gubernur kepulauan bangka belitung perubahan...

513

Upload: trantuyen

Post on 16-Mar-2019

266 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 37 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 telah ditetapkan

dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2016;

b. bahwa berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap

Hasil RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2016 oleh

tim Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan

Pembangunan Daerah, terdapat asumsi kerangka ekonomi

daerah, kerangka pendanaan yang tidak sesuai dengan

kondisi dan dinamika pembangunan saat ini, maka perlu

dilakukan Perubahan RKPD tahun 2016 dalam rangka

melakukan penyesuaian terhadap prioritas dan sasaran

pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas

daerah serta pergeseran pagu kegiatan antar perangkat

daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan

baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan

pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok

sasaran kegiatan yang digunakan dalam penyusunan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;

c. bahwa perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Tahun 2016 akan digunakan sebagai pedoman dalam

penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran

(KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Perubahan (PPASP) serta Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2016;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan seagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka

Belitung Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4664);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-

2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor

5658);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E).

14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dan Lembaga Teknis daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung, Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);

16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 3

Seri A);

17 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6

Seri E);

18 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor

30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

(Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2016 Nomor 26 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG TAHUN 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan

Bangka Belitung Nomor 30 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2016 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 26 Seri E), diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (5)

dan ayat (6), sehingga keseluruhan pasal 2 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2016 adalah dokumen perencanaan

daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai

pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada

tanggal 31 Desember 2016.

(2) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur

dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

periode 2012-2017, mempedomani RPJMD dan

mengacu kepada RKP Tahun 2016 yang memuat

rancangan kerangka ekonomi daerah, program

prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja,

sumber pendanaandan prakiraan maju yang

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah

maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

(3) RKPD disusun dalam rangka menciptakan integrasi,

sinkronisasi, sinergi pembangunan daerah antar

wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar

tingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan

sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan

berkelanjutan.

(4) RKPD Tahun 2016 berfungsi sebagai:

a. Pedoman Penyusunan Renja-SKPD

b. Pedoman penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD

Tahun Anggaran 2016.

c. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam

menyusun RKPD Tahun 2016.

(5) Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2016 disusun guna menjamin

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan daerah.

(6) Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) menjadi pedoman Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun

Anggaran 2016 yang berlandaskan pada Kebijakan

Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran

2016.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 3

Dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran

2016, maka:

(1) Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum

Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran

2016 di DPRD;

(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan

Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Tahun Anggaran 2016 dalam melakukan

pembahasan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga pasal 6 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan RKPD

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang

pada tanggal 11 Juli 2016

GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang

pada tanggal 11 Juli 2016

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN

2016 NOMOR 26 SERI E

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SYAHRUDIN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 i

Halaman

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 37

TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA

BELITUNG TAHUN 2016 ..............................................................................................

DAFTAR ISI .................................................................................................................... i

DAFTAR TABEL ............................................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. I

1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan............................... I-1

1.2. Maksud dan Tujuan ...................................... ............................................ I-3

1.3. Dasar Hukum Penyusunan ........................................................................ I-4

1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD ......................... ....................... I-6

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II ............... II

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2015 ........ ............................. II-1

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II

Tahun 2016 .......................................... ..................................................... II-2

2.3. Perubahan Proyeksi Kerangka Ekonomi Makro Kepulauan Bangka

Belitung ................................................. ..................................................... II-126

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .................... ...................... . II-126

B. Laju Pertumbuhan Ekonomi ................................................................ . II-129

C. PDRB Per Kapita ................................................................................... II-131

D. Inflasi ..................................................................................................... II-132

2.4. Lain-lain Asumsi .................................... ................................................... II-132

A. Ketenagakerjaan .................... ............................................................. . II-132

B. Kemiskinan .................... ...................................................................... . II-133

2.5. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah ................ ............................. II-133

2.6. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah ....................................................... II-137

A. Belanja Tidak Langsung .................... ................................................. . II-137

B. Belanja Langsung ................................................................................. II-138

DAFTAR ISI

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

ii PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016

Halaman

2.7. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah.................... ......................... . II-142

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM

PERUBAHAN RKPD 2016 ............................................................................ III

3.1. Tema, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Dalam Perubahan

RKPD 2015 .......................................... ..................................................... III-1

3.2. Sasaran Pembangunan Daerah ............................................................... III-5

3.3. Perubahan Pagu Belanja SKPD Tahun 2016 ........................................... III-7

3.4. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas ................................................ III-9

BAB IV PENUTUP ........................................................................................................ IV-1

LAMPIRAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 iii

Halaman

Tabel II.1 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2015 Sampai Dengan Triwulan II Tahun

2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ............................................ II-2

Tabel II.2 Perbandingan antara Proyeksi dan Realisasi PDRB 2015 dan

Proyeksi serta Revisi PDRB 2016 (ADHB) (Rp Juta) ............................ II-109

Tabel II.3 Perbandingan antara Proyeksi dan Realisasi PDRB 2015 dan

Proyeksi serta Revisi PDRB 2016 (ADHK) (Rp Juta) ............................ II-110

Tabel II.4 Proyeksi dan Realisasi PDRB menurut Pengeluaran Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015, Proyeksi dan Revisi Tahun

2016 (ADHB) (Rpjuta) ............................................................................. II-112

Tabel II.5 Realisasi dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung 2014-2015 (persen) .................................. II-114

Tabel II.6 Target Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2016 ........... II-119

Tabel II.7 Target Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2016 ................... II-124

Tabel II.8 Target Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2016 ........... II-126

Tabel III.1 Realiasasi dan Perubahan Proyeksi Sasaran Pembangunan Tahun

2016 ........................................................................................................ III-5

Tabel III.2 Target Indikator Sasaran Pembanguan Daerah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung Tahun 2016 ................................................................. III-6

Tabel III.3 Pagu Anggaran SKPD Pada APBD 2016 dan Rencana Perubahan ..... III-8

Tabel III.4 Perubahan Alokasi Dalam Mendukung Prioritas Daerah ....................... III-10

DAFTAR TABEL

BAB I

PENDAHULUAN

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

(RKPD) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN 2016

Lampiran

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 37 Tahun 2016

Tanggal: 11 Juli 2016

PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 I - 1

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

(PERUBAHAN RKPD)

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN 2016

B A B I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.

2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).

3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

I - 2 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, pada pasal 285 ayat (1): RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan tahun berjalan; (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan , prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan , dan;atau

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015, yang berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1854/SJ apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

5. Perubahan RKPD sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

6. Perubahan Renja SKPD sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2016.

8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 I - 3

tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.

Memperhatikan dinamika pembangunan dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016 sampai dengan triwulan II, terdapat beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2016 yang tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini sehingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memandang perlu untuk melakukan penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016.

Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2016 juga dilakukan dalam rangka untuk mengakomodasi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016. Perubahan mendasar di dalam RPJMD tersebut antara lain meliputi, sasaran pembangunan dan indikator sasaran, program dan indikator program serta target tahunan dan akhir periode pada indikator kinerja daerah membuat Perubahan RKPD Tahun 2016 menjadi penting untuk dimaknai sebagai wujud implementasi dokumen Perubahan RPJMD tersebut. Oleh karenanya, Perubahan RKPD Tahun 2016 memuat juga sasaran, indikator sasaran, program dan indikator program yang di dalam RPJMD terjadi perubahan, termasuk juga perubahan target pada indikator pembangunan daerah.

Setelah Perubahan RKPD dibuat, tahap selanjutnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dengan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2016 serta mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan Perubahan RKPD bertujuan untuk melakukan harmonisasi dan penyesuaian program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam RKPD yang diakomodir didalam APBD Tahun Anggaran 2016 yang juga mengharmoniskan dan mensinergikannya dengan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan RKPD yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

I - 4 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016

1.2.2 Tujuan

Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh SKPD pada lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA PPAS-P) Tahun Anggaran 2016.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat,

dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4335);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 I - 5

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4663);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 97, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 903);

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

I - 6 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016

17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun

2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun

2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan

daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun

2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun 2015 Nomor 3 Seri A);

21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran

Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 6 Seri

E);

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II Tahun 2016.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

Memuat kegiatan lanjutan tahun 2016, pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja,

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 I - 7

pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

BAB VI PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI

DENGAN TRIWULAN II

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

(RKPD) PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN 2016

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 II - 1

B A B II

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2015

Pelaksanaan evaluasi kinerja tahun 2015 merupakan salah satu pertimbangan dalam penyusunan Perubahan RKPD 2016, melalui evaluasi kinerja tersebut, dapat diperoleh informasi mengenai capaian kinerja RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Tujuan lain dari evaluasi kinerja RKPD 2015 antara lain untuk menilai/mengidentifikasi realisasi sasaran dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau untuk mengetahui program kegiatan yang belum selesai 100 persen yang menjadi pertimbangan untuk diusulkan kembali didalam Perubahan RKPD Tahun 2016.

Gambaran mengenai evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2015, adalah sebagaimana disajikan pada tabel II.1.

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2016

Evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2016, dilakukan dalam rangka untuk mengidentifikasi/meninventarisasi sejauh mana program kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan. Sehingga dapat diketahui pada Perubahan RKPD ini, program kegiatan tersebut apakah dapat dilanjutkan atau tidak, kecukupan pagu anggarannya, kesesuaian terhadap target kinerjanya dan hal lainnya yang menjadi dasar kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk melakukan penyesuaian terhadap program kegiatan tersebut.

Kondisi capaian kinerja RKPD 2016 sampai dengan Triwulan II, sebagaimana disajikan pada tabel II.1 berikut:

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

II - 2 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016

Tabel II.1 Evaluasi Hasil RKPD Tahun 2015 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2016

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab Realisasi Kinerja RKPD

Realisasi Tingkat Capai

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian

Target (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

1 WAJIB

1 1 PENDIDIKAN

1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini

APK PAUD 50,83% 44,51% 50,83% 0 0 44,51% 87,57% DINDIK

Prestasi PAUD Tk. Nasional (TK/RA Terakreditasi min B)

40% 35% 40% 0 0 35,00% 88% DINDIK

1 1 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

APK SD/MI 116,26% 116,25% 116,26%

0 0 116,25% 100% DINDIK

APK SMP/MTs 97,00% 96,61% 97,00% 0 0 96,61% 100% DINDIK

APM SD/MI 98,00% 96,85% 98,00% 0 0 96,85% 99% DINDIK

APM SMP/MTs 84,00% 80,07% 84,00% 0 0 80,07% 95% DINDIK

Angka DO SD/MI 0,30% 0,36% 0,36% 0 0 0,39% 130% DINDIK

Angka DO SMP/MTs 0,40% 0,60% 0,60% 0 0 0,72% 180% DINDIK

Persentase Kelulusan SD/MI

100,00% 100,00% 100,00%

0 0 100,00% 100,00% DINDIK

Persentase Kelulusan SMP/MTs

99,35% 99,27% 99,27% 0 0 99,86% 100% DINDIK

Angka Melanjutkan SD/MI 100,00% 98,48% 98,48% 0 0 97,72% 97,72% DINDIK

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 II - 3

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab Realisasi Kinerja RKPD

Realisasi Tingkat Capai

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian

Target (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

Angka Melanjutkan SMP/MTs

100,00% 97,98% 97,98% 0 0 99,54% 99,54% DINDIK

Angka Mengulang SMP/MTS

0,45% 0,62% 0,62% 0 0 - 100% DINDIK

Angka Mengulang SD/MI 4,00% 5,87% 5,87% 0 0 - 100% DINDIK

1 1 18 Program Pendidikan Non Formal

Jumlah Warga Belajar Paket A, B dan C

10.432 - 9.172 - DINDIK

Angka Buta Aksara 2,50% 3,60% 3,25% 3,60% 144% DINDIK

Persentase Kelulusan UNPK

78,00% 0% 100% DINDIK

Persentase Pengangguran Terlatih

19,23% 17,88% 18,31% 17,88% 92,98% DINDIK

1 1 22 Program Manajemen Layanan Pendidikan

Tersedianya Gambaran Umum Pendidikan di Prov. Kep. Babel

2 Dok 2 Dok - 100% DINDIK

Tersedianya Dokumen Perencanaan Pendidikan

4 Dok 3 Dok - 100% DINDIK

Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi

3 Dok 3 Dok - 100% DINDIK

1 1 28 Program Pendidikan Menengah dan Tinggi

APK SMA/MA/SMK 95,95% 84,14% 89,60% 84,14% 87,69% DINDIK

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

II - 4 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab Realisasi Kinerja RKPD

Realisasi Tingkat Capai

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian

Target (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

APM SMA/MA 75,00% 58,60% 61,06% 58,60% 78,13% DINDIK

Angka DO SMA/MA 0,31% 1,26% 1,66% 1,26% DINDIK

Persentase Kelulusan Siswa SMA/MA

99,00% 99,90% 99,43% 99,90% 101% DINDIK

Angka Mengulang Pendidikan Menengah

0,60% 0,83% 0,83% 0,83% 138,33% DINDIK

Persentase Kelulusan Siswa SMK

99,00% 99,90% 99,70% 99,90% 101% DINDIK

Siswa Miskin Berprestasi yang melanjutkan

750 Org - - - 100% DINDIK

2 WAJIB

2 2 1 KESEHATAN

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase ketersediaan obat buffer stock untuk pelayanan kesehatan di Provinsi dan Kab/Kota.

100 300 100 100% Dinkes

2 2 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Jumlah Kematian Ibu Melahirkan per Kelahiran Hidup (IKU)

27 31 31 115% Dinkes

Persentase Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (IKU)

98 97,5 97,5 99% Dinkes

Angka Kematian Bayi per 28 31 31 111% Dinkes

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 II - 5

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab Realisasi Kinerja RKPD

Realisasi Tingkat Capai

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian

Target (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

1000 Kelahiran Dasar (IKU)

Persentase Kab/kota Yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Dasar (SPM)

100 100 100 100% Dinkes

2 2 3 Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase Kab/Kota Dengan Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) (IKU)

70 60 60 85,71% Dinkes

Persentase Kab/Kota Yang Memiliki Posyandu Mandiri (IKU)

40 30 30 75,00% Dinkes

2 2 4 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Persentasi Belita Yang ditimbang Berat Badan (IKU)

78 65 65 83,33% Dinkes

2 2 5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase Rumah Sehat Yang Memenuhi Syarat Kesehatan (IKU)

90 85 85 94,44% Dinkes

Persentase Penduduk Yang Mengakses Air Minum Berkualitas

74 68 68 91,89% Dinkes

2 2 6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

II - 6 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab Realisasi Kinerja RKPD

Realisasi Tingkat Capai

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian

Target (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

Angka Kesakitan Malaria per 1000 Penduduk (API) (IKU)

1 2 2 200,00% Dinkes

Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk (IKU)

46 51 51 110,87% Dinkes

Prevalensi HIV (Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko) (IKU)

10 10 10 100,00% Dinkes

Persentase Kasus Baru TB 89 Paru (BTA Positif) yang disembuhkan

90 90 90 100,00% Dinkes

2 2 8 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Yang Menjadi Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

100 100 100 100,00% Dinkes

2 2 9 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Yang Melaksanakan Pelayanan Sesuai Standar (Iku)

100 100 100 100,00% Dinkes

2 2 11 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Rasio dokter spesialis per 9,7 7,5 7,5 Dinkes

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 II - 7

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab Realisasi Kinerja RKPD

Realisasi Tingkat Capai

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian

Target (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

100.000 penduduk (IKU)

Rasio dokter umum per 100.000 penduduk (IKU)

34,4 29,7 29,7 Dinkes

Rasio perawat per 100.000 penduduk (IKU)

337,6 282,5 282,5 Dinkes

Rasio Bidan per 100.000 penduduk (IKU)

96 80,8 80,8 Dinkes

2 2 12 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

28 31 31 111% Dinkes

2 2 13 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Meningkatnya Kab/Kota dengan cakupan pelayanan lansia (Persentase)

100 85 85 85,00% Dinkes

2 2 14 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

Persentase cakupan tempat pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan

85 70 70 82,35% Dinkes

2 2 15 Program Peningkatan Kesehatan ibu melahirkan dan anak

Jumlah kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup (IKU)

27 31 31 115% Dinkes

Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup

28 31 31 111% Dinkes

2 2 16 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Persentase ketersediaan profil kesehatan Provinsi dan Kab/Kota per tahun

100 100 100 100% Dinkes

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

II - 8 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab Realisasi Kinerja RKPD

Realisasi Tingkat Capai

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian

Target (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

(IKU)

2 2 17 Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya

Persentase RS Provinsi,Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan (SPM RS))

100 100 100 100% Dinkes

2 2 18 Program Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penunjang balai Labkes

1). Cakupan pelayanan Laboratorium

95 80 80 84% Dinkes

2 2 19 Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk (IKU)

9,7 7,5 7,5 77% Dinkes

Rasio dokter umum per 100.000 penduduk (IKU)

34,3 29,7 29,7 87% Dinkes

Rasio perawat per 100.000 penduduk (IKU)

337,6 282,5 282,5 84% Dinkes

Rasio bidan per 100.000 penduduk (IKU)

96 80,8 80,8 84% Dinkes

2 2 20 Program Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan

Persentase Kabupaten/Kota dengan Kesiasiagaan penanggulangan bencana

100 100 100 100% Dinkes

2 WAJIB

2 2 1 KESEHATAN

2 2 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 II - 9

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab Realisasi Kinerja RKPD

Realisasi Tingkat Capai

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian

Target (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

Tersedianya Jasa Operasional dan Jasa Pelayanan Bagi Tenaga Medis dan Non Medis

265 265 265 100% RSJ

Jumlah Kunjungan Ke puskesmas dan Rumah Keluarga Pasien

95 80 85 89% RSJ

Jumlah Tenaga Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

22 16 18 82% RSJ

Jumlah Pasien Yang Menerima terapi mental Sosial

500 385 420 84% RSJ

Jumlah Anak Yang dilayani Pada Unit Tumbuh Kembang Anak

170 155 160 94% RSJ

Jumlah Pelayan Rumah Sakit

25 20 22 88% RSJ

2 2 7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Persentase Capaian Nilai Yang diterima (Standar Join Commision International (JCI))

50% (Madya) 25% (Pratama) 37,5 RSJ

Jumlah Sertifikat BLUD Yang Diterima

100% (BLUD Penuh) RSJ

Jumlah Standar Pelayanan Kesehatan Yang Tersusun

7 4 5 71,43% RSJ

Jumlah Sertifikat Izin 1 RSJ

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

II - 10 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab Realisasi Kinerja RKPD

Realisasi Tingkat Capai

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian

Target (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

Mendirikan Rumah Sakit Yang Diterima

Jumlah Sertifikat/Izin AMDAL Yang Terbit

1 RSJ

2 2 9 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.

Jumlah Alat Sehat Belanja Modal dan Berbekalan Kesehatan

60 45 50 83,33% RSJ

Jumlah Obat Generik dan Non 66 Generik Yang Tersedia

85 70 75 88,24% RSJ

Jumlah Pelengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit

45 40 40 88,89% RSJ

Jumlah Gudang Obat/apotik

RSJ

Jumlah Ruang Terapi Yang Dikembangkan

2 RSJ

Jumlah Ruang rontgen Rumah Sakit

1 RSJ

Jumlah Gedung Dapur Bersih

1 RSJ

Jumlah Gedung Trauma Center

1 RSJ

Jumalah Ruang 2 RSJ

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 II - 11

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab Realisasi Kinerja RKPD

Realisasi Tingkat Capai

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian

Target (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

Laboratorium

Jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit

1 RSJ

Jumlah Bangunan Rumah Sakit Yang Di rehabilitasi

5 1 1 20,00% RSJ

Jumlah Sertifikat Penetapan Tipe Rumah Sakit

1 RSJ

Jumlah Sistem Informasi Kegiatan Rekam Medis

1 RSJ

Jumlah Sistem Informasi Kegiatan Instalasi Farmasi

1 RSJ

Jumlah Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

1 1 100,00% RSJ

Jumlah Billing Sistem Yang Tersedia

1 1 RSJ

Jumlah Ruang Rawat Inap Yang Dikembangkan

2 1 RSJ

Jumlah Ruang Rawat Jalan Yang Dikembangkan

2 1 RSJ

Jumlah Kamar Jenazah Yangt Dibangun

1 1 RSJ

2 2 10 Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

II - 12 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab Realisasi Kinerja RKPD

Realisasi Tingkat Capai

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian

Target (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkalah Rumah Sakit

1 0 1 0 1 100% RSJ

Jumlah Pemeliharaan Ritin Ruang Rawat Inap Rumah Sakit

1 1 1 100% RSJ

Jumlah Pemeliharaan Rutin Kamar Jenazah

1 1 RSJ

Jumlah Alat Kesehatan Yang Dipelihara

3 3 3 100% RSJ

Jumlah Alat Kesehatan Yang Teruji dan terkalibrasi

3 3 3 100% RSJ

WAJIB

PEKERJAAN UMUM

2 3 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Jalan yang terbangun 12 3km 3 25,00% Dinas PU

Jembatan yang terbangun sepanjang 366 meter

1.870,00 374km 374 20,00% Dinas PU

Peningkatan jalan dan jambatan provinsi sepanjang 53,61 km

125 25km 25 20,00% Dinas PU

Perencanaan Pembangunan Jalan

Kajian teknis terhadap kelayakan jalan dan penyusunan data base jalan

4 paket 4 4,00 paket (dokumen)

0 - 0,00% Dinas PU

Pembangunan Jalan Tertingkatnya ruas jalan 236.01 km 52 20,86 km 3,2 0,15 55 0,00% Dinas PU

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 II - 13

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab Realisasi Kinerja RKPD

Realisasi Tingkat Capai

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian

Target (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

provinsi (Effektif)

Pembangunan Jalan (DAK + Pendamping DAK)

Terpeliharanya jalan 12 km 12 0 - 12 101,67% Dinas PU

Perencanaan Pembangunan Jembatan

Desain pembangunan jembatan

8 paket 4 1,00 dokumen (paket)

0 - 4 50,00% Dinas PU

Pembangunan Jembatan Batu Rusa II

Terbangunnya jembatan 2 paket 2 0 - 2 100,00% Dinas PU

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Termonitoringnya pembangunan jalan dan jembatan

2 paket 1 0 - 1 50,00% Dinas PU

Pembangunan Jembatan Terbangunnya jembatan baru

22 unit 9 4,00 unit 1,3 0,33 10 46,82% Dinas PU

2 3 2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Panjang jalan dan jambatan provinsi yang terpelihara dengan baik

874,33 km Pemeliharaan jalan sepanjang 816.2 km

874,33km 874,33 km 100% Dinas PU

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Meningkatnya kondisi konstruksi jalan

832,18 Km 141 32,92 Km (effektif)

0 - 141 17% Dinas PU

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

Meningkatnya kondisi konstruksi jembatan

7 unit 3 0 - 3 43% Dinas PU

Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Batu Rusa II

Terlaksananya pemeliharaan operasional jembatan Baturusa II

1,00 paket 0 - - - Dinas PU

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK + Pedamping DAK)

Meningkatnya kondisi konstruksi jalan

23 Km 44 8,00 Km (effektif)

0 - 44 191% Dinas PU

2 3 3 Program Tanggap Darurat Jalan dan Jambatan

-

Terpeliharanya jalan/jambatan yang

3 100% 1 unit 1 33,33 Dinas PU

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

II - 14 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab Realisasi Kinerja RKPD

Realisasi Tingkat Capai

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian

Target (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

dilakibatkanbencana alam atau lainnya yang memerlukan penanganan darurat

Rehabilitasi Jalan dalam kondisi tanggap darurat

Terpeliharanya jalan Provinsi pasca bencana

1 1 Unit 1 100% 1 -

2 3 4 Program Pembangunan Sistem Informasi/database Jalan dan Jembatan

Tersedianya dokumen database jalan dan jambatan provinsi

7 Dokumen dengan 24,19% total panjang jalan provinsi

4 dokumen dengan 12.14 % total panjang jalan provinsi

2 dokumen 2 Dokumen 29% Dinas PU

Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan

Inventarisasi jalan Provinsi 5 dokumen 2 1 dokumen 0 0 2 40% Dinas PU

Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan

Inventarisasi jembatan Provinsi

4 dokumen 1 1 dokumen 0 0 1 25% Dinas PU

2 3 5 Program Perencanaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan jalan dan jambatan

1 gedung workshop, 70% alat-alat berat dan alat-alat laboratorium

31 % alat-alat berat dan alat laboratorium

2 unit alat-alat berat dan alat lab

2 unit alat-alat berat alat lab

100% Dinas PU

Pengadaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

Tersedianya alat ukur dan bahan laboratorium yang dapat meningkatkan kinerja di DPU

1 0 - 1 - Dinas PU

Pengadaan Alat-Alat Berat Tersedianya alat berat di DPU yang dapat meningkatkan kinerja di DPU

5 paket 1 0 0 1 20% Dinas PU

Pemeliharaan Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan

Terpeliharanya alat ukur dan bahan laboratorium

1 0 - 1 - Dinas PU

RehabilitasiPemeliharaan Alat- Terpeliharanya alat berat 2 2,00 paket 0 - 2 - Dinas PU

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 II - 15

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab Realisasi Kinerja RKPD

Realisasi Tingkat Capai

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian

Target (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

Alat Berat di DPU (exavator, dump truck, grader, three wheel loader, baby roller, asphal recyling)

Pengadaan Rambu/Plang Petunjuk

Marka Jalan 2 0 - 2 - Dinas PU

2 3 6 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Terwujudnya sistem jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya yang dapat memberikan manfaat secar berkensinabungan

7.572 1.000 Ha 1,429 Ha 1,429 Ha 19% Dinas PU

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Terlaksananya rehabilitasi saluran pembuang (Ha)

1196,07 Ha 2,4 0 - 2,4 0,20% Dinas PU

Optimalisasi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun

Terlaksananya kegiatan jaringan irigasi

5429 Ha 13,2 0 - 13,2 0,24% Dinas PU

Pemberdayaan petani pemakai air (Ha)

Terlaksananya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi

1484 Ha 6,8 3,00 gapoktan 0 0 6,8 0,46% Dinas PU

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun (DAK)

Terlaksananya kegiatan jaringan irigasi

28,8 0 - 28,8 - Dinas PU

Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi

Tersedianya dokumen perencanaan pengelolaan jaringan irigasi

2,00 dokumen 0 0 - - Dinas PU

Pembangunan Jaringan Irigasi Terlaksananya 0 - - - Dinas PU

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

II - 16 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab Realisasi Kinerja RKPD

Realisasi Tingkat Capai

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian

Target (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

peningkatan/pembangunan jaringan irigasi

Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK)

Terlaksananya peningkatan/pembangunan jaringan irigasi

6.800 M 0 0 - - Dinas PU

2 3 7 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Terwujudnya layanan air baku untuk air minum

75 Ha 6 Ha 20 Ha 20 Ha 27% Dinas PU

Optimalisasi sumber air baku Tersedianya sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun/ditingkatkan

2,00 lokasi - - - - Dinas PU

2 3 8 Program Penyediaan dan Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

Tersedianya sumber air yang mampu untuk memenuhi kebutuhan terhadap air

98 Ha 5 Ha 20 Ha 20 20% Dinas PU

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya

Terllaksananya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya

24 12,00 bulan 0 - 24 - Dinas PU

Perencanaan Pengelolaan SDA

Tersedianya pola pengelolaan SDA

1 1,00 dokumen 0 - 1 - Dinas PU

Perencanaan Konversi pendayagunaan Embung dan Sumber daya air lainnya

Tersedianya pola pengelolaan SDA

0 - - - Dinas PU

Penyusunan Pola WS Belitung Tersedianya pola pengelolaan sumber daya air

3 laporan 0 - - 0 Dinas PU

2 3 9 Program Pengembangan Tersedianya sumber air Tersedianya sumber air Jumlah prasarana air 3 kws di ksk/ksp/ksn 3 kws di 100% Dinas PU

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 II - 17

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab Realisasi Kinerja RKPD

Realisasi Tingkat Capai

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian

Target (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

baku, bersih dan pengelolaan limbah

baku, bersih dan pengelolaan limbah

bersih dikws khusus 20% ksk/ksp/ksn

Pengembangan distribusi air minum

Terlaksananya pemasangan pipa distribusi SPAM ibukota kecamatan (IKK)

- - - - - - Dinas PU

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

Tersedianya jaringan pipa air bersih

- - 5 paket - - - - Dinas PU

2 3 10 Program Pengendalian Banjir Terwujudnya sistem pengendalian banjir

52.515 M2 2.000 M' 8.099 M 8,099 M 15% Dinas PU

Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai atau Kali

Terbangunnya saluran pembuang (banjir) (M')

Perencanaan Pengendalian Banjir

Tersedianya dokumen perencanaan pengendalian banjir

2 3 11 Program Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

tersedia insfrastruktur dikawasan strategis, khusus dan potensial

3 kws di ksk/ksp/ksn Jumlah Jaringan jalan di kws strategis,khusus dan potensial 35% kws minapolitan/agropolitan,KEK dll

3 kws di ksk/ksp/ksn 3 kws di ksk/ksp/ksn

100% Dinas PU

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

Terbangunnya jaringan jalan

52515 M' 42129 10.000 M' 0 - 42129 80% Dinas PU

Pembangunan Dermaga Terlaksananya pembangunan dermaga

dokumen 2 7 dokumen 0 - 2 #DIV/0! Dinas PU

2 3 12 Program Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur perdesaan

Tersedianya infrastruktur dikawasan perdesaan

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

II - 18 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab Realisasi Kinerja RKPD

Realisasi Tingkat Capai

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian

Target (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

6 kws di 3 kab Jumlah kws yang ditambah Kuantitas dan kualitas jalan perdesaan 45%

2 kws di 2 kab 2 kws di 3 kab 100% Dinas PU

35 desa Luas kawasan kumuh/miskin/tertinggal perdesaan 35 %

30 desa di 6 kab 35 desa 100% Dinas PU

10 desa di 6 kab Jumlah Desa terlayani air minum 45%

10 desa di 6 kab 30 desa di 6 kab 100% Dinas PU

6 desa/6 kab Jumlah desa kumuh yg terlayani pengelolaan limbah/persampahan 30%

6 desa/6 kab 10 desa di 6 kab 100% Dinas PU

6 desa/6 kab Luas kawasan genangan air/rawan banjir 45%

6 desa/6 kab 6 desa/6 kab 100% Dinas PU

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Laporan data informasi dan evaluasi kinerja bidang ke PU-an pelaksanaan PPIP

5 laporan 3 - - - - Dinas PU

Rehabilitasi Dermaga Terehabnya dermaga 1 - 1 - - - Dinas PU

URUSAN WAJIB

PERUMAHAN

2 4 1 Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Dinas PU

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman

Tersedianya sarana dan prasarana pemakaman

- 2 - - - 2 - Dinas PU

2 4 2 Program Perencanaan Pengembangan Perumahan

Terbangun sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

135 unit di 7 kab/kota terdapat 65% rumah tidak layak huni yg belum tertangani

135 unit di 7 kab/kota

135 unit di 7 kab/kota

100% Dinas PU

Sosialisasi peraturan Terlaksananya Sosialisasi 1 1 laporan 0 0% 1 - Dinas PU

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 II - 19

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab Realisasi Kinerja RKPD

Realisasi Tingkat Capai

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian

Target (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

perundang-undangan Perumahan

peraturan perundang-undangan Perumahan

Penyusunan Norma Standart Pedoman dan Manual (NSPM)

Tersusunnya NSPM 3 3 laporan 0 0% 3 - Dinas PU

2 4 4 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Terwujudnya sapras lingkungan perumahan dan kwa permukiman berbasis pemberdayaan masyarakat

50 desa di 7 kab/kota terdapat 70% kws/desa tertinggal kekurangan sapras perumahan dan permukiman

50 desa di 7 kab/kota

50 desa di 7 kab/kota

100% Dinas PU

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi

1 1 laporan 0 - 1 - Dinas PU

2 4 5 Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial

Tertanganinya lingkungan perumahan dan kwa permukuman yang terkena dampak bencana alam/sosial

7 kws di 7 kab/kota terdapat perumahan dan kws permukiman yang berada di daerah/kws rawan bencana

7 kws di 7 kab/kota 7 kws di 7 kab/kota

100% Dinas PU

Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam

Terlaksananya monitoring dan evaluasi

- - - - - - - Dinas PU

URUSAN WAJIB

2 4 1 Program Perencanaan Tata Ruang

Terencananya tata ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan

Perda RTRW, Rencana Detail Tata Guna Lahan, Masterplan unt review kawasan provinsi, RDTR Pelabuhan Sadai, RDTR Tj. Ru, 6 RDTR KSP, Zona Regulasi semua KSP dan 2 RTBL

Dinas PU

Pelatihan Pemberian Perstujuan Substansi Rencana

Aparatur BKPRD provinsi mahir dalam

- 15 - - - - 15 - Dinas PU

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

II - 20 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab Realisasi Kinerja RKPD

Realisasi Tingkat Capai

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian

Target (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

Rinci Kab/Kota untuk aparat BKPRD Provinsi

menyelesaikan persub rencana rinci kab/kota

Penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis Teluk Kelabat

Data untuk penyusunan rencana rinci kawasan strategis provinsi teluk kelabat

- 1 - - - - 1 - Dinas PU

Koordinasi antar Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Terpadu

Terkoordinasinya pemerintah daerah kab/kota dalam penyusunan kawasan terpadu

1 laporan 1 - - 1 Dinas PU

Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana Tata Ruang

Tersusunnya database infrastruktur ke PU-an untuk pengembangan wilayah

- 1 - - 1 Dinas PU

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

Terlaksananya penyusunan rencana rinci kawasan strategis Provinsi (KSP)

- 2 - - 2 Dinas PU

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Rinci KSP Teluk Kelabat

Terlaksananya Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Rinci KSP

- - - - - Dinas PU

Program Pemanfaatan Ruang Termanfaatkannya ruang sesuai peruntukkannya dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat

Monitoring, evaluasi dan adanya laporan monev - 1 - - - 1 - Dinas PU

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 II - 21

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab Realisasi Kinerja RKPD

Realisasi Tingkat Capai

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian

Target (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

pelaksanaan RTRW dikab/Kota RTRW

Survey dan Pemetaan Tersedianya foto udara di wilayah Bangka Belitung

- - - - - - - Dinas PU

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terlaksanakannya pengendalian pemanfaatan ruang

Dinas PU

Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terlatihnya aparatur BKPRD Kab/Kota dalam penyusunan peraturan zonasi

25 org - 0 25 orang Dinas PU

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Tersusunnya data standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

1 0 1 Dinas PU

Program Kerjasama Pembangunan

Terlaksananya Program Kerjasama Pembangunan

Dinas PU

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah

Pemerintah daerah dapat mengidentifikasi usulan kegiatan (forum) SKPD dan forum Bina Marga)

- 2 2 laporan 1 50% 3 - Dinas PU

Fasilitasi Kerjasama Dengan Dunia Usaha/Lembaga

Terlaksananya forum jasa konstruksi di Prov. Kep. Babel

- 1 1 laporan 1 100% 2 - Dinas PU

Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-Masalah Daerah

Koordinasi tim pembina jasa konstruksi

- 1 - - - - 1 - Dinas PU

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau(RTH)

terlaksananya perencanaan tata ruang

Dinas PU

Penyusunan Program Pengembangan RTH

Tersusunnya dokumen DED RTH Komplek

- 1 1 dokumen - - - - Dinas PU

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

II - 22 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab Realisasi Kinerja RKPD

Realisasi Tingkat Capai

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian

Target (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

perkantoran provinsi kepulauan Bangka Belitung

Penataan RTH Terbangunnya kawasan RTH di Kompleks Perkantoran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

- 1 lokasi - - - - Dinas PU

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Tersedianya lahan keperluan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung

- - - - - - - Dinas PU

Pengadaan lahan Jl. Lintas Timur, Batu Rusa II, Alexander

Lahan keperluan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung

- - - - - - - Dinas PU

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Terkoordinasinya pengelolaan sampah dan lahan

Dinas PU

Kerjasama Pengelolaan Persampahan

Adanya pengelolaan sampah (TPA)

- - - - - - - Dinas PU

Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah

Tersedianya manajemen pengelolaan persampahan

- 1 - - - 1 Dinas PU

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

tersedianya Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

- 7 - - - 7 Dinas PU

1 7 URUSAN WAJIB

PERUHUBUNGAN

2 7 Program Pembangunan Terpenuhinya DISHUB

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 II - 23

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab Realisasi Kinerja RKPD

Realisasi Tingkat Capai

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian

Target (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Rapat Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (RAKORNIS)

Terselenggaranya Rapat Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan (Rakornis)

300 peserta 220 60 peserta 0 0% 220 73% DISHUB

Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

Terselenggaranya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Dinas Perhubungan

60 bln 48 12 bln 4 33% 52 87% DISHUB

Forum Koordinasi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Terselenggaranya Pertemuan dan Program Kerja Forum LLAJ

20 Pertemuan 11 4 Pertemuan 1 25% 12 60% DISHUB

Survei dan Inventarisasi KKOP Bandara

Terselenggaranya kegiatan Survey dan Monitoring KKOP dan Pelayanan Jasa Bandara

2 Bandara - 2 Bandara 0 0% - 0% DISHUB

DED dan SID Pelabuhan Dendang

Terselenggaranya DED dan SID Pelabuhan Dendang

1 Lokasi - 1 Lokasi 0 0% - 0% DISHUB

Study Kelayakan dan Kajian LingkunganPelabuhan Pulau Seliu

Terselenggaranya Study Kelayakan dan Kajian LingkunganPelabuhan Pulau Seliu

1 lokasi - 1 lokasi 0 0% - 0% DISHUB

Study Kelayakan dan Kajian LingkunganPelabuhan Pulau Besar

Terselenggaranya Study Kelayakan dan Kajian LingkunganPelabuhan Pulau Besar

1 lokasi - 1 lokasi 0 0% - 0% DISHUB

Survey Jaringan Transportasi Terselenggaranya Survey 1 rute - 1 rute 0 0% - 0% DISHUB

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

II - 24 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab Realisasi Kinerja RKPD

Realisasi Tingkat Capai

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian

Target (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

Jalur Pelayaran Perintis dan Pelayaran Lokal di Pulau-pulau berpenduduk pada Rute Sadai-Tg.Pandan

Jaringan Transportasi Jalur Pelayaran Perintis dan Pelayaran Lokal di Pulau-pulau berpenduduk pada Rute Sadai-Tg.Pandan

pelayaran pelayaran

Pembentukan Forum Koordinasi SAR Daerah

Terselenggaranya Pembentukan Forum Koordinasi SAR Daerah

1 kali rapat - 1 kali rapat 0 0% - 0% DISHUB

Review Dokumen Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil)

Terlaksanannya Review Dokumen Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil)

1 set - 1 set 0 0% - 0% DISHUB

Pembongkaran Gapura RPPJ Terlaksanannya Pembongkaran Gapura RPPJ

4 gapura - 4 gapura 0 0% - 0% DISHUB

Pengadaan X-Ray dan Walktrough

Tersediannya X-Ray dan Walktrough di Gedung VIP Bandara Depati Amir

1 Bandara - 1 Bandara 0 0% - 0% DISHUB

Pembangunan Sarana Bantu SBNP di Sijuk Kabupaten Belitung

Tersediannya Sarana Bantu SBNP di Sijuk Kabupaten Belitung

11 unit 8 3 unit 0 0% 8 73% DISHUB

2 7 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Pengembangan pelabuhan tanjung belikat

1.000 DISHUB

Pengembangan pelabuhan tanjung batu

1.000 DISHUB

Pengembangan status Tersedianya kajian 1.000 DISHUB

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016 II - 25

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab Realisasi Kinerja RKPD

Realisasi Tingkat Capai

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian

Target (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4) (11)

bandara depati amir menjadi internasional

pengembangan bandara dan penambahan area

Tahapan persiapan pengembangan pelabuhan pengumpul san pelabuhan pengumpan dibangka belitung

Pemenuhana pelabuhan pengumpul dan pengumpan

Persiapan pengembangan pelabuhan

750 persiapan pengembangan pelabuhan

750 persiapan pengembangan pelabuhan

DISHUB

Rintisan pengadaan angkutan laut

terpenuhinya angkutan laut hingga 55%

45% 45 50 DISHUB

Pemeliharaan Alat keselamatan Transporatasi

Terselenggaranya Pemeliharaan Alat keselamatan transportasi

60 bln 48 12 bln 5 42% 53 88% DISHUB

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Terpenuhinya Peningkatan Pelayanan Angkutan

DISHUB

Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Terselenggaranya Pemeriksaan Surat-surat kendaraan, penimbangan dan Pengukuran Dimensi kendaraan

800 kend 400 400 kend 160 40% 560 70% DISHUB

Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Terselenggaranya Sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

400 peserta 80 160 peserta 80 50% 160 40% DISHUB

Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan sopir/juru mudik/awak Kendaraan Umum Teladan

Terlaksananya penilaian sopir/juru mudi/Awak Kendaraan Umum Teladan

70 peserta 56 14 peserta 0% 56 80% DISHUB

Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas

Terlaksananya Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas

150 Pelajar 120 30 Pelajar 0 0% 120 80% DISHUB

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

II - 26 PERUBAHAN RKPD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2016

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2012-2017 (Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab Realisasi Kinerja RKPD

Realisasi Tingkat Capai

Kinerja (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian

Target (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8=7/6) (9=(5+7))* (10=9/4