kepala dinas kabupaten lamongan - esakip.net · laporan ini mencerminkan perbandingan antara...

78
- i - Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karuniaNya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik tanpa halangan yang berarti. Penyusunan laporan inidimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan selama satu tahun anggaran. Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang mendatang. Dan kepada segenap pihak yang turut membantu tersusunnya laporan ini, tiada kata yang paling pantas selain ucapan terima kasih. Demikian, semoga bermanfaat. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMONGAN ERFAN, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19681030 198809 1 001 K

Upload: buidien

Post on 25-Apr-2019

227 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- i -

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan

karunia‐Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik tanpa

halangan yang berarti.

Penyusunan laporan inidimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan selama satu tahun anggaran.

Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang

dicapai pada tahun 2017.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak

kekurangan sehingga segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna

perbaikan dan penyempurnaan di masa yang mendatang. Dan kepada segenap pihak yang

turut membantu tersusunnya laporan ini, tiada kata yang paling pantas selain ucapan terima

kasih. Demikian, semoga bermanfaat.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN LAMONGAN

ERFAN, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19681030 198809 1 001

K

Page 2: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- ii -

aftar Isi

Halaman

KATA PENGANTAR .................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................ ii

IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN .................................................................... 1

1. LATAR BELAKANG ........................................................ 1

2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI ................................ 2

1. Personil .................................................................... 3

2. Sarana dan Prasarana ........................................................ 5

3. Pembiayaan .................................................................... 9

3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LkjIP ................................ 14

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........ 16

A. RENCANA STRATEGIS ............................................ 16

1. Visi dan Misi ........................................................ 16

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran .................... 18

3. Program dan Kegiatan ............................................ 20

B. RENCANA KINERJATAHUNAN TAHUN 2017 ........ 21

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 .................... 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................ 23

3.1 Pengukuran capaian kinerja Tahun 2017 .................... 23

3.2 Evaluasi dan analisi akuntabilitas tahun 2017 ........ 24

3.3 Akuntabilitas keuangan tahun anggaran 2017 ........ 27

BAB IV PENUTUP .................................................................... 29

4.1 KESIMPULAN ........................................................ 29

4.2 SARAN .................................................................... 29

4.3 PERMASALAHAN DAN SOLUSI ................................ 30

D

Page 3: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- iii -

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Matriks Rencana Strategis ( RS ) Tahun 2016-2021

2. Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2017

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

4. Lampiran lainnya, penghargaan dll.

Page 4: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- iv -

khtisar Eksekutif

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan kemampuan

mempertanggungjawabkan dari suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemeritah ( LKjIP ) Tahun 2017 Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Lamongan menyajikan laporan capaian kenerja ( performance result )

selama Tahun 2017 dan mengacu pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 serta Rencana Kerja Tahun 2017.

Untuk Mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Lamongan yaitu“Lamongan

Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing “ dan misi yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika adalah Misi yang ke-4, yaitu : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi

Pemenuhan Pelayanan Publik, Dinas Komunikasi dan Informatikamerumuskan Tujuan dan

Sasaran sebagai berikut :

Tujuandari Dinas Komunikasi dan Informatika, sesuai dengan visi misi di atas

adalah : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk

peningkatan pelayanan publik

Sasaran dari Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :Meningkatnya tata kelola

pemerintah yang baik ( Good govermance ) berbasis e-GOV

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan

tugasnya senantiasa berpegang pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sasaran

merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu tertentu, sasaran dibuat dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Berikut adalah alat untuk mengukur keberhasilan kinerja pada Dinas Komunikasi

dan Informatika pada tahun 2017

Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik ( Good govermance ) berbasis e-

GOV,indikator kinerjanya adalah :

1. Indeks PeGI minimal baik, dengan target : 3,14

2. Persentase peningkatan pengguna media berbasis TIK, dengan target : 20%

I

Page 5: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- v -

3. Persentase peningkatan Masyarakat yang diberdayakan dalam bidang TIK,

dengan target : 30%

4. Predikat kepuasan layanan informasi masyarakat, dengan target :Baik

Page 6: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 1 -

Pendahuluan

1. LATAR BELAKANG

Kantor Pengolahan Data Elektronik ( KPDE ) Kabupaten Lamongan pada

tahun 2017, meningkat statusnya dari Kantor menjadi Dinas, yaitu Dinas

Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah , Peraturan Daerah Kabupaten

Lamongan No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan perangkat

Daerah serta Perbup No. 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi,

tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Lamongan. DISKOMINFO mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan

strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan

dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika serta persandian dan

statistik. Perubahan ini diikuti perubahan Struktur Organisasi tata kerja (SOTK)

perangkat daerah.

Senyampang dengan perubahan di atas, maka hal-hal mengenai

Perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi kegiatan pembangunan juga

akan mengalami perubahan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan salah satunya adalah

berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ), yang menilai sejauh mana

keberhasilan pencapaian suatu target yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pemerintah tentang

kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap membandingkan

perencanaan (target) dan hasil yang dicapai ( Realisasi ).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Hal ini merupakan

bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah guna

BAB

1

Page 7: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 2 -

mendorong terwujudnya sebuah Kepemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

(Good Governance and Clean Government ) sebagaimana telah diamanahkan oleh

rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998.

2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang membawa

banyak perubahan dalam segala bidang kehidupan manusia. Dengan teknologi,

manusia dapat melakukan tugas dan pekerjaannya dengan lebih cepat dan mudah. Hal

inilah yang mengakibatkan mau tidak mau manusia dituntut untuk terus mengikuti

perkembangan yang ada jika tidak ingin tertinggal oleh kemajuan zaman.

Teknologi informasi dan komunikasi telah memungkinkan dilaksanakannya

electronic Government (e-Government) yaitu aktifitas penyelenggaraan pemerintahan

yang dilaksanakan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam

kaitannya dengan masyarakat, komunitas bisnis, maupun kelompok terkait lainnya.

Tidak mengherankan jika saat ini berbagai perangkat teknologi telah banyak

dimanfaatkan untuk membantu penyelesaian tugas-tugas aparatur pemerintah. Inilah

salah satu dari sekian tugas yang diemban oleh Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Lamongan.

Dengan electronic Government, penyelenggaraan tugas dan fungsi

pemerintahan bisa dilakukan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Oleh

karena itu terselenggaranya e-Government akan sangat mendukung terciptanya Good

Governance. Sehubungan dengan pengembangan e-Gov di Kabupaten Lamongan,

DISKOMINFO juga telah memfasilitasi pembuatan sekaligus penggunaan beberapa

aplikasi pada 2017 . Aplikasi-aplikasi tersebut diwujudkan :

• Aplikasi GIS Proyek

• Aplikasi Integrasi e- Planning, e-budgetting dan e-controling

• Aplikasi Pelaporan Absensi Online

• Aplikasi Portal Smart City / Silly

• Aplikasi Potensi Kabupaten Lamongan

• Aplikasi Sistem informasi Statistik

Page 8: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 3 -

a. Aplikasi GIS Proyek merupakan aplikasi yang dikembangkan dengan tujuan

untuk memudahkan stake holder dalam memantau lokasi proyek, besarnya

anggaran yang tersedia serta progres dari proyek tersebut yang disajikan

berbasis GIS (Geographic Information System).

b. Aplikasi integrasi e-Planning, e-budgeting, e-controlling merupakan aplikasi yang

dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi stake holder

untuk mengakses informasi, sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran

serta kemudahan dalam proses monitoring dan evaluasi.

c. Aplikasi Pelaporan Absensi Online digunakan untuk monitoring dan evaluasi

kedisiplinan pegawai yang meliputi jumlah jam kehadiran, jumlah waktu

keterlambatan serta jumlah ketidakhadiran pegawai baik karena izin sakit, cuti

maupun izin lainnya.

d. Aplikasi Portal Smart City merupakan aplikasi yang dirancang sebagai portal

aplikasi yang memberikan kemudahan akses seluruh layanan aplikasi di

Kabupaten Lamongan serta sebagai akses informasi fasilitas dan pelayanan

Pemkab Lamongan yang berbasis android.

e. Aplikasi Potensi Kabupaten Lamongan ini dikembangkan dengan tujuan agar

tersedia Sistem Informasi Potensi Daerah yang disajikan dalam menunjang e-

Government sehingga dapat meningkatkan kualitas proses pengambilan

keputusan dan dapat diakses oleh masyarakat berbasis GIS/PETA dalam bentuk

Website Sistem Informasi Geografis (Web GIS).

f. Aplikasi Sistem informasi Statistik merupakan aplikasi yang disusun untuk

menginformasikan statistik dari potensi-potensi yang ada di kabupaten Lamongan

dan juga didalamnya terdapat informasi pencapaian target masing-masing OPD

yang memiliki potensi dan data-data yang diinformasikan kepada masyarakat

Page 9: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 4 -

1). Personil

Jumlah personil dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Lamongan sebanyak 36 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Komposisi Status Kepegawaian :

No. Status Kepegawaian Jumlah Prosentase

1 PNS 26 orang (72.3%)

2 CPNS - -

3

4

Honorer (Kontrak Bupati)

Honorer (Kontrak Dinas)

2 orang

8 orang

(5.5%)

(22.2%)

Jumlah 36 orang (100%)

b. Komposisi Jabatan PNS

No. Jabatan PNS Jumlah Prosentase

1 Jabatan Struktural 17 orang (65.4%)

2 Jabatan Fungsional Umum 9 orang (34.6%)

Jumlah 26 orang (100%)

c. Komposisi Eselon PNS :

No. Eselon PNS Jumlah Prosentase

1. Eselon II 1 orang (3.85%)

2. Eselon III.a 1 orang (3.85%)

3. Eselon III.b 3 Orang (11.5 %)

2 Eselon IV.a 12 orang (46.2%)

3 Staf 9 orang (34.6%)

Jumlah 26 orang (100%)

Page 10: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 5 -

d. Komposisi Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang

No. Golongan PNS Jumlah Prosentase

1 Golongan IV 8 orang (22.2%)

2 Golongan III 16 orang (44.4%)

3 Golongan II 1 orang (2.7%)

4 Golongan I 1 orang (2.7%)

5 Honorer 10orang (27.7%)

Jumlah 36 orang (100%)

e. Komposisi Pendidikan PNS :

No. Pendidikan PNS Jumlah Prosentase

1 SD 1 orang (2.7%)

2 SLTA 4orang (11.1%)

3 D3 2 orang (5.5%)

4 D4/S1 20 orang (55.5%)

5 S2 9 orang (25 %)

Jumlah 36 orang (100%)

f. Komposisi Pendidikan Pegawai Honorer :

No. Pendidikan Honorer Jumlah Prosentase

1 D4 1orang (10%)

2

3

S1

SMA

5 orang

4 orang

(50%)

(40%)

Jumlah 10 orang (100%)

g. Data pegawai menurut Gender :

No. Pegawai menurut gender Jumlah Prosentase

1 Laki-laki 27 orang (75%)

2 Perempuan 9orang (25%)

Jumlah 36orang (100%)

Page 11: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 6 -

2). Sarana dan Prasarana

Secara umum, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki DISKOMINFO telah

mampu menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi bidang

komunikasi dan informatika. Namun demikian, guna mengikuti perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi yang ada, sarana dan prasaran perlu terus untuk

ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas demi tercapainya efektifitas

dan efisiensi kerja.

JUMLAH ASSET DINAS KOMINFO KAB. LAMONGAN

No Pembidangan Barang Jumlah Satuan Keterangan

1. Tanah 1 Bidang Sertifikat BPKAD

2. Alat-alat berat 1 Buah/set Genset

3. Alat-alat angkutan 14 Buah Roda Empat dan Roda Dua

4. Alat-alat bengkel dan alat ukur 1 Buah Las Listrik

5. Alat kantor dan rumah tangga 598 Buah Barang-barang inventaris

6. Alat studio dan komunikasi 98 Buah Kamera, DVD, Rig dll

7. Alat-alat laboratorium - - -

8. Bangunan gedung 2 Buah

DISKOMINFO,

Puskom Kreatif

9. Jaringan 23 Buah Jaringan internet

Jumlah 738

Page 12: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 7 -

JUMLAH PERANGKAT KERAS KOMPUTER

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. LAMONGAN

No. Jenis Perangkat Jumlah Satuan Ket.

1 2 3 4 5

1. PC. Client untuk DISKOMINFO 1 Unit CPU Clint Server

2. Router 10 Unit Pembagian line internat

3. Server 10 Unit Induk server

4. PC. Client Seksi 3 Unit

CPU internet untuk 3

Seksi

5. PC. Client Tata Usaha 1 Unit CPU Staf DISKOMINFO

6. PC. Client untuk Staf 23 Unit CPU staf DISKOMINFO

7. Laptop 12 Unit

Jumlah Laptop di

DISKOMINFO

8. PC Client di Puskom Kreatif 13 Unit CPU untuk pelatihan

9. Wavelan 7 Unit Wifi internet

Page 13: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 8 -

TABEL

JUMLAH PERANGKAT LUNAK KOMPUTER

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. LAMONGAN

NO NAMA APLIKASI FUNGSI APLIKASI Jumlah ONLINE / OFFLINE

1 Email resmi OPD Surat menyurat elektronik 1 bh Online

2 Website resmi Informasi dan Kegiatan OPD 1 bh Online

3 e-suratAplikasi surat menyurat ,

disposisi, arsip1 bh offline

4 SIMPEG Data Kepegawaian 1 bh online

5ELOK/e LAPORAN

KEPEGAWAIANSistem aplikasi kepegawaian 1 bh online

6 SAKTIAplikasi pengelolaan

keuangan, akutansi dan aset1 bh online

7 e-tracking suratUntuk menemukan kembali

informasi surat masuk keluar1 bh offline

8 SIPPD Upload Musrenbang 1 bh online

9 SISKASistem informasi usulan

Musrenbang Kecamatan1 bh online

10 Sistem Aspirasi WargaSebagai aplikasi penampung

aspirasi warga1 bh online

11

Sistem Informasi Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (SIPPD)

Mengelola dan

mendokumentasikan data

dan informasi laporan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

tingkat SKPD maupun tingkat

Kabupaten Lamongan

1 bh Online

12 PATENAdministrasi terpadu

kecamatan1 bh

Offline (rencana

online)

13 JDIH

Menampilkan informasi

produk hukum di Kabupaten

Lamongan

1 bh online

14 Monev KeuanganMonitoring dan evaluasi

realisasi keuangan1 bh online

15 Monev FisikMonitoring dan evaluasi

kegiatan pembangunan1 bh online

Page 14: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 9 -

NO NAMA APLIKASI FUNGSI APLIKASI JUMLAHONLINE /

OFFLINE

16 SPSE

Aplikasi untuk

pengadaan secara

elektronik

1 bh Online

17 SIRUP

Sistem Informasi

Rencana Umum

Pengadaan

1 bh Online

18 PADESistem informasi untuk

administrasi desa1 bh Offline

19 SIMKUDES

Sistem informasi

administrasi dan

keuangan desa

1 bh Offline

20 E-FILINGLaporan SPT Tahunan

Pribadi1 bh ONLINE

21 DB GAJI Administrasi Penggajian 1 bh OFFLINE

22 Lamongan Tour Guide

Untuk informasi tempat

pariwisata dan fasil itas

publik di Lamongan

1 bh online

23ASPAK(Aplikasi sarana, prasarana,

dan peralatan kesehatan)

Untuk mengetahui

informasi data sarana,

prasarana dan peralatan

kesehatan

1 bh online

24 KOMDATPelaporan data

kesehatan1 bh online

25 SPMPelaporan data SPM

secara elektronik1 bh online

26 E- RenggarPelaporan realisasi dana

DAK1 bh online

27 SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS)

memudahkan dalam

membuat dan melakukan

monev program HIV AIDS

1 bh Offline

28 SIHA (Sistem Informasi HIV AIDS)

memudahkan dalam

membuat dan melakukan

monev program HIV AIDS

1 bh online

29 E-SISMAL (Program malaria)

memudahkan dalam

pencatatan dan monev

program malaria

1 bh Offline

30 SIPK (kusta)

memudahkan dalam

pencatatan dan monev

program kusta

1 bh Offline

Page 15: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 10 -

NO NAMA APLIKASI FUNGSI APLIKASI JUMLAH ONLINE / OFFLINE

31 SITT (Program TB)memudahkan dalam pencatatan

dan monev program TB1 bh online

32 Program Pelaporan ISPAmemudahkan dalam pencatatan

dan monev program ISPA1 bh Offline

33 Anjab ABKPerencanaan kebutuhan tenaga

kesehatan melalui metode ABK1 bh online

34 Agregat SDMKFungsi dan jumlah penyebaran

tenaga kesehatan1 bh Offline

35 SIKDA GenerikUntuk administrasi pelaporan

kesehatan1 bh online

36 E-MON Monitoring DAK 1 bh online

37 SIAKSistem informasi administrasi

kependudukan1 bh online

38PERZELA (Perizinan

Elektronik Lamongan)Pelayanan Perizinan 1 bh Online

39 Aplikasi Arsip Perijinan

untuk manajemen penyimpanan

dan pengelolaan arsip dokumen

perijinan

1 bh Offline

40 SIMA BMNUntuk pengelolaan aset

perikanan1 bh

41 GIS PerikananUntuk memetakan potensi

perikanan budidaya di Lamongan1 bh online

42 Edalwas

Untuk evaluasi pengendalian dan

pengawasan kegiatan di

perikanan

1 bh online

43 SAIBA Untuk pelaporan akutansi 1 bh online

44 Simfoni PPAPengiriman data kasus secara

online1 bh online

45Aplikasi Tata Naskah Dinas

elektronik

Pelayanan administrasi tata

naskah dinas yang cepat, efisien

dan efektif menuju e-Goverment

1 bh online

Page 16: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 11 -

NO NAMA APLIKASI FUNGSI APLIKASI JUMLAHONLINE /

OFFLINE

46Aplikasi 10 Juta Kesempatan

kerja

Mempercepat informasi pasar

kerja perusahaan (lowongan

pekerjaan) dalam dan luar

daerah

1 bh

47 Aplikasi E-AK IAplikasi registrasi kartu pencari

kerja1 bh Offline

48

Aplikasi Sistem Pelayanan

penerbitan Kartu Tanda Kerja

Luar Negeri (KTKLN)

Menginput data CTKI 1 bh online

49

Sistem Informasi Penyusunan

Pelaporan Data Ketenagakerjaan

(SIP2DK)

Manajemen pelaporan hasil

kegiatan pelatihan

ketenagakerjaan dan

ketransmigrasian

1 bh online

50 Info Kerja Jatimuntuk memberikan informasi

lowongan kerja bagi masyarakat1 bh online

51 Bank sampahSebagai administrasi

pengelolaan sampah1 bh online

52GIS Potensi Pencemaran

Lingkungan

Menyajikan data spasial potensi

pencemaran lingkungan dan

industri di kab. Lamongan

1 bh online

53 Aplikasi TPSLB3Untuk menerbitkan rekomendasi

ijin lingkungan1 bh online

54 APPEL

input bahan pustaka & Anggota

perpustakaan - searching bahan

pustaka

1 bh online

55 SIERKEL input rencana kerja 1 bh online

56 E-PBBMenangani Pajak Bumi Bangunan

(PBB)1 bh Online

57 Sistem Informasi Geografis (SIG) Peta PBB se Kab Lamongan 1 bh Offline

58Sistem Informasi Manajemen

Pajak Daerah (SIMPADA)

Menangani Pajak

Hotel,Restoran,Hiburan,Peneran

gan jalan, Parkir,Air Tanah,Sarang

burung walet, dan minerba

1 bh online

59Sistem informasi manajemen

pajak BPHTB (SIM-BPHTB)Menangani pajak BPHTB 1 bh Online

60Sistem informasi manajemen

pajak reklame (SIM-REKLAME)Menangani pajak reklame 1 bh Online

61 Survey kepuasan pelanggan Survey terhadap wajib pajak di

Bapenda1 bh Offline

62Sistem Informasi

manajemen(SIM) Surat

Pengadministrasian surat keluar

masuk dan pengarsipan surat1 bh offline

63

Sistem Informasi

manajemen(SIM) Pustaka

Perundangan

Menghimpun data pustaka

peraturan perundang-undangan

dalam bentuk digital

1 bh offline

64

Sistem Informasi Pengelolaan

Pengaduan Masyarakat

(SIPPMAS)

Mengelola pengaduan

masyarakat1 bh online

65Sistem Informasi Pelayanan

Informasi PasarLaporan informasi harga ternak 1 bh Online

Page 17: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 12 -

NO NAMA APLIKASI FUNGSI APLIKASI JUMLAHONLINE /

OFFLINE

65Sistem Informasi Pelayanan

Informasi PasarLaporan informasi harga ternak 1 bh Online

66 ISIKHNASLaporan Kesehatan hewan yang

terintegrasi secara nasional1 bh Online

67 E-ProposalPengajuan proposal

kegiatan/bantuan1 bh Online

68 Lamongan store Penjualan online Produk UKM 1 bh Online

69 SIM BillingUntuk informasi tagihan, daftar

pasien, diagnosa dan entri obat1 bh

Online

(intranet)

70 SIKLUSUntuk proses pengelolaan dan

keuangan BLUD1 bh

Online

(intranet)

71 Ina DRG Untuk penghitungan klaim biaya 1 bhOnline

(intranet)

72 Aplikasi GIS Proyek

untuk memudahkan stake holder

dalam memantau lokasi proyek serta

progres dari proyek tersebut yang

disajikan berbasis GIS (Geographic

Information System).

1 bh ONLINE

73Aplikasi Integrasi e- Planning, e-

budgetting dan e-controling

untuk mengakses informasi,

sinkronisasi antara perencanaan dan

penganggaran serta kemudahan

dalam proses monitoring dan evaluasi.

1 bh ONLINE

74 Aplikasi Pelaporan Absensi Onlineuntuk monitoring dan evaluasi

kedisiplinan pegawai 1 bh ONLINE

75 Aplikasi Portal Smart City / Silly

memberikan kemudahan akses

seluruh layanan aplikasi di Kabupaten

Lamongan serta sebagai akses

informasi fasilitas dan pelayanan

Pemkab Lamongan yang berbasis

android.

1 bh ONLINE

76Aplikasi Potensi Kabupaten

Lamongan

Menyediakan Sistem Informasi

Potensi Daerah yang disajikan dalam

menunjang e-Government

1 bh ONLINE

77 Aplikasi Sistem informasi Statistik

untuk menginformasikan statistik dari

potensi-potensi yang ada di

kabupaten Lamongan

1 bh ONLINE

Page 18: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 13 -

TABEL

JUMLAH SARANA PENDUKUNG

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No Nama Barang Jumlah satuan Keterangan

1 Handycam 2 Unit Puskom Creatif dan DISKOMINFO

2 Camera Digital 2 Unit DISKOMINFO

3 Hub Switch 11 Unit Server

4 Wave Lan 7 Unit DISKOMINFO

5 UPS 3 Unit Server

6 Printer 8 Unit Masing-masing Bidang

7 Scaner 1 Unit TU

8 Lcd Proyektor 2 Unit DISKOMINFO dan Puskom

9 Dvd Player 1 Unit Puskom Creative

10 Soundsystem 1 Unit DISKOMINFO

3). Pembiayaan

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Lamongan pada tahun 2017 dengan alokasi Anggaran

sebesar Rp.10.505.176.600,00 dengan realisasi sebesar Rp.10.181.433.588,00atau

dengan prosentase rata-rata mecapai 96.92%. Dana tersebut berasal dari APBD

Kabupaten Lamongan tahun 2017, dengan rincian anggaran dan realisasi belanja

sebagaimana tabel berikut :

Page 19: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 14 -

KODE REKENING URAIAN JUMLAH

ANGGARAN PERUBAHAN

JUMLAH REALISASI

LEBIH / KURANG

PROSENTASE

1 2 3 4 5 6

1.02.10.01 00 000 BELANJA DAERAH

10.505.176.600,00 10.181.433.588,00 323.743.012,00 96,92

1.02.10.01 00 000 5 1 Belanja Tidak Langsung

2.461.486.000,00 2.437.403.109,00 24.082.891,00 99,02

1.02.10.01 00 000 5 1 1 Belanja Pegawai 2.461.486.000,00 2.437.403.109,00 24.082.891,00 99,02

1.02.10.01 00 000 5 1 1 01 Gaji Dan Tunjangan

1.568.046.000,00 1.567.663.109,00 382.891,00 99,98

1.02.10.01 00 000 5 1 1 01 01 Belanja Pegawai 2,461,486,000.00 2,437,403,109.00 24,082,891.00 99.02

1.02.10.01 00 000 5 1 1 01 02 Gaji dan Tunjangan

1,568,046,000.00 1,567,663,109.00 382,891.00 99.98

1.02.10.01 00 000 5 1 1 01 03 Gaji Pokok PNS/Uang Representatif

1,226,476,000.00 1,226,476,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 00 000 5 1 1 01 05 Tunjangan Keluarga 112,340,000.00 112,340,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 00 000 5 1 1 01 06 Tunjangan Jabatan 84,280,000.00 84,280,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 00 000 5 1 1 01 07 Tunjangan Fungsional Umum

37,860,000.00 37,542,034.00 317,966.00 99.16

1.02.10.01 00 000 5 1 1 01 08 Tunjangan Beras 67,910,000.00 67,857,540.00 52,460.00 99.92

1.02.10.01 00 000 5 1 1 01 09 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

590,000.00 590,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 00 000 5 1 1 01 20 Pembulatan Gaji 20,000.00 14,219.00 5,781.00 71.10

1.02.10.01 00 000 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS

893,440,000.00 869,740,000.00 23,700,000.00 97.35

1.02.10.01 00 000 5 1 1 02 001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja

893,440,000.00 869,740,000.00 23,700,000.00 97.35

1.02.10.01 00 000 BELANJA LANGSUNG

8,043,690,600.00 7,744,030,479.00 299,660,121.00 96.27

1.02.10.01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

528,946,600.00 478,705,962.00 50,240,638.00 90.50

1.02.10.01 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1,500,000.00 1,498,500.00 1,500.00 99.90

1.02.10.01 01 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

1,500,000.00 1,498,500.00 1,500.00 99.90

1.02.10.01 01 001 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

1,500,000.00 1,498,500.00 1,500.00 99.90

1.02.10.01 01 001 5 2 2 01 004 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos

1,500,000.00 1,498,500.00 1,500.00 99.90

1.02.10.01 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

93,000,000.00 57,535,448.00 35,464,552.00 61.87

1.02.10.01 01 002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

93,000,000.00 57,535,448.00 35,464,552.00 61.87

1.02.10.01 01 002 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

93,000,000.00 57,535,448.00 35,464,552.00 61.87

1.02.10.01 01 002 5 2 2 03 001 Belanja Telepon 36,000,000.00 5,591,415.00 30,408,585.00 15.53

1.02.10.01 01 002 5 2 2 03 002 Belanja Air 3,000,000.00 1,055,522.00 1,944,478.00 35.18

1.02.10.01 01 002 5 2 2 03 003 Belanja Listrik 54,000,000.00 50,888,511.00 3,111,489.00 94.24

Page 20: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 15 -

1.02.10.01 01 002 5 2 2 03 006 Belanja Kawat/Faximili/Internet

0.00 0.00 0.00 0.00

1.02.10.01 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

9,000,000.00 5,689,900.00 3,310,100.00 63.22

1.02.10.01 01 006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

9,000,000.00 5,689,900.00 3,310,100.00 63.22

1.02.10.01 01 006 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

9,000,000.00 5,689,900.00 3,310,100.00 63.22

1.02.10.01 01 006 5 2 2 05 005 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

9,000,000.00 5,689,900.00 3,310,100.00 63.22

1.02.10.01 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

16,900,000.00 16,900,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 01 008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

16,900,000.00 16,900,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 01 008 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

16,900,000.00 16,900,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 01 008 5 2 2 03 016 Belanja Jasa Pelayanan Kantor

16,900,000.00 16,900,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

90,000,000.00 89,904,000.00 96,000.00 99.89

1.02.10.01 01 010 5 2 1 Belanja Pegawai 1,750,000.00 1,750,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 01 010 5 2 1 01 Honorarium PNS 1,750,000.00 1,750,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 01 010 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1,750,000.00 1,750,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 01 010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

88,250,000.00 88,154,000.00 96,000.00 99.89

1.02.10.01 01 010 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

88,250,000.00 88,154,000.00 96,000.00 99.89

1.02.10.01 01 010 5 2 2 01 001 Belanja Alat Tulis Kantor

87,035,000.00 86,939,000.00 96,000.00 99.89

1.02.10.01 01 010 5 2 2 01 012 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer

1,215,000.00 1,215,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 01 011 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

15,000,000.00 14,998,800.00 1,200.00 99.99

1.02.10.01 01 011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

15,000,000.00 14,998,800.00 1,200.00 99.99

1.02.10.01 01 011 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

15,000,000.00 14,998,800.00 1,200.00 99.99

1.02.10.01 01 011 5 2 2 06 001 Belanja Cetak 12,085,000.00 12,084,000.00 1,000.00 99.99

1.02.10.01 01 011 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

2,915,000.00 2,914,800.00 200.00 99.99

1.02.10.01 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

40,000,000.00 39,825,080.00 174,920.00 99.56

1.02.10.01 01 012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

8,000,000.00 7,999,880.00 120.00 100.00

1.02.10.01 01 012 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

8,000,000.00 7,999,880.00 120.00 100.00

1.02.10.01 01 012 5 2 2 01 003 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering)

8,000,000.00 7,999,880.00 120.00 100.00

1.02.10.01 01 012 5 2 3 Belanja Modal 32,000,000.00 31,825,200.00 174,800.00 99.45

1.02.10.01 01 012 5 2 3 25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik

32,000,000.00 31,825,200.00 174,800.00 99.45

Page 21: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 16 -

dan Telepon

1.02.10.01 01 012 5 2 3 25 001 Belanja modal Pengadaan instalasi listrik

32,000,000.00 31,825,200.00 174,800.00 99.45

1.02.10.01 01 013 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

40,000,000.00 39,395,000.00 605,000.00 98.49

1.02.10.01 01 013 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

3,500,000.00 3,495,000.00 5,000.00 99.86

1.02.10.01 01 013 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

3,500,000.00 3,495,000.00 5,000.00 99.86

1.02.10.01 01 013 5 2 2 01 005 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

3,500,000.00 3,495,000.00 5,000.00 99.86

1.02.10.01 01 013 5 2 3 Belanja Modal 36,500,000.00 35,900,000.00 600,000.00 98.36

1.02.10.01 01 013 5 2 3 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

36,500,000.00 35,900,000.00 600,000.00 98.36

1.02.10.01 01 013 5 2 3 16 005 Belanja modal Pengadaan sound system

36,500,000.00 35,900,000.00 600,000.00 98.36

1.02.10.01 01 015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

15,000,000.00 10,100,000.00 4,900,000.00 67.33

1.02.10.01 01 015 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

10,100,000.00 10,100,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 01 015 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

10,100,000.00 10,100,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 01 015 5 2 2 03 005 Belanja Surat Kabar/Majalah

5,100,000.00 5,100,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 01 015 5 2 2 03 012 Belanja Jasa Publikasi danDokumentasi

5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 01 015 5 2 3 Belanja Modal 4,900,000.00 0.00 4,900,000.00 0.00

1.02.10.01 01 015 5 2 3 27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

4,900,000.00 0.00 4,900,000.00 0.00

1.02.10.01 01 015 5 2 3 27 021 Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan

4,900,000.00 0.00 4,900,000.00 0.00

1.02.10.01 01 017 Penyediaan Makanan Dan Minuman

30,000,000.00 29,284,000.00 716,000.00 97.61

1.02.10.01 01 017 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

30,000,000.00 29,284,000.00 716,000.00 97.61

1.02.10.01 01 017 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman

30,000,000.00 29,284,000.00 716,000.00 97.61

1.02.10.01 01 017 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat

22,090,000.00 21,800,000.00 290,000.00 98.69

1.02.10.01 01 017 5 2 2 11 003 Belanja Makanan dan Minuman Tamu

7,910,000.00 7,484,000.00 426,000.00 94.61

1.02.10.01 01 018 Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

110,000,000.00 109,620,734.00 379,266.00 99.66

1.02.10.01 01 018 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

110,000,000.00 109,620,734.00 379,266.00 99.66

1.02.10.01 01 018 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

110,000,000.00 109,620,734.00 379,266.00 99.66

1.02.10.01 01 018 5 2 2 15 002 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

110,000,000.00 109,620,734.00 379,266.00 99.66

Page 22: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 17 -

1.02.10.01 01 019 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan

68,546,600.00 63,954,500.00 4,592,100.00 93.30

1.02.10.01 01 019 5 2 1 Belanja Pegawai 41,093,000.00 36,742,500.00 4,350,500.00 89.41

1.02.10.01 01 019 5 2 1 02 HonorariumNon PNS

41,093,000.00 36,742,500.00 4,350,500.00 89.41

1.02.10.01 01 019 5 2 1 02 001 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

41,093,000.00 36,742,500.00 4,350,500.00 89.41

1.02.10.01 01 019 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

27,453,600.00 27,212,000.00 241,600.00 99.12

1.02.10.01 01 019 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

27,453,600.00 27,212,000.00 241,600.00 99.12

1.02.10.01 01 019 5 2 2 03 016 Belanja Jasa Pelayanan Kantor

25,350,000.00 25,350,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 01 019 5 2 2 03 022 Belanja Premi Asuransi

216,000.00 170,000.00 46,000.00 78.70

1.02.10.01 01 019 5 2 2 03 023 Belanja Premi Asuransi Kesehatan

1,887,600.00 1,692,000.00 195,600.00 89.64

1.02.10.01 02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

294,500,000.00 293,261,086.00 1,238,914.00 99.58

1.02.10.01 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

39,000,000.00 38,938,750.00 61,250.00 99.84

1.02.10.01 02 007 5 2 3 Belanja Modal 39,000,000.00 38,938,750.00 61,250.00 99.84

1.02.10.01 02 007 5 2 3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 02 007 5 2 3 10 001 Belanja modal Pengadaan mesin tik

11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 02 007 5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

28,000,000.00 27,938,750.00 61,250.00 99.78

1.02.10.01 02 007 5 2 3 11 002 Belanja Modal Pengadaan Almari

8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 02 007 5 2 3 11 004 Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet

20,000,000.00 19,938,750.00 61,250.00 99.69

1.02.10.01 02 009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

50,000,000.00 49,850,000.00 150,000.00 99.70

1.02.10.01 02 009 5 2 3 Belanja Modal 50,000,000.00 49,850,000.00 150,000.00 99.70

1.02.10.01 02 009 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer

50,000,000.00 49,850,000.00 150,000.00 99.70

1.02.10.01 02 009 5 2 3 12 002 Belanja modal pengadaan komputer/PC

27,200,000.00 27,150,000.00 50,000.00 99.82

1.02.10.01 02 009 5 2 3 12 003 Belanja modal pengadaan Komputer Note Book

17,000,000.00 17,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 02 009 5 2 3 12 004 Belanja Modal Pengadaaan Printer

5,800,000.00 5,700,000.00 100,000.00 98.28

1.02.10.01 02 010 Pengadaan Mebelair

30,000,000.00 29,925,000.00 75,000.00 99.75

1.02.10.01 02 010 5 2 3 Belanja Modal 30,000,000.00 29,925,000.00 75,000.00 99.75

1.02.10.01 02 010 5 2 3 13 Belanja Modal Pengadaan mebeulair

30,000,000.00 29,925,000.00 75,000.00 99.75

Page 23: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 18 -

1.02.10.01 02 010 5 2 3 13 001 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja

20,650,000.00 20,575,000.00 75,000.00 99.64

1.02.10.01 02 010 5 2 3 13 004 Belanja modal Pengadaan kursi kerja

9,350,000.00 9,350,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 02 022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 02 022 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan

80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 02 022 5 2 2 20 010 Belanja Pemeliharaan Gedung

80,000,000.00 80,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 02 023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

20,000,000.00 19,304,875.00 695,125.00 96.52

1.02.10.01 02 023 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

20,000,000.00 19,304,875.00 695,125.00 96.52

1.02.10.01 02 023 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

2,415,000.00 2,319,875.00 95,125.00 96.06

1.02.10.01 02 023 5 2 2 01 006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

2,415,000.00 2,319,875.00 95,125.00 96.06

1.02.10.01 02 023 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

17,585,000.00 16,985,000.00 600,000.00 96.59

1.02.10.01 02 023 5 2 2 05 001 Belanja Jasa Service

6,700,000.00 6,700,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 02 023 5 2 2 05 002 Belanja Penggantian Suku Cadang

8,550,000.00 7,950,000.00 600,000.00 92.98

1.02.10.01 02 023 5 2 2 05 003 Belanja Pelumas 2,335,000.00 2,335,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

50,000,000.00 49,252,861.00 747,139.00 98.51

1.02.10.01 02 024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

50,000,000.00 49,252,861.00 747,139.00 98.51

1.02.10.01 02 024 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

4,732,500.00 4,721,861.00 10,639.00 99.78

1.02.10.01 02 024 5 2 2 01 006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

4,732,500.00 4,721,861.00 10,639.00 99.78

1.02.10.01 02 024 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

45,267,500.00 44,531,000.00 736,500.00 98.37

1.02.10.01 02 024 5 2 2 05 001 Belanja Jasa Service

36,332,500.00 36,316,000.00 16,500.00 99.95

1.02.10.01 02 024 5 2 2 05 002 Belanja Penggantian Suku Cadang

6,140,000.00 5,420,000.00 720,000.00 88.27

1.02.10.01 02 024 5 2 2 05 003 Belanja Pelumas 2,795,000.00 2,795,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 02 026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 02 026 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 02 026 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 02 026 5 2 2 03 013 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan

5,500,000.00 5,500,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

20,000,000.00 20,489,600.00 (489,600.00) 102.45

Page 24: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 19 -

1.02.10.01 02 028 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

20,000,000.00 20,489,600.00 (489,600.00) 102.45

1.02.10.01 02 028 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

20,000,000.00 20,489,600.00 (489,600.00) 102.45

1.02.10.01 02 028 5 2 2 03 013 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan

20,000,000.00 20,489,600.00 (489,600.00) 102.45

1.02.10.01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

45,000,000.00 43,862,500.00 1,137,500.00 97.47

1.02.10.01 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 06 001 5 2 1 Belanja Pegawai 4,170,000.00 4,170,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 06 001 5 2 1 03 Uang Lembur 4,170,000.00 4,170,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 06 001 5 2 1 03 001 Uang Lembur PNS 3,780,000.00 3,780,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 06 001 5 2 1 03 002 Uang Lembur Non PNS

390,000.00 390,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 06 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

830,000.00 830,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 06 001 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

550,000.00 550,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 06 001 5 2 2 01 012 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer

550,000.00 550,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 06 001 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

280,000.00 280,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 06 001 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

200,000.00 200,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 06 001 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 80,000.00 80,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

5,000,000.00 4,760,000.00 240,000.00 95.20

1.02.10.01 06 002 5 2 1 Belanja Pegawai 3,740,000.00 3,500,000.00 240,000.00 93.58

1.02.10.01 06 002 5 2 1 03 Uang Lembur 3,740,000.00 3,500,000.00 240,000.00 93.58

1.02.10.01 06 002 5 2 1 03 001 Uang Lembur PNS 2,980,000.00 2,740,000.00 240,000.00 91.95

1.02.10.01 06 002 5 2 1 03 002 Uang Lembur Non PNS

760,000.00 760,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 06 002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

1,260,000.00 1,260,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 06 002 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

800,000.00 800,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 06 002 5 2 2 01 012 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer

800,000.00 800,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 06 002 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

460,000.00 460,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 06 002 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

380,000.00 380,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 06 002 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 80,000.00 80,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

5,000,000.00 4,215,000.00 785,000.00 84.30

1.02.10.01 06 004 5 2 1 Belanja Pegawai 4,140,000.00 3,405,000.00 735,000.00 82.25

Page 25: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 20 -

1.02.10.01 06 004 5 2 1 03 Uang Lembur 4,140,000.00 3,405,000.00 735,000.00 82.25

1.02.10.01 06 004 5 2 1 03 001 Uang Lembur PNS 3,380,000.00 2,835,000.00 545,000.00 83.88

1.02.10.01 06 004 5 2 1 03 002 Uang Lembur Non PNS

760,000.00 570,000.00 190,000.00 75.00

1.02.10.01 06 004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

860,000.00 810,000.00 50,000.00 94.19

1.02.10.01 06 004 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

580,000.00 580,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 06 004 5 2 2 01 012 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer

580,000.00 580,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 06 004 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

280,000.00 230,000.00 50,000.00 82.14

1.02.10.01 06 004 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

200,000.00 150,000.00 50,000.00 75.00

1.02.10.01 06 004 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 80,000.00 80,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 06 006 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi

30,000,000.00 29,887,500.00 112,500.00 99.63

1.02.10.01 06 006 5 2 1 Belanja Pegawai 26,900,000.00 26,900,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 06 006 5 2 1 01 Honorarium PNS 14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 06 006 5 2 1 01 005 Honorarium Tim Teknis / Petugas Lapangan

14,000,000.00 14,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 06 006 5 2 1 03 Uang Lembur 12,900,000.00 12,900,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 06 006 5 2 1 03 001 Uang Lembur PNS 12,900,000.00 12,900,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 06 006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

3,100,000.00 2,987,500.00 112,500.00 96.37

1.02.10.01 06 006 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 06 006 5 2 2 03 015 Belanja jasa Narasumber / tenaga ahli / Instruktur

2,500,000.00 2,500,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 06 006 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

600,000.00 487,500.00 112,500.00 81.25

1.02.10.01 06 006 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

450,000.00 337,500.00 112,500.00 75.00

1.02.10.01 06 006 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 150,000.00 150,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

850,000,000.00 813,180,500.00 36,819,500.00 95.67

1.02.10.01 19 001 Pengembangan dan pengelolaan website

160,000,000.00 157,735,000.00 2,265,000.00 98.58

1.02.10.01 19 001 5 2 1 Belanja Pegawai 29,550,000.00 29,550,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 001 5 2 1 01 Honorarium PNS 29,550,000.00 29,550,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 001 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

28,500,000.00 28,500,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 001 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

550,000.00 550,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 001 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

500,000.00 500,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

86,250,000.00 84,785,000.00 1,465,000.00 98.30

Page 26: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 21 -

1.02.10.01 19 001 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

860,000.00 860,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 001 5 2 2 01 012 Belanja Pakai Habis Perlengkapan Komputer dan Printer

860,000.00 860,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 001 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 001 5 2 2 03 012 Belanja Jasa Publikasi danDokumentasi

2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 001 5 2 2 03 021 Belanja Jasa Kesenian, Kebudayaan, Keagamaan dan Olah Raga

2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 001 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

510,000.00 0.00 510,000.00 0.00

1.02.10.01 19 001 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

330,000.00 0.00 330,000.00 0.00

1.02.10.01 19 001 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00

1.02.10.01 19 001 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman

8,400,000.00 8,000,000.00 400,000.00 95.24

1.02.10.01 19 001 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat

400,000.00 0.00 400,000.00 0.00

1.02.10.01 19 001 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan

8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 001 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

6,400,000.00 6,400,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 001 5 2 2 15 002 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

6,400,000.00 6,400,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 001 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi

50,000,000.00 49,445,000.00 555,000.00 98.89

1.02.10.01 19 001 5 2 2 21 009 Belanja Jasa konsultan Teknologi Informasi

50,000,000.00 49,445,000.00 555,000.00 98.89

1.02.10.01 19 001 5 2 2 25 Belanja Pihak Ketiga

16,080,000.00 16,080,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 001 5 2 2 25 002 Belanja Upah Tenaga Kerja

16,080,000.00 16,080,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 001 5 2 3 Belanja Modal 44,200,000.00 43,400,000.00 800,000.00 98.19

1.02.10.01 19 001 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer

44,200,000.00 43,400,000.00 800,000.00 98.19

1.02.10.01 19 001 5 2 3 12 009 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer

24,900,000.00 24,900,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 001 5 2 3 12 011 Belanja modal Pengadaan Piranti Lunak (software)

19,300,000.00 18,500,000.00 800,000.00 95.85

1.02.10.01 19 002 Optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat

40,000,000.00 31,925,000.00 8,075,000.00 79.81

1.02.10.01 19 002 5 2 1 Belanja Pegawai 11,800,000.00 7,675,000.00 4,125,000.00 65.04

1.02.10.01 19 002 5 2 1 01 Honorarium PNS 11,800,000.00 7,675,000.00 4,125,000.00 65.04

1.02.10.01 19 002 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

11,250,000.00 7,125,000.00 4,125,000.00 63.33

1.02.10.01 19 002 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

300,000.00 300,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 002 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

250,000.00 250,000.00 0.00 100.00

Page 27: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 22 -

1.02.10.01 19 002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

28,200,000.00 24,250,000.00 3,950,000.00 85.99

1.02.10.01 19 002 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

27,250,000.00 24,250,000.00 3,000,000.00 88.99

1.02.10.01 19 002 5 2 2 03 012 Belanja Jasa Publikasi danDokumentasi

23,500,000.00 23,500,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 002 5 2 2 03 015 Belanja jasa Narasumber / tenaga ahli / Instruktur

3,750,000.00 750,000.00 3,000,000.00 20.00

1.02.10.01 19 002 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

550,000.00 0.00 550,000.00 0.00

1.02.10.01 19 002 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

400,000.00 0.00 400,000.00 0.00

1.02.10.01 19 002 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 150,000.00 0.00 150,000.00 0.00

1.02.10.01 19 002 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman

400,000.00 0.00 400,000.00 0.00

1.02.10.01 19 002 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat

400,000.00 0.00 400,000.00 0.00

1.02.10.01 19 003 Pelatihan Sumber daya Komunikasi Publik

75,000,000.00 70,200,000.00 4,800,000.00 93.60

1.02.10.01 19 003 5 2 1 Belanja Pegawai 14,250,000.00 14,250,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 003 5 2 1 01 Honorarium PNS 13,050,000.00 13,050,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 003 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

13,050,000.00 13,050,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 003 5 2 1 02 HonorariumNon PNS

1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 003 5 2 1 02 001 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

60,750,000.00 55,950,000.00 4,800,000.00 92.10

1.02.10.01 19 003 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

720,000.00 720,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 003 5 2 2 01 010 Belanja Tropi, Plakat, Cenderamata, dan Sertifikat

720,000.00 720,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 003 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

3,740,000.00 3,740,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 003 5 2 2 03 012 Belanja Jasa Publikasi danDokumentasi

840,000.00 840,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 003 5 2 2 03 015 Belanja jasa Narasumber / tenaga ahli / Instruktur

2,900,000.00 2,900,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 003 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

1,930,000.00 1,930,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 003 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

330,000.00 330,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 003 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 003 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman

18,360,000.00 18,360,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 003 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat

1,080,000.00 1,080,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 003 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan

17,280,000.00 17,280,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 003 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 100.00

Page 28: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 23 -

1.02.10.01 19 003 5 2 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah

7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 003 5 2 2 25 Belanja Pihak Ketiga

28,800,000.00 24,000,000.00 4,800,000.00 83.33

1.02.10.01 19 003 5 2 2 25 001 Belanja Transportasi dan Akomodasi

28,800,000.00 24,000,000.00 4,800,000.00 83.33

1.02.10.01 19 004 Sosialisasi Pemanfaatan TIK bagi Masyarakat

30,000,000.00 29,992,500.00 7,500.00 99.98

1.02.10.01 19 004 5 2 1 Belanja Pegawai 6,775,000.00 6,775,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 004 5 2 1 01 Honorarium PNS 6,775,000.00 6,775,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 004 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

6,525,000.00 6,525,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 004 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

250,000.00 250,000.00 0.00 0.00

1.02.10.01 19 004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

23,225,000.00 23,217,500.00 7,500.00 99.97

1.02.10.01 19 004 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

2,260,000.00 2,260,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 004 5 2 2 03 012 Belanja Jasa Publikasi danDokumentasi

1,260,000.00 1,260,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 004 5 2 2 03 015 Belanja jasa Narasumber / tenaga ahli / Instruktur

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 004 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

2,355,000.00 2,347,500.00 7,500.00 99.68

1.02.10.01 19 004 5 2 2 06 001 Belanja Cetak 2,100,000.00 2,092,500.00 7,500.00 99.64

1.02.10.01 19 004 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

255,000.00 255,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 004 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman

5,660,000.00 5,660,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 004 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat

960,000.00 960,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 004 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan

4,700,000.00 4,700,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 004 5 2 2 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

7,700,000.00 7,700,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 004 5 2 2 14 005 Belanja Pakaian Kostum / Seragam Khusus

7,700,000.00 7,700,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 004 5 2 2 22 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /Masyarakat

5,250,000.00 5,250,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 004 5 2 2 22 001 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat

5,250,000.00 5,250,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 005 Pembinaan Kelompok Komunikasi masyarakat

25,000,000.00 9,775,000.00 15,225,000.00 39.10

1.02.10.01 19 005 5 2 1 Belanja Pegawai 7,600,000.00 0.00 7,600,000.00 0.00

1.02.10.01 19 005 5 2 1 01 Honorarium PNS 7,600,000.00 0.00 7,600,000.00 0.00

1.02.10.01 19 005 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

6,750,000.00 0.00 6,750,000.00 0.00

1.02.10.01 19 005 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

600,000.00 0.00 600,000.00 0.00

Page 29: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 24 -

1.02.10.01 19 005 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

250,000.00 0.00 250,000.00 0.00

1.02.10.01 19 005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

17,400,000.00 9,775,000.00 7,625,000.00 56.18

1.02.10.01 19 005 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

1,250,000.00 1,250,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 005 5 2 2 03 015 Belanja jasa Narasumber / tenaga ahli / Instruktur

1,250,000.00 1,250,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 005 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

3,735,000.00 3,685,000.00 50,000.00 98.66

1.02.10.01 19 005 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

3,735,000.00 3,685,000.00 50,000.00 98.66

1.02.10.01 19 005 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman

4,840,000.00 4,840,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 005 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat

800,000.00 800,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 005 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan

4,040,000.00 4,040,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 005 5 2 2 25 Belanja Pihak Ketiga

7,575,000.00 0.00 7,575,000.00 0.00

1.02.10.01 19 005 5 2 2 25 001 Belanja Transportasi dan Akomodasi

7,575,000.00 0.00 7,575,000.00 0.00

1.02.10.01 19 006 Pelaksanaan Pekan KIM

75,000,000.00 75,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 006 5 2 1 Belanja Pegawai 7,625,000.00 7,625,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 006 5 2 1 01 Honorarium PNS 7,625,000.00 0.00 7,625,000.00 0.00

1.02.10.01 19 006 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

6,750,000.00 0.00 6,750,000.00 0.00

1.02.10.01 19 006 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

600,000.00 0.00 600,000.00 0.00

1.02.10.01 19 006 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

275,000.00 0.00 275,000.00 0.00

1.02.10.01 19 006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

67,375,000.00 67,375,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 006 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 006 5 2 2 01 017 Belanja Publikasi Dokumentasi dan Dekorasi

7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 006 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

575,000.00 575,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 006 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

575,000.00 575,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 006 5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah / Gedung/Gudang/Parkir

0.00 0.00 0.00 0.00

1.02.10.01 19 006 5 2 2 07 002 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

0.00 0.00 0.00 0.00

1.02.10.01 19 006 5 2 2 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 006 5 2 2 08 001 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 006 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman

8,800,000.00 8,800,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 006 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat

400,000.00 400,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 006 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman

8,400,000.00 8,400,000.00 0.00 100.00

Page 30: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 25 -

kegiatan

1.02.10.01 19 006 5 2 2 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

8,400,000.00 8,400,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 006 5 2 2 14 003 Belanja Pakaian Batik Tradisional

8,400,000.00 8,400,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 006 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

7,100,000.00 7,100,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 006 5 2 2 15 002 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

7,100,000.00 7,100,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 006 5 2 2 25 Belanja Pihak Ketiga

26,500,000.00 26,500,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 006 5 2 2 25 001 Belanja Transportasi dan Akomodasi

26,500,000.00 26,500,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 007 Pemutaran film dan siaran keliling

250,000,000.00 245,943,000.00 4,057,000.00 98.38

1.02.10.01 19 007 5 2 1 Belanja Pegawai 19,375,000.00 0.00 19,375,000.00 0.00

1.02.10.01 19 007 5 2 1 01 Honorarium PNS 19,375,000.00 0.00 19,375,000.00 0.00

1.02.10.01 19 007 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

16,200,000.00 0.00 16,200,000.00 0.00

1.02.10.01 19 007 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

2,650,000.00 0.00 2,650,000.00 0.00

1.02.10.01 19 007 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

525,000.00 0.00 525,000.00 0.00

1.02.10.01 19 007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

230,625,000.00 229,343,000.00 1,282,000.00 99.44

1.02.10.01 19 007 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

224,775,000.00 223,493,000.00 1,282,000.00 99.43

1.02.10.01 19 007 5 2 2 03 012 Belanja Jasa Publikasi danDokumentasi

224,775,000.00 223,493,000.00 1,282,000.00 99.43

1.02.10.01 19 007 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

330,000.00 330,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 007 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

330,000.00 330,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 007 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman

320,000.00 320,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 007 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat

320,000.00 320,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 007 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

5,200,000.00 5,200,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 007 5 2 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah

5,200,000.00 5,200,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 008 Desiminasi dan Pendistribusian Informasi melalui pertunjukan rakyat

75,000,000.00 73,935,000.00 1,065,000.00 98.58

1.02.10.01 19 008 5 2 1 Belanja Pegawai 20,475,000.00 20,475,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 008 5 2 1 01 Honorarium PNS 20,475,000.00 20,475,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 008 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

19,600,000.00 19,600,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 008 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

600,000.00 600,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 008 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

275,000.00 275,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

54,525,000.00 53,460,000.00 1,065,000.00 98.05

1.02.10.01 19 008 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

50,300,000.00 49,235,000.00 1,065,000.00 97.88

Page 31: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 26 -

1.02.10.01 19 008 5 2 2 03 012 Belanja Jasa Publikasi danDokumentasi

2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 50.00

1.02.10.01 19 008 5 2 2 03 021 Belanja Jasa Kesenian, Kebudayaan, Keagamaan dan Olah Raga

48,300,000.00 48,235,000.00 65,000.00 99.87

1.02.10.01 19 008 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

225,000.00 225,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 008 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

225,000.00 225,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 008 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman

4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 008 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan

4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 009 Pembinaan Pengelolaan Informasi kabupaten Lamongan

50,000,000.00 48,675,000.00 1,325,000.00 97.35

1.02.10.01 19 009 5 2 1 Belanja Pegawai 36,700,000.00 36,075,000.00 625,000.00 98.30

1.02.10.01 19 009 5 2 1 01 Honorarium PNS 33,100,000.00 32,475,000.00 625,000.00 98.11

1.02.10.01 19 009 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

11,250,000.00 11,250,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 009 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

300,000.00 300,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 009 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

250,000.00 250,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 009 5 2 1 01 005 Honorarium Tim Teknis / Petugas Lapangan

21,300,000.00 20,675,000.00 625,000.00 97.07

1.02.10.01 19 009 5 2 1 02 HonorariumNon PNS

3,600,000.00 3,600,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 009 5 2 1 02 001 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

3,600,000.00 3,600,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

13,300,000.00 12,600,000.00 700,000.00 94.74

1.02.10.01 19 009 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

4,300,000.00 3,600,000.00 700,000.00 83.72

1.02.10.01 19 009 5 2 2 03 012 Belanja Jasa Publikasi danDokumentasi

700,000.00 0.00 700,000.00 0.00

1.02.10.01 19 009 5 2 2 03 015 Belanja jasa Narasumber / tenaga ahli / Instruktur

3,600,000.00 3,600,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 009 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

400,000.00 400,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 009 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

400,000.00 400,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 009 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman

5,900,000.00 5,900,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 009 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat

800,000.00 800,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 009 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan

5,100,000.00 5,100,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 009 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

2,700,000.00 2,700,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 009 5 2 2 15 002 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

2,700,000.00 2,700,000.00 0.00 100.00

Page 32: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 27 -

1.02.10.01 19 010 Pembinaan dan pengembangan kemitraan media publik

70,000,000.00 70,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 010 5 2 1 Belanja Pegawai 13,125,000.00 13,125,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 010 5 2 1 01 Honorarium PNS 13,125,000.00 13,125,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 010 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

12,250,000.00 12,250,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 010 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

600,000.00 600,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 010 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

275,000.00 275,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

56,875,000.00 56,875,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 010 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 010 5 2 2 01 016 Belanja Pakai Habis Seminar Kit

11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 010 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

16,300,000.00 16,300,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 010 5 2 2 03 012 Belanja Jasa Publikasi danDokumentasi

7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 010 5 2 2 03 015 Belanja jasa Narasumber / tenaga ahli / Instruktur

8,800,000.00 8,800,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 010 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

2,965,000.00 2,965,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 010 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

2,965,000.00 2,965,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 010 5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah / Gedung/Gudang/Parkir

9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 010 5 2 2 07 002 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 010 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman

13,110,000.00 13,110,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 010 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat

1,560,000.00 1,560,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 010 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan

11,550,000.00 11,550,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 010 5 2 2 25 Belanja Pihak Ketiga

4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 19 010 5 2 2 25 001 Belanja Transportasi dan Akomodasi

4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 Program Pengembangan Aplikasi dan Informatika

6,030,244,000.00 5,822,965,180.00 207,278,820.00 96.56

1.02.10.01 20 001 Pembangunan Jaringan Komunikasi dan Informatika

125,000,000.00 124,901,000.00 99,000.00 99.92

1.02.10.01 20 001 5 2 1 Belanja Pegawai 14,150,000.00 14,150,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 001 5 2 1 01 Honorarium PNS 13,150,000.00 13,150,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 001 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

11,800,000.00 11,800,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 001 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang

1,100,000.00 1,100,000.00 0.00 100.00

Page 33: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 28 -

dan Jasa

1.02.10.01 20 001 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

250,000.00 250,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 001 5 2 1 02 HonorariumNon PNS

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 001 5 2 1 02 001 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

4,200,000.00 4,150,000.00 50,000.00 98.81

1.02.10.01 20 001 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

250,000.00 200,000.00 50,000.00 80.00

1.02.10.01 20 001 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

150,000.00 150,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 001 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 100,000.00 50,000.00 50,000.00 50.00

1.02.10.01 20 001 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman

200,000.00 200,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 001 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat

200,000.00 200,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 001 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

3,750,000.00 3,750,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 001 5 2 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah

3,750,000.00 3,750,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 001 5 2 3 Belanja Modal 106,650,000.00 106,601,000.00 49,000.00 99.95

1.02.10.01 20 001 5 2 3 17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

106,650,000.00 106,601,000.00 49,000.00 99.95

1.02.10.01 20 001 5 2 3 17 009 Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komunikasi

106,650,000.00 106,601,000.00 49,000.00 99.95

1.02.10.01 20 002 Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informatika

235,000,000.00 234,207,650.00 792,350.00 99.66

1.02.10.01 20 002 5 2 1 Belanja Pegawai 40,450,000.00 40,450,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 002 5 2 1 01 Honorarium PNS 37,450,000.00 37,450,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 002 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

35,400,000.00 35,400,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 002 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 002 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

550,000.00 550,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 002 5 2 1 02 HonorariumNon PNS

3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 002 5 2 1 02 001 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

3,000,000.00 3,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

194,550,000.00 193,757,650.00 792,350.00 99.59

1.02.10.01 20 002 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

167,620,000.00 166,837,000.00 783,000.00 99.53

1.02.10.01 20 002 5 2 2 03 013 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan

167,620,000.00 166,837,000.00 783,000.00 99.53

1.02.10.01 20 002 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

240,000.00 239,650.00 350.00 99.85

1.02.10.01 20 002 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

140,000.00 139,650.00 350.00 99.75

1.02.10.01 20 002 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 100,000.00 100,000.00 0.00 100.00

Page 34: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 29 -

1.02.10.01 20 002 5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah / Gedung/Gudang/Parkir

3,300,000.00 3,300,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 002 5 2 2 07 002 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat

3,300,000.00 3,300,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 002 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman

560,000.00 551,000.00 9,000.00 98.39

1.02.10.01 20 002 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat

560,000.00 551,000.00 9,000.00 98.39

1.02.10.01 20 002 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

15,500,000.00 15,500,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 002 5 2 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah

15,500,000.00 15,500,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 002 5 2 2 25 Belanja Pihak Ketiga

7,330,000.00 7,330,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 002 5 2 2 25 002 Belanja Upah Tenaga Kerja

7,330,000.00 7,330,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 003 Pengembangan infrastruktur jaringan TIK penunjang kelembagaan

100,000,000.00 96,493,000.00 3,507,000.00 96.49

1.02.10.01 20 003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

6,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 50.00

1.02.10.01 20 003 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman

1,050,000.00 300,000.00 750,000.00 28.57

1.02.10.01 20 003 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat

300,000.00 300,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 003 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan

750,000.00 0.00 750,000.00 0.00

1.02.10.01 20 003 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

3,000,000.00 2,700,000.00 300,000.00 90.00

1.02.10.01 20 003 5 2 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah

3,000,000.00 2,700,000.00 300,000.00 90.00

1.02.10.01 20 003 5 2 2 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

1,950,000.00 0.00 1,950,000.00 0.00

1.02.10.01 20 003 5 2 2 17 001 Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan

1,950,000.00 0.00 1,950,000.00 0.00

1.02.10.01 20 003 5 2 3 Belanja Modal 94,000,000.00 93,493,000.00 507,000.00 99.46

1.02.10.01 20 003 5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

94,000,000.00 93,493,000.00 507,000.00 99.46

1.02.10.01 20 003 5 2 3 11 008 Belanja Modal Pengadaan Mesin Absensi

94,000,000.00 93,493,000.00 507,000.00 99.46

1.02.10.01 20 004 Fasilitasi penyediaan jaringan TIK

525,000,000.00 500,199,980.00 24,800,020.00 95.28

1.02.10.01 20 004 5 2 1 Belanja Pegawai 15,050,000.00 13,275,000.00 1,775,000.00 88.21

1.02.10.01 20 004 5 2 1 01 Honorarium PNS 14,250,000.00 12,475,000.00 1,775,000.00 87.54

1.02.10.01 20 004 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

11,000,000.00 11,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 004 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1,750,000.00 600,000.00 1,150,000.00 34.29

1.02.10.01 20 004 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

1,500,000.00 875,000.00 625,000.00 58.33

Page 35: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 30 -

1.02.10.01 20 004 5 2 1 02 HonorariumNon PNS

800,000.00 800,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 004 5 2 1 02 001 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

800,000.00 800,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

509,950,000.00 486,924,980.00 23,025,020.00 95.48

1.02.10.01 20 004 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

168,800,000.00 168,798,600.00 1,400.00 100.00

1.02.10.01 20 004 5 2 2 03 006 Belanja Kawat/Faximili/Internet

168,000,000.00 167,998,600.00 1,400.00 100.00

1.02.10.01 20 004 5 2 2 03 015 Belanja jasa Narasumber / tenaga ahli / Instruktur

800,000.00 800,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 004 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

640,000.00 640,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 004 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

240,000.00 240,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 004 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 400,000.00 400,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 004 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman

1,420,000.00 1,420,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 004 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat

300,000.00 300,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 004 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan

1,120,000.00 1,120,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 004 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

900,000.00 900,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 004 5 2 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah

900,000.00 900,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 004 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi

28,790,000.00 28,462,500.00 327,500.00 98.86

1.02.10.01 20 004 5 2 2 21 009 Belanja Jasa konsultan Teknologi Informasi

28,790,000.00 28,462,500.00 327,500.00 98.86

1.02.10.01 20 004 5 2 2 23 Belanja Hibah barang atau jasa

308,000,000.00 285,353,880.00 22,646,120.00 92.65

1.02.10.01 20 004 5 2 2 23 001 Belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak masyarakat

308,000,000.00 285,353,880.00 22,646,120.00 92.65

1.02.10.01 20 004 5 2 2 25 Belanja Pihak Ketiga

1,400,000.00 1,350,000.00 50,000.00 96.43

1.02.10.01 20 004 5 2 2 25 001 Belanja Transportasi dan Akomodasi

1,400,000.00 1,350,000.00 50,000.00 96.43

1.02.10.01 20 005 Pembangunan infrastruktur jaringan TIK berbasis F.O

985,000,000.00 983,930,000.00 1,070,000.00 99.89

1.02.10.01 20 005 5 2 1 Belanja Pegawai 12,725,000.00 12,725,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 005 5 2 1 01 Honorarium PNS 11,825,000.00 11,825,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 005 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

10,350,000.00 10,350,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 005 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

800,000.00 800,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 005 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

675,000.00 675,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 005 5 2 1 02 HonorariumNon PNS

900,000.00 900,000.00 0.00 100.00

Page 36: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 31 -

1.02.10.01 20 005 5 2 1 02 001 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

900,000.00 900,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

891,600,000.00 891,455,000.00 145,000.00 99.98

1.02.10.01 20 005 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

891,145,000.00 891,000,000.00 145,000.00 99.98

1.02.10.01 20 005 5 2 2 03 006 Belanja Kawat/Faximili/Internet

891,145,000.00 891,000,000.00 145,000.00 99.98

1.02.10.01 20 005 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

455,000.00 455,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 005 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

405,000.00 405,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 005 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 50,000.00 50,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 005 5 2 3 Belanja Modal 80,675,000.00 79,750,000.00 925,000.00 98.85

1.02.10.01 20 005 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer

80,675,000.00 79,750,000.00 925,000.00 98.85

1.02.10.01 20 005 5 2 3 12 010 Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer

80,675,000.00 79,750,000.00 925,000.00 98.85

1.02.10.01 20 006 Pengelolaan Bandwith dan Monitoring Jaringan TIK

2,899,689,000.00 2,787,756,600.00 111,932,400.00 96.14

1.02.10.01 20 006 5 2 1 Belanja Pegawai 5,775,000.00 5,275,000.00 500,000.00 91.34

1.02.10.01 20 006 5 2 1 01 Honorarium PNS 5,425,000.00 4,925,000.00 500,000.00 90.78

1.02.10.01 20 006 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

3,950,000.00 3,950,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 006 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1,200,000.00 700,000.00 500,000.00 58.33

1.02.10.01 20 006 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

275,000.00 275,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 006 5 2 1 01 005 Honorarium Tim Teknis / Petugas Lapangan

0.00 0.00 0.00 0.00

1.02.10.01 20 006 5 2 1 02 HonorariumNon PNS

350,000.00 350,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 006 5 2 1 02 002 Honorarium Tim Teknis / Petugas Lapangan Non PNS

350,000.00 350,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

2,752,044,000.00 2,659,481,600.00 92,562,400.00 96.64

1.02.10.01 20 006 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

0.00 0.00 0.00 0.00

1.02.10.01 20 006 5 2 2 01 006 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

0.00 0.00 0.00 0.00

1.02.10.01 20 006 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

2,744,484,000.00 2,651,923,600.00 92,560,400.00 96.63

1.02.10.01 20 006 5 2 2 03 006 Belanja Kawat/Faximili/Internet

2,744,484,000.00 2,651,923,600.00 92,560,400.00 96.63

1.02.10.01 20 006 5 2 2 03 015 Belanja jasa Narasumber / tenaga ahli / Instruktur

0.00 0.00 0.00 0.00

1.02.10.01 20 006 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

0.00 0.00 0.00 0.00

1.02.10.01 20 006 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

0.00 0.00 0.00 0.00

Page 37: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 32 -

1.02.10.01 20 006 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 0.00 0.00 0.00 0.00

1.02.10.01 20 006 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman

560,000.00 558,000.00 2,000.00 99.64

1.02.10.01 20 006 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat

560,000.00 558,000.00 2,000.00 99.64

1.02.10.01 20 006 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan

0.00 0.00 0.00 0.00

1.02.10.01 20 006 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 006 5 2 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah

7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 006 5 2 3 Belanja Modal 141,870,000.00 123,000,000.00 18,870,000.00 86.70

1.02.10.01 20 006 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer

141,870,000.00 123,000,000.00 18,870,000.00 86.70

1.02.10.01 20 006 5 2 3 12 010 Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer

141,870,000.00 123,000,000.00 18,870,000.00 86.70

1.02.10.01 20 007 Smartcity/penempatan free wifi

435,555,000.00 417,227,350.00 18,327,650.00 95.79

1.02.10.01 20 007 5 2 1 Belanja Pegawai 5,525,000.00 4,550,000.00 975,000.00 82.35

1.02.10.01 20 007 5 2 1 01 Honorarium PNS 5,225,000.00 4,250,000.00 975,000.00 81.34

1.02.10.01 20 007 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

3,450,000.00 3,450,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 007 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

800,000.00 400,000.00 400,000.00 50.00

1.02.10.01 20 007 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

975,000.00 400,000.00 575,000.00 41.03

1.02.10.01 20 007 5 2 1 02 HonorariumNon PNS

300,000.00 300,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 007 5 2 1 02 001 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

300,000.00 300,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

430,030,000.00 412,677,350.00 17,352,650.00 95.96

1.02.10.01 20 007 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

429,000,000.00 411,650,000.00 17,350,000.00 95.96

1.02.10.01 20 007 5 2 2 03 006 Belanja Kawat/Faximili/Internet

429,000,000.00 411,650,000.00 17,350,000.00 95.96

1.02.10.01 20 007 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

70,000.00 67,350.00 2,650.00 96.21

1.02.10.01 20 007 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

40,000.00 37,350.00 2,650.00 93.38

1.02.10.01 20 007 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 30,000.00 30,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 007 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman

210,000.00 210,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 007 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat

210,000.00 210,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 007 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

750,000.00 750,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 007 5 2 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah

750,000.00 750,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 009 Pengembangan aplikasi berbasis TIK

425,000,000.00 389,527,600.00 35,472,400.00 91.65

1.02.10.01 20 009 5 2 1 Belanja Pegawai 20,975,000.00 19,675,000.00 1,300,000.00 93.80

1.02.10.01 20 009 5 2 1 01 Honorarium PNS 20,175,000.00 19,675,000.00 500,000.00 97.52

Page 38: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 33 -

1.02.10.01 20 009 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

13,800,000.00 13,800,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 009 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

4,850,000.00 4,350,000.00 500,000.00 89.69

1.02.10.01 20 009 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

1,525,000.00 1,525,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 009 5 2 1 02 HonorariumNon PNS

800,000.00 0.00 800,000.00 0.00

1.02.10.01 20 009 5 2 1 02 001 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

800,000.00 0.00 800,000.00 0.00

1.02.10.01 20 009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

262,525,000.00 243,192,600.00 19,332,400.00 92.64

1.02.10.01 20 009 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 0.00

1.02.10.01 20 009 5 2 2 01 016 Belanja Pakai Habis Seminar Kit

8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 0.00

1.02.10.01 20 009 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

4,740,000.00 0.00 4,740,000.00 0.00

1.02.10.01 20 009 5 2 2 03 012 Belanja Jasa Publikasi danDokumentasi

140,000.00 0.00 140,000.00 0.00

1.02.10.01 20 009 5 2 2 03 015 Belanja jasa Narasumber / tenaga ahli / Instruktur

4,600,000.00 0.00 4,600,000.00 0.00

1.02.10.01 20 009 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

1,035,000.00 805,000.00 230,000.00 77.78

1.02.10.01 20 009 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

735,000.00 555,000.00 180,000.00 75.51

1.02.10.01 20 009 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 300,000.00 250,000.00 50,000.00 83.33

1.02.10.01 20 009 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman

5,000,000.00 150,000.00 4,850,000.00 3.00

1.02.10.01 20 009 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat

1,600,000.00 150,000.00 1,450,000.00 9.38

1.02.10.01 20 009 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan

3,400,000.00 0.00 3,400,000.00 0.00

1.02.10.01 20 009 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi

243,750,000.00 242,237,600.00 1,512,400.00 99.38

1.02.10.01 20 009 5 2 2 21 009 Belanja Jasa konsultan Teknologi Informasi

243,750,000.00 242,237,600.00 1,512,400.00 99.38

1.02.10.01 20 009 5 2 3 Belanja Modal 141,500,000.00 126,660,000.00 14,840,000.00 89.51

1.02.10.01 20 009 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer

141,500,000.00 126,660,000.00 14,840,000.00 89.51

1.02.10.01 20 009 5 2 3 12 001 Belanja modal Pengadaan komputer mainframe/server

141,500,000.00 126,660,000.00 14,840,000.00 89.51

1.02.10.01 20 010 Peningkatan kapasitas aparatur di bidang TIK

25,000,000.00 19,853,250.00 5,146,750.00 79.41

1.02.10.01 20 010 5 2 1 Belanja Pegawai 13,250,000.00 13,250,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 010 5 2 1 01 Honorarium PNS 12,250,000.00 12,250,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 010 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

12,250,000.00 12,250,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 010 5 2 1 02 HonorariumNon PNS

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 010 5 2 1 02 001 Honorarium Pegawai

1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00

Page 39: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 34 -

Honorer/Tidak Tetap

1.02.10.01 20 010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

11,750,000.00 6,603,250.00 5,146,750.00 56.20

1.02.10.01 20 010 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

1,573,000.00 1,573,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 010 5 2 2 01 003 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battrey Kering)

1,573,000.00 1,573,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 010 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

3,450,000.00 1,625,000.00 1,825,000.00 47.10

1.02.10.01 20 010 5 2 2 03 012 Belanja Jasa Publikasi danDokumentasi

400,000.00 100,000.00 300,000.00 25.00

1.02.10.01 20 010 5 2 2 03 015 Belanja jasa Narasumber / tenaga ahli / Instruktur

3,050,000.00 1,525,000.00 1,525,000.00 50.00

1.02.10.01 20 010 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

167,000.00 125,250.00 41,750.00 75.00

1.02.10.01 20 010 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

167,000.00 125,250.00 41,750.00 75.00

1.02.10.01 20 010 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman

6,560,000.00 3,280,000.00 3,280,000.00 50.00

1.02.10.01 20 010 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat

560,000.00 280,000.00 280,000.00 50.00

1.02.10.01 20 010 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan

6,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 50.00

1.02.10.01 20 011 Monitoring dan evaluasi penerapan e-Gov

75,000,000.00 73,500,000.00 1,500,000.00 98.00

1.02.10.01 20 011 5 2 1 Belanja Pegawai 7,650,000.00 7,650,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 011 5 2 1 01 Honorarium PNS 7,650,000.00 7,650,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 011 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

800,000.00 800,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 011 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

250,000.00 250,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 011 5 2 1 01 005 Honorarium Tim Teknis / Petugas Lapangan

6,600,000.00 6,600,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

67,350,000.00 65,850,000.00 1,500,000.00 97.77

1.02.10.01 20 011 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 011 5 2 2 01 016 Belanja Pakai Habis Seminar Kit

7,200,000.00 7,200,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 011 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

200,000.00 100,000.00 100,000.00 50.00

1.02.10.01 20 011 5 2 2 03 012 Belanja Jasa Publikasi danDokumentasi

200,000.00 100,000.00 100,000.00 50.00

1.02.10.01 20 011 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

250,000.00 187,500.00 62,500.00 75.00

1.02.10.01 20 011 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

250,000.00 187,500.00 62,500.00 75.00

1.02.10.01 20 011 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman

4,200,000.00 3,800,000.00 400,000.00 90.48

1.02.10.01 20 011 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat

800,000.00 400,000.00 400,000.00 50.00

1.02.10.01 20 011 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan

3,400,000.00 3,400,000.00 0.00 100.00

Page 40: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 35 -

1.02.10.01 20 011 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi

35,000,000.00 34,062,500.00 937,500.00 97.32

1.02.10.01 20 011 5 2 2 21 008 Belanja Jasa konsultansi Penilaian

35,000,000.00 34,062,500.00 937,500.00 97.32

1.02.10.01 20 011 5 2 2 22 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga /Masyarakat

20,500,000.00 20,500,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 011 5 2 2 22 002 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga

20,500,000.00 20,500,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 012 Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

200,000,000.00 195,368,750.00 4,631,250.00 97.68

1.02.10.01 20 012 5 2 1 Belanja Pegawai 8,675,000.00 8,675,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 012 5 2 1 01 Honorarium PNS 8,075,000.00 8,075,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 012 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

6,150,000.00 6,150,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 012 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1,400,000.00 1,400,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 012 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

525,000.00 525,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 012 5 2 1 02 HonorariumNon PNS

600,000.00 600,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 012 5 2 1 02 001 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

600,000.00 600,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 20 012 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

191,325,000.00 186,693,750.00 4,631,250.00 97.58

1.02.10.01 20 012 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

125,000.00 48,750.00 76,250.00 39.00

1.02.10.01 20 012 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

65,000.00 48,750.00 16,250.00 75.00

1.02.10.01 20 012 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 60,000.00 0.00 60,000.00 0.00

1.02.10.01 20 012 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman

1,200,000.00 800,000.00 400,000.00 66.67

1.02.10.01 20 012 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat

1,200,000.00 800,000.00 400,000.00 66.67

1.02.10.01 20 012 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi

190,000,000.00 185,845,000.00 4,155,000.00 97.81

1.02.10.01 20 012 5 2 2 21 002 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

190,000,000.00 185,845,000.00 4,155,000.00 97.81

1.02.10.01 15 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

170,000,000.00 168,170,800.00 1,829,200.00 98.92

1.02.10.01 15 020 Penyusunan dan pengelolaan media center data statistik

60,000,000.00 59,259,900.00 740,100.00 98.77

1.02.10.01 15 020 5 2 1 Belanja Pegawai 7,400,000.00 7,100,000.00 300,000.00 95.95

1.02.10.01 15 020 5 2 1 01 Honorarium PNS 7,400,000.00 7,100,000.00 300,000.00 95.95

1.02.10.01 15 020 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

6,525,000.00 6,525,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 020 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

600,000.00 300,000.00 300,000.00 50.00

1.02.10.01 15 020 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil

275,000.00 275,000.00 0.00 100.00

Page 41: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 36 -

Pekerjaan

1.02.10.01 15 020 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

625,000.00 624,900.00 100.00 99.98

1.02.10.01 15 020 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

225,000.00 224,900.00 100.00 99.96

1.02.10.01 15 020 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

175,000.00 174,900.00 100.00 99.94

1.02.10.01 15 020 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 50,000.00 50,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 020 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman

400,000.00 400,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 020 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat

400,000.00 400,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 020 5 2 3 Belanja Modal 51,975,000.00 51,535,000.00 440,000.00 99.15

1.02.10.01 15 020 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer

51,975,000.00 51,535,000.00 440,000.00 99.15

1.02.10.01 15 020 5 2 3 12 002 Belanja modal pengadaan komputer/PC

16,000,000.00 15,850,000.00 150,000.00 99.06

1.02.10.01 15 020 5 2 3 12 009 Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer

29,750,000.00 29,500,000.00 250,000.00 99.16

1.02.10.01 15 020 5 2 3 12 010 Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer

6,225,000.00 6,185,000.00 40,000.00 99.36

1.02.10.01 15 021 Sinkronisasi dan integrasi data publik

30,000,000.00 29,510,950.00 489,050.00 98.37

1.02.10.01 15 021 5 2 1 Belanja Pegawai 6,950,000.00 6,700,000.00 250,000.00 96.40

1.02.10.01 15 021 5 2 1 01 Honorarium PNS 6,950,000.00 6,700,000.00 250,000.00 96.40

1.02.10.01 15 021 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

6,150,000.00 6,150,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 021 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

550,000.00 300,000.00 250,000.00 54.55

1.02.10.01 15 021 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

250,000.00 250,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 021 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

23,050,000.00 22,810,950.00 239,050.00 98.96

1.02.10.01 15 021 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

375,000.00 374,950.00 50.00 99.99

1.02.10.01 15 021 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

215,000.00 214,950.00 50.00 99.98

1.02.10.01 15 021 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 160,000.00 160,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 021 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman

1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 021 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat

1,800,000.00 1,800,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 021 5 2 2 21 Belanja Jasa Konsultansi

20,875,000.00 20,636,000.00 239,000.00 98.86

1.02.10.01 15 021 5 2 2 21 009 Belanja Jasa konsultan Teknologi Informasi

20,875,000.00 20,636,000.00 239,000.00 98.86

1.02.10.01 15 022 Peningkatan kompetensi dan kreatifitas SDM statistik

30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 022 5 2 1 Belanja Pegawai 7,300,000.00 7,300,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 022 5 2 1 01 Honorarium PNS 7,300,000.00 7,300,000.00 0.00 100.00

Page 42: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 37 -

1.02.10.01 15 022 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

6,750,000.00 6,750,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 022 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

300,000.00 300,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 022 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

250,000.00 250,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 022 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

22,700,000.00 22,700,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 022 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

14,400,000.00 14,400,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 022 5 2 2 01 016 Belanja Pakai Habis Seminar Kit

14,400,000.00 14,400,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 022 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

4,355,000.00 4,355,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 022 5 2 2 03 012 Belanja Jasa Publikasi danDokumentasi

105,000.00 105,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 022 5 2 2 03 015 Belanja jasa Narasumber / tenaga ahli / Instruktur

4,250,000.00 4,250,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 022 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

105,000.00 105,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 022 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

105,000.00 105,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 022 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman

3,840,000.00 3,840,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 022 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat

640,000.00 640,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 022 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan

3,200,000.00 3,200,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 022 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

0.00 0.00 0.00 0.00

1.02.10.01 15 022 5 2 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah

0.00 0.00 0.00 0.00

1.02.10.01 15 022 5 2 2 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

0.00 0.00 0.00 0.00

1.02.10.01 15 022 5 2 2 17 003 Belanja Bimbingan Teknis

0.00 0.00 0.00 0.00

1.02.10.01 15 024 Penggandaan dan distribusi dokumen data statistik ke instansi-instansi pemerintah

50,000,000.00 49,399,950.00 600,050.00 98.80

1.02.10.01 15 024 5 2 1 Belanja Pegawai 9,205,000.00 8,605,000.00 600,000.00 93.48

1.02.10.01 15 024 5 2 1 01 Honorarium PNS 6,775,000.00 6,175,000.00 600,000.00 91.14

1.02.10.01 15 024 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5,925,000.00 5,925,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 024 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

600,000.00 0.00 600,000.00 0.00

1.02.10.01 15 024 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

250,000.00 250,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 024 5 2 1 03 Uang Lembur 2,430,000.00 2,430,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 024 5 2 1 03 001 Uang Lembur PNS 2,150,000.00 2,150,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 024 5 2 1 03 002 Uang Lembur Non PNS

280,000.00 280,000.00 0.00 100.00

Page 43: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 38 -

1.02.10.01 15 024 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

40,795,000.00 40,794,950.00 50.00 100.00

1.02.10.01 15 024 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

39,595,000.00 39,594,950.00 50.00 100.00

1.02.10.01 15 024 5 2 2 06 001 Belanja Cetak 38,925,000.00 38,925,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 024 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

470,000.00 469,950.00 50.00 99.99

1.02.10.01 15 024 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 200,000.00 200,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 024 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman

1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 024 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat

1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 Program Persandian Daerah

125,000,000.00 123,884,451.00 1,115,549.00 99.11

1.02.10.01 15 001 Tata kelola persandian

35,000,000.00 34,250,000.00 750,000.00 97.86

1.02.10.01 15 001 5 2 1 Belanja Pegawai 6,750,000.00 6,750,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 001 5 2 1 01 Honorarium PNS 6,750,000.00 6,750,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 001 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

6,750,000.00 6,750,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

28,250,000.00 27,500,000.00 750,000.00 97.35

1.02.10.01 15 001 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis

7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 001 5 2 2 01 016 Belanja Pakai Habis Seminar Kit

7,000,000.00 7,000,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 001 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

5,370,000.00 5,370,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 001 5 2 2 03 012 Belanja Jasa Publikasi danDokumentasi

170,000.00 170,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 001 5 2 2 03 015 Belanja jasa Narasumber / tenaga ahli / Instruktur

5,200,000.00 5,200,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 001 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman

3,680,000.00 3,680,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 001 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat

480,000.00 480,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 001 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan

3,200,000.00 3,200,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 001 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

7,500,000.00 6,900,000.00 600,000.00 92.00

1.02.10.01 15 001 5 2 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah

7,500,000.00 6,900,000.00 600,000.00 92.00

1.02.10.01 15 001 5 2 2 25 Belanja Pihak Ketiga

4,700,000.00 4,550,000.00 150,000.00 96.81

1.02.10.01 15 001 5 2 2 25 001 Belanja Transportasi dan Akomodasi

4,700,000.00 4,550,000.00 150,000.00 96.81

1.02.10.01 15 003 Pelatihan sumber daya persandian

20,000,000.00 19,634,551.00 365,449.00 98.17

1.02.10.01 15 003 5 2 1 Belanja Pegawai 6,750,000.00 6,750,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 003 5 2 1 01 Honorarium PNS 6,750,000.00 6,750,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 003 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

6,750,000.00 6,750,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

13,250,000.00 12,884,551.00 365,449.00 97.24

1.02.10.01 15 003 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

6,460,000.00 6,460,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 003 5 2 2 03 012 Belanja Jasa Publikasi danDokumentasi

210,000.00 210,000.00 0.00 100.00

Page 44: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 39 -

1.02.10.01 15 003 5 2 2 03 015 Belanja jasa Narasumber / tenaga ahli / Instruktur

6,250,000.00 6,250,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 003 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

410,000.00 410,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 003 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

180,000.00 180,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 003 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 230,000.00 230,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 003 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman

1,680,000.00 1,680,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 003 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat

480,000.00 480,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 003 5 2 2 11 007 Belanja makanan dan minuman kegiatan

1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 003 5 2 2 25 Belanja Pihak Ketiga

4,700,000.00 4,334,551.00 365,449.00 92.22

1.02.10.01 15 003 5 2 2 25 001 Belanja Transportasi dan Akomodasi

4,700,000.00 4,334,551.00 365,449.00 92.22

1.02.10.01 15 004 Pengadaan material sandi

35,000,000.00 34,999,950.00 50.00 100.00

1.02.10.01 15 004 5 2 1 Belanja Pegawai 4,650,000.00 4,650,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 004 5 2 1 01 Honorarium PNS 4,650,000.00 4,650,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 004 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

4,100,000.00 4,100,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 004 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

300,000.00 300,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 004 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

250,000.00 250,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

390,000.00 389,950.00 50.00 99.99

1.02.10.01 15 004 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

90,000.00 89,950.00 50.00 99.94

1.02.10.01 15 004 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

20,000.00 19,950.00 50.00 99.75

1.02.10.01 15 004 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 70,000.00 70,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 004 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman

300,000.00 300,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 004 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat

300,000.00 300,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 004 5 2 3 Belanja Modal 29,960,000.00 29,960,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 004 5 2 3 17 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

29,960,000.00 29,960,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 004 5 2 3 17 005 Belanja Modal Pengadaan Radio VHF (Pesawat RIG)

29,960,000.00 29,960,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 005 Pemeliharaan material sandi

35,000,000.00 34,999,950.00 50.00 100.00

1.02.10.01 15 005 5 2 1 Belanja Pegawai 6,700,000.00 6,700,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 005 5 2 1 01 Honorarium PNS 6,700,000.00 6,700,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 005 5 2 1 01 001 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

6,150,000.00 6,150,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 005 5 2 1 01 002 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

300,000.00 300,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 005 5 2 1 01 003 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

250,000.00 250,000.00 0.00 100.00

Page 45: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 40 -

1.02.10.01 15 005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa

28,300,000.00 28,299,950.00 50.00 100.00

1.02.10.01 15 005 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor

25,660,000.00 25,660,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 005 5 2 2 03 013 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan

25,660,000.00 25,660,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 005 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

90,000.00 89,950.00 50.00 99.94

1.02.10.01 15 005 5 2 2 06 002 Belanja Penggandaan

20,000.00 19,950.00 50.00 99.75

1.02.10.01 15 005 5 2 2 06 003 Belanja Penjilidan 70,000.00 70,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 005 5 2 2 11 Belanja Makanan danMinuman

300,000.00 300,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 005 5 2 2 11 002 Belanja makanan dan minuman rapat

300,000.00 300,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 005 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas

2,250,000.00 2,250,000.00 0.00 100.00

1.02.10.01 15 005 5 2 2 15 001 Belanja Perjalanan Dinas DalamDaerah

2,250,000.00 2,250,000.00 0.00 100.00

00 000 JUMLAH BELANJA DAERAH

10,505,176,600.00 10,181,433,588.00 323,743,012.00 96.92

00 000 SURPLUS / (DEFISIT)

(10,505,176,600.00) (10,181,433,588.00) (323,743,012.00) 96.92

3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

Laporan kinerja instansi disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Personil

2. Sarana dan Prasarana

3. Pembiayaan

3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

3. Program dan Kegiatan

B. RENCANA KINERJATAHUNAN TAHUN 2017

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Page 46: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 41 -

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran capaian kinerja Tahun 2017

3.2 Evaluasi dan analisi akuntabilitas tahun 2017

3.3 Akuntabilitas keuangan tahun anggaran 2017

BAB IV PENUTUP

4.4 KESIMPULAN

4.5 SARAN

4.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Matriks Rencana Strategis ( RS ) Tahun 2016-2021

2. Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2017

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Lampiran lainnya, penghargaan dll.

Page 47: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 42 -

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 pasal 272

ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana

Strategis dengan berpedoman pada RPJMD, Rencana strategis perangkat daerah

memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka

pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintah pilihan sesuai

dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Kemudian Rencana Strategis OPD tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana

Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, tertuang di dalam Rencana

Strategis Tahun 2016-2021. Penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran bidang

pengolahan data elektronik untuk kurun waktu selama lima tahun ke depan dengan

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan mempertimbangkan segala potensi,

peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas KOMINFO Kabupaten Lamongan

sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1) Visi dan Misi

BAB

2

Page 48: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 43 -

Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di

Kabupaten Lamongan dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari

Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Lamongan dapat dijabarkan

sebagaimana berikut

a. Visi

Dengan memperhatikan serta mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas,serta

potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Lamongan, maka

visiKabupaten Lamongan yang hendak dicapai pada tahun 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi

yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruhstakeholder’s

dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten

Lamongansecara komprehensif.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang

terkandung di dalamnya, yaitu :

1) Terwujudnya terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam

mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing.

2) Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi

dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten

Lamongan.

3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya

kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas

kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan

adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-agama

masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan.

4) Lebih Berdaya saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih lanjut

keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing

secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi

yang dimiliki dalam persaingan ditingkat Global.

b. Misi

Page 49: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 44 -

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2016-2021

tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Lamongan terdiri dari 5 misi sebagai

berikut yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan

kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan maksud bahwa misi

ini dimsaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui

peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan

mengoptimalkan potensi daerah dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan

untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan,

perhubungan, permukiman, air bersih, serta sarana penunjang produksi barang

dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian

3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian

lingkungan dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk memantapkan

penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan, perhubungan,

pemukiman, air bersih serta sarana penunjang produksi barang dan jasa yang

keseluruhannya dapat menunjang akses perekonomian

4. Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik

dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola

pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang professional. Prinsip

tersebut dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan

dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat

5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan

menjunjung tinggi budaya lokal dengan maksud bahwa misi ini dimaksudkan

untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan

dasar pangan, sandang dan papan dengan didukung stabilitasi politik dan

pemerintahan yang aman, tenteram serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama,

sosial dan budaya.

Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan

yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala

Page 50: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 45 -

daerah terpilih tertuang dalam misi 4 yaitu: Mewujudkan reformasi birokrasi

bagi pemenuhan pelayanan publik.

2) Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran

Guna mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan tugasnya senantiasa

berpegang pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.Sasaran merupakan

penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik ( Good govermance ) berbasis

e-GOV

Sasaran dan indikator sasaran

Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai Renstra tahun (2016– 2021 ),

dapat dirumuskan berdasarkan tujuan yang ada, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas implementasi e-GOV

Indikator Kinerja :

Indeks PeGI minimal baik, dengan target : 3,14

2. Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam

pemanfaatan TIK

Indikator kinerja :

- Persentase peningkatan pengguna media berbasis TIK, dengan target

20%

- Persentase peningkatan Masyarakat yang diberdayakan dalam bidang

TIK, dengan target 20%

3. Meningkatnya kualitas layanan informasi pemerintah

Indikator kinerja :

Predikat kepuasan layanan informasi masyarakat, dengan target Baik

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

Page 51: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 46 -

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik ( Good govermance ) berbasis e-GOV

Meningkatnya kualitas implementasi e-GOV

Indeks PeGI minimal baik

Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan TIK

Persentase peningkatan pengguna media berbasis TIK

Persentase peningkatan Masyarakat yang diberdayakan dalam bidang TIK

Meningkatnya kualitas layanan informasi pemerintah

Predikat kepuasan layanan informasi masyarakat

3). Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2017 pelaksanaan kegiatan pembangunan urusan komunikasi dan

informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten

Lamongan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika dengan program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

• Penyediaan Jasa Surat Menyurat

• Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik

• Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasinal

• Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

• Penyediaan Alat Tulis Kantor

• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

• Penyediaan Makanan dan Minuman

• Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

• Penyediaan Jasa tenaga administrasi/Teknis Kegiatan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

• Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Page 52: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 47 -

• Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

• Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

• Pengadaan mebelair

• Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

• Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Mobil Jabatan

• Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

• Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

• Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan dengan kegiatan :

• Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi kinerja SKPD

• Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

• Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

• Penyusunan Dokumen Perencanaan dan evaluasi

4. Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

• Pengembangan dan pengelolaan website

• Optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat

• Pelatihan Sumber Daya Komunikasi Publik

• Sosialisasi Pemanfaatan TIK bagi Masyarakat

• Pembinaan Kelompok Komunikasi Masyarakat

• Pelaksanaan Pekan KIM

• Pemutaran Film dan Siaran Keliling

• Desiminasi dan Pendistribusian Informasi Melalui Pertunjukan Rakyat

• Pembinaan Pengelolaan Informasi kabupaten Lamongan

• Pembinaan dan pengembangan kemitraan media publik

5. Program Pengembangan Aplikasi dan Informatika

• Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika

• Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informatika

• Pembangunan Jaringan TIK Penunjang Kelembagaan

• Fasilitas Penyedia Jaringan TIK

Page 53: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 48 -

• Pembangunan Infrastruktur Jaringan TIK Berbasis FO

• Pengelolaan Bandwith dan Monitoring Jaringan TIK

• Smartcity/Penempatan Free Wifi

• Pengembangan Aplikasi Berbasis TIK

• Peningkatan Kapasitas Aparatur di Bidang TIK

• Monitoring dan Evaluasi Penerapan E-Gov

• Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

6. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

• Penyusunan dan Pengelolaan Media Center Data Statistik

• Singkronisasi dan Integrasi Data Publik

• Peningkatan kompetensi dan kreatifitas SDM statistik

• Pengadaan dan Distribusi Dokumen Data Statistik ke Instansi-Instansi

Pemerintah

7. Program Persandian Daerah

• Tata kelola persandian

• Pelatihan Sumber Daya Persandian

• Pengadaan Material Sandi

• Pemeliharaan Material Sandi

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

Rencana Kinerja Tahun 2017adalah sebagai berikut :

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 2017

Page 54: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 49 -

Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan tahun 2017

terdiri dari 3 sasaran yaitu Meningkatnya kualitas implementasi e-GOV, Meningkatnya

pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan TIK

danMeningkatnya kualitas layanan informasi pemerintah dengan indikator kinerja,

Indeks PeGI minimal baik, Persentase peningkatan pengguna media berbasis TIK,

Persentase peningkatan Masyarakat yang diberdayakan dalam bidang TIK, Predikat

kepuasan layanan informasi masyarakatsebagaimana dijelas kan pada tabel berikut

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja pada dasarnya pernyataan komitmen yang merepresentasikan

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu tertentu

dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian kinerja juga

mengandung arti suatu lembardokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan

instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Bentuk perjanjian kinerja ini dituangkan dalam Penetapan Kinerja yang memiliki

tujuan khusus antara lain :

a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;

b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;

c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi;

1.

Meningkatnya kualitas implementasi e-GOV

Indeks PeGI minimal baik

3,14

2.

Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan TIK

Persentase peningkatan pengguna media berbasis TIK 20 %

Persentase peningkatan Masyarakat yang diberdayakan dalam bidang TIK

30 %

3 Meningkatnya kualitas layanan informasi pemerintah

Predikat kepuasan layanan informasi masyarakat

Baik

Page 55: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 50 -

d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai

dasar pemberian penghargaan maupun sanksi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan pada tahun anggaran

2017telah membuat Perjanjian Kinerjatahun 2017 sebagaimana terlampir.

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatikatidak terlepas dari rangkaian mekanisme

fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra)

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/

Rencana Kinerja ( Renja ) dan Penetapan Kinerja (Tapkin)Dinas Komunikasi dan

Informatika serta pelaksanaan perencanaan tersebut pada tahun berjalan sebagai

fungsi Actuating, hingga sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan yang

mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya.

3.1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

BAB

3

Page 56: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 51 -

Dari tabel pengukuran di atas dapat dilihat bahwa pada

1. sasaran 1 yaitu Meningkatnya kualitas implementasi e-GOV dengan indikator

Indeks PeGI minimal baik terealisasi sebesar 3.14 dari target 3.14 dengan capaian

100 %.

2. Sasaran 2 yaitu Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat

dalam pemanfaatan TIK dengan indikator :

• Persentase peningkatan pengguna media berbasis TIK terealisasi sebesar

20.9 % dari target 20 % dengan capaian 104.5 %.

• Persentase peningkatan Masyarakat yang diberdayakan dalam bidang TIK

terealisasi sebesar 49.8 % dari target 30 % dengan capaian 116 %.

3. sasaran 3 yaitu Meningkatnya kualitas layanan informasi pemerintah dengan

indikator Predikat kepuasan layanan informasi masyarakat terealisasi dengan

predikat baik dari target predikat baik dengan capaian 100 %.

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Target

Tahun

2017

Realisasi

Tahun 2017

%

Capaian

1 2 3 4 5

Meningkatnya kualitas implementasi e-GOV

Indeks PeGI minimal

baik

3.14 3.14 100 %

Meningkatnya

pemberdayaan dan

partisipasi aktif

masyarakat dalam

pemanfaatan TIK

Persentase peningkatan

pengguna media

berbasis TIK

20% 20.9 % 104.5%

Persentase peningkatan

Masyarakat yang

diberdayakan dalam

bidang TIK

30% 49,8 % 166 %

Meningkatnya kualitas

layanan informasi

pemerintah

Predikat kepuasan

layanan informasi

masyarakat

baik baik 100%

Page 57: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 52 -

3.2.EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

• Perbandingan Tahun 2017 dengan Tahun Lalu

Sasaran

Strategis Indikator Kinerja

Target Tahun

2017

Realisasi

2016 2017

1 2 3 4 5

Meningkatnya kualitas implementasi e-GOV

Indeks PeGI minimal baik 3.14 3.13 3.14

Meningkatnya pemberdayaan

dan partisipasi aktif masyarakat

dalam pemanfaatan TIK

Persentase peningkatan

pengguna media berbasis TIK

20% 14.5 % 20.9%

Persentase peningkatan

Masyarakat yang

diberdayakan dalam bidang

TIK

30% 25 % 49.8 %

Meningkatnya kualitas layanan

informasi pemerintah

Predikat kepuasan layanan

informasi masyarakat

baik baik baik

Dari tabel yang membandingkan tahun 2017 dengan tahun sebelumnya dapat

dilihat bahwa realisasi pada sasaran ke-2 dengn indikator Persentase peningkatan

Masyarakat yang diberdayakan dalam bidang TIK pada tahun 2016 jauh dibawah tahun

2017.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

❖ Realisasi sasaran 2 yaitu : Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi aktif

masyarakat dalam pemanfaatan TIK indikator Persentase peningkatan pengguna

media berbasis TIK tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan dengan

realisasi sebesar 20.9 % dari target sebesar 20 % dengan prosentase capaian

sebesar 104.5 %. Hal ini disebabkan : Adanya tambahan pengguna media dari

media offline seperti pertura, pemutaran film dan siaran keliling

Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran 2 dengan

indikator ke-1 yaitu program Informasi dan Komunikasi Publik, dengan

Page 58: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 53 -

Pengembangan dan Pengelolaan Website Optimalisasi Penanganan Pengaduan

Masyarakat Pemutaran Film dan Siaran Keliling Desiminasi dan Pendistribusian

Informasi Melalui Pertunjukan Rakyat

❖ Realisasi sasaran 2 yaitu : Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi aktif

masyarakat dalam pemanfaatan TIK indikator Persentase peningkatan Masyarakat

yang diberdayakan dalam bidang TIK tahun 2017 mengalami peningkatan yang

signifikan dengan realisasi sebesar 49.8 % dari target sebesar 30 % dengan

prosentase capaian sebesar 166 %. Hal ini disebabkan : Adanya tambahan

kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya melekat pada bagian

humas dan protokol antara lain : Pelatihan KIM, Pekan KIM, Pembinaan PPID

dan pembinaan kemitraan media publik

Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran 2 dengan

indikator ke-2 yaitu program Informasi dan Komunikasi Publik, dengan kegiatan

Pelatihan Sumber Daya Komunikasi Publik Pembinaan Kelompok Komunikasi

Masyarakat Pelaksanaan Pekan KIM Pembinaan Pengelolaan Informasi Kabupaten

Lamongan Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Media Publik.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO

SASARAN INDIKATOR SASARAN %

CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN

ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

1. Meningkatnya kualitas implementasi e-GOV

Indeks PeGI minimal

baik

100 % 96.56 4.44 %

2. Meningkatnya

pemberdayaan dan

partisipasi aktif

masyarakat dalam

pemanfaatan TIK

Persentase peningkatan

pengguna media

berbasis TIK

104.5% 95.01 %

9.49 %

Persentase peningkatan

Masyarakat yang

diberdayakan dalam

bidang TIK

166 % 88.1 % 77.9 %

Page 59: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 54 -

3. Meningkatnya kualitas

layanan informasi

pemerintah

Predikat kepuasan

layanan informasi

masyarakat

100% 99.02 % 0.98 %

Dari tabel efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada :

1. sasaran 1 yaitu Meningkatnya kualitas implementasi e-GOV dengan indikator

sasaran Indeks PeGI minimal baik tingkat efisiensi sebesar 4.44 % karena

prosentase capaian kinerja 100% sedangkan prosentase capaian anggaran

dibawah 100% yaitu 96.56 %

2. Sasaran 2 yaitu Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat

dalam pemanfaatan TIK dengan indikator :

o Persentase peningkatan pengguna media berbasis TIK tingkat efisiensi sebesar 9.49 % karena prosentase capaian kinerja diatas 100% yaitu 104.5 % sedangkan prosentasecapaian anggaran dibawah 100% yaitu 95.01 %

o Persentase peningkatan Masyarakat yang diberdayakan dalam bidang TIK

tingkat efisiensi sebesar 77.9 % karena prosentase capaian kinerja diatas 100% yaitu 166 % sedangkan prosentase capaian anggaran dibawah 100% yaitu 88.1 %

3. sasaran 3 yaitu Meningkatnya kualitas layanan informasi pemerintah dengan

indikator sasaran Predikat kepuasan layanan informasi masyarakat tingkat efisiensi

sebesar 0.98 % karena prosentase capaian kinerja 100% sedangkan prosentase

capaian anggaran dibawah 100% yaitu 99.02 %

4.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika pada tahun 2017 dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar

Rp.7.175.244.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.928.200.931,- atau 94,73% . Adapun

rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

Kegiatan Sebelum PAK Setelah PAK Realisasi % Sisa

Pengembangan dan

Pengelolaan Website 125.000.000,00 160.000.000,00 157.735.000,00 98,58 % 2.265.000,00

Page 60: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 55 -

Optimalisasi Penanganan

Pengaduan Masyarakat 40.000.000,00 40.000.000,00 31.925.000,00 79,81% 8.075.000,00

Pelatihan Sumber Daya

Komunikasi Publik 75.000.000,00 75.000.000,00 70.200.000,00 93,60% 4.800.000,00

Sosialisasi Pemanfaatan TIK

Bagi Masyarakat 30.000.000,00 30.000.000,00 29.992.500,00 99,98% 7.500,00

Pembinaan Kelompok

Komunikasi Masyarakat 25.000.000,00 25.000.000,00 9.775.000,00 39,10% 15.225.000,00

Pelaksanaan Pekan KIM 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 100% -

Pemutaran Film dan Siaran

Keliling 50.000.000,00 250.000.000,00 245.943.000,00 98,38% 4.057.000,00

Desiminasi dan

Pendistribusian Informasi

Melalui Pertunjukan Rakyat

75.000.000,00 75.000.000,00 73.935.000,00 98,58% 1.065.000,00

Pembinaan Pengelolaan

Informasi Kabupaten

Lamongan

50.000.000,00 50.000.000,00 48.675.000,00 97,35% 1.325.000,00

Pembinaan dan

Pengembangan Kemitraan

Media Publik

70.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 100% -

Pengembangan Jaringan

Komunikasi dan Informatika 125.000.000,00 125.000.000,00 124.901.000,00 99,92% 99.000,00

Pemeliharaan Jaringan

Komunikasi dan Informatika 150.000.000,00 235.000.000,00 234.207.650,00 99,66% 792.350,00

Pembangunan Jaringan TIK

Penunjang Kelembagaan 100.000.000,00 100.000.000,00 96.493.000,00 96,49% 3.507.000,00

Fasilitas Penyedia Jaringan

TIK 525.000.000,00 525.000.000,00 500.199.980,00 95,28% 24.800.020,00

Pembangunan Infrastruktur

Jaringan TIK Berbasis FO 900.000.000,00 985.000.000,00 983.930.000,00 99,89% 1.070.000,00

Pengelolaan Bandwith dan

Monitoring Jaringan TIK 3.095.539.000,00 2.899.689.000,00 2.787.756.600,00 96,14% 111.932.400,00

Smartcity/Penempatan Free

Wifi 435.555.000,00 435.555.000,00 417.227.350,00 95,79% 18.327.650,00

Pengembangan Aplikasi

Berbasis TIK 350.000.000,00 425.000.000,00 389.527.600,00 91,65% 35.472.400,00

Peningkatan Kapasitas 25.000.000,00 25.000.000,00 19.853.250,00 79,41% 5.146.750,00

Page 61: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 56 -

Aparatur di Bidang TIK

komunikasi dan informasi

Monitoring dan Evaluasi

Penerapan E-Gov 75.000.000,00 75.000.000,00 73.500.000,00 98,00% 1.500.000,00

Perencanaan dan

Pengembangan Kebijakan

Komunikasi dan Informasi

50.000.000,00 200.000.000,00 195.368.750,00 97,68% 4.631.250,00

Penyusunan dan Pengelolaan

Media Center Data Statistik 60.000.000,00 60.000.000,00 59.259.900,00 98,77% 740.100,00

Singkronisasi dan Integrasi

Data Publik 30.000.000,00 30.000.000,00 29.510.950,00 98,37% 489.050,00

Peningkatan Kompetensi dan

Kreatifitas SDM Statistik 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 100% -

Pengadaan dan Distribusi

Dokumen Data Statistik ke

Instansi-Instansi Pemerintah

50.000.000,00 50.000.000,00 49.399.950,00 98,80% 600.050,00

Tata Kelola Persandian 35.000.000,00 35.000.000,00 34.250.000,00 97,86% 750.000,00

Pelatihan Sumber Daya

Persandian 20.000.000,00 20.000.000,00 19.634.551,00 98,17% 365.449,00

Pengadaan Material Sandi 35.000.000,00 35.000.000,00 34.999.950,00 99,99% 50,00

Pemeliharaan Material Sandi 35.000.000,00 35.000.000,00 34.999.950,00 100% 50,00

J U M L A H 6.741.094.000,00 7.175.244.000,00 6.928.200.931,00 94,73 % 247.043.069,00

Tabel dibawah ini merupakan Alokasi per sasaran pembangunan urusan

komunikasi dan informatika, Persandian dan Statistikl dari total anggaran Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan (rutin dan pembangunan) untuk

mengetahui persentase anggaran pada masing-masing sasaran strategis dibandingkan

dengan keseluruhan (total) anggaran (Belanja Langsung ex Rutin + Pembangunan)

pada PD.

Sasaran Indikator Sasaran Anggaran % Anggaran

Meningkatnya kualitas implementasi e-GOV

Indeks PeGI minimal

baik 6,030,244,000.00

74.9 %

Page 62: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 57 -

Meningkatnya

pemberdayaan dan

partisipasi aktif

masyarakat dalam

pemanfaatan TIK

Persentase peningkatan

pengguna media

berbasis TIK

850.000.000

10.57 %

Persentase peningkatan

Masyarakat yang

diberdayakan dalam

bidang TIK

Meningkatnya kualitas

layanan informasi

pemerintah

Predikat kepuasan

layanan informasi

masyarakat

295.000.000 3.41 %

Adapun pencapaian kinerja dan anggaran pembangunan komunikasi dan

informatika, Persandian dan Statistik per sasaran dan indikator sasaran dijabarkan

dalam tabel berikut.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

KINERJA ANGGARAN

TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN

Meningkatnya kualitas implementasi e-GOV

Indeks PeGI

minimal baik

3.14

3.14 100%

6,030,244,000.00

5,822,965,180.00

96.56 %

Meningkatnya

pemberdayaan

dan partisipasi

aktif masyarakat

Persentase

peningkatan

pengguna

media

20% 20.9 %

104.5 %

850.000.000,00

813,180,500.00

95.67 %

Page 63: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 58 -

dalam

pemanfaatan

TIK

berbasis TIK

Persentase

peningkatan

Masyarakat

yang

diberdayakan

dalam bidang

TIK

30% 49.8 % 166 %

Meningkatnya

kualitas layanan

informasi

pemerintah

Predikat

kepuasan

layanan

informasi

masyarakat

baik baik 100% 295.000.000,00 292,055,251 99 %

Pe n u t u p

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk

pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan berkaitan

dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2016 sebagai bahan pengambilan

BAB

4

Page 64: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 59 -

keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatikadapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada

tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dikatagorikan Sangat Berhasil karena nilai capaiannya diatas standar

penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja.

Berdasarkan uraian capaian Kinerja yang telah diuraikan pada BAB 3 dapat dilihat

bahwa sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan dapat berhasil dicapai dengan

baik, Keberhasilan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika khususnya pada

pengembangan e-goverment di Kabupaten Lamongan mengalami perkembangan yang

signifikan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan jaringan intra dan internet pada seluruh

PD di Kabupaten Lamongan serta berbagai aplikasi untuk memudahkan pelaksanaan

pekerjaan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat

4.2 SARAN

Untuk dapat mencapai tugas-tugas yang dilaksanakan seperti sekarang ini

maka perlu :

1. Dukungan dari pihak legislatif agar program dan sasaran dapat diselenggarakan

dengan baik dan terarah sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2. Koordinasi dengan instansi terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas.

3. Melakukan inovasi tanpa henti di bidang teknologi guna menjawab tantangan

globalisasi

Berikut adalah penghargaan yang diperoleh Dinas Komunikasi dan

Informatika pada Tahun 2017 :

1) Mendapatkan penghargaan pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)

2016 Peringkat keempat tingkat kabupaten/kota zona Jawa Timur yang

diselenggarakan kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia.

2) Mendapatkan penghargaan Penghargaan TOP IT, dengan 3 kategori

4.3 Permasalahan dan Solusi

a). Permasalahan

Page 65: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 60 -

Meski dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan kegiatan

pembangunan bidang komunikasi dan informatika, persadian dan

statistic namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat

perhatian. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah

Kabupaten Lamongan dalam pengembangan Teknologi Informasi dan

Komunikasi Sejalan dengan keinginan kabupaten Lamongan menjadi

smart city, sebagai berikut

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA :

❖ Belum optimalnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur

jaringan TIK yaitu Fiber Optic yang tersedia adalah sistem sewa,

kelebihan maintenance bebas, kekurangan jalurnya kecil

menyesuaikan budget . Pemeliharaan jaringan permasalahannya

pada semakin banyak jaringan terpasang, akan tetapi

pendanaan yang tersedia “ Tetap “

❖ Proses integrasi aplikasi mengalami kesulitan yaitu kurangnya

kepedulian OPD terkait dan kesadaran akan manfaat untuk

melakukan integrasi Aplikasi, secara lebih teknis kesulitan

memperoleh kesepakatan antar programmer masing-masing

OPD terkait tentang interface yang menjembatani data base

yang berbeda, disamping tentu saja kurangnya dukungan dana.

❖ Belum terealisasinya media center dan command center, karena

pendanaan untuk 2 item tersebut sangatlah minim

❖ Belum optimalnya PPID, dikarenakan pengelolaannya baru

dialihkan dari bagian humas ke diskominfo senyampang adanya

perubahan SOTK

❖ Kurangnya SDM yang benar-benar paham tentang IT

URUSAN PERSANDIAN DAN STATISTIK :

❖ Belum terjadinya koordinasi yang berkesinambungan dan

terintegrasi masing-masing OPD dalam memberikan data-data

statistic sektoral, yang akan diolah menjadi satu data statistic se-

kabupaten lamongan yang bisa dilihat berupa database statistik

Page 66: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 61 -

yaitu berupa aplikasi SIS dengan url : https ://

sis.lamongankab.go.id

b). Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan antara

lain:

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA :

❖ Penambahan dana / anggaran pada pembanggunan serta

pemeliharaan infrastruktur TIK

❖ Diperlukan kebijakan pengambil keputusan untuk dapatnya

memberikan pengertian dan pemahaman akan pentingnya

integrasi seluruh aplikasi agar terwujud lamongan sebagai smart

city

❖ Pada 2017 sudah dirintis pembangunan media center, karena

keterbatasan dana, diskominfo hanya melakukan pengadaan

item infrastruktur yang dibutuhka. Ke depan diharapkan adanya

penambahan dana untuk merealisasikan media center dan

command center secara maksimal

❖ Permantapan tupoksi PPID dan optimalisasi PPID pembantu

❖ Kedepan diskominfo kabupaten Lamongan akan merekrut

tenaga ahli di bidang IT, apabila pengajuan perekrutan yang

membutuhkan pendanaan tidak sedikit mendapatkan ijin dari

yang berwenang memberikan keputusan

URUSAN PERSANDIAN DAN STATISTIK :

❖ Sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No.05

Tahun 2016 tentang pembentukan Susunan Perangkat Daerah

Kab. Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan No.76 Tahun

2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Diskominfo Lamongan bahwa kegiatan

bidang statistik masuk dalam tugas dinas sehingga kegiatan

statistik di OPD lain harus diserahkan ke Dinas Komunikasi dan

Informatika.

Page 67: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

- 62 -

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN LAMONGAN

ERFAN, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19681030 198809 1 001

Page 68: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

LAMPIRAN

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN ( PKK ) TAHUN 2017

OPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Tahun Anggaran : Tahun 2017

PROGRAM KEGIATAN %

PENCAPAIAN TARGET

KET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI

Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

Pengembangan dan Pengelolaan Website

Input : Jumlah Dana Output : Jumlah pengakses website resmi pemerintah kabupaten Lamongan Outcome : Persentase peningkatan pengguna media berbasis TIK

Rupiah

Orang

Persentase

160.000.000

35.000

20

157.735.000

35.500

20,9

98.58

101,4

104,5

Optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat

Input : Jumlah Dana Output : Jumlah pengaduan yang masuk melalui media online dan non online Outcome : Prosentase peningkatan pengguna media berbasis TIK

Rupiah

Pengaduan

Persentase

40.000.000

30

20

31.925.000

30

20,9

79.81

100

104,5

Page 69: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

LAMPIRAN

Pelatihan Sumber Daya Komunikasi Publik

Input : Jumlah Dana Output : Jumlah Peserta yang dilatih Outcome : Persentase peningkatan Masyarakat yang diberdayakan dalam bidang TIK

Rupiah

Orang

Persentase

75.000.000

96

30

70.200.000

96

49.8

93.60

100

166

Sosialisasi Pemanfaatan TIK Bagi Masyarakat

Input : Jumlah Dana Output : Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi pemanfaatan TIK Outcome : Persentase peningkatan pengguna media berbasis TIK

Rupiah

Orang

Persentase

30.000.000

300

20

29.992.500

300

20,9

99.98

100

104.5

Pembinaan Kelompok Komunikasi Masyarakat

Input : Jumlah Dana Output : Jumlah KIM yang dibina Outcome : Persentase peningkatan Masyarakat yang diberdayakan dalam bidang TIK

Rupiah

KIM

Persentase

25.000.000

101

30

9.775.000

101

49.8

39.10

100

166

Pelaksanaan Pekan KIM

Input : Jumlah Dana Output : Jumlah Anggota KIM yang mengikuti pekan KIM

Rupiah

Orang

75.000.000

10

75.000.000

10

100

100

Page 70: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

LAMPIRAN

Outcome : Persentase peningkatan Masyarakat yang diberdayakan dalam bidang TIK

Persentase

30

49.8

166

Pemutaran Film dan Siaran Keliling

Input : Jumlah Dana Output : Jumlah pemutaran film dan siaran informasi keliling Outcome : Persentase peningkatan pengguna media berbasis TIK

Rupiah

Kali

Persentase

250.000.000 8

20

245.943.000

8

20.9

98.38

100

104.5

Desiminasi dan Pendistribusian Informasi Melalui Pertunjukan Rakyat

Input : Jumlah Dana Output : Jumlah pertunjukan rakyat yang dilaksanakan Outcome : Persentase peningkatan pengguna media berbasis TIK

Rupiah

Pertunjukan rakyat

Persentase

75.000.000 5

20

73.935.000

5

20,9

98.58

100

104.5

Pembinaan Pengelolaan Informasi Kabupaten Lamongan

Input : Jumlah Dana Output : Jumlah PPID yang dibina Outcome : Persentase peningkatan Masyarakat yang diberdayakan dalam bidang TIK

Rupiah

PPID

Persentase

50.000.000

75

30

48.675.000

75

49.8

97.35

100

166

Page 71: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

LAMPIRAN

Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Media Publik

Input : Jumlah Dana Output : Jumlah Peserta workshop kemitraan media Outcome : Persentase peningkatan Masyarakat yang diberdayakan dalam bidang TIK

Rupiah

Orang

Persentase

70.000.000

110

30

70.000.000

110

49.8

100

100

166

Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika

Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika

Input : Jumlah Dana Output : Jumlah jaringan WLAN, LAN yang dibangun Outcome : Indeks PeGI minimal baik

Rupiah

titik

Point

125.000.000

15

3.14

124.901.000

15

3.14

99.92

100

100

Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informatika

Input : Jumlah Dana Output : Jumlah jaringan WLAN, LAN yang terpelihara Outcome : Indeks PeGI minimal baik

Rupiah

titik

Point

235.000.000

176

3.14

234.207.650

176

3.14

99.66

100

100

Pembangunan Jaringan TIK Penunjang Kelembagaan

Input : Jumlah Dana Output : Jumlah aplikasi presensi sidik jari yang tersedia Outcome :

Rupiah

Unit

100.000.000

15

96.493.000

15

96.49

100

Page 72: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

LAMPIRAN

Indeks PeGI minimal baik

Persentase 86 86 100

Fasilitas Penyedia Jaringan TIK

Input : Jumlah Dana Output : Jumlah desa yang terpasang jaringan internet Outcome : Indeks PeGI minimal baik

Rupiah

Desa

Point

525.000.000

11

3.14

500.199.980

11

3.14

95.28

100

100

Pembangunan Infrastruktur Jaringan TIK Berbasis FO

Input : Jumlah Dana Output : Jumlah jaringan FO yang terbangun Outcome : Indeks PeGI minimal baik

Rupiah

Titik

Point

985.000.000

12

3.14

983.930.000

12

3.14

99.89

100

100

Pengelolaan Bandwith dan Monitoring Jaringan TIK

Input : Jumlah Dana Output : Jumlah OPD yang termonitoring jaringan internetnya Outcome : Indeks PeGI minimal baik

Rupiah

OPD

Point

2.899.689.000

75

3.14

2.787.756.600

75

3.14

96.14

100

100

Smartcity/Penempatan Free Wifi

Input : Jumlah Dana Output : Jumlah wifi yang terpasang di fasilitas umum Outcome :

Rupiah

Titik

Point

435.555.000

65

3.14

417.227.350

65

3.14

95.79

100

100

Page 73: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

LAMPIRAN

Indeks PeGI minimal baik

Pengembangan Aplikasi Berbasis TIK

Input : Jumlah Dana Output : Jumlah aplikasi yang tersusun Outcome : Indeks PeGI minimal baik

Rupiah

Aplikasi

Point

425.000.000 5

3.14

389.527.600

5

3.14

91.65

100

100

Peningkatan Kapasitas Aparatur di Bidang TIK

Input : Jumlah Dana Output : Jumlah aparatur TIK yang dilatih Outcome : Indeks PeGI minimal baik

Rupiah

Orang

Point

25.000.000

100

3.14

19.853.250

100

3.14

97.41

100

100

Monitoring dan Evaluasi Penerapan E-Gov

Input : Jumlah Dana Output : Jumlah OPD yang dilakukan monitoring dan evaluasi e-GOV Outcome : Indeks PeGI minimal baik

Rupiah

OPD

Point

75.000.000

75

3.14

73.500.000

75

3.14

98.00

100

100

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

Input : Jumlah Dana Output : Jumlah dokumen dan regulasi yang tersusun Outcome : Indeks PeGI minimal baik

Rupiah

Dokumen

Point

200.000.000 2

3.14

195.368.750

2

3.14

97.68

100

100

Page 74: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

LAMPIRAN

Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Penyusunan dan Pengelolaan Media Center Data Statistik

Input : Jumlah Dana Output : Jumlah media center yang dibangun dan dikembangkan Outcome : Predikat survey kepuasan masyarakat

Rupiah

Media center

Predikat

60.000.000 1

Baik

59.259.900

1

Baik

98.77

100

100

Singkronisasi dan Integrasi Data Publik

Input : Jumlah Dana Output : Jumlah data yang terintegrasi Outcome : Predikat survey kepuasan masyarakat

Rupiah

Data

Persentase

30.000.000

12

80

29.510.950

12

80

98.37

100

100

Peningkatan Kompetensi dan Kreatifitas SDM Statistik

Input : Jumlah Dana Output : Jumlah SDM yang paham statistik Outcome : Predikat survey kepuasan masyarakat

Rupiah

Orang

Predikat

30.000.000

40

Baik

30.000.000

80

Baik

100

200

100

Pengadaan dan Distribusi Dokumen Data Statistik ke Instansi-Instansi Pemerintah

Input : Jumlah Dana Output : Jumlah instansi yang menerima pendidtribusian

Rupiah

Instansi

50.000.000

71

49.399.950

71

98.80 j

100

Page 75: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

LAMPIRAN

dokumen statistik Outcome : Predikat survey kepuasan masyarakat

Predikat

Baik

Baik

100

Persandian Daerah Tata Kelola Persandian

Input : Jumlah Dana Output : Jumlah OPD yang melaksanakan pengamanan dan pengelolaan informasi Outcome : Predikat survey kepuasan masyarakat

Rupiah

OPD

Predikat

35.000.000 4

Baik

34.250.000

4

Baik

97.86

100

100

Pelatihan Sumber Daya Persandian

Input : Jumlah Dana Output : Jumlah peserta yang dilatih Outcome : Predikat survey kepuasan masyarakat

Rupiah

Orang

Predikat

20.000.000

20

Baik

19.634.551

30

Baik

98.17

150

100

Pengadaan Material Sandi

Input : Jumlah Dana Output : Jumlah ketersediaan alat-alat persandian

Rupiah

Paket

35.000.000 1

34.999.950

1

99.99

100

Page 76: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

LAMPIRAN

Outcome : Predikat survey kepuasan masyarakat

Predikat

Baik

Baik

100

Pemeliharaan Material Sandi

Input : Jumlah Dana Output : Prosentase alat-alat persandian yang terpelihara Outcome : Predikat survey kepuasan masyarakat

Rupiah

Persentase

Predikat

35.000.000

80

Baik

34.999.950

80

Baik

100

100

100

Page 77: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

LAMPIRAN

RENCANA STRATEGIS (RS) TAHUN 2016 S.D 2021

Instansi : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMONGAN Visi : ” Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing ” Misi : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik .

Tujuan Sasaran Cara mencapai tujuan dan sasaran Ket

Uraian Indikator Kebijakan Program

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik ( Good govermance ) berbasis e-GOV

Meningkatnya kualitas implementasi e-GOV

Indeks PeGI minimal baik Menerapkan konsep pelayanan informasi satu pintu/single window, yaitu dengan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan untuk pelayanan publik

Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya.

Program Pengembangan Aplikasi dan Informatika

Meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemanfaatan TIK

Persentase peningkatan pengguna media berbasis TIK

Program Pengembangan

informasi dan komunikasi publik

Persentase peningkatan Masyarakat yang diberdayakan dalam bidang TIK

Page 78: KEPALA DINAS KABUPATEN LAMONGAN - esakip.net · Laporan ini mencerminkan perbandingan antara perencanaan yang dibuat dan hasil yang dicapai pada tahun 2017. ... rakyat melalui Tap

LAMPIRAN

Meningkatnya kualitas layanan informasi pemerintah

Predikat kepuasan layanan informasi masyarakat

- Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

- Program Persandian daerah