dinas kesehatan kota palembang

130
DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG Jl. Merdeka No. 72 Telp. 0711-350651 Fax. 0711-350523 E-mail: [email protected], website :www.dinkes,palembang.go.id PALEMBANG

Upload: vutuyen

Post on 13-Jan-2017

262 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG Jl. Merdeka No. 72 Telp. 0711-350651 Fax. 0711-350523

E-mail: [email protected], website :www.dinkes,palembang.go.id

PALEMBANG

Page 2: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG
Page 3: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

DAFTAR ISI

SURAT PENGANTAR

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAHG (LPPD)

KATA PENGANTAR ..........................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN .....................................................................................................

A.

1

2

3

4

5

Dasar Hukum........................................................................................................

Bidang Sekretariat ...............................................................................................

Bidang Pelayanan Kesehatan ..............................................................................

Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan ...........................................................

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia ...................................................

Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan .…………………………………….......

BAB II RENCANA STRATEGIS ......................................................................................

A. Visi Misi Dinas Kesehatan …………………………..........................................

1 Visi ……………..................................................................................................

.2. Misi ……………………………..........................................................................

B. Strategi dan kebijakan ..........................................................................................

1. Strategi …….........................................................................................................

2. Kebijakan ..............................................................................................................

C. Program ……………............................................................................................

BAB III URUSAN DESENTRALISASI. ………………………………………….........

A.

1.

2.

3.

4.

.5.

.6.

B.

1.

2.

3.

Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib................................

Program dan Kegiatan .........................................................................................

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ………………………………..

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah

Pejabat Struktural dan Fungsional ……………………………………...............

Alokasi dan Realisasi Anggaran ………………………………………..............

Proses Perencana Pembangunan ……………………………………………......

Kondisi Sarana dan Prasarana …………………………………………………..

Indikator Kinerja Kunci ………………………………………………………...

Tataran Pengambilan Kebijakan ………………………………………………...

Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum ………………….

Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan

Pilihan …………………………………………………………………………..

BAB IV PENUTUP ………………………………………….........

LAMPIRAN

A DPA Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun Anggaran 2013

B PROSEDUR KERJA dan INSTRUKSI KERJA

C RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

TAHUN 2013

D RENCANA STRATEGI (RENSTRA) DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

TAHUN 2008 – 2013

E JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL dan STRUKTURAL DINAS KESEHATAN KOTA

PALEMBANG

F CAKUPAN IMUNISASI PER KELURAHAN DI KOTA PALEMBANG TAHUN 2013

G SASARAN MUTU PROGRAM P2. TUBERKULOSI :

-Pencapaian Angka CDR Tuberkulosis (+) di Kota Palembang (Penemuan dan

Penanganan Penderita Baru Tuberkulosis BTA (+) ) tahun 2013

Page 4: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

H DISTRIBUSI PENDERITA DEMAM BERDARAH DENGUE DAN SYNDROME

SHOCK DENGUE (+) PERKECAMATAN SE-KOTA PALEMBANG TAHUN 2013

I ELEMEN DATA IKK dan PENDUKUNG DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

PELAKSANA KEBIJAKAN CAPAIAN KINERJA URUSAN WAJIB dan PILIHAN

J LAPORAN BULANAN PELAYANANAN PERSALINAN dan NIFAS

K LAPORAN CAKUPAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

L ELEMEN DATA IKK dan DATA PENDUKUNG DINAS KESEHATAN KOTA

PALEMBANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN CAPAIAN KINERJA URUSAN WAJIB

dan PILIHAN

M REKAPITUALASI DATA BALITA GIZI BURUK PASCA PERAWATAN TAHUN 2013

N LAPORAN CAKUPAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

O RUMAH TANGGA SEHAT KOTA PALEMBANG TAHUN 2013

P JUMLAH POSYANDU MENURUT STRATA, KECAMATAN dan PUSKESMAS KOTA

PALEMBANG TAHUN 2013

LAMPIRAN FOTO

SURVEY TERHADAP KEPUASAN ATAS PELAYANAN DI DINAS KESEHATAN KOTA

PALEMBANG

Page 5: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam

Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan

bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program

pembangunan nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah.

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dan terpenting

dalam pembangunan nasional. Tujuan diselenggarakannya

pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar

terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini

sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1)

bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta

berhak memperoleh pelayanan kesehatan

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat

diukur dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana

untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang

mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan

dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan kesehatan

merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas

sumber daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan

pembangunan nasional.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih

baik diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota

Page 6: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 2

Palembang Tahun 2008 – 2013, yang berisi visi, misi serta tahapan-

tahapan kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target

(indikator) yang telah ditetapkan. Tahap-tahap kegiatan pembangunan

kesehatan tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Strategi.

Dinas Kesehatan Kota Palembang sebagai salah satu Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Palembang mempunyai tugas

untuk membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan visi Kota

Palembang yaitu “PALEMBANG EMAS 2018 (Elok Madani Aman dan

Sejahtera) dan Misi Kota Palembang sebagai berikut :

1. Menciptakan Kota Palembang lebih aman untuk berinvestasi dan

mandiri dalam pembangunan.

2. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa

serta peningkatan pelayanan masyarakat

3. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan pemberdayaan

masyarakat kelurahan.

4. Meningkatkan pembangunan bidang keagamaan sehingga

terciptanya masyarakat yang Religius.

5. Meningkatkan pembangunan yang adil dan berwawasan lingkungan

di setiap sektor

6. Melanjutkan pembangunan Kota Palembang sebagai kota

metropolitan bertaraf internasional, Beradat dan Sejahtera

Dari 6 misi tersebut misi yang sangat erat terkait dengan sektor

kesehatan adalah misi ke 2 (dua) dan misi ke 6 (Enam)

Page 7: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 3

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kota

Palembang adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Undang-undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendahaaraan

Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional

5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah jo UU Nomor 12 Tahun 2008.

6. Undang-undang Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

7. Undang undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

8. Peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah.

Page 8: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 4

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan

Menteri Dalam Negeri atas Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang

Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

17. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor ….. Tahun 2013 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Palembang Tahun 2013-2018.

18. Keputusan Walikota Palembang Nomor ..... Tahun 2013 tentang

Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kota Palembang Tahun 2013-2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dinas Kesehatan Kota Palembang merupakan lembaga

Unsur SKPD Pemerintah Daerah. Guna mendukung Visi Palembang

EMAS 2018, Dinas Kesehatan . mempunyai Rencana Strategis yang

dimaksudkan untuk memberikan arahan bagi seluruh Aparatur

Dinas Kesehatan sehingga tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan

dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Page 9: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 5

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas

Kesehatan Kota Palembang adalah :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan

pembangunan yang berkelanjutan, terukur, dapat

dipertanggungjawabkan, masuk akal dan tepat waktu (SMART).

2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur perencana dalam

perumusan substansi perencanaan yang lebih jelas, rinci dan

terukur dan difokuskan pada pencapaian visi dan misi guna

efektifitas dan efisisensi pembangunan dengan mengacu pada

RPJMD Kota Palembang tahun 2013-2018 dengan benar-benar

didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang

tumbuh dan berkembang.

3. Memberikan kejelasan terhadap pembagian tugas pokok, fungsi,

wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan

memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi.

4. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui koordinasi,

konsultasi dan interaksi yang baik antara program, sektor dan

instansi yang terkait.

Page 10: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 6

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kesehatan, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan

sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN

Berisikan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja

pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas

Kesehatan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan Dinas Kesehatan, telaahan visi, misi dan program

walikota dan wakil walikota terpilih, telaahan renstra

kementrian/lembaga, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian

lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berisikan Visi dan Misi, tujuan dan sasaran jangka menengah,

strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Berisikan penjelasan rumusan rencana program, kegiatan, indikator

kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas

Kesehatan. untuk periode lima tahun dan rincian target capaian

tahunannya.

Page 11: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 7

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD KOTA PALEMBANG

Berisikan uraian indikator kinerja Dinas Kesehatan yang secara

langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan.

Page 12: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 8

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KESEHATAN.

Dinas Kesehatan Kota Palembang merupakan lembaga unsur

SKPD Pemerintah Daerah Kota Palembang yang dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada

Walikota Palembang.

Dinas Kesehatan Kota Palembang dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 Tanggal 20

Agustus 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja

Dinas Daerah Kota Palembang dan Peraturan Walikota Palembang Nomor

29 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelaksanaan Peraturan

Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Palembang dan

unsur pelaksana urusan daerah dibidang kesehatan berdasarkan

kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Kesehatan Kota Palembang mempunyai tugas pokok

melaksanakan kebijaksanaan yang digariskan oleh Walikota berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk

pelaksanaannya. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas

Kesehatan Kota Palembang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Memimpin kegiatan Dinas dari urusan kesekretariatan serta bidang

yang ada dalam lingkungan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh

Walikota.

Page 13: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 9

b. Penyusunan visi, misi dan rencana strategis Dinas.

c. Perumusan, penjabaran dan pelaksanaan kebijakan operasional

pembangunan daerah di bidang kesehatan.

d. Penyelenggaraan usaha-usaha pembinaan terhadap pelaksanaan

bantuan baik bersumber dari Pemerintah maupun Swasta

e. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur

Pemerintah Kota dan Instansi serta masyarakat dalam usaha

pelaksanaan tugas dan fungsi.

f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Palembang terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Penyusunan Program

2. Sub Bagian Tata Usaha

3. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :

1. Seksi Kesehatan Dasar

2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

3. Seksi Kesehatan Khusus

d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahi :

1. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit

2. Seksi Pengendalian Wabah dan Bencana

3. Seksi Penyehatan Lingkungan

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahi :

1. Seksi Perencanaan, Pendayagunaan, Pendidikan dan Pelatihan

2. Seksi Registrasi, Perizinan dan Akreditasi

3. Seksi Data dan Informasi Kesehatan

Page 14: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 10

f. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahi :

1. Seksi Jaminan Kesehatan

2. Seksi Kefarmasian

3. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan

g. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Palembang lebih jelas

dapat dilihat pada bagan berikut:

Page 15: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 11

Perekam Medis;

Administrator

Kesehatan

Apoteker;

Administrator

Kesehatan

Administrator

Kesehatan

Perekam Medis

Epidemiolog;

Entomolog;

Laboratorian; Sanitarian;

Penyuluh Kesehatan

SEKRETARIS

SUBBAG

PENYUSUNAN PROGRAM

SUBBAG

TATA USAHA

SUBBAG

KEUANGAN &

PERLENGKAPAN

BIDANG

PENGENDALIAN MASALAH

KESEHATAN

BIDANG

PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA

BIDANG

JAMINAN SARANA

KESEHATAN

SEKSI

PELAYANAN KESEHATAN

RUJUKAN

SEKSI

PENGENDALIAN DAN

PEMBERANTASAN

PENYAKIT

SEKSI

PENGENDALIAN WABAH

DAN BENCANA

BIDANG

PELAYANAN KESEHATAN

SEKSI

KESEHATAN DASAR

SEKSI

KESEHATAN KHUSUS

SEKSI

PENYEHATAN

LINGKUNGAN

SEKSI

PERENCANAAN,

PENDAYAGUNAAN,

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

SEKSI

REGISTRASI PERIZINAN DAN

AKREDITASI

SEKSI

DATA DAN IFORMASI

KESEHATAN

SEKSI

JAMINAN KESEHATAN

SEKSI

KEFARMASIAN

KEPALA DINAS

KEL. JABFUNG KEL. JABFUNG KEL. JABFUNG UPTD

UPTD

Puskesmas

KEL. JABFUNG

SEKSI

SARANA DAN

PERALATAN KESEHATAN

Dokter; Dokter Gigi;

Nutrisionist; Bidan;

Perawat; Perawat Gigi

KEL. JABFUNG

Page 16: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 12

Dalam upaya mendukung dan menjalankan tugas pokok dan

fungsinya, kegiatan yang menjadi prioritas tiap-tiap bidang, antara

lain :

1. Bidang Sekretariat

a. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan Penerapan ISO

Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas

b. Pembangunan gedung Dinas Kesehatan

c. Pembangunan Puskesmas Perawatan di kecamatan

d. Rehabiliitasi Puskesmas dan Pustu

e. Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas

f. Puskesmas Keliling

g. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

h. Penyediaan Jasa administrasi surat menyurat

i. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

j. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

k. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

l. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

m. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

n. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan

Penggandaan

o. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan

Bangunan Kantor. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

p. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan

q. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat

r. Memfasilitasi rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

s. Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Kantor

Page 17: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 13

t. Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor dan Peralatan Kerja

u. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

v. Pelaksanaan administrasi ketatusahaan dan kepegawaian

w. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya serta

pakaian khusus

x. Pengembangan Budaya Kerja untuk mendukung Reformasi

Birokrasi

y. Penyusunan laporan keuangan dan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan SAKIP (Renstra,

Rencana Kinerja Tahunan/RKT, Tapkin, LPPD dan EKPPD).

2. Bidang Pelayanan Kesehatan.

a. Peningkatan dan pelayanan kesehatan ibu hamil dan

melahirkan

b. Peningkatan dan pelayanan kesehatan WUS dan Ibu Nifas

c. Peningkatan dan pelayanan kesehatan bayi dan balita

d. Audit Maternal Perinatal

e. Penyusunan Peta informasi masyarakat kurang gizi

f. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

g. Penanggulangan Kurang Energi Protein ( KEP ) Anemia Gizi

Besi, Gangguan akibat kurang Yodium ( GAKY ), kurang

Vitamin A, dan kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya

h. Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar

Gizi

i. Penanggulangan Gizi Lebih.

j. Reorientasi Puskesmas Brain Boster

k. Pelayanan kesehatan Intelegensia pada balita, lansia, faktor

resiko vaskulair di Puskesmas

Page 18: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 14

l. Bimbingan Teknis dan Supervisi ke Puskesmas beserta

jaringannya

m. Pemantauan kasus rujukan Puskesmas ke RS

n. Pemantuan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi

o. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

p. Pendampingan pembentukan Bank Darah di Rumah Sakit

q. Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas)

r. Deteksi dini gangguan jiwa, katarak dan gangguan THT

s. Pengembangan upaya kesehatan kerja dan olah raga

t. Pengembangan Standarisasi tanaman obat bahan alam

Indonesia

u. Pengembangan Pengobatan Tradisional di Puskesmas

3. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan

a. Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian

Infeksi

b. Pembentukan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu

(SPGDT)

c. Penyuluhan Lingkungan Sehat

d. Pengendalian Dampak Kesehatan

e. Pengembangan Kota Sehat

f. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan

Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga dan Restaurant

g. Penyemprotan / fogging sarang nyamuk

h. Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah dan ibu

hamil

i. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit :

i. Pneumonia, ii. TB-Paru,

Page 19: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 15

iii. diare, iv. Rabies, v. Kusta,

vi. ISPA, vii. Penyakit Kelamin dan HIV AIDS

j. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik

k. Diseminasi Informasi Penyakit Tidak Menular

l. Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular

m. Surveilans epidemiologi

n. Siap dan tanggap darurat kejadian luar biasa dan bencana

o. Pengendalian kesehatan Matra (Surveilens Kesehatan Haji dan

Hiperbarik)

p. Pelayanan Kesehatan Lapangan (P3K, Pengobatan Massal,

Segel jenazah, pelayanan kesehatan bencana)

4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Pendidikan dan pelatihan formal

b. Penempatan SDM sesuai kompetensi

c. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Medis

d. Pembangunan dan Pemutahiran Data Standar Pelayanan

Kesehatan

e. Penyebarluasan informasi kesehatan melalui media cetak dan

elektronik dan mobil informasi

f. Penyediaan sarana penyebaran informasi

g. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas

h. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan

i. Penyusunan Profil Kesehatan

j. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemrintah (LAKIP)

k. Monitoring evaluasi data dan cakupan program

Page 20: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 16

5. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan

a. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

b. Pembinaan Kelurahan Siaga

c. Sosialisasi Program JKN

d. Revitalisasi Posyandu

e. Pembinaan Sekolah Sehat

f. Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren

g. Pembinaan Dokter Kecil

h. Pembinaan Kader Kesehatan

i. Pembinaan Pramuka Saka Bhakti Husada

j. Peningkatan Puskesmas

k. Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat Inap

l. Peningkatan Puskesmas

m. Reorientasi Puskesmas menjadi Puskesmas PONED

n. Pengawasan bahan pangan dan obat berbahaya

o. Pelayanan Masyarakat Miskin

i. Jaminan Masyakat Miskin

ii. Jaminan Persalinan

iii. Jaminan Kesehatan Daerah

p. Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan

i. Obat Pelayanan Kesehatan Dasar

ii. Regensia

iii. Larvasida

iv. Pendistribusian obat

q. Pembinaan dan Pemantauan sarana pelayanan kesehatan

milik pemerintah dan swasta (Puskesmas, RS, BP, Klinik,

Apotik Laboratorium)

r. Monitoring obat perbekalan kesehatan di sarana kesehatan

Page 21: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 17

s. Kemitraan dengan RSM, Balai Besar Laboratorium Kesehatan

Daerah, Lembaga Pendidikan

2.2. Sumber Daya Aparatur Dinas Kesehatan

Sumber daya aparatur Dinas Kesehatan Kota Palembang sebanyak

1.281 orang dengan tingkat pendidikan yang beragam mulai SD

sampai dengan Spesialis/ Magister. Kualitas dan kuantitas

sumber daya manusia pada Dinas Kesehatan Kota Palembang

berdasarkan jenis pegawai, pendidikan formal, pangkat/golongan

dan esselon, pendidikan jabatan struktural, dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 2.1 Jumlah Tenaga di Dinas Kesehatan Kota Palembang

Berdasarkan Jenis Kepegawaian Tahun 2013

NO Jenis Kepegawaian Jumlah

1 Pegawai Negeri Sipil 998

2 Calon Pegawai Negeri Sipil 0

3 Non PNS 283

Jumlah 1281

Page 22: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 18

Tabel 2.2 Jumlah Tenaga di Dinas Kesehatan Kota Palembang

Berdasarkan Golongan Tahun 2013

No. Golongan A B C D E Jumlah

1. IV 26 21 15 3 - 65

2. III 140 250 187 199 - 776

3. II 7 6 56 85 - 154

4. I - - 3 - - 3

5. Non PNS - - - - - 283

J u m l a h 1281

Tabel 2.3

Jumlah Tenaga di Dinas Kesehatan Kota Palembang Berdasarkan Pendidikan Tahun 2013

No. Pendidikan Jumlah

1. S2/Spesialis 36

2. S1/D IV 238

3. D I/D III 426

4. SMA 9

5. SMP 9

6. SD -

J u m l a h 998

Page 23: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 19

Tabel 2.4 Jumlah Tenaga di Dinas Kesehatan Kota Palembang

Berdasarkan Jabatan Tahun 2013

No Jabatan Jumlah

1 Struktural 21

2 Jabatan Fungsional 937

3 Tenaga Teknis Lainnya 15

4 Arsiparis 1

5 Staf Administrasi / Tata Usaha 24

Jumlah 998

Tabel 2.5 Jumlah Tenaga di Dinas Kesehatan Kota Palembang

Berdasarkan Jenis Tenaga Tahun 2013

No Jenis Tenaga Jumlah

1 Dokter 72

2 Dokter Spesialis 9

3 Dokter Gigi 30

4 Apoteker 2

5 Bidan 227

6 Perawat 265

7 Perawat Gigi 81

8 Ahli Madya Gizi 35

9 Sanitarian 38

10 Analis 29

11 Asisten Apoteker 64

12 Kesehatan Masyarakat ( S1 ) 33

13 Tenaga Non Kesehatan 93

Page 24: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 20

2.3. Kinerja pelayanan Dinas Kesehatan

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palembang

sesuai dengan komponen perencanaan strategis Dinas Kesehatan

Kota Palembang Tahun 2008 - 2013 berdasarkan indikator kinerja

yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.6.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palembang

tersebut didukung anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan

sebagaimana disajikan dalam tabel 2.7.

Page 25: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 21

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palembang

2008 2009 2010 2011 2012Trans

20132008 2009 2010 2011 2012

Trans

20132008 2009 2010 2011 2012

Trans

2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

1Angka Us ia Harapan

Hidup (UHH)tahun 70.60 70 70.00 70.00 70.60 70.60 70.60 - - - - - -

2Angka Kematian Bayi

(AKB)

per 1000

kelahiran

hidup

26.00 - - - - - 3.14 2.00 3.00 2.00 3.08 3.08 - - - - - -

3Cakupan kelurahan

s iaga akti f% 80.00 45.5 50 55 60 70 70 44.9 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 98.68 200.00 181.82 166.67 142.86 142.86

4Cakupan Posyandu

Mandiri% 40 40 40 40 40 40 40 38.8 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 97.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

5

Cakupan penjaringan

kesehatan s iswa SD dan

setingkatnya

% 100.00 100 100 100 100 100 50 100 100.00 100.00 100.00 100.00 24.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 48.00

6Obat Essens ia l generik

di sarana kesehatan

US $ per

pnddk1.2 1 1 1 1.1 1.2 1.2 0.32 0.39 1.04 1.14 0.94 - 32.00 39.00 104.00 103.64 78.33 -

7Ras io puskesmas per

satuan penduduk

per 30.000

pnddk0.94 0.76 0.8 0.84 0.88 0.94 0.94 0.77 0.83 0.80 0.80 0.80 0.80 101.32 103.75 95.24 90.91 85.11 85.11

8Cakupan Sis tem

Informas i Kesehatan% 70 70 70 70 70 70 70 40.54 69.23 69.23 100.00 71.80 71.80 57.91 98.90 98.90 142.86 102.57 102.57

9

Cakupan pelayanan

kesehatan dasar

masyarakat miskin

% 100.00 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 179.87 168.69 100.00 100.00 100.00 100.00 179.87 168.69 100.00

10

Cakupan kelurahan

Universa l Chi ld

Immunization (UCI)

% 100.00 99 100 100 100 100 100 99 100.00 94.40 100.00 100.00 96.10 100.00 100.00 94.40 100.00 100.00 96.10

11AFP rate 2/100.000

penduduk

2 /100.000

pddk

2

/100.00

0 pddk

8 8 8 8 10 5 8 8.00 8.00 8.00 10.00 5.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

12

Cakupan penemuan

penderi ta pneumonia

ba l i ta

% 100.00 100 100 100 100 100 50 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 200.00

13Cakupan Penemuan

pas ien baru BTA pos i ti f% 100.00 70 70 70 70 70 50 86 70.50 71.22 71.84 72.04 50.00 122.86 100.71 101.74 102.63 102.91 100.00

14Cakupan Penemuan dan

Penanganan TB Paru% 100 100 100 100 100 100 50 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 200.00

15Cakupan Penderi ta DBD

yang di tangani% 92.00 75 78 82 85 88 50 78 84.90 99.10 87.14 93.66 50.00 104.00 108.85 120.85 102.52 106.43 100.00

16Cakupan penemuan

penderi ta diare% 100.00 100 100 100 100 100 50 100 100.00 100.00 100.00 100.00 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

17Angka Prevalens i

Penyaki t HIV% 0.5 0.1 0.2 0.3 0.4 <0,5 <0.5 1.28 1.90 - 1.10 - <0.5 - - - - - -

18Angka Kematian karena

Penyaki t Malaria

per

100.000 - - - - - - - 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - - - -

19

Cakupan kelurahan

mengalami KLB

di lakukan penyel idikan

epidemiologi kurang <

24 jam

% 100.00 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Ras io Capaian pada Tahun

NoIndikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungs i SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

La innya

Target Renstra SKPD Tahun Real i sas i Capaian Tahun

Satuan

Page 26: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 22

2008 2009 2010 2011 2012Trans

20132008 2009 2010 2011 2012

Trans

20132008 2009 2010 2011 2012

Trans

2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)

Ras io Capaian pada Tahun

NoIndikator Kinerja sesuai

Tugas dan Fungs i SKPD

Target

SPM

Target

IKK

Target

Indikator

Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Real isas i Capaian Tahun

Satuan

20

Tempat-tempat umum

memenuhi syarat

kesehatan

% 95 80 83 85 90 95 50 78 84.20 89.60 90.79 95.39 51.32 97.50 101.45 105.41 100.88 100.41 102.64

21

Tempat pengolahan

makanan (TPM)

memenuhi syarat

kesehatan

% 95 80 83 85 90 95 50 78 84.00 88.66 90.37 95.04 50.62 97.50 101.20 104.31 100.41 100.04 101.24

22Keluarga menggunakan

a i r bers ih% 95 80 85 87 90 95 100 80.2 89.00 86.69 92.04 95.02 95.59 100.25 104.71 99.64 102.27 100.02 95.59

23Cakupan pelayanan

anak bal i ta% 90.00 90 90 90 90 90 50 94.6 79.30 98.99 102.00 90.00 48.97 105.11 88.11 109.99 113.33 100.00 97.94

24

Cakupan pemberian

makanan pendamping

ASI pada anak us ia 6-24

bulan keluarga miskin

% 100.00 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 106.10 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 106.10 100.00 100.00

25

Cakupan bal i ta gizi

buruk mendapatkan

perawatan

% 100.00 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

26Prosentase Bal i ta Gizi

Buruk% < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % 0.01 0.023 0.016 0.011 0.012 0.013 - - - - - -

27Cakupan kunjungan ibu

hami l K4% 95.00 87 90 91 92 93 50 91.1 94.80 95.00 94.50 95.33 49.23 104.71 105.33 104.40 102.72 102.51 98.46

28

Cakupan kompl ikas i

kebidanan yang

di tangani

% 90.00 70 75 80 80 80 50 97 100.00 63.00 92.80 84.29 50.44 138.57 133.33 78.75 116.00 105.36 100.88

29

Cakupan pertolongan

persa l inan oleh nakes

yang memi l iki

kompetens i kebidanan

% 90.00 84.5 87 90 92 94 50 91.3 92.60 93.90 95.83 94.05 49.08 108.05 106.44 104.33 104.16 100.05 98.16

30Cakupan pelayanan

ni fas% 90.00 90 90 90 90 90 50 99.2 89.20 93.60 91.60 90.02 48.36 110.22 99.11 104.00 101.78 100.02 96.72

31

Cakupan neonatus

dengan kompl ikas i yang

di tangani

% 80.00 80 80 80 80 80 40 93.6 100.00 83.60 95.39 81.46 46.25 117.00 125.00 104.50 119.24 101.83 115.63

32 Cakupan kunjungan bayi % 90.00 90 90 90 90 90 50 104 107.00 100.00 102.60 90.72 48.55 115.56 118.89 111.11 114.00 100.80 97.10

33 Cakupan PHBS % 60 40 45 50 55 90 50 52.3 60.00 88.00 70.03 78.69 52.56 130.75 133.33 176.00 127.33 87.43 105.12

Catatan:

Sumber : LAKIP Kepala Dinas Kesehatan,

Page 27: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 23

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Palembang

1. Belanja Tidak langsung

a. Belanja Pegawai 34,169,757,636 39,962,843,000 42,810,603,000 45,188,305,000 51,125,013,000 60,791,340,000 33,382,299,147 39,385,185,726 42,013,029,766 44,024,105,107 48,635,423,641 ############ 0.977 0.986 0.981 0.974 0.951 3,391,051,073 3,050,624,899

b. Belanja Brg/jasa

2. Belanja langsung

a. Belanja Pegawai 4,194,067,500 4,090,445,000 1,252,467,500 1,712,111,000 1,218,888,500 1,149,552,000 3,315,755,020 2,631,752,500 1,128,170,500 1,480,906,000 1,106,593,500 509,281,000 0.791 0.643 0.901 0.865 0.908 -595,035,800 -441,832,304

b. Belanja Brg/jasa 13,924,056,500 12,388,850,840 21,322,932,100 36,634,729,184 41,144,886,405 ############ 11,984,268,804 10,216,221,947 20,751,963,797 36,016,198,842 39,907,389,663 ############ 0.861 0.825 0.973 0.983 0.970 5,444,165,981 5,584,624,172

c. Belanja Modal 4,338,156,000 12,969,546,000 4,639,448,000 8,653,930,500 14,508,556,910 8,956,642,500 4,217,523,626 10,316,598,501 4,514,128,013 8,447,440,800 14,423,786,210 3,288,259,815 0.972 0.795 0.973 0.976 0.994 2,034,080,182 2,041,252,517

Catatan:

Matrik ini digunakan untuk menunjukkan pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD mela lui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya.

Dr. ANTON SUWINDRO, M.Kes

PEMBINA TK I

NIP. 195705271986121001

Belanja

Pembiayaan

Page 28: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 24

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, berdasarkan tugas

pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan Kota Palembang memberikan

beberapa jenis pelayanan kepada masyarakat. Setiap jenis pelayanan

tersebut memiliki tantangan dan peluang pengembagan selama lima

tahun ke depan. Salah satu metode yang dipergunakan untuk

melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal adalah Metode

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats). Dengan

metode SWOT ini, identifikasi lingkungan yang ada di Dinas

Kesehatan Kota Palembang adalah sebagai berikut:

KEKUATAN (S/Strength ) : 1. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Palembang 2013–2018

3. Pelayanan kepada masyarakat telah tersertifikasi ISO 9001 : 2008

(Dinas Kesehatan dan 4 puskesmas)

4. Kualitas Sumber Daya Manusia yang telah cukup memadai

5. Sarana dan Prasarana yang memadai di Puskesmas, Puskesmas

Pembantu, Puskesmas Keliling dan Poskeskel

6. Dana APBD Kota yang tersedia

7. Adanya komitmen pimpinan (Eksekutif dan Legislatif)

8. Adanya pembagian wilayan kerja Puskesmas

KELEMAHAN (W/ Weaknesses) :

1. Belum adanya dokumen Sistem Kesehatan Daerah (SKD)

2. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat belum optimal

3. Dukungan dana untuk melanjutkan pendidikan tenaga kesehatan

masih kurang

4. Belum adanya data yang akurat

Page 29: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 25

5. Program PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat) belum optimal

dilaksanakan masyarakat

6. Kualitas Sumber Daya Manusia khususnya Paramedis yang belum

memadai karena banyaknya tenaga yang pension

PELUANG-PELUANG (O/Opportunities) :

1. Prioritas Pembangunan Kota Palembang pada pendidikan dan

kesehatan

2. Dukungan dari media massa dan terbentuknya badan-badan

penunjang progran kesehatan (Kelompok Kerja operasional DBD,

GERTAK PSN DBD, Komite penanggulangan HIV/AIDS, Pokjanal

Posyandu dan Kawasan Tanpa Rokok)

3. Institusi pendidikan kesehatan berada di Kota Palembang

4. Tersedianya dana APBN

5. Adanya kemitraan (RSMH, RSUD BARI, RS Muhammadyah, RS

Siti Khadijah)

6. Adanya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

7. Dukungan dari TP PKK

8. Adanya puskesmas Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM)

dan Posbindu PTM

TANTANGAN (T/Treaths) :

1. Bertambahnya sarana pelayanan kesehatan swasta yang

berorientasi hanya kuratif dan hanya bersifat bisnis, kurang

memperhatikan standart pelayanan kesehatan yang diatur dalam

undang undang

2. Masih adanya penyakit-penyakit Triple Burdden (infeksi klasik,

infeksi canggih dan penyakit-penyakit akibat perilaku dan

perubahan gaya hidup)

Page 30: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 26

3. Meningkatnya tingkat pencemaran lingkungan yang

mempengaruhi status kesehatan

4. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular

dan penyakit tidak menular

5. Tingginya arus urbanisasi dan Mobilisasi Penduduk

6. Bertambahnya sarana hiburan dan lainnya yang berfungsi ganda

Page 31: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 27

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam pelaksanaan Tugas, Pokok, dan Fungsinya Dinas Kesehatan

Kota Palembang dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara

lain:

1. Anggaran kesehatan masih rendah (< 5 %) dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang belum maksimal

3. Endemis terhadap kasus DBD

4. Tingginya kasus penyakit menular khususnya Infeksi Menular

Seksual (IMS) dan stigma HIV/AIDS

5. Pola Hidup Bersih dan Sehat dimasyarakat yang masih rendah

6. Program pembinaan Rumah Sakit masih kurang maksimal,

akibatnya RS menjadi kurang kooperatif.

7. Masih ada sarana kesehatan belum memenuhi syarat perizinan

8. Penggunaan obat rasional di puskesmas dan pustu masih rendah

9. Kegiatan lintas sektor masih belum berjalan dengan baik

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Walikota

Pemerintahan Kota Palembang dalam melaksanakan

pembangunan selama lima tahun ke depan terbingkai dalam sebuah

cita-cita yang ingin diwujudkan secara objektif, realistis, dan

dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan ukuran-

ukuran tertentu. Cita-cita tersebut dibingkai dalam sebuah visi Kota

yaitu “PALEMBANG EMAS TAHUN 2018”.

Page 32: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 28

Untuk dapat mewujudkan Visi tersebut Pemerintah Kota Palembang

merumuskannya dalam enam Misi Kota Palembang Tahun 2013-

2018, yaitu :

1. Menciptakan Kota Palembang lebih aman untuk berinvestasi

dan mandiri dalam pembangunan.

2. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan

berwibawa serta peningkatan pelayanan masyarakat

3. Meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan pemberdayaan

masyarakat kelurahan.

4. Meningkatkan pembangunan bidang keagamaan sehingga

terciptanya masyarakat yang Religius.

5. Meningkatkan pembangunan yang adil dan berwawasan

lingkungan di setiap sektor

6. Melanjutkan pembangunan Kota Palembang sebagai kota

metropolitan bertaraf internasional, BerAdat dan Sejahtera

Sesuai tugas pokok dan fungsi yang diemban serta bidang

urusan pemerintahan yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Kota

Palembang, maka Dinas Kesehatan Kota Palembang berkaitan

langsung dengan Misi Kota Palembang yang ke 2 dan Misi ke 6 yaitu

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa

serta peningkatan pelayanan masyarakat dan Melanjutkan

pembangunan Kota Palembang sebagai kota metropolitan bertaraf

internasional, BerAdat dan Sejahtera

Beberapa permasalahan pelayanan Kesehatan yang dapat

mempengaruhi pencapaian Misi Kota Palembang yang ke 2

“Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa

serta peningkatan pelayanan masyarakat” dan Misi ke 6

Page 33: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 29

“Melanjutkan pembangunan Kota Palembang sebagai kota

metropolitan bertaraf internasional, BerAdat dan Sejahtera” adalah

sebagai berikut.

1. Kinerja aparatur yang belum optimal

2. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang belum optimal

3. Sumber Daya Manusia bidang kesehatan yang masih kurang

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas

Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

1. Telaahan Renstra Kementrian Kesehatan

Untuk mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta

tugas pokok dan fungsi Kementrian Kesehatan, maka ditetapkan

Visi Kementrian Kesehatan, yaitu “Masyarakat Sehat Yang

Mandiri dan Berkeadilan".

Misi Kementrian Kesehatan ditetapkan sebagai berikut:

a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui

pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat

madani.

b. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin

tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata,

bermutu dan berkeadilan

c. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya

kesehatan

d. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kementrian

Kesehatan, teridentifikasi bahwa beberapa kekuatan yang dapat

dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang, antara

lain :

Page 34: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 30

a. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan melalui dana

APBN dan DAK

b. Progranm Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

c. Penguatan program / kegiatan peningkatan kesehatan

masyarakat di Kota Palembang

Disamping kekuatan tersebut, ternyata terdapat berbagai

kendala internal Kementrian Kesehatan yang harus ditekan

serendah mungkin, dan diminimasi oleh Dinas Kesehatan Kota

Palembang antara lain :

a. Petunjuk pelaksanaan teknis dan Sosialisasi Program JKN

terhadap lintas sektor yang belum optimal

b. Masih terbatasnya penyediaan tenaga kesehatan serta sarana

dan prasarana kesehatan.

c. Dukungan pembiayaan yang masih kurang

2. Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan

Untuk mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta

tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera

Selatan, maka ditetapkan Visi Dinas Kesehatan Provinsi

Sumatera Selatan, yaitu “Masyarakat Sumatera Selatan yang

Sehat untuk Membangun Bangsa dan Negara dengan

Mengoptimalkan Anggaran Kesehatan dan Seluruh Potensi

untuk Mendukung Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai Misi sebagai berikut :

1) Menjamin pelayanan kesehatan yang Berkualitas bagi Seluruh

Masyarakat Sumatera Selatan.

Page 35: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 31

2) Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

melalui pendidikan kesehatan kepada masyarakat dan

pemberdayaan masyarakat.

3) Meningkatkan profesionalitas SDM Kesehatan.

4) Mengutamakan upaya peningkatan dan pencegahan dengan

tidak mengabaikan upaya pengobatan dan pemulihan

kesehatan.

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Dinas Kesehatan

Provinsi Sumatera Selatan teridentifikasi bahwa beberapa kekuatan

yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang,

antara lain :

a. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bertekad untuk mencegah,

jangan sampai ada masyarakat yang tidak terlayani terhadap

kebutuhan pelayanan kesehatan melalui Jaminan Sosial

Kesehatan Semesta.

b. Meningkatnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat akan

berdampak positif terhadap penurunan beban anggaran kesehatan

untuk biaya pengobatan (kuratif).

c. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mendorong

peningkatan jumlah SDM Kesehatan professional yang berakhlakul

karimah; jujur, berkomitmen, pekerja keras, kreatif dan inovatif;

dengan cara perbaikan mutu kurikulum pendidikan Kesehatan yang

memadukan aspek ilmiah dan spiritual, serta melakukan

pembinaan yang berkelanjutan

d. Paradigma baru pembangunan kesehatan menempatkan pelayanan

kesehatan bukan hanya di Rumah Sakit dan Poliklinik atau

pelayanan kesehatan tidak hanya berfungsi menyembuhkan dan

memulihkan, tetapi mencakup dan mengutamakan upaya

Page 36: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 32

peningkatan (promotif) dan upaya pencegahan (preventif) dengan

sasaran utama kelompok atau masyarakat yang sehat.

e.

Disamping kekuatan tersebut, ternyata terdapat berbagai

kelemahan internal Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan yang

harus ditekan serendah mungkin, dan diminimasi oleh Dinas

Kesehatan Kota Palembang antara lain:

a. Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kesehatan dari segi kuantiítas

maupun kualitas masih perlu ditingkatkan terus. Perlu adanya

analisa SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki yang

akan menduduki struktur baru Dinas yang sesuai dengan PP No.

38/2007, PP No. 41/2007 dan Kepmenkes No. 267/2008

b. Sistem Manajemen Database masih lemah, sehingga informasi

tentang pencapaian hasil pembangunan kesehatan masih sulit

didapatkan, sehingga kesulitan dalam menetapkan pencapaian

indikator kesehatan.

c. kurang optimalnya pelayanan kesehatan pada masyarakat dan

meningkatnya prevalensi kurang gizi, yang dapat membahayakan

kelangsungan dan kualitas SDM masa mendatang yang

diakibatkan jumlah penduduk miskin yang bertambah, angka

pengangguran bertambah, Kultur dan perilaku serta tingkat

pendidikan masyarakat yang rendah,

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang

mengembangkan rencana Penyediaan sarana kesehatan didasarkan

Page 37: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 33

pada kebutuhan jumlah penduduk yang akan dilayani, disertai

dengan upaya-upaya peningkatan pelayanan kesehatan dan

pemerataan kesempatan memperoleh layanan kesehatan yang

murah dan berkualitas.

Berdasarkan penelaahan aspek-aspek RTRW, yang meliputi:

1. Struktur tata ruang saat ini;

2. Rencana struktur tata ruang;

3. Pola ruang saat ini;

4. Rencana pola ruang; dan

5. Rencana Indikasi program pemanfaatan ruang.

Memberikan kesempatan dan peluang kepada Dinas Kesehatan Kota

Palembang untuk melaksanakan hal hal sebagai berikut :

(1) Kawasan tempat bangunan fasilitas kesehatan berada antara

lain kawasan RS. Muhammad Husein, RSUD Palembang BARI,

RS. RK. Charitas, RS Siti Khodijah, kawasan puskesmas dan

lainnya.

(2) Pengembangan puskesmas dan puskesmas pembantu

dilakukan secara merata ke seluruh wilayah kota.

(3) Pengembangan Puskesmas non perawatan menjadi puskesmas

perawatan atau rumah sakit tingkat pratama.

Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

ditujukan untuk mengkaji Kebijakan Rencana Indikasi Program

Pemanfaatan Ruang yang direncanakan diharapkan dapat

Page 38: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 34

mengantisipasi dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh

pelaksanaan program pembangunan. Maka Dinas Kota Palembang

melaksanakan :

(1) Pengawasan terhadap lingkungan / sarana dan prasana

umum seperti pasar, terminal dll

(2) Penyediaan sarana pengolahan limbah medis (insenerator)

dibeberapa puskesmas

(3) Pemantauan terhadap penyediaan air minum ? Depot air

minum yang ada di Kota Palembang secara berkala

(4) Mengatasi danpak lingkungan pembuangan samaph /

melakukan penyemprotan TPA dan TPS yang ada di Kota

Palembang

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam

perumusan visi-misi, tujuan dan sasaran program dan kegiatan

yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan, adalah sebagai

berikut :

1. Peningkatan Jaminan Kesehatan masyarakat

2. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang

optimal dan bermutu

3. Pengentasan masalah penyakit menular dan tidak menular

4. Peningkatan mutu layanan kesehatan

5. Peningkatan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan

reproduksi

6. Perbaikan gizi masyarakat

7. Peningkatan kemitraan pada lintas sektor dan Pemberdayaan

masyarakat

Page 39: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 35

8. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan

sehat

9. Penguatan sistem informasi kesehatan

10. Peningkatan kualitas lingkungan

11. Peningkatan pelayanan kesehatan khusus

Page 40: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 36

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berangkat dari kondisi faktual dan hasil analisis lingkungan

strategis, baik menyangkut potensi, kemampuan, keterbatasan dan isu-

isu strategis yang masih harus diselesaikan Pemerintah Kota

Palembang, maka untuk menyelenggarakan pelayanan, pemerintahan

dan pembangunan harus di rencanakan dan disusun berdasarkan

pemahaman, penghayatan, dan kesepakatan semua pihak yang terkait

(stakeholders). Hal tersebut berada dalam sebuah bingkai cita-cita yang

ingin diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang

dapat diindikasikan berdasarkan ukuran-ukuran tertentu

4.1. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Palembang

Dalam rangka mendukung Visi Pemerintah Kota Palembang

“Palembang EMAS Tahun 2018 ”, maka ditetapkan Visi yang ingin

diwujudkan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2013-2018

sebagai berikut:

“Tercapainya Palembang Sehat ”.

Dilandasi dengan pemikiran di atas maka selayaknya Dinas

Kesehatan bertanggung jawab untuk mengemban amanah yang

diberikan Walikota Palembang yaitu memberikan pelayanan kesehatan

yang baik dan sesuai standar Departemen Kesehatan RI pada

masyarakat, seperti yang dinyatakan dalam visi GBHN yaitu

“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis,

berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didukung oleh manusia yang

sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air

Page 41: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 37

berkesadaran hukum dan lingkungan sehat, menguasai teknologi,

memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin”.

4.1.1 Misi

Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi

serta memperhatikan tantangan kedepan dengan memperhitungkan

peluang yang dimiliki, maka untuk mencapai Visi Dinas Kesehatan

Kota Palembang, dirumuskan 4 (empat) Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat;

2. Meningkatkan Profesionalitas Sumber Daya Masyarakat;

3. Memelihara dan Meningkatkan Pelayanan Kesehatan serta Sarana

dan Prasarana yang bermutu Prima;

4. Menurunkan Risiko Kesakitan dan Kematian.

Penetapan misi tersebut, dilatarbelakangi oleh hal sebagai berikut:

Misi Pertama ditetapkan untuk merespon tuntutan masyarakat yang

menginginkan adanya tanggung jawab pemerintah beserta masyarakat

untuk mendapatkan kehidupan yang layak serta dapat hidup sehat

sehingga dapat bekerja untuk mencari nafkah/produktif.

Oleh karena itu diperlukan kerja sama pemerintah dan

masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program

kesehatan agar mendapatkan manusia yang berkualitas sehingga

mampu mandiri. Melihat luasnya wilayah dan besarnya sasaran yang

dihadapi serta keterbatasan sumber daya (resources) yang ada perlu

dikembangkannya kerja sama dalam pembangunan kesehatan Kota

Palembang antara lain:

1. Kemitraan dalam pendanaan

Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan perlu dibina

kerjasama dalam hal pembiayaan kesehatan. Penggalangan

kemitraan yang dilakukan baik yang bersifat lintas sektor antar

Page 42: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 38

instansi pemerintah maupun dengan BUMN, swasta dan

masyarakat.

2. Kemitraan dalam kegiatan

Luasnya wilayah kota Palembang dengan tidak meratanya

pemukiman penduduk serta kurangnya jumlah tenaga kesehatan

merupakan keterbatasan yang mengharuskan Dinas Kesehatan

membangun kemitraan. Kemitraan ini baik lintas program maupun

lintas sektor yang berbentuk suatu kegiatan dalam menuju tujuan

yang telah ditetapkan. Kemitraan dengan unsur pemerintah / lintas

sektoral dalam hal pembangunan kesehatan seperti pembangunan

fisik dan pembangunan non fisik.

Misi kedua dilandasi pemikiran bahwa peningkatan profesionalitas sumber

daya manusia bidang kesehatan termasuk penyelenggara pelayanan

kesehatan di jajaran Dinas Kesehatan, puskesmas, dan puskesmas

pembantu adalah hal yang mutlak seiring dengan tingginya tuntutan

masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan

bekerja sesuai dengan Standard Of Procedure (SOP) yang ditetapkan.

Misi ketiga merupakan suatu upaya agar pelaksanaan pelayanan

kesehatan masyarakat di Kota Palembang dapat dilaksanakan dengan baik

serta dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan sarana dan

prasarana yang prima kepada masyarakat yang memerlukan sehingga

pelayanan dapat dilaksanakan dengan tepat, cepat dan nyaman. Isu

pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu prima adalah krusial.

Pelayanan kesehatan seharusnya didapatkan secara merata dan adil

kepada seluruh kelompok target. Masyarakat kaya, masyarakat miskin,

masyarakat tengah kota, dan masyarakat pinggiran kota semuanya

memiliki akses kepada pelayanan kesehatan yang prima.

Page 43: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 39

Misi keempat Menurunkan risiko kesakitan dan kematian merupakan

upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan

menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan

Angka Kematian Balita (AKBa) serta meningkatkan Umur Harapan Hidup

(UHH) dan Balita Kurang Gizi.

Penyajian ringkas komponen perencanaan strategis Dinas Kesehatan Kota

Palembang dapat dilihat pada tabel 4.1

Page 44: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 40

Kota Palembang VISI : PALEMBANG EMAS 2018

MISI

BERADAT DAN SEJAHTERA

Dinas Kesehatan VISI : TERCAPAINYA PALEMBANG SEHAT

MISI : 1. MENINGKATKAN KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2. MENINGKATKAN PROFESIONALITAS SUMBER DAYA KESEHATA

3. MENINGKATKAN DAN MEMELIHARA PELAYANAN KESEHATAN SERTA SARANA DAN PRASARANA YANG BERMUTU PRIMA

4. MENURUNKAN RESIKO KESAKITAN DAN KEMATIAN

MISI I

Arah Kebijakan Program Kegiatan

1.1. Meningkatkan Umur

Harapan Hidup (UHH),

Menurunkan Angka

Kematian Ibu Melahirkan,

Menurunkan Angka

Kematian Bayi dan

Menurunkan Prevalensi

Gizi Kurang.

1.1.1. Meningkatnya

kemitraan pada lintas

sektor dan

pemberdayaan

masyarakat

1.1.1.1.

1.1.1.2.

Meningkatkan Cakupan

kelurahan siaga aktif

Meningkatkan Cakupan

Posyandu Mandiri

Promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat

dilaksanakan dengan

strategi

pemberdayaan/penggeraka

n masyarakat melalui

UKBM, yg didukung oleh

bina suasana dan advokasi

, mengembnagkan jejaring

promosi kesehatan bagi

Program Promosi

Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat

(19)

1.1.2. Meningkatkan

kesadaran masyarakat

untuk hidup bersih dan

sehat

1.1.2.1. Meningkatkan Cakupan Rumah

Tangga dengan Perilaku Hidup

Bersih dan Sehat (PHBS)

19.02 Penyuluhan Masyarakat Pola

Hidup Sehat

Pembinaan Pramuka saka Bhakti

Husada

1.1.1.3. Meningkatkan Cakupan

penjaringan kesehatan SD dan

tingkatnya

19.04. Peningkatan Pendidikan

Tenaga Penyuluh Kesehatan

19.01. Pengembangan Media

Promosi dan Informasi Sadar Hidup

Sehat

1. Pembinaan Kelurahan Siaga

2. Sosialisasi Program JSN

3. Revitalisasi Posyandu

4. Pembinaan Sekolah Sehat /UKS

5. Pembinaan Pos. Kes.Pesantren

6. Pembinaan Dokter Kecil

7. Penjaringan Kesehatan siswa 8.

Pertemuan lintas sektor / program

Tujuan Sasaran Strategi

Tabel 4.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan

Renstra 2013 - 2018

Dinas Kesehatan Kota Palembang

: MELANJUTKAN PEMBANGUNAN KOTA PALEMBANG SEBAGAI KOTA METROPOLITAN BERTARAF INTERNATIONAL

: Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat

Page 45: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 41

MISI II

Arah Kebijakan Program Kegiatan

2.1. 2.1.1. Meningkatkanya

Kualitas Pelayanan

Kantor

2.1.1.1. Meningkatkan Tingkat

Pelayanan Administrasi

perkantoran

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi

Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor

diarahkan untuk

mengembangkan sistem

informasi, pendidikan dan

pelatihan serta manajemen

SDM Kesehatan.

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah

Penyediaan Jasa Keamanan dan

Ketertiban Kantor

2.1.1.2. Meningkatkan Tingkat

Ketersediaan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala

kendaraan Dinas / Operasional

2.1.1.3. Meningkatkan Tingkat Disiplin

Aparatur

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Kelengkapannya

Senam Kesegaran Jasmani

2.1.1.4. Meningkatkan Tingkat

Ketersediaan aparatur yang

kompeten

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

2.1.1.5. Meningkatkan Rasio dokumen

perencanaan dan dokumen

pelaporan yang disusun tepat

waktu

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaiana Kinerja

dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

Penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun

: Meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia

Tujuan Sasaran Strategi

Meningkatkan Umur

Harapan Hidup (UHH),

Menurunkan Angka

Kematian Ibu Melahirkan,

Menurunkan Angka

Kematian Bayi dan

Menurunkan Prevalensi

Gizi Kurang.

Meningkatkan sumberdaya

kesehatan untuk

mengembangkan sistem

perencanaan dan

pendayagunaann SDM

kesehatan

diarahkan untuk menunjang

kegiatan dan kinerja

sumberdaya kesehatan

Page 46: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 42

MISI III

Arah Kebijakan Program Kegiatan

3.1. Meningkatkan Umur

Harapan Hidup (UHH),

Menurunkan Angka

Kematian Ibu Melahirkan,

Menurunkan Angka

Kematian Bayi dan

Menurunkan Prevalensi

Gizi Kurang.

3.1.1. Meningkatnya sarana

prasarana dan

kualitas pelayanan

kesehatan

3.1.1.1 Meningkatkan Penggunaan

Obat Generik di sarana

kesehatan

diarahkan untuk

meningkatkan fisik, kinerja

dan fungsi Puskesmas

serta jaringannya.

Program Dana Alokasi

Khusus (DAK)

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kesehatan

3.1.1.2 Meningkatkan Rasio

Puskesmas per satuan

penduduk

Program Obat dan

Perbekalan Kesehatan

Pengadaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Peningkatan Pemerataan Obat dan

Perbekalan Kesehatan

3.1.1.3 Meningkatkan Cakupan Sistem

Informasi Kesehatan

Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

Penyusunan Standar Pelayanan

Kesehatan

Upaya Kesehatan

Masyarakat diarahkan

untuk meningkatkan

pelayanan kesehatan bagi

masyarakat miskin

Evaluasi dan Pengembangan Standar

Pelayanan Kesehatan

Pembangunan dan Pemutakhiran

Data Dasar Standar Pelayanan

Kesehatan

Upaya Kesehatan

masyarakat diarahkan

untuk meningkatkan sistem

rujukan upaya kesehatan

masyarakat

Pengadaan Peningkatan

dan Perbaikan Sarana dan

Prasarana

Puskesmas/Pustu dan

Jaringannya

Pembangunan Puskesmas

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Puskesmas

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana

dan Prasarana Puskesmas Perairan

3.1.2. Meningkatnya

Pelayanan Kesehatan

Khusus

3.1.1.4 Meningkatkan Cakupan

Pelayanan Kesehatan Dasar

Pasien Masyarakat Miskin

Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Pemeliharaan dan Pemulihan

Kesehatan

Revitalisasi Sistem Kesehatan

Peningkatan Kesehatan Masyarakat

Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah Kesehatan

Penyediaan biaya operasional dan

pemeliharaan (JSN. BLUD, Dokter

PTT dan Tenaga Medis dan

Paramedis)

Upaya kesehatan

masyarakat diarahkan

untuk menyediakan

pelayanan kesehatan dasar

yang konferehensif,

terintegrasi dan bermutu

terutama bagi bayi , anak,

ibu hamil, kelompok

madsyarakat risiko tinggi

diarahkan untuk

meningkatkan manajemen

dan pemanfaatan data

Puskesmas serta fasilitas

kesehatan masyarakat

: Meningkatkan dan memelihara pelayanan kesehatan serta sarana dan prasarana yang bermutu prima

Tujuan Sasaran Strategi

Page 47: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 43

3.1.1.5 Meningkatkan Cakupan

Pelayanan Rujukan Kesehatan

Pasien Masyarakat MiskinPeningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah Kesehatan

Penyediaan Biaya Operasional dan

Pemeliharaan

Program Pengawasan Obat

dan Makanan

Peningkatan Pengawasan Obat Dan

Makanan

Program Pengembangan

Obat Asli Indonesia

Pengembangan Standarisasi

Tanaman Obat dan Bahan Alam

Indonesia

Program Kemitraan

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

Kemitraan Peningkatan Kualitas

Dokter dan Paramedis

Pengembangan Pengobatan

Tradisional di Puskesmas

3.1.3. Meningkatnya status

Gizi masyarakat

3.1.1.6 Meningkatkan Cakupan

pelayanan anak balita

Meningkatnya gizi

masyarakat diarahkan

untuk meningkatkan

gerakan kadarzi, promosi

ASI ekslusif, suplemen zat

gizi dan menerapkan

sistem kewaspadaan dini

dan kejadian luar biasa

masalah gizi secara

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Penyusunnan Peta Informasi

Masyarakat Kurang Gizi

Pemberian Tambahan Makanan dan

Vitamin

3.1.1.7 Meningkatkan Cakupan

pemberian makanan

pendamping ASI pada anak

usia 6 – 24 bulan keluarga miskin

Penanggulangan KEP, GAKY,

Kurang Vitamin A dan Zat Gizi

Lainnya

3.1.1.8 Meningkatkan Cakupan balita

gizi buruk mendapat perawatan

Pemberdayaan Masyarakat Untuk

Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

3.1.4. Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Kesehatan

Ibu dan Anak dan

Kesehatan Reproduksi

3.1.1.9 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil

(K4)

Program Peningkatan

Kesehatan Ibu Melahirkan

dan Anak

Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu

Hamil dari Keluarga Kurang Mampu

3.1.1.10 Cakupan Komplikasi Kebidanan

yang Ditangani

Program Pelayanan

Kesehatan Lansia

Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

3.1.1.11 Cakupan Pertolongan

Persalinan oleh Tenaga

Kesehatan yang Memiliki

Kompetensi Kebidanan3.1.1.12 Cakupan Pelayanan Nifas

3.1.1.13 Cakupan Neonatus dengan

Komplikasi yang ditangani

Program peningkatan

Pelayanan Anak Balita

Pelatihan dan Pendidikan Perawatan

Anak Balita

Page 48: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 44

Tabel 4.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 - 2018

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN

Target Kinerja Sasaran pada Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 Trans 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1

Meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH)

Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat

1 Cakupan desa siaga aktif

% 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 80.00

2 Menurunkan Angka Kematian Ibu Melahirkan

2 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya

% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

3 Menurunkan Angka Kematian Bayi

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

3 Cakupan rumah tangga dengan hidup bersih dan sehat

% 60.00 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00

4 Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang.

Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pelayanan kesehatan

4 Obat essensial generik di sarana kesehatan

US $ per pnddk

1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40

5

Puskesmas berstandart manajemen mutu ISO

pkm 3 5 7 8 10 12

6

Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi

% 0.00 50.00 75.00 100.00 100.00 100.00

7

Jumlah Puskesmaas yang memenuhi standart pelayanan kesehatan

pkm 39 39 40 40 41 42

Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khusus

8 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

% 100 100 100 100 100 100

Page 49: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 45

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN

Target Kinerja Sasaran pada Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 Trans 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

9

Cakupan pelayanan gawat daarurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota

% 100 100 100 100 100 100

10

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

% 100 100 100 100 100 100

11

Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan peyakit tidak menular

pkm 7 8 9 10 11 12

12 Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa

objek 80 90 100 110 120 120

13 Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia

pkm 1 1 2 4 6 8

14 Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan

klinik 8 12 14 16 18 20

Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

15 Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

% 90 100 100 100 100 100

16

AFP rate 2/100.000 penduduk

% 100 100 100 100 100 100

Page 50: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 46

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN

Target Kinerja Sasaran pada Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 Trans 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

17 Cakupan penemuan penderita pneumonia balita

% 85 100 100 100 100 100

18 Cakupan Penemuan pasien baru BTA positif

% 85 100 100 100 100 100

19 Cakupan Penderita DBD yang ditangani

/100.000 pddk

53 52 51 50 49 49

20 Cakupan penemuan dan penanganan diare

% 100 100 100 100 100 100

21

Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang < 24 jam

% 100 100 100 100 100 100

Meningkatnya kualitas lingkungan

22 Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan

% 80 81 82 83 84 85

23

Tempat pengolahan makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan

% 80 81 82 83 84 85

24 Keluarga menggunakan air bersih

% 90 91 92 93 94 95

Meningkatkan Status Gizi Masyarakat

25

Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

% 100 100 100 100 100 100

Page 51: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 47

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN

Target Kinerja Sasaran pada Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 Trans 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

26 Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan

% 100 100 100 100 100 100

Meingkatnya

kesehatan ibu dan anak serta Kesehatan Reproduks

27 Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

% 90.00 90,5 91.00 91,5 92.00 92,5

28 Cakupan pelayanan kesehatan Lansia

% 70 71 72 73 74 75

29 Cakupan kunjungan ibu hamil K4

% 93 94 94,5 95 95 95

30 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

% 80 80 80 80 80 80

31

Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan

% 90 90 90 90 90 90

32 Cakupan pelayanan nifas

% 90 90,5 91 91,5 92 93

33 Cakupan KB Aktif % 70 71 71 72 73 74

34 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

% 80 80 80 80 80 80

35 Cakupan kunjungan bayi

% 90 90 90 90 90 90

Meningkatkanya

Kualitas Pelayanan Kantor

36 Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran

% 100 100 100 100 100 100

37 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur

% 100 100 100 100 100 100

Page 52: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013 - 2018 48

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN SATUAN

Target Kinerja Sasaran pada Tahun

2013 2014 2015 2016 2017 Trans 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

38 Tingkat Disiplin Aparatur

% 100 100 100 100 100 100

39 Tingkat Ketersediaan aparatur yang kompeten

% 100 100 100 100 100 100

40

Rasio dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu

% 100 100 100 100 100 100

Kepala Dinas Kesehatan,

Dr. ANTON SUWINDRO, M.Kes

PEMBINA TK I

NIP. 195705271986121001

Page 53: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

49

MOTTO

Motto yang terus menerus dikumandangkan oleh jajaran Dinas

Kesehatan Kota Palembang dapat berkontribusi positif dalam menanamkan

mental kerja yang sesuai dengan motto yang dipegang dan selanjutnya

dapat membantu efektifitas dan efisiensi organisasi Dinas Kesehatan Kota

Palembang secara umum. Motto yang digunakan oleh Dinas Kesehatan

Kota Palembang adalah;

BEKERJA DAN MELAYANI DENGAN IKHLAS

KEBIJAKAN MUTU

Kebijakan Mutu adalah komitmen untuk memenuhi persyaratan dan

terus menerus memperbaiki efektifitas sistem manajemen mutu yang juga

berisi pernyataan resmi Top Management mengenai tujuan dan arah kinerja

yang akan dicapai dan terdokumentasi dengan baik di Dinas Kesehatan

Kota Palembang. Kebijakan Mutu Dinas Kesehatan Kota Palembang adalah

Dinas Kesehatan Kota Palembang Bertekad Melaksanakan Pelayanan yang

Bermutu Prima dan Bermitra dengan Semua Pihak Demi Tercapainya

Palembang Sehat.

BUDAYA KERJA

Budaya kerja merupakan pedoman yang diyakini sebagai ketinggian

jiwa yang harus selalu dihayati dan diamalkan oleh seluruh insan

kesehatan serta anggota organisasi yang bergerak di bidang kesehatan

dalam melaksanakan tugas. Budaya Kerja yang berkembang dalam suatu

organisasi menjadi semangat bagi anggota organisasi dalam berkarya.

Budaya Kerja yang ada dan disepakati di lingkungan Dinas Kesehatan Kota

Palembang adalah SMART (Sustainable, Measureable, Accountable,

Reasonable, Timely) yang diterjemahkan sebagai berikut :

Page 54: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

50

1. Berkelanjutan

2. Terukur

3. Dapat dipertanggungjawabkan

4. Masuk Akal

5. Tepat Waktu

Budaya kerja pertama menyiratkan bahwa seluruh pelayanan kesehatan

yang diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat dilakukan dan

diupayakan secara terus-menerus sehingga derajat kesehatan masyarakat

Kota Palembang dapat ditingkatkan.

Budaya kerja kedua merupakan landasan bahwa seluruh kegiatan dan

upaya pelayanan kesehatan mempunyai latar belakang dan tujuan yang

jelas dan dapat diukur.

Budaya kerja ketiga, keempat dan kelima dilandasi pemikiran bahwa

pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat di Kota Palembang dapat

dilaksanakan dengan baik serta dapat dipertanggungjawabkan, dan dalam

memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dilaksanakan

dengan tepat, cepat, nyaman dan masuk akal.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kota

Palembang

Sebagai penjabaran dari Visi Dinas Kesehatan Kota Palembang,

maka tujuan yang akan dicapai adalah terselenggaranya pembangunan

kesehatan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Sesuai dengan kesepakatan Millenium Development Goals (MDGs)

bahwa Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mencapai sasaran

Page 55: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

51

sampai tahun 2015, namun sesuai dengan periode pemerintahan terpilih

sampai dengan 2013 – 2018, maka tujuan pembangunan kesehatan

ditetapkan sampai tahun 2018, yaitu :

1. Meningkatnya Umur Harapan Hidup dari 69,9 tahun menjadi 70,6

tahun;

2. Menurunnya Angka Kematian Bayi dari 35 menjadi 26 per 1.000

kelahiran hidup.

3. Menurunnya Angka Kematian Ibu dari 307 menjadi 266 per 100.000

kelahiran hidup.

4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita sampai dengan

< 5%.

Misi Pertama mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH), Menurunkan Angka

Kematian Ibu Melahirkan, Menurunkan Angka Kematian Bayi dan

Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang.

Sasaran :

1.1.1. Meningkatnya kemitraan pada lintas sektor dan pemberdayaan

masyarakat

1.1.2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan

sehat

Misi kedua mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan :

Meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH), Menurunkan Angka

Kematian Ibu Melahirkan, Menurunkan Angka Kematian Bayi dan

Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang.

Sasaran:

2.1.1. Meningkatkanya Kualitas Pelayanan Kantor

Page 56: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

52

Misi ketiga mempunyai tujuan sebagai berikut:

Tujuan :

Meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH), Menurunkan Angka

Kematian Ibu Melahirkan, Menurunkan Angka Kematian Bayi dan

Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang Tujuan:

Sasaran:

3.1.1. Meningkatnya sarana prasarana dan kualitas pelayanan

kesehatan

3.1.2. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Khusus

3.1.3. Meningkatnya status Gizi masyarakat

3.1.4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan

Kesehatan Reproduksi

Misi keempat mempunyai tujuan sebagai berikut:

Tujuan :

Meningkatnya kualitas lingkungan

4.1.1. Meningkatnya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

4.1.2. Meningkatkan Umur Harapan Hidup (UHH), Menurunkan Angka

Kematian Ibu Melahirkan, Menurunkan Angka Kematian Bayi

4.1.3. Menurunkan Prevalensi Gizi Kurang

4.3. Strategi dan Kebijakan

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan

Kota Palembang Tahun 2013-2018, maka di tetapkan strategi dan

kebijakan sebagai berikut:

A. Strategi

1. Meningkatkan cakupan kelurahan siaga aktif

2. Meningkatkan Cakupan Rumah Tangga dengan Perilaku Hidup

Bersih dan Sehat (PHBS)

Page 57: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

53

3. Meningkatkan Cakupan penjaringan kesehatan SD dan

tingkatnya

4. Meningkatkan Penggunaan Obat Generik di sarana kesehatan

5. Meningkatkan puskesmas berstandar manajemen Mutu ISO

6. Meningkatkan cakupan alat kesehatan essensial puskesmaas

yang terkaliberasi

7. Meningkatkan jumlah puskesmas yang memenuhi standar

pelayanan kesehatan

8. Meningkatkan Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Pasien

Masyarakat Miskin

9. Meningkatkan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus

diberikan sarana kesehatan rumah sakit (RS) di

kabupaten/kota

10. Meningkatkan Cakupan Pelayanan Rujukan Kesehatan Pasien

Masyarakat Miskin

11. Meningkatkan cakupan puskesmas pengembangan penyakit

tidak menular

12. Meningkatkan cakupan sarana yang diperiksa makanan

kadaluarsa

13. Meningkatkan puskesmas yang merekomendasikan obat asli

Indonesia

14. Meningkatkan jumlah klinik upaya kesehatan kerja di

perusahaan

15. Meningkatkan Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita

TB Paru positif

16. Meningkatkan Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita

DBD (Demam Berdarah Dengue)

17. Meningkatkan penemuan dan penanggulangan penderita diare

18. Meningkatkan cakupan Penemuan Penderita Pneumonia Balita

19. Meningkatkan cakupan penanggulangan AFP rate per 100.000

penduduk yang berusia < 15 tahun

Page 58: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

54

20. Meningkatkan cakupan Kelurahan UCI (Universal Child

Immunization)

21. Meningkatkan cakupan Kelurahan Mengalami Kejadian Luar

Biasa (KLB) yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

22. Meningkatkan cakupan Tempat Tempat Umum (TTU) yang

memenuhi syarat kesehatan

23. Meningkatkan cakupan penggunaan Air Bersih Rumah Tangga

24. Meningkatkan cakupan Tempat Pengolahan Makanan (TPM)

yang memenuhi syarat kesehatan

25. Meningkatkan cakupan pemberian makanan pendamping ASI

pada anak usia 6 – 24 bulan keluarga miskin

26. Meningkatkan cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

27. Meningkatkan cakupan pelayanan anak balita

28. Meningkatkan cakupanan pelayanan kesehatan lansia

29. Meningkatkan cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4)

30. Meningkatkan cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani

31. Meningkatkan cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga

Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan

32. Meningkatkan cakupan Pelayanan Nifas

33. Meningkatkan cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang

ditangani

34. Meningkatkan cakupan Kunjungan Bayi

35. Meningkatkan cakupan peserta KB Aktif

36. Meningkatkan ketersediaan rumah sakit pratama

37. Meningkatkan ketersediaan alat kesehatan untuk rumah sakit

pratama

38. Meningkatkan Tingkat Pelayanan Administrasi perkantoran

39. Meningkatkan Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Aparatur

40. Meningkatkan Tingkat Disiplin Aparatur

41. Meningkatkan Tingkat Ketersediaan aparatur yang kompeten

Page 59: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

55

42. Meningkatkan Rasio dokumen perencanaan dan dokumen

pelaporan yang disusun tepat waktu

B. Kebijakan

1. Meningkatkan ketersediaan dan mutu sumber daya manusia

kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan

2. Menyediakan perlengkapan Puskemas dan Puskesmas

Pembantu.

3. Meningkatkan pelayanan keseshatan masyarakat

4. Mengembangkan jaminan kesehatan masyarakat

5. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

dilaksanakan dengan strategi pemberdayaan/penggerakan

masyarakat melalui UKBM, yg didukung oleh bina suasana dan

advokasi, mengembangkan jejaring promosi kesehatan bagi

petugas kesehatan dan masyarakat

6. Meningkatkan sumberdaya kesehatan untuk mengembangkan

sistem perencanaan dan pendayagunaan SDM kesehatan

7. Menunjang kegiatan dan kinerja sumberdaya kesehatan

8. Mengembangkan sistem informasi, pendidikan dan pelatihan

serta manajemen SDM Kesehatan.

9. Meningkatkan fisik, kinerja dan fungsi Puskesmas serta

jaringannya.

10. Meningkatkan manajemen dan pemanfaatan data Puskesmas

serta fasilitas kesehatan masyarakat lainnya

11. Upaya Kesehatan Masyarakat diarahkan untuk meningkatkan

pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin

12. Upaya Kesehatan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan

sistem rujukan upaya kesehatan masyarakat

13. Upaya kesehatan masyarakat diarahkan untuk menyediakan

pelayanan kesehatan dasar yang konfrehensif, terintegrasi dan

Page 60: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

56

bermutu terutama bagi bayi, anak, ibu hamil, kelompok

masyarakat risiko tinggi termasuk pekerja rentan dan usia

lanjut.

14. Meningkatnya gizi masyarakat diarahkan untuk meningkatkan

gerakan kadarzi, promosi ASI Ekslusif, suplemen zat gizi dan

menerapkan sistem kewaspadaan dini dan kejadian luar biasa

masalah gizi secara berhasil dan berdaya guna.

15. Mendorong peran, membangun komitmen dan menjadi bagian

integral pembangunan kesehatan dalam mewujudkan

Palembang sehat dan produktif terutama bagi masyarakat

rentan dan miskin.

16. Mengembangkan dan memperkuat jejaring surveilans

epidemiologi dengan fokus pemantauan wilayah setempat dan

kewaspadaan dini guna mengantisipasi ancaman penyebaran

penyakit maupun KLB.

17. Meningkatkan profesionalisme SDM dibidang pencegahan dan

pemberantasan penyakit sehingga mampu menggerakkan dan

meningkatkan partisipasi masyarakat hingga tingkat kelurahan,

18. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi

seluruh masyarakat di setiap tatanan.

Page 61: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

57

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN

PENDANAAN INDIKATIF

Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2013-2018 adalah salah satu

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palembang yang mempunyai

tugas pokok dan bidang Kesehatan, maka dalam menetapkan program

kegiatan harus mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program

Pemerintah Kota Palembang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palembang Tahun 2013-2018.

Untuk mencapai visi dan misi Dinas Kesehatan Kota Palembang dan

mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Palembang, maka

disusun rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif sebagai berikut :

5.1 Program dan Kegiatan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b) Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

c) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas

operasional

d) Penyediaan jasa administrasi keuangan,

e) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

f) Penyediaan Alat tulis kantor

g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (Cetakan /

Penggandaan / Ponsen karcis)

h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor

i) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

Page 62: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

58

j) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan

k) Penyediaan makanan dan minuman

l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah

m) Penyediaan jasa pegawai tidak tetap

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

a) Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional

b) Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor

c) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

d) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

e) Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (pakaian

seragam)

b) Pengadaan pakaian kegiatan khusus

c) Senam Kesegaran Jasmani

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a) Pendidikan dan pelatihan formal

b) Pendidikan dan pelatihan informal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja Keuangan

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), LPPD / EKPPD.

b) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

c) Penyusunan pelaporan keuangam akhir tahun

6. Program Dana Alokasi Khusus (DAK)

a) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, kendaraan pusling

dan pembangunan puskesmas serta pustu

b) DAK Pelayanan Farmasi

c) DAK Pelayanan Dasar

- Pengadaan mobil puskesmas keliling/ambulance

- Pembangunan gedung Puskesmas Pembantu

Page 63: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

59

7. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

a) Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Larvasida dan

Reagensia)

8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

a) Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

b) Peningkatan Kesehatan Masyarakat

c) Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah

Kesehatan

d) Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

9. Program Pengawasan Obat dan Makanan

a) Peningkatan Pengawasan keamanan pangan dan bahan

berbahaya

10. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia

a) Pengembangan Standarisasi tanaman obat bahan alam

Indonesia

11. Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

a) Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup

Sehat

b) Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

c) Peningkatan pendidikan pramuka saka bakti husada

12. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

a) Penyusunan Peta informasi masyarakat kurang gizi

b) Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

c) Penanggulangan Kurang Energi Protein ( KEP ) Anemia Gizi

Besi, Gangguan akibat kurang Yodium ( GAKY ), kurang

Vitamin A, dan kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya

d) Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian Keluarga Sadar

Gizi

e) Penanggulangan Gizi Lebih

Page 64: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

60

13. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

a) Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat

b) Penyuluhan Lingkungan Sehat

c) Pengendalian dampak kesehatan lingkungan

d) Pengembangan Kota Sehat

14. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

a) Penyemprotan / fogging sarang nyamuk

b) Pelayanan Vaksinasi bagi Balita dan Anak Sekolah

c) Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

d) Peningkatan Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan

Wabah

15. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

a) Penyusunan Standarisasi pelayanan Kesehatan

b) Evaluasi dan Pengembanggan Standar Pelayanan Kesehatan

c) Pembangunan dan Pemutahiran Data Standar Pelayanan

Kesehatan

16. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana &

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringan

a) Pembangunan Puskesmas

b) Pembangunan Puskesmas Pembantu

c) Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas

d) Pengadaan puskesmas keliling

e) Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

f) Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

17. Program pengadaan, peningkatan saranadan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/Rumah sakit Paru-paru/Ruah sakit Mata

a) Pembangunan rumah sakit

b) Pengadaan alat alat kesehatan rumah sakit

18. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

a) Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedic

b) Kemitraan pengobatan lanjutan agi pasien rujukan

Page 65: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

61

19. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

a) Penyuluhan kesehatan anak balita

b) Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

c) Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

20. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

a) Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

b) Pendidikan dan pelatihan perawatan lansia

21. Program Pengawasan Dan Pengendalian Kesehatan Makanan

a) Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan

Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

b) Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan

Makanan Restaurant

22. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Malahirkan Dan Anak

a) Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang

mampu

b) Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang

mampu

c) Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu

5.2 Pendanaan Indikatif

Pendanaan indikatif rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota

Palembang selama 5 tahun dari APBD Kota Palembang Tahun 2013-2018

ditargetkan sebesar Rp. 310.000.000.000,- (Tiga ratus sepuluh milyar

rupiah) Untuk lebih jelasnya rencana, program, kegiatan, indikator

kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada

tabel 5.1 dan tabel 5.2.

Page 66: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013-2018 Page 71

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat

keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran SKPD. Indikator kinerja

menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran

sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam

menyusun laporan pertangungjawaban dan merupakan komponen yang

sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka

target-target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan

tergambar secara jelas dan terukur. Penetapan indikator kinerja pada saat

merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan

dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur

dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Sesuai dengan komponen perencanaan strategis dalam RPJMD Kota

Palembang Tahun 2013-2018 telah ditetapkan indikator kinerja yang

dibebankan kepada Dinas Kesehatan Kota Palembang sebagai berikut:

1. Cakupan desa siaga aktif

2. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya

3. Cakupan rumah tangga dengan hidup bersih dan sehat

4. Obat essensial generik di sarana kesehatan

5. Puskesmas berstandart manajemen mutu ISO

6. Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi

7. Jumlah Puskesmaas yang memenuhi standart pelayanan kesehatan

8. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

9. Cakupan pelayanan gawat daarurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota

10 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

11 Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan peyakit tidak menular

Page 67: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013-2018 Page 72

12. Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa

13. Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia

14. Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan

15. Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI) 16. AFP rate 2/100.000 penduduk

17. Cakupan penemuan penderita pneumonia balita

18. Cakupan Penemuan pasien baru BTA positif

19. Cakupan Penderita DBD yang ditangani

20. Cakupan penemuan dan penanganan diare

21. Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi

kurang < 24 jam 22. Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan

23. Tempat pengolahan makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan

24. Keluarga menggunakan air bersih 25. Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin 26. Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan 27. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

28. Cakupan pelayanan kesehatan Lansia

29. Cakupan kunjungan ibu hamil K4

30. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

31. Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan

32. Cakupan pelayanan nifas

33. Cakupan KB Aktif

34. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

35. Cakupan kunjungan bayi

36. Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran

37. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur

38. Tingkat Disiplin Aparatur

39. Tingkat Ketersediaan aparatur yang kompeten

40. Rasio dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu

Secara rinci Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun

2013-2018 yang Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota

Palembang sebagaimana tersebut pada tabel 6.1.

Page 68: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013-2018 Page 73

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Palembang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No Indikator Satuan

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD Realisasi

Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Trans 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Cakupan desa siaga aktif % 100 70 70 70 70 70 80 80

2 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkatnya

% 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Cakupan rumah tangga dengan hidup bersih dan sehat

% 78,69 60 61 62 63 64 65 65

4 Obat essensial generik di sarana kesehatan

US $ per pnddk

0,94 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40

5 Puskesmas berstandart manajemen mutu ISO

pkm 1 3 5 7 8 10 12 12

6 Cakupan alat kesehatan essensial puskesmas yang terkalibrasi

% 0 0.00 50.00 75.00 100.00 100.00 100.00

7 Jumlah Puskesmaas yang memenuhi standart pelayanan kesehatan

pkm 39 39 39 40 40 41 42 42

8 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

% 100 100 100 100 100 100 100 100

9 Cakupan pelayanan gawat daarurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) kab/kota

% 100 100 100 100 100 100 100 100

10 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Page 69: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013-2018 Page 74

No Indikator Satuan

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD Realisasi

Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Trans 2018

11 Cakupan puskesmas mengembangkan pelayanan penyakit tidak menular

pkm 0 7 8 9 10 11 12 12

12 Cakupan sarana yang diperiksa makanan kadaluarsa

objek 80 80 90 100 110 120 120 120

13 Puskesmas yang merekomendasikan obat asli Indonesia

pkm 0 1 1 2 4 6 8 8

14 Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan

klinik 0 8 12 14 16 18 20 20

15 Cakupan kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

% 100 90 100 100 100 100 100 100

16 AFP rate 2/100.000 penduduk

% 180 100 100 100 100 100 100 100

17 Cakupan penemuan penderita pneumonia balita

% 100 85 100 100 100 100 100 100

18 Cakupan Penemuan pasien baru BTA positif

% 72,04 85 100 100 100 100 100 100

19 Cakupan Penderita DBD yang ditangani

/100.000 pddk

92,76 53 52 51 50 49 49 49

20 Cakupan penemuan dan penanganan diare

% 100 100 100 100 100 100 100 100

21 Cakupan kelurahan mengalami KLB dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang < 24 jam

% 100 100 100 100 100 100 100 100

22 Tempat-tempat umum memenuhi syarat kesehatan

% 95,39 80 81 82 83 84 85 85

Page 70: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013-2018 Page 75

No Indikator Satuan

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD Realisasi

Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Trans 2018

23 Tempat pengolahan makanan (TPM) memenuhi syarat kesehatan

% 95,04 80 81 82 83 84 85 85

24 Keluarga menggunakan air bersih

% 95,02 90 91 92 93 94 95 95

25 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin

% 100 100 100 100 100 100 100 100

26 Cakupan balita gizi buruk mendapatkan perawatan

% 100 100 100 100 100 100 100 100

27 Cakupan pelayanan kesehatan anak balita

% 90 90.00 90,5 91.00 91,5 92.00 92,5 92,5

28 Cakupan pelayanan kesehatan Lansia

% 72,6 70 71 72 73 74 75 75

29 Cakupan kunjungan ibu hamil K4

% 95,33 93 94 94,5 95 95 95 95

30 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

% 84,29 80 80 80 80 80 80 80

31 Cakupan pertolongan persalinan oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan

% 94,05 90 90 90 90 90 90 90

32 Cakupan pelayanan nifas % 90,02 90 90,5 91 91,5 92 93 93

33 Cakupan KB Aktif % 77,8 70 71 71 72 73 74 74

34 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani

% 81,46 80 80 80 80 80 80 80

35 Cakupan kunjungan bayi % 90,72 90 90 90 90 90 90 90

36 Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Page 71: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013-2018 Page 76

No Indikator Satuan

Kondisi Kinerja pada awal periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada akhir periode

RPJMD Realisasi

Tahun 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Trans 2018

37 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur

% 100 100 100 100 100 100 100 100

38 Tingkat Disiplin Aparatur % 100 100 100 100 100 100 100 100

39 Tingkat Ketersediaan aparatur yang kompeten

% 100 100 100 100 100 100 100 100

40 Rasio dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun tepat waktu

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Kepala Dinas Kesehatan,

Dr. ANTON SUWINDRO, M.Kes

Page 72: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Renstra Dinas Kesehatan Palembang 2013-2018 Page 81

BAB VII

P E N U T U P

Renstra Dinas Kesehatan Kota Palembang Tahun 2013-2018

merupakan dokumen perencanaan jangka menengah sebagai pedoman

dalam penyusunan Rencana Tahunan atau rencana kerja Dinas Kesehatan

Kota Palembang. Pencapaian visi “Tercapainya Palembang Sehat“ tidak

akan tercapai tanpa dukungan seluruh aparatur Dinas Kesehatan Kota

Palembang. Keberhasilan dalam pelaksanaan Renstra sangat ditentukan

oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan

peran masing-masing secara optimal.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk

bagi seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Kota Palembang dalam

melaksanakan pembangunan daerah di Kota Palembang.

Page 73: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK: VI

MUSRENBANG RPJMD KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 - 2018

Materi: TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 -2018

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan

Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan

yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh

lapisan masyarakat

Pengembangan pendidikan berstandar nasional dan internasional Mengembangkan pendidikan berstandar nasional

dan internasional

Meningkatkan cakupan tenaga dokter, bidan dan

perawat di Puskesmas, RSUD dan Puskesmas

Pembantu (Tenaga Kesehatan)Menyediakan perlengkapan Puskemas

Pembantu, Puskesmas dan RSUD

Meningkatkan status gizi masyarakat

Mengembangkan jaminan kesehatan

masyarakat

Meningkatkan kualitas alat dan obat

kontrasepsi

Meningkatkan edukasi bagi pasangan usia subur

tentang kesehatan reproduksi

Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan

KBMeningkatkan pemberdayaan dan ketahanan

keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan

penumbuhkembangan anak Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan

dan prestasi olah raga

Optimalisasi pembinaan kepemudaan dan olahraga Meningkatkan prestasi olahraga di forum regional,

nasional dan internasional

Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat Peningkatan kualitas perpustakaan dan promosi budaya baca Meningkatkan pelayanan kepustakaan umum

Meningkatnya pengentasan penyandang masalah

kesejahteraan sosial

Peningkatan upaya jaminan perlindungan dan jaminan sosial

masyarakat

Meningkatkan upaya penguatan kelembagaan

dalam menurunkan penyandang masalah

kesejahteraan sosial, masyarakat misnin dan kaum

rentan sosialMeningkatnya perlindungan pada perempuan dan anak Peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak,

serta kesetaraan gender

Meningkatkan layanan perlindungan dan

pemberdayaan terhadap perempuan dan anak

Mewujudkan kota metropolitan yang tertata Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan

daerah

Pelaksanaan perencanaan pembangunan secara sistematis dan

terpadu

Sinkronisasi perencanaan lintas sektor

pembangunan

Mengembangkan kearifan budaya yang berkarakter

dan berkepribadian

Meningkatkan revitalisasi kawasan bersejarah dan

konservasi cagar budaya

Berkembangnya kepariwisataan berbasis sungai Pengembangan objek dan daya tarik wisata terutama di kawasan

strategis sepanjang tepian Sungai Musi

Meningkatkan pengelolaan dan kerjasama

kemitraan dalam pengembangan objek dan daya

tarik wisata

VISI : PALEMBANG ELOK, MADANI, AMAN, DAN SEJAHTERA 2018

Mewujudkan pelesatrian budaya dan kepariwisataan

Meningkatnya perlindungan budaya lokal Peningkatan aktualisasi budaya lokal

POKOK BAHASAN: MISI VI : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KOTA PALEMBANG YANG ELOK, PALEMBANG KOTA METROPOLITAN BERTARAF INTERNASIONAL

MISI VI : Meningkatkan pembangunan Kota Palembang yang elok, Palembang Kota Metropolitan bertaraf internasional

Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, mandiri dan

berdaya saing tinggi

Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat

Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakatMeningkatnya jangkauan dan pemerataan layanan kesehatan

dasar

Meningkatnya kualitas keluarga kecil sejahtera

Mewujudkan perlindungan sosial kemasyarakatan

Peningkatan jumlah dan mutu layanan dan jaringan keluarga

berencana

Page 74: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK: VI

MUSRENBANG RPJMD KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 - 2018

Materi: TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 -2018

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan

Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan

yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan

masyarakat

Pengembangan pendidikan berstandar nasional dan internasional Mengembangkan pendidikan berstandar nasional

dan internasional

Meningkatkan ketersediaan dan mutu sumber daya

manusia kesehatan sesuai standar pelayanan

kesehatan

Menyediakan perlengkapan Puskemas

Pembantu, Puskesmas

Meningkatkan pelayanan keseshatan

masyarakatMengembangkan jaminan kesehatan masyarakat

Meningkatkan kualitas alat dan obat

kontrasepsi

Meningkatkan edukasi bagi pasangan usia subur

tentang kesehatan reproduksi

Memperkuat kelembagaan dan jejaring pelayanan

KBMeningkatkan pemberdayaan dan ketahanan

keluarga dalam kemampuan pengasuhan dan

penumbuhkembangan anak Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan

dan prestasi olah raga

Optimalisasi pembinaan kepemudaan dan olahraga Meningkatkan prestasi olahraga di forum regional,

nasional dan internasional

Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat Peningkatan kualitas perpustakaan dan promosi budaya baca Meningkatkan pelayanan kepustakaan umum

VISI : PALEMBANG ELOK, MADANI, AMAN, DAN SEJAHTERA 2018

LAMPIRAN II : BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RPJMD

NOMOR :

TANGGAL :

POKOK BAHASAN: MISI VI : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KOTA PALEMBANG YANG ELOK, PALEMBANG KOTA METROPOLITAN BERTARAF INTERNASIONAL

MISI VI : Meningkatkan pembangunan Kota Palembang yang elok, Palembang Kota Metropolitan bertaraf internasional

Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, mandiri dan

berdaya saing tinggi

Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat

Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat Meningkatnya jangkauan dan pemerataan layanan kesehatan dasar

Meningkatnya kualitas keluarga kecil sejahteraPeningkatan jumlah dan mutu layanan dan jaringan keluarga

berencana

Page 75: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Meningkatnya pengentasan penyandang masalah

kesejahteraan sosial

Peningkatan upaya jaminan perlindungan dan jaminan sosial

masyarakat

Meningkatkan upaya penguatan kelembagaan dalam

menurunkan penyandang masalah kesejahteraan

sosial, masyarakat misnin dan kaum rentan sosial

Meningkatnya perlindungan pada perempuan dan anak Peningkatan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak,

serta kesetaraan gender

Meningkatkan layanan perlindungan dan

pemberdayaan terhadap perempuan dan anak

Mewujudkan kota metropolitan yang tertata Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan

daerah

Pelaksanaan perencanaan pembangunan secara sistematis dan

terpadu

Sinkronisasi perencanaan lintas sektor

pembangunan

Mengembangkan kearifan budaya yang berkarakter

dan berkepribadian

Meningkatkan revitalisasi kawasan bersejarah dan

konservasi cagar budaya

Berkembangnya kepariwisataan berbasis sungai Pengembangan objek dan daya tarik wisata terutama di kawasan

strategis sepanjang tepian Sungai Musi

Meningkatkan pengelolaan dan kerjasama kemitraan

dalam pengembangan objek dan daya tarik wisata

Mewujudkan perlindungan sosial kemasyarakatan

Mewujudkan pelesatrian budaya dan kepariwisataan

Meningkatnya perlindungan budaya lokal Peningkatan aktualisasi budaya lokal

Page 76: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG
Page 77: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK: I

MUSRENBANG RPJMD KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 - 2018

Materi: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait dengan Pokok Bahasan Misi I

Kondisi Awal Kondisi Akhir

1 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Program Penataan Administrasi

Kependudukan

Kependudukan dan

catatan sipil

Dinas Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil

2 Cakupan penerbitan KK* 100.00% 100.00%

3 Cakupan penerbitan KPT* 52.10% 100.00%

4 Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran* 49.60% 90.00%

5 Cakupan penerbitan kutipan akta kematian* 10.80% 100.00%

6 Rasio pasangan berakte nikah 5.00% 0.58%

1 Penerapan pengelolaan arsip secara baku Program perbaikan sistem administrasi

kearsipan

Kearsipan Badan Arsip, Perpustakaan

Dan Dokumentasi

2 Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan 8 Program penyelamatan dan pelestarian

dokumen/arsip daerah

Kearsipan Badan Arsip, Perpustakaan

Dan Dokumentasi

3 Buku ”Kab/kota dala a gka” ada Program pemeliharaan rutin/berkala

sarana dan prasarana kerasipan

Kearsipan Badan Arsip, Perpustakaan

Dan Dokumentasi

4 Buku ”Kab/kota dala a gka” ada Program peningkatan kualitas pelayanan

informasi

Kearsipan Badan Arsip, Perpustakaan

Dan Dokumentasi

Program pengembangan

data/informasi/statistik daerah

Statistik Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

1 Rasio perda yang ditetapkan 15 Program peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah

Otonomi Daerah Sekretariat DPRD

Sekretariat Daerah

2 Rasio perda dibatalkan 0 Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/ wakil kepala

daerah

Otonomi Daerah Sekretariat Daerah

Inspektorat

3 Terlayanninya masyarakat dlm pengurusan IMB* 100% Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

Otonomi Daerah Sekretariat Daerah

4 Penerbitan IUJK dalam waktu 10 hari setelah persyaratan lengkap * 7 hari Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan

Otonomi Daerah Sekretariat Daerah

5 Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang PM

selalui PTSP*

100% Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

Otonomi Daerah Sekretariat Daerah

6 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Tidak ada Ada PROGRAM KOORDINASI, FASILITASI,

KONSULTASI DAN SUPERVISI

PEMBANGUNAN DAERAH

Otonomi Daerah Sekretariat Daerah,

Kecamatan,

Sekretariat KORPRI

Melakukan optimalisasi

teknologi informasi dalam

pelayanan administrasi

pemerintah

7 Sistem informasi Pelayanan

Perijinan dan adiministrasi

pemerintah

Ada Ada Program Peningkatan kualitas dan

produktifitas perizinan dan non

perizinan

Otonomi Daerah Kantor Pelayanan Perijinan

Terpadu,

Kecamatan

1 Sistim Informasi Manajemen Keuangan Pemda Ada Ada Program peningkatan dan

Pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

Otonomi Daerah Badan Pengelola Keuangan

Daerah

Sekretariat Daerah

2 Laporan keuangan Pemerintah Kota Palembang tepat waktu Tepat Tepat Program pembinaan dan fasilitasi

pengelolaan keuangan kabupaten/ kota

Otonomi Daerah Badan Pengelola Keuangan

Daerah

3 Sistim Informasi Manajemen Aset/Barang Pemda Ada Ada Program peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Pendapatan

daerah

Otonomi Daerah Dinas Pendapatan Daerah

4 Jumlah asset yang tidak digunakan (idle) 0

POKOK BAHASAN: MISI II "MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH DAN BERWIBAWA SERTA PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT

Bidang Urusan SKPD PenanggungjawabCapaian Kinerja

Penyediaan data statistik yang

akurat dan sesuai kebutuhan

perencanaan pembangunan

Meningkatkan kualitas data

statistik dan pengelolaan arsip

daerah

Meningkatnya keandalan

data statistik dan kualitas

pengelolaan

arsip/dokementasi daerah

2

Peningkatan kualitas

penyelenggaraan administrasi

pemerintahan dengan penataan

fungsi kelembagaan,

ketatalaksanaan dan prosedur

yang efektif dan efisien

Program Pembangunan DaerahArah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome)

4 Terwujudnya kemandirian

keuangan daerah

Meningkatkan kapasitas

sumber daya aparatur dan

kelembagaan

No Sasaran Strategi

1 Meningkatnya kualitas

pelayanan administrasi

kependudukan

Penegakan tertib administrasi

kependudukan untuk menjamin

ketersediaan data dan informasi

penduduk yang akurat dan

terpadu

Meningkatkan kesadaran

masyarakat untuk mengikuti

tertib administrasi

kependudukan

Pengelolaan sumber-sumber

keuangan daerah secara efektif

dan efisien

Melakukan optimalisasi

penerimaan pendapatan daerah

Meningkatnya kualitas

pelayanan adminstrasi

pemerintahan

3

Page 78: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

7 Rumah Tangga ber Sanitasi

8 Penanganan sampah 78.90%

9 Kebersihan PASAR

10 Tempat pembuangan sampah (TPS) per 1000 penduduk 1.7

1 Tersedianya jalan yg menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam

wilayah kota*

100% Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Pekerjaan Umum Dinas Pubm & Psda

2 Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu

melakukan perjalanan*

100% Program Pembangunan

turap/talud/brojong

Pekerjaan Umum Dinas Pubm & Psda

3 Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara

dengan selamat*

60% Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

Pekerjaan Umum Dinas Pubm & Psda

4 Tersedianya jln yg menjamin kendaraan dapat berjalan dengan

selamat dan nyaman*

60% Program rehabilitasi/pemeliharaan

talud/bronjong

Pekerjaan Umum Dinas Pubm & Psda

5 Tersedianya jl yg menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai

dengan kecepatan rencana*

60% Program inspeksi kondisi Jalan dan

Jembatan

Pekerjaan Umum Dinas Pubm & Psda

6 Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal

sehari-hari*

100% Program Pembangunan sistem

informasi/data base jalan dan jembatan

Pekerjaan Umum Dinas Pubm & Psda

7 Panjang jalan Kota dalam kondisi baik Program peningkatan sarana dan

prasarana kebinamargaan

Pekerjaan Umum Dinas Pubm & Psda

8 Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan emukiman

penduduk (mimal dilalui roda4)

Program penyediaan dan pengolahan air

baku

Pekerjaan Umum Dinas Pubm & Psda

9 Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran

pembuangan air ( minimal 1,5 m)

Program pengembangan, pengelolaan

dan konversi sungai, danau dan sumber

daya air lainnya

Pekerjaan Umum Dinas Pubm & Psda

10 Sempadan jalan yang dipakai

11 pedagang kaki lima atau Bangunan rumah liar

12 Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

13 Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni* Program Pengembangan Perumahan Perumahan Rakyat Dinas Pu Ckp & Perumahan

2 Cakupan layanan rumah layak huni yg terjangkau* Program Lingkungan Sehat Perumahan Perumahan Rakyat Dinas Pu Ckp & Perumahan

3 Cakupan lingk yg sehat dan aman yg didukung PSU* Program Pemberdayaan komunitas

Perumahan

Perumahan Rakyat Dinas Pu Ckp & Perumahan

4 Rumah tangga pengguna air bersih Program perbaikan perumahan akibat

bencana alam/sosial

Perumahan Rakyat Dinas Pu Ckp & Perumahan

5 Lingkungan pemukiman kumuh Program peningkatan kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran

Perumahan Rakyat Badan Penanggulangan

Bencana Dan Pemadam

Kebakaran

6 Rumah tangga pengguna listrik Program pengelolaan areal pemakaman Perumahan Rakyat Dinas Penerangan Jalan,

Pertamanan Dan

Pemakaman

7 Cakupan pelayanan bencana kebakaran* 50% 80% Program pembangunan infrastruktur

perdesaaan

Pekerjaan Umum Dinas Pu Ckp & Perumahan

8 Tingkat waktu tanggap* 48% 75%

9 % aparatur damkar yg memenuhi std kualifikasi* 4% 85%

10 Jumlah mobil damkar diatar 3000-5000 liter pada WMK* 34% 90%

11 Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan* 10%

12 Rasio tempat pemakaman umum

per satuan penduduk

13 Kawasan Kumuh

1 Tersedianya angkutan umum yg melayani wilayah yg telah tersedia

jaringan jalan kota*

83.90% 84.00% Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

Perhubungan Dinas Perhubungan

2 Tersedianya angkutan umum yg melayani jaringan trayek yang 100.00% 100.00% Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perhubungan Dinas Perhubungan

Mengembangkan sistem

transportasi yang terpadu dan

berbasis angkutan massal

Tersedianya sarana dan prasarana

angkutan umum yang layak dan

terintegrasi antar moda

Meningkatkan aksesibilitas kota

melalui penambahan kapasitas

dan peningkatan kinerja jalan

dan jembatan

Pembangunan infrastruktur jalan

strategis sesuai dengan rencana

struktur ruang wilayah Kota

Palembang

Meningkatnya kualitas

sarana dan prasarana jalan

dan PSDA

21

Meningkatnya ketersediaan

rumah layak huni bagi

masyarakat berpenghasilan

rendah

Terpenuhinya perumahan

sehat dan terjangkau

Meningkatnya kualitas

pelayanan, sarana dan

prasarana perhubungan

23

Meningkatkan penyuluhan pola

hidup bersih dan sehat

22

Meningkatkan sarana dan

prasarana penanggulangan

bencana

Pengembangan pola hidup sehat

dan bersih

Meningkatkan kerjasama baik

dengan swasta maupun antar

pemerintah dalam penyediaan

rumah murah dan sehat bagi

masyarakat.

Page 79: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG
Page 80: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG
Page 81: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

MUSRENBANG RPJMD KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 - 2018

Materi: Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait dengan Pokok Bahasan Misi VI

MISI VI

Kondisi

Awal

Kondisi

Akhir

1 Cakupan Komplikasi kebidanan

yang ditangani*

80.00% 83.00% Program Obat Dan Perbekalan

Kesehatan

Kesehatan Dinas Kesehatan

2 Cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan *

90.00% 93.00% Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Kesehatan Dinas Kesehatan

3 Cakupan pelayanan nifas * 90.00% 93.00% Program Pengawasan Obat Dan

Makanan

Kesehatan Dinas Kesehatan

4 Cakupan neonatus dengan

komplikasi yang ditangani *

80.00% 83.00% Program Pengembangan Obat

Asli Indonesia

Kesehatan Dinas Kesehatan

5 Cakupan penemuan dan

penanganan penderita

penyakit*

Program Promosi Kesehatan Dan

Pemberdayaan Masyarakat

Kesehatan Dinas Kesehatan

5a Cakupan penemuan dan

penanganan penderita

penyakit TBC BTA

85.00% 90.00% Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Kesehatan Dinas Kesehatan

5b Cakupan penemuan dan

penanganan penderita

penyakit DBD

53 per

100.000

pddk

49 per

100.000

pddk

Program Pengembangan

Lingkungan Sehat

Kesehatan Dinas Kesehatan

5.c Cakupan Penemuan Penderita

Diare *

100% 100%

5d Cakupan Penemuan Penderita

Pnumonia Balita *

85% 90%

Menyediakan perlengkapan

Puskemas Pembantu,

Puskesmas

1 Cakupan pelayanan gawat

darurat level 1 yang harus

diberikan sarana kesehatan

(RS) di Kabupaten/Kota*

100 100% Program Pencegahan Dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

Kesehatan Dinas Kesehatan

2 Cakupan Desa/ Kelurahan

mengalami KLB yang dilakukan

penyelidikan epidemiologi < 24

jam*

100.00% 100.00% Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan

Kesehatan Dinas Kesehatan

Meningkatkan pelayanan

kesehatan masyarakat

1 Cakupan Kunjungan ibu hamil

K4 *

93.00% 98.00% Program Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin

Kesehatan Dinas Kesehatan

2 Cakupan kunjungan bayi * 90.00% 93.00% Program Pengadaan,

Peningkatan Dan Perbaikan

Sarana Dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas

Pembantu Dan Jaringannya

Kesehatan Dinas Kesehatan

3 Cakupan kelurahan UCI * 95.00% 100.00% Program Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan

Kesehatan Dinas Kesehatan

4 Cakupan pelayanan anak

balita*

90.00% 92,5% Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita

Kesehatan Dinas Kesehatan

POKOK BAHASAN: MISI VI "MELANJUTKAN PEMBANGUNAN KOTA PALEMBANG YANG ELOK SEBAGAI KOTA METROPOLITAN BERTARAF INTERNASIONAL, BERADAT DAN SEJAHTERA

No Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome)

Capaian Kinerja

Program Pembangunan Daerah Bidang UrusanSKPD

Penanggungjawab

Meningkatkan ketersediaan

dan mutu sumber daya

manusia kesehatan sesuai

standar pelayanan

kesehatan

27 Meningkatnya Derajat

kesehatan masyarakat

Meningkatkan jangkauan dan

pemerataan layanan

kesehatan dasar

Page 82: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

5 Cakupan pemberian makanan

pendamping ASI pada anak

usia 6 - 24 bulan yang kurang

gizi keluarga miskin*

100.00% 100.00% Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Lansia

Kesehatan Dinas Kesehatan

6 Cakupan balita gizi buruk

mendapat perawatan*

100.00% 100.00% Program Pengawasan Dan

Pengendalian Kesehatan

Makanan

Kesehatan Dinas Kesehatan

7 Cakupan Penjaringan

kesehatan siswa SD dan

setingkat*

100.00% 100.00% Program Peningkatan

Keselamatan Ibu Melahirkan Dan

Anak

Kesehatan Dinas Kesehatan

8 Cakupan peserta KB aktif * 85.00%

Mengembangkan jaminan

kesehatan masyarakat

1 Cakupan pelayanan kesehatan

dasar masyarakat miskin*

100.00% 100.00%

2 Cakupan pelayanan kesehatan

rujukan pasien masyarakat

miskin*

100.00% 100.00%

3 Cakupan Desa Siaga Aktif * 70.00% 70.00%

Page 83: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK: I

MUSRENBANG RPJMD KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 - 2018

Materi: Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan terkait dengan Pokok Bahasan Misi I

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1 10 15 Program Penataan Administrasi

Kependudukan

1 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah sudah

sudah 800,000,000 sudah 1,000,000,000 sudah 1,100,000,000 sudah 1,210,000,000 sudah

KEARSIPAN

1 24 15 Program perbaikan sistem administrasi

kearsipan

1 Penerapan pengelolaan arsip secara

baku

100.00%

1 25,200,000 1 100,000,000 1 110,000,000 1 121,000,000 1

1 24 16 Program penyelamatan dan pelestarian

dokumen/arsip daerah

1 SKPD yang telah melaksanakan

pengarsipan digital **

100.00%

1 242,120,000 1 266,332,000 1 292,965,200 1 322,261,720 1

1 24 17 Program pemeliharaan rutin/berkala

sarana dan prasarana kerasipan

1 Sarana dan prasarana kerasipan yang

berfungsi dengan baik**

100.00%

1 30,000,000 1 33,000,000 1 36,300,000 1 39,930,000 1

1 24 18 Program peningkatan kualitas pelayanan

informasi

1 Kegiatan peningkatan SDM pengelola

kearsipan

8 8

8 - 8 50,000,000 8 55,000,000 8 60,500,000 8

STATISTIK

1 23 15 Program pengembangan

data/informasi/statistik daerah

1 Buku ”Kab/kota dala a gka” ada ada

ada - ada 700,000,000 ada 770,000,000 ada 847,000,000 ada

OTONOMI DAERAH

1 20 15 Program peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah

1 Rasio perda yang ditetapkan 15 15

15 9,294,484,800 15 9,298,359,800 15 9,302,234,800 15 9,306,109,800 15

2 Rasio perda dibatalkan 0 0 - - - - -

1 20 16 Program peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/ wakil kepala

daerah

1 Cakupan kegiatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/ wakil

kepala daerah**

100.00%

1 9,047,600,000 1 9,510,750,376 1 9,973,900,751 1 10,437,051,127 1

1 20 25 Program Peningkatan Kerjasama Antar

Pemerintah Daerah

1 Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

yang dikuatkan dengan MoU**

100.00%

1 705,000,000 1 743,028,564 1 781,057,128 1 819,085,691 1

1 20 26 Program Penataan Peraturan Perundang-

undangan

1 Rasio Peraturan/Keputusan Walikota

yang ditetapkan 60,000,000 200,000,000 220,000,000 242,000,000

1 20 xx PROGRAM KOORDINASI, FASILITASI,

KONSULTASI DAN SUPERVISI

PEMBANGUNAN DAERAH

1 Cakupan pemenuhan koordinasi,

fasilitasi, konsultasi dan supervisi

pembangunan daerah**

100.00%

1 2,005,000,000 1 2,228,512,250 1 2,452,024,500 1 2,675,536,750 1

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIRITAS PEMBANGUNANIK PROGRAM (OUTCOME)

KONDISI KINERJA

AWAL RPJMD

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

POKOK BAHASAN: MISI I MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG AMANAH DAN BERWIBAWA SERTA PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT

KODE 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJ

Page 84: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

1 20 xx Program Peningkatan kualitas dan

produktifitas perizinan dan non perizinan

1 Terlayaninya masyarakat dlm

pengurusan IMB*

100.00%

1 500,000,000 1 550,000,000 1 605,000,000 1 665,500,000 1

1 20 xx Program Peningkatan kualitas dan

produktifitas perizinan dan non perizinan

2 Penerbitan IUJK dalam waktu 10 hari

setelah persyaratan lengkap *

7 hari

7 hari 2,400,000,000 7 hari 2,640,000,000 7 hari 2,904,000,000 7 hari 3,194,400,000 7 hari

OTONOMI DAERAH

1 20 17 Program peningkatan dan

Pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

1 Sistem Informasi Manajemen

Keuangan Pemda

Ada Ada Ada

7,620,670,000 Ada 9,331,161,250 Ada 11,041,652,500 Ada 12,752,143,750 Ada

1 20 xx Program peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan Pendapatan

daerah

1 Rasio Realisasi PAD terhadap potensi

PAD 6,349,638,500 6,772,899,500 7,808,801,686 8,538,383,279

1 20 20 Program peningkatan sistem pengawasan

internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

1 Opini BPK atas Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK RI

WTP WTP WTP

2,330,000,000 WTP 2,563,000,000 WTP 2,819,300,000 WTP 3,101,230,000 WTP

1 20 21 Program Peningkatan Profesionalisme

tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

1 Rasio Pejabat Fungsional Auditor &

P2UPD terhadap jumlah pengawas** 120,000,000 500,000,000 550,000,000 605,000,000

1 20 22 Program Penataan dan Penyempurnaan

kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

1 Kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan**

Belum Belum Sudah

30,000,000 Belum 800,000,000 Sudah 880,000,000 Belum 968,000,000 Sudah

1 20 24 Program Mengintensifkan penanganan

pengaduan masyarakat

1 Rasio pengaduan masyarakat yang

tertangani

100.00% 100.00% 100.00% 1,500,000,000 1 1,697,138,750 1 1,894,277,500 1 2,091,416,250 1

PERTANAHAN

1 09 16 Program Penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan

tanah

1 Luas lahan bersertifikat 61.30% 100.00% 100.00%

15,025,000,000 1 16,527,500,000 1 18,180,250,000 1 19,998,275,000 1

2 Penyelesaian Kasus Tanah Negara 100.00% 100.00% 1 1 1 1

OTONOMI DAERAH

1 20 XX Program Pendidikan Kedinasan 1 Pejabat yang telah memenuhi

persyaratan pendidikan Formal sesuai

dengan bidangnya**

100.00% 100.00% 100.00%

3,646,104,500 1 3,786,091,500 1 3,926,078,500 1 4,066,065,500 1

1 20 XX Program peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur

1 Rasio pejabat yang telah memenuhi

persyaratan pendidikan pelatihan

kepemimpinan

85.00% 100.00% 100.00%

10,148,256,822 1 11,051,606,697 1 11,954,956,572 1 12,858,306,447 1

1 20 XX Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

1 Keberadaan sistem informasi

kepegawaian

Ada Ada Ada

4,192,212,000 Ada 4,750,069,763 Ada 5,307,927,525 Ada 5,865,785,288 Ada

HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK: II

MUSRENBANG RPJMD KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 - 2018

Materi: Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan terkait dengan Pokok Bahasan Misi II

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PENANAMAN MODAL

1 16 15 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

1 Tersedianya informasi peluang usaha

sektor/bidang usaha unggulan 1

sektor/bidang usaha/tahun*

- - 1,532,000,000 1 sektor pariwisata 1,511,000,000 1 sektor perdagangan 1,954,000,000 2 sektor (perdagangan 2,066,000,000 2 sektor (perdagangan 2,106,000,000 4 sektor

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIRITAS PEMBANGUNANIK PROGRAM (OUTCOME)

KONDISI KINERJA

AWAL RPJMD

POKOK BAHASAN: MISI II "MENCIPTAKAN KOTA PALEMBANG LEBIH AMAN UNTUK BERINVESTASI DAN MANDIRI DALAM PEMBANGUNAN"

KODE 2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJ

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Page 85: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Terselenggaranya fasilitasi Pemda

dalam rangka kerjasama UMKMK-

pengusaha provinsi/nasional

- - 1 kali/tahun 1 kali/tahun 2 kali/tahun 2 kali/tahun 6 kali/tahun

Terselenggaranya promosi peluang

investasi / penanaman modal Kota

Palembang

2 kali/tahun 1 kali/tahun 2 kali/tahun 2 kali/tahun 3 kali/tahun 3 kali/tahun 11 kali/tahun

Terselenggaranya bimbingan

pelaksanaan kegiatan Penanaman

modal kepada masyarakat dunia

usaha

- - 1 kali/tahun 2 kali/tahun 2 kali/tahun 3 kali/tahun 8 kali/tahun

Jumlah investor berskala nasional

(PMA/PMDN)

18 perusahaan 18 perusahaan 10 perusahaan 10 perusahaan 10 perusahaan 10 perusahaan 58 perusahaan

Jumlah nilai investasi berskala

nasional (PMA/PMDN)

1,703,892,000,000 2,503,220,700,000 2,503,220,700,000 2,503,220,700,000 2,753,542,800,000 3,028,897,000,000

Rasio daya serap tenaga kerja 18% 20% 30% 35% 40% 40% 33%

Kenaikan/penurunan nilai realisasi

investasi

4,5% 4,5% 5% 5% 7% 7% 7%

1 16 16 Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Investasi

1 Terimplementasikannya sistem

pelayanan informasi dam perizinan

investasi secara elektronik (SPIPISE)*

0% 0% 165,000,000 100% 326,000,000 100% 550,000,000 100% 550,300,000 100% 600,300,000 100%

PEERDAGANGAN

2 06 15 Program Perlindungan Konsumen dan

pengamanan perdagangan

1 Tingkat penanganan perlindungan

pelaku usaha dan konsumen**

100% 100.00% 100.00% 510,000,000 100% 513,794,500 100% 517,589,000 100% 521,383,500 100%

2 06 17

Program Peningkatan Kerjasama

Perdagangan Internasional

1 Tingkat Kerjasama Perdagangan

Internasional**

96.00% 100.00% 100.00% 100% 40,000,000 100% 44,000,000 100% 48,400,000 100%

2 06 16

Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

1 Ekspor Bersih Perdagangan (juta

dollar)

3289.921 3220 3250 510,000,000 3,275 617,787,500 3,300 725,575,000 3,325 833,362,500 3,350

2 06 18 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negri

1 Kontribusi sektor Perdagangan

terhadap PDRB

19.27% 15.00% 15.50% 565,000,000 16% 621,500,000 16.50% 683,650,000 17% 752,015,000 17%

2 06 19

Program Pembinaan pedagang kaki lima

dan asongan

1 Cakupan bina kelompok

pedagang/usaha informal

4.62% 4.00% 4.50% 80,000,000 5% 300,000,000 5.50% 330,000,000 6% 363,000,000 6%

PERINDUSTRIAN

2 07 15 Program Peningkatan Kapasitas Iptek

Sistem Produksi

1 Kontribusi sektor industri terhadap

PDRB

41.9% 42.00% 44.00% 210,000,000 45% 299,541,750 46% 389,083,500 47.7% 478,625,250 48.2%

Peningkatan kemampuan teknologi

industri

Kontribusi industri rumah tangga

terhadap PDRB sektor industri

28.4%RANGKA PENDANAAN 29.3% 29.5 30 31 32

Page 86: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

2 07 16 Program Pengembangan Industri Kecil

Dan Menengah

1 Pertumbuhan industri 5.00% 5% 5% 550,000,000 5% 577,896,250 5% 605,792,500 5% 633,688,750 5%

2 07 18 Program Penataan Struktur Industri 1 Persentase industri yang telah

tertata**

15.00% 16.50% 17.00% - 18% 50,000,000 19.40% 55,000,000 21% 60,500,000

2 07 19 Program Pengembangan Sentra-Sentra

Industri Potensial

1 Cakupan bina kelompok pengrajin 26.60% 33.00% 37.50% 20,000,000 38% 500,000,000 41% 550,000,000 43% 605,000,000 1

KETENAGAKERJAAN

1 14 15 Program Peningkatan Kualitas dan

Produktivitas Tenaga Kerja

1 Besaran tenaker yg mendptkan

pelatihan berbasis kompetensi*

1,318,723,500 1,529,645,000 1 1,740,566,500 1 1,951,488,000 1

Besaran tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan berbasis

masyarakat*

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Besaran tenaga kerja yang

mendapatkan pelatihan

kewirausahaan*

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

1 14 16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1 Besaran pencari kerja yang terdaftar

yang ditempatkan*

100.00% 100.00% 500,000,000 100.00% 1,000,000,000 100.00% 1,100,000,000 100.00% 1,210,000,000 100.00%

Besaran kasus yg diselesaikan dengan

Perjanjian Bersama (PB)*

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Besaran pekerja/buruh yg menjadi

peserta program jamsostek*

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Besaran pemeriksaan perusahaan* 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Besaran pengujian peralatan di

perusahaan*

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

1 14 17 Program Perlindungan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

1 Besaran kasus yg diselesaikan dengan

Perjanjian Bersama (PB)*

1,148,000,000 1,331,481,625 1 1,514,963,250 1 1,698,444,875 1

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1 19 15 Program peningkatan keamanan dan

kenyamanan lingkungan

1 Cakupan penegakan perda dan

perkada*

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Cakupan patroli siaga tantibmas* 3 kali patroli sehari 3 kali patroli sehari 3 kali patroli sehari 3 kali patroli

sehari

3 kali patroli

sehari

3 kali patroli sehari 3 kali patroli sehari

Cakupan rasio petugas linmas* 1 petugas setiap RT 1 petugas setiap RT 1 petugas setiap RT 1 petugas setiap

RT

1 petugas setiap

RT

1 petugas setiap RT 1 petugas setiap RT

Cakupan patroli petugas Satpol PP 8 patroli 8 patroli 10 patroli 12patroli 14 patroli 16 patroli 18 patroli

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per

10.000 penduduk

1.85 3.98 4% 4% 4% 4% 4%

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000

Penduduk

10.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

Rasio Pos Siskamling per jumlah

desa/kelurahan

32.00% 38% 40% 42% 44% 46% 48%

Tingkat penyelesaian pelanggaran

K3*

70% 72% 75% 78% 82% 87% 100%

Page 87: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

1 19 16 Program pemeliharaan kantrantibmas

dan pencegahan tindak kriminal

1 Kerjasama pengembangan

kemampuan aparat polisi pamong

praja**

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

1 19 19 Program pemberdayaan masyarakat

untuk menjaga ketertiban dan keamanan

1 Satuan Keamanan Lingkungan Di

Masyarakat** (Kegiatan pembinaan

perlindungan masyarakat se-Kota

Palembang)

4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali

1 19 21 Program pendidikan politik masyarakat 1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM,

Ormas dan OKP

20 kegiatan 20 kegiatan 21 kegiatan 22 kegiatan 23 kegiatan 24 kegiatan 25 kegiatan

Kegiatan pembinaan politik daerah 8 kegiatan 8 kegiatan 13 kegiatan 14 kegiatan 15 kegiatan 16 kegiatan 17 kegiatan

1 19 22 Program pencegahan dini dan

penanggulangan korban bencana alam

1 Cakupan kegiatan pencegahan dini

dan penanggulangan korban bencana

alam**

100% 100%

130,424,688 14 kegiatan 250,000,000 15 kegiatan 275,000,000 16 kegiatan 302,500,000 17 kegiatan

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 1 1 1

1 25 15 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

1 Pelaksanaan desiminasi dan

pendistribusian informasi nasional*

- media massa seperti majalah, radio,

dan televisi 12 kali/tahun

100 100 100%

951,950,000 100 1,111,790,950 100 1,297,131,900 1,482,472,850 100

1 25 17 Program fasilitasi Peningkatan SDM

bidang komunikasi dan informasi

1 Rasio pegawai yang telah mengikuti

diklat bidang kominfo**

0 0 7%

40,000,000 10 70,000,000 12 90,000,000 13 120,000,000 15

1 25 18 Program kerjasama informsi dan media

massa

1 Cakupan pengembangan dan

pemberdayaan KIM di tk kecamatan

50%*

100 100 100%

1,806,770,000 100 2,000,000,000 100 2,000,000,000 100 2,500,000,000 100

MISI III MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KOPERASI DAN UKM

1 15 15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil

Menengah yang kondusif

1 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 0.00% 30.41% 32.02% 270,000,000 400,000,000 440,000,000 32.91% 484,000,000 32.91%

2 Jumlah BPR/LKM 0.00% 10.00% 10.00%

1 15 16 Program Pengembangan Kewirausahaan

dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil

Menengah

1 Cakupan bina UKM** 621,050,000 683,155,000 751,470,500 10.00% 826,617,550 10.00%

1 15 17 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

1 Usaha Mikro dan Kecil 85.22% 85,22 % 87.00% 820,000,000 898,394,425 976,788,850 1,055,183,275

2013 2014 2015 2016 2017

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

KODEBIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIRITAS PEMBANGUNANIK PROGRAM (OUTCOME)

KONDISI KINERJA

AWAL RPJMDKONDISI KINERJ

Page 88: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

1 15 18 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

1 Koperasi aktif 75.00% 75, 23 % 75, 28% 653,950,000 703,734,325 753,518,650 94.00% 803,302,975 96.00%

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

1 22 15 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

1 LPM Berprestasi 14,749,777,500 15,246,000,000 16,050,600,000 18,065,600,000

2 Rata-rata jumlah kelompok binaan

lembaga pemberdayaan masyarakat

(LPM)

1 22 16 Program pengembangan lembaga

ekonomi pedesaan

1 Pelatihan ketrampilan usaha bagi

lembaga ekonomi desa**

222,717,500 400,000,000 440,000,000 484,000,000

1 22 17 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa

1 Musrenbang Kelurahan** Ada Ada Ada 5,280,660,000 5,966,883,250 6,653,106,500 7,339,329,750

1 22 18 Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa

1 Pendidikan dan pelatihan bagi

aparatur pemerintah desa/kelurahan

**

201,485,000 Ada 187,570,500 Ada 173,656,000 Ada 159,741,500 Ada

1 22 19 Program peningkatan peran perempuan

di perdesaan

1 PKK aktif 100.00% 100.00% 100.00% 13,865,000 50,000,000 55,000,000 60,500,000

2 Posyandu Aktif 98.44% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

3 Rata-rata jumlah kelompok binaan

PKK

KETAHANAN PANGAN

1 21 01 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

pertanian/perkebunan

1 Ketersediaan energi dan protein

perkapita*

919,710,000 100.00% 973,329,375 100.00% 1,026,948,750 100.00% 1,080,568,125 100.00%

2 Penguatan cadangan pangan*

3 Ketersediaan informasi pasokan,

harga dan akses pangan di daerah*

4 Stabilitas harga dan pasokan pangan*

5 Pencapaian skor pola pangan harapan

(PHH)*

6 Pengawasan dan pembinaan

keamanan pangan*

7 Penanganan daerah rawan pangan*

8 Regulasi ketahanan pangan Tidak ada Ada Ada

9 Ketersediaan pangan utama

PERTANIAN

2 01 15 Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

1 Kontribusi sektor pertanian terhadap

PDRB

0.57% 453,400,000 492,175,000 530,950,000 569,725,000

Page 89: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

2 Kontribusi sektor pertanian (palawija)

terhadap PDRB

3 Kontribusi sektor perkebunan

(tanaman keras) terhadap PDRB

4 Kontribusi Produksi kelompok petani

terhadap PDRB

2 01 17 Program peningkatan pemasaran hasil

produksi pertanian/perkebunan

1 Pasar produksi hasil

pertanian/perkebunan di setiap

kecamatan**

695,740,000 90% 764,322,700 90% 832,905,400 90% 901,488,100 90%

2 01 18 Program peningkatan penerapan

teknologi pertanian/perkebunan

1 Cakupan kegiatan peningkatan

penerapan teknologi

pertanian/perkebunan**

100% 100% 553,787,500 60% 582,468,875 60% 611,150,250 60% 639,831,625 60%

2 01 19 Program peningkatan produksi

pertanian/perkebunan

1 Produktivitas padi atau bahan pangan

utama lokal lainnya per hektar

688,100,000 90% 868,964,250 90% 1,049,828,500 90% 1,230,692,750 90%

2 01 20 Program pemberdayaan penyuluh

pertanian/perkebunan lapangan

1 Cakupan bina kelompok petani 161,752,500 90% 173,990,000 90% 186,227,500 90% 198,465,000 90%

2 01 21 Program pencegahan dan

penanggulangan penyakit ternak

1 Rasio penyakit ternak ditemukan

terhadap penyakit ternak yang

tertanggulangi**

150,000,000 90% 181,447,500 90% 212,895,000 90% 244,342,500 90%

2 01 22 Program peningkatan produksi hasil

peternakan

1 Cakupan kegiatan peningkatan

produksi hasil peternakan**

100% 100% 350,000,000 80% 436,152,938 80% 522,305,875 80% 608,458,813 80%

2 01 23 Program peningkatan pemasaran hasil

produksi peternakan

1 Pasar hewan di setiap kecamatan** 284,925,000 60% 279,942,750 60% 274,960,500 60% 269,978,250 60%

2 01 24 Program peningkatan penerapan

teknologi peternakan

1 Cakupan kegiatan peningkatan

penerapan teknologi peternakan**

100% 100% 553,787,500 100% 582,468,875 100% 611,150,250 100% 639,831,625 100%

PEKERJAAN UMUM

1 03 24 Program pengembangan dan pengelolaan

jaringan irigasi, rawa dan jaringan

pengairan lainnya

1 Tersedianya air irigasi untuk

pertanian rakyat pada sistem irigasi

yang sudah ada*

96,108,000,000 95,085,600,613 94,063,201,225 93,040,801,838

2 Luas irigasi Kota dalam kondisi baik

3 Rasio Jaringan Irigasi

KELAUTAN DAN PERIKANAN

2 05 19 Program peningkatan kegiatan budaya

kelautan dan wawasan maritim kepada

masyarakat

1 Rasio kelompok ekonomi masyarakat

pesisir terbina**

75,000,000 96,750,000 118,500,000 140,250,000

2 05 20 Program pengembangan budidaya

perikanan

1 Produksi perikanan 59,98 TON 1,083,000,000 1,191,300,000 1,310,430,000 1,441,473,000

Page 90: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

2 05 21 Program pengembangan perikanan

tangkap

1 Produksi perikanan kelompoknelayan 0 300,000,000 330,000,000 363,000,000

2 05 22 Program pengembangan sistem

Penyuluhan perikanan

1 Cakupan bina kelompok nelayan 0 300,000,000 330,000,000 363,000,000

2 05 23 Program optimalisasi pengelolaan dan

pemasaran produksi perikanan

1 Konsumsi ikan 98,28 Kg 100,000,000 300,000,000 330,000,000 363,000,000

2 05 24 Program pengembangan kawasan

budidaya laut, air payau dan air tawar

1 Kawasan budidaya laut, air payau dan

air tawar**

0 400,000,000 440,000,000 484,000,000

MISI IV MENDORONG KEIMANAN DAN KETAQWAAN MASYARAKAT SEHINGGA TERCIPTANYA MASYARAKAT YANG RELIGIUS

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1 19 17 Program pengembangan wawasan

kebangsaan

1 Rasio tempat ibadah per satuan

penduduk

1,213,131,000 550,000,000 605,000,000 665,500,000

1 19 18 Program kemitraan pengembangan

wawasan kebangsaan

1 Forum komunikasi antar umat

beragama

Ada Ada Ada 119,697,000 Ada 255,963,000 Ada 281,559,300 Ada 309,715,230 Ada

OTONOMI DAERAH

1 20 XX Program peningkatan kegiatan kegamaan 1 Cakupan pemenuhan koordinasi,

fasilitasi, konsultasi dan supervisi

pembangunan daerah

100.00% 100.00% 100.00% 11,885,000,000 12,677,033,250 13,469,066,500 14,261,099,750

1 20 XX Program peningkatan kegiatan kegamaan 1 Cakupan pemenuhan koordinasi,

fasilitasi, konsultasi dan supervisi

pembangunan daerah

100.00% 100.00% 100.00% 1,120,000,000 100.00% 1,232,000,000 100.00% 1,355,200,000 100.00% 1,490,720,000 100.00%

MISI V MENINGKATKAN PEMBANGUNAN YANG ADIL DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DI SETIAP SEKTOR

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2 Ruang publik yang berubah

peruntukannya

PEKERJAAN UMUM

1 03 29 Program pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh

1 Cakupan kegiatan pengembangan

wilayah strategis dan cepat

tumbuh**

100% 100%

2,650,000,000

100%

2,912,312,500

100% 3,174,625,000 100.00% 3,436,937,500 100%

KODEBIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIRITAS PEMBANGUNANIK PROGRAM (OUTCOME)

KONDISI KINERJA

AWAL RPJMD

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIRITAS PEMBANGUNANIK PROGRAM (OUTCOME)

KONDISI KINERJA

AWAL RPJMD

2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJ

2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJKODE

Page 91: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

1 03 27 Program pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air limbah

1 Tersedianya akses air minum yang

aman melalui sistem penyediaan air

minum dengan jaringan perpipaan

terlindungi*

100%

4,034,210,000

100%

14,332,606,750

100% 22,631,003,500 100% 15,929,400,250 100%

2 Tersedianya sistem air limbah

setempat yg memadai *

60% 60% 60% 60% 60%

3 Tersedianya sistem air limbah skala

komunitas/kawasan/kota*

5% 5% 5% 5% 5%

4 Rumah Tangga ber Sanitasi

1 03 28 Program pengendalian banjir 1 Tersedianya sistem jaringan drainase

skala kawasan dan skala kota

sehingga tidak terjadi genangan*

50%

6,800,000,000

50% 56,200,200,000 50% 46,200,200 50% 47,200,200,000 50%

LINGKUNGAN HIDUP

1 08 15 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

1 Tersedianya fasilitas pengurangan

sampah di perkotaan*

20% 69,685,932,950

20% 77,897,033,800

20% 86,108,134,650

20% 94,319,235,500

20%

2 Tersedianya sistem penanganan

sampah di perkotaan*

70% 70% 70% 70% 70%

3 Penanganan sampah 78.90%

4 Kebersihan PASAR

5 Tempat pembuangan sampah (TPS)

per 1000 penduduk

1.7

KESEHATAN

1 02 19 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan masyarakat

Cakupan kegiatan Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan masyarakat**

100% 100% 402,772,000,000 100% 950,000,000 100% 1,045,000,000 100% 1,149,500,000 100%

PEKERJAAN UMUM

1 03 15 Program Pembangunan Jalan dan

Jembatan

1 Tersedianya jalan yg menghubungkan

pusat-pusat kegiatan dalam wilayah

kota*

100% 100% 100% 100% 100%

2 Tersedianya jalan yang memudahkan

masyarakat perindividu melakukan

perjalanan*

100% 100% 100% 100% 100%

3 Tersedianya jalan yang menjamin

pengguna jalan berkendara dengan

selamat*

60% 60% 60% 60% 60%

4 Tersedianya jalan yg menjamin

kendaraan dapat berjalan dengan

selamat dan nyaman*

60% 60% 60% 60% 60%

5 Tersedianya jalan yg menjamin

perjalanan dapat dilakukan sesuai

dengan kecepatan rencana*

60% 60% 60% 60% 60%

6 Jalan Penghubung dari ibukota

kecamatan ke kawasan Pemukiman

penduduk (mimal dilalui roda4)

Page 92: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

1 03 16 Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

1 Panjang jalan yang memiliki trotoar

dan drainase/saluran pembuangan air

( minimal 1,5 m)

39,398,963,000 40,000,000,000

44,000,000,000 48,400,000,000

2 Drainase dalam kondisi

baik/pembuangan aliran air tidak

tersumbat

8,000,000,000

1 03 17 Program Pembangunan

turap/talud/brojong

1 Rasio panjang turap/talud/brojong

terhadap panjang Jalan rawan

longsor**

6,750,000,000

8,800,000,000 9,680,000,000

1 03 18 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan

dan Jembatan

1 Panjang jalan Kota dalam kondisi baik 97,900,394,000 50,000,000,000

40,000,000,000 40,000,000,000

1 03 19 Program rehabilitasi/pemeliharaan

talud/bronjong

1 Talud/bronjong dalam kondisi baik** 6,750,000,000 3,000,000,000

2,500,000,000 2,500,000,000

1 03 20 Program inspeksi kondisi Jalan dan

Jembatan

1 Sempadan jalan yang dipakai

pedagang kaki lima atau Bangunan

rumah liar

- 500,000,000 550,000,000 605,000,000

1 03 22 Program Pembangunan sistem

informasi/data base jalan dan jembatan

1 Sistem informasi/data base jalan dan

jembatan** - 500,000,000

200,000,000 200,000,000

1 03 23 Program peningkatan sarana dan

prasarana kebinamargaan

1 Rasio pemenuhan kebutuhan sarana

dan prasarana kebinamargaan ** 3,680,000,000 3,680,000,000

3,680,000,000 3,680,000,000

1 03 25 Program penyediaan dan pengolahan air

baku

1 Tersedianya air baku untuk

memenuhi kebutuhan pokok minimal

sehari-hari*

10%

200,000,000

10%

1,000,000,000

10% 1,100,000,000 10% 1,210,000,000 10%

1 03 26 Program pengembangan, pengelolaan

dan konversi sungai, danau dan sumber

daya air lainnya

1 Sempadan sungai yang dipakai

bangunan liar 200,000,000 1,000,000,000

1,100,000,000 1,210,000,000

PERUMAHAN RAKYAT

1 04 15 Program Pengembangan Perumahan 1 Cakupan ketersediaan rumah layak

huni* 27,077,026,500 29,678,254,000 32,279,481,500

34,880,709,000

2 Rumah tangga pengguna listrik

1 04 16 Program Lingkungan Sehat Perumahan 1 Cakupan lingk yg sehat dan aman yg

didukung PSU* 3,039,066,000 5,000,000,000 5,500,000,000

6,050,000,000

2 Rumah tangga pengguna air bersih

3 Lingkungan pemukiman kumuh

1 04 17 Program Pemberdayaan komunitas

Perumahan

1 Cakupan layanan rumah layak huni yg

terjangkau* 550,000,000 3,092,500,000 5,635,000,000

8,177,500,000

1 04 18 Program perbaikan perumahan akibat

bencana alam/sosial

1 Rasio perbaikan perumahan akibat

bencana alam/sosial** 500,000,000 1,000,000,000 1,100,000,000

1,210,000,000

PEKERJAAN UMUM

1 03 30 Program pembangunan infrastruktur

perdesaaan

1 Berkurangnya luasan permukiman

kumuh di kawasan perkotaan*

100% 38,630,000,000

100% 44,062,337,933

100% 49,494,675,865

100% 54,927,013,798

100%

2 Kawasan Kumuh

PERUMAHAN RAKYAT

1 04 20 Program pengelolaan areal pemakaman 1 Rasio tempat pemakaman umum per

satuan penduduk

10,661,532,500 12,408,601,594 14,155,670,688 15,902,739,781

1 04 19 Program peningkatan kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran

1 Cakupan pelayanan bencana

kebakaran*

50.00% 76.00% 65.00% 9,630,000,000

80.00% 9,572,216,006

80.00% 9,514,432,013

80.00% 9,456,648,019

80.00%

2 Tingkat waktu tanggap* 47.73% 76.00% 65.00% 75.00% 75.00% 75.00% 75.00%

3 % aparatur damkar yg memenuhi std

kualifikasi*

4.35% 17.25% 40.00% 85.00% 85.00% 85.00% 85.00%

4 Jumlah mobil damkar diatar 3000-

5000 liter pada WMK*

34.00% 50.00% 60.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%

Page 93: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

PERHUBUNGAN

1 07 15 Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

1 Tersedianya fasilitas perlengkaan

jalan dan penerangan jalan umum pd

jln kota*

57.50% 57.50% 60.00%

666,000,000

62.50%

1,500,000,000

65.00% 1,650,000,000 67.50% 1,815,000,000 70.00%

1 07 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas LLAJ

2 Rasio Prasarana dan Fasilitas LLAJ

terpelihara** 3,242,000,000 3,537,670,775

3,833,341,550 4,129,012,325

1 07 17 Program peningkatan pelayanan

angkutan

1 Tersedianya angkutan umum yg

melayani wilayah yg telah tersedia

jaringan jalan kota*

83.90% 84.00% 84.00%

2,377,660,000

84.00%

2,344,287,000

84.00% 2,310,914,000 84.00% 2,277,541,000 84.00%

2 Tersedianya angkutan umum yg

melayani jaringan trayek yang

menghubungkan derah

tertinggal/terpencil dg wil yang telah

berkembang pd wil telah tersedia

jaringan jl kota*

100.00% 100.00% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Tesedianya SDM bidang MRLL,

evaluasi andalalin, pengelolaan

parkir*

40.00% 40.00% 44.00% 48.00% 52.00% 56.00% 60.00%

4 Terpenuhinya standar keselarnatan

bagi angkutan urnurn yang rnelayani

trayek di dalarn Kabupaten/Kota*

89.45% 95.00% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Tersedianya kapal sungai untuk

rnelayani jaringan trayek dalarn Kota

pada wilayah yang tersedia alur

sungai yang dapat dilayari*

40.00% 40.00% 40.00% 60.00% 60.00% 80.00% 80.00%

6 Tersedianya kapal sungai yang

rnelayani trayek dalam Kota yang

rnenghubungkan daerah tertinggal

dan terpencil dengan wilayah yang

telah berkernbang pada wilayah yang

tersedia alur sungai yang dapat

dilayari*

20.00% 20.00% 25.00% 55.00% 75.00% 95.00% 100%

7 Terpenuhinya standar keselamatan

bagi kapal sungai yang beroperasi

pada lintas antar pelabuhan dalam

Kota*

75.00% 75.00% 80.00% 85.00% 90.00% 95.00% 100.00%

8 Tersedianya Sumber Daya Manusia

yang mempunyai kompetensi sebagai

awak kapal penyeberangan dengan

ukuran di bawah 7 GT atau yang

beroperasi di lintas penyeberangan

dalam Kota*

50.00% 50.00% 52.00% 54.00% 56.00% 58.00% 60.00%

8 Angkutan darat 13.13% 13.00% 12.80% 12.60% 12.40% 12.20% 12.00%

10 Jumlah arus penumpang angkutan

umum

29.89% 29.83% 29.77% 29.71% 29.65% 29.60% 29.54%

11 Rasio ijin trayek 0.16% 0.16% 0.15% 0.15% 0.15% 0.14% 0.14%

1 07 18 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Perhubungan

1 Tersedianya terminal angkutan

umum penumpang pada wil yg telah

dilayani angkutan umum dlm trayek*

36.00% 36.00% 36.00%

7,350,000,000

36.00%

7,415,643,950

36.00% 7,481,287,900 36.00% 7,546,931,850 40.00%

2 Tersedianya halte pada wil yg telah

dilayani angkutan umum dlm trayek*

71.75% 72.50% 78.00% 83.50% 89.00% 94.50% 100.00%

3 Tersedianya SDM bidang terminal* 46.15% 46.00% 47.50% 49.00% 50.50% 52.00% 53.50%

4 Tersedianya pelabuhan sungai untuk

melayani kapal sungai yang

beroperasi pada trayek dalam Kota

pada wilayah yang telah dilayari

angkutan sungai *

54.55% 55.00% 70.00% 80.00% 90.00% 95.00% 100.00%

Jumlah Pelabuhan

Laut/Udara/Terminal Bis/Dermaga 1/1/9/12 1/1/9/12 1/1/9/16 1/1/9/18 1/1/9/20 1/1/9/21 1/1/9/22

1 07 19 Program peningkatan dan pengamanan

lalu lintas

1 Pemasangan Rambu-rambu 63.57% 65.00% 66.00% 1,967,957,000

67.00% 2,435,006,375

68.00% 2,902,055,750 69.00% 3,369,105,125 70.00%

1 07 20 Program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan bermotor

1 Tersedianya unit pengujian

kendaraan bermotor*

68.00% 70.00% 72.00% -

74.00% 500,000,000

76.00% 550,000,000 78.00% 605,000,000 80.00%

Page 94: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

2 Tersedianya SDM bidang pengujian

kendaraan bermotor*

66.70% 66.70% 73.30% 80.00% 86.70% 93.30% 100.00%

3 Tersedianya SDM yg berkopetensi sbg

pengawas kelaikan kendaraan pd

setiap perusahaan angkutan umum*

83.30% 83.30% 86.70% 90.00% 93.30% 96.70% 100.00%

Page 95: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

4 Jumlah uji kir angkutan umum 65,264 68,527 71,953 75,551 79,329 83,295 87,460

5 Lama pengujian kelayakan angkutan

umum (KIR)

26 menit 26 menit 26 menit 26 menit 26 menit 26 menit 26 menit

6 Biaya pengujian kelayakan angkutan

umum

Rp41.000/Rp42.000 Rp41.000/Rp42.000 Rp41.000/Rp42.000 Rp41.000/Rp42.00

0

Rp41.000/Rp42.00

0

Rp41.000/Rp42.000 Rp41.000/Rp42.000

7 Kepemilikan KIR angkutan umum 1.44% 1.42% 1.40% 1.38% 1.36% 1.34% 1.32%

LINGKUNGAN HIDUP

1 08 16 Program Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

1 Cakupan pengawasan terhadap

pelaksanaan amdal. 2,130,000,000 2,375,782,203

2 Penegakan hukum lingkungan 100.00%

3 Prosentase jumlah pengaduan

masyarakat akibat adanya dugaan

pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup yang

ditindaklanjuti*

90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 90.00%

1 08 17 Program Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

1 Pencemaran status mutu air 1,015,000,000 1,097,334,113

1 08 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses

Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

1 Prosentase luasan lahan dan/atau

tanah untuk produksi biomassa yang

telah ditetapkan dan diinformasikan

status kerusakannya*

100.00% 100.00% 20.00%

1,073,000,000

40.00%

1,283,447,305

60.00% 80.00% 100.00%

1 08 20 Program Peningkatan Pengendalian

Polusi

1 Prosentase jumlah usaha dan/atau

kegiatan yang mentaati persyaratan

administrasi dan teknis pencegahan

pencemaran air*

58.82% 100.00% 20.00%

375,000,000

40.00%

1,000,000,000

60.00% 80.00% 100.00%

2 Prosentase jumlah usaha dan/atau

kegiatan sumber tidak bergerak yang

memenuhi persyaratan administratif

dan teknis pencegahan pencemaran

udara*

65.63% 100.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

1 08 24 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH)

1 Rasio pengelolaan RTH terhadap

Luasan RTH tersedia**

100,000,000 700,000,000

KEHUTANAN

2 02 15 Program Pemanfaatan Potensi Sumber

Daya Hutan

1 Cakupan kegiatan Pemanfaatan

Potensi Sumber Daya Hutan**

100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 02 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 1.86%

- 500,000,000

550,000,000 605,000,000

2 Kerusakan Kawasan Hutan 93.29% 6,900,000,000 6,945,116,250 6,990,232,500 7,035,348,750

MISI

VI

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PENDIDIKAN

1 01 15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 24.50%

309,664,000 1,000,000,000 1,100,000,000

1,210,000,000

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM PRIRITAS

PEMBANGUNAN

IK PROGRAM (OUTCOME)KONDISI KINERJA

AWAL RPJMD2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINE

Page 96: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM PRIRITAS

PEMBANGUNAN

IK PROGRAM (OUTCOME)KONDISI KINERJA

AWAL RPJMD2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINE

1 01 16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun

1 Tersedia satuan pendidikan dalam jarak

yang terjangkau dengan berjalan kaki

yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6

km untuk SMP/MTs dari kelompok

permukiman permanen di daerah

terpencil*

112,290,705,200 117,469,847,275 122,648,989,350

127,828,131,425

2 Jumlah peserta didik dalam setiap

rombongan belajar untuk SD/MI tidak

melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs

tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap

rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang

kelas yang dilengkapi dengan meja dan

kursi yang cukup untuk peserta didik dan

guru serta papan tulis*

3 Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang

laboratorium IPA yang dilengkapi dengan

meja dan kursi yang cukup untuk 36

peserta didik dan minimal satu set

peralatan praktek IPA untuk demonstrasi

dan eksperimen peserta didik.*

4 Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia

satu ruang guru yang dilengkapi dengan

meja dan kursi untuk setiap orang guru,

kepala sekolah dan staf kependidikan

lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia

ruang kepala sekolah yang terpisah dari

ruang guru.*

5 Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang

guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6

(enam) orang guru untuk setiap satuan

pendidikan, dan untuk daerah khusus 4

(empat) orang guru setiap satuan

pendidikan.*6 Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang

guru untuk setiap mata pelajaran, dan

untuk daerah khusus tersedia satu orang

guru untuk setiap rumpun mata

pelajaran.*7 Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang

guru yang memenuhi kualifikasi akademik

S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang

telah memiliki sertifikat pendidik.*

8 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan

kualifikasi akademik S-1 atau D-IV

sebanyak 70% dan separuh diantaranya

(35% dari keseluruhan guru) telah

memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah

khusus masing-masing sebanyak 40% dan

20%*

9 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan

kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan

telah memiliki sertifikat pendidik masing-

masing satu orang untuk mata pelajaran

Matematika, IPA, Bahasa Indonesia,

Bahasa Inggris dan Pendidikan

Kewarganegaraan*

10 Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala

SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-

IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.*

11 Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala

SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1

atau D-IV dan telah memiliki sertifikat

pendidik.*

Page 97: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM PRIRITAS

PEMBANGUNAN

IK PROGRAM (OUTCOME)KONDISI KINERJA

AWAL RPJMD2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINE

12 Setiap SD/MI menyediakan buku teks

yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh

Pemerintah mencakup mata pelajaran

Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS

dan Pendidikan Kewarganegaraan dengan

perbandingan satu set untuk setiap

peserta didik.*

13 Setiap SMP/MTS menyediakan buku teks

yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh

Pemerintah mencakup semua mata

pelajaran dengan perbandingan satu set

untuk setiap perserta didik.*

14 Setiap SD/MI menyediakan satu set

peraga IPA dan bahan yang terdiri dari

model kerangka manusia, model tubuh

manusia, bola dunia (globe), contoh

peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen

dasar, dan poster/carta IPA.*

15 Setiap SD dan MI memiliki 100 judul buku

pengayaan dan 10 buku referensi, dan

setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku

pengayaan dan 20 buku referensi.*

16 Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI/Paket A

100%

17 Angka Partisipasi Murni (APM)

SMP/MTs/Paket B

100%

18 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0%

19 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs 0%

20 Angka Kelulusan (AL) SD/MI 99.61%

21 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs 99.95%

22 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke

SMP/MTs

99.48%

1 01 17 Program Pendidikan Menengah 1 Angka Partisipasi Murni (APM))

SMA/SMK/MA/Paket C

98.22%

8,850,321,000 29,807,042,250 50,763,763,500 71,720,484,750

2 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA 0.03%

3 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA 100%

4 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs

ke SMA/SMK/MA

93.19%

1 01 18 Program Pendidikan Non Formal 1 Penduduk yang berusia >15 tahun melek

huruf (tidak buta aksara)

100%

599,640,000 1,000,000,000 680,357,625 720,716,438

1 01 20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

1 Di setiap Kabupaten/Kota semua

pengawas sekolah dan madrasah memiliki

kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan

telah memiliki sertifikat pendidik.*

3,583,615,000 3,865,499,235 4,147,383,470 4,429,267,705

2 Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki

rencana dan melaksanakan kegiatan

untuk membantu satuan pendidikan

dalam mengembangkan kurikulum dan

proses pembelajaran yang efektif.*

3 Kunjungan pengawas ke satuan

pendidikan dilakukan satu kali setiap

bulan dan setiap kunjungan dilakukan

selama 3 jam untuk melakukan supervisi

dan pembinaan.*

4 Satuan Pendidikan menerapkan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

(KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku*

Page 98: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM PRIRITAS

PEMBANGUNAN

IK PROGRAM (OUTCOME)KONDISI KINERJA

AWAL RPJMD2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINE

5 Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per

minggu di satuan pendidikan, termasuk

merencanakan pembelajaran,

melaksanakan pembelajaran, menilai

hasil pembelajaran, membimbing atau

melatih peserta didik, dan melaksanakan

tugas tambahan*

6 Satuan pendidikan menyelenggarakan

proses pembelajaran selama 34 minggu

per tahun dengan kegiatan tatap muka

sebagai berikut:*

Kelas I - II : 18 jam per minggu

Kelas III : 24 jam per minggu

Kelas IV – VI : 27 ja per i gguKelas VII – IX : 27 ja per i ggu

7 Setiap guru menerapkan Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang

disusun berdasarkan silabus untuk setiap

mata pelajaran yang diampunya*

8 Setiap guru mengembangkan dan

menerapkan program penilaian untuk

membantu meningkatkan kemampuan

belajar peserta didik.*9 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

1 01 22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 Setiap satuan pendidikan menerapkan

prinsip-prinsip Manajemen Berbasis

Sekolah (MBS)* 1,524,900,000 1,981,674,225 2,438,448,450 2,895,222,675

2 Kepala sekolah melakukan supervisi kelas

dan memberikan umpan balik kepada

guru dua kali dalam setiap semester*

3 Setiap guru menyampaikan laporan hasil

evaluasi mata pelajaran serta hasil

penilaian setiap peserta didik kepada

Kepala Sekolah pada akhir semester

dalam bentuk laporan hasil prestasi

belajar peserta didik.*4 Kepala Sekolah atau Madrasah

menyampaikan laporan hasil Ulangan

Akhir Semester (UAS) dan Ulangan

Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir

(US/ UN) kepada orang tua peserta didik

dan menyampai-kan rekapitulasinya

kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

atau Kantor Kementerian Agama di

Kabupaten/Kota pada setiap akhir

semester*

KESEHATAN

1 02 15 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 1 Obat Essensial Generik Sarana Kesehatan $1.40 $1.4/penduduk $1.4/penduduk 900,000,000

$1.4/penduduk 990,000,000

$1.4/penduduk 1,089,000,000 $1.4/penduduk 1,197,900,000 $1.4/penduduk

1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Cakupan pelayanan kesehatan dasar

masyarakat miskin*

100.00% 168.69% 100.00% 15,517,900,000

100.00% 15,226,620,511

100.00% 14,935,341,021 100.00% 14,644,061,532 100.00%

2 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1

yang harus diberikan sarana kesehatan

(RS) di Kabupaten/Kota*3 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan

pasien masyarakat miskin*

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

1 02 17 Program Pengawasan Obat Dan Makanan 1 Cakupan penemuan dan penanganan

obat dan makanan berbahaya** 40,000,000 300,000,000

330,000,000 363,000,000

1 02 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 1 Puskesmas yang merekomendasi obat asli

Indonesia** 50,000,000 400,000,000

440,000,000 484,000,000

1 02 19 Program Promosi Kesehatan Dan

Pemberdayaan Masyarakat

1` Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD

dan setingkat*

100.00% 100.00% 100.00% 506,000,000

100.00% 1,000,000,000

100.00% 1,100,000,000 100.00% 1,210,000,000 100.00%

2 Cakupan Desa Siaga Aktif * 70.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

1 02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 Cakupan pelayanan anak balita* 90.00% 90.00% 91.00% 799,250,000

92.00% 935,580,838

93.00% 1,071,911,675 94.00% 1,208,242,513 94.00%

2 Cakupan pemberian makanan

pendamping ASI pada anak usia 6 - 24

bulan keluarga miskin*

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Page 99: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM PRIRITAS

PEMBANGUNAN

IK PROGRAM (OUTCOME)KONDISI KINERJA

AWAL RPJMD2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINE

3 Cakupan balita gizi buruk mendapat

perawatan*

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

1 02 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1 Calukan kegiatan Pengembangan

Lingkungan Sehat** 260,525,000 1,000,000,000

1,100,000,000 1,210,000,000

1 02 22 Program Pencegahan Dan Penanggulangan

Penyakit Menular

1 Cakupan penemuan dan penanganan

penderita penyakit TBC BTA

100.00% 100.00% 100.00% 896,500,000

100.00% 829,772,375

100.00% 763,044,750 100.00% 696,317,125 100.00%

2 Cakupan penemuan dan penanganan

penderita penyakit DBD

88.00% 93.66% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

3 Cakupan desa/kelurahan UCI * 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

4 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB

yang dilakukan penyelidikan epidemiologi

< 24 jam*

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

5 Cakupan penemuan dan penanganan

penderita penyakit*

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

1 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 Puskesmas berstandar manajemen mutu

ISO** 1,067,000,000 1,169,855,250

1,272,710,500 1,375,565,750

1 02 25 Program Pengadaan, Peningkatan Dan

Perbaikan Sarana Dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan

Jaringannya

1 Terpenuhinya kebutuhan Sarana Dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas

Pembantu Dan Jaringannya** 9,348,700,000 9,552,498,921

9,756,297,841 9,960,096,762

1 02 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

1 Kerjasama kemitraan pelayanan

kesehatan** 120,000,000 500,000,000

550,000,000 605,000,000

1 02 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Anak Balita

1 Cakupan pelayanan kesehatan Anak

Balita** 165,000,000 500,000,000

550,000,000 605,000,000

1 02 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Lansia

1 Cakupan pelayanan kesehatan lansia** 110,000,000 500,000,000

550,000,000 605,000,000

1 02 31 Program Pengawasan Dan Pengendalian

Kesehatan Makanan

1 Cakupan kegiatan Pengawasan Dan

Pengendalian Kesehatan Makanan**

100.00% 100.00% 80,000,000

100.00% 500,000,000

100.00% 550,000,000 100.00% 605,000,000 100.00%

1 02 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan Dan Anak

1 Cakupan Kunjungan ibu hamil K4 * 93.00% 95.33% 95.00% 166,000,000

96.00% 500,000,000

97.00% 550,000,000 98.00% 605,000,000 98.00%

2 Cakupan Komplikasi kebidanan yang

ditangani*

80.00% 85.00% 85.00% 85.00% 90.00% 90.00% 90.00%

3 Cakupan pertolongan persalinan oleh

tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan *

94.00% 94.05% 95.00% 96.00% 97.00% 98.00% 98.00%

4 Cakupan pelayanan nifas * 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 95.00% 95.00% 95.00%

5 Cakupan neonatus dengan komplikasi

yang ditangani *

80.00% 81.00% 85.00% 85.00% 90.00% 90.00% 90.00%

6 Cakupan kunjungan bayi * 90.00% 90.00% 90.00% 90.00% 95.00% 95.00% 95.00%

7 Cakupan peserta KB aktif * 70.00% 75.00% 75.00% 80.00% 80.00% 85.00%

1 02 XX Program Peningkatan Mutu Pelayanan

Kesehatan Blud

1 Penyediaan 21 jenis layanan RS sesuai

Standar Pelayanan Minimal RS* 58,949,928,000 62,189,432,039

65,428,936,078 68,668,440,117

KELUARGA BERENCANA DAN KS

1 12 15 Program Keluarga Berencana 1 Cakupan penyediaan alat dan obat

kontrasepsi untuk memenuhi permintaan

masyarakat 30% setiap tahun *

30.00% 30.00%

1,511,935,000

30.00% 1,555,207,375 30.00% 1,598,479,750 30.00% 1,641,752,125 30.00%

1 12 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1 Cakupan Pasangan Usia Subur yang

isterinya dibawah usia 20 tahun 3,5%*

8.59% 9.00% 8.00%

56,000,000

7.00% 56,250,000 5.00% 56,500,000 4.00% 56,750,000 3.50%

1 12 17 Program pelayanan kontrasepsi 1 Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur

menjadi peserta KB aktif 65% *

75.00% 75.00%

1,052,750,000

76.00% 1,023,442,100 77.00% 994,134,200 77.00% 964,826,300 78.00%

2 Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin

ber KB tidak terpenuhi (Unmeetneed)

5%*

14.00% 12.00% 11.00% 9.00% 7.00% 5.00%

3 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita

(BKB) ber-KB 70%*

50.00% 50.00% 55.00% 60.00% 65.00% 70.00%

4 Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha

Peningkatan Pendapatan Keluarga

Sejahtera (UPPKS) yang ber KB 87%*

70.00% 71.00% 73.00% 78.00% 83.00% 87.00%

Page 100: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM PRIRITAS

PEMBANGUNAN

IK PROGRAM (OUTCOME)KONDISI KINERJA

AWAL RPJMD2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINE

1 12 18 Program pembinaan peran serta masyarakat

dalam pelayanan KB/KR yang madiri

1 Ratio Petugas Lapangan Keluarga

Berencana (Penyuluh Keluarga Berencana

PLKB/PKB) 1 petugas di setiap dua

desa/kelurahan*

100.00% 100.00% 100.00%

20,000,000

100.00% 300,000,000 100.00% 22,687,000 100.00% 24,030,500 100.00%

2 Ratio Pembantu Pembinaan Keluarga

Berencana PPKBD 1 petugas di setiap desa

*

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

1 12 19 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan

anak melalui kelompok kegiatan di

masyarakat

1 Jumlah kecamatan promosi kesehatan

ibu, bayi dan anak **

105,700,000

111,300,000 116,900,000 122,500,000

1 12 20 Program pengembangan pusat pelayanan

informasi dan konseling KRR

1 Forum pelayanan KKR bagi kelompok

remaja dan kelompok sebaya diluar

sekolah** 50,400,000

52,525,000 54,650,000 56,775,000

1 12 21 Program peningkatan penanggulangan

narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

1 Penyuluhan penanggulangan narkoba,

PMS termasuk HIV/ AIDS** 31,300,000

400,000,000 29,035,000 27,902,500

1 12 22 Program pengembangan bahan informasi

tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh

kembang anak

1 Cakupan Penyediaan Informasi data

mikro keluarga disetiap Desa/Kelurahan

100% setiap tahun*

100.00% 100.00% 100.00%

125,000,000

100.00% 500,000,000 100.00% 550,000,000 100.00% 605,000,000 100.00%

1 12 23 Program penyiapan tenaga pendamping

kelompok bina keluarga

1 Tenaga pendamping kelompok bina

keluarga di kecamatan**

100,000,000

500,000,000 500,000,000 500,000,000

1 12 24 Program pengembangan model operasional

BKB-Posyandu-PADU

1 kajian pengembangan model operasional

BKB-Posyandu-PADU**

210,200,000

800,000,000 880,000,000 968,000,000

PEMUDA DAN OLAH RAGA

1 18 15 Program Pengembangan dan Keserasian

Kebijakan Pemuda

1 Cakupan kegiatan Pengembangan dan

Keserasian Kebijakan Pemuda**

100% 100%

1,370,177,300

100%

1,605,210,050

100% 1,840,242,800 100% 2,075,275,550 100%

1 18 16 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1 Jumlah kegiatan kepemudaan

633,375,000 836,670,250

1,039,965,500 1,243,260,750

1 18 17 Program peningkatan upaya penumbuhan

kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda

1 Jumlah organisasi pemuda

- 250,000,000

275,000,000 302,500,000

1 18 19 Program Pengembangan Kebijakan dan

Manajemen Olahraga

1 Jumlah kegiatan olahraga

500,000,000

550,000,000 605,000,000

1 18 20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olahraga

1 Jumlah organisasi olahraga

1,149,742,000 1,139,659,500

1,129,577,000 1,119,494,500

1 18 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Olahraga

1 Gelanggang / balai remaja (selain milik

swasta)

0

190,140,000 750,000,000

825,000,000 907,500,000

2 Lapangan olahraga 0.013

1 18 18 Program upaya pencegahan penyalahgunaan

narkoba

1 Cakupan kegiatan upaya pencegahan

penyalahgunaan narkoba**

100% 100%

1,179,600,000

100%

1,147,300,000

100% 1,115,000,000 100% 1,082,700,000 100%

PERPUSTAKAAN

Page 101: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM PRIRITAS

PEMBANGUNAN

IK PROGRAM (OUTCOME)KONDISI KINERJA

AWAL RPJMD2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINE

1 26 01 Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan

1 Koleksi buku yang tersedia di

perpustakaan daerah 865,117,000 865,117,000 865,117,000 865,117,000

2 Pengunjung perpustakaan

SOSIAL

1 13 16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

1 Persentase (%) PMKS skala Kabupaten

yang memperoleh bantuan sosial untuk

pemenuhan kebutuhan dasar*

85.00% 85.00% 85.00% 1,336,149,000

85.00% 1,429,581,500 85.00% 1,523,014,000 85.00% 1,616,446,500 85.00%

1 13 17 Program pembinaan anak terlantar 2 Persentase (%) PMKS skala Kabupaten

yang menerima program pemberdayaan

sosial melalui Kelompok Usaha Bersama

(KUBE) atau kelompok sosial ekonomi

sejenis lainnya *

50.00% 70.00% 80.00%

186,325,000

80.00% 800,000,000 80.00% 880,000,000 80.00% 968,000,000 80.00%

1 13 18 Program pembinaan para penyandang cacat

dan trauma

3 Persentase (%) panti sosial skala

kabupaten yang menyediakan sarana

prasarana pelayanan kesejahteraan

sosial*

80.00% 80.00%

178,960,000

80.00% 750,000,000 85.00% 825,000,000 85.00% 907,500,000 85.00%

1 13 19 Program pembinaan panti asuhan/ panti

jompo

4 Persentase wahana kesejahteraan sosial

berbasis masyarakat (WKBSM) yang

menyediakan sarana prasarana pelayanan

kesejahteraan sosial*

40.00% 45.00%

2,319,425,000

45.00% 2,515,248,750 45.00% 2,711,072,500 45.00% 2,906,896,250 45.00%

1 13 20 Program pembinaan eks penyandang penyakit

sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan

penyakit sosial lainnya)

5 Persentase (%) korban bencana skala

kabupaten yang menerima bantuan sosial

selama masa tanggap darurat*

100.00% 100.00% 100,960,000

100.00% 500,000,000 100.00% 550,000,000 100.00% 605,000,000 100.00%

1 13 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial

6 Persentase (%) korban bencana skala

kabupaten yang dievakuasi dengan

menggunakan sarana prasarana tanggap

darurat lengkap*

100.00% 100.00%

556,785,000

100.00% 603,937,833 100.00% 651,090,667 100.00% 698,243,500 100.00%

7 Persentase (%) penyandang cacat fisik

dan mental, serta lanjut usia tidak

potensial yang telah menerima jaminan

sosial*

60.00% 70.00% 70.00% 70.00% 70.00% 80.00%

8 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti

jompo dan panti rehabilitasi

91 buah 91 buah 91 buah 91 buah 91 buah 91 buah

9 Percentase penyandang cacat baik fisik

dan mental,serta lanjut usia yg tdk

potensial yg telah menerima jaminan

sosial

83.02%

10 PMKS yg memperoleh bantuan sosial 83.02%

11 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti

jompo dan panti rehabilitasi

95 buah

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA

1 11 15 Program keserasian kebijakan peningkatan

kualitas Anak dan Perempuan

1 Partisipasi perempuan di lembaga

pemerintah

15.00% 17.00%

482,155,000

23.00%

585,480,000

25.00% 688,805,000 27.00% 792,130,000 30.00%

2 Partisipasi perempuan di lembaga swasta

1 11 16 Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak

1 Cakupan perempuan dan anak korban

kekerasan yang mendapat penanganan

pengaduan oleh petugas terlatih didalam

unit pelayanan terpadu*

50.00% 60.00%

10,000,000

70.00%

300,000,000

80.00% 330,000,000 90.00% 363,000,000 100.00%

1 11 17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan

1 Angka melek huruf perempuan usia 15th

keatas

99.00% 99.00% 99.00%

185,000,000

99.00%

400,000,000

99.00% 440,000,000 99.00% 484,000,000 99.00%

2 Partisipasi angkatan kerja perempuan 15.20% 15.00% 17.00% 23.00% 25.00% 27.00% 30.00%

3 Cakupan perempuan dan anak korban

kekerasan yang mendapat kan layanan

bantuan hukum*

50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

1 11 18 Program Peningkatan peran serta dan

kesetaraan jender dalam pembangunan

1 Cakupan peran serta lembaga berbasis

gender dalam pembangunan

103,100,000 300,000,000

330,000,000 363,000,000

Page 102: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM PRIRITAS

PEMBANGUNAN

IK PROGRAM (OUTCOME)KONDISI KINERJA

AWAL RPJMD2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINE

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 06 15 Program Pengembangan data/informasi 1 Ketersediaan data dan informasi

perencanaan pembangunan daerah** 1,199,515,000

2,000,000,000 2,200,000,000 2,420,000,000

1 06 16 Program Kerjasama Pembangunan 1 Kerersediakan MuO Kerjasama

Pembangunan** 662,000,000

500,000,000 500,000,000 500,000,000

1 06 18 Program Perencanaan Pengembangan

Wilayah Strategis dan cepat tumbuh

1 Ketersediaan buku masterplan dan DED

Kawasan Terpadu** 3,700,000,000

3,693,199,875 3,686,399,750 3,679,599,625

1 06 19 Program Perencanaan Pengembangan Kota-

kota menengah dan besar

1 Ketersediaan buku masterplan dan DED

Kota Palembang** -

600,000,000 660,000,000 726,000,000

1 06 20 Program peningkatan kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan daerah

1 Rasio Aparat Perencana mengikuti

peningkatan kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan daerah** -

500,000,000 550,000,000 605,000,000

1 06 21 Program perencanaan pembangunan daerah 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan :

RPJPD

Ada Ada Ada

2,635,000,000

Ada 2,290,630,625 Ada 1,946,261,250 Ada 1,601,891,875 Ada

2 Tersedianya Dokumen Perencanaan :

RPJMD

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

3 Tersedianya Dokumen Perencanaan :

RKPD

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

4 Penjabaran Program RPJMD dalam RKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 06 22 Program perencanaan pembangunan

ekonomi

1 Tersedianya Dokumen Perencanaan

pembangunan ekonomi** 185,000,000

500,000,000 450,000,000 500,000,000

1 06 23 Program perencanaan sosial budaya 1 Tersedianya Dokumen Perencanaan

pembangunan sosbud** 560,000,000

673,412,500 786,825,000 900,237,500

PEKERJAAN UMUM

1 03 XX Program penataan bangunan dan lingkungan 1 Tersedianya pedoman Harga Standar

Bangunan Gedung Negara*

100% -

100% 500,000,000

100% 550,000,000 100% 605,000,000 100%

2 Tersedianya sistem informasi jasa

konstruksi setiap tahun*

100% 100% 100% 100% 100%

Page 103: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET

KODE

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAN PROGRAM PRIRITAS

PEMBANGUNAN

IK PROGRAM (OUTCOME)KONDISI KINERJA

AWAL RPJMD2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINE

KEBUDAYAAN 100% 100% 100% 100% 100%

1 17 15 Program Pengembangan Nilai Budaya 1 Misi Kesenian 100%* 100%

644,297,000

100% 700,000,000 100% 770,000,000 100% 847,000,000 100%

1 17 16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1 Cakupan SDM Kesenian 25%* 100% 145,680,000

100% 750,000,000 100% 825,000,000 100% 907,500,000 100%

2 Cakupan tempat 100%* 100% 100% 100% 100% 100%

3 Cakupan organisasi 34%* 100% 100% 100% 100% 100%

4 Sarana penyelenggaraan seni dan budaya 95 buah

1 17 17 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1 Cakupan kajian seni 50%* 100%

3,630,525,000

100% 4,097,232,250 100% 4,563,939,500 100% 5,030,646,750 100%

2 Cakupan gelar seni 75%* 100% 100% 100% 100% 100%

3 Cakupan fasilitasi seni 30%* 100% 100% 100% 100% 100%

4 Penyelenggaraan festival seni dan budaya 10 kali

5 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya

yang dilestarikan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

KEPARIWISATAAN

2 04 15 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata

1 Kontribusi sektor pariwisata terhadap

PDRB

2.60% 6,120,724,000 5,951,114,571 5,781,505,142 5,611,895,713

2 04 16 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1 Kunjungan wisatawan 2,046,922 5,165,000,000 6,000,000,000 6,003,177,100 6,422,265,650

2 04 17 Program Pengembangan Kemitraan 1 Jumlah kerjasama kemitraan bidang

pariwisata

60,000,000 500,000,000 550,000,000 605,000,000

Page 104: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

RP TARGET RP

16 17 18

1,331,000,000 sudah 1,331,000,000 Kependudu

kan dan

catatan

Dinas

Kependuduk

an Dan

133,100,000 1 133,100,000

Kearsipan Badan Arsip,

Perpustakaa

n Dan

Dokumentasi

354,487,892 1 354,487,892

Kearsipan Badan Arsip,

Perpustakaa

n Dan

Dokumentasi

43,923,000 1 43,923,000

Kearsipan Badan Arsip,

Perpustakaa

n Dan

Dokumentasi

66,550,000 8 66,550,000

Kearsipan Badan Arsip,

Perpustakaa

n Dan

Dokumentasi

931,700,000 ada 931,700,000

Statistik Badan

Perencanaan

Pembanguna

n Daerah

15 9,309,984,800

Otonomi

Daerah

Sekretariat

DPRD

Sekretariat

Daerah

-

10,900,201,502 1 10,900,201,502

Otonomi

Daerah

Sekretariat

Daerah

Inspektorat

857,114,255 1 857,114,255

Otonomi

Daerah

Sekretariat

Daerah

266,200,000 266,200,000 Otonomi

Daerah

Sekretariat

Daerah

2,899,049,000 1 2,899,049,000

Otonomi

Daerah

Sekretariat

Daerah,

Kecamatan,

Sekretariat

KORPRI

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggungj

awab

INERJA AKHIR RPJMD 2018 (TRANSISI)

Page 105: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

732,050,000 1 732,050,000

Otonomi

Daerah

Kantor

Pelayanan

Perijinan

Terpadu,

3,513,840,000 7 hari 3,513,840,000

Otonomi

Daerah

Kecamatan

14,462,635,000 Ada 14,462,635,000

Otonomi

Daerah

Badan

Pengelola

Keuangan

Daerah

Sekretariat

Daerah

9,267,964,872 9,267,964,872

Otonomi

Daerah

Dinas

Pendapatan

Daerah

3,411,353,000 WTP 3,411,353,000

Otonomi

Daerah

Inspektorat

665,500,000 665,500,000

Otonomi

Daerah

Inspektorat

1,064,800,000 Sudah 1,064,800,000

Otonomi

Daerah

Inspektorat

2,288,555,000 1 2,288,555,000 Otonomi

Daerah

Inspektorat

21,998,102,500 1 21,998,102,500

Pertanahan Sekretariat

Daerah

1

4,206,052,500 1 4,206,052,500

Otonomi

Daerah

Badan

Kepegawaian

Daerah Dan

Diklat

13,761,656,322 1 13,761,656,322

Otonomi

Daerah

Badan

Kepegawaian

Daerah Dan

Diklat

6,423,643,050 Ada 6,423,643,050

Otonomi

Daerah

Badan

Kepegawaian

Daerah Dan

Diklat

RP TARGET RP

16 17 18

8,785,600,000 4 sektor 2,106,000,000 Penanaman

Modal

Badan

Koordinasi

Penanaman

Modal

Daerah

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggungj

awab

INERJA AKHIR RPJMD 2018 (TRANSISI)

Page 106: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

6 kali/tahun

4 kali/tahun

3 kali/tahun

10 perusahaan

13,292,101,900,000 3,331,786,800,000

40%

7%

2,191,400,000 100% 600,300,000 Penanaman

Modal

Badan

Koordinasi

Penanaman

Modal

Daerah

525,178,000 100% 525,178,000 Perdaganga

n

Dinas

Perindustrian

,

Perdagangan

Dan Koperasi

53,240,000 100% 53,240,000 Perdaganga

n Dinas

Perindustrian

,

Perdagangan

Dan Koperasi

941,150,000 3,350 941,150,000 Perdaganga

n Dinas

Perindustrian

,

Perdagangan

Dan Koperasi

827,216,500 17% 827,216,500 Perdaganga

n Dinas

Perindustrian

,

Perdagangan

Dan Koperasi

399,300,000 6% 399,300,000 Perdaganga

n Dinas

Perindustrian

,

Perdagangan

Dan Koperasi

568,167,000 48.2% 568,167,000 Perindustri

an

Dinas

Perindustrian

,

Perdagangan

Dan Koperasi

32

Page 107: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

661,585,000 5% 661,585,000 Perindustri

an

Dinas

Perindustrian

,

Perdagangan

Dan Koperasi

66,550,000 23% 66,550,000 Perindustri

an

Dinas

Perindustrian

,

Perdagangan

Dan Koperasi

665,500,000 46% 665,500,000 Perindustri

an

Dinas

Perindustrian

,

Perdagangan

Dan Koperasi

2,162,409,500 1 2,162,409,500 Ketenagake

rjaan

Dinas Tenaga

Kerja

100.00%

100.00%

1,331,000,000 100.00% 1,331,000,000 Ktenagaker

jaan

Dinas Tenaga

Kerja

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

1,881,926,500 1 1,881,926,500 Ketenagake

rjaan

Dinas Tenaga

Kerja

100.00% Kesatuan

bangsa dan

politik

dalam

negeri

Badan

Kesatuan

Bangsa dan

Politik,

Satuan Polisi

PP dan

Linmas

3 kali patroli sehari

1 petugas setiap RT

20 patroli

4%

35.00%

50%

100%

Page 108: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

Ada

16,658,000,000

Kesatuan

bangsa dan

politik

dalam

negeri

Satuan Polisi

PP dan

Linmas

4 kali

199,650,000

Kesatuan

bangsa dan

politik

dalam

negeri

Badan

Kesatuan

Bangsa dan

Politik,

Satuan Polisi

PP dan

Linmas

25 kegiatan

3,849,830,500

Kesatuan

bangsa dan

politik

dalam

negeri

Badan

Kesatuan

Bangsa dan

Politik

17 kegiatan

332,750,000 17 kegiatan 332,750,000

Kesatuan

bangsa dan

politik

dalam

negeri

Badan

Penanggulan

gan Bencana

Dan

Pemadam

Kebakaran

1

1,667,813,800 100 1,667,813,800

Komunikasi

dan

Informatika

Dinas

Komunikasi

Dan

Informatika

150,000,000 15 150,000,000

Komunikasi

dan

Informatika

Dinas

Komunikasi

Dan

Informatika

3,000,000,000 100 3,000,000,000

Komunikasi

dan

Informatika

Dinas

Komunikasi

Dan

Informatika

RP TARGET RP

16 17 18

532,400,000 33.57% 532,400,000 Koperasi

dan UKM

Dinas

Perindustrian

,

Perdagangan

Dan Koperasi

909,279,305 10.00% 909,279,305 Koperasi

dan UKM

Dinas

Perindustrian

,

Perdagangan

Dan Koperasi

1,133,577,700 1,133,577,700 Koperasi

dan UKM

Dinas

Perindustrian

,

Perdagangan

Dan Koperasi

SKPD

Penanggungj

awab

Bidang

UrusanINERJA AKHIR RPJMD 2018 (TRANSISI)

Page 109: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

853,087,300 96.00% 853,087,300 Koperasi

dan UKM

Dinas

Perindustrian

,

Perdagangan

Dan Koperasi

18,670,600,000 18,670,600,000 Pemberday

aan

Masyarakat

Desa

Badan

Pemberdaya

an

Masyarakat

Dan

Kelurahan

532,400,000 532,400,000 Pemberday

aan

Masyarakat

Desa

Badan

Pemberdaya

an

Masyarakat

Dan

Kelurahan

8,025,553,000 8,025,553,000 Pemberday

aan

Masyarakat

Desa

Badan

Pemberdaya

an

Masyarakat

Dan

Kelurahan

145,827,000 Ada 145,827,000 Pemberday

aan

Masyarakat

Desa

Badan

Pemberdaya

an

Masyarakat

Dan

Kelurahan

66,550,000 66,550,000 Pemberday

aan

Masyarakat

Desa

Badan

Pemberdaya

an

Masyarakat

Dan

Kelurahan

100.00%

1,134,187,500 100.00% 1,134,187,500 Ketahanan

Pangan

Dinas

Pertanian,

Perikanan

Dan

Kehutanan

608,500,000 608,500,000 Pertanian Dinas

Pertanian,

Perikanan

Dan

Kehutanan

Page 110: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

970,070,800 90% 970,070,800 Pertanian Dinas

Pertanian,

Perikanan

Dan

Kehutanan

668,513,000 60% 668,513,000 Pertanian Dinas

Pertanian,

Perikanan

Dan

Kehutanan

1,411,557,000 90% 1,411,557,000 Pertanian Dinas

Pertanian,

Perikanan

Dan

Kehutanan

210,702,500 90% 210,702,500 Pertanian Dinas

Pertanian,

Perikanan

Dan

Kehutanan

275,790,000 90% 275,790,000 Pertanian Dinas

Pertanian,

Perikanan

Dan

Kehutanan

694,611,750 80% 694,611,750 Pertanian Dinas

Pertanian,

Perikanan

Dan

Kehutanan

264,996,000 60% 264,996,000 Pertanian Dinas

Pertanian,

Perikanan

Dan

Kehutanan

668,513,000 100% 668,513,000 Pertanian Dinas

Pertanian,

Perikanan

Dan

Kehutanan

92,018,402,450 92,018,402,450 Pekerjaan

Umum

Dinas

Pekerjaan

Umum Bina

Marga Dan

Psda

162,000,000 162,000,000 Kelautan

dan

Perikanan

Dinas

Pertanian,

Perikanan

Dan

Kehutanan

1,585,620,300 1,585,620,300 Kelautan

dan

Perikanan

Dinas

Pertanian,

Perikanan

Dan

Kehutanan

Page 111: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

399,300,000 399,300,000 Kelautan

dan

Perikanan

Dinas

Pertanian,

Perikanan

Dan

Kehutanan

399,300,000 399,300,000 Kelautan

dan

Perikanan

Dinas

Pertanian,

Perikanan

Dan

Kehutanan

399,300,000 399,300,000 Kelautan

dan

Perikanan

Dinas

Pertanian,

Perikanan

Dan

Kehutanan

532,400,000 532,400,000 Kelautan

dan

Perikanan

Dinas

Pertanian,

Perikanan

Dan

Kehutanan

RP TARGET RP

16 17 18

732,050,000 732,050,000 Kesatuan

bangsa dan

politik

dalam

negeri

Badan

Kesatuan

Bangsa dan

Politik

340,686,753 Ada 340,686,753 Kesatuan

bangsa dan

politik

dalam

negeri

Badan

Kesatuan

Bangsa dan

Politik

15,053,133,000 15,053,133,000 Otonomi

Daerah

Sekretariat

Daerah

1,639,792,000 100.00% 1,639,792,000 Otonomi

Daerah

Kecamatan

RP TARGET RP

16 17 18

3,699,250,000 100% 3,699,250,000 Pekerjaan

Umum

Dinas PU Cipta

Karya &

Perumahan

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

SKPD

Penanggungj

awab

INERJA AKHIR RPJMD 2018 (TRANSISI)Bidang

Urusan

SKPD

Penanggungj

awab

INERJA AKHIR RPJMD 2018 (TRANSISI)Bidang

Urusan

Page 112: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

16,227,797,000 100% 16,227,797,000 Pekerjaan

Umum

Dinas PU Cipta

Karya &

Perumahan

60%

5%

7,240,200,000 50% 7,240,200,000 Pekerjaan

Umum

Dinas PU Bina

Marga & PSDA

102,530,336,350 20%

102,530,336,350 Lingkungan

Hidup

Dinas

Kebersihan

70%

1,264,450,000 100% 1,264,450,000 Kesehatan Dinas

Kesehatan

100%

100%

60%

60%

60%

Page 113: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

53,240,000,000 53,240,000,000 Pekerjaan

Umum

Dinas PU Bina

Marga & PSDA

10,648,000,000 10,648,000,000 Pekerjaan

Umum

Dinas PU Bina

Marga & PSDA

40,000,000,000 40,000,000,000 Pekerjaan

Umum

Dinas PU Bina

Marga & PSDA

2,500,000,000 2,500,000,000 Pekerjaan

Umum

Dinas PU Bina

Marga & PSDA

665,500,000 665,500,000 Pekerjaan

Umum

Dinas PU Bina

Marga & PSDA

200,000,000 200,000,000 Pekerjaan

Umum

Dinas PU Bina

Marga & PSDA

3,680,000,000 3,680,000,000 Pekerjaan

Umum

Dinas PU Bina

Marga & PSDA

1,331,000,000 10% 1,331,000,000 Pekerjaan

Umum

Dinas PU Bina

Marga & PSDA

1,331,000,000 1,331,000,000 Pekerjaan

Umum

Dinas PU Bina

Marga & PSDA

37,481,936,500 37,481,936,500

Perumahan

Rakyat

Dinas PU Cipta

Karya &

Perumahan

6,655,000,000 6,655,000,000 Perumahan

Rakyat

Dinas PU Cipta

Karya &

Perumahan

10,720,000,000 10,720,000,000

Perumahan

Rakyat

Dinas PU Cipta

Karya &

Perumahan

1,331,000,000 1,331,000,000

Perumahan

Rakyat

Dinas PU Cipta

Karya &

Perumahan

60,359,351,730

100% 60,359,351,730

Pekerjaan

Umum

Dinas PU Cipta

Karya &

Perumahan

17,649,808,875 17,649,808,875

Perumahan

Rakyat

Dinas

Penerangan

Jalan,

Pertamanan

Dan

Pemakaman

9,398,864,025 80.00%

9,398,864,025 Perumahan

Rakyat

Badan

Penanggulang

an Bencana 75.00%

85.00%

90.00%

Page 114: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

1,996,500,000 70.00% 1,996,500,000 Perhubunga

n

Dinas

Perhubungan

4,424,683,100 4,424,683,100 Perhubunga

n

Dinas

Perhubungan

2,244,168,000 84.00% 2,244,168,000 Perhubunga

n

Dinas

Perhubungan

100%

60.00%

100%

80.00%

100%

100.00%

60.00%

12.00%

29.54%

0.14%

7,612,575,800 40.00% 7,612,575,800 Perhubunga

n

Dinas

Perhubungan

100.00%

53.50%

100.00%

1/1/9/22

3,836,154,500 70.00% 3,836,154,500 Perhubunga

n

Dinas

Perhubungan

665,500,000 80.00% 665,500,000 Perhubunga

n

Dinas

Perhubungan

Page 115: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

100.00%

100.00%

Page 116: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

87,460

26 menit

Rp41.000/Rp42.000

1.32%

Lingkungan

Hidup

Badan

Lingkungan

Hidup

90.00%

Lingkungan

Hidup

Badan

Lingkungan

Hidup100.00% Lingkungan

Hidup

Badan

Lingkungan

Hidup

100.00% Lingkungan

Hidup

Badan

Lingkungan

Hidup

100.00%

Lingkungan

Hidup

Badan

Lingkungan

Hidup,

Dinas

Penerangan

Jalan,

Pertamanan

Dan

Pemakaman

100% Kehutanan Dinas

Pertanian,

Perikanan Dan

Kehutanan

665,500,000 665,500,000 Kehutanan Dinas

Pertanian,

Perikanan Dan

Kehutanan

7,080,465,000 7,080,465,000

RP TARGET RP

16 17 18

1,331,000,000 1,331,000,000 Pendidikan Dinas

Pendidikan,

Pemuda Dan

Olahraga

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

SKPD

Penanggu

ngjawab

NDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2018 (TRANSISI)Bidang

Urusan

Page 117: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

RP TARGET RP

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

SKPD

Penanggu

ngjawab

NDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2018 (TRANSISI)Bidang

Urusan

133,007,273,500 133,007,273,500 Pendidikan Dinas

Pendidikan,

Pemuda Dan

Olahraga

Page 118: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

RP TARGET RP

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

SKPD

Penanggu

ngjawab

NDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2018 (TRANSISI)Bidang

Urusan

92,677,206,000 92,677,206,000

Pendidikan Dinas

Pendidikan,

Pemuda Dan

Olahraga

761,075,250 761,075,250

Pendidikan Dinas

Pendidikan,

Pemuda Dan

Olahraga

4,711,151,940 4,711,151,940

Pendidikan Dinas

Pendidikan,

Pemuda Dan

Olahraga

Page 119: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

RP TARGET RP

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

SKPD

Penanggu

ngjawab

NDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2018 (TRANSISI)Bidang

Urusan

3,351,996,900 3,351,996,900

Pendidikan Dinas

Pendidikan,

Pemuda Dan

Olahraga

1,317,690,000 $1.4/penduduk 1,317,690,000 Kesehatan Dinas

Kesehatan

14,352,782,042 100.00% 14,352,782,042 Kesehatan Dinas

Kesehatan

100.00%

399,300,000 399,300,000 Kesehatan Dinas

Kesehatan

532,400,000 532,400,000 Kesehatan Dinas

Kesehatan

1,331,000,000 100.00% 1,331,000,000 Kesehatan Dinas

Kesehatan

100.00%

1,344,573,350 94.00% 1,344,573,350 Kesehatan Dinas

Kesehatan

100.00%

Page 120: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

RP TARGET RP

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

SKPD

Penanggu

ngjawab

NDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2018 (TRANSISI)Bidang

Urusan

100.00%

1,331,000,000 1,331,000,000 Kesehatan Dinas

Kesehatan

629,589,500 100.00% 629,589,500 Kesehatan Dinas

Kesehatan

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

1,478,421,000 1,478,421,000 Kesehatan Dinas

Kesehatan

10,163,895,682 10,163,895,682 Kesehatan Dinas

Kesehatan

665,500,000 665,500,000 Kesehatan Dinas

Kesehatan

665,500,000 665,500,000 Kesehatan Dinas

Kesehatan

665,500,000 665,500,000 Kesehatan Dinas

Kesehatan

665,500,000 100.00% 665,500,000 Kesehatan Dinas

Kesehatan

665,500,000 98.00% 665,500,000 Kesehatan Dinas

Kesehatan

90.00%

98.00%

95.00%

90.00%

95.00%

85.00%

71,907,944,156 71,907,944,156 Kesehatan RSUD

Palembang

BARI

1,685,024,500 30.00% 1,685,024,500 KB dan KS Badan

Keluarga

Berencana Dan

Pemberdayaan

Perempuan

57,000,000 3.50% 57,000,000 KB dan KS Badan

Keluarga

Berencana Dan

Pemberdayaan

Perempuan

935,518,400 78.00% 935,518,400 KB dan KS Badan

Keluarga

Berencana Dan

Pemberdayaan

Perempuan

5.00%

70.00%

87.00%

Page 121: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

RP TARGET RP

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

SKPD

Penanggu

ngjawab

NDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2018 (TRANSISI)Bidang

Urusan

25,374,000 100.00% 25,374,000 KB dan KS Badan

Keluarga

Berencana Dan

Pemberdayaan

Perempuan

100.00%

128,100,000 128,100,000 KB dan KS Badan

Keluarga

Berencana Dan

Pemberdayaan

Perempuan

58,900,000 58,900,000 KB dan KS Badan

Keluarga

Berencana Dan

Pemberdayaan

Perempuan

26,770,000 26,770,000 KB dan KS Badan

Keluarga

Berencana Dan

Pemberdayaan 665,500,000 100.00% 665,500,000 KB dan KS Badan

Keluarga

Berencana Dan

Pemberdayaan

Perempuan

500,000,000 500,000,000 KB dan KS Badan

Keluarga

Berencana Dan

Pemberdayaan

Perempuan

1,064,800,000 1,064,800,000 KB dan KS Badan

Keluarga

Berencana Dan

Pemberdayaan

Perempuan

2,310,308,300 100% 2,310,308,300 Kepemudaan

dan Olah

Raga

Dinas

Pendidikan,

Pemuda Dan

Olahraga1,446,556,000 1,446,556,000 Kepemudaan

dan Olah

Raga

Dinas

Pendidikan,

Pemuda Dan

Olahraga332,750,000 332,750,000 Kepemudaan

dan Olah

Raga

Dinas

Pendidikan,

Pemuda Dan

Olahraga665,500,000 665,500,000 Kepemudaan

dan Olah

Raga

Dinas

Pendidikan,

Pemuda Dan

Olahraga1,109,412,000 1,109,412,000 Kepemudaan

dan Olah

Raga

Dinas

Pendidikan,

Pemuda Dan

Olahraga998,250,000 998,250,000 Kepemudaan

dan Olah

Raga

Dinas

Pendidikan,

Pemuda Dan

Olahraga

1,050,400,000 100% 1,050,400,000 Kepemudaan

dan Olah

Raga

Badan

Narkotika Kota

Palembang

Page 122: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

RP TARGET RP

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

SKPD

Penanggu

ngjawab

NDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2018 (TRANSISI)Bidang

Urusan

865,117,000 865,117,000

Perpustakaa

n

Badan Arsip,

Perpustakaan

Dan

Dokumentasi

1,709,879,000 85.00% 1,709,879,000 Sosial Dinas Sosial

1,064,800,000 80.00% 1,064,800,000 Sosial Dinas Sosial

998,250,000 85.00% 998,250,000 Sosial Dinas Sosial

3,102,720,000 45.00% 3,102,720,000 Sosial Dinas Sosial

665,500,000 100.00% 665,500,000 Sosial Dinas Sosial

745,396,333 100.00% 745,396,333 Sosial Dinas Sosial

80.00%

91 buah

895,455,000 30.00% 895,455,000 Pemberdaya

an

Perembuan

dan

Perlindunga

n Anak

Badan

Keluarga

Berencana Dan

Pemberdayaan

Perempuan

399,300,000 100.00% 399,300,000 Pemberdaya

an

Perembuan

dan

Perlindunga

n Anak

Badan

Keluarga

Berencana Dan

Pemberdayaan

Perempuan

532,400,000 99.00% 532,400,000 Pemberdaya

an

Perembuan

dan

Perlindunga

n Anak

Badan

Keluarga

Berencana Dan

Pemberdayaan

Perempuan

30.00%

100.00%

399,300,000 399,300,000 Pemberdaya

an

Perembuan

dan

Perlindunga

n Anak

Badan

Keluarga

Berencana Dan

Pemberdayaan

Perempuan

Page 123: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

RP TARGET RP

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

SKPD

Penanggu

ngjawab

NDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2018 (TRANSISI)Bidang

Urusan

2,662,000,000 2,662,000,000 Perencanaan

Pembanguna

n

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah500,000,000 500,000,000 Perencanaan

Pembanguna

n

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah3,672,799,500 3,672,799,500 Perencanaan

Pembanguna

n

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah798,600,000 798,600,000 Perencanaan

Pembanguna

n

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah665,500,000 665,500,000 Perencanaan

Pembanguna

n

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah1,257,522,500 Ada 1,257,522,500 Perencanaan

Pembanguna

n

Badan

Perencanaan

Pembangunan

DaerahAda

Ada

100%

500,000,000 500,000,000 Perencanaan

Pembanguna

n

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah1,013,650,000 1,013,650,000 Perencanaan

Pembanguna

n

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

665,500,000 100% 665,500,000 Pekerjaan

Umum

Dinas PUCK

dan

Perumahan100%

Page 124: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

RP TARGET RP

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

SKPD

Penanggu

ngjawab

NDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2018 (TRANSISI)Bidang

Urusan

100%

931,700,000 100% 931,700,000 Kebudayaan Dinas

Kebudayaan

Dan Pariwisata

998,250,000 100% 998,250,000 Kebudayaan Dinas

Kebudayaan

Dan Pariwisata100%

100%

5,497,354,000 100% 5,497,354,000 Kebudayaan Dinas

Kebudayaan

Dan Pariwisata

100%

100%

100%

5,442,286,284 5,442,286,284 Kepariwisata

an

Dinas

Kebudayaan

Dan Pariwisata

6,841,354,200 6,841,354,200 Kepariwisata

an

Dinas

Kebudayaan

Dan Pariwisata

665,500,000 665,500,000 Kepariwisata

an

Dinas

Kebudayaan

Dan Pariwisata

Page 125: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

HASIL KESEPAKATAN SIDANG KELOMPOK: I

MUSRENBANG RPJMD KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 - 2018

Materi: Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan terkait dengan Pokok Bahasan Misi VI

TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP TARGET RP

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

KESEHATAN

1 02 15 Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan 1 Obat Essensial Generik Sarana Kesehatan

**

$1.40 /penduduk $1.4/penduduk 569,307,000 $1.4/penduduk 900,000,000

$1.4/penduduk 990,000,000

$1.4/penduduk 1,089,000,000 $1.4/penduduk 1,197,900,000 $1.4/penduduk 1,317,690,000 $1.4/penduduk 1,317,690,000 Kesehatan Dinas

Kesehatan1 02 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Cakupan pelayanan kesehatan dasar

masyarakat miskin*

100% 100% 18,149,535,000 100% 18,517,900,000

100% 19,226,620,511

100% 19,935,341,021 100.00% 19,644,061,532 100% 20,352,782,042 100% 20,352,782,042 Kesehatan Dinas

Kesehatan

2 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1

yang harus diberikan sarana kesehatan

(RS) di Kabupaten/Kota*

100% 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100%

3 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan

pasien masyarakat miskin* (BPJS)

100% 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100%

4 Cakupan Puskesmas Pengembangan

Penyakit Tidak Menular

7 puskesmas 7 puskesmas 8 puskesmas 9 puskesmas 10 puskesmas 11 puskesmas 12 puskesmas 12 puskesmas

1 02 17 Program Pengawasan Obat Dan Makanan 1 Cakupan sarana yang diperiksa makanan

kadaluarsa **

80 objek 80 objek 19,570,000 90 objek 40,000,000

100 objek 60,000,000

110 objek 75,000,000 120 objek 90,000,000 120 objek 110,000,000 120 objek 120,000,000 Kesehatan Dinas

Kesehatan1 02 18 Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 1 Puskesmas yang merekomendasi obat asli

Indonesia**

1 pkm 1 pkm 25,160,000 1 pkm 50,000,000

2 pkm 400,000,000

4 pkm 440,000,000 6 pkm 484,000,000 8 pkm 532,400,000 10 pkm 532,400,000 Kesehatan Dinas

Kesehatan1 02 19 Program Promosi Kesehatan Dan

Pemberdayaan Masyarakat

1` Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD

dan setingkat*

100% 100% 603,986,000 100% 706,000,000

100% 1,000,000,000

100% 1,100,000,000 100.00% 1,210,000,000 100% 1,331,000,000 100% 1,331,000,000 Kesehatan Dinas

Kesehatan2 Cakupan Desa Siaga Aktif * 70% 70% 70% 70% 70% 70.00% 70% 70%

3 Cakupan Rumah Tangga yang

menerapkan PHBS **

60% 60% 687,792,000 61% 506,000.00 62% 950,000,000 63% 1,045,000,000 64.00% 1,149,500,000 65% 1,264,450,000 65% 1,264,450,000 Kesehatan Dinas

Kesehatan1 02 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1 Cakupan pemberian makanan

pendamping ASI pada anak usia 6 - 24

bulan kurang gizi keluarga miskin*

100% 90% 824,386,000 100%

799,250,000

100%

935,580,838

100% 1,071,911,675 100.00% 1,208,242,513 100% 1,344,573,350 100% 1,344,573,350 Kesehatan Dinas

Kesehatan

2 Cakupan balita gizi buruk mendapat

perawatan*

100% 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100%

1 02 21 1 Cakupan Tempat Tempat Umum Yang

memenuhi syarat kesehatan **

80% 80% 302,522,000 81% 334,000,000

82% 368,000,000

83% 430,000,000 84.00% 450,000,000 85% 480,000,000 85% 500,000,000 Kesehatan Dinas

Kesehatan2 Cakupan Rumah Tangga yang

menggunakan air bersih **

90% 90% 91% 92% 93% 94.00% 95% 95%

1 02 22 Program Pencegahan Dan Penanggulangan

Penyakit Menular

1 Cakupan penderita penyakit TB Paru BTA

Positif yang ditangani *

85% 85% 925,239,000 86% 960,000,000

87% 1,000,000,000

88% 1,100,000,000 89.00% 1,150,000,000 90% 1,200,000,000 90% 1,250,000,000 Kesehatan Dinas

Kesehatan

2 Cakupan penemuan dan penanganan

penderita penyakit DBD*

53 per 100.000 pddk

53 per 100.000 pddk

52 per 100.000 pddk

51 per 100.000 pddk

50 per 100.000 pddk

49 per 100.000 pddk

49 per 100.000 pddk

49 per 100.000 pddk

Kesehatan Dinas

Kesehatan

3 Cakupan Penemuan Penderita Diare * 100% 100% 100% 100% 100% 100% g 100% Kesehatan Dinas

Kesehatan4 Cakupan Penemuan Penderita Pnumonia

Balita *

85% 85% 85% 86% 87% 88% 89% 90% Kesehatan Dinas

Kesehatan5 AFP Rate per 100.000 penduduk yang <

15 tahun

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kesehatan Dinas

Kesehatan6 Cakupan desa/kelurahan UCI * 95% 95% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100% Kesehatan Dinas

Kesehatan7 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB

yang dilakukan penyelidikan epidemiologi

< 24 jam*

100% 100% 100% 100% 100% 100.00% 100% 100% Kesehatan Dinas

Kesehatan

1 02 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1 Puskesmas berstandar manajemen mutu

ISO**

3 3 512,120,000 5 1,067,000,000

7 1,169,855,250

8 1,272,710,500 10 1,375,565,750 12 1,478,421,000 14 1,478,421,000 Kesehatan Dinas

Kesehatan2 Cakupan alat kesehatan esensial

puskesmas yang terkalibrasi

0% 0% 50% 75% 100% 100.00% 100% 100%

1 02 25 1 Jumlah Puskesmas yang memenunuhi

standar pelayanan kesehatan **

39 puskesmas 39 puskesmas 4,634,254,000 39 puskesmas 9,348,700,000

40 puskesmas 9,552,498,921

40 puskesmas 9,756,297,841 41 puskesmas 9,960,096,762 42 puskesmas 10,163,895,682 42 puskesmas 10,163,895,682 Kesehatan Dinas

Kesehatan

2 Puskesmas yang memenunuhi standar

pelayanan kesehatan **1 02 26 1 Jumlah rumah sakit pratama yang di

bangun**

0 1 RS 1 RS 2 RS Kesehatan Dinas

Kesehatan2 Tersedianya sarana RS Pratama sesuai

standar**

0% 80% 100% 80% 100% 100%

1 02 28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

1 Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di

perusahaan **

8 klinik 8 klinik 12 klinik 120,000,000

14 klinik 500,000,000

16 klinik 550,000,000 18 klinik 605,000,000 20 klinik 665,500,000 20 klinik 665,500,000 Kesehatan Dinas

Kesehatan1 02 29 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Anak Balita

1 Cakupan pelayanan kesehatan Anak

Balita*

90% 90% 100,405,000 90.5% 165,000,000

91% 180,000,000

91.5% 195,000,000 92.00% 210,000,000 92.5% 225,000,000 92.5% 240,000,000 Kesehatan Dinas

Kesehatan1 02 30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Lansia

1 Cakupan pelayanan kesehatan lansia** 70% 70% 108,180,000 71% 110,000,000

72% 130,000,000

73% 150,000,000 74.00% 180,000,000 75% 190,000,000 75% 200,000,000 Kesehatan Dinas

Kesehatan1 02 31 Program Pengawasan Dan Pengendalian

Kesehatan Makanan

1 Cakupan Pengawasan Tempat

Pengolahan Makanan memenuhi syarat

kesehatan**

80% 80% 81,440,000 81% 100,000,000

82% 120,000,000

83% 140,000,000 84.00% 160,000,000 85% 180,000,000 85% 200,000,000 Kesehatan Dinas

Kesehatan

1 02 32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu 1 Cakupan Kunjungan ibu hamil K4 * 93% 95% 183,325,000 95% 180,000,000 96% 200,000,000 97% 220,000,000 97.50% 240,000,000 98% 250,000,000 98% 270,000,000 Kesehatan Dinas

KesehatanMelahirkan dan anak 2 Cakupan Komplikasi kebidanan yang

ditangani*

80% 80% 80.5% 81% 81.5% 82.00% 83% 83%

3 Cakupan pertolongan persalinan oleh

tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan *

90% 90% 90.5% 91% 91.5% 92.00% 93% 93%

4 Cakupan pelayanan nifas * 90% 90% 90.5% 91% 91.5% 92.00% 93% 93%

5 Cakupan neonatus dengan komplikasi

yang ditangani *

80% 80% 80.5% 81% 81.5% 82.00% 83% 83%

6 Cakupan kunjungan bayi * 90% 90% 90.5% 91% 91.5% 92.00% 93% 93%

7 Cakupan peserta KB aktif * 70% 70% 71% 71% 72% 73.00% 74% 75%

POKOK BAHASAN: MISI VI : MELANJUTKAN PEMBANGUNAN KOTA PALEMBANG YANG ELOK SEBAGAI KOTA METROPOLITAN BERTARAF INTERNASIONAL, BERADAT DAN SEJAHTERA

Bidang

Urusan

SKPD

Penanggungj

awab

2013 2014 2015 2016 2017 KONDISI KINERJA AKHIR RPJMD 2018 (TRANSISI)

3,000,000,000 15,000,000,000

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

KODEBIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN

PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNANIK PROGRAM (OUTCOME)

KONDISI KINERJA

AWAL RPJMD

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Program Pengadaan, Peningkatan Dan

Perbaikan Sarana Dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan

Jaringannya

16,000,000,000Program pengadaan, peningkatan sarana dan

prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa /

rumah sakit paru - paru / rumah sakit mata

3,000,000,000 38,000,000,000

Page 126: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

2013

TARGET

4 5

2013

1 Obat Essensial Generik Sarana Kesehatan ** $1.40 /penduduk $1.4/penduduk

2 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat

miskin*

100% 100%

3 Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang

harus diberikan sarana kesehatan (RS) di

Kabupaten/Kota*

100% 100%

4 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin* (BPJS)

100% 100%

5 Cakupan Puskesmas Pengembangan Penyakit Tidak

Menular

7 puskesmas 7 puskesmas

6 Cakupan sarana yang diperiksa makanan

kadaluarsa **

80 objek 80 objek

7 Puskesmas yang merekomendasi obat asli

Indonesia**

1 pkm 1 pkm

8 Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan

setingkat*

100% 100%

9 Cakupan Desa Siaga Aktif * 70% 70%

10 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI

pada anak usia 6 - 24 bulan kurang gizi keluarga

miskin*

100% 90%

11 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan* 100% 100%

12 Cakupan Tempat Tempat Umum Yang memenuhi

syarat kesehatan **

80% 80%

13 Cakupan Rumah Tangga yang menggunakan air

bersih **

90% 90%

14 Cakupan penderita penyakit TB Paru BTA Positif

yang ditangani *

85% 85%

15 Cakupan penemuan dan penanganan penderita

penyakit DBD*

53 per 100.000 pddk 53 per 100.000

pddk

16 Cakupan Penemuan Penderita Diare * 100% 100%

17 Cakupan Penemuan Penderita Pnumonia Balita * 85% 85%

18 AFP Rate per 100.000 penduduk yang < 15 tahun 100% 100%

19 Cakupan desa/kelurahan UCI * 95% 95%

20 Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang

dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam*

100% 100%

NO INDIKATOR KINERJAKONDISI KINERJA

AWAL RPJMD

KONDISI KINERJA

AWAL RPJMD

Page 127: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

21 Puskesmas berstandar manajemen mutu ISO** 3 3

22 Cakupan alat kesehatan esensial puskesmas yang

terkalibrasi

0% 0%

23 Jumlah Puskesmas yang memenunuhi standar

pelayanan kesehatan **

39 puskesmas 39 puskesmas

24 Jumlah klinik upaya kesehatan kerja di perusahaan

**

8 klinik 8 klinik

25 Cakupan pelayanan kesehatan Anak Balita* 90% 90%

26 Cakupan pelayanan kesehatan lansia** 70% 70%

27 Cakupan Pengawasan Tempat Pengolahan

Makanan memenuhi syarat kesehatan**

80% 80%

28 Cakupan Kunjungan ibu hamil K4 * 93% 95%

29 Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani* 80% 80%

30 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan *

90% 90%

31 Cakupan pelayanan nifas * 90% 90%

32 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang

ditangani *

80% 80%

33 Cakupan kunjungan bayi * 90% 90%

34 Cakupan peserta KB aktif * 70% 70%

35 Cakupan Rumah Tangga dengan perilaku Hidup

Bersih dan sehat (PHBS) *

70% 70%

Page 128: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

2014 2015 2016 2017KONDISI KINERJA

AKHIR RPJMD2018 (TRANSISI)

TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET

7 9 11 13 15 17

2014 2015 2016 2017KONDISI KINERJA

AKHIR RPJMD2018 (TRANSISI)

$1.4/penduduk $1.4/penduduk $1.4/penduduk $1.4/penduduk $1.4/penduduk $1.4/penduduk

100% 100% 100% 100.00% 100% 100%

100% 100% 100% 100.00% 100% 100%

100% 100% 100% 100.00% 100% 100%

8 puskesmas 9 puskesmas 10 puskesmas 11 puskesmas 12 puskesmas 12 puskesmas

90 objek 100 objek 110 objek 120 objek 120 objek 120 objek

1 pkm 2 pkm 4 pkm 6 pkm 8 pkm 10 pkm

100% 100% 100% 100.00% 100% 100%

70% 70% 70% 70.00% 70% 70%

100% 100% 100% 100.00% 100% 100%

100% 100% 100% 100.00% 100% 100%

81% 82% 83% 84.00% 85% 85%

91% 92% 93% 94.00% 95% 95%

86% 87% 88% 89.00% 90% 90%

52 per 100.000

pddk

51 per 100.000

pddk

50 per 100.000

pddk

49 per 100.000

pddk

49 per 100.000

pddk

49 per 100.000

pddk100% 100% 100% 100% g 100%

85% 86% 87% 88% 89% 90%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100.00% 100% 100%

100% 100% 100% 100.00% 100% 100%

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Page 129: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

5 7 8 10 12 14

50% 75% 100% 100.00% 100% 100%

39 puskesmas 40 puskesmas 40 puskesmas 41 puskesmas 42 puskesmas 42 puskesmas

12 klinik 14 klinik 16 klinik 18 klinik 20 klinik 20 klinik

90.5% 91% 91.5% 92.00% 92.5% 92.5%

71% 72% 73% 74.00% 75% 75%

81% 82% 83% 84.00% 85% 85%

95% 96% 97% 97.50% 98% 98%

80.5% 81% 81.5% 82.00% 83% 83%

90.5% 91% 91.5% 92.00% 93% 93%

90.5% 91% 91.5% 92.00% 93% 93%

80.5% 81% 81.5% 82.00% 83% 83%

90.5% 91% 91.5% 92.00% 93% 93%

71% 71% 72% 73.00% 74% 75%

71% 71% 72% 73.00% 74% 75%

Page 130: DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG

NSISI)

NSISI)