RENCANA
PENGEMBANGAN
SEKOLAH
( RPS )
SD N 2 PURWOKERTO KIDUL
UPK PURWOKERTO SELATAN
TAHUN 2010-2014
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sebagai implementasi Program Pendidikan Dasar yang merupakan landasan
dari Tujuan Pendidikan Nasional, juga sebagai titik tolak kegiatan pelaksanaan
Program Pendidikan dalam upaya mencapai Tujuan Pendidikan Nasional, Tujuan
Pendidikan Dasar dan Tujuan Pendidikan Sekolah Dasar yang sasarannya itu adalah
peserta didik. Tujuan-tujuan tersebut telah dituangkan diantaranya dalam Kurikulum
Pendidikan Dasar.
Guna mensukseskan dan mengembangkan Kurikulum tersebut telah tersusun
Rencana Kerja Sekolah. Rencana Kerja tersebut adalah Rencana Kerja Jangka
menengah yang merupakan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dalam kurun
waktu lima tahun, yaitu tahun 2010 s.d 2014 sebagai upaya penjabaran dari visi dan
misi sekolah.
Dengan tersusunnya Rencana Pengembangan Sekolah ini diharapkan
kualitas serta mutu pendidikan dapat dicapai dan berkembang sesuai dengan
Sumber Daya Manusia ke arah yang lebih baik, seperti apa yang diamanatkan dalam
UUD 1945 umumnya dan Undang-Undang No.20 Tahun 2003 bab II pasal 2 dan 3,
serta Standar Nasional Pendidikan pada khususnya.
B. DASAR
Dasar penyusunan RPS berdasarkan pada :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2005 tentang
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
4. Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh
Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Dirjen PMPTK Depduknas, 2007, Penyusunan Renstra daan Pengembangan
Sekolah Dasar
6. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor
420/Kep/2556.Disdik/2002 tentang Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah
(MBS)
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 15 Tahun 2009, tanggal 2 Mei 2009 tentang
Pedoman Penyusunan APBS di Lingkungan Pemda Banyumas;
8. Keputusan Rapat Dewan Guru dan Komite SDN 2 Purwokerto Kidul pada
tanggal 26 Oktober 2009
C. TUJUAN PENYUSUNAN RPS
Tujuan penyusunan RPS SDN 2 Purwokerto Kidul adalah :
1. Untuk menjamin agar perubahan / tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat
dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil.
2. Untuk memudahkan pelaksanaan tugas Kepala Sekolah dalam rangka mencapai
Visi dan Misi Sekolah yang telah dicanangkan, serta tujuan sekolah.
3. Sebagai pedoman pelaksanaan Rencana Operasional Sekolah setiap tahun yaitu
tahun 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014.
4. Sekolah dapat membuat laporan yang efektif dan efisiensi tentang kegiatan
sekolah.
5. Dalam rangka mengembangkan kemampuan pengelolaan pendidikan.
BAB II
RENCANA PENGEMBANGAN SEKOLAH
TAHUN 2010 - 2014
A. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS SEKOLAH
Sekolah Dasar Negeri 2 Purwokerto Kidul didirikan pada tahun 1985 ,
terletak di Jalan Sarwodadi Gang I Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan
Purwokerto Selatan. Sekolah ini letaknya sangat strategis dikelilingi oleh pemukiman
penduduk di lingkungan perkotaan, serta berdekatan dengan Fakultas Sastra Inggris
Universitas Jendral Soedirman.
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, ada sejumlah prestasi yang telah
dicapai oleh SDN 2 Purwokerto Kidul antara lain lulusan setiap tahun selalu 100 %.
sehingga membuat SDN 2 Purwokerto Kidul menjadi salah satu tujuan utama
masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Siswa-siswi di SD N 2 Purwokerto Kidul
beragam status sosial dan ekonominya, dari keluarga yang ekonominya lemah
sampai keluarga yang berkecukupan, sehingga ada subsidi silang untuk membantu
kegiatan di sekolah.
B. ANALISIS PENDIDIKAN SAAT INI
Kondisi pendidikan Indonesia pada saat ini banyak mengalami kemajuan
dibandingkan dengan beberapa tahun lalu. Perhatian pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah terhadap bidang pendidikan cukup tinggi , baik dalam hal upaya
pemerataan memperoleh pendidikan, peningkatan sarana prasarana pendidikan ,
peningkatan kwalitas guru , dsb.
Namun mutu pendidikan secara umum masih rendah. Hal itu bisa dilihat dari
batas standar lulus yang masih rendah , tingginya angka putus sekolah, serta
kompetensi lulusan yang tidak siap melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Di sisi lain , pendidikan dituntut untuk senantiasa mengikuti dinamika yang
terjadi dalam kehidupan sosial, ekonomi, informasi dan teknologi. Untuk itu
pemerintah menetapkan standar nasional minimal yang harus dipenuhi oleh
penyelenggara pendidikan/sekolah.
Sejalan dengan tuntutan perkembangan jaman dan harapan pemerintah /
masyarakat serta peluang dan kesempatan untuk meningkatkan diri, SD N 2
Purwokerto Kidul berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mencapai sekolah
standar nasional.
C. ANALISIS PENDIDIKAN MASA MENDATANG
Kemajuan ilmu pengetahuan , teknologi dan informasi menuntut kesiapan
sumber daya manusia Indonesia dalam berbagai bidang. Kebutuhan dunia kerja dan
persaingan global pada masa yang akan datang membutuhkan tenaga kerja
berkwalitas yang trampil dan handal. Dengan pesatnya perkembangan arus teknologi
dan informasi , perkembangan dunia menjadi sulit diprediksi.
Tumbuh berkembangnya sekolah-sekolah asing di Indonesia, yang dalam
berbagai hal lebih maju baik managemen , sarana prasarana maupun kurikulumnya,
dapat dijadikan sebagai cambuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, dan
dalam berbagai hal dapat dijadikan barometer penyelenggaraan pendidikan di
Indonesia.
Namun perlu dicatat , orientasi pendidikan mengikuti standar international
haruslah tetap dijaga bahwa bangsa Indonesia memiliki tugas yang lebih penting
yaitu Nation Character Building, sehingga pendidikan di Indonesia maju namun
harus tetap dalam koridor nasionalisme, kepribadian, sosial dan budaya bangsa.
D. IDENTIFIKASI TANTANGAN NYATA DENGAN DASAR PADA ASPEK-
ASPEK PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Tantangan nyata yang dihadapi dunia pendidikan/sekolah 5 tahun ke depan,
secara umum adalah peningkatan mutu lulusan baik dalam bidang akademi maupun
non akademi. Untuk dapat meningkatkan mutu lulusan dibutuhkan antara lain ; isi
kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan jaman, proses
pembelajaran yang efektif, validitas sistem penilaian, sarana dan prasarana
pembelajaran yang memadai, pengelolaan manajemen pendidikan yang sistemik,
tenaga-tenaga pendidik yang berkompeten dalam bidangnya, dan terpenuhinya
anggaran yang dibutuhkan.
Identifikasi Tantangan Nyata Dengan Dasar Pada Aspek-Aspek Pengembangan
Standar Nasional Pendidikan
No
Standar
Nasional
Pendidikan
Kondisi saat ini Kondisi yang diharapkan
(5 tahun ke depan)
Besarnya
tantangan
nyata
1
Standar
Kompetensi
Lulusan
Nilai UASBN 3,6 Nilai UASBN 5,0 1,4
Rata-rata nilai US 7,1 Rata-rata nilai US 7,5 0,4
Rata-rata KKM 6,0 Rata-rata KKM 7,0 1.0
Peringkat USBN/ US
Tingkat Kec. 6
Peringkat USBN/ US
Tingkat Kec. 3 3
2 Standar Isi
Taraf serap 6,5 Taraf serap 7,5 1
Pelaksanaan KTSP
secara efektif 60 %
Pelaksanaan KTSP
secara efektil 85 % 25%
Rev erensi guru dalam
pengembangan KK 3
buku
Rev erensi guru dalam
pengembangan KK
>3 sumber
60%
3 Standar Proses
Nilai KBM 6,0 Nilai KBM 8,0 2
Pendekatan PAKEM
kelas I-VI 50 %
Pendekatan PAKEM
kelas I-VI 80 % 30%
Kemampuan guru
dalam ICT 20 %
Kemampuan guru dalam
ICT 80 % 60%
Inovasi dalam
pembelajaran 25%
Inovasi dalam
pembelajaran 75% 50%
4
Standar
Pendidik dan
Kependidikan
Pendidikan Guru S-1
baru 60%
Pendidikan Guru S-1
baru 100% 40%
Prosentase kehadiran
Guru 95% Kehadiran guru 100% 5%
Kompetensi guru
70% Kompetensi guru 90% 20 %
Kompetensi kepala
Sekolah 70%
Kompetensi kepala
Sekolah 90% 20 %
Kompetensi tenagga
kependidikan 70 %
Kompetensi tenagga
kependidikan 90 % 20 %
5
Standar
Sarana
Prasarana
Ruang kelas 100 % Ruang kelas 100 % 0%
Perpustakaan 50 % Perpustakaan 90 % 40%
UKS 70 % UKS 90 % 20%
Meubelair 60 % Meubelair 100 % 40%
White board 80 % White board 100 % 20%
Alat peraga 50 % Alat peraga 100 % 50%
Buku siswa 40 % Buku siswa 100 % 60%
No
Standar
Nasional
Pendidikan
Kondisi saat ini
Kondisi yang
diharapkan (5 tahun ke
depan)
Besarnya
tantangan
nyata
5
Standar
Sarana
Prasarana
Ruang guru 70 % Ruang guru 90 % 20%
Ruang Kep. Sekolah 0 Ruang Kep. Sekolah 1 1
Internet 1 line Internet hot spot 1
Lab. Computer 0 Lab. Computer 1 ruang 1
Alat music 1 set Alat music 5 set 4
6 Standar
Pengelolaan
Program sekolah
jangka pendek dan
menengeh 60 %
Program sekolah jangka
pendek dan menengeh
80 %
20%
Struktur organisasi
dan mekanisme kerja
sekolah 75 %
Struktur organisasi dan
mekanisme kerja
sekolah 90 %
15%
Supervisi kepala
sekolah 60 %
Supervisi kepala sekolah
90 % 30%
Pemberdayaan PSM
80%
Pemberdayaan PSM
95% 15%
7 Standar
Pembiayaan
Sumber dana sekolah
2 Sumber dana sekolah 4 2
Akuntabilitas
penggunaan dana
sekolah 90 %
Akuntabilitas
penggunaan dana
sekolah 100 %
10%
Peningakatan PSM
untuk pengembangan
sekolah 75 %
Peningakatan PSM
untuk pengembangan
sekolah 90 %
15%
8
Standar
Penilaian
Pendidikan
SKL UASBN 3,6 SKL UASBN 5,00 1,4
SKL US 6,00 SKL US 6,50 0,5
Rata-rata KKM 6,0 Rata-rata KKM 7,0 1
Kriteria kenaikan rata-
rata 6,0
Kriteria kenaikan rata-
rata 7,0 1
Pelaporan hasil
pendidikan
Pelaporan hasil
pendidikan
E. VISI SEKOLAH
“ TERWUJUDNYA SEKOLAH YANG BERPRESTASI TINGGI DAN BERAHLAK
MULIA ”
F. MISI SEKOLAH :
1. Melaksanakan pengembangan KTSP/ Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(Perangkat Silabus, Penilaian dan RPP)
2. Melaksanakan Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan PAKEM
3. Melaksanakan Pengembangan Pengelolaan Sekolah ( SDM, Pembelajaran,
sarpras, penilaian, kesiswaan, KK, administrasi dan pembiayaan) sesuai MBS
4. Melaksanakan pembelajaran Budi Pekerti yang luhur dari kelas I – VI sesuai
tuntunan agama dan budaya bangsa.
G. TUJUAN SEKOLAH :
1. Meningkatkan hasil nilai rata-rata UASBN, US, dan peningkatan prestasi
akademik,dan non akademik setiap tahunnya
2. Menyusun KTSP dan perangkat – perangkatnya ( silabus dan RPP )
3. Melaksanakan program MBS secara optimal
4. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaraan dengan ICT
5. Mewujudkan pelaksanaan pengembangan penilaian berstandar nasional
6. Mengelola sumber dana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
H. PROGRAM STRATEGIS, SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN, JADWAL PELAKSANAAN, DAN INDIKATOR
KEBERHASILAN
SNP
Program
Sasaran
Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang Dibutuhkan Jadwal Pelaksanaan
Tahun Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya (Rp)
Sumber
Dana 2010 2011 2012 2013 2014
Standar
Kompetensi
Kelulusan
Peningkatan
Nilai UASBN
naik 1,4
Siswa
Mengadakan
tambahan jam
pelajaran,
KKG kls 6
Dana,
guru 7.000.000 BOS x x x x x
Nilai
UASBN 5,0 Gr kl 6
Peningkatan
Rata-rata nilai
US naik 0,4
Siswa
Kerja sama
dengan
lembaga
pendidikan ,
KKG kls 6
Dana
Guru
5.000.000 BOS x x x x x
Rata-rata
nilai US naik
7,5
Guru
Peningkatan
Rata-rata KKM
naik 1,0
Siswa
Mengembang-
kan
kompetensi
guru, KKG kls
1-6
Dana
Guru 4.800.000 BOS x x x x x
Rata-rata
KKM 7,0 Gr. Kls I-VI
Peringkat
USBN/ US
meningkat 3
peringkat
Siswa
Mengadakan
tambahan jam
pelajaran,
KKG kls 6
Dana
Guru BOS x x x x x
Peringkat 3
USBN/ US Guru
Standar Isi Kenaikan Taraf
serap Siswa
Pembelajaran
yang efektif,
KKG Kls I-VI
Dana
Guru BOS x x x x x
Taraf serap
7,5 Gruru
SNP
Program
Sasaran
Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang Dibutuhkan Jadwal Pelaksanaan
Tahun Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya (Rp)
Sumber
Dana 2010 2011 2012 2013 2014
Standar Isi
Pelaksanaan
KTSP secara
efektif
Guru
Menyusun
penrangkat
KTSP
(Silabus, RPP
kls I-VI )
Dana
Guru 7.500.000 BOS x x x x x
Pelaksnaan
KTSP secara
efektif 85%
Guru
Penggunaan
Reverensi guru
dalam
pengembangan
Kuri Kulum
Buku
reverensi
Pengadaan
buku reverensi
Dana,
Guru
dan
siswa
22.500.000
BOS
buku
dan
reguler
x x x x x Reverensi
guru > 3 Sekolah
Standar Proses
Peningkatan
hasil KBM Guru
Kegiatan
KKG kls I-VI
Dana
Guru BOS x x x x x
Nilai KBM
8.0 Guru
Penggunaan
Pendekatan
PAKEM kelas
I-VI
Guru
dan
siswa
Kegiatan
Work Shop
Dana
Guru 10.000.000 BOS x x x x x
PAKEM
kelas I-VI
80%
Guru
Peningkatan
kemampuan
guru dalam ICT
guru Bintek ICT Dana
Guru 5.000.000 BOS x x x x x
kemamp
guru dalam
ICT 80%
Sekolah
Peningkatan
Inovasi dalam
pembelajaran
Guru Bintek, KKG,
Work Shop
Dana
Guru BOS x x x x x
Inovasi
dalam
pembelaj 75
%
Guru
SNP
Program
Sasaran
Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang Dibutuhkan Jadwal Pelaksanaan
Tahun Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya (Rp)
Sumber
Dana 2010 2011 2012 2013 2014
Standar Pendidik
dan Kepen
Peningkatan
kualifikasi gr ke
S-1
Guru
Guru
mengikuti S-1
di UT
Dana 30.000.000 APBD I x x x x x
kualifikasi
gr ke S-1
100%
Guru
Peningkatan
Prosentase
kehadiran Guru
Guru
Sosialisasi
Kompetensi
guru
Guru x x x x x
Prosentase
kehadiran
Guru 100%
Guru
Peningkatan
Kompetensi
guru
Guru Bintek, KKG,
Work Shop
Dana
Guru BOS x x x x x
Kompetnsi
guru 90% Guru
Peningkatan
Kompetensi
kepala Sekolah
Kep. Sek
Bintek,
KKKS, Work
Shop
Dana
KS 2.500.000 BOS x x x x x
Kompetnsi
kepala
Sekolah
90%
Kep. Sek.
Peningkatan
Kompetensi
tenagga
kependidikan
penjaga
Paguyuban
Penjaga
Sekolah
Penjaga x x x x x
Kompetnsi
tenagga
kepndidikan
90%
Penjaga
Standar Sarana
dan Prasarana
Peningkatan
fasilitas Ruang
guru dan ruang
kelas
Fisik Perawatan
gedung
Dana
Pemeli
haraan
30.000.000 BOS x x x x x
Ruang guru
dan ruang
kelas 90%
Sekolah
Perpustakaan Sekolah
Perawatan dan
pengadaan
buku
Dana
pemeli
haraan
7.500.000 BOS x x x x x Perpustakn
90 % Sekolah
SNP
Program
Sasaran
Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang Dibutuhkan Jadwal Pelaksanaan
Tahun Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya (Rp)
Sumber
Dana 2010 2011 2012 2013 2014
Standar Sarana
dan Prasarana
UKS sekolah Perawatan Dana
guru 5.000.000 BOS x x x x x UKS 90% Guru PJOK
Mebelair Sekolah Perawatan dan
pegadaan Dana 35.000.000 Komite x x x x X
Mebelair
95% Komite
White board Sekolah Perawatan dan
pengadaan Dana 15.000.000 BOS x x x x x Sekolah
Alat peraga Guru
Perawatan dan
pengadaan alat
peraga
Dana
guru 15.000.000 BOS x x x x x
Alat peraga
100% Sekolah
Buku siswa Siswa
Perawatan dan
pengadaan
buku
Dana 15.000.000 BOS x x x x x
Perawatan
dan
pengadaan
buku 100%
Sekolah
Pengadaan
Ruang Kep.
Sekolah
Sekolah
Pengadaan
ruang Kepala
Sekolah,
renofasi ruang
Dana 6.000.000 BOS/
komite x
Pengadaan
Ruang Kep.
Sekolah
Sekolah/
komite
Pengadaan
Internet hot
spot
Sekolah
Pemasangan
jaringan, alat
hot spat dan
jasa
Dana
ICT 21.000.000 BOS x x x x x
Internet hot
spot Sekolah
Pengadaan Lab.
komputer Fisik
Pemngadaan
komputer Media 37.500.000
BOS /
Komite x x
Pengadaan
Lab.
komputer
Sekolah dan
komite
Alat musik media Pengadaan
alat musik
Dana
SDM 9.000.000
BOS
Komite
x x x
5 jenis alat
musik
Sekolah dan
komite
SNP
Program
Sasaran
Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang Dibutuhkan Jadwal Pelaksanaan
Tahun Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya (Rp)
Sumber
Dana 2010 2011 2012 2013 2014
Standar
pengelolaan
Program sekolah
jangka pendek
dan menengeh
(MCK dan
tempat sepeda)
Fisik
Pengadaan
MCK dan
tempat sepeda
Dana 70.000.000 Komite/
APBD x
Pengadaan
MCK dan
tempat
sepeda
Sekolah dan
komite
Struktur
organisasi dan
mekanisme
kerja sekolah
Sekolah
Komite
Membuat
RPS, RAPBS
Dana
guru
komite
2.500.000 BOS x x x x x
Struktur
organisasi dan
mekanisme
kerja sekolah
90%
Sekolah dan
komite
Supervisi kepala
sekolah Guru
Menyusun
program
supervisi
Kep.
Sek
guru
x x x x x
Supervisi
kepala
sekolah 90%
Kep.sek dan
guru
Peningkatan
Pemberdayaan
PSM
Masyara
kat
Pembentukan
paguyuban kls
I-VI
Wali
murid x x x x x
Pemberdaya
an PSM 95%
Sekolah
masyarakat
wali murid
Standar
Pembiayaan
Penggalangan
donatur donatur
Menjalin
kerajasama dg
rekanan
sekolah
rekanan Rekanan x x x x x Penggalanga
n donator >2 Sekolah
SNP
Program
Sasaran
Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang Dibutuhkan Jadwal Pelaksanaan
Tahun Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya (Rp)
Sumber
Dana 2010 2011 2012 2013 2014
Akuntabilitas
penggunaan
dana sekolah
Transpara
nsi
kegiatan
diseklah
Laporan
penggunaan
dana
Seklah x x x x x
Akuntabilita
s
penggunaan
dana sekolah
100%
Sekolah
Peningakatan
PSM untuk
pengembangan
sekolah
Masyara
kat dan
wali
murid
Kerjasama
komite dan
paguyuban
kelas
Komite
dan
paguyu
-ban
kelas
x x x x x
PSM untuk
pengembang
an sekolah
90%
Sekolah dan
masyarakat
Standar
Penilaian
Pendidikan
Kenaikan SKL
UASBN Siswa
Mengadakan
tambahan jam
pelajaran,
KKG kls 6,
kerjasama dg
lembaga
pendidikan
Dana
Siswa BOS x x x x x
SKL
UASBN
5,00
Sekolah dan
guru
Standar
Penilaian
Pendidikan
Kenaikan SKL
US Siswa
Mengadakan
tambahan jam
pelajaran,
KKG kls I-VI,
kerjasama dg
lembaga
pendidikan
Dana
siswa
guru
BOS x x x x x SKL US
6.50 Guru
SNP
Program
Sasaran
Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang Dibutuhkan Jadwal Pelaksanaan
Tahun Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya (Rp)
Sumber
Dana 2010 2011 2012 2013 2014
Standar
Penilaian
Pendidikan
Kenaikan Rata-
rata KKM
Guru
Siswa
Peningkatan
KBM Guru x x x x x
Rata-rata
KKM 7.0
Sekolah dan
guru
Peningkatan
Kriteria
kenaikan rata-
rata
Seklah
Peningkatan
KKM dan
SDM
Guru x x x x x
Kriteria
kenaikan
rata-rata 7.0
Sekolah dan
guru
Pelaporan hasil
pendidikan
Wali
murid
Penyerahan
buku laporan
pendidikan
Guru x x x x x
hasil
pendidikan
100%
Guru
PERKIRAAN PEMBIAYAAN 5 TAHUN Rp. 362.800.000,-
I. MONITORING DAN EVALUASI
1. Mewujudkan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan .
2. Menyusun jadwal supervisi
3. Mewujudkan supervisi klinis PAKEM
4. Mewujudkan evaluasi kinerja sekolah
1) menyusun tim evaluasi monitoring
2) membuat instrumen evaluasi monitoring
3) menganalisa hasil evaluasi
4) validasi hasil evaluasi
5) membuat laporan evaluasi dan monitoring
BAB III
PENUTUP
RENCANA OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN 2010
A. IDENTIFIKASI TANTANGAN NYATA DENGAN DASAR PADA ASPEK-
ASPEK PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
No
Standar
Nasional
Pendidikan
Kondisi saat ini Kondisi yang diharapkan
(1 tahun ke depan)
Besarnya
tantangan
nyata
1
Standar
Kompetensi
Lulusan
Nilai UASBN 3,6 Nilai UASBN 3,88 0,28
Rata-rata nilai US
7,1 Rata-rata nilai US 7,18 0,08
Rata-rata KKM 6,0 Rata-rata KKM 6,2 0,2
Peringkat USBN/ US
Tingkat Kec. 6
Peringkat USBN/ US
Tingkat Kec. 5 0,6
2
Standar Isi
Taraf serap 6,5 Taraf serap 6,7 0,2
Pelaksanaan KTSP
secara efektif 60 %
Pelaksanaan KTSP secara
efektif 65 % 5 %
Rev erensi guru
dalam
pengembangan KK 3
buku
Rev erensi guru dalam
pengembangan KK > 3
buku
3
Standar Proses
Nilai KBM 6,0 Nilai KBM 6,4 0,4
Pendekatan PAKEM
kelas I-VI 50 %
Pendekatan PAKEM
kelas I-VI 56 % 6%
Kemampuan guru
dalam ICT 20 %
Kemampuan guru dalam
ICT 32 % 12%
Inovasi dalam
pembelajaran 25%
Inovasi dalam
pembelajaran 35% 10%
4
Standar
Pendidik dan
Kependidikan
Pendidikan Guru S-1
60% Pendidikan Guru S-1 68% 8%
Prosentase kehadiran
Guru 95%
Prosentase kehadiran
Guru 96% 1%
Kompetensi guru
70% Kompetensi guru 74% 4%
Kompetensi kepala
Sekolah 70%
Kompetensi kepala
Sekolah 74% 4%
Kompetensi tenagga
kependidikan 70 %
Kompetensi tenagga
kependidikan 74 % 4 %
No
Standar
Nasional
Pendidikan
Kondisi saat ini Kondisi yang diharapkan
(1 tahun ke depan)
Besarnya
tantangan
nyata
5
Standar Sarana
Prasarana
Ruang kelas 100 % Ruang kelas 100 % 0 %
Perpustakaan 50 % Perpustakaan 58 % 8 %
UKS 70 % UKS 74 % 4 %
Meubelair 60 % Meubelair 68% 8 %
White board 80 % White board 84 % 4 %
Alat peraga 50 % Alat peraga 60 % 10 %
Buku siswa 40 % Buku siswa 52 % 12 %
Ruang guru 70 % Ruang guru 74 % 4 %
Ruang Kep. Sekolah Ruang Kep. Sekolah -
Internet 1 line Internet 1 line
Alat music 1 Alat music 2 1
Pengadaan Komputer Pengadaan Komputer -
6
Standar
Pengelolaan
Program sekolah
jangka pendek dan
menengeh 60 %
Program sekolah jangka
pendek dan menengeh 64
%
4 %
Struktur organisasi dan mekanisme kerja
sekolah 75 %
Struktur organisasi dan mekanisme kerja sekolah 78
%
3 %
Supervisi kepala sekolah 60 %
Supervisi kepala sekolah 66 %
6 %
Pemberdayaan PSM
80% Pemberdayaan PSM 83% 3 %
7
Standar
Pembiayaan
Sumber dana sekolah 2 Sumber dana sekolah >2
Akuntabilitas penggunaan dana
sekolah 90 %
Akuntabilitas penggunaan
dana sekolah 92 % 2 %
Peningakatan PSM untuk pengembangan
sekolah 75 %
Peningakatan PSM untuk pengembangan sekolah 78
%
3 %
8
Standar
Penilaian
Pendidikan
SKL UASBN 3,6 SKL UASBN 3,88 1,4
SKL US 6,00 SKL US 6,01 0,5
Rata-rata KKM 6,0 Rata-rata KKM 6,2 0,2
Kriteria kenaikan rata-
rata 6,0
Kriteria kenaikan rata-rata
6,2 0.2
Pelaporan hasil
pendidikan Pelaporan hasil pendidikan
B. RENCANA OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN 2010
SNP Program Sasaran Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang
Dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Bulan Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya
(Rp)
Sumber
Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Standar
Kompetensi
Kelulusan
Peningkatan
Nilai UASBN
naik 1,4
Siswa
Mengadakan
tambahan jam
pelajaran,
KKG kls 6
Dana ,
guru 1.400.000 BOS x x x x x x x x x x x x
Nilai
UASBN 3,88 Gr kl 6
Peningkatan
Rata-rata nilai
US naik 0,4
Siswa
Kerja sama
dengan
lembaga
pendidikan ,
KKG kls 6
Dana
Guru
1.000.000 BOS x x x x x x x x x x x x
Rata-rata
nilai US naik
7,18
Guru
Peningkatan
Rata-rata KKM
naik 1,0
Siswa
Mengembang
-kan
kompetensi
guru, KKG
kls 1-6
Dana
Guru 960.000 BOS x x x x x x x x x x x x
Rata-rata
KKM 6,2
Gr. Kls I-
VI
Peringkat
USBN/ US
meningkat 3
peringkat
Siswa
Mengadakan
tambahan jam
pelajaran,
KKG kls 6
Dana
Guru BOS x x x x x x x x x x x x
Peringkat 5
USBN/ US Guru
Standar Isi Kenaikan Taraf
serap Siswa
Pembelajaran
yang efektif,
KKG Kls I-
VI
Dana
Guru BOS x x x x x x x x x x x x
Taraf serap
6,7 Gruru
SNP Program Sasaran Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang
Dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Bulan Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya
(Rp)
Sumber
Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Standar Isi
Pelaksanaan
KTSP secara
efektif
Guru
Menyusun
penrangkat
KTSP
(Silabus, RPP
kls I-VI )
Dana
Guru 1.500.000 BOS x x x x x x x x x x x x
KTSP secara
efektif 65% Guru
Penggunaan
Reverensi guru
dalam
pengembangan
Kuri Kulum
Buku
reverensi
Pengadaan
buku
reverensi
Dana,
Guru
dan
siswa
4.500.000 BOS x x
Buku
reverensi
guru 4set
Sekolah
Standar Proses
Peningkatan
hasil KBM Guru
Kegiatan
KKG kls I-VI
Dana
Guru x x x x x x x x x x x x
Peningkatan
hasil KBM
6.4
Guru
Penggunaan
Pendekatan
PAKEM kelas
I-VI
Guru
dan
siswa
Peningkatan
Kompetensi
guru
Dana
Guru 2.000.000 BOS x x x x x x x x x x x
Penggunaan
PAKEM 56% Guru
Peningkatan
kemampuan
guru dalam ICT
Guru Bintek ICT Dana
Guru 1.000.000 BOS x x x x
Kemampuan
ICT 32% Sekolah
Peningkatan
Inovasi dalam
pembelajaran
Guru Bintek, KKG,
Work Shop
Dana
Guru x x x x x x x x x x x x
Inovasi
dalam
pembelajaran
35 %
Guru
SNP Program Sasaran Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang
Dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Bulan Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya
(Rp)
Sumber
Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Standar
Pendidik dan
Kependidikan
Peningkatan
kualifikasi gr ke
S-1
Guru Guru
mengikuti S-1
di UT
Dana 6.000.000 APBD x x x x x x x x x x x x Kualifikasi gr
S1 68% Guru
Peningkatan
Prosentase
kehadiran Guru
Guru
Sosialisasi
Kompetensi
guru
Guru x x x x x x x x x x x x
Prosentase
kehadiran guru 96%
Guru
Peningkatan
Kompetensi
guru
Guru Bintek, KKG,
Work Shop
Dana
Guru BOS x x x x x x x x x x x x
Kopetensi guru 74%
Guru
Peningkatan
Kompetensi
kepala Sekolah
Kep.
Sek
Bintek,
KKKS, Work
Shop
Dana
KS 500.000 BOS x x x x x x x x x x x x
Kompetensi
kep.sek 74% Kep. Sek.
Peningkatan
Kompetensi
tenagga
kependidikan
penjaga
Paguyuban
Penjaga
Sekolah
Penjaga x x x x x x x x x x x x
Kopetensi
tenagga
kependikan
74%
Penjaga
Standar Sarana
dan Prasarana
Peningkatan
fasilitas Ruang
guru dan ruang
kelas
Fisik Perawatan
gedung
Dana
Pemelih
araan
6.000.000 BOS x x
Fasilitas
ruang guru
dan kelas
74%
Sekolah
Perpustakaan Sekolah
Perawatan
dan
pengadaan
Dana
pemelih
araan
1.500.000 BOS x Buku perpus
58 % Sekolah
SNP Program Sasaran Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang
Dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Bulan Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya
(Rp)
Sumber
Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Standar Sarana
dan Prasarana
UKS Sekolah
Perawatan
dan pengadan
PPPK
Dana
guru
siswa
1.000.00
0 BOS x x x x x x x x x x x x UKS 74 %
Guru
PJOK
Mebelair Sekolah
Perawatan
dan
pengadaan
Dana 7.000.000 Komite x Mebelair
68% Komite
White board Sekolah
Perawatan
dan
pengadaan
Dana 3.000.000 BOS x x x x x x x x x x x x White board Sekolah
Alat peraga Sekolah Pengadaan alat peraga
Dana guru
3.000.000 BOS x x x x x x x x x x x x Alat peraga 60 %
Sekolah
Buku siswa Siwa Pengadaan
buku Dana 3.000.000 BOS x
Buku siswa
52% Sekolah
Pengadaan
ruang kepala
sekolah
Fisik Pengadaan Dana
Pengadaan
ruang kepala
sekolah
Sekolah
Pengadaan
Internet Media
Pengadaan
jasa Internet
Dana
ICT 4.200.000 BOS x x x x x x x x x x x x
Pengadaan
Internet Sekolah
Pengadaan
komputer Media
Pengadaan
komputer Dana
Komite
BOS
Pengadaan
komputer
Komite
dan BOS
Alat musik Media Pengadaan
alat musik Dana
Komit
e dan BOS
Pengadaan
alat musik
Komite
dan BOS
SNP Program Sasaran Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang
Dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Bulan Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya
(Rp)
Sumber
Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Standar Sarana
dan Prasarana
Program jangka
pendek dan
menengah
Fisik
Pengadaan
MCK dan
tempat sepeda
Dana
Komit
e dan
APBD
Pengadaan
MCK dan
tempat
sepeda
Komite
dan APBD
Standar
pengelolaan
Struktur
organisasi dan
mekanisme
kerja sekolah
Sekolah
Komite
Membuat
RPS, RAPBS
Dana
guru
komite
500.000 BOS x
Struktur
organisasi
dan
mekanisme
kerja sekolah
Sekolah
dan komite
Supervisi kepala
sekolah Guru
Menyusun
program
supervisi
Kep.
Sek guru x x x x
Supervisi
kepala
sekolah
Sekolah
dan komite
Peningkatan
Pemberdayaan
PSM
Masyara
kat
Pembentukan
paguyuban
kls I-VI
Wali
murid x x x x x x x x x x x x
Peningkatan
Pemberdayn
PSM
Sekolah/
masyaraka
t
Standar
Pembiayaan
Penggalangan
donatur donatur
Menjalin
kerajasama dg
rekanan
sekolah
rekanan x Penggalangan
donatur Sekolah
Akuntabilitas
penggunaan
dana sekolah
Transpara
nsi
kegiatan
diseklah
Laporan
penggunaan
dana
Seklah x x x x x x x x x x x x
Akuntabilitas
penggunaan
dana sekolah
92%
Sekolah
SNP Program Sasaran Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang
Dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Bulan Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya
(Rp)
Sumber
Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Standar
Pembiayaan
Peningakatan
PSM untuk
pengembangan
sekolah
Masyara
kat dan
wali
murid
Kerjasama
komite dan
paguyuban
kelas
Komite
dan
paguyub
an kelas
x x x x x x x x x x x x
Peningakatan
PSM untuk
pengembanga
n sekolah
78%
Sekolah
dan
paguyuban
wali murid
Standar
Penilaian
Pendidikan
Kenaikan SKL
UASBN Siswa
Mengadakan
tambahan jam
pelajaran,
KKG kls 6,
kerjasama dg
lembaga
pendidikan
Dana
Siswa BOS x x x x x x x x x x x x
Kenaikan
SKL UASBN 3,88
Sekolah
dan guru
Kenaikan SKL
US Siswa
Mengadakan
tambahan jam
pelajaran,
KKG kls I-
VI, kerjasama
dg lembaga
pendidikan
Dana
siswa
guru
BOS x x x x x x x x x x x x Kenaikan
SKL US 6.1 Sekolah
Kenaikan Rata-
rata KKM
Guru
Siswa
Peningkatan
KBM Guru x x x x x x x x x x x x
Kenaikan
Rata-rata
KKM 6,2
Sekolah
Peningkatan
Kriteria
kenaikan rata-
rata
Seklah
Peningkatan
KKM dan
SDM
Guru x x x x x x x x x x x x
Peningkatan
Kriteria
kenaikan
rata-rata 6,2
Sekolah
Pelaporan hasil
pendidikan
Wali
murid
Penyerahan
buku laporan
pendidikan
Guru x x x x
Pelaporan
hasil
pendidikan
Guru
PERKIRAAN PEMBIAYAAN TH 2010 Rp. 48.060.000,-
RENCANA OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN 2011
A. IDENTIFIKASI TANTANGAN NYATA DENGAN DASAR PADA ASPEK-
ASPEK PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
No
Standar
Nasional
Pendidikan
Kondisi tahun 2010 Kondisi yang diharapkan
(tahun 2011)
Besarnya
tantangan
nyata
1
Standar
Kompetensi
Lulusan
Nilai UASBN 3,88 Nilai UASBN 4,16 0,28
Rata-rata nilai US
7,18 Rata-rata nilai US 7,26 0,08
Rata-rata KKM 6,2 Rata-rata KKM 6,4 0,2
Peringkat USBN/ US
Tingkat Kec. 5
Peringkat USBN/ US
Tingkat Kec. 4 1
2 Standar Isi
Taraf serap 6,7 Taraf serap 6,9 0,2
Pelaksanaan KTSP
secara efektif 65 %
Pelaksanaan KTSP secara
efektif 70 % 5%
Rev erensi guru
dalam
pengembangan KK >
3 buku
Rev erensi guru dalam
pengembangan KK > 3
buku
3 Standar Proses
Nilai KBM 6,4 Nilai KBM 6,8 0,4
Pendekatan PAKEM
kelas I-VI 56 %
Pendekatan PAKEM
kelas I-VI 62 % 6 %
Kemampuan guru
dalam ICT 32 %
Kemampuan guru dalam
ICT 44 % 12 %
Inovasi dalam
pembelajaran 35%
Inovasi dalam
pembelajaran 45% 10 %
4
Standar
Pendidik dan
Kependidikan
Pendidikan Guru S-1
68% Pendidikan Guru S-1 76% 8 %
Prosentase kehadiran
Guru 96%
Prosentase kehadiran
Guru 97% 1 %
Kompetensi guru
74% Kompetensi guru 78% 4 %
Kompetensi kepala
Sekolah 74%
Kompetensi kepala
Sekolah 78% 4 %
Kompetensi tenagga
kependidikan 74 %
Kompetensi tenagga
kependidikan 78 % 4 %
5
Standar
Sarana
Prasarana
Ruang kelas 100 % Ruang kelas 100 % 0 %
Perpustakaan 58 % Perpustakaan 66 % 8 %
No
Standar
Nasional
Pendidikan
Kondisi tahun 2010 Kondisi yang diharapkan
(tahun 2011)
Besarnya
tantangan
nyata
5
Standar
Sarana
Prasarana
UKS 74 % UKS 78 % 4 %
Meubelair 68% Meubelair 76% 8 %
White board 84 % White board 88 % 4 %
Alat peraga 60 % Alat peraga 70 % 10 %
Buku siswa 52 % Buku siswa 64 % 12 %
Ruang guru 74 % Ruang guru 78% 4 %
Ruang Kep. Sekolah Ruang Kep. Sekolah
Internet 1 line Internet 1 line
Lab. Computer Lab. Computer
Alat music 1 Alat music 2 1
6
Standar
Pengelolaan
Program sekolah
jangka pendek dan
menengeh 64 %
Program sekolah jangka
pendek dan menengeh
68 %
4 %
Struktur organisasi
dan mekanisme kerja
sekolah 78 %
Struktur organisasi dan
mekanisme kerja sekolah
81 %
3 %
Supervisi kepala
sekolah 66 %
Supervisi kepala sekolah
72 % 6 %
Pemberdayaan PSM
83% Pemberdayaan PSM 86% 3 %
7
Standar
Pembiayaan
Sumber dana sekolah
>2 Sumber dana sekolah >2
Akuntabilitas
penggunaan dana
sekolah 92 %
Akuntabilitas penggunaan
dana sekolah 94 % 2
Peningakatan PSM
untuk pengembangan
sekolah 78 %
Peningakatan PSM untuk
pengembangan sekolah
81 %
3 %
SKL UASBN 3,88 SKL UASBN 4.16 1,4
SKL US 6,01 SKL US 6,2 0,5
8
Standar
Penilaian
Pendidikan
Rata-rata KKM 6,2 Rata-rata KKM 6,4 0,2
Kriteria kenaikan
rata-rata 6,2
Kriteria kenaikan rata-
rata 6,4 0.2
Pelaporan hasil
pendidikan
Pelaporan hasil
pendidikan
B. RENCANA OPERASIONAL SEKOLAH TAHUN 2011
SNP Program Sasaran Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang
Dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Bulan Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya
(Rp)
Sumber
Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Standar
Kompetensi
Kelulusan
Peningkatan
Nilai UASBN
naik 1,4
Siswa
Mengadakan
tambahan jam
pelajaran,
KKG kls 6
Dana ,
guru 1.400.000 BOS x x x x x x x x x x x x
Nilai
UASBN 4,16 Gr kl 6
Peningkatan
Rata-rata nilai
US naik 0,4
Siswa
Kerja sama
dengan
lembaga
pendidikan ,
KKG kls 6
Dana
Guru
1.000.000 BOS x x x x x x x x x x x x
Rata-rata
nilai US naik
7,26
Guru
Peningkatan
Rata-rata KKM
naik 1,0
Siswa
Mengembang
-kan
kompetensi
guru, KKG
kls 1-6
Dana
Guru 960.000 BOS x x x x x x x x x x x x
Rata-rata
KKM 6,4
Gr. Kls I-
VI
Peringkat
USBN/ US
meningkat 3
peringkat
Siswa
Mengadakan
tambahan jam
pelajaran,
KKG kls 6
Dana
Guru BOS x x x x x x x x x x x x
Peringkat 4
USBN/ US Guru
Standar Isi Kenaikan Taraf
serap Siswa
Pembelajaran
yang efektif,
KKG Kls I-
VI
Dana
Guru BOS x x x x x x x x x x x x
Taraf serap
6,9 Gruru
SNP Program Sasaran Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang
Dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Bulan Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya
(Rp)
Sumber
Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Standar Isi
Pelaksanaan
KTSP secara
efektif
Guru
Menyusun
penrangkat
KTSP
(Silabus, RPP
kls I-VI )
Dana
Guru 1.500.000 x x x x x x x x x x x x
KTSP secara
efektif 70% Guru
Penggunaan
Reverensi guru
dalam
pengembangan
Kuri Kulum
Buku
reverensi
Pengadaan
buku
reverensi
Dana,
Guru
dan
siswa
4.500.000 x x
Buku
reverensi
guru 4 set
Sekolah
Standar Proses
Peningkatan
hasil KBM Guru
Kegiatan
KKG kls I-VI
Dana
Guru x x x x x x x x x x x x
Peningkatan
hasil KBM
6.8
Guru
Penggunaan
Pendekatan
PAKEM kelas
I-VI
Guru
dan
siswa
Peningkatan
Kompetensi
guru
Dana
Guru 2.000.000 x x x x x x x x x x x
Penggunaan
PAKEM 62% Guru
Peningkatan
kemampuan
guru dalam ICT
Guru Bintek ICT Dana
Guru 1.000.000 x x x x
Kemampuan
ICT 44% Sekolah
Peningkatan
Inovasi dalam
pembelajaran
Guru Bintek, KKG,
Work Shop
Dana
Guru x x x x x x x x x x x x
Inovasi
dalam
pembelajaran
45 %
Guru
SNP Program Sasaran Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang
Dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Bulan Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya
(Rp)
Sumber
Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Standar
Pendidik dan
Kependidikan
Peningkatan
kualifikasi gr ke
S-1
Guru Guru
mengikuti S-1
di UT
Dana 6.000.000 APBD x x x x x x x x x x x x Kualifikasi gr
S1 76% Guru
Peningkatan
Prosentase
kehadiran Guru
Guru
Sosialisasi
Kompetensi
guru
Guru x x x x x x x x x x x x
Prosentase
kehadiran guru 97%
Guru
Peningkatan
Kompetensi
guru
Guru Bintek, KKG,
Work Shop
Dana
Guru BOS x x x x x x x x x x x x
Kopetensi guru 78%
Guru
Peningkatan
Kompetensi
kepala Sekolah
Kep.
Sek
Bintek,
KKKS, Work
Shop
Dana
KS 500.000 BOS x x x x x x x x x x x x
Kompetensi
kep.sek 78% Kep. Sek.
Peningkatan
Kompetensi
tenagga
kependidikan
penjaga
Paguyuban
Penjaga
Sekolah
Penjaga x x x x x x x x x x x x
Kopetensi
tenagga
kependikan
78%
Penjaga
Standar Sarana
dan Prasarana
Peningkatan
fasilitas Ruang
guru dan ruang
kelas
Fisik Perawatan
gedung
Dana
Pemelih
araan
6.000.000 BOS x x
Fasilitas
ruang guru
dan kelas
78%
Sekolah
Perpustakaan Sekolah
Perawatan
dan
pengadaan
Dana
pemelih
araan
1.500.000 BOS x Buku perpus
66% Sekolah
SNP Program Sasaran Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang
Dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Bulan Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya
(Rp)
Sumber
Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Standar Sarana
dan Prasarana
UKS Sekolah
Perawatan
dan pengadan
PPPK
Dana
guru
siswa
1.000.000 BOS x x x x x x x x x x x x UKS 78 % Guru
PJOK
Mebelair Sekolah
Perawatan
dan
pengadaan
Dana 7.000.000 Komite x Mebelair
76% Komite
White board Sekolah
Perawatan
dan
pengadaan
Dana 3.000.000 BOS x x x x x x x x x x x x White board Sekolah
Alat peraga Sekolah Pengadaan alat peraga
Dana guru
3.000.000 BOS x x x x x x x x x x x x Alat peraga 70%
Sekolah
Buku siswa Siwa Pengadaan
buku Dana 3.000.000 BOS x
Buku siswa
64 % Sekolah
Pengadaan
ruang kepala
sekolah
Fisik Pengadaan Dana
Pengadaan
ruang kepala
sekolah
Sekolah
Pengadaan
Internet Media
Pengadaan
jasa Internet
Dana
ICT 4.200.000 BOS x x x x x x x x x x x x
Pengadaan
Internet Sekolah
Pengadaan
komputer Media
Pengadaan
komputer Dana
Komite
BOS
Pengadaan
komputer
Komite
dan BOS
Alat musik Media Pengadaan
alat musik Dana
Komite dan BOS
Alat musik Komite
dan BOS
SNP Program Sasaran Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang
Dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Bulan Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya
(Rp)
Sumber
Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Standar Sarana
dan Prasarana
Program jangka
pendek dan
menengah
Fisik
Pengadaan
MCK dan
tempat sepeda
Dana Komite
dan APBD
Pengadaan
MCK dan
tempat
sepeda
Komite
dan APBD
Standar
pengelolaan
Struktur
organisasi dan
mekanisme
kerja sekolah
Sekolah
Komite
Membuat
RPS, RAPBS
Dana
guru
komite
500.000 BOS x
Struktur
organisasi
dan
mekanisme
kerja sekolah
81 %
Sekolah
dan komite
Supervisi kepala
sekolah Guru
Menyusun
program
supervisi
Kep.
Sek guru x x x x
Supervisi
kepala
sekolah 72%
Sekolah
dan komite
Peningkatan
Pemberdayaan
PSM
Masyara
kat
Pembentukan
paguyuban
kls I-VI
Wali
murid x x x x x x x x x x x x
Peningkatan
Pemberdayn
PSM 86%
Sekolah/
masyarakat
Standar
Pembiayaan
Penggalangan
donatur donatur
Menjalin
kerajasama dg
rekanan
sekolah
rekanan x Penggalangan
donator > 2 Sekolah
Akuntabilitas
penggunaan
dana sekolah
Transpara
nsi
kegiatan
diseklah
Laporan
penggunaan
dana
Seklah x x x x x x x x x x x x
Akuntabilitas
penggunaan
dana sekolah
94%
Sekolah
SNP Program Sasaran Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang
Dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Bulan Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya
(Rp)
Sumber
Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Standar
Pembiayaan
Peningakatan
PSM untuk
pengembangan
sekolah
Masyara
kat dan
wali
murid
Kerjasama
komite dan
paguyuban
kelas
Komite
dan
paguyuban
kelas
x x x x x x x x x x x x
Peningakatan
PSM untuk
pengembanga
n sekolah
81%
Sekolah
dan
paguyuban
wali murid
Standar
Penilaian
Pendidikan
Kenaikan SKL
UASBN Siswa
Mengadakan
tambahan jam
pelajaran,
KKG kls 6,
kerjasama dg
lembaga
pendidikan
Dana
Siswa BOS x x x x x x x x x x x x
Kenaikan
SKL UASBN 4,16
Sekolah
dan guru
Kenaikan SKL
US Siswa
Mengadakan
tambahan jam
pelajaran,
KKG kls I-
VI, kerjasama
dg lembaga
pendidikan
Dana
siswa
guru
BOS x x x x x x x x x x x x Kenaikan
SKL US 6.2 Sekolah
Kenaikan Rata-
rata KKM
Guru
Siswa
Peningkatan
KBM Guru x x x x x x x x x x x x
Kenaikan
Rata-rata
KKM 6,4
Sekolah
Peningkatan
Kriteria
kenaikan rata-
rata
Seklah
Peningkatan
KKM dan
SDM
Guru x x x x x x x x x x x x
Peningkatan
Kriteria
kenaikan
rata-rata 6,4
Sekolah
Pelaporan hasil
pendidikan
Wali
murid
Penyerahan
buku laporan
pendidikan
Guru x x x x
Pelaporan
hasil
pendidikan
Guru
PERKIRAAN PEMBIAYAAN TH 2011 Rp. 48.060.000,-
RENCANA OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN 2012
A. IDENTIFIKASI TANTANGAN NYATA DENGAN DASAR PADA ASPEK-
ASPEK PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
No
Standar
Nasional
Pendidikan
Kondisi Tahun 2011 Kondisi yang diharapkan
(tahun 2012)
Besarnya
tantangan
nyata
1
Standar
Kompetensi
Lulusan
Nilai UASBN 4,16 Nilai UASBN 4,44 0,28
Rata-rata nilai US
7,26 Rata-rata nilai US 7,34 0,08
Rata-rata KKM 6,4 Rata-rata KKM 6,6 0,2
Peringkat USBN/ US
Tingkat Kec. 4
Peringkat USBN/ US
Tingkat Kec. 4 0
2 Standar Isi
Taraf serap 6,9 Taraf serap 7.1 0,2
Pelaksanaan KTSP
secara efektif 70 %
Pelaksanaan KTSP secara
efektif 75 % 5
Rev erensi guru
dalam
pengembangan KK >
3 buku
Rev erensi guru dalam
pengembangan KK > 3
buku
3 Standar Proses
Nilai KBM 6,8 Nilai KBM 7,2 0,4
Pendekatan PAKEM
kelas I-VI 62 %
Pendekatan PAKEM
kelas I-VI 68 % 6
Kemampuan guru
dalam ICT 44 %
Kemampuan guru dalam
ICT 56 % 12
Inovasi dalam
pembelajaran 45%
Inovasi dalam
pembelajaran 55% 10
4
Standar
Pendidik dan
Kependidikan
Pendidikan Guru S-1
76% Pendidikan Guru S-1 84% 8
Prosentase kehadiran
Guru 97%
Prosentase kehadiran
Guru 98% 1
Kompetensi guru
78% Kompetensi guru 82% 4
Kompetensi kepala
Sekolah 78%
Kompetensi kepala
Sekolah 82% 4
Kompetensi tenagga
kependidikan 78 %
Kompetensi tenagga
kependidikan 82 % 4 %
5 Standar
Sarana
Ruang kelas 100 % Ruang kelas 100 % 0 %
Perpustakaan 66 % Perpustakaan 74 % 8 %
Prasarana UKS 78 % UKS 82 % 4 %
Meubelair 76% Meubelair 84% 8 %
White board 88 % White board 92 % 4 %
Alat peraga 70 % Alat peraga 80 % 10 %
Buku siswa 64 % Buku siswa 76 % 12 %
Ruang guru 78% Ruang guru 82% 4%
Ruang Kep. Sekolah Ruang Kep. Sekolah
Internet 1 line Internet 1 line
Lab. Computer Lab. Computer
6
Standar
Pengelolaan
Program sekolah
jangka pendek dan
menengeh 68 %
Program sekolah jangka
pendek dan menengeh
72 %
4%
Struktur organisasi
dan mekanisme kerja
sekolah 81 %
Struktur organisasi dan
mekanisme kerja sekolah
84 %
3%
Supervisi kepala
sekolah 72 %
Supervisi kepala sekolah
78 % 6%
Pemberdayaan PSM
86% Pemberdayaan PSM 89% 3%
7
Standar
Pembiayaan
Sumber dana sekolah
>2 Sumber dana sekolah >2
Akuntabilitas
penggunaan dana
sekolah 94 %
Akuntabilitas penggunaan
dana sekolah 96 % 2
Peningakatan PSM
untuk pengembangan
sekolah 81 %
Peningakatan PSM untuk
pengembangan sekolah
84 %
3%
SKL UASBN 4.16 SKL UASBN 4.44 0.14
SKL US 6,2 SKL US 6,3 0,5
8
Standar
Penilaian
Pendidikan
Rata-rata KKM 6,4 Rata-rata KKM 6,6 0,2
Kriteria kenaikan
rata-rata 6,4
Kriteria kenaikan rata-
rata 6,6 0.2
Pelaporan hasil
pendidikan
Pelaporan hasil
pendidikan
B. Rencana Operasional Sekolah Tahun 2012
SNP Program Sasaran Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang
Dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Bulan Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya
(Rp)
Sumber
Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Standar
Kompetensi
Kelulusan
Peningkatan
Nilai UASBN
naik 1,4
Siswa
Mengadakan
tambahan jam
pelajaran,
KKG kls 6
Dana ,
guru 1.400.000 BOS x x x x x x x x x x x x
Nilai
UASBN 4,44 Gr kl 6
Peningkatan
Rata-rata nilai
US naik 0,4
Siswa
Kerja sama
dengan
lembaga
pendidikan ,
KKG kls 6
Dana
Guru
1.000.000 BOS x x x x x x x x x x x x
Rata-rata
nilai US naik
7,34
Guru
Peningkatan
Rata-rata KKM
naik 1,0
Siswa
Mengembang
-kan
kompetensi
guru, KKG
kls 1-6
Dana
Guru 960.000 BOS x x x x x x x x x x x x
Rata-rata
KKM 6,6
Gr. Kls I-
VI
Peringkat
USBN/ US
meningkat 3
peringkat
Siswa
Mengadakan
tambahan jam
pelajaran,
KKG kls 6
Dana
Guru BOS x x x x x x x x x x x x
Peringkat 4
USBN/ US Guru
Standar Isi Kenaikan Taraf
serap Siswa
Pembelajaran
yang efektif,
KKG Kls I-
VI
Dana
Guru BOS x x x x x x x x x x x x
Taraf serap
7,1 Gruru
SNP Program Sasaran Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang
Dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Bulan Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya
(Rp)
Sumber
Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Standar Isi
Pelaksanaan
KTSP secara
efektif
Guru
Menyusun
penrangkat
KTSP
(Silabus, RPP
kls I-VI )
Dana
Guru 1.500.000 BOS x x x x x x x x x x x x
KTSP secara
efektif 75% Guru
Penggunaan
Reverensi guru
dalam
pengembangan
Kuri Kulum
Buku
reverensi
Pengadaan
buku
reverensi
Dana,
Guru
dan
siswa
4.500.000 BOS x x
Buku
reverensi
guru 4 set
Sekolah
Standar Proses
Peningkatan
hasil KBM Guru
Kegiatan
KKG kls I-VI
Dana
Guru x x x x x x x x x x x x
Peningkatan
hasil KBM
7.2
Guru
Penggunaan
Pendekatan
PAKEM kelas
I-VI
Guru
dan
siswa
Peningkatan
Kompetensi
guru
Dana
Guru 2.000.000 BOS x x x x x x x x x x x
Penggunaan
PAKEM 68% Guru
Peningkatan
kemampuan
guru dalam ICT
Guru Bintek ICT Dana
Guru 1.000.000 BOS x x x x
Kemampuan
ICT 56% Sekolah
Peningkatan
Inovasi dalam
pembelajaran
Guru Bintek, KKG,
Work Shop
Dana
Guru x x x x x x x x x x x x
Inovasi
dalam
pembelajaran
55 %
Guru
SNP Program Sasaran Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang
Dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Bulan Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya
(Rp)
Sumber
Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Standar
Pendidik dan
Kependidikan
Peningkatan
kualifikasi gr ke
S-1
Guru Guru
mengikuti S-1
di UT
Dana 6.000.000 APBD x x x x x x x x x x x x Kualifikasi gr
S1 84% Guru
Peningkatan
Prosentase
kehadiran Guru
Guru
Sosialisasi
Kompetensi
guru
Guru x x x x x x x x x x x x
Prosentase
kehadiran guru 98%
Guru
Peningkatan
Kompetensi
guru
Guru Bintek, KKG,
Work Shop
Dana
Guru BOS x x x x x x x x x x x x
Kopetensi guru 82%
Guru
Peningkatan
Kompetensi
kepala Sekolah
Kep.
Sek
Bintek,
KKKS, Work
Shop
Dana
KS 500.000 BOS x x x x x x x x x x x x
Kompetensi
kep.sek 82% Kep. Sek.
Peningkatan
Kompetensi
tenagga
kependidikan
penjaga
Paguyuban
Penjaga
Sekolah
Penjaga x x x x x x x x x x x x
Kopetensi
tenagga
kependikan
82%
Penjaga
Standar Sarana
dan Prasarana
Peningkatan
fasilitas Ruang
guru dan ruang
kelas
Fisik Perawatan
gedung
Dana
Pemelih
araan
6.000.000 BOS x x ruang guru
dan kelas Sekolah
Perpustakaan Sekolah
Perawatan
dan
pengadaan
Dana
pemelih
araan
1.500.000 BOS x Buku perpus
74 % Sekolah
SNP Program Sasaran Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang
Dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Bulan Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya
(Rp)
Sumber
Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Standar Sarana
dan Prasarana
UKS Sekolah
Perawatan
dan pengadan
PPPK
Dana
guru
siswa
1.000.000 BOS x x x x x x x x x x x x UKS 82% Guru
PJOK
Mebelair Sekolah
Perawatan
dan
pengadaan
Dana 7.000.000 Komite x Mebelair
84% Komite
White board Sekolah
Perawatan
dan
pengadaan
Dana 3.000.000 BOS x x x x x x x x x x x x White board Sekolah
Alat peraga Sekolah Pengadaan alat peraga
Dana guru
3.000.000 BOS x x x x x x x x x x x x Alat peraga 80%
Sekolah
Buku siswa Siwa Pengadaan
buku Dana 3.000.000 BOS x
Buku siswa
76% Sekolah
Pengadaan
ruang kepala
sekolah
Fisik Pengadaan Dana
Pengadaan
ruang kepala
sekolah
Sekolah
Pengadaan
Internet Media
Pengadaan
jasa Internet
Dana
ICT 4.200.000 BOS x x x x x x x x x x x x
Pengadaan
Internet Sekolah
Pengadaan
komputer Media
Pengadaan
komputer Dana
Komite
BOS
Pengadaan
komputer
Komite
dan BOS
Alat musik Media Pengadaan
alat musik Dana 7.000.000
Komite dan BOS
x Alat musik Komite
dan BOS
SNP Program Sasaran Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang
Dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Bulan Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya
(Rp)
Sumber
Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Standar Sarana
dan Prasarana
Program jangka
pendek dan
menengah
Fisik
Pengadaan
MCK dan
tempat sepeda
Dana Komite
dan APBD
Pengadaan
MCK dan
tempat
sepeda
Komite
dan APBD
Standar
pengelolaan
Struktur
organisasi dan
mekanisme
kerja sekolah
Sekolah
Komite
Membuat
RPS, RAPBS
Dana
guru
komite
500.000 BOS x
Struktur
organisasi
dan
mekanisme
kerja sekolah
84%
Sekolah
dan komite
Supervisi kepala
sekolah Guru
Menyusun
program
supervisi
Kep.
Sek guru x x x x
Supervisi
kepala
sekolah 78%
Sekolah
dan komite
Peningkatan
Pemberdayaan
PSM
Masyara
kat
Pembentukan
paguyuban
kls I-VI
Wali
murid x x x x x x x x x x x x
Peningkatan
Pemberdayn
PSM 89%
Sekolah/
masyarakat
Standar
Pembiayaan
Penggalangan
donatur donatur
Menjalin
kerajasama dg
rekanan
sekolah
rekanan x Penggalangan
donator >2 Sekolah
Akuntabilitas
penggunaan
dana sekolah
Transpara
nsi
kegiatan
diseklah
Laporan
penggunaan
dana
Seklah x x x x x x x x x x x x
Akuntabilitas
penggunaan
dana sekolah
96%
Sekolah
SNP Program Sasaran Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang
Dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Bulan Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya
(Rp)
Sumber
Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Standar
Pembiayaan
Peningakatan
PSM untuk
pengembangan
sekolah
Masyara
kat dan
wali
murid
Kerjasama
komite dan
paguyuban
kelas
Komite
dan
paguyub
an kelas
x x x x x x x x x x x x
Peningakatan
PSM untuk
pengembanga
n sekolah
84%
Sekolah
dan
paguyuban
wali murid
Standar
Penilaian
Pendidikan
Kenaikan SKL
UASBN Siswa
Mengadakan
tambahan jam
pelajaran,
KKG kls 6,
kerjasama dg
lembaga
pendidikan
Dana
Siswa BOS x x x x x x x x x x x x
Kenaikan
SKL UASBN 4,44
Sekolah
dan guru
Kenaikan SKL
US Siswa
Mengadakan
tambahan jam
pelajaran,
KKG kls I-
VI, kerjasama
dg lembaga
pendidikan
Dana
siswa
guru
BOS x x x x x x x x x x x x Kenaikan
SKL US 6.3 Sekolah
Kenaikan Rata-
rata KKM
Guru
Siswa
Peningkatan
KBM Guru x x x x x x x x x x x x
Kenaikan
Rata-rata
KKM 6,6
Sekolah
Peningkatan
Kriteria
kenaikan rata-
rata
Seklah
Peningkatan
KKM dan
SDM
Guru x x x x x x x x x x x x
Peningkatan
Kriteria
kenaikan
rata-rata 6,6
Sekolah
Pelaporan hasil
pendidikan
Wali
murid
Penyerahan
buku laporan
pendidikan
Guru x x x x
Pelaporan
hasil
pendidikan
Guru
PERKIRAAN PEMBIAYAAN TH 2012 Rp. 55.060.000,-
RENCANA OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN 2013
A. IDENTIFIKASI TANTANGAN NYATA DENGAN DASAR PADA ASPEK-
ASPEK PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
No
Standar
Nasional
Pendidikan
Kondisi Tahun 2012 Kondisi yang diharapkan
(tahun 2013)
Besarnya
tantangan
nyata
1
Standar
Kompetensi
Lulusan
Nilai UASBN 4,44 Nilai UASBN 4,72 0,28
Rata-rata nilai US
7,34 Rata-rata nilai US 7,42 0,08
Rata-rata KKM 6,6 Rata-rata KKM 6,8 0,2
Peringkat USBN/ US
Tingkat Kec. 4
Peringkat USBN/ US
Tingkat Kec. 3 1
2 Standar Isi
Taraf serap 7.1 Taraf serap 7.3 0,2
Pelaksanaan KTSP
secara efektif 75 %
Pelaksanaan KTSP secara
efektif 80 % 5%
Reverensi guru
dalam
pengembangan KK >
3 buku
Rev erensi guru dalam
pengembangan KK > 3
buku
3 Standar Proses
Nilai KBM 7,2 Nilai KBM 7,6 0,4
Pendekatan PAKEM
kelas I-VI 68 %
Pendekatan PAKEM kelas
I-VI 74 % 6 %
Kemampuan guru
dalam ICT 56 %
Kemampuan guru dalam
ICT 68 % 12 %
Inovasi dalam
pembelajaran 55%
Inovasi dalam pembelajaran
65% 10 %
4
Standar
Pendidik dan
Kependidikan
Pendidikan Guru S-1
84% Pendidikan Guru S-1 92% 8 %
Prosentase kehadiran
Guru 98%
Prosentase kehadiran Guru
99% 1 %
Kompetensi guru
82% Kompetensi guru 86% 4 %
Kompetensi kepala
Sekolah 82%
Kompetensi kepala Sekolah
86% 4 %
Kompetensi tenagga
kependidikan 82 %
Kompetensi tenagga
kependidikan 86 % 4 %
5 Standar
Sarana
Ruang kelas 100 % Ruang kelas 100 % 0 %
Perpustakaan 74 % Perpustakaan 82 % 8 %
Prasarana UKS 82 % UKS 86 % 4 %
Meubelair 84% Meubelair 92% 8 %
White board 92 % White board 96 % 4 %
Alat peraga 80 % Alat peraga 90 % 10 %
Buku siswa 76 % Buku siswa 88% 12 %
Ruang guru 82% Ruang guru 86% 4%
Ruang Kep. Sekolah Ruang Kep. Sekolah
Internet 1 line Internet 1 line
Lab. Computer Lab. Computer
6 Standar
Pengelolaan
Program sekolah
jangka pendek dan
menengeh 72 %
Program sekolah jangka
pendek dan menengeh
76%
4%
Struktur organisasi
dan mekanisme kerja
sekolah 84 %
Struktur organisasi dan
mekanisme kerja sekolah
87%
3%
Supervisi kepala
sekolah 78 %
Supervisi kepala sekolah
84% 6%
Pemberdayaan PSM
89% Pemberdayaan PSM 92% 3%
7 Standar
Pembiayaan
Sumber dana sekolah
>2 Sumber dana sekolah >2
Akuntabilitas
penggunaan dana
sekolah 96 %
Akuntabilitas penggunaan
dana sekolah 98 % 2
Peningakatan PSM
untuk pengembangan
sekolah 84 %
Peningakatan PSM untuk
pengembangan sekolah 87% 3%
8
Standar
Penilaian
Pendidikan
SKL UASBN 4.44 SKL UASBN 4.72 0.14
SKL US 6,3 SKL US 6,4 0,5
Rata-rata KKM 6,6 Rata-rata KKM 6,8 0,2
Kriteria kenaikan
rata-rata 6,6
Kriteria kenaikan rata-rata
6,8 0.2
Pelaporan hasil
pendidikan Pelaporan hasil pendidikan
B. Rencana Operasional Sekolah Tahun 2013
SNP Program Sasaran Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang
Dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Bulan Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya
(Rp)
Sumber
Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Standar
Kompetensi
Kelulusan
Peningkatan
Nilai UASBN
naik 1,4
Siswa
Mengadakan
tambahan jam
pelajaran,
KKG kls 6
Dana ,
guru 1.400.000 BOS x x x x x x x x x x x x
Nilai
UASBN4,72 Gr kl 6
Peningkatan
Rata-rata nilai
US naik 0,4
Siswa
Kerja sama
dengan
lembaga
pendidikan ,
KKG kls 6
Dana
Guru
1.000.000 BOS x x x x x x x x x x x x
Rata-rata
nilai US naik
7,42
Guru
Peningkatan
Rata-rata KKM
naik 1,0
Siswa
Mengembang
-kan
kompetensi
guru, KKG
kls 1-6
Dana
Guru 960.000 BOS x x x x x x x x x x x x
Rata-rata
KKM 6,8
Gr. Kls I-
VI
Peringkat
USBN/ US
meningkat 3
peringkat
Siswa
Mengadakan
tambahan jam
pelajaran,
KKG kls 6
Dana
Guru BOS x x x x x x x x x x x x
Peringkat 3
USBN/ US Guru
Standar Isi Kenaikan Taraf
serap Siswa
Pembelajaran
yang efektif,
KKG Kls I-
VI
Dana
Guru BOS x x x x x x x x x x x x
Taraf serap
7,3 Gruru
SNP Program Sasaran Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang
Dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Bulan Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya
(Rp)
Sumber
Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Standar Isi
Pelaksanaan
KTSP secara
efektif
Guru
Menyusun
penrangkat
KTSP
(Silabus, RPP
kls I-VI )
Dana
Guru 1.500.000 BOS x x x x x x x x x x x x
KTSP secara
efektif 80% Guru
Penggunaan
Reverensi guru
dalam
pengembangan
Kuri Kulum
Buku
reverensi
Pengadaan
buku
reverensi
Dana,
Guru
dan
siswa
4.500.000 BOS x x
Buku
reverensi
guru 5 set
Sekolah
Standar Proses
Peningkatan
hasil KBM Guru
Kegiatan
KKG kls I-VI
Dana
Guru x x x x x x x x x x x x
Peningkatan
hasil KBM
7.6
Guru
Penggunaan
Pendekatan
PAKEM kelas
I-VI
Guru
dan
siswa
Peningkatan
Kompetensi
guru
Dana
Guru 2.000.000 BOS x x x x x x x x x x x
Penggunaan
PAKEM 74% Guru
Peningkatan
kemampuan
guru dalam ICT
Guru Bintek ICT Dana
Guru 1.000.000 BOS x x x x
Kemampuan
ICT 68% Sekolah
Peningkatan
Inovasi dalam
pembelajaran
Guru Bintek, KKG,
Work Shop
Dana
Guru BOS x x x x x x x x x x x x
Inovasi
dalam
pembelajaran
65 %
Guru
SNP Program Sasaran Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang
Dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Bulan Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya
(Rp)
Sumber
Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Standar
Pendidik dan
Kependidikan
Peningkatan
kualifikasi gr ke
S-1
Guru Guru
mengikuti S-1
di UT
Dana 6.000.000 APBD x x x x x x x x x x x x Kualifikasi gr
S192% Guru
Peningkatan
Prosentase
kehadiran Guru
Guru
Sosialisasi
Kompetensi
guru
Guru x x x x x x x x x x x x
Prosentase
kehadiran guru 99%
Guru
Peningkatan
Kompetensi
guru
Guru Bintek, KKG,
Work Shop
Dana
Guru BOS x x x x x x x x x x x x
Kopetensi guru 86%
Guru
Peningkatan
Kompetensi
kepala Sekolah
Kep.
Sek
Bintek,
KKKS, Work
Shop
Dana
KS 500.000 BOS x x x x x x x x x x x x
Kompetensi
kep.sek 86% Kep. Sek.
Peningkatan
Kompetensi
tenagga
kependidikan
penjaga
Paguyuban
Penjaga
Sekolah
Penjaga x x x x x x x x x x x x
Kopetensi
tenagga
kependikan
86%
Penjaga
Standar Sarana
dan Prasarana
Peningkatan
fasilitas Ruang
guru dan ruang
kelas
Fisik Perawatan
gedung
Dana
Pemelih
araan
6.000.000 BOS x x
Fasilitas
ruang guru
dan kelas
Sekolah
Perpustakaan Sekolah
Perawatan
dan
pengadaan
Dana
pemelih
araan
1.500.000 BOS x Buku perpus
82 % Sekolah
SNP Program Sasaran Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang
Dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Bulan Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya
(Rp)
Sumber
Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Standar Sarana
dan Prasarana
UKS Sekolah
Perawatan
dan pengadan
PPPK
Dana
guru
siswa
1.000.000 BOS x x x x x x x x x x x x UKS 86% Guru
PJOK
Mebelair Sekolah
Perawatan
dan
pengadaan
Dana 7.000.000 Komite x Mebelair
92% Komite
White board Sekolah
Perawatan
dan
pengadaan
Dana 3.000.000 BOS x x x x x x x x x x x x White board Sekolah
Alat peraga Sekolah Pengadaan alat peraga
Dana guru
3.000.000 BOS x x x x x x x x x x x x Alat peraga 90%
Sekolah
Buku siswa Siwa Pengadaan
buku Dana 3.000.000 x
Buku siswa
88% Sekolah
Pengadaan
ruang kepala
sekolah
Fisik Pengadaan Dana
Pengadaan
ruang kepala
sekolah
Sekolah
Pengadaan
Internet Media
Pengadaan
jasa Internet
Dana
ICT 4.200.000 BOS x x x x x x x x x x x x
Pengadaan
Internet Sekolah
Pengadaan
komputer Media
Pengadaan
komputer Dana 18.750.000
Komite
BOS x
Pengadaan
computer
50%
Komite
dan BOS
Alat musik Media Pengadaan
alat musik Dana 1.000.000
Komite dan BOS
x Alat musik Komite
dan BOS
SNP Program Sasaran Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang
Dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Bulan Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya
(Rp)
Sumber
Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Standar Sarana
dan Prasarana
Program jangka
pendek dan
menengah
Fisik
Pengadaan
MCK dan
tempat sepeda
Dana Komite
dan APBD
Pengadaan
MCK dan
tempat
sepeda
Komite
dan APBD
Standar
pengelolaan
Struktur
organisasi dan
mekanisme
kerja sekolah
Sekolah
Komite
Membuat
RPS, RAPBS
Dana
guru
komite
500.000 x
Struktur
organisasi
dan
mekanisme
kerja sekolah
87%
Sekolah
dan komite
Supervisi kepala
sekolah Guru
Menyusun
program
supervisi
Kep.
Sek guru x x x x
Supervisi
kepala
sekolah 84%
Sekolah
dan komite
Peningkatan
Pemberdayaan
PSM
Masyara
kat
Pembentukan
paguyuban
kls I-VI
Wali
murid x x x x x x x x x x x x
Peningkatan
Pemberdayn
PSM 92%
Sekolah/
masyarakat
Standar
Pembiayaan
Penggalangan
donatur donatur
Menjalin
kerajasama dg
rekanan
sekolah
rekanan x Penggalangan
donator >2 Sekolah
Akuntabilitas
penggunaan
dana sekolah
Transpara
nsi
kegiatan
diseklah
Laporan
penggunaan
dana
Seklah x x x x x x x x x x x x
Akuntabilitas
penggunaan
dana sekolah
98%
Sekolah
SNP Program Sasaran Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang
Dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Bulan Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya
(Rp)
Sumber
Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Standar
Pembiayaan
Peningakatan
PSM untuk
pengembangan
sekolah
Masyara
kat dan
wali
murid
Kerjasama
komite dan
paguyuban
kelas
Komite
dan
paguyub
an kelas
x x x x x x x x x x x x
Peningakatan
PSM untuk
pengembanga
n sekolah
87%
Sekolah
dan
paguyuban
wali murid
Standar
Penilaian
Pendidikan
Kenaikan SKL
UASBN Siswa
Mengadakan
tambahan jam
pelajaran,
KKG kls 6,
kerjasama dg
lembaga
pendidikan
Dana
Siswa BOS x x x x x x x x x x x x
Kenaikan
SKL UASBN 4,72
Sekolah
dan guru
Kenaikan SKL
US Siswa
Mengadakan
tambahan jam
pelajaran,
KKG kls I-
VI, kerjasama
dg lembaga
pendidikan
Dana
siswa
guru
BOS x x x x x x x x x x x x Kenaikan
SKL US 6.4 Sekolah
Kenaikan Rata-
rata KKM
Guru
Siswa
Peningkatan
KBM Guru x x x x x x x x x x x x
Kenaikan
Rata-rata
KKM 6,8
Sekolah
Peningkatan
Kriteria
kenaikan rata-
rata
Seklah
Peningkatan
KKM dan
SDM
Guru x x x x x x x x x x x x
Peningkatan
Kriteria
kenaikan
rata-rata 6,8
Sekolah
Pelaporan hasil
pendidikan
Wali
murid
Penyerahan
buku laporan
pendidikan
Guru x x x x
Pelaporan
hasil
pendidikan
Guru
PERKIRAAN PEMBIAYAAN TH 2013 Rp. 67.810.000,-
RENCANA OPERASIONAL SEKOLAH
TAHUN 2014
A. IDENTIFIKASI TANTANGAN NYATA DENGAN DASAR PADA ASPEK-
ASPEK PENGEMBANGAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
No
Standar
Nasional
Pendidikan
Kondisi Tahun 2013 Kondisi yang diharapkan
(tahun 2014)
Besarnya
tantangan
nyata
1
Standar
Kompetensi
Lulusan
Nilai UASBN 4,72 Nilai UASBN 5.00 0,28
Rata-rata nilai US
7,42 Rata-rata nilai US 7,5 0,08
Rata-rata KKM 6,8 Rata-rata KKM 7.0 0,2
Peringkat USBN/ US
Tingkat Kec. 3
Peringkat USBN/ US
Tingkat Kec. 3 0,6
2
Standar Isi
Taraf serap 7.3 Taraf serap 7.3 0,2
Pelaksanaan KTSP
secara efektif 80 %
Pelaksanaan KTSP secara
efektif 85 % 5%
Rev erensi guru
dalam
pengembangan KK >
3 buku
Rev erensi guru dalam
pengembangan KK > 3
buku
3
Standar Proses
Nilai KBM 7,6 Nilai KBM 8.0 0,4
Pendekatan PAKEM
kelas I-VI 74 %
Pendekatan PAKEM
kelas I-VI 80 % 6 %
Kemampuan guru
dalam ICT 68 %
Kemampuan guru dalam
ICT 80 % 12 %
Inovasi dalam
pembelajaran 65%
Inovasi dalam
pembelajaran 75% 10 %
4
Standar
Pendidik dan
Kependidikan
Pendidikan Guru S-1
92%
Pendidikan Guru S-1
100% 8 %
Prosentase kehadiran
Guru 99%
Prosentase kehadiran
Guru 100% 1 %
Kompetensi guru
86% Kompetensi guru 90% 4 %
Kompetensi kepala
Sekolah 86%
Kompetensi kepala
Sekolah 90% 4 %
Kompetensi tenagga
kependidikan 86 %
Kompetensi tenagga
kependidikan 90 % 4 %
5
Standar
Sarana
Ruang kelas 100 % Ruang kelas 100 % 0 %
Perpustakaan 82 % Perpustakaan 90 % 8 %
Prasarana UKS 86 % UKS 90 % 4 %
Meubelair 92% Meubelair 100% 8 %
White board 96 % White board 100 % 4 %
Alat peraga 90 % Alat peraga 100 % 10 %
Buku siswa 88% Buku siswa 100% 12 %
Ruang guru 86% Ruang guru 90 % 4%
Ruang Kep. Sekolah Ruang Kep. Sekolah
Internet 1 line Internet 1 line
Lab. Computer Lab. Computer
6
Standar
Pengelolaan
Program sekolah
jangka pendek dan
menengeh 76%
Program sekolah jangka
pendek dan menengeh
80 %
4%
Struktur organisasi
dan mekanisme kerja
sekolah 87%
Struktur organisasi dan
mekanisme kerja sekolah
90%
3%
Supervisi kepala
sekolah 84%
Supervisi kepala sekolah
90% 6%
Pemberdayaan PSM
92% Pemberdayaan PSM 95% 3%
7
Standar
Pembiayaan
Sumber dana sekolah
>2 Sumber dana sekolah >2
Akuntabilitas
penggunaan dana
sekolah 98 %
Akuntabilitas penggunaan
dana sekolah 100 % 2
Peningakatan PSM
untuk pengembangan
sekolah 87%
Peningakatan PSM untuk
pengembangan sekolah
90%
3%
SKL UASBN 4.72 SKL UASBN 5.00 0.14
8
Standar
Penilaian
Pendidikan
SKL US 6,4 SKL US 6,5 0,5
Rata-rata KKM 6,8 Rata-rata KKM 7,0 0,2
Kriteria kenaikan
rata-rata 6,8
Kriteria kenaikan rata-
rata 7,0 0.2
Pelaporan hasil
pendidikan
Pelaporan hasil
pendidikan
B. Rencana Operasional Sekolah Tahun 2014
SNP Program Sasaran Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang
Dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Bulan Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya
(Rp)
Sumber
Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Standar
Kompetensi
Kelulusan
Peningkatan
Nilai UASBN
naik 1,4
Siswa
Mengadakan
tambahan jam
pelajaran,
KKG kls 6
Dana ,
guru 1.400.000 BOS x x x x x x x x x x x x
Nilai
UASBN 5,00 Gr kl 6
Peningkatan
Rata-rata nilai
US naik 0,4
Siswa
Kerja sama
dengan
lembaga
pendidikan ,
KKG kls 6
Dana
Guru
1.000.000 BOS x x x x x x x x x x x x
Rata-rata
nilai US naik
7,5
Guru
Peningkatan
Rata-rata KKM
naik 1,0
Siswa
Mengembang
-kan
kompetensi
guru, KKG
kls 1-6
Dana
Guru 960.000 BOS x x x x x x x x x x x x
Rata-rata
KKM 7,0
Gr. Kls I-
VI
Peringkat
USBN/ US
meningkat 3
peringkat
Siswa
Mengadakan
tambahan jam
pelajaran,
KKG kls 6
Dana
Guru BOS x x x x x x x x x x x x
Peringkat 3
USBN/ US Guru
Standar Isi Kenaikan Taraf
serap Siswa
Pembelajaran
yang efektif,
KKG Kls I-
VI
Dana
Guru BOS x x x x x x x x x x x x
Taraf serap
7,2 Gruru
SNP Program Sasaran Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang
Dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Bulan Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya
(Rp)
Sumber
Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Standar Isi
Pelaksanaan
KTSP secara
efektif
Guru
Menyusun
penrangkat
KTSP
(Silabus, RPP
kls I-VI )
Dana
Guru 1.500.000 x x x x x x x x x x x x
KTSP secara
efektif 85% Guru
Penggunaan
Reverensi guru
dalam
pengembangan
Kuri Kulum
Buku
reverensi
Pengadaan
buku
reverensi
Dana,
Guru
dan
siswa
4.500.000 x x
Buku
reverensi
guru 5 set
Sekolah
Standar Proses
Peningkatan
hasil KBM Guru
Kegiatan
KKG kls I-VI
Dana
Guru x x x x x x x x x x x x
Peningkatan
hasil KBM
8.0
Guru
Penggunaan
Pendekatan
PAKEM kelas
I-VI
Guru
dan
siswa
Peningkatan
Kompetensi
guru
Dana
Guru 2.000.000 x x x x x x x x x x x
Penggunaan
PAKEM 80% Guru
Peningkatan
kemampuan
guru dalam ICT
Guru Bintek ICT Dana
Guru 1.000.000 x x x x
Kemampuan
ICT 80% Sekolah
Peningkatan
Inovasi dalam
pembelajaran
Guru Bintek, KKG,
Work Shop
Dana
Guru x x x x x x x x x x x x
Inovasi
dalam
pembelajaran
75 %
Guru
SNP Program Sasaran Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang
Dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Bulan Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya
(Rp)
Sumber
Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Standar
Pendidik dan
Kependidikan
Peningkatan
kualifikasi gr ke
S-1
Guru Guru
mengikuti S-1
di UT
Dana 6.000.000 APBD x x x x x x x x x x x x Kualifikasi gr
S1 100% Guru
Peningkatan
Prosentase
kehadiran Guru
Guru
Sosialisasi
Kompetensi
guru
Guru x x x x x x x x x x x x
Prosentase
kehadiran guru 100%
Guru
Peningkatan
Kompetensi
guru
Guru Bintek, KKG,
Work Shop
Dana
Guru BOS x x x x x x x x x x x x
Kopetensi guru 90%
Guru
Peningkatan
Kompetensi
kepala Sekolah
Kep.
Sek
Bintek,
KKKS, Work
Shop
Dana
KS 500.000 BOS x x x x x x x x x x x x
Kompetensi
kep.sek 90% Kep. Sek.
Peningkatan
Kompetensi
tenagga
kependidikan
penjaga
Paguyuban
Penjaga
Sekolah
Penjaga x x x x x x x x x x x x
Kopetensi
tenagga
kependikan
90%
Penjaga
Standar Sarana
dan Prasarana
Peningkatan
fasilitas Ruang
guru dan ruang
kelas
Fisik Perawatan
gedung
Dana
Pemelih
araan
6.000.000 BOS x x
Fasilitas
ruang guru
dan kelas
100%
Sekolah
Perpustakaan Sekolah
Perawatan
dan
pengadaan
Dana
pemelih
araan
1.500.000 BOS x Buku perpus
90% Sekolah
SNP Program Sasaran Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang
Dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Bulan Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya
(Rp)
Sumber
Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Standar Sarana
dan Prasarana
UKS Sekolah
Perawatan
dan pengadan
PPPK
Dana
guru
siswa
1.000.000 BOS x x x x x x x x x x x x UKS 90% Guru
PJOK
Mebelair Sekolah
Perawatan
dan
pengadaan
Dana 7.000.000 Komite x Mebelair
100% Komite
White board Sekolah
Perawatan
dan
pengadaan
Dana 3.000.000 BOS x x x x x x x x x x x x White board Sekolah
Alat peraga Sekolah Pengadaan alat peraga
Dana guru
3.000.000 BOS x x x x x x x x x x x x Alat peraga 100%
Sekolah
Buku siswa Siwa Pengadaan
buku Dana 3.000.000 x
Buku siswa
100% Sekolah
Pengadaan
ruang kepala
sekolah
Fisik Pengadaan Dana 6.000.000 BOS
komite x
Pengadaan
100% Sekolah
Pengadaan
Internet Media
Pengadaan
jasa Internet
Dana
ICT 4.200.000 BOS x x x x x x x x x x x x
Pengadaan
Internet
100%
Sekolah
Pengadaan
komputer Media
Pengadaan
komputer Dana 18.750.000
Komite
BOS
Pengadaan
computer
100%
Komite
dan BOS
Alat musik Media Pengadaan
alat musik Dana 1.000.000
Komite dan BOS
x Alat music Komite
dan BOS
SNP Program Sasaran Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang
Dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Bulan Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya
(Rp)
Sumber
Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Standar Sarana
dan Prasarana
Program jangka
pendek dan
menengah
Fisik
Pengadaan
MCK dan
tempat sepeda
Dana 70.000.000 Komite
dan APBD
x Terlaksana Komite
dan APBD
Standar
pengelolaan
Struktur
organisasi dan
mekanisme
kerja sekolah
Sekolah
Komite
Membuat
RPS, RAPBS
Dana
guru
komite
500.000 x
Struktur
organisasi
dan
mekanisme
kerja sekolah
90%
Sekolah
dan komite
Supervisi kepala
sekolah Guru
Menyusun
program
supervisi
Kep.
Sek guru x x x x
Supervisi
kepala
sekolah 90%
Sekolah
dan komite
Peningkatan
Pemberdayaan
PSM
Masyara
kat
Pembentukan
paguyuban
kls I-VI
Wali
murid x x x x x x x x x x x x
Peningkatan
Pemberdayn
PSM 95%
Sekolah/
masyarakat
Standar
Pembiayaan
Penggalangan
donatur donatur
Menjalin
kerajasama dg
rekanan
sekolah
rekanan x Penggalangan
donator >2 Sekolah
Akuntabilitas
penggunaan
dana sekolah
Transpara
nsi
kegiatan
diseklah
Laporan
penggunaan
dana
Seklah x x x x x x x x x x x x
Akuntabilitas
penggunaan
dana sekolah
100%
Sekolah
SNP Program Sasaran Rancangan
Kegiatan
Sumber Daya yang
Dibutuhkan
Jadwal Pelaksanaan
Bulan Indikator
Keberha
silan
Penang
gung jawab Jenis
Sumber
Daya
Perkiraan
Biaya
(Rp)
Sumber
Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Standar
Pembiayaan
Peningakatan
PSM untuk
pengembangan
sekolah
Masyara
kat dan
wali
murid
Kerjasama
komite dan
paguyuban
kelas
Komite
dan
paguyub
an kelas
x x x x x x x x x x x x
Peningakatan
PSM untuk
pengembanga
n sekolah
90%
Sekolah
dan
paguyuban
wali murid
Standar
Penilaian
Pendidikan
Kenaikan SKL
UASBN Siswa
Mengadakan
tambahan jam
pelajaran,
KKG kls 6,
kerjasama dg
lembaga
pendidikan
Dana
Siswa BOS x x x x x x x x x x x x
Kenaikan
SKL UASBN 5.00
Sekolah
dan guru
Kenaikan SKL
US Siswa
Mengadakan
tambahan jam
pelajaran,
KKG kls I-
VI, kerjasama
dg lembaga
pendidikan
Dana
siswa
guru
BOS x x x x x x x x x x x x Kenaikan
SKL US 6.5 Sekolah
Kenaikan Rata-
rata KKM
Guru
Siswa
Peningkatan
KBM Guru x x x x x x x x x x x x
Kenaikan
Rata-rata
KKM 7,0
Sekolah
Peningkatan
Kriteria
kenaikan rata-
rata
Seklah
Peningkatan
KKM dan
SDM
Guru x x x x x x x x x x x x
Peningkatan
Kriteria
kenaikan
rata-rata 7,0
Sekolah
Pelaporan hasil
pendidikan
Wali
murid
Penyerahan
buku laporan
pendidikan
Guru x x x x
Pelaporan
hasil
pendidikan
Guru
PERKIRAAN PEMBIAYAAN TH 2014 Rp. 143.810.000,-
No
Bidang Kondisi saat ini
Kondisi yang
diharapkan (1 tahun
ke depan)
Besarnya
tantangan
nyata
1
Kesiswaan
Banyak siswa 240 : 6
= 40 anak per rombel Per rombel 36 1 rombel
Siswa diterima di
SLTP Negeri 95 %
Siswa diterima di
SLTP Negeri 100 % 5 %
2
Kurikulum dan
kegiatan
pembelajaran
Perangkat kurikulum
baru 75%
Perangkat terpenuhi
90% 15%
Standar kelul UASBN
3,0
Standar kelul UASBN
3,5
0,5
KKM sekolah 6,5 KKM sekolah 7,0
0,5
Pelaksanaan KTSP
65%
Pelaksanaan KTSP
70% 5%
3
Pendidik dan
tenaga
kependidikan
Guru yang S-1 hanya
68% Guru 76 % S-1
8 %
Guru bersertipikat 4
orang
Guru bersertipikat 5
orang 1
Kompetensi guru
74 %
Kompetensi guru
78 % 4%
Kompetensi kepala
Sekolah 74 %
Kompetensi kepala
Sekolah 78 % 4%
Kompetensi Penjaga
74 %
Kompetensi Penjaga
78 % 4%
4
Sarana dan
prasarana
Banyak buku pelajaran
1 : 4
Banyak buku 1 : 3
25%
Mebelair 68 %
Mebelair 76 %
Buku siswa 52 % Buku siswa 64 %
ICT 40% ICT 50% 10%
Perpustakaan dan
UKS 68 %
Perpustakaan dan
UKS 78 % 10%
Alat Peraga 60 % Alat Peraga 70 % 10%
5
Keuangan dan
pembiayaan
Sumber dana BOS
100%
Sumber dana >2
No
Bidang Kondisi saat ini
Kondisi yang
diharapkan (1 tahun
ke depan)
Besarnya
tantangan
nyata
6
Budaya dan
lingkungan
sekolah
Mengembangkan
hidup bersih, sehat
60%
Mengembangkan
hidup bersih, sehat
70%
Kebersihan
lingkungan sekolah
60%
Kebersihan
lingkungan sekolah
75%
Budaya berprestasi
50%
Budaya berprestasi
60%
7
Peranserta
masyarakat dan
kemitraan
Kegiatan Paguyuban
Kelas I-VI 70%
Kegiatan Paguyuban
Kelas I-VI 75%
Standar pelayanan
minimum sekolah
Pemberdayaan
Komite Sekolah
mengacu pada SSN
Kerja sama dengan
lembaga pendidikan
lain (Primagama dg
Sastra Inggris Unsud )
Kerja sama dengan
lembaga pendidikan
lain (Primagama
,Sastra Inggris Unsud
dan STIMIK)
Kerjasama dg
lembaga keuangan
(BAS) 70%
Kerjasama dg
lembaga keuangan
(BAS) 80%