g rencana strategis (renstra) tahun 2016 -...

66
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 K OT A BO NT A NG B E S SAI BE R I N T A 64 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang Faktor Internal Faktor Eksternal Strength (Kekuatan) 1. Jaminan kesehatan melalui Jamkesda dan BPJS. 2. Distribusi ketersediaan Fasilitas pelayanan kesehatan merata di semua wilayah 3. Adanya peraturan daerah SKD, perizinan, jamkesda dan KTR. 4. Dinas kesehatan dan sebagian puskesmas sudah tersertifikasi ISO 9001 5. Tersedianya sarana labkesda untuk pemeliharaan kesehatan lingkungan Weakness (Kelemahan) 1. Kecenderungan APBD defisit 5 tahun ke depan. 2. Jumlah tenaga kesehatan untuk sebagian profesi masih kurang 3. Perpindahan tugas tenaga kesehatan (medis) tinggi 4. Struktur organisasi dalam lingkup dinkes belum optimal melaksanakan fungsi dinas kesehatan 5. Peralatan kesehatan belum sepenuhnya sesuai standar 6. Tingkat pengetahuan terhadap program pemeliharaan kesehatan masyarakat masih rendah 7. Sistem informasi kesehatan yang belum optimal 8. Implementasi dan pengawasan pelaksanaan regulasi kesehatan yang lemah 9. Pencapaian indikator Upaya pencegahan penyakit yang belum sesuai target 10. Belum adanya regulasi kesehatan untuk beberapa upaya kesehatan protektif, preventif dan promotif 11. Kerjasama lintas sektoral belum maksimal

Upload: others

Post on 09-Nov-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

64

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

Faktor

Internal

Faktor

Eksternal

Strength (Kekuatan)

1. Jaminan kesehatan melalui

Jamkesda dan BPJS.

2. Distribusi ketersediaan

Fasilitas pelayanan

kesehatan merata di semua

wilayah

3. Adanya peraturan daerah

SKD, perizinan, jamkesda

dan KTR.

4. Dinas kesehatan dan

sebagian puskesmas sudah

tersertifikasi ISO 9001

5. Tersedianya sarana labkesda

untuk pemeliharaan

kesehatan lingkungan

Weakness (Kelemahan)

1. Kecenderungan APBD defisit 5

tahun ke depan.

2. Jumlah tenaga kesehatan untuk

sebagian profesi masih kurang

3. Perpindahan tugas tenaga

kesehatan (medis) tinggi

4. Struktur organisasi dalam

lingkup dinkes belum optimal

melaksanakan fungsi dinas

kesehatan

5. Peralatan kesehatan belum

sepenuhnya sesuai standar

6. Tingkat pengetahuan terhadap

program pemeliharaan

kesehatan masyarakat masih

rendah

7. Sistem informasi kesehatan

yang belum optimal

8. Implementasi dan pengawasan

pelaksanaan regulasi

kesehatan yang lemah

9. Pencapaian indikator Upaya

pencegahan penyakit yang

belum sesuai target

10. Belum adanya regulasi

kesehatan untuk beberapa

upaya kesehatan protektif,

preventif dan promotif

11. Kerjasama lintas sektoral belum

maksimal

Page 2: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

65

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

Opportunity

1. Banyak perusahaan

swasta nasional

dan asing yang

beroperasi di Kota

Bontang

2. Pendapatan

perkapita penduduk

yang tinggi

3. Komitmen

pemerintah daerah

terhadap kesehatan

tinggi

4. Akses wilayah yang

mudah dijangkau

5. Pesatnya

pekembangan

teknologi informasi

dan komunikasi

6. Tingkat pendidikan

masyarakat tinggi

Strategi SO Strategi WO

1. Peningkatan kemitraan lintas

sektor

2. Peningkatan sistem informasi

kesehatan berbasis teknologi

3. peningkatan peran

pemberdayaan masyarakat

4. Peningkatan kualitas

lingkungan pemukiman

5. Advokasi ke pemda untuk

pembiayaan kesehatan

1. Optimalisasi fungsi pengelolaan

SDM kesehatan

2. Sertifikasi untuk tenaga

kesehatan

3. Pemenuhan sarana dan

prasarana sesuai standar

4. Penyusunan Renstra bidang

SDM

5. Penerapan good governance

6. Pengembangan sistem

penjaminan mutu medis dan non

medis

7. Redesign organisasi dinas

kesehatan

8. Pelaksanaan dan pengawasan

regulasi kesehatan

9. Pengembangan regulasi untuk

upaya kesehatan promotif dan

preventif

10. Pengembangan Kerjasama lintas

sektor

11. Pengembangan kerjasama antar

wilayah

12. Membangun Kemitraan dengan

perusahaan

13. Peningkatan upaya pencegahan

penyakit

Threat

1. Mobilitas penduduk

tinggi

2. Tuntutan

Strategi ST Strategi WT

1. Standarisasi Pelayanan

kesehatan untuk

meningkatkan mutu

1. peningkatan kerjasama lintas

sektoral

2. peningkatan pengawasan

Page 3: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

66

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

masyarakat

terhadap pelayanan

kesehatan tinggi

3. Adanya

Kesenjangan

perekonomian

antara golongan

kaya dan miskin

4. Perekonomian

daerah yang

mengandalkan SDA

tidak terbarukan

5. Tingkat polusi yang

tinggi

6. Potensi adanya

bencana industri

7. Sex transmitted

disease tinggi

8. Letak geografis

yang merupakan

perlintasan trans

kalimantan

9. Banyaknya

pemukiman pesisir

10. Ancaman

peredaran narkoba

11. Komitmen

pengelolaan CSR

untuk kesehatan

masih rendah

12. Keterbatasan

sumber air minum

pelayanan kesehatan

2. penguatan pelaksanaan dan

pengawasan regulasi bidang

kesehatan

3. pengawasan dan pembinaan

terhadap sarana kesehatan

dan sarana yang berpotensi

membahayakan kesehatan

4. Peningkatan surveilance

untuk kewaspadaan akan

penularan penyakit

5. peningkatan kewaspadaan

terhadap wabah dan bencana

industri

kualitas lingkungan

3. advokasi lintas sektor untuk

perbaikan lingkungan

Page 4: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

67

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

masyarakat

Adapun untuk Bidang Keluarga Berencana, identifikasi SWOT

nya adalah sebagai berikut :

A. Kekuatan (Strenght)

1) Tingginya komitmen dan dukungan pimpinan dan unsur

pimpinan BPPKB Kota Bontang.

2) Tersedianya SDM dan adanya komitmen bersama untuk

meningkatkan kualitas layanan BPPKB.

3) Tingginya loyalitas aparatur untuk melaksanakan dan

mencapai tugas pokok dan fungsi SKPD.

4) Tinginya Kreativitas aparatur untuk mengemban tugas dan

tanggungjawabnya

5) Secara kelembagaan BPPKB Kota Bontang telah memiliki

status Badan

6) Sarana dan Prasarana serta lingkungan kerja yang memadai.

B. Kelemahan (Weaknees)

1) Masih terdapat kesenjangan dan ketidakseragaman atas

pemahaman berbagai peraturan yang berhubungan dengan

penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga

berencana.

2) Masih kurangnya fasilitas kerja yang mendukung layanan

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana.

3) Belum tersusunnya data terpilah dan informasi yang tersedia

yang terjamin akurasinya.

Page 5: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

68

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

4) Keahlian dan ilmu aparatur belum variatif sesuai kebutuhan

tupoksi masing-masing bidang.

5) Belum optimalnya koordinasi SKPD dan instansi terkait

sehingga sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi belum

berjalan maksimal.

6) Tidak adanya wadah/ media yang bisa secara cepat dan tepat

menyampaikan pelaporan atas terjadinya peristiwa pelayanan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

C. Peluang (Opportunities)

1) Tingginya komitmen Pemerintah Kota Bontang dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2) Adanya peraturan perundangan/ regulasi.

3) Adanya sinergitas program BBPKB dengan Visi Kepala

Daerah Terpilih Periode 2016-2021.

4) Masih adanya hubungan koordinasi dengan BKKBN berupa

program dan pendanaan.

5) Tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai sektor

pembangunan, tersedianya sumberdaya manusia,

6) Posisi strategis kota Bontang sebagai daerah pengembangan

kawasan industri, seperti pembangunan kilang minyak yang

akan mendorong pergerakan dan pertumbuhan penduduk

serta membentuk kelompok masyarakat baru.

D. Tantangan (Threats)

1) Perlu adanya penyempurnaan dan penyesuaian regulasi yang

berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana

Page 6: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

69

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

2) Kualitas Sumber Daya Manusia pengelola pelayanan

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana perlu ditingkatkan.

3) Belum optimalnya koordinasi antar/lintas SKPD Kota dalam

pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat

perempuan dan KB

4) Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas

pelayanan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,

pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Berdasarkan SWOT analysis tersebut diatas, maka dapat

ditentukan faktor-faktor kunci keberhasilannya sebagai berikut:

A. Strategi SO (Memaksimalkan Strength / Kekuatan untuk

Memanfaatkan Opportunity/ Peluang).

1) Meningkatkan koordinasi dengan semua pihak untuk

mengembangkan keunggulan tingginya komitmen Pemerintah

dan sinergitas program BPPKP dengan Visi Kepala Daerah

terpilih Periode 2016-2021;

2) Meningkatkan koordinasi untuk memaksimalkan potensi

pengembangan program dan pendanaan dari BKKBN, BPPKP

Provinsi

3) Manfaatkan loyalitas dan kreativitas SDM dengan secara

periodik melakukan sosialisasi/ kampanye yang efektif atas

Perda/Peraturan terbaru

4) Melaksanakan pemberian penghargaan pada masyarakat yang

mendukung pemberdayaan perempuan dan anak sehingga

menambah motivasi dukungan serta partisipasi masyarakat.

Page 7: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

70

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

5) Maksimalkan komitmen bersama SDM BPPKB untuk

mengantisipasi Kota Bontang sebagai daerah pengembangan

kawasan Industri.

B. Strategi ST (Memaksimalkan Strength/ kekuatan untuk

mengurangi Threat/ Tantangan).

1) Memaksimalkan koordinasi lintas SKPD dengan memanfaatkan

status kelembagaan BPPKB sebagai Badan untuk upaya

penyempurnaan dan penyesuaian regulasi yang berhubungan

dengan penyelenggaraan pelayanan BPPKB

2) Memanfaatkan status kelembagaan BPPKB sebagai Badan

untuk optimalisasi pelaksanaan koordinasi, integrasi dan

sinkronisasi antar SKPD Kota dalam penyelenggaraan

pembangunan BPPKB

3) Melakukan peningkatan kualitas SDM secara periodik melalui

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kompetensi bagi para

aparatur dan kader, sebagai upaya untuk meningkatkan

kualitas SDM BPPKB yang memang masih perlu ditingkatkan;

4) Memaksimalkan loyalitas dan kreativitas serta komitmen

bersama SDM untuk meningkatkan kualitas layanan BPPKB

untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan peningkatan

layanan BPPKB yang semakin tinggi.

C. Strategi WO (Meminimalkan Weakness/ kelemahan untuk

menangkap Opportunity/ peluang)

a) Manfaatkan komitmen Pemerintah Kota, koordinasi dengan

BKKBN, BPPKB Provinsi untuk mengusulkan anggaran sesuai

dengan kebutuhan untuk meningkatkan fasilitas kerja

b) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparat BPPKB

dan peran masyarakat dalam pembangunan

Page 8: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

71

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

c) Memanfaatkan tokoh masyarakat semaksimal mungkin dalam

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap korban

kekerasan perempuan dan anak;

d) Manfaatkan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan

laporan atas terjadinya peristiwa pelayanan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak dengan menyediakan

wadah pengaduan (misal membentuk sekretariat telp layanan

24 jam) atas terjadinya peristiwa pelayanan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak yang berfungsi untuk

pelayanan publik

D. Strategi WT (Meminimalkan Weakness/ kelemahan untuk

menghindari Threat/ancaman)

a) Melakukan koordinasi dan sosialisasi secara periodik untuk

menyeragamkan pemahaman atas berbagai peraturan/ regulasi

yang berhubungan dengan pelayanan BPPKB

b) Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program

lintas SKPD dalam pelaksanaan program pembangunan

pemberdayaan perempuan dan anak

c) Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi dalam

pelaksanaan pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak

d) Membangun sistem data terpilah dan informasi tentang

pemberdayaan perempuan dan KB yang transparan,akuntabel

dan aksesibel untuk memenuhi kebutuhan perencanaan dan

meningkatnya tuntutan masyarakat

e) Memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk

kegiatan operasional.

Page 9: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

72

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

Berdasarkan identifikasi faktor – faktor SWOT di atas,

selanjutnya dirumuskan formulasi strategi serta kebijakan yang

menjadi dasar bagi penyelenggarana pelayanan Dinas Kesehatan

dan KB Kota Bontang pada periode 5 (lima) tahun mendatang.

Adapun strategi dan kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas

Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang yaitu :

1. Peningkatan cakupan dan mutu pelayanan puskesmas dan

jejaringnya

2. Pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan

Sistem Kesehatan Dasar melalui revitalisasi puskesmas dan

jaringannya termasuk dokter keluarga.

3. Menerapkan regulasi perizinan kesehatan dan sistem

kesehatan daerah.,

4. Peningkatan upaya pencegahan penyakit melalui

pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat.

Termasuk kesiapsiagaan kegawatdaruratan, bencana, dan

penanggulangan KLB/wabah serta Peningkatan sistem

surveilans masyarakat berbasis evidence base.

5. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat dengan

meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat,

peningkatan hygiene sanitasi lingkungan pemukiman dan

tempat-tempat umum lainnya.

6. Meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan melalui

peningkatan capacity Building dengan penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan baik yang bersifat managerial

maupun teknis termasuk bagi aparatur yang akan menjadi

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka

implementasi perda nomor 7 tahun 2010 tentang perizinan

Page 10: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

73

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

bidang kesehatan, serta meningkatkan kapasitas

kelembagaan dan lingkungan kerja aparatur.

7. Mengembangkan infrastruktur pelayanan kesehatan melalui

penambahan fasilitas pelayanan seperti puskesmas dan

puskesmas pembantu.

8. Mengembangkan pelayanan dan penyediaan obat,

makanan, serta melindungi masyarakat dari bahan

berbahaya.

9. Mengembangkan pelayanan kesehatan penunjang seperti

laboratorium yang berbasis kearah pemeriksaan lingkungan,

makanan dan minuman dalam upaya perlindungan terhadap

masyarakat.

10. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

dalam rangka pemenuhan standar pelayanan dan

pemenuhan revitalisasi puskesmas.

11. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan dan

jaringannnya dalam mengantisipasi semua informasi

kesehatan baik yang berasal dari UPTD maupun fasilitas

pelayanan swasta.

12. Proaktif dalam advokasi untuk mendapatkan pembiayaan

yang bersumber dari masyarakat dan swasta sebagai wujud

partisipasi dalam pembangunan kesehatan. Serta

membangun kemitraan dengan penyedia pelayanan swasta,

organisasi profesi bidang kesehatan termasuk tenaga

swasta.

13. Peningkatan status gizi masyarakat melalui pemberian

makanan tambahan bagi semua ibu hamil, balita yang

tergolong rawan, atau kelompok miskin

14. Mengembangkan regulasi, standar dalam rangka mendorong

peningkatan kualitas pelayanan serta menjamin

perlindungan terhadap masyarakat.

Page 11: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

74

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

15. Mengembangkan sistem pembiayaan kesehatan dan

sistem pelayanan kesehatan dalam rangka peningkatan

kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

16. pembinaan, pemantauan , dan pengawasan secara terus

menerus untuk perlindungan terhadap masyarakat meliputi

anak sekolah, dan kelompok penduduk yang rawan seperti

bayi, balita, ibu hamil.

17. Peningkatan Kerjasama intra dan lintas sector baik

pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha dalam

pembangunan kesehatan termasuk kerjasama antar

wilayah.

18. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan pemberdayaan

perempuan dan keluarga berencana

19. Peningkatan kualitas sumberdaya perempuan dan anak di

bidang pembangunan terhadap pendidikan, kesehatan,

ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya dan lingkungan

hidup.

20. Peningkatan kesetaraan dan partisipasi gender.

21. Peningkatan pelayanan bagi masyarakat untuk menjadi

peserta KB Baru maupun KB Aktif

22. Revitalisasi Keluarga Berencana dan mendorong

terwujudnya keluarga berkualitas.

23. Pemberdayaan keluarga dalam mewujudkan ketahanan

keluarga dengan menurunkan keluarga dari pra sejahtera

dan Keluarga sejahtera I menjadi keluarga sejahtera II dan

Keluarga Sejahtera Mandiri.

24. Peningkatan kualitas pelayanan pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak dan keluarga berencana dengan sasaran

meningkatnya kualitas pelayanan pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan

Page 12: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

75

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

keluarga berencana berdasarkan standar operasional

prosedur (SOP).

25. Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat

tentang program pemberdayaan perempuan.

Page 13: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

BAB V m

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran serta Pendanaan Indikatif Dinas Kesehatan dan Keluarga

Berencana secara lengkap dapat dilihat sebagaimana tabel 5.1

berikut :

Page 14: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

77

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

TABEL 5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

KOTA BONTANG

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN Kode

PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

DATA CAPAI

AN TAHUN 2015

2017 2018 2019 2020 2021 DATA

CAPAIANAKHIR TAHUN 2021 UNIT

KERJA TARGET

Rp. TARGET

Rp. TARGET

Rp. TARGET

Rp. TARGET

Rp. TARGET

Rp.

1 Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan

1.1 Merevitalisasi, mereorientasi dan memperbaiki manajemen puskesmas, dan puskesmas pembantu

1.1.1 Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar (Puskesmas, Labkesda, Klinik PNS) Terakreditasi

0 100 695.000,0 100 632.000,0 100 822.700,0 100 717.470,0 100 766.717,0 100 3.633.887,0 Bidang PSDK

1.02.01.16.18 Pembinaan Perawatan Kesehatan Masyarakat

Cakupan Perawatan Kesehatan Masyarakat kelompok rawan (%)

70 72 15.000 74 16.500 76 18.150 78 19.965 80 21.962 80 91.576,5 Seksi Pelayanan Kesehatan

1.02.01.16.19 Pembinaan Manajemen FKTP

Jumlah Sarana Kesehatan milik Pemerintah yang Terakreditasi

0 6 250.000 6 150.000 6 300.000 7 150.000 7 150.000 7 1.000.000,0 Seksi Pelayanan Kesehatan

1.02.01.16.30 Pelayanan P3K Kegiatan Tertentu dan pelayanan gawat darurat

Cakupan Kegiatan mendapat layanan P3K (%)

98 100 90.000 100 99.000 100 108.900 100 119.790 100 131.769 100 549.459,0 Seksi Pelayanan Kesehatan

Pelayanan SPGDT (%)

0 50 75 100 100 100 100

Pengembangan ISO Pelayanan Kesehatan

Seksi yang memenuhi sasaran mutu 90% dari target (%)

75 85 75.000 90 75.000 95 75.000 100 75.000 100 75.000 100 375.000,0 Seksi Pelayanan Kesehatan

1.02.01.16.53 Peningkatan Pelayanan Puskesmas 24 Jam

Terlaksananya Pelayanan Puskesmas 24 jam di Puskesmas Bontang Lestari

100% 100% 130.000 100% 143.000 100% 157.300 100% 173.030 100% 190.333 100% 793.663,0 Seksi Pelayanan Kesehatan

1.02.01.16.20 Pembinaan Kesehatan Khusus

Cakupan Puskesmas dengan menyelenggarakan upaya kesehatan Khusus (%)

100 100 150.000 100 165.000 100 181.500 100 199.650 100 219.615 100 915.765,0 Seksi Pelayanan Kesehatan

1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan

100 100 693.425,0 100 1.698.400,0 100 2.553.240,0 100 2.558.564,0 100 3.064.420,4 100 10.568.049,4 Bidang PSDK

Page 15: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

78

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

1.02.01.15.01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Ketersediaan obat dan vaksin di sarana pelayanan kesehatan dasar (%)

80 85 649.425,0 85 1.650.000 90 2.500.000 95 2.500.000 100 3.000.000 100 10.299.425,0 Sie. Farmasi, Sarana Prasarana

1.02.01.15.05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Cakupan alkes di puskesmas yang dikalibrasi (%)

40 50 44.000 70 48.400 75 53.240 80 58.564 85 64.420 85 268.624,4 Sie. Farmasi, Sarana Prasarana

Penggunaan obat rasional (%)

60 65 70 72 75 75 75

Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)

60 65 100 100 100 100 100

1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan Puskesmas melaksanakan pelayanan dalam dan luar gedung sesuai standar

100% 100%

715.000 100% 786.500 100% 865.150 100% 951.665 100% 1.046.832 100% 4.365.146,5 UPTD Puskesmas

Cakupan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar (SPM)

100%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan skrining kesehatan usia produktif (SPM)

100%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan skrining kesehatan usia lanjut (SPM)

100%

100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.16.39 Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Selatan I

terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas Bontang selatan 1

100% 100% 100.000 100% 110.000 100% 121.000 100% 133.100 100% 146.410 100% 610.510,0 UPTD Puskesmas

1.02.01.16.40 Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Selatan II

terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas Bontang selatan 2

100% 100% 130.000 100% 143.000 100% 157.300 100% 173.030 100% 190.333 100% 793.663,0 UPTD Puskesmas

1.02.01.16.41 Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Lestari

terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas Bontang lestari

100% 100% 75.000 100% 82.500 100% 90.750 100% 99.825 100% 109.808 100% 457.882,5 UPTD Puskesmas

1.02.01.16.42 Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Utara I

terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas Bontang utara 1

100% 100% 150.000 100% 165.000 100% 181.500 100% 199.650 100% 219.615 100% 915.765,0 UPTD Puskesmas

Page 16: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

79

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

1.02.01.16.43 Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Utara II

terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas Bontang utara 2

100% 100% 150.000 100% 165.000 100% 181.500 100% 199.650 100% 219.615 100% 915.765,0 UPTD Puskesmas

1.02.01.16.44 Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Barat

terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas Bontang barat

100% 100% 110.000 100% 121.000 100% 133.100 100% 146.410 100% 161.051 100% 671.561,0 UPTD Puskesmas

1.2 Meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan FKTP dan FKTL

1.2.1 Persentase FKTP dan FKTL Swasta yang terakreditasi

1.02.01.39 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

Persentase FKTP dan FKTL swasta terakreditasi

0 10% 100.000 20% 110.000 30% 121.000 40% 133.100 50% 146.410 50% 610.510,0 Bidang PSDK

1.02.01.39.06 Pemantauan Mutu FKTP dan FKTL

Cakupan FKTP dan FKTL yang dilakukan pemantauan dan pembinaan akreditasi (%)

0 20% 100.000 40% 110.000 60% 121.000 80% 133.100 100% 146.410 100% 610.510,0 Sie. Pelayanan Kesehatan

1.2.2 Persentase sarana Faskes yang memenuhi syarat

1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan sarana kesehatan sesuai standar

70% 75% 40.000 80% 50.000 85% 60.000 90% 70.000 90% 80.000 90% 300.000,0 Bidang PSDK

1.02.01.16.51 Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan berizin (%)

85% 100% 40.000 100% 50.000 100% 60.000 100% 70.000 100% 80.000 100% 300.000,0 Sie. Farmasi, Sarana Prasarana

1.02.01.37 Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

Jumlah Labkesda Tersertifikasi Akreditasi

0 0 4.000.000 0 1.200.000 0 1.300.000 1 1.400.000 1 1.500.000 1 9.400.000,0 UPTD Labkesda

1.02.01.37.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Labkesda

Tersedianya Sarana dan Prasarana peningkatan pelayanan UPTD Labkesda (%)

85% 90% 3.450.000 95% 450.000 95% 500.000 98% 550.000 98% 600.000 98% 5.550.000,0 UPTD Labkesda

1.02.01.37.02 Penyediaan Dana Operasional Labkesda

Terlaksananya pelayanan UPTD Labkesda

1 tahun 1 tahun

550.000 1 tahun

750.000 1 tahun

800.000 1 tahun

850.000 1 tahun

900.000 1 tahun

3.850.000,0 UPTD Labkesda

2 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pusat pelayanan kesehatan

2.1 Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)

2.1.1 Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk

1.02.01.25 Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

Rasio FKTP persatuan penduduk

2 1:18.000

2.000.000 1:17.500

9.550.000 1:17.000

5.105.000 1:16.000

5.665.500 1:15.000

6.732.050 1:15.000

29.052.550,0 Bidang PSDK

Page 17: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

80

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

1.02..01.25.01

Pembangunan Puskesmas dan jaringannya dan pengadaan sarana prasarana

Jumlah Puskesmas mendapatkan pembangunan fisik, dan sarana prasarana

0 1 1.500.000 1 1.000.000 0 1 2.000.000 0 0 1 4.500.000,0 Sie. Farmasi, Sarana Prasarana

1.02..01.25. Pembangunan Puskesmas dan jaringannya serta pengadaan sarana prasarana (Bantuan Keuangan Provinsi)

Jumlah Puskesmas mendapatkan pembangunan fisik, dan sarana prasarana

1 0 0 0 0 1 2.500.000 0 1 3.000.000 1 5.500.000,0 Sie. Farmasi, Sarana Prasarana

1.02..01.25. Pembangunan Puskesmas dan jaringannya serta pengadaan sarana prasarana (DAK Kesehatan)

Jumlah Puskesmas mendapatkan pembangunan fisik, dan sarana prasarana

3 0 0 2 8.000.000 1 2.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 1 16.000.000,0 Sie. Farmasi, Sarana Prasarana

1.02..01.25. Pengadaan sarana prasarana kesehatan (bagi hasil pajak rokok)

Jumlah sarana kesehatan mendapatkan pembangunan fisik, dan sarana prasarana

1 500.000 1 550.000 1 605.000 1 665.500 1 732.050 1 805.255

2.2 Memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS yang dibayarkan oleh APBD bagi masyarakat yang tidak mampu

2.2.1 Persentase Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Universal Coverage)

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat

Cakupan Kepesertaan BPJS (%)

60 75 18.340.000 80 20.380.000 85 20.415.000 95 20.450.000 100 20.520.000 100 100.105.000,0

UPTD Jamkesda

01.02.01.16.45

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)

Jumlah penduduk yang dibayarkan premi kesehatannya

70.000 75.000

18.000.000 77.500

20.000.000 80.000 20.000.000 82.500 20.000.000 85.000

20.000.000 85.000

98.000.000,0 UPTD Jamkesda

01.02.01.16.46

Penyediaan Dana Operasional Jamkesda

terlaksananya pelayanan UPTD Jamkesda

1 tahun 1 tahun

220.000 1 tahun

250.000 1 tahun

275.000 1 tahun

300.000 1 tahun

350.000 1 tahun

1.395.000,0 UPTD Jamkesda

01.02.01.16.29

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM)

Persentase pelayanan Rujukan kesehatan bagi masyarakat miskin (%)

≤ 25 ≤ 20 120.000 ≤ 20 130.000 ≤ 20 140.000 ≤ 20 150.000 ≤ 20 170.000 ≤ 20 710.000,0 UPTD Jamkesda

2.3 Mengembangkan sistem informasi kesehatan terpadu

2.3.1 Persentase FKTP menggunakan Sistem informasi kesehatan terpadu

1.02.01.33 Program pengembangan manajemen kesehatan

Persentase Terbangunnya Sistem informasi kesehatan terpadu

0 75 200.000 100 100.000 100 100.000 100 150.000 100 130.000 100 680.000,0 Sekretariat

Page 18: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

81

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

1.02.01.33.11 Pengembangan Manajemen Sistem Informasi Kesehatan

FKTP menggunakan sistem informasi kesehatan terpadu

0 50% 200000 75% 100000 85% 100.000 90% 150000 95% 130000 95% 680.000,0 Subbag Perencanaan & Keuangan

3 Meningkatnya kualitas hidup masyarakat

3.1 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak

3.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI)

1.02.01.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu dan Anak

Angka Kematian Ibu (AKI)

234 180 570.000 150 627.000 120 689.700 80 758.670 50 834.537 0 3.479.907,0 Bidang Kesehatan Masyarakat

3.1.2 Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB)

10,5 6,2 4,7 4,7 3,1 3,1 3,1

3.1.3 Angka Kematian Balita (AKBA)

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) sesuai Standar (SPM)

95,98 100%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Pelayanan Persalinan sesuai Standar (SPM)

53,60 100%

100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.32.07 Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, Bayi dan Balita Resiko Tinggi

Cakupan persalinan nakes (%)

88,3 90 200.000 92 220.000 94 242.000 96 266.200 98 292.820 98 1.221.020,0 Sie Kesga & Gizi

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)

100 100 100 100 100 100 100

Cakupan kunjungan bayi (%)

83,7 91 92 93 94 95 95

Pelayanan persalinan sesuai standar (%)

100 100 100 100 100

1.02.01.32.08 Peningkatan dan Pengembangan Program Kesehatan Keluarga

Cakupan Kunjungan K4 (%)

95,98 100 90.000 100 99.000 100 108.900 100 119.790 100 131.769 100 549.459,0 Sie Kesga & Gizi

Kunjungan Nifas Lengkap (%)

53,6 90 91 91 92 92 92

1.02.01.32.11 Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Selatan I

terlaksananya pelayanan KIA puskesmas

100% 100% 30.000 100% 33.000 100% 36.300 100% 39.930 100% 43.923 100% 183.153,0 UPTD Puskesmas

Page 19: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

82

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

1.02.01.32.12 Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Selatan II

terlaksananya pelayanan KIA puskesmas

100% 100% 45.000 100% 49.500 100% 54.450 100% 59.895 100% 65.885 100% 274.729,5 UPTD Puskesmas

1.02.01.32.13 Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Lestari

terlaksananya pelayanan KIA puskesmas

100% 100% 45.000 100% 49.500 100% 54.450 100% 59.895 100% 65.885 100% 274.729,5 UPTD Puskesmas

1.02.01.32.14 Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Utara I

terlaksananya pelayanan KIA puskesmas

100% 100% 70.000 100% 77.000 100% 84.700 100% 93.170 100% 102.487 100% 427.357,0 UPTD Puskesmas

1.02.01.32.15 Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Utara II

terlaksananya pelayanan KIA puskesmas

100% 100% 55.000 100% 60.500 100% 66.550 100% 73.205 100% 80.526 100% 335.780,5 UPTD Puskesmas

1.02.01.32.16 Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Barat

terlaksananya pelayanan KIA puskesmas

100% 100% 35.000 100% 38.500 100% 42.350 100% 46.585 100% 51.244 100% 213.678,5 UPTD Puskesmas

1.02.01.29 Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita

Angka Kematian Balita (AKBA)

12,3 10 85.000 9 93.500 8 102.850 7 113.135 6 124.449 6 518.933,5 Bidang Kesehatan Masyarakat

Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (SPM)

83,7 100%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita (SPM)

100%

100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.29.04 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita

Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) (%)

54,2 82 85.000 84 93.500 86 102.850 88 113.135 90 124.449 90 518.933,5 Sie Kesga & Gizi

Cakupan komplikasi neonatal yang ditangani (%)

84,9 85 90 92 94 95 95

Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi (%)

83,7 100 100 100 100 100 100

Cakupan Bayi BBLR (%)

7,47 <8 <7 <7 <6 <5 <5

Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita (%)

100 100 100 100 100 100

3.2 Melakukan perbaikan gizi masyarakat terutama pada bayi, balita dan ibu hamil

3.2.1 Prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk)

1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Prevalensi Balita Gizi Kurus/Wasting (BB/TB)

< 5 < 5 540.000 < 5 594.000 < 5 653.400 < 5 718.740 < 5 790.614 < 5 3.296.754,0 Bidang Kesehatan Masyarakat

Page 20: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

83

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

3.2.2 Prevalensi Balita Gizi Kurus/Wasting (BB/TB)

Prevalensi Baduta pendek/Stunting (TB/U)

< 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

3.2.3 Prevalensi Baduta pendek/Stunting (TB/U)

Prevalensi Gizi Kurang/ Underweight (BB/U)

< 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

3.2.4 Prevalensi Gizi Kurang/ Underweight (BB/U)

1.02.01.20.01 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

Kasus balita gizi buruk mendapat perawatan (%)

100 100 100.000 100 110.000 100 121.000 100 133.100 100 146.410 100 610.510,0 Sie Kesga & Gizi

Cakupan Balita Dibawah Garis Merah (BGM/D)

0,8 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Prevalensi Balita Gizi Kurus/Wasting (BB/TB)

0,6 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Prevalensi Balita Gizi Buruk (BB/U)

Prevalensi Gizi Kurang/ Underweight (BB/U)

0,8 6 6 6 6 6 6

Prevalensi Baduta pendek/Stunting (TB/U)

0,7 28 28 28 28 28 28

Prevalensi Balita Gizi Lebih /Overweight (BB/TB)

0,1 <10 <10 <10 <10 <10 <10

1.02.01.20.03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Ganguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Gizi Mikro Lainya

Rumah tangga mengkonsumsi garam Yodium (%)

95,6 95 200.000 95 220.000 95 242.000 95 266.200 95 292.820 95 1.221.020,0 Sie Kesga & Gizi

Balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A (%)

81 86 88 90 92 95 95

Ibu hamil yang mendapatkan tablet tabah darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan (%)

96,2 90 95 98 98 98 98

Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan makanan tambahan (%)

22,8 85 90 95 95 95 95

Page 21: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

84

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

Balita kurus yang mendapat makanan tambahan (%)

100 85 90 95 98 100 100

Remaja putri mendapat TTD (%)

1 36 38 40 42 45 45

Ibu nifas mendapat kapsul vitamin A (%)

85,2 85 88 90 92 95 95

Bayi dengan berat badan lahir (<2500 gram) (%)

7,2 9 8,5 8 8 8 8

Ibu hamil anemia (%)

31,5 29 28,5 28 28 28 28

1.02.01.20.07 Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan I

terlaksananya pelayanan perbaikan gizi di puskesmas

100% 100% 30.000 100% 33.000 100% 36.300 100% 39.930 100% 43.923 100% 183.153,0 UPTD Puskesmas

1.02.01.20.08 Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan II

terlaksananya pelayanan perbaikan gizi di puskesmas

100% 100% 30.000 100% 33.000 100% 36.300 100% 39.930 100% 43.923 100% 183.153,0 UPTD Puskesmas

1.02.01.20.09 Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Lestari

terlaksananya pelayanan perbaikan gizi di puskesmas

100% 100% 25.000 100% 27.500 100% 30.250 100% 33.275 100% 36.603 100% 152.627,5 UPTD Puskesmas

1.02.01.20.10 Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara I

terlaksananya pelayanan perbaikan gizi di puskesmas

100% 100% 75.000 100% 82.500 100% 90.750 100% 99.825 100% 109.808 100% 457.882,5 UPTD Puskesmas

1.02.01.20.11 Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara II

terlaksananya pelayanan perbaikan gizi di puskesmas

100% 100% 40.000 100% 44.000 100% 48.400 100% 53.240 100% 58.564 100% 244.204,0 UPTD Puskesmas

1.02.01.20.12 Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Barat

terlaksananya pelayanan perbaikan gizi di puskesmas

100% 100% 40.000 100% 44.000 100% 48.400 100% 53.240 100% 58.564 100% 244.204,0 UPTD Puskesmas

1.02.01.20.13 Pembinaan Pelayanan Gizi Institusi dan Gizi Masyarakat

Balita mempunyai KMS (%)

100 100 150.000 100 175.000 100 192.500 100 211.750 100 232.925 100 962.175,0 Sie Kesga & Gizi

Balita yang ditimbang berat badannya (D/S) (%)

66,1 75 77 80 80 80 80

Balita di timbang yang naik berat badannya (N/D)(%)

75,3 85 85 85 85 90 90

Balita di timbang yang tidak naik berat badannya (T)(%)

24,6 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Balita di timbang yang tidak naik berat badannya dua kali berturut-turut (2T/D)(%)

22,2 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Page 22: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

85

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

Bayi baru lahir mendapat IMD (%)

48,26 50 50 50 50

Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Ekslusif (%)

90 90 90 90 90

1.02.01.20.14 Peningkatan Survailans dan Kewaspadaan Gizi

Cakupan kasus balita gizi buruk mendapat perawatan (%)

100 40.000 100 40.000 100 100.000 100 100.000 100 100.000 100 380.000,0 Sie Kesga & Gizi

Cakupan Balita Dibawah Garis Merah (BGM/D)

< 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Prevalensi Balita Gizi Kurus/Wasting (BB/TB)

< 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Prevalensi Balita Gizi Buruk (BB/U)

Prevalensi Gizi Kurang/ Underweight (BB/U)

5 5 5 5 5 5

Prevalensi Baduta pendek/Stunting (TB/U)

28 28 27 27 27 27

Prevalensi Balita Gizi Lebih /Overweight (BB/TB)

<10 <10 <10 <10 <10 <10

1.02.01.20.16 Monev Pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif

Bayi baru lahir mendapat IMD (%)

46,52 30.000 50 33.000 55 36.300 60 39.930 65 43.923 183.153,0 Sie Kesga & Gizi

Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Ekslusif (%)

91,4 90 91 92 93 94

4 Pemberantasan dan Pengendalian Penyebaran Penyakit Menular dan pencegahan penyakit tidak menular

4.1 Meningkatkan upaya pemberantasan dan pengendalian penyakit menular

4.1.1 Insidensi Rate DBD

1.02.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Angka kesembuhan TB

83 84 860.000 86 966.000 87 1.077.600 89 1.195.360 90

1.303.871 90

5.402.831,0 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

4.1.2 Prevalensi TB per 100.000 penduduk

Prevalensi HIV 0,1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

4.1.3 Prevalensi HIV/AIDS

IR DBD 141 130 110 90 70 50 50

Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita TB sesuai standar (SPM)

100%

100% 100% 100% 100% 100%

Page 23: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

86

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

Cakupan pemeriksaan HIV sesuai standar pada kelompok beresiko (SPM)

100%

100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.22.01 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

Insidensi Rate DBD 141 130 250.000 110 275.000 90 302.500 70 332.750 50 350.000 50 1.510.250,0 Sie P2M

1.02.01.22.05 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Prevalensi HIV/AIDS

0,1 <1 300.000 <1 350.000 <1 400.000 <1 450.000 <1 500.000 <1 2.000.000,0 Sie P2M

Kesembuhan pengobatan TB (%)

83 84 86 87 89 90 90

Deteksi dini hepatitis pada kelompok resiko (%)

20 30 40 50 60 60

Prevalensi kusta (%)

0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD (%)

100 100 100 100 100 100 100

CFR DBD (%) 0,9 0 0 0 0 0 0

Angka Kejadian Malaria per 1000 penduduk 0 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

1.02.01.22.15 Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas Bontang Selatan I

terlaksananya pelayanan pencegahan penyakit di Puskesmas

100% 100% 60.000 100% 66.000 100% 72.600 100% 79.860 100% 87.846 100% 366.306,0 UPTD Puskesmas

1.02.01.22.16 Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas Selatan II

terlaksananya pelayanan pencegahan penyakit di Puskesmas

100% 100% 60.000 100% 66.000 100% 72.600 100% 79.860 100% 87.846 100% 366.306,0 UPTD Puskesmas

1.02.01.22.17 Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas Bontang Lestari

terlaksananya pelayanan pencegahan penyakit di Puskesmas

100% 100% 40.000 100% 44.000 100% 48.400 100% 53.240 100% 58.564 100% 244.204,0 UPTD Puskesmas

1.02.01.22.18 Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas Bontang Utara I

terlaksananya pelayanan pencegahan penyakit di Puskesmas

100% 100% 45.000 100% 49.500 100% 54.450 100% 59.895 100% 65.885 100% 274.729,5 UPTD Puskesmas

1.02.01.22.19 Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas Bontang Utara II

terlaksananya pelayanan pencegahan penyakit di Puskesmas

100% 100% 30.000 100% 33.000 100% 36.300 100% 39.930 100% 43.923 100% 183.153,0 UPTD Puskesmas

1.02.01.22.20 Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas Bontang Barat

terlaksananya pelayanan pencegahan penyakit di Puskesmas

100% 100% 75.000 100% 82.500 100% 90.750 100% 99.825 100% 109.808 100% 457.882,5 UPTD Puskesmas

Page 24: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

87

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

4.2 Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular

4.2.1 Prevalensi Hipertensi

1.02.01.38 Program Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan masalah kejiwaan

Prevalensi Hipertensi

25,8 25 1.090.000 24 1.250.000 23 1.380.000 22 1.521.000 22 1.664.100 22 6.905.100,0 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Cakupan penderita hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar (SPM)

100%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan penderita Diabetes Militus mendapat pelayanan sesuai standar (SPM)

100%

100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)

100%

100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.38.01 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulahan Penyakit tidak Menular

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (SPM)(%)

100 90.000 100 150.000 100 170.000 100 190.000 100 200.000 100 800.000,0 Sie PTM & Keswa

Kelurahan yang melaksanakan posbindu PTM (%)

0 20 40 60 80 100 100

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus sesuai standar (SPM) (%)

100 100 100 100 100 100

Orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)(%)

100 100 100 100 100 100

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulahan Penyakit tidak Menular (Dana Bagi hasil Pajak Rokok)

Skrining usia produktif (SPM)(%)

100 1.000.000 100 1.100.000 100 1.210.000 100 1.331.000 100 1.464.100 100 1.610.510 Sie PTM & Keswa

Skrining usia lanjut (SPM)(%)

0 100 100 100 100 100 100

Page 25: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

88

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

5 Meningkatnya kewaspadaan dini dan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari berbagai potensi masalah kesehatan

5.1 Meningkatkan surveilans epidemiologi dan kewaspadaan dini terhadap potensi wabah dan bencana

5.1.1 Persentase penanggulangan penyakit berpotensi wabah

1.02.01.36 Program Peningkatan Surveilans penyakit, Imunisasi dan Penanggulangan Wabah Bencana

UCI Kelurahan 93,3 100 380.000,0 100 418.000,0 100 459.800,0 100 505.780,0 100 556.358,0 100 2.319.938,0 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Persentase KLB Penyakit Menular dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

100 100 100 100 100 100 100

1.02.01.36.01 Pelayanan Penanggulangan Wabah

KLB Penyakit Menular dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam (%)

100 100 90.000 100 99.000 100 108.900 100 119.790 100 131.769 100 549.459,0 Sie Surveilans, Imunisasi dan Wabah Bencana

1.02.01.36.02 Pelayanan Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana < 24 jam (%)

100 100 200.000 100 220.000 100 242.000 100 266.200 100 292.820 100 1.221.020,0 Sie Surveilans, Imunisasi dan Wabah Bencana

Jumlah Penyusunan dokumen contingency plan

1 1 1 1 1 1 1

Peningkatan Imunisasi

UCI Kelurahan (%) 93,3 100 50.000 100 55.000 100 60.500 100 66.550 100 73.205 100 305.255,0 Sie Surveilans, Imunisasi dan Wabah Bencana

cakupan bayi imunisasi dasar lengkap (%)

98,7 98 98 98 98 98 98

Peningkatan surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Kelengkapan Laporan dan Ketepatan Laporan Surveilans SKDR/EWARS (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon/ Early Warning Alert and Respon System)(%)

90 90 40.000 90 44.000 95 48.400 95 53.240 95 58.564 95 244.204,0 Sie Surveilans, Imunisasi dan Wabah Bencana

Respon Alert (Peringatan yang muncul) KLB (%)

90 90 90 90 90 90 90

KLB dilakukan "Fully Investigated" (%)

100 100 100 100 100 100 100

Page 26: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

89

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

AFP (Acute Flaccid Paralysis) Rate

≥ 2 / 100.000 anak usia <

15 tahun

≥ 2 / 100.0

00 anak

usia < 15

tahun

≥ 2 / 100.0

00 anak

usia < 15

tahun

≥ 2 / 100.000 anak usia <

15 tahun

≥ 2 / 100.000 anak usia <

15 tahun

≥ 2 / 100.0

00 anak

usia < 15

tahun

≥ 2 / 100.0

00 anak

usia < 15

tahun

5.2 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan

5.2.1 Persentase capaian tatanan kota sehat

1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasan

70 70 955.000 80 1.050.500 80 1.155.550 90 1.271.105 90 1.398.216 90 5.830.370,5 Bidang Kesehatan Masyarakat

Presentase TTU yang memenuhi syarat

80 82 85 87 90 90 90

Presentase TPM yang memenuhi syarat (memilik sertifikat )

30 36 41 46 51 56 56

Kelurahan melaksanakan STBM

60 80 90 100 100 100 100

1.02.01.21.05 Penyehatan lingkungan pemukiman

Rumah tangga dengan jamban sehat

90 91 150.000 92 165.000 93 181.500 94 199.650 95 219.615 95 915.765,0 Sie Kesling, Kesja & olahraga

1.02.01.21.06 Pengawasan sarana air bersih

Sarana/Depo air minum yang diperiksa memenuhi syarat (%)

85 88 120000 92 132.000 95 145.200 98 159.720 98 175.692 98 732.612,0 Sie Kesling, Kesja & olahraga

Sumber air bersih yang diperiksa memenuhi syarat (%)

75 80 83 85 87 87 87

Rumah tangga dengan SAB memenuhi syarat (%)

95 95 95 95 95 95 95

1.02.01.21.07 Pembinaan tempat pengolahan makanan

TPM memenuhi syarat (Memiliki Sertifikat) (%)

77 83 150.000 85 165.000 85 181.500 87 199.650 87 219.615 87 915.765,0 Sie Kesling, Kesja & olahraga

1.02.01.21.08 Pembinaan tempat-tempat umum

TTU memenuhi syarat (%)

85 88 120000 90 132.000 92 145.200 93 159.720 93 175.692 93 732.612,0 Sie Kesling, Kesja & olahraga

1.02.01.21.13 Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Selatan I

Terlaksananya pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas

100% 100% 70.000 100% 77.000 100% 84.700 100% 93.170 100% 102.487 100% 427.357,0 UPTD Puskesmas

Page 27: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

90

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

1.02.01.21.14 Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Selatan II

Terlaksananya pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas

100% 100% 60.000 100% 66.000 100% 72.600 100% 79.860 100% 87.846 100% 366.306,0 UPTD Puskesmas

1.02.01.21.15 Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Lestari

Terlaksananya pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas

100% 100% 30.000 100% 33.000 100% 36.300 100% 39.930 100% 43.923 100% 183.153,0 UPTD Puskesmas

1.02.01.21.16 Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Utara I

Terlaksananya pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas

100% 100% 50.000 100% 55.000 100% 60.500 100% 66.550 100% 73.205 100% 305.255,0 UPTD Puskesmas

1.02.01.21.17 Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Utara II

Terlaksananya pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas

100% 100% 45.000 100% 49.500 100% 54.450 100% 59.895 100% 65.885 100% 274.729,5 UPTD Puskesmas

1.02.01.21.18 Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Barat

Terlaksananya pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas

100% 100% 35.000 100% 38.500 100% 42.350 100% 46.585 100% 51.244 100% 213.678,5 UPTD Puskesmas

1.02.01.21.21 Pembinaan Perilaku Hidup dan Bersih di Lingkungan Masyarakat

Terlaksananya Kota Sehat

100% 100% 100.000 100% 110.000 100% 121.000 100% 133.100 100% 146.410 100% 610.510,0 UPTD Puskesmas

1.02.01.21.22 Pengembangan Pasar Sehat

Jumlah pasar sehat 2 2 25.000 2 27.500 3 30.250 3 33.275 3 36.603 3 152.627,5 Sie Kesling, Kesja & olahraga

1.02.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Obat Layak (%) 95 100 75.000 100 82.500 100 90.750 100 99.825 100 109.808 100 457.882,5 Bidang PSDK

1.02.01.17.02 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

PIRT yg memenuhi syarat (%)

15 25 75.000 30 82.500 35 90.750 50 99.825 60 109.808 60 457.882,5 Sie Farmasi, SarPras

Retail menjual makanan minuman memenuhi syarat (%)

72 82 85 87 90 95 95

Toko obat yang memenuhi syarat (%)

75 82 85 87 90 95 95

Batra tidak menggunakan bahan berbahaya (%)

85 87 90 92 95 100 100

Page 28: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

91

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

6 Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan

6.1 Terpenuhinya jumlah dan kualitas SDM kesehatan secara merata

6.1.1 Persentase FKTP dengan SDM sesuai standar

1.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100% 100%

420.000 100% 462.000 100% 508.200 100% 559.020 100% 614.922 100% 2.564.142,0 Bidang PSDK

1.02.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal

jumlah Pegawai mendapat pelatihan formal

30 300.000 35 330.000 40 363.000 45 399.300 50 439.230 50 1.831.530,0 Sie SDM Kesehatan

1.02.01.05.06 Pembinaan mental dan fisik aparatur

Kegiatan Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Kesehatan

10 10 60.000 10 66.000 10 72.600 10 79.860 10 87.846 10 366.306,0 Sie SDM Kesehatan

Pembinaan tenaga kesehatan

Tenaga kesehatan yang memiliki izin kerja (%)

70 80 60.000 85 66.000 90 72.600 100 79.860 87.846 366.306,0 Sie SDM Kesehatan

1.02.01.42 Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan

Persentase tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan sesuai standar

50 55 300.000 60 400.000 65 450.000 70 500.000 80 550.000 80 2.200.000,0 Bidang PSDK

Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan pendidikan

1 0 2 3 4 5 5

1.02.01.42.01

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan

Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas minimal 22 jam pelajaran pertahun (%)

25 40 300.000 60 400.000 75 450.000 80 500.000 80 550.000 80 2.200.000,0 Sie SDM Kesehatan

SDM Kesehatan yang memenuhi kompetensinya (%)

80 85 88 90 95 100 100

Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan strata pendidikannya minimal DIV/S1 dan S2 sesuai kompetensinya

2 5 5 5 5 5 5

7 Terwujudnya masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat

7.1 Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui penerapan pola hidup bersih dan sehat

7.1.1 Persentase Rumah tangga ber-PHBS

1.02.01.19 Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase Rumah tangga ber-PHBS

31,4 50 1.945.000 60 1.932.000 70 2.137.200 80 2.356.920 90 2.642.612 90 11.013.732,0 Bidang Kesehatan Masyarakat

Persentase Kelurahan Siaga aktif

40 50 70 80 90 100 100

Page 29: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

92

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

Persentase kawasan terbatas merokok yang telah melaksanakan Perda KTR

30 50 70 90 100 100

Indeks Keluarga Sehat

0,8 0,82 0,84 0,86 0,88 0,88

1.02.01.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Rumah tangga ber-PHBS (%)

31,4 50 175000 60 180000 70 190.000 80 200000 90 250000 90 995.000,0 Sie PromKes & Pemberdayaan Masy.

SD yang melaksanakan PHBS (%)

40 50 60 70 70 70

Posyandu purnama & mandiri (%)

70 62 65 67 70 70 70

1.02.01.19.07 Pembinaan Kesehatan Remaja

Persentase Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan remaja dan pembinaan PKPR

60 65 60.000 70 66.000 75 72.600 80 79.860 85 87.846 85 366.306,0 Sie PromKes & Pemberdayaan Masy.

1.02.01.19.08 Pengembangan dan Pembinaan Kelurahan Sehat

Kelurahan Siaga Aktif (%)

100 100 75.000 100 82.500 100 90.750 100 99.825 100 109.808 100 457.882,5 Sie PromKes & Pemberdayaan Masy.

1.02.01.19.13 Pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional

terlaksananya peringatan HKN (%)

100 100 150.000 100 165.000 100 181.500 100 199.650 100 219.615 100 915.765,0 Sie PromKes & Pemberdayaan Masy.

1.02.01.19.14 Upaya promosi kesehatan Puskesmas Bontang Selatan I

terlaksananya pelayanan promosi kesehatan di puskesmas

100% 100% 75.000 100% 82.500 100% 90.750 100% 99.825 100% 109.808 100% 457.882,5 UPTD Puskesmas

1.02.01.19.15 Upaya promosi kesehatan Puskesmas Bontang Selatan II

terlaksananya pelayanan promosi kesehatan di puskesmas

100% 100% 75.000 100% 82.500 100% 90.750 100% 99.825 100% 109.808 100% 457.882,5 UPTD Puskesmas

1.02.01.19.16 Upaya promosi kesehatan Puskesmas Bontang Lestari

terlaksananya pelayanan promosi kesehatan di puskesmas

100% 100% 75.000 100% 82.500 100% 90.750 100% 99.825 100% 109.808 100% 457.882,5 UPTD Puskesmas

1.02.01.19.17 Upaya promosi kesehatan Puskesmas Bontang Utara I

terlaksananya pelayanan promosi kesehatan di puskesmas

100% 100% 85.000 100% 93.500 100% 102.850 100% 113.135 100% 124.449 100% 518.933,5 UPTD Puskesmas

1.02.01.19.18 Upaya promosi kesehatan Puskesmas Bontang Utara II

terlaksananya pelayanan promosi kesehatan di puskesmas

100% 100% 85.000 100% 93.500 100% 102.850 100% 113.135 100% 124.449 100% 518.933,5 UPTD Puskesmas

1.02.01.19.19 Upaya promosi kesehatan Puskesmas Bontang Barat

terlaksananya pelayanan promosi kesehatan di puskesmas

100% 100% 75.000 100% 82.500 100% 90.750 100% 99.825 100% 109.808 100% 457.882,5 UPTD Puskesmas

1.02.01.19.20 Pameran Pelayanan Publik

Jumlah pameran kesehatan hari-hari tertentu yang diikuti 2 1 100.000 2

150.000

3

175.000

3

200.000

3

230.000

3

855.000,0 Sie PromKes & Pemberdayaan Masy.

Page 30: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

93

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

Pembinaan UKS Cakupan skreening anak usia pendidikan dasar (SPM)

100% 65.000 100% 71.500 100% 78.650 100% 86.515 100% 95.167 100% 396.831,5 Sie PromKes & Pemberdayaan Masy.

Pembinaan Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat

0.8 350.000 0.82 150.000 0.84 175.000 0.86 200.000 0,88 230.000 0.88 1.105.000,0

Promosi kesehatan dan penegakan hukum Perda KTR (bagi hasil pajak rokok)

Persentase kawasan terbatas merokok yang telah melaksanakan Perda KTR

30 500.000 50 550.000 70 605.000 90 665.500 100 732.050 100 3.052.550,0

8 Terwujudnya jejaring kemitraan lintas sektor yang mendukung pembangunan kesehatan

8.1 Meningkatnya peran serta dan kerjasama lintas sektor dalam pembangunan kesehatan

8.1.1 Persentase capaian indikator Kota Sehat

1.02.01.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Persentase capaian indikator Kota Sehat

75 80 640.000 83 704.000 85 774.400 87 851.840 90 937.024 90 3.907.264,0 Bidang Kesehatan Masyarakat

1.02.01.28.12 Peningkatan cakupan program kesehatan masyarakat

Meningkatnya SPM Kesehatan

85% 85% 300.000 85% 330.000 85% 363.000 85% 399.300 85% 439.230 85% 1.831.530,0 Sie PromKes & Pemberdayaan Masy.

1.02.01.28.13 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit Jantung

terlaksananya dukungan pelayanan penderita jantung

85% 85% 75.000 85% 82.500 85% 90.750 85% 99.825 85% 109.808 85% 457.882,5 Sie PromKes & Pemberdayaan Masy.

1.02.01.28.14 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit AIDS

terlaksannaya dukungan pelayanan penderita HIV

85% 85% 150.000 85% 165.000 85% 181.500 85% 199.650 85% 219.615 85% 915.765,0 Sie PromKes & Pemberdayaan Masy.

1.02.01.28.15 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit Kanker

terlaksananya dukungan pelayanan penderita kanker

85% 85% 75.000 85% 82.500 85% 90.750 85% 99.825 85% 109.808 85% 457.882,5 Sie PromKes & Pemberdayaan Masy.

1.02.01.28.17 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit TBC

terlaksananya dukungan pelayanan penderita TB

85% 85% 40.000 85% 44.000 85% 48.400 85% 53.240 85% 58.564 85% 244.204,0 Sie PromKes & Pemberdayaan Masy.

9 Meningkatkan Pelayanan Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

9.1 Terwujudnya kualitas pelayanan terhadap keluarga berencana dan kesehatan reproduksi pada masyarakat secara lengkap, benar dan akurat

9.1.1 Rasio Rata-Rata Anak dalam Keluarga

1.14.01.15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Pengendalian angka kelahiran

70% 75% 756.749 80% 832.424 85% 915.666 90% 1.007.233 90% 1.107.956 90% 4.620.028,3 Bidang KB

Page 31: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

94

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

9.1.2 Rasio Akseptor KB per 100 orang

1.14.01.15.02 Pelayanan KIE

Meningkatkan pengetahuan dan promosi 4 pilar program KB

100 300 orang

79.967 1 tahun

87.964 1 tahun

96.760 1 tahun

106.436 1 tahun

117.080 488.206,5 Sie PPPP

9.1.3 Cakupan Peserta KB Aktif (PUS 32.569)

1.14.01.15.04 Promosi Pelayanan KHIBA

Jumlah kelahiran bayi yang beresiko kematian ibu di Kota Bontang dan meningkatkan peran serta pria dalam ber- KB, berkurangnya jumlah kematian ibu karena resiko melahirkan yang terlalu sering dan meningkatkan partisipasi pria dalam ber-KB

100 300 orang

19.170 1 tahun

21.087 1 tahun

23.196 1 tahun

25.515 1 tahun

28.067 117.034,8 Sie KB, KKK

1.14.01.15.06 Pelaksanaan Pelatihan, Pembinaan dan Penilaian GSI

Kecamatan Sayang Ibu (KSI) dan Rumah Sakit Sayang Ibu (RRSIB)

100 3 keca

matan dan 5 Ruma

h Sakit

74.020 1 tahun

81.422 1 tahun

89.564 1 tahun

98.521 1 tahun

108.373 451.899,5 Sie KB, KKK

1.14.01.15.07 Penghargaan kepada pengelola KB Teladan

Penerima penghargaan kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, IMP, KB Lestari 15 Tahun, KB Lestari 20 tahun, Keluarga Harmonis Sejahtera, PLKB berprestasi, Pengelola KB

100 11 lomb

a

118.167 1 tahun

129.984 1 tahun

142.982 1 tahun

157.280 1 tahun

173.008 721.421,4 Sie PPPP

1.14.01.15.09 Harganas tingkat kota

Peringatan Hari Kelurga Nasional (HARGANAS) di Kota Bontang

100 1000 orang

186.980 1 tahun

205.678 1 tahun

226.246 1 tahun

248.870 1 tahun

273.757 1.141.531,6 Sie PPPP

1.14.01.15.11 Sosialisasi KB Menurunnya laju pertumbuhan penduduk

100 600 orang

64.520 1 tahun

70.972 1 tahun

78.069 1 tahun

85.876 1 tahun

94.464 393.901,1 Sie PPPP

1.14.01.15.12 Penyuluhan dan Pembinaan PIK - RR

Peningkatan tingkat pusat informasi dan konseling remaja

100 42 kelo

mpok

50.000 1 tahun

55.000 1 tahun

60.500 1 tahun

66.550 1 tahun

73.205 305.255,0 Sie KB, KKK

Page 32: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

95

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

1.14.01.15.16 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan UPPKS

Kelompok masyarakat peduli KB

100 15 kelo

mpok

122.925 1 tahun

135.218 1 tahun

148.739 1 tahun

163.613 1 tahun

179.974 750.469,4 Sie KB, KKK

1.14.01.15.19 Cipta Jingle Kampanyekan KKB

Jingle KB

100 75 orang

20.300 1 tahun

22.330 1 tahun

24.563 1 tahun

27.019 1 tahun

29.721 123.933,5 Sie PPPP

1.14.01.15.21 Bimbingan Tehnis KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran

Pengetahuan peserta bimtek tentang penanganan pasca persalinan dan pasca keguguran

100 50 orang

9.900 1 tahun

10.890 1 tahun

11.979 1 tahun

13.177 1 tahun

14.495 60.440,5 Sie KB, KKK

1.14.01.15.22 Pelatihan dan Penguatan Program Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak

Penguatan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak

100 50 orang

10.800 1 tahun

11.880 1 tahun

13.068 1 tahun

14.375 1 tahun

15.812 65.935,1 Sie KB, KKK

1.14.01.16 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi

60% 65% 456.162 70% 556.778 75% 612.456 80% 673.702 85% 741.072 90% 3.040.169,6 Bidang KB

1.14.01.16.01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

meningkatnya pemahaman tentang usia kawin ideal bagi peserta

100 1 tahun

264.612 1 tahun

291.073 1 tahun

320.181 1 tahun

352.199 1 tahun

387.418 1.615.482,7 Sie KB, KKK

1.14.01.16.02 Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat

Meningkatnya kemampuan petugas untuk menyampaikan KIE PKBR kepada masyarakat

100 1 tahun

137.230 1 tahun

150.953 1 tahun

166.048 1 tahun

182.653 1 tahun

200.918 837.802,9

Sie PPPP 1.14.01.16.04 Kemah Bakti

Saka Kencana Kemah bhakti saka kencana

100 1 tahun

54.320 1 tahun

59.752 1 tahun

65.727 1 tahun

72.300 1 tahun

79.530 331.629,0 Sie KB, KKK

Fasilitasi dan Pembinaan Saka Kencana

Pembinaan saka kencana

100 1 tahun

- 1 tahun

55.000 1 tahun

60.500 1 tahun

66.550 1 tahun

73.205 255.255,0 Sie KB, KKK

1.14.01.17 PROGRAM PELAYAAN KONTRASEPSI

Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan calon dan peserta KB tentang KB

100% 100%

456.467 100% 502.114 100% 552.325 100% 607.558 100% 668.313 100% 2.786.776,7 Bidang KB

1.14.01.17.01 Pelayanan Konseling KB

Calon peserta KB baru

100

100 orang

50.200 1 tahun

55.220 1 tahun

60.742 1 tahun

66.816 1 tahun

73.498 306.476,0 Sie KB, KKK

1.14.01.17.03 Pengadaan Alat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB

Tersedianya Alat Kontrasepsi dan Penunjang Pelayanan KB

100

1 paket

60.000 1 tahun

66.000 1 tahun

72.600 1 tahun

79.860 1 tahun

87.846 366.306,0

Sie KB, KKK

1.14.01.17.04 Pelayanan KB Medis Operasi Terlayaninya calon

peserta KB MOW

100 20

orang

88.450 1 tahun

97.295 1 tahun

107.025 1 tahun

117.727 1 tahun

129.500 539.996,1

Sie KB, KKK

Page 33: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

96

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

1.14.01.17.10 Workshop Pelayanan Pelayanan KB

100 15 orang

50.000 1 tahun

55.000 1 tahun

60.500 1 tahun

66.550 1 tahun

73.205 305.255,0 Sie KB, KKK

1.14.01.17.11 Penyediaan pelayanan KB Mobile

Terlayaninya akseptor KB

100 3 keca

matan

51.337 100% 56.471 100% 62.118 100% 68.330 100% 75.163 313.417,5 Sie KB, KKK

1.14.01.17.12 Pelayanan KB di Daerah Pesisir

Pelayanan KB di Daerah Pesisir

100 3 keca

matan

21.470 1 tahun

23.617 1 tahun

25.979 1 tahun

28.577 1 tahun

31.434 131.076,5 Sie KB, KKK

1.14.01.17.13 Pelayanan Manunggal KB KES

Terlayaninya akseptor KB

100 50

orang

11.670 100% 12.837 100% 14.121 100% 15.533 100% 17.086 71.246,5 Sie KB, KKK

1.14.01.17.14 Pelayanan Bhayangkara KB KES

Pelayanan Bhayangkara KB KES

100 50

orang

11.670 1 tahun

12.837 1 tahun

14.121 1 tahun

15.533 1 tahun

17.086 71.246,5 Sie KB, KKK

1.14.01.17.15 Pelayanan Momentum PKK KB KES

Pelayanan Momentum PKK KB KES

100 50

orang

11.670 1 tahun

12.837 1 tahun

14.121 1 tahun

15.533 1 tahun

17.086 71.246,5 Sie KB, KKK

1.14.01.17.16 Peningkatan Kualitas Pengelola Pelayanan KB

Peningkatan SDM Pengelola Pelayanan KB

100 40

klinik KB

50.000 1 tahun

55.000 1 tahun

60.500 1 tahun

66.550 1 tahun

73.205 305.255,0

Sie KB, KKK

1.14.01.17.17 Pertemuan Tehnis Medis Pertemuan tehnis

Medis

100 50

orang

50.000 1 tahun

55.000 1 tahun

60.500 1 tahun

66.550 1 tahun

73.205 305.255,0

Sie KB, KKK

10 Meningkatkan Institusi, peran serta, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan sasaran terwujudnya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera

10.1

Terwujudnya institusi, peran serta, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam menyelenggarakan institusi dan peran aktif serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan sasaran terwujudnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera

10.1.1

Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I

1.14.01.18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB / KR YANG MANDIRI

Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai KB

60% 62% 1.137.204 63% 1.720.924 65% 1.893.017 68% 2.082.319 70% 2.290.550 70% 9.124.014,1 Bidang KB

1.14.01.18.01 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

Meningkatnya pengetahuan masyarkat mengenai pelaksanaan kelompok UPPKS

100 50 orang

89.892 80% 98.881 80% 108.769 80% 119.646 80% 131.611 548.799,6 Sie PPPP

1.14.01.18.03 Orientasi PPKBK dan Sub PPKBK RT

SDM PPKBK dan Sub PPKBK meningkat

100 103 orang kader

62.500 1 tahun

68.750 1 tahun

75.625 1 tahun

83.188 1 tahun

91.506 381.568,8 Sie PPPP

1.14.01.18.04 Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Program Keluarga Berencana

Rencana dan evaluasi program KB

100

100 orang

148.650 1 tahun

163.515 1 tahun

179.867 1 tahun

197.853 1 tahun

217.638

907.523,1 Sie PPPP

Page 34: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

97

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

1.14.01.18.05 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB

Database Dallap (Pengendalian Lapangan) capaian KB Baru

100 12 database

dalam setah

un

59.800 1 tahun

65.780 1 tahun

72.358 1 tahun

79.594 1 tahun

87.553 365.085,0

Sie PDPPAP

1.14.01.18.06 Penyampaian Informasi Program KB & PP pemahaman

masyarakat tentang KB dan PP

100 1 tahun

- 1 tahun

70.000 1 tahun

77.000 1 tahun

84.700 1 tahun

93.170 324.870,0

Sie PDPPAP

1.14.01.18.07 Pembinaan IMP KB

Meningkatnya pemahaman sdm kader sub ppkbk (pembantu pembina keluarga berencana kelurahan) mengenai program KB

100 500 RT dan 15

kelurahan

692.702 80% 761.972 80% 838.169 80% 921.986 80% 1.014.185 4.229.015,0

Sie PPPP

1.14.01.18.09 Bimbingan Tehnis Pendataan Keluarga

Pelatihan SDM Tenaga pelaporan pendataan dan pelayanan KB

100 50 orang

37.360 1 tahun

41.096 1 tahun

45.206 1 tahun

49.726 1 tahun

54.699 228.086,5

Sie PDPPAP

1.14.01.18.10 Pengembangan Program SIDUGA

Tersedianya database KB

100 1 aplika

si

46.300 100% 50.930 100% 56.023 100% 61.625 100% 67.788 282.666,1

Sie PDPPAP

Jambore Kader KB

Jambore Kader KB 100 1 tahun

- 1 tahun

180.000 1 tahun

198.000 1 tahun

217.800 1 tahun

239.580 835.380,0

Sie PPPP

Jambore kader Tribina dan UPPKS

Jambore kader Tribina dan UPPKS

100 1 tahun

- 1 tahun

170.000 1 tahun

187.000 1 tahun

205.700 1 tahun

226.270 788.970,0 Sie KB, KKK

Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

100 1 tahun

- 1 tahun

50.000 1 tahun

55.000 1 tahun

60.500 1 tahun

66.550 232.050,0 Sie PPPP

1.14.01.19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI, DAN ANAK MELAUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan ibu, bayi dan anak

100% 100%

- 100% 60.000 100% 66.000 100% 72.600 100% 79.860 100% 278.460,0 Bidang KB

1.14.01.19.01 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat

Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat

100 1 tahun

- 1 tahun

60.000 1 tahun

66.000 1 tahun

72.600 1 tahun

79.860 278.460,0 Sie KB, KKK

Page 35: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

98

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

1.14.01.20 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN DAN INFORMASI KONSELING KRR

Tersedianya pelayanan dan informasi konseling KRR

100% 100%

199.619 100% 254.581 100% 280.039 100% 308.043 100% 338.847 100% 1.381.129,0 Bidang KB

1.14.01.20.01 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR

Terbentuknya PIK remaja

100

1 kelo

mpok PIK

remaja/mahasisw

a

13.050 1 tahun

14.355 1 tahun

15.791 1 tahun

17.370 1 tahun

19.107 79.671,6 Sie KB, KKK

1.14.01.20.02 Fasilitasi Forum Pelayanan KKR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar Sekolah

Meningkatnya pemahaman bagi IRMA, Karang Taruna tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR)

100 #REF!

- 1 tahun

35.000 1 tahun

38.500 1 tahun

42.350 1 tahun

46.585 162.435,0 Sie KB, KKK

1.14.01.20.04 Jambore PIK Remaja/Mahasiswa

Jambore PIK Remaja / Mahasiswa

100 150 orang

77.752 1 tahun

85.527 1 tahun

94.080 1 tahun

103.488 1 tahun

113.837 474.683,7 Sie KB, KKK

1.14.01.20.05 Seleksi PIK Remaja/Mahasiswa

Prestasi dalam kompetisi PIK Remaja / Mahasiswa di tingkat provinsi dan tingkat pusat

100 3 kelo

mpok

25.800 1 tahun

28.380 1 tahun

31.218 1 tahun

34.340 1 tahun

37.774 157.511,6 Sie KB, KKK

1.14.01.20.06 Pemilihan Duta Mahasiswa Genre

Prestasi dalam kompetisi Duta Mahasiswa di tingkat provinsi dan tingkat pusat

100 1 juara duta mahasiswa

40.565 1 tahun

44.622 1 tahun

49.084 1 tahun

53.992 1 tahun

59.391 247.653,4 Sie KB, KKK

1.14.01.20.07 Penyediaan Informasi TRIAD KRR

Meningkatnya Informasi TRIAD KRR pada remaja Kota Bontang

100 50 orang

18.225 80% 20.048 80% 22.052 80% 24.257 80% 26.683 111.265,4 Sie KB, KKK

1.14.01.20.08 Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya

Tahapan PIK meningkat

100 30 orang

18.727 1 tahun

20.600 1 tahun

22.660 1 tahun

24.926 1 tahun

27.418 114.330,2 Sie KB, KKK

1.14.01.20.09 Pelatihan Pengelola PIK Remaja

Meningkatnya kualitas SDM mengenai Pengelolaan PIK R ( Pusat informasi Konseling Remaja)

100 42 orang

5.500 90% 6.050 90% 6.655 90% 7.321 90% 8.053 33.578,1 Sie KB, KKK

1.14.01.21 PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS

Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS bagi remaja di sekolah dan luar sekolah

100% 100%

8.300 100% 9.130 100% 10.043 100% 11.047 100% 12.152 100% 50.672,3 Bidang KB

1.14.01.21.01 Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah

Memahami tentang bahaya Narkoba dan PMS

100 150 orang

8.300 1 tahun

9.130 1 tahun

10.043 1 tahun

11.047 1 tahun

12.152 50.672,3 Sie PPPP

Page 36: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

99

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

1.14.01.22 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK

Meningkatnya Strata kelompok Bina Keluarga Balita

3 dasar,

15 menengah,

21 Paripurna

3 dasar, 15 menenga

h, 22

Paripurn

a

172.075 3 dasar, 15 menengah, 23 Paripurna

189.283 3 dasar, 15 menengah, 24 Paripurna

89.945 3 dasar, 15 menengah, 25 Paripurna

98.940 3 dasar, 15 menenga

h, 26

Paripurn

a

108.834 3 dasar, 15 menenga

h, 26

Paripurn

a

659.076,6 Bidang KB

1.14.01.22.01 Pengumpulan bahan informasi tentang Pengasuhan dan pembinaan dan Tumbuh Kembang Anak

meningkatkan kualitas dan stratifikasi kelompok tribina 100

15 kelo

mpok

74.335 90% 81.769 90% 89.945 90% 98.940 90% 108.834 453.822,6 Sie KB, KKK

1.12.22.04 Monitoring dan Evaluasi Kelompok Tribina

Kelompok tribina yang di monev

100 30

orang

97.740 1 tahun

107.514 1 tahun

118.265 1 tahun

130.092 1 tahun

143.101 596.712,5 Sie KB, KKK

1.14.01.23 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA

Meningkatnya pemberdayaan orangtua dan anggota keluarga lainnya sebagai kelompok bina keluarga

100% 100%

83.655 100% 92.021 100% 101.223 100% 111.345 100% 122.479 100% 510.722,1 Bidang KB

1.14.01.23.02 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan

Meningkatkan pengetahuan kader mengenai kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia

100 30 orang

83.655 90% 92.021 90% 101.223 90% 111.345 90% 122.479 510.722,1 Sie KB, KKK

1.14.01.24 PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU

Jumlah kelompok/model operasional BKB, Posyandu Padu

35 37 44.760 39 49.236 41 54.160 43 59.576 45 65.533 45 273.264,3 Bidang KB

1.14.01.24.02 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

Kelompok BKB 100 15 kelo

mpok

44.760 1 tahun

49.236 1 tahun

54.160 1 tahun

59.576 1 tahun

65.533 273.264,3 Sie KB, KKK

11 Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien

11.1

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien

1.02.01.33 Program Pengembangan Manajemen Kesehatan

Tersusunnya regulasi kesehatan sesuai kebutuhan

0 1 57.500 3 76.000 1 90.000 2 502.000 2 105.000 2 830.500,0 Sekretariat

1.02.01.33.02 Peningkatan Kualitas Perencanaan Kesehatan

jumlah tenaga mendapat pelatihan perencanaan terpadu

0 0 0 0 0 30 150.000 0 0 0 0 0 150.000,0 Subbag P & K

Page 37: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

100

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

1.02.01.33.08 Penyusunan Regulasi Kesehatan

tersusunnya regulasi kesehatan sesuai kebutuhan

1 1 43.500,00 3 60.000 1 70.000 2 80.000 2 80.000 2 333.500,0 Subbag P & K

1.02.01.33.12 Penyusunan profil kesehatan

tersusunya dokumen profil kesehatan tepat waktu

100 100 14.000,00 100 16.000 100 20.000 100 22.000 100 25.000 100 97.000,0 Subbag P & K

Survei Kesehatan Daerah

terselenggaranya survei kesehatan daerah

0 0 0 0 0 0 0 1 400.000 0 0 0 400.000,0 Subbag P & K

1.02.01.25 Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas/Klinik Pegawai

100% 100%

1.916 100% 2.108 100% 2.319 100% 2.550 100% 2.806 100% 11.698,6

1.02.01.25.22 Penyediaan

Dana Operasional Puskesmas Bontang Selatan I

terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas

100% 100% 297,4 100% 327 100% 360 100% 396 100% 435 100% 1.815,4 UPTD Puskesmas

1.02.01.25.23 Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Selatan II

terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas

100% 100% 381,6 100% 420 100% 462 100% 508 100% 559 100% 2.329,7 UPTD Puskesmas

1.02.01.25.24 Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Lestari

terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas

100% 100% 360,3 100% 396 100% 436 100% 480 100% 527 100% 2.199,4 UPTD Puskesmas

1.02.01.25.25 Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Utara 1

terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas

100% 100% 246,1 100% 271 100% 298 100% 328 100% 360 100% 1.502,6 UPTD Puskesmas

1.02.01.25.26 Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Utara II

terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas

100% 100% 336,7 100% 370 100% 407 100% 448 100% 493 100% 2.055,8 UPTD Puskesmas

1.02.01.25.27 Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Barat

terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas

100% 100% 294,1 100% 324 100% 356 100% 392 100% 431 100% 1.795,8 UPTD Puskesmas

1.02.01.25.36 Penyediaan Dana Kapitasi FKTP Klinik PNS

terlaksananya pelayanan UPTD Klinik PNS

100% 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0,0 UPTD Puskesmas

1.02.01.25.37 Penyediaan Dana Kapitasi Puskesmas Bontang Selatan I

terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas

100% 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0,0 UPTD Puskesmas

1.02.01.25.38 Penyediaan Dana Kapitasi Puskesmas Bontang Selatan II

terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas

100% 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0,0 UPTD Puskesmas

Page 38: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

101

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

1.02.01.25.39 Penyediaan Dana Kapitasi Puskesmas Bontang Lestari

terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas

100% 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0,0 UPTD Puskesmas

1.02.01.25.40 Penyediaan Dana Kapitasi Puskesmas Bontang Utara I

terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas

100% 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0,0 UPTD Puskesmas

1.02.01.25.41 Penyediaan Dana Kapitasi Puskesmas Bontang Utara II

terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas

100% 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0,0 UPTD Puskesmas

1.02.01.25.42 Penyediaan Dana Kapitasi Puskesmas Bontang Barat

terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas

100% 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0,0 UPTD Puskesmas

1.02.01.01 Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat pelayanan administrasi perkantoran

100% 100%

20.053.997 100% 18.816.937 100% 20.293.460 100% 22.322.806 100% 24.555.086 100% 106.042.285,1

Sekretariat

1.02.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pelayanan surat menyurat

100% 100% 12.000,0 100% 14.030 100% 15.433 100% 16.976 100% 18.674 100% 77.113,2 Subbag Umum

1.02.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Layanan komunikasi,air dan listrik

100% 100% 450.000,0 100% 495.600 100% 545.160 100% 599.676 100% 659.644 100% 2.750.079,6 Subbag Umum

1.02.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jasa KIR dan Surat Tanda Nomor Kendaraan

100% 100% 100.000,0 100% 112.580 100% 123.838 100% 136.222 100% 149.844 100% 622.483,8 Subbag Umum

1.02.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Alat Tulis Kantor 100% 100% 170.000,0 100% 215.254 100% 236.779 100% 260.457 100% 286.503 100% 1.168.993,8 Subbag Umum

1.02.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan

100% 100% 121.880,0 100% 232.413 100% 255.654 100% 281.220 100% 309.342 100% 1.200.508,7 Subbag Umum

1.02.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pemenuhan komponen instalasi listrik

100% 100% 24.500,0 100% 20.450 100% 22.495 100% 24.745 100% 27.219 100% 119.408,5 Subbag Umum

1.02.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor

100% 100% 263.150,0 100% 214.024 100% 235.426 100% 258.969 100% 284.866 100% 1.256.435,4 Subbag Umum

1.02.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan

100% 100% 35.400,0 100% 38.940 100% 42.834 100% 47.117 100% 51.829 100% 216.120,5 Subbag Umum

1.02.01.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Bahan logistik kantor

100% 100% 68.720,0 100% 75.435 100% 82.979 100% 91.276 100% 100.404 100% 418.813,8 Subbag Umum

1.02.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Pemenuhan kebutuhan makan minum

100% 100% 206.550,0 100% 218.414 100% 240.255 100% 264.281 100% 290.709 100% 1.220.209,4 Subbag Umum

1.02.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas

100% 100% 1.281.566,0 100% 1.588.992 100% 1.747.891 100% 1.922.680 100% 2.114.948 100% 8.656.077,9 Subbag Umum

Page 39: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

102

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

1.02.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Pemenuhan tenaga administrasi perkantoran

100% 100% 17.320.231,0 100% 15.590.805 100% 16.744.714 100% 18.419.186 100% 20.261.104 100% 88.336.040,5 Subbag Umum

1.02.01.02 Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

100% 100%

2.459.350 100% 3.023.285 100% 3.330.614 100% 3.663.675 100% 4.025.042 100% 16.501.965,7 Sekretariat

1.02.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pemenuhan kendaraan dinas operasional

100% 100% 261.020 100% 287.122 100% 315.834 100% 347.418 100% 382.159,38 100% 1.593.553,2 Subbag Umum

1.02.01.02.10 Pengadaan Meubelair

Pemenuhan kebutuhan meubelair

100% 100% 139.200 100% 153.120 100% 168.432 100% 185.275 100% 203.802,72 100% 849.829,9 Subbag Umum

1.02.01.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

pemeliharaan fisik gedung kantor

100% 100% 50.000 100% 55.000 100% 60.500 100% 66.550 100% 73.205,00 100% 305.255,0 Subbag Umum

1.02.01.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

100% 100% 1.640.270,00 100% 1.804.297 100% 1.984.727 100% 2.183.199 100% 2.401.519,31 100% 10.014.012,4 Subbag Umum

1.02.01.02.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

pemeliharaan sarana gedung kantor

100% 100% 98.860,00 100% 108.746 100% 119.621 100% 131.583 100% 144.740,93 100% 603.550,2 Subbag Umum

1.02.01.02.34 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

jumlah gedung yang dilakukan rehabilitasi

100% 100% 150.000 100% 165.000 100% 181.500 100% 199.650 100% 219.615,00 100% 915.765,0 Subbag Umum

Pengadaan pakaian kerja dan lapangan

jumlah tenaga yang mendapat pakaian kerja/lapangan

100% 100% 120.000 100% 450.000 100% 500.000 100% 550.000 100% 600.000,00 100% 2.220.000,0

1.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100% 100%

293.328 100% 322.661 100% 354.927 100% 390.420 100% 429.462 100% 1.790.796,8 Bidang PSDK

1.02.01.05.11 Peningkatan Kapasitas Aparatur Jabatan Fungsional

Penilaian jabatan fungsional

100 1 tahun

142.892 1 tahun

157.181 1 tahun

172.899 1 tahun

190.189 1 tahun

209.208 872.369,9

Sie SDM Kesehatan

1.02.01.05.21 Pendidikan dan Pelatihan Character Building

Tingkat pemenuhan aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

100 1 tahun

108.900 1 tahun

119.790 1 tahun

131.769 1 tahun

144.946 1 tahun

159.440 664.845,4

Sie SDM Kesehatan

1.02.01.05.58 Pendidikan dan parenting skill

Tingkat pemenuhan aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

100 1 tahun

41.536 1 tahun

45.690 1 tahun

50.259 1 tahun

55.284 1 tahun

60.813 253.581,4

Sie SDM Kesehatan

1.02.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD

100% 100%

45.500,00 100% 150.550,00 100% 125.605,00 100% 55.665,50 100% 205.732,05 100% 583.052,6 Sekretariat

Page 40: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

103

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

1.02.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

tersusunnya dokumen LAKIP tahunan

1 dokume

n

1 dokumen

15.000 1 dokumen

15.000 1 dokumen

15.000 1 dokum

en

15.000 1 dokumen

15.000 1 dokumen

75.000,0 Subbag P & K

1.02.01.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan laporan prognosis realisasi anggaran

2 dokume

n

2 dokumen

5.000 2 dokumen

5.000 2 dokumen

5.000 2 dokum

en

5.000 2 dokumen

5.000 2 dokumen

25.000,0 Subbag P & K

1.02.01.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

1 dokume

n

1 dokumen

25.000 1 dokumen

30.000 1 dokumen

30.000 1 dokum

en

35.000 1 dokumen

35.000 1 dokumen

155.000,0 Subbag P & K

1.02.01.06.10 Penyusunan Renja SKPD

Pemenuhan dokumen renja

1 dokume

n

1 dokumen

500 1 dokumen

550 1 dokumen

605 1 dokum

en

666 1 dokumen

732 3.052,6 Subbag P & K

1.02.01.06.13 Penyusunan Renstra SKPD

tersusunnya review renstra dan renstra SKPD

0 0 0,00 1 100.000 0 0 0 0 1 150.000 250.000,0 Subbag P & K

1.02.01.06.30 Review Renstra SKPD

Pemenuhan dokumen review renstra

1 dokume

n

1 dokumen

- -

- 1 dokumen

75.000 -

- -

- 75.000,0 Subbag P & K

Total 60.870.007

69.744.431

69.593.337

74.517.171

80.371.663

355.096.609

Page 41: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

104

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PD

YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Dinas kesehatan dan Keluarga Berencana

yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai

dalam kurun waktu lima tahun untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam RPJMD

dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut :

TABEL 6.1

INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO INDIKATOR SASARAN

KONDISI KINERJA

PADA AWAL

PERIODE RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN

KONDISI KINERJA

PADA AKHIR

PERIODE RPJMD

2017 2018 2019 2020 2021

1 Persentase FKTP milik

pemerintah yang terakreditasi 50 100 100 100 100 100 100

2 Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk

1:18.000 1:18.000

1:17.500

1:17.000

1:16.000

1:15.000

1:15.000

3 Persentase Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

75 100 100 100 100 100 100

4 Persentase FKTP menggunakan sistem informasi kesehatan terpadu

0 50 75 85 90 95 95

5 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

234 180 150 120 80 50 50

6 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 bayi

11 7 6,2 4,7 4,7 3,1 3,1

7 Prevalensi Balita Gizi Kurus/Wasting (BB/TB)

0,60% < 5 %

< 5 %

< 5 %

< 5 %

< 5 %

< 5 %

8 Prevalensi Baduta pendek/Stunting (TB/U)

21,80% < 20 %

< 20 %

< 20 %

< 20 %

< 20 %

< 20 %

9 Prevalensi Gizi Kurang/ Underweight (BB/U)

<5% < 5 %

< 5 %

< 5 %

< 5 %

< 5 %

< 5 %

Page 42: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

105

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

10 Insidens Rate DBD per 100.000 penduduk

141 130 110 90 70 50 50

11 Angka Kesembuhan TB 83% 84% 86% 87% 89% 90% 90%

12 Prevalensi HIV/AIDS 0,10% < 1 %

< 1 %

< 1 %

< 1 %

< 1 %

< 1 %

13 Prevalensi Hipertensi 25,80% 25% 25% 24% 23% 22% 22%

14 Jumlah FKTP Pemerintah Dengan SDM Sesuai Standar

7 7 7 7 7 7 7

15 Persentase Tenaga Kesehatan Yang Mendapat Pelatihan Sesuai Standar

50 55 60 65 70 80 80

16 Persentase Tenaga Kesehatan Yang Mendapatkan Peningkatan Pendidikan

1 0 2 3 4 5 5

17 Persentase Rumah tangga ber-PHBS

31,4 50 60 70 80 90 75

18 Jumlah kelompok/model operasional BKB (Bina Keluarga Balita) Pos Yandu PADU

35 37 39 41 43 45 45

19 Strata kelompok bina keluarga balita

3 dasar, 15

menengah, 21

Paripurna

3 dasar,

15 menengah,

22 Paripurna

3 dasar,

15 menengah,

23 Paripurna

3 dasar,

15 menengah,

24 Paripurna

3 dasar,

15 menengah,

25 Paripurna

3 dasar,

15 menengah,

26 Paripurna

3 dasar, 15

menengah, 26

Paripurna

Page 43: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

106

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

pada dasarnya merupakan Dokumen Perencanaan Lima Tahunan

yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

selama 5 tahun.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tahun

2016 – 2021 tergantung dari besarnya komitmen aparatur

penyelenggara dan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu

pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dalam

melaksanakan pelayanan pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga

berencana.

Rencana Strategis Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

tahun 2016 - 2021 kiranya dapat dipedomani dan dapat

dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja PD sebagai dokumen

perencanaan tahunan bagi segenap jajaran pelaksana

pembangunan kesehatan dan keluarga berencana.

Page 44: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021

KOTA BONTANG

BESSAI BERINTA

107

Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Page 45: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 181 Persentase Rumah tangga ber-PHBS 55 60 66 72 75 36 35,6 34,6 31,4 84,4 65,5 59,3 52,4 43,6 112,52 Rasio Posyandu Per Satuan Balita 1 1 1 1 1 0,8 0,8 0,6 0,6 1 80,0 80,0 60,0 60,0 100,03 Persentase Kelurahan Siaga Aktif 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,04 Persentase TTU yang diperiksa memenuhi syarat 100 85 88 90 92 93 85 88 90 92 93 100,0 100,0 100,0 100,0 100,05 Persentase TPM yang diperiksa memenuhi syarat 80 83 85 85 87 80 83 85 85 87 100,0 100,0 100,0 100,0 100,06 Persentase sumber air bersih yang diperiksa memenuhi syarat 75 80 83 85 87 98,2 88,6 93 90,7 92,8 130,9 110,8 112,0 106,7 106,77 Persentase depo air minum yang diperiksa memenuhi syarat 85 88 92 95 98 85 88 92 95 98 100,0 100,0 100,0 100,0 100,08 Persentase rumah tangga dengan SAB memenuhi syarat 95 95 95 95 95 85 87 89,6 87 93,8 89,5 91,6 94,3 91,6 98,79 Persentase rumah tangga dengan jamban sehat 80 85 87 90 92 83,3 86,5 89,6 85 90,2 104,1 101,8 103,0 94,4 98,0

10 Jumlah pasar sehat 0 1 2 3 3 1 2 2 2 2 0,0 200,0 100,0 66,7 66,7

11 Jumlah puskesmas dan UPT dengan tenaga kesehatan sesuai standar (jumlah, jenis dan kompetensi) 0 1 6 8 8 0 1 2 4 8 0,0 100,0 33,3 50,0 100,0

12 Cakupan Puskesmas 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,013 Labkesda terakreditasi 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,014 Jumlah Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan khusus 3 3 6 6 6 3 6 6 6 6 100,0 200,0 100,0 100,0 100,015 Jumlah Puskesmas melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja 3 3 6 6 6 3 6 6 6 6 100,0 200,0 100,0 100,0 100,016 Jumlah Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan olahraga 3 3 6 6 6 3 6 6 6 6 100,0 200,0 100,0 100,0 100,017 Persentase jamaah haji diperiksa sesuai standar 0 50 75 100 100 100 100 100 100 100 0,0 200,0 133,3 100,0 100,018 Pengelolaan obat sesuai standar ISO 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,019 Persentase ketersediaan obat dan vaksin 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,020 Angka kematian ibu 90 62 31 31 0 0 63 87,2 88,6 231,2 234 101,6 281,3 285,8 0,0 0,021 Angka kematian bayi 70 7 6,2 4,7 4,7 3,1 7,6 6,7 6,5 9,2 10,5 108,6 108,1 138,3 195,7 338,722 Cakupan K4 93 94 94 95 96 81,9 103 96,1 100,1 95,9 88,1 109,6 102,2 105,4 99,923 Cakupan persalinan nakes 90 90 92 94 96 99,2 99,4 90,1 96,8 88,3 110,2 110,4 97,9 103,0 92,024 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 96 96 96 96 96 132,7 148,3 108,2 99,5 112,9 138,2 154,5 112,7 103,6 117,625 Cakupan kunjungan nifas 89 89 89 90 92 58,3 81,2 62,3 61,4 88,3 65,5 91,2 70,0 68,2 96,026 Cakupan peserta KB aktif 95 95 95 95 95 54,5 72,2 69,3 51,1 21,3 57,4 76,0 72,9 53,8 22,427 Cakupan kunjungan neonatal lengkap 90 90 90 90 90 86,9 94 93,7 76,7 54,2 96,6 104,4 104,1 85,2 60,228 Cakupan kunjungan bayi 87 90 91 92 95 72,9 94,4 90,6 97,5 83,7 83,8 104,9 99,6 106,0 88,129 Cakupan komplikasi neonatal yang ditangani 70 75 80 85 85 57,8 78 71,6 87,8 84,9 82,6 104,0 89,5 103,3 99,930 Cakupan pelayanan anak balita 75 80 85 88 90 63,5 69,3 67,3 73,6 48,1 84,7 86,6 79,2 83,6 53,431 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat 100 100 100 100 100 100 100 100 100 92 100,0 100,0 100,0 100,0 92,032 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,033 Persentase balita gizi buruk 2 1,8 1,6 1,5 1,4 3,1 3,1 1,6 0,4 0,3 155,0 172,2 100,0 26,7 21,4

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas KesehatanKota Bontang

No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

Page 46: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 51 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Target SPM

Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-

34 Persentase balita gizi kurang 12,5 12 11,5 11 10,5 9,2 9,2 6,8 7,2 0,2 73,6 76,7 59,1 65,5 1,935 Cakupan balita ditimbang berat badannya 65 70 80 85 85 65,4 60,7 65,9 64,7 69,5 100,6 86,7 82,4 76,1 81,836 Cakupan Vitamin A bayi dan balita (6-59 bln) 83 85 87 90 92 100 95,3 74,3 70,14 81 120,5 112,1 85,4 77,9 88,037 Cakupan FE ibu hamil 90 90 92 92 93 81,8 98,1 98,4 102,9 96,3 90,9 109,0 107,0 111,8 103,538 Cakupan pemberian MP-ASI anak umur 6-24 bulan keluarga miskin 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,039 ASI eksklusif 25 35 55 60 70 16,7 79,1 93,6 94,97 92,7 66,8 226,0 170,2 158,3 132,440 Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat miskin 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,041 Jumlah kelurahan yang memiliki posyandu lansia 2 4 6 8 10 4 6 8 10 15 200,0 150,0 133,3 125,0 150,0

42 Jumlah puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan remaja dan pembinaan PKPR 3 3 4 6 6 4 6 6 6 6 133,3 200,0 150,0 100,0 100,0

43 Persentase Kasus HIV/AIDS ditangani 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,044 Persentase kasus baru TB Paru (BTA Positif) yang ditemukan 70 70 70 75 75 36,9 44,7 49,5 49,1 51,9 52,7 63,9 70,7 65,5 69,245 Persentase kasus baru TB Paru (BTA Positif) yang disembuhkan 85 85 85 87 87 93,4 87,3 57,8 87,7 54,7 109,9 102,7 68,0 100,8 62,946 Prevalensi kusta 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,7 0,51 0,43 0,7 80,0 140,0 102,0 86,0 140,047 Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,048 CFR DBD 0 0 0 0 0 3,03 2,36 27,8 1,89 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,049 Inciden rate DBD 100 100 95 90 85 33 127 223,3 97,16 141,4 33,0 127,0 235,1 108,0 166,450 Penemuan kasus malaria 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,7 0,6 0,2 0,02 0 200,0 171,4 57,1 5,7 0,051 UCI kelurahan 100 100 100 100 100 100 100 86,7 80 87 93,3 100,0 86,7 80,0 87,0 93,352 Cakupan imunisasi dasar lengkap 95 95 95 95 95 96,1 80,86 99,8 103,7 98,7 101,2 85,1 105,1 109,2 103,953 Penemuan dan penanganan AFP anak < 15 tahun 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 100,0 100,0 100,0 100,0 50,054 Persentase penemuan dan penanganan pneumonia balita 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,055 Cakupan penemuan dan penanganan Diare 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

56 Cakupan KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

57 Terciptanya dokumen "Contingency plan" masalah kesehatan menghadapi bencana 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

58 Universal coverage 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,059 Tersusunnya dokumen rencana kerja yang berbasis kinerja 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,060 Tersusunnya dokumen lakip 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

61 Tersusunnya dokumen renstra SKPD periode 5 tahunan dan dokumen revisi renstra 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

62 Tersusunnya laporan kinerja keuangan akhir tahun 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

63 Tersusunnya laporan kinerja keuangan semesteran dan prognosis realisasi keuangan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

64 Tersedianya profil kesehatan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,065 Terselenggaranya survei kesehatan daerah setiap 5 tahun 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Page 47: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Anggaran RealisasiBelanja Tidak Langsung 18.425.663.900 23.260.362.649 20.188.214.490 19.925.954.027 25.170.295.662 17.673.243.500 21.372.697.537 18.807.582.984 18.009.549.717 22.548.553.757 95,92 91,88 93,16 90,38 89,58 1.348.926.352 975.062.051

Belanja Langsung 31.325.557.100 36.811.494.826 59.609.586.900 57.712.127.550 62.112.842.236 28.910.548.446 33.881.457.143 52.418.308.348 54.282.642.061 55.247.058.139 92,29 92,04 87,94 94,06 88,95 6.157.457.027 5.267.301.939

Total 49.751.221.000 60.071.857.475 79.797.801.390 77.638.081.577 87.283.137.898 46.583.791.946 55.254.154.680 71.225.891.332 72.292.191.778 77.795.611.896 93,63 91,98 89,26 93,11 89,13 7.506.383.380 6.242.363.990

Jenis BelanjaAnggaran Realisasi Anggaran pada Tahun Ke Rasio Realisasi Anggaran Tahun Ke Rata-Rata Pertumbuhan

Tabel 2.6. Kinerja Pengelolaan Pendanaan SKPD Dinas Kesehatan

Page 48: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

1 2 3 4 5

1 Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan

Merevitalisasi, mereorientasi dan memperbaiki manajemen puskesmas, dan puskesmas pembantu

Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi 100 100 100 100 100

Meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan FKTP dan FKTL

Persentase FKTP dan FKTL Swasta yang terakreditasi

0 10 20 30 50

Persentase sarana Faskes yang memenuhi syarat

70 75 80 85 90

2 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pusat pelayanan kesehatan

Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)

Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk

1:18.000 1:17.500 1:17.000 1:16.000 1:15.000

Memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS yang dibayarkan oleh APBD bagi masyarakat yang tidak mampu

Persentase Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

100 100 100 100 100

Mengembangkan sistem informasi kesehatan terpadu

Persentase FKTP menggunakan sistem informasi kesehatan terpadu

50 75 85 90 95

3 Meningkatnya kualitas hidup masyarakat Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

180 150 120 80 50

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 bayi

6,2 4,7 4,7 3,1 3,1

Angka Kematian Balita (AKBA) per 1000 balita

10 9 8 7 6

Melakukan perbaikan gizi masyarakat terutama pada bayi, balita dan ibu hamil

Prevalensi Balita Gizi Kurus/Wasting (BB/TB)

< 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 %

Prevalensi Baduta pendek/Stunting (TB/U)

< 20 % < 20 % < 20 % < 20 % < 20 %

Prevalensi Gizi Kurang/ Underweight (BB/U)

< 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 %

4 Pemberantasan dan Pengendalian Penyebaran Penyakit Menular dan pencegahan penyakit tidak menular

Meningkatkan upaya pemberantasan dan pengendalian penyakit menular

Insidensi Rate DBD per 100.000 penduduk

130 110 90 70 50

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-

TABEL 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANAKOTA BONTANG

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

Page 49: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

1 2 3 4 5

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

Angka Kesembuhan TB 84 86 87 89 90

Prevalensi HIV/AIDS < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 %

Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular

Prevalensi Hipertensi 25% 25% 24% 23% 22%

5 Meningkatnya kewaspadaan dini dan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari berbagai potensi masalah kesehatan

Meningkatkan surveilans epidemiologi dan kewaspadaan dini terhadap potensi wabah dan bencana

Persentase penanggulangan penyakit berpotensi wabah

100 100 100 100 100

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan

Persentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasan

70 80 80 90 90

Presentase TTU yang memenuhi syarat 82 85 87 90 90

Presentase TPM yang memenuhi syarat (memilik sertifikat )

36 41 46 51 56

6 Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan

Terpenuhinya jumlah dan kualitas SDM kesehatan secara merata

Persentase FKTP dengan SDM sesuai standar

100 100 100 100 100

7 Terwujudnya masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui penerapan pola hidup bersih dan

Persentase Rumah tangga ber-PHBS 50 60 70 80 90

Indeks Keluarga sehat (IKS) 0,8 0,82 0,84 0,86 0,88

8 Terwujudnya jejaring kemitraan lintas sektor yang mendukung pembangunan kesehatan

Meningkatnya peran serta dan kerjasama lintas sektor dalam pembangunan kesehatan

Persentase capaian indikator Kota Sehat

80 83 85 87 90

9 Meningkatkan Pelayanan Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

Terwujudnya kualitas pelayanan terhadap keluarga berencana dan kesehatan reproduksi pada masyarakat secara lengkap, benar dan akurat

Rasio Rata-Rata Anak dalam Keluarga

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Rasio Akseptor KB per 100 orang 79 79 79 79 79Cakupan Peserta KB Aktif (PUS 32.569)

66 67 68 69 70

Page 50: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

1 2 3 4 5

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

10 Meningkatkan Institusi, peran serta, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan sasaran terwujudnya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera

Terwujudnya institusi, peran serta, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam menyelenggarakan institusi dan peran aktif serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan sasaran terwujudnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera

Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I 42,10 42,20 42,30 42,40 42,50

11 Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien

Meningkatnya Kinerja Aparatur 100 100 100 100 100

Page 51: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

1 Meningkatnya kualitas pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan

1.1 Merevitalisasi, mereorientasi dan memperbaiki manajemen puskesmas, dan puskesmas pembantu

1.1.1 Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

Persentase Fasilitas Kesehatan Dasar (Puskesmas, Labkesda, Klinik PNS) Terakreditasi

0 100 695.000,0 100 632.000,0 100 822.700,0 100 717.470,0 100 766.717,0 100 3.633.887,0 Bidang PSDK Kota Bontang

1.02.01.16.18 Pembinaan Perawatan Kesehatan Masyarakat

Cakupan Perawatan Kesehatan Masyarakat kelompok rawan (%)

70 72 15.000 74 16.500 76 18.150 78 19.965 80 21.962 80 91.576,5 Seksi Pelayanan Kesehatan

Kota Bontang

1.02.01.16.19 Pembinaan Manajemen FKTP Jumlah Sarana Kesehatan milik Pemerintah yang Terakreditasi

0 6 250.000 6 150.000 6 300.000 7 150.000 7 150.000 7 1.000.000,0 Seksi Pelayanan Kesehatan

Kota Bontang

1.02.01.16.30 Pelayanan P3K Kegiatan Tertentu dan pelayanan gawat darurat

Cakupan Kegiatan mendapat layanan P3K (%)

98 100 90.000 100 99.000 100 108.900 100 119.790 100 131.769 100 549.459,0 Seksi Pelayanan Kesehatan

Kota Bontang

Pelayanan SPGDT (%) 0 50 75 100 100 100 100Pengembangan ISO Pelayanan Kesehatan

Seksi yang memenuhi sasaran mutu 90% dari target (%)

75 85 75.000 90 75.000 95 75.000 100 75.000 100 75.000 100 375.000,0 Seksi Pelayanan Kesehatan

Kota Bontang

1.02.01.16.53 Peningkatan Pelayanan Puskesmas 24 Jam

Terlaksananya Pelayanan Puskesmas 24 jam di Puskesmas Bontang Lestari

100% 100% 130.000 100% 143.000 100% 157.300 100% 173.030 100% 190.333 100% 793.663,0 Seksi Pelayanan Kesehatan

Kota Bontang

1.02.01.16.20 Pembinaan Kesehatan Khusus Cakupan Puskesmas dengan menyelenggarakan upaya kesehatan Khusus (%)

100 100 150.000 100 165.000 100 181.500 100 199.650 100 219.615 100 915.765,0 Seksi Pelayanan Kesehatan

Kota Bontang

1.02.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai

100 100 693.425,0 100 1.698.400,0 100 2.553.240,0 100 2.558.564,0 100 3.064.420,4 100 10.568.049,4 Bidang PSDK Kota Bontang

1.02.01.15.01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Ketersediaan obat dan vaksin di sarana pelayanan kesehatan dasar (%)

80 85 649.425,0 85 1.650.000 90 2.500.000 95 2.500.000 100 3.000.000 100 10.299.425,0 Sie. Farmasi, Sarana Prasarana

Kota Bontang

1.02.01.15.05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Cakupan alkes di puskesmas yang dikalibrasi (%)

40 50 44.000 70 48.400 75 53.240 80 58.564 85 64.420 85 268.624,4 Sie. Farmasi, Sarana Prasarana

Kota Bontang

Penggunaan obat rasional (%) 60 65 70 72 75 75 75Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)

60 65 100 100 100 100 100

1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan Puskesmas melaksanakan pelayanan dalam dan luar gedung sesuai standar

100% 100% 715.000 100% 786.500 100% 865.150 100% 951.665 100% 1.046.832 100% 4.365.146,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang

Cakupan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar (SPM)

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan skrining kesehatan usia produktif (SPM)

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan skrining kesehatan usia lanjut (SPM)

100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.16.39 Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Selatan I

terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas Bontang selatan 1

100% 100% 100.000 100% 110.000 100% 121.000 100% 133.100 100% 146.410 100% 610.510,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.16.40 Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Selatan II

terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas Bontang selatan 2

100% 100% 130.000 100% 143.000 100% 157.300 100% 173.030 100% 190.333 100% 793.663,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.16.41 Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Lestari

terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas Bontang lestari

100% 100% 75.000 100% 82.500 100% 90.750 100% 99.825 100% 109.808 100% 457.882,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.16.42 Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Utara I

terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas Bontang utara 1

100% 100% 150.000 100% 165.000 100% 181.500 100% 199.650 100% 219.615 100% 915.765,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.16.43 Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Utara II

terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas Bontang utara 2

100% 100% 150.000 100% 165.000 100% 181.500 100% 199.650 100% 219.615 100% 915.765,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.16.44 Pelayanan Kesehatan Dalam dan Luar Puskesmas Bontang Barat

terlaksananya pelayanan kesehatan masyarakat di puskesmas Bontang barat

100% 100% 110.000 100% 121.000 100% 133.100 100% 146.410 100% 161.051 100% 671.561,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.2 Meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan FKTP dan FKTL

1.2.1 Persentase FKTP dan FKTL Swasta yang terakreditasi

1.02.01.39 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan

Persentase FKTP dan FKTL swasta terakreditasi

0 10% 100.000 20% 110.000 30% 121.000 40% 133.100 50% 146.410 50% 610.510,0 Bidang PSDK Kota Bontang

Kode2021 DATA CAPAIANAKHIR

TAHUN 2021 UNIT KERJA LOKASI

KOTA BONTANG

DATA CAPAIAN TAHUN

2015

2017 2018 2019 2020

TABEL 5.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATANINDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

Page 52: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

Kode2021 DATA CAPAIANAKHIR

TAHUN 2021 UNIT KERJA LOKASI

DATA CAPAIAN TAHUN

2015

2017 2018 2019 2020NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

1.02.01.39.06 Pemantauan Mutu FKTP dan FKTL Cakupan FKTP dan FKTL yang dilakukan pemantauan dan pembinaan akreditasi (%)

0 20% 100.000 40% 110.000 60% 121.000 80% 133.100 100% 146.410 100% 610.510,0 Sie. Pelayanan Kesehatan

1.2.2 Persentase sarana Faskes yang memenuhi syarat

1.02.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan sarana kesehatan sesuai standar

70% 75% 40.000 80% 50.000 85% 60.000 90% 70.000 90% 80.000 90% 300.000,0 Bidang PSDK Kota Bontang

1.02.01.16.51 Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan berizin (%) 85% 100% 40.000 100% 50.000 100% 60.000 100% 70.000 100% 80.000 100% 300.000,0 Sie. Farmasi, Sarana Prasarana

Kota Bontang

1.02.01.37 Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah

Jumlah Labkesda Tersertifikasi Akreditasi

0 0 4.000.000 0 1.200.000 0 1.300.000 1 1.400.000 1 1.500.000 1 9.400.000,0 UPTD Labkesda Kota Bontang

1.02.01.37.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Labkesda

Tersedianya Sarana dan Prasarana peningkatan pelayanan UPTD Labkesda (%)

85% 90% 3.450.000 95% 450.000 95% 500.000 98% 550.000 98% 600.000 98% 5.550.000,0 UPTD Labkesda Kota Bontang

1.02.01.37.02 Penyediaan Dana Operasional Labkesda

Terlaksananya pelayanan UPTD Labkesda

1 tahun 1 tahun 550.000 1 tahun 750.000 1 tahun 800.000 1 tahun 850.000 1 tahun 900.000 1 tahun 3.850.000,0 UPTD Labkesda Kota Bontang

2 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pusat pelayanan kesehatan

2.1 Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP)

2.1.1 Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk

1.02.01.25 Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

Rasio FKTP persatuan penduduk 2 1:18.000 2.000.000 1:17.500 9.550.000 1:17.000 5.105.000 1:16.000 5.665.500 1:15.000 6.732.050 1:15.000 29.052.550,0 Bidang PSDK Kota Bontang

1.02..01.25.01 Pembangunan Puskesmas dan jaringannya dan pengadaan sarana prasarana

Jumlah Puskesmas mendapatkan pembangunan fisik, dan sarana prasarana

0 1 1.500.000 1 1.000.000 0 1 2.000.000 0 0 1 4.500.000,0 Sie. Farmasi, Sarana Prasarana

Kota Bontang

1.02..01.25. Pembangunan Puskesmas dan jaringannya serta pengadaan sarana prasarana (Bantuan Keuangan Provinsi)

Jumlah Puskesmas mendapatkan pembangunan fisik, dan sarana prasarana

1 0 0 0 0 1 2.500.000 0 1 3.000.000 1 5.500.000,0 Sie. Farmasi, Sarana Prasarana

Kota Bontang

1.02..01.25. Pembangunan Puskesmas dan jaringannya serta pengadaan sarana prasarana (DAK Kesehatan)

Jumlah Puskesmas mendapatkan pembangunan fisik, dan sarana prasarana

3 0 0 2 8.000.000 1 2.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 1 16.000.000,0 Sie. Farmasi, Sarana Prasarana

Kota Bontang

1.02..01.25. Pengadaan sarana prasarana kesehatan (bagi hasil pajak rokok)

Jumlah sarana kesehatan mendapatkan pembangunan fisik, dan sarana prasarana

1 500.000 1 550.000 1 605.000 1 665.500 1 732.050 1 805.255

2.2 Memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui BPJS yang dibayarkan oleh APBD bagi masyarakat yang tidak mampu

2.2.1 Persentase Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Universal Coverage)

Program Jaminan Kesehatan Masyarakat

Cakupan Kepesertaan BPJS (%) 60 75 18.340.000 80 20.380.000 85 20.415.000 95 20.450.000 100 20.520.000 100 100.105.000,0 UPTD Jamkesda Kota Bontang

01.02.01.16.45 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)

Jumlah penduduk yang dibayarkan premi kesehatannya

70.000 75.000 18.000.000 77.500 20.000.000 80.000 20.000.000 82.500 20.000.000 85.000 20.000.000 85.000 98.000.000,0 UPTD Jamkesda Kota Bontang

01.02.01.16.46 Penyediaan Dana Operasional Jamkesda

terlaksananya pelayanan UPTD Jamkesda

1 tahun 1 tahun 220.000 1 tahun 250.000 1 tahun 275.000 1 tahun 300.000 1 tahun 350.000 1 tahun 1.395.000,0 UPTD Jamkesda Kota Bontang

01.02.01.16.29 Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM)

Persentase pelayanan Rujukan kesehatan bagi masyarakat miskin (%)

≤ 25 ≤ 20 120.000 ≤ 20 130.000 ≤ 20 140.000 ≤ 20 150.000 ≤ 20 170.000 ≤ 20 710.000,0 UPTD Jamkesda Kota Bontang

2.3 Mengembangkan sistem informasi kesehatan terpadu

2.3.1 Persentase FKTP menggunakan Sistem informasi kesehatan terpadu

1.02.01.33 Program pengembangan manajemen kesehatan

Persentase Terbangunnya Sistem informasi kesehatan terpadu

0 75 200.000 100 100.000 100 100.000 100 150.000 100 130.000 100 680.000,0 Sekretariat Kota Bontang

1.02.01.33.11 Pengembangan Manajemen Sistem Informasi Kesehatan

FKTP menggunakan sistem informasi kesehatan terpadu

0 50% 200000 75% 100000 85% 100.000 90% 150000 95% 130000 95% 680.000,0 Subbag Perencanaan &

Kota Bontang

3 Meningkatnya kualitas hidup masyarakat

3.1 Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak

3.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI) 1.02.01.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu dan Anak

Angka Kematian Ibu (AKI) 234 180 570.000 150 627.000 120 689.700 80 758.670 50 834.537 0 3.479.907,0 Bidang Kesehatan Masyarakat

Kota Bontang

3.1.2 Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi (AKB) 10,5 6,2 4,7 4,7 3,1 3,1 3,1

3.1.3 Angka Kematian Balita (AKBA)

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) sesuai Standar (SPM)

95,98 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Pelayanan Persalinan sesuai Standar (SPM)

53,60 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.32.07 Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, Bayi dan Balita Resiko Tinggi

Cakupan persalinan nakes (%) 88,3 90 200.000 92 220.000 94 242.000 96 266.200 98 292.820 98 1.221.020,0 Sie Kesga & Gizi Kota Bontang

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)

100 100 100 100 100 100 100

Cakupan kunjungan bayi (%) 83,7 91 92 93 94 95 95

Page 53: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

Kode2021 DATA CAPAIANAKHIR

TAHUN 2021 UNIT KERJA LOKASI

DATA CAPAIAN TAHUN

2015

2017 2018 2019 2020NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

Pelayanan persalinan sesuai standar (%)

100 100 100 100 100

1.02.01.32.08 Peningkatan dan Pengembangan Program Kesehatan Keluarga

Cakupan Kunjungan K4 (%) 95,98 100 90.000 100 99.000 100 108.900 100 119.790 100 131.769 100 549.459,0 Sie Kesga & Gizi Kota Bontang

Kunjungan Nifas Lengkap (%) 53,6 90 91 91 92 92 92

1.02.01.32.11 Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Selatan I

terlaksananya pelayanan KIA puskesmas

100% 100% 30.000 100% 33.000 100% 36.300 100% 39.930 100% 43.923 100% 183.153,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.32.12 Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Selatan II

terlaksananya pelayanan KIA puskesmas

100% 100% 45.000 100% 49.500 100% 54.450 100% 59.895 100% 65.885 100% 274.729,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.32.13 Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Lestari

terlaksananya pelayanan KIA puskesmas

100% 100% 45.000 100% 49.500 100% 54.450 100% 59.895 100% 65.885 100% 274.729,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.32.14 Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Utara I

terlaksananya pelayanan KIA puskesmas

100% 100% 70.000 100% 77.000 100% 84.700 100% 93.170 100% 102.487 100% 427.357,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.32.15 Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Utara II

terlaksananya pelayanan KIA puskesmas

100% 100% 55.000 100% 60.500 100% 66.550 100% 73.205 100% 80.526 100% 335.780,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.32.16 Upaya Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Bontang Barat

terlaksananya pelayanan KIA puskesmas

100% 100% 35.000 100% 38.500 100% 42.350 100% 46.585 100% 51.244 100% 213.678,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.29 Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita

Angka Kematian Balita (AKBA) 12,3 10 85.000 9 93.500 8 102.850 7 113.135 6 124.449 6 518.933,5 Bidang Kesehatan

Kota Bontang

Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (SPM)

83,7 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita (SPM)

100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.29.04 Pelatihan dan Pendidikan Perawatan Anak Balita

Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KN lengkap) (%)

54,2 82 85.000 84 93.500 86 102.850 88 113.135 90 124.449 90 518.933,5 Sie Kesga & Gizi Kota Bontang

Cakupan komplikasi neonatal yang ditangani (%)

84,9 85 90 92 94 95 95

Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi 83,7 100 100 100 100 100 100

Cakupan Bayi BBLR (%) 7,47 <8 <7 <7 <6 <5 <5Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita (%)

100 100 100 100 100 100

3.2 Melakukan perbaikan gizi masyarakat terutama pada bayi, balita dan ibu hamil

3.2.1 Prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk)

1.02.01.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Prevalensi Balita Gizi Kurus/Wasting (BB/TB)

< 5 < 5 540.000 < 5 594.000 < 5 653.400 < 5 718.740 < 5 790.614 < 5 3.296.754,0 Bidang Kesehatan Masyarakat

Kota Bontang

3.2.2 Prevalensi Balita Gizi Kurus/Wasting (BB/TB)

Prevalensi Baduta pendek/Stunting (TB/U)

< 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20

3.2.3 Prevalensi Baduta pendek/Stunting (TB/U)

Prevalensi Gizi Kurang/ Underweight (BB/U)

< 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

3.2.4 Prevalensi Gizi Kurang/ Underweight (BB/U)

1.02.01.20.01 Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi

Kasus balita gizi buruk mendapat perawatan (%)

100 100 100.000 100 110.000 100 121.000 100 133.100 100 146.410 100 610.510,0 Sie Kesga & Gizi Kota Bontang

Cakupan Balita Dibawah Garis Merah (BGM/D)

0,8 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Prevalensi Balita Gizi Kurus/Wasting (BB/TB)

0,6 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Prevalensi Balita Gizi Buruk (BB/U) Prevalensi Gizi Kurang/ Underweight (BB/U)

0,8 6 6 6 6 6 6

Prevalensi Baduta pendek/Stunting (TB/U)

0,7 28 28 28 28 28 28

Prevalensi Balita Gizi Lebih /Overweight (BB/TB)

0,1 <10 <10 <10 <10 <10 <10

1.02.01.20.03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Ganguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Gizi Mikro Lainya

Rumah tangga mengkonsumsi garam Yodium (%)

95,6 95 200.000 95 220.000 95 242.000 95 266.200 95 292.820 95 1.221.020,0 Sie Kesga & Gizi Kota Bontang

Balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A (%)

81 86 88 90 92 95 95

Ibu hamil yang mendapatkan tablet tabah darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan (%)

96,2 90 95 98 98 98 98

Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan makanan tambahan (%)

22,8 85 90 95 95 95 95

Balita kurus yang mendapat makanan tambahan (%)

100 85 90 95 98 100 100

Remaja putri mendapat TTD (%) 1 36 38 40 42 45 45Ibu nifas mendapat kapsul vitamin A (%)

85,2 85 88 90 92 95 95

Bayi dengan berat badan lahir (<2500 gram) (%)

7,2 9 8,5 8 8 8 8

Ibu hamil anemia (%) 31,5 29 28,5 28 28 28 28

Page 54: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

Kode2021 DATA CAPAIANAKHIR

TAHUN 2021 UNIT KERJA LOKASI

DATA CAPAIAN TAHUN

2015

2017 2018 2019 2020NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

1.02.01.20.07 Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan I

terlaksananya pelayanan perbaikan gizi di puskesmas

100% 100% 30.000 100% 33.000 100% 36.300 100% 39.930 100% 43.923 100% 183.153,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.20.08 Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Selatan II

terlaksananya pelayanan perbaikan gizi di puskesmas

100% 100% 30.000 100% 33.000 100% 36.300 100% 39.930 100% 43.923 100% 183.153,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.20.09 Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Lestari

terlaksananya pelayanan perbaikan gizi di puskesmas

100% 100% 25.000 100% 27.500 100% 30.250 100% 33.275 100% 36.603 100% 152.627,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.20.10 Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara I

terlaksananya pelayanan perbaikan gizi di puskesmas

100% 100% 75.000 100% 82.500 100% 90.750 100% 99.825 100% 109.808 100% 457.882,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.20.11 Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Utara II

terlaksananya pelayanan perbaikan gizi di puskesmas

100% 100% 40.000 100% 44.000 100% 48.400 100% 53.240 100% 58.564 100% 244.204,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.20.12 Perbaikan Gizi Masyarakat Puskesmas Bontang Barat

terlaksananya pelayanan perbaikan gizi di puskesmas

100% 100% 40.000 100% 44.000 100% 48.400 100% 53.240 100% 58.564 100% 244.204,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.20.13 Pembinaan Pelayanan Gizi Institusi dan Gizi Masyarakat

Balita mempunyai KMS (%) 100 100 150.000 100 175.000 100 192.500 100 211.750 100 232.925 100 962.175,0 Sie Kesga & Gizi Kota Bontang

Balita yang ditimbang berat badannya (D/S) (%)

66,1 75 77 80 80 80 80

Balita di timbang yang naik berat badannya (N/D)(%)

75,3 85 85 85 85 90 90

Balita di timbang yang tidak naik berat badannya (T)(%)

24,6 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Balita di timbang yang tidak naik berat badannya dua kali berturut-turut (2T/D)(%)

22,2 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Bayi baru lahir mendapat IMD (%) 48,26 50 50 50 50Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Ekslusif (%)

90 90 90 90 90

1.02.01.20.14 Peningkatan Survailans dan Kewaspadaan Gizi

Cakupan kasus balita gizi buruk mendapat perawatan (%)

100 40.000 100 40.000 100 100.000 100 100.000 100 100.000 100 380.000,0 Sie Kesga & Gizi Kota Bontang

Cakupan Balita Dibawah Garis Merah (BGM/D)

< 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Prevalensi Balita Gizi Kurus/Wasting (BB/TB)

< 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Prevalensi Balita Gizi Buruk (BB/U) Prevalensi Gizi Kurang/ Underweight (BB/U)

5 5 5 5 5 5

Prevalensi Baduta pendek/Stunting (TB/U)

28 28 27 27 27 27

Prevalensi Balita Gizi Lebih /Overweight (BB/TB)

<10 <10 <10 <10 <10 <10

1.02.01.20.16 Monev Pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif

Bayi baru lahir mendapat IMD (%) 46,52 30.000 50 33.000 55 36.300 60 39.930 65 43.923 183.153,0 Sie Kesga & Gizi Kota Bontang

Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI Ekslusif (%)

91,4 90 91 92 93 94

4 Pemberantasan dan Pengendalian Penyebaran Penyakit Menular dan pencegahan penyakit tidak menular

4.1 Meningkatkan upaya pemberantasan dan pengendalian penyakit menular

4.1.1 Insidensi Rate DBD 1.02.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Angka kesembuhan TB 83 84 860.000 86 966.000 87 1.077.600 89 1.195.360 90 1.303.871 90 5.402.831,0 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kota Bontang

4.1.2 Prevalensi TB per 100.000 penduduk

Prevalensi HIV 0,1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

4.1.3 Prevalensi HIV/AIDS IR DBD 141 130 110 90 70 50 50Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita TB sesuai standar (SPM)

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan pemeriksaan HIV sesuai standar pada kelompok beresiko (SPM)

100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.22.01 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk

Insidensi Rate DBD 141 130 250.000 110 275.000 90 302.500 70 332.750 50 350.000 50 1.510.250,0 Sie P2M Kota Bontang

1.02.01.22.05 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Prevalensi HIV/AIDS 0,1 <1 300.000 <1 350.000 <1 400.000 <1 450.000 <1 500.000 <1 2.000.000,0 Sie P2M Kota Bontang

Kesembuhan pengobatan TB (%) 83 84 86 87 89 90 90Deteksi dini hepatitis pada kelompok resiko (%)

20 30 40 50 60 60

Prevalensi kusta (%) 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD (%)

100 100 100 100 100 100 100

CFR DBD (%) 0,9 0 0 0 0 0 0Angka Kejadian Malaria per 1000 penduduk 0 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

1.02.01.22.15 Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas Bontang Selatan I

terlaksananya pelayanan pencegahan penyakit di Puskesmas

100% 100% 60.000 100% 66.000 100% 72.600 100% 79.860 100% 87.846 100% 366.306,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.22.16 Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas Selatan II

terlaksananya pelayanan pencegahan penyakit di Puskesmas

100% 100% 60.000 100% 66.000 100% 72.600 100% 79.860 100% 87.846 100% 366.306,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang

Page 55: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

Kode2021 DATA CAPAIANAKHIR

TAHUN 2021 UNIT KERJA LOKASI

DATA CAPAIAN TAHUN

2015

2017 2018 2019 2020NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

1.02.01.22.17 Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas Bontang Lestari

terlaksananya pelayanan pencegahan penyakit di Puskesmas

100% 100% 40.000 100% 44.000 100% 48.400 100% 53.240 100% 58.564 100% 244.204,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.22.18 Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas Bontang Utara I

terlaksananya pelayanan pencegahan penyakit di Puskesmas

100% 100% 45.000 100% 49.500 100% 54.450 100% 59.895 100% 65.885 100% 274.729,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.22.19 Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas Bontang Utara II

terlaksananya pelayanan pencegahan penyakit di Puskesmas

100% 100% 30.000 100% 33.000 100% 36.300 100% 39.930 100% 43.923 100% 183.153,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.22.20 Upaya Pencegahan Penyakit Puskesmas Bontang Barat

terlaksananya pelayanan pencegahan penyakit di Puskesmas

100% 100% 75.000 100% 82.500 100% 90.750 100% 99.825 100% 109.808 100% 457.882,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang

4.2 Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular

4.2.1 Prevalensi Hipertensi 1.02.01.38 Program Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan masalah kejiwaan

Prevalensi Hipertensi 25,8 25 1.090.000 24 1.250.000 23 1.380.000 22 1.521.000 22 1.664.100 22 6.905.100,0 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kota Bontang

Cakupan penderita hipertensi mendapat pelayanan sesuai standar (SPM)

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan penderita Diabetes Militus mendapat pelayanan sesuai standar (SPM)

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)

100% 100% 100% 100% 100% 100%

1.02.01.38.01 Pelayanan Pencegahan dan Penanggulahan Penyakit tidak Menular

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (SPM)(%)

100 90.000 100 150.000 100 170.000 100 190.000 100 200.000 100 800.000,0 Sie PTM & Keswa Kota Bontang

Kelurahan yang melaksanakan posbindu PTM (%)

0 20 40 60 80 100 100

Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus sesuai standar (SPM) (%)

100 100 100 100 100 100

Orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)(%)

100 100 100 100 100 100

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulahan Penyakit tidak Menular (Dana Bagi hasil Pajak Rokok)

Skrining usia produktif (SPM)(%) 100 1.000.000 100 1.100.000 100 1.210.000 100 1.331.000 100 1.464.100 100 1.610.510 Sie PTM & Keswa Kota Bontang

Skrining usia lanjut (SPM)(%) 0 100 100 100 100 100 100

5 Meningkatnya kewaspadaan dini dan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari berbagai

5.1 Meningkatkan surveilans epidemiologi dan kewaspadaan dini terhadap potensi wabah dan bencana

5.1.1 Persentase penanggulangan penyakit berpotensi wabah

1.02.01.36 Program Peningkatan Surveilans penyakit, Imunisasi dan Penanggulangan Wabah Bencana

UCI Kelurahan 93,3 100 380.000,0 100 418.000,0 100 459.800,0 100 505.780,0 100 556.358,0 100 2.319.938,0 Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kota Bontang

Persentase KLB Penyakit Menular dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

100 100 100 100 100 100 100

1.02.01.36.01 Pelayanan Penanggulangan Wabah KLB Penyakit Menular dilakukan penyelidikan Epidemiologi < 24 jam (%)

100 100 90.000 100 99.000 100 108.900 100 119.790 100 131.769 100 549.459,0 Sie Surveilans, Imunisasi dan Wabah Bencana

Kota Bontang

1.02.01.36.02 Pelayanan Penanggulangan Bencana Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana < 24 jam (%)

100 100 200.000 100 220.000 100 242.000 100 266.200 100 292.820 100 1.221.020,0 Sie Surveilans, Imunisasi dan Wabah Bencana

Kota Bontang

Jumlah Penyusunan dokumen contingency plan

1 1 1 1 1 1 1

Peningkatan ImunisasiUCI Kelurahan (%) 93,3 100 50.000 100 55.000 100 60.500 100 66.550 100 73.205 100 305.255,0 Sie Surveilans,

Imunisasi dan Wabah Bencana

Kota Bontang

cakupan bayi imunisasi dasar lengkap (%)

98,7 98 98 98 98 98 98

Peningkatan surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Kelengkapan Laporan dan Ketepatan Laporan Surveilans SKDR/EWARS (Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon/ Early Warning Alert and Respon System)(%)

90 90 40.000 90 44.000 95 48.400 95 53.240 95 58.564 95 244.204,0 Sie Surveilans, Imunisasi dan Wabah Bencana

Kota Bontang

Respon Alert (Peringatan yang muncul) KLB (%)

90 90 90 90 90 90 90

KLB dilakukan "Fully Investigated" (%)

100 100 100 100 100 100 100

AFP (Acute Flaccid Paralysis) Rate ≥ 2 / 100.000 anak usia <

15 tahun

≥ 2 / 100.000

anak usia < 15 tahun

≥ 2 / 100.000

anak usia < 15 tahun

≥ 2 / 100.000

anak usia < 15 tahun

≥ 2 / 100.000

anak usia < 15 tahun

≥ 2 / 100.000

anak usia < 15 tahun

≥ 2 / 100.000

anak usia < 15 tahun

Page 56: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

Kode2021 DATA CAPAIANAKHIR

TAHUN 2021 UNIT KERJA LOKASI

DATA CAPAIAN TAHUN

2015

2017 2018 2019 2020NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

5.2 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kesehatan lingkungan

5.2.1 Persentase capaian tatanan kota sehat

1.02.01.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Persentase Sarana air minum yang dilakukan pengawasan

70 70 955.000 80 1.050.500 80 1.155.550 90 1.271.105 90 1.398.216 90 5.830.370,5 Bidang Kesehatan Masyarakat

Kota Bontang

Presentase TTU yang memenuhi syarat

80 82 85 87 90 90 90

Presentase TPM yang memenuhi syarat (memilik sertifikat )

30 36 41 46 51 56 56

Kelurahan melaksanakan STBM 60 80 90 100 100 100 100

1.02.01.21.05 Penyehatan lingkungan pemukiman Rumah tangga dengan jamban sehat 90 91 150.000 92 165.000 93 181.500 94 199.650 95 219.615 95 915.765,0 Sie Kesling, Kesja & olahraga

Kota Bontang

1.02.01.21.06 Pengawasan sarana air bersih Sarana/Depo air minum yang diperiksa memenuhi syarat (%)

85 88 120000 92 132.000 95 145.200 98 159.720 98 175.692 98 732.612,0 Sie Kesling, Kesja & olahraga

Kota Bontang

Sumber air bersih yang diperiksa memenuhi syarat (%)

75 80 83 85 87 87 87

Rumah tangga dengan SAB memenuhi syarat (%)

95 95 95 95 95 95 95

1.02.01.21.07 Pembinaan tempat pengolahan makanan

TPM memenuhi syarat (Memiliki Sertifikat) (%)

77 83 150.000 85 165.000 85 181.500 87 199.650 87 219.615 87 915.765,0 Sie Kesling, Kesja & olahraga

Kota Bontang

1.02.01.21.08 Pembinaan tempat-tempat umum TTU memenuhi syarat (%) 85 88 120000 90 132.000 92 145.200 93 159.720 93 175.692 93 732.612,0 Sie Kesling, Kesja & olahraga

Kota Bontang

1.02.01.21.13 Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Selatan I

Terlaksananya pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas

100% 100% 70.000 100% 77.000 100% 84.700 100% 93.170 100% 102.487 100% 427.357,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.21.14 Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Selatan II

Terlaksananya pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas

100% 100% 60.000 100% 66.000 100% 72.600 100% 79.860 100% 87.846 100% 366.306,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.21.15 Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Lestari

Terlaksananya pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas

100% 100% 30.000 100% 33.000 100% 36.300 100% 39.930 100% 43.923 100% 183.153,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.21.16 Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Utara I

Terlaksananya pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas

100% 100% 50.000 100% 55.000 100% 60.500 100% 66.550 100% 73.205 100% 305.255,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.21.17 Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Utara II

Terlaksananya pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas

100% 100% 45.000 100% 49.500 100% 54.450 100% 59.895 100% 65.885 100% 274.729,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.21.18 Upaya Penyehatan Lingkungan Puskesmas Bontang Barat

Terlaksananya pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas

100% 100% 35.000 100% 38.500 100% 42.350 100% 46.585 100% 51.244 100% 213.678,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.21.21 Pembinaan Perilaku Hidup dan Bersih di Lingkungan Masyarakat

Terlaksananya Kota Sehat 100% 100% 100.000 100% 110.000 100% 121.000 100% 133.100 100% 146.410 100% 610.510,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.21.22 Pengembangan Pasar Sehat Jumlah pasar sehat 2 2 25.000 2 27.500 3 30.250 3 33.275 3 36.603 3 152.627,5 Sie Kesling, Kesja & olahraga

Kota Bontang

1.02.01.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

Obat Layak (%) 95 100 75.000 100 82.500 100 90.750 100 99.825 100 109.808 100 457.882,5 Bidang PSDK Kota Bontang

1.02.01.17.02 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

PIRT yg memenuhi syarat (%) 15 25 75.000 30 82.500 35 90.750 50 99.825 60 109.808 60 457.882,5 Sie Farmasi, SarPras

Kota Bontang

Retail menjual makanan minuman memenuhi syarat (%)

72 82 85 87 90 95 95

Toko obat yang memenuhi syarat (%) 75 82 85 87 90 95 95

Batra tidak menggunakan bahan berbahaya (%)

85 87 90 92 95 100 100

6 Meningkatnya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan

6.1 Terpenuhinya jumlah dan kualitas SDM kesehatan secara merata

6.1.1 Persentase FKTP dengan SDM sesuai standar

1.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100% 100% 420.000 100% 462.000 100% 508.200 100% 559.020 100% 614.922 100% 2.564.142,0 Bidang PSDK Kota Bontang

1.02.01.05.01 Pendidikan dan pelatihan formal jumlah Pegawai mendapat pelatihan formal

30 300.000 35 330.000 40 363.000 45 399.300 50 439.230 50 1.831.530,0 Sie SDM Kesehatan

Kota Bontang

1.02.01.05.06 Pembinaan mental dan fisik aparatur Kegiatan Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Kesehatan

10 10 60.000 10 66.000 10 72.600 10 79.860 10 87.846 10 366.306,0 Sie SDM Kesehatan

Kota Bontang

Pembinaan tenaga kesehatan Tenaga kesehatan yang memiliki izin kerja (%)

70 80 60.000 85 66.000 90 72.600 100 79.860 87.846 366.306,0 Sie SDM Kesehatan

Kota Bontang

1.02.01.42 Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Kesehatan

Persentase tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan sesuai standar

50 55 300.000 60 400.000 65 450.000 70 500.000 80 550.000 80 2.200.000,0 Bidang PSDK Kota Bontang

Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat peningkatan pendidikan

1 0 2 3 4 5 5

1.02.01.42.01 Peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan

Pegawai yang mengikuti peningkatan kapasitas minimal 22 jam pelajaran pertahun (%)

25 40 300.000 60 400.000 75 450.000 80 500.000 80 550.000 80 2.200.000,0 Sie SDM Kesehatan

Kota Bontang

SDM Kesehatan yang memenuhi kompetensinya (%)

80 85 88 90 95 100 100

Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan strata pendidikannya minimal DIV/S1 dan S2 sesuai kompetensinya

2 5 5 5 5 5 5

Page 57: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

Kode2021 DATA CAPAIANAKHIR

TAHUN 2021 UNIT KERJA LOKASI

DATA CAPAIAN TAHUN

2015

2017 2018 2019 2020NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

7 Terwujudnya masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat

7.1 Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui penerapan pola hidup bersih dan sehat

7.1.1 Persentase Rumah tangga ber-PHBS

1.02.01.19 Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Persentase Rumah tangga ber-PHBS 31,4 50 1.945.000 60 1.932.000 70 2.137.200 80 2.356.920 90 2.642.612 90 11.013.732,0 Bidang Kesehatan Masyarakat

Kota Bontang

Persentase Kelurahan Siaga aktif 40 50 70 80 90 100 100Persentase kawasan terbatas merokok yang telah melaksanakan Perda KTR

30 50 70 90 100 100

Indeks Keluarga Sehat 0,8 0,82 0,84 0,86 0,88 0,881.02.01.19.01 Pengembangan media promosi dan

informasi sadar hidup sehatRumah tangga ber-PHBS (%) 31,4 50 175000 60 180000 70 190.000 80 200000 90 250000 90 995.000,0 Sie PromKes &

Pemberdayaan Masy.

Kota Bontang

SD yang melaksanakan PHBS (%) 40 50 60 70 70 70Posyandu purnama & mandiri (%) 70 62 65 67 70 70 70

1.02.01.19.07 Pembinaan Kesehatan Remaja Persentase Puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan remaja dan pembinaan PKPR

60 65 60.000 70 66.000 75 72.600 80 79.860 85 87.846 85 366.306,0 Sie PromKes & Pemberdayaan Masy.

Kota Bontang

1.02.01.19.08 Pengembangan dan Pembinaan Kelurahan Sehat

Kelurahan Siaga Aktif (%) 100 100 75.000 100 82.500 100 90.750 100 99.825 100 109.808 100 457.882,5 Sie PromKes & Pemberdayaan

Kota Bontang

1.02.01.19.13 Pelaksanaan Hari Kesehatan Nasional

terlaksananya peringatan HKN (%) 100 100 150.000 100 165.000 100 181.500 100 199.650 100 219.615 100 915.765,0 Sie PromKes & Pemberdayaan

Kota Bontang

1.02.01.19.14 Upaya promosi kesehatan Puskesmas Bontang Selatan I

terlaksananya pelayanan promosi kesehatan di puskesmas

100% 100% 75.000 100% 82.500 100% 90.750 100% 99.825 100% 109.808 100% 457.882,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.19.15 Upaya promosi kesehatan Puskesmas Bontang Selatan II

terlaksananya pelayanan promosi kesehatan di puskesmas

100% 100% 75.000 100% 82.500 100% 90.750 100% 99.825 100% 109.808 100% 457.882,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.19.16 Upaya promosi kesehatan Puskesmas Bontang Lestari

terlaksananya pelayanan promosi kesehatan di puskesmas

100% 100% 75.000 100% 82.500 100% 90.750 100% 99.825 100% 109.808 100% 457.882,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.19.17 Upaya promosi kesehatan Puskesmas Bontang Utara I

terlaksananya pelayanan promosi kesehatan di puskesmas

100% 100% 85.000 100% 93.500 100% 102.850 100% 113.135 100% 124.449 100% 518.933,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.19.18 Upaya promosi kesehatan Puskesmas Bontang Utara II

terlaksananya pelayanan promosi kesehatan di puskesmas

100% 100% 85.000 100% 93.500 100% 102.850 100% 113.135 100% 124.449 100% 518.933,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.19.19 Upaya promosi kesehatan Puskesmas Bontang Barat

terlaksananya pelayanan promosi kesehatan di puskesmas

100% 100% 75.000 100% 82.500 100% 90.750 100% 99.825 100% 109.808 100% 457.882,5 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.19.20 Pameran Pelayanan Publik Jumlah pameran kesehatan hari-hari tertentu yang diikuti 2 1 100.000 2

150.0003

175.0003

200.0003

230.0003

855.000,0 Sie PromKes & Pemberdayaan

Kota Bontang

Pembinaan UKS Cakupan skreening anak usia pendidikan dasar (SPM)

100% 65.000 100% 71.500 100% 78.650 100% 86.515 100% 95.167 100% 396.831,5 Sie PromKes & Pemberdayaan

Kota Bontang

Pembinaan Keluarga Sehat Indeks Keluarga Sehat 0.8 350.000 0.82 150.000 0.84 175.000 0.86 200.000 0,88 230.000 0.88 1.105.000,0

Promosi kesehatan dan penegakan hukum Perda KTR (bagi hasil pajak rokok)

Persentase kawasan terbatas merokok yang telah melaksanakan Perda KTR

30 500.000 50 550.000 70 605.000 90 665.500 100 732.050 100 3.052.550,0

8 Terwujudnya jejaring kemitraan lintas sektor yang mendukung pembangunan kesehatan

8.1 Meningkatnya peran serta dan kerjasama lintas sektor dalam pembangunan kesehatan

8.1.1 Persentase capaian indikator Kota Sehat

1.02.01.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Persentase capaian indikator Kota Sehat

75 80 640.000 83 704.000 85 774.400 87 851.840 90 937.024 90 3.907.264,0 Bidang Kesehatan Masyarakat

Kota Bontang

1.02.01.28.12 Peningkatan cakupan program kesehatan masyarakat

Meningkatnya SPM Kesehatan 85% 85% 300.000 85% 330.000 85% 363.000 85% 399.300 85% 439.230 85% 1.831.530,0 Sie PromKes & Pemberdayaan

Kota Bontang

1.02.01.28.13 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit Jantung

terlaksananya dukungan pelayanan penderita jantung

85% 85% 75.000 85% 82.500 85% 90.750 85% 99.825 85% 109.808 85% 457.882,5 Sie PromKes & Pemberdayaan

Kota Bontang

1.02.01.28.14 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit AIDS

terlaksannaya dukungan pelayanan penderita HIV

85% 85% 150.000 85% 165.000 85% 181.500 85% 199.650 85% 219.615 85% 915.765,0 Sie PromKes & Pemberdayaan

Kota Bontang

1.02.01.28.15 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit Kanker

terlaksananya dukungan pelayanan penderita kanker

85% 85% 75.000 85% 82.500 85% 90.750 85% 99.825 85% 109.808 85% 457.882,5 Sie PromKes & Pemberdayaan

Kota Bontang

1.02.01.28.17 Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Penderita Penyakit TBC

terlaksananya dukungan pelayanan penderita TB

85% 85% 40.000 85% 44.000 85% 48.400 85% 53.240 85% 58.564 85% 244.204,0 Sie PromKes & Pemberdayaan

Kota Bontang

9 Meningkatkan Pelayanan Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi

9.1 Terwujudnya kualitas pelayanan terhadap keluarga berencana dan kesehatan reproduksi pada masyarakat secara lengkap, benar dan akurat

9.1.1 Rasio Rata-Rata Anak dalam Keluarga

1.14.01.15 PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Pengendalian angka kelahiran 70% 75% 756.749 80% 832.424 85% 915.666 90% 1.007.233 90% 1.107.956 90% 4.620.028,3 Bidang KB Kota Bontang

9.1.2 Rasio Akseptor KB per 100 orang

1.14.01.15.02 Pelayanan KIE Meningkatkan pengetahuan dan promosi 4 pilar program KB

100 300 orang 79.967 1 tahun 87.964 1 tahun 96.760 1 tahun 106.436 1 tahun 117.080 488.206,5 Sie PPPP Kota Bontang

9.1.3 Cakupan Peserta KB Aktif (PUS 32.569)

1.14.01.15.04 Promosi Pelayanan KHIBA Jumlah kelahiran bayi yang beresiko kematian ibu di Kota Bontang dan meningkatkan peran serta pria dalam ber- KB, berkurangnya jumlah kematian ibu karena resiko melahirkan yang terlalu sering dan meningkatkan partisipasi pria dalam ber-KB

100 300 orang 19.170 1 tahun 21.087 1 tahun 23.196 1 tahun 25.515 1 tahun 28.067 117.034,8 Sie KB, KKK Kota Bontang

Page 58: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

Kode2021 DATA CAPAIANAKHIR

TAHUN 2021 UNIT KERJA LOKASI

DATA CAPAIAN TAHUN

2015

2017 2018 2019 2020NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

1.14.01.15.06 Pelaksanaan Pelatihan, Pembinaan dan Penilaian GSI

Kecamatan Sayang Ibu (KSI) dan Rumah Sakit Sayang Ibu (RRSIB)

100 3 kecamatan dan 5

Rumah Sakit

74.020 1 tahun 81.422 1 tahun 89.564 1 tahun 98.521 1 tahun 108.373 451.899,5 Sie KB, KKK Kota Bontang

1.14.01.15.07 Penghargaan kepada pengelola KB Teladan

Penerima penghargaan kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, IMP, KB Lestari 15 Tahun, KB Lestari 20 tahun, Keluarga Harmonis Sejahtera, PLKB berprestasi, Pengelola KB

100 11 lomba 118.167 1 tahun 129.984 1 tahun 142.982 1 tahun 157.280 1 tahun 173.008 721.421,4 Sie PPPP Kota Bontang

1.14.01.15.09 Harganas tingkat kota Peringatan Hari Kelurga Nasional (HARGANAS) di Kota Bontang

100 1000 orang 186.980 1 tahun 205.678 1 tahun 226.246 1 tahun 248.870 1 tahun 273.757 1.141.531,6 Sie PPPP Kota Bontang

1.14.01.15.11 Sosialisasi KB Menurunnya laju pertumbuhan penduduk

100 600 orang 64.520 1 tahun 70.972 1 tahun 78.069 1 tahun 85.876 1 tahun 94.464 393.901,1 Sie PPPP Kota Bontang

1.14.01.15.12 Penyuluhan dan Pembinaan PIK - RR

Peningkatan tingkat pusat informasi dan konseling remaja

100 42 kelompok 50.000 1 tahun 55.000 1 tahun 60.500 1 tahun 66.550 1 tahun 73.205 305.255,0 Sie KB, KKK Kota Bontang

1.14.01.15.16 Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan UPPKS

Kelompok masyarakat peduli KB 100 15 kelompok 122.925 1 tahun 135.218 1 tahun 148.739 1 tahun 163.613 1 tahun 179.974 750.469,4 Sie KB, KKK Kota Bontang

1.14.01.15.19 Cipta Jingle Kampanyekan KKB Jingle KB 100 75 orang 20.300 1 tahun 22.330 1 tahun 24.563 1 tahun 27.019 1 tahun 29.721 123.933,5 Sie PPPP Kota Bontang1.14.01.15.21 Bimbingan Tehnis KB Pasca

Persalinan dan Pasca KeguguranPengetahuan peserta bimtek tentang penanganan pasca persalinan dan pasca keguguran

100 50 orang 9.900 1 tahun 10.890 1 tahun 11.979 1 tahun 13.177 1 tahun 14.495 60.440,5 Sie KB, KKK Kota Bontang

1.14.01.15.22 Pelatihan dan Penguatan Program Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak

Penguatan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak

100 50 orang 10.800 1 tahun 11.880 1 tahun 13.068 1 tahun 14.375 1 tahun 15.812 65.935,1 Sie KB, KKK Kota Bontang

1.14.01.16 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi

60% 65% 456.162 70% 556.778 75% 612.456 80% 673.702 85% 741.072 90% 3.040.169,6 Bidang KB Kota Bontang

1.14.01.16.01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja

meningkatnya pemahaman tentang usia kawin ideal bagi peserta

100 1 tahun 264.612 1 tahun 291.073 1 tahun 320.181 1 tahun 352.199 1 tahun 387.418 1.615.482,7 Sie KB, KKK Kota Bontang

1.14.01.16.02 Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat

Meningkatnya kemampuan petugas untuk menyampaikan KIE PKBR kepada masyarakat

100 1 tahun 137.230 1 tahun 150.953 1 tahun 166.048 1 tahun 182.653 1 tahun 200.918 837.802,9

Sie PPPP

Kota Bontang

1.14.01.16.04 Kemah Bakti Saka Kencana Kemah bhakti saka kencana 100 1 tahun 54.320 1 tahun 59.752 1 tahun 65.727 1 tahun 72.300 1 tahun 79.530 331.629,0 Sie KB, KKK Kota BontangFasilitasi dan Pembinaan Saka Kencana

Pembinaan saka kencana 100 1 tahun - 1 tahun 55.000 1 tahun 60.500 1 tahun 66.550 1 tahun 73.205 255.255,0 Sie KB, KKK Kota Bontang

1.14.01.17 PROGRAM PELAYAAN KONTRASEPSI

Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan calon dan peserta KB tentang KB

100% 100% 456.467 100% 502.114 100% 552.325 100% 607.558 100% 668.313 100% 2.786.776,7 Bidang KB Kota Bontang

1.14.01.17.01 Pelayanan Konseling KB Calon peserta KB baru 100 100 orang 50.200 1 tahun 55.220 1 tahun 60.742 1 tahun 66.816 1 tahun 73.498 306.476,0 Sie KB, KKK Kota Bontang1.14.01.17.03 Pengadaan Alat Kontrasepsi dan

Sarana Penunjang Pelayanan KBTersedianya Alat Kontrasepsi dan Penunjang Pelayanan KB

100 1 paket 60.000 1 tahun 66.000 1 tahun 72.600 1 tahun 79.860 1 tahun 87.846 366.306,0Sie KB, KKK Kota Bontang

1.14.01.17.04 Pelayanan KB Medis Operasi Terlayaninya calon peserta KB MOW 100 20 orang 88.450 1 tahun 97.295 1 tahun 107.025 1 tahun 117.727 1 tahun 129.500 539.996,1Sie KB, KKK Kota Bontang

1.14.01.17.10 Workshop Pelayanan Pelayanan KB 100 15 orang 50.000 1 tahun 55.000 1 tahun 60.500 1 tahun 66.550 1 tahun 73.205 305.255,0 Sie KB, KKK Kota Bontang1.14.01.17.11 Penyediaan pelayanan KB Mobile Terlayaninya akseptor KB 100 3 kecamatan 51.337 100% 56.471 100% 62.118 100% 68.330 100% 75.163 313.417,5 Sie KB, KKK Kota Bontang1.14.01.17.12 Pelayanan KB di Daerah Pesisir Pelayanan KB di Daerah Pesisir 100 3 kecamatan 21.470 1 tahun 23.617 1 tahun 25.979 1 tahun 28.577 1 tahun 31.434 131.076,5 Sie KB, KKK Kota Bontang1.14.01.17.13 Pelayanan Manunggal KB KES Terlayaninya akseptor KB 100 50 orang 11.670 100% 12.837 100% 14.121 100% 15.533 100% 17.086 71.246,5 Sie KB, KKK Kota Bontang1.14.01.17.14 Pelayanan Bhayangkara KB KES Pelayanan Bhayangkara KB KES 100 50 orang 11.670 1 tahun 12.837 1 tahun 14.121 1 tahun 15.533 1 tahun 17.086 71.246,5 Sie KB, KKK Kota Bontang1.14.01.17.15 Pelayanan Momentum PKK KB KES Pelayanan Momentum PKK KB KES 100 50 orang 11.670 1 tahun 12.837 1 tahun 14.121 1 tahun 15.533 1 tahun 17.086 71.246,5

Sie KB, KKK Kota Bontang1.14.01.17.16 Peningkatan Kualitas Pengelola

Pelayanan KBPeningkatan SDM Pengelola Pelayanan KB

100 40 klinik KB 50.000 1 tahun 55.000 1 tahun 60.500 1 tahun 66.550 1 tahun 73.205 305.255,0Sie KB, KKK Kota Bontang

1.14.01.17.17 Pertemuan Tehnis Medis Pertemuan tehnis Medis 100 50 orang 50.000 1 tahun 55.000 1 tahun 60.500 1 tahun 66.550 1 tahun 73.205 305.255,0 Sie KB, KKK Kota Bontang

10 Meningkatkan Institusi, peran serta, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dengan sasaran terwujudnya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera

10.1 Terwujudnya institusi, peran serta, ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam menyelenggarakan institusi dan peran aktif serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan sasaran terwujudnya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera

10.1.1 Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I

1.14.01.18 PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KB / KR YANG MANDIRI

Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai KB

60% 62% 1.137.204 63% 1.720.924 65% 1.893.017 68% 2.082.319 70% 2.290.550 70% 9.124.014,1 Bidang KB Kota Bontang

1.14.01.18.01 Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB

Meningkatnya pengetahuan masyarkat mengenai pelaksanaan kelompok UPPKS

10050 orang

89.892 80% 98.881 80% 108.769 80% 119.646 80% 131.611 548.799,6

Sie PPPP Kota Bontang1.14.01.18.03 Orientasi PPKBK dan Sub PPKBK

RTSDM PPKBK dan Sub PPKBK meningkat

100 103 orang kader

62.500 1 tahun 68.750 1 tahun 75.625 1 tahun 83.188 1 tahun 91.506 381.568,8Sie PPPP Kota Bontang

1.14.01.18.04 Koordinasi Peningkatan dan Pembinaan Program Keluarga Rencana dan evaluasi program KB

100100 orang

148.650 1 tahun 163.515 1 tahun 179.867 1 tahun 197.853 1 tahun 217.638 907.523,1Sie PPPP Kota Bontang

Page 59: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

Kode2021 DATA CAPAIANAKHIR

TAHUN 2021 UNIT KERJA LOKASI

DATA CAPAIAN TAHUN

2015

2017 2018 2019 2020NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

1.14.01.18.05 Pengelolaan Data dan Informasi Program KB

Database Dallap (Pengendalian Lapangan) capaian KB Baru

100 12 database dalam

setahun

59.800 1 tahun 65.780 1 tahun 72.358 1 tahun 79.594 1 tahun 87.553 365.085,0

Sie PDPPAP Kota Bontang1.14.01.18.06 Penyampaian Informasi Program KB

& PPpemahaman masyarakat tentang KB dan PP

100 1 tahun - 1 tahun 70.000 1 tahun 77.000 1 tahun 84.700 1 tahun 93.170 324.870,0Sie PDPPAP Kota Bontang

1.14.01.18.07 Pembinaan IMP KB Meningkatnya pemahaman sdm kader sub ppkbk (pembantu pembina keluarga berencana kelurahan) mengenai program KB

100500 RT dan

15 kelurahan

692.702 80% 761.972 80% 838.169 80% 921.986 80% 1.014.185 4.229.015,0

Sie PPPP Kota Bontang1.14.01.18.09 Bimbingan Tehnis Pendataan

KeluargaPelatihan SDM Tenaga pelaporan pendataan dan pelayanan KB

100 50 orang 37.360 1 tahun 41.096 1 tahun 45.206 1 tahun 49.726 1 tahun 54.699 228.086,5Sie PDPPAP Kota Bontang

1.14.01.18.10 Pengembangan Program SIDUGA Tersedianya database KB 100 1 aplikasi 46.300 100% 50.930 100% 56.023 100% 61.625 100% 67.788 282.666,1Sie PDPPAP Kota Bontang

Jambore Kader KB Jambore Kader KB 100 1 tahun - 1 tahun 180.000 1 tahun 198.000 1 tahun 217.800 1 tahun 239.580 835.380,0 Sie PPPP Kota BontangJambore kader Tribina dan UPPKS Jambore kader Tribina dan UPPKS 100 1 tahun - 1 tahun 170.000 1 tahun 187.000 1 tahun 205.700 1 tahun 226.270 788.970,0 Sie KB, KKK Kota Bontang

Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)

100 1 tahun - 1 tahun 50.000 1 tahun 55.000 1 tahun 60.500 1 tahun 66.550 232.050,0 Sie PPPP Kota Bontang

1.14.01.19 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN IBU, BAYI, DAN ANAK MELAUI KELOMPOK KEGIATAN DI MASYARAKAT

Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kesehatan ibu, bayi dan anak

100% 100% - 100% 60.000 100% 66.000 100% 72.600 100% 79.860 100% 278.460,0 Bidang KB Kota Bontang

1.14.01.19.01 Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat

Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat

100 1 tahun - 1 tahun 60.000 1 tahun 66.000 1 tahun 72.600 1 tahun 79.860 278.460,0 Sie KB, KKK Kota Bontang

1.14.01.20 PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN DAN INFORMASI KONSELING KRR

Tersedianya pelayanan dan informasi konseling KRR

100% 100% 199.619 100% 254.581 100% 280.039 100% 308.043 100% 338.847 100% 1.381.129,0 Bidang KB Kota Bontang

1.14.01.20.01 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR

Terbentuknya PIK remaja

100

1 kelompok PIK

remaja/mahasiswa

13.050 1 tahun 14.355 1 tahun 15.791 1 tahun 17.370 1 tahun 19.107 79.671,6 Sie KB, KKK Kota Bontang

1.14.01.20.02 Fasilitasi Forum Pelayanan KKR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya di luar Sekolah

Meningkatnya pemahaman bagi IRMA, Karang Taruna tentang Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR)

100 #REF! - 1 tahun 35.000 1 tahun 38.500 1 tahun 42.350 1 tahun 46.585 162.435,0 Sie KB, KKK Kota Bontang

1.14.01.20.04 Jambore PIK Remaja/Mahasiswa Jambore PIK Remaja / Mahasiswa 100 150 orang 77.752 1 tahun 85.527 1 tahun 94.080 1 tahun 103.488 1 tahun 113.837 474.683,7 Sie KB, KKK Kota Bontang1.14.01.20.05 Seleksi PIK Remaja/Mahasiswa Prestasi dalam kompetisi PIK Remaja /

Mahasiswa di tingkat provinsi dan tingkat pusat

100 3 kelompok 25.800 1 tahun 28.380 1 tahun 31.218 1 tahun 34.340 1 tahun 37.774 157.511,6 Sie KB, KKK Kota Bontang

1.14.01.20.06 Pemilihan Duta Mahasiswa Genre Prestasi dalam kompetisi Duta Mahasiswa di tingkat provinsi dan tingkat pusat

100 1 juara duta mahasiswa

40.565 1 tahun 44.622 1 tahun 49.084 1 tahun 53.992 1 tahun 59.391 247.653,4 Sie KB, KKK Kota Bontang

1.14.01.20.07 Penyediaan Informasi TRIAD KRR Meningkatnya Informasi TRIAD KRR pada remaja Kota Bontang

100 50 orang 18.225 80% 20.048 80% 22.052 80% 24.257 80% 26.683 111.265,4 Sie KB, KKK Kota Bontang

1.14.01.20.08 Pelatihan Pendidik Sebaya dan Konselor Sebaya

Tahapan PIK meningkat 100 30 orang 18.727 1 tahun 20.600 1 tahun 22.660 1 tahun 24.926 1 tahun 27.418 114.330,2 Sie KB, KKK Kota Bontang

1.14.01.20.09 Pelatihan Pengelola PIK Remaja Meningkatnya kualitas SDM mengenai Pengelolaan PIK R ( Pusat informasi Konseling Remaja)

100 42 orang 5.500 90% 6.050 90% 6.655 90% 7.321 90% 8.053 33.578,1 Sie KB, KKK Kota Bontang

1.14.01.21 PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA, PMS TERMASUK HIV/AIDS

Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS bagi remaja di sekolah dan luar sekolah

100% 100% 8.300 100% 9.130 100% 10.043 100% 11.047 100% 12.152 100% 50.672,3 Bidang KB Kota Bontang

1.14.01.21.01 Penyuluhan penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah

Memahami tentang bahaya Narkoba dan PMS

100 150 orang 8.300 1 tahun 9.130 1 tahun 10.043 1 tahun 11.047 1 tahun 12.152 50.672,3 Sie PPPP Kota Bontang

1.14.01.22 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG ANAK

Meningkatnya Strata kelompok Bina Keluarga Balita

3 dasar, 15

menengah, 21

Paripurna

3 dasar, 15 menengah,

22 Paripurna

172.075 3 dasar, 15 menengah,

23 Paripurna

189.283 3 dasar, 15 menengah,

24 Paripurna

89.945 3 dasar, 15 menengah,

25 Paripurna

98.940 3 dasar, 15 menengah,

26 Paripurna

108.834 3 dasar, 15 menengah,

26 Paripurna

659.076,6 Bidang KB Kota Bontang

1.14.01.22.01 Pengumpulan bahan informasi tentang Pengasuhan dan pembinaan dan Tumbuh Kembang Anak

meningkatkan kualitas dan stratifikasi kelompok tribina 100 15 kelompok

74.335 90% 81.769 90% 89.945 90% 98.940 90% 108.834 453.822,6 Sie KB, KKK Kota Bontang

1.12.22.04 Monitoring dan Evaluasi Kelompok Tribina

Kelompok tribina yang di monev 100 30 orang 97.740 1 tahun 107.514 1 tahun 118.265 1 tahun 130.092 1 tahun 143.101 596.712,5 Sie KB, KKK Kota Bontang

Page 60: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

Kode2021 DATA CAPAIANAKHIR

TAHUN 2021 UNIT KERJA LOKASI

DATA CAPAIAN TAHUN

2015

2017 2018 2019 2020NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

1.14.01.23 PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA

Meningkatnya pemberdayaan orangtua dan anggota keluarga lainnya sebagai kelompok bina keluarga

100% 100% 83.655 100% 92.021 100% 101.223 100% 111.345 100% 122.479 100% 510.722,1 Bidang KB Kota Bontang

1.14.01.23.02 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan

Meningkatkan pengetahuan kader mengenai kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia

100 30 orang 83.655 90% 92.021 90% 101.223 90% 111.345 90% 122.479 510.722,1 Sie KB, KKK Kota Bontang

1.14.01.24 PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-POSYANDU-PADU

Jumlah kelompok/model operasional BKB, Posyandu Padu

35 37 44.760 39 49.236 41 54.160 43 59.576 45 65.533 45 273.264,3 Bidang KB Kota Bontang

1.14.01.24.02 Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU

Kelompok BKB 100 15 kelompok 44.760 1 tahun 49.236 1 tahun 54.160 1 tahun 59.576 1 tahun 65.533 273.264,3 Sie KB, KKK Kota Bontang

11Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien

11.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien

1.02.01.33 Program Pengembangan Manajemen Kesehatan

Tersusunnya regulasi kesehatan sesuai kebutuhan

0 1 57.500 3 76.000 1 90.000 2 502.000 2 105.000 2 830.500,0 Sekretariat Kota Bontang

1.02.01.33.02 Peningkatan Kualitas Perencanaan Kesehatan

jumlah tenaga mendapat pelatihan perencanaan terpadu

0 0 0 0 0 30 150.000 0 0 0 0 0 150.000,0 Subbag P & K Kota Bontang

1.02.01.33.08 Penyusunan Regulasi Kesehatan tersusunnya regulasi kesehatan sesuai kebutuhan

1 1 43.500,00 3 60.000 1 70.000 2 80.000 2 80.000 2 333.500,0 Subbag P & K Kota Bontang

1.02.01.33.12 Penyusunan profil kesehatan tersusunya dokumen profil kesehatan tepat waktu

100 100 14.000,00 100 16.000 100 20.000 100 22.000 100 25.000 100 97.000,0 Subbag P & K Kota Bontang

Survei Kesehatan Daerah terselenggaranya survei kesehatan daerah

0 0 0 0 0 0 0 1 400.000 0 0 0 400.000,0 Subbag P & K Kota Bontang

1.02.01.25 Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya

terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas/Klinik Pegawai

100% 100% 1.916 100% 2.108 100% 2.319 100% 2.550 100% 2.806 100% 11.698,6

1.02.01.25.22 Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Selatan I

terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas

100% 100% 297,4 100% 327 100% 360 100% 396 100% 435 100% 1.815,4 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.25.23 Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Selatan II

terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas

100% 100% 381,6 100% 420 100% 462 100% 508 100% 559 100% 2.329,7 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.25.24 Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Lestari

terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas

100% 100% 360,3 100% 396 100% 436 100% 480 100% 527 100% 2.199,4 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.25.25 Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Utara 1

terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas

100% 100% 246,1 100% 271 100% 298 100% 328 100% 360 100% 1.502,6 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.25.26 Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Utara II

terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas

100% 100% 336,7 100% 370 100% 407 100% 448 100% 493 100% 2.055,8 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.25.27 Penyediaan Dana Operasional Puskesmas Bontang Barat

terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas

100% 100% 294,1 100% 324 100% 356 100% 392 100% 431 100% 1.795,8 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.25.36 Penyediaan Dana Kapitasi FKTP Klinik PNS

terlaksananya pelayanan UPTD Klinik PNS

100% 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.25.37 Penyediaan Dana Kapitasi Puskesmas Bontang Selatan I

terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas

100% 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.25.38 Penyediaan Dana Kapitasi Puskesmas Bontang Selatan II

terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas

100% 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.25.39 Penyediaan Dana Kapitasi Puskesmas Bontang Lestari

terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas

100% 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.25.40 Penyediaan Dana Kapitasi Puskesmas Bontang Utara I

terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas

100% 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.25.41 Penyediaan Dana Kapitasi Puskesmas Bontang Utara II

terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas

100% 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.25.42 Penyediaan Dana Kapitasi Puskesmas Bontang Barat

terlaksananya pelayanan UPTD Puskesmas

100% 100% 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0 100% 0,0 UPTD Puskesmas Kota Bontang

1.02.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat pelayanan administrasi perkantoran

100% 100% 20.053.997 100% 18.816.937 100% 20.293.460 100% 22.322.806 100% 24.555.086 100% 106.042.285,1 Sekretariat Kota Bontang

1.02.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan surat menyurat 100% 100% 12.000,0 100% 14.030 100% 15.433 100% 16.976 100% 18.674 100% 77.113,2 Subbag Umum Kota Bontang1.02.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan ListrikLayanan komunikasi,air dan listrik 100% 100% 450.000,0 100% 495.600 100% 545.160 100% 599.676 100% 659.644 100% 2.750.079,6 Subbag Umum Kota Bontang

1.02.01.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jasa KIR dan Surat Tanda Nomor Kendaraan

100% 100% 100.000,0 100% 112.580 100% 123.838 100% 136.222 100% 149.844 100% 622.483,8 Subbag Umum Kota Bontang

1.02.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 100% 100% 170.000,0 100% 215.254 100% 236.779 100% 260.457 100% 286.503 100% 1.168.993,8 Subbag Umum Kota Bontang1.02.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan

PenggandaanPemenuhan barang cetakan dan penggandaan

100% 100% 121.880,0 100% 232.413 100% 255.654 100% 281.220 100% 309.342 100% 1.200.508,7 Subbag Umum Kota Bontang

1.02.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pemenuhan komponen instalasi listrik 100% 100% 24.500,0 100% 20.450 100% 22.495 100% 24.745 100% 27.219 100% 119.408,5 Subbag Umum Kota Bontang

1.02.01.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor

100% 100% 263.150,0 100% 214.024 100% 235.426 100% 258.969 100% 284.866 100% 1.256.435,4 Subbag Umum Kota Bontang

Page 61: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp.

Kode2021 DATA CAPAIANAKHIR

TAHUN 2021 UNIT KERJA LOKASI

DATA CAPAIAN TAHUN

2015

2017 2018 2019 2020NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

1.02.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Pemenuhan kebutuhan bahan bacaan 100% 100% 35.400,0 100% 38.940 100% 42.834 100% 47.117 100% 51.829 100% 216.120,5 Subbag Umum Kota Bontang

1.02.01.01.16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Bahan logistik kantor 100% 100% 68.720,0 100% 75.435 100% 82.979 100% 91.276 100% 100.404 100% 418.813,8 Subbag Umum Kota Bontang

1.02.01.01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Pemenuhan kebutuhan makan minum 100% 100% 206.550,0 100% 218.414 100% 240.255 100% 264.281 100% 290.709 100% 1.220.209,4 Subbag Umum Kota Bontang

1.02.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas

100% 100% 1.281.566,0 100% 1.588.992 100% 1.747.891 100% 1.922.680 100% 2.114.948 100% 8.656.077,9 Subbag Umum Kota Bontang

1.02.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Pemenuhan tenaga administrasi perkantoran

100% 100% 17.320.231,0 100% 15.590.805 100% 16.744.714 100% 18.419.186 100% 20.261.104 100% 88.336.040,5 Subbag Umum Kota Bontang

1.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

100% 100% 2.459.350 100% 3.023.285 100% 3.330.614 100% 3.663.675 100% 4.025.042 100% 16.501.965,7 Sekretariat Kota Bontang

1.02.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pemenuhan kendaraan dinas operasional

100% 100% 261.020 100% 287.122 100% 315.834 100% 347.418 100% 382.159,38 100% 1.593.553,2 Subbag Umum Kota Bontang

1.02.01.02.10 Pengadaan Meubelair Pemenuhan kebutuhan meubelair 100% 100% 139.200 100% 153.120 100% 168.432 100% 185.275 100% 203.802,72 100% 849.829,9 Subbag Umum Kota Bontang1.02.01.02.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantorpemeliharaan fisik gedung kantor 100% 100% 50.000 100% 55.000 100% 60.500 100% 66.550 100% 73.205,00 100% 305.255,0 Subbag Umum Kota Bontang

1.02.01.02.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

100% 100% 1.640.270,00 100% 1.804.297 100% 1.984.727 100% 2.183.199 100% 2.401.519,31 100% 10.014.012,4 Subbag Umum Kota Bontang

1.02.01.02.27 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

pemeliharaan sarana gedung kantor 100% 100% 98.860,00 100% 108.746 100% 119.621 100% 131.583 100% 144.740,93 100% 603.550,2 Subbag Umum Kota Bontang

1.02.01.02.34 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

jumlah gedung yang dilakukan rehabilitasi

100% 100% 150.000 100% 165.000 100% 181.500 100% 199.650 100% 219.615,00 100% 915.765,0 Subbag Umum Kota Bontang

Pengadaan pakaian kerja dan lapangan

jumlah tenaga yang mendapat pakaian kerja/lapangan

100% 100% 120.000 100% 450.000 100% 500.000 100% 550.000 100% 600.000,00 100% 2.220.000,0

1.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100% 100% 293.328 100% 322.661 100% 354.927 100% 390.420 100% 429.462 100% 1.790.796,8 Bidang PSDK Kota Bontang

1.02.01.05.11 Peningkatan Kapasitas Aparatur Jabatan Fungsional

Penilaian jabatan fungsional 100 1 tahun 142.892 1 tahun 157.181 1 tahun 172.899 1 tahun 190.189 1 tahun 209.208 872.369,9 Sie SDM Kesehatan

Kota Bontang

1.02.01.05.21 Pendidikan dan Pelatihan Character Building

Tingkat pemenuhan aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

100 1 tahun 108.900 1 tahun 119.790 1 tahun 131.769 1 tahun 144.946 1 tahun 159.440 664.845,4 Sie SDM Kesehatan

Kota Bontang

1.02.01.05.58 Pendidikan dan parenting skill Tingkat pemenuhan aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan

100 1 tahun 41.536 1 tahun 45.690 1 tahun 50.259 1 tahun 55.284 1 tahun 60.813 253.581,4 Sie SDM Kesehatan

Kota Bontang

1.02.01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat pemenuhan penyampaian laporan kinerja dan keuangan SKPD

100% 100% 45.500,00 100% 150.550,00 100% 125.605,00 100% 55.665,50 100% 205.732,05 100% 583.052,6 Sekretariat Kota Bontang

1.02.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

tersusunnya dokumen LAKIP tahunan 1 dokumen 1 dokumen 15.000 1 dokumen 15.000 1 dokumen 15.000 1 dokumen 15.000 1 dokumen 15.000 1 dokumen 75.000,0 Subbag P & K Kota Bontang

1.02.01.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran

Tersusunnya laporan keuangan semesteran dan laporan prognosis realisasi anggaran

2 dokumen 2 dokumen 5.000 2 dokumen 5.000 2 dokumen 5.000 2 dokumen 5.000 2 dokumen 5.000 2 dokumen 25.000,0 Subbag P & K Kota Bontang

1.02.01.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

1 dokumen 1 dokumen 25.000 1 dokumen 30.000 1 dokumen 30.000 1 dokumen 35.000 1 dokumen 35.000 1 dokumen 155.000,0 Subbag P & K Kota Bontang

1.02.01.06.10 Penyusunan Renja SKPD Pemenuhan dokumen renja 1 dokumen 1 dokumen 500 1 dokumen 550 1 dokumen 605 1 dokumen 666 1 dokumen 732 3.052,6 Subbag P & K Kota Bontang

1.02.01.06.13 Penyusunan Renstra SKPD tersusunnya review renstra dan renstra SKPD

0 0 0,00 1 100.000 0 0 0 0 1 150.000 250.000,0 Subbag P & K Kota Bontang

1.02.01.06.30 Review Renstra SKPD Pemenuhan dokumen review renstra 1 dokumen 1 dokumen - - - 1 dokumen 75.000 - - - - 75.000,0 Subbag P & K Kota Bontang60.870.007 69.744.431 69.593.337 74.517.171 80.371.663 355.096.609

Page 62: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

2017 2018 2019 2020 2021

1 Persentase FKTP milik pemerintah yang terakreditasi 50 100 100 100 100 100 100

2 Rasio Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) per-satuan penduduk

1:18.000 1:18.000 1:17.500 1:17.000 1:16.000 1:15.000 1:15.000

3 Persentase Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat

75 100 100 100 100 100 100

4 Persentase FKTP menggunakan sistem informasi kesehatan terpadu

0 50 75 85 90 95 95

5 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

234 180 150 120 80 50 50

6 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 bayi

11 7 6,2 4,7 4,7 3,1 3,1

7 Prevalensi Balita Gizi Kurus/Wasting (BB/TB)

0,60% < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 %

8 Prevalensi Baduta pendek/Stunting (TB/U)

21,80% < 20 % < 20 % < 20 % < 20 % < 20 % < 20 %

9 Prevalensi Gizi Kurang/ Underweight (BB/U)

<5% < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 %

10 Insidens Rate DBD per 100.000 penduduk

141 130 110 90 70 50 50

11 Angka Kesembuhan TB 83% 84% 86% 87% 89% 90% 90%

12 Prevalensi HIV/AIDS 0,10% < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 % < 1 %

13 Prevalensi Hipertensi 25,80% 25% 25% 24% 23% 22% 22%

14 Jumlah FKTP Pemerintah Dengan SDM Sesuai Standar

7 7 7 7 7 7 7

KONDISI KINERJA PADA AKHIR

PERIODE RPJMD

INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

TABEL 6.1

NO INDIKATOR SASARANTARGET CAPAIAN SETIAP TAHUNKONDISI KINERJA

PADA AWAL PERIODE RPJMD

Page 63: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

2017 2018 2019 2020 2021

KONDISI KINERJA PADA AKHIR

PERIODE RPJMDNO INDIKATOR SASARAN

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUNKONDISI KINERJA PADA AWAL

PERIODE RPJMD

15 Persentase Tenaga Kesehatan Yang Mendapat Pelatihan Sesuai Standar

50 55 60 65 70 80 80

16 Persentase Tenaga Kesehatan Yang Mendapatkan Peningkatan Pendidikan

1 0 2 3 4 5 5

17 Persentase Rumah tangga ber-PHBS 31,4 50 60 70 80 90 75

18 Jumlah kelompok/model operasional BKB (Bina Keluarga Balita) Pos Yandu PADU

35 37 39 41 43 45 45

19 Strata kelompok bina keluarga balita 3 dasar, 15 menengah, 21

Paripurna

3 dasar, 15 menengah,

22 Paripurna

3 dasar, 15 menengah,

23 Paripurna

3 dasar, 15 menengah,

24 Paripurna

3 dasar, 15 menengah, 25

Paripurna

3 dasar, 15 menengah,

26 Paripurna

3 dasar, 15 menengah, 26 Paripurna

Page 64: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

PEMERINTAH KOTA BONTANG DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

JL. A. YANI RT 10 TELP. / FAX. (0548) 21256 KODE POS 75311 BONTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BONTANG

NOMOR : 440/ /DISKES.01

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA

BERENCANA KOTA BONTANG TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 19 Ayat 4,

dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas

Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Bontang Periode 2016-2021;

b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan jangka menengah pada

Dinas Kesehatan dan Keuarga Berencana Kota Bontang diperlukan

Renstra yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan,

Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan

fungsinya, yang berpedoman pada RPJMD Tahun 2016-2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a

dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas

Kesehatan dan Keluarga Berencana tentang Penetapan Rencana

Strategis Dinas Kesehatan Dan Keluarga Berencana Kota Bontang

Tahun 2016 – 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Page 65: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Peraturan Pemerintan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,

dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan

Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN DAN

KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN

DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BONTANG TAHUN

2016 – 2021.

KEDUA : Renstra Dinas Kesehatan memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas

dan fungsinya, yang berpedeman pada RPJM Daerah dan selanjutnya

Renstra tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas

Kesehatan dan Keluarga Berencana setiap tahun;

Page 66: G Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021e-arsip.bontangkota.go.id/images/DINKES_-_RENSTRA... · meningkatkan kualitas rumah tangga yang sehat, peningkatan hygiene sanitasi

KETIGA : Kepala Bidang dan Sekretaris dilingkungan Dinas Kesehatan dan

Keluarga Berencana Kota Bontang sesuai dengan kewenangannya

melakukan pemantauan terhadap pencapaian sasaran pelaksanaan

Renstra yang dituangkan dalam Renja Dinas Kesehatan dan Keluarga

Berencana;

KEEMPAT : Rencana Anggaran sebagaimana yang tercantum pada Renstra Dinas

Kesehatan dan Keluarga Berencana tahun 2016 - 2021 adalah

merupakan pagu indikatif dan akan dilakukan penyesuaian setiap

tahunnya sesuai dengan kebijakan umum, prioritas dan plafon

anggaran setiap tahunnya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penyusunannya, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Bontang Pada Tanggal : Desember 2016

KEPALA DINAS, dr. Indriati As’ad, MM Pembina Utama Muda NIP. 19620209 198803 2 006