PROVINSI : DKI JAKARTA
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014I. DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT 2.772.535,64 2.772.535,64 2.888.705,75 2.949.327,65 3.391.726,73
1 Program DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya DPR RI
Dukungan Persidangan danKegiatan Dewan
1884 1884 2166,5586 2491,54239 2865,273748
% KelengkapanAdministrasi dan TeknisRapat Paripurna Secara
Tepat Waktu
100% 100% 100% 100%
% KelengkapanAdministrasi dan Teknis
Rapat Pansus SesuaiStandar Secara Tepat
Waktu
85% 90% 90% 95%
% KelengkapanAdministrasi dan Teknis
Rapat Dalam RangkaMendukung
Pelaksanaan Fungsi,Tugas dan WewenangDPR Sesuai Standar
Secara Tepat Waktu diKomisi I
85% 90% 90% 95%
RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA TAHUN 2011BERDASARKAN DAERAH / PROVINSI PER PROGRAM PER KEGIATAN
(JUTA RUPIAH)
NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
MUSRENBANGNAS 2010 Page 1 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
% KelengkapanAdminsitrasi dan Teknis
Rapat Dalam RangkaMendukung
Pelaksanaan Fungsi,Tugas dan WewenangDPR Sesuai Standar
Secara Tepat Waktu diKomisi II
85% 90% 90% 95%
% KelengkapanAdministrasi dan Teknis
Rapat Dalam RangkaMendukung
Pelaksanaan Fungsi,Tugas dan WewenangDPR Sesuai Standar
Secara Tepat Waktu diKomisi III
85% 90% 90% 95%
% KelengkapanAdministrasi dan Teknis
Rapat Dalam RangkaMendukung
Pelaksanaan Fungsi,Tugas dan WewenangDPR Sesuai Standar
Secara Tepat Waktu diKomisi IV
85% 90% 90% 95%
% KelengkapanAdministrasi dan Teknis
Rapat Dalam RangkaMendukung
Pelaksanaan Fungsi,Tugas dan WewenangDPR Sesuai Standar
Secara Tepat Waktu diKomisi V
85% 90% 90% 95%
MUSRENBANGNAS 2010 Page 2 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
% KelengkapanAdministrasi dan Teknis
Rapat Dalam RangkaMendukung
Pelaksanaan Fungsi,Tugas dan WewenangDPR Sesuai Standar
Secara Tepat Waktu diKomisi VI
85% 90% 90% 95%
% KelengkapanAdministrasi dan Teknis
Rapat Dalam RangkaMendukung
Pelaksanaan Fungsi,Tugas dan WewenangDPR Sesuai Standar
Secara Tepat Waktu diKomisi VII
85% 90% 90% 95%
% KelengkapanAdministrasi dan Teknis
Rapat Dalam RangkaMendukung
Pelaksanaan Fungsi,Tugas dan WewenangDPR Sesuai Standar
Secara Tepat Waktu diKomisi VIII
85% 90% 90% 95%
% KelengkapanAdministrasi dan Teknis
Rapat Dalam RangkaMendukung
Pelaksanaan Fungsi,Tugas dan WewenangDPR Sesuai Standar
Secara Tepat Waktu diKomisi IX
85% 90% 90% 95%
MUSRENBANGNAS 2010 Page 3 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
% KelengkapanAdministrasi dan Teknis
Rapat Dalam RangkaMendukung
Pelaksanaan Fungsi,Tugas dan WewenangDPR Sesuai Standar
Secara Tepat Waktu diKomisi X
85% 90% 90% 95%
% KelengkapanAdministrasi dan Teknis
Rapat Dalam RangkaMendukung
Pelaksanaan Fungsi,Tugas dan WewenangDPR Sesuai Standar
Secara Tepat Waktu diKomisi XI
85% 90% 90% 95%
% Persidangan yangMemiliki Risalah Rapatyang Memenuhi Standar
dan Tepat Waktu
80% 85% 90% 95%
Penyelenggaraan Kehumasan,Pemberitaan dan Keprotokolan
40150,2 40150,2 46172,76335 53098,67785 61063,47953
Persentase (%)Pelayanan Aspirasi
Sesuai Standar
75% 80% 85% 95%
Persentase (%)Pelayanan Keprotokolan
yang Sesuai Standar
100% 100% 100% 100%
Persentase (%) BeritaDPR RI yang
Didistribusikan danDirespon Secara Up ToDate, Akurat, dan TepatWaktu Melalui Media
Massa
75% 80% 85% 90%
MUSRENBANGNAS 2010 Page 4 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Dukungan Data/Informasi danLayanan Informasi Publik
43575,2 43575,2 50111,42595 57628,13984 66272,36082
Persentase (%) HasilPenelitian, Karya
Ilmiah, Seminar, danPermintaan Data,
Informasi, Kajian danMakalah-Makalah yang
Akuntabel
85% 90% 90% 90%
Persentase (%) UnitKerja yang Terintegrasi
Dalam JaringanKomunikasi Data dan
Informasi Online DengaKelengkapan DataSecara Up To Date,Akurat, dan Aman
75% 80% 80% 85%
Persentase (%)Pengelolaan dan
Pelayanan Kearsipan,Dokumentasi, dan
Museum yang SesuaiStandar
75% 80% 85% 90%
Persentase (%)Kelengkapan Bahan
Pustaka dan ReferensiSecara Up To Date danRelevan Baik Manual
Maupun Online
85% 90% 90% 95%
Manajemen Sumber DayaManusia Biro Keanggotaan danKepegawaian DPR RI
30828,8 30828,8 35453,10045 40771,06552 46886,72535
MUSRENBANGNAS 2010 Page 5 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)Pelayanan Administrasi
Keanggotaan Dewandan Fraksi yang
Memenuhi StandarDengan Data yang UpTo Date dan Akurat
100% 100% 100% 100%
Persentase (%)Pengelolaan
Administrasi danPembinaan SDM yang
Memenuhi StandarDengan Data yang UpTo Date dan Akurat
100% 100% 100% 100%
Persentase (%) UnitKerja yang MemilikiAparatur Kompeten
Seusai Kebutuhan danKualifikasi
90% 92.5% 95% 95%
Persentase (%)Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan yangMemenuhi Standar
87.5% 90% 90% 95%
Pengembangan Kelembagaan 528,4 528,4 4129,37285 4748,778778 5461,095594% Hasil Kajian/
Analisis KonsultanTentang Pembentukan
Kantor AnggaranParlemen
(Parliamentary BudgetOffice/PBO)
90% 95% 95% 95%
% Hasil Kajian/Analisis Konsultan
Tentang PelaksanaanPengawasan DPR RI
90% 95% 95% 95%
MUSRENBANGNAS 2010 Page 6 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
% Hasil Kajian/Analisis Kompilasi
Konsultan dan SetjenDPR RI Tentang
Pembentukan KantorAnggaran Parlemen dan
PelaksanaanPengawasan DPR RI
90% 95% 95% 95%
2 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur DPRRIPerencanaan dan Pengawasan 7024,675 7024,675 8078,37625 9290,132688 10683,65259
Persentase (%) UnitKerja yang MenerapkanPerencanaan Anggaranyang Akurat dan Tepat
Waktu
85% 90% 90% 95%
Persentase (%) AnalisisKebijakan,
KelengkapanAdministrasi dan Teknis
Rapat BURT SecaraTepat Waktu dan Tepat
Sasaran
85% 90% 90% 95%
Persentase (%) UnitKerja yang Mencapai
80 Persentase (%)Target Kinerja SesuaiTupoksi dan Prosedur
Kerja DenganAdministrasi yang
Akuntabel
75% 80% 80% 85%
Persentase (%) UnitKerja yang TertibAdministrasi danMencapai Target
Kinerjanya
75% 80% 85% 95%
MUSRENBANGNAS 2010 Page 7 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Pengelolaan Keuangan danPelaporan Barang Milik Negara
204032,604 204032,604 234637,4946 269833,1188 310308,0866
Persentase (%)Administrasi KeuanganDPR RI dan Setjen yang
Akuntabel dan TepatWaktu
85% 90% 90% 95%
Persentase (%)Administrasi Keuangan
Badan FungsionalKeahlian dan RumahAspirasi Anggota diDaerah Pemilihan
85% 90% 90% 95%
Persentase (%)Pelaporan Keuangandan Penatausahaan
BMN yang Akuntabeldan Tepat Waktu
75% 80% 80% 85%
Persentase (%)Pelayanan PerjalananDinas yang Akuntabel
dan Tepat Waktu
100% 100% 100% 100%
Pengadaan PerlengkapanSarana dan Prasarana
76637,698 76637,698 88133,3527 101353,3556 116556,3589
Persentase (%)Perawatan,
Penyimpanan danPendistribusian
Peralatan Kantor danPerlengkapan Kantor,
Serta SaranaTransportasi yangMemenuhi Standar
75% 80% 80% 85%
MUSRENBANGNAS 2010 Page 8 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)Pelayanan Pengamanandi Lingkungan GedungMPR/DPR/DPD RI, RJ
Pimpinan, RJA danWisma DPR RI yangMemenuhi Standar
90% 92.5% 95% 97.5%
Persentase (%)Pengelolaan TataPersuratan Sesuai
Standar
100% 100% 100% 100%
Persentase (%)Pelayanan, Perawatan,
Penyimpanan, danPendistribusian
Perlengkapan Kantordan Sarana Transportasiyang Memenuhi Standar
90% 95% 95% 100%
Pemeliharaan danPenatausahaan Sarana danPrasarana Gedung
985687,632 985687,632 830308,9498 582171,3 669497
Persentase (%) Gedungdan Pertamanan DPR
yang Terpelihara SesuaiStandar
85% 90% 95% 95%
Persentase (%) RumahJabatan Pimpinan,
Rumah JabatanAnggota, dan Wisma
DPR yang TerpeliharaSesuai Standar
85% 90% 95% 95%
Persentase (%) InstalasiMekanikal danElektrikal yangBeroperasi dan
Terpelihara SesuaiStandar
85% 90% 95% 95%
MUSRENBANGNAS 2010 Page 9 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Tersedianya PenataanUlang (Grand Design)
Komplek GedungMPR/DPR/DPD RI
100% 100% 0% 0%
3 Program Pelaksanaan FungsiLegislasi DPR RIPerancangan Undang-Undang 246697,305 246697,305 283701,9008 326257,1859 375195,7637
Persentase (%) Kajian,Naskah Akademik dan
Draft RUU BidangEkonomi KeuanganSesuai Standar dan
Tepat Waktu
80% 80% 80% 80%
Persentase (%) Kajian,Naskah Akademis dan
Draft RUU BidangIndustri dan
Perdagangan SesuaiStandar dan Tepat
Waktu
80% 80% 80% 80%
Persentase (%) Kajian,Naskah Akademis, dan
Draft RUU BidangPolitik, Hukum dan
HAM Sesuai Standardan Tepat Waktu
80% 80% 80% 80%
Persentase (%) Kajian,Naskah Akademis, dan
Draft RUU BidangKesejahteraan
Masyarakat SesuaiStandar dan Tepat
Waktu
80% 80% 80% 80%
Administrasi Hukum danLitigasi DPR RI
6246,284 6246,284 7183,2266 8260,71059 9499,817719
Persentase (%) ProdukHukum Berupa
Peraturan/ Keputusanyang Memenuhi Standar
90% 95% 95% 100%
MUSRENBANGNAS 2010 Page 10 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)Pertimbangan Hukum
yang Memenuhi StandarFormal dan Penanganan
Perkara yang TepatWaktu
90% 95% 95% 90%
Harmonisasi dan EvaluasiPelaksanaan Undang-Undang
26320,017 26320,017 30268,01955 34808,22248 40029,45586
Persentase (%)PelaksanaanPerencanaan
Pembentukan RUU(Prolegnas) Secara
Tepat Waktu.
80% 85% 85% 90%
Persentase (%) RUUyang Diharmonisasi dan
UU yang DilakukanPemantauan
90% 95% 95% 90%
4 Program Pelaksanaan FungsiAnggaran DPR RIPembahasan RAPBN 14634,179 14634,179 16829,30585 19353,70173 22256,75699
Persentase (%) NaskahRAPBN yang TelahDianalisis Dengan
Tepat Waktu
80% 85% 85% 90%
Pembahasan Anggaran K/LOleh Komisi
7168,7 7168,7 8244,005 9480,60575 10902,69661
Hasil Anggaran K/Lyang Dibahas Oleh
Komisi
80% 85% 85% 90%
Persentase (%)Pelaksannaan
Pembahasan AnggaranK/L di Banggar yang
Tepat Waktu
80% 85% 85% 90%
5 Program Pelaksanaan FungsiPengawasan DPR RIAkuntabilitas KeuanganNegara
3860,2 3860,2 4439,2 5105,1 5870,8
MUSRENBANGNAS 2010 Page 11 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)pelaksanaan keuangannegara yang memiliki
akuntabilitas
80% 85% 85% 90%
Pengawasan Pelaksanaan UUdan Pengawasan KebijakanPemerintah
183998,068 183998,068 211597,7782 243337,4449 279838,0617
Persentase (%) HasilAnalisis Pengawasan
Pelaksanaan UUSebagai ReferensiAnggota DPR RI
85% 90% 90% 95%
Persentase (%) HasilAnalisis PengawasanKebijakan Pemerintah
Sebagai ReferensiAnggota
85% 90% 90% 95%
Persentase (%) FasilitasPelaksanaan Hak-HakDPR yang Akuntabel
dan Tepat Waktu
85% 90% 90% 95%
Persentase (%) FasilitasUntuk Penetapan
Pejabat Publik yangDisetujui DPR
85% 90% 90% 95%
6 Program PenguatanKelembagaan DPR RIPelaksanaan Tugas-TugasPimpinan DPR RI
69474,382 69474,382 79895,5393 91879,8702 105661,8507
Persentase (%)Pelayanan KegiatanKetua Dewan Sesuai
Standar dan TepatWaktu
85% 85% 90% 95%
MUSRENBANGNAS 2010 Page 12 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)Pelayanan KegiatanWakil Ketua DewanBidang Politik dan
Keamanan
85% 85% 90% 95%
Persentase (%)Pelayanan KegiatanWakil Ketua DewanBidang Ekonomi dan
Keuangan
85% 85% 90% 95%
Persentase (%)Pelayanan KegiatanWakil Ketua DewanBidang Industri dan
Pembangunan
85% 85% 90% 95%
Persentase (%)Pelayanan KegiatanWakil Ketua Dewan
Bidang KesejahteraanRakyat
85% 85% 90% 95%
Pelaksanaan Tugas-TugasKerumahtanggaan DPR RI
20973,914 20973,914 24120,0011 27738,00127 31898,70146
Persentase (%) Rapatyang Tepat Waktu danTepat Administrasi di
Musyawarah Pimpinan
100% 100% 100% 100%
Persentase (%)Persidangan yang Tepat
Waktu dan TepatAdministrasi dan Teknis
RapatBamus/Konsultasi
100% 100% 100% 100%
Persentase (%)Pelayanan KegiatanKetatausahaan danKerumahtanggaan
Pimpinan SekretariatJenderal yang Sesuai
dan Tepat Waktu
92% 93% 94% 95%
MUSRENBANGNAS 2010 Page 13 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) AnalisisKebijakan,
KelengkapanAdministrasi dan TeknisRapat Burt Secara Tepat
Waktu dan TepatSasaran
85% 85% 90% 95%
Pelaksanaan Kerjasama AntarParlemen/HubunganInternasional
46391,448 46391,448 53350,1652 61352,68998 70555,59348
Persentase (%)Pelayanan Kerjasama
Antar Parlemen DalamLingkup Internasionalyang Akuntabel dan
Tepat Waktu
92% 93% 94% 95%
Persentase (%)Pelayanan Kerjasama
Antar Parlemen DalamLingkup Regional yangAkuntabel dan Tepat
Waktu
92% 93% 94% 95%
Persentase (%)Pelayanan Kerjasama
Antar Parlemen DalamLingkup Bilateral yangAkuntabel dan Tepat
Waktu
92% 93% 94% 95%
Pelaksanaan Tugas-TugasBadan Kehormatan danPengaduan Masyarakat
4776,072 4776,072 5492,4828 6316,35522 7263,808503
Persentase (%)Kelengkapan
Administrasi dan TeknisRapat Serta SidangBadan KehormatanSesuai Standar dan
Tepat Waktu
95% 96% 96% 97%
MUSRENBANGNAS 2010 Page 14 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Pengelolaan Hak Keuangan danAdministrasi Dewan
751645,857 751645,857 864392,7356 994051,6459 1143159,393
Persentase (%)Tercapainya Hak
Keuangan danAdministrasi Anggota
Dewan
100% 100% 100% 100%
Pengelolaan Kegiatan RumahAspirasi
0 0 0 0 0
II. KEMENTERIAN DALAMNEGERI 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00
1 Program PenguatanPenyelenggaraan PemerintahanUmumPenyelenggaraan HubunganPusat dan Daerah SertaKerjasama Daerah
150 150 0 0 0
Regulasi Pusat tentangPedoman Pelayanan
Administrasi TerpaduKecamatan
4 4 4 4
Prosentasekabupaten/kota yangtelah melaksanakan
pelayanan administrasiterpadu di tingkat
kecamatan
85% 90% 95% 100%
Prosentase jumlahrumusan kebijakan danproduk hukum bidanghubungan pusat dan
daerah, dekonsentrasidan tugas pembantuan,kerjasama antar daerah,
dan peningkatanpelayanan umum
3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen
MUSRENBANGNAS 2010 Page 15 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Prosentase fasilitasipusat dan daerah di
bidang hubungan pusatdan daerah,
dekonsentrasi dan tugaspembantuan, dan
peningkatan pelayananumum
100% 100% 100% 100%
Jumlah laporanmonitoring dan evaluasi
hubungan pusat dandaerah, dekonsentrasidan tugas pembantuan,kerjasama antar daerah,
dan peningkatanpelayanan umum
(triwulan, semester danakhir tahun)
15% 15% 20% 20%
Prosentase penyelesaianurusan tata usaha dan
rumah tangga DirektoratDekonsentrasi dan
Kerjasama
60% 65% 70% 75%
Prosentase peningkatanjumlah daerah yang
melaksanakankerjasama daerah dalam
bidang ekonomi,prasarana dan
pelayanan publik
1 laporan
Prosentase jumlahdaerah yang menerimamanfaat dari kerjasama
daerah dalam bidangekonomi, prasarana dan
pelayanan publik
75% 75% 75% 75%
MUSRENBANGNAS 2010 Page 16 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah sistem data basedan sistem Monev
kerjasama daerah yangdisusun
20% 30% 40% 50%
Jumlah pemetaanpelaksanaan Kerjasamadaerah baik yang sukses
maupun yang gagal
75% 75% 75% 75%
Jumlah pemutakhiranpemetaan pelaksanaankerjasama daerah baikyang sukses maupun
yang gagalProsentase jumlahkegiatan fasilisasi
kerjasama antar daerahyang diusulkan
Jumlah provinsi yangmelaksanakan peran
Gubernur sebagai wakilpemerintah dalampenyelenggaraan
dekonsentrasi dan tugaspembantuan
Pengembangan dan PenataanWilayah Administrasi danPerbatasan
300 300 0 0 0
Persentase (%) JumlahRumusan Kebijakan dan
Produk HukumPenataan WilayahAdministrasi danPenegasan Batas
Daerah, PengembanganWilayah Perbatasan,
Toponimi, danPertanahan.
4 4 4 4
MUSRENBANGNAS 2010 Page 17 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) FasilitasiPusat dan Daerah
Bidang Tugas PenataanWilayah Administrasidan Penegasan Batas
Daerah, PengembanganWilayah Perbatasan,
Toponimi danPertanahan.
15 segmen 15 segmen 15 segmen 15 segmen
Jumlah LaporanMonitoring danEvaluasi Bidang
Penataan WilayahAdministrasi danPenegasan Batas
Daerah, PengembanganWilayah Perbatasan,
Toponimi danPertanahan (Triwulan,
Semester dan AkhirTahun).
35% 35% 35% 35%
Persentase (%)Penyelesaian Urusan
Tata Usaha dan RumahTangga Direktorat
Wilayah Administrasidan Perbatasan.
3 paket 3 paket 3 paket 3 paket
Jumlah SegmenPenataan dan Penegasan
Batas WilayahAdministrasi Perbatasan
Antar Daerah yangDitetapkan Dengan
Peraturan Perundangan
50% 75% 85% 100%
MUSRENBANGNAS 2010 Page 18 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)Penurunan KonflikKarena SengketaPerbatasan Antar
Daerah.
50% 75% 85% 100%
Persentase (%)Pemetaan Rupabumi
(Toponimi)
6 provinsi 6 provinsi 6 provinsi 6 provinsi
Jumlah Pos Lintas BatasTradisional dan
Internasional DenganKualitas Manajemen
Pengelolaan SertaFasilitas Pendukung
yang Memadai
10% 10% 10% 10%
Persentase (%)Penguatan
Kelembagaan di Pusatdan Daerah Dalam
Rangka PenangananPerbatasan Antar
Negara.
80% 85% 90% 95%
Persentase (%) JumlahKab/Kota di Wilayah
Perbatasan AntarNegara dan Pulau-PulauTerluar yang Mendapat
Sarpras PerbatasanAntar Negara
3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen
Jumlah Provinsi yangTermasuk Ke Dalam
Perbatasan AntarNegara (Sosekmalindo,Jbc Ri-Rdtl, Jbc Ri-Png
100% 100% 100% 100%
III. KEMENTERIANPERTANIAN 193.135,35 193.135,35 431.846,09 461.790,40 511.918,11
MUSRENBANGNAS 2010 Page 19 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
1 Program PeningkatanProduksi, Produktivitas danMutu Tanaman Pangan UntukMencapai Swasembada danSwasembada Berkelanjutan
Pengelolaan Sistem PenyediaanBenih Tanaman Pangan(Prioritas Bidang)
411,2 411,2 488,6 585,3 694,6
Lembaga PerbenihanTanaman Pangan yang
Dibina di LokasiPenerapan Budidaya
Tanaman Pangan yangTepat :
Tersusunnya RoadmapKebutuhan &
Ketersediaan Benih(Paket)
Tersusunnya KebijakanSistem Subsidi Benih
(Paket)Tersusunnya RancanganRevitalisasi Perbenihan
(Paket)Bpsbtph (Balai)
Bbi (Balai)Pengelolaan Sistem Penyediaandan Pengawasan SaranaProduksi Tanaman Pangan(Prioritas Bidang)
153,1 153,1 183,962 220,386 261,598
Sarana ProduksiTersedia dan Terawasidi Lokasi PenerapanBudidaya TanamanPangan yang Tepat
(Unit) :
MUSRENBANGNAS 2010 Page 20 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Tersusunnya RoadmapKebutuhan &
Penyediaan Pupuk &Alsintan (Paket)
Penguatan PerlindunganTanaman Pangan DariGangguan Opt dan Dfi(Prioritas Bidang)
649 649 771,012 923,672 1096,399
Jumlah Luas ArealTanaman Pangan yangTerserang Opt (Ribu
Ha) DanJumlah Luas Areal
Tanaman Pangan yangTerkena Dfi (Ribu Ha)
Pengembangan MetodePengujian Mutu Benih danPenerapan Sistem MutuLaboratorium Pengujian Benih(Prioritas Bidang)
6000 6000 7130 8550 10150
Jumlah MetodePengujian Mutu Benihyang Dikembangkan,
Divalidasi danDisyahkan (Metode),Jumlah Laboratorium
yang MenerapkanSistem Mutu
(Laboratorium),Jumlah LaboratoriumPeserta Uji Profisiensi(Laboratorium), Dan
Jumlah Pelaksanaan UjiPetik Mutu Benih yangBeredar (Contoh Benih)
2 Program PeningkatanProduksi, Produktivitas danMutu Produk TanamanHortikultura Berkelanjutan
MUSRENBANGNAS 2010 Page 21 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Dukungan Manajemen danTeknis Lainnya DitjenHortikultura
916 916 809 970,8 1213,5
Jumlah DokumenPendukung
PengembanganProduksi, Produktivitas
dan Mutu ProdukHortikultura:
(Perecanaan danPenganggaran,
KerjasamaInternasional,
Pengelolaan Sdm,Humas, Keuangan,
Sarana dan Prasarana,Pelaksanaan,
Monitoring danPelaporan, Evaluasi Pro
Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu ProdukTanaman Sayuran danBiofarmaka Berkelanjutan(Prioritas Nasional dan Bidang)
101 101 84,4 101,2 126,6
Laju PertumbuhanProduksi Tanaman
Sayuran danBiofarmaka (Kenaikan
Terhadap TahunSebelumnya)
Laju Pertumbuhan LuasPanen Tanaman
Sayuran danBiofarmaka (Kenaikan
Terhadap TahunSebelumnya)
MUSRENBANGNAS 2010 Page 22 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu ProdukTanaman Hias Berkelanjutan(Prioritas Bidang)
1400 1400 826,6 991,9 1239,9
Laju PertumbuhanProduksi Tanaman Hias
Proporsi Tanaman HiasSegar Bermutu di Pasar
Pengembangan SistemPerbenihan, Pupuk dan SaranaProduksi Lainnya (PrioritasNasional dan Bidang)
1215 1215 1074,4 1289,3 1611,6
Persentase (%) JumlahUsaha/Produsen Benih
HortikulturaPersentase (%)
Penggunaan BenihBermutu
Pengembangan SistemPerlindungan TanamanHortikultura (Prioritas Bidang)
943 943 772,6 927,1 1158,9
Proporsi Luas SeranganOpt Utama Hortikultura
Terhadap Total LuasPanen. (Maksimal
Terhadap Luas Panen)
3 Program PencapaianSwasembada Daging Sapi danPeningkatan PenyediaanPangan Hewani yang Aman,Sehat, Utuh dan Halal
MUSRENBANGNAS 2010 Page 23 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Peningkatan Produksi TernakNon Ruminansia DenganPendayagunaan Sumber DayaLokal (Prioritas Nasional danBidang)
50 50 0 0 0
PengembanganKelompok Unggas
LokalPengembangan
Kelompok Non Unggas
Pengembangan PakanTernak
Pengembangan AlsinTernak
Pengendalian danPenanggulangan PenyakitHewan Menular Strategis danPenyakit Zoonosis (PrioritasBidang)
36 36 0 0 0
Penguatan OtoritasVeteriner Melalui
Puskeswan dan Lab(Unit)
TerlaksananyaVaksinasi dan
Pengobatan ThdPenyakit Hewan (Juta
Dosis)Terlaksananya
Pengambilan danPemeriksaan Sampel
Dlm RangkaSurvailance Phmsze
(Ribu Sampel)
MUSRENBANGNAS 2010 Page 24 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Terlaksananya Produksidan Pendaftaran dan
Pengawasan ObatHewan yang Beredar di
Indonesia(Produk/Merek)
Penjaminan Pangan AsalHewan yang Aman dan HalalSerta Pemenuhan PersyaratanProduk Hewan Non Pangan(Prioritas Nasional dan Bidang)
310 310 0 0 0
Jumlah KebijakaKesmavet (Pedoman)
-PertumbuhanTerpenuhinya
Persyaratan dan StandarKeamanan dan Mutu
Produk Hewan Pangandan Non Pangan
(Rpu,Rph,Rpb,Tpu,Kios Daging,Tps) Unit
Jumlah Lab yang Dibina(Unit)
Dukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaDitjen Peternakan
678 678 0 0 0
Jumlah DokumenPerencanaan,Keuangan,Umum,Serta Evaluasi
dan Pelaporan ProgramPengembangan
Peternakan (Paket)4 Program Peningkatan Nilai
Tambah, Daya Saing, IndustriHilir, Pemasaran dan EksporHasil Pertanian
MUSRENBANGNAS 2010 Page 25 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Pengembangan PenanganganPasca Panen Pertanian(Prioritas Nasional dan Bidang)
0 0 0 0 0
Jumlah Kelompok Taniyang Menerapkan
Penangnan Pasca PanenSesuai Ghp dan Standar
Mutu(Poktan/Gapoktan)
Pengembangan PengolahanHasil Pertanian (PrioritasNasional dan Bidang)
300 300 300 300 300
Jumlah UsahaPengolahan Hasil
Pertanian yang BernilaiTambah dan Berdaya
Saing (Unit)Pengembangan Mutu danStandardisasi Pertanian(Prioritas Nasional dan Bidang)
300 300 300 300 1300
Jumlah Usaha PascaPanen dan Pengolahan
yang MenerapkanSistem Jaminan Mutu.
Jumlah Pengujian MutuAlat Mesin Pertanian
(Sertifikat)Pengembangan PemasaranDomestik (Prioritas Bidang)
900 900 900 900 1400
Jumlah KelembagaanPemasaran Bagi Petan
(Pasar)Pengembangan PemasaranInternasional (PrioritasNasional dan Bidang)
400 400 400 400 1300
MUSRENBANGNAS 2010 Page 26 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah Ekspor danSurplus Neraca
Perdagangan HasilPertanian
5 Program Penyediaan danPengembangan Prasarana danSarana PertanianPerluasan Areal Pertanian(Prioritas Nasional dan Bidang)
75 75 0 0 0
Luasan (Ha) PerluasanAreal Tanaman Pangan
(Saawah dan LahanKering), Hortikultura,
Perkebunan danKawasan Peternakan
Pengelolaan Air UntukPertanian (Prioritas Nasionaldan Bidang)
75 75 0 0 0
Tersedianya (Unit)Pengembangan Sumber
Air Alternatif SkalaKecil (Melalui Irigasi
Pedesaan,Pengembangan SumberAir Tanah, Pompanisasi
Air Permukaan) yangBerfungsi.
Tersedianya OptimasiPemanfaata Air Irigasi
(Melalui PerbaikanJitut/Jides dan
Pengembangan Tam)yang Berfungsi (Ha)
MUSRENBANGNAS 2010 Page 27 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Tersedianya (Unit)Pengembangan
Konservasi Air (MelaluiPengembangan
Embung, Chek Dam,Sumur Resapan,
Antisipasi Kekeringandan Banjir) yang
Berfungsi
Pengembangan PengelolaanLahan Pertanian (PrioritasNasional dan Bidang)
75 75 0 0 0
Terlaksananya Lahanyang Dioptimasi,
Dikonservasi,Direhabilitasi dan
DireklamasiKonservasi Das Hulu160.000 Ha (Adaptasi
Iklim)Terbangunnya RumhaKompos 6.500 Unit
TerlaksananyaPengembangan SystemeOf Rice Intensificaion2000 Paket (Adaptasi
Iklim)Tersedianya Data
Bidang Tanah Petaniyang Disertifikasi
200.000 PersilTersedianya Jalan
Sepanjang 12.500 KmUntuk Jut dan Jalan
Produksi, SertaTersedianya Data
Bidang Tanah Petaniyang LayakDisertifikasi
MUSRENBANGNAS 2010 Page 28 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Dukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaDirektorat Pengelolaan Lahandan Air
75 75 0 0 0
Tersedianya Dokumen(Paket) Perencanaan
Program, Anggaran danKerjasama (Renja-Kl,
Rka-Kl, Dipa, Pok, MouKerjasama Pbis, Tor)
6 Program Penciptaan Teknologidan Varietas Unggul BerdayaSaingDukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaBadan Penelitian danPengembangan KementerianPertanian
112419,24 112419,24 311760 334110 360930
Jumlah Paket DokumenPerencanaan Program,Anggaran, dan LaporanPelaksanaan Program/
Kegiatan LitbangSeluruh Satker Badan
Litbang Pertanian
Jumlah Sertifikat PatenUntuk Dilindungi,Promosi Teknologi
Litbang, dan NaskahPerjanjian Kerja Sama
LisensiPenelitian dan PengembanganTanaman Hortikultura(Prioritas Nasional dan Bidang)
9544,8 9544,8 10554,4 12799,8 14742,8
Jml Vub Yg DiminatiKnsumen
MUSRENBANGNAS 2010 Page 29 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah Pn yangTerkonservasi danTerkarakterisasi
Jumlah Teknologi ProdHortikultura Ramah
LingkunganPengkajian dan PercepatanDiseminasi Inovasi TeknologiPertanian (Prioritas Bidang)
4097,386 4097,386 4266,77 4366,347 4380,113
Jumlah KoordinasiPenyusunan
Penganggaran,Pelaksanaan dan Monev
Kegiatan di BalaiPengkajian TeknologiPertanian (Koordinasi)
Jumlah AdvokasiTeknis dan Kebijakan
OperasionalPembangunan PertanianWilayah, Regional, dan
Nasional (Advokasi)
Jumlah AdaptasiTeknologi SpesifikLokasi (Teknologi)
7 Program Pengembangan SDMPertanian dan KelembagaanPetaniPengembangan ReorientasiPendidikan Pertanian (PrioritasBidang)
58,108 58,108 75,54 83,094 87,249
Persentase (%) JumlahKegiatan Pendidikan
Pertanian yangDirancang dan
Dianggarkan(%)
MUSRENBANGNAS 2010 Page 30 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah Jenis ProfesiSdm Pertanian yangTerstandarisasi danTersertifikasi (Jenis)Jumlah Kelembagaan
Pendidikan yangDitingkatkan
Kualitasnya (Lembaga)Jumlah Tenaga
Fungsional dan Profesiyang Sesuai DenganStandar Kompetensi
(Orang)Jumlah Sdm Pertanian
yang DitingkatkanKompetensinya MelaluiDiklat Fungsional dan
Diklat Profesi yangSesuai Dengan Standar
Kompetensi(Orang)
Jumlah Aparatur yangMeningkat JenjangPendidikan Formal
Jumlah Lulusan Div diBidang Rihp
Jumlah Sdm Pertanianyang Ditingkatkan
Kompetensinya MelaluiPendidikan Spp(Orang)
Jumlah Lulusan yangMengikuti Retooling di
Bidang PertanianPersentase (%) JumlahKegiatan KerjasamaPendidikan di Dalam
dan di Luar Negeri yangDirancang dan
Dilaksanakan (%)
MUSRENBANGNAS 2010 Page 31 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Pemantapan Sistem PelatihanPertanian (Prioritas Bidang)
0 0 0 0 0
Jumlah KelembagaanUpt Pusat dan P4S yang
TerakreditasiXxx
Jumlah AparaturPertanian yangDitingkatkan
Kompetensinya MelaluiPelatihan (Orang)
Jumlah Non AparaturPertanian yangDitingkatkan
Kompetensinya MelaluiPelatihan(Orang)
Persentase (%) JumlahKegiatan yangMendukung
PenyelenggaraanPelatihan Pertanianyang Dirancang dan
Dianggarkan (%)Jumlah Kegiatan
Kerjasama Pelatihandan Persentase (%)
Jumlah Jenis Pelatihanyang Dirancang dan
Dilaksanakan (Paket)Pemantapan Sistem PenyuluhanPertanian (Prioritas Nasionaldan Bidang)
515,911 515,911 670,684 737,753 811,528
MUSRENBANGNAS 2010 Page 32 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah KelembagaanPenyuluhan Pertanianyang Terbentuk SesuaiUu No. 16 Tahun 2006
Tentang Sp3K(Bakorluhdan Bapeluh)
Jumlah KelembagaanPetani (Gapoktan)Jumlah Bpp ModelJumlah Ketenagaan
Penyuluhan Pertanianyang Ditingkatkan
Kualitas danKuantitasnya(Orang)
Persentase (%) JumlahKegiatan yangMendukung
PenyelenggaraanPenyuluhan Pertanianyang Dirancang dan
Dianggarkan (%)8 Program Peningkatan
Diversifikasi dan KetahananPangan MasyarakatPengembangan Ketersediaandan Penanganan RawanPangan (Prioritas Nasional danBidang)
562,5 562,5 590,625 614,25 638,82
Jumlah Desa MandiriPangan yang
Dikembangkan. (Desa)Jumlah Lumbung
Pangan yangDikembangkan.
(Lumbung)Lokasi Rawan Pangan.
Kab)
MUSRENBANGNAS 2010 Page 33 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Tersedianya Data danInformasi Tentang
Ketersediaan, Cadangandan Daerah Rawan
Pangan. (Prop)Terlaksananya
Pemantauan danPemantapan
Ketersediaan danKerawanan Pangan.
(Prop)Pengembangan SistemDistribusi dan Stabilitas HargaPangan (Prioritas Nasional danBidang)
115 115 121 126 131
Lembaga DistribusiPangan Masyarakat
(Ldpm) (Gap)Tersedianya Data dan
Informasi TentangDistribusi, Harga danAkses Pangan. (Prop)
TerlaksananyaPemantauan dan
Pemantapan Distribusi,Harga dan AksesPangan. (Prop)
PengembanganPenganekaragaman KonsumsiPangan dan PeningkatanKeamanan Pangan Segar(Prioritas Nasional dan Bidang)
1430 1430 1828,2 2335,1 2862,8
Desa P2Kp (PercepatanPenganekaragamanKonsumsi Pangan.
(Desa)
MUSRENBANGNAS 2010 Page 34 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
PromosiPenganekaragaman
Konsumsi Pangan danKeamanan Pangan
Penanganan KeamananPangan TingkatProdusen dan
KonsumenTerlaksananya
Pemantauan danPemantapan
PenganekaragamanKonsumsi Pangan dan
Keamanan Pangan(Prop)
Tersedianya Data danInformasi Tentang Pola
Konsumsi,Penganekaragaman dan
KeamananPangan.(Prop)
Dukungan Manajemen danTeknis Lainnya BadanKetahanan Pangan
100 100 186 233 290
Jumlah DokumenPerencanaan, Keuangan,
Umum Serta Evaluasidan Pelaporan Program
PengembanganKoordinasi PerumusanKebijakan Ketahanan
Pangan, SertaKoordinasi Ketahanan
Pangan (DewanKetahanan Pangan)
9 Program Peningkatan KualitasPengkarantinaan Pertanian danPengawasan Keamanan Hayati
MUSRENBANGNAS 2010 Page 35 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Peningkatan KualitasPelayanan Karantina Pertaniandan Pengawasan KeamananHayati (Prioritas Nasional danBidang)
30430,1 30430,1 66152,3 65125,4 76690,7
Vol. dan Frek.Operasional Tindakan
Karantina Pertanian danPengawasan Keamanan
Hayati (SertifikasiKarantina)
Persentase (%)Peningkatan Indeks
Kesesuaian OperasionalTindakan Karantina danPengawasan Terhadap
Kebijakan, Standar,Teknik dan Metodayang Diberlakukan
Persentase (%)Penolakan KirimanBarang Ekspor yang
Disertifikasi KarantinaPertanian
Peningkatan IndeksKepuasan dan
Kepatuhan PenggunaJasa
Peningkatan KualitasPenyelenggaraan LaboratoriumUji Standar KarantinaPertanian (Prioritas Nasionaldan Bidang)
18800 18800 21600 24800 28500
MUSRENBANGNAS 2010 Page 36 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jml Teknik dan MetodaTindakan Karantina danPengawasan Keamanan
Hayati yangDiujicobakan dan
Dikembangkan
Jumlah Sampel Lab.yang Diperiksa Sesuai
Ruang LingkupPengujian (Uji Standar,
Rujukan, Konfirmasidan Profisiensi)
Jumlah LaboratoriumKarantina yang
DiakreditasiIV. KEMENTERIAN ENERGI
DAN SUMBER DAYAMINERAL
11.118.486,30 11.118.486,30 19.329.007,29 15.880.392,73 10.695.766,54
1 Program DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya KesdmPembinaan AdministrasiHukum dan Kehumasan Kesdm
16796 16796 23709 25982 28194
Jumlah PeraturanPeruuan
25 25 25 25
Persentase (%)Peraturan yang TidakSinkron dan Harmonis
30% 25% 20% 10%
Jumlah Bantuan Hukumdan Kasus yang
Dimenangkan danDiselesaikan
4 4 4 4
Rasio Berita Negatifdan Positif
36%;54% 35%;60% 34%;64% 33%;68%
2 Program Penelitian danPengembangan KementerianEsdm
MUSRENBANGNAS 2010 Page 37 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Penelitian dan PengembanganTeknologi Minyak dan GasBumi
196462,8 196462,8 380432 399453 419426
Jumlah KegiatanPenelitian danPengembangan
35 34 31 32
Jumlah KontrakPelayanan Jasa
Teknologi
44 50 55 55
Jumlah RealisasiPenerimaan NegaraBukan Pajak (Pnbp)
Kegiatan Jasa Penelitiandan Pengembangan
Terhadap Target yangDitetapkan (Dalam Juta
Rp)
54594 65513 78616 94339
Jumlah PembayaranGaji, OperasionalPerkantoran danPelayanan Publik
3 3 3 3
Jumlah KegiatanPenunjang Kelitbangan
Lainnya
24 24 24 24
Jumlah Kegiatan yangDidanai Oleh Pnbp
2 2 2 2
Dukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaBadan Penelitian danPengembangan Energi danSumber Daya Mineral
31671 31671 36893 38797 40796
Jumlah KoordinasiPerencanaan Kebijakan
Program
4 4 4 4
Jumlah KegiatanPengelolaan
AdministratifKepegawaian
13 13 13 13
MUSRENBANGNAS 2010 Page 38 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah KegiatanPengelolaan
Administrasi Keuangan
6 6 6 6
Jumlah PengelolaanAset Barang Milik
Negara yang DilaporkanSebagai Kekayaan
Negara
5 5 5 5
Jumlah KegiatanPemantauan dan
Evaluasi
6 6 6 6
Jumlah PenilaianJabatan Struktural dan
Fungsional
3 3 3 3
Jumlah KoordinasiKerjasama Litbang
3 3 3 3
JumlahPenyelenggaraanDiseminasi Hasil
Litbang
4 4 4 4
Jumlah PengelolaanKetatausahaan,
Kearsipan dan RumahTangga
5 5 5 5
Jumlah Sarana danPrasarana Perkantoran
yangDibangun/Direhab/Ditin
gkatkan
2 2 2 2
Jumlah PembayaranGaji, OperasionalPerkantoran danPelayanan Publik
3 3 3 3
Jumlah Kegiatan yangDidanai Oleh Pnbp
2 2 2 2
Penelitian dan PengembanganTeknologi Ketenagalistikan danEnergi Baru Terbarukan
49393 49393 74112 77809 81689
MUSRENBANGNAS 2010 Page 39 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah PembayaranGaji, OperasionalPerkantoran danPelayanan Publik
3 3 3 3
Jumlah KegiatanPenunjang Kelitbangan
Lainnya
24 24 24 24
Jumlah Kegiatan yangDidanai Oleh Pnbp
4 4 4 4
Jumlah KegiatanPenelitian danPengembangan
20 20 16 12
Jumlah KontrakPelayanan Jasa
Teknologi
1 1 1 1
Jumlah RealisasiPenerimaan NegaraBukan Pajak (Pnbp)
Kegiatan Jasa Penelitiandan Pengembangan
Terhadap Target yangDitetapkan (Dalam Juta
Rp)
200 200 200 200
3 Program Pendidikan danPelatihan Aparatur KesdmPendidikan dan PelatihanKetenagalistrikan dan EnergiBaru Terbarukan
47874 47874 71633 75215 78976
JumlahPenyelenggaraan Diklat
Dalam Setahun
108 113 118 123
Jumlah Nspk Diklatyang Ditetapkan dan
Diberlakukan
160 168 176 184
Jumlah Sdm Aparaturyang DitingkatkanKemampuannya
200 210 220 230
MUSRENBANGNAS 2010 Page 40 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah Lembaga DiklatProfesi/Ldp yang
Terakreditasi SebagaiPenyelenggara Diklat
Teknis
1 1 1 1
Persentase (%) TingkatKinerja Organisasi
92 92 93 95
Jumlah Karya Ilmiah 10 11 11 12Jumlah Jenis Diklatyang Dibutuhkan
3 3 3 3
Jumlah DokumenPerencanaan
11 11 11 12
Jumlah KerjasamaDiklat yang
Diimplementasikan
6 6 7 7
Jumlah KegiatanPromosi Diklat
4 4 5 5
Jumlah SistemInformasi yang
Diimplementasikan
1 1 1 1
Jumlah KegiatanAdministrasiPengelolaan
Kepegawaian, Umumdan Keuangan
9 9 10 10
Jumlah KegiatanPengadaan
Pembangunan danRenovasi Sarana dan
Prasarana
3 3 4 4
Dukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaBadan Pendidikan danPelatihan Esdm
66382,9 66382,9 96820,4 101661,5 106744,6
JumlahPenyelenggaraan Diklat
Dalam Setahun
8 8 8 8
MUSRENBANGNAS 2010 Page 41 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah Nspk Diklatyang Ditetapkan dan
Diberlakukan
32 32 32 32
Jumlah Sdm Aparaturyang DitingkatkanKemampuannya
1400 1450 1500 1550
Jumlah Lembaga DiklatProfesi/Ldp yang
Terakreditasi SebagaiPenyelenggara Diklat
Teknis
21 23 23 23
Persentase (%) TingkatKinerja Organisasi
92 92 93 95
Jumlah KegiatanAdministrasiPengelolaan
Kepegawaian, Umumdan Keuangan
15 15 15 15
Jumlah KegiatanPenyempurnaan
Organisasi
3 3 3 3
Jumlah DokumenPerencanaan
34 34 34 34
Jumlah KegiatanPengadaan
Pembangunan danRenovasi Sarana dan
Prasarana
4 4 4 4
Jumlah KerjasamaDiklat yang
Diimplementasikan
6 6 6 6
Jumlah KegiatanPromosi Diklat
3 3 3 3
Jumlah SistemInformasi yang
Diimplementasikan
5 6 6 6
4 Program Pengelolaan Listrikdan Pemanfaatan Energi
MUSRENBANGNAS 2010 Page 42 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Penyusunan Kebijakan danProgram Serta EvaluasiPelaksanaan KebijakanKetenagalistrikan
10116870,55 10116870,55 17739484,52 14190676,53 8906597,01
Jumlah KapasitasPembangkit (Mw)
95 139 44
Transmisi (Kms) 1558 2148 306 1300Gardu Induk (Mva) 1280 1390 120 983
Panjang Jaringan danGardu Distribusi
(Kms/Mva)/SatkerLisdes
15434/0,20892
24839/0,2712
25397/0,2779
25637/0,2812
Jumlah KebijakanInvestasi Listrik
(Laporan)
6 7 7 8
Jumlah Perencanaandan Program
Ketenagalistrikan(Laporan)
7 7 7 8
Pembinaan, Pengaturan danPengawasan Usaha PenyediaanTenaga Listrik danPengembangan UsahaPenyediaan Tenaga Listrik
15518,1 15518,1 16363,95 17191,6 18001,3
Jumlah RekomendasiPembinaan dan
Pengawasan KepadaPkuk dan Piuku (Buah)
12 12 12 14
Rata-Rata PelayananPermohonan DaerahUsaha Atau EkspansiDaerah Usaha (Hari)
30 30 25 25
Jumlah KonsepPersetujuan Harga Beli
Tenaga Listrik yangDisampaikan KepadaMenteri Energi dan
Sumber Daya Mineral(Buah)
24 24 24 24
MUSRENBANGNAS 2010 Page 43 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Rata-Rata WaktuPenyelesaian Evaluasi
PermohonanPersetujuan Harga BeliTenaga Listrik (Hari)
20 20 20 20
JumlahPenetapan/Penyesuaian
Harga Jual TenagaListrik Oleh Pemegang
Izin UsahaKetenagalistrikan Untuk
Kepentingan Umum(Iuku) (Buah)
4 4 4 4
Rata-Rata WaktuPenetapan Besar Susut
Jaringan Pt Pln(Persero) SetiapTriwulan (Hari)
15 15 15 15
Jumlah PerhitunganBiaya Pokok
Penyediaan TenagaListrik Pt Pln (Persero)
(Buah)
10 10 10 10
Jumlah PerhitunganSubsidi Listrik Pt Pln
(Persero) (Buah)
10 10 10 10
Jumlah PelaksanaanFasilitasi Perselisihan
Konsumen ListrikDengan Penyedia
Listrik (Buah)
80 70 60 50
Jumlah PelaksanaanSosialisasi Peningkatan
Usaha (Kali)
6 6 5 5
Persentase (%)Penyempurnaan dan
Penyederhanaan AturanUsaha(%)
20 25 25 30
MUSRENBANGNAS 2010 Page 44 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)Penyelesaian
Permohonan DaerahUsaha dan Ekspansi
Nya (%)
100 100 100 100
Persentase (%) IzinUsaha yang Diterbitkan
(%)
20 20 25 25
Persentase (%)Pengawasan TerhadapPelaksanaan Izin Usaha
yang Diterbitkan
20 20 25 25
Persentase (%)Persetujuan dan
Penandasahan RencanaImpor Barang Modal
(%)
20 20 25 25
Persentase (%)Pengawasan Terhadap
Pelaksanaan ImporBarang Modal
20 20 25 25
Tingkat KepuasanKonsumen TerhadapPelayanan Pengaduan
(Indeks)
100 100 100 100
Persentase (%)Penyelesaian PengaduanKonsumen Listrik (%)
100 100 100 100
Persentase (%)Pencapaian Indikator
Tingkat MutuPelayanan Tenaga
Listrik (%)
40 60 70 80
Persentase (%)Penyelesaian Fasilitasi
Perselisihan (%)
95 95 100 100
MUSRENBANGNAS 2010 Page 45 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Tingkat PemahamanSosialisasi Peningkatan
Usaha (Indeks)
70 75 80 90
Penyediaan dan PengelolaanEnergi Baru Terbarukan danPelaksanaan Konservasi Energi
178225 178225 203184 228969 249220
Tingkat KepedulianMasyarakat TerhadapPemanfaatan Sumber
Energi Baru Terbarukan(Indeks)
50 50 50 50
Jumlah PesertaBimbingan Teknis
Energi Baru Terbarukan(Orang)
180 180 180 180
Jumlah Fasilitas EnergiBaru Terbarukan yangSudah Dikembangkan
Secara Komersial (Unit)
10 10 10 10
Jumlah Jenis PeralatanPemanfaat Tenaga
Listrik yangMenerapkan LabelisasiHemat Energi (Buah)
2 2 2 2
Jumlah Manager Energidan Auditor Energiyang Bersertifikat
(Orang)
50 100 100 100
Jumlah PesertaBimbingan TeknisKonservasi Energi
170 170 170 170
Tingkat KepedulianMasyarakat Terhadap
Pelaksanaan KonservasiEnergi (Indeks)
60 65 70 70
MUSRENBANGNAS 2010 Page 46 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah PemanfaatanBiomassa Untuk Rumah
Tangga (Laporan)
1 1 1 1
Jumlah Desa MandiriEnergi (Desa)
50 50 50 50
Jumlah Studi Kelayakandan Pilot Project Energi
Laut (Studi & Pilot)
1 laporan& 1 unit
1 laporan& 2 unit
1 laporan& 3 unit
1 laporan& 4 unit
Jumlah Gedung danIndustri yang MenerimaLayanan Audit Energi
(Objek)
185 199 226 208
Jumlah Regulasi DiBidang Energi BaruTerbarukan (Buah)
2 1 2 1
Jumlah Regulasi DiBidang Efisiensi Energi
(Buah)
3 2 2 2
Pembinaan Keselamatan danLindungan LingkunganKetenagalistrikan Serta UsahaJasa Penunjang Tenaga Listrik
40183,55 40183,55 48256,6 56065,45 65180,7
Jumlah Perumusan Sni 45 45 45 45Jumlah PemberlakuanSni Sebagai Standard
Wajib
10 10 10 10
Jumlah SertifikasiPeralatan Tenaga Listrik
dan PemanfaatanTenaga Listrik
45 50 55 60
Jumlah LokasiPengawasan danSosialisasi Sni
8 8 8 8
MUSRENBANGNAS 2010 Page 47 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah Lokasi SidangDalam Rangka
Kerjasama InternasionalStandardisasi
8 8 8 8
Jumlah PembangkitTenaga Listrik yang
Bersertifikat
30 30 30 30
Jumlah InstalasiTransmisi danDistribusi yang
Bersertifikat
80 80 80 80
Jumlah InstalasiPemanfaatan Tenaga
Listrik yangBersertifikat
300 300 300 300
Jumlah SosialisasiRegulasi Teknik dan
LingkunganKetenagalistrikan
3 3 4 4
Instalasi PenyediaanTenaga Listrik dan
Instalasi PemanfaatanTenaga Listrik yangAman, Andal, danAkrab Lingkungan
60% 65% 70% 75%
Tingkat Mutu danKeandalan Pembangkit,
Transmisi, danDistribusi Tenaga
Listrik
70% 75% 75% 80%
Jumlah Badan UsahaPenunjang Tenaga
Listrik yangTersertifikasi Di
Bidangnya
5 5 5 5
Jumlah LembagaSertifikasi Produk yang
Terakreditasi
3 5 10 15
MUSRENBANGNAS 2010 Page 48 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah Imj (IjinMenggunakan Jaringan)Badan Usaha PemanfaatJaringan Tenaga Listrik
Untuk KepentinganTelematika
10 15 20 30
Tingkat TertibAdministrasi dan Teknis
Di Bidang SertifikasiLaik Operasi Instalasi
Tenaga Listrik
65% 70% 75% 80%
Tingkat TertibAdministrasi dan Teknis
Di Bidang SertifikasiProduk Peralatan dan
Pemanfaat TenagaListrik
65% 70% 75% 80%
Jumlah LembagaInspeksi Teknik yang
Terakreditasi
5 15 20 25
Penggunaan Barang danJasa Produksi Dalam
Negeri DalamPembangunan Sektor
Ketenagalistrikan
65% 70% 75% 80%
Jumlah StandarKompetensi
Ketenagalistrikan(Buah)
350 350 350 350
Jumlah Penetapan danPemberlakuan Standar
Kompetensi (Buah)
3 3 3 3
Jumlah SertifikatKompetensi (Buah)
590 620 650 680
MUSRENBANGNAS 2010 Page 49 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah SosialisasiTentang Standar
KompetensiKetenagalistrikan
(Buah)
3 3 4 4
Jumlah RekomendasiRencana PenggunaanTenaga Kerja Asing
45 50 55 60
Jumlah Tenaga Teknikyang Tersertifikasi
(Orang)
2290 2400 2520 2650
Jumlah Updating FakotrEmisi CleanDevelopment
Mechanism (Cdm)Sistem Grid Koneksi
Ketenagalistrikan
8 gridkoneksi
8 gridkoneksi
8 gridkoneksi
8 gridkoneksi
Jumlah Data AnalisisMedan Magnit danMedan Listrik Di
Bawah Jaringan Sutet500 Kv Serta Kesehatan
Masyarakat yangTerpajan Medan Magnit
dan Medan Listrik DiBawah Jaringan Sutet
400responden
400responden
400responden
400responden
Jumlah FasilitasiPenyelesaian Kasus-Kasus Lingkungan
Ketenagalistrikan (Sutet500 Kv, Pembangkitan
Dll)
12 kasus 14 kasus 16 kasus 20 kasus
Jumlah Pembinaan danPengawasanPelaksanaanCommunity
Development SektorKetenagalistrikan
16 unitusaha
19 unitusaha
22 unitusaha
25 unitusaha
MUSRENBANGNAS 2010 Page 50 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah Pembinaan danPengawasan TeknisBidang Lingkungan
SektorKetenagalistrikan BaikPada Ijin Usaha (Amdal
dan Atau Ukl/Upl)Maupun Kelaikan
Teknis BidangLingkungan
Ketenagalistrikan
16 sektor 19 sektor 22 sektor 25 sektor
Jumlah MitigasiTeknologi Strategi
Penurunan Emisi Co2Di Sektor
Ketenagalistrikan
6 teknologi 6 teknologi 6 teknologi 6 teknologi
Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Ditjen Listrik danPemanfaatan Energi
83000 83000 90500 90500 90500
Jumlah Sop PelayananAdministratif dan
Teknis
50 50 50 50
Jumlah Kumulatif AsetPembangunan
Ketenagalistrikan danPemanfaatan Energi
yang Dapat DilaporkanSebagai Barang Milik
Negara
3 Triliun 3 Triliun 3 Triliun 3 Triliun
Jumlah KasusAdministratifKepegawaian
5 5 5 5
Jumlah LaporanPerencanaan Programdan Kegiatan Bidang
Listrik dan PemanfaatanEnergi
5 5 5 5
Pemutakhiran Sistemdan Jaringan Informasi
4 4 4 4
MUSRENBANGNAS 2010 Page 51 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah AturanPendukung PeraturanPerundang-Undangan
Bidang Listrik danPemanfaatan Energi
3 PP, 3peraturanlainnya
6 6 6
5 Program Pembinaan danPengusahaan Mineral BatubaraPanas Bumi dan Air Tanah
Pembinaan dan PengusahaanPanas Bumi dan Air Tanah
35921 35921 94477 93066 91588
Jumlah Kapasitas PltpTerpasang Sebesar 5795
Mw Di Tahun 2014
1,419 2,26 3 5,795
Jumlah Regulasi PanasBumi dan Air Tanah
10 10 7 3
Jumlah Pnbp DariSektor Panas Bumi
(Ribu Usd)
74,067 99,397 126,531 188,867
Penyusunan KlasifikasiData Potensi dan
Cadangan Panas BumiUntuk Ketenagalistrikan
dan PemanfaatanLangsung Energi Panas
Bumi
0 1 2 2
Jumlah LokasiPenugasan Survei
Pendahuluan UntukMeningkatan Status
Potensi
6 6 6 6
Perencanaan ProduksiListrik Dari Panas Bumi
(Mwh)
6 7 7 7
MUSRENBANGNAS 2010 Page 52 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Verifikasi/Inventarisasi/
Rekonsiliasi/ SosialisasiKajian Pnbp BidangPertambangan Panas
Bumi
6 7 7 7
Jumlah PemanfaatanLangsung Energi Panas
Bumi
1 1 1 1
Pelaksanaan PenugasanSurvei PendahuluanUntuk Meningkatan
Status Potensi
10.940.832 17.573.760 23.328.000 45.061.920
Jumlah PemboranSumur Eksplorasi Panas
Bumi
8 lokasi, 22sumur
- - -
jumlah pembinaanaparat daerah bidangpanas bumi (Capacity
building)
8 provinsi - - -
Pembinaan KeteknikanLindungan Lingkungan danUsaha Penunjang MineralBatubara Panas Bumi dan AirTanah
19979 19979 54200 49141 50573
Prosentasi PenjaminanReklamasi dan Pasca
Tambang Pada KegiatanUsaha Pertambangan
5 SNI & 4SKKNI
5 SNI & 4SKKNI
5 SNI & 4SKKNI
5 SNI & 4SKKNI
Kualitas Baku Mutu AirLimbah Tambang Pada
Kegiatan UsahaPertambangan
60 64 64 64
Jumlah Rancangan Snidan Skkni Bidang
PertambanganMinerbapabum
150 150 150 200
MUSRENBANGNAS 2010 Page 53 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Penyusunan RancanganSni dan Skkni Bidang
PertambanganMinerbapabum
87 90 93 95
Penyusunan Kebijakan danProgram Serta EvaluasiPelaksanaan KebijakanMineral Batubara dan PanasBumi
25000 25000 84939 96933 107516
Jumlah Pedoman/NspkUntuk Aplikasi
Pengelolaan KegiatanPertambangan Di
Provinsi/Kabupaten/Kota
8 7 7 5
Verifikasi/Inventarisasi/
Rekonsiliasi/ SosialisasiKajian Pnbp Bidang
Pertambangan Mineral,Batubara dan Panas
Bumi
15.54 (7kegiatan)
16 (7kegiatan)
16.48 (7kegiatan)
16.97 (7kegiatan)
Pelaksanaan OtonomiDaerah Dalam
Pengelolaan KegiatanPertambangan Di
Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
60 70 80 90
Penyusunan KajianInvestasi Di Sektor
Mineral. Batubara danPanas Bumi
3.077 (8Kegiatan)
5.008 (8Kegiatan)
4.680 (8Kegiatan)
7.468 (8Kegiatan)
PelaksanaanPengelolaan Kerja Sama
Sub Sektor Mineral.Batubara dan Panas
Bumi
8 9 11 12
MUSRENBANGNAS 2010 Page 54 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Penyusunan PerumusanSistem Prosedur Teknis(Inventarisasi, Evaluasi,Pemantauan, Pembinaan
Aparat, Identifikasi)Perencanaan Produksi
12 12 12 12
Jumlah RencanaPasokan BatubaraUntuk Kebutuhan
Dalam Negeri (JutaTon)
93 95 96 110
PengembanganPemanfaatan Briket
Batubara,Pengembangan Daerah
Percontohan danOptimalisasi Nilai
Tambah Mineral danBatubara
20 (3 keg) 20 (3 keg) 20 (3 keg) 20 (3 keg)
Jumlah PenetapanWilayah Usaha
Pertambangan (Wup),Wilayah Pencadangan
Negara (Wpn), danWilayah Ijin Usaha
Pertambangan (Wiup)Mineral dan Batubara
3 3 3 3
Penetapan WilayahKerja Pertambangan(Wkp) Panas Bumi
6 6 6 6
Jumlah Buku DataInformasi Mineral.
Batubara. Panas Bumidan Air Tanah
2 1 2 1
Evaluasi PenggunaanLahan Pertambangan
1 1 1 1
Pembinaan dan PengusahaanMineral dan Batubara
27700 27700 86607 90348 89841
MUSRENBANGNAS 2010 Page 55 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah Tka yang SesuaiDengan Standar
Kompetensi
23 (2Keg) 25 (2Keg) 27 (2Keg) 30 (2Keg)
Evaluasi dan VeifikasiKetenagakerjaan Sub
Sector Mineral,Batubara dan Panas
Bumi
25 (23perusahaan
)
25 (25perusahaan
)
25 (27perusahaan
)
25 (30perusahaan
)
Jumlah EvaluasiPelaksanaanCommunity
Development
6 7 7 8
Evaluasi PelaksanaanCommunity
Development
10 10 11 11
Peningkatan NilaiTambah Bahan Galian
Tambang
33 32 31 30
Kajian (Verifikasi danInventarisasi) Nilai
Tambah Bahan GalianTambang
35%:65% 38%:62% 40%:60% 42%:58
JumlahTerselesaikannyaKonflik Tumpang
Tindih Dalam WilayahPkp2B
31 31 31 31
TerselesaikannyaKonflik Tumpang
Tindih Dalam WilayahPkp2B
2 3 3 3
Jumlah Penagihan PnbpBidang Minerba
6 6 6 6
TerlaksananyaPenagihan Pnbp Bidang
Minerba
42KK&76PKP2B
42KK&76PKP2B
42KK&76PKP2B
42KK&76PKP2B
MUSRENBANGNAS 2010 Page 56 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) RealisasiMasterlist (Pembelian
Dalam Negeri danImpor) Perusahaan Kk
dan Pkp2B
1 1 1 1
Evaluasi Masterlist 42KK&76PKP2B
42KK&76PKP2B
42KK&76PKP2B
42KK&76PKP2B
Jumlah Divestasi danPerubahan Saham
Bidang Mineral danBatubara
20 provinsidan 30
perusahaanKK/PKP2B
20 provinsidan 30
perusahaanKK/PKP2B
20 provinsidan 30
perusahaanKK/PKP2B
20 provinsidan 30
perusahaanKK/PKP2B
Evaluasi Divestasi danPerubahan Saham
Bidang Mineral danBatubara (Pembuatan
Buku Susunan
5 cadanganIzin Usahadan 20 KK
5 cadanganIzin Usahadan 20 KK
5 cadanganIzin Usahadan 20 KK
5 cadanganIzin Usahadan 20 KK
Persentase (%)Penggunaan KandunganLokal (Local Content)
Untuk MenunjangPembangunanBerkelanjutan
40 KK/20PKP2B
40 KK/20PKP2B
40 KK/20PKP2B
40 KK/20PKP2B
PenyusunanPeningkatan
Penggunaan KandunganLokal (Local Content)
Untuk MenunjangPembangunanBerkelanjutan
42 KK dan76 PKP2B
42 KK dan76 PKP2B
42 KK dan76 PKP2B
42 KK dan76 PKP2B
Sistem yangTerintegrasi, Mudah
Digunakan, Handal danPelayanan Publik yang
Lebih Baik.
1 software,2 sistem
dan 5 unit
1 software,2 sistem
dan 5 unit
1 software,2 sistem
dan 5 unit
1 software,2 sistem
dan 5 unit
MUSRENBANGNAS 2010 Page 57 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Pembuatan Sistem yangTerintegrasi, Mudah
Digunakan, Handal danPelayanan Publik yang
Lebih Baik
1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi 1 provinsi
Jumlah Perusahaanyang Diawasi Kegiatan
UsahaPertambangannya
1 Pedomandan 10 KK
1 Pedomandan 10 KK
1 Pedomandan 10 KK
1 Pedomandan 10 KK
PelaksanaanPengawasan Perusahaan
Terhadap PerusahaanTambang
Produksi:10KK/
45PKP2BKonstruksi:5 KK/ 15PKP2B
Produksi:10KK/
45PKP2BKonstruksi:5 KK/ 15PKP2B
Produksi:10KK/
45PKP2BKonstruksi:5 KK/ 15PKP2B
Produksi:10KK/
45PKP2BKonstruksi:5 KK/ 15PKP2B
Tersusunnya LaporanAkuntabilitas Kinerja
Dbm
Produksi:10KK/
45PKP2BKonstruksi:5 KK/ 15PKP2B
Produksi:10KK/
45PKP2BKonstruksi:5 KK/ 15PKP2B
Produksi:10KK/
45PKP2BKonstruksi:5 KK/ 15PKP2B
Produksi:10KK/
45PKP2BKonstruksi:5 KK/ 15PKP2B
Jumlah Perusahaan Kkdan Pkp2B Eksplorasidan Fs yang Dievaluasi
Rkab Nya
11 KK/ 45PKP2B
12 KK/ 45PKP2B
13 KK/ 45PKP2B
14 KK/ 45PKP2B
Evaluasi TerhadapPerusahaan Kk dan
Pkp2B Eksplorasi danFs yang Dievaluasi
Rkab Nya
700 800 800 800
Jumlah LaporanKegiatan PerusahaanKk dan Pkp2B yang
Dievaluasi
3 Prov. 25Kab
3 Prov. 25Kab
3 Prov. 25Kab
3 Prov. 25Kab
Penyusunan LaporanKegiatan PerusahaanKk dan Pkp2B yang
Dievaluasi
42 KK 76PKP2B
42 KK 76PKP2B
42 KK 76PKP2B
42 KK 76PKP2B
MUSRENBANGNAS 2010 Page 58 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah NeracaCadangan, Sumberdaya
dan Cadangan IzinUsaha, Kk dan Pkp2B
yang Dievaluasi
600 600 700 700
Evaluasi TerhadapNeraca Cadangan,Sumberdaya dan
Cadangan Izin Usaha,Kk dan Pkp2B yang
Dievaluasi
3 Provinsi25 Kab
3 Provinsi25 Kab
3 Provinsi25 Kab
3 Provinsi25 Kab
Jumlah KebijakanEksplorasi PerusahaanInduk (Principal) DariPerusahaan Tambangyang Beroperasi Di
Indonesia yangDievaluasi
5 Provinsi 5 Provinsi 5 Provinsi 5 Provinsi
Penyusunan KebijakanEksplorasi PerusahaanInduk (Principal) DariPerusahaan Tambangyang Beroperasi Di
Indonesia yangDievaluasi
42 KK 76PKP2B
42 KK 76PKP2B
42 KK 76PKP2B
42 KK 76PKP2B
Dukungan Manajemen danTeknis Ditjen Mineral,Batubara dan Panas Bumi
111244,7 111244,7 165496 180516 195987
Jumlah Sop yang AkanDibuat dan Direvisi
Dalam PenyempurnaanTata Laksana
Organisasi
115 (1dokumen)
120 (1dokumen)
125 (1dokumen)
130 (1dokumen)
Penyusunan Sop Djmbp 24000 ( 1paket )
28000 ( 1paket )
32000 ( 1paket )
35000 ( 1paket )
Jumlah Publik yangMengunjungi SitusInformasi Bidang
Mineral. Batubara danPanas Bumi
17(25kegiatan)
18 (29kegiatan)
19 (31kegiatan)
20 (35kegiatan)
MUSRENBANGNAS 2010 Page 59 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Pelaksanaan IntegrasiJaringan Djmbp
100 (15laporan)
100 (15laporan)
100 (15laporan)
100 (15laporan)
Jumlah Regulasi BidangPertambangan Mineral.
Batubara dan PanasBumi
100 (paket) 100 (paket) 100 (paket) 100 (paket)
Penyusunan KonsepRancangan Pp dan
Permen Esdm BidangMineral, Batubara dan
Panas Bumi
6 6 6 6
Persentase (%) RealisasiPelaksanaan AnggaranDi Lingkungan Djmbp
13 (10kegiatan)
13 (10kegiatan)
13 (10kegiatan)
13 (10kegiatan)
Pembinaan dan EvaluasiHasil Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut
18 20 22 25
Pembukuan Verifikasidan Pelaksanaan
Anggaran
46 96 146 196
Pembinaan PengelolaanKeuangan dan
Akuntansi Pemerintah
50 70 80 100
Persentase (%)Pelaksanaan Koordinasi
Bidang Mineral.Batubara. Panas Bumidan Air Tanah Dengan
Instansi Terkait
8 10 12 15
Pelaksanaan KoordinasiBidang Mineral,
Batubara dan PanasBumi
100 (7kegiatan)
100 (7kegiatan)
100 (7kegiatan)
100 (7kegiatan)
MUSRENBANGNAS 2010 Page 60 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah DokumenRencana Kerja danAnggaran Berbasis
Kinerja yang Disusundan Disempurnakan
100 (6laporan)
100 (6laporan)
100 (6laporan)
100 (6laporan)
Penyusunan DokumenRencana Kerja danAnggaran Berbasis
Kinerja
100 (3laporan)
100 (3laporan)
100 (3laporan)
100 (3laporan)
Jumlah Pelaporan HasilPemeriksaan (Lhp)
85 (17kegiatan)
90 (17kegiatan)
95 (17kegiatan)
100 (17kegiatan)
Penyusunan PelaporanHasil Pemeriksaan
(Lhp)
99 (11laporan)
99 (11laporan)
99 (11laporan)
99 (11laporan)
Jumlah dan JenisLayanan InformasiBidang Mineral.
Batubara. Panas Bumidan Air Tanah
100 (453orang)
100 (453orang)
100 (453orang)
100 (453orang)
Pelaksanaan danPembuatan Jenis danLayanan InformasiBidang Mineral,
Batuabara dan PanasBumi
100 (13paket)
100 (13paket)
100 (13paket)
100 (13paket)
JumlahPenyelenggaraan
Inspektur Tambang
100 (1paket)
100 (1paket)
100 (1paket)
100 (1paket)
6 Program DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya DewanEnergi NasionalFasilitasi Dalam RangkaPerumusan Kebijakan EnergiNasional dan PenetapanRencana Umum EnergiNasional, SertaPenyelenggaraan Persidangan
16282,78 16282,78 17911,05 19702,15 21672,37
MUSRENBANGNAS 2010 Page 61 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah KoordinasiDengan StakeholdersDalam PenyusunanBahan PersidanganKebijakan Energi
1 LK 1 LK 1 LK 1 LK
Jumlah Kajian UntukPerancangan Kebijakan
Energi;
2 LK 2 LK 2 LK 2 LK
Jumlah Bahan UntukPerancangan Kebijakan
Energi
3 LK 3 LK 3 LK 3 LK
Jumlah PersidanganAnggota Dewan Energi
Nasional yangDilaksanakan
1 LK 1 LK 1 LK 1 LK
Jumlah KoordinasiDengan StakeholdersDalam PenyusunanBahan PersidanganPerencanaan Energi
1 LK 1 LK 1 LK 1 LK
Jumlah Kajian UntukPerencanaan Energi
Nasional dan Daerah;
1 LK 1 LK 1 LK 1 LK
Jumlah BahanPenyusunan Ruen
1 LK 1 LK 1 LK 1 LK
Jumlah Bahan UntukPenelaahan Neraca
Energi;
1 LK 1 LK 1 LK 1 LK
Jumlah Bahan Evaluasidan Laporan
Pelaksanaan PenyiapanBahan PersidanganPerencanaan Energi.
1 LK 1 LK 1 LK 1 LK
Jumlah KoordinasiKegiatan Hubungan
Masyarakat danPersidangan
5 LK 5 LK 5 LK 5 LK
MUSRENBANGNAS 2010 Page 62 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah PelaksanaanKeprotokolan danFasilitas Sidang
3 LK 3 LK 3 LK 3 LK
Jumlah Hasil Evaluasidan Laporan
Pelaksanaan HubunganMasyarakat,
Keprotokolan, danPersidangan.
1 LK 1 LK 1 LK 1 LK
Fasilitasi Dalam RangkaPenetapan Langkah-LangkahPenanggulangan Krisis danDarurat Energi, SertaPengawasan PelaksanaanKebijakan Energi Lintas Sektor
5439,69 5439,69 5983,27 6581,6 7239,76
Jumlah Data danInformasi Untuk
Identifikasi DaerahKrisis.
6 Prov 6 Prov 6 Prov 6 Prov
Jumlah Data danInformai Dalam
Penyusunan KriteriaPedoman
Penanggulangan Krisisdan Darurat Energi.
1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT
Jumlah Data danInformasi Dalam
Penyusunan SkenarioPenanggulangan Krisis
dan Darurat Energi.
1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT
Jumlah LaporanPengawasan
Pelaksanaan Ken.
1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT
Jumlah LaporanPengawasan
Implementasi Ebt
1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT
MUSRENBANGNAS 2010 Page 63 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah Data danInformasi Teknis Dalam
MendukungPengawasan
Pelaksanaan KebijakanPenyediaan dan
Pemanfaatan Energi
1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT
PenyusunanPerencanaan,
Pelaksanaan danEvaluasi.
1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT
Laporan Hasil EvaluasiKegiatan Fasilitasi
Penanggulangan Krisisdan Darurat Energi.
1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT
Jumlah Rapat RapatDalam Rangka
Penyusunan Pedomandan Rapat Koordinasi
Evaluasi Dalam RangkaFasilitasi
Penanggulangan Krisisdan Darurat Energi.
1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT
Pengeloaan danPenyelenggaraan BidangPersonil, Pendanaan, Peralatandan Dokumen (P3D)
34542,23 34542,23 38005,5 41784,9 46024,8
Prosentase kelancaranpembayaran gaji/ honor/
tunjangan pegawai
100% 100% 100% 100%
Realisasi pembayaranhonor dokter, perawat
dan obat -obatan.
100% 100% 100% 100%
Realisasi pembayaranpengadaan seragam
kerja
1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT
Realisasi pengadaankonsumsi rapat
12 BLN 12 BLN 12 BLN 12 BLN
MUSRENBANGNAS 2010 Page 64 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Realisasi pengadaanpengadaan buku - buku
perpustakaan
1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT
Jumlah perawatangedung kantor
1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT
Jumlah perawataninventaris kantor
1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT
Jumlah pengadaaninventaris kantor
1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT
jumlah unit kendaranroda-4 yang dirawat
1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT
jumlah unit kendaranroda-2 yang dirawat
1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT
Realisasi pembayarantelepon
12 BLN 12 BLN 12 BLN 12 BLN
Realisasi pengirimansurat dinas
12 BLN 12 BLN 12 BLN 12 BLN
% kelancaranoperasional perkantoran
100 100 100 100
Jumlah penyertaanpegawai dalam diklat
struktural
1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT
Jumlah penyertaanpegawai pada diklat
teknis
1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT
Jumlah penyertaanpegawai pada diklatprajabatan/orientasi
1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT
Jumlah KonsultasiPublik
1 PKT 1 PKT 1 PKT 1 PKT
% pengembangan danperawatan jaringan
sistem informasi
100% 100% 100% 100%
% kelancaran sosialisasihasil kegiatan DEN
100% 100% 100% 100%
Jumlah pegawai yangmasuk ke dalam SIPEG
KESDM
58 68 78 88
MUSRENBANGNAS 2010 Page 65 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah kegiatanevaluasi dan laporan
kegiatan
2 2 2 2
implementasi sitem,Inventarisasi BMN,
Perencanaan Kas
5 5 5 5
% BMKN Setjen DENyang berhasil dicatat
BIB dan tingkatpenghematan energi dan
air
15% 13% 11% 9%
Jumlah peraturan per-UU-an
2 2 2 2
Penataan arsip 3 3 3 3penyusunan program,
rencana kerja, RencanaKerja Anggaran dan
revisi anggaran
4 4 4 4
Jumlah pengadaan danimplementasi
infrastruktur dasar SIMDEN
1 1 1 1
Jumlah kerjasamabilateral, multilateral
dan dalam negeri
1 1 1 1
Jumlah pengadaankendaraan dinas DEN
dan kendaraanoperasional kantor
1 0 0 0
V. KEMENTERIANPERHUBUNGAN 1.846.028,88 1.846.028,88 3.478.535,84 3.585.581,00 3.755.277,60
1 Program PengembanganSumber Daya ManusiaPerhubunganPengembangan Sumber DayaManusia Perhubungan Laut
204155,602 204155,602 363059 351844 375218
MUSRENBANGNAS 2010 Page 66 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Lulusan DiklatPerhubungan Laut
(Pembentukan,penjenjangan dan
Keterampilan Teknis)yang profesional,
kompeten dan berdayasaing nasional dan
internasional
128,781 147,534 160,36 171,547
2 Program Pengelolaan danPenyelenggaraan TransportasiDaratPembangunan dan PengelolaanPrasarana dan Fasilitas LaluLintas Angkutan Jalan
0 0 0 0 0
Jumlah FasilitasKeselamatan Llaj
1 1 1 1
Jumlah PembangunanAlat Pengujian
Kendaraan Bermotor
13 20 25 30
Jumlah PaketPengembangan SistemUji Sertifikasi / Tipe
1 1 1 1
Jumlah PaketImplementasi TeknologiLalu Lintas Angkutan
Jalan
1 1 1 1
Jumlah Paket PenataanManajemen & Rekayasa
Lalu Lintas
28 30 30 30
Jumlah Paket PrasaranaLlaj Daerah/Kawasan
Perbatasan
1 1 1 1
Jumlah LokasiPembangunan Terminal
Transportasi Jalan
21 22 24 25
MUSRENBANGNAS 2010 Page 67 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah LokasiPembangunan Jembatan
Timbang
7 7 9 10
Jumlah PaketRehabilitasi Simpul Llaj
1 1 1 1
Jumlah PaketRehabilitasi Fasilitas
Keselamatan Llaj
1 1 1 1
Jumlah PaketPeningkatan Fasilitas
Pendukung Llaj
1 1 1 1
Jumlah PaketKontingensi Bencana
Alam
1 1 1 1
Jumlah Paket AlatKinerja Angkutan Jalan
1 1 1 1
Jumlah LintasKeperintisan Angkutan
Jalan yang Terlayani
147 180 185 190
Jumlah Bus Perintis 50 83 146 290Jumlah Paket Penunjang
OperasionalKeperintisan
1 1 1 1
Pembangunan Sarana danPrasarana Transportasi Sdpdan Pengelolaan PrasaranaLalulintas Sdp
0 0 0 0 0
Jumlah PrasaranaDermaga
Penyeberangan
58 51 55 46
Jumlah PrasaranaDermaga Sungai &
Danau
21 30 35 37
Jumlah Paket BreakWater DermagaPenyeberangan
5 4 4 4
MUSRENBANGNAS 2010 Page 68 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah UnitPembangunan Bus Air
8 4 3 3
Jumlah Paket FasilitasKeselamatan Terbangun
10 12 15 15
Jumlah Unit DermagaPenyeberangan yang
Mengalami Peningkatan
17 10 15 15
Jumlah Paket DermagaSungai Danau yang
Mengalami Peningkatan
14 10 12 12
Jumlah Lokasi RambuSungai Danau yang
Mengalami Peningkatan
3 3 3 3
Jumlah Paket AlurPelayaran yang
Mengalami Peningkatan
4 5 5 5
Jumlah Unit SaranaKeperintisan yang
Mengalami Peningkatan
26 10 10 10
Jumlah LintasKeperintisan Angkutan
Sungai Danau danPenyeberangan yang
Terlayani
115 100 110 120
Jumlah Paket KegiatanPenunjang
Penyelenggaraan Sdp
1 1 1 1
3 Program Pengelolaan danPenyelenggaraan TransportasiPerkeretaapian
MUSRENBANGNAS 2010 Page 69 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Pembangunan dan PengelolaanPrasarana dan FasilitasPendukung Kereta Api
235896,7 235896,7 1250240 1405320 1643900
Panjang Km Jalur Kayang Direhabilitasi
3,50 km 33,39 km 53,10 km 75,17 km
Jumlah Unit JembatanKa yang
Ditingkatkan/Direhabilitasi
40 unit 39 unit 46 unit 46 unit
Panjang Km Jalur Kayang Ditingkatkan
Kondisinya/Keandalannya Termasuk yang
Diaktifkan Kembali
126,12 km 255,44 km 226,72 km 244,72 km
Panjang Km Jalur KaBaru yang Dibangun
Termasuk Jalur Ganda
85,06 km 89,12 km 103,37 km 116,45 km
Jumlah Paket PekerjaanPeningkatan Persinyalan
10 Paket 28 Paket 30 Paket 31 Paket
Jumlah Paket PekerjaanPeningkatan
Telekomunikasi
2 Paket 10 Paket 13 Paket 18 Paket
Jumlah Paket PekerjaanPeningkatan Pelistrikan(Listrik Aliran Atas/Sub
Stasiun)
6 Paket 17 Paket 18 Paket 18 Paket
Jumlah Km'SpPengadaan Rel
150 Km 287,34 km 287,34 km 287,34 km
Jumlah Unit PengadaanWesel
20 Unit 200 unit 200 unit 200 unit
Jumlah PaketPengadaan
Peralatan/FasilitasPrasarana
Perkeretaapian
7 Paket 18 Paket 19 Paket 20 Paket
MUSRENBANGNAS 2010 Page 70 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah PaketPembangunan/Rehabilit
asi BangunanOperasional
6 Paket 15 Paket 13 Paket 14 Paket
Jumlah LokasiPenanganan Perlintasan
Sebidang
5 Paket 46 Paket 46 Paket 57 Paket
Jumlah LaporanSurvey/Studi
Kebijakan/Masterplan/Ded/Std/Amdal Bidang
Prasarana Ka
45 Laporan 31 Laporan 34 Laporan 38 Laporan
Jumlah Paket KegiatanAdministrasi dan
Fasilitas PendukungLainnya Di Bidang
Prasarana
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket
4 Program Pengelolaan danPenyelenggaraan TransportasiLautPengelolaan danPenyelenggaraan Kegiatan DiBidang Kenavigasian
19103 19103 28710 32230 27195
Jumlah Unit (MenaraSuar; Rambu Suar;Pelampung Suar)
15; 68; 0 18; 30; 35 19; 34; 40 23; 53; 48
Jumlah Unit (MenaraSuar; Lampu Suar;
Bouy)
0 71; 215; 50 0 0
Jumlah Unit SukuCadang
118 185 182 217
Jumlah Unit SROP 47 29 40 30Jumlah Unit Perangkat
Radio100 100 100 100
Jumlah Paket 4 5 4 7Jumlah Unit AIS 1 4 5 5Jumlah Dermaga 1 (Kupang) 2 (Sibolga,
Sorong)1
(Pontianak)3 (Benoa,
Banjarmasin, Tarakan)
MUSRENBANGNAS 2010 Page 71 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah Unit 2 4 4 4Pengelolaan danPenyelenggaraan Kegiatan DiBidang Penjagaan Laut danPantai
29450 29450 183190,8 12500 160000
Jumlah Unit 15 12 11 12Jumlah Unit 4 3 3 3
Pengelolaan danPenyelenggaraan Kegiatan DiBidang Perkapalan danKepelautan
0 0 0 0 0
Jumlah Unit 5 6 6 7Pengelolaan danPenyelenggaraan Kegiatan DiBidang Pelabuhan danPengerukan
140000 140000 500000 540250 250000
Volume pengerukanlumpur/sedimen pada
alur pelayaran dan/ataukolam pelabuhan (Juta
M3)
14,5 11,3 16,1 13,5
Jumlah lokasipelabuhan strategis
yangdibangun/ditingkatkan/d
irehabilitasi (lokasi)
7 4 4 4
PengembanganPelabuhan Tanjung
Priok (Paket)
1 1 1 1
PengembanganPelabuhan Belawan-
Medan (Paket)
1 1 1 1
Jumlah pelabuhan nonperintis yang
dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi (lokasi)
52 25 25 25
MUSRENBANGNAS 2010 Page 72 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah lokasipelabuhan perintis yangdibangun/ditingkatkan/d
irehabilitasi (lokasi)
41 20 20 22
5 Program Pengelolaan danPenyelenggaraan TransportasiUdaraPengawasan dan PembinaanKelaikan Udara danPengoperasian Pesawat Udara
312565,466 312565,466 248094,1 37741 43601
Jumlah Audit 95 95 90 90Jumlah Surveillance 51 51 50 50Jumlah Inspection 1650 1650 1650 1650
Jumlah Pesawat UdaraKalibrasi Termasuk
Console (Fis) Kalibrasiyang Dibangun
2 1 0 0
Pembangunan, Rehabilitasi danPemeliharaan PrasaranaBandar Udara
337876,92 337876,92 287194,94 458913,5 459107,7
Jumlah Bandar Udarayang Dikembangkan,
Direhabilitasi
118 119 120 122
Jumlah Bandar Udarayang Dikembangkan diDaerah Perbatasan dan
Rawan Bencana
41 41 41 41
Jumlah Bandar UdaraBaru yang Dibangun
14 13 12 11
Pembangunan, Rehabilitasi danPemeliharaan PrasaranaNavigasi Penerbangan
251835,009 251835,009 105174,4 227483,5 219984,7
Jumlah FasilitasNavigasi yang
Dibangun dan yangDirehabilitasi (paket)
107 107 107 107
MUSRENBANGNAS 2010 Page 73 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah FasilitasNavigasi yang
Dibangun dan yangDirehabilitasi (unit)
53 53 53 53
Jumlah FasilitasNavigasi yangDibangun dan
Direhabilitasi (set)
17 17 17 17
Pembangunan, Rehabilitasi danPemeliharaan PrasaranaKeamanan Penerbangan
70742,337 70742,337 17267,3 19073,8 17638
Jumlah FasilitasKeamanan yang
Dibangun dan yangDirehabilitasi (set)
0 0 0 0
Jumlah FasilitasKeamanan yang
Dibangun dan yangDirehabilitasi (kg)
2225 2500 2500 2500
Jumlah FasilitasKeamanan yang
Dibangun dan yangDirehabilitasi (liter)
5000 5000 5000 5000
Jumlah FasilitasKeamanan yang
Dibangun dan yangDirehabilitasi (paket)
16 16 16 16
Jumlah FasilitasKeamanan yang
Dibangun dan yangDirehabilitasi (unit)
335 337 337 337
Dukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaDitjen Perhubungan Udara
244403,844 244403,844 495605,3 500225,2 558633,2
MUSRENBANGNAS 2010 Page 74 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah Peraturan, Rapatdan Sosialisasi,
Evaluasi dan Pelaporan,Studi, Pengawasan,
Sispro Teknis,Sertifikasi, Diklat,
Prasarana dan SaranaPenunjang Teknis danKegiatan Penunjang
Lainnya
1 1 1 1
VI. KEMENTERIANPENDIDIKAN NASIONAL 11.631.449,91 11.631.449,91 23.215.481,53 25.002.232,53 26.695.409,19
1 Program Pendidikan TamanKanak-Kanak dan PendidikanDasarPenyediaan LayananPendidikan TK
120,81 120,81 124,43 128,16 132
APK TK/TKLBPropinsi Ber-APM >
36.58%Kota Ber-APM >
36.58%Kabupaten > Ber-APM
36.58%Rasio Jumlah Peserta
Didik Perempuan: Laki-Laki
Persentase (%) TKBerakreditasi
Penjaminan Kepastian LayananPendidikan SD
539,5655 539,5655 1075,906014 1323,394483 1604,763924
Apm SD/SDLBPropinsi Ber-APM >
83.57%Kota Ber-APM >
83.57%Kabupaten > Ber-APM
83.57%
MUSRENBANGNAS 2010 Page 75 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) PesertaDidik SD Putus Sekolah
Persentase (%) LulusanSD Melanjutkan
Pendidikan
Rasio Jumlah PesertaDidik Perempuan: Laki-
Laki Pada SDPersentase (%) SD
Berakreditasi MinimalB
Persentase (%) SDMemiliki Perpustakaan
Persentase (%) SDMemiliki Sarana
KomputerPersentase (%) Kota
Memiliki Minimal SatuSD RSBI/SBIPersentase (%)
Kabupaten MemilikiMinimal Satu SD
RSBI/SBINilai Total TertimbangMedali Emas, Perak,dan Perunggu Dari
Kompetisi InternasionalTingkat SD
Persentase (%) SDMenerapkan E-Pembelajaran
Persentase (%) SDBerwawasan PUP3BPersentase (%) SDMenerapkan KTSP
Dengan Baik
MUSRENBANGNAS 2010 Page 76 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Rasio Ruang Kelas -Siswa Jenjang SD
Persentase (%) SD yangMemiliki Fasilitas
InternetPersentase (%) SDMelaksanakan Mbs
Dengan BaikPersentase (%) SD yang
Perencanaan danPembelanjaan APBS
Disetujui Oleh KomiteSekolah dan Kepala
SekolahPenyediaan Subsidi PendidikanSD/SDLB Berkualitas
359256,9527 359256,9527 359312,217 357597,5322 356051,4579
APM SD/SDLBJumlah Siswa
SD/SDLB Sasaran BOS
Jumlah SiswaSD/SDLB SasaranBeasiswa Miskin
Jumlah SiswaSD/SDLB Sasaran
Bantuan BukuPenjaminan Kepastian LayananPendidikan SMP/SMPLB
6666,229348 6666,229348 10104,77449 11795,59885 13497,67126
APK SMP/SMPLBPropinsi Ber-APK >
76.53%Kota Ber-APK >
76.53%Kabupaten > Ber-APK
76.53%APM SMP/SMPLBPropinsi Ber-APM >
58.17%
MUSRENBANGNAS 2010 Page 77 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Kota Ber-APM >58.17%
Kabupaten > Ber-APM58.17%
Persentase (%) PesertaDidik SMP Putus
SekolahDisparitas APK Antara
Kabupaten-Kota
Rasio Jumlah PesertaDidik Perempuan/Laki-
LakiJumlah Siswa Miskin
yang MemperolehBeasiswa Siswa Miskin
Rata-Rata NasionalNilai UN SMP
Angka Kelulusan SMPAngka Melanjutkan
Lulusan SMP/SMPLBPerolehan Medali
Dalam IJSO (Emas;Perak; Perunggu)
Nilai Total TertimbangMedali Emas, Perak,dan Perunggu Dari
Kompetisi InternasionalTingkat SMP
Persentase (%) SMPyang Menerapkan
Pembelajaran DenganPendekatan Ctl Berbasis
TIKPersentase (%) SMPyang Memiliki Ruangdan Alat Lab. Bahasa
MUSRENBANGNAS 2010 Page 78 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) SMPyang Memiliki Alat
KesenianPersentase (%) SMPyang Memiliki AlatPeraga MatematikaPersentase (%) SMPyang Memiliki Alat
Peraga IPSPersentase (%) SMPyang Memiliki Lab.
KomPersentase (%) Kota
Memiliki SMPRSBI/SBI
Persentase (%)Kabupaten Memiliki
SMP RSBI/SBIPersentase (%) SMP
yang Memiliki Lab. IPA
Persentase (%) SMPyang MemilikiPerpustakaan
Persentase (%) SMPBerakreditasi Minimal
BRasio Ruang Kelas -Siswa Jenjang SMP
Jumlah Kabupaten yangMemiliki Minimal Satu
SMP Dengan RuangOlah Raga
Persentase (%) SMPMenerapkan KTSPp
Dengan BaikPenyediaan Subsidi PendidikanSMP/SMPLB Berkualitas
228600,983 228600,983 213414,4922 217800,5818 221310,7755
MUSRENBANGNAS 2010 Page 79 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
APK SMP/SMPLBJumlah Siswa
SMP/SMPLB SasaranBos
Jumlah SiswaSMP/SMPLB Sasaran
Beasiswa MiskinJumlah Siswa
SMP/SMPLB SasaranBantuan Buku
Peningkatan Akses dan MutuPK dan PLKTKLB/SDLB/SMPLB
3974,88 3974,88 2376,083594 2471,33104 2569,98018
Persentase (%) AnakCacat Tertampung Pada
TKLB dan SDLBAngka Putus SekolahSiswa SDKH/SDLBAngka MelanjutkanSiswa SDKH/SDLByang Melanjutkan
SMPKH/SMPLB danAtau SMP PendidikanLayanan Khusus (SMP
PLK).Persentase (%) Anak
Kebutuhan Khusus yangTertampung Pada
Pendidikan SD PLKAngka Putus Sekolah
Siswa SD PLKAngka Melanjutkan(Transition Rates)
Siswa SD PLK yangMelanjutkan
SMPKH/SMPLB danAtau SMP PLK
MUSRENBANGNAS 2010 Page 80 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)SDKH/SDLB
Memenuhi KriteriaStandar NasionalPendidikan (SNP)Dengan Akreditasi
Minimal BPersentase (%) Guru
SDKH/SDLBBerkualifikasi S1/D4Persentase (%) Guru
SDKH/SDLBBersertifikat
Persentase (%) AnakLuar Biasa TertampungPada SMPKH/SMPLB
Angka Putus Sekolah(Drop Out Rates) Siswa
SSMPKH/SMPLB
Angka Melanjutkan(Transition Rates)Siswa Smplb yang
MelanjutkanSMAKH/SMLB dan
Atau SMA PendidikanLayanan Khusus (SMA
PLK)Persentase (%) Anak
Kebutuhan Khusus yangTertampung Pada
Pendidikan SMP PLKAngka Putus Sekolah
(Drop Out Rates) SiswaSMP PLK
MUSRENBANGNAS 2010 Page 81 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Angka Melanjutkan(Transition Rates)
Siswa SMP PLK yangMelanjutkan
SMAKH/SMLB danAtau SMA PLK
Persentase (%) GuruSMPKH/SMPLB
Berkualifikasi S1/D4Persentase (%)
SMPKH/SMPLB yangMenerapkan KTSP
Dalam ProgramPembelajaran.
Persentase (%) GuruSMPKH/SMPLB
BersertifikatPersentase (%) Anak
Cacat Tertampung PadaTKKH/TKLB
Angka Putus Sekolah(Drop Out Rates) Siswa
TKKH/TKLBBerdasarkan Jender.Angka Melanjutkan(Transition Rates)
Siswa TKKH/TKLByang Melanjutkan Ke
SD Khusus(SDKH)/SDLB dan SD
Pendidikan LayananKhusus (SD PLK).
Persentase (%) AnakKebutuhan Khusus yang
Tertampung PadaPendidikan TK
Pendidikan LayananKhusus (TK PLK).
MUSRENBANGNAS 2010 Page 82 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Angka Putus Sekolah(Drop Out Rates) Siswa
TK PLKAngka Melanjutkan(Transition Rates)
Siswa TK PLK yangMelanjutkan Ke
SDKH/SDLB dan SDPLK
Jumlah AnakBerkebutuhan Khusus(ABK) yang Menerima
BeasiswaPenyelenggaraan
Pendidikan Khusus danPendidikan Layanan
KhususPersentase (%)TK/TKLB yang
Menyelenggarakan TKInklusif
Persentase (%)SD/SDLB yang
Menyelenggarakan SDInklusif
Persentase (%)SMP/SMPLB yangMenyelenggarakan
SMP InklusifProsesntase SD yangMenyelenggarakanProgam Cerdas dan
Berbakat Istimewa (CIBI)
Persentase (%) SMPyang Menyelenggarakan
Progam Cerdas danBerbakat Istimewa (CI
BI)
MUSRENBANGNAS 2010 Page 83 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah SLB yangMenyelenggarakan ELearning (SDLB &
SMPLB)Jumlah SLB yang
Dikembangkan MenjadiSentra PK dan PLK
(SLB RSBI/SBI)
Jumlah SLB yangMemiliki Pusat
Assesmen Bagi AnakBerkebutuhan KhususJumlah SLB (Sdlb dan
SMPLB) yang MemilikiPerpustakaan (EPerpustakaan)
Jumlah SLB yang TelahMendapat Sertifikasi
ISO 9001:2008
Prosentasi SLB yangMemiliki Laboratorium
(MIPA, Bahasa danKomputer) yang
Aksesable Bagi AnakBerkebutuhan Khusus
Persentase (%) SLByang Mengembangkan
Program SertifikasiKompetensi
Keterampilan KhususDukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Pendidikan Tk danPendidikan Dasar
1207,49 1207,49 1261,877143 1311,970565 1364,449388
MUSRENBANGNAS 2010 Page 84 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah DokumenPerencanaan, Laporan
Kinerja danKepegawaianPenyusunan ,
Penyampaian danImplementasi Kebijakan
(Persen)Tingkat Ketertiban
Pengelolaan SAK danSIMAK BMN (Persen)
Persentase (%) SatkerBerdaya-Serap > 95%Persentase (%) Satker
yang Telah MenerapkanSistem PenilaianBerbasis Kinerja
Persentase (%) SatkerMenerapkan E-
KeuanganPersentase (%) SatkerLaporan Keuangannya
Sesuai DenganPeraturan Perundang-Undangan dan Tepat
WaktuPersentase (%) Satker
Menerapkan E-Pengadaan >
50Persentase (%) PaketPBJ
Tingkat KetertibanPengelolaan BMN
Persentase (%) SatkerMenerapkan E-
Kepegawaian & Umum
MUSRENBANGNAS 2010 Page 85 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Rerata Hari KerjaEfektif Pegawai
Persentase (%) DewanPendidikan Kab/Kotayang Telah Berfungsi
Dengan Baik2 Program Pendidikan Menengah
Penyediaan dan PeningkatanPendidikan SMK
35551,64 35551,64 36618,19 37716,74 38848,24
APK SMKPropinsi Ber-APK >
32.88%Kota Ber-APK >
32.88%Kabupaten > Ber-APK
32.88%Persentase (%) SMKMemenuhi KriteriaStandar NasionalPendidikan (SNP)Dengan Akreditasi
Minimal B.Persentase (%) SMK
Memiliki PerpustakaanDengan Koleksi Buku
yang Memadai
Persentase (%) SMKMemiliki Perpustakaan
yang BerbasisMultimedia.
Persentase (%) SMKMemiliki Bengkel KerjaSesuai Dengan StandarSarana Prasarana SMK
MUSRENBANGNAS 2010 Page 86 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) SMKMemiliki Laboratoirum
Sains yang RelevanSesuai Standard Sarana
Prasarana SMK
Persentase (%) SMKMemiliki LaboratoriumBahasa Sesuai StandardSarana Prasarana SMK
Jumlah Siswa SMKPenerima BOMM
Jumlah Siswa SMKSasaran Bantuan Buku
Jumlah Siswa SMKPenerima BKMMJumlah USB-SMKJumlah Rkb-SMK
Jumlah Kota/KabupatenVokasi
Persentase (%) LulusanSMK yang Bekerja
Pada Tahun Kelulusan
Persentase (%) LulusanSMK Bersertifikat
Kompetensi
Persentase (%) SMKMenerapkan
Pembelajaran Adaptifyang Sesuai Dengan
Tuntutan PerkembanganIPTEK Sesuai Dengan
Tingkatannya
MUSRENBANGNAS 2010 Page 87 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)Kabupaten/Kota
Memiliki Minimal 1(Satu) SMK RSBI/SBIPersentase (%) SMKRSBI/SBI Memiliki
Minimal 1 KompetensiKeahlian Diakreditasi
Oleh Institusi KejuruanDari Negara Maju AtauLembaga Internasional
Persentase (%) SMKMenerapkan
Pembelajaran BerpusatPada Peserta Didik yang
Kontekstual BerbasisTIK
Persentase (%) SMKMemiliki Laboratorium
Multimedia SesuaiStandard SaranaPrasarana SMK
Jumlah Medali DariKompetisi Internasional
Persentase (%) SiswaSMK Berasal Dari
Siswa yang BerprestasiDi SMP/MTs
Persentase (%) LulusanSMK Berpredikat
Enterpreneur
Persentase (%) SiswaSekolah MenengahBerasal Dari SMK
MUSRENBANGNAS 2010 Page 88 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) SMKBerpasangan Dengan
Minimal 1 (Satu)Perusahaan yang
RelevanPersentase (%) SMKMenerapkan Konsep
Pendidikan UntukPengembangan yang
Berkelanjutan (EFSD)Jumlah SMK
Bersertifikat ISO9001:2000/ 9001:2008
Jumlah Institusi danIndustri Dalam dan Luar
Negeri yang MenjalinKerjasama
Penyediaan dan PeningkatanPendidikan SMA/SMLB
25829,45 25829,45 27120,92 28476,97 29900,82
Persentase (%) SiswaSekolah MenengahBerasal Dari SMAApk SMA/SMLB
NasionalPropinsi Ber-APK >
37.79%Kota Ber-APK >
37.79%Kabupaten > Ber-APK
37.79%Rasio Kesetaraan
Gender Siswa SMAJumlah Siswa SmaPenerima BKMM
Jumlah SMA MemilikiAsrama Siswa
Persentase (%) SMAMemenuhi SNP DenganAkreditasi Minimal B
MUSRENBANGNAS 2010 Page 89 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) Kab.Memiliki Satu SMA
SBI/RSBIPersentase (%) KotaMemiliki Dua SMA
SBI/RSBIPersentase (%)
Kab./Kota MemilikiSMA Berkeunggulan
LokalPersentase (%) SMA
Memiliki Perpustakaan
Persentase (%) SMAMemiliki E-Perpustakaan
Persentase (%) SMAMemiliki Lab. IPA
(Kim, Fis, Bio)Persentase (%) SMA
Memiliki Lab.Komputer
Persentase (%)SMAMemiliki Lab.
MultimediaPersentase (%) SMAMemiliki Ruang PSB
Rasio KomputerPembelajaran Terhadap
Jumlah Siswa
Persentase (%) SMAMenerapkanPembelajaranBerwawasanKebangsaan,
Lingkungan Hidup , danKesehatan Sekolah
MUSRENBANGNAS 2010 Page 90 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)Penurunan JumlahSiswa SMA yangMemiliki Perilaku
MenyimpangPersentase (%) SMA
yang MenerapkanPembelajaran Berpusat
Pada Peserta Didik yangKontekstual Berbasis
TIKJumlah Siswa SmaPenerima BOMM
Jumlah Siswa SMASasaran Bantuan BukuRerata Nasional Nilai
UN 7 SMAPeringkat Hasil Tes PisaPeserta Didik Kelas 10
(Mat & Sains)
Persentase (%) SiswaSMA Meraih SkorTOEFL 400 Atau
EkuivalnPersentase (%) Lulusan
SMA BersertifikatKompetensi
Perolehan Medali EmasPada Kompetisi
InternasionalPersentase (%) LulusanSma Diterima Pt Pada
Tahun Kelulusan
Jumlah SmaBersertifikat ISO
9001:20083 Program Pendidikan Tinggi
MUSRENBANGNAS 2010 Page 91 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Penyediaan Layanan AkademikProgram Studi
523585 523585 2743000 2962000 3169000
Jumlah Program StudiBaru Per Tahun
Persentase (%) ProdiVokasi Berakreditasi
Minimal BPersentase (%) ProdiProfesi Berakreditasi
Minimal BPersentase (%) Prodi
Akademik BerakreditasiMinimal B
Jumlah Prodi yangMelaksanakan KelasBertaraf InternasionalJumlah Lab Sains yangBersertifikat ISO 17025
Jumlah PT BerperingkatTop 1000 VersiWebomatrics
Jumlah PT BerperingkatTop 1000-4000 Versi
Webomatrics
Jumlah Prodi yangMengimplementasikan
KBKNilai Tertimbang
Medali DalamKompetisi Internasional
Akademik
Penyediaan Dosen dan TenagaKependidikan Bermutu
1617561 1617561 1737000 1876000 2007000
MUSRENBANGNAS 2010 Page 92 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) DosenPTN/BHPP Program
S1/Diploma yangBerkualifikasi S2/SP1Persentase (%) DosenPTS/BHPM Program
S1/Diploma yangBerkualifikasi S2/SP1Persentase (%) DosenPTN/BHPP Program
Pascasarjana/Spesialisyang Berkualifikasi
S3/SP2Persentase (%) DosenPTS/BHPM ProgramPascasarjana/Spesialis
yang BerkualifikasiS3/SP2
Persentase (%) DosenPTN/BHPPBersertifikat
Persentase (%) DosenPTS/BHPMBersertifikat
Persentase (%) TenagaPTN/BHPP yang
Memiliki SertifikatFungsional
Persentase (%)Mahasiswa S3 Dalam
Negeri yangMelaksanakan
Sandwich Ke LuarNegeri
Persentase (%) Dosenyang Melaksanakan
Academic Recharging(Dalam dan Luar
Negeri)
MUSRENBANGNAS 2010 Page 93 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Penyediaan LayananKelembagaan
1249230 1249230 1342000 1449000 1550000
Persentase (%)Mahasiswa PTN/BHPP
Menerima BeasiswaPemerintah
Persentase (%)Mahasiswa PTS/BHPM
Menerima BeasiswaPemerintah
Persentase (%)Mahasiswa MenerimaBeasiswa Dunia Usaha
dan Donor Lainnya(CSR)
Jumlah Pt Masuk DalamQs Star 1-2
Jumlah Pt Masuk DalamQs Star 3-5
Persentase (%)PTN/BHMN Menjadi
BHPPPersentase (%) PTS
Menjadi BHPPenyelenggara/BHPMJumlah Medali DalamKompetisi Olah Raga
InternasionalJumlah Mahasiswa
Peraih Medali DalamOlimpiade Sains yangMenerima Beasiswa
Persentase (%)Mahasiswa Asing
Persentase (%) PT yangMelaksanakan Life
Skills
MUSRENBANGNAS 2010 Page 94 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah PTMengembangkan
KerjasamaKelembagaan Dalam
dan Luar NegeriPengembangan Penelitian danPengabdian KepadaMasyarakat
447555 447555 480000 519000 555000
Persentase (%) DosenMelakukan PenelitianPersentase (%) DosenDg Publikasi NasionalPersentase (%) DosenPasca Dg Publikasi
InternasionalJumlah HAKI yang
DihasilkanPersentase (%) PT yang
Memberikan AksesInternet dan E-Journal
Rasio Sitasi TerhadapJumlah Dosen(Kumulatif)
Persentase (%) Dosenyang Melakukan
Pengabdian Masyarakat
Jumlah PT yangMempunyai Inkubator
Bisnis/IndustriPersentase (%) PT yangMempunyai Kerjasama
Dengan IndustriBerbasis Penelitian dan
Pengembangan
MUSRENBANGNAS 2010 Page 95 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) PT yangMempunyai KerjasamaDengan Pemerintah dan
Pemerintah DaerahBerbasis Penelitian dan
Kebijakan
Persentase (%)Mahasiswa yang
Melaksanakan ProgramKreatifitas Mahasiswa
Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Ditjen Dikti
6435261,1 6435261,1 15496000 16733000 17903000
Jumlah DokumenPerencanaan, Laporan
Kinerja danKepegawaianPenyusunan ,
Penyampaian danImplementasi Kebijakan
(Persen)Tingkat Ketertiban
Pengelolaan SAK danSIMAK BMN (Persen)
Persentase (%) SatkerBerdaya-Serap > 95%Persentase (%) Satker
yang Telah MenerapkanSistem PenilaianBerbasis Kinerja
Persentase (%) SatkerMenerapkan E-
Keuangan
MUSRENBANGNAS 2010 Page 96 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) SatkerLaporan Keuangannya
Sesuai DenganPeraturan Perundang-Undangan dan Tepat
WaktuPersentase (%) Satker
Menerapkan E-Pengadaan >
50Persentase (%) PaketPBJ
Tingkat KetertibanPengelolaan BMN
Persentase (%) SatkerMenerapkan E-
Kepegawaian & Umum
Rerata Hari KerjaEfektif Pegawai
Jumlah PT BHMNBerbadan Hukum
Beropini WTPJumlah PTN
(Institut/Universitas/Sekolah Tinggi) BerbadanHukum Beropini WTP
Jumlah PoliteknikBerbadan Hukum
Beropini WTPJumlah PTS BHPM
(Institut/Universitas/Sekolah Tinggi) Beropini
WTPJumlah PTS BHPM
(Politeknik/Akademi)Beropini WTP
Persentase (%) PTBHMN Bersertifikat
ISO 9001:2008
MUSRENBANGNAS 2010 Page 97 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) PTN(Institut/Universitas/Sek
olah Tinggi)Bersertifikat ISO
9001:2008Persentase (%)
Politeknik BersertifikatISO 9001:2008
Persentase (%) PTS(Institut/Universitas/Sek
olah Tinggi)Bersertifikat ISO
9001:2008Persentase (%) PTS
(Politeknik/Akademi)Bersertifikat ISO
9001:2008Jumlah Laporan BMN
PerguruanTinggi/Kopertis Sesuai
SIMAK BMNJumlah Laporan
Keuangan PT/KopertisSesuai SAK
4 Program PendidikanNonformal dan InformalPenyediaan Layanan PaudNonformal
8463,7 8463,7 9771,185 10667,546 11442,564
APK PAUD Nonformal
Persentase (%) PropinsiMencapai APK Paud
Nonformal 75%
Persentase (%)Kabupaten Mencapai
APK PAUD Nonformal50%
MUSRENBANGNAS 2010 Page 98 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) KotaMencapai APK PAUD
Nonformal 60%
Persentase (%) PAUDNon Formal
BerakreditasiPenyediaan LayananPendidikan Kesetaraan
24220,725 24220,725 25827,39 26490,302 28294,272
APK Paket APersentase (%) Peserta
Didik Paket A DariPutus Sekolah SD/MI
APK Paket BPersentase (%) Peserta
Didik Paket B DariPutus Sekolah
SMP/MTsAPK Paket C
Persentase (%) PesertaDidik Paket C Dari
Putus SekolahSMA/SMK/MA
Rasio Jumlah PesertaDidik Orang DewasaLaki-Laki:Perempuan
MenurutKabupaten/Kota
Persentase (%) LayananPaket B Orang Dewasa
MenurutKabupaten/Kota
Persentase (%) LayananPaket C Orang Dewasa
MenurutKabupaten/Kota
MUSRENBANGNAS 2010 Page 99 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) ProgramPaket A yang
Berakreditasi MinimalB
Persentase (%) ProgramPaket B yang
Berakreditasi MinimalB
Persentase (%) Paket CKejuruan Berkareditasi
Minimal B
Persentase (%) ProgramPaket C yang
Berakreditasi MinimalB
Penyediaan LayananPendidikan Masyarakat
2891,69 2891,69 3154,899 3383,606 3640,791
Persentase (%) ButaAksara > 15 Tahun
Persentase (%) ProvinsiDengan Tingkat Buta
Aksara < 4.2%
Persentase (%) KotaDengan Tingkat Buta
Aksara < 4.2%Persentase (%) Kab
Dengan Tingkat ButaAksara < 4.2%
Jumlah Penduduk Usia= 15 Tahun yangMenjadi SasaranPengentasan Buta
AksaraDisparitas Gender
PendudukBerkeaksaraan Usia =15 Tahun Minimal 2%;
MUSRENBANGNAS 2010 Page 100 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) Kab/Kota yang Memiliki
SKBPersentase (%)
Kecamatan yangMemiliki PKBMPersentase (%)
Pemegang SukmaPenempuh PKHPersentase (%)
Penduduk PerempuanBerkeaksaraan Dasar
yang MemperolehLayanan Kecakapan
Hidup;Persentase (%)
Kecamatan yang TelahMemiliki TBM
Persentase (%) Kab/Kota yang Telah
MenerapkanPengarusutamaanGender Bidang
PendidikanPersentase (%)
Kabupaten/KotaMemiliki 10 Pkbm
Persentase (%) PKBMBerakreditasi
Persentase (%)Kab/Kota yang TelahMenyelenggarakan
Parenting EducationPenyelenggaraan Kursus danPelatihan
5057,984 5057,984 5869,927 6554,447 7368,431
MUSRENBANGNAS 2010 Page 101 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) AnakPutus Sekolah dan
Lulus SekolahMenengah Tidak
MelanjutkanMendapatkan Layanan
PendidikanKeterampilan Berbasis
Kecakapan Hidup,Bersertifikat dan
BekerjaJumlah Peserta Didik
Kursus dan WargaMasyarakat yang
Mengikuti UjiKompetensi
Persentase (%)Lembaga Kursus dan
Pelatihan BerakreditasiPersentase (%) Jenis
Keterampilan/Keahlianyang Dapat Dilayani Uji
Kompetensi OlehLembaga SertifikasiKompetensi (LSK)
Persentase (%) LulusanPKH Bersertifikat
Kompetensi
Jumlah LembagaSertifikasi Kompetensi(LSK) yang Dibentuk
Persentase (%) LulusanLembaga KursusPelatihan (LKP)
Bekerja Atau UsahaMandiri
MUSRENBANGNAS 2010 Page 102 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Pendidikan Nonformaldan Informal
243,459 243,459 253,754 259,096 264,953
Jumlah DokumenPerencanaan, Laporan
Kinerja danKepegawaianPenyusunan ,
Penyampaian danImplementasi Kebijakan
(Persen)Tingkat Ketertiban
Pengelolaan SAK danSIMAK BMN (Persen)
Persentase (%) SatkerBerdaya-Serap > 95%Persentase (%) Satker
yang Telah MenerapkanSistem PenilaianBerbasis Kinerja
Persentase (%) SatkerMenerapkan E-
KeuanganPersentase (%) SatkerLaporan Keuangannya
Sesuai DenganPeraturan Perundang-Undangan dan Tepat
WaktuPersentase (%) Satker
Menerapkan E-Pengadaan >
50Persentase (%) PaketPBJ
Tingkat KetertibanPengelolaan BMN
MUSRENBANGNAS 2010 Page 103 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) SatkerMenerapkan E-
Kepegawaian & Umum
Rerata Hari KerjaEfektif Pegawai
Jumlah Model ProgramPembelajaran PNFIyang Dikembangan
Oleh UPT Ditjen PNFI(P2PNFI/BP-PNFI)
Meningkatnya Kualitasdan Kuantitas Sarana-
Prasarana Pembelajarandan Pengembangan
Model PNFI Di UPTDitjen PNFI
Jumlah Direktorat danUPT Ditjen PNFI
Bersertifikat ISO 9001-2008
5 Program Peningkatan Mutudan Kesejahteraan Pendidikdan Tenaga KependidikanPenyediaan Guru UntukSeluruh Jenjang Pendidikan
345181,446 345181,446 379699,5906 398684,5701 418618,7986
Jumlah Guru TkPenerima Tunjangan
ProfesiPersentase (%) Guru
TK/TKLBBerkualifikasi
Akademik S-1/D-4Persentase (%) GuruTK/TKLB Formal
Bersertifikat Pendidik
MUSRENBANGNAS 2010 Page 104 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) GuruTK/TKLB Mengikuti
PpbJumlah Guru Sd/SdlbPenerima Tunjangan
ProfesiPersentase (%) Guru
SD/SDLBBerkualifikasi
Akademik S-1/D-4Persentase (%) Guru
SD/SDLB BersertifikatPendidik
Persentase (%) GuruSD/SDLB Mengikuti
PpbPersentase (%) Guru SD
RSBI/SBIBerkualifikasiAkademik S-2
Persentase (%) Guru SDyang Mismatch
Jumlah Guru SMP yangMenerima Tunjangan
ProfesiPersentase (%) Guru
SMP/SMPLBBerkualifikasi
Akademik S1/D4Persentase (%) Guru
SMP/SMPLBBersertifikat Pendidik
Persentase (%) GuruSMP/SMPLB
Mengikuti PPBPersentase (%) Guru
SMP RSBI/SBIBerkualifikasiAkademik S-2
MUSRENBANGNAS 2010 Page 105 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) GuruSMP yang Mismatch
Jumlah Guru SMA yangMenerima Tunjangan
ProfesiPersentase (%) Guru
SMA/SMALBBerkualifikasi
Akademik S-1/D-4Persentase (%) Guru
SMA/SMALBBersertifikat PendidikPersentase (%) GuruSMA/SMALByang
Mengikuti PPBPersentase (%) GuruSMA yang MismatchRasio Pendidik danPeserta Didik SMK
Jumlah Guru SMK yangMemperoleh Tunjangan
ProfesiPersentase (%) GuruSMK BerkualifikasiAkademik S-1/D-4
Persentase (%) GuruSMK Bersertifikat
PendidikPersentase (%) GuruSMK Bersertifikat
KompetensiPersentase (%) GuruSMK yang Mengikuti
PPBPersentase (%)
Kab/Kota yang TelahMemiliki Rasio
Pendidik dan PesrtaDidik TK 1:15 Sampai
1:24
MUSRENBANGNAS 2010 Page 106 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)Kab/Kota yang Telah
Memiliki RasioPendidik dan Pesrta
Didik SD 1:20 Sampai1:28
Persentase (%)Kab/Kota yang Telah
Memiliki RasioPendidik dan Pesrta
Didik SMP 1:20 Sampai1:32
Persentase (%)Kab/Kota yang Telah
Memiliki RasioPendidik dan Pesrta
Didik SMA 1:20Sampai 1:32
Persentase (%)Kab/Kota yang Telah
Memiliki RasioPendidik dan Pesrta
Didik SMK 1:15Sampai 1:32
Persentase (%) Guruyang MemperolehPenghargaan dan
PerlindunganPersentase (%) Guru
Bersertifikat Pendidikyang Dievaluasi
KinerjanyaPenyediaan Pendidik danTenaga KependidikanPendidikan Non Formal
6509,4 6509,4 7160,34 7518,357 7894,27485
Rasio Tutor dan PesertaDidik PAUDNonformal
MUSRENBANGNAS 2010 Page 107 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) TutorPAUD Berkualifikasi
S1/D4Persentase (%) Tutor
Paud Non FormalMengikuti PendidikanProfesi Berkelanjutan
(PPB)Persentase (%)Pengelola Paud
Mengikuti PendidikanProfesi Berkelanjutan
(PPB)Rasio Tutor dan Peserta
Didik Paket ARasio Tutor dan Peserta
Didik Paket BPersentase (%) Tutor
Paket A BerkualifikasiS1/D4
Persentase (%) TutorPaket B Berkualifikasi
S1/D4Persentase (%) TutorPaket A Mengikuti
Pendidikan ProfesionalBerkelanjutan
Persentase (%) TutorPaket B Mengikuti
Pendidikan ProfesionalBerkelanjutan
Persentase (%) TutorPaket C Berkualifikasi
Di Semua PropinsiS1/D4
Rasio Tutor dan PesertaDidik Paket C
MUSRENBANGNAS 2010 Page 108 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) TutorPaket C MengikutiPendidikan Profesi
Berkelanjutan (PPB)Persentase (%) Tutor
Paket C KejuruanMengikuti Pendidikan
ProfesionalBerkelanjutan (PPB)
Persentase (%) TenagaKependidikan
Pendidikan Non Formalyang Mengikuti PPB
Rasio Jumlah TutorPendidikan Keaksaraan
dan Peserta DidikPersentase (%) Tutor
Pendidikan KeaksaraanBerkualifikasi S1/D4Persentase (%) Tutor
Pendidikan KeaksaraanMengikuti PendidikanProfesi Berkelanjutan
(PPB)Persentase (%) PamongBelajar Berkualifikasi
S1/D4Persentase (%) PenilikBerkualifikasi S1/D4
Persentase (%) PendidikKursus Berkualifikasi
S1/D4Persentase (%) Pendidik
Kursus MengikutiDiklat Kompetensi
MUSRENBANGNAS 2010 Page 109 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) PamongBelajar MengikutiPendidikan Profesi
Berkelanjutan (PPB)
Persentase (%) PenilikMengikuti PendidikanProfesi Berkelanjutan
(PPB)Persentase (%) PTK-
PNF yang MemperolehPenghargaan
Rasio Jumlah TutorPendidikan Keaksaraan
dan Peserta DidikPeningkatan Mutu danPembinaan Lembaga Diklatdan Penjaminan MutuPendidikan
0 0 0 0 0
Jumlah LPMP danP4TK Terkait yangMemiliki Sekurang-
Kurangnya 3Widyaiswara Bidang
PAUDPersentase (%)
Widyaiswara yangMengikuti
PengembanganProfesional
WidyaiswaraBerkelanjutan Bidang
TK/TKLBJumlah P4TK/LPMP
Terkait yang MemilikiSekurang-Kurangnya 3Wi Bidang SD/SDLB
dan SMP/SMPLB
MUSRENBANGNAS 2010 Page 110 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah P4TK/LPMPTerkait yang yang
Memiliki Sekurang-Kurangnya 3 Wi BidangSMA/SMLB dan SMK
Persentase (%) Wi yangMengikuti Peningkatan
Kompetensi danProfesional
Berkelanjutan BidangSMA/SMLB dan SMKMenurut P4TK/LPMP
Persentase (%) Stafyang Mengikuti
PeningkatanKompetensi danProfesionalismeBerkelanjutan
Jumlah Lpmp danPppptk yangMempunyaiWidyaiswara
Berkualifikasi MinimalS2 Setiap Bidang
Pelajaran Minimal 3Orang
Jumlah PengembanganStandar, Sistem,
Program, Bahan danModel Diklat Bagi Guru
Per TahunJumlah Pengembangan
Standar, Sistem,Program, Bahan danModel Diklat Bagi
Tenaga KependidikanPer Tahun
MUSRENBANGNAS 2010 Page 111 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah PengembanganStandar, Sistem,
Program, Bahan danModel Diklat Bagi PTK-
PNF Per TahunJumlah Lembaga Diklatdan Penjaminan Mutu
yang Sarana danPrasarana Sesuai
Dengan Standar yangTelah Ditetapkan
Jumlah LPMP danP4TK yang Berstandar
Nasional danInternasional
Pendidikan dan PelatihanPendidik dan TenagaKependidikan
37868,536 37868,536 41655,3896 43738,15908 45925,06703
Persentase (%) GuruInti yang Mengikuti
PeningkatanKompetensi dan
Profesionalisme BidangTK/PLB
Persentase (%) GuruInti yang Mengikuti
PeningkatanKompetensi dan
Profesionalisme BidangPertanian dan Perikanan
Persentase (%) GuruInti yang Mengikuti
PeningkatanKompetensi dan
Profesionalisme BidangRekayasa dan
Teknologi
MUSRENBANGNAS 2010 Page 112 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) GuruInti yang Mengikuti
PeningkatanKompetensi dan
Profesionalisme BidangBisnis dan Pariwisata
Persentase (%) GuruInti yang Mengikuti
PeningkatanKompetensi dan
Profesionalisme BidangSeni dan Budaya
Persentase (%) GuruInti yang Mengikuti
PeningkatanKompetensi dan
Profesionalisme BidangIPA
Persentase (%) GuruInti yang Mengikuti
PeningkatanKompetensi dan
Profesionalisme BidangIPS dan
KewarganegaraanPersentase (%) GuruInti yang Mengikuti
PeningkatanKompetensi dan
Profesionalisme BidangMatematika
Persentase (%) GuruInti yang Mengikuti
PeningkatanKompetensi dan
Profesionalisme BidangPensjaskes dan BK
MUSRENBANGNAS 2010 Page 113 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) GuruInti yang Mengikuti
PeningkatanKompetensi dan
Profesionalisme BidangBahasa
Persentase (%) TenagaKependidikan yang
Mengikuti PeningkatanKompetensi dan
Profesionalisme SesuaiBidangnya
Jumlah Program danModel Pengembangan
dan PemberdayaanPendidk dan TenagaKependidikan yangDihasilkan Setiap
Tahun SesuaiBidangnya
Persentase (%) DataKompetensi Pendidik
dan TenagaKependidikan yang
Telah Di MutahirkanSesuai Bidangnya
Peningkatan Penjaminan MutuPendidikan
136500,918 136500,918 150151,0098 157658,5603 165541,4883
Persentase (%) GuruTK/TKLB yang
TerpetakanKompetensinya
Persentase (%) GuruSD/SDLB yang
TerpetakanKompetensinya
Persentase (%) GuruSMP/SMPLB yang
TerpetakanKompetensinya
MUSRENBANGNAS 2010 Page 114 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) GuruSMA/SMALB yang
TerpetakanKompetensinya
Persentase (%) GuruSMK yang Terpetakan
KompetensinyaPersentase (%) Satuan
Pendidikan yangTerpetakan Mutu
Pendidikannya Di TiapPropinsi
Persentase (%) SatuanPendidikan HasilPemetaan yang
Dilakukan Supervisi DiTiap Propinsi
Persentase (%) SatuanPendidikan HasilSupervisi yang
Dilakukan FasilitasiSumber Daya Ditiap
PropinsiPersentase (%)
TK/TKLB yang TelahDilakukan Penjaminan
Mutu PendidikanPersentase (%)
SD/SDLB yang TelahDilakukan Penjaminan
Mutu PendidikanPersentase (%)
SMP/SMPLB yangTelah DilakukanPenjaminan Mutu
Pendidikan
MUSRENBANGNAS 2010 Page 115 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)SMA/SMALB yang
Telah DilakukanPenjaminan Mutu
PendidikanPersentase (%) SMKyang Telah Dilakukan
Penjaminan MutuPendidikan
Penyediaan TenagaKependidikan Formal UntukSeluruh Jenjang Pendidikan
21258 21258 23383,8 24552,99 25780,6395
Persentase (%) KepalaTK yang Sudah
Mengikuti TrainingKepala Sekolah
Terakreditasi yangBerkualifikasi Menurut
Kab/KotaPersentase (%)
Pengawas TK yangSudah Mengikuti
Training PengawasTerakreditasi yang
Berkualifikasi MenurutKab/Kota
Persentase (%)Pengawas TK yang
Berkualifikasi S1/D-4Persentase (%) Kepala
SD yang SudahMengikuti Training
Kepala SekolahTerakreditasi yang
Berkualifikasi MenurutKab/Kota
MUSRENBANGNAS 2010 Page 116 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)Pengawas SD yangSudah Mengikuti
Training PengawasTerakreditasi yang
Berkualifikasi MenurutKab/Kota
Persentase (%)Pengawas SD yang
Berkualifikasi S1/D-4Persentase (%) Kepala
SMP yang SudahMengikuti Training
Kepala SekolahTerakreditasi yang
Berkualifikasi MenurutKab/Kota
Persentase (%)Pengawas SMP yang
Sudah MengikutiTraining PengawasTerakreditasi yang
Berkualifikasi MenurutKab/Kota
Persentase (%)Pengawas SMP yang
Berkualifikasi S2Persentase (%) Tenaga
Perpustakaan SMP yangMengikuti Peningkatan
Kompetensi
Persentase (%) TenagaLaboratorium SMP
yang MengikutiPeningkatanKompetensi
MUSRENBANGNAS 2010 Page 117 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) TenagaAdministrasi SMP yangMengikuti Peningkatan
Kompetensi
Persentase (%) KepalaSMA/SMK yang Sudah
Mengikuti TrainingKepala Sekolah
Terakreditasi yangBerkualifikasi Menurut
Kab/KotaPersentase (%)
PengawasSMA/SMKyang Sudah
Mengikuti TrainingPengawas Terakreditasi
yang BerkualifikasiMenurut Kab/Kota
Persentase (%)Pengawas
SMA/SMKyangBerkualifikasi S2
Persentase (%) TenagaPerpustakaan
SMA/SMK yangMengikuti Peningkatan
KompetensiPersentase (%) Tenaga
LaboratoriumSMA/SMK yang
Mengikuti PeningkatanKompetensi
Persentase (%) TenagaAdministrasi
SMA/SMK yangMengikuti Peningkatan
Kompetensi
MUSRENBANGNAS 2010 Page 118 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) TenagaKependidikan yang
MemperolehPenghargaan dan
PerlindunganDukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Ditjen PMPTK
108313,956 108313,956 119145,3516 125102,6192 131357,7501
Jumlah DokumenPerencanaan, Laporan
Kinerja danKepegawaianPenyusunan ,
Penyampaian danImplementasi Kebijakan
(Persen)Tingkat Ketertiban
Pengelolaan SAK danSIMAK BMN (Persen)
Persentase (%) SatkerDitjen PMPTK Berdaya-
Serap > 95%Persentase (%) Satker
yang Telah MenerapkanSistem PenilaianBerbasis Kinerja
Persentase (%) SatkerMenerapkan E-
KeuanganPersentase (%) SatkerLaporan Keuangannya
Sesuai DenganPeraturan Perundang-Undangan dan Tepat
Waktu
MUSRENBANGNAS 2010 Page 119 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) SatkerMenerapkan E-
Pengadaan >50Persentase (%) Paket
PBJTingkat KetertibanPengelolaan BMN
Persentase (%) SatkerMenerapkan E-
Kepegawaian & Umum
Rerata Hari KerjaEfektif Pegawai
VII. KEMENTERIANKESEHATAN 103.883,61 103.883,61 136.137,23 146.623,45 153.827,60
1 Program DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis LainnyaKementerian KesehatanPemberdayaan Masyarakat danPromosi Kesehatan
1606 1606 0 0 0
Persentase (%) RumahTangga yang
Melaksanakan PerilakuHidup Bersih dan Sehat
(Phbs )
55 60 65 70
Persentase (%) DesaSiaga Aktif
Persentase (%) SekolahDasar yang
MempromosikanKesehatan
Jumlah KebijakanTeknis PromosiKesehatan yang
Terintegrasi DalamUpaya Pencapaian
Tujuan PembangunanKesehatan
MUSRENBANGNAS 2010 Page 120 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah Kab/Kota yangMenetapkan Kebijakan
yang BerwawasanKesehatan
2 Program Bina Gizi danKesehatan Ibu dan AnakPembinaan PelayananKesehatan Ibu dan Reproduksi
7557 7557 9297 9601 9780
Persentase (%) IbuBersalin yang Ditolong
Oleh Nakes Terlatih(Cakupan Pn)
86 88 89 90
Persentase (%) IbuHamil Mendapat
Pelayanan Ante NatalCare (Anc)
96 97 98 99
Persentase (%) IbuHamil yang
Mendapatkan PelayananAntenatal (Cakupan K4)
88 90 93 95
Persentase (%) FasilitasPelayanan Kesehatan
yang MemberikanPelayanan Kb Sesuai
Standar
40 75 90 100
Persentase (%) IbuNifas yang
Mendapatkan Pelayanan(Cak Kf)
86 88 89 90
Persentase (%) IbuHamil, Bersalin, dan
Nifas yangMendapatkan
Penanganan KomplikasiKebidanan (Cakupan
Pk)
63 67 71,5 75
MUSRENBANGNAS 2010 Page 121 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)Pasangan Usia Suburyang Menjadi Peserta
Kb Aktif (Cpr)Persentase (%)
Puskesmas Mampu PkreTerpadu
Persentase (%)Puskesmas MampuTatalaksana Ppktp
Termasuk Korban Ptppo
Persentase (%) UnitUtama Kementerian
Kesehatan yangMembuat Perencanaan
dan MelaksanakanKegiatan yang
Responsif Gender1Persentase (%)Kab/Kota yang
Melakukan PelayananTerhadap Ibu Dengan
Kebutuhan PenangananJiwa Khusus (Seperti:
Depresi PascaPersalinan)
Pembinaan PelayananKesehatan Anak
1731 1731 4156 4459 4762
Cakupan KunjunganNeonatal Pertama (Kn1)
86 88 89 90
Cakupan KunjunganNeonatal Lengkap (Kn
Lengkap)
82 84 86 88
Cakupan PelayananKesehatan Bayi
85 86 87 90
Cakupan PelayananKesehatan Anak Balita
80 81 83 85
MUSRENBANGNAS 2010 Page 122 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Cakupan PenangananNeonatal Komplikasi
65 70 75 80
Cakupan Sd/MiMelaksanakan
Penjaringan SiswaKelas I
90 92 94 95
Persentase (%)Kab/Kota yang
Memiliki Minimal 4Puskesmas Mampu
Laksana Pkpr(Pelayanan Kesehatan
Peduli Remaja)
60 70 80 90
Persentase (%)Kab/Kota yang
Memiliki Minimal 2Puskesmas yang
Mampu TatalaksanaKasus Kekerasan
Terhadap Anak (Kta)
40 60 75 90
Persentase (%)Kab/Kota yang
Melakukan PelayananTerhadap Anak DenganKebutuhan PenangananJiwa Khusus (Seperti:
Autis, Gpph, Rm)
0 0 0 40
Pembinaan PelayananKesehatan Komunitas danGender
1020 1020 1020 1620 1770
Jumlah Puskesmas yangMenjadi Puskesmas
Perawatan DiPerbatasan dan Pulau-
Pulau Kecil TerluarBerpenduduk
81 86 91 96
MUSRENBANGNAS 2010 Page 123 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
TerselenggaranyaPelayanan Kesehatan Di101 Puskesmas PrioritasDi Perbatasan dan Pulau-
Pulau Kecil TerluarBerpenduduk
101 101 101 101
Jumlah Puskesmas danJaringannya yang
Melakukan PelayananKesehatan Dasar
8608 8737 8868 9000
Jumlah PuskesmasSantun Usia Lanjut
207 352 477 602
Jumlah Kab/KotaMemiliki Minimal 2
Puskesmas yangMenyelenggarakanUpaya Kesehatan
Perkotaan
71 85 102 120
Jumlah Kab/Kota yangMemiliki Minimal 2
PuskesmasMenyelenggarakanProgram Kesehatan
Indera
65 85 105 125
Persentase (%)Puskesmas Berfungsi
Baik
80 85 90 100
Jumlah Kab/KotaMemiliki Minimal 3
Puskesmas yangMenyelenggarakanUpaya Kesehatan
Olahraga
90 108 129 155
Cakupan Kab/Kotayang Memiliki Minimal
2 PuskesmasMenyelenggarakan
Pelayanan KesehatanTradisional
13 16 18 20
MUSRENBANGNAS 2010 Page 124 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah Kab/Kota yangMemiliki Organisasi
Masyarakat yang PeduliKesehatan Jiwa
0 0 0 100
Jumlah Tpkjm DiKab/Kota yang Aktif
0 0 0 100
Jumlah Kab/Kota yangTelah Menerapkan
Nspk Pasung
0 0 0 200
Jumlah Kab/Kota yangMemiliki Tim
Penanganan KesehatanJiwa Pasca Bencana
0 0 0 40
Pembinaan Gizi Masyarakat 1300 1300 2200 5500 5800Persentase (%) Balita
Gizi Buruk yangMendapat Perawatan
100 100 100 100
Persentase (%) BalitaDitimbang BeratBadannya (D/S)
70 75 80 85
Persentase (%) BayiUsia 0-6 Bulan
Mendapat Asi Eksklusif
67 70 75 80
Cakupan RumahTangga yang
Mengkonsumsi GaramBeryodium
77 80 85 90
Persentase (%) 6-59Bulan Dapat Kapsul
Vitamin A
78 80 83 85
Persentase (%) IbuHamil Mendapat Fe 90
Tablet
74 78 81 85
Persentase (%)Kab/Kota yangMelaksanakanSurveilans Gizi
100 100 100 100
MUSRENBANGNAS 2010 Page 125 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)Penyediaan Bufferstock
Mp-Asi
100 100 100 100
3 Program PengendalianPenyakit dan PenyehatanLingkunganPembinaan Imunisasi danKarantina Kesehatan
4500 4500 7769,84 8179,34 8588,3
Persentase (%) BayiUsia 0-11 Bulan yangMendapat Imunisasi
Dasar Lengkap
82 85 88 90
Persentase (%) Desayang Mencapai Uci
85 90 95 100
Penemuan Kasus NonPolio Afp Rate Per
100.000 Anak < 15Th
2 2 2 2
Persentase (%)Penyelidikan
Epidemiologi (Pe) < 24Jam Pada
Desa/Kelurahan yangMengalami Klb
73 80 90 100
Persentase (%) AlatAngkut yang Diperiksa
Sesuai StandarKekarantinaan
80 100 100 100
Persentase (%) AnakUsia Sekolah Dasar
yang MendapatImunisasi
98 98 98 98
Persentase (%) KasusPotensial Pheic yang
Terdeteksi DiPelabuhan, Bandara,dan Pos Lintas Batas
Darat
100 100 100 100
MUSRENBANGNAS 2010 Page 126 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) BebasVektor Penular Penyakit
Di Perimeter Area(House Index = 0) dan
Buffer Area (HouseIndex < 1) Di
Lingkungan Pelabuhan,Bandara dan Pos Lintas
Batas Darat
60 100 100 100
Persentase (%) SetiapKejadian Pheic DiWilayah Episenter
Pandemi DilakukanTindakan Karantina =
24 Jam SetelahDitetapkan Oleh
Pemerintah.
100 100 100 100
Pengendalian Penyakit MenularLangsung
9700 9700 10185 10694,25 11228,96
Prevalensi Kasus Hiv <0,5 <0,5 <0,5 <0,5Jumlah Kasus Tb Per100.000 Penduduk
231 228 226 224
Persentase (%) KasusBaru Tb Paru (Bta
Positif) yang Ditemukan
75 80 85 90
Persentase (%) KasusBaru Tb Paru (Bta
Positif) yangDisembuhkan
86 87 87 88
Jumlah Kasus Diare Per000 Penduduk
330 315 300 285
Persentase (%) Odhayang Mendapatkan Art
35 40 45 50
Persentase (%)Penduduk 15 Tahun Ke
Atas MenurutPengetahuan Tentang
Hiv dan Aids
70 73 75 78
MUSRENBANGNAS 2010 Page 127 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah Provinsi yangMenyelenggarakan
Survailance Hiv danSypilis
24 27 30 33
Persentase (%) ProvinsiDengan Angka Kasus
Baru Tb Paru BtaPositif/ Cdr (CaseDetection Rate)Minimal 70 %
25 35 45 50
Persentase (%) ProvinsiMencapai Angka
KeberhasilanPengobatan Kasus BaruTb Paru Bta Positif/Sr
(Success Rate) Minimal85%
82 84 86 88
Angka Kematian Diare(Cfr) Pada Saat Klb
<1 <1 <1 <1
Persentase (%) CakupanPenemuan dan
Tatalaksana PenderitaPneumonia Balita
70 80 90 100
Angka Penemuan KasusBaru (Ncdr) Kusta Per
100.000 Penduduk
<5 <5 <5 <5
Jumlah Orang yangBerumur 15 Tahun AtauLebih yang MenerimaKonseling dan Testing
Hiv
400000 500000 600000 700000
Angka Penemuan KasusBaru Frambusia (Per
100.000)
7000 5000 3000 <1000
Angka KecacatanTingkat 2 Kusta (Per
100.000)
0,9 0,8 0,7 0,6
MUSRENBANGNAS 2010 Page 128 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Pengendalian PenyakitBersumber Binatang
12100 12100 12705 13340,25 14007,26
Angka KesakitanPenderita Dbd Per100.000 Penduduk
54 53 52 51
Angka Penemuan KasusMalaria Per 000
Penduduk
1,75 1,5 1,25 1
Persentase (%) KasusSuspect Flu Burung
yang Ditemukan,Ditangani Sesuai
Standar
100 100 100 100
Persentase (%) KasusZoonosa Lainnya
(Rabies, Antraks, Pes,Leptospirosis) yang
Ditangani SesuaiStandar
75 80 85 90
Persentase (%) CakupanPengobatan MassalFilariasis TerhadapJumlah Penduduk
Endemis
49 55 60 65
Persentase (%)Kabupaten/Kota yangMelakukan Mapping
Vektor
40 50 60 70
Persentase (%) AngkaBebas Jentik (Abj)
70 80 90 >95
Persentase (%) KlbMalaria yang
Dilaporkan danDitanggulangi
100 100 100 100
Penyehatan Lingkungan 2550 2550 3622,5 3788,62 3978,05Persentase (%)Penduduk yangMemiliki Akses
Terhadap Air MinumBerkualitas
62,5 63 63,5 67
MUSRENBANGNAS 2010 Page 129 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) KualitasAir Minum yangMemenuhi Syarat
90 95 100 100
Persentase (%)Penduduk yang
Menggunakan JambanSehat
67 69 72 75
Persentase (%)Kab/Kota/Kawasan
yang TelahMelaksanakan
Kab/Kota/ KawasanSehat
70 80 90 100
Persentase (%)Penduduk Stop Buang
Air Besar Sembarangan(Babs)
78 86 93 100
Cakupan DaerahPotensial yang
Melaksanakan StrategiAdaptasi DampakKesehatan AkibatPerubahan Iklim
40 60 80 100
Persentase (%) CakupanTempat-Tempat Umumyang Memenuhi Syarat
Kesehatan
79 81 83 85
Persentase (%) CakupanRumah yang Memenuhi
Syarat Kesehatan
75 75 80 85
MUSRENBANGNAS 2010 Page 130 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) Provinsiyang Memfasilitasi
Penyelenggaraan Stbm(Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat) Sebesar100 Persentase (%)
Kab/Kota
39 60 78 100
Persentase (%) CakupanTempat Pengolahan
Makanan yangMemenuhi Syarat
Kesehatan
60 65 70 75
Persentase (%) Provinsiyang Memfasilitasi
Penyelenggaraan KotaSehat yang Sesuai
Standar Sebesar 50 %
21 50 70 100
Pengendalian Penyakit TidakMenular
7300 7300 7665 8048,25 8450,66
Persentase (%) Provinsiyang Memiliki Perda
Tentang KawasanTanpa Rokok (Ktr)
60 80 90 100
Persentase (%) Provinsiyang Melakukan
Pembinaan Pencegahandan Penanggulangan
Penyakit Tidak Menular(Se, Deteksi Dini, Kie
dan Tata Laksana)
70 80 90 100
MUSRENBANGNAS 2010 Page 131 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)Kab/Kota yangMelaksanakan
Pencegahan danPenanggulangan
Penyakit Tidak Menular((Se, Deteksi Dini, Kie
dan Tata Laksana)
15 20 25 30
Persentase (%)Kab/Kota yang
Melaksanakan InspeksiVisual Asam Asetat(IVa) dan Clinical
Breast Examination(Cbe)
10 15 20 25
Persentase (%)Kab/Kota yang
Mempunyai PeraturanPerundangan-Undangan
(SuratEdaran/Instruksi/Sk/Per
aturanWalikota/Bupati/Perda)
Tentang Pencegahandan PenanggulanganDampak Merokok
Terhadap Kesehatan
15 20 25 30
Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Sekretariat DitjenPengendalian Penyakit danPenyehatan Lingkungan (P2Pl)
53825,61 53825,61 77516,89 81392,74 85462,37
Jumlah Upt Vertikalyang Ditingkatkan
Sarana danPrasarananya
59 59 59 59
MUSRENBANGNAS 2010 Page 132 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Peningkatan Jumlah,Jenis, Kualitas Saranadan Prasarana PadaSeluruh Satker Pusat
6 6 6 6
Jumlah RencanaKoordinasi Ditjen
Pp&Pl Dalam 1 Tahunyang Dilakukan
12 12 12 12
Jumlah DokumenPerencanaan danAnggaran yang
Dihasilkan
3 3 3 3
Jumlah Dokumen Datadan Informasi yang
Dihasilkan
5 5 5 5
Persentase (%) Sdmyang Dibina
60 70 80 90
4 Program Kefarmasian dan AlatKesehatanDukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Sekretariat Ditjen BinaPelayanan Kefarmasian danAlkes
694 694 0 0 0
Persentase (%)Dokumen Anggaranyang Diselesaikan
85 90 95 100
Persentase (%)Dukungan Manajemen
dan PelaksanaanProgram Kefarmasiandan Alat Kesehatan DiDaerah Dalam Rangka
Dekonsentrasi
70 80 90 100
VIII. KEMENTERIAN AGAMA 1.054.710,20 1.054.710,20 1.398.460,70 1.548.650,00 1.755.954,901 Program Dukungan
Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis LainnyaKementerian Agama
MUSRENBANGNAS 2010 Page 133 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Pembinaan AdministrasiKantor Wilayah KementerianAgama Provinsi
860608 860608 973304,7 1091369,8 1241013,3
Jumlah DokumenPerencanaan Wilayah
33 wilayah 33 wilayah 33 wilayah 33 wilayah
Persentase (%) SDMWilayah Berkinerja
"Sangat Baik"
30% 40% 50% 60%
Predikat LaporanKeuangan Wilayah
WTP WTP WTP WTP
% implementasi SPM &SPO wilayah
60% 70% 80% 85%
Persentase (%)Kelengkapan Data
Wilayah
80% 85% 90% 90%
Rasio KetersediaanSarana PrasaranaWilayah Terhadap
Kebutuhan
80% 90% 100% 100%
Pembinaan Administrasi danTugas Teknis Lainnya LajnahPentashihan Mushaf Al-Qur'An
15338 15338 22440,2 25162,2 28599,4
Jumlah kegiatan 19 kegiatan 21 kegiatan 23 kegiatan 25 kegiatan
Jumlah kegiatan 22 kegiatan 24 kegiatan 27 kegiatan 30 kegiatan
Jumlah paket kegiatan 24 paket 23 paket 24 paket 25 paketPembinaan Administrasi danTugas Teknis Lainnya BalaiLitbang
15491,7 15491,7 17435,8 19550,8 22221,4
Tingkat penyerapananggaran
93% 95% 96% 95%
Persentase publikasihasil penelitian di jurnal
nasional
30% 40% 50% 60%
Jumlah kegiatanpenelitian
34 kegiatan 40 kegiatan 46 kegiatan 52 kegiatan
Jumlah Modul/Model 10 buah 15 buah 20 buah 25 buah
MUSRENBANGNAS 2010 Page 134 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Peta kehidupan umatberagama di setiap
provinsi
30% 50% 75% 100%
Laporan paket kegiatan 8 laporan 10 laporan 12 laporan 12 laporan
Pembinaan Administrasi danTugas Teknis Lainnya BalaiDiklat
17226,9 17226,9 19388,8 21740,7 24710,4
Tingkat penyerapananggaran
93% 95% 96% 95%
Siklus KesempatanDiklat
5tahun/siklu
s
4tahun/siklu
s
3tahun/siklu
s
3tahun/siklu
sJumlah kegiatan 12 kegiatan 13 kegiatan 14 kegiatan 15 kegiatan
Jumlah Paket 10 paket 11 paket 12 paket 12 paketJumlah paket kegiatan 10 paket 11 paket 12 paket 12 paketJumlah paket kegiatan 15 paket 15 paket 17 paket 17 paket
Pembinaan Administrasi danTugas Teknis Lainnya PTA
111461,2 111461,2 125449,6 140666,6 159881,7
PengelolaanAdministrasi,
Kerumahtanggaan, danKemahasiswaan PTA
62 PTAN 62 PTAN 63 PTAN 64 PTAN
Peningkatan Akses MutuKesejahteraan dan SubsidiPendidikan Tinggi
32084,4 32084,4 236640,4 245606,9 275528,7
PengembanganPerpustakaan dan ICT
0 0 0 62 unit
Peningkatan SaranaPrasarana Pendidikan
Tinggi Termasuk PascaBencana
53Lembaga
53Lembaga
53Lembaga
68Lembaga
Jumlah lembaga penelitipada PTAN
53Lembaga
53Lembaga
53Lembaga
53Lembaga
Pembangunan gedungPTAN
4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga 4 Lembaga
Pengabdian masyarakatberbasis program
53Lembaga
53Lembaga
53Lembaga
53Lembaga
MUSRENBANGNAS 2010 Page 135 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Beasiswa untukMahasiswa Miskin &
Mahasiswa Berprestasiuntuk PTAN dan PTAS
59538orang
59538orang
59538orang
59538orang
Dosen program S2/S3 1250 orang 1250 orang 1250 orang 1250 orangTunjangan profesi
dosen Non PNS GuruBesar
430 orang 430 orang 430 orang 430 orang
Tunjangan profesidosen PNS
3864 orang 3864 orang 3864 orang 3864 orang
Tunjangan profesidosen Non PNS
400 orang 400 orang 400 orang 600 orang
2 Program Peningkatan Saranadan Prasarana AparaturKementerian AgamaPenyediaan Sarana danPrasarana AparaturKementerian Agama
2500 2500 3801,2 4553 4000
Persentase (%)Ketersediaan TanahTerhadap Kebutuhan
75% 80% 85% 95%
Persentase (%) GedungKantor Baru Terbangun
70% 80% 90% 95%
Persentase (%) GedungKantor Terehabilitasi
70% 80% 90% 95%
Rasio KetersediaanPerlengkapan Kantor
dan KendaraanOperasional Terhadap
Kebutuhan
70% 80% 90% 95%
Rasio KetersediaanPeralatan dan MesinTerhadap Kebutuhan
70% 80% 90% 95%
IX. KEMENTERIAN TENAGAKERJA DANTRANSMIGRASI
8.060,88 8.060,88 11.366,37 12.474,49 13.640,43
MUSRENBANGNAS 2010 Page 136 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
1 Program PeningkatanKompetensi Tenaga Kerja danProduktivitasPengembangan StandarisasiKompetensi Kerja dan ProgramPelatihan
0 0 2953,125 2953,125 2953,125
Peta KompetensiIndustri Sesuai
Kebutuhan Pengguna
PersiapanPemetaan(fase 1)
Pemetaansektor
manufaktur(fase II)
Pemetaansektor
nonmanufaktur (fase
III)Jumlah Asosiasi Profesi
yang TerlibatPenyusunan SKKNI
10%asosiasiprofesi
20%asosiasiprofesi
30%asosiasiprofesi
40%asosiasiprofesi
Jumlah PenetapanSKKNI Sesuai PetaKompetensi Industri
20%SKKNI
30%SKKNI
50%SKKNI
Jumlah PenetapanSKKNI Sesuai Peta
Kompetensi NonManufaktur Termasuk
Jasa Logistik
20%SKKNI
30%SKKNI
Jumlah KetetapanSKKNI yang
Diterapkan Oleh DiklatProfesi
SosialisasiSKKNI di
50% DiklatProfesi
20%SKKNI
30%SKKNI
40%SKKNI
TersusunnyaHarmonisasi Peraturan
Tentang SertifikasiKompetensi Tenaga
Kerja
1 1 1 1
Jumlah PenetapanStandar Kompetensi
Dalam Kerangka MRA
1 1 2 2
Jumlah ProgramPelatihan Berbasis
Kompetensi
75 100 125 150
MUSRENBANGNAS 2010 Page 137 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah Tenaga Kerjayang Mendapat
Pelatihan BerbasisKompetensi
75000 80000 90000 100000
Jumlah Kejuruan yangDiikuti Oleh Indonesia
Pada KompetisiKeterampilan Tingkat
Regional ASEAN
21kejuruan
21 kej 21 kej 23 kej
Jumlah Medali yangDiperoleh Pada
Kompetisi KeterampilanTingkat Regional
ASEAN
15 Medali 15 medali 15 medali 22 medali
Jumlah CalonCompetitor yangDirekrut Untuk
Mengikuti KompetisiTingkat Regional
ASEAN
13 44
Jumlah CalonCompetitor yangDirekrut Untuk
Mengikuti Kompetisi
200 63 330 63
Penyelenggaraan PadaKompetisi Keterampilan
ASEAN
22kejuruan
22kejuruan
Jumlah Tenaga Kerjayang Mengikuti
Pelatihan Di KawasanEkonomi Khusus:
1900 1900 1900 1900
Pelatihan Kewirausahaan 0 0 500 500 500Jumlah Calon
Wirausaha Baru yangDilatih
10000 10000 10000 10000
Peningkatan PenyelenggaraanPemagangan Dalam dan LuarNegeri
2600 2600 2600 2600 2600
MUSRENBANGNAS 2010 Page 138 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah Peserta yangMengikuti Pemagangan
Di Perusahaan
10000 10000 10000 10000
Jumlah PesertaPemagangan yang
Mendapat SertifikatKompetensi
3500 4500 5500 6500
2 Program Penempatan danPerluasan Kesempatan KerjaPembinaan Penempatan danPerlindungan TKI Luar Negeri
0 0 0 0 0
Ratifikasi KonvensiBuruh Migran dan
Keluarganya
PenyiapanRatifikasiKonvensi
buruhmigran
PenyiapanRatifikasiKonvensi
buruhmigran
PenyiapanRatifikasiKonvensi
buruhmigran
PenyiapanRatifikasiKonvensi
buruhmigran
Amandemen Undang-Undang 39 Tahun 2004
- - - -
Presentase PeraturanTurunan Amandemen
UU
2 PP, 5PerMen
2 PP, 5PerMen
7 PerMen 6 PerMen
Jumlah PerjanjianPenempatan MOU
Dengan Negara Tujuan
11 MOU 13 MOU 15 MOU 17 MOU
Persentase (%) CalonPekerja Migran yang
Terlayanai dan TercatatPada Dinas TenagaKerja Provinsi danKabupaten/Kota.
100 %calon
pekerjamigran
terlayani
100 %calon
pekerjamigran
terlayani
100 %calon
pekerjamigran
terlayani
100 %calon
pekerjamigran
terlayani
Tersedianya SistemKomputerisasi Tenaga
Kerja Luar Negeri(Sisko TKLN)
14Embarkasi
14Embarkasi
14Embarkasi
14Embarkasi
Jumlah AtaseKetenagakerjaan yangMemberi Perlindungan
Pekerja Migran
13 Atase 13 Atase 13 Atase 13 Atase
MUSRENBANGNAS 2010 Page 139 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Pengembangan danPeningkatan PerluasanKesempatan Kerja
500 500 0 0 0
(a) Jumlah Pengangguryang Memperoleh
Pekerjaan Sementara;(b) jumlah kab/kota
yang menyelenggarakanprogram pengurangan
pengangguransementara
90000orang, 360Kab/Kota
90000orang, 360Kab/Kota
90000orang, 360Kab/Kota
90000orang, 360Kab/Kota
Jumlah Wirausaha Baruyang Tercipta
10.000orang
10.000orang
10.000orang
10.000orang
Jumlah PendampingWirausaha Baru
1.000orang
pendamping
wirausaha
1.000orang
pendamping
wirausaha
1.000orang
pendamping
wirausaha
1.000orang
pendamping
wirausahaJumlah Tenaga Kerja
Sukarela yangMelakukan
Pendampingan DalamProgram PerluasanKesempatan Kerja.
1.000orang TKS
1.300orang TKS
1.500orang TKS
1.600orang TKS
Jumlah Kab/Kota yangSinergi Program APBN
Untuk PerluasanKesempatan Kerja
200Kab/Kota
200Kab/Kota
200Kab/Kota
200Kab/Kota
Peningkatan PengendalianPenggunaan Tenaga KerjaAsing
182 182 0 0 0
Jumlah PengesahanPerijinan yang
Diterbitkan
69000 ijin 74000 ijin 79000 ijin 80000 ijin
Jumlah KerjasamaKelembagaan yang
Dilaksanakan
19Kerjasama
21Kerjasama
24kerjasama
30Kerjasama
MUSRENBANGNAS 2010 Page 140 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah Tenaga KerjaPendamping yang Telah
Memperoleh AlihPengetahuan
60000 org 60000 org 60000 org 60000 org
Jumlah Hasil VerifikasiPerpanjangan RPTKAdan IMTA Di Provinsi/
Kabupaten/Kota
25000 org 25000 org 25000 org 25000 org
Jumlah PelayananPerijinan Secara On-
Line Di Daerah
6 lks 8 lks 9 lks 8 lks
Penyelarasan PeraturanPenempatan TenagaKerja Asing Untuk
Mendukung KawasanEkonomi Khusus (KEK)
5 Kawasan 5 Kawasan 5 Kawasan 5 Kawasan
Penempatan Tenaga KerjaDalam Negeri
0 0 0 0 0
Jumlah PenempatanTenaga Kerja Melalui
AKAD dan AKL
AKAD =60000 org
AKL =40000 org
AKAD =75000 org
AKL =50000 org
AKAD =80000 org
AKL =62000 org
AKAD =100000 org
AKL =75000 org
Jumlah dan PeningkatanKualitas Pengantar
Kerja dan Petugas AntarKerja
120 org 100 org 200 org 200 org
Jumlah PetugasPelayanan Penempatan
Tenaga Kerja yangMampu Melaksanakan
Fungsi PBJ
560 org 720 org 820 org 1200 org
Jumlah PenempatanTenaga Kerja Kelompok
Rentan.
800 org 1000 org 1200 org 1500 org
3 Program PengembanganHubungan Industrial danPeningkatan Jaminan SosialTenaga Kerja
MUSRENBANGNAS 2010 Page 141 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Penyempurnaan PeraturanKetenagakerjaan
340,9 340,9 470,4 368,2 392
Tersusunnya PeraturanBid. HI Meliputi:Pengaturan TtgKompensasi &
Penetapan PHK, Hub.Ker. (PKWT &Outsourcing),
Pengupahan (UM,KHL, Upah Skorsing),Perlindungan Pekerja,
Mogok Kerja
1 UUAmandeme
n
PeraturanPelaksanaa
n
PeraturanPelaksanaa
n
PeraturanPelaksanaa
n
Tersusunnya PeraturanTentang Organisasi
Pekerja/Buruh
Kajian danNaskah
Akademis
1 UUAmandeme
n
PeraturanPelaksanaa
n,Sosialisasi,Konsolidas
i
Sosialisasi,Konsolidas
i
Tersusunnya PeraturanTentang Penyelesaian
Perselisihan HI
Kajian danNaskah
Akademis
1 UUAmandeme
n
PeraturanPelaksanaa
n,Sosialisasi,Konsolidas
i
Sosialisasi,Konsolidas
i
Harmonisasi KebijakanJamsos
4rancangan
Selarasnya PeraturanBidang HI
Review danAssesment
Sosialisasidan
Konsolidasi denganPemda
Sosialisasidan
Konsolidasi denganPemda
Sosialisasidan
Konsolidasi denganPemda
Dukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaDitjen Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan SosialTenaga Kerja
213 213 223,7 479,3 632,7
Tata Kelola Sarana danPrasarana dan Aset
(SABMN)
6 Kegiatan 6 Kegiatan 6 kegiatan 6 kegiatan
MUSRENBANGNAS 2010 Page 142 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Tata KelolaPerencanaan Program
8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan
Tata Kelola Data,Informasi, Pelaporan
dan Publikasi.
8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan 8 Kegiatan
Tata Kelola EvaluasiKinerja
4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan
Tata Kelola Keuangan(SAI, SAK)
4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan
Tata Kelola Personildan Aset
5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan
Networking Dalam danLuar Negeri
3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan
Pengelolaan Kelembagaan danPemasyarakatan HubunganIndustrial
699 699 740,9 705,9 692
TersusunnyaMekanisme
Perundingan secaraBipartit, Pencatatan,
Keterwakilan danverifikasi SP/SB
2 naskah
Jumlah LembagaKerjasama (LKS)
Bipartit Di Perusahaan
naik 5% naik 5% naik 5% naik 5%
Jumlah PerwakilanPekerja, SP/SB dan
Pengusaha yangMendapat Teknik
Negosiasi
750 1000 1250 1500
Jumlah PembentukanLKS Tripartit Kab/Kota
52 47 44 50
Jumlah Anggota LKSBipartit dan Tripartityang Diberdayakan
260 360 460 560
Jumlah SDM yangMemahami Hubungan
Industrial
7500 7500 6000 6000
MUSRENBANGNAS 2010 Page 143 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Tersusunnya SKKNIAhli Hubungan
Industrial
PemetaanSKKNI
AHI
DraftSKKNI
PenerapanSKKNI
Sosialisasi
Konsolidasi PelaksanaanPeningkatan IntensitasPencegahan PHK danPenyelesaian HubunganIndustrial
74,6 74,6 97 162,6 201,4
PenyelesaianPerselisihan Di Luar
Pengadilan HI
85%Perselsh HIdiluar PHI
85%Perselsh HIdiluar PHI
85%Perselsh HIdiluar PHI
85%Perselsh HIdiluar PHI
Rasio PenyelesaianPerselisihan Hubungan
Industrial Di LuarPengadilan HI Terhadap
Jumlah Kasus(Mediator)
85 % 85 % 85 % 85 %
Sosialisasi, Konsolidasi,Bimtek
360 Orang 480 orang 2280Orang
24angkatan
Penyusunan BahanKebijakan Bidang
PenyelesaianPerselisihan Hubungan
Industrial
6 naskah 6 naskah 6 naskah 6 naskah
Peningkatan KinerjaKonsiliator
300 kasus 300 kasus 300 kasus 300 kasus
Pilot Project SistimPencegahan PerselisihanHI Melalui Deteksi Dini
5 Wilayah 5 Wilayah 10Wilayah 5 Wilayah
Pengelolaan persyaratan kerja,kesejahteraan dan analisisdiskriminasi
194,7 194,7 214,2 268,7 325,1
Jumlah Perjanjian KerjaBersama (PKB) Di
Lokasi KEK
5 Lokasi 5 lokasi 5 lokasi 5 lokasi
Jumlah PeraturanPerusahaan (PP) yang
Disahkan
2500 PP 2500 PP 2500 PP 2500 PP
MUSRENBANGNAS 2010 Page 144 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah Perjanjian KerjaBersama (PKB)
200 PKB 200 PKB 200 PKB 200 PKB
Pekerja yangMendapatkan Subsidi
Uang Muka PerumahanPekerja
1500 orang 1500 orang 1500 orang 1500 orang
Koperasi Pekerja yangyang Mendapatkan
Modal Usaha
150Koperasi
200Koperasi
200Koperasi
200Koperasi
OptimalisasiPemahaman UU
Ketenagakerjaan DiBUMN
3 angkatan 3 angkatan 3 angkatan 3 angkatan
Penyusunan BahanKebijakan
Kesejahteraan Pekerja
2 NaskahFinal
Sosialisasi Sosialisasi Sosialisasi
Penyusunan BahanKebijakan Pengaturan
Hubungan Kerja
2 Naskah 4 Naskah Sosialisasi Sosialisasi
Sosialisasi, Konsolidasidan Bimtek
600 Orang 800 Orang 1200Orang
30Angkatan
Peningkatan PenerapanPengupahan dan JaminanSosial Tenaga Kerja
127,9 127,9 149,6 184,1 219,9
Jumlah Tenaga Kerjayang Bekerja Dalam
Hubungan Kerja (DHK)Peserta Jamsostek
250 ribuorang
300 ribuorang
350 ribuorang
350 ribuorang
Jumlah Tenaga KerjaLuar Hubungan Kerja
(LHK) PesertaJamsostek
10 ribuorang
15 ribuorang
18 ribuorang
20 ribuorang
Kajian PengembanganSistem Pengupahan dan
Jaminan Sosial
2 naskah 2 naskah 2 naskah 3 naskah
Bahan KebijakanTentang Pelaksanaan
UU SJSN
1 Naskah 1 naskah 2 naskah 2 naskah
MUSRENBANGNAS 2010 Page 145 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Bahan KebijakanTentang Pengupahan,
Upah Minimum,Struktur dan Skala
Upah, Tunjangan HariRaya dan Kebutuhan
Hidup Layak
2 Naskah 2 Naskah Sosialisasi Sosialisasi
Sosialisasi, Konsolidasidan Bimtek
530 orang 390 orang 1200 orang 50angkatan
Pekerja yangMendapatkan BantuanIuran Jamsostek LHK
10 ribuorang
15 ribuorang
18 ribuorang
20 ribuorang
Pengembangan danPemberdayaan TenagaSpesialis Pengupahan
80 orang 80 orang 80 orang 120 orang
Jumlah DewanPengupahan Daerah
5 Lembaga 5 Lembaga 5 Lembaga 5 Lembaga
4 Program Perlindungan TenagaKerja dan PengembanganSistem PengawasanKetenagakerjaan
Peningkatan PerlindunganPekerja Perempuan danPenghapusan Pekerja Anak
96,328 96,328 123,85 147,244 147,244
Jumlah Pekerja Anakyang Ditarik Dari
BPTA
4300 5600 6900 8400
Persentase (%) PekerjaAnak yang Ditarik Dari
BPTA yangDikembalikan Ke Dunia
Pendidikan danMemperoleh Pelatihan
Keterampilan
100% 100% 100% 100%
MUSRENBANGNAS 2010 Page 146 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)Perusahaan yang
Memenuhi Norma KerjaPerempuan dan Anak
20% 25% 30% 40%
Tersedianya KebijakanDalam Upaya
Perlindungan PekerjaPerempuan dan Anak
1 DraftRPP
1 RPP 1 AturanPelaksanaa
n
1 AturanPelaksanaa
n
Jumlah PengawasKetenagakerjaan Dalam
Pengawasan NormaKerja Perempuan dan
Anak yang DitingkatkanKapasitasnya
150 orang 180 orang 240 orang 300 orang
Jumlah PeningkatanKelembagaan KomiteAksi dan PenyusunanRencana Aksi BPTA
60 Komite;20 RAK
60 Komite;20 RAK
60 Komite;20 RAK
60 Komite;20 RAK
Peta dan Data PekerjaAnak
10% 15% 25% 35%
Jumlah PekerjaPerempuan yangDiberdayakan Di
Kawasan EkonomiKhusus
1000 orang 1500 orang 2500 orang 500 orang
Peningkatan PenerapanKeselamatan Dan KesehatanKerja (K3)
1701,454 1701,454 1943,599 2230,322 2586,957
Jumlah Perusahaanyang MenerapkanManajemen K3
10% 10% 10% 10%
Pertumbuhan JumlahTenaga Pengawas K3
yang Memenuhi StandarKompetensi
20% 30% 40% 50%
MUSRENBANGNAS 2010 Page 147 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah PemeriksaanPeningkatan Derajat
Kesehatan Tenaga KerjaDi Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK)
1000 orang 1000 orang 1000 orang 900 orang
Jumlah Perusahaanyang Menerapkan
Norma Mekanik, Uapdan Bejana Tekan
10% 10% 10% 10%
Jumlah Perusahaanyang Menerapkan
Norma Listrik,Konstruksi Bangunandan Penanggulangan
Kebakaran
10% 10% 10% 10%
Jumlah Perusahaanyang Menerapkan
Norma Kesehatan Kerja
10% 10% 10% 10%
Jumlah Perusahaanyang Menerapkan
Norma LingkunganKerja
10% 10% 10% 10%
JumlahPerusahaan/TempatKerja yang Telah
TertingkatkanKemampuan Dalam
Upaya Pencegahan HIVAIDS Serta
Pengurangan Stigmadan Diskriminasi
400Perusahaan
: 15Provinsi
400Perusahaan
: 15Provinsi
400Perusahaan
: 15Provinsi
400Perusahaan
: 15Provinsi
Dukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaDitjen Pembinaan PengawasanKetenagakerjaan
0 0 0 0 0
MUSRENBANGNAS 2010 Page 148 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah Rencana KerjaDirektorat Jenderal
yang Disusun
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Persentase (%)Pelaporan Kegiatan danKeuangan Tepat Waktu
90% 100% 100% 100%
Persentase (%) UrusanKepegawaian dan
Umum Tepat Waktu
90% 100% 100% 100%
Kajian PeraturanPerundang-Undangan
16 Kajian 16 Kajian 16 Kajian 16 Kajian
Jumlah KoordinasiKerjasama Luar Negeri
20 Negara 20 Negara 25 Negara 30 Negara
Peningkatan Kualitasdan Kuantitas Pegawai
PengawasanKetenagakerjaan
60 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang
Persebaran NormaKetenagakerjaan
33 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi
5 Program PembangunanKawasan TransmigrasiDukungan Teknis danManajemen Ditjen P4Trans
200 200 210 215 220
Tersusunnya Programdan Anggaran PadaSetiap Satuan Kerja
86 satker 90 satker 92 satker 90 satker
TerwujudnyaPelaksanaan Anggaran
dan PenyusunanLaporan
86 satker 90 satker 92 satker 90 satker
Tersedianya Sarana danPrasarana Kerja Bagi 6
Satker
6 satker 6 satker 6 satker 6 satker
PeningkatanKompetensi Pegawai
Sesuai DenganKebutuhan Organisasi
471pegawai
470pegawai
475pegawai
472pegawai
MUSRENBANGNAS 2010 Page 149 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Tersedianya Norma,Standar, Kriteria dan
Prosedur (NSPK)
12 NSPK 8 NSPK 7 NSPK 7 NSPK
Pengembangan Peran SertaMasyarakat DalamPembangunan Transmigrasi
146 146 150 160 170
Instansi yangBekerjasama
Mendukung ProgramTransmigrasi di daerah
tertinggal
36 lembaga 36 lembaga 36 lembaga 36 lembaga
Kabupaten/Kota yangBersedia Melaksanakan
PembangunanTransmigrasi di daerah
tertinggal
100 kab 100 kab 104 kab 104 kab
Minat MasyarakatUntuk Mengikuti
Program Transmigrasidi daerah tertinggal
20.400 kel 21.600 kel 22.200 kel 22.230 kel
Kesepakatan BersamaAntar Prov dan
Perjanjian KSAD AntarKab/Kota di daerah
tertinggal
26 kab 26 kab 26 kab 26 kab
Badan Usaha yangmengembangkan
investasi di kawasantransmigrasi di daerah
tertinggal
5 BU 10 BU 10 BU 12 BU
Instansi yangBekerjasama
Mendukung ProgramTransmigrasi di
kawasan perbatasan
16 lembaga 16 lembaga 16 lembaga 16 lembaga
MUSRENBANGNAS 2010 Page 150 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Kabupaten/Kota yangBersedia Melaksanakan
PembangunanTransmigrasi di
kawasan perbatasan
100 Kab 100 Kab 104 Kab 104 kab
Minat MasyarakatUntuk Mengikuti
Program Transmigrasidi kawasan perbatasan
20,400 kel 21,600 kel 22,200 kel 22,230 kel
Kesepakatan BersamaAntar Prov dan
Perjanjian KSADAntarkab/Kota di
kawasan perbatasan
26 kab 26 kab 26 kab 26 kab
Badan Usaha yangmengembangkan
investasi di kawasantransmigrasi di kawasan
perbatasan
5 BU 12 BU 10 BU 15 BU
Instansi yangBekerjasama
Mendukung ProgramTransmigrasi di
kawasan strategis
4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 4 lembaga
Kabupaten/Kota yangBersedia Melaksanakan
PembangunanTransmigrasi di
kawasan strategis
25 kab 25 kab 26 kab 26 kab
Minat MasyarakatUntuk Mengikuti
Program Transmigrasidi kawasan strategis
5.100 kel 5.400 kel 5.550 kel 5.580 kel
Kesepakatan BersamaAntar Prov dan
Perjanjian KSAD AntarKab/Kota di kawasan
strategis
7 kab 7 kab 7 kab 7 kab
MUSRENBANGNAS 2010 Page 151 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Badan Usaha yangmengembangkan
investasi di kawasantransmigrasi di kawasan
strategis
5 BU 6 BU 6 BU 7 BU
Fasilitasi Perpindahan danPenempatan Transmigrasi
985 985 990 1500 2000
Jumlah Keluarga yangDifasilitasi
Perpindahannya KeKawasan Transmigrasi
di daerah tertinggal
4.080 kel 4.320 kel 4.440 kel 4.464 kel
Jumlah KeluargaPenduduk yang Tertata
Terintegrasi DalamKawasan Transmigrasi
di daerah tertinggal
12.240 kel 12.960 kel 13.320 kel 13.392 kel
Data AdministrasiKependudukanMasyarakat Di
Kawasan Transmigrasidi daerah tertinggal
4.080 kel 4.320 kel 4.440 kel 4.464 kel
Jumlah BantuanPerbekalan yang
Diberikan KepadaCalon Transmigran di
daerah tertinggal
4.080 kel 4.320 kel 4.440 kel 4.464 kel
Jumlah FasilitasiPelatihan Calon
Transmigran di daerahtertinggal
136 aktn 144 aktn 148 aktn 159 aktn
Jumlah Keluarga yangDifasilitasi
Perpindahannya KeKawasan Transmigrasidi kawasan perbatasan
2.720 kel 2.880 kel 2.960 kel 2.976 kel
MUSRENBANGNAS 2010 Page 152 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah KeluargaPenduduk yang Tertata
Terintegrasi DalamKawasan Transmigrasidi kawasan perbatasan
8.160 kel 8.640 kel 8.880 kel 8.928 kel
Data AdministrasiKependudukanMasyarakat Di
Kawasan Transmigrasidi kawasan perbatasan
2.720 kel 2.880 kel 2.960 kel 2.976 kel
Jumlah BantuanPerbekalan yang
Diberikan KepadaCalon Transmigran dikawasan perbatasan
2.720 kel 2.880 kel 2.960 kel 2.972 kel
Jumlah FasilitasiPelatihan CalonTransmigran di
kawasan perbatasan
91 aktn 96 aktn 99 aktn 99 aktn
Jumlah Keluarga yangDifasilitasi
Perpindahannya KeKawasan Transmigrasi
di kawasan strategis
1.700 kel 1.800 kel 1.850 kel 1.860 kel
Jumlah KeluargaPenduduk yang Tertata
Terintegrasi DalamKawasan Transmigrasi
di kawasan strategis
5.100 kel 5.400 kel 5.550 kel 5.580 kel
Data AdministrasiKependudukanMasyarakat Di
Kawasan Transmigrasidi kawasan strategis
1.700 kel 1.800 kel 1.850 kel 1.860 kel
MUSRENBANGNAS 2010 Page 153 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah BantuanPerbekalan yang
Diberikan KepadaCalon Transmigran di
kawasan strategis
1.700 kel 1.800 kel 1.850 kel 1.860 kel
Jumlah FasilitasiPelatihan CalonTransmigran di
kawasan strategis
56 aktn 60 aktn 61 aktn 62 aktn
X. KEMENTERIAN SOSIAL 91.835,64 91.835,64 101.038,63 110.601,21 123.076,931 Program Dukungan
Manajemen dan PelaksanaanTugas Teknis LainnyaKementerian SosialPerencanaan danPenganggaran
446,308 446,308 546 646 746
Jumlah Hasil AnalisisKajian Strategis dan
KebijakanPembangunan
Kesejahteraan Sosial
12dokumen
12dokumen
12dokumen
12dokumen
Jumlah KegiatanKoordinasi dan
Sinkronisasi AntaraDepartemen SosialDengan Ngo/Lsm
Dibidang PembangunanSosial dan Mou
Bilateral
8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen
Jumlah Laporan HasilKegiatan danPembangunan
Kesejahteraan Sosial
8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen 8 dokumen
Jumlah DokumenAnggaran DepartemenSosial Dalam BentukRka-Kl/Dipa/Sraa dan
Juklak/Juknis Dekon Tp
6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen
MUSRENBANGNAS 2010 Page 154 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Peningkatan Sarana danPrasarana
42690,321 42690,321 48497,644 53347,408 58682,149
Persentase (%) Saranadan Prasarana Balai
Besar, Panti dan NonPanti yang SesuaiDengan Standar
Minimal PelayananPenyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial
3,8% 4% 4,2% 4,4%
Persentase pemeliharaandan peningkatan sarana
dan prasarana dilingkungan Kantor
Pusat
96,2% 96% 95,8% 95,6%
Penyusunan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum
7000 7000 8000 9000 10000
Jumlah PeraturanPerundang-Undangan
yang disahkan
2 1 1 1
Jumlah Kasus/Perkarayang sedang ditanganioleh Bidang Bantuan
Hukum
6 1 1 1
Persentase (%)Terinformasikannya
Peraturan Perundang-Undangan Bidang
Kesejahteraan Sosial diDaerah
100 100 100 100
Jumlah InformasiHukum Bidang
Kesejahteraan Sosialsecara Cepat dan Tepat
32 32 32 32
2 Program Rehabilitasi SosialRehabilitasi dan PerlindunganSosial Anak
6902,852 6902,852 7632,4713 8315,05253 9696,73124
MUSRENBANGNAS 2010 Page 155 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah Anak dan BalitaTelantar, Anak Jalanan,
Anak Cacat, AnakBerhadapan Dengan
Hukum, dan Anak yangMembutuhkan
Perlindungan Khususyang Berhasil Dilayani,
Dilindungi danDirehabilitasi Baik Di
Dalam Maupun Di LuarPanti
157800 185600 234100 263000
Pelayanan Sosial Lanjut Usia 400,05 400,05 413 417 449Jumlah Lanjut Usia
Telantar yang BerhasilDilayani, Dilindungi
dan Direhabilitasi BaikDi Dalam Maupun Di
Luar Panti
23100 30050 42200 51420
Rehabilitasi dan PerlindunganPenyandang Cacat
2678,603 2678,603 3012,311 3286,518 3872,494
Jumlah PenyandangCacat yang BerhasilDilayani, Dilindungi
dan Direhabilitasi BaikDi Dalam Maupun Di
Luar Panti
35750 45000 60180 75640
Pelayanan dan RehabilitasiSosial Korban PenyalahgunaanNapza
150 150 200 250 300
Jumlah KorbanPenyalahgunaan Napzayang Berhasil Dilayani,
Diberi Bantuan, danDirehabilitasi Baik Di
Dalam Maupun Di LuarPanti
MUSRENBANGNAS 2010 Page 156 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Pelayanan dan RehabilitasiSosial Tunasosial
3939,398 3939,398 4119,278 4521,205 5383,446
Jumlah Tunasosial yangBerhasil Dilayani,
Diberi Bantuan, danDirehabilitasi Baik Di
Dalam Maupun Di LuarPanti
Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Kementerian SosialDitjen PRS
10864,281 10864,281 11968,542 13165,369 14481,936
3 Program Perlindungan danJaminan SosialJaminan Kesejahteraan Sosial(Bantuan TunaiBersyarat/Program KeluargaHarapan)
558,12 558,12 570 580 590
Jumlah RTSM Yangmendapatkan bantuanTunai Bersyarat PKH
1116000 1516000 1404000 1170000
Bantuan Sosial KorbanBencana Alam
3116,6 3116,6 3428 3771 4148
Jumlah Korban BencanaAlam yang Berhasil
Dibantu dan Dilayani
39500 48000 57600 62800
Bantuan Sosial KorbanBencana Sosial
320 320 335 340 345
Jumlah Korban BencanaSosial yang BerhasilDibantu dan Dilayani
42400 52000 62000 67500
Bantuan Sosial Korban TindakKekerasan dan Pekerja Migran
345 345 390 455 555
MUSRENBANGNAS 2010 Page 157 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah Korban TindakKekerasan dan Pekerja
Migran Bermasalahyang Terpulihkan
Kondisi PsikologisnyaPengumpulan dan PengelolaanSumber Dana Sosial
300 300 320 325 330
Jumlah SkPenyelenggaraan
Undian
1500 1525 1550 1575
4 Program Pemberdayaan Sosial
Penanggulangan Kemiskinan 3558,88 3558,88 6449,8 8637,6 9463,6Tersedianya Akses
Kesempatan Kerja danBerusaha, PelayananKesehatan Dasar dan
Pendidikan DasarMelalui Kube
13049 15331 18100 20755
Tersedianya AksesPerumahan dan
Permukiman MelaluiRehabilitasi Sosial
Rumah Tidak LayakHuni
5250 7370 8670 9070
Pemberdayaan Keluarga 805,905 805,905 1053,317 1158,649 1309,274Tersedianya Bantuan
Usaha EkonomiProduktif (Uep)
Tersedianya AksesLembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga(Lk3) Di Kab/Kota
Tersedianya AksesPusat PemberdayaanKeluarga (Pusdaka)
Pemberdayaan KelembagaanSosial Masyarakat
1178,319 1178,319 1372,27 1539,412 1728,297
MUSRENBANGNAS 2010 Page 158 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah TenagaKesejahteraan Sosial
Kecamatan (Tksk) yangDiberdayakan
Jumlah OrganisasiSosial yang
DiberdayakanJumlah Pekerja Sosial
Masyarakat (Psm) yangDiberdayakan
Jumlah Karang Taruna(Kt) yang Diberdayakan
Jumlah WahanaKesejahteraan SosialBerbasis Masyarakat
(Wksbm) yangBerkembang
Jumlah Dunia Usahayang MelakukanCorporate Social
Responsibility (Csr)Pelestarian Kepahlawanan,Keperintisan, danKesetiakawanan Sosial
6581 6581 2731 846 996
Jumlah Warga Negarayang Mendapatkan
Gelar PahlawanNasional, SatyaLancana Perintis
Kemerdekaan, danSatya Lancana
Kebaktian Sosial
MUSRENBANGNAS 2010 Page 159 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah KeluargaPahlawan, PerintisKemerdekaan, dan
Janda PerintisKemerdekaan yang
MendapatkanBantuan/Tunjangan
SosialJumlah Taman Makam
Pahlawan Nasional(Tmpn) Utama, Tpmn,dan Makam PahlawanNasional (Mpn) yang
Terpelihara
Jumlah Siswa yangMelakukan Ziarah
Wisata Ke Tmp danMpn
XI. KEMENTERIAN KELAUTANDAN PERIKANAN 186.484,84 186.484,84 213.100,91 259.218,50 298.591,60
1 Program Pengembangan SdmKelautan dan PerikananPelatihan Kelautan danPerikanan
16145 16145 18639 22706 26409
Jumlah LulusanPelatihan yang SesuaiStandar Serta Jumlah
Lulusan yangMeningkat Kinerjanya
Sesuai StandarKompetensi danKebutuhan Pasar
8.000Masyarakat
, 1.300Aparatur
10.000Masyarakat
, 1.600Aparatur
12.000Masyarakat
, 1.900Aparatur
15.000Masyarakat
, 2.200Aparatur
Penyuluhan Kelautan danPerikanan
76345,1 76345,1 88145 107387 124901
Jumlah KelompokPotensi Perikanan yang
Disuluh
400kelompok
di 50kawasan
500kelompok
di 50kawasan
600kelompok
di 50kawasan
700kelompok
di 50kawasan
MUSRENBANGNAS 2010 Page 160 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Pendidikan Kelautan danPerikanan
33867,6 33867,6 39429 49146 57009
Jumlah LulusanPendidikan yangKompeten Sesuai
Standard danKebutuhan Serta
Prioritas Nasional
1.400 org 1.400 org 1.400 org 1.400 org
Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Bpsdm Kp
31590,9 31590,9 39505 48128 55980
Persentase (%)Perencanaan dan
Kerjasama ProgramAnggaran Secara
Terintegrasi, Akuntabeldan Tepat Waktu
Berdasarkan Data yangTerkini dan Akurat DiLingkungan Bpsdmkp.
100 % 100 % 100 % 100 %
2 Program Pengembangan danPengelolaan PerikananTangkapPengelolaan Sumber Daya Ikan(Sdi)
661,5384615 661,5384615 981,0796937 1285,077231 1531,434315
Jumlah perairan yangteridentifikasi,terlindungi dan
terpulihkan sumberdaya ikannya
3 Perairan,33 Prov
3 Perairan,33 Prov
3 Perairan,33 Prov
5 Perairan,33 Prov
Jumlah Perairan UmumDaratan (PUD) yangterjamin ketersediaansumber daya ikannya
1 WPPPUD, 33Provinsi
1 WPPPUD, 33Provinsi
1 WPPPUD, 33Provinsi
1 WPPPUD, 33Provinsi
MUSRENBANGNAS 2010 Page 161 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah perairan Lautteritorial dan kepulauan
yang terjaminketersediaan sumber
daya ikannya
2 WPP, 33provinsi
2 WPP, 33provinsi
2 WPP, 33provinsi
2 WPP, 33provinsi
Jumlah perairan ZEEIyang terjamin
ketersediaan sumberdaya ikannya
1 WPP, 3organisasi
1 WPP, 3organisasi
1 WPP, 3organisasi
1 WPP, 3organisasi
Kelengkapan data danstatistik perikanantangkap yang tepat
waktu
33 Prov, 21PP
33 Prov, 21PP
33 Prov, 21PP
33 Prov, 21PP
Pembinaan dan PengembanganKapal Perikanan, AlatPenangkap Ikan, danPengawakan Kapal Perikanan
752,8787879 752,8787879 1116,539904 1462,511168 1742,883411
Jumlah dan Jenis KapalPenangkap Ikan yang
Memenuhi Standar LaikLaut, Laik Tangkap dan
Laik Simpan
550 unit 600 unit 650 unit 700 unit
Jumlah Alat PenangkapIkan dan Alat Bantu
Penangkapan Ikan yangMemenuhi Standar
976 unit 1.552 unit 2.259 unit 2.929 unit
Jumlah kapal perikananyang teridentifikasi/
terdaftar, tercatat danterdokumentasi
1000 kapal 1500 kapal 2500 kapal 3500 kapal
Jumlah awak kapalperikanan yang
meningkatkemampuannya dan
tersertifikasi
1.980orang
990 orang 3.300orang
3.960orang
MUSRENBANGNAS 2010 Page 162 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Nilai produktivitaskapal penangkap ikanper ukuran kapal, perjenis alat penangkapikan dan per WPP
0,3 0,5 0,7 1
Jumlah standar dansertifikasi dari inovasialat tangkap, alat bantu
penangkapan ikan,kapal penangkap ikan
yang dihasilkan
33 inovasi 36 inovasi 37 inovasi 37 inovasi
Pengembangan Pembangunandan Pengelolaan PelabuhanPerikanan
1341,538462 1341,538462 1989,538356 2606,017082 3105,606331
Jumlah PelabuhanPerikanan Dengan
Fokus Pembangunan DiLingkar Luar dan
Daerah Perbatasan yangPotensial
970 unit 978 unit 983 unit 988 unit
Jumlah PenyiapanPembangunan
Pelabuhan PerikananSesuai Dengan Rencana
Induk
30 lokasi 40 lokasi 40 lokasi 40 lokasi
Jumlah PelabuhanPerikanan yang
terbangun dan telahsesuai dengan Tahapan
SIDCOM
50 Lokasi 70 Lokasi 71 Lokasi 70 Lokasi
Jumlah pelabuhanperikanan yang optimal
melakukan kegiatanWKOPP, K3,
Operasional PelabuhanPerikanan
20 Lokasi 30 Lokasi 40 Lokasi 50 Lokasi
MUSRENBANGNAS 2010 Page 163 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah PelabuhanPerikanan yang
meningkat dalamrangka pelayanan
kesyhabandaran yangprima di pelabuhan
Perikanan
100 Lokasi 100 Lokasi 125 Lokasi 125 Lokasi
Jumlah PelabuhanPerikanan yangdievaluasi dan
keakuratan dataPelabuhan Perikanan
50 Lokasi 55 Lokasi 60 Lokasi 65 Lokasi
Jumlah Kegiatanoperasional dan
pelayanan prima dipelabuhan Perikanan.
56 Lokasi 56 Lokasi 56 Lokasi 57 Lokasi
Pelayanan Usaha PerikananTangkap yang Efisien, Tertib,dan Berkelanjutan
128,5897436 128,5897436 190,7021188 249,7931129 297,6799646
Waktu verifikasi dankeabsahan dokumen
Permohonan SIUP, SIPIdan/atau SIKPI
3 hari/ dokpermohona
n
2 hari/ dokpermohona
n
2 hari/ dokpermohona
n
2 hari/ dokpermohona
n
Jumlah Alokasi Kapaldalam SIUP
5.900 SIPI 6.900 SIPI 7.900 SIPI 8.900 SIPI
JuWaktu dan JumlahPelayanan DokumenUsaha Penangkapan
Ikan
3 hari/dok.SIUP/SIPI/SIKPI
2 hari/dok.SIUP/SIPI/SIKPI
2 hari/dok.SIUP/SIPI/SIKPI
2 hari/dok.SIUP/SIPI/SIKPI
Ketaatan dan keabsahanlaporan serta sistem
pelayanan usahapenangkapan ikan
9.000SIUP,
SIPI/SIKPI
10.000SIUP,
SIPI/SIKPI
11.000SIUP,
SIPI/SIKPI
12.000SIUP,
SIPI/SIKPI
Jumlah nilai PNBPmelalui Tata
Pengusahaan PerikananTangkap
Rp. 150Milyar
Rp. 150Milyar
Rp. 150Milyar
Rp. 150Milyar
MUSRENBANGNAS 2010 Page 164 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah pelaku usahaperikanan tangkap yang
memenuhi kewajibansesuai dengan ketentuan
yang berlaku
3,000 3,500 4,000 4,500
Pengembangan UsahaPenangkapan Ikan danPemberdayaan Nelayan SkalaKecil
1025,692308 1025,692308 1521,129841 1992,467418 2374,435483
Jumlah lokasipembinaan dan
pengelolaan usahamendukung minapolitan
33 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi 33 Propinsi
Jumlah pengembangankelembagaan usaha
(KUB yang mandiri danbankable) dan kawasan
minapolitan potensiperikanan tangkap yang
memiliki KelompokUsaha Bersama (KUB)
yang Mandiri
37 lokasiminapolitan
, 1.200KUB
20 lokasiminapolitan
, 1.400KUB
16 lokasiminapolitan
, 1.600KUB
10 lokasiminapolitan
, 1.800KUB
Jumlah lokasipembinaan
ketenagakerjaan
37 lokasiminapolitan
20 lokasiminapolitan
16 lokasiminapolitan
10 lokasiminapolitan
Lokasi pengembanganinvestasi dan pemodalan
usaha
33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi 33 provinsi
Lokasi pengembanganinvestasi dan pemodalan
usaha
33Propinsi,11 WPP
33Propinsi,11 WPP
33Propinsi,11 WPP
33Propinsi,11 WPP
Peningkatan DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya DitjenPerikanan Tangkap
197,1794872 197,1794872 292,4225909 383,0327095 456,4623984
MUSRENBANGNAS 2010 Page 165 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Perencanaan,kerjasama, evaluasi danpelaporan program dananggaran berdasarkandata yang terkini dan
akurat; PengembanganSDM kompeten sesuaikebutuhan; Fasilitasi
produk hukum,ketatalaksanaan, humas
dan perpustakaan;Pengembangan
administrasi keuangan,ketatausahaan dan
kerumahtanggaan dilingkungan Ditjen
Perikanan Tangkap
75 % 80 % 90 % 100 %
3 Program Peningkatan ProduksiPerikanan BudidayaPengembangan Sistem ProduksiPembudidayaan Ikan
1900 1900 0 0 0
Jumlah ProduksiPerikanan Budidaya Air
Tawar.
1,8 jt Ton 2,5 jt Ton 3,4 jt Ton 4,6 jt Ton
Jumlah ProduksiPerikanan Budidaya Air
Payau.
1.322.280Ton
1.587.640Ton
1.831.620Ton
2.022.220Ton
Jumlah ProduksiPerikanan Budidaya
Laut
3.703.400Ton
5.348.850Ton
7.780.675Ton
10.288.175Ton
Jumlah UsahaPerikanan Budidaya
yang Bersertifikat danMemenuhi Standar.
2.000 unit 4.000 unit 6.000 unit 7.000 unit
Pengembangan SistemPerbenihan Ikan
1000 1000 0 0 0
MUSRENBANGNAS 2010 Page 166 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah Produksi IndukUnggul.
8 jt ekorinduk
350.420Ton
10,1 jt ekorinduk
510.000Ton
12,6 jt ekorinduk
750.000Ton
15 jt ekorinduk 1 jt
Ton
Jumlah Unit Perbenihanyang Bersertifikat danBenih yang Memenuhi
Standar
63 unit 78 unit 96 unit 116 unit
Pengembangan SistemKesehatan Ikan danLingkungan PembudidayaanIkan
450 450 0 0 0
Jumlah LaboratoriumUji yang Memenuhi
Standar Teknis.
31 unitLab.
KualitasAir, 20 unitLab. HPI
38 unitLab.
KualitasAir, 24 unitLab. HPI
43 unitLab.
KualitasAir, 32 unitLab. HPI
48 unitLab.
KualitasAir, 35 unitLab. HPI
Jumlah KawasanPerikanan Budidaya
yang Sehat SertaPersentasi Jenis Biota
Perairan yangDikonservasi.
50 kab 70 kab 90 kab 110 kab
Pengembangan Sistem UsahaPembudidayaan Ikan
3000 3000 0 0 0
Jumlah KelompokUsaha PerikananBudidaya yang
Memenuhi StandarKelembagaan dan
Jumlah Tenagakerjayang Memiliki
Kopetensi.
788kelompok
1.182orang
1.576kelompok
1.892orang
1.957kelompok
1.970orang
3.388kelompok
2.364orang
MUSRENBANGNAS 2010 Page 167 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah usaha perikananbudidaya yang
memperoleh SNI sertajumlah lembagasertifikasi yang
terakreditasi
1.203 unitusaha, 26
Lab. Uji, 4LSSM
1.826 unitusaha, 33
Lab. Uji, 7LSSM
3.061unitusaha, 36Lab. Uji,11 LSSM
4.948 unitusaha, 43Lab. Uji,15 LSSM
Pengembangan SistemPrasarana dan SaranaPembudidayaan Ikan
750 750 0 0 0
Luas Lahan BudidayaSesuai Target ProduksiDisertai Data Potensi
yang Akurat.
1.167.666Ha, 90Potensi
kawasan
1.226.66Ha, 100Potensi
kawasan
1.291.666Ha, 130Potensi
kawasan
1.365.416Ha, 150Potensi
kawasan4 Program Peningkatan Daya
Saing Produk PerikananFasilitasi PengembanganIndustri Pengolahan HasilPerikanan
400 400 0 0 0
Jumlah Sarana danPrasarana PengolahanHasil Perikanan Sesuaidengan Target Produksi
Pengolahan
66 lokasi 72 lokasi 78 lokasi 84 lokasi
Jumlah SentraPengolahan Hasil
Perikanan untuk UsahaSkala Mikro, Kecil dan
Menengah
23 lokasi 26 lokasi 32 lokasi 38 lokasi
Jumlah Unit PengolahanIkan yang MemenuhiStandar Mutu Hasil
Perikanan
427 UPI 431 UPI 435 UPI 441 UPI
Fasilitasi PengembanganJaminan Mutu dan KeamananHasil Perikanan
567 567 223,5 249,5 280
MUSRENBANGNAS 2010 Page 168 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah LaboratoriumSertifikasi yang
Memiliki Sarana danPrasarana Sesuai
Standar MutuLaboratorium
22 Lab 12 Lab 18 Lab 20 Lab
Jumlah KegiatanPenanganan,
Pengolahan, Distribusidan Pengujian MutuHasil Perikanan yangMemperoleh Standar
Nasional Indonesia danPersyaratan
Internasional
199 SNI 219 SNI 239 SNI 259 SNI
Jumlah LaboratoriumUji Mutu HasilPerikanan yang
Memperoleh AkreditasiDari Komite Akreditasi
Nasional
34 Lab 36 Lab 38 Lab 40 Lab
Jumlah Unit PengolahanIkan dan HasilPerikanan yangBersertifikasi
449 UPI,631
sertifikatproduk
454 UPI,641
sertifikatproduk
459 UPI,651
sertifikatproduk
464 UPI,661
sertifikatproduk
Fasilitasi Penguatan danPengembangan PemasaranDalam Negeri Hasil Perikanan
670 670 0 0 0
Jumlah Pelelangan Ikandan Pasar Ikan yang
Dibina danDikembangkan Agar
Dapat Berfungsi SesuaiStandar
36 TPI,7.000 Pasardi 73 lokasi
54 TPI,7.000 Pasar
di 114lokasi
72 TPI,7.000 Pasar
di 143lokasi
91 TPI,7.000 Pasar
di 179lokasi
MUSRENBANGNAS 2010 Page 169 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah LokasiPelaksanaan Promosi
dan KerjasamaPemasaran HasilPerikanan DalamNegeri Melalui
Gemarikan
33 Prov 33 Prov 33 Prov 33 Prov
Fasilitasi Penguatan danPengembangan PemasaranLuar Negeri Hasil Perikanan
70 70 80 100 100
Jumlah PenambahanNegara Tujuan Ekspor
dan Jumlah UKMBinaan yang Berpotensi
Ekspor
3 negaradan 50UKM
4 negaradan 50UKM
4 negaradan 50UKM
5 negaradan 50UKM
Jumlah Negara TujuanEkspor yang BebasHambatan Regulasi
Tarif
3 negara 4 negara 1 negara 1 negara
Jumlah Negara yangMengimplementasikanKerjasama Pemasaran
Luar Negeri HasilPerikanan
1 negara 1 negara 1 negara 1 negara
Fasilitasi Pembinaan danPengembangan Sistem Usahadan Investasi Perikanan
88,621 88,621 0 0 0
Jumlah Unit UsahaPengolahan danPemasaran HasilPerikanan yang
Memenuhi StandarKetenagakerjaan yang
Kompeten dan Kapabel
430 UPI 860 UPI 1.280 UPI 860 UPI
MUSRENBANGNAS 2010 Page 170 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah UMKM danUnit Usaha Skala Besar(USB) yang Melakukan
Kemitraan Usaha diMinapolitan Usaha
Pengolahan danPemasaran Hasil
Perikanan
900UMKMdan 33USB
900UMKMdan 33USB
900UMKMdan 33USB
900UMKMdan 33USB
Jumlah PermodalanBagi UMKM dariSumber Perbankan
Rp. 100milyar
Rp. 100milyar
Rp. 100milyar
Rp. 100milyar
Peningkatan DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya DitjenP2Hp
292,5 292,5 0 0 0
Terlaksananya SeluruhPerencanaan, Pelaporan
dan Publikasi SecaraTerintegrasi, Akuntabel
dan Tepat WaktuBerdasarkan Data yangTerkini dan Akurat di
Lingkungan DitjenP2HP
100 % 100 % 100 % 100 %
TerlaksananyaDukungan TeknisInovasi Teknologi
Pengolahan, MetodePengujian dan
Monitoring HasilPerikanan yang SiapDiimplementasikan
100% 100% 100% 100%
Terbayarnya Gaji danTerlaksananyaOperasional
Perkantoran diLingkungan Ditjen
P2HP
100% 100% 100% 100%
MUSRENBANGNAS 2010 Page 171 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
5 Program Pengelolaan SumberDaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau KecilPelayanan Usaha danPemberdayaan Masyarakat
1303 1303 0 0 0
Jumlah KelompokUsaha Mikro Di
Kawasan Pesisir danPulau-Pulau Kecil yang
Bankable.
100 unit,90
kab/kota,360 org,230 rbusaha
100 unit,120
kab/kota,480 org,800 rbusaha
100 unit,120
kab/kota,480 org,800 rbusaha
100 unit,120
kab/kota,480 org,800 rbusaha
Peningkatan DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya DitjenKp3K
393,2 393,2 0 0 0
Persentase (%)Perencanaan dan
Kerjasama ProgramAnggaran Secara
Terintegrasi, Akuntabeldan Tepat Waktu
Berdasarkan Data yangTerkini dan Akurat Di
Lingkungan DitjenKp3K
90 % 90 % 95 % 95 %
6 Program Pengawasan SumberDaya Kelautan dan Perikanan
Peningkatan OperasionalPengawasan Sumber DayaPerikanan
3799,6 3799,6 4301 5468,1 6384,1
Jumlah UsahaPenangkapan Ikan DiWilayah Bagian Baratyang Sesuai Ketentuan
10311kapal
17629Kapal
24614Kapal
31600Kapal
Jumlah UsahaPenangkapan Ikan Di
Wilayah Bagian Timuryang Sesuai Ketentuan
5270 kapal 8840 Kapal 12580Kapal
16150Kapal
MUSRENBANGNAS 2010 Page 172 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Peningkatan OperasionalPengawasan Sumber DayaKelautan
380 380 500 595 900
Jumlah WilayahPerairan yang BebasKegiatan PerusakanEkosistem Perairan
9 Wilayah 15 Wilayah 21 Wilayah 27 Wilayah
Jumlah WilayahPerairan yang BebasKegiatan Pencemaran
10 Wilayah 15 Wilayah 20 Wilayah 25 Wilayah
Pengembangan Sarana danPrasarana Pengawasan danPemantuan Kapal Perikanan
714,9 714,9 7000 8000 7220
Jumlah PemenuhanSarana Pengawasan
yang Memadai SecaraTerintegrasi, Akuntabel
dan Tepat Waktu
0, 15, 0,500
18, 28, 0, 0 18, 32, 0, 0 15, 30, 0, 0
Pemenuhan PrasaranaPengawasan yangMemadai Secara
Terintegrasi, Akuntabeldan Tepat Waktu
6,1,10 6,6,15 7,7,15 6,6,15
Penyelesaian Tindak PidanaKelautan dan Perikanan
500 500 607 650 700
Jumlah Berkas PerkaraTindak Pidana Kelautan
dan Perikanan Yangdiselesaikan
100Kasus/Berk
as
120Kasus/Berk
as
140Kasus/Berk
as
160Kasus/Berk
as
Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya Ditjen P2Sdkp
8150 8150 8580 8810 9200
MUSRENBANGNAS 2010 Page 173 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)Perencanaan,
Pengendalian danPelaporan ProgramAnggaran dan Sdm
Secara Terintegrasi danTepat Waktu Dengan
Administrasi yangAkuntabel Di
Lingkungan DitjenP2Sdkp
94 % 95 % 97 % 100 %
XII. KEMENTERIANPEKERJAAN UMUM 594.372,30 594.372,30 426.191,65 426.553,90 441.632,69
1 Program DukunganManajemen Dan PelaksanaanTugas Teknis LainnyaKementerian Pekerjaan Umum
Pengelolaan dan PengembanganSDM dan OrganisasiTatalaksana
30000 30000 34000 32000 30000
Jumlah laporan kajian/pedoman organisasi dantata kerja kementerian,sistem ketatalaksanaan
orga nisasi dan kepegawaian
2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap
Jumlah laporan analisisjabatan dan beban kerja
1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap
Jumlah laporanpengadaan CPNS,
penyelenggaraan OT,Diklat dan Bintek
Pegawai, serta kebutuhan formasi pegawai
4 Lap 4 Lap 4 Lap 4 Lap
MUSRENBANGNAS 2010 Page 174 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah laporan kajian/pedoman kebutuhan
kualifikasi pendidikan,reformasi birokrasi,
renstra BiroKepegawaian dan
Ortala, penilaian kinerjaPNS, pola
pengembangan jafungbidang Ke-PU-an danpermukiman Program
KAD dan LAKIP
5 Lap 5 Lap 5 Lap 5 Lap
Jumlah laporan pegawaiyang dimutasi dan
didokumentasi, CPNSyang diangkat sertaJafung yang Dibina
5 Lap 5 Lap 5 Lap 5 Lap
Jumlah LaporanAdministrasi
Pengelolaan TataPersuratan dan BMNserta Juknis/ PedomanPengaturan Manajemen
dan Administrasi
6 Lap 6 Lap 6 Lap 6 Lap
Jumlah laporanpengelolaan gaji,honorarium dan
tunjangan
1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap
Jumlah laporanpembinaan dan
pengelolaankepegawaian
4 Lap 4 Lap 4 Lap 4 Lap
Penyelenggaraan danPengembangan Pendidikan danPelatihan Bidang PekerjaanUmum dan Permukiman
47572,3 47572,3 45000 52000 60000
MUSRENBANGNAS 2010 Page 175 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah aparatur yangmengikuti Diklat PIM (II, III dan IV), Prajab III
,
2625 2215 2215 2210
Jumlah aparatur yangmengikuti diklat teknis
dan fungsional
3600 4110 4740 5130
Jumlahkurikulum/modul diklat
yang divalidasi
13 12 14 14
Jumlah produk kegiatanpeningkatan kualitas
W.I. sesuai kebutuhanpembelajaran
2 2 2 2
Jumlah dokumenpeningkatan mutu
Diklat
4 4 5 5
Peningkatan sarana danprasarana diklat di 13
pusat dan balai
1 1 1 1
Penyediaan programdan sistem informasidiklat aparatur yang
cukup dan efektif di 13pusat-balai
1 1 1 1
Koordinasi program dankegiatan intra instansi
dan antar instansi.
1 1 1 1
2 Program PenyelenggaraanJalanPelaksanaan Preservasi danPeningkatan Kapasitas JalanNasional
316800 316800 347191,6498 342553,8959 351632,6898
Panjang jalan yangmendapat pemeliharaan
rutin;
31421 29221 29373 29863
MUSRENBANGNAS 2010 Page 176 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Panjang jembatan yangmendapat pemeliharaan
rutin;
111251 111123 111123 111123
Panjang jalan yangmendapat
rehabilitasi/preventifberkala;
2985 3284 3284 3285
Panjang jembatan yangmendapat
rehabilitasi/preventifberkala;
8095 7832 7832 7832
Panjang jalan yangmendapat
rekonstruksi/peningkatan struktur;
1555 1209 1019 809
Panjang jembatan yangmendapat penggantian
2014 2071 2071 2071
Panjang jalan yangdibangun baru;
38,3 27 10 6
Panjang jembatan yangdibangun baru;
2119 3156 3551 2630
Panjang jalan yangmendapat pelebaran;
2613 5036 5067 4796
Panjang fly over danunderpass yang
dibangun;
4551 2720 640 400
Panjang terowonganyang dibangun
400 0 0 0
Panjang preservasi danpeningkatan kapasitasjalan dan jembatan diKawasan Srategis dan
Wilayah Tertinggal
134 303 393 387
Jumlah lajur kilometerjalan nasional
94875 98318 101672 104702
Prosentaseterselesaikannya
pembebasan lahan jalannasional
100 100 100 100
MUSRENBANGNAS 2010 Page 177 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Prosentase dukunganbahan dan peralatan
jalan & jembatan
100 100 100 100
Jumlah pengumpulandata jalan dan jembatan
yang dilaksanakan
82 82 82 82
Dokumen DED 140 140 140 140Dokumen Pengawasan 230 230 230 230
Penanganan lokasirawan kecelakaan dan
rawan bencana
30 30 30 30
Jumlah kerjasamaaplikasi inovasi
teknologi baru di bidangjalan dan jembatan
2 2 2 2
Jumlah pelaksanaankalibrasi uji petik
pengendalian mutu danuji laik fungsi AsphaltMixing Plant (AMP)
20 20 20 20
Jumlah diseminasi,pelatihan teknis dan
manejemen mutu
30 30 30 30
Jumlah laporanmonitoring dan evaluasi
pelaksanaan fisik
40 40 40 40
ProsentaseJumlahperalatan Unit
Pemeliharaan Rutin(UPR) yang memenuhi
syarat
100 100 100 100
Pembinaan PelaksanaanPreservasi dan PeningkatanKapasitas Jalan dan FasilitasiJalan Bebas Hambatan danPerkotaan
200000 200000 0 0 0
MUSRENBANGNAS 2010 Page 178 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah dokumenkebijakan investasi danstudi kelayakan jalan
2 2 2 2
Jumlah dokumenperencanaan teknik
jalan bebas hambatandan jalan perkotaan
28 26 25 25
Luas lahan yangdibebaskan
178 178 120 0
Panjang jalan bebashambatan yang
terbangun
98 205 195 163
Jumlah Laporanevaluasi kinerja
penyelenggaraan jalanbebas hambatan
2 4 4 5
Jumlah standarpedoman teknik
perencanaan jalan danjembatan perkotaan
1 1 1 1
Jumlah dokumen studikelayakan dan AMDAL
jalan dan jembatanperkotaan
6 5 5 5
Jumlah kegiatanmonitoring dan evaluasi
kinerja pelaksanaanjalan & jembatan
perkotaan
32 32 32 32
Jumlah kegiatanpembinaan administrasidan teknis pelaksanaan
jalan dan jembatanperkotaan
1 1 1 1
Jumlah laporanpelaksanaan koordinasi,desiminasi, sosialisasi,
dan pembinaanpelaksanaan
2 2 2 2
MUSRENBANGNAS 2010 Page 179 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Prosentase penuntasantemuan auditor sesuai
tepat waktu.
90 90 90 90
Prosentase persiapanpembangunan jalanbebas hambatan didalam mendukung
kerjasama sub regionalASEAN
30 45 60 75
XIII. KEMENKO. BIDANGPEREKONOMIAN 204.900,00 204.900,00 142.500,00 128.700,00 137.000,00
1 Program DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis LainnyaKemenko PerekonomianPeningkatan PelayananPerencanaan
3400 3400 2650 2850 3000
Jumlah KonsepRencana Kerja dan
Anggaran
9 eks 9 eks 9 eks 9 eks
Persentase (%)Kemajuan ReformasiBirokrasi Di BidangOrganisasi dan Tata
Laksana (Ortala)
75% 80% 90% 95%
Persentase (%)Pemanfaatan TeknologiInformasi Komunikasiyang Digunakan Oleh
Stekeholder Berjenjang
80% 85% 90% 95%
Persentase (%) LaporanKinerja KementerianKoordinator BidangPerekonomian yang
Tepat Waktu dan SesuaiStandar
85% 100% 100% 100%
MUSRENBANGNAS 2010 Page 180 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Peningkatan dan PengelolaanLayanan Persidangan, Hukumdan Humas
1500 1500 1750 2000 2350
Jumlah PenerbitanMajalah Perekonomian,
Buku Profil, BukuInformasi
Perekonomian, danDokumentasi Foto
6 8 8 10
JumlahPenyelenggaraan
Sosialisasi/DiseminasiKebijakan Bidang
Perekonomian
2 3 5 6
Jumlah Penyiapan danPelaksanaan Rapat
Koordinasi danKegiatan MenkoPerekonomian
90 95 95 100
Persentase (%)Pelaporan Rapat
Koordinasi dan LaporanEvaluasi Pelaksanaan
Rapat Koordinasi TepatWaktu
80% 85% 90% 95%
Jumlah RancanganPeraturan Perundang-
Undangan
75 80 80 85
JumlahTelahaan/Analisa
Hukum dan PeraturanPerundang-Undangan
6 8 10 12
MUSRENBANGNAS 2010 Page 181 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah PenyebaranInformasi Secara
Elekronik (ElectronicPublic Relation)
Terhadap PelaksanaanKebijakan Pada BidangPerekonomian Melalui
Media Elektronik
24 30 36 48
Persentase (%) SistemJaringan Dokumentasidan Informasi Hukum
70% 75% 80% 85%
Peningkatan dan PengelolaanPelayanan Umum (Manajemen)
29950 29950 32800 34970 36920
Persentase (%)Penempatan Pegawai
Sesuai PersyaratanKompetensi
85% 90% 95% 100%
Persentase (%)Kepatuhan PegawaiDalam Pelaksanaan
Disiplin
92% 95% 98% 100%
Persentase (%)Pengembangan
Character BuildingPegawai Melalui
Pelatihan
85% 90% 95% 100%
Persentase (%) LaporanKeuangan Sesuai
Standar AkuntansiPemerintah (Sap)
100% 100% 100% 100%
Persentase (%) HasilPemantauan dan
Evaluasi Apip yangDitindaklanjuti
100% 100% 100% 100%
Persentase (%)Anggaran yang Cair
Tepat Waktu
100% 100% 100% 100%
MUSRENBANGNAS 2010 Page 182 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)Implementasi SistemAkuntansi Instansi(Sistem Akuntansi
Keuangan dan SistemInformasi Manajemen
Barang MilikNegara/Simak Bmn)
100% 100% 100% 100%
Jumlah DokumenPerjalanan Dinas Luar
Negeri yang DapatDiselesaikan
420 440 460 480
Persentase (%)Peningkatan
Manajemen KearsipanDalam Rangka
Penatausahaan ArsipModern
90% 95% 95% 100%
Persentase (%)Pemenuhan Sarana dan
Prasarana Kerja%
100% 100% 100% 100%
Pengawasan Inspektorat 450 450 470 480 630Persentase (%)
Ketidaktaatan DalamPelaksanaan Kegiatan
yang Diawasi TerhadapPeraturan Perundangan
yang Berlaku
100% 100% 100% 100%
Persentase (%) PotensiKerugian Negara
100% 100% 100% 100%
Jumlah Laporan HasilPengawasan Tepat
Waktu
15 15 15 15
Penelaahan Kebijakan BidangPerekonomian
3000 3000 3030 3300 3800
MUSRENBANGNAS 2010 Page 183 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah LaporanKegiatan Bidang
Hukum danKelembagaan yang
Dilaksanakan
4 4 4 4
Jumlah LaporanKegiatan Bidang
Persaingan Usaha yangDilaksanakan
4 4 4 4
Jumlah LaporanKegiatan BidangPenanggulanganKemiskinan yang
Dilaksanakan
4 4 4 4
Jumlah LaporanKegiatan Bidang
Investasi dan KemitraanPemerintah-Swastayang Dilaksanakan
4 4 4 4
Jumlah LaporanKegiatan Bidang
Ketenagakerjaan yangDilaksanakan
4 4 4 4
Jumlah LaporanKegiatan Bidang
Inovasi Teknologi yangDilaksanakan
4 4 4 4
2 Program Peningkatan Saranadan Prasarana AparaturKemenko PerekonomianPeningkatan dan PengelolaanPelayanan Umum (Sarpras)
92200 92200 22800 1400 1600
Persentase (%)Pemenuhan Sarana dan
Prasarana Kerja
80% 85% 90% 95%
3 Program Koordinasi KebijakanBidang Perekonomian
MUSRENBANGNAS 2010 Page 184 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Koordinasi Kebijakan KreditUsaha Rakyat (KUR)
1000 1000 1060 1124 1191
Persentase (%)Rekomendasi Hasil
Koordinasi KebijakanKur yang
Terimplementasikan
65 % 70 % 75 % 80 %
Persentase penerbitanlaporan tahunan
kebijakan KUR yangberkualitas
76 % 80 % 82 % 85 %
Persentase jumlah rapatkoordinasi dan
sinkronisasi kebijakanKUR yang
menghasilkankesepakatan bersamadiantara pihak-pihak
yang terkait
77 % 82 % 84 % 85 %
Persentase kajian yangefektif dan mendukungperumusan kebijakan
KUR
30 % 40 % 50 % 60 %
Koordinasi Pembiayaan Kredit,Asuransi, dan Remitansi UntukPekerja Migran
1000 1000 1060 1124 1191
Persentase (%)Rekomendasi Hasil
Koordinasi KebijakanKoordinasi Pembiayaan
Kredit, Asuransi, danRemitansi Untuk
Pekerja Migran yangDiimplementasikan
65 % 70 % 75 % 80 %
MUSRENBANGNAS 2010 Page 185 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Rekomendasi kebijakanskim kredit perbankanbagi pekerja migranpada tingkat nasional
1rekomenda
si
1rekomenda
si
1rekomenda
si
1rekomenda
si
Rekomendasi kebijakanperubahan ketentuanasuransi TKI yang
mengutamakanperbaikan tata kelolakonsorsium asuransi
TKI.
1rekomenda
si
1rekomenda
si
1rekomenda
si
1rekomenda
si
Rekomendasi kebijakanpeningkatan jumlahlembaga keuangan
nasional dan kualitasproduknya dalam
melayani remitansipekerja migran.
1rekomenda
si
1rekomenda
si
1rekomenda
si
1rekomenda
si
Koordinasi Kebijakan Makro 1000 1000 1060 1124 1191Persentase (%)
Pelaksanaan RencanaTindak KebijakanMakro yang Tepat
Waktu
55 % 60 % 65 % 75 %
Persentase penerbitanlaporan tahunan
kebijakan makro yangberkualitas
75 % 80 % 85 % 90 %
Persentase jumlah rapatkoordinasi dan
sinkronisasi kebijakanmakro yang
menghasilkankesepakatan bersamadiantara pihak-pihak
yang terkait
75 % 80 % 85 % 90 %
MUSRENBANGNAS 2010 Page 186 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase kajian yangefektif dan mendukungperumusan kebijakan
makro
50 % 75 % 75 % 100 %
Koordinasi Kebijakan Fiskal 1150 1150 1219 1292 1370Persentase (%)
Pelaksanaan RencanaTindak KebijakanFiskal yang Tepat
Waktu
65 % 70 % 75 % 80 %
Persentase (%)Penerbitan LaporanTahunan Kebijakan
Fiskal yang Berkualitas
75 % 80 % 80 % 85 %
Persentase (%) JumlahRapat Koordinasi dan
Sinkronisasi KebijakanFiskal yang
MenghasilkanKesepakatan BersamaDiantara Pihak-Pihak
yang Terkait
75 % 80 % 80 % 85 %
Persentase (%) Kajianyang Efektif dan
Mendukung PerumusanKebijakan Fiskal
30 % 40 % 50 % 60 %
Koordinasi Kebijakan Bumn 1075 1075 1140 1208 1280Persentase (%)
Pelaksanaan RencanaTindak KebijakanBumn yang Tepat
Waktu
65 % 70 % 75 % 80 %
Persentase (%)Penerbitan LaporanTahunan Kebijakan
Bumn yang Berkualitas
75 % 80 % 80 % 85 %
MUSRENBANGNAS 2010 Page 187 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) JumlahRapat Koordinasi dan
Sinkronisasi KebijakanBumn yang
MenghasilkanKesepakatan BersamaDiantara Pihak-Pihak
yang Terkait
70 % 75 % 80 % 85 %
Persentase (%) Kajianyang Efektif dan
Mendukung PerumusanKebijakan Bumn
30 % 40 % 50 % 60 %
Koordinasi Kebijakan PasarModal, Perbankan danLembaga Keuangan BukanBank
1000 1000 1060 1124 1191
Persentase (%)Pelaksanaan Rencana
Tindak Kebijakan PasarModal, Perbankan, dan
Lembaga KeuanganBukan Bank yang Tepat
Waktu
65 % 70 % 75 % 80 %
Persentase penerbitanlaporan tahunan
kebijakan pasar modal,perbankan, dan lembaga
keuangan bukan bankyang berkualitas
75 % 75 % 80 % 85 %
MUSRENBANGNAS 2010 Page 188 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase jumlah rapatkoordinasi dan
sinkronisasi kebijakanpasar modal, perbankan,dan lembaga keuangan
bukan bank yangmenghasilkan
kesepakatan bersamadiantara pihak-pihak
yang terkait
72 % 75 % 80 % 85 %
Persentase kajian yangefektif dan mendukungperumusan kebijakan
pasar modal, perbankan,dan lembaga keuangan
bukan bank
40 % 45 % 55 % 60 %
Koordinasi Kebijakan Ekonomidan Keuangan Daerah
1075 1075 1140 1208 1280
Persentase (%)Pelaksanaan Rencana
Tindak KebijakanEkonomi dan Keuangan
Daerah yang TepatWaktu
65 % 70 % 75 % 80 %
Persentase (%)Penerbitan LaporanTahunan Kebijakan
Ekonomi dan KeuanganDaerah yangBerkualitas
76 % 80 % 82 % 85 %
MUSRENBANGNAS 2010 Page 189 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) JumlahRapat Koordinasi dan
Sinkronisasi KebijakanEkonomi dan Keuangan
Daerah yangMenghasilkan
Kesepakatan BersamaDiantara Pihak-Pihak
yang Terkait
77 % 82 % 84 % 85 %
Persentase (%) Kajianyang Efektif dan
Mendukung PerumusanKebijakan Ekonomi &
Keuangan Daerah
30 % 40 % 50 % 60 %
Koordinasi PengembanganUrusan Pangan
3300 3300 3498 3708 3930
Persentase (%)Rekomendasi Hasil
Koordinasi KebijakanBidang Ketahanan
Pangan yangTerimplementasikan
60% 70% 80% 90%
Jumlah laporan kegiatankoordinasi bidang
pangan
4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan
Jumlah laporan kegiatansinkronisasi
pelaksanaan kebijakanbidang pangan
4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan
Jumlah laporan kegiatanpemantauan, dan
evaluasi pasokan danharga pangan
2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan 2 kegiatan
Jumlah rekomendasihasil koordinasi di
bidang pangan
4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan
Indeks kualitaskebijakan di bidang
pangan
80% 80% 85% 90%
MUSRENBANGNAS 2010 Page 190 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Koordinasi PengembanganUrusan Perikanan danPeternakan
2000 2000 2120 2247 2382
Persentase (%)rekomendasi hasil
koordinasi kebijakanpengembangan urusan
perikanan danpeternakan yang
diimplementasikan
80% 85% 90% 100%
Jumlah laporan kegiatankoordinasi bidang
perikanan danpeternakan
3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan
Jumlah kegiatankoordinasi monitoring
dan evaluasipelaksanaan kebijakanbidang perikanan dan
peternakan
3 kegiatan 3 kegiatan 4 kegiatan 5 kegiatan
Koordinasi Bidang Perkebunandan Hortikultura
2150 2150 2279 2416 2561
Persentase (%)Rekomendasi Hasil
Koordinasi KebijakanPerkebunan dan
Hortikultura yangDiimplementasikan
85 % 85% 90 % 100 %
Jumlah kegiatankoordinasi bidangperkebunan dan
hortikultura
6 kegiatan 6 kegiatan 7 kegiatan 8 kegiatan
Jumlah kegiatansinkronisasi
pelaksanaan kebijakanbidang perkebunan dan
hortikultura
6 kegiatan 6 kegiatan 7 kegiatan 7 kegiatan
Koordinasi KebijakanPengembangan Bahan BakarNabati
1000 1000 1060 1124 1191
MUSRENBANGNAS 2010 Page 191 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)Rekomendasi Hasil
Koordinasi KebijakanPengembangan Bahan
Bakar Nabati yangDiimplementasikan
85 % 85% 90% 100%
Jumlah kegiatankoordinasi
pengembangan bahanbakar nabati
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Koordinasi KebijakanPengembangan Desa MandiriEnergi
1000 1000 1060 1124 1191
Persentase (%)Rekomendasi Hasil
Koordinasi KebijakanDalam Pelaksanaan
Kebijakan DesaMandiri Energi yang
dilaksanakan
85% 85% 90% 100%
Jumlah kegiatansinkronisasi
pelaksanaan kebijakanDesa Mandiri Energi
1 kegiatan 1 kegiatan 2 kegiatan 3 kegiatan
Koordinasi Pengembangan danPengelolaan Urusan Sarana danPrasarana Pertanian danKelautan Khususnya Perikanan
1800 1800 1908 2022 2144
Jumlah LaporanKegiatan KoordinasiUrusan Sarana dan
Prasarana Pertanian danKelautan Khususnya
Perikanan
3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan
MUSRENBANGNAS 2010 Page 192 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah laporan kegiatanpemantauan, monitoringdan evaluasi KebijakanDi Bidang Sarana dan
Prasarana Pertanian danKelautan Khususnya
Perikanan
3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan
Jumlah RekomendasiHasil Koordinasi
Bidang Sarana danPrasarana Pertanian dan
Kelautan KhususnyaPerikanan
3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan
Koordinasi PengembanganUrusan Kelembagaan danPembiayaan Pertanian danKelautan Khususnya Perikanan
1500 1500 1590 1685 1787
Jumlah KegiatanKoordinasi BidangKelembagaan dan
Pembiayaan Pertaniandan Kelautan
3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan
Jumlah KegiatanSinkronisasi
Pelaksanaan KebijakanBidang Kelembagaan
dan PembiayaanPertanian dan Kelautan
serta monev
3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan 3 kegiatan
Jumlah RekomendasiKebijakan BidangKelembagaan dan
Pembiaayaan Pertaniandan Kelautan
3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan
jumlah rekomendasikebijakan kelembagaan
dan pembiayaanpertanian dan kelautan
3rekomenda
si
3rekomenda
si
3rekomenda
si
3rekomenda
si
MUSRENBANGNAS 2010 Page 193 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Koordinasi dan SinkronisasiKebijakan Bidang MinyakBumi, Bidang ExtractiveIndustries Transparancy, danBidang Percepatan Penyediaandan Pemanfaatan EnergiAlternatif
6000 6000 6360 6742 7146
Persentase (%)Rekomendasi Hasil
Koordinasi danSinkronisasi Kebijakan
Bidang PercepatanPenyediaan dan
Pemanfaatan EnergiAlternatif yang
Terimplementasi
60 % 70 % 80 % 90 %
Jumlah laporan kegiatankoordinasi dan
sinkronisasiimplementasi kebijakan
bidang minyak bumi,extractive industries
transparancy, dan energialternatif
3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan
Jumlah laporan kegiatanpemantauan dan analisis
tentang masalah ataukegiatan implementasi
kebijakan minyak bumi,extractive industries
transparancy, dan energialternatif
3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 3 Laporan
MUSRENBANGNAS 2010 Page 194 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah permasalahanyang teridentifikasidikegiatan minyakbumi, extractive
industries transparancy,dan energi alternatif
6 6 6 6
Jumlah rekomendasiterhadap penyelesaianmasalah implementasi
kebijakan minyak bumi,extractive industries
transparancy, dan energialternatif
6rekomenda
si
6rekomenda
si
6rekomenda
si
6rekomenda
si
Jumlah stake holderyang berkomitmenterhadap kebijakan
Extractive IndustriesTransparancy Initiative
5 5 5 5
Koordinasi dan SinkronisasiKebijakan Bidang Gas Bumi
1600 1600 1696 1798 1906
Jumlah KegiatanKoordinasi dan
SinkronisasiImplementasi Kebijakan
Bidang Gas Bumi
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
Jumlah LaporanKegiatan Pemantauandan Analisis Tentang
Masalah Atau KegiatanImplementasi Kebijakan
Gas Bumi
1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Jumlah Permasalahanyang Teridentifikasi
Dikegiatan Gas Bumi
1 1 1 1
MUSRENBANGNAS 2010 Page 195 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah RekomendasiTerhadap PenyelesaianMasalah ImplementasiKebijakan Gas Bumi
1rekomenda
si
1rekomenda
si
1rekomenda
si
1rekomenda
si
Koordinasi dan SinkronisasiKebijakan BidangPertambangan Umum
1100 1100 1166 1236 1310
Jumlah LaporanKegiatan Koordinasi
dan SinkronisasiImplementasi KebijakanBidang Pertambangan
Umum
1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Jumlah LaporanKegiatan Pemantauandan Analisis Tentang
Masalah Atau KegiatanImplementasi KebijakanBidang Pertambangan
Umum
1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Jumlah Permasalahanyang Teridentifikasi
DikegiatanPertambangan Umum
l 1 1 1
Jumlah RekomendasiTerhadap PenyelesaianMasalah ImplementasiKebijakan Pertambang
Umum
1rekomenda
si
1rekomenda
si
1rekomenda
si
1rekomenda
si
Koordinasi dan SinkronisasiKebijakan Bidang Energi danKetenagalistrikan
1700 1700 1802 1910 2025
Jumlah LaporanKegiatan Koordinasi
dan SinkronisasiImplementasi Kebijakan
Bidang Energi, danKetenagalistrikan;
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
MUSRENBANGNAS 2010 Page 196 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah LaporanKegiatan Pemantauandan Analisis Tentang
Masalah Atau KegiatanImplementasi Kebijakan
Bidang Energi, danKetenagalistrikan,
1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Jumlah Permasalahanyang Teridentifikasi
Dikegiatan Energi, danKetenagalistrikan;
1 1 1 1
Jumlah RekomendasiTerhadap PenyelesaianMasalah ImplementasiKebijakan Energi, dan
Ketenagalistrikan;
1rekomenda
si
1rekomenda
si
1rekomenda
si
1rekomenda
si
Koordinasi dan SinkronisasiKebijakan Bidang Kehutanan
1000 1000 1060 1124 1191
Jumlah LaporanKegiatan Koordinasi
dan SinkronisasiImplementasi Kebijakan
Bidang Kehutanan;
1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Jumlah LaporanKegiatan Pemantauandan Analisis Tentang
Masalah Atau KegiatanImplementasi Kebijakan
Bidang Kehutanan;
1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan
Jumlah Permasalahanyang Teridentifikasi
Dikegiatan Kehutanan;
1 1 1 1
Jumlah RekomendasiTerhadap PenyelesaianMasalah ImplementasiKebijakan Kehutanan.
1rekomenda
si
1rekomenda
si
1rekomenda
si
1rekomenda
si
MUSRENBANGNAS 2010 Page 197 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Koordinasi Peningkatan danPengembangan IndustriManufaktur
1300 1300 1378 1461 1548
Persentase (%)Rekomendasi Kebijakan
Peningkatan danPengembangan Industri
Manufaktur yangTerimplementasikan;
75 s.d 85%
85 % 85 % 85 %
Persentase (%)Penyelesaian Kasus-
Kasus Di BidangIndustri Manufaktur;
80% 80% 80% 80%
Jumlah KegiatanSosialisasi Pelaksanaan
Kebijakan IndustriManufaktur;
2 keg 2 keg 2 keg 2 keg
Persentase (%) LaporanMonitoring dan
Evaluasi PelaksanaanKebijakan IndustriManufaktur yangDitindaklanjuti;
85% 85% 85% 85%
Persentase (%) LaporanKajian Kebijakan
Industri Manufakturyang Ditindaklanjuti;
100% 100% 100% 100%
Jumlah Kebijakan yangBerkaitan Dengan
Perpupukan Nasional;
5 kebijakan 5 kebijakan 5 kebijakan 5 kebijakan
Jumlah PenyelesaianMasalah Khusus Dari
Pimpinan yang BersifatAdhoc
3 keg 3 keg 3 keg 3 keg
Koordinasi KebijakanPerbaikan Iklim Usaha
1300 1300 1378 1461 1548
MUSRENBANGNAS 2010 Page 198 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)Rekomendasi KebijakanPerbaikan Iklim Usaha
yangTerimplementasikan;
75 s.d 85%
85 % 85 % 85 %
Persentase (%)Penyelesaian Kasus-
Kasus Di BidangPerbaikan Iklim Usaha
85% 85% 85% 85%
Jumlah KegiatanSosialisasi Pelaksanaan
Kebijakan PerbaikanIklim Usaha
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Persentase (%) LaporanMonitoring dan
Evaluasi PelaksanaanKebijakan Perbaikan
Iklim Usaha yangDitindaklanjuti;
80% 80%80%
80% 80%
Persentase (%) LaporanKajian Kebijakan
Perbaikan Iklim Usahayang Ditindaklanjuti;
100% 100% 100% 100%
Jumlah PenyelesaianMasalah Khusus Dari
Pimpinan yang BersifatAdhoc
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan1 Kegiatan
1 Kegiatan
Koordinasi Peningkatan Ekspordan Peningkatan Investasi(Pepi)
3000 3000 3180 3371 3573
Persentase (%)Rekomendasi Hasil
Koordinasi KebijakanDi Bidang Peningkatan
Ekspor dan Investasiyang
Terimplementasikan
70% 75% 80% 85%
MUSRENBANGNAS 2010 Page 199 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Prosentaserekomendasipelaksanaan
keterpaduan promosipariwisata, perdagangan
dan investasi yangterimplementasikan
85% 85% 85% 85%
Prosentase penyelesaiankasus-kasuspelaksanaan
keterpaduan promosipariwisata, perdagangan
dan investasi
85% 85% 85% 85%
Jumlah kegiatansosialisasi pelaksanaanketerpaduan promosi
pariwisata, perdagangandan investasi
4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan
Persentase laporanmonitoring dan evaluasi
pelaksanaanketerpaduan promosi
pariwisata, perdagangandan investasi yang
ditindaklanjuti
85% 85% 85% 85%
Persentase laporankajian pelaksanaan
keterpaduan promosipariwisata, perdagangan
dan investasi yangditindaklanjuti
100% 100% 100% 100%
Koordinasi Peningkatan danPengembangan Ekspor
1500 1500 1590 1685 1787
MUSRENBANGNAS 2010 Page 200 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)Rekomendasi Hasil
Koordinasi KebijakanPeningkatan dan
Pengembangan Eksporyang
Terimplementasikan;
70-80% 80-90% 90-95% 95-100%
Prosentase penyelesaiankasus-kasus di bidang
peningkatan danpengembangan ekspor
80% 80% 80% 80%
Jumlah kegiatansosialisasi pelaksanaankebijakan peningkatan
dan pengembanganekspor
2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
Persentase laporanmonitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan
peningkatan danpengembangan eksporyang ditindaklanjuti
85% 85% 85% 85%
Persentase laporankajian kebijakanpeningkatan dan
pengembangan eksporyang ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100%
Jumlah penyelesaianmasalah khusus dari
pimpinan yang bersifatadhoc
3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan
Koordinasi Pengembangan danPenerapan Sistem NasionalSingle Windows dan IntegrasiKe Dalam Sistem Asw
3800 3800 4028 4270 4526
MUSRENBANGNAS 2010 Page 201 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)Rekomendasi Hasil
Koordinasi KebijakanDi Bidang
Pengembangan danPenerapan Nsw dan
Asw yangTerimplementasikan
80% 85% 90% 95%
Jumlah kegiatankoordinasi
pengintegrasian sistemNSW ke ASW
3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan 3 Kegiatan
Jumlah kegiatansosialisasi pelaksanaankebijakan penerapandan pengembangan
sistem NSW
5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan 5 Kegiatan
Prosentaserekomendasi kebijakan
penerapan danpengembangan sistem
NSW yangterimplementasikan
85% 85% 85% 85%
Persentase laporanmonitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan
penerapan danpengembangan sistem
NSW yangditindaklanjuti
85% 85% 85% 85%
Persentase laporankajian tentang manfaat
dan efektifitaspenerapan sistem NSW
yang ditindaklanjut
100% 100% 100% 100%
Koordinasi Efisiensi Distribusidan Peredaran Barang DalamNegeri
1000 1000 1060 1124 1191
MUSRENBANGNAS 2010 Page 202 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)Rekomendasi Kebijakan
Distribusi KomoditasNasional dan
Pengawasan BarangBeredar yang
Terimplementasikan;
75 s.d 85% 85% 85% 85%
Persentase (%)Penyelesaian Kasus-
Kasus Di BidangDistribusi Komoditas
Nasional danPengawasan Barang
Beredar;
85% 85% 85% 85%
Jumlah KegiatanSosialisasi Pelaksanaan
Kebijakan DistribusiKomoditas Nasional
dan Pengawasan BarangBeredar;
2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
Persentase (%) LaporanMonitoring dan
Evaluasi PelaksanaanKebijakan DistribusiKomoditas Nasional
dan Pengawasan BarangBeredar yang
Ditindaklanjuti;
85% 85% 85% 85%
Persentase (%) LaporanKajian Kebijakan
Industri Manufakturyang Ditindaklanjuti;
Jumlah LaporanKegiatan Koordinasi
KebijakanPengembangan Daerah
Perbatasan yangDitindaklanjuti;
100% 100% 100% 100%
MUSRENBANGNAS 2010 Page 203 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah PenyelesaianMasalah Khusus Dari
Pimpinan yang BersifatAdhoc
2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
Koordinasi Penataan danPengembangan Sistem LogistikNasional
3500 3500 3710 3933 4169
Persentase (%)Rekomendasi Hasil
Koordinasi KebijakanPenataan dan
Pengembangan SistemLogistik Nasional yang
Ditindaklanjuti
70% 75% 80% 85%
Prosentaserekomendasi kebijakan
pembenahan sistemlogistik nasional yangterimplementasikan
80% 80% 80% 80%
Jumlah kegiatansosialisasi kebijakanpembenahan sistem
logistik nasional
1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
Persentase laporanmonitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakan
pembenahan sistemlogistik nasional yang
ditindaklanjuti
85% 85% 85% 85%
Jumlah rekomendasikajian kebijakan
pembenahan sistemlogistik nasional yang
ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100%
Koordinasi KebijakanPemberdayaan Umkm,Koperasi , dan IndustriPariwisata
1000 1000 1060 1124 1191
MUSRENBANGNAS 2010 Page 204 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)Rekomendasi KebijakanPemberdayaan Umkm,Koperasi dan Industri
Pariwisata yangTerimplementasikan;
75 s.d 85% 85% 85% 85%
Persentase (%)Penyelesaian Kasus-
Kasus Di BidangPemberdayaan Umkm,Koperasi dan Industri
Pariwisata;
85% 85% 85% 85%
Jumlah KegiatanSosialisasi Pelaksanaan
KebijakanPemberdayaan Umkm,Koperasi dan Industri
Pariwisata;
4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan
Persentase (%) LaporanMonitoring dan
Evaluasi PelaksanaanKebijakan
Pemberdayaan Umkm,Koperasi dan Industri
Pariwisata yangDitindaklanjuti;
85% 85% 85% 85%
Jumlah Laporan KajianKebijakan
Pemberdayaan Umkm,Koperasi dan Industri
Pariwisata yangDitindaklanjuti;
2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan
Jumlah PenyelesaianMasalah Khusus Dari
Pimpinan yang BersifatAdhoc
2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan
Koordinasi PenataanKelembagaan PengembanganUkm Berbasis Teknologi
4800 4800 5088 5393 5717
MUSRENBANGNAS 2010 Page 205 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)Rekomendasi Hasil
Koordinasi KebijakanPengembangan Ukm
Berbasis Innovasi yangDitindaklanjuti;
75-80% 80-85% 90-95% 95-100%
Prosentase rekomendasikebijakan
pengembangan UKMberbasis teknologi
85% 85% 85% 85%
Jumlah kegiatansosialisasi pelaksanaan
kebijakanpengembangan UKM
berbasis teknologi
6 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan
Persentase laporanmonitoring dan evaluasipelaksanaan kebijakanpengembangan UKM
berbasis teknologi yangditindaklanjuti
85% 85% 85% 85%
Persentase laporankajian kebijakan
pengembangan UKMberbasis teknologi yang
ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100%
Koordinasi PengembanganUrusan Penataan Ruang danPengembangan Wilayah
5400 5400 5724 6067 6431
Persentase (%)Rekomendasi Hasil
Koordinasi KebijakanUrusan Penatan Ruang
dan PengembanganWilayah yang
Terimplementasi
80% 80% 85% 90%
MUSRENBANGNAS 2010 Page 206 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)Peraturan Pelaksana UuKek yang Terselesaikan
70% 80% 90% 95%
Jumlah Lokasi Kekyang Ditetapkan
2 2 1 1
Presentase jumlahRakor Urusan Penatan
Ruang danPengembangan Wilayah
yang terimplementasi
75% 80% 80% 85%
Persentase jumlahlaporan pemantauan danevaluasi Urusan Penatan
Ruang danPengembangan Wilayahyang akurat, dan tepat
waktu
90% 90% 95% 95%
Indeks kualitas kajianUrusan Penatan Ruang
dan PengembanganWilayah
90% 90% 90% 90%
Persentase jumlahsosialisasi kebijakan
dibidang Penatan Ruangdan Pengembangan
Wilayah yang terlaksana
70% 75% 75% 80%
Persentase jumlahlaporan yang tepat
waktu
90% 90% 95% 95%
Koordinasi PengembanganUrusan Infrastruktur SumberDaya Air
2200 2200 2332 2472 2620
MUSRENBANGNAS 2010 Page 207 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Presentase JumlahRakor Urusan
Infrastruktur SumberDaya Air yang
Terimplementasi
75 % 80 % 80% 85%
Persentase (%)Rekomendasi Kebijakan
Urusan InfrastrukturSumber Daya Air yang
Terimplementasi
65 % 70% 75% 75%
Persentase (%) JumlahLaporan Pemantauandan Evaluasi UrusanInfrastruktur Sumber
Daya Air yang Akurat,dan Tepat Waktu
90% 90% 95% 95%
Indeks Kualitas KajianUrusan Infrastruktur
Sumber Daya Air
90% 90% 90% 90%
Persentase (%) JumlahSosialisasi KebijakanDibidang InfrastrukturSumber Daya Air yang
Terlaksana
70% 75% 75% 80%
Persentase jumlahlaporan yang tepat
waktu
90% 90% 95% 95%
Koordinasi PengembanganUrusan InfrastrukturTransportasi
3600 3600 3816 4045 4288
Persentase (%)Rekomendasi Hasil
Koordinasi KebijakanUrusan Infrastruktur
Transportasi yangTerimplementasi
70% 75% 80% 85%
MUSRENBANGNAS 2010 Page 208 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Presentase jumlahRakor UrusanInfrastruktur
Transportasi yangterimplementasi
75% 80% 80% 85%
Persentase jumlahlaporan pemantauan dan
evaluasi UrusanInfrastruktur
Transportasi yangakurat, dan tepat waktu
90% 90% 95% 95%
Indeks kualitas kajianUrusan Infrastruktur
Transportasi
90% 90% 90% 90%
Persentase jumlahsosialisasi kebijakan
dibidang InfrastrukturTransportasi yang
terlaksana
70% 75% 75% 80%
Persentase jumlahlaporan yang tepat
waktu
90% 90% 95% 95%
Koordinasi PengembanganUrusan Perumahan
2000 2000 2120 2247 2382
Presentase JumlahRakor Urusan
Perumahan yangTerimplementasi
75% 80% 80% 85%
Persentase (%)Rekomendasi Kebijakan
Urusan UrusanPerumahan yangTerimplementasi
65% 70% 75% 75%
Persentase (%) JumlahLaporan Pemantauandan Evaluasi Urusan
Perumahan yangAkurat, dan Tepat
Waktu
90% 90% 95% 95%
MUSRENBANGNAS 2010 Page 209 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Indeks Kualitas KajianUrusan Perumahan
90% 90% 90% 90%
Persentase (%) JumlahSosialisasi KebijakanDibidang Perumahan
yang Terlaksana
70% 75% 75% 80%
Persentase jumlahlaporan yang tepat
waktu
90% 90% 95% 95%
Koordinasi PengembanganUrusan Telematika dan Utilitas
1850 1850 1961 2079 2203
Presentase JumlahRakor Urusan
Telematika dan Utilitasyang Terimplementasi
75% 80% 80% 85%
Persentase (%)Rekomendasi KebijakanUrusan Telematika dan
Utilitas yangTerimplementasi
65% 70% 75% 75%
Persentase (%) JumlahLaporan Pemantauandan Evaluasi Urusan
Telematika dan Utilitasyang Akurat, dan Tepat
Waktu
90% 90% 95% 95%
Indeks Kualitas KajianUrusan Telematika dan
Utilitas
90% 90% 90% 90%
Persentase (%) JumlahSosialisasi KebijakanDibidang Telematika
dan Utilitas yangTerlaksana
70% 75% 75% 80%
Persentase jumlahlaporan yang tepat
waktu
90% 90% 95% 95%
MUSRENBANGNAS 2010 Page 210 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Koordinasi PengembanganKerjasama Ekonomi danPembiayaan Asia
2500 2500 2785 2910 3065
Persentase (%)Rekomendasi Hasil
Koordinasi KebijakanDi Bidang Kerjasama
Ekonomi danPembiayaan Asia yang
Diimplementasikan
70-80% 80-90% 90-95% 95-100%
Jumlah laporan kegiatankoordinasi bidang
kerjasama ekonomi danpembiayaan Asia
5 5 6 7
Jumlah laporan kegiatansinkronisasi
pelaksanaan kebijakanbidang kerjasama
ekonomi danpembiayaan Asia
2 2 2 3
Jumlah laporan kegiatanpemantauan dan analisis
tentang masalah ataukegiatan di bidang
kerjasama ekonomi danpembiayaan Asia
5 5 6 7
Koordinasi PengembanganKerjasama Ekonomi danPembiayaan Amerika danPasifik
900 900 954 1011 1072
Jumlah LaporanKegiatan KoordinasiBidang Kerjasama
Ekonomi danPembiayaan Amerika
dan Pasifik
5 5 6 7
MUSRENBANGNAS 2010 Page 211 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah LaporanKegiatan Sinkronisasi
Pelaksanaan KebijakanBidang Kerjasama
Ekonomi danPembiayaan Amerika
dan Pasifik
2 2 2 3
Jumlah LaporanKegiatan Pemantauandan Analisis Tentang
Masalah Atau KegiatanDi Bidang Kerjasama
Ekonomi danPembiayaan Amerika
dan Pasifik
5 5 6 7
Koordinasi PengembanganKerjasama Ekonomi danPembiayaan Eropa, Afrika danTimur Tengah
1500 1500 1590 1685 1787
Persentase (%) HasilKoordinasi KebijakanDi Bidang Kerjasama
Ekonomi danPembiayaan Eropa,Afrika dan Timur
Tengah yangDiimplementasikan
70-80% 80-90% 90-95% 95-100%
Jumlah laporan kegiatankoordinasi bidang
kerjasama ekonomi danpembiayaan Eropa,Afrika dan Timur
Tengah
5 5 6 7
MUSRENBANGNAS 2010 Page 212 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah laporan kegiatansinkronisasi
pelaksanaan kebijakanbidang kerjasama
ekonomi danpembiayaan Eropa,Afrika dan Timur
Tengah
2 2 2 3
Jumlah laporan kegiatanpemantauan dan analisis
tentang masalah ataukegiatan di bidang
kerjasama ekonomi danpembiayaan Eropa,Afrika dan Timur
Tengah
5 5 6 7
Koordinasi PengembanganKerjasama Ekonomi danPembiayaan Multilateral
900 900 954 1011 1072
Jumlah LaporanKegiatan KoordinasiBidang Kerjasama
Ekonomi danPembiayaan Dengan
Lembaga Multilateral.
5 5 6 7
Jumlah LaporanKegiatan Sinkronisasi
Pelaksanaan KebijakanBidang Kerjasama
Ekonomi danPembiayaan Dengan
Lembaga Multilateral.
2 2 2 3
MUSRENBANGNAS 2010 Page 213 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah LaporanKegiatan Pemantauandan Analisis Tentang
Masalah Atau KegiatanDi Bidang Kerjasama
Ekonomi danPembiayaan DenganLembaga Multilateral
5 5 6 7
Koordinasi PengembanganKerjasama Ekonomi danPembiayaan Regional
900 900 954 1011 1072
Jumlah LaporanKegiatan KoordinasiBidang Kerjasama
Ekonomi danPembiayaan Regional.
5 5 6 7
Jumlah LaporanKegiatan Sinkronisasi
Pelaksanaan KebijakanBidang Kerjasama
Ekonomi danPembiayaan Regional.
2 2 2 3
Jumlah LaporanKegiatan Pemantauandan Analisis Tentang
Masalah Atau KegiatanDi Bidang Kerjasama
Ekonomi danPembiayaan Regional
5 5 6 7
XIV. KEMENTERIANKEBUDAYAAN DANPARIWISATA
4.665,54 4.665,54 0,00 0,00 0,00
1 Program PengembanganDestinasi PariwisataPemberdayaan Masyarakat DiDestinasi Pariwisata
100 100 0 0 0
Jumlah Kelompok SadarWisata
350 200 250 100
MUSRENBANGNAS 2010 Page 214 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah MasyarakatSadar Wisata (Orang)
4000 7000 5000 2000
Jumlah NaskahRumusan Kebijakan,
Norma, Standar,Prosedur, dan Kriteria
1 1 1 1
Jumlah DokumenLaporan Evaluasi dan
Bimbingan Teknis
2 2 2 2
Dukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaDitjen Pengembangan DestinasiPariwisata
4000 4000 0 0 0
Jumlah KegiatanPemutakhiran Databasedan Informasi Destinasi
12 20 25 29
Jumlah DestinationManagement
Organizaion(Dmo)
5 10 12 15
Jumlah DukunganAmenitas Pariwisata
29 29 29 29
Jumlah DukunganTeknis PengembanganDestinasi Pariwisata
41 81 66 15
Jumlah NaskahPedoman, Kajian
Kebijakan danPeraturan Perundang-
Undangan BidangPengembangan
Destinasi Pariwisata
3 3 3 3
Jumlah DokumenLaporan Perencanaandan Evaluasi Destinasi
Pariwisata
2 2 2 2
Jumlah DokumenLaporan Administrasi
Kepegawaian,Keuangan dan Umum
3 3 3 3
MUSRENBANGNAS 2010 Page 215 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
2 Program PengembanganPemasaranDukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaDitjen Pemasaran
500 500 0 0 0
Jumlah EventPengembangan
Kebijakan Pemasarandan Promosi Pariwisata
Oleh Masyarakat
17 16 13 12
Jumlah EventdukunganPengembangan
Kebijakan Pemasarandan Promosi Pariwisata
Daerah
79 79 79 80
Jumlah NaskahPedoman, Kajian
Kebijakan danPeraturan Perundang-
Undangan BidangPemasaran Destinasi
Pariwisata
4 4 4 4
Jumlah DokumenLaporan Perencanaan
dan Evaluasi PemasaranPariwisata
2 2 2 2
Jumlah DokumenLaporan Administrasi
Kepegawaian,Keuangan dan Umum
3 3 3 3
3 Program PengembanganSumber Daya Kebudayaan danPariwisataDukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaBadan Pengembangan SumberDaya Kebudayaan danPariwisata
65,54 65,54 0 0 0
MUSRENBANGNAS 2010 Page 216 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah PelayananManajemen
Pengembangan SumberDaya Kebudayaan danPariwisata (Pelayanan)
21 21 22 22
Jumlah DokumenLaporan Kerjasama
1 1 1 1
Jumlah DokumenLaporan Perencanaan
dan EvaluasiPengembangan SumberDaya Kebudayaan dan
Pariwisata
2 2 2 2
Jumlah DokumenLaporan Administrasi
Kepegawaian,Keuangan dan Umum
3 3 3 3
XV. KEMENTERIAN RISET DANTEKNOLOGI 432.390,00 432.390,00 449.760,00 461.603,00 476.739,00
1 Program DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya KRTPeningkatan dan PengelolaanUrusan Umum
73862 73862 91343 101419 112468
Percepatan pelaksanaanverifikasi anggaran
dengan toleransi 10%
5 menit 5 menit 5 menit 5 menit
Persentase (%)percepatan pelayananpelaksanaan anggaran
3% 3% 3% 3%
Opini laporan keuangan WTP WTP WTP WTP
Percepatan penelusurandisposisi Menteri
dengan toleransi 10%
2 menit 2 menit 2 menit 2 menit
Percepatan penelusuranarsip
10 menit 10 menit 10 menit 5 menit
MUSRENBANGNAS 2010 Page 217 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Penciptaan keamanandan ketertiban kantor
dan rumah tangga dinasMenteri
25 laporankeluhan
20 laporankeluhan
17 laporankeluhan
15 laporankeluhan
Persentase (%)pemenuhan jumlah
pegawai sesuaikebutuhan
25% 40% 50% 75%
Persentase (%)peningkatan integritasdan kompetensi SDM
dalam perumusankebijakan di bidangiptek dan koordinasi
pelaksanannya
5% 5% 5% 5%
Peningkatan percepatanpenelusuran informasi
data SDM
15 menit 15 menit 10 menit 5 menit
Penciptaan keamanandan keselamatan kerja
di kawasan perkantoran
7kehilangan/kecelakaan
kerja
6kehilangan/kecelakaan
kerja
5kehilangan/kecelakaan
kerja
5kehilangan/kecelakaan
kerjaKecepatan pelayanan
proses penetapan statusaset
12 hari 10 hari 8 hari 7 hari
Peningkatan KualitasPerencanaan, Kegiatan danAnggaran, PenjalinanKerjasama dan EvaluasiPencapaian Kinerja
5690 5690 5690 5690 5690
Rencana kerja KRT 1 dok 1 dok 1 dok 1dokRencana kegiatan dan
anggaran KRT1dok 1 dok 1 dok 1 dok
Sistem informasi 1 SIM 1 SIM 1 SIM 1 SIMWaktu pemeriksaansubstansi kerjasama
12 jam 10 jam 8 jam 6 jam
MUSRENBANGNAS 2010 Page 218 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)rekomendasi hasil
evaluasi yangditindaklanjuti
60% 70% 80% 100%
Persentase (%)peningkatan kualitas
pelayanankesekretariatan.
5% 5% 5% 5%
Persentase (%)peningkatan fasilitasipenyiapan perumusan,penyelenggaraan rapat,
persidangan danhubungan antar lembaga
5% 5% 5% 5%
Pembinaan dan PengembanganHumas dan Hukum
3438 3438 5081 5302 5712
Persentase (%)peningkatan kualitas
pelayanan administrasiperaturan perundang-undangan, perjanjian
dan kerjasama,dokumentasi dan
informasi jaringanhukum
5% 5% 5% 5%
Persentase (%)peningkatan kualitas
pelayanan pers, media,dan protokol,
dokumentasi dan audiovisual, publikasi dan
penerbitan
5% 10% 10% 10%
Persentase (%)peningkatan kualitaspelayanan penyajian
informasi secaraelektronik
5% 5% 5% 5%
MUSRENBANGNAS 2010 Page 219 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)peningkatan pelayananadministasi pemberian
izin penelitian bagiPerguruan TinggiAsing, Lembaga
Litbang Asing, BadanUsaha Asing, dan orang
asing
5% 10% 10% 10%
Penyelenggaraan Pengawasandan Pemeriksaan AkuntabilitasKRT
1000 1000 1100 1210 1500
Persentase (%)peningkatan kualitas
laporan kinerja
10% 10% 5% 5%
Jumlah laporan hasilaudit yang diterbitkan
7 laporan 8 laporan 8 laporan 9 laporan
Jumlah laporan hasilreviu yang diterbitkan
2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan
Ketaatan dalampenggunaan anggaran
dan asset di Satker yangbersangkutan
85% 90% 95% 100%
Rekomendasi hasil audityang ditindaklanjuti
tepat waktu
85% 90% 95% 100%
2 Program Peningkatan Sarana& Prasarana Aparatur KRTPengadaan Sarana danPrasarana (KRT)
13029 13029 10820 11493 12643
Persentase (%)pemenuhan kebutuhansarana dan prasarana
fisik
70% 75% 80% 85%
Perawatan/PemeliharaanSarana dan Prasarana
7271 7271 7626 8389 10626
MUSRENBANGNAS 2010 Page 220 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)pemenuhan kebutuhansarana dan prasarana
fisik
70% 75% 80% 85%
3 Program PeningkatanKemampuan Iptek untukPenguatan Sistem InovasiNasionalArah PengembanganKelembagaan Sistem Inovasi
6250 6250 6250 6250 6250
Jumlah roadmapkelembagaan
1 roadmap 1 roadmap 1 roadmap 1 roadmap
Jumlah rekomendasikebijakan
0 0 0 1rekomenda
sikebijakan
Jumlah lembagainovasi/intermediasi
iptek di pusat
2 lembaga 2 lembaga 2 lembaga 3 lembaga
Jumlah lembagainovasi/intermediasi
iptek di daerah
4 lembaga 4 lembaga 5 lembaga 5 lembaga
Penataan Kelembagaan Litbang 1500 1500 1500 1500 1500
Jumlah rekomendasikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
Jumlah lembaga litbangyang direvitalisasi
2 modelrevitalisasi
2 modelrevitalisasi
3 modelrevitalisasi
replikasi 7model
revitalisasiPersentase (%)
persyaratan dokumendan SOP untuk
reformasi birokrasi
25% 25% 25% 25%
Penguatan KompetensiLembaga Litbang
6250 6250 6250 6250 6250
MUSRENBANGNAS 2010 Page 221 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah rekomendasikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
Jumlah pusat-pusatunggulan iptek level
nasional
1 pusatunggulan
1 pusatunggulan
1 pusatunggulan
1 pusatunggulan
Jumlah pusat-pusatunggulan iptek level
internasional
Penyusunan kriteria
danpedomanpenilaian
Penguatankompetensi
1 pusatunggulan
Pengembangan dan
pembinaan
Penguatankompetensi
2 pusat
Jumlah institusi "helpdesk center" regionalpenunjang UMKMberbasis teknologi
Terbentuknya lembagapenunjang
2 lembagapenunjang
3 lembagapenunjang
4 lembagapenunjang
Buku indikator danstatistik iptek
1 bukuindikator
danstatistik
iptek
1 bukuindikator
danstatistik
iptek
1 bukuindikator
danstatistik
iptek
1 bukuindikator
danstatistik
iptekPengembangan Sistem LegislasiIptek
2500 2500 2500 2500 2500
Jumlah rekomendasikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
Jumlah legislasi iptek 0 1 legislasiiptek
0 1 legislasiiptek
Jumlah legislasi lintassektor yang mendukung
iptek
0 1 legislasilintassektor
1 legislasilintassektor
1 legislasilintassektor
Pengembangan Budaya danEtika Iptek
4400 4400 4400 4400 4400
Jumlah rekomendasikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
MUSRENBANGNAS 2010 Page 222 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah kawasanpercontohan
2 kawasanpercontoha
n
2 kawasanpercontoha
n
2 kawasanpercontoha
n
3 kawasanpercontoha
nJumlah kategori
penghargaan budayaiptek
1 kategori 1 kategori 1 kategori 2 kategori
Jumlah kolaborasibudaya antara iptek dan
masyarakat
2kolaborasi
budaya
2kolaborasi
budaya
2kolaborasi
budaya
2kolaborasi
budayaJumlah pemuda danpelajar yang inovatif
dan kreatif
162 orang 162 orang 163 orang 163 orang
Jumlah pedoman umumetika iptek
1rancangankementeria
n
1rancangankementeria
n
1rancangan
perpres
1rancangan
perpres
Peningkatan SDM Iptek 1500 1500 1500 1500 1500Rekomendasi kebijakan 1
rekomendasi
kebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
Peningkatan Sarana danPrasarana Litbang
17500 17500 17500 17500 17500
Jumlah rekomendasikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
Jumlah lab yang telahdirevitalisasi
1 lab 1 lab 1 lab 1 lab
Peningkatan Investasi Litbang 2500 2500 2500 2500 2500
Rekomendasi kebijakan Naskahkebijakan
Draftkebijakan
Rekokemndasi
kebijakan
Rekomendasi
kebijakanPersentase investasi
litbang0,005% 0,005% 0,005% 0,005%
Pengelolaan Data dan InformasiIptek
1500 1500 1500 1500 1500
MUSRENBANGNAS 2010 Page 223 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Rekomendasi kebijakan Naskahakademik
Draftkebijakan
Rekomendasi
kebijakan
Rekomendasi
kebijakanJumlah interoperabilitasperpustakaan digital on-
line yang beroperasi
1interoperab
ilitasperpustakaan digitalon-line
1interoperab
ilitasperpustakaan digitalon-line
1interoperab
ilitasperpustakaan digitalon-line
1interoperab
ilitasperpustakaan digitalon-line
Jumlah artikel iptekelektronik yang dapat
diakses dariperpustakaan on-line
2250artikel
2250artikel
2250artikel
2250artikel
Pengelolaan KekayaanIntelektual dan Standardisasi
1500 1500 1500 1500 1500
Rekomendasi kebijakan 1 hasilanalisis
1 buku 1 draftkebijakan
1 draftkebijakan
Jumlah lembagapengelola kekayaan
intelektual
3 lembaga 3 lembaga 3 lembaga 3 lembaga
Fasilitasi Proses Perolehan HakPaten dan Kepemilikan HKIProduk Teknologi dan ProdukKreatif
6000 6000 6000 6000 6000
Jumlah rekomendasikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
Jumlah usulan paten dankepemilikan HKI yang
difasilitasi
10 usulan 10 usulan 10 usulan 10 usulan
Jumlah pedomanstandardisasi bidang
iptek
1 pedoman 1 pedoman 1 pedoman 1 pedoman
Jumlah pranata litbangterakreditasi
3 pranatalitbang
4 pranatalitbang
4 pranatalitbang
4 pranatalitbang
Pengembangan JaringanPenyedia Iptek
1500 1500 1500 1500 1500
MUSRENBANGNAS 2010 Page 224 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah rekomendasikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
Jumlah forum jaringanantar peneliti danlembaga litbang
berdasarkan bidangfokus
7 forum 7 forum 7 forum 7 forum
Peningkatan Efektivitas RisetSecara Sinergi AntaraPerguruan Tinggi denganLembaga Litbang
1000 1000 1000 1000 1000
Jumlah rekomendasikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
4rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
Jumlah riset bersama 1 risetbersama
2 risetbersama
2 risetbersama
2 risetbersama
Pengembangan JaringanPenyedia dengan PenggunaIptek
1500 1500 1500 1500 1500
Jumlah rekomendasikebijakan
0 1rekomenda
sikebijakan
0 1rekomenda
sikebijakan
Jumlah jaringanlembaga litbang
pemerintah / PerguruanTinggi dengan industri
5 jaringan 5 jaringan 5 jaringan 5 jaringan
Jumlah peneliti lembagalitbang pemerintah yang
terlibat akselerasilitbang industri
25 orang 25 orang 25 orang 25 orang
Pengembangan HubunganLembaga Regulasi denganPenyedia Iptek
1500 1500 1500 1500 1500
MUSRENBANGNAS 2010 Page 225 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah rekomendasikebijakan
Hasilkajian
kebijakandan
instrumenkebijakan
Naskahakademikkebijakan
daninstrumenkebijakan
Draftrumusan
kebijakandan
instrumenkebijakan
Draftrumusan
kebijakandan
instrumenkebijakan
Jumlah lembagapemerintah yang
dilayani lembaga litbangpemerintah
3 lembagapemerintah
3 lembagapemerintah
3 lembagapemerintah
3 lembagapemerintah
Jumlah hasil litbang 3 hasillitbang
3 hasillitbang
3 hasillitbang
3 hasillitbang
Pengembangan JaringanPenyedia Iptek Pusat denganDaerah
6500 6500 6500 6500 6500
Jumlah rekomendasikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
Jumlahjaringan/kerjasama
4jaringan/ke
rjasama
4jaringan/ke
rjasama
4jaringan/ke
rjasama
4jaringan/ke
rjasamaPengembangan JaringanPenyedia Iptek denganInternasional
3500 3500 3500 3500 3500
Jumlah rekomendasikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
Jumlah kerjasamapenelitian internasional
8kerjasama
8kerjasama
8kerjasama
8kerjasama
Jumlah penelitidomestik yang terlibatpenelitian internasional
12 orang 12 orang 13 orang 13 orang
Jumlah peneliti seniorasing
7 orang 7 orang 8 orang 8 orang
Jumlah lembagapenelitian yang terlibatpenelitian internasional
2 lembaga 2 lembaga 3 lembaga 3 lembaga
Jumlah negara terlibat 2 negara 2 negara 3 negara 3 negara
MUSRENBANGNAS 2010 Page 226 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Pengembangan Kebijakan RisetIptek Nasional
11500 11500 11500 11500 11500
Jumlah rekomendasitentang arah kebijakan,
prioritas utama, dankerangka kebijakan
pembangunan nasionaliptek
1rekomenda
si
1rekomenda
si
1rekomenda
si
1rekomenda
si
Jumlah rekomendasikebijakan iptek nasional
1rekomenda
sikebijakan
ipteknasional
1rekomenda
sikebijakan
ipteknasional
1rekomenda
sikebijakan
ipteknasional
1rekomenda
sikebijakan
ipteknasional
Jumlah hasil koordinasidan sinkronisasikegiatan litbang
bersama
6 hasilkoordinasi
dansinkronisas
i
6 hasilkoordinasi
dansinkronisas
i
6 hasilkoordinasi
dansinkronisas
i
6 hasilkoordinasi
dansinkronisas
iJumlah rekomendasi
kebijakan1
rekomendasi
kebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
Pengembangan Program RisetIptek Nasional
4000 4000 4000 4000 4000
Jumlah rekomendasitentang Agenda Riset
Nasional (ARN)
0 0 0 1rekomenda
siJumlah dokumen hasil
monitoring dan evaluasipelaksanaan Agenda
Riset Nasional
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Jumlah dokumen hasilmonitoring dan evaluasi
program prioritasbidang fokus
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen
Pengembangan Riset IptekStrategis Nasional
1500 1500 1500 1500 1500
MUSRENBANGNAS 2010 Page 227 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah rekomendasikebijakan strategis risethankam, strategis riset
dasar, dan strategisteknologi infrastruktur
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
Peningkatan DukunganTeknologi Bagi PemberdayaanIndustri Strategis BidangPertahanan
5000 5000 5000 5000 5000
Jumlah rekomendasikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
Jumlah riset bersama Industrialisasi proses
10Prototype
dan ujiDinamisRoket
Kendali
10Prototype
dan ujiDinamisRoket
Kendali
10Prototype
dan ujiDinamisRoket
KendaliPeningkatan DukunganTeknologi Bagi PeningkatanPemanfaatan EnergiTerbarukan Termasuk EnergiAlternatif Geothermal, TenagaSurya, Mycrohidro, Bio-Energy, dan Nuklir
17500 17500 17500 17500 17500
Jumlah rekomendasikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
Jumlah riset bersama 1 risetbersama
1 risetbersama
1 risetbersama
1 risetbersama
Jumlah kebijakan PLTN 1 kebijakan 1 kebijakan 1 kebijakan 1 kebijakan
Paket sosialisasi PLTN 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
Paket koordinasi 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
MUSRENBANGNAS 2010 Page 228 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Paket kerjasamainternasional persiapanpembangunan PLTN
1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
Workshop internasionalpersiapan pembangunan
PLTN
1 workshop 1 workshop 1 workshop 1 workshop
Pengembangan Riset IptekMasyarakat
1500 1500 1500 1500 1500
Jumlah rekomendasikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
Peningkatan Upaya Penelitiandan Pengembangan BidangPertanian yang MampuMenciptakan Benih Unggul danHasil Penelitian LainnyaMenuju Kualitas ProduktivitasHasil Pertanian Nasional yangTinggi
9000 9000 9000 9000 9000
Jumlah rekomendasikebijakan
3rekomenda
sikebijakan
3rekomenda
sikebijakan
3rekomenda
sikebijakan
3rekomenda
sikebijakan
Jumlah riset bersama 1 risetbersama
1 risetbersama
1 risetbersama
1 risetbersama
Pengembangan Riset IptekIndustri
5000 5000 5000 5000 5000
Jumlah rekomendasikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
Pendayagunaan dan KebutuhanIptek Institusi Pemerintah
1500 1500 1500 1500 1500
Jumlah rekomendasikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
MUSRENBANGNAS 2010 Page 229 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Pendayagunaan TeknologiMitigasi Bencana
10000 10000 10000 10000 10000
Jumlah rekomendasi 1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
Jumlah SOP 0 0 0 1 SOPAdaptasi Perubahan Iklim 5000 5000 5000 5000 5000
Jumlah rekomendasikebijakan
3rekomenda
sikebijakan
3rekomenda
sikebijakan
3rekomenda
sikebijakan
3rekomenda
sikebijakan
Jumlah riset bersama 3 risetbersama
3 risetbersama
3 risetbersama
3 risetbersama
Pendayagunaan dan KebutuhanIptek Masyarakat
1500 1500 1500 1500 1500
Jumlah rekomendasikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekoemnda
sikebijakan
Peningkatan Promosi danDiseminasi Iptek
12200 12200 12200 12200 12200
Jumlah paket promosiiptek
4 paket 4 paket 4 paket 4 paket
Jumlah paket diseminasiiptek
10 paket 10 paket 10 paket 10 paket
Pengembangan danPendayagunaan TeknologiPendukung PembangunanDaerah Tertinggal, Terdepandan Pasca Konflik
1000 1000 1000 1000 1000
Jumlah rumusankebijakan
1 rumusankebijakan
1 rumusankebijakan
1 rumusankebijakan
1 rumusankebijakan
Jumlah pilot pendukungteknologi untuk
pembangunan daerahtertinggal
1 pilot 1 pilot 1 pilot 1 pilot
Pendayagunaan dan KebutuhanIptek Strategis
1500 1500 1500 1500 1500
MUSRENBANGNAS 2010 Page 230 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah rekomendasikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekoemnda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
Peningkatan Pemanfaatan danPengembangan PerangkatLunak Berbasis "open source"
5000 5000 5000 5000 5000
Jumlah rekomendasikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
Jumlah standardisasi 1standardisa
si
1standardisa
si
1standardisa
si
1standardisa
siJumlah pilotimplementasi
interoperabilitasteknologi informasi dan
komunikasi
5 pilot 5 pilot 5 pilot 5 pilot
Pengembangan SistemInformasi dan AdministrasiKependudukan (SIAK) untuk
500 500 500 500 500
Jumlah rekomendasikebijakan
0 1rekomenda
sikebijakan
0 1rekomenda
sikebijakan
Pendayagunaan dan KebutuhanIptek Industri Kecil danMenengah (IKM))
2500 2500 2500 2500 2500
Jumlah rekomendasikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
Peningkatan KemampuanInovasi dan Kreativitas Pemuda
8000 8000 8000 8000 8000
MUSRENBANGNAS 2010 Page 231 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah rekomendasikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
Jumlah "pilot project"peningkatan inovasi dan
kreativitas pemuda
12 pilotproject
12 pilotproject
12 pilotproject
12 pilotproject
Peningkatan Investasi di BidangPertanian dan IndustriPerdesaan Berbasis ProdukLokal
1000 1000 1000 1000 1000
Jumlah rumusankebijakan
1 rumusankebijakan
1 rumusankebijakan
1 rumusankebijakan
1 rumusankebijakan
Pendayagunaan dan KebutuhanIptek Industri Besar
1500 1500 1500 1500 1500
Jumlah rekomendasikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
1rekomenda
sikebijakan
Peningkatan Litbang IptekUnggulan di Bidang Kesehatan,Obat-Obatan, danInstrumentasi Medis
20000 20000 20000 20000 20000
Jumlah paket penelitian 5 5 5 5
Insentif PeningkatanProduktivitas Litbang Iptek
32000 32000 32000 32000 32000
Jumlah paket riset dasar 40 35 35 35
Jumlah paket risetterapan
70 65 60 60
Insentif Pendayagunaan Iptek 68000 68000 68000 68000 68000Jumlah paket 85 80 75 75
Jumlah paket insentif 120 115 110 100Peningkatan Kapasitas SDMIptek (Beasiswa)
35000 35000 35000 35000 35000
Jumlah karyasiswa S2 = 50dan S3 =
15
S2 = 50dan S3 =
15
S2 = 50dan S3 =
15
S2 = 50dan S3 =
15
MUSRENBANGNAS 2010 Page 232 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
XVI. KEMENTERIAN KOPERASIDAN UKM 2.928,29 2.928,29 3.106,92 3.296,44 3.497,53
1 Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnyaDukungan pemberdayaanKUKM di daerah(Dekonsentrasi)
2928,294 2928,294 3106,92 3296,442 3497,525
Menurunnya hambatanterhadap pemberdayaanKUKM di 33 Propinsi
XVII. BADAN PUSAT STATISTIK 19.420,17 19.420,17 23.669,94 22.857,57 22.293,49Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisLainnya BPS Provinsi
12823,42 12823,42 12351,52 12475,03 12350,28
Terlaksananyaadministrasi
Persentase (%)Tersusunnya StrukturKelembagaan yang
Proporsional, Efektif,dan Efisien
1 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur BPSPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur NegaraBPS Provinsi
927 927 2302,6 2108 2053,8
Renovasi danPembangunan Gedung
Kantor dan RumahNegara terlaksana
dengan baik
75% GK &RN selesaidirenovasi
& dibangun
80% GK &RN selesaidirenovasi
& dibangun
85% GK &RN selesaidirenovasi
& dibangun
90% GK &RN selesaidirenovasi
& dibangun
Perlengkapan saranadan prasarana terpenuhi
Gensetkab/kota
495
Gensetkab/kota
506
Gensetkab/kota
516
Gensetkab/kota
526
MUSRENBANGNAS 2010 Page 233 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Tersedianya kendaraanoperasional roda 2 dan
roda 4
7453kendaraanroda 2 dan
950kendaraan
roda 4
7576kendaraanroda 2 dan
967kendaraan
roda 4
7700kendaraanroda 2 dan
984kendaraan
roda 4
7823kendaraanroda 2 dan
1000kendaraan
roda 42 Program Penyediaan dan
Pelayanan Informasi Statistik
Penyediaan dan PelayananInformasi Statistik BPSProvinsi
5669,75 5669,75 9015,82 8274,54 7889,41
Meningkatnyapenyediaan data dan
informasi statistik yanglengkap, akurat, dan
tepat waktu, sertameningkatnya
pelayanan data daninformasi statistik yangefektif berbasis TIK di
BPS Provinsi
Terlaksananya keg.statistiknasional
danregional
Terlaksananya keg.statistiknasional
danregional
Terlaksananya keg.statistiknasional
danregional
Terlaksananya keg.statistiknasional
danregional
XVIII.BADAN PERTANAHANNASIONAL 38.883,50 38.883,50 79.190,31 88.999,41 100.683,65
1 Program DukunganManajemen dan PelaksanaanTugas Teknis Lainnya BPNDukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas TeknisKanwil BPN Propinsi
34224,64004 34224,64004 38757,07834 42754,36022 50181,87413
Gaji dan TunjanganLainnya Tepat Waktu
(Pegawai)
21,309 20,693 20,693 20,693
OperasionalPerkantoran Satker
Daerah (Paket)
460 453 453 453
Dukungan Menejemendan Teknis Satker
Daerah (Paket)
460 453 453 453
MUSRENBANGNAS 2010 Page 234 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
2 Program PengelolaanPertanahan NasionalPengelolaan PertanahanProvinsi
4658,859 4658,859 40433,23 46245,05 50501,78
Luas Wilayah yangDipetakan dan BidangTanah yang Ditetapkan
BatasnyaJRSP (hektar) 6.309.480 3.744.753 3.744.753 3.744.753
Peta Dasar skala1:2.500 (hektar)
1.357.656 805.785 805.785 805.785
Peta Dasar skala1:10.000 (hektar)
8.145.936 4.834.711 4.834.711 4.834.711
Peta Tematik UtamaPertanahan
Peta Penggunaan Tanah(Hektar) 16.291.872
9.669.423 9.669.423 9.669.423
Peta Penguasaan Tanah(Hektar) 16.291.872
9.669.423 9.669.423 9.669.423
Peta Kemampuan Tanah(Hektar)
11.325.035 9.669.423 9.669.423 9.669.423
Peta Tempat-TempatPenting (hektar) 16.291.872
9.669.423 9.669.423 9.669.423
Peta Potensi NilaiTanah dan Kawasan
Skala 1:25.000 (Hektar)
9.401.768 5.580.063 5.580.063 5.580.063
Laporan Hasil Supervisi(Paket)
194 115 115 115
Laporan HasilPembinaan/Bimtek/Sosi
alisasi Ke Kab/Kota(Paket)
47 28 28 28
MUSRENBANGNAS 2010 Page 235 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Peta Znt, Znek danPenyebaran Data
Transaksi Tanah yangTerkoreksi dan
Disahkan (Paket)
194 115 115 115
Tenaga Profesional DiBidang Penilaian Tanah
(Orang)
142 85 85 85
Tenaga Terampil DiBidang Penilaian Tanah
(Orang)
380 225 225 225
Hardware dan SoftwareTeknologi Informasiyang Terkini (Paket)
142 85 85 85
Penetapan Batas HPLTransmigrasi (Hektar)
10,998 10,998 10,997 10,997
Penetapan BatasSwadaya (Bidang)
2.482.120 2.482.120 2.482.120 2.482.120
Peta Dasar Skala1:1.000 (Ha)
31,461 31,461 31,46 31,46
Peta Potensi Tanah (Ha) 70,78 70,78 70,78 70,779
Informasi Nilai Tanahdan Pasar Tanah
Kabupaten/Kota (Paket)
422 421 421 421
Informasi Peta Znt,Znek dan Data
Transaksi TanahKabupaten/Kota (Paket)
422 421 421 421
Hardware dan SoftwareTeknologi Informasi
yang Terkini
422 421 421 421
Jumlah Legalisasi AsetTanah, Pengelolaan
Informasi danPemeliharaan Data
Pertanahan
MUSRENBANGNAS 2010 Page 236 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Prona (Bidang) 560.150 543.089 565.656 675.312Transmigrasi (Bidang) 160.000 160.000 173.090 119.101
Pemeriksaan TanahHPL Transmigrasi
(Hektar)
3.408 43.750 43.750 43.750
Ajudikasi (PendaftaranTanah Sistematik)
(Bidang)Tanah UKM (Bidang) 20.000 20.000 20.000 20.000Tanah Petani (Bidang) 25.000 30.000 24.002 25.000
Tanah Nelayan(Bidang)
9.000 9.000 18.000 20.000
Sertipikasi PascaBencana Di Nias
(Bidang)Sertipikasi Perumahan
Rakyat Sederhana(Bidang)
7.500 7.500 7.500 7.500
Legalisasi Swadaya(Bidang)
1.062.458 1.062.458 1.062.458 1.062.458
Pengelolaan InformasiPertanahan
2.591.759 2.591.759 2.591.759 2.591.759
Pemeliharaan DataPertanahan
3.961.033 3.961.033 3.961.033 3.961.033
Pemeriksaan Tanah 546.750 546.750 546.750 546.750Penataan dan
Pengaturan PertanahanRedistribusi Tanah
(Bidang)181,825 210.000 210.000 210.000
Konsolidasi Tanah(Bidang)
10.000 10.000 10.000 10.000
Neraca PenggunaanTanah
(Kabupaten/Kota)
100 100 100 100
Inventarisasi P4T(Bidang)
335.665 335.665 335.665 335.665
Redistribusi TanahSwadaya (Bidang)Konsolidasi TanahSwadaya (Bidang)
24.665 24.665 24.665 24.665
MUSRENBANGNAS 2010 Page 237 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Penataan danInventarisasi P3WT
187 184 157 157
Luas Aset TanahTerindikasi Terlantar/
Bekas Hak/ TanahKritis dan Jumlah
Pokmasdartibnah/Gemara
Identifikasi danPenertiban Tanah
Terindikasi Terlantar(Hektar)
57.500 57.500 57.500 57.500
Inventarisasi TanahBekas Hak/Tanah Kritis
(Hektar)
18,4 18.400 18.400 18.400
PembentukanPokmasdartibnah/Gema
ra (Kelompok)
201 201 201 201
Fasilitasi Pra dan PascaSertipikasi Tanah Ukm,Nelayan, Transmigrasi
dan Petani (Paket)
33 33 33 33
Inventarisasi Tanah Hakyang DiindikasikanTerlantar (Paket)
Jumlah Pengkajian danPenanganan Sengketa,Konflik dan Perkara
PertanahanPengkajian Sengketa,Konflik dan Perkara
Pertanahan
400 400 400 400
Penanganan PerkaraPertanahan
731 731 731 731
Mediasi 700 700 700 700
MUSRENBANGNAS 2010 Page 238 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Operasi PenyelesaianMasalah Pertanahan
Beraspek Perdata/TUN(Operasi Tuntas)
900 900 900 900
Operasi PenyelesaianMasalah PertanahanBerindikasi Pidana
(Operasi SidikSengketa)
60 60 60 60
XIX. PERPUSTAKAAN NASIONALREPUBLIK INDONESIA 780,00 780,00 879,17 895,74 989,43
Pengembangan Perpustakaandan Pembudayaan GemarMembaca
780 780 879,168 895,74 989,429
Jumlah PerpustakaanSesuai Dengan
Standar/TipologiPerpustakaan
200 perp 250 perp 300 perp 350 perp
Jumlah Pedoman danStandar Perpustakaan
28 naskah 28 naskah 28 naskah 28 naskah
Jumlah KajianPerpustakaan dan
Pembudayaan GemarMembaca
6 naskah 7 naskah 8 naskah 10 naskah
Jumlah Promosi /Kampanye
Pembudayaan GemarMembaca
11 kali 12 kali 13 kali 14 kali
Jumlah PerpustakaanKeliling
33 perp 33 perp 33 perp 33 perp
Jumlah PerpustakaanUmum yang
Dikembangkan
2.333 perp 2.383 perp 2.433 perp 4.333 perp
Jumlah PerpustakaanSekolah/PerguruanTinggi/Khusus yang
Dibina
130 perp 180 perp 230 perp 280 perp
MUSRENBANGNAS 2010 Page 239 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah DataPerpustakan
75.000entry
100.000entry
125.000entry
150.000entry
Jumlah DokumenLaporan Pemantauan
dan Evaluasi
2 naskah 2 naskah 2 naskah 2 naskah
XX. KEMENTERIANKOMUNIKASI DANINFORMATIKA
219.853,50 219.853,50 739.941,40 836.036,00 1.057.784,30
1 Program Penelitian danPengembangan SDM Kominfo
Pelaksanaan Penelitian danPengembangan Sumber Dayadan Perangkat Pos danInformatika
0 0 12420 9830 17870
Persentase (%)Kebijakan/RegulasiBidang PengelolaanSumber Daya dan
Standarisasi Pos danInformatika yang
Berbasis PadaRekomendasi Hasil
Litbang
20% 75% 35% 40%
Pelaksanaan Penelitian danPengembanganPenyelenggaraan Pos danInformatika
0 0 12410 9830 17870
Persentase (%)Kebijakan/Regulasi
BidangPenyelenggaraan Posdan Informatika yang
Berbasis PadaRekomendasi Hasil
Litbang
20% 25% 30% 35%
Penelitian dan PengembanganAplikasi Informatika danInformasi Publik
4575 4575 19820 9830 17880
MUSRENBANGNAS 2010 Page 240 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah Karya RisetBidang AplikasiInformatika danInformasi Publik
5 paket 10 paket 10 paket 10 paket
Persentase (%)Pemanfaatan Karya
Riset Bidang AplikasiInformatika dan
Informasi Publik UntukPenyusunan
Kebijakan/Regulasi DiBidang Kominfo
10% 25% 30% 35%
Penelitian dan PengembanganLiterasi dan Profesi
45490 45490 100410 84000 84000
Jumlah Karya RisetBidang Literasi dan
Profesi
5 10 10 10
Persentase (%)Pemanfaatan Karya
Riset Bidang Literasidan Profesi Untuk
PenyusunanKebijakan/Regulasi Di
Bidang Kominfo
10% 25% 30% 35%
Jumlah Peserta BimtekCio
250 orang 500 orang 500 orang 500 orang
Jumlah Peserta BimtekBudaya Dokumentasi
250 orang 600 orang 1000 orang 500 orang
Jumlah PesertaPelatihan Komunikasi
Publik
200 orang 500 orang 1000 orang 600 orang
Jumlah PenerimaBeasiswa S2/S3 Dalam
dan Luar Negeri
150beasiswa
300beasiswa
350beasiswa
300beasiswa
Jumlah Paket StandarKompetensi KerjaBidang Kominfo
10 paket 10 paket 10 paket 10 paket
Jumlah Sdm Kominfoyang Bersertifikasi
500 1,1 1,2 1,3
MUSRENBANGNAS 2010 Page 241 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Penelitian dan PengembanganSdm Kominfo Di Daerah/Enam(8) Lokasi Balai (Bp2Ki)
3504,948 3504,948 8866,7 4915 8928,3
Jumlah Karya RisetBidang Kominfo
5 paket 10 paket 10 paket 10 paket
Persentase (%)Pemanfaatan Karya
Riset Bidang KominfoUntuk Penyusunan
Kebijakan/Regulasi DiBidang Kominfo
10% 25% 30% 35%
Dukungan Manajemen danTeknis Lainnya BadanPenelitian dan PengembanganSdm
19762,552 19762,552 31950 25050 45510
Persentase (%) Renstradan Rencana Tahunanyang Memiliki Targetdan Sasaran yang Jelas
dan Terukur
40% 85% 90% 95%
Persentase (%)Peraturan Perundangan
yang Akuntabel danTelah Disinkronkan dan
Diharmonisasikan
40% 85% 90% 95%
Persentase (%) JumlahSosialisasi/Publikasi
Karya Riset
5 kali 10 kali 10 kali 10 kali
Persentase (%) LaporanTahunan yang Sesuai
Dengan Sai
100% 100% 100% 100%
Jumlah Monitoring danEvaluasi
2 kali 4 kali 4 kali 4 kali
Ketersediaan Saranadan PrasaranaPerkantoran
50% 85% 85% 70%
Ketersediaan Sdm yangMemadai
60% 75% 80% 70%
MUSRENBANGNAS 2010 Page 242 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
2 Program Pengelolaan SumberDaya dan Perangkat Pos danInformatikaPerencanaan dan RekayasaAlokasi Spektrum Frekuensi
0 0 23519 29398,8 36748,4
Persentase (%) JumlahPenetapan Pita
Frekuensi Radio danPemanfaatan Slot Orbit
Satelit
95% 95% 95% 95%
Persentase (%) UtilitasPemanfaatan Spektrum
Frekuensi Radio
60% 80% 100% 100%
Persentase (%) RencanaPengalokasian
Spektrum FrekuensiRadio Untuk Broadband
Wireless Access
100%(BWA 2,3
Ghzmobile)
100%(BWA 3,3
GHz)
Ketersediaan SpektrumFrekuensi Radio UntukMendukung Siaran Tv
Digital
70% kotabesar
100% kotabesar
30% selainkota besar
50% selainkota besar
Pelaksanaan LayananPemanfaatan Sumber Daya Posdan Informatika
0 0 97320 121650 152062,5
Persentase (%) Utilitaspemanfaatan Spektrum
Frekuensi Radio
60% 80% 100% 100%
Persentase (%)Pengelolaan Sumber
Daya Pos, PenomoranTelekomunikasi dan
Alamat Ip
60% 80% 100% 100%
Persentase (%)Pengembangan Sarana
dan Prasarana Perizinan
20% 45% 75% 100%
MUSRENBANGNAS 2010 Page 243 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)Permohonan Pelayanan
Spektrum yangDiproses Tepat Waktu
20% 45% 75% 100%
Pengembangan StandarisasiPerangkat Pos dan Informatika
0 0 12489,4 15611,8 19514,7
Persentase (%)Pencapaian StandarKelayakan Teknis
Perangkat Pos,Telekomunikasi dan
Penyiaran
60% 80% 100% 100%
Persentase (%)Peningkatan
Interoperabilitas PadaLayanan Perangkat,Aplikasi dan Konten
60% 80% 100% 100%
Jumlah SpesifikasiTeknis Alat dan
Perangkat Pos danTelekomunikasi
10 paket 11 paket 12 paket 13 paket
Jumlah StandarisasiPerangkat Penyiaran
4 paket 5 paket 6 paket 7 paket
Jumlah Sertifikat Alatdan Perangkat
Telekomunikasi SertaSurat Keterangan UjiLaik Operasi (Ulo)
4000 4250 4500 4750
Pengembangan StandarisasiLayanan Pos dan Informatika
0 0 12489,4 15611,8 19514,7
Paket PenyusunanKebijakan, Regulasi,Sertifikasi Di Bidang
Layanan Pos,Telekomunikasi dan
Penyiaran
10 paket 10 paket 10 paket 10 paket
MUSRENBANGNAS 2010 Page 244 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Pengendalian PemanfaatanSumber Daya Pos danInformatika
0 0 12584,3 15730,4 19662,9
Persentase (%)Ketertiban dan
Kepatuhan PenggunaSumber Daya Pos,
Telekomunikasi danPenyiaran
90% 90% 90% 90%
Persentase (%)Ketertiban dan
Kepatuhan TerhadapPenggunaan PerangkatPos, Telekomunikasidan Penyiaran yangSudah Disertifikasi
90% 90% 90% 90%
Persentase (%)Peningkatan
Pemahaman MasyarakatTerhadap Pemanfaatan
Sumber Daya Pos,Telekomunikasi dan
Informatika
90% 90% 90% 90%
Pelaksanaan LayananPengujian dan KalibrasiPerangkat Pos dan Informatika
0 0 27574 34467,5 43084,4
Persentase (%)Pencapaian KualitasPengujian PerangkatPos, Telekomunikasi
dan Penyiaran
90% 90% 90% 90%
Pelaksanaan Monitoring,Validasi dan PenertibanPemanfaatan Sumber Daya Posdan Informatika
34509 34509 229107,5 286384,4 357980,5
MUSRENBANGNAS 2010 Page 245 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)Penggunaan SpektrumFrekuensi Radio yang
Mematuhi Regulasi danPenyelesaian Gangguan
Di Bidang SpektrumFrekuensi Radio, OrbitSatelit, Perangkat Pos,Telekomunikasi dan
Penyiaran
75% 80% 85% 90%
Dukungan Manajemen danDukungan Teknis LainnyaDitjen Sumber Daya danPerangkat Pos dan Informatika
112012 112012 138981,1 173726,3 217157,9
Jumlah Rencana Kerjadan Anggaran, LaporanEvalusi Program Kerja,
Serta Sarana danPrasarana; Jumlah
PeraturanPerundangundanganyang Diselesaikan,Penelaahan Hukum,
Pelaksanaan SosialisasiPeraturan
Perundangundangan;Jumlah Laporan
Tahunan, Keuangan yan
12 paket 12 paket 12 paket 12 paket
XXI. KEMENTERIANPEMBANGUNAN DAERAHTERTINGGAL
116.325,00 116.325,00 127.960,00 143.000,00 157.525,00
1 Program dukungan manajemendan pelaksanaan tugas Teknislainnya KPDT
MUSRENBANGNAS 2010 Page 246 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Koordinasi dan FasilitasiPenyusunan Rencana Kerja danAnggaran, Pengelolaan KLN;Monitoring dan Evaluasi,Pengelolaan Data dan InformasiKPDT, Pengkajian Strategisdan Perumusan InovasiKebijakan PengembanganDaerah Tertinggal
47225,1 47225,1 52397,1 59231,6 65718,9
Persentase (%)Perencanaan Programdan Anggaran Sesuai
dengan Pedoman
90 % 95 % 100 % 100 %
Persentase (%) KegiatanPemantauan, Evaluasi
dan PenyusunanLaporan PelaksanaanRencana dan ProgramPembangunan Sesuai
Rencana
90 % 95 % 100 % 100 %
Persentase (%)Hubungan Kerjasamayang MenghasilkanKesepakatan Awal
KerjasamaPembangunan Daerah
Tertinggal.
50 % 70 % 90 % 100 %
Persentase (%) KegiatanRakorpus, Rakornas,
dan Raker DilaksanakanTepat Waktu
80 % 90 % 100 % 100 %
Persentase (%)Rekomendasi Hasil
Rakorpus, Rakornas,dan Raker Dilaksanakan
70 % 80 % 90 % 100 %
MUSRENBANGNAS 2010 Page 247 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%) HasilKajian StrategisDipublikasikan
85 % 90 % 100 % 100 %
Persentase (%)Ketersediaan Data dan
Informasi dan HasilAnalisisnya yang
Dibutuhkan StakeholderTentang Daerah
Tertinggal
85 % 90 % 100 % 100 %
Koordinasi, Fasilitasi danSosialisasi Penyusunan Produk-Produk Hukum, PerumusanKebijakan PengembanganOrganisasi dan Tatalaksanaa
7670 7670 8437 9280,7 10208,8
Persentase (%) Tugasdan Bantuan Hukum
yang BerhasilDiselesaikan
80 % 85 % 90 % 100 %
Jumlah Produk Hukumyang Dihasilkan dan
Disosialisasikan
25 25 25 25
Ketepatan WaktuPenyelesaian Peraturan
Perundangundangan
85 % 90 % 95 % 100 %
Rumusan SistemProsedur,Tata Kerja,
Metode Kerja, AnalisisJabatan dan
Pengembangan SistemInformasi Manajemen
yang Diselesaikan
10 10 7 7
MUSRENBANGNAS 2010 Page 248 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase (%)Rumusan Sistem
Prosedur,Tata Kerja,Metode Kerja, Analisis
Jabatan danPengembangan SistemInformasi Manajemenyang Dilaksanakan;
90 % 100 % 100 % 100 %
Persentase (%) JumlahOutput Ortala TentangPerbaikan Organisasiyang Dijalankan Oleh
Kpdt
90 % 100 % 100 % 100 %
Penyelenggaraan HubunganMasyarakat, PembinaanAdministrasi dan PengelolaanPelayanan PenunjangPelaksanaan TugasKementerian PembangunanDaerah Tertinggal, danPeningkatan PelayananAdministrasi, OperasionalKantor, Serta SaranaPrasarana Perkantoran
50299,9 50299,9 54885,9 60817,7 66547,3
Persentase (%)Ketersediaan Informasi
dan Publikasi KPDTDalam Rangka
PercepatanPembangunan Daerah
Tertinggal
90 % 100 % 100 % 100 %
Persentase (%)Kecepatan dan
Ketepatan MananganiPekerjaan Keprotokolan
100 % 100 % 100 % 100 %
Jumlah SK/Naskahyang Dikeluarkan
75 % 75 % 75 % 75 %
MUSRENBANGNAS 2010 Page 249 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Lamanya WaktuPengurusan Dokumen
(Hari)
2 2 2 2
Lamanya WaktuPengurusan PerjalananDinas Pimpinan/Tamu
(Hari)
1 1 1 1
Persentase (%) TingkatPemahaman Tentang
Administrasi danRumah Tangga
80 % 90 % 90 % 90 %
Persentase (%) TingkatKetersediaan Arsipdalam Memenuhi
Kebutuhan Administrasidan Keuangan
80 % 80 % 80 % 80 %
Persentase (%) TingkatDukungan Rumah
Tangga DalamMemenuhi Kebutuhan
Rumah Tangga DiLingkunganKementerian
Pembangunan DaerahTertinggal
90 % 90 % 90 % 90 %
Persentase (%)Peningkatan Mutu danKetersediaan Sarana
dan PrasaranaPerkantoran Untuk
MendukungPenyelenggaraan
Kegiatan di LingkupKPDT Sesuai StandarPelayanan Minimum;
85 % 90 % 90 % 90 %
Pengawasan dan PeningkatanAkuntabilitas Aparatur NegaraKPDT
11130 11130 12240 13670 15050
MUSRENBANGNAS 2010 Page 250 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah ManualPedoman Audit yang
dihasilkan /Diperbaharui
1 1 1 1
Jumlah KegiatanSosialisasi dan
Diseminasi PedomanAudit Internal
Inspektorat
1 1 1 1
Persentase (%)Rekomendasi
Pengawasan DigunakanBagi Pengambilan
Keputusan Pimpinan
65 % 70 % 75 % 80 %
Jumlah PelaksanaanKegiatan Pengawasan
Intern Pada KPDTUntuk MewujudkanGood Governance
12 % 13 % 14 % 15 %
Jumlah Waktu KontakEfektif
(Konsultasi/Diskusi)Dengan Unit Kerja Laindi Lingkungan KPDT
30 % 36 % 36 % 40 %
Jumlah Unit Kerja yangMendapat Predikat
3 4 5 6
Persentase (%) LaporanHasil Pemeriksaan yang
Tepat Waktu
95 % 95 % 100 % 100 %
XXII. KEMENTERIANPERDAGANGAN 38.000,00 38.000,00 41.800,00 58.036,00 62.485,00
Pengembangan Sumber DayaManusia dan Organisasi
16000 16000 17600 31416 33205
MUSRENBANGNAS 2010 Page 251 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah bimbingan,arahan, dan diseminasi
dibidang organisasi,ketatalaksanaan danjabatan fungsional
100% 100% 100% 100%
Persentase penyelesaianpenataan/modernisasi
organisasi dilingkunganKementerianPerdagangan
100% 100% 100% 100%
Persentase penyelesaianSOP
100% 100% 100% 100%
Persentase penyelesaianadministrasi
kepegawaian tepatwaktu
100% 100% 100% 100%
Penyusunan Perangkat danPelayanan Hukum BidangPerdagangan
22000 22000 24200 26620 29280
Penyelesaian PeraturanMenteri
Perdagangan/KeputusanMenteri PerdaganganBersifat administratif 8 hari kerja 8 hari kerja 7 hari kerja 6 hari kerja
Bersifat kebijakanpublik
14 harikerja
13 harikerja
12 harikerja
11 harikerja
Penyelesaian LegalOpinion
100% 100% 100% 100%
Jumlah pemberianadvokasi/pelayanan
hukum
27advokasi /pelayanan
hukum
28advokasi /pelayanan
hukum
30advokasi /pelayanan
hukum
31advokasi /pelayanan
hukumJumlah bantuan hukum
yang diselesaikan.7 perkara 8 perkara 9 perkara 9 perkara
Jumlah dokumentasidan informasi hukum
yang dikelola.
160informasi
hukum
165informasi
hukum
170informasi
hukum
175informasi
hukum
MUSRENBANGNAS 2010 Page 252 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Persentase peraturanperundang-undangan di
bidang perdaganganyang terdokumentasi
100% 100% 100% 100%
XXIII.KEMENTERIANPERUMAHAN RAKYATPerencanaan dan penganggaranpembangunan perumahan danpermukiman
712,85 712,85 1425,71 1782,14 2138,56
Jumlah penyelesaiandokumen pengaturan
perencanaan danevaluasi bidangperumahan dan
permukiman
14 2 2 2
Jumlah dokumenperencanaan dan
penganggaran bidangperumahan dan
permukiman
2 5 5 8
Jumlah penyelenggaraankoordinasi perencanaan
dan penganggaran dibidang perumahan dan
permukiman
7 9 9 8
Jumlah penyelenggaraanbintek dan bantek di
bidang perumahan danpermukiman
5 8 8 8
Jumlah kegiatanpendataan dan
pengembangan sistemjaringan serta informasi
perumahan danpermukiman
7 5 5 5
MUSRENBANGNAS 2010 Page 253 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah pelaksanaankegiatan monitoring dan
evaluasi
2 5 5 5
Jumlah penyelesaiandokumen evaluasi
kinerja di LingkunganKementerian Perumahan
Rakyat
4 3 3 6
1 Program PengembanganPerumahan Dan Permukiman
Fasilitasi dan stimulasipenataan lingkunganpermukiman kumuh
6400 6400 0 0 0
Luas permukimankumuh yang terfasilitasi
100 150 175 1801
Pembangunan Rumah SusunSederhana Sewa
81816 81816 0 0 0
Jumlah Rusunawaterbangun
100 180 0 0
Fasilitasi dan StimulasiPembangunan PerumahanSwadaya
2500 2500 0 0 0
Jumlah Fasilitasi danStimulasi Pembangunan
Baru PerumahanSwadaya
12500 16250 7500 6250
Fasilitasi dan StimulasiPeningkatan KualitasPerumahan Swadaya
750 750 0 0 0
Jumlah Fasilitasi danStimulasi PeningkatanKualitas Perumahan
Swadaya
12500 16250 7500 6250
Fasilitasi Pembangunan PSUPerumahan Swadaya
600 600 0 0 0
MUSRENBANGNAS 2010 Page 254 of 255
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014NO KL / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI
Jumlah Fasilitasi danStimulasi Pembangunan
PSU PerumahanSwadaya
12500 16250 7500 6250
MUSRENBANGNAS 2010 Page 255 of 255