PERATURAN DESA (PERDES)
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019
DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020
1
LURAH DESA PANGGUNGHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2020
T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA PANGGUNGHARJO,
Menimbang : a.
b.
c.
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1)
Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah Desa
menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat
setiap akhir tahun anggaran;
bahwa Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana
dimaksud pada huruf a, disampaikan paling lambat
3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran
berkenaan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu
menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
2
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5694;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
3
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16
Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017
Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
8. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Desa Panggungharjo
Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 2 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa
Panggungharjo Tahun 2019 Nomor 2);
10. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 6 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa (RPJMDes) Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa
Panggungharjo Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 9 Tahun 2019
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa
Panggungharjo Tahun 2019 Nomor 12).
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGGUNGHARJO
Dan
LURAH DESA PANGGUNGHARJO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2019.
4
Pasal 1
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019
dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa Rp 4.576.120.403,-
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp 2.184.970.613,-
b. Bidang Pembangunan Rp 1.163.891.710,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp 917.158.457,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp 305.571.300,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa Rp 2.500.000,-
Jumlah Belanja Rp 4.574.092.080,-
Surplus/Defisit Rp 2.028.323,-
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 150.072.163,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,-
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp 150.072.163,-
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai hasil realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, terdiri
dari:
1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019;
2. Lampiran II : Catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2019.
5
3. Lampiran III : Laporan realisasi kegiatan tahun 2019.
4. Lampiran IV : Daftar Program Sektoral dan Program Daerah yang
masuk ke desa.
Pasal 3
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Panggungharjo.
Ditetapkan di Panggungharjo
Pada tanggal 1 April 2020
LURAH DESA PANGGUNGHARJO,
Ttd
WAHYUDI ANGGORO HADI
Diundangkan di Panggungharjo
Pada tanggal 1 April 2020
CARIK DESA PANGGUNGHARJO,
Ttd
YULI TRISNIATI
LEMBARAN DESA PANGGUNGHARJO TAHUN 2020
Noreg : 04/ Panggungharjo / 2020
Tanggal 31 Maret 2020
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH DESA PANGGUNGHARJO
LAPORAN REALISASI APB DESA
KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL
ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
Ref.
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa
1.078.641.662,00 688.576.003,00 390.065.659,00
Pendapatan Transfer
3.913.724.400,00 3.887.544.400,00 26.180.000,00
Dana Desa 1.364.826.000,00
1.364.826.000,00 0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 478.182.400,00
478.182.400,00 0,00
Alokasi Dana Desa 1.759.536.000,00
1.759.536.000,00 0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 311.180.000,00
285.000.000,00 26.180.000,00
4.992.366.062,00
JUMLAH PENDAPATAN 4.576.120.403,00 416.245.659,00
BELANJA
2.486.709.141,00 2.299.975.613,00 186.733.528,00
1.243.317.200,00 1.163.565.210,00 79.751.990,00
1.000.514.500,00 901.148.957,00 99.365.543,00
365.164.800,00 305.211.300,00 59.953.500,00
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
5.135.705.641,00
JUMLAH BELANJA 4.669.901.080,00 465.804.561,00
(143.339.579,00)SURPLUS / (DEFISIT)
(93.780.677,00)
(49.558.902,00)
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
150.072.163,00 150.072.163,00 0,00
150.072.163,00
PEMBIAYAAN NETTO 150.072.163,00 0,00
6.732.584,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN
Panggungharjo, 1 April 2020
Lurah Desa
Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm., Apt.
56.291.486,00
(49.558.902,00)
Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
Halaman 1
Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:21:55
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH DESA PANGGUNGHARJO
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 3 4 5
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
6
Realisasi s.d 31/12/2019
2
PENDAPATAN
4.
Pendapatan Asli Desa
1.078.641.662,00 688.576.003,00 390.065.659,00
4.1.
Hasil Usaha Desa 208.800.000,00
0,00 208.800.000,00
4.1.1.
Bagi Hasil BUMDes 200.000.000,00 0,00 200.000.000,004.1.1.01.
Lain-lain Hasil Usaha Desa 8.800.000,00 0,00 8.800.000,004.1.1.99.
Hasil Aset Desa 864.841.662,00
683.082.076,00 181.759.586,00
4.1.2.
Pengelolaan Tanah Kas Desa 308.322.196,00 283.862.326,00 24.459.870,004.1.2.01.
Hasil Kios Milik Desa 22.000.000,00 22.000.000,00 0,004.1.2.07.
Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga 17.000.000,00 15.300.000,00 1.700.000,004.1.2.08.
bangunan desa 517.519.466,00 361.919.750,00 155.599.716,004.1.2.91.
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 5.000.000,00
5.493.927,00 493.927,00
4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 5.000.000,00 5.493.927,00 (493.927,00)4.1.4.09.
Pendapatan Transfer
3.913.724.400,00 3.887.544.400,00 26.180.000,00
4.2.
Dana Desa 1.364.826.000,00
1.364.826.000,00 0,00
4.2.1.
Dana Desa 1.364.826.000,00 1.364.826.000,00 0,004.2.1.01.
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 478.182.400,00
478.182.400,00 0,00
4.2.2.
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota478.182.400,00 478.182.400,00 0,004.2.2.01.
Alokasi Dana Desa 1.759.536.000,00
1.759.536.000,00 0,00
4.2.3.
Alokasi Dana Desa 1.759.536.000,00 1.759.536.000,00 0,004.2.3.01.
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 311.180.000,00
285.000.000,00 26.180.000,00
4.2.5.
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 311.180.000,00 285.000.000,00 26.180.000,004.2.5.01.
4.992.366.062,00
JUMLAH PENDAPATAN 4.576.120.403,00 416.245.659,00
BELANJA
5.
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 2.486.709.141,00
1 2.299.975.613,00 186.733.528,00
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan
1.526.042.141,00 1.413.224.113,00 112.818.028,001.1
31.020.000,001.1.1
31.020.000,00
0,00Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Kepala Desa
1.1.1 Belanja Pegawai
31.020.000,00 31.020.000,00 0,00
5.1.
1.1.1
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Desa 31.020.000,00
31.020.000,00 0,00
5.1.1.
1.1.1 Penghasilan Tetap Lurah Desa 28.200.000,00 28.200.000,00 0,005.1.1.01.
1.1.1 Tunjangan Lurah Desa 2.820.000,00 2.820.000,00 0,005.1.1.02.
562.245.500,001.1.2
559.401.500,00
2.844.000,00Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Perangkat Desa
1.1.2 Belanja Pegawai
562.245.500,00 559.401.500,00 2.844.000,00
5.1.
1.1.2
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Desa 562.245.500,00
559.401.500,00 2.844.000,00
5.1.2.
Halaman 1
Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:46
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 3 4 5
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
6
Realisasi s.d 31/12/2019
2
1.1.2 Penghasilan Tetap Pamong Desa 484.640.000,00 483.340.000,00 1.300.000,005.1.2.01.
1.1.2 Tunjangan Pamong Desa 77.605.500,00 76.061.500,00 1.544.000,005.1.2.02.
60.015.792,001.1.3
59.751.558,00
264.234,00Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa
1.1.3 Belanja Pegawai
60.015.792,00 59.751.558,00 264.234,00
5.1.
1.1.3
Jaminan Sosial Kepala Desa danPamong Desa 60.015.792,00
59.751.558,00 264.234,00
5.1.3.
1.1.3 Jaminan Kesehatan Pamong Desa 16.657.596,00 16.393.362,00 264.234,005.1.3.02.
1.1.3 Jaminan Ketenagakerjaan Lurah Desa 2.106.516,00 2.106.516,00 0,005.1.3.03.
1.1.3 Jaminan Ketenagakerjaan Pamong Desa 41.251.680,00 41.251.680,00 0,005.1.3.04.
411.953.849,001.1.4
362.595.255,00
49.358.594,00Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK,
Honor PKPKD dan PPKD dll)
1.1.4 Belanja Barang dan Jasa
411.953.849,00 362.595.255,00 49.358.594,00
5.2.
1.1.4
Belanja Barang Perlengkapan 114.804.000,00
91.668.621,00 23.135.379,00
5.2.1.
1.1.4 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 25.000.000,00 15.749.271,00 9.250.729,005.2.1.01.
1.1.4 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 7.000.000,00 2.573.500,00 4.426.500,005.2.1.02.
1.1.4 Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan6.000.000,00 4.871.800,00 1.128.200,005.2.1.03.
1.1.4 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran9.504.000,00 8.750.000,00 754.000,005.2.1.04.
1.1.4 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 14.600.000,00 7.778.550,00 6.821.450,005.2.1.05.
1.1.4 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 31.500.000,00 31.172.500,00 327.500,005.2.1.06.
1.1.4 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 20.200.000,00 19.973.000,00 227.000,005.2.1.09.
1.1.4 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 1.000.000,00 800.000,00 200.000,005.2.1.99.
1.1.4
Belanja Jasa Honorarium 183.480.000,00
171.780.000,00 11.700.000,00
5.2.2.
1.1.4 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 47.280.000,00 44.580.000,00 2.700.000,005.2.2.01.
1.1.4 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator4.800.000,00 4.800.000,00 0,005.2.2.02.
1.1.4 Belanja Jasa Honorarium Petugas 2.400.000,00 2.400.000,00 0,005.2.2.05.
1.1.4 Belanja jasa honorarium staf kontrak/honor 129.000.000,00 120.000.000,00 9.000.000,005.2.2.90.
1.1.4
Belanja Perjalanan Dinas 39.139.849,00
37.006.941,00 2.132.908,00
5.2.3.
1.1.4 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 5.000.000,00 2.950.000,00 2.050.000,005.2.3.01.
1.1.4 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 34.139.849,00 34.056.941,00 82.908,005.2.3.02.
1.1.4
Belanja Operasional Perkantoran 74.530.000,00
62.139.693,00 12.390.307,00
5.2.5.
1.1.4 Belanja Jasa Langganan Listrik 30.000.000,00 18.745.475,00 11.254.525,005.2.5.01.
1.1.4 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 1.000.000,00 999.000,00 1.000,005.2.5.03.
1.1.4 Belanja Jasa Langganan Telepon 6.000.000,00 4.897.703,00 1.102.297,005.2.5.04.
1.1.4 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak 37.530.000,00 37.497.515,00 32.485,005.2.5.07.
45.300.000,001.1.5
45.300.000,00
0,00Penyediaan Tunjangan BPD
1.1.5 Belanja Pegawai
45.300.000,00 45.300.000,00 0,00
5.1.
1.1.5
Tunjangan BPD 45.300.000,00
45.300.000,00 0,00
5.1.4.
1.1.5 Tunjangan Kedudukan BPD 45.300.000,00 45.300.000,00 0,005.1.4.01.
Halaman 2
Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:46
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 3 4 5
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
6
Realisasi s.d 31/12/2019
2
24.500.000,001.1.6
15.072.100,00
9.427.900,00Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan
Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
1.1.6 Belanja Barang dan Jasa
24.500.000,00 15.072.100,00 9.427.900,00
5.2.
1.1.6
Belanja Barang Perlengkapan 18.500.000,00
9.072.100,00 9.427.900,00
5.2.1.
1.1.6 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2.000.000,00 1.632.800,00 367.200,005.2.1.01.
1.1.6 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran2.800.000,00 800.000,00 2.000.000,005.2.1.04.
1.1.6 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 4.400.000,00 1.975.300,00 2.424.700,005.2.1.05.
1.1.6 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 9.000.000,00 4.664.000,00 4.336.000,005.2.1.06.
1.1.6 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 300.000,00 0,00 300.000,005.2.1.99.
1.1.6
Belanja Jasa Honorarium 6.000.000,00
6.000.000,00 0,00
5.2.2.
1.1.6 Belanja Jasa Honorarium Petugas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,005.2.2.05.
1.1.6
Belanja Perjalanan Dinas 0,00
0,00 0,00
5.2.3.
1.1.6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,005.2.3.01.
34.130.000,001.1.7
32.050.000,00
2.080.000,00Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1.1.7 Belanja Barang dan Jasa
34.130.000,00 32.050.000,00 2.080.000,00
5.2.
1.1.7
Belanja Barang Perlengkapan 27.480.000,00
25.900.000,00 1.580.000,00
5.2.1.
1.1.7 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 4.720.000,00 4.720.000,00 0,005.2.1.05.
1.1.7 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.760.000,00 3.180.000,00 1.580.000,005.2.1.06.
1.1.7 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 18.000.000,00 18.000.000,00 0,005.2.1.99.
1.1.7
Belanja Operasional Perkantoran 6.650.000,00
6.150.000,00 500.000,00
5.2.5.
1.1.7 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 6.650.000,00 6.150.000,00 500.000,005.2.5.99.
36.950.000,001.1.90
28.950.000,00
8.000.000,00Tambahan penghasilan dari tanah pelungguh
dan bengkok
1.1.90 Belanja Pegawai
36.950.000,00 28.950.000,00 8.000.000,00
5.1.
1.1.90
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Desa 36.950.000,00
28.950.000,00 8.000.000,00
5.1.2.
1.1.90 Tambahan penghasilan pamong desa dari tanah lungguh36.950.000,00 28.950.000,00 8.000.000,005.1.2.90.
319.927.000,001.1.91
279.083.700,00
40.843.300,00Penyediaan tunjangan hari raya
1.1.91 Belanja Pegawai
319.927.000,00 279.083.700,00 40.843.300,00
5.1.
1.1.91
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Desa 14.100.000,00
14.100.000,00 0,00
5.1.1.
1.1.91 Tunjangan purna tugas Lurah Desa 14.100.000,00 14.100.000,00 0,005.1.1.94.
1.1.91
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Desa 278.827.000,00
239.049.130,00 39.777.870,00
5.1.2.
1.1.91 Tunjangan Kinerja Pamong Desa 54.270.000,00 52.970.000,00 1.300.000,005.1.2.91.
1.1.91 Tunjangan PLH Pamong Desa 213.247.000,00 174.769.130,00 38.477.870,005.1.2.93.
1.1.91 Tunjangan Purna Tugas Pamong Desa 11.310.000,00 11.310.000,00 0,005.1.2.95.
1.1.91
Tunjangan BPD 27.000.000,00
25.934.570,00 1.065.430,00
5.1.4.
1.1.91 Tunjangan Kinerja BPD 27.000.000,00 25.934.570,00 1.065.430,005.1.4.02.
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
528.816.500,00 499.018.000,00 29.798.500,001.2
44.742.500,001.2.1
25.172.500,00
19.570.000,00Penyediaan Sarana (Aset Tetap)
Perkantoran/Pemerintahan
Halaman 3
Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:47
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 3 4 5
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
6
Realisasi s.d 31/12/2019
2
1.2.1 Belanja Modal
44.742.500,00 25.172.500,00 19.570.000,00
5.3.
1.2.1
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat44.742.500,00
25.172.500,00 19.570.000,00
5.3.2.
1.2.1 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 9.593.500,00 7.593.500,00 2.000.000,005.3.2.02.
1.2.1 Belanja Modal Peralatan Komputer 20.200.000,00 9.750.000,00 10.450.000,005.3.2.03.
1.2.1 Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan4.734.000,00 4.734.000,00 0,005.3.2.04.
1.2.1 Belanja Modal Peralatan Dapur 4.000.000,00 3.095.000,00 905.000,005.3.2.05.
1.2.1 Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya 6.215.000,00 0,00 6.215.000,005.3.2.99.
43.200.000,001.2.2
32.971.500,00
10.228.500,00Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1.2.2 Belanja Barang dan Jasa
43.200.000,00 32.971.500,00 10.228.500,00
5.2.
1.2.2
Belanja Pemeliharaan 43.200.000,00
32.971.500,00 10.228.500,00
5.2.6.
1.2.2 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 1.200.000,00 0,00 1.200.000,005.2.6.02.
1.2.2 Belanja Pemeliharaan Peralatan 12.000.000,00 11.542.000,00 458.000,005.2.6.03.
1.2.2 Belanja Pemeliharaan Bangunan 30.000.000,00 21.429.500,00 8.570.500,005.2.6.04.
440.874.000,001.2.3
440.874.000,00
0,00Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Gedung/Prasarana Kantor Desa **)
1.2.3 Belanja Barang dan Jasa
125.590.000,00 125.590.000,00 0,00
5.2.
1.2.3
Belanja Barang Perlengkapan 100.000,00
100.000,00 0,00
5.2.1.
1.2.3 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 100.000,00 100.000,00 0,005.2.1.05.
1.2.3 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 0,00 0,005.2.1.06.
1.2.3
Belanja Jasa Honorarium 122.690.000,00
122.690.000,00 0,00
5.2.2.
1.2.3 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 11.160.000,00 11.160.000,00 0,005.2.2.01.
1.2.3 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 111.530.000,00 111.530.000,00 0,005.2.2.99.
1.2.3
Belanja Jasa Sewa 2.800.000,00
2.800.000,00 0,00
5.2.4.
1.2.3 Belanja Jasa Sewa Lainnya 2.800.000,00 2.800.000,00 0,005.2.4.99.
1.2.3 Belanja Modal
315.284.000,00 315.284.000,00 0,00
5.3.
1.2.3
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 315.284.000,00
315.284.000,00 0,00
5.3.4.
1.2.3 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material315.284.000,00 315.284.000,00 0,005.3.4.03.
Pengelolaan Administrasi Kependudukan,
6.980.000,00 5.672.500,00 1.307.500,001.3
2.246.000,001.3.1
1.672.500,00
573.500,00Pelayanan Administrasi Umum dan
Kependudukan
1.3.1 Belanja Barang dan Jasa
2.246.000,00 1.672.500,00 573.500,00
5.2.
1.3.1
Belanja Barang Perlengkapan 2.246.000,00
1.672.500,00 573.500,00
5.2.1.
1.3.1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran800.000,00 640.000,00 160.000,005.2.1.04.
1.3.1 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 220.000,00 220.000,00 0,005.2.1.05.
1.3.1 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.026.000,00 712.500,00 313.500,005.2.1.06.
1.3.1 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 200.000,00 100.000,00 100.000,005.2.1.99.
1.514.000,001.3.2
1.000.000,00
514.000,00Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran
Profil Desa **)
1.3.2 Belanja Barang dan Jasa
1.514.000,00 1.000.000,00 514.000,00
5.2.
1.3.2
Belanja Barang Perlengkapan 514.000,00
0,00 514.000,00
5.2.1.
Halaman 4
Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:47
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 3 4 5
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
6
Realisasi s.d 31/12/2019
2
1.3.2 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 250.000,00 0,00 250.000,005.2.1.01.
1.3.2 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 264.000,00 0,00 264.000,005.2.1.05.
1.3.2
Belanja Jasa Honorarium 1.000.000,00
1.000.000,00 0,00
5.2.2.
1.3.2 Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.000.000,00 1.000.000,00 0,005.2.2.05.
3.220.000,001.3.3
3.000.000,00
220.000,00Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan
Pemerintahan Desa
1.3.3 Belanja Barang dan Jasa
3.220.000,00 3.000.000,00 220.000,00
5.2.
1.3.3
Belanja Barang Perlengkapan 220.000,00
0,00 220.000,00
5.2.1.
1.3.3 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 0,00 0,005.2.1.01.
1.3.3 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 220.000,00 0,00 220.000,005.2.1.05.
1.3.3
Belanja Jasa Honorarium 3.000.000,00
3.000.000,00 0,00
5.2.2.
1.3.3 Belanja Jasa Honorarium Petugas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,005.2.2.05.
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,
242.913.500,00 206.834.000,00 36.079.500,001.4
46.240.000,001.4.1
44.472.500,00
1.767.500,00Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
1.4.1 Belanja Barang dan Jasa
46.240.000,00 44.472.500,00 1.767.500,00
5.2.
1.4.1
Belanja Barang Perlengkapan 23.490.000,00
22.010.000,00 1.480.000,00
5.2.1.
1.4.1 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 500.000,00 0,00 500.000,005.2.1.01.
1.4.1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran0,00 0,00 0,005.2.1.04.
1.4.1 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 5.500.000,00 5.100.000,00 400.000,005.2.1.05.
1.4.1 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 17.490.000,00 16.910.000,00 580.000,005.2.1.06.
1.4.1
Belanja Jasa Honorarium 20.950.000,00
20.950.000,00 0,00
5.2.2.
1.4.1 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber3.300.000,00 3.300.000,00 0,005.2.2.04.
1.4.1 Belanja Jasa Honorarium Petugas 400.000,00 400.000,00 0,005.2.2.05.
1.4.1 Belanja jasa honorarium harian peserta 15.000.000,00 15.000.000,00 0,005.2.2.91.
1.4.1 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 2.250.000,00 2.250.000,00 0,005.2.2.99.
1.4.1
Belanja Operasional Perkantoran 1.800.000,00
1.512.500,00 287.500,00
5.2.5.
1.4.1 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 1.800.000,00 1.512.500,00 287.500,005.2.5.99.
23.305.000,001.4.2
8.085.000,00
15.220.000,00Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya
(Musdus, rembug desa Non Reguler)
1.4.2 Belanja Barang dan Jasa
23.305.000,00 8.085.000,00 15.220.000,00
5.2.
1.4.2
Belanja Barang Perlengkapan 12.055.000,00
4.585.000,00 7.470.000,00
5.2.1.
1.4.2 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.200.000,00 950.000,00 1.250.000,005.2.1.05.
1.4.2 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 9.855.000,00 3.635.000,00 6.220.000,005.2.1.06.
1.4.2
Belanja Jasa Honorarium 11.250.000,00
3.500.000,00 7.750.000,00
5.2.2.
1.4.2 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber2.250.000,00 500.000,00 1.750.000,005.2.2.04.
1.4.2 Belanja jasa honorarium harian peserta 9.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,005.2.2.91.
33.510.000,001.4.3
32.900.000,00
610.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
(RPJMDesa/RKPDesa dll)
1.4.3 Belanja Barang dan Jasa
33.510.000,00 32.900.000,00 610.000,00
5.2.
1.4.3
Belanja Barang Perlengkapan 15.910.000,00
15.450.000,00 460.000,00
5.2.1.
Halaman 5
Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:47
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 3 4 5
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
6
Realisasi s.d 31/12/2019
2
1.4.3 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 750.000,00 750.000,00 0,005.2.1.01.
1.4.3 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 3.300.000,00 3.200.000,00 100.000,005.2.1.05.
1.4.3 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 11.860.000,00 11.500.000,00 360.000,005.2.1.06.
1.4.3
Belanja Jasa Honorarium 17.450.000,00
17.450.000,00 0,00
5.2.2.
1.4.3 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber5.000.000,00 5.000.000,00 0,005.2.2.04.
1.4.3 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 12.450.000,00 12.450.000,00 0,005.2.2.99.
1.4.3
Belanja Operasional Perkantoran 150.000,00
0,00 150.000,00
5.2.5.
1.4.3 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 150.000,00 0,00 150.000,005.2.5.99.
7.328.500,001.4.4
5.893.500,00
1.435.000,00Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,
APBDes Perubahan, LPJ dll)
1.4.4 Belanja Barang dan Jasa
7.328.500,00 5.893.500,00 1.435.000,00
5.2.
1.4.4
Belanja Barang Perlengkapan 5.078.500,00
3.643.500,00 1.435.000,00
5.2.1.
1.4.4 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 750.000,00 750.000,00 0,005.2.1.01.
1.4.4 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.128.500,00 2.073.500,00 55.000,005.2.1.05.
1.4.4 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.200.000,00 820.000,00 1.380.000,005.2.1.06.
1.4.4
Belanja Jasa Honorarium 2.250.000,00
2.250.000,00 0,00
5.2.2.
1.4.4 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 2.250.000,00 2.250.000,00 0,005.2.2.99.
5.880.000,001.4.6
5.880.000,00
0,00Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades
selain Perencanaan/Keuangan)
1.4.6 Belanja Barang dan Jasa
5.880.000,00 5.880.000,00 0,00
5.2.
1.4.6
Belanja Barang Perlengkapan 3.630.000,00
3.630.000,00 0,00
5.2.1.
1.4.6 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 750.000,00 750.000,00 0,005.2.1.01.
1.4.6 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.980.000,00 1.980.000,00 0,005.2.1.05.
1.4.6 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 900.000,00 900.000,00 0,005.2.1.06.
1.4.6
Belanja Jasa Honorarium 2.250.000,00
2.250.000,00 0,00
5.2.2.
1.4.6 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 2.250.000,00 2.250.000,00 0,005.2.2.99.
3.570.000,001.4.7
0,00
3.570.000,00Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan
Informasi Kepada Masyarakat
1.4.7 Belanja Barang dan Jasa
3.570.000,00 0,00 3.570.000,00
5.2.
1.4.7
Belanja Barang Perlengkapan 2.070.000,00
0,00 2.070.000,00
5.2.1.
1.4.7 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 750.000,00 0,00 750.000,005.2.1.01.
1.4.7 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.320.000,00 0,00 1.320.000,005.2.1.05.
1.4.7 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 0,00 0,005.2.1.06.
1.4.7
Belanja Jasa Honorarium 1.500.000,00
0,00 1.500.000,00
5.2.2.
1.4.7 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 1.500.000,00 0,00 1.500.000,005.2.2.99.
67.960.000,001.4.8
64.581.200,00
3.378.800,00Pengembangan Sistem Informasi Desa
1.4.8 Belanja Barang dan Jasa
66.160.000,00 62.781.200,00 3.378.800,00
5.2.
1.4.8
Belanja Barang Perlengkapan 2.880.000,00
2.030.000,00 850.000,00
5.2.1.
1.4.8 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 300.000,00 300.000,00 0,005.2.1.01.
Halaman 6
Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:47
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 3 4 5
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
6
Realisasi s.d 31/12/2019
2
1.4.8 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik 580.000,00 580.000,00 0,005.2.1.02.
1.4.8 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 550.000,00 550.000,00 0,005.2.1.05.
1.4.8 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.450.000,00 600.000,00 850.000,005.2.1.06.
1.4.8
Belanja Jasa Honorarium 62.380.000,00
59.880.000,00 2.500.000,00
5.2.2.
1.4.8 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 62.380.000,00 59.880.000,00 2.500.000,005.2.2.99.
1.4.8
Belanja Operasional Perkantoran 900.000,00
871.200,00 28.800,00
5.2.5.
1.4.8 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 900.000,00 871.200,00 28.800,005.2.5.99.
1.4.8 Belanja Modal
1.800.000,00 1.800.000,00 0,00
5.3.
1.4.8
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat1.800.000,00
1.800.000,00 0,00
5.3.2.
1.4.8 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio 1.800.000,00 1.800.000,00 0,005.3.2.02.
39.550.000,001.4.10
36.186.800,00
3.363.200,00Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades,
Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
1.4.10 Belanja Barang dan Jasa
39.550.000,00 36.186.800,00 3.363.200,00
5.2.
1.4.10
Belanja Barang Perlengkapan 11.200.000,00
10.880.800,00 319.200,00
5.2.1.
1.4.10 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 500.000,00 245.800,00 254.200,005.2.1.01.
1.4.10 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran900.000,00 900.000,00 0,005.2.1.04.
1.4.10 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 350.000,00 350.000,00 0,005.2.1.05.
1.4.10 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 9.450.000,00 9.385.000,00 65.000,005.2.1.06.
1.4.10
Belanja Jasa Honorarium 26.400.000,00
23.540.000,00 2.860.000,00
5.2.2.
1.4.10 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 6.900.000,00 6.900.000,00 0,005.2.2.01.
1.4.10 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber17.500.000,00 15.250.000,00 2.250.000,005.2.2.04.
1.4.10 Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.550.000,00 940.000,00 610.000,005.2.2.05.
1.4.10 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 450.000,00 450.000,00 0,005.2.2.99.
1.4.10
Belanja Jasa Sewa 250.000,00
250.000,00 0,00
5.2.4.
1.4.10 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 250.000,00 250.000,00 0,005.2.4.02.
1.4.10
Belanja Operasional Perkantoran 1.700.000,00
1.516.000,00 184.000,00
5.2.5.
1.4.10 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 1.700.000,00 1.516.000,00 184.000,005.2.5.99.
0,001.4.11
0,00
0,00Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan &
Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
1.4.11 Belanja Barang dan Jasa
0,00 0,00 0,00
5.2.
1.4.11
Belanja Barang Perlengkapan 0,00
0,00 0,00
5.2.1.
1.4.11 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 0,00 0,005.2.1.01.
1.4.11 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 0,00 0,005.2.1.06.
1.4.11
Belanja Jasa Honorarium 0,00
0,00 0,00
5.2.2.
1.4.11 Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 0,00 0,005.2.2.05.
1.4.11 Belanja jasa honorarium harian peserta 0,00 0,00 0,005.2.2.91.
1.4.11 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 0,00 0,00 0,005.2.2.99.
1.4.11
Belanja Jasa Sewa 0,00
0,00 0,00
5.2.4.
1.4.11 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 0,00 0,00 0,005.2.4.02.
Halaman 7
Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:47
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 3 4 5
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
6
Realisasi s.d 31/12/2019
2
1.4.11
Belanja Operasional Perkantoran 0,00
0,00 0,00
5.2.5.
1.4.11 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 0,00 0,00 0,005.2.5.99.
1.4.11
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00
0,00 0,00
5.2.7.
1.4.11 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya 0,00 0,00 0,005.2.7.99.
15.570.000,001.4.99
8.835.000,00
6.735.000,00Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan,
Perencanaan, Keuangan & Pelaporan
1.4.99 Belanja Barang dan Jasa
15.570.000,00 8.835.000,00 6.735.000,00
5.2.
1.4.99
Belanja Barang Perlengkapan 12.570.000,00
8.375.000,00 4.195.000,00
5.2.1.
1.4.99 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 0,00 0,005.2.1.01.
1.4.99 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.420.000,00 290.000,00 2.130.000,005.2.1.05.
1.4.99 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 10.150.000,00 8.085.000,00 2.065.000,005.2.1.06.
1.4.99
Belanja Jasa Sewa 1.400.000,00
0,00 1.400.000,00
5.2.4.
1.4.99 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang 800.000,00 0,00 800.000,005.2.4.01.
1.4.99 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 600.000,00 0,00 600.000,005.2.4.02.
1.4.99
Belanja Operasional Perkantoran 1.600.000,00
460.000,00 1.140.000,00
5.2.5.
1.4.99 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 1.600.000,00 460.000,00 1.140.000,005.2.5.99.
Sub Bidang Pertanahan
181.957.000,00 175.227.000,00 6.730.000,001.5
8.480.000,001.5.3
8.480.000,00
0,00Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat
Miskin
1.5.3 Belanja Barang dan Jasa
8.480.000,00 8.480.000,00 0,00
5.2.
1.5.3
Belanja Barang Perlengkapan 4.130.000,00
4.130.000,00 0,00
5.2.1.
1.5.3 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 200.000,00 200.000,00 0,005.2.1.01.
1.5.3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran1.600.000,00 1.600.000,00 0,005.2.1.04.
1.5.3 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 330.000,00 330.000,00 0,005.2.1.05.
1.5.3 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.000.000,00 2.000.000,00 0,005.2.1.06.
1.5.3
Belanja Jasa Honorarium 4.250.000,00
4.250.000,00 0,00
5.2.2.
1.5.3 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 4.250.000,00 4.250.000,00 0,005.2.2.99.
1.5.3
Belanja Operasional Perkantoran 100.000,00
100.000,00 0,00
5.2.5.
1.5.3 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 100.000,00 100.000,00 0,005.2.5.99.
7.970.000,001.5.4
7.955.000,00
15.000,00Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
1.5.4 Belanja Barang dan Jasa
7.970.000,00 7.955.000,00 15.000,00
5.2.
1.5.4
Belanja Barang Perlengkapan 1.970.000,00
1.955.000,00 15.000,00
5.2.1.
1.5.4 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 440.000,00 425.000,00 15.000,005.2.1.05.
1.5.4 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.530.000,00 1.530.000,00 0,005.2.1.06.
1.5.4
Belanja Jasa Honorarium 6.000.000,00
6.000.000,00 0,00
5.2.2.
1.5.4 Belanja Jasa Honorarium Petugas 6.000.000,00 6.000.000,00 0,005.2.2.05.
65.507.000,001.5.6
58.792.000,00
6.715.000,00Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1.5.6 Belanja Barang dan Jasa
65.507.000,00 58.792.000,00 6.715.000,00
5.2.
1.5.6
Belanja Barang Perlengkapan 1.447.000,00
897.000,00 550.000,00
5.2.1.
Halaman 8
Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:47
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 3 4 5
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
6
Realisasi s.d 31/12/2019
2
1.5.6 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,005.2.1.01.
1.5.6 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran320.000,00 320.000,00 0,005.2.1.04.
1.5.6 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 77.000,00 77.000,00 0,005.2.1.05.
1.5.6 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 800.000,00 250.000,00 550.000,005.2.1.06.
1.5.6
Belanja Jasa Honorarium 48.460.000,00
46.020.000,00 2.440.000,00
5.2.2.
1.5.6 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber1.000.000,00 0,00 1.000.000,005.2.2.04.
1.5.6 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 47.460.000,00 46.020.000,00 1.440.000,005.2.2.99.
1.5.6
Belanja Jasa Sewa 600.000,00
0,00 600.000,00
5.2.4.
1.5.6 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 600.000,00 0,00 600.000,005.2.4.03.
1.5.6
Belanja Operasional Perkantoran 15.000.000,00
11.875.000,00 3.125.000,00
5.2.5.
1.5.6 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 15.000.000,00 11.875.000,00 3.125.000,005.2.5.99.
100.000.000,001.5.99
100.000.000,00
0,00Lain-lain Sub Bidang Pertanahan
1.5.99 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
5.2.
1.5.99
Belanja Jasa Sewa 100.000.000,00
100.000.000,00 0,00
5.2.4.
1.5.99 Belanja Jasa Sewa Lainnya 100.000.000,00 100.000.000,00 0,005.2.4.99.
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.243.317.200,00
2 1.163.565.210,00 79.751.990,00
Sub Bidang Pendidikan
255.114.700,00 240.588.700,00 14.526.000,002.1
59.000.000,002.1.1
59.000.000,00
0,00Penyelenggaran
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal
2.1.1 Belanja Barang dan Jasa
59.000.000,00 59.000.000,00 0,00
5.2.
2.1.1
Belanja Barang Perlengkapan 5.500.000,00
5.500.000,00 0,00
5.2.1.
2.1.1 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 0,00 0,00 0,005.2.1.01.
2.1.1 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 0,00 0,005.2.1.06.
2.1.1 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 5.500.000,00 5.500.000,00 0,005.2.1.99.
2.1.1
Belanja Jasa Honorarium 46.000.000,00
46.000.000,00 0,00
5.2.2.
2.1.1 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 46.000.000,00 46.000.000,00 0,005.2.2.99.
2.1.1
Belanja Perjalanan Dinas 0,00
0,00 0,00
5.2.3.
2.1.1 Belanja Kursus Pelatihan 0,00 0,00 0,005.2.3.03.
2.1.1
Belanja Jasa Sewa 7.500.000,00
7.500.000,00 0,00
5.2.4.
2.1.1 Belanja Jasa Sewa Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,005.2.4.99.
2.1.1
Belanja Operasional Perkantoran 0,00
0,00 0,00
5.2.5.
2.1.1 Belanja Jasa Langganan Telepon 0,00 0,00 0,005.2.5.04.
2.1.1
Belanja Pemeliharaan 0,00
0,00 0,00
5.2.6.
2.1.1 Belanja Pemeliharaan Peralatan 0,00 0,00 0,005.2.6.03.
35.930.000,002.1.2
35.680.000,00
250.000,00Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana
PAUD dst)
2.1.2 Belanja Barang dan Jasa
35.930.000,00 35.680.000,00 250.000,00
5.2.
2.1.2
Belanja Barang Perlengkapan 9.430.000,00
9.180.000,00 250.000,00
5.2.1.
2.1.2 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 9.430.000,00 9.180.000,00 250.000,005.2.1.06.
Halaman 9
Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:47
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 3 4 5
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
6
Realisasi s.d 31/12/2019
2
2.1.2
Belanja Perjalanan Dinas 7.000.000,00
7.000.000,00 0,00
5.2.3.
2.1.2 Belanja Kursus Pelatihan 7.000.000,00 7.000.000,00 0,005.2.3.03.
2.1.2
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat19.500.000,00
19.500.000,00 0,00
5.2.7.
2.1.2 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya19.500.000,00 19.500.000,00 0,005.2.7.99.
73.654.700,002.1.6
73.419.700,00
235.000,00Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad
aan Sarana/Prasarana/Alat Peraga
2.1.6 Belanja Barang dan Jasa
26.155.000,00 25.920.000,00 235.000,00
5.2.
2.1.6
Belanja Barang Perlengkapan 555.000,00
320.000,00 235.000,00
5.2.1.
2.1.6 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 300.000,00 150.000,00 150.000,005.2.1.05.
2.1.6 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 255.000,00 170.000,00 85.000,005.2.1.06.
2.1.6
Belanja Jasa Honorarium 600.000,00
600.000,00 0,00
5.2.2.
2.1.6 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 600.000,00 600.000,00 0,005.2.2.01.
2.1.6
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat25.000.000,00
25.000.000,00 0,00
5.2.7.
2.1.6 Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat25.000.000,00 25.000.000,00 0,005.2.7.03.
2.1.6 Belanja Modal
47.499.700,00 47.499.700,00 0,00
5.3.
2.1.6
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 47.499.700,00
47.499.700,00 0,00
5.3.4.
2.1.6 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan1.380.000,00 1.380.000,00 0,005.3.4.01.
2.1.6 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja14.040.000,00 14.040.000,00 0,005.3.4.02.
2.1.6 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material32.079.700,00 32.079.700,00 0,005.3.4.03.
0,002.1.8
0,00
0,00Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa
(Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
2.1.8 Belanja Barang dan Jasa
0,00 0,00 0,00
5.2.
2.1.8
Belanja Barang Perlengkapan 0,00
0,00 0,00
5.2.1.
2.1.8 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0,00 0,00 0,005.2.1.06.
2.1.8 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 0,00 0,005.2.1.99.
2.1.8
Belanja Jasa Honorarium 0,00
0,00 0,00
5.2.2.
2.1.8 Belanja Jasa Honorarium Petugas 0,00 0,00 0,005.2.2.05.
62.640.000,002.1.10
48.679.000,00
13.961.000,00Dukungan Pendidikan bagi Siswa
Miskin/Berprestasi
2.1.10 Belanja Barang dan Jasa
62.640.000,00 48.679.000,00 13.961.000,00
5.2.
2.1.10
Belanja Barang Perlengkapan 740.000,00
0,00 740.000,00
5.2.1.
2.1.10 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 400.000,00 0,00 400.000,005.2.1.05.
2.1.10 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 340.000,00 0,00 340.000,005.2.1.06.
2.1.10
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat61.900.000,00
48.679.000,00 13.221.000,00
5.2.7.
2.1.10 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin 61.900.000,00 48.679.000,00 13.221.000,005.2.7.04.
23.890.000,002.1.99
23.810.000,00
80.000,00Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan
2.1.99 Belanja Barang dan Jasa
23.890.000,00 23.810.000,00 80.000,00
5.2.
2.1.99
Belanja Barang Perlengkapan 2.790.000,00
2.710.000,00 80.000,00
5.2.1.
2.1.99 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 880.000,00 800.000,00 80.000,005.2.1.05.
2.1.99 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.910.000,00 1.910.000,00 0,005.2.1.06.
Halaman 10
Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:47
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 3 4 5
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
6
Realisasi s.d 31/12/2019
2
2.1.99
Belanja Jasa Honorarium 1.100.000,00
1.100.000,00 0,00
5.2.2.
2.1.99 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 600.000,00 600.000,00 0,005.2.2.01.
2.1.99 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber500.000,00 500.000,00 0,005.2.2.04.
2.1.99
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat20.000.000,00
20.000.000,00 0,00
5.2.7.
2.1.99 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya20.000.000,00 20.000.000,00 0,005.2.7.99.
Sub Bidang Kesehatan
319.435.500,00 286.224.010,00 33.211.490,002.2
147.400.000,002.2.2
147.400.000,00
0,00Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls
Bumil, Lamsia, Insentif)
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
147.400.000,00 147.400.000,00 0,00
5.2.
2.2.2
Belanja Barang Perlengkapan 147.400.000,00
147.400.000,00 0,00
5.2.1.
2.2.2 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 147.400.000,00 147.400.000,00 0,005.2.1.06.
16.407.500,002.2.3
15.505.000,00
902.500,00Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
(Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
2.2.3 Belanja Barang dan Jasa
16.407.500,00 15.505.000,00 902.500,00
5.2.
2.2.3
Belanja Barang Perlengkapan 11.507.500,00
10.680.000,00 827.500,00
5.2.1.
2.2.3 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,005.2.1.01.
2.2.3 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.757.500,00 2.930.000,00 827.500,005.2.1.06.
2.2.3 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 7.500.000,00 7.500.000,00 0,005.2.1.99.
2.2.3
Belanja Jasa Honorarium 4.900.000,00
4.825.000,00 75.000,00
5.2.2.
2.2.3 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber750.000,00 750.000,00 0,005.2.2.04.
2.2.3 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 4.150.000,00 4.075.000,00 75.000,005.2.2.99.
26.670.000,002.2.6
26.670.000,00
0,00Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita
(BKB)
2.2.6 Belanja Barang dan Jasa
26.670.000,00 26.670.000,00 0,00
5.2.
2.2.6
Belanja Barang Perlengkapan 10.670.000,00
10.670.000,00 0,00
5.2.1.
2.2.6 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 4.000.000,00 4.000.000,00 0,005.2.1.01.
2.2.6 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 400.000,00 400.000,00 0,005.2.1.05.
2.2.6 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 6.270.000,00 6.270.000,00 0,005.2.1.06.
2.2.6
Belanja Jasa Honorarium 8.000.000,00
8.000.000,00 0,00
5.2.2.
2.2.6 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber2.000.000,00 2.000.000,00 0,005.2.2.04.
2.2.6 Belanja jasa honorarium harian peserta 6.000.000,00 6.000.000,00 0,005.2.2.91.
2.2.6
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat8.000.000,00
8.000.000,00 0,00
5.2.7.
2.2.6 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya8.000.000,00 8.000.000,00 0,005.2.7.99.
25.520.000,002.2.90
24.000.000,00
1.520.000,00Penyelenggaraan posbindu
2.2.90 Belanja Barang dan Jasa
25.520.000,00 24.000.000,00 1.520.000,00
5.2.
2.2.90
Belanja Barang Perlengkapan 1.520.000,00
0,00 1.520.000,00
5.2.1.
2.2.90 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 500.000,00 0,00 500.000,005.2.1.01.
2.2.90 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.020.000,00 0,00 1.020.000,005.2.1.06.
2.2.90
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat24.000.000,00
24.000.000,00 0,00
5.2.7.
2.2.90 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya24.000.000,00 24.000.000,00 0,005.2.7.99.
Halaman 11
Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:48
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 3 4 5
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
6
Realisasi s.d 31/12/2019
2
103.438.000,002.2.99
72.649.010,00
30.788.990,00Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan
2.2.99 Belanja Barang dan Jasa
103.438.000,00 72.649.010,00 30.788.990,00
5.2.
2.2.99
Belanja Barang Perlengkapan 41.833.000,00
30.473.000,00 11.360.000,00
5.2.1.
2.2.99 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 670.000,00 250.000,00 420.000,005.2.1.01.
2.2.99 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.998.000,00 1.928.000,00 1.070.000,005.2.1.05.
2.2.99 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 38.165.000,00 28.295.000,00 9.870.000,005.2.1.06.
2.2.99
Belanja Jasa Honorarium 19.280.000,00
16.630.000,00 2.650.000,00
5.2.2.
2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber3.850.000,00 2.100.000,00 1.750.000,005.2.2.04.
2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.200.000,00 300.000,00 900.000,005.2.2.05.
2.2.99 Belanja jasa honorarium harian peserta 2.000.000,00 2.000.000,00 0,005.2.2.91.
2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 12.230.000,00 12.230.000,00 0,005.2.2.99.
2.2.99
Belanja Perjalanan Dinas 925.000,00
0,00 925.000,00
5.2.3.
2.2.99 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 250.000,00 0,00 250.000,005.2.3.01.
2.2.99 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 675.000,00 0,00 675.000,005.2.3.02.
2.2.99
Belanja Jasa Sewa 6.900.000,00
4.200.000,00 2.700.000,00
5.2.4.
2.2.99 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 6.900.000,00 4.200.000,00 2.700.000,005.2.4.02.
2.2.99
Belanja Operasional Perkantoran 14.500.000,00
12.847.500,00 1.652.500,00
5.2.5.
2.2.99 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 14.500.000,00 12.847.500,00 1.652.500,005.2.5.99.
2.2.99
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat20.000.000,00
8.498.510,00 11.501.490,00
5.2.7.
2.2.99 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya20.000.000,00 8.498.510,00 11.501.490,005.2.7.99.
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
410.449.500,00 381.885.000,00 28.564.500,002.3
182.260.500,002.3.2
181.333.000,00
927.500,00Pemeliharaan Jalan Lingkungan
Pemukiman/Gang
2.3.2 Belanja Barang dan Jasa
22.625.000,00 22.297.500,00 327.500,00
5.2.
2.3.2
Belanja Barang Perlengkapan 2.025.000,00
1.697.500,00 327.500,00
5.2.1.
2.3.2 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 550.000,00 550.000,00 0,005.2.1.05.
2.3.2 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.475.000,00 1.147.500,00 327.500,005.2.1.06.
2.3.2
Belanja Jasa Honorarium 600.000,00
600.000,00 0,00
5.2.2.
2.3.2 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 600.000,00 600.000,00 0,005.2.2.01.
2.3.2
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat20.000.000,00
20.000.000,00 0,00
5.2.7.
2.3.2 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya20.000.000,00 20.000.000,00 0,005.2.7.99.
2.3.2 Belanja Modal
159.635.500,00 159.035.500,00 600.000,00
5.3.
2.3.2
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 159.635.500,00
159.035.500,00 600.000,00
5.3.5.
2.3.2 Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 4.650.000,00 4.050.000,00 600.000,005.3.5.01.
2.3.2 Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 37.300.000,00 37.300.000,00 0,005.3.5.02.
2.3.2 Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 115.285.500,00 115.285.500,00 0,005.3.5.03.
2.3.2 Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan 2.400.000,00 2.400.000,00 0,005.3.5.04.
12.450.200,002.3.8
12.423.200,00
27.000,00Pemeliharaan Embung Milik Desa
Halaman 12
Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:48
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 3 4 5
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
6
Realisasi s.d 31/12/2019
2
2.3.8 Belanja Barang dan Jasa
280.000,00 253.000,00 27.000,00
5.2.
2.3.8
Belanja Barang Perlengkapan 280.000,00
253.000,00 27.000,00
5.2.1.
2.3.8 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 100.000,00 100.000,00 0,005.2.1.05.
2.3.8 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 180.000,00 153.000,00 27.000,005.2.1.06.
2.3.8 Belanja Modal
12.170.200,00 12.170.200,00 0,00
5.3.
2.3.8
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan12.170.200,00
12.170.200,00 0,00
5.3.7.
2.3.8 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan372.000,00 372.000,00 0,005.3.7.01.
2.3.8 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja3.060.000,00 3.060.000,00 0,005.3.7.02.
2.3.8 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material8.738.200,00 8.738.200,00 0,005.3.7.03.
27.310.000,002.3.11
0,00
27.310.000,00Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera
san Jalan Lingkungan
2.3.11 Belanja Barang dan Jasa
27.310.000,00 0,00 27.310.000,00
5.2.
2.3.11
Belanja Barang Perlengkapan 350.000,00
0,00 350.000,00
5.2.1.
2.3.11 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 150.000,00 0,00 150.000,005.2.1.05.
2.3.11 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 200.000,00 0,00 200.000,005.2.1.06.
2.3.11
Belanja Jasa Honorarium 780.000,00
0,00 780.000,00
5.2.2.
2.3.11 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 780.000,00 0,00 780.000,005.2.2.01.
2.3.11
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat26.180.000,00
0,00 26.180.000,00
5.2.7.
2.3.11 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya26.180.000,00 0,00 26.180.000,005.2.7.99.
183.093.800,002.3.14
182.793.800,00
300.000,00Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
2.3.14 Belanja Barang dan Jasa
47.915.000,00 47.615.000,00 300.000,00
5.2.
2.3.14
Belanja Barang Perlengkapan 1.565.000,00
1.265.000,00 300.000,00
5.2.1.
2.3.14 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,005.2.1.05.
2.3.14 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.065.000,00 765.000,00 300.000,005.2.1.06.
2.3.14
Belanja Jasa Honorarium 1.350.000,00
1.350.000,00 0,00
5.2.2.
2.3.14 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.350.000,00 1.350.000,00 0,005.2.2.01.
2.3.14
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat45.000.000,00
45.000.000,00 0,00
5.2.7.
2.3.14 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya45.000.000,00 45.000.000,00 0,005.2.7.99.
2.3.14 Belanja Modal
135.178.800,00 135.178.800,00 0,00
5.3.
2.3.14
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan 135.178.800,00
135.178.800,00 0,00
5.3.5.
2.3.14 Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,005.3.5.01.
2.3.14 Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja 32.200.000,00 32.200.000,00 0,005.3.5.02.
2.3.14 Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material 99.978.800,00 99.978.800,00 0,005.3.5.03.
5.335.000,002.3.99
5.335.000,00
0,00Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum
dan Tata Ruang
2.3.99 Belanja Barang dan Jasa
5.335.000,00 5.335.000,00 0,00
5.2.
2.3.99
Belanja Barang Perlengkapan 4.585.000,00
4.585.000,00 0,00
5.2.1.
2.3.99 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 300.000,00 300.000,00 0,005.2.1.05.
2.3.99 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.285.000,00 4.285.000,00 0,005.2.1.06.
Halaman 13
Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:48
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 3 4 5
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
6
Realisasi s.d 31/12/2019
2
2.3.99
Belanja Jasa Honorarium 750.000,00
750.000,00 0,00
5.2.2.
2.3.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 750.000,00 750.000,00 0,005.2.2.99.
Sub Bidang Kawasan Pemukiman
252.117.500,00 248.867.500,00 3.250.000,002.4
54.935.000,002.4.1
52.085.000,00
2.850.000,00Dukungan Pelaksanaan Program
Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni
2.4.1 Belanja Barang dan Jasa
53.435.000,00 50.585.000,00 2.850.000,00
5.2.
2.4.1
Belanja Barang Perlengkapan 3.435.000,00
585.000,00 2.850.000,00
5.2.1.
2.4.1 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 500.000,00 500.000,00 0,005.2.1.05.
2.4.1 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.935.000,00 85.000,00 2.850.000,005.2.1.06.
2.4.1
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat50.000.000,00
50.000.000,00 0,00
5.2.7.
2.4.1 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya50.000.000,00 50.000.000,00 0,005.2.7.99.
2.4.1 Belanja Modal
1.500.000,00 1.500.000,00 0,00
5.3.
2.4.1
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 1.500.000,00
1.500.000,00 0,00
5.3.4.
2.4.1 Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan1.500.000,00 1.500.000,00 0,005.3.4.01.
176.232.500,002.4.15
176.032.500,00
200.000,00Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas
Pengelolaan Sampah **)
2.4.15 Belanja Barang dan Jasa
176.232.500,00 176.032.500,00 200.000,00
5.2.
2.4.15
Belanja Barang Perlengkapan 732.500,00
532.500,00 200.000,00
5.2.1.
2.4.15 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 150.000,00 150.000,00 0,005.2.1.05.
2.4.15 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 582.500,00 382.500,00 200.000,005.2.1.06.
2.4.15
Belanja Jasa Honorarium 3.000.000,00
3.000.000,00 0,00
5.2.2.
2.4.15 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 3.000.000,00 3.000.000,00 0,005.2.2.01.
2.4.15
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat172.500.000,00
172.500.000,00 0,00
5.2.7.
2.4.15 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya172.500.000,00 172.500.000,00 0,005.2.7.99.
20.950.000,002.4.99
20.750.000,00
200.000,00Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan
Rakyat dan Kawasan Pemukiman
2.4.99 Belanja Barang dan Jasa
20.950.000,00 20.750.000,00 200.000,00
5.2.
2.4.99
Belanja Barang Perlengkapan 350.000,00
150.000,00 200.000,00
5.2.1.
2.4.99 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 150.000,00 150.000,00 0,005.2.1.05.
2.4.99 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 200.000,00 0,00 200.000,005.2.1.06.
2.4.99
Belanja Jasa Honorarium 600.000,00
600.000,00 0,00
5.2.2.
2.4.99 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 600.000,00 600.000,00 0,005.2.2.01.
2.4.99
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat20.000.000,00
20.000.000,00 0,00
5.2.7.
2.4.99 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya20.000.000,00 20.000.000,00 0,005.2.7.99.
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan
6.200.000,00 6.000.000,00 200.000,002.6
6.200.000,002.6.99
6.000.000,00
200.000,00Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika
2.6.99 Belanja Barang dan Jasa
6.200.000,00 6.000.000,00 200.000,00
5.2.
2.6.99
Belanja Barang Perlengkapan 1.600.000,00
1.600.000,00 0,00
5.2.1.
2.6.99 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 400.000,00 400.000,00 0,005.2.1.01.
2.6.99 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.200.000,00 1.200.000,00 0,005.2.1.06.
Halaman 14
Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:48
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 3 4 5
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
6
Realisasi s.d 31/12/2019
2
2.6.99
Belanja Jasa Honorarium 4.000.000,00
4.000.000,00 0,00
5.2.2.
2.6.99 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber2.000.000,00 2.000.000,00 0,005.2.2.04.
2.6.99 Belanja jasa honorarium harian peserta 2.000.000,00 2.000.000,00 0,005.2.2.91.
2.6.99
Belanja Operasional Perkantoran 600.000,00
400.000,00 200.000,00
5.2.5.
2.6.99 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 600.000,00 400.000,00 200.000,005.2.5.99.
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 1.000.514.500,00
3 901.148.957,00 99.365.543,00
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
305.855.000,00 258.204.307,00 47.650.693,003.1
45.973.000,003.1.1
45.300.000,00
673.000,00Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan
Desa
3.1.1 Belanja Barang dan Jasa
45.973.000,00 45.300.000,00 673.000,00
5.2.
3.1.1
Belanja Barang Perlengkapan 15.048.000,00
14.900.000,00 148.000,00
5.2.1.
3.1.1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran448.000,00 300.000,00 148.000,005.2.1.04.
3.1.1 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 14.600.000,00 14.600.000,00 0,005.2.1.06.
3.1.1
Belanja Jasa Honorarium 29.200.000,00
29.200.000,00 0,00
5.2.2.
3.1.1 Belanja jasa honorarium harian peserta 29.200.000,00 29.200.000,00 0,005.2.2.91.
3.1.1
Belanja Perjalanan Dinas 1.725.000,00
1.200.000,00 525.000,00
5.2.3.
3.1.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.200.000,00 1.200.000,00 0,005.2.3.01.
3.1.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 525.000,00 0,00 525.000,005.2.3.02.
30.897.000,003.1.2
25.070.000,00
5.827.000,00Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga
Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
3.1.2 Belanja Barang dan Jasa
30.897.000,00 25.070.000,00 5.827.000,00
5.2.
3.1.2
Belanja Barang Perlengkapan 11.157.000,00
9.980.000,00 1.177.000,00
5.2.1.
3.1.2 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 462.000,00 200.000,00 262.000,005.2.1.05.
3.1.2 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 10.695.000,00 9.780.000,00 915.000,005.2.1.06.
3.1.2
Belanja Jasa Honorarium 19.440.000,00
14.790.000,00 4.650.000,00
5.2.2.
3.1.2 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber9.750.000,00 9.750.000,00 0,005.2.2.04.
3.1.2 Belanja jasa honorarium harian peserta 9.690.000,00 5.040.000,00 4.650.000,005.2.2.91.
3.1.2
Belanja Operasional Perkantoran 300.000,00
300.000,00 0,00
5.2.5.
3.1.2 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 300.000,00 300.000,00 0,005.2.5.99.
21.787.500,003.1.4
2.552.500,00
19.235.000,00Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana
Skala Lokal Desa
3.1.4 Belanja Barang dan Jasa
21.787.500,00 2.552.500,00 19.235.000,00
5.2.
3.1.4
Belanja Barang Perlengkapan 21.187.500,00
2.252.500,00 18.935.000,00
5.2.1.
3.1.4 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.140.000,00 1.140.000,00 0,005.2.1.01.
3.1.4 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.115.000,00 100.000,00 2.015.000,005.2.1.05.
3.1.4 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 17.932.500,00 1.012.500,00 16.920.000,005.2.1.06.
3.1.4
Belanja Operasional Perkantoran 600.000,00
300.000,00 300.000,00
5.2.5.
3.1.4 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 600.000,00 300.000,00 300.000,005.2.5.99.
4.460.000,003.1.6
0,00
4.460.000,00Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan
Masyarakat Miskin
3.1.6 Belanja Barang dan Jasa
4.460.000,00 0,00 4.460.000,00
5.2.
Halaman 15
Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:48
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 3 4 5
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
6
Realisasi s.d 31/12/2019
2
3.1.6
Belanja Barang Perlengkapan 1.460.000,00
0,00 1.460.000,00
5.2.1.
3.1.6 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 440.000,00 0,00 440.000,005.2.1.05.
3.1.6 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.020.000,00 0,00 1.020.000,005.2.1.06.
3.1.6
Belanja Jasa Honorarium 3.000.000,00
0,00 3.000.000,00
5.2.2.
3.1.6 Belanja Jasa Honorarium Petugas 3.000.000,00 0,00 3.000.000,005.2.2.05.
12.790.000,003.1.7
8.145.000,00
4.645.000,00Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy.
di Bid. Hukum &
3.1.7 Belanja Barang dan Jasa
12.790.000,00 8.145.000,00 4.645.000,00
5.2.
3.1.7
Belanja Barang Perlengkapan 8.840.000,00
5.345.000,00 3.495.000,00
5.2.1.
3.1.7 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 440.000,00 220.000,00 220.000,005.2.1.05.
3.1.7 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 8.400.000,00 5.125.000,00 3.275.000,005.2.1.06.
3.1.7
Belanja Jasa Honorarium 1.950.000,00
1.350.000,00 600.000,00
5.2.2.
3.1.7 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber1.950.000,00 1.350.000,00 600.000,005.2.2.04.
3.1.7
Belanja Operasional Perkantoran 2.000.000,00
1.450.000,00 550.000,00
5.2.5.
3.1.7 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 2.000.000,00 1.450.000,00 550.000,005.2.5.99.
147.387.500,003.1.91
145.905.000,00
1.482.500,00Pembinaan dan pengawasan rumah kos/sewa
3.1.91 Belanja Barang dan Jasa
147.387.500,00 145.905.000,00 1.482.500,00
5.2.
3.1.91
Belanja Barang Perlengkapan 4.287.500,00
3.005.000,00 1.282.500,00
5.2.1.
3.1.91 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.100.000,00 880.000,00 220.000,005.2.1.05.
3.1.91 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.187.500,00 2.125.000,00 1.062.500,005.2.1.06.
3.1.91
Belanja Jasa Honorarium 142.800.000,00
142.800.000,00 0,00
5.2.2.
3.1.91 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 142.800.000,00 142.800.000,00 0,005.2.2.99.
3.1.91
Belanja Operasional Perkantoran 300.000,00
100.000,00 200.000,00
5.2.5.
3.1.91 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 300.000,00 100.000,00 200.000,005.2.5.99.
42.560.000,003.1.99
31.231.807,00
11.328.193,00Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
3.1.99 Belanja Barang dan Jasa
38.660.000,00 27.331.807,00 11.328.193,00
5.2.
3.1.99
Belanja Barang Perlengkapan 3.610.000,00
0,00 3.610.000,00
5.2.1.
3.1.99 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 250.000,00 0,00 250.000,005.2.1.01.
3.1.99 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran1.920.000,00 0,00 1.920.000,005.2.1.04.
3.1.99 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 165.000,00 0,00 165.000,005.2.1.05.
3.1.99 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 1.275.000,00 0,00 1.275.000,005.2.1.06.
3.1.99
Belanja Perjalanan Dinas 3.600.000,00
1.000.000,00 2.600.000,00
5.2.3.
3.1.99 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 3.600.000,00 1.000.000,00 2.600.000,005.2.3.02.
3.1.99
Belanja Jasa Sewa 1.000.000,00
0,00 1.000.000,00
5.2.4.
3.1.99 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 1.000.000,00 0,00 1.000.000,005.2.4.03.
3.1.99
Belanja Operasional Perkantoran 450.000,00
0,00 450.000,00
5.2.5.
3.1.99 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 450.000,00 0,00 450.000,005.2.5.99.
3.1.99
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat30.000.000,00
26.331.807,00 3.668.193,00
5.2.7.
Halaman 16
Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:48
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 3 4 5
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
6
Realisasi s.d 31/12/2019
2
3.1.99 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya30.000.000,00 26.331.807,00 3.668.193,005.2.7.99.
3.1.99 Belanja Modal
3.900.000,00 3.900.000,00 0,00
5.3.
3.1.99
Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat3.900.000,00
3.900.000,00 0,00
5.3.2.
3.1.99 Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya 3.900.000,00 3.900.000,00 0,005.3.2.99.
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
560.294.500,00 517.048.000,00 43.246.500,003.2
68.742.500,003.2.1
68.242.500,00
500.000,00Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan
Tingkat Desa
3.2.1 Belanja Barang dan Jasa
68.742.500,00 68.242.500,00 500.000,00
5.2.
3.2.1
Belanja Barang Perlengkapan 20.442.500,00
20.442.500,00 0,00
5.2.1.
3.2.1 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.600.000,00 1.600.000,00 0,005.2.1.01.
3.2.1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran480.000,00 480.000,00 0,005.2.1.04.
3.2.1 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 3.850.000,00 3.850.000,00 0,005.2.1.05.
3.2.1 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 11.962.500,00 11.962.500,00 0,005.2.1.06.
3.2.1 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 2.550.000,00 2.550.000,00 0,005.2.1.09.
3.2.1
Belanja Jasa Honorarium 3.900.000,00
3.900.000,00 0,00
5.2.2.
3.2.1 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber3.000.000,00 3.000.000,00 0,005.2.2.04.
3.2.1 Belanja jasa honorarium harian peserta 900.000,00 900.000,00 0,005.2.2.91.
3.2.1
Belanja Perjalanan Dinas 1.250.000,00
750.000,00 500.000,00
5.2.3.
3.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 500.000,00 0,00 500.000,005.2.3.01.
3.2.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 750.000,00 750.000,00 0,005.2.3.02.
3.2.1
Belanja Jasa Sewa 27.250.000,00
27.250.000,00 0,00
5.2.4.
3.2.1 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang 3.000.000,00 3.000.000,00 0,005.2.4.01.
3.2.1 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 21.250.000,00 21.250.000,00 0,005.2.4.02.
3.2.1 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 3.000.000,00 3.000.000,00 0,005.2.4.03.
3.2.1
Belanja Operasional Perkantoran 900.000,00
900.000,00 0,00
5.2.5.
3.2.1 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 900.000,00 900.000,00 0,005.2.5.99.
3.2.1
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat15.000.000,00
15.000.000,00 0,00
5.2.7.
3.2.1 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya15.000.000,00 15.000.000,00 0,005.2.7.99.
123.415.000,003.2.3
123.415.000,00
0,00Penyelenggaran Festival Kesenian,
Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya
3.2.3 Belanja Barang dan Jasa
123.415.000,00 123.415.000,00 0,00
5.2.
3.2.3
Belanja Barang Perlengkapan 22.840.000,00
22.840.000,00 0,00
5.2.1.
3.2.3 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2.250.000,00 2.250.000,00 0,005.2.1.01.
3.2.3 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.790.000,00 2.790.000,00 0,005.2.1.05.
3.2.3 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 13.600.000,00 13.600.000,00 0,005.2.1.06.
3.2.3 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut 4.200.000,00 4.200.000,00 0,005.2.1.09.
3.2.3
Belanja Jasa Honorarium 25.550.000,00
25.550.000,00 0,00
5.2.2.
3.2.3 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber16.400.000,00 16.400.000,00 0,005.2.2.04.
3.2.3 Belanja Jasa Honorarium Petugas 1.150.000,00 1.150.000,00 0,005.2.2.05.
Halaman 17
Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:48
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 3 4 5
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
6
Realisasi s.d 31/12/2019
2
3.2.3 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 8.000.000,00 8.000.000,00 0,005.2.2.99.
3.2.3
Belanja Jasa Sewa 33.525.000,00
33.525.000,00 0,00
5.2.4.
3.2.3 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 33.025.000,00 33.025.000,00 0,005.2.4.02.
3.2.3 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 500.000,00 500.000,00 0,005.2.4.03.
3.2.3
Belanja Operasional Perkantoran 27.500.000,00
27.500.000,00 0,00
5.2.5.
3.2.3 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 27.500.000,00 27.500.000,00 0,005.2.5.99.
3.2.3
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat14.000.000,00
14.000.000,00 0,00
5.2.7.
3.2.3 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya14.000.000,00 14.000.000,00 0,005.2.7.99.
26.100.000,003.2.5
25.900.000,00
200.000,00Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana
Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa
3.2.5 Belanja Barang dan Jasa
26.100.000,00 25.900.000,00 200.000,00
5.2.
3.2.5
Belanja Barang Perlengkapan 350.000,00
150.000,00 200.000,00
5.2.1.
3.2.5 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 150.000,00 150.000,00 0,005.2.1.05.
3.2.5 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 200.000,00 0,00 200.000,005.2.1.06.
3.2.5
Belanja Jasa Honorarium 750.000,00
750.000,00 0,00
5.2.2.
3.2.5 Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 750.000,00 750.000,00 0,005.2.2.01.
3.2.5
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat25.000.000,00
25.000.000,00 0,00
5.2.7.
3.2.5 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya25.000.000,00 25.000.000,00 0,005.2.7.99.
12.602.000,003.2.90
8.540.000,00
4.062.000,00Pelatihan di bidang keagamaan
3.2.90 Belanja Barang dan Jasa
12.602.000,00 8.540.000,00 4.062.000,00
5.2.
3.2.90
Belanja Barang Perlengkapan 6.702.000,00
3.990.000,00 2.712.000,00
5.2.1.
3.2.90 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 2.000.000,00 1.075.000,00 925.000,005.2.1.01.
3.2.90 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 220.000,00 220.000,00 0,005.2.1.05.
3.2.90 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.482.000,00 2.695.000,00 1.787.000,005.2.1.06.
3.2.90
Belanja Jasa Honorarium 4.500.000,00
3.700.000,00 800.000,00
5.2.2.
3.2.90 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,005.2.2.04.
3.2.90 Belanja jasa honorarium harian peserta 3.000.000,00 2.700.000,00 300.000,005.2.2.91.
3.2.90
Belanja Jasa Sewa 500.000,00
500.000,00 0,00
5.2.4.
3.2.90 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 500.000,00 500.000,00 0,005.2.4.02.
3.2.90
Belanja Operasional Perkantoran 900.000,00
350.000,00 550.000,00
5.2.5.
3.2.90 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 900.000,00 350.000,00 550.000,005.2.5.99.
329.435.000,003.2.99
290.950.500,00
38.484.500,00Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan
Keagamaan
3.2.99 Belanja Barang dan Jasa
329.435.000,00 290.950.500,00 38.484.500,00
5.2.
3.2.99
Belanja Barang Perlengkapan 67.150.000,00
53.153.500,00 13.996.500,00
5.2.1.
3.2.99 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 720.000,00 500.000,00 220.000,005.2.1.01.
3.2.99 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran1.024.000,00 1.000.000,00 24.000,005.2.1.04.
3.2.99 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 375.000,00 225.000,00 150.000,005.2.1.05.
3.2.99 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 65.031.000,00 51.428.500,00 13.602.500,005.2.1.06.
Halaman 18
Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:48
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 3 4 5
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
6
Realisasi s.d 31/12/2019
2
3.2.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 0,00 0,00 0,005.2.1.99.
3.2.99
Belanja Jasa Honorarium 37.045.000,00
19.315.000,00 17.730.000,00
5.2.2.
3.2.99 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber4.560.000,00 4.000.000,00 560.000,005.2.2.04.
3.2.99 Belanja Jasa Honorarium Petugas 11.255.000,00 2.725.000,00 8.530.000,005.2.2.05.
3.2.99 Belanja jasa honorarium harian peserta 16.230.000,00 10.090.000,00 6.140.000,005.2.2.91.
3.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 5.000.000,00 2.500.000,00 2.500.000,005.2.2.99.
3.2.99
Belanja Jasa Sewa 11.140.000,00
8.040.000,00 3.100.000,00
5.2.4.
3.2.99 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 5.250.000,00 4.350.000,00 900.000,005.2.4.02.
3.2.99 Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas 1.600.000,00 1.600.000,00 0,005.2.4.03.
3.2.99 Belanja Jasa Sewa Lainnya 4.290.000,00 2.090.000,00 2.200.000,005.2.4.99.
3.2.99
Belanja Operasional Perkantoran 14.100.000,00
13.600.000,00 500.000,00
5.2.5.
3.2.99 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 14.100.000,00 13.600.000,00 500.000,005.2.5.99.
3.2.99
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat200.000.000,00
196.842.000,00 3.158.000,00
5.2.7.
3.2.99 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya200.000.000,00 196.842.000,00 3.158.000,005.2.7.99.
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
26.970.000,00 24.915.000,00 2.055.000,003.3
21.055.000,003.3.5
20.000.000,00
1.055.000,00Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik
3.3.5 Belanja Barang dan Jasa
21.055.000,00 20.000.000,00 1.055.000,00
5.2.
3.3.5
Belanja Barang Perlengkapan 1.055.000,00
0,00 1.055.000,00
5.2.1.
3.3.5 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 255.000,00 0,00 255.000,005.2.1.06.
3.3.5 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 800.000,00 0,00 800.000,005.2.1.99.
3.3.5
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat20.000.000,00
20.000.000,00 0,00
5.2.7.
3.3.5 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya20.000.000,00 20.000.000,00 0,005.2.7.99.
5.915.000,003.3.6
4.915.000,00
1.000.000,00Pembinaan Karangtaruna/Klub
Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
3.3.6 Belanja Barang dan Jasa
5.915.000,00 4.915.000,00 1.000.000,00
5.2.
3.3.6
Belanja Barang Perlengkapan 4.515.000,00
4.515.000,00 0,00
5.2.1.
3.3.6 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 690.000,00 690.000,00 0,005.2.1.05.
3.3.6 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.825.000,00 3.825.000,00 0,005.2.1.06.
3.3.6
Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00
0,00 1.000.000,00
5.2.3.
3.3.6 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.000.000,00 0,00 1.000.000,005.2.3.01.
3.3.6
Belanja Operasional Perkantoran 400.000,00
400.000,00 0,00
5.2.5.
3.3.6 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 400.000,00 400.000,00 0,005.2.5.99.
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
107.395.000,00 100.981.650,00 6.413.350,003.4
5.915.000,003.4.2
4.915.000,00
1.000.000,00Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3.4.2 Belanja Barang dan Jasa
5.915.000,00 4.915.000,00 1.000.000,00
5.2.
3.4.2
Belanja Barang Perlengkapan 4.515.000,00
4.515.000,00 0,00
5.2.1.
3.4.2 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 690.000,00 690.000,00 0,005.2.1.05.
3.4.2 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.825.000,00 3.825.000,00 0,005.2.1.06.
Halaman 19
Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:48
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 3 4 5
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
6
Realisasi s.d 31/12/2019
2
3.4.2
Belanja Perjalanan Dinas 1.000.000,00
0,00 1.000.000,00
5.2.3.
3.4.2 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 1.000.000,00 0,00 1.000.000,005.2.3.01.
3.4.2
Belanja Operasional Perkantoran 400.000,00
400.000,00 0,00
5.2.5.
3.4.2 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 400.000,00 400.000,00 0,005.2.5.99.
45.745.000,003.4.3
42.841.650,00
2.903.350,00Pembinaan PKK
3.4.3 Belanja Barang dan Jasa
45.745.000,00 42.841.650,00 2.903.350,00
5.2.
3.4.3
Belanja Barang Perlengkapan 28.620.000,00
25.951.650,00 2.668.350,00
5.2.1.
3.4.3 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,005.2.1.01.
3.4.3 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 4.600.000,00 4.281.650,00 318.350,005.2.1.05.
3.4.3 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 23.020.000,00 20.670.000,00 2.350.000,005.2.1.06.
3.4.3
Belanja Jasa Honorarium 1.000.000,00
1.000.000,00 0,00
5.2.2.
3.4.3 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber1.000.000,00 1.000.000,00 0,005.2.2.04.
3.4.3
Belanja Perjalanan Dinas 5.425.000,00
5.190.000,00 235.000,00
5.2.3.
3.4.3 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota 4.000.000,00 3.790.000,00 210.000,005.2.3.01.
3.4.3 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota 1.425.000,00 1.400.000,00 25.000,005.2.3.02.
3.4.3
Belanja Operasional Perkantoran 10.700.000,00
10.700.000,00 0,00
5.2.5.
3.4.3 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 10.700.000,00 10.700.000,00 0,005.2.5.99.
10.955.000,003.4.4
10.615.000,00
340.000,00Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3.4.4 Belanja Barang dan Jasa
10.955.000,00 10.615.000,00 340.000,00
5.2.
3.4.4
Belanja Barang Perlengkapan 4.955.000,00
4.615.000,00 340.000,00
5.2.1.
3.4.4 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.955.000,00 4.615.000,00 340.000,005.2.1.06.
3.4.4
Belanja Jasa Honorarium 5.250.000,00
5.250.000,00 0,00
5.2.2.
3.4.4 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber750.000,00 750.000,00 0,005.2.2.04.
3.4.4 Belanja jasa honorarium harian peserta 4.500.000,00 4.500.000,00 0,005.2.2.91.
3.4.4
Belanja Jasa Sewa 250.000,00
250.000,00 0,00
5.2.4.
3.4.4 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 250.000,00 250.000,00 0,005.2.4.02.
3.4.4
Belanja Operasional Perkantoran 500.000,00
500.000,00 0,00
5.2.5.
3.4.4 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 500.000,00 500.000,00 0,005.2.5.99.
44.780.000,003.4.99
42.610.000,00
2.170.000,00Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
3.4.99 Belanja Barang dan Jasa
44.780.000,00 42.610.000,00 2.170.000,00
5.2.
3.4.99
Belanja Barang Perlengkapan 6.430.000,00
4.360.000,00 2.070.000,00
5.2.1.
3.4.99 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 930.000,00 580.000,00 350.000,005.2.1.01.
3.4.99 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 920.000,00 220.000,00 700.000,005.2.1.05.
3.4.99 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.580.000,00 3.560.000,00 1.020.000,005.2.1.06.
3.4.99
Belanja Jasa Honorarium 37.750.000,00
37.650.000,00 100.000,00
5.2.2.
3.4.99 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber1.750.000,00 1.750.000,00 0,005.2.2.04.
3.4.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 36.000.000,00 35.900.000,00 100.000,005.2.2.99.
Halaman 20
Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:49
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 3 4 5
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
6
Realisasi s.d 31/12/2019
2
3.4.99
Belanja Operasional Perkantoran 600.000,00
600.000,00 0,00
5.2.5.
3.4.99 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 600.000,00 600.000,00 0,005.2.5.99.
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 365.164.800,00
4 305.211.300,00 59.953.500,00
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
238.931.800,00 223.416.300,00 15.515.500,004.2
154.803.800,004.2.4
144.023.800,00
10.780.000,00Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
4.2.4 Belanja Barang dan Jasa
1.065.000,00 1.065.000,00 0,00
5.2.
4.2.4
Belanja Barang Perlengkapan 1.065.000,00
1.065.000,00 0,00
5.2.1.
4.2.4 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 300.000,00 300.000,00 0,005.2.1.05.
4.2.4 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 765.000,00 765.000,00 0,005.2.1.06.
4.2.4 Belanja Modal
153.738.800,00 142.958.800,00 10.780.000,00
5.3.
4.2.4
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan145.578.800,00
134.798.800,00 10.780.000,00
5.3.7.
4.2.4 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan3.840.000,00 3.840.000,00 0,005.3.7.01.
4.2.4 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja41.250.000,00 30.470.000,00 10.780.000,005.3.7.02.
4.2.4 Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material100.488.800,00 100.488.800,00 0,005.3.7.03.
4.2.4
Belanja Modal Jaringan/Instalasi 8.160.000,00
8.160.000,00 0,00
5.3.8.
4.2.4 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan840.000,00 840.000,00 0,005.3.8.01.
4.2.4 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja 2.800.000,00 2.800.000,00 0,005.3.8.02.
4.2.4 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material 4.520.000,00 4.520.000,00 0,005.3.8.03.
8.700.000,004.2.5
8.700.000,00
0,00Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat
Guna untuk Pertanian/Peternakan
4.2.5 Belanja Barang dan Jasa
8.700.000,00 8.700.000,00 0,00
5.2.
4.2.5
Belanja Barang Perlengkapan 4.100.000,00
4.100.000,00 0,00
5.2.1.
4.2.5 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 250.000,00 250.000,00 0,005.2.1.01.
4.2.5 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.100.000,00 1.100.000,00 0,005.2.1.05.
4.2.5 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 2.250.000,00 2.250.000,00 0,005.2.1.06.
4.2.5 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian 500.000,00 500.000,00 0,005.2.1.12.
4.2.5
Belanja Jasa Honorarium 4.000.000,00
4.000.000,00 0,00
5.2.2.
4.2.5 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber1.600.000,00 1.600.000,00 0,005.2.2.04.
4.2.5 Belanja jasa honorarium harian peserta 2.400.000,00 2.400.000,00 0,005.2.2.91.
4.2.5
Belanja Jasa Sewa 600.000,00
600.000,00 0,00
5.2.4.
4.2.5 Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang 600.000,00 600.000,00 0,005.2.4.01.
4.2.5 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 0,00 0,00 0,005.2.4.02.
75.428.000,004.2.99
70.692.500,00
4.735.500,00Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan
Peternakan
4.2.99 Belanja Barang dan Jasa
75.428.000,00 70.692.500,00 4.735.500,00
5.2.
4.2.99
Belanja Barang Perlengkapan 43.938.000,00
40.342.500,00 3.595.500,00
5.2.1.
4.2.99 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 23.938.000,00 20.342.500,00 3.595.500,005.2.1.06.
4.2.99 Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian 16.700.000,00 16.700.000,00 0,005.2.1.12.
4.2.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya 3.300.000,00 3.300.000,00 0,005.2.1.99.
Halaman 21
Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:49
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 3 4 5
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
6
Realisasi s.d 31/12/2019
2
4.2.99
Belanja Jasa Honorarium 29.940.000,00
28.800.000,00 1.140.000,00
5.2.2.
4.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 29.940.000,00 28.800.000,00 1.140.000,005.2.2.99.
4.2.99
Belanja Jasa Sewa 600.000,00
600.000,00 0,00
5.2.4.
4.2.99 Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan 600.000,00 600.000,00 0,005.2.4.02.
4.2.99
Belanja Operasional Perkantoran 950.000,00
950.000,00 0,00
5.2.5.
4.2.99 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 950.000,00 950.000,00 0,005.2.5.99.
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
45.190.000,00 28.260.000,00 16.930.000,004.3
45.190.000,004.3.2
28.260.000,00
16.930.000,00Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa
4.3.2 Belanja Barang dan Jasa
45.190.000,00 28.260.000,00 16.930.000,00
5.2.
4.3.2
Belanja Barang Perlengkapan 9.220.000,00
6.630.000,00 2.590.000,00
5.2.1.
4.3.2 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 3.420.000,00 2.280.000,00 1.140.000,005.2.1.01.
4.3.2 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 1.720.000,00 1.440.000,00 280.000,005.2.1.05.
4.3.2 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 4.080.000,00 2.910.000,00 1.170.000,005.2.1.06.
4.3.2
Belanja Jasa Honorarium 11.720.000,00
3.880.000,00 7.840.000,00
5.2.2.
4.3.2 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber3.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,005.2.2.04.
4.3.2 Belanja Jasa Honorarium Petugas 300.000,00 100.000,00 200.000,005.2.2.05.
4.3.2 Belanja jasa honorarium harian peserta 3.420.000,00 2.280.000,00 1.140.000,005.2.2.91.
4.3.2 Belanja Jasa Honorarium Lainnya 5.000.000,00 0,00 5.000.000,005.2.2.99.
4.3.2
Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00
16.900.000,00 3.100.000,00
5.2.3.
4.3.2 Belanja Kursus Pelatihan 20.000.000,00 16.900.000,00 3.100.000,005.2.3.03.
4.3.2
Belanja Operasional Perkantoran 4.250.000,00
850.000,00 3.400.000,00
5.2.5.
4.3.2 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 4.250.000,00 850.000,00 3.400.000,005.2.5.99.
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,
64.233.000,00 36.725.000,00 27.508.000,004.4
20.655.000,004.4.1
20.570.000,00
85.000,00Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan
Perempuan
4.4.1 Belanja Barang dan Jasa
20.655.000,00 20.570.000,00 85.000,00
5.2.
4.4.1
Belanja Barang Perlengkapan 11.955.000,00
11.870.000,00 85.000,00
5.2.1.
4.4.1 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 4.200.000,00 4.200.000,00 0,005.2.1.01.
4.4.1 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 660.000,00 660.000,00 0,005.2.1.05.
4.4.1 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 7.095.000,00 7.010.000,00 85.000,005.2.1.06.
4.4.1
Belanja Jasa Honorarium 7.800.000,00
7.800.000,00 0,00
5.2.2.
4.4.1 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber1.500.000,00 1.500.000,00 0,005.2.2.04.
4.4.1 Belanja jasa honorarium harian peserta 6.300.000,00 6.300.000,00 0,005.2.2.91.
4.4.1
Belanja Operasional Perkantoran 900.000,00
900.000,00 0,00
5.2.5.
4.4.1 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 900.000,00 900.000,00 0,005.2.5.99.
11.440.000,004.4.3
4.463.000,00
6.977.000,00Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable
(Penyandang Disabilitas)
4.4.3 Belanja Barang dan Jasa
11.440.000,00 4.463.000,00 6.977.000,00
5.2.
4.4.3
Belanja Barang Perlengkapan 1.440.000,00
0,00 1.440.000,00
5.2.1.
Halaman 22
Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:49
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 3 4 5
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
6
Realisasi s.d 31/12/2019
2
4.4.3 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 700.000,00 0,00 700.000,005.2.1.01.
4.4.3 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 400.000,00 0,00 400.000,005.2.1.05.
4.4.3 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 340.000,00 0,00 340.000,005.2.1.06.
4.4.3
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat10.000.000,00
4.463.000,00 5.537.000,00
5.2.7.
4.4.3 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya10.000.000,00 4.463.000,00 5.537.000,005.2.7.99.
7.110.000,004.4.91
0,00
7.110.000,00fasilitasi/penyuluhan/sosialialisasi KDRT, bina
keluarga sakinah
4.4.91 Belanja Barang dan Jasa
7.110.000,00 0,00 7.110.000,00
5.2.
4.4.91
Belanja Barang Perlengkapan 3.360.000,00
0,00 3.360.000,00
5.2.1.
4.4.91 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 3.360.000,00 0,00 3.360.000,005.2.1.06.
4.4.91
Belanja Jasa Honorarium 3.750.000,00
0,00 3.750.000,00
5.2.2.
4.4.91 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber750.000,00 0,00 750.000,005.2.2.04.
4.4.91 Belanja jasa honorarium harian peserta 3.000.000,00 0,00 3.000.000,005.2.2.91.
25.028.000,004.4.99
11.692.000,00
13.336.000,00Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4.4.99 Belanja Barang dan Jasa
25.028.000,00 11.692.000,00 13.336.000,00
5.2.
4.4.99
Belanja Barang Perlengkapan 8.128.000,00
2.830.000,00 5.298.000,00
5.2.1.
4.4.99 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 300.000,00 150.000,00 150.000,005.2.1.01.
4.4.99 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 2.688.000,00 1.500.000,00 1.188.000,005.2.1.05.
4.4.99 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 5.140.000,00 1.180.000,00 3.960.000,005.2.1.06.
4.4.99
Belanja Jasa Honorarium 6.600.000,00
2.250.000,00 4.350.000,00
5.2.2.
4.4.99 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber2.100.000,00 0,00 2.100.000,005.2.2.04.
4.4.99 Belanja Jasa Honorarium Petugas 4.500.000,00 2.250.000,00 2.250.000,005.2.2.05.
4.4.99
Belanja Operasional Perkantoran 300.000,00
0,00 300.000,00
5.2.5.
4.4.99 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 300.000,00 0,00 300.000,005.2.5.99.
4.4.99
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat10.000.000,00
6.612.000,00 3.388.000,00
5.2.7.
4.4.99 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya10.000.000,00 6.612.000,00 3.388.000,005.2.7.99.
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
16.810.000,00 16.810.000,00 0,004.7
16.810.000,004.7.4
16.810.000,00
0,00Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan
kelompok usaha ekonomi produktif
4.7.4 Belanja Barang dan Jasa
16.810.000,00 16.810.000,00 0,00
5.2.
4.7.4
Belanja Barang Perlengkapan 14.560.000,00
14.560.000,00 0,00
5.2.1.
4.7.4 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 100.000,00 100.000,00 0,005.2.1.01.
4.7.4 Belanja Barang Cetak dan Penggandaan 110.000,00 110.000,00 0,005.2.1.05.
4.7.4 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) 14.350.000,00 14.350.000,00 0,005.2.1.06.
4.7.4
Belanja Jasa Honorarium 1.800.000,00
1.800.000,00 0,00
5.2.2.
4.7.4 Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber1.800.000,00 1.800.000,00 0,005.2.2.04.
4.7.4
Belanja Operasional Perkantoran 450.000,00
450.000,00 0,00
5.2.5.
4.7.4 Belanja Operasional Perkantoran lainnya 450.000,00 450.000,00 0,005.2.5.99.
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA40.000.000,00
5 0,00 40.000.000,00
Halaman 23
Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:49
KODE REK
URAIAN
ANGGARAN
( Rp )
REALISASI
1 3 4 5
( Rp )
LEBIH/(KURANG)
( Rp )
6
Realisasi s.d 31/12/2019
2
Sub Bidang Penanggulangan Bencana
20.000.000,00 0,00 20.000.000,005.1
20.000.000,005.1.1
0,00
20.000.000,00Kegiatan Penanggulanan Bencana
5.1.1 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
5.2.
5.1.1
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat20.000.000,00
0,00 20.000.000,00
5.2.7.
5.1.1 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya20.000.000,00 0,00 20.000.000,005.2.7.99.
Sub Bidang Keadaan Darurat
10.000.000,00 0,00 10.000.000,005.2
10.000.000,005.2.1
0,00
10.000.000,00Penanganan Keadaan Darurat
5.2.1 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
5.2.
5.2.1
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat10.000.000,00
0,00 10.000.000,00
5.2.7.
5.2.1 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya10.000.000,00 0,00 10.000.000,005.2.7.99.
Sub Bidang Keadaan Mendesak
10.000.000,00 0,00 10.000.000,005.3
10.000.000,005.3.1
0,00
10.000.000,00Penanganan Keadaan Mendesak
5.3.1 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00
5.2.
5.3.1
Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat10.000.000,00
0,00 10.000.000,00
5.2.7.
5.3.1 Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya10.000.000,00 0,00 10.000.000,005.2.7.99.
5.135.705.641,00
JUMLAH BELANJA 4.669.901.080,00 465.804.561,00
(143.339.579,00)SURPLUS / (DEFISIT)
(93.780.677,00)
(49.558.902,00)
PEMBIAYAAN
6.
Penerimaan Pembiayaan
150.072.163,00 150.072.163,00 0,00
6.1.
SILPA Tahun Sebelumnya 150.072.163,00
150.072.163,00 0,00
6.1.1.
SILPA Tahun Sebelumnya 150.072.163,00 150.072.163,00 0,006.1.1.01.
150.072.163,00
JUMLAH PEMBIAYAAN 150.072.163,00 0,00
6.732.584,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN
Panggungharjo, 1 April 2020
Lurah Desa
Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm., Apt.
56.291.486,00
(49.558.902,00)
Halaman 24
Printed by Siskeudes 11/01/2021 12:22:49
A. Informasi Umum
B.
C.
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas
SILPA tahun anggaran 2018 150.072.163
Mutasi Potongan Pajak
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg
belum disetor ke Kas Negara 0
- Penerimaan Potongan Pajak tahun
anggaran berjalan 267.305.477
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama
tahun anggaran berjalan 267.305.477
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg
belum disetor ke Kas Negara 0
Saldo Kas per 31 Desember 2019 56.291.486
2. Pendapatan Asli Desa 1.078.641.662 688.576.003 390.065.659
Pendapatan Asli Desa terdiri dari Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang
(Rp)
a. Hasil Usaha Desa 208.800.000 0 208.800.000
b. Hasil Aset Desa 864.841.662 683.082.076 181.759.586
c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong - - -
d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa 5.000.000 5.493.927 (493.927)
1.078.641.662 688.576.003 390.065.659
3 Dana Desa (DD) 1.364.826.000 1.364.826.000 -
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang
(Rp)
Tahap 1 272.965.200 272.965.200 -
Tahap 2 545.930.400 545.930.400 -
Tahap 3 545.930.400 545.930.400 -
1.364.826.000 1.364.826.000 -
4 478.182.400 478.182.400 -
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang
(Rp)
Tahap 1 239.091.200 239.091.200 -
2. Sekretaris Desa : Yuli Trisniati, SH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2019
Pemerintah Desa Panggungharjo merupaka desa di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Sesuai dengan
Keputusan Bupati Bantul No. Tahun .... tanggal ....... , saat ini kepengurusan Pemerintah Desa
Panggungharjo :
1. Kepala Desa : Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm.,Apt.
3. Bendahara Desa : Minarsih, S.Pd
Kantor pemerintah desa beralamat di Jalan KH Ali Maksum Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon
Kabupaten Bantul.
Dasar Penyajian Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan.
Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas
dikeluarkan dan telah bersifat definitif.
Rincian Pos Laporan Keuangan
Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa
selama tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai
berikut :
Tahap 2 239.091.200 239.091.200 -
478.182.400 478.182.400 -
5 Alokasi Dana Desa (ADD) 1.759.536.000 1.759.536.000 -
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang
(Rp)
Tahap 1 439.884.000 439.884.000 -
Tahap 2 439.884.000 439.884.000 -
Tahap 3 439.884.000 439.884.000 -
Tahap 4 439.884.000 439.884.000 -
1.759.536.000 1.759.536.000 -
6 Bantuan Keuangan Provinsi
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang
(Rp)
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi - - -
Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD
Provinsi- - -
7 Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota 311.180.000 285.000.000 26.180.000
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang
(Rp)
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten -
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten 95.000.000 95.000.000 -
Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD
Kabupaten 216.180.000 190.000.000 26.180.000
311.180.000 285.000.000 26.180.000
8 Pendapatan lain-lain 5.000.000 5.493.927 (493.927)
Pendapatan lain-lain terdiri dari :
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang
(Rp)
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar
Desa- - -
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa
dengan Pihak Ketiga- - -
Penerimaan dari bantuan perusahaan
berlokasi di Desa- - -
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga- - -
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun
anggaran sebelumnya yang mengakibatkan
penerimaan di kas Desa
- - -
Bunga Bank 5.000.000 5.493.927 493.927
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah - - -
5.000.000 5.493.927 (493.927)
9 2.486.709.141 2.299.975.613 186.733.528
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang
(Rp)
Belanja pegawai 1.055.458.292 1.003.506.758 51.951.534
Belanja barang dan jasa 1.069.424.349 954.212.355 115.211.994
Belanja modal 361.826.500 342.256.500 19.570.000
2.486.709.141 2.299.975.613 186.733.528
10 Belanja - Bidang Pembangunan Desa 1.243.317.200 1.163.565.210 79.751.990
Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
Desa
Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai beikut :
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah
sebagai berikut :
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Bantul adalah sebagai berikut
:
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa terdiri dari :
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang
(Rp)
Belanja barang dan jasa 887.333.000 808.181.010 79.151.990
Belanja modal 355.984.200 355.384.200 600.000
1.243.317.200 1.163.565.210 79.751.990
11 1.000.514.500 901.148.957 99.365.543
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang
(Rp)
Belanja barang dan jasa 996.614.500 897.248.957 99.365.543
Belanja modal 3.900.000 3.900.000 -
1.000.514.500 901.148.957 99.365.543
12 365.164.800 305.211.300 59.953.500
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang
(Rp)
Belanja barang dan jasa 211.426.000 162.252.500 49.173.500
Belanja modal 153.738.800 142.958.800 10.780.000
365.164.800 305.211.300 59.953.500
1340.000.000 - 40.000.000
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang
(Rp)
Belanja barang dan jasa 40.000.000 2.500.000 37.500.000
14 Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi 1.055.458.292 1.003.506.758 51.951.534
Belanja Pegawai
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang
(Rp)
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah
Desa 45.120.000 45.120.000 -
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong
Desa 878.022.500 827.400.630 50.621.870
Jaminan Sosial Lurah Desa & Pamong
Desa60.015.792 59.751.558 264.234
Tunjangan BPD 72.300.000 71.234.570 1.065.430
1.055.458.292 1.003.506.758 51.951.534
Belanja barang dan jasa 3.204.797.849 2.821.894.822 382.903.027
Belanja - Bidang Penangulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
Selama tahun anggaran 2019, Pemerintahan
Desa melakukan penanggulangan bencana dan
keadaan darurat sebagai berikut :
Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi
adalah sebagai berikut :
Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa
terdiri dari :
Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyaratan
Desa
Belanja untuk Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan Desa terdiri dari :
Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Desa
Belanja untuk Bidang Perberdayaan
Masyarakat Desa terdiri dari :
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang
(Rp)
Belanja Barang perlengkapan kantor 838.093.000 695.013.171 143.079.829
Belanja jasa honorarium 988.015.000 911.800.000 76.215.000
Belanja operasional aparatur desa 81.064.849 69.046.941 12.017.908
Belanja jasa sewa 194.315.000 185.515.000 8.800.000
Belanja operasional perkantoran 184.030.000 158.121.893 25.908.107
Belanja pemeliharaan 43.200.000 32.971.500 10.228.500
Belanja barang dan jasa yang diserahkan
kepada masyarakat 876.080.000 769.426.317 106.653.683
3.204.797.849 2.821.894.822 382.903.027
Belanja Modal 628.134.900 597.785.900 30.349.000
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang
(Rp)
Belanja modal pengadaan tanah - - -
Belanja modal peralatan, mesin dan alat
berat50.442.500 30.872.500 19.570.000
Belanja modal kendaraan - - -
Belanja modal gedung dan bangunan 47.499.700 47.499.700 -
Belanja modal jalan 364.283.700 364.284.700 (1.000)
Belanja modal jembatan - - -
Belanja modal irigasi/embung/air
sungai/dainase 157.749.000 146.969.000 10.780.000
Belanja modal jaringan/instalasi 8.160.000 8.160.000 -
Belanja modal lainnya - - -
628.134.900 597.785.900 30.349.000
15 Belanja desa dalam klasifikasi sub bidang (Fungsi)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa 2.480.494.141 2.265.775.313 214.718.828
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang
(Rp)
Sub bidang penyelenggaraan belanja
penghasilan tetap, tunjangan dan
operasional pemerintah desa
1.526.042.141 1.413.224.113 112.818.028
Sub Bidang Sarana dan Pra Sarana
Pemerintahan Desa 522.601.500 501.018.000 21.583.500
Sub Bidang Administrasi Kependudukan,
Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan 6.980.000 5.672.500 1.307.500
Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan,
Perencanaan, keuangan & Pelaporan 242.913.500 170.633.700 72.279.800
Sub Bidang Pertanahan 181.957.000 175.227.000 6.730.000
2.480.494.141 2.265.775.313 214.718.828
Bidang Pembangunan Desa 1.243.317.200 1.163.565.210 79.751.990
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang
(Rp)
Sub Bidang Pendidikan 255.114.700 240.588.700 14.526.000
Sub Bidang Kesehatan 319.435.500 286.224.010 33.211.490
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang 410.449.500 381.885.000 28.564.500
Sub Bidang Kawasan Pemukiman 252.117.500 248.867.500 3.250.000
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan
Hidup - - -
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi,
dan Informatika 6.200.000 6.000.000 200.000
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral- - -
Sub Bidang Pariwisata - - -
1.243.317.200 1.163.565.210 79.751.990
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 1.000.514.500 898.648.957 101.865.543
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang
(Rp)
Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban
Umum & Perlindungan Masyaraat305.855.000 255.704.307 50.150.693
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 560.294.500 517.048.000 43.246.500
Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga26.970.000 24.915.000 2.055.000
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 107.395.000 100.981.650 6.413.350
1.000.514.500 898.648.957 101.865.543
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 365.164.800 305.211.300 59.953.500
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang
(Rp)
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan - - -
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 238.931.800 223.416.300 15.515.500
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas
Aparatur Desa 45.190.000 28.260.000 16.930.000
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,
Perlindugan Anak & Keluarga 81.043.000 53.535.000 27.508.000
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM) - - -
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal - - -
Sub Bidang Perdagangan dan
Perindustrian- - -
365.164.800 305.211.300 59.953.500
40.000.000 2.500.000 37.500.000
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) (Lebih)/Kurang
(Rp)
Sub Bidang Penanggulangan Bencana 20.000.000 2.500.000 17.500.000
Sub Bidang Keadaan Darurat 10.000.000 - 10.000.000
Sub Bidang Keadaan Mendesak 10.000.000 - 10.000.000
40.000.000 2.500.000 37.500.000
16 Pembiayaan
Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut
Anggaran Realisasi (Lebih)/kurang
Penerimaan Pembiayaan 150.072.163 150.072.163 -
Pengeluaran Pembiayaan - - -
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :
1 SiLPA tahun anggaran sebelumnya 150.072.163 150.072.163 -
2 Pencairan Dana Cadangan - - -
3Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang
Dipisahkan - - -
Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari
1 Pembentukan Dana Cadangan - - -
2 Penyertaan Modal Desa - - -
17 Aset Desa
Perolehan aset desa adalah sebagai berikut
2018 2019(Penambahan)
/Pengurangan
Tanah - - -
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan Mendesak Desa
Peralatan, Mesin dan Alat Berat 521.024.200 630.916.211 (109.892.011)
Kendaraan 2.500.000 2.000.000 500.000
Gedung dan Bangunan 3.181.200.000 8.395.500.000 (5.214.300.000)
Jalan 19.681.974.000 18.567.900.000 1.114.074.000
Jembatan 330.720.000 312.000.000 18.720.000
Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase -
Embung/Telaga Desa 1.616.500.000 1.525.000.000 91.500.000
Jaringan/Instalasi - - -
Aset tetap lainnya - - -
Konstruksi dalam Pengerjaan - - -
Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi di atas dapat dilihat pada lampiran
18 Penyertaan Modal Desa
Penyertaan Modal Desa pada BUMDes adalah sebagai berikut
2018 2019Penambahan
/(Pengurangan)
BUMDes Panggung Lestari - - -
1 ASET DESA
A. ASET LANCAR
1 Kas Desa
a. Uang kas di Bendahara Desa 4.872.278 123.116.814
b.Rekening Kas Desa 51.419.208 26.933.329
2 Piutang
a. Piutang Sewa Tanah dan Gedung 155.599.716 139.000.000
3 Persediaan
a. Kertas Segel
b.Materai
- Materai 6000 9 buah 54.000 72.000
- Materai 3000 37 buah 111.000 120.000
c Alat Tulis Kantor 2.695.100
212.056.202 291.937.243
B. ASET TIDAK LANCAR
1 Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Desa - 87.000.000
2 Aset Tetap
Tanah
Tanah Kas Desa di Pedukuhan Garon 53.927 m² 4.422.014.000 4.422.014.000
Tanah Kas Desa di Pedukuhan Cabeyan 90.605 m² 49.605.620.000 49.605.620.000
Tanah Kas Desa di Pedukuhan Ngireng-ireng 8.385 m² 863.655.000 863.655.000
Tanah Kas Desa di Pedukuhan Geneng 34.190 m² 3.521.570.000 3.521.570.000
Tanah Kas Desa di Pedukuhan Jaranan 54.700 m² 6.871.646.000 6.871.646.000
Tanah Kas Desa di Pedukuhan Glondong 97.031 m² 19.707.200.000 19.707.200.000
Tanah Kas Desa di Pedukuhan Pandes 30.974 m² 18.035.699.000 18.035.699.000
Tanah Kas Desa di Pedukuhan Sawit 22.607 m² 2.893.696.000 2.893.696.000
Tanah Kas Desa di Pedukuhan Kweni 50.909 m² 8.145.440.000 8.145.440.000
Tanah Kas Desa di Pedukuhan Pelemsewu 79.666 m² 23.017.095.000 23.017.095.000
Tanah Kas Desa di Pedukuhan Glugo 41.891 m² 14.275.105.440 14.275.105.440
Tanah Kas Desa di Pedukuhan Dongkelan 3.442 m² 980.970.000 980.970.000
Tanah Kas Desa di Pedukuhan Krapyak Wetan15.876 m² 5.318.460.000 5.318.460.000
Tanah Kas Desa di Pedukuhan Krapyak Kulon14.145 m² 4.738.575.000 4.738.575.000
Jumlah 162.396.745.440 162.396.745.440
Peralatan dan Mesin
Almari 31 buah 13.490.741 12.500.000
Pendingin Ruangan/AC 5 buah 17.484.000 18.600.000
Almari Kabinet 11 buah 13.724.000 14.600.000
Almari Rak Kaca 4 buah 1.504.000 1.600.000
Almari Sorok 8 buah 3.760.000 3.000.000
Bak Sampah Dalam 9 buah 126.900 105.000
Bak Sampah Luar 7 buah 658.000 700.000
Bangku, Kursi Tunggu 15 buah 5.255.455 4.100.000
Brangkas Besi 1 buah 188.000 200.000
Camera Nikon 1 buah 7.520.000 8.000.000
CPU 12 buah 3.196.000 3.400.000
Dispenser 3 buah 376.000 400.000
Gancangan Koran 1 buah 940.000 1.000.000
GPS MAP 62 SC 1 buah 5.499.000 5.850.000
Horn 1 buah 141.000 150.000
HP Samsung 1 buah 705.000 750.000
HT 10 buah 6.266.667 4.000.000
Jam Dinding 9 buah 169.200 180.000
Kamera 1 buah 7.520.000 8.000.000
Kipas Angin 23 buah 2.910.385 3.500.000
Kursi 64 buah 4.368.762 6.100.000
Kursi Lipat 253 buah 43.854.008 46.100.000
Kursi Tamu 4 set 2.820.000 3.000.000
Lap Top 3 buah 16.920.000 18.000.000
Layar Komputer 13 buah 12.081.136 10.875.000
Layar LCD 1 buah 70.500 75.000
LCD 2 buah 9.400.000 10.000.000
Lensa Kamera 1 buah 940.000 1.000.000
Meja 93 buah 92.261.000 98.150.000
Mesin Absen 1 buah 2.834.946 3.015.900
Mesin potong Rumput 1 buah 4.230.000 4.500.000
JUMLAH ASET LANCAR
Tahun N - 1 (Tahun
Sebelumnya) Volume
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019
TAHUN N (Tahun
Periode Pelaporan) URAIAN
LAMPIRAN II
PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019
Tahun N - 1 (Tahun
Sebelumnya) Volume
TAHUN N (Tahun
Periode Pelaporan) URAIAN
Micropon 4 buah 564.000 300.000
Mimbar Orator 1 buah 470.000 500.000
Papan Pengumuman 2 buah 94.000 100.000
Player CD/DFD 1 buah 235.000 250.000
Powerr 2 buah 1.880.000 2.000.000
Print Laser 5 buah 9.307.880 9.902.000
Printer Canon 9 buah 10.866.400 11.560.000
Rak Surat 1 buah 282.000 300.000
Sandisk Extrim 1 buah 117.500 125.000
Senter Kedip 5 buah 282.000 300.000
Senter Swat Police 2 buah 188.000 200.000
Sepeda Motor Vega 1 buah 3.290.000 3.500.000
Sound Sistem 1 buah 1.880.000 2.000.000
Spiker Aktif Duduk 2 buah 1.880.000 1.000.000
Spiker Aktif Tiang 2 buah 4.700.000 5.000.000
Tikar Tangkep 3 buah 338.400 600.000
Trap Tangga Panggung 2 buah 376.000 400.000
Werles 2 Mic 1 buah 940.000 1.000.000
Switch HUB Port TP Link 4 buah 394.800 420.000
Mesin Fotocopy 1 buah 14.100.000 15.000.000
Kursi Kerja 9 buah 16.557.429 13.700.000
Elevated Tray (Bak Surat) 6 buah 493.500 525.000
Calculator 1 buah 94.000 100.000
Net Book Dell 1 buah 7.050.000 7.500.000
Print Canon 1 buah 1.410.000 1.500.000
Filling Kabinet 4 laci 2 buah 2.820.000 1.500.000
Mesin Potong (peralatan jilid) 1 buah 3.619.000 3.850.000
Staples Kangoro 1 buah 926.840 986.000
Konektor 1 buah 28.200 30.000
MP 287+ Infus 1 buah 141.000 150.000
Barel 4 buah 15.040 16.000
Tang Crimping 1 buah 37.600 40.000
Papan Tupoksi 8 buah 26.320.000 3.500.000
Kursi Lipat Kuliah 30 buah 13.310.400 14.160.000
Whiteboard 1 buah 1.218.240 1.296.000
Proyektor 2 buah 19.749.400 21.010.000
Server 1 set 11.374.000 12.100.000
Tutup gelas stenlis 10 dozen 256.620 273.000
Chainsaw 1 buah 3.825.565 4.069.750
Mesin laminating 1 buah 1.048.100 1.115.000
Lektop Lurah 1 buah 9.790.100 10.415.000
Almari Arsip 1 buah 2.538.000 2.700.000
Kipas angin berdiri 2 buah 893.000 950.000
Alat pemadam api 3 buah 1.692.000 1.800.000
Etalase kaca 6 buah 10.998.000 1.950.000
Etalase counter 1 buah 1.410.000 1.500.000
Whiteboard 1 buah 2.677.120 2.848.000
Mixer Sound 2 buah 10.883.884 5.789.300
Hardisk Eksternal 1 buah 1.292.500 1.375.000
Bendera 1 buah 103.400 110.000
Alat Ukur 2 buah 202.100 215.000
Perangkat Komputer 1 set 9.327.620 9.923.000
Proyektor 1 buah 2.820.000 6.000.000
Digital Camera 1 buah 1.726.780 1.837.000
Gelas 225 buah 92.848.500 439.000
Taplak 55 buah 310.200 330.000
Taplak Prasmanan 2 buah 893.000 950.000
UPS 9 buah 1.269.000 750.000
Notebook 1 buah 7.990.000 8.500.000
Printer 2 buah 3.914.395 4.164.250
Box telpon 1 unit 47.000 50.000
Kursi wasit 2 buah 282.000 300.000
Tiang, net bulu tangkis 2 set 141.000 150.000
Kotak P3K 2 set 117.500 125.000
Kotak perlengkapan/alat 4 set 376.000 400.000
Genset 1 buah 2.350.000 2.500.000
Frame papan data 10 buah 470.000 500.000
Televisi 1 buah 470.000 500.000
Papan agenda kegiatan 3 buah 211.500 225.000
Mesin tik 3 buah 564.000 600.000
Stavol 4 buah 1.880.000 2.000.000
Blower angin 4 buah 2.632.000 2.800.000
Screen proyektor 2 buah 14.100.000 15.000.000
Jumlah 630.916.211 521.024.200
Gedung dan Bangunan
Gedung Pertemuan I 300 m² 115.200.000 655.200.000
Gedung Olahraga 252 m² 302.400.000 756.000.000
Tahun N - 1 (Tahun
Sebelumnya) Volume
TAHUN N (Tahun
Periode Pelaporan) URAIAN
Kantor Desa 80 m² 306.000.000 450.000.000
Kantor Lurah 48 m² (118.800.000) 162.000.000
Gedung Pertemuan II 71 m² 213.000.000 213.000.000
Ruang karang taruna 9 m² 10.800.000 27.000.000
Ruang PSID 16 m² 24.000.000 48.000.000
Ruang BUMDes 40 m² 60.000.000 120.000.000
Ruang Bapel 16 m² 36.000.000 48.000.000
Mushola 36 m² (102.600.000) 108.000.000
Rumah dinas pak bon 54 m² 64.800.000 162.000.000
Gudang Kantor I 24 m² 39.600.000 72.000.000
Gudang Kantor II 24 m² 28.800.000 72.000.000
Pos hansip 20 m² 54.000.000 60.000.000
Taman 24 m² 39.600.000 72.000.000
Kantor PKK 36 m² 108.000.000 108.000.000
Ruang genset 16 m² 19.200.000 48.000.000
Tempat parkir 72 m² 86.400.000 216.000.000
Pagar kantor 50 m² (142.500.000) 150.000.000
Water torn 9 m² 10.800.000 27.000.000
Kamar mandi kantor 12 m² (14.400.000) 36.000.000
Kamar mandi GOR 12 m² 14.400.000 36.000.000
Kamar mandi Mushalla 9 m² 14.850.000 27.000.000
Kamar mandi Bapel 3 m² 7.650.000 9.000.000
Kamar mandi Gedung 12 m² 36.000.000 36.000.000
Tempat wudhu 5 m² 8.250.000 15.000.000
Tiang bendera 1 buah (2.850.000) 3.000.000
Gudang jago selatan 2.000 m² 3.300.000.000 6.000.000.000
Gudang jago utara 2.500 m² 6.750.000.000 7.500.000.000
Gudang kharisma 1.000 m² 2.700.000.000 3.000.000.000
4 Ruko 400 m² 1.080.000.000 1.200.000.000
Bengkel ujang 300 m² 855.000.000 900.000.000
RSS pandes 54 m² 145.800.000 162.000.000
Rumah dinas dokter 54 m² (153.900.000) 162.000.000
RS Patmasuri 5.000 m² (7.500.000.000) 15.000.000.000
Halaman Paving Blok 200 m² 20.000.000 600.000.000
Jumlah 8.395.500.000 3.181.200.000
Jalan
Jalan desa Garon 1.526 m² 1.071.252.000 1.135.527.120
Jalan desa Cabeyan 2.331 m² 1.636.362.000 1.734.543.720
Jalan desa Ngireng-ireng 1.534 m² 1.076.868.000 1.141.480.080
Jalan desa Geneng 1.443 m² 1.012.986.000 1.073.765.160
Jalan desa Glondong 1.888 m² 1.325.376.000 1.404.898.560
Jalan desa Pandes 2.581 m² 1.811.862.000 1.920.573.720
Jalan desa Sawit 1.846 m² 1.295.892.000 1.373.645.520
Jalan desa Jaranan 3.115 m² 2.186.730.000 2.317.933.800
Jalan desa Pelemsewu 2.989 m² 2.098.278.000 2.224.174.680
Jalan desa Kweni 1.814 m² 1.273.428.000 1.349.833.680
Jalan desa Glugo 2.655 m² 1.863.810.000 1.975.638.600
Jalan desa Krapyak wetan 1.738 m² 1.220.076.000 1.293.280.560
Jalan desa Dongkelan 990 m² 694.980.000 736.678.800
Jumlah 18.567.900.000 19.681.974.000
Jembatan
Jembatan Jaranan 24 m² 36.000.000 38.160.000
Jembatan Jaranan 28 m² 42.000.000 44.520.000
Jembatan Kadangan 24 m² 36.000.000 38.160.000
Jembatan timur Cabeyan 18 m² 27.000.000 28.620.000
Jembatan kulon Ngipik 18 m² 27.000.000 28.620.000
Jembatan Sawit 24 m² 36.000.000 38.160.000
Jembatan Kweni 18 m² 27.000.000 28.620.000
Jembatan Sawit 18 m² 27.000.000 28.620.000
Jembatan Karang nongko 18 m² 27.000.000 28.620.000
Jembatan Mangunan 18 m² 27.000.000 28.620.000
Jumlah 312.000.000 330.720.000
IrigasiEmbung/Air Sungai/Drainase
Embung 8.000 m² 1.525.000.000 1.616.500.000
Jumlah 1.525.000.000 1.616.500.000
3 Dana Cadangan
4 Aset Tidak Lancar Lainnya
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 191.828.061.651 187.815.163.640
JUMLAH ASET (A + B) 192.040.117.853 188.107.100.883
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Tahun N - 1 (Tahun
Sebelumnya) Volume
TAHUN N (Tahun
Periode Pelaporan) URAIAN
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH ( I - II )
Panggungharjo, 1 April 2020
LURAH DESA PANGGUNGHARJO,
Ttd
Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm.Apt
LAMPIRAN III
PERATURAN DESA
DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI APBDES TAHUN 2019
DESA : PANGGUNGHARJO
KECAMATAN: SEWON
KABUPATEN: BANTUL
PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
VOLU
ME
SATU
AN ANGGARAN (Rp)
VOL
UME SATUA
N ANGGARAN (Rp)
CAPAI
AN (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
05 BELANJA 5.135.705.641 4.574.092.080 89 1.336.717.507 1.339.450.363 1.502.852.710
01 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 2.486.709.141 2.184.970.613 88 20.501.200 1.288.073.713 488.726.200
01 01 1.526.042.141 1.399.124.113 92 - 1.105.190.413 293.233.700
01 01 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Lurah Desa
pembayaran Penghasilan
Tetap dan Tunjangan Lurah
Desa
1 orang 31.020.000 1 orang 31.020.000 100 - 31.020.000 - -
01 01 02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Pamong Desa
pembayaran Penghasilan
Tetap dan Tunjangan
Pamong Desa
32 orang 562.245.500 32 orang 559.401.500 99 - 559.401.500 -
01 01 03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah
Desa & Pamong Desa
pembayaran Jaminan Sosial
bagi Lurah Desa & Pamong
Desa
36 orang 60.015.792 36 orang 59.751.558 100 - 59.751.558 -
01 01 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa ketersediaan Operasional
Pemerintah Desa
1 paket 411.953.849 1 paket 362.595.255 88 - 362.595.255 -
01 01 05 Penyediaan Tunjangan BPD pembayaran Tunjangan BPD 9 orang 45.300.000 9 orang 45.300.000 100 45.300.000 -
01 01 06 Penyediaan Operasional BPD Ketersediaan Operasional
BPD
1 paket 24.500.000 1 paket 15.072.100 62 - 15.072.100 -
01 01 07 Penyediaan Insentif/Operasional RT terpenuhinya
Insentif/Operasional RT
1 paket 34.130.000 1 paket 32.050.000 94 - 32.050.000 -
01 01 90 Tambahan Penghasilan dari tanah
pelungguh dan bengkok
Pembayaran Tambahan
Penghasilan dari tanah
pelungguh dan bengkok
7 orang 36.950.000 6 orang 28.950.000 78 - - 28.950.000 -
Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap,
Tunjangan, dan Operasioanl Pemerintahan Desa
LAPORAN REALISASI KEGIATAN
PERIODE 01 JANUARI - 31 DESEMBER 2019
TAHUN ANGGARAN 2019
SUMBER DANA
DANA DESA (Rp)ALOKASI DANA
DESA (Rp)LAIN-LAIN (Rp)
BENTUK
LAIN
REALISASIKODE
REKENING
1
URAIAN NAMA OUT PUT
RENCANA
OUT PUT
VOLU
ME
SATU
AN ANGGARAN (Rp)
VOL
UME SATUA
N ANGGARAN (Rp)
CAPAI
AN (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SUMBER DANA
DANA DESA (Rp)ALOKASI DANA
DESA (Rp)LAIN-LAIN (Rp)
BENTUK
LAIN
REALISASIKODE
REKENING
1
URAIAN NAMA OUT PUT
RENCANA
OUT PUT
01 01 91 Penyediaan Tunjangan Hari Raya
Perangkat Desa & BPD
Pembayaran Tunjangan Hari
Raya Perangkat Desa & BPD
48 orang 54.270.000 47 orang 52.970.000 98 - - 52.270.000 -
01 01 92 Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Pembayaran Tunjangan
Purna Tugas
1 orang 25.410.000 1 orang 11.310.000 45 - - 11.310.000
01 01 99 Penyediaan Tunjangan Kinerja Lurah dan
Pamong Desa
Pembayaran Tunjangan
Kinerja Lurah dan Pamong
Desa
34 orang 213.247.000 34 orang 174.769.130 82 - - 174.769.130
01 01 99 Penyediaan Tunjangan Kinerja BPD Pembayaran Tunjangan
Kinerja BPD
9 orang 27.000.000 9 orang 25.934.570 96 - - 25.934.570
01 02 Sub Bidang Sarana dan Pra Sarana Pemerintahan Desa 528.816.500 498.113.000 94 15.800.000 42.344.000 - -
01 02 01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap)
Perkantoran/Pemerintahan
Penyediaan Sarana (Aset
Tetap) Perkantoran
/Pemerintahan
12 unit 40.742.500 10 unit 21.172.500 52 15.800.000 6.277.500
01 02 02 Pemeliharaan Gedung / Prasarana
Kantor Desa
Peningkatan kualitas
Gedung / Prasarana Kantor
Desa
1 paket 43.200.000 10 paket 32.971.500 76 - 32.971.500 -
01 02 03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Gedung/Prasarana Kantor Desa
Peningkatan kualitas
Gedung/Prasarana Kantor
Desa
1 unit 409.453.000 1 unit 409.453.000 100
01 02 03 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Gedung /Prasarana Kantor Desa
Peningkatan kualitas
Gedung/Prasarana Kantor
Desa
1 unit 31.421.000 1 unit 31.421.000 100
01 02 99 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Ketersediaan Peralatan
Rumah Tangga
1 paket 4.000.000 1 paket 3.095.000 77 3.095.000
01 03 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan 6.980.000 5.672.500 81 - - 5.672.500 -
01 03 01 Pelayanan Administrasi umum &
kependudukan (Surat
pengantar/pelayanan KTP, Akta
Kelahiran, Kartu Klg, dll)
Peningkatan kualitas
Pelayanan Administrasi
umum & kependudukan
(Surat pengantar /pelayanan
KTP, Akta Kelahiran, Kartu
Klg, dll)
1 paket 2.246.000 1 paket 1.672.500 74 - - 1.672.500
01 03 02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran
Profil Desa
Dokumen Profil Desa 2 dokumen 1.514.000 2 dokumen 1.000.000 66 - - 1.000.000
01 03 03 Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan
Pemerintahan Desa
Administrasi dan Kearsipan
Pemerintahan Desa terkelola
dengan baik
1 paket 3.220.000 1 paket 3.000.000 93 3.000.000
01 04 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, keuangan & Pelaporan 242.913.500 206.834.000 85 4.701.200 140.539.300 114.593.000 -
VOLU
ME
SATU
AN ANGGARAN (Rp)
VOL
UME SATUA
N ANGGARAN (Rp)
CAPAI
AN (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SUMBER DANA
DANA DESA (Rp)ALOKASI DANA
DESA (Rp)LAIN-LAIN (Rp)
BENTUK
LAIN
REALISASIKODE
REKENING
1
URAIAN NAMA OUT PUT
RENCANA
OUT PUT
01 04 01 Penyelenggaraaan Musyawarah
Perencanaan Desa /Pembahasan APBDes
terselenggaranya
Musyawarah Perencanaan
Desa /Pembahasan APBDes
(Musdes RPJMDes dan
RKPD)
2 kali 17.170.000 2 kali 16.843.000 98 16.843.000
01 04 01 Penyelenggaraaan Musy Perenc Desa
/Pembahasan APBDes
terselenggaranya
Musyawarah Perencanaan
Desa /Pembahasan APBDes
(Musdes RPJMDes dan
RKPD)
2 kali 29.070.000 2 kali 27.629.500 95 27.629.500
01 04 01 Penyelenggaraaan Musyawarah
Perencanaan Desa /Pembahasan APBDes
(Musdus)
- -
01 04 02 Penyelenggaraaan Musyawarah Desa
Lainnya
terselenggaranya
Musyawarah Desa Lainnya
3 kali 23.305.000 3 paket 8.085.000 35 - - 8.085.000
01 04 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Desa
Dokumen RPJM Desa TA 2019-20241 dokumen 26.950.000 1 dokumen 26.700.000 99 - 26.700.000
01 04 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Desa
Dokumen RKP Desa TA 2020 1 dokumen 6.560.000 1 dokumen 6.200.000 95 - 6.200.000
01 04 04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Dokumen Perdes tentang
APBDes & Perubahan
APBDes TA 2020,LPJ 2018
3 dokumen 7.328.500 3 dokumen 5.893.500 80 5.893.000
01 04 06 Penyusunan Dokumen Kebijakan Desa Dokumen Perdes tentang
Kedudukan Keuangan,
Tunjangan Purna Tugas,
Pemanfaatan Tanah Desa
3 dokumen 5.880.000 3 dokumen 5.880.000 100 58.880.000
01 04 07 Penyusunan Laporan Kepala
Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
dokumen Laporan Kepala
Desa/Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
3 dokumen 3.570.000 3 dokumen -
01 04 08 Pengembangan Sistem Informasi Desa Sistem Informasi Desa
terkelola dengan baik
1 paket 67.960.000 1 paket 64.581.200 95 4.701.200 59.880.000 -
01 04 10 Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan
Pilkades, Pemilihan Ka Kewilayahan &
BPD
Terisinya lowongan Dukuh
Krapyak Kulon
1 paket 39.550.000 1 paket 36.186.800 91 36.186.800
01 04 11 Penyelengaraan Lomba antar
Kewilayahan Desa dan Pengiriman
Kontingen dalam mengikuti lomba deaa
- -
01 04 99 Sosialisasi Produk Hukum Desa terselenggaranya Sosialisasi
Produk Hukum Desa
2 kali 8.050.000 3 kali 5.375.000 67 5.375.000
VOLU
ME
SATU
AN ANGGARAN (Rp)
VOL
UME SATUA
N ANGGARAN (Rp)
CAPAI
AN (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SUMBER DANA
DANA DESA (Rp)ALOKASI DANA
DESA (Rp)LAIN-LAIN (Rp)
BENTUK
LAIN
REALISASIKODE
REKENING
1
URAIAN NAMA OUT PUT
RENCANA
OUT PUT
01 04 99 Jaring Aspirasi BPD Aspirasi Masyarakat
tersalurkan lewat BPD
4 kali 7.520.000 3 kali 3.460.000 46 3.460.000
01 05 Sub Bidang Pertanahan 181.957.000 75.227.000 41 - - 75.227.000 -
01 05 03 Fasilitasi Sertifikat Tanah untuk
Masyarakat Miskin
terselesainya sertifikat tanah
untuk masyarakat
1 paket 8.480.000 1 paket 8.480.000 100 8.480.000
01 05 04 Mediasi Konflik Pertanahan Terselesainya Konflik
Pertanahan
15 kasus 7.970.000 15 kasus 7.955.000 100 7.955.000
01 05 06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB)
Administrasi Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) terkelola
dengan baik
1 paket 65.507.000 1 paket 58.792.000 90 58.792.000
01 05 99 Pembayaran ganti rugi kepada Pihak
Ketiga
100.000.000 -
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1.243.317.200 1.163.891.710 94 808.308.200 5.335.000 350.248.510 -
02 01 Sub Bidang Pendidikan 255.114.700 240.588.700 94 142.349.700 - 98.239.000 -
02 01 01 Penyelenggaraan
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-
Formal Milik Desa
Peningkatan kualitas
Penyelenggaraan
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M
adrasah Non-Formal Milik
Desa
1 paket 59.000.000 1 paket 59.000.000 100 59.000.000
02 01 02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD Peningkatan kualitas
Penyelenggaraan PAUD
1 paket 35.930.000 1 paket 35.680.000 99 35.680.000
02 01 06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
/Pengadaan sarana/Pra Sarana/APE
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-
formal Milik Desa (Paud Matahari Garon
)
Peningkatan kualitas
sarana/Pra Sarana/APE
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M
adrasah Non-formal Milik
Desa (Paud Matahari Garon)
56 m3 25.835.000 1 unit 25.750.000 100 - 25.750.000
02 01 06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
/Pengadaan sarana/Pra Sarana/APE
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-
formal Milik Desa (TK Pertiwi)
Peningkatan kualitas
sarana/Pra Sarana/APE
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M
adrasah Non-formal Milik
Desa (TK Pertiwi)
1 unit 47.819.700 1 unit 47.669.700 100 47.669.700 -
02 01 08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa - -
02 01 10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa
Miskin/Berprestasi
Pembayaran biaya
pendidikan bagi siswa
miskin/berprestasi
1 paket 62.640.000 1 paket 48.679.000 78 48.679.000
02 01 99 Sosialisasi Jam Belajar Masyarakat Penerapan jam belajar
masyarakat
1 paket 3.090.000 1 paket 3.010.000 97 3.010.000
VOLU
ME
SATU
AN ANGGARAN (Rp)
VOL
UME SATUA
N ANGGARAN (Rp)
CAPAI
AN (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SUMBER DANA
DANA DESA (Rp)ALOKASI DANA
DESA (Rp)LAIN-LAIN (Rp)
BENTUK
LAIN
REALISASIKODE
REKENING
1
URAIAN NAMA OUT PUT
RENCANA
OUT PUT
02 01 99 Fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus
(BKB Cempaka)
Peningkatan kualitas
sarana/Pra Sarana/APE
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M
adrasah Non-formal Milik
Desa (BKB Cempaka)
1 paket 20.800.000 1 paket 20.800.000 100 20.800.000
02 02 Sub Bidang Kesehatan 319.435.500 286.224.010 90 275.814.500 - 10.409.510 -
02 02 02 Penyelenggaraan Posyandu Peningkatan layanan
kesehatan bagi anak balita
dan lansia
44 kelompok 147.400.000 44 kelompok 147.400.000 100 147.400.000
02 02 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang
Kesehatan
Peningkatan pengetahuan
dan pemahaman bidang
kesehatan
3 kali 16.407.500 3 kali 15.505.000 94 15.505.000
02 02 90 Penyelenggaraan POSBINDU Peningkatan kesehatan
masyarakat usia antara 15-
59 tahun
8 unit 25.520.000 6 unit 24.000.000 94 24.000.000
02 02 99 Penyuluhan dan Pembinaan
Pengurangan Angaka Kematian Ibu dan
Angka Kematian Bayi
Menurunnya Angka
Kematian Ibu dan Angka
Kematian Bayi
1 paket 10.740.000 1 paket 3.462.500 32 3.462.500
02 02 99 Pembinaan/Promosi Kesehatan, PHBS Menurunnya wabah penyakit
DB dan meningkatnya
kesehatan masyarakat
18 kali 28.080.000 18 kali 25.130.000 89 25.130.000
02 02 99 Pembinaan Kader Kesehatan, PPKBD dan
Sub PPKBD
Peningkatan kinerja Kader
Kesehatan, PPKBD dan Sub
PPKBD
6 kali 9.293.000 6 kali 6.975.500 75 6.975.500
02 02 99 Pembinaan Kelompok Bina Keluarga
Balita
Peningkatan kegiatan
Kelompok Bina Keluarga
Balita
4 kali 26.670.000 4 kali 26.670.000 100 26.670.000
02 02 99 Peningkatan Kesehatan Pamong Desa
bersama Instansi Terkait
meningkatnya Kesehatan
Pamong Desa bersama
Instansi Terkait
12 kali 19.200.000 3 kali 6.600.000 34 6.600.000
02 02 99 Peningkatan Kesehatan Masyarakat meningkatnya Kesehatan
masyarakat
1 paket 5.340.000 1 paket 1.226.500 23 1.226.500
02 02 99 Fasilitasi Kegiatan Kader Sehat Desa,
PPKBD dan Sub PPKBD
Terselenggaranya Kegiatan
Kader Sehat Desa, PPKBD
dan Sub PPKBD
1 paket 21.070.000 1 paket 21.070.000 100 21.070.000
02 02 99 Monitoring BALITA Penderita Kurang Gizi Penurunan angka jumlah
balita penderita gizi buruk
1 paket 5.340.000 1 paket 3.809.510 71 3.809.510
VOLU
ME
SATU
AN ANGGARAN (Rp)
VOL
UME SATUA
N ANGGARAN (Rp)
CAPAI
AN (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SUMBER DANA
DANA DESA (Rp)ALOKASI DANA
DESA (Rp)LAIN-LAIN (Rp)
BENTUK
LAIN
REALISASIKODE
REKENING
1
URAIAN NAMA OUT PUT
RENCANA
OUT PUT
02 02 99 Fasilitasi Kegiatan KP IBU Terselenggaranya Kegiatan
KP IBU
1 paket 4.375.000 1 paket 4.375.000 100 4.375.000
02 03 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 410.449.500 382.211.500 93 309.176.500 5.335.000 67.700.000 -
02 03 02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan
Pemukiman/Gang (Pandes)
Peningkatan kualitas jalan
lingkungan pemukiman
/Gang (Pandes)
61,8 m3 64.025.000 61,8 m3 64.025.000 100 64.025.000
02 03 02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan
Pemukiman/Gang (Mriyan - kidul
kadangan)
Pemeliharaan Jalan
Lingkungan
Pemukiman/Gang
14,1 m3 16.132.500 14,1 m3 16.132.500 100 16.132.500
02 03 02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan
Pemukiman/Gang (Pelemsewu -
Karangnongko)
Pemeliharaan Jalan
Lingkungan
Pemukiman/Gang
(Pelemsewu - Karangnongko)
55,2 m3 57.150.000 1 paket 57.150.000 100 57.150.000
02 03 02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan
Pemukiman/Gang )krapyak Kulon RT 02)
Peningkatan kualitas Jalan
Lingkungan
Pemukiman/Gang ) Krapyak
Kulon RT 02)
27 m3 24.003.000 27 m3 23.275.000 97 23.275.000
02 03 02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan
Pemukiman/Gang (Glugo RT 02)
Pemeliharaan Jalan
Lingkungan
Pemukiman/Gang (Glugo RT
02)
90 m3 20.950.000 90 m3 20.750.000 99 20.750.000
02 03 08 Pemeliharaan Embung Milik Desa kelancaran suply air irigasi
ke bulak pandes
9,12 m3 12.450.200 12.450.200 100 12.450.200
02 03 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
/Pengerasan Jalan Lingkungan
Pemukiman Ngireng-ireng RT 05
terlaksananya Pembangu-
nan/Rehabilitasi/Peningkata
n/Pengerasan Jalan
Lingkungan Pemukiman
Ngireng-ireng RT 05
27.310.000 - - -
02 03 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Prasarana Jalan Desa (Cabeyan-Garon)
Peningkatan kualitas
Prasarana Jalan Desa
(Cabeyan-Garon)
314 m3 104.491.900 314 m3 104.491.900 100 104.491.900
02 03 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Prasarana Jalan Desa (Jln KH Ali
Maksum Pandes)
Peningkatan kualitas
Prasarana Jalan Desa (jln
KH Ali Maksum Pandes)
48 m3 31.651.900 48 m3 31.651.900 100 31.651.900
02 03 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Prasarana Jalan Desa (Cabeyan & Garon)
Penerangan Jalan Desa
(Cabeyan-Garon) terpenuhi
30 titik 46.950.000 40 titik 46.950.000 100 46.950.000
VOLU
ME
SATU
AN ANGGARAN (Rp)
VOL
UME SATUA
N ANGGARAN (Rp)
CAPAI
AN (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SUMBER DANA
DANA DESA (Rp)ALOKASI DANA
DESA (Rp)LAIN-LAIN (Rp)
BENTUK
LAIN
REALISASIKODE
REKENING
1
URAIAN NAMA OUT PUT
RENCANA
OUT PUT
02 03 99 Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong
Royong dan Fasilitasi Gotong Royong
Masyarakat
terlaksanya kegiatan Bulan
Bhakti Gotong Royong dan
Fasilitasi Gotong Royong
Masyarakat
1 paket 5.335.000 1 paket 5.335.000 100 5.335.000
02 04 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 252.117.500 248.867.500 99 74.967.500 - 173.900.000 -
02 04 01 Dukungan pelaksanaan program
pembangunan/rehab RTLH Gakin
Peningkatan kualitas RTLH
Gakin
5 unit 54.935.000 5 unit 52.085.000 95 52.085.000
02 04 15 Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan
Fasilitas pengelolaan sampah
desa/pemukiman
sampah terkelola dengan
baik
3 unit 22.882.500 3 unit 22.882.500 100 22.882.500
02 04 15 Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan
Fasilitas pengelolaan sampah
desa/pemukiman (RPS BUMDes)
sampah terkelola dengan
baik
108 m² 153.350.000 228 m² 153.150.000 100 153.150.000
02 04 99 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Air
Hujan (Glugo Rt 01)
mengurangi resiko bencana
banjir
58 m 20.950.000 58 20.750.000 99 20.750.000
02 05 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0 0
02 06 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 6.200.000 6.000.000 97 6.000.000 - - -
02 06 99 Pelatihan Jurnalistik peningkatan kegiatan
jurnalistik
4 kali 6.200.000 4 kali 6.000.000 97 6.000.000
02 07 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0
02 08 Sub Bidang Pariwisata 0
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 1.000.514.500 917.158.457 92 238.876.807 42.841.650 630.538.000 -
03 01 Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyaraat 305.855.000 278.213.807 91 46.966.807 - 231.247.000 -
03 01 01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos
Keamanan Desa
terjaganya keamanan
wilayah desa khususnya
kantor desa
1 paket 45.973.000 1 paket 45.300.000 99 45.300.000
03 01 02 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas
Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh
Pemdes
Peningkatan Kinerja Tenaga
Keamanan/Ketertiban
12 kali 30.897.000 12 kali 30.897.000 100 30.897.000
03 01 04 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap
Bencana Skala Lokal Desa
Pengendalian Bencana Skala
Lokal Desa
15 kali 21.787.500 15 kali 19.235.000 88 19.235.000
03 01 06 Bantuan hukum untuk Aparatur Desa
dan masyarakat Miskin
Terselesainya permasalahan
hukum Aparatur Desa dan
masyarakat Miskin
10 kasus 4.460.000 - -
VOLU
ME
SATU
AN ANGGARAN (Rp)
VOL
UME SATUA
N ANGGARAN (Rp)
CAPAI
AN (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SUMBER DANA
DANA DESA (Rp)ALOKASI DANA
DESA (Rp)LAIN-LAIN (Rp)
BENTUK
LAIN
REALISASIKODE
REKENING
1
URAIAN NAMA OUT PUT
RENCANA
OUT PUT
03 01 07 Pelatihan/Penyuluhan/Sosilisasi kepada
Masyarakat di Bidang Hukum dan
Perlindungan Masyarakat
Peningkatan pengetahuan
Masyarakat di Bidang
Hukum dan Perlindungan
Masyarakat
5 kali 12.790.000 5 kali 8.145.000 64 8.145.000
03 01 91 Pembinaan dan Pengawasan Rumah
Kos/Sewa
rumah kos terkelola dengan
baik dan tidak melanggar
aturan
12 bulan 147.387.500 12 bulan 145.905.000 99 145.905.000
03 01 99 Penanggulangan orang yang mengalami
Gangguan Jiwa
tertanganinya orang yang
mengalami Gangguan Jiwa
12 penderita 5.520.000 2 penderita 1.000.000 18 1.000.000
03 01 99 Pengembangan dan Pengelolaan Desa
Siaga
peningkatan pengelolaan
desa siaga
1 paket 37.040.000 1 paket 27.731.807 75 27.731.807
03 02 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 560.294.500 513.048.000 92 166.995.000 - 346.066.000 -
03 02 01 Pembinaan Group Kesenian dan
Kebudayaan Tingkat Desa
Kelestarian Kesenian dan
Kebudayaan Tingkat Desa
1 paket 68.742.500 1 paket 64.242.500 93 64.242.500
03 02 03 Penyelenggaraan Festival Kesenian,
Adat/kebudayaan, dan Keagamaan
Tingkat desa (hari jaya panggungharjo)
terselenggaranyan Festival
Kesenian, Adat/kebudayaan,
dan Keagamaan Tingkat
desa (hari jaya
panggungharjo) dengan baik
1 paket 123.415.000 1 paket 123.415.000 100 123.415.000
03 02 05 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana
Prasarana Kebudayaan/Rumah
Adat/Keagamaan Milik Desa (Masjid
Taqwa Garon)
peningkatan kualitas Sarana
Prasarana Keagamaan Milik
Desa (Masjid Taqwa Garon)
48 m2 26.100.000 35 m2 25.900.000 99 25.900.000
03 02 90 Pelatihan di Bidang Keagamaan Peningkatan pengetahuan di
Bidang Keagamaan
2 kali 12.602.000 2 kali 8.540.000 68 8.540.000
03 02 99 Fasilitasi Kegiatan Peringantan Hari
Besar Keagamaan
penyediaan fasilitas Kegiatan
Peringantan Hari Besar
Keagamaan
28 kelom
pok
42.880.000 28 kelomp
ok
41.300.000 96 41.300.000
03 02 99 Pelaksanaan Lomba Potensi Bidang
Keagamaan
Terselenggaranya Lomba
Potensi Bidang Keagamaan
1 paket 20.450.000 1 paket 20.450.000 100 20.450.000
03 02 99 Pengembangan dan Pembinaan
Kehidupan Sosial Keagamaan
Peningkatan kerukunan dan
kehidupan Sosial
Keagamaan
1 paket 188.455.000 1 paket 158.442.000 84 158.455.000
VOLU
ME
SATU
AN ANGGARAN (Rp)
VOL
UME SATUA
N ANGGARAN (Rp)
CAPAI
AN (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SUMBER DANA
DANA DESA (Rp)ALOKASI DANA
DESA (Rp)LAIN-LAIN (Rp)
BENTUK
LAIN
REALISASIKODE
REKENING
1
URAIAN NAMA OUT PUT
RENCANA
OUT PUT
03 02 99 Pembinaan Kaum Rois dan Takmir
Masjid
Peningkatan kegiatan Kaum
Rois dan Takmir Masjid
10 kali 26.950.000 10 kali 21.940.000 81 21.940.000
03 02 99 Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari
Besar Nasional
Penyediaan fasilitas
Pelaksanaan Peringatan Hari
Besar Nasional
24 kelom
pok
42.247.000 24 kelomp
ok
40.745.500 96 40.745.500
03 02 99 Fasilitasi Keikutsertaan dalam
Peringatan Hari Jadi Kabupaten
Keikutsertaankegiatan
dalam Peringatan Hari Jadi
Kabupaten
1 paket 8.453.000 1 paket 8.073.000 96 8.073.000
03 02 99 Kegiatan Sarasehan Hari Jadi Kabupaten 0
03 03 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 26.970.000 24.915.000 92 24.915.000 - - -
03 03 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan
Olah Raga Milik Desa
Peningkatan kualitas Sarana
dan Prasarana Kepemudaan
dan Olah Raga Milik Desa
4 unit 21.055.000 4 unit 20.000.000 95 20.000.000
03 03 06 Pembinaan Karang Taruna/klub
Kepemudaan dan Olah Raga
Peningkatan Karang
Taruna/klub Kepemudaan
dan Olah Raga
1 paket 5.915.000 1 paket 4.915.000 83 4.915.000
03 04 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 107.395.000 100.981.650 94 - 42.841.650 53.225.000 -
03 04 02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Peningkatan intensitas
kegiatan LKMD/LPM/LPMD
1 paket 5.915.000 1 paket 4.915.000 83
03 04 03 Pembinaan PKK Peningkatan intensitas
kegiatan PKK
1 paket 45.745.000 1 paket 42.841.650 94 42.841.650
03 04 04 Pelatihan Pembinaan Lembaga
kemasyarakatan
Peningkatan pengetahuan
pengurus Lembaga
kemasyarakatan
1 kali 10.955.000 1 kali 10.615.000 97 10.615.000
03 04 99 Peningkatan Kapasitas TPK Peningkatan kualitas
pekerjaan dan tertibnya
pelaporan kegiatan
1 kali 2.127.500 1 kali 2.127.500 100 2.127.500
03 04 99 Operasional Bapel JPS Penyediaan operasional
Bapel JPS
1 paket 38.070.000 1 paket 35.900.000 94 35.900.000
03 04 99 Pembinaan dan Pengembangan Forum
Anak
peningkatan kegiatan Forum
anak
1 paket 4.582.500 1 paket 4.582.500 100 4.582.500
VOLU
ME
SATU
AN ANGGARAN (Rp)
VOL
UME SATUA
N ANGGARAN (Rp)
CAPAI
AN (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SUMBER DANA
DANA DESA (Rp)ALOKASI DANA
DESA (Rp)LAIN-LAIN (Rp)
BENTUK
LAIN
REALISASIKODE
REKENING
1
URAIAN NAMA OUT PUT
RENCANA
OUT PUT
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 365.164.800 305.571.300 84 269.031.300 3.200.000 33.340.000 -
04 01 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0 0
04 02 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 238.931.800 223.776.300 94 220.576.300 3.200.000 - -
04 02 04 Pemeliharaan Saluran Irigasi
Tersier/Sederhana (Bulak Sawit -
Jaranan)
kelancaran pengairan
pertanian
129,165 m3 115.811.900 129,165 m3 107.421.900 93 107.421.900
04 '02 04 Pemeliharaan Saluran Irigasi
Tersier/Sederhana (Sawit-kuburan-kidul
makam)
kelancaran pengairan
pertanian
33,18 m3 30.731.900 33,18 m3 28.341.900 92 28.341.900
04 '02 04 Pemeliharaan Saluran Irigasi
Tersier/Sederhana (Pelemsewu Rt 07)
kelancaran pengairan
pertanian
40 m 8.260.000 40 m 8.260.000 100 8.260.000
04 02 05 Pelatihan/Pengenalan Teknologi Tepat
Guna untuk Pertanian/Peternakan
Penerapan Teknologi Tepat
Guna untuk
Pertanian/Peternakan
2 kali 8.700.000 2 kali 8.700.000 100 8.700.000
04 02 99 Pemberdayaan Kelompok Tani peningkatan kegiatan
kelompok pertanian
1 paket 18.227.500 1 paket 18.227.500 100 18.227.500
04 02 99 Pengembangan Tanaman dalam Pot keberhasilan program
tanaman dalam pot
1 paket 20.000.000 1 paket 20.000.000 100 20.000.000
04 02 99 Promosi/Festival/Pameran Produk
Pertanian
keikutsertaan kegiatan
pameran produk pertanian
1 paket 3.200.000 1 paket 3.200.000 100 3.200.000
04 02 99 Angkat Walet kelancaran aliran air sungai 1 paket 34.000.500 1 paket 29.625.000 87 29.625.000
04 03 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 45.190.000 28.260.000 63 - - 28.260.000 -
04 03 02 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Peningkatan kinerja
perangkat desa
38 orang 45.190.000 38 orang 28.260.000 63 28.260.000
04 04 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindugan Anak & Keluarga 81.043.000 53.535.000 66 48.455.000 - 5.080.000 -
04 04 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan
Perempuan
peran perempuan dalam
perekonomian keluarga
3 kali 20.655.000 3 kali 20.570.000 100 20.570.000 -
04 04 03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang
Difabel
Peningkatan ketrampilan
Penyandang Difabel
1 kali 11.440.000 1 kali 4.463.000 39 4.463.000
VOLU
ME
SATU
AN ANGGARAN (Rp)
VOL
UME SATUA
N ANGGARAN (Rp)
CAPAI
AN (%)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SUMBER DANA
DANA DESA (Rp)ALOKASI DANA
DESA (Rp)LAIN-LAIN (Rp)
BENTUK
LAIN
REALISASIKODE
REKENING
1
URAIAN NAMA OUT PUT
RENCANA
OUT PUT
04 04 91 Fasilitasi/Penyuluhan/Sosialisasi KDRT,
Bina Keluarga Sakinah (DBKS)
penurunan angka KDRT 1 kali 7.110.000 -
04 04 99 Pembinaan dan Penanganan bagi Lansia
dan Anak Terlantar
terpenuhinya kebutuhan
hidup Lansia dan anak
terlantar
1 paket 12.440.000 1 paket 6.612.000 53 6.612.000
04 04 99 Optimalisasi Peran Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Desa
peningkatan peran Tim
koordinasi penanggulangan
kemiskinan desa
1 paket 12.588.000 1 paket 5.080.000 40 5.080.000
04 04 99 Pelatihan dan Pemberdayann bagi Kaum
Lansia
peran kaum lansia dalam
kegiatan ekonomi
12 kali 16.810.000 12 kali 16.810.000 100 16.810.000
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA 40.000.000 2.500.000 6 - - - -
05 01 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 20.000.000 2.500.000 13 - - - -
05 01 01 Penanggulangan Bencana penanganan korban bencana 1 paket 20.000.000 1 paket 2.500.000 13
05 02 Sub Bidang Keadaan Darurat 10.000.000 - - - - - -
05 02 01 Keadaan Darurat penanganan keadaan
darurat
1 paket 10.000.000 -
05 03 Sub Bidang Keadaan Mendesak 10.000.000 - - - - - -
05 03 01 Keadaan Mendesak penanganan keadaan
mendesak
1 paket 10.000.000 -
LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA PANGGUNGHARJO
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019
Tanggal :
Desa : Panggungharjo
Kecamatan : Sewon
Kabupaten : Bantul
No Lokasi Kegiatan Rincian Kegiatan Volume Satuan Sumber Dana Jumlah (Rp)
1 Disnakertrans 100.000.000
2 DPUPKP 143.840.000
3 DPUPKP 75.000.000
4 DPUPKP 1.500.000.000
5 DPUPKP 784.000.000
6 BKK 45.000.000
7 BKK 50.000.000
8 P2MD 150.000.000
9 P2MD 20.000.000
10 P2MD 20.000.000 Pemeliharaan Saluran Air Hujan
Pembangunan Jembatan
Perbaikan Jalan
Pembangunan Penerangan Jalan
Pembangunan Gedung
Pengembangan Pengelolaan Sampah
Pembangunan Paving Blok
Sub Total Jenis Kegiatan 1
PROGRAM SEKTORAL YANG MASUK DESA
Jenis Kegiatan
Padat Karya Infrastruktur
Talud Jalan
Saluran Drainase
No Lokasi Kegiatan Rincian Kegiatan Volume Satuan Sumber Dana Jumlah (Rp)Jenis Kegiatan
Padat Karya Infrastruktur1
Pelemsewu RT
01,02 dan 03Cor Jalan 150 m Dinaskertrans 100.000.000
100.000.000
1 Pelemsewu, Sawit Talud Jalan 750 m DPUPKP 143.840.000
143.840.000
1Glondong -
GenengSaluran Drainase 42 m DPUPKP 75.000.000
75.000.000
1 Jaranan Pemb.jembatan 12 m DPUPKP 1.500.000.000
1.500.000.000
1 Glugo Perbaikan Jalan 450 m DPUPKP 350.000.000
2Kampus Isi ke
BaratPengaspalan Jalan 550 m DPUPKP 434.000.000
784.000.000
1 Garon RT 01 Penerangan Jalan 35 titik BKK 25.000.000
2 Cabeyan RT 03 Penerangan Jalan 5 titik BKK 20.000.000
45.000.000
Sub Total Jenis Kegiatan 6
Penerangan Jalan
Penerangan Jalan
Sub Total (6)
Sub Total Jenis Kegiatan 7
Padat Karya Infrastruktur
Sub Total (3)
Sub Total Jenis Kegiatan 3
Sub Total (5)
Pembangunan Jembatan
Sub Total Jenis Kegiatan 2
Sub Total Jenis Kegiatan 4
Talud Jalan
Saluran Drainase
Sub Total (2)
Sub Total (1)
Peleburan dan Pengaspalan Jalan
Sub Total (4)
Sub Total Jenis Kegiatan 5
Perbaikan Jalan
No Lokasi Kegiatan Rincian Kegiatan Volume Satuan Sumber Dana Jumlah (Rp)Jenis Kegiatan
Padat Karya Infrastruktur1 Garon RT 02
Pembangunan Gedung KB
Matahari56 m² BKK 25.000.000
2 Garon RT 01 Masjid Taqwa 136 m² BKK 25.000.000
50.000.000
1 Sawit RT 05 RPS BUMDes 1 Ls P2MD 150.000.000
150.000.000
1 Glugo RT 02 Jalan Kampung 141 m² P2MD 20.000.000
20.000.000
1 Glugo RT 01 Pemeliharaan Saluran Air Hujan 141 m² P2MD 20.000.000
20.000.000
2.887.840.000
Panggungharjo, 1 April 2020
LURAH DESA PANGGUNGHARJO,
Ttd
WAHYUDI ANGGORO HADI, S.Farm,Apt
Total (1-10)
Sub Total Jenis Kegiatan 9
Pembangunan Paving Blok
Sub Total (9)
Sub Total Jenis Kegiatan 10
Pemeliharaan Saluran Air Hujan
Sub Total (9)
Pembangunan Gedung
Sub Total (8)
Pemasangan Atap Rangka Baja
Sub Total (7)
Sub Total Jenis Kegiatan 8
Pengembangan Pengelola Sampah