LAPORAN KEGIATAN DEKONSENTRASI PROGRAM PPSDM
KESEHATAN TRIWULAN IV
MELLETE DIATONGANAN
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2019
Halaman
BAB I. PENDAHULUAN .........................................................................................................................
A. Latar Belakang ................................................................................................................... 1
B. Maksud dan Tujuan Keigatan Dekonsentrasi Program PPSDM Kesehatan . 1
C. Kegiatan Dekonsentrasi PPSDM Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat ......... 2
BAB II. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI PROGRAM PENGEMBANGAN
DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN ........................................................................
A. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan ................................................. 4
B. Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan 5
C. Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya pada
Program PPSDM Kesehatan ........................................................................................ 6
D. Permasalahan Per Kegiatan .......................................................................................... 10
E. Realisasi Anggaran ........................................................................................................... 11
BAB III. PENUTUP ..........................................................................................................................................
A. Kesimpulan.......................................................................................................................... 12
B. Saran ..................................................................................................................................... 12
LAPORAN TW IV_DINKES PROV. SULAWESI BARAT 1
BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat melalui Seksi Sumber
daya Manusia Kesehatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program
Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat. Pada
tahun 2019 ini, kegiatan dekonsentrasi program PPSDMK terdiri dari 3 (Tiga) Sasaran
Program yaitu Terselenggaranya Pelatihan SDM Kesehatan, Meningkatnya
Pendayagunaan dan Perencanaan SDM Kesehatan dan Meningkatnya dukungan
manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengembangan dan
pemberdayaan SDM (PPSDM)kesehatan.
Dalam menjalankan setiap kegiatan dekonsentrasi Program PPSDMK, seksi
SDMK bekerjasama dengan beberapa stakeholder terkait sesuai dengan tiap – tiap
kerangka acuan kerja kegiatan. Beberapa mitra Seksi SDMK seperti, Majelis Tenaga
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar dan
BKD Provinsi Sulawesi Barat.
B. Maksud dan Tujuan Kegiatan Dekonsentrasi Program PPSDM Kesehatan
1. Maksud
Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Program PPSDM Kesehatan di Provinsi
Sulawesi Barat dimaksudkan untuk mendukung pencapaian rencana strategis
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat khususnya dalam pengembangan dan
pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
2. Tujuan
Tujuan pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Program PPSDM Kesehatan di
Provinsi Sulawesi Barat adalah :
a. Terlaksananya Pelatihan SDM Kesehatan
b. Terlaksananya Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
c. Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya pada Program
PPSDM Kesehatan
LAPORAN TW IV_DINKES PROV. SULAWESI BARAT 2
C. Kegiatan Dekonsentrasi PPSDM Kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat
Berikut beberapa menu kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker Program
Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Barat tahun 2019.
1. Pelatihan SDM Kesehatan
a. Pelatihan Manajemen Puskesmas
b. Pelatihan Keluarga Sehat
c. Pelatihan Komunikasi Perubahan Perilaku
2. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
a. Perhitungan Kebutuhan SDMK
1.) Rapat Penyiapan Materi
2.) Workshop Perhitungan Kebutuhan SDMK Tingkat Provinsi
3.) Konsultasi Pusat
b. Penyusunan Rencana Kebutuhan SDMK
1.) Workshop Penyusunan Rencan Kebutuhan SDMK Tingkat Provinsi
2.) Kompilasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan (di Provinsi)
3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya pada Program
PPSDM Kesehatan
a. Data Dan Informasi SDM Kesehatan di Seluruh Provinsi
1. Penyusunan Dokumen Deskripsi PPSDM Kesehatan
a) Pengumpulan
b) Pengolahan
c) Pelaporan
b. Layanan Dukungan Manajemen Satker
1. Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran
a) Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran
2. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
a) Laporan Kinerja
b) Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan di Daerah
3. Pengelolaan Keungan dan Perbendaharaan
a) Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan di Lingkungan Badan
PPSDM
b) Honor Pengelola Keuangan
LAPORAN TW IV_DINKES PROV. SULAWESI BARAT 4
BAB 2
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI PROGRAM
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
TRIWULAN IV
A. Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan
1. Pelatihan Manajemen Puskesmas
a. Pelaksanaan : 4 Angkatan
b. Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Pelatihan Manajemen Puskesmas
Angkatan Tanggal
Pelaksanaan Peserta Lokasi Pelaksanaan Ket
I 21 -30 April 2019 27 Orang Hotel d'Maleo Mamuju TW 2
II 07 - 16 Juli 2019 26 Orang Hotel Matos Mamuju TW 3
III 12 - 21 Juli 2019 26 Orang Hotel Matos Mamuju TW 3
IV 22 - 31 Juli 2019 26 Orang Hotel Marannu Mamuju TW 3
c. Bekerjasama Dengan : BBPK Makassar
d. Anggaran
Pagu : Rp. 1.280.678.000,-
Realisasi : Rp. 1.172.203.873,-
Sisa : Rp. 108.474.127,-
2. Pelatihan Keluarga Sehat
a. Pelaksanaan : 2 Kali (Telah dilaksanakan di TW 1)
b. Tempat dan Waktu Pelaksanaan :
Angatan I : Hotel Matos Mamuju,
11 – 15 Maret 2019
Angkatan II : Hotel Matos Mamuju,
13 – 17 Maret
LAPORAN TW IV_DINKES PROV. SULAWESI BARAT 5
Peserta
Angkatan I : 24 Orang
Angkatan II : 20 Orang
c. Bekerjasama dengan : BBPK Makassar
d. Anggaran
Pagu : Rp. 293.698.000,-
Realisasi : Rp. 255.909.200,-
Sisa : Rp. 37.788.800,-
3. Pelatihan Komunikasi Perubahan Perilaku
a. Pelaksanaan : 4 Angkatan
b. Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Pelatihan Komunikasi Perubahan Perilaku
Angkatan Tanggal
Pelaksanaan Peserta Lokasi Pelaksanaan Ket
I 09 – 13 September 2019 30 Orang Hotel d'Maleo Mamuju TW 2
II 13 – 17 September 2019
30 Orang Hotel d’Maleo Mamuju TW 3
III 13 – 17 September 2019 30 Orang Hotel d’Maleo Mamuju TW 3
IV 21 -25 Oktober 2019 28 Orang Hotel d’Maleo Mamuju TW 4
c. Bekerjasama Dengan : BBPK Makassar
d. Anggaran
Pagu : Rp. 696.580.000,-
Realisasi : Rp. 661.486.615,-
Sisa : Rp. 35.093.385,-
B. Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
1. Rapat Penyiapan Materi (Provinsi)
a. Pelaksanaan : 2 Kali
b. Anggaran :
Pagu : Rp. 14.180.000,-
Realisasi : Rp. 12.875.000,-
Sisa : Rp. 1.305.000,-
LAPORAN TW IV_DINKES PROV. SULAWESI BARAT 6
2. Workshop Perhitungan Kebutuhan SDMK Tingkat Provinsi
a. Pelaksanaan : dilaksanakan pada TW 2
b. Tempat Pelaksanaan : Hotel Matos Mamuju
c. Anggaran :
Pagu : Rp. 80.962.000,-
Realisasi : Rp. 71.962.000,-
Sisa : Rp. 9.000.000,-
3. Workshop Penyusunan Rencana Kebutuhan SDMK Tingkat Provinsi
a. Pelaksanaan : 13 – 15 Agustus 2019
b. Tempat Pelaksanaan : Hotel d’Maleo Mamuju
c. Anggaran :
Pagu : Rp. 86.512.000,-
Realisasi : Rp. 82.209.600,-
Sisa : Rp. 4.302.400,-
4. Kompilasi Penyusunan Dokumen perencanaan Kebutuhan (di Provinsi)
a. Pelaksanaan : 11 November 2019
b. Tempat Pelaksanaan : Wisma Paulle, Mamuju
c. Anggaran :
Pagu : Rp. 13.950.000,-
Realisasi : Rp. 12.125.000,-
Sisa : Rp. 1.825.000,-
C. Pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis lainnya
pada Program PPSDM Kesehatan
1. Penyusunan Dokumen Deskripsi SDM Kesehatan
a. Pengumpulan
Pagu : Rp. 100.422.000,-
Realisasi : Rp. 99.531.000,-
Sisa : Rp. 891.000,-
LAPORAN TW IV_DINKES PROV. SULAWESI BARAT 7
Keterangan : telah dilakukan pertemuan pemutakhiran data
SDMK Tingkat Provinsi ke 1 pada Triwulan I &
Pemutakhiran data SDMK ke II pada tanggal 19 – 21
Agustus 2019
d. Pengolahan
Pagu : Rp. 40.676.000,-
Realisasi : Rp. 35.836.000,-
Sisa : Rp. 4.840.000,-
Keterangan : Telah dilakukan
fasilitasi dan penyempuurnaan data SDMK ke
Kabupaten Majene pada TW 1 (25 – 27 Maret
2019) dan Kabupaten Mamuju Tengah (08 – 10
April 2019)
Telah dilakukan fasilitasi dan penyempurnaan
data SDMK ke Kabupaten Mamasa pada tanggal
22 – 24 Juli 2019, Kab. Polman pada tanggal 08 –
10 juli 2019, Kab. Pasangkayu pada tanggal 01 – 03
Agustus dan Kab. Mamuju pada tanggal 07 – 09
Agustus 2019
Telah dilaksanakan Finalisasi Data SDM Kesehatan
Tingkat Provinsi pada tanggal 12 November 2019
di Wisma Paulle, Mamuju.
e. Pelaporan
Pagu : Rp. 124.930.000,-
Realisasi : Rp. 124.930.000,-
Sisa : Rp. 0,-
Keterangan : telah dilakukan :
Pengumpulan data ke faskes oleh kabupaten
Mamasa dan kabupaten Mamuju Tengah pada
TW 1
LAPORAN TW IV_DINKES PROV. SULAWESI BARAT 8
Pertemuan Penyusunan Dokumen Data dan
Informasi SDMK oleh Kabupaten Mamuju Tengah
pada TW 2
Pengumpulan data ke faskes dan pertemuan
penyusunan Dokumen data dan Informasi SDMK
oleh Kabupaten Majene, Polewali Mandar,
Mamasa dan Mamuju
Penyusunan Dokumen Deskripsi SDM Kesehatan
Tahun 2019
2. Layanan Dukungan Manajemen Satker
a. Penyusunan Rencana program dan Penyusunan Rencana Anggaran
Pagu : Rp. 118.410.000,-
Realisasi : Rp. 108,991,426,-
Sisa : Rp. 9.418.574,-
Keterangan : Perencana Program melakukan penyusunan RKA TA.2020
dengan mengikuti pertemuan verifikasi dekonsentrasi dan
penelitian reviu anggaran TA. 2020
Perencana Program mengikuti Rakorprog PPSDMK Tahun
2019 dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)
2020 – 2024.
b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
1) Laporan Kinerja
Pagu : Rp. 51.368.000,-
Realisasi : Rp. 44.712.609,-
Sisa : Rp. 6.655.391,-
2) Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan
a. Pelaksanaan : 1 Kali (telah dilaksanakan pada TW 1)
b. Tempat Pelaksanaan : Hotel Grand Putra Mamuju
c. Waktu Pelaksanaan : 28 – 30 Maret 2019
d. Jumlah Peserta : 44 Orang
LAPORAN TW IV_DINKES PROV. SULAWESI BARAT 9
e. Anggaran
Pagu : Rp. 147.060.000,-
Realisasi : Rp. 133.565.412,-
Sisa : Rp. 13.494.588,-
f. Keterangan :
Penanggung Jawab Binwas Mutu SDMK mengikuti
pertemuan Uji Kompetensi di Badan PPSDMK Kemenkes RI
Telah dilakukan pencairan honorarium Pengurus MTKP
Telah dilakukan konsultasi terkait penyelesaian berkas STR
versi 1.0 & 2.0 serta koordinasi pelaksanaan Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Kesehatan.
c. Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan
1) Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan
Pagu : Rp. 118.602.000,-
Realisasi : Rp. 110.495.400,-
Sisa : Rp. 8.106.600,-
2) Honor Pengelola Keuangan
Pagu : Rp. 90.960.000,-
Realisasi : Rp. 90.510.000-
Sisa : Rp. 450.000,-
LAPORAN TW IV_DINKES PROV. SULAWESI BARAT 10
D. Permasalahan Per Kegiatan
Tabel 1
Permasalahan – Permasalahan dalam Pelaksanaan Kegiatan Program PPSDM
Kesehatan Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat
KEGIATAN Kendala
Pelatihan SDM Kesehatan
1. Penentuan lokasi PKL yang terbatas pada setiap pelaksanaan pelatihan.
2. Terdapat calon peserta yang dikirim oleh Dinas Kesehatan Kabupaten tidak sesuai kriteria
Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
1. Aplikasi Perencanaan Kebutuhan SDMK pernah mengalami error system sehingga mempengaruhi hasil inputan fasyankes saat dilakukan penarikan data hasil inputan (Kasus pada RSUD Kab. Polewali Mandar).
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
1. Terdapat beberapa fasynakes belum melakukan updating tingkatan fasyankes non rawat inap atau rawat inap.
LAPORAN TW IV_DINKES PROV. SULAWESI BARAT 11
E. Realisasi Anggaran
Tabel 2
Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Program PPSDM Kesehatan
Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat Triwulan II
Tahun Anggaran 2019
KEGIATAN OUTPUT PAGU (Rp) REALISASI (Rp) %
2076 Pelatihan SDM Kesehatan
2076.501. Pelatihan Teknis Bagi Sumber Daya Manusai Kesehatan
696.580.000 652.959.015 94
2076.505 Pelatihan strategis Sumber Daya Manusia Kesehatan
1.574.376.000 1.428.113.073 91
2078 Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
2078.601 Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan
225.364.000 202.151.600 90
2079 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2079.501 Data dan Informasi Tenaga Kesehatan di Seluruh Provinsi
266.028.000 260.297.000 98
2079.970 Dukungan Manajemen Program PPSDM Kesehatan
526.400.000 488.274.847 93
TOTAL 3.288.748.000 3.031.795.535 92
LAPORAN TW IV_DINKES PROV. SULAWESI BARAT 14
BAB 3
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 1. Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan dari total target ouput 271 orang tercapai 267
orang dengan Pagu Rp. 2.270.956.000 terealisasi Rp. 2.081.072.088,-
2. Kegiatan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan dari total target 1
Dokumen tercapai 1 Dokumen dengan Pagu Rp. 225.364.000 terealisasi Rp.
202.151.600,-
3. Kegiatan dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada
Program Pengembangan Pemberdayaan SDM (PPSDM) Kesehatan dari total
target output 1 Layanan tercapai 1 Layanan dengan Pagu 792.428.000 terealisasi
Rp. 748.571.847,-
B. Saran 1. Untuk Kegiatan Pelatihan SDM Kesehatan agar SDM yang memenuhi kriteria
sebagai fasilitator pelatihan dapat disediakan melalui pelaksanaan TOT sehingga
jadwal pelaksanaan kegiatan tidak sangat bergantung dari ketersediaan tim
fasilitator yang terbatas.
2. Untuk Kegiatan perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan agar Dinas Kesehatan
Kabupaten dapat menganggarkan pelaksanaan workshop perhitungan
kebutuhan SDMK di tingkat kabupaten mengingat keterbatasan anggaran dana
dekonsentrasi sehingga hanya dapat dilaksanakan pada tingkat provinsi saja.
3. Untuk Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Mutu SDMK agar Dinas Kesehatan
Kabupaten dapat secara rutin menganggarkan pelaksanaan Uji Kompetensi
jabatan Fungsional Kesehatan mengingat keterbatasan anggaran pada Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dan angaran Dekonsentrasi Program PPSDMK.
Scanned by CamScanner
Bulan :
LAPORAN REALISASI DINAS KESEHATAN PROPINSI SULAWESI BARAT
Desember
UraianPagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
3.288.748.000 3.031.795.535 256.952.46510 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 2.270.956.000 2.081.072.088 189.883.9122076 Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan 696.580.000 652.959.015 43.620.9852076.501 Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan 696.580.000 652.959.015 43.620.9852076.501.001 Pelatihan Teknis Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan
053 Pelatihan Komunikasi Perubahan Perilaku 696.580.000 652.959.015 43.620.985 A Pelatihan Komunikasi Perubahan Perilaku 696.580.000 652.959.015 43.620.985 521211 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Bahan 61.540.000 57.473.800 4.066.200 522141 [00000000-A-0-0-178-34-00] Beban Sewa 12.000.000 12.000.000 0 522151 [00000000-A-0-0-178-34-00] Beban Jasa Profesi 57.600.000 56.400.000 1.200.000 524111 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Perjalanan Biasa 67.760.000 51.837.413 15.922.587 524113 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 1.200.000 1.200.000 0 524114 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam 496.480.000 474.047.802 22.432.198
1.574.376.000 1.428.113.073 146.262.9272076.505 Pelatihan Strategis Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.574.376.000 1.428.113.073 146.262.9272076.505.001 Tanpa Sub Output
053 Pelatihan Manajemen Puskesmas 1.280.678.000 1.172.203.873 108.474.127 A Pelatihan Manajemen Puskesmas 1.280.678.000 1.172.203.873 108.474.127 521211 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Bahan 78.040.000 74.253.000 3.787.000 522141 [00000000-A-0-0-178-34-00] Beban Sewa 12.000.000 12.000.000 0 522151 [00000000-A-0-0-178-34-00] Beban Jasa Profesi 218.400.000 198.000.000 20.400.000 524111 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Perjalanan Biasa 93.890.000 79.110.600 14.779.400 524113 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 3.600.000 3.600.000 0 524114 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam 874.748.000 805.240.273 69.507.727 057 Pelatihan Keluarga Sehat 293.698.000 255.909.200 37.788.800 A Pelatihan Keluarga Sehat 293.698.000 255.909.200 37.788.800 521211 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Bahan 26.558.000 25.424.000 1.134.000 522141 [00000000-A-0-0-178-34-00] Beban Sewa 5.000.000 4.000.000 1.000.000 522151 [00000000-A-0-0-178-34-00] Beban Jasa Profesi 42.000.000 32.400.000 9.600.000 524111 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Perjalanan Biasa 19.910.000 17.422.400 2.487.600 524113 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota 600.000 600.000 0 524114 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam 199.630.000 176.062.800 23.567.200
225.364.000 202.151.600 23.212.4002078 Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan 225.364.000 202.151.600 23.212.4002078.601 Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan 225.364.000 202.151.600 23.212.4002078.601.002 Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan di Provinsi (Dekonsentrasi)
051 Perhitungan kebutuhan SDMK 124.902.000 107.817.000 17.085.000 A Rapat Penyiapan Materi (Provinsi) 14.180.000 12.875.000 1.305.000 521211 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Bahan 2.430.000 1.125.000 1.305.000 521213 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Honor Output Kegiatan 11.750.000 11.750.000 0 B Workshop Perhitungan Kebutuhan SDMK Provinsi 80.962.000 71.962.000 9.000.000 521211 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Bahan 778.000 778.000 0 522151 [00000000-A-0-0-178-34-00] Beban Jasa Profesi 12.900.000 12.900.000 0 524114 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam 67.284.000 58.284.000 9.000.000 C Konsultasi Pusat 29.760.000 22.980.000 6.780.000 524111 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Perjalanan Biasa 29.760.000 22.980.000 6.780.000 052 Penyusunan Rencana Kebutuhan SDMK 100.462.000 94.334.600 6.127.400 A Workshop Penyusunan Rencana Kebutuhan SDMK (di Provinsi) 86.512.000 82.209.600 4.302.400 521211 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Bahan 1.708.000 1.645.600 62.400 522151 [00000000-A-0-0-178-34-00] Beban Jasa Profesi 14.100.000 12.900.000 1.200.000 524114 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam 70.704.000 67.664.000 3.040.000 B Kompilasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan (di Provinsi) 13.950.000 12.125.000 1.825.000 524114 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam 13.950.000 12.125.000 1.825.000
792.428.000 748.571.847 43.856.1532079 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program 266.028.000 260.297.000 5.731.0002079.501 Data dan Informasi Tenaga Kesehatan di Seluruh Provinsi 266.028.000 260.297.000 5.731.0002079.501.001 Tanpa Sub Output
051 Penyusunan Dokumen Deskripsi SDM Kesehatan 266.028.000 260.297.000 5.731.000 A Pengumpulan 100.422.000 99.531.000 891.000 521211 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Bahan 2.910.000 2.019.000 891.000 521213 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Honor Output Kegiatan 11.900.000 11.900.000 0 522151 [00000000-A-0-0-178-34-00] Beban Jasa Profesi 24.400.000 24.400.000 0 524114 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam 61.212.000 61.212.000 0 B Pengolahan 40.676.000 35.836.000 4.840.000 524111 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Perjalanan Biasa 29.976.000 26.136.000 3.840.000 524114 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam 10.700.000 9.700.000 1.000.000 C Pelaporan 124.930.000 124.930.000 0 521211 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Bahan 7.800.000 7.800.000 0 524111 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Perjalanan Biasa 29.830.000 29.830.000 0 524114 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam 87.300.000 87.300.000 0
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
UraianPagu Sisa DanaRealisasiKode [register - Beban -jnsban- Cr Tarik - KPPN - Lokasi - Kabkota]
526.400.000 488.274.847 38.125.1532079.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 526.400.000 488.274.847 38.125.1532079.970.001 Tanpa Sub Output
051 Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran 118.410.000 108.991.426 9.418.574 A Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran 118.410.000 108.991.426 9.418.574 521211 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Bahan 4.500.000 4.117.000 383.000 524111 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Perjalanan Biasa 113.910.000 104.874.426 9.035.574 052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 198.428.000 178.278.021 20.149.979 A Laporan Kinerja 51.368.000 44.712.609 6.655.391 521211 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Bahan 1.200.000 556.000 644.000 524111 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Perjalanan Biasa 50.168.000 44.156.609 6.011.391 B Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan di Daerah 147.060.000 133.565.412 13.494.588 521114 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 800.000 0 800.000 521211 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Bahan 18.908.000 6.943.500 11.964.500 521213 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Honor Output Kegiatan 14.000.000 14.000.000 0 522151 [00000000-A-0-0-178-34-00] Beban Jasa Profesi 12.900.000 12.900.000 0 524111 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Perjalanan Biasa 35.180.000 34.449.912 730.088 524114 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Perjalanan DInas Paket Meeting Dalam 65.272.000 65.272.000 0 053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 209.562.000 201.005.400 8.556.600 A Penyusunan dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan di Lingkungan Badan PPSDM 118.602.000 110.495.400 8.106.600 521211 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Bahan 6.508.000 5.348.300 1.159.700 524111 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Perjalanan Biasa 112.094.000 105.147.100 6.946.900 B Honor Pengelola Keuangan 90.960.000 90.510.000 450.000 521115 [00000000-A-0-0-178-34-00] Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 90.960.000 90.510.000 450.000
# = Terdapat Pengembalian Belanja [Sisa Dana = Pagu-(Blokir+SKPA Keluar+realisasi)+Pengembalian Belanja]
REALISASI TARGET OUPTU & ANGGARAN PELATIHAN SDM KESEHATAN SATKER DINKES PROV. SULAWESI BARAT
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES TOTAL JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES TOTAL
45 44 44 1 98% 293.698.000 112.486.800 126.000.000 17.422.400 255.909.200 37.788.800 87%
TARGET REALISASI TARGET 2019
SISA % PAGU REALIASI
SISA
KELUARGA SEHAT
%
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES TOTAL JAN FEB MAR APR Mei JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES TOTAL
106 27 78 105 1 99% 1.280.678.000 300.771.800 461.882.473 350.346.600 29.338.000 29.865.000 1.172.203.873 108.474.127 92%
% PAGU MEI
SISA %
MANAJEMEN PUSKESMAS
TARGET REALISASI TARGET 2019
SISA
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES TOTAL JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES TOTAL
120 90 28 118 2 98% 696.580.000 151.194.193 372.267.409 113.642.000 15.855.413 652.959.015 43.620.985 94%
% REALISASI TARGET 2019
SISA % PAGU REALIASI
SISA TARGET
KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES TOTAL JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGU SEP OKT NOV DES TOTAL
271 - - 44 - 27 - - 78 90 - 28 - 267 4 99% 2.270.956.000 - - 112.486.800 126.000.000 318.194.200 - 461.882.473 350.346.600 180.532.193 402.132.409 113.642.000 15.855.413 2.081.072.088 189.883.912 92%
REALIASI SISA % TARGET
CAPAIAN TARGET 2019 SISA % PAGU
TOTAL DEKOSENTRASI 2019