LKjIP KECAMATAN BLULUK TH. 2017
1
BAB. I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006
Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 07 Tahun 1999 tentang
Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di dalamnya ditegaskan
bahwa instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Tahunan di
antaranya adalah Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota,
dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) .
Berkaitan dengan hal dimaksud, Pemerintah Kecamatan
Bluluk yang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) merupakan unsur pelaksana urusan di wilayah Kecamatan
Bluluk mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah ( LKjIP ) tahun 2017 dan menyusun Penetapan Kinerja
Tahun 2018 sebagai sarana evaluasi penyelenggaraan
Pemerintahan di wilayah Kecamatan Bluluk selama tahun 2018.
2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI :
Sebagaimana Perda Nomor: 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten
Lamongan, dengan formasi jumlah personil sebanyak 26 orang
Pegawai/PNS, tetapi sampai dengan dibuatnya LkjIP ini
bezetting sebanyak 9 orang termasuk personil yang
diperbantukan sebanyak 1 orang. Adapun Struktur Organisasi di
SKPD Kecamatan Bluluk sebagai berikut :
LKjIP KECAMATAN BLULUK TH. 2017
2
1. Personil
Dari Formasi 8 (delapan) Jabatan Struktural
bezettingnya sudah terisi secara definitif sebagaimana formasi
yang ada, permasalahannya adalah masih sangat
membutuhkan personil/ staf/ pemangku jabatan fungsional
umum, mengingat volume tugas yang harus diselesaikan
semakin meningkat , oleh karena itu mohon agar dapatnya ada
penambahan personil dengan harapan tugas yang dilaksanakan
dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.
Sesuai ketentuan Analisis Jabatan selain Pejabat
Struktural dibutuhkan personil yang bertugas sebagai Pengelola
Administrasi atau Pejabat Fungsional Umum (JFU) sebanyak
26 personil. Bezetting yang ada adalah sebanyak 9 personil,
jumlah tersebut masih belum mencukupi dari kebutuhan yang
semestinya.
SEKRETARIAT
JABATAN FUNGSIONAL
SUBAG UMUM SUBAG KEU & PERLENGKAPAN
SEKSI TATA PEM
SEKSI PMD
SEKSI TRANTIBUM
SEKSI EKBANG
D E S A
KELURAHAN
CAMAT
LKjIP KECAMATAN BLULUK TH. 2017
3
Bezetting pegawai pada Kantor Camat Bluluk pada
Desember 2017, sejumlah 11 Orang PNS, TKK 5 Orang dan
TKK intern 5 Orang yang terdiri dari :
- Golongan IV : 2 orang
- Golongan III : 7 orang
- Golongan II : 1 orang
> termasuk UPTD 1 org
- Golongan II : 1 orang
- TKK : 5 orang
- TKK intern Kec. : 5 orang
Catatan : tidak termasuk dalam hitungan di atas ;
- Gol II : 6 orang ( Sekdes)
Susunan Formasi dan Bezetting Jabatan Kantor Kecamatan Bluluk :
No Jabatan Pemangku Jabatan Pangkat/
Gol. Ruang
Ket.
1 Camat SYAM TEGUH WAHONO,SH,MM. 19660515 199112 1 002
Pembina (IV/a)
2 Sekretaris Kecamatan
AGUS NURKHOZIN, S.Pd, M.Si 19740807 199903 1 012
Pembina (IV/b)
3 Ka Subbag Umum ZAINURI, SE 19600728 198602 1 003
Penata Tk. I (III/d)
4 Pengelola Administrasi umum
SRI WAHYUNI - TKK
5 Pengelola Data Kepegawaian
NURUL DWI WIJAYANTI-
-
TK Kec
6 Pramu Kantor - -
7 Sopir -
-
8 Ka subbag Keuangan dan perlengkapan
SATIP, SH. 19690818 199203 1 010
Penata Tk. I (III/d)
9 Pengelola Administrasi Keuangan
ABDUL BASITH AZHAM -
TKK
10.
Pengelola Administrasi Keuangan
ERFIN ALFIANSYAH B - TK Kec
11 Bendahara Barang SRI WAHYUNI -
- TKK
12 Kasi Tata Pemerintahan
MUJIANTO, SE 19590623 198208 1 001
Penata Tk. I (III/d
13 Pengelola Data Pemerintahan Umum
- -
14 Penglola Data Pemdes/ Kel
YANIS WILUJENG -
- TKK
LKjIP KECAMATAN BLULUK TH. 2017
4
15 Penglola Data Dukcapil
BENY SUWISWANTO
- TKK
16 Sda BAGUS ADITYA NR -
- TK Kec
17 Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
ENDIK KUSWANO, SE 19760720 199901 1 001
Penata Tk. I (III/d)
18 Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat
DEWI WULUANTI,SE -
- TKK
19 Pengeloa Data Kesejahteraan Sosial
JOHAN KRISWANTO -
- TK Kec
20 Kasi Ketentraman dan Tibum
IMRON SALIM, SE. 196312071986031018
Penata (III/c)
21 Pengelola Data Ketentraman dan Ketertiban
- -
21 Pelaksana / Petugas Trantib
- -
22 Pelaksana/ Petugas Keamanan
- -
23 Pelaksana Petugas Penangulangan Bencana
- -
24 Operator DARMOJO 19690806 200701 1 035
Pengatur (II/c)
25 Kasi Ekonomi dan Pembangunan
Bambang Purwantoro, S.Sos 19600307 198602 1 015
Penata Tk. I (III/d )
26 Pengelola Data Perekonomian dan Perijinan
SUWANTO- - TK Kec
Pengelola data Pembangunan
- -
*) Dan seorang Petugas UPT DPPKA : SUBIYANTO NIP. 19660506 2007 1 020 Pengatur (II/c)
2. Sarana dan Prasarana
Dalam rangka meperlancar pelaksanaan tugas
penyelenggaran Pemerintahan di OPD Kecamatan Bluluk
ditunjang adanya Sarana dan Prasarana Pemerintah
Kecamatan Bluluk.
No. Jenis Barang Jumlah Ket.
1. Pendopo, Kantor & Rumah Dinas Camat 4 buah
2. Kendaraan Dinas Roda Empat 1 buah
LKjIP KECAMATAN BLULUK TH. 2017
5
3. Kendaraan Dinas Roda Dua 26 buah
4. Komputer 14 buah
5. Laptop 3 buah
6. Komputer Simduk 3 buah
7. Printer 12 buah
8. Almari 12 buah
9. Filling Kabinet 5 buah
10. Televisi 1buah
11. Podium Ruangan/ Rapat 1 buah
12. Podium Upacara 1 buah
13. Pesawat Telepon 2 buah
14. Pesawat HT RIG 1 buah
15. Pesawat HT Ggm 1 buah
16. Meja Tulis 29 buah
17. Meja Rapat 5 buah
18. Meja Absen Rapat 1 buah
19. Meja Telepon 2 buah
20. Meja Simduk 4 buah
21. Mebel 2 unit
22. Kursi Simduk 4 buah
23. Kursi Rapat 65 buah
24. Kursi Kerja 26 buah
25. Papan Data 2 buah
26. Papan Struktur Organisasi 1 buah
27. Papan Pengumuman 1 buah
28. Rak Besi 2 buah
29. Rak Kayu 3 buah
30. Cassete Recorder 2 buah
31 Meja tenis 1 Unit
32 Genset 1 Unit
33 Camera Handycam 1 Unit
34 Faximle 1 Unit
35 Camera 1 Unit
36 Sound System 2Unit
37 AC 5 Unit
38 Papan tulis elektrik 1 Unit
LKjIP KECAMATAN BLULUK TH. 2017
6
3. Pembiayaan
Dalam rangka pelaksanaan kegiatan, pemerintah Kecamatan
Bluluk mendapat pembiayaan/pendanaan dari APBD
Kabupaten Lamongan berupa dana operasional sebesar Rp.
2.079.455.000,- (dua milyar tujuh puluh sembilan juta empat
ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan telah terealisasi / diserap
oleh OPD Kecamatan Bluluk sebesar Rp. 2.004.807.285,-
( dua milyar empat juta delapan ratus tuju ribu dua ratus
delapan puluh lima rupiah) yang digunakan belanja lansung
dan belanja tidak langsung
3. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP
Berdasarkan surat Bupati Lamongan tanggal 05 Januari
2018 Nomor : 706/370/413.032/2018 perihal tentang
penyampaian LKjIP SKPD Tahun 2017 dan penetapan kinerja
Tahun 2018, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
( LKjIP ) Tahun 2017 yang disajikan secara sistematika sebagai
berikut :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB. I PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
2. MAKSUD DAN TUJUAN
3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
1. Personil
2. Sarana Prasarana
3. Pembiayaan
4. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP
BAB. II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
1. Visi dan Misi
2. Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran
3. Program dan Kegiatan
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017
LKjIP KECAMATAN BLULUK TH. 2017
7
BAB.III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun
2017
2. Perbandingan Realiasi dan Capaian Kinerja Tahun
2017 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah yang terdapat pada Renstra
4. Analisis Kinerja
a. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau
peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif
solusi yang telah dilakukan
b. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
( dana, sarana prasarana &SDM )
c. Analisis Program / kegiatan yang menunjang
keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
Pernyataan Kinerja
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017
BAB.IV PENUTUP
1. Kesimpulan
2. Saran
Lampiran – lampiran
1. Matriks Rencana Strategis ( RS) Tahun 2016-2021
2. Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2017
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
4. Lampiran, penghargaan
LKjIP KECAMATAN BLULUK TH. 2017
8
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis ( Renstra ) Kecamatan Bluluk
merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Bluluk untuk
periode 5 tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam
menyusun Rencana Kerja Kecamatan Bluluk. Rencana
Strategis Kecamatan Bluluk merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lamongan.
Pemerintah Kecamatan sebagai salah satu Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur pelaksana Urusan
di wilayah Kecamatan, diharapkan mampu dan mendukung
pelaksana program Kabupaten yang ditetapkan dalam RPJMD
tersebut sehingga dapat mempercepat pencapaian tujuan
Pembangunan Daerah
1. Visi dan Misi Kecamatan Bluluk
Dalam masa kepemimpinan Bupati terpilih untuk lima
tahun mendatang Kabupaten Lamongan telah menetapkan
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) tahun
2016-2021 untuk mempercepat Tujuan Pembangunan Daerah.
Visi adalah merupakan gambaran yang menantang tentang
keadaan masa depan, berisiskan cita dan citra yang ingin
diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang
digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen
stakeholder’s. Pernyataan Visi Kabupaten Lamongan adalah :
” Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing ”
Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna
terjalinya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah
LKjIP KECAMATAN BLULUK TH. 2017
9
Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan
Pembangunan Kabupaten Lamongan secara terpadu. Secara
filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang
terkandung di dalamnya yaitu ;
1.Terwujudnya terkandung upaya dan peran Pemerintah
Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih
Sejahtera, dan Berdaya Saing
2.Lamongan adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan
segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintah
di Wilayah Kabupaten Lamongan.
3. Lebih Sejahtera dalam pengertikan semakin mantap dan
tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai
dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan
bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah
suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-
agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan.
4. Lebih berdaya saing dalam pengertian terwujudnya
Peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif
daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan
mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang
dimiliki dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi,” Terwujudnya
Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing “ ditempuh
memalui lima Misi sebagai berikut:
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.
2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah.
3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.
4. Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan palayanan publik.
LKjIP KECAMATAN BLULUK TH. 2017
10
5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal.
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Bahwa untuk menjabarkan Visi dan Misi Kecamatan Bluluk
yang menggambarkan ke arah mana tujuan, sasaran dan
Indikator Sasaran yang akan dicapai terhadap program /
kegiatan yang dlaksanakan. Program dan kegiatan diambil
melalui misi 4 yaitu :
" Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan palayanan publik.”
Misi dimaksud memiliki tujuan dan sasaran
Tujuan :
1. Meningkatnya tatakelola Pemerintahan yang baik ;
Sasaran :
a. Meningkatnya kualtas perencanaan, dan pengendalian
program serta kegiatan Pembangunan ;
2. Menigkatnya kualitas pelayanan masyarakat ;
Sasaran :
a. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan
peningkatan kualitas layanan kependudukan
Indikator sasaran
Untuk mewujudkan Visi dan Misi seperti diuraikan di depan,
telah dijabarkan dalam strategis dan kebijakan serta
diaplikasikan dalam program kegiatan yang akan dilaksanakan
5 (lima) tahun ke depan. Bahwa Strategi untuk pencapaian
tujuan dan sasaran sesuai Misi diperlukan Kebijakan dan
Program dengan memperhatikan Program Kabupaten, yang
telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Kebijakan
dimaksud yang sesuai dengan Kondisi Kecamatan Bluluk
adalah :
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan di Kecamatan Bluluk dengan indikator sasaran
LKjIP KECAMATAN BLULUK TH. 2017
11
1. Terlaksananya Peningkatan kualitas Pelayanan Publik di
Kecamatan ;
2. Terlaksananya Peningkatan kinerja penyelenggaraan tugas
umum Pemerintahan ;
3.Terlaksananya Peningkatan akuntabilitas kinerja di
Kecamatan
3. Program dan Kegiatan
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai
perangkat Daerah Kecamatan Bluluk menetapkan program-
programnya sesuai RPJMD, yaitu program utama (teknis) dan
program pendukung (generik), sebagai berikut:
1. Program teknis
Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan
tugas-tugas utama Kecamatan dalam proses perencanaan,
pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan
pembangunan.
Program Teknis dimaksud adalah sbb. :
1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Kecamatan.
2. Program generik
Program ini dimaksudkan adalah Program pendukung
(generik), sebagai instrumen pelaksanaan program utama
sebagaimana tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
Program Generik dimaksud adalah sbb. :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan.
LKjIP KECAMATAN BLULUK TH. 2017
12
Selanjutnya program dimaksud dapat dijabarkan sebagai
berikut, dan mungkin dapat dijabarkan kegiatan lainnya sesuai
kebutuhan wilayah.
No. Program Kegiatan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Kecamatan
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Kecamatan
Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Penyelenggaraan
Pemerintahan dan
Pembangunan
Kecamatan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Pengendalian Keamanan Lingkungan
Monitoring Dan Evaluasi Apbd Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Monitoring dan Pelaporan Pemilihan Kepala Desa
Monitoring dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah/Presiden
Whorkshop/Sosialisasi Bidang Pemerintahan Desa
Pendataan UMKM di wiilayah Kecamatan
Fasilitasi Kemiskinan
LKjIP KECAMATAN BLULUK TH. 2017
13
B. RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2017
Rencana Kerja ini adalah untuk mempertajam fokus
pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas dalam
penyelenggaraan Pemerintahan di OPD Kecamatan Bluluk untuk
melaksanakan program dan kegiatan 1 ( satu ) tahun kedepan
sesuai dengan Keputusan Bupati Lamongan tanggal 1 Juni 2001
Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian
Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, program dan
kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran dalam Tahun
2016 sebagai berikut :
1. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN.
1. Program : Perencanaan pembangunan Daerah.
2. Kegiatan : Pelaksanaan musyawarah perencanaan
pembangunan Kecamatan.
3. Indikator Kinerja : Musyawarah Pembangunan Tingkat
Kecamatan.
4. Sasaran :Terlaksananya Musyawara Pembangunan
Tingkat Kecamatan.
2. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA.
1. Program : Peningkatan peran serta kepemudaan
2. Kegiatan : Pembinaan organisasi kepemudaan
3. Indikator Kinerja : Terlaksananya Pembinaan organisasi
Kepemudaan di Kecamatan Bluluk
4. Sasaran : Meningkatnya peran serta kepemudaan
di Kecamatan Bluluk.
3. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1. Program : Peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
2. Kegiatan : Pengendalian keamanan lingkungan
LKjIP KECAMATAN BLULUK TH. 2017
14
3. Indikator Kinerja : Terlaksananya pengendalian keamanan
dan kenyamanan lingkungan
4. Sasaran : Terciptanya keamanan dan kenyamanan
lingkungan Kecamatan Bluluk
4. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAAN.
1.1. Program :- Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Kegiatan :- Penyediaan jasa komunikasi sumber
daya air dan listrik
- Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas/
operasional.
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Pengadaan barang cetakan dan
penggandaan
- Penyediaan komponen instalansi
listrik/ penerangan bangunan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang - undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Penyediaan jasa tenaga administrasi
/teknis kegiatan
3. Indikator Kinerja : -Terbayarnya tagihan jasakomunikasi,
sumber daya air dan listrik tepat waktu
- Terpenuhinya jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
LKjIP KECAMATAN BLULUK TH. 2017
15
- Tersedianya jasa pemeliharaan dan
perijinankendaraan dinas/operasional
- Peningkatan pelayanan adm.
perkantoran
- Tersedianya alat tulis kantor
- Tersedianya barang cetakan dan
penggandaan kantor
- Tersedianya komponen instalansi
listrik/ penerangan bangunan kantor
- Tersedianya bahan bacaan dan
peraturan perundang - undangan
- Tersedianya makanan dan minuman
rapat
- Tersedianya jasa administrasi
teknis/ kegiatan
4.Sasaran : -Terbayarnya tagihan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik.
- Adanya peralatan dan perlengkapan
yang dibutuhkan
- Terbayarnya pemeliharaan dan
terbitnya STNK kendaraan Dinas
roda 4
- Terbayarnya tenaga jasa kebersihan
- Penyediaan Alat tulis kantor
- Barang cetakan dan penggandaan
kantor
- Komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kantor
- Bahan bacaan dan peraturan
perundang - undangan
- makanan dan minuman rapat
- Penyediaan jasa administrasi teknis/
kegiatan
LKjIP KECAMATAN BLULUK TH. 2017
16
2.1. Program : Peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaaian kinerja dan
keuangan
2. Kegiatan : - Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan laporan keuangan
semesteran
- Penyusunan laporan keuangan
akhir tahun
- Penyusunan Dokumen perencanaan
dan evaluasi
3.Indikator Kinerja : -Tersusunnya laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinertja SKPD
- Tersusunnya laporan keuangan
semester yang tepat waktu
- Tersusunnya laporan Keuangan
akhir tahun yg tepat waktu
- Tersusunnya Dokumen perencanaan
dan evaluasi
4.Sasaran : - Laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
- Laporan keuangan semesteran
- Laporan Keuangan akhir tahun
- Dokumen perencanaan dan evaluasi
3.1. Program : Peningkatan sarana & prasarana
Aparatur
2.Kegiatan : - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- Pengadaan Meubeler
- Pemeliharaan rutin berkala gedung
kantor
- Pemeliharaan rutin berkala kendaraan
dinas/operasional
LKjIP KECAMATAN BLULUK TH. 2017
17
- Rehabilitasi Sedang / berat Gedung
Kantor / Pagar samping
3. Indikator Kinerja : - Peningkatan kwalitas sarana dan
prasarana aparatur
- Peningkatan kualitas sarana dan
prasarana aparatur
- Pemeliharaan rutin / berkala gedung
kantor
- Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas/ operasional
- Tersedianya Gedung Kantor yang
representatif
4.Sasaran : - Komputer, Note Book, printer
- Meja dan Kursi
- Bangunan gedung kantor
- Kendaraan dinas/ operasional
- Gedung Kantor yang representatif
5. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.
1.1.Program : Peningkatan keberdayaan Masyarakat
pedesaan.
2.Kegiatan : - Pemberdayaan Lembaga dan
Organisasi masyarakat Pedesaan
- Monitoring Penyelenggaraan Pemilihan
Kepala Desa
3.Indikator Kinerja : - Peningkatan partisipassi masyarakat
Dalam membangun desa
-Terlaksananya Penyelenggaraan
PILKADES
4.Sasaran : - Adanya partisipassi masyarakat
dalam membangun desa
-Terlaksananya stabilitas Pemerintahan
Desa
LKjIP KECAMATAN BLULUK TH. 2017
18
2.1. Program : Peningkatan Partisipasi masyarakat
dalam membangun Desa.
2. Kegiatan : - Pembinaan Kelompok Masyarakat
dalam Pembangunan Desa BBGRM
3. Indikator Kinerja : - Peningkatan partisipassi masyarakat
Dalam membangun desa
4. Sasaran : - Adanya partisipasi masyarakat dalam
membangun desa
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Guna mewujudkan target kinerja yang telah di tetapkan
berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh OPD dalam
hal ini Kecamatan Bluluk diperlukan suatu Dokumen
pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja / perjanjian kinerja
antara atasan dan bawahan. Berkaitan dengan hal dimaksud
Camat Bluluk telah membuat Dokumen Penetapan Kinerja
( Tapkin ) tahun 2017 sebagaimana ikhtisar berikut :
LKjIP KECAMATAN BLULUK TH. 2017
19
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 KANTOR KECAMATAN BLULUK KABUPATEN LAMONGAN
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
100 %
2 Meningkatnya kualitas Pelayanan Kecamatan
Terlaksananya Peningkatankualitas Pelayanan Kecamatan
100 %
3
Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Terselenggaranya Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
100 %
Jumlah Anggaran : Rp. 742.685.000,00( tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah )
Program Anggaran Keterangan
1. Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Rp. 298.275.000,00 5 kegiatan
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Rp. 40.000.000,00 1 kegiatan
3. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Rp. 130.280.000,00 6 kegiatan
4. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp. 244.130.000,00 9 kegiatan
5. Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan
Rp. 30.000.000,00 4 kegiatan
BUPATI LAMONGAN
FADELI, SH,MM.
Lamongan, Pebruari 2017
CAMAT BLULUK
SYAM TEGUH WAHONO,SH MM Pembina
NIP. 1971031 199203 1 002
LKjIP KECAMATAN BLULUK TH. 2017
20
Berikut dokumen :
1. Perjanjian Kinerja / Tapkin tahun 2017 yang telah ditandatangani
antara bawahan dan atasan ( Eselon III dan Bupati ) terlampir.
2. Perjanjian Kinerja tahun 2017 yang telah ditandatangani antara
bawahan dan atasan ( Eselon III, Eselon IV dan Staf ) terlampir.
LKjIP KECAMATAN BLULUK TH. 2017
21
BAB. IIII
AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI
A. Capaian Kinerja Organisasi
Berdasarkan Penetapan Kinerja Kecamatan Bluluk telah
ditetapkan pada Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2015, dan
selanjutnya terjadi perubahan setelah adanya PAK maka dapat
dijelaskan sbb :
1. Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja :
1. Sasaran I dengan sasaran Terlaksananya Musyawarah
Pembangunan Tingkat Kecamatan ; Indikator kinerja
Musyawarah Pembangunan Tingkat Kecamatan dapat
dilaksanakan berupa kegiatan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan dengan target 100 %
terealisasi 100 %. sama dengan tercapai 100 %
2. Sasaran II dengan sasaran Meningkatnya peran serta
kepemudaan di Kecamatan Bluluk ; Indikator kinerja
Terlaksananya Pembinaan organisasi kepemudaan di
Kecamatan Bluluk dapat dilaksanakan berupa kegiatan
Pembinaan organisasi kepemudaan dengan target 75 %
terealisasi 75 % sama dengan tercapai 100 %
3. Sasaran III dengan sasaran Terciptanya keamanan dan
kenyamanan lingkungan wilayah Kecamatan Bluluk ;
Indikator kinerja Terlaksananya Pengendalian keamanan
dan lingkungan dapat dilaksanakan berupa kegiatan
Pengendalian keamanan dan lingkungan dengan target
80 % terealisasi 80 % sama dengan tercapai 100 %
4. Sasaran IV dengan sasaran Telaksananya organisasi
masyarakat Perdesaan ; Indikator kinerja Penyelengga
raan Organisasi masyarakat perdesaan dapat dilaksa
nakan berupa kegiatan Pemberdayaan lembaga dan
organisasi masyarakat perdesaan dengan target 80 %
terealisasi 80 % sama dengan tercapai 100 %
LKjIP KECAMATAN BLULUK TH. 2017
22
5. Sasaran V dengan sasaran Adanya Peningkatan
Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa di
Kecamatan Bluluk; Indikator kinerja Pemeliharaan
berkala jalan poros Desa berupa kegiatan Pemberian
Stimulan Pembangunan Desa dengan target 100 %
terealisasi 100 % sama dengan tercapai 100 %
2. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu :
1. Sasaran I dengan sasaran Terlaksananya Musyawarah
Pembangunan Tingkat Kecamatan ; Indikator kinerja
tercapai rata-rata 100 % maka termasuk kategori sangat
berhasil dan apabila dibandingkan dengan tahun
sebelumnya dengan hasil yang sama 100 % termasuk
kategori sangat berhasil
2. Sasaran II dengan sasaran Meningkatnya peran serta
kepemudaan di Kecamatan Bluluk ; Indikator kinerja
tercapai rata-rata 100 % maka termasuk kategori sangat
berhasil dan apabila dibandingkan dengan tahun
sebelumnya dengan hasil yang sama 100 % termasuk
kategori sangat berhasil
3. Sasaran III dengan sasaran Terciptanya keamanan dan
kenyamanan lingkungan wilayah Kecamatan Bluluk ;
Indikator kinerja tercapai rata-rata 100 % maka termasuk
kategori sangat berhasil dan apabila dibandingkan dengan
tahun sebelumnya dengan hasil yang sama 100 %
termasuk kategori sangat berhasil
4. Sasaran IV dengan sasaran Telaksananya organisasi
masyarakat Perdesaan ; Indikator kinerja tercapai rata-
rata 100 % maka termasuk kategori sangat berhasil dan
apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan
hasil yang sama 100 % termasuk kategori sangat berhasil
5. Sasaran V dengan sasaran Adanya Peningkatan
Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa di
Kecamatan Bluluk ; Indikator kinerja tercapai rata-rata
LKjIP KECAMATAN BLULUK TH. 2017
23
100 % maka termasuk kategori sangat berhasil dan
apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan
hasil yang sama 100 % termasuk kategori sangat berhasil
3. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat pada Renstra :
Rencana Strategis Kecamatan Bluluk merupakan
Dokumen Perencanaan Kecamatan Bluluk untuk periode 5
(lima) tahun yang digunakan sebagai pedoman dalam
menyusun Rencana Kerja Kecamatan Bluluk. Rencana Kerja
Strategis Kecamatan Bluluk merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lamongan.
Pemerintah Kecamatan sebagai salah satu
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur
pelaksana urusan di wilayah Kecamatan, diharapkan mampu
dan mendukung pelaksana program Kabupaten yang
ditetapkan dalam RPJMD tersebut sehingga dapat
mempercepat pencapaian tujuan Pembangunan Daerah
Untuk mewujudkan Visi dan Misi seperti diuraikan di
depan, telah dijabarkan dalam beberapa kebijakan dan
program dan kegiatan setiap tahun yang mengacu pada
Rencana Strategis ( Renstra Kecamatan Bluluk tahun 2016-
2021 ). Bahwa Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran
sesuai Misi diperlukan Kebijakan Program dan Kegiatan yang
memperhatikan Program dan kegiatan Kabupaten, yang telah
ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021. Kebijakan
dimaksud yang sesuai dengan Kondisi Kecamatan Bluluk
adalah :
1. Pemantapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
yang efektif dan efisien
LKjIP KECAMATAN BLULUK TH. 2017
24
2. Pengadaan register yang ada di Kecamatan maupun Desa
3. Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat
4. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait.
5. Mengoptimalkan peran serta Masyarakat.
Program dan kegiatan pada Rencana Strategis ( Renstra
Kecamatan Bluluk tahun 2016-2021 ). sebagai acuan
pembuatan program dan kegiatan setiap tahun dalam bentuk
Rencana Kerja ( Renja ).
1. Sasaran I dengan sasaran Terlaksananya Musyawarah
Pembangunan Tingkat Kecamatan ; Indikator kinerja tercapai
rata-rata 100 % maka termasuk kategori sangat berhasil dan
apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dengan
hasil yang sama 100 % termasuk kategori sangat berhasil
2. Sasaran II dengan sasaran Meningkatnya peran serta
kepemudaan di Kecamatan Bluluk ; Indikator kinerja tercapai
rata-rata 100 % maka termasuk kategori sangat berhasil dan
apabila dibandingkan dengan target jangka menengah dengan
hasil yang sama 100 % termasuk kategori sangat berhasil
3. Sasaran III dengan sasaran Terciptanya keamanan dan
kenyamanan lingkungan wilayah Kecamatan Bluluk ; Indikator
kinerja tercapai rata-rata 100 % maka termasuk kategori
sangat berhasil dan apabila dibandingkan dengan target
jangka menengah dengan hasil yang sama 100 % termasuk
kategori sangat berhasil
4. Sasaran IV dengan sasaran Telaksananya organisasi
masyarakat Perdesaan ; Indikator kinerja tercapai rata-rata
100 % maka termasuk kategori sangat berhasil dan apabila
dibandingkan dengan target jangka menengah dengan hasil
yang sama 100 % termasuk kategori sangat berhasil
LKjIP KECAMATAN BLULUK TH. 2017
25
5. Sasaran V dengan sasaran Adanya Peningkatan Partisipasi
masyarakat dalam membangun Desa di Kecamatan Bluluk ;
Indikator kinerja tercapai rata-rata 100 % maka termasuk
kategori sangat berhasil dan apabila dibandingkan dengan
target jangka menengah dengan hasil yang sama 100 %
termasuk kategori sangat berhasil
Dengan berjalannya kurun waktu tertentu terdapat program
ataupun kegiatan baru yang tidak tertuang dalam renstra,
karena melihat urgensi kebutuhan ;
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan dengan
kegiatan pelaksanan e KTP tahun 2017 berjalan dengan
baik dengan capaian 96 %
2. Program Pendidikan Politik Masyarakat tahun 2017
dengan kegiatan monitoring tahapan Pelaksanaan Pilkada
dengan capaian 100 %
3. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaaian kinerja dan keuangan terdapat penambahan
Kegiatan Tersusunya Dokumen Evaluasi Renja dengan
capaian 100 %
4. Program Peningkatan sarana & prasarana Aparatur
dengan kegiatan Rehab sedang/ berat Gedung Kantor
dengan capaian 99,92 %
4. Analisis kinerja
4. 1. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :
Keberhasilan kinerja dapat dicapai sebagaimana
penjelasan capaian kinerja yang tercatum di
Akuntabilitas Kinerja pada BAB III ini dapat disimpulkan
bahwa relaisasi target kinerja Organisasi Perangkat
Daerah ( OPD ) pada tahun 2017 dapat tercapai dan
berhasil. Keberhasilan kinerja tersebut dapat tercapai
karena adanya komitmen dari masing-masing Pejabat
LKjIP KECAMATAN BLULUK TH. 2017
26
yang membidangi dan ditunjang dengan sarana dan
prasarana yang sudah memadai
4. 2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :
Sebagaimana dijelaskan pada penjelasan umum
organisasi yang terdapat pada adanya Formasi dan
Bezetting bahwa dari Formasi Pejabat Struktural sudah
dapat terisi sebagaimana formasi yang ada.
Sesuai dengan ketentuan Analisis Jabatan
sebagaimana surat Sekda Kabupaten Lamongan tanggal
16 Mei 2013 nomor : 800/66/413.032/2013 selain
Pejabat Struktural dibutuhkan personil yang bertugas
sebagai Pengelola Administrasi atau Pejabat Fungsional
Umum ( JFU ) sebanyak 26 personil. Dari Bezetting
yang ada terdapat 9 personil ( Pejabat Struktural dan
JFU yang ada ).
Dengan terbatasnya personil dalam melaksanakan
tugas untuk mencapai target kinerja sebagaimana yang
telah disepakati dan tercantum dalam rencana kerja,
dilakukan pembagian kerja sesuai bidang dan urusan
masing- masing, selalu dilakukan koordinasi secara sinergi
dengan berbagai fasilitas yang ada, meskipun sebenarnya
masih membutuhkan adanya tenaga / personil yang
bertugas sebagai Pejabat Fungsional Umum
4.3. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja :
Program / kegiatan yang telah tertuang dalam
rencana kerja dapat dilakukan secara baik dan tercapai
sebagaimana penjelasan antara target dan realisasi
rencana kerja tahun 2017.
Keberhasilan program/ kegiatan dimaksud
ditunjang adanya :
4.3.1. Adanya tambahan fasiltas, prasarana dan sarana
di OPD Kecamatan Bluluk ;
4.3.2. Pemerintah Kabupaten sering mengadakan Pelatihan
dan Bintek dalam melaksanakan Tugas
untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
4.3.3. Pimpinan OPD berkomitmen dan memberikan
motivasi kepada masing – masing Pejabat terkait
LKjIP KECAMATAN BLULUK TH. 2017
27
B. Realisasi Anggaran Tahun 2017
Pemerintah Kecamatan Bluluk mendapat pembiayaan/
pendanaan dari APBD Kabupaten Lamongan berupa Dana
Operasional, sebesar Rp. 2.079.455.000,- dan telah terealisasi /
diserap Kecamatan Bluluk sebesar Rp. 2.004.807.285,- ( dua milyar
empat juta delapan ratus tuju ribu dua ratus delapan puluh lima
rupiah) mulai :
1. belanja lansung : Rp. 719.500.295,00
2. belanja tidak langsung : Rp. 1.285.306.990,00
Jumlah : Rp. 2.004.807.285,00
PROGRAM YANG DILAKSANAKAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Urusan pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan
Bluluk pada tahun anggaran 2017 dilaksanakan oleh Kecamatan
Bluluk melalui program pelayanan administrasi perkantoran dengan
kegiatan pelayanan administrasi perkantoran, program dan
kegiatan yang direalisasikan oleh Kecamatan Bluluk dalam rangka
pelayanan administrasi pada tahun 2017 dengan alokasi anggaran
pembangunan (sesuai pagu APBD) sebesar Rp. 244.130.000,- dan
terealisasikan Rp. 224.163.918,- atau 91,82% adapun rincian
pembangunan anggaran pembangunan sebagai berikut :
- Program Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik
Rp.26.500.000, terealisasi Rp. 9.705.118,- atau 36,62%
- Program Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Rp.12.000.000,- terealisasi Rp.12.000.000,- atau 100%.
- Program Penyediaan jasa pemeliharaan perijinan kendaraan
Dinas/Operasional Rp.1.500.000,- tertealisasi Rp. 1.214.800,-
atau 80,98%
- Program Penyediaan alat tulis kantor Rp. 40.000.000,- terealisasi
Rp.40.000.000,- atau 100%
- Program Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Rp.30.000.000,- terealisasi 29.900.000,- atau 99,66%
LKjIP KECAMATAN BLULUK TH. 2017
28
- Program Penyediaan komponen instalasi listrik / Penerangan Rp.
2.520.000,- terealisasi Rp. 2.520.000,- atau 100%
- Program Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang –
undangan Rp.4.000.000,- terealisasi Rp. 3.960.000,- atau 99,00%
- Program Penyediaan makanan dan minuman Rp. 25.000.000,-
terealisasi Rp. 25.000.000,- atau 100%
- Program Penyedia jasa tenaga administrasi / teknis kagiatan Rp.
102.610.000,- terealisasi Rp. 99.864.000,- atau 97,32%
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Kecamatan
Bluluk pada tahun anggaran 2017 dilaksanakan oleh Kecamatan
Maduran melalui program peningkatan sarana prasarana, program
dan kegiatan yang dialokasikan dalam rangka penigkatan sarana
dan prasarana aparatur pada tahun 2017 sebesar Rp.
298.275.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 298.035.377,-atau
99,91%. dengan rincian sebagai berikut :
- Program pengadaan peralatan Gedung kantor Rp. 25.000.000,-
terealisasi Rp. 25.000.000,- atau 100%
- Program pengadaan Mebelair Rp. 8.275.000,- terealisasi Rp.
8.275.000,- atau 100%
- Program pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor dialokasikan
Rp. 35.000.000,- terealisasi Rp. 34.998.500,- atau 100%
- Program pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /
Operasional dialokasikan Rp. 30.000.000,- terealisasi Rp.
29.900.377,- atau 99,66%
- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor dialokasikan Rp.
200.000.000 terealisasi Rp. 199.860.000 atau 99,93%.
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuanagan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan Kecamatan Bluluk pada tahun
anggaran 2017 dilaksanakan oleh Kecamatan Bluluk melalui
program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan dengan kegiatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan program dan kegiatan
LKjIP KECAMATAN BLULUK TH. 2017
29
yang direalisasikan oleh Kecamatan Bluluk dalam rangka
peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan pada tahun 2017 dengan alokasi anggaran
pembangunan (sesuai pagu APBD) sebesar Rp. 30.000.000,- dan
terealisasikan Rp. 29.658.000,- atau 98,86% dengan rincian
sebagai berikut :
- Program Penyusunan laporan Capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi Kinerja SKPD dialokasikan Rp.5.000.000,- terealisasi
Rp. 4.954.000,- atau 99,08%
- Program Penyusunan laporan Keuangan semesteran dialokasikan
Rp. 5.000.000, terealisasi Rp. 5.000.000,- atau 100%
- Program Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun dialokasikan
Rp.5.000.000,- terealisasi Rp. 4.854.000,- atau 97,08%.
- Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi dialokasikan
Rp. 15.000.000,- terealisasi Rp. 14.850.000,- atau 99,00%.
4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Kecamatan Bluluk pada tahun anggaran 2017 dilaksanakan oleh
Kecamatan Bluluk melalui program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Infomasi tahun 2017 dengan alokasi anggaran
pembangunan (sesuai pagu APBD) sebesar Rp. 40.000.000,-
terealisasikan Rp. 40.000.000,- atau 100%.
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kecamatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Kecamatan Bluluk pada tahun anggaran 2017
dilaksanakan oleh Kecamatan Bluluk melalui program
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
pada tahun 2017 dengan alokasi anggaran pembangunan (sesuai
pagu APBD) sebesar Rp. 130.280.000,- terealisasi Rp.
127.643.000,- atau 97,97% dengan rincian sebagai berikut :
- Pelaksanaan Musrenbang dialokasikan Rp. 10.000.000,-
terealisasi Rp. 10.000.00,- atau 100%
- Pembinaan Organisasi Kepemudaan dialokasikan Rp.
10.000.000,- terealisasi Rp. 10.000.000,- atau 100%
LKjIP KECAMATAN BLULUK TH. 2017
30
- Pengendalian Keamanan Lingkungan dialokasikan Rp.
21.780.000,- terealisasi Rp. 21.780.000,- atau 100%
- Monitoring dan evaluasi APBDes dialokasikan Rp. 60.000.000,-
terealisasi Rp. 59.558.000,- atau 99,26%
- Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dialokasikan Rp.
13.500.000,- terealisasi Rp. 12.930.000,- atau 95,77%
- Fasilitasi Kemiskinan dialokasikan Rp. 15.000.000 terealisasi Rp.
13.375.000 atau 89,16%.
C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
a. Permasalahan
i. Masih kurangya personel yang mempunyai SDM yang mumpuni
dibidangnya
ii. Sarana prasarana kerja kantor di Kecamatan yang masih
kurang dan berumur tua
iii. Pendanaan untuk setiap kegiatan masih kurang.
b. Usulan Pemecahan Masalah
i. Masih kurangnya personel yang mempunyai SDM yang
mumpuni dibidangnya. Perlu dilaksanakan pendidikan dan
pelatihan secara berkelanjutan bagi aparat Kecamatan
ii. Sarana prasarana kerja Kantor di Kecamatan yang masih
kurang dan berumur tua perlu adanya penggantian atau
pengadaan baru yang dananya bersumber dari APBD
Kabupaten Lamongan.
iii. Pendanaan untuk setiap kegiatan masih kurang perlu adanya
peningkatan atau penambahan dana tahun ke tahun yang
dananya bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan.
dari Tahapan Rencana kerja ( Renja ) dan RKA sampai dengan
penetapan alokasi anggaran yang tertuang dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) pada OPD Kantor Kecamatan Bluluk
adalah sbb :
Jumlah Anggaran Tahun 2017 Rp. 742.685.000,-
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2017 Rp. 719.500.295,- ( 96,88% )
Kebutuhan Listrik dan air di OPD Kecamatan Bluluk relatif kecil
LKjIP KECAMATAN BLULUK TH. 2017
31
BAB. IV
PENUTUP
a. Kesimpulan
Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
( LKjIP ), dapat disimpulkan bahwa LKjIP dibuat dan disusun
untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Kecamatan Bluluk,
sebagai Instansi Pemerintah untuk menyusun dan melaporkan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
kewenangan pengelolaan Sumber Daya dengan didasarkan
suatu Perencanaan Strategis yang telah ditetapkan, tersusunnya
Rencana Kerja tahunan ( Renja ) secara umum dapat
dilaksanakan dengan baik dalam kategori sangat berhasil.
b. Saran
Selanjutnya dari berbagai kendala dan permasalahan
yang ada pada Tahun 2017 ini, dapat dijadikan bahan kajian
dalam Penyusunan, Perencanaan kinerja tahun berikutnya,
sehingga dapat disusun lebih baik lagi dalam mencapai tujuan
yang diharapkan, sekaligus menetapkan upaya tindakan yang
antisipatif apabila terjadi permasalahan-permasalahan yang
sama dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud; dalam hal
tersebut sudah dapat dilakukan penyempurnaan yang lebih baik
dan lebih trasparan dari sebelumnya.
Penyusunan LKjIP ini masih jauh dari sempurna,
sehingga diharapkan adanya saran dan petunjuk dalam
penyempurnaan penyusunannya.
Lampiran : 1. Matriks Rencana Strategis ( RS) Tahun 2016-2021
2. Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2017
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
4. Lampiran, penghargaan