1
fl p
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan : 1 26 Urusan Wajib Perpustakaan Organisasi 1 26.01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI •ub Unit Organisasi 1 26 . 01 . 01 BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH K O D E
P R O G R A M &
K E G I A T A N URAIAN
L O K A S I
K E G I A T A N
T A R G E T K I N E R J A
S u m b e r D a n a
TRIWULAN
I I I I I IV JUMLAH
8 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1,26 . 1.26.01. 01
1,26 .1.26.01. 01. 01
1,26 . 1.26.01. 01. 02
1,26 .1.26.01. 01. 04
1,26. 1.26.01. 01 .07"
1,26 , 1.26.01. 01 . 08
1,16 . 1.26.01. 01. 09 | , N . 1.26.01. 01.10
1.26.01. 01.11
1,26.01.01.12
01 .01 .13
1.26.01 . 01. 14
1.26.01 . 01 . 15
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS
Penyediaan jasa administraa keuangan "
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan penjndang-undangan
BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI& PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI
BAPAPSI& PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI &
PEMKAB BANDUNG BAPAPSI& PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI& PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI& PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI& PEMKAB
100%
1 Paket
12 Bulan
29 Orang
—Sfierkas
17 Macam
9 Jenls
1 Paket/Tahun
1 Paket/Tahun
9 Macam
16 Macam
9 Macam
6 Judul Surat Kabar & Majalah
337.338.522,00 150.861.552,00 553.135.008,00 351.624.426,00 1.392.959.508,00
358.000,00
38.100.000,00
0,00
13.669.100,00
18.105.000,00
11.400.000,00 123.979.850,00
20.804.000,00
2.500.000,00
25.000.000,00
17.675.000,00
3.930.000,00
3.112.000,00
16.400.000,00
0,00
19.323.000,00
15.000.000,00
6.600.000,00 0,00
867.500,00
0,00
0,00
28.470.000,00
3.930.000,00
1.132.000,00
33.150.000,00
30.000.000,00
22.825.000,00
16.552.500,00
26.410.000,00 0,00
19.312.750,00
4.106.000,00
247.820.000,00
0,00
3.930.000,00
1.587.000,00
44.550.000,00
0,00
-3.350.000,00
16.552.500,00
8.900.000,00 0,00
2.358.750,00
2.202.000,00
202.693.300,00
0,00
3.930.000,00
6.189.000,00
132.200.000,00
30.000.000,00
-59.167.100,00
66.210.000,00
53.310.000,00 123.979.850,00
43.343.000,00
8.808.000,00
475.513.300,00
46.145.000,00
15.720.000,00
in I ' I 'A ' . H I I .' ,i Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH K O D E
P R O G R A M &
K E G I A T A N URAIAN
L O K A S I
K E G I A T A N
T A R G E T
K I N E R J A
S u m b e r D a n a
TRIWULAN
II i n IV JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
1,26.01.01.17
1,26.01. 0 1 . 1 8
11.26.01 . 0 1 . 1 9
1,26.01. 0 1 . 20
, 1.26.01.02
, 1.26.01. 02 . 05
, 1,26.01. 02 . 1 0 , 1.26.01.02 . 22
, 1.26.01. 02 . 24
, 1.26.01.02 . 4 2
, 1.26.01.03
, 1.26.01. 03 . 02
, 1.26.01. 03 . 0 5
. 1,26,01.06
, 1,26.01. 06 . 01
1.26.01.06 . 02
1,1ft, 1,26.01 . 06 . 03
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Pengadaan mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan nrtin/berkala kendaraan dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Program peningkatan disiplin aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta pedengkapannya Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
BANDUNG BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI& PEMKAB
BANDUNG
BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI
BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI
Kabupaten Bandung
BAPAPSI
BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG
BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG BAPAPSI & PEMKAB
BANDUNG
800 Box
320 HOK
4 Orang
159 HOK
100%
1 Unit
9 Macam
4 Gedung
28 Unit
1 Paket
100%
53PNS
218 Stel
100%
9 Dokumen
2 Dokumen
2 Dokumen
12.580.072,00
26.000.000,00
14.837.500,00
8.400.000,00
6.721.552,00
30.000.000,00
14.837.500,00
5.600.000,00
23.125.000,00
89.934.258,00
14.837.500,00
20.000.000,00
12.323.376,00
38.340.000,00
14.837.500,00
0,00
54.750.000,00
184.274.258,00
59.350.000,00
34.000.000,00
92.550.000,00 566.030.000,00 512.549.035,00 70.280.965,00 1.241.410.000,00
0,00
0,00 0,00
92.550.000,00
0,00
145.090.000,00
46.640.000,00
98.450.000,00
4.788.000,00
4.788.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
283.490.000,00
80.850.000,00
171.660.000,00
156.660.000,00 0,00
184.229.035,00
0,00
0,00 0,00
70.280.965,00
171.660.000,00
156.660.000,00 283.490.000,00
427.910.000,00
201.690.000,00 0,00 0,00 201.690.000,00
0,00 0,00 0,00 145.090.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.640.000,00
98.450.000,00
20.393.000,00 3.850.000,00 26.662.000,00 55.693.000,00
16.350.000,00
2.240.500,00
1.802.500,00
3.850.000,00
0,00
0,00
16.334.000,00
2.153.000,00
0,00
41.322.000,00
4.393.500,00
1.802.500,00
i •> Haiaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : K O D E
P R O G R A M &
K E G I A T A N URAIAN
L O K A S I
K E G I A T A N
T A R G E T
K I N E R J A
S u m b e r D a n a
TRIWULAN
II III IV JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9 1.26 . 1.26.01. 06 . 04
1.25 .1 .26.01.15
1,25 .1 .26.01.15 . 02
1,25 . 1.26.01.15 . 03
•,25 .1 .26.01.15 . 06
1.24 . 1.26.01. 15
. 1.26.01. 15 . 02
.24 . 1.26.01.15 . 06
. 1.26.01.16
. 1.26.01.16 . 01
,24 . 1.26.01. 16 . 02
| • I 1.26.01.16.03
. 1.26.01. 16 . 04
, 1.26.01.17
1.16 .01.17.01
i 26.01.17
1 .26 .01.17.02 1 .26 .01.17.03
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi Pengkajian dan pengembangan sistem informasi
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
Pengumpulan data
Kajian sistem administrasi kearsipan
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip
Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
BAPAPSI 8i PEMKAB
BANDUNG
PEMKAB BANDUNG PEMKAB
BANDUNG PEMKAB
BANDUNG
BAPAPSI Kabupaten Bandung Badan
Perpustakaa n, Arsip dan Pengembang
an Sistem
DEPO ARSIP PEMKAB
BANDUNG Depo Arsip
KAB. BANDUNG BAPAPSI
Kabupaten Bandung BAPAPSI
Kabupaten Bandung
PEMKAB BANDUNG
BAPAPSI BAPAPSI
Kabupaten
1 Dokumen
6 Aplikasi
1 Paket
25 Kali
1 Paket
5 Berkas Peta, 25 Berkas Photo,
50 Berkas Dok/Arsip 3 Berkas
4 Dokumen
1 5 %
1 Paket
6500 Record
1 Paket
1 Paket
544 Orang
4 Kegiatan
15%
2 Gedung
31 Lembaga
0,00 0,00 0,00 8.175.000,00
719.418.550,00 958.301.750,00 1.647.664.750,00 676.902.250,00
497.043.550,00
187.414.000,00
34.961.000,00
460.961.250,00
309.829.500,00
187.511.000,00
715.156.250,00
584.197.500,00
348.311.000,00
326.166.250,00
303.359.000,00
47.377.000,00
30.525.000,00 34.850.000,00 31.000.000,00 9.925.000,00
5.000.000,00
25.525.000,00
21.000.000,00
13.850.000,00
31.000.000,00
0,00
9.925.000,00
0,00
51.850.000,00 221.415.000,00 -59.775.000,00 10.800.000,00
12.200.000,00
37.950.000,00
0,00
1.700.000,00
101.270.000,00
42.687.500,00
24.000.000,00
53.457.500,00
0,00
13.300.000,00
46.475.000,00
0,00
0,00
10.800.000,00
0,00
0,00
16.254.000,00 37.535.000,00 34.885.000,00 39.726.000,00
16.254.000,00 37.535.000,00 34.885.000,00 39.726.000,00
14.900.000,00
0,00 14.900.000,00
162.490.000,00 0,00 0,00
131.690.000,00 30.800.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
8.175.000.0C
4.002.287.300,0(
1.999.327.300,01
1.384.800.000,01
618.160.000,0
106.300.000,0
66.925.000,C
39.375.000,C
343.840.000,1
113.470.000,
104.737.500,
70.475.000,
55.157.500
128.400.000
128.400.000
177.390.00C
131.690.00C 45.700.00C
" • '11 " ' < M ' 11 .' ,' Halama
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN K E R J A PERANGKAT DAERAH — 1
K O D E URAIAN
L O K A S I T A R G E T S u m b e r TRIWULAN JUMLAH P R O G R A M &
K E G I A T A N
URAIAN K E G I A T A N K I N E R J A •
D a n a T X I f 11 T T T A A A
T V JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
Bandung 1,24 .1.26.01.18 Program peningkatan kualitas pelayanan
Bandung 1 0 0 % 112.570.000,00 10.515.000,00 216.857.500,00 56.597.500,00 396.540.000,00
informasi 1 J 4 1 7 6 0 1 1 f t 07 p p n v p r l i a a n c a r i n a l a v a n a r t i n f n m n a c i a r c i n r C I l y c u i u O l 1 a o i O l I d I d y d l I d l 1 M M U I I I I d a l d l a i p D F P O A R 5 T P 5 0 0 0 Record 117 ft7n nnn nn in c i c nnn nn 157 Rfin nnn nn n nn 2 8 0 9 4 5 000 00
K f c M K A B D A A i r \ l I M P
BANDUNG I id i i£ m I D n7 i i . l.Zo.Ul . l o . 0 J Sosolisasi/penyuluhan kearsipan r \ C D O A D C T D
U t r U AKblr n nn n nn tft 0 4 7 4nn nn 5 6 5 Q 7 6nn nn 1 i c C Q C nnn nn
dilingkungan instansi pemerintah/swasta r b M K A B D A A i r M I M P
BANDUNG 1,26 .1.26.01. 21 Pengembangan budaya baca dan 4 5 9 8 0 0 0 0 0 205.700.000,00 376.935.000,00 357.149.000,00 176.094.000,00 1.115.878.000,00
pembinaan perpustakaan Orang 1,26 .1.26.01. 21. 01 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan Kabupaten 7 5 0 0 0 Orang 182.690.000,00 102.440.000,00 179.640.000,00 66.840.000,00 531.610.000,00
membaca untuk mendorong terwujudnya Bandung masyarakat pembelajar
1.26 . 1.26.01. 21 . 03 Supervisi pembinaan dan stimulasi pada Kabupaten 1 Paket i n n r n n n n nn 1 U . JbU.UUU,UU 1 n 7cn nnn nn lU.ZbU.UUU.UU m 7en nnn nn m Ten nnn nn 41.400.000,00 Perpum, Perpusus, Perpuslah dan Bandung Perpusmas
1,26 . 1.26.01 . 21 . 04 Pelaksanaan koordinasi pengembangan Kabupaten 1 Paket 5.160.000,00 18.860.000,00 24.020.000,00 48.040.000,00 96.080.000,00 perpustakaan Bandung
1.26 . 1.26.01. 21. 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya Kabupaten 6 Kegiatan 0,00 61.125.000,00 108.575.000,00 36.500.000,00 206.200.000,00 baca Bandung
1,26 . 1.26.01. 21. 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan Kabupaten 1 Paket 7.500.000,00 184.160.000,00 34.564.000,00 14.364.000,00 240.588.000,00 umum daerah Bandung
JUMLAH 1.730.984.072,00 2339.326.302,00 T416.86S.293,00 1.418:612.141,00 3.105.787.808,00
Mengesahkan, C^ft^tajmupeuAWCAii DAERAH SELAKU
" JMUM DAERAH
n̂g, 13 January 2016 *la BAPAPSI
i. I'PA SKPD 2.2 Halaman 4