dinas kesehatan diy

116
Dinas Kesehatan DIY Perubahan

Upload: others

Post on 21-Oct-2021

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Dinas Kesehatan DIY

Dinas Kesehatan DIY

Perubahan

Page 2: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN i

KATAPENGANTAR

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta

2018-2022 dipergunakan sebagai acuan dalam membuat kebijakan dan pedoman dalam

melaksanakan pembangunan yang berwawasan kesehatan dengan mengembangkan

kreativitas, inovasi dan kemampuan DIY. Dokumen Renja Dinas Kesehatan DIY

merupakan turunan dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 . RPJMD ini pada dasarnya

menjabarkan suatu perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan proses

menetapkan ke mana daerah Daerah Istimewa Yogyakarta akan diarahkan

perkembangannya, dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang (2017-

2022); bagaimana mencapainya; dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan

agar tujuan tercapai sesuai visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Periodesasi

RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta ini disesuaikan dengan masa jabatan kepala daerah,

yakni 2017-2022. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2017-2012 ini menjadi landasan dan rujukan dalam penyusunan

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Daerah Istimewa Yogyakarta,

sekaligus merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 ini akan dijabarkan

ke dalam rencana pembangunan tahunan daerah, yakni Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta, yang merupakan dokumen perencanaan

daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk periode satu tahun dan diturunkan dalam

Renja OPD.

Secara garis besar, pembangunan yang berlangsung lima tahun ke depan bukan

saja diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan

kualitas layanan kesehatan dan juga diharapkan dapat berjalan dengan baik, karena

didukung kinerja aparat pemerintahan yang bersih, kreatif, inovatif, disiplin, dan

akuntabel. Untuk itulah Rencana Kerja 2019 perubahan ini disusun.

Page 3: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN ii

DAFTARISI

KATAPENGANTAR ............................................................................................................................................i

DAFTARISI .........................................................................................................................................................ii

DAFTARTABEL .............................................................................................................................................1-1

DAFTARGAMBAR ...............................................................................................................................................

BAB1 PENDAHULUAN.............................................................................................................1-3

1.1 Latar Belakang.............................................................................................................................. 1-3

1.2 Landasan Hukum ........................................................................................................................ 1-5

1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................................................................... 1-6

1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................................................... 1-7

BAB2 HASILEVALUASIRENJAPERANGKATDAERAHTAHUNLALU ......................2-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah ...................................................................................................... 2-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ............................................................. 2-19

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ........... 2-43

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ...................................................................... 2-52

BAB3 TUJUANDANSASARANPERANGKATDAERA H..................................................3-2

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ............................................................................. 3-2

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ................................................................. 3-5

3.3 Program dan Kegiatan .............................................................................................................. 3-6

BAB4 RENCANAKERJADANPENDANAANPERANGKATDAERAH..........................4-1

BAB5 PENUTUP.........................................................................................................................5-1

Page 4: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 1-1

DAFTARTABEL

Tabel 2-1 Indikator Keberhasilan Dinkes DIY ................................................................................................ 2-32

Tabel 2-2 P Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun (tahun berjalan)* Pemerintah

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ............................. Error!Bookmarknotde�ined.20

Tabel 2-3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangka Daerah ……. Pemerintah Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta ........................................................................................................................... 2-53

Tabel 2-4 Capaian Kinerja Tahun 2018 ......................................................................................................... 2-138

Tabel 2-5 Capaian Rumah Tangga ber-PHBS Kab/Kota se DIY Tahun 2017 .................................... 2-38

Tabel 2-6 FKTP yang Terakreditasi Tahun 2015 -2017 .......................................................................... 2-340

Tabel 2-7 Perbandingan Indikator Kinerja ...................................................................................................... 2-45

Tabel 2-8 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019 Pemerintah Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta ........................................................................................................................... 2-53

Tabel 2-9 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun ……….

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .................................................................... 2-1

Tabel 3-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan .................................. 3-5

Tabel 3-2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2019 dan

Prakiraan Maju Tahun 2020 Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta .... 2-537

Tabel 4-1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ..................................................................... 4-1

Page 5: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 1-2

DAFTARGAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah ..................................................................................... 2-52

Page 6: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 1-3

BAB1 PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Pembangunan bidang kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak

dasar rakyat, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

kesehatan yang menetapkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Sasaran

pembangunan kesehatan, terutama diarahkan pada meningkatnya pelayanan kesehatan

dasar, kegawatdarutan dan rujukan khusus masyarakat miskin, menurunnya kejadian

penyakit menular di masyarakat, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam

pemeliharaan kesehatan, meningkatnya sanitasi total berbasis masyarakat dan

penanggulangan air minum, meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik.

Pembangunan kesehatan DIY sebagai bagian integral dari pembangunan regional

dan nasional, pada hakekatnya merupakan suatu proses bersifat integratif baik dalam

tatanan perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara

berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini tidak

semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, namun harus dilakukan dan didukung

oleh seluruh komponen masyarakat. Arah pembangunan kesehatan DIY telah

dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022. Sedangkan

secara teknis, arah pembangunan kesehatan 2019 teknis didasarkan pada rancangan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2019.

Derajat kesehatan sebagai indikator Indek Pembangunan Manusia (IPM) DIY

tergantung kepada perkembangan angka kematian dan kesakitan. Dalam konteks

kesehatan, kematian yang menjadi perhatian utama adalah kematian yang disebabkan

oleh berbagai permasalahan kesehatan yang dalam hal ini dapat dibagi menjadi kematian

umum dan kematian spesi�ik (kematian ibu, bayi dan balita). Kematian spesi�ik yang

menjadi perhatian prioritas memiliki pengaruh besar terhadap umur harapan hidup

dikaitkan dengan besaran yang dihasilkannya.

Page 7: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 1-4

Angka harapan hidup di DIY selalu meningkat setiap tahunnya. Tahun 2016, tercatat

angka harapan hidup d DIY adalah 74,75 tahun, melampaui angka harapan hidup pada

tahun 2010 sebesar 74,1 tahun. Kematian dipengaruhi oleh keberadaan penyakit, baik

penyakit menular maupun tidak menular termasuk kecelakaan serta perilaku berbahaya

seperti konsumsi narkoba.

Pelayanan kesehatan sebagai ujung tombak dalam menyelesaikan berbagai

permasalahan kesehatan, tersusun oleh beberapa program yang pada prinsipnya

merupakan penggambaran dari upaya pelayanan komprehensif (preventif, promotif,

kuratif dan rehabilitatif). Upaya tersebut khususnya diberikan penekanan kepada upaya

penanganan permasalahan pokok tanpa mengabaikan upaya-upaya lainnya. Permasalahan

pokok dimaksud adalah kesehatan ibu, bayi, anak, penyakit tidak menular dan menular,

gizi, perilaku sehat, lingkungan sehat dan mutu pelayanan kesehatan.

Upaya memberikan pelayanan yang optimal maka perlu didukung oleh penyediaan

sumberdaya memadai yang terdiri sarana prasarana, sediaan farmasi, dan pembiayaan

kesehatan yang memadai khususnya bagi kelompok masyarakat miskin. Keseluruhan

upaya pelayanan dan penyediaan pelayanan perlu dikelola dan didukung keb ijakan,

manajemen dan administrasi yang memadai pula. Guna menyelaraskan hal-hal tersebut di

atas, maka perlu disusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA -OPD),

khususnya untuk tahun 2019.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan DIY merupakan salah satu dokumen

perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan

kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan DIY khususnya dan pembangunan kesehatan daerah

pada umumnya untuk periode 1 tahun. Dokumen Renja Dinas Kesehatan DIY memuat

informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator

kinerja sasaran, program, kegiatan, dan kelompok indicator kinerja beserta rencana

capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan

Page 8: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 1-5

kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Adapun indikator rencana

kinerja meliputi sasaran, program dan kegiatan. Dalam proses penyusunan rancangan

Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

1.2 LandasanHukum

Sebagai dasar hukum yang mendasari penyusunan renja Dinas Kesehatan Tahun

2017 adalah sebagai berikut:

1.2.1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

1.2.2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

1.2.3. Undang-undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

1.2.4. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

1.2.5. Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

1.2.6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

1.2.7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

1.2.8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

1.2.9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan

Daerah

1.2.10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah;

1.2.11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.2.12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan

1.2.13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

Page 9: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 1-6

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1.2.1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007

tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi DIY

1.2.2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 tahun 2009

tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi DIY 2005-2025

1.2.3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2015

tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan;

1.2.4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakar ta Nomor 3 tahun 2018 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017-2022

(Lembaran Daerah DIY tahun 2018 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah DIY

Nomor 3)

1.2.5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 tahun 2018 tentang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan Tahun 2019;

1.2.6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 tahun 2018 tentang

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;

1.2.7. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan DIY Nomor 050 / 05162 / I.3 tentang

Rencana Kerja Dinas Kesehatan DIY Tahun 2019.

1.3 MaksuddanTujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan DIY adalah sebagai

dokumen perencanaan Dinas Kesehatan DIY untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan

dokumen resmi yang dipergunakan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan

Dinas Kesehatan DIY tahun 2019. Renja Dinas Kesehatan DIY tahun 2019 ini adalah

sebagai terjemahan dari Renstra Dinas Kesehatan DIY 2017-2022, yang selanjutnya

disusun tahunan, khususnya untuk periode tahun 2019. Penyusunan Renja Dinas

Kesehatan 2019 juga menyelaraskan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Tahun 2019.

Adapun tujuan penyusunan renja Dinas Kesehatan DIY tahun 2019 ini adalah agar

perencanaan pembangunan kesehatan di DIY tahun 2019, lebih terarah untuk mencapai

sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Page 10: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 1-7

1.4 SistematikaPenulisan

Dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan DIY tahun 2019 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi OPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal OPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijkan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Page 11: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-1

BAB2 HASILEVALUASIRENJAPERANGKATDAERAHTAHUNLALU

2.1 EvaluasiPelaksanaanRenjaPerangkatDaerahTahunLalu

danCapaianRenstraPerangkatDaerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam

pelaksanaannya. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamantkan untuk Oleh

karena itu dalam Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan DIY Tahun 2018 juga harus

dilakukan evaluasi terhadap dokumen Rencana Kerja Tahun 2015.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan DIY Tahun 2017 didukung dengan anggaran yang

bersumber dari APBD maupun APBN. Tingkat keberhasilan instansi Dinas Kesehatan DIY

Tahun 2017 dapat diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan DIY 2012 – 2017. Renstra Dinas Kesehatan

DIY dalam perjalanannya, mengalami 2 kali perubahan, baik perubahan indikator maupun

target. Untuk program dan kegiatan tahun 2012 sampai tahun 2014, acuan indikator dan

target yang digunakan adalah yang tertuang pada Renstra awal. Untuk tahun 2015 dan

2016, indikator dan target yang digunakan adalah seperti yang tercantum pada dokumen

Renstra Perubahan Pertama, sedangkan untuk periode tahun 2017, indikator dan target

adalah seperti yang tercantum pada Renstra Perubahan Kedua. Oleh karena itu, evaluasi

pelaksanaan Renja juga disesuaikan dengan dokumen Renstra yang digunakan sesuai

acuan. Evaluasi Renja 2016 menggunakan indikator dan target yang tertuang dalam

Renstra Perubahan Pertama dan evaluasi Renja 2017 (tahun berjalan) menggunakan

indikator dan target yang tercantum pada Renstra Perubahan Kedua. Adanya perubahan

sebanyak 2 kali pada Renstra Dinas Kesehatan DIY ini, berdampak pada kerancuan dalam

menghitung evaluasi serta kerancuan untuk menghitung progres capaian kinerja setiap

Page 12: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-2

tahunnya. Selain itu, pergantian periode Renstra Dinas Kesehatan DIY, dari semula adalah

periode 2012-2017, menjadi periode 2017-2022, menyebabkan perubahan program,

indikator, dan target, sehingga juga berdampak pada kerancuan untuk menghitung

progres capaian kinerja tahunan, terutama pada tahun peralihan antara Renstra 2012-

2017 dan Renstra 2017-2022.

Secara rinci gambaran pencapaian indikator keberhasilan Dinkes DIY dapat dilihat

pada tabel berikut 2.1 berikut:

Page 13: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-3

Tabel2-1RekapitulasiEvaluasiHasilPelaksanaanRenjaPerangkatDaerahdanPencapaianRenstraPerangkatDaerahs/dTahun(tahunberja lan)*PemerintahDaerahDaerahIstimewaYogyakarta

OPD Dinas Kesehatan DIY

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Ke

giatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

target capaian kinerja Renstra

SKPD Tahun 2017 (akhir

periode Renstra SKPD)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2016

(tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2)

Target program / kegiatan

Renja SKPD tahun

berjalan (tahun n-1) (2018)

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra SKPD s/d

dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-

1)

Catatan

Target Realisasi Tingkat Realisasi

(%)

realisasi

capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)/3

11=(10/4)

12

1 Wajib 1.02 Kesehatan 1.02.01

DinasKesehatan

1.02.1.02.01.19

PromosiKesehatandanPemberdayaanMasyarakat

Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih sehat (PHBS)

60,00% 40,42% 54% 40,20% 103,08% 60,00% 60,00 100 Renstra Awal

Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih sehat (PHBS)

40,00% 40,42% 39% 40,20% 103,08% 40,00% 40,20 100,5 Renstra Perubahan Pertama

Persentase desa dan kelurahan siaga aktif dengan predikat purnama

46,80% N/A* 46,80% 47,72% N/A* N/A* N/A* N/A* Renstra Perubahan Kedua

Page 14: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-4

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Ke

giatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

target capaian kinerja Renstra

SKPD Tahun 2017 (akhir

periode Renstra SKPD)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2016

(tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2)

Target program / kegiatan

Renja SKPD tahun

berjalan (tahun n-1) (2018)

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra SKPD s/d

dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-

1)

Catatan

Target Realisasi Tingkat Realisasi

(%)

realisasi

capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)/3

11=(10/4)

12

dan mandiri

Persentase Desa Sehat Mandiri

20,53% N/A** 20,53** N/A** N/A** 25,91% N/A** N/A** Renstra 2017-2022

1.02.1.02.01.20

ProgramPerbaikanGiziMasyarakat

Prevalensi Balita kurang gizi

8,5% 8,04% N/A N/A N/A 8,5% 8,04 105,4 Renstra Awal

Persentase Balita kurang gizi

6,50% 8,04% 6,80% 8,80% 129,41% 6,50% 7,78 80,30 Renstra Perubahan Pertama

Prevalensi ibu hamil KEK

8,91% 8,04% 8,91% 10,94% 122,78%

8,91% N/A* N/A* Renstra Perubahan Kedua

Persentase Balita Sehat

38,44% N/A** 38,44** N/A** N/A** 38,94% N/A** N/A** Renstra 2017-2022

Page 15: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-5

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Ke

giatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

target capaian kinerja Renstra

SKPD Tahun 2017 (akhir

periode Renstra SKPD)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2016

(tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2)

Target program / kegiatan

Renja SKPD tahun

berjalan (tahun n-1) (2018)

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra SKPD s/d

dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-

1)

Catatan

Target Realisasi Tingkat Realisasi

(%)

realisasi

capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)/3

11=(10/4)

12

1.02.1.02.01.21

PengembanganLingkunganSehat

Persentase kabupaten/kota menyelenggarakan program kabupaten/kota sehat

100% 93,58% 100% N/A N/A 100% 93,58% 93,58% Renstra Awal

Persentase kecamatan yang menyelenggarakan kecamatan sehat

89,74% 93,58% 82,05% 100% 121,88% 89,74% 94,44 105,23 Renstra Perubahan Pertama

Persentase Kabupaten/Kota sehat dengan predikat wistara

100% 93,58%* 100% 100% 100% 100% N/A* N/A* Renstra Perubahan Kedua

Persentase Balita Sehat

38,44% N/A** 38,44%**

N/A** N/A** 38,94% N/A** N/A** Renstra 2017-2022

1.02.1.02.01.33

ProgramSediaanFarmasi,Perbekalan

Persentase ketersediaan obat esensial generic di fasyankes dasar

97% 69,05% 97% N/A N/A 97% 69,05% 71,18% Renstra Awal

Page 16: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-6

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Ke

giatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

target capaian kinerja Renstra

SKPD Tahun 2017 (akhir

periode Renstra SKPD)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2016

(tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2)

Target program / kegiatan

Renja SKPD tahun

berjalan (tahun n-1) (2018)

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra SKPD s/d

dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-

1)

Catatan

Target Realisasi Tingkat Realisasi

(%)

realisasi

capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)/3

11=(10/4)

12

KesehatandanPengawasanMakanan

Persentase mutu pelayanan kefarmasian, perbekalan kesehatan, dan makanan

71,9% 69,05% 71,9% 72,19% 102,54% 71,9% 71.04% 98,80% Renstra Perubahan Pertama

Persentase mutu pelayanan kefarmasian, perbekalan kesehatan dan makanan

71,96% 69,05%* 71,96% 100% 138,7% 71,96% N/A* N/A* Renstra Perubahan Kedua

Persentase kefarmasian, perbekes dan makanan sesuai standar

59,25% N/A** 59,25%

**

N/A** N/A** 66,92% N/A** N/A** Renstra 2017-2022

1.02.1.02.01.4

ProgramPelayananKesehatan

Persentase pelayanan kesehatan yang

63,8% 57,40% 63,8% N/A N/A 63,8% 57,40% 89,96% Renstra Awal

Page 17: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-7

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Ke

giatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

target capaian kinerja Renstra

SKPD Tahun 2017 (akhir

periode Renstra SKPD)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2016

(tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2)

Target program / kegiatan

Renja SKPD tahun

berjalan (tahun n-1) (2018)

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra SKPD s/d

dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-

1)

Catatan

Target Realisasi Tingkat Realisasi

(%)

realisasi

capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)/3

11=(10/4)

12

8 dasardanrujukan

bermutu

Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu

72,80% 57,40% 72,80% 71,50% 113,49% 72,80% 67,23% 92,34% Renstra Perubahan Pertama

Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama memenuhi standar

57,02% 57,40%* 57,02% 62,12% 108,94% 57,02% N/A* N/A* Renstra Perubahan Kedua

Persentase Fasilitas kesehatan tingkat lanjutan tipe B memenuhi standar

100% 57,40%* 100% 100% 100% 100% N/A* N/A* Renstra Perubahan Kedua

Persentase pelayanan kesehatan primer, kesehatan rujukan, dan Pelayanan Kesehatan lainnya

40,09% N/A** 40,09%**

N/A** N/A** 38,37% N/A** N/A** Renstra 2017-2022

Page 18: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-8

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Ke

giatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

target capaian kinerja Renstra

SKPD Tahun 2017 (akhir

periode Renstra SKPD)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2016

(tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2)

Target program / kegiatan

Renja SKPD tahun

berjalan (tahun n-1) (2018)

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra SKPD s/d

dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-

1)

Catatan

Target Realisasi Tingkat Realisasi

(%)

realisasi

capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)/3

11=(10/4)

12

sesuai standar pelayanan

1.02.1.02.01.58

ProgramPeningkatanPelayananKesehatanPadaBLUDBapelkes

Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan

94% 84,77% 86% N/A N/A 94% 84,77% 90,18% Renstra Awal

Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan

87% 84,77% 84% 75,10% 89,40% 87,00% 82,29% 94,58% Renstra Perubahan Pertama

Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan

87% 84,77% 87% 96,42% 110,83% 87% N/A* N/A* Renstra Perubahan Kedua

Persentase Mantan linatih yang meningkat kompetensinya

0 0** N/A** N/A** N/A** 60% N/A** N/A** Renstra 2017-2022

1.02.1.02.

ProgramPembinaan

Jumlah Puskesmas mampu

74,38% 82,64% 70,25% N/A N/A 74,38% 82,64% 111,10% Renstra Awal

Page 19: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-9

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Ke

giatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

target capaian kinerja Renstra

SKPD Tahun 2017 (akhir

periode Renstra SKPD)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2016

(tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2)

Target program / kegiatan

Renja SKPD tahun

berjalan (tahun n-1) (2018)

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra SKPD s/d

dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-

1)

Catatan

Target Realisasi Tingkat Realisasi

(%)

realisasi

capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)/3

11=(10/4)

12

01.50

KesehatanLansia

memberikan layanan pada usila (PSU) Jumlah Puskesmas mampu memberikan layanan pada lansia (PSL)

80,00% 82,64% 74,38% 85,95% 115,56% 80,00% 82,86 103,57 Renstra Perubahan Pertama

1.02.1.02.01.51

ProgramPembinaanKesehatanIbu

Persentase cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (PN)

99,7% 99,81% 99% N/A N/A 99,7% 99,81% 100,11% Renstra Awal

Persentase cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)

99,00% 99,81% 98% 99,77% 101,81% 99,00% 99,52% 100,52% Renstra Perubahan Pertama

1.02.1.02.

ProgramPembinaan

Persentase cakupan penjaringan

100% 99,64% 100% 99,65% 99,65% 100% 99,64% 100% Renstra Awal

Page 20: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-10

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Ke

giatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

target capaian kinerja Renstra

SKPD Tahun 2017 (akhir

periode Renstra SKPD)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2016

(tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2)

Target program / kegiatan

Renja SKPD tahun

berjalan (tahun n-1) (2018)

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra SKPD s/d

dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-

1)

Catatan

Target Realisasi Tingkat Realisasi

(%)

realisasi

capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)/3

11=(10/4)

12

01.52

KesehatanAnakdanRemaja

kesehatan siswa SD dan setingkat

Persentase cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100% 99,64% 100% 99,65% 99,65% 100% 99,76% 99,76% Renstra Perubahan Pertama

1.02.1.02.01.49

ProgramPeningkatanPelayananKesehatanPadaBLUDBapelJamkessos

Persentase cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan semesta yang dikelola oleh Bapel Jamkesos

77,38% 90% 72,57% N/A N/A 77,38% 90% 116,30% Renstra Awal

Persentase mutu pelayanan penjaminan pembiayaan kesehatan oleh Bapel Jamkessos

94,00% 90% 91% 98,5% 108,24% 94,00% 94,16 100,17 Renstra Perubahan Pertama

Page 21: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-11

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Ke

giatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

target capaian kinerja Renstra

SKPD Tahun 2017 (akhir

periode Renstra SKPD)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2016

(tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2)

Target program / kegiatan

Renja SKPD tahun

berjalan (tahun n-1) (2018)

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra SKPD s/d

dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-

1)

Catatan

Target Realisasi Tingkat Realisasi

(%)

realisasi

capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)/3

11=(10/4)

12

Jumlah jenis pelayanan Bapel Jamkesos

8 Layanan 90%* 8 Layana

n

10 Layanan

120 % 8 Layanan N/A N/A Renstra Perubahan Kedua

Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan

100% N/A** 100** N/A** N/A** 100% N/A** N/A** Renstra 2017-2022

Jenis layanan jaminan kesehatan Komplemen dan Suplemen kesehatan

18 Layanan

N/A** 18

Layana

n

N/A** N/A** 20 N/A** N/A** Renstra 2017-2022

1.02.1.02.01.55

ProgramPembinaanKesehatanBayidanBalita

Persentase cakupan kunjungan neonatus pertama (KN1)

99% 99,61% 98,75% 99,18% 99,18% 99% 99,61% 100,61% Renstra Awal

Persentase cakupan kunjungan neonates pertama (KN1)

100% 99,61% 100% 99,18% 99,18% 100% 99,59% 99,59% Renstra Perubahan Pertama

Page 22: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-12

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Ke

giatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

target capaian kinerja Renstra

SKPD Tahun 2017 (akhir

periode Renstra SKPD)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2016

(tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2)

Target program / kegiatan

Renja SKPD tahun

berjalan (tahun n-1) (2018)

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra SKPD s/d

dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-

1)

Catatan

Target Realisasi Tingkat Realisasi

(%)

realisasi

capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)/3

11=(10/4)

12

ProgramPembinaanKesehatanKeluarga

Persentase cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)

99,5% N/A* 99,5% 93,85% 94,32% N/A* N/A* N/A* Renstra Perubahan Kedua

Persentase pelayanan pemeriksaan kehamilan lengkap (K4)

94% N/A* 94% 89,58% 95,30% N/A* N/A* N/A* Renstra Perubahan Kedua

Persentase cakupan Kunjungan Neonatus Pertama (KN1)

99,8% N/A* 99,8% 89,91% 90,09% N/A* N/A* N/A* Renstra Perubahan Kedua

Persentase cakupan pelayanan kesehatan bayi

92,5% N/A* 92,5% 87,18% 94,25% N/A* N/A* N/A* Renstra Perubahan Kedua

Persentase cakupan pelayanan kesehatan balita

90% N/A* 90% 81,17% 90,19% N/A* N/A* N/A* Renstra Perubahan Kedua

Page 23: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-13

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Ke

giatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

target capaian kinerja Renstra

SKPD Tahun 2017 (akhir

periode Renstra SKPD)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2016

(tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2)

Target program / kegiatan

Renja SKPD tahun

berjalan (tahun n-1) (2018)

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra SKPD s/d

dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-

1)

Catatan

Target Realisasi Tingkat Realisasi

(%)

realisasi

capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)/3

11=(10/4)

12

Persentase cakupan penjaringan Kesehatan Siswa SD, SMP, SMA dan setingkat

82,47% N/A* 82,47% 95,07% 115,28% N/A* N/A* N/A* Renstra Perubahan Kedua

Persentase Puskesmas Mampu memberilakan layanan pada lansia (PSL)

80% N/A* 80% 87,6% 109,50% N/A* N/A* N/A* Renstra Perubahan Kedua

Persentase Balita Sehat

38,44% N/A** 38,44%

**

N/A** N/A** 38,94% N/A** N/A** Renstra 2017-2022

1.02.1.02.01.56

ProgramPembiayaankesehatan

Persentase cakupan kepesertaan jaminan kesehatan bersubsidi dan mandiri

47,50% 81,08% 44% N/A N/A 47,50% 81,08% 170,69% Renstra Awal

Persentase rumah sakit bekerja sama

86,30 81,08% 79,45% 82,67% 104,05% 86,30 83,35% 96,5% Renstra Perubahan

Page 24: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-14

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Ke

giatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

target capaian kinerja Renstra

SKPD Tahun 2017 (akhir

periode Renstra SKPD)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2016

(tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2)

Target program / kegiatan

Renja SKPD tahun

berjalan (tahun n-1) (2018)

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra SKPD s/d

dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-

1)

Catatan

Target Realisasi Tingkat Realisasi

(%)

realisasi

capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)/3

11=(10/4)

12

dengan BPJS kesehatan

Pertama

Persentase rumah sakit bekerja sama dengan BPJS kesehatan

86,3% 81,08* 86,3%* 88* 101,97* 86,3% N/A* N/A* Renstra Perubahan Kedua

Persentase Fasyankes kesehatan memenuhi standar sarpras perijinan, SDMK dan pembiayaan

40,09% N/A** 40,09%

**

N/A** N/A** 40,58% N/A** N/A** Renstra 2017-2022

1.02.1.02.01.52

PencegahandanPenanggulang-anPenyakit

Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit

73,44% 72,02% 73,44% N/A N/A 73,44% 72,02% 100% Renstra Awal

Persentase pencegahan dan pengendalian

73,44% 72,02% 73,44% 81,62% 124,26% 73,44% 75,69% 103,06% Renstra Perubahan Pertama

Page 25: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-15

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Ke

giatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

target capaian kinerja Renstra

SKPD Tahun 2017 (akhir

periode Renstra SKPD)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2016

(tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2)

Target program / kegiatan

Renja SKPD tahun

berjalan (tahun n-1) (2018)

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra SKPD s/d

dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-

1)

Catatan

Target Realisasi Tingkat Realisasi

(%)

realisasi

capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)/3

11=(10/4)

12

penyakit

Persentase jumlah desa/kelurahan yang memiliki Posbindu (Pos Pembianaan Terpadu untuk deteksi dini penyakit tidak menular)

100% 72,02%* 100% 100% 100* 100% N/A* N/A* Perubahan kedua

Persentase Puskesmas mampu melaksanakan deteksi dini kanker leher rahum menggunakan metode IVA

61,15% 72,02%* 61,15% 71,26% 116,53* 61,15% N/A* N/A* Renstra Perubahan Kedua

Page 26: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-16

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Ke

giatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

target capaian kinerja Renstra

SKPD Tahun 2017 (akhir

periode Renstra SKPD)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2016

(tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2)

Target program / kegiatan

Renja SKPD tahun

berjalan (tahun n-1) (2018)

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra SKPD s/d

dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-

1)

Catatan

Target Realisasi Tingkat Realisasi

(%)

realisasi

capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)/3

11=(10/4)

12

Persentase keberhasilan pengobatan HIV / AIDS

100% 72,02%* 100% 91,26% 91,26% 100% N/A* N/A* Renstra Perubahan Kedua

Persentase keberhasilan pengobatan TB

85% 72,02%* 85% 84,9% 99,88* 85% N/A* N/A* Renstra Perubahan Kedua

Persentase CFR DBD

0,8% 72,02%* 0,8% 0,43% 53,75* 0,8% N/A* N/A* Renstra Perubahan Kedua

Annual Parasite Incidence (API) Malaria

0,00243% 72,02%* 0,00243%

0,02% 823,05* 0,00243% N/A* N/A* Renstra Perubahan Kedua

Persentase Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)

100% 72,02%* 100% 100% 100* 100% N/A* N/A* Renstra Perubahan Kedua

Page 27: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-17

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Ke

giatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

target capaian kinerja Renstra

SKPD Tahun 2017 (akhir

periode Renstra SKPD)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2016

(tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2)

Target program / kegiatan

Renja SKPD tahun

berjalan (tahun n-1) (2018)

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra SKPD s/d

dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-

1)

Catatan

Target Realisasi Tingkat Realisasi

(%)

realisasi

capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)/3

11=(10/4)

12

Persentase Universal Child Imunization (UCI)

100% 72,02%* 100% 100% 100* 100% N/A* N/A* Renstra Perubahan Kedua

Persentase keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular

52,25% N/A** 52,25% N/A** N/A** 53,58% N/A** N/A** Renstra 2017-2022

1.02.1.02.01.59

ProgramPengadaan,PeningkatandanpemeliharaanSaranaDanPrasaranaRS/RSJiwa/RSParu-Paru/

Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana di UPT, RS dan jaringannya

100% N/A** 100% N/A N/A 100% N/A N/A** Renstra Awal

Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringannya

100% 85,7% 100% N/A* N/A* 100% N/A* N/A* Renstra Awal

Page 28: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-18

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Ke

giatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

target capaian kinerja Renstra

SKPD Tahun 2017 (akhir

periode Renstra SKPD)

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran kegiatan

s/d tahun 2016

(tahun n-3)

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD tahun 2017 (tahun lalu /n-2)

Target program / kegiatan

Renja SKPD tahun

berjalan (tahun n-1) (2018)

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra SKPD s/d

dengan tahun 2018 (tahun berjalan/n-

1)

Catatan

Target Realisasi Tingkat Realisasi

(%)

realisasi

capaian

Tingkat capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)/3

11=(10/4)

12

RSMata Persentase pemenuhan standar RS dan laboratorium sesuai dengan standar

82,00% 85,7% 81,00% 85% 104,94% 82,00% 84,23% 102,71% Renstra Perubahan Pertama

Persentase pemenuhan standar laboratorium timpe utama

90% 85,7% 90% 96,83% 107,58** 90% 92.27% 23,06% Renstra Perubahan Kedua

Jumlah layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program, rujukan dan kebutuhan masyarakat

8 layanan N/A** 8 layanan

N/A** N/A** 9 layanan N/A** N/A** Renstra 2017-2022

Page 29: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-19

2.2 AnalisisKinerjaPelayananPerangkatDaerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2015

tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, tugas Dinas Kesehatan DIY mempunyai

tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan dan kewenangan

dekonsetrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Sedangkan fungsi

Dinas Kesehatan DIY sesuai Pasal 3 ayat 2, adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan pengendalian di bidang kesehatan;

2. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;

3. Pengendalian penyakit, pengelolaan survailan dan kejadian luar biasa, imunisasi serta

pelaksanaan penyehatan lingkungan;

4. Pengelolaan kesehatan dasar, rujukan khusus;

5. Penyelenggaraan pelayanan informasi kesehatan;

6. Pengelolaan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan dan kemitraan;

7. Pengelolaan pembiayaan dan jaminan kesehatan;

8. Pembinaan tenaga dan sarana kesehatan, farmasi, makanan, minuman dan alat

kesehatan;

9. Pengembangan obat dan upaya kesehatan tradisional;

10. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan kesehatan Kabupaten/Kota;

11. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan;

12. Pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja urusan kesehatan;

13. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

14. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;

15. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan DIY memiliki 3

Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diatur berdasakan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor

97 tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan. UPT tersebut adalah Balai

Laboratorium Kesehatan (BLK), Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel

Jamkesos), dan Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes).

Dari tugas dan fungsi tersebut, pelayanan Dinas Kesehatan DIY ditujukan terutama

kepada fasilitasi penyelenggaraan kesehatan masyarakat di kabupaten kota yang dievaluasi

capaian SPMnya. Untuk 2016, evaluasi SPM yang diberlakukan adalah berdasarkan Peraturan

Menteri Kesehatan RI: No.741/MENKES/PER/VII/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal

Kabupaten/Kota. Mulai tahun 2017, Standar Pelayanan Minimal (SPM) kabupaten/kota di

bidang kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 43 Tahun 2016 tentang

Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan. Analisis kinerja pelayanan Dinkes DIY

dapat dilihat di tabel 2.2. berikut:

Page 30: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-20

Tabel 2-2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan DIY

No IndikatorSPM/StandarNasional

IKKTargetRenstraPerangkatDaerah RealisasiCapaian Proyeksi Catatan

AnalisisTahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

I Renstra2012-2017 RenstraAwal Persentase cakupan persalinan

oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (PN)

99% 99,75%

Persentase cakupan kunjungan neonatus pertama (KN1)

98,75% 99%

Persen-tase cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

98% 98%

Jumlah puskesmas mampu memberikan layanan pada usila (PSU)

70,25% 74,38%

Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih sehat (PHBS)

54% 60%

Prevalensi balita kurang gizi 8,6% 8,5% Persentase pencegahan dan

pengendalian penyakit 65,6% 73,44%

Persen-tase kabupaten/kota yang menyelenggarakan program kabupaten/kota sehat

100% 100%

Persentase cakupan 44,00% 47,50%

Page 31: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-21

No IndikatorSPM/StandarNasional

IKKTargetRenstraPerangkatDaerah RealisasiCapaian Proyeksi Catatan

AnalisisTahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

kepesertaan jaminan kesehatan bersubsidi dan mandiri

Persentase cakupan kepesertaan program jaminan kesehatan semesta yang dikelola oleh Bapel Jamkesos

72,75% 77,38%

Persentase ketersediaan obat esensial generik di fasyankes dasar

96,5% 97%

Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan

86% 94%

Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu

60,4% 63,8%

Terwujudnya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringanya

100% 100%

Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana di UPT, RS, dan jaringanya

100% 100%

Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

100% 100%

Terwu-judnya peningkatan manajemen program SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

100% 100%

Page 32: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-22

No IndikatorSPM/StandarNasional

IKKTargetRenstraPerangkatDaerah RealisasiCapaian Proyeksi Catatan

AnalisisTahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

100% 100%

RenstraPerubahanPertama Persentase cakupan persalinan

di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)

98% 99% 99,77%

Persentase cakupan kunjungan neonatus pertama (KN1)

100% 100% 99,65%

Persentase cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100% 100% 99,65%

Jumlah puskesmas mampu memberikan layanan pada lansia (PSL)

74,38 80% 85,95%

Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih sehat (PHBS)

39% 40% 40,20%

Persentase balita kurang gizi 6,8% 6,5% 8,80% Persentase pencegahan dan

pengendalian penyakit 65,59% 73,44% 81,62%

Persentase kecamatan yang menyelenggarakan kecamatan sehat

82,05% 89,74% 100%

Persentase pelayanan kesehatan yang bermutu

63,00% 72,80% 71,50%

Persentase Rumah sakit bekerja sama dengan BPJS Kesehatan

79,45% 86,30% 82,67%

Page 33: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-23

No IndikatorSPM/StandarNasional

IKKTargetRenstraPerangkatDaerah RealisasiCapaian Proyeksi Catatan

AnalisisTahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Persentase mutu pelayanan penjaminan pembiayaan kesehatan oleh Bapeljamkesos

91% 94% 98,5%

Persentase Mutu Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan Kesehatan dan Makanan

70,40% 71,96% 72,19%

Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan

84% 87% 75,10%

Persentase Pemenuhan Standar Rumah Sakit dan Laboratorium Kesehatan sesuai Tipenya

81% 82% 85%

Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendu-kung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

100% 100% 100%

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

100% 100% 100%

Terwujudnya peningkatan manajemen program SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

100% 100% 94,71%

Terwujudnya penata usahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

100% 100% 100%

Page 34: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-24

No IndikatorSPM/StandarNasional

IKKTargetRenstraPerangkatDaerah RealisasiCapaian Proyeksi Catatan

AnalisisTahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

RenstraPerubahanKedua Persentase cakupan persalinan

di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)

99% 99,50% 99,87%

Persentase pelayanan pemeriksaan kehamilan lengkap (K4)

94% 94,00% 91,85%

Persentase cakupan Kunjungan neonatus pertama

99,75% 99,80% 94,88%

Persentase Cakupan pelayanan kesehatan bayi

90,6% 92,50% 94,80%

Persentase Cakupan pelayanan kesehatan balita

89% 90% 91,31%

Persentase cakupan penjaringan Kesehatan Siswa SD, SMP, SMA dan Setingkat

82,22% 82,47% 95,11%

Persentase Puskesmas mampu memberikan layanan pada lansia (PSL)

74,38% 80% 87,60%

Persentase desa dan kelurahan siaga aktif dengan predikat purnama dan mandiri

45,66% 46,80% 47,72%

Prevalensi ibu hamil KEK 9% 8,91% 10,94% Persentase jumlah desa/

kelurahan yang memiliki posbindu (pos pembinaan terpadu untuk deteksi dini penyakit tidak menular)

73,06% 100% 100%

Persentase puskesmas mampu melaksanakan deteksi dini

57,04% 61,15% 71,26%

Page 35: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-25

No IndikatorSPM/StandarNasional

IKKTargetRenstraPerangkatDaerah RealisasiCapaian Proyeksi Catatan

AnalisisTahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

kanker leher rahim menggunakan metode IVA

Persentase keberhasilan pengobatan HIV/AIDS

100% 100% 91,26%

Persentase keberhasilan pengobatan TB

85% 85% 84,90%

Persentase CFR DBD 0,8% 0,8% 0,43% Annual Parasite Incidence (API)

Malaria 0,003

‰ 0,0024‰

0,02‰

Persentase Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)

100% 100% 100%

Persentase Universal Child Imunization (UCI)

100% 100% 100%

Persentase Kabupaten/ Kota Sehat dengan Predikat Wistara

80% 100% 100%

Persentase Rumah sakit bekerja sama dengan BPJS Kesehatan

79,45% 86,3% 88,00%

Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan Bapel Jamkesos

8 Layanan

8 Layanan

10 layanan

Meningkatnya Mutu Pelayanan Kefarmasian, Perbekalan Kesehatan dan Makanan

70,39% 71,96% 72,46%

Persentase mutu pelatihan kesehatan dan institusi diklat kesehatan

84% 87% 90,67%

Persentase Fasilitas kesehatan tingkat pertama memenuhi standar

40,5% 57,02% 60,91%

Page 36: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-26

No IndikatorSPM/StandarNasional

IKKTargetRenstraPerangkatDaerah RealisasiCapaian Proyeksi Catatan

AnalisisTahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Persentase Fasilitas kesehatan tingkat lanjutan tipe B memenuhi standar

60% 100% 100%

Persentase Pemenuhan Standar Laboratorium Tipe Utama

81% 90% 90%

Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

100% 100%

Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

100% 100%

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

100% 100%

Terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

100% 100%

II Renstra2017-2022 Persentase Balita Sehat 38,94% 39,48% Persentase Desa Sehat Mandiri 25,91% 52,83% Persentase keberhasilan

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak menular

53,58% 56,33%

Persentase pelayanan 38,37% 41,08%

Page 37: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-27

No IndikatorSPM/StandarNasional

IKKTargetRenstraPerangkatDaerah RealisasiCapaian Proyeksi Catatan

AnalisisTahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

kesehatan primer, kesehatan rujukan, dan Pelayanan Kesehatan lainnya sesuai standar pelayanan

Jumlah FKTP, FKTL dan Fasyankes lainnya yang memenuhi standar

40,58% 50,24%

Persentase kefarmasian, perbekes dan makanan sesuai standar

66,92% 72,05%

Jumlah layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program, rujukan dan kebutuhan masyarakat

9 11

Persentase Mantan linatih yang meningkat kompetensinya

60% 62%

Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan

100% 100%

Persentase penduduk miskin mendapatkan jaminan kesehatan

20% 22%

III SPM PermenkesRINomor

741/MENKES/PER/VII/2018

A. PelayananKesehatanDasar

a. Cakupan kunjungan ibu hamil K4

95% 92,58% 91,85%

b. Cakupan komplikasi 80% 101,71 94,54%

Page 38: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-28

No IndikatorSPM/StandarNasional

IKKTargetRenstraPerangkatDaerah RealisasiCapaian Proyeksi Catatan

AnalisisTahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

kebidanan yang ditangani % c. Cakupan pertolongan

oleh nakes yang memiliki kompetensi kebidanan

90% 98,10% 99,97%

d. Cakupan pelayanan nifas 90% 93,42% 95,79% e. Cakupan neonatus

dengan komplikasi yang ditangani

80% 96,51% 100%

f. Cakupan kunjungan bayi 90% 92,78% 94,25% g. Cakupan desa UCI 100% 100% 100% h. Cakupan pelayanan anak

Balita 90% 83,70% 90,19%

i. Cakupan pemberian makanan pendampingan ASI pada usia 6-24 bulan keluarga miskin

100% 91,44%

j. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan (%)

100% 100% 100%

k. Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat (%)

100% 99,65% 115,28%

l. Cakupan peserta KB aktif (%)

100% 77,55% 77,81%

Cakupanpenemuandanpenangananpenderitapenyakit(%)

m. AFP rate per 100.000 penduduk < 15 tahun (%)

100% 5,56% 3,88%

Page 39: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-29

No IndikatorSPM/StandarNasional

IKKTargetRenstraPerangkatDaerah RealisasiCapaian Proyeksi Catatan

AnalisisTahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

n. Penemuan Penderita Pnemonia Balita (%)

100% 32,47% 26,82%

o. Penemuan pasien baru TB BTA positif (%)

100% 54,70% 59,50%

p. Penderita DBD yang ditangani (%)

100% 100% 100%

q. Penemuan penderita diare (%)

100% 62,80% 54,7%

r. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)

100% 107,59%

B. PelayananKesehatanRujukan

a. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

100% 27,18%

b. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin

100% 100% 100%

c. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di kab/kota

100% 100% 100%

C. PenyelidikanEpidemiologidanPenanggulanganKLB

a. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang

100% 99,04% 100%

Page 40: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-30

No IndikatorSPM/StandarNasional

IKKTargetRenstraPerangkatDaerah RealisasiCapaian Proyeksi Catatan

AnalisisTahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

D. PromosiKesehatandanPemberdayaanMasyarakat

a. Cakupan desa siaga aktif 80% 100% 100% PermenkesRINomor43

Tahun2016

a. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil

100%

b. Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin

100%

c. Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

100%

d. Cakupan pelayanan kesehatan Balita

100%

e. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

100%

f. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif

100%

g. Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut

100%

h. Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi

100%

i. Cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus (DM)

100%

Page 41: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-31

No IndikatorSPM/StandarNasional

IKKTargetRenstraPerangkatDaerah RealisasiCapaian Proyeksi Catatan

AnalisisTahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

j. Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat

100%

k. Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB)

100%

l. Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV

100%

III StandarIKK(PPNo6Tahun2008)

A AspekKesejahteraanMasyarakat

1 KesejahteraanSosial 1. Angka Kelangsungan Hidup

Bayi (AKB) 17 6 per

1000 kelahiran hidup

Kematian bayi dibagi

kelahiran hidup dikali seribu

2. Angka usia harapan hidup (tahun)

74,3 74,71

3. Persentase balita gizi buruk 0,83 0,57 0.56 B AspekPelayananUmum 1 PelayananDasar 1. Rasio puskesmas, poliklinik,

pustu, per satuan penduduk 115,

25 1/30.75

1 1/30 751

2. Rasio dokter per satuan penduduk

1383 43/100.000

39/100.000

Page 42: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-32

Seiring dengan disahkannya RPJMD 2017-2022 yang kemudian menjadi Renstra Dinas Kesehatan 2017-2022, maka ditetapkan target

indikator baru sebagai berikut:

Tabel2-3PencapaianKinerjaPelayananDinasKesehatanPemerintahDaerahDaerahIstimewaYogyakarta

No Indikator

SPM/

Standar

Nasional

IKK

TargetRenstraPerangkatDaerah RealisasiCapaian Proyeksi

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2022

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2022

Indikator 1: Persentase Balita Sehat

38.94% 39.48% 40.06% 40.64% 41.22% 38.94% 38.94% 40.06% 40.64% 41.22%

Indikator 2: Persentase Desa Sehat Mandiri

25.91% 52.83% 54.66% 56.43% 58.21% 25.91% 25.91% 54.66% 56.43% 58.21%

Penurunan Persentase Balita Kurus

0.05% 0.1% 0.2% 0.3% 0.4% 0.05% 0.05% 0.2% 0.3% 0.4%

Penurunan Persentase Ibu Hami; Kurang Energi Kronik (KEK)

0.125 0.25% 0.5% 0.75% 1% 0.125 0.125 0.5% 0.75% 1%

Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenata minimal 4x (K4)

73% 74% 75% 76% 77% 73% 73% 75% 76% 77%

Peningkatan Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)

85% 86% 87% 88% 89% 85% 85% 87% 88% 89%

Jumlah Desa yang telah mengimplementasikan 5 pilar STBM

4.6% 9.1% 13.7% 18.3% 22.8% 14.6% 14.6% 13.7% 18.3% 22.8%

Persentase Jumlah TTU yang memenuhi syarat

88% 90% 92% 94% 96% 92.2% 92.2% 92% 94% 96%

Persentase Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Strata Purnama dan Mandiri

48.17% 48.86% 49.77% 50.46% 51.14% 50% 50% 49.77% 50.46% 51.14%

Persentase terbentuknya Pos 9.92 29.75 60.33 80.17 100 62% 62% 60.33 80.17 100

Page 43: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-33

No Indikator

SPM/

Standar

Nasional

IKK

TargetRenstraPerangkatDaerah RealisasiCapaian Proyeksi

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2022

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2022

UKK di wilayah kerja Puskesmas

persentase puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD

9.92 100 100 100 100 9.92 100 100 100 100

Indikator: Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

53.58% 56.33% 58.92% 61.26% 62.84% 53.58% 53.58% 58.92% 61.26% 62.84%

Persentase jumlah anak baduta yang terlindungi dari PD3I

89.3% 90.65% 92.05% 92.05% 93.4% 89.3% 89.3% 92.05% 92.05% 93.4%

Persentase Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah Kasus kematian DBD di Fasyankes dilakukan audit klinis

<1 per 100.000

<1 per 100.000

<1 per 100.000

<1 per 100.000

<1 per 100.000

<1 per 100.000

<1 per 100.000

<1 per 100.000

<1 per 100.000

<1 per 100.000

Persentase kab/kota yang cakupan penemuan pneumoni lebih dari 60%

20% 40% 60% 80% 100% 20% 20% 60% 80% 100%

Persentase Cakupan penemuan TB

32% 34% 36% 38% 40% 36% 36% 36% 38% 40%

persentase penderita HIV yang menerima pengobatan ARV

64% 66% 68% 70% 72% 64% 68% 70% 72%

Annual Parasite Insidence

< 1 permil

< 1 permil

< 1 permil

< 1 permil

< 1 permil

< 1 permil

< 1 permil

< 1 permil

< 1 permil

< 1 permil

persentase PJPD ditemukan 7.5% 10% 12.5% 15% 17.5% 7.5% 7.5% 12.5% 15% 17.5%

persentase kasus jiwa diketemukan

7.5% 10% 12.5% 15% 17.5% 7.5% 7.5% 12.5% 15% 17.5%

persentase DM diketemukan 7.5% 10% 12.5% 15% 17.5% 7.5% 7.5% 12.5% 15% 17.5%

Persentase Kanker 2% 3% 4% 5% 5% 3% 3% 4% 5% 5%

Page 44: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-34

No Indikator

SPM/

Standar

Nasional

IKK

TargetRenstraPerangkatDaerah RealisasiCapaian Proyeksi

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2022

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2022

diketemukan Indikator: Persentase

Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lainnya sesuai Standar Pelayanan

38.37% 41.08% 48.08% 52.37% 54.85% 38.37% 38.37% 48.08% 52.37% 54.85%

FKTP (puskesmas, klinik pratama), FKTL (RS) dan fasyankes lain (labkesda) yang memenuhi standar pelayanan

75/170 141/182 192/213

234/232

245/243

75/170 75/170 192/213

234/232

245/243

FKTP dan FKTL serta pelayanan kesehatan lain yang menerapkan standar mutu.

120 172 204 236 237 120 120 204 236 237

persentase calon jemaah haji yang terlayani istito'ah

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Indikator 1: Jumlah FKTP, FKTL dan Fasyankes lainnya memenuhi standar dibagi jumlah Fasyankes dikali 100

40.58 50.24 62.32 71.98 80.19 40.58 40.58 62.32 71.98 80.19

Indikator 2: Persentase Kefarmasian, perbekes dan makanan sesuai standar

66.92 72.05 76.79 81.07 86.48 66.92 66.92 76.79 81.07 86.48

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) memenuhi standar perijinan SDM tenaga dan sarana

70.92 82.65 83.67 84.69 85.71 70.92 70.92 83.67 84.69 85.71

1 . Jumlah sarana pelayanan kesehatan dan produksi distribusi kefarmasian

215 236 256 275 287 215 215 256 275 287

2 . Persentase Makanan Memenuhi Syarat

55 60 65 70 75 55 55 65 70 75

Page 45: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-35

No Indikator

SPM/

Standar

Nasional

IKK

TargetRenstraPerangkatDaerah RealisasiCapaian Proyeksi

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2022

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2022

3 . Ketersediaan Obat 130 133 135 137 137 130 130 135 137 137

Indikator: Jumlah Layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program rujukan dan kebutuhan masyarakat

9 11 13 14 15 9 9 13 14 15

Indikator : Jumlah layanan pengembangan laboratorium untuk mendukung program, rujukan dan kebutuhan masyarakat

1 2 2 2 2 1 1 2 2 2

Indikator : Persentase Mantan Linatih yang Meningkat Kompetensinya

60 62 64 66 68 60 60 64 66 68

Jumlah pelatihan yang dievaluasi

2 3 4 5 6 2 2 4 5 6

Indikator 1: Persentase Penduduk Miskin yang mendapatkan layanan Jaminan Kesehatan

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Indikator 2: Jenis Layanan Jaminan Kesehatan Komplemen dan Suplemen Kesehatan

20 22 24 25 26 20 20 24 25 26

Indikator : persentase jenis layanan jamkesos yang diakses masyarakat

76.92 84.62 92.31 96.15 100 76.92 76.92 92.31 96.15 100

Cakupan Jamkes Penyangga 96 98 100 100 100 96 96 100 100 100

Cakupan Jamkes Preventif 4 6 8 10 12 4 4 8 10 12

Cakupan Jamkes Rehabilitatif 5 10 15 20 25 5 5 15 20 25

Indikator 1: 86 87 88 89 90 91.46 94.1 88 89 90

Page 46: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-36

No Indikator

SPM/

Standar

Nasional

IKK

TargetRenstraPerangkatDaerah RealisasiCapaian Proyeksi

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2022

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2022

Persentase Pasien yang Mampu ADL (Activity Daily Living)

Indikator 2: Angka Pasien Cidera karena Fiksasi

7 4 3 2 1 0 0 3 2 1

Indikator 3: Waktu Tunggu Pelayanan Obat jadi < 30 menit

82 84 86 88 90 81.97 81.97 86 88 90

Rata rata jam pelatihan karyawan per tahun

70 72 75 78 89 102 106 75 78 89

Waktu tunggu Pelayanan Rawat Jalan jiwa < 60 menit

63 66 69 72 75 42 58.42 69 72 75

Tingkat Penggunaan Tempat Tidur/ Bed Occupancy Rate (BOR)

58 60 62 64 65 49.29 53.51 62 64 65

Penyelesaian Berkas pengajuan klain pasien jaminan kesehatan

76 77 78 79 80 77 77 78 79 80

Penyusunan laporan tahunan rumah sakit

81 82 83 84 85 85 72.72 83 84 85

Pemenuhan Sumber Daya Manusia sesuai Analisis Beban Kerja

86 87 88 89 90 80.3 87 88 89 90

Kesesuaian Inventarisasi Barang Rumah Sakit

70 80 90 95 100 70 70 90 95 100

Indikator: Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Jiwa dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dan kesehatan lainnya serta pelayanan pendidikan melalui sub kegiatan sbb :

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Page 47: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-37

No Indikator

SPM/

Standar

Nasional

IKK

TargetRenstraPerangkatDaerah RealisasiCapaian Proyeksi

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2022

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2022

1. Pelayanan Keperawatan 2. Pelayanan Penunjang 3. Pelayanan Medis 4. Pelayanan Sekretariat 5. Pelayanan Pendidikan

Indikator 1: Angka Keberhasilan Pengobatan (success rate) TB

82% 83% 84% 85% 86% 82% 81.8% 84% 85% 86%

Indikator 2: Angka kematian pasien > 48 jam

2.5% 2% 1.5% 1% 1% 0.7% 2.08% 1.5% 1% 1%

Indikator 3: Rata-rata kunjungan rawat jalan per hari

75 orang 80 org 80 org 80 org 80 org 76 orang

91 org 80 org 80 org 80 org

Indikator 4: Bed occupancy Rate (BOR)

60% 60% 60% 60% 60% 36.04%

37.52% 60% 60% 60%

Indikator 5: Lenght of Stay (LOS)

5 hari 5 hari 5 hari 5 hari 5 hari 2.91 hari

3.05 hr 5 hari 5 hari 5 hari

Terselenggaranya pelayanan kesehatan paru dan pernapasan sesuai dengan tata laksana (100%) untuk mendukung k berhasilan pengobatan pasien (81,1%)

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Page 48: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-38

Hasil evaluasi 2017 terhadap sasaran strategis, didapatkan bahwa semua sasaran

strategis Dinas Kesehatan DIY tercapai. Pencapaian ini dilihat dari capaian indikatornya

yang kesemuanya mecapai, dan bahkan lebih dari 100%. Secara detail, capaian indikator

Dinas Kesehatan DIY 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel2-4.CapaianKinerjaTahun2017

NoSasaranStrategis

IndikatorKinerja Satuan Target Realisasi Persentase

1 2 3 4 5 6 7 1 Terwujudnya

perilaku sadar sehat

1 Persentase rumah tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

% 40 43,24 108,10

2 Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu

2 Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terfasilitasi untuk akreditasi

% 57,02 60,91 106,82

3 Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan tipe B terakreditasi

% 100 100 100

Pencapaian sasaran Terwujudnya perilaku sadar sehat diukur dengan indikator

Persentase rumah tangga yang ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Perilaku

Hidup Bersih dan Sehat pada tatanan Rumah Tangga, ditetapkan sebagai salah satu dari

dua Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan DIY disamping indikator pelayanan

kesehatan yang bermutu. Indikator PHBS merupakan indikator komposit yang terdiri dari

10 indikator mencakup gambaran kesehatan individu dan rumah tangga, yaitu

1) Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan

2) Memberi bayi Air Susu Ibu (ASI) eksklusif

3) Menimbang Balita setiap bulan

4) Menggunakan air bersih

5) Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun

6) Menggunakan jamban sehat

7) Memberantas jentik dirumah seminggu sekali

8) Makan sayur dan buah setiap hari

9) Melakukan akti�itas �isik setiap hari

10) Tidak merokok di dalam rumah

Untuk capaian rumah tangga ber-PHBS di DIY dan sebaran kabupaten/kota, adalah

sebagai berikut :

Page 49: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-39

Tabel 2-5. Capaian Rumah Tangga ber-PHBS Kab/Kota se DIY 2017

Kab/KotaRumahTanggayangber-PHBS

SasaranRumahTangga

%PHBS

Kota Yogyakarta 38.447 71.294 53,93%

Kab. Bantul 96.501 204.727 47,14%

Kab. Kulon Progo 42.286 111.248 38,01%

Kab. Gunungkidul 34.013 122.108 27,85%

Kab. Sleman 55.537 107.619 51,61%

DIY 266.784 616.996 43,24

Jumlah rumah tangga yang dipantau sebanyak 616.996, ada 266.784 rumah tangga

ber PHBS atau sebesar 43,24 rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat. Hasil

pencermatan terhadap pencapaian masing-masing indikator dari 10 indikator Rumah

Tangga ber-PHBS di DIY, pencapaian indikator tertinggi pada rumah tangga yang

menggunakan air bersih (97,41%), persalinan di tolong oleh tenaga kesehatan (96,16%)

dan terendah adalah tidak merokok di dalam rumah (55,04%) dan melakukan aktivitas

�isik (83,71%). Pencapaian tertinggi pada penggunaan air bersih karena adanya program

pemerintah (PAMSIMAS), gerakan “100,0,100” dimana pada tahun 2019 ada pencapaian

akses air minum 100% untuk mengurangi kawasan kumuh hingga 0% dan menyediakan

akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat.

Faktor keberhasilan pencapaian indikator kinerja ersentase rumah tangga yang

ber Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain :

1. Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan DIY Program

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dan DIPA Satker 03 Program

Pembinaan Kesehatan Masyarakat.

2. Adanya koordinasi dan dukungan komitmen dari pemangku kepentingan di daerah

baik dari lintas program maupun lintas sektor.

3. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik dari seluruh pejabat struktural, pejabat

fungsional PKM, dan jabatan fungsional umum di Dinas Kesehatan DIY.

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor

22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dana untuk

bidang pembangunan desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan peningkatan kesadaran

masyarakat untuk hidup bersih dan sehat adalah :

Page 50: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-40

1. Budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah program milik bersama antara pusat,

daerah, lintas program, lintas sektor, dunia usaha dan masyarakat. Tetapi program

PHBS belum didukung optimal dengan kebijakan/regulasi dari daerah dan dukungan

anggaran dari lintas sektor dan dunia usaha.

2. Belum semua indikator PHBS dapat dilaksanakan oleh masyarakat secara kontinyu.

3. Capaian PHBS (tidak merokok di rumah, akti�itas �isik, memberi ASI eksklusif selama

6 bulan, konsumsi sayur dan buah) masih rendah.

4. Kurangnya jumlah tenaga promosi kesehatan di daerah dalam implementasi strategi

promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama terfasilitasi untuk akreditasi

tahun 2017 ditargetkan sebesar 57,02% realisasi sebesar 62,12% atau 106,82%.

Pencapaian indikator kinerja untuk sasaran Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut

tipe B terakreditasi ditargetkan sebesar 100% realisasi sebesar 100% atau 100%. Dua

indikator Sasaran tersebut tahun 2017 masuk kriteria sangat baik. Hasil capaian indikator

selama 2012-2016 tidak dapat dilihat karena merupakan indikator baru dari renstra

perubahan kedua.

Penghitungan persentase jumlah puskesmas terakreditasi adalah jumlah

puskesmas terakreditasi dibagi jumah seluruh puskesmas di DIY di kali 100%. Pada tahun

2016 capaian Puskesmas yang terakreditasi sebanyak 80 Puskesmas atau 66,12% dari

total 121 Puskesmas. Untuk tahun 2017, di DIY sudah ada 113 Puskesmas terakreditas

atau 93,39%,

Tabel2-6.FKTPyangterakreditasitahun2015-2017

JenisFasilitasPelayananKesehtanTingkatPertama

(FKTP)

JumlahFKTP JumlahFKTPyangterdampingiakreditasi

%yangterakreditasi

Puskesmas 121 121 100

Klinik Pratama 129 0 0

Dokter Praktek Mandiri 80 80 100

Total 330 201 60,91

Beberapa factor yang mendorong tercapaiya indikator kinerja Persentase fasilitas

kesehatan tingkat pertama terfasilitasi untuk akreditasi adalah

1. Regulasi Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik

Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi.

Regulasi tersebut diikuti dengan pembuatan petunjuk teknis akreditasi Puskesmas,

Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter

Page 51: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-41

Gigi, pelatihan pendampingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pelatihan

akreditasi puskesmas, bimbingan teknis dan pendampingan oleh Dinas Kesehatan DIY

dan kabupaten/kota.

2. Regulasi Permenkes Nomor 99 tahun 2015 tentang Tentang Pelayanan Kesehatan

Pada Jaminan Kesehatan Nasional. Pasal 41 ayat (1) d an (2) pada tahun 2022, seluruh

Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus

terakreditasi.

3. Pendampingan dan pembinaan FKTP sebagai upaya peningkatan mutu kinerja

melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem

manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan

manajemen risiko.

4. Adanya anggaran pelatihan dari Kemenkes untuk Dokter Praktik Mandiri (DPM)

dalam pemenuhan mutu sebagai implementasi Keputusan Menteri Kesehatan (KMK)

514/2015 tentang Panduan Praktek Klinik di PPK

5. Adanya tambahan jumlah linatih pendamping akreditasi dan mutu FKTP melalui

pelatihan pendamping akreditasi yang diselenggarakan Bapelkes

6. Adanya monitoring evaluasi Dinas Kesehatan DIY ke Dinas kesehatan Kab/Kota

terkait mutu Puskesmas

7. Pertemuan Forum Kepala Puskesmas dan penanggung jawab Kesehatan Dasar

8. Penyediaan sistem pencatatan pelaporan pelaksanaan akreditasi FKTP yang real time

berbasis internet melalui website SIAF (https://siaf.kemkes.go.id)

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya mencapai indikator kinerja ini adalah :

1. Keterbatasan jumlah tenaga pendamping akreditasi di provinsi/kab/kota yang sudah

terlatih dan tenaga surveyor.

2. Permasalahan yang ada dalam proses pencapaian kinerja adalah komitmen akreditasi

puskesmas sebagian masih pada level manajemen puskesmas, keterbatasan anggaran

untuk memenuhi persyaratan standar Puskesmas sesuai Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas serta dukungan data sarana

prasarana Puskesmas yang mendukung akreditasi belum tervalidasi.

3. Pendampingan akreditasi terhadap FKTP non pemerintah (klinik swasta dan dokter

praktek mandiri) masih belum optimal

Pencapaian indikator kinerja untuk sasaran Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat

Lanjut tipe B terakreditasi ditargetkan sebesar 100% realisasi sebesar 100%. Indikator

sasaran tersebut tahun 2017 masuk kriteria sangat baik. Hasil capaian indikator selama

Page 52: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-42

2012-2016 tidak dapat dilihat karena merupakan indikator baru dari renstra perubahan

kedua.

Rumah sakit yang dijadikan indikator adalah Persentase Fasilitas Kesehatan

Tingkat Lanjut (FKTL) kelas B terakreditasi. Pada tahun 2017, semua rumah sakit tipe B

(11 ) sudah terakreditasi. Sehingga tahun 2017, indikator sasaran ini sudah mencapai

target (100%). Adapun rumah sakit yang dimaksud adalah sebagai berikut; Rumah Sakit

Umum Daerah (RSUD) Sleman, RSUD Kota Yogyakarta, RSUD Wates, RSUD Panembahan

Senopati, RS JIH, RS Bethesda, RS Panti Rapih, RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Rumah

Sakit Angkatan Udara (RSAU) Hardjolukito, RS Akademik UGM, Rumah Sakit Khusus (RSK)

YAP .

Beberpa faktor pendorong tercapainya indikator kinerja Persentase Fasilitas

Kesehatan Tingkat Lanjutan tipe B terakreditasi adalah :

1. Regulasi PMK Nomor 12 tahun 2012 tentang akreditasi rumah sakit yang

diperbaharui dengan PMK Nomor 34 tahun 2017 yang mewajibkan akreditasi di

rumah sakit.

2. Regulasi PMK Nomor 99 tahun 2015 tentang Tentang Pelayanan Kesehatan Pada

Jaminan Kesehatan Nasional. Pasal 41 ayat (1) dan (2) pada tahun 2020, seluruh

rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus terakreditasi.

Sedangkan permasalahan yang ditemui dalam pencapaian indikator ini antara lain :

1. Rumah sakit belum optimal melibatkan regulator (Dinas Kesehatan DIY) dalam

pelaksanaan akreditasi rumah sakit terutama pada tahap persiapan.

2. Proses akreditasi merupakan proses yang perlu perhatian cukup besar dan memakan

waktu yang lama, mulai dari pelatihan yang mendukung akreditasi sampai

terakreditasi.

3. Diperlukan perubahan mindsetpelayanan dari seluruh karyawan rumah sakit bahwa

pelayanan yang bermutu itu tidak harus menunggu akreditasi sehingga akreditasi

bukan dianggap sebagai proses yang berat dan panjang.

4. Masih ada pegawai memiliki komitmen yang kurang sehingga tidak terlibat aktif

dalam kegiatan persiapan akreditasi dan kurang mendukung kegiatan akreditasi.

5. Masih terdapat 48,72% rumah sakit kelas C dan D yang belum terakreditasi

Page 53: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-43

2.3 Isu-IsuPentingPenyelenggaraanTugasdanFungsiPerangkat

Daerah

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015- 2019 mengikuti visi dan misi

Presiden Republik Indonesia yaitu “ Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotongroyong”. Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah

melalui 7 misi pembangunan. Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan

berkontribusi dalam tercapainya seluruh Nawa Cita terutama dalam meningkatkan

kualitas hidup manusia Indonesia. Arah kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan

nasional 2015 -2019 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang

bidang Kesehatan (RPJPK) 2005 - 2025. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan

dicapai pada tahun 2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang

ditunjukkan oleh meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH), menurunnya Angka

Kematian Bayi, menurunnnya Angka Kematian Ibu, dan menurunnya prevalensi gizi

kurang pada balita.

Sasaran pembangunan kesehatan yang ingin dicapai dalam RPJMN 2015 - 2019

adalah :

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat

2. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular

3. Meningkatnya pemerataan mutu pelayanan kesehatan

4. Meningkatnya perlindungan �inansial, ketersediaan, penyebaran, dan mutu obat serta

sumber daya kesehatan.

Proses pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemda DIY secara umum

menunjukan hasil positif di berbagai segi kehidupan masyarakat. Namun berdasarkan

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup (PPLH), pada pasal 15 disebutkan bahwa instrumen Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan

berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah

dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP), masih terdapat beberapa isu

lingkungan yang harus mendapatkan perhatian. Dari proses pra pelingkupan didapatkan

daftar panjang isu strategis pembangunan berkelanjutan sebanyak 129 isu, yang

selanjutnya melalui proses pelingkupan didapatkan daftar pendek isu strategis

pembangunan berkelanjutan sebanyak 5 isu yaitu :

a) Pencemaran Lingkungan dan Risiko Bencana Alam

Page 54: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-44

b) Belum Optimalnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tingginya Alih Fungsi

Lahan Pertanian

c) Masih Tingginya Ketimpangan Wilayah

d) Penyediaan Infrastruktur Strategis di Kawasan Pesisir Selatan Belum Optimal

e) Angka Kemiskinan Masih Tinggi

Berdasarkan Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah DIY Tahun 2009 -2029 dan Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang

RT/RW Kabupaten Bantul 2010-2030, Dinkes DIY telah berupaya menyesuaikan dengan

ketentuan RT/RW dimaksud dalam rangka mengembangkan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan.

a. Faktor Penghambat Pelayanan

Untuk pelayanan kesehatan rujukan di RS adalah

� Rasio persebaran jumlah dan kelas rumah sakit yang belum merata terutama

untuk kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo berimplikasi pada akses untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan

rumah sakit

� Adanya kebijakan sistem regionalisasi rujukan sehingga berpengaruh pada

kabupaten kota yang belum memiliki rumah sakit rujukan yang sesuai klasi�ikasi

dan kompetensi yang diharapkan oleh masyarakat

b. Faktor Pendorong Pelayanan

� sumber daya kesehatan

� Adanya desentralisasi bidang kesehatan

� Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan

� Adanya pembiayaan kesehaan

� Institusi pendidikan kesehatan yang memadai

� Masyarakat yang berdaya

� Kebijakan lokal sistem rujukan berbasis kompetensi

Hasil capaian indikator Renstra Dinas Kesehatan DIY tidak lepas dari kontribusi

hasil capaian Renstra Dinas Kesehatan kabupaten/ kota. Sebaliknya hasil tersebut juga

telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra Kementerian Kesehatan RI.

Page 55: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-45

Tabel2-7.PerbandinganIndikatorKinerja

NO

IndikatorKinerjasesuaiTugasdanFungsiOPD

TargetRenstra

Kemenkes2017

TargetRenstra

DinkesDIY2017

CapaianDinkesDIY

2017Keterangan

-1 -2 -4 -3 -5 -6

1 Penurunan Persentase Balita Kurus (outcome)

80%

0.05

0.09 (Sangat Kurus) 3.72 (Kurus)

De�inisi Operasional (DO) Kemenkes:Persentasebalitakurusyangmendapatmakanantambahan(output)

2

Penurunan Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)

21,2%

0.125 10.70

Baseline 2016 : 18,6% DO Kemenkes: JumlahibuhamildenganLiLA<23,5cm/jumlahibuhamilyangdiukurLiLA)x100%

3 Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)

76

N/A

72

Data dimulai dengan baseline 72 % yang merupakan realisasi tahun 2017

4 Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)

81 84

5 Jumlah desa yang mengimplemen tasikan 5 pilar STBM

35.000 desa

24 desa

24 Jumlah Desa di DIY adalah 438 DO Kemenkes :Desa/Kelurahanyangterveri�ikasisebagaidesayangmelaksanakanSTBMyaitudesa/kelurahanmemenuhikriteria:

Page 56: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-46

NO

IndikatorKinerjasesuaiTugasdanFungsiOPD

TargetRenstra

Kemenkes2017

TargetRenstra

DinkesDIY2017

CapaianDinkesDIY

2017Keterangan

PemicuanSTBM1. Adanatural

leader2. Telah

memilikirencanakerjamasyarakat(RKM)

6 Persentase TTU yang memenuhi syarat

54

86

DO Kemenkes: JumlahTTUyangmemenuhisyaratkesehatanberdasarkanhasilInspeksiKesehatanLingkungansesuaistandardalamkurunwaktu1(satu)tahun)/(jumlahTTUyangteregistrasidiwilayahKabupaten/Kotadalamkurunwaktu1tahunyangsama)x100%(SD,SMPdanPuskesmas)

7 Persentase Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Strata Purnama dan Mandiri

-

46.80 47.72

8 Persentase terbentuknya Pos UKK di Wilayah Kerja Puskesmas

480

0 DO Kemenkes:JumlahPosUKKyangdibentukmasyarakatyangdifasilitasiPuskesmasdidaerahPPI/TPI

9 Persentase Puskesmas Melaksanakan

- 100 100

Page 57: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-47

NO

IndikatorKinerjasesuaiTugasdanFungsiOPD

TargetRenstra

Kemenkes2017

TargetRenstra

DinkesDIY2017

CapaianDinkesDIY

2017Keterangan

Kesehatan Olah Raga bagi anak SD

10 Persentase cakupan imunisasi anak di bawah 1 tahun mendapat imunisasi dasar lengkap di wilayah penolakan

92%

DO Kemenkes: Persentaseanakusia0sampai11bulanyangmendapatimunisasidasarlengkap

11 Persentase Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)

75%

100 100 DO Kemenkes: Persentasesinyalkewaspadaandiniyangdirespon

12 Jumlah Kasus kematian DBD di fasyankes yang dilakukan audit klinis

64%

< 1%

0,43%

Indikator negatif DO Kemenkes: PersentaseKabupaten/KotadenganIRDBD<49per100.000penduduk

13 Persentase kab/kota yang cakupan penemuan pnemoni lebih dari 60%

40%

N/A

26.8%

DO Kemenkes: PersentaseKabupaten/Kotayang50%PuskesmasnyamelakukanpemeriksaandantatalaksanaPneumoniamelaluiprogramMTBS

14 Persentase cakupan penemuan TB

40%

30% 28% DO Kemenkes: PersentaseKabupaten/KotadenganangkakeberhasilanpengobatanTBparuBTApositif(SuccessRate)minimal85%

Page 58: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-48

NO

IndikatorKinerjasesuaiTugasdanFungsiOPD

TargetRenstra

Kemenkes2017

TargetRenstra

DinkesDIY2017

CapaianDinkesDIY

2017Keterangan

15 Persentase Penderita HIV yang menerima pengobatan ARV

47% 0

DO Dinkes :JumlahODHAyangmasihmendapatkanpengobatanARV)/(jumlahODHAyangmemenuhisyaratuntukmemulaiterapiARV)x100% Keterbatasan layanan ARV, kesenjangan antara jumlah faskes yang dapat memberikan test HIV dengan yang dapat memberikan pelayanan ARV cukup tinggi, sehingga menyebabkan lolos followup dan faktor pengobatan seumur hidup membuat pasien tidak langsung bersedia memulia pengobatan ARV terutama stadium awal tanpa gejala

16 API (Annual Parasite Incidence)

375 JumlahKabupaten/KotadenganAPI<1per1.000penduduk

0,00243 0,02 Jumlah kumulatif Kabupaten/ Kota dengan API < 1 per 1.000 penduduk.

Page 59: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-49

NO

IndikatorKinerjasesuaiTugasdanFungsiOPD

TargetRenstra

Kemenkes2017

TargetRenstra

DinkesDIY2017

CapaianDinkesDIY

2017Keterangan

17 Persentase PJPD ditemukan

0

DO Dinkes: Jumlahkasushipertensipadausiadiatas15tahun/jumlahpenduduk>15tahunDO Kemenkes:Jumlahkasushipertensipadausiadiatas15tahun/jumlahpendudukpadatahunberjalan

18 Persentase kasus jiwa diketemukan

Kota : 857 Bantul : 3875 KP : 2989 GK : 1433 Sleman : 1769

DO Dinkes Jumlahprevalensijiwa/jumlahpenduduk DO Kemenkes: Jumlahkasusjiwaditemukanpuskesmasdibandingkanjumlahpendudukpadatahunberjalan

19 Persentase DM diketemukan

0

DO Dinkes: JumlahkasusDMpadausiadiatas15tahun/jumlahpenduduk>15tahun

20 Persentase Kanker diketemukan

30%

1.50% DO Kemenkes: Persentaseperempuanusia30sampai50tahunyangdideteksidinikankerserviksdanpayudara

Page 60: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-50

NO

IndikatorKinerjasesuaiTugasdanFungsiOPD

TargetRenstra

Kemenkes2017

TargetRenstra

DinkesDIY2017

CapaianDinkesDIY

2017Keterangan

21 Fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas, Klinik Pratama), FKTL (Rumah Sakit) dan Fasyankes lainnya (Labkesda) yang memenuhi standar pelayanan

2800

25 121 DO Kemenkes: JumlahPuskesmasuntukmemberikanpelayanansesuaistandartermasukPuskesmasRawatInap

22 Persentase Calon Jamaah Haji yang terlayani Istito'ah

100%

23 Jumlah Puskesmas yang mampu melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional di wilayah kerjanya

10

24 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan FKTL dan pelayanan kesehatan lainnya yang menerapkan standar mutu

80 113

25 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) memenuhi standar perijinan SDM tenaga dan sarana

Target 60.2 %

Realisasi 79.23%

Rincian : Puskesmas 113 RS 49 Lab 2

26 Meningkatnya Mutu Pelayanan

83%

71,9 72,36 DO Kemenkes: Meningkatnya

Page 61: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-51

NO

IndikatorKinerjasesuaiTugasdanFungsiOPD

TargetRenstra

Kemenkes2017

TargetRenstra

DinkesDIY2017

CapaianDinkesDIY

2017Keterangan

Kefarmasian, Sediaan Farmasi dan Perbekes serta Pengendalian Makanan

aksesdanmutusediaanfarmasi,alatkesehatandanPerbekalanKesehatanRumahTangga(PKRT)

27 Jumlah pengembangan layanan di Balai Laboratorium Kesehatan

- 1 1

28 Jumlah pelatihan yang dievaluasi

- 0 1

29 Jenis layanan jamkesos yang diakses masyarakat

- 8 jenis 10 jenis

30 Penduduk DIY mendapatkan jaminan kesehatan

- 100 100

31 Penduduk DIY mendapatkan jaminan kesehatan komprehensif

- 100 100

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan DIY, tidak dapat

terlepas dari berbagai isu penting dan strategis yang berkembang baik pada tatanan

Pemerintah Pusat maupun tatanan Daerah.

Isu-isu pokok dan atau stategis tersebut yang menjadi masalah prioritas adalah:

a. Gizi dan kesehatan ibu dan anak, yang meliputi Stunting, WUS KEK (Wanita Usia

Subur Kekurangan Energi Kronik), Kematian Ibu, dan Kematian Bayi.

b. Penyakit tidak menular yang meliputi DiabetesMelitus, PJPD (Penjakit Jantung dan

Pembuluh Darah)/Hipertensi, Gangguan Jiwa, Kanker (Ca), dan Napza.

c. Penyakit menular, yang meliputi HIV AIDS, Tuberkulosis, DBD, Pneumonia.

d. Pelayanan kesehatan, yang meliputi akreditasi dan sumber daya manusia.

e. Pelayanan kesehatan tradisional, yang merupakan amanah keistimewaan

Page 62: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-52

Selanjutnya Dinas Kesehatan DIY memandang perlu untuk melakukan langkah-

langkah responsif terhadap isu-isu tersebut, selain memperhatikan arah kebijakan

pembangunan secara umum. Implementasi dari langkah responsif tersebut selanjutnya

dituangkan dalam usulan program/kegiatan Dinas Kesehatan DIY tahun 2019.

Gambar2.1SusunanOrganisasiPerangkatDaerah

2.4 ReviewterhadapRancanganAwalRKPD

Review terhadap Rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.6. Dari tabel tersebut dapat

disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang tertuang dalam rancangan awal RKPD telah

sesuai dengan kebutuhan, tetapi dari segi anggaran yang direncanakan, serta indikator keluaran

dan hasil, masih perlu dilakukan perubahan. Perubahan rencana anggaran ini dibutuhkan

karena terdapat perubahan kebutuhan menyesuaikan kondisi masyarakat sasaran serta

kebijkan

Page 63: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-53

Tabel2-8ReviewTerhadapRancanganAwalRKPDtahun2019PemerintahDaerahDaerahIstimewaYogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Lembar : 1

NoRancanganAwalRKPD HasilAnalisisKebutuhan Catatan

Penting

Program/Kegiatan

Lokasi IndikatorKinerjaTargetCapaian

PaguIndikatif(Rp.000)

Program/Kegiatan

Lokasi IndikatorKinerjaTargetCapaian

KebutuhanDana(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) - ADMINISTRASI

UMUM 124.351.694.550 147.421.877.443,84

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

TerwujudnyaAdministrasiPerkantoranyangMendukungKelancaranTugasdanFungsiSKPD

100% 2.110.394.000 TerwujudnyaAdministrasiPerkantoranyangMendukungKelancaranTugasdanFungsiSKPD

100% 2.116.126.500

Penyediaan Jasa. Peralatan. dan Perlengkapan Perkantoran

100% 1.347.207.500 100% 1.353.349.000

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

100% 494.075.500 100% 494.075.500

Penyediaan Rapat-Rapat. Koordinasi dan Konsultasi

100% 269.111.000 100% 268.702.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

MeningkatnyaSaranaPrasaranaAparaturyangMendukungKelancaranTugasdanFungsiSKPD

100% 817.202.100 MeningkatnyaSaranaPrasaranaAparaturyangMendukungKelancaranTugasdanFungsiSKPD

100% 817.293.050

Pengadaan Peralatan 100% 25.384.000 100% 25.384.000

Page 64: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-54

NoRancanganAwalRKPD HasilAnalisisKebutuhan Catatan

Penting

Program/Kegiatan

Lokasi IndikatorKinerjaTargetCapaian

PaguIndikatif(Rp.000)

Program/Kegiatan

Lokasi IndikatorKinerjaTargetCapaian

KebutuhanDana(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

dan Perlengkapan Pemeliharaan Rumah

dan Gedung Kantor 100% 330.789.050 100% 330.789.050

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

100% 375.880.000 100% 375.880.000

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

85.240.000 85.240.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

TerwujudnyaPeningkatanKapasitasSumberdayaAparaturyangMendukungKelancaranTugasdanFungsiSKPD

100% 52.960.000 TerwujudnyaPeningkatanKapasitasSumberdayaAparaturyangMendukungKelancaranTugasdanFungsiSKPD

100% 52.960.000

Pembinaan. Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

20.025.000 20.025.000

Pengembangan I S O 100 % 32.935.000 100 % 32.935.000

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

TerwujudnyaPenataUsahaKeuangandanPencapaianKinerjaProgramyangMendukungKelancaranTugasdanFungsiSKPD

100 % 407.147.000 TerwujudnyaPenataUsahaKeuangandanPencapaianKinerjaProgramyangMendukungKelancaranTugasdanFungsiSKPD

100 % 407.147.000

Page 65: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-55

NoRancanganAwalRKPD HasilAnalisisKebutuhan Catatan

Penting

Program/Kegiatan

Lokasi IndikatorKinerjaTargetCapaian

PaguIndikatif(Rp.000)

Program/Kegiatan

Lokasi IndikatorKinerjaTargetCapaian

KebutuhanDana(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Penyusunan Laporan

Keuangan SKPD 11.141.000 11.141.000

Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

100% 373.726.000 100% 373.726.000

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

100 % 22.280.000 100 % 22.280.000

- KESEHATAN '- 40.06 % - 54.66 %

'- 40.06 % - 54.66 %

PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT

-PersentaseBalitaSehat-PersentaseDesaSehatMandiri

40.06%54.66%

4.280.023.650 -PersentaseBalitaSehat-PersentaseDesaSehatMandiri

40.06%54.66%

4.280.023.650

Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga

903.590.250 903.590.250

Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga (DAK)

948.000.000 948.000.000

Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat

2.428.433.400 2.428.433.400

Page 66: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-56

NoRancanganAwalRKPD HasilAnalisisKebutuhan Catatan

Penting

Program/Kegiatan

Lokasi IndikatorKinerjaTargetCapaian

PaguIndikatif(Rp.000)

Program/Kegiatan

Lokasi IndikatorKinerjaTargetCapaian

KebutuhanDana(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) PROGRAM

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

PersentaseKeberhasilanPencegahandanPengendalianPenyakitMenulardanTidakMenular

58.92%

3.157.298.600 PersentaseKeberhasilanPencegahandanPengendalianPenyakitMenulardanTidakMenular

58.92%

3.157.232.600

Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan Surveilans Penyakit Potensial Wabah

970.070.000 970.070.000

Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

2.187.228.600 2.187.162.600

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

-PersentasePelayananKesehatanPrimer,KesehatanRujukan,danPelayananKesehatanLainnyaSesuaiStandarPelayanan

48.08%

3.704.917.200 -PersentasePelayananKesehatanPrimer,KesehatanRujukan,danPelayananKesehatanLainnyaSesuaiStandarPelayanan

48.08%

3.601.123.440

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer. Rujukan. dan Pelayanan Kesehatan Lain

1.072.323.900 969.080.140

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

2.325.000.000

2.325.000.000

Page 67: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-57

NoRancanganAwalRKPD HasilAnalisisKebutuhan Catatan

Penting

Program/Kegiatan

Lokasi IndikatorKinerjaTargetCapaian

PaguIndikatif(Rp.000)

Program/Kegiatan

Lokasi IndikatorKinerjaTargetCapaian

KebutuhanDana(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Primer. Rujukan. dan Pelayanan Kesehatan Lain (DAK)

Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Rujukan. dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain

307.593.300 307.043.300

PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN

-PersentaseFasyankesKesehatanMemenuhiStandarSarprasPerijinanSDMKdanPembiayaan-PersentaseKefarmasian,PerbekesdanMakananSesuaiStandar

62.32%

744.752.000 -PersentaseFasyankesKesehatanMemenuhiStandarSarprasPerijinanSDMKdanPembiayaan-PersentaseKefarmasian,PerbekesdanMakananSesuaiStandar

62.32%

744.752.000

Peningkatan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan

365.252.000 365.252.000

Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan

379.500.000 379.500.000

Page 68: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-58

NoRancanganAwalRKPD HasilAnalisisKebutuhan Catatan

Penting

Program/Kegiatan

Lokasi IndikatorKinerjaTargetCapaian

PaguIndikatif(Rp.000)

Program/Kegiatan

Lokasi IndikatorKinerjaTargetCapaian

KebutuhanDana(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

(FKTL) PROGRAM

PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BALABKES

Dipertahankannyamutupelayananlaboratorium

76.79%

10.083.062.000 Dipertahankannyamutupelayananlaboratorium

76.79%

10.502.800.208

Pelayanan Laboratorium Kesehatan

10.083.062.000 11.502.800.208

PROGRAM PELAYANAN PELATIHAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELKES

PersentaseMantanLinatihyangMeningkatKompetensinya

64% 18.494.362.000 PersentaseMantanLinatihyangMeningkatKompetensinya

64% 20.759.823.150

Pelayanan Pelatihan SDM Kesehatan

7.367.200.000 9.632.661.150

Pelayanan Pelatihan SDM Kesehatan (DAK)

11.127.162.000 11.127.162.000

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD BAPELJAMKESOS

-JenisLayananJaminanKesehatanKomplemendanSuplemenKesehatan-Persentasependudukmiskinyangmemilikijaminankesehatan

25layanan100%

40.000.000.000 -JenisLayananJaminanKesehatanKomplemendanSuplemenKesehatan-Persentasependudukmiskinyangmemilikijaminankesehatan

25layanan100%

42.024.171.286.29

Pelayanan Jaminan Kesehatan

40.000.000.000 42.024.171.286.29

Page 69: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-59

NoRancanganAwalRKPD HasilAnalisisKebutuhan Catatan

Penting

Program/Kegiatan

Lokasi IndikatorKinerjaTargetCapaian

PaguIndikatif(Rp.000)

Program/Kegiatan

Lokasi IndikatorKinerjaTargetCapaian

KebutuhanDana(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) PROGRAM

PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RSJ GRHASIA

PersentasePasienyangMampuADL(ActivityDailyLiving)

88% 25.710.777.000 PersentasePasienyangMampuADL(ActivityDailyLiving)

88% 35.067.948.662,55

Pelayanan Kesehatan Jiwa. NAPZA.dan Kesehatan Masyarakat serta Pelayanan Pendidikan

100% 22.741.156.000 100% 32.098.327.662.55

Pelayanan Kesehatan Jiwa. NAPZA.dan Kesehatan Masyarakat serta Pelayanan Pendidikan (DAK)

100% 2.969.621.000 100% 2.969.621.000

PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD RS PARU RESPIRA

AngkaKeberhasilanPengobatan(SucsessRate)TB

84% 14.788.799.000 AngkaKeberhasilanPengobatan(SucsessRate)TB

84% 22.890.475.897

Pelayanan Kesehatan Paru dan Pernapasan

100% 14.788.799.000 100% 22.890.475.897

Page 70: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 2-1

Pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,

khususnya pada bagian lampiran, memuat Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014, maka sebagian besar program dan kegiatan Dinas

Kesehatan Provinsi adalah memfasilitasi penyelenggaraan kesehatan Kabupaten/ Kota,

disamping program dan kegiatan yang langsung ditujukan ke masyarakat. Dinas

Kesehatan juga mengampu usulan program dari pemangku kepentingan yaitu Komisi

Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) dan Palang Merah Indonesia (PMI) DIY, yang

ditujukan untuk mendukung kesekretariatan (operasional). Sejak diberlakukannya

Pergub No Tahun 2012 Tentang Tata Cara Hibah dan Bantuan Sosial, Dinkes DIY juga

mengakomodir dana hibah dan memfasilitasi bantuan keuangan khusus dari usulan

kabupaten/ kota. Adapun perkembangan besaran anggaran KPAD dan PMI dari tahun

ke tahun dapat dilihat di Tabel 2.6.

Tabel2-9UsulanProgramdanKegiatandariParaPemangkuKepentingantahun2019PemerintahDaerahDaerahIstimewaYogyakarta

Tahun Alokasi Penerima Besaran (Rp)

2010 KPAD 172.570.000 PMI 108.000.000

2011 KPAD 89.990.000 PMI 179.669.000

2012 KPAD 270.815.000 PMI 389.342.200

2013 KPAD 286.000.000 PMI 243.662.800

2014 KPAD 292.398.000 PMI 239.801.000

2015 KPAD 400.000.000 PMI 400.000.000

2016 KPAD 463.229.000 PMI 620.000.000

2017 KPAD 564.818.000 PMI 443.156.000

2018

KPAD 500.000.000 PMI 420.000.000 BKK Jambanisasi 1.036.000.000 BKK Pembangunan RSUD Wates 70.000.000.000

2019

KPAD 500.000.000 PMI 420.000.000 BKK Jambanisasi 2.000.000.000 BKK Pembangunan RSUD Wates 70.000.000.000

Page 71: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 3-2

BAB3 TUJUANDANSASARANPERANGKATDAERAH

3.1 TelaahanterhadapKebijakanNasional

Prioritas pembangunan nasional Tahun 2019 disusun sebagai penjabaran

operasional dari strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam

upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan

rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif,

keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra

terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara

maritim.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang

bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya

memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan

melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan

lembaga perwakilan.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum

yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas

pendidikan dan pelatihan deqngan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan

kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia

Sejahtera" dengan mendorong landreform dan program kepemilikan tanah seluas 9

hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta

jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga

bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum

pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan,

Page 72: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 3-3

yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah

pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela

negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui

kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang

dialog antarwarga.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh

Nawa Cita terutama dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Tujuan

Kementerian Kesehatan tahun 2015 - 2019 adalah :

1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat

2. Meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindungan masyarakat terhadap

risiko sosial dan �inansial di bidang kesehatan.

Sedangkan pembangunan di DIY 2019, selain mengacu pada nawacita, juga sebagai

penjabaran operasional dari strategi pembangunanan yang tertuang dalam visi Gubernur

DIY 2017-2022, yaitu menyongsong ”abad samudra hindia” untuk kemuliaan martabat

manusia Jogja” dan misi pancamulia, yaitu :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup-kehidupan-penghidupan masyarakat

yangberkeadilan dan berkeadaban, melalui peningkatan kemampuan dan

peningkatanketrampilan sumberdaya manusia Jogja yang berdaya saing,

2. Terwujudnya peningkatan kualitas dan keragaman kegiatan perekonomi

masyarakat,serta penguatan ekonomi yang berbasis pada sumberdaya lokal (keunikan

teritoriekonomi) untuk pertumbuhan pendapatan masyarakat sekaligus pertumbuhan

ekonomiyang berkeadilan,

3. Terwujudnya peningkatan harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup

masyarakatmaupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa,

kesantunan, dankebersamaan,

4. Terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, dan

5. Terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara

pemerintahanatas dasar tegaknya nilai-nilai integritas yang menjunjung tinggi

kejujuran, nurani rasamalu, nurani rasa bersalah dan berdosa apabila melakukan

penyimpanganpenyimpanganyang berupa korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Agenda pembangunan di DIY tahun 2019 terkait dengan prioritas pembangunan

diharapkan dapat memberikan trigger penurunan angka kemiskinan di DIY. Upaya

Page 73: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 3-4

pencapaian tema pembangunan tahun 2019 dilaksanakan melalui skema tematik

pembangunan yang didukung lintas sektor, lintas perangkat daerah, dan lintas

kabupaten/kota. Skema upaya pencapaian tema pembangunan tersebut dapat dilihat pada

gambar berikut

Arah kebijakan pembangunan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial

disusun dengan berdasarkan pada sasaran pembangunan yang menjadi focus pada tahun

2019, yaitu penurunan ketimpangan wilayah, penurunan kemiskinan dan ketimpangan

pendapatan, pembangunan bandara NYIA, dan pembiayaan pembangunan.

Mengacu pada 4 isu tematik tersebut, maka kegiatan pembangunan kesehatan yang

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan DIY pun harus sejalan dengan 4 isu tematik tersebut

disamping kegiatan rutin yang memang harus dilaksanakan Dinas Kesehatan DIY. Namun

untuk pembangunan 2019, kegiatan Dinas Kesehatan hanya mendukung 3 kebijakan

pembangunan kesehatan, yaitu :

1. Isu pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport, yaitu melalui

pembangunan RSUD Wates dan pengembangan kesehatan tradisional.

2. Isu penanggulangan kemiskinan, yaitu melalui upaya penjaminan kesehatan oleh

Bapel Jamkesos dan Bantuan keuangan khusus untuk sanitasi, khususnya jamban.

3. Isu pembiayaan pembangunan, untuk 2019 dilakukan dengan penemuan penderita

dan pendampingan pengobatan TB-HIV, pelayanan jamkesus disabilitas, dan melalui

kepesertaan mandiri jamkesos.

Page 74: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 3-5

3.2 TujuandanSasaranRenjaPerangkatDaerah

Tabel 3-1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

NO.

TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9)

1

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Penurunan Jumlah kasus kematian ibu

37 36 35 34 34

Penurunan Jumlah kasus kematian bayi

340 336 327 323 318

Prevalensi balita kurang gizi (KEP)

15.8 15.7 15.6 15.7 15.4

NO.

SASARAN INDIKATOR

TUJUAN/SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-

1 2 3 4 5

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1

Terwujudnya perilaku sadar sehat

1. Persentase Puskesmas melaksanakan Program Jogja Sehat dengan Pendekatan Keluarga

42,97 (52 P)

67,77 (82 P)

100 (121 P)

100 (121 P)

100 (121 P)

2

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu

2. Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Terakreditasi

64.83 170

66.84 176

68.86 181

70.87 186

73.12 192

Page 75: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 3-6

3.3 ProgramdanKegiatan

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan, sesuai

dengan arah pembangunan kesehatan baik pusat maupun daerah serta memperhatikan

hal hal / isu strategis maka akan ditempuh melalui berbagai program/kegiatan yang

terinci dalam usulan Dinas Kesehatan DIY tahun 2019. Secara rinci, rencana kerja yang

dituangkan dalam usulan tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut:

Page 76: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 3-7

Tabel3.3.ProgramdanKegiatan2019

Tabel3-3RumusanRencanaProgramdanKegiatanPerangkatDaerahtahun2019danPrakiraanMajuTahun2020PemerintahDaerahDaerahIstimewaYogyakarta

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Lembar : 1

KodeUrusan/BidangUrusanPemerintahanDaerahdanProgram/Kegiatan

IndikatorKinerjaProgram/Kegiatan

RencanaTahun2019(tahunRencana)CatatanPenting

PrakiraanMajuRencanaTahun2020

LokasiTargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 KESEHATAN

1 0 2 DinasKesehatan

1 0 2 1 PROGRAMADMINISTRASIPERKANTORAN

TerwujudnyaAdministrasiPerkantoranyangMendukungKelancaranTugasdanFungsiSKPD

100% Rp 2184111000 100% Rp 3.200.000

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

100% Rp 1.424.139.000 100% Rp 2.000.000

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

100% Rp 414.683.000 100% Rp 800.000.000

Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi

100% Rp 318.289.000 100% Rp 400.000.000

ProgramPeningkatanSaranadanPrasaranaAparatur

MeningkatnyaSaranaPrasaranaAparaturyangMendukungKelancaranTugasdanFungsiSKPD

100% Rp567.004.000 100% Rp640.000.000

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

100% Rp 25.384.000 100% Rp 40.000.000

Page 77: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 3-8

KodeUrusan/BidangUrusanPemerintahanDaerahdanProgram/Kegiatan

IndikatorKinerjaProgram/Kegiatan

RencanaTahun2019(tahunRencana)CatatanPenting

PrakiraanMajuRencanaTahun2020

LokasiTargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pemeliharaan Rumah

dan Gedung Kantor 100% Rp 80.500.000 100% Rp 100.000.000

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

100% Rp 375.880.000 100% Rp 400.000.000

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Rp 85.240.000 100% Rp100.000.000

ProgramPeningkatanKapasitasSumberdayaAparatur

TerwujudnyaPenataUsahaKeuangandanPencapaianKinerjaProgramyangMendukungKelancaranTugasdanFungsiSKPD

Rp 59.835.000 100% Rp65.000.000

Pengembangan I S O 100 % Rp 32.935.000 100% Rp 35.000.000 Pembinaan,

Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

100% Rp 26.900.000 100% Rp 30.000.000

ProgramPeningkatanPengembanganSistemPelaporanCapaianKinerjadanPelaporanKeuangan

Rp439.035.000 Rp22.310.400

100 Rp560.000.000

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

100% Rp 11.141.000 100% Rp 20.000.000

Penyusunan Rencana Program Kegiatan

100 % Rp 402.907.000 100% Rp 500.000.000

Page 78: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 3-9

KodeUrusan/BidangUrusanPemerintahanDaerahdanProgram/Kegiatan

IndikatorKinerjaProgram/Kegiatan

RencanaTahun2019(tahunRencana)CatatanPenting

PrakiraanMajuRencanaTahun2020

LokasiTargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

'- Persentase Balita Sehat - Persentase Desa Sehat Mandiri

40.06 % 54.66 %

Rp 24.987.000 100% Rp 40.000.000

ProgramKesehatanMasyarakat

-PersentaseBalitaSehat-PersentaseDesaSehatMandiri

40.06%54.66%

Rp3.290.946.000 40.64%56.43%

Rp4.000.000.000

Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat

Rp 2.367.227.000 Rp 3.000.000.000

Perbaikan Gizi Masyarakat dan Kesehatan Keluarga

Rp 923.719.000 Rp 1.000.000.000

ProgramPencegahandanPengendalianPenyakit

PersentaseKeberhasilanPencegahandanPengendalianPenyakitMenulardanTidakMenular

58.92%

Rp3.701.147.000 Rp4.000.000.000

Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan Surveilans Penyakit Potensial Wabah

Rp 970.070.000 Rp 1.000.000.000

Pengendalian Penyakit Rp 2.731.077.000 Rp 3.000.000.000

Page 79: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 3-10

KodeUrusan/BidangUrusanPemerintahanDaerahdanProgram/Kegiatan

IndikatorKinerjaProgram/Kegiatan

RencanaTahun2019(tahunRencana)CatatanPenting

PrakiraanMajuRencanaTahun2020

LokasiTargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Menular dan Tidak Menular

ProgramPelayananKesehatan

-PersentasePelayananKesehatanPrimer,KesehatanRujukan,danPelayananKesehatanLainnyaSesuaiStandarPelayanan

48.08% Rp71.863.988.000

52.37% Rp145.040.019.000

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lain

Rp 71.560.811.000 Rp 42.181.397.000

Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain

Rp 303.177.000 Rp 400.000.000

ProgramPengembanganSumberdayaKesehatan

-PersentaseFasyankesKesehatanMemenuhiStandarSarprasPerijinanSDMKdanPembiayaan-PersentaseKefarmasian,PerbekesdanMakananSesuaiStandar

62.32%76.79%

Rp945.522.000 71.98%81.07%

Rp1.100.000.000

Page 80: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 3-11

KodeUrusan/BidangUrusanPemerintahanDaerahdanProgram/Kegiatan

IndikatorKinerjaProgram/Kegiatan

RencanaTahun2019(tahunRencana)CatatanPenting

PrakiraanMajuRencanaTahun2020

LokasiTargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Peningkatan Mutu

Tenaga dan Sarana Kesehatan

Rp 422.522.000 Rp 500.000.000

Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Fasilitas Keshatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Keshatan Tingkat Lanjutan (FKTL)

Rp 523.000.000 Rp 600.000.000

PROGRAMPELAYANANKESEHATANPADABLUDBALABKES

Dipertahankannyamutupelayananlaboratorium

100% Rp10.083.062.000

Rp11.000.000.000

Pelayanan Laboratorium Kesehatan

Rp 10.083.062.000 Kebutuhan Rp 10.189.562.000

Rp11.000.000.000

PROGRAMPENINGKATANPELAYANANPELATIHANKESEHATANPADABLUDBAPELKES

PersentaseMantanLinatihyangMeningkatKompetensinya

64% Rp7.517.200.000 66% Rp20.000.000.000

Pelayanan Pelatihan SDM Kesehatan

Rp 7.517.200.000 Rp 20.000.000.000

PROGRAMPELAYANANPADABLUDBAPELJAMKESSOS

-JenisLayananJaminanKesehatanKomplemendanSuplemenKesehatan-Persentasependudukmiskinyangmemiliki

25layanan100%

RP36.637.735.000

-26layanan-100%

Rp60.000.000.000

Page 81: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 3-12

KodeUrusan/BidangUrusanPemerintahanDaerahdanProgram/Kegiatan

IndikatorKinerjaProgram/Kegiatan

RencanaTahun2019(tahunRencana)CatatanPenting

PrakiraanMajuRencanaTahun2020

LokasiTargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

KebutuhanDana/PaguIndikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9

jaminankesehatan Pelayanan Jaminan

Kesehatan Rp 36.637.735.000 Rp

56.637.735.800

Rp 60.000.000.000

Page 82: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-1

BAB4 RENCANAKERJADANPENDANAANPERANGKATDAERAH

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.02 KESEHATAN

1.02.1.02.01.00

DinasKesehatan

1.02.1.02.01.00.5.2.01

PROGRAMADMINISTRASIPERKANTORAN

2,099,800,200

1.02.1.02.01.00.5.2.01.001

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD

100 % 20) Belanja 1 pkt logistik coldroom

20) 1 paket

Dukungan 66,58% terhadap Terwujudnya manajemen dan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran

100% Dinas Kesehatan

1 kelompok sasaran

Dinas Kesehatan

1,347,591,800

Page 83: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-2

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12tugas dan fungsi SKPD

19) Belanja 23 unit pengisian tabung pemadam kebakaran;

19) 23 unit;

18) Honor 51 ob panitia penilai arsip;

18) 100 boks;

17) Pembelian 3 eksemplar Surat Kabar;

17) 3 Surat Kabar;

16) Belanja 8 jenis alat kebersihan;

16) 8 jenis;

15) Belanja 11 jenis alat listrik;

15)11 jenis;

14) Belanja 68000

14) 68000

Page 84: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-3

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12lembar penggandaan;

lembar;

13) Belanja 12 jenis cetakan;

12) 12 jenis;

12) Belanja 57 jenis ATK;

12) 57 jenis;

11) Pemeliharaan 5 jenis alat-alat kantor;

11) 5 jenis;

10) Pengadaan 1 paket jasa kebersihan kantor Dinkes dan Instalasi Farmasi;

10) 1 paket;

9) Pembayaran 12 bulan retribusi sampah;

9) 12 bulan;

8) 8) 1

Page 85: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-4

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Pembayaran 1 tahun STNK R2;

tahun;

7) Pembayaran 1 tahun STNK R4;

7) 1 tahun;

6) 2 kali KIR R4 (mobil pick up);

6) 2 kali;

5) Pembayaran 1 tahun PBB ;

5) 1 tahun;

4) Belanja 1 paket pulsa aduan masyarakat;

4) 1 paket;

3) Belanja 12 bulan telepon, air, listrik,dan fax;

3) 12 bulan;

2) pengiriman surat 1 paket;

1) 1 paket;

1) Belanja 3 1) 3

Page 86: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-5

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12jenis benda pos;

jenis;

1.02.1.02.01.00.5.2.01.002

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD

100 % 5) Pembayaran 12 ob BPJS Kesehatan PTT;

5) 12 OB;

Dukungan 19,38% terhadap Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

100% Dinas Kesehatan

1 kelompok sasaran

Dinas Kesehatan

Rp 483,097,400.00

4) Pembayaran 1 thn Jasa Keamanan Kantor;

4) 1 tahun;

3) Pembayaran honorarium Non PNS;

3) 2 jenis;

2) Pembayaran 12 bln

2) 12 bulan;

Page 87: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-6

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12honorarium pengadministrasi kepegawaian;

1) Pembayaran 12 bln honor pengelola keuangan;

1) 12 bulan

1.02.1.02.01.00.5.2.01.003

Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Terwujudnya Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD

100 % 3) perjalanan dinas luar daerah

3) 12 bulan

Dukungan 14,03% terhadap Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

32 % Dinas Kesehatan

1 kelompok sasaran

Dinas Kesehatan

269,111,000

2) perjalanan dinas dalam daerah;

2) 12 bulan;

Page 88: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-7

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1) belanja

makan minum rapat;

1) 3500 oh

1.02.1.02.01.00.5.2.02

PROGRAMPENINGKATANSARANADANPRASARANAAPARATUR

567,004,000

1.02.1.02.01.00.5.2.02.002

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD

100 % 3) Belanja pengadaan mimbar 1 buah

3) 1 buah

Dukungan 5,67% terhadap Meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

100% Dinas Kesehatan

1 kelompok sasaran

Dinas Kesehatan

25,384,000

2) Belanja pengadaan lcd 2 buah;

2) 2 buah;

1) Belanja pengadaan laptop 1 buah;

1) 1 buah;

Page 89: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-8

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.02.1.02.01.00.5.2.02.003

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD

100 % 2) 1 paket pembelian penutup kaca gedung instalasi farmasi

2) 1 paket

Dukungan 1,14% terhadap terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

100% Dinas Kesehatan

1 kelompok sasaran

Dinas Kesehatan

80,500,000

1) 1 paket Belanja pemeliharaan Bangunan Gedung tempat Kerja;

1) 1 paket

1.02.1.02.01.00.5.2.02.004

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan

100 % Pemeliharaan Kendaraan dinas/operasional terpelihara (kendaraan roda 4

23 unit roda 4 dan 35 unit roda 2

Dukungan 73,80% terhadap terwujudnya sarana prasarana aparatur yang

100% Dinas Kesehatan

1 kelompok sasaran

Dinas Kesehatan

375,880,000

Page 90: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-9

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Fungsi SKPD sebanyak

23 unit dan roda 2 sebanyak 35 unit)

mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

1.02.1.02.01.00.5.2.02.005

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD

100 % 3) Belanja pemeliharaan mebelair 2 jenis

3) 2 jenis

Dukungan 12,06% terhadap terwujudnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

100% Dinas Kesehatan

1 kelompok sasaran

Dinas Kesehatan

85,240,000

2) Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor 5 jenis;

2) 5 jenis;

1) Belanja Pemeliharaan alat-alat kantor 3 jenis ;

1) 3 jenis;

Page 91: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-10

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.02.1.02.01.00.5.2.03

PROGRAMPENINGKATANKAPASITASSUMBERDAYAAPARATUR

59,835,000

1.02.1.02.01.00.5.2.03.001

Pengembangan I S O

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD

100 % 4). Kajian manajemen 1 laporan

4) 1 laporan

Dukungan terhadap peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur sebesar 29,49%

100% Dinas Kesehatan

1 kelompok sasaran

Dinas Kesehatan

32,935,000

3). Survei kepuasan pelanggan 2 Laporan;

3) 2 Laporan;

2). Surveilans audit 1 Dokumen;

2) 1 Dokumen;

1). Laporan audit internal 2;

1) 2 Laporan;

Page 92: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-11

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.02.1.02.01.00.5.2.03.003

Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD

100 % 3) Penilaian 1 kesepakatan angka kredit dan 2 dokumen rekomendasi ukom

3) 1 rekomendasi angka kredit dan 2 dokumen UKOM (Uji Kompetensi)

Dukungan terwujudnya peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur 29,49%

100% Dinas Kesehatan

1 kelompok sasaran

Dinas Kesehatan

26,900,000

2) Penilaian 1 dokumen angka kredit jabatan fungsional;

2) 1 dokumen;

1) peningkatan pemahaman tentang jabatan fungsional sebanyak 165 OB;

1) 1 dokumen;

1.02.1.02.01.

PROGRAMPENINGKATAN

404,615,150

Page 93: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-12

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1200.5.2.04

PENGEMBANGANSISTEMPELAPORANCAPAIANKINERJADANPELAPORANKEUANGAN

1.02.1.02.01.00.5.2.04.002

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD

100 % Penulisan 1 Dolumen Laporan Keuangan

1 dokumen

Dukungan terhadap penatausahaan keuangan dan terselesaikannya Laporan Keuangan 100%

100% Dinas Kesehatan

1 kelompok sasaran

Dinas Kesehatan

11,141,000

1.02.1.02.01.00.5.2.04.003

Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan

100 % 6) Penyelenggaraan Forum OPD

6) 1 dokumen rekomendasi Forum OPD

Dukungan 84,07 % terhadap penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program

100% Penanggungjawab dan Perencana Program Dinkes DIY dan UPT Pengelola Web Site Dinkes DIY

3 kelompok sasaran

Dinas Kesehatan

368,487,150

Page 94: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-13

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Fungsi SKPD yang

mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD, kelancaran pelaksanaan penyusunan laporan kinerja SKPD

5) 1 rekomendasi hasil Survei kesehatan

5) 1 rekomendasi;

4) Cetak 200 Materi informasi tentang kesehatan yang lengkap, akurat, dan terkini;

4) 200 materi;

Page 95: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-14

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3)

pengembangan aplikasi/software pendukung kinerja Dinas Kesehatan DIY;

3) 1 aplikasi;

2) Pembuatan dokumen Renja yang sesuai dengan Renstra 2017 - 2022;

2) 2 dokumen;

1) Pembuatan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sinkron

1) 4 dokumen;

Page 96: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-15

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12antara PA dan KPA;

1.02.1.02.01.00.5.2.04.004

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

Terwujudnya Penata Usaha Keuangan dan Pencapaian Kinerja Program yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi SKPD

100 % penggunaan dana sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan 11 program 23 kegiatan

capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran kas 100%

Dukungan 7,83% terhadap penatausahaan keuangan dna pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD

5% Dinas Kesehatan

1 kelompok sasaran

Dinas Kesehatan

24,987,000

1.02.1.02.01.00.5.2.15

PROGRAMKESEHATANMASYARAKAT

4,709,073,650

1.02.1.02.01.00.5.2.15.001

Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

Persentase Balita Sehat

39.48 %

7) Pelaporan PWS KIA Lengkap dan Tepat Waktu oleh

7) 2 kab/kota

4. Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)

4. 86% Lintas program, lintas sektor, petugas kesehatan, masyarakat, balita kurus,

9 kelompok sasaran

DIY 906,090,250

Page 97: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-16

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 Kabupaten/Kota

ibu hamil KEK, remaja, tenaga terlatih pendamping ibu hamil, penanggungjawab program kesga dan gizi provinsi dan kab/kota, penanggungjawab data di kesga gizi provinsi, kab/kota da

Persentase Desa Sehat Mandiri

52.83 %

6) Penambahan Buku 39.175 Eksemplar untuk Sarana Penunjang Pendampingan;

6) 39.175 eksemplar;

3. Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenata minimal 4x (K4)

3. 74%

5) Bimtek Pendampingan Ibu hamil bagi 80 orang Petugas Kesehatan ;

5) 80 orang;

2. Penurunan Persentase Ibu Hami; Kurang Energi Kronik (KEK)

0,25%

4) Pendampingan 2000 ibu hamil oleh tenaga terlatih (4,24%);

4) 1000 orang (2,12%);

1. Penurunan Persentase Balita Kurus

0,1%

Page 98: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-17

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3)

Pemenuhan Standar 69 Fasilitas Kesehatan yang memiliki Fasilitas Gizi;

3) 69 faskes;

2) Surveilans Gizi di 2 Kabupaten (40%);

2) 2 kabupaten;

1) Pelatihan kompetensi dasar bagi petugas gizi di 54 faskes;

1) 54 petugas;

1.02.1.02.01.00.5.2.15.002

Kegiatan Penyehatan Lingkungan dan Peningkatan Pola Hidup Sehat Masyarakat

Persentase Balita Sehat

39.48 %

10) Pembuatan Jamban Sehat untuk Masyarakat Miskin di 5 Kab/Kota

10) 5 kab/kota

4. Persentase terbentuknya Pos UKK di wilayah kerja Puskesmas

4. 29,75%

- 1 - DIY 3,802,983,400

Page 99: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-18

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Persentase Desa Sehat Mandiri

52.83 %

9) Pelaksaan Kampanye GERMAS di 5 Kab/Kota;

9) 5 kab/kota;

3. persentase puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD;

100%

8) Fasilitasi Kajian Pemanfaatan Media dan Pembuatan Media Promosi Kesehaan di 2 Kab/Kota;

8) 2 kab/kota;

2. Persentase Desa dan Kelurahan Siaga Aktif Strata Purnama dan Mandiri;

48,86%

7) Inpeksi Kesehatan Lingkungan di 1182 Sekolah (SD, SMP dan SMA);

7) 1182 sarana;

1. Jumlah Desa yang telah mengimplementasikan 5 pilar STBM;

13,7 %

6) Inpeksi Kesehatan Lingkungan

6) 30 sarana;

5. Persentase jumlah TTU

90%

Page 100: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-19

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12di 30 Rumah Sakit;

memenuhi syarat

5) Inpeksi Kesehatan Lingkungan di 48 Puskesmas;

5) 48 sarana;

4) Inpeksi Kesehatan Lingkungan di 60 pasar;

4) 60 sarana;

3) Pembinaa Kab/Kota Sehat di 5 Kabupaten / Kota (Sarana);

3) 5 sarana;

2) Inpeksi Kesehatan Lingkungan di 222 Hotel;

2) 222 sarana;

1) Veri�ikasi Sanitasi Total Berbasis

1) 60 desa;

Page 101: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-20

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Masyarakat (STBM) di 60 Desa/Kelurahan ;

1.02.1.02.01.00.5.2.16

PROGRAMPENCEGAHANDANPENGENDALIANPENYAKIT

3,716,983,600

1.02.1.02.01.00.5.2.16.001

Pencegahan Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dan Surveilans Penyakit Potensiai8ul Wabah

Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

56.33 %

3) Penyelidikan Epidemiologi (PE) kurang dari 24 Jam di DIY sebanyak 100%;

3) 100% ;

2) Persentase penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)

2) 100%

Penanggungjawab Program Dinas Kesehatan DIY, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Pengelola surveilans puskesmas, rumah sakit, SKPD Lintas Sektor Tingkat Propinsi dan Kab/Kota dan Masyarakat

7 kelompok sasaran

DIY 970,070,000

2) Pelaksanaan Imunisasi Lanjutan (Booster) Bagi 34.485 anak;

2) 34.485 anak (80,5%);

1) Persentase cakupan imunisasi anak dibawah 1 tahun mendapat

1) 100 %

Page 102: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-21

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12imunisasi dasar lengkap (90,65 %);

1) Pelaksanaan Imunisasi Dasar Lengkap Bagi Anak usia <1 th sebanyak 39.300 anak;

1) 39.300 anak (93%);

1.02.1.02.01.00.5.2.16.002

Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

Persentase Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular

56.33 %

11) Pelaksanaan Strategi DOTS di 40 Dokter Praktek Swasta (DSP) atau 40% dari target.

11) 40 DPS (Dokter Praktek Swasta)

9. Persentase kanker ditemukan;

9) 3% Masyarakat, Petugas kesehatan, puskesmas, RSUD

4 kelompok sasaran

DIY 2,746,913,600

10) Pelaksanaan Strategi DOTS di 50

10) 50 klinik;

8. persentase kanker diketemuka

8. 100%

Page 103: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-22

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Klinik (50%);

nPersentase DM diketemukan

9) Tata Laksana Kasus Pneumoni di 140 Puskesmas dan RS (75.12% dari 197);

9) 148 RS dan Puskesmas dari total 197 (75,12);

7. Persentase kasus jiwa ditemukan

7. 10%

8) Skrining DM pada usia >15 Tahun di 50 Puskesmas;

8) 50 faskes;

6. Persentase PJPD ditemukan;

6. 10%

7) Skrining Faktor Risiko Kesehatan Jiwa oleh 60 Puskesmas;

7) 60 Puskesmas (30%);

5. API (Annual Parasite Incidence)

5. 100 %

6) Skrining Faktor Risiko Hipertensi

6) 30 Puskesmas ;

4. Persentase Penderita HIV yang

4. 66%

Page 104: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-23

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12pada usia > 15 tahun oleh 30 Puskesmas;

menerima pengobatan ARV

5) Pendampingan Pengobatan dan Perawatan Penderita Kanker oleh 50 Puskesmas;

5) 50 faskes;

3. Persentase cakupan penemuan TB

3. 34 %

4) Pengendalian Kasus Malaria di 5 Kab/Kota;

4) 5 kab/kota;

2. Persentase Kab/ kota yang cakupan penemuan pnemoni lebih dari 60 %

40%

3) Audit Kematian DBD sesuai Standar di 5 Kab/Kota;

3) 5 kab/kota;

1. Persentase kasus kematian DBD di

1. <1 per 100.000 kasus

Page 105: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-24

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12fasyankes dilakukan audit klinik;

2) Pengobatan ARV oleh 14 Fasilitas Kesehatan ;

2) 14 faskes (50%);

1) Pelaksanaan Strategi DOTS Oleh 191 Fasyankes atau 96.05% dari total 197 Fasyankes;

1) 191 RS dan Puskesmas dari total 197 (96,95%);

1.02.1.02.01.00.5.2.17

PROGRAMPELAYANANKESEHATAN

71,915,174,40

0

1.02.1.02.01.00.5.2.17.004

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lain

Persentase Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan, dan

41.08 %

7. Pembinaan Pelayanan di 30 RS (40%)

7. 1 paket (Rp. 70.000.000.000,-)

2) Jumlah puskesmas yang mampu melaksanakan

2) 100%

Masyarakat umum, petugas kesehatan,puskesmas, rumah sakit, klinik

4 kelompok sasaran

DIY 71,606,111,000

Page 106: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-25

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Pelayanan Kesehatan Lainnya Sesuai Standar Pelayanan

pembinaan pelayanan kesehatan tradisional di wilayah kerjanya (15 faskes)

6. Pembinaan Pelayanan di 100 Puskesmas (80%);

6. 30 Faskes (40%);

1) FKTP (puskesmas, klinik pratama), FKTL (RS) dan fasyankes lain (labkesda) yang memenuhi standar pelayanan (141 faskes);

1) 100%

5) Pembinaan Haji di 121 Puskesmas (100%);

5) 30 klinik (20%);

Page 107: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-26

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4)

Pembinaan Wilayah di 1 Laboratorium Kesehatan;

4) 1 laboratorium (1%);

3) Pembinaan Pelayanan di 30 Klinik Pratama (20%);

3) 121 Puskesmas;

2) Integrasi sistem SPGDT di 30 faskes (20%);

2) 100 Puskesmas (80%);

1) Pembangunan RSUD Wates tahap ke 2 (70 Miliyar) melalui Bantuan Keuangan Khusus;

1) 30 RS (40%)

Page 108: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-27

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.02.1.02.01.00.5.2.17.005

Peningkatan Mutu dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain

Persentase Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Rujukan, dan Pelayanan Kesehatan Lainnya Sesuai Standar Pelayanan

41.08 %

4) Pembinaan Mutu di 40 RS:

4) 40 RS; FKTP dan FKTL serta pelayanan kesehatan lain yang menerapkan standar mutu (172 faskes)

100% Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kab/Kota, FKTP, FKTL

4 kelompok sasaran

DIY 309,063,400

3) Pembinan Mutu di 121 Puskesmas;

3) 121 Puskesmas;

2) Pembinaan Mutu 1 Laboratorium Kesehatan Daerah;

2) 1 laboratorium (Balabkes);

1) Pembinaan Mutu di 10 Klinik Pratama;

1) 10 Klinik pratama;

Page 109: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-28

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.02.1.02.01.00.5.2.18

PROGRAMPENGEMBANGANSUMBERDAYAKESEHATAN

773,372,000

1.02.1.02.01.00.5.2.18.001

Peningkatan Mutu Tenaga dan Sarana Kesehatan

Persentase Fasyankes Kesehatan Memenuhi Standar Sarpras Perijinan SDMK dan Pembiayaan

50.24 %

4. Penerapan Sistem Informasi Tenaga dan Sarana Kesehatan Secara Terintegrasi di 3 Kab/Kota

4. 3 kab/kota

persentase fasilitas pelayanan kesehatan memenuhi standar perijinan SDM, tenaga dan sarana

82,65%

Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota, Jamkesos DIY, Jamkesda Kab/Kota, BPJS Kes, PT.Jasa Rahardja, FKTL, DinSos DIY/Kab/Kota,Bappeda DIY/Kab/Kota. dan Kesra DIY/Kab/Kota,Pemda DIY, LS/SKPD terkait

11 kelompok sasaran

DIY 393,872,000

Persentase Kefarmasian, Perbekes dan Makanan Sesuai Standar

72.05 %

3. Pembinaan FKTP untuk Pemenuhan Standar Tenaga dan Sarana di 201 FKTP;

3. 201 FKTP;

2. Pembinaan FKTL untuk Pemenuhan Standar

2. 35 RS;

Page 110: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-29

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Tenaga dan Sarana di 35 RS;

1. Penerapan Pedoman Pencegahan Kecurangan/fraud dalam Pelayanan Kesehatan oleh 35 RS (40.32%);

1. 35 RS;

1.02.1.02.01.00.5.2.18.002

Peningkatan Mutu Pelayanan Kefarmasian Fasilitas Keshatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Keshatan Tingkat Lanjutan (FKTL)

Persentase Fasyankes Kesehatan Memenuhi Standar Sarpras Perijinan SDMK dan Pembiayaan

50.24 %

4. Pengambilan 200 sampel Makanan Jajanan Anak Sekolah dengan pemenuhan syarat keamanan makanan sebanyak

4. 30 sarana

Meningkatnya Mutu Pelayanan Kefarmasian, sediaan farmasi dan Perbekes serta pengendalian makanan

236 sarana

Rumah Sakit, Puskesmas, Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Makanan, Penduduk di DIY

5 kelompok sasaran

DIY 379,500,000

Page 111: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-30

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12120 sampel atau 60%)

Persentase Kefarmasian, Perbekes dan Makanan Sesuai Standar

72.05 %

3. Pembinaan bagi Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian di 30 sarana;

3. 1 Paket;

2. Pembinaan Pelayanan Kefarmasian kepada 35 Fasilitas Kesehatan ( Puskesmas dan RS);

2. 30 sarana;

1. Penyediaan Perbekked dan Obat Bufferstock (1 Tahun);

1. 35 Fasilitas Kesehatan;

Page 112: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-31

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121.02.1.02.01.00.5.2.19

PROGRAMPELAYANANKESEHATANPADABLUDBALABKES

10,083,062,00

0

1.02.1.02.01.00.5.2.19.001

Pelayanan Laboratorium Kesehatan

Jumlah Layanan Pengembangan Laboratorium untuk Mendukung Program Rujukan dan Kebutuhan Masyarakat

11 layanan

1. Pelatihan 2 Paket untuk mendukung Pengembangan Layanan

1. 2 paket

Jumlah pengembangan layanan di Balai Laboratorium Kesehatan

2 (PME BTA, PME Laboratorium Patologi)

Balai Laboratorium Kesehatan dan Masyarakat

2 kelompok sasaran

DIY 10,083,062,000

2. Pemenuhan 2 Jenis Alat dan 1 Gedung untuk mendukung pengembangan layanan

2. 2 jenis alat, 1 unit gedung

1.02.1.02.01.00.5.2.

PROGRAMPENINGKATANPELAYANAN

7,367,200,000

Page 113: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-32

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1220 PELATIHAN

KESEHATANPADABLUDBAPELKES

1.02.1.02.01.00.5.2.20.001

Pelayanan Pelatihan SDM Kesehatan

Persentase Mantan Linatih yang Meningkat Kompetensinya

62 % Pelatihan untuk Peningkatan kompetensi SDM Kesehatan dengan standar

62% Jumlah pelatihan yang dievaluasi

3 pelatihan

Bapelkes, Masyarakat, SDM Kesehatan

3 kelompok sasaran

DIY 7,367,200,000

1.02.1.02.01.00.5.2.21

PROGRAMPELAYANANPADABLUDBAPELJAMKESSOS

36,637,735,000

1.02.1.02.01.00.5.2.21.001

Pelayanan Jaminan Kesehatan

Jenis Layanan Jaminan Kesehatan Komplemen dan Suplemen Kesehatan

23 layanan

3). Pelayanan Jamkes Rehabilitatif

10% persentase jenis layanan jamkesos yang diakses masyarakat

84,62%

Bapel Jamkesos, Masyarakat Umum, Pegawai Jamkesos

3 kelompok sasaran

DIY 36,637,735,000

Persentase penduduk miskin yang

100 % 2). Pelayanan Jamkes

6%

Page 114: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 4-33

NamaSKPD:DinasKesehatan Pagu:Rp.138.333.855.000

Kode

BidangUrusanPemerintahan,ProgramdanKegiatan

IndikatorKinerja Sasaran

LokasiKegiatan

PaguIndikatif(Rp)

HasilProgram KeluaranKegiatan HasilKegiatanKelompok Target

TolokUkur Target TolokUkur Target TolokUkur Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12memiliki jaminan kesehatan

Preventiv

1). Pelayanan Jamkes Penyangga

98%

Page 115: Dinas Kesehatan DIY

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN 2019

DINAS KESEHATAN 5-1

BAB5 PENUTUP

Dokumen Perubahan Renja Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta 2019

dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2019 pada

SKPD Dinas Kesehatan DIY. Dokumen Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan

yang dipergunakan selama masa 1 tahun anggaran dan merupakan bagian dari Rencana

Kerja Pemerintah Daerah DIY 2019.

Semoga Rencana Kerja Dinas Kesehatan DIY Tahun 2019 ini bermanfaat dalam

penetapan anggaran baik melalui sumber dana APBD DIY maupun dana dekonstrasi serta

sumber dana lainnya. Selain itu, dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan

dan mensinergikan program/kegiatan yang berkelanjutan.

Demikian, rencana kerja Dinas Kesehatan DIY Tahun 2019 disusun melalui berbagai

mekanisme proses perencanaan program dan anggaran.

Yogyakarta, 30 Juli 2018

Kepala Dinas Kesehatan DIY

drg.PembajunSetyaningastutie,M.Kes

NIP.196509121993032006

Page 116: Dinas Kesehatan DIY