isu strategis - nganjukkab.go.id

26
1

Upload: others

Post on 16-Oct-2021

15 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Isu strategis - nganjukkab.go.id

1

Page 2: Isu strategis - nganjukkab.go.id

Isu strategis

Isu-isu yang berhubungan dengan :

◦ Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebencanaan dan cara

menghadapinya;

◦ Keterbatasan sumber daya manusia dengan kompetensi kebencanaan dalam upaya

penanggulangan bencana;

◦ Keterbatasan sarana prasarana sebagai pendukung kegiatan dan pelaksanaan program

penanggulangan bencana;

◦ Pola pembangunan yang belum menjadikan masalah bencana ke dalam prioritas

pembangunan;

◦ Upaya penanganan bencana masih sectoral dan masih pada penanganan masalah

bencana yang bersifat rutin terjadi di wilayah-wilayah tertentu seperti banjir, tanah

longsor, angin puting beliung, kekeringan dan kebakaran;

◦ Upaya pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana belum tertangani secara

keseluruhan

2

Page 3: Isu strategis - nganjukkab.go.id

PROSES UTAMA

BPBD 1

Peningkatan Kesiapsiagaan

menghadapi bencana

BPBD 3

Pemulihan

pasca bencana

PROSES PENDUKUNG

BPBD 4

Operasional Tanggap

Bencana Lintas Sektor

PROSES MANAJEMEN

BPBD 5

Pengelolaan

Program dan

Anggaran

BPBD 6

Pengelolaan dan

Pengembangan

SDM

BPBD 7

Pengelolaan

Organisasi dan

Tatalaksana

BPBD 8

Pengelolaan

Administrasi dan

Umum

PETA PROSES BISNISBADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

INPUT OUTPUT

Kebijakan / regulasi

dan penyediaan

infrastruktur

Pemerintah

Akuntabilitas /

Laporan

Pemerintah

Permintaan bantuan

stimulan daerah

terdampak bencana

Masyarakat

Pemenuhan bantuan

stimulan daerah

terdampak bencana

Masyarakat

BPBD 2

Percepatan penanganan

darurat bencana

Page 4: Isu strategis - nganjukkab.go.id

4

Visi : Terwujudnya Kabupaten Nganjuk Yang Maju dan Bermartabat

Misi ke 6 : Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan

dan perlindungan dari bencana

TujuanIndikator

TujuanSatuan

Kondisi

Awal

Kondisi

AkhirSasaran Indikator Sasaran Formulasi Perhitungan Satuan

Kondi

si

Awal

Target

Kondi

si

Akhir

2018 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 Program

Tangguh

dalam

menghadapi

bencana

Indeks

Risiko

Bencana

Nilai 152,8 150 Meningkatnya

kesiapsiagaan dalam

menghadapi bencana

Persentase desa

tangguh bencana

Jumlah destana yang sudah

Dibentuk x 100

Jumlah total desa rawan bencana

% 12 52 64 76 88 100 100

Peningkatan

Kapasitas

Kesiapsiagaan,

Pencegahan

dan mitigasi

Bencana

Meningkatnya

kecepatan dalam

penanganan darurat

bencana

Persentase

kejadian bencana

yang direspon

dalam waktu

tanggap

Jumlah kejadian bencana yang direspon

kurang dari 24 jam x 100

Jumlah kejadian bencana di Kab. Nganjuk

% 80 80 82 85 88 90 90

Peningkatan

Kapasitas

Tanggap

Darurat

penanggulanga

n bencana

Meningkatnya

pemulihan pasca

bencana

Persentase

pemulihan daerah

terdampak

bencana

Jumlah daerah terdampak yang

ditangani BPBD x 100

Jumlah seluruh daerah terdampak di Kab.

Nganjuk

% 80,2 82 84 86 88 89 89

Peningkatan

Kapasitas

Penanganan

Pasca Bencana

Renstra BPBD 2018 - 2023

Page 5: Isu strategis - nganjukkab.go.id

Mewujudkan

Kabupaten

Nganjuk Yang

Maju dan

Bermartabat

(Nganjuk

Nyawiji

Bangun Deso

Noto Kutho)

KETERKAITAN RPJMD KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RENSTRA BPBD KAB. NGANJUK TAHUN 2018-2023

Infrastruktur publik

yang memadai dan

berkualitas sebagai

penunjang

pertumbuhan

ekonomi dengan

kelestarian

lingkungan dan

perlindungan dari

bencana

1. Meningkatnya

kesiapsiagaan dalam

menghadapi bencana

2. Meningkatnya

kecepatan dalam

penanganan darurat

bencana

3. Meningkatnya

pemulihan pasca

bencana

VISI MISI TUJUAN SASARAN BPBD

INDIKATOR

TUJUAN

Indeks Resiko Bencana

Menjadi lebih kecil

Tangguh dalam

menghadapi bencana

5

Page 6: Isu strategis - nganjukkab.go.id

CASCADINGBADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGANJUK

6

SASARAN Meningkatnya kesiapsiagaan dalam menghadapi

bencana

INDIKATOR Persentase desa tangguh bencana Target 52%

SASARAN Meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan,

pencegahan, dan mitigasi Bencana

INDIKATOR Prosentase masyarakat yang

terlatih di daerah rawan bencana

Target 70%

Meningkatnya ketangguhan dalam

menghadapi bencana KEPALA DAERAH

SASARAN 1 Terlaksananya Pembentukan desa tangguh

bencana

INDIKATOR 1 Jumlah desa tangguh bencana Target 40

desa

KEPALA PELAKSANA

SASARAN 2 Terlaksananya Penguatan kapasitas relawan

masyarakat penanggulangan bencana

INDIKATOR 2 Jumlah Relawan yang berpartisipasi Target 30

orang

KEPALA BIDANG

KEPALA

SEKSI

Page 7: Isu strategis - nganjukkab.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2019

7

SasaranIndikator

SasaranTarget

Program Kegiatan

UraianIndikator

ProgramTarget Anggaran Uraian Indikator Program Target Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Meningkatnya

kesiapsiagaan

dalam

menghadapi

bencana

Persentase

desa tangguh

bencana

52% Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Indeks

Kepuasan

Masyarak

at (IKM)

internal

Perangkat

Daerah

79,75 465.200.000 Penyediaan Jasa surat

menyurat

Jumlah surat yang

diproses1500 surat 1.800.000

Penyediaan jasa

komunikasi sumber daya

air dan listrik

Jumlah kebutuhan

telepon dan listrik21600 kwh,

600 Mbps46.000.000

Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Jumlah Alat Tulis Kantor

yang diadakan31 jenis 26.400.000

Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

Jumlah barang cetakan

dan penggandaan7 jenis 10.000.000

Penyediaan komponen

instalasi listrik /

penerangan bangunan

kantor

Jumlah kebutuhan alat

listrik9 jenis 7.000.000

Penyediaan bahan bacaan

dan perundangan-

undangan

Jumlah bahan bacaan

dan perundang-undangan 1 jenis 5.500.000

Penyediaan makanan dan

minuman

Jumlah kebutuahan

makanan dan minuman11 bulan 38.500.000

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Jumlah rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi

yang dihadiri

80 kali 300.000.000

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Jumlah Monitoring dan

evaluasi dalam daerah

yang dilakukan

175 kali 30.000.000

Program

Peningkatan

Sarana &

Prasarana

Aparatur

Prosentase

sarana

dan

prasarana

aparatur

dalam

kondisi

baik

80% 1.205.000.000 Pengadaan kendaraan

dinas /operasional

Jumlah kendaraan dinas

/ operasional yang

diadakan

6 unit 578.000.000

Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan

Gedung Kantor4 jenis 91.000.000

Pengadaan peralatan

gedung kantor

Jumlah peralatan gedung

kantor yang diadakan 4 jenis 28.000.000

Pengadaan meubeler Jumlah pengadaan

mebeler3 jenis 41.500.000

Page 8: Isu strategis - nganjukkab.go.id

Sambungan tabel Rencana Kinerja Tahunan 2019

8

SasaranIndikator

SasaranTarget

Program Kegiatan

UraianIndikator

ProgramTarget Anggaran Uraian Indikator Program Target Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pemeliharaan rutin /

berkala gedung kantor

Luas gedung kantor yang

dipelihara2 gedung 265.000.000

Pemeliharaan rutin /

berkala kendaraan dinas /

operasional

Jumlah kendaraan dinas/

operasional yang

dipelihara

19 unit 185.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor

Jumlah perlengkapan

gedung kantor yang

dipelihara

21 jenis 5.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung

kantor yang dipelihara14 jenis 6.500.000

Pemeliharaan rutin/berkala

mebeleur

Jumlah mebeleur yang

dipelihara8 jenis 5.000.000

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian

Kinerja dan

Keuangan

Persentase

laporan

kinerja

dan

keuangan

yang

disusun

tepat

waktu

80 22.000.000 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ihtisar

realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan kinerja

yang selesai tepat waktu 8 dokumen 15.000.000

Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran

Jumlah laporan keuangan

semesteran yang selesai

tepat waktu

2 dokumen 3.500.000

Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan

akhir tahun yang selesai

tepat waktu

4 dokumen 3.500.000

Program

Peningkatan

Kapasitas

Kesiapsiagaan,

Pencegahan

dan mitigasi

Bencana

Jumlah

desa

tangguh

bencana

40 desa

1.591.000.00

0

Bimbingan teknis

kesiapsiagaan / mitigasi

bencana

Jumlah pelajar paham

tehnis PRB dan

Kesiapsiagaan pada

Lokasi Rawan Bencana

250

orang/pelaj

ar dan

pengajar

100.000.000

Persentase

pemenuha

n

peralatan

penanggul

angan

bencana

yang

memadai

75

Penguatan Kapasitas

Relawan dan Pokja

DESTANA

Jumlah Relawan dan

Pokja Destana yang

mengikuti penambahan

kapasitas pemahaman

30 orang X

7 hari100.000.000

Pembentukan DESTANA Jumlah desa tangguh

bencana yang terbentuk40

1.031.000.00

0

Penanganan Mitigasi

Struktural pra bencana

pada DESTANA

Jumlah kegiatan mitigasi

pada lokasi desa rawan

bencana

10 kegiatan

/ desa 50.000.000

Page 9: Isu strategis - nganjukkab.go.id

Sambungan tabel Rencana Kinerja Tahunan 2019

9

SasaranIndikator

SasaranTarget

Program Kegiatan

UraianIndikator

ProgramTarget Anggaran Uraian Indikator Program Target Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Persentase

Tingkat

efektifitas

Sistem

Peringatan

Dini/Early

Warning

System

(EWS)

bencana

75 Pelaksanaaan aktivasi

posko siaga/darurat

bencana

Jumlah posko yang

dilaksanakan untuk

kesiapsiagaan

2 posko

60.000.000

Pengadaan tenda dan

perlengkapan

Jumlah tenda dan

perlengkapan yang

diadakan

7 unit 50.000.000

Hari Kesiapsiagaan dan

Pengurangan Risiko

Bencana

Jumlah kegiatan dalam

gerakan hari pengurangan

risiko bencana4 keg 50.000.000

Diklat teknis

penanggulangan bencana

Metode outbound

Jumlah relawan yang

mengikuti diklat

60 orang

selama 3

hari

100.000.000

Penyediaan prasarana dasarmitigasi pada penanganan prabencana

Jumlah jenis prasarana2 jenis 50.000.000

Meningkatnya

kecepatan

dalam

penanganan

darurat

bencana

Persentase

kejadian

bencana

yang

direspon

dalam waktu

tanggap

80% Program

Peningkatan

Kapasitas

Tanggap

Darurat

penanggulang

an bencana

Persentase

korban

selamat

akibat

bencana

1.819.850.

000

Penyediaan prasarana

dasar tanggap darurat

bencana

Jenis sarana dasar yang

disediakan

100

bronjong,

379 sesek,

20.143

glangsing /

sak

200.000.000

Penguatan Sistem Komando

Pusat Pengendalian Operasi

penanganan bencana

Jumlah tenaga dan

kejadian yang tertangani

pada Musim Penghujan

dan Kemarau

29 trc

629.850.000

Persentase

pemenuha

n

kebutuha

n dasar

korban

terdampak

bencana

Operasi Penanganan,

Kebakaran hutan dan

lahan

Jumlah daerah terdampak

karhutla yang tertangani 11 kec 20.000.000

Penanganan tanggap

darurat kekeringan (

droping air bersih )

Jumlah daerah terdampak

kekeringan yang

tertangani

13 desa

200.000.000

Pemenuhan kebutuhan

dasar tanggap darurat

Jumlah bantuan dasar

tanggap darurat bencana

yang tersedia

200 paket

sembako 100.000.000

Sarana Prasarana

penyediaan air bersih pada

kawasan rawan kekeringan

Jumlah prasarana

penanganan darurat yang

tersedia pada wilayah

rawan kekeringanan

2 unit

sumur bor450.000.000

Page 10: Isu strategis - nganjukkab.go.id

Sambungan tabel Rencana Kinerja Tahunan 2019

10

SasaranIndikator

SasaranTarget

Program Kegiatan

UraianIndikator

ProgramTarget Anggaran Uraian Indikator Program Target Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Meningkatnya

pemulihan

pasca bencana

Persentase

pemulihan

daerah

terdampak

bencana

82 Program

Peningkatan

Kapasitas

Penanganan

Pasca

Bencana

Persentase

perbaikan

sarana

dan

prasarana

vital

daerah

terdampak

bencana

80 Penyediaan bantuan

rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana

Bimtek penilaian

kebutuhan pasca bencana

bagi pokja/relawan destana

Jumlah sarana dan

pemukiman dampak

bencana yang

direhabilitasi

Jumlah yang melakukan

kajian

5 unit

44 orang

50.000.000

70.000.000

Page 11: Isu strategis - nganjukkab.go.id

SASARAN INDIKATOR

KINERJATAR

GET

PROGRAM KEGIATAN

URAIAN INDIKATO

RTAR

GET

ANGGA

RAN

URAIAN INDIKATOR TAR

GET

ANGGARAN

Meningkatnya

kesiapsiagaan

dalam

menghadapi

bencana

Persentase desa

tangguh

bencana

52% Program

Kesiapsiagaan

dan Pencegahan

Bencana

Jumlah

desa

rawan

bencana di

Kab.

Nganjuk

100 desa 1.591.000.0

00Pembentukan

DESTANA

Jumlah desa

tangguh

yang

dibentuk

40 desa 425.000.000

11

NOMOR DPA SKPDFormulir

DPA SKPD

2.2.1

DOKUMEN PELAKSANAAN

ANGGARAN SATUAN

KERJA PERANGKAT DAERAH4.01 05 21 10 5 2

INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATORTOLAK UKUR KINERJA

TARGET

KINERJA

CAPAIAN PROGRAM Jumlah desa rawan bencana di Kab. Nganjuk 100 desa

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.031.000.000

KELUARAN Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk 40 desa

HASIL Persentase desa tangguh bencana 52%

RENCANA KERJA DAN

ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT

DAERAH

Formulir

RKA SKPD 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

Tahun Anggaran : 2019

Urusan

Pemerintahan:

4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

Pemerintahan

Organisasi : 4.01 . 4.01.05 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program : 4.01 . 4.01.05 . 21 Program Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana

Kegiatan:

4.01 . 4.01.05 . 21 . 10 Pembentukan desa tangguh bencana

Lokasi Kegiatan:

Kabupaten Nganjuk

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

INDIKATOR TOLOK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

CAPAIAN

PROGRAM

Jumlah desa rawan bencana di Kab. Nganjuk 100 desa

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.031.000.000

KELUARAN Jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk 40 desa

HASIL Persentase desa tangguh bencana 52% KETERKAITAN RENJA, RKA,

DAN DPA

Page 12: Isu strategis - nganjukkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA 2019 – ESELON II

12

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KAB. NGANJUK DENGAN BUPATI NGANJUK

Page 13: Isu strategis - nganjukkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA 2019 – ESELON III

13

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS DENGAN

KEPALA PELAKSANA BPBD

Page 14: Isu strategis - nganjukkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA 2019 – ESELON III

14

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIDANG DENGAN

KEPALA PELAKSANA BPBD

Page 15: Isu strategis - nganjukkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA 2019 – ESELON IV

15

PERJANJIAN KINERJA KA SUB BAG PENYUSUNAN PROGRAM

DENGAN SEKRETARIS (ESELON III)

Page 16: Isu strategis - nganjukkab.go.id

RENCANA AKSI TAHUN 2019

16

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2019

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NGANJUK

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

Target Kinerja SasaranPROGRAM /

KEGIATAN

INDIKATOR

KEGIATANTARGET RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)

PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN

KETTR 1 TR II TR III TR IV

TR I TR II TR III TR IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

Meningkatnya

kesiapsiagaan dalam

menghadapi bencana

Persentase desa

tangguh bencana

10

Bimbingan teknis

kesiapsiagaan / mitigasi

bencana

Jumlah pelajar paham

tehnis PRB dan

Kesiapsiagaan pada Lokasi

Rawan Bencana

250 orang/pelajar dan pengajar Melaksanakan Bimtek untuk

pelajar/pengajar tentang

kesiapsiagaan menghadapi

bencana di lokasi rawan bencana

Rp 100.000.000,00

Kasi kesiapsiagaan √

Penguatan Kapasitas

Relawan dan Pokja

DESTANA

Jumlah Relawan dan Pokja

Destana yang mengikuti

penambahan kapasitas

pemahaman

30 orang X 7 hari Melaksanakan Bimtek untuk

fasilitator desa tangguh bencana

dari 10 desa tangguh bencana yang

terbentuk

Rp 100.000.000,00

Kasi kesiapsiagaan √

Pembentukan DESTANA Jumlah desa tangguh

bencana yang terbentuk

10 desa Membentuk desa tangguh bencana

dengan melatih 30 orang relawan

dari 10 desa rawan bencana agar

memahami pengurangan resiko

bencana secara terintegrasi dan

berkelanjutan

Rp 425.000.000,00

Kasi kesiapsiagaan √

Penanganan Mitigasi

Struktural pra bencana

pada DESTANA

Jumlah kegiatan mitigasi

pada lokasi desa rawan

bencana

10 kegiatan / desa Pengadaan bibit tanaman

penghijauan untuk diserahkan

kepada 10 desa tangguh bencana

yang dibentuk tahun 2018

Rp 50.000.000,00

Kasi pencegahan √

Pelaksanaaan aktivasi

posko siaga/darurat

bencana

Jumlah posko yang

dilaksanakan untuk

kesiapsiagaan

2 posko Membentuk posko siaga untuk

bencana di musim hujan dan

musim kemarau

Rp 60.000.000,00

Kasi kesiapsiagaan √ √

Pengadaan tenda dan

perlengkapan

Jumlah tenda dan

perlengkapan yang

diadakan

7 unit Pengadaan tenda dan

perlengkapannya

Rp 50.000.000,00

Kasi pencegahan √

Hari Kesiapsiagaan dan

Pengurangan Risiko

Bencana

Jumlah kegiatan dalam

gerakan hari pengurangan

risiko bencana

4 keg Memeriahkan Hari Kesiapsiagaan

Nasional baik di provinsi maupun

di dalam kabupaten Nganjuk

Rp 50.000.000,00

Kasi kesiapsiagaan √

Diklat teknis

penanggulangan bencana

Metode outbound

Jumlah relawan yang

mengikuti diklaat

60 orang selama 3 hari Melaksanakan gladi lapang untuk

relawan

Rp 100.000.000,00

Kasi pencegahan

Page 17: Isu strategis - nganjukkab.go.id

Lanjutan RENCANA AKSI TAHUN 2019

17

Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana

Meningkatnya

kecepatan dalam

penanganan

darurat bencana

Rata-rata

waktu respon

kejadian

bencana 16 16 16 16

Penyediaan prasarana

dasar tanggap darurat

bencana

Jenis sarana dasar

yang disediakan

100 bronjong, 379 sesek,

20.143 glangsing / sak

Menyediakan bronjong,

sesek dan glangsing/sak

untuk tanggap darurat

bencana

Rp 200.000.000,00

Kasi Tanggap

Darurat √ √ √

Penguatan Sistem

Komando Pusat

Pengendalian Operasi

penanganan bencana

Jumlah tenaga dan

kejadian yang

tertangani pada

Musim Penghujan dan

Kemarau

29 trc Menyediakan tenaga TRC

dan administrasi selama 12

bulan

Rp 600.000.000,00

Kasi Tanggap

Darurat √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Dilaksana

kan

sepanjang

Tahun

Anggaran

2019

Operasi Penanganan,

Kebakaran hutan dan

lahan

Jumlah daerah

terdampak karhutla

yang tertangani

11 kec Melaksanakan penanganan

karhutla dan pengadaan

sepatu karet dan masker

untuk pelaku pemadam

karhutla

Rp 20.000.000,00

Kasi Tanggap

Darurat √ √ √ √

Penanganan tanggap

darurat kekeringan (

droping air bersih )

Jumlah daerah

terdampak kekeringan

yang tertangani

13 desa Melaksanakan droping air

bersih di daerah terdampak

kekeringan

Rp 200.000.000,00

Kasi Tanggap

Darurat √ √ √

dilaksana

kan pada

saat

Peringata

n HKBN

Pemenuhan

kebutuhan dasar

tanggap darurat

Jumlah bantuan dasar

tanggap darurat

bencana yang tersedia

200 paket sembako Pengadaan sembako dan

makanan siap saji

Rp 60.000.000,00

Kasi Logistik √ √

Sarana Prasarana

penyediaan air bersih

pada kawasan rawan

kekeringan

Jumlah prasarana

penanganan darurat

yang tersedia pada

wilayah rawan

kekeringanan

2 unit sumur bor Memberikan bantuan

stimulan untuk pembuatan

sumur

Rp 450.000.000,00

Kasi Tanggap

Darurat √ √

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana

Meningkatnya

pemulihan pasca

bencana

Persentase

pemulihan

daerah

terdampak

bencana 20 20 20 22

Penyediaan bantuan

rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca

bencana

Jumlah sarana dan

pemukiman dampak

bencana yang

direhabilitasi

5 unit Merenovasi rumah dan

fasilitas umum yang

terdampak bencana

Rp 50.000.000,00

Kasi

Rekonstruksi√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Dilaksana

kan

sepanjang

Tahun

Anggaran

2019

Page 18: Isu strategis - nganjukkab.go.id

REALISASI KINERJA TAHUN 2018 DAN 2019

s/d Tribulan IV

18

12

52

100 100

20

60

0

20

40

60

80

100

120

2018 2019 sd Tribulan IV

Series 1 Series 2 Series 3

Persentase desa tangguh

bencana

Persentase kejadian bencana

yang direspon dalam waktu

tanggap

Persentase pemulihan daerah

terdampak bencana

Indikator 1

Indikator 2

Indikator 3

Page 19: Isu strategis - nganjukkab.go.id

STRATEGI PENINGKATAN KINERJA :

TERKAIT ISU STRATEGIS BPBD KABUPATEN NGANJUK

Pengenalan Informasi

Rawan Bencana Bagi

Sekolah

19

Untuk mewujudkan peran yang efektif, maka peran Badan Penanggulangan

Bencana Daerah harus berorientasi kepada pencapaian tujuan organisasi,

melalui Strategi :

Mengembangkan

pembentukan desa

tangguh bencana

12

Aktivasi posko siaga dantanggap darurat untuk

mengawal penangananbencana

3 Mengoptimalkankoordinasi lintas sektoraldalam upaya penanganan

bencana

4

Page 20: Isu strategis - nganjukkab.go.id

MANFAAT SAKIP BAGI BPBD

Evaluasi Kinerja BPBD Daerah Kabupaten Nganjuk;

Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen kinerja BPBD Kabupaten Nganjuk;

Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan, sasaran strategis yang

digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas

kinerja BPBD Kabupaten Nganjuk;

Meningkatkan efektifitas perumusan program dan kegiatan untuk

pencapaian sasaran strategis pembangunan .

20

Page 21: Isu strategis - nganjukkab.go.id

21

Rapat-rapat dipimpinlangsung oleh

Kepala PelaksanaBPBD

Rapat-rapat Penyusunan Program dan Perencanaan Anggaran

Page 22: Isu strategis - nganjukkab.go.id

22

Pelaksanaan LombaDesa TangguhBencana(DESTANA) di Salamrojo12 September 2019

Salah satu Kegiatan dari BidangPencegahan dan Kesiapsiagaan

Page 23: Isu strategis - nganjukkab.go.id

23

Juara 1 dalam lomba Desa Tangguh Bencana KategoriMadya se Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Page 24: Isu strategis - nganjukkab.go.id

Penanganan darurat kekeringandengan dropping air bersih

24

Beberapa Kegiatan dari BidangKedaruratan dan Logistik

Penanganan kebakaran Hutan danLahan

Penanganan pohon tumbangakibat angin puting beliung

Page 25: Isu strategis - nganjukkab.go.id

PERBAIKAN RUMAH ROBOH (DESA SAMBIKEREP, KEC. REJOSO)

25

Beberapa Kegiatan dari Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Perbaikan rumah di desa TanjungKalang Kec. Ngronggot

Page 26: Isu strategis - nganjukkab.go.id

TERIMA KASIH

26