RENCANA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 201 5
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO
JL. DARMO SUGONDO NO.83 REJOAGUNG PLOSO
TELP. (0321) 888615, FAX. (0321) 885311
KODE POS 61453
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Rumah
Sakit Umum Daerah Ploso dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2015.
Renja RSUD Ploso tahun 2015 memuat tujuan, sasaran, kebijakan,
program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya,
berpedoman pada rencana strategis (RENSTRA) R S U D P l o s o
K a b u p a t e n J o m b a n g tahun 2014 - 2018 dan bersifat indikatif.
Selanjutnya Renja SKPD menjadi landasan atau pedoman bagi
penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2015.
Dan kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi hingga tersusunnya Renja ini. Perlu disadari bahwa masih
banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Renja ini, oleh
karena itu masukan serta saran sangat kami harapkan dan terima kasih.
Ploso, Juni 2014 Direktur RSUD PLOSO
dr. WIDI CIPTO BASUKI, MKP PenataTk. I NIP. 19660512 200212 1 003
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................. ii
DAFTAR TABEL ........................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ........................................................................... 1
1.2. Landasan Hukum ....................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ................................................................... 3
1.3.1. Maksud ............................................................................. 3
1.3.2. Tujuan .............................................................................. 3
1.4. Sistematika Penulisan ............................................................... 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
dan Capaian Renstra SKPD ....................................................... 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Ploso ................................... 17
2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi RSUD Ploso ......... 26
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ................................. 26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........... 35
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .................................... 39
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Ploso .................................. 39
3.2.1. Tujuan .............................................................................. 39
3.2.2. Sasaran ............................................................................ 40
3.3. Program dan Kegiatan .............................................................. 40
BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 50
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Ploso
dan Pencapaian Renstra RSUD Ploso Tahun 2014 s/d Tahun
2018 Kabupaten Jombang ……………………………….…………. 8
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Ploso .............................. 24
Tabel 2.3. Review Rancangan Awal RKPD Tahun 2015 ............................... 28
Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2015 ................................. 36
Tabel 3.1. Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2015
dan Prakiraan Maju Tahun 2016 .................................................. 46
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ploso Tahun 2015
merupakan tahun kedua dari pelaksanaan R e n c a n a S t r a t e g i s R S U D
P l o s o K a b u p a t e n J o m b a n g 2 0 1 4 – 2 0 1 8 yang dijabarkan dalam
Rencana Kerja dan Rencana Anggaran T ahun 2015 dan digunakan sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat
terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada
perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata,
serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk
rentan, antara lain ibu, bayi, anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin..
Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang
Kesehatan (RPJPK) 2005 - 2025 dalam tahapan ke–3 (2015 – 2019),
kesejahteraan masyarakat terus membaik, meningkat sebanding dengan
negara-negara berpenghasilan menengah. Kualitas sumber daya manusia
(SDM) terus membaik yang ditandai antara lain oleh meningkatnya derajat
kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatkan kesetaraan gender,
meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak,
serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2015 – 2019 merupakan rencana pembangunan kesehatan sebagai
bagian integral dari Pembangunan Nasional tercantum dalam Bab II RPJMN,
dalam Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama. Sesuai
dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai salah satu pelaku
pembangunan kesehatan, RSUD Ploso telah menyusun Rencana Kerja
(Renja) Tahun 2015.
Rencana Kerja RSUD Ploso Kabupaten Jombang (Renja RSUD Ploso)
Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan pada RSUD Ploso Kabupaten
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 2
Jombang periode 2015 yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan,
kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang berkembang di
wilayah Kecamatan Ploso.
Rencana Kerja RSUD Ploso Tahun 2015 ini disusun melalui
perencanaan yang bersifat bottom-up. Unit kegiatan di lingkungan rumah sakit
sebagai ujung tombak pelayanan wajib menyusun rencana kegiatan
dengan mengembangkan konsep mandiri sehingga kegiatan yang direncanakan
disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan proyeksi pendapatan yang
diperoleh dari masing-masing unit kegiatan tersebut dan disesuaikan dengan
program-program prioritas di bidang kesehatan dan dilaksanakan dalam
waktu 1 (satu) tahun yaitu selama tahun 2015.
1.2. Landasan Hukum
RSUD Ploso merupakan rumah sakit yang terletak di sebelah utara
Kabupaten Jombang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
melalui Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Timur dengan
Nomor : P2T/03.25/01/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Izin
Operasional RSUD Ploso. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah No. 14
Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit, maka
RSUD Ploso mempunyai tugas utama melaksanakan upaya kesehatan secara
berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya
penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu
dengan upaya peningkatan serta pencegahan, dan melaksanakan upaya
rujukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Ploso Tahun Anggaran 2015,
pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran SKPD adalah :
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 3
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ploso (Lembaran
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5D);
j. Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas
Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Ploso.
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud
Maksud penyusunan Rencana Kerja RSUD Ploso adalah sebagai
dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu tahun
anggaran dan mempunyai fungsi :
1. Sebagai acuan bagi RSUD Ploso dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan
RSUD Ploso yang memuat arah kebijakan pelayanan kesehatan
tingkat lanjutan di rumah sakit yang merupakan urusan wajib
pemerintah daerah.
3. Memberikan informasi kepada masyarakat sebagai pengguna jasa
rumah sakit
1.3.2 Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Ploso adalah :
1. Menjabarkan rencana strategis RSUD Ploso tahun 2014 - 2018
dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan
dan pendukung pelayanan kesehatan Rumah Sakit Tahun Anggaran
2015.
2. Menjadi pedoman bagi RSUD Ploso dalam melaksanakan
seluruh kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah pada Tahun Anggaran
2015.
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 4
3. Menjadi acuan bagi RSUD Ploso dalam penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2015 dalam rangka penyelenggaraan
pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai unit pelayanan
publik.
4. Menciptakan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan
kesehatan dan rujukan antarsektor maupun program tingkat
pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan.
5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi
sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja
pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.
1.4. Sistematika Renja
Renja RSUD Ploso Tahun 2015 disusun berdasarkan sistematika sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
1.3.2. Tujuan
1.4. Sistematika Renja
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, dan
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
RSUD Ploso Kabupaten Jombang dimulai dari sebuah Puskesmas
Perawatan / Puskesmas Rawat Inap dengan 46 tempat tidur. Sejalan dengan
perkembangan keadaan dan makin beragamnya jenis pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat dan sesuai dengan disiplin ilmu tenaga medis yang dimiliki,
maka pada tahun 2013 Puskesmas Ploso baru berubah statusnya menjadi
Rumah Sakit Umum Daerah Ploso milik Pemerintah Kabupaten Jombang
berdasarkan izin pendirian dari Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi
Jawa Timur Nomor : P2T/1/03.44/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 dan
memperoleh izin operasional dari Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi
Jawa Timur dengan Nomor : P2T/03.25/01/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012,
sehingga terhitung mulai tanggal 02 Januari 2013 secara operasional Puskesmas
Ploso sudah beralih menjadi Rumah Sakit Umum Daerah. Saat ini RSUD Ploso
juga masih dalam proses perpanjangan izin operasional ke Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur.
Capaian kinerja pelayanan dan anggaran selama tahun 2014 mengalami
peningkatan bila dibandingkan dengan kurun waktu yang sama pada tahun
2013, hal ini dapat ditunjukkan oleh peningkatan jumlah kunjungan pada
pelayanan IGD dan Rawat Inap. Sedangkan jumlah kunjungan Rawat Jalan
tahun 2014 relatif sama dengan tahun 2013. Peningkatan tersebut disebabkan
RSUD Ploso te lah memil ik i kerja sama/MoU dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terkait pelayanan pasien peserta Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan Nasional (JPKN), baik Penerima Bantuan Iuran (PBI)
maupun Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI). Begitu pula dari segi keuangan,
penerimaan RSUD Ploso mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu
(pencapaian trimester pertama sudah 50,45% dari target) dikarenakan
perubahan tarif pelayanan kesehatan dari puskesmas menjadi rumah
sakit dan besarnya realisasi dari klaim pelayanan pasien peserta
JPKN. Saat ini sedang dilakukan upaya - upaya untuk mempertahankan
pelanggan dan mencari pasar pelanggan baru.
Selanjutnya RSUD Ploso mulai berbenah dengan membangun sarana dan
prasarana yang sesuai dengan standar rumah sakit secara bertahap mulai tahun
2014 sampai dengan 2018. Saat ini rumah sakit juga sedang menggodok program
- program layanan unggulan rumah sakit untuk menciptakan peluang pasar baru
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 6
dan untuk penetrasi pasar, se r ta saa t in i rumah sakit juga sedang
mengevaluasi tarif. Diharapkan dengan adanya kebijakan tarif baru,
peningkatan mutu layanan dan realisasi proyeksi capaian kinerja
pelayanan dan anggaran akan tercapai.
Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi
dan misi yang telah ditetapkan RSUD Ploso Kabupaten Jombang adalah :
1. Meningkatnya pelayanan pasien rujukan;
2. Berkembangnya pemantapan proses pelayanan guna peningkatan mutu;
3. Terlaksananya pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana sesuai standar
kelas D;
4. Terkelolanya sistem manajemen yang efisien dan efektif;
5. Meningkatnya kinerja karyawan.
Dalam mewujudkan sasaran tersebut, telah direalisasikan dalam 6
program dan 32 kegiatan pada tahun 2014. Adapun beberapa pencapaian kinerja
program/kegiatan pada tahun 2014 sampai dengan trimester kedua (Januari –
Juni), antara lain :
a. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran sebesar 42,51%;
b. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 24,80%;
c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 55,28%;
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan
Pendukung 0%.
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor 4,31%
f. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan
Operasional 29,07%
g. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu 44,49%
h. Penyusunan Rencana Strategis SKPD 0%
i. Penyusunan Rencana Kerja SKPD 0%
j. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD 0%
k. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 0%
l. Pembangunan Rumah Sakit 0,49%
m. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 0%
n. Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit 1,03%
o. Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit 0%
p. PengadaanPerlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang
Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Lain-lain) 5,02%
q. Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit 16,98%
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 7
r. Pengadaan Percetakan Administrasi dan Surat-Menyurat Rumah Sakit
22,41%
s. Kemitraan Pengobatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 17,48%
t. Pengembangan Media Informasi 2,21%
u. Fasilitasi Jasa Pelayanan 26,65%
v. Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis 9,77%
w. Peningkatan Kualitas Tenaga Non Medis 4,79%
x. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
15,11%
y. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 9,18%
z. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah 25,81%
Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Ploso Tahun 2014
adalah sebagai berikut :
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 8
TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA RSUD PLOSO DAN PENCAPAIAN
RENSTRA RSUD PLOSO TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018 KABUPATEN JOMBANG
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2014
Target Renja SKPD Tahun 2013
Realisasi Renja SKPD Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2014
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 Urusan Kesehatan
Bidang urusan Kesehatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
Tersedianya biaya rekening listrik, air dan telepon
3 12 12 89,43 12 3
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya pajak kendaraan bermotor/mobil dinas dan ambulance
3 12 12 42.78 12 3
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya dana iuran keanggotaan PERSI dan honor pengelola keuangan
3 12 12 92.48 12 3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa cleaning service
3 12 12 100 12 3
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 3 12 12 99.96 12 3
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat listrik dan telepon
3 12 12 50.27 12 3
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
3 12 12 83.53 12 3
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 9
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2014
Target Renja SKPD Tahun 2013
Realisasi Renja SKPD Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2014
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan 3 12 12 71.36
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya bahan logistik kantor
3 12 12 53.33
Penyediaan Makanan Dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu
3 12 12 80.20
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
3 12 12 81.23
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi dalam daerah
3 12 12 99.31
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Tersedianya honor bagi tenaga kontrak
3 12 12 96.24 12 3 2.74
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran
12 3 1.94
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
3 12 12 87.60
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor rumah sakit
12 3 0
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
3 12 12 49.47
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatanan gedung kantor
3 12 12 97.86
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 10
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2014
Target Renja SKPD Tahun 2013
Realisasi Renja SKPD Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2014
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor Tersedia bahan baku bangunan dan ongkos tenaga kerja
3 12 12 29.60
Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/BeratGedung Kantor/Bangunan Pendukung
Terawatnya kantor/bangunan pendukung rumah sakit
12 3 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya jasa servis dan suku cadang kendaraan dinas
3 12 12 15.43
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya jasa servis dan suku cadang peralatan kantor
3 12 12 46.60
Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan PrasaranaGedung Kantor
Terawatnya sarana dan prasarana gedung dan prasarana rumah sakit
12 3 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional
Terawatnya kendaraan dinas/operasional rumah sakit
12 3 0
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya untuk tenaga medis, paramedis dan non medis
3 12 12 99.29
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan
3 12 12 7.14
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Tersedia dan terpenuhinya pakaian dinas dan pakaian khusus bagi para aparatur
3 12 12 90.00 12 3 0
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 11
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2014
Target Renja SKPD Tahun 2013
Realisasi Renja SKPD Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2014
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) rumah sakit
Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Penyusunan Rencana Strategis SKPD
Tersusunnya rencana strategis rumah sakit
12 3 0
Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tersusunnya rencana kerja rumah sakit
12 3 0
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Tersusunnya laporan capaian kinerja rumah sakit
12 3 0
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya laporan keuangan rumah sakit
12 3 0
Program Pelayanan Kesehatan
Pembangunan Rumah Sakit Ploso Terbangunnya bangunan rumah sakit
12 3 0
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
Tersedia dan terpenuhinya alat-alat kesehatan rumah sakit sesuai kebutuhan pasien
12 3 0
Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Tersedia dan terpenuhinya obat-obatan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien
12 3 0.07
Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit Tersedia dan terpenuhinya mebeleur rumah sakit
12 3 0
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 12
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2014
Target Renja SKPD Tahun 2013
Realisasi Renja SKPD Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2014
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pengadaan Perlengkapan Rumah
Tangga Rumah Sakit Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga rumah sakit
12 3 0.02
Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit
Tersedia dan terpenuhinya seluruh kebutuhan logistic aparatur dan pasien rumah sakit
12 3 0.32
Pengadaan Percetakan Administrasi dan Surat-menyurat Rumah Sakit
Tersedia dan terpenuhinya kebutuhan percetakan dan kegiatan surat-menyurat rumah sakit
12 3 0.12
Kemitraan Pengobatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Terdapatnya mitra atau kerja sama dalam penyediaan pelayanan kesehatan dengan pihak-pihak di luar rumah sakit
12 3 0.53
Rehabilitasi Ringan Rumah Sakit Terlaksananya rehabilitasi ringan rumah sakit
12 3 0.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit
Terlaksananya review master plan rumah sakit
12 3 0.00
Program Pendukung Pelayanan Kesehatan
Pemasangan Jaringan Sistem Informasi rumah Sakit
Tersedianya jaringan sistem informasi rumah sakit
12 3 0
Pengembangan Media Informasi Terdapatnya media promosi dan informasi tambahan mengenai rumah sakit
12 3 0.52
Fasilitasi Jasa Pelayanan Terlaksananya jasa pelayanan kesehatan rumah sakit
12 3 1.81
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 13
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2014
Target Renja SKPD Tahun 2013
Realisasi Renja SKPD Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2014
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Peningkatan Kualitas Dokter dan
Paramedis Meningkatnya kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit
12 3 1.16
Peningkatan Kualitas Tenaga Non Medis
Meningkatnya kualitas tenaga non medis di rumah sakit
12 3 1.29
Penyediaan Jasa Kemitraan Rumah Sakit
Tersedianya jasa mitra atau kerja sama dengan rumah sakit lain
12 3 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
Terawatnya instalasi pengolahan limbah rumah sakit
12 3 0.86
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
Terawatnya alat-alat kesehatan rumah sakit
12 3 0.02
Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah
Terawatnya ambulance atau mobil jenazah di rumah sakit
12 3 0.31
Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
Terbangunnya instalasi pengolahan limbah rumah sakit
12 3 0
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Rumah Sakit
Terawatnya sarana dan prasarana rumah sakit
12 3 0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan Dan Pelatihan Formal Terlaksananya kegiatan diklat bagi tenaga non medis
3 12 12 26.00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pengadaan Peralatan dan Perbekalan Kesehatan termasuk Obat Generik
Tersedianya alat kedokteran untuk penanganan/perawatan
3 12 12 0.00
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 14
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2014
Target Renja SKPD Tahun 2013
Realisasi Renja SKPD Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2014
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Essensial pasien penyakit akibat
dampak rokok (Dana DBHCHT)
Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan
Tersedianya jasa pelayanan bagi karyawan
3 12 12 100
Penyediaan Fasilitasi Perawatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
Tersedianya dana pembangunan sarana dan prasarana rumah sakit
3 12 12 0.00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Tersedianya media promosi bagi rumah sakit
3 12 12 91.28
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
Tersedianya jasa konsultasi/pendampingan akreditasi dengan pihak ketiga
3 12 12 0.00
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
Pembangunan Rumah Sakit Terlaksananya pembangunan gedung rawat jalan dan rawat inap
3 12 12 68.54
Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah rumah sakit
Tersedianya dana pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
3 12 12 37.76
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 15
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2014
Target Renja SKPD Tahun 2013
Realisasi Renja SKPD Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2014
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pengadaan Alat-Alat Kesehatan
Rumah Sakit Tersedianya alat kedokteran 3 12 12 94.69
Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit
Tersedianya bahan obat-obatan rumah sakit
3 12 12 41.05
Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit Tersedianya pengadaan mebeler rumah sakit
3 12 12 98.45
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu Dan Lain-Lain)
Tersedianya peralatan dapur, laundry dan alat rumah tangga rumah sakit
3 12 12 77.11
Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit
Tersedianya bahan makan pasien dan logistik rumah sakit
3 12 12 85.27
Pengadaan Pencetakan Administrasi Dan Surat Menyurat Rumah Sakit
Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan rumah sakit
3 12 12 91.98
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Mata
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
Tersedianya suku cadang pengolah limbah rumah sakit
3 12 12 39.06
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
Tersedianya suku cadang dan jasa servis alat kedokteran rumah sakit
3 12 12 62.77
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah
Tersedianya suku cadang dan jasa servis mobil ambulance
3 12 12 10.45
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 16
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program
(outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD) Tahun 2018
Realisasi Target Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2014
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013
Target Program
dan Kegiatan
(Renja SKPD
Tahun 2014)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D Tahun 2014
Target Renja SKPD Tahun 2013
Realisasi Renja SKPD Tahun 2013
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2014
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kemitraan Peningkatan Kualitas
Dokter dan Paramedis Tersedianya kegiatan diklat medis dan paramedis
3 12 12 40.75
Kemitraan pengobatan bagi Pasien Kurang Mampu
Tersedianya biaya pengobatan bagi pasien kurang mampu
3 12 12 34.37
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 17
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Ploso
a. Kunjungan RSUD Ploso
Tabel 1. Jumlah Kunjungan RSUD Ploso Tahun 2013 dan 2014
NO URAIAN 2013 2014 KETERANGAN
1
Pengunjung
a. Baru 9,654 2,012
b. Lama 4,379 870
2 Hari buka Poliklinik 6 6
3 Rata-rata / hari 24 24
4 Kunjungan
a. Baru 9,654 2,012
b. Lama 4,379 4,379
b. Pelayanan Rawat Inap RSUD Ploso Tabel 2. Pelayanan Rawat Inap RSUD Ploso Tahun 2013 dan 2014
NO URAIAN SATUAN 2013 2014
1. Rata-rata TT siap pakai (TT) Buah 54 54 2. Jumlah hari perawatan (HP) Hari 8,071 1,884 3. Jumlah lama dirawat (LD) Hari 7,800 1,934 4. Jumlah penderita keluar H &
M (D) Orang
3,737 937
5. Jumlah penderita keluar per TT
(O) Orang - -
6. Rata-rata lama dirawat (L) Hari 2.1 2.06 7. Rata-rata TT kosong (T) Hari 3.15 3.18 8. B O R (P) % 40.95 13.02 9. Frekuensi pemakaian TT (B) Kali
10. Jumlah penderita meninggal Orang 38 31 - kurang dari 48 jam Orang 22 17 - lebih dari 48 jam Orang 16 14
11. N D R % 4.3 14.94 12. G D R % 10.2 33.08
c. Pelayanan Kesehatan Spesialistik RSUD Ploso
Tabel 3. Pelayanan Kesehatan Spesialistik RSUD Ploso Tahun 2013 dan 2014
NO KLASIFIKASI TINDAKAN 2013 2014
1 Operasi Khusus 1 4 2 Operasi Besar 12 18 3 Operasi Sedang 3 8 4 Operasi Kecil 1 5
TOTAL 17 35 PODR ( Post Operative Death Rate) 0 % 0%
Waktu tunggu operasi efektif Hari < 2 hari
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 18
d. Pelayanan Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IRD) RSUD Ploso
Tabel 4. Pelayanan Kesehatan IRD RSUD Ploso Tahun 2013 dan 2014
N0 URAIAN
BEDAH NON BEDAH
OBG ANAK JUMLAH
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
1 Total Pelayanan IGD :
- Gawat
- Non Gawat
2
Pasien Gawat Darurat
- Rujukan 22 26 58 111 10 52 42 10 132 199
- Non Rujukan 929 216 3,874 757 112 52 1,371 141 6,286 1,166
3
Tindak Lanjut Pelayanan
- Dirawat 96 81 2,629 621 75 101 880 107 3,680 910
- Dirujuk 20 5 15 6 6 4 1 1 42 16
- Pulang 834 228 1,286 322 41 4 530 74 1,531 628
- Mati < 24 Jam 1 1 2 0 0 0 2 0 5 1
4 - Mati sebelum dirawat DOR /DOA 1 0 2 3 0 0 2 0 5 3
e. Pelayanan Instalasi Farmasi RSUD Ploso
Tabel 5. Pelayanan Instalasi Farmasi RSUD Ploso Tahun 2013 dan 2014
NO URAIAN IRJ IGD IRNA TOTAL
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
1 Obat Generik 9,558 2,689 4,248 558 7,434 9,700 21,240 12,947
2 Obat Non Generik 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Obat Non Generik di luar Formularium
0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 9,558 2,689 4,248 558 7,434 9,700 21,240 12,947
f. Pelayanan Radiologi RSUD Ploso
Tabel 6. Pelayanan Radiologi RSUD Ploso Tahun 2014
NO RADIODIAGNOSTIK JUMLAH
1 Foto tanpa Bahan Kontras
158 kali
2 Foto dengan Bahan Kontras
0 kali
3 Foto dengan Rol Film 0 kali 4 Flouroskopi 0 kali 5 Foto Gigi 0 kali
a) Dento Alveolair 0 kali b) Panoramic 0 kali c) Cephalographi 0 kali
6 Lain-lain (USG per region)
43 kali
JUMLAH 201
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 19
g. Pelayanan Laboratorium RSUD Ploso
Tabel 7. Pelayanan Laboratorium RSUD Ploso Tahun 2013 dan 2014
NO JENIS
PEMERIKSAAN SEDERHANA SEDANG CANGGIH TOTAL
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
1 Kimia 0 0 0 0 3,001 872 3,001 872 2 Gula Darah 138 65 0 0 1,326 343 1,464 408 3 Hematologi 947 62 0 0 4,822 1,089 5,769 1,151 4 Serologi/ Imunologi 235 133 0 393 2,289 0 2,524 526 5 U r i n e 130 130 172 6 0 0 302 136 6 T i n j a 3 12 0 0 0 0 3 12 7 Lain-lain 50 12 0 0 0 0 50 12
TOTAL 1,503 414 172 405 11,438 2,304 13,113 3,117
h. Pelayanan Gizi RSUD Ploso
Tabel 8. Pelayanan Gizi RSUD Ploso Tahun 2013 dan 2014
NO JUMLAH DIET PER KELAS 2013 2014
1 Kelas Utama 0 0 2 Kelas I 1,008 333 3 Kelas II 5,321 742 4 Kelas III 3,666 1,733
JUMLAH 9,995 2,808
i. Pelayanan Instalasi Sanitasi dan Pemeliharaan Sarana RSUD Ploso
Tabel 9. Pelayanan Instalasi Sanitasi dan Pemeliharaan Sarana RSUD Ploso Tahun 2014
NO URAIAN 2013 2014
I. Jenis Pekerjaan - Peralatan Kantor 0 0 - Alat Transportasi 0 0 - Alat Komunikasi 0 0 - Mesin dan Peralatannya 1 0 - Sarana Medik 0 0 - Alat Rumah Tangga 1 0 - Gedung / Bangunan 0 0 - Tanah Lokasi 0 0
TOTAL 2 0 II. Klasifikasi Tehnik
- Tehnik Listrik 0 0 - Tehnik Sanitasi 1 0 - Tehnik Sipil 0 0 - Tehnik Bengkel dan Tehnik Mesin 0 0 - Tehnik Elektromedik 0 0 - Peralatan Penjahitan 0 0
TOTAL 1 0 III. Kategori Pekerjaan
- Perbaikan 0 0
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 20
NO URAIAN 2013 2014
- Renovasi 0 0 - Pembuatan 0 0
TOTAL 0 0 IV. Penyelesaian Pekerjaan
- Dikerjakan Sendiri 0 0 - Rujukan Tehnik 0 0 - Rekanan / Pelaksana 0 0
TOTAL 0 0
j. Pelayanan PONED RSUD Ploso
Tabel 10. Pelayanan Persalinan RSUD Ploso Tahun 2013 dan 2014
NO JENIS KEGIATAN JML
ASAL PASIEN DIRUJUK KE ATAS RUJUKAN NON RUJUKAN
JML MATI JML MATI
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
1 Persalinan (a+b) 41 38 41 37 0 0 7 1 0 0 0 11
1.a Persalinan Normal 7 20 7 19 0 0 0 1 0 0 0 0
1.b
Persalinan dengan komplikasi
- pendarahan sebelum persalinan
5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0
- pendarahan sesudah persalinan
5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0
- pre eclamsia 9 5 9 5 0 0 0 0 0 0 6 1
- eclamsia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- infeksi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- lain-lain 15 13 15 13 0 0 0 0 0 0 8 10
2 Sectio Caesaria 6 20 6 20 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Abortus 46 24 39 23 0 0 7 1 0 0 0 0
4
Immunisasi :
- TT 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- TT 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tabel 11. Pelayanan Bayi dan Neonatus RSUD Ploso Tahun 2013 dan 2014
NO JENIS KEGIATAN
JUMLAH
ASAL PASIEN DIRUJUK KE ATAS RUJUKAN NON RUJUKAN
JML MATI JML MATI
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
1
Kelahiran Hidup
56 42 55 0 0 0 1 0 0 1 1
- ≥ 2500 gram 55 40 55 0 0 0 0 0 0 1 1
- < 2500gram 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2
Kematian Perinatal
3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
- Kelahiran mati
2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
- Mati neonatal < 7 hari
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3
Sebab Kematian Perinatal
26 0 29 0 2
- Asphyxia 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0
- Taruma kelahiran
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- BBLR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Tetanus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 21
NO JENIS KEGIATAN
JUMLAH
ASAL PASIEN DIRUJUK KE ATAS RUJUKAN NON RUJUKAN
JML MATI JML MATI
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
Neonatorum
- Kelainan Conginetal
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- ISPA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- Diare 0 0 12 0 0 0 28 0 0 0 0 0
- Lain- Lain 0 2 11 0 0 2 1 0 0 0 0 0
k. Pelayanan Rujukan RSUD Ploso
Tabel 12. Pelayanan Rujukan RSUD Ploso Tahun 2013 dan 2014
NO JENIS
SPESIALIS
RUJUKAN DARI BAWAH DIRUJUK KE ATAS PUSKESMAS FASILITAS LAIN RS LAIN
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
1 Rawat Jalan
137 56 0 0
2 Rawat Inap 101 6 0 22
3 IGD 91 32 12 17
TOTAL 329 94 12 39
Tabel 13. Pelayanan Rujukan Spesialistik RSUD Ploso Tahun 2013 dan 2014
NO JENIS
SPESIALIS
RUJUKAN DARI BAWAH DIRUJUK KE ATAS
PUSKES MAS
FASILITAS LAIN
RS LAIN
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
1 Penyakit Dalam
13 48 6 6 2 3 19 7
2 Bedah 10 16 7 7 3 0 15 4
3 Kesehatan Anak
11 9 6 6 2 3 12 1
4 Obstetrik & Ginekologi
5 13 0 0 0 5 10 5
5 Radiologi 9 0 3 3 2 0 10 0
TOTAL 48 86 22 32 9 11 66 17
l. Pelayanan Fisioterapi RSUD Ploso
Tabel 14. Pelayanan Fisioterapi RSUD Ploso Tahun 2013 dan 2014
NO JENIS TINDAKAN JUMLAH
2013 2014
1 Media Gait Analyzer 0 0 E M G 0 0 Uro Dinamic 0 0 Side Back 0 0 EN Tree 0 0 Spyrometer 0 0 Static Bicycle 0 0 Tread Mill 0 0 Body Platysmograf 0 0
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 22
NO JENIS TINDAKAN JUMLAH
2013 2014
2
Fisioterapi Latihan Fisik 43 47 Aktinoterapi 181 45 Elektroterapi 159 43 Hidroterapi 0 0 Traksi Lumbal & Cervical 0 0 Lain-lain (Ehest Fisioterapi) 0 0 Analisa Persiapan Kerja 0 0 Latihan Relaksasi 0 0 Analisa & Intervensi, 0 0 Persepsi, Kognitif, Psikomotor 0 0
3 Kunjungan Rumah 0 0 4 Lain-lain 0 0
TOTAL 383 135
l. Pelayanan Transfusi Darah RSUD Ploso
Tabel 15. Pelayanan Transfusi Darah RSUD Ploso Tahun 2013 dan 2014
NO KETERANGAN JUMLAH
KETERANGAN
2013 2014
1
Jumlah Pasien Darah yang terpakai sebanyak 100%
- Obstetrik/Kebidanan 6 org 5 org - Cidera (Injury) 0 org 0 org - Lain-lain 13 org 19 org
Jumlah 19 org 24 org 2
Penerimaan Darah - Dari PMI (UTD) 19 ktg 41 ktg - Diambil di Rumah sakit 0 ktg 0 ktg - Dari RS Lain 0 ktg 0 ktg
Jumlah 19 ktg 41 ktg 3
Pemakaian - Whole Blood 0 ktg 19 ktg - Packed Red Cell 19 ktg 22 ktg - Thrombo 0 ktg 0 ktg - Lain-lain/Plasma 0 ktg 0 ktg
Jumlah 19 ktg 41 ktg
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 23
m. Kunjungan Menurut Cara Bayar RSUD Ploso
Tabel 13. Jumlah Kunjungan Menurut Cara Bayar RSUD Ploso Tahun 2013 dan 2014
NO CARA
PEMBAYARAN
PASIEN RAWAT INAP Jumlah
Pasien Rawat Jalan
Jumlah Pemeriksaan Pelayanan Langsung
JML Jml. Pasien Keluar
Jml. Pasien Keluar
Jml. Lama
Dirawat
Jml. Lama
Dirawat Lab. Rad. Lain-lain
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
1 Membayar 2,659 494 1,006 6,691 1,201 12 589 20 1,169 26,517 1,201
2
Asuransi : 180
- Askes dan Asuransi Jiwa In Health
341 95 636 402 86 1 36 0 85 3,659 86
- JamKesMas 583 315 34 407 111 0 255 0 111 6,596 111
- Jamkesda 39 10 78 48 1 0 30 0 1 1,226 1
- SPM 59 23 0 63 5 0 33 0 5 1,009 5
3
Gratis : 1 1 1
- Keluarga karyawan dan tenaga PTT
0 0 0 0 0
TOTAL 3,682 937 1,934 7,611 1,405 13 943 20 39,007 1,405
Proporsi Pelayanan Pasien Tidak Mampu (Rawat Jalan dan Rawat Inap) adalah : 37.14%
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 24
TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG
NO Indikator *)
SPM/ Pemanfaatan Sarana Pelayanan
Kesehatan
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan Analisis standar
nasional Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14
Pemanfaatan Sarana Pelayanan Kesehatan
A Pemanfaatan RSUD Ploso oleh Masyarakat
1 Jumlah Kunjungan Rawat Inap
5,280 6,072 6,982 3,682 6,072 6,982
2 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan
8,372 9,209 10,130 7,611 9,209 10,130
B Pemanfaatan Tempat Tidur RSUD Ploso
1 BOR (Bed Occupancy Rate)
Jumlah hari perawatan X 100% Jumlah TT x Jumlah hari
65% 70% 75% 40.95% 70% 75%
2 ALOS (Average Length of Stay)
Rata-rata lama perawatan seorang pasien di rumah sakit Jumlah pasien keluar (hidup+mati)
2 3 <4 2.09 <4 <4
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 25
NO Indikator *)
SPM/ Pemanfaatan Sarana Pelayanan
Kesehatan
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan Analisis standar
nasional Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Tahun 2016
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14
3 TOI (Turn Over Interval)
(Jumlah TT x hari)- hari perawatan rumah sakit Jumlah pasien keluar (hidup+mati)
1 1 <2 3.15 <2 <2
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 26
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Ploso
RSUD Ploso adalah rumah sakit baru yang sedang berkembang sehingga
masih diperlukan peningkatan baik sarana dan prasarana.
Perkembangan rumah sakit bisa diukur dengan peningkatan kelas
melalui akreditasi, yang saat ini masih tipe D dan untuk mewujudkan hal
tersebut RSUD Ploso merencanakan :
a. Melengkapi kebutuhan tenaga spesialis, terutama penyakit dalam, tenaga
teknis elektromedis dan radiografer.
b. Melengkapi peralatan medik dan obat - obatan sesuai dengan
kebutuhan standar, untuk meningkatkan kinerja dokter spesialis, dokter
dan paramedik profesional yang berdampak terhadap mutu pelayanan.
c. Melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit secara bertahap untuk
kenyamanan pelanggan di tengah persaingan antar rumah sakit yang
semakin lama semakin ketat.
d. Optimalisasi jaminan pelayanan kesehatan n a s i o n a l d a n daerah bagi
masyarakat peserta JPKN dan miskin sesuai prosedur yang berlaku.
e. Mengupayakan pengolahan limbah yang sesuai standar, menempuh
akreditasi dan pengelolaan keuangan sebagai badan layanan umum daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan
perencanaan yang diamanatkan di dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam
proses perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan
kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal,
eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang
dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.
Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan
program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun
2015, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD
tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu disebabkan
karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan
Perundang - undangan, kebijakan dan arahan dari berbagai pihak dalam
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 27
mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan RSUD Ploso Kabupaten
Jombang tahun 2015 guna mendukung target dan sasaran pembangunan
khususnya pembangunan di daerah adalah sebagai berikut :
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 28
TABEL 2.3 REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2015
KABUPATEN JOMBANG
Nama SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso
9.591.305.820
Program Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso
9.841.305.820
1
Pembangunan Rumah Sakit
RSUD Ploso
Terbangunnya gedung radiologi, CSSD, laboratorium, rawat inap, kantin dan pagar
2 paket 5.243.705.615 Pembangunan Rumah Sakit
RSUD
Ploso Terbangunnya gedung rawat inap lantai 2, gedung radiologi, CSSD, laboratorium, rawat inap, kantin, taman dan pagar
3 paket 5.493.705.615
2
Penambahan Ruang Rawat Inap
RSUD
Ploso Terlaksananya pembangunan gedung rawat inap
- - Penambahan Ruang Rawat Inap
RSUD
Ploso Terlaksananya pembangunan gedung rawat inap
1 paket -
3
Pembangunan Ruang Operasi dan Obgyn
RSUD
Ploso
Terlaksananya pembangunan ruang operasi dan obgyn, ruang kantor
- - Pembangunan Ruang Operasi dan Obgyn
RSUD
Ploso
Terlaksananya pembangunan ruang operasi dan obgyn, ruang kantor
1 paket -
4
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran sesuai standar melalui dana APBD
1 paket 1.000.000.000 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran sesuai standar melalui dana APBD
1 paket 1.000.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 29
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5
Pengadaaan Obat-Obatan Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedianya bahan obat-obatan rumah sakit
12 bulan 1.812.600.205 Pengadaaan Obat-Obatan Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedianya bahan obat-obatan rumah sakit
12 bulan 1.812.600.205
6
Pengadaan Mebelaur Rumah Sakit
RSUD
Ploso Tersedianya mebeleur rumah sakit
12 bulan 200.000.000 Pengadaan Mebelaur Rumah Sakit
RSUD
Ploso Tersedianya mebeleur rumah sakit
12 bulan 200.000.000
7
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedianya peralatan dapur, laundry dan alat rumah tangga rumah sakit
12 bulan 350.000.000 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedianya peralatan dapur, laundry dan alat rumah tangga rumah sakit
12 bulan 350.000.000
8
Pengadaan Bahan-BahanLogistik Rumah Sakit
RSUD
Ploso Tersedianya bahan makan pasien dan logistik rumah sakit
12 bulan 200.000.000 Pengadaan Bahan-BahanLogistik Rumah Sakit
RSUD
Ploso Tersedianya bahan makan pasien dan logistik rumah sakit
12 bulan 200.000.000
9
Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat-Menyurat Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan rumah sakit
12 bulan 200.000.000 Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat-Menyurat Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan rumah sakit
12 bulan 200.000.000
10
Kemitraan Pengobatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
RSUD
Ploso Tersedianya biaya pengobatan jaminan pemeliharaan kesehatan
12 bulan 500.000.000 Kemitraan Pengobatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
RSUD
Ploso Tersedianya biaya pengobatan jaminan pemeliharaan kesehatan
12 bulan 500.000.000
11
Rehabilitasi Ringan Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedianya dana rehabilitasi ringan bangunan rumah sakit
12 bulan 75.000.000 Rehabilitasi Ringan Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedianya dana rehabilitasi ringan bangunan rumah sakit
12 bulan 75.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 30
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12
Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedianya dana untuk mereview master plan pembangunan rumah sakit
12 bulan 10.000.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedianya dana untuk mereview master plan pembangunan rumah sakit
12 bulan 10.000.000
Program Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso
RSUD
Ploso
2.127.073.000 Program Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso
RSUD
Ploso
2.127.073.000
13
Pemasangan Jaringan Sistem Informasi Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedianya dana pemasangan system informasi rumah sakit
12 bulan 50.000.000 Pemasangan Jaringan Sistem Informasi Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedianya dana pemasangan system informasi rumah sakit
12 bulan 50.000.000
14
Akreditasi Rumah Sakit RSUD
Ploso - - - Akreditasi Rumah Sakit RSUD
Ploso Terlaksananya akreditasi rumah sakit
12 bulan 50.000.000
15
Pengembangan Media Promosi dan Informasi
RSUD
Ploso
Tersedianya pengembangan media promosi dan informasi
12 bulan 12.000.000 Pengembangan Media Promosi dan Informasi
RSUD
Ploso
Tersedianya pengembangan media promosi dan informasi
12 bulan 12.000.000
16
Fasilitasi Jasa Pelayanan RSUD
Ploso Tersedianya jasa pelayanan bagi karyawan RSUD Ploso
12 bulan 1.070.373.000 Fasilitasi Jasa Pelayanan RSUD
Ploso Tersedianya jasa pelayanan bagi karyawan RSUD Ploso
12 bulan 1.070.373.000
17
Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
RSUD
Ploso
Tersedianya kegiatan diklat medis dan paramedis
12 bulan 250.000.000 Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
RSUD
Ploso
Tersedianya kegiatan diklat medis dan paramedis
12 bulan 200.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 31
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18
Peningkatan Kualitas Tenaga Nonmedis
RSUD
Ploso
Tersedianya dana kegiatan diklat nonmedis
12 bulan 100.000.000 Peningkatan Kualitas Tenaga Nonmedis
RSUD
Ploso
Tersedianya dana kegiatan diklat nonmedis
12 bulan 100.000.000
19
Penyediaan Jasa Kemitraan Rumah Sakit
RSUD
Ploso Tersedianya dana iuran keanggotaan PERSI
12 bulan 1.200.000 Penyediaan Jasa Kemitraan Rumah Sakit
RSUD
Ploso Tersedianya dana iuran keanggotaan PERSI
12 bulan 1.200.000
20
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedianya suku cadang pengolah limbah rumah sakit
12 bulan 200.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedianya suku cadang pengolah limbah rumah sakit
12 bulan 200.000.000
21
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
RSUD
Ploso Tersedianya suku cadang dan jasa servis alat kedokteran rumah sakit
12 bulan 150.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
RSUD
Ploso Tersedianya suku cadang dan jasa servis alat kedokteran rumah sakit
12 bulan 150.000.000
22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah
RSUD
Ploso
Tersedianya suku cadang dan jasa servis mobil ambulance
3 unit 33.500.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah
RSUD
Ploso
Tersedianya suku cadang dan jasa servis mobil ambulance
3 unit 33.500.000
23
Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
RSUD
Ploso Terpenuhinya dana pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
12 bulan 210.000.000 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
RSUD
Ploso Terpenuhinya dana pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
12 bulan 210.000.000
24
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedianya dana pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
12 bulan 50.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
RSUD
Ploso
Tersedianya dana pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
12 bulan 50.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 32
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD Ploso
4.702.900.000 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD Ploso
4.500.000.000
25
Pengadaan Alat-alat Kesehatan RSUD Ploso
RSUD
Ploso
Tersedianya dana pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Ploso dengan sumber dana APBN TP
1 paket 4.702.900.000 Pengadaan Alat-alat Kesehatan RSUD Ploso
RSUD
Ploso
Tersedianya dana pengadaan alat-alat kesehatan RSUD Ploso dengan sumber dana APBN TP
1 paket 4.500.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
RSUD
Ploso
1.275.425.700 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
RSUD
Ploso
1.275.425.700
26
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
RSUD
Ploso Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan
100% 788.825.700 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
RSUD
Ploso Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan
100% 788.825.700
27
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran
RSUD
Ploso
Tersedianya tenaga administrasi pendukung pelayanan SKPD
12 bulan 486.600.000 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran
RSUD
Ploso
Tersedianya tenaga administrasi pendukung pelayanan SKPD
12 bulan 486.600.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
RSUD
Ploso
140.675.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
RSUD
Ploso
140.675.000
28
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
RSUD
Ploso
Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1 paket 80.000.000 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
RSUD
Ploso
Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1 paket 80.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 33
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29
Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya
RSUD
Ploso
Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya
1 tahun 33.475.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya
RSUD
Ploso
Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya
1 tahun 33.475.000
30
Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
RSUD
Ploso Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1 tahun 12.300.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
RSUD
Ploso Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1 tahun 12.300.000
31
Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional
RSUD
Ploso
Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional
1 tahun 14.900.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional
RSUD
Ploso
Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional
1 tahun 14.900.000
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
RSUD
Ploso
45.000.000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
RSUD
Ploso
45.000.000
32
Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya
RSUD
Ploso
Tersedianya pakaian olahraga, pakaian HKN dan pakaian kerja lapangan
3 paket 45.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya
RSUD
Ploso
Tersedianya pakaian olahraga dan pakaian kerja lapangan
2 paket 45.000.000
Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
RSUD
Ploso 15.000.000 Program Perencanaan
Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
RSUD
Ploso 15.000.000
33
Penyusunan Rencana Strategis SKPD
RSUD
Ploso
Tersusunnya dokumen RenstraSKPD
1 paket - Penyusunan Rencana Strategis SKPD
RSUD
Ploso
Tersusunnya dokumen RenstraSKPD
1 paket -
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 34
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
No PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
34
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
RSUD
Ploso
Tersusunnya dokumen Renja SKPD
1 paket 5.000.000 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
RSUD
Ploso
Tersusunnya dokumen Renja SKPD
1 paket 5.000.000
35
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
RSUD
Ploso Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD
1 paket 5.000.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
RSUD
Ploso Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD
1 paket 5.000.000
36
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
RSUD
Ploso
Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD
1 paket 5.000.000 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
RSUD
Ploso
Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD
1 paket 5.000.000
17.897.379.520 17.944.479.520
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 35
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan
kesehatan perorangan kepada masyarakat, peran masyarakat sangat
penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang
terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran
serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan
kesehatan/ pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Ploso dijabarkan
ke dalam program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ditambah atau diperluas jenisnya
dengan menyesuaikan perkembangan kasus penyakit yang dialami
masyarakat.
2. Tetap memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu pada masyarakat
miskin.
3. Melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan informasi melalui
dialog interaktif tentang kesehatan dan rumah sakit.
4. Melaksanakan home visite untuk pasien dengan kasus-kasus tertentu.
Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh
ditampung dan disinergikan dengan program dan kegiatan pelayanan
dan peningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
Kabupaten Jombang
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 36
TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
KABUPATEN JOMBANG
Nama SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
Program Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso
9.841.305.820
Pembangunan Rumah Sakit RSUD Ploso Tersedianya biaya pembangunan gedung rawat inap lantai 2,
gedung radiologi, CSSD, laboratorium, rawat inap, taman dan pagar
5.493.705.615
Penambahan Ruang Rawat Inap RSUD Ploso Terlaksananya pembangunan gedung rawat inap -
Pembangunan Ruang Operasi dan Obgyn RSUD Ploso Terlaksananya pembangunan ruang operasi dan obgyn, ruang
kantor -
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit RSUD Ploso Terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran sesuai standar melalui
dana APBD 1.000.000.000
Pengadaaan Obat-Obatan Rumah Sakit RSUD Ploso Tersedianya bahan obat-obatan rumah sakit 1.812.600.205
Pengadaan Mebelaur Rumah Sakit RSUD Ploso Tersedianya mebeleur rumah sakit 200.000.000
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit
RSUD Ploso Tersedianya peralatan dapur, laundry dan alat rumah tangga rumah sakit
350.000.000
Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit RSUD Ploso Tersedianya bahan makan pasien dan logistik rumah sakit 200.000.000
Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat-Menyurat Rumah Sakit
RSUD Ploso Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan rumah sakit 200.000.000
Kemitraan Pengobatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
RSUD Ploso Tersedianya biaya pengobatan jaminan pemeliharaan kesehatan 500.000.000
Rehabilitasi Ringan Rumah Sakit RSUD Ploso Tersedianya dana rehabilitasi ringan bangunan rumah sakit 75.000.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit
RSUD Ploso Tersedianya dana untuk mereview master plan pembangunan rumah sakit
10.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 37
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
Program Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso
2.127.073.000
Pemasangan Jaringan Sistem Informasi Rumah Sakit
RSUD Ploso Tersedianya dana pemasangan system informasi rumah sakit 50.000.000
Akreditasi Rumah Sakit RSUD Ploso Terlaksananya akreditasi rumah sakit 50.000.000
Pengembangan Media Promosi dan Informasi RSUD Ploso Tersedianya pengembangan media promosi dan informasi 12.000.000
Fasilitasi Jasa Pelayanan RSUD Ploso Tersedianya jasa pelayanan bagi karyawan RSUD Ploso 1.070.373.000
Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis RSUD Ploso Tersedianya kegiatan diklat medis dan paramedis 200.000.000
Peningkatan Kualitas Tenaga Nonmedis RSUD Ploso Tersedianya dana kegiatan diklat nonmedis 100.000.000
Penyediaan Jasa Kemitraan Rumah Sakit RSUD Ploso Tersedianya dana iuran keanggotaan PERSI 1.200.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
RSUD Ploso Tersedianya suku cadang pengolah limbah rumah sakit 200.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
RSUD Ploso Tersedianya suku cadang dan jasa servis alat kedokteran rumah sakit
150.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah
RSUD Ploso Tersedianya suku cadang dan jasa servis mobil ambulance 33.500.000
Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
RSUD Ploso Terpenuhinya dana pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
210.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
RSUD Ploso Tersedianya dana pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
50.000.000
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD Ploso
4.500.000.000
Pengadaan Alat-alat Kesehatan RSUD Ploso RSUD Ploso Tersedia dan terpenuhinya alat-alat kesehatan rumah sakit sesuai
dengan kebutuhan pasien 4.500.000.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.275.425.700
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
RSUD Ploso Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan 788.825.700
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran
RSUD Ploso Tersedianya tenaga administrasi pendukung pelayanan SKPD 486.600.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 38
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
140.675.000
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
RSUD Ploso Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 80.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya
RSUD Ploso Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya 33.475.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
RSUD Ploso Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 12.300.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional
RSUD Ploso Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional 14.900.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
45.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya
RSUD Ploso Tersedianya pakaian olahraga dan pakaian kerja lapangan 45.000.000
Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
15.000.000
Penyusunan Rencana Strategis SKPD RSUD Ploso Tersusunnya dokumen RenstraSKPD -
Penyusunan Rencana Kerja SKPD RSUD Ploso Tersusunnya dokumen Renja SKPD 5.000.000
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD RSUD Ploso Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan
Akuntabilitas Kinerja SKPD 5.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD RSUD Ploso Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan
akhir tahun SKPD 5.000.000
17.944.479.520
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 39
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis
dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu,
rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan
standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Dengan ditetapkannya Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka pemerintah menjamin seluruh rakyat
untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak, salah satunya adalah
kebutuhan di bidang pelayanan kesehatan. Melalui pelaksanaan SJSN ini,
diharapkan pemerintah dapat mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai
bentuk jaminan sosial oleh beberapa penyelenggara dan dapat menjangkau
kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi
setiap peserta, utamanya fakir miskin dan orang yang tidak mampu, sehingga visi
Kementerian Kesehatan ‘Masyarakat Sehat yang mandiri dan Berkeadilan’ dapat
terwujud.
Mulai tahun 2014, pemerintah menerapkan program ini secara bertahap
dan diharapkan pada tahun 2019 semua penduduk Indonesia telah tercover
dalam kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Nasional, sehingga
menuntut provider kesehatan, utamanya rumah sakit milik pemerintah untuk
segera berbenah, mulai dari kelengkapan sarana dan prasarana, kualitas
pelayanan sampai dengan kualitas sumber daya manusia yang ada, karena
persaingan antarrumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta akan
semakin ketat. Dalam upaya mendukung pelaksanaan SJSN, maka RSUD
Ploso berusaha mewujudkan pelayanan kesehatan yang b e r m u t u d a n
optimal kepada masyarakat, kemudian diharapkan mampu meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Jombang.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
T U J U A N
1. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang profesional dan berkualitas serta
terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 40
2. Mewujudkan sistem pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar dan
kebutuhan masyarakat serta didukung dengan sarana dan prasarana yang
memadai;
3. Mewujudkan sumber daya manusia yang sesuai standar baik kualitas dan
kuantitas serta kesejahteraan bagi pegawai;
S A S A R A N
1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
2. Berkembangnya sistem pelayanan kesehatan rujukan dan sarana prasarana
yang memadai
3. Meningkatnya kinerja pegawai disertai dengan peningkatan remunerasi/jasa
pelayanan
3.3 Program dan Kegiatan
1. Program Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso
a. Pembangunan Rumah Sakit
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 5.493.705.615,-
Keluaran : Tersedianya biaya pembangunan gedung rawat inap lantai
2, gedung radiologi, CSSD, laboratorium, rawat inap, kantin,
taman dan pagar
Hasil : Terwujudnya pembangunan gedung rawat inap lantai 2,
gedung radiologi, CSSD, laboratorium, rawat inap, kantin,
taman dan pagar
b. Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 1.000.000.000,-
Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran sesuai standar
Hasil : Terpenuhinya alat kedokteran yang sesuai standar
c. Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 1.812.600.205,-
Keluaran : Tersedianya bahan obat-obatan rumah sakit
Hasil : Terpenuhinya bahan obat-obatan rumah sakit
d. Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 200.000.000,-
Keluaran : Tersedianya mebeleur rumah sakit
Hasil : Terpenuhinya mebeleur rumah sakit
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 41
e. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 350.000.000,-
Keluaran : Tersedianya peralatan dapur, laundry dan alat rumah
tangga rumah sakit
Hasil : Terpenuhinya peralatan dapur, laundry dan alat rumah
tangga rumah sakit
f. Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah sakit
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 200.000.000,-
Keluaran : Tersedianya bahan makan pasien dan logistik rumah sakit
Hasil : Terpenuhinya bahan makan pasien dan logistik rumah sakit
g. Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat-Menyurat Rumah Sakit
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 200.000.000,-
Keluaran : Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan rumah sakit
Hasil : Terpenuhinya bahan cetakan dan penggandaan rumah sakit
h. Kemitraan Pengobatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 500.000.000,-
Keluaran : Tersedianya biaya pengobatan jaminan pemeliharaan
kesehatan
Hasil : Terpenuhinya biaya pengobatan jaminan pemeliharaan
kesehatan
i. Rehabilitasi Ringan Rumah Sakit
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 75.000.000,-
Keluaran : Tersedianya dana rehabilitasi ringan bangunan rumah sakit
Hasil : Terlaksananya rehabilitasi ringan bangunan rumah sakit
j. Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 10.000.000,-
Keluaran : Tersedianya dana untuk mereview master plan
pembangunan rumah sakit
Hasil : Terlaksananya review master plan rumah sakit
2. Program Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso
a. Pemasangan Jaringan Sistem Informasi Rumah Sakit
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 50.000.000,-
Keluaran : Tersedianya dana pemasangan system informasi rumah
sakit
Hasil : Terpasangnya system informasi rumah sakit secara
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 42
bertahap
b. Akreditasi Rumah Sakit
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 50.000.000,-
Keluaran : Tersedianya dana akreditasi pelayanan rumah sakit
Hasil : Terlaksananya akreditasi pelayanan rumah sakit
c. Pengembangan Media Promosi dan Informasi
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 12.000.000,-
Keluaran : Tersedianya biaya pengembangan media promosi dan
informasi
Hasil : Terlaksananya kegiatan pengembangan media promosi dan
informasi
d. Fasilitasi Jasa Pelayanan
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 1.070.373.000,-
Keluaran : Tersedianya jasa pelayanan bagi karyawan RSUD Ploso
Hasil : Terpenuhinya jasa pelayanan bagi karyawan RSUD Ploso
e. Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 200.000.000,-
Keluaran : Tersedianya dana kegiatan diklat medis dan paramedis
Hasil : Meningkatnya kualitas tenaga medis dan paramedis
f. Peningkatan Kualitas Tenaga Nonmedis
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 100.000.000,-
Keluaran : Tersedianya dana kegiatan diklat nonmedis
Hasil : Meningkatnya kualitas tenaga nonmedis
g. Penyediaan Jasa Kemitraan Rumah Sakit
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 1.200.000,-
Keluaran : Tersedianya dana iuran keanggotaan organisasi rumah
sakit
Hasil : Kelancaran administrasi keanggotaan organisasi rumah
sakit
h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 200.000.000,-
Keluaran : Tersedianya suku cadang pengolah limbah rumah sakit
Hasil : Terpeliharanya instalasi pengolahan limbah rumah sakit
i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 150.000.000,-
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 43
Keluaran : Tersedianya suku cadang dan jasa servis alat kedokteran
rumah sakit
Hasil : Terpeliharanya alat - alat kesehatan rumah sakit
j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 33.500.000,-
Keluaran : Tersedianya suku cadang dan jasa servis mobil ambulance
Hasil : Terpeliharanya instalasi pengolahan limbah rumah sakit
k. Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 210.000.000,-
Keluaran : Terpenuhinya dana pembangunan instalasi pengolahan
limbah rumah sakit
Hasil : Terlaksananya pembangunan instalasi pembangunan
limbah rumah sakit
l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 50.000.000,-
Keluaran : Tersedianya dana pemeliharaan sarana dan prasarana
rumah sakit
Hasil : Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah
sakit
3. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD Ploso
a. Pengadaan Alat-alat Kesehatan RSUD Ploso
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp 45.000.000.000,-
Keluaran : Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit sesuai dengan
kebutuhan pasien
Hasil : Terpenuhinya alat-alat kesehatan rumah sakit sesuai dengan
kebutuhan pasien
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 788.825.700,-
Keluaran : Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12
bulan
Hasil : Kelancaran administrasi perkantoran
b. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 486.600.000,-
Keluaran : Tersedianya tenaga administrasi pendukung pelayanan
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 44
SKPD
Hasil : Terpenuhinya tenaga administrasi pendukung pelayanan
SKPD
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Sarana dan PrasaranaGedung Kantor
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 80.000.000,-
Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Hasil : Terwujudnya dokumen sarana kantor dalam pelaksanaan
tupoksi
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan
Pendukungnya
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 33.475.000,-
Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya
Hasil : Terwujudnya dukungan sarana kerja dalam pelaksanaan
tupoksi
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 12.300.000,-
Keluaran : Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Hasil : Terwujudnya dukungan prasarana dalam pelaksanaan
tupoksi
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan
Operasional
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 14.900.000,-
Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional
Hasil : Terwujudnya dukungan kendaraan dinas dalam
pelaksanaan tupoksi
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 45.000.000,-
Keluaran : Tersedianya pakaian olahraga dan pakaian kerja lapangan
Hasil : Meningkatnya peran serta aparatur dalam
penyelenggaraan kegiatan hari – hari tertentu
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 45
7. Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta
Keuangan SKPD
a. Penyusunan Rencana Strategis SKPD
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp 0,-
Keluaran : Penyusunan dokumen rencana strategis SKPD
Hasil : Tersusunnya dokumen rencana strategis SKPD
b. Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 5.000.000,-
Keluaran : Penyusunan dokumen rencana kerja SKPD
Hasil : Tersusunnya dokumen rencana kerja SKPD
c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 5.000.000,-
Keluaran : Tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja
SKPD secara periodik
Hasil : Peningkatan akuntabilitas capaian target kinerja
sesuai rencana
d. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Masukan : Tersedia dana sebesar Rp. 5.000.000,-
Keluaran : Tersusunnya dokumen laporan keuangan SKPD secara
periodik
Hasil : Peningkatan akuntabilitas keuangan SKPD sesuai rencana
Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama
tahun 2015 dan prakiraan maju tahun 2016, yaitu :
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 46
TABEL 3.1 RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
NAMA SKPD : Rumah Sakit Umum Daerah Ploso
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.1.02.3.36 Program Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso
9.841.305.820
10.368.145.232
1.02.1.02.3.36.01
Pembangunan Rumah Sakit Tersedianya biaya pembangunan gedung rawat inap lantai 2, gedung radiologi, CSSD, laboratorium, kantin, taman dan pagar
RSUD
Ploso
3 paket 5.493.705.615
APBD
2 paket 6.290.545.027
1.02.1.02.3.36.04 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
Terpenuhinya kebutuhan alat kedokteran sesuai standar melalui dana APBD
RSUD
Ploso
1 paket 1.000.000.000 APBD
1 paket 800.000.000
1.02.1.02.3.36.05 Pengadaaan Obat-Obatan Rumah Sakit
Tersedianya bahan obat-obatan rumah sakit
RSUD
Ploso 12 bulan 1.812.600.205
APBD
12 bulan 1.812.600.205
1.02.1.02.3.36.06
Pengadaan Mebelaur Rumah Sakit
Tersedianya mebeleur rumah sakit RSUD
Ploso
12 bulan 200.000.000
APBD
12 bulan 200.000.000
1.02.1.02.3.36.07 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit
Tersedianya peralatan dapur, laundry dan alat rumah tangga rumah sakit
RSUD
Ploso 12 bulan 350.000.000
APBD
12 bulan 280.000.000
1.02.1.02.3.36.08 Pengadaan Bahan-BahanLogistik Rumah Sakit
Tersedianya bahan makan pasien dan logistik rumah sakit
RSUD
Ploso 12 bulan 200.000.000
APBD
12 bulan 200.000.000
1.02.1.02.3.36.09 Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat-Menyurat Rumah Sakit
Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan rumah sakit
RSUD
Ploso 12 bulan 200.000.000
APBD
12 bulan 20.000.000
1.02.1.02.3.36.10 Kemitraan Pengobatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Tersedianya biaya pengobatan jaminan pemeliharaan kesehatan
RSUD
Ploso
12 bulan 500.000.000 APBD
12 bulan 500.000.000
1.02.1.02.3.36.11 Rehabilitasi Ringan Rumah Sakit
Tersedianya dana rehabilitasi ringan bangunan rumah sakit
RSUD
Ploso 12 bulan 75.000.000
APBD
12 bulan 75.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 47
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.1.02.3.36.13 Penyusunan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit
Tersedianya dana untuk mereview master plan pembangunan rumah sakit
RSUD
Ploso
12 bulan 10.000.000 APBD
12 bulan 10.000.000
1.02.1.02.3.37 Program Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD Ploso
2.127.073.000 1.942.073.000
1.02.1.02.3.37.01 Pemasangan Jaringan Sistem Informasi Rumah Sakit
Tersedianya dana pemasangan system informasi rumah sakit
RSUD
Ploso
12 bulan 550.000.000 APBD
12 bulan 50.000.000
Akreditasi Rumah Sakit Terlaksananya akreditasi rumah
sakit RSUD
Ploso 12 bulan 50.000.000
APBD
12 bulan 75.000.000
1.02.1.02.3.37.04 Pengembangan Media Promosi dan Informasi
Tersedianya pengembangan media promosi dan informasi
RSUD
Ploso 12 bulan 12.000.000
APBD
12 bulan 12.000.000
1.02.1.02.3.37.05 Fasilitasi Jasa Pelayanan Tersedianya jasa pelayanan bagi
karyawan RSUD Ploso RSUD
Ploso 12 bulan 1.070.373.000
APBD
12 bulan 1.070.373.000
1.02.1.02.3.37.06 Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis
Tersedianya kegiatan diklat medis dan paramedis
RSUD
Ploso 12 bulan 200.000.000
APBD
12 bulan 200.000.000
1.02.1.02.3.37.07 Peningkatan Kualitas Tenaga Nonmedis
Tersedianya dana kegiatan diklat nonmedis
RSUD
Ploso 12 bulan 75.000.000
APBD
12 bulan 75.000.000
1.02.1.02.3.37.08 Penyediaan Jasa Kemitraan Rumah Sakit
Tersedianya dana iuran keanggotaan PERSI
RSUD
Ploso 12 bulan 1.200.000
APBD
12 bulan 1.200.000
1.02.1.02.3.37.09 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
Tersedianya suku cadang pengolah limbah rumah sakit
RSUD
Ploso
12 bulan 200.000.000 APBD
12 bulan 200.000.000
1.02.1.02.3.37.10
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit
Tersedianya suku cadang dan jasa servis alat kedokteran rumah sakit
RSUD
Ploso 12 bulan 150.000.000
APBD
12 bulan 150.000.000
1.02.1.02.3.37.11 Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah
Tersedianya suku cadang dan jasa servis mobil ambulance
RSUD
Ploso
3 unit 33.500.000 APBD
3 unit 33.500.000
1.02.1.02.3.37.12 Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
Terpenuhinya dana pembangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit
RSUD
Ploso 1 paket 210.000.000
APBD
1 paket 25.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 48
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.1.02.3.37.13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Tersedianya dana pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
RSUD
Ploso
12 bulan 50.000.000 APBD
12 bulan 50.000.000
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD Ploso
4.500.000.000 4.950.000.000
Pengadaan Alat-alat Kesehatan RSUD Ploso
Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit sesuai dengan kebutuhan pasien
RSUD
Ploso 1 paket 4.500.000.000 APBN TP 1 paket 4.950.000.000
1.02.1.02.3.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.275.425.700 1.275.425.700
1.02.1.02.3.01.20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk 12 bulan
RSUD
Ploso
100% 788.825.700
APBD
100% 788.825.700
1.02.1.02.3.01.24 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran
Tersedianya tenaga administrasi pendukung pelayanan SKPD
RSUD
Ploso
12 bulan 486.600.000
APBD
12 bulan 486.600.000
1.02.1.02.3.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
140.675.000 140.675.000
1.02.1.02.3.02.46 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
RSUD
Ploso 1 paket 80.000.000
APBD
1 paket 80.000.000
1.02.1.02.3.02.47 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Gedung Kantor/Bangunan Pendukungnya
Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya
RSUD
Ploso
1 tahun 33.475.000
APBD
1 tahun 33.475.000
1.02.1.02.3.02.48 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
RSUD
Ploso 1 tahun 12.300.000
APBD
1 tahun 12.300.000
1.02.1.02.3.02.49 Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Kendaraan Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional
RSUD
Ploso 1 tahun 14.900.000
APBD
1 tahun 14.900.000
1.02.1.02.3.03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
45.000.000
50.000.000
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 49
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2015 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.1.02.3.06 Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian Khusus Lainnya
Tersedianya pakaian olahraga dan pakaian kerja lapangan
RSUD
Ploso
2 paket 45.000.000 APBD
2 paket 50.000.000
1.02.1.02.3.07
Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
15.000.000 15.000.000
1.02.1.02.3.07.01 Penyusunan Rencana Strategis SKPD
Tersusunnya dokumen RenstraSKPD
RSUD
Ploso
1 paket - APBD
- -
1.02.1.02.3.07.02 Penyusunan Rencana Kerja SKPD
Tersusunnya dokumen Renja SKPD RSUD
Ploso 1 paket 5.000.000
APBD
1 paket 5.000.000
1.02.1.02.3.07.03 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD
RSUD
Ploso 1 paket 5.000.000
APBD
1 paket 5.000.000
1.02.1.02.3.07.04 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD
RSUD
Ploso
1 paket 5.000.000 APBD
1 paket 5.000.000
17.944.479.520
18.741.318.932
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja RSUD PLOSO Tahun 2015 50
BAB IV
PENUTUP
Rencana kerja sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bentuk
implementasi dan penjabaran dari Rencana Strategis RSUD Ploso Kabupaten
Jombang dalam upaya mendukung pencapaian Rencana Kerja Jangka Menengah
Pemerintah Kabupaten Jombang. Diharapkan kepada semua pihak yang terkait
kiranya dapat memberikan dukungan terhadap program kerja yang telah disusun
sehingga good governance dan public service yang baik dapat diwujudkan dan
dirasakan oleh masyarakat.
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG
dr. WIDI CIPTO BASUKI, MKP Penata Tk. I NIP. 19660512 2002121 003
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188/ /415.75/2014
TENTANG
RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015`
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO
KABUPATEN JOMBANG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Ploso Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, diperlukan perencanaan kerja sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dalam jangka waktu Tahun 2015;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ploso Kabupaten Jombang Tahun 2013 dalam suatu Peraturan Direktur Rumah Sakit.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO Jl. Darmo Sugondo Nomor. 83 Kec. Ploso Kabupaten Jombang. Kode Pos : 61453
Telp. (0321) 888615 Fax. (0321) 885311 Email : [email protected]
- 2 -
Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ploso;
- 3 -
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor _ Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG TENTANG RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PLOSO KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
2. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja - SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
5. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan visi.
6. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Ploso, selanjutnya disingkat RSUD Ploso adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ploso Kabupaten Jombang.
- 4 -
Pasal 2
(1) Renja-RSUD Ploso merupakan penjabaran dari Renstra-
RSUD Ploso Tahun 2014- 2018
(2) Renja-RSUD Ploso sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur RSUD Ploso ini.
Pasal 3
Renja-RSUD Ploso sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan RSUD Ploso selama Tahun 2014
Pasal 4
(1) Renja-RSUD Ploso sebagaimana dimaksud Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Renja
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD
TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun
Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi SKPD
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN
KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
- 5 -
Pasal 5
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Direktur RSUD Ploso ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD Ploso
Pasal 6
Peraturan Direktur RSUD Ploso ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditetapkan di Jombang pada tanggal Juni 2014
DIREKTUR RSUD PLOSO KABUPATEN JOMBANG,
dr. WIDI CIPTO BASUKI, MKP Penata Tk. I NIP. 19660512 200212 1 003