dinas pekerjaan umum dan penataan … kepala...dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai tugas...

39
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DEPOK PERENCANAAN PENATAAN INFRASTRUKTUR TAHUN ANGGARAN 2019 Hotel Bumi Wiyata, 09 Januari 2018

Upload: others

Post on 16-Apr-2020

29 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DEPOK

PERENCANAAN PENATAAN INFRASTRUKTUR

TAHUN ANGGARAN 2019

Hotel Bumi Wiyata, 09 Januari 2018

KEPALA DINAS PUPR KOTA DEPOK BESERTA JAJARAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SESUAI TUGAS & FUNGSI

MELAKSANAKAN MISI KOTA DEPOK :

Meningkatkan KualitasLayanan Publik

Yang Profesional dan Transparan

Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang MerataBerwawasan Lingkungan dan

Ramah Keluarga

01

04

VISI KOTA DEPOK TAHUN 2016-2021“KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN DAN RELIGIUS”

• Membantu Walikota melaksanakan UrusanPemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidangPekerjaan Umum dan Penataan Ruang

TUGAS

•Perumusan kebijakan teknis bidang PekerjaanUmum dan Penataan Ruang ; meliputi Sumber DayaAir, Bina marga, Penataan Ruang dan JasaKonstruksi;

•Pelaksanaan kebijakan teknis bidang PekerjaanUmum dan Penataan Ruang ; meliputi Sumber DayaAir, Bina marga, Penataan Ruang dan JasaKonstruksi;

•Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai lingkuptugasnya;

•Pelaksanaan Administrasi Dinas;

•Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan olehWalikota terkait dengan tugas dan fungsinya

FUNGSI

Tugas dan Fungsi Dinas PUPR Kota Depok

(Peraturan Walikota Depok No. 69 Tahun 2016)

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PUPR KOTA DEPOK

1. Membangun infrastruktur publik dan penataan Kota yang

nyaman dan ramah

2. Meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi dengan

meningkatkan sektor strategis domestik/lokal

3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

4. Meningkatkan ketahanan keluarga dan sosial kemasyarakatan

yang ramah dan religius

5. Meningkatkan pemerataan pembangunan berbasis

kewilayahan

6. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

7. Meningkatkan kualitas SDM yang kokoh dan mandiri

Ket :

- T.A. 2019 : terdiri dari 15 Program dan 100 Kegiatan

- Kenaikan BTL sebesar 137,22 % untuk Gaji, THR dan Tunjangan

- Pagu BL 2019 sudah dikurangi rasionalisasi belanja honorarium PNSD (Rp 1.609.333.805,00)

PENDAPATANTARGET 2018

(Rp)

REALISASI 2018

(Rp)

TARGET 2019

(Rp)

Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah 181.140.000 163.140.000 (90,06%) 181.140.000

Rp % Rp %

TIDAK

LANGSUNG13.613.447.610 12.894.713.355 94,72% 18.680.557.570 137,22%

LANGSUNG 453.468.963.884 380.239.018.701 83,85% 348.187.469.564 76,78%

TOTAL 467.082.411.494 393.133.732.056 84,17% 366.868.027.134 78,54%

BELANJA

ANGGARAN

PERUBAHAN

TAHUN 2018 (Rp)

REALISASI KEUANGAN

2018 APBD 2019

TUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

TARGET CAPAIAN REALISASI

20182018 2019

Meningkatnya kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi

Proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik

Meningkatnya infrastruktur dasar pembangunan

Proporsi panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik

92,89% 94.54%94,72%

(547.63 km / 578,10 km)

Terwujudnya pembangunan kota berdasarkan perencanaan tata ruang kota

Persentase kesesuaian terhadap RTRW

Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian tata ruang kota

Persentase kesesuaian terhadap RTRW 50% 55% 65,54%

Tertanggulanginya banjir dan terjaganya ketahanan air kota

luas genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)

Meningkatnya jaringan pengendalian banjir dan keberlanjutan ketersediaan air

Persentase tersedianya air untuk pertanian

80,04% 85.04% 100%

Tinggi permukaan air tanah

15,015m

15,020 m

23,933 m (159,39%)

Luas genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam)

100,31 ha

89,16 ha

99,61 Ha(99,30%)

Meningkatnya akuntabilitas Dinas PUPR

Predikat SAKIP Dinas PUPR

Meningkatnya kualitas tata kelola dinas yang akuntabel

Predikat SAKIP Dinas PUPR

B B B

Persentase tertib administrasi aset

100% 100% 100%

NO PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM

TARGET PROGRAM REALISASI

TAHUN 2018HINGGA

TAHUN 2021

PERKIRAAN

TAHUN 2018

CAPAIAN HINGGA

TAHUN 2021

1Peningkatan administrasi

perkantoranPersentase penyediaan administrasi perkantoran 20% 100% 59.59% 59.59%

2Peningkatan sarana dan prasarana

aparatur

Persentase penyediaan sarana dan prasarana

aparatur20% 100% 59.40% 59.40%

3Peningkatan kualitas sumber daya

aparatur

persentase pegawai yang mendapatkan

pengembangan kompetensi50% 50% 70.09% 140%

4Peningkatan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuanganNilai SAKIP B BB B 90%

5Peningkatan kualitas dan kuantitas

sarana dan prasarana pelayananPembangunan fasilitas pelayanan publik 3 unit 3 unit 3 unit 100%

6Pembangunan dan pengembangan

teknologi informatikaCakupan layanan e-goverment yang terintegrasi 0% 100% 0% 0%

7Peningkatan kualitas pengadaan

barang dan jasa

Persentase tenaga terampil jasa kontruksi yang

bersertifikat16.67% 41.67% 20.84% 50.00%

8 Peningkatan Kualitas Perencanaan Cakupan integrasi perencanaan 20% 100% 53% 53%

9Pembangunan dan Peningkatan

Jalan KotaBertambahnya panjang jalan kota (km) 1283 1,284 1283 0.00%

Panjang jalan yang ditingkatkan strukturnya (km) 1,206.63 1,282.63 1,206.63 94.07%

10 Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik 89.41% 98.67% 89.41% 90.62%

Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi

baik95.49% 96.45% 95.49% 99.00%

11Peningkatan sarana dan prasarana

ke PU an

Persentase ketersediaan sarana dan prasarana ke

PU an62.94% 80.00% 62.94% 100%

12Perencanaan, Pemanfaatan dan

Pengendalian ruangPersentase instrumen RTR sesuai NSPM 42.86% 100% 42.86% 42.86%

Presentase kesesuaian lahan terbangun dan tidak

terbangun30.00% 75% 30% 40.00%

13

Pengembangan dan pengelolaan

jaringan irigasi dan jaringan

pengairan lainnya

Persentase panjang jaringan irigasi yang berfungsi

baik45.27% 50.55% 45.27% 89.55%

14Pengendalian sistem drainase

makro dan mikro yang terpaduJumlah drainase terbangun dan tertata baik 167,72 km 203,62 km 479,56 km 235.52%

15 Konservasi sumber daya air Jumlah situ yang direvitalisasi/ditata 8 14 16 114%

Tinggi permukaan air tanah 15,015 m 15,03 m 23,9 m - 62.89%

KODE PROG.

URAIAN (BELANJA LANGSUNG) ANGGARAN (Rp)

001. Peningkatan administrasi perkantoran 2.683.266.000

002. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1.901.104.000

005. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur 343.660.000

006. Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 204.750.000

021. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan 593.110.000

022. Pembangunan dan pengembangan teknologi informatika 400.000.000

025. Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa 260.000.000

028. Peningkatan Kualitas Perencanaan 1.158.690.000

097. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kota 125.320.767.580

098. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan 26.486.742.300

099. Peningkatan sarana dan prasarana ke PU an 8.550.108.382

102. Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian ruang 3.016.059.900

109. Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya

16.672.612.000

110. Pengendalian sistem drainase makro dan mikro yang terpadu 126.901.850.646

111. Konservasi sumber daya air 33.694.748.766

TOTAL ANGGARAN 348.187.469.574

Rekapitulasi Pagu per PPK

Tahun Anggaran 2019

PPKJUMLAH

KEGPAGU INDIKATIF %

UPT 2 7 66.711.514.334 19,16%

SDA 18 66.223.948.914 19,02%

UPT 3 6 62.137.285.298 17,85%

UPT 1 7 58.707.559.250 16,86%

BINA MARGA 14 48.809.671.196 14,02%

PEMELIHARAAN JJ 16 26.486.742.300 7,61%

UPT WORKSHOP 4 8.550.108.382 2,46%

SEKRETARIAT 17 5.899.770.000 1,69%

TR&JK 11 4.660.869.900 1,34%

TOTAL 100 348.187.469.574 100,00%

NO. KEGIATAN PAGU

1 Peningkatan Jalan RT. 03 Rw. 07 Kel. Krukut Kec. Limo, 200m x 3,5m (Karya Bakti) 300.000.000

(Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Lingkungan RT. 03 RW. 07 Kel. Krukut (Karya Bakti))

2 Peningkatan Jalan Bakti ABRI Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos (TMMD) , (P=500xL=5m) 400.000.000

(Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Jalan Wilayah II ( TMMD Jalan Bakti

Abri ))

3Peningkatan Jalan Makam Rt. 03.Rw.02 Jl. Cepit Kp. Sawah Kel. Jatimulya Kec. Cilodong

(Karya Bakti), 150 m 150.000.000

(Peningkatan Jl. Makam RT.03/02 Jl. Cepit Kp. Sawah Kel. Jatimulya (Karya Bhakti TNI)

4Adpro Rp. 548500000 (Pengadaan Material untuk TMMD Kelurahan Sukamaju Baru , Rp.

874762000)

952.562.000

5Normalisasi Dainase RT. 03 Rw.04 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan (Karya bakti) , 200 m,

Rp.40Jt

6Normalisasi Drainase RT. 01 Rw. 12 Jl. Ridwan Rais Kel. Beji Timur Kec. Beji ( Karya

Bakti) , 150 m, Rp. 40jt

7Normalisasi Drainase RT. 02 Rw.14 Kp. Jati Kel. Cilangkap Kec. Tapos ( Karya Bakti), 150

m, Rp. 40Jt

8Normalisasi Drainase Saluran Air Panjang, Kelurahan Sukamaju baru Kec. Tapos (TMMD),

150 meter, Rp. 200jt

9Normalisasi Kali Tengah Rw. 01 Rw. 12 Kel. Bojong Pondok Terong Kec. Cipayung ( Karya

Bakti), 300m x 5 m

10 Normalisasi Setu Palden RT. 02 Rw. 06 Kel. Beji Kec. Beji ( Karya Bakti) , 150 m, Rp. 40jt

11Normalisasi Sungai Cimpaeun (Pembersihan rumput) Kel. Cimpaeun Kec. Tapos (Karya

Bakti) , 500 m, Rp. 40Jt

12 Pengadaan Material untuk TMMD Kelurahan Sukamaju Baru , Rp. 874762000

TOTAL 1.802.562.000

1.Peningkatan Jalan Lingkungan P2WKSS 3.447.759.392

1.1. Kel.Bojong Pondok Terong 995.590.680

1.2. Kel.Cipayung 2.452.168.712

2.Drainase Lingkungan P2WKSS 6.442.249.856

2.1. Kel.Bojong Pondok Terong 2.308.763.520

2.2. Kel.Cipayung 4.133.486.336

TOTAL KEBUTUHAN PAGU 9.890.009.248

BANTUAN KEUANGAN GUBERNUR PROVINSI UNTUK

PEMBANGUNAN FISIK DI KOTA DEPOK T.A. 2019

NO LOKUS, JENIS PENANGANAN USULAN PAGU KET

1 Penataan Situ dan Normalisasi Situ Rawa Besar 10.400.000.000 DKI

2 Penataan Situ dan Normalisasi Situ Pladen 15.600.000.000 DKI

3 Penataan Situ dan Normalisasi Situ Sawangan 2.100.000.000 DKI

4 Pengadaan Amphibi, 4 Unit 14.000.000.000 DKI

5 Peningkatan Jalan Gas Alam (Lanjutan) 4.000.000.000 DKI

6 Rehabilitasi Jl. Radar AURI 2.500.000.000 DKI

7 Penurapan dan Normalisasi Kali Laya, 1,6 Km 11.550.000.000 JABAR

8 Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Engram, 1,5 Km 1.606.500.000 JABAR

9 Peningkatan Daerah Irigasi (DI) Situ Ciriung, 0,5

Km

732.500.000 JABAR

No. Kegiatan Paket Pagu

1 Peningkatan Jalan Wilayah I 4 1.679.400.000

2 Pembangunan Jembatan Wilayah I 3 900.000.000

3 Prasarana Lingkungan Kecamatan

Bojongsari

46 6.922.569.440

4 Rehabilitasi Jalan Wilayah I 1 233.000.000

5 Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan

Penanggulan Saluran Irigasi

12 1.870.000.000

6 Sarana dan Prasarana Jalan Wilayah I 7 3.433.335.120

7 Penataan Sistem Drainase Utama Kota

Depok

5 1.850.000.000

8 Drainase dan Gorong-Gorong Prasarana

Jalan Lingkungan Kecamatan Bojongsari,

Sawangan, Limo dan Cinere

47 7.502.223.000

9 Penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) 8 3.850.000.000

10 Pengendalian Penataan Sempadan Air 2 200.000.000

11 Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai

Resapan Air

1 700.000.000

Jumlah 29.140.527.560

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN BOJONGSARI

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN SAWANGAN

No. Kegiatan Paket Pagu

1 Peningkatan Jalan Wilayah I 3 1.453.800.000

2 Pembangunan Jembatan Wilayah I 5 3.650.000.000

3 Prasarana Lingkungan Kecamatan Sawangan 68 11.377.015.000

4 Rehabilitasi Jalan Wilayah I 2 466.000.000

5 Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan

Penanggulan Saluran Irigasi

13 1.700.000.000

6 Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan

Irigasi

2 510.000.000

7 Sarana dan Prasarana Jalan Wilayah I 5 1.455.886.000

8 Penataan Sistem Drainase Utama Kota Depok 2 700.000.000

9 Drainase dan Gorong-Gorong Prasarana Jalan

Lingkungan Kecamatan Bojongsari,

Sawangan, Limo dan Cinere

35 7.121.213.000

10 Penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) 12 4.600.000.000

11 Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai

Resapan Air

4 1.100.000.000

Jumlah 34.133.914.151

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN CINERE

No. Kegiatan Paket Pagu

1 Peningkatan Jalan Wilayah I 3 1.371.000.000

2 Pembangunan Jembatan Wilayah I 1 2.834.682.547

3 Prasarana Lingkungan Kecamatan Cinere 26 3.186.539.000

4 Rehabilitasi Jalan Wilayah I 1 233.000.000

5 Sarana dan Prasarana Jalan Wilayah I 2 648.625.000

6 Penataan Sistem Drainase Utama Kota

Depok

3 600.000.000

7 Drainase dan Gorong-Gorong Prasarana

Jalan Lingkungan Kecamatan Bojongsari,

Sawangan, Limo dan Cinere

22 4.527.001.000

8 Penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) 1 200.000.000

Jumlah 13.600.847.606

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN LIMO

NO. Kegiatan Paket Pagu

1 Peningkatan Jalan Wilayah I 1 300.000.000

2 Pembangunan Jembatan Wilayah I 2 950.000.000

3 Prasarana Lingkungan Kecamatan Limo 30 3.984.033.000

4 Rehabilitasi Jalan Wilayah I 2 471.825.000

5 Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan

Penanggulan Saluran Irigasi

4 586.000.000

6 Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan

Irigasi

2 650.000.000

7 Sarana dan Prasarana Jalan Wilayah I 1 299.677.000

8 Penataan Sistem Drainase Utama Kota Depok 6 1.050.500.000

9 Drainase dan Gorong-Gorong Prasarana Jalan

Lingkungan Kecamatan Bojongsari,

Sawangan, Limo dan Cinere

46 8.333.344.280

10 Penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) 4 600.000.000

11 Pengendalian Penataan Sempadan Air 2 200.000.000

Jumlah 17.425.379.380

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN BEJI

No. Kegiatan Paket Pagu

1 Peningkatan Jalan Wilayah II 1 523.800.000

2 Pembangunan Jembatan Wilayah II 2 775.000.000

3 Prasarana Lingkungan Kecamatan Beji 42 5.523.226.980

4 Rehabilitasi Jalan Wilayah II 2 524.250.000

5 Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan

Penanggulan Saluran Irigasi

2 600.000.000

6 Sarana dan Prasarana Jalan Wilayah II 4 1.275.898.000

7 Penataan Sistem Drainase Utama Kota

Depok

5 2.450.000.000

8 Drainase dan Gorong-Gorong Prasarana

Jalan Lingkungan Kecamatan Beji,

Pancoran Mas, Sukmajaya dan Cipayung

34 5.493.307.530

9 Pengendalian Penataan Sempadan Air 1 100.000.000

Jumlah 17.265.482.510

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN PANCORANMAS

No. Kegiatan Paket Pagu

1 Peningkatan Jalan Wilayah I 2 600.000.000

2 Pembangunan Jembatan Wilayah I 1 1.500.000.000 3 Prasarana Lingkungan Kecamatan Pancoran

Mas

46 6.391.406.640

4 Rehabilitasi Jalan Wilayah I 3 717.640.000

5 Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan

Penanggulan Saluran Irigasi

4 475.000.000

6 Drainase dan Gorong-Gorong Prasarana

Jalan Lingkungan Kecamatan Beji,

Pancoran Mas, Sukmajaya dan Cipayung

58 10.786.635.770

7 Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai

Resapan Air

1 2.600.000.000

Jumlah 23.070.682.410

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN CIPAYUNG

No. Kegiatan Paket Pagu

1 Pembangunan Jembatan Wilayah I 1 2.000.000.000

2 Prasarana Lingkungan Kecamatan

Cipayung

44 6.718.788.030

3 Rehabilitasi Jalan Wilayah I 2 466.000.000

4 Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan

Penanggulan Saluran Irigasi

2 950.000.000

5 Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan

Irigasi

1 180.000.000

6 Penataan Sistem Drainase Utama Kota

Depok

9 2.500.000.000

7 Drainase dan Gorong-Gorong Prasarana

Jalan Lingkungan Kecamatan Beji,

Pancoran Mas, Sukmajaya dan Cipayung

61 13.916.287.860

8 Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai

Resapan Air

1 300.000.000

Jumlah 27.031.075.890

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN SUKMAJAYA

No. Kegiatan Paket Pagu

1 Peningkatan Jalan Wilayah II 4 2.318.400.000

2 Pembangunan Jembatan Wilayah II 5 1.920.318.085

3 Prasarana Lingkungan Kecamatan

Sukmajaya

40 4.929.467.360

4 Rehabilitasi Jalan Wilayah II 2 524.250.000

5 Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan

Penanggulan Saluran Irigasi

7 875.000.000

6 Sarana dan Prasarana Jalan Wilayah II 4 1.613.527.000

7 Penataan Sistem Drainase Utama Kota

Depok

1 200.000.000

8 Drainase dan Gorong-Gorong Prasarana

Jalan Lingkungan Kecamatan Beji,

Pancoran Mas, Sukmajaya dan Cipayung

38 5.105.382.620

9 Penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) 1 200.000.000

10 Pengendalian Penataan Sempadan Air 1 200.000.000

11 Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai

Resapan Air

1 200.000.000

Jumlah 18.086.345.065

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN CILODONG

No. Kegiatan Paket Pagu

1 Peningkatan Jalan Wilayah II 4 4.620.000.000

2 Pembangunan Jembatan Wilayah II 4 1.250.000.000

3 Prasarana Lingkungan Kecamatan Cilodong 44 5.940.209.670

4 Rehabilitasi Jalan Wilayah II 2 524.250.000

5 Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan

Penanggulan Saluran Irigasi

15 1.950.000.000

6 Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan

Irigasi

1 300.000.000

7 Sarana dan Prasarana Jalan Wilayah II 5 1.520.479.000

8 Penataan Sistem Drainase Utama Kota Depok 3 475.000.000

9 Drainase dan Gorong-Gorong Prasarana Jalan

Lingkungan Kecamatan Cilodong, Tapos dan

Cimanggis

33 4.244.875.350

10 Pengendalian Penataan Sempadan Air 1 100.000.000

11 Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai

Resapan Air

1 150.000.000

Jumlah 21.074.814.020

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN TAPOS

No. Kegiatan Paket Pagu

1 Peningkatan Jalan Wilayah II 2 1.150.200.000

2 Prasarana Lingkungan Kecamatan Tapos 78 9.473.047.970

3 Rehabilitasi Jalan Wilayah II 3 786.375.000

4 Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan

Penanggulan Saluran Irigasi

10 1.680.000.000

5 Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan

Irigasi

1 150.000.000

6 Penataan Sistem Drainase Utama Kota

Depok

1 100.000.000

7 Drainase dan Gorong-Gorong Prasarana

Jalan Lingkungan Kecamatan Cilodong,

Tapos dan Cimanggis

56 7.734.068.000

8 Penataan Daerah Aliran Sungai (DAS) 4 550.000.000

9 Pengendalian Penataan Sempadan Air 1 200.000.000

10 Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai

Resapan Air

1 300.000.000

Jumlah 22.123.690.970

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN CIMANGGIS

No. Kegiatan Paket Pagu

1 Peningkatan Jalan Wilayah II 6 2.671.800.000

2 Prasarana Lingkungan Kecamatan

Cimanggis

89 11.518.980.540

3 Rehabilitasi Jalan Wilayah II 2 524.250.000

4 Rehabilitasi, Normalisasi dan Penurapan

Penanggulan Saluran Irigasi

3 500.000.000

5 Sarana dan Prasarana Jalan Wilayah II 5 1.518.139.000

6 Penataan Sistem Drainase Utama Kota

Depok

7 3.000.000.000

7 Drainase dan Gorong-Gorong Prasarana

Jalan Lingkungan Kecamatan Cilodong,

Tapos dan Cimanggis

96 15.918.250.230

8 Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai

Resapan Air

4 1.500.000.000

Jumlah 37.151.419.770

Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

Yang sudah dilakukan DPUPR Kota Depok :

- Adanya Kegiatan Swakelola Masyarakat

- Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 4 ayat (1) : Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan

sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, meliputi :

b. Drainase dan Selokan

Pasal 4 ayat (2) : Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan

sarana prasarana transportasi, meliputi :

a. Jalan Pemukiman

b. Jalan Poros Kelurahan; dan/atau

c. Sarana prasarana transportasi lainnya

Kendala yang perlu disikapi :

1. Aset Jalan menjadi belanja modal

2. Kesiapan SDM

3. Kesiapan pelaku Jasa Konstruksi (Perencanaan, Pelaksanaan dan Supervisi)

BIDANGBINA MARGA

BIDANGSUMBER DAYA AIR

SEKSI PELAKSANAAN SUMBER DAYA AIR

SEKSI OPERASI DAN PEMELIHARAAN SDA

SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I

BIDANGPEMELIHARAAN JALAN DAN

JEMBATAN

SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II

BIDANGTATA RUANG DAN JASA

KONSTRUKSI

UPT JALAN DAN DRAINASE LINGKUNGAN

UPT WORKSHOP

UPAYA PENGENDALIAN BANJIR TAHUN 2019

1. Penataan dan Normalisasi Kali Cabang Timur, Kel.Kemiri Muka, Nilai Rp. 500.000.000

2. Penurapan Kali Baru Rw.05 Lanjutan Kel.Jatijajar, Kec.Tapos, Nilai Rp. 500.000.000

3. Penurapan Cabang Barat, Rw.007, Nilai Rp. 400.000.000

4. Rehabilitasi Bangunan Bendung BCR.2, Kel.Bedahan, Nilai Rp. 500.000.000

5. Penurapan Irigasi Tersier Kiri Cabang Barat Rw.01,04,012, Kel.Grogol, Nilai Rp.

400.000.000

6. Pengelolaan Jaringan Irigasi Beserta Bangunan Air, Nilai Rp. 500.000.000

7. Penataan Saluran Drainase Utama Perum Reni Jaya RW. 07-08 Kel. Pondok Petir

(Lanjutan), Nilai Rp.1.000.000.000

8. Penataan Saluran Drainase Utama Kav. DPR , Kel. Serua, Nilai Rp.500.000.000

9. Penurapan Selokan Tengah Kiri dan Kanan Kp. Lio RT 009/008, Kel. Bojong Pondok

Terong, Nilai Rp.1.000.000.000

10. Penataan Saluran H. Martan,Kel. Tugu (Lanjutan), Nilai Rp.500.000.000

11. Pemasangan Box Culvert PPI , Kel.Cisalak Pasar, Nilai Rp.1.500.000.000

12. Penurapan Tebing Jl. Dukuh 06, Kel. Pondok Cina, Nilai Rp.500.000.000

13. Penurapan Tebing Makam Pondok Cina II Kel. Pondok Cina, Nilai Rp.1.000.000.000

14. Penurapan Makam Pondok Cina Jl.Alfurqon Rw. 05,Kel.Pondok Cina, Nilai

Rp.500.000.000

15. Penurapan Rw.02, Kel.Sawangan, Nilai Rp.500.000.000

UPAYA PENGENDALIAN BANJIR TAHUN 2019 (Lanjutan)

16. Penurapan Kali Angke RW. 11, Kel. Pondok Petir (Lanjutan) 500.000.000

17. Penurapan Kali AngkeRW. 12, Kel. Pondok Petir 500.000.000

18. Penurapan Kali CaringinII Rw.11, Kel.Pengasinan 500.000.000

19. Penurapan dan Normalisasi Kali Caringin II Rw.12, Kel. Pengasinan 500.000.000

20. Revitalisasi Situ Buatan Perum Sawangan Elok RW. 11 , Kel. Duren Seribu 500.000.000

21. Peninggian dan normalisasi Outlet Situ Rawa Kalong Kel.Curug Lanjutan 500.000.000

22. Penurapan Outlet Situ Gadog 400.000.000

23. Outlet Situ Kel.Jatijajar, Kec.Tapos 400.000.000

24. Pembuatan Saluran Gendong Situ Buatan Perum Nuansa Asri Rw.11, Kel.Cinangka

(Lanjutan) 400.000.000

25. Konservasi Bidang SDA Pembuatan Sumur Imbuhan 1.000.000.000

26. Pembangunan Saluran drainase Jl tole Iskandar kel sukmajaya, Nilai Rp. 500.000.000

27. Drainase Lingkungan Permukiman Kp. Pitara Rt03/06 Kel Rangkapan Jaya , Nilai Rp.

312.900.000

28. Penataan Saluran Drainase Utama Perum Reni Jaya RW. 07-08 Kel. Pondok Petir

(Lanjutan), Nilai Rp.1.000.000.000

29. Penurapan Selokan Tengah Kiri dan Kanan Kp. Lio RT 009/008, Kel. Bojong Pondok

Terong, Nilai Rp.1.000.000.000

30. Konservasi Bidang SDA Pembuatan Sumur Imbuhan 1.000.000.000

Penanganan untuk menanggulangi banjir dan atau

genangan pada beberapa lokasi yang terjadi di kota Depok,

antara lain sebagai berikut:

1. Pembuatan sumur imbuhan dan sumur resapan, sehingga

diharapkan debit air tidak semuanya mengalir dan

diharapkan dapat meresap kedalam tanah melalui sumur

imbuhan dan sumur resapan

2. Sebanyak 4 lokasi perlu disiapkan kegiatan folder,

kegiatan ini memerlukan waktu dan biaya yang relatif

besar, seperti akan adanya pembebasan lahan. Adapun

lokasi-lokasi, antara lain:

Kampung Lio RT 03 RW 19 Kel. Depok Kec.Pancoran Mas

Perum Villa Pamulang RW 04, 07, 08, dan 12 Kel. Pondok

Petir

Perumahan Taman Cimanggis Indah

Kampung Utan Rw. 01, 02, 03, 05 06 dan 07, Kel. Krukut

Kec. Cinere

*

Rencana Pengurangan Kemacetan Tahun 2019 :

• Peningkatan Jalan Legok Semun (Lanjutan),

• Peningkatan Jl raya Pasir Putih (Lanjutan),

• Peningkatan Jalan Sawangan Golf,

• Peningkatan Jalan. Pasar Reni Jaya menuju Pos Polisi

(Lanjutan),

• Peningkatan Jalan Maat, Kelurahan Duren Seribu,

• Peningkatan Jalan Raya Gandul,

• Peningkatan Jl. Jakarta Kelurahan Cinere,

• Peningkatan Jl. Merdeka (lanjutan),

• Peningkatan Jalan Gama Setia Komplek Pelni (Lanjutan)

• Peningkatan Jalan Kemang Raya -Raden Saleh (Lanjutan)

*

Rencana Pengurangan Kemacetan Tahun 2019 (Lanjutan)

• Peningkatan Jl. Kemakmuran - Sentosa (Lanjutan),

• Peningkatan Jalan Abd Gani 1 (Lanjutan),

• Peningkatan Jalan Wilayah KOSTRAD,

• Peningkatan Jalan Palakali 02/07 (Lanjutan),

• Peningkatan Jalan Tanah baru (Lanjutan),

• Peningkatan Jalan Gas Alam (Lanjutan),

• Peningkatan Jl Hambali-Nusantara (Lanjutan),

• Peningkatan Jl. Nusantara Kelurahan Harjamukti,

• Peningkatan Jalan Leuwinanggung (Lanjutan),

• Pembangunan Jalan Kemakmuran - Sentosa (Lanjutan),

• Peningkatan Jl. Abdul Gani Raya

*

Rencana Pembangunan Jembatan Tahun 2019

• Pembangunan Jembatan Bulak Barat, Pasir Putih, Sawangan,

• Pembangunan Jembatan SMPN 21 Kecamatan Cinere,

• Pembangunan Jembatan Serong,

• Pembangunan Jembatan Jalan Raya Citayam,

• Pembangunan Jembatan Kali Caringin I Jalan H Soma,

• Pembangunan Jembatan Jl. SDN krukut 01,

• Pembangunan Jembatan Kali Kupet,

• Pembangunan jembatan Jl. Masjid Al Islah RT 01 Rw 03, kel

Cisalak,

• Pembangunan Jembatan Outlet Situ Cilodong, Jl Abd Gani

Raya RW 04 Kel Kali Baru,

• Pembangunan Jembatan Jl. Raya Tanah Baru gg Pertanian 2

kel. Tanah Baru, Kec. Beji**,

TERIMA KASIH