207.650,00 99,66% 792.350,00
Pembangunan Jaringan TIK
Penunjang Kelembagaan 100.000.000,00 100.000.000,00 96.493.000,00 96,49% 3.507.000,00
Fasilitas Penyedia Jaringan
TIK 525.000.000,00 525.000.000,00 500.199.980,00 95,28% 24.800.020,00
Pembangunan Infrastruktur
Jaringan TIK Berbasis FO 900.000.000,00 985.000.000,00 983.930.000,00 99,89% 1.070.000,00
Pengelolaan Bandwith dan
Monitoring Jaringan TIK 3.095.539.000,00 2.899.689.000,00 2.787.756.600,00 96,14% 111.932.400,00
Smartcity/Penempatan Free
Wifi 435.555.000,00 435.555.000,00 417.227.350,00 95,79% 18.327.650,00
Pengembangan Aplikasi
Berbasis TIK 350.000.000,00 425.000.000,00 389.527.600,00 91,65% 35.472.400,00
Peningkatan Kapasitas 25.000.000,00 25.000.000,00 19.853.250,00 79,41% 5.146.750,00
- 56 -
Aparatur di Bidang TIK
komunikasi dan informasi
Monitoring dan Evaluasi
Penerapan E-Gov 75.000.000,00 75.000.000,00 73.500.000,00 98,00% 1.500.000,00
Perencanaan dan
Pengembangan Kebijakan
Komunikasi dan Informasi
50.000.000,00 200.000.000,00 195.368.750,00 97,68% 4.631.250,00
Penyusunan dan Pengelolaan
Media Center Data Statistik 60.000.000,00 60.000.000,00 59.259.900,00 98,77% 740.100,00
Singkronisasi dan Integrasi
Data Publik 30.000.000,00 30.000.000,00 29.510.950,00 98,37% 489.050,00
Peningkatan Kompetensi dan
Kreatifitas SDM Statistik 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 100% -
Pengadaan dan Distribusi
Dokumen Data Statistik ke
Instansi-Instansi Pemerintah
50.000.000,00 50.000.000,00 49.399.950,00 98,80% 600.050,00
Tata Kelola Persandian 35.000.000,00 35.000.000,00 34.250.000,00 97,86% 750.000,00
Pelatihan Sumber Daya
Persandian 20.000.000,00 20.000.000,00 19.634.551,00 98,17% 365.449,00
Pengadaan Material Sandi 35.000.000,00 35.000.000,00 34.999.950,00 99,99% 50,00
Pemeliharaan Material Sandi 35.000.000,00 35.000.000,00 34.999.950,00 100% 50,00
J U M L A H 6.741.094.000,00 7.175.244.000,00 6.928.200.931,00 94,73 % 247.043.069,00
Tabel dibawah ini merupakan Alokasi per sasaran pembangunan urusan
komunikasi dan informatika, Persandian dan Statistikl dari total anggaran Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan (rutin dan pembangunan) untuk
mengetahui persentase anggaran pada masing-masing sasaran strategis dibandingkan
dengan keseluruhan (total) anggaran (Belanja Langsung ex Rutin + Pembangunan)
pada PD.
Sasaran Indikator Sasaran Anggaran % Anggaran
Meningkatnya kualitas implementasi e-GOV
Indeks PeGI minimal
baik 6,030,244,000.00
74.9 %
- 57 -
Meningkatnya
pemberdayaan dan
partisipasi aktif
masyarakat dalam
pemanfaatan TIK
Persentase peningkatan
pengguna media
berbasis TIK
850.000.000
10.57 %
Persentase peningkatan
Masyarakat yang
diberdayakan dalam
bidang TIK
Meningkatnya kualitas
layanan informasi
pemerintah
Predikat kepuasan
layanan informasi
masyarakat
295.000.000 3.41 %
Adapun pencapaian kinerja dan anggaran pembangunan komunikasi dan
informatika, Persandian dan Statistik per sasaran dan indikator sasaran dijabarkan
dalam tabel berikut.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
KINERJA ANGGARAN
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
Meningkatnya kualitas implementasi e-GOV
Indeks PeGI
minimal baik
3.14
3.14 100%
6,030,244,000.00
5,822,965,180.00
96.56 %
Meningkatnya
pemberdayaan
dan partisipasi
aktif masyarakat
Persentase
peningkatan
pengguna
media
20% 20.9 %
104.5 %
850.000.000,00
813,180,500.00
95.67 %
- 58 -
dalam
pemanfaatan
TIK
berbasis TIK
Persentase
peningkatan
Masyarakat
yang
diberdayakan
dalam bidang
TIK
30% 49.8 % 166 %
Meningkatnya
kualitas layanan
informasi
pemerintah
Predikat
kepuasan
layanan
informasi
masyarakat
baik baik 100% 295.000.000,00 292,055,251 99 %
Pe n u t u p
4.1 KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan berkaitan
dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2016 sebagai bahan pengambilan
BAB
4
- 59 -
keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatikadapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada
tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dikatagorikan Sangat Berhasil karena nilai capaiannya diatas standar
penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.
Berdasarkan uraian capaian Kinerja yang telah diuraikan pada BAB 3 dapat dilihat
bahwa sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dapat berhasil dicapai dengan
baik, Keberhasilan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya pada
pengembangan e-goverment di Kabupaten Lamongan mengalami perkembangan yang
signifikan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan jaringan intra dan internet pada seluruh
PD di Kabupaten Lamongan serta berbagai aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan
pekerjaan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat
4.2 SARAN
Untuk dapat mencapai tugas-tugas yang dilaksanakan seperti sekarang ini
maka perlu :
1. Dukungan dari pihak legislatif agar program dan sasaran dapat diselenggarakan
dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan.
2. Koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas.
3. Melakukan inovasi tanpa henti di bidang teknologi guna menjawab tantangan
globalisasi
Berikut adalah penghargaan yang diperoleh Dinas Komunikasi dan
Informatika pada Tahun 2017 :
1) Mendapatkan penghargaan pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)
2016 Peringkat keempat tingkat kabupaten/kota zona Jawa Timur yang
diselenggarakan kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.
2) Mendapatkan penghargaan Penghargaan TOP IT, dengan 3 kategori
4.3 Permasalahan dan Solusi
a). Permasalahan
- 60 -
Meski dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan bidang komunikasi dan informatika, persadian dan
statistic namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat
perhatian. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah
Kabupaten Lamongan dalam pengembangan Teknologi Informasi dan
Komunikasi Sejalan dengan keinginan kabupaten Lamongan menjadi
smart city, sebagai berikut
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA :
❖ Belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
jaringan TIK yaitu Fiber Optic yang tersedia adalah sistem sewa,
kelebihan maintenance bebas, kekurangan jalurnya kecil
menyesuaikan budget . Pemeliharaan jaringan permasalahannya
pada semakin banyak jaringan terpasang, akan tetapi
pendanaan yang tersedia “ Tetap “
❖ Proses integrasi aplikasi mengalami kesulitan yaitu kurangnya
kepedulian OPD terkait dan kesadaran akan manfaat untuk
melakukan integrasi Aplikasi, secara lebih teknis kesulitan
memperoleh kesepakatan antar programmer masing-masing
OPD terkait tentang interface yang menjembatani data base
yang berbeda, disamping tentu saja kurangnya dukungan dana.
❖ Belum terealisasinya media center dan command center, karena
pendanaan untuk 2 item tersebut sangatlah minim
❖ Belum optimalnya PPID, dikarenakan pengelolaannya baru
dialihkan dari bagian humas ke diskominfo senyampang adanya
perubahan SOTK
❖ Kurangnya SDM yang benar-benar paham tentang IT
URUSAN PERSANDIAN DAN STATISTIK :
❖ Belum terjadinya koordinasi yang berkesinambungan dan
terintegrasi masing-masing OPD dalam memberikan data-data
statistic sektoral, yang akan diolah menjadi satu data statistic se-
kabupaten lamongan yang bisa dilihat berupa database statistik
- 61 -
yaitu berupa aplikasi SIS dengan url : https ://
sis.lamongankab.go.id
b). Solusi
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan antara
lain:
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA :
❖ Penambahan dana / anggaran pada pembanggunan serta
pemeliharaan infrastruktur TIK
❖ Diperlukan kebijakan pengambil keputusan untuk dapatnya
memberikan pengertian dan pemahaman akan pentingnya
integrasi seluruh aplikasi agar terwujud lamongan sebagai smart
city
❖ Pada 2017 sudah dirintis pembangunan media center, karena
keterbatasan dana, diskominfo hanya melakukan pengadaan
item infrastruktur yang dibutuhka. Ke depan diharapkan adanya
penambahan dana untuk merealisasikan media center dan
command center secara maksimal
❖ Permantapan tupoksi PPID dan optimalisasi PPID pembantu
❖ Kedepan diskominfo kabupaten Lamongan akan merekrut
tenaga ahli di bidang IT, apabila pengajuan perekrutan yang
membutuhkan pendanaan tidak sedikit mendapatkan ijin dari
yang berwenang memberikan keputusan
URUSAN PERSANDIAN DAN STATISTIK :
❖ Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No.05
Tahun 2016 tentang pembentukan Susunan Perangkat Daerah
Kab. Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan No.76 Tahun
2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Diskominfo Lamongan bahwa kegiatan
bidang statistik masuk dalam tugas dinas sehingga kegiatan
statistik di OPD lain harus diserahkan ke Dinas Komunikasi dan
Informatika.
- 62 -
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMONGAN
ERFAN, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19681030 198809 1 001
LAMPIRAN
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN ( PKK ) TAHUN 2017
OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun Anggaran : Tahun 2017
PROGRAM KEGIATAN %
PENCAPAIAN TARGET
KET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
Pengembangan dan Pengelolaan Website
Input : Jumlah Dana Output : Jumlah pengakses website resmi pemerintah kabupaten Lamongan Outcome : Persentase peningkatan pengguna media berbasis TIK
Rupiah
Orang
Persentase
160.000.000
35.000
20
157.735.000
35.500
20,9
98.58
101,4
104,5
Optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
Input : Jumlah Dana Output : Jumlah pengaduan yang masuk melalui media online dan non online Outcome : Prosentase peningkatan pengguna media berbasis TIK
Rupiah
Pengaduan
Persentase
40.000.000
30
20
31.925.000
30
20,9
79.81
100
104,5
LAMPIRAN
Pelatihan Sumber Daya Komunikasi Publik
Input : Jumlah Dana Output : Jumlah Peserta yang dilatih Outcome : Persentase peningkatan Masyarakat yang diberdayakan dalam bidang TIK
Rupiah
Orang
Persentase
75.000.000
96
30
70.200.000
96
49.8
93.60
100
166
Sosialisasi Pemanfaatan TIK Bagi Masyarakat
Input : Jumlah Dana Output : Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pemanfaatan TIK Outcome : Persentase peningkatan pengguna media berbasis TIK
Rupiah
Orang
Persentase
30.000.000
300
20
29.992.500
300
20,9
99.98
100
104.5
Pembinaan Kelompok Komunikasi Masyarakat
Input : Jumlah Dana Output : Jumlah KIM yang dibina Outcome : Persentase peningkatan Masyarakat yang diberdayakan dalam bidang TIK
Rupiah
KIM
Persentase
25.000.000
101
30
9.775.000
101
49.8
39.10
100
166
Pelaksanaan Pekan KIM
Input : Jumlah Dana Output : Jumlah Anggota KIM yang mengikuti pekan KIM
Rupiah
Orang
75.000.000
10
75.000.000
10
100
100
LAMPIRAN
Outcome : Persentase peningkatan Masyarakat yang diberdayakan dalam bidang TIK
Persentase
30
49.8
166
Pemutaran Film dan Siaran Keliling
Input : Jumlah Dana Output : Jumlah pemutaran film dan siaran informasi keliling Outcome : Persentase peningkatan pengguna media berbasis TIK
Rupiah
Kali
Persentase
250.000.000 8
20
245.943.000
8
20.9
98.38
100
104.5
Desiminasi dan Pendistribusian Informasi Melalui Pertunjukan Rakyat
Input : Jumlah Dana Output : Jumlah pertunjukan rakyat yang dilaksanakan Outcome : Persentase peningkatan pengguna media berbasis TIK
Rupiah
Pertunjukan rakyat
Persentase
75.000.000 5
20
73.935.000
5
20,9
98.58
100
104.5
Pembinaan Pengelolaan Informasi Kabupaten Lamongan
Input : Jumlah Dana Output : Jumlah PPID yang dibina Outcome : Persentase peningkatan Masyarakat yang diberdayakan dalam bidang TIK
Rupiah
PPID
Persentase
50.000.000
75
30
48.675.000
75
49.8
97.35
100
166
LAMPIRAN
Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Media Publik
Input : Jumlah Dana Output : Jumlah Peserta workshop kemitraan media Outcome : Persentase peningkatan Masyarakat yang diberdayakan dalam bidang TIK
Rupiah
Orang
Persentase
70.000.000
110
30
70.000.000
110
49.8
100
100
166
Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika
Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika
Input : Jumlah Dana Output : Jumlah jaringan WLAN, LAN yang dibangun Outcome : Indeks PeGI minimal baik
Rupiah
titik
Point
125.000.000
15
3.14
124.901.000
15
3.14
99.92
100
100
Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informatika
Input : Jumlah Dana Output : Jumlah jaringan WLAN, LAN yang terpelihara Outcome : Indeks PeGI minimal baik
Rupiah
titik
Point
235.000.000
176
3.14
234.207.650
176
3.14
99.66
100
100
Pembangunan Jaringan TIK Penunjang Kelembagaan
Input : Jumlah Dana Output : Jumlah aplikasi presensi sidik jari yang tersedia Outcome :
Rupiah
Unit
100.000.000
15
96.493.000
15
96.49
100
LAMPIRAN
Indeks PeGI minimal baik
Persentase 86 86 100
Fasilitas Penyedia Jaringan TIK
Input : Jumlah Dana Output : Jumlah desa yang terpasang jaringan internet Outcome : Indeks PeGI minimal baik
Rupiah
Desa
Point
525.000.000
11
3.14
500.199.980
11
3.14
95.28
100
100
Pembangunan Infrastruktur Jaringan TIK Berbasis FO
Input : Jumlah Dana Output : Jumlah jaringan FO yang terbangun Outcome : Indeks PeGI minimal baik
Rupiah
Titik
Point
985.000.000
12
3.14
983.930.000
12
3.14
99.89
100
100
Pengelolaan Bandwith dan Monitoring Jaringan TIK
Input : Jumlah Dana Output : Jumlah OPD yang termonitoring jaringan internetnya Outcome : Indeks PeGI minimal baik
Rupiah
OPD
Point
2.899.689.000
75
3.14
2.787.756.600
75
3.14
96.14
100
100
Smartcity/Penempatan Free Wifi
Input : Jumlah Dana Output : Jumlah wifi yang terpasang di fasilitas umum Outcome :
Rupiah
Titik
Point
435.555.000
65
3.14
417.227.350
65
3.14
95.79
100
100
LAMPIRAN
Indeks PeGI minimal baik
Pengembangan Aplikasi Berbasis TIK
Input : Jumlah Dana Output : Jumlah aplikasi yang tersusun Outcome : Indeks PeGI minimal baik
Rupiah
Aplikasi
Point
425.000.000 5
3.14
389.527.600
5
3.14
91.65
100
100
Peningkatan Kapasitas Aparatur di Bidang TIK
Input : Jumlah Dana Output : Jumlah aparatur TIK yang dilatih Outcome : Indeks PeGI minimal baik
Rupiah
Orang
Point
25.000.000
100
3.14
19.853.250
100
3.14
97.41
100
100
Monitoring dan Evaluasi Penerapan E-Gov
Input : Jumlah Dana Output : Jumlah OPD yang dilakukan monitoring dan evaluasi e-GOV Outcome : Indeks PeGI minimal baik
Rupiah
OPD
Point
75.000.000
75
3.14
73.500.000
75
3.14
98.00
100
100
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
Input : Jumlah Dana Output : Jumlah dokumen dan regulasi yang tersusun Outcome : Indeks PeGI minimal baik
Rupiah
Dokumen
Point
200.000.000 2
3.14
195.368.750
2
3.14
97.68
100
100
LAMPIRAN
Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
Penyusunan dan Pengelolaan Media Center Data Statistik
Input : Jumlah Dana Output : Jumlah media center yang dibangun dan dikembangkan Outcome : Predikat survey kepuasan masyarakat
Rupiah
Media center
Predikat
60.000.000 1
Baik
59.259.900
1
Baik
98.77
100
100
Singkronisasi dan Integrasi Data Publik
Input : Jumlah Dana Output : Jumlah data yang terintegrasi Outcome : Predikat survey kepuasan masyarakat
Rupiah
Data
Persentase
30.000.000
12
80
29.510.950
12
80
98.37
100
100
Peningkatan Kompetensi dan Kreatifitas SDM Statistik
Input : Jumlah Dana Output : Jumlah SDM yang paham statistik Outcome : Predikat survey kepuasan masyarakat
Rupiah
Orang
Predikat
30.000.000
40
Baik
30.000.000
80
Baik
100
200
100
Pengadaan dan Distribusi Dokumen Data Statistik ke Instansi-Instansi Pemerintah
Input : Jumlah Dana Output : Jumlah instansi yang menerima pendidtribusian
Rupiah
Instansi
50.000.000
71
49.399.950
71
98.80 j
100
LAMPIRAN
dokumen statistik Outcome : Predikat survey kepuasan masyarakat
Predikat
Baik
Baik
100
Persandian Daerah Tata Kelola Persandian
Input : Jumlah Dana Output : Jumlah OPD yang melaksanakan pengamanan dan pengelolaan informasi Outcome : Predikat survey kepuasan masyarakat
Rupiah
OPD
Predikat
35.000.000 4
Baik
34.250.000
4
Baik
97.86
100
100
Pelatihan Sumber Daya Persandian
Input : Jumlah Dana Output : Jumlah peserta yang dilatih Outcome : Predikat survey kepuasan masyarakat
Rupiah
Orang
Predikat
20.000.000
20
Baik
19.634.551
30
Baik
98.17
150
100
Pengadaan Material Sandi
Input : Jumlah Dana Output : Jumlah ketersediaan alat-alat persandian
Rupiah
Paket
35.000.000 1
34.999.950
1
99.99
100
LAMPIRAN
Outcome : Predikat survey kepuasan masyarakat
Predikat
Baik
Baik
100
Pemeliharaan Material Sandi
Input : Jumlah Dana Output : Prosentase alat-alat persandian yang terpelihara Outcome : Predikat survey kepuasan masyarakat
Rupiah
Persentase
Predikat
35.000.000
80
Baik
34.999.950
80
Baik
100
100
100
LAMPIRAN
RENCANA STRATEGIS (RS) TAHUN 2016 S.D 2021
Instansi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMONGAN Visi : ” Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing ” Misi : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik .
Tujuan Sasaran Cara mencapai tujuan dan sasaran Ket
Uraian Indikator Kebijakan Program
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik ( Good govermance ) berbasis e-GOV
Meningkatnya kualitas implementasi e-GOV
Indeks PeGI minimal baik Menerapkan konsep pelayanan informasi satu pintu/single window, yaitu dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk pelayanan publik
Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya.
Program Pengembangan Aplikasi dan Informatika
Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan TIK
Persentase peningkatan pengguna media berbasis TIK
Program Pengembangan
informasi dan komunikasi publik
Persentase peningkatan Masyarakat yang diberdayakan dalam bidang TIK
LAMPIRAN
Meningkatnya kualitas layanan informasi pemerintah
Predikat kepuasan layanan informasi masyarakat
- Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
- Program Persandian daerah