DRAFT RANCANGAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA DIREKTORAT JENDERAL
BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN TAHUN 2009
DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
DEPARTEMEN KESEHATAN RI TAHUN 2010
KATA PENGANTAR
Berdasarkan Impres Nomor 7 Tahun 1999, Direktorat Jenderal Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja
(LAKIP) Tahun 2009 dengan merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan RI
No. 988/Menkes/PER/XI/2006 tanggal 24 November 2006 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan
Departemen Kesehatan RI. Secara intern acuan penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja ini menggunakan Rencana Stratejik Departemen Kesehatan
tahun 2004 – 2009, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN ) 2005-2025.
Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009 melibatkan
berbagai pihak terkait yang melibatkan para Direktorat dan Sekretariat di
lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan.
Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal
Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2009 ini adalah: 1) Sebagai laporan
pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran tahun 2009; 2) Sebagai evaluasi
kegiatan yang dibiayai oleh DIPA tahun 2009; 3) Sebagai bahan masukan
perencanaan kegiatan tahun mendatang.
Perkenaan pada kesempatan ini, saya menyampaikan penghargaan yang
setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
semua pihak yang telah berperan aktif dan memberikan masukan serta kontribusi
positif dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini.
Jakarta, 2009
Direktur Jenderal
Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Dra. Kustantinah, Apt, M. AppSc NIP. 195112271980032001
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 dibangun
dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya
pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap
instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga berfungsi sebagai
media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan
dukungan dan peran aktif seluruh Direktorat di lingkungan Direktorat
Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, dukungan tersebut
merupakan pendorong utama dalam penyusunan LAKIP. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1575/Menkes/PER/XI/2005, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah disiapkan, disusun dan disampaikan oleh setiap unit eselon II
dimana Ditjen Binfar dan Alkes mempunyai lima unit eselon II salah
satunya adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan yang bertugas sebagai penunjang teknis, memberikan
pelayanan baik teknis maupun administrasi kepada semua unsur di
lingkungan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang
diuraikan dalam rencana strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan secara tertulis, periodik dan melembaga.
Sebagai Instansi Pemerintah, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian
dan Alat Kesehatan berkewajiban menjabarkan dengan menyiapkan,
menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara periodik untuk
mengkonsumsi capaian kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan
Alat Kesehatan pada setiap akhir tahun anggaran yang dikaitkan dengan
proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan
dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai kepada Menteri Kesehatan.
Program obat dan perbekalan kesehatan untuk menjamin obat yang
memenuhi persyaratan yang aman, bermutu dan bermanfaat harus
tersedia secara merata serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Untuk mencapai hal tersebut telah dikembangkan standar komoditi yang
mencakup standar keamanan, khasiat dan mutu, serta pemantauannya.
Selain pembuatan obat yang baik dipandang penting dimasa depan fungsi
pengawasan terhadap obat dan alat kesehatan dapat lebih meningkatkan
seperti yang diharapkan. Dalam kaitan ini diharapkan setiap program
kegiatan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap tercapainya
nilai-nilai dasar pembangunan kesehatan dan perlu juga dijabarkan lebih
lanjut sehingga benar-benar dapat dilaksanakan dan diukur tingkat
pencapaian dan dampak yang dihasilkan.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat
Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan
adalah sebagai berikut:
1. Tersedianya mekanisme pencatatan pemamfaatan sumber daya dalam
pelaksanaan seluruh program dan kegiatan secara lebih akurat sebagai
bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran tahun 2009.
2. Mencegah penggunaan dana DIPA (APBN/APBD) untuk kegiatan yang
tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
3. Tersedianya pelaporan tentang informasi kinerja Direktorat Jenderal
Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang akuntabel sehingga dapat
beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi
masyarakat dan lingkungan.
C. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
439/Menkes/Per/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009 tentang perubahan kedua
atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MenKes/Per/XI/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI, Direktorat
Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan.
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang bina penggunaan obat
rasional, farmasi komunitas dan klinik, obat publik dan perbekalan
kesehatan, serta bina produksi dan distribusi alat kesehatan.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang bina penggunaan obat rasional,
farmasi komunitas dan klinik, obat publik dan perbekalan kesehatan
serta bina produksi dan distribusi alat kesehatan.
3. Penyusunan Standard, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di
bidang bina penggunaan obat rasional, farmasi komunitas dan klinik,
obat publik dan perbekalan kesehatan serta bina produksi dan
distribusi alat kesehatan.
4. Perumusan kebijakan dan perizinan yang berkaitan dengan obat dan
makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
5. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
439/Menkes/Per/VI/2009 tanggal 18 Juni 2009 tentang perubahan kedua
atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MenKes/Per/XI/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI adalah
sebagai berikut :
1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional
3. Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik
4. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
5. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan.
D. SISTEMATIKA
Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai
berikut:
Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif
Daftar Isi
BAB I.
Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan,
maksud dan tujuan penulisan laporan, uraian singkat dan gambaran umum
tugas pokok dan fungsi serta sistematika LAKIP Direktorat Jenderal Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2009
BAB II.
Rencana Stratejik, menjelaskan tentang rencana stratejik dan rencana
kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, tujuan,
sasaran dan indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam rangka
pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan.
BAB III.
Akuntabilitas Kinerja, diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan
analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara
sistematis keberhasilan dan kegagalan dan stratejik pemecahan masalah.
BAB IV.
Penutup, mengemukakan tujuan secara umum tentang keberhasilan dan
kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan
kinerja Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta
strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.
Lampiran – lampiran :
• Formulir RS : Rencana Stratejik
• Formulir RKT : Rencana Kinerja Tahunan
• Formulir PKK : Pengukuran Kinerja Kegiatan
• Formulir PPS : Pengukuran Pencapaian Sasaran
BAB II PERENCANAAN STRATEJIK
A. PERENCANAAN STRATEJIK Perencanaan Stratejik disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi selama tahun secara sistematis, terarah dan terpadu.
Dalam rencana strategik disusun suatu misi, visi, tujuan, sasaran,
kebijakan, program dan sasaran sesuai dengan tupoksi Ditjen Binfar dan
Alkes dengan mempertimbangkan kemampuan yang ada.
1. VISI Departemen Kesehatan mempunyai visi ”Masyarakat yang Mandiri Untuk Hidup Sehat” yang mampunyai suatu kondisi dimana
masyarakat Indonesia menyadarai, mau dan mampu untuk mengenali,
mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi,
sehingga dapat bebas dari ganguan kesehatan, baik yang disebabkan
karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana,
maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup
sehat.
Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan merupakan
salah satu unsur pelaksana tugas penyelenggaraan pembangunan
kesehatan mempunyai visi : KETERSEDIAAN, KETERJANGKAUAN, DAN PEMERATAAN PELAYANAN KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENUJU MASYARAKAT YANG MANDIRI UNTUK HIDUP SEHAT.
2. MISI Misi Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah “Membuat Rakyat Sehat” yang berarti Departemen Kesehatan harus mampu
sebagai penggerak dan fasilitator pembangunan kesehatan yang
dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat termasuk swasta,
untuk membuat rakyat sehat, baik fisik, sosial maupun mental/jiwanya.
Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi tersebut Ditjen Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan berupaya menjamin Ketersediaan,
Keterjangkauan, Dan Pemerataan Pelayanan Kefarmasian dan
Alat Kesehatan yang aman ,bermutu dan bermanfaat dengan cara:
a. Jaminan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan adalah
upaya pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan
sesuai dengan jenis dan jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat.
b. Jaminan pemetaan obat dan perbekalan lesehatan adalah upaya
penyebaran obat dan perbekalan kesehatan secara merata dan
berkesinambungan sehingga mudah diperoleh dan terjangkau
oleh masyarakat.
c. Jaminan mutu obat dan perbekalan kesehatan adalah upaya
menjamin khasiat keamanan serta keabsahan obat dan
perbekalan kesehatan sejak dari produksi hingga
pemanfaatannya.
3. TUJUAN
Program ini bertujuan menjamin ketersediaan, pemerataan, mutu
keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan termasuk obat
tradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga dan kosmetika.
4. SASARAN a. Ketersediaan obat esensial-generik di sarana pelayanan
kesehatan menjadi 95 %
b. Anggaran untuk obat esensial generik di sektor publik setara
dengan 2 USD/kapita/tahun
5. STRATEJIK ( Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran ) Untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka
tahun 2009 Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
menempuh kebijakan pelaksanaan pengendalian obat dan perbekalan
kesehatan yang diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut:
a. Meningkatkan kualitas sarana pelayanan kefarmasian sampai
tingkat desa.
b. Meningkatkan kualitas sarana produksi dan distribusi sediaan
farmasi dan alat kesehatan.
c. Meningkatkan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan
khususnya di sektor publik yang lengkap jenis, jumlah cukup dan
mudah diperoleh setiap saat dengan harga terjangkau dan kualitas
terjamin.
d. Melaksanakan perizinan dan rangka perlindungan terhadap
penggunaan obat dan perbekalan kesehatan yang tidak memenuhi
standar mutu keamanan dan kemanfaatan.
e. Menyelenggarakan pelayanan Farmasi yang berkualitas melalui
penerapan jabatan fungsional apoteker dan asisten apoteker serta
pelaksanaan pendidikan berkelanjutan.
f. Menyelenggarakan pembinaan, advokasi dan promosi
penggunaan obat rasional
g. Meningkatkan pelaksanaan harmonisasi standar bidang
kefarmasian dan alat kesehatan dengan standar regional maupun
internasional.
6. Nilai-nilai Berdasarkan semangat yang menjiwai Visi dan Misi yang telah
dirumuskan, maka nilai-nilai yang diyakini dan ingin dibangun serta
diterapkan adalah sebagai berikut :
a) BERPIHAK PADA RAKYAT : memahami dan ikut merasakan
masalah yang dihadapi dan mau berpartisipasi.
b) BERTINDAK CEPAT DAN TEPAT : mengenali harapan
masyarakat dan memenuhi janji secara tepat waktu, menunjukkan
rasa hormat, komitmen, dan mendorong partisipasi karyawan
dalam pelayanan masyarakat.
c) KERJASAMA TIM : bekerja dalam kebersamaan jauh lebih baik
dari pada bekerja sendiri-sendiri.
d) INTEGRITAS YANG TINGGI : bekerja dengan ketulusan hati,
kejujuran, berkepribadian yang teguh dan bermoral tinggi.
e) TRANSPARAN DAN AKUNTABILITAS : melaksanakan tugas
secara transparan dan hasil kerja dapat dipertanggung-jawabkan
dan dipertanggung-gugatkan kepada publik.
7. Indikator Kinerja Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program, perlu ditetapkan
indikator agar dapat diukur tingkat keberhasilan atau tingkat
pencapaiannya
Indikator kinerja Utama Program Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan adalah sebagai berikut :
1) Ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan
Kesehatan 95 %
2) Anggaran obat esensial generik di sektor publik setara dengan 2
USD/kapita/tahun.
Indikator Kinerja Kegiatan 3) Penggunaan obat generik di puskesmas 100 %
4) Ketersediaan obat esensial dan generik di puskesmas .....%
5) Penggunaan obat esensial di puskesmas 100 %
6) Produk alkes dan PKRT beredar yang tidak memenuhi syarat
≤ .....%
8. PROGRAM
Berdasarkan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran maka
Disusunlah Program kegiatan pokok dan kegiatan indikatif
program Obat dan Perbekalan Kesehatan untuk kurun waktu
2005 – 2009 program ini meliputi:
1) Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan antara lain : a. Menyusun menerapkan dan memutakhirkan kebijakan
peningkatan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan
obat dan perbekalan kesehatan;
b. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam
manajemen suplai dan pengelolaan obat dan perbekalan
kesehatan sektor publik di pelayanan kesehatan dasar;
c. Menjamin akses terhadap obat esensial sebagai hak asasi
manusia;
d. Mengintegrasikan obat tradisional/komplementer dan alternatif
yang memenuhi persyaratan, ke dalam sistem pelayanan
kesehatan nasional;
e. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan obat
tradisional/komplementer dan alternatif;
f. Meningkatkan pemerataan obat esensial termasuk obat-obat
untuk HIV/AIDS, malaria, TBC, penyakit anak dan penyakit
tidak menular;
g. Meningkatkan dana publik untuk obat sejalan dengan
mekanisme sadar biaya (cost containment mechanism);
h. Meningkatkan harga obat;
i. Menyusun kebijakan harga obat dan informasi perubahan
harga obat;
j. Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan kebijakan obat
generik ;
k. Mendorong pengembangan produksi dalam negeri;
l. Meningkatkan cara pengadaan obat yang baik (Good
procurement practices) dan efisiensi pengadaan obat;
m. Menjamin ketersediaan dan mencegah penyalahgunaan
narkotik dan psikotropik;
n. Melaksanakan dan memonitor regulasi di bidang obat dan
perbekalan kesehatan secara efektif;
o. Meningkatkan sistem manajemen dan pertukaran informasi di
bidang obat dan perbekalan kesehatan.
2) Menjamin Obat dan Perbekalan kesehatan memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.
a. Menyusun dan menerapkan dan memutahirkan kebijakan
peningkatan mutu keamanan dan kemanfaatan obat dan
perbekalan kesehatan.
b. Melindungi aspek kesehatan masyarakat dengan
memepertimbangkan kesepakatan internasional regional dan
bilateral
c. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dalam
bidang produksi dan distribusi obat dan perbekalan
kesehatan.
d. Meningkatkan sistem jaminan mutu di bidang obat dan
perbekalan kesehatan.
e. Melaksanakan post-marketing surveillance mengenai
keamanan obat dan perbekalan.
f. Memantau dan mencegah peredaran obat-obat substandar
dan obat palsu.
g. Memonitor dan meningkatkan harmonisasi regulasi serta
mengembangkan networking dalam peningkatan mutu,
keamanan dan kemanfaatan obat dan perbekalan kesehatan.
3) Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan farmasi rumah sakit
a. Menyusun, menerapkan dan memutakhirkan kebijakan
peningkatan mutu, keamanan dan kemamfaatan obat dan
perbekalan kesehatan.
b. Melindungi aspek kesehatan masyarakat dengan
mempertimbangkan kesepakatan internasional regional dan
bilateral.
c. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia kefarmasian
melalui jabatan fungsional apoteker dan asisten apoteker.
d. Menjamin akses terhadap obat esensial sebagai hak asasi
manusia.
e. Menerapkan etik profesi dan implementasi praktik antikorupsi
dalam sektor kefarmasian.
f. Mengintegrasikan obat tradisional/ komplementer dan
alternatif yang memenuhi syarat ke dalam pelayanan farmasi
komunitas dan rumah sakit.
g. Menyusun dan memperbaharui norma, standar dan pedoman
pelayanan kefarmasian dan komunitas dan rumah sakit.
h. Melaksanakan dan memonitor regulasi di bidang pelayanan
kefarmasian secara efektif
i. Meningkatkan sistem manajemen dan pertukaran informasi.
j. Memonitor dan meningkatkan harmonisasi regulasi, serta
mengembangkan networking dalam pelayanan kefarmasian
komunitas dan rumah sakit.
k. Menyelenggarakan pelatihan tentang pelayanan kefarmasian
komunitasi dan rumah sakit.
4). Peningkatan kerasionalan penggunaan obat dan perbekalan Kesehatan.
a. Menyusun menerapkan dan memutakhirkan kebijakan
kerasionalan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan.
b. Melindungi aspek kesehatan masyarakat dengan
mempertimbangkan kesepakatan internasional,regional dan
bilateral.
c. Melakukan advokasi kerasionalan penggunaan obat oleh
profesi kesehatan dan konsumen.
d. menyusun dan mendesiminasikan daftar obat
esensial,pedoman klinis dan formularium.
e. Menyebarluaskan informasi obat independent dan dapat
dipercaya.
f. Mendorong promosi obat yang yang bertanggung jawab dan
etis kepada profesi kesehatan dan konsumen.
g. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan konsumen.
h. Membentuk komite obat terapi di institusi kesehatan tingkat
nasional maupun ditingkat daerah.
i. Menyusun pedoman pencegahan resistensi antibiotika.
j. Meningkatkan kerasionalan penggunaan obat melalui
pendekatan strategi cost-effektif.
B. RENCANA KINERJA 1. Program pokok
a. Program peningkatan kerasionalan penggunaan obat dan
perbekalan kesehatan. Kegiatan yang termasuk program ini
adalah:
1). Administrasi Kegiatan
2). Penyusunan Formularium Spesialistik THT
3). Revisi Buku Pedoman SAS No. 1379.A/MENKES/SK/XI/2002
di Jawa Barat
4). Penyusunan/Pengumpulan/Pengolahan/Updating/Analisa
Data dan Statistik
5). Penyusunan Laporan Tahunan
6). Penyusunan Laporan Akuntabilitas
7). Rapat Konsultasi Teknis (Makasar) dengan Peserta Propinsi
8). Rapat Koordinasi Kerja Staff Direktorat Bina POR
9). Penyusunan Laporan Administrasi dan Keuangan
10). Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
11). Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan
12). Penggerakan POR di Sulawesi Utara
13). Penggerakan POR di wilayah Tengah
14). Penggerakan POR di wilayah Barat
15). Pengembangan Koordinasi dengan Tim Penggerak Sulawesi
Utara
16). Pengembangan Koordinasi Wilayah Tengah
17). Pengembangan Koordinasi dengan Tim Penggerak di
Sumatera Selatan
18). Harmonisasi Hasil Pertemuan kondisi dalam negeri
19). Pengadaan Alat Pengolah Data
20). Profil (OE, OG, dan Antibiotik) di Regional Timur
21). Profil (OE, OG, dan Antibiotik) di Regional Tengah
22). (OE, OG, dan Antibiotik) di Regional Barat
23). Peningkatan Kerjasama Tim
24). Peningkatan Pengetahuan pada Masyarakat tentang POR
(Jawa Barat)
25). Peningkatan Pengetahuan pada Masyarakat tentang POR
(Menado)
26). Peningkatan Pengelolaan SAI dan SABN Semester I dan II
27). Supervisi dan Pelaksanaan Penggerakan POR di wilayah
Timur
28). Supervisi dan Pelaksanaan Penggerakan POR di wilayah
Tengah
29). Supervisi dan Pelaksanaan Penggerakan POR di wilayah
Barat
30). Dukungan Narasumber untuk Promosi POR di 14 Propinsi
Terpilih
31). Penyusunan Rencana Program dan Evaluasi Hasil Rencana
Program
32). Evaluasi Implementasi DOEN di Pelayanan Kesehatan
33). Penyebaran Informasi Obat Generik Kepada Masyarakat
34). Intensifikasi Teknis Implementasi Pedoman Pengobatan
Dasar di PKD
35). Intensifikasi Pemberdayaan SDM Nakes untuk Peningkatan
POR melalui Metode Pemberdayaan Masyarakat
36). Dukungan Review Obat dalam DOEN oleh Komnas Revisi
dan Penyusunan DOEN
37). Teknis Penerapan DOEN dalam rangka Peningkatan POR
38). Bimbingan Teknis Special Access Shceme pada 18 RS
Pendidikan
b. Program peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan
farmasi rumah sakit. Kegiatan yang termasuk program ini adalah:
1). Administrasi Kegiatan
2). Penyusunan Buku Informasi Obat yang Membutuhkan
Perhatian Khusus
3). Penyusunan Buku Saku Pelayanan Kefarmasian Untuk
Penyakit Epilepsi
4). Penyusunan Buku Saku Pelayanan Kefarmasian tentang
Vaksin dan Imunisasi
5). Penyusunan Buku Saku Pelayanan Kefarmasian untuk
Penyakit Kanker
6). Pengadaan Bahan Pustaka sebagai Sarana Penunjang Pilot
Project di Rumah Sakit
7). Koordinasi Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Program
Pelayanan Kefarmasian Komunitas dan Klinik
8). Penyusunan Rencana Program Kerja Direktorat Bina Farmasi
Komunitas dan Klinik tahun 2010
9). Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Bina Farmasi
Komunitas dan Klinik Tahun 2009
10). Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan
Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Tahun 2009
11). Pertemuan Evaluasi Penerapan Pilot Project PIO di RS Tipe C
(33 RS)
12). Rapat Konsultasi Teknis Pelaksanaan Kebijakan Direktorat
Bina Farmasi Komunitas dan Klinik
13). Pertemuan Penyusunan Pedoman dan Tata Cara Sertifikasi
Tenaga Kefarmasian
14). Pertemuan Penyusunan Juklak/Juknis Pekerjaan Kefarmasian
Bidang Komunitas dan Rumah Sakit
15). Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian oleh
Apoteker di Apotek Kalimantan Barat
16). Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian oleh
Apoteker di Apotek Riau
17). Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian oleh
Apoteker di APotek di NTB
18). Fasilitasi Pembahasan Pola Baru Praktik Kerja Profesi
Apoteker
19). Sosialisasi dan Advokasi Pharmaceutical Care Untuk Rumah
Sakit Swasta Tertentu
20). Pertemuan Pembentukan Pusat Pelayanan Kefarmasian
Penyakit Tertentu
21). Perjalanan Internasional dalam rangka Pelaksanaan
Pelayanan Kefarmasian Farmasi Komunitas dan Klinik
22). RTD Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian oleh
Apoteker di Apotek
23). RTD Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian di
Puskesmas Keperawatan
24). Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian di
Puskesmas Perawatan di Jawa Timur
25). Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian di
Puskesmas Perawatan di Sulawesi Selatan
26). Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasian di
Puskesmas Perawatan di Jawa Barat
27). Pilot Project PIO RS Tipe B
28). Pengembangan Software Pelayanan Informasi Obat
29). Pengadaan Komputer sebagai Alat Pengolah Data
30). Penyusunan Pedoman Untuk Pasien Pediatri
31). Penyusunan Pedoman Pencampuran Obat Suntik
32). Penyusunan Pedoman Pengelolaan Bahan Sitostatika dan
Bahan Berbahaya Lainnya
33). Penyusunan Pedoman Pemantauan Terapi Obat
34). Penyusunan Pedoman Cara Pelayanan Kefarmasian yang
Baik
35). Pencetakan Buku
36). Monitoring Pelayanan Farmasi Komunitas dan Klinik
37). Monitoring Evaluasi Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan
Kefarmasian di Puskesmas Perawatan
38). Monitoring Evaluasi Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan
Kefarmasian oleh Apoteker di Apotek
39). Peningkatan Ketrampilan Inter dan Intra Personal Karyawan
Direktorat Bina Farkomnik
40). Penyusunan Media KIE Peran Apoteker di RS, Apotek dan
Puskesmas
41). Penyusunan RKAKL dan DIPA Direktorat Bina Farmasi
Komunitas dan Klinik Tahun 2010
c. Program peningkatan ketersediaan, pemerataan dan
keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan. Kegiatan
yang termasuk dalam program ini adalah:
1). Administrasi Umum Satuan Kerja
2). Penyusunan Hasil Pendataan dan Penataan Obat Buffer
Stock Pusat
3). Pembuatan Software RKO di Provinsi Jawa Barat
4). Pembuatan Software Ketersediaan Obat Provinsi dan
Kab/Kota di Provinsi DKI Jakarta
5). Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Bina
Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
6). Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Bina Obat Publik
dan Perbekalan Kesehatan
7). Evaluasi Pengadaan Obat Buffer Stock Pusat
8). Rapat Konsultasi Teknis
9). Peningkatan Pelayanan Kefarmasian di Direktorat Bina Obat
Publik dan Perbekalan Kesehatan
10). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Luar Negeri
11). Pembekalan Petugas Pengelola Obat di daerah Perbatasan
12). Sosialisasi Software Ketersediaan Obat Provinsi dan
Kab/Kota di Provinsi Banten
13). Sosialisasi Software Ketersediaan Obat Provinsi dan
Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
14). Sosialisasi Software Ketersediaan Obat Provinsi dan
Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara
15). Sosialisasi Software Ketersediaan Obat Provinsi dan
Kab/Kota di Provinsi Maluku
16). Sosialisasi Software Ketersediaan Obat Provinsi dan
Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan
17). Sosialisasi Software Ketersediaan Obat Provinsi dan
Kab/Kota di Provinsi DI Yogyakarta
18). Sosialisasi Software Ketersediaan Obat Provinsi dan
Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
19). Bimbingan Teknis Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan di Kab/Kota
20). Perencanaan Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan Berdasarkan Perencanaan Obat Terpadu di
Provinsi Kalimantan Selatan
21). Perencanaan Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan Berdasarkan Perencanaan Obat Terpadu di
Provinsi Kalimantan Timur
22). Perencanaan Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan Berdasarkan Perencanaan Obat Terpadu di
Provinsi Bangka Belitung
23). Perencanaan Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan
Kesehatan Berdasarkan Perencanaan Obat Terpadu di
Provinsi Sumatera Barat
24). Monitoring Ketersediaan dan Harga Obat
25). Penyusunan Profil Pengelolaan Obat di Kab/Kota di Provinsi
Jawa Timur
26). Penyusunan Blue Print Direktorat Bina Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan
27). Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program
28). Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat di Yogyakarta dan
Pengolahan Data di Provinsi Jawa Barat
29). Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Program Kesehatan di
Provinsi Jawa Barat
30). Penyusunan Pedoman Pengelolaan Vaksin di Provinsi Jawa
Barat
31). Penyusunan Pedoman Pengelolaan Obat dan Perbekalan
Farmasi Haji di Provinsi Jawa Barat
32). Advokasi Pengelolaan Obat Terpadu di Provinsi Sulawesi
Utara
33). Advokasi Pengelolaan Obat Terpadu di Provinsi Nusa
Tenggara Timur
34). Pengadaan Alat Pengolahan Data
35). Operasional Instalasi Farmasi Nasional
d. Program menjamin obat dan perbekalan kesehatan memenuhi
persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Kegiatan yang
termasuk ke dalam program ini adalah:
1). Administrasi Kegiatan
2). Penyusunan Standar Prosedur Binwasdal Alat Kesehatan
3). Penyusunan Revisi Pedoman Periklanan Alat Kesehatan PKRT
4). Penyusunan Pedoman Teknis Penilaian Alat Kesehatan
5). Revisi Pedoman Pelaksanaan Sampling Alat Kesehatan dan
PKRT
6). Pelaksanaan Post Market Surveillance Alat Kesehatan dan
PKRT di Lapangan
7). Penyusunan Rancangan Standard Nasional Indonesia Alat
Kesehatan PKRT
8). Penyusunan Daftar Usulan Kegiatan Direktorat Bina Produksi
dan Distribusi Alat Kesehatan Tahun 2010
9). Sosialisasi Pada Industri Alat Kesehatan dalam rangka
Pelaksanaan Harmonisasi ASEAN
10). Sosialisasi Pada Industri Alat Kesehatan dalam NSW
11). Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Prodis Alkes
12). Pembahasan Perkembangan IPTEK dalam rangka binwasdal
Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga
13). Penerapan Harmonisasi Peraturan Alat Kesehatan pada tingkat
ASEAN dalam Mengantisipasi AFTA
14). Persiapan Penerapan ISO 9001 pada Pelayanan Perizinan Alat
Kesehatan PKRT
15). Kajian Bahan Aktif yang digunakan pada PKRT
16). Pengadaan Alat Pengolahan Data
17). Peningkatan Sistem Pembinaan Alat Kesehatan dalam rangka
Antisipasi Globalisasi
18). Peningkatan Kemampuan Industri pada Penerapan CSDT untuk
Alat Kesehatan dalam rangka Penerapan Harmonisasi ASEAN
19). Peningkatan Kemampuan SDM Pusat dalam Pelaksanan NSW
20). Peningkatan Kemampuan SDM dalam Penerapan Sertifikasi ISO
13485
21). Peningkatan Kemampuan SDM pada Teknologi Alat Kesehatan
dalam rangka Pemberian Izin Edar
22). Peningkatan Kemampuan SDM dalam Audit Sarana Produksi
dan Distribusi Alat Kesehatan
23). Peningkatan Kemampuan SDM Pusat dalam Manajemen
Pelayanan
24). Monitoring dalam rangka Pembinaan Produksi dan Distribusi Alat
Kesehatan dan PKRT
25). Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT dalam rangka Pemberian
Izin Edar
26). Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Direktorat Bina Produksi dan
Distribusi Alat Kesehatan
27). Analisa dan Evaluasi Kemampuan Industri Alat Kesehatan dalam
rangka Harmonisasi Alat Kesehatan
28). Evaluasi Penyusunan Pengkodean HS Alat Kesehatan dalam
rangka NSW
29). Inventarisasi dan Evaluasi Data Perizinan
30). Evaluasi dan Pembahasan Peredaran Iklan Produk Alat
Kesehatan dan PKRT dalam rangka Binwasdal
31). Evaluasi Perijinan Ekspor dan Impor Alat Kesehatan dan PKRT
2. Program Penunjang Teknis Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Untuk terlaksananya program/kegiatan pokok secara lebih optimal, dan
simultan juga dilaksanakan program/kegiatan yang sifatnya sebagai
penunjang, baik sebagai penunjang teknis maupun administratif.
Kegiatan yang termasuk ke dalam program penunjang ini adalah:
1) Pengembangan SDM Perencanaan
2) Peningkatan Kemampuan di bidang Pengelolaan Data dan
Informasi
3) Peningkatan Kemampuan Tenaga Monitoring dan Evaluasi
4) Pembahasan dan Penyusunan Materi Website Direktorat Jenderal
Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
5) Pemutakhiran Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tingkat
Nasional
6) Pengembangan Rencana Program dan Penganggaran
7) Pemantapan Kinerja Program Dekonsentrasi di daerah tahun 2009
8) Pembekalan dan Pemantapan Program Perencanaan
9) Review Penerapan Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika
dan Sistem Pelaporan Dinamika Obat PBF
10) Monitoring dan Evaluasi Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
sesuai PP 39/2007
11) Pertemuan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Tingkat
Pusat
12) Rapat Konsultasi Teknis Program Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
13) Penyusunan Bahan Raker DPR dan Pidato Presiden
14) Rapat Koordinasi dala rangka penyusunan Rancangan Dasar Ditjen
Binfar dan Alkes
15) Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Internet
16) Pengumpulan Data dan Informasi Bidang Kesehatan dan Alat
Kesehatan
17) Penyusunan Program dan Rencana Kerja Setditjen Binfar dan Alkes
18) Koordinasi Lintas Sektor dalam Penyusunan Program dan
Penganggaran
19) Updating Kodifikasi Obat dan Kefarmasian
20) Penyelenggaraan Kesehatan Haji
21) Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
22) Pelaksanaan Kegiatan National Single Window (NSW)
23) Pembinaan Sistem Tata Persuratan di Lingkungan Direktorat
Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
24) Penataan Berkas dan Sistem Kearsipan Dinamis Direktorat
Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
25) Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan Barang
26) Implementasi Pembinaan Aplikasi Software Gaji Direktorat Jenderal
Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
27) Pemutakhiran Data Gaji Pegawai Direktorat Jenderal Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
28) Pembinaan Sistem Pelaporan Barang Milik Negara (BMN)
bersumber APBN
29) Penyusunan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Negara
(BMN) untuk Tahun 2010
30) Rekonsiliasi Pelaporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal
Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan bersumber APBN di Propinsi
dan Kabupaten/Kota
31) Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Bersumber APBN
32) Daftar Urut Kepangkatan (DUK) bagi PNS di Lingkungan Direktorat
Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
33) Penyusunan Formasi Pegawai Direktorat Jenderal Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
34) Koordinasi Lintas Sektor dalam Bidang Kepegawaian, BMN dan
Administrasi Umum
35) Pembahasan dan Penilaian Tim Penilai Jabatan Fungsional
Apoteker dan Asisten Apoteker
36) Pembinaan Jabatan Fungsional Apoteker dan Asisten Apoteker di
Kabupaten/Kota
37) Peningkatan Kompetensi Tim Penilai Jabatan Fungsional Apoteker
dan Asisten Apoteker
38) Penyusunan Pemutakhiran Data Kepegawaian di Lingkungan
Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
39) Pemetaan Tenaga Kefarmasian
40) Percepatan Penyelesaian Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian (SIMK) Bagi PNS
41) Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan
42) Peningkatan Kompetensi/Kapasitas Pegawai Ditjen Binfar dan
Alkes
43) Pakaian Dinas Pegawai
44) Perewatan gedung/Ruang Kantor
45) Perlenkapan Kantor Sehari-hari
46) Perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/10
47) Perawatan kendaraan bermotor roda 2
48) Langganan daya dan jasa
49) Cetakan kop surat, amplop
50) Evaluasi pengadaan barang dan jasa
51) Pengadaan Alat Pengolah Data
52) Peatihan Manajemen Peningkatan SDM di bidang Kesekretariatan
Ditjen Binfar dan Alkes
53) Pembayaran Gaji/Lembur/Tunjangan Pegawai
54) Pengadaan Vaksin Reguler
55) Pengadaan Obat-obatan Bufferstock
56) Honor Tim
57) Administrasi Kegiatan
58) Penanggulangan Bencana
59) Penyusunan penghimpunan Peraturan Perundang-Undangan
Bidang Keuangan
60) Penyusunan Buku Laporan Realisasi Anggaran
61) Penyusunan Buku Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Tk
Eselon I
62) Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan (RPK)
63) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran
64) Penyusunan Standar Biaya Umum/Khusus
65) Penyusunan Pembukuan dan Verifikasi Pertanggungjawaban
Keuangan Semester I dan II
66) Pengembangan SDM Bidang Keuangan
67) Peningkatan Kemampuan SDM Program NHA
68) Pengumpulan Data Program NHA
69) Teknical Assisten Program NHA
70) Pembinaan Perbendaharaan dalam rangka Peningkatan SDM
71) Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan
72) Pemantapan Software Monitoring Pertanggungjawaban Anggaran
73) Penyusunan bahan Nota Keuangan
74) Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan (LHP)
75) Rekonsiliasi Data Temuan Hasil Pemeriksaan Itjen/PBKP/BAPEKA
76) Pembinaan sistem Akuntasi Pemerintahan dalam rangka
Peningkatan SDM
77) Pengolahan Data Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Semester I
dan II
78) Rekonsiliasi Data Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Semester I
dan II
79) Technical Assistence Sistem Akuntansi
80) Pemataan Data SAP
81) Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
82) Rekonsiliasi Data Perhitungan Anggaran (PA) Semester I dan II
83) Tindak Lanjut hasil Pembukuan dan Verifikasi Pertanggungjawaban
Keuangan
84) Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri
85) Penyusunan dan Pembahasan Target PNBP
86) Rekonsiliasi PNBP
87) Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
88) Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
(TP/TGR)
89) Pemantauan Data dan Analisa Anggaran
90) Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
91) Konsinyasi Penyusunan laporan Tentang Perijinan PBF, Industri
Farmasi, IOT, Kosmetika, Prekursor
92) Koordinasi Lintas Sektor Antar Departemen, Unit Utama dan
Daerah tentang Satgas Prekursor
93) Review Inventaris Permenkes tentang Perubahan Prekursor
94) Pembahasan RPP dan Kepmenkes tentang Pekerjaan Kefarmasian
95) Pembahasan Review/Inventaris Kepmenkes tentang Obat
Psikotropika
96) Pemantauan Penanganan Kasus Hukum, Pengaduan Masyarakat
Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
97) Pembahasan Interdep dan Antardep tentang Naskah Akademik
RUU Obat
98) Pembahasan Lanjutan Revisi RUU tentang Kesehatan
99) Pembahasan Revisi RUU tentang Psikotropika
100) Pengembangan SDM di bidang Hukum
101) Pemantauan/Monitoring/Evaluasi Peraturan Perundang-undangan
Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
102) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kefarmasian
dan Alat Kesehatan
103) Penyusunan LAKIP Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
104) Advokasi Pelaksanaan Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan
105) Pertemuan pembahasan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
(NSPK) Urusan Pemerintahan Bidang Kefarmasian dan Alat
Kesehatan
106) Penyusunan Pedoman Tata Hubungan Kerja Direktorat Jenderal
Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
107) Penyempurnaan Organisasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian
dan Alat Kesehatan
108) Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal
Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
109) Koordinasi Lintas Sektor Antar Unit dan Daerah (Sebagai
Narasumber) dan mengikuti Rapat Koordinasi Antar Departemen
tentang Organisasi
110) Pelaksanaan Penilaian Unit Pelayanan Percotohan di Lingkungan
Departemen Kesehatan (Pusat dan Daerah)
111) Penyusunan Substansi Materi Promosi Direktorat Jenderal Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan
112) Penyusunan Buletin INFARKES Direktorat Jenderal Bina
Kefarmasian dan Alat Kesehatan (2009)
113) Press Tour Mengikuti Kunjungan Kerja Menteri Kesehatan/Direktur
Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (2009)
114) Pameran Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
(2009)
115) Penyusunan Suplemen Farmakope Edisi Herbal
116) Penyusunan Suplemen Farmakope Indonesia
117) Pelaksanaan Kegiata Dekonsentrasi
118) Rapat Kerja Pejabat
119) Rapat Koordinasi kerja Ditjen Binfar dan Akes
120) Perjalanan Internasional dalam rangka pelaksanaan program
kefarmasian dan alat kesehatan
Formulir RKT
Instansi/Unit Organisasi : Ditj en Bina Kefarmasian dan A lat Kesehatan
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Peningkatan Ketersediaan, 1. Ketersediaan obat esensial generik A. Peningkatan Kerasionalan penggunaan obat dan pemerataan dan keterjangkauan di sarana pelayanan kesehatan 95% perbekalan kesehatan harga obat dan perbekalan kesehatan 2. Anggaran obat esensial generik di 1 Administrasi Kegiatan Input :
sektor publik setara dengan 2 USD/ Dana Rp 109,740,000 2. Menjamin obat dan perbekalan kapita/tahun Output : kesehatan memenuhi Persyara- tan mutu, keamanan dan 3. Penggunaan obat generik di kemanfaatan puskesmas 100%
2 Penyusunan Formularium Spealistik THT Input : 3. Peningkatan mutu pelayanan 4. Ketersediaan obat esensial dan Dana Rp 374,265,000 farmasi komunitas dan f armasi generik di puskesmas 85% Output : rumah sakit
5. Penggunaan obat esensial di 4. Peningkatan kerasionalan puskesmas 90% penggunaan obat dan perbekalan 3 Revisi Buku Pedoman SAS No. 1379.A/MENKES/SK/XI /2002 di Input : kesehatan 6. Produk alkes dan PKRT yang beredar Jawa Barat Dana Rp 222,000,000
tidak memenuhi syarat ≤ 10% Output :5. Program Penunjang Teknis pelayanan kef armasian dan Indikator tambahan: alat kesehatan 1. Anggaran untuk obat esensial generik
di sektor publik minimal Rp. 5000/ 4 Penyusunan/Pengumpulan/Pengolahan/Updating/Analisa Data dan Input : kapita/tahun Statistik Dana Rp 224,060,000
Output :2. Meningkatnya penggunaan obat rasional
3. Jumlah tenaga yang dilatih dalam 5 Penyusunan Laporan Tahunan Input : penggunaan obat rasional Dana Rp 34,990,000
Output :
Uraian
Rencana Kinerja TahunanTahun 2009
Sasaran Kegiatan
1 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
4. Meningkatnya jumlah tenaga f armasi 6 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Input : yang dilatih untuk menghasilkan Dana Rp 34,990,000 pelayanan f armasi komunitas dan Output : farmasi klinik yang bermutu
5. Jumlah Apotek, Puskesmas dan Rumah Sakit yang menjalankan 7 Rapat Konsultasi Teknis (Makasar) dengan Peserta Propinsi Input : pelayanan f armasi sesuai dengan Dana Rp 575,450,000 Good Pharmacy Practice (GPP) Output :
6. Terlaksananya sosialisasi kebijakan harga obat generik
8 Rapat Koordinasi Kerja Staf f Direktorat Bina POR Input :7. Jumlah Instalasi Farmasi di Kab/Kota Dana Rp 91,000,000 yang belum memenuhi syarat < 25% Output :
9 Penyusunan Laporan Administrasi dan Keuangan Input :Dana Rp 83,386,000 Output :
10 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Input : Dana Rp 122,290,000 Output :
11 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Input :Dana Rp 25,300,000 Output :
12 Penggerakan POR di Sulawesi Utara Input :Dana Rp 156,464,000 Output :
2 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
13 Penggerakan POR di W ilayah Tengah Input :Dana Rp 447,710,000 Output :
14 Penggerakan POR di W ilayah Barat Input :Dana Rp 251,816,000 Output :
15 Pengembangan Koordinasi dengan Tim Penggerak Sulawesi Utara Input : Dana Rp 105,100,000
Output :
16 Pengembangan Koordinasi W ilayah Tengah Input : Dana Rp 33,490,000
Output :
17 Pengembangan Koordinasi dengan Tim Penggerak di Sumatera Input :Selatan Dana Rp 78,662,000
Output :
18 Harmonisasi Hasil Pertemuan dengan kondisi dalam negeri Inputs:Dana Rp 151,780,000 Output :
19 Pengadaan Alat Pengolah Data Input :Dana Rp 146,410,000 Output :
3 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
20 Profil (OE, OG, dan Antibiotik) di Regional Timur Input :Dana Rp 216,900,000 Output :
21 Profil (OE, OG, dan Antibiotik) di Regional Tengah Input :Dana Rp 197,310,000 Output :
22 Profil (OE, OG, dan Antibiotik) di Regional Barat Input :Dana Rp 151,065,000 Output :
23 Peningkatan Kerjasama Tim Input :Dana Rp 192,100,000 Output :
24 Peningkatan Pengetahuan Pada Masyarakat tentang POR Input :(Jawa Barat) Dana Rp 92,200,000
Output :
25 Peningkatan Pengetahuan Pada Masyarakat Tentang POR (Menado) Input :Dana Rp 133,005,000 Output :
26 Peningkatan Pengelolaan SAI dan SABN Semester I dan II Input :Dana Rp 92,280,000 Output :
4 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
27 Supervisi dan Pelaksanaan Penggerakan POR di wilayah Timur Input :Dana Rp 95,466,000 Output :
28 Supervisi dan Pelaksanaan Penggerakan POR di wilayah Tengah Input :Dana Rp 281,700,000 Output :
29 Supervisi dan Pelaksanaan Penggerakan POR di wilayah Barat Input :Dana Rp 65,024,000 Output :
30 Dukungan Narasumber Untuk Promosi POR di 14 Propinsi Terpilih Input :Dana Rp 149,400,000 Output :
31 Penyusunan Rencana Program dan Evaluasi Hasil Rencana Program Input :Dana Rp 43,280,000 Output :
32 Evaluasi Implementasi DOEN di Pelayanan Kesehatan Input : Dana Rp 176,450,000 Output :
33 Penyebaran Informasi Obat Generik kepada Masyarakat Input :
Dana Rp 178,050,000 Output :
5 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
34 Intensif ikasi Teknis Implementasi Pedoman Pengobatan Dasar di Input :PKD Dana Rp 173,304,000
Output :
35 Intensif ikasi Pemberdayaan SDM Nakes untuk Peningkatan POR Input :melalui Metode Pemberdayaan Masyarakat Dana Rp 487,420,000
Output :
36 Dukungan Review Obat dalam DOEN oleh Komnas Revisi dan Input :Penyusunan DOEN Dana Rp 246,050,000
Output :
37 Teknis Penerapan DOEN dalam rangka peningkatan POR Input :Dana Rp 371,203,000 Output :
38 Bimbingan Teknis Special Access Scheme pada 18 RS Pendidikan Input :Dana Rp 371,203,000 Output :
B Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Farmasi Rumah Sakit
1 Administrasi Kegiatan Input :Dana Rp 101,730,000 Output :
Kegiatan
6 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
2 Penyusunan Buku I nformasi Obat yang Membutuhkan Perhatian Input :Khusus Dana Rp 110,500,000
Output :Petemuan Paket/Orang 1/27Laporan Laporan 1
3 Penyusunan Buku Saku Pelayanan Kef armasian untuk Penyakit Input :Epilepsi Dana Rp 92,170,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/25Laporan Laporan 1
4 Penyusunan Buku Saku Pelayanan Kef armasian Tentang Vaksin dan Input :Imunisasi Dana Rp 92,070,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/24Laporan Laporan 1
5 Penyusunan Buku Saku Pelayanan Kef armasian Untuk Penyakit Input :Kanker Dana Rp 92,070,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/22Laporan Laporan 1
6 Pengadaan Bahan Pustaka sebagai Sarana Penunjang Pilot Project PIO
Input :di Rumah Sakit Dana Rp 207,000,000 Output :
Buku Pustaka Paket/Judul 22/3Laporan Laporan 1
7 Koordinasi Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Program Pelayanan Input : Kefarmasian Komunitas dan Klinik Dana Rp 35,400,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/10Naskah Naskah 1
7 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
8 Penyusunan Rencana Program Kerja Direktorat Bina Farmasi Input :Komunitas dan Klinik tahun 2010 Dana Rp 85,000,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/30Naskah Naskah 1
9 Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Direktorat Bina Farmasi Input :Komunitas dan Klinik Tahun 2009 Dana Rp 83,500,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/25Laporan Tahunan Eksemplar 10
10 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Direktorat Input :Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Tahun 2009 Dana Rp 83,500,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/7LAKIP Eksemplar 10
11 Pertemuan Evaluasi Penerapan Pilot Project PI O di RS Tipe C Input :(33RS) Dana Rp 279,450,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/48Laporan Laporan 1
12 Rapat Konsultasi Teknis Pelaksanaan Kebijakan Direktorat Bina Input :Farmasi Komunitas dan Klinik Dana Rp 554,800,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/86Laporan Laporan 1
13 Pertemuan Penyusunan Pedoman dan Tata Cara Sertif ikasi Input : . Tenaga Kef armasian Dana Rp 220,550,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/46Laporan Laporan 1
8 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
14 Pertemuan Penyusunan Juklak/Juknis Pekerjaan Kef armasian Input : Bidang Komunitas dan Rumah Sakit Dana Rp 239,600,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/57Naskah Naskah 1
15 Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kef armasian oleh Apoteker di Input : Apotek di Kalimantan Barat Dana Rp 58,800,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/22Laporan Laporan 1
16 Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kef armasian oleh Apoteker Input : di Apotek di Riau Dana Rp 67,100,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/24Laporan Laporan 1
17 Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kef armasian oleh Apoteker di Input : Apotek di NTB Dana Rp 68,450,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/26Laporan Laporan 1
18 Fasilitasi Pembahasan Pola Baru Praktik Kerja Prof esi Apoteker Input : Dana Rp 289,650,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/48Laporan Laporan 1 Rekomendasi Naskah 1
19 Sosialisasi dan Advokasi Pharmaceutical Care Untuk Rumah Sakit Input :Swasta Tertentu Dana Rp 316,450,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/58
Provinsi Provinsi 1 Laporan Laporan 1
9 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
20 Pertemuan Pembantukan Pusat Pelayanan Kef armasian Penyakit Input :Tertentu Dana Rp 344,300,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/40Laporan Laporan 1
21 Perjalanan Internasional Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Input : Kefarmasian Farmasi Komunitas dan Klinik Dana Rp 96,000,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/21Provinsi Provinsi 1 Laporan Laporan 1
22 RTD Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kef armasian oleh Input :Apoteker di Apotek Dana Rp 127,900,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/23Provinsi Provinsi 1 Laporan Laporan 1
23 RTD Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kef armasian di Input : Puskesmas Keperawatan Dana Rp 126,700,100
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/27Provinsi Provinsi 1 Laporan Laporan 1
24 Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kef armasian di Puskesmas Input :Perawatan di Jawa Timur Dana Rp 64,750,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/18Laporan Laporan 1
25 Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kef armasian di Puskesmas Input :Perawatan di Sulawesi Selatan Dana Rp 71,400,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/18Laporan Laporan 1
10 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
26 Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kef armasian di Puskesmas Input :Perawatan di Jawa Barat Dana Rp 58,800,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/18Laporan Laporan 1
27 Pilot Project PIO RS Tipe B Input :Dana Rp 942,200,000 Output :Pertemuan Paket/OrangLaporan Laporan
28 Pengembangan Sof tware Pelayanan I nformasi Obat Input :Dana Rp 290,500,000 Output :Pertemuan Paket/Orang 1/23Item Obat Item Obat 100 Laporan Laporan 1
29 Pengadaan Komputer sebagai Alat Pengolahan Data Input :Dana Rp 220,000,000 Output :Printer Unit 22 Komputer Unit 22 Laporan Laporan 1
30 Penyusunan Pedoman untuk Pasien Pediatri Input : Dana Rp 43,050,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/10Laporan Laporan 1
31 Penyusunan Pedoman Pencampuran Obat Suntik Input :Dana Rp 40,550,000 Output :Pertemuan Paket/Orang 1/10Laporan Laporan 1
11 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
32 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Bahan Sitostatika dan Bahan Input :Berbahaya Lainnya Dana Rp 40,700,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/9Laporan Laporan 1
33 Penyusunan Pedoman Pemantauan Terapi Obat Input :Dana Rp 53,750,000 Output :Pertemuan Paket/Orang 1/14Laporan Laporan 1
34 Penyusunan Pedoman Cara Pelayanan Kef armasian Yang Baik Input :Dana Rp 55,650,000 Output :Pertemuan Paket/Orang 1/13Laporan Laporan 1
35 Pencetakan Buku Input :Dana Rp 220,000,000 Output :Buku Saku Judul/Eks 4/4000Buku Pedoman Judul/Eks 6/6000Juklak/Juknis Judul/Eks 1/1000
36 Monitoring Pelayanan Farmasi Komunitas dan Klinik Input:Dana Rp 666,150,000 Output:Kunjungan Paket/Orang 1/9
Provinsi 3 Laporan Laporan 1
37 Monitoring Evaluasi pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kef armasianInput:di Puskesmas Perawatan Dana Rp 40,750,000
Output:Kunjungan Paket/Orang 1/2
Provinsi 1 Laporan Laporan 1
12 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
38 Monitoring Evaluasi Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kef armasianInput:oleh Apoteker di Apotek Dana Rp 43,350,000
Output:Kunjungan Paket/Orang 1/2
Provinsi 1 Laporan Laporan 1
39 Peningkatan Ketrampilan I nter dan Intra Personal Karyawan Input :Direktorat Bina Farkomnik Dana Rp 193,160,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/27Laporan Laporan 1
40 Penyusunan Media KI E Peran Apoteker di RS, Apotek dan Input :Puskesmas Dana Rp 134,100,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/26Laporan Laporan 1
41 Penyusunan RKAKL dan DI PA Direktorat Bina Farmasi Komunitas Input :dan Klinik Tahun 2010 Dana Rp 48,450,000
Output :Pertemuan Paket/OrangNaskah Naskah 1
C Peningkatan Ketersediaan, Pemerataan dan Keterj angkauanHarga Obat dan Perbekal an Kesehatan
1 Administrasi Umum Satuan Kerja Inputs:Dana Rp 89,152,000 Output :Pertemuan Orang 19 Naskah Laporan 1
2 Penyusunan Hasil Pendataan dan Penataan Obat Buf fer Stok Input :Pusat Dana Rp 131,250,000
Output :Pertemuan Orang 57 Laporan Naskah 1
13 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
3 Pembuatan Sof tware RKO di Provinsi Jawa Barat Input :Dana Rp 143,190,000 Output :Pertemuan Orang 39 Data CD 1
4 Pembuatan Sof tware Ketersediaan Obat Provinsi dan Kab/Kota di Input :Provinsi DKI Jakarta Dana Rp 70,440,000
Output :Data CD 1
5 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit Bina Oblik dan Input :Perbekkes Dana Rp 51,100,000
Output :Pertemuan Orang 23 Laporan Naskah 1
6 Penyusunan Laporan Tahunan Dit Bina Oblik dan Perbekkes Input :Dana Rp 51,100,000 Output :Pertemuan Orang 22 Laporan Naskah 1
7 Evaluasi Pengadaan Obat Buf fer Stok Pusat Input :Dana Rp 178,600,000 Output :Pertemuan Orang 30Laporan Naskah 1
8 Rapat Konsultasi Teknis Input :Dana Rp 512,250,000 Output :Pertemuan Orang 77Laporan Naskah 1
9 Peningkatan Pelayanan Kef armasian di Direktorat Bina Obat Publik Input :dan Perbekalan Kesehatan Dana Rp 173,875,000
Output :Pertemuan Orang 54Laporan Naskah 1
14 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
10 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Luar Negeri Input :Dana Rp 105,000,000 Output :Pertemuan Orang 3Laporan Naskah 1
11 Pembekalan Petugas Pengelola Obat di Daerah Perbatasan Input :Dana Rp 111,798,000 Output :Pertemuan Orang 31Laporan Naskah 1
12 Sosialisasi Sof tware Ketersediaan Obat Provinsi dan Kab/Kota Input :di Provinsi Banten Dana Rp 93,760,000
Output :Pertemuan Orang 27Laporan Naskah 1
13 Sosialisasi Sof tware Ketersediaan Obat Provinsi dan Kab/Kota di Input :Provinsi Sumatera Selatan Dana Rp 143,437,000
Output :Pertemuan Orang 41Laporan Naskah 1
14 Sosialisasi Sof tware Ketersediaan Obat Provinsi dan Kab/Kota di Input :Provinsi Sulawesi Tenggara Dana Rp 168,194,000 Output :
Pertemuan Orang 39Laporan Naskah 1
15 Sosialisasi Sof tware Ketersediaan Obat Provinsi dan Kab/Kota di Input :Provinsi Maluku Dana Rp 181,952,000
Output :Pertemuan Orang 30Laporan Naskah 1
15 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
16 Sosialisasi Sof tware Ketersediaan Obat Provinsi dan Kab/Kota di Input :Provinsi Sulawesi Selatan Dana Rp 174,795,000
Output :Pertemuan Orang 45Laporan Naskah 1
17 Sosialisasi Sof tware Ketersediaan Obat Provinsi dan Kab/Kota di Input :Provinsi DI Yogyakarta Dana Rp 86,260,000
Output :Pertemuan Orang 23Laporan Naskah 1
18 Sosialisasi Sof tware Ketersediaan Obat Provinsi dan Kab/Kota di Input :Provinsi Kalimantan Selatan Dana Rp 164,195,000
Output :Pertemuan Orang 38Laporan Naskah 1
19 Bimbingan Teknis Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Input :Kesehatan di Kab/Kota Dana Rp 766,500,000
Output :Kunjungan Prov 33
Kab/Kota 66 Pertemuan Orang 25 Laporan Naskah 1
20 Perencanaan Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Input :Berdasarkan Perencanaan Obat Terpadu di Provinsi Kalimantan Dana Rp 199,390,000 Selatan Output :
Pertemuan Orang 63Laporan Naskah 1
21 Perencanaan Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Input :Berdasarkan Perencanaan Obat Terpadu di Provinsi Kalimantan Dana Rp 234,407,000 Timur Output :
Pertemuan Orang 66Laporan Naskah 1
16 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
22 Perencanaan Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Input :Berdasarkan Perencanaan Obat Terpadu di Provinsi Bangka Dana Rp 149,704,000 Belitung Output :
Pertemuan Orang 51Laporan Naskah 1
23 Perencanaan Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Input :Berdasarkan Perencanaan Obat Terpadu di Provinsi Sumatera Dana Rp 202,698,000 Barat Output :
Pertemuan Orang 69Laporan Naskah 1
24 Monitoring Ketersediaan dan Harga Obat Input :Dana Rp 768,328,000 Output :Kunjungan Prov 33
Kab/Kota 33 Pertemuan Orang 21 Laporan Naskah 1
25 Penyusunan Prof il Pengelolaan Obat di Kab/Kota di Provinsi Jawa Input :Timur Dana Rp 371,369,000
Output :Pertemuan Orang 69 Laporan Naskah 1
26 Penyusunan Blue Print Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Input :Kesehatan Dana Rp 141,012,000
Output :Pertemuan Orang 43 Laporan Naskah 1
27 Penyusunan Rencana dan Evaluasi Program Input :Dana Rp 59,300,000 Output :Pertemuan Orang 27 Laporan Naskah 1
17 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
28 Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat di Yogyakarta dan PengolahanInput :Data di Provinsi Jawa Barat Dana Rp 583,458,000
Output :Pertemuan Orang 114 Laporan Naskah 1
29 Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Program Kesehatan di Input :Provinsi Jawa Barat Dana Rp 62,850,000
Output :Pertemuan Orang 28 Laporan Naskah 1
30 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Vaksin di Propinsi Jawa Barat Input :Dana Rp 167,170,000 Output :Pertemuan Orang 29 Laporan Naskah 1
31 Penyusunan Pedoman Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Input :Haji di Propinsi Jawa Barat Dana Rp 160,226,000
Output :Pertemuan Orang 29 Laporan Naskah 1
32 Advokasi Pengelolaan Obat Terpadu di Provinsi Sulawesi Utara Input :Dana Rp 182,849,000
Output :Pertemuan Orang 46 Laporan Naskah 1
33 Advokasi Pengelolaan Obat terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Input :Timur Dana Rp 207,927,000
Output :Pertemuan Orang 43 Laporan Naskah 1
18 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
34 Pengadaan Alat Pengolah Data Input :Dana Rp 42,698,000 Output :Notebook Unit 1 Printer Unit 1 Paper SSC Unit 1
35 Operasional Instalasi Farmasi Nasional Input :Dana Rp 69,766,000 Output :Perlengkapan Paket 1
D Menjamin Obat dan Perbekal an Kesehatan memenuhi Persyaratan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan
1 Administrasi Kegiatan Input :Dana Rp 57,205,000 Output :
2 Penyusunan Standar Prosedur Binwasdal Alat Kesehatan Input : Dana Rp 238,650,000 Output :
3 Penyusunan Revisi Pedoman Periklanan Alkes PKRT Input :Dana Rp 97,350,000 Output :
4 Penyusunan Pedoman Teknis Penilaian Alkes Input :Dana Rp 106,880,000 Output :
19 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
5 Revisi Pedoman Pelaksanaan sampling Alkes dan PKRT Input :Dana Rp 76,690,000 Output :
6 Pelaksanaan Post Market Surveillance Alkes dan PKRT di Lapangan Input :Dana Rp 809,690,000 Output :
7 Penyusunan Rancangan Standard Nasional I ndonesia Alkes PKRT Input : Dana Rp 389,400,000 Output :
8 Penyusunan Daf tar Usulan Kegiatan Direktorat Bina Prodis Alkes Input : Tahun 2010 Dana Rp 123,500,000
Output :
9 Sosialisasi Pada I ndustri Alkes dalam Rangka Pelaksanaan Inputs :Harmonisasi ASEAN Dana Rp 261,590,000
Outputs :
10 Sosialisasi Pada I ndustri Alkes dalam NSW Input :Dana Rp 261,590,000 Output :
11 Rapat Konsultasi Teknis Direktorat Bina Prodis Alkes Input:Dana Rp 466,650,000 Output:
20 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
12 Pembahasan Perkembangan I PTEK dalam rangka Binwasdal Alkes Input :dan PKRT Dana Rp 324,024,000
Output :
13 Penerapan Harmonisasi Peraturan Alkes Pada Tingkat ASEAN Input :dalam mengantisipasi AFTA Dana Rp 198,500,000
Output :
14 Persiapan Penerapan I SO 9001 pada Pelayanan Perizinan Alkes Input :PKRT Dana Rp 142,700,000
Output :
15 Kajian Bahan Aktif yang digunakan pada PKRT Input :Dana Rp 126,550,000 Output :
16 Pengadaan Alat Pengolahan Data Input : Dana Rp 47,300,000
Output :
17 Peningkatan Sistem pembina Alkes dalam rangka Antisipasi Input :Globalisasi Dana Rp 179,000,000
Output :
18 Peningkatan Kemampuan I ndustri pada Penerapan CSDT untuk Input :Alkes dalam rangka Penerapan Harmonisasi ASEAN Dana Rp 269,090,000
Output :
21 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
19 Peningkatan Kemampuan SDM Pusat dalam pelaksanaan NSW Input :Dana Rp 151,790,000 Output :
20 Peningkatan kemampuan SDM dalam Penerapan sertif ikasi ISO Input :13485 Dana Rp 490,125,000
Output :
21 Peningkatan Kemampuan SDM Pada Teknologi Alkes dalam rangka Input :Pemberian Izin Edar Dana Rp 169,740,000
Output :
22 Peningkatan kemampuan SDM dalam Audit Sarana Produksi dan Input :Distribusi Alkes Dana Rp 391,100,000
Output :
23 Peningkatan Kemampuan SDM Pusat dalam Manajemen Pelayanan Input :Dana Rp 136,010,000
Output :
24 Monitoring dalam rangka Pembinaan Produksi dan Distribusi Alat Input :Kesehatan dan PKRT Dana Rp 314,400,000
Output :
25 Penilaian Alkes dan PKRT dalam rangka pemberian I zin Edar Input :Dana Rp 232,530,000 Output :
22 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
26 Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Direktorat Bina Produksi dan Input :Distribusi Alat Kesehatan Dana Rp 56,260,000
Output :
27 Analisa dan Evaluasi Kemampuan I ndustri Alat Kesehatan dalam Input :rangka Harmonisasi ALKES Dana Rp 276,620,000
Output :
28 Evaluasi Penyusunan Pengkodean HS Alkes dalam rangka NSW Input :Dana Rp 72,350,000 Output :
29 Inventarisasi dan Evaluasi Data Perizinan Input :Dana Rp 179,874,000 Output :
30 Evaluasi dan Pembahasan Peredaran iklan Produk Alkes dan PKRT Input :dalam rangka Binwasdal Dana Rp 230,602,000
Output :
31 Evaluasi Perijinan Ekspor dan I mpor Alkes dan PKRT Input :Dana Rp 122,180,000 Output :
23 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
SekretariatE Program Penunj ang Teknis Pelayanan Kefarmasian
dan Alat Kesehatan
1 Pengembangan SDM Bidang Perencanaan Input:Dana Rp 60,000,000 Output :SDM Paket 2 Laporan Naskah 1
2 Peningkatan Kemampuan di bidang Pengelolaan Data dan I nformasi Input :Dana Rp 80,000,000 Output :SDM Paket 2 Laporan Naskah 1
3 Peningkatan Kemampuan Tenaga Monitoring dan Evaluasi Input :Dana Rp 30,000,000 Output :SDM Paket 1 Laporan Naskah 1
4 Pembahasan dan Penyusunan Materi W ebsite Direktorat Jenderal Input :Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dana Rp 314,600,000
Output :Pertemuan Orang 25 Laporan Naskah 1
5 Pemutakhiran Data Kef armasian dan Alat Kesehatan Tingkat NasionalInput :Dana Rp 779,800,000 Output :Pertemuan Orang 126 Laporan Naskah 1
6 Pengembangan Rencana Program dan Penganggaran Input :Dana Rp 398,350,000 Output :Kunjungan Propinsi 33
Orang 66 Laporan Naskah 1
24 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
7 Pemantapan Kinerja Program Dekonsentrasi di daerah tahun 2009 Input :Dana Rp 402,350,000 Output :Kunjungan Kunjungan 33 Pertemuan Pertemuan 20 Laporan Laporan 1
8 Pembekalan dan Pemantapan Program Perencanaan Input :Dana Rp 174,750,000 Output :Pertemuan Orang 28 Laporan Naskah 1
9 Review Penerapan Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropika Input :dan Sistem Pelaporan Dinamika Obat PBF Dana Rp 719,120,000
Output :Pertemuan Orang 122
Regional 3 Provinsi 33
Laporan Naskah 1
10 Monitoring dan Evaluasi Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Inputsesuai PP 39/2007 Dana Rp 282,750,000
OutputKunjungan Provinsi 33 Pertemuan Naskah 20 Laporan Orang 1
11 Pertemuan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana InputPembangunan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Tingkat PusatDana Rp 88,750,000
OutputPertemuan Orang 20 Laporan Naskah 1
12 Rapat konsultasi Teknis Program Bina Kef armasian dan Alat KesehatanInputDana Rp 1,884,500,000 OutputPertemuan Orang 278
Provinsi 33 Laporan Naskah 1
25 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
13 Penyusunan Bahan Raker DPR dan Pidato Presiden InputDana Rp 88,000,000 OutputPertemuan Orang 10 Bahan RDP Dokumen 1 Bahan Nota Keuangan Dokumen 1 Laporan Naskah 1
14 Rapat Koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Dasar InputDitjen Binfar dan Alkes Dana Rp 482,100,000
OutputPertemuan Orang 175 Draft Renja Dokumen 1 Draft RKP Dokumen 1 Draft RPJMN Dokumen 1 Laporan Naskah 1
15 Operasional dan Pemeliharaan Jaringan I nternet InputDana Rp 100,000,000 OutputPenataan Jaringan LANPaket 1 dan Sistem InformasiLaporan Naskah 1
16 Pengumpulan Data dan I nformasi Bidang Kef armasian dan Alat InputKesehatan Dana Rp 448,400,000
OutputKunjungan Provinsi 33 Pertemuan Orang 20 Laporan Naskah 1
17 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Setditjen Binf ar dan InputAlkes Dana Rp 671,150,000
OutputPertemuan Orang 217 Draft RKT Dokumen 1 Draft RKAKL Dokumen 1 Draft DIPA Dokumen 1 Draft RAB Dokumen 1 Draft TOR Dokumen 1 Laporan Naskah 1
26 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
18 Koordinasi Lintas Sektor dalam Penyusunan Program dan InputPenanggaran Dana Rp 162,500,000
OutputPertemuan Orang 30 Laporan Naskah 1
19 Updating Kodif ikasi Obat dan Kef armasian InputDana Rp 215,400,000 OutputPertemuan Orang 20 Laporan Naskah 1
20 Penyelenggaraan Kesehatan Haji InputDana Rp 215,400,000 OutputPertemuan Orang 40 Kunjungan Orang/LN 5Laporan Naskah 1
21 Penyusunan Laporan Tahunan Ditjen Binf ar dan Alkes InputDana Rp 226,578,000 OutputPertemuan Orang 20 Buku Laptah Eksemplar 200 Laporan Naskah 1
22 Pelaksanaan Kegiatan National Single W indow (NSW ) InputDana Rp 505,742,000 Output
23 Pembinaan Sistem Tata Persuratan di Lingkungan Ditjen Binf ar Inputdan Alkes Dana Rp 178,825,000
Output
27 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
24 Penataan Berkas dan sistem Kearsipan Dinamis Ditjen Binf ar dan InputAlkes Dana Rp 235,550,000
Output
25 Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan Barang Input : Dana Rp 55,000,000
Output :
26 Implementasi Pembinaan Aplikasi Sof tware Gaji Direktorat Jenderal Input : Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dana Rp 26,361,000
Output
27 Pemutakhiran Data Gaji Pegawai Ditjen Bina Kef armasian dan Alat Input : Kesehatan Dana Rp 17,752,000
Output :
28 Pembinaan Sistem Pelaporan Barang Milik Negara (BMN) bersumber Input :
APBN Dana Rp 610,648,000 Output :
29 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Negara Input :(BMN) untuk Tahun 2010 Dana Rp 34,050,000
Output :
30 Rekonsiliasi Pelaporan Barang Milik Negara Ditjen Bina Kef armasian Input :dan Alat Kesehatan bersumber APBN di Propinsi dan Kabupaten/ Dana Rp 436,830,000 Kota Output :
28 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
31 Penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) Bersumber APBN Input :Dana Rp 272,450,000 Output :
32 Daftar Urut Kepangkatan (DUK) bagi PNS di Lingkungan Ditjen Bina Input : Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dana Rp 48,650,000 Output :
33 Penyusunan Formasi Pegawai Direktorat Jenderal Bina Input : Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dana Rp 37,300,000
Output :
34 Koordinasi Lintas Sektor dalam bidang Kepegawaian, BMN dan Input : Administrasi Umum Dana Rp 65,000,000
Output :
35 Pembahasan dan Penilaian Tim Penilai Jabatan Fungsional Apoteker Input : dan Asisten Apoteker Dana Rp 77,100,000
Output :
36 Pembinaan Jabatan Fungsional Apoteker dan Asisten Apoteker di Input : Kabupaten/Kota Dana Rp 520,300,000
Output :
37 Peningkatan Kompetensi Tim Penilai Jabatan Fungsional Apoteker Input : dan Asisten Apoteker Dana Rp 505,400,000
Output :
29 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
38 Penyusunan Pemutakhiran Data Kepegawaian di Lingkungan Ditjen Input :Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dana Rp 37,300,000
Output :
39 Pemetaan Tenaga Kef armasian Input : Dana Rp 343,100,000 Output :
40 Percepatan Penyelesaian Sistem I nformasi Manajemen KepegawaianInput : (SIMK) bagi PNS Dana Rp 37,300,000 Output :
41 Pelantikan/Pengambilan Sumpah Jabatan Input :Dana Rp 8,000,000 Output :
42 Peningkatan Kompetensi/Kapasitas Pegawai Ditjen Binf ar dan Alkes Input :Dana Rp 582,880,000 Output :
43 Pakaian dinas pegawai Input :Dana Rp 56,250,000 Output :
44 Perawatan gedung/Ruang Kantor Input :Dana Rp 178,515,000 Output :
30 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
45 Perlengkapan kantor sehari-hari Input :Dana Rp 102,125,000 Output :
46 Perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/10 Input :Dana Rp 277,950,000 Output :
47 Perawatan kendaraan bermotor roda 2 Input :Dana Rp 67,200,000 Output :
48 Langganan daya dan jasa Input : 417,096,000 Dana RpOutput :
49 Cetakan kop surat, amplop Input :Dana Rp 494,000,000 Output :
50 Evaluasi pengadaan barang dan jasa Input :Dana Rp 444,520,000 Output :
51 Pengadaan Alat Pengolah Data Input :Dana Rp 360,000,000 Output :
31 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
52 Pelatihan Manajemen Peningkatan SDM di bidang Kesekretariatan Input :Ditjen Binfar dan Alkes Dana Rp 65,300,000
Output :
53 Pembayaran gaji/Lembur/tunjangan Pegawai Input :Dana Rp 9,509,764,000 Output :
54 Pengadaan Vaksin Reguler Input :Dana Rp 400,000,000,000 Output :
55 Pengadaan Obat-obatan Buf ferstock Input :Dana 479,000,000,000 Output :
56 Honor Tim Input :Dana 364,500,000 Output :
57 Administrasi Kegiatan Input :Dana Rp 539,460,000 Output :
58 Penanggulangan Bencana Input :Dana Rp 275,780,000 Output :
32 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
59 Penyusunan Penghimpunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Input : Keuangan Dana Rp 33,050,000
Output :
60 Penyusunan Buku Laporan Realisasi Anggaran Input : Dana Rp 35,950,000 Output :
61 Penyusunan Buku Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Tingkat Input : Eselon I Dana Rp 45,400,000 Output :
62 Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Input : Dana Rp 33,350,000
Output :
63 Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Input : Dana Rp 22,700,000 Output :
64 Penyusunan Standar Biaya Umum/Khusus Input : Dana Rp 27,920,000 Output :
65 Penyusunan Pembukuan dan Verif ikasi Pertanggungjawaban Input : Keuangan Semester I dan II Dana Rp 43,400,000
Output :
33 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
66 Pengembangan SDM Bidang Keuangan Input : Dana Rp 50,700,000 Output :
67 Peningkatan Kemampuan SDM Program NHA Input : Dana Rp 66,000,000 Output :
68 Pengumpulan Data Program NHA Input :Dana Rp 284,400,000 Output :
69 Teknical Assisten Program NHA Input :Dana Rp 196,800,000 Output :
70 Pembinaan Perbendaharaan dalam rangka Peningkatan SDM Input : Dana Rp 99,150,000
Output :
71 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Input :Dana Rp 323,400,000 Output :
72 Pemantapan Sof tware Monitoring Pertanggungjawaban Anggaran Input : Dana Rp 43,400,000
Output :
34 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
73 Penyusunan Bahan Nota Keuangan Input :Dana Rp 32,050,000 Output :
74 Pembinaan dan Evaluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan (LHP) Input :Dana Rp 110,400,000 Output :
75 Rekonsiliasi Data Temuan Hasil Pemeriksaan I tjen/PBKP/BAPEKA Input :Dana Rp 43,400,000 Output :
76 Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah dalam rangka Peningkatan Input :SDM Dana Rp 66,100,000
Output :
77 Pengolahan Data Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Semester I Input :dan II Dana Rp 45,400,000
Output :
78 Rekonsiliasi Data Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Semester I Input :dan II Dana Rp 45,400,000
Output :
79 Technical Assistence Sistem Akuntansi Input :Dana Rp 278,520,000 Output :
35 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
80 Pemataan Data SAP Input :Dana Rp 335,460,000 Output :
81 Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Input :Dana Rp 666,860,000 Output :
82 Rekonsiliasi Data Perhitungan Anggaran (PA) Semester I dan II Input : Dana Rp 222,340,000
Output :
83 Tindak Lanjut Hasil Pembukuan dan Verif ikasi Pertanggungjawaban Input :Keuangan Dana Rp 156,240,000
Output :
84 Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri Input : Dana Rp 123,190,000 Output :
85 Penyusunan dan Pembahasan Target PNBP Input :Dana Rp 22,700,000 Output :
86 Rekonsiliasi PNBP Input :Dana Rp 65,440,000 Output :
36 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
87 Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Input :Dana Rp 22,700,000 Output :
88 Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Input :(TP/TGR) Dana Rp 110,400,000
Output :
89 Pemantauan Data dan Analisa Anggaran Input : Dana Rp 354,420,000 Output :
90 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Input : Dana Rp 126,200,000 Output :
91 Konsinyasi Penyusunan Laporan Tentang Perijinan PBF, I ndustri Input : Farmasi, IOT, Kosmetika, Prekursor Dana Rp 160,000,000
Output :
92 Koordinasi Lintas Sektor Antar Departemen, Unit Utama dan Daerah Input : tentang Satgas Prekursor Dana Rp 96,000,000
Output :
93 Review Inventaris Permenkes tentang Perubahan Prekursor Input : Dana Rp 128,000,000 Output :
37 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
94 Pembahasan RPP dan Kepmenkes tentang Pekerjaan Kef armasian Input : 186,500,000 Dana Rp Output :
95 Pembahasan Review I nventaris Kepmenkes tentang Obat Input : Psikotropika Dana Rp 128,000,000
Output :
96 Pemantauan Penanganan Kasus Hukum, Pengaduan Masyarakat Input : Ditjen Bina Kef armasian dan Alat Kesehatan Dana Rp 182,800,000
Output :
97 Pembahasan I nterdep dan Antardep tentang Naskah Akademik RUU Input : Obat Dana Rp 381,000,000
Output :
98 Pembahasan Lanjutan Revisi RUU tentang Kesehatan Input : Dana Rp 125,000,000 Output :
99 Pembahasan Revisi RUU tentang Psikotropika Input : Dana Rp 248,000,000
Output :
100 Pengembangan SDM di bidang Hukum Input :Dana Rp 28,000,000 Output :
38 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
101 Pemantauan/Monitoring/Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Input :Ditjen Binfar dan Alkes Dana Rp 460,500,000
Output :
102 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bidang Kef armasian Input : dan Alat Kesehatan Dana Rp 877,644,000
Output :
103 Penyusunan LAKI P Direktorat Jenderal Bina Kef armasian dan Alat Input : Kesehatan Dana Rp 258,340,000
Output :
104 Advokasi Pelaksanaan Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Input : Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Dana Rp 183,000,000 Kabupaten/Kota Bidang Kef armasian dan Alat Kesehatan Output :
105 Pertemuan Pembahasan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Input :(NSPK) Urusan Pemerintahan Bidang Kef armasian dan Alat Dana Rp 109,750,000 Kesehatan Output :
106 Penyusunan Pedoman Tata Hubungan Kerja Direktorat Jenderal Input : Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dana Rp 253,250,000
Output :
107 Penyempurnaan Organisasi Direktorat Jenderal Bina Kef armasian Input : dan Alat Kesehatan Dana Rp 194,250,000
Output :
39 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
108 Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Input :Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dana Rp 105,000,000
Output :
109 Koordinasi Lintas Sektor Antar Unit dan Daerah (sebagai Input : Narasumber) dan mengikuti Rapat Koordinasi Antar Departemen Dana Rp 109,000,000 tentang Organisasi Output :
110 Pelaksanaan Penilaian Unit Pelayanan Percontohan di Lingkungan Input :Departemen Kesehatan (Pusat dan Daerah) Dana Rp 138,000,000
Output :
111 Penyusunan Substansi Materi Promosi Direktorat Jenderal Bina Input : Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dana Rp 75,600,000
Output :
112 Penyusunan Buletin I NFARKES Direktorat Jenderal Bina Input : Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dana Rp 272,000,000
Output :
113 Press Tour Mengikuti Kunjungan Kerja Menteri Kesehatan/Direktur Input :Jenderal Bina Kef armasian dan Alat Kesehatan (2009) Dana Rp 218,250,000
Output :
114 Pameran Direktorat Jenderal Bina Kef armasian dan Alat Kesehatan Input :Dana Rp 214,485,000 Output :
40 Form RKT
Program Rencana Uraian Indikator Rencana tingkat Indikator Satuan tingkat capaian Keterangan
capaian (target) Kinerja (target)1 2 3 4 5 6 7 8 9
Uraian
Sasaran Kegiatan
115 Penyusunan Suplemen Farmakope Edisi Herbal Input :Dana Rp 750,000,000 Output
116 Penyusunan Suplemen Farmakope I ndonesia Input :Dana Rp 500,000,000 Output
117 Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Input :Dana Rp 15,094,305,000 Output
118 Rapat Kerja Pejabat Input :Dana Rp 629,200,000 Output
119 Rapat Koordinasi kerja Ditjen Binf ar dan Alkes Input :Dana Rp 152,400,000 Output :
120 Perjalanan Internasional dalam rangka pelaksanaan program Input :kefarmasian dan alat kesehatan Dana Rp 876,600,000
Output :
41 Form RKT
Formulir PKK
Instansi/Unit Organisasi : Ditjen Bina Kefarmasian dan A lat Kesehatan
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN A. Peningkatan Kerasionalan penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
1 Administrasi Kegiatan Input : Dana Rp 109,740,000
Output
2 Penyusunan Formul arium Spealistik THT Input : Dana Rp 374,265,000 Output
3 Revisi Buku Pedoman SAS No. 1379.A/MENKES/SK/XI /2002 di Input : Jawa Barat Dana Rp 222,000,000
Output
4 Penyusunan/Pengumpul an/Pengolahan/Updating/Analisa Data dan Input :Statistik Dana Rp 224,060,000
Output
Pengukuran Kinerja KegiatanTahun 2009
K e g i a t a n
1 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
5 Penyusunan Laporan Tahunan Input : Dana Rp 34,990,000
Output
6 Penyusunan Laporan Akuntabi litas Input : Dana Rp 34,990,000
Output tender uangdikembalikan
7 Rapat Konsul tasi Teknis (Makasar) dengan Peserta Propi nsi Input :Dana Rp 575,450,000 Output
8 Rapat Koordinasi Kerja Staff Direktorat Bina POR Input :Dana Rp 91,000,000 Output
9 Penyusunan Laporan Admi nistrasi dan Keuangan Input :Dana Rp 83,386,000 Output
10 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Input :Dana Rp 122,290,000 Output
2 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
11 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan Input :Dana Rp 25,300,000 Output
12 Penggerakan POR di Sulawesi Utara Input :Dana Rp 156,464,000 Output
13 Penggerakan POR di Wilayah Tengah Input :Dana Rp 447,710,000 Output
14 Penggerakan POR di Wilayah Barat Input :Dana Rp 251,816,000 Output
15 Pengembangan Koordi nasi dengan Tim Penggerak Sul awesi Utara Input : Dana Rp 105,100,000
Output
16 Pengembangan Koordi nasi Wilayah Tengah Input : Dana Rp 33,490,000
Output
3 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
17 Pengembangan Koordi nasi dengan Tim Penggerak di Sumatera Input :Selatan Dana Rp 78,662,000
Output
18 Harmonisasi Hasil Pertemuan dengan kondi si dalam negeri Input :Dana Rp 151,780,000 Output
19 Pengadaan Alat Pengolah Data Input :Dana Rp 146,410,000 Output
20 Profil (OE, OG, dan Antibiotik) di Regional Timur Input :Dana Rp 216,900,000 Output
21 Profil (OE, OG, dan Antibiotik) di Regional Tengah Input :Dana Rp 197,310,000 Output
22 Profil (OE, OG, dan Antibiotik) di Regional Barat Input :Dana Rp 151,065,000 Output
4 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
23 Peningkatan Kerjasama Tim Input :Dana Rp 192,100,000 Output
24 Peningkatan Pengetahuan Pada Masyarakat tentang POR Input :(Jawa Barat) Dana Rp 92,200,000
Output
25 Peningkatan Pengetahuan Pada Masyarakat Tentang POR (Menado) Input :Dana Rp 133,005,000 Output
26 Peningkatan Pengel olaan SAI dan SABN Semester I dan II Input : -Dana Rp 92,280,000 Output
27 Supervisi dan Pelaksanaan Penggerakan POR di wilayah Timur Input :Dana Rp 95,466,000 Output
28 Supervisi dan Pelaksanaan Penggerakan POR di wilayah Tengah Input :Dana Rp 281,700,000 Output
5 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
29 Supervisi dan Pelaksanaan Penggerakan POR di wilayah Barat Input :Dana Rp 65,024,000 Output
30 Dukungan Narasumber Untuk Promosi POR di 14 Propinsi Terpilih Input :Dana Rp 149,400,000 Output
31 Penyusunan Rencana Program dan Ev aluasi Hasil Rencana Program Input :Dana Rp 43,280,000 Output
32 Evaluasi Implementasi DOEN di Pelayanan Kesehatan Input : Dana Rp 176,450,000 Output
33 Penyebaran Informasi Obat Generik kepada Masyarakat Input :Dana Rp 178,050,000 Output
34 Intensifikasi Teknis Implementasi Pedoman Pengobatan Dasar di Input :PKD Dana Rp 173,304,000
Output
6 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
35 Intensifikasi Pemberdayaan SDM Nakes untuk Peni ngkatan POR Input :melalui Metode Pemberdayaan Masyarakat Dana Rp 487,420,000
Output
36 Dukungan Rev iew Obat dalam DOEN oleh Komnas Rev isi dan Input :Penyusunan DOEN Dana Rp 246,050,000
Output
37 Teknis Penerapan DOEN dal am rangka peni ngkatan POR Input :Dana Rp 371,203,000 Output
38 Bimbingan Teknis Special Access Scheme pada 18 RS Pendi dikan Input :Dana Rp 371,203,000 Output
B Peningkatan Mutu Pelayanan Far masi Komunitas dan Farmasi Rumah Sakit
1 Administrasi Kegiatan Input :Dana Rp 101,730,000 Output :
Kegiatan
2 Penyusunan Buku I nformasi Obat yang Membutuhkan Perhati an Input :Khusus Dana Rp 110,500,000 106,784,100 96.64%
Output :Petemuan Paket/Orang 1/27 1/27 100.00%Laporan Laporan 1 1 100.00%
7 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
3 Penyusunan Buku Saku Pel ayanan Kefarmasi an untuk Penyaki t Input :Epilepsi Dana Rp 92,170,000 91,838,200 99.64%
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/25 1/25 100.00%Laporan Laporan 1 1 100.00%
4 Penyusunan Buku Saku Pel ayanan Kefarmasi an Tentang Vaksin dan Input :Imunisasi Dana Rp 92,070,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/24Laporan Laporan 1
5 Penyusunan Buku Saku Pel ayanan Kefarmasi an Untuk Penyaki t Input :Kanker Dana Rp 92,070,000 90,063,500 97.82%
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/22 1/22 100.00%Laporan Laporan 1 1 100.00%
6 Pengadaan Bahan Pustaka sebagai Sarana Penunj ang Pilot Project Input :PIO di Rumah Saki t Dana Rp 207,000,000 195,646,000 94.51% Output :
Buku Pustaka Paket/Judul 22/3 22/3 100.00%Laporan Laporan 1 1 100.00%
7 Koordinasi Lintas Sektor dalam Pelaksanaan Program Pel ayanan Input : Kefarmasian Komunitas dan Klinik Dana Rp 35,400,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/10 1/10 100.00%Naskah Naskah 1 1 100.00%
8 Penyusunan Rencana Program Kerj a Direktorat Bina Farmasi Input :Komunitas dan Klinik tahun 2010 Dana Rp 85,000,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/30 1/30 100.00%Naskah Naskah 1 1 100.00%
8 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
9 Penyusunan Laporan Tahunan Di rektorat Direktorat Bina Farmasi Input :Komunitas dan Klinik Tahun 2009 Dana Rp 83,500,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/25 1/25 100.00%Laporan Tahunan Eksemplar 10 10 100.00%
10 Penyusunan Laporan Akuntabi litas Kinerja Pemerintahan Direktorat Input :Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Tahun 2009 Dana Rp 83,500,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/7 1/7 100.00%LAKIP Eksemplar 10 10 100.00%
11 Pertemuan Ev aluasi Penerapan Pi lot Project PIO di RS Tipe C Input :(33RS) Dana Rp 279,450,000 274,175,900 98.11%
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/48 1/48 100.00%Laporan Laporan 1 1 100.00%
12 Rapat Konsul tasi Teknis Pelaksanaan Kebi jakan Direktorat Bina Input :Farmasi Komunitas dan Klinik Dana Rp 554,800,000 539,535,700 97.25%
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/86Laporan Laporan 1 1 100.00%
13 Pertemuan Penyusunan Pedoman dan Tata Cara Serti fikasi Input : . Tenaga Kefarmasi an Dana Rp 220,550,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/46Laporan Laporan 1
14 Pertemuan Penyusunan Jukl ak/Juknis Pekerjaan Kefarmasian Input : Bidang Komuni tas dan Rumah Saki t Dana Rp 239,600,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/57 1/52Naskah Naskah 1 1
9 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
15 Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasi an oleh Apoteker di Input : Apotek di Kalimantan Barat Dana Rp 58,800,000 58,785,000 99.97%
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/22 1/22 100.00%Laporan Laporan 1 1 100.00%
16 Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasi an oleh Apoteker Input : di Apotek di Riau Dana Rp 67,100,000 67,084,000 99.98%
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/24 1/24 100.00%Laporan Laporan 1 1 100.00%
17 Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasi an oleh Apoteker di Input : Apotek di NTB Dana Rp 68,450,000 65,630,000 96.00%
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/26 1/26 100.00%Laporan Laporan 1 1 100.00%
18 Fasilitasi Pembahasan Pol a Baru Praktik Kerja Profesi Apoteker Input : Dana Rp 289,650,000 278,317,900 96.09%
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/48Laporan Laporan 1 1 100.00%Rekomendasi Naskah 1 1 100.00%
19 Sosialisasi dan Advokasi Pharmaceutical Care Untuk Rumah Saki t Input :Swasta Tertentu Dana Rp 316,450,000 287,142,400 90.74%
Output : Pertemuan Paket/Orang 1/58 1/58 100.00%
Provinsi Provinsi 1 1 100.00%Laporan Laporan 1 1 100.00%
10 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
20 Pertemuan Pembantukan Pusat Pel ayanan Kefarmasi an Penyakit Input :Tertentu Dana Rp 344,300,000 307,979,800 89.45%
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/40Laporan Laporan 1 1 100.00%
21 Perjalanan Internasional Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Input : Kefarmasian Farmasi Komunitas dan Klinik Dana Rp 96,000,000
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/21 1/20 95.24%Provinsi Provinsi 1 1 100.00%Laporan Laporan 1 1 100.00%
22 RTD Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasi an oleh Input :Apoteker di Apotek Dana Rp 127,900,000 124,410,600 97.27%
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/23 1/19 82.60%Provinsi Provinsi 1 1 100.00%Laporan Laporan 1 1 100.00%
23 RTD Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasi an di Input : Puskesmas Keperawatan Dana Rp 126,700,000 126,034,000 99.47%
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/27 1/28 133.00%Provinsi Provinsi 1 1 100.00%Laporan Laporan 1 1 100.00%
24 Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasi an di Puskesmas Input :Perawatan di Jawa Timur Dana Rp 64,750,000 63,192,000 97.59%
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/18Laporan Laporan 1 1 100.00%
11 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
25 Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasi an di Puskesmas Input :Perawatan di Sulawesi Selatan Dana Rp 71,400,000 69,929,600 97.94%
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/18Laporan Laporan 1 1 100.00%
26 Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasi an di Puskesmas Input :Perawatan di Jawa Barat Dana Rp 58,800,000 58,342,500 99.22%
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/18Laporan Laporan 1 1 100.00%
27 Pilot Project PIO RS Tipe B Input :Dana Rp 942,200,000 Output :Pertemuan Paket/OrangLaporan Laporan
28 Pengembangan Software Pel ayanan Informasi Obat Input :Dana Rp 290,500,000 289,590,000 99.69%Output :Pertemuan Paket/Orang 1/23 1/23 100.00%Item Obat Item Obat 100 100 100.00%Laporan Laporan 1 1 100.00%
29 Pengadaan Komputer sebagai Alat Pengolahan Data Input :Dana Rp 220,000,000 202,917,000 92.24%Output :Printer Unit 22 22 100.00%Komputer Unit 22 22 100.00%Laporan Laporan 1 1 100.00%
12 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
30 Penyusunan Pedoman untuk Pasi en Pediatri Input : Dana Rp 43,050,000 40,273,000 93.55%
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/10 1/10 100.00%Laporan Laporan 1 1 100.00%
31 Penyusunan Pedoman Pencampuran Obat Sunti k Input :Dana Rp 40,550,000 38,238,000 94.30%Output :Pertemuan Paket/Orang 1/10 1/10 100.00%Laporan Laporan 1 1 100.00%
32 Penyusunan Pedoman Pengel olaan Bahan Si tostatika dan Bahan Input :Berbahaya Lainnya Dana Rp 40,700,000 36,520,500 89.73%
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/9 1/9 100.00%Laporan Laporan 1 1 100.00%
33 Penyusunan Pedoman Pemantauan Terapi Obat Input :Dana Rp 53,750,000 51,912,000 96.58%Output :Pertemuan Paket/Orang 1/14 1/14 100.00% / 100.00%Laporan Laporan 1 1 100.00%
34 Penyusunan Pedoman Cara Pel ayanan Kefarmasi an Yang Baik Input :Dana Rp 55,650,000 Output :Pertemuan Paket/Orang 1/13Laporan Laporan 1 1 100.00%
35 Pencetakan Buku Input :Dana Rp 220,000,000 Output :Buku Saku Judul/Eks 4/4000 4/4000 100.00%Buku Pedoman Judul/Eks 6/6000 6/6000 100.00%Juklak/Juknis Judul/Eks 1/1000 1/1000 100.00%
13 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
36 Monitoring Pelayanan Farmasi Komunitas dan Klinik Input:Dana Rp 666,150,000 Output:Kunjungan Paket/Orang 1/9 1/9 100.00%
Provinsi 3 3 100.00%Laporan Laporan 1 1 100.00%
37 Monitoring Evaluasi pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasi an Input:di Puskesmas Perawatan Dana Rp 40,750,000
Output:Kunjungan Paket/Orang 1/2 1/2 100.00%
Provinsi 1 1 100.00%Laporan Laporan 1 1 100.00%
38 Monitoring Evaluasi Pilot Project Pelaksanaan Pelayanan Kefarmasi an Input:oleh Apoteker di Apotek Dana Rp 43,350,000
Output:Kunjungan Paket/Orang 1/2 1/2 100.00%
Provinsi 1 1 100.00%Laporan Laporan 1 1 100.00%
39 Peningkatan Ketrampi lan Inter dan Intra Personal Karyawan Input :Direktorat Bina Farkomnik Dana Rp 193,160,000 192,960,000 99.90%
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/27Laporan Laporan 1 1 100.00%
40 Penyusunan Medi a KIE Peran Apoteker di RS, Apotek dan Input :Puskesmas Dana Rp 134,100,000 131,531,000 98.08%
Output :Pertemuan Paket/Orang 1/26 1/26 100.00%Laporan Laporan 1 1 100.00%
14 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
41 Penyusunan RKAKL dan DI PA Direktorat Bina Farmasi Komunitas Input :dan Klinik Tahun 2010 Dana Rp 48,450,000
Output :Pertemuan Paket/OrangNaskah Naskah 1 1 100.00%
C Peningkatan Keter sediaan, Pemer ataan dan Keter jangkauanHarga Obat dan Perbekalan Kesehatan
1 Administrasi Umum Satuan Kerj a Input :Dana Rp 89,152,000 54,962,500 61.65%OutputPertemuan Orang 19 Naskah Laporan 1
2 Penyusunan Hasi l Pendataan dan Penataan Obat Buffer Stok Input :Pusat Dana Rp 131,250,000 86,868,250 66.19%
Output :Pertemuan Orang 57 Laporan Naskah 1
3 Pembuatan Software RKO di Provinsi Jawa Barat Input :Dana Rp 143,190,000 41,190,250 28.77%Output :Pertemuan Orang 39 Data CD 1
4 Pembuatan Software Ketersedi aan Obat Prov insi dan Kab/Kota di Input :Provinsi DKI Jakarta Dana Rp 70,440,000 47,750,000 67.79%
Output :Data CD 1
15 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
5 Penyusunan Laporan Akuntabi litas Kinerja Dit Bina Oblik dan Input :Perbekkes Dana Rp 51,100,000 Belum
Output : dilaksanakanPertemuan Orang 23 Laporan Naskah 1
6 Penyusunan Laporan Tahunan Di t Bina Oblik dan Perbekkes Input :Dana Rp 51,100,000 BelumOutput : dilaksanakanPertemuan Orang 22 Laporan Naskah 1
7 Evaluasi Pengadaan Obat Buffer Stok Pusat Input :Dana Rp 178,600,000 145,644,750 81.55%Output :Pertemuan Orang 30Laporan Naskah 1
8 Rapat Konsul tasi Teknis Input :Dana Rp 512,250,000 506,116,000 98.80%Output :Pertemuan Orang 77 77 100.00%Laporan Naskah 1 1 100.00%
9 Peningkatan Pelayanan Kefarmasi an di Direktorat Bina Obat Publ ik Input :dan Perbekalan Kesehatan Dana Rp 173,875,000 167,836,500 96.53%
Output :Pertemuan Orang 54 54 100.00%Laporan Naskah 1 1 100.00%
10 Peningkatan Kapasi tas Sumber Daya Manusi a di Luar Negeri Input :Dana Rp 105,000,000 BelumOutput : dilaksanakanPertemuan Orang 3Laporan Naskah 1
16 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
11 Pembekalan Petugas Pengel ola Obat di Daerah Perbatasan Input :Dana Rp 111,798,000 104,041,450 93.06%Output :Pertemuan Orang 31 31 100.00%Laporan Naskah 1 1 100.00%
12 Sosialisasi Software Ketersediaan Obat Prov insi dan Kab/Kota Input :di Provinsi Banten Dana Rp 93,760,000 85,022,500 90.68%
Output :Pertemuan Orang 27 27 100.00%Laporan Naskah 1 1 100.00%
13 Sosialisasi Software Ketersediaan Obat Prov insi dan Kab/Kota di Input :Provinsi Sumatera Selatan Dana Rp 143,437,000 133,579,000 93.13%
Output :Pertemuan Orang 41 41 100.00%Laporan Naskah 1 1 100.00%
14 Sosialisasi Software Ketersediaan Obat Prov insi dan Kab/Kota di Input :Provinsi Sulawesi Tenggara Dana Rp 168,194,000 155,052,000 92.19% Output :
Pertemuan Orang 39 39 100.00%Laporan Naskah 1 1 100.00%
15 Sosialisasi Software Ketersediaan Obat Prov insi dan Kab/Kota di Input :Provinsi Maluku Dana Rp 181,952,000 169,549,550 93.18%
Output :Pertemuan Orang 30 30 100.00%Laporan Naskah 1 1 100.00%
16 Sosialisasi Software Ketersediaan Obat Prov insi dan Kab/Kota di Input :Provinsi Sulawesi Selatan Dana Rp 174,795,000 163,801,500 93.71%
Output :Pertemuan Orang 45 45 100.00%Laporan Naskah 1 1 100.00%
17 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
17 Sosialisasi Software Ketersediaan Obat Prov insi dan Kab/Kota di Input :Provinsi DI Yogyakarta Dana Rp 86,260,000 82,285,200 95.39%
Output :Pertemuan Orang 23 23 100.00%Laporan Naskah 1 1 100.00%
18 Sosialisasi Software Ketersediaan Obat Prov insi dan Kab/Kota di Input :Provinsi Kalimantan Selatan Dana Rp 164,195,000 163,801,500 99.76%
Output :Pertemuan Orang 38Laporan Naskah 1 1 100.00%
19 Bimbingan Teknis Pengelolaan Obat Publ ik dan Perbekalan Input :Kesehatan di Kab/Kota Dana Rp 766,500,000 640,315,966 83.54%
Output :Kunjungan Prov 33
Kab/Kota 66 Pertemuan Orang 25 Laporan Naskah 1
20 Perencanaan Pengadaan Obat Publ ik dan Perbekalan Kesehatan Input :Berdasarkan Perencanaan Obat Terpadu di Provinsi Kalimantan Dana Rp 199,390,000 195,291,200 97.94%Selatan Output :
Pertemuan Orang 63 63 100.00%Laporan Naskah 1 1 100.00%
21 Perencanaan Pengadaan Obat Publ ik dan Perbekalan Kesehatan Input :Berdasarkan Perencanaan Obat Terpadu di Provinsi Kalimantan Dana Rp 234,407,000 233.094.000 99.44%Timur Output :
Pertemuan Orang 66 59 89.40%Laporan Naskah 1 1 100.00%
18 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
22 Perencanaan Pengadaan Obat Publ ik dan Perbekalan Kesehatan Input :Berdasarkan Perencanaan Obat Terpadu di Provinsi Bangka Dana Rp 149,704,000 135,363,750 90.42%Belitung Output :
Pertemuan Orang 51 51 100.00%Laporan Naskah 1 1 100.00%
23 Perencanaan Pengadaan Obat Publ ik dan Perbekalan Kesehatan Input :Berdasarkan Perencanaan Obat Terpadu di Provinsi Sumatera Dana Rp 202,698,000 186,400,250 91.96%Barat Output :
Pertemuan Orang 69 51 100.00%Laporan Naskah 1 1 100.00%
24 Monitoring Ketersediaan dan Harga Obat Input :Dana Rp 768,328,000 580,992,020 75.62%Output :Kunjungan Prov 33
Kab/Kota 33 Pertemuan Orang 21 Laporan Naskah 1
25 Penyusunan Profi l Pengelolaan Obat di Kab/Kota di Provinsi Jawa Input :Timur Dana Rp 371,369,000 337,334,200 90.84%
Output :Pertemuan Orang 69 68 98.55%Laporan Naskah 1 1 100.00%
26 Penyusunan Blue Print Direktorat Bina Obat Publ ik dan Perbekalan Input :Kesehatan Dana Rp 141,012,000 30,134,750 21.37%
Output :Pertemuan Orang 43 Laporan Naskah 1
19 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
27 Penyusunan Rencana dan Ev aluasi Program Input :Dana Rp 59,300,000 55,898,750 94.26%Output :Pertemuan Orang 27 27 100.00%Laporan Naskah 1 1 100.00%
28 Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat di Yogyakarta dan Pengol ahanInput :Data di Provinsi Jawa Barat Dana Rp 583,458,000 580,728,400 99.53%
Output :Pertemuan Orang 114 112 97.39%Laporan Naskah 1 1 100.00%
29 Penyusunan Rencana Kebutuhan Obat Program Kesehatan di Input :Provinsi Jawa Barat Dana Rp 62,850,000 58,001,500 92.29%
Output :Pertemuan Orang 28 28 100.00%Laporan Naskah 1 1 100.00%
30 Penyusunan Pedoman Pengel olaan Vaksin di Propinsi Jawa Barat Input :Dana Rp 167,170,000 143,340,500 85.75%Output :Pertemuan Orang 29 29 100.00%Laporan Naskah 1 1 100.00%
31 Penyusunan Pedoman Pengel olaan Obat dan Perbekal an Kesehatan Input :Haji di Propinsi Jawa Barat Dana Rp 160,226,000 133,059,550 83.04%
Output :Pertemuan Orang 29 33 113.79%Laporan Naskah 1 1 100.00%
32 Advokasi Pengelolaan Obat Terpadu di Provinsi Sulawesi Utara Input :Dana Rp 182,849,000 159,613,000 87.29%
Output :Pertemuan Orang 46 Laporan Naskah 1
20 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
33 Advokasi Pengelolaan Obat terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Input :Timur Dana Rp 207,927,000 164,394,000 79.06%
Output :Pertemuan Orang 43 Laporan Naskah 1
34 Pengadaan Alat Pengolah Data Input :Dana Rp 42,698,000 42,691,000 99.98%Output :Notebook Unit 1 1 100.00%Printer Unit 1 1 100.00%Paper SSC Unit 1 1 100.00%
35 Operasional Instalasi Farmasi Nasional Input :Dana Rp 69,766,000 45,774,400 65.61%Output :Perlengkapan Paket 1
D Menjamin Obat dan Per bekalan Kesehatan memenuhi Persyaratan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan
1 Administrasi Kegiatan Input :Dana Rp 57,205,000 Output :
2 Penyusunan Standar Prosedur Bi nwasdal Alat Kesehatan Input : Dana Rp 238,650,000 Output :
3 Penyusunan Rev isi Pedoman Peri klanan Alkes PKRT Input :Dana Rp 97,350,000 Output :
21 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
4 Penyusunan Pedoman Tekni s Penilaian Alkes Input :Dana Rp 106,880,000 Output :
5 Revisi Pedoman Pelaksanaan sampl ing Alkes dan PKRT Input :Dana Rp 76,690,000 Output :
6 Pelaksanaan Post Market Surv eillance Alkes dan PKRT di Lapangan Input :Dana Rp 809,690,000 Output :
7 Penyusunan Rancangan Standard Nasi onal Indonesia Alkes PKRT Input : Dana Rp 389,400,000 Output :
8 Penyusunan Daftar Usul an Kegiatan Direktorat Bina Prodis Alkes Input : Tahun 2010 Dana Rp 123,500,000
Output :
9 Sosialisasi Pada Industri Alkes dalam Rangka Pelaksanaan Inputs :Harmonisasi ASEAN Dana Rp 261,590,000
Outputs :
22 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
10 Sosialisasi Pada Industri Alkes dalam NSW Input :Dana Rp 261,590,000 Output :
11 Rapat Konsul tasi Teknis Direktorat Bina Prodis Alkes Input:Dana Rp 466,650,000 Output:
12 Pembahasan Perkembangan I PTEK dalam rangka Binwasdal Alkes Input :dan PKRT Dana Rp 324,024,000
Output :
13 Penerapan Harmoni sasi Peraturan Alkes Pada Tingkat ASEAN Input :dalam mengantisipasi AFTA Dana Rp 198,500,000
Output
14 Persiapan Penerapan I SO 9001 pada Pel ayanan Perizinan Alkes Input :PKRT Dana Rp 142,700,000
Output
15 Kajian Bahan Akti f yang digunakan pada PKRT Input :Dana Rp 126,550,000 Output
23 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
16 Pengadaan Alat Pengolahan Data Input : Dana Rp 47,300,000
Output
17 Peningkatan Sistem pembina Alkes dalam rangka Anti sipasi Input :Globalisasi Dana Rp 179,000,000
Output
18 Peningkatan Kemampuan I ndustri pada Penerapan CSDT untuk Input :Alkes dalam rangka Penerapan Harmoni sasi ASEAN Dana Rp 269,090,000
Output
19 Peningkatan Kemampuan SDM Pusat dal am pelaksanaan NSW Input :
Dana Rp 151,790,000 Output
20 Peningkatan kemampuan SDM dal am Penerapan serti fikasi ISO Input :13485 Dana Rp 490,125,000
Output
21 Peningkatan Kemampuan SDM Pada Teknol ogi Alkes dalam rangka Input :Pemberian Izin Edar Dana Rp 169,740,000
Output
24 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
22 Peningkatan kemampuan SDM dal am Audit Sarana Produksi dan Input :
Distribusi Alkes Dana Rp 391,100,000 Output
23 Peningkatan Kemampuan SDM Pusat dal am Manajemen Pelayanan Input :Dana Rp 136,010,000
Output
24 Monitoring dalam rangka Pembi naan Produksi dan Distribusi Alat Input :Kesehatan dan PKRT Dana Rp 314,400,000
Output
25 Penilaian Alkes dan PKRT dalam rangka pemberi an Izin Edar Input :Dana Rp 232,530,000 Output
26 Evaluasi dan Monitoring Kegiatan Direktorat Bina Produksi dan Input :Distribusi Alat Kesehatan Dana Rp 56,260,000
Output
27 Analisa dan Evaluasi Kemampuan Industri Alat Kesehatan dal am Inputs :27 Analisa dan Evaluasi Kemampuan Industri Alat Kesehatan dal am Inputs :
rangka Harmoni sasi ALKES Dana Rp 276,620,000 Outputs :
25 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
28 Evaluasi Penyusunan Pengkodean HS Al kes dalam rangka NSW Inputs :Dana Rp 72,350,000 Outputs :
29 Inventarisasi dan Evaluasi Data Perizinan Inputs :Dana Rp 179,874,000 Outputs :
30 Evaluasi dan Pembahasan Peredaran i klan Produk Alkes dan PKRT Inputs :dalam rangka Binwasdal Dana Rp 230,602,000
Outputs :
31 Evaluasi Perijinan Ekspor dan I mpor Alkes dan PKRT Inputs :Dana Rp 122,180,000 Outputs :
Sekretariat
E Program Penunjang T eknis Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
1 Pengembangan SDM Bi dang Perencanaan Input:Dana Rp 60,000,000 Output :SDM Paket 2 Laporan Naskah 1
26 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
2 Peningkatan Kemampuan di bidang Pengelolaan Data dan Informasi Input :Dana Rp 80,000,000 Output :SDM Paket 2 Laporan Naskah 1
3 Peningkatan Kemampuan Tenaga Moni toring dan Evaluasi Input :Dana Rp 30,000,000 10,150,000 33.83%Output :SDM Paket 1 1 100.00%Laporan Naskah 1
4 Pembahasan dan Penyusunan Materi Website Direktorat Jenderal Input :Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dana Rp 314,600,000 66,870,000 21.25%
Output :Pertemuan Orang 25 25 100.00%Laporan Naskah 1
5 Pemutakhiran Data Kefarmasi an dan Alat Kesehatan Tingkat Nasional Input :Dana Rp 779,800,000 759,591,000 97.41%Output :Pertemuan Orang 126 126 100.00%Laporan Naskah 1
6 Pengembangan Rencana Program dan Penganggaran Input :Dana Rp 398,350,000 343,938,000 86.34%Output :Kunjungan Propinsi 33 30 90.91%
Orang 66 60 90.91%Laporan Naskah 1
7 Pemantapan Kinerja Program Dekonsentrasi di daerah tahun 2009 Input :Dana Rp 402,350,000 344,268,000 85.56%Output :Kunjungan Kunjungan 33 30 90.91%Pertemuan Pertemuan 20 Laporan Laporan 1
27 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
8 Pembekalan dan Pemantapan Program Perencanaan Input :Dana Rp 174,750,000 152,600,000 87.32%Output :Pertemuan Orang 28 28 100.00%Laporan Naskah 1
9 Review Penerapan Sistem Pelaporan Narkoti ka dan Psikotropika Input :dan Sistem Pelaporan Dinamika Obat PBF Dana Rp 719,120,000 149,939,200 20.85%
Output :Pertemuan Orang 122 40 32.79%
Regional 3 1 33.33%Provinsi 33 11 33.33%
Laporan Naskah 1
10 Monitoring dan Evaluasi Program Obat dan Perbekal an Kesehatan Inputsesuai PP 39/2007 Dana Rp 282,750,000 279,360,000 98.80%
OutputKunjungan Provinsi 33 33 100.00%Pertemuan Naskah 20 20 100.00%Laporan Orang 1
11 Pertemuan Pengendal ian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana InputPembangunan Program Obat dan Perbekal an Kesehatan Tingkat PusatDana Rp 88,750,000 49,850,000 56.17%
OutputPertemuan Orang 20 20 50.00%Laporan Naskah 1
12 Rapat konsul tasi Teknis Program Bina Kefarmasian dan Alat KesehatanInputDana Rp 1,884,500,000 913,346,000 48.47%OutputPertemuan Orang 278 140 50.36%
Provinsi 33 33 50.00%Laporan Naskah 1
28 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
13 Penyusunan Bahan Raker DPR dan Pi dato Presiden InputDana Rp 88,000,000 29,145,000 33.12%OutputPertemuan Orang 10 10 100.00%Bahan RDP Dokumen 1 1 100.00%Bahan Nota KeuanganDokumen 1 1 100.00%Laporan Naskah 1
14 Rapat Koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Dasar InputDitjen Binfar dan Alkes Dana Rp 482,100,000 129,900,000 26.94%
OutputPertemuan Orang 175 60 34.28%Draft Renja Dokumen 1 1 100.00%Draft RKP Dokumen 1 1 100.00%Draft RPJMN Dokumen 1 Laporan Naskah 1
15 Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Internet InputDana Rp 100,000,000 9,500,000 9.50%OutputPenataan Jaringan LANPaket 1 dan Sistem InformasiLaporan Naskah 1
16 Pengumpulan Data dan Informasi Bidang Kefarmasi an dan Alat InputKesehatan Dana Rp 448,400,000 373,911,000 83.39%
OutputKunjungan Provinsi 33 30 90.91%Pertemuan Orang 20 Laporan Naskah 1
29 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
17 Penyusunan Program dan Rencana Kerj a Setditjen Binfar dan Alkes InputDana Rp 671,150,000 560,730,000 83.55%OutputPertemuan Orang 217 197 90.78%Draft RKT Dokumen 1 1 100.00%Draft RKAKL Dokumen 1 1 100.00%Draft DIPA Dokumen 1 1 100.00%Draft RAB Dokumen 1 1 100.00%Draft TOR Dokumen 1 1 100.00%Laporan Naskah 1
18 Koordinasi Lintas Sektor dalam Penyusunan Program dan InputPenanggaran Dana Rp 162,500,000 112,641,500 69.32%
OutputPertemuan Orang 30 20 66.67%Laporan Naskah 1
19 Updating Kodifikasi Obat dan Kefarmasi an InputDana Rp 215,400,000 47,380,000 21.99%OutputPertemuan Orang 20 20 25.00%Laporan Naskah 1
20 Penyelenggaraan Kesehatan Haj i InputDana Rp 215,400,000 OutputPertemuan Orang 40 Kunjungan Orang/LN 5Laporan Naskah 1
21 Penyusunan Laporan Tahunan Di tjen Binfar dan Alkes InputDana Rp 226,578,000 169,036,000 74.60%OutputPertemuan Orang 20 20 75.00%Buku Laptah Eksemplar 200 Laporan Naskah 1 1
30 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
22 Pelaksanaan Kegi atan National Single Window (NSW) InputDana Rp 505,742,000 Output
23 Pembinaan Sistem Tata Persuratan di Lingkungan Di tjen Binfar Inputdan Alkes Dana Rp 178,825,000
Output
24 Penataan Berkas dan si stem Kearsipan Dinamis Ditjen Binfar dan InputAlkes Dana Rp 235,550,000
Output
25 Pengepakan/Pengi riman/Pengangkutan Barang Input : Dana Rp 55,000,000
Output
26 Implementasi Pembinaan Aplikasi Software Gaji Direktorat Jenderal Input : Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dana Rp 26,361,000
Output
27 Pemutakhiran Data Gaj i Pegawai Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Input Kesehatan Dana Rp 17,752,000
Output
31 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
28 Pembinaan Sistem Pelaporan Barang Mi lik Negara (BMN) bersumber InputAPBN Dana Rp 610,648,000
Output
29 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Mi lik Negara Input(BMN) untuk Tahun 2010 Dana Rp 34,050,000
Output
30 Rekonsiliasi Pelaporan Barang Mi lik Negara Di tjen Bina Kefarmasian Inputdan Alat Kesehatan bersumber APBN di Propinsi dan Kabupaten/ Dana Rp 436,830,000 Kota Output
31 Penyusunan Laporan Barang Mi lik Negara (BMN) Bersumber APBN InputDana Rp 272,450,000 Output
32 Daftar Urut Kepangkatan (DUK) bagi PNS di Lingkungan Di tjen Bina Input Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dana Rp 48,650,000 Output
33 Penyusunan Formasi Pegawai Direktorat Jenderal Bina Input Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dana Rp 37,300,000
Output
32 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
34 Koordinasi Lintas Sektor dalam bidang Kepegawai an, BMN dan Input Administrasi Umum Dana Rp 65,000,000
Output
35 Pembahasan dan Peni laian Tim Penilai Jabatan Fungsi onal Apoteker Input dan Asisten Apoteker Dana Rp 77,100,000
Output
36 Pembinaan Jabatan Fungsi onal Apoteker dan Asi sten Apoteker di Input Kabupaten/Kota Dana Rp 520,300,000
Output
37 Peningkatan Kompetensi Tim Penilai Jabatan Fungsi onal Apoteker Input dan Asisten Apoteker Dana Rp 505,400,000
Output
38 Penyusunan Pemutakhi ran Data Kepegawai an di Lingkungan Di tjen InputBina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dana Rp 37,300,000
Output
39 Pemetaan Tenaga Kefarmasi an Input Dana Rp 343,100,000 Output
33 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
40 Percepatan Penyel esaian Sistem Informasi Manajemen Kepegawai an Input (SIMK) bagi PNS Dana Rp 37,300,000 Output
41 Pelantikan/Pengambi lan Sumpah Jabatan InputDana Rp 8,000,000 Output
42 Peningkatan Kompetensi /Kapasitas Pegawai Ditjen Binfar dan Alkes InputDana Rp 582,880,000 Output
43 Pakaian dinas pegawai InputDana Rp 56,250,000 Output
44 Perawatan gedung/Ruang Kantor InputDana Rp 178,515,000 Output
45 Perlengkapan kantor sehari -hari InputDana Rp 102,125,000 Output
34 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
46 Perawatan kendaraan bermotor roda 4/6/10 InputDana Rp 277,950,000 Output
47 Perawatan kendaraan bermotor roda 2 InputDana Rp 67,200,000 Output
48 Langganan daya dan j asa Input 417,096,000 Dana RpOutput
49 Cetakan kop surat, ampl op InputDana Rp 494,000,000 Output
50 Evaluasi pengadaan barang dan j asa InputDana Rp 444,520,000 Output
51 Pengadaan Alat Pengolah Data InputDana Rp 360,000,000 Output
35 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
52 Pelatihan Manajemen Peningkatan SDM di bidang Kesekretari atan InputDitjen Binfar dan Alkes Dana Rp 65,300,000
Output
53 Pembayaran gaj i/Lembur/tunjangan Pegawai InputDana Rp 9,509,764,000 Output
54 Pengadaan Vaksi n Reguler InputDana Rp 400,000,000,000 Output
55 Pengadaan Obat-obatan Bufferstock InputDana 479,000,000,000 Output
56 Honor Tim InputDana 364,500,000 Output
57 Administrasi Kegiatan InputDana Rp 539,460,000 Output
36 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
58 Penanggulangan Bencana InputDana Rp 275,780,000 Output
59 Penyusunan Penghi mpunan Peraturan Perundang-undangan Bi dang Input Keuangan Dana Rp 33,050,000
Output
60 Penyusunan Buku Laporan Real isasi Anggaran Input Dana Rp 35,950,000 Output
61 Penyusunan Buku Laporan Real isasi Anggaran dan Neraca Ti ngkat Input Eselon I Dana Rp 45,400,000 Output
62 Penyusunan Rencana Kerj a Pelaksanaan Kegi atan (RPK) Input Dana Rp 33,350,000
Output
63 Penyusunan Petunj uk Teknis Pelaksanaan Anggaran Input Dana Rp 22,700,000 Output
37 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
64 Penyusunan Standar Bi aya Umum/Khusus Input Dana Rp 27,920,000 Output
65 Penyusunan Pembukuan dan Veri fikasi Pertanggungjawaban Input Keuangan Semester I dan II Dana Rp 43,400,000
Output
66 Pengembangan SDM Bi dang Keuangan Input Dana Rp 50,700,000 Output
67 Peningkatan Kemampuan SDM Program NHA Input Dana Rp 66,000,000 Output
68 Pengumpulan Data Program NHA InputDana Rp 284,400,000 Output
69 Teknical Assisten Program NHA InputDana Rp 196,800,000 Output
38 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
70 Pembinaan Perbendaharaan dal am rangka Peni ngkatan SDM Input Dana Rp 99,150,000
Output
71 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan InputDana Rp 323,400,000 Output
72 Pemantapan Software Moni toring Pertanggungj awaban Anggaran Input Dana Rp 43,400,000
Output
73 Penyusunan Bahan Nota Keuangan InputDana Rp 32,050,000 Output
74 Pembinaan dan Ev aluasi Hasil-Hasil Pemeriksaan (LHP) InputDana Rp 110,400,000 Output
75 Rekonsiliasi Data Temuan Hasi l Pemeriksaan Itjen/PBKP/BAPEKA InputDana Rp 43,400,000 Output
39 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
76 Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah dalam rangka Peni ngkatan InputSDM Dana Rp 66,100,000
Output
77 Pengolahan Data Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Semester I Inputdan II Dana Rp 45,400,000
Output
78 Rekonsiliasi Data Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) Semester I Inputdan II Dana Rp 45,400,000
Output
79 Technical Assistence Sistem Akuntansi InputDana Rp 278,520,000 Output
80 Pemataan Data SAP InputDana Rp 335,460,000 Output
81 Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa InputDana Rp 666,860,000 Output
40 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
82 Rekonsiliasi Data Perhitungan Anggaran (PA) Semester I dan II Input Dana Rp 222,340,000
Output
83 Tindak Lanjut Hasil Pembukuan dan Veri fikasi Pertanggungjawaban InputKeuangan Dana Rp 156,240,000
Output
84 Penyusunan Harga Perhi tungan Sendi ri Input Dana Rp 123,190,000 Output
85 Penyusunan dan Pembahasan Target PNBP InputDana Rp 22,700,000 Output
86 Rekonsiliasi PNBP InputDana Rp 65,440,000 Output
87 Tindak Lanjut Laporan Hasi l Pemeriksaan InputDana Rp 22,700,000 Output
41 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
88 Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Input(TP/TGR) Dana Rp 110,400,000
Output
89 Pemantauan Data dan Anal isa Anggaran Input Dana Rp 354,420,000 Output
90 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Input Dana Rp 126,200,000 Output
91 Konsinyasi Penyusunan Laporan Tentang Peri jinan PBF, Industri Input Farmasi, IOT, Kosmetika, Prekursor Dana Rp 160,000,000
Output
92 Koordinasi Lintas Sektor Antar Departemen, Uni t Utama dan Daerah Input tentang Satgas Prekursor Dana Rp 96,000,000
Output
93 Review Inventaris Permenkes tentang Perubahan Prekursor Input Dana Rp 128,000,000 Output
42 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
94 Pembahasan RPP dan Kepmenkes tentang Pekerj aan Kefarmasian Input 186,500,000 Dana Rp Output
95 Pembahasan Rev iew Inventaris Kepmenkes tentang Obat Input Psikotropika Dana Rp 128,000,000
Output
96 Pemantauan Penanganan Kasus Hukum, Pengaduan Masyarakat Input Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dana Rp 182,800,000
Output
97 Pembahasan Interdep dan Antardep tentang Naskah Akademi k RUU Input Obat Dana Rp 381,000,000
Output
98 Pembahasan Lanj utan Revisi RUU tentang Kesehatan Input Dana Rp 125,000,000 Output
99 Pembahasan Rev isi RUU tentang Psi kotropika Input Dana Rp 248,000,000
Output
43 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
100 Pengembangan SDM di bidang Hukum InputDana Rp 28,000,000 Output
101 Pemantauan/Moni toring/Evaluasi Peraturan Perundang-undangan InputDitjen Binfar dan Alkes Dana Rp 460,500,000
Output
102 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan bi dang Kefarmasi an Input dan Alat Kesehatan Dana Rp 877,644,000
Output
103 Penyusunan LAKI P Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Input Kesehatan Dana Rp 258,340,000
Output
104 Advokasi Pelaksanaan Pembagi an Urusan Pemeri ntahan Antara Input Pemerintah, Pemerintah Daerah Prov insi, dan Pemerintah Daerah Dana Rp 183,000,000 Kabupaten/Kota Bi dang Kefarmasi an dan Alat Kesehatan Output
105 Pertemuan Pembahasan Norma, Standar, Prosedur dan Kri teria Input(NSPK) Urusan Pemeri ntahan Bidang Kefarmasi an dan Alat Dana Rp 109,750,000 Kesehatan Output
44 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
106 Penyusunan Pedoman Tata Hubungan Kerj a Direktorat Jenderal Input Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dana Rp 253,250,000
Output
107 Penyempurnaan Organi sasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian Input dan Alat Kesehatan Dana Rp 194,250,000
Output
108 Penyusunan Penetapan Ki nerja di Lingkungan Di rektorat Jenderal InputBina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dana Rp 105,000,000
Output
109 Koordinasi Lintas Sektor Antar Uni t dan Daerah (sebagai Input Narasumber) dan mengi kuti Rapat Koordinasi Antar Departemen Dana Rp 109,000,000 tentang Organisasi Output
110 Pelaksanaan Peni laian Unit Pelayanan Percontohan di Lingkungan InputDepartemen Kesehatan (Pusat dan Daerah) Dana Rp 138,000,000
Output
111 Penyusunan Substansi Materi Promosi Direktorat Jenderal Bina Input Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dana Rp 75,600,000
Output
45 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
112 Penyusunan Bul etin INFARKES Direktorat Jenderal Bina Input Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dana Rp 272,000,000
Output
113 Press Tour Mengikuti Kunjungan Kerja Menteri Kesehatan/Di rektur InputJenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (2009) Dana Rp 218,250,000
Output
114 Pameran Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan InputDana Rp 214,485,000 Output
115 Penyusunan Supl emen Farmakope Edi si Herbal InputDana Rp 750,000,000 Output
116 Penyusunan Supl emen Farmakope I ndonesia InputDana Rp 500,000,000 Output
117 Pelaksanaan Kegi atan Dekonsentrasi InputDana Rp 15,094,305,000 Output
46 Form PKK
Presentase Program Uraian Indikator Satuan Rencana Realisasi Pencapaian Keterangan
Kinerja Tingkat Capaian Rencana T ingkat(Target) Capaian (T arget)
1 2 3 4 5 6 7 8
K e g i a t a n
118 Rapat Kerja Pejabat Input :Dana Rp 629,200,000 Output:
119 Rapat Koordinasi kerja Ditjen Binfar dan Alkes Input :Dana Rp 152,400,000 Output:
120 Perjalanan Internasional dalam rangka pelaksanaan program Input :kefarmasian dan alat kesehatan Dana Rp 876,600,000
Output:
47 Form PKK
Formulir PPS
Instansi/Unit Organisasi : Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Sasaran Indikator Sasaran Rencana Tingkat Realisasi Presentase Pencapaian KeteranganCapaian (Target) Rencana Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6
PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
1. Peningkatan Kerasionalan 1. Ketersediaan obat esensial generik 95% penggunaan Obat dan Perbek alan di sarana pelayanan kesehatan Kesehatan
2. Anggaran obat esensial generik di 25% sektor publik setara dengan 1 US $/kapita/tahun (1US $ Rp. 9000)
3. Puskesmas dan jaringannya yang 95% tersedia cukup obat dan alat kesehatan dasar
2. Peningkatan mutu pelayanan farmasi 1. RS. Pemerintah yang menggunakan 100% komunitas dan farmasi rumah sak it formularium RS yang direvisi secara
berkala
2. Kab/Kota yang puskesmas telah 100% melaksanakan penggunaan obat secara rasional
3. Peningkatan Ketersediaan, 1. RSU Pemerintah yang menerapkan 60% Pemerataan dan Keterjangk auan Pelayanan Informasi Obat Harga Obat dan Perbek alan Kesehatan
2. Apotek percontohan yang 50% melaksanakan Pelayanan Informasi Obat
Pengukuran Pencapaian SasaranTahun 2009
1 Form PPS
Sasaran Indikator Sasaran Rencana Tingkat Realisasi Presentase Pencapaian KeteranganCapaian (Target) Rencana Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6
4. Menjamin Obat dan Perbek alan 1. Alat Kesehatan yang beredar 90% Kesehatan Memenuhi Persy aratan memenuhi persyaratan Mutu, Keamanan, dan Kemanfaatan
2. Iklan alat kesehatan yang memenuhi 60% persyaratan
5. Program Penunjang T eknis Jumlah Desa yang mempunyai obat 70.000 desa Pelayanan Kefarmasian dan alat esensial dan alat kesehatan dasar Kesehatan
2 Form PPS