Lampiran IV
Nomor
Tanggal
Raperda APBD TA. 2017
:
:
--- Tahun 2016
14 Nopember 2016
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
282.997.147.000,00 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 131.326.745.682,00 20.611.600.602,00 131.058.800.716,00 1
16.916.640.000,00 Pendidikan 8.515.678.261,00 1.519.382.640,00 6.881.579.099,00 1.01
10.725.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 5.403.000.000,00 918.069.280,00 4.403.930.720,00 1.01 . 1.01.01
817.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 247.066.000,00 569.934.000,00 1.01 . 1.01.01 . 01
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.01 . 01 . 02
247.000.000,00 0,00 6.534.000,00 240.466.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.01 . 1.01.01 . 01 . 07
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 10
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.01 . 01 . 11
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.01 . 01 . 12
45.000.000,00 0,00 38.400.000,00 6.600.000,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.01 . 01 . 17
124.000.000,00 0,00 124.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 18
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.01 . 1.01.01 . 01 . 19
183.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 103.000.000,00 1.375.000,00 78.625.000,00 1.01 . 1.01.01 . 02
103.000.000,00 103.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 09
25.000.000,00 0,00 23.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 22
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.01 . 1.01.01 . 02 . 24
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.01 . 02 . 28
45.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 6.500.000,00 38.500.000,00 1.01 . 1.01.01 . 05
45.000.000,00 0,00 38.500.000,00 6.500.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan1.01 . 1.01.01 . 05 . 05
100.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 61.750.000,00 38.250.000,00 1.01 . 1.01.01 . 06
100.000.000,00 0,00 38.250.000,00 61.750.000,00 Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah1.01 . 1.01.01 . 06 . 06
1.530.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 53.925.000,00 1.476.075.000,00 1.01 . 1.01.01 . 15
190.000.000,00 0,00 162.875.000,00 27.125.000,00 Peningkatan Mutu pendidikan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 67
95.000.000,00 0,00 85.075.000,00 9.925.000,00 Fasilitasi Ajang Kreativitas Anak Usia Dini1.01 . 1.01.01 . 15 . 68
50.000.000,00 0,00 47.750.000,00 2.250.000,00 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 69
100.000.000,00 0,00 85.375.000,00 14.625.000,00 Fasilitasi kegiatan PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 70
95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 79
1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Pengadaan APE PAUD1.01 . 1.01.01 . 15 . 83
Halaman 1REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
6.175.000.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 5.300.000.000,00 229.015.000,00 645.985.000,00 1.01 . 1.01.01 . 16
60.000.000,00 0,00 43.225.000,00 16.775.000,00 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen
Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 69
472.000.000,00 0,00 342.250.000,00 129.750.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa1.01 . 1.01.01 . 16 . 70
25.000.000,00 0,00 18.575.000,00 6.425.000,00 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar1.01 . 1.01.01 . 16 . 76
35.000.000,00 0,00 27.575.000,00 7.425.000,00 Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi
1.01 . 1.01.01 . 16 . 79
30.000.000,00 0,00 23.175.000,00 6.825.000,00 Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan1.01 . 1.01.01 . 16 . 80
70.000.000,00 0,00 55.625.000,00 14.375.000,00 Pengembangan Kurikulum SD/SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 81
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pendampingan BSM SD1.01 . 1.01.01 . 16 . 82
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penggabungan SD Negeri1.01 . 1.01.01 . 16 . 83
65.000.000,00 0,00 30.800.000,00 34.200.000,00 Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat1.01 . 1.01.01 . 16 . 84
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer1.01 . 1.01.01 . 16 . 98
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Ruang Belajar SD SMP1.01 . 1.01.01 . 16 . 108
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Sanitasi/MCK Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 109
1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Perpustakaan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 16 . 110
100.000.000,00 0,00 86.760.000,00 13.240.000,00 Penyelenggaraan Lomba MAPSI PAI1.01 . 1.01.01 . 16 . 111
490.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 143.993.000,00 346.007.000,00 1.01 . 1.01.01 . 18
60.000.000,00 0,00 42.000.000,00 18.000.000,00 Pengembangan pendidikan keaksaraan1.01 . 1.01.01 . 18 . 04
50.000.000,00 0,00 45.625.000,00 4.375.000,00 Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal1.01 . 1.01.01 . 18 . 07
30.000.000,00 0,00 21.540.000,00 8.460.000,00 Ekspo Hari Aksara Internasional Tingkat Kabupaten1.01 . 1.01.01 . 18 . 15
350.000.000,00 0,00 236.842.000,00 113.158.000,00 Penyelenggaraan UNPP Paket A,B,C dan SD, SMP1.01 . 1.01.01 . 18 . 17
690.000.000,00 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 0,00 118.670.280,00 571.329.720,00 1.01 . 1.01.01 . 20
30.000.000,00 0,00 17.454.720,00 12.545.280,00 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan1.01 . 1.01.01 . 20 . 09
40.000.000,00 0,00 35.000.000,00 5.000.000,00 Penilaian dan Penetapan Angka Kredit1.01 . 1.01.01 . 20 . 13
75.000.000,00 0,00 74.375.000,00 625.000,00 Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 14
150.000.000,00 0,00 129.375.000,00 20.625.000,00 Pembinaan Miinat Bakat dan Kreativitas Guru1.01 . 1.01.01 . 20 . 15
200.000.000,00 0,00 151.750.000,00 48.250.000,00 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik1.01 . 1.01.01 . 20 . 16
50.000.000,00 0,00 36.225.000,00 13.775.000,00 Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 17
70.000.000,00 0,00 64.675.000,00 5.325.000,00 Peningkatan / Fasilitasi Tunjangan Fungsional GTT1.01 . 1.01.01 . 20 . 18
75.000.000,00 0,00 62.475.000,00 12.525.000,00 Fasilitasi Uji Kompetensi Guru dan Pengawas1.01 . 1.01.01 . 20 . 19
220.000.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 0,00 18.925.000,00 201.075.000,00 1.01 . 1.01.01 . 21
70.000.000,00 0,00 65.825.000,00 4.175.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca1.01 . 1.01.01 . 21 . 02
50.000.000,00 0,00 46.250.000,00 3.750.000,00 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
1.01 . 1.01.01 . 21 . 03
50.000.000,00 0,00 44.500.000,00 5.500.000,00 Pembinaan Pengelola Perpustakaan Sekolah1.01 . 1.01.01 . 21 . 11
50.000.000,00 0,00 44.500.000,00 5.500.000,00 Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa1.01 . 1.01.01 . 21 . 15
475.000.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 0,00 36.850.000,00 438.150.000,00 1.01 . 1.01.01 . 22
Halaman 2REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
75.000.000,00 0,00 69.200.000,00 5.800.000,00 Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 04
100.000.000,00 0,00 97.575.000,00 2.425.000,00 Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)1.01 . 1.01.01 . 22 . 10
100.000.000,00 0,00 91.125.000,00 8.875.000,00 Operasional BOS1.01 . 1.01.01 . 22 . 11
50.000.000,00 0,00 42.625.000,00 7.375.000,00 Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui
Jalur Pendidikan
1.01 . 1.01.01 . 22 . 13
50.000.000,00 0,00 46.000.000,00 4.000.000,00 Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah1.01 . 1.01.01 . 22 . 14
100.000.000,00 0,00 91.625.000,00 8.375.000,00 Penyusunan Data Pokok Pendidikan1.01 . 1.01.01 . 22 . 16
15.000.000,00 TK Negeri 0,00 350.000,00 14.650.000,00 1.01 . 1.01.02
9.200.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 9.200.000,00 1.01 . 1.01.02 . 01
4.960.000,00 0,00 4.960.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.02 . 01 . 02
800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 08
2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 10
540.000,00 0,00 540.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.02 . 01 . 11
700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.01 . 1.01.02 . 01 . 12
5.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 350.000,00 5.450.000,00 1.01 . 1.01.02 . 02
3.800.000,00 0,00 3.450.000,00 350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 22
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.02 . 02 . 28
1.623.400.000,00 SMP Negeri se Kabupaten 0,00 516.840.000,00 1.106.560.000,00 1.01 . 1.01.04
1.623.400.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 0,00 516.840.000,00 1.106.560.000,00 1.01 . 1.01.04 . 16
1.623.400.000,00 0,00 1.106.560.000,00 516.840.000,00 Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.04 . 16 . 85
350.000.000,00 SKB 38.500.000,00 84.123.360,00 227.376.640,00 1.01 . 1.01.07
83.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 33.723.360,00 49.776.640,00 1.01 . 1.01.07 . 01
12.600.640,00 0,00 12.600.640,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.01 . 1.01.07 . 01 . 02
22.327.240,00 0,00 3.853.000,00 18.474.240,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 08
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.01 . 1.01.07 . 01 . 09
7.175.000,00 0,00 7.175.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 10
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.01 . 1.01.07 . 01 . 11
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 13
1.878.000,00 0,00 1.878.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga1.01 . 1.01.07 . 01 . 14
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.01 . 1.01.07 . 01 . 17
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.01 . 1.01.07 . 01 . 18
16.519.120,00 0,00 1.270.000,00 15.249.120,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.01 . 1.01.07 . 01 . 20
83.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 38.500.000,00 0,00 45.000.000,00 1.01 . 1.01.07 . 02
8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.01 . 1.01.07 . 02 . 09
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.01 . 1.01.07 . 02 . 10
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.01 . 1.01.07 . 02 . 22
Halaman 3REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.000.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini 0,00 10.800.000,00 4.200.000,00 1.01 . 1.01.07 . 15
15.000.000,00 0,00 4.200.000,00 10.800.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini1.01 . 1.01.07 . 15 . 59
168.000.000,00 Program Pendidikan Non Formal 0,00 39.600.000,00 128.400.000,00 1.01 . 1.01.07 . 18
100.000.000,00 0,00 82.000.000,00 18.000.000,00 Pengembangan pendidikan kecakapan hidup1.01 . 1.01.07 . 18 . 05
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kejar Paket B setara SMP1.01 . 1.01.07 . 18 . 26
38.000.000,00 0,00 16.400.000,00 21.600.000,00 Penyelenggaraan Kejar Paket C setara SMU1.01 . 1.01.07 . 18 . 27
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Layanan Pembelajaran Keliling Pendidikan Kesetaraan1.01 . 1.01.07 . 18 . 28
4.203.240.000,00 Dinas Pendidikan Kecamatan 3.074.178.261,00 0,00 1.129.061.739,00 1.01 . 1.01.08
4.203.240.000,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 3.074.178.261,00 0,00 1.129.061.739,00 1.01 . 1.01.08 . 16
3.423.240.000,00 3.074.178.261,00 349.061.739,00 0,00 Pendampingan Biaya Operasional Sekolah (BOS)1.01 . 1.01.08 . 16 . 85
780.000.000,00 0,00 780.000.000,00 0,00 Operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan1.01 . 1.01.08 . 16 . 112
100.794.226.000,00 Kesehatan 9.054.464.061,00 12.606.236.000,00 79.133.525.939,00 1.02
13.935.000.000,00 DINAS KESEHATAN 702.305.000,00 1.538.236.000,00 11.694.459.000,00 1.02 . 1.02.01
1.906.410.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 1.440.201.000,00 466.209.000,00 1.02 . 1.02.01 . 01
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.02 . 1.02.01 . 01 . 01
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.01 . 01 . 02
528.910.000,00 0,00 4.744.000,00 524.166.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.02 . 1.02.01 . 01 . 07
333.000.000,00 0,00 742.000,00 332.258.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 08
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja1.02 . 1.02.01 . 01 . 09
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 10
20.000.000,00 0,00 18.975.000,00 1.025.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.02 . 1.02.01 . 01 . 11
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 12
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.02 . 1.02.01 . 01 . 19
507.000.000,00 0,00 4.827.000,00 502.173.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 20
90.000.000,00 0,00 9.421.000,00 80.579.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.02 . 1.02.01 . 01 . 21
813.090.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 477.580.000,00 4.350.000,00 331.160.000,00 1.02 . 1.02.01 . 02
381.385.000,00 381.385.000,00 0,00 0,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 05
60.215.000,00 60.215.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 09
35.980.000,00 35.980.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.02 . 1.02.01 . 02 . 10
277.510.000,00 0,00 273.160.000,00 4.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.02 . 1.02.01 . 02 . 22
58.000.000,00 0,00 58.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.02 . 1.02.01 . 02 . 24
10.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 6.000.000,00 4.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 03
10.000.000,00 0,00 4.000.000,00 6.000.000,00 Pembinaan Administrasi Kepegawaian1.02 . 1.02.01 . 03 . 06
Halaman 4REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
30.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 12.500.000,00 17.500.000,00 1.02 . 1.02.01 . 06
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.01 . 06 . 01
25.000.000,00 0,00 12.500.000,00 12.500.000,00 Pengelolaan Adminstrasi Keuangan dan Pelaporan Asset Daerah1.02 . 1.02.01 . 06 . 09
30.000.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 0,00 30.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 15
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengelolaan Manajemen Obat1.02 . 1.02.01 . 15 . 07
1.023.500.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 202.000.000,00 19.150.000,00 802.350.000,00 1.02 . 1.02.01 . 16
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Peningkatan Kesehatan Keluarga dan pendampingan Polindes1.02 . 1.02.01 . 16 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Bintek balai pengobatan/RB dan lab. swasta1.02 . 1.02.01 . 16 . 17
30.000.000,00 0,00 25.000.000,00 5.000.000,00 Penunjang Operasional PPPK1.02 . 1.02.01 . 16 . 18
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional pelayanan ijin di bidang kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 19
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Akreditasi Puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 20
40.000.000,00 0,00 30.500.000,00 9.500.000,00 Pemilihan paramedis, medis teladan dan puskesmas berprestasi1.02 . 1.02.01 . 16 . 21
25.000.000,00 0,00 24.475.000,00 525.000,00 Pembuatan Buku Profil Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 22
668.500.000,00 177.550.000,00 487.800.000,00 3.150.000,00 Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 16 . 23
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan manajemen puskesmas1.02 . 1.02.01 . 16 . 24
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan kinerja klinik1.02 . 1.02.01 . 16 . 25
10.000.000,00 0,00 9.025.000,00 975.000,00 Pembuatan buku KIA1.02 . 1.02.01 . 16 . 26
40.000.000,00 24.450.000,00 15.550.000,00 0,00 Sistim penanggulangan Gawat darurat Terpadu1.02 . 1.02.01 . 16 . 27
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Ambulance dan Mobil Jenazah1.02 . 1.02.01 . 16 . 28
50.000.000,00 Program Pengawasan Obat dan Makanan 0,00 1.575.000,00 48.425.000,00 1.02 . 1.02.01 . 17
25.000.000,00 0,00 24.400.000,00 600.000,00 Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan1.02 . 1.02.01 . 17 . 06
25.000.000,00 0,00 24.025.000,00 975.000,00 Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah1.02 . 1.02.01 . 17 . 07
105.000.000,00 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 10.000.000,00 0,00 95.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 19
40.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 0,00 Penyuluhan Kesehatan masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 06
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat1.02 . 1.02.01 . 19 . 07
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Perilaku Hidup Bersih dan Sehat1.02 . 1.02.01 . 19 . 08
60.000.000,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 0,00 0,00 60.000.000,00 1.02 . 1.02.01 . 20
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Upaya perbaikan gizi keluarga1.02 . 1.02.01 . 20 . 07
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi1.02 . 1.02.01 . 20 . 08
130.000.000,00 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 0,00 2.650.000,00 127.350.000,00 1.02 . 1.02.01 . 21
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Peningkatan Kesehatan Lingkungan1.02 . 1.02.01 . 21 . 05
70.000.000,00 0,00 67.350.000,00 2.650.000,00 Pengelolaan Limbah Medis B31.02 . 1.02.01 . 21 . 06
560.000.000,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 0,00 8.535.000,00 551.465.000,00 1.02 . 1.02.01 . 22
300.000.000,00 0,00 295.340.000,00 4.660.000,00 Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB )1.02 . 1.02.01 . 22 . 12
85.000.000,00 0,00 82.950.000,00 2.050.000,00 Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular1.02 . 1.02.01 . 22 . 13
Halaman 5REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
175.000.000,00 0,00 173.175.000,00 1.825.000,00 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang1.02 . 1.02.01 . 22 . 14
60.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 8.825.000,00 51.175.000,00 1.02 . 1.02.01 . 23
10.000.000,00 0,00 8.500.000,00 1.500.000,00 Fasilitasi dan Intensifikasi Pendapatan1.02 . 1.02.01 . 23 . 08
50.000.000,00 0,00 42.675.000,00 7.325.000,00 Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah1.02 . 1.02.01 . 23 . 12
9.120.000.000,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 0,00 34.450.000,00 9.085.550.000,00 1.02 . 1.02.01 . 24
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelayanan operasi katarak1.02 . 1.02.01 . 24 . 01
10.000.000,00 0,00 2.000.000,00 8.000.000,00 Visum at Repertum1.02 . 1.02.01 . 24 . 11
9.100.000.000,00 0,00 9.073.550.000,00 26.450.000,00 Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS)1.02 . 1.02.01 . 24 . 12
37.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
12.725.000,00 0,00 24.275.000,00 1.02 . 1.02.01 . 25
37.000.000,00 12.725.000,00 24.275.000,00 0,00 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan1.02 . 1.02.01 . 25 . 24
57.152.000.000,00 PUSKESMAS 6.440.259.061,00 493.225.000,00 50.218.515.939,00 1.02 . 1.02.02
9.152.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 701.859.600,00 301.525.000,00 8.148.615.400,00 1.02 . 1.02.02 . 23
9.152.000.000,00 701.859.600,00 8.148.615.400,00 301.525.000,00 Penunjang Operasional Puskesmas1.02 . 1.02.02 . 23 . 13
48.000.000.000,00 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 5.738.399.461,00 191.700.000,00 42.069.900.539,00 1.02 . 1.02.02 . 24
48.000.000.000,00 5.738.399.461,00 42.069.900.539,00 191.700.000,00 Jaminan Pemeliharaan dan Perlindungan Kesehatan Masyarakat (Dana Kapitasi)1.02 . 1.02.02 . 24 . 14
29.480.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1.911.900.000,00 10.571.400.000,00 16.996.700.000,00 1.02 . 1.02.03
3.460.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000,00 7.800.000,00 3.442.200.000,00 1.02 . 1.02.03 . 01
1.800.000.000,00 0,00 1.800.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.02 . 1.02.03 . 01 . 02
800.000.000,00 0,00 796.100.000,00 3.900.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.02 . 1.02.03 . 01 . 08
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.02 . 1.02.03 . 01 . 15
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.02 . 1.02.03 . 01 . 17
800.000.000,00 0,00 796.100.000,00 3.900.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.02 . 1.02.03 . 01 . 20
400.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 400.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 02
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor1.02 . 1.02.03 . 02 . 07
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.02 . 1.02.03 . 02 . 09
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Papan Informasi1.02 . 1.02.03 . 02 . 50
25.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 6.000.000,00 19.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 06
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.02 . 1.02.03 . 06 . 01
10.000.000,00 0,00 6.000.000,00 4.000.000,00 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran1.02 . 1.02.03 . 06 . 03
10.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 Fasilitasi administrasi keuangan, pengelolaan dan pelaporan asset daerah1.02 . 1.02.03 . 06 . 06
10.000.000,00 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 0,00 0,00 10.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengelolaan Manajemen Obat1.02 . 1.02.03 . 15 . 07
10.000.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0,00 0,00 10.000.000,00 1.02 . 1.02.03 . 23
Halaman 6REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan standar pelayanan kesehatan1.02 . 1.02.03 . 23 . 01
300.000.000,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
300.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 26
300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeuleur rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 26 . 21
275.000.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
275.000.000,00 0,00 0,00 1.02 . 1.02.03 . 27
275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit1.02 . 1.02.03 . 27 . 01
25.000.000.000,00 Program Pelayanan Kesehatan 926.900.000,00 10.557.600.000,00 13.515.500.000,00 1.02 . 1.02.03 . 34
25.000.000.000,00 926.900.000,00 13.515.500.000,00 10.557.600.000,00 Pelayanan Kesehatan RSUD1.02 . 1.02.03 . 34 . 01
227.226.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 3.375.000,00 223.851.000,00 1.02 . 4.01.03
52.226.000,00 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 0,00 375.000,00 51.851.000,00 1.02 . 4.01.03 . 30
52.226.000,00 0,00 51.851.000,00 375.000,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan1.02 . 4.01.03 . 30 . 01
175.000.000,00 Program Peningkatan Penaggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual
(PMS) Termasuk HIV/AIDS
0,00 3.000.000,00 172.000.000,00 1.02 . 4.01.03 . 36
175.000.000,00 0,00 172.000.000,00 3.000.000,00 Sosialisasi HIV / AIDS dan Penyakit Menular Seksual (PMS)1.02 . 4.01.03 . 36 . 01
105.481.512.000,00 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 69.550.276.000,00 2.979.530.062,00 32.951.705.938,00 1.03
84.818.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 69.337.276.000,00 2.544.719.726,00 12.936.004.274,00 1.03 . 1.03.01
2.298.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 969.184.776,00 1.328.815.224,00 1.03 . 1.03.01 . 01
500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.03 . 1.03.01 . 01 . 02
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 03
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.03 . 1.03.01 . 01 . 06
423.000.000,00 0,00 12.471.480,00 410.528.520,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.03 . 1.03.01 . 01 . 07
234.000.000,00 0,00 74.722.876,00 159.277.124,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 08
60.000.000,00 0,00 58.350.000,00 1.650.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 10
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.03 . 1.03.01 . 01 . 11
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 12
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.03 . 1.03.01 . 01 . 17
124.000.000,00 0,00 124.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 18
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.03 . 1.03.01 . 01 . 19
391.000.000,00 0,00 25.239.436,00 365.760.564,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 20
36.000.000,00 0,00 4.031.432,00 31.968.568,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.03 . 1.03.01 . 01 . 21
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Penyediaan Operasional UPTD1.03 . 1.03.01 . 01 . 22
322.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 4.350.000,00 317.650.000,00 1.03 . 1.03.01 . 02
322.000.000,00 0,00 317.650.000,00 4.350.000,00 Pemeliharaan Alat Berat1.03 . 1.03.01 . 02 . 46
30.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 6.575.000,00 23.425.000,00 1.03 . 1.03.01 . 05
15.000.000,00 0,00 14.475.000,00 525.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM1.03 . 1.03.01 . 05 . 04
15.000.000,00 0,00 8.950.000,00 6.050.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan1.03 . 1.03.01 . 05 . 05
Halaman 7REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
50.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 17.150.000,00 32.850.000,00 1.03 . 1.03.01 . 06
25.000.000,00 0,00 17.500.000,00 7.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 01
25.000.000,00 0,00 15.350.000,00 9.650.000,00 Monev kegiatan SKPD1.03 . 1.03.01 . 06 . 07
8.500.000.000,00 Program Penataan trotoar Jalan 8.500.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 08
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Penataan trotoar Jalan Kota Kabupaten1.03 . 1.03.01 . 08 . 01
3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Penataan trotoar Jalan Kota Kecamatan1.03 . 1.03.01 . 08 . 02
54.250.000.000,00 Program pembangunan jalan dan jembatan 54.250.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 15
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Demakijo-Banjarejo (Tahap II)1.03 . 1.03.01 . 15 . 17
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Jogonalan - Basin1.03 . 1.03.01 . 15 . 20
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pakisan - Posis1.03 . 1.03.01 . 15 . 21
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Prawatan - Nangsri (Tahap II)1.03 . 1.03.01 . 15 . 22
750.000.000,00 750.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Balak - Cawas1.03 . 1.03.01 . 15 . 23
3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Samben - Sidowarno1.03 . 1.03.01 . 15 . 24
3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pakis - Wonosari1.03 . 1.03.01 . 15 . 25
3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pasar Kembang - Dompol1.03 . 1.03.01 . 15 . 26
3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Dompol - Kaliwuluh1.03 . 1.03.01 . 15 . 27
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Gatak Grojogan - Bayat (Tahap III)1.03 . 1.03.01 . 15 . 28
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Pogung - Tlingsing1.03 . 1.03.01 . 15 . 29
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Prambanan - Gantiwarno1.03 . 1.03.01 . 15 . 30
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Sorogaten - Mundu1.03 . 1.03.01 . 15 . 31
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Pelebaran Jalan Karangan - Pasar Senggol1.03 . 1.03.01 . 15 . 32
3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Paseban - Kalikebo1.03 . 1.03.01 . 15 . 33
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Jelobo - Jaten1.03 . 1.03.01 . 15 . 34
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pelebaran Jalan Andalas1.03 . 1.03.01 . 15 . 35
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jalan TPA Troketon1.03 . 1.03.01 . 15 . 36
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Jalan Troketon - Karangwungu1.03 . 1.03.01 . 15 . 37
3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Jembatan1.03 . 1.03.01 . 15 . 38
11.000.000.000,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 44.276.000,00 836.653.950,00 10.119.070.050,00 1.03 . 1.03.01 . 18
7.000.000.000,00 44.276.000,00 6.197.570.050,00 758.153.950,00 Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten1.03 . 1.03.01 . 18 . 06
4.000.000.000,00 0,00 3.921.500.000,00 78.500.000,00 Pemeliharaan Jalan ( DBHCHT )1.03 . 1.03.01 . 18 . 08
5.493.000.000,00 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
3.843.000.000,00 710.806.000,00 939.194.000,00 1.03 . 1.03.01 . 24
1.300.000.000,00 0,00 604.294.000,00 695.706.000,00 Operasi Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 21
1.990.020.000,00 1.990.020.000,00 0,00 0,00 WISMP - 21.03 . 1.03.01 . 24 . 42
852.980.000,00 852.980.000,00 0,00 0,00 Penunjang Operasional WISMP1.03 . 1.03.01 . 24 . 43
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Bendung dan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 44
250.000.000,00 0,00 236.950.000,00 13.050.000,00 Masterplan Jaringan Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 45
Halaman 8REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
100.000.000,00 0,00 97.950.000,00 2.050.000,00 Penyusunan Raperda Irigasi1.03 . 1.03.01 . 24 . 46
2.700.000.000,00 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan
Sumber Daya Air Lainnya
2.700.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 1.03.01 . 26
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai1.03 . 1.03.01 . 26 . 11
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Embung1.03 . 1.03.01 . 26 . 20
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Embung1.03 . 1.03.01 . 26 . 21
175.000.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 0,00 175.000.000,00 1.03 . 1.03.01 . 32
175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Perencanaan dan Koordinasi Rencana Tata Ruang1.03 . 1.03.01 . 32 . 17
3.820.000.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3.000.000,00 67.050.000,00 3.749.950.000,00 1.03 . 3.03.01
3.820.000.000,00 Pembangunan /Rehab Infrastuktur Sarana Irigasi 3.000.000,00 67.050.000,00 3.749.950.000,00 1.03 . 3.03.01 . 36
3.000.000.000,00 0,00 2.985.300.000,00 14.700.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier / Kwarter (DBHCHT)1.03 . 3.03.01 . 36 . 01
620.000.000,00 3.000.000,00 605.650.000,00 11.350.000,00 WISMP-21.03 . 3.03.01 . 36 . 02
200.000.000,00 0,00 159.000.000,00 41.000.000,00 Penunjang Operasional WISMP1.03 . 3.03.01 . 36 . 03
665.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 46.494.568,00 618.505.432,00 1.03 . 4.01.10
25.000.000,00 Program Pengendalian Banjir 0,00 19.544.568,00 5.455.432,00 1.03 . 4.01.10 . 28
25.000.000,00 0,00 5.455.432,00 19.544.568,00 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali1.03 . 4.01.10 . 28 . 07
640.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 26.950.000,00 613.050.000,00 1.03 . 4.01.10 . 30
65.000.000,00 0,00 61.550.000,00 3.450.000,00 Pavingisasi Halaman Kantor dan Gerbang Masuk Kel Gergunung1.03 . 4.01.10 . 30 . 100
65.000.000,00 0,00 61.550.000,00 3.450.000,00 Rehabilitasi Gapura Dan Pembuatan Talud Jalan, Kel. Barenglor1.03 . 4.01.10 . 30 . 101
100.000.000,00 0,00 96.550.000,00 3.450.000,00 Betonisasi Dan Talud Lapangan Dk Dendengan Desa Jonggrangan1.03 . 4.01.10 . 30 . 102
60.000.000,00 0,00 56.550.000,00 3.450.000,00 Pavingisasi Halaman PAUD Desa Ketandan1.03 . 4.01.10 . 30 . 103
150.000.000,00 0,00 144.950.000,00 5.050.000,00 Pengaspalan Jalan Arjuna, Gatak, Semangkak Ds Sekarsuli1.03 . 4.01.10 . 30 . 104
50.000.000,00 0,00 47.975.000,00 2.025.000,00 Talud Sabuk Desa Belangwetan1.03 . 4.01.10 . 30 . 105
50.000.000,00 0,00 47.975.000,00 2.025.000,00 Pembangungan Talud Dk Kepil RT . 2/10, Ds Jebugan1.03 . 4.01.10 . 30 . 106
50.000.000,00 0,00 47.975.000,00 2.025.000,00 Pengaspalan Jalan Dk Bramen RT . 1/01 Ds Jebugan1.03 . 4.01.10 . 30 . 107
50.000.000,00 0,00 47.975.000,00 2.025.000,00 Pengaspalan Jalan Dk Tempel, RT 1/5 Ds Jebugan1.03 . 4.01.10 . 30 . 108
829.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 140.795.440,00 688.204.560,00 1.03 . 4.01.11
150.000.000,00 Program Pengendalian Banjir 0,00 110.845.440,00 39.154.560,00 1.03 . 4.01.11 . 28
150.000.000,00 0,00 39.154.560,00 110.845.440,00 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali1.03 . 4.01.11 . 28 . 07
679.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 29.950.000,00 649.050.000,00 1.03 . 4.01.11 . 30
125.000.000,00 0,00 119.950.000,00 5.050.000,00 Pengaspalan Jalan Dukuh Krajan, RT 01/ RW 09, Desa Jomboran, Kec. Jomboran Kec.
Klaten Tengah
1.03 . 4.01.11 . 30 . 109
125.000.000,00 0,00 119.950.000,00 5.050.000,00 Rehab Jalan Ruas Jalan Gardu Induk Pln - Dukuh Srago Cilik Desa Gumulan Kec.
Klaten Tengah
1.03 . 4.01.11 . 30 . 110
110.000.000,00 0,00 104.950.000,00 5.050.000,00 Pengaspalan Jalan Bendo Baru RT .01, RT .02 RW 12 Desa Buntalan Kec. Klaten
Tengah
1.03 . 4.01.11 . 30 . 111
100.000.000,00 0,00 96.550.000,00 3.450.000,00 Pengaspalan Jalan RW .04 Kel Mojayan Kec. Klaten Tengah1.03 . 4.01.11 . 30 . 112
Halaman 9REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
60.000.000,00 0,00 56.550.000,00 3.450.000,00 Pengaspalan Jalan RW .01 Kel Bareng Kec. Klaten Tengah1.03 . 4.01.11 . 30 . 113
50.000.000,00 0,00 47.775.000,00 2.225.000,00 Perbaikan Sayap Jembatan RW 12 Dan RW 07 Kel Kabupaten Kec. Klaten Tengah1.03 . 4.01.11 . 30 . 114
59.000.000,00 0,00 55.550.000,00 3.450.000,00 Normalisasi Saluran Air Jalan Srigading RW 11 Dan 12 Kel. Tonggalan Kec. Klaten
Tengah
1.03 . 4.01.11 . 30 . 115
50.000.000,00 0,00 47.775.000,00 2.225.000,00 Pavingisasi Jalan RW . 05 Kelurahan Klaten Kec. Klaten Tengah1.03 . 4.01.11 . 30 . 116
515.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 15.000.000,00 500.000.000,00 1.03 . 4.01.12
515.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 15.000.000,00 500.000.000,00 1.03 . 4.01.12 . 30
100.000.000,00 0,00 97.500.000,00 2.500.000,00 Pengaspalan Jalan Ds Kajoran1.03 . 4.01.12 . 30 . 117
100.000.000,00 0,00 97.500.000,00 2.500.000,00 Pengaspalan Jalan Ds Glodogan1.03 . 4.01.12 . 30 . 118
75.000.000,00 0,00 72.500.000,00 2.500.000,00 Pengaspalan Jalan Ds Ngalas1.03 . 4.01.12 . 30 . 119
75.000.000,00 0,00 72.500.000,00 2.500.000,00 Pengaspalan Jalan Ds Danguran1.03 . 4.01.12 . 30 . 120
100.000.000,00 0,00 97.500.000,00 2.500.000,00 Betonisasi Jalan Ds Karanglo1.03 . 4.01.12 . 30 . 121
65.000.000,00 0,00 62.500.000,00 2.500.000,00 Pengaspalan Jalan Ds Jetis1.03 . 4.01.12 . 30 . 122
434.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 434.000.000,00 1.03 . 4.01.13
434.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 434.000.000,00 1.03 . 4.01.13 . 30
136.000.000,00 0,00 136.000.000,00 0,00 Pembangunan Polindes Desa Tambong Wetan1.03 . 4.01.13 . 30 . 123
148.000.000,00 0,00 148.000.000,00 0,00 Rehap Aspal Jalan Ngrangan RW 03 Desa Jogosetran1.03 . 4.01.13 . 30 . 124
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pembangunan Talud Jalan Dk.Gebyok S.D Ngembel Desa Jimbung1.03 . 4.01.13 . 30 . 125
510.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 510.000.000,00 1.03 . 4.01.14
510.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 510.000.000,00 1.03 . 4.01.14 . 30
160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Rehab Jalan Aspal Dk. Tuban Kulon Manjung - Ngriman , Desa Manjung, Kecamatan
Ngawen.
1.03 . 4.01.14 . 30 . 126
190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 Pembangunan Talud Jalan Dk. Sono - Wonosari, Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen1.03 . 4.01.14 . 30 . 127
160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 Pengaspalan Jalan Dk. Babatan - Kwaren, Desa Mayungan, Kecamatan Ngawen.1.03 . 4.01.14 . 30 . 128
250.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 250.000.000,00 1.03 . 4.01.15
250.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 250.000.000,00 1.03 . 4.01.15 . 30
125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Talud Jalan Lingkar Dk. Menden RW 3 - RW 4 Desa Menden1.03 . 4.01.15 . 30 . 129
125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Talud Barat Utara Krang Lor Desa Pluneng1.03 . 4.01.15 . 30 . 130
600.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 600.000.000,00 1.03 . 4.01.16
600.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 600.000.000,00 1.03 . 4.01.16 . 30
130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Pengaspalan Jalan Poros Dk. Jetak, Ds. Tanjungan - Dk. Gebalwetan, Ds. Canan, Kec.
Wedi
1.03 . 4.01.16 . 30 . 131
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pembangunan Talud Badan Jalan Poros Dk. Tegalyoso, Ds. Sukorejo, Kec. Wedi1.03 . 4.01.16 . 30 . 132
195.000.000,00 0,00 195.000.000,00 0,00 Pengaspalan Jalan Poros Desa Kaligayam - Ds. Kadilanggon - Ds. Pacing, Kec. Wedi1.03 . 4.01.16 . 30 . 133
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengaspalan Jalan Poros Dk. Slegrengan, Ds. Kalitengah - Ds. Canan, Kec. Wedi1.03 . 4.01.16 . 30 . 134
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengaspalan Jalan Poros Ds. Jiwowetan - Dk. Jlumbang, Ds. Kadibolo, Kec. Wedi1.03 . 4.01.16 . 30 . 135
700.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 160.000.000,00 0,00 540.000.000,00 1.03 . 4.01.17
Halaman 10REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
700.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 160.000.000,00 0,00 540.000.000,00 1.03 . 4.01.17 . 30
160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00 Kegiatan Talud PeRT anian Utara Dukuh Sudimoro (Pinggir Jalan)1.03 . 4.01.17 . 30 . 136
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Kegiatan Betonisasi Jalan Usaha Tani1.03 . 4.01.17 . 30 . 137
140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Kegiatan Pembangunan Talud Poros Sumber Utara Dukuh Kanutan1.03 . 4.01.17 . 30 . 138
130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 Kegiatan Pembangunan Talud Kali Ujung Pakahan (Tangan-Tangan Jembatan Bawah
Dasar)
1.03 . 4.01.17 . 30 . 139
120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 Kegiatan Pembagunan Talud Sungai Dukuh Sumyang RW 7 Desa Sumyang1.03 . 4.01.17 . 30 . 140
600.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 13.200.000,00 586.800.000,00 1.03 . 4.01.18
600.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 13.200.000,00 586.800.000,00 1.03 . 4.01.18 . 30
150.000.000,00 0,00 146.550.000,00 3.450.000,00 Pengaspalan Jalan Sebelah SMKN I Gantiwarno Sampai Gentan Desa Gentan Kec.
Gantiwarno
1.03 . 4.01.18 . 30 . 141
150.000.000,00 0,00 146.850.000,00 3.150.000,00 Betonisasi Jembatan Dengkeng - Pasar Kepoh Desa Ngandong Kec. Gantiwarno1.03 . 4.01.18 . 30 . 142
150.000.000,00 0,00 146.850.000,00 3.150.000,00 Talud Sebelah Kios Prajenan Sampai Dk. Birin Desa Baturan Kec. Gantiwarno1.03 . 4.01.18 . 30 . 143
150.000.000,00 0,00 146.550.000,00 3.450.000,00 Pavingisasi Depan Balai Desa Jabung Sampai Sektor Gantiwarno Desa Jabung Kec.
Gantiwarno
1.03 . 4.01.18 . 30 . 144
722.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 722.000.000,00 1.03 . 4.01.19
722.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 722.000.000,00 1.03 . 4.01.19 . 30
64.000.000,00 0,00 64.000.000,00 0,00 Talud RW . 3 Dk.Randusari Desa Randusari Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 145
54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 Betonisasi Jalan Dk. Slametan RT . 02/01 Desa Kokosan Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 146
57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 0,00 Betonisasi Tlogo Lor RT 22/07 Desa Tlogo Kec. Gantiwarno1.03 . 4.01.19 . 30 . 147
84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 Talud Jalan Cabakan RT .04/01 Desa Sengon Kec. Gantiwarno1.03 . 4.01.19 . 30 . 148
47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Talud Jalan Gandekan RT .01/06 Desa Geneng Kec. Gantiwarno1.03 . 4.01.19 . 30 . 149
67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 0,00 Talud Persawahan Blok RW 05 U Desa Kebondalem Kidul Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 150
87.000.000,00 0,00 87.000.000,00 0,00 Talud Lingkar Jalan Candi Plaosan Desa Bugisan Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 151
84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 Talud Perbatasan Dukuh Gupolo Desa Cucukan Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 152
47.000.000,00 0,00 47.000.000,00 0,00 Talud Saluran Irigasi RT 06 Kebondalem Lor Desa Kebondalem Kidul Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 153
74.000.000,00 0,00 74.000.000,00 0,00 Rehab Aspal Jalan Desa Randusari - Joho Desa Randusari Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 154
57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 0,00 Talud Saluran PeRT anian Sel, Dukuh Kotesan Desa Kotesan Kec. Prambanan1.03 . 4.01.19 . 30 . 155
630.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 630.000.000,00 1.03 . 4.01.20
630.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 630.000.000,00 1.03 . 4.01.20 . 30
140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Dol Sembir Desa Sapen1.03 . 4.01.20 . 30 . 156
140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Pembangunan Talud Irigasi Desa Kecemen1.03 . 4.01.20 . 30 . 157
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rehabilitasi Talud Irigasi Dan Lantai Kanan Kiri Jalan Desa Tijayan1.03 . 4.01.20 . 30 . 158
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Kali Prayan - Klegung Desa Kranggan1.03 . 4.01.20 . 30 . 159
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Nangsri1.03 . 4.01.20 . 30 . 160
682.500.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 16.900.000,00 665.600.000,00 1.03 . 4.01.21
682.500.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 16.900.000,00 665.600.000,00 1.03 . 4.01.21 . 30
Halaman 11REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
120.000.000,00 0,00 115.050.000,00 4.950.000,00 Betonisasi Jalan Poros Desa Kemalang - Desa Dompol1.03 . 4.01.21 . 30 . 161
200.000.000,00 0,00 194.950.000,00 5.050.000,00 Betonisasi Jalan Poros Desa Tangkil - Tlogowatu1.03 . 4.01.21 . 30 . 162
75.000.000,00 0,00 71.550.000,00 3.450.000,00 Rehab Jembatan Gantung Desa Kendalsari1.03 . 4.01.21 . 30 . 163
107.500.000,00 0,00 107.500.000,00 0,00 Talud Jalan Poros Desa Keputran - Somokaton/Kadilajo Kec Karangnongko1.03 . 4.01.21 . 30 . 164
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rehab Jembatan Poros Desa Panggang1.03 . 4.01.21 . 30 . 165
80.000.000,00 0,00 76.550.000,00 3.450.000,00 Betonisasi Jalan Poros Desa Bawukan - Talun Dukuh Tegal Urung1.03 . 4.01.21 . 30 . 166
602.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 602.000.000,00 1.03 . 4.01.22
602.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 602.000.000,00 1.03 . 4.01.22 . 30
101.089.000,00 0,00 101.089.000,00 0,00 Pembangunan Jalan Rabat Beton Ds.Blimbing - Ds.Jagalan1.03 . 4.01.22 . 30 . 167
65.170.000,00 0,00 65.170.000,00 0,00 Pembangunan Jalan Aspal Ds.Demakijo S/D Ds. Blimbing1.03 . 4.01.22 . 30 . 168
155.741.000,00 0,00 155.741.000,00 0,00 Pembangunan Talud Jalan Ds.Kanoman Dan Ds.Gemampir1.03 . 4.01.22 . 30 . 169
175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Pembangunan Rabat Beton Desa Karangnongko Dan Jetis1.03 . 4.01.22 . 30 . 170
105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Pembangunan Selokan Desa Ngemplak - Logede1.03 . 4.01.22 . 30 . 171
735.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 50.000.000,00 33.420.328,00 651.579.672,00 1.03 . 4.01.23
50.000.000,00 Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 50.000.000,00 0,00 0,00 1.03 . 4.01.23 . 16
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong1.03 . 4.01.23 . 16 . 03
25.000.000,00 Program Pengendalian Banjir 0,00 17.870.328,00 7.129.672,00 1.03 . 4.01.23 . 28
25.000.000,00 0,00 7.129.672,00 17.870.328,00 Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali1.03 . 4.01.23 . 28 . 07
660.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 15.550.000,00 644.450.000,00 1.03 . 4.01.23 . 30
186.000.000,00 0,00 182.750.000,00 3.250.000,00 Pengaspalan Jalan Poros Desa Antara Desa Glagah-Cawan-Gedaren1.03 . 4.01.23 . 30 . 172
124.000.000,00 0,00 120.850.000,00 3.150.000,00 Pengaspalan Jalan Poros Desa Sucokangsi-Bengking-Tibayan1.03 . 4.01.23 . 30 . 173
100.000.000,00 0,00 97.250.000,00 2.750.000,00 Pengaspalan Jalan Poros Desa Temuireng-Bandungan-Kayumas1.03 . 4.01.23 . 30 . 174
50.000.000,00 0,00 48.375.000,00 1.625.000,00 Pengaspalan Jalan Desa Dk. Siwedus, Randulanang1.03 . 4.01.23 . 30 . 175
50.000.000,00 0,00 48.375.000,00 1.625.000,00 Makadam Jalan Desa Dk. Kopek, Desa Mranggen1.03 . 4.01.23 . 30 . 176
150.000.000,00 0,00 146.850.000,00 3.150.000,00 Peningkatan Jalan Dk Semensari- Pandanan Soropaten Ds. Pandeyan1.03 . 4.01.23 . 30 . 177
608.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 608.000.000,00 1.03 . 4.01.24
608.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 608.000.000,00 1.03 . 4.01.24 . 30
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembangunan Talud Jalan Desa Jambeyan Utara Jembatan Kepanjen1.03 . 4.01.24 . 30 . 178
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rehab Jalan Poros Desa Dukuh Nglumbang-Kramat Desa Karangan1.03 . 4.01.24 . 30 . 179
95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Pembangunan Polindes Desa Padas1.03 . 4.01.24 . 30 . 180
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengaspalan Jalan Desa Tarubasan (Ngepringan, Tarubasan Ke Biru Candirejo)1.03 . 4.01.24 . 30 . 181
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pengaspalan Jalan Lingkar Selatan Sebelah Utara Desa Jungkare1.03 . 4.01.24 . 30 . 182
113.000.000,00 0,00 113.000.000,00 0,00 Pengaspalan Jalan Poros Blok Tegalgunuk Desa Jurangjero1.03 . 4.01.24 . 30 . 183
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pembangunan Saluran Air/Irigasi Desa Kadirejo1.03 . 4.01.24 . 30 . 184
700.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 700.000.000,00 1.03 . 4.01.25
700.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 700.000.000,00 1.03 . 4.01.25 . 30
Halaman 12REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Betonisasi Jalan Desa Desa Di Wilayah Kec Tulung1.03 . 4.01.25 . 30 . 185
400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Pembangunan Talud Irigasi Di Desa Desa Wilayah Kec Tulung1.03 . 4.01.25 . 30 . 186
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pengaspalan Jalan Di Wilayah Kec. Tulung1.03 . 4.01.25 . 30 . 187
630.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 630.000.000,00 1.03 . 4.01.26
630.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 630.000.000,00 1.03 . 4.01.26 . 30
180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 Talud Jln PeRT anian Utara Dk.Kapungan Ds.Kapungan1.03 . 4.01.26 . 30 . 188
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Talud Jalan Poros Ds Kahuman Timur Dk.Candi , Desa Kahuman1.03 . 4.01.26 . 30 . 189
175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 Talud Jl.Poros Desa Polan/ Jl Among Tani Desa Polan1.03 . 4.01.26 . 30 . 190
125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Talud Jln Timur Smpn2 Polanharjo, Desa Sidowayah1.03 . 4.01.26 . 30 . 191
610.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 610.000.000,00 1.03 . 4.01.27
610.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 610.000.000,00 1.03 . 4.01.27 . 30
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Perbaikan Lapangan Merdeka1.03 . 4.01.27 . 30 . 192
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 DED Pasar Desa Delanggu1.03 . 4.01.27 . 30 . 193
500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Pasar Desa Delanggu1.03 . 4.01.27 . 30 . 194
650.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 650.000.000,00 1.03 . 4.01.28
650.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 650.000.000,00 1.03 . 4.01.28 . 30
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rehab Jembatan Dk Pacing Tengah Desa Carikan Kec. Juwiring1.03 . 4.01.28 . 30 . 195
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembangunan Talud Badan Jalan Dk Ngerni Desa Bolopleret Kec. Juwiring1.03 . 4.01.28 . 30 . 196
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pengaspalan Jalan Poros Desa Ketitang Desa Ketitang-Desa Gondangsari Kec. Juwiring1.03 . 4.01.28 . 30 . 197
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pengaspalan Jalan Poros Desa Kwarasan Dk Ngeris Ds Kwarasan Kec. Juwiring1.03 . 4.01.28 . 30 . 198
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembangunan Gapura Pintu Masuk Kantor Desa Tanjung Kec. Juwiring1.03 . 4.01.28 . 30 . 199
736.512.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 15.950.000,00 720.562.000,00 1.03 . 4.01.29
736.512.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 15.950.000,00 720.562.000,00 1.03 . 4.01.29 . 30
200.000.000,00 0,00 196.750.000,00 3.250.000,00 Pembangunan Talud Jalan Utara Pojok Lumbungkerep1.03 . 4.01.29 . 30 . 200
120.000.000,00 0,00 116.850.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Talud Jalan Pandanan Lumbungkerep Sebelah Barat1.03 . 4.01.29 . 30 . 201
126.512.000,00 0,00 123.362.000,00 3.150.000,00 Pembangunan Talud Sekaran Bentangan1.03 . 4.01.29 . 30 . 202
140.000.000,00 0,00 136.850.000,00 3.150.000,00 Pengaspalan Jalan Desa Boto1.03 . 4.01.29 . 30 . 203
150.000.000,00 0,00 146.750.000,00 3.250.000,00 Betonisasi Jalan Desa Bener - Sidowarno1.03 . 4.01.29 . 30 . 204
805.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 30.925.000,00 774.075.000,00 1.03 . 4.01.30
805.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 30.925.000,00 774.075.000,00 1.03 . 4.01.30 . 30
100.000.000,00 0,00 96.550.000,00 3.450.000,00 Betonisasi Jalan Ds Kujon1.03 . 4.01.30 . 30 . 205
100.000.000,00 0,00 96.550.000,00 3.450.000,00 Betonisasi Jalan Ds Kuncen - Glagahwangi1.03 . 4.01.30 . 30 . 206
100.000.000,00 0,00 96.550.000,00 3.450.000,00 Betonisasi Jalan Ds Srebegan1.03 . 4.01.30 . 30 . 207
75.000.000,00 0,00 71.550.000,00 3.450.000,00 Betonisasi Jalan Ds Cetan1.03 . 4.01.30 . 30 . 208
75.000.000,00 0,00 71.550.000,00 3.450.000,00 Betonisasi Jalan Ds Kajen1.03 . 4.01.30 . 30 . 209
95.000.000,00 0,00 91.550.000,00 3.450.000,00 Betonisasi Jalan Ds Kurung1.03 . 4.01.30 . 30 . 210
Halaman 13REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
60.000.000,00 0,00 56.675.000,00 3.325.000,00 Talud Jalan Sragon Mlese1.03 . 4.01.30 . 30 . 211
100.000.000,00 0,00 96.550.000,00 3.450.000,00 Pembuatan Saluran Air Ds Ceper1.03 . 4.01.30 . 30 . 212
100.000.000,00 0,00 96.550.000,00 3.450.000,00 Talud Jalan Desa Tegalrejo1.03 . 4.01.30 . 30 . 213
500.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 22.275.000,00 477.725.000,00 1.03 . 4.01.31
500.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 22.275.000,00 477.725.000,00 1.03 . 4.01.31 . 30
110.000.000,00 0,00 105.050.000,00 4.950.000,00 Betonisasi Desa Temuwangi Dk. Niten Kec. Pedan1.03 . 4.01.31 . 30 . 214
110.000.000,00 0,00 105.050.000,00 4.950.000,00 Pembangunan Talud Barat Dk. Ngernak, Desa Bendo Kec. Pedan1.03 . 4.01.31 . 30 . 215
70.000.000,00 0,00 66.550.000,00 3.450.000,00 Pembangunan Talud Badan Jalan Dan Makadam RW . 5 Dk. Botokan, Ds. Kalangan,
Kec. Pedan
1.03 . 4.01.31 . 30 . 216
50.000.000,00 0,00 47.975.000,00 2.025.000,00 Pembangunan Talud Badan Jalan Dan Makadam RW . 6 Dk. Klampisan, Ds. Kalangan,
Kec. Pedan
1.03 . 4.01.31 . 30 . 217
80.000.000,00 0,00 76.550.000,00 3.450.000,00 Pembangunan Betonisasi Dk. Ngalasan, Desa Troketon, Kec. Pedan1.03 . 4.01.31 . 30 . 218
80.000.000,00 0,00 76.550.000,00 3.450.000,00 Pembangunan Talud Dk. Togaten, Desa Jetiswetan, Kec. Pedan1.03 . 4.01.31 . 30 . 219
654.500.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 14.250.000,00 640.250.000,00 1.03 . 4.01.32
654.500.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 14.250.000,00 640.250.000,00 1.03 . 4.01.32 . 30
125.000.000,00 0,00 122.600.000,00 2.400.000,00 Talud Jalan Dk. Kriyan RT 11/12 Desa Babadan.1.03 . 4.01.32 . 30 . 220
110.000.000,00 0,00 107.600.000,00 2.400.000,00 Talud Irigasi Dk. Klengkingan RT 01/02 Desa Demangan.1.03 . 4.01.32 . 30 . 221
100.000.000,00 0,00 97.650.000,00 2.350.000,00 Betonisasi Dk. Minggiran RT 09/04 Desa Tulas.1.03 . 4.01.32 . 30 . 222
100.000.000,00 0,00 97.650.000,00 2.350.000,00 Betonisasi Jalan Dk. Sidorejo, Desa Karangjoho.1.03 . 4.01.32 . 30 . 223
119.500.000,00 0,00 117.100.000,00 2.400.000,00 Betonisasi Jalan Utara Dk. Segawoh Desa Karangwungu.1.03 . 4.01.32 . 30 . 224
100.000.000,00 0,00 97.650.000,00 2.350.000,00 Pengadaan Bibit Tanaman Penghijauan.1.03 . 4.01.32 . 30 . 225
800.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 800.000.000,00 1.03 . 4.01.33
100.000.000,00 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 0,00 0,00 100.000.000,00 1.03 . 4.01.33 . 25
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembangunan sumur-sumur air tanah1.03 . 4.01.33 . 25 . 04
450.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 450.000.000,00 1.03 . 4.01.33 . 30
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan1.03 . 4.01.33 . 30 . 01
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan1.03 . 4.01.33 . 30 . 02
250.000.000,00 Program pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung 0,00 0,00 250.000.000,00 1.03 . 4.01.33 . 31
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Pembangunan Gedung Milik Daerah1.03 . 4.01.33 . 31 . 01
870.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 18.550.000,00 851.450.000,00 1.03 . 4.01.34
870.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 18.550.000,00 851.450.000,00 1.03 . 4.01.34 . 30
190.000.000,00 0,00 186.200.000,00 3.800.000,00 Revitalisasi Lapangan Desa Krademan/ Lapangan Kecamatan1.03 . 4.01.34 . 30 . 226
100.000.000,00 0,00 97.100.000,00 2.900.000,00 Betonisasi Dk Karang Jowo, Perbatasan Ds Talang Lokasi Ds Planggu1.03 . 4.01.34 . 30 . 227
100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Makadam Kendal-Ngentak Sajen Lokasi Ds Bero1.03 . 4.01.34 . 30 . 228
130.000.000,00 0,00 127.750.000,00 2.250.000,00 Rabat Beton Jln Poros Desa Ds Trucuk Lokasi Ds Trucuk1.03 . 4.01.34 . 30 . 229
100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Talud Irigasi Ds Sajen Lokasi Ds Sajen1.03 . 4.01.34 . 30 . 230
Halaman 14REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Talud Jalan Gaden-Planggu Lokasi Ds Gaden1.03 . 4.01.34 . 30 . 231
150.000.000,00 0,00 147.150.000,00 2.850.000,00 Betonisasi Desa Babad Lokasi Ds Puluhan1.03 . 4.01.34 . 30 . 232
805.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 0,00 805.000.000,00 1.03 . 4.01.35
805.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan 0,00 0,00 805.000.000,00 1.03 . 4.01.35 . 30
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rehap Jalan Beton Dk,Selorejo RT 17 Desa Krakitan1.03 . 4.01.35 . 30 . 233
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Betonisasi RT 01,RT 16, RT 21 Dan RT 23 Desa Ngerangan1.03 . 4.01.35 . 30 . 234
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rabat Beton Dk Sumberrejo RT 01 , RW 06 Desa Dukuh1.03 . 4.01.35 . 30 . 235
170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 Talud Saluran Air RW 03 Desa Tawangrejo1.03 . 4.01.35 . 30 . 236
105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Talud Jalan RT 02 RW 04 Desa Beluk1.03 . 4.01.35 . 30 . 238
105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Talud Jalan Poros Desa Dusun I Desa Gununggajah1.03 . 4.01.35 . 30 . 239
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Betonisasi Dukuh Gajahrejo Desa Talang1.03 . 4.01.35 . 30 . 240
46.986.000.000,00 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 43.465.000.000,00 863.106.516,00 2.657.893.484,00 1.04
46.986.000.000,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 43.465.000.000,00 863.106.516,00 2.657.893.484,00 1.04 . 1.04.01
971.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 388.581.516,00 582.418.484,00 1.04 . 1.04.01 . 01
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.04 . 1.04.01 . 01 . 02
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 03
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional1.04 . 1.04.01 . 01 . 06
170.000.000,00 0,00 5.780.000,00 164.220.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.04 . 1.04.01 . 01 . 07
134.000.000,00 0,00 38.210.012,00 95.789.988,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 08
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 10
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.04 . 1.04.01 . 01 . 11
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 12
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.04 . 1.04.01 . 01 . 17
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 18
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.04 . 1.04.01 . 01 . 19
110.000.000,00 0,00 7.122.800,00 102.877.200,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 20
27.000.000,00 0,00 1.305.672,00 25.694.328,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor1.04 . 1.04.01 . 01 . 21
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan Operasional Rusunawa1.04 . 1.04.01 . 01 . 30
950.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 600.000.000,00 8.850.000,00 341.150.000,00 1.04 . 1.04.01 . 02
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.04 . 1.04.01 . 02 . 10
300.000.000,00 0,00 296.150.000,00 3.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 22
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan kerja lapangan1.04 . 1.04.01 . 02 . 47
50.000.000,00 0,00 45.000.000,00 5.000.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 54
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor1.04 . 1.04.01 . 02 . 56
20.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 4.250.000,00 15.750.000,00 1.04 . 1.04.01 . 05
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM1.04 . 1.04.01 . 05 . 04
10.000.000,00 0,00 5.750.000,00 4.250.000,00 Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan1.04 . 1.04.01 . 05 . 05
Halaman 15REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
50.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 13.650.000,00 36.350.000,00 1.04 . 1.04.01 . 06
25.000.000,00 0,00 21.000.000,00 4.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 01
25.000.000,00 0,00 15.350.000,00 9.650.000,00 Monev kegiatan SKPD1.04 . 1.04.01 . 06 . 07
500.000.000,00 Program Perumahan dan Permukiman 0,00 318.600.000,00 181.400.000,00 1.04 . 1.04.01 . 21
500.000.000,00 0,00 181.400.000,00 318.600.000,00 Penunjang Operasional Rehab Rumah Tidak Layak Huni dan Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya
1.04 . 1.04.01 . 21 . 01
515.000.000,00 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 115.000.000,00 8.425.000,00 391.575.000,00 1.04 . 1.04.01 . 22
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Monitoring dan pengendalian IMB1.04 . 1.04.01 . 22 . 09
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pengendalian & Pengawasan Tata Ruang1.04 . 1.04.01 . 22 . 10
100.000.000,00 0,00 98.750.000,00 1.250.000,00 Penyusunan dokumen UKL/UPL dan perijinan pengambilan Air tanah sumur Bor1.04 . 1.04.01 . 22 . 13
115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00 Pembuatan Billboard IMB1.04 . 1.04.01 . 22 . 14
100.000.000,00 0,00 92.825.000,00 7.175.000,00 Penunjang Operasional SIUJK dan SLF Kabupaten Klaten1.04 . 1.04.01 . 22 . 15
40.750.000.000,00 Program Penataan dan Pengelolaan Tata Bangunan 40.750.000.000,00 0,00 0,00 1.04 . 1.04.01 . 23
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Prasarana Kantor Kecamatan Kecamatan Klaten Tengah1.04 . 1.04.01 . 23 . 11
1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Kantor Kelurahan Jatinom1.04 . 1.04.01 . 23 . 12
8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Kantor Pemda II1.04 . 1.04.01 . 23 . 13
6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Kantor KPU1.04 . 1.04.01 . 23 . 14
800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Rumah Dinas Bupati Klaten1.04 . 1.04.01 . 23 . 15
450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Rumah Dinas Wakil Bupati Klaten1.04 . 1.04.01 . 23 . 16
4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Kantor Inspektorat Klaten1.04 . 1.04.01 . 23 . 17
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Kawasan Monumen Juang Klaten1.04 . 1.04.01 . 23 . 18
300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 Penyusunan DED Bangunan Gedung Kantor1.04 . 1.04.01 . 23 . 19
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Pendopo Kabupaten1.04 . 1.04.01 . 23 . 20
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi Gedung eks SMP N 2 Klaten (Pondok)1.04 . 1.04.01 . 23 . 21
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Tempat Peribadatan1.04 . 1.04.01 . 23 . 22
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Gedung Sekretariat DPRD1.04 . 1.04.01 . 23 . 23
8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Kantor Pemda II*1.04 . 1.04.01 . 23 . 24
880.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 0,00 41.300.000,00 838.700.000,00 1.04 . 1.04.01 . 24
250.000.000,00 0,00 248.750.000,00 1.250.000,00 Pengembangan Sarana dan Prasaranan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat1.04 . 1.04.01 . 24 . 21
300.000.000,00 0,00 273.450.000,00 26.550.000,00 Penunjang OperasionalKegiatan PAMSIMAS1.04 . 1.04.01 . 24 . 22
150.000.000,00 0,00 142.300.000,00 7.700.000,00 Penunjang Operasional Dana Alokasi Khusus Pembangunan dan Pengembangan Sarana
dan Prasarana Air Bersih
1.04 . 1.04.01 . 24 . 23
180.000.000,00 0,00 174.200.000,00 5.800.000,00 Penunjang Operasional Kegiatan SANIMAS1.04 . 1.04.01 . 24 . 24
2.350.000.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaan / Perkotaan 2.000.000.000,00 79.450.000,00 270.550.000,00 1.04 . 1.04.01 . 25
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Drainase Perkotaan1.04 . 1.04.01 . 25 . 17
350.000.000,00 0,00 270.550.000,00 79.450.000,00 Penunjang Operasional Kegiatan Pendampingan KOTAKU1.04 . 1.04.01 . 25 . 18
4.741.450.000,00 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 72.500.000,00 1.656.686.696,00 3.012.263.304,00 1.05
Halaman 16REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
2.219.450.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7.500.000,00 900.707.696,00 1.311.242.304,00 1.05 . 1.05.01
281.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 49.657.696,00 231.342.304,00 1.05 . 1.05.01 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.01 . 01 . 01
19.200.000,00 0,00 19.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.01 . 01 . 02
13.500.000,00 0,00 3.600.000,00 9.900.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 07
13.000.000,00 0,00 3.273.076,00 9.726.924,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 08
20.000.000,00 0,00 19.575.000,00 425.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 10
17.000.000,00 0,00 16.575.000,00 425.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.01 . 01 . 11
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 12
4.600.000,00 0,00 4.600.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.01 . 01 . 15
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.01 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 18
48.700.000,00 0,00 48.700.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.05 . 1.05.01 . 01 . 19
30.000.000,00 0,00 819.228,00 29.180.772,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.05 . 1.05.01 . 01 . 20
61.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.500.000,00 0,00 53.500.000,00 1.05 . 1.05.01 . 02
7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 09
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.01 . 02 . 24
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 26
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 28
26.500.000,00 0,00 26.500.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor1.05 . 1.05.01 . 02 . 42
842.450.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 692.750.000,00 149.700.000,00 1.05 . 1.05.01 . 15
782.450.000,00 0,00 102.450.000,00 680.000.000,00 Cipta Kondisi Ideologi Politik Ekonomi Sosial dan Budaya1.05 . 1.05.01 . 15 . 14
60.000.000,00 0,00 47.250.000,00 12.750.000,00 Koordinasi Tim Terpadu Penangan Konflik Sosial1.05 . 1.05.01 . 15 . 15
390.000.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 134.400.000,00 255.600.000,00 1.05 . 1.05.01 . 16
240.000.000,00 0,00 105.600.000,00 134.400.000,00 Peningkatan Kinerja Komunitas Intelijen Daerah ( KOMINDA )1.05 . 1.05.01 . 16 . 07
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba1.05 . 1.05.01 . 16 . 08
355.000.000,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 625.000,00 354.375.000,00 1.05 . 1.05.01 . 17
165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan dan Pemantapan Kesadaran Bela Negara1.05 . 1.05.01 . 17 . 04
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Dialog/Forum Wawasan Kebangsaan1.05 . 1.05.01 . 17 . 05
100.000.000,00 0,00 99.375.000,00 625.000,00 Sosialisasi Wawasan Kebangsaan1.05 . 1.05.01 . 17 . 06
50.000.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 2.975.000,00 47.025.000,00 1.05 . 1.05.01 . 18
50.000.000,00 0,00 47.025.000,00 2.975.000,00 Pendataan,Pemetaan,monitoring dan evaluasi masalah-masalah keagamaan dan aliran
kepercayaan
1.05 . 1.05.01 . 18 . 07
240.000.000,00 Program Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik 0,00 20.300.000,00 219.700.000,00 1.05 . 1.05.01 . 23
75.000.000,00 0,00 64.450.000,00 10.550.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Forum-forum Pembauran, Kerukunan, Kewarganegaraan dan
Kebangsaan
1.05 . 1.05.01 . 23 . 01
Halaman 17REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya
Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya
1.05 . 1.05.01 . 23 . 02
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Politik1.05 . 1.05.01 . 23 . 03
25.000.000,00 0,00 15.250.000,00 9.750.000,00 Penunjang operasional penyaluran bantuan Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya
Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya/Organisasi Politik
1.05 . 1.05.01 . 23 . 04
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Koordinasi Forum-forum diskusi Politik1.05 . 1.05.01 . 23 . 05
2.522.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 65.000.000,00 755.979.000,00 1.701.021.000,00 1.05 . 1.05.02
210.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 15.854.000,00 194.146.000,00 1.05 . 1.05.02 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.05 . 1.05.02 . 01 . 01
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.05 . 1.05.02 . 01 . 02
18.000.000,00 0,00 2.146.000,00 15.854.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 08
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 10
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.05 . 1.05.02 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.05 . 1.05.02 . 01 . 12
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.05 . 1.05.02 . 01 . 15
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.05 . 1.05.02 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 18
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.05 . 1.05.02 . 01 . 19
185.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 65.000.000,00 5.850.000,00 114.150.000,00 1.05 . 1.05.02 . 02
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 09
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur1.05 . 1.05.02 . 02 . 10
20.000.000,00 0,00 14.150.000,00 5.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 22
95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.05 . 1.05.02 . 02 . 24
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.05 . 1.05.02 . 02 . 28
50.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.375.000,00 48.625.000,00 1.05 . 1.05.02 . 03
50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya1.05 . 1.05.02 . 03 . 02
170.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 9.350.000,00 160.650.000,00 1.05 . 1.05.02 . 05
70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM1.05 . 1.05.02 . 05 . 04
100.000.000,00 0,00 90.650.000,00 9.350.000,00 Sertifikasi Petugas Pemadam Kebakaran1.05 . 1.05.02 . 05 . 16
5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 5.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 06
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.05 . 1.05.02 . 06 . 01
525.000.000,00 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 0,00 417.600.000,00 107.400.000,00 1.05 . 1.05.02 . 15
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pelatihan pengendalian kemanan dan kenyamanan lingkungan1.05 . 1.05.02 . 15 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemetaan Kawasan Rawan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat1.05 . 1.05.02 . 15 . 02
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penertiban pedagang kaki lima1.05 . 1.05.02 . 15 . 08
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Patroli trantibum di Wilayah Kabupaten Klaten1.05 . 1.05.02 . 15 . 09
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penertiban reklame, sepanduk dan baliho1.05 . 1.05.02 . 15 . 10
Halaman 18REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
420.000.000,00 0,00 2.400.000,00 417.600.000,00 Fasilitasi dan penunjang operasional kegiatan polisi pamong praja1.05 . 1.05.02 . 15 . 11
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif/Presiden/Gubernur/Bupati/Kepala Desa1.05 . 1.05.02 . 15 . 12
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelatihan Dasar Kesamaptaan1.05 . 1.05.02 . 15 . 16
10.000.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 0,00 0,00 10.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 16
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan koordinasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat1.05 . 1.05.02 . 16 . 06
150.000.000,00 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 0,00 124.950.000,00 25.050.000,00 1.05 . 1.05.02 . 18
150.000.000,00 0,00 25.050.000,00 124.950.000,00 Peningkatan dan pembinaan Korps Musik dalam upaya peningkatan wawasan
kebangsaan
1.05 . 1.05.02 . 18 . 04
967.000.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 0,00 171.000.000,00 796.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 19
767.000.000,00 0,00 767.000.000,00 0,00 Optimalisasi pengamanan penertiban wilayah Kabupaten Klaten1.05 . 1.05.02 . 19 . 02
200.000.000,00 0,00 29.000.000,00 171.000.000,00 Pemantapan keamanan wilayah dalam upaya perlindungan masyarakat1.05 . 1.05.02 . 19 . 05
250.000.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 0,00 10.000.000,00 240.000.000,00 1.05 . 1.05.02 . 20
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penertiban dan Penindakan terhadap pelanggaran Perda1.05 . 1.05.02 . 20 . 09
100.000.000,00 0,00 90.000.000,00 10.000.000,00 Pembinaan penegakan Perda/Perbub1.05 . 1.05.02 . 20 . 11
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Operasi-operasi PGOT, WTS dan MIRAS1.05 . 1.05.02 . 20 . 12
8.077.319.000,00 Sosial 668.827.360,00 986.658.688,00 6.421.832.952,00 1.06
451.647.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 0,00 268.046.712,00 183.600.288,00 1.06 . 1.05.02
451.647.000,00 Program Penanganan Darurat Bencana 0,00 268.046.712,00 183.600.288,00 1.06 . 1.05.02 . 25
451.647.000,00 0,00 183.600.288,00 268.046.712,00 Operasional Pemadam Kebakaran1.06 . 1.05.02 . 25 . 06
1.623.524.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 0,00 548.511.976,00 1.075.012.024,00 1.06 . 1.06.01
173.300.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 20.394.568,00 152.905.432,00 1.06 . 1.06.01 . 01
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
22.800.000,00 0,00 22.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1.06 . 1.06.01 . 01 . 02
11.500.000,00 0,00 1.727.716,00 9.772.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 08
9.500.000,00 0,00 8.950.000,00 550.000,00 Penyediaan alat tulis kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 10
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan1.06 . 1.06.01 . 01 . 11
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 12
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1.06 . 1.06.01 . 01 . 15
21.500.000,00 0,00 21.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman1.06 . 1.06.01 . 01 . 17
69.500.000,00 0,00 69.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 18
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah1.06 . 1.06.01 . 01 . 19
12.000.000,00 0,00 1.927.716,00 10.072.284,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor1.06 . 1.06.01 . 01 . 20
97.190.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 13.250.000,00 83.940.000,00 1.06 . 1.06.01 . 02
22.761.000,00 0,00 21.836.000,00 925.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 22
33.200.000,00 0,00 33.200.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional1.06 . 1.06.01 . 02 . 24
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 28
Halaman 19REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
34.229.000,00 0,00 21.904.000,00 12.325.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor1.06 . 1.06.01 . 02 . 54
2.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 2.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 06
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD1.06 . 1.06.01 . 06 . 01
620.000.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 137.017.408,00 482.982.592,00 1.06 . 1.06.01 . 16
455.000.000,00 0,00 334.482.592,00 120.517.408,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial
bagi PMKS
1.06 . 1.06.01 . 16 . 07
25.000.000,00 0,00 11.500.000,00 13.500.000,00 Penanganan mayat terlantar1.06 . 1.06.01 . 16 . 12
10.000.000,00 0,00 7.000.000,00 3.000.000,00 Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan1.06 . 1.06.01 . 16 . 15
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rehabilitasi dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial1.06 . 1.06.01 . 16 . 16
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terintegratif1.06 . 1.06.01 . 16 . 18
90.000.000,00 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK,
narkoba dan penyakit sosial lainnya)
0,00 0,00 90.000.000,00 1.06 . 1.06.01 . 20
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan dan rehabilitasi tuna sosial PGOT1.06 . 1.06.01 . 20 . 06
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Penguatan Keluarga ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum)1.06 . 1.06.01 . 20 . 07
641.034.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 377.850.000,00 263.184.000,00 1.06 . 1.06.01 . 21
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Organisasi/lembaga Sosial dan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial1.06 . 1.06.01 . 21 . 05
446.034.000,00 0,00 71.634.000,00 374.400.000,00 Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)1.06 . 1.06.01 . 21 . 09
60.000.000,00 0,00 56.550.000,00 3.450.000,00 Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)1.06 . 1.06.01 . 21 . 10
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat (RBM)1.06 . 1.06.01 . 21 . 11
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan1.06 . 1.06.01 . 21 . 12
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Klaten1.06 . 1.06.01 . 21 . 13
3.828.928.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 668.827.360,00 11.350.000,00 3.148.750.640,00 1.06 . 4.01.03
20.319.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 0,00 300.000,00 20.019.000,00 1.06 . 4.01.03 . 16
20.319.000,00 0,00 20.019.000,00 300.000,00 Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan1.06 . 4.01.03 . 16 . 15
10.000.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 0,00 900.000,00 9.100.000,00 1.06 . 4.01.03 . 21
10.000.000,00 0,00 9.100.000,00 900.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan1.06 . 4.01.03 . 21 . 12
3.798.609.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 668.827.360,00 10.150.000,00 3.119.631.640,00 1.06 . 4.01.03 . 22
650.000.000,00 0,00 645.475.000,00 4.525.000,00 Peningkatan Pelayanan Jama'ah Haji1.06 . 4.01.03 . 22 . 01
75.000.000,00 0,00 74.750.000,00 250.000,00 Peningkatan Kualitas Pendidikan Keagamaan1.06 . 4.01.03 . 22 . 02
2.323.609.000,00 668.827.360,00 1.654.781.640,00 0,00 Fasilitasi dan Penunjang Operasional Pengelolaan Masjid Pemda1.06 . 4.01.03 . 22 . 04
750.000.000,00 0,00 744.625.000,00 5.375.000,00 Fasilitasi Peringatan Hari Besar Keagamaan1.06 . 4.01.03 . 22 . 06
1.523.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 152.150.000,00 1.370.850.000,00 1.06 . 4.01.09
175.000.000,00 Program Penyelenggaran Penanggulangan Bencana 0,00 925.000,00 174.075.000,00 1.06 . 4.01.09 . 23
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pelatihan dan Simulasi Pengurangan Resiko Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 01
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana1.06 . 4.01.09 . 23 . 02
75.000.000,00 0,00 74.075.000,00 925.000,00 Penyelenggaraan Sekolah Sungai1.06 . 4.01.09 . 23 . 06
Halaman 20REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
100.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 0,00 1.375.000,00 98.625.000,00 1.06 . 4.01.09 . 24
100.000.000,00 0,00 98.625.000,00 1.375.000,00 Koordinasi dan fasilitasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana1.06 . 4.01.09 . 24 . 03
1.248.000.000,00 Program Penanganan Darurat Bencana 0,00 149.850.000,00 1.098.150.000,00 1.06 . 4.01.09 . 25
172.000.000,00 0,00 113.600.000,00 58.400.000,00 Koordinasi, pemantauan dan operasional penanganan darurat bencana1.06 . 4.01.09 . 25 . 01
176.000.000,00 0,00 88.500.000,00 87.500.000,00 Pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)1.06 . 4.01.09 . 25 . 02
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Droping Air Bersih1.06 . 4.01.09 . 25 . 04
500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 Penyediaan Dana Siap Pakai1.06 . 4.01.09 . 25 . 05
300.000.000,00 0,00 296.050.000,00 3.950.000,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.09 . 25 . 07
28.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.10
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.10 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.10 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.10 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.10 . 26 . 02
28.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.11
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.11 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.11 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.11 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.11 . 26 . 02
28.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.12
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.12 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.12 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.12 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.12 . 26 . 02
28.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.13
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.13 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.13 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.13 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.13 . 26 . 02
28.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.14
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.14 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.14 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.14 . 26
Halaman 21REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.14 . 26 . 02
16.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 16.000.000,00 1.06 . 4.01.15
6.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 6.000.000,00 1.06 . 4.01.15 . 22
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.15 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.15 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.15 . 26 . 02
28.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.16
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.16 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.16 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.16 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.16 . 26 . 02
22.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 2.400.000,00 19.600.000,00 1.06 . 4.01.17
12.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 2.400.000,00 9.600.000,00 1.06 . 4.01.17 . 22
12.000.000,00 0,00 9.600.000,00 2.400.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.17 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.17 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.17 . 26 . 02
28.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.18
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.18 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.18 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.18 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.18 . 26 . 02
22.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 22.000.000,00 1.06 . 4.01.19
12.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 12.000.000,00 1.06 . 4.01.19 . 22
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.19 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.19 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.19 . 26 . 02
22.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 22.000.000,00 1.06 . 4.01.20
12.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 12.000.000,00 1.06 . 4.01.20 . 22
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.20 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.20 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.20 . 26 . 02
28.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.21
Halaman 22REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.21 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.21 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.21 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.21 . 26 . 02
22.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 22.000.000,00 1.06 . 4.01.22
12.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 12.000.000,00 1.06 . 4.01.22 . 22
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.22 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.22 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.22 . 26 . 02
28.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 2.400.000,00 25.600.000,00 1.06 . 4.01.23
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 2.400.000,00 15.600.000,00 1.06 . 4.01.23 . 22
18.000.000,00 0,00 15.600.000,00 2.400.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.23 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.23 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.23 . 26 . 02
22.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 22.000.000,00 1.06 . 4.01.24
12.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 12.000.000,00 1.06 . 4.01.24 . 22
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.24 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.24 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.24 . 26 . 02
25.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 25.000.000,00 1.06 . 4.01.25
15.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 15.000.000,00 1.06 . 4.01.25 . 22
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.25 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.25 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.25 . 26 . 02
28.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.26
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.26 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.26 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.26 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.26 . 26 . 02
19.600.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 19.600.000,00 1.06 . 4.01.27
9.600.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 9.600.000,00 1.06 . 4.01.27 . 22
9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.27 . 22 . 07
Halaman 23REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.27 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.27 . 26 . 02
25.120.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 25.120.000,00 1.06 . 4.01.28
15.120.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 15.120.000,00 1.06 . 4.01.28 . 22
15.120.000,00 0,00 15.120.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.28 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.28 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.28 . 26 . 02
26.000.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 0,00 26.000.000,00 1.06 . 4.01.29
16.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 16.000.000,00 1.06 . 4.01.29 . 22
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.29 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.29 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.29 . 26 . 02
28.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.30
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.30 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.30 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.30 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.30 . 26 . 02
28.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.31
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.31 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.31 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.31 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.31 . 26 . 02
16.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 16.000.000,00 1.06 . 4.01.32
6.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 6.000.000,00 1.06 . 4.01.32 . 22
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.32 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.32 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.32 . 26 . 02
20.500.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 20.500.000,00 1.06 . 4.01.33
10.500.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 10.500.000,00 1.06 . 4.01.33 . 22
10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.33 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.33 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.33 . 26 . 02
Halaman 24REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
28.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 28.000.000,00 1.06 . 4.01.34
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 0,00 18.000.000,00 1.06 . 4.01.34 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.34 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.34 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.34 . 26 . 02
28.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 1.800.000,00 26.200.000,00 1.06 . 4.01.35
18.000.000,00 Program Peningkatan Keagamaan 0,00 1.800.000,00 16.200.000,00 1.06 . 4.01.35 . 22
18.000.000,00 0,00 16.200.000,00 1.800.000,00 Peningkatan dan Pembinaan keagamaan1.06 . 4.01.35 . 22 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan pengelolaan logistik 0,00 0,00 10.000.000,00 1.06 . 4.01.35 . 26
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengadaan bahan logistik1.06 . 4.01.35 . 26 . 02
42.557.145.000,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 12.428.240.402,00 5.293.190.484,00 24.835.714.114,00 2
760.000.000,00 Tenaga Kerja 16.389.450,00 19.977.000,00 723.633.550,00 2.01
760.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 16.389.450,00 19.977.000,00 723.633.550,00 2.01 . 3.07.01
430.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 16.389.450,00 2.250.000,00 411.360.550,00 2.01 . 3.07.01 . 15
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)2.01 . 3.07.01 . 15 . 10
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pembinaan Tenaga Kerja AKAD2.01 . 3.07.01 . 15 . 13
200.000.000,00 16.389.450,00 181.360.550,00 2.250.000,00 Pelatihan Otomotif2.01 . 3.07.01 . 15 . 16
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Pelatihan Las2.01 . 3.07.01 . 15 . 19
220.000.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 0,00 17.727.000,00 202.273.000,00 2.01 . 3.07.01 . 16
45.000.000,00 0,00 43.625.000,00 1.375.000,00 Penyusunan informasi bursa tenaga kerja2.01 . 3.07.01 . 16 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja2.01 . 3.07.01 . 16 . 02
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyiapan tenaga kerja siap pakai2.01 . 3.07.01 . 16 . 04
100.000.000,00 0,00 83.648.000,00 16.352.000,00 Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja2.01 . 3.07.01 . 16 . 08
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS dan BKK2.01 . 3.07.01 . 16 . 09
110.000.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 0,00 0,00 110.000.000,00 2.01 . 3.07.01 . 17
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial2.01 . 3.07.01 . 17 . 02
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pembentukan dan Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Serikat Pekerja2.01 . 3.07.01 . 17 . 14
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit2.01 . 3.07.01 . 17 . 16
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Operasional Dewan Pengupahan2.01 . 3.07.01 . 17 . 18
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Sosialisasi Upah Minimum2.01 . 3.07.01 . 17 . 19
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyelesaian Kasus PHI/PHK2.01 . 3.07.01 . 17 . 21
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan2.01 . 3.07.01 . 17 . 22
255.000.000,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 0,00 1.375.000,00 253.625.000,00 2.02
255.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 0,00 1.375.000,00 253.625.000,00 2.02 . 1.06.01
Halaman 25REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
36.500.000,00 Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 0,00 0,00 36.500.000,00 2.02 . 1.06.01 . 15
26.500.000,00 0,00 26.500.000,00 0,00 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
2.02 . 1.06.01 . 15 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Advokasi Keadilan Restoratif2.02 . 1.06.01 . 15 . 05
35.000.000,00 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 0,00 0,00 35.000.000,00 2.02 . 1.06.01 . 16
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan anak
(P2TP2A)
2.02 . 1.06.01 . 16 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak2.02 . 1.06.01 . 16 . 06
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG2.02 . 1.06.01 . 16 . 10
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Sosialisasi, Advokasi dan Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak2.02 . 1.06.01 . 16 . 13
64.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 0,00 1.375.000,00 62.625.000,00 2.02 . 1.06.01 . 17
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk
trafficking
2.02 . 1.06.01 . 17 . 10
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Sosialisasi Deteksi Dini Kekerasan terhadap Anak2.02 . 1.06.01 . 17 . 11
50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Penyusunan Kebijakan tentang Perlindungan Anak2.02 . 1.06.01 . 17 . 12
119.500.000,00 Program peningkatan peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam
pembangunan
0,00 0,00 119.500.000,00 2.02 . 1.06.01 . 18
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan Forum Anak2.02 . 1.06.01 . 18 . 07
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Replikasi Desa Layak Anak (DLA)2.02 . 1.06.01 . 18 . 08
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya
ekonomi
2.02 . 1.06.01 . 18 . 10
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Peningkatan Peran Serta Organisasi Wanita2.02 . 1.06.01 . 18 . 11
980.000.000,00 Pangan 6.877.500,00 12.175.000,00 960.947.500,00 2.03
980.000.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 6.877.500,00 12.175.000,00 960.947.500,00 2.03 . 3.03.01
980.000.000,00 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 6.877.500,00 12.175.000,00 960.947.500,00 2.03 . 3.03.01 . 15
80.000.000,00 6.877.500,00 70.872.500,00 2.250.000,00 Pengembangan cadangan pangan daerah2.03 . 3.03.01 . 15 . 05
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pembinaan dan pengembangan desa mandiri/rawan pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 06
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Pengembangan diversifikasi pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 08
75.000.000,00 0,00 73.625.000,00 1.375.000,00 Pembinaan dan pengembangan Lumbung pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 10
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyuluhan, Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 12
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Peningkatan dan Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 14
50.000.000,00 0,00 45.025.000,00 4.975.000,00 Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 15
60.000.000,00 0,00 59.075.000,00 925.000,00 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)2.03 . 3.03.01 . 15 . 16
45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Fasilitasi distribusi dan akses pangan2.03 . 3.03.01 . 15 . 17
500.000.000,00 0,00 497.350.000,00 2.650.000,00 Pengembangan Rumah Pangan Lestari ( DBHCHT )2.03 . 3.03.01 . 15 . 20
175.000.000,00 Pertanahan 0,00 68.325.000,00 106.675.000,00 2.04
175.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 68.325.000,00 106.675.000,00 2.04 . 4.01.03
Halaman 26REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
90.000.000,00 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah
0,00 27.850.000,00 62.150.000,00 2.04 . 4.01.03 . 16
40.000.000,00 0,00 21.800.000,00 18.200.000,00 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah2.04 . 4.01.03 . 16 . 01
50.000.000,00 0,00 40.350.000,00 9.650.000,00 Inventarisasi Aset Desa dan pendampingan dalam penyusunan program SIASAT di
Kabupaten Klaten
2.04 . 4.01.03 . 16 . 03
85.000.000,00 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 0,00 40.475.000,00 44.525.000,00 2.04 . 4.01.03 . 17
85.000.000,00 0,00 44.525.000,00 40.475.000,00 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan2.04 . 4.01.03 . 17 . 01
18.204.550.000,00 Lingkungan Hidup 11.160.947.000,00 3.057.712.336,00 3.985.890.664,00 2.05
16.100.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 10.500.000.000,00 2.666.667.208,00 2.933.332.792,00 2.05 . 1.03.01
14.700.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 9.500.000.000,00 2.351.928.676,00 2.848.071.324,00 2.05 . 1.03.01 . 15
5.200.000.000,00 0,00 2.848.071.324,00 2.351.928.676,00 Operasional Pengangkutan Sampah dan Limbah2.05 . 1.03.01 . 15 . 24
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Lahan TPA2.05 . 1.03.01 . 15 . 27
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Kawasan TPA Troketon2.05 . 1.03.01 . 15 . 34
4.000.000.000,00 4.000.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan Instalasi Incenerator Sampah Domestik (IPSD)2.05 . 1.03.01 . 15 . 35
1.400.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.000.000.000,00 314.738.532,00 85.261.468,00 2.05 . 1.03.01 . 24
400.000.000,00 0,00 85.261.468,00 314.738.532,00 Operasional Pemeliharaan RTH2.05 . 1.03.01 . 24 . 11
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Taman Lampion (Ex. Bapermas)2.05 . 1.03.01 . 24 . 21
1.906.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 660.947.000,00 320.460.800,00 924.592.200,00 2.05 . 2.05.01
274.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 50.796.600,00 223.203.400,00 2.05 . 2.05.01 . 01
2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.05 . 2.05.01 . 01 . 01
36.200.000,00 0,00 36.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.05 . 2.05.01 . 01 . 02
15.900.000,00 0,00 4.480.680,00 11.419.320,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 07
15.000.000,00 0,00 5.380.680,00 9.619.320,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 08
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 10
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.05 . 2.05.01 . 01 . 11
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 12
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.05 . 2.05.01 . 01 . 15
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.05 . 2.05.01 . 01 . 17
105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 18
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.05 . 2.05.01 . 01 . 19
24.000.000,00 0,00 4.161.360,00 19.838.640,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 20
13.300.000,00 0,00 3.380.680,00 9.919.320,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor2.05 . 2.05.01 . 01 . 21
293.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 231.950.000,00 0,00 61.050.000,00 2.05 . 2.05.01 . 02
15.450.000,00 15.450.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 07
16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 09
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 22
50.550.000,00 0,00 50.550.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.05 . 2.05.01 . 02 . 24
Halaman 27REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.05 . 2.05.01 . 02 . 28
10.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 0,00 10.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 05
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM2.05 . 2.05.01 . 05 . 04
4.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 4.000.000,00 2.05 . 2.05.01 . 06
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.05 . 2.05.01 . 06 . 01
315.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 170.600.000,00 144.400.000,00 2.05 . 2.05.01 . 15
215.000.000,00 0,00 44.400.000,00 170.600.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan2.05 . 2.05.01 . 15 . 11
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pembinaan Bank Sampah2.05 . 2.05.01 . 15 . 17
392.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 110.670.000,00 38.200.000,00 243.130.000,00 2.05 . 2.05.01 . 16
75.000.000,00 0,00 65.500.000,00 9.500.000,00 Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 01
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemantauan Kualitas Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 03
20.000.000,00 0,00 17.600.000,00 2.400.000,00 Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup2.05 . 2.05.01 . 16 . 04
30.000.000,00 0,00 21.300.000,00 8.700.000,00 Pembinaan pelaku usaha/ kegiatan2.05 . 2.05.01 . 16 . 19
44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 Operasional laboratorium lingkungan2.05 . 2.05.01 . 16 . 26
23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 Operasional perijinan2.05 . 2.05.01 . 16 . 29
150.000.000,00 110.670.000,00 21.730.000,00 17.600.000,00 Pembinaan Adipura2.05 . 2.05.01 . 16 . 37
255.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 189.298.000,00 0,00 65.702.000,00 2.05 . 2.05.01 . 17
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air2.05 . 2.05.01 . 17 . 01
200.000.000,00 189.298.000,00 10.702.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota2.05 . 2.05.01 . 17 . 17
75.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
73.874.000,00 0,00 1.126.000,00 2.05 . 2.05.01 . 19
37.500.000,00 36.937.000,00 563.000,00 0,00 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah2.05 . 2.05.01 . 19 . 06
37.500.000,00 36.937.000,00 563.000,00 0,00 Penyusunan Buku Laporan Menuju Indonesia Hijau2.05 . 2.05.01 . 19 . 07
50.000.000,00 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 0,00 34.639.200,00 15.360.800,00 2.05 . 2.05.01 . 24
50.000.000,00 0,00 15.360.800,00 34.639.200,00 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)2.05 . 2.05.01 . 24 . 06
238.000.000,00 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
55.155.000,00 26.225.000,00 156.620.000,00 2.05 . 2.05.01 . 25
90.000.000,00 0,00 81.925.000,00 8.075.000,00 Gerakan Desa Ramah Lingkungan2.05 . 2.05.01 . 25 . 01
113.000.000,00 55.155.000,00 44.445.000,00 13.400.000,00 Peningkatan Sekolah Adiwiyata2.05 . 2.05.01 . 25 . 02
35.000.000,00 0,00 30.250.000,00 4.750.000,00 Pembinaan Saka Kalpataru2.05 . 2.05.01 . 25 . 03
75.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 38.618.888,00 36.381.112,00 2.05 . 4.01.10
50.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 38.618.888,00 11.381.112,00 2.05 . 4.01.10 . 15
50.000.000,00 0,00 11.381.112,00 38.618.888,00 Peningkatan pelayanan pengolahan sampah dan limbah2.05 . 4.01.10 . 15 . 16
20.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 20.000.000,00 2.05 . 4.01.10 . 16
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan2.05 . 4.01.10 . 16 . 17
Halaman 28REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.000.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 5.000.000,00 2.05 . 4.01.10 . 17
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota2.05 . 4.01.10 . 17 . 17
73.550.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 3.200.000,00 70.350.000,00 2.05 . 4.01.11
63.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 3.200.000,00 59.800.000,00 2.05 . 4.01.11 . 16
63.000.000,00 0,00 59.800.000,00 3.200.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan2.05 . 4.01.11 . 16 . 17
10.550.000,00 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 0,00 0,00 10.550.000,00 2.05 . 4.01.11 . 17
10.550.000,00 0,00 10.550.000,00 0,00 Penghijauan Jalan Dalam Kota2.05 . 4.01.11 . 17 . 17
40.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 28.765.440,00 11.234.560,00 2.05 . 4.01.12
30.000.000,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 0,00 28.765.440,00 1.234.560,00 2.05 . 4.01.12 . 15
30.000.000,00 0,00 1.234.560,00 28.765.440,00 Peningkatan pelayanan pengolahan sampah dan limbah2.05 . 4.01.12 . 15 . 16
10.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 10.000.000,00 2.05 . 4.01.12 . 16
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan2.05 . 4.01.12 . 16 . 17
10.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 0,00 10.000.000,00 2.05 . 4.01.23
10.000.000,00 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 10.000.000,00 2.05 . 4.01.23 . 16
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelaksanaan Lomba K3 Tk. Kelurahan2.05 . 4.01.23 . 16 . 17
1.085.000.000,00 Administrasi Kependudukan dan Capil 20.000.000,00 200.179.000,00 864.821.000,00 2.06
1.085.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 20.000.000,00 200.179.000,00 864.821.000,00 2.06 . 2.06.01
528.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 82.554.000,00 445.446.000,00 2.06 . 2.06.01 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.06 . 2.06.01 . 01 . 01
180.000.000,00 0,00 176.750.000,00 3.250.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.06 . 2.06.01 . 01 . 02
35.000.000,00 0,00 1.396.000,00 33.604.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 07
20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 08
40.000.000,00 0,00 38.625.000,00 1.375.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 10
18.000.000,00 0,00 17.075.000,00 925.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.06 . 2.06.01 . 01 . 11
7.000.000,00 0,00 6.375.000,00 625.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.06 . 2.06.01 . 01 . 12
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.06 . 2.06.01 . 01 . 15
100.000.000,00 0,00 58.150.000,00 41.850.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.06 . 2.06.01 . 01 . 17
80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 18
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.06 . 2.06.01 . 01 . 19
135.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.000.000,00 3.675.000,00 111.325.000,00 2.06 . 2.06.01 . 02
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 09
25.000.000,00 0,00 24.075.000,00 925.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.06 . 2.06.01 . 02 . 22
50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.06 . 2.06.01 . 02 . 24
40.000.000,00 0,00 38.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga2.06 . 2.06.01 . 02 . 45
Halaman 29REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
60.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 1.375.000,00 58.625.000,00 2.06 . 2.06.01 . 05
60.000.000,00 0,00 58.625.000,00 1.375.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM2.06 . 2.06.01 . 05 . 04
362.000.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan 0,00 112.575.000,00 249.425.000,00 2.06 . 2.06.01 . 15
62.000.000,00 0,00 19.375.000,00 42.625.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan
pemeliharaan)
2.06 . 2.06.01 . 15 . 03
60.000.000,00 0,00 44.450.000,00 15.550.000,00 Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 05
147.800.000,00 0,00 121.675.000,00 26.125.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan sipil2.06 . 2.06.01 . 15 . 07
37.200.000,00 0,00 10.175.000,00 27.025.000,00 Penataan Arsip Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 14
25.000.000,00 0,00 24.375.000,00 625.000,00 Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 15
30.000.000,00 0,00 29.375.000,00 625.000,00 Sosialisasi Administrasi Kependudukan2.06 . 2.06.01 . 15 . 19
2.718.863.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Desa 72.120.000,00 455.225.000,00 2.191.518.000,00 2.07
2.442.010.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 72.120.000,00 431.175.000,00 1.938.715.000,00 2.07 . 2.07.01
147.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 0,00 147.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.07 . 2.07.01 . 01 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.07 . 2.07.01 . 01 . 02
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 08
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 10
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.07 . 2.07.01 . 01 . 11
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.07 . 2.07.01 . 01 . 12
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.07 . 2.07.01 . 01 . 15
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.07 . 2.07.01 . 01 . 17
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 18
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.07 . 2.07.01 . 01 . 19
253.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 72.120.000,00 14.500.000,00 166.380.000,00 2.07 . 2.07.01 . 02
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 09
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.07 . 2.07.01 . 02 . 24
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.07 . 2.07.01 . 02 . 28
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.07 . 2.07.01 . 02 . 29
150.000.000,00 22.120.000,00 113.380.000,00 14.500.000,00 Pindahan dan Penataan Gedung Kantor Baru2.07 . 2.07.01 . 02 . 56
10.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 4.300.000,00 5.700.000,00 2.07 . 2.07.01 . 06
10.000.000,00 0,00 5.700.000,00 4.300.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.07 . 2.07.01 . 06 . 01
742.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 258.285.000,00 483.715.000,00 2.07 . 2.07.01 . 15
437.000.000,00 0,00 296.145.000,00 140.855.000,00 Pendampingan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa2.07 . 2.07.01 . 15 . 04
25.000.000,00 0,00 23.900.000,00 1.100.000,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 2.07.01 . 15 . 06
25.000.000,00 0,00 21.510.000,00 3.490.000,00 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa/Kel2.07 . 2.07.01 . 15 . 07
30.000.000,00 0,00 29.500.000,00 500.000,00 Pemanfaatan Tehnologi Tepat Guna/ TTG2.07 . 2.07.01 . 15 . 08
Halaman 30REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
45.000.000,00 0,00 43.935.000,00 1.065.000,00 Pendampingan Kader Pemberdayan Masyarakat Desa (KPMD)2.07 . 2.07.01 . 15 . 14
150.000.000,00 0,00 46.250.000,00 103.750.000,00 Pendampingan Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan2.07 . 2.07.01 . 15 . 15
30.000.000,00 0,00 22.475.000,00 7.525.000,00 Fasilitasi Sistem Informasi Desa / SID2.07 . 2.07.01 . 15 . 16
275.000.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 0,00 710.000,00 274.290.000,00 2.07 . 2.07.01 . 16
60.000.000,00 0,00 59.540.000,00 460.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan LEM dan LED2.07 . 2.07.01 . 16 . 08
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pembinaan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi)
2.07 . 2.07.01 . 16 . 09
25.000.000,00 0,00 24.750.000,00 250.000,00 Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi2.07 . 2.07.01 . 16 . 10
115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 Pameran Produk Teknolagi Tepat Guna / TTG2.07 . 2.07.01 . 16 . 14
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembangunan Kawasan Pedesaan2.07 . 2.07.01 . 16 . 18
165.000.000,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 0,00 13.785.000,00 151.215.000,00 2.07 . 2.07.01 . 17
65.000.000,00 0,00 64.075.000,00 925.000,00 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)2.07 . 2.07.01 . 17 . 06
25.000.000,00 0,00 24.500.000,00 500.000,00 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu2.07 . 2.07.01 . 17 . 10
45.000.000,00 0,00 38.715.000,00 6.285.000,00 Fasilitasi Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa2.07 . 2.07.01 . 17 . 12
30.000.000,00 0,00 23.925.000,00 6.075.000,00 Adat Istiadat dan Nilai Sosial2.07 . 2.07.01 . 17 . 13
850.010.000,00 Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 0,00 139.595.000,00 710.415.000,00 2.07 . 2.07.01 . 20
627.400.000,00 0,00 489.485.000,00 137.915.000,00 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga2.07 . 2.07.01 . 20 . 01
50.700.000,00 0,00 50.280.000,00 420.000,00 Peningkatan koordinasi pokja pedoman penghayatan pancasila dan gotong royong2.07 . 2.07.01 . 20 . 02
60.000.000,00 0,00 59.580.000,00 420.000,00 Peningkatan koordinasi pokja pendidikan ketrampilan dan koperasi2.07 . 2.07.01 . 20 . 03
59.475.000,00 0,00 59.055.000,00 420.000,00 Peningkatan koordinasi pokja sandang, pangan dan tata laksana rumah tangga2.07 . 2.07.01 . 20 . 04
52.435.000,00 0,00 52.015.000,00 420.000,00 Peningkatan koordinasi pokja kesehatan, perencanaan sehat dan pelestarian lingkungan
hidup
2.07 . 2.07.01 . 20 . 05
30.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 30.000.000,00 2.07 . 4.01.10
30.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 30.000.000,00 2.07 . 4.01.10 . 15
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 4.01.10 . 15 . 06
103.500.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 3.050.000,00 100.450.000,00 2.07 . 4.01.11
103.500.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 3.050.000,00 100.450.000,00 2.07 . 4.01.11 . 15
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 4.01.11 . 15 . 06
13.500.000,00 0,00 10.450.000,00 3.050.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.11 . 15 . 12
15.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 15.000.000,00 2.07 . 4.01.12
15.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 15.000.000,00 2.07 . 4.01.12 . 15
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 4.01.12 . 15 . 06
10.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 2.250.000,00 7.750.000,00 2.07 . 4.01.14
10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 2.250.000,00 7.750.000,00 2.07 . 4.01.14 . 15
10.000.000,00 0,00 7.750.000,00 2.250.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.14 . 15 . 12
13.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 1.950.000,00 11.050.000,00 2.07 . 4.01.20
Halaman 31REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
13.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.950.000,00 11.050.000,00 2.07 . 4.01.20 . 15
13.000.000,00 0,00 11.050.000,00 1.950.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.20 . 15 . 12
10.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 10.000.000,00 2.07 . 4.01.22
10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 10.000.000,00 2.07 . 4.01.22 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.22 . 15 . 12
30.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 0,00 30.000.000,00 2.07 . 4.01.23
30.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 30.000.000,00 2.07 . 4.01.23 . 15
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)2.07 . 4.01.23 . 15 . 06
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.23 . 15 . 12
10.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 1.850.000,00 8.150.000,00 2.07 . 4.01.24
10.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.850.000,00 8.150.000,00 2.07 . 4.01.24 . 15
10.000.000,00 0,00 8.150.000,00 1.850.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.24 . 15 . 12
15.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 15.000.000,00 2.07 . 4.01.27
15.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 15.000.000,00 2.07 . 4.01.27 . 15
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.27 . 15 . 12
13.353.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 6.900.000,00 6.453.000,00 2.07 . 4.01.28
13.353.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 6.900.000,00 6.453.000,00 2.07 . 4.01.28 . 15
13.353.000,00 0,00 6.453.000,00 6.900.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.28 . 15 . 12
15.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 6.900.000,00 8.100.000,00 2.07 . 4.01.30
15.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 6.900.000,00 8.100.000,00 2.07 . 4.01.30 . 15
15.000.000,00 0,00 8.100.000,00 6.900.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.30 . 15 . 12
5.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 4.01.32
5.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 0,00 5.000.000,00 2.07 . 4.01.32 . 15
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat2.07 . 4.01.32 . 15 . 09
7.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 1.150.000,00 5.850.000,00 2.07 . 4.01.34
7.000.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 0,00 1.150.000,00 5.850.000,00 2.07 . 4.01.34 . 15
7.000.000,00 0,00 5.850.000,00 1.150.000,00 Penunjang Operasional Penyampaian Dana Desa2.07 . 4.01.34 . 15 . 12
815.500.000,00 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 155.750.000,00 900.000,00 658.850.000,00 2.08
815.500.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 155.750.000,00 900.000,00 658.850.000,00 2.08 . 1.06.01
10.003.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0,00 0,00 10.003.000,00 2.08 . 1.06.01 . 16
6.293.000,00 0,00 6.293.000,00 0,00 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja2.08 . 1.06.01 . 16 . 03
3.710.000,00 0,00 3.710.000,00 0,00 Pemutaran Film KB2.08 . 1.06.01 . 16 . 04
Halaman 32REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
151.903.000,00 Program pelayanan kontrasepsi 0,00 0,00 151.903.000,00 2.08 . 1.06.01 . 17
85.903.000,00 0,00 85.903.000,00 0,00 Pelayanan KB dengan Mitra Kerja2.08 . 1.06.01 . 17 . 07
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengayoman KB2.08 . 1.06.01 . 17 . 08
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Pelayanan KB melalui Mobil Pelayanan2.08 . 1.06.01 . 17 . 09
52.500.000,00 0,00 52.500.000,00 0,00 Pelayanan KB MOW (Metode Operasi Wanita)2.08 . 1.06.01 . 17 . 10
246.429.000,00 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang
mandiri
0,00 900.000,00 245.529.000,00 2.08 . 1.06.01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi KB2.08 . 1.06.01 . 18 . 02
236.429.000,00 0,00 235.529.000,00 900.000,00 Optimalisasi Kader PPKBD2.08 . 1.06.01 . 18 . 03
12.000.000,00 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan
dimasyarakat
0,00 0,00 12.000.000,00 2.08 . 1.06.01 . 19
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIIBA)2.08 . 1.06.01 . 19 . 02
333.000.000,00 Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 155.750.000,00 0,00 177.250.000,00 2.08 . 1.06.01 . 20
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan Mutu Pelaporan2.08 . 1.06.01 . 20 . 03
71.000.000,00 0,00 71.000.000,00 0,00 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga2.08 . 1.06.01 . 20 . 04
250.000.000,00 155.750.000,00 94.250.000,00 0,00 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pelayanan KB2.08 . 1.06.01 . 20 . 08
25.000.000,00 Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan
tumbuh kembang anak
0,00 0,00 25.000.000,00 2.08 . 1.06.01 . 22
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR2.08 . 1.06.01 . 22 . 02
20.000.000,00 Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga 0,00 0,00 20.000.000,00 2.08 . 1.06.01 . 23
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga dan UPPKS2.08 . 1.06.01 . 23 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Penguatan Kelompok Posdaya2.08 . 1.06.01 . 23 . 03
17.165.000,00 Program Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera
0,00 0,00 17.165.000,00 2.08 . 1.06.01 . 25
7.165.000,00 0,00 7.165.000,00 0,00 Forum Antarumat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan ( FAPSEDU)2.08 . 1.06.01 . 25 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan Parameter Kependudukan2.08 . 1.06.01 . 25 . 06
3.145.000.000,00 Perhubungan 717.000.000,00 677.146.280,00 1.750.853.720,00 2.09
3.145.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 717.000.000,00 677.146.280,00 1.750.853.720,00 2.09 . 2.09.01
614.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 139.303.800,00 474.696.200,00 2.09 . 2.09.01 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.09 . 2.09.01 . 01 . 01
156.000.000,00 0,00 156.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.09 . 2.09.01 . 01 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 03
110.000.000,00 0,00 793.700,00 109.206.300,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 07
30.000.000,00 0,00 4.402.500,00 25.597.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 08
55.000.000,00 0,00 52.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 10
85.000.000,00 0,00 82.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.09 . 2.09.01 . 01 . 11
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.09 . 2.09.01 . 01 . 12
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga2.09 . 2.09.01 . 01 . 14
Halaman 33REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan2.09 . 2.09.01 . 01 . 15
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.09 . 2.09.01 . 01 . 17
105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 18
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.09 . 2.09.01 . 01 . 19
220.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 117.000.000,00 925.000,00 102.075.000,00 2.09 . 2.09.01 . 02
67.000.000,00 67.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 09
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur2.09 . 2.09.01 . 02 . 10
25.000.000,00 0,00 24.075.000,00 925.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 22
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.09 . 2.09.01 . 02 . 24
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.09 . 2.09.01 . 02 . 28
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur2.09 . 2.09.01 . 02 . 29
200.000.000,00 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 0,00 14.297.300,00 185.702.700,00 2.09 . 2.09.01 . 16
50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor2.09 . 2.09.01 . 16 . 01
150.000.000,00 0,00 137.077.700,00 12.922.300,00 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light2.09 . 2.09.01 . 16 . 05
268.000.000,00 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 0,00 6.300.000,00 261.700.000,00 2.09 . 2.09.01 . 17
175.000.000,00 0,00 174.075.000,00 925.000,00 Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan2.09 . 2.09.01 . 17 . 16
43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 Pendataan dan Penertiban Parkir dan Terminal2.09 . 2.09.01 . 17 . 18
30.000.000,00 0,00 28.625.000,00 1.375.000,00 Fasilitasi Mudik Lebaran2.09 . 2.09.01 . 17 . 21
10.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan2.09 . 2.09.01 . 17 . 25
10.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan2.09 . 2.09.01 . 17 . 26
1.568.000.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 600.000.000,00 475.795.180,00 492.204.820,00 2.09 . 2.09.01 . 19
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 01
62.000.000,00 0,00 6.305.120,00 55.694.880,00 Pengamanan Lalu Lintas Jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 04
600.000.000,00 0,00 180.399.700,00 419.600.300,00 Operasional Penertiban Angkutan Galian Golongan C2.09 . 2.09.01 . 19 . 05
51.000.000,00 0,00 50.500.000,00 500.000,00 Lomba tertib Lalu Lintas / Wahana tata Nugraha2.09 . 2.09.01 . 19 . 06
215.000.000,00 0,00 215.000.000,00 0,00 Car Free Day Kabupaten2.09 . 2.09.01 . 19 . 07
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Koordinasi Forum LLAJ2.09 . 2.09.01 . 19 . 08
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengendalian Operasional Lalu Lintas2.09 . 2.09.01 . 19 . 16
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan2.09 . 2.09.01 . 19 . 28
275.000.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 0,00 40.525.000,00 234.475.000,00 2.09 . 2.09.01 . 20
200.000.000,00 0,00 196.850.000,00 3.150.000,00 Pengadaan buku uji, tanda uji dan kelengkapannya2.09 . 2.09.01 . 20 . 04
70.000.000,00 0,00 32.625.000,00 37.375.000,00 Pengecatan tanda samping kendaraan bermotor wajib uji2.09 . 2.09.01 . 20 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pendataan Bengkel, Karoseri dan Jasa Pengiriman Barang2.09 . 2.09.01 . 20 . 06
1.658.444.000,00 Komunikasi dan Informatika 105.356.652,00 199.727.328,00 1.353.360.020,00 2.10
615.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 26.142.500,00 48.719.568,00 540.137.932,00 2.10 . 2.10.01
128.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 23.069.568,00 105.430.432,00 2.10 . 2.10.01 . 01
Halaman 34REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.10 . 2.10.01 . 01 . 01
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.10 . 2.10.01 . 01 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 10
9.000.000,00 0,00 8.850.000,00 150.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.10 . 2.10.01 . 01 . 11
20.000.000,00 0,00 19.800.000,00 200.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.10 . 2.10.01 . 01 . 17
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.10 . 2.10.01 . 01 . 19
23.500.000,00 0,00 780.432,00 22.719.568,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.10 . 2.10.01 . 01 . 20
46.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 575.000,00 45.925.000,00 2.10 . 2.10.01 . 02
20.000.000,00 0,00 19.575.000,00 425.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 22
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.10 . 2.10.01 . 02 . 24
7.500.000,00 0,00 7.350.000,00 150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.10 . 2.10.01 . 02 . 28
5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.375.000,00 3.625.000,00 2.10 . 2.10.01 . 06
5.000.000,00 0,00 3.625.000,00 1.375.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.10 . 2.10.01 . 06 . 01
435.000.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 26.142.500,00 23.700.000,00 385.157.500,00 2.10 . 2.10.01 . 15
400.000.000,00 26.142.500,00 350.157.500,00 23.700.000,00 Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 02
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi2.10 . 2.10.01 . 15 . 07
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penataan, Pembinaan, Pengawasan dan Sosialisasi Perda Internet2.10 . 2.10.01 . 15 . 08
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi Masyarakat
(LKM)
2.10 . 2.10.01 . 15 . 09
1.043.444.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 79.214.152,00 151.007.760,00 813.222.088,00 2.10 . 4.01.03
125.102.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 0,00 101.703.912,00 23.398.088,00 2.10 . 4.01.03 . 15
125.102.000,00 0,00 23.398.088,00 101.703.912,00 Penunjang Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)2.10 . 4.01.03 . 15 . 12
918.342.000,00 Program kerjasama informasi dengan mass media 79.214.152,00 49.303.848,00 789.824.000,00 2.10 . 4.01.03 . 18
299.523.000,00 0,00 292.473.000,00 7.050.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah2.10 . 4.01.03 . 18 . 01
168.833.000,00 79.214.152,00 70.165.000,00 19.453.848,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah2.10 . 4.01.03 . 18 . 02
150.000.000,00 0,00 148.250.000,00 1.750.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat2.10 . 4.01.03 . 18 . 03
49.986.000,00 0,00 49.686.000,00 300.000,00 Peningkatan koordinasi pemerintah daerah dengan mass media2.10 . 4.01.03 . 18 . 04
250.000.000,00 0,00 229.250.000,00 20.750.000,00 Penerbitan Media Pemerintah2.10 . 4.01.03 . 18 . 05
650.000.000,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0,00 2.175.000,00 647.825.000,00 2.11
650.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 0,00 2.175.000,00 647.825.000,00 2.11 . 3.06.01
325.000.000,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
0,00 925.000,00 324.075.000,00 2.11 . 3.06.01 . 16
250.000.000,00 0,00 249.075.000,00 925.000,00 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru2.11 . 3.06.01 . 16 . 11
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pembinaan dan pemberdayaan UMKM2.11 . 3.06.01 . 16 . 12
200.000.000,00 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
0,00 1.250.000,00 198.750.000,00 2.11 . 3.06.01 . 17
Halaman 35REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
200.000.000,00 0,00 198.750.000,00 1.250.000,00 Fasilitasi pameran bagi Usaha Mikro Kecil Menengah(UKM)2.11 . 3.06.01 . 17 . 12
125.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 0,00 0,00 125.000.000,00 2.11 . 3.06.01 . 18
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pembinaan, Pengawasan dan Pemberdayaan Koperasi2.11 . 3.06.01 . 18 . 10
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Koperasi2.11 . 3.06.01 . 18 . 13
1.046.162.000,00 Penanaman Modal 39.650.000,00 176.661.420,00 829.850.580,00 2.12
780.162.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 39.650.000,00 131.011.420,00 609.500.580,00 2.12 . 2.12.01
313.707.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 52.486.420,00 261.220.580,00 2.12 . 2.12.01 . 01
2.870.000,00 0,00 2.870.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.12 . 2.12.01 . 01 . 01
73.200.000,00 0,00 73.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.12 . 2.12.01 . 01 . 02
28.727.000,00 0,00 9.182.432,00 19.544.568,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 08
39.270.000,00 0,00 37.895.000,00 1.375.000,00 Penyediaan alat tulis kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 10
54.140.000,00 0,00 51.890.000,00 2.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.12 . 2.12.01 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 12
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman2.12 . 2.12.01 . 01 . 17
65.500.000,00 0,00 65.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.12 . 2.12.01 . 01 . 18
31.000.000,00 0,00 1.683.148,00 29.316.852,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor2.12 . 2.12.01 . 01 . 20
104.699.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 39.650.000,00 0,00 65.049.000,00 2.12 . 2.12.01 . 02
28.375.000,00 28.375.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 07
37.800.000,00 0,00 37.800.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.12 . 2.12.01 . 02 . 24
27.249.000,00 0,00 27.249.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 28
11.275.000,00 11.275.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor2.12 . 2.12.01 . 02 . 53
38.850.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 1.375.000,00 37.475.000,00 2.12 . 2.12.01 . 03
38.850.000,00 0,00 37.475.000,00 1.375.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya2.12 . 2.12.01 . 03 . 02
2.540.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 500.000,00 2.040.000,00 2.12 . 2.12.01 . 06
2.540.000,00 0,00 2.040.000,00 500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD2.12 . 2.12.01 . 06 . 01
108.366.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 2.250.000,00 106.116.000,00 2.12 . 2.12.01 . 15
10.636.000,00 0,00 10.636.000,00 0,00 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
penanaman modal
2.12 . 2.12.01 . 15 . 08
97.730.000,00 0,00 95.480.000,00 2.250.000,00 Penyelenggaraan Promosi Investasi2.12 . 2.12.01 . 15 . 10
212.000.000,00 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 0,00 74.400.000,00 137.600.000,00 2.12 . 2.12.01 . 16
212.000.000,00 0,00 137.600.000,00 74.400.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan2.12 . 2.12.01 . 16 . 10
266.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 45.650.000,00 220.350.000,00 2.12 . 4.01.03
266.000.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 0,00 45.650.000,00 220.350.000,00 2.12 . 4.01.03 . 15
9.000.000,00 0,00 8.800.000,00 200.000,00 Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA2.12 . 4.01.03 . 15 . 04
157.000.000,00 0,00 138.450.000,00 18.550.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah2.12 . 4.01.03 . 15 . 12
Halaman 36REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
100.000.000,00 0,00 73.100.000,00 26.900.000,00 Persiapan Pembentukan BPR Syariah2.12 . 4.01.03 . 15 . 13
3.625.801.000,00 Kepemudaan dan Olah Raga 80.515.000,00 52.000.000,00 3.493.286.000,00 2.13
1.650.000.000,00 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 0,00 36.950.000,00 1.613.050.000,00 2.13 . 3.02.01
200.000.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan 0,00 2.250.000,00 197.750.000,00 2.13 . 3.02.01 . 16
200.000.000,00 0,00 197.750.000,00 2.250.000,00 Peningkatan pembinaan dan pengembangan kepemudaan2.13 . 3.02.01 . 16 . 10
100.000.000,00 Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan
hidup pemuda
0,00 1.175.000,00 98.825.000,00 2.13 . 3.02.01 . 17
100.000.000,00 0,00 98.825.000,00 1.175.000,00 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda2.13 . 3.02.01 . 17 . 01
800.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 20.875.000,00 779.125.000,00 2.13 . 3.02.01 . 20
150.000.000,00 0,00 145.275.000,00 4.725.000,00 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi2.13 . 3.02.01 . 20 . 08
50.000.000,00 0,00 49.500.000,00 500.000,00 Pembinaan dan Pengembangan sumber daya manusia bidang olahraga2.13 . 3.02.01 . 20 . 17
600.000.000,00 0,00 584.350.000,00 15.650.000,00 Penyelenggaraan kompetisi olahraga2.13 . 3.02.01 . 20 . 18
550.000.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 12.650.000,00 537.350.000,00 2.13 . 3.02.01 . 22
350.000.000,00 0,00 346.750.000,00 3.250.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 3.02.01 . 22 . 02
200.000.000,00 0,00 190.600.000,00 9.400.000,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten2.13 . 3.02.01 . 22 . 03
61.801.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 600.000,00 61.201.000,00 2.13 . 4.01.03
61.801.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 600.000,00 61.201.000,00 2.13 . 4.01.03 . 22
9.949.000,00 0,00 9.949.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten2.13 . 4.01.03 . 22 . 03
51.852.000,00 0,00 51.252.000,00 600.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Kepemudaan dan Olahraga2.13 . 4.01.03 . 22 . 04
161.500.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 75.000.000,00 0,00 86.500.000,00 2.13 . 4.01.10
75.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 75.000.000,00 0,00 0,00 2.13 . 4.01.10 . 21
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Pengembangan dan Pengadaan sarana dan prasarana olah raga2.13 . 4.01.10 . 21 . 08
86.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 86.500.000,00 2.13 . 4.01.10 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.10 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.10 . 22 . 02
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olah Raga2.13 . 4.01.10 . 22 . 07
128.500.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 5.515.000,00 1.850.000,00 121.135.000,00 2.13 . 4.01.11
128.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 5.515.000,00 1.850.000,00 121.135.000,00 2.13 . 4.01.11 . 22
31.500.000,00 0,00 30.575.000,00 925.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.11 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 34.075.000,00 925.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.11 . 22 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten2.13 . 4.01.11 . 22 . 03
52.000.000,00 5.515.000,00 46.485.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olah Raga2.13 . 4.01.11 . 22 . 07
76.500.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 1.200.000,00 75.300.000,00 2.13 . 4.01.12
Halaman 37REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
76.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 1.200.000,00 75.300.000,00 2.13 . 4.01.12 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.12 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 33.800.000,00 1.200.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.12 . 22 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olah Raga2.13 . 4.01.12 . 22 . 07
66.500.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.13
66.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.13 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.13 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.13 . 22 . 02
66.500.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.14
66.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.14 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.14 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.14 . 22 . 02
66.500.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.15
66.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.15 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.15 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.15 . 22 . 02
66.500.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.16
66.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.16 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.16 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.16 . 22 . 02
66.500.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.17
66.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.17 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.17 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.17 . 22 . 02
66.500.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.18
66.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.18 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.18 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.18 . 22 . 02
66.500.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 425.000,00 66.075.000,00 2.13 . 4.01.19
66.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 425.000,00 66.075.000,00 2.13 . 4.01.19 . 22
Halaman 38REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.19 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 34.575.000,00 425.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.19 . 22 . 02
66.500.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.20
66.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.20 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.20 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.20 . 22 . 02
66.500.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.21
66.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.21 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.21 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.21 . 22 . 02
66.500.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.22
66.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.22 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.22 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.22 . 22 . 02
76.500.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 0,00 76.500.000,00 2.13 . 4.01.23
76.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 76.500.000,00 2.13 . 4.01.23 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.23 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.23 . 22 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olah Raga2.13 . 4.01.23 . 22 . 07
66.500.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 5.750.000,00 60.750.000,00 2.13 . 4.01.24
66.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 5.750.000,00 60.750.000,00 2.13 . 4.01.24 . 22
31.500.000,00 0,00 25.750.000,00 5.750.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.24 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.24 . 22 . 02
66.500.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.25
66.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.25 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.25 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.25 . 22 . 02
66.500.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.26
66.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.26 . 22
Halaman 39REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.26 . 22 . 02
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olah Raga2.13 . 4.01.26 . 22 . 07
66.500.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 1.500.000,00 65.000.000,00 2.13 . 4.01.27
66.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 1.500.000,00 65.000.000,00 2.13 . 4.01.27 . 22
31.500.000,00 0,00 30.000.000,00 1.500.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.27 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.27 . 22 . 02
66.500.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.28
66.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.28 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.28 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.28 . 22 . 02
66.500.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 1.400.000,00 65.100.000,00 2.13 . 4.01.29
66.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 1.400.000,00 65.100.000,00 2.13 . 4.01.29 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.29 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 33.600.000,00 1.400.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.29 . 22 . 02
66.500.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.30
66.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.30 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.30 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.30 . 22 . 02
66.500.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.31
66.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.31 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.31 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.31 . 22 . 02
66.500.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.32
66.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.32 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.32 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.32 . 22 . 02
74.500.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 1.700.000,00 72.800.000,00 2.13 . 4.01.33
8.000.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 0,00 700.000,00 7.300.000,00 2.13 . 4.01.33 . 20
8.000.000,00 0,00 7.300.000,00 700.000,00 Fasilitasi dan Penyelenggaraan kompetisi olahraga2.13 . 4.01.33 . 20 . 06
66.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 1.000.000,00 65.500.000,00 2.13 . 4.01.33 . 22
Halaman 40REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
31.500.000,00 0,00 30.500.000,00 1.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.33 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.33 . 22 . 02
66.500.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.34
66.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 66.500.000,00 2.13 . 4.01.34 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.34 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.34 . 22 . 02
66.500.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 625.000,00 65.875.000,00 2.13 . 4.01.35
66.500.000,00 Program Pembinaan Pemuda dan Olahraga 0,00 625.000,00 65.875.000,00 2.13 . 4.01.35 . 22
31.500.000,00 0,00 31.500.000,00 0,00 Fasilitasi Kegiatan Olahraga Tingkat Kecamatan2.13 . 4.01.35 . 22 . 01
35.000.000,00 0,00 34.375.000,00 625.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia
(HUT RI)
2.13 . 4.01.35 . 22 . 02
155.000.000,00 Statistik 0,00 51.725.000,00 103.275.000,00 2.14
155.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 51.725.000,00 103.275.000,00 2.14 . 2.10.01
155.000.000,00 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 0,00 51.725.000,00 103.275.000,00 2.14 . 2.10.01 . 15
155.000.000,00 0,00 103.275.000,00 51.725.000,00 Penyusunan Data Statistik Perencanaan Daerah2.14 . 2.10.01 . 15 . 05
6.347.825.000,00 Kebudayaan 0,00 159.700.000,00 6.188.125.000,00 2.16
2.470.000.000,00 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 0,00 15.250.000,00 2.454.750.000,00 2.16 . 3.02.01
110.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 1.500.000,00 108.500.000,00 2.16 . 3.02.01 . 15
50.000.000,00 0,00 49.250.000,00 750.000,00 Optimalisasi Pengelolaan Situs dan Benda Cagar Budaya2.16 . 3.02.01 . 15 . 06
60.000.000,00 0,00 59.250.000,00 750.000,00 Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai - Nilai Tradisional2.16 . 3.02.01 . 15 . 07
2.360.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 13.750.000,00 2.346.250.000,00 2.16 . 3.02.01 . 16
150.000.000,00 0,00 147.750.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 3.02.01 . 16 . 14
800.000.000,00 0,00 796.750.000,00 3.250.000,00 Kirab Budaya dan Pentas Seni2.16 . 3.02.01 . 16 . 17
1.210.000.000,00 0,00 1.205.750.000,00 4.250.000,00 Pagelaran Wayang Kulit2.16 . 3.02.01 . 16 . 19
100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Penyelenggaran Lomba Lukis Payung2.16 . 3.02.01 . 16 . 24
100.000.000,00 0,00 98.250.000,00 1.750.000,00 Penyelenggaraan Gora Swara Nusantara2.16 . 3.02.01 . 16 . 25
419.825.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 19.200.000,00 400.625.000,00 2.16 . 4.01.03
419.825.000,00 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 0,00 19.200.000,00 400.625.000,00 2.16 . 4.01.03 . 18
419.825.000,00 0,00 400.625.000,00 19.200.000,00 Kerjasama kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah2.16 . 4.01.03 . 18 . 03
103.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 103.000.000,00 2.16 . 4.01.10
103.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 103.000.000,00 2.16 . 4.01.10 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.10 . 16 . 14
88.000.000,00 0,00 88.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.10 . 16 . 15
Halaman 41REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
132.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 475.000,00 131.525.000,00 2.16 . 4.01.11
2.000.000,00 Program Pengembangan Nilai Budaya 0,00 0,00 2.000.000,00 2.16 . 4.01.11 . 15
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai - Nilai Tradisional2.16 . 4.01.11 . 15 . 07
130.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 475.000,00 129.525.000,00 2.16 . 4.01.11 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.11 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.11 . 16 . 15
30.000.000,00 0,00 29.525.000,00 475.000,00 Penyelenggaraan Ketoprak Anak2.16 . 4.01.11 . 16 . 26
100.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 21.950.000,00 78.050.000,00 2.16 . 4.01.12
100.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 21.950.000,00 78.050.000,00 2.16 . 4.01.12 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.12 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 63.050.000,00 21.950.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.12 . 16 . 15
100.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 100.000.000,00 2.16 . 4.01.13
100.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 100.000.000,00 2.16 . 4.01.13 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.13 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.13 . 16 . 15
100.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 10.000.000,00 90.000.000,00 2.16 . 4.01.14
100.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 90.000.000,00 2.16 . 4.01.14 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.14 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 75.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.14 . 16 . 15
100.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 100.000.000,00 2.16 . 4.01.15
100.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 100.000.000,00 2.16 . 4.01.15 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.15 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.15 . 16 . 15
100.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 100.000.000,00 2.16 . 4.01.16
100.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 100.000.000,00 2.16 . 4.01.16 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.16 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.16 . 16 . 15
100.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 100.000.000,00 2.16 . 4.01.17
100.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 100.000.000,00 2.16 . 4.01.17 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.17 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.17 . 16 . 15
100.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 100.000.000,00 2.16 . 4.01.18
100.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 100.000.000,00 2.16 . 4.01.18 . 16
Halaman 42REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.18 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.18 . 16 . 15
225.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 225.000.000,00 2.16 . 4.01.19
225.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 225.000.000,00 2.16 . 4.01.19 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.19 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.19 . 16 . 15
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Festifal Gerobag Sapi2.16 . 4.01.19 . 16 . 27
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Festifal Kesenian Candi Kembar2.16 . 4.01.19 . 16 . 28
215.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 10.000.000,00 205.000.000,00 2.16 . 4.01.20
215.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 205.000.000,00 2.16 . 4.01.20 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.20 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 75.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.20 . 16 . 15
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Gelar Budaya Bumi Loh Jinawi2.16 . 4.01.20 . 16 . 29
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Gelar Pasar Cinta Gasebo2.16 . 4.01.20 . 16 . 30
175.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 175.000.000,00 2.16 . 4.01.21
175.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 175.000.000,00 2.16 . 4.01.21 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.21 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.21 . 16 . 15
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Festifal Jathilan2.16 . 4.01.21 . 16 . 31
100.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 100.000.000,00 2.16 . 4.01.22
100.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 100.000.000,00 2.16 . 4.01.22 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.22 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.22 . 16 . 15
265.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 1.375.000,00 263.625.000,00 2.16 . 4.01.23
265.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 1.375.000,00 263.625.000,00 2.16 . 4.01.23 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.23 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.23 . 16 . 15
165.000.000,00 0,00 163.625.000,00 1.375.000,00 Fasilitasi Perayaan Tradisional2.16 . 4.01.23 . 16 . 21
173.500.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 48.000.000,00 125.500.000,00 2.16 . 4.01.24
173.500.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 48.000.000,00 125.500.000,00 2.16 . 4.01.24 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.24 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 60.000.000,00 25.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.24 . 16 . 15
73.500.000,00 0,00 50.500.000,00 23.000.000,00 Penyelenggaran Kirab Seni Budaya Soropaten2.16 . 4.01.24 . 16 . 33
100.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 100.000.000,00 2.16 . 4.01.25
Halaman 43REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
100.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 100.000.000,00 2.16 . 4.01.25 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.25 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.25 . 16 . 15
0,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 0,00 2.16 . 4.01.25 . 17
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah2.16 . 4.01.25 . 17 . 01
0,00 0,00 0,00 0,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah2.16 . 4.01.25 . 17 . 05
100.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 10.000.000,00 90.000.000,00 2.16 . 4.01.26
100.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 90.000.000,00 2.16 . 4.01.26 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.26 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 75.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.26 . 16 . 15
100.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 100.000.000,00 2.16 . 4.01.27
100.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 100.000.000,00 2.16 . 4.01.27 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.27 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.27 . 16 . 15
100.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 100.000.000,00 2.16 . 4.01.28
100.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 100.000.000,00 2.16 . 4.01.28 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.28 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.28 . 16 . 15
100.000.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 10.000.000,00 90.000.000,00 2.16 . 4.01.29
100.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 10.000.000,00 90.000.000,00 2.16 . 4.01.29 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.29 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 75.000.000,00 10.000.000,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.29 . 16 . 15
130.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 130.000.000,00 2.16 . 4.01.30
130.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 130.000.000,00 2.16 . 4.01.30 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.30 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.30 . 16 . 15
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaran Festval Sendang Sinongko2.16 . 4.01.30 . 16 . 32
100.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 2.000.000,00 98.000.000,00 2.16 . 4.01.31
100.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 2.000.000,00 98.000.000,00 2.16 . 4.01.31 . 16
15.000.000,00 0,00 13.000.000,00 2.000.000,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.31 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.31 . 16 . 15
100.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 100.000.000,00 2.16 . 4.01.32
100.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 100.000.000,00 2.16 . 4.01.32 . 16
Halaman 44REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.32 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.32 . 16 . 15
179.500.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 4.200.000,00 175.300.000,00 2.16 . 4.01.33
175.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 4.200.000,00 170.800.000,00 2.16 . 4.01.33 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.33 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.33 . 16 . 15
75.000.000,00 0,00 70.800.000,00 4.200.000,00 Penyelenggaran Festifal Lesung2.16 . 4.01.33 . 16 . 34
4.500.000,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0,00 0,00 4.500.000,00 2.16 . 4.01.33 . 17
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah2.16 . 4.01.33 . 17 . 05
100.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 100.000.000,00 2.16 . 4.01.34
100.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 0,00 100.000.000,00 2.16 . 4.01.34 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.34 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.34 . 16 . 15
260.000.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 7.250.000,00 252.750.000,00 2.16 . 4.01.35
260.000.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 0,00 7.250.000,00 252.750.000,00 2.16 . 4.01.35 . 16
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi dan Pengiriman Tim Kesenian2.16 . 4.01.35 . 16 . 14
85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah2.16 . 4.01.35 . 16 . 15
100.000.000,00 0,00 97.250.000,00 2.750.000,00 Penyelenggaran Festifal Gethek2.16 . 4.01.35 . 16 . 35
60.000.000,00 0,00 55.500.000,00 4.500.000,00 Penyelnggaran Festifal Batik2.16 . 4.01.35 . 16 . 36
452.800.000,00 Perpustakaan 41.500.000,00 23.000.000,00 388.300.000,00 2.17
452.800.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 41.500.000,00 23.000.000,00 388.300.000,00 2.17 . 2.18.01
452.800.000,00 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 41.500.000,00 23.000.000,00 388.300.000,00 2.17 . 2.18.01 . 15
193.600.000,00 0,00 181.100.000,00 12.500.000,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya
masyarakat pembelajar
2.17 . 2.18.01 . 15 . 01
202.700.000,00 0,00 192.200.000,00 10.500.000,00 Pengembangan minat dan budaya baca2.17 . 2.18.01 . 15 . 02
41.500.000,00 41.500.000,00 0,00 0,00 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah2.17 . 2.18.01 . 15 . 09
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pengadaan Kartu Anggota Perpustakaan2.17 . 2.18.01 . 15 . 21
482.200.000,00 Kearsipan 12.134.800,00 135.187.120,00 334.878.080,00 2.18
482.200.000,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 12.134.800,00 135.187.120,00 334.878.080,00 2.18 . 2.18.01
202.450.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.134.800,00 20.187.120,00 170.128.080,00 2.18 . 2.18.01 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat2.18 . 2.18.01 . 01 . 01
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik2.18 . 2.18.01 . 01 . 02
10.750.000,00 0,00 1.512.880,00 9.237.120,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan2.18 . 2.18.01 . 01 . 07
19.250.000,00 0,00 19.250.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 10
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan2.18 . 2.18.01 . 01 . 11
Halaman 45REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor2.18 . 2.18.01 . 01 . 12
15.450.000,00 12.134.800,00 3.315.200,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga2.18 . 2.18.01 . 01 . 14
20.000.000,00 0,00 9.050.000,00 10.950.000,00 Penyediaan makanan dan minuman2.18 . 2.18.01 . 01 . 17
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah2.18 . 2.18.01 . 01 . 18
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah2.18 . 2.18.01 . 01 . 19
89.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 89.500.000,00 2.18 . 2.18.01 . 02
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 22
55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional2.18 . 2.18.01 . 02 . 24
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor2.18 . 2.18.01 . 02 . 26
180.250.000,00 Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 0,00 115.000.000,00 65.250.000,00 2.18 . 2.18.01 . 16
150.000.000,00 0,00 49.200.000,00 100.800.000,00 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah2.18 . 2.18.01 . 16 . 02
2.750.000,00 0,00 1.750.000,00 1.000.000,00 Pengambilan Arsip Inaktif SKPD Kabupaten Klaten2.18 . 2.18.01 . 16 . 05
20.000.000,00 0,00 6.800.000,00 13.200.000,00 Penilaian Arsip Inaktif Kabupaten Klaten2.18 . 2.18.01 . 16 . 06
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pameran Arsip dan Perpustakaan Tingkat Provinsi dan kabupaten.2.18 . 2.18.01 . 16 . 07
10.000.000,00 Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 0,00 0,00 10.000.000,00 2.18 . 2.18.01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Sosialisasi Pengamanan Arsip2.18 . 2.18.01 . 18 . 04
52.652.848.000,00 Urusan Pilihan 17.377.381.200,00 2.137.354.156,00 33.138.112.644,00 3
255.000.000,00 Kelautan dan Perikanan 0,00 2.775.000,00 252.225.000,00 3.01
255.000.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 0,00 2.775.000,00 252.225.000,00 3.01 . 3.03.01
85.000.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan 0,00 525.000,00 84.475.000,00 3.01 . 3.03.01 . 20
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan bibit ikan unggul3.01 . 3.03.01 . 20 . 01
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan3.01 . 3.03.01 . 20 . 02
20.000.000,00 0,00 19.475.000,00 525.000,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan3.01 . 3.03.01 . 20 . 03
0,00 0,00 0,00 0,00 Pengembangan Pembenihan Rakyat (DAK-Bidang Kelautan dan Perikanan)3.01 . 3.03.01 . 20 . 06
170.000.000,00 Program pengembangan perikanan tangkap 0,00 2.250.000,00 167.750.000,00 3.01 . 3.03.01 . 21
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap3.01 . 3.03.01 . 21 . 01
150.000.000,00 0,00 147.750.000,00 2.250.000,00 Pelestarian sumberdaya ikan di perairan umum3.01 . 3.03.01 . 21 . 06
2.499.500.000,00 Pariwisata 25.000.000,00 183.407.000,00 2.291.093.000,00 3.02
2.495.000.000,00 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 25.000.000,00 183.407.000,00 2.286.593.000,00 3.02 . 3.02.01
369.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 44.032.000,00 324.968.000,00 3.02 . 3.02.01 . 01
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.02 . 3.02.01 . 01 . 01
51.600.000,00 0,00 51.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.02 . 3.02.01 . 01 . 02
30.000.000,00 0,00 29.250.000,00 750.000,00 Penyediaan alat tulis kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 10
30.000.000,00 0,00 29.250.000,00 750.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.02 . 3.02.01 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.02 . 3.02.01 . 01 . 15
Halaman 46REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.000.000,00 0,00 19.500.000,00 500.000,00 Penyediaan makanan dan minuman3.02 . 3.02.01 . 01 . 17
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 18
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.02 . 3.02.01 . 01 . 19
33.000.000,00 0,00 693.000,00 32.307.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 20
8.400.000,00 0,00 425.000,00 7.975.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor3.02 . 3.02.01 . 01 . 21
4.000.000,00 0,00 2.250.000,00 1.750.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan3.02 . 3.02.01 . 01 . 24
115.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.000.000,00 2.175.000,00 87.825.000,00 3.02 . 3.02.01 . 02
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur3.02 . 3.02.01 . 02 . 10
25.000.000,00 0,00 24.075.000,00 925.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.02 . 3.02.01 . 02 . 22
50.000.000,00 0,00 49.250.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.02 . 3.02.01 . 02 . 24
15.000.000,00 0,00 14.500.000,00 500.000,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga3.02 . 3.02.01 . 02 . 45
11.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 5.100.000,00 5.900.000,00 3.02 . 3.02.01 . 06
4.000.000,00 0,00 1.300.000,00 2.700.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.02 . 3.02.01 . 06 . 01
7.000.000,00 0,00 4.600.000,00 2.400.000,00 Monev kegiatan SKPD3.02 . 3.02.01 . 06 . 07
485.000.000,00 Program pengembangan pemasaran pariwisata 0,00 17.500.000,00 467.500.000,00 3.02 . 3.02.01 . 15
355.000.000,00 0,00 340.250.000,00 14.750.000,00 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 02
30.000.000,00 0,00 29.500.000,00 500.000,00 Pembinaan Kelompok Sadar Wisata ( POKDARWIS )3.02 . 3.02.01 . 15 . 09
100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Penyelenggaraan Event Pariwisata3.02 . 3.02.01 . 15 . 10
1.310.000.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 112.350.000,00 1.197.650.000,00 3.02 . 3.02.01 . 16
1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan3.02 . 3.02.01 . 16 . 01
150.000.000,00 0,00 146.850.000,00 3.150.000,00 Pemeliharaan Obyek Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 08
160.000.000,00 0,00 50.800.000,00 109.200.000,00 Operasional Pengelolaan Obyek Wisata3.02 . 3.02.01 . 16 . 10
205.000.000,00 Program pengembangan Kemitraan 0,00 2.250.000,00 202.750.000,00 3.02 . 3.02.01 . 17
30.000.000,00 0,00 29.500.000,00 500.000,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata3.02 . 3.02.01 . 17 . 08
50.000.000,00 0,00 49.750.000,00 250.000,00 Pembinaan dan Pengembangan ADWINDO3.02 . 3.02.01 . 17 . 10
100.000.000,00 0,00 99.000.000,00 1.000.000,00 Pemilihan Mas dan Mbak Klaten3.02 . 3.02.01 . 17 . 11
25.000.000,00 0,00 24.500.000,00 500.000,00 Pembekalan dan Pengiriman Duta Wisata ke Tingkat Provinsi3.02 . 3.02.01 . 17 . 12
4.500.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 0,00 4.500.000,00 3.02 . 4.01.35
4.500.000,00 Program pengembangan destinasi pariwisata 0,00 0,00 4.500.000,00 3.02 . 4.01.35 . 16
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan3.02 . 4.01.35 . 16 . 01
5.147.500.000,00 Pertanian 581.259.200,00 480.292.606,00 4.085.948.194,00 3.03
5.077.500.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 581.259.200,00 456.992.606,00 4.039.248.194,00 3.03 . 3.03.01
659.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 84.717.606,00 574.782.394,00 3.03 . 3.03.01 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.03 . 3.03.01 . 01 . 01
125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.03 . 3.03.01 . 01 . 02
Halaman 47REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 05
18.000.000,00 0,00 2.146.250,00 15.853.750,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.03 . 3.03.01 . 01 . 07
32.000.000,00 0,00 16.146.536,00 15.853.464,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 08
65.000.000,00 0,00 62.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan alat tulis kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 10
30.000.000,00 0,00 28.625.000,00 1.375.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.03 . 3.03.01 . 01 . 11
20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 12
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.03 . 3.03.01 . 01 . 17
125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 18
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.03 . 3.03.01 . 01 . 19
52.000.000,00 0,00 3.539.608,00 48.460.392,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor3.03 . 3.03.01 . 01 . 20
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Penyediaan Operasional UPTD3.03 . 3.03.01 . 01 . 22
290.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 75.000.000,00 17.275.000,00 197.725.000,00 3.03 . 3.03.01 . 02
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 07
15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 09
15.000.000,00 0,00 13.975.000,00 1.025.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 22
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.03 . 3.03.01 . 02 . 24
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 26
75.000.000,00 0,00 72.350.000,00 2.650.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 42
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 53
50.000.000,00 30.000.000,00 6.400.000,00 13.600.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor3.03 . 3.03.01 . 02 . 54
5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 250.000,00 4.750.000,00 3.03 . 3.03.01 . 06
5.000.000,00 0,00 4.750.000,00 250.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.03 . 3.03.01 . 06 . 01
762.500.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 0,00 5.125.000,00 757.375.000,00 3.03 . 3.03.01 . 15
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis3.03 . 3.03.01 . 15 . 02
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani3.03 . 3.03.01 . 15 . 03
250.000.000,00 0,00 246.150.000,00 3.850.000,00 Pelatihan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)3.03 . 3.03.01 . 15 . 06
27.500.000,00 0,00 26.225.000,00 1.275.000,00 Fasilitasi kelompok tani berbasis gender3.03 . 3.03.01 . 15 . 08
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pembinaan Unit Pengelola Jasa Alsintan ( UPJA )3.03 . 3.03.01 . 15 . 11
425.000.000,00 0,00 425.000.000,00 0,00 Pelatihan Manajemen Agribisnis Tembakau (DBHCHT)3.03 . 3.03.01 . 15 . 12
905.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 472.450.000,00 75.525.000,00 357.025.000,00 3.03 . 3.03.01 . 16
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian3.03 . 3.03.01 . 16 . 08
200.000.000,00 0,00 198.500.000,00 1.500.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija3.03 . 3.03.01 . 16 . 15
620.000.000,00 472.450.000,00 74.550.000,00 73.000.000,00 Pengembangan perbenihan/perbibitan3.03 . 3.03.01 . 16 . 20
35.000.000,00 0,00 33.975.000,00 1.025.000,00 Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian3.03 . 3.03.01 . 16 . 29
25.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 0,00 0,00 25.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 17
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah3.03 . 3.03.01 . 17 . 07
Halaman 48REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.067.500.000,00 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 0,00 7.800.000,00 1.059.700.000,00 3.03 . 3.03.01 . 19
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Pengembangan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura3.03 . 3.03.01 . 19 . 07
32.500.000,00 0,00 31.750.000,00 750.000,00 Pengembangan Pertanian Terpadu3.03 . 3.03.01 . 19 . 08
325.000.000,00 0,00 322.650.000,00 2.350.000,00 Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (DBHCHT)3.03 . 3.03.01 . 19 . 10
330.000.000,00 0,00 327.650.000,00 2.350.000,00 Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan ( DBHCHT )3.03 . 3.03.01 . 19 . 11
350.000.000,00 0,00 347.650.000,00 2.350.000,00 Penanganan Pasca Panen Tembakau ( DBHCHT )3.03 . 3.03.01 . 19 . 12
268.000.000,00 Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 0,00 250.000.000,00 18.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 20
268.000.000,00 0,00 18.000.000,00 250.000.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan3.03 . 3.03.01 . 20 . 01
75.000.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 0,00 2.550.000,00 72.450.000,00 3.03 . 3.03.01 . 21
45.000.000,00 0,00 43.475.000,00 1.525.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak3.03 . 3.03.01 . 21 . 02
30.000.000,00 0,00 28.975.000,00 1.025.000,00 Penanggulangan wabah penyakit AI3.03 . 3.03.01 . 21 . 06
150.000.000,00 Program peningkatan produksi hasil peternakan 0,00 2.750.000,00 147.250.000,00 3.03 . 3.03.01 . 22
125.000.000,00 0,00 122.250.000,00 2.750.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak3.03 . 3.03.01 . 22 . 02
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat3.03 . 3.03.01 . 22 . 04
320.000.000,00 Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan 33.809.200,00 8.650.000,00 277.540.800,00 3.03 . 3.03.01 . 23
70.000.000,00 33.809.200,00 36.190.800,00 0,00 Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan masyarakat3.03 . 3.03.01 . 23 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pengembangan Agribisnis Peternakan3.03 . 3.03.01 . 23 . 14
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengembangan Aneka Pengolahan Produk asal ternak3.03 . 3.03.01 . 23 . 15
200.000.000,00 0,00 191.350.000,00 8.650.000,00 Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R)3.03 . 3.03.01 . 23 . 16
250.000.000,00 Pogram Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 0,00 0,00 250.000.000,00 3.03 . 3.03.01 . 25
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan3.03 . 3.03.01 . 25 . 01
300.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku 0,00 2.350.000,00 297.650.000,00 3.03 . 3.03.01 . 26
300.000.000,00 0,00 297.650.000,00 2.350.000,00 Penggunaan Benih bermutu yang bersertifikat yang sesuai permintaan pasar(DBHCHT)3.03 . 3.03.01 . 26 . 01
70.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 23.300.000,00 46.700.000,00 3.03 . 4.01.03
70.000.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 0,00 23.300.000,00 46.700.000,00 3.03 . 4.01.03 . 16
70.000.000,00 0,00 46.700.000,00 23.300.000,00 Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi bidang Pertanian3.03 . 4.01.03 . 16 . 35
200.000.000,00 Kehutanan 0,00 1.650.000,00 198.350.000,00 3.04
200.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 0,00 1.650.000,00 198.350.000,00 3.04 . 2.05.01
200.000.000,00 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 0,00 1.650.000,00 198.350.000,00 3.04 . 2.05.01 . 15
200.000.000,00 0,00 198.350.000,00 1.650.000,00 Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan3.04 . 2.05.01 . 15 . 07
22.798.000.000,00 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00 225.953.550,00 22.572.046.450,00 3.05
22.700.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0,00 192.903.550,00 22.507.096.450,00 3.05 . 1.03.01
22.700.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 0,00 192.903.550,00 22.507.096.450,00 3.05 . 1.03.01 . 17
Halaman 49REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
300.000.000,00 0,00 110.946.450,00 189.053.550,00 Operasional Pemeliharaan PJU Kabupaten Klaten3.05 . 1.03.01 . 17 . 05
400.000.000,00 0,00 396.150.000,00 3.850.000,00 Pengadaam Bahan Pemeliharaan PJU3.05 . 1.03.01 . 17 . 06
22.000.000.000,00 0,00 22.000.000.000,00 0,00 Pembayaran Pajak Beban Listrik Penerangan Jalan Umum (PJU)3.05 . 1.03.01 . 17 . 10
98.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 33.050.000,00 64.950.000,00 3.05 . 4.01.03
98.000.000,00 Program pembinaan dan pengawasan bidang energi dan sumber daya mineral 0,00 33.050.000,00 64.950.000,00 3.05 . 4.01.03 . 15
98.000.000,00 0,00 64.950.000,00 33.050.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi bidang energi dan sumberdaya alam3.05 . 4.01.03 . 15 . 07
20.111.231.000,00 Perdagangan 16.716.302.000,00 1.134.451.000,00 2.260.478.000,00 3.06
100.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 0,00 25.200.000,00 74.800.000,00 3.06 . 1.05.02
100.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 25.200.000,00 74.800.000,00 3.06 . 1.05.02 . 15
100.000.000,00 0,00 74.800.000,00 25.200.000,00 Kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)3.06 . 1.05.02 . 15 . 13
19.810.231.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 16.716.302.000,00 1.098.351.000,00 1.995.578.000,00 3.06 . 3.06.01
1.888.731.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.302.000,00 1.077.301.000,00 795.128.000,00 3.06 . 3.06.01 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat3.06 . 3.06.01 . 01 . 01
400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.06 . 3.06.01 . 01 . 02
4.460.000,00 0,00 4.460.000,00 0,00 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 05
743.590.000,00 0,00 1.221.000,00 742.369.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 07
175.470.000,00 0,00 371.000,00 175.099.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 08
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 10
125.000.000,00 0,00 123.750.000,00 1.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.06 . 3.06.01 . 01 . 11
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 12
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 13
15.000.000,00 11.302.000,00 3.698.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga3.06 . 3.06.01 . 01 . 14
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.06 . 3.06.01 . 01 . 15
50.000.000,00 0,00 46.250.000,00 3.750.000,00 Penyediaan makanan dan minuman3.06 . 3.06.01 . 01 . 17
125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 18
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.06 . 3.06.01 . 01 . 19
144.822.000,00 0,00 62.000,00 144.760.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 20
11.889.000,00 0,00 1.816.000,00 10.073.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor3.06 . 3.06.01 . 01 . 21
237.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.000.000,00 1.650.000,00 135.850.000,00 3.06 . 3.06.01 . 02
50.000.000,00 0,00 48.350.000,00 1.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 22
65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.06 . 3.06.01 . 02 . 24
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 28
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur3.06 . 3.06.01 . 02 . 29
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor3.06 . 3.06.01 . 02 . 53
4.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.000.000,00 3.000.000,00 3.06 . 3.06.01 . 06
4.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.06 . 3.06.01 . 06 . 01
Halaman 50REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
150.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 5.400.000,00 144.600.000,00 3.06 . 3.06.01 . 15
50.000.000,00 0,00 47.750.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)3.06 . 3.06.01 . 15 . 06
100.000.000,00 0,00 96.850.000,00 3.150.000,00 Pengawasan , Pemantauan dan Penyampaian Informasi hasil Tembakau yang dilekati
Pita Cukai Palsu (DBHCHT)
3.06 . 3.06.01 . 15 . 10
17.305.000.000,00 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 16.600.000.000,00 3.250.000,00 701.750.000,00 3.06 . 3.06.01 . 18
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perdagangan3.06 . 3.06.01 . 18 . 08
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Pasar Murah3.06 . 3.06.01 . 18 . 09
16.500.000.000,00 16.500.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan Pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 10
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi/pemeliharaan bangunan pasar3.06 . 3.06.01 . 18 . 12
600.000.000,00 0,00 596.750.000,00 3.250.000,00 Pembangunan Pasar Darurat3.06 . 3.06.01 . 18 . 13
225.000.000,00 Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 0,00 9.750.000,00 215.250.000,00 3.06 . 3.06.01 . 19
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima3.06 . 3.06.01 . 19 . 07
175.000.000,00 0,00 165.250.000,00 9.750.000,00 Fasilitasi Festival wedangan/HIK3.06 . 3.06.01 . 19 . 08
201.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 10.900.000,00 190.100.000,00 3.06 . 4.01.03
201.000.000,00 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 0,00 10.900.000,00 190.100.000,00 3.06 . 4.01.03 . 15
201.000.000,00 0,00 190.100.000,00 10.900.000,00 Peningkatan koordinasi dan pemantauan kebutuhan bahan pokok3.06 . 4.01.03 . 15 . 07
1.391.617.000,00 Perindustrian 54.820.000,00 104.175.000,00 1.232.622.000,00 3.07
788.966.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 48.342.000,00 70.225.000,00 670.399.000,00 3.07 . 3.07.01
263.082.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 42.575.000,00 220.507.000,00 3.07 . 3.07.01 . 01
8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3.07 . 3.07.01 . 01 . 02
10.000.000,00 0,00 6.750.000,00 3.250.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan3.07 . 3.07.01 . 01 . 07
36.437.000,00 0,00 437.000,00 36.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 08
20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Penyediaan alat tulis kantor3.07 . 3.07.01 . 01 . 10
9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan3.07 . 3.07.01 . 01 . 11
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga3.07 . 3.07.01 . 01 . 14
4.508.000,00 0,00 4.508.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan3.07 . 3.07.01 . 01 . 15
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman3.07 . 3.07.01 . 01 . 17
104.859.000,00 0,00 104.859.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah3.07 . 3.07.01 . 01 . 18
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah3.07 . 3.07.01 . 01 . 19
9.378.000,00 0,00 6.978.000,00 2.400.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan3.07 . 3.07.01 . 01 . 24
215.884.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 48.342.000,00 10.000.000,00 157.542.000,00 3.07 . 3.07.01 . 02
48.342.000,00 48.342.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 09
70.115.000,00 0,00 70.115.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional3.07 . 3.07.01 . 02 . 24
47.427.000,00 0,00 47.427.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 28
50.000.000,00 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor3.07 . 3.07.01 . 02 . 54
Halaman 51REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 10.000.000,00 3.07 . 3.07.01 . 06
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD3.07 . 3.07.01 . 06 . 01
250.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 12.650.000,00 237.350.000,00 3.07 . 3.07.01 . 16
50.000.000,00 0,00 48.075.000,00 1.925.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industeri3.07 . 3.07.01 . 16 . 02
50.000.000,00 0,00 45.400.000,00 4.600.000,00 Pembinaan, pemantauan dan pengawasan usaha industri3.07 . 3.07.01 . 16 . 10
150.000.000,00 0,00 143.875.000,00 6.125.000,00 Pelatihan pembuatan kerajinan tas makram/rajut berbahan baku benang
nylon(DBHCHT)
3.07 . 3.07.01 . 16 . 20
50.000.000,00 Program peningkatan kemampuan teknologi industri 0,00 5.000.000,00 45.000.000,00 3.07 . 3.07.01 . 17
50.000.000,00 0,00 45.000.000,00 5.000.000,00 Peningkatann Koodinasi Pokja Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) Kabupaten Klaten3.07 . 3.07.01 . 17 . 06
320.100.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 6.478.000,00 31.200.000,00 282.422.000,00 3.07 . 4.01.03
320.100.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 6.478.000,00 31.200.000,00 282.422.000,00 3.07 . 4.01.03 . 16
320.100.000,00 6.478.000,00 282.422.000,00 31.200.000,00 Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian3.07 . 4.01.03 . 16 . 12
6.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 0,00 6.000.000,00 3.07 . 4.01.10
6.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 6.000.000,00 3.07 . 4.01.10 . 16
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.10 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.11
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.11 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.11 . 16 . 11
3.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.12
3.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.12 . 16
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.12 . 16 . 11
60.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 60.000.000,00 3.07 . 4.01.13
60.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 60.000.000,00 3.07 . 4.01.13 . 16
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.13 . 16 . 11
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Festifal Lebaran Ikan / Memet3.07 . 4.01.13 . 16 . 21
10.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 10.000.000,00 3.07 . 4.01.14
10.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 10.000.000,00 3.07 . 4.01.14 . 16
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.14 . 16 . 11
4.000.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 0,00 4.000.000,00 3.07 . 4.01.15
4.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 4.000.000,00 3.07 . 4.01.15 . 16
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.15 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.16
Halaman 52REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.16 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.16 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.17
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.17 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.17 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.18
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.18 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.18 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.19
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.19 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.19 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.20
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.20 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.20 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.21
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.21 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.21 . 16 . 11
10.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 10.000.000,00 3.07 . 4.01.22
10.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 10.000.000,00 3.07 . 4.01.22 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.22 . 16 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan koordinasi , pembinaan dan pengembangan perindustrian3.07 . 4.01.22 . 16 . 12
105.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 2.750.000,00 102.250.000,00 3.07 . 4.01.23
105.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 2.750.000,00 102.250.000,00 3.07 . 4.01.23 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.23 . 16 . 11
100.000.000,00 0,00 97.250.000,00 2.750.000,00 Penyelenggaraan Festival Durian3.07 . 4.01.23 . 16 . 23
3.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.24
3.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.24 . 16
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.24 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.25
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.25 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.25 . 16 . 11
8.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 0,00 0,00 8.000.000,00 3.07 . 4.01.26
Halaman 53REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
8.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 8.000.000,00 3.07 . 4.01.26 . 16
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.26 . 16 . 11
3.500.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 3.500.000,00 3.07 . 4.01.27
3.500.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 3.500.000,00 3.07 . 4.01.27 . 16
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.27 . 16 . 11
3.077.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 3.077.000,00 3.07 . 4.01.28
3.077.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 3.077.000,00 3.07 . 4.01.28 . 16
3.077.000,00 0,00 3.077.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.28 . 16 . 11
4.974.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 0,00 4.974.000,00 3.07 . 4.01.29
4.974.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 4.974.000,00 3.07 . 4.01.29 . 16
4.974.000,00 0,00 4.974.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.29 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.30
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.30 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.30 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.31
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.31 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.31 . 16 . 11
3.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.32
3.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 3.000.000,00 3.07 . 4.01.32 . 16
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.32 . 16 . 11
5.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.33
5.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 5.000.000,00 3.07 . 4.01.33 . 16
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.33 . 16 . 11
4.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 0,00 4.000.000,00 3.07 . 4.01.34
4.000.000,00 Program pengembangan industri kecil dan menengah 0,00 0,00 4.000.000,00 3.07 . 4.01.34 . 16
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pengembangan Produk Unggulan Wilayah3.07 . 4.01.34 . 16 . 11
250.000.000,00 Transmigrasi 0,00 4.650.000,00 245.350.000,00 3.08
250.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0,00 4.650.000,00 245.350.000,00 3.08 . 3.07.01
218.000.000,00 Program pengembangan wilayah transmigrasi 0,00 4.650.000,00 213.350.000,00 3.08 . 3.07.01 . 15
53.000.000,00 0,00 53.000.000,00 0,00 Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka
pengembangan kawasan transmigrasi
3.08 . 3.07.01 . 15 . 02
50.000.000,00 0,00 48.550.000,00 1.450.000,00 Monitoring dan Evaluasi Transmigrasi3.08 . 3.07.01 . 15 . 06
Halaman 54REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
115.000.000,00 0,00 111.800.000,00 3.200.000,00 Pendaftaran seleksi penampungan pengawalan pengerahan dan fasilitasi perpindahan
serta penempatan transmigran
3.08 . 3.07.01 . 15 . 07
32.000.000,00 Program Transmigrasi lokal 0,00 0,00 32.000.000,00 3.08 . 3.07.01 . 16
32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 Penyuluhan transmigrasi lokal3.08 . 3.07.01 . 16 . 01
80.329.483.000,00 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang 3.258.619.380,00 10.380.832.044,00 66.690.031.576,00 4
61.075.682.000,00 Administrasi Pemerintahan 3.161.086.880,00 4.093.460.616,00 53.821.134.504,00 4.01
1.095.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 241.020.000,00 853.980.000,00 4.01 . 2.07.01
390.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 69.520.000,00 320.480.000,00 4.01 . 2.07.01 . 38
65.000.000,00 0,00 49.175.000,00 15.825.000,00 Asistensi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa4.01 . 2.07.01 . 38 . 01
50.000.000,00 0,00 41.875.000,00 8.125.000,00 Sosialisasi Program dan Regulasi Desa4.01 . 2.07.01 . 38 . 02
25.000.000,00 0,00 17.600.000,00 7.400.000,00 Pembinaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa4.01 . 2.07.01 . 38 . 03
250.000.000,00 0,00 211.830.000,00 38.170.000,00 Pembekalan, bimbingan teknis dan workshop bagi aparat pemerintahan dan lembaga
desa/kelurahan
4.01 . 2.07.01 . 38 . 04
705.000.000,00 Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa 0,00 171.500.000,00 533.500.000,00 4.01 . 2.07.01 . 41
45.000.000,00 0,00 35.550.000,00 9.450.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa4.01 . 2.07.01 . 41 . 01
35.000.000,00 0,00 28.275.000,00 6.725.000,00 Pendampingan Program Kegiatan SISKEUDES4.01 . 2.07.01 . 41 . 02
300.000.000,00 0,00 208.250.000,00 91.750.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa4.01 . 2.07.01 . 41 . 03
75.000.000,00 0,00 41.500.000,00 33.500.000,00 Peningkatan dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa4.01 . 2.07.01 . 41 . 04
50.000.000,00 0,00 41.200.000,00 8.800.000,00 Penyusunan Draf Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa4.01 . 2.07.01 . 41 . 05
100.000.000,00 0,00 91.775.000,00 8.225.000,00 Penyusunan Draf Rancangan Peraturan Bupati tentang Desa4.01 . 2.07.01 . 41 . 08
100.000.000,00 0,00 86.950.000,00 13.050.000,00 Penyelenggaraan Lomba Tertib Administrasi Desa dan Evaluasi Penilaian Perkembangan
Pembangunan Desa/Kelurahan
4.01 . 2.07.01 . 41 . 09
17.679.498.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 1.181.808.000,00 1.307.084.860,00 15.190.605.140,00 4.01 . 4.01.03
11.049.549.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.666.000,00 314.059.860,00 10.705.823.140,00 4.01 . 4.01.03 . 01
41.250.000,00 0,00 41.250.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.03 . 01 . 01
1.717.500.000,00 0,00 1.717.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.03 . 01 . 02
103.565.000,00 0,00 26.797.120,00 76.767.880,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 07
2.739.446.000,00 0,00 2.634.180.920,00 105.265.080,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 08
34.880.000,00 0,00 34.105.000,00 775.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.03 . 01 . 09
195.258.000,00 0,00 191.833.000,00 3.425.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 10
192.035.000,00 0,00 188.810.000,00 3.225.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.03 . 01 . 11
75.000.000,00 0,00 72.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 12
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 13
150.000.000,00 0,00 146.850.000,00 3.150.000,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.03 . 01 . 14
92.043.000,00 19.666.000,00 72.377.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 01 . 15
1.100.000.000,00 0,00 1.096.750.000,00 3.250.000,00 Penyediaan bahan logistik4.01 . 4.01.03 . 01 . 16
692.072.000,00 0,00 688.022.000,00 4.050.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.03 . 01 . 17
Halaman 55REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
839.324.000,00 0,00 839.324.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 18
151.000.000,00 0,00 151.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.03 . 01 . 19
2.582.769.000,00 0,00 2.478.917.100,00 103.851.900,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 20
195.696.000,00 0,00 191.846.000,00 3.850.000,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor4.01 . 4.01.03 . 01 . 21
2.820.000,00 0,00 1.370.000,00 1.450.000,00 Penyusunan perencanaan dan pelaporan4.01 . 4.01.03 . 01 . 24
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan4.01 . 4.01.03 . 01 . 25
84.891.000,00 0,00 82.141.000,00 2.750.000,00 Penyediaan Jasa Tenaga Keprotokoleran4.01 . 4.01.03 . 01 . 30
2.192.661.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.070.692.000,00 26.450.000,00 1.095.519.000,00 4.01 . 4.01.03 . 02
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pembangunan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 03
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 06
106.873.000,00 106.873.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 07
477.723.000,00 477.098.000,00 625.000,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 09
275.065.000,00 274.221.000,00 844.000,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.03 . 02 . 10
35.000.000,00 0,00 33.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 20
235.000.000,00 15.000.000,00 216.325.000,00 3.675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 22
70.000.000,00 0,00 67.750.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.03 . 02 . 23
420.000.000,00 0,00 416.325.000,00 3.675.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.03 . 02 . 24
30.000.000,00 0,00 28.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 25
55.000.000,00 0,00 53.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 26
10.000.000,00 0,00 9.850.000,00 150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.03 . 02 . 27
123.000.000,00 0,00 121.000.000,00 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 28
30.000.000,00 0,00 28.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.03 . 02 . 29
70.000.000,00 0,00 62.750.000,00 7.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan komunikasi dan informasi4.01 . 4.01.03 . 02 . 31
45.000.000,00 0,00 43.200.000,00 1.800.000,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 53
50.000.000,00 47.500.000,00 2.500.000,00 0,00 Fasilitasi Pindahan Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 54
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 Penataaan Ruang Kantor4.01 . 4.01.03 . 02 . 57
10.000.000,00 0,00 9.850.000,00 150.000,00 Pembuatan Kartu Identitas4.01 . 4.01.03 . 02 . 58
20.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 925.000,00 19.075.000,00 4.01 . 4.01.03 . 03
20.000.000,00 0,00 19.075.000,00 925.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.03 . 03 . 02
257.128.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0,00 34.650.000,00 222.478.000,00 4.01 . 4.01.03 . 05
58.564.000,00 0,00 58.139.000,00 425.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 05 . 02
58.564.000,00 0,00 53.689.000,00 4.875.000,00 Pembinaan Kompetensi Teknis4.01 . 4.01.03 . 05 . 07
20.000.000,00 0,00 18.350.000,00 1.650.000,00 Peningkatan dan pengembangan budaya kerja4.01 . 4.01.03 . 05 . 08
120.000.000,00 0,00 92.300.000,00 27.700.000,00 Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi4.01 . 4.01.03 . 05 . 09
13.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 13.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 06
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.03 . 06 . 01
Halaman 56REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.160.000.000,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerah
0,00 79.825.000,00 1.080.175.000,00 4.01 . 4.01.03 . 16
100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial
dan kemasyarakatan
4.01 . 4.01.03 . 16 . 01
200.000.000,00 0,00 196.750.000,00 3.250.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non
departemen/luar negeri
4.01 . 4.01.03 . 16 . 02
100.000.000,00 0,00 97.750.000,00 2.250.000,00 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 04
400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya4.01 . 4.01.03 . 16 . 06
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Rapat Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 07
200.000.000,00 0,00 161.475.000,00 38.525.000,00 Penyusunan informasi dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 08
150.000.000,00 0,00 116.450.000,00 33.550.000,00 Penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah4.01 . 4.01.03 . 16 . 09
31.400.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 3.000.000,00 28.400.000,00 4.01 . 4.01.03 . 17
31.400.000,00 0,00 28.400.000,00 3.000.000,00 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah4.01 . 4.01.03 . 17 . 38
125.000.000,00 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 0,00 9.000.000,00 116.000.000,00 4.01 . 4.01.03 . 25
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam tata kelola pemerintahan4.01 . 4.01.03 . 25 . 05
50.000.000,00 0,00 41.000.000,00 9.000.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama Daerah4.01 . 4.01.03 . 25 . 06
775.000.000,00 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 0,00 299.075.000,00 475.925.000,00 4.01 . 4.01.03 . 26
50.000.000,00 0,00 49.375.000,00 625.000,00 Pembuatan katalog Perda yang dicabut4.01 . 4.01.03 . 26 . 04
540.000.000,00 0,00 249.000.000,00 291.000.000,00 Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah4.01 . 4.01.03 . 26 . 07
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum4.01 . 4.01.03 . 26 . 08
150.000.000,00 0,00 142.550.000,00 7.450.000,00 Pembuatan Buku Lembaran Daerah,Tambahan Lembaran Daerah dan Himpunan
Peraturan Daerah,Peraturan Bupati
4.01 . 4.01.03 . 26 . 10
20.000.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 2.500.000,00 17.500.000,00 4.01 . 4.01.03 . 30
20.000.000,00 0,00 17.500.000,00 2.500.000,00 Peningkatan pengelolaan aparatur4.01 . 4.01.03 . 30 . 01
80.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 15.325.000,00 64.675.000,00 4.01 . 4.01.03 . 33
30.000.000,00 0,00 24.500.000,00 5.500.000,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.03 . 33 . 02
50.000.000,00 0,00 40.175.000,00 9.825.000,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)4.01 . 4.01.03 . 33 . 05
763.823.000,00 Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan 49.000.000,00 396.300.000,00 318.523.000,00 4.01 . 4.01.03 . 39
45.280.000,00 0,00 36.455.000,00 8.825.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati Klaten tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 39 . 01
77.198.000,00 0,00 60.173.000,00 17.025.000,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 39 . 01
613.300.000,00 49.000.000,00 194.275.000,00 370.025.000,00 Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 39 . 02
28.045.000,00 0,00 27.620.000,00 425.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan4.01 . 4.01.03 . 39 . 02
470.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 0,00 73.550.000,00 396.450.000,00 4.01 . 4.01.03 . 40
75.000.000,00 0,00 61.175.000,00 13.825.000,00 Pengembangan Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah4.01 . 4.01.03 . 40 . 01
75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 Penyusunan Standar Prosedur dan Metode Kerja4.01 . 4.01.03 . 40 . 03
60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik4.01 . 4.01.03 . 40 . 04
100.000.000,00 0,00 89.675.000,00 10.325.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tata Kelola Perangkat Daerah4.01 . 4.01.03 . 40 . 05
Halaman 57REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
100.000.000,00 0,00 53.100.000,00 46.900.000,00 Penyusunan Analisis Jabatan4.01 . 4.01.03 . 40 . 06
60.000.000,00 0,00 57.500.000,00 2.500.000,00 Penyusunan Profil Kelembagaan Perangakat Daerah4.01 . 4.01.03 . 40 . 07
408.087.000,00 Program Penyuluhan dan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM 0,00 4.175.000,00 403.912.000,00 4.01 . 4.01.03 . 42
293.087.000,00 0,00 291.837.000,00 1.250.000,00 Sosialisasi produk-produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu4.01 . 4.01.03 . 42 . 01
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penanganan perkara/gugatan perdata, perkata tata usaha negara dan penghormatan
HAM
4.01 . 4.01.03 . 42 . 02
65.000.000,00 0,00 62.075.000,00 2.925.000,00 Penyelenggaraan Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)4.01 . 4.01.03 . 42 . 05
232.950.000,00 Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang / Jasa 0,00 13.550.000,00 219.400.000,00 4.01 . 4.01.03 . 43
202.950.000,00 0,00 194.275.000,00 8.675.000,00 Penunjang Operasional Unit Pengelola Informasi Pembangunan4.01 . 4.01.03 . 43 . 01
30.000.000,00 0,00 25.125.000,00 4.875.000,00 Pembinaan Kompetensi Teknis4.01 . 4.01.03 . 43 . 02
80.900.000,00 Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat 32.450.000,00 34.700.000,00 13.750.000,00 4.01 . 4.01.03 . 44
80.900.000,00 32.450.000,00 13.750.000,00 34.700.000,00 Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat4.01 . 4.01.03 . 44 . 01
26.904.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 628.131.000,00 273.724.000,00 26.002.145.000,00 4.01 . 4.01.04
1.748.600.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 23.131.000,00 61.799.000,00 1.663.670.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01
57.500.000,00 0,00 50.100.000,00 7.400.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.04 . 01 . 01
325.000.000,00 0,00 323.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.04 . 01 . 02
36.500.000,00 0,00 28.250.000,00 8.250.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 07
25.000.000,00 0,00 8.396.000,00 16.604.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 08
30.000.000,00 0,00 29.250.000,00 750.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.04 . 01 . 11
15.000.000,00 0,00 14.500.000,00 500.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 12
54.000.000,00 0,00 53.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.04 . 01 . 13
202.000.000,00 23.131.000,00 176.119.000,00 2.750.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 01 . 15
90.000.000,00 0,00 89.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan bahan logistik4.01 . 4.01.04 . 01 . 16
90.000.000,00 0,00 69.455.000,00 20.545.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.04 . 01 . 17
583.600.000,00 0,00 583.600.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 18
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.04 . 01 . 19
210.000.000,00 0,00 208.500.000,00 1.500.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan4.01 . 4.01.04 . 01 . 25
1.133.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 605.000.000,00 9.275.000,00 518.725.000,00 4.01 . 4.01.04 . 02
191.400.000,00 191.400.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 07
213.600.000,00 213.600.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.04 . 02 . 10
50.000.000,00 0,00 48.375.000,00 1.625.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 20
105.000.000,00 0,00 102.350.000,00 2.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 22
25.000.000,00 0,00 24.500.000,00 500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan4.01 . 4.01.04 . 02 . 23
160.000.000,00 0,00 158.500.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.04 . 02 . 24
35.000.000,00 0,00 34.250.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas4.01 . 4.01.04 . 02 . 25
108.000.000,00 0,00 106.500.000,00 1.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 28
45.000.000,00 0,00 44.250.000,00 750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.04 . 02 . 29
Halaman 58REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.04 . 02 . 53
207.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 3.150.000,00 203.850.000,00 4.01 . 4.01.04 . 03
207.000.000,00 0,00 203.850.000,00 3.150.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya4.01 . 4.01.04 . 03 . 02
4.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.400.000,00 2.600.000,00 4.01 . 4.01.04 . 06
4.000.000,00 0,00 2.600.000,00 1.400.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.04 . 06 . 01
23.811.400.000,00 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 0,00 198.100.000,00 23.613.300.000,00 4.01 . 4.01.04 . 15
5.700.000.000,00 0,00 5.696.500.000,00 3.500.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah4.01 . 4.01.04 . 15 . 01
65.000.000,00 0,00 63.150.000,00 1.850.000,00 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh
masyarakat/tokoh agama
4.01 . 4.01.04 . 15 . 02
260.000.000,00 0,00 234.500.000,00 25.500.000,00 Rapat-rapat paripurna4.01 . 4.01.04 . 15 . 04
3.852.000.000,00 0,00 3.717.100.000,00 134.900.000,00 Kegiatan Reses4.01 . 4.01.04 . 15 . 05
3.580.000.000,00 0,00 3.574.750.000,00 5.250.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 07
150.000.000,00 0,00 147.250.000,00 2.750.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.04 . 15 . 08
420.000.000,00 0,00 417.875.000,00 2.125.000,00 Penyusunan Produk Hukum DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 09
70.000.000,00 0,00 63.000.000,00 7.000.000,00 Penyusunan Risalah4.01 . 4.01.04 . 15 . 10
633.400.000,00 0,00 626.300.000,00 7.100.000,00 Penyusunan Raperda Inisiatif4.01 . 4.01.04 . 15 . 11
8.700.000.000,00 0,00 8.694.125.000,00 5.875.000,00 Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 12
381.000.000,00 0,00 378.750.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi Fraksi DPRD4.01 . 4.01.04 . 15 . 13
759.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0,00 209.258.180,00 549.741.820,00 4.01 . 4.01.09
569.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 201.645.680,00 367.354.320,00 4.01 . 4.01.09 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.09 . 01 . 01
113.000.000,00 0,00 113.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.09 . 01 . 02
50.000.000,00 0,00 20.683.148,00 29.316.852,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 03
20.000.000,00 0,00 5.227.716,00 14.772.284,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 07
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 10
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.09 . 01 . 11
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 12
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.09 . 01 . 15
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.09 . 01 . 17
90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 18
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.09 . 01 . 19
120.000.000,00 0,00 2.732.592,00 117.267.408,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 20
60.000.000,00 0,00 19.710.864,00 40.289.136,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor4.01 . 4.01.09 . 01 . 21
190.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 7.612.500,00 182.387.500,00 4.01 . 4.01.09 . 02
25.000.000,00 0,00 20.237.500,00 4.762.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.09 . 02 . 22
150.000.000,00 0,00 147.150.000,00 2.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.09 . 02 . 24
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kebencanaan4.01 . 4.01.09 . 02 . 34
Halaman 59REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.080.200.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 96.816.500,00 292.041.444,00 691.342.056,00 4.01 . 4.01.10
274.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 87.732.944,00 186.267.056,00 4.01 . 4.01.10 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.10 . 01 . 01
52.600.000,00 0,00 52.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.10 . 01 . 02
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 03
27.400.000,00 0,00 7.002.716,00 20.397.284,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 07
34.500.000,00 0,00 5.718.312,00 28.781.688,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 08
17.223.000,00 0,00 17.223.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 10
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.10 . 01 . 11
2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 12
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 13
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.10 . 01 . 15
13.700.000,00 0,00 13.700.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.10 . 01 . 17
34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 18
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.10 . 01 . 19
42.277.000,00 0,00 3.723.028,00 38.553.972,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.10 . 01 . 20
358.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 96.816.500,00 6.125.000,00 255.858.500,00 4.01 . 4.01.10 . 02
37.200.000,00 36.450.000,00 325.000,00 425.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 07
20.600.000,00 20.000.000,00 300.000,00 300.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 09
21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.10 . 02 . 10
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.10 . 02 . 21
170.000.000,00 0,00 166.850.000,00 3.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 22
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.10 . 02 . 24
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 28
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.10 . 02 . 29
60.000.000,00 0,00 57.750.000,00 2.250.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 42
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga4.01 . 4.01.10 . 02 . 45
22.000.000,00 19.366.500,00 2.633.500,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.10 . 02 . 53
3.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 450.000,00 2.750.000,00 4.01 . 4.01.10 . 06
3.200.000,00 0,00 2.750.000,00 450.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.10 . 06 . 01
69.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 69.500.000,00 4.01 . 4.01.10 . 31
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 31 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 31 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.10 . 31 . 03
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.10 . 31 . 04
Halaman 60REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 31 . 05
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 31 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.10 . 31 . 07
11.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 11.000.000,00 4.01 . 4.01.10 . 32
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 32 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 32 . 02
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 32 . 03
27.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 27.500.000,00 4.01 . 4.01.10 . 33
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 33 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 33 . 02
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 33 . 03
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.10 . 33 . 04
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.10 . 33 . 06
37.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pembangunan Kelurahan
0,00 9.000.000,00 28.000.000,00 4.01 . 4.01.10 . 34
12.000.000,00 0,00 7.300.000,00 4.700.000,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 34 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 34 . 02
20.000.000,00 0,00 15.700.000,00 4.300.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan4.01 . 4.01.10 . 34 . 06
5.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Kemasyarakatan Kelurahan
0,00 0,00 5.500.000,00 4.01 . 4.01.10 . 35
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 35 . 01
27.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Pemerintahan Kelurahan
0,00 18.903.500,00 8.596.500,00 4.01 . 4.01.10 . 36
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 36 . 01
22.000.000,00 0,00 3.096.500,00 18.903.500,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 36 . 02
149.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 55.200.000,00 94.600.000,00 4.01 . 4.01.10 . 37
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RT4.01 . 4.01.10 . 37 . 21
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW4.01 . 4.01.10 . 37 . 22
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK4.01 . 4.01.10 . 37 . 23
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 37 . 24
51.300.000,00 0,00 10.500.000,00 40.800.000,00 Operasional LPMK4.01 . 4.01.10 . 37 . 25
42.000.000,00 0,00 27.600.000,00 14.400.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan
(PAUD&POSYANDU)
4.01 . 4.01.10 . 37 . 26
116.400.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 114.630.000,00 1.770.000,00 4.01 . 4.01.10 . 38
30.000.000,00 0,00 590.000,00 29.410.000,00 Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan4.01 . 4.01.10 . 38 . 05
86.400.000,00 0,00 1.180.000,00 85.220.000,00 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan4.01 . 4.01.10 . 38 . 06
1.908.029.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 123.950.000,00 600.062.492,00 1.184.016.508,00 4.01 . 4.01.11
Halaman 61REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
575.803.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 195.707.892,00 380.095.108,00 4.01 . 4.01.11 . 01
99.256.000,00 0,00 99.256.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.11 . 01 . 02
15.950.000,00 0,00 15.950.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 03
68.871.000,00 0,00 22.685.400,00 46.185.600,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 07
93.094.000,00 0,00 18.661.876,00 74.432.124,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 08
28.952.000,00 0,00 28.952.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 10
22.859.000,00 0,00 22.859.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.11 . 01 . 11
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.11 . 01 . 15
27.716.000,00 0,00 27.716.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.11 . 01 . 17
78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 18
47.525.000,00 0,00 47.525.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.11 . 01 . 19
81.580.000,00 0,00 6.489.832,00 75.090.168,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.11 . 01 . 20
352.700.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 123.950.000,00 20.849.600,00 207.900.400,00 4.01 . 4.01.11 . 02
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 07
53.000.000,00 53.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 09
61.900.000,00 60.950.000,00 325.000,00 625.000,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.11 . 02 . 10
102.000.000,00 0,00 90.775.400,00 11.224.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 22
13.350.000,00 0,00 13.350.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.11 . 02 . 24
9.450.000,00 0,00 9.450.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 28
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga4.01 . 4.01.11 . 02 . 45
100.000.000,00 0,00 91.000.000,00 9.000.000,00 Fasilitasi Pindahan Kantor4.01 . 4.01.11 . 02 . 54
2.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 2.200.000,00 4.01 . 4.01.11 . 06
2.200.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.11 . 06 . 01
68.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 68.000.000,00 4.01 . 4.01.11 . 31
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.11 . 31 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.11 . 31 . 02
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.11 . 31 . 03
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.11 . 31 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 31 . 05
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 31 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.11 . 31 . 07
17.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 17.000.000,00 4.01 . 4.01.11 . 32
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 32 . 01
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 32 . 02
Halaman 62REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 32 . 03
33.600.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 33.600.000,00 4.01 . 4.01.11 . 33
4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 33 . 01
4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 33 . 02
4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 33 . 03
4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.11 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.11 . 33 . 06
114.900.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pembangunan Kelurahan
0,00 26.570.000,00 88.330.000,00 4.01 . 4.01.11 . 34
19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 34 . 01
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 34 . 02
14.900.000,00 0,00 10.380.000,00 4.520.000,00 Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 34 . 05
60.000.000,00 0,00 37.950.000,00 22.050.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan4.01 . 4.01.11 . 34 . 06
23.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Kemasyarakatan Kelurahan
0,00 0,00 23.500.000,00 4.01 . 4.01.11 . 35
23.500.000,00 0,00 23.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 35 . 01
107.600.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Pemerintahan Kelurahan
0,00 70.435.000,00 37.165.000,00 4.01 . 4.01.11 . 36
27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 36 . 01
80.600.000,00 0,00 10.165.000,00 70.435.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 36 . 02
492.526.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 166.700.000,00 325.826.000,00 4.01 . 4.01.11 . 37
96.195.000,00 0,00 96.195.000,00 0,00 Pemberdayaan RT4.01 . 4.01.11 . 37 . 21
36.290.000,00 0,00 36.290.000,00 0,00 Pemberdayaan RW4.01 . 4.01.11 . 37 . 22
70.416.000,00 0,00 70.416.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK4.01 . 4.01.11 . 37 . 23
15.625.000,00 0,00 15.625.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 37 . 24
159.000.000,00 0,00 35.500.000,00 123.500.000,00 Operasional LPMK4.01 . 4.01.11 . 37 . 25
115.000.000,00 0,00 71.800.000,00 43.200.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan
(PAUD&POSYANDU)
4.01 . 4.01.11 . 37 . 26
120.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 119.800.000,00 400.000,00 4.01 . 4.01.11 . 38
55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan4.01 . 4.01.11 . 38 . 05
65.200.000,00 0,00 400.000,00 64.800.000,00 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan4.01 . 4.01.11 . 38 . 06
628.107.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 3.500.000,00 149.577.852,00 475.029.148,00 4.01 . 4.01.12
168.607.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 59.923.852,00 108.683.148,00 4.01 . 4.01.12 . 01
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.12 . 01 . 01
30.900.000,00 0,00 30.900.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.12 . 01 . 02
4.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.000.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 07
22.059.000,00 0,00 2.727.716,00 19.331.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 08
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 10
Halaman 63REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.12 . 01 . 11
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 12
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.12 . 01 . 15
15.200.000,00 0,00 15.200.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.12 . 01 . 17
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.12 . 01 . 19
31.389.000,00 0,00 1.355.432,00 30.033.568,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.12 . 01 . 20
9.559.000,00 0,00 0,00 9.559.000,00 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran4.01 . 4.01.12 . 01 . 29
165.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 165.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 02
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 22
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.12 . 02 . 24
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 28
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.12 . 02 . 29
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.12 . 02 . 42
2.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 2.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 06
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.12 . 06 . 01
6.000.000,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 0,00 1.500.000,00 4.500.000,00 4.01 . 4.01.12 . 19
6.000.000,00 0,00 4.500.000,00 1.500.000,00 Bintek Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes4.01 . 4.01.12 . 19 . 05
73.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 73.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 31
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 31 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 31 . 02
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 31 . 03
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.12 . 31 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 31 . 05
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 31 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.12 . 31 . 07
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 31 . 11
16.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 16.500.000,00 4.01 . 4.01.12 . 32
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 32 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 32 . 02
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 32 . 03
38.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 38.500.000,00 4.01 . 4.01.12 . 33
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 33 . 01
Halaman 64REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 33 . 02
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 33 . 03
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.12 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.12 . 33 . 06
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.12 . 33 . 08
14.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pembangunan Kelurahan
0,00 2.600.000,00 11.400.000,00 4.01 . 4.01.12 . 34
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Koordinasi,Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 34 . 03
10.000.000,00 0,00 7.400.000,00 2.600.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan4.01 . 4.01.12 . 34 . 06
2.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Kemasyarakatan Kelurahan
0,00 0,00 2.000.000,00 4.01 . 4.01.12 . 35
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 35 . 01
10.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Pemerintahan Kelurahan
0,00 6.954.000,00 3.046.000,00 4.01 . 4.01.12 . 36
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 36 . 01
7.500.000,00 0,00 546.000,00 6.954.000,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 36 . 02
88.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 3.500.000,00 35.400.000,00 49.900.000,00 4.01 . 4.01.12 . 37
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW4.01 . 4.01.12 . 37 . 22
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK4.01 . 4.01.12 . 37 . 23
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan4.01 . 4.01.12 . 37 . 24
25.400.000,00 0,00 5.000.000,00 20.400.000,00 Operasional LPMK4.01 . 4.01.12 . 37 . 25
34.400.000,00 3.500.000,00 15.900.000,00 15.000.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan
(PAUD&POSYANDU)
4.01 . 4.01.12 . 37 . 26
43.700.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan 0,00 43.200.000,00 500.000,00 4.01 . 4.01.12 . 38
43.700.000,00 0,00 500.000,00 43.200.000,00 Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan4.01 . 4.01.12 . 38 . 06
279.300.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 46.000.000,00 29.246.524,00 204.053.476,00 4.01 . 4.01.13
104.800.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 28.246.524,00 76.553.476,00 4.01 . 4.01.13 . 01
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.13 . 01 . 01
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.13 . 01 . 02
22.000.000,00 0,00 2.990.596,00 19.009.404,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 08
9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 10
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.13 . 01 . 11
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 13
9.300.000,00 0,00 9.300.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.13 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 18
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.13 . 01 . 19
10.000.000,00 0,00 762.880,00 9.237.120,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.13 . 01 . 20
82.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 46.000.000,00 0,00 36.500.000,00 4.01 . 4.01.13 . 02
Halaman 65REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 07
21.000.000,00 21.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.13 . 02 . 10
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.13 . 02 . 21
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 22
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.13 . 02 . 24
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.13 . 02 . 28
3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.000.000,00 2.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 06
3.000.000,00 0,00 2.000.000,00 1.000.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.13 . 06 . 01
59.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 59.000.000,00 4.01 . 4.01.13 . 31
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 31 . 01
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 31 . 02
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.13 . 31 . 03
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 31 . 05
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 31 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.13 . 31 . 07
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 31 . 11
6.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 6.500.000,00 4.01 . 4.01.13 . 32
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 32 . 01
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 32 . 02
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 32 . 03
23.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 23.500.000,00 4.01 . 4.01.13 . 33
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 33 . 01
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 33 . 02
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 33 . 03
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.13 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.13 . 33 . 07
324.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 74.500.000,00 33.517.884,00 215.982.116,00 4.01 . 4.01.14
105.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.317.884,00 75.682.116,00 4.01 . 4.01.14 . 01
4.300.000,00 0,00 4.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.14 . 01 . 01
26.000.000,00 0,00 26.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.14 . 01 . 02
13.000.000,00 0,00 3.227.116,00 9.772.884,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 08
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 10
5.700.000,00 0,00 5.700.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.14 . 01 . 11
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 12
Halaman 66REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.14 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 18
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.14 . 01 . 19
20.000.000,00 0,00 455.000,00 19.545.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.14 . 01 . 20
98.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 74.500.000,00 0,00 24.000.000,00 4.01 . 4.01.14 . 02
9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 09
8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.14 . 02 . 10
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 22
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.14 . 02 . 24
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 26
57.000.000,00 57.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.14 . 02 . 53
1.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 500.000,00 1.000.000,00 4.01 . 4.01.14 . 06
1.500.000,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.14 . 06 . 01
78.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 3.700.000,00 74.300.000,00 4.01 . 4.01.14 . 31
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 31 . 01
9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.14 . 31 . 03
6.000.000,00 0,00 4.000.000,00 2.000.000,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.14 . 31 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 31 . 05
8.500.000,00 0,00 7.900.000,00 600.000,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 31 . 06
20.000.000,00 0,00 18.900.000,00 1.100.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.14 . 31 . 07
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 31 . 11
12.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 12.000.000,00 4.01 . 4.01.14 . 32
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 32 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 32 . 02
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 32 . 03
29.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 29.000.000,00 4.01 . 4.01.14 . 33
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 33 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 33 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 33 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.14 . 33 . 04
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.14 . 33 . 08
312.500.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 29.205.000,00 30.918.368,00 252.376.632,00 4.01 . 4.01.15
121.900.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 28.993.368,00 92.906.632,00 4.01 . 4.01.15 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.15 . 01 . 01
Halaman 67REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.15 . 01 . 02
7.400.000,00 0,00 7.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 03
12.554.200,00 0,00 12.554.200,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.15 . 01 . 06
11.756.600,00 0,00 2.217.080,00 9.539.520,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 08
7.709.200,00 0,00 7.709.200,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 10
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.15 . 01 . 11
4.995.000,00 0,00 4.995.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 12
7.025.000,00 0,00 7.025.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.15 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 18
14.700.000,00 0,00 14.700.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.15 . 01 . 19
22.260.000,00 0,00 2.806.152,00 19.453.848,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.15 . 01 . 20
76.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29.205.000,00 425.000,00 46.970.000,00 4.01 . 4.01.15 . 02
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 07
20.000.000,00 19.205.000,00 370.000,00 425.000,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.15 . 02 . 10
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 22
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.15 . 02 . 28
3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.15 . 02 . 29
1.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 1.500.000,00 0,00 4.01 . 4.01.15 . 06
1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.15 . 06 . 01
61.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 61.500.000,00 4.01 . 4.01.15 . 31
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 31 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 31 . 02
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 31 . 03
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.15 . 31 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 31 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 31 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.15 . 31 . 07
11.250.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 11.250.000,00 4.01 . 4.01.15 . 32
3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 32 . 01
3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 32 . 02
3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 32 . 03
39.750.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 39.750.000,00 4.01 . 4.01.15 . 33
3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 33 . 01
3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 33 . 02
Halaman 68REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 33 . 03
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.15 . 33 . 04
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.15 . 33 . 06
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.15 . 33 . 08
397.000.000,00 KECAMATAN WEDI 98.125.000,00 31.266.852,00 267.608.148,00 4.01 . 4.01.16
96.675.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.916.852,00 66.758.148,00 4.01 . 4.01.16 . 01
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.16 . 01 . 01
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.16 . 01 . 02
13.589.000,00 0,00 3.816.716,00 9.772.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 08
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 10
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.16 . 01 . 11
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 12
1.209.000,00 0,00 1.209.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 13
3.100.000,00 0,00 3.100.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.16 . 01 . 15
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.16 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.16 . 01 . 19
21.777.000,00 0,00 1.632.432,00 20.144.568,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.16 . 01 . 20
122.125.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 98.125.000,00 0,00 24.000.000,00 4.01 . 4.01.16 . 02
5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 09
8.125.000,00 8.125.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.16 . 02 . 10
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 22
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.16 . 02 . 24
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 28
85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.16 . 02 . 42
1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 750.000,00 450.000,00 4.01 . 4.01.16 . 06
1.200.000,00 0,00 450.000,00 750.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.16 . 06 . 01
88.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 88.500.000,00 4.01 . 4.01.16 . 31
9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 31 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 31 . 02
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.16 . 31 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.16 . 31 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 31 . 05
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 31 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.16 . 31 . 07
Halaman 69REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
25.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 600.000,00 24.400.000,00 4.01 . 4.01.16 . 32
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 32 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 32 . 02
10.000.000,00 0,00 9.400.000,00 600.000,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 32 . 03
63.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 63.500.000,00 4.01 . 4.01.16 . 33
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 33 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 33 . 02
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 33 . 03
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.16 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.16 . 33 . 07
349.500.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 40.625.000,00 31.941.852,00 276.933.148,00 4.01 . 4.01.17
123.300.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.316.852,00 93.983.148,00 4.01 . 4.01.17 . 01
5.492.000,00 0,00 5.492.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.17 . 01 . 01
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.17 . 01 . 02
12.821.000,00 0,00 3.048.716,00 9.772.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 08
11.340.010,00 0,00 11.340.010,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 10
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.17 . 01 . 11
3.910.000,00 0,00 3.910.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 12
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.17 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.17 . 01 . 18
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.17 . 01 . 19
20.736.990,00 0,00 1.192.422,00 19.544.568,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.17 . 01 . 20
71.850.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40.625.000,00 1.375.000,00 29.850.000,00 4.01 . 4.01.17 . 02
4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 07
13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 09
11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.17 . 02 . 21
10.700.000,00 0,00 10.700.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.17 . 02 . 24
29.650.000,00 23.625.000,00 4.650.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.17 . 02 . 28
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.17 . 02 . 29
1.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.500.000,00 4.01 . 4.01.17 . 06
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.17 . 06 . 01
96.850.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 1.250.000,00 95.600.000,00 4.01 . 4.01.17 . 31
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.17 . 31 . 01
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.17 . 31 . 02
Halaman 70REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.17 . 31 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.17 . 31 . 04
25.000.000,00 0,00 23.750.000,00 1.250.000,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 31 . 05
11.350.000,00 0,00 11.350.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 31 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.17 . 31 . 07
20.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 20.000.000,00 4.01 . 4.01.17 . 32
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 32 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 32 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 32 . 03
36.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 36.000.000,00 4.01 . 4.01.17 . 33
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 33 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 33 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 33 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.17 . 33 . 04
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.17 . 33 . 08
280.500.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 20.809.572,00 259.690.428,00 4.01 . 4.01.18
91.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 20.059.572,00 70.940.428,00 4.01 . 4.01.18 . 01
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.18 . 01 . 01
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.18 . 01 . 02
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.18 . 01 . 07
13.000.000,00 0,00 2.712.712,00 10.287.288,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 08
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 10
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.18 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 12
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.18 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.18 . 01 . 18
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.18 . 01 . 19
12.500.000,00 0,00 2.727.716,00 9.772.284,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.18 . 01 . 20
36.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 36.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 02
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 22
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.18 . 02 . 24
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.18 . 02 . 28
2.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 750.000,00 1.250.000,00 4.01 . 4.01.18 . 06
2.000.000,00 0,00 1.250.000,00 750.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.18 . 06 . 01
Halaman 71REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
97.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 97.500.000,00 4.01 . 4.01.18 . 31
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 31 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 31 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.18 . 31 . 03
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.18 . 31 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 31 . 05
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 31 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.18 . 31 . 07
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 31 . 11
19.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 19.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 32
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 32 . 01
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 32 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 32 . 03
35.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 35.000.000,00 4.01 . 4.01.18 . 33
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 33 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 33 . 02
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 33 . 03
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.18 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.18 . 33 . 06
386.000.000,00 KECAMATAN PRAMBANAN 56.718.000,00 28.362.244,00 300.919.756,00 4.01 . 4.01.19
102.769.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 26.462.244,00 76.306.756,00 4.01 . 4.01.19 . 01
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.19 . 01 . 02
15.000.000,00 0,00 5.227.716,00 9.772.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 08
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 10
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.19 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 12
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.19 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.19 . 01 . 18
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.19 . 01 . 19
17.769.000,00 0,00 1.079.040,00 16.689.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.19 . 01 . 20
133.550.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 56.718.000,00 1.900.000,00 74.932.000,00 4.01 . 4.01.19 . 02
13.925.000,00 13.500.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 07
20.425.000,00 20.000.000,00 0,00 425.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 09
23.775.000,00 23.218.000,00 132.000,00 425.000,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.19 . 02 . 10
Halaman 72REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
8.558.000,00 0,00 8.558.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 22
10.367.000,00 0,00 10.367.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.19 . 02 . 24
48.000.000,00 0,00 47.375.000,00 625.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.19 . 02 . 42
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga4.01 . 4.01.19 . 02 . 45
91.814.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 91.814.000,00 4.01 . 4.01.19 . 31
9.583.000,00 0,00 9.583.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.19 . 31 . 01
6.995.000,00 0,00 6.995.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.19 . 31 . 02
10.206.000,00 0,00 10.206.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.19 . 31 . 03
12.030.000,00 0,00 12.030.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.19 . 31 . 04
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 31 . 05
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 31 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.19 . 31 . 07
17.800.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 17.800.000,00 4.01 . 4.01.19 . 32
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 32 . 01
6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 32 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 32 . 03
40.067.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 40.067.000,00 4.01 . 4.01.19 . 33
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 33 . 01
5.600.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 33 . 02
9.859.000,00 0,00 9.859.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 33 . 03
6.608.000,00 0,00 6.608.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.19 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.19 . 33 . 07
262.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 9.000.000,00 31.016.852,00 221.983.148,00 4.01 . 4.01.20
103.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.916.852,00 73.083.148,00 4.01 . 4.01.20 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.20 . 01 . 01
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.20 . 01 . 02
13.500.000,00 0,00 3.727.716,00 9.772.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 08
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 10
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.20 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 12
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.20 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.20 . 01 . 18
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.20 . 01 . 19
21.500.000,00 0,00 1.355.432,00 20.144.568,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.20 . 01 . 20
Halaman 73REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
26.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 9.000.000,00 0,00 17.500.000,00 4.01 . 4.01.20 . 02
9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 09
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 22
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.20 . 02 . 24
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.20 . 02 . 28
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.20 . 02 . 29
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin Gamelan4.01 . 4.01.20 . 02 . 52
2.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 2.000.000,00 4.01 . 4.01.20 . 06
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.20 . 06 . 01
78.200.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 1.100.000,00 77.100.000,00 4.01 . 4.01.20 . 31
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.20 . 31 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.20 . 31 . 02
5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.20 . 31 . 03
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.20 . 31 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 31 . 05
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 31 . 06
20.000.000,00 0,00 18.900.000,00 1.100.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.20 . 31 . 07
13.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 13.500.000,00 4.01 . 4.01.20 . 32
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 32 . 01
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 32 . 02
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 32 . 03
38.800.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 38.800.000,00 4.01 . 4.01.20 . 33
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 33 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 33 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 33 . 03
4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.20 . 33 . 04
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.20 . 33 . 06
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.20 . 33 . 08
278.500.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 30.266.852,00 248.233.148,00 4.01 . 4.01.21
99.800.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.916.852,00 69.883.148,00 4.01 . 4.01.21 . 01
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.21 . 01 . 01
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.21 . 01 . 02
11.500.000,00 0,00 1.727.716,00 9.772.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 08
Halaman 74REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
9.300.000,00 0,00 9.300.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 10
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.21 . 01 . 11
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 12
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.21 . 01 . 15
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.21 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.21 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.21 . 01 . 19
21.000.000,00 0,00 855.432,00 20.144.568,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.21 . 01 . 20
25.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 25.000.000,00 4.01 . 4.01.21 . 02
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.21 . 02 . 21
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 22
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.21 . 02 . 24
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.21 . 02 . 28
1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 350.000,00 850.000,00 4.01 . 4.01.21 . 06
1.200.000,00 0,00 850.000,00 350.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.21 . 06 . 01
83.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 83.000.000,00 4.01 . 4.01.21 . 31
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.21 . 31 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.21 . 31 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.21 . 31 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.21 . 31 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 31 . 05
8.500.000,00 0,00 8.500.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 31 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.21 . 31 . 07
23.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 23.000.000,00 4.01 . 4.01.21 . 32
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 32 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 32 . 02
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 32 . 03
46.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 46.500.000,00 4.01 . 4.01.21 . 33
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 33 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 33 . 02
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 33 . 03
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.21 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.21 . 33 . 07
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.21 . 33 . 08
Halaman 75REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
242.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 29.365.000,00 212.635.000,00 4.01 . 4.01.22
84.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.365.000,00 55.135.000,00 4.01 . 4.01.22 . 01
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.22 . 01 . 01
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.22 . 01 . 02
13.600.000,00 0,00 4.010.000,00 9.590.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 08
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 10
4.400.000,00 0,00 4.400.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.22 . 01 . 11
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 12
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.22 . 01 . 15
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.22 . 01 . 17
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.22 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.22 . 01 . 19
19.800.000,00 0,00 25.000,00 19.775.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.22 . 01 . 20
42.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 42.500.000,00 4.01 . 4.01.22 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.22 . 02 . 21
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 22
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.22 . 02 . 24
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 28
0,00 0,00 0,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.22 . 02 . 42
1.500.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.500.000,00 4.01 . 4.01.22 . 06
1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.22 . 06 . 01
61.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 61.500.000,00 4.01 . 4.01.22 . 31
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.22 . 31 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.22 . 31 . 02
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.22 . 31 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.22 . 31 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 31 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 31 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.22 . 31 . 07
15.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 15.000.000,00 4.01 . 4.01.22 . 32
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 32 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 32 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 32 . 03
Halaman 76REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
37.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 37.000.000,00 4.01 . 4.01.22 . 33
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 33 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 33 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 33 . 03
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.22 . 33 . 04
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.22 . 33 . 06
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.22 . 33 . 08
637.290.000,00 KECAMATAN JATINOM 118.125.000,00 80.209.040,00 438.955.960,00 4.01 . 4.01.23
187.515.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 56.532.540,00 130.982.460,00 4.01 . 4.01.23 . 01
32.400.000,00 0,00 32.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.23 . 01 . 02
10.715.000,00 0,00 1.779.836,00 8.935.164,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.23 . 01 . 07
23.520.000,00 0,00 5.302.356,00 18.217.644,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 08
19.380.000,00 0,00 19.380.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 10
11.800.000,00 0,00 11.800.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.23 . 01 . 11
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.23 . 01 . 15
16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.23 . 01 . 17
17.200.000,00 0,00 17.200.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.23 . 01 . 18
22.000.000,00 0,00 22.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.23 . 01 . 19
32.500.000,00 0,00 3.120.268,00 29.379.732,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.23 . 01 . 20
194.775.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 118.125.000,00 4.805.000,00 71.845.000,00 4.01 . 4.01.23 . 02
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.23 . 02 . 09
42.775.000,00 40.375.000,00 650.000,00 1.750.000,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.23 . 02 . 10
26.000.000,00 20.000.000,00 5.195.000,00 805.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.23 . 02 . 22
11.500.000,00 0,00 11.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.23 . 02 . 24
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.23 . 02 . 28
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.23 . 02 . 29
92.500.000,00 47.750.000,00 42.500.000,00 2.250.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.23 . 02 . 42
1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.200.000,00 4.01 . 4.01.23 . 06
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.23 . 06 . 01
72.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 72.000.000,00 4.01 . 4.01.23 . 31
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.23 . 31 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.23 . 31 . 02
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.23 . 31 . 03
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 31 . 05
Halaman 77REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 31 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.23 . 31 . 07
20.400.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 20.400.000,00 4.01 . 4.01.23 . 32
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 32 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 32 . 02
8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 32 . 03
46.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 46.000.000,00 4.01 . 4.01.23 . 33
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 33 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 33 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 33 . 03
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.23 . 33 . 04
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.23 . 33 . 06
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.23 . 33 . 08
22.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pembangunan Kelurahan
0,00 1.250.000,00 21.250.000,00 4.01 . 4.01.23 . 34
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Koordinasi dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 34 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 34 . 02
10.000.000,00 0,00 8.750.000,00 1.250.000,00 Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan4.01 . 4.01.23 . 34 . 06
7.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Kemasyarakatan Kelurahan
0,00 0,00 7.500.000,00 4.01 . 4.01.23 . 35
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 35 . 01
23.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Pemerintahan Kelurahan
0,00 10.421.500,00 12.578.500,00 4.01 . 4.01.23 . 36
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 36 . 01
13.000.000,00 0,00 2.578.500,00 10.421.500,00 Operasional PBB Tingkat Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 36 . 02
62.400.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kemasyarakatan 0,00 7.200.000,00 55.200.000,00 4.01 . 4.01.23 . 37
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RT4.01 . 4.01.23 . 37 . 21
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan RW4.01 . 4.01.23 . 37 . 22
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemberdayaan PKK4.01 . 4.01.23 . 37 . 23
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemberdayaan Karang Taruna TK Kelurahan4.01 . 4.01.23 . 37 . 24
20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 Operasional LPMK4.01 . 4.01.23 . 37 . 25
21.000.000,00 0,00 13.800.000,00 7.200.000,00 Pemberdayaan Kelembagaan Kemasyarakatan di Wilayah Kelurahan
(PAUD&POSYANDU)
4.01 . 4.01.23 . 37 . 26
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemberdayaan LPM4.01 . 4.01.23 . 37 . 27
285.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 18.600.000,00 37.988.800,00 228.411.200,00 4.01 . 4.01.24
106.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 37.588.800,00 68.911.200,00 4.01 . 4.01.24 . 01
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.24 . 01 . 01
Halaman 78REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.400.000,00 0,00 20.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.24 . 01 . 02
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 03
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.24 . 01 . 07
20.000.000,00 0,00 1.525.760,00 18.474.240,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 08
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 10
5.100.000,00 0,00 5.100.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.24 . 01 . 11
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 12
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.24 . 01 . 17
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.24 . 01 . 18
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.24 . 01 . 19
20.000.000,00 0,00 885.440,00 19.114.560,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.24 . 01 . 20
35.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.600.000,00 400.000,00 26.500.000,00 4.01 . 4.01.24 . 02
9.000.000,00 8.600.000,00 0,00 400.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.24 . 02 . 09
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.24 . 02 . 21
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.24 . 02 . 22
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.24 . 02 . 24
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.24 . 02 . 28
3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 3.000.000,00 4.01 . 4.01.24 . 06
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.24 . 06 . 01
73.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 73.000.000,00 4.01 . 4.01.24 . 31
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.24 . 31 . 01
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.24 . 31 . 02
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.24 . 31 . 03
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.24 . 31 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 31 . 05
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.24 . 31 . 07
21.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 21.000.000,00 4.01 . 4.01.24 . 32
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 32 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 32 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 32 . 03
46.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
10.000.000,00 0,00 36.000.000,00 4.01 . 4.01.24 . 33
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 33 . 01
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 33 . 02
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 33 . 03
Halaman 79REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.24 . 33 . 04
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)4.01 . 4.01.24 . 33 . 05
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.24 . 33 . 08
292.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 22.800.000,00 31.899.284,00 237.300.716,00 4.01 . 4.01.25
98.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 28.899.284,00 69.100.716,00 4.01 . 4.01.25 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.25 . 01 . 01
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.25 . 01 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.25 . 01 . 06
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.25 . 01 . 07
13.000.000,00 0,00 3.227.716,00 9.772.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 08
10.500.000,00 0,00 10.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 10
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.25 . 01 . 18
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.25 . 01 . 19
20.500.000,00 0,00 1.373.000,00 19.127.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.25 . 01 . 20
37.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.800.000,00 0,00 15.000.000,00 4.01 . 4.01.25 . 02
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.25 . 02 . 07
21.800.000,00 21.800.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.25 . 02 . 09
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.25 . 02 . 21
0,00 0,00 0,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.25 . 02 . 29
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga4.01 . 4.01.25 . 02 . 45
1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.200.000,00 4.01 . 4.01.25 . 06
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.25 . 06 . 01
84.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 84.500.000,00 4.01 . 4.01.25 . 31
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.25 . 31 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.25 . 31 . 02
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.25 . 31 . 03
12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.25 . 31 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 31 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 31 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.25 . 31 . 07
18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 18.000.000,00 4.01 . 4.01.25 . 32
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 32 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 32 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 32 . 03
Halaman 80REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
52.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 3.000.000,00 49.500.000,00 4.01 . 4.01.25 . 33
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 33 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 33 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 33 . 03
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.25 . 33 . 04
15.500.000,00 0,00 15.500.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.25 . 33 . 07
15.000.000,00 0,00 12.000.000,00 3.000.000,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.25 . 33 . 08
264.000.000,00 KECAMATAN POLANHARJO 7.250.000,00 30.416.852,00 226.333.148,00 4.01 . 4.01.26
104.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.316.852,00 74.683.148,00 4.01 . 4.01.26 . 01
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.26 . 01 . 02
13.589.000,00 0,00 3.816.716,00 9.772.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 08
9.634.040,00 0,00 9.634.040,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 10
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.26 . 01 . 11
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 12
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.26 . 01 . 15
13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.26 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.26 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.26 . 01 . 19
19.776.960,00 0,00 232.392,00 19.544.568,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.26 . 01 . 20
31.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7.250.000,00 0,00 23.750.000,00 4.01 . 4.01.26 . 02
7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.26 . 02 . 09
11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.26 . 02 . 24
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.26 . 02 . 28
6.750.000,00 0,00 6.750.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.26 . 02 . 29
72.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 1.100.000,00 70.900.000,00 4.01 . 4.01.26 . 31
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.26 . 31 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.26 . 31 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.26 . 31 . 03
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.26 . 31 . 04
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 31 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 31 . 06
20.000.000,00 0,00 18.900.000,00 1.100.000,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.26 . 31 . 07
14.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 14.000.000,00 4.01 . 4.01.26 . 32
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 32 . 01
Halaman 81REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 32 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 32 . 03
43.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 43.000.000,00 4.01 . 4.01.26 . 33
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 33 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 33 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 33 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.26 . 33 . 04
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.26 . 33 . 07
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.26 . 33 . 08
521.540.000,00 KECAMATAN DELANGGU 136.870.000,00 39.722.852,00 344.947.148,00 4.01 . 4.01.27
159.133.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 34.272.852,00 124.860.148,00 4.01 . 4.01.27 . 01
24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.27 . 01 . 02
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.27 . 01 . 06
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.27 . 01 . 07
20.000.000,00 0,00 10.227.716,00 9.772.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 08
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 10
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.27 . 01 . 11
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.27 . 01 . 17
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.27 . 01 . 18
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.27 . 01 . 19
26.133.000,00 0,00 1.632.432,00 24.500.568,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.27 . 01 . 20
211.207.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 136.870.000,00 0,00 74.337.000,00 4.01 . 4.01.27 . 02
39.500.000,00 39.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 09
97.370.000,00 97.370.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.27 . 02 . 10
59.337.000,00 0,00 59.337.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 22
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 26
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.27 . 02 . 28
1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.200.000,00 4.01 . 4.01.27 . 06
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.27 . 06 . 01
95.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 3.200.000,00 91.800.000,00 4.01 . 4.01.27 . 31
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.27 . 31 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.27 . 31 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.27 . 31 . 03
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.27 . 31 . 04
Halaman 82REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 31 . 05
16.000.000,00 0,00 12.800.000,00 3.200.000,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 31 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.27 . 31 . 07
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 31 . 11
20.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 20.000.000,00 4.01 . 4.01.27 . 32
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 32 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 32 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 32 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pengembangan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)4.01 . 4.01.27 . 32 . 04
35.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 2.250.000,00 32.750.000,00 4.01 . 4.01.27 . 33
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 33 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 33 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 33 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.27 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 12.750.000,00 2.250.000,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.27 . 33 . 06
377.450.000,00 KECAMATAN JUWIRING 118.050.000,00 29.918.000,00 229.482.000,00 4.01 . 4.01.28
105.713.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 29.918.000,00 75.795.000,00 4.01 . 4.01.28 . 01
5.070.000,00 0,00 5.070.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.28 . 01 . 01
25.200.000,00 0,00 25.200.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.28 . 01 . 02
2.910.000,00 0,00 2.910.000,00 0,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 03
10.841.000,00 0,00 1.068.000,00 9.773.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 08
5.989.000,00 0,00 5.989.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 10
3.330.000,00 0,00 3.330.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.28 . 01 . 11
2.909.000,00 0,00 2.909.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 12
6.840.000,00 0,00 6.840.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.28 . 01 . 17
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.28 . 01 . 18
9.250.000,00 0,00 9.250.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.28 . 01 . 19
21.374.000,00 0,00 1.229.000,00 20.145.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.28 . 01 . 20
140.354.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 118.050.000,00 0,00 22.304.000,00 4.01 . 4.01.28 . 02
11.550.000,00 11.550.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.28 . 02 . 07
31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.28 . 02 . 09
7.974.000,00 0,00 7.974.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.28 . 02 . 22
8.533.000,00 0,00 8.533.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.28 . 02 . 24
5.797.000,00 0,00 5.797.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.28 . 02 . 26
75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.28 . 02 . 53
1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.200.000,00 4.01 . 4.01.28 . 06
Halaman 83REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.28 . 06 . 01
84.124.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 84.124.000,00 4.01 . 4.01.28 . 31
7.264.000,00 0,00 7.264.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.28 . 31 . 01
7.570.000,00 0,00 7.570.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.28 . 31 . 02
7.049.000,00 0,00 7.049.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.28 . 31 . 03
12.841.000,00 0,00 12.841.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.28 . 31 . 04
23.633.000,00 0,00 23.633.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 31 . 05
5.767.000,00 0,00 5.767.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 31 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.28 . 31 . 07
7.750.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 7.750.000,00 4.01 . 4.01.28 . 32
2.531.000,00 0,00 2.531.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 32 . 01
2.603.000,00 0,00 2.603.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 32 . 02
2.616.000,00 0,00 2.616.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 32 . 03
38.309.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 38.309.000,00 4.01 . 4.01.28 . 33
7.157.000,00 0,00 7.157.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 33 . 01
6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 33 . 02
7.072.000,00 0,00 7.072.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 33 . 03
3.360.000,00 0,00 3.360.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.28 . 33 . 04
10.925.000,00 0,00 10.925.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.28 . 33 . 06
3.495.000,00 0,00 3.495.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.28 . 33 . 08
382.514.000,00 KECAMATAN WONOSARI 0,00 39.321.568,00 343.192.432,00 4.01 . 4.01.29
145.286.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 39.321.568,00 105.964.432,00 4.01 . 4.01.29 . 01
6.600.000,00 0,00 6.600.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.29 . 01 . 01
35.400.000,00 0,00 35.400.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.29 . 01 . 02
6.300.000,00 0,00 6.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.29 . 01 . 07
21.923.000,00 0,00 2.378.432,00 19.544.568,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 08
11.986.000,00 0,00 11.986.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 10
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.29 . 01 . 11
4.900.000,00 0,00 4.900.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.29 . 01 . 17
12.100.000,00 0,00 12.100.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.29 . 01 . 18
20.300.000,00 0,00 20.300.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.29 . 01 . 19
19.777.000,00 0,00 0,00 19.777.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.29 . 01 . 20
52.881.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 52.881.000,00 4.01 . 4.01.29 . 02
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 22
Halaman 84REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.101.000,00 0,00 15.101.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.29 . 02 . 24
1.530.000,00 0,00 1.530.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 26
11.250.000,00 0,00 11.250.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.29 . 02 . 28
3.473.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 3.473.000,00 4.01 . 4.01.29 . 06
3.473.000,00 0,00 3.473.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.29 . 06 . 01
96.934.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 96.934.000,00 4.01 . 4.01.29 . 31
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.29 . 31 . 01
10.850.000,00 0,00 10.850.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.29 . 31 . 02
9.675.000,00 0,00 9.675.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.29 . 31 . 03
12.383.000,00 0,00 12.383.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.29 . 31 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 31 . 05
10.026.000,00 0,00 10.026.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 31 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.29 . 31 . 07
22.200.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 22.200.000,00 4.01 . 4.01.29 . 32
5.800.000,00 0,00 5.800.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 32 . 01
8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 32 . 02
8.200.000,00 0,00 8.200.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 32 . 03
61.740.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 61.740.000,00 4.01 . 4.01.29 . 33
8.730.000,00 0,00 8.730.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 33 . 01
11.160.000,00 0,00 11.160.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 33 . 02
8.700.000,00 0,00 8.700.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 33 . 03
5.850.000,00 0,00 5.850.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.29 . 33 . 04
12.300.000,00 0,00 12.300.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.29 . 33 . 06
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.29 . 33 . 08
316.000.000,00 KECAMATAN CEPER 462.880,00 19.081.120,00 296.456.000,00 4.01 . 4.01.30
104.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 462.880,00 19.081.120,00 84.956.000,00 4.01 . 4.01.30 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.30 . 01 . 01
22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.30 . 01 . 02
10.000.000,00 0,00 456.000,00 9.544.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 08
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 10
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.30 . 01 . 11
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 12
13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.30 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.30 . 01 . 18
Halaman 85REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.30 . 01 . 19
10.000.000,00 462.880,00 0,00 9.537.120,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.30 . 01 . 20
38.800.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 38.800.000,00 4.01 . 4.01.30 . 02
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.30 . 02 . 21
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 02 . 22
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.30 . 02 . 24
9.300.000,00 0,00 9.300.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.30 . 02 . 28
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.30 . 02 . 29
1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.200.000,00 4.01 . 4.01.30 . 06
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.30 . 06 . 01
89.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 89.000.000,00 4.01 . 4.01.30 . 31
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.30 . 31 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.30 . 31 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.30 . 31 . 03
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.30 . 31 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 31 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 31 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.30 . 31 . 07
27.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 27.500.000,00 4.01 . 4.01.30 . 32
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 32 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 32 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 32 . 03
55.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 55.000.000,00 4.01 . 4.01.30 . 33
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 33 . 01
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 33 . 02
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 33 . 03
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.30 . 33 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.30 . 33 . 08
361.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 22.400.000,00 20.044.568,00 318.555.432,00 4.01 . 4.01.31
82.800.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 19.844.568,00 62.955.432,00 4.01 . 4.01.31 . 01
3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.31 . 01 . 01
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.31 . 01 . 02
15.000.000,00 0,00 5.227.716,00 9.772.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.31 . 01 . 08
Halaman 86REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.31 . 01 . 10
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.31 . 01 . 11
3.200.000,00 0,00 3.200.000,00 0,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor4.01 . 4.01.31 . 01 . 13
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.31 . 01 . 17
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.31 . 01 . 18
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.31 . 01 . 19
15.000.000,00 0,00 4.927.716,00 10.072.284,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.31 . 01 . 20
153.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.400.000,00 200.000,00 130.400.000,00 4.01 . 4.01.31 . 02
4.000.000,00 3.500.000,00 500.000,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.31 . 02 . 07
7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.31 . 02 . 09
13.000.000,00 11.400.000,00 1.400.000,00 200.000,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.31 . 02 . 10
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.31 . 02 . 22
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.31 . 02 . 24
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.31 . 02 . 26
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.31 . 02 . 28
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.31 . 02 . 29
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor4.01 . 4.01.31 . 02 . 42
1.200.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.200.000,00 4.01 . 4.01.31 . 06
1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.31 . 06 . 01
65.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 65.500.000,00 4.01 . 4.01.31 . 31
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.31 . 31 . 01
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.31 . 31 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.31 . 31 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.31 . 31 . 04
17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 31 . 05
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.31 . 31 . 07
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 31 . 11
18.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 18.000.000,00 4.01 . 4.01.31 . 32
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 32 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 32 . 02
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 32 . 03
40.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 40.500.000,00 4.01 . 4.01.31 . 33
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 33 . 01
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 33 . 02
Halaman 87REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 33 . 03
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.31 . 33 . 04
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.31 . 33 . 07
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.31 . 33 . 08
306.722.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 41.300.000,00 38.124.240,00 227.297.760,00 4.01 . 4.01.32
99.449.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 36.949.240,00 62.499.760,00 4.01 . 4.01.32 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.32 . 01 . 01
17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.32 . 01 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.01.32 . 01 . 07
19.974.000,00 0,00 1.499.760,00 18.474.240,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.32 . 01 . 08
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.32 . 01 . 10
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.32 . 01 . 11
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.32 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.32 . 01 . 18
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.32 . 01 . 19
18.475.000,00 0,00 0,00 18.475.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.32 . 01 . 20
83.773.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 41.300.000,00 1.175.000,00 41.298.000,00 4.01 . 4.01.32 . 02
26.600.000,00 25.300.000,00 875.000,00 425.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 07
10.000.000,00 9.500.000,00 125.000,00 375.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 09
7.173.000,00 6.500.000,00 298.000,00 375.000,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.32 . 02 . 10
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.32 . 02 . 21
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 22
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.32 . 02 . 24
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 26
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.32 . 02 . 28
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.32 . 02 . 29
3.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 3.000.000,00 4.01 . 4.01.32 . 06
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.32 . 06 . 01
79.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 79.000.000,00 4.01 . 4.01.32 . 31
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.32 . 31 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.32 . 31 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.32 . 31 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.32 . 31 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 31 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan4.01 . 4.01.32 . 31 . 06
Halaman 88REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.32 . 31 . 07
9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 31 . 11
9.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 9.000.000,00 4.01 . 4.01.32 . 32
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 32 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 32 . 02
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 32 . 03
32.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 32.500.000,00 4.01 . 4.01.32 . 33
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 33 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 33 . 02
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 33 . 03
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.32 . 33 . 04
6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.32 . 33 . 07
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.32 . 33 . 08
325.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 15.608.000,00 27.847.440,00 281.544.560,00 4.01 . 4.01.33
106.642.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 27.847.440,00 78.794.560,00 4.01 . 4.01.33 . 01
3.150.000,00 0,00 3.150.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.33 . 01 . 01
26.492.000,00 0,00 26.492.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.33 . 01 . 02
12.500.000,00 0,00 3.217.520,00 9.282.480,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 08
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 10
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.33 . 01 . 11
3.875.000,00 0,00 3.875.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 12
7.125.000,00 0,00 7.125.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.33 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.33 . 01 . 18
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.33 . 01 . 19
19.000.000,00 0,00 435.040,00 18.564.960,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.33 . 01 . 20
52.108.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 15.608.000,00 0,00 36.500.000,00 4.01 . 4.01.33 . 02
3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.01.33 . 02 . 07
5.650.000,00 5.650.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.33 . 02 . 09
6.258.000,00 6.258.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.33 . 02 . 10
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.33 . 02 . 21
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.33 . 02 . 22
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.33 . 02 . 24
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.33 . 02 . 28
750.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 750.000,00 4.01 . 4.01.33 . 06
750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.33 . 06 . 01
Halaman 89REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
95.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 95.500.000,00 4.01 . 4.01.33 . 31
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.33 . 31 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.33 . 31 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.33 . 31 . 03
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.33 . 31 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 31 . 05
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 31 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.33 . 31 . 07
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 31 . 11
21.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 21.000.000,00 4.01 . 4.01.33 . 32
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 32 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 32 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 32 . 03
49.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 49.000.000,00 4.01 . 4.01.33 . 33
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 33 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 33 . 02
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 33 . 03
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.33 . 33 . 04
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.33 . 33 . 08
353.500.000,00 KECAMATAN TRUCUK 6.517.500,00 29.916.852,00 317.065.648,00 4.01 . 4.01.34
134.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.517.500,00 29.916.852,00 98.065.648,00 4.01 . 4.01.34 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.34 . 01 . 01
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.34 . 01 . 02
17.000.000,00 4.317.500,00 2.910.216,00 9.772.284,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.34 . 01 . 08
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja4.01 . 4.01.34 . 01 . 09
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.34 . 01 . 10
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.34 . 01 . 11
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.34 . 01 . 12
5.000.000,00 2.200.000,00 2.800.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.01 . 4.01.34 . 01 . 14
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.01.34 . 01 . 15
14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.34 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.34 . 01 . 18
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.34 . 01 . 19
21.000.000,00 0,00 855.432,00 20.144.568,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.34 . 01 . 20
Halaman 90REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
71.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0,00 0,00 71.500.000,00 4.01 . 4.01.34 . 02
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas4.01 . 4.01.34 . 02 . 21
35.500.000,00 0,00 35.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.34 . 02 . 22
18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.34 . 02 . 24
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.34 . 02 . 28
73.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 0,00 73.500.000,00 4.01 . 4.01.34 . 31
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.34 . 31 . 01
5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.34 . 31 . 02
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.34 . 31 . 03
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.34 . 31 . 04
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 31 . 05
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 31 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.34 . 31 . 07
21.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 21.000.000,00 4.01 . 4.01.34 . 32
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 32 . 01
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 32 . 02
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 32 . 03
53.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 53.000.000,00 4.01 . 4.01.34 . 33
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 33 . 01
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 33 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 33 . 03
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.34 . 33 . 04
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa4.01 . 4.01.34 . 33 . 06
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa4.01 . 4.01.34 . 33 . 08
334.700.000,00 KECAMATAN BAYAT 73.850.000,00 32.062.120,00 228.787.880,00 4.01 . 4.01.35
101.425.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 28.312.120,00 73.112.880,00 4.01 . 4.01.35 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.01.35 . 01 . 01
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.01.35 . 01 . 02
12.500.000,00 0,00 3.262.880,00 9.237.120,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor4.01 . 4.01.35 . 01 . 08
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.01.35 . 01 . 10
2.250.000,00 0,00 2.250.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.01.35 . 01 . 11
2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.01.35 . 01 . 12
9.900.000,00 0,00 9.900.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.01.35 . 01 . 17
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.01.35 . 01 . 18
Halaman 91REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.01.35 . 01 . 19
19.075.000,00 0,00 0,00 19.075.000,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.01.35 . 01 . 20
106.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 73.850.000,00 2.750.000,00 29.600.000,00 4.01 . 4.01.35 . 02
9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.35 . 02 . 09
37.700.000,00 36.000.000,00 325.000,00 1.375.000,00 Pengadaan mebeleur4.01 . 4.01.35 . 02 . 10
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.01.35 . 02 . 22
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.01.35 . 02 . 24
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.01.35 . 02 . 28
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.01.35 . 02 . 29
30.000.000,00 28.350.000,00 275.000,00 1.375.000,00 Penataan Lingkungan Kantor4.01 . 4.01.35 . 02 . 53
1.575.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 1.575.000,00 4.01 . 4.01.35 . 06
1.575.000,00 0,00 1.575.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.01 . 4.01.35 . 06 . 01
76.500.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
0,00 1.000.000,00 75.500.000,00 4.01 . 4.01.35 . 31
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di
Kecamatan
4.01 . 4.01.35 . 31 . 01
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.35 . 31 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
Kecamatan
4.01 . 4.01.35 . 31 . 03
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan4.01 . 4.01.35 . 31 . 04
20.000.000,00 0,00 19.000.000,00 1.000.000,00 Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 31 . 05
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/ Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 31 . 06
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penyelenggaraan Sambang Warga4.01 . 4.01.35 . 31 . 07
21.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi
Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
0,00 0,00 21.000.000,00 4.01 . 4.01.35 . 32
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 32 . 01
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 32 . 02
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 32 . 03
28.000.000,00 Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Kecamatan
0,00 0,00 28.000.000,00 4.01 . 4.01.35 . 33
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 33 . 01
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 33 . 02
8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 33 . 03
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan4.01 . 4.01.35 . 33 . 04
560.732.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN 40.000.000,00 5.400.000,00 515.332.000,00 4.01 . 4.02.01
347.311.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 4.300.000,00 343.011.000,00 4.01 . 4.02.01 . 01
4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.02.01 . 01 . 01
69.000.000,00 0,00 69.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.02.01 . 01 . 02
Halaman 92REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
50.000.000,00 0,00 48.650.000,00 1.350.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.02.01 . 01 . 10
20.000.000,00 0,00 19.100.000,00 900.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.02.01 . 01 . 11
1.000.000,00 0,00 800.000,00 200.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.02.01 . 01 . 12
2.511.000,00 0,00 2.511.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.01 . 4.02.01 . 01 . 15
70.000.000,00 0,00 68.150.000,00 1.850.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.02.01 . 01 . 17
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.02.01 . 01 . 18
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.02.01 . 01 . 19
213.421.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40.000.000,00 1.100.000,00 172.321.000,00 4.01 . 4.02.01 . 02
2.300.000,00 0,00 2.100.000,00 200.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.02.01 . 02 . 07
40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.02.01 . 02 . 09
51.496.000,00 0,00 50.596.000,00 900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.02.01 . 02 . 24
19.625.000,00 0,00 19.625.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.02.01 . 02 . 28
100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 Fasilitasi Pindahan Kantor4.01 . 4.02.01 . 02 . 54
2.027.500.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 77.000.000,00 233.477.052,00 1.717.022.948,00 4.01 . 4.04.01
1.210.500.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 160.593.348,00 1.049.906.652,00 4.01 . 4.04.01 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.04.01 . 01 . 01
160.500.000,00 0,00 160.500.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.01 . 4.04.01 . 01 . 02
45.000.000,00 0,00 4.883.148,00 40.116.852,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.01 . 4.04.01 . 01 . 07
75.000.000,00 0,00 72.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.04.01 . 01 . 10
110.000.000,00 0,00 107.750.000,00 2.250.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.04.01 . 01 . 11
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.01 . 4.04.01 . 01 . 12
170.000.000,00 0,00 113.750.000,00 56.250.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.04.01 . 01 . 17
150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.04.01 . 01 . 18
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.04.01 . 01 . 19
30.000.000,00 0,00 3.774.252,00 26.225.748,00 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor4.01 . 4.04.01 . 01 . 20
30.000.000,00 0,00 3.774.252,00 26.225.748,00 Penyediaan jasa pengemudi kantor4.01 . 4.04.01 . 01 . 21
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah4.01 . 4.04.01 . 01 . 23
165.000.000,00 0,00 160.975.000,00 4.025.000,00 Asuransi gedung kantor dan rumah dinas4.01 . 4.04.01 . 01 . 26
200.000.000,00 0,00 196.750.000,00 3.250.000,00 Asuransi Kendaraan Dinas4.01 . 4.04.01 . 01 . 27
817.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 77.000.000,00 72.883.704,00 667.116.296,00 4.01 . 4.04.01 . 02
77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.04.01 . 02 . 09
50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.01 . 4.04.01 . 02 . 22
450.000.000,00 0,00 447.675.000,00 2.325.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.04.01 . 02 . 24
85.000.000,00 0,00 82.750.000,00 2.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.04.01 . 02 . 28
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.01 . 4.04.01 . 02 . 29
100.000.000,00 0,00 39.991.296,00 60.008.704,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non kantor4.01 . 4.04.01 . 02 . 30
20.000.000,00 0,00 14.000.000,00 6.000.000,00 Penataan Arsip Kantor4.01 . 4.04.01 . 02 . 48
15.000.000,00 0,00 14.075.000,00 925.000,00 Pemeliharaan Panggung Baliho dan Spanduk4.01 . 4.04.01 . 02 . 49
Halaman 93REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
565.600.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 73.875.000,00 28.550.000,00 463.175.000,00 4.01 . 4.05.01
396.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 28.550.000,00 367.450.000,00 4.01 . 4.05.01 . 01
21.000.000,00 0,00 21.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.01 . 4.05.01 . 01 . 01
65.000.000,00 0,00 63.625.000,00 1.375.000,00 Penyediaan alat tulis kantor4.01 . 4.05.01 . 01 . 10
60.000.000,00 0,00 59.075.000,00 925.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.01 . 4.05.01 . 01 . 11
75.000.000,00 0,00 48.750.000,00 26.250.000,00 Penyediaan makanan dan minuman4.01 . 4.05.01 . 01 . 17
140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.01 . 4.05.01 . 01 . 18
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.01 . 4.05.01 . 01 . 19
169.600.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 73.875.000,00 0,00 95.725.000,00 4.01 . 4.05.01 . 02
10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.05.01 . 02 . 07
63.875.000,00 63.875.000,00 0,00 0,00 Pengadaan peralatan gedung kantor4.01 . 4.05.01 . 02 . 09
42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.01 . 4.05.01 . 02 . 24
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor4.01 . 4.05.01 . 02 . 26
38.225.000,00 0,00 38.225.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.01 . 4.05.01 . 02 . 28
4.058.413.000,00 Pengawasan 0,00 2.508.595.000,00 1.549.818.000,00 4.02
4.058.413.000,00 INSPEKTORAT KABUPATEN 0,00 2.508.595.000,00 1.549.818.000,00 4.02 . 4.02.01
3.801.423.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
0,00 2.486.295.000,00 1.315.128.000,00 4.02 . 4.02.01 . 20
2.000.000.000,00 0,00 849.550.000,00 1.150.450.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala4.02 . 4.02.01 . 20 . 01
570.270.000,00 0,00 222.570.000,00 347.700.000,00 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah4.02 . 4.02.01 . 20 . 02
397.400.000,00 0,00 20.635.000,00 376.765.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH4.02 . 4.02.01 . 20 . 03
542.703.000,00 0,00 12.203.000,00 530.500.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 06
60.650.000,00 0,00 37.300.000,00 23.350.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif4.02 . 4.02.01 . 20 . 07
30.400.000,00 0,00 26.400.000,00 4.000.000,00 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 08
40.000.000,00 0,00 35.070.000,00 4.930.000,00 Rencana Tindak Pengendalian Sistim Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP )4.02 . 4.02.01 . 20 . 09
60.000.000,00 0,00 58.650.000,00 1.350.000,00 Penyelesaian Laporan Hasil Kekayaan Aparatur Sipil Negara ( ASN )4.02 . 4.02.01 . 20 . 11
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten4.02 . 4.02.01 . 20 . 12
50.000.000,00 0,00 2.750.000,00 47.250.000,00 Pelayanan Konsultasi Pengawasan4.02 . 4.02.01 . 20 . 13
251.990.000,00 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
0,00 22.300.000,00 229.690.000,00 4.02 . 4.02.01 . 21
200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 21 . 01
51.990.000,00 0,00 29.690.000,00 22.300.000,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja4.02 . 4.02.01 . 21 . 02
5.000.000,00 Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
0,00 0,00 5.000.000,00 4.02 . 4.02.01 . 22
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan4.02 . 4.02.01 . 22 . 02
4.118.988.000,00 Perencanaan 97.532.500,00 998.425.000,00 3.023.030.500,00 4.03
175.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 0,00 21.700.000,00 153.300.000,00 4.03 . 1.01.01
Halaman 94REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
175.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 21.700.000,00 153.300.000,00 4.03 . 1.01.01 . 27
100.000.000,00 0,00 92.825.000,00 7.175.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 1.01.01 . 27 . 01
75.000.000,00 0,00 60.475.000,00 14.525.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 1.01.01 . 27 . 02
65.000.000,00 DINAS KESEHATAN 0,00 0,00 65.000.000,00 4.03 . 1.02.01
65.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 0,00 65.000.000,00 4.03 . 1.02.01 . 27
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 1.02.01 . 27 . 01
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 1.02.01 . 27 . 02
20.000.000,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 0,00 2.250.000,00 17.750.000,00 4.03 . 1.02.03
20.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 2.250.000,00 17.750.000,00 4.03 . 1.02.03 . 27
15.000.000,00 0,00 12.750.000,00 2.250.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 1.02.03 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 1.02.03 . 27 . 02
13.000.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0,00 8.225.000,00 4.775.000,00 4.03 . 1.05.01
13.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 8.225.000,00 4.775.000,00 4.03 . 1.05.01 . 27
8.000.000,00 0,00 3.250.000,00 4.750.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 1.05.01 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 1.525.000,00 3.475.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 1.05.01 . 27 . 02
30.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 0,00 0,00 30.000.000,00 4.03 . 1.05.02
30.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 30.000.000,00 4.03 . 1.05.02 . 27
25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 1.05.02 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 1.05.02 . 27 . 02
7.000.000,00 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB 0,00 0,00 7.000.000,00 4.03 . 1.06.01
7.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 7.000.000,00 4.03 . 1.06.01 . 27
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 1.06.01 . 27 . 01
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 1.06.01 . 27 . 02
12.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 0,00 3.550.000,00 8.450.000,00 4.03 . 2.05.01
12.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 3.550.000,00 8.450.000,00 4.03 . 2.05.01 . 27
6.000.000,00 0,00 4.050.000,00 1.950.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 2.05.01 . 27 . 01
6.000.000,00 0,00 4.400.000,00 1.600.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 2.05.01 . 27 . 02
15.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0,00 975.000,00 14.025.000,00 4.03 . 2.06.01
15.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 975.000,00 14.025.000,00 4.03 . 2.06.01 . 27
10.000.000,00 0,00 9.375.000,00 625.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 2.06.01 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 4.650.000,00 350.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 2.06.01 . 27 . 02
22.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0,00 6.150.000,00 15.850.000,00 4.03 . 2.07.01
22.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 6.150.000,00 15.850.000,00 4.03 . 2.07.01 . 27
Halaman 95REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
12.000.000,00 0,00 5.850.000,00 6.150.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 2.07.01 . 27 . 01
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 2.07.01 . 27 . 02
35.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0,00 3.750.000,00 31.250.000,00 4.03 . 2.10.01
20.000.000,00 Program pengembangan data/informasi 0,00 0,00 20.000.000,00 4.03 . 2.10.01 . 15
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Penunjang Operasional Penyusunan Profil Daerah4.03 . 2.10.01 . 15 . 08
15.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 3.750.000,00 11.250.000,00 4.03 . 2.10.01 . 27
5.000.000,00 0,00 3.250.000,00 1.750.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 2.10.01 . 27 . 01
10.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 2.10.01 . 27 . 02
8.688.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 0,00 1.500.000,00 7.188.000,00 4.03 . 2.12.01
8.688.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 1.500.000,00 7.188.000,00 4.03 . 2.12.01 . 27
4.058.000,00 0,00 2.558.000,00 1.500.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 2.12.01 . 27 . 01
4.630.000,00 0,00 4.630.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 2.12.01 . 27 . 02
15.000.000,00 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 0,00 750.000,00 14.250.000,00 4.03 . 3.03.01
15.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 750.000,00 14.250.000,00 4.03 . 3.03.01 . 27
5.000.000,00 0,00 4.750.000,00 250.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 3.03.01 . 27 . 01
10.000.000,00 0,00 9.500.000,00 500.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 3.03.01 . 27 . 02
15.000.000,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 0,00 2.000.000,00 13.000.000,00 4.03 . 3.06.01
15.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 2.000.000,00 13.000.000,00 4.03 . 3.06.01 . 27
10.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 3.06.01 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 3.06.01 . 27 . 02
15.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 0,00 2.000.000,00 13.000.000,00 4.03 . 3.07.01
15.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 2.000.000,00 13.000.000,00 4.03 . 3.07.01 . 27
10.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 3.07.01 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 3.07.01 . 27 . 02
144.000.000,00 SEKRETARIAT DAERAH 0,00 17.775.000,00 126.225.000,00 4.03 . 4.01.03
80.000.000,00 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 0,00 17.375.000,00 62.625.000,00 4.03 . 4.01.03 . 17
30.000.000,00 0,00 20.950.000,00 9.050.000,00 Pembakuan Nama Rupa Bumi4.03 . 4.01.03 . 17 . 06
50.000.000,00 0,00 41.675.000,00 8.325.000,00 Fasilitasi Penegasan Batas Antar Daerah4.03 . 4.01.03 . 17 . 07
64.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 400.000,00 63.600.000,00 4.03 . 4.01.03 . 27
48.000.000,00 0,00 47.800.000,00 200.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.03 . 27 . 01
16.000.000,00 0,00 15.800.000,00 200.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.03 . 27 . 02
15.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 0,00 3.750.000,00 11.250.000,00 4.03 . 4.01.04
15.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 3.750.000,00 11.250.000,00 4.03 . 4.01.04 . 27
Halaman 96REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.000.000,00 0,00 7.250.000,00 2.750.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.04 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 4.000.000,00 1.000.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.04 . 27 . 02
21.000.000,00 KECAMATAN KLATEN UTARA 0,00 3.250.000,00 17.750.000,00 4.03 . 4.01.10
21.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 3.250.000,00 17.750.000,00 4.03 . 4.01.10 . 27
14.000.000,00 0,00 11.950.000,00 2.050.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.10 . 27 . 01
7.000.000,00 0,00 5.800.000,00 1.200.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.10 . 27 . 02
9.000.000,00 KECAMATAN KLATEN TENGAH 0,00 0,00 9.000.000,00 4.03 . 4.01.11
9.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 9.000.000,00 4.03 . 4.01.11 . 27
6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.11 . 27 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.11 . 27 . 02
9.000.000,00 KECAMATAN KLATEN SELATAN 0,00 3.000.000,00 6.000.000,00 4.03 . 4.01.12
9.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 3.000.000,00 6.000.000,00 4.03 . 4.01.12 . 27
7.000.000,00 0,00 4.000.000,00 3.000.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.12 . 27 . 01
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.12 . 27 . 02
5.000.000,00 KECAMATAN KALIKOTES 0,00 0,00 5.000.000,00 4.03 . 4.01.13
5.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 5.000.000,00 4.03 . 4.01.13 . 27
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.13 . 27 . 01
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.13 . 27 . 02
8.000.000,00 KECAMATAN NGAWEN 0,00 0,00 8.000.000,00 4.03 . 4.01.14
8.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 8.000.000,00 4.03 . 4.01.14 . 27
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.14 . 27 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.14 . 27 . 02
3.500.000,00 KECAMATAN KEBONARUM 0,00 1.500.000,00 2.000.000,00 4.03 . 4.01.15
3.500.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 1.500.000,00 2.000.000,00 4.03 . 4.01.15 . 27
2.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.15 . 27 . 01
1.500.000,00 0,00 1.000.000,00 500.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.15 . 27 . 02
11.000.000,00 KECAMATAN WEDI 0,00 300.000,00 10.700.000,00 4.03 . 4.01.16
11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 300.000,00 10.700.000,00 4.03 . 4.01.16 . 27
7.500.000,00 0,00 7.200.000,00 300.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.16 . 27 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.16 . 27 . 02
8.500.000,00 KECAMATAN JOGONALAN 0,00 0,00 8.500.000,00 4.03 . 4.01.17
8.500.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 8.500.000,00 4.03 . 4.01.17 . 27
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.17 . 27 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.17 . 27 . 02
Halaman 97REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
9.500.000,00 KECAMATAN GANTIWARNO 0,00 0,00 9.500.000,00 4.03 . 4.01.18
9.500.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 9.500.000,00 4.03 . 4.01.18 . 27
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.18 . 27 . 01
4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.18 . 27 . 02
8.000.000,00 KECAMATAN MANISRENGGO 0,00 0,00 8.000.000,00 4.03 . 4.01.20
8.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 8.000.000,00 4.03 . 4.01.20 . 27
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.20 . 27 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.20 . 27 . 02
11.000.000,00 KECAMATAN KEMALANG 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.21
11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.21 . 27
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.21 . 27 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.21 . 27 . 02
4.000.000,00 KECAMATAN KARANGNONGKO 0,00 0,00 4.000.000,00 4.03 . 4.01.22
4.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 4.000.000,00 4.03 . 4.01.22 . 27
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.22 . 27 . 01
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.22 . 27 . 02
11.000.000,00 KECAMATAN JATINOM 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.23
11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.23 . 27
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.23 . 27 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.23 . 27 . 02
7.000.000,00 KECAMATAN KARANGANOM 0,00 0,00 7.000.000,00 4.03 . 4.01.24
7.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 7.000.000,00 4.03 . 4.01.24 . 27
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.24 . 27 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.24 . 27 . 02
11.000.000,00 KECAMATAN TULUNG 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.25
11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.25 . 27
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.25 . 27 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.25 . 27 . 02
11.000.000,00 KECAMATAN DELANGGU 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.27
11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.27 . 27
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.27 . 27 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.27 . 27 . 02
11.000.000,00 KECAMATAN JUWIRING 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.28
Halaman 98REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.28 . 27
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.28 . 27 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.28 . 27 . 02
11.000.000,00 KECAMATAN CEPER 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.30
11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.30 . 27
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.30 . 27 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.30 . 27 . 02
11.000.000,00 KECAMATAN PEDAN 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.31
11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 11.000.000,00 4.03 . 4.01.31 . 27
7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.31 . 27 . 01
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.31 . 27 . 02
6.000.000,00 KECAMATAN KARANGDOWO 0,00 0,00 6.000.000,00 4.03 . 4.01.32
6.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 6.000.000,00 4.03 . 4.01.32 . 27
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.32 . 27 . 01
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.32 . 27 . 02
2.000.000,00 KECAMATAN CAWAS 0,00 0,00 2.000.000,00 4.03 . 4.01.33
2.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 2.000.000,00 4.03 . 4.01.33 . 27
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.33 . 27 . 01
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.33 . 27 . 02
11.000.000,00 KECAMATAN TRUCUK 0,00 1.500.000,00 9.500.000,00 4.03 . 4.01.34
11.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 1.500.000,00 9.500.000,00 4.03 . 4.01.34 . 27
6.000.000,00 0,00 4.500.000,00 1.500.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.34 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.34 . 27 . 02
7.800.000,00 KECAMATAN BAYAT 0,00 0,00 7.800.000,00 4.03 . 4.01.35
7.800.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 0,00 7.800.000,00 4.03 . 4.01.35 . 27
2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.01.35 . 27 . 01
5.200.000,00 0,00 5.200.000,00 0,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.01.35 . 27 . 02
3.275.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 97.532.500,00 900.150.000,00 2.277.317.500,00 4.03 . 4.03.01
449.000.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 0,00 2.500.000,00 446.500.000,00 4.03 . 4.03.01 . 01
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa surat menyurat4.03 . 4.03.01 . 01 . 01
50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik4.03 . 4.03.01 . 01 . 02
5.000.000,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 07
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Penyediaan alat tulis kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 10
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan4.03 . 4.03.01 . 01 . 11
Halaman 99REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor4.03 . 4.03.01 . 01 . 12
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Penyediaan peralatan rumah tangga4.03 . 4.03.01 . 01 . 14
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan4.03 . 4.03.01 . 01 . 15
42.000.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 Penyediaan makanan dan minuman4.03 . 4.03.01 . 01 . 17
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 18
15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah4.03 . 4.03.01 . 01 . 19
201.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 82.000.000,00 6.000.000,00 113.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 02
35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 07
47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00 Pengadaan mebeleur4.03 . 4.03.01 . 02 . 10
20.000.000,00 0,00 14.000.000,00 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 22
49.000.000,00 0,00 49.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional4.03 . 4.03.01 . 02 . 24
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor4.03 . 4.03.01 . 02 . 28
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur4.03 . 4.03.01 . 02 . 29
1.275.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 548.700.000,00 726.300.000,00 4.03 . 4.03.01 . 21
275.000.000,00 0,00 233.450.000,00 41.550.000,00 Penyelenggaraan musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 09
350.000.000,00 0,00 146.850.000,00 203.150.000,00 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)4.03 . 4.03.01 . 21 . 10
325.000.000,00 0,00 173.000.000,00 152.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA &
PPAS)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 15
325.000.000,00 0,00 173.000.000,00 152.000.000,00 Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran & Prioritas Plafon Anggaran
Sementara Perubahan (KUPA & PPAS-P)
4.03 . 4.03.01 . 21 . 16
250.000.000,00 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 0,00 10.800.000,00 239.200.000,00 4.03 . 4.03.01 . 22
250.000.000,00 0,00 239.200.000,00 10.800.000,00 Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi4.03 . 4.03.01 . 22 . 04
350.000.000,00 Program Perencanaan Sosial dan Budaya 0,00 55.000.000,00 295.000.000,00 4.03 . 4.03.01 . 23
350.000.000,00 0,00 295.000.000,00 55.000.000,00 Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya4.03 . 4.03.01 . 23 . 03
550.000.000,00 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 15.532.500,00 237.900.000,00 296.567.500,00 4.03 . 4.03.01 . 24
350.000.000,00 15.532.500,00 215.367.500,00 119.100.000,00 Koordinasi dan Perencanaan Bidang Fisik dan Prasarana4.03 . 4.03.01 . 24 . 04
200.000.000,00 0,00 81.200.000,00 118.800.000,00 Water Resources Irgation Support Management Program (WISMP-2)4.03 . 4.03.01 . 24 . 05
200.000.000,00 Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah 0,00 39.250.000,00 160.750.000,00 4.03 . 4.03.01 . 28
200.000.000,00 0,00 160.750.000,00 39.250.000,00 Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan4.03 . 4.03.01 . 28 . 01
15.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0,00 10.600.000,00 4.400.000,00 4.03 . 4.04.01
15.000.000,00 Program peningkatan kualitas perencanaan 0,00 10.600.000,00 4.400.000,00 4.03 . 4.04.01 . 27
10.000.000,00 0,00 2.550.000,00 7.450.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.04.01 . 27 . 01
5.000.000,00 0,00 1.850.000,00 3.150.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.04.01 . 27 . 02
15.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 0,00 3.750.000,00 11.250.000,00 4.03 . 4.05.01
15.000.000,00 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan 0,00 3.750.000,00 11.250.000,00 4.03 . 4.05.01 . 27
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD4.03 . 4.05.01 . 27 . 01
Halaman 100REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
10.000.000,00 0,00 6.250.000,00 3.750.000,00 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program / Kegiatan SKPD4.03 . 4.05.01 . 27 . 02
7.957.000.000,00 Keuangan 0,00 2.374.856.428,00 5.582.143.572,00 4.04
7.957.000.000,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0,00 2.374.856.428,00 5.582.143.572,00 4.04 . 4.04.01
4.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 4.000.000,00 4.04 . 4.04.01 . 06
4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.04 . 4.04.01 . 06 . 01
7.953.000.000,00 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 0,00 2.374.856.428,00 5.578.143.572,00 4.04 . 4.04.01 . 17
225.000.000,00 0,00 117.450.000,00 107.550.000,00 Penyusunan standar satuan harga4.04 . 4.04.01 . 17 . 02
600.000.000,00 0,00 445.377.716,00 154.622.284,00 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 04
296.000.000,00 0,00 143.175.000,00 152.825.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 06
132.000.000,00 0,00 113.250.000,00 18.750.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 07
296.000.000,00 0,00 144.000.000,00 152.000.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 08
132.000.000,00 0,00 114.075.000,00 17.925.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD4.04 . 4.04.01 . 17 . 09
300.000.000,00 0,00 133.174.000,00 166.826.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
4.04 . 4.04.01 . 17 . 10
200.000.000,00 0,00 196.850.000,00 3.150.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
4.04 . 4.04.01 . 17 . 11
200.000.000,00 0,00 196.750.000,00 3.250.000,00 Revaluasi / Apraisal Aset / Barang Milik Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 18
55.000.000,00 0,00 20.875.000,00 34.125.000,00 Penelitian DPA-SKPD4.04 . 4.04.01 . 17 . 21
55.000.000,00 0,00 20.875.000,00 34.125.000,00 Penelitian DPA-SKPD Perubahan4.04 . 4.04.01 . 17 . 22
30.000.000,00 0,00 20.925.000,00 9.075.000,00 Penyusunan Surat Penyediaan Dana.4.04 . 4.04.01 . 17 . 23
25.000.000,00 0,00 17.025.000,00 7.975.000,00 Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 27
250.000.000,00 0,00 185.325.000,00 64.675.000,00 Penerbitan SP2D4.04 . 4.04.01 . 17 . 28
105.000.000,00 0,00 90.200.000,00 14.800.000,00 Pengelolaan Administrasi Kasda4.04 . 4.04.01 . 17 . 29
250.000.000,00 0,00 220.350.000,00 29.650.000,00 Pengelolaan Administrasi Gaji4.04 . 4.04.01 . 17 . 30
260.000.000,00 0,00 160.770.000,00 99.230.000,00 Pendataan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 31
180.000.000,00 0,00 21.379.716,00 158.620.284,00 Pemutakhiran Data Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 32
400.000.000,00 0,00 376.275.000,00 23.725.000,00 Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 33
50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)4.04 . 4.04.01 . 17 . 34
80.000.000,00 0,00 79.075.000,00 925.000,00 Pemungutan pajak daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 35
50.000.000,00 0,00 49.075.000,00 925.000,00 Pemeriksaan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 36
190.000.000,00 0,00 27.231.000,00 162.769.000,00 Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 37
480.000.000,00 0,00 329.465.740,00 150.534.260,00 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 38
800.000.000,00 0,00 774.150.000,00 25.850.000,00 Pemberian Penghargaan Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 39
140.000.000,00 0,00 136.910.000,00 3.090.000,00 Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD4.04 . 4.04.01 . 17 . 40
50.000.000,00 0,00 49.375.000,00 625.000,00 Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame4.04 . 4.04.01 . 17 . 42
100.000.000,00 0,00 24.325.000,00 75.675.000,00 Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 43
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 44
50.000.000,00 0,00 49.075.000,00 925.000,00 Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 45
Halaman 101REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
42.000.000,00 0,00 29.350.000,00 12.650.000,00 Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten4.04 . 4.04.01 . 17 . 46
140.000.000,00 0,00 82.200.000,00 57.800.000,00 Rekonsiliasi Aset Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 47
470.000.000,00 0,00 56.750.000,00 413.250.000,00 Pengelolaan Aset Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 48
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 50
50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Operasional Sistem dan Prosedur SIMPATDA4.04 . 4.04.01 . 17 . 51
490.000.000,00 0,00 348.060.400,00 141.939.600,00 Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 52
50.000.000,00 0,00 49.375.000,00 625.000,00 Pengelolaan Pembiayaan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 53
100.000.000,00 0,00 98.625.000,00 1.375.000,00 Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 54
115.000.000,00 0,00 111.850.000,00 3.150.000,00 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga4.04 . 4.04.01 . 17 . 55
150.000.000,00 0,00 114.150.000,00 35.850.000,00 Penyusunan Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah (DK-BMD) dan Dokumen
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKP-BMD)
4.04 . 4.04.01 . 17 . 59
100.000.000,00 0,00 98.625.000,00 1.375.000,00 Pengelolaan Piutang Pajak Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 60
100.000.000,00 0,00 85.800.000,00 14.200.000,00 Penyusunan Raperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 61
50.000.000,00 0,00 48.625.000,00 1.375.000,00 Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten4.04 . 4.04.01 . 17 . 63
40.000.000,00 0,00 25.700.000,00 14.300.000,00 Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah4.04 . 4.04.01 . 17 . 64
2.919.400.000,00 Kepegawaian 0,00 385.845.000,00 2.533.555.000,00 4.05
2.919.400.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 0,00 385.845.000,00 2.533.555.000,00 4.05 . 4.05.01
5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
0,00 0,00 5.000.000,00 4.05 . 4.05.01 . 06
5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD4.05 . 4.05.01 . 06 . 01
1.781.000.000,00 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 0,00 114.380.000,00 1.666.620.000,00 4.05 . 4.05.01 . 29
871.000.000,00 0,00 832.500.000,00 38.500.000,00 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 29 . 02
660.000.000,00 0,00 584.120.000,00 75.880.000,00 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 29 . 03
250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah4.05 . 4.05.01 . 29 . 04
1.133.400.000,00 Program pembinaan dan pengembangan aparatur 0,00 271.465.000,00 861.935.000,00 4.05 . 4.05.01 . 30
300.000.000,00 0,00 209.000.000,00 91.000.000,00 Penempatan PNS4.05 . 4.05.01 . 30 . 03
20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi4.05 . 4.05.01 . 30 . 08
70.000.000,00 0,00 39.900.000,00 30.100.000,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS4.05 . 4.05.01 . 30 . 09
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 Monitoring dan Inspeksi Mendadak PNS4.05 . 4.05.01 . 30 . 18
40.000.000,00 0,00 29.660.000,00 10.340.000,00 Pengelolaan Arsip Kepegawaian4.05 . 4.05.01 . 30 . 19
10.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 Penyelesaian administrasi tugas belajar, ijin belajar dan ijin gelar4.05 . 4.05.01 . 30 . 22
20.000.000,00 0,00 18.500.000,00 1.500.000,00 Fasilitasi Ujian Dinas Kenaikan Pangkat4.05 . 4.05.01 . 30 . 24
28.000.000,00 0,00 20.800.000,00 7.200.000,00 Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuian Ijazah4.05 . 4.05.01 . 30 . 25
100.000.000,00 0,00 55.250.000,00 44.750.000,00 Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu Atap4.05 . 4.05.01 . 30 . 26
30.000.000,00 0,00 23.500.000,00 6.500.000,00 Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS4.05 . 4.05.01 . 30 . 27
20.000.000,00 0,00 16.700.000,00 3.300.000,00 Pengangkatan CPNS ke PNS dan Penjaringan Gaji4.05 . 4.05.01 . 30 . 28
100.000.000,00 0,00 95.050.000,00 4.950.000,00 Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Umum4.05 . 4.05.01 . 30 . 30
30.000.000,00 0,00 24.450.000,00 5.550.000,00 Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara4.05 . 4.05.01 . 30 . 31
43.000.000,00 0,00 33.750.000,00 9.250.000,00 Pemutakhiran Data SIMPEG4.05 . 4.05.01 . 30 . 34
Halaman 102REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
JENIS BELANJA
1 2 3
PEGAWAI BARANG & JASA MODALJUMLAH
4 5 6 = 3 + 4 + 5
35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 Fasilitasi Karpeg, Karis, Karsu, KPE & Taspen4.05 . 4.05.01 . 30 . 35
30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 Evaluasi Kinerja4.05 . 4.05.01 . 30 . 36
50.000.000,00 0,00 38.100.000,00 11.900.000,00 Penyusunan Formasi PNS dan DUK4.05 . 4.05.01 . 30 . 37
33.500.000,00 0,00 25.475.000,00 8.025.000,00 Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional4.05 . 4.05.01 . 30 . 38
133.900.000,00 0,00 98.800.000,00 35.100.000,00 Penyelesaian Administrasi CPNS4.05 . 4.05.01 . 30 . 39
200.000.000,00 Penelitian dan Pengembangan 0,00 19.650.000,00 180.350.000,00 4.07
200.000.000,00 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0,00 19.650.000,00 180.350.000,00 4.07 . 4.03.01
200.000.000,00 Progam Penelitian dan Pengembangan 0,00 19.650.000,00 180.350.000,00 4.07 . 4.03.01 . 29
200.000.000,00 0,00 180.350.000,00 19.650.000,00 Koordinasi Penelitian dan Pengembangan4.07 . 4.03.01 . 29 . 01
458.536.623.000,00 164.390.986.664,00 255.722.659.050,00 38.422.977.286,00 JUMLAH
Klaten, 14 Nopember 2016
BUPATI KLATEN
SRI HARTINI
Halaman 103REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN