12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/5
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)
01 Tersusunnya Paket rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Fiskal 750.000,00
01.01 Jumlah paket rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Fiskal 4
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Fiskal 750.000,00
02.01 Jumlah Paket Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Fiskal 4
03 Terselenggaranya Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola di lingkungan Deputi I 300.000,00
03.01 Jumlah Laporan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola dilingkungan Deputi I 1
Total 1.800.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
:2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif sebesar 68%02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha05 - Tersusunnya Peta Dasar (IGD) wilayah Papua, Maluku, Jawa06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti�tas Kebijakan Ekonomi08 - Terwujudnya Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik09 - Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian
:4. KEGIATAN 2503 - Koordinasi Kebijakan Bidang Fiskal
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Fiskal
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 2/5
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
01Tersusunnya Paket rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi KebijakanFiskal
750.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Fiskal tidak 750.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 750.000,00
051 - Persiapan Koordinasi Kebijakan 75.000,00
Provinsi DKIJakarta
Kota JakartaPusat
75.000,00
052 - Pelaksanaan Kebijakan 400.000,00
Provinsi DKIJakarta
Kota JakartaPusat
400.000,00
053 - Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan 200.000,00
Provinsi DKIJakarta
Kota JakartaPusat
200.000,00
054 - Penyusunan Laporan 75.000,00
Provinsi DKIJakarta
Kota JakartaPusat
75.000,00
02Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakanyang Terkait dengan Bidang Fiskal
750.000,00
02.002Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkaitdengan Bidang Fiskal
tidak 750.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 750.000,00
051 - Persiapan Koordinasi Pengendalian 75.000,00
Provinsi DKIJakarta
Kota JakartaPusat
75.000,00
052 - Pelaksanaan Pengendalian 400.000,00
Provinsi DKIJakarta
Kota JakartaPusat
400.000,00
053 - Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan 200.000,00
Provinsi DKIJakarta
Kota JakartaPusat
200.000,00
054 - Penyusunan Laporan 75.000,00
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 3/5
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
Provinsi DKIJakarta
Kota JakartaPusat
75.000,00
03Terselenggaranya Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Keloladi lingkungan Deputi I
300.000,00
03.003Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola di LingkunganKedeputian I
tidak 300.000,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 300.000,00
051 - Pelaksanaan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola 300.000,00
Provinsi DKIJakarta
Kota JakartaPusat
300.000,00
Total 1.800.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2018 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01 Tersusunnya Paket rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Fiskal 750.000,00 754.000,00 758.000,00 762.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Fiskal 4PaketRekomendasi
750.000,00 754.000,00 758.000,00 762.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 750.000,00 754.000,00 758.000,00 762.000,00
01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 75.000,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 77.000,00 78.000,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Kebijakan 0,00 NaN 400.000,00 0,00 0,00 0,00 401.000,00 402.000,00 403.000,00
01.001.001.053 Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan 0,00 NaN 200.000,00 0,00 0,00 0,00 201.000,00 202.000,00 203.000,00
01.001.001.054 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 75.000,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 77.000,00 78.000,00
02Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkaitdengan Bidang Fiskal
750.000,00 754.000,00 758.000,00 762.000,00
02.002 Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Fiskal 4PaketRekomendasi
750.000,00 754.000,00 758.000,00 762.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 750.000,00 754.000,00 758.000,00 762.000,00
02.002.001.051 Persiapan Koordinasi Pengendalian 0,00 NaN 75.000,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 77.000,00 78.000,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 4/5
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2018 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
02.002.001.052 Pelaksanaan Pengendalian 0,00 NaN 400.000,00 0,00 0,00 0,00 401.000,00 402.000,00 403.000,00
02.002.001.053 Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan 0,00 NaN 200.000,00 0,00 0,00 0,00 201.000,00 202.000,00 203.000,00
02.002.001.054 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 75.000,00 0,00 0,00 0,00 76.000,00 77.000,00 78.000,00
03Terselenggaranya Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola di lingkunganDeputi I
300.000,00 301.000,00 302.000,00 303.000,00
03.003 Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola di Lingkungan Kedeputian I 1 Laporan 300.000,00 301.000,00 302.000,00 303.000,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 300.000,00 301.000,00 302.000,00 303.000,00
03.003.001.051 Pelaksanaan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola 0,00 NaN 300.000,00 0,00 0,00 0,00 301.000,00 302.000,00 303.000,00
Total 1.800.000,00 - - - 1.809.000,00 1.818.000,00 1.827.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Tersusunnya Paket rekomendasi Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Fiskal 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Fiskal 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan Utama 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Kebijakan Utama 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
01.001.001.053 Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan Utama 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
01.001.001.054 Penyusunan Laporan Pendukung 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Fiskal 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
02.002 Rekomendasi Hasil Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Fiskal 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
02.002.001.051 Persiapan Koordinasi Pengendalian Utama 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Pengendalian 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00
02.002.001.053 Pelaksanaan FGD/Kajian/Telaahan 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
02.002.001.054 Penyusunan Laporan 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
C. SUMBER PENDANAAN
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 5/5
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
03 Terselenggaranya Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola di lingkungan Deputi I 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
03.003 Layanan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola di Lingkungan Kedeputian I 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
03.003.001 Tanpa Sub Output 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
03.003.001.051 Pelaksanaan Dukungan Administrasi Kegiatan dan Tata Kelola Utama 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
Total 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00
Jakarta, 11 Desember 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator BidangPerekonomian
Bambang Adi Winarso NIP. 196009011985031001
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/7
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran 1.539.500,00
01.01 Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran yang ditindaklanjuti 3
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Moneter (In�asi) 960.500,00
02.01 Jumlah Paket Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Moneter (In�asi) yang ditindaklanjuti 3
Total 2.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
01Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Bidang Moneter danNeraca Pembayaran
1.539.500,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
:2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif sebesar 68%02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha05 - Tersusunnya Peta Dasar (IGD) wilayah Papua, Maluku, Jawa06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti�tas Kebijakan Ekonomi08 - Terwujudnya Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik09 - Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian
:4. KEGIATAN 2492 - Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Moneter dan Neraca Pembayaran
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 2/7
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
01.001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran tidak 1.539.500,00
01.001.001Rekomendasi Kebijakan Penyediaan Data dan AnalisisPerekonomian Terkini Secara Periodik
858.500,00
051 - Persiapan 18.000,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
18.000,00
052 - Pelaksanaan 836.700,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
836.700,00
054 - Penyusunan Laporan 3.800,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
3.800,00
01.001.002Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Basis Data di BidangPerekonomian
532.000,00
051 - Persiapan 82.500,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
82.500,00
052 - Pelaksanaan 435.500,00
ProvinsiDKIJakarta
Provinsi DKIJakarta
435.500,00
053 - Penyusunan Laporan 14.000,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
14.000,00
01.001.003Rekomendasi Kebijakan terkait Dengan Kebijakan di bidangMoneter dan Neraca Pembayaran (Investor Relation UnitIndonesia dan Tim Persiapan Redenominasi Mata Uang)
149.000,00
051 - Persiapan 32.000,00
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 3/7
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
32.000,00
052 - Pelaksanaan 105.500,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
105.500,00
053 - Penyusunan Laporan 11.500,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
11.500,00
02Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian PelaksanaanKebijakan Bidang Moneter (In�asi)
960.500,00
02.002Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Moneter(In�asi)
Meningkatkan ProduktivitasRakyat dan Daya Saing diPasar Internasional
tidak 960.500,00
02.002.001 Rekomendasi Kebijakan terkait Pengendalian In�asi 481.300,00
051 - Persiapan 150.000,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
150.000,00
052 - Pelaksanaan 275.800,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
275.800,00
054 - Penyusunan Laporan 55.500,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
55.500,00
02.002.002 Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Evaluasi Kinerja TPID 238.000,00
051 - Persiapan 8.000,00
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 4/7
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
8.000,00
052 - Pelaksanaan 199.000,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
199.000,00
053 - Penyusunan Laporan 31.000,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
31.000,00
02.002.003 Laporan Sekretariat Pokjanas TPID 241.200,00
051 - Persiapan 65.450,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
65.450,00
052 - Pelaksanaan 163.750,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
163.750,00
053 - Penyusunan Laporan 12.000,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
12.000,00
Total 2.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran 1.539.500,00 1.547.600,00 1.555.700,00 1.563.800,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 5/7
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01.001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran 3PaketRekomendasi
1.539.500,00 1.547.600,00 1.555.700,00 1.563.800,00
01.001.001 Rekomendasi Kebijakan Penyediaan Data dan Analisis Perekonomian Terkini Secara Periodik 858.500,00 860.600,00 862.700,00 864.800,00
01.001.001.051 Persiapan 0,00 NaN 18.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 20.000,00 21.000,00
01.001.001.052 Pelaksanaan 0,00 NaN 836.700,00 0,00 0,00 0,00 837.700,00 838.700,00 839.700,00
01.001.001.054 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 3.800,00 0,00 0,00 0,00 3.900,00 4.000,00 4.100,00
01.001.002 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Basis Data di Bidang Perekonomian 532.000,00 535.000,00 538.000,00 541.000,00
01.001.002.051 Persiapan 0,00 NaN 82.500,00 0,00 0,00 0,00 83.500,00 84.500,00 85.500,00
01.001.002.052 Pelaksanaan 0,00 NaN 435.500,00 0,00 0,00 0,00 436.500,00 437.500,00 438.500,00
01.001.002.053 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 14.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 16.000,00 17.000,00
01.001.003Rekomendasi Kebijakan terkait Dengan Kebijakan di bidang Moneter dan Neraca Pembayaran(Investor Relation Unit Indonesia dan Tim Persiapan Redenominasi Mata Uang)
149.000,00 152.000,00 155.000,00 158.000,00
01.001.003.051 Persiapan 0,00 NaN 32.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 34.000,00 35.000,00
01.001.003.052 Pelaksanaan 0,00 NaN 105.500,00 0,00 0,00 0,00 106.500,00 107.500,00 108.500,00
01.001.003.053 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 11.500,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 13.500,00 14.500,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Moneter (In�asi) 960.500,00 969.500,00 978.500,00 987.500,00
02.002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Moneter (In�asi) 3PaketRekomendasi
960.500,00 969.500,00 978.500,00 987.500,00
02.002.001 Rekomendasi Kebijakan terkait Pengendalian In�asi 481.300,00 484.300,00 487.300,00 490.300,00
02.002.001.051 Persiapan 0,00 NaN 150.000,00 0,00 0,00 0,00 151.000,00 152.000,00 153.000,00
02.002.001.052 Pelaksanaan 0,00 NaN 275.800,00 0,00 0,00 0,00 276.800,00 277.800,00 278.800,00
02.002.001.054 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 55.500,00 0,00 0,00 0,00 56.500,00 57.500,00 58.500,00
02.002.002 Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Evaluasi Kinerja TPID 238.000,00 241.000,00 244.000,00 247.000,00
02.002.002.051 Persiapan 0,00 NaN 8.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 10.000,00 11.000,00
02.002.002.052 Pelaksanaan 0,00 NaN 199.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 201.000,00 202.000,00
02.002.002.053 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 31.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 33.000,00 34.000,00
02.002.003 Laporan Sekretariat Pokjanas TPID 241.200,00 244.200,00 247.200,00 250.200,00
02.002.003.051 Persiapan 0,00 NaN 65.450,00 0,00 0,00 0,00 66.450,00 67.450,00 68.450,00
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 6/7
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
02.002.003.052 Pelaksanaan 0,00 NaN 163.750,00 0,00 0,00 0,00 164.750,00 165.750,00 166.750,00
02.002.003.053 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 12.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 14.000,00 15.000,00
Total 2.500.000,00 - - - 2.517.100,00 2.534.200,00 2.551.300,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran 1.539.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539.500,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan Bidang Moneter dan Neraca Pembayaran 1.539.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.539.500,00
01.001.001 Rekomendasi Kebijakan Penyediaan Data dan Analisis Perekonomian Terkini Secara Periodik 858.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 858.500,00
01.001.001.051 Persiapan Pendukung 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Utama 836.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 836.700,00
01.001.001.054 Penyusunan Laporan 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.800,00
01.001.002 Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Basis Data di Bidang Perekonomian 532.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532.000,00
01.001.002.051 Persiapan Pendukung 82.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.500,00
01.001.002.052 Pelaksanaan Utama 435.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435.500,00
01.001.002.053 Penyusunan Laporan Pendukung 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00
01.001.003Rekomendasi Kebijakan terkait Dengan Kebijakan di bidang Moneter dan Neraca Pembayaran (InvestorRelation Unit Indonesia dan Tim Persiapan Redenominasi Mata Uang)
149.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.000,00
01.001.003.051 Persiapan Pendukung 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00
01.001.003.052 Pelaksanaan Utama 105.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.500,00
01.001.003.053 Penyusunan Laporan Pendukung 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Moneter (In�asi) 960.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960.500,00
02.002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Moneter (In�asi) 960.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 960.500,00
02.002.001 Rekomendasi Kebijakan terkait Pengendalian In�asi 481.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481.300,00
C. SUMBER PENDANAAN
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 7/7
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
02.002.001.051 Persiapan Utama 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Pendukung 275.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.800,00
02.002.001.054 Penyusunan Laporan Utama 55.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.500,00
02.002.002 Rekomendasi Pengendalian Kebijakan Evaluasi Kinerja TPID 238.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.000,00
02.002.002.051 Persiapan Pendukung 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00
02.002.002.052 Pelaksanaan Utama 199.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.000,00
02.002.002.053 Penyusunan Laporan Pendukung 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00
02.002.003 Laporan Sekretariat Pokjanas TPID 241.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.200,00
02.002.003.051 Persiapan Utama 65.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.450,00
02.002.003.052 Pelaksanaan Utama 163.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163.750,00
02.002.003.053 Penyusunan Laporan Utama 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00
Total 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
Jakarta, 11 Desember 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator BidangPerekonomian
Bambang Adi Winarso NIP. 196009011985031001
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/4
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)
01 Tersusunnya Paket rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang ekonomi daerah dan sektor riil 1.238.819,96
01.01 Jumlah paket rekomendasi kebijakan yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah dan sektor riil 3
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait dengan Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil 261.180,04
02.01 Jumlah paket rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pengembangan ekonomi daerah dan sektor riil 3
Total 1.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
01Tersusunnya Paket rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang ekonomi daerahdan sektor riil
1.238.819,96
01.001 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Bidang Ekonomi Daerah dan Sektor Riil tidak 1.238.819,96
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
:2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif sebesar 68%02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha05 - Tersusunnya Peta Dasar (IGD) wilayah Papua, Maluku, Jawa06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti�tas Kebijakan Ekonomi08 - Terwujudnya Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik09 - Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian
:4. KEGIATAN 2501 - Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Rill
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 2/4
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
01.001.001 Tanpa Sub Output 1.238.819,96
051 - Persiapan Koordinasi Kebijakan 51.719,96
Provinsi DKIJakarta
Kota JakartaPusat
51.719,96
052 - Pelaksanaan Kebijakan 1.163.400,00
Provinsi DKIJakarta
Kota JakartaPusat
1.163.400,00
053 - Penyusunan Laporan 23.700,00
Provinsi DKIJakarta
Kota JakartaPusat
23.700,00
02Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkaitdengan Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil
261.180,04
02.002Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait dengan PengembanganEkonomi Daerah dan Sektor Riil
tidak 261.180,04
02.002.001 Tanpa Sub Output 261.180,04
051 - Persiapan Koordinasi Pengendalian 2.720,00
Provinsi DKIJakarta
Kota JakartaPusat
2.720,00
052 - Pelaksanaan Pengendalian 243.360,04
Provinsi DKIJakarta
Kota JakartaPusat
243.360,04
053 - Penyusunan Laporan 15.100,00
Provinsi DKIJakarta
Kota JakartaPusat
15.100,00
Total 1.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2018 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 3/4
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2018 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01 Tersusunnya Paket rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang ekonomi daerah dan sektor riil 1.238.819,96 1.242.500,00 1.245.500,00 1.248.500,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Bidang Ekonomi Daerah dan Sektor Riil 3PaketRekomendasi
1.238.819,96 1.242.500,00 1.245.500,00 1.248.500,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 1.238.819,96 1.242.500,00 1.245.500,00 1.248.500,00
01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan 0,00 NaN 51.719,96 0,00 0,00 0,00 52.800,00 53.800,00 54.800,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Kebijakan 0,00 NaN 1.163.400,00 0,00 0,00 0,00 1.165.000,00 1.166.000,00 1.167.000,00
01.001.001.053 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 23.700,00 0,00 0,00 0,00 24.700,00 25.700,00 26.700,00
02Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait denganPengembangan Ekonomi Daerah dan Sektor Riil
261.180,04 263.400,00 265.500,00 267.600,00
02.002Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait dengan Pengembangan EkonomiDaerah dan Sektor Riil
3PaketRekomendasi
261.180,04 263.400,00 265.500,00 267.600,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 261.180,04 263.400,00 265.500,00 267.600,00
02.002.001.051 Persiapan Koordinasi Pengendalian 0,00 NaN 2.720,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 2.900,00 3.000,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Pengendalian 0,00 NaN 243.360,04 0,00 0,00 0,00 244.500,00 245.500,00 246.500,00
02.002.001.053 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 15.100,00 0,00 0,00 0,00 16.100,00 17.100,00 18.100,00
Total 1.500.000,00 - - - 1.505.900,00 1.511.000,00 1.516.100,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Tersusunnya Paket rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang ekonomi daerah dan sektor riil 1.238.819,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.238.819,96
01.001 Rekomendasi Kebijakan yang terkait dengan Bidang Ekonomi Daerah dan Sektor Riil 1.238.819,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.238.819,96
01.001.001 Tanpa Sub Output 1.238.819,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.238.819,96
01.001.001.051 Persiapan Koordinasi Kebijakan 51.719,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.719,96
01.001.001.052 Pelaksanaan Kebijakan 1.163.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.163.400,00
01.001.001.053 Penyusunan Laporan 23.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.700,00
02Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait dengan Pengembangan EkonomiDaerah dan Sektor Riil
261.180,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.180,04
C. SUMBER PENDANAAN
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 4/4
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
02.002Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait dengan Pengembangan Ekonomi Daerah dan SektorRiil
261.180,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.180,04
02.002.001 Tanpa Sub Output 261.180,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.180,04
02.002.001.051 Persiapan Koordinasi Pengendalian Utama 2.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.720,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Pengendalian Utama 243.360,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.360,04
02.002.001.053 Penyusunan Laporan Utama 15.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.100,00
Total 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Jakarta, 11 Desember 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator BidangPerekonomian
Bambang Adi Winarso NIP. 196009011985031001
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/9
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)TARGET
2018ALOKASI 2018
(RIBU)
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 1.000.000,00
01.01 Jumlah paket Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 1
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang Terkait dengan Pembiayaan 500.000,00
02.01 Jumlah paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang Terkait dengan Pembiayaan 1
03Tersusunnya Daftar rencana kerja dan kebijakan untuk peningkatan akses dan kualitas layanan keuangan formal kepada RT miskin yang disepakati oleh dewan nasional keuangan inklusif dalam rangkamencapai Indeks keuangan inklusif sebesar 68%
5.000.000,00
03.01Daftar rencana kerja dan kebijakan untuk peningkatan akses dan kualitas layanan keuangan formal kepada RT miskin yang disepakati oleh dewan nasional keuangan inklusif dalam rangka mencapaiIndeks keuangan inklusif sebesar 68%
68
04 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil 1.000.000,00
04.01 Jumlah paket Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil 1
Total 7.500.000,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
:2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif sebesar 68%02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha05 - Tersusunnya Peta Dasar (IGD) wilayah Papua, Maluku, Jawa06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti�tas Kebijakan Ekonomi08 - Terwujudnya Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik09 - Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian
:4. KEGIATAN 2518 - Koordinasi Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 2/9
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
01Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan yang Terkait denganBidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
1.000.000,00
01.001Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Pasar Modal danLembaga Keuangan
tidak 1.000.000,00
01.001.001Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Pasar Modaldan Lembaga Keuangan
1.000.000,00
051 - Koordinasi dan Sinkronisasi 576.000,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
576.000,00
052 - Monitoring dan Evaluasi 30.600,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
30.600,00
053 - Sosialisasi/Workshop/Seminar/Diseminasi 53.750,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
53.750,00
054 - Kajian/Telaahan/FGD 110.000,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
110.000,00
055 - Penyusunan Laporan 229.650,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
229.650,00
02Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian PelaksanaanKebijakan di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yangTerkait dengan Pembiayaan
500.000,00
02.002Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang PasarModal dan Lembaga Keuangan yang Terkait dengan Pembiayaan
tidak 500.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 500.000,00
051 - Koordinasi dan Sinkronisasi 100.000,00
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 3/9
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
100.000,00
052 - Monitoring dan Evaluasi 100.000,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
100.000,00
053 - Sosialisasi/Workshop/Seminar/Diseminasi 100.000,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
100.000,00
054 - Kajian/Telaahan/FGD 100.000,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
100.000,00
055 - Penyusunan Laporan 100.000,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
100.000,00
03
Tersusunnya Daftar rencana kerja dan kebijakan untuk peningkatanakses dan kualitas layanan keuangan formal kepada RT miskin yangdisepakati oleh dewan nasional keuangan inklusif dalam rangkamencapai Indeks keuangan inklusif sebesar 68%
5.000.000,00
03.004Daftar rencana kerja dan kebijakan untuk peningkatan akses dankualitas layanan keuangan formal kepada RT miskin yang disepakatioleh dewan nasional keuangan inklusif
MewujudkanKemandirian Ekonomidengan MenggerakkanSektor-Sektor StrategisEkonomi Domestik
PenanggulanganKemiskinan
PemenuhanKebutuhanDasar
PeningkatanInklusivitasPelayananDasar
PeningkatanInklusivitasPelayananDasar
tidak 5.000.000,00
03.004.001 Tanpa Sub Output 5.000.000,00
051 - Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kantor SekretariatKeuangan Inklusif
4.759.900,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
4.759.900,00
052 - Rapat Koordinasi Sekretariat Keuangan Inklusif 24.140,00
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 4/9
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
24.140,00
053 - Monitoring dan Evaluasi oleh Sekretariat Keuangan Inklusif 17.400,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
17.400,00
054 - Sosialisasi/ workshop/ seminar/ diseminasi olehSekretariat Keuangan Inklusif
31.210,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
31.210,00
055 - Kajian/ Telaahan/ FGD oleh Sekretariat Keuangan Inklusif 10.250,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
10.250,00
056 - Penyusunan Laporan Berkala oleh Sekretariat KeuanganInklusif
3.015,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
3.015,00
057 - Menyusun Rencana Kerja Tahunan Pokja 30.500,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
30.500,00
058 - Monitoring Pencapaian Target Pokja 30.160,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
30.160,00
059 - Pelaporan Secara Berkala oleh Pokja 28.425,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
28.425,00
510 - Capacity Building dan Studi Banding 65.000,00
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 5/9
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
65.000,00
04Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikrodan Kecil
1.000.000,00
04.003 Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil
MewujudkanKemandirian Ekonomidengan MenggerakkanSektor-Sektor StrategisEkonomi Domestik
tidak 1.000.000,00
04.003.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00
051 - Koordinasi dan Sinkronisasi 591.800,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
591.800,00
052 - Monitoring dan Evaluasi 93.200,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
93.200,00
053 - Sosialisasi/Workshop/Seminar/Diseminasi 64.300,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
64.300,00
054 - Kajian/Telaahan/FGD 193.900,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
193.900,00
055 - Penyusunan Laporan 56.800,00
ProvinsiDKIJakarta
Kota JakartaPusat
56.800,00
Total 7.500.000,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 6/9
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME/
TARGETSATUAN
SATUANBIAYA
ALOKASI2018 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Pasar Modal dan LembagaKeuangan
1.000.000,00 1.023.000,00 1.046.000,00 1.069.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 1PaketRekomendasi
1.000.000,00 1.023.000,00 1.046.000,00 1.069.000,00
01.001.001 Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 1.000.000,00 1.023.000,00 1.046.000,00 1.069.000,00
01.001.001.051 Koordinasi dan Sinkronisasi 0,00 NaN 576.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 577.000,00 578.000,00 579.000,00
01.001.001.052 Monitoring dan Evaluasi 0,00 NaN 30.600,00 0,00 0,00 0,00 31.600,00 32.600,00 33.600,00
01.001.001.053 Sosialisasi/Workshop/Seminar/Diseminasi 0,00 NaN 53.750,00 0,00 0,00 0,00 54.750,00 55.750,00 56.750,00
01.001.001.054 Kajian/Telaahan/FGD 0,00 NaN 110.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 130.000,00 140.000,00
01.001.001.055 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 229.650,00 0,00 0,00 0,00 239.650,00 249.650,00 259.650,00
02Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pasar Modal danLembaga Keuangan yang Terkait dengan Pembiayaan
500.000,00 505.000,00 510.000,00 515.000,00
02.002Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuanganyang Terkait dengan Pembiayaan
1PaketRekomendasi
500.000,00 505.000,00 510.000,00 515.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 500.000,00 505.000,00 510.000,00 515.000,00
02.002.001.051 Koordinasi dan Sinkronisasi 0,00 NaN 100.000,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 102.000,00 103.000,00
02.002.001.052 Monitoring dan Evaluasi 0,00 NaN 100.000,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 102.000,00 103.000,00
02.002.001.053 Sosialisasi/Workshop/Seminar/Diseminasi 0,00 NaN 100.000,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 102.000,00 103.000,00
02.002.001.054 Kajian/Telaahan/FGD 0,00 NaN 100.000,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 102.000,00 103.000,00
02.002.001.055 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 100.000,00 0,00 0,00 0,00 101.000,00 102.000,00 103.000,00
03Tersusunnya Daftar rencana kerja dan kebijakan untuk peningkatan akses dan kualitas layanan keuanganformal kepada RT miskin yang disepakati oleh dewan nasional keuangan inklusif dalam rangka mencapaiIndeks keuangan inklusif sebesar 68%
5.000.000,00 5.018.100,00 5.036.200,00 5.054.300,00
03.004Daftar rencana kerja dan kebijakan untuk peningkatan akses dan kualitas layanan keuangan formalkepada RT miskin yang disepakati oleh dewan nasional keuangan inklusif
1PaketRekomendasi
5.000.000,00 5.018.100,00 5.036.200,00 5.054.300,00
03.004.001 Tanpa Sub Output 5.000.000,00 5.018.100,00 5.036.200,00 5.054.300,00
03.004.001.051 Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kantor Sekretariat Keuangan Inklusif 0,00 NaN 4.759.900,00 0,00 0,00 0,00 4.769.900,00 4.779.900,00 4.789.900,00
03.004.001.052 Rapat Koordinasi Sekretariat Keuangan Inklusif 0,00 NaN 24.140,00 0,00 0,00 0,00 25.140,00 26.140,00 27.140,00
03.004.001.053 Monitoring dan Evaluasi oleh Sekretariat Keuangan Inklusif 0,00 NaN 17.400,00 0,00 0,00 0,00 18.400,00 19.400,00 20.400,00
03.004.001.054 Sosialisasi/ workshop/ seminar/ diseminasi oleh Sekretariat Keuangan Inklusif 0,00 NaN 31.210,00 0,00 0,00 0,00 32.210,00 33.210,00 34.210,00
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 7/9
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME/
TARGETSATUAN
SATUANBIAYA
ALOKASI2018 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
03.004.001.055 Kajian/ Telaahan/ FGD oleh Sekretariat Keuangan Inklusif 0,00 NaN 10.250,00 0,00 0,00 0,00 11.250,00 12.250,00 13.250,00
03.004.001.056 Penyusunan Laporan Berkala oleh Sekretariat Keuangan Inklusif 0,00 NaN 3.015,00 0,00 0,00 0,00 3.115,00 3.215,00 3.315,00
03.004.001.057 Menyusun Rencana Kerja Tahunan Pokja 0,00 NaN 30.500,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 32.500,00 33.500,00
03.004.001.058 Monitoring Pencapaian Target Pokja 0,00 NaN 30.160,00 0,00 0,00 0,00 31.160,00 32.160,00 33.160,00
03.004.001.059 Pelaporan Secara Berkala oleh Pokja 0,00 NaN 28.425,00 0,00 0,00 0,00 29.425,00 30.425,00 31.425,00
03.004.001.510 Capacity Building dan Studi Banding 0,00 NaN 65.000,00 0,00 0,00 0,00 66.000,00 67.000,00 68.000,00
04 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil 1.000.000,00 1.005.000,00 1.010.000,00 1.015.000,00
04.003 Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil 1PaketRekomendasi
1.000.000,00 1.005.000,00 1.010.000,00 1.015.000,00
04.003.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00 1.005.000,00 1.010.000,00 1.015.000,00
04.003.001.051 Koordinasi dan Sinkronisasi 0,00 NaN 591.800,00 0,00 0,00 0,00 592.800,00 593.800,00 594.800,00
04.003.001.052 Monitoring dan Evaluasi 0,00 NaN 93.200,00 0,00 0,00 0,00 94.200,00 95.200,00 96.200,00
04.003.001.053 Sosialisasi/Workshop/Seminar/Diseminasi 0,00 NaN 64.300,00 0,00 0,00 0,00 65.300,00 66.300,00 67.300,00
04.003.001.054 Kajian/Telaahan/FGD 0,00 NaN 193.900,00 0,00 0,00 0,00 194.900,00 195.900,00 196.900,00
04.003.001.055 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 56.800,00 0,00 0,00 0,00 57.800,00 58.800,00 59.800,00
Total 7.500.000,00 - - - 7.551.100,00 7.602.200,00 7.653.300,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
01.001.001 Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
01.001.001.051 Koordinasi dan Sinkronisasi 576.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576.000,00
01.001.001.052 Monitoring dan Evaluasi 30.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.600,00
01.001.001.053 Sosialisasi/Workshop/Seminar/Diseminasi 53.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.750,00
01.001.001.054 Kajian/Telaahan/FGD 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000,00
C. SUMBER PENDANAAN
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 8/9
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01.001.001.055 Penyusunan Laporan 229.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229.650,00
02Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yangTerkait dengan Pembiayaan
500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
02.002Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang Terkait denganPembiayaan
500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
02.002.001.051 Koordinasi dan Sinkronisasi Utama 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
02.002.001.052 Monitoring dan Evaluasi 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
02.002.001.053 Sosialisasi/Workshop/Seminar/Diseminasi 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
02.002.001.054 Kajian/Telaahan/FGD 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
02.002.001.055 Penyusunan Laporan Pendukung 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
03Tersusunnya Daftar rencana kerja dan kebijakan untuk peningkatan akses dan kualitas layanan keuangan formal kepada RTmiskin yang disepakati oleh dewan nasional keuangan inklusif dalam rangka mencapai Indeks keuangan inklusif sebesar68%
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
03.004Daftar rencana kerja dan kebijakan untuk peningkatan akses dan kualitas layanan keuangan formal kepada RT miskinyang disepakati oleh dewan nasional keuangan inklusif
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
03.004.001 Tanpa Sub Output 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
03.004.001.051 Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kantor Sekretariat Keuangan Inklusif Pendukung 4.759.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.759.900,00
03.004.001.052 Rapat Koordinasi Sekretariat Keuangan Inklusif Utama 24.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.140,00
03.004.001.053 Monitoring dan Evaluasi oleh Sekretariat Keuangan Inklusif Utama 17.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.400,00
03.004.001.054 Sosialisasi/ workshop/ seminar/ diseminasi oleh Sekretariat Keuangan Inklusif Utama 31.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.210,00
03.004.001.055 Kajian/ Telaahan/ FGD oleh Sekretariat Keuangan Inklusif Utama 10.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.250,00
03.004.001.056 Penyusunan Laporan Berkala oleh Sekretariat Keuangan Inklusif Pendukung 3.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.015,00
03.004.001.057 Menyusun Rencana Kerja Tahunan Pokja Pendukung 30.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.500,00
03.004.001.058 Monitoring Pencapaian Target Pokja Utama 30.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.160,00
03.004.001.059 Pelaporan Secara Berkala oleh Pokja Pendukung 28.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.425,00
03.004.001.510 Capacity Building dan Studi Banding Pendukung 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
04 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
04.003 Rekomendasi Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 9/9
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
04.003.001 Tanpa Sub Output 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
04.003.001.051 Koordinasi dan Sinkronisasi Utama 591.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591.800,00
04.003.001.052 Monitoring dan Evaluasi Pendukung 93.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.200,00
04.003.001.053 Sosialisasi/Workshop/Seminar/Diseminasi Utama 64.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.300,00
04.003.001.054 Kajian/Telaahan/FGD Utama 193.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.900,00
04.003.001.055 Penyusunan Laporan Pendukung 56.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.800,00
Total 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00
Jakarta, 11 Desember 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator BidangPerekonomian
Bambang Adi Winarso NIP. 196009011985031001
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 1/4
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang BUMN 950.000,00
01.01 Jumlah paket rekomendasi kebijakan yang terkait dengan bidang BUMN 5
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait dengan Bidang BUMN 550.000,00
02.01 Jumlah paket rekomendasi pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang BUMN 5
Total 1.500.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
:2. PROGRAM 06 - Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Tercapainya Indeks keuangan inklusif sebesar 68%02 - Tercapainya Target Penyaluran KUR03 - Terwujudnya Stabilitas Harga Pangan04 - Perbaikan Kemudahan Berusaha05 - Tersusunnya Peta Dasar (IGD) wilayah Papua, Maluku, Jawa06 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus07 - Terwujudnya Percepatan dan Efekti�tas Kebijakan Ekonomi08 - Terwujudnya Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik09 - Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian
:4. KEGIATAN 2498 - Koordinasi Kebijakan Bidang BUMN
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Asdep BUMN
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATANA. PEMETAAN KEGIATAN
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 2/4
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITASNASIONAL
PROGRAMPRIORITAS
KEGIATANPRIORITAS
PROYEKPRIORITAS
DUKUNGAN(TEMATIK)
100 JANJIPRESIDEN
KERANGKAREGULASI
ALOKASI (RPRIBU)
PROVINSIKABUPATEN
/ KOTA
01Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan yang Terkait denganBidang BUMN
950.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang BUMN tidak 950.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 950.000,00
051 - Persiapan Pelaksanaan Kebijakan 230.920,00
Provinsi DKIJakarta
Kota JakartaPusat
230.920,00
052 - Pelaksanaan Kebijakan 694.080,00
Provinsi DKIJakarta
Kota JakartaPusat
694.080,00
054 - Penyusunan Laporan 25.000,00
Provinsi DKIJakarta
Kota JakartaPusat
25.000,00
02Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakanyang Terkait dengan Bidang BUMN
550.000,00
02.002Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkaitdengan Bidang BUMN
tidak 550.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 550.000,00
051 - Persiapan Koordinasi Pengendalian 181.900,00
Provinsi DKIJakarta
Kota JakartaPusat
181.900,00
052 - Pelaksanaan Pengendalian 343.100,00
Provinsi DKIJakarta
Kota JakartaPusat
343.100,00
053 - Penyusunan Laporan 25.000,00
Provinsi DKIJakarta
Kota JakartaPusat
25.000,00
Total 1.500.000,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 3/4
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /TARGET
SATUANSATUAN
BIAYAALOKASI 2018 (RP
RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang BUMN 950.000,00 953.000,00 956.000,00 959.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang BUMN 5PaketRekomendasi
950.000,00 953.000,00 956.000,00 959.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 950.000,00 953.000,00 956.000,00 959.000,00
01.001.001.051 Persiapan Pelaksanaan Kebijakan 0,00 NaN 230.920,00 0,00 0,00 0,00 232.000,00 233.000,00 234.000,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Kebijakan 0,00 NaN 694.080,00 0,00 0,00 0,00 695.000,00 696.000,00 697.000,00
01.001.001.054 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 25.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 27.000,00 28.000,00
02Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkaitdengan Bidang BUMN
550.000,00 553.000,00 556.000,00 559.000,00
02.002Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait dengan BidangBUMN
5PaketRekomendasi
550.000,00 553.000,00 556.000,00 559.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 550.000,00 553.000,00 556.000,00 559.000,00
02.002.001.051 Persiapan Koordinasi Pengendalian 0,00 NaN 181.900,00 0,00 0,00 0,00 183.000,00 184.000,00 185.000,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Pengendalian 0,00 NaN 343.100,00 0,00 0,00 0,00 344.000,00 345.000,00 346.000,00
02.002.001.053 Penyusunan Laporan 0,00 NaN 25.000,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 27.000,00 28.000,00
Total 1.500.000,00 - - - 1.506.000,00 1.512.000,00 1.518.000,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
01 Tersusunnya Paket Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang BUMN 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00
01.001 Rekomendasi Kebijakan yang Terkait dengan Bidang BUMN 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00
01.001.001 Tanpa Sub Output 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950.000,00
01.001.001.051 Persiapan Pelaksanaan Kebijakan 230.920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.920,00
01.001.001.052 Pelaksanaan Kebijakan 694.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 694.080,00
01.001.001.054 Penyusunan Laporan 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
C. SUMBER PENDANAAN
12/11/2017 Rekapitulasi - KRISNA
https://ekon.kl.krisna.systems/tahun/2018/renjakl-lampiran 4/4
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN JENIS KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAHPINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTALRMP PLN RMP HLN HDN
02 Tersusunnya Paket Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait dengan Bidang BUMN 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00
02.002 Rekomendasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan yang Terkait dengan Bidang BUMN 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00
02.002.001 Tanpa Sub Output 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00
02.002.001.051 Persiapan Koordinasi Pengendalian 181.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.900,00
02.002.001.052 Pelaksanaan Pengendalian 343.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.100,00
02.002.001.053 Penyusunan Laporan Pendukung 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00
Total 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Jakarta, 11 Desember 2017 a/n Menteri/ Kepala Lembaga
Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator BidangPerekonomian
Bambang Adi Winarso NIP. 196009011985031001