MANFAAT Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan,Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 %
Capaian Tindak Lanjut LHP dan Audit BPK 100 %
DAMPAK -
Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Inventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) TA 2015 1 Dokumen
Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP) Tahun Anggaran sebelum dan Tahun Anggaran
2015
1 Dokumen
HASIL Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan,Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100 %
Penyusunan Dokumen Pelaporan Satgas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen
Penyusunan Dokumen Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen
Penyusunan dan Pelaporan SPT Pajak Tahunan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen
Penyusunan Dokumen LRA,Laporan Operasional (LO),Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),Neraca dan CaLK Laporan Akuntabilitas Akuntansi Berbasis
Akrual Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
1 Dokumen
Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun & Inventarisasi Barang/Jasa (Aset) Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran
2015
1 Dokumen
Penyusunan Dokumen Neraca,LRA dan CaLK Kegiatan Sumber Dana APBN Satker Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 Semester I dan II 1 Dokumen
Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Akuntansi (SP2D) Penerapan Anggaran Kegiatan pada SKPD Bappeda Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2015
1 Dokumen
Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Aset & Inventarisasi Barang Persediaan pada SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2015
1 Dokumen
Penyusunan Dokumen SPP SPM SP2D dan SPJ Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 1 Dokumen
KELUARAN Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA,Neraca dan CaLK SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014 1 Dokumen
Penyusunan Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Anggaran Internal Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran
2015
1 Dokumen
Penyusunan Verifikasi Kode Rekening Anggaran dan Penyesuaiaan Tarif Harga Satuan sesuai Satuan Standar Harga (SSH) pada kegiatan Bappeda
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
1 Dokumen
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 757.800.000
SDM Pelaksana 13 Orang
Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Keuangan 100 %
Opini Audit BPK WTP
HASIL Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 % Tahun 2015
MANFAAT Capaian Sasaran Kinerja RPJMD 70 % Tahun 2015
22. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Kegiatan Bappeda Provinsi Banten 1 Dokumen
23. Update Sistem Informasi Manajemen Rencana Daerah (SIMRENDA 1 Dokumen
24. Pembuatan Network Attached Storage (NAS) Server Bappeda Provinsi Banten 1 Dokumen
19. Pembuatan Maket dan Siteplan Gedung Bappeda Provinsi Banten 1 Dokumen
20. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Kegiatan Bappeda Provinsi Banten 1 Dokumen
21. Pembuatan Maket dan Siteplan Gedung Bappeda Provinsi Banten 1 Dokumen
16. Pemutakhiran Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan dan Pengendalian 1 Dokumen
17. Anugerah Pangripta Banten 1 Dokumen
18. Koordinasi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1 Dokumen
13. Penyusunan Laporan Barang/Jasa Kegiatan Bappeda Provinsi Banten 12 Dokumen
14. Forum Perencanaan Pembangunan Bappeda Se Provinsi Banten 1 Dokumen
15. Penyusunan Laporan TEPPA Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015 1 Dokumen
10. Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA Tahun 2016 1 Dokumen
11. Fasilitasi Penyusunan RKAP dan DPPA Tahun 2015 1 Dokumen
12. Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Bappeda Provinsi Banten Tahun 2015 12 Dokumen
7. Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Banten 2016 2 Dokumen
8. Penyusunan Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2016 1 Dokumen
9. Penyusunan DRPK Tahun 2016 1 Dokumen
4. Penyusunan Evaluasi Semesteran Kegiatan Bappeda Tahun 2015 1 Dokumen
5. Penyusunan Evaluasi Kegiatan Bappeda Akhir Tahun 2015 1 Dokumen
6. Penyusunan Tapkin dan Iku Bappeda Provinsi Banten 2015 1 Dokumen
KELUARAN 1. Penyusunan LAKIP Bappeda Provinsi Banten 2014 1 Dokumen
2. Penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi Banten 2014 1 Dokumen
3. Penyusunan LPPD Bappeda Provinsi Banten 2014 1 Dokumen
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.050.000.000
SDM 8 Orang
Waktu 12 Bulan
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Keuangan 100 %
Pengadaan Interior Ruang Rapat Bidang Pemerintahan 1 Paket
Pengadaan Infocus 6 Unit
Pengadaan/Penggantian Audio System Ruang Rapat Parpurna 1 Paket
Pengadaan Speker Ruangan 1 Paket
Pengadaan AC Split 1 PK 10 Unit
Pengadaan/Penggantian Vertikal Blind 1 Paket
Pengadaan Piring Ceper dan Gelas 1 Paket
Pengadaan Komputer/PC 10 Unit
Pengadaan Notebook 10 Unit
Pengadaan Printer 10 Unit
Pembuatan Auning Kendaraan Roda Dua 1 Paket
Pemasangan Reling Kantin 1 Paket
Pengadaan/Penggantian Relling Tangga dan Balkon Kantor Bappeda 1 Paket
Pengadaan Rak Perpustakaan dan Ruang PPAP (Display) 1 Paket
Pengadaan Pembangunan Koridor/Selasar Kantor Bappeda 1 Paket
Pembuatan Pintu Gerbang Kendaraan Angkutan Sampah 1 Paket
Pengadaan Kursi dan Meja Perpustakaan 1 Paket
Pengadaan Filling Kabinet 5 Unit
Pengadaan Roll Opack 3 Unit
Pengadaan Peralatan Pemeliharaan Gedung 1 Paket
Pengadaan Lemari Arsip 10 Unit
Pengadaan Sofa Perpustakaan 1 Unit
KELUARAN Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat 2 Unit
Pengadaan Mesin Tik Electrikal 10 Unit
Pengadaan Mesin Penghancur Kertas 10 Unit
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 2.275.800.000
Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
Personil 6 Orang
Tercapainya Rasio Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah 100 %
Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 %
Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata usaha dan Administrasi 100 %
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100 %
HASIL Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran 100 % Tahun 2015
MANFAAT Skala Kepuasan Masyarakat 3 Tahun 2015
KELUARAN Pemeliharaan Gedung dan Halaman 12 Bulan
Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 12 Bulan, 30 Unit Kendaraan Operasional Roda Empat dan 23 Unit
Kendaraan Operasional Roda Dua dan 1 Unit Genset
Pemeliharaan Inventaris Kantor 12 Bulan, Peralatan Kantor dan Perlengkapan Kantor
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 2.687.728.000
Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
Personil 10 Orang
Tercapainya Rasio Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah 100 %
Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 %
Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata usaha dan Administrasi 100 %
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100 %
HASIL Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran 100 % Tahun 2015
MANFAAT Skala Kepuasan Masyarakat 3,25 Tahun 2015
Penyedian Makan dan Minum Kantor 12 Bulan
Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internert dan PHBI/PHBN 12 Bulan
Fasilitasi Penunjang Kegiatan dan Kantor 12 Bulan
KELUARAN Penunjang Penguatan Kelembagaan 2 Dokumen
Penyediaan Bahan Habis Pakai 12 Bulan
Penyediaan Bahan Cetak 12 Bulan
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 4.014.000.000
Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
Personil 6 Orang
Tercapainya Rasio Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah 100 %
Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 %
Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata usaha dan Administrasi 100 %
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100 %
MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70 % tahun 2015
DAMPAK Indeks Pembangunan Manusia 74,57 % tahun 2015
7. Pekan Ilmiah Internal Bappeda Provinsi Banten 1 Dokumen
8. Fasilitasi Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 6 Orang
HASIL Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 100 % tahun 2015
4. Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala PNS Bappeda Provinsi Banten 2 Dokumen
5. Fasilitasi Perkuatan Kelembagaan dan Validasi Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten 2 Dokumen
6. Pemutahiran Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Banten 2 Dokumen
KELUARAN 1. Pengembangan Wawasan Aparatur Bappeda Provinsi Banten 83 Orang
2. Peningkatan Kompetensi Aparatur Bappeda Provinsi Banten 40 Orang
3. Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan Golongan PNS Bappeda Provinsi Banten 1 Dokumen
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 795.000.000
Waktu Pelaksanan 12 bulan
Personil 5 orang
Tercapainya Rasio Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah 100 %
Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 %
Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata usaha dan Administrasi 100 %
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100 %
MANFAAT Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah 100 % Tahun 2015
KELUARAN Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah 12 (dua belas) bulan
HASIL Rasio Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan di Luar Daerah 100 % Tahun 2015
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 824.925.000
SDM 4 (empat) Orang
Waktu Pelaksanaan 12 (dua belas) bulan
Tercapainya Rasio Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah 100 %
Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 %
Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata usaha dan Administrasi 100 %
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100 %
DAMPAK Meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) 74,57 % pada Tahun 2015
Orientasi Pembinaan Kearsipan dan Perpustakaan khusus Bappeda 1 Dokumen
HASIL Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan tata Usaha dan administrasi Kepegawaian 100 % Tahun 2015
MANFAAT Tingkat Capaian sasaran RPJMD 70 % Tahun 2015
Dokumen Pendukung 2 Dokumen : Undang Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan,
Undang Undang No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan
KELUARAN Pembinaan Kearsipan Dinamis Bappeda 25 Orang
Pengembangan Perpustakaan Khusus Bappeda 1 Dokumen
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 370.000.000
Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
Personil 25 Orang
Tercapainya Rasio Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah 100 %
Tercapainya Rasio Pembangunan, Pengadaan, pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100 %
Tercapainya Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata usaha dan Administrasi 100 %
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 100 %
DAMPAK LPE 6,70 % - 6,80 %
HASIL Cakupan Ketersediaan Regulasi dan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah 3 Dok pada tahun 2015
MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70 % Tahun 2015
18. RAPAT KOORDINASI BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 8 Dokumen
19. RAPAT KOORDINASI EVALUASI RTRW PROVINSI BANTEN 2010-2030 BERDASARKAN WKP I, II DAN III 3 Dokumen
20. KONSINYERING EVALUASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN 2010-2030 DENGAN PEMERINTAH PUSAT 4 Dokumen
15. KOORDINASI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAH (DAS) TERPADU PROVINSI BANTEN 1 Dokumen
16. IDENTIFIKASI POTENSI SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CIDANAU PROVINSI BANTEN 2 Dokumen
17. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMENFAATAN RUANG PROVINSI BANTEN (MONITORING DAN EVALUASI PENATAAN RUANG) 1 Dokumen
12. STUDI PENYUSUNAN PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH TERPADU PROVINSI BANTEN 2 Dokumen
13. KOORDINASI PERENCANAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 1 Dokumen
14. KOORDINASI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA (RAD-GRK) PROVINSI
BANTEN
2 Dokumen
9. RAPAT KERJA BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 1 Dokumen
10. EVALUASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010-2030 2 Dokumen
11. KONSINYERING EVALUASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN 2010-2030 BERDASARKAN WKP I, II dan III 1 Dokumen
6. KOORDINASI SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL-DAERAH 1 Dokumen
7. KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG 1 Dokumen
8. PENYELENGGARAAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH PROVINSI BANTEN 1 Dokumen
3. VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA SKPD MITRA LINGKUP SUBID TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016 1 Dokumen
4. VERIFIKASI RANCANGAN DRPK SKPD MITRA LINGKUP SUBID TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016 1 Dokumen
5. VERIFIKASI APBD PERUBAHAN SKPD MITRA BIDANG TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2015 1 Dokumen
Dokumen Pendukung RTRW Provinsi Banten
KELUARAN 1. EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN RENJA SKPD MITRA LINGKUP SUBID TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2014 1 Dokumen
2. VERIFIKASI RANCANGAN AWAL RENJA SKPD MITRA LINGKUP SUBID TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016 1 Dokumen
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 2.939.330.000
Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
Personil 6 Orang
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Ketersediaan Regulasi dan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah 3 Dok pada tahun 2015
Menurunnya Prosentase Penduduk Miskin 5,10 % - 4.8 % Pada Tahun 2015
DAMPAK Meningkatnya Indeks Pembangunan (IPM) 74,57 % pada Tahun 2015
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6,70 % - 6.8 % Pada Tahun 2015
Menurunnya Prosentase Pengangguran Terbuka 9,24 % pada Tahun 2015
9. KAJIAN REVIEW TARGET RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2012-2017 1 DOKUMEN
HASIL Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 % Pada Tahun 2015
MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70 % pada Tahun 2015
6. KONSULTASI DAN REKOMENDASI RANCANGAN AKHIR RPJMD KABUPATEN/KOTA 2 DOKUMEN
7. SOSIALISASI PERGUB JUKNIS PELAKSANAAN FORUM SKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 1 DOKUMEN
8. KAJIAN PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN 1 DOKUMEN
3. PRA MUSRENBANG RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 1 DOKUMEN
4. MUSRENBANG RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 1 DOKUMEN
5. PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 1 DOKUMEN
SDM Pelaksana 3 Orang Tim Teknis
KELUARAN 1. PENYUSUNAN DOKUMEN RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 1 DOKUMEN
2. FORUM KONSULTASI PUBLIK RKPD PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 1 DOKUMEN
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 2.900.000.000
Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
SDM Pelaksana 4 Orang Pengelola Kegiatan
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 % pada Tahun 2015
Menurunnya Prosentase Penduduk Miskin 5,10 % - 4.80 % pada Tahun 2015
DAMPAK Meningkatnya Indeks Pembangunan (IPM) 74,57 % pada Tahun 2015
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6,70 % - 6.80 % Pada Tahun 2015
Menurunnya Prosentase Pengangguran Terbuka 9,24 % pada Tahun 2015
Verifikasi DRPK Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota Tahun Anggran 2016 1 Dokumen
HASIL Sebagai Bahan Dokumen Penganggaran Pembangunan 100 % Tahun 2015
MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70 % pada tahun 2015
Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 2 Dokumen
Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2015 2 Dokumen
Penyusunan Draft Pergub Pedoman Perencanaan Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota Tahun 2016 2 Dokumen
KELUARAN Sinkronisasi Penyusunan DRPK SKPD Tahun Anggaran 2016 1 Dokumen
Sosialisasi Penyusunan Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD) Tahun 2016 1 Dokumen
Fasilitasi Musrenbangnas 1 Dokumen
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.300.000.000
SDM Pelaksana 6 Orang
Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 % pada Tahun 2015
DAMPAK Tercapainya Indikator Makro Pembangunan 100 %
HASIL Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan 100 %
MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70 % pada tahun 2015
Koordinasi Perencanaan Ekonomi Integratif Kawasan Banten Lama 1 Dokumen
Koordinasi Sektor Tenaga Kerja Dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN (AFTA) 2015 1 Dokumen
Kajian Inventarisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten 1 Dokumen
Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional - Daerah 1 Dokumen
Penyusunan Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Banten 1 Dokumen
Evaluasi Perkembangan Perekonomian Banten 2 (Dua) Semester 2 Dokumen
Verifikasi Rancangan Renja Mitra 2016 1 Dokumen
Verifikasi Rancangan DRPK Mitra 2016 1 Dokumen
Verifikasi Renja Perubahan 2015 1 Dokumen
Dokumen Pendukung
KELUARAN Evaluasi Renja Mitra 2014 1 Dokumen
Verifikasi Rancangan Awal Renja Mitra 2016 1 Dokumen
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.075.000.000
SDM Pelaksana 5 Orang
Waktu Pelaksanaan Kegiatan 12 Bulan
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 % pada Tahun 2015
DAMPAK Tercapainya Indikator Makro Pembangunan 100 % pada Tahun 2015
Evaluasi Capaian Kinerja UPTD Pada Dinas Kehutanan dan Perekbunan Provinsi Banten 1 Dokumen
HASIL Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 % pada Tahun 2015
MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70 % pada Tahun 2015
Konsultasi Publik Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1 Dokumen
Evaluasi Capaian Kinerja UPTD Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 1 Dokumen
Evaluasi Capaian Kinerja UPTD Pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten 1 Dokumen
Koordinasi Perencanaan Pemantapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1 Dokumen
Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1 Dokumen
FGD Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1 Dokumen
FGD Bidang Infrastruktur Di Kawasan Minapolitan 1 Dokumen
FGD Bidang Sinergitas Hulu Hilir Di Kawasan Minapolitan 1 Dokumen
FGD Bidang Permodalan Di Kawasan Minapolitan 1 Dokumen
Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2015 1 Dokumen
Koordinasi Pengembangan Kawasan Minapolitan 1 Dokumen
Semiloka Strategi Pengembangan Agribisnis 1 Dokumen
Verifikasi Perubahan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2015 1 Dokumen
Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional - Daerah 1 Dokumen
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Tahun 2016 1 Dokumen
Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2016 1 Dokumen
Verifikasi Rancangan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2016 1 Dokumen
Verifikasi Rancangan DRPK SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2016 1 Dokumen
Dokumen Pendukung 1 Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2012 tentang RAD Pangan
dan Gizi
2 Peraturan Gubernur Banten Nomor 26 Tahun 2013 tentang
Pengembangan Kawasan Minapolitan
KELUARAN Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid Ketahanan Pangan dan Agribisnis Tahun 2014 1 Dokumen
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 2.472.000.000
SDM Pelaksana 7 Orang
Waktu Pelaksanaan Kegiatan 12 Bulan
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 % pada Tahun 2015
Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 6.7 % - 6.8 % Pada Tahun 2015
Menurunnya Prosentase Pangangguran Terbuka 9,24 % Pada Tahun 2015
Menurunnya Prosentase Penduduk Miskin 5.1 % - 4.8 % Pada Tahun 2015
MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70 % Tahun 2015
DAMPAK Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,57 % Pada Tahun 2015
16. PENYUSUNAN DATABASE SANITASI 1 Dokumen
17. PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN PENATAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2015 1 Dokumen
HASIL Sebagai Bahan Dokumen Penganggaran Tahunan Daerah 100 % Tahun2015
13. ANALISIS KINERJA BIDANG SUMBER DAYA AIR 1 Dokumen
14. ANALISIS KINERJA BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN 1 Dokumen
15. LOKAKARYA PERENCANAAN PENANGANAN INFRASTRUKTUR WILAYAH BIDANG KE - PU - AN 1 Dokumen
10. KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN 1 Dokumen
11. KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM BIDANG SUMBER DAYA AIR 1 Dokumen
12. KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM BIDANG PRASARANA TRANSPORTASI 1 Dokumen
7. KOORDINASI PERENCANAAN DAK BIDANG INFRASTRUKTUR WILAYAH 1 Dokumen
8. VERIFIKASI PERUBAHAN RENJA SKPD MITRA BIDANG INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2015 1 Dokumen
9. KOORDINASI PERENCANAAN PROGRAM SEKTOR AIR MINUM DAN SANITASI 1 Dokumen
4. VERIFIKASI RANCANGAN DRPK SKPD MITRA BIDANG INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2016 1 Dokumen
5. RAPAT KOORDINASI BIDANG (RAKORBID) MITRA PENATAAN RUANG DAN PRASARANA WILAYAH 1 Dokumen
6. SINERGITAS PERENCANAAN DAERAH DAN NASIONAL TAHUN 2016 1 Dokumen
KELUARAN 1. EVALUASI CAPAIAN KINERJA MITRA INFRASTRUKTUR WILAYAH 5 Dokumen
2. MONITORING (MONEV) PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH 1 Dokumen
3. VERIFIKASI RENJA SKPD MITRA BIDANG INFRASTRUKTUR WILAYAH TAHUN 2016 1 Dokumen
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.450.000.000
Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
Personil 6 Orang
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 % pada Tahun 2015
% Pengangguran Terbuka 9 ,24% pada Tahun 2015
DAMPAK IPM 74 ,57 pada Tahun 2015
LPE 6 ,7% - 6,8% pada Tahun 2015
% Penduduk Miskin 5 ,1% - 4,8% pada Tahun 2015
Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Politik, Hukum, HAM Dan Ketertiban 1 Dokumen
HASIL Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 % Tahun 2015
MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70 % Tahun 2015
Koordinasi Program Dan Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asazi Manusia (RANHAM) 1 Dokumen
Koordinasi Aksi Daerah Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Provinsi Dan Kabupaten/Kota 1 Dokumen
Pelaporan dan Verifikasi Kabupaten/Kota Aksi Daerah PPK Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 4 Dokumen
Verifikasi DRPK Tahun 2015 Perubahan SKPD Mitra Sub Bidang 6 Dokumen
Koordinasi Penyusunan Perencanaan Mitra Bidang Pemerintahan Tahun 2016 1 Dokumen
Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Daerah Tahun 2016 Mitra Sub Bidang 1 Dokumen
Verifikasi Rancangan Akhir Renja Tahun 2016 SKPD Mitra Sub Bidang 6 Dokumen
Verifikasi Renja Tahun 2015 Perubahan SKPD Mitra Sub Bidang 6 Dokumen
Verifikasi DRPK Tahun 2016 SKPD Mitra Sub Bidang 6 Dokumen
KELUARAN Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Mitra Sub. Bidang Politik, Hukum, Ham dan Ketertiban Tahun 2014 6 Dokumen
Verifikasi Rancangan Awal Renja Tahun 2016 SKPD Mitra Sub Bidang 6 Dokumen
Verifikasi Rancangan Renja Tahun 2016 SKPD Mitra Sub Bidang 6 Dokumen
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.050.000.000
SDM 3 Orang
Waktu 12 Bulan
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 % pada Tahun 2015
DAMPAK Indejs Pembangunan Manusia (IPM) 74,57
Porsentase Penduduk Miskin 4,80 %
HASIL Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 %
MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD Tahun 2015 70 %
9. KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN NARKOBA 1 Dokumen
10. KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN KAB/KOTA SEHAT 1 Dokumen
11. KOORDINASI PERENCANAAN PENANGGULANGAN GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM (GAKY) 1 Dokumen
6. KOORDINASI SINERGITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAERAH LINGKUP KESOS DAN GENDER TAHUN 2016 1 Dokumen
7. KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PUHA 1 Dokumen
8. KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PUG 1 Dokumen
3. VERIFIKASI RANCANGAN RENJA SKPD MITRA LINGKUP KESOS DAN GENDER TAHUN 2016 1 Dokumen
4. VERIFIKASI RANCANGAN DRPK SKPD LINGKUP KESOS DAN GENDER TAHUN 2016 1 Dokumen
5. VERIFIKASI PERUBAHAN RENJA SKPD LINGKUP KESOS DAN GENDER TAHUN 2015 1 Dokumen
Dokumen Pendukung 2 Pergub RAD MDGs dan Pergub RAD Pangan dan Gizi
KELUARAN 1. EVALUASI CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN RENJA SKPD LINGKUP KESOS DAN GENDER TAHUN 2014 1 Dokumen
2. VERIFIKASI RANCANGAN AWAL RENJA SKPD MITRA LINGKUP KESOS DAN GENDER TAHUN 2016 1 Dokumen
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 950.000.000
Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
Personil 5 Orang
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 % pada Tahun 2015
DAMPAK Indejs Pembangunan Manusia (IPM) 74,57
12. Kajian Perencanaan Tenaga Kerja Dalam Rangka Mengurangi Pengangguran 1 Dokumen
HASIL Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 %
MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD Tahun 2015 70 %
9. Penyusunan rancangan indikator output dan outcome kesesuaian SDM usia produktif dan pasar tenaga kerja 1 Dokumen
10. Penyusunan rancangan roadmap optimalisasi peningkatan kualitas SDM Provinsi Banten 1 Dokumen
11. Seminar Perencanaan Peningkatan Budaya Kerja 1 Dokumen
6. Verifikasi Perubahan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid SDM, Budaya dan Keagamaan Tahun 2015 1 Dokumen
7. Koordinasi Sinergitas Perencanaan Pembangunan Nasional – Daerah Tahun 2015 1 Dokumen
8. Simulasi perencanaan dan penganggaran : kesesuaian SDM usia produktif dan pasar tenaga kerja 1 Dokumen
3. Verifikasi Rancangan Renja SKPD Mitra Lingkup Subid SDM, Budaya dan Keagamaan Tahun 2016 1 Dokumen
4. Verifikasi Rancangan DRPK SKPD Mitra Lingkup Subid SDM, Budaya dan Keagamaan Tahun 2016 1 Dokumen
5. Rapat Koordinasi Bidang Sosial Kemasyarakatan Tahun 2015 1 Dokumen
Dokumen Pendukung
KELUARAN 1. Evaluasi Renja SKPD Mitra SDM, Budaya dan Keagamaan 1 Dokumen
2. Verifikasi Rancangan Awal Renja SKPD Mitra Lingkup Subid SDM, Budaya dan Keagamaan Tahun 2016 1 Dokumen
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.100.000.000
Waktu Pelaksanaan 12 bulan
Personil 6 orang
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 % pada Tahun 2015
Indeks Pembangunan Manusia 74,57 % Pada Tahun 2015
Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,70 - 6.8 % pada Tahun 2015
Persentase Penduduk Miskin 5,10 - 4.8 % pada Tahun 2015
MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70 %
DAMPAK Persentase Pengangguran Terbuka 9,24 % pada Tahun 2015
Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Otonomi Daerah Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota 1 DOK
Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Tata Pemerintahan Tahun 2015 1 DOK
HASIL Cakupan ketersediaan dokumen perencanan dan penganggaran pembangunan 100 %
Koordinasi Integrasi,Sinergisitas,Sinkronisasi Rencana Program Pembangunan Nasional - Daerah 1 DOK
Koordinasi Capian Kinerja SKPD Mitra Bidang Pemerintahan Tahun Ke Tiga RPJMD 1 DOK
Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Banten dan Kabupaten / Kota Tahun 2015 1 DOK
Verifikasi Renja Perubahan Tahun 2015 SKPD Mitra Subid Tata Pemerintahan 1 DOK
Verifikasi DRPK SKPD Mitra Tata Pemerintahan Tahun 2016 7 DOK
Verifikasi DRPK Perubahan SKPD Mitra Tata Pemerintahan Tahun 2015 7 DOK
DOKUMEN PENDUKUNG RPJMD 2012-2017
KELUARAN Evaluasi Pelaksanaan Renja 2015 SKPD Mitra Subid Tata Pemerintahan 1 DOK
Verifikasi Renja Tahun 2016 SKPD Mitra Subid Tata Pemerintahan 3 DOK
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 650.000.000
WAKTU PELAKSANAAN 12 BULAN
PERSONEL 6 ORANG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 % pada Tahun 2015
% Pengangguran Terbuka 9,24 %
DAMPAK IPM 74,57 %
LPE 6,70 - 6.80 %
% Penduduk Miskin 5,10 - 4.80 %
HASIL Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan 100 % Tahun 2015
MANFAAT Tingkat Capaian Aspek RPJMD 70 %
Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 1 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2015
Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota Tahun 2015 2 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota
Tahun 2015
Pengembangan Sistem Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Pembangunan Provinsi Banten 1 Paket 1 dokumen Sistem Pengendalian dan Pelaporan Kinerja
Pembangunan Provinsi Banten
Penyusunan TAPKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2015 1 Dokumen Penyusunan TAPKIN dan IKU Provinsi Banten Tahun 2015
Penyusunan Laporan (Triwulanan) Hasil Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 4 Dokumen Penyusunan Laporan (Triwulanan) Hasil Kinerja Pelaksanaan
Renja SKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
Pemantauan Hasil Kinerja Pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015 2 Dokumen Pemantauan Hasil Kinerja Pelaksanaan APBD Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2015
KELUARAN Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan RKPD Provinsi Banten Tahun 2014 1 Dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kinerja RKPD Provinsi Banten
Tahun 2014
Penyusunan LKPJ Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran 2014 1 Dokumen Penyusunan LKPJ Gubernur Banten Akhir Tahun Anggaran
2014
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota Tahun 2014 8 Dokumen Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Kab/Kota Tahun 2014
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 2.219.930.000
Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
Personil 8 Orang
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan 100 % pada Tahun 2015
- % Pengangguran Terbuka 9,24 % pada Tahun 2015
DAMPAK - IPM 74,57 % pada Tahun 2015
- LPE 6,70 - 6.8 % pada Tahun 2015
- % Penduduk Miskin 5,10 - 4.8 % pada Tahun 2015
Fasilitasi Rakor Pusat dan Penyerahan DIPA APBN TA. 2016 1 Dokumen (20 Buku)
HASIL Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan 100 % Tahun 2015
MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70 % Pada Tahun 2015
KELUARAN Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan APBN Tahun 2015 8 Dokumen (90 Buku) 4 Laporan Triwulanan Dekon da TP Provinsi, 4
Laporan Triwulanan TP dan UB Kab/Kota, 2 Rapat koordinasi
Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan DAK Tahun 2015 4 Dokumen (40 Buku) 4 Laporan Triwulanan Pelaksanaan DAK dan 2
Rapat Koordinasi
Pengendalian dan Evaluasi Hasil Pemantauan Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN dan Dana Lainnya Tahun
2015
2 Dokumen (22 Buku)
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 750.000.000
Personil 8 Orang
Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan 100 % pada Tahun 2015
DAMPAK Menurunnya Prosentase Penduduk Miskin 5,01 - 4,8 % pada tahun 2015
HASIL Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 % pada tahun 2015
MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70 % pada tahun 2015
Pelatihan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pro Poor Planing Budgeting and Monitoring (P3BM) 1 Dokumen
Penyusunan Dokumen Program Pembangunan Perdesaan Terpadu (P3T) Tahun 2015 1 Dokumen
Penyusunan Laporan Percepatan Pencapaian Target MDGs Provinsi Banten 5 Dokumen
Penyusunan Pergub tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Prov. Banten Tahun 2012-2017 1 Dokumen
Rapat Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Banten Tahun 2015 1 Dokumen
Penyusunan Rencana Kerja Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2016 1 Dokumen
Dokumen Pendukung 3 Perpres 15/2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,
Permendagri 42/2010 tentang TKPK dan Pergub 38/2011 tentang MDGs
KELUARAN Pengendalian dan Evaluasi Program-program Penanggulangan Kemiskinan 12 Dokumen
Monitoring dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan 1 Laporan
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 960.000.000
Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
Personil 4 Orang
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan 100 % pada Tahun 2015
DAMPAK IPM 74,57 % pada tahun 2015
LPE 6,70 % - 6.8 % pada tahun 2015
HASIL Bahan Perencanaan Dan Pengendalian komite Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Tahun 2015 100 %
MANFAAT Tingkat Capaian Aspek RPJMD 70 % tahun 2015
Pengendalian Dan Pengembangan KPI Serang 1 Dokumen
Pengendalian Dan Pengembangan KPI Lebak 1 Dokumen
Pengendalian Dan pengembangan KPI Tangerang 1 Dokumen
waktu Pelaksanaan kegiatan 12 bulan
KELUARAN Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan MP3Ei 1 Dokumen
Pengendalian Dan Pengembangan KPI Cilegon 1 Dokumen
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 400.000.000
SDM Pelaksana 5 Orang
Peralatan 4 Unit PC 4 Printer
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan 100 % pada Tahun 2015
Porsentase Pengangguran Terbuka 9,24 % Tahun 2015
DAMPAK Indeks Pembangunan Manusia 74,57 Point Tahun 2015
Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,70 % Tahun 2015
Porsentase Penduduk Miskin 5,10 % Tahun 2015
Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah 5 Dokumen Tahun 2015
MANFAAT Tingkat Capaian Sasaran RPJMD 70 % Tahun 2015
Jumlah Kerjasama (Kesepakatan) Pembangunan Daerah 5 Dokumen Kesepakatan Bersama Pembangunan Daerah Tahun 2015
8. Koordinasi Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) 1 Dok
9. Koordinasi Evaluasi dan Pengendalian Kerjasama SERAGON 1 Dok
HASIL Cakupan Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 % Tahun 2015
5. Koordinasi Perencanaan Pembangunan RAKORTAS, BKSP, MPU, MUSRENBANGREG 3 Dok
6. Koordinasi Perencanaan Kerjasama Antar Kabupaten/Kota 2 Dok
7. Koordinasi Penyiapan Kerjasama Pemerintah Swasta 1 Dok
2. Rakor Kerjasama Pembangunan Lintas Wilayah dan Sektor Provinsi Banten Tahun 2015 1 Dok
3. Evaluasi MUSRENBANGTAS Banten-Jawa Barat Tahun 2015 1 Dok
4. Koordinasi Perencanaan Desa/Kelurahan Perbatasan Terpadu Banten-Jawa Barat 3 Dok
Personil 6 Orang
Dokumen Pendukung Kesepakatan Bersama
KELUARAN 1. Evaluasi dan Pengendalian Kerjasama Pembangunan Daerah Tahun 2014-2015 1 Dok
Tersedianya Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah 5 Dokumen
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 1.050.000.000
Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Tersedianya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan 100 %
Penyusunan Profile Informasi Pembangunan Daerah 1 Video pembangunan, Publikasi Data Pembangunan Daerah
(Booklet,Leaflet, Banner )
HASIL Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan 1 Paket pada tahun 2015
MANFAAT Skala Kepuasan Masyarakat skala (1-4) 3,25 pada tahun 2015
Pengukuran Ketahanan Nasional di Daerah 1 Dokumen
Penyusunan Juknis Bantuan Keuangan Update Data Pelaporan Kab./Kota Tahun 2016 1 Dokumen
Optimalisasi Hibah BPS Provinsi Banten Tahun 2016 1 Dokumen
KELUARAN Penyusunan Data Pembangunan Daerah 1 Dokumen
Forum Data Pembanguna Daerah (Provinsi dan Kab./Kota) 1 Dokumen
Penyusunan Data Output Kegiatan SKPD Sesuai RPJMD 1 Dokumen
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 950.000.000
Waktu Pelaksanaan 12 Bulan
Personil 6 Orang
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Tercapainya Data dan Informasi Pembangunan di Provinsi Banten 1 Paket tahun 2015