kata pengantar -...

72
KATA PENGANTAR Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2018 dapat diselesaikan. Rencana Kerja Tahunan ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah diselesaikan sesuai dengan RENJA tahun lalu dan kebijakan serta rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2018. Rencana Kerja Tahun 2018 disusun sebagai implementasi dari Tahapan Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama 5 (lima) tahun, dimana rencana kerja ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama tahun 2018. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dandijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR Ir. HARPIYANTO NUGROHO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19601127 199202 1 001

Upload: others

Post on 23-Oct-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • KATA PENGANTAR

    Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

    limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas

    Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2018 dapat

    diselesaikan.

    Rencana Kerja Tahunan ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan yang

    telah diselesaikan sesuai dengan RENJA tahun lalu dan kebijakan serta rencana kerja

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2018.

    Rencana Kerja Tahun 2018 disusun sebagai implementasi dari Tahapan

    Kegiatan Tahunan dari Rencana Strategis yang disusun selama 5 (lima) tahun, dimana

    rencana kerja ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana

    kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama tahun 2018.

    Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak

    yang telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan pelaksanaan

    nanti senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan

    dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat

    dandijadikan panduan serta acuan bagi pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

    Ruang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta peranannya masing-masing dalam

    upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

    KEPALA DINAS

    PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR

    Ir. HARPIYANTO NUGROHO, MM

    Pembina Utama Muda NIP. 19601127 199202 1 001

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2

    DAFTAR ISI

    KATA PENGANTAR ........................................................................................... i

    DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii

    BAB I PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang ............................................................................... 1

    1.2. Landasan Hukum ........................................................................... 3

    1.3. Maksud dan Tujuan ....................................................................... 4

    1.4. Sistematika Penulisan .................................................................... 5

    BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU

    2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu dan Capaian Renstra

    Dinas Belakang ............................................................................ 8

    2.2. Analis Kinerja Pelayanan Dinas ....................................................... 11

    2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas ................. 16

    2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ...................................... 17

    2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat ................... 19

    BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

    3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi ....................... 23

    3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ..................................................... 23

    3.3. Program dan Kegiatan ................................................................... 25

    3.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ...................................... 17

    3.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat ................... 19

    BAB IV PENUTUP

    4.1. Catatan Penting yang perlu Mendapat Perhatian ............................ 95

    4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan ............................................................ 96

    4.3. Rencana Tindak Lanjut .................................................................. 98

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 3

    BAB I PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang

    Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1

    (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

    Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

    Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

    untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama

    periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan

    strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam

    perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

    Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani

    antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan

    Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan

    strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi satu

    kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD

    disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu,

    partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan

    Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran

    Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan

    program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

    Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran

    strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan

    mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen

    Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan

    dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh

    kemampuan SKPD dalam menyusun , mengorganisasikan,

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 4

    mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan

    kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

    Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara

    penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

    daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu

    tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap

    penetapan renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun

    RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan

    agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja

    SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan

    menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

    Gambar 1.1

    Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota

    Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada

    kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.Oleh karena itu

    penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel

    dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 5

    terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja

    SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra

    SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan

    pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja

    SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program

    dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

    Sesuai dengan perubahan yang sudah, sedang dan akan terjadi akhir-

    akhir ini dimana setiap organisasi dituntut untuk lebih terbuka dan dapat

    memberikan suatu transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka

    diharapkan organisasi harus dapat menyusun dan membuat suatu Rencana

    Strategik (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Laporan

    Pertanggungjawaban Kinerja (Performance Accountability Report) organisasi

    yang dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas.

    Pembangunan di bidang sarana dan prasarana mempunyai posisi yang

    sangat strategis dan penting sebab menyangkut tugas pokok dari

    penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan seperti tertuang

    dalam Pola Dasar Pembangunan Nasional.

    Perumusan kebijaksanaan pembangunan di bidang sarana dan prasarana

    meliputi perencanaan teknis operasional pembangunan, pengelolaan,

    pemeliharaan dan perbaikan prasarana jalan, jembatan, saluran irigasi, drainase

    dan pelengkap jalan serta bengunan gedung dan penataan ruang.

    Dalam pembangunan di bidang sarana dan prasarana (jalan, jembatan,

    saluran irigasi, drainase dan pelengkap jalan serta bengunan gedung dan

    penataan ruang), strategi yang harus dipakai adalah strategi pembinaan yang

    menampung secara serasi dan seimbang atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

    Adapun pendekatan yang dipergunakan diantaranya :

    - Pendekatan pelayanan yaitu tugas pembinaan yang menyangkut

    pelayanan terhadap masyarakat pengguna sarana dan prasarana

    (jalan, jembatan dan saluran irigasi).

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 6

    - Pendekatan pengembangan wilayah yaitu mengharapkan suatu

    pengembangan wilayah dan pembangunan / peningkatan daerah

    baru dengan membuat/membangun sarana dan prasarana baru yang

    sebelumnya tidak ada atau belum berkembang.

    Sejalan dengan apa yang telah diuraikan di atas, pembangunan di bidang

    sarana dan prasarana di Kabupaten Blitar harus selalu didukung dengan dana

    sehingga dapat berkembang sesuai yang diharapkan. Semua itu diarahkan untuk

    memperbaiki kondisi dan taraf hidup masyarakat sebagai upaya untuk

    mengentaskan kemiskinan.

    1.2. Landasan Hukum

    Adapun yang dipakai sebagai dasar hukum dalam rangka penyusunan

    Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

    tahun 2017 adalah sebagai berikut :

    1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

    Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

    2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan

    Pembangunan Nasional;

    3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

    Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

    125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

    sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang

    Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 4844);

    4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

    Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 7

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

    5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang

    Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;

    6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006

    tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

    Pembangunan;

    7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006

    tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

    8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang

    Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;

    9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

    Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

    Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar.

    1.3. Maksud dan Tujuan

    Pada dasarnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

    Ruang Kabupaten Blitar ini dimaksudkan sebagai arah dan pedoman

    pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Blitar pada Tahun 2018 serta

    untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan pembangunan

    di bidang kebinamargaan dan jaringan irigasi, dalam upaya untuk meningkatkan

    kualitasnya.

    Sedangkan tujuannya adalah :

    1. Sebagai pedoman bagi unit kerja terkait yang diharapkan dapat

    memberikan kontribusinya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

    masing, khususnya bagi unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan

    Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar, sebagai upaya untuk

    memenuhi pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan

    jembatan serta pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi dan

    sumber daya air.

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 8

    2. Memudahkan monitoring dan evaluasi, baik awal sampai akhir

    pelaksanaan program, sehingga memudahkan perbaikan untuk

    pelaksanaan di masa mendatang.

    1.4. Sistematika Penulisan

    BAB I PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang

    Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan

    Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD,

    Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja

    provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses

    penyusunan RAPBD.

    1.2. Landasan Hukum

    Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

    peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

    tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan

    acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

    1.3. Maksud dan Tujuan

    Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan

    Renja SKPD.

    1.4. Sistematika Penulisan

    Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta

    susunan garis besar isi

    BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

    2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

    Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

    Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun

    berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 9

    seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan.

    Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD

    berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD

    tahun-tahun sebelumnya.

    2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

    Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan

    indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun

    terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

    2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis

    indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-

    masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang

    terkait dengan kinerja pelayanan.

    2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

    Sub bab ini berisi uraian mengenai :

    a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang

    terkait dengan pelayanan SKPD;

    b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

    menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;

    c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah,

    terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan

    MDGs (Millenium Development Goals);

    d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD;

    e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

    strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program

    prioritas tahun rencana.

    2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sub-bab ini berisikan uraian

    mengenai:

    a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan

    awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

    b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 1

    c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan

    penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD,

    misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang

    tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan

    kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

    BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

    3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

    Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud,

    yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

    pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan

    fungsi SKPD.

    3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

    Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas

    rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang

    dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

    3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2018

    Berisikan penjelasan mengenai:

    a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap

    rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi

    kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan,

    Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi

    daerah,Pengembangan daerah terisolir, dsb.

    b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,

    yang meliputi:

    Jumlah program dan jumlah kegiatan.

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 1

    Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang

    tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada

    kawasan atau kelompok masyarakat tertentu)

    BAB IV PENUTUP

    Memuat cacatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam

    pelaksanaan atau ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan

    rencana tindak lanjut.

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 1

    BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU

    2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas

    Terdapat 14 (empat belas) program yang menjadi garapan wajib Dinas

    Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar pada tahun 2016,

    adapun untuk tahun 2017 menjadi 10 (sepuluh) program. Pemampatan program

    tersebut dilakukan dengan alasan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan

    sesuai dengan tugas dan fungsi dinas. Adapun target kinerja dari program-

    program tersebut rata-rata sebesar 100% sedangkan rata-rata capaian kinerja

    sebesar 95,06% pada tahun 2015 namun masih dalam taraf sangat berhasil.

    Tidak terpenuhinya target kinerja tersebut dikarenakan adanya selisih yang

    ditimbulkan dari besarnya dana kontrak yang sebagian besar tidak sama dengan

    jumlah pagu yang telah ada. Namun hal ini tidak berpengaruh terhadap capaian

    fisik yang dilaksanakan yang semuanya terealisasikan 100%.

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 1

    Tabel 2.1

    Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir RPJMD/RENSTRA

    Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir RPJMD/RENSTRA

    Realisasi Tingkat Kemajuan

    Meningkatnya persentase layanan dinas, Meningkatnya proses kelancaran pelaksanaan tugas melalui pelayanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur.

    Persentase peningkatan layaanan kedinasan

    98% 89% 90,81%

    Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas pegawai Negeri Sipil selaku aparatur pemerintah, sebagai abdi, negara dan abdi masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan perencanaan penganggaran, pengendalian dan pelaporan kegiatan

    Persentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja

    98% 75% 76,53%

    Meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik

    Persentase jalan dalam kondisi baik

    61% 73,32% 120%

    Persentase Jembatan dalam kondisi baik

    80% 80% 100%

    Meningkatkan presentase jalan dan jembatan yang di bangun, memantapkan interaksi antar wilayah melalui pembangunan jalan dan jembatan

    Presentase jalan dan jembatan yang di bangun

    68% 68% 100%

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 1

    Meningkatnya fungsi saluran air untuk mengalirkan air hujan yang mengurangi genangan air di jalan

    Persentase pemenuhan drainase / saluran air di Kabupaten yang berfungsi dengan baik

    51% 63,60% 124,70%

    Meningkatnya persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

    Cakupan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari – hari

    82% 86,97% 106%

    Meningkatknya persentase layanan sarana persentase dan prasarana di Kabupaten Blitar

    Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

    14% 16,84% 120%

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 1

    2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas

    Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

    Blitar telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga

    teknis daerah di Kabupaten Blitar untuk melaksanakan penyusunan dan

    pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan

    program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara

    proporsional telah berjalan dengan baik

    Tabel . 2.2

    Sasaran Yang Ingin Dicapai dan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan

    Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2016

    No Sasaran Indikator Kinerja Target

    1 Meningkatnya persentase layanan dinas

    Persentase peningkatan layanan kedinasan

    98%

    2 Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional

    Persentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja

    98%

    3 Meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik

    Persentase jalan dalam kondisi baik

    61%

    Persentase Jembatan dalam kondisi baik

    80%

    4 Meningkatnya persentase jalan yang di bangun

    Persentase jalan dan jembatan yang di bangun

    68%

    5 Meningkatkan fungsi saluran air untuk mengalirkan air hujan yang bertujuan mengurangi genangan air hujan

    Persentase pemenuhan drainase/saluran air di kabupaten yang berfungsi dengan baik

    51%

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 1

    6 Meningkatnya persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

    Cakupan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari –hari

    82%

    7 Meningkatnya persentase layanan sarana dan prasarana di kabupaten Blitar

    Persentase peningkatan sarana dan prasaran kebinamargaan

    14%

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 1

    Tabel 2.3

    Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

    No. Indikator SPM/Standar nasional

    IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian

    Proyeksi Catatan Analisis

    Tahun 2016

    Tahun 2017

    Tahun 2018

    Tahun 2019

    Tahun 2016

    Tahun 2017

    Tahun 2018

    Tahun 2019

    1 Persentase peningkatan layanan kedinasan

    98% 100% 100% 100% 89,00%

    2 Persentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja

    98% 100% 100% 100% 75,00%

    3 Persentase jalan dalam kondisi baik

    65% 61,00% 65,04% 78,81% 82,02% 73,32%

    4 Persentase Jembatan dalam kondisi baik

    60% 80,00% 81,31% 81,98% 83,95% 80,00%

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 1

    5 Persentase jalan dan jembatan yang di bangun

    100% 68,00% 70,69% 73,82% 77,18% 68,00%

    6 Persentase pemenuhan drainase/saluran air di kabupaten yang berfungsi dengan baik

    51,00% 58,23% 66,18% 74,86% 63,60%

    7 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

    83% 82,00% 82,97% 84,43% 86,09% 86,97%

    8 Persentase peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan

    14,00% 21,23% 32,07% 46,53% 16,84%

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 1

    Tabel 2.4

    Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

    Kabupaten Blitar Tahun 2016

    Sasaran / Program Indikator Kinerja Anggaran

    Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian

    Meningkatnya persentase layanan dinas Persentase peningkatan layaanan kedinasan

    98% 89% 90,81% 2.026.845.000 1.902.692.087 93,87%

    Terwujudnya manajemen organisasi yang profesional,

    Persentase pemenuhan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja

    98% 75% 76,53% 521.720.000 421.385.855 80,76%

    Meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik

    Persentase jalan dalam kondisi baik

    61% 73,32% 120% 261.260.814.030 229.162.747.200 87,71%

    Persentase jembatan dalam kondisi baik

    80% 80% 100% 1.930.434.000 1.897.399.800 97,98%

    Meningkatkan presentase jalan dan jembatan yang di bangun

    Presentase jalan dan jembatan yang di bangun

    68% 68% 100% 123.583.258.705 1.124.651.272.112 90,98%

    Meningkatnya persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

    Cakupan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari – hari

    51% 63,60% 124,70% 86.385.540.125 63.173.521.010 73,12%

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2

    Meningkatnya persentase layanan sarana dan prasarana di Kabupaten Blitar

    Persentase peningkatan sarana dan prasaran kebinamargaan

    82% 86,97% 106% 12.639.420.031 11.530.210.111 91,22%

    2.3 Analis Kinerjaelayanan Dinas

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2

    Dari hasil capaian kinerja masing-masing sasaran, analisa yang dapat

    disampaikan adalah sebagai berikut :

    a. Pada capaian kinerja sasaran “meningkatnya layanan dinas” adalah sebesar

    90,81% dengan serapan anggaran sebesar 93,87%, hal ini berarti bahwa

    pada kegiatan yang kemanfaatannya digunakan untuk kepentingan internal

    dinas masih terdapat beberapa kebutuhan yang belum dapat tercukupi,

    namun hal ini juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kelancaran

    pelaksanaan tugas dinas.

    b. Untuk sasaran terwujudnya manajemen organisasi yang profesional dimana

    kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah dari pelatihan formal dan non

    formal serta kegiatan peningkatan capaian kinerja. Adapun capaian kinerja

    dari sasaran ini sebesar 76,53%, hal ini disebabkan karena kontribusi dari

    kegiatan pelatihan formal dan non formal yang masih cenderung minim

    dimana jumlah keikutsertaan aparatur dalam pelaksanaan diklat, bimtek,

    pelatihan masih sekitar 60%.

    c. Pada sasaran meningkatnya persentase jalan dan jembatan dalam kondisi

    baik capaian kinerjanya sebesar 120% dan 100%. Hal ini berarti pada

    kegiatan peningkatan kondisi jalan/jembatan telah mencapai sasaran yang

    ditetapkan, bahkan ada yang melebihi target. Kondisi ini dapat tercapai

    dikarenakan adanya anggaran yang mencukupi.

    d. Capaian kinerja pembangunan jalan/jembatan juga telah mencapai target

    yang ditentukan, hal ini tentunya dikarenakan kecukupan anggaran yang

    dialokasikan untuk kegiatan tersebut.

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2

    e. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik, capaian kinerja yang

    diperoleh juga melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini tidak terlepas

    dari kecukupan anggaran yang dialokasikan dan juga dikarenakan kondisi

    jaringan irigasi pada saat ini sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun

    terdahulu.

    f. Pada tingkat pelayanan sarana dan prasarana kebinamargaan dimana tolok

    ukur yang dominan dipakai untuk pencapaian tingkat keberhasilan adalah

    dari pemenuhan Penerangan Jalan Umum (PJU) telah mencapai target yang

    ditetapkan, bahkan melebihi target meskipun target yang telah ditetapkan

    tersebut masih dalam kisaran 15% dengan capaiannya sebesar 16,84%. Hal

    ini dipengaruhi oleh kecukupan anggaran serta komitmen dari seluruh pihak

    untuk pemenuhan sarana dan prasarana kebinamargaan tersebut.

    2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

    Adapun permasalahan/ hambatan yang berkaitan dengan

    penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas yaitu :

    1) Banyaknya usulan dan tuntutan masyarakat akan pembangunan

    Infrastruktur di daerahnya serta adanya keterbatasan dana yang tersedia

    di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Permasalahan tersebut

    dapat diselesaikan dengan penentuan skala prioritas pembangunan (

    Jalan, Jembatan, Saluran Irigasi, Drainase dan pelengkap jalan, Gedung

    Perkantoran dan Penataan Ruang ) dimana penentuan tersebut di

    dasarkan atas Visi dan Misi yang telah di tetapkan oleh Dinas Pekerjaan

    Umum dan Penataan Ruang.

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2

    2) Sarana dan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan belum terpenuhi

    secara maksimal. Infrastruktur perkotaan dan perdesaan yang telah

    dibangun sampai saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat

    secara maksimal, hal ini diantaranya dapat dilihat dari masih banyaknya

    ruas jalan dan jembatan yang belum terbangun yang dibutuhkan oleh

    masyarakat sehingga jarak dan waktu tempuh perjalanan menjadi lebih

    tinggi. Prasarana dasar lain saluran drainase yang merupakan salah satu

    fasilitas yang sangat berpengaruh terhadap penataan dan kebersihan

    lingkungan. Keterbatasan berbagai infrastruktur dasar tersebut telah

    menghambat mobilitas manusia dan barang, akselerasi pertumbuhan

    ekonomi, memperlambat proses transformasi perekonomian,

    menghambat kemajuan dan kemandirian wilayah, serta berpotensi

    menekan tingkat kesejahteraan masyarakat

    3) Laju kerusakan jalan lebih tinggi dibandingkan dengan penanganan

    jalan. Kerusakan jalan yang terjadi baik akibat umur pakai yang sudah

    lama, penggunaan di luar kapasitasnya maupun karena cuaca dan

    bencana alam seperti curah hujan yang tinggi dan banjir lajunya cukup

    tinggi sementara penanganan yang dilakukan baik dalam bentuk

    peningkatan, pemeliharaan berkala maupun pemeliharaan rutin masih

    sangat terbatas. Hal ini disebabkan alokasi anggaran yang tersedia

    terbatas. Sebagai perbandingan bahwa panjang jalan saat ini yang

    ditangani oleh Dinas PU adalah 4.466 Km akan tetapi yang ditangani

    dalam setahun hanya sekitar 411 Km atau sekitar 9,2% saja.

    4) Relatif rendahnya output peralatan lapangan/alat berat yang dimiliki

    oleh Dinas PU, sedangkan kebutuhan pembangunan yang tinggi juga

    berbanding lurus terhadap kebutuhan peralatan yang memadai. Umur

    peralatan lapangan/alat berat dan yang lainnya yang dimiliki oleh Dinas

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2

    PU rata-rata sudah tua, di samping membutuhkan biaya perawatan yang

    tinggi juga output yang dihasilkan rendah atau hanya berkisar 60 % s/d

    70% dimana.

    2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

    Rencana Kerja bisa berjalan sesuai dengan apa diharapkan apabila

    apabila ditunjang dengan produk dokumen perencanaan yang baik, dalam

    rangka mengawal program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan agar dapat

    berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah

    diantaranya terdiri dari : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

    (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana

    Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja

    SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

    Tema Rancangan Awal RKPD Kabupaten Blitar tahun 2018 adalah

    “Penguatan SDM dan usaha mikro serta pengembangan kawasan perdesaan

    berbasis potensi unggulan yang berwawasan lingkungan dengan didukung

    peningkatan infrastruktur”. Dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten

    Blitar tahun 2018 ditetapkan sebagai berikut:

    1. Penguatan SDM di Bidang pendidikan, kesehatan dan penumbuhan

    wirausaha baru ;

    2. Penguatan usaha mikro berbasis potensi unggulan;

    3. Pengembangan kawasan perdesaan;

    4. Peningkatan infrastruktur;

    5. Pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2

    Tabel 2.5

    Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Kabupaten Blitar

    No.

    Rancangan Awal RKPD

    No

    Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

    Penting

    Program/Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja

    Target Capaian

    Pagu Indikator

    Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikator

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    1

    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    PUPR Persentase kepuasan aparatur

    1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    PUPR Persentase kepuasan aparatur

    100% Rp 1.045.000.000

    Penyediaan

    dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

    PUPR

    Jumlah jenis layanan administrasi

    perkantoran

    Penyediaan dan Peningkatan Administrasi

    Perkantoran

    PUPR

    Jumlah jenis layanan administrasi

    perkantoran

    13 Rp 1.045.000.000

    2

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    PUPR

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    PUPR

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    100% Rp 654.500.000

    Peningkatan Sarana dan Prasarana

    PUPR Jumlah sarpras yang berfungsi baik

    Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    PUPR Jumlah sarpras yang berfungsi baik

    120 Rp 654.500.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2

    No.

    Rancangan Awal RKPD

    No

    Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

    Penting

    Program/Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja

    Target Capaian

    Pagu Indikator

    Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikator

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    Aparatur

    3

    Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

    PUPR

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    3 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

    PUPR

    Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur

    58,39% Rp 258.830.000

    Pendidikan dan Pelatihan Formal

    PUPR

    Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/diklat/bimtek/sosialisasi

    Pendidikan dan

    Pelatihan Formal PUPR

    Jumlah aparatur yang mengikuti

    pelatihan/diklat/bimtek/sosialisasi

    10 Rp 258.830.000

    4

    Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    PUPR

    Persentase dokumen perencanaan,laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    4

    Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

    PUPR

    Persentase dokumen perencanaan,laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    100% Rp 110.000.000

    Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan

    PUPR Jumlah dokumen

    Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan capaian kinerja

    PUPR Jumlah dokumen 20 Rp 75.000.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2

    No.

    Rancangan Awal RKPD

    No

    Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

    Penting

    Program/Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja

    Target Capaian

    Pagu Indikator

    Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikator

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    capaian kinerja

    5

    Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

    Kab. Blitar

    Penyusunan dokumen

    penganggaran dan laporan keuangan

    PUPR Jumlah dokumen 10 Rp 35.000.000

    6

    Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

    Kab. Blitar

    5 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan

    22 Kec. Persentase peningkatan kualitas jalan

    2,68% Rp 237.000.000.000

    7

    Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan

    Jalan dan Jembatan

    Kab. Blitar

    Pembangunan Jalan 22 Kec. Panjang jalan yang dibangun

    8,28 Rp 7.000.000.000

    8 Program Tanggap Darurat Jalan dan jembatan

    Kab. Blitar

    Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Pedesaan (UPT Wlingi)

    22 Kec.

    Panjang jalan

    pedesaan yang dibangun/dipelihara

    23,95 Rp 18.000.000.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2

    No.

    Rancangan Awal RKPD

    No

    Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

    Penting

    Program/Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja

    Target Capaian

    Pagu Indikator

    Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikator

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    9

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

    Kab.

    Blitar

    Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan

    Pedesaan (UPT Garum Srengat)

    22 Kec.

    Panjang jalan pedesaan yang

    dibangun/dipelihara

    55,93 Rp 25.000.000.000

    10

    Program Pengembangan

    dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

    Lainnya

    Kab. Blitar

    Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Pedesaan (UPT Kesamben Sutojayan)

    22 Kec.

    Panjang jalan pedesaan yang dibangun/dipelihara

    33,50 Rp 24.000.000.000

    11

    Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

    Kab. Blitar

    Pembangunan/Pening

    katan Infrastruktur Kelurahan (PIK)

    22 Kec.

    Panjang jalan Kelurahan yang dibangun/ditingkatkan

    24,57 Rp 20.000.000.000

    12

    Program Pembangunan Gedung Perkantoran

    Kab. Blitar

    Penanganan Infrastruktur Jalan

    (Banprop)

    22 Kec.

    Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan

    88,89 Rp 41.000.000.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 2

    No.

    Rancangan Awal RKPD

    No

    Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

    Penting

    Program/Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja

    Target Capaian

    Pagu Indikator

    Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikator

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    13

    Program Pembangunan dan Rehabilitasi

    Jaringan Irigasi

    Kab. Blitar

    Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

    22 Kec.

    Panjang jalan yang direhabilitasi/dip

    elihara

    28,71 Rp 10.000.000.000

    Pemeliharaan jalan (DAK)

    22 Kec.

    Panjang jalan yang direhabilitasi/dip

    elihara

    36,27 Rp 45.000.000.000

    Peningkatan Jalan Kabupaten

    22 Kec. Panjang jalan yang ditingkatkan status jalannya

    34,77 Rp 40.000.000.000

    Pemeliharaan Berkala Jalan

    22 Kec. Panjang jalan yang dipelihara secara berkala

    20,00 Rp 7.000.000.000

    6 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan

    22 Kec. Persentase jembatan dalam kondisi baik

    80,71% Rp 12.000.000.000

    Pembangunan Jembatan

    22 Kec. Jumlah jembatan yang dibangun

    11,00 Rp 7.500.000.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 3

    No.

    Rancangan Awal RKPD

    No

    Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

    Penting

    Program/Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja

    Target Capaian

    Pagu Indikator

    Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikator

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

    22 Kec.

    Jumlah jembatan yang direhabilitasi/dip

    elihara

    6,00 Rp 4.500.000.000

    7 Program Tanggap Darurat Infrastruktur

    22 Kec.

    Persentase infrastruktur tanggap darurat dalam kondisi baik

    72% Rp 770.000.000

    Rehabilitasi Infrastruktur dalam Kondisi Tanggap Darurat

    22 Kec.

    Jumlah infrastruktur

    kondisi tanggap darurat dalam kondisi baik

    1,00 Rp 770.000.000

    8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

    22 Kec.

    Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan

    45% Rp 73.625.000.000

    Pengadaan Alat Berat 22 Kec. Jumlah pengadaan alat-alat berat

    3,00 Rp 500.000.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 3

    No.

    Rancangan Awal RKPD

    No

    Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

    Penting

    Program/Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja

    Target Capaian

    Pagu Indikator

    Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikator

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Berat

    22 Kec. Jumlah alat-alat berat yang dipelihara

    1,00 Rp 300.000.000

    Pembangunan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan Listrik Desa/Dusun

    22 Kec.

    Jumlah titik/panjang jaringan PJU yang dibangun

    113,00 Rp 7.000.000.000

    Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan Listrik Desa/Dusun

    22 Kec.

    Jumlah titik/panjang jaringan PJU yang dipelihara

    4,00 Rp 825.000.000

    Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-

    gorong

    22 Kec.

    Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun

    117,44 Rp 65.000.000.000

    9

    Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air

    22 Kec.

    Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik

    89,93% Rp 72.000.000.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 3

    No.

    Rancangan Awal RKPD

    No

    Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

    Penting

    Program/Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja

    Target Capaian

    Pagu Indikator

    Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikator

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    Pembangunan Prasarana Pengambilan dan

    Saluran Pembawa

    22 Kec.

    Luas prasarana pengambilan dan saluran pembawa

    yang dibangun

    1537,80 Rp 35.000.000.000

    Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan

    Irigasi (DAK)

    22 Kec.

    Luas jaringan irigasi yang direhabilitasi/ditingkatkan

    890,78 Rp 10.000.000.000

    Rehabilitasi Prasarana

    Pengambilan dan Saluran Pembawa

    22 Kec.

    Luas prasarana pengambilan dan

    saluran pembawa yang direhabilitasi

    100,00 Rp 1.500.000.000

    Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan

    Saluran Pembawa

    22 Kec.

    Luas prasarana pengambilan dan saluran pembawa

    yang dipelihara

    166,67 Rp 2.000.000.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 3

    No.

    Rancangan Awal RKPD

    No

    Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

    Penting

    Program/Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja

    Target Capaian

    Pagu Indikator

    Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikator

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Infrastruktur Saluran

    Irigasi pada area Perkebunan Tanaman Tembakau (DBHCHT)

    22 Kec.

    Luas saluran irigasi di area perkebunan

    tembakau yang dibangun/direhabilitasi

    107,14 Rp 3.500.000.000

    Penanganan Infrastruktur Pengairan (Banprop)

    22 Kec.

    Luas infrastruktur pengairan yang

    dibangun/ditingkatkan

    750 Rp 20.000.000.000

    10

    Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan

    Kab. Blitar

    Cakupan layanan sarana dan prasarana Gedung Pemerintahan

    100% Rp 38.035.000.000

    Pembangunan dan

    Penataan Gedung dan Prasarana Pemerintahan

    Kab. Blitar

    Jumlah gedung pemerintahan yang dibangun

    53 Rp 36.000.000.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 3

    No.

    Rancangan Awal RKPD

    No

    Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

    Penting

    Program/Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja

    Target Capaian

    Pagu Indikator

    Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikator

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    Penyusunan Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung di Kabupaten Blitar

    Kab. Blitar

    Jumlah Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung

    1 Rp 385.000.000

    Penyusunan Data Base Bangunan Gedung

    Pemerintah

    Kab. Blitar

    Jumlah data base bangunan gedung

    1 Rp 275.000.000

    Fasilitasi Pembinaan Jasa Konstruksi

    Kab. Blitar

    Jumlah peserta jasa konstruksi

    1 Rp 275.000.000

    Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan

    Kab. Blitar

    Jumlah gedung pemerintahan yang

    direhabilitasi

    2 Rp 1.100.000.000

    11 Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

    Kab. Blitar

    Prosentase Ketaatan Rencana Tata Ruang

    100% Rp 3.385.000.000

    Penyusunan Neraca Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Blitar

    Kab. Blitar

    Jumlah Dokumen Neraca Tata Ruang

    1 Rp 275.000.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 3

    No.

    Rancangan Awal RKPD

    No

    Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

    Penting

    Program/Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja

    Target Capaian

    Pagu Indikator

    Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikator

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    Pengendalian Bangunan di Kabupaten Blitar

    Kab. Blitar

    Jumlah Bangunan Pemerintahan yang sesuai

    RTRW

    53 Rp 385.000.000

    Sosialisasi IMB (Izin

    Mendirikan Bangunan)

    Kab.

    Blitar

    Jumlah peserta

    sosialisasi Rp 275.000.000

    Bantuan Teknis Pelayanan Ijin

    Mendirikan Bangunan

    Kab. Blitar

    Jumlah IMB 300 Rp 330.000.000

    Pendataan Digitasi Bangunan Ber IMB

    Kab. Blitar

    Jumlah Bangunan yang memiliki IMB

    300 Rp 330.000.000

    Revisi RTRW Kab. Blitar

    Jumlah RTRW 1 Rp 440.000.000

    Prolegda RDTRK Kab. Blitar

    Jumlah Perda RDTRK

    1 Rp 250.000.000

    Pendampingan Peta

    Dasar RDTR

    Kab.

    Blitar

    Jumlah Peta

    RDTR 1 Rp 275.000.000

    Prolegda Bangunan Gedung

    Kab. Blitar

    Jumlah dokumen 1 Rp 220.000.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 3

    No.

    Rancangan Awal RKPD

    No

    Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

    Penting

    Program/Kegiatan

    Lokasi Indikator Kinerja

    Target Capaian

    Pagu Indikator

    Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

    Capaian Pagu Indikator

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

    Sosialisasi tata Ruang Kab.

    Blitar

    Jumlah peserta

    sosialisasi 1 Rp 330.000.000

    Penyusunan Perbup RTBL

    Kab. Blitar

    Jumlah Perbup RTBL

    1 Rp 275.000.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 3

    2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

    Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

    Tahun 2018 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan

    pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis

    (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun

    2016-2021, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

    Kabupaten Blitar Tahun 2018 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

    Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

    Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

    Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan

    Penataan Ruang Kabupaten Blitar dituntut untuk mampu menggali dan

    memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan

    tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era

    globalisasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

    dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang

    baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

    Terdapat usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat

    melalui mekanisme MUSRENBANG Kabupaten Blitar pada tahun 2016 sebagai

    berikut :

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 3

    Tabel 2.7

    Usulan Kegiatan dari Hasil Musrenbang Kabupaten

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2017

    No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume

    Pagu Catatan

    1 2 3 4 5 6 7

    1 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan

    Persentase peningkatan kualitas jalan

    Pembangunan Jalan Panjang jalan yang dibangun

    Pembangunan Jalan Dan Jembatan Kedung Golek

    PANGGUNGREJO

    1 Paket Rp 1.000.000.000

    Aspal jalan Tlogomulyo WLINGI

    3X2000m Rp 800.000.000

    Jalan makadam /Telfrod antar Desa sumberboto sampai pasiraman

    WONOTIRTO

    2.000 M 300.000.000,-

    Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 3

    No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume

    Pagu Catatan

    1 2 3 4 5 6 7

    Perbaikan Jalan Supra Desa (Ngadri-Birowo-Sukorame)

    BINANGUN

    Program Perbaikan dan pengaspalan Jalan

    SRENGAT

    200 m Rp 350.000.000

    - Peningkatan Jalan Kabupaten Panjang jalan yang ditingkatkan status jalannya

    Infrastruktur Pariwisata PANGGUNGREJO

    Hotmik jalan jurusan candirejo-sidorejo

    PONGGOK

    3 x 3.500 m2

    Rp 735.000.000

    2 Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan

    Persentase jembatan dalam kondisi baik

    Pembangunan Jembatan Jumlah jembatan yang dibangun

    Pembangunan Jembatan SUTOJAYAN 1 Paket Rp 2.500.000.000

    Pembangunan Jembatan 2 Buah TALUN

    6x20 meter dan 4x10

    Meter Rp 350.000.000

    Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan Jumlah jembatan yang direhabilitasi/dipelihara

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 4

    No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume

    Pagu Catatan

    1 2 3 4 5 6 7

    Rehab Jembatan Dsn. Celeng (jalur evakuasi bencana dan penghubung 5 desa dan 2 kecamatan)

    GANDUSARI

    25x4x15 Rp 1.500.000.000

    Rehab total Jembatan sembung KESAMBEN 3X18 M Rp 800.000.000

    3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

    Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan

    Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

    Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun

    Talud jalan Kabupaten Tumpakkepuh Pasiraman

    BAKUNG 1 paket Rp 400.000.000

    pembangunan saluran air sepanjang jalan abadi

    NGLEGOK 2,5 km

    Drainase Jalan Protokol (Jalan Kabupaten)

    SANANKULON 5000 m

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 4

    No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume

    Pagu Catatan

    1 2 3 4 5 6 7

    Pembangunan Drainase 3KM SELOPURO 3 Km. Rp 1.350.000.000

    Pembangunan Drainase Jalan Merdeka

    WATES 2 Km Rp 600.000.000

    4 Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air

    Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik

    Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

    Luas prasarana pengambilan dan saluran pembawa yang dibangun

    Sabuk DAM Jembatan Mak TI KANIGORO 50 Meter Rp 300.000.000

    Terciptanya kawasan Pariwisata Desa : Pembuatan Embung

    WONODADI

    1 unit Rp 3.500.000.000

    Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

    Luas prasarana pengambilan dan saluran pembawa yang direhabilitasi

    Rehabilitasi irigasi DOKO 7 Desa Rp 1.500.000.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 4

    Proses penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

    Kabupaten Blitar Tahun 2018 didasarkan kepada Renstra Dinas Pekerjaan Umum

    dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2016 - 2021 dengan tetap

    memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen

    Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2018,

    agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara

    dokumen perencanaan.

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 4

    BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

    3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

    Arah kebijakan umum Nasional bidang pekerjaan umum dan penataan

    ruang adalah sebagai berikut :

    a. Perumusan kebijakan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan

    penataan ruang;

    b. Perumusan perencanaan teknis operasional pembangunan,

    pengelolaan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana

    perhubungan dan pengairan;

    c. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan

    prasarana di bidang pekerjaan umum yang meliputi sarana dan

    prasarana jalan, jembatan ,drainase dan pelengkap jalan, pengairan,

    gedung perkatoran dan penataan ruang;

    d. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pengembangan, rehabilitasi,

    peningkatan serta operasional di bidang jalan dan jembatan drainase

    dan pelengkap jalan, pengairan, gedung perkatoran dan penataan

    ruang;

    e. Pemberian pertimbangan teknis dan rekomendasi ijin penggunaan dan

    pemanfaatan jalan, air dan penambangan bahan galian golongan B

    dan C;

    f. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dinas dengan instansi

    terkait dan unsur masyarakat;

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 4

    g. Pengelolaan ketatausahaan, urusan kepegawaian, keuangan, urusan

    rumah tangga, perbekalan dan perlengkapan dinas;

    h. Pengelolaan dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

    3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

    Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

    penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target

    kinerja Renstra SKPD.

    Gambar 3.1

    Bagan Alir Tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran SKPD Kabupaten/Kota

    Sejalan dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum

    dan Penataan Ruang maka tujuan yang ditetapkan mulai tahun 2018 adalah :

    1. Meningkatkan layanan untuk aparatur yang menunjang kelancaran

    tugas Dinas.

    2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas OPD.

    3. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan

    4. Mewujudkan pemenuhan air baku dan air untuk irigasi yang menjadi

    kewenangan kabupaten.

    5. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan gedung perkantoran.

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 4

    6. Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang.

    Berpijak pada tujuan tersebut di atas, maka sasaran utama yang ditetapkan

    oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar adalah :

    1. Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan OPD

    2. Mewujudkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan

    yang Berkualitas.

    3. Meningkatnya infrastruktur jalan dalam kondisi baik.

    4. Meningkatnya infrastruktur jembatan dalam kondisi baik.

    5. Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan kondisi tanggap darurat

    dalam kondisi baik.

    6. Meningkatnya layanan sarana dan prasarana kebinamargaan di

    Kabupaten Blitar.

    7. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi.

    8. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan gedung perkantoran.

    9. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang.

    3.3 Program dan Kegiatan

    Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program

    dan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar

    tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

    1. Pencapaian visi dan misi Kabupaten Blitar yaitu “Menuju Kabupaten

    Blitar Lebih Sejahtera, Maju Dan Berdaya Saing”.

    2. Tugas dan fungsi dinas yang tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar No.

    57 Tahun 2016.

    3. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah melalui kawasan wisata.

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 4

    Adapun jumlah program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun

    anggaran 2018 adalah sebanyak 11 program dan 46 kegiatan. Kebutuhan dana/

    pagu indikatif untuk menjalankan keseluruhan program/ kegiatan sebesar Rp.

    439.405.330.000 (Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Lima

    Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

    Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan dana /

    pagu indikatif dalam tabel berikut:

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 4

    Tabel 3.1

    Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Skpd Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019

    Propinsi Jawa Timur Kabupaten Blitar

    Kode

    URUSAN/ BIDANG URUSAN

    PEMERINTAHAN DAERAH DAN

    PROGRAM/ KEGIATAN

    INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

    RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

    LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    SUMBER DANA

    CATATAN PENTING

    TARGET CAPAIAN KINERJA

    N + 1

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)

    1.03.1.03 Non Urusan Rp 2.090.330.000 Rp 2.299.363.000

    1.03.1.03.1.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

    Persentase kepuasan aparatur

    Pekerjaan Umum

    dan Penataan

    Ruang

    100,00% Rp 1.045.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    100% Rp 1.149.500.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 4

    Kode

    URUSAN/ BIDANG URUSAN

    PEMERINTAHAN DAERAH DAN

    PROGRAM/ KEGIATAN

    INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

    RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

    LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    SUMBER DANA

    CATATAN PENTING

    TARGET CAPAIAN KINERJA

    N + 1

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)

    1.03.1.03.1.01.20

    Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran

    Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran

    Pekerjaan Umum

    dan Penataan

    Ruang

    1 tahun Rp 1.045.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    1 tahun Rp 1.149.500.000

    1 Honorarium PNS

    Pekerjaan Umum

    dan Penataan

    Ruang

    1 tahun Rp 70.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    1 tahun Rp 77.000.000

    2

    Belanja Bahan Pakai Habis (ATK,Alat Listrik, Benda Pos, Alat dan bahan kebersihan)

    Pekerjaan Umum

    dan Penataan

    Ruang

    1 tahun Rp 120.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    1 tahun Rp 132.000.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 4

    Kode

    URUSAN/ BIDANG URUSAN

    PEMERINTAHAN DAERAH DAN

    PROGRAM/ KEGIATAN

    INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

    RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

    LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    SUMBER DANA

    CATATAN PENTING

    TARGET CAPAIAN KINERJA

    N + 1

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)

    3

    Belanja Jasa Kantor (Telpon, Air, Listrik, Surat Kabar, Internet, Jasa Tenaga Teknis)

    Pekerjaan Umum

    dan Penataan

    Ruang

    1 tahun Rp 485.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    1 tahun Rp 533.500.000

    4 Belanja Cetak dan Penggandaan

    Pekerjaan Umum

    dan Penataan

    Ruang

    36000 lbr Rp 70.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    1 tahun Rp 77.000.000

    5 Belanja Makanan dan Minuman

    Pekerjaan Umum

    dan Penataan

    Ruang

    1800 dus Rp 50.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    1 tahun Rp 55.000.000

    6 Belanja Perjalanan Dinas (Dalam/Luar Daerah)

    Pekerjaan Umum

    dan Penataan

    120 kali Rp 250.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    1 tahun Rp 275.000.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 5

    Kode

    URUSAN/ BIDANG URUSAN

    PEMERINTAHAN DAERAH DAN

    PROGRAM/ KEGIATAN

    INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

    RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

    LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    SUMBER DANA

    CATATAN PENTING

    TARGET CAPAIAN KINERJA

    N + 1

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)

    Ruang

    1.03.1.03.1.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi

    Pekerjaan Umum

    dan Penataan

    Ruang

    100,00% Rp 654.500.000 APBD

    Dipertimbangkan

    100% Rp 719.950.000

    1.03.1.03.1.02.45

    Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Jumlah sarpras yang berfungsi baik

    Pekerjaan Umum

    dan Penataan

    Ruang

    Rp 654.500.000 APBD

    Dipertimbangkan

    Rp 719.950.000

    1 Honorarium PNS

    Pekerjaan Umum

    dan Penataan

    Ruang

    1 tahun Rp 7.150.000 APBD

    Dipertimbangkan

    1 tahun Rp 7.865.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 5

    Kode

    URUSAN/ BIDANG URUSAN

    PEMERINTAHAN DAERAH DAN

    PROGRAM/ KEGIATAN

    INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

    RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

    LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    SUMBER DANA

    CATATAN PENTING

    TARGET CAPAIAN KINERJA

    N + 1

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)

    2 Belanja jasa Kantor (Pengamanan Kantor)

    Pekerjaan Umum

    dan Penataan

    Ruang

    12 orang x 12 bulan

    Rp 14.400.000 APBD

    Dipertimbangkan

    12 orang x 12 bulan

    Rp 15.840.000

    3

    Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Service, Penggantian Suku Cadang, BBM, Pajak)

    Pekerjaan Umum

    dan Penataan

    Ruang

    36 unit Rp 84.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    36 unit Rp 92.400.000

    4 Belanja Sewa Rumah/gedung/Gudang/Parkir

    Pekerjaan Umum

    dan Penataan

    Ruang

    1 tahun Rp 49.950.000 APBD

    Dipertimbangkan

    1 tahun Rp 54.945.000

    5 Belanja Pemeliharaan (Gedung dan Alat-

    Pekerjaan Umum

    dan 1 tahun Rp 9.000.000 APBD

    Dipertimban

    gkan 1 tahun Rp 9.900.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 5

    Kode

    URUSAN/ BIDANG URUSAN

    PEMERINTAHAN DAERAH DAN

    PROGRAM/ KEGIATAN

    INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

    RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

    LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    SUMBER DANA

    CATATAN PENTING

    TARGET CAPAIAN KINERJA

    N + 1

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)

    alat Kantor) Penataan Ruang

    6

    Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

    Pekerjaan Umum

    dan Penataan

    Ruang

    5 unit Rp 40.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    5 unit Rp 44.000.000

    7

    Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

    Pekerjaan Umum

    dan Penataan

    Ruang

    5 unit Rp 50.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    5 unit Rp 55.000.000

    8

    Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bang. Gedung Tempat Kerja/UPT

    Pekerjaan Umum

    dan Penataan

    Ruang

    1 paket Rp 200.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    1 paket Rp 220.000.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 5

    Kode

    URUSAN/ BIDANG URUSAN

    PEMERINTAHAN DAERAH DAN

    PROGRAM/ KEGIATAN

    INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

    RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

    LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    SUMBER DANA

    CATATAN PENTING

    TARGET CAPAIAN KINERJA

    N + 1

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)

    9 Belanja Modal Perlengkapan Gedung Kantor

    Pekerjaan Umum

    dan Penataan

    Ruang

    20 unit Rp 200.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    20 unit Rp 220.000.000

    1.03.1.03.1.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

    Persentase peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur

    Pekerjaan Umum

    dan Penataan

    Ruang

    6,71% Rp 258.830.000 14,76% Rp 284.713.000

    1.03.1.03.1.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

    Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan/diklat/bimtek/sosialisasi

    Pekerjaan Umum

    dan Penataan

    Ruang

    Rp 258.830.000 Rp 284.713.000

    1 Honorarium PNS

    Pekerjaan Umum

    dan Penataan

    1 tahun Rp 19.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    1 tahun Rp 20.900.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 5

    Kode

    URUSAN/ BIDANG URUSAN

    PEMERINTAHAN DAERAH DAN

    PROGRAM/ KEGIATAN

    INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

    RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

    LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    SUMBER DANA

    CATATAN PENTING

    TARGET CAPAIAN KINERJA

    N + 1

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)

    Ruang

    3 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS

    Pekerjaan Umum

    dan Penataan

    Ruang

    15 orang Rp 239.830.000 APBD

    Dipertimbangkan

    1 tahun Rp 263.813.000

    1.03.1.03.1.06

    Program Perencanaan, Penganggaran,Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan

    Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu

    Pekerjaan Umum

    dan Penataan

    Ruang

    100,00% Rp 132.000.000 100% Rp 145.200.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 5

    Kode

    URUSAN/ BIDANG URUSAN

    PEMERINTAHAN DAERAH DAN

    PROGRAM/ KEGIATAN

    INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

    RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

    LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    SUMBER DANA

    CATATAN PENTING

    TARGET CAPAIAN KINERJA

    N + 1

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)

    1.03.1.03.1.06.07

    Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja

    Jumlah dokumen

    Pekerjaan Umum

    dan Penataan

    Ruang

    Rp 82.500.000 Rp 90.750.000

    1 Honorarium PNS

    Pekerjaan Umum

    dan Penataan

    Ruang

    1 tahun Rp 15.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    1 tahun Rp 16.500.000

    2 Uang Lembur

    Pekerjaan Umum

    dan Penataan

    Ruang

    1 tahun Rp 30.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    1 tahun Rp 33.000.000

    3 Belanja Cetak dan Penggandaan

    Pekerjaan Umum

    dan Penataan

    1 tahun Rp 37.500.000 APBD

    Dipertimbangkan

    1 tahun Rp 41.250.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 5

    Kode

    URUSAN/ BIDANG URUSAN

    PEMERINTAHAN DAERAH DAN

    PROGRAM/ KEGIATAN

    INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

    RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

    LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    SUMBER DANA

    CATATAN PENTING

    TARGET CAPAIAN KINERJA

    N + 1

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)

    Ruang

    1.03.1.03.1.06.07

    Penyusunan Dokumen Penganggaran dan Laporan Keuangan

    Jumlah dokumen

    Pekerjaan Umum

    dan Penataan

    Ruang

    Rp 49.500.000 Rp 54.450.000

    1 Honorarium PNS

    Pekerjaan Umum

    dan Penataan

    Ruang

    1 tahun Rp 15.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    1 tahun Rp 16.500.000

    2 Uang Lembur

    Pekerjaan Umum

    dan Penataan

    Ruang

    1 tahun Rp 18.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    1 tahun Rp 19.800.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 5

    Kode

    URUSAN/ BIDANG URUSAN

    PEMERINTAHAN DAERAH DAN

    PROGRAM/ KEGIATAN

    INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

    RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

    LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    SUMBER DANA

    CATATAN PENTING

    TARGET CAPAIAN KINERJA

    N + 1

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)

    3 Belanja Cetak dan Penggandaan

    Pekerjaan Umum

    dan Penataan

    Ruang

    1 tahun Rp 16.500.000 APBD

    Dipertimbangkan

    1 tahun Rp 18.150.000

    Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan

    Persentase peningkatan kualitas jalan

    Kab. Blitar 2,81% Rp 237.000.000.000 Rp 239.370.000.000

    - Pembangunan Jalan

    Panjang jalan yang dibangun

    Kab. Blitar 9,66 Rp 7.000.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    Rp 7.070.000.000

    -

    Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Pedesaan (UPT Wlingi)

    Panjang jalan pedesaan yang dibangun/dipelihara

    Kab. Blitar 24,16 Rp 18.000.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    Rp 18.180.000.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 5

    Kode

    URUSAN/ BIDANG URUSAN

    PEMERINTAHAN DAERAH DAN

    PROGRAM/ KEGIATAN

    INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

    RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

    LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    SUMBER DANA

    CATATAN PENTING

    TARGET CAPAIAN KINERJA

    N + 1

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)

    -

    Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Pedesaan (UPT Garum Srengat)

    Panjang jalan pedesaan yang dibangun/dipelihara

    Kab. Blitar 33,56 Rp 25.000.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    Rp 25.250.000.000

    -

    Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Pedesaan (UPT Kesamben Sutojayan)

    Panjang jalan pedesaan yang dibangun/dipelihara

    Kab. Blitar 32,21 Rp 24.000.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    Rp 24.240.000.000

    -

    Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)

    Panjang jalan Kelurahan yang dibangun/ditingkatkan

    Kab. Blitar 20,00 Rp 20.000.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    Rp 20.200.000.000

    - Penanganan Infrastruktur Jalan (Banprop)

    Panjang jalan yang dibangun/ditingkatkan

    Kab. Blitar 91,11 Rp 41.000.000.000

    BANPROP

    Dipertimban

    gkan Rp 41.410.000.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 5

    Kode

    URUSAN/ BIDANG URUSAN

    PEMERINTAHAN DAERAH DAN

    PROGRAM/ KEGIATAN

    INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

    RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

    LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    SUMBER DANA

    CATATAN PENTING

    TARGET CAPAIAN KINERJA

    N + 1

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)

    - Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

    Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara

    Kab. Blitar 32,26 Rp 10.000.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    Rp 10.100.000.000

    - Pemeliharaan jalan (DAK)

    Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara

    Kab. Blitar 34,62 Rp 45.000.000.000 DAK

    Dipertimbangkan

    Rp 45.450.000.000

    - Peningkatan Jalan Kabupaten

    Panjang jalan yang ditingkatkan status jalannya

    Kab. Blitar 30,77 Rp 40.000.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    Rp 40.400.000.000

    - Pemeliharaan Berkala Jalan

    Panjang jalan yang dipelihara secara berkala

    Kab. Blitar 28,00 Rp 7.000.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    Rp 7.070.000.000

    Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan

    Persentase jembatan dalam kondisi baik

    Kab. Blitar 81,98% Rp 12.000.000.000 Rp 12.120.000.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 6

    Kode

    URUSAN/ BIDANG URUSAN

    PEMERINTAHAN DAERAH DAN

    PROGRAM/ KEGIATAN

    INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

    RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

    LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    SUMBER DANA

    CATATAN PENTING

    TARGET CAPAIAN KINERJA

    N + 1

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)

    - Pembangunan Jembatan

    Jumlah jembatan yang dibangun

    Kab. Blitar 17,00 Rp 7.500.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    Rp 7.575.000.000

    - Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

    Jumlah jembatan yang direhabilitasi/dipelihara

    Kab. Blitar 12,00 Rp 4.500.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    Rp 4.545.000.000

    Program Tanggap Darurat Infrastruktur

    Persentase infrastruktur tanggap darurat dalam kondisi baik

    Kab. Blitar 75,00% Rp 770.000.000 Rp 777.700.000

    -

    Rehabilitasi Infrastruktur dalam Kondisi Tanggap Darurat

    Jumlah infrastruktur kondisi tanggap darurat dalam kondisi baik

    Kab. Blitar 1,00 Rp 770.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    Rp 777.700.000

    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

    Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kebinamargaan

    Kab. Blitar 49,64% Rp 74.125.000.000 Rp 74.866.250.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 6

    Kode

    URUSAN/ BIDANG URUSAN

    PEMERINTAHAN DAERAH DAN

    PROGRAM/ KEGIATAN

    INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

    RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

    LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    SUMBER DANA

    CATATAN PENTING

    TARGET CAPAIAN KINERJA

    N + 1

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)

    - Pengadaan Alat Berat

    Jumlah pengadaan alat-alat berat

    Kab. Blitar 3,00 Rp 1.000.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    Rp 1.010.000.000

    - Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Berat

    Jumlah alat-alat berat yang dipelihara

    Kab. Blitar 1,00 Rp 300.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    Rp 303.000.000

    -

    Pembangunan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan Listrik Desa/Dusun

    Jumlah titik/panjang jaringan PJU yang dibangun

    Kab. Blitar 140,00 Rp 7.000.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    Rp 7.070.000.000

    -

    Pemeliharaan Instalasi Jaringan PJU dan Jaringan Listrik Desa/Dusun

    Jumlah titik/panjang jaringan PJU yang dipelihara

    Kab. Blitar 4,00 Rp 825.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    Rp 833.250.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 6

    Kode

    URUSAN/ BIDANG URUSAN

    PEMERINTAHAN DAERAH DAN

    PROGRAM/ KEGIATAN

    INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

    RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

    LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    SUMBER DANA

    CATATAN PENTING

    TARGET CAPAIAN KINERJA

    N + 1

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)

    -

    Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

    Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang dibangun

    Kab. Blitar 130,00 Rp 65.000.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    Rp 65.650.000.000

    Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Sumber Daya Air

    Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik

    Kab. Blitar 91,78% Rp 72.000.000.000 Rp 72.720.000.000

    -

    Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

    Luas prasarana pengambilan dan saluran pembawa yang dibangun

    Kab. Blitar 2500,00 Rp 31.000.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    Rp 31.310.000.000

    -

    Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK)

    Luas jaringan irigasi yang direhabilitasi/ditingkatkan

    Kab. Blitar 500,00 Rp 10.000.000.000 DAK

    Dipertimbangkan

    Rp 10.100.000.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 6

    Kode

    URUSAN/ BIDANG URUSAN

    PEMERINTAHAN DAERAH DAN

    PROGRAM/ KEGIATAN

    INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

    RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

    LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    SUMBER DANA

    CATATAN PENTING

    TARGET CAPAIAN KINERJA

    N + 1

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)

    -

    Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

    Luas prasarana pengambilan dan saluran pembawa yang direhabilitasi

    Kab. Blitar 100,00 Rp 1.500.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    Rp 1.515.000.000

    -

    Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa

    Luas prasarana pengambilan dan saluran pembawa yang dipelihara

    Kab. Blitar 166,67 Rp 2.000.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    Rp 2.020.000.000

    -

    Pembangunan/Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penamung Lainnya

    Luas infrastruktur pengairan yang dibangun/ditingkatkan

    Kab. Blitar 200,00 Rp 4.000.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    Rp 4.040.000.000

    -

    Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Infrastruktur Saluran Irigasi pada area

    Luas saluran irigasi di area perkebunan tembakau yang dibangun/direhabilitasi

    Kab. Blitar 250,00 Rp 3.500.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    Rp 3.535.000.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 6

    Kode

    URUSAN/ BIDANG URUSAN

    PEMERINTAHAN DAERAH DAN

    PROGRAM/ KEGIATAN

    INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

    RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

    LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    SUMBER DANA

    CATATAN PENTING

    TARGET CAPAIAN KINERJA

    N + 1

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)

    Perkebunan Tanaman Tembakau (DBHCHT)

    -

    Penanganan Infrastruktur Pengairan (Banprop)

    Luas infrastruktur pengairan yang dibangun/ditingkatkan

    Kab. Blitar 1000,00 Rp 20.000.000.000

    BANPROP

    Dipertimban

    gkan Rp 20.200.000.000

    Program Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan

    Cakupan layanan sarana dan prasarana Gedung Pemerintahan

    Kab. Blitar 100,00% Rp 38.035.000.000 Rp 38.415.350.000

    Pembangunan dan Penataan Gedung dan Prasarana Pemerintahan

    Jumlah gedung pemerintahan yang dibangun

    Kab. Blitar 55,00 Rp 36.000.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    Rp 36.360.000.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 6

    Kode

    URUSAN/ BIDANG URUSAN

    PEMERINTAHAN DAERAH DAN

    PROGRAM/ KEGIATAN

    INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

    RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

    LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    SUMBER DANA

    CATATAN PENTING

    TARGET CAPAIAN KINERJA

    N + 1

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)

    Penyusunan Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung di Kabupaten Blitar

    Jumlah Dokumen Perencanaan Bangunan Gedung

    Kab. Blitar 1,00 Rp 385.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    Rp 388.850.000

    Penyusunan Data Base Bangunan Gedung Pemerintah

    Jumlah data base bangunan gedung

    Kab. Blitar 1,00 Rp 275.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    Rp 277.750.000

    Fasilitasi Pembinaan Jasa Konstruksi

    Jumlah peserta jasa konstruksi

    Kab. Blitar 1,00 Rp 275.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    Rp 277.750.000

    Rehabilitasi Gedung dan Prasarana Pemerintahan

    Jumlah gedung pemerintahan yang direhabilitasi

    Kab. Blitar 2,00 Rp 1.100.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    Rp 1.111.000.000

  • Rencana Kerja 2018

    Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar 6

    Kode

    URUSAN/ BIDANG URUSAN

    PEMERINTAHAN DAERAH DAN

    PROGRAM/ KEGIATAN

    INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN

    RENCANA TAHUN 2018 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

    LOKASI VOLUME TARGET CAPAIAN KINERJA

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    SUMBER DANA

    CATATAN PENTING

    TARGET CAPAIAN KINERJA

    N + 1

    KEBUTUIHAN DANA/PAGU INDIKATIF

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (9) (10)

    Program Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

    Prosentase Ketaatan Rencana Tata Ruang

    Kab. Blitar 100,00% Rp 3.385.000.000 Rp 3.418.850.000

    Penyusunan Neraca Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Blitar

    Jumlah Dokumen Neraca Tata Ruang

    Kab. Blitar 1,00 Rp 275.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    Rp 277.750.000

    Pengendalian Bangunan di Kabupaten Blitar

    Jumlah Bangunan Pemerintahan yang sesuai RTRW

    Kab. Blitar 53,00 Rp 385.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    Rp 388.850.000

    Sosialisasi IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

    Jumlah peserta sosialisasi Kab. Blitar Rp 275.000.000 APBD

    Dipertimbangkan

    Rp 277.750.000

  • Rencana Kerja 2018