kecamatan brondong, 2017 - lamongankab.go.id · tugas pokok dan fungsi camat ... Ø rekomendasi...

143
1 Kecamatan Brondong, 2017

Upload: danganh

Post on 02-Mar-2019

240 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

1Kecamatan Brondong, 2017

GAMBARAN UMUM SKPD

IMPLEMENTASI SAKIP 2017

Kecamatan Brondong, 2017

INOVASI OPD

GAMBARAN UMUM

OPD KECAMATAN BRONDONG

3

1. TUGAS DAN FUNGSI

2. STRUKTUR ORGANISASI

3. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Kecamatan Brondong, 2017

4

Gambaran umum Kecamatan BrondongKECAMATAN BRONDONG MERUPAKAN BAGIAN WILAYAH LAMONGAN YANG TERLETAK DIBELAHAN UTARA,KURANG LEBIH 50 KM DARI IBU KOTA K A B U PAT E N L A M O N G A N , B E R A DA PA DA K O O R D I NAT A N TA R A 0 6° 5 3 ’ 3 0 , 8 1 ’ ’ – 7° 2 3 ’ 6 ’ ’ L I N TA N G S E L ATA SDAN 112° 17’ 01,22’’ – 112° 33’12’’ BUJUR TIMUR, DENGAN BATAS-BATAS WILAYAH SEBAGAI BERIKUT :

Kecamatan Brondong, 2017

Wilayah Kecamatan Brondong terdiri dari

KONDISI KEPENDUDUKAN.

Jumlah Penduduk di Wilayah Kecamatan Brondong Per 31 Desember 2016 kurang lebih sebanyak 74.688 Jiwa terdiri dari.

- Laki – laki : 36.620 Jiwa

- Perempuan : 38.068 Jiwa

- Jumlah KK : 21.325 KK

5

9 DESA 1 KELURAHAN 23 DUSUN 2 LINGKUNGAN 57 RW-262 RT

Kecamatan Brondong, 2017

6

TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT

TUGAS CAMAT

Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

Kecamatan Brondong, 2017

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016 ,TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN

7

FUNGSI CAMAT.

1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;

2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;

3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;

4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;

5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;

6. Pelaksanaan Urusan Program ;

7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ;

8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya .

Kecamatan Brondong, 2017

KEWENANGAN CAMAT Camat Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah

untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek 1. Perizinan; 2. Rekomendasi;

3. Koordinasi;

4. Pembinaan;

6. Fasilitasi;

7. Penetapan;

8. Penyelenggaraan; dan

9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kecamatan BrondongKecamatan Brondong, 2017

JENIS – JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN BRONDONG

9

Kecamatan Brondong, 2017

Ø Pelayanan Bidang Kependudukan .Ø Pelayanan Bidang PertanahanØ Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI.Ø Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP.Ø Rekomendasi Surat Keterangan Pinda antar Kecamatan dalam Kabupaten.Ø Rekomendasi SKCK.Ø Rekomendasi STP ( Surat Tanda Pendaftaran ) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial.Ø Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ).Ø Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan.Ø Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ).Ø Rekomendasi / Legalisasi Surat – surat lainnya.Ø Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin.Ø Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan.Ø Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan.Ø Rekomendasi Keterangan Waris.Ø Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey.Ø Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial.

10

CAMAT

JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB. BAGIAN UMUM SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA

SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kecamatan Brondong, 2017

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

KONDISI SDM KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 ADALAH BERJUMLAH 15 ORANG TERDIRI ATAS :

A. BERDASARKAN STATUSPNS : 14NON PNS : 1

B. 8 Pejabat Struktural 5 Staf 1 Tenaga Kontrak Banpol PP 1 Staf UPTD

PEGAWAI BERDASARKAN STRUKTURAL

8

7

6

5

4

3

2

1

0

ESELON II ESELON III ESELON IV STAF

Jumlah 0 2 6 7

Kecamatan Brondong, 2017

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA

.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo ::.

DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DI KECAMATAN BRONDONG TAHUN 2017

A. BERDASARKAN STATUS - SMP : 1 Orang - SMA : 5 Orang - S-1 : 4 Orang - S-2 : 5 Orang

B. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI : 13 Orang PEREMPUAN : 2 Orang

PENDIDIKAN

Kecamatan Brondong, 2017

DATA PEJABAT STRUKTURAL

UNIT KERJA ESELON GOLONGANIV/a IV/b III/a III/b I II III IV

CAMAT 1 1

SEKRETARIS KECAMATAN 1 1

q KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

1 1

q KASUBAG UMUM 1 1

KASI TATA PEMERINTAHAN 1 1

KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1 1

KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN 1 1

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1 1

JUMALH 4 2 1 1 5 3

13

Kecamatan Brondong, 2017

14

PELAKSANAAN SAKIP

Perjanjian Kinerja (PK)

Rencana Strategis(RENSTRA)

RPJMD

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Laporan Kinerja

EVAL

UAS

I

PENGUKURAN KINERJA

IKU

SELESAI

Kecamatan Brondong 2017

1. RENCANA STRATEGIS

2. IKU DAN IKI

3. KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA

4. PERJANJIAN KINERJA

5. LAPORAN KINERJA

6. AKUNTABILITAS KEUANGAN

7. COST PER OUTCOME

8. MONITORING KINERJA

9. RENCANA AKSI 2016

Kecamatan Brondong, 2017

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )

16

KECAMATAN BRONDONG

Kecamatan Brondong, 2017

17

VISIKABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2016-2021

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan

Berdaya Saing”RPJMD Tahun 2016-2021

Kecamatan Brondong, 2017

18

MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH

MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL

KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021

Kecamatan Brondong, 2017

19

TUJUAN KECAMATAN BRONDONG

Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-4 ditetapkan tujuan :

Kecamatan Brondong, 2017

MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN BRONDONG TAHUN 2016-2021

MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik RPJMD Kab. LamonganTahun 2016-2021

Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan

KepalaOPD

Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Brondong

Indikator Sasaran 1 : Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )

20

Program :pelayanan administrasi perkantoran

Indikator Program : Prosentase aparatur OPD yang puas tehadap pelayanan adm. perkantoran

Program :peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Indikator program : prosentase jumlah sarana prasarana yang memadai

Program : peningkatan disiplin aparatur

Indikator program : prosentase aparatur yang disiplin

Program :peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Indikator program : prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja SKPD yang tepat waktu

Program : peningkatan Kulaitas Pelayanan Kecamatan

Indikator program : Indek Kepasan Masyarakat ( IKM )

Eselon III

Kegiatan :Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik

Indikator Kegiatan : Jumlah Rekening Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Linstrik

Kegiatan :Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Indikator Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor

Kegiatan :Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Indikator Kegiatan : Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya bagi ASN

Kegiatan :Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja OPD yang Tersusun

Kegiatan :Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Indikator Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana yang tercukupi

Eselon IV b

MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN BRONDONG TAHUN 2016-2021

MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik RPJMD Kab. Lamongan

Tahun 2016-2021

Tujuan 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

Indikator Tujuan : 1. Persentase jumlah koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )

Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

Indikator Sasaran : 1. Persentase jumlah koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )

21

PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan KecamatanIndukator Program : Prosentase jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Eselon III

Kegiatan :Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Indikator Kegiatan : Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan

Kegiatan :Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Kepemudaan yang dilaksanakan

Kegiatan :Pengedalian Keamanan Lingkungan

Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Politik Dan Linmas yang dilaksanakan

Kegiatan :Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes

Indikator Kegiatan : Jumlah Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes yang dilaksanakan

Kegiatan :Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa

Kegiatan :Pemberian Stimulan Pembangunan Desa

Indikator Kegiatan : Jumlah Bantuan Stimulan RT Kelurahan Brondong

Kegiatan :Forum Kegiatan Kelembagaan RT/RW

Indikator Kegiatan : Jumlah Pelayanan terhadap lingkungan RT/RW

Kegiatan :Fasilitas Kemiskinan

Indikator Kegiatan : Jumlah fasilitas kemiskinan

Esel

on IV

b

MATRIK RENSTRA KECAMATAN BRONDONG TAHUN 2016-2021

22

Kecamatan Brondong, 2017

Tujuan 1 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra

Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan

Indek Kepu a s a n M a s y a r a k a t

( IKM )Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 76,25 / ( B ) 81,25 / ( B )

SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASIKONDISI

AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

Indek kepuasan masyarakat ( IKM )

Prosentase Responden yang puas terhadap pelayanan di Kecamatan

76,2

5

76,5

7

77,2

5

78,7

5

79,2

5

79,7

5

81,2

5

PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASIKONDISI

AWAL

TARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan

Indek kepuasan masyarakat ( IKM )

Prosentase Responden yang puas terhadap pelayanan di Kecamatan

76,2

5

76,5

7

77,2

5

78,7

5

79,2

5

79,7

5

81,2

5

23

Kecamatan Brondong, 2017

Tujuan 2 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi AwalKondisi Akhir

Renstra

Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

1. Persentase jumlah koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

2. Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )

Jumlah hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindk lanjuti dalam satu tahun_____________________ __________x 100 % Jumlah semua koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, dan Pembangunan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun

Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )

______________________________ x 100 % Jumlah desa

100 %

100 %

100 %

100 %

24

SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI KONDISI AWALTARGET TAHUNAN

2016 2017 2018 2019 2020 2021

M e n i n g k a t n y a k o o r d i n a s i pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

1. persentase hasil koordinasi dan

Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam satu tahun

Jumlah hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindk lanjuti dalam satu tahun______________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, dan Pembangunan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2. Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja

( ABK )

Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja (ABK ) _________________ x 100 % Jumlah desa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

25

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN1. Meningkatkan Kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan di Kecamatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan

1. pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyediaan Jas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik

Dst

2. peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan Peralatan Gedung KantorDst

3. Peningkatan disiplin aparatur Ø Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Penyusunan Lapora Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Dst

5. peningkatan Kulaitas Pelayanan Kecamatan

Ø Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

2. Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan

Ø Koordinasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Ø Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Ø Koordinasi Pengedalian Keamanan Lingkungan

Kecamatan Brondong, 2017

26

TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATANØ Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes

Ø Koordinasi Forum Kegiatan Kelembagaan RT/RW

Ø Koordinasi Fasilitas Kemiskinan

Ø Koordinasi Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Kecamatan Brondong, 2017

27

Kecamatan Brondong, 2017

28

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN BRONDONG

Jln. Raya Sedayulawas, Telepun ( 0322 ) 661150 – Kode Pos. 62263E.Mail [email protected]:www.lamongankab.go.id

BRONDONG

KEPUTUSAN CAMAT BRONDONG NOMOR : 065/28/KEP/413.307/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

CAMAT BRONDONG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

b. Bahwa Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Brondong Kabupaten Lamongan.

Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) ; 2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 ;

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ;

4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ; 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang

Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ; 7. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 3 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD )

Kabupaten Lamongan tahun 2012 ; 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.

SK IKU

KEC. BRONDONG 2017

29

MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencan kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis ; KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di lakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja pada setiap awal tahun dan di sampaikan kepada Bupati Lamongan . KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brondong Pada tanggal : 3 Januari 2017

Salinan keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan (sebagai laporan ) 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan 3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan

CAMAT BRONDONG

TTD

SARIONO.SH.MMPembina

Nip. 19640615 199003 1 023

INDIKATOR KINERJA UTAMAKECAMATAN BRONDONGKABUPATEN LAMONGAN

30

Instansi : Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan

Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.

Fungsi : 1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;6. Pelaksanaan Urusan Program ;7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat

Kecamatan ;8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya .

Kecamatan Brondong, 2017

PEJABAT ESELON III

31

No Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama

Formulasi Sumber Data Penanggung Jawab

1 Meningkatnya kualitas pelayanan

Indeks Kepuasan Masyarakat( IKM )

Prosentase Responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan

Dokumen IKM Sekcam

Kecamatan Brondong, 2017

No Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama

Formulasi Sumber Data

Penanggung Jawab

2 M e n i n g k a t n y a k o o r d i n a s i pemerintahan dan penyele n g g a r a a n pemerintahan Desa

persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun

Jumlah ekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun______________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun

Laporan dari semua Kasi

Semua Kasi

Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )

Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ________________________________ x 100 % Jumlah desa

Dokumen APBDes dan Perdes

Kasi Pemerintahan

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan

Indikator Kinerja : Hasil survey IKM

Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan

Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan

Indikator Kinerja : Nilai Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )

Kepala Daerah

Camat

Sekcam

Kegiatan : sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Indikator Kinerja : Jumlah Jenis Pelayanan

Target : 20 Jenis pelayanan

Kepala Sub Bagian (Eselon 4)

POHON KINERJA

20 pelayanan

RP. 40.000.000

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan

ProsesPencapaianOutput

SumberdayaYangDigunakan

PROGRAM

KEGIATAN

Sasaran

34

35

Kecamatan Brondong, Januari 2017

UNIT KERJA : KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

TUGAS POKOK : 1. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf b, mempunyai tugas Merencanakan, Melaksanakan , Mengkoordinasikan , Mengendalikan, dan Mengevaluasi serta memberikan dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kegiatan, Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan, Penyusunan Program, Keuangan dan Aset, Hubungan masyarakat kepada seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan. 2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. FUNGSI : 1. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran ;

2. Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Keu8angan / Anggaran; 3. Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Tatat Usaha, Kearsipan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Surat

menyurat dan Keprotokolan Kecamatan ; 4. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan

Ketatalaksanaan Kecamatan ; 5. Pengkoordinasian dan Perumusan Perencanaan dan Program Kecamatan; 6. Pengkoordinasian dan Pengelolaan Administrasi Keuanagan dan Aset Kecamatan; 7. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kecamatan ;

8. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan serta Pelaporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan , dan 9. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya..

PEJABAT ESELON III

36

NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATORSUMBER

DATA1 Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran kepada aparatur OPD

Prosentase aparatur OPD yang puas terhadap pelayanan administ ras i perkantoran

Jumlah aparatur OPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran------------------------------- x 100%Jumlah Aparatur OPD

DPA

2 M e n i n g k a t n y a s a r a n a prasarana yang memadahi

Persentase sarana prasarana yang layak fungsi

Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi------------------------------- x 100%Jumlah seluruh sarana prasarana

DPA

3 M e n i n g k a t n y a d i s i p l i n aparatur

Prosentase aparatur OPD yang disiplin Jumlah Aparatur OPD yang disiplin------------------------------- x 100%Jumlah semua Aparatur OPD

DPA

4 Tersusunya laporan kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu

P r o s e n t a s e j u m l a h d o k u m e n perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD yang benar dan tepat waktu

Jumlah dokumen yang disampaikan dengan benar dan tepat waktu------------------------------- x 100%Jumlah seluruh dokumen yang harus dilaporkan

DPA

5 Meningkatnya operasional dan fasil itasi pelayanan kecamatan

Prosentase pelayanan yang te lah diterbitkan sesuai dengan SOP

J u m l a h p e l a y a n a n y a n g t e l a h diterbitkan sesuai dengan SOP------------------------------- x 100%Jumlah semua pelayanan

DPA

Kecamatan Brondong, Januari 2017

37

UNIT KERJA : KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

TUGAS POKOK : Sub Bag Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka1 mempunyai tugas:

a. Menyusun bahan pengkoordinasian kegiatan perencanaan , monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program dan kegiatan kecamatan ; b. Menyusun perencanaan kinerja program dan kegiatan kecamatan ; c. Menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program dan kegiatan kecamatan d. Menyusun laporan kinerja proram dan kegiatan kecamatan ;

e. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan kecamatan ; f. Melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai ;g. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan asset kecamatan ;h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan asset kecamatan dan ; i. Mekasanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang

tugasnya.

Kecamatan Brondong, Januari 2017

PEJABAT ESELON IV

38

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULASI INDIKATOR SUMBER

DATA1 P e n y u s u n a n l a p o r a n

capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKOPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKOPD yang tersusun

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi OPD yang tersusun ------------------------------ x 100Jumlah Dokumen

DPA

2 Penyusunan pe l apor an keuangan semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun------------------------------ x 100Jumlah Dokumen

DPA

3 Penyusunan pe l apor an keuangan akhir tahun

Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun ------------------------------ x 100Jumlah Dokumen

DPA

4 P e n y u s u n a n d o k u m e n perencanaan dan evaluasi

J u m l a h P e n y u s u n a n d o k u m e n p e r e n c a n a a n d a n e v a l u a s i y a n g tersusun

J u m l a h P e n y u s u n a n d o k u m e n perencanaan dan eva luasi yang tersusun -------------------------------- x 100Jumlah Dokumen

DPA

Kecamatan Brondong, Januari 2017

39

Kecamatan Brondong, Januari 2017

UNIT KERJA : KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

TUGAS POKOK : Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurup b angka 3 mempunyai tugas :

a. Melaksanakan Tata Usaha Umum, Tata Usaha Pimpinan dan Administrasi Perjalanan Dinas Kecamatan ; b. Melaksanakan Urusan Administrasi surat menyurat, pendistribusian surat dan Tata Kearsipan ; c. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan dan Inventaris Kecamatan ; d. Memelihara peralatan, Keamanan dan Kebersihan ; e. Melaksanakan Tugas di bidang hubungan masyarakat dan Keprotokolan ; f. Melaksanakan Analisis kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan ecamatan ; g. Menyusun bahan pembinaan Kepegawaian, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kecamatan ; h. Melaksanakan Tata Usaha Kepegawaian, Pengembangan Karier Pegawai Usaha Peningkatan Mutu Pengetahuan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, serta Pengelolaan Dokumen Kepegawaian ; dan i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PEJABAT ESELON IV

40

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI INDIKATOR

SUMBER DATA

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu

Jumlah rekening jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik selama satu

tahun

DPA

2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan

Jumlah peralatan dan perlengkapan

kantor yang diservis

..................................x 100

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

DPA

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

Jumlah unit jasa pemeliharaan dan

perijinan kendaraan dinas /

operasional

--------------------------------X 100Jumlah Kendaraan

DPA

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi

Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor

yang dicukupi

----------------------------- x 100

Jumlah jenis ATK

DPA

Kecamatan Brondong, Januari 2017

41

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI INDIKATOR

SUMBER DATA

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis barang cetakan dan

penggandaan

Selama satu tahun

DPA

6 Penyediaan Komponen Instalasi L istrik/ Penerangan Bangunan Kantor

J u m l a h j e n i s k o m p o n e n i n s t a l a s i listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

selama satu tahun

DPA

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Selama satu tahun

DPA

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat

Jumlah penyediaan makanan dan minuman

rapat

--------------------------- x 100

Jumlah Rapat

DPA

9 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan

Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis

kegiatan

------------------------- x 100

Jumlah Tenaga Teknik

DPA

10 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor

------------------------------- x 100Jumlah ASN

DPA

11 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair yang dicukupi Jumlah meubelair yang dicukupi

-------------------------- x 100

Jumlah ASN

DPA

Kecamatan Brondong, Januari 2017

42

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI INDIKATOR

SUMBER DATA

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin

berkala gedung kantor

------------------------------- x 100

Jumlah gedung kondisi baik

DPA

13 P e m e l i h a r a a n R u t i n / B e r k a l a K e n d a r a a n Dinas/Operasional

Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala

kendaraan dinas / operasional

------------------------------ x 100

Jumlah Kendaraan Dinas

DPA

14 Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas kantor kecamatan

Jumlah Unit rehbailitasi sedang/berat rumah dinas kantor brondong

Jumlah Unit rehbailitasi sedang/berat

rumah dinas kantor brondong

---------------------------- x 100

Jumlah Rumah Dinas

DPA

15 Rehabilitasi sedang/berat pendopo dan gedung kantor kecamatan

Jumlah Unit rehbailitasi sedang/berat pendopo dan gedung kantor brondong

Jumlah Unit rehbailitasi sedang/berat

pendopo dan gedung kantor brondong

--------------------------- x 100

Jumlah Gedung yang direhab

DPA

16 Pengadaan Pakaian Dinas berserta kelengkapannya Jumlah pakaian dinas yang disediakan Jumlah pakaian dinas yang disediakan

------------------------------ x 100

Jumlah ASN

DPA

17 Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Jumlah Jenis Pelayanan Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan

------------------------------- x 100

Jumlah Jenis Pelayanan

DPA

Kecamatan Brondong, Januari 2017

43

PEJABAT ESELON IV

Nama Unit Organisasi : Kecamatan Brondong Kabupaten LamonganTugas : Seksi Tata Pemerintahan

(1). Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan di bawh danbertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris ;(b). Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai tugas :

1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan singkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;3. Melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan ;4. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib adminisrasi pemerintahan desa dan / atau kelurahan ;5. Memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan / atau kelurahan ;6. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan / atau lurah ;7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan / atau lurah ;8. Melakukan pelayanan administratif kepada masyarakat ;9. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan ;10. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan dan ;11. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kecamatan Brondong, Januari 2017

44

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI

INDIKATORSUMBER DATA

1 Meningkatnya koordinasi p e m e r i n t a h a n d a n p e n y e l e n g g a r a a n pemerintahan Desa

P r o s e n t a s e d e s a y a n g menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )

J u m l a h d e s a y a n g m e n e r a p k a n a n g g a r a n berbasis kinerja _________________ x 100 Jumlah desa

DPA

2 M e n f a s i l i t a s i p e n y e l e n g g a r a a n pemerintahan desa

Jumlah pembinaan apara tur pemerintahan desa / kelurahan

Jumlah pembinaan aparatur p e m e r i n t a h a n d e s a / kelurahan yang terlaksana--------------------------- x 100 Jumlah pembinaan aparatur p e m e r i n t a h a n d e s a / kelurahan

DPA

3 F o r u m k e g i a t a n kelenmbagaan Rt / Rw

Jumlah peningkatan pelayanan masyarakat tingkat Rt / Rw

J u m l a h p e m b i n a a n p e n i n g k a t a n p e l a y a n a n masyarakat tingkat Rt / Rw --------------------- x 100Jumlah RT / RW

DPA

Kecamatan Brondong, 2017

45

Nama Unit Organisasi : Kecamatan Brondong Kabupaten LamonganTugas : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kecamatan Brondong

Kecamatan Brondong, 2017

PEJABAT ESELON IV

(1). Seksi Pemberdyaan Masyarakat dan Desa sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah unsur pelaklasana teknis operasional kewilayahaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat melaui Sekretaris.(2). Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagimana dimaksud dalam ayat 1, mempunyai tugas :

1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kleurahan dan kecamatan 2. Melakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan ;3. Melakukan evaluasi terhadap berbgai kegiatan pembrdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta ;4. Melakuka tugas – tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan ;5. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kegiatan kesejahteraan sosial, dan ;6. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

46

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI INDIKATOR

SUMBER DATA

1 Pembinaan organisasi kepemudaan

Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan

Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan dalam satu tahun----------------------------- x 100Jumlah pembinaan

DPA

2 Fasilitasi kemiskinan J u m l a h D e s a y a n g mendapatkan fas i l i tas kemiskinan

J u m l a h D e s a y a n g mendapa t k a n f a s i l i t a s kemiskinan dalam satu tahun ----------------------------- x 100Jumlah desa

DPA

Kecamatan Brondong, 2017

47

Nama Unit Organisasi : Kecamatan Brondong Kabupaten LamonganTugas : Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Brondong

PEJABAT ESELON IV

(1). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah unsur pelaksanaan teknis operasional kewilayahaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.(2). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, mempunyai tugas :

1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara asional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan ; 2. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudka ketenraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan ; 3. Melaporkan pelaksnan pembinan ketentraman dan ketertiban umum ; 4. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang – undangan ; 5. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang –undangan and / atau Kepolisian egara Republik Indonesia ; 6. Melaporkan pelaksanan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan di wilayah kecamatan ; 7. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

48

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULASI INDIKATOR SUMBER DATA

1 Pengendalian keamanan lingkungan

Jumlah pembinaan politik d a n l i n m a s y a n g dilaksanakan

Jumlah pembinaan politik d a n l i n m a s y a n g dilaksanakan dalam satu tahun ------------------------- x 100Jumlah pembinaan

DPA

Kecamatan Brondong, 2017

49

Nama Unit Organisasi : Kecamatan Brondong Kabupaten LamonganTugas : Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan Brondong

Kecamatan Brondong, 2017

(1). Seksi Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. (2). Seksi Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam aayat 1, mempunyai tugas :

1. Melakukan pengumpulan data bidng ekonomi dan pembangunan di tingkat kecamatan melalui simber daya alam (Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Kelautan dan Peternakan) , bina usaha ( Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, Budaya dan Priwisata, Perhubungan dan Penanaman Modal), Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup ;2. Melaukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di bidang penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan di tingkat kecamatan ;3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan di tingkat kecamatan ;4. Menyiapkan bahan fasilitas, rekomendasi, dan perizinan di tingkat kecamatan ;5. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi vertical yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharan prasarna dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kecamatan ;6. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalm pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingakat kecamatan ;7. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan ;8. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya ;9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan pada masyarakat di tingkat kecamatan ;10. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan ; dan;1111. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

50

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULASI INDIKATOR SUMBER DATA

1 Pelaksanaan Musyawarah P e r e n c a n a a n Pembangunan

Prosentase Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

J u m l a h p e l a k s a n a a n kegiatan musrenbang yang dilaksanakan

----------------------------- x 100

Jumlah kegiatan

DPA

2 P e m b e r i a n s t i m u l a n pembangunan desa

Jumlah bantuan stimulan Rt kelurahan brondong

Jumlah bantuan stimulan Rt kelurahan brondong yang terlaksana

----------------------------- x 100

J u m l a h R T K e l u r a h a n Brondong

DPA

Kecamatan Brondong, 2017

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

KECAMATAN BRONDONG

51

RENCANA KINERJA TAHUN 2017

KECAMATAN BRONDONG

No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 2017

1.

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan

Indek kepuasan masyarakat ( IKM ) Prosentase Responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan

77,25

2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun

100 %

Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )

100 %

53

TUJUAN

Sasaran Strategis(Kabupaten)

Sasaran Pendukung(SKPD)

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target

Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan

Meningkatnya kual i tas p e l a y a n a n p u b l i k d i kecamatan

Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM)

76,25 Meningkatnya kualitas pelayanan publ ik d i kecamatan

Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM)

77,25

Indikator Sasaran (Hasil)

Program KegiatanAnggaran

SKPDPenanggung

JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kecamatan

Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi

I paket perangkat pelayanan

publik

Pengadaan Sarana dan Prasarana administrasi terpadu kecamatan

Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi

I paket perangkat pelayanan

publik

Rp. 40.000.000,- Camat

Indikator Program

Indikator Kegiatan

(Keluaran/Output)

54

TUJUAN

Sasaran Strategis(Kabupaten)

Sasaran Pendukung(SKPD)

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target

Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

Meningkatnya koordinasi p e m e r i n t a h a n d a n p e n y e l e n g g a r a a n pemerintahan Desa

p e r s e n t a s e h a s i l koordinasi dan Pembinaan b i d a n g p e m e r i n t a h a n , k e t e n t r a m a n d a n ketertiban, perekonomian d a n P e m b a n g u n a n , Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun

100 % M e n i n g k a t n y a k o o r d i n a s i p e m e r i n t a h a n d a n p e n y e l e n g g a r a a n pemerintahan Desa

persentase hasil koordinasi d a n P e m b i n a a n b i d a n g pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan M a s y a r a k a t d a n D e s a , ditindaklanjuti dalam satu tahun

100 %

Program KegiatanAnggaran

SKPDPenanggung

JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Prosentase jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

100 % Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan

Jumlah Koordinasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan ( Musrenbang )

3 kali kegiatan

Rp. 10.000.000,- Camat

Indikator Program

Indikator Kegiatan

(Keluaran/Output)

Indikator Sasaran (Hasil)

55

TUJUAN

Sasaran Strategis(Kabupaten)

Sasaran Pendukung(SKPD)

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target

Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

Meningkatnya koordinasi p e m e r i n t a h a n d a n p e n y e l e n g g a r a a n pemerintahan Desa

Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )

100 % M e n i n g k a t n y a k o o r d i n a s i p e m e r i n t a h a n d a n p e n y e l e n g g a r a a n pemerintahan Desa

Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )

100 %

Program Kegiatan

AnggaranSKPD

Penanggung JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Persentase koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan masyarakat dan Desa

100 % Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes

Jumlah Desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )

9 Desa Rp. 60.000.000,- Camat

Indikator Program

Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)

Indikator Sasaran (Hasil)

56

Kecamatan Brondong

RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT ) / RENJA 2017KECAMATAN BRONDONG

Kecamatan Brondong, Januari 2017

No Belanja Pagu Anggaran (Rp)

1. Belanja Langsung 2.166.410.000

2. Belanja Tidak Langsung 1.423.115.000

Jumlah 3.589.525.000

No Program Pagu Anggaran (Rp)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 9 Kegiatan )

296.820.000

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 5 Kegiatan ) 420.675.000

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) 20.000.000

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ( 4 Kegiatan )

30.000.000

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan ) 40.000.000

6. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan ( 8 Kegiatan )

615.620.000

Jumlah 1.423.115.000

Sasaran Indikator Kinerja

TargetProgram Kegiatan

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

M e n i n g k a t n y a kualitas pelayanan publik di kecamatan

Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )

100% P e n i n g k a t a n Kualitas Pelayanan Kecamatan

Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )

100% Sarana Prasarana P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i Terpadu Kecamatan

Jumlah Jenis Pelayanan

20 jenis pelayana

n

40 jt

INDIKATOR SASARAN ( HASIL )

INDIKATOR PROGRAM

INDIKATOR KEGIATAN

KELUARAN ( Out Put )

58

Sasaran Indikator Kinerja Target

Program Kegiatan

Uraian Indikator Target

Uraian Indikator Target

Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

M e n i n g k a t n y a K o o r d i n a s i Pemerintahan dan Penyelengg a r a a n Pemerintahan Desa

Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban, Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

100% P e n y e l e n g g a r a a n P e m e r i n t a h a n d a n Pembangunan Kecamatan

Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban, Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

100% P e l a k s a n a a n M u s y a w a r a h P e r e n c a n a a n Pembangunan

Jumlah koordinasi Musyawarah perencanaan pembangunan

3 kali kegiat

an

10 jt

Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )

100 % 100% M o n i t o r i n g d a n Evaluasi APBDes dan Perdes

J u m l a h D e s a y a n g menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )

9 Desa 60 jt

INDIKATOR SASARAN ( HASIL )

INDIKATOR PROGRAM

INDIKATOR KEGIATAN

KELUARAN ( Out Put )

KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA

59

KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA

60

SasaranIndikator

KinerjaTarget

Program KegiatanAnggaran

Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target

Meningkatnya kualitas p e l a y a n a n p u b l i k d i kecamatan

Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )

100% P e n i n g k a t a n Kualitas Pelayanan Kecamatan

Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )

100% Sarana Prasarana P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i T e r p a d u Kecamatan

Jumlah Jenis Pelayanan

20 jenis pelayan

an

40 jt

UTUSAN PEMERINTAHAN 6.01.01 - KEWILAYAHAN

ORGANISASI 6.01.01.04 – KECAMATAN BRONDONG

PROGRAM 6.01.04.15 – PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN

KEGIATAN 6.01.01.15.001 – SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

LOKASI KECAMATAN BRONDONG

SUMBER DANA DANA DAERAH

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 100 %

MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 40.000.000

KELUARAN Jumlah Jenis Pelayanan 20 Jenis pelayanan

HASIL Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 100 %

TAHUN ANGGARAN 2017

61

Sasaran Indikator KinerjaTar

get

Program Kegiatan

AnggaranUraian Indikator

Tar

getUaraian Indikator Target

Meningkatnya Koordinasi P e m e r i n t a h a n d a n P e n y e l e n g g a r a a n Pemerintahan Desa

Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban, Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

100% Penyelenggaraan Pemerintahan dan P e m b a n g u n a n Kecamatan

Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban, Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

100% P e l a k s a n a a n M u s y a w a r a h P e r e n c a n a a n Pembangunan

Jumlah koordinasi Musyawarah perencanaan pembangunan

3 kali kegiatan

10 jt

TAHUN ANGGARAN 2017UTUSAN PEMERINTAHAN 6.01.01 - KEWILAYAHAN

ORGANISASI 6.01.01.04 – KECAMATAN BRONDONG

PROGRAM 6.01.01.17 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN

KEGIATAN 6.01.01.17.001 – PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN

LOKASI KECAMATAN BRONDONG

SUMBER DANA DANA DAERAH

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Prosentase koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

100 %

MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 10.000.000

KELUARAN Jumlah kordinasi musyawarah perencanaan pembangunan 3 kali kegiatan

HASIL Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban, Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

100 %

62

Sasaran Indikator KinerjaTar

get

Program KegiatanAnggaran

Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target

M e n i n g k a t n y a K o o r d i n a s i Pemerintahan dan P e n y e l e n g g a r a a n Pemerintahan Desa

Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )

100 % P e n y e l e n g g a r a a n Pemerintahan dan P e m b a n g u n a n Kecamatan

Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban, Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

100% Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes

Jumlah Desa yang m e n e r a p k a n a n g g a r a n berbasis kinerja ( ABK )

9 Desa 60 jt

UTUSAN PEMERINTAHAN 6.01.01 - KEWILAYAHAN

ORGANISASI 6.01.01.04 – KECAMATAN BRONDONG

PROGRAM 6.01.01.17 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN

KEGIATAN 6.01.01.17.004 – MONITORING DAN EVALUASI APBD DESA DAN PERDES

LOKASI KECAMATAN BRONDONG

SUMBER DANA DANA DAERAH

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Prosentase koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

100 %

MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 60.000.000

KELUARAN Jumlah Desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) 9 Desa

HASIL Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) 100 %

TAHUN ANGGARAN 2017

63

PERJANJIAN KINERJA

64

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017OPD KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a : SARIONO,SH.MMJabatan : Camat Brondong Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a : FADELI, SH,MMJabatan : Bupati Lamongan Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUABUPATI LAMONGAN

FADELI,SH.MM

Brondong , 3 Januari 2017

CAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MMPembina

Nip. 19640615 199003 1 023

65

LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pelayanan Publik di Kecamatan

Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 77,25

2 Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Prosentase koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

100 %

Prosentase Desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )

100 %

66

NO PROGRAM ANGGARAN1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 9 Kegiatan ) 296.820.000

2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur ( 5 Kegiatan ) 420.675.000

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) 20.000.000

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan ( 4 Kegiatan )

30.000.000

5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan ) 40.000.000

6 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan ( 8 Kegiatan )

615.620.000

Jumlah 1.423.115.000

PIHAK KEDUABUPATI LAMONGAN

FADELI,SH.MM

Brondong , 3 Januari 2017

CAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MMPembina

Nip. 19640615 199003 1 023

67

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKRETARIS KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a : Drs. MOCH. MACHFUD.MMJabatan : Sekretaris Brondong Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a : SARIONO, SH,MMJabatan : Camat Brondong Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUACAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MMPembina

Nip. 19640615 199003 1 023

Brondong , Januari 2017

SEKRETARIS KECAMATAN

Drs.MOCH.MACHFUD.MMPembina

Nip. 19670414 199303 1 015

68

LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKRETARIS KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1 Meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoranProsentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik..

100 %

2 Meningkatnya sarana prasarana yang memadahi

Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik .

100 %

3 Meningkatkan disiplin aparatur kecamatan brondong.

Prosentase aparatur yang disiplin. 100 %

4 Tersusunya laporan kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu.

Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu.

100 %

5 Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu di kecamatan brondong

Nilai IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat ) B80.25

NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 296.820.000 APBD2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 420.675.000 APBD3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20.000.000 APBD4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan30.000.000 APBD

5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan. 40.000.000 APBDJumlah 807.495.000 APBD

PIHAK KEDUACAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MMPembina

Nip. 19640615 199003 1 023

Brondong , 3 Januari 2017

PIHAK PERTAMASEKRETARIS

KECAMATAN BRONDONG

Drs.MOCH.MACHFUD.MMPembina

Nip. 19670414 199303 1 015

69

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a : MUJIANTO,SE.MMJabatan : Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Brondong Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a : SARIONO, SH,MMJabatan : Camat Brondong Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUACAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MMPembina

Nip. 19640615 199003 1 023

Brondong , 3 Januari 2017

PIHAK PERTAMAKASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

KECAMATAN BRONDONG

MUJIANTO,SE.MMPenata Tk. I

Nip. 19740910 200312 1 004

70

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1 Meningkatnya koord inas i

p e m e r i n t a h a n d a n p e n y e l e n g g a r a a n Pemerintahan Desa

J u m l a h k o o r d i n a s i M u s y a w a r a h Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan

3 kali kegiatan

2 P e n i n g k a t a n p a r t i s i p a s i m a s y a r a k a t d a l a m membangun desa

J u m l a h p e m b e r i a n s t i m u l a n pembangunan Desa yang dilaksanakan

42 Rt Kelurahan Brondong

NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

10.000.000 APBD

2 Pemberian Stimulan pembangunan Desa 441.000.000 APBD

Jumlah 451.000.000 APBD

PIHAK KEDUACAMAT BRONDONG

SARIONO.SH.MMPembina

Nip. 19640615 199003 1 023

Brondong, 3 Januari 2017

PIHAK PERTAMAKASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

KECAMATAN BRONDONG

MUJIANTO,SE.MMPenata Tk. I

Nip. 19740910 200312 1 004

71

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KASI TRAMTIBUM KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a : SUMBER,SHJabatan : Kasi Tramtibum Kecamatan Brondong Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a : SARIONO, SH,MMJabatan : Camat Brondong Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUACAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MMPembina

Nip. 19640615 199003 1 023

Brondong , 3 Januari 2017

PIHAK PERTAMAKASI TRAMTIBUM

KECAMATAN BRONDONG

SUMBER, SHPenata Tk. I

Nip. 19600715 198301 1 007

72

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KASI TRAMTIBUM KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 Meningkatnya Keamanan d a n K e n y a m a n a n Lingkungan

jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan.

3 kali kegiatan

NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

1 Pengendalian Keamanan Lingkungan 30.840.000 APBD

Jumlah 30.840.000 APBD

PIHAK KEDUACAMAT BRONDONG

SARIONO.SH.MMPembina

Nip. 19640615 199003 1 023

Brondong, 3 Januari 2017

PIHAK PERTAMAKASI TRAMTIBUM

KECAMATAN BRONDONG

SUMBER, SHPenata Tk. I

Nip. 19600715 198301 1 007

73

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a : SUDARTO,SHJabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Brondong

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a : SARIONO, SH,MMJabatan : Camat Brondong Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUACAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MMPembina

Nip. 19640615 199003 1 023

Brondong , 3 Januari 2017

PIHAK PERTAMAKASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KECAMATAN BRONDONG

SUDARTO, SHPenata Tk. I

Nip. 19600612 198103 1 013

74

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1 Meningkatnya peran serta

kepemudaan di kecamatanj u m l a h p e m b i n a a n O r g a n i s a s i Kepemudaan yang dilaksanakan.

3 kali pembinaan

2 Mengkoordinasikan Fasilitas kemiskinan

Jumlah koordinasi fasilitas kemiskinan 9 Desa

1 Kelurahan

NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000 APBD

2 Fasilitas Kemiskinan 15.000.000 APBD

Jumlah 25.000.000 APBD

PIHAK KEDUACAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MMPembina

Nip. 19640615 199003 1 023

Brondong , 3 Januari 2017

PIHAK PERTAMAKASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KECAMATAN BRONDONG

SUDARTO, SHPenata Tk. I

Nip. 19600612 198103 1 013

75

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a : NURUL KHUMAIDAH,SH. MMJabatan : Pj. Seksi Tata Pemerintahan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a : SARIONO, SH,MMJabatan : Camat Brondong Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUACAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MMPembina

Nip. 19640615 199003 1 023

Brondong , 3 Januari 2017

PIHAK PERTAMAPj. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

NURUL KHUMAIDAH,SH.MMPenata Tk. I

Nip. 19710807 200112 2 002

76

LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1 M e n i n g k a t n y a K o o r d i n a s i

Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jumlah Desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )

9 desa

2 M e n i n g k a t n y a K o o r d i n a s i Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jumlah koordinasi Penyelenggraan Pemerintahan Desa

12 Kali

3 Meningkatnya Koordinasi di bidang pelayanan masyarakat di lingkungan RT / RW

Jumlah Koord inas i d i b idang pe layanan masyarakat di lingkungan RT / RW

42 Rt / 7 Rw

NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN1 Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes 60.000.000 APBD

2 Fasilitasi penyelenggaraan Pemerinatah Desa 13.500.000 APBD

3 Forum Kegiatan Kelembagaan RT / RW 35.280.000 APBD

Jumlah 108.780.000 APBD

PIHAK KEDUACAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MMPembina

Nip. 19640615 199003 1 023

Brondong , 3 Januari 2017

PIHAK PERTAMAPj. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

NURUL KHUMAIDAH,SH.MMPenata Tk. I

Nip. 19710807 200112 2 002

77

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KASUBAG UMUM KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a : ZAINAL ARIFINJabatan : Kasubag Umum Kecamatan Brondong Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a : Drs. MOCH. MACHFUD. MMJabatan : Sekretaris Kecamatan Brondong Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

MENGETAHUICAMAT BRONDONG

SARIONO.SH.MMPembina

Nip. 19640615 199003 1 023

PIHAK KEDUASEKRETARIS

KECAMATAN BRONDONG

Drs. MOCH. MACHFUD. MMPembina

Nip. 19670414 199303 1 015

Brondong, 3 Januari 2017

PIHAK PERTAMAKASUBAG UMUM

ZAINAL ARIFINPenata

Nip. 19611008 1986 03 1 014

78

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KASUBAG UMUM KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1 Meningkatnya pelayanan administrasi

perkantoranJumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu

2 Rekening

Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan

6 Jenis

Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional

1 Unit Mobil

Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi

46 Jenis

Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan 11 JenisJ u m l a h j e n i s k o m p o n e n i n s t a l a s i listrik/penerangan bangunan kantor

10 Jenis

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undanga

3 Jenis

Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat - 1.444 Kotak Nasi

- 200 Kotak Snack

- 175 Dos Air

Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan

3 Orang

2 Meningkatnya sarana prasarana yang memadahi

Jumlah unit peralatan gedung kantor 7 Unit

Jumlah meubelair yang dicukupi 11 UnitJumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor

7 Paket

Jumlah unit pemel iharaan rut in / berkala kendaraan dinas / operasional

1 Unit Mobil6 Unit Sepeda motor

Jumlah unit Pembangunan Lantai 2 Gedung Kantor

1 Unit

79

LanjutanNO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET3 Meningkatkan disiplin aparatur

kecamatan brondong.Jumlah pakaian dinas yang disediakan 35 Stel

4 Te r s e l e n g g a r a n y a p e l a y a n a n administrasi terpadu di kecamatan brondong

Jumlah Jenis Pelayanan 20 Jenis Pelayanan

NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik42.000.000 APBD

2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.000.000 APBD

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

1.500.000 APBD

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 74.700.000 APBD

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 APBD

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Banguna Kantor

6.780.000 APBD

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan

6.240.000 APBD

8 Penyediaan Makan dan Minum 40.000.000 APBD

9 Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Kegiatan 67.600.000 APBD

Jumlah 296.820.000 APBD

80

NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN10 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 21.000.000 APBD

11 Pengadaan Meubeler 39.675.000 APBD

12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 70.000.000 APBD

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

40.000.000 APBD

14 Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor 250.000.000 APBD

Jumlah 420.675.000 APBD

15 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 20.000.000 APBD

16 Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpau Kecamatan

40.000.000 APBD

TOTAL 777.495.000 APBD

Lanjutan

MENGETAHUICAMAT BRONDONG

SARIONO.SH.MMPembina

Nip. 19640615 199003 1 023

PIHAK KEDUASEKRETARIS

KECAMATAN BRONDONG

Drs. MOCH. MACHFUD. MMPembina

Nip. 19670414 199303 1 015

Brondong, 3 Januari 2017

PIHAK PERTAMAKASUBAG UMUM

ZAINAL ARIFINPenata

Nip. 19611008 1986 03 1 014

81

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a : MUHAMMAD RIANDOL,SEJabatan : Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Kecamatan Brondong Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a : Drs. MOCH. MACHFUD. MMJabatan : Sekretaris Kecamatan Brondong Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

MENGETAHUICAMAT BRONDONG

SARIONO.SH.MMPembina

Nip. 19640615 199003 1 023

PIHAK KEDUASEKRETARIS

KECAMATAN BRONDONG

Drs. MOCH. MACHFUD. MMPembina

Nip. 19670414 199303 1 015

Brondong, 3 Januari 2017

KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

MUHAMMAD RIANDOL,SEPenata

Nip. 19740420 200604 1 016

82

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1 Tersusunya laporan kinerja dan

keuangan yang benar dan tepat waktu.

Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi OPD yang tersusun

25 Lap

Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang tersusun

7 Lap

Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

8 Lap

Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun

5 Dok

NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja OPD5.000.000 APBD

2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000 APBD3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 APBD4 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 15.000.000 APBD

Jumlah 30.000.000 APBD

MENGETAHUICAMAT BRONDONG

SARIONO.SH.MMPembina

Nip. 19640615 199003 1 023

PIHAK KEDUASEKRETARIS

KECAMATAN BRONDONG

Drs. MOCH. MACHFUD. MMPembina

Nip. 19670414 199303 1 015

Brondong, 3 Januari 2017

KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

MUHAMMAD RIANDOL,SEPenata

Nip. 19740420 200604 1 016

83

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017STAF KASUBAG UMUM KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a : SUYATINJabatan : Staf Kasubag Umum Kecamatan Brondong Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a : ZAINAL ARIFINJabatan : KASUBAG UMUM Kecamatan Brondong Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

MENGETAHUICAMAT BRONDONG

SARIONO.SH.MMPembina

Nip. 19640615 199003 1 023

MENGETAHUISEKRETARIS

KECAMATAN BRONDONG

Drs. MOCH. MACHFUD. MMPembina

Nip. 19670414 199303 1 015

PIHAK KEDUAKASUBAG UMUM

ZAINAL ARIFINPenata

Nip. 19611008 1986 03 1 014

Brondong, 3 Januari 2017

PIHAK PERTAMA

SUYATIN

JuruNip. 19730901 200801 2 006

84

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017STAF KASUBAG UMUM KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN

NO URAIAN TUGAS1 Melaksanakan kebersihan ruang kantor dan merapikan peralatan kerja setiap hari kerja2 Melayani kebutuhan pegawai dalam melaksanakan tugas terkait dengan kebutuhan perlengkapan dan

peralatan kantor setiap hari kerja

3 Mengantar surat atau naska dinas lain sesuai alamat tujuan dengan disertai lembar pengantar atau buku ekspdisi

4 Mengatur dan merapikan meja kursi dan peralatan serta alat tulis kantor menjelang akhir jam kerja agar pelaksanaan kerja berlangsung dengan tertib

5 Merlaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya

MENGETAHUICAMAT BRONDONG

SARIONO.SH.MMPembina

Nip. 19640615 199003 1 023

MENGETAHUISEKRETARIS

KECAMATAN BRONDONG

Drs. MOCH. MACHFUD. MMPembina

Nip. 19670414 199303 1 015

PIHAK KEDUAKASUBAG UMUM

ZAINAL ARIFINPenata

Nip. 19611008 1986 03 1 014

Brondong, 3 Januari 2017

PIHAK PERTAMA

SUYATIN

JuruNip. 19730901 200801 2 006

85

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017STAF KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a : MULIYANI,SH.MMJabatan : Staf Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Kecamatan Brondong Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a : MUHAMMAD RIANDOL,SEJabatan : Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Kecamatan Brondong

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

MENGETAHUICAMAT BRONDONG

SARIONO.SH.MM

PembinaNip. 19640615 199003 1 023

MENGETAHUISEKRETARIS

KECAMATAN BRONDONG

Drs. MOCH. MACHFUD. MMPembina

Nip. 19670414 199303 1 015

PIHAK KEDUAKASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

MUHAMMAD RIANDOL,SEPenata

Nip. 19740420 200604 1 016

Brondong, 3 Januari 2017

PIHAK PERTAMA

MULIYANI

Nip. 19670208 198504 1 001

86

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017STAF KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

NO URAIAN TUGAS1 Membantu menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan 2 Membantu melakukan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai dan hak – haknya ;

3 Membantu menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;4 Membantu melakukan verifikasi pengelolaan anggaran keuangan belanja kantor ;

5 Membantu melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;6 Membatu merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana kantor ;7 Membatu melakukan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang - barang kantor ;

8 Membantu melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

MENGETAHUICAMAT BRONDONG

SARIONO.SH.MM

PembinaNip. 19640615 199003 1 023

MENGETAHUISEKRETARIS

KECAMATAN BRONDONG

Drs. MOCH. MACHFUD. MMPembina

Nip. 19670414 199303 1 015

PIHAK KEDUAKASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

MUHAMMAD RIANDOL,SEPenata

Nip. 19740420 200604 1 016

Brondong, 3 Januari 2017

PIHAK PERTAMA

MULIYANI

Nip. 19670208 198504 1 001

87

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017STAF KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a : SUYOKOJabatan : Staf Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kec. Brondong Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a : SUDARTO,SHJabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Brondong

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

MENGETAHUICAMAT BRONDONG

SARIONO.SH.MM

PembinaNip. 19640615 199003 1 023

PIHAK KEDUAKASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KECAMATAN BRONDONG

SUDARTO, SHPenata Tk. I

Nip. 19600612 198103 1 013

Brondong, 3 Januari 2017

PIHAK PERTAMA

SUYOKO

Nip. 19721204 200010 1 001

88

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017STAF KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

NO URAIAN TUGAS1 Mempelajari data bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan klasifikasi untuk di buat konsep telaahan

2 Menyusun telaahan data bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan pedoman dan petunjuk atasan

3 Menyiapkan konsep dan data guna pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruahan unit kerja baik pemerintah maupn swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan

4 Menyiapkan data guna pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta

5 Melakukan tugas - tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan

6 Menyiapkan konsep pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan

7 Mempelajari data bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan klasifikasi untuk di buat konsep telaahan

8 Menyusun telaahan data bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan pedoman dan petunjuk atasan

9 Membantu memberikan pembinaan dan nmendorong masyarakat untuk iku serta dalam pelaksanaan pembangunan lingkupkecamatan dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan

10 Melakukan tugas - tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan

11 Menyiapkan konsep dan data pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kegiatan kesejahteraan sosial

12 Menyiapkan konsep pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kesejahtraan sosial di wilayah kerja Kecamatan

13 Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Camat

MENGETAHUICAMAT BRONDONG

SARIONO.SH.MM

PembinaNip. 19640615 199003 1 023

PIHAK KEDUAKASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KECAMATAN BRONDONG

SUDARTO, SHPenata Tk. I

Nip. 19600612 198103 1 013

Brondong, 3 Januari 2017

PIHAK PERTAMA

SUYOKO

Nip. 19721204 200010 1 001

89

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017STAF KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a : BUDI RIYATNOJabatan : Staf Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Brondong Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a : MUJIANTO,SE.MMJabatan : Kasi Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Brondong

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

MENGETAHUICAMAT BRONDONG

SARIONO.SH.MM

PembinaNip. 19640615 199003 1 023

PIHAK KEDUA

KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BRONDONG

MUJIANTO,SE.MMPenata Tk. I

Nip. 19740910 200312 1 004

Brondong, 3 Januari 2017

PIHAK PERTAMA

BUDI RIYATNO

Nip. 19690703 200112 1 003

90

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017STAF KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

NO URAIAN TUGAS

1 Melakukan pengumpulan data bidang ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan meliputi sumber daya alam ( Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Kelautan dan Peternakan ), Bina Usaha ( Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, Budaya dan Pariwisata, Perhubungan dan Penanaman modal ) Pertambangan , Energi dan Lingkungan hidup.

2 Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah di bidang penyelenggaraan kegiatan perekonomi dan perijinan di tingkat Kecamatan.

3 Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan bidang perekonomi dan perijinan.

4 Menyiapkan bahan fasilitasi, rekomendasi, dan perijinan di tingkat kecamatan5 Menyusun dan mengetik konsep analisa bidang perekonomian dan perijinan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan kebijakasanaan

MENGETAHUICAMAT BRONDONG

SARIONO.SH.MM

PembinaNip. 19640615 199003 1 023

PIHAK KEDUA

KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BRONDONG

MUJIANTO,SE.MMPenata Tk. I

Nip. 19740910 200312 1 004

Brondong, 3 Januari 2017

PIHAK PERTAMA

BUDI RIYATNO

Nip. 19690703 200112 1 003

91

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017STAF KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN BRONDONG

KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a : MAS’UDIJabatan : Staf Kasi Ketentraman dan Ketertban Umum Kecamatan Brondong Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a : SUMBER,SHJabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertban Umum Kecamatan Brondong

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

MENGETAHUICAMAT BRONDONG

SARIONO.SH.MM

PembinaNip. 19640615 199003 1 023

PIHAK KEDUAKASI TRAMTIBUM

KECAMATAN BRONDONG

SUMBER,SHPenata Tk. I

Nip. 19600715 198301 1 007

Brondong, 3 Januari 2017

PIHAK PERTAMA

MAS’UDI

Nip. 19720304 200901 1 003

92

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017STAF KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUMKECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

NO URAIAN TUGAS1 Mencatat informasi yang diterima dari sarana informasi Radio ( RDG ) sesuai dengan ketentuan

yang berlaku2 Mempelajari informasi / data yang diterima dari sarana informasi Radio ( RDG ) untuk dilakukan

penyusunan informasi data3 Menyusun dan mengetik informasi / data yang diterima dari sarana informasi Radio ( RDG ) untuk

kemudahan diteruskannya informasi oleh atasan4 Mengirim informasi / data atas perintah atasan melalui sarana Radio ( RDG ) sesuai dengan

ketentuan yang berlaku5 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Tramtibum sesuai dengan tugas dan

fungsinya

MENGETAHUICAMAT BRONDONG

SARIONO.SH.MM

PembinaNip. 19640615 199003 1 023

PIHAK KEDUAKASI TRAMTIBUM

KECAMATAN BRONDONG

SUMBER,SHPenata Tk. I

Nip. 19600715 198301 1 007

Brondong, 3 Januari 2017

PIHAK PERTAMA

MAS’UDI

Nip. 19720304 200901 1 003

PENGUKURAN KINERJA

94

NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2015TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Prosentase jasa komunikasi sumber daya Air dan Linstrik yang terpenuhi

100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Prosentase servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan

100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Prosentase unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional yang terpenuhi

100% - - - - 100% 100% - -

Prosentase tenaga kebersihan kantor

100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Prosentase jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi

100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Prosentase jenis barang cetakan dan penggandaan

100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

P r o s e n t a s e j e n i s k o m p o n e n i n s t a l a s i l i s t r i k / p e n e r a n g a n bangunan kantor

100% 50% 50% - - 100% 100% - -

P r o s e n t a s e j e n i s b a c a a n d a n peraturan perundang - undangan

100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

Prosentase kebutuhan makan dan minum rapat 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

95

NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2015TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran

Prosentase jasaadministrasi tenaga teknis / kegiatan yang terlaksana

100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

2 Meningkatnya Sarana dan Prasaran Aparatur

Prosentase unit peralatan gedung kantor yang terpenuhi 100% - - 100% 100% - - - -

Prosentase meubelair yang dicukupi

100% 0,85% 0,85% 100% 100% - - - -

P r o s e n t a s e p e r b a i k a n d a n pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor

100% 20% 20% 40% 40% 70% 70% 100% 100%

P r o s e n t a s e p e r b a i k a n d a n p e m e l ih a r a a n / r u t i n b e r k a l a kendaraan dinas / operasional100%

100% 26,65% 26,65% 51,42% 51,42% 77,31% 77,31% 100% 100%

Prosentase Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor - 98,52% 98,52% 100% 100% - - - -

3 Meningkanya disiplin Aparatur

Prosentase Aparatur yang disiplin100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4

Meningkatnya Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

P r o s e n t a s e d o k u m e n l a p o r a n c a p a i a n k i n e r j a d a n i k h t i s a r realisasi kinerja OPD yang tersusun 100% 3,6% 3,6% 52,32% 52,32% 100% 100% - -

P r o s e n t a s e d o k u m e n l a p o r a n keuangan semesteran yang tersusun

100% - - 100% 100% - - - -

P r o s e n t a s e d o k u m e n l a p o r a n Keuangan akhir tahun yang tersusun

100%-

- - - 9,7% 9.7% 100% 100%

Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun

100% - - 4.89% 4,89% 10,82% 10,82% 100%100%

96

NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2015TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 Meningkatnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan

Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )

76,25 76,25 76,57 76,57 78,25 78,25 80 80 80,25

6

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Prosentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

100% 54,85% 54,85%- 100% 100% - - - -

7 Meningkatnya peran serta kepemudaan di kecamatan

T e r l a k s a n a n y a p e m b i n a a n kepemudaan di kecamatan 100% 27,33% 27,33% 100% 100% - - - -

8

Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Terlaksananya pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

100% 25,10% 25,10% 50,20% 50,20% 77,23% 77,23% 100% 100%

9

Meningkatnya peranserta lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi APBDdesa dan Perdes

100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%

10

Meningkatnya peranserta masyarakat dalam membangun desa

Terlaksananya pemberian bantuan stimulan RT di Kelurahan Brondong

100% 0,36 % 0,36% 24,47% 24,47% 62,62% 62,62% 100% 100%-

11

Meningkatnya peranserta masyarakat dalam membangun desa

T e r l a k s a n a n y a p a r t i s i p a s i masyarakat dalam membangun desa

100% 18,51% 18,51% 81,10% 81,10% 99,6% 99,6% 100% 100%-

97

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016OPD KECAMATAN BRONDONG

PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET %

KET

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8

Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pemabngunan

Input :Tersedianya danaOutput :T e r e a l i s a s i n y a p e r e n c a n a a n pembangunan desaOutcome :Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan

Rp.

Kegiatan

Kegiatan

10.000.000,-

1

3

10.000.000,-

1

3

100 %

100 %

100 %

APBD

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya peran serta kepemudaanOutcome :- T e r l a k s a n a n y a p e m b i n a a n

organisasi kepemudaan- Terselenggaranya lomba – lomba

tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi

Rp.

Kegiatan

Pembinaan

Kegiatan

10.000.000,-

2

2

3

10.000.000,-

2

2

3

100 %

100 %

100 %

100 %

APBD

98

PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET %

KET

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Meningkatkan keamanan dan kenyaman lingkungan

Input :Tersedianya danaOutput :T e r e a l i s a s i n y a P e n g e n d a l i a n K e a m a n a n d a n K e n y a m a n a n lingkunganOutcome :T e r l a k s a n a n y a P e n g e n d a l i a n K e a m a n a n d a n K e n y a m a n a n lingkungan1. Kegiatan Pembinaan Pol i t ik

terhadap LSM, Ormas dan OKP.2. M e l a k s a n a k a n P e m b i n a a n

terhadap Linmas, LSM, Ormas, dan OKP d i desa - desa d i wilayah Kecamatan Brondong .

3. Pener t iban dan Pembinaan terhadap pedagang kaki lima, warung – warung penjual miras atau berprofesi ganda, para penambang l iar galian C dan pengusaha yang belum punya ijin atau ijinnya sudah mati.

4. Memantau dan member ikan bantuan apabila terjadi bencana alam baik didarat maupub dilaut.

Rp.

Kegiatan

Pembinaan

Pembinaan

Kegiatan

Kegiatan

30.840.000,-

2

1

1

12

4

30.840.000,-

2

1

1

12

4

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

APBD

Peningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Input :Tersedianya danaOutput :Tereal isasinya Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya Air dan ListrikOutcome :1. Terbayarnya jasa komunikas i

sumberdaya Air dan Listrik

Rp.

Kali

Kali

38.000.000

12

12

41.500.000

12

12

109,21%

100 %

100 %

APBD

99

PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET %

KET

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8

Input :Tersedianya danaOutput :Tereal isasinya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.Outcome :2. Tersediannya peralatan dan

perlengkapan administrasi Kantor Kecamatan Brondong.

Rp.

Kali

Kali

18.000.000

6

6

18.000.000

6

6

100 %

100 %

100 %

APBD

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan dinas/operasional.Outcome :3 . T e r p e n u h i n y a j a s a

p e m e l i h a r a a n d a n p e r i j i n a n kendaraan dinas / operasional.

Rp.Unit

MobilUnit

Mobil

1.500.00011

1.500.00011

100 %100 %100 %

APBD

Input :Tersedianya danaOutput :Tereal isasinya Jasa kebersihan kantorOutcome :4. Terjaganya kualitas kebersihan

kantor

Rp.

Orang

Bulan

25.350.000,

4

12

25.350.000,-

4

12

100 %

100 %

100 %

APBD

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya penyediaan alat tulis kantorOutcome :5. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis

kantor.

Rp.

Jenis

Jenis

144.966.000,-

45

45

124.966.000,-

45

45

86,20%

100 %

100 %

APBD

100

PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET %

KET

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya barang cetakan dan penggandaan kantorOutcome :6. Terpenuhinya barang cetakan dan

penggandaan Kantor

Rp.

Jenis

Jenis

45.700.000,-

11

11

45.700.000,-

11

11

100 %

100 %

100 %

APBD

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorOutcome :7. Terpenuhinya komponen instalansi

listrik, penerangan bangunan kantor

Rp.

Jenis

Jenis

3.780.000,-

10

10

3.780.000,-

10

10

100 %

100 %

100 %

APBD

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan.Outcome :8. Terpenuhinya bahan bacaan dan

peraturan perundang – undangan

Rp.

Jenis

Jenis

6.240.000,-

3

3

6.240.000,-

3

3

100 %

100 %

100 %

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya kebutuhan makan dan minum rapatOutcome :9. Terpenuhinya kebutuhan makan

dan minum kegiatan rapat – rapat.

Rp.

Rapat

Rapat

43.600.600,-

60

60

43.600.600,-

60

60

100 %

100 %

100 %

101

PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET %

KET

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8

Input :Tersedianya danaOutput :Tereal isasinya Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan.Outcome :10.Meningkatkan pelayanan jasa

tenaga admin is t ras i . / t ekn i k kegiatan

Rp.

Orang

Orang

25.350.000,-

3

3

25.350.000,-

3

3

100 %

100 %

100 %

APBD

Peningkatan Sarana dan P r a s a r a n a Aparatur

Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya pengadaan peralatan gedung kantor.Outcome :1. Terpenuhinya peralatan ngedung

kantor Kecamatan Brondong dan Kelurahan Brondong

Rp.

Unit

Unit

21.000.000,-

6

6

21.000.000,-

6

6

100 %

100 %

100 %

APBD

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya pengadaan Meubeler kantor.Outcome :2. Terpenuhinya sarana meubeler

kantor Kecamatan Brondong dan Kelurahan Brondong

Rp.

Unit

Unit

23.675.000,-

7

7

23.675.000,-

7

7

100 %

100 %

100 %

APBD

Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor

Input :Tersedianya danaOutput :T e r e a l i s a s i n y a P e m e l i h a r a a n rutin/berkala ugedung kantorOutcome :3. Terjaganya kualitas bangunan

gedung kantor

Rp.

Kali

Unit

70.000.000,-

4

1

70.000.000,-

4

1

100 %

100 %

100 %

APBD

102

PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET %

KET

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatkan sarana dan prasarana kendaraan dinas operasional

Input :Tersedianya danaOutput :T e r e a l i s a s i n y a p e m e l i h a r a a n r u t i n / b e r k a l a k e n d a r a a n dinas/operasionalOutcome :4. Terjaganya kondisi yang baik

kendaraan dinas/operator

Rp.

Kali

Unit

56.000.000,-

4

1

56.000.000,-

4

1

100 %

100 %

100 %

APBD

Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Rehabilitasi sedang / berat gedung kantorOutcome :5. Terlaksananya rehabilitasi sedang

/ berat gedung kantor

Rp.

Lantai 1

Lantai 1

150.000.000,-

1

1

150.000.000,-

1

1

100 %

100 %

100 %

APBD

Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatkan Disiplin Aparatur Kecamatan

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Pengadaan pakaian dinas aparaturOutcome :1. Terlaksananya Pengadaan

pakaian dinas beserta perlengkapannya

Rp.

Stel

Stel

20.000.000,-

28

28

20.000.000,-

28

28

100 %

100 %

100 %

Peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Peningkatan pengembangan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPDOutcome :1. Terselenggaranya laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

Rp.

Laporan

Laporan

5.000.000,-

25

25

5.000.000,-

25

25

100 %

100 %

100 %

APBD

103

PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET %

KET

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8

Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasiOutcome :4 . Te r l aksananya penyusunan

dokumen dan evaluasi

Rp.

Dokumen

Dokumen

15.000.000,

5

5

15.000.000,-

5

5

100 %

100 %

100 %

APBD

P r o g r a m Optimalisasi Pemanfaatan T e k n o l o g i Informasi.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya kualitas pelayanan publik di kecamatanOutcome :1. T e w u j u d n y a s a r a n a d a n

prasarana pelayanan publik di kecamatan

Rp.

Paket

Pakaet

50.000.000,

1

1

50.000.000,-

1

1

100 %

100 %

100 %

APBD

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

Meningkatkan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan

Input :TerlaksananyaOutput :Terea l i sas inya Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaanOutcome :1. Terlaksananya Monitoring dan

Evaluasi APBDes

Rp.

Bulan

Desa

85.000.000,

12

9

85.000.000,-

12

9

100 %

100 %

100 %

APBD

Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

Meningkatkan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Input :TerlaksananyaOutput :Terealisasinya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Outcome :1. Terlaksananya Pendataan UMKM

di wilayah Kecamatan Brondong

Rp.

Bulan

UMKM

10.000.000,

12

559

10.000.000,-12559

100 %100 %100 %

APBD

104

PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET

%

KET

URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI

1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatkan pemberdayaan bidang Koperasi dan UMKM

Input :TerlaksananyaOutput :Terealisasinya pemberdayaan bidang Koperasi dan UMKM Outcome :2 . T e r l a k s a n a n y a

Pemberdayaan bidang Koperasi dan UMKM di wilayah Kecamatan Brondong

Rp.

Bulan

UMKMKoperasi

30.000.000,

12

55919

30.000.000,-

12

55919

100 %

100 %

100 %

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya partisipasi masyarakat dalam membangun desaOutcome :

Terselenggaranya bantuan stimulan pembangunan desa

Rp.

Bulan

RT

441.000.000,-

12

42

441.000.000,-

12

42

100

100

100

APBD

Fas i l i t as i Penyelengg a r a a n Pemerintahan Desa

Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya penyelenggaraan pemerintahan desaOutcome :

Terselenggaranya fasi l i tas i penyelenggaraan pemerintahan desa

Rp.

Bulan

Desa

13.500.000,-

12

9

13.500.000,-

12

9

100

100

100

APBD

AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2016

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016

106

NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi

BELANJA LANGSUNG

1 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10.000.000 10.000.000 100 %

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 10.000.000 10.000.000 100 %

2 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 10.000.000 10.000.000 100 %

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000 10.000.000 100 %

3 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 30.840.000 30.840.000 100 %

Pengendalian Keamanan Lingkungan 30.840.000 30.840.000 100 %

4 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 352.486.600 335.986.600 95,31 %

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 38.000.000 41.500.000 109,21 %

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.000.000 18.000.000 100 %

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional 1.500.000 1.500.000 100 %

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 25.350.000 25.350.000 100 %

Penyediaan Alat Tulis Kantor 144.966.000 124.966.000 86,20 %

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 45.700.000 45.700.000 100 %

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 3.780.000 3.780.000 100 %

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan 6.240.000 6.240.000 100 %

107

NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi

Penyediaan Makanan dan Minuman 43.600.600 43.600.600 100 %

Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan 25.350.000 25.350.000 100 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 320.675.000 320.675.000 100 %

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 21.000.000 21.000.000 100 %

Pengadaan Meubeler 23.675.000 23.675.000 100 %

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 70.000.000 70.000.000 100 %

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 56.000.000 56.000.000 100 %

Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor 150.000.000 150.000.000 100 %

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0 20.000.000 0 %

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 0 20.000.000 0 %

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30.000.000 30.000.000 100 %

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD 5.000.000 5.000.000 100 %

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000 5.000.000 100 %

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 5.000.000 100 %

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 15.000.000 15.000.000 100 %

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 50.000.000 50.000.000 100%

Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 50.000.000 50.000.000 100%

5 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 539.500.000 579.500.000 107,41 %

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 85.000.000 85.000.000 100%

Monitoring dan Evaluasi APBD Desa 85.000.000 85.000.000 100%

108

NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. 0 40.000.000 0 %

Pendataan UMKM di willayah di Kecamatan 0 10.000.000 0 %

Pemberdayaan Bidang Koperasi dan UMKM 0 30.000.000 0 %

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 454.500.000 454.500.000 100%

Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 441.000.000 441.000.000 100%

Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 13.500.000 13.500.000 100%

JUMLAH 1.343.501.600 1.387.001.600 103,23 %

Kecamatan Brondong, Januari 2017

109

RENCANA AKSI

TAHUN 2017KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

RENCANA AKSI 2017KECAMATAN BRONDONG

110

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN

Meningkatnya Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun

77,25

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATAN

RENCANA AKSI ANGGARAN ( Rp )

TARGET KINERJA SASARAN

TRI 1 TRI 2

TRI 3

TRI 4

1 2 3 4 5 6Program :p e l a y a n a n a d m i n i s t r a s i perkantoranKegiatan :P e n y e d i a a n J a s a Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik

Jumlah Rekening Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Linstrik

2 Rekening Melaksanakan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

42.000.000 25% 50% 75% 100%

Kegiatan :P e n y e d i a a n J a s a P e r a l a t a n d a n Perlengkapan Kantor

Jumlah jenis servis p e r a l a t a n d a n p e r l e n g k a p a n k a n t o r y a n g dilaksanakan

6 Unit Melaksanakan servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang rusak

18.000.00025% 50% 75% 100%

Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan dan P e r i z i n a n K e n d a r a a n dinas/operasional

1 Unit mobil M e l a k s a n a k a n pembayaran pajak k e n d a r a a n Dinas/operasional

1.500.000100%

111

Kegiatan :Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah item Alat Tulis ( ATK ) k a n t o r y a n g dicukupi

46 Item Pembelian kebutuhan Alat Tulis Kantor

74.700.000 25% 50% 75% 100%

Kegiatan :Penyediaan barang c e t a k a n d a n penggandaan

Jumlah Item barang c e t a k a n d a n penggandaan

11 Item melaksanakan pesanan barang cetakan dan penggadaan

40.000.000 25% 50% 75% 100%

Kegiatan :Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

J u m l a h I t e m k o m p o n e n i n s t a l a s i listrik/penerangan bangunan kantor

10 Item Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor

6.780.000 50% 100%

Kegiatan :Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

J u m l a h j e n i s b a h a n b a c a a n dan peraturan p e r u n d a n g -undangan

6 Jenis Menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

6.240.00025% 50% 75% 100%

Kegiatan :P e n y e d i a a n m a k a n a n d a n minuman

J u m l a h P e n y e d i a a n m a k a n a n d a n minuman rapat dan tamu

- 1.444 Kotak Nasi- 200 Kotak Snack- 175 Dos Air

Menyediakan Makanan dan Minuman Rapat

40.000.00025% 50% 75% 100%

Kegiatan :Pembangunan lantai 2 g e d u n g k a n t o r kecamatan

J u m l a h U n i t P e m b a n g u n a n l a n t a i 2 g e d u n g kantor kecamatan

Lantai 2 Melaksanakan pembangunan gedung lantai 2

250.000.000 50% 75% 100%

Lanjutan

112

Kegiatan :Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan

Jumlah tenaga administrasi/teknis kegiatan yang dicukupi

3 Orang Terpenuhinya tenaga administrasi/teknis kegiatan

67.600.000 25% 50% 75% 100%

Lanjutan

Program :Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKegiatan :Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

J u m l a h u n i t peralatan gedung k a n t o r y a n g dicukupi

7 unit Melaksanakan penyediaan peralatan gedung kantor

21.000.000 100%

Kegiatan :Pengadaan Meubelair J u m l a h U n i t

Mebe leur yang dicukupi

9 Unit Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana aparatur

39.675.000 50% 100%

Kegiatan :P e m e l i h a r a a n rutin/berkala gedung kantor

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / r u t i n b e r k a l a gedung kantor

7 Unit Melaksanakan pemeliharaan kualitas bangunan gedung kantor

70.000.000 25% 50% 75% 100%

Kegiatan :Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

J u m l a h U n i t K e n d a r a a n dinas/operasional yang dipelihara

1 Unit Mobil6 Unit Sepeda motor

Melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

40.000.000 25% 50% 75% 100%

113

Kegiatan :Pembangunan lantai 2 g e d u n g k a n t o r kecamatan

J u m l a h U n i t P e m b a n g u n a n l a n t a i 2 g e d u n g kantor kecamatan

Lantai 2 Melaksanakan pembangunan gedung lantai 2

250.000.000 50% 75% 100%

Lanjutan

Program :Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :Pengadaan pakaian dinas aparatur beserta kelengkapannya

Jumlah Pengadaan pakaian dinas aparatur beserta kelengkapannya

35 Stel Menyediakan pakaian dinas aparatur beserta kelengkapannya

20.000.000 100%

Program :peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuanganKegiatan :Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

Jumlah dokumen l apo r an c a p a i a n kinerja dan ikhtisar r e a l i s a s i S K P D yang tersusun

25 Dok Membuat dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

5.000.000 25% 50% 75% 100%

Kegiatan :P e n y u s u n a n p e l a p o r a n k e u a n g a n semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun

7 Dok Membuat dokumen laporan keuangan semesteran

5.000.000 50% 100%

114

Kegiatan :P e n y u s u n a n p e l a p o r a n k e u a n g a n a k h i r tahun

Jumlah dokumen l a p o r a n keuangan akhir t a h u n y a n g tersusun

8 Dok Membuat dokumen laporan keuangan akhir tahun

5.000.000 100%

Kegiatan :P e n y u s u n a n d o k u m e n perencanaan dan evaluasi

Jumlah dokumen perencanaan dan e v a l u a s i y a n g tersusun

5 Dok Membuat dokumen perencanaan dan evaluasi

15.000.000 100%

Lanjutan

Program :Peningkatan Kualitas Pelayanan KecamatanKegiatan :Sarana Prasarana Administrasi Terpadu Kecamatan

Jumlah Sarana prasarana yang tercukupi

1 Paket Melakukan survey Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )

40.000.000 50% 100%

RENCANA AKSI 2017KECAMATAN BRONDONG

115

SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN

M e n i n g k a t n y a k o o r d i n a s i p e m e r i n t a h a n d a n penyelenggaraan pemerintahan desa

persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun

100 %

PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN

(Rp)JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 4

4 5 6 7 8 10 Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan

3 kali kegiatan

Melaksanakan kegiatan musrenbang

10.000.000 50% 100%

Kegiatan :Pembinaan organisasi kepemudaan

Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan

3 Kegiatan Melaksanakan pembinaan kepemudaan

10.000.000 50% 100%

Kegiatan :Pengendalian keamanan lingkungan

Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan

3 Kegiatan Melaksanakan pembinaan politik dan linmas

30.480.000 25% 50% 75% 100%

116

Kegiatan :F a s i l i t a s i p e n y e l e n g g a r a a n pemerintahan desa

Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan

12 Pembinaan

Melaksanakan pembinaan bagi aparatur pemerintahan desa

13.500.00025% 50% 75%

100%

Kegiatan :Pemberian st imulan pembangunan desa

Jumlah bantuan stimulan Rt kelurahan brondong

42 RT Melaksanakan pemberian bantuan stimulan RT di KelurahanBrondong

441.000.00025% 50% 75%

100%

Kegiatan :F o r u m k e g i a t a n kelenmbagaan Rt / Rw

Jumlah pembinaan peningkatan pelayanan masyarakat tingkat Rt / Rw

42 RT / 7 RW

Melaksanakan pembinaan peningkatan pelayanan masyarakat tingkat Rt / Rw

35.280.00025% 50% 75%

100%

Kegiatan :Fasilitasi kemiskinan J u m l a h D e s a /

k e l u r a h a n a n g mendapatkan fasilitas kemisk inan da lam satu tahun

10 Desa Menfasilitasi desa / kelurahan yang mendapatkan

15.000.00025% 50% 75%

100%

Lanjutan

RENCANA AKSI 2017KECAMATAN BRONDONG

117

SASARAN STRATEGIS 2 INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN

Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa

Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )

100%

PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET

KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)

JADWAL KEGIATAN

TR 1 TR 2 TR 3 TR 44 5 6 7 8 10

Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan

Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes

Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )

9 Desa Melaksanakan Monitoring dan evaluasi APBDes dan Perdes

60.000.00025% 50% 75%

100%

118

I N O V A S IBIDANG PELAYANAN PUBLIK

KECAMATAN BRONDONGKABUPATEN LAMONGAN

Pelayanan publik adalah hal yang harus selalu ditingkatkan oleh Aparatur Pememrintahan mulai dari pusat sampai daerah, peningkatan pelayanan publik tersebut menyangkut beberapa aspek diantaranya sarana prasarana dan sumberdaya manusia sehingga secara bertahap pelayanan publik akan bisa mencapai kepada kelas pelayanan yang prima.

Otonomi Daerah adalah salah satu upaya dari Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat . Otonomi Daerah membawa perubahan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sehingga untuk menciptakan Pemerintah Daerah yang baik ( Good Government ), diperlukan penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, dan responsip terhadap pembuatan kebijakan publik . Sehingga terpenuhi pelayanan publik yang berkualitas, dan prima secara ekonomis, efektif dan efisien. maka Pemerintah Daerah dituntut untuk mengambil inovasi dengan segenap potensi yang ada guna berpacu memajukan daerahnya masing – masing .

Bahwa sebagai motifasi Camat dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah , dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

Selanjutnya untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi pelaksanaan tugas Camat di wilayah Kecamatan dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan , maka berbagai inovasi telah kami laksanakan dalam pelaksanaan bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan keamanan ketertiban di wilayah Kecamatan Brondong . Sehingga kebutuhan masyarakat terkait dengan pelayanan publik bisa terlayani dengan baik , cepat dan tepat

119

ISU – ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis terkait dengan masalah pelayanan publik adalah :

1. Birokrasi yang berbelit – belit sehingga menyusakan bagi orang awam ;

2. Biaya yang mahal sehingga memberatkan bagi warga yang tidak mampu ;

3. Prosesnya lambat sehingga mengganggu keberlanjutan aktivitas warga yang mebutuhkan

4. Petugas pelayanan tidak rama ;

5. Sarana prasarana kurang mendukung terlaksananya pelayanan yang baik ;

6. Seringnya terjadi kesalahan hasil suatu proses pelayanan sehingga harus mengulang dari proses

awal ;

7. Adanya calo yang menghambat terlaksananya program pelayanan gratis ;

8. Pelayanan gratis hanya sebagai slogan belum direalisasikan secara menyeluruh .

Disamping isu – isu strategis terkait dengan pelayanan publik tersebut terdapat masalah internal pada kantor Kecamatan Brondong diantaranya :

1. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras ( Shof

Weard – Hawaerd ) sehingga mempengarui kelancaran proses pelayanan ;

2. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan ;

3. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan ;

4. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik ;

5. Perubahan KTP Siak menjadi e- KTP di Kecamatan Brondong saat ini belum bisa maksimal dikarenakan perangkat perekaman e – KTP tidak bisa dioperasionalkan karena alat perekaman sidik jari dan iris mata sering trobel sehingga pemohon disarankan untuk perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lamongan dan diberi pengantar dari Kecamatan Brondong ; 120

6. Pemohon KK dan e-KTP di wilayah Kecamatan Brondong cukup banyak, sedangkan petugas operator hanya 1 ( satu ) orang yang ditangani meliputi cetak KK, Pengantar KK dan e-KTP ( Barcode ) dan perangkat komputer hanya 1 ( satu ) yang bisa dioperasikan sehingga pelayanan kurang maksimal .

Solusi yang kami laksanakan :

1. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada ;

2. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa

peralatan yang

pengadaannya secara swadaya ;

3. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga

ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara

menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan ;

4. Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi

pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan ;

Dari solusi yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi permasalahan yang

terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di kecamatan

Brondong terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.

121

INOVASI PROGRAM DAN KEGIATANUntuk melaksanakan inovasi program dan kegiatan yang kami lakukan dalam bidang pelayanan publik beberapa langkah analisa yang mendasarkan pada teori analisa swot kami uraikan sebagaimana dalam tabel berikut :

122

CARA PERBAIKAN DENGAN ANALISA SWOT

ASPEK FAKTOR SASARAN TINDAKAN1 2 3 4

5STRENGTH( Kekuatan )

Ø Pentingnya Efesiensi dalam pemanfaatan pelayanan pulblik.

Ø P e n i n g k a t a n d i s i p l i n , tanggung jawab Aparat t e r h a d a p t u g a s y a n g d i b e b a n k a n t e r m a s u k pelayanan publik.

Ø P r o g r a m P A T E N u n t u k meningkatkan Administrasi p e l a y a n a n p u b l i k d i Kecamatan

Ø Meningkatkan p e l a y a n a n publik

Ø Peningkatan SDM petugas pelayanan

Ø d a p a t l e b i h tepat, cepat, e f i s i en , dan t r a n s p a r a n s e r t a g u n a member ikan k e p a s t i a n hukum.

Ø Meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public

Ø Mewujudkan tertib administrasi pelayanan untuk memberikan kepastian hukum dalam proses maupun produk pelayanan sebagai wujud tanggungjawab pelaksanaan tugas

Ø Meningkatkan tertib administrasi dan k e l a n c a r a n p e l a k s a n a a n k e g i a t a n P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i T e r p a d u Kecamatan dapat lebih tepat, cepat, efisien, dan transparan serta guna memberikan kepastian hukum perlu dibentuk Tim Pelaksana Teknis Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN ) Kecamatan Brondong ;

123

WEAKNESS( Kelemahan )

Ø Kurangnya sarana dan prasarana

Ø Kurangnya personil ( SDM )

Ø Jaringan sering trobel

Ø P e r a n g k a t komputer

Ø P e t u g a s Operator

Ø P e r a n g k a t a l a t perekaman sidik jari dan i r i s m a t a sering

Ø Perlu adanya tambahan sarana dan parasarana komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam memberikan pelayanan akan lebih maksimal.

Ø Perlu adanya tambahan pwersonil sehingga dalam memberikan pelayanan akan lebih maksimal, cepat dan tepat waktu.

Ø Untuk memaksimalkan pelayanan e-KTP yang diakibatkan gangguan / trobelnya sarana, maka Kecamatan Brondong berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil K a b u p a t e n L a m o n g a n u n t u k memberikan pelayanan perekaman e-KTP Masal seh ingga masyarakat brondong dapat memiliki e-KTP dengan mudah, cepat dan tanpa harus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan

OPERATUNITY( Peluang )

Ø Kelancaran k iner ja d a p a t d i g u n a k a n s e b a g a i u k u r a n k e b e r h a s i l a n p e l a y a n a n p u b l i k secara menyeluruh.

Ø Perbaikan manajemen.

Ø Melakukan penilaian kinerja pelayanan dan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara periodik.

Lanjutan

124

THREAT( Tantangan)

Ø S D M m a s y a r a k a t relative masih rendah.

Ø L a t a r b e l a k a n g p e n d i d i k a n , p e n g a l a m a n , k e m a m p u a n y a n g bervariasi.

Ø Seluruh masyarakat.

Ø Pembinaan / Pengarahan terhadap A p a r a t u r P e m e r i n t a h D e s a d a n masyarakat dalam tata cara pengajuan

Lanjutan

Dari analisa yang kami lakukan tersebut maka inovasi yang kami lakukan pada bidang pelayanan prima adalah

PELAYANAN BERTASBIH artinya Pelayanan yang Bertanggungjawab Berkualitas dan Bersih.

Wujud inovasi pelayanan Bertasbih yang kami lakukan adalah Penigkatan Pelayanan Administrrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN ) yaitu

semua pelayanan di kecamatan terpusat pada satu tempat. Pemohon menuju tempat pelayanan Paten menyampaikan berkas sesuai dengan kebutuhan pemohon, selanjutnya pemohon menunggu ditempat yang

sudah disiapkan dengan sarana penunjang yang nyaman, tidak menjemukan sampai proses pelayanan yang diiajukan selesai tanpa

dipungut biaya ( gratis ).

125

JENIS PELAYANAN PATEN sesuai dengan kewenangan kecamatan diantaranya

Ø Pelayanan Bidang Kependudukan .Ø Pelayanan Bidang PertanahanØ Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI.Ø Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP.Ø Rekomendasi Surat Keterangan Pinda antar Kecamatan dalam Kabupaten.Ø Rekomendasi SKCK.Ø Rekomendasi STP ( Surat Tanda Pendaftaran ) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial.Ø Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ).Ø Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan.Ø Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ).Ø Rekomendasi / Legalisasi Surat – surat lainnya.Ø Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin.Ø Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan.Ø Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan.Ø Rekomendasi Keterangan Waris.Ø Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey.Ø Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial.

126

Peraturan Bupati Lamongan nomor 35 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat diantaranya adalah :

BIDANG PERIJINAN

1. Pemberian izin distribusi pada pelayanan obat skala kecamatan (apotek dan toko obat). 2. Pemberian izin untuk penggunaan/pemanfaatan jaringan irigasi tersier dalam satu wilayah kecamatan bagi pengguna/pemanfaatan di luar

kepentingan pertanian. 3. Penerbitan IMB untuk fungsi hunian di luar kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang dengan luas bangunan maksimal 250 m2 dan

kawasan perumahan yang sudah menjadi milik individu. 4. Penerbitan IMB untuk perusahaan dan perumahan di bawah 250 m2 . 5. Pemberian pertimbangan teknis pengajuan izin untuk usaha perdagangan skala kecamatan. 6. Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) bagi industri mikro, tradisional dan rumah tangga dengan investasi peralatan sampai dengan Rp 50.000.000, 7. Penerbitan Izin Gangguan (HO) skala kecamatan. 8. Pemberian Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) yang berdomisili di wilayah kecamatan dengan kapasitas maksimum 40 PK.

127

9. Pemberian, pembatalan, penutupan izin usaha depot dan pangkalan minyak tanah. 10. Pemberian, pembatalan, penutupan dan perpanjangan izin usaha pengumpulan dan penyaluran pelumas bebas. 11. Pemberian izin dalam bentuk Surat Izin Usaha Perorangan (SIUP) operasi produksi untuk usaha pertambangan umum untuk jenis bahan galian pasir di luar sungai, tanah urug, tanah liat dengan luas 1000 m2 dengan tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.

Lanjutan

BIDANG NON PERIZINAN

1. Rekomendasi usul rencana pendirian sekolah TK, SD Swasta, SMP, SMA/SMK.2. Rekomendasi izin kerja atau praktek tenaga kesehatan. 3. Rekomendasi tempat usaha isi ulang depot air minum mineral. 4. Rekomendasi pembentukan kelembagaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air). 5. Rekomendasi pemakaian lahan tanah bekas sungai / irigasi yang berada dalam wilayah kecamatan. 6. Rekomendasi administrasi penerbitan IMB untuk bangunan baru di atas 250 m27. Rekomendasi untuk pembangunan perumahan yang dibangun oleh pengembang di atas 250 m2 . 8. Rekomendasi izin pendirian koperasi kecamatan

128

Lanjutan9. Rekomendasi pengajuan permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dananya bersumber dari APBD. 10. Rekomendasi izin sementara penyelenggaraan latihan/kursus oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). 11. Rekomendasi izin pendirian lembaga bursa kerja swasta. 12. Rekomendasi pemberian izin menara selular bersama. 13. Rekomendasi pendaftaran baru/ulang organisasi sosial/panti sosial yang berada

di desa/kelurahan. 14. Rekomendasi pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kecamatan. 15. Rekomendasi izin pembudidaya dan pengolahan hasil perikanan.16. Rekomendasi usaha budi daya perkebunan. 17. Rekomendasi usaha pengolahan hasil perkebunan di kecamatan. 18. Rekomendasi izin usaha peternakan. 19. Rekomendasi izin pengelolaan sarang burung walet, lebah madu dan budidaya jamur. 20. Rekomendasi izin dan pengawasan usaha pendirian Stasiun Bahan Bakar Minyak. 21. Rekomendasi pemanfaatan tenaga kerja lokal di bidang pertambangan. 22. Rekomendasi usaha pertambangan dan energi bagi izin usaha di luar kewenangan camat. 23. Pemberian surat keterangan domisili koperasi dan usaha kecil menengah. 24. Pemberian surat keterangan domisili bagi industri yang mengusulkan modal.

129

Lanjutan25. Fasilitasi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk ( e- KTP). 26. Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga (KK). 27. Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris. 28. Pembuatan Surat Pindah. 29. Pembuatan Surat Domisili Penduduk. 30. Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk Beasiswa 31. Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). 32. Rekomendasi Izin Keramaian. 33. Rekomendasi Perndirian Tempat/Sarana Ibadah. 34. Legalisasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 35. Legalisasi Kartu Keluarga (KK) 36. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris.

PELAYANAN BERTANGGUNG JAWAB , BERKUALITAS DAN BERSIH ( BERTASBIH )

di Kecamatan Brondong bersifat One Day Service ( ODS ) dimana proses pelayanan diselesaikan dalam satu hari kecuali pelayanan yang memerlukan proses ferivikasi di lapangan maksimal 4 hari. Semua proses pelayanan di Kecamatan Brondong tidak dipungut biaya ( gratis ).

130

PROSEDUR / DIAGRAM ALUR PELAYNAN DI KECAMATAN BRONDONG :

NoUraian Kegiatan

Alur PelayananWaktu

PemohonPetugas

LoketKepala Seksi

Operator Kumputer

Sekretaris kecamatan

Camat

1 2 3 4 5 6 7 8 91 Pemohon mendaftarkan permohonan ke petugas loket :

- Loket 1, untuk bidang perizinan - Loket 2, untuk bidang non perizinan

Pemrosesan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari,

kecuali yang memerlukan

verifikasi lapangan diselesaikan

maksimal 4 (empat) hari

2 Petugas loket : - Mencatat nomor pendaftaran berkas - Memberikan resi pendaftaran - Memeriksa kelengkapan persyaratan - Berkas TIDAK LENGKAP dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. - Berkas LENGKA P dilanjutkan ke Kepala Seksi selaku pengolah - Menginformasikan kpd pemohon jadwal verifikasi lapangan (bila

diperlukan)

3 Kepala Seksi : - Melakukan verifikasi lapangan - Memproses penerbitan izin/rekomendasi/lainnya - Menghitung retribusi izin

4 Operator Komputer : - Mencetak surat keputusan izin/rekomendasi/lainnya- Mencetak Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

5 Kepala Seksi : - Mengkoreksi dan memaraf suratizin/rekomendasi/ lainnya - Meneruskan ke SEKCAM

6 SEKCAM : - Mengkoreksi dan memaraf surat izin/rekomendasi/ lainnya- Meneruskan ke CAMAT

7 CAMAT menandatangani surat izin/rekomendasi/lainnya8 - Kepala Seksi memberi nomor izin / rekomendasi dan menyerahkan ke

petugas loket, mendokumentasikan bukti pemrosesan (arsip). - Petugas loket menyerahkan ke pemohon disertai bukti penyerahan

setelah sebelumnya pemohon membayar retribusi izin - Pemohon mengisi quesioner tingkat kepuasan pelayanan Daftar

Pemeriksaan Persyaratan Tidak lengkap - Penerbitan draft izin/rekomendasi

- SKRD Lengkap Koreksi dan paraf Penerbitan Izin

Daftar

Tidak Lengkap

Pemeriksaan Persyaratan

Lengkap

Verifikasi Lapangan ( Bila Diperlukan )

- Penerbitan Draft Izin / Rekomendasi

- SKRD

Koreksi dan Paraf

Tanggapan Kualitas

Pelayanan

- Penyerahan- Pembayaran

Retribusi

- Penomeran- Arsib

Penerbitan Izin / Rekomendasi

131

RINCIAN TUGAS PETUGAS PELAYANAN :

1. PETUGAS LOKET I 1) . Menerima pendaftaran permohonan bidang perizinan

2) .Entry data pemohon dan jenis permohonan ke dalam aplikasi sistem pelayanan.

3) .Mencatat nomor pendaftaran berkas dan memberikan resi pendaftaran kepada pemohon.

4) .Memeriksa kelengkapan persyaratan, dituangkan dalam checklist pesyaratan.

5) .Mengembalikan berkas yang tidak lengkap kepada pemohon.

6) .Meneruskan berkas lengkap kepada Kepala Seksi terkait.

7) .Menginformasikan jadwal verifikasi kepada pemohon (bila diperlukan verifikasi lapangan).

2. PETUGAS LOKET II : 1) . Menerima pendaftaran permohonan bidang non perizinan

2) . Entry data pemohon dan jenis permohonan ke dalam aplikasi sistem pelayanan.

3) . Mencatat nomor pendaftaran berkas dan memberikan resi pendaftaran kepada pemohon.

4) . Memeriksa kelengkapan persyaratan, dituangkan dalam checklist pesyaratan.

5) . Mengembalikan berkas yang tidak lengkap kepada pemohon.

6) . Meneruskan berkas lengkap kepada Kepala Seksi terkait.

7) . Menginformasikan jadwal verifikasi kepada pemohon (bila diperlukan verifikasi lapangan).

132

3. PETUGAS LOKET III :

1). Menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau sejenisnya kepada pemohon

(untuk izin yang dipungut retribusi).

2). Meminta bukti pembayaran retribusi kepada pemohon (untuk izin yang dipungut retribusi)

sebagai dasar penyerahan izin.

3). Menyerahkan produk pelayanan (izin/rekomendasi/lainnya) secara langsung kepada

pemohon.

4). Menerbitkan tanda bukti penyerahan izin.

5). Bersamaan dengan penyerahan izin, menyerahkan questioner tingkat kepuasan pelayanan

untuk diisi dan diserahkan kembali oleh pemohon.

Lanjutan

133

5. PENGAWAS / PENANGGUNGJAWAB HARIAN

1). Mengawasi dan memastikan seluruh proses penyelenggaraan pelayanan di ruang

pelayanan berjalan tertib, aman, nyaman dan lancar.

2). Memastikan kinerja petugas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan

3). Memberikan arahan teknis bagi petugas pelayanan dan mencarikan solusi apabila ada

permasalahan yang muncul dan tidak dapat ditangani oleh petugas pelayanan.

4). Menjadi penghubung antara petugas pelayanan dengan Kepala Seksi terkait selaku

pengolah.

Lanjutan4. CUSTOMER SERVICE : 1). Memberikan seluruh informasi pelayanan yang dibutuhkan pemohon secara jelas, lengkap

dan akurat.

2). Membantu, mengarahkan dan memfasilitasi pemenuhan persyaratan bagi pemohon yang

membutuhkan.

3). Melayani, memfasilitasi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik yang disampaikan

secara langsung maupun melalui kotak pengaduan.

134

SUSUNAN TIM PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN ( PATEN )

KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGANTAHUN ANGGARAN 2017

Lanjutan

NO N A M A JABATAN JABATAN DALAM KEGIATAN

1. SARIONO,SH.MM Camat Pengarah

2. Drs. MOCH.MACHFUD,MM Sekcam Penanggungjawab

3. NURUL KHUMAIDAH,SH.MM Kasi Tata

Pemerintahan

Ketua

4. ZAINAL ARIFIN Kasubag Umum Sekretaris

5. SUDARTO,SH Kasi PMD Anggota

6 SUMBER,SH Kasi Tramtibum Anggota

7. MUJIANTO,SE.MM Kasi Ekbang Anggota

8. MUHAMMAD RIANDOL,SE Kasubag Keuangan

dan Perlengkapan

Anggota

9. SUYOKO Staf Anggota

135

SUSUNAN PETUGAS OPERATOR PELAYANAN PATENKECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN ANGGARAN 2017

Lanjutan

NO N A M A JABATAN JABATAN DALAM

KEGIATAN

1. SUYOKO Staf Operator

2. MUHAMMAD RIANDOL,SE Kasubag Keuangan dan

Perlengkapan

Operator

3. MENIK Staf Operator

4. DWI RACHMAD WIJAYA,S.Sosio Staf Operator

136

LanjutanPENGATURAN SARANA PRASARANA RUANG PELAYANAN

DI KECAMATAN BRONDONG :

1. Loket Pelayanan :

a. Loket pelayanan terdiri atas 3 (tiga) loket, dengan rincian;

1). Loket 1, melayani pendaftaran dan penerimaan berkas permohonan bidang perizinan;

2). Loket 2, melayani pendaftaran dan penerimaan berkas permohonan bidang non perizinan.

3). Loket 3, untuk penyerahan dokumen yang telah selesai diproses.

b. Setiap loket dilayani oleh 1 (satu) orang petugas terlatih (front line officer)

c. Untuk mengawas i kinerja petugas loket, ditempatkan 1 (satu) orang pengawas sekaligus bertugas

sebagai penanggung jawab harian yang berasal dari pejabat struktural kecamatan.

2. Meja Pelayana

a. Meja petugas customer service, melayani pemberian informasi pelayanan dan

penerimaan / penanganan pengaduan.

b. Meja petugas pengawas/penanggungjawab harian.

137

Lanjutan3. Data / informasi pelayanan ditampilkan secara jelas, terbuka dan mudah diakses, meliputi :

a. Jenis pelayanan

b. Persyaratan

c. Prosedur

d. Biaya

e. Waktu penyelesaian

f. Mekanisme pengaduan

g. Informasi tambahan lainnya sesuai kebutuhan

4. Fasilitas pendukung, meliputi:

a. Ruang tunggu

b. Akses internet gratis (hotspot)

c. Toilet

d. Televisi

e. Air minum

f. Bahan bacaan (surat kabar, majalah, pamflet kecamatan)

g. Kotak saran / pengaduan

Untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi pelayanan, disediakan line

telepon pusat pelayanan yang aktif 24 jam setiap hari kerja.

138

KESIMPULAN

Pelayanan publik di Kecamatan Brondong telah dilaksanakan sesuai dengan Standart

Operasional Prosedur ( SOP ) sehingga masyarakat terlayani dengan baik, Out Put pelayanan yang

dilaksanakan selama tahun 2016. Pemohon e-KTP sebanyak 2.664, KK sebanyak 3.673, Surat

Keterangan Pindah Penduduk sebanyak 431 Jiwa dan Surat Keterangan Datang sebanyak 448 Jiwa,

Rekom ijin IMB dan HO sebanyak 54REKOMENDASI

Untuk meningkatkan pelayanan publik yang Bersih , Transparan, Cepat dan Tepat dipandang

perlu adanya gerakan pelayanan BERTASBIH di wilayah Kabupaten Lamongan dengan legalitas melalui

Keputusan Bupati.

Lanjutan

Brondong, 12 April 2017CAMAT BRONDONG

SARIONO,SH.MMPembina

NIP. 19640615 199003 1 023

139

POHON KINERJATAHUN 2017

KECAMATAN BRONDONG

140

Program 2017

Program : Pelayanan

Administrasi Perkantoran

ESELON III ESELON IV INPUT

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan

Menigkatnya Efektifitas Kelembaga

an Pemerintah

an Dan Tertib

Admionistrasi

Prosentase Kinerja

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target 100 %

Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya Air

dan Listrik

Terealisasinya Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantorTerealisasinya jasa

pemeliharaan dan prijinan kendaraan

dinas/operasional.Terealisasinya penyediaan alat tulis kantor

Terealisasinya barang cetakan dan penggandaan

kantor

Terealisasinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Terealisasinya Penyediaan jasa administrasi/teknis

kegiatan.

Terealisasinya Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang – undangan

Terealisasinya kebutuhan makan dan minum rapat

Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat

waktu

Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang

dilaksanakan

Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /

operasional

Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi

Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan

Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat

Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan

Target2

Rekening

Rp. 42.000.000

Target6 Unit

Rp. 18.000.000

Target1 Unit Mobil

Rp. 1.500.000

Target46 Jenis

Rp. 74.700.000

Target11 Jenis

Rp. 40.000.000

Target10 Jenis

Rp. 6.780.000

Target3 Jenis

Rp. 6.240.000

Target1.444 kotak nasi200 Sneck175 Dos Air

Rp. 40.000.000

Target3 orang

Rp. 67.600.000

POHON KINERJA TAHUN 2017KECAMATAN BRONDONG

141

Terpenuhinya

penyediaan barang dan

jasa perkantoran

serta sarana dan prasarana aparatur

Prosentase pengadaan

dan pemeliharaan sarana

dan prasarana

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Meubelair

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pembangunan Lantai 2 Gedung Kantor

Jumlah unit peralatan gedung kantor

Jumlah meubelair yang dicukupi

Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor

Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /

operasional

Jumlah unit Pembangunan Lantai 2 Gedung Kantor

Target 100 %

Target 100 %

ProsentaseDisiplin

AparaturKecamatan

Meningkatnya Disiplin Aparatur

Kecamatan

Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapan

nya

Jumlah pakaian dinas bagi PNS

Meningkatnya

pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Prosentase Laporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

Tepat WaktuTarget 100

%

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi SKPD

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi

Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang

tersusun

Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang tersusun

Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang

tersusun

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja Dan Keuangan

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Target6 Unit

Rp. 21.000.000

Target9 Unit

Rp. 39.675.000

Target7 Paket

Rp. 70.000.000

Target1 Unit Mobil6 unit spd M

Rp. 40.000.000

TargetLantai 2

Rp. 250.000.000

Target35 Stel

Rp. 20.000.000

Target25 Dok

Rp. 5.000.000

Target7 Dok

Rp. 5.000.000

Target8 Dok

Rp. 5.000.000

Target5 Dok

Rp. 15.000.000

142

Meningkatnya

Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan

Prosentase

Pelayanan Administrasi

Terpadu KecamatanTarget 100

%

Terselenggaranya Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan

Nilai Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )

Program Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Program Peningkatan

Kualitas Penyelenggara

an Pemerintahan

dan Pembangunan

Meningkatnya Penyelenggar

aan Pemerintahan

dan Perencanaan

serta Pengendalian Pembangunan

Prosentase jumlah

koordinasi dan

pembinaan di bidang

Pemerintahan,

keamanan dan

ketertiban sosial dan

pembangunan

Target 100 %

Terselenggaranya Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan

Terlaksananya Pembinaan organisasi kepemudaan

Terlaksannya Pengendalian dan Kenyamanan

Lingkungan

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes

Terselenggaranya Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa /

Kelurahan

Adanya Peningkatan Partisipasi Masyarakat

dalam membangun desa

Terpenuhinya Pelayanan terhadap Rt - Rw

Terselenggaranya Fasilitas Kemiskinan

Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang

dilaksanakan

Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan

Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan

Jumlah peran serta lembaga dan organisasi masyarakat

Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan

Jumlah bantuan stimulan Rt kelurahan brondong

Jumlah peningkatan pelayanan masyarakat tingkat Rt / Rw

Jumlah kegiatan pendataan kemiskinan

Target 77,25.

Rp. 40.000.000

Target 3.

KegiatanRp. 10.000.000

Target 3.

KegiatanRp. 10.000.000

Target 3.

Pembinaan

Rp. 30.840.000

Target 9 Desa. Rp. 60.840.000

Target 9 Desa.

1 KelRp. 13.500.000

Target 42 RT. Rp.

441.000.000

Target 42 RT/7

Rw. Rp. 35.280.000

Target 9 Desa.

1 Kel Rp. 15.000.000

Kecamatan Brondong, Januari 2017