evaluasi dan pengendalian rencana aksi dinas …14).pdf · penyediaan makanan dan minuman...

14
2 3 4 5 10 11 Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase penyediaan pelayanan administrasi perkantoran 94% 1,025,300,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah dokumen surat yang Terselesaikan 150 Surat Menerima Surat Masuk, menaikkan surat ke Kepala Dinas, Mempelajari disposisi surat yang turun dan membuat surat balasan kemudian diantarkan ke tujuan 40 40 39 39 43 43 28 28 100 3,000,000 Sekretariat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik 12 bulan menghitung jumlah tagihan, mengajukan nota pembayaran ke kadis, mencairkan uang kemudian melakukan pembayaran tagihan 3 3 3 3 3 3 3 3 100 57,700,000 Sekretariat Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terlunasi Pajaknya 14 Unit Menghitung jumlah pajak di STNK, mengajukan nota pencairan dana ke Kadis, mencairkan uang kemudian melakukan pembayaran ke SAMSAT 3 3 3 3 4 3 4 5 100 14,000,000 Sekretariat Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 14 orang Membukukan semua SPJ yang masuk, membuat laporan dan menatausahakan SPJ dan laporan keuangan dinas selanjutnya melaporkan ke atasan 4 3 3 4 3 3 0 0 100 72,000,000 Sekretariat Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Menghitung kebutuhan alat-alat kebersihan yang mau disediakan, mengajukan nota pencairan ke Kadis, mencairkan uang, membeli alat-alat kebersihan dan memberikan peralatan ke Clening Service Kantor untuk dikerjakan 3 3 3 3 3 3 3 3 100 15,000,000 Sekretariat Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Menerima dan mengkaji usulan kebutuhan dari Bidang, membuat Nota Dinas Pencairan dana ke Kadis, mencairkan uang, membeli ATK selanjutnya menyuplai ATK sesuai kebutuhan 3 3 3 3 3 3 3 3 100 42,000,000 Sekretariat Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis barang Cetakan dan Penggandaan 12 Jenis Menerima dan mengkaji usulan pencetakan dan penggandaan dari bidang, membuat Nota Dinas pencairan ke Kadis, mencairkan uang, melakukan pencetakn di toko serta membagikan hasil cetak dan penggandaan ke Bidang yang membutuhkan 1 1 1 1 0 0 0 0 100 27,200,000 Sekretariat Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik yang diadakan 9 jenis Mengecek alat listrik yang rusak, mengajukan Nota Dinas Pencairan ke Kadis, mencairkan uang, membeli alat-alat listrik kemudian mengganti/memasang alat listrik yang akan diganti 3 3 3 3 3 3 3 3 100 45,000,000 Sekretariat % CAPAIAN 1 6 7 8 9 1 Persentase Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi ANGGARAN PENANGGUNG JAWAB KET TW.I TW.II TW.III TW.IV EVALUASI DAN PENGENDALIAN RENCANA AKSI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN TARGET RENCANA AKSI EVALUASI

Upload: lequynh

Post on 17-Apr-2019

221 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

2 3 4 5 10 11

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase penyediaan pelayanan

administrasi perkantoran 94%

1,025,300,000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah dokumen surat yang

Terselesaikan

150 Surat Menerima Surat Masuk, menaikkan surat ke

Kepala Dinas, Mempelajari disposisi surat yang

turun dan membuat surat balasan kemudian

diantarkan ke tujuan

40 40 39 39 43 43 28 28 100 3,000,000 Sekretariat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber

daya Air, dan Listrik

12 bulan menghitung jumlah tagihan, mengajukan nota

pembayaran ke kadis, mencairkan uang

kemudian melakukan pembayaran tagihan

3 3 3 3 3 3 3 3 100 57,700,000 Sekretariat

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional

yang Terlunasi Pajaknya

14 Unit Menghitung jumlah pajak di STNK, mengajukan

nota pencairan dana ke Kadis, mencairkan uang

kemudian melakukan pembayaran ke SAMSAT

3 3 3 3 4 3 4 5 100 14,000,000 Sekretariat

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Tersedianya Jasa Administrasi

Keuangan

14 orang Membukukan semua SPJ yang masuk,

membuat laporan dan menatausahakan SPJ dan

laporan keuangan dinas selanjutnya

melaporkan ke atasan

4 3 3 4 3 3 0 0 100 72,000,000 Sekretariat

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan Menghitung kebutuhan alat-alat kebersihan

yang mau disediakan, mengajukan nota

pencairan ke Kadis, mencairkan uang, membeli

alat-alat kebersihan dan memberikan peralatan

ke Clening Service Kantor untuk dikerjakan

3 3 3 3 3 3 3 3 100 15,000,000 Sekretariat

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan Menerima dan mengkaji usulan kebutuhan dari

Bidang, membuat Nota Dinas Pencairan dana ke

Kadis, mencairkan uang, membeli ATK

selanjutnya menyuplai ATK sesuai kebutuhan

3 3 3 3 3 3 3 3 100 42,000,000 Sekretariat

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah jenis barang Cetakan dan

Penggandaan

12 Jenis Menerima dan mengkaji usulan pencetakan dan

penggandaan dari bidang, membuat Nota Dinas

pencairan ke Kadis, mencairkan uang,

melakukan pencetakn di toko serta membagikan

hasil cetak dan penggandaan ke Bidang yang

membutuhkan

1 1 1 1 0 0 0 0 100 27,200,000 Sekretariat

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik

yang diadakan

9 jenis Mengecek alat listrik yang rusak, mengajukan

Nota Dinas Pencairan ke Kadis, mencairkan

uang, membeli alat-alat listrik kemudian

mengganti/memasang alat listrik yang akan

diganti

3 3 3 3 3 3 3 3 100 45,000,000 Sekretariat

% CAPAIAN

1 6 7 8 9

1 Persentase Penyediaan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

ANGGARANPENANGGUNG

JAWABKET

TW.I TW.II TW.III TW.IV

EVALUASI DAN PENGENDALIAN RENCANA AKSI

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR

PROGRAM/KEGIATANTARGET RENCANA AKSI

EVALUASI

% CAPAIAN ANGGARANPENANGGUNG

JAWABKET

TW.I TW.II TW.III TW.IV

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR

PROGRAM/KEGIATANTARGET RENCANA AKSI

EVALUASI

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah bahan bacaan Peraturan

Perundang-undangan yang diadakan

15 Media Massa Menyediakan buku absen terhadap media yang

masuk, menghitung kebutuhan dana yang akan

dibayar, mengajukan Nota Dinas Pencairan ke

kadis, mencairkan uang selanjutnya

memberikan uang ke media sesuai ketentuan

3 3 3 3 4 4 5 5 100 30,000,000 Sekretariat

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan dan Minum Tamu,

Rapat, tamu dan Harian Pegawai

11 bulan Membuat kontrak/surat pesanan ke pihak

ketiga, pihak ketiga menyediakan makan dan

minum, mengajukan pencairan ke Kadis,

mencairkan uang selanjutnya membayar

tagihan ke pihak ketiga

3 3 3 3 3 3 2 2 100 51,400,000 Sekretariat

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi

Ke Luar Daerah

Frekuensi rapat koordinasi dan

konsultasi yang dilaksanakan

80 kali Menerima dan mengkaji undangan yang masuk,

menaikkan surat undangan dan Nota Dinas

Perjalanan Dinas ke Kadis, mempelajari

disposisi dari Kadis, membuat SPT dan SPPD

yang berpergian, melaporkan hasil Perjalanan

Dinas ke Atasan.

20 18 20 22 20 16 20 24 100 373,000,000 Sekretariat

Penyediaan Jasa Administrasi dan

Teknis Perkantoran

Tersedianya Jasa Administrasi dan

teknisi Perkantoran

35 orang Mengajukan pencairan dana tenaga kontrak ke

Kadis setiap bulan, mencairkan uang ke

bendahara selanjutnya membayar honor ke

tenaga kontrak

35 35 35 35 35 35 35 35 100 245,000,000 Sekretariat

Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan

Dalam Daerah

frekuensi koordinasi, konsultasi

kunjungan dalam daerah yang

dilaksanakan

80 kali Menerima dan Mengkaji undangan yang masuk,

menaikan surat undangan dan nota dinas

perjalanan dinas ke kadis, Mempelajari diposisi

dari kadis, membuat SPT dan SPPD yang

berpergian, melaporkan hasil perjalanan dinas

ke atasan

20 20 20 20 20 18 17 19 100 50,000,000 Sekretariat

1 Persentase Penyediaan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

% CAPAIAN ANGGARANPENANGGUNG

JAWABKET

TW.I TW.II TW.III TW.IV

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR

PROGRAM/KEGIATANTARGET RENCANA AKSI

EVALUASI

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rata-rata Persentase Sarana Dan

prasarana Pendukung kerja Aparatur

yang Disediakan94%

- 503,655,000

Pembangunan gedung kantor Jumlah Unit Gedung Kantor Yang

dibangun (Pembangunan Gudang

Logistik)

1 Unit Menunjuk Konsultan Perencanaan dan

Pengawasan, Rekanan Pelaksana proyek dan

penyiapan dokumen pelaksanaan

0 0 0 0 1 1 0 0 100 215,400,000 Sekretariat

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor

yang diadakan

2 Paket Menunjuk rekanan dan Menyiapkan Dokumen 1 1 1 1 0 0 0 0 100 16,000,000 Sekretariat

Pengadaan Peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang

diadakan

3 Unit Menunjuk rekanan dan Menyiapkan Dokumen 0 0 3 3 0 0 0 0 100 19,850,000 Sekretariat

Pengadaan mebeler Jumlah Mebeler yang disediakan 26 Unit Menunjuk rekanan dan Menyiapkan Dokumen 0 0 26 26 0 0 0 0 100 52,400,000 Sekretariat

Pengadaan komputer Jumlah Perangkat Komputer,Leptop

dan Printer yang disediakan

10 Unit Menunjuk rekanan dan Menyiapkan Dokumen 0 0 10 10 0 0 0 0 100 36,725,000 Sekretariat

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

Jumlah Gedung Kantor yang di pelihara 1 Unit Menyediakan kebutuhan pemeliharaan 0 0 0 0 1 1 0 0 100 50,000,000 Sekretariat

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas roda 4

(empat) yang dipelihara

6 Unit Melakukan service, pemelihraan kendaraan 2 2 1 0 1 2 2 2 100 85,000,000 Sekretariat

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah Peralatan gedung kantor yang

dipelihara

24 Unit

Melakukan service barang yang rusak

6 5 5 6 7 7 6 6 100 10,000,000 Sekretariat

Pemeliharaan berkala Taman Makam

Pahlawan ( TMP) Patriot Bhakti

Bangko

Jumlah TMP yang dipelihara 1 UNIT Menyiapkan tenaga di TMP, menyediakan

alat,obat serta kebutuhan lainnya untuk

pelehiaraan TMP

1 1 0 0 0 0 0 0 100 18,280,000 Sekretariat

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Rata-rata Persentase Sarana Dan

prasarana Pendukung kerja Aparatur

yang Disediakan

90% 83,241,500

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

jumlah Pakaian Dinas yang disediakan 80 Stel Menunjuak penyedian/rekanan untuk

pelaksanaan kegiatan

0 0 80 80 0 0 0 0 100 45,649,500 Sekretariat

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari

tertentu

Jumlah Pakaian Khusus yang disediakan 80 stel Menunjuak penyedian/rekanan untuk

pelaksanaan kegiatan

0 0 0 0 80 80 0 0 100 37,592,000 Sekretariat

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Persentase pegawai yang mengikuti

diklat dan Bimbingan teknis

36% 33,810,000

Bimbingan Teknis Implementasi

peraturan Perundang-undangan

Jumlah PNS yang mengikuti Bintek

teknis ( BIMTEK )

11 orang Menyiapkan tenaga untuk peningkatan

kompetensi ASN

4 4 3 3 0 0 0 0 100 33,810,000 Sekretariat

Program Peningkatan Pengembangan

sistem Pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Nilai Sakip

CC

104,717,000

1

0 0 0

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

100

Rata-rata Persentase Sarana Dan prasarana

Pendukung kerja Aparatur yang Disediakan

Rata-rata Persentase Sarana Dan prasarana

Pendukung kerja Aparatur yang Disediakan

Persentase pegawai yang mengikuti diklat

dan Bimbingan teknis

Nilai Sakip

Penyusunan Laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah Lakip yang disusun 1 dokumen Menghimpun data target dan capaian program

dan kegiatan

1 40,000,000 Sekretariat1 0 0 0

% CAPAIAN ANGGARANPENANGGUNG

JAWABKET

TW.I TW.II TW.III TW.IV

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR

PROGRAM/KEGIATANTARGET RENCANA AKSI

EVALUASI

1

1

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

0

Nilai Sakip

Penyusunan pelporan keuangan

Semesteran

Jumlah Laporan Keuangan

Semesteran yang disusun

1 Dokumen Mengumpul data realisasi keuangan dan

menyusun laporan keuangan smesteran

0 0 0 0

1 1 100 20,000,000 Sekretariat

Sekretariat

Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

Jumlah laporan keuangan yang

disusun

1 Dokumen Mengumpul data realisasi keuangan dan

menyusun laporan keuangan perbulan dan

tahunan

0 0 0 0 0

1 1 0 0 100 7,671,500

100 15,000,000 Sekretariat

Penatausahaan dan Penyusunan

Laporan Aset SKPD

Dokumen Laporan Aset SKPD yang

disusun

1 Dokumen Menghimpuan data aset (belanja modal), untuk

dibukukan

0 0 0

0 0 0 0 1 1

Penyusunan Laporan Tahunan

Jumlah Laporan Tahunan yang

disusun

1 Dokumen Menghimpun data target, capaian untuk

dimuat dalam laporan

0 0

22,045,500 Sekretariat 100 0 0 0 1

% CAPAIAN ANGGARANPENANGGUNG

JAWABKET

TW.I TW.II TW.III TW.IV

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR

PROGRAM/KEGIATANTARGET RENCANA AKSI

EVALUASI

Program Peningkatan pengembangan

sistem perencanaan

Persentase tingkat keselarasan RKPD

terhadap RPJMD 93%

57,272,500

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Jumlah dokumen Rencana Kerja

tahunan yang disusun

1 dokumen Mengadakan rapat dengan bidang untuk

penysunan renja

1 1 0 0 0 0 0 0 100 20,000,000 Sekretariat

Penyusunan Rencana Kebutuhan

Barang dan Pemeliharaan Barang

Milik Daerah

Frekuensi Penyusunan Rencana

Kebutuhan Barang dan

Pemeliharaan Barang Milik Daera

1 Kegiatan 1 1 0 0 0 0 0 0 100 5,522,500 Sekretariat

Penyusunan Rencana Kerja dan

anggaran

Jumlah Dokumen Rencana Anggaran

yang disusun

2 dokumen Menelaah KUA PPPAS, sesuai dengan

kebutuhan kegiatan

1 1 1 1 0 0 0 0 100 31,750,000 Sekretariat

Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang

diikuti

Program Visualisasi Hasil

Pembangunan

Jumlah Penyelenggaraan Pameran

Yang diikuti

3 kali 35,000,000

Penyebarluasan informasi hasil

pembangunan

Penyelenggaraan Pameran Publikasi

Pembangunan

1 kali 0 0 0 0 1 1 0 0 100 35,000,000 Sekretariat

Meningkatnya Penanganan Masyarakat

Miskin di Kasbupaten Merangin

Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) lainnya

Persentase Penduduk Miskin yang

terpenuhi krbutuhan pelayanan dasar

6% 277,520,500

Meningkatnya Kapsitas Petugas Pekerja

Sosial Dalam Perivali Data Kemiskinan

Peningkatan Kemampuan ( Capacity

Building ) Petugas dan Pendampingan

Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin,

KAT dan PMKS lainnya

Jumlah TKSK yang dioptimalkan Dalam

Pendataan Data Kemiskinan

24 Orang Memberi Peningkatan Wawasan terhadap TKSK

dalam Pendampingan data PMKS

0 0 24 24 0 0 0 0 100 33,600,000 Bidang

Rehabilitasi Sosial

Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin

Terhadap Kelompok Usaha (KUBE) Warga

MiskinPenyuluhan sosial dan pemantapan

kube fakir Miskin

Jumlah Fakir Miskin yang Menerima

Bantuan KUBE ( Kelompok Usaha

Bersama ) dan Pembinaan

50 Org Terlaksananya Pemberian bantuan Kelompok

usaha bersama (KUBE) kepada fakir miskin.

0 0 25 25 25 25 0 0 100 160,145,500 Bidang

Rehabilitasi Sosial

Meningkatnya Peserta Program Keluarga

Harapan (PKH) di Kab.Merangin Pendapatan PKH Keluarga Miskin dan

Pelaksanaan Jambore PKH

Jumlah Masyarakat Miskin yang

Mendapatkan Bantuan PKH

12 Bulan Melaksanakan Pendataan Keluarga Miskin

untuk menerima PKH dan Mealksanakan

Jambore PKH

3 3 3 3 3 3 3 3 100 83,775,000 Bidang

Rehabilitasi Sosial

Meningkatnya kualitas Pelayanan PMKS di

Kabupaten MeranginProgram Pelayanan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Jumlah PMKS yang Mendapat Bantuan

Sosial 686 Orang

309,027,500

Terlaksananya Bantuan Untuk Warga Suku

Anak Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan,

Sarana, dan Prasana Rehabilitas

Kesejahteraan Sosial PMKS

Jumlah SAD yang Memperoleh

Pengetahuan dan Bantuan Untuk

Mencegah Terjadinya Rawan Pangan

70 KK

Tersalurnya Bantuan Untuk Warga SAD 0 0 35 35 35 35 0 0

100 58,412,500 Bidang RBS

Tersedianya Bantuan Bagi Korban Bencana

Alam Pada Kondisi Pasca Bencana Penganganan Masalah -masalah

strategis yang menyangkut tanggap

cepat darurat

Jumlah korban Bencana Alam yang

Memperoleh Bantuan Logistik pada

Kondisi Pasca Bencana

100 Orang

Terlaksanannya Pemberian Bantuan Logistik

Terhadap korban Bencana Alam

0 0 25 25 50 50 25 25 100

120,000,000 Bidang RBS

Terlaksananya Pembinaan Suku Anak Dalam

Di Kabupaten MeranginPembinaan Suku Anak Dalam

Jumlah Suku Anak Dalam Yang

Memperoleh Pembinaan200 Org

Melaksanakan Pembinaan Kepada Warga SAD

dan Pemberitahuan Pemahaman Tentang

Peraturan Perundang-undangan

25 25 50 45 25 30 25 25

100 130,615,000 Bidang RBS

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bagi Anak

TerlantarProgram Pembinaan Anak Terlantar Jumlah Anak Terlantar Yang dibina 80 Anak 50,000,000

Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Dasar

Bagi Anak Terlantar Pembinaan dan Peningkatan

Kesejahteraan Anak Tidak Mampu

Jumlah Anak Terlantar yang diberikan

Bantuan Kebutuhan Dasar80 Anak

Melaksanakan Pembinaan dan Pemulangan

Anak terlantar Kekeluarganya20 20 20 20 20 20 20 20 100 50,000,000 Bidang RBS

4 Terwujudnya Pembinaan, Pemberdayaan dan

Rehabilitasi Sosial bagi PMKS

1

Persentase tingkat keselarasan RKPD

terhadap RPJMD

Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Meningkatnya Penanggulangan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

2

Terwujudnya Pelayanan Sosial Bagi

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosia

3

% CAPAIAN ANGGARANPENANGGUNG

JAWABKET

TW.I TW.II TW.III TW.IV

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR

PROGRAM/KEGIATANTARGET RENCANA AKSI

EVALUASI

Terlaksananya Peningkatan Pelayanan,

Pembinaan Bagi Para Penyandang Cacat dan

Trauma

Program Pembinaan Para

Penyandang Cacat dan Trauma

Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma

yang dibina0

Terlaksnanya Pendidikan dan Pelatihan bagi

Penyandang Cacat danh Trauma Pendidikan dan Pelatihan Bagi

Penyandang Cacat dan eks Trauma

jumlah Penyandang Cacat yang

Mendapatkan Pelatihan dan Pelatihan0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - Bidang RBS

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bagi Panti

Jompo Program Pembinaan Panti

Asuhan/Panti Jompo

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bagi

Panti Jompo18 Panti 50,000,000

Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Dasar

Bagi Panti JompoPembinaan dan Bantuan Bagi Panti

Jumlah Lansia Terlantar dalam Panti

yang diberikan Pemenuhan Kebutuhan

Dasar

150 Orang /

Panti

Melakuan Pembinaan dan memberikan Bantuan

Terhadap Panti37 37 37 37 37 37 39 39 100 50,000,000 Bidang RBS

Terlaksananya Peningkatan Pelayanan,

Pembinaan Bagi Para Penyandang Penyakit

Sosial

Program Pembinaan eks Penyandang

Penyakit Sosial ( eks narapidana, PSK,

Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

Terlaksananya Peningkatan

Pelayanan, Pembinaan Bagi Para

Penyandang Penyakit Sosial

1 Kali/tahun 155,397,000

Terlaksananya Sosialisasi Penyuluhan

Narkoba

Sosialisasi dan penyuluhan bahaya

penyalgunaan narkoba

Jumlah Peserta Penyuluhan Bahaya

Penyalahgunaan Narkoba

150 Org Melakukan Penyuluhan Dan Pemahaman

Tentang Bahanya Narkoba Kepada Masyarakat 0 0 75 75 75 75 0 0 100 38,263,000 Bidang RBS

Terpenuhinya Pelayanan Bagi Penyandang

Penyakit Sosial untuk direhabilitasi dan

dikirimkan ke daerah Asal

Fasilitas dan pembinaan penyandang

penyakit sosial ( orang gila,gepeng,

PSK dan penyandang cacat )

Jumlah Penyandang Penyakit Sosial

yang Memperoleh Pelayanan Sosial

untuk Rehabilitasi dan dikirim

kedaerah Asal

100 Org

Memberikan Pembinaan Kepada Penyandang

penyakit sosial25 25 25 25 25 25 25 25 100 117,134,000 Bidang RBS

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui

Pemberdayaan Orsos dan Lembaga

Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan

Lainnya dalam Usaha Penyelenggaraan

Kessos

Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Jumlah LKS yang Memperoleh

Penguatan Kapasitas dalam penangan

PMKS

32 LKS 496,693,500

Terlaksananya Pemberdayaan Organisasi

Sosial Dalam Menyelenggarakan

Kesejahteraan Sosial

Fasilitas dan Pembinaaan karang

taruna

Jumlah Karang Taruna Yang dibina 215 Karang TarunaMelakukan Fasiliatsi Karang Taruna Kabupaten

dan Karang Taruna Desa0 0 0 0 0 0 215 215 100 426,693,500 Bidang PUKS

Terlaksananya Pembinaan Bagi Veteran di

Kab.MeranginFasilitasi Peningkatahn Kesejahteraan

Bagi perintis Kemerdekaan / Pahlawan

Nasional, Veteran dan Keluarganya

Jumlah Veteran yang dibina 10 veteran

Memberikan Bantuan Kepada Veteran dan

Keluarganya0 0 0 0 10 10 0 0

100

70,000,000 Bidang PUKS

Meningkatnya Pembangunan Gender di

Kabupaten Merangin

Program Keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

Indeks Pembangunan Gender ( IPG )

80% 120,000,000

Terlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan

PerempuanSosialisasi yang terkait dengan

kesetaran gender, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindunganan Anak

Jumlah Sosialisasi Pemberdayaan

Perempuan100 Orang

Terselenggaranya Sosialisasi Kesetaraan

Gender, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

25 25 25 25 25 25 25 25 100 30,000,000 Kabid PP

Terlaksananya Sosialisasi Perlindungan Anak

Sosialisasi Perlindungan AnakJumlah Sosialisasi Perlindungan Anak

yang dilaksanakan10 Kali terselenggaranya Sosialisasi Perlindungan Anak 2 2 1 1 1 1 2 2 100 90,000,000 Kabid PA

Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan

PUG dan Rasio Kekerasan terhadap

Perempuan

Program Pelayanan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Jumlah Jejaring Kelembagaan

Perempuan dan Anak 3% 239,600,000

Terlaksananya Penanganan Kasus Perempuan

dan Anak Korban Kekerasan

Fasilitasi Pengembangan Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

(P2TP2A)

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap

Perempuan dan Anak yang Tertanggani74 Orang Melaksanakan Pembinaan Tenaga P2TP2A 18 18 18 18 18 18 20 20 100 99,600,000 Kabid PA

Meningkatnya Perean OPD Dalam

Penyediaan Data Geder dan Anak

Pengembangan Sistem Informasi

Gender Dan Anak

Jumlah Ketersediaan Data Terpilah

Gender

1 DokumenMelaksanakan Data Terpilah Sisitem Informasi

Gender dan Anak0 0 0 0 1 1 0 0 100 20,000,000 Kabid PA

Terwijudnya Peningkatan Perempuan

dalam Legeslatif

6

Terwujudnya Peningkatan

Implementasi Pengarustamaan Gender

serta Peningkatan Perlindungan

Perempuan dan Anak dari Tindak

Kekerasan

7

4 Terwujudnya Pembinaan, Pemberdayaan dan

Rehabilitasi Sosial bagi PMKS

Terwujudnya Peran Serta Organisasi/Lembga

Sosial dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

lainnya dalam Usaha Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial (PSKS)

5

% CAPAIAN ANGGARANPENANGGUNG

JAWABKET

TW.I TW.II TW.III TW.IV

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR

PROGRAM/KEGIATANTARGET RENCANA AKSI

EVALUASI

Tersedianya Wadah/Forum Anak Daerah di

Kab.Merangin

Pembentukan Forum Anak Daerah Jumlah Peserta Forum Anak Daerah

yang di Bentuk

12 DokumenTerdapatnya Data Terpilah Anak dan

Perempuan3 3 3 3 3 3 3 3 100 85,000,000 Kabid PA

Tingkat Capaian Kota Layak Anka

Pembangunan Kota Layak AnakJumlah Anak yang mendapatkan

Pembangunan Resphonsip12 Terlaksananya Pemabngunan Kota layak Anak 3 3 3 3 3 3 3 3 100 35,000,000 Kabid PA

Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

PerempuanProgram Peningkatan Peran Serta

dan Kesetaraan Gender Dalam

Pembangunan

Persentase Tenaga Kerja Perempuan

dibidang Formal10% 160,000,000

Terlaksananya Pembinaan Organisasi

Perempuan Kegiatan Pembinaan Organisasi

Perempuan

Jumlah Organisasi Perempuan yang

dibina10 Organisasi

Melaksanakan Pembinaan Organisasi

Perempuan2 2 3 3 1 1 4 4 100 100,000,000 Kabid PP

Terlaksananya Penyuluhan Kepada Ibu Rumah

Tangga Guna Membangun Keluarga

Sejahtera

Kegiatan Penyuluhan Bagi ibu Rumah

Tangga dalam Membangun Keluarga

Sejahtera

Jumlah Ibu rumah Tangga yang

Mendapatkan Penyuluhan2 Kecamatan

Memberikan Penyuluhan Kepada Ibu Rumah

Tangga Agar Bisa Menjadikan Keluarga Yang

Sejahtera

0 0 0 0 1 1 1 1 100 60,000,000 Kabid PP

3,701,234,500

BANGKO, Maret 2018

KEPALA DINAS SOSPPPA

KABUPATEN MERANGIN

Dr. ARISLAN, M. Pd

PEMBINA TK I

NIP. 19590605 198611 1 001

Terwujudnya Peningkatan

Implementasi Pengarustamaan Gender

serta Peningkatan Perlindungan

Perempuan dan Anak dari Tindak

Kekerasan

7

Terwujudnya Peningkatan Partisipasi

Angkatan Kerja Perempuan

8

TW.I TW.II TW.III TW.IV

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Persentase penyediaan pelayanan

administrasi perkantoran 94%

1,025,300,000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah dokumen surat yang

Terselesaikan

150 Surat 40 39 43 28 Menerima Surat Masuk, menaikkan surat ke Kepala Dinas,

Mempelajari disposisi surat yang turun dan membuat surat

balasan kemudian diantarkan ke tujuan

3,000,000 Sekretariat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber

daya Air, dan Listrik

12 bulan 3 3 3 3 menghitung jumlah tagihan, mengajukan nota pembayaran ke

kadis, mencairkan uang kemudian melakukan pembayaran tagihan

57,700,000 Sekretariat

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional

yang Terlunasi Pajaknya

14 Unit 3 3 4 4 Menghitung jumlah pajak di STNK, mengajukan nota pencairan

dana ke Kadis, mencairkan uang kemudian melakukan

pembayaran ke SAMSAT

14,000,000 Sekretariat

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Tersedianya Jasa Administrasi

Keuangan

14 orang 4 3 3 4 Membukukan semua SPJ yang masuk, membuat laporan dan

menatausahakan SPJ dan laporan keuangan dinas selanjutnya

melaporkan ke atasan

72,000,000 Sekretariat

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 12 bulan 3 3 3 3 Menghitung kebutuhan alat-alat kebersihan yang mau disediakan,

mengajukan nota pencairan ke Kadis, mencairkan uang, membeli

alat-alat kebersihan dan memberikan peralatan ke Clening Service

Kantor untuk dikerjakan

15,000,000 Sekretariat

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 12 bulan 3 3 3 3 Menerima dan mengkaji usulan kebutuhan dari Bidang, membuat

Nota Dinas Pencairan dana ke Kadis, mencairkan uang, membeli

ATK selanjutnya menyuplai ATK sesuai kebutuhan

42,000,000 Sekretariat

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah jenis barang Cetakan dan

Penggandaan

12 Jenis 1 1 0 0 Menerima dan mengkaji usulan pencetakan dan penggandaan

dari bidang, membuat Nota Dinas pencairan ke Kadis, mencairkan

uang, melakukan pencetakn di toko serta membagikan hasil cetak

dan penggandaan ke Bidang yang membutuhkan

27,200,000 Sekretariat

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik

yang diadakan

9 jenis 3 3 1 2 Mengecek alat listrik yang rusak, mengajukan Nota Dinas

Pencairan ke Kadis, mencairkan uang, membeli alat-alat listrik

kemudian mengganti/memasang alat listrik yang akan diganti

45,000,000 Sekretariat

1

1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokras Persentase Penyediaan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

ANGGARANPENANGGUNG

JAWABKET

RENCANA AKSI

ATAS PERJANJIAN KINERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR

PROGRAM/KEGIATANTARGET

TARGET KINERJA SASARAN

RENCANA AKSI

TW.I TW.II TW.III TW.IV

ANGGARANPENANGGUNG

JAWABKETSASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATANTARGET

TARGET KINERJA SASARAN

RENCANA AKSI

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah bahan bacaan Peraturan

Perundang-undangan yang diadakan

15 Media Massa 3 3 4 5 Menyediakan buku absen terhadap media yang masuk,

menghitung kebutuhan dana yang akan dibayar, mengajukan

Nota Dinas Pencairan ke kadis, mencairkan uang selanjutnya

memberikan uang ke media sesuai ketentuan

30,000,000 Sekretariat

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan dan Minum Tamu,

Rapat, tamu dan Harian Pegawai

11 bulan 3 3 3 2 Membuat kontrak/surat pesanan ke pihak ketiga, pihak ketiga

menyediakan makan dan minum, mengajukan pencairan ke Kadis,

mencairkan uang selanjutnya membayar tagihan ke pihak ketiga

51,400,000 Sekretariat

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi

Ke Luar Daerah

Frekuensi rapat koordinasi dan

konsultasi yang dilaksanakan

80 kali 20 20 20 20 Mengajukan pencairan dana tenaga kontrak ke Kadis setiap bulan,

mencairkan uang ke bendahara selanjutnya membayar honor ke

tenaga kontrak

373,000,000 Sekretariat

Penyediaan Jasa Administrasi dan

Teknis Perkantoran

Tersedianya Jasa Administrasi dan

teknisi Perkantoran

35 orang 35 35 35 35 Mengajukan pencairan dana tenaga kontrak ke Kadis setiap bulan,

mencairkan uang ke bendahara selanjutnya membayar honor ke

tenaga kontrak

245,000,000 Sekretariat

Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan

Dalam Daerah

frekuensi koordinasi, konsultasi

kunjungan dalam daerah yang

dilaksanakan

80 kali 20 20 20 20 Menerima dan Mengkaji undangan yang masuk, menaikan surat

undangan dan nota dinas perjalanan dinas ke kadis, Mempelajari

diposisi dari kadis, membuat SPT dan SPPD yang berpergian,

melaporkan hasil perjalanan dinas ke atasan

50,000,000 Sekretariat

1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokras Persentase Penyediaan Pelayanan

Administrasi Perkantoran

TW.I TW.II TW.III TW.IV

ANGGARANPENANGGUNG

JAWABKETSASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATANTARGET

TARGET KINERJA SASARAN

RENCANA AKSI

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Rata-rata Persentase Sarana Dan

prasarana Pendukung kerja Aparatur

yang Disediakan94%

503,655,000

Pembangunan gedung kantor Jumlah Unit Gedung Kantor Yang

dibangun (Pembangunan Gudang

Logistik)

1 Unit 0 0 1 0 Menunjuk Konsultan Perencanaan dan Pengawasan, Rekanan

Pelaksana proyek dan penyiapan dokumen pelaksanaan

215,400,000 Sekretariat

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor

yang diadakan

2 Paket 0 2 0 0 Menunjuk rekanan dan Menyiapkan Dokumen 16,000,000 Sekretariat

Pengadaan Peralatan gedung kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang

diadakan

3 Unit 0 3 0 0 Menunjuk rekanan dan Menyiapkan Dokumen 19,850,000 Sekretariat

Pengadaan mebeler Jumlah Mebeler yang disediakan 26 Unit 0 26 0 0 Menunjuk rekanan dan Menyiapkan Dokumen 52,400,000 Sekretariat

Pengadaan komputer Jumlah Perangkat Komputer,Leptop

dan Printer yang disediakan

10 Unit 0 10 0 0 Menunjuk rekanan dan Menyiapkan Dokumen 36,725,000 Sekretariat

Pemeliharaan rutin/berkala Gedung

Kantor

Jumlah Gedung Kantor yang di pelihara 1 Unit 0 0 1 0 Menyediakan kebutuhan pemeliharaan 50,000,000 Sekretariat

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas roda 4

(empat) yang dipelihara

6 Unit 2 1 1 2 Melakukan service, pemelihraan kendaraan 85,000,000 Sekretariat

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

Jumlah Peralatan gedung kantor yang

dipelihara

24 Unit 6 5 7 6

Melakukan service barang yang rusak

10,000,000 Sekretariat

Pemeliharaan berkala Taman Makam

Pahlawan ( TMP) Patriot Bhakti

Bangko

Jumlah TMP yang dipelihara 1 UNIT 1 0 0 0 Menyiapkan tenaga di TMP, menyediakan alat,obat serta

kebutuhan lainnya untuk pelehiaraan TMP

18,280,000 Sekretariat

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

Rata-rata Persentase Sarana Dan

prasarana Pendukung kerja Aparatur

yang Disediakan

90% 83,241,500

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

jumlah Pakaian Dinas yang disediakan 80 Stel 0 80 0 0 Menunjuak penyedian/rekanan untuk pelaksanaan kegiatan 45,649,500 Sekretariat

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari

tertentu

Jumlah Pakaian Khusus yang disediakan 80 stel 0 0 80 0 Menunjuak penyedian/rekanan untuk pelaksanaan kegiatan 37,592,000 Sekretariat

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Persentase pegawai yang mengikuti

diklat dan Bimbingan teknis

36% 33,810,000

Bimbingan Teknis Implementasi

peraturan Perundang-undangan

Jumlah PNS yang mengikuti Bintek

teknis ( BIMTEK )

11 orang 4 3 0 0 Menyiapkan tenaga untuk peningkatan kompetensi ASN 33,810,000 Sekretariat

Program Peningkatan Pengembangan

sistem Pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Nilai Sakip

CC

104,717,000

1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokras

0

Rata-rata Persentase Sarana Dan prasarana

Pendukung kerja Aparatur yang Disediakan

Rata-rata Persentase Sarana Dan prasarana

Pendukung kerja Aparatur yang Disediakan

Persentase pegawai yang mengikuti diklat

dan Bimbingan teknis

Nilai Sakip

Penyusunan Laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah Lakip yang disusun 1 dokumen Menghimpun data target dan capaian program dan kegiatan 1 40,000,000 Sekretariat0 0

TW.I TW.II TW.III TW.IV

ANGGARANPENANGGUNG

JAWABKETSASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATANTARGET

TARGET KINERJA SASARAN

RENCANA AKSI

1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokras

0 0

Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

Jumlah laporan keuangan yang

disusun

1 Dokumen 0

Nilai Sakip

Penyusunan pelporan keuangan

Semesteran

Jumlah Laporan Keuangan

Semesteran yang disusun

1 Dokumen

1 20,000,0000 Sekretariat

Sekretariat

Mengumpul data realisasi keuangan dan menyusun laporan

keuangan perbulan dan tahunan

0

1 0 7,671,500Mengumpul data realisasi keuangan dan menyusun laporan

keuangan smesteran

15,000,000 Sekretariat

Penatausahaan dan Penyusunan

Laporan Aset SKPD

Dokumen Laporan Aset SKPD yang

disusun

1 Dokumen Menghimpuan data aset (belanja modal), untuk dibukukan 0 0

0 0 1

Penyusunan Laporan Tahunan

Jumlah Laporan Tahunan yang

disusun

1 Dokumen Menghimpun data target, capaian untuk dimuat dalam laporan 0

Sekretariat0 1 22,045,500

TW.I TW.II TW.III TW.IV

ANGGARANPENANGGUNG

JAWABKETSASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATANTARGET

TARGET KINERJA SASARAN

RENCANA AKSI

Program Peningkatan pengembangan

sistem perencanaan

Persentase tingkat keselarasan RKPD

terhadap RPJMD 93%

57,272,500

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Jumlah dokumen Rencana Kerja

tahunan yang disusun

1 dokumen 1 0 0 0 Mengadakan rapat dengan bidang untuk penysunan renja 20,000,000 Sekretariat

Penyusunan Rencana Kebutuhan

Barang dan Pemeliharaan Barang

Milik Daerah

Frekuensi Penyusunan Rencana

Kebutuhan Barang dan

Pemeliharaan Barang Milik Daera

1 Kegiatan 1 0 0 0 Tersedianya Laporan Renstra 5,522,500 Sekretariat

Penyusunan Rencana Kerja dan

anggaran

Jumlah Dokumen Rencana Anggaran

yang disusun

2 dokumen 1 1 0 0 Menelaah KUA PPPAS, sesuai dengan kebutuhan kegiatan 31,750,000 Sekretariat

Program Visualisasi Hasil

Pembangunan

Jumlah Penyelenggaraan Pameran

Yang diikuti

3 kali 35,000,000

Penyebarluasan informasi hasil

pembangunan

Penyelenggaraan Pameran Publikasi

Pembangunan

1 kali 0 0 1 0 35,000,000 Sekretariat

Meningkatnya Penanganan Masyarakat

Miskin di Kasbupaten Merangin

Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) lainnya

Persentase Penduduk Miskin yang

terpenuhi krbutuhan pelayanan dasar

6% 277,520,500

Meningkatnya Kapsitas Petugas Pekerja

Sosial Dalam Perivali Data Kemiskinan

Peningkatan Kemampuan ( Capacity

Building ) Petugas dan Pendampingan

Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin,

KAT dan PMKS lainnya

Jumlah TKSK yang dioptimalkan Dalam

Pendataan Data Kemiskinan

24 Orang 0 24 0 0 Memberi Peningkatan Wawasan terhadap TKSK dalam

Pendampingan data PMKS

33,600,000 Bidang

Rehabilitasi Sosial

Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin

Terhadap Kelompok Usaha (KUBE) Warga

MiskinPenyuluhan sosial dan pemantapan

kube fakir Miskin

Jumlah Fakir Miskin yang Menerima

Bantuan KUBE ( Kelompok Usaha

Bersama ) dan Pembinaan

50 Org 0 25 25 0 Terlaksananya Pemberian bantuan Kelompok usaha bersama

(KUBE) kepada fakir miskin.

160,145,500 Bidang

Rehabilitasi Sosial

Meningkatnya Peserta Program Keluarga

Harapan (PKH) di Kab.Merangin Pendapatan PKH Keluarga Miskin dan

Pelaksanaan Jambore PKH

Jumlah Masyarakat Miskin yang

Mendapatkan Bantuan PKH

12 Bulan 3 3 3 3 Melaksanakan Pendataan Keluarga Miskin untuk menerima PKH

dan Mealksanakan Jambore PKH

83,775,000 Bidang

Rehabilitasi Sosial

Meningkatnya kualitas Pelayanan PMKS di

Kabupaten MeranginProgram Pelayanan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Jumlah PMKS yang Mendapat Bantuan

Sosial 686 Orang

309,027,500

Terlaksananya Bantuan Untuk Warga Suku

Anak Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan,

Sarana, dan Prasana Rehabilitas

Kesejahteraan Sosial bagi PMKS

Jumlah SAD yang Memperoleh

Pengetahuan dan Bantuan Untuk

Mencegah Terjadinya Rawan Pangan

70 KK

0 35 35 0 Tersalurnya Bantuan Untuk Warga SAD

58,412,500 Bidang RBS

Tersedianya Bantuan Bagi Korban Bencana

Alam Pada Kondisi Pasca Bencana Penganganan Masalah -masalah

strategis yang menyangkut tanggap

cepat darurat

Jumlah korban Bencana Alam yang

Memperoleh Bantuan Logistik pada

Kondisi Pasca Bencana

100 Orang

0 25 50 25 Terlaksanannya Pemberian Bantuan Logistik Terhadap korban

Bencana Alam 120,000,000 Bidang RBS

Terlaksananya Pembinaan Suku Anak Dalam

Di Kabupaten MeranginPembinaan Suku Anak Dalam

Jumlah Suku Anak Dalam Yang

Memperoleh Pembinaan200 Org

50 50 50 50Melaksanakan Pembinaan Kepada Warga SAD dan Pemberitahuan

Pemahaman Tentang Peraturan Perundang-undangan 130,615,000 Bidang RBS

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bagi Anak

TerlantarProgram Pembinaan Anak Terlantar Jumlah Anak Terlantar Yang dibina 80 Anak 50,000,000

Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Dasar

Bagi Anak Terlantar Pembinaan dan Peningkatan

Kesejahteraan Anak Tidak Mampu

Jumlah Anak Terlantar yang diberikan

Bantuan Kebutuhan Dasar80 Anak 20 20 20 20

Melaksanakan Pembinaan dan Pemulangan Anak terlantar

Kekeluarganya50,000,000 Bidang RBS

1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Birokras

Persentase tingkat keselarasan RKPD

terhadap RPJMD

Jumlah Penyelenggaraan Pameran Yang

diikuti

Meningkatnya Penanggulangan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

2

3 Terwujudnya Pelayanan Sosial Bagi

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosia

4 Terwujudnya Pembinaan, Pemberdayaan dan

Rehabilitasi Sosial bagi PMKS

TW.I TW.II TW.III TW.IV

ANGGARANPENANGGUNG

JAWABKETSASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATANTARGET

TARGET KINERJA SASARAN

RENCANA AKSI

Terlaksananya Peningkatan Pelayanan,

Pembinaan Bagi Para Penyandang Cacat dan

Trauma

Program Pembinaan Para

Penyandang Cacat dan Trauma

Jumlah Penyandang Cacat dan Trauma

yang dibina0

Terlaksnanya Pendidikan dan Pelatihan bagi

Penyandang Cacat danh Trauma Pendidikan dan Pelatihan Bagi

Penyandang Cacat dan eks Trauma

jumlah Penyandang Cacat yang

Mendapatkan Pelatihan dan Pelatihan0 0 0 0 0 - Bidang RBS

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bagi Panti

Jompo Program Pembinaan Panti

Asuhan/Panti Jompo

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bagi

Panti Jompo18 Panti 50,000,000

Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Dasar

Bagi Panti JompoPembinaan dan Bantuan Bagi Panti

Jumlah Lansia Terlantar dalam Panti

yang diberikan Pemenuhan Kebutuhan

Dasar

150 Orang /

Panti37 37 37 39 Melakuan Pembinaan dan memberikan Bantuan Terhadap Panti 50,000,000 Bidang RBS

Terlaksananya Peningkatan Pelayanan,

Pembinaan Bagi Para Penyandang Penyakit

Sosial

Program Pembinaan eks Penyandang

Penyakit Sosial ( eks narapidana, PSK,

Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

Terlaksananya Peningkatan

Pelayanan, Pembinaan Bagi Para

Penyandang Penyakit Sosial

1 Kali/tahun 155,397,000

Terlaksananya Sosialisasi Penyuluhan

Narkoba

Sosialisasi dan penyuluhan bahaya

penyalgunaan narkoba

Jumlah Peserta Penyuluhan Bahaya

Penyalahgunaan Narkoba

150 Org

0 75 75 0

Melakukan Penyuluhan Dan Pemahaman Tentang Bahanya

Narkoba Kepada Masyarakat 38,263,000 Bidang RBS

Terpenuhinya Pelayanan Bagi Penyandang

Penyakit Sosial untuk direhabilitasi dan

dikirimkan ke daerah AsalFasilitas dan pembinaan penyandang

penyakit sosial ( orang gila,gepeng,

PSK dan penyandang cacat )

Jumlah Penyandang Penyakit Sosial

yang Memperoleh Pelayanan Sosial

untuk Rehabilitasi dan dikirim

kedaerah Asal

100 Org

25 25 25 25 Memberikan Pembinaan Kepada Penyandang penyakit sosial 117,134,000 Bidang RBS

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Melalui

Pemberdayaan Orsos dan Lembaga

Kesejahteraan Sosial Kemasyarakatan

Lainnya dalam Usaha Penyelenggaraan

Kessos

Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Jumlah LKS yang Memperoleh

Penguatan Kapasitas dalam penangan

PMKS

32 LKS 496,693,500

Terlaksananya Pemberdayaan Organisasi

Sosial Dalam Menyelenggarakan

Kesejahteraan Sosial

Fasilitas dan Pembinaaan karang

taruna

Jumlah Karang Taruna Yang dibina 215 Karang Taruna

0 0 0 215Melakukan Fasiliatsi Karang Taruna Kabupaten dan Karang Taruna

Desa426,693,500 Bidang PUKS

Terlaksananya Pembinaan Bagi Veteran di

Kab.MeranginFasilitasi Peningkatahn Kesejahteraan

Bagi perintis Kemerdekaan / Pahlawan

Nasional, Veteran dan Keluarganya

Jumlah Veteran yang dibina 10 veteran

0 0 10 0 Memberikan Bantuan Kepada Veteran dan Keluarganya 70,000,000 Bidang PUKS

Meningkatnya Pembangunan Gender di

Kabupaten Merangin

Program Keserasian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

Indeks Pembangunan Gender ( IPG )

80% 120,000,000

Terlaksananya Sosialisasi Pemberdayaan

PerempuanSosialisasi yang terkait dengan

kesetaran gender, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindunganan Anak

Jumlah Sosialisasi Pemberdayaan

Perempuan100 Orang 25 25 25 25

Terselenggaranya Sosialisasi Kesetaraan Gender, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak30,000,000 Kabid PP

Terlaksananya Sosialisasi Perlindungan Anak

Sosialisasi Perlindungan AnakJumlah Sosialisasi Perlindungan Anak

yang dilaksanakan10 Kali 2 3 3 2 terselenggaranya Sosialisasi Perlindungan Anak 90,000,000 Kabid PA

Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan

PUG dan Rasio Kekerasan terhadap

Perempuan

Program Pelayanan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

Jumlah Jejaring Kelembagaan

Perempuan dan Anak 3% 239,600,000

Terlaksananya Penanganan Kasus Perempuan

dan Anak Korban Kekerasan

Fasilitasi Pengembangan Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

(P2TP2A)

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap

Perempuan dan Anak yang Tertanggani74 Orang 18 18 18 20 Melaksanakan Pembinaan Tenaga P2TP2A 99,600,000 Kabid PA

Meningkatnya Perean OPD Dalam

Penyediaan Data Geder dan Anak

Pengembangan Sistem Informasi

Gender Dan Anak

Jumlah Ketersediaan Data Terpilah

Gender

1 Dokumen 0 0 1 0 Melaksanakan Data Terpilah Sisitem Informasi Gender dan Anak 20,000,000 Kabid PA

Terwijudnya Peningkatan Perempuan

dalam Legeslatif

6

4 Terwujudnya Pembinaan, Pemberdayaan dan

Rehabilitasi Sosial bagi PMKS

Terwujudnya Peningkatan

Implementasi Pengarustamaan Gender

serta Peningkatan Perlindungan

Perempuan dan Anak dari Tindak

Kekerasan

7

Terwujudnya Peran Serta Organisasi/Lembga

Sosial dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

lainnya dalam Usaha Penyelenggaraan

Kesejahteraan Sosial (PSKS)

5

TW.I TW.II TW.III TW.IV

ANGGARANPENANGGUNG

JAWABKETSASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM/KEGIATANTARGET

TARGET KINERJA SASARAN

RENCANA AKSI

Tersedianya Wadah/Forum Anak Daerah di

Kab.Merangin

Pembentukan Forum Anak Daerah Jumlah Peserta Forum Anak Daerah

yang di Bentuk

12 Dokumen 3 3 3 3 Terdapatnya Data Terpilah Anak dan Perempuan 85,000,000 Kabid PA

Tingkat Capaian Kota Layak Anka

Pembangunan Kota Layak AnakJumlah Anak yang mendapatkan

Pembangunan Resphonsip12 3 3 3 3 Terlaksananya Pemabngunan Kota layak Anak 35,000,000 Kabid PA

Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja

PerempuanProgram Peningkatan Peran Serta

dan Kesetaraan Gender Dalam

Pembangunan

Persentase Tenaga Kerja Perempuan

dibidang Formal10% 160,000,000

Terlaksananya Pembinaan Organisasi

Perempuan Kegiatan Pembinaan Organisasi

Perempuan

Jumlah Organisasi Perempuan yang

dibina10 Organisasi 2 3 1 4 Melaksanakan Pembinaan Organisasi Perempuan 100,000,000 Kabid PP

Terlaksananya Penyuluhan Kepada Ibu Rumah

Tangga Guna Membangun Keluarga

Sejahtera

Kegiatan Penyuluhan Bagi ibu Rumah

Tangga dalam Membangun Keluarga

Sejahtera

Jumlah Ibu rumah Tangga yang

Mendapatkan Penyuluhan2 Kecamatan 0 0 1 1

Memberikan Penyuluhan Kepada Ibu Rumah Tangga Agar Bisa

Menjadikan Keluarga Yang Sejahtera60,000,000 Kabid PP

3,701,234,500

BANGKO, Maret 2018

KEPALA DINAS SOSPPPA

KABUPATEN MERANGIN

Dr. ARISLAN, M. Pd

PEMBINA TK I

NIP. 19590605 198611 1 001

Terwujudnya Peningkatan

Implementasi Pengarustamaan Gender

serta Peningkatan Perlindungan

Perempuan dan Anak dari Tindak

Kekerasan

7

Terwujudnya Peningkatan Partisipasi

Angkatan Kerja Perempuan

8