bpk ri perwakilan provinsi aceh...dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintahan daerah...
TRANSCRIPT
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN I
JumlahUraianNomor Urut
:
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESARRINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
1 2 34. 1.266.305.322.356,00 PENDAPATAN DAERAH
4.1. 103.534.636.180,00 Pendapatan Asli Daerah
4.1.1. 41.890.000.000,00 Hasil Pajak Daerah
4.1.2. 6.415.300.000,00 Hasil Retribusi Daerah
4.1.3. 2.200.000.000,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4.1.4. 40.805.103.308,00 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
4.1.5. 12.224.232.872,00 Hasil Pengelolaan zakat, Infaq dan Shadaqah
4.2. 805.322.152.398,00 Dana Perimbangan
4.2.1. 23.107.857.398,00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
4.2.2. 698.185.445.000,00 Dana Alokasi Umum
4.2.3. 84.028.850.000,00 Dana Alokasi Khusus
4.3. 357.448.533.778,00 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
4.3.1. 2.000.000.000,00 Pendapatan Hibah
4.3.3. 21.514.129.643,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya
4.3.4. 186.019.913.894,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
4.3.5. 147.914.490.241,00 Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya
1.266.305.322.356,00 JUMLAH PENDAPATAN
5. 1.383.315.322.356,00 BELANJA DAERAH
5.1. 839.385.263.967,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1. 699.269.664.567,00 Belanja Pegawai
5.1.4. 28.623.249.506,00 Belanja Hibah
5.1.5. 4.169.300.000,00 Belanja Bantuan Sosial
5.1.6. 4.682.030.000,00 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa
5.1.7. 99.641.019.894,00 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan
Pemerintahan Desa
5.1.8. 3.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga
5.2. 543.930.058.389,00 BELANJA LANGSUNG
5.2.1. 60.646.368.350,00 Belanja Pegawai
5.2.2. 234.896.189.106,00 Belanja Barang Dan Jasa
5.2.3. 248.387.500.933,00 Belanja Modal
1.383.315.322.356,00 JUMLAH BELANJA
(117.010.000.000,00)SURPLUS/(DEFISIT)
6. 117.010.000.000,00 PEMBIAYAAN DAERAH
6.1. 121.010.000.000,00 Penerimaan Pembiayaan Daerah
6.1.1. 121.000.000.000,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya
6.1.5. 10.000.000,00 Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman
121.010.000.000,00 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.2. 4.000.000.000,00 Pengeluaran Pembiayaan Daerah
6.2.2. 4.000.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
JumlahUraianNomor Urut
1 2 3 4.000.000.000,00 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
117.010.000.000,00 PEMBIAYAAN NETO
6.3 - SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
BUPATI ACEH BESAR
MUKHLIS BASYAH
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN II
UraianKode
:
PendapatanTidak Langsung Langsung Jumlah Belanja
Belanja
Halaman : 1
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESARRINGKASAN APBK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2015
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
1 2 3 4 5 6
1. URUSAN WAJIB 1.264.011.022.356,00 816.078.268.470,00 456.649.549.385,00 1.272.727.817.855,00
1.01. PENDIDIKAN - 430.545.808.019,00 68.621.674.181,00 499.167.482.200,00
1.01.01. DINAS PENDIDIKAN - 429.705.803.144,00 61.643.311.681,00 491.349.114.825,00
1.01.02. KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH - 840.004.875,00 6.978.362.500,00 7.818.367.375,00
1.02. KESEHATAN 31.120.000.000,00 81.721.828.414,00 67.420.869.193,00 149.142.697.607,00
1.02.01. DINAS KESEHATAN 24.000.000.000,00 74.140.641.389,00 50.734.805.693,00 124.875.447.082,00
1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 7.120.000.000,00 7.581.187.025,00 16.686.063.500,00 24.267.250.525,00
1.03. PEKERJAAN UMUM 489.000.000,00 12.864.449.175,00 153.118.476.699,00 165.982.925.874,00
1.03.02. DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA 489.000.000,00 5.930.996.184,00 85.940.893.373,00 91.871.889.557,00
1.03.03. DINAS PENGAIRAN - 6.933.452.991,00 67.177.583.326,00 74.111.036.317,00
1.04. PERUMAHAN RAKYAT - - - -
1.05. PENATAAN RUANG - - - -
1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN - 3.244.261.971,00 2.778.714.550,00 6.022.976.521,00
1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
- 3.244.261.971,00 2.778.714.550,00 6.022.976.521,00
1.07. PERHUBUNGAN 1.703.000.000,00 3.297.582.680,00 5.149.670.500,00 8.447.253.180,00
1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI,
INFORMASI, DAN TELEMATIKA
1.703.000.000,00 3.297.582.680,00 5.149.670.500,00 8.447.253.180,00
1.08. LINGKUNGAN HIDUP 525.000.000,00 2.162.323.326,00 6.901.449.000,00 9.063.772.326,00
1.08.02. BADAN LINGKUNGAN HIDUP,
PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN
525.000.000,00 2.162.323.326,00 6.901.449.000,00 9.063.772.326,00
1.09. PERTANAHAN - - - -
1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL - 3.296.893.157,00 1.808.660.000,00 5.105.553.157,00
1.10.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
- 3.296.893.157,00 1.808.660.000,00 5.105.553.157,00
1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
- - - -
1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
- 7.296.453.247,00 4.923.207.500,00 12.219.660.747,00
1.12.01. BADAN KELUARGA SEJAHTERA, PP, DAN
PA
- 7.296.453.247,00 4.923.207.500,00 12.219.660.747,00
1.13. SOSIAL - - - -
1.14. KETENAGAKERJAAN - 2.644.400.000,00 7.177.070.000,00 9.821.470.000,00
1.14.01. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN
TRANSMIGRASI
- 2.644.400.000,00 7.177.070.000,00 9.821.470.000,00
1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH - - - -
1.16. PENANAMAN MODAL - - - -
1.17. KEBUDAYAAN 220.000.000,00 3.504.290.855,00 10.947.255.625,00 14.451.546.480,00
1.17.01. DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
220.000.000,00 3.504.290.855,00 10.947.255.625,00 14.451.546.480,00
1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - - - -
1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
- 4.099.847.715,00 5.649.004.000,00 9.748.851.715,00
1.19.01. BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS - 1.548.027.938,00 1.944.540.800,00 3.492.568.738,00
1.19.03. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA - 2.551.819.777,00 3.704.463.200,00 6.256.282.977,00
1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.229.954.022.356,00 247.996.584.252,00 106.294.786.970,00 354.291.371.222,00
Halaman : 2
UraianKode PendapatanTidak Langsung Langsung Jumlah Belanja
Belanja
1 2 3 4 5 6
1.20.00. PPKD 1.162.770.686.176,00 140.115.599.400,00 - 140.115.599.400,00
1.20.01. DPRK - 7.399.985.900,00 - 7.399.985.900,00
1.20.02. KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH
- 789.605.358,00 - 789.605.358,00
1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH - 10.698.038.730,00 30.490.862.934,00 41.188.901.664,00
1.20.04. SEKRETARIAT DPRK - 3.300.577.990,00 16.280.444.550,00 19.581.022.540,00
1.20.05. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
KEKAYAAN DAERAH
53.759.103.308,00 35.097.973.528,00 25.128.094.736,00 60.226.068.264,00
1.20.07. INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH BESAR - 3.483.094.154,00 2.449.967.900,00 5.933.062.054,00
1.20.09. KECAMATAN KOTA JANTHO - 1.489.986.288,00 381.256.200,00 1.871.242.488,00
1.20.10. KECAMATAN INGIN JAYA - 1.956.277.627,00 565.893.300,00 2.522.170.927,00
1.20.11. KECAMATAN LHOONG - 1.346.627.895,00 437.877.000,00 1.784.504.895,00
1.20.12. KECAMATAN KUTA COT GLIE - 1.375.089.731,00 387.008.000,00 1.762.097.731,00
1.20.13. KECAMATAN PULO ACEH - 1.259.375.293,00 429.855.000,00 1.689.230.293,00
1.20.14. KECAMATAN DARUL IMARAH - 1.888.843.349,00 532.276.350,00 2.421.119.699,00
1.20.15. KECAMATAN LEUMBAH SEULAWAH - 1.488.750.885,00 324.819.000,00 1.813.569.885,00
1.20.16. KECAMATAN LHOKNGA - 1.453.539.675,00 376.483.600,00 1.830.023.275,00
1.20.17. KECAMATAN INDRAPURI - 1.861.272.094,00 536.945.400,00 2.398.217.494,00
1.20.18. KECAMATAN MESJID RAYA - 1.460.152.113,00 421.755.000,00 1.881.907.113,00
1.20.19. KECAMATAN KUTA BARO - 1.832.297.514,00 519.312.900,00 2.351.610.414,00
1.20.20. KECAMATAN DARUSSALAM - 1.929.470.236,00 435.624.500,00 2.365.094.736,00
1.20.21. KECAMATAN LEUPUNG - 1.873.291.561,00 391.632.400,00 2.264.923.961,00
1.20.22. KECAMATAN PEUKAN BADA - 1.882.058.242,00 523.572.000,00 2.405.630.242,00
1.20.23. KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA - 1.315.142.596,00 402.600.000,00 1.717.742.596,00
1.20.24. KECAMATAN DARUL KAMAL - 1.458.502.712,00 372.736.500,00 1.831.239.212,00
1.20.25. KECAMATAN SIMPANG TIGA - 1.382.112.124,00 338.238.000,00 1.720.350.124,00
1.20.26. KECAMATAN MONTASIK - 2.041.016.029,00 433.922.000,00 2.474.938.029,00
1.20.27. KECAMATAN KUTA MALAKA - 1.168.808.196,00 446.710.500,00 1.615.518.696,00
1.20.28. KECAMATAN SEULIMEUM - 2.197.238.670,00 539.006.200,00 2.736.244.870,00
1.20.29. KECAMATAN BAITUSSALAM - 1.608.695.430,00 489.853.250,00 2.098.548.680,00
1.20.30. KECAMATAN SUKAMAKMUR - 1.258.762.078,00 442.122.300,00 1.700.884.378,00
1.20.31. KECAMATAN BLANG BINTANG - 2.049.548.174,00 474.045.000,00 2.523.593.174,00
1.20.32. KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
1.200.000.000,00 1.299.730.965,00 1.180.674.500,00 2.480.405.465,00
1.20.33. DINAS SYARIAT ISLAM - 1.891.987.435,00 9.090.024.000,00 10.982.011.435,00
1.20.34. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
- 2.728.334.071,00 2.783.364.000,00 5.511.698.071,00
1.20.35. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
- 1.416.214.812,00 4.571.057.950,00 5.987.272.762,00
1.20.36. SEKRETARIAT MAJELIS
PERMUSYAWARATAN ULAMA
- 562.384.566,00 1.312.150.000,00 1.874.534.566,00
1.20.37. SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH - 441.643.291,00 729.860.000,00 1.171.503.291,00
1.20.38. SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN
DAERAH
- 504.113.984,00 640.420.000,00 1.144.533.984,00
1.20.39. SEKRETARIAT BAITUL MAL 12.224.232.872,00 690.441.556,00 1.434.322.000,00 2.124.763.556,00
1.21. KETAHANAN PANGAN - 10.087.888.422,00 5.195.107.769,00 15.282.996.191,00
1.21.01. BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN
KETAHANAN PANGAN
- 10.087.888.422,00 5.195.107.769,00 15.282.996.191,00
1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA - 2.441.555.084,00 9.670.820.398,00 12.112.375.482,00
1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN GAMPONG
- 2.441.555.084,00 9.670.820.398,00 12.112.375.482,00
1.23. STATISTIK - - - -
1.24. KEARSIPAN - 874.102.153,00 992.783.000,00 1.866.885.153,00
Halaman : 3
UraianKode PendapatanTidak Langsung Langsung Jumlah Belanja
Belanja
1 2 3 4 5 6
1.24.01. KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN - 874.102.153,00 992.783.000,00 1.866.885.153,00
1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - - - -
1.26. PERPUSTAKAAN - - - -
2. URUSAN PILIHAN 2.294.300.000,00 23.306.995.497,00 87.280.509.004,00 110.587.504.501,00
2.01. PERTANIAN 342.000.000,00 7.206.012.232,00 46.923.849.500,00 54.129.861.732,00
2.01.01. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
DAN HORTIKULTURA
117.000.000,00 2.216.702.244,00 21.311.558.000,00 23.528.260.244,00
2.01.03. DINAS PETERNAKAN 225.000.000,00 4.989.309.988,00 25.612.291.500,00 30.601.601.488,00
2.02. KEHUTANAN - 6.866.221.885,00 5.738.681.549,00 12.604.903.434,00
2.02.01. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN - 6.866.221.885,00 5.738.681.549,00 12.604.903.434,00
2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - 2.207.698.259,00 15.207.634.515,00 17.415.332.774,00
2.03.01. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI - 2.207.698.259,00 15.207.634.515,00 17.415.332.774,00
2.04. PARIWISATA - - - -
2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 230.000.000,00 3.319.267.494,00 10.381.025.500,00 13.700.292.994,00
2.05.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 230.000.000,00 3.319.267.494,00 10.381.025.500,00 13.700.292.994,00
2.06. PERDAGANGAN - - - -
2.07. INDUSTRI 1.722.300.000,00 3.707.795.627,00 9.029.317.940,00 12.737.113.567,00
2.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI & UKM
1.722.300.000,00 3.707.795.627,00 9.029.317.940,00 12.737.113.567,00
2.08. KETRANSMIGRASIAN - - - -
Jumlah
SURPLUS / (DEFISIT)
1.266.305.322.356,00 839.385.263.967,00 543.930.058.389,00 1.383.315.322.356,00
(117.010.000.000)
Kode Uraian
Penerimaan
SILPA TAB
Pembiayaan Pengeluaran
Pembiayaan
Netto
321 4 5 6
4.000.000.000,00 117.010.000.000,00 - URUSAN WAJIB 121.010.000.000,00
4.000.000.000,00 117.010.000.000,00 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
121.010.000.000,00
4.000.000.000,00 117.010.000.000,00 - PPKD 121.010.000.000,00
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.12. - KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1.12.01. - BADAN KELUARGA SEJAHTERA, PP, DAN PA
1 2 3 4
1.12.1.12.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 12.219.660.747,00
1.12.1.12.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.296.453.247,00
1.12.1.12.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 7.296.453.247,00
1.12.1.12.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 4.923.207.500,00
1.12.1.12.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
781.928.000,00
1.12.1.12.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
58.800.000,00
1.12.1.12.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 58.800.000,00
1.12.1.12.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
17.680.000,00
1.12.1.12.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.680.000,00
1.12.1.12.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 4.998.000,00
1.12.1.12.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.998.000,00
1.12.1.12.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 34.028.500,00
1.12.1.12.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 34.028.500,00
1.12.1.12.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 22.890.500,00
1.12.1.12.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.890.500,00
1.12.1.12.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
2.850.000,00
1.12.1.12.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.850.000,00
1.12.1.12.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
75.050.000,00
1.12.1.12.01.01.13.5.2.1. Belanja Pegawai 1.800.000,00
1.12.1.12.01.01.13.5.2.3. Belanja Modal 73.250.000,00
1.12.1.12.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.800.000,00
1.12.1.12.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.800.000,00
1.12.1.12.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 414.956.000,00
1.12.1.12.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 414.956.000,00
1.12.1.12.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
148.875.000,00
1.12.1.12.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 148.875.000,00
1.12.1.12.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.380.682.000,00
1.12.1.12.01.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL 182.150.000,00
1.12.1.12.01.02.05.5.2.1. Belanja Pegawai 2.150.000,00
1.12.1.12.01.02.05.5.2.3. Belanja Modal 180.000.000,00
1.12.1.12.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 397.200.000,00
1.12.1.12.01.02.09.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000,00
1.12.1.12.01.02.09.5.2.3. Belanja Modal 393.200.000,00
1.12.1.12.01.02.11. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG
KANTOR
614.850.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.12.1.12.01.02.11.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000,00
1.12.1.12.01.02.11.5.2.3. Belanja Modal 610.850.000,00
1.12.1.12.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 30.000.000,00
1.12.1.12.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00
1.12.1.12.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
107.000.000,00
1.12.1.12.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 107.000.000,00
1.12.1.12.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
49.482.000,00
1.12.1.12.01.02.26.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00
1.12.1.12.01.02.26.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 34.032.000,00
1.12.1.12.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 430.900.000,00
1.12.1.12.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
19.150.000,00
1.12.1.12.01.03.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.150.000,00
1.12.1.12.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.000.000,00
1.12.1.12.01.03.07. PENGADAAN SARANA KERJA PETUGAS LAPANGAN
PLKB/PPLKB
411.750.000,00
1.12.1.12.01.03.07.5.2.1. Belanja Pegawai 4.600.000,00
1.12.1.12.01.03.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 383.150.000,00
1.12.1.12.01.03.07.5.2.3. Belanja Modal 24.000.000,00
1.12.1.12.01.15. PROGRAM KELUARGA BERENCANA 332.740.000,00
1.12.1.12.01.15.02. PELAYANAN KIE 79.420.000,00
1.12.1.12.01.15.02.5.2.1. Belanja Pegawai 29.850.000,00
1.12.1.12.01.15.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 49.570.000,00
1.12.1.12.01.15.05. PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA 253.320.000,00
1.12.1.12.01.15.05.5.2.1. Belanja Pegawai 187.650.000,00
1.12.1.12.01.15.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 65.670.000,00
1.12.1.12.01.16. PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA 74.402.000,00
1.12.1.12.01.16.01. ADVOKASI DAN KIE TENTANG KESEHATAN
REPRODUKSI REMAJA (KRR)
74.402.000,00
1.12.1.12.01.16.01.5.2.1. Belanja Pegawai 18.100.000,00
1.12.1.12.01.16.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 56.302.000,00
1.12.1.12.01.18. PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT
DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MADIRI
115.990.500,00
1.12.1.12.01.18.01. FASILITASI PEMBENTUKAN KELOMPOK
MASYARAKAT PEDULI KB
115.990.500,00
1.12.1.12.01.18.01.5.2.1. Belanja Pegawai 33.000.000,00
1.12.1.12.01.18.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 82.990.500,00
1.12.1.12.01.20. PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN
INFORMASI DAN KONSELING KRR
295.950.000,00
1.12.1.12.01.20.01. PENDIRIAN PUSAT PELAYANAN INFORMASI DAN
KONSELING KKR
295.950.000,00
1.12.1.12.01.20.01.5.2.1. Belanja Pegawai 2.450.000,00
1.12.1.12.01.20.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 293.500.000,00
1.12.1.12.01.22. PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI
TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH
KEMBANG ANAK
298.450.000,00
1.12.1.12.01.22.01. PENGUMPULAN BAHAN INFORMASI TENTANG
PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH KEMBANG
ANAK
298.450.000,00
1.12.1.12.01.22.01.5.2.1. Belanja Pegawai 2.450.000,00
1.12.1.12.01.22.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 296.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.11.1.12.01.16. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
326.520.000,00
1.11.1.12.01.16.01. ADVOKASI DAN FASILITASI PUG BAGI PEREMPUAN 220.370.000,00
1.11.1.12.01.16.01.5.2.1. Belanja Pegawai 18.900.000,00
1.11.1.12.01.16.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 201.470.000,00
1.11.1.12.01.16.10. PEMBINAAN KAPASITAS DAN JARINGAN
KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
ANAK (KDRT)
106.150.000,00
1.11.1.12.01.16.10.5.2.1. Belanja Pegawai 4.700.000,00
1.11.1.12.01.16.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 101.450.000,00
1.11.1.12.01.18. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN
KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUNAN
531.965.000,00
1.11.1.12.01.18.01. KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN 255.120.000,00
1.11.1.12.01.18.01.5.2.1. Belanja Pegawai 34.000.000,00
1.11.1.12.01.18.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 221.120.000,00
1.11.1.12.01.18.04. KEGIATAN BIMBINGAN MANAJEMEN USAHA BAGI
PEREMPUAN DALAM MENGELOLA USAHA
276.845.000,00
1.11.1.12.01.18.04.5.2.1. Belanja Pegawai 3.550.000,00
1.11.1.12.01.18.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 273.295.000,00
1.11.1.12.01.19. PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK
353.680.000,00
1.11.1.12.01.19.04. FASILITAS PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2A)
353.680.000,00
1.11.1.12.01.19.04.5.2.1. Belanja Pegawai 48.650.000,00
1.11.1.12.01.19.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 305.030.000,00
12.219.660.747,00 JUMLAH BELANJA
(12.219.660.747,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.34. - BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1 2 3 4
1.20.1.20.34.00.00.5. BELANJA DAERAH 5.511.698.071,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.728.334.071,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.728.334.071,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.253.734.071,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.686.159.716,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 206.117.150,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 248.170.000,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 85.860.000,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 27.387.974,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 39.231,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 474.600.000,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 375.600.000,00
1.20.1.20.34.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
99.000.000,00
1.20.1.20.34.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 2.783.364.000,00
1.20.1.20.34.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
644.541.500,00
1.20.1.20.34.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
136.800.000,00
1.20.1.20.34.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 136.800.000,00
1.20.1.20.34.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 136.800.000,00
1.20.1.20.34.01.02.5.2.2.03.001. Belanja telepon 64.800.000,00
1.20.1.20.34.01.02.5.2.2.03.002. Belanja air 36.000.000,00
1.20.1.20.34.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 36.000.000,00
1.20.1.20.34.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
6.000.000,00
1.20.1.20.34.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.000.000,00
1.20.1.20.34.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.000.000,00
1.20.1.20.34.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6.000.000,00
1.20.1.20.34.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 35.898.750,00
1.20.1.20.34.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 30.900.000,00
1.20.1.20.34.01.08.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 30.900.000,00
1.20.1.20.34.01.08.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 30.900.000,00
1.20.1.20.34.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.998.750,00
1.20.1.20.34.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.998.750,00
1.20.1.20.34.01.08.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.998.750,00
1.20.1.20.34.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 128.231.750,00
1.20.1.20.34.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 128.231.750,00
1.20.1.20.34.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 128.231.750,00
1.20.1.20.34.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 124.731.750,00
1.20.1.20.34.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.500.000,00
1.20.1.20.34.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 115.889.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.34.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 115.889.000,00
1.20.1.20.34.01.11.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 86.000.000,00
1.20.1.20.34.01.11.5.2.2.03.014. Belanja Jasa Publikasi 86.000.000,00
1.20.1.20.34.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 29.889.000,00
1.20.1.20.34.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 14.889.000,00
1.20.1.20.34.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 15.000.000,00
1.20.1.20.34.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
3.360.000,00
1.20.1.20.34.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.360.000,00
1.20.1.20.34.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.360.000,00
1.20.1.20.34.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 3.360.000,00
1.20.1.20.34.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 127.712.000,00
1.20.1.20.34.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 127.712.000,00
1.20.1.20.34.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 127.712.000,00
1.20.1.20.34.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 107.712.000,00
1.20.1.20.34.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 10.000.000,00
1.20.1.20.34.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 10.000.000,00
1.20.1.20.34.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
90.650.000,00
1.20.1.20.34.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 90.650.000,00
1.20.1.20.34.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 90.650.000,00
1.20.1.20.34.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.250.000,00
1.20.1.20.34.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 80.400.000,00
1.20.1.20.34.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
115.078.500,00
1.20.1.20.34.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 17.750.500,00
1.20.1.20.34.02.07.5.2.1. Belanja Pegawai 1.650.500,00
1.20.1.20.34.02.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.650.500,00
1.20.1.20.34.02.07.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600.000,00
1.20.1.20.34.02.07.5.2.1.01.002. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa 500,00
1.20.1.20.34.02.07.5.2.1.01.006. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1.050.000,00
1.20.1.20.34.02.07.5.2.3. Belanja Modal 16.100.000,00
1.20.1.20.34.02.07.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 6.100.000,00
1.20.1.20.34.02.07.5.2.3.12.004. Belanja modal Pengadaan printer 6.100.000,00
1.20.1.20.34.02.07.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 10.000.000,00
1.20.1.20.34.02.07.5.2.3.16.003. Belanja modal Pengadaan proyektor 6.000.000,00
1.20.1.20.34.02.07.5.2.3.16.004. Belanja modal Pengadaan televisi 4.000.000,00
1.20.1.20.34.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 45.450.000,00
1.20.1.20.34.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00
1.20.1.20.34.02.23.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 15.450.000,00
1.20.1.20.34.02.23.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.450.000,00
1.20.1.20.34.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00
1.20.1.20.34.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 30.000.000,00
1.20.1.20.34.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 1.300.000,00
1.20.1.20.34.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 4.076.000,00
1.20.1.20.34.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 24.624.000,00
1.20.1.20.34.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
36.978.000,00
1.20.1.20.34.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00
1.20.1.20.34.02.24.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 15.450.000,00
1.20.1.20.34.02.24.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.450.000,00
1.20.1.20.34.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.528.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.34.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 21.528.000,00
1.20.1.20.34.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 2.000.000,00
1.20.1.20.34.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 3.658.000,00
1.20.1.20.34.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 15.870.000,00
1.20.1.20.34.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
14.900.000,00
1.20.1.20.34.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.900.000,00
1.20.1.20.34.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 13.400.000,00
1.20.1.20.34.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 13.400.000,00
1.20.1.20.34.02.28.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.500.000,00
1.20.1.20.34.02.28.5.2.2.10.005. Belanja sewa tenda 1.500.000,00
1.20.1.20.34.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 45.025.000,00
1.20.1.20.34.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
19.000.000,00
1.20.1.20.34.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.000.000,00
1.20.1.20.34.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 19.000.000,00
1.20.1.20.34.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 19.000.000,00
1.20.1.20.34.03.06. PROSES PENANGANAN KASUS KASUS
PELANGGARAN DISIPLIN PNS/TIM PENANGANAN
DISIPLIN PEGAWAI
26.025.000,00
1.20.1.20.34.03.06.5.2.1. Belanja Pegawai 4.900.000,00
1.20.1.20.34.03.06.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.900.000,00
1.20.1.20.34.03.06.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.900.000,00
1.20.1.20.34.03.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.125.000,00
1.20.1.20.34.03.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 15.925.000,00
1.20.1.20.34.03.06.5.2.2.06.001. Belanja cetak 15.925.000,00
1.20.1.20.34.03.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 5.200.000,00
1.20.1.20.34.03.06.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 5.200.000,00
1.20.1.20.34.29. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
1.249.384.000,00
1.20.1.20.34.29.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN BAGI
CALON PNS DAERAH
797.966.000,00
1.20.1.20.34.29.01.5.2.1. Belanja Pegawai 151.800.000,00
1.20.1.20.34.29.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.700.000,00
1.20.1.20.34.29.01.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.700.000,00
1.20.1.20.34.29.01.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 143.100.000,00
1.20.1.20.34.29.01.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 143.100.000,00
1.20.1.20.34.29.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 646.166.000,00
1.20.1.20.34.29.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 149.418.500,00
1.20.1.20.34.29.01.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 147.168.500,00
1.20.1.20.34.29.01.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 2.250.000,00
1.20.1.20.34.29.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00
1.20.1.20.34.29.01.5.2.2.03.015. Belanja Dokumentasi 1.800.000,00
1.20.1.20.34.29.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 72.722.500,00
1.20.1.20.34.29.01.5.2.2.06.001. Belanja cetak 67.522.500,00
1.20.1.20.34.29.01.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 5.200.000,00
1.20.1.20.34.29.01.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 372.600.000,00
1.20.1.20.34.29.01.5.2.2.07.003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 372.600.000,00
1.20.1.20.34.29.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 40.400.000,00
1.20.1.20.34.29.01.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.000.000,00
1.20.1.20.34.29.01.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 36.400.000,00
1.20.1.20.34.29.01.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 9.225.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.34.29.01.5.2.2.17.001. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 9.225.000,00
1.20.1.20.34.29.02. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI
PNS DAERAH
339.700.000,00
1.20.1.20.34.29.02.5.2.1. Belanja Pegawai 600.000,00
1.20.1.20.34.29.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 600.000,00
1.20.1.20.34.29.02.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600.000,00
1.20.1.20.34.29.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 339.100.000,00
1.20.1.20.34.29.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 29.100.000,00
1.20.1.20.34.29.02.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 29.100.000,00
1.20.1.20.34.29.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 310.000.000,00
1.20.1.20.34.29.02.5.2.2.17.003. Belanja bimbingan teknis 310.000.000,00
1.20.1.20.34.29.04. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI PNS
DAERAH
111.718.000,00
1.20.1.20.34.29.04.5.2.1. Belanja Pegawai 28.000.000,00
1.20.1.20.34.29.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.950.000,00
1.20.1.20.34.29.04.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.950.000,00
1.20.1.20.34.29.04.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 19.050.000,00
1.20.1.20.34.29.04.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 19.050.000,00
1.20.1.20.34.29.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 83.718.000,00
1.20.1.20.34.29.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.050.000,00
1.20.1.20.34.29.04.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 9.050.000,00
1.20.1.20.34.29.04.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 20.500.000,00
1.20.1.20.34.29.04.5.2.2.03.018. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 20.500.000,00
1.20.1.20.34.29.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 10.500.000,00
1.20.1.20.34.29.04.5.2.2.06.001. Belanja cetak 8.250.000,00
1.20.1.20.34.29.04.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 2.250.000,00
1.20.1.20.34.29.04.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 7.200.000,00
1.20.1.20.34.29.04.5.2.2.07.003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 7.200.000,00
1.20.1.20.34.29.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 21.068.000,00
1.20.1.20.34.29.04.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 21.068.000,00
1.20.1.20.34.29.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 15.400.000,00
1.20.1.20.34.29.04.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 15.400.000,00
1.20.1.20.34.30. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
APARATUR
729.335.000,00
1.20.1.20.34.30.04. PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN
PANGKAT OTOMATIS PNS
125.810.000,00
1.20.1.20.34.30.04.5.2.1. Belanja Pegawai 25.920.000,00
1.20.1.20.34.30.04.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.800.000,00
1.20.1.20.34.30.04.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00
1.20.1.20.34.30.04.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 19.050.000,00
1.20.1.20.34.30.04.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 19.050.000,00
1.20.1.20.34.30.04.5.2.1.03. Uang Lembur 5.070.000,00
1.20.1.20.34.30.04.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 5.070.000,00
1.20.1.20.34.30.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 99.890.000,00
1.20.1.20.34.30.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 14.440.000,00
1.20.1.20.34.30.04.5.2.2.06.001. Belanja cetak 12.840.000,00
1.20.1.20.34.30.04.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 1.600.000,00
1.20.1.20.34.30.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 85.450.000,00
1.20.1.20.34.30.04.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 14.750.000,00
1.20.1.20.34.30.04.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 70.700.000,00
1.20.1.20.34.30.11. PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN
DINAS
404.600.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 5
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.34.30.11.5.2.1. Belanja Pegawai 600.000,00
1.20.1.20.34.30.11.5.2.1.01. Honorarium PNS 600.000,00
1.20.1.20.34.30.11.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600.000,00
1.20.1.20.34.30.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 404.000.000,00
1.20.1.20.34.30.11.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 26.500.000,00
1.20.1.20.34.30.11.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 26.500.000,00
1.20.1.20.34.30.11.5.2.2.16. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 377.500.000,00
1.20.1.20.34.30.11.5.2.2.16.003. Belanja beasiswa tugas belajar S2 377.500.000,00
1.20.1.20.34.30.12. PEMBERIAN BANTUAN PENYELENGGARAAN
PENERIMAAN PRAJA IPDN
25.520.000,00
1.20.1.20.34.30.12.5.2.1. Belanja Pegawai 3.800.000,00
1.20.1.20.34.30.12.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.800.000,00
1.20.1.20.34.30.12.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.800.000,00
1.20.1.20.34.30.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.720.000,00
1.20.1.20.34.30.12.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00
1.20.1.20.34.30.12.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 600.000,00
1.20.1.20.34.30.12.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
1.20.1.20.34.30.12.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 720.000,00
1.20.1.20.34.30.12.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20.400.000,00
1.20.1.20.34.30.12.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.200.000,00
1.20.1.20.34.30.12.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.200.000,00
1.20.1.20.34.30.22. PENYELESAIAN ADMINISTRASI HONORER 67.205.000,00
1.20.1.20.34.30.22.5.2.1. Belanja Pegawai 7.000.000,00
1.20.1.20.34.30.22.5.2.1.01. Honorarium PNS 7.000.000,00
1.20.1.20.34.30.22.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.000.000,00
1.20.1.20.34.30.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 60.205.000,00
1.20.1.20.34.30.22.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00
1.20.1.20.34.30.22.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 600.000,00
1.20.1.20.34.30.22.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 605.000,00
1.20.1.20.34.30.22.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 605.000,00
1.20.1.20.34.30.22.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 59.000.000,00
1.20.1.20.34.30.22.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.000.000,00
1.20.1.20.34.30.22.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 51.000.000,00
1.20.1.20.34.30.23. PEREMAJAAN DAN UPDATE DATA KEPEGAWAIAN
DAERAH
106.200.000,00
1.20.1.20.34.30.23.5.2.1. Belanja Pegawai 1.800.000,00
1.20.1.20.34.30.23.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.800.000,00
1.20.1.20.34.30.23.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00
1.20.1.20.34.30.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 104.400.000,00
1.20.1.20.34.30.23.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 71.500.000,00
1.20.1.20.34.30.23.5.2.2.06.001. Belanja cetak 69.500.000,00
1.20.1.20.34.30.23.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 2.000.000,00
1.20.1.20.34.30.23.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 800.000,00
1.20.1.20.34.30.23.5.2.2.07.002. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 800.000,00
1.20.1.20.34.30.23.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.000.000,00
1.20.1.20.34.30.23.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 5.000.000,00
1.20.1.20.34.30.23.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 27.100.000,00
1.20.1.20.34.30.23.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 8.900.000,00
1.20.1.20.34.30.23.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.200.000,00
5.511.698.071,00 JUMLAH BELANJA
(5.511.698.071,00)SURPLUS/(DEFISIT)
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 6
DASAR HUKUM
1 2 3 4
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1.19.01. - BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS
1 2 3 4
1.19.1.19.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 3.492.568.738,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.548.027.938,00
1.19.1.19.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.548.027.938,00
1.19.1.19.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 1.944.540.800,00
1.19.1.19.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
520.833.800,00
1.19.1.19.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
59.400.000,00
1.19.1.19.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 59.400.000,00
1.19.1.19.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
7.600.000,00
1.19.1.19.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.600.000,00
1.19.1.19.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 30.128.800,00
1.19.1.19.01.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 900.000,00
1.19.1.19.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.228.800,00
1.19.1.19.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 19.320.000,00
1.19.1.19.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.320.000,00
1.19.1.19.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
4.860.000,00
1.19.1.19.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.860.000,00
1.19.1.19.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
97.200.000,00
1.19.1.19.01.01.13.5.2.1. Belanja Pegawai 1.450.000,00
1.19.1.19.01.01.13.5.2.3. Belanja Modal 95.750.000,00
1.19.1.19.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
4.200.000,00
1.19.1.19.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.200.000,00
1.19.1.19.01.01.15.5.2.3. Belanja Modal 3.000.000,00
1.19.1.19.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 102.690.000,00
1.19.1.19.01.01.17.5.2.1. Belanja Pegawai 600.000,00
1.19.1.19.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 102.090.000,00
1.19.1.19.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
103.635.000,00
1.19.1.19.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 103.635.000,00
1.19.1.19.01.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
91.800.000,00
1.19.1.19.01.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 88.650.000,00
1.19.1.19.01.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.150.000,00
1.19.1.19.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
128.596.000,00
1.19.1.19.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 19.006.000,00
1.19.1.19.01.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.006.000,00
1.19.1.19.01.02.22.5.2.3. Belanja Modal 6.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.19.1.19.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 53.150.000,00
1.19.1.19.01.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 17.850.000,00
1.19.1.19.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.300.000,00
1.19.1.19.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
45.210.000,00
1.19.1.19.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 45.210.000,00
1.19.1.19.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
11.230.000,00
1.19.1.19.01.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.230.000,00
1.19.1.19.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 12.800.000,00
1.19.1.19.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
12.800.000,00
1.19.1.19.01.03.02.5.2.1. Belanja Pegawai 300.000,00
1.19.1.19.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.500.000,00
1.19.1.19.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5.100.000,00
1.19.1.19.01.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 5.100.000,00
1.19.1.19.01.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00
1.19.1.19.01.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.500.000,00
1.19.1.19.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN
KENYAMANAN LINGKUNGAN
267.526.500,00
1.19.1.19.01.15.03. PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN
KENYAMANAN LINGKUNGAN
72.639.500,00
1.19.1.19.01.15.03.5.2.1. Belanja Pegawai 9.400.000,00
1.19.1.19.01.15.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 63.239.500,00
1.19.1.19.01.15.05. PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN 194.887.000,00
1.19.1.19.01.15.05.5.2.1. Belanja Pegawai 145.800.000,00
1.19.1.19.01.15.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 49.087.000,00
1.19.1.19.01.16. PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
240.590.000,00
1.19.1.19.01.16.04. PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA
PELAKSANAAN SISKAMSWAKARSA DI DAERAH
167.480.000,00
1.19.1.19.01.16.04.5.2.1. Belanja Pegawai 130.200.000,00
1.19.1.19.01.16.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 37.280.000,00
1.19.1.19.01.16.05. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 73.110.000,00
1.19.1.19.01.16.05.5.2.1. Belanja Pegawai 42.450.000,00
1.19.1.19.01.16.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.660.000,00
1.19.1.19.01.17. PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN 389.933.500,00
1.19.1.19.01.17.01. PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM
KEHIDUPAN BERAGAMA
91.370.000,00
1.19.1.19.01.17.01.5.2.1. Belanja Pegawai 73.200.000,00
1.19.1.19.01.17.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.170.000,00
1.19.1.19.01.17.03. PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN
NILAI-NILAI LUHUR BANGSA
298.563.500,00
1.19.1.19.01.17.03.5.2.1. Belanja Pegawai 122.950.000,00
1.19.1.19.01.17.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 175.613.500,00
1.19.1.19.01.18. PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGANWAWASAN
KEBANGSAAN
69.997.000,00
1.19.1.19.01.18.02. SEMINAR, TALK SHOW, DISKUSI PENINGKATAN
WAWASAN KEBANGSAAN
69.997.000,00
1.19.1.19.01.18.02.5.2.1. Belanja Pegawai 46.200.000,00
1.19.1.19.01.18.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.797.000,00
1.19.1.19.01.19. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK
MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN
83.347.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.19.1.19.01.19.01. PEMBENTUKAN SATUAN KEAMANAN LINGKUNGAN DI
MASYARAKAT
83.347.000,00
1.19.1.19.01.19.01.5.2.1. Belanja Pegawai 47.700.000,00
1.19.1.19.01.19.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.647.000,00
1.19.1.19.01.20. PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN
PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)
44.321.000,00
1.19.1.19.01.20.01. PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/
PENGGUNAAN MINUMAN KERAS DAN NARKOBA
44.321.000,00
1.19.1.19.01.20.01.5.2.1. Belanja Pegawai 9.000.000,00
1.19.1.19.01.20.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.321.000,00
1.19.1.19.01.21. PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT 181.496.000,00
1.19.1.19.01.21.03. KOORDINASI FORUM-FORUM DISKUSI POLITIK 119.446.000,00
1.19.1.19.01.21.03.5.2.1. Belanja Pegawai 11.600.000,00
1.19.1.19.01.21.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 107.846.000,00
1.19.1.19.01.21.04. PENYUSUNAN DATA BASE PARTAI POLITIK 24.100.000,00
1.19.1.19.01.21.04.5.2.1. Belanja Pegawai 600.000,00
1.19.1.19.01.21.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.500.000,00
1.19.1.19.01.21.05. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 37.950.000,00
1.19.1.19.01.21.05.5.2.1. Belanja Pegawai 11.400.000,00
1.19.1.19.01.21.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 26.550.000,00
3.492.568.738,00 JUMLAH BELANJA
(3.492.568.738,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.08. - LINGKUNGAN HIDUP
1.08.02. - BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN
1 2 3 4
1.08.1.08.02.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 525.000.000,00
1.08.1.08.02.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 525.000.000,00
1.08.1.08.02.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 525.000.000,00 Berdasarkan Nomor 13, Qanun
Kabupaten Aceh Besar Nomor 13
Tahun 2011 Tentang Retr ibusi
Pelayanan Persampahan / Kebersihan
525.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
1.08.1.08.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 9.063.772.326,00
1.08.1.08.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.162.323.326,00
1.08.1.08.02.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.162.323.326,00
1.08.1.08.02.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 6.901.449.000,00
1.08.1.08.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
517.033.000,00
1.08.1.08.02.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
40.800.000,00
1.08.1.08.02.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 40.800.000,00
1.08.1.08.02.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
63.900.000,00
1.08.1.08.02.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 63.900.000,00
1.08.1.08.02.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 30.403.000,00
1.08.1.08.02.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00
1.08.1.08.02.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.953.000,00
1.08.1.08.02.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 29.100.000,00
1.08.1.08.02.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.100.000,00
1.08.1.08.02.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 13.725.000,00
1.08.1.08.02.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.725.000,00
1.08.1.08.02.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
20.000.000,00
1.08.1.08.02.01.13.5.2.3. Belanja Modal 20.000.000,00
1.08.1.08.02.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.160.000,00
1.08.1.08.02.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.160.000,00
1.08.1.08.02.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 106.447.500,00
1.08.1.08.02.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 106.447.500,00
1.08.1.08.02.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
141.010.000,00
1.08.1.08.02.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 141.010.000,00
1.08.1.08.02.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
69.487.500,00
1.08.1.08.02.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 59.887.500,00
1.08.1.08.02.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.600.000,00
1.08.1.08.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.218.764.000,00
1.08.1.08.02.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 47.850.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.08.1.08.02.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 17.850.000,00
1.08.1.08.02.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00
1.08.1.08.02.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.148.394.000,00
1.08.1.08.02.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.148.394.000,00
1.08.1.08.02.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
22.520.000,00
1.08.1.08.02.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.520.000,00
1.08.1.08.02.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 15.500.000,00
1.08.1.08.02.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
15.500.000,00
1.08.1.08.02.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.500.000,00
1.08.1.08.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
34.100.000,00
1.08.1.08.02.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 34.100.000,00
1.08.1.08.02.05.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 34.100.000,00
1.08.1.08.02.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN
3.586.204.500,00
1.08.1.08.02.15.02. PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
3.266.204.500,00
1.08.1.08.02.15.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.782.450.000,00
1.08.1.08.02.15.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 307.364.000,00
1.08.1.08.02.15.02.5.2.3. Belanja Modal 1.176.390.500,00
1.08.1.08.02.15.08. KERJASAMA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 320.000.000,00
1.08.1.08.02.15.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 320.000.000,00
1.08.1.08.02.19. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES
INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
HIDUP
125.425.000,00
1.08.1.08.02.19.02. PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI LINGKUNGAN 125.425.000,00
1.08.1.08.02.19.02.5.2.1. Belanja Pegawai 13.950.000,00
1.08.1.08.02.19.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.475.000,00
1.08.1.08.02.19.02.5.2.3. Belanja Modal 99.000.000,00
1.08.1.08.02.20. PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI 604.730.000,00
1.08.1.08.02.20.04. PEMBANGUNAN TEMPAT PEMBUANGAN BENDA
PADAT/CAIR YANG MENIMBULKAN POLUSI
604.730.000,00
1.08.1.08.02.20.04.5.2.1. Belanja Pegawai 900.000,00
1.08.1.08.02.20.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.600.000,00
1.08.1.08.02.20.04.5.2.3. Belanja Modal 600.230.000,00
1.08.1.08.02.24. PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
(RTH)
799.692.500,00
1.08.1.08.02.24.05. PENATAAN RTH 663.592.500,00
1.08.1.08.02.24.05.5.2.1. Belanja Pegawai 2.350.000,00
1.08.1.08.02.24.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 661.242.500,00
1.08.1.08.02.24.07. PENGEMBANGAN TAMAN REKREASI 136.100.000,00
1.08.1.08.02.24.07.5.2.1. Belanja Pegawai 2.350.000,00
1.08.1.08.02.24.07.5.2.3. Belanja Modal 133.750.000,00
9.063.772.326,00 JUMLAH BELANJA
(8.538.772.326,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.21. - KETAHANAN PANGAN
1.21.01. - BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
1 2 3 4
1.21.1.21.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 15.282.996.191,00
1.21.1.21.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.087.888.422,00
1.21.1.21.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 10.087.888.422,00
1.21.1.21.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 5.195.107.769,00
1.21.1.21.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
536.382.935,00
1.21.1.21.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
67.500.000,00
1.21.1.21.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 67.500.000,00
1.21.1.21.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 16.945.780,00
1.21.1.21.01.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00
1.21.1.21.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.495.780,00
1.21.1.21.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 100.712.155,00
1.21.1.21.01.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 23.850.000,00
1.21.1.21.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 76.862.155,00
1.21.1.21.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.620.000,00
1.21.1.21.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.620.000,00
1.21.1.21.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
61.675.000,00
1.21.1.21.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.675.000,00
1.21.1.21.01.01.12.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00
1.21.1.21.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
51.000.000,00
1.21.1.21.01.01.13.5.2.3. Belanja Modal 51.000.000,00
1.21.1.21.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.160.000,00
1.21.1.21.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.160.000,00
1.21.1.21.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 104.570.000,00
1.21.1.21.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 104.570.000,00
1.21.1.21.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
126.200.000,00
1.21.1.21.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 126.200.000,00
1.21.1.21.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
459.789.834,00
1.21.1.21.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 73.500.000,00
1.21.1.21.01.02.07.5.2.3. Belanja Modal 73.500.000,00
1.21.1.21.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 49.050.000,00
1.21.1.21.01.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 19.050.000,00
1.21.1.21.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00
1.21.1.21.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
117.000.000,00
1.21.1.21.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 117.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.21.1.21.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
7.500.000,00
1.21.1.21.01.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.500.000,00
1.21.1.21.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 212.739.834,00
1.21.1.21.01.02.42.5.2.3. Belanja Modal 212.739.834,00
1.21.1.21.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 80.000.000,00
1.21.1.21.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
80.000.000,00
1.21.1.21.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 80.000.000,00
1.21.1.21.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
39.865.000,00
1.21.1.21.01.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
33.190.000,00
1.21.1.21.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 6.250.000,00
1.21.1.21.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 26.940.000,00
1.21.1.21.01.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 6.675.000,00
1.21.1.21.01.06.04.5.2.1. Belanja Pegawai 3.275.000,00
1.21.1.21.01.06.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.400.000,00
1.21.1.21.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
PERTANIAN/PERKEBUNAN
711.575.000,00
1.21.1.21.01.15.01. PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN 370.900.000,00
1.21.1.21.01.15.01.5.2.1. Belanja Pegawai 14.400.000,00
1.21.1.21.01.15.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 353.000.000,00
1.21.1.21.01.15.01.5.2.3. Belanja Modal 3.500.000,00
1.21.1.21.01.15.14. PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN 340.675.000,00
1.21.1.21.01.15.14.5.2.1. Belanja Pegawai 24.800.000,00
1.21.1.21.01.15.14.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 315.875.000,00
1.21.1.21.01.16. PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH
PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN
3.367.495.000,00
1.21.1.21.01.16.01. PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH
PERTANIAN/PERKEBUNAN
1.135.425.000,00
1.21.1.21.01.16.01.5.2.1. Belanja Pegawai 19.000.000,00
1.21.1.21.01.16.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.850.000,00
1.21.1.21.01.16.01.5.2.3. Belanja Modal 1.080.575.000,00
1.21.1.21.01.16.02. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN TENAGA PENYULUH
PERTANIAN/PERKEBUNAN
941.810.000,00
1.21.1.21.01.16.02.5.2.1. Belanja Pegawai 553.400.000,00
1.21.1.21.01.16.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 388.410.000,00
1.21.1.21.01.16.03. PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN BAGI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
974.472.500,00
1.21.1.21.01.16.03.5.2.1. Belanja Pegawai 13.150.000,00
1.21.1.21.01.16.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 901.937.500,00
1.21.1.21.01.16.03.5.2.3. Belanja Modal 59.385.000,00
1.21.1.21.01.16.05. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK
TANI
315.787.500,00
1.21.1.21.01.16.05.5.2.1. Belanja Pegawai 2.000.000,00
1.21.1.21.01.16.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 291.287.500,00
1.21.1.21.01.16.05.5.2.3. Belanja Modal 22.500.000,00
15.282.996.191,00 JUMLAH BELANJA
(15.282.996.191,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1.22.01. - BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG
1 2 3 4
1.22.1.22.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 12.112.375.482,00
1.22.1.22.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.441.555.084,00
1.22.1.22.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.441.555.084,00
1.22.1.22.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 9.670.820.398,00
1.22.1.22.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
544.055.994,00
1.22.1.22.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
39.000.000,00
1.22.1.22.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 39.000.000,00
1.22.1.22.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
4.500.000,00
1.22.1.22.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.500.000,00
1.22.1.22.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 41.429.444,00
1.22.1.22.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.429.444,00
1.22.1.22.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 19.330.000,00
1.22.1.22.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.330.000,00
1.22.1.22.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
5.882.550,00
1.22.1.22.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.882.550,00
1.22.1.22.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
107.700.000,00
1.22.1.22.01.01.13.5.2.1. Belanja Pegawai 1.950.000,00
1.22.1.22.01.01.13.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.500.000,00
1.22.1.22.01.01.13.5.2.3. Belanja Modal 97.250.000,00
1.22.1.22.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.160.000,00
1.22.1.22.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.160.000,00
1.22.1.22.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 95.364.000,00
1.22.1.22.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 95.364.000,00
1.22.1.22.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
143.370.000,00
1.22.1.22.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 143.370.000,00
1.22.1.22.01.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
85.320.000,00
1.22.1.22.01.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 71.450.000,00
1.22.1.22.01.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.870.000,00
1.22.1.22.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
122.476.650,00
1.22.1.22.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 38.428.650,00
1.22.1.22.01.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 9.400.000,00
1.22.1.22.01.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.528.650,00
1.22.1.22.01.02.22.5.2.3. Belanja Modal 7.500.000,00
1.22.1.22.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 30.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.22.1.22.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00
1.22.1.22.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
54.048.000,00
1.22.1.22.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 54.048.000,00
1.22.1.22.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 17.000.000,00
1.22.1.22.01.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 17.000.000,00
1.22.1.22.01.03.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.000.000,00
1.22.1.22.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
12.680.000,00
1.22.1.22.01.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 12.680.000,00
1.22.1.22.01.06.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.680.000,00
1.22.1.22.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN
MASYARAKAT PEDESAAN
935.965.900,00
1.22.1.22.01.15.01. PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI
MASYARAKAT PEDESAAN
607.193.400,00
1.22.1.22.01.15.01.5.2.1. Belanja Pegawai 149.550.000,00
1.22.1.22.01.15.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 449.643.400,00
1.22.1.22.01.15.01.5.2.3. Belanja Modal 8.000.000,00
1.22.1.22.01.15.03. PENYELENGGARAAN DISEMINASI INFORMASI BAGI
MASYARAKAT DESA
328.772.500,00
1.22.1.22.01.15.03.5.2.1. Belanja Pegawai 143.600.000,00
1.22.1.22.01.15.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 185.172.500,00
1.22.1.22.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI
PEDESAAN
322.253.000,00
1.22.1.22.01.16.05. FASILITASI PERMODALAN BAGI USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH DI PERDESAAN
160.983.750,00
1.22.1.22.01.16.05.5.2.1. Belanja Pegawai 30.450.000,00
1.22.1.22.01.16.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 130.533.750,00
1.22.1.22.01.16.06. FASILITASI KEMITRAAN SWASTA DAN USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH DI PEDESAAN
161.269.250,00
1.22.1.22.01.16.06.5.2.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00
1.22.1.22.01.16.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 158.869.250,00
1.22.1.22.01.17. PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA
6.674.264.296,00
1.22.1.22.01.17.01. PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT
PEMBANGUNAN DESA
1.305.601.750,00
1.22.1.22.01.17.01.5.2.1. Belanja Pegawai 254.750.000,00
1.22.1.22.01.17.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.050.851.750,00
1.22.1.22.01.17.02. PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN DESA 138.618.750,00
1.22.1.22.01.17.02.5.2.1. Belanja Pegawai 21.000.000,00
1.22.1.22.01.17.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 117.618.750,00
1.22.1.22.01.17.03. PEMBERIAN STIMULAN PEMBANGUNAN DESA 5.230.043.796,00
1.22.1.22.01.17.03.5.2.1. Belanja Pegawai 265.050.000,00
1.22.1.22.01.17.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.964.993.796,00
1.22.1.22.01.19. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI
PEDESAAN
1.042.124.558,00
1.22.1.22.01.19.02. PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)
1.042.124.558,00
1.22.1.22.01.19.02.5.2.1. Belanja Pegawai 190.950.000,00
1.22.1.22.01.19.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 851.174.558,00
12.112.375.482,00 JUMLAH BELANJA
(12.112.375.482,00)SURPLUS/(DEFISIT)
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.35. - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1 2 3 4
1.20.1.20.35.00.00.5. BELANJA DAERAH 5.987.272.762,00
1.20.1.20.35.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.416.214.812,00
1.20.1.20.35.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.416.214.812,00
1.20.1.20.35.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 4.571.057.950,00
1.20.1.20.35.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
509.744.000,00
1.20.1.20.35.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 750.000,00
1.20.1.20.35.01.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 750.000,00
1.20.1.20.35.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
62.400.000,00
1.20.1.20.35.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 62.400.000,00
1.20.1.20.35.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
33.600.000,00
1.20.1.20.35.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 33.600.000,00
1.20.1.20.35.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 19.600.000,00
1.20.1.20.35.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00
1.20.1.20.35.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.150.000,00
1.20.1.20.35.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 14.414.500,00
1.20.1.20.35.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.414.500,00
1.20.1.20.35.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.450.000,00
1.20.1.20.35.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.450.000,00
1.20.1.20.35.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
11.885.000,00
1.20.1.20.35.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.885.000,00
1.20.1.20.35.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
66.900.000,00
1.20.1.20.35.01.13.5.2.3. Belanja Modal 66.900.000,00
1.20.1.20.35.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
10.580.000,00
1.20.1.20.35.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.580.000,00
1.20.1.20.35.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 90.577.000,00
1.20.1.20.35.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 90.577.000,00
1.20.1.20.35.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
132.780.000,00
1.20.1.20.35.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 132.780.000,00
1.20.1.20.35.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
61.807.500,00
1.20.1.20.35.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 57.232.500,00
1.20.1.20.35.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.575.000,00
1.20.1.20.35.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
276.787.550,00
1.20.1.20.35.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 43.204.550,00
1.20.1.20.35.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.35.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 27.754.550,00
1.20.1.20.35.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
186.593.000,00
1.20.1.20.35.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 17.850.000,00
1.20.1.20.35.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 168.743.000,00
1.20.1.20.35.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
31.990.000,00
1.20.1.20.35.02.26.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 31.990.000,00
1.20.1.20.35.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
15.000.000,00
1.20.1.20.35.02.28.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00
1.20.1.20.35.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.400.000,00
1.20.1.20.35.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 15.000.000,00
1.20.1.20.35.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
15.000.000,00
1.20.1.20.35.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.000.000,00
1.20.1.20.35.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
77.800.000,00
1.20.1.20.35.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 77.800.000,00
1.20.1.20.35.05.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 77.800.000,00
1.20.1.20.35.41. PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN
PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM
1.185.180.400,00
1.20.1.20.35.41.03. PELATIHAN/SOSIALISASI/WORKSHOP
PENGURANGAN RISIKO BENCANA
156.660.000,00
1.20.1.20.35.41.03.5.2.1. Belanja Pegawai 7.600.000,00
1.20.1.20.35.41.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 149.060.000,00
1.20.1.20.35.41.04. PENANGGULANGAN PEMADAM KEBAKARAN 1.028.520.400,00
1.20.1.20.35.41.04.5.2.1. Belanja Pegawai 513.775.000,00
1.20.1.20.35.41.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 242.640.400,00
1.20.1.20.35.41.04.5.2.3. Belanja Modal 272.105.000,00
1.20.1.20.35.48. PROGRAM PEMULIHAN DAMPAK BENCANA 1.594.700.000,00
1.20.1.20.35.48.04. MITIGASI STRUKTURAL DALAM PENANGGULANGAN
BENCANA
1.594.700.000,00
1.20.1.20.35.48.04.5.2.1. Belanja Pegawai 13.600.000,00
1.20.1.20.35.48.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 121.100.000,00
1.20.1.20.35.48.04.5.2.3. Belanja Modal 1.460.000.000,00
1.20.1.20.35.49. PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK
KEBENCANAAN
911.846.000,00
1.20.1.20.35.49.01. PENANGANAN KEDARURATAN PENANGGULANGAN
BENCANA
241.846.000,00
1.20.1.20.35.49.01.5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00
1.20.1.20.35.49.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 164.950.000,00
1.20.1.20.35.49.01.5.2.3. Belanja Modal 73.896.000,00
1.20.1.20.35.49.03. PERSEDIAAN PERLENGKAPAN PERALATAN 670.000.000,00
1.20.1.20.35.49.03.5.2.3. Belanja Modal 670.000.000,00
5.987.272.762,00 JUMLAH BELANJA
(5.987.272.762,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.06. - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.01. - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 2 3 4
1.06.1.06.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 6.022.976.521,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.244.261.971,00
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 3.244.261.971,00
1.06.1.06.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 2.778.714.550,00
1.06.1.06.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
850.633.750,00
1.06.1.06.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
88.440.000,00
1.06.1.06.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 88.440.000,00
1.06.1.06.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
12.750.000,00
1.06.1.06.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.750.000,00
1.06.1.06.01.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 19.350.000,00
1.06.1.06.01.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 19.050.000,00
1.06.1.06.01.01.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 300.000,00
1.06.1.06.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 21.545.000,00
1.06.1.06.01.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00
1.06.1.06.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.095.000,00
1.06.1.06.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 78.465.750,00
1.06.1.06.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 78.465.750,00
1.06.1.06.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 23.602.000,00
1.06.1.06.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.602.000,00
1.06.1.06.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
4.296.000,00
1.06.1.06.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.296.000,00
1.06.1.06.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
3.240.000,00
1.06.1.06.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.240.000,00
1.06.1.06.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 210.550.000,00
1.06.1.06.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 210.550.000,00
1.06.1.06.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
308.020.000,00
1.06.1.06.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 308.020.000,00
1.06.1.06.01.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
80.375.000,00
1.06.1.06.01.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 70.375.000,00
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.000.000,00
1.06.1.06.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
424.775.800,00
1.06.1.06.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 51.500.000,00
1.06.1.06.01.02.07.5.2.3. Belanja Modal 51.500.000,00
1.06.1.06.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 172.055.800,00
1.06.1.06.01.02.09.5.2.1. Belanja Pegawai 3.150.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.06.1.06.01.02.09.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 905.800,00
1.06.1.06.01.02.09.5.2.3. Belanja Modal 168.000.000,00
1.06.1.06.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 45.444.000,00
1.06.1.06.01.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00
1.06.1.06.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.994.000,00
1.06.1.06.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
80.451.000,00
1.06.1.06.01.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00
1.06.1.06.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 65.001.000,00
1.06.1.06.01.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
43.825.000,00
1.06.1.06.01.02.26.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 43.825.000,00
1.06.1.06.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 31.500.000,00
1.06.1.06.01.02.42.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.000.000,00
1.06.1.06.01.02.42.5.2.3. Belanja Modal 30.500.000,00
1.06.1.06.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 27.500.000,00
1.06.1.06.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
27.500.000,00
1.06.1.06.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 27.500.000,00
1.06.1.06.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
33.200.000,00
1.06.1.06.01.05.03. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
33.200.000,00
1.06.1.06.01.05.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 33.200.000,00
1.06.1.06.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.522.500,00
1.06.1.06.01.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 3.522.500,00
1.06.1.06.01.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.222.500,00
1.06.1.06.01.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.300.000,00
1.06.1.06.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 317.730.000,00
1.06.1.06.01.15.01. PENGUMPULAN, UPDATING DAN ANALISIS DATA
INFORMASI CAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM
DAN KEGIATAN
56.935.000,00
1.06.1.06.01.15.01.5.2.1. Belanja Pegawai 29.750.000,00
1.06.1.06.01.15.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 27.185.000,00
1.06.1.06.01.15.02. PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA INFORMASI
KEBUTUHAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
124.550.000,00
1.06.1.06.01.15.02.5.2.1. Belanja Pegawai 64.385.000,00
1.06.1.06.01.15.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 60.165.000,00
1.06.1.06.01.15.07. PENYUSUNAN ANALISIS DAN PEMUTAKHIRAN DATA
SPASIAL UNTUK KEBUTUHAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
81.920.000,00
1.06.1.06.01.15.07.5.2.1. Belanja Pegawai 41.395.000,00
1.06.1.06.01.15.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 40.525.000,00
1.06.1.06.01.15.08. STUDI KAWASAN RESIKO KESEHATAN LINGKUNGAN
(EHRA)
54.325.000,00
1.06.1.06.01.15.08.5.2.1. Belanja Pegawai 14.475.000,00
1.06.1.06.01.15.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 39.850.000,00
1.06.1.06.01.16. PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNAN 124.152.500,00
1.06.1.06.01.16.02. KOORDINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR
DAERAH
54.637.500,00
1.06.1.06.01.16.02.5.2.1. Belanja Pegawai 27.662.500,00
1.06.1.06.01.16.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 26.975.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.06.1.06.01.16.05. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 69.515.000,00
1.06.1.06.01.16.05.5.2.1. Belanja Pegawai 16.650.000,00
1.06.1.06.01.16.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 52.865.000,00
1.06.1.06.01.18. PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH
STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
145.750.000,00
1.06.1.06.01.18.01. SOSIALISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT
TUMBUH
145.750.000,00
1.06.1.06.01.18.01.5.2.1. Belanja Pegawai 74.800.000,00
1.06.1.06.01.18.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 70.950.000,00
1.06.1.06.01.19. PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN
KOTA-KOTA MENENGAH DAN BESAR
127.722.500,00
1.06.1.06.01.19.04. KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM NASIONAL PNPM MANDIRI PERKOTAAN
127.722.500,00
1.06.1.06.01.19.04.5.2.1. Belanja Pegawai 58.960.000,00
1.06.1.06.01.19.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 68.762.500,00
1.06.1.06.01.21. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 329.227.500,00
1.06.1.06.01.21.01. PENGEMBANGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PERUMUSAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN LAYANAN
PUBLIK
59.425.000,00
1.06.1.06.01.21.01.5.2.1. Belanja Pegawai 34.490.000,00
1.06.1.06.01.21.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 24.935.000,00
1.06.1.06.01.21.09. PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD 168.245.000,00
1.06.1.06.01.21.09.5.2.1. Belanja Pegawai 29.835.000,00
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 138.410.000,00
1.06.1.06.01.21.12. PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
28.245.000,00
1.06.1.06.01.21.12.5.2.1. Belanja Pegawai 20.340.000,00
1.06.1.06.01.21.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.905.000,00
1.06.1.06.01.21.14. REVIEW RENCANA TERPADU PROGRAM INVESTASI
INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH (RPI2JM)
73.312.500,00
1.06.1.06.01.21.14.5.2.1. Belanja Pegawai 34.025.000,00
1.06.1.06.01.21.14.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 39.287.500,00
1.06.1.06.01.22. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 131.700.000,00
1.06.1.06.01.22.03. PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN
EKONOMI MASYARAKAT
131.700.000,00
1.06.1.06.01.22.03.5.2.1. Belanja Pegawai 71.875.000,00
1.06.1.06.01.22.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 59.825.000,00
1.06.1.06.01.23. PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA 136.865.000,00
1.06.1.06.01.23.03. PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL DAN
BUDAYA
136.865.000,00
1.06.1.06.01.23.03.5.2.1. Belanja Pegawai 62.775.000,00
1.06.1.06.01.23.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 74.090.000,00
1.06.1.06.01.24. PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH
DAN SUMBER DAYA ALAM
125.935.000,00
1.06.1.06.01.24.05. PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (AMPL)
125.935.000,00
1.06.1.06.01.24.05.5.2.1. Belanja Pegawai 87.350.000,00
1.06.1.06.01.24.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 38.585.000,00
6.022.976.521,00 JUMLAH BELANJA
(6.022.976.521,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.03. - PEKERJAAN UMUM
1.03.02. - DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
1 2 3 4
1.03.1.03.02.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 489.000.000,00
1.03.1.03.02.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 489.000.000,00
1.03.1.03.02.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 489.000.000,00
489.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
1.03.1.03.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 91.871.889.557,00
1.03.1.03.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.930.996.184,00
1.03.1.03.02.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 5.930.996.184,00
1.03.1.03.02.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 85.940.893.373,00
1.03.1.03.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
947.320.500,00
1.03.1.03.02.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
109.400.000,00
1.03.1.03.02.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 89.400.000,00
1.03.1.03.02.01.02.5.2.3. Belanja Modal 20.000.000,00
1.03.1.03.02.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
12.400.000,00
1.03.1.03.02.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.400.000,00
1.03.1.03.02.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 26.375.000,00
1.03.1.03.02.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 19.050.000,00
1.03.1.03.02.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.325.000,00
1.03.1.03.02.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 48.425.000,00
1.03.1.03.02.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 48.425.000,00
1.03.1.03.02.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 13.575.000,00
1.03.1.03.02.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.575.000,00
1.03.1.03.02.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
3.147.500,00
1.03.1.03.02.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.147.500,00
1.03.1.03.02.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
108.500.000,00
1.03.1.03.02.01.13.5.2.3. Belanja Modal 108.500.000,00
1.03.1.03.02.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
5.020.000,00
1.03.1.03.02.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.020.000,00
1.03.1.03.02.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 338.133.000,00
1.03.1.03.02.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 338.133.000,00
1.03.1.03.02.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
161.320.000,00
1.03.1.03.02.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 161.320.000,00
1.03.1.03.02.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
121.025.000,00
1.03.1.03.02.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 121.025.000,00
1.03.1.03.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
2.328.515.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.03.1.03.02.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 2.110.175.000,00
1.03.1.03.02.02.03.5.2.1. Belanja Pegawai 7.500.000,00
1.03.1.03.02.02.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.675.000,00
1.03.1.03.02.02.03.5.2.3. Belanja Modal 2.100.000.000,00
1.03.1.03.02.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 60.000.000,00
1.03.1.03.02.02.22.5.2.3. Belanja Modal 60.000.000,00
1.03.1.03.02.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 55.050.000,00
1.03.1.03.02.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 19.050.000,00
1.03.1.03.02.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 36.000.000,00
1.03.1.03.02.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
93.650.000,00
1.03.1.03.02.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00
1.03.1.03.02.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 78.200.000,00
1.03.1.03.02.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
9.640.000,00
1.03.1.03.02.02.26.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.640.000,00
1.03.1.03.02.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 57.000.000,00
1.03.1.03.02.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
57.000.000,00
1.03.1.03.02.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 57.000.000,00
1.03.1.03.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
32.920.000,00
1.03.1.03.02.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 32.920.000,00
1.03.1.03.02.05.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 32.920.000,00
1.03.1.03.02.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4.300.000,00
1.03.1.03.02.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 4.300.000,00
1.03.1.03.02.06.04.5.2.1. Belanja Pegawai 1.950.000,00
1.03.1.03.02.06.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.350.000,00
1.03.1.03.02.15. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN 22.081.560.391,00
1.03.1.03.02.15.03. PEMBANGUNAN JALAN 19.160.960.391,00
1.03.1.03.02.15.03.5.2.1. Belanja Pegawai 60.600.000,00
1.03.1.03.02.15.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 414.675.000,00
1.03.1.03.02.15.03.5.2.3. Belanja Modal 18.685.685.391,00
1.03.1.03.02.15.07. PEMBANGUNAN JALAN POROS DESA 2.920.600.000,00
1.03.1.03.02.15.07.5.2.1. Belanja Pegawai 15.300.000,00
1.03.1.03.02.15.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.700.000,00
1.03.1.03.02.15.07.5.2.3. Belanja Modal 2.893.600.000,00
1.03.1.03.02.16. PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE/GORONG-GORONG
3.372.985.453,00
1.03.1.03.02.16.03. PEMBANGUNAN SALURAN
DRAINASE/GORONG-GORONG
3.372.985.453,00
1.03.1.03.02.16.03.5.2.1. Belanja Pegawai 8.400.000,00
1.03.1.03.02.16.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.364.585.453,00
1.03.1.03.02.18. PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN
JEMBATAN
29.318.872.429,00
1.03.1.03.02.18.04. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JEMBATAN 2.757.152.429,00
1.03.1.03.02.18.04.5.2.1. Belanja Pegawai 15.300.000,00
1.03.1.03.02.18.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.741.852.429,00
1.03.1.03.02.18.06. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN KABUPATEN 25.281.020.000,00
1.03.1.03.02.18.06.5.2.1. Belanja Pegawai 22.500.000,00
1.03.1.03.02.18.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 443.110.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.03.1.03.02.18.06.5.2.3. Belanja Modal 24.815.410.000,00
1.03.1.03.02.18.07. PEMELIHARAAN RUTIN JALAN KABUPATEN 1.280.700.000,00
1.03.1.03.02.18.07.5.2.1. Belanja Pegawai 15.300.000,00
1.03.1.03.02.18.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.400.000,00
1.03.1.03.02.18.07.5.2.3. Belanja Modal 1.250.000.000,00
1.03.1.03.02.22. PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI DATA
BASE JALAN DAN JEMBATAN
228.500.000,00
1.03.1.03.02.22.02. PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DATA BASE
JEMBATAN
228.500.000,00
1.03.1.03.02.22.02.5.2.1. Belanja Pegawai 19.200.000,00
1.03.1.03.02.22.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 209.300.000,00
1.03.1.03.02.23. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
KEBINAMARGAAN
334.705.000,00
1.03.1.03.02.23.10. REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT 334.705.000,00
1.03.1.03.02.23.10.5.2.1. Belanja Pegawai 120.300.000,00
1.03.1.03.02.23.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 214.405.000,00
1.03.1.03.02.27. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN
AIR MINUM DAN AIR LIMBAH
9.141.801.000,00
1.03.1.03.02.27.02. PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA AIR LIMBAH 3.745.424.000,00
1.03.1.03.02.27.02.5.2.1. Belanja Pegawai 87.600.000,00
1.03.1.03.02.27.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.657.824.000,00
1.03.1.03.02.27.10. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR
BERSIH
5.396.377.000,00
1.03.1.03.02.27.10.5.2.1. Belanja Pegawai 68.550.000,00
1.03.1.03.02.27.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 279.735.000,00
1.03.1.03.02.27.10.5.2.3. Belanja Modal 5.048.092.000,00
1.03.1.03.02.29. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS
DAN CEPAT TUMBUH
2.175.940.000,00
1.03.1.03.02.29.02. PEMBANGUNAN/PENINGKATAN INFRASTRUKTUR 2.114.275.000,00
1.03.1.03.02.29.02.5.2.1. Belanja Pegawai 28.650.000,00
1.03.1.03.02.29.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.085.625.000,00
1.03.1.03.02.29.04. BOP PNPM MANDIRI PERKOTAAN 61.665.000,00
1.03.1.03.02.29.04.5.2.1. Belanja Pegawai 26.400.000,00
1.03.1.03.02.29.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.265.000,00
1.03.1.03.02.30. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PERDESAAAN
7.125.798.600,00
1.03.1.03.02.30.02. PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN 6.945.958.600,00
1.03.1.03.02.30.02.5.2.1. Belanja Pegawai 18.900.000,00
1.03.1.03.02.30.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 38.190.000,00
1.03.1.03.02.30.02.5.2.3. Belanja Modal 6.888.868.600,00
1.03.1.03.02.30.08. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 21.800.000,00
1.03.1.03.02.30.08.5.2.1. Belanja Pegawai 1.800.000,00
1.03.1.03.02.30.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.000.000,00
1.03.1.03.02.30.11. BOP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN
(PPIP)
158.040.000,00
1.03.1.03.02.30.11.5.2.1. Belanja Pegawai 87.000.000,00
1.03.1.03.02.30.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 71.040.000,00
1.04.1.03.02.15. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 8.106.575.000,00
1.04.1.03.02.15.07. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH
SEDERHANA SEHAT
8.106.575.000,00
1.04.1.03.02.15.07.5.2.1. Belanja Pegawai 49.650.000,00
1.04.1.03.02.15.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.056.925.000,00
1.05.1.03.02.15. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG 661.325.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.05.1.03.02.15.02. PENETAPAN KEBIJAKAN TENTANG RDTRK, RTRK,
DAN RTBL
661.325.000,00
1.05.1.03.02.15.02.5.2.1. Belanja Pegawai 21.750.000,00
1.05.1.03.02.15.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 639.575.000,00
1.05.1.03.02.16. PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 22.775.000,00
1.05.1.03.02.16.09. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
PEMANFAATAN TATA RUANG
22.775.000,00
1.05.1.03.02.16.09.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00
1.05.1.03.02.16.09.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.175.000,00
91.871.889.557,00 JUMLAH BELANJA
(91.382.889.557,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.17. - KEBUDAYAAN
1.17.01. - DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
1 2 3 4
1.17.1.17.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 220.000.000,00
1.17.1.17.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 220.000.000,00
1.17.1.17.01.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 220.000.000,00
220.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
1.17.1.17.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 14.451.546.480,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.504.290.855,00
1.17.1.17.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 3.504.290.855,00
1.17.1.17.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 10.947.255.625,00
1.17.1.17.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
816.129.625,00
1.17.1.17.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
51.700.000,00
1.17.1.17.01.01.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.500.000,00
1.17.1.17.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 49.200.000,00
1.17.1.17.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
3.750.000,00
1.17.1.17.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.750.000,00
1.17.1.17.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 4.004.000,00
1.17.1.17.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.004.000,00
1.17.1.17.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 49.263.625,00
1.17.1.17.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 49.263.625,00
1.17.1.17.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 83.330.000,00
1.17.1.17.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 83.330.000,00
1.17.1.17.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.462.000,00
1.17.1.17.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.462.000,00
1.17.1.17.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
40.600.000,00
1.17.1.17.01.01.13.5.2.3. Belanja Modal 40.600.000,00
1.17.1.17.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.160.000,00
1.17.1.17.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.160.000,00
1.17.1.17.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 144.360.000,00
1.17.1.17.01.01.17.5.2.1. Belanja Pegawai 2.500.000,00
1.17.1.17.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 141.860.000,00
1.17.1.17.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
316.760.000,00
1.17.1.17.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 316.760.000,00
1.17.1.17.01.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
118.740.000,00
1.17.1.17.01.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 89.100.000,00
1.17.1.17.01.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.640.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.17.1.17.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
80.200.000,00
1.17.1.17.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 30.000.000,00
1.17.1.17.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00
1.17.1.17.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
38.250.000,00
1.17.1.17.01.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 14.250.000,00
1.17.1.17.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 24.000.000,00
1.17.1.17.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
11.950.000,00
1.17.1.17.01.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.950.000,00
1.17.1.17.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 25.000.000,00
1.17.1.17.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
25.000.000,00
1.17.1.17.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00
1.17.1.17.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.500.000,00
1.17.1.17.01.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 3.500.000,00
1.17.1.17.01.06.04.5.2.1. Belanja Pegawai 2.500.000,00
1.17.1.17.01.06.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.000.000,00
1.17.1.17.01.16. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 533.935.000,00
1.17.1.17.01.16.05. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN
PENINGGALAN SEJARAH PURBAKALA, MUSEUM DAN
PENINGGALAN BAWAH AIR
533.935.000,00
1.17.1.17.01.16.05.5.2.1. Belanja Pegawai 5.900.000,00
1.17.1.17.01.16.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 528.035.000,00
1.17.1.17.01.17. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 1.051.861.500,00
1.17.1.17.01.17.01. PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH
978.300.000,00
1.17.1.17.01.17.01.5.2.1. Belanja Pegawai 70.150.000,00
1.17.1.17.01.17.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 266.150.000,00
1.17.1.17.01.17.01.5.2.3. Belanja Modal 642.000.000,00
1.17.1.17.01.17.04. FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA
DAERAH
73.561.500,00
1.17.1.17.01.17.04.5.2.1. Belanja Pegawai 31.300.000,00
1.17.1.17.01.17.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 42.261.500,00
1.18.1.17.01.16. PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA
KEPEMUDAAN
81.263.000,00
1.18.1.17.01.16.01. PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN 15.756.000,00
1.18.1.17.01.16.01.5.2.1. Belanja Pegawai 3.200.000,00
1.18.1.17.01.16.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.556.000,00
1.18.1.17.01.16.03. FASILITASI AKSI BHAKTI SOSIAL KEPEMUDAAN 65.507.000,00
1.18.1.17.01.16.03.5.2.1. Belanja Pegawai 16.700.000,00
1.18.1.17.01.16.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 48.807.000,00
1.18.1.17.01.17. PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN
KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA
50.051.500,00
1.18.1.17.01.17.02. PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PEMUDA 50.051.500,00
1.18.1.17.01.17.02.5.2.1. Belanja Pegawai 17.800.000,00
1.18.1.17.01.17.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 32.251.500,00
1.18.1.17.01.20. PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN
OLAHRAGA
1.972.990.000,00
1.18.1.17.01.20.04. PEMBINAAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI DI
TINGKAT DAERAH
1.972.990.000,00
1.18.1.17.01.20.04.5.2.1. Belanja Pegawai 91.200.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.18.1.17.01.20.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.881.790.000,00
1.18.1.17.01.21. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
OLAHRAGA
5.132.300.000,00
1.18.1.17.01.21.02. PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARAN DAN
PRASARANA OLAHRAGA
5.132.300.000,00
1.18.1.17.01.21.02.5.2.1. Belanja Pegawai 73.400.000,00
1.18.1.17.01.21.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.058.900.000,00
2.04.1.17.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA 1.133.165.000,00
2.04.1.17.01.16.01. PENGEMBANGAN OBJEK PARIWISATA UNGGULAN 1.133.165.000,00
2.04.1.17.01.16.01.5.2.1. Belanja Pegawai 10.000.000,00
2.04.1.17.01.16.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 445.665.000,00
2.04.1.17.01.16.01.5.2.3. Belanja Modal 677.500.000,00
2.04.1.17.01.17. PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 66.860.000,00
2.04.1.17.01.17.07. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN
PROFESIONALISME BIDANG PARIWISATA
66.860.000,00
2.04.1.17.01.17.07.5.2.1. Belanja Pegawai 15.500.000,00
2.04.1.17.01.17.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 51.360.000,00
14.451.546.480,00 JUMLAH BELANJA
(14.231.546.480,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 2.02. - KEHUTANAN
2.02.01. - DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
1 2 3 4
2.02.2.02.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 12.604.903.434,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.866.221.885,00
2.02.2.02.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 6.866.221.885,00
2.02.2.02.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 5.738.681.549,00
2.02.2.02.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
848.018.257,00
2.02.2.02.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
65.640.000,00
2.02.2.02.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 65.640.000,00
2.02.2.02.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
10.000.000,00
2.02.2.02.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.000.000,00
2.02.2.02.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 43.199.325,00
2.02.2.02.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 43.199.325,00
2.02.2.02.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 16.197.732,00
2.02.2.02.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.197.732,00
2.02.2.02.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
12.741.200,00
2.02.2.02.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.741.200,00
2.02.2.02.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
133.150.000,00
2.02.2.02.01.01.13.5.2.3. Belanja Modal 133.150.000,00
2.02.2.02.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.400.000,00
2.02.2.02.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.400.000,00
2.02.2.02.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 374.850.000,00
2.02.2.02.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 374.850.000,00
2.02.2.02.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
110.840.000,00
2.02.2.02.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 110.840.000,00
2.02.2.02.01.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
79.000.000,00
2.02.2.02.01.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 73.000.000,00
2.02.2.02.01.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.000.000,00
2.02.2.02.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
160.777.050,00
2.02.2.02.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 10.807.050,00
2.02.2.02.01.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.807.050,00
2.02.2.02.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 45.450.000,00
2.02.2.02.01.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00
2.02.2.02.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00
2.02.2.02.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
84.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
2.02.2.02.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 84.000.000,00
2.02.2.02.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
20.520.000,00
2.02.2.02.01.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.520.000,00
2.02.2.02.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 51.950.000,00
2.02.2.02.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
51.950.000,00
2.02.2.02.01.03.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.450.000,00
2.02.2.02.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.500.000,00
2.02.2.02.01.15. PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA
HUTAN
179.130.000,00
2.02.2.02.01.15.02. PENGEMBANGAN HUTAN TANAMAN 179.130.000,00
2.02.2.02.01.15.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.000.000,00
2.02.2.02.01.15.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 177.130.000,00
2.02.2.02.01.16. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 2.065.058.742,00
2.02.2.02.01.16.06. PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN
1.762.958.742,00
2.02.2.02.01.16.06.5.2.1. Belanja Pegawai 41.400.000,00
2.02.2.02.01.16.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.328.158.742,00
2.02.2.02.01.16.06.5.2.3. Belanja Modal 393.400.000,00
2.02.2.02.01.16.08. REBOISASI DAN REHABILITASI LAHAN 302.100.000,00
2.02.2.02.01.16.08.5.2.1. Belanja Pegawai 2.100.000,00
2.02.2.02.01.16.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 300.000.000,00
2.01.2.02.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 557.047.500,00
2.01.2.02.01.15.03. PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI 557.047.500,00
2.01.2.02.01.15.03.5.2.1. Belanja Pegawai 41.300.000,00
2.01.2.02.01.15.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 515.747.500,00
2.01.2.02.01.16. PROGRAM PENINGKATAN HASIL DAN MUTU
PERTANIAN/PERKEBUNAN
1.205.400.000,00
2.01.2.02.01.16.04. PENGEMBANGAN DIVERISIFIKASI TANAMAN 1.205.400.000,00
2.01.2.02.01.16.04.5.2.1. Belanja Pegawai 5.400.000,00
2.01.2.02.01.16.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.200.000.000,00
2.01.2.02.01.19. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
671.300.000,00
2.01.2.02.01.19.03. PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL
PERTANIAN/PERKEBUNAN
671.300.000,00
2.01.2.02.01.19.03.5.2.1. Belanja Pegawai 1.400.000,00
2.01.2.02.01.19.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 669.900.000,00
12.604.903.434,00 JUMLAH BELANJA
(12.604.903.434,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 2.05. - KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.05.01. - DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 2 3 4
2.05.2.05.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 230.000.000,00
2.05.2.05.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 230.000.000,00
2.05.2.05.01.00.00.4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 230.000.000,00
230.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
2.05.2.05.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 13.700.292.994,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.319.267.494,00
2.05.2.05.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 3.319.267.494,00
2.05.2.05.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 10.381.025.500,00
2.05.2.05.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
583.405.500,00
2.05.2.05.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
60.000.000,00
2.05.2.05.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 60.000.000,00
2.05.2.05.01.01.03. PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
4.350.000,00
2.05.2.05.01.01.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.350.000,00
2.05.2.05.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
5.200.000,00
2.05.2.05.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.200.000,00
2.05.2.05.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 18.750.000,00
2.05.2.05.01.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00
2.05.2.05.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.300.000,00
2.05.2.05.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 34.865.500,00
2.05.2.05.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 34.865.500,00
2.05.2.05.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 88.970.000,00
2.05.2.05.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 88.970.000,00
2.05.2.05.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
2.970.000,00
2.05.2.05.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.970.000,00
2.05.2.05.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
6.080.000,00
2.05.2.05.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.080.000,00
2.05.2.05.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 174.795.000,00
2.05.2.05.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 174.795.000,00
2.05.2.05.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
125.975.000,00
2.05.2.05.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 125.975.000,00
2.05.2.05.01.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
61.450.000,00
2.05.2.05.01.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 59.200.000,00
2.05.2.05.01.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.250.000,00
2.05.2.05.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
150.273.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
2.05.2.05.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 17.000.000,00
2.05.2.05.01.02.07.5.2.3. Belanja Modal 17.000.000,00
2.05.2.05.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 57.250.000,00
2.05.2.05.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 57.250.000,00
2.05.2.05.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
76.023.000,00
2.05.2.05.01.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00
2.05.2.05.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 60.573.000,00
2.05.2.05.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 32.000.000,00
2.05.2.05.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
32.000.000,00
2.05.2.05.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 32.000.000,00
2.05.2.05.01.15. PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
PESISIR
275.150.000,00
2.05.2.05.01.15.02. PEMBINAAN KELOMPOK EKONOMI MASYARAKAT
PESISIR
275.150.000,00
2.05.2.05.01.15.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.500.000,00
2.05.2.05.01.15.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 173.650.000,00
2.05.2.05.01.15.02.5.2.3. Belanja Modal 100.000.000,00
2.05.2.05.01.20. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 4.906.405.000,00
2.05.2.05.01.20.01. PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL 806.625.000,00
2.05.2.05.01.20.01.5.2.1. Belanja Pegawai 64.500.000,00
2.05.2.05.01.20.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 492.100.000,00
2.05.2.05.01.20.01.5.2.3. Belanja Modal 250.025.000,00
2.05.2.05.01.20.04. PENDAMPINGAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI
SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI
4.099.780.000,00
2.05.2.05.01.20.04.5.2.1. Belanja Pegawai 80.550.000,00
2.05.2.05.01.20.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.966.350.000,00
2.05.2.05.01.20.04.5.2.3. Belanja Modal 1.052.880.000,00
2.05.2.05.01.21. PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 4.268.042.000,00
2.05.2.05.01.21.03. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA TEMPAT
PELELANGAN IKAN
93.850.000,00
2.05.2.05.01.21.03.5.2.1. Belanja Pegawai 78.750.000,00
2.05.2.05.01.21.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.500.000,00
2.05.2.05.01.21.03.5.2.3. Belanja Modal 8.600.000,00
2.05.2.05.01.21.06. PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA
PRODUKSI PERIKANAN
4.174.192.000,00
2.05.2.05.01.21.06.5.2.1. Belanja Pegawai 3.300.000,00
2.05.2.05.01.21.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.977.792.000,00
2.05.2.05.01.21.06.5.2.3. Belanja Modal 1.193.100.000,00
2.05.2.05.01.22. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN
PERIKANAN
165.750.000,00
2.05.2.05.01.22.03. PENINGKATAN KEMAMPUAN SDM DAN KELEMBAGAAN
PERIKANAN
165.750.000,00
2.05.2.05.01.22.03.5.2.1. Belanja Pegawai 92.500.000,00
2.05.2.05.01.22.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 73.250.000,00
13.700.292.994,00 JUMLAH BELANJA
(13.470.292.994,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.10. - KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.01. - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
1 2 3 4
1.10.1.10.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 5.105.553.157,00
1.10.1.10.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.296.893.157,00
1.10.1.10.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 3.296.893.157,00
1.10.1.10.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 1.808.660.000,00
1.10.1.10.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
451.202.500,00
1.10.1.10.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
135.000.000,00
1.10.1.10.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 135.000.000,00
1.10.1.10.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
4.500.000,00
1.10.1.10.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.500.000,00
1.10.1.10.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 41.696.500,00
1.10.1.10.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.696.500,00
1.10.1.10.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 10.800.000,00
1.10.1.10.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.800.000,00
1.10.1.10.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.200.000,00
1.10.1.10.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.200.000,00
1.10.1.10.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 178.796.000,00
1.10.1.10.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 178.796.000,00
1.10.1.10.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
79.210.000,00
1.10.1.10.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 79.210.000,00
1.10.1.10.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
337.020.000,00
1.10.1.10.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 157.300.000,00
1.10.1.10.01.02.09.5.2.1. Belanja Pegawai 2.300.000,00
1.10.1.10.01.02.09.5.2.3. Belanja Modal 155.000.000,00
1.10.1.10.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 30.000.000,00
1.10.1.10.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00
1.10.1.10.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
50.020.000,00
1.10.1.10.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.020.000,00
1.10.1.10.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
26.200.000,00
1.10.1.10.01.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 26.200.000,00
1.10.1.10.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 73.500.000,00
1.10.1.10.01.02.42.5.2.3. Belanja Modal 73.500.000,00
1.10.1.10.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 35.500.000,00
1.10.1.10.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
35.500.000,00
1.10.1.10.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.500.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.10.1.10.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
12.337.500,00
1.10.1.10.01.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 12.337.500,00
1.10.1.10.01.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 11.625.000,00
1.10.1.10.01.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 712.500,00
1.10.1.10.01.15. PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
972.600.000,00
1.10.1.10.01.15.06. PENGOLAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN
INFORMASI KEPENDUDUKAN
439.450.000,00
1.10.1.10.01.15.06.5.2.1. Belanja Pegawai 52.800.000,00
1.10.1.10.01.15.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 141.650.000,00
1.10.1.10.01.15.06.5.2.3. Belanja Modal 245.000.000,00
1.10.1.10.01.15.08. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG
KEPENDUDUKAN
268.150.000,00
1.10.1.10.01.15.08.5.2.1. Belanja Pegawai 164.700.000,00
1.10.1.10.01.15.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 103.450.000,00
1.10.1.10.01.15.11. PENINGKATAN KAPASITAS APARAT KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL
265.000.000,00
1.10.1.10.01.15.11.5.2.1. Belanja Pegawai 201.000.000,00
1.10.1.10.01.15.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 64.000.000,00
5.105.553.157,00 JUMLAH BELANJA
(5.105.553.157,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.02. - KESEHATAN
1.02.01. - DINAS KESEHATAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 24.000.000.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 24.000.000.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 24.000.000.000,00
24.000.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
1.02.1.02.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 124.875.447.082,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 74.140.641.389,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 74.140.641.389,00
1.02.1.02.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 50.734.805.693,00
1.02.1.02.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4.089.782.500,00
1.02.1.02.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.000.000,00
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.000.000,00
1.02.1.02.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
587.895.000,00
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 587.895.000,00
1.02.1.02.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
110.600.000,00
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 110.600.000,00
1.02.1.02.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 811.850.000,00
1.02.1.02.01.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 742.650.000,00
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 69.200.000,00
1.02.1.02.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 128.022.500,00
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 128.022.500,00
1.02.1.02.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 97.390.000,00
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 97.390.000,00
1.02.1.02.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
24.600.000,00
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 24.600.000,00
1.02.1.02.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
145.300.000,00
1.02.1.02.01.01.13.5.2.1. Belanja Pegawai 2.800.000,00
1.02.1.02.01.01.13.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.000.000,00
1.02.1.02.01.01.13.5.2.3. Belanja Modal 130.500.000,00
1.02.1.02.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
6.880.000,00
1.02.1.02.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.880.000,00
1.02.1.02.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 430.720.000,00
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 430.720.000,00
1.02.1.02.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
262.000.000,00
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 262.000.000,00
1.02.1.02.01.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
1.482.525.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 1.442.325.000,00
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 40.200.000,00
1.02.1.02.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.110.450.000,00
1.02.1.02.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 45.450.000,00
1.02.1.02.01.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00
1.02.1.02.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00
1.02.1.02.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
993.600.000,00
1.02.1.02.01.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 432.600.000,00
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 561.000.000,00
1.02.1.02.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
71.400.000,00
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 71.400.000,00
1.02.1.02.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 53.500.000,00
1.02.1.02.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
53.500.000,00
1.02.1.02.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 53.500.000,00
1.02.1.02.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.624.000,00
1.02.1.02.01.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 10.624.000,00
1.02.1.02.01.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 6.300.000,00
1.02.1.02.01.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.324.000,00
1.02.1.02.01.16. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 24.703.885.445,00
1.02.1.02.01.16.06. REVITALISASI SISTEM KESEHATAN 604.800.445,00
1.02.1.02.01.16.06.5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00
1.02.1.02.01.16.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 601.800.445,00
1.02.1.02.01.16.11. PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN
MASALAH KESEHATAN
99.085.000,00
1.02.1.02.01.16.11.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00
1.02.1.02.01.16.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 97.885.000,00
1.02.1.02.01.16.15. PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL
24.000.000.000,00
1.02.1.02.01.16.15.5.2.1. Belanja Pegawai 17.416.202.050,00
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.102.872.784,00
1.02.1.02.01.16.15.5.2.3. Belanja Modal 480.925.166,00
1.02.1.02.01.20. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 443.617.500,00
1.02.1.02.01.20.02. PEMBERIAN TAMBAHAN MAKANAN DAN VITAMIN 299.880.000,00
1.02.1.02.01.20.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 299.880.000,00
1.02.1.02.01.20.03. PENANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP),
ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG
YODIUM (GAKY), KURANG VITAMIN A DAN
KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA
143.737.500,00
1.02.1.02.01.20.03.5.2.1. Belanja Pegawai 14.800.000,00
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 128.937.500,00
1.02.1.02.01.22. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT MENULAR
787.147.400,00
1.02.1.02.01.22.01. PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK 185.970.500,00
1.02.1.02.01.22.01.5.2.1. Belanja Pegawai 4.800.000,00
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 181.170.500,00
1.02.1.02.01.22.05. PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT MENULAR
302.235.000,00
1.02.1.02.01.22.05.5.2.1. Belanja Pegawai 12.050.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 160.185.000,00
1.02.1.02.01.22.05.5.2.3. Belanja Modal 130.000.000,00
1.02.1.02.01.22.08. PENINGKATAN IMUNISASI 298.941.900,00
1.02.1.02.01.22.08.5.2.1. Belanja Pegawai 3.250.000,00
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 295.691.900,00
1.02.1.02.01.23. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 112.391.000,00
1.02.1.02.01.23.02. EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR
PELAYANAN KESAHTAN
36.005.000,00
1.02.1.02.01.23.02.5.2.1. Belanja Pegawai 6.625.000,00
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.380.000,00
1.02.1.02.01.23.07. PENYUSUNAN PROFIL KESEHATAN 76.386.000,00
1.02.1.02.01.23.07.5.2.1. Belanja Pegawai 44.100.000,00
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 32.286.000,00
1.02.1.02.01.25. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN
PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN
JARINGANNYA
19.240.927.848,00
1.02.1.02.01.25.07. PENGADAAAN SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS PEMBANTU
14.000.333.730,00
1.02.1.02.01.25.07.5.2.1. Belanja Pegawai 133.700.000,00
1.02.1.02.01.25.07.5.2.3. Belanja Modal 13.866.633.730,00
1.02.1.02.01.25.23. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN 3.352.212.000,00
1.02.1.02.01.25.23.5.2.1. Belanja Pegawai 42.700.000,00
1.02.1.02.01.25.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.650.000,00
1.02.1.02.01.25.23.5.2.3. Belanja Modal 3.296.862.000,00
1.02.1.02.01.25.25. PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KESEHATAN
1.888.382.118,00
1.02.1.02.01.25.25.5.2.1. Belanja Pegawai 34.450.000,00
1.02.1.02.01.25.25.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.697.814.932,00
1.02.1.02.01.25.25.5.2.3. Belanja Modal 156.117.186,00
1.02.1.02.01.32. PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU
MELAHIRKAN DAN ANAK
182.480.000,00
1.02.1.02.01.32.04. PENYULUHAN TENTANG KESEHATAN IBU DAN ANAK 182.480.000,00
1.02.1.02.01.32.04.5.2.1. Belanja Pegawai 55.000.000,00
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 127.480.000,00
124.875.447.082,00 JUMLAH BELANJA
(100.875.447.082,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.01. - PENDIDIKAN
1.01.01. - DINAS PENDIDIKAN
1 2 3 4
1.01.1.01.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 491.349.114.825,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 429.705.803.144,00
1.01.1.01.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 429.705.803.144,00
1.01.1.01.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 61.643.311.681,00
1.01.1.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.308.943.600,00
1.01.1.01.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
95.880.000,00
1.01.1.01.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 95.880.000,00
1.01.1.01.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
7.500.000,00
1.01.1.01.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.500.000,00
1.01.1.01.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 120.000.000,00
1.01.1.01.01.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 99.000.000,00
1.01.1.01.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.000.000,00
1.01.1.01.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 66.343.600,00
1.01.1.01.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 66.343.600,00
1.01.1.01.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 143.140.000,00
1.01.1.01.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 143.140.000,00
1.01.1.01.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
8.960.000,00
1.01.1.01.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.960.000,00
1.01.1.01.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 418.260.000,00
1.01.1.01.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 418.260.000,00
1.01.1.01.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
267.810.000,00
1.01.1.01.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 267.810.000,00
1.01.1.01.01.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
181.050.000,00
1.01.1.01.01.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 172.050.000,00
1.01.1.01.01.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.000.000,00
1.01.1.01.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
4.381.454.000,00
1.01.1.01.01.02.12. PENGADAAN TANAH 4.200.000.000,00
1.01.1.01.01.02.12.5.2.3. Belanja Modal 4.200.000.000,00
1.01.1.01.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 65.500.000,00
1.01.1.01.01.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 65.500.000,00
1.01.1.01.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 30.000.000,00
1.01.1.01.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00
1.01.1.01.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
69.524.000,00
1.01.1.01.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 69.524.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.01.1.01.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
16.430.000,00
1.01.1.01.01.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.430.000,00
1.01.1.01.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 81.000.000,00
1.01.1.01.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
81.000.000,00
1.01.1.01.01.03.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.000.000,00
1.01.1.01.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 80.000.000,00
1.01.1.01.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
116.041.000,00
1.01.1.01.01.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
116.041.000,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 74.050.000,00
1.01.1.01.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.991.000,00
1.01.1.01.01.15. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 2.693.508.000,00
1.01.1.01.01.15.18. PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 500.800.000,00
1.01.1.01.01.15.18.5.2.1. Belanja Pegawai 800.000,00
1.01.1.01.01.15.18.5.2.3. Belanja Modal 500.000.000,00
1.01.1.01.01.15.19. PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH 920.800.000,00
1.01.1.01.01.15.19.5.2.1. Belanja Pegawai 800.000,00
1.01.1.01.01.15.19.5.2.3. Belanja Modal 920.000.000,00
1.01.1.01.01.15.59. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1.146.000.000,00
1.01.1.01.01.15.59.5.2.1. Belanja Pegawai 1.000.000,00
1.01.1.01.01.15.59.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.145.000.000,00
1.01.1.01.01.15.67. PEMBINAAN BAKAT, MINAT DAN KREATIFITAS PAUD 125.908.000,00
1.01.1.01.01.15.67.5.2.1. Belanja Pegawai 4.300.000,00
1.01.1.01.01.15.67.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 121.608.000,00
1.01.1.01.01.16. PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
SEMBILAN TAHUN
33.441.130.033,00
1.01.1.01.01.16.01. PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH 2.007.546.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.1. Belanja Pegawai 6.600.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 40.446.000,00
1.01.1.01.01.16.01.5.2.3. Belanja Modal 1.960.500.000,00
1.01.1.01.01.16.02. PEMBANGUNAN RUMAH DINAS KEPALA SEKOLAH,
GURU, PENJAGA SEKOLAH
811.000.000,00
1.01.1.01.01.16.02.5.2.3. Belanja Modal 811.000.000,00
1.01.1.01.01.16.03. PENAMBAHAN RUANG KELAS SEKOLAH 4.558.056.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.1. Belanja Pegawai 5.600.000,00
1.01.1.01.01.16.03.5.2.3. Belanja Modal 4.552.456.000,00
1.01.1.01.01.16.04. PENAMBAHAN RUANG GURU SEKOLAH 1.606.000.000,00
1.01.1.01.01.16.04.5.2.3. Belanja Modal 1.606.000.000,00
1.01.1.01.01.16.05. PEMBANGUNAN LABORATURIUM DAN RUANG
PRAKTIKUM SEKOLAH
493.000.000,00
1.01.1.01.01.16.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 187.000.000,00
1.01.1.01.01.16.05.5.2.3. Belanja Modal 306.000.000,00
1.01.1.01.01.16.08. PEMBANGUNAN RUANG SERBA GUNA/AULA 1.904.000.000,00
1.01.1.01.01.16.08.5.2.3. Belanja Modal 1.904.000.000,00
1.01.1.01.01.16.11. PEMBANGUNAN RUANG IBADAH 2.677.500.000,00
1.01.1.01.01.16.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 414.900.000,00
1.01.1.01.01.16.11.5.2.3. Belanja Modal 2.262.600.000,00
1.01.1.01.01.16.19. PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH 1.500.000.000,00
1.01.1.01.01.16.19.5.2.3. Belanja Modal 1.500.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.01.1.01.01.16.63. PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(BOS) JENJANG SD/MI/SDLB DAN SMP/MTS SERTA
PESANTREN SALAFIYAH DAN SATUAN PENDIDIKAN
NON-ISLAM SETARA SD DAN SMP
682.850.000,00
1.01.1.01.01.16.63.5.2.1. Belanja Pegawai 450.600.000,00
1.01.1.01.01.16.63.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 232.250.000,00
1.01.1.01.01.16.66. PENYEDIAAN DANA PENGEMBANGAN SEKOLAH
UNTUK SD/MI DAN SMP/MTS
12.658.635.033,00
1.01.1.01.01.16.66.5.2.1. Belanja Pegawai 16.500.000,00
1.01.1.01.01.16.66.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.496.596.800,00
1.01.1.01.01.16.66.5.2.3. Belanja Modal 9.145.538.233,00
1.01.1.01.01.16.70. PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA 414.549.000,00
1.01.1.01.01.16.70.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000,00
1.01.1.01.01.16.70.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 410.549.000,00
1.01.1.01.01.16.79. PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL SD/MI DAN
SMP/MTS
289.734.000,00
1.01.1.01.01.16.79.5.2.1. Belanja Pegawai 56.750.000,00
1.01.1.01.01.16.79.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 232.984.000,00
1.01.1.01.01.16.84. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SEKOLAH UNGGUL
SD DAN SMP
3.838.260.000,00
1.01.1.01.01.16.84.5.2.1. Belanja Pegawai 1.721.600.000,00
1.01.1.01.01.16.84.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.095.260.000,00
1.01.1.01.01.16.84.5.2.3. Belanja Modal 21.400.000,00
1.01.1.01.01.17. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH 18.439.757.048,00
1.01.1.01.01.17.04. PENAMBAHAN RUANG GURU SEKOLAH 2.552.800.000,00
1.01.1.01.01.17.04.5.2.1. Belanja Pegawai 2.800.000,00
1.01.1.01.01.17.04.5.2.3. Belanja Modal 2.550.000.000,00
1.01.1.01.01.17.09. PEMBANGUNAN TAMAN, LAPANGAN UPACARA DAN
FASILITAS PARKIR
1.899.800.000,00
1.01.1.01.01.17.09.5.2.1. Belanja Pegawai 2.800.000,00
1.01.1.01.01.17.09.5.2.3. Belanja Modal 1.897.000.000,00
1.01.1.01.01.17.11. PEMBANGUNAN RUANG IBADAH 1.226.800.000,00
1.01.1.01.01.17.11.5.2.1. Belanja Pegawai 2.800.000,00
1.01.1.01.01.17.11.5.2.3. Belanja Modal 1.224.000.000,00
1.01.1.01.01.17.18. PENGADAAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA 248.618.048,00
1.01.1.01.01.17.18.5.2.3. Belanja Modal 248.618.048,00
1.01.1.01.01.17.19. PENGADAAN MEBELUER SEKOLAH 677.800.000,00
1.01.1.01.01.17.19.5.2.1. Belanja Pegawai 2.800.000,00
1.01.1.01.01.17.19.5.2.3. Belanja Modal 675.000.000,00
1.01.1.01.01.17.61. PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN
MUTU (BOMM)
284.800.000,00
1.01.1.01.01.17.61.5.2.1. Belanja Pegawai 284.800.000,00
1.01.1.01.01.17.66. PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN DUNIA USAHA
DAN INDUSTRI
70.200.000,00
1.01.1.01.01.17.66.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 70.200.000,00
1.01.1.01.01.17.70. PEMBINAAN BAKAT, MINAT DAN PRESTASI SISWA 690.188.000,00
1.01.1.01.01.17.70.5.2.1. Belanja Pegawai 147.000.000,00
1.01.1.01.01.17.70.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 543.188.000,00
1.01.1.01.01.17.71. PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL SMA/MA/SMK 159.491.000,00
1.01.1.01.01.17.71.5.2.1. Belanja Pegawai 12.850.000,00
1.01.1.01.01.17.71.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 146.641.000,00
1.01.1.01.01.17.73. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SMA PROGRAM
UNGGUL
1.952.500.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.01.1.01.01.17.73.5.2.1. Belanja Pegawai 276.050.000,00
1.01.1.01.01.17.73.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.676.450.000,00
1.01.1.01.01.17.74. PENYEDIAAN DANA PENGEMBANGAN SMA 4.950.664.000,00
1.01.1.01.01.17.74.5.2.1. Belanja Pegawai 16.100.000,00
1.01.1.01.01.17.74.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 200.600.000,00
1.01.1.01.01.17.74.5.2.3. Belanja Modal 4.733.964.000,00
1.01.1.01.01.17.75. PENYEDIAAN DANA PENGEMBANGAN SMK 3.726.096.000,00
1.01.1.01.01.17.75.5.2.1. Belanja Pegawai 13.800.000,00
1.01.1.01.01.17.75.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 430.900.000,00
1.01.1.01.01.17.75.5.2.3. Belanja Modal 3.281.396.000,00
1.01.1.01.01.18. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 656.383.000,00
1.01.1.01.01.18.01. PEMBERDAYAAN TENAGA PENDIDIK NON FORMAL 155.095.000,00
1.01.1.01.01.18.01.5.2.1. Belanja Pegawai 9.450.000,00
1.01.1.01.01.18.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 145.645.000,00
1.01.1.01.01.18.06. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
NON FORMAL
293.800.000,00
1.01.1.01.01.18.06.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00
1.01.1.01.01.18.06.5.2.3. Belanja Modal 292.600.000,00
1.01.1.01.01.18.12. PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PENDIDIKAN NON
FORMAL
108.485.000,00
1.01.1.01.01.18.12.5.2.1. Belanja Pegawai 10.000.000,00
1.01.1.01.01.18.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 98.485.000,00
1.01.1.01.01.18.25. PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL KESETARAAN
PAKET A, PAKET B, DAN PAKET C
99.003.000,00
1.01.1.01.01.18.25.5.2.1. Belanja Pegawai 47.150.000,00
1.01.1.01.01.18.25.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 51.853.000,00
1.01.1.01.01.22. PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN 525.095.000,00
1.01.1.01.01.22.07. PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN
PENDIDIKAN
311.620.000,00
1.01.1.01.01.22.07.5.2.1. Belanja Pegawai 64.100.000,00
1.01.1.01.01.22.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 247.520.000,00
1.01.1.01.01.22.08. PENYELENGGARAAN PELATIHAN,SEMINAR DAN
LOKAKARYA SERTA DISKUSI ILMIAH TENTANG
BERBAGAI ISU PENDIDIKAN
213.475.000,00
1.01.1.01.01.22.08.5.2.1. Belanja Pegawai 8.700.000,00
1.01.1.01.01.22.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 204.775.000,00
491.349.114.825,00 JUMLAH BELANJA
(491.349.114.825,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.03. - PEKERJAAN UMUM
1.03.03. - DINAS PENGAIRAN
1 2 3 4
1.03.1.03.03.00.00.5. BELANJA DAERAH 74.111.036.317,00
1.03.1.03.03.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 6.933.452.991,00
1.03.1.03.03.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 6.933.452.991,00
1.03.1.03.03.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 67.177.583.326,00
1.03.1.03.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
802.791.126,00
1.03.1.03.03.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
51.200.000,00
1.03.1.03.03.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 51.200.000,00
1.03.1.03.03.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
4.900.000,00
1.03.1.03.03.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.900.000,00
1.03.1.03.03.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 300.000,00
1.03.1.03.03.01.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 300.000,00
1.03.1.03.03.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 3.022.000,00
1.03.1.03.03.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.022.000,00
1.03.1.03.03.01.09. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KANTOR 10.000.000,00
1.03.1.03.03.01.09.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.000.000,00
1.03.1.03.03.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 27.571.126,00
1.03.1.03.03.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 4.200.000,00
1.03.1.03.03.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.371.126,00
1.03.1.03.03.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 19.000.000,00
1.03.1.03.03.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.000.000,00
1.03.1.03.03.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
2.996.000,00
1.03.1.03.03.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.996.000,00
1.03.1.03.03.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.160.000,00
1.03.1.03.03.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.160.000,00
1.03.1.03.03.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 554.242.000,00
1.03.1.03.03.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 554.242.000,00
1.03.1.03.03.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
85.600.000,00
1.03.1.03.03.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 85.600.000,00
1.03.1.03.03.01.20. PENYEDIAAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA 41.800.000,00
1.03.1.03.03.01.20.5.2.1. Belanja Pegawai 37.000.000,00
1.03.1.03.03.01.20.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.800.000,00
1.03.1.03.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
158.375.000,00
1.03.1.03.03.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 105.375.000,00
1.03.1.03.03.02.09.5.2.3. Belanja Modal 105.375.000,00
1.03.1.03.03.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 30.000.000,00
1.03.1.03.03.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.03.1.03.03.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
23.000.000,00
1.03.1.03.03.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.000.000,00
1.03.1.03.03.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 19.500.000,00
1.03.1.03.03.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
19.500.000,00
1.03.1.03.03.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.500.000,00
1.03.1.03.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
11.700.000,00
1.03.1.03.03.05.03. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
11.700.000,00
1.03.1.03.03.05.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.700.000,00
1.03.1.03.03.24. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN
LAINNYA
54.408.337.200,00
1.03.1.03.03.24.01. PERENCANAAN PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI 926.920.000,00
1.03.1.03.03.24.01.5.2.1. Belanja Pegawai 56.850.000,00
1.03.1.03.03.24.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 870.070.000,00
1.03.1.03.03.24.08. PEMBANGUNAN PINTU AIR 307.644.000,00
1.03.1.03.03.24.08.5.2.1. Belanja Pegawai 20.550.000,00
1.03.1.03.03.24.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.844.000,00
1.03.1.03.03.24.08.5.2.3. Belanja Modal 283.250.000,00
1.03.1.03.03.24.10. REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI 8.546.948.200,00
1.03.1.03.03.24.10.5.2.1. Belanja Pegawai 31.950.000,00
1.03.1.03.03.24.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.460.000,00
1.03.1.03.03.24.10.5.2.3. Belanja Modal 8.493.538.200,00
1.03.1.03.03.24.13. REHABILITASI/PEMELIHARAAN PINTU AIR 359.065.000,00
1.03.1.03.03.24.13.5.2.1. Belanja Pegawai 1.500.000,00
1.03.1.03.03.24.13.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.490.000,00
1.03.1.03.03.24.13.5.2.3. Belanja Modal 350.075.000,00
1.03.1.03.03.24.15. OPTIMALISASI FUNGSI JARINGAN IRIGASI YANG
TELAH DIBANGUN
36.239.870.000,00
1.03.1.03.03.24.15.5.2.1. Belanja Pegawai 18.900.000,00
1.03.1.03.03.24.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 24.670.000,00
1.03.1.03.03.24.15.5.2.3. Belanja Modal 36.196.300.000,00
1.03.1.03.03.24.17. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 136.400.000,00
1.03.1.03.03.24.17.5.2.1. Belanja Pegawai 112.500.000,00
1.03.1.03.03.24.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.900.000,00
1.03.1.03.03.24.18. OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI 1.703.600.000,00
1.03.1.03.03.24.18.5.2.1. Belanja Pegawai 1.051.350.000,00
1.03.1.03.03.24.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 652.250.000,00
1.03.1.03.03.24.19. REHABILITASI DAN PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI 6.187.890.000,00
1.03.1.03.03.24.19.5.2.1. Belanja Pegawai 18.900.000,00
1.03.1.03.03.24.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 79.180.000,00
1.03.1.03.03.24.19.5.2.3. Belanja Modal 6.089.810.000,00
1.03.1.03.03.28. PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR 6.278.980.000,00
1.03.1.03.03.28.02. REHABILITASI/PEMELIHARAAN RESERVOIR
PENGENDALI BANJIR
5.560.090.000,00
1.03.1.03.03.28.02.5.2.1. Belanja Pegawai 31.950.000,00
1.03.1.03.03.28.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.640.000,00
1.03.1.03.03.28.02.5.2.3. Belanja Modal 5.506.500.000,00
1.03.1.03.03.28.03. REHABILITASI/PEMELIHARAAN BANTARAN DAN
TANGGUL SUNGAI
718.890.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.03.1.03.03.28.03.5.2.1. Belanja Pegawai 18.450.000,00
1.03.1.03.03.28.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.540.000,00
1.03.1.03.03.28.03.5.2.3. Belanja Modal 692.900.000,00
1.03.1.03.03.30. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PERDESAAAN
5.497.900.000,00
1.03.1.03.03.30.10. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAERAH
TERTINGGAL
5.497.900.000,00
1.03.1.03.03.30.10.5.2.1. Belanja Pegawai 11.700.000,00
1.03.1.03.03.30.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 46.200.000,00
1.03.1.03.03.30.10.5.2.3. Belanja Modal 5.440.000.000,00
74.111.036.317,00 JUMLAH BELANJA
(74.111.036.317,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.05. - DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
1 2 3 4
1.20.1.20.05.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 53.759.103.308,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 53.759.103.308,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.1. Hasil Pajak Daerah 41.890.000.000,00 Berdasarkan Nomor 4, Qanun
Kabupaten Aceh Besar Nomor 4
Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah
Berdasarkan Nomor 5, Qanun
Kabupaten Aceh Besar Nomor 5
Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel,
Restoran, Hiburan dan Reklame
Berdasarkan Nomor 6, Qanun
Kabupaten Aceh Besar Nomor 6
Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan
Berdasarkan Nomor 7, Qanun
Kabupaten Aceh Besar Nomor 7
Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan
Jalan
Berdasarkan Nomor 8, Qanun
Kabupaten Aceh Besar Nomor 8
Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang
Burung Walet
Berdasarkan Nomor 05, Qanun
Kabupaten Aceh Besar Nomor 5 tahun
2012 Tentang Pajak parkir
Berdasarkan Nomor 4, Qanun
Kaupaten Aceh Besar Nomor 4 tahun
2012 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Pertokoan
Berdasarkan Nomor 4, Qanun
kabupaten Aceh Besar Nomor 4 tahun
2010 Tentang Bea Perolehan hak Atas
tanah dan bangunan
1.20.1.20.05.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 100.000.000,00 Berdasarkan Nomor 19, Qanun
Kabupaten Aceh Besar Nomor 19
Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor
11 Tahun 2010 Tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi
1.20.1.20.05.00.00.4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.200.000.000,00
1.20.1.20.05.00.00.4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 9.569.103.308,00
53.759.103.308,00 JUMLAH PENDAPATAN
1.20.1.20.05.00.00.5. BELANJA DAERAH 60.226.068.264,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 35.097.973.528,00
1.20.1.20.05.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 35.097.973.528,00
1.20.1.20.05.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 25.128.094.736,00
1.20.1.20.05.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
12.831.312.936,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.05.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
10.335.050.000,00
1.20.1.20.05.01.02.5.2.1. Belanja Pegawai 7.050.000,00
1.20.1.20.05.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.328.000.000,00
1.20.1.20.05.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
50.000.000,00
1.20.1.20.05.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.000.000,00
1.20.1.20.05.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 23.040.000,00
1.20.1.20.05.01.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.040.000,00
1.20.1.20.05.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 54.612.000,00
1.20.1.20.05.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 54.612.000,00
1.20.1.20.05.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 271.420.000,00
1.20.1.20.05.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00
1.20.1.20.05.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 268.420.000,00
1.20.1.20.05.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 401.070.000,00
1.20.1.20.05.01.11.5.2.1. Belanja Pegawai 5.650.000,00
1.20.1.20.05.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 395.420.000,00
1.20.1.20.05.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
56.330.936,00
1.20.1.20.05.01.12.5.2.1. Belanja Pegawai 900.000,00
1.20.1.20.05.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.430.936,00
1.20.1.20.05.01.12.5.2.3. Belanja Modal 30.000.000,00
1.20.1.20.05.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
18.400.000,00
1.20.1.20.05.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.400.000,00
1.20.1.20.05.01.15.5.2.3. Belanja Modal 10.000.000,00
1.20.1.20.05.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 471.080.000,00
1.20.1.20.05.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 471.080.000,00
1.20.1.20.05.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
470.840.000,00
1.20.1.20.05.01.18.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00
1.20.1.20.05.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 469.640.000,00
1.20.1.20.05.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
679.470.000,00
1.20.1.20.05.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 559.770.000,00
1.20.1.20.05.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 119.700.000,00
1.20.1.20.05.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
7.916.840.000,00
1.20.1.20.05.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL 6.296.700.000,00
1.20.1.20.05.02.05.5.2.1. Belanja Pegawai 8.200.000,00
1.20.1.20.05.02.05.5.2.3. Belanja Modal 6.288.500.000,00
1.20.1.20.05.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 644.100.000,00
1.20.1.20.05.02.09.5.2.1. Belanja Pegawai 16.500.000,00
1.20.1.20.05.02.09.5.2.3. Belanja Modal 627.600.000,00
1.20.1.20.05.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 230.100.000,00
1.20.1.20.05.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 2.100.000,00
1.20.1.20.05.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 67.500.000,00
1.20.1.20.05.02.22.5.2.3. Belanja Modal 160.500.000,00
1.20.1.20.05.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 30.000.000,00
1.20.1.20.05.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00
1.20.1.20.05.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
574.140.000,00
1.20.1.20.05.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 30.900.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.05.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 543.240.000,00
1.20.1.20.05.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
141.800.000,00
1.20.1.20.05.02.28.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00
1.20.1.20.05.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 140.600.000,00
1.20.1.20.05.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 45.450.000,00
1.20.1.20.05.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
45.450.000,00
1.20.1.20.05.03.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.450.000,00
1.20.1.20.05.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 44.000.000,00
1.20.1.20.05.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
548.700.000,00
1.20.1.20.05.05.03. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
548.700.000,00
1.20.1.20.05.05.03.5.2.1. Belanja Pegawai 1.600.000,00
1.20.1.20.05.05.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 547.100.000,00
1.20.1.20.05.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
41.615.000,00
1.20.1.20.05.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 41.615.000,00
1.20.1.20.05.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 16.335.000,00
1.20.1.20.05.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.280.000,00
1.20.1.20.05.17. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3.392.711.300,00
1.20.1.20.05.17.01. PENYUSUNAN ANALISA STANDAR BELANJA 219.132.500,00
1.20.1.20.05.17.01.5.2.1. Belanja Pegawai 61.500.000,00
1.20.1.20.05.17.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 157.632.500,00
1.20.1.20.05.17.03. PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH
104.965.000,00
1.20.1.20.05.17.03.5.2.1. Belanja Pegawai 44.610.000,00
1.20.1.20.05.17.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 60.355.000,00
1.20.1.20.05.17.06. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG APBD
189.127.500,00
1.20.1.20.05.17.06.5.2.1. Belanja Pegawai 62.875.000,00
1.20.1.20.05.17.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 126.252.500,00
1.20.1.20.05.17.07. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH
TENTANG PENJABARAN APBD
200.880.000,00
1.20.1.20.05.17.07.5.2.1. Belanja Pegawai 141.000.000,00
1.20.1.20.05.17.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 59.880.000,00
1.20.1.20.05.17.08. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN APBD
83.390.000,00
1.20.1.20.05.17.08.5.2.1. Belanja Pegawai 3.050.000,00
1.20.1.20.05.17.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 80.340.000,00
1.20.1.20.05.17.09. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KDH
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD
153.570.000,00
1.20.1.20.05.17.09.5.2.1. Belanja Pegawai 112.400.000,00
1.20.1.20.05.17.09.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.170.000,00
1.20.1.20.05.17.10. PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD
170.787.500,00
1.20.1.20.05.17.10.5.2.1. Belanja Pegawai 65.225.000,00
1.20.1.20.05.17.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 105.562.500,00
1.20.1.20.05.17.13. PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
553.572.500,00
1.20.1.20.05.17.13.5.2.1. Belanja Pegawai 104.325.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.05.17.13.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 449.247.500,00
1.20.1.20.05.17.14. SOSIALISASI PAKET REGULASI TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
27.000.000,00
1.20.1.20.05.17.14.5.2.1. Belanja Pegawai 11.700.000,00
1.20.1.20.05.17.14.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.300.000,00
1.20.1.20.05.17.19. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAERAH
122.680.000,00
1.20.1.20.05.17.19.5.2.1. Belanja Pegawai 54.000.000,00
1.20.1.20.05.17.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 68.680.000,00
1.20.1.20.05.17.29. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA SKPD
110.085.000,00
1.20.1.20.05.17.29.5.2.1. Belanja Pegawai 83.700.000,00
1.20.1.20.05.17.29.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 26.385.000,00
1.20.1.20.05.17.30. PEMBINAAN DAN PELAPORAN AKUNTANSI SKPD 138.450.000,00
1.20.1.20.05.17.30.5.2.1. Belanja Pegawai 75.575.000,00
1.20.1.20.05.17.30.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 62.875.000,00
1.20.1.20.05.17.34. PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS MILIK
PEMERINTAH KAB. ACEH BESAR
198.212.500,00
1.20.1.20.05.17.34.5.2.1. Belanja Pegawai 48.700.000,00
1.20.1.20.05.17.34.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 149.512.500,00
1.20.1.20.05.17.35. INTENSIFIKASI PAJAK DAERAH 429.802.500,00
1.20.1.20.05.17.35.5.2.1. Belanja Pegawai 252.900.000,00
1.20.1.20.05.17.35.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 176.902.500,00
1.20.1.20.05.17.36. INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 691.056.300,00
1.20.1.20.05.17.36.5.2.1. Belanja Pegawai 487.596.300,00
1.20.1.20.05.17.36.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 203.460.000,00
1.20.1.20.05.36. PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH 351.465.500,00
1.20.1.20.05.36.01. OPERASI PEMANFAATAN ASET/KEKAYAAN DAERAH 351.465.500,00
1.20.1.20.05.36.01.5.2.1. Belanja Pegawai 20.250.000,00
1.20.1.20.05.36.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 331.215.500,00
60.226.068.264,00 JUMLAH BELANJA
(6.466.964.956,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.07. - PERHUBUNGAN
1.07.01. - DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN TELEMATIKA
1 2 3 4
1.07.1.07.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 1.703.000.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 1.703.000.000,00
1.07.1.07.01.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 1.703.000.000,00 Berdasarkan Nomor 8, Qanun
kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun
2012 Tentang Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor
Berdasarkan Nomor 9, Qanun
Kabupaten Aceh Besar Nomor 9
Tahun 2012 Tentang Retribusi Terminal
1.703.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
1.07.1.07.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 8.447.253.180,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.297.582.680,00
1.07.1.07.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 3.297.582.680,00
1.07.1.07.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 5.149.670.500,00
1.07.1.07.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
895.153.400,00
1.07.1.07.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
70.620.000,00
1.07.1.07.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 70.620.000,00
1.07.1.07.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
6.340.000,00
1.07.1.07.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.340.000,00
1.07.1.07.01.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 46.490.000,00
1.07.1.07.01.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 39.030.000,00
1.07.1.07.01.01.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.460.000,00
1.07.1.07.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 99.966.000,00
1.07.1.07.01.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 92.700.000,00
1.07.1.07.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.266.000,00
1.07.1.07.01.01.09. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KANTOR 13.450.000,00
1.07.1.07.01.01.09.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.450.000,00
1.07.1.07.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 74.390.400,00
1.07.1.07.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 74.390.400,00
1.07.1.07.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
2.550.000,00
1.07.1.07.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.550.000,00
1.07.1.07.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
249.770.000,00
1.07.1.07.01.01.13.5.2.1. Belanja Pegawai 2.100.000,00
1.07.1.07.01.01.13.5.2.3. Belanja Modal 247.670.000,00
1.07.1.07.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
10.800.000,00
1.07.1.07.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.800.000,00
1.07.1.07.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 210.207.000,00
1.07.1.07.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 210.207.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.07.1.07.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
110.570.000,00
1.07.1.07.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 110.570.000,00
1.07.1.07.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
458.900.000,00
1.07.1.07.01.02.05. PENGADAAN KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL 228.200.000,00
1.07.1.07.01.02.05.5.2.1. Belanja Pegawai 3.200.000,00
1.07.1.07.01.02.05.5.2.3. Belanja Modal 225.000.000,00
1.07.1.07.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 45.450.000,00
1.07.1.07.01.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00
1.07.1.07.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00
1.07.1.07.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
185.250.000,00
1.07.1.07.01.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 77.250.000,00
1.07.1.07.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 108.000.000,00
1.07.1.07.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 36.300.000,00
1.07.1.07.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
36.300.000,00
1.07.1.07.01.03.02.5.2.1. Belanja Pegawai 300.000,00
1.07.1.07.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 36.000.000,00
1.07.1.07.01.17. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 1.086.255.100,00
1.07.1.07.01.17.02. KEGIATAN PENINGKATAN DISIPLIN MASYARAKAT
MENGGUNAKAN ANGKUTAN
110.925.000,00
1.07.1.07.01.17.02.5.2.1. Belanja Pegawai 101.900.000,00
1.07.1.07.01.17.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.025.000,00
1.07.1.07.01.17.05. KEGIATAN PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN
ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA
293.668.000,00
1.07.1.07.01.17.05.5.2.1. Belanja Pegawai 242.550.000,00
1.07.1.07.01.17.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 51.118.000,00
1.07.1.07.01.17.08. KEGIATAN PENATAAN TEMPAT-TEMPAT
PEMBERHENTIAN ANGKUTAN UMUM
58.397.600,00
1.07.1.07.01.17.08.5.2.1. Belanja Pegawai 34.500.000,00
1.07.1.07.01.17.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.897.600,00
1.07.1.07.01.17.14. SOSIALISASI/PENYULUHAN KETERTIBAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN
87.650.000,00
1.07.1.07.01.17.14.5.2.1. Belanja Pegawai 3.700.000,00
1.07.1.07.01.17.14.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 83.950.000,00
1.07.1.07.01.17.15. KEGIATAN PEMILIHAN DAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDIK/AWAK
KENDARAAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN
14.911.500,00
1.07.1.07.01.17.15.5.2.1. Belanja Pegawai 2.450.000,00
1.07.1.07.01.17.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.461.500,00
1.07.1.07.01.17.18. PENGADAAN MODA PERINTIS DARAT, LAUT, DAN
AIR/RAWA
520.703.000,00
1.07.1.07.01.17.18.5.2.1. Belanja Pegawai 2.300.000,00
1.07.1.07.01.17.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.403.000,00
1.07.1.07.01.17.18.5.2.3. Belanja Modal 513.000.000,00
1.07.1.07.01.18. PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
PERHUBUNGAN
1.495.310.000,00
1.07.1.07.01.18.01. PEMBANGUNAN GEDUNG TERMINAL 1.495.310.000,00
1.07.1.07.01.18.01.5.2.1. Belanja Pegawai 6.750.000,00
1.07.1.07.01.18.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.560.000,00
1.07.1.07.01.18.01.5.2.3. Belanja Modal 1.487.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.07.1.07.01.19. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU
LINTAS
600.812.000,00
1.07.1.07.01.19.01. PENGADAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS 600.812.000,00
1.07.1.07.01.19.01.5.2.1. Belanja Pegawai 2.500.000,00
1.07.1.07.01.19.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.505.000,00
1.07.1.07.01.19.01.5.2.3. Belanja Modal 592.807.000,00
1.07.1.07.01.20. PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN
PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR
236.250.000,00
1.07.1.07.01.20.03. PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 236.250.000,00
1.07.1.07.01.20.03.5.2.1. Belanja Pegawai 98.800.000,00
1.07.1.07.01.20.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 137.450.000,00
1.25.1.07.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI
DAN MEDIA MASSA
25.540.000,00
1.25.1.07.01.15.07. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
25.540.000,00
1.25.1.07.01.15.07.5.2.1. Belanja Pegawai 5.900.000,00
1.25.1.07.01.15.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.640.000,00
1.25.1.07.01.17. PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
66.275.000,00
1.25.1.07.01.17.01. PELATIHAN SDM DALAM BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMASI
66.275.000,00
1.25.1.07.01.17.01.5.2.1. Belanja Pegawai 16.250.000,00
1.25.1.07.01.17.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.025.000,00
1.25.1.07.01.18. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA
MASSA
248.875.000,00
1.25.1.07.01.18.01. PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN
DAERAH
200.575.000,00
1.25.1.07.01.18.01.5.2.1. Belanja Pegawai 22.900.000,00
1.25.1.07.01.18.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 177.675.000,00
1.25.1.07.01.18.03. PENYEBARLUASAN INFORMASI YANG BERSIFAT
PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT
48.300.000,00
1.25.1.07.01.18.03.5.2.1. Belanja Pegawai 8.800.000,00
1.25.1.07.01.18.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 39.500.000,00
8.447.253.180,00 JUMLAH BELANJA
(6.744.253.180,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 2.07. - INDUSTRI
2.07.01. - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM
1 2 3 4
2.07.2.07.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 1.722.300.000,00
2.07.2.07.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 1.722.300.000,00
2.07.2.07.01.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 1.722.300.000,00 Berdasarkan Nomor 17, Qanun
Kabupaten Aceh Besar Nomor 17
Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor
9 Tahun 2010 Tentang Retribusi
Pelayanan Pasar
Berdasarkan Nomor 18, Qanun
kabupaten Aceh Besar Nomor 18
Tahun 2012 Tentang Retribusi pasar
Grosir/atau Pertokoan
1.722.300.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
2.07.2.07.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 12.737.113.567,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.707.795.627,00
2.07.2.07.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 3.707.795.627,00
2.07.2.07.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 9.029.317.940,00
2.07.2.07.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
459.888.700,00
2.07.2.07.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
118.800.000,00
2.07.2.07.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 118.800.000,00
2.07.2.07.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
6.250.000,00
2.07.2.07.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.250.000,00
2.07.2.07.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 29.133.500,00
2.07.2.07.01.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 1.500.000,00
2.07.2.07.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 27.633.500,00
2.07.2.07.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.080.000,00
2.07.2.07.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.080.000,00
2.07.2.07.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
5.965.200,00
2.07.2.07.01.01.13.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.965.200,00
2.07.2.07.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
20.160.000,00
2.07.2.07.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.160.000,00
2.07.2.07.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 143.680.000,00
2.07.2.07.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 143.680.000,00
2.07.2.07.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
126.820.000,00
2.07.2.07.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 126.820.000,00
2.07.2.07.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
161.930.000,00
2.07.2.07.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 30.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
2.07.2.07.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00
2.07.2.07.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
46.030.000,00
2.07.2.07.01.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 14.250.000,00
2.07.2.07.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 31.780.000,00
2.07.2.07.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
9.350.000,00
2.07.2.07.01.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.350.000,00
2.07.2.07.01.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 76.550.000,00
2.07.2.07.01.02.42.5.2.1. Belanja Pegawai 1.750.000,00
2.07.2.07.01.02.42.5.2.3. Belanja Modal 74.800.000,00
2.07.2.07.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 28.350.000,00
2.07.2.07.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
28.350.000,00
2.07.2.07.01.03.02.5.2.1. Belanja Pegawai 850.000,00
2.07.2.07.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 27.500.000,00
2.07.2.07.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
8.562.500,00
2.07.2.07.01.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 8.562.500,00
2.07.2.07.01.06.04.5.2.1. Belanja Pegawai 6.300.000,00
2.07.2.07.01.06.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.262.500,00
2.07.2.07.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH
1.083.240.000,00
2.07.2.07.01.16.01. FASILITASI BAGI INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
TERHADAP PEMANFAATAN SUMBER DAYA
435.140.000,00
2.07.2.07.01.16.01.5.2.1. Belanja Pegawai 117.600.000,00
2.07.2.07.01.16.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 317.540.000,00
2.07.2.07.01.16.02. PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DALAM
MEMPERKUAT JARINGAN KLASTER INDUSTRI
648.100.000,00
2.07.2.07.01.16.02.5.2.1. Belanja Pegawai 77.400.000,00
2.07.2.07.01.16.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 570.700.000,00
2.07.2.07.01.17. PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI
INDUSTRI
148.050.000,00
2.07.2.07.01.17.01. PEMBINAAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI 148.050.000,00
2.07.2.07.01.17.01.5.2.1. Belanja Pegawai 5.150.000,00
2.07.2.07.01.17.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 142.900.000,00
1.15.2.07.01.16. PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN
KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH
115.050.500,00
1.15.2.07.01.16.06. PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN 58.696.500,00
1.15.2.07.01.16.06.5.2.1. Belanja Pegawai 26.200.000,00
1.15.2.07.01.16.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 32.496.500,00
1.15.2.07.01.16.07. PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI/
KUD
56.354.000,00
1.15.2.07.01.16.07.5.2.1. Belanja Pegawai 13.650.000,00
1.15.2.07.01.16.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 42.704.000,00
1.15.2.07.01.18. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN
KOPERASI
74.985.000,00
1.15.2.07.01.18.03. PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN
PENGEMBANGAN PERKOPERASIAN
46.195.000,00
1.15.2.07.01.18.03.5.2.1. Belanja Pegawai 16.500.000,00
1.15.2.07.01.18.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.695.000,00
1.15.2.07.01.18.09. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 28.790.000,00
1.15.2.07.01.18.09.5.2.1. Belanja Pegawai 19.800.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.15.2.07.01.18.09.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.990.000,00
2.06.2.07.01.15. PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN
PENGAMANAN PERDAGANGAN
45.025.000,00
2.06.2.07.01.15.03. PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG
DAN JASA
11.100.000,00
2.06.2.07.01.15.03.5.2.1. Belanja Pegawai 900.000,00
2.06.2.07.01.15.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.200.000,00
2.06.2.07.01.15.04. OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UPT
KEMETROLOGIAN DAERAH
33.925.000,00
2.06.2.07.01.15.04.5.2.1. Belanja Pegawai 16.300.000,00
2.06.2.07.01.15.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.625.000,00
2.06.2.07.01.18. PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN
DALAM NEGRI
6.904.236.240,00
2.06.2.07.01.18.03. PENGAMBANGAN PASAR DAN DISTRIBUSI BARANG /
PRODUK
97.820.000,00
2.06.2.07.01.18.03.5.2.1. Belanja Pegawai 1.750.000,00
2.06.2.07.01.18.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 96.070.000,00
2.06.2.07.01.18.04. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KERJASAMA
KEMITRAAN
735.384.000,00
2.06.2.07.01.18.04.5.2.1. Belanja Pegawai 475.950.000,00
2.06.2.07.01.18.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 259.434.000,00
2.06.2.07.01.18.08. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA
DISTRIBUSI
6.071.032.240,00
2.06.2.07.01.18.08.5.2.1. Belanja Pegawai 68.400.000,00
2.06.2.07.01.18.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.400.000,00
2.06.2.07.01.18.08.5.2.3. Belanja Modal 5.973.232.240,00
12.737.113.567,00 JUMLAH BELANJA
(11.014.813.567,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 2.03. - ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.03.01. - DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
1 2 3 4
2.03.2.03.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 17.415.332.774,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.207.698.259,00
2.03.2.03.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.207.698.259,00
2.03.2.03.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 15.207.634.515,00
2.03.2.03.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
419.882.015,00
2.03.2.03.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
46.980.000,00
2.03.2.03.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 46.980.000,00
2.03.2.03.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
9.050.000,00
2.03.2.03.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.050.000,00
2.03.2.03.01.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 450.000,00
2.03.2.03.01.01.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 450.000,00
2.03.2.03.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 31.820.015,00
2.03.2.03.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 31.820.015,00
2.03.2.03.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.550.000,00
2.03.2.03.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.550.000,00
2.03.2.03.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
97.700.000,00
2.03.2.03.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 97.700.000,00
2.03.2.03.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.160.000,00
2.03.2.03.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.160.000,00
2.03.2.03.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 86.522.000,00
2.03.2.03.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 86.522.000,00
2.03.2.03.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
91.600.000,00
2.03.2.03.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 91.600.000,00
2.03.2.03.01.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
45.050.000,00
2.03.2.03.01.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 37.350.000,00
2.03.2.03.01.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.700.000,00
2.03.2.03.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
155.650.000,00
2.03.2.03.01.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 34.450.000,00
2.03.2.03.01.02.07.5.2.1. Belanja Pegawai 950.000,00
2.03.2.03.01.02.07.5.2.3. Belanja Modal 33.500.000,00
2.03.2.03.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 34.000.000,00
2.03.2.03.01.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 34.000.000,00
2.03.2.03.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 44.250.000,00
2.03.2.03.01.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 14.250.000,00
2.03.2.03.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
2.03.2.03.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
34.700.000,00
2.03.2.03.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 34.700.000,00
2.03.2.03.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
8.250.000,00
2.03.2.03.01.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.250.000,00
2.03.2.03.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 16.600.000,00
2.03.2.03.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
16.600.000,00
2.03.2.03.01.03.02.5.2.1. Belanja Pegawai 600.000,00
2.03.2.03.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.000.000,00
2.03.2.03.01.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
34.400.000,00
2.03.2.03.01.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 34.400.000,00
2.03.2.03.01.05.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 34.400.000,00
2.03.2.03.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
6.000.000,00
2.03.2.03.01.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 6.000.000,00
2.03.2.03.01.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 5.400.000,00
2.03.2.03.01.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 600.000,00
2.03.2.03.01.15. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG
PERTAMBANGAN
62.812.500,00
2.03.2.03.01.15.09. MONITORING DAN PENGENDALIAN KEGIATAN
PENAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
62.812.500,00
2.03.2.03.01.15.09.5.2.1. Belanja Pegawai 2.900.000,00
2.03.2.03.01.15.09.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 59.912.500,00
2.03.2.03.01.17. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG
KETENAGALISTRIKAN
5.188.190.000,00
2.03.2.03.01.17.01. KOORDINASI PENGEMBANGAN KETENAGALISTRIKAN 1.237.550.000,00
2.03.2.03.01.17.01.5.2.1. Belanja Pegawai 36.350.000,00
2.03.2.03.01.17.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 176.200.000,00
2.03.2.03.01.17.01.5.2.3. Belanja Modal 1.025.000.000,00
2.03.2.03.01.17.02. PEMBANGUNAN ENERGI PERDESAAN 3.950.640.000,00
2.03.2.03.01.17.02.5.2.1. Belanja Pegawai 12.500.000,00
2.03.2.03.01.17.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 33.140.000,00
2.03.2.03.01.17.02.5.2.3. Belanja Modal 3.905.000.000,00
2.03.2.03.01.18. PROGRAM PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH 9.324.100.000,00
2.03.2.03.01.18.02. REHABILITASI JARINGAN AIR BERSIH 9.324.100.000,00
2.03.2.03.01.18.02.5.2.1. Belanja Pegawai 64.350.000,00
2.03.2.03.01.18.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.259.750.000,00
17.415.332.774,00 JUMLAH BELANJA
(17.415.332.774,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 2.01. - PERTANIAN
2.01.01. - DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
1 2 3 4
2.01.2.01.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 117.000.000,00
2.01.2.01.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 117.000.000,00
2.01.2.01.01.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 111.000.000,00
2.01.2.01.01.00.00.4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 6.000.000,00
117.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
2.01.2.01.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 23.528.260.244,00
2.01.2.01.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.216.702.244,00
2.01.2.01.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.216.702.244,00
2.01.2.01.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 21.311.558.000,00
2.01.2.01.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
904.386.500,00
2.01.2.01.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
101.200.000,00
2.01.2.01.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 101.200.000,00
2.01.2.01.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
35.800.000,00
2.01.2.01.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.800.000,00
2.01.2.01.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 5.343.000,00
2.01.2.01.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.343.000,00
2.01.2.01.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 37.063.500,00
2.01.2.01.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 37.063.500,00
2.01.2.01.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 27.468.000,00
2.01.2.01.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 27.468.000,00
2.01.2.01.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
5.000.000,00
2.01.2.01.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.000.000,00
2.01.2.01.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.680.000,00
2.01.2.01.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.680.000,00
2.01.2.01.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 249.012.000,00
2.01.2.01.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 249.012.000,00
2.01.2.01.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
212.420.000,00
2.01.2.01.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 212.420.000,00
2.01.2.01.01.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
229.400.000,00
2.01.2.01.01.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 200.400.000,00
2.01.2.01.01.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.000.000,00
2.01.2.01.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
310.750.000,00
2.01.2.01.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 121.150.000,00
2.01.2.01.01.02.09.5.2.3. Belanja Modal 121.150.000,00
2.01.2.01.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 30.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
2.01.2.01.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00
2.01.2.01.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
138.900.000,00
2.01.2.01.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 138.900.000,00
2.01.2.01.01.02.29. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 20.700.000,00
2.01.2.01.01.02.29.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.700.000,00
2.01.2.01.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 32.000.000,00
2.01.2.01.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
32.000.000,00
2.01.2.01.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 32.000.000,00
2.01.2.01.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
8.867.500,00
2.01.2.01.01.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
3.282.500,00
2.01.2.01.01.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 1.962.500,00
2.01.2.01.01.06.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.320.000,00
2.01.2.01.01.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 3.215.000,00
2.01.2.01.01.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.775.000,00
2.01.2.01.01.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.440.000,00
2.01.2.01.01.06.05. PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD 2.370.000,00
2.01.2.01.01.06.05.5.2.1. Belanja Pegawai 1.650.000,00
2.01.2.01.01.06.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 720.000,00
2.01.2.01.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 8.465.165.000,00
2.01.2.01.01.15.03. PENINGKATAN KEMAMPUAN LEMBAGA PETANI 8.465.165.000,00
2.01.2.01.01.15.03.5.2.1. Belanja Pegawai 23.100.000,00
2.01.2.01.01.15.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.800.065.000,00
2.01.2.01.01.15.03.5.2.3. Belanja Modal 3.642.000.000,00
2.01.2.01.01.16. PROGRAM PENINGKATAN HASIL DAN MUTU
PERTANIAN/PERKEBUNAN
2.950.682.000,00
2.01.2.01.01.16.03. PENGEMBANGAN INTENSIFIKASI TANAMAN PADI,
PALAWIJA
1.880.712.000,00
2.01.2.01.01.16.03.5.2.1. Belanja Pegawai 285.750.000,00
2.01.2.01.01.16.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.594.962.000,00
2.01.2.01.01.16.05. PENGEMBANGAN PERTANIAN PADA LAHAN KERING 1.069.970.000,00
2.01.2.01.01.16.05.5.2.1. Belanja Pegawai 15.900.000,00
2.01.2.01.01.16.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.054.070.000,00
2.01.2.01.01.18. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PERTANIAN/PERKEBUNAN
8.639.707.000,00
2.01.2.01.01.18.02. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANAN TEKNOLOGI
PERTANIAN/PERKEBUNAN TEPAT GUNA
8.639.707.000,00
2.01.2.01.01.18.02.5.2.1. Belanja Pegawai 74.250.000,00
2.01.2.01.01.18.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.449.677.000,00
2.01.2.01.01.18.02.5.2.3. Belanja Modal 2.115.780.000,00
23.528.260.244,00 JUMLAH BELANJA
(23.411.260.244,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 2.01. - PERTANIAN
2.01.03. - DINAS PETERNAKAN
1 2 3 4
2.01.2.01.03.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 225.000.000,00
2.01.2.01.03.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 225.000.000,00
2.01.2.01.03.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 225.000.000,00 Berdasarkan Nomor 12, Qanun
Kabupaten Aceh Besar Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah
Potong Hewan (RPH)
225.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
2.01.2.01.03.00.00.5. BELANJA DAERAH 30.601.601.488,00
2.01.2.01.03.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 4.989.309.988,00
2.01.2.01.03.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 4.989.309.988,00
2.01.2.01.03.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 25.612.291.500,00
2.01.2.01.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
982.176.000,00
2.01.2.01.03.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
119.600.000,00
2.01.2.01.03.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 107.600.000,00
2.01.2.01.03.01.02.5.2.3. Belanja Modal 12.000.000,00
2.01.2.01.03.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
25.000.000,00
2.01.2.01.03.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00
2.01.2.01.03.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 167.400.000,00
2.01.2.01.03.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 107.600.000,00
2.01.2.01.03.01.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 59.800.000,00
2.01.2.01.03.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 67.827.000,00
2.01.2.01.03.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 67.827.000,00
2.01.2.01.03.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 25.570.000,00
2.01.2.01.03.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.570.000,00
2.01.2.01.03.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
99.045.000,00
2.01.2.01.03.01.13.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.920.000,00
2.01.2.01.03.01.13.5.2.3. Belanja Modal 80.125.000,00
2.01.2.01.03.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
3.000.000,00
2.01.2.01.03.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.000.000,00
2.01.2.01.03.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 138.304.000,00
2.01.2.01.03.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 138.304.000,00
2.01.2.01.03.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
119.630.000,00
2.01.2.01.03.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 119.630.000,00
2.01.2.01.03.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
216.800.000,00
2.01.2.01.03.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 195.300.000,00
2.01.2.01.03.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.500.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
2.01.2.01.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
488.612.500,00
2.01.2.01.03.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 78.000.000,00
2.01.2.01.03.02.09.5.2.3. Belanja Modal 78.000.000,00
2.01.2.01.03.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 29.950.000,00
2.01.2.01.03.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.950.000,00
2.01.2.01.03.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
255.442.500,00
2.01.2.01.03.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00
2.01.2.01.03.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 251.842.500,00
2.01.2.01.03.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
17.820.000,00
2.01.2.01.03.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.820.000,00
2.01.2.01.03.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 107.400.000,00
2.01.2.01.03.02.42.5.2.1. Belanja Pegawai 2.400.000,00
2.01.2.01.03.02.42.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 85.000.000,00
2.01.2.01.03.02.42.5.2.3. Belanja Modal 20.000.000,00
2.01.2.01.03.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 50.000.000,00
2.01.2.01.03.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
50.000.000,00
2.01.2.01.03.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.000.000,00
2.01.2.01.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
63.700.000,00
2.01.2.01.03.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 63.700.000,00
2.01.2.01.03.05.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 63.700.000,00
2.01.2.01.03.20. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT TERNAK
1.145.790.000,00
2.01.2.01.03.20.02. PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN
PENYAKIT MENULAR TERNAK
1.145.790.000,00
2.01.2.01.03.20.02.5.2.1. Belanja Pegawai 226.650.000,00
2.01.2.01.03.20.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 919.140.000,00
2.01.2.01.03.21. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL
PETERNAKAN
17.440.755.000,00
2.01.2.01.03.21.02. PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK 817.510.000,00
2.01.2.01.03.21.02.5.2.1. Belanja Pegawai 101.000.000,00
2.01.2.01.03.21.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 33.800.000,00
2.01.2.01.03.21.02.5.2.3. Belanja Modal 682.710.000,00
2.01.2.01.03.21.03. PENDISTRIBUSIAN BIBIT TERNAK KEPADA
MASYARAKAT
12.694.405.000,00
2.01.2.01.03.21.03.5.2.1. Belanja Pegawai 62.700.000,00
2.01.2.01.03.21.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.631.705.000,00
2.01.2.01.03.21.08. PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PERTENAKAN 3.928.840.000,00
2.01.2.01.03.21.08.5.2.1. Belanja Pegawai 121.300.000,00
2.01.2.01.03.21.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.462.640.000,00
2.01.2.01.03.21.08.5.2.3. Belanja Modal 344.900.000,00
2.01.2.01.03.23. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI
PETERNAKAN
5.441.258.000,00
2.01.2.01.03.23.02. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI
PETERNAKAN TEPAT GUNA
1.276.890.000,00
2.01.2.01.03.23.02.5.2.1. Belanja Pegawai 70.250.000,00
2.01.2.01.03.23.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.206.640.000,00
2.01.2.01.03.23.07. SARANA DAN PRASARANA KELEMBAGAAN
PERBIBITAN PETERNAKAN
4.164.368.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
2.01.2.01.03.23.07.5.2.1. Belanja Pegawai 25.500.000,00
2.01.2.01.03.23.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 76.680.000,00
2.01.2.01.03.23.07.5.2.3. Belanja Modal 4.062.188.000,00
30.601.601.488,00 JUMLAH BELANJA
(30.376.601.488,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.14. - KETENAGAKERJAAN
1.14.01. - DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI
1 2 3 4
1.14.1.14.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 9.821.470.000,00
1.14.1.14.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.644.400.000,00
1.14.1.14.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.644.400.000,00
1.14.1.14.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 7.177.070.000,00
1.14.1.14.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
699.005.000,00
1.14.1.14.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
171.294.000,00
1.14.1.14.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 171.294.000,00
1.14.1.14.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
10.820.000,00
1.14.1.14.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.820.000,00
1.14.1.14.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 67.583.000,00
1.14.1.14.01.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 46.350.000,00
1.14.1.14.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.233.000,00
1.14.1.14.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 46.215.000,00
1.14.1.14.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 46.215.000,00
1.14.1.14.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 20.970.000,00
1.14.1.14.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.970.000,00
1.14.1.14.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
8.480.000,00
1.14.1.14.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.480.000,00
1.14.1.14.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 204.433.000,00
1.14.1.14.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 204.433.000,00
1.14.1.14.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
169.210.000,00
1.14.1.14.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 169.210.000,00
1.14.1.14.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
280.840.000,00
1.14.1.14.01.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 70.180.000,00
1.14.1.14.01.02.09.5.2.1. Belanja Pegawai 21.900.000,00
1.14.1.14.01.02.09.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.380.000,00
1.14.1.14.01.02.09.5.2.3. Belanja Modal 41.900.000,00
1.14.1.14.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 35.000.000,00
1.14.1.14.01.02.22.5.2.3. Belanja Modal 35.000.000,00
1.14.1.14.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 42.005.000,00
1.14.1.14.01.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 14.250.000,00
1.14.1.14.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 27.755.000,00
1.14.1.14.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
43.335.000,00
1.14.1.14.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 43.335.000,00
1.14.1.14.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
90.320.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.14.1.14.01.02.28.5.2.1. Belanja Pegawai 67.800.000,00
1.14.1.14.01.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.520.000,00
1.14.1.14.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 28.500.000,00
1.14.1.14.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
28.500.000,00
1.14.1.14.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 28.500.000,00
1.14.1.14.01.15. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
868.100.000,00
1.14.1.14.01.15.06. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI
PENCARI KERJA
868.100.000,00
1.14.1.14.01.15.06.5.2.1. Belanja Pegawai 15.900.000,00
1.14.1.14.01.15.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 852.200.000,00
1.14.1.14.01.16. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA 217.060.000,00
1.14.1.14.01.16.08. PENINGKATAN PELAYANAN ANTAR KERJA,
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
217.060.000,00
1.14.1.14.01.16.08.5.2.1. Belanja Pegawai 122.200.000,00
1.14.1.14.01.16.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 94.860.000,00
1.13.1.14.01.15. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN,
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS) LAINNYA
1.718.200.000,00
1.13.1.14.01.15.04. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG
USAHA BAGI KELUARGA MISKIN
1.718.200.000,00
1.13.1.14.01.15.04.5.2.1. Belanja Pegawai 7.300.000,00
1.13.1.14.01.15.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.710.900.000,00
1.13.1.14.01.16. PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL
1.108.859.000,00
1.13.1.14.01.16.07. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN, SARANA DAN
PRASARANA REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
BAGI PMKS
1.108.859.000,00
1.13.1.14.01.16.07.5.2.1. Belanja Pegawai 72.750.000,00
1.13.1.14.01.16.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.036.109.000,00
1.13.1.14.01.19. PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI
JOMPO
2.054.865.000,00
1.13.1.14.01.19.03. OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN
PRASARANA PANTI ASUHAN/ JOMPO
2.054.865.000,00
1.13.1.14.01.19.03.5.2.1. Belanja Pegawai 278.050.000,00
1.13.1.14.01.19.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.776.815.000,00
2.08.1.14.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TRANSMIGRASI 201.641.000,00
2.08.1.14.01.15.03. PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA DAN
SARANA SOSIAL DAN EKONOMI DI KAWASAN
TRANSMIGRASI
201.641.000,00
2.08.1.14.01.15.03.5.2.1. Belanja Pegawai 9.500.000,00
2.08.1.14.01.15.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 192.141.000,00
9.821.470.000,00 JUMLAH BELANJA
(9.821.470.000,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.33. - DINAS SYARIAT ISLAM
1 2 3 4
1.20.1.20.33.00.00.5. BELANJA DAERAH 10.982.011.435,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.891.987.435,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.891.987.435,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.503.487.435,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.122.628.630,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 104.790.827,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 189.085.000,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 61.560.000,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 25.397.749,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 25.229,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 388.500.000,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 306.000.000,00
1.20.1.20.33.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
82.500.000,00
1.20.1.20.33.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 9.090.024.000,00
1.20.1.20.33.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
441.697.048,00
1.20.1.20.33.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
29.400.000,00
1.20.1.20.33.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.400.000,00
1.20.1.20.33.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 29.400.000,00
1.20.1.20.33.01.02.5.2.2.03.001. Belanja telepon 3.600.000,00
1.20.1.20.33.01.02.5.2.2.03.002. Belanja air 6.600.000,00
1.20.1.20.33.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 12.000.000,00
1.20.1.20.33.01.02.5.2.2.03.005. Belanja kawat/faksimili/internet 7.200.000,00
1.20.1.20.33.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 2.057.500,00
1.20.1.20.33.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.057.500,00
1.20.1.20.33.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.057.500,00
1.20.1.20.33.01.08.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.057.500,00
1.20.1.20.33.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 30.794.800,00
1.20.1.20.33.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.794.800,00
1.20.1.20.33.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 30.794.800,00
1.20.1.20.33.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 27.354.800,00
1.20.1.20.33.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 3.440.000,00
1.20.1.20.33.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 12.940.600,00
1.20.1.20.33.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.940.600,00
1.20.1.20.33.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.940.600,00
1.20.1.20.33.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 5.740.600,00
1.20.1.20.33.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 7.200.000,00
1.20.1.20.33.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
4.506.648,00
1.20.1.20.33.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.506.648,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.33.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.506.648,00
1.20.1.20.33.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 4.506.648,00
1.20.1.20.33.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.310.000,00
1.20.1.20.33.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.290.000,00
1.20.1.20.33.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.290.000,00
1.20.1.20.33.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 1.290.000,00
1.20.1.20.33.01.15.5.2.3. Belanja Modal 1.020.000,00
1.20.1.20.33.01.15.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 1.020.000,00
1.20.1.20.33.01.15.5.2.3.27.010. Belanja modal Pengadaan buku keagamaan 480.000,00
1.20.1.20.33.01.15.5.2.3.27.013. Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum 200.000,00
1.20.1.20.33.01.15.5.2.3.27.020. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 340.000,00
1.20.1.20.33.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 125.602.500,00
1.20.1.20.33.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 125.602.500,00
1.20.1.20.33.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 125.602.500,00
1.20.1.20.33.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 112.530.000,00
1.20.1.20.33.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 825.000,00
1.20.1.20.33.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 12.247.500,00
1.20.1.20.33.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
78.440.000,00
1.20.1.20.33.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 78.440.000,00
1.20.1.20.33.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 78.440.000,00
1.20.1.20.33.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 58.640.000,00
1.20.1.20.33.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.800.000,00
1.20.1.20.33.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
155.645.000,00
1.20.1.20.33.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 123.750.000,00
1.20.1.20.33.01.19.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.800.000,00
1.20.1.20.33.01.19.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.800.000,00
1.20.1.20.33.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 50.550.000,00
1.20.1.20.33.01.19.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 50.550.000,00
1.20.1.20.33.01.19.5.2.1.03. Uang Lembur 71.400.000,00
1.20.1.20.33.01.19.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 71.400.000,00
1.20.1.20.33.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 31.895.000,00
1.20.1.20.33.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 14.600.000,00
1.20.1.20.33.01.19.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 5.600.000,00
1.20.1.20.33.01.19.5.2.2.01.010. Belanja Cinderamata/Tropy 9.000.000,00
1.20.1.20.33.01.19.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 15.000.000,00
1.20.1.20.33.01.19.5.2.2.07.002. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 15.000.000,00
1.20.1.20.33.01.19.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.295.000,00
1.20.1.20.33.01.19.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 2.295.000,00
1.20.1.20.33.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
468.100.000,00
1.20.1.20.33.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 421.050.000,00
1.20.1.20.33.02.07.5.2.1. Belanja Pegawai 6.450.000,00
1.20.1.20.33.02.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 6.450.000,00
1.20.1.20.33.02.07.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.200.000,00
1.20.1.20.33.02.07.5.2.1.01.002. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa 1.500.000,00
1.20.1.20.33.02.07.5.2.1.01.006. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3.750.000,00
1.20.1.20.33.02.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 73.500.000,00
1.20.1.20.33.02.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.500.000,00
1.20.1.20.33.02.07.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 3.500.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.33.02.07.5.2.2.23. Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan
Masyarakat/Kepihak Ketiga
70.000.000,00
1.20.1.20.33.02.07.5.2.2.23.001. Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
70.000.000,00
1.20.1.20.33.02.07.5.2.3. Belanja Modal 341.100.000,00
1.20.1.20.33.02.07.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 4.500.000,00
1.20.1.20.33.02.07.5.2.3.10.018. Belanja Modal Pengadaan Vacum Cleaner 4.500.000,00
1.20.1.20.33.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 13.100.000,00
1.20.1.20.33.02.07.5.2.3.11.004. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 13.100.000,00
1.20.1.20.33.02.07.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 34.000.000,00
1.20.1.20.33.02.07.5.2.3.12.003. Belanja modal Pengadaan komputer note book 24.000.000,00
1.20.1.20.33.02.07.5.2.3.12.004. Belanja modal Pengadaan printer 10.000.000,00
1.20.1.20.33.02.07.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 5.000.000,00
1.20.1.20.33.02.07.5.2.3.13.007. Belanja modal Pengadaan tempat tidur 5.000.000,00
1.20.1.20.33.02.07.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 17.000.000,00
1.20.1.20.33.02.07.5.2.3.16.001. Belanja modal Pengadaan kamera 17.000.000,00
1.20.1.20.33.02.07.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 267.500.000,00
1.20.1.20.33.02.07.5.2.3.17.009. Belanja Modal Billboard/Pamplet/Reklame 267.500.000,00
1.20.1.20.33.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 30.000.000,00
1.20.1.20.33.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00
1.20.1.20.33.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 30.000.000,00
1.20.1.20.33.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 3.696.000,00
1.20.1.20.33.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 25.104.000,00
1.20.1.20.33.02.23.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.200.000,00
1.20.1.20.33.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
6.000.000,00
1.20.1.20.33.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.000.000,00
1.20.1.20.33.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.000.000,00
1.20.1.20.33.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 6.000.000,00
1.20.1.20.33.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
11.050.000,00
1.20.1.20.33.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.050.000,00
1.20.1.20.33.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 11.050.000,00
1.20.1.20.33.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 11.050.000,00
1.20.1.20.33.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 12.000.000,00
1.20.1.20.33.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
12.000.000,00
1.20.1.20.33.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.000.000,00
1.20.1.20.33.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 12.000.000,00
1.20.1.20.33.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 12.000.000,00
1.20.1.20.33.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
52.400.000,00
1.20.1.20.33.05.02. SOSISIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
52.400.000,00
1.20.1.20.33.05.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 52.400.000,00
1.20.1.20.33.05.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 32.400.000,00
1.20.1.20.33.05.02.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 32.400.000,00
1.20.1.20.33.05.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 20.000.000,00
1.20.1.20.33.05.02.5.2.2.17.001. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 20.000.000,00
1.20.1.20.33.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5.200.000,00
1.20.1.20.33.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 5.200.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.33.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 4.770.000,00
1.20.1.20.33.06.02.5.2.1.03. Uang Lembur 4.770.000,00
1.20.1.20.33.06.02.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 4.770.000,00
1.20.1.20.33.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 430.000,00
1.20.1.20.33.06.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 130.000,00
1.20.1.20.33.06.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 130.000,00
1.20.1.20.33.06.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 300.000,00
1.20.1.20.33.06.02.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 300.000,00
1.20.1.20.33.31. PROGRAM PEMBINAAN SYARIAT ISLAM 8.110.626.952,00
1.20.1.20.33.31.02. PEMBINAAN LPTQ, MTQ 2.965.406.952,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.1. Belanja Pegawai 745.200.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 49.600.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 43.800.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.1.01.002. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa 2.000.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.1.01.006. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 3.800.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 695.600.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 662.300.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 33.300.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.220.206.952,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 62.066.952,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 27.666.952,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.01.002. Belanja dokumen/ administrasi tender 2.000.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.01.006. Belanja Bahan Bakar Minyak Genset dan Peralatan Mesin 26.400.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 2.000.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.01.010. Belanja Cinderamata/Tropy 4.000.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 7.500.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.02.004. Belanja Bahan Obat-obatan 7.500.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 11.000.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.03.014. Belanja Jasa Publikasi 11.000.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.000.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.06.001. Belanja cetak 5.000.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 2.000.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 354.100.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.07.002. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 242.100.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.07.003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 112.000.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 65.600.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.08.001. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 65.600.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 12.500.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.10.001. Belanja sewa meja kursi 1.500.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.10.005. Belanja sewa tenda 8.000.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.10.007. Belanja Sewa Sound System 3.000.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 147.240.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 147.240.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja 163.100.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.13.001. Belanja pakaian kerja lapangan 163.100.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 26.400.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 26.400.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 411.700.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 66.000.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 345.700.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 52.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 5
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.17.001. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 52.000.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.28. Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 900.000.000,00
1.20.1.20.33.31.02.5.2.2.28.001. Uang Untuk Diberikan Kpd Pihak Ketiga/Masyarakat 900.000.000,00
1.20.1.20.33.31.03. PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN AGAMA 1.210.400.000,00
1.20.1.20.33.31.03.5.2.1. Belanja Pegawai 4.400.000,00
1.20.1.20.33.31.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.400.000,00
1.20.1.20.33.31.03.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00
1.20.1.20.33.31.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.206.000.000,00
1.20.1.20.33.31.03.5.2.2.23. Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan
Masyarakat/Kepihak Ketiga
1.206.000.000,00
1.20.1.20.33.31.03.5.2.2.23.001. Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
1.206.000.000,00
1.20.1.20.33.31.07. MEMPERINGATI HARI-HARI BESAR ISLAM 264.120.000,00
1.20.1.20.33.31.07.5.2.1. Belanja Pegawai 45.700.000,00
1.20.1.20.33.31.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.000.000,00
1.20.1.20.33.31.07.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.000.000,00
1.20.1.20.33.31.07.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 41.700.000,00
1.20.1.20.33.31.07.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 41.700.000,00
1.20.1.20.33.31.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 218.420.000,00
1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.750.000,00
1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 1.800.000,00
1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.01.002. Belanja dokumen/ administrasi tender 1.400.000,00
1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.550.000,00
1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 4.000.000,00
1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 61.900.000,00
1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.03.014. Belanja Jasa Publikasi 4.800.000,00
1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.03.018. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 57.100.000,00
1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.400.000,00
1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.06.001. Belanja cetak 2.400.000,00
1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 1.000.000,00
1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 59.000.000,00
1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.10.001. Belanja sewa meja kursi 5.000.000,00
1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.10.005. Belanja sewa tenda 36.000.000,00
1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.10.007. Belanja Sewa Sound System 18.000.000,00
1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 26.320.000,00
1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 26.320.000,00
1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 58.050.000,00
1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.800.000,00
1.20.1.20.33.31.07.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 38.250.000,00
1.20.1.20.33.31.12. TAJHIZUL MAYIT 50.800.000,00
1.20.1.20.33.31.12.5.2.1. Belanja Pegawai 16.700.000,00
1.20.1.20.33.31.12.5.2.1.01. Honorarium PNS 4.700.000,00
1.20.1.20.33.31.12.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.700.000,00
1.20.1.20.33.31.12.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 12.000.000,00
1.20.1.20.33.31.12.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 600.000,00
1.20.1.20.33.31.12.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 11.400.000,00
1.20.1.20.33.31.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 34.100.000,00
1.20.1.20.33.31.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.495.000,00
1.20.1.20.33.31.12.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 11.495.000,00
1.20.1.20.33.31.12.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.400.000,00
1.20.1.20.33.31.12.5.2.2.03.015. Belanja Dokumentasi 800.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 6
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.33.31.12.5.2.2.03.018. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 7.600.000,00
1.20.1.20.33.31.12.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.580.000,00
1.20.1.20.33.31.12.5.2.2.06.001. Belanja cetak 1.580.000,00
1.20.1.20.33.31.12.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 1.000.000,00
1.20.1.20.33.31.12.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 2.000.000,00
1.20.1.20.33.31.12.5.2.2.07.002. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 2.000.000,00
1.20.1.20.33.31.12.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.975.000,00
1.20.1.20.33.31.12.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 4.975.000,00
1.20.1.20.33.31.12.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 4.650.000,00
1.20.1.20.33.31.12.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.650.000,00
1.20.1.20.33.31.16. BEUT AL-QUR'AN BA'DA MAGRIB (BABM) 1.121.800.000,00
1.20.1.20.33.31.16.5.2.1. Belanja Pegawai 305.250.000,00
1.20.1.20.33.31.16.5.2.1.01. Honorarium PNS 50.750.000,00
1.20.1.20.33.31.16.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 49.800.000,00
1.20.1.20.33.31.16.5.2.1.01.005. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 950.000,00
1.20.1.20.33.31.16.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 254.500.000,00
1.20.1.20.33.31.16.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 254.500.000,00
1.20.1.20.33.31.16.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 816.550.000,00
1.20.1.20.33.31.16.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.200.000,00
1.20.1.20.33.31.16.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 1.200.000,00
1.20.1.20.33.31.16.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 600.000,00
1.20.1.20.33.31.16.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 600.000,00
1.20.1.20.33.31.16.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.400.000,00
1.20.1.20.33.31.16.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 4.400.000,00
1.20.1.20.33.31.16.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 10.350.000,00
1.20.1.20.33.31.16.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.350.000,00
1.20.1.20.33.31.16.5.2.2.23. Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan
Masyarakat/Kepihak Ketiga
800.000.000,00
1.20.1.20.33.31.16.5.2.2.23.001. Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada
Pihak Ketiga/Masyarakat
800.000.000,00
1.20.1.20.33.31.17. PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA
PRASARANA IBADAH
2.498.100.000,00
1.20.1.20.33.31.17.5.2.1. Belanja Pegawai 5.600.000,00
1.20.1.20.33.31.17.5.2.1.01. Honorarium PNS 5.600.000,00
1.20.1.20.33.31.17.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 4.400.000,00
1.20.1.20.33.31.17.5.2.1.01.005. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1.200.000,00
1.20.1.20.33.31.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.492.500.000,00
1.20.1.20.33.31.17.5.2.2.23. Belanja Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan
Masyarakat/Kepihak Ketiga
2.492.500.000,00
1.20.1.20.33.31.17.5.2.2.23.002. Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan
Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
2.492.500.000,00
10.982.011.435,00 JUMLAH BELANJA
(10.982.011.435,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.01. - DPRK
1 2 3 4
1.20.1.20.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 7.399.985.900,00
1.20.1.20.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.399.985.900,00
1.20.1.20.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 7.399.985.900,00
7.399.985.900,00 JUMLAH BELANJA
(7.399.985.900,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.07. - INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH BESAR
1 2 3 4
1.20.1.20.07.00.00.5. BELANJA DAERAH 5.933.062.054,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.483.094.154,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 3.483.094.154,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 2.214.094.154,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.663.257.243,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 179.674.218,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 225.550.000,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 110.499.840,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 35.078.541,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 34.312,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 1.269.000.000,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.001. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 398.400.000,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.004. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi 294.000.000,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 444.600.000,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
132.000.000,00
1.20.1.20.07.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 2.449.967.900,00
1.20.1.20.07.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
336.443.400,00
1.20.1.20.07.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
41.400.000,00
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.400.000,00
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 41.400.000,00
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.001. Belanja telepon 2.400.000,00
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.002. Belanja air 3.000.000,00
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 21.000.000,00
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.005. Belanja kawat/faksimili/internet 15.000.000,00
1.20.1.20.07.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
6.100.000,00
1.20.1.20.07.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.100.000,00
1.20.1.20.07.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.100.000,00
1.20.1.20.07.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6.100.000,00
1.20.1.20.07.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 28.519.250,00
1.20.1.20.07.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 15.900.000,00
1.20.1.20.07.01.08.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 15.900.000,00
1.20.1.20.07.01.08.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 15.900.000,00
1.20.1.20.07.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.619.250,00
1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.619.250,00
1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12.619.250,00
1.20.1.20.07.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 42.593.850,00
1.20.1.20.07.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 42.593.850,00
1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 42.593.850,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 36.076.850,00
1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 6.517.000,00
1.20.1.20.07.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 23.826.000,00
1.20.1.20.07.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.826.000,00
1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 23.826.000,00
1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 11.215.000,00
1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 12.611.000,00
1.20.1.20.07.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
4.719.300,00
1.20.1.20.07.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.719.300,00
1.20.1.20.07.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.719.300,00
1.20.1.20.07.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 4.719.300,00
1.20.1.20.07.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
7.160.000,00
1.20.1.20.07.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.160.000,00
1.20.1.20.07.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.160.000,00
1.20.1.20.07.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 2.160.000,00
1.20.1.20.07.01.15.5.2.3. Belanja Modal 5.000.000,00
1.20.1.20.07.01.15.5.2.3.27. Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 5.000.000,00
1.20.1.20.07.01.15.5.2.3.27.020. Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan 5.000.000,00
1.20.1.20.07.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 114.525.000,00
1.20.1.20.07.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 114.525.000,00
1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 114.525.000,00
1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 102.300.000,00
1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 12.225.000,00
1.20.1.20.07.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
67.600.000,00
1.20.1.20.07.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 67.600.000,00
1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 67.600.000,00
1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 19.800.000,00
1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 47.800.000,00
1.20.1.20.07.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
204.534.500,00
1.20.1.20.07.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 54.650.000,00
1.20.1.20.07.02.09.5.2.1. Belanja Pegawai 750.000,00
1.20.1.20.07.02.09.5.2.1.01. Honorarium PNS 750.000,00
1.20.1.20.07.02.09.5.2.1.01.006. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 750.000,00
1.20.1.20.07.02.09.5.2.3. Belanja Modal 53.900.000,00
1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 43.400.000,00
1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.12.002. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 18.200.000,00
1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.12.003. Belanja modal Pengadaan komputer note book 18.200.000,00
1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.12.004. Belanja modal Pengadaan printer 7.000.000,00
1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 10.500.000,00
1.20.1.20.07.02.09.5.2.3.13.001. Belanja modal Pengadaan meja kerja 10.500.000,00
1.20.1.20.07.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 3.000.000,00
1.20.1.20.07.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.000.000,00
1.20.1.20.07.02.22.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 3.000.000,00
1.20.1.20.07.02.22.5.2.2.20.003. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 3.000.000,00
1.20.1.20.07.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 44.700.000,00
1.20.1.20.07.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 14.700.000,00
1.20.1.20.07.02.23.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 14.700.000,00
1.20.1.20.07.02.23.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 14.700.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.07.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00
1.20.1.20.07.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 30.000.000,00
1.20.1.20.07.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 1.500.000,00
1.20.1.20.07.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 5.020.000,00
1.20.1.20.07.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 21.480.000,00
1.20.1.20.07.02.23.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.000.000,00
1.20.1.20.07.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
64.374.000,00
1.20.1.20.07.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00
1.20.1.20.07.02.24.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 15.450.000,00
1.20.1.20.07.02.24.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.450.000,00
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 48.924.000,00
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 48.924.000,00
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 1.000.000,00
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 4.000.000,00
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 37.824.000,00
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6.100.000,00
1.20.1.20.07.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
37.810.500,00
1.20.1.20.07.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 37.810.500,00
1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.000.000,00
1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 12.000.000,00
1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 25.810.500,00
1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 25.810.500,00
1.20.1.20.07.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 22.500.000,00
1.20.1.20.07.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
22.500.000,00
1.20.1.20.07.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.500.000,00
1.20.1.20.07.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 22.500.000,00
1.20.1.20.07.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 22.500.000,00
1.20.1.20.07.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
321.800.000,00
1.20.1.20.07.05.03. BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
321.800.000,00
1.20.1.20.07.05.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 321.800.000,00
1.20.1.20.07.05.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 195.800.000,00
1.20.1.20.07.05.03.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 22.200.000,00
1.20.1.20.07.05.03.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 173.600.000,00
1.20.1.20.07.05.03.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 126.000.000,00
1.20.1.20.07.05.03.5.2.2.17.001. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 126.000.000,00
1.20.1.20.07.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.205.000,00
1.20.1.20.07.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 10.205.000,00
1.20.1.20.07.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 8.280.000,00
1.20.1.20.07.06.02.5.2.1.03. Uang Lembur 8.280.000,00
1.20.1.20.07.06.02.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 8.280.000,00
1.20.1.20.07.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.925.000,00
1.20.1.20.07.06.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 125.000,00
1.20.1.20.07.06.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 125.000,00
1.20.1.20.07.06.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.800.000,00
1.20.1.20.07.06.02.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 1.800.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.07.20. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN
INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
1.518.075.000,00
1.20.1.20.07.20.01. PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA
BERKALA
951.530.000,00
1.20.1.20.07.20.01.5.2.1. Belanja Pegawai 67.500.000,00
1.20.1.20.07.20.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 48.000.000,00
1.20.1.20.07.20.01.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 48.000.000,00
1.20.1.20.07.20.01.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 19.500.000,00
1.20.1.20.07.20.01.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 19.500.000,00
1.20.1.20.07.20.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 884.030.000,00
1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 12.180.000,00
1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.06.001. Belanja cetak 12.180.000,00
1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 871.850.000,00
1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 852.850.000,00
1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 19.000.000,00
1.20.1.20.07.20.03. PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
150.200.000,00
1.20.1.20.07.20.03.5.2.1. Belanja Pegawai 100.200.000,00
1.20.1.20.07.20.03.5.2.1.01. Honorarium PNS 85.500.000,00
1.20.1.20.07.20.03.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 85.500.000,00
1.20.1.20.07.20.03.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 14.700.000,00
1.20.1.20.07.20.03.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 14.700.000,00
1.20.1.20.07.20.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.000.000,00
1.20.1.20.07.20.03.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 50.000.000,00
1.20.1.20.07.20.03.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 50.000.000,00
1.20.1.20.07.20.04. PENANGANAN KASUS PADA WILAYAH
PEMERINTAHAN DIBAWAHNYA
51.650.000,00
1.20.1.20.07.20.04.5.2.1. Belanja Pegawai 15.900.000,00
1.20.1.20.07.20.04.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 15.900.000,00
1.20.1.20.07.20.04.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.900.000,00
1.20.1.20.07.20.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.750.000,00
1.20.1.20.07.20.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00
1.20.1.20.07.20.04.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 500.000,00
1.20.1.20.07.20.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 250.000,00
1.20.1.20.07.20.04.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 250.000,00
1.20.1.20.07.20.04.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 35.000.000,00
1.20.1.20.07.20.04.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 35.000.000,00
1.20.1.20.07.20.05. INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN 18.005.000,00
1.20.1.20.07.20.05.5.2.1. Belanja Pegawai 10.755.000,00
1.20.1.20.07.20.05.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.150.000,00
1.20.1.20.07.20.05.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.150.000,00
1.20.1.20.07.20.05.5.2.1.03. Uang Lembur 7.605.000,00
1.20.1.20.07.20.05.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 7.605.000,00
1.20.1.20.07.20.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.250.000,00
1.20.1.20.07.20.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.250.000,00
1.20.1.20.07.20.05.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 1.250.000,00
1.20.1.20.07.20.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.000.000,00
1.20.1.20.07.20.05.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 4.440.000,00
1.20.1.20.07.20.05.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 1.560.000,00
1.20.1.20.07.20.06. TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN 238.590.000,00
1.20.1.20.07.20.06.5.2.1. Belanja Pegawai 8.450.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 5
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.07.20.06.5.2.1.01. Honorarium PNS 8.450.000,00
1.20.1.20.07.20.06.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 8.450.000,00
1.20.1.20.07.20.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 230.140.000,00
1.20.1.20.07.20.06.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 750.000,00
1.20.1.20.07.20.06.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 750.000,00
1.20.1.20.07.20.06.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.390.000,00
1.20.1.20.07.20.06.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 5.390.000,00
1.20.1.20.07.20.06.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 224.000.000,00
1.20.1.20.07.20.06.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 224.000.000,00
1.20.1.20.07.20.07. KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH
KOMPREHENSIF
108.100.000,00
1.20.1.20.07.20.07.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00
1.20.1.20.07.20.07.5.2.1.03. Uang Lembur 3.600.000,00
1.20.1.20.07.20.07.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 3.600.000,00
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 104.500.000,00
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 720.000,00
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 720.000,00
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 103.780.000,00
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 23.300.000,00
1.20.1.20.07.20.07.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 80.480.000,00
1.20.1.20.07.22. PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN
KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN
36.410.000,00
1.20.1.20.07.22.02. PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR
PENGAWASAN
36.410.000,00
1.20.1.20.07.22.02.5.2.1. Belanja Pegawai 5.280.000,00
1.20.1.20.07.22.02.5.2.1.03. Uang Lembur 5.280.000,00
1.20.1.20.07.22.02.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 5.280.000,00
1.20.1.20.07.22.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 31.130.000,00
1.20.1.20.07.22.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.080.000,00
1.20.1.20.07.22.02.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 1.080.000,00
1.20.1.20.07.22.02.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 30.050.000,00
1.20.1.20.07.22.02.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 30.050.000,00
5.933.062.054,00 JUMLAH BELANJA
(5.933.062.054,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.24. - KEARSIPAN
1.24.01. - KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
1 2 3 4
1.24.1.24.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.866.885.153,00
1.24.1.24.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 874.102.153,00
1.24.1.24.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 874.102.153,00
1.24.1.24.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 992.783.000,00
1.24.1.24.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
219.783.000,00
1.24.1.24.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
42.000.000,00
1.24.1.24.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 42.000.000,00
1.24.1.24.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
8.600.000,00
1.24.1.24.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.600.000,00
1.24.1.24.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 13.225.000,00
1.24.1.24.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.225.000,00
1.24.1.24.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 2.135.000,00
1.24.1.24.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.135.000,00
1.24.1.24.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
11.748.000,00
1.24.1.24.01.01.13.5.2.1. Belanja Pegawai 1.700.000,00
1.24.1.24.01.01.13.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.048.000,00
1.24.1.24.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.880.000,00
1.24.1.24.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.880.000,00
1.24.1.24.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 70.195.000,00
1.24.1.24.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 70.195.000,00
1.24.1.24.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
69.000.000,00
1.24.1.24.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 69.000.000,00
1.24.1.24.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
282.461.750,00
1.24.1.24.01.02.10. PENGADAAN MEBELEUR 98.600.000,00
1.24.1.24.01.02.10.5.2.1. Belanja Pegawai 600.000,00
1.24.1.24.01.02.10.5.2.3. Belanja Modal 98.000.000,00
1.24.1.24.01.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 51.950.000,00
1.24.1.24.01.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 46.950.000,00
1.24.1.24.01.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.000.000,00
1.24.1.24.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00
1.24.1.24.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00
1.24.1.24.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
99.061.750,00
1.24.1.24.01.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 30.900.000,00
1.24.1.24.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 68.161.750,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.24.1.24.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
7.850.000,00
1.24.1.24.01.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.850.000,00
1.24.1.24.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 11.500.000,00
1.24.1.24.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
11.500.000,00
1.24.1.24.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.500.000,00
1.24.1.24.01.19. PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
479.038.250,00
1.24.1.24.01.19.01. PEMASYARAKATAN MINAT DAN KEBIASAAN
MEMBACA UNTUK MENDORONG TERWUJUDNYA
MASYARAKAT PEMBELAJARAN
269.472.500,00
1.24.1.24.01.19.01.5.2.1. Belanja Pegawai 154.000.000,00
1.24.1.24.01.19.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 115.472.500,00
1.24.1.24.01.19.02. PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA 209.565.750,00
1.24.1.24.01.19.02.5.2.1. Belanja Pegawai 10.850.000,00
1.24.1.24.01.19.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 198.715.750,00
1.866.885.153,00 JUMLAH BELANJA
(1.866.885.153,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.32. - KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1 2 3 4
1.20.1.20.32.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 1.200.000.000,00
1.20.1.20.32.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 1.200.000.000,00
1.20.1.20.32.00.00.4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 1.200.000.000,00
1.20.1.20.32.00.00.4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 1.200.000.000,00
1.20.1.20.32.00.00.4.1.2.03.01. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 500.000.000,00 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor
10 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan
1.20.1.20.32.00.00.4.1.2.03.03. Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 300.000.000,00 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor
9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin
Gangguan
1.20.1.20.32.00.00.4.1.2.03.20. Retribusi Izin Reklame 400.000.000,00
1.200.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
1.20.1.20.32.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.480.405.465,00
1.20.1.20.32.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.299.730.965,00
1.20.1.20.32.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.299.730.965,00
1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 801.250.965,00
1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 617.276.541,00
1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 58.934.878,00
1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 68.185.000,00
1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 44.367.360,00
1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 12.462.002,00
1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 25.184,00
1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 438.480.000,00
1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.02.001. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 241.680.000,00
1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 157.800.000,00
1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
39.000.000,00
1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.05. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 60.000.000,00
1.20.1.20.32.00.00.5.1.1.05.001. Intensif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 60.000.000,00
1.20.1.20.32.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 1.180.674.500,00
1.20.1.20.32.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
588.484.500,00
1.20.1.20.32.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
68.400.000,00
1.20.1.20.32.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 68.400.000,00
1.20.1.20.32.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 68.400.000,00
1.20.1.20.32.01.02.5.2.2.03.001. Belanja telepon 36.000.000,00
1.20.1.20.32.01.02.5.2.2.03.002. Belanja air 3.600.000,00
1.20.1.20.32.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 28.800.000,00
1.20.1.20.32.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 3.162.000,00
1.20.1.20.32.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.162.000,00
1.20.1.20.32.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.162.000,00
1.20.1.20.32.01.08.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 3.162.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.32.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 39.058.500,00
1.20.1.20.32.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 500.000,00
1.20.1.20.32.01.10.5.2.1.01. Honorarium PNS 500.000,00
1.20.1.20.32.01.10.5.2.1.01.003. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 500.000,00
1.20.1.20.32.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 38.558.500,00
1.20.1.20.32.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 38.558.500,00
1.20.1.20.32.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 37.058.500,00
1.20.1.20.32.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.500.000,00
1.20.1.20.32.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 84.643.000,00
1.20.1.20.32.01.11.5.2.1. Belanja Pegawai 500.000,00
1.20.1.20.32.01.11.5.2.1.01. Honorarium PNS 500.000,00
1.20.1.20.32.01.11.5.2.1.01.003. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 500.000,00
1.20.1.20.32.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 84.143.000,00
1.20.1.20.32.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 84.143.000,00
1.20.1.20.32.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 79.743.000,00
1.20.1.20.32.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 4.400.000,00
1.20.1.20.32.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
3.762.500,00
1.20.1.20.32.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.762.500,00
1.20.1.20.32.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.762.500,00
1.20.1.20.32.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 3.762.500,00
1.20.1.20.32.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
83.200.000,00
1.20.1.20.32.01.13.5.2.1. Belanja Pegawai 2.900.000,00
1.20.1.20.32.01.13.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.900.000,00
1.20.1.20.32.01.13.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600.000,00
1.20.1.20.32.01.13.5.2.1.01.003. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 500.000,00
1.20.1.20.32.01.13.5.2.1.01.005. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1.800.000,00
1.20.1.20.32.01.13.5.2.3. Belanja Modal 80.300.000,00
1.20.1.20.32.01.13.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 18.000.000,00
1.20.1.20.32.01.13.5.2.3.10.012. Belanja modal Pengadaan AC 18.000.000,00
1.20.1.20.32.01.13.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 30.000.000,00
1.20.1.20.32.01.13.5.2.3.11.002. Belanja modal Pengadaan almari 30.000.000,00
1.20.1.20.32.01.13.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 22.300.000,00
1.20.1.20.32.01.13.5.2.3.13.001. Belanja modal Pengadaan meja kerja 4.800.000,00
1.20.1.20.32.01.13.5.2.3.13.004. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 7.500.000,00
1.20.1.20.32.01.13.5.2.3.13.005. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 10.000.000,00
1.20.1.20.32.01.13.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 10.000.000,00
1.20.1.20.32.01.13.5.2.3.15.003. Belanja Modal Pengadaan Gorden 10.000.000,00
1.20.1.20.32.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.400.000,00
1.20.1.20.32.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.400.000,00
1.20.1.20.32.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.400.000,00
1.20.1.20.32.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 2.400.000,00
1.20.1.20.32.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 85.508.500,00
1.20.1.20.32.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 85.508.500,00
1.20.1.20.32.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 85.508.500,00
1.20.1.20.32.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 74.508.500,00
1.20.1.20.32.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 6.000.000,00
1.20.1.20.32.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 5.000.000,00
1.20.1.20.32.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
74.350.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.32.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 74.350.000,00
1.20.1.20.32.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 74.350.000,00
1.20.1.20.32.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.750.000,00
1.20.1.20.32.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 60.600.000,00
1.20.1.20.32.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
144.000.000,00
1.20.1.20.32.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 144.000.000,00
1.20.1.20.32.01.19.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.600.000,00
1.20.1.20.32.01.19.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.600.000,00
1.20.1.20.32.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 140.400.000,00
1.20.1.20.32.01.19.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 140.400.000,00
1.20.1.20.32.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
239.200.000,00
1.20.1.20.32.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 172.000.000,00
1.20.1.20.32.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 2.000.000,00
1.20.1.20.32.02.22.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.000.000,00
1.20.1.20.32.02.22.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 600.000,00
1.20.1.20.32.02.22.5.2.1.01.003. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 500.000,00
1.20.1.20.32.02.22.5.2.1.01.005. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 900.000,00
1.20.1.20.32.02.22.5.2.3. Belanja Modal 170.000.000,00
1.20.1.20.32.02.22.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 170.000.000,00
1.20.1.20.32.02.22.5.2.3.26.015. Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor 170.000.000,00
1.20.1.20.32.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00
1.20.1.20.32.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00
1.20.1.20.32.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00
1.20.1.20.32.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 2.400.000,00
1.20.1.20.32.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 2.500.000,00
1.20.1.20.32.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 20.100.000,00
1.20.1.20.32.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
23.000.000,00
1.20.1.20.32.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.000.000,00
1.20.1.20.32.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 23.000.000,00
1.20.1.20.32.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 3.300.000,00
1.20.1.20.32.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 3.900.000,00
1.20.1.20.32.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 15.800.000,00
1.20.1.20.32.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
19.200.000,00
1.20.1.20.32.02.26.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.200.000,00
1.20.1.20.32.02.26.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 19.200.000,00
1.20.1.20.32.02.26.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 19.200.000,00
1.20.1.20.32.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 12.000.000,00
1.20.1.20.32.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
12.000.000,00
1.20.1.20.32.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.000.000,00
1.20.1.20.32.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 12.000.000,00
1.20.1.20.32.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 12.000.000,00
1.20.1.20.32.32. PENINGKATAN PELAYANAN DAN PERIZINAN USAHA 229.150.000,00
1.20.1.20.32.32.01. MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN 229.150.000,00
1.20.1.20.32.32.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 229.150.000,00
1.20.1.20.32.32.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 171.950.000,00
1.20.1.20.32.32.01.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 171.950.000,00
1.20.1.20.32.32.01.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 57.200.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.32.32.01.5.2.2.17.003. Belanja bimbingan teknis 57.200.000,00
1.20.1.20.32.38. PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PELAYANAN
TERPADU
111.840.000,00
1.20.1.20.32.38.01. SOSIALISASI PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 111.840.000,00
1.20.1.20.32.38.01.5.2.1. Belanja Pegawai 3.500.000,00
1.20.1.20.32.38.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 3.500.000,00
1.20.1.20.32.38.01.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.500.000,00
1.20.1.20.32.38.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 108.340.000,00
1.20.1.20.32.38.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.200.000,00
1.20.1.20.32.38.01.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 1.200.000,00
1.20.1.20.32.38.01.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 17.550.000,00
1.20.1.20.32.38.01.5.2.2.03.015. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
1.20.1.20.32.38.01.5.2.2.03.018. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 16.550.000,00
1.20.1.20.32.38.01.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 42.000.000,00
1.20.1.20.32.38.01.5.2.2.07.002. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 42.000.000,00
1.20.1.20.32.38.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 12.590.000,00
1.20.1.20.32.38.01.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 12.590.000,00
1.20.1.20.32.38.01.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 4.000.000,00
1.20.1.20.32.38.01.5.2.2.14.004. Belanja pakaian olahraga 4.000.000,00
1.20.1.20.32.38.01.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 18.000.000,00
1.20.1.20.32.38.01.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 18.000.000,00
1.20.1.20.32.38.01.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 13.000.000,00
1.20.1.20.32.38.01.5.2.2.17.001. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 13.000.000,00
2.480.405.465,00 JUMLAH BELANJA
(1.280.405.465,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.01. - PENDIDIKAN
1.01.02. - KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH
1 2 3 4
1.01.1.01.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 7.818.367.375,00
1.01.1.01.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 840.004.875,00
1.01.1.01.02.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 840.004.875,00
1.01.1.01.02.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 6.978.362.500,00
1.01.1.01.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
246.742.500,00
1.01.1.01.02.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
18.300.000,00
1.01.1.01.02.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.300.000,00
1.01.1.01.02.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 19.210.000,00
1.01.1.01.02.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00
1.01.1.01.02.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.760.000,00
1.01.1.01.02.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 35.048.500,00
1.01.1.01.02.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.048.500,00
1.01.1.01.02.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 19.155.000,00
1.01.1.01.02.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.155.000,00
1.01.1.01.02.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
6.404.000,00
1.01.1.01.02.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.404.000,00
1.01.1.01.02.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.160.000,00
1.01.1.01.02.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.160.000,00
1.01.1.01.02.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 60.430.000,00
1.01.1.01.02.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 60.430.000,00
1.01.1.01.02.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
86.035.000,00
1.01.1.01.02.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 86.035.000,00
1.01.1.01.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
195.952.000,00
1.01.1.01.02.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 102.200.000,00
1.01.1.01.02.02.03.5.2.1. Belanja Pegawai 1.700.000,00
1.01.1.01.02.02.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 500.000,00
1.01.1.01.02.02.03.5.2.3. Belanja Modal 100.000.000,00
1.01.1.01.02.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 51.800.000,00
1.01.1.01.02.02.09.5.2.1. Belanja Pegawai 4.700.000,00
1.01.1.01.02.02.09.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.500.000,00
1.01.1.01.02.02.09.5.2.3. Belanja Modal 42.600.000,00
1.01.1.01.02.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 30.000.000,00
1.01.1.01.02.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00
1.01.1.01.02.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
6.162.000,00
1.01.1.01.02.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.162.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.01.1.01.02.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
5.790.000,00
1.01.1.01.02.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.790.000,00
1.01.1.01.02.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 7.500.000,00
1.01.1.01.02.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
7.500.000,00
1.01.1.01.02.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.500.000,00
1.01.1.01.02.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5.080.000,00
1.01.1.01.02.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 5.080.000,00
1.01.1.01.02.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.800.000,00
1.01.1.01.02.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.280.000,00
1.01.1.01.02.18. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL 6.523.088.000,00
1.01.1.01.02.18.01. PEMBERDAYAAN TENAGA PENDIDIK NON FORMAL 681.350.000,00
1.01.1.01.02.18.01.5.2.1. Belanja Pegawai 18.450.000,00
1.01.1.01.02.18.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 662.900.000,00
1.01.1.01.02.18.06. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN
NON FORMAL
5.551.688.000,00
1.01.1.01.02.18.06.5.2.1. Belanja Pegawai 22.250.000,00
1.01.1.01.02.18.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.529.438.000,00
1.01.1.01.02.18.20. PENGADAAN KITAB/BUKU DAYAH 102.400.000,00
1.01.1.01.02.18.20.5.2.1. Belanja Pegawai 1.900.000,00
1.01.1.01.02.18.20.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 100.500.000,00
1.01.1.01.02.18.26. PELATIHAN MANAJEMEN DAYAH 187.650.000,00
1.01.1.01.02.18.26.5.2.1. Belanja Pegawai 4.900.000,00
1.01.1.01.02.18.26.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 182.750.000,00
7.818.367.375,00 JUMLAH BELANJA
(7.818.367.375,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.29. - KECAMATAN BAITUSSALAM
1 2 3 4
1.20.1.20.29.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.098.548.680,00
1.20.1.20.29.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.608.695.430,00
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.608.695.430,00
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.340.045.430,00
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.024.931.658,00
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 97.822.174,00
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 123.370.000,00
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 65.610.000,00
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 28.248.565,00
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 63.033,00
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 268.650.000,00
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 212.400.000,00
1.20.1.20.29.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
56.250.000,00
1.20.1.20.29.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 489.853.250,00
1.20.1.20.29.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
360.523.750,00
1.20.1.20.29.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
18.000.000,00
1.20.1.20.29.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.000.000,00
1.20.1.20.29.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 18.000.000,00
1.20.1.20.29.01.02.5.2.2.03.001. Belanja telepon 1.200.000,00
1.20.1.20.29.01.02.5.2.2.03.002. Belanja air 600.000,00
1.20.1.20.29.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 9.000.000,00
1.20.1.20.29.01.02.5.2.2.03.005. Belanja kawat/faksimili/internet 7.200.000,00
1.20.1.20.29.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.550.000,00
1.20.1.20.29.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.550.000,00
1.20.1.20.29.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.550.000,00
1.20.1.20.29.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.550.000,00
1.20.1.20.29.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 15.398.000,00
1.20.1.20.29.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.398.000,00
1.20.1.20.29.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 15.398.000,00
1.20.1.20.29.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 14.815.500,00
1.20.1.20.29.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 582.500,00
1.20.1.20.29.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.630.250,00
1.20.1.20.29.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.630.250,00
1.20.1.20.29.01.11.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 650.000,00
1.20.1.20.29.01.11.5.2.2.03.015. Belanja Dokumentasi 650.000,00
1.20.1.20.29.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.980.250,00
1.20.1.20.29.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 2.480.250,00
1.20.1.20.29.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 1.500.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.29.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.685.000,00
1.20.1.20.29.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.685.000,00
1.20.1.20.29.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.685.000,00
1.20.1.20.29.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.685.000,00
1.20.1.20.29.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.140.000,00
1.20.1.20.29.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.140.000,00
1.20.1.20.29.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.140.000,00
1.20.1.20.29.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 1.140.000,00
1.20.1.20.29.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 105.495.500,00
1.20.1.20.29.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 105.495.500,00
1.20.1.20.29.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 105.495.500,00
1.20.1.20.29.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 93.945.500,00
1.20.1.20.29.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 3.850.000,00
1.20.1.20.29.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 7.700.000,00
1.20.1.20.29.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
29.325.000,00
1.20.1.20.29.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.325.000,00
1.20.1.20.29.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 29.325.000,00
1.20.1.20.29.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 21.025.000,00
1.20.1.20.29.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.300.000,00
1.20.1.20.29.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
183.300.000,00
1.20.1.20.29.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 177.600.000,00
1.20.1.20.29.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 169.800.000,00
1.20.1.20.29.01.19.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 34.500.000,00
1.20.1.20.29.01.19.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 135.300.000,00
1.20.1.20.29.01.19.5.2.1.03. Uang Lembur 7.800.000,00
1.20.1.20.29.01.19.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 7.800.000,00
1.20.1.20.29.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.700.000,00
1.20.1.20.29.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.700.000,00
1.20.1.20.29.01.19.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 5.700.000,00
1.20.1.20.29.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
103.072.000,00
1.20.1.20.29.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 42.500.000,00
1.20.1.20.29.02.07.5.2.3. Belanja Modal 42.500.000,00
1.20.1.20.29.02.07.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 4.500.000,00
1.20.1.20.29.02.07.5.2.3.10.012. Belanja modal Pengadaan AC 4.500.000,00
1.20.1.20.29.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 7.000.000,00
1.20.1.20.29.02.07.5.2.3.11.002. Belanja modal Pengadaan almari 7.000.000,00
1.20.1.20.29.02.07.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 10.000.000,00
1.20.1.20.29.02.07.5.2.3.13.002. Belanja modal Pengadaan meja rapat 10.000.000,00
1.20.1.20.29.02.07.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 21.000.000,00
1.20.1.20.29.02.07.5.2.3.26.012. Belanja Modal Pengadaan Pintu Gerbang, Pagar 21.000.000,00
1.20.1.20.29.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 21.733.000,00
1.20.1.20.29.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 5.750.000,00
1.20.1.20.29.02.22.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 5.750.000,00
1.20.1.20.29.02.22.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 5.750.000,00
1.20.1.20.29.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.983.000,00
1.20.1.20.29.02.22.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.288.000,00
1.20.1.20.29.02.22.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.288.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.29.02.22.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 8.600.000,00
1.20.1.20.29.02.22.5.2.2.02.001. Belanja bahan baku bangunan 8.600.000,00
1.20.1.20.29.02.22.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 6.095.000,00
1.20.1.20.29.02.22.5.2.2.20.003. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 6.095.000,00
1.20.1.20.29.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00
1.20.1.20.29.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00
1.20.1.20.29.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00
1.20.1.20.29.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 3.000.000,00
1.20.1.20.29.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 4.240.000,00
1.20.1.20.29.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 17.760.000,00
1.20.1.20.29.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
5.064.000,00
1.20.1.20.29.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.064.000,00
1.20.1.20.29.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 5.064.000,00
1.20.1.20.29.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 360.000,00
1.20.1.20.29.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 1.680.000,00
1.20.1.20.29.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.024.000,00
1.20.1.20.29.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
8.775.000,00
1.20.1.20.29.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.775.000,00
1.20.1.20.29.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.775.000,00
1.20.1.20.29.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 8.775.000,00
1.20.1.20.29.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 13.000.000,00
1.20.1.20.29.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
13.000.000,00
1.20.1.20.29.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.000.000,00
1.20.1.20.29.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 13.000.000,00
1.20.1.20.29.03.02.5.2.2.14.002. Belanja pakaian adat daerah 13.000.000,00
1.20.1.20.29.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5.057.500,00
1.20.1.20.29.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 5.057.500,00
1.20.1.20.29.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 4.750.000,00
1.20.1.20.29.06.02.5.2.1.03. Uang Lembur 4.750.000,00
1.20.1.20.29.06.02.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 4.750.000,00
1.20.1.20.29.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 307.500,00
1.20.1.20.29.06.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 307.500,00
1.20.1.20.29.06.02.5.2.2.06.001. Belanja cetak 120.000,00
1.20.1.20.29.06.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 187.500,00
1.20.1.20.29.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA
TINGKAT KECAMATAN
8.200.000,00
1.20.1.20.29.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN
8.200.000,00
1.20.1.20.29.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 250.000,00
1.20.1.20.29.34.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 250.000,00
1.20.1.20.29.34.02.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 250.000,00
1.20.1.20.29.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.950.000,00
1.20.1.20.29.34.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 650.000,00
1.20.1.20.29.34.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 300.000,00
1.20.1.20.29.34.02.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 350.000,00
1.20.1.20.29.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00
1.20.1.20.29.34.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 300.000,00
1.20.1.20.29.34.02.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 200.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.29.34.02.5.2.2.07.003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 200.000,00
1.20.1.20.29.34.02.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 300.000,00
1.20.1.20.29.34.02.5.2.2.10.003. Belanja sewa proyektor 300.000,00
1.20.1.20.29.34.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00
1.20.1.20.29.34.02.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00
1.20.1.20.29.34.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 5.000.000,00
1.20.1.20.29.34.02.5.2.2.17.002. Belanja sosialisasi 5.000.000,00
2.098.548.680,00 JUMLAH BELANJA
(2.098.548.680,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.31. - KECAMATAN BLANG BINTANG
1 2 3 4
1.20.1.20.31.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.523.593.174,00
1.20.1.20.31.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.049.548.174,00
1.20.1.20.31.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.049.548.174,00
1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.749.098.174,00
1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.366.344.254,00
1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 128.712.521,00
1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 139.750.000,00
1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 94.304.100,00
1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 19.958.571,00
1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 28.728,00
1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 300.450.000,00
1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 232.200.000,00
1.20.1.20.31.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
68.250.000,00
1.20.1.20.31.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 474.045.000,00
1.20.1.20.31.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
362.950.000,00
1.20.1.20.31.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
26.400.000,00
1.20.1.20.31.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 26.400.000,00
1.20.1.20.31.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 26.400.000,00
1.20.1.20.31.01.02.5.2.2.03.001. Belanja telepon 8.400.000,00
1.20.1.20.31.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 18.000.000,00
1.20.1.20.31.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.300.000,00
1.20.1.20.31.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.300.000,00
1.20.1.20.31.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.300.000,00
1.20.1.20.31.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.300.000,00
1.20.1.20.31.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 19.195.000,00
1.20.1.20.31.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.195.000,00
1.20.1.20.31.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 19.195.000,00
1.20.1.20.31.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 17.899.000,00
1.20.1.20.31.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.296.000,00
1.20.1.20.31.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.260.000,00
1.20.1.20.31.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.260.000,00
1.20.1.20.31.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.260.000,00
1.20.1.20.31.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 4.260.000,00
1.20.1.20.31.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 4.000.000,00
1.20.1.20.31.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
4.100.000,00
1.20.1.20.31.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.100.000,00
1.20.1.20.31.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.100.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.31.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 4.100.000,00
1.20.1.20.31.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.080.000,00
1.20.1.20.31.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.080.000,00
1.20.1.20.31.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.080.000,00
1.20.1.20.31.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 1.080.000,00
1.20.1.20.31.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 128.440.000,00
1.20.1.20.31.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 128.440.000,00
1.20.1.20.31.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 128.440.000,00
1.20.1.20.31.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 115.940.000,00
1.20.1.20.31.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
1.20.1.20.31.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 10.300.000,00
1.20.1.20.31.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
21.675.000,00
1.20.1.20.31.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.675.000,00
1.20.1.20.31.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 21.675.000,00
1.20.1.20.31.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.375.000,00
1.20.1.20.31.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.300.000,00
1.20.1.20.31.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
152.500.000,00
1.20.1.20.31.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 144.900.000,00
1.20.1.20.31.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 137.700.000,00
1.20.1.20.31.01.19.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 137.700.000,00
1.20.1.20.31.01.19.5.2.1.03. Uang Lembur 7.200.000,00
1.20.1.20.31.01.19.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 7.200.000,00
1.20.1.20.31.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.600.000,00
1.20.1.20.31.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.600.000,00
1.20.1.20.31.01.19.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 7.600.000,00
1.20.1.20.31.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
78.200.000,00
1.20.1.20.31.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 39.000.000,00
1.20.1.20.31.02.09.5.2.3. Belanja Modal 39.000.000,00
1.20.1.20.31.02.09.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 3.500.000,00
1.20.1.20.31.02.09.5.2.3.10.013. Belanja modal Pengadaan Mesin Potong Rumput 3.500.000,00
1.20.1.20.31.02.09.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 3.000.000,00
1.20.1.20.31.02.09.5.2.3.12.004. Belanja modal Pengadaan printer 3.000.000,00
1.20.1.20.31.02.09.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 32.500.000,00
1.20.1.20.31.02.09.5.2.3.13.002. Belanja modal Pengadaan meja rapat 2.500.000,00
1.20.1.20.31.02.09.5.2.3.13.005. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 30.000.000,00
1.20.1.20.31.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.288.000,00
1.20.1.20.31.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.288.000,00
1.20.1.20.31.02.22.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.288.000,00
1.20.1.20.31.02.22.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.288.000,00
1.20.1.20.31.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00
1.20.1.20.31.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00
1.20.1.20.31.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00
1.20.1.20.31.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 2.900.000,00
1.20.1.20.31.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 3.940.000,00
1.20.1.20.31.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 18.160.000,00
1.20.1.20.31.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
4.312.000,00
1.20.1.20.31.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.312.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.31.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.312.000,00
1.20.1.20.31.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 600.000,00
1.20.1.20.31.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 1.312.000,00
1.20.1.20.31.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 2.400.000,00
1.20.1.20.31.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
8.600.000,00
1.20.1.20.31.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.600.000,00
1.20.1.20.31.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.600.000,00
1.20.1.20.31.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 8.600.000,00
1.20.1.20.31.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 18.000.000,00
1.20.1.20.31.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
18.000.000,00
1.20.1.20.31.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.000.000,00
1.20.1.20.31.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 18.000.000,00
1.20.1.20.31.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 18.000.000,00
1.20.1.20.31.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA
TINGKAT KECAMATAN
14.895.000,00
1.20.1.20.31.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN
14.895.000,00
1.20.1.20.31.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 150.000,00
1.20.1.20.31.34.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 150.000,00
1.20.1.20.31.34.02.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000,00
1.20.1.20.31.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.745.000,00
1.20.1.20.31.34.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 550.000,00
1.20.1.20.31.34.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 250.000,00
1.20.1.20.31.34.02.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 300.000,00
1.20.1.20.31.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00
1.20.1.20.31.34.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 200.000,00
1.20.1.20.31.34.02.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,00
1.20.1.20.31.34.02.5.2.2.07.003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 500.000,00
1.20.1.20.31.34.02.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 300.000,00
1.20.1.20.31.34.02.5.2.2.10.003. Belanja sewa proyektor 300.000,00
1.20.1.20.31.34.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 4.095.000,00
1.20.1.20.31.34.02.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 4.095.000,00
1.20.1.20.31.34.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 9.100.000,00
1.20.1.20.31.34.02.5.2.2.17.002. Belanja sosialisasi 9.100.000,00
2.523.593.174,00 JUMLAH BELANJA
(2.523.593.174,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.14. - KECAMATAN DARUL IMARAH
1 2 3 4
1.20.1.20.14.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.421.119.699,00
1.20.1.20.14.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.888.843.349,00
1.20.1.20.14.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.888.843.349,00
1.20.1.20.14.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 532.276.350,00
1.20.1.20.14.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
369.486.350,00
1.20.1.20.14.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
20.400.000,00
1.20.1.20.14.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.400.000,00
1.20.1.20.14.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.200.000,00
1.20.1.20.14.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.200.000,00
1.20.1.20.14.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 13.090.800,00
1.20.1.20.14.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.090.800,00
1.20.1.20.14.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.347.550,00
1.20.1.20.14.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.347.550,00
1.20.1.20.14.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
828.000,00
1.20.1.20.14.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 828.000,00
1.20.1.20.14.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.020.000,00
1.20.1.20.14.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.020.000,00
1.20.1.20.14.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 92.200.000,00
1.20.1.20.14.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 92.200.000,00
1.20.1.20.14.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
19.300.000,00
1.20.1.20.14.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.300.000,00
1.20.1.20.14.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
217.100.000,00
1.20.1.20.14.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 207.600.000,00
1.20.1.20.14.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.500.000,00
1.20.1.20.14.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
131.188.000,00
1.20.1.20.14.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 50.000.000,00
1.20.1.20.14.02.09.5.2.3. Belanja Modal 50.000.000,00
1.20.1.20.14.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 47.868.000,00
1.20.1.20.14.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 368.000,00
1.20.1.20.14.02.22.5.2.3. Belanja Modal 47.500.000,00
1.20.1.20.14.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00
1.20.1.20.14.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00
1.20.1.20.14.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
4.820.000,00
1.20.1.20.14.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.820.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.14.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
3.500.000,00
1.20.1.20.14.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.500.000,00
1.20.1.20.14.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 14.000.000,00
1.20.1.20.14.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
14.000.000,00
1.20.1.20.14.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.000.000,00
1.20.1.20.14.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA
TINGKAT KECAMATAN
17.602.000,00
1.20.1.20.14.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN
17.602.000,00
1.20.1.20.14.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 422.000,00
1.20.1.20.14.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.180.000,00
2.421.119.699,00 JUMLAH BELANJA
(2.421.119.699,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.24. - KECAMATAN DARUL KAMAL
1 2 3 4
1.20.1.20.24.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.831.239.212,00
1.20.1.20.24.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.458.502.712,00
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.458.502.712,00
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.213.852.712,00
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 873.090.607,00
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 136.676.980,00
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 104.455.000,00
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 78.203.400,00
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 21.402.837,00
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 23.888,00
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 244.650.000,00
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 194.400.000,00
1.20.1.20.24.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
50.250.000,00
1.20.1.20.24.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 372.736.500,00
1.20.1.20.24.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
288.950.500,00
1.20.1.20.24.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
4.800.000,00
1.20.1.20.24.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.800.000,00
1.20.1.20.24.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.800.000,00
1.20.1.20.24.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 4.800.000,00
1.20.1.20.24.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.463.000,00
1.20.1.20.24.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.463.000,00
1.20.1.20.24.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.463.000,00
1.20.1.20.24.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.463.000,00
1.20.1.20.24.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 9.755.500,00
1.20.1.20.24.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.755.500,00
1.20.1.20.24.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.755.500,00
1.20.1.20.24.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 8.849.500,00
1.20.1.20.24.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 906.000,00
1.20.1.20.24.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.050.000,00
1.20.1.20.24.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.050.000,00
1.20.1.20.24.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.050.000,00
1.20.1.20.24.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 3.450.000,00
1.20.1.20.24.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 600.000,00
1.20.1.20.24.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.102.000,00
1.20.1.20.24.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.102.000,00
1.20.1.20.24.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.102.000,00
1.20.1.20.24.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.102.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.24.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
33.400.000,00
1.20.1.20.24.01.13.5.2.3. Belanja Modal 33.400.000,00
1.20.1.20.24.01.13.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 7.300.000,00
1.20.1.20.24.01.13.5.2.3.10.012. Belanja modal Pengadaan AC 5.800.000,00
1.20.1.20.24.01.13.5.2.3.10.017. Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 1.500.000,00
1.20.1.20.24.01.13.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 600.000,00
1.20.1.20.24.01.13.5.2.3.11.005. Belanja modal Pengadaan white board 600.000,00
1.20.1.20.24.01.13.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 10.000.000,00
1.20.1.20.24.01.13.5.2.3.12.003. Belanja modal Pengadaan komputer note book 10.000.000,00
1.20.1.20.24.01.13.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 7.500.000,00
1.20.1.20.24.01.13.5.2.3.13.001. Belanja modal Pengadaan meja kerja 2.500.000,00
1.20.1.20.24.01.13.5.2.3.13.005. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 5.000.000,00
1.20.1.20.24.01.13.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 8.000.000,00
1.20.1.20.24.01.13.5.2.3.16.003. Belanja modal Pengadaan proyektor 8.000.000,00
1.20.1.20.24.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.200.000,00
1.20.1.20.24.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.200.000,00
1.20.1.20.24.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00
1.20.1.20.24.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00
1.20.1.20.24.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 93.330.000,00
1.20.1.20.24.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 93.330.000,00
1.20.1.20.24.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 93.330.000,00
1.20.1.20.24.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 78.430.000,00
1.20.1.20.24.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 7.600.000,00
1.20.1.20.24.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 7.300.000,00
1.20.1.20.24.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
18.300.000,00
1.20.1.20.24.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.300.000,00
1.20.1.20.24.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 18.300.000,00
1.20.1.20.24.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.000.000,00
1.20.1.20.24.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.300.000,00
1.20.1.20.24.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
121.550.000,00
1.20.1.20.24.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 116.550.000,00
1.20.1.20.24.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 113.550.000,00
1.20.1.20.24.01.19.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 113.550.000,00
1.20.1.20.24.01.19.5.2.1.03. Uang Lembur 3.000.000,00
1.20.1.20.24.01.19.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 3.000.000,00
1.20.1.20.24.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.000.000,00
1.20.1.20.24.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
1.20.1.20.24.01.19.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 5.000.000,00
1.20.1.20.24.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
47.620.000,00
1.20.1.20.24.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 13.750.000,00
1.20.1.20.24.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 1.800.000,00
1.20.1.20.24.02.22.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 1.800.000,00
1.20.1.20.24.02.22.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 1.800.000,00
1.20.1.20.24.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.950.000,00
1.20.1.20.24.02.22.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 630.000,00
1.20.1.20.24.02.22.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 630.000,00
1.20.1.20.24.02.22.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 1.320.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.24.02.22.5.2.2.02.001. Belanja bahan baku bangunan 1.320.000,00
1.20.1.20.24.02.22.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 10.000.000,00
1.20.1.20.24.02.22.5.2.2.20.003. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 10.000.000,00
1.20.1.20.24.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00
1.20.1.20.24.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00
1.20.1.20.24.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00
1.20.1.20.24.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 780.000,00
1.20.1.20.24.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 4.225.000,00
1.20.1.20.24.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 19.995.000,00
1.20.1.20.24.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
4.000.000,00
1.20.1.20.24.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.000.000,00
1.20.1.20.24.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.000.000,00
1.20.1.20.24.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 940.000,00
1.20.1.20.24.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.060.000,00
1.20.1.20.24.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
4.870.000,00
1.20.1.20.24.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.870.000,00
1.20.1.20.24.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.870.000,00
1.20.1.20.24.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 4.870.000,00
1.20.1.20.24.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 11.500.000,00
1.20.1.20.24.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
11.500.000,00
1.20.1.20.24.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.500.000,00
1.20.1.20.24.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 11.500.000,00
1.20.1.20.24.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 11.500.000,00
1.20.1.20.24.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
6.350.000,00
1.20.1.20.24.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 6.350.000,00
1.20.1.20.24.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 4.800.000,00
1.20.1.20.24.06.02.5.2.1.03. Uang Lembur 4.800.000,00
1.20.1.20.24.06.02.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 4.800.000,00
1.20.1.20.24.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.550.000,00
1.20.1.20.24.06.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 110.000,00
1.20.1.20.24.06.02.5.2.2.06.001. Belanja cetak 50.000,00
1.20.1.20.24.06.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 60.000,00
1.20.1.20.24.06.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.440.000,00
1.20.1.20.24.06.02.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 1.440.000,00
1.20.1.20.24.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA
TINGKAT KECAMATAN
18.316.000,00
1.20.1.20.24.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN
18.316.000,00
1.20.1.20.24.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.600.000,00
1.20.1.20.24.34.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.450.000,00
1.20.1.20.24.34.02.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.450.000,00
1.20.1.20.24.34.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 150.000,00
1.20.1.20.24.34.02.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000,00
1.20.1.20.24.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.716.000,00
1.20.1.20.24.34.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 550.000,00
1.20.1.20.24.34.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 250.000,00
1.20.1.20.24.34.02.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 300.000,00
1.20.1.20.24.34.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 400.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.24.34.02.5.2.2.03.018. Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 400.000,00
1.20.1.20.24.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00
1.20.1.20.24.34.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 200.000,00
1.20.1.20.24.34.02.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,00
1.20.1.20.24.34.02.5.2.2.07.003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 500.000,00
1.20.1.20.24.34.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.866.000,00
1.20.1.20.24.34.02.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 5.866.000,00
1.20.1.20.24.34.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 9.200.000,00
1.20.1.20.24.34.02.5.2.2.17.001. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 9.200.000,00
1.831.239.212,00 JUMLAH BELANJA
(1.831.239.212,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.20. - KECAMATAN DARUSSALAM
1 2 3 4
1.20.1.20.20.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.365.094.736,00
1.20.1.20.20.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.929.470.236,00
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.929.470.236,00
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.649.420.236,00
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.242.686.829,00
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 163.014.040,00
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 133.583.125,00
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 89.588.882,00
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 20.532.870,00
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 14.490,00
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 280.050.000,00
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 217.800.000,00
1.20.1.20.20.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
62.250.000,00
1.20.1.20.20.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 435.624.500,00
1.20.1.20.20.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
348.614.500,00
1.20.1.20.20.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
15.840.000,00
1.20.1.20.20.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.840.000,00
1.20.1.20.20.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 15.840.000,00
1.20.1.20.20.01.02.5.2.2.03.001. Belanja telepon 5.640.000,00
1.20.1.20.20.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 10.200.000,00
1.20.1.20.20.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.213.000,00
1.20.1.20.20.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.213.000,00
1.20.1.20.20.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.213.000,00
1.20.1.20.20.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.213.000,00
1.20.1.20.20.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 6.000.000,00
1.20.1.20.20.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00
1.20.1.20.20.01.08.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 6.000.000,00
1.20.1.20.20.01.08.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 6.000.000,00
1.20.1.20.20.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 11.838.500,00
1.20.1.20.20.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.838.500,00
1.20.1.20.20.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.838.500,00
1.20.1.20.20.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 10.638.500,00
1.20.1.20.20.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.200.000,00
1.20.1.20.20.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.070.000,00
1.20.1.20.20.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.070.000,00
1.20.1.20.20.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.070.000,00
1.20.1.20.20.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 3.320.000,00
1.20.1.20.20.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 3.750.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.20.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
2.683.000,00
1.20.1.20.20.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.683.000,00
1.20.1.20.20.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.683.000,00
1.20.1.20.20.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.683.000,00
1.20.1.20.20.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
62.500.000,00
1.20.1.20.20.01.13.5.2.3. Belanja Modal 62.500.000,00
1.20.1.20.20.01.13.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 4.500.000,00
1.20.1.20.20.01.13.5.2.3.10.012. Belanja modal Pengadaan AC 4.500.000,00
1.20.1.20.20.01.13.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 2.500.000,00
1.20.1.20.20.01.13.5.2.3.11.002. Belanja modal Pengadaan almari 2.500.000,00
1.20.1.20.20.01.13.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 13.000.000,00
1.20.1.20.20.01.13.5.2.3.12.002. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 10.000.000,00
1.20.1.20.20.01.13.5.2.3.12.004. Belanja modal Pengadaan printer 3.000.000,00
1.20.1.20.20.01.13.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 37.500.000,00
1.20.1.20.20.01.13.5.2.3.13.001. Belanja modal Pengadaan meja kerja 4.500.000,00
1.20.1.20.20.01.13.5.2.3.13.002. Belanja modal Pengadaan meja rapat 7.500.000,00
1.20.1.20.20.01.13.5.2.3.13.005. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 25.500.000,00
1.20.1.20.20.01.13.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 5.000.000,00
1.20.1.20.20.01.13.5.2.3.15.003. Belanja Modal Pengadaan Gorden 5.000.000,00
1.20.1.20.20.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
960.000,00
1.20.1.20.20.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 960.000,00
1.20.1.20.20.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 960.000,00
1.20.1.20.20.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 960.000,00
1.20.1.20.20.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 88.810.000,00
1.20.1.20.20.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 88.810.000,00
1.20.1.20.20.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 88.810.000,00
1.20.1.20.20.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 76.560.000,00
1.20.1.20.20.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 2.750.000,00
1.20.1.20.20.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 9.500.000,00
1.20.1.20.20.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
17.900.000,00
1.20.1.20.20.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.900.000,00
1.20.1.20.20.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 17.900.000,00
1.20.1.20.20.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.600.000,00
1.20.1.20.20.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.300.000,00
1.20.1.20.20.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
133.800.000,00
1.20.1.20.20.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 130.800.000,00
1.20.1.20.20.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 130.800.000,00
1.20.1.20.20.01.19.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 130.800.000,00
1.20.1.20.20.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.000.000,00
1.20.1.20.20.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00
1.20.1.20.20.01.19.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 3.000.000,00
1.20.1.20.20.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
52.979.000,00
1.20.1.20.20.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 20.456.000,00
1.20.1.20.20.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 456.000,00
1.20.1.20.20.02.22.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 456.000,00
1.20.1.20.20.02.22.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 456.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.20.02.22.5.2.3. Belanja Modal 20.000.000,00
1.20.1.20.20.02.22.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 20.000.000,00
1.20.1.20.20.02.22.5.2.3.26.015. Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor 20.000.000,00
1.20.1.20.20.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00
1.20.1.20.20.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00
1.20.1.20.20.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00
1.20.1.20.20.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 1.720.000,00
1.20.1.20.20.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 3.677.000,00
1.20.1.20.20.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 19.603.000,00
1.20.1.20.20.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
2.533.000,00
1.20.1.20.20.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.533.000,00
1.20.1.20.20.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.533.000,00
1.20.1.20.20.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 480.000,00
1.20.1.20.20.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 445.000,00
1.20.1.20.20.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 1.608.000,00
1.20.1.20.20.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
4.990.000,00
1.20.1.20.20.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.990.000,00
1.20.1.20.20.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.990.000,00
1.20.1.20.20.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 4.990.000,00
1.20.1.20.20.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 14.500.000,00
1.20.1.20.20.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
14.500.000,00
1.20.1.20.20.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.500.000,00
1.20.1.20.20.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 14.500.000,00
1.20.1.20.20.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 14.500.000,00
1.20.1.20.20.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
7.681.000,00
1.20.1.20.20.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 5.535.000,00
1.20.1.20.20.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 3.900.000,00
1.20.1.20.20.06.02.5.2.1.03. Uang Lembur 3.900.000,00
1.20.1.20.20.06.02.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 3.900.000,00
1.20.1.20.20.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.635.000,00
1.20.1.20.20.06.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 465.000,00
1.20.1.20.20.06.02.5.2.2.06.001. Belanja cetak 240.000,00
1.20.1.20.20.06.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 225.000,00
1.20.1.20.20.06.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.170.000,00
1.20.1.20.20.06.02.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 1.170.000,00
1.20.1.20.20.06.05. PENYUSUNAN RKA SKPD DAN DPA SKPD 2.146.000,00
1.20.1.20.20.06.05.5.2.1. Belanja Pegawai 1.500.000,00
1.20.1.20.20.06.05.5.2.1.03. Uang Lembur 1.500.000,00
1.20.1.20.20.06.05.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 1.500.000,00
1.20.1.20.20.06.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 646.000,00
1.20.1.20.20.06.05.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 196.000,00
1.20.1.20.20.06.05.5.2.2.06.001. Belanja cetak 96.000,00
1.20.1.20.20.06.05.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 100.000,00
1.20.1.20.20.06.05.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 450.000,00
1.20.1.20.20.06.05.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 450.000,00
1.20.1.20.20.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA
TINGKAT KECAMATAN
11.850.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.20.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN
11.850.000,00
1.20.1.20.20.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 150.000,00
1.20.1.20.20.34.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 150.000,00
1.20.1.20.20.34.02.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000,00
1.20.1.20.20.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.700.000,00
1.20.1.20.20.34.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 550.000,00
1.20.1.20.20.34.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 250.000,00
1.20.1.20.20.34.02.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 300.000,00
1.20.1.20.20.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00
1.20.1.20.20.34.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 200.000,00
1.20.1.20.20.34.02.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,00
1.20.1.20.20.34.02.5.2.2.07.003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 500.000,00
1.20.1.20.20.34.02.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 300.000,00
1.20.1.20.20.34.02.5.2.2.10.003. Belanja sewa proyektor 300.000,00
1.20.1.20.20.34.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 10.150.000,00
1.20.1.20.20.34.02.5.2.2.17.001. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 10.150.000,00
2.365.094.736,00 JUMLAH BELANJA
(2.365.094.736,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.17. - KECAMATAN INDRAPURI
1 2 3 4
1.20.1.20.17.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.398.217.494,00
1.20.1.20.17.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.861.272.094,00
1.20.1.20.17.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.861.272.094,00
1.20.1.20.17.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 536.945.400,00
1.20.1.20.17.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
392.769.400,00
1.20.1.20.17.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
16.800.000,00
1.20.1.20.17.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.800.000,00
1.20.1.20.17.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
2.000.000,00
1.20.1.20.17.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.000.000,00
1.20.1.20.17.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 12.049.400,00
1.20.1.20.17.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.049.400,00
1.20.1.20.17.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 17.780.000,00
1.20.1.20.17.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.780.000,00
1.20.1.20.17.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
2.235.000,00
1.20.1.20.17.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.235.000,00
1.20.1.20.17.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
900.000,00
1.20.1.20.17.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 900.000,00
1.20.1.20.17.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 114.730.000,00
1.20.1.20.17.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 114.730.000,00
1.20.1.20.17.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
19.800.000,00
1.20.1.20.17.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.800.000,00
1.20.1.20.17.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
206.475.000,00
1.20.1.20.17.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 206.475.000,00
1.20.1.20.17.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
98.926.000,00
1.20.1.20.17.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 44.900.000,00
1.20.1.20.17.02.07.5.2.3. Belanja Modal 44.900.000,00
1.20.1.20.17.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 16.020.000,00
1.20.1.20.17.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 14.250.000,00
1.20.1.20.17.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.770.000,00
1.20.1.20.17.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.056.000,00
1.20.1.20.17.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.056.000,00
1.20.1.20.17.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
6.000.000,00
1.20.1.20.17.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.17.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
6.950.000,00
1.20.1.20.17.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.950.000,00
1.20.1.20.17.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 16.000.000,00
1.20.1.20.17.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
16.000.000,00
1.20.1.20.17.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.000.000,00
1.20.1.20.17.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA
TINGKAT KECAMATAN
29.250.000,00
1.20.1.20.17.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN
29.250.000,00
1.20.1.20.17.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.700.000,00
1.20.1.20.17.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 26.550.000,00
2.398.217.494,00 JUMLAH BELANJA
(2.398.217.494,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.10. - KECAMATAN INGIN JAYA
1 2 3 4
1.20.1.20.10.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.522.170.927,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.956.277.627,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.956.277.627,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.659.427.627,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.292.311.693,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 119.879.934,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 142.350.000,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 84.088.704,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 20.756.992,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 40.304,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 296.850.000,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 228.600.000,00
1.20.1.20.10.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
68.250.000,00
1.20.1.20.10.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 565.893.300,00
1.20.1.20.10.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
428.343.300,00
1.20.1.20.10.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
12.600.000,00
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.600.000,00
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.600.000,00
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.03.002. Belanja air 1.800.000,00
1.20.1.20.10.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 10.800.000,00
1.20.1.20.10.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
800.000,00
1.20.1.20.10.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 800.000,00
1.20.1.20.10.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 800.000,00
1.20.1.20.10.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 800.000,00
1.20.1.20.10.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 17.054.000,00
1.20.1.20.10.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00
1.20.1.20.10.01.08.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 15.450.000,00
1.20.1.20.10.01.08.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 15.450.000,00
1.20.1.20.10.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.604.000,00
1.20.1.20.10.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.604.000,00
1.20.1.20.10.01.08.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.604.000,00
1.20.1.20.10.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 18.396.700,00
1.20.1.20.10.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.396.700,00
1.20.1.20.10.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 18.396.700,00
1.20.1.20.10.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 16.836.700,00
1.20.1.20.10.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.560.000,00
1.20.1.20.10.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.088.000,00
1.20.1.20.10.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.088.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.10.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.088.000,00
1.20.1.20.10.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 6.088.000,00
1.20.1.20.10.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 2.000.000,00
1.20.1.20.10.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
2.164.600,00
1.20.1.20.10.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.164.600,00
1.20.1.20.10.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.164.600,00
1.20.1.20.10.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.164.600,00
1.20.1.20.10.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
960.000,00
1.20.1.20.10.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 960.000,00
1.20.1.20.10.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 960.000,00
1.20.1.20.10.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 960.000,00
1.20.1.20.10.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 128.280.000,00
1.20.1.20.10.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 128.280.000,00
1.20.1.20.10.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 128.280.000,00
1.20.1.20.10.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 115.940.000,00
1.20.1.20.10.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 6.000.000,00
1.20.1.20.10.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 6.340.000,00
1.20.1.20.10.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
19.600.000,00
1.20.1.20.10.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.600.000,00
1.20.1.20.10.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 19.600.000,00
1.20.1.20.10.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.300.000,00
1.20.1.20.10.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.300.000,00
1.20.1.20.10.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
220.400.000,00
1.20.1.20.10.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 210.000.000,00
1.20.1.20.10.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 210.000.000,00
1.20.1.20.10.01.19.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 210.000.000,00
1.20.1.20.10.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.400.000,00
1.20.1.20.10.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.400.000,00
1.20.1.20.10.01.19.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 2.400.000,00
1.20.1.20.10.01.19.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 8.000.000,00
1.20.1.20.10.01.19.5.2.2.10.005. Belanja sewa tenda 6.000.000,00
1.20.1.20.10.01.19.5.2.2.10.007. Belanja Sewa Sound System 2.000.000,00
1.20.1.20.10.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
83.200.000,00
1.20.1.20.10.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 53.600.000,00
1.20.1.20.10.02.07.5.2.3. Belanja Modal 53.600.000,00
1.20.1.20.10.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 8.100.000,00
1.20.1.20.10.02.07.5.2.3.11.002. Belanja modal Pengadaan almari 8.100.000,00
1.20.1.20.10.02.07.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 10.000.000,00
1.20.1.20.10.02.07.5.2.3.12.003. Belanja modal Pengadaan komputer note book 8.000.000,00
1.20.1.20.10.02.07.5.2.3.12.004. Belanja modal Pengadaan printer 2.000.000,00
1.20.1.20.10.02.07.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 35.500.000,00
1.20.1.20.10.02.07.5.2.3.13.002. Belanja modal Pengadaan meja rapat 14.000.000,00
1.20.1.20.10.02.07.5.2.3.13.005. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 21.500.000,00
1.20.1.20.10.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00
1.20.1.20.10.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00
1.20.1.20.10.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00
1.20.1.20.10.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 2.040.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.10.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 3.889.000,00
1.20.1.20.10.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 19.071.000,00
1.20.1.20.10.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
4.600.000,00
1.20.1.20.10.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.600.000,00
1.20.1.20.10.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.600.000,00
1.20.1.20.10.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 4.600.000,00
1.20.1.20.10.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 16.500.000,00
1.20.1.20.10.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
16.500.000,00
1.20.1.20.10.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.500.000,00
1.20.1.20.10.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 16.500.000,00
1.20.1.20.10.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 16.500.000,00
1.20.1.20.10.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA
TINGKAT KECAMATAN
37.850.000,00
1.20.1.20.10.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN
37.850.000,00
1.20.1.20.10.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.350.000,00
1.20.1.20.10.34.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.200.000,00
1.20.1.20.10.34.02.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.200.000,00
1.20.1.20.10.34.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 150.000,00
1.20.1.20.10.34.02.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000,00
1.20.1.20.10.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.500.000,00
1.20.1.20.10.34.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 550.000,00
1.20.1.20.10.34.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 250.000,00
1.20.1.20.10.34.02.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 300.000,00
1.20.1.20.10.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00
1.20.1.20.10.34.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 200.000,00
1.20.1.20.10.34.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 9.750.000,00
1.20.1.20.10.34.02.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 9.750.000,00
1.20.1.20.10.34.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 25.000.000,00
1.20.1.20.10.34.02.5.2.2.17.001. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 25.000.000,00
2.522.170.927,00 JUMLAH BELANJA
(2.522.170.927,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.09. - KECAMATAN KOTA JANTHO
1 2 3 4
1.20.1.20.09.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.871.242.488,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.489.986.288,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.489.986.288,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.241.436.288,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 941.484.351,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 104.106.586,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 115.895.000,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 62.784.000,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 17.147.782,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 18.569,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 248.550.000,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 199.800.000,00
1.20.1.20.09.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
48.750.000,00
1.20.1.20.09.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 381.256.200,00
1.20.1.20.09.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
323.916.200,00
1.20.1.20.09.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
13.200.000,00
1.20.1.20.09.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.200.000,00
1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 13.200.000,00
1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03.001. Belanja telepon 5.400.000,00
1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03.002. Belanja air 1.200.000,00
1.20.1.20.09.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 6.600.000,00
1.20.1.20.09.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.200.000,00
1.20.1.20.09.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.200.000,00
1.20.1.20.09.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.200.000,00
1.20.1.20.09.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.200.000,00
1.20.1.20.09.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 13.100.200,00
1.20.1.20.09.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.100.200,00
1.20.1.20.09.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 13.100.200,00
1.20.1.20.09.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 11.090.200,00
1.20.1.20.09.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.010.000,00
1.20.1.20.09.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.850.000,00
1.20.1.20.09.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.850.000,00
1.20.1.20.09.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.850.000,00
1.20.1.20.09.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 1.450.000,00
1.20.1.20.09.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 2.400.000,00
1.20.1.20.09.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
2.030.000,00
1.20.1.20.09.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.030.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.09.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.030.000,00
1.20.1.20.09.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.030.000,00
1.20.1.20.09.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
72.700.000,00
1.20.1.20.09.01.13.5.2.3. Belanja Modal 72.700.000,00
1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 9.500.000,00
1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.11.002. Belanja modal Pengadaan almari 9.500.000,00
1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 21.200.000,00
1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.13.001. Belanja modal Pengadaan meja kerja 20.000.000,00
1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.13.004. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 1.200.000,00
1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.15. Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 20.000.000,00
1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.15.003. Belanja Modal Pengadaan Gorden 20.000.000,00
1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 7.000.000,00
1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.16.003. Belanja modal Pengadaan proyektor 7.000.000,00
1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 15.000.000,00
1.20.1.20.09.01.13.5.2.3.17.008. Belanja Modal Pengadaan Wireless 15.000.000,00
1.20.1.20.09.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.800.000,00
1.20.1.20.09.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.800.000,00
1.20.1.20.09.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.800.000,00
1.20.1.20.09.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 1.800.000,00
1.20.1.20.09.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 88.816.000,00
1.20.1.20.09.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 88.816.000,00
1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 88.816.000,00
1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 73.656.000,00
1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 5.700.000,00
1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 8.200.000,00
1.20.1.20.09.01.17.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 1.260.000,00
1.20.1.20.09.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
17.650.000,00
1.20.1.20.09.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.650.000,00
1.20.1.20.09.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 17.650.000,00
1.20.1.20.09.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.350.000,00
1.20.1.20.09.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.300.000,00
1.20.1.20.09.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
109.570.000,00
1.20.1.20.09.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 102.570.000,00
1.20.1.20.09.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 98.250.000,00
1.20.1.20.09.01.19.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 98.250.000,00
1.20.1.20.09.01.19.5.2.1.03. Uang Lembur 4.320.000,00
1.20.1.20.09.01.19.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 4.320.000,00
1.20.1.20.09.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.000.000,00
1.20.1.20.09.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 7.000.000,00
1.20.1.20.09.01.19.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 7.000.000,00
1.20.1.20.09.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
35.840.000,00
1.20.1.20.09.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 1.570.000,00
1.20.1.20.09.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.570.000,00
1.20.1.20.09.02.22.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.570.000,00
1.20.1.20.09.02.22.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.570.000,00
1.20.1.20.09.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00
1.20.1.20.09.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.09.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00
1.20.1.20.09.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 1.800.000,00
1.20.1.20.09.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 3.485.000,00
1.20.1.20.09.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 19.715.000,00
1.20.1.20.09.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
6.390.000,00
1.20.1.20.09.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.390.000,00
1.20.1.20.09.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.390.000,00
1.20.1.20.09.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 630.000,00
1.20.1.20.09.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 1.320.000,00
1.20.1.20.09.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 4.440.000,00
1.20.1.20.09.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
2.880.000,00
1.20.1.20.09.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.880.000,00
1.20.1.20.09.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.880.000,00
1.20.1.20.09.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 2.880.000,00
1.20.1.20.09.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 12.000.000,00
1.20.1.20.09.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
12.000.000,00
1.20.1.20.09.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.000.000,00
1.20.1.20.09.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 12.000.000,00
1.20.1.20.09.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 12.000.000,00
1.20.1.20.09.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA
TINGKAT KECAMATAN
9.500.000,00
1.20.1.20.09.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN
9.500.000,00
1.20.1.20.09.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 950.000,00
1.20.1.20.09.34.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 800.000,00
1.20.1.20.09.34.02.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 800.000,00
1.20.1.20.09.34.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 150.000,00
1.20.1.20.09.34.02.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000,00
1.20.1.20.09.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.550.000,00
1.20.1.20.09.34.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00
1.20.1.20.09.34.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 300.000,00
1.20.1.20.09.34.02.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 300.000,00
1.20.1.20.09.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00
1.20.1.20.09.34.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 300.000,00
1.20.1.20.09.34.02.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 300.000,00
1.20.1.20.09.34.02.5.2.2.10.003. Belanja sewa proyektor 300.000,00
1.20.1.20.09.34.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.800.000,00
1.20.1.20.09.34.02.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 2.800.000,00
1.20.1.20.09.34.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 4.550.000,00
1.20.1.20.09.34.02.5.2.2.17.001. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 4.550.000,00
1.871.242.488,00 JUMLAH BELANJA
(1.871.242.488,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.23. - KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA
1 2 3 4
1.20.1.20.23.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.717.742.596,00
1.20.1.20.23.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.315.142.596,00
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.315.142.596,00
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.091.792.596,00
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 828.238.403,00
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 87.108.358,00
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 109.460.000,00
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 48.741.313,00
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 18.218.270,00
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 26.252,00
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 223.350.000,00
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 174.600.000,00
1.20.1.20.23.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
48.750.000,00
1.20.1.20.23.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 402.600.000,00
1.20.1.20.23.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
336.920.000,00
1.20.1.20.23.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
14.400.000,00
1.20.1.20.23.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.400.000,00
1.20.1.20.23.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 14.400.000,00
1.20.1.20.23.01.02.5.2.2.03.002. Belanja air 600.000,00
1.20.1.20.23.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 13.800.000,00
1.20.1.20.23.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
2.250.000,00
1.20.1.20.23.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.250.000,00
1.20.1.20.23.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.250.000,00
1.20.1.20.23.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.250.000,00
1.20.1.20.23.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.560.000,00
1.20.1.20.23.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.560.000,00
1.20.1.20.23.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.560.000,00
1.20.1.20.23.01.08.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.560.000,00
1.20.1.20.23.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 11.500.000,00
1.20.1.20.23.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.500.000,00
1.20.1.20.23.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.500.000,00
1.20.1.20.23.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 10.774.000,00
1.20.1.20.23.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 726.000,00
1.20.1.20.23.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.010.000,00
1.20.1.20.23.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.010.000,00
1.20.1.20.23.01.11.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 200.000,00
1.20.1.20.23.01.11.5.2.2.03.015. Belanja Dokumentasi 200.000,00
1.20.1.20.23.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.810.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.23.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 3.609.000,00
1.20.1.20.23.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 4.201.000,00
1.20.1.20.23.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
2.061.500,00
1.20.1.20.23.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.061.500,00
1.20.1.20.23.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.061.500,00
1.20.1.20.23.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.061.500,00
1.20.1.20.23.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
38.800.000,00
1.20.1.20.23.01.13.5.2.3. Belanja Modal 38.800.000,00
1.20.1.20.23.01.13.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.400.000,00
1.20.1.20.23.01.13.5.2.3.10.017. Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 1.400.000,00
1.20.1.20.23.01.13.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 30.900.000,00
1.20.1.20.23.01.13.5.2.3.13.001. Belanja modal Pengadaan meja kerja 14.000.000,00
1.20.1.20.23.01.13.5.2.3.13.004. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 6.000.000,00
1.20.1.20.23.01.13.5.2.3.13.008. Belanja modal Pengadaan sofa 8.500.000,00
1.20.1.20.23.01.13.5.2.3.13.012. Belanja Modal Pengadaan Pintu 2.400.000,00
1.20.1.20.23.01.13.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 5.000.000,00
1.20.1.20.23.01.13.5.2.3.17.008. Belanja Modal Pengadaan Wireless 5.000.000,00
1.20.1.20.23.01.13.5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 1.500.000,00
1.20.1.20.23.01.13.5.2.3.25.002. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Telpon 1.500.000,00
1.20.1.20.23.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.080.000,00
1.20.1.20.23.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.080.000,00
1.20.1.20.23.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.080.000,00
1.20.1.20.23.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 1.080.000,00
1.20.1.20.23.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 91.858.500,00
1.20.1.20.23.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 91.858.500,00
1.20.1.20.23.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 91.858.500,00
1.20.1.20.23.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 74.508.500,00
1.20.1.20.23.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 6.050.000,00
1.20.1.20.23.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 11.300.000,00
1.20.1.20.23.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
19.300.000,00
1.20.1.20.23.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.300.000,00
1.20.1.20.23.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 19.300.000,00
1.20.1.20.23.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.000.000,00
1.20.1.20.23.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.300.000,00
1.20.1.20.23.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
146.100.000,00
1.20.1.20.23.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 140.100.000,00
1.20.1.20.23.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 140.100.000,00
1.20.1.20.23.01.19.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 140.100.000,00
1.20.1.20.23.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.000.000,00
1.20.1.20.23.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00
1.20.1.20.23.01.19.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 4.000.000,00
1.20.1.20.23.01.19.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 2.000.000,00
1.20.1.20.23.01.19.5.2.2.10.005. Belanja sewa tenda 2.000.000,00
1.20.1.20.23.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
43.585.000,00
1.20.1.20.23.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 9.765.000,00
1.20.1.20.23.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.765.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.23.02.22.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 9.765.000,00
1.20.1.20.23.02.22.5.2.2.20.003. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 9.765.000,00
1.20.1.20.23.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00
1.20.1.20.23.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00
1.20.1.20.23.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00
1.20.1.20.23.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 1.290.000,00
1.20.1.20.23.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 2.801.800,00
1.20.1.20.23.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 20.908.200,00
1.20.1.20.23.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
4.000.000,00
1.20.1.20.23.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.000.000,00
1.20.1.20.23.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.000.000,00
1.20.1.20.23.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 420.000,00
1.20.1.20.23.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 1.371.500,00
1.20.1.20.23.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 2.208.500,00
1.20.1.20.23.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
4.820.000,00
1.20.1.20.23.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.820.000,00
1.20.1.20.23.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.820.000,00
1.20.1.20.23.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 4.820.000,00
1.20.1.20.23.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 11.500.000,00
1.20.1.20.23.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
11.500.000,00
1.20.1.20.23.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.500.000,00
1.20.1.20.23.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 11.500.000,00
1.20.1.20.23.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 11.500.000,00
1.20.1.20.23.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
3.815.000,00
1.20.1.20.23.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 3.815.000,00
1.20.1.20.23.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.115.000,00
1.20.1.20.23.06.02.5.2.1.03. Uang Lembur 2.115.000,00
1.20.1.20.23.06.02.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 2.115.000,00
1.20.1.20.23.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.700.000,00
1.20.1.20.23.06.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 800.000,00
1.20.1.20.23.06.02.5.2.2.06.001. Belanja cetak 500.000,00
1.20.1.20.23.06.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 300.000,00
1.20.1.20.23.06.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 900.000,00
1.20.1.20.23.06.02.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 900.000,00
1.20.1.20.23.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA
TINGKAT KECAMATAN
6.780.000,00
1.20.1.20.23.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN
6.780.000,00
1.20.1.20.23.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 150.000,00
1.20.1.20.23.34.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 150.000,00
1.20.1.20.23.34.02.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000,00
1.20.1.20.23.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.630.000,00
1.20.1.20.23.34.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 550.000,00
1.20.1.20.23.34.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 250.000,00
1.20.1.20.23.34.02.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 300.000,00
1.20.1.20.23.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00
1.20.1.20.23.34.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 200.000,00
1.20.1.20.23.34.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.680.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.23.34.02.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 1.680.000,00
1.20.1.20.23.34.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 4.200.000,00
1.20.1.20.23.34.02.5.2.2.17.001. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 4.200.000,00
1.717.742.596,00 JUMLAH BELANJA
(1.717.742.596,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.19. - KECAMATAN KUTA BARO
1 2 3 4
1.20.1.20.19.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.351.610.414,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.832.297.514,00
1.20.1.20.19.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.832.297.514,00
1.20.1.20.19.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 519.312.900,00
1.20.1.20.19.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
407.402.900,00
1.20.1.20.19.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
18.000.000,00
1.20.1.20.19.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.000.000,00
1.20.1.20.19.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
2.900.000,00
1.20.1.20.19.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.900.000,00
1.20.1.20.19.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 488.000,00
1.20.1.20.19.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 488.000,00
1.20.1.20.19.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 10.182.400,00
1.20.1.20.19.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.182.400,00
1.20.1.20.19.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.800.000,00
1.20.1.20.19.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.800.000,00
1.20.1.20.19.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
788.000,00
1.20.1.20.19.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 788.000,00
1.20.1.20.19.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.080.000,00
1.20.1.20.19.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.080.000,00
1.20.1.20.19.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 118.377.000,00
1.20.1.20.19.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 118.377.000,00
1.20.1.20.19.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
19.850.000,00
1.20.1.20.19.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.850.000,00
1.20.1.20.19.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
230.937.500,00
1.20.1.20.19.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 222.937.500,00
1.20.1.20.19.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.000.000,00
1.20.1.20.19.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
62.450.000,00
1.20.1.20.19.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 17.000.000,00
1.20.1.20.19.02.07.5.2.3. Belanja Modal 17.000.000,00
1.20.1.20.19.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 10.000.000,00
1.20.1.20.19.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.000.000,00
1.20.1.20.19.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00
1.20.1.20.19.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00
1.20.1.20.19.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
4.020.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.19.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.020.000,00
1.20.1.20.19.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
6.430.000,00
1.20.1.20.19.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.430.000,00
1.20.1.20.19.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 16.800.000,00
1.20.1.20.19.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
16.800.000,00
1.20.1.20.19.03.02.5.2.1. Belanja Pegawai 300.000,00
1.20.1.20.19.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.500.000,00
1.20.1.20.19.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1.652.500,00
1.20.1.20.19.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 1.652.500,00
1.20.1.20.19.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.360.000,00
1.20.1.20.19.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 292.500,00
1.20.1.20.19.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA
TINGKAT KECAMATAN
31.007.500,00
1.20.1.20.19.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN
31.007.500,00
1.20.1.20.19.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.810.000,00
1.20.1.20.19.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 28.197.500,00
2.351.610.414,00 JUMLAH BELANJA
(2.351.610.414,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.12. - KECAMATAN KUTA COT GLIE
1 2 3 4
1.20.1.20.12.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.762.097.731,00
1.20.1.20.12.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.375.089.731,00
1.20.1.20.12.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.375.089.731,00
1.20.1.20.12.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 387.008.000,00
1.20.1.20.12.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
311.068.000,00
1.20.1.20.12.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
12.000.000,00
1.20.1.20.12.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.000.000,00
1.20.1.20.12.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.450.000,00
1.20.1.20.12.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.450.000,00
1.20.1.20.12.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 15.248.000,00
1.20.1.20.12.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.248.000,00
1.20.1.20.12.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.150.000,00
1.20.1.20.12.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.150.000,00
1.20.1.20.12.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.335.000,00
1.20.1.20.12.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.335.000,00
1.20.1.20.12.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
20.300.000,00
1.20.1.20.12.01.13.5.2.3. Belanja Modal 20.300.000,00
1.20.1.20.12.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.080.000,00
1.20.1.20.12.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.080.000,00
1.20.1.20.12.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 99.840.000,00
1.20.1.20.12.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 99.840.000,00
1.20.1.20.12.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
19.300.000,00
1.20.1.20.12.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.300.000,00
1.20.1.20.12.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
132.365.000,00
1.20.1.20.12.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 126.365.000,00
1.20.1.20.12.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.000.000,00
1.20.1.20.12.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
50.540.000,00
1.20.1.20.12.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 12.340.000,00
1.20.1.20.12.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 10.800.000,00
1.20.1.20.12.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.540.000,00
1.20.1.20.12.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00
1.20.1.20.12.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00
1.20.1.20.12.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
6.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.12.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.000.000,00
1.20.1.20.12.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
7.200.000,00
1.20.1.20.12.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.200.000,00
1.20.1.20.12.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 12.300.000,00
1.20.1.20.12.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
12.300.000,00
1.20.1.20.12.03.02.5.2.1. Belanja Pegawai 300.000,00
1.20.1.20.12.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.000.000,00
1.20.1.20.12.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA
TINGKAT KECAMATAN
13.100.000,00
1.20.1.20.12.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN
13.100.000,00
1.20.1.20.12.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 150.000,00
1.20.1.20.12.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.950.000,00
1.762.097.731,00 JUMLAH BELANJA
(1.762.097.731,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.27. - KECAMATAN KUTA MALAKA
1 2 3 4
1.20.1.20.27.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.615.518.696,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.168.808.196,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.168.808.196,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 958.658.196,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 714.626.413,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 85.279.800,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 99.970.000,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 34.321.920,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 24.297.978,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 162.085,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 210.150.000,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 167.400.000,00
1.20.1.20.27.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
42.750.000,00
1.20.1.20.27.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 446.710.500,00
1.20.1.20.27.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
337.108.000,00
1.20.1.20.27.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
37.800.000,00
1.20.1.20.27.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 37.800.000,00
1.20.1.20.27.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 37.800.000,00
1.20.1.20.27.01.02.5.2.2.03.001. Belanja telepon 12.000.000,00
1.20.1.20.27.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 25.800.000,00
1.20.1.20.27.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
2.000.000,00
1.20.1.20.27.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.000.000,00
1.20.1.20.27.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.000.000,00
1.20.1.20.27.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.000.000,00
1.20.1.20.27.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 12.310.000,00
1.20.1.20.27.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 12.000.000,00
1.20.1.20.27.01.08.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 12.000.000,00
1.20.1.20.27.01.08.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 12.000.000,00
1.20.1.20.27.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 310.000,00
1.20.1.20.27.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 310.000,00
1.20.1.20.27.01.08.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 310.000,00
1.20.1.20.27.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 16.827.000,00
1.20.1.20.27.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.827.000,00
1.20.1.20.27.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 16.827.000,00
1.20.1.20.27.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 15.627.000,00
1.20.1.20.27.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.200.000,00
1.20.1.20.27.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.400.000,00
1.20.1.20.27.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.400.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.27.01.11.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 300.000,00
1.20.1.20.27.01.11.5.2.2.03.015. Belanja Dokumentasi 300.000,00
1.20.1.20.27.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.100.000,00
1.20.1.20.27.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 4.100.000,00
1.20.1.20.27.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 3.000.000,00
1.20.1.20.27.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
2.632.000,00
1.20.1.20.27.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.632.000,00
1.20.1.20.27.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.632.000,00
1.20.1.20.27.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.632.000,00
1.20.1.20.27.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
35.400.000,00
1.20.1.20.27.01.13.5.2.3. Belanja Modal 35.400.000,00
1.20.1.20.27.01.13.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 6.200.000,00
1.20.1.20.27.01.13.5.2.3.10.001. Belanja modal Pengadaan mesin tik 1.700.000,00
1.20.1.20.27.01.13.5.2.3.10.012. Belanja modal Pengadaan AC 4.500.000,00
1.20.1.20.27.01.13.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 12.700.000,00
1.20.1.20.27.01.13.5.2.3.12.003. Belanja modal Pengadaan komputer note book 7.700.000,00
1.20.1.20.27.01.13.5.2.3.12.004. Belanja modal Pengadaan printer 5.000.000,00
1.20.1.20.27.01.13.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 15.000.000,00
1.20.1.20.27.01.13.5.2.3.13.004. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 15.000.000,00
1.20.1.20.27.01.13.5.2.3.14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 1.500.000,00
1.20.1.20.27.01.13.5.2.3.14.016. Belanja Modal Pengadaan Rice Cooker 1.500.000,00
1.20.1.20.27.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
960.000,00
1.20.1.20.27.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 960.000,00
1.20.1.20.27.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 960.000,00
1.20.1.20.27.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 960.000,00
1.20.1.20.27.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 79.779.000,00
1.20.1.20.27.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 79.779.000,00
1.20.1.20.27.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 79.779.000,00
1.20.1.20.27.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 49.104.000,00
1.20.1.20.27.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 11.875.000,00
1.20.1.20.27.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 18.800.000,00
1.20.1.20.27.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
23.800.000,00
1.20.1.20.27.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.800.000,00
1.20.1.20.27.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 23.800.000,00
1.20.1.20.27.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 15.500.000,00
1.20.1.20.27.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.300.000,00
1.20.1.20.27.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
118.200.000,00
1.20.1.20.27.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 97.200.000,00
1.20.1.20.27.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 97.200.000,00
1.20.1.20.27.01.19.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 97.200.000,00
1.20.1.20.27.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.000.000,00
1.20.1.20.27.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 21.000.000,00
1.20.1.20.27.01.19.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 21.000.000,00
1.20.1.20.27.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
81.225.000,00
1.20.1.20.27.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 41.951.000,00
1.20.1.20.27.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 41.951.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.27.02.22.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.126.000,00
1.20.1.20.27.02.22.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.126.000,00
1.20.1.20.27.02.22.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 39.825.000,00
1.20.1.20.27.02.22.5.2.2.20.003. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 39.825.000,00
1.20.1.20.27.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00
1.20.1.20.27.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00
1.20.1.20.27.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00
1.20.1.20.27.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 1.800.000,00
1.20.1.20.27.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 9.190.000,00
1.20.1.20.27.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 14.010.000,00
1.20.1.20.27.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
6.084.000,00
1.20.1.20.27.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.084.000,00
1.20.1.20.27.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.084.000,00
1.20.1.20.27.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 1.008.000,00
1.20.1.20.27.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 1.890.000,00
1.20.1.20.27.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.186.000,00
1.20.1.20.27.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
8.190.000,00
1.20.1.20.27.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.190.000,00
1.20.1.20.27.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 8.190.000,00
1.20.1.20.27.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 8.190.000,00
1.20.1.20.27.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 8.500.000,00
1.20.1.20.27.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
8.500.000,00
1.20.1.20.27.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.500.000,00
1.20.1.20.27.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 8.500.000,00
1.20.1.20.27.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 8.500.000,00
1.20.1.20.27.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
6.577.500,00
1.20.1.20.27.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 6.577.500,00
1.20.1.20.27.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 5.940.000,00
1.20.1.20.27.06.02.5.2.1.03. Uang Lembur 5.940.000,00
1.20.1.20.27.06.02.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 5.940.000,00
1.20.1.20.27.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 637.500,00
1.20.1.20.27.06.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 300.000,00
1.20.1.20.27.06.02.5.2.2.06.001. Belanja cetak 150.000,00
1.20.1.20.27.06.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 150.000,00
1.20.1.20.27.06.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 337.500,00
1.20.1.20.27.06.02.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 337.500,00
1.20.1.20.27.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA
TINGKAT KECAMATAN
13.300.000,00
1.20.1.20.27.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN
13.300.000,00
1.20.1.20.27.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 150.000,00
1.20.1.20.27.34.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 150.000,00
1.20.1.20.27.34.02.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000,00
1.20.1.20.27.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.150.000,00
1.20.1.20.27.34.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 550.000,00
1.20.1.20.27.34.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 250.000,00
1.20.1.20.27.34.02.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 300.000,00
1.20.1.20.27.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.27.34.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 200.000,00
1.20.1.20.27.34.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.150.000,00
1.20.1.20.27.34.02.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 7.150.000,00
1.20.1.20.27.34.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 5.250.000,00
1.20.1.20.27.34.02.5.2.2.17.002. Belanja sosialisasi 5.250.000,00
1.615.518.696,00 JUMLAH BELANJA
(1.615.518.696,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.15. - KECAMATAN LEUMBAH SEULAWAH
1 2 3 4
1.20.1.20.15.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.813.569.885,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.488.750.885,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.488.750.885,00
1.20.1.20.15.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 324.819.000,00
1.20.1.20.15.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
256.323.000,00
1.20.1.20.15.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
6.000.000,00
1.20.1.20.15.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.000.000,00
1.20.1.20.15.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.513.000,00
1.20.1.20.15.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.513.000,00
1.20.1.20.15.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 9.620.000,00
1.20.1.20.15.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.620.000,00
1.20.1.20.15.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.740.000,00
1.20.1.20.15.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.740.000,00
1.20.1.20.15.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.125.000,00
1.20.1.20.15.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.125.000,00
1.20.1.20.15.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.080.000,00
1.20.1.20.15.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.080.000,00
1.20.1.20.15.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 90.020.000,00
1.20.1.20.15.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 90.020.000,00
1.20.1.20.15.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
20.300.000,00
1.20.1.20.15.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.300.000,00
1.20.1.20.15.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
120.925.000,00
1.20.1.20.15.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 113.925.000,00
1.20.1.20.15.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.000.000,00
1.20.1.20.15.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
47.147.000,00
1.20.1.20.15.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 9.500.000,00
1.20.1.20.15.02.07.5.2.3. Belanja Modal 9.500.000,00
1.20.1.20.15.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 6.023.000,00
1.20.1.20.15.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.023.000,00
1.20.1.20.15.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00
1.20.1.20.15.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00
1.20.1.20.15.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
5.224.000,00
1.20.1.20.15.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.224.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.15.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
1.400.000,00
1.20.1.20.15.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.400.000,00
1.20.1.20.15.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 10.000.000,00
1.20.1.20.15.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
10.000.000,00
1.20.1.20.15.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.000.000,00
1.20.1.20.15.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5.449.000,00
1.20.1.20.15.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 5.449.000,00
1.20.1.20.15.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 4.245.000,00
1.20.1.20.15.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.204.000,00
1.20.1.20.15.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA
TINGKAT KECAMATAN
5.900.000,00
1.20.1.20.15.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN
5.900.000,00
1.20.1.20.15.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 150.000,00
1.20.1.20.15.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.750.000,00
1.813.569.885,00 JUMLAH BELANJA
(1.813.569.885,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.15. - KECAMATAN LEUMBAH SEULAWAH
1 2 3 4
1.20.1.20.15.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.813.569.885,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.488.750.885,00
1.20.1.20.15.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.488.750.885,00
1.20.1.20.15.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 324.819.000,00
1.20.1.20.15.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
256.323.000,00
1.20.1.20.15.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
6.000.000,00
1.20.1.20.15.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.000.000,00
1.20.1.20.15.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.513.000,00
1.20.1.20.15.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.513.000,00
1.20.1.20.15.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 9.620.000,00
1.20.1.20.15.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.620.000,00
1.20.1.20.15.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.740.000,00
1.20.1.20.15.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.740.000,00
1.20.1.20.15.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.125.000,00
1.20.1.20.15.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.125.000,00
1.20.1.20.15.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.080.000,00
1.20.1.20.15.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.080.000,00
1.20.1.20.15.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 90.020.000,00
1.20.1.20.15.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 90.020.000,00
1.20.1.20.15.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
20.300.000,00
1.20.1.20.15.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.300.000,00
1.20.1.20.15.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
120.925.000,00
1.20.1.20.15.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 113.925.000,00
1.20.1.20.15.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.000.000,00
1.20.1.20.15.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
47.147.000,00
1.20.1.20.15.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 9.500.000,00
1.20.1.20.15.02.07.5.2.3. Belanja Modal 9.500.000,00
1.20.1.20.15.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 6.023.000,00
1.20.1.20.15.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.023.000,00
1.20.1.20.15.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00
1.20.1.20.15.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00
1.20.1.20.15.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
5.224.000,00
1.20.1.20.15.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.224.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.15.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
1.400.000,00
1.20.1.20.15.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.400.000,00
1.20.1.20.15.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 10.000.000,00
1.20.1.20.15.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
10.000.000,00
1.20.1.20.15.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.000.000,00
1.20.1.20.15.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5.449.000,00
1.20.1.20.15.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 5.449.000,00
1.20.1.20.15.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 4.245.000,00
1.20.1.20.15.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.204.000,00
1.20.1.20.15.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA
TINGKAT KECAMATAN
5.900.000,00
1.20.1.20.15.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN
5.900.000,00
1.20.1.20.15.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 150.000,00
1.20.1.20.15.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.750.000,00
1.813.569.885,00 JUMLAH BELANJA
(1.813.569.885,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.21. - KECAMATAN LEUPUNG
1 2 3 4
1.20.1.20.21.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.264.923.961,00
1.20.1.20.21.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.873.291.561,00
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.873.291.561,00
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.638.841.561,00
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 765.732.237,00
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 683.056.360,00
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 111.670.000,00
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 55.249.920,00
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 23.087.522,00
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 45.522,00
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 234.450.000,00
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 187.200.000,00
1.20.1.20.21.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
47.250.000,00
1.20.1.20.21.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 391.632.400,00
1.20.1.20.21.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
297.946.400,00
1.20.1.20.21.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
11.260.000,00
1.20.1.20.21.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.260.000,00
1.20.1.20.21.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 11.260.000,00
1.20.1.20.21.01.02.5.2.2.03.001. Belanja telepon 3.640.000,00
1.20.1.20.21.01.02.5.2.2.03.002. Belanja air 720.000,00
1.20.1.20.21.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 6.900.000,00
1.20.1.20.21.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
8.200.000,00
1.20.1.20.21.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.200.000,00
1.20.1.20.21.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 8.200.000,00
1.20.1.20.21.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 8.200.000,00
1.20.1.20.21.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 10.588.000,00
1.20.1.20.21.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.588.000,00
1.20.1.20.21.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 10.588.000,00
1.20.1.20.21.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 9.463.000,00
1.20.1.20.21.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.125.000,00
1.20.1.20.21.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.660.000,00
1.20.1.20.21.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.660.000,00
1.20.1.20.21.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.660.000,00
1.20.1.20.21.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 5.160.000,00
1.20.1.20.21.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 2.500.000,00
1.20.1.20.21.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.870.000,00
1.20.1.20.21.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.870.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.21.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.870.000,00
1.20.1.20.21.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 1.870.000,00
1.20.1.20.21.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
42.300.000,00
1.20.1.20.21.01.13.5.2.3. Belanja Modal 42.300.000,00
1.20.1.20.21.01.13.5.2.3.10. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 11.000.000,00
1.20.1.20.21.01.13.5.2.3.10.012. Belanja modal Pengadaan AC 8.000.000,00
1.20.1.20.21.01.13.5.2.3.10.013. Belanja modal Pengadaan Mesin Potong Rumput 3.000.000,00
1.20.1.20.21.01.13.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 10.100.000,00
1.20.1.20.21.01.13.5.2.3.11.004. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 8.600.000,00
1.20.1.20.21.01.13.5.2.3.11.005. Belanja modal Pengadaan white board 1.500.000,00
1.20.1.20.21.01.13.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 21.200.000,00
1.20.1.20.21.01.13.5.2.3.12.002. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 20.000.000,00
1.20.1.20.21.01.13.5.2.3.12.004. Belanja modal Pengadaan printer 1.200.000,00
1.20.1.20.21.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.200.000,00
1.20.1.20.21.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.200.000,00
1.20.1.20.21.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.200.000,00
1.20.1.20.21.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 1.200.000,00
1.20.1.20.21.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 77.630.000,00
1.20.1.20.21.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 77.630.000,00
1.20.1.20.21.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 77.630.000,00
1.20.1.20.21.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 61.380.000,00
1.20.1.20.21.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 6.050.000,00
1.20.1.20.21.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 10.200.000,00
1.20.1.20.21.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
21.675.000,00
1.20.1.20.21.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.675.000,00
1.20.1.20.21.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 21.675.000,00
1.20.1.20.21.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 13.375.000,00
1.20.1.20.21.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.300.000,00
1.20.1.20.21.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
115.563.400,00
1.20.1.20.21.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 106.500.000,00
1.20.1.20.21.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 106.500.000,00
1.20.1.20.21.01.19.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 106.500.000,00
1.20.1.20.21.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.063.400,00
1.20.1.20.21.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 9.063.400,00
1.20.1.20.21.01.19.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.063.400,00
1.20.1.20.21.01.19.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 8.000.000,00
1.20.1.20.21.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
73.636.000,00
1.20.1.20.21.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00
1.20.1.20.21.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00
1.20.1.20.21.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00
1.20.1.20.21.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 1.560.000,00
1.20.1.20.21.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 4.150.000,00
1.20.1.20.21.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 19.290.000,00
1.20.1.20.21.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
11.996.000,00
1.20.1.20.21.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.996.000,00
1.20.1.20.21.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 11.996.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.21.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 2.880.000,00
1.20.1.20.21.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 3.774.000,00
1.20.1.20.21.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 5.342.000,00
1.20.1.20.21.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
6.640.000,00
1.20.1.20.21.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.640.000,00
1.20.1.20.21.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.640.000,00
1.20.1.20.21.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 6.640.000,00
1.20.1.20.21.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 30.000.000,00
1.20.1.20.21.02.42.5.2.3. Belanja Modal 30.000.000,00
1.20.1.20.21.02.42.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 30.000.000,00
1.20.1.20.21.02.42.5.2.3.26.015. Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor 30.000.000,00
1.20.1.20.21.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 9.000.000,00
1.20.1.20.21.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
9.000.000,00
1.20.1.20.21.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.000.000,00
1.20.1.20.21.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 9.000.000,00
1.20.1.20.21.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 9.000.000,00
1.20.1.20.21.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
7.250.000,00
1.20.1.20.21.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 7.250.000,00
1.20.1.20.21.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 3.150.000,00
1.20.1.20.21.06.02.5.2.1.03. Uang Lembur 3.150.000,00
1.20.1.20.21.06.02.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 3.150.000,00
1.20.1.20.21.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.100.000,00
1.20.1.20.21.06.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.750.000,00
1.20.1.20.21.06.02.5.2.2.06.001. Belanja cetak 1.500.000,00
1.20.1.20.21.06.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 1.250.000,00
1.20.1.20.21.06.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.350.000,00
1.20.1.20.21.06.02.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 1.350.000,00
1.20.1.20.21.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA
TINGKAT KECAMATAN
3.800.000,00
1.20.1.20.21.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN
3.800.000,00
1.20.1.20.21.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 150.000,00
1.20.1.20.21.34.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 150.000,00
1.20.1.20.21.34.02.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000,00
1.20.1.20.21.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.650.000,00
1.20.1.20.21.34.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 550.000,00
1.20.1.20.21.34.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 250.000,00
1.20.1.20.21.34.02.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 300.000,00
1.20.1.20.21.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00
1.20.1.20.21.34.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 200.000,00
1.20.1.20.21.34.02.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,00
1.20.1.20.21.34.02.5.2.2.07.003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 500.000,00
1.20.1.20.21.34.02.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 300.000,00
1.20.1.20.21.34.02.5.2.2.10.003. Belanja sewa proyektor 300.000,00
1.20.1.20.21.34.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 2.100.000,00
1.20.1.20.21.34.02.5.2.2.17.001. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 2.100.000,00
2.264.923.961,00 JUMLAH BELANJA
(2.264.923.961,00)SURPLUS/(DEFISIT)
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.16. - KECAMATAN LHOKNGA
1 2 3 4
1.20.1.20.16.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.830.023.275,00
1.20.1.20.16.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.453.539.675,00
1.20.1.20.16.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.453.539.675,00
1.20.1.20.16.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 376.483.600,00
1.20.1.20.16.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
285.940.600,00
1.20.1.20.16.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
20.400.000,00
1.20.1.20.16.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.400.000,00
1.20.1.20.16.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
3.200.000,00
1.20.1.20.16.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.200.000,00
1.20.1.20.16.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 13.097.600,00
1.20.1.20.16.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.097.600,00
1.20.1.20.16.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.700.000,00
1.20.1.20.16.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.700.000,00
1.20.1.20.16.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.719.000,00
1.20.1.20.16.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.719.000,00
1.20.1.20.16.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
6.000.000,00
1.20.1.20.16.01.13.5.2.3. Belanja Modal 6.000.000,00
1.20.1.20.16.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.080.000,00
1.20.1.20.16.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.080.000,00
1.20.1.20.16.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 88.194.000,00
1.20.1.20.16.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 88.194.000,00
1.20.1.20.16.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
20.550.000,00
1.20.1.20.16.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.550.000,00
1.20.1.20.16.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
126.000.000,00
1.20.1.20.16.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 126.000.000,00
1.20.1.20.16.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
61.349.000,00
1.20.1.20.16.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 15.135.000,00
1.20.1.20.16.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 14.250.000,00
1.20.1.20.16.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 885.000,00
1.20.1.20.16.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00
1.20.1.20.16.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00
1.20.1.20.16.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
11.764.000,00
1.20.1.20.16.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.764.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.16.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
9.450.000,00
1.20.1.20.16.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.450.000,00
1.20.1.20.16.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 10.400.000,00
1.20.1.20.16.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
10.400.000,00
1.20.1.20.16.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.400.000,00
1.20.1.20.16.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4.060.000,00
1.20.1.20.16.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 4.060.000,00
1.20.1.20.16.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.950.000,00
1.20.1.20.16.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.110.000,00
1.20.1.20.16.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA
TINGKAT KECAMATAN
14.734.000,00
1.20.1.20.16.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN
14.734.000,00
1.20.1.20.16.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 150.000,00
1.20.1.20.16.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.584.000,00
1.830.023.275,00 JUMLAH BELANJA
(1.830.023.275,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.11. - KECAMATAN LHOONG
1 2 3 4
1.20.1.20.11.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.784.504.895,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.346.627.895,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.346.627.895,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.110.677.895,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 822.426.408,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 99.607.692,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 109.070.000,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 59.237.712,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 20.309.146,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 26.937,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 235.950.000,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 187.200.000,00
1.20.1.20.11.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
48.750.000,00
1.20.1.20.11.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 437.877.000,00
1.20.1.20.11.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
371.044.500,00
1.20.1.20.11.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
6.000.000,00
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.000.000,00
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 6.000.000,00
1.20.1.20.11.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 6.000.000,00
1.20.1.20.11.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
2.825.000,00
1.20.1.20.11.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.825.000,00
1.20.1.20.11.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.825.000,00
1.20.1.20.11.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.825.000,00
1.20.1.20.11.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 829.000,00
1.20.1.20.11.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 829.000,00
1.20.1.20.11.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 829.000,00
1.20.1.20.11.01.08.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 829.000,00
1.20.1.20.11.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 11.290.500,00
1.20.1.20.11.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.290.500,00
1.20.1.20.11.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 11.290.500,00
1.20.1.20.11.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 9.880.500,00
1.20.1.20.11.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.410.000,00
1.20.1.20.11.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.816.000,00
1.20.1.20.11.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.816.000,00
1.20.1.20.11.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.816.000,00
1.20.1.20.11.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 2.066.000,00
1.20.1.20.11.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 2.750.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.11.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
648.000,00
1.20.1.20.11.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 648.000,00
1.20.1.20.11.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 648.000,00
1.20.1.20.11.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 648.000,00
1.20.1.20.11.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
1.800.000,00
1.20.1.20.11.01.13.5.2.3. Belanja Modal 1.800.000,00
1.20.1.20.11.01.13.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.800.000,00
1.20.1.20.11.01.13.5.2.3.11.004. Belanja modal Pengadaan filling kabinet 1.800.000,00
1.20.1.20.11.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.080.000,00
1.20.1.20.11.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.080.000,00
1.20.1.20.11.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.080.000,00
1.20.1.20.11.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 1.080.000,00
1.20.1.20.11.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 78.856.000,00
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 78.856.000,00
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 78.856.000,00
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 73.656.000,00
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 1.200.000,00
1.20.1.20.11.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 4.000.000,00
1.20.1.20.11.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
19.100.000,00
1.20.1.20.11.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.100.000,00
1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 19.100.000,00
1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 10.800.000,00
1.20.1.20.11.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.300.000,00
1.20.1.20.11.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
243.800.000,00
1.20.1.20.11.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 238.800.000,00
1.20.1.20.11.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 238.800.000,00
1.20.1.20.11.01.19.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 238.800.000,00
1.20.1.20.11.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.000.000,00
1.20.1.20.11.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
1.20.1.20.11.01.19.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 5.000.000,00
1.20.1.20.11.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
31.750.000,00
1.20.1.20.11.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00
1.20.1.20.11.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00
1.20.1.20.11.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00
1.20.1.20.11.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 2.400.000,00
1.20.1.20.11.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 3.964.000,00
1.20.1.20.11.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 18.636.000,00
1.20.1.20.11.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
2.000.000,00
1.20.1.20.11.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.000.000,00
1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.000.000,00
1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 600.000,00
1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 470.000,00
1.20.1.20.11.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 930.000,00
1.20.1.20.11.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
4.750.000,00
1.20.1.20.11.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.750.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.11.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.500.000,00
1.20.1.20.11.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 1.500.000,00
1.20.1.20.11.02.28.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 3.250.000,00
1.20.1.20.11.02.28.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.250.000,00
1.20.1.20.11.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 12.000.000,00
1.20.1.20.11.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
12.000.000,00
1.20.1.20.11.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.000.000,00
1.20.1.20.11.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 12.000.000,00
1.20.1.20.11.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 12.000.000,00
1.20.1.20.11.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5.962.500,00
1.20.1.20.11.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 5.962.500,00
1.20.1.20.11.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 4.612.500,00
1.20.1.20.11.06.02.5.2.1.03. Uang Lembur 4.612.500,00
1.20.1.20.11.06.02.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 4.612.500,00
1.20.1.20.11.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.350.000,00
1.20.1.20.11.06.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.350.000,00
1.20.1.20.11.06.02.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 1.350.000,00
1.20.1.20.11.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA
TINGKAT KECAMATAN
17.120.000,00
1.20.1.20.11.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN
17.120.000,00
1.20.1.20.11.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 300.000,00
1.20.1.20.11.34.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 300.000,00
1.20.1.20.11.34.02.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 300.000,00
1.20.1.20.11.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.820.000,00
1.20.1.20.11.34.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 450.000,00
1.20.1.20.11.34.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 250.000,00
1.20.1.20.11.34.02.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 200.000,00
1.20.1.20.11.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00
1.20.1.20.11.34.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 200.000,00
1.20.1.20.11.34.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.370.000,00
1.20.1.20.11.34.02.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 6.370.000,00
1.20.1.20.11.34.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 9.800.000,00
1.20.1.20.11.34.02.5.2.2.17.001. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 9.800.000,00
1.784.504.895,00 JUMLAH BELANJA
(1.784.504.895,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.18. - KECAMATAN MESJID RAYA
1 2 3 4
1.20.1.20.18.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.881.907.113,00
1.20.1.20.18.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.460.152.113,00
1.20.1.20.18.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.460.152.113,00
1.20.1.20.18.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 421.755.000,00
1.20.1.20.18.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
342.557.200,00
1.20.1.20.18.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
13.800.000,00
1.20.1.20.18.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.800.000,00
1.20.1.20.18.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.740.000,00
1.20.1.20.18.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.740.000,00
1.20.1.20.18.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 14.413.700,00
1.20.1.20.18.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.413.700,00
1.20.1.20.18.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.544.000,00
1.20.1.20.18.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.544.000,00
1.20.1.20.18.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
4.050.000,00
1.20.1.20.18.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.050.000,00
1.20.1.20.18.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
24.500.000,00
1.20.1.20.18.01.13.5.2.3. Belanja Modal 24.500.000,00
1.20.1.20.18.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.680.000,00
1.20.1.20.18.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.680.000,00
1.20.1.20.18.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 83.629.500,00
1.20.1.20.18.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 83.629.500,00
1.20.1.20.18.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
29.550.000,00
1.20.1.20.18.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.550.000,00
1.20.1.20.18.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
159.650.000,00
1.20.1.20.18.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 154.650.000,00
1.20.1.20.18.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.000.000,00
1.20.1.20.18.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
51.796.800,00
1.20.1.20.18.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 11.766.800,00
1.20.1.20.18.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.766.800,00
1.20.1.20.18.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00
1.20.1.20.18.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00
1.20.1.20.18.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
6.960.000,00
1.20.1.20.18.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.960.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.18.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
8.070.000,00
1.20.1.20.18.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.070.000,00
1.20.1.20.18.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 11.500.000,00
1.20.1.20.18.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
11.500.000,00
1.20.1.20.18.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.500.000,00
1.20.1.20.18.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
5.971.000,00
1.20.1.20.18.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 5.971.000,00
1.20.1.20.18.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 3.315.000,00
1.20.1.20.18.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.656.000,00
1.20.1.20.18.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA
TINGKAT KECAMATAN
9.930.000,00
1.20.1.20.18.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN
9.930.000,00
1.20.1.20.18.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.500.000,00
1.20.1.20.18.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.430.000,00
1.881.907.113,00 JUMLAH BELANJA
(1.881.907.113,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.26. - KECAMATAN MONTASIK
1 2 3 4
1.20.1.20.26.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.474.938.029,00
1.20.1.20.26.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.041.016.029,00
1.20.1.20.26.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.041.016.029,00
1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.766.066.029,00
1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.361.902.909,00
1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 173.690.032,00
1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 123.175.000,00
1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 73.432.166,00
1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 33.830.304,00
1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 35.618,00
1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 274.950.000,00
1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 214.200.000,00
1.20.1.20.26.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
60.750.000,00
1.20.1.20.26.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 433.922.000,00
1.20.1.20.26.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
334.789.500,00
1.20.1.20.26.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
27.600.000,00
1.20.1.20.26.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 27.600.000,00
1.20.1.20.26.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 27.600.000,00
1.20.1.20.26.01.02.5.2.2.03.001. Belanja telepon 9.600.000,00
1.20.1.20.26.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 18.000.000,00
1.20.1.20.26.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
2.000.000,00
1.20.1.20.26.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.000.000,00
1.20.1.20.26.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 2.000.000,00
1.20.1.20.26.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 2.000.000,00
1.20.1.20.26.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 18.063.000,00
1.20.1.20.26.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 18.063.000,00
1.20.1.20.26.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 18.063.000,00
1.20.1.20.26.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 15.363.000,00
1.20.1.20.26.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 2.700.000,00
1.20.1.20.26.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 9.635.000,00
1.20.1.20.26.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.635.000,00
1.20.1.20.26.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.635.000,00
1.20.1.20.26.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 4.635.000,00
1.20.1.20.26.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 5.000.000,00
1.20.1.20.26.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
4.040.000,00
1.20.1.20.26.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.040.000,00
1.20.1.20.26.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.040.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.26.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 4.040.000,00
1.20.1.20.26.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
960.000,00
1.20.1.20.26.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 960.000,00
1.20.1.20.26.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 960.000,00
1.20.1.20.26.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 960.000,00
1.20.1.20.26.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 97.966.500,00
1.20.1.20.26.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 97.966.500,00
1.20.1.20.26.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 97.966.500,00
1.20.1.20.26.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 87.466.500,00
1.20.1.20.26.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
1.20.1.20.26.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 8.300.000,00
1.20.1.20.26.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
19.925.000,00
1.20.1.20.26.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.925.000,00
1.20.1.20.26.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 19.925.000,00
1.20.1.20.26.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.625.000,00
1.20.1.20.26.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.300.000,00
1.20.1.20.26.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
154.600.000,00
1.20.1.20.26.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 149.600.000,00
1.20.1.20.26.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 135.600.000,00
1.20.1.20.26.01.19.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 135.600.000,00
1.20.1.20.26.01.19.5.2.1.03. Uang Lembur 14.000.000,00
1.20.1.20.26.01.19.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 14.000.000,00
1.20.1.20.26.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.000.000,00
1.20.1.20.26.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
1.20.1.20.26.01.19.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 5.000.000,00
1.20.1.20.26.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
63.440.000,00
1.20.1.20.26.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 18.500.000,00
1.20.1.20.26.02.07.5.2.3. Belanja Modal 18.500.000,00
1.20.1.20.26.02.07.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 7.500.000,00
1.20.1.20.26.02.07.5.2.3.11.007. Belanja Modal Pengadaan Besi Pengaman 7.500.000,00
1.20.1.20.26.02.07.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 1.000.000,00
1.20.1.20.26.02.07.5.2.3.12.004. Belanja modal Pengadaan printer 1.000.000,00
1.20.1.20.26.02.07.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 3.000.000,00
1.20.1.20.26.02.07.5.2.3.13.004. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 3.000.000,00
1.20.1.20.26.02.07.5.2.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 7.000.000,00
1.20.1.20.26.02.07.5.2.3.16.003. Belanja modal Pengadaan proyektor 7.000.000,00
1.20.1.20.26.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 2.700.000,00
1.20.1.20.26.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.700.000,00
1.20.1.20.26.02.22.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.700.000,00
1.20.1.20.26.02.22.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.700.000,00
1.20.1.20.26.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00
1.20.1.20.26.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00
1.20.1.20.26.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00
1.20.1.20.26.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 2.700.000,00
1.20.1.20.26.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 5.275.000,00
1.20.1.20.26.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 17.025.000,00
1.20.1.20.26.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
4.900.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.26.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.900.000,00
1.20.1.20.26.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.900.000,00
1.20.1.20.26.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 1.200.000,00
1.20.1.20.26.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 1.000.000,00
1.20.1.20.26.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 2.700.000,00
1.20.1.20.26.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
12.340.000,00
1.20.1.20.26.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.340.000,00
1.20.1.20.26.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.340.000,00
1.20.1.20.26.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 12.340.000,00
1.20.1.20.26.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 14.500.000,00
1.20.1.20.26.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
14.500.000,00
1.20.1.20.26.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 14.500.000,00
1.20.1.20.26.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 14.500.000,00
1.20.1.20.26.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 14.500.000,00
1.20.1.20.26.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA
TINGKAT KECAMATAN
21.192.500,00
1.20.1.20.26.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN
21.192.500,00
1.20.1.20.26.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 150.000,00
1.20.1.20.26.34.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 150.000,00
1.20.1.20.26.34.02.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000,00
1.20.1.20.26.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.042.500,00
1.20.1.20.26.34.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 550.000,00
1.20.1.20.26.34.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 250.000,00
1.20.1.20.26.34.02.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 300.000,00
1.20.1.20.26.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00
1.20.1.20.26.34.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 200.000,00
1.20.1.20.26.34.02.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,00
1.20.1.20.26.34.02.5.2.2.07.003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 500.000,00
1.20.1.20.26.34.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 6.142.500,00
1.20.1.20.26.34.02.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 6.142.500,00
1.20.1.20.26.34.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 13.650.000,00
1.20.1.20.26.34.02.5.2.2.17.002. Belanja sosialisasi 13.650.000,00
2.474.938.029,00 JUMLAH BELANJA
(2.474.938.029,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.22. - KECAMATAN PEUKAN BADA
1 2 3 4
1.20.1.20.22.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.405.630.242,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.882.058.242,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.882.058.242,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.607.108.242,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.153.819.685,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 161.161.451,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 169.046.375,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 95.431.680,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 27.618.037,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 31.014,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 274.950.000,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 214.200.000,00
1.20.1.20.22.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
60.750.000,00
1.20.1.20.22.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 523.572.000,00
1.20.1.20.22.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
403.340.000,00
1.20.1.20.22.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
12.720.000,00
1.20.1.20.22.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.720.000,00
1.20.1.20.22.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.720.000,00
1.20.1.20.22.01.02.5.2.2.03.001. Belanja telepon 1.800.000,00
1.20.1.20.22.01.02.5.2.2.03.002. Belanja air 1.920.000,00
1.20.1.20.22.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 9.000.000,00
1.20.1.20.22.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 16.870.000,00
1.20.1.20.22.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00
1.20.1.20.22.01.08.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 15.450.000,00
1.20.1.20.22.01.08.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 15.450.000,00
1.20.1.20.22.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.420.000,00
1.20.1.20.22.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.420.000,00
1.20.1.20.22.01.08.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.420.000,00
1.20.1.20.22.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 12.901.500,00
1.20.1.20.22.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.901.500,00
1.20.1.20.22.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 12.901.500,00
1.20.1.20.22.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 12.301.500,00
1.20.1.20.22.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 600.000,00
1.20.1.20.22.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6.608.000,00
1.20.1.20.22.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.608.000,00
1.20.1.20.22.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 6.608.000,00
1.20.1.20.22.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 4.408.000,00
1.20.1.20.22.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 2.200.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.22.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
2.137.500,00
1.20.1.20.22.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.137.500,00
1.20.1.20.22.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.137.500,00
1.20.1.20.22.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.137.500,00
1.20.1.20.22.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
44.050.000,00
1.20.1.20.22.01.13.5.2.3. Belanja Modal 44.050.000,00
1.20.1.20.22.01.13.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 4.000.000,00
1.20.1.20.22.01.13.5.2.3.11.002. Belanja modal Pengadaan almari 4.000.000,00
1.20.1.20.22.01.13.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 11.400.000,00
1.20.1.20.22.01.13.5.2.3.12.003. Belanja modal Pengadaan komputer note book 10.000.000,00
1.20.1.20.22.01.13.5.2.3.12.004. Belanja modal Pengadaan printer 1.400.000,00
1.20.1.20.22.01.13.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 28.650.000,00
1.20.1.20.22.01.13.5.2.3.13.001. Belanja modal Pengadaan meja kerja 14.250.000,00
1.20.1.20.22.01.13.5.2.3.13.004. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 14.400.000,00
1.20.1.20.22.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.020.000,00
1.20.1.20.22.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.020.000,00
1.20.1.20.22.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 1.020.000,00
1.20.1.20.22.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 1.020.000,00
1.20.1.20.22.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 105.408.000,00
1.20.1.20.22.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 105.408.000,00
1.20.1.20.22.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 105.408.000,00
1.20.1.20.22.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 98.208.000,00
1.20.1.20.22.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 2.200.000,00
1.20.1.20.22.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 5.000.000,00
1.20.1.20.22.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
20.975.000,00
1.20.1.20.22.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.975.000,00
1.20.1.20.22.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 20.975.000,00
1.20.1.20.22.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 12.675.000,00
1.20.1.20.22.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.300.000,00
1.20.1.20.22.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
180.650.000,00
1.20.1.20.22.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 178.650.000,00
1.20.1.20.22.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 178.650.000,00
1.20.1.20.22.01.19.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 178.650.000,00
1.20.1.20.22.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.000.000,00
1.20.1.20.22.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00
1.20.1.20.22.01.19.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00
1.20.1.20.22.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
82.730.000,00
1.20.1.20.22.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 46.250.000,00
1.20.1.20.22.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 1.750.000,00
1.20.1.20.22.02.22.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.750.000,00
1.20.1.20.22.02.22.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 900.000,00
1.20.1.20.22.02.22.5.2.1.01.002. Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa 500.000,00
1.20.1.20.22.02.22.5.2.1.01.006. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 350.000,00
1.20.1.20.22.02.22.5.2.3. Belanja Modal 44.500.000,00
1.20.1.20.22.02.22.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 44.500.000,00
1.20.1.20.22.02.22.5.2.3.26.015. Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor 44.500.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.22.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00
1.20.1.20.22.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00
1.20.1.20.22.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00
1.20.1.20.22.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 1.260.000,00
1.20.1.20.22.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 1.540.000,00
1.20.1.20.22.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 22.200.000,00
1.20.1.20.22.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
4.000.000,00
1.20.1.20.22.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.000.000,00
1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.000.000,00
1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 360.000,00
1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 520.000,00
1.20.1.20.22.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.120.000,00
1.20.1.20.22.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
7.480.000,00
1.20.1.20.22.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.480.000,00
1.20.1.20.22.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 7.480.000,00
1.20.1.20.22.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 7.480.000,00
1.20.1.20.22.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 16.000.000,00
1.20.1.20.22.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
16.000.000,00
1.20.1.20.22.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.000.000,00
1.20.1.20.22.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 16.000.000,00
1.20.1.20.22.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 16.000.000,00
1.20.1.20.22.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
11.202.000,00
1.20.1.20.22.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 11.202.000,00
1.20.1.20.22.05.01.5.2.1. Belanja Pegawai 2.300.000,00
1.20.1.20.22.05.01.5.2.1.01. Honorarium PNS 2.300.000,00
1.20.1.20.22.05.01.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.050.000,00
1.20.1.20.22.05.01.5.2.1.01.005. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1.250.000,00
1.20.1.20.22.05.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.902.000,00
1.20.1.20.22.05.01.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.122.000,00
1.20.1.20.22.05.01.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 1.122.000,00
1.20.1.20.22.05.01.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.700.000,00
1.20.1.20.22.05.01.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 1.700.000,00
1.20.1.20.22.05.01.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 2.680.000,00
1.20.1.20.22.05.01.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 2.680.000,00
1.20.1.20.22.05.01.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 3.400.000,00
1.20.1.20.22.05.01.5.2.2.17.001. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 3.400.000,00
1.20.1.20.22.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA
TINGKAT KECAMATAN
10.300.000,00
1.20.1.20.22.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN
10.300.000,00
1.20.1.20.22.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 150.000,00
1.20.1.20.22.34.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 150.000,00
1.20.1.20.22.34.02.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000,00
1.20.1.20.22.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.150.000,00
1.20.1.20.22.34.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 250.000,00
1.20.1.20.22.34.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 250.000,00
1.20.1.20.22.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00
1.20.1.20.22.34.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 200.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.22.34.02.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 300.000,00
1.20.1.20.22.34.02.5.2.2.07.003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 300.000,00
1.20.1.20.22.34.02.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 300.000,00
1.20.1.20.22.34.02.5.2.2.10.003. Belanja sewa proyektor 300.000,00
1.20.1.20.22.34.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 9.100.000,00
1.20.1.20.22.34.02.5.2.2.17.001. Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 9.100.000,00
2.405.630.242,00 JUMLAH BELANJA
(2.405.630.242,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.13. - KECAMATAN PULO ACEH
1 2 3 4
1.20.1.20.13.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.689.230.293,00
1.20.1.20.13.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.259.375.293,00
1.20.1.20.13.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.259.375.293,00
1.20.1.20.13.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 429.855.000,00
1.20.1.20.13.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
324.365.000,00
1.20.1.20.13.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
7.800.000,00
1.20.1.20.13.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.800.000,00
1.20.1.20.13.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
950.000,00
1.20.1.20.13.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 950.000,00
1.20.1.20.13.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 13.435.000,00
1.20.1.20.13.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.435.000,00
1.20.1.20.13.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 3.930.000,00
1.20.1.20.13.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.930.000,00
1.20.1.20.13.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.130.000,00
1.20.1.20.13.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.130.000,00
1.20.1.20.13.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
31.950.000,00
1.20.1.20.13.01.13.5.2.3. Belanja Modal 31.950.000,00
1.20.1.20.13.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.080.000,00
1.20.1.20.13.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.080.000,00
1.20.1.20.13.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 74.990.000,00
1.20.1.20.13.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 74.990.000,00
1.20.1.20.13.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
19.300.000,00
1.20.1.20.13.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.300.000,00
1.20.1.20.13.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
169.800.000,00
1.20.1.20.13.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 166.800.000,00
1.20.1.20.13.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.000.000,00
1.20.1.20.13.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
82.870.000,00
1.20.1.20.13.02.21. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA RUMAH DINAS 26.840.000,00
1.20.1.20.13.02.21.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00
1.20.1.20.13.02.21.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.390.000,00
1.20.1.20.13.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 16.310.000,00
1.20.1.20.13.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00
1.20.1.20.13.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 860.000,00
1.20.1.20.13.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.13.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00
1.20.1.20.13.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
10.920.000,00
1.20.1.20.13.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.920.000,00
1.20.1.20.13.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
3.800.000,00
1.20.1.20.13.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.800.000,00
1.20.1.20.13.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 9.500.000,00
1.20.1.20.13.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
9.500.000,00
1.20.1.20.13.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.500.000,00
1.20.1.20.13.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA
TINGKAT KECAMATAN
13.120.000,00
1.20.1.20.13.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN
13.120.000,00
1.20.1.20.13.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.550.000,00
1.20.1.20.13.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.570.000,00
1.689.230.293,00 JUMLAH BELANJA
(1.689.230.293,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.28. - KECAMATAN SEULIMEUM
1 2 3 4
1.20.1.20.28.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.736.244.870,00
1.20.1.20.28.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.197.238.670,00
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.197.238.670,00
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.879.988.670,00
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.414.713.378,00
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 180.303.400,00
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 148.395.000,00
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 116.359.680,00
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 20.185.643,00
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 31.569,00
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 317.250.000,00
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 243.000.000,00
1.20.1.20.28.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
74.250.000,00
1.20.1.20.28.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 539.006.200,00
1.20.1.20.28.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
412.535.200,00
1.20.1.20.28.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
9.120.000,00
1.20.1.20.28.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.120.000,00
1.20.1.20.28.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 9.120.000,00
1.20.1.20.28.01.02.5.2.2.03.002. Belanja air 720.000,00
1.20.1.20.28.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 8.400.000,00
1.20.1.20.28.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.500.000,00
1.20.1.20.28.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.500.000,00
1.20.1.20.28.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.500.000,00
1.20.1.20.28.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.500.000,00
1.20.1.20.28.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.715.700,00
1.20.1.20.28.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.715.700,00
1.20.1.20.28.01.08.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 1.715.700,00
1.20.1.20.28.01.08.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.715.700,00
1.20.1.20.28.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 13.963.000,00
1.20.1.20.28.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.963.000,00
1.20.1.20.28.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 13.963.000,00
1.20.1.20.28.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 12.013.000,00
1.20.1.20.28.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.950.000,00
1.20.1.20.28.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 7.975.000,00
1.20.1.20.28.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 7.975.000,00
1.20.1.20.28.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.975.000,00
1.20.1.20.28.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 2.575.000,00
1.20.1.20.28.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 5.400.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.28.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
4.376.500,00
1.20.1.20.28.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.376.500,00
1.20.1.20.28.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.376.500,00
1.20.1.20.28.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 4.376.500,00
1.20.1.20.28.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.160.000,00
1.20.1.20.28.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.160.000,00
1.20.1.20.28.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.160.000,00
1.20.1.20.28.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 2.160.000,00
1.20.1.20.28.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 138.670.000,00
1.20.1.20.28.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 138.670.000,00
1.20.1.20.28.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 138.670.000,00
1.20.1.20.28.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 134.670.000,00
1.20.1.20.28.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 4.000.000,00
1.20.1.20.28.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
19.300.000,00
1.20.1.20.28.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.300.000,00
1.20.1.20.28.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 19.300.000,00
1.20.1.20.28.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.000.000,00
1.20.1.20.28.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.300.000,00
1.20.1.20.28.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
213.755.000,00
1.20.1.20.28.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 209.755.000,00
1.20.1.20.28.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 206.250.000,00
1.20.1.20.28.01.19.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 206.250.000,00
1.20.1.20.28.01.19.5.2.1.03. Uang Lembur 3.505.000,00
1.20.1.20.28.01.19.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 3.505.000,00
1.20.1.20.28.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.000.000,00
1.20.1.20.28.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.000.000,00
1.20.1.20.28.01.19.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 4.000.000,00
1.20.1.20.28.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
54.750.000,00
1.20.1.20.28.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 13.700.000,00
1.20.1.20.28.02.07.5.2.1. Belanja Pegawai 300.000,00
1.20.1.20.28.02.07.5.2.1.01. Honorarium PNS 300.000,00
1.20.1.20.28.02.07.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 300.000,00
1.20.1.20.28.02.07.5.2.3. Belanja Modal 13.400.000,00
1.20.1.20.28.02.07.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 5.900.000,00
1.20.1.20.28.02.07.5.2.3.13.004. Belanja modal Pengadaan kursi kerja 2.400.000,00
1.20.1.20.28.02.07.5.2.3.13.008. Belanja modal Pengadaan sofa 3.500.000,00
1.20.1.20.28.02.07.5.2.3.17. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 7.500.000,00
1.20.1.20.28.02.07.5.2.3.17.008. Belanja Modal Pengadaan Wireless 7.500.000,00
1.20.1.20.28.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00
1.20.1.20.28.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00
1.20.1.20.28.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00
1.20.1.20.28.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 1.000.000,00
1.20.1.20.28.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 2.000.000,00
1.20.1.20.28.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 22.000.000,00
1.20.1.20.28.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
4.000.000,00
1.20.1.20.28.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.28.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.000.000,00
1.20.1.20.28.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 300.000,00
1.20.1.20.28.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 500.000,00
1.20.1.20.28.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.200.000,00
1.20.1.20.28.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
3.050.000,00
1.20.1.20.28.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.050.000,00
1.20.1.20.28.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 3.050.000,00
1.20.1.20.28.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 3.050.000,00
1.20.1.20.28.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 9.000.000,00
1.20.1.20.28.02.42.5.2.3. Belanja Modal 9.000.000,00
1.20.1.20.28.02.42.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 9.000.000,00
1.20.1.20.28.02.42.5.2.3.26.001. Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor 9.000.000,00
1.20.1.20.28.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 19.500.000,00
1.20.1.20.28.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
19.500.000,00
1.20.1.20.28.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.500.000,00
1.20.1.20.28.03.02.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 19.500.000,00
1.20.1.20.28.03.02.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 19.500.000,00
1.20.1.20.28.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA
TINGKAT KECAMATAN
3.920.000,00
1.20.1.20.28.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN
3.920.000,00
1.20.1.20.28.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.920.000,00
1.20.1.20.28.34.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 300.000,00
1.20.1.20.28.34.02.5.2.2.03.015. Belanja Dokumentasi 300.000,00
1.20.1.20.28.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,00
1.20.1.20.28.34.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 500.000,00
1.20.1.20.28.34.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.120.000,00
1.20.1.20.28.34.02.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 3.120.000,00
1.20.1.20.28.35. PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN
PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN
KECAMATAN
48.301.000,00
1.20.1.20.28.35.04. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN
TINGKAT KECAMATAN
48.301.000,00
1.20.1.20.28.35.04.5.2.1. Belanja Pegawai 150.000,00
1.20.1.20.28.35.04.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 150.000,00
1.20.1.20.28.35.04.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000,00
1.20.1.20.28.35.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 48.151.000,00
1.20.1.20.28.35.04.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 350.000,00
1.20.1.20.28.35.04.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 350.000,00
1.20.1.20.28.35.04.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.100.000,00
1.20.1.20.28.35.04.5.2.2.06.001. Belanja cetak 700.000,00
1.20.1.20.28.35.04.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 400.000,00
1.20.1.20.28.35.04.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 13.801.000,00
1.20.1.20.28.35.04.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 13.801.000,00
1.20.1.20.28.35.04.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 32.900.000,00
1.20.1.20.28.35.04.5.2.2.17.002. Belanja sosialisasi 32.900.000,00
2.736.244.870,00 JUMLAH BELANJA
(2.736.244.870,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.25. - KECAMATAN SIMPANG TIGA
1 2 3 4
1.20.1.20.25.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.720.350.124,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.382.112.124,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.382.112.124,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.141.062.124,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 873.352.933,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 87.281.548,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 111.410.000,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 54.412.800,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 14.577.622,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 27.221,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 241.050.000,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 190.800.000,00
1.20.1.20.25.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
50.250.000,00
1.20.1.20.25.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 338.238.000,00
1.20.1.20.25.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
255.083.000,00
1.20.1.20.25.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
12.000.000,00
1.20.1.20.25.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.000.000,00
1.20.1.20.25.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 12.000.000,00
1.20.1.20.25.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 12.000.000,00
1.20.1.20.25.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.285.000,00
1.20.1.20.25.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.285.000,00
1.20.1.20.25.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.285.000,00
1.20.1.20.25.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.285.000,00
1.20.1.20.25.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 15.166.000,00
1.20.1.20.25.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.166.000,00
1.20.1.20.25.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 15.166.000,00
1.20.1.20.25.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 14.066.000,00
1.20.1.20.25.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.100.000,00
1.20.1.20.25.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.370.000,00
1.20.1.20.25.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.370.000,00
1.20.1.20.25.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 5.370.000,00
1.20.1.20.25.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 1.870.000,00
1.20.1.20.25.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 3.500.000,00
1.20.1.20.25.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
520.000,00
1.20.1.20.25.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 520.000,00
1.20.1.20.25.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 520.000,00
1.20.1.20.25.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 520.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.25.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
28.100.000,00
1.20.1.20.25.01.13.5.2.3. Belanja Modal 28.100.000,00
1.20.1.20.25.01.13.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 10.000.000,00
1.20.1.20.25.01.13.5.2.3.11.002. Belanja modal Pengadaan almari 10.000.000,00
1.20.1.20.25.01.13.5.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 14.500.000,00
1.20.1.20.25.01.13.5.2.3.12.003. Belanja modal Pengadaan komputer note book 12.000.000,00
1.20.1.20.25.01.13.5.2.3.12.004. Belanja modal Pengadaan printer 2.500.000,00
1.20.1.20.25.01.13.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 3.600.000,00
1.20.1.20.25.01.13.5.2.3.13.001. Belanja modal Pengadaan meja kerja 3.600.000,00
1.20.1.20.25.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
900.000,00
1.20.1.20.25.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 900.000,00
1.20.1.20.25.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 900.000,00
1.20.1.20.25.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 900.000,00
1.20.1.20.25.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 65.742.000,00
1.20.1.20.25.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 65.742.000,00
1.20.1.20.25.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 65.742.000,00
1.20.1.20.25.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 55.242.000,00
1.20.1.20.25.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 3.300.000,00
1.20.1.20.25.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 7.200.000,00
1.20.1.20.25.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
17.550.000,00
1.20.1.20.25.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.550.000,00
1.20.1.20.25.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 17.550.000,00
1.20.1.20.25.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.250.000,00
1.20.1.20.25.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.300.000,00
1.20.1.20.25.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
108.450.000,00
1.20.1.20.25.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 105.450.000,00
1.20.1.20.25.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 105.450.000,00
1.20.1.20.25.01.19.5.2.1.02.002. Honorarium Peserta/Khusus Untuk Non PNS 105.450.000,00
1.20.1.20.25.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.000.000,00
1.20.1.20.25.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 3.000.000,00
1.20.1.20.25.01.19.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 3.000.000,00
1.20.1.20.25.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
60.085.000,00
1.20.1.20.25.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 28.385.000,00
1.20.1.20.25.02.22.5.2.3. Belanja Modal 28.385.000,00
1.20.1.20.25.02.22.5.2.3.26. Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 28.385.000,00
1.20.1.20.25.02.22.5.2.3.26.015. Belanja Modal Pembangunan Gedung Kantor 28.385.000,00
1.20.1.20.25.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00
1.20.1.20.25.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00
1.20.1.20.25.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00
1.20.1.20.25.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 2.080.000,00
1.20.1.20.25.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 4.040.000,00
1.20.1.20.25.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 18.880.000,00
1.20.1.20.25.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
4.000.000,00
1.20.1.20.25.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.000.000,00
1.20.1.20.25.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.000.000,00
1.20.1.20.25.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 720.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.25.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 1.048.000,00
1.20.1.20.25.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 2.232.000,00
1.20.1.20.25.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
2.700.000,00
1.20.1.20.25.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.700.000,00
1.20.1.20.25.02.28.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 2.700.000,00
1.20.1.20.25.02.28.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 2.700.000,00
1.20.1.20.25.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 11.500.000,00
1.20.1.20.25.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 11.500.000,00
1.20.1.20.25.03.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.500.000,00
1.20.1.20.25.03.05.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 11.500.000,00
1.20.1.20.25.03.05.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 11.500.000,00
1.20.1.20.25.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4.770.000,00
1.20.1.20.25.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 4.770.000,00
1.20.1.20.25.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.970.000,00
1.20.1.20.25.06.02.5.2.1.03. Uang Lembur 2.970.000,00
1.20.1.20.25.06.02.5.2.1.03.001. Uang Lembur PNS 2.970.000,00
1.20.1.20.25.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.800.000,00
1.20.1.20.25.06.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.800.000,00
1.20.1.20.25.06.02.5.2.2.11.04 Belanja makanan dan minuman lembur 1.800.000,00
1.20.1.20.25.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA
TINGKAT KECAMATAN
6.800.000,00
1.20.1.20.25.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN
6.800.000,00
1.20.1.20.25.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 150.000,00
1.20.1.20.25.34.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 150.000,00
1.20.1.20.25.34.02.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000,00
1.20.1.20.25.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.650.000,00
1.20.1.20.25.34.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 550.000,00
1.20.1.20.25.34.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 250.000,00
1.20.1.20.25.34.02.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 300.000,00
1.20.1.20.25.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00
1.20.1.20.25.34.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 200.000,00
1.20.1.20.25.34.02.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,00
1.20.1.20.25.34.02.5.2.2.07.003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 500.000,00
1.20.1.20.25.34.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 5.400.000,00
1.20.1.20.25.34.02.5.2.2.17.002. Belanja sosialisasi 5.400.000,00
1.720.350.124,00 JUMLAH BELANJA
(1.720.350.124,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.30. - KECAMATAN SUKAMAKMUR
1 2 3 4
1.20.1.20.30.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.700.884.378,00
1.20.1.20.30.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.258.762.078,00
1.20.1.20.30.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 1.258.762.078,00
1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.01. Gaji dan Tunjangan 1.028.212.078,00
1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.01.001. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 765.369.761,00
1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 88.975.620,00
1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 109.200.000,00
1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 54.057.024,00
1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 10.587.270,00
1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 22.403,00
1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 230.550.000,00
1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.02.005. Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja 181.800.000,00
1.20.1.20.30.00.00.5.1.1.02.006. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif
Lainnya
48.750.000,00
1.20.1.20.30.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 442.122.300,00
1.20.1.20.30.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
373.563.300,00
1.20.1.20.30.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
16.850.000,00
1.20.1.20.30.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.850.000,00
1.20.1.20.30.01.02.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 11.850.000,00
1.20.1.20.30.01.02.5.2.2.03.003. Belanja listrik 11.850.000,00
1.20.1.20.30.01.02.5.2.3. Belanja Modal 5.000.000,00
1.20.1.20.30.01.02.5.2.3.25. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 5.000.000,00
1.20.1.20.30.01.02.5.2.3.25.001. Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 5.000.000,00
1.20.1.20.30.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.800.000,00
1.20.1.20.30.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.800.000,00
1.20.1.20.30.01.06.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.800.000,00
1.20.1.20.30.01.06.5.2.2.05.005. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.800.000,00
1.20.1.20.30.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 17.091.700,00
1.20.1.20.30.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 17.091.700,00
1.20.1.20.30.01.10.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 17.091.700,00
1.20.1.20.30.01.10.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 15.531.700,00
1.20.1.20.30.01.10.5.2.2.01.004. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.560.000,00
1.20.1.20.30.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 5.031.000,00
1.20.1.20.30.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.031.000,00
1.20.1.20.30.01.11.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 600.000,00
1.20.1.20.30.01.11.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 600.000,00
1.20.1.20.30.01.11.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.431.000,00
1.20.1.20.30.01.11.5.2.2.06.001. Belanja cetak 2.931.000,00
1.20.1.20.30.01.11.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 1.500.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.30.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
2.164.600,00
1.20.1.20.30.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.164.600,00
1.20.1.20.30.01.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.164.600,00
1.20.1.20.30.01.12.5.2.2.01.003. Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.164.600,00
1.20.1.20.30.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
27.150.000,00
1.20.1.20.30.01.13.5.2.3. Belanja Modal 27.150.000,00
1.20.1.20.30.01.13.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 9.000.000,00
1.20.1.20.30.01.13.5.2.3.11.002. Belanja modal Pengadaan almari 9.000.000,00
1.20.1.20.30.01.13.5.2.3.13. Belanja Modal Pengadaan mebeulair 18.150.000,00
1.20.1.20.30.01.13.5.2.3.13.002. Belanja modal Pengadaan meja rapat 7.830.000,00
1.20.1.20.30.01.13.5.2.3.13.005. Belanja modal Pengadaan kursi rapat 10.320.000,00
1.20.1.20.30.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
960.000,00
1.20.1.20.30.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 960.000,00
1.20.1.20.30.01.15.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 960.000,00
1.20.1.20.30.01.15.5.2.2.03.011. Belanja Surat Kabar/Majalah 960.000,00
1.20.1.20.30.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 89.716.000,00
1.20.1.20.30.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 89.716.000,00
1.20.1.20.30.01.17.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 89.716.000,00
1.20.1.20.30.01.17.5.2.2.11.001. Belanja makanan dan minuman harian pegawai 72.666.000,00
1.20.1.20.30.01.17.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 10.300.000,00
1.20.1.20.30.01.17.5.2.2.11.003. Belanja makanan dan minuman tamu 6.750.000,00
1.20.1.20.30.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
19.300.000,00
1.20.1.20.30.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.300.000,00
1.20.1.20.30.01.18.5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 19.300.000,00
1.20.1.20.30.01.18.5.2.2.15.001. Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.000.000,00
1.20.1.20.30.01.18.5.2.2.15.002. Belanja perjalanan dinas luar daerah 8.300.000,00
1.20.1.20.30.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
193.500.000,00
1.20.1.20.30.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 177.300.000,00
1.20.1.20.30.01.19.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 177.300.000,00
1.20.1.20.30.01.19.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 177.300.000,00
1.20.1.20.30.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.200.000,00
1.20.1.20.30.01.19.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,00
1.20.1.20.30.01.19.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 5.000.000,00
1.20.1.20.30.01.19.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 11.200.000,00
1.20.1.20.30.01.19.5.2.2.10.005. Belanja sewa tenda 10.200.000,00
1.20.1.20.30.01.19.5.2.2.10.007. Belanja Sewa Sound System 1.000.000,00
1.20.1.20.30.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
35.269.000,00
1.20.1.20.30.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 2.149.000,00
1.20.1.20.30.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.149.000,00
1.20.1.20.30.02.22.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 2.149.000,00
1.20.1.20.30.02.22.5.2.2.01.005. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 2.149.000,00
1.20.1.20.30.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00
1.20.1.20.30.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00
1.20.1.20.30.02.23.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 25.000.000,00
1.20.1.20.30.02.23.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 2.040.000,00
1.20.1.20.30.02.23.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 4.084.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.30.02.23.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 18.876.000,00
1.20.1.20.30.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
4.000.000,00
1.20.1.20.30.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.000.000,00
1.20.1.20.30.02.24.5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.000.000,00
1.20.1.20.30.02.24.5.2.2.05.001. Belanja Jasa Service 360.000,00
1.20.1.20.30.02.24.5.2.2.05.002. Belanja Penggantian Suku Cadang 409.500,00
1.20.1.20.30.02.24.5.2.2.05.003. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 3.230.500,00
1.20.1.20.30.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
4.120.000,00
1.20.1.20.30.02.26.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.120.000,00
1.20.1.20.30.02.26.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 4.120.000,00
1.20.1.20.30.02.26.5.2.2.03.013 Belanja Jasa Servis Perlengkapan Kantor 4.120.000,00
1.20.1.20.30.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 10.000.000,00
1.20.1.20.30.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 10.000.000,00
1.20.1.20.30.03.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.000.000,00
1.20.1.20.30.03.05.5.2.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 10.000.000,00
1.20.1.20.30.03.05.5.2.2.14.003. Belanja pakaian batik 10.000.000,00
1.20.1.20.30.34. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PADA
TINGKAT KECAMATAN
23.290.000,00
1.20.1.20.30.34.02. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN
23.290.000,00
1.20.1.20.30.34.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.650.000,00
1.20.1.20.30.34.02.5.2.1.01. Honorarium PNS 1.500.000,00
1.20.1.20.30.34.02.5.2.1.01.001. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.500.000,00
1.20.1.20.30.34.02.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 150.000,00
1.20.1.20.30.34.02.5.2.1.02.001. Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 150.000,00
1.20.1.20.30.34.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.640.000,00
1.20.1.20.30.34.02.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 550.000,00
1.20.1.20.30.34.02.5.2.2.01.001. Belanja alat tulis kantor 250.000,00
1.20.1.20.30.34.02.5.2.2.01.009. Belanja Bahan Dekorasi 300.000,00
1.20.1.20.30.34.02.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 200.000,00
1.20.1.20.30.34.02.5.2.2.06.002. Belanja Penggandaan 200.000,00
1.20.1.20.30.34.02.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 500.000,00
1.20.1.20.30.34.02.5.2.2.07.003. Belanja sewa ruang rapat/pertemuan 500.000,00
1.20.1.20.30.34.02.5.2.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 300.000,00
1.20.1.20.30.34.02.5.2.2.10.003. Belanja sewa proyektor 300.000,00
1.20.1.20.30.34.02.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.840.000,00
1.20.1.20.30.34.02.5.2.2.11.002. Belanja makanan dan minuman rapat 7.840.000,00
1.20.1.20.30.34.02.5.2.2.17. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis 12.250.000,00
1.20.1.20.30.34.02.5.2.2.17.002. Belanja sosialisasi 12.250.000,00
1.700.884.378,00 JUMLAH BELANJA
(1.700.884.378,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.02. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1 2 3 4
1.20.1.20.02.00.00.5. BELANJA DAERAH 789.605.358,00
1.20.1.20.02.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 789.605.358,00
1.20.1.20.02.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 789.605.358,00
789.605.358,00 JUMLAH BELANJA
(789.605.358,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.00. - PPKD
1 2 3 4
1.20.1.20.00.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 1.162.770.686.176,00
1.20.1.20.00.00.00.4.2. Dana Perimbangan 805.322.152.398,00
1.20.1.20.00.00.00.4.2.1. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 23.107.857.398,00
1.20.1.20.00.00.00.4.2.2. Dana Alokasi Umum 698.185.445.000,00 Berdasarkan S-647/PK/2013, Surat
Kementerian Keuangan RI Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan
Nomor S-647/PK/2013 Tanggal 30
Oktober 2013 Perihal Pemberitahuan
Alokasi DAU dan DID Tahun
Anggaran 2014
1.20.1.20.00.00.00.4.2.3. Dana Alokasi Khusus 84.028.850.000,00
1.20.1.20.00.00.00.4.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 357.448.533.778,00
1.20.1.20.00.00.00.4.3.1. Pendapatan Hibah 2.000.000.000,00
1.20.1.20.00.00.00.4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah
lainnya
21.514.129.643,00
1.20.1.20.00.00.00.4.3.4. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 186.019.913.894,00 Berdasarkan S-647/PK/2013, Surat
Kementerian Keuangan RI Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan
Nomor S-647/PK/2013 Tanggal 30
Oktober 2013 Perihal Pemberitahuan
Alokasi DAU dan DID Tahun
Anggaran 2014
1.20.1.20.00.00.00.4.3.5. Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah
lainnya
147.914.490.241,00
1.162.770.686.176,00 JUMLAH PENDAPATAN
1.20.1.20.00.00.00.5. BELANJA DAERAH 140.115.599.400,00
1.20.1.20.00.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 140.115.599.400,00
1.20.1.20.00.00.00.5.1.4. Belanja Hibah 28.623.249.506,00
1.20.1.20.00.00.00.5.1.5. Belanja Bantuan Sosial 4.169.300.000,00
1.20.1.20.00.00.00.5.1.6. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan
Pemerintahan Desa
4.682.030.000,00
1.20.1.20.00.00.00.5.1.7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
Dan Pemerintahan Desa
99.641.019.894,00
1.20.1.20.00.00.00.5.1.8. Belanja Tidak Terduga 3.000.000.000,00
140.115.599.400,00 JUMLAH BELANJA
1.022.655.086.776,00 SURPLUS/(DEFISIT)
1.20.1.20.00.00.00.6. PEMBIAYAAN DAERAH 117.010.000.000,00
1.20.1.20.00.00.00.6.1. Penerimaan Pembiayaan Daerah 121.010.000.000,00
1.20.1.20.00.00.00.6.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya 121.000.000.000,00
1.20.1.20.00.00.00.6.1.5. Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman 10.000.000,00
121.010.000.000,00 JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN
1.20.1.20.00.00.00.6.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 4.000.000.000,00
1.20.1.20.00.00.00.6.2.2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4.000.000.000,00
4.000.000.000,00 JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
117.010.000.000,00 PEMBIAYAAN NETO
1.20. 1.20.00.00.00.6.3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN
BERKENAAN (SILPA)
1.139.665.086.776,00
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.02. - KESEHATAN
1.02.01. - DINAS KESEHATAN
1 2 3 4
1.02.1.02.01.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 24.000.000.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 24.000.000.000,00
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 24.000.000.000,00
24.000.000.000,00 JUMLAH PENDAPATAN
1.02.1.02.01.00.00.5. BELANJA DAERAH 124.875.447.082,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 74.140.641.389,00
1.02.1.02.01.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 74.140.641.389,00
1.02.1.02.01.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 50.734.805.693,00
1.02.1.02.01.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4.089.782.500,00
1.02.1.02.01.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 2.000.000,00
1.02.1.02.01.01.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.000.000,00
1.02.1.02.01.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
587.895.000,00
1.02.1.02.01.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 587.895.000,00
1.02.1.02.01.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
110.600.000,00
1.02.1.02.01.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 110.600.000,00
1.02.1.02.01.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 811.850.000,00
1.02.1.02.01.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 742.650.000,00
1.02.1.02.01.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 69.200.000,00
1.02.1.02.01.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 128.022.500,00
1.02.1.02.01.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 128.022.500,00
1.02.1.02.01.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 97.390.000,00
1.02.1.02.01.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 97.390.000,00
1.02.1.02.01.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
24.600.000,00
1.02.1.02.01.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 24.600.000,00
1.02.1.02.01.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
145.300.000,00
1.02.1.02.01.01.13.5.2.1. Belanja Pegawai 2.800.000,00
1.02.1.02.01.01.13.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.000.000,00
1.02.1.02.01.01.13.5.2.3. Belanja Modal 130.500.000,00
1.02.1.02.01.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
6.880.000,00
1.02.1.02.01.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.880.000,00
1.02.1.02.01.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 430.720.000,00
1.02.1.02.01.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 430.720.000,00
1.02.1.02.01.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
262.000.000,00
1.02.1.02.01.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 262.000.000,00
1.02.1.02.01.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
1.482.525.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02.1.02.01.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 1.442.325.000,00
1.02.1.02.01.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 40.200.000,00
1.02.1.02.01.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.110.450.000,00
1.02.1.02.01.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 45.450.000,00
1.02.1.02.01.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 15.450.000,00
1.02.1.02.01.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 30.000.000,00
1.02.1.02.01.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
993.600.000,00
1.02.1.02.01.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 432.600.000,00
1.02.1.02.01.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 561.000.000,00
1.02.1.02.01.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
71.400.000,00
1.02.1.02.01.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 71.400.000,00
1.02.1.02.01.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 53.500.000,00
1.02.1.02.01.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
53.500.000,00
1.02.1.02.01.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 53.500.000,00
1.02.1.02.01.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.624.000,00
1.02.1.02.01.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 10.624.000,00
1.02.1.02.01.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 6.300.000,00
1.02.1.02.01.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.324.000,00
1.02.1.02.01.16. PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 24.703.885.445,00
1.02.1.02.01.16.06. REVITALISASI SISTEM KESEHATAN 604.800.445,00
1.02.1.02.01.16.06.5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00
1.02.1.02.01.16.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 601.800.445,00
1.02.1.02.01.16.11. PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENANGGULANGAN
MASALAH KESEHATAN
99.085.000,00
1.02.1.02.01.16.11.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00
1.02.1.02.01.16.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 97.885.000,00
1.02.1.02.01.16.15. PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL
24.000.000.000,00
1.02.1.02.01.16.15.5.2.1. Belanja Pegawai 17.416.202.050,00
1.02.1.02.01.16.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 6.102.872.784,00
1.02.1.02.01.16.15.5.2.3. Belanja Modal 480.925.166,00
1.02.1.02.01.20. PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT 443.617.500,00
1.02.1.02.01.20.02. PEMBERIAN TAMBAHAN MAKANAN DAN VITAMIN 299.880.000,00
1.02.1.02.01.20.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 299.880.000,00
1.02.1.02.01.20.03. PENANGGULANGAN KURANG ENERGI PROTEIN (KEP),
ANEMIA GIZI BESI, GANGGUAN AKIBAT KURANG
YODIUM (GAKY), KURANG VITAMIN A DAN
KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA
143.737.500,00
1.02.1.02.01.20.03.5.2.1. Belanja Pegawai 14.800.000,00
1.02.1.02.01.20.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 128.937.500,00
1.02.1.02.01.22. PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT MENULAR
787.147.400,00
1.02.1.02.01.22.01. PENYEMPROTAN/FOGGING SARANG NYAMUK 185.970.500,00
1.02.1.02.01.22.01.5.2.1. Belanja Pegawai 4.800.000,00
1.02.1.02.01.22.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 181.170.500,00
1.02.1.02.01.22.05. PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENYAKIT MENULAR
302.235.000,00
1.02.1.02.01.22.05.5.2.1. Belanja Pegawai 12.050.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.02.1.02.01.22.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 160.185.000,00
1.02.1.02.01.22.05.5.2.3. Belanja Modal 130.000.000,00
1.02.1.02.01.22.08. PENINGKATAN IMUNISASI 298.941.900,00
1.02.1.02.01.22.08.5.2.1. Belanja Pegawai 3.250.000,00
1.02.1.02.01.22.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 295.691.900,00
1.02.1.02.01.23. PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN 112.391.000,00
1.02.1.02.01.23.02. EVALUASI DAN PENGEMBANGAN STANDAR
PELAYANAN KESAHTAN
36.005.000,00
1.02.1.02.01.23.02.5.2.1. Belanja Pegawai 6.625.000,00
1.02.1.02.01.23.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 29.380.000,00
1.02.1.02.01.23.07. PENYUSUNAN PROFIL KESEHATAN 76.386.000,00
1.02.1.02.01.23.07.5.2.1. Belanja Pegawai 44.100.000,00
1.02.1.02.01.23.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 32.286.000,00
1.02.1.02.01.25. PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN
PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN
JARINGANNYA
19.240.927.848,00
1.02.1.02.01.25.07. PENGADAAAN SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS PEMBANTU
14.000.333.730,00
1.02.1.02.01.25.07.5.2.1. Belanja Pegawai 133.700.000,00
1.02.1.02.01.25.07.5.2.3. Belanja Modal 13.866.633.730,00
1.02.1.02.01.25.23. PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN 3.352.212.000,00
1.02.1.02.01.25.23.5.2.1. Belanja Pegawai 42.700.000,00
1.02.1.02.01.25.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 12.650.000,00
1.02.1.02.01.25.23.5.2.3. Belanja Modal 3.296.862.000,00
1.02.1.02.01.25.25. PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
KESEHATAN
1.888.382.118,00
1.02.1.02.01.25.25.5.2.1. Belanja Pegawai 34.450.000,00
1.02.1.02.01.25.25.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.697.814.932,00
1.02.1.02.01.25.25.5.2.3. Belanja Modal 156.117.186,00
1.02.1.02.01.32. PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU
MELAHIRKAN DAN ANAK
182.480.000,00
1.02.1.02.01.32.04. PENYULUHAN TENTANG KESEHATAN IBU DAN ANAK 182.480.000,00
1.02.1.02.01.32.04.5.2.1. Belanja Pegawai 55.000.000,00
1.02.1.02.01.32.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 127.480.000,00
124.875.447.082,00 JUMLAH BELANJA
(100.875.447.082,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
1.19.03. - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 2 3 4
1.19.1.19.03.00.00.5. BELANJA DAERAH 6.256.282.977,00
1.19.1.19.03.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.551.819.777,00
1.19.1.19.03.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 2.551.819.777,00
1.19.1.19.03.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 3.704.463.200,00
1.19.1.19.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
904.376.000,00
1.19.1.19.03.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
35.400.000,00
1.19.1.19.03.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.400.000,00
1.19.1.19.03.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
11.050.000,00
1.19.1.19.03.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.050.000,00
1.19.1.19.03.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 26.839.500,00
1.19.1.19.03.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 900.000,00
1.19.1.19.03.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.939.500,00
1.19.1.19.03.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 26.615.000,00
1.19.1.19.03.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 26.615.000,00
1.19.1.19.03.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
9.366.500,00
1.19.1.19.03.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.366.500,00
1.19.1.19.03.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
48.500.000,00
1.19.1.19.03.01.13.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.000.000,00
1.19.1.19.03.01.13.5.2.3. Belanja Modal 25.500.000,00
1.19.1.19.03.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.820.000,00
1.19.1.19.03.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.820.000,00
1.19.1.19.03.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 467.035.000,00
1.19.1.19.03.01.17.5.2.1. Belanja Pegawai 900.000,00
1.19.1.19.03.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 466.135.000,00
1.19.1.19.03.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
91.800.000,00
1.19.1.19.03.01.18.5.2.1. Belanja Pegawai 600.000,00
1.19.1.19.03.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 91.200.000,00
1.19.1.19.03.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
184.950.000,00
1.19.1.19.03.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 184.950.000,00
1.19.1.19.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
283.086.200,00
1.19.1.19.03.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 29.268.200,00
1.19.1.19.03.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 16.050.000,00
1.19.1.19.03.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.718.200,00
1.19.1.19.03.02.22.5.2.3. Belanja Modal 4.500.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.19.1.19.03.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00
1.19.1.19.03.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00
1.19.1.19.03.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
171.768.000,00
1.19.1.19.03.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 15.150.000,00
1.19.1.19.03.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 156.618.000,00
1.19.1.19.03.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
10.500.000,00
1.19.1.19.03.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 10.500.000,00
1.19.1.19.03.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 27.250.000,00
1.19.1.19.03.02.42.5.2.1. Belanja Pegawai 1.850.000,00
1.19.1.19.03.02.42.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 400.000,00
1.19.1.19.03.02.42.5.2.3. Belanja Modal 25.000.000,00
1.19.1.19.03.02.44. REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
19.300.000,00
1.19.1.19.03.02.44.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.300.000,00
1.19.1.19.03.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 73.150.000,00
1.19.1.19.03.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
73.150.000,00
1.19.1.19.03.03.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.150.000,00
1.19.1.19.03.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 72.000.000,00
1.19.1.19.03.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4.300.000,00
1.19.1.19.03.06.02. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 4.300.000,00
1.19.1.19.03.06.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.800.000,00
1.19.1.19.03.06.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.500.000,00
1.19.1.19.03.15. PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN
KENYAMANAN LINGKUNGAN
1.789.939.500,00
1.19.1.19.03.15.05. PENGENDALIAN KEAMANAN LINGKUNGAN 1.789.939.500,00
1.19.1.19.03.15.05.5.2.1. Belanja Pegawai 1.733.450.000,00
1.19.1.19.03.15.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 56.489.500,00
1.19.1.19.03.16. PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
649.611.500,00
1.19.1.19.03.16.02. PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT
KEAMANAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN
KEJAHATAN
649.611.500,00
1.19.1.19.03.16.02.5.2.1. Belanja Pegawai 569.300.000,00
1.19.1.19.03.16.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 80.311.500,00
6.256.282.977,00 JUMLAH BELANJA
(6.256.282.977,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.39. - SEKRETARIAT BAITUL MAL
1 2 3 4
1.20.1.20.39.00.00.4. PENDAPATAN DAERAH 12.224.232.872,00
1.20.1.20.39.00.00.4.1. Pendapatan Asli Daerah 12.224.232.872,00
1.20.1.20.39.00.00.4.1.5. Hasil Pengelolaan zakat, Infaq dan Shadaqah 12.224.232.872,00
12.224.232.872,00 JUMLAH PENDAPATAN
1.20.1.20.39.00.00.5. BELANJA DAERAH 2.124.763.556,00
1.20.1.20.39.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 690.441.556,00
1.20.1.20.39.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 690.441.556,00
1.20.1.20.39.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 1.434.322.000,00
1.20.1.20.39.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
787.381.500,00
1.20.1.20.39.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 4.050.000,00
1.20.1.20.39.01.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.050.000,00
1.20.1.20.39.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
21.600.000,00
1.20.1.20.39.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 21.600.000,00
1.20.1.20.39.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
3.400.000,00
1.20.1.20.39.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.400.000,00
1.20.1.20.39.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 15.868.000,00
1.20.1.20.39.01.08.5.2.1. Belanja Pegawai 13.200.000,00
1.20.1.20.39.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.668.000,00
1.20.1.20.39.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 38.157.500,00
1.20.1.20.39.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 38.157.500,00
1.20.1.20.39.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 82.590.000,00
1.20.1.20.39.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 82.590.000,00
1.20.1.20.39.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
1.713.000,00
1.20.1.20.39.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.713.000,00
1.20.1.20.39.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
3.600.000,00
1.20.1.20.39.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.600.000,00
1.20.1.20.39.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 81.118.000,00
1.20.1.20.39.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 81.118.000,00
1.20.1.20.39.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
120.510.000,00
1.20.1.20.39.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 120.510.000,00
1.20.1.20.39.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
414.775.000,00
1.20.1.20.39.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 401.775.000,00
1.20.1.20.39.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.000.000,00
1.20.1.20.39.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
230.450.000,00
1.20.1.20.39.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 149.050.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.39.02.07.5.2.1. Belanja Pegawai 1.750.000,00
1.20.1.20.39.02.07.5.2.3. Belanja Modal 147.300.000,00
1.20.1.20.39.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 13.600.000,00
1.20.1.20.39.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.600.000,00
1.20.1.20.39.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 25.000.000,00
1.20.1.20.39.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.000.000,00
1.20.1.20.39.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
38.000.000,00
1.20.1.20.39.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 38.000.000,00
1.20.1.20.39.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
4.800.000,00
1.20.1.20.39.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.800.000,00
1.20.1.20.39.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 11.000.000,00
1.20.1.20.39.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
11.000.000,00
1.20.1.20.39.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.000.000,00
1.20.1.20.39.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
12.460.000,00
1.20.1.20.39.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
12.460.000,00
1.20.1.20.39.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 7.350.000,00
1.20.1.20.39.06.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.110.000,00
1.20.1.20.39.30. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
APARATUR
72.750.000,00
1.20.1.20.39.30.15. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 72.750.000,00
1.20.1.20.39.30.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 72.750.000,00
1.20.1.20.39.31. PROGRAM PEMBINAAN SYARIAT ISLAM 320.280.500,00
1.20.1.20.39.31.04. PEMBINAAN BAITUL MAL 206.093.500,00
1.20.1.20.39.31.04.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00
1.20.1.20.39.31.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 202.493.500,00
1.20.1.20.39.31.13. PENYALURAN ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH (ZIS) 114.187.000,00
1.20.1.20.39.31.13.5.2.1. Belanja Pegawai 25.100.000,00
1.20.1.20.39.31.13.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 89.087.000,00
2.124.763.556,00 JUMLAH BELANJA
10.099.469.316,00 SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.03. - SEKRETARIAT DAERAH
1 2 3 4
1.20.1.20.03.00.00.5. BELANJA DAERAH 41.188.901.664,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.698.038.730,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 10.698.038.730,00
1.20.1.20.03.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 30.490.862.934,00
1.20.1.20.03.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
7.472.036.539,00
1.20.1.20.03.01.01. PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 702.970.000,00
1.20.1.20.03.01.01.5.2.1. Belanja Pegawai 677.670.000,00
1.20.1.20.03.01.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.300.000,00
1.20.1.20.03.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
1.049.251.200,00
1.20.1.20.03.01.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00
1.20.1.20.03.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 983.051.200,00
1.20.1.20.03.01.02.5.2.3. Belanja Modal 65.000.000,00
1.20.1.20.03.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
58.329.000,00
1.20.1.20.03.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 58.329.000,00
1.20.1.20.03.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 220.762.280,00
1.20.1.20.03.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 2.850.000,00
1.20.1.20.03.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 217.912.280,00
1.20.1.20.03.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 241.899.000,00
1.20.1.20.03.01.11.5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00
1.20.1.20.03.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 238.899.000,00
1.20.1.20.03.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
93.788.246,00
1.20.1.20.03.01.12.5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00
1.20.1.20.03.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 90.788.246,00
1.20.1.20.03.01.14. PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA 150.556.213,00
1.20.1.20.03.01.14.5.2.1. Belanja Pegawai 1.450.000,00
1.20.1.20.03.01.14.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 149.106.213,00
1.20.1.20.03.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
85.732.000,00
1.20.1.20.03.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 85.732.000,00
1.20.1.20.03.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 2.288.530.000,00
1.20.1.20.03.01.17.5.2.1. Belanja Pegawai 3.300.000,00
1.20.1.20.03.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.285.230.000,00
1.20.1.20.03.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
1.453.520.000,00
1.20.1.20.03.01.18.5.2.1. Belanja Pegawai 2.200.000,00
1.20.1.20.03.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.451.320.000,00
1.20.1.20.03.01.20. PENYEDIAAN JASA PENGADAAN BARANG DAN JASA 869.308.100,00
1.20.1.20.03.01.20.5.2.1. Belanja Pegawai 500.400.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.03.01.20.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 340.466.100,00
1.20.1.20.03.01.20.5.2.3. Belanja Modal 28.442.000,00
1.20.1.20.03.01.24. FASILITAS LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK
257.390.500,00
1.20.1.20.03.01.24.5.2.1. Belanja Pegawai 77.900.000,00
1.20.1.20.03.01.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 75.990.500,00
1.20.1.20.03.01.24.5.2.3. Belanja Modal 103.500.000,00
1.20.1.20.03.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
13.192.304.645,00
1.20.1.20.03.02.03. PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 2.975.500.000,00
1.20.1.20.03.02.03.5.2.1. Belanja Pegawai 13.500.000,00
1.20.1.20.03.02.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.000.000,00
1.20.1.20.03.02.03.5.2.3. Belanja Modal 2.961.000.000,00
1.20.1.20.03.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 875.630.000,00
1.20.1.20.03.02.07.5.2.1. Belanja Pegawai 2.950.000,00
1.20.1.20.03.02.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 20.500.000,00
1.20.1.20.03.02.07.5.2.3. Belanja Modal 852.180.000,00
1.20.1.20.03.02.11. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG
KANTOR
4.010.923.195,00
1.20.1.20.03.02.11.5.2.1. Belanja Pegawai 6.900.000,00
1.20.1.20.03.02.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 214.500.000,00
1.20.1.20.03.02.11.5.2.3. Belanja Modal 3.789.523.195,00
1.20.1.20.03.02.12. PENGADAAN TANAH 1.010.800.000,00
1.20.1.20.03.02.12.5.2.1. Belanja Pegawai 800.000,00
1.20.1.20.03.02.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.010.000.000,00
1.20.1.20.03.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 1.069.138.800,00
1.20.1.20.03.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 420.250.000,00
1.20.1.20.03.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 648.888.800,00
1.20.1.20.03.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.158.362.650,00
1.20.1.20.03.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 203.900.000,00
1.20.1.20.03.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 954.462.650,00
1.20.1.20.03.02.25. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN
RUMAH JABATAN/DINAS
391.800.000,00
1.20.1.20.03.02.25.5.2.1. Belanja Pegawai 355.800.000,00
1.20.1.20.03.02.25.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 36.000.000,00
1.20.1.20.03.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
821.475.000,00
1.20.1.20.03.02.28.5.2.1. Belanja Pegawai 233.850.000,00
1.20.1.20.03.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 587.625.000,00
1.20.1.20.03.02.42. REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG KANTOR 574.025.000,00
1.20.1.20.03.02.42.5.2.1. Belanja Pegawai 4.650.000,00
1.20.1.20.03.02.42.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 181.500.000,00
1.20.1.20.03.02.42.5.2.3. Belanja Modal 387.875.000,00
1.20.1.20.03.02.44. REHABILITASI SEDANG/BERAT KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
304.650.000,00
1.20.1.20.03.02.44.5.2.1. Belanja Pegawai 4.650.000,00
1.20.1.20.03.02.44.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 300.000.000,00
1.20.1.20.03.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 159.100.000,00
1.20.1.20.03.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
159.100.000,00
1.20.1.20.03.03.02.5.2.1. Belanja Pegawai 1.050.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.03.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 158.050.000,00
1.20.1.20.03.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
208.655.000,00
1.20.1.20.03.05.01. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 125.200.000,00
1.20.1.20.03.05.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 125.200.000,00
1.20.1.20.03.05.09. PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 83.455.000,00
1.20.1.20.03.05.09.5.2.1. Belanja Pegawai 33.300.000,00
1.20.1.20.03.05.09.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.155.000,00
1.20.1.20.03.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
189.737.200,00
1.20.1.20.03.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
167.644.000,00
1.20.1.20.03.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 101.900.000,00
1.20.1.20.03.06.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 65.744.000,00
1.20.1.20.03.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 22.093.200,00
1.20.1.20.03.06.04.5.2.1. Belanja Pegawai 16.125.000,00
1.20.1.20.03.06.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.968.200,00
1.20.1.20.03.16. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN
KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH
3.107.051.500,00
1.20.1.20.03.16.01. DIALOG/ AUDIENSI DENGAN TOKOH-TOKOH
MASYARAKAT, PIMPINAN/ ANGGOTA ORGANISASI
SOSIAL DAN MASYARAKAT
170.000.000,00
1.20.1.20.03.16.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 170.000.000,00
1.20.1.20.03.16.02. PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA/
DEPARTEMEN/ LEMBAGA PEMERINTAH NON
DEPARTEMEN/ LUAR NEGERI
66.500.000,00
1.20.1.20.03.16.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 52.500.000,00
1.20.1.20.03.16.02.5.2.3. Belanja Modal 14.000.000,00
1.20.1.20.03.16.03. RAPAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
(FORKOPIMDA)
919.605.000,00
1.20.1.20.03.16.03.5.2.1. Belanja Pegawai 918.000.000,00
1.20.1.20.03.16.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.605.000,00
1.20.1.20.03.16.05. KUNJUNGAN KERJA/ INSPEKSI KEPALA DAERAH/
WAKIL KEPALA DAERAH
110.000.000,00
1.20.1.20.03.16.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 110.000.000,00
1.20.1.20.03.16.06. KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH LAINNYA
1.433.600.000,00
1.20.1.20.03.16.06.5.2.1. Belanja Pegawai 1.200.000,00
1.20.1.20.03.16.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.432.400.000,00
1.20.1.20.03.16.08. PEMBUATAN NASKAH PIDATO 187.205.000,00
1.20.1.20.03.16.08.5.2.1. Belanja Pegawai 13.500.000,00
1.20.1.20.03.16.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 173.705.000,00
1.20.1.20.03.16.12. BADAN KOORDINASI KEHUMASAN (BAKOHUMAS)
KAB. ACEH BESAR
81.843.500,00
1.20.1.20.03.16.12.5.2.1. Belanja Pegawai 18.900.000,00
1.20.1.20.03.16.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 62.943.500,00
1.20.1.20.03.16.13. RAPAT KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN 138.298.000,00
1.20.1.20.03.16.13.5.2.1. Belanja Pegawai 42.900.000,00
1.20.1.20.03.16.13.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 95.398.000,00
1.20.1.20.03.17. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
52.000.000,00
1.20.1.20.03.17.20. PENGENDALIAN DANA PER 52.000.000,00
1.20.1.20.03.17.20.5.2.1. Belanja Pegawai 42.600.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 4
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.03.17.20.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.400.000,00
1.20.1.20.03.19. PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
461.293.700,00
1.20.1.20.03.19.04. FASILITASI PROSES PEMILIHAN GEUCIK DAN IMEUM
MUKIM
190.268.900,00
1.20.1.20.03.19.04.5.2.1. Belanja Pegawai 134.850.000,00
1.20.1.20.03.19.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 55.418.900,00
1.20.1.20.03.19.07. PEMBINAAN BAGI APARATUR GAMPONG 154.432.900,00
1.20.1.20.03.19.07.5.2.1. Belanja Pegawai 73.075.000,00
1.20.1.20.03.19.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 81.357.900,00
1.20.1.20.03.19.08. PENGUATAN KELEMBAGAAN MUKIM 116.591.900,00
1.20.1.20.03.19.08.5.2.1. Belanja Pegawai 32.175.000,00
1.20.1.20.03.19.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 84.416.900,00
1.20.1.20.03.23. PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI
462.220.000,00
1.20.1.20.03.23.02. PENYEDIAAN MEDIA INFORMASI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BESAR
332.800.000,00
1.20.1.20.03.23.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 332.800.000,00
1.20.1.20.03.23.03. PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI (JDI)
129.420.000,00
1.20.1.20.03.23.03.5.2.1. Belanja Pegawai 68.400.000,00
1.20.1.20.03.23.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 61.020.000,00
1.20.1.20.03.26. PROGRAM PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.461.883.850,00
1.20.1.20.03.26.02. PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
364.213.250,00
1.20.1.20.03.26.02.5.2.1. Belanja Pegawai 230.500.000,00
1.20.1.20.03.26.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 133.713.250,00
1.20.1.20.03.26.04. FASILITASI SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
621.000.000,00
1.20.1.20.03.26.04.5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00
1.20.1.20.03.26.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 610.000.000,00
1.20.1.20.03.26.04.5.2.3. Belanja Modal 8.000.000,00
1.20.1.20.03.26.07. PEMBINAAN PELAYANAN DAN KESADARAN HUKUM 476.670.600,00
1.20.1.20.03.26.07.5.2.1. Belanja Pegawai 26.000.000,00
1.20.1.20.03.26.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 450.670.600,00
1.20.1.20.03.27. PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU 400.758.000,00
1.20.1.20.03.27.03. FASILITASI PERCEPATAN PENYELESAIAN TAPAL
BATAS WILAYAH ADMINISTRASI ANTAR DAERAH
271.530.000,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.1. Belanja Pegawai 176.000.000,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 53.030.000,00
1.20.1.20.03.27.03.5.2.3. Belanja Modal 42.500.000,00
1.20.1.20.03.27.06. PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
129.228.000,00
1.20.1.20.03.27.06.5.2.1. Belanja Pegawai 27.025.000,00
1.20.1.20.03.27.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 102.203.000,00
1.20.1.20.03.29. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
284.925.000,00
1.20.1.20.03.29.03. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS TUGAS DAN
FUNGSI BAGI PNS DAERAH
49.687.000,00
1.20.1.20.03.29.03.5.2.1. Belanja Pegawai 13.300.000,00
1.20.1.20.03.29.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 36.387.000,00
1.20.1.20.03.29.12. PENINGKATAN KETERAMPILAN DAN PROFESIONAL 35.525.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 5
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.03.29.12.5.2.1. Belanja Pegawai 12.300.000,00
1.20.1.20.03.29.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 23.225.000,00
1.20.1.20.03.29.13. PEMBINAAN KORPRI DAN PENGHARGAAN KEPADA
PNS PURNA BAKTI
25.800.000,00
1.20.1.20.03.29.13.5.2.1. Belanja Pegawai 3.600.000,00
1.20.1.20.03.29.13.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 22.200.000,00
1.20.1.20.03.29.15. PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KINERJA APARATUR
PERANGKAT DAERAH
105.163.000,00
1.20.1.20.03.29.15.5.2.1. Belanja Pegawai 69.300.000,00
1.20.1.20.03.29.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.863.000,00
1.20.1.20.03.29.16. PENILAIAN DAN PENINGKATAN KINERJA
PENYELENGGARAN PELAYANAN PUBLIK
68.750.000,00
1.20.1.20.03.29.16.5.2.1. Belanja Pegawai 31.400.000,00
1.20.1.20.03.29.16.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 37.350.000,00
1.20.1.20.03.30. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
APARATUR
139.890.000,00
1.20.1.20.03.30.17. PENYUSUNAN ANALISIS BEBAN KERJA 139.890.000,00
1.20.1.20.03.30.17.5.2.1. Belanja Pegawai 94.600.000,00
1.20.1.20.03.30.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 45.290.000,00
1.20.1.20.03.44. PROGRAM PEMBAKUAN NAMA RUPA BUMI 103.345.000,00
1.20.1.20.03.44.01. FASILITASI DAN DATA NAMA-NAMA RUPA BUMI 103.345.000,00
1.20.1.20.03.44.01.5.2.1. Belanja Pegawai 66.225.000,00
1.20.1.20.03.44.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 37.120.000,00
1.06.1.20.03.22. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 415.837.500,00
1.06.1.20.03.22.09. MONITORING DAN EVALUASI PERENCANAAN ,
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
PROGRAM/KEGIATAN (TMEP3K) KABUPATEN ACEH
BESAR
415.837.500,00
1.06.1.20.03.22.09.5.2.1. Belanja Pegawai 67.800.000,00
1.06.1.20.03.22.09.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 348.037.500,00
1.13.1.20.03.21. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL
1.505.505.000,00
1.13.1.20.03.21.12. JAMINAN KESEHATAN RAKYAT ACEH/JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL
132.350.000,00
1.13.1.20.03.21.12.5.2.1. Belanja Pegawai 35.100.000,00
1.13.1.20.03.21.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 97.250.000,00
1.13.1.20.03.21.13. PELAYANAN SOSIAL PELEPASAN DAN
PENYAMBUTAN JAMAAH HAJI
460.125.000,00
1.13.1.20.03.21.13.5.2.1. Belanja Pegawai 137.325.000,00
1.13.1.20.03.21.13.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 322.800.000,00
1.13.1.20.03.21.14. PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SDM SOSIAL
MASYARAKAT
61.780.000,00
1.13.1.20.03.21.14.5.2.1. Belanja Pegawai 18.900.000,00
1.13.1.20.03.21.14.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 42.880.000,00
1.13.1.20.03.21.15. PEMBERIAN FASILITAS SARANA DAN PRASARANA
DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA PEMERINTAH
DAERAH
851.250.000,00
1.13.1.20.03.21.15.5.2.1. Belanja Pegawai 42.800.000,00
1.13.1.20.03.21.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 808.450.000,00
1.16.1.20.03.15. PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA
INVESTASI
111.720.000,00
1.16.1.20.03.15.02. PENGEMBANGAN POTENSI UNGGULAN DAERAH 111.720.000,00
1.16.1.20.03.15.02.5.2.1. Belanja Pegawai 900.000,00
1.16.1.20.03.15.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 110.820.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 6
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.25.1.20.03.18. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA
MASSA
762.600.000,00
1.25.1.20.03.18.02. PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
762.600.000,00
1.25.1.20.03.18.02.5.2.1. Belanja Pegawai 2.100.000,00
1.25.1.20.03.18.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 760.500.000,00
41.188.901.664,00 JUMLAH BELANJA
(41.188.901.664,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.04. - SEKRETARIAT DPRK
1 2 3 4
1.20.1.20.04.00.00.5. BELANJA DAERAH 19.581.022.540,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.300.577.990,00
1.20.1.20.04.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 3.300.577.990,00
1.20.1.20.04.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 16.280.444.550,00
1.20.1.20.04.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
4.661.055.550,00
1.20.1.20.04.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
299.400.000,00
1.20.1.20.04.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 299.400.000,00
1.20.1.20.04.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
115.000.000,00
1.20.1.20.04.01.06.5.2.1. Belanja Pegawai 500.000,00
1.20.1.20.04.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 114.500.000,00
1.20.1.20.04.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 11.344.700,00
1.20.1.20.04.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 11.344.700,00
1.20.1.20.04.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 212.243.050,00
1.20.1.20.04.01.10.5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00
1.20.1.20.04.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 209.243.050,00
1.20.1.20.04.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 549.896.500,00
1.20.1.20.04.01.11.5.2.1. Belanja Pegawai 5.800.000,00
1.20.1.20.04.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 544.096.500,00
1.20.1.20.04.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
19.244.300,00
1.20.1.20.04.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.244.300,00
1.20.1.20.04.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
135.730.000,00
1.20.1.20.04.01.13.5.2.1. Belanja Pegawai 3.100.000,00
1.20.1.20.04.01.13.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.000.000,00
1.20.1.20.04.01.13.5.2.3. Belanja Modal 117.630.000,00
1.20.1.20.04.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
432.000.000,00
1.20.1.20.04.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 432.000.000,00
1.20.1.20.04.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 635.102.000,00
1.20.1.20.04.01.17.5.2.1. Belanja Pegawai 4.000.000,00
1.20.1.20.04.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 631.102.000,00
1.20.1.20.04.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
666.520.000,00
1.20.1.20.04.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 666.520.000,00
1.20.1.20.04.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
1.584.575.000,00
1.20.1.20.04.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 641.575.000,00
1.20.1.20.04.01.19.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 943.000.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.04.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
2.449.114.000,00
1.20.1.20.04.02.07. PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 655.900.000,00
1.20.1.20.04.02.07.5.2.1. Belanja Pegawai 7.650.000,00
1.20.1.20.04.02.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.000.000,00
1.20.1.20.04.02.07.5.2.3. Belanja Modal 643.250.000,00
1.20.1.20.04.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 263.250.000,00
1.20.1.20.04.02.22.5.2.1. Belanja Pegawai 1.250.000,00
1.20.1.20.04.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 262.000.000,00
1.20.1.20.04.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 427.234.000,00
1.20.1.20.04.02.23.5.2.1. Belanja Pegawai 119.250.000,00
1.20.1.20.04.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 307.984.000,00
1.20.1.20.04.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
949.800.000,00
1.20.1.20.04.02.24.5.2.1. Belanja Pegawai 185.400.000,00
1.20.1.20.04.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 764.400.000,00
1.20.1.20.04.02.28. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN
GEDUNG KANTOR
152.930.000,00
1.20.1.20.04.02.28.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 152.930.000,00
1.20.1.20.04.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 257.600.000,00
1.20.1.20.04.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
257.600.000,00
1.20.1.20.04.03.02.5.2.1. Belanja Pegawai 4.400.000,00
1.20.1.20.04.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 253.200.000,00
1.20.1.20.04.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
4.650.000,00
1.20.1.20.04.06.01. PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
4.650.000,00
1.20.1.20.04.06.01.5.2.1. Belanja Pegawai 4.650.000,00
1.20.1.20.04.15. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
8.908.025.000,00
1.20.1.20.04.15.01. PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH 894.500.000,00
1.20.1.20.04.15.01.5.2.1. Belanja Pegawai 61.200.000,00
1.20.1.20.04.15.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 833.300.000,00
1.20.1.20.04.15.03. RAPAT-RAPAT ALAT KELENGKAPAN DEWAN 349.400.000,00
1.20.1.20.04.15.03.5.2.1. Belanja Pegawai 169.400.000,00
1.20.1.20.04.15.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 180.000.000,00
1.20.1.20.04.15.04. RAPAT-RAPAT PARIPURNA 363.850.000,00
1.20.1.20.04.15.04.5.2.1. Belanja Pegawai 39.600.000,00
1.20.1.20.04.15.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 324.250.000,00
1.20.1.20.04.15.05. KEGIATAN RESES 2.015.175.000,00
1.20.1.20.04.15.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.015.175.000,00
1.20.1.20.04.15.06. KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
DALAM DAERAH
987.650.000,00
1.20.1.20.04.15.06.5.2.1. Belanja Pegawai 3.200.000,00
1.20.1.20.04.15.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 984.450.000,00
1.20.1.20.04.15.07. PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD
4.219.990.000,00
1.20.1.20.04.15.07.5.2.1. Belanja Pegawai 667.250.000,00
1.20.1.20.04.15.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.552.740.000,00
1.20.1.20.04.15.11. PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK RAPAT PARIPURNA
DAN ADMINISTRASI
77.460.000,00
1.20.1.20.04.15.11.5.2.1. Belanja Pegawai 27.460.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 3
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.04.15.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.000.000,00
19.581.022.540,00 JUMLAH BELANJA
(19.581.022.540,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.37. - SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH
1 2 3 4
1.20.1.20.37.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.171.503.291,00
1.20.1.20.37.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 441.643.291,00
1.20.1.20.37.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 441.643.291,00
1.20.1.20.37.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 729.860.000,00
1.20.1.20.37.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
604.476.000,00
1.20.1.20.37.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
2.580.000,00
1.20.1.20.37.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.580.000,00
1.20.1.20.37.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
3.109.474,00
1.20.1.20.37.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.109.474,00
1.20.1.20.37.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 1.598.000,00
1.20.1.20.37.01.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.598.000,00
1.20.1.20.37.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 660.000,00
1.20.1.20.37.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 660.000,00
1.20.1.20.37.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 13.053.776,00
1.20.1.20.37.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.053.776,00
1.20.1.20.37.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 4.275.750,00
1.20.1.20.37.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.275.750,00
1.20.1.20.37.01.13. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
KANTOR
24.350.000,00
1.20.1.20.37.01.13.5.2.1. Belanja Pegawai 1.350.000,00
1.20.1.20.37.01.13.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.000.000,00
1.20.1.20.37.01.13.5.2.3. Belanja Modal 15.000.000,00
1.20.1.20.37.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.080.000,00
1.20.1.20.37.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.080.000,00
1.20.1.20.37.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 50.559.000,00
1.20.1.20.37.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 50.559.000,00
1.20.1.20.37.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
36.960.000,00
1.20.1.20.37.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 36.960.000,00
1.20.1.20.37.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
466.250.000,00
1.20.1.20.37.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 466.250.000,00
1.20.1.20.37.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
45.484.000,00
1.20.1.20.37.02.22. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 5.755.000,00
1.20.1.20.37.02.22.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.755.000,00
1.20.1.20.37.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
39.729.000,00
1.20.1.20.37.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 39.729.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.37.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 4.500.000,00
1.20.1.20.37.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
4.500.000,00
1.20.1.20.37.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.500.000,00
1.20.1.20.37.45. PROGRAM PENGEMBANGAN MUAMALAH 75.400.000,00
1.20.1.20.37.45.03. SOSIALISASI REUSAM GAMPONG 23.370.000,00
1.20.1.20.37.45.03.5.2.1. Belanja Pegawai 14.200.000,00
1.20.1.20.37.45.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 9.170.000,00
1.20.1.20.37.45.04. PEMBINAAN ADAT BUDAYA ACEH 12.055.000,00
1.20.1.20.37.45.04.5.2.1. Belanja Pegawai 7.600.000,00
1.20.1.20.37.45.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 4.455.000,00
1.20.1.20.37.45.07. MUSYAWARAH MAJELIS ADAT ACEH 39.975.000,00
1.20.1.20.37.45.07.5.2.1. Belanja Pegawai 15.700.000,00
1.20.1.20.37.45.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 24.275.000,00
1.171.503.291,00 JUMLAH BELANJA
(1.171.503.291,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.38. - SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
1 2 3 4
1.20.1.20.38.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.144.533.984,00
1.20.1.20.38.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 504.113.984,00
1.20.1.20.38.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 504.113.984,00
1.20.1.20.38.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 640.420.000,00
1.20.1.20.38.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
345.587.500,00
1.20.1.20.38.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
5.880.000,00
1.20.1.20.38.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.880.000,00
1.20.1.20.38.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.350.000,00
1.20.1.20.38.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.350.000,00
1.20.1.20.38.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 4.760.000,00
1.20.1.20.38.01.07.5.2.1. Belanja Pegawai 2.800.000,00
1.20.1.20.38.01.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.960.000,00
1.20.1.20.38.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 501.000,00
1.20.1.20.38.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 501.000,00
1.20.1.20.38.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 8.448.000,00
1.20.1.20.38.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.448.000,00
1.20.1.20.38.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 16.497.500,00
1.20.1.20.38.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 16.497.500,00
1.20.1.20.38.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
486.000,00
1.20.1.20.38.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 486.000,00
1.20.1.20.38.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
1.080.000,00
1.20.1.20.38.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.080.000,00
1.20.1.20.38.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 37.315.000,00
1.20.1.20.38.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 37.315.000,00
1.20.1.20.38.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
36.770.000,00
1.20.1.20.38.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 36.770.000,00
1.20.1.20.38.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
232.500.000,00
1.20.1.20.38.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 232.500.000,00
1.20.1.20.38.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
52.827.500,00
1.20.1.20.38.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
51.277.500,00
1.20.1.20.38.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 51.277.500,00
1.20.1.20.38.02.26. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN
GEDUNG KANTOR
1.550.000,00
1.20.1.20.38.02.26.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.550.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.38.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 26.000.000,00
1.20.1.20.38.03.05. PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 26.000.000,00
1.20.1.20.38.03.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 26.000.000,00
1.20.1.20.38.43. PROGRAM PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI
MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
49.915.000,00
1.20.1.20.38.43.03. FASILITASI (MEDIA MASSA) SOSIALISASI QANUN
PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR
15.300.000,00
1.20.1.20.38.43.03.5.2.1. Belanja Pegawai 300.000,00
1.20.1.20.38.43.03.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 15.000.000,00
1.20.1.20.38.43.04. MUSYAWARAH MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH ACEH
BESAR
34.615.000,00
1.20.1.20.38.43.04.5.2.1. Belanja Pegawai 3.000.000,00
1.20.1.20.38.43.04.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 31.615.000,00
1.20.1.20.38.47. PROGRAM PENINGKATAN PENCAPAIAN STANDAR
MUTU PENDIDIKAN
166.090.000,00
1.20.1.20.38.47.01. MONITORING , EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN
PELAPORAN PELAKSANAAN PENCAPAIAN
PENINGKATAN STANDAR MUTU PENDIDIKAN
112.000.000,00
1.20.1.20.38.47.01.5.2.1. Belanja Pegawai 300.000,00
1.20.1.20.38.47.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 111.700.000,00
1.20.1.20.38.47.02. PENYELENGGARAAN WORKSHOP DAN LOKAKARYA
TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
54.090.000,00
1.20.1.20.38.47.02.5.2.1. Belanja Pegawai 6.000.000,00
1.20.1.20.38.47.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 48.090.000,00
1.144.533.984,00 JUMLAH BELANJA
(1.144.533.984,00)SURPLUS/(DEFISIT)
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN III
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI,PENDAPATAN,BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 1
DASAR HUKUM
ORGANISASI
URUSAN PEMERINTAHAN
:
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.36. - SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
1 2 3 4
1.20.1.20.36.00.00.5. BELANJA DAERAH 1.874.534.566,00
1.20.1.20.36.00.00.5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 562.384.566,00
1.20.1.20.36.00.00.5.1.1. Belanja Pegawai 562.384.566,00
1.20.1.20.36.00.00.5.2. BELANJA LANGSUNG 1.312.150.000,00
1.20.1.20.36.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1.111.825.500,00
1.20.1.20.36.01.02. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR
DAN LISTRIK
5.520.000,00
1.20.1.20.36.01.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 5.520.000,00
1.20.1.20.36.01.06. PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
2.850.000,00
1.20.1.20.36.01.06.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.850.000,00
1.20.1.20.36.01.07. PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 450.000,00
1.20.1.20.36.01.07.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 450.000,00
1.20.1.20.36.01.08. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.278.000,00
1.20.1.20.36.01.08.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 1.278.000,00
1.20.1.20.36.01.09. PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KANTOR 3.800.000,00
1.20.1.20.36.01.09.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 3.800.000,00
1.20.1.20.36.01.10. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 13.921.500,00
1.20.1.20.36.01.10.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 13.921.500,00
1.20.1.20.36.01.11. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 8.105.000,00
1.20.1.20.36.01.11.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 8.105.000,00
1.20.1.20.36.01.12. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
689.000,00
1.20.1.20.36.01.12.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 689.000,00
1.20.1.20.36.01.15. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
2.160.000,00
1.20.1.20.36.01.15.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 2.160.000,00
1.20.1.20.36.01.17. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 54.352.000,00
1.20.1.20.36.01.17.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 54.352.000,00
1.20.1.20.36.01.18. RAPAT-RAPAT KORDINASI DAN KONSULTASI KE
LUAR DAERAH
90.350.000,00
1.20.1.20.36.01.18.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 90.350.000,00
1.20.1.20.36.01.19. PENYEDIAAN PELAYANAN JASA ADMINISTRASI
TEKNIS PERKANTORAN
928.350.000,00
1.20.1.20.36.01.19.5.2.1. Belanja Pegawai 928.350.000,00
1.20.1.20.36.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
60.056.000,00
1.20.1.20.36.02.09. PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 16.500.000,00
1.20.1.20.36.02.09.5.2.3. Belanja Modal 16.500.000,00
1.20.1.20.36.02.23. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MOBIL JABATAN 24.508.000,00
1.20.1.20.36.02.23.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 24.508.000,00
JUMLAHURAIANKODE REKENING
Halaman : 2
DASAR HUKUM
1 2 3 4
1.20.1.20.36.02.24. PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
19.048.000,00
1.20.1.20.36.02.24.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 19.048.000,00
1.20.1.20.36.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 25.700.000,00
1.20.1.20.36.03.02. PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA
25.700.000,00
1.20.1.20.36.03.02.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 25.700.000,00
1.20.1.20.36.31. PROGRAM PEMBINAAN SYARIAT ISLAM 56.354.500,00
1.20.1.20.36.31.05. PEMBINAAN MPU 56.354.500,00
1.20.1.20.36.31.05.5.2.1. Belanja Pegawai 28.550.000,00
1.20.1.20.36.31.05.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 27.804.500,00
1.20.1.20.36.46. PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA DAN PERAN
ULAMA
58.214.000,00
1.20.1.20.36.46.01. PENYULUHAN KEAGAMAAN 58.214.000,00
1.20.1.20.36.46.01.5.2.1. Belanja Pegawai 22.300.000,00
1.20.1.20.36.46.01.5.2.2. Belanja Barang Dan Jasa 35.914.000,00
1.874.534.566,00 JUMLAH BELANJA
(1.874.534.566,00)SURPLUS/(DEFISIT)
NOMOR
TANGGAL
:
:
LAMPIRAN IV
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 1
:
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESARREKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2015
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1. URUSAN WAJIB 57.491.680.850,00 176.088.907.842,00 223.068.960.693,00 456.649.549.385,00
1.01.01. DINAS PENDIDIKAN 3.517.050.000,00 13.534.189.400,00 44.592.072.281,00 61.643.311.681,00
1.01. 3.517.050.000,00 13.534.189.400,00 44.592.072.281,00 61.643.311.681,00 PENDIDIKAN
1.01.1.01.01.01. 271.050.000,00 1.037.893.600,00 - 1.308.943.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.1.01.01.01.02. - 95.880.000,00 - 95.880.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01.1.01.01.01.06. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.01.1.01.01.01.08. 99.000.000,00 21.000.000,00 - 120.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.01.1.01.01.01.10. - 66.343.600,00 - 66.343.600,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.1.01.01.01.11. - 143.140.000,00 - 143.140.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.01.1.01.01.01.15. - 8.960.000,00 - 8.960.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.01.1.01.01.01.17. - 418.260.000,00 - 418.260.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.01.1.01.01.01.18. - 267.810.000,00 - 267.810.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01.1.01.01.01.19. 172.050.000,00 9.000.000,00 - 181.050.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.01.1.01.01.02. - 181.454.000,00 4.200.000.000,00 4.381.454.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.1.01.01.02.12. - - 4.200.000.000,00 4.200.000.000,00 Pengadaan Tanah
1.01.1.01.01.02.22. - 65.500.000,00 - 65.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.1.01.01.02.23. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.01.1.01.01.02.24. - 69.524.000,00 - 69.524.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01.1.01.01.02.28. - 16.430.000,00 - 16.430.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.01.1.01.01.03. 1.000.000,00 80.000.000,00 - 81.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.1.01.01.03.02. 1.000.000,00 80.000.000,00 - 81.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.01.1.01.01.06. 74.050.000,00 41.991.000,00 - 116.041.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.1.01.01.06.01. 74.050.000,00 41.991.000,00 - 116.041.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.01.1.01.01.15. 6.900.000,00 1.266.608.000,00 1.420.000.000,00 2.693.508.000,00 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1.01.1.01.01.15.18. 800.000,00 - 500.000.000,00 500.800.000,00 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1.01.1.01.01.15.19. 800.000,00 - 920.000.000,00 920.800.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah
1.01.1.01.01.15.59. 1.000.000,00 1.145.000.000,00 - 1.146.000.000,00 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
1.01.1.01.01.15.67. 4.300.000,00 121.608.000,00 - 125.908.000,00 Pembinaan Bakat, Minat dan Kreatifitas PAUD
1.01.1.01.01.16. 2.261.650.000,00 7.109.985.800,00 24.069.494.233,00 33.441.130.033,00 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
1.01.1.01.01.16.01. 6.600.000,00 40.446.000,00 1.960.500.000,00 2.007.546.000,00 Pembangunan gedung sekolah
1.01.1.01.01.16.02. - - 811.000.000,00 811.000.000,00 Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru,
penjaga sekolah
1.01.1.01.01.16.03. 5.600.000,00 - 4.552.456.000,00 4.558.056.000,00 Penambahan ruang kelas sekolah
1.01.1.01.01.16.04. - - 1.606.000.000,00 1.606.000.000,00 Penambahan ruang guru sekolah
1.01.1.01.01.16.05. - 187.000.000,00 306.000.000,00 493.000.000,00 Pembangunan laboraturium dan ruang praktikum
sekolah
1.01.1.01.01.16.08. - - 1.904.000.000,00 1.904.000.000,00 Pembangunan ruang serba guna/aula
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 2
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.1.01.01.16.11. - 414.900.000,00 2.262.600.000,00 2.677.500.000,00 Pembangunan ruang ibadah
1.01.1.01.01.16.19. - - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah
1.01.1.01.01.16.63. 450.600.000,00 232.250.000,00 - 682.850.000,00 Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS)
jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren
Salafiyah dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD
dan SMP
1.01.1.01.01.16.66. 16.500.000,00 3.496.596.800,00 9.145.538.233,00 12.658.635.033,00 Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk
SD/MI dan SMP/MTS
1.01.1.01.01.16.70. 4.000.000,00 410.549.000,00 - 414.549.000,00 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
1.01.1.01.01.16.79. 56.750.000,00 232.984.000,00 - 289.734.000,00 Pelaksanaan Ujian Nasional SD/MI dan SMP/MTs
1.01.1.01.01.16.84. 1.721.600.000,00 2.095.260.000,00 21.400.000,00 3.838.260.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Unggul SD
dan SMP
1.01.1.01.01.17. 761.800.000,00 3.067.979.000,00 14.609.978.048,00 18.439.757.048,00 Program Pendidikan Menengah
1.01.1.01.01.17.04. 2.800.000,00 - 2.550.000.000,00 2.552.800.000,00 Penambahan ruang guru sekolah
1.01.1.01.01.17.09. 2.800.000,00 - 1.897.000.000,00 1.899.800.000,00 Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas
parkir
1.01.1.01.01.17.11. 2.800.000,00 - 1.224.000.000,00 1.226.800.000,00 Pembangunan ruang ibadah
1.01.1.01.01.17.18. - - 248.618.048,00 248.618.048,00 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa
1.01.1.01.01.17.19. 2.800.000,00 - 675.000.000,00 677.800.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah
1.01.1.01.01.17.61. 284.800.000,00 - - 284.800.000,00 Penyediaan bantuan operasional manajemen mutu
(BOMM)
1.01.1.01.01.17.66. - 70.200.000,00 - 70.200.000,00 Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan
industri
1.01.1.01.01.17.70. 147.000.000,00 543.188.000,00 - 690.188.000,00 Pembinaan Bakat, Minat dan Prestasi Siswa
1.01.1.01.01.17.71. 12.850.000,00 146.641.000,00 - 159.491.000,00 Pelaksanaan Ujian Nasional SMA/MA/SMK
1.01.1.01.01.17.73. 276.050.000,00 1.676.450.000,00 - 1.952.500.000,00 Pembinaan dan Pengembangan SMA Program
Unggul
1.01.1.01.01.17.74. 16.100.000,00 200.600.000,00 4.733.964.000,00 4.950.664.000,00 Penyediaan Dana Pengembangan SMA
1.01.1.01.01.17.75. 13.800.000,00 430.900.000,00 3.281.396.000,00 3.726.096.000,00 Penyediaan Dana Pengembangan SMK
1.01.1.01.01.18. 67.800.000,00 295.983.000,00 292.600.000,00 656.383.000,00 Program Pendidikan Non Formal
1.01.1.01.01.18.01. 9.450.000,00 145.645.000,00 - 155.095.000,00 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
1.01.1.01.01.18.06. 1.200.000,00 - 292.600.000,00 293.800.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non
formal
1.01.1.01.01.18.12. 10.000.000,00 98.485.000,00 - 108.485.000,00 Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal
1.01.1.01.01.18.25. 47.150.000,00 51.853.000,00 - 99.003.000,00 Penyelenggaraan Ujian Nasional Kesetaraan Paket
A, Paket B, dan Paket C
1.01.1.01.01.22. 72.800.000,00 452.295.000,00 - 525.095.000,00 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01.1.01.01.22.07. 64.100.000,00 247.520.000,00 - 311.620.000,00 Penerapan sistem dan informasi manajemen
pendidikan
1.01.1.01.01.22.08. 8.700.000,00 204.775.000,00 - 213.475.000,00 Penyelenggaraan pelatihan,seminar dan lokakarya
serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan
1.01.02. KANTOR PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH 71.150.000,00 6.764.612.500,00 142.600.000,00 6.978.362.500,00
1.01. 71.150.000,00 6.764.612.500,00 142.600.000,00 6.978.362.500,00 PENDIDIKAN
1.01.1.01.02.01. 15.450.000,00 231.292.500,00 - 246.742.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.1.01.02.01.02. - 18.300.000,00 - 18.300.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.01.1.01.02.01.08. 15.450.000,00 3.760.000,00 - 19.210.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.01.1.01.02.01.10. - 35.048.500,00 - 35.048.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.1.01.02.01.11. - 19.155.000,00 - 19.155.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.01.1.01.02.01.12. - 6.404.000,00 - 6.404.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.01.1.01.02.01.15. - 2.160.000,00 - 2.160.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 3
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.1.01.02.01.17. - 60.430.000,00 - 60.430.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.01.1.01.02.01.18. - 86.035.000,00 - 86.035.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01.1.01.02.02. 6.400.000,00 46.952.000,00 142.600.000,00 195.952.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.01.1.01.02.02.03. 1.700.000,00 500.000,00 100.000.000,00 102.200.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.01.1.01.02.02.09. 4.700.000,00 4.500.000,00 42.600.000,00 51.800.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.01.1.01.02.02.23. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.01.1.01.02.02.24. - 6.162.000,00 - 6.162.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.01.1.01.02.02.28. - 5.790.000,00 - 5.790.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.01.1.01.02.03. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.01.1.01.02.03.02. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.01.1.01.02.06. 1.800.000,00 3.280.000,00 - 5.080.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.1.01.02.06.02. 1.800.000,00 3.280.000,00 - 5.080.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.01.1.01.02.18. 47.500.000,00 6.475.588.000,00 - 6.523.088.000,00 Program Pendidikan Non Formal
1.01.1.01.02.18.01. 18.450.000,00 662.900.000,00 - 681.350.000,00 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
1.01.1.01.02.18.06. 22.250.000,00 5.529.438.000,00 - 5.551.688.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non
formal
1.01.1.01.02.18.20. 1.900.000,00 100.500.000,00 - 102.400.000,00 Pengadaan Kitab/buku Dayah
1.01.1.01.02.18.26. 4.900.000,00 182.750.000,00 - 187.650.000,00 Pelatihan Manajemen Dayah
1.02.01. DINAS KESEHATAN 20.414.002.050,00 12.259.765.561,00 18.061.038.082,00 50.734.805.693,00
1.02. 20.414.002.050,00 12.259.765.561,00 18.061.038.082,00 50.734.805.693,00 KESEHATAN
1.02.1.02.01.01. 2.187.775.000,00 1.771.507.500,00 130.500.000,00 4.089.782.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.01.01.01. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.02.1.02.01.01.02. - 587.895.000,00 - 587.895.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.02.1.02.01.01.06. - 110.600.000,00 - 110.600.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.02.1.02.01.01.08. 742.650.000,00 69.200.000,00 - 811.850.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02.1.02.01.01.10. - 128.022.500,00 - 128.022.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.01.11. - 97.390.000,00 - 97.390.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.02.1.02.01.01.12. - 24.600.000,00 - 24.600.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.02.1.02.01.01.13. 2.800.000,00 12.000.000,00 130.500.000,00 145.300.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.02.1.02.01.01.15. - 6.880.000,00 - 6.880.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.02.1.02.01.01.17. - 430.720.000,00 - 430.720.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.02.1.02.01.01.18. - 262.000.000,00 - 262.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.02.1.02.01.01.19. 1.442.325.000,00 40.200.000,00 - 1.482.525.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.02.1.02.01.02. 448.050.000,00 662.400.000,00 - 1.110.450.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.01.02.23. 15.450.000,00 30.000.000,00 - 45.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.02.1.02.01.02.24. 432.600.000,00 561.000.000,00 - 993.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.02.1.02.01.02.28. - 71.400.000,00 - 71.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.02.1.02.01.03. - 53.500.000,00 - 53.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.02.1.02.01.03.02. - 53.500.000,00 - 53.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.02.1.02.01.06. 6.300.000,00 4.324.000,00 - 10.624.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.01.06.02. 6.300.000,00 4.324.000,00 - 10.624.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 4
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.1.02.01.16. 17.420.402.050,00 6.802.558.229,00 480.925.166,00 24.703.885.445,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.16.06. 3.000.000,00 601.800.445,00 - 604.800.445,00 Revitalisasi sistem kesehatan
1.02.1.02.01.16.11. 1.200.000,00 97.885.000,00 - 99.085.000,00 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah
kesehatan
1.02.1.02.01.16.15. 17.416.202.050,00 6.102.872.784,00 480.925.166,00 24.000.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional
1.02.1.02.01.20. 14.800.000,00 428.817.500,00 - 443.617.500,00 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.1.02.01.20.02. - 299.880.000,00 - 299.880.000,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
1.02.1.02.01.20.03. 14.800.000,00 128.937.500,00 - 143.737.500,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),
anemia gizi besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium
(GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi
mikro lainnya
1.02.1.02.01.22. 20.100.000,00 637.047.400,00 130.000.000,00 787.147.400,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
1.02.1.02.01.22.01. 4.800.000,00 181.170.500,00 - 185.970.500,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
1.02.1.02.01.22.05. 12.050.000,00 160.185.000,00 130.000.000,00 302.235.000,00 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit
menular
1.02.1.02.01.22.08. 3.250.000,00 295.691.900,00 - 298.941.900,00 Peningkatan Imunisasi
1.02.1.02.01.23. 50.725.000,00 61.666.000,00 - 112.391.000,00 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.23.02. 6.625.000,00 29.380.000,00 - 36.005.000,00 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan
kesahtan
1.02.1.02.01.23.07. 44.100.000,00 32.286.000,00 - 76.386.000,00 Penyusunan profil kesehatan
1.02.1.02.01.25. 210.850.000,00 1.710.464.932,00 17.319.612.916,00 19.240.927.848,00 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan
sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas
pembantu dan jaringannya
1.02.1.02.01.25.07. 133.700.000,00 - 13.866.633.730,00 14.000.333.730,00 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas
pembantu
1.02.1.02.01.25.23. 42.700.000,00 12.650.000,00 3.296.862.000,00 3.352.212.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan
1.02.1.02.01.25.25. 34.450.000,00 1.697.814.932,00 156.117.186,00 1.888.382.118,00 Pengadaan peralatan/perlengkapan Kesehatan
1.02.1.02.01.32. 55.000.000,00 127.480.000,00 - 182.480.000,00 Program peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan anak
1.02.1.02.01.32.04. 55.000.000,00 127.480.000,00 - 182.480.000,00 Penyuluhan Tentang Kesehatan Ibu dan Anak
1.02.02. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 2.500.100.000,00 9.871.320.890,00 4.314.642.610,00 16.686.063.500,00
1.02. 2.500.100.000,00 9.871.320.890,00 4.314.642.610,00 16.686.063.500,00 KESEHATAN
1.02.1.02.02.01. 187.125.000,00 1.354.297.000,00 202.794.000,00 1.744.216.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.02.01.02. - 748.080.000,00 - 748.080.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.02.1.02.02.01.06. - 22.100.000,00 - 22.100.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.02.1.02.02.01.12. - - 40.000.000,00 40.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.02.1.02.02.01.13. 900.000,00 17.500.000,00 162.794.000,00 181.194.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.02.1.02.02.01.15. - 3.120.000,00 - 3.120.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.02.1.02.02.01.17. - 508.432.000,00 - 508.432.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.02.1.02.02.01.18. - 48.465.000,00 - 48.465.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.02.1.02.02.01.19. 186.225.000,00 6.600.000,00 - 192.825.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.02.1.02.02.02. - 272.425.000,00 - 272.425.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.02.1.02.02.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.02.1.02.02.02.24. - 90.042.500,00 - 90.042.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 5
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.1.02.02.02.26. - 157.382.500,00 - 157.382.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1.02.1.02.02.03. - 79.650.000,00 - 79.650.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.02.1.02.02.03.02. - 60.400.000,00 - 60.400.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.02.1.02.02.03.03. - 19.250.000,00 - 19.250.000,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan
1.02.1.02.02.16. 106.800.000,00 6.879.200.000,00 14.000.000,00 7.000.000.000,00 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.02.16.15. 106.800.000,00 6.879.200.000,00 14.000.000,00 7.000.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional
1.02.1.02.02.26. 18.100.000,00 445.987.890,00 4.097.848.610,00 4.561.936.500,00 Program pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit mata
1.02.1.02.02.26.01. 8.600.000,00 76.575.000,00 2.500.000.000,00 2.585.175.000,00 Pembangunan rumah sakit
1.02.1.02.02.26.18. 5.100.000,00 560.060,00 1.597.848.610,00 1.603.508.670,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
1.02.1.02.02.26.19. 4.400.000,00 368.852.830,00 - 373.252.830,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit
1.02.1.02.02.27. - 410.641.000,00 - 410.641.000,00 Program pemeliharaan sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru-paru/rumah sakit mata
1.02.1.02.02.27.01. - 410.641.000,00 - 410.641.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit
1.02.1.02.02.28. 2.188.075.000,00 429.120.000,00 - 2.617.195.000,00 Program Kemitraan peningkatan pelayanan
kesehatan
1.02.1.02.02.28.06. 2.188.075.000,00 429.120.000,00 - 2.617.195.000,00 kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan
1.03.02. DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA 854.825.000,00 23.215.912.382,00 61.870.155.991,00 85.940.893.373,00
1.03. 779.825.000,00 14.500.237.382,00 61.870.155.991,00 77.150.218.373,00 PEKERJAAN UMUM
1.03.1.03.02.01. 140.075.000,00 678.745.500,00 128.500.000,00 947.320.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03.1.03.02.01.02. - 89.400.000,00 20.000.000,00 109.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.03.1.03.02.01.06. - 12.400.000,00 - 12.400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.03.1.03.02.01.08. 19.050.000,00 7.325.000,00 - 26.375.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.03.1.03.02.01.10. - 48.425.000,00 - 48.425.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.03.1.03.02.01.11. - 13.575.000,00 - 13.575.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.03.1.03.02.01.12. - 3.147.500,00 - 3.147.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.03.1.03.02.01.13. - - 108.500.000,00 108.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.03.1.03.02.01.15. - 5.020.000,00 - 5.020.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.03.1.03.02.01.17. - 338.133.000,00 - 338.133.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.03.1.03.02.01.18. - 161.320.000,00 - 161.320.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.03.1.03.02.01.19. 121.025.000,00 - - 121.025.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.03.1.03.02.02. 42.000.000,00 126.515.000,00 2.160.000.000,00 2.328.515.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.03.1.03.02.02.03. 7.500.000,00 2.675.000,00 2.100.000.000,00 2.110.175.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.03.1.03.02.02.22. - - 60.000.000,00 60.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.03.1.03.02.02.23. 19.050.000,00 36.000.000,00 - 55.050.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.03.1.03.02.02.24. 15.450.000,00 78.200.000,00 - 93.650.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.03.1.03.02.02.26. - 9.640.000,00 - 9.640.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1.03.1.03.02.03. - 57.000.000,00 - 57.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.03.1.03.02.03.02. - 57.000.000,00 - 57.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.03.1.03.02.05. - 32.920.000,00 - 32.920.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 6
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.1.03.02.05.01. - 32.920.000,00 - 32.920.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.03.1.03.02.06. 1.950.000,00 2.350.000,00 - 4.300.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.03.1.03.02.06.04. 1.950.000,00 2.350.000,00 - 4.300.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.03.1.03.02.15. 75.900.000,00 426.375.000,00 21.579.285.391,00 22.081.560.391,00 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
1.03.1.03.02.15.03. 60.600.000,00 414.675.000,00 18.685.685.391,00 19.160.960.391,00 Pembangunan jalan
1.03.1.03.02.15.07. 15.300.000,00 11.700.000,00 2.893.600.000,00 2.920.600.000,00 Pembangunan Jalan Poros Desa
1.03.1.03.02.16. 8.400.000,00 3.364.585.453,00 - 3.372.985.453,00 Program Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
1.03.1.03.02.16.03. 8.400.000,00 3.364.585.453,00 - 3.372.985.453,00 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.03.1.03.02.18. 53.100.000,00 3.200.362.429,00 26.065.410.000,00 29.318.872.429,00 Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
1.03.1.03.02.18.04. 15.300.000,00 2.741.852.429,00 - 2.757.152.429,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
1.03.1.03.02.18.06. 22.500.000,00 443.110.000,00 24.815.410.000,00 25.281.020.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kabupaten
1.03.1.03.02.18.07. 15.300.000,00 15.400.000,00 1.250.000.000,00 1.280.700.000,00 Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten
1.03.1.03.02.22. 19.200.000,00 209.300.000,00 - 228.500.000,00 Program Pembangunan sistem informasi data
base jalan dan jembatan
1.03.1.03.02.22.02. 19.200.000,00 209.300.000,00 - 228.500.000,00 Penyusunan sistem informasi data base jembatan
1.03.1.03.02.23. 120.300.000,00 214.405.000,00 - 334.705.000,00 Program peningkatan sarana dan prasarana
kebinamargaan
1.03.1.03.02.23.10. 120.300.000,00 214.405.000,00 - 334.705.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
1.03.1.03.02.27. 156.150.000,00 3.937.559.000,00 5.048.092.000,00 9.141.801.000,00 Program pengembangan kinerja pengelolaan air
minum dan air limbah
1.03.1.03.02.27.02. 87.600.000,00 3.657.824.000,00 - 3.745.424.000,00 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
1.03.1.03.02.27.10. 68.550.000,00 279.735.000,00 5.048.092.000,00 5.396.377.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih
1.03.1.03.02.29. 55.050.000,00 2.120.890.000,00 - 2.175.940.000,00 Program pengembangan wilayah strategis dan
cepat tumbuh
1.03.1.03.02.29.02. 28.650.000,00 2.085.625.000,00 - 2.114.275.000,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur
1.03.1.03.02.29.04. 26.400.000,00 35.265.000,00 - 61.665.000,00 BOP PNPM Mandiri Perkotaan
1.03.1.03.02.30. 107.700.000,00 129.230.000,00 6.888.868.600,00 7.125.798.600,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
1.03.1.03.02.30.02. 18.900.000,00 38.190.000,00 6.888.868.600,00 6.945.958.600,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan
1.03.1.03.02.30.08. 1.800.000,00 20.000.000,00 - 21.800.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.1.03.02.30.11. 87.000.000,00 71.040.000,00 - 158.040.000,00 BOP Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP)
1.04. 49.650.000,00 8.056.925.000,00 - 8.106.575.000,00 PERUMAHAN RAKYAT
1.04.1.03.02.15. 49.650.000,00 8.056.925.000,00 - 8.106.575.000,00 Program Pengembangan Perumahan
1.04.1.03.02.15.07. 49.650.000,00 8.056.925.000,00 - 8.106.575.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana rumah
sederhana sehat
1.05. 25.350.000,00 658.750.000,00 - 684.100.000,00 PENATAAN RUANG
1.05.1.03.02.15. 21.750.000,00 639.575.000,00 - 661.325.000,00 Program Perencanaan Tata Ruang
1.05.1.03.02.15.02. 21.750.000,00 639.575.000,00 - 661.325.000,00 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan
RTBL
1.05.1.03.02.16. 3.600.000,00 19.175.000,00 - 22.775.000,00 Program Pemanfaatan Ruang
1.05.1.03.02.16.09. 3.600.000,00 19.175.000,00 - 22.775.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata
ruang
1.03.03. DINAS PENGAIRAN 1.415.800.000,00 2.604.035.126,00 63.157.748.200,00 67.177.583.326,00
1.03. 1.415.800.000,00 2.604.035.126,00 63.157.748.200,00 67.177.583.326,00 PEKERJAAN UMUM
1.03.1.03.03.01. 41.200.000,00 761.591.126,00 - 802.791.126,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.03.1.03.03.01.02. - 51.200.000,00 - 51.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.03.1.03.03.01.06. - 4.900.000,00 - 4.900.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.03.1.03.03.01.07. - 300.000,00 - 300.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 7
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.1.03.03.01.08. - 3.022.000,00 - 3.022.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.03.1.03.03.01.09. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
1.03.1.03.03.01.10. 4.200.000,00 23.371.126,00 - 27.571.126,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.03.1.03.03.01.11. - 19.000.000,00 - 19.000.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.03.1.03.03.01.12. - 2.996.000,00 - 2.996.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.03.1.03.03.01.15. - 2.160.000,00 - 2.160.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.03.1.03.03.01.17. - 554.242.000,00 - 554.242.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.03.1.03.03.01.18. - 85.600.000,00 - 85.600.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.03.1.03.03.01.20. 37.000.000,00 4.800.000,00 - 41.800.000,00 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa
1.03.1.03.03.02. - 53.000.000,00 105.375.000,00 158.375.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.03.1.03.03.02.09. - - 105.375.000,00 105.375.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.03.1.03.03.02.23. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.03.1.03.03.02.24. - 23.000.000,00 - 23.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.03.1.03.03.03. - 19.500.000,00 - 19.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.03.1.03.03.03.02. - 19.500.000,00 - 19.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.03.1.03.03.05. - 11.700.000,00 - 11.700.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.03.1.03.03.05.03. - 11.700.000,00 - 11.700.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.03.1.03.03.24. 1.312.500.000,00 1.682.864.000,00 51.412.973.200,00 54.408.337.200,00 Program pengembangan dan pengelolaan
jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan
lainnya
1.03.1.03.03.24.01. 56.850.000,00 870.070.000,00 - 926.920.000,00 Perencanaan pembangunan jaringan irigasi
1.03.1.03.03.24.08. 20.550.000,00 3.844.000,00 283.250.000,00 307.644.000,00 Pembangunan pintu air
1.03.1.03.03.24.10. 31.950.000,00 21.460.000,00 8.493.538.200,00 8.546.948.200,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
1.03.1.03.03.24.13. 1.500.000,00 7.490.000,00 350.075.000,00 359.065.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air
1.03.1.03.03.24.15. 18.900.000,00 24.670.000,00 36.196.300.000,00 36.239.870.000,00 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
1.03.1.03.03.24.17. 112.500.000,00 23.900.000,00 - 136.400.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.03.1.03.03.24.18. 1.051.350.000,00 652.250.000,00 - 1.703.600.000,00 Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
1.03.1.03.03.24.19. 18.900.000,00 79.180.000,00 6.089.810.000,00 6.187.890.000,00 Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi
1.03.1.03.03.28. 50.400.000,00 29.180.000,00 6.199.400.000,00 6.278.980.000,00 Program pengendalian banjir
1.03.1.03.03.28.02. 31.950.000,00 21.640.000,00 5.506.500.000,00 5.560.090.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir pengendali banjir
1.03.1.03.03.28.03. 18.450.000,00 7.540.000,00 692.900.000,00 718.890.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
1.03.1.03.03.30. 11.700.000,00 46.200.000,00 5.440.000.000,00 5.497.900.000,00 Program pembangunan infrastruktur perdesaaan
1.03.1.03.03.30.10. 11.700.000,00 46.200.000,00 5.440.000.000,00 5.497.900.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah
Tertinggal
1.06.01. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 809.915.000,00 1.718.799.550,00 250.000.000,00 2.778.714.550,00
1.06. 809.915.000,00 1.718.799.550,00 250.000.000,00 2.778.714.550,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.1.06.01.01. 104.875.000,00 745.758.750,00 - 850.633.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.06.1.06.01.01.02. - 88.440.000,00 - 88.440.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.06.1.06.01.01.06. - 12.750.000,00 - 12.750.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.06.1.06.01.01.07. 19.050.000,00 300.000,00 - 19.350.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.06.1.06.01.01.08. 15.450.000,00 6.095.000,00 - 21.545.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.06.1.06.01.01.10. - 78.465.750,00 - 78.465.750,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.06.1.06.01.01.11. - 23.602.000,00 - 23.602.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 8
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.06.1.06.01.01.12. - 4.296.000,00 - 4.296.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.06.1.06.01.01.15. - 3.240.000,00 - 3.240.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.06.1.06.01.01.17. - 210.550.000,00 - 210.550.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.06.1.06.01.01.18. - 308.020.000,00 - 308.020.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.06.1.06.01.01.19. 70.375.000,00 10.000.000,00 - 80.375.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.06.1.06.01.02. 34.050.000,00 140.725.800,00 250.000.000,00 424.775.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.06.1.06.01.02.07. - - 51.500.000,00 51.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.06.1.06.01.02.09. 3.150.000,00 905.800,00 168.000.000,00 172.055.800,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.06.1.06.01.02.23. 15.450.000,00 29.994.000,00 - 45.444.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.06.1.06.01.02.24. 15.450.000,00 65.001.000,00 - 80.451.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.06.1.06.01.02.26. - 43.825.000,00 - 43.825.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1.06.1.06.01.02.42. - 1.000.000,00 30.500.000,00 31.500.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.06.1.06.01.03. - 27.500.000,00 - 27.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.06.1.06.01.03.02. - 27.500.000,00 - 27.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.06.1.06.01.05. - 33.200.000,00 - 33.200.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.06.1.06.01.05.03. - 33.200.000,00 - 33.200.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.06.1.06.01.06. 2.222.500,00 1.300.000,00 - 3.522.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.06.1.06.01.06.02. 2.222.500,00 1.300.000,00 - 3.522.500,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.06.1.06.01.15. 150.005.000,00 167.725.000,00 - 317.730.000,00 Program Pengembangan data/informasi
1.06.1.06.01.15.01. 29.750.000,00 27.185.000,00 - 56.935.000,00 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi
capaian target kinerja program dan kegiatan
1.06.1.06.01.15.02. 64.385.000,00 60.165.000,00 - 124.550.000,00 Penyusunan dan pengumpulan data informasi
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
1.06.1.06.01.15.07. 41.395.000,00 40.525.000,00 - 81.920.000,00 Penyusunan Analisis dan Pemutakhiran Data Spasial
Untuk Kebutuhan Perencanaan Pembangunan
1.06.1.06.01.15.08. 14.475.000,00 39.850.000,00 - 54.325.000,00 Studi Kawasan Resiko Kesehatan Lingkungan
(EHRA)
1.06.1.06.01.16. 44.312.500,00 79.840.000,00 - 124.152.500,00 Program Kerjasama Pembangunan
1.06.1.06.01.16.02. 27.662.500,00 26.975.000,00 - 54.637.500,00 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah
1.06.1.06.01.16.05. 16.650.000,00 52.865.000,00 - 69.515.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06.1.06.01.18. 74.800.000,00 70.950.000,00 - 145.750.000,00 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan cepat tumbuh
1.06.1.06.01.18.01. 74.800.000,00 70.950.000,00 - 145.750.000,00 Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam
Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh
1.06.1.06.01.19. 58.960.000,00 68.762.500,00 - 127.722.500,00 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota
menengah dan besar
1.06.1.06.01.19.04. 58.960.000,00 68.762.500,00 - 127.722.500,00 Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program
Nasional PNPM Mandiri Perkotaan
1.06.1.06.01.21. 118.690.000,00 210.537.500,00 - 329.227.500,00 Program perencanaan pembangunan daerah
1.06.1.06.01.21.01. 34.490.000,00 24.935.000,00 - 59.425.000,00 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam
perumusan program dan kebijakan layanan publik
1.06.1.06.01.21.09. 29.835.000,00 138.410.000,00 - 168.245.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1.06.1.06.01.21.12. 20.340.000,00 7.905.000,00 - 28.245.000,00 Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 9
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.06.1.06.01.21.14. 34.025.000,00 39.287.500,00 - 73.312.500,00 Review Rencana Terpadu Program Investasi
Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)
1.06.1.06.01.22. 71.875.000,00 59.825.000,00 - 131.700.000,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi
1.06.1.06.01.22.03. 71.875.000,00 59.825.000,00 - 131.700.000,00 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi
masyarakat
1.06.1.06.01.23. 62.775.000,00 74.090.000,00 - 136.865.000,00 Program Perencanaan Sosial Budaya
1.06.1.06.01.23.03. 62.775.000,00 74.090.000,00 - 136.865.000,00 Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan
Budaya
1.06.1.06.01.24. 87.350.000,00 38.585.000,00 - 125.935.000,00 Program perencanaan prasarana wilayah dan
sumber daya alam
1.06.1.06.01.24.05. 87.350.000,00 38.585.000,00 - 125.935.000,00 Penyusunan Rencana Pembangunan Air Minum dan
Penyehatan Lingkungan (AMPL)
1.07.01. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI,
INFORMASI, DAN TELEMATIKA
779.330.000,00 1.304.863.500,00 3.065.477.000,00 5.149.670.500,00
1.07. 725.480.000,00 1.018.023.500,00 3.065.477.000,00 4.808.980.500,00 PERHUBUNGAN
1.07.1.07.01.01. 133.830.000,00 513.653.400,00 247.670.000,00 895.153.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.07.1.07.01.01.02. - 70.620.000,00 - 70.620.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.07.1.07.01.01.06. - 6.340.000,00 - 6.340.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.07.1.07.01.01.07. 39.030.000,00 7.460.000,00 - 46.490.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.07.1.07.01.01.08. 92.700.000,00 7.266.000,00 - 99.966.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.07.1.07.01.01.09. - 13.450.000,00 - 13.450.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
1.07.1.07.01.01.10. - 74.390.400,00 - 74.390.400,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.01.12. - 2.550.000,00 - 2.550.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.07.1.07.01.01.13. 2.100.000,00 - 247.670.000,00 249.770.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.07.1.07.01.01.15. - 10.800.000,00 - 10.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.07.1.07.01.01.17. - 210.207.000,00 - 210.207.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.07.1.07.01.01.18. - 110.570.000,00 - 110.570.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.07.1.07.01.02. 95.900.000,00 138.000.000,00 225.000.000,00 458.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.07.1.07.01.02.05. 3.200.000,00 - 225.000.000,00 228.200.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
1.07.1.07.01.02.23. 15.450.000,00 30.000.000,00 - 45.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.07.1.07.01.02.24. 77.250.000,00 108.000.000,00 - 185.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.07.1.07.01.03. 300.000,00 36.000.000,00 - 36.300.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.07.1.07.01.03.02. 300.000,00 36.000.000,00 - 36.300.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.07.1.07.01.17. 387.400.000,00 185.855.100,00 513.000.000,00 1.086.255.100,00 Program peningkatan pelayanan angkutan
1.07.1.07.01.17.02. 101.900.000,00 9.025.000,00 - 110.925.000,00 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat
menggunakan angkutan
1.07.1.07.01.17.05. 242.550.000,00 51.118.000,00 - 293.668.000,00 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan
umum di jalan raya
1.07.1.07.01.17.08. 34.500.000,00 23.897.600,00 - 58.397.600,00 Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian
angkutan umum
1.07.1.07.01.17.14. 3.700.000,00 83.950.000,00 - 87.650.000,00 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan
angkutan
1.07.1.07.01.17.15. 2.450.000,00 12.461.500,00 - 14.911.500,00 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan
sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum
teladan
1.07.1.07.01.17.18. 2.300.000,00 5.403.000,00 513.000.000,00 520.703.000,00 Pengadaan Moda Perintis Darat, Laut, dan Air/Rawa
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 10
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.07.1.07.01.18. 6.750.000,00 1.560.000,00 1.487.000.000,00 1.495.310.000,00 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Perhubungan
1.07.1.07.01.18.01. 6.750.000,00 1.560.000,00 1.487.000.000,00 1.495.310.000,00 Pembangunan gedung terminal
1.07.1.07.01.19. 2.500.000,00 5.505.000,00 592.807.000,00 600.812.000,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu
lintas
1.07.1.07.01.19.01. 2.500.000,00 5.505.000,00 592.807.000,00 600.812.000,00 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
1.07.1.07.01.20. 98.800.000,00 137.450.000,00 - 236.250.000,00 Program peningkatan kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor
1.07.1.07.01.20.03. 98.800.000,00 137.450.000,00 - 236.250.000,00 Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor
1.25. 53.850.000,00 286.840.000,00 - 340.690.000,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.25.1.07.01.15. 5.900.000,00 19.640.000,00 - 25.540.000,00 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Media Massa
1.25.1.07.01.15.07. 5.900.000,00 19.640.000,00 - 25.540.000,00 Perencanaan dan pengembangan kebijakan
komunikasi dan informasi
1.25.1.07.01.17. 16.250.000,00 50.025.000,00 - 66.275.000,00 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang
komunikasi dan informasi
1.25.1.07.01.17.01. 16.250.000,00 50.025.000,00 - 66.275.000,00 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan
informasi
1.25.1.07.01.18. 31.700.000,00 217.175.000,00 - 248.875.000,00 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
1.25.1.07.01.18.01. 22.900.000,00 177.675.000,00 - 200.575.000,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
1.25.1.07.01.18.03. 8.800.000,00 39.500.000,00 - 48.300.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan
bagi masyarakat
1.08.02. BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMANAN DAN
KEBERSIHAN
1.895.187.500,00 2.976.891.000,00 2.029.370.500,00 6.901.449.000,00
1.08. 1.895.187.500,00 2.976.891.000,00 2.029.370.500,00 6.901.449.000,00 LINGKUNGAN HIDUP
1.08.1.08.02.01. 75.337.500,00 421.695.500,00 20.000.000,00 517.033.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.08.1.08.02.01.02. - 40.800.000,00 - 40.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.08.1.08.02.01.06. - 63.900.000,00 - 63.900.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.08.1.08.02.01.08. 15.450.000,00 14.953.000,00 - 30.403.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.08.1.08.02.01.10. - 29.100.000,00 - 29.100.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.08.1.08.02.01.11. - 13.725.000,00 - 13.725.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.08.1.08.02.01.13. - - 20.000.000,00 20.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.08.1.08.02.01.15. - 2.160.000,00 - 2.160.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.08.1.08.02.01.17. - 106.447.500,00 - 106.447.500,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.08.1.08.02.01.18. - 141.010.000,00 - 141.010.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.08.1.08.02.01.19. 59.887.500,00 9.600.000,00 - 69.487.500,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.08.1.08.02.02. 17.850.000,00 1.200.914.000,00 - 1.218.764.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.08.1.08.02.02.23. 17.850.000,00 30.000.000,00 - 47.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.08.1.08.02.02.24. - 1.148.394.000,00 - 1.148.394.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.08.1.08.02.02.28. - 22.520.000,00 - 22.520.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.08.1.08.02.03. - 15.500.000,00 - 15.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.08.1.08.02.03.02. - 15.500.000,00 - 15.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.08.1.08.02.05. - 34.100.000,00 - 34.100.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.08.1.08.02.05.01. - 34.100.000,00 - 34.100.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.08.1.08.02.15. 1.782.450.000,00 627.364.000,00 1.176.390.500,00 3.586.204.500,00 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 11
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.08.1.08.02.15.02. 1.782.450.000,00 307.364.000,00 1.176.390.500,00 3.266.204.500,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan
persampahan
1.08.1.08.02.15.08. - 320.000.000,00 - 320.000.000,00 Kerjasama pengelolaan persampahan
1.08.1.08.02.19. 13.950.000,00 12.475.000,00 99.000.000,00 125.425.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
1.08.1.08.02.19.02. 13.950.000,00 12.475.000,00 99.000.000,00 125.425.000,00 Pengembangan data dan informasi lingkungan
1.08.1.08.02.20. 900.000,00 3.600.000,00 600.230.000,00 604.730.000,00 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
1.08.1.08.02.20.04. 900.000,00 3.600.000,00 600.230.000,00 604.730.000,00 Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair
yang menimbulkan polusi
1.08.1.08.02.24. 4.700.000,00 661.242.500,00 133.750.000,00 799.692.500,00 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1.08.1.08.02.24.05. 2.350.000,00 661.242.500,00 - 663.592.500,00 Penataan RTH
1.08.1.08.02.24.07. 2.350.000,00 - 133.750.000,00 136.100.000,00 Pengembangan taman rekreasi
1.10.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL
432.425.000,00 902.735.000,00 473.500.000,00 1.808.660.000,00
1.10. 432.425.000,00 902.735.000,00 473.500.000,00 1.808.660.000,00 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1.10.1.10.01.01. - 451.202.500,00 - 451.202.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.10.1.10.01.01.02. - 135.000.000,00 - 135.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.10.1.10.01.01.06. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.10.1.10.01.01.10. - 41.696.500,00 - 41.696.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.10.1.10.01.01.11. - 10.800.000,00 - 10.800.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.10.1.10.01.01.15. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.10.1.10.01.01.17. - 178.796.000,00 - 178.796.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.10.1.10.01.01.18. - 79.210.000,00 - 79.210.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.10.1.10.01.02. 2.300.000,00 106.220.000,00 228.500.000,00 337.020.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.10.1.10.01.02.09. 2.300.000,00 - 155.000.000,00 157.300.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.10.1.10.01.02.23. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.10.1.10.01.02.24. - 50.020.000,00 - 50.020.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.10.1.10.01.02.28. - 26.200.000,00 - 26.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.10.1.10.01.02.42. - - 73.500.000,00 73.500.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.10.1.10.01.03. - 35.500.000,00 - 35.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.10.1.10.01.03.02. - 35.500.000,00 - 35.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.10.1.10.01.05. - - - - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.10.1.10.01.06. 11.625.000,00 712.500,00 - 12.337.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.10.1.10.01.06.02. 11.625.000,00 712.500,00 - 12.337.500,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.10.1.10.01.15. 418.500.000,00 309.100.000,00 245.000.000,00 972.600.000,00 Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.10.1.10.01.15.06. 52.800.000,00 141.650.000,00 245.000.000,00 439.450.000,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi
kependudukan
1.10.1.10.01.15.08. 164.700.000,00 103.450.000,00 - 268.150.000,00 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
1.10.1.10.01.15.11. 201.000.000,00 64.000.000,00 - 265.000.000,00 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan
catatan sipil
1.12.01. BADAN KELUARGA SEJAHTERA, PP, DAN PA 417.450.000,00 3.224.457.500,00 1.281.300.000,00 4.923.207.500,00
1.11. 109.800.000,00 1.102.365.000,00 - 1.212.165.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 12
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.11.1.12.01.16. 23.600.000,00 302.920.000,00 - 326.520.000,00 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
1.11.1.12.01.16.01. 18.900.000,00 201.470.000,00 - 220.370.000,00 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
1.11.1.12.01.16.10. 4.700.000,00 101.450.000,00 - 106.150.000,00 Pembinaan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (KDRT)
1.11.1.12.01.18. 37.550.000,00 494.415.000,00 - 531.965.000,00 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan
jender dalam pembangunan
1.11.1.12.01.18.01. 34.000.000,00 221.120.000,00 - 255.120.000,00 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan
1.11.1.12.01.18.04. 3.550.000,00 273.295.000,00 - 276.845.000,00 Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi
perempuan dalam mengelola usaha
1.11.1.12.01.19. 48.650.000,00 305.030.000,00 - 353.680.000,00 Program penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak
1.11.1.12.01.19.04. 48.650.000,00 305.030.000,00 - 353.680.000,00 Fasilitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan (P2TP2A)
1.12. 307.650.000,00 2.122.092.500,00 1.281.300.000,00 3.711.042.500,00 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
1.12.1.12.01.01. 1.800.000,00 706.878.000,00 73.250.000,00 781.928.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.12.1.12.01.01.02. - 58.800.000,00 - 58.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.12.1.12.01.01.06. - 17.680.000,00 - 17.680.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.12.1.12.01.01.08. - 4.998.000,00 - 4.998.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.12.1.12.01.01.10. - 34.028.500,00 - 34.028.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.12.1.12.01.01.11. - 22.890.500,00 - 22.890.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.12.1.12.01.01.12. - 2.850.000,00 - 2.850.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.12.1.12.01.01.13. 1.800.000,00 - 73.250.000,00 75.050.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.12.1.12.01.01.15. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.12.1.12.01.01.17. - 414.956.000,00 - 414.956.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.12.1.12.01.01.18. - 148.875.000,00 - 148.875.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.12.1.12.01.02. 25.600.000,00 171.032.000,00 1.184.050.000,00 1.380.682.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.12.1.12.01.02.05. 2.150.000,00 - 180.000.000,00 182.150.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
1.12.1.12.01.02.09. 4.000.000,00 - 393.200.000,00 397.200.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.12.1.12.01.02.11. 4.000.000,00 - 610.850.000,00 614.850.000,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
1.12.1.12.01.02.23. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.12.1.12.01.02.24. - 107.000.000,00 - 107.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.12.1.12.01.02.26. 15.450.000,00 34.032.000,00 - 49.482.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1.12.1.12.01.03. 6.750.000,00 400.150.000,00 24.000.000,00 430.900.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.12.1.12.01.03.02. 2.150.000,00 17.000.000,00 - 19.150.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.12.1.12.01.03.07. 4.600.000,00 383.150.000,00 24.000.000,00 411.750.000,00 Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan
PLKB/PPLKB
1.12.1.12.01.15. 217.500.000,00 115.240.000,00 - 332.740.000,00 Program Keluarga Berencana
1.12.1.12.01.15.02. 29.850.000,00 49.570.000,00 - 79.420.000,00 Pelayanan KIE
1.12.1.12.01.15.05. 187.650.000,00 65.670.000,00 - 253.320.000,00 Pembinaan Keluarga Berencana
1.12.1.12.01.16. 18.100.000,00 56.302.000,00 - 74.402.000,00 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
1.12.1.12.01.16.01. 18.100.000,00 56.302.000,00 - 74.402.000,00 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR)
1.12.1.12.01.18. 33.000.000,00 82.990.500,00 - 115.990.500,00 Program pembinaan peran serta masyarakat
dalam pelayanan KB/KR yang madiri
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 13
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.12.1.12.01.18.01. 33.000.000,00 82.990.500,00 - 115.990.500,00 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli
KB
1.12.1.12.01.20. 2.450.000,00 293.500.000,00 - 295.950.000,00 Program pengembangan pusat pelayanan
informasi dan konseling KRR
1.12.1.12.01.20.01. 2.450.000,00 293.500.000,00 - 295.950.000,00 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling
KKR
1.12.1.12.01.22. 2.450.000,00 296.000.000,00 - 298.450.000,00 Program pengembangan bahan informasi
tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh
kembang anak
1.12.1.12.01.22.01. 2.450.000,00 296.000.000,00 - 298.450.000,00 Pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan
dan pembinaan tumbuh kembang anak
1.14.01. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN
TRANSMIGRASI
656.000.000,00 6.444.170.000,00 76.900.000,00 7.177.070.000,00
1.13. 358.100.000,00 4.523.824.000,00 - 4.881.924.000,00 SOSIAL
1.13.1.14.01.15. 7.300.000,00 1.710.900.000,00 - 1.718.200.000,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas
Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.13.1.14.01.15.04. 7.300.000,00 1.710.900.000,00 - 1.718.200.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha
bagi keluarga miskin
1.13.1.14.01.16. 72.750.000,00 1.036.109.000,00 - 1.108.859.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
1.13.1.14.01.16.07. 72.750.000,00 1.036.109.000,00 - 1.108.859.000,00 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana
rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
1.13.1.14.01.19. 278.050.000,00 1.776.815.000,00 - 2.054.865.000,00 Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
1.13.1.14.01.19.03. 278.050.000,00 1.776.815.000,00 - 2.054.865.000,00 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti
asuhan/ jompo
1.13.1.14.01.21. - - - - Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
1.14. 288.400.000,00 1.728.205.000,00 76.900.000,00 2.093.505.000,00 KETENAGAKERJAAN
1.14.1.14.01.01. 46.350.000,00 652.655.000,00 - 699.005.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.14.1.14.01.01.02. - 171.294.000,00 - 171.294.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.14.1.14.01.01.06. - 10.820.000,00 - 10.820.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.14.1.14.01.01.08. 46.350.000,00 21.233.000,00 - 67.583.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.14.1.14.01.01.10. - 46.215.000,00 - 46.215.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.14.1.14.01.01.11. - 20.970.000,00 - 20.970.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.14.1.14.01.01.15. - 8.480.000,00 - 8.480.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.14.1.14.01.01.17. - 204.433.000,00 - 204.433.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.14.1.14.01.01.18. - 169.210.000,00 - 169.210.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.14.1.14.01.02. 103.950.000,00 99.990.000,00 76.900.000,00 280.840.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.14.1.14.01.02.09. 21.900.000,00 6.380.000,00 41.900.000,00 70.180.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.14.1.14.01.02.22. - - 35.000.000,00 35.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.14.1.14.01.02.23. 14.250.000,00 27.755.000,00 - 42.005.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.14.1.14.01.02.24. - 43.335.000,00 - 43.335.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.14.1.14.01.02.28. 67.800.000,00 22.520.000,00 - 90.320.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.14.1.14.01.03. - 28.500.000,00 - 28.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.14.1.14.01.03.02. - 28.500.000,00 - 28.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.14.1.14.01.15. 15.900.000,00 852.200.000,00 - 868.100.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas
Tenaga Kerja
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 14
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.14.1.14.01.15.06. 15.900.000,00 852.200.000,00 - 868.100.000,00 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari
kerja
1.14.1.14.01.16. 122.200.000,00 94.860.000,00 - 217.060.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1.14.1.14.01.16.08. 122.200.000,00 94.860.000,00 - 217.060.000,00 Peningkatan Pelayanan Antar Kerja, Pembinaan dan
Pengawasan Ketenagakerjaan
2.08. 9.500.000,00 192.141.000,00 - 201.641.000,00 KETRANSMIGRASIAN
2.08.1.14.01.15. 9.500.000,00 192.141.000,00 - 201.641.000,00 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
2.08.1.14.01.15.03. 9.500.000,00 192.141.000,00 - 201.641.000,00 Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana
sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi
1.17.01. DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA
DAN OLAHRAGA
446.000.000,00 9.141.155.625,00 1.360.100.000,00 10.947.255.625,00
1.17. 218.200.000,00 1.609.826.125,00 682.600.000,00 2.510.626.125,00 KEBUDAYAAN
1.17.1.17.01.01. 94.100.000,00 681.429.625,00 40.600.000,00 816.129.625,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.17.1.17.01.01.02. 2.500.000,00 49.200.000,00 - 51.700.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.17.1.17.01.01.06. - 3.750.000,00 - 3.750.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.17.1.17.01.01.08. - 4.004.000,00 - 4.004.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.17.1.17.01.01.10. - 49.263.625,00 - 49.263.625,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.17.1.17.01.01.11. - 83.330.000,00 - 83.330.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.17.1.17.01.01.12. - 1.462.000,00 - 1.462.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.17.1.17.01.01.13. - - 40.600.000,00 40.600.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.17.1.17.01.01.15. - 2.160.000,00 - 2.160.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.17.1.17.01.01.17. 2.500.000,00 141.860.000,00 - 144.360.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.17.1.17.01.01.18. - 316.760.000,00 - 316.760.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.17.1.17.01.01.19. 89.100.000,00 29.640.000,00 - 118.740.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.17.1.17.01.02. 14.250.000,00 65.950.000,00 - 80.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.17.1.17.01.02.23. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.17.1.17.01.02.24. 14.250.000,00 24.000.000,00 - 38.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.17.1.17.01.02.28. - 11.950.000,00 - 11.950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.17.1.17.01.03. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.17.1.17.01.03.02. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.17.1.17.01.06. 2.500.000,00 1.000.000,00 - 3.500.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.17.1.17.01.06.04. 2.500.000,00 1.000.000,00 - 3.500.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.17.1.17.01.16. 5.900.000,00 528.035.000,00 - 533.935.000,00 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
1.17.1.17.01.16.05. 5.900.000,00 528.035.000,00 - 533.935.000,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah purbakala, museum dan
peninggalan bawah air
1.17.1.17.01.17. 101.450.000,00 308.411.500,00 642.000.000,00 1.051.861.500,00 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
1.17.1.17.01.17.01. 70.150.000,00 266.150.000,00 642.000.000,00 978.300.000,00 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
1.17.1.17.01.17.04. 31.300.000,00 42.261.500,00 - 73.561.500,00 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
1.18. 202.300.000,00 7.034.304.500,00 - 7.236.604.500,00 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.18.1.17.01.16. 19.900.000,00 61.363.000,00 - 81.263.000,00 Program peningkatan peran serta kepemudaan
1.18.1.17.01.16.01. 3.200.000,00 12.556.000,00 - 15.756.000,00 Pembinaan Organisasi kepemudaan
1.18.1.17.01.16.03. 16.700.000,00 48.807.000,00 - 65.507.000,00 Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan
1.18.1.17.01.17. 17.800.000,00 32.251.500,00 - 50.051.500,00 Program peningkatan upaya penumbuhan
kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 15
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.18.1.17.01.17.02. 17.800.000,00 32.251.500,00 - 50.051.500,00 Pelatihan keterampilan bagi pemuda
1.18.1.17.01.20. 91.200.000,00 1.881.790.000,00 - 1.972.990.000,00 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
1.18.1.17.01.20.04. 91.200.000,00 1.881.790.000,00 - 1.972.990.000,00 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1.18.1.17.01.21. 73.400.000,00 5.058.900.000,00 - 5.132.300.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Olahraga
1.18.1.17.01.21.02. 73.400.000,00 5.058.900.000,00 - 5.132.300.000,00 Peningkatan pembangunan saran dan prasarana
olahraga
2.04. 25.500.000,00 497.025.000,00 677.500.000,00 1.200.025.000,00 PARIWISATA
2.04.1.17.01.16. 10.000.000,00 445.665.000,00 677.500.000,00 1.133.165.000,00 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
2.04.1.17.01.16.01. 10.000.000,00 445.665.000,00 677.500.000,00 1.133.165.000,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan
2.04.1.17.01.17. 15.500.000,00 51.360.000,00 - 66.860.000,00 Program Pengembangan Kemitraan
2.04.1.17.01.17.07. 15.500.000,00 51.360.000,00 - 66.860.000,00 Pengembangan sumber daya manusia dan
profesionalisme bidang pariwisata
1.19.01. BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS 763.850.000,00 1.075.940.800,00 104.750.000,00 1.944.540.800,00
1.19. 763.850.000,00 1.075.940.800,00 104.750.000,00 1.944.540.800,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1.19.1.19.01.01. 91.600.000,00 330.483.800,00 98.750.000,00 520.833.800,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19.1.19.01.01.02. - 59.400.000,00 - 59.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.19.1.19.01.01.06. - 7.600.000,00 - 7.600.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.19.1.19.01.01.10. 900.000,00 29.228.800,00 - 30.128.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.01.01.11. - 19.320.000,00 - 19.320.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.19.1.19.01.01.12. - 4.860.000,00 - 4.860.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.19.1.19.01.01.13. 1.450.000,00 - 95.750.000,00 97.200.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.19.1.19.01.01.15. - 1.200.000,00 3.000.000,00 4.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.19.1.19.01.01.17. 600.000,00 102.090.000,00 - 102.690.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.19.1.19.01.01.18. - 103.635.000,00 - 103.635.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.19.1.19.01.01.19. 88.650.000,00 3.150.000,00 - 91.800.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.19.1.19.01.02. 17.850.000,00 104.746.000,00 6.000.000,00 128.596.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.19.1.19.01.02.22. - 13.006.000,00 6.000.000,00 19.006.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.19.1.19.01.02.23. 17.850.000,00 35.300.000,00 - 53.150.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.19.1.19.01.02.24. - 45.210.000,00 - 45.210.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.19.1.19.01.02.28. - 11.230.000,00 - 11.230.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.19.1.19.01.03. 300.000,00 12.500.000,00 - 12.800.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.19.1.19.01.03.02. 300.000,00 12.500.000,00 - 12.800.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.19.1.19.01.06. 3.600.000,00 1.500.000,00 - 5.100.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.19.1.19.01.06.02. 3.600.000,00 1.500.000,00 - 5.100.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.19.1.19.01.15. 155.200.000,00 112.326.500,00 - 267.526.500,00 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1.19.1.19.01.15.03. 9.400.000,00 63.239.500,00 - 72.639.500,00 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan
lingkungan
1.19.1.19.01.15.05. 145.800.000,00 49.087.000,00 - 194.887.000,00 pengendalian keamanan lingkungan
1.19.1.19.01.16. 172.650.000,00 67.940.000,00 - 240.590.000,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 16
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.19.1.19.01.16.04. 130.200.000,00 37.280.000,00 - 167.480.000,00 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
pelaksanaan siskamswakarsa di Daerah
1.19.1.19.01.16.05. 42.450.000,00 30.660.000,00 - 73.110.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.19.1.19.01.17. 196.150.000,00 193.783.500,00 - 389.933.500,00 Program pengembangan wawasan kebangsaan
1.19.1.19.01.17.01. 73.200.000,00 18.170.000,00 - 91.370.000,00 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan
beragama
1.19.1.19.01.17.03. 122.950.000,00 175.613.500,00 - 298.563.500,00 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai
luhur bangsa
1.19.1.19.01.18. 46.200.000,00 23.797.000,00 - 69.997.000,00 Program kemitraan pengembanganwawasan
kebangsaan
1.19.1.19.01.18.02. 46.200.000,00 23.797.000,00 - 69.997.000,00 Seminar, Talk show, Diskusi Peningkatan Wawasan
Kebangsaan
1.19.1.19.01.19. 47.700.000,00 35.647.000,00 - 83.347.000,00 Program pemberdayaan masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan keamanan
1.19.1.19.01.19.01. 47.700.000,00 35.647.000,00 - 83.347.000,00 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di
masyarakat
1.19.1.19.01.20. 9.000.000,00 35.321.000,00 - 44.321.000,00 Program peningkatan pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
1.19.1.19.01.20.01. 9.000.000,00 35.321.000,00 - 44.321.000,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan
minuman keras dan narkoba
1.19.1.19.01.21. 23.600.000,00 157.896.000,00 - 181.496.000,00 Program pendidikan politik masyarakat
1.19.1.19.01.21.03. 11.600.000,00 107.846.000,00 - 119.446.000,00 koordinasi forum-forum diskusi politik
1.19.1.19.01.21.04. 600.000,00 23.500.000,00 - 24.100.000,00 Penyusunan data base partai politik
1.19.1.19.01.21.05. 11.400.000,00 26.550.000,00 - 37.950.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.19.03. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.526.100.000,00 1.123.363.200,00 55.000.000,00 3.704.463.200,00
1.19. 2.526.100.000,00 1.123.363.200,00 55.000.000,00 3.704.463.200,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1.19.1.19.03.01. 187.350.000,00 691.526.000,00 25.500.000,00 904.376.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19.1.19.03.01.02. - 35.400.000,00 - 35.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.19.1.19.03.01.06. - 11.050.000,00 - 11.050.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.19.1.19.03.01.10. 900.000,00 25.939.500,00 - 26.839.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.19.1.19.03.01.11. - 26.615.000,00 - 26.615.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.19.1.19.03.01.12. - 9.366.500,00 - 9.366.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.19.1.19.03.01.13. - 23.000.000,00 25.500.000,00 48.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.19.1.19.03.01.15. - 2.820.000,00 - 2.820.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.19.1.19.03.01.17. 900.000,00 466.135.000,00 - 467.035.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.19.1.19.03.01.18. 600.000,00 91.200.000,00 - 91.800.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.19.1.19.03.01.19. 184.950.000,00 - - 184.950.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.19.1.19.03.02. 33.050.000,00 220.536.200,00 29.500.000,00 283.086.200,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.19.1.19.03.02.22. 16.050.000,00 8.718.200,00 4.500.000,00 29.268.200,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.19.1.19.03.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.19.1.19.03.02.24. 15.150.000,00 156.618.000,00 - 171.768.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.19.1.19.03.02.28. - 10.500.000,00 - 10.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.19.1.19.03.02.42. 1.850.000,00 400.000,00 25.000.000,00 27.250.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.19.1.19.03.02.44. - 19.300.000,00 - 19.300.000,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
1.19.1.19.03.03. 1.150.000,00 72.000.000,00 - 73.150.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 17
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.19.1.19.03.03.02. 1.150.000,00 72.000.000,00 - 73.150.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.19.1.19.03.06. 1.800.000,00 2.500.000,00 - 4.300.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.19.1.19.03.06.02. 1.800.000,00 2.500.000,00 - 4.300.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.19.1.19.03.15. 1.733.450.000,00 56.489.500,00 - 1.789.939.500,00 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1.19.1.19.03.15.05. 1.733.450.000,00 56.489.500,00 - 1.789.939.500,00 pengendalian keamanan lingkungan
1.19.1.19.03.16. 569.300.000,00 80.311.500,00 - 649.611.500,00 Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
1.19.1.19.03.16.02. 569.300.000,00 80.311.500,00 - 649.611.500,00 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan
dalam teknik pencegahan kejahatan
1.20.03. SEKRETARIAT DAERAH 5.076.370.000,00 17.162.472.739,00 8.252.020.195,00 30.490.862.934,00
1.06. 67.800.000,00 348.037.500,00 - 415.837.500,00 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1.06.1.20.03.22. 67.800.000,00 348.037.500,00 - 415.837.500,00 Program perencanaan pembangunan ekonomi
1.06.1.20.03.22.09. 67.800.000,00 348.037.500,00 - 415.837.500,00 Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan , Pengendalian
dan Pengawasan Program/Kegiatan (TMEP3K)
Kabupaten Aceh Besar
1.13. 234.125.000,00 1.271.380.000,00 - 1.505.505.000,00 SOSIAL
1.13.1.20.03.21. 234.125.000,00 1.271.380.000,00 - 1.505.505.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
1.13.1.20.03.21.12. 35.100.000,00 97.250.000,00 - 132.350.000,00 Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh/Jaminan Kesehatan
Nasional
1.13.1.20.03.21.13. 137.325.000,00 322.800.000,00 - 460.125.000,00 Pelayanan Sosial Pelepasan dan Penyambutan
Jamaah Haji
1.13.1.20.03.21.14. 18.900.000,00 42.880.000,00 - 61.780.000,00 Pengembangan dan Peningkatan SDM Sosial
Masyarakat
1.13.1.20.03.21.15. 42.800.000,00 808.450.000,00 - 851.250.000,00 Pemberian Fasilitas Sarana Dan Prasarana Dalam
Rangka Kunjungan Kerja Pemerintah Daerah
1.16. 900.000,00 110.820.000,00 - 111.720.000,00 PENANAMAN MODAL
1.16.1.20.03.15. 900.000,00 110.820.000,00 - 111.720.000,00 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama
Investasi
1.16.1.20.03.15.02. 900.000,00 110.820.000,00 - 111.720.000,00 Pengembangan potensi unggulan daerah
1.16.1.20.03.17. - - - - Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana
dan prasarana daerah
1.20. 4.771.445.000,00 14.671.735.239,00 8.252.020.195,00 27.695.200.434,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.03.01. 1.272.970.000,00 6.002.124.539,00 196.942.000,00 7.472.036.539,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.03.01.01. 677.670.000,00 25.300.000,00 - 702.970.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.1.20.03.01.02. 1.200.000,00 983.051.200,00 65.000.000,00 1.049.251.200,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.03.01.06. - 58.329.000,00 - 58.329.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.03.01.10. 2.850.000,00 217.912.280,00 - 220.762.280,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.03.01.11. 3.000.000,00 238.899.000,00 - 241.899.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.03.01.12. 3.000.000,00 90.788.246,00 - 93.788.246,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.03.01.14. 1.450.000,00 149.106.213,00 - 150.556.213,00 Penyediaan peralatan rumah tangga
1.20.1.20.03.01.15. - 85.732.000,00 - 85.732.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.03.01.17. 3.300.000,00 2.285.230.000,00 - 2.288.530.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.03.01.18. 2.200.000,00 1.451.320.000,00 - 1.453.520.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.03.01.20. 500.400.000,00 340.466.100,00 28.442.000,00 869.308.100,00 Penyediaan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 18
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.03.01.24. 77.900.000,00 75.990.500,00 103.500.000,00 257.390.500,00 Fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik
1.20.1.20.03.02. 1.247.250.000,00 3.954.476.450,00 7.990.578.195,00 13.192.304.645,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.03.02.03. 13.500.000,00 1.000.000,00 2.961.000.000,00 2.975.500.000,00 Pembangunan gedung kantor
1.20.1.20.03.02.07. 2.950.000,00 20.500.000,00 852.180.000,00 875.630.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.1.20.03.02.11. 6.900.000,00 214.500.000,00 3.789.523.195,00 4.010.923.195,00 Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
1.20.1.20.03.02.12. 800.000,00 1.010.000.000,00 - 1.010.800.000,00 Pengadaan Tanah
1.20.1.20.03.02.23. 420.250.000,00 648.888.800,00 - 1.069.138.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.03.02.24. 203.900.000,00 954.462.650,00 - 1.158.362.650,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.03.02.25. 355.800.000,00 36.000.000,00 - 391.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah
jabatan/dinas
1.20.1.20.03.02.28. 233.850.000,00 587.625.000,00 - 821.475.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.03.02.42. 4.650.000,00 181.500.000,00 387.875.000,00 574.025.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.20.1.20.03.02.44. 4.650.000,00 300.000.000,00 - 304.650.000,00 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.03.03. 1.050.000,00 158.050.000,00 - 159.100.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.03.03.02. 1.050.000,00 158.050.000,00 - 159.100.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.03.05. 33.300.000,00 175.355.000,00 - 208.655.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.03.05.01. - 125.200.000,00 - 125.200.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.20.1.20.03.05.09. 33.300.000,00 50.155.000,00 - 83.455.000,00 Penataan Organisasi Perangkat daerah
1.20.1.20.03.06. 118.025.000,00 71.712.200,00 - 189.737.200,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.03.06.01. 101.900.000,00 65.744.000,00 - 167.644.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.20.1.20.03.06.04. 16.125.000,00 5.968.200,00 - 22.093.200,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20.1.20.03.16. 994.500.000,00 2.098.551.500,00 14.000.000,00 3.107.051.500,00 Program peningkatan pelayanan kedinasan
kepala daerah/ wakil kepala daerah
1.20.1.20.03.16.01. - 170.000.000,00 - 170.000.000,00 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,
pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat
1.20.1.20.03.16.02. - 52.500.000,00 14.000.000,00 66.500.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/
departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar
negeri
1.20.1.20.03.16.03. 918.000.000,00 1.605.000,00 - 919.605.000,00 Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(FORKOPIMDA)
1.20.1.20.03.16.05. - 110.000.000,00 - 110.000.000,00 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala
daerah
1.20.1.20.03.16.06. 1.200.000,00 1.432.400.000,00 - 1.433.600.000,00 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah
daerah lainnya
1.20.1.20.03.16.08. 13.500.000,00 173.705.000,00 - 187.205.000,00 Pembuatan naskah pidato
1.20.1.20.03.16.12. 18.900.000,00 62.943.500,00 - 81.843.500,00 Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Kab.
Aceh Besar
1.20.1.20.03.16.13. 42.900.000,00 95.398.000,00 - 138.298.000,00 Rapat Koordinasi Pimpinan Kecamatan
1.20.1.20.03.17. 42.600.000,00 9.400.000,00 - 52.000.000,00 Program peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
1.20.1.20.03.17.20. 42.600.000,00 9.400.000,00 - 52.000.000,00 Pengendalian Dana PER
1.20.1.20.03.19. 240.100.000,00 221.193.700,00 - 461.293.700,00 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
keuangan desa
1.20.1.20.03.19.04. 134.850.000,00 55.418.900,00 - 190.268.900,00 Fasilitasi Proses Pemilihan Geucik dan Imeum
Mukim
1.20.1.20.03.19.07. 73.075.000,00 81.357.900,00 - 154.432.900,00 Pembinaan Bagi Aparatur Gampong
1.20.1.20.03.19.08. 32.175.000,00 84.416.900,00 - 116.591.900,00 Penguatan Kelembagaan Mukim
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 19
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.03.23. 68.400.000,00 393.820.000,00 - 462.220.000,00 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi
1.20.1.20.03.23.02. - 332.800.000,00 - 332.800.000,00 Penyediaan Media Informasi Pemerintah Kabupaten
Aceh Besar
1.20.1.20.03.23.03. 68.400.000,00 61.020.000,00 - 129.420.000,00 Pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan
Informasi (JDI)
1.20.1.20.03.26. 259.500.000,00 1.194.383.850,00 8.000.000,00 1.461.883.850,00 Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
1.20.1.20.03.26.02. 230.500.000,00 133.713.250,00 - 364.213.250,00 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.03.26.04. 3.000.000,00 610.000.000,00 8.000.000,00 621.000.000,00 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
1.20.1.20.03.26.07. 26.000.000,00 450.670.600,00 - 476.670.600,00 Pembinaan Pelayanan dan Kesadaran Hukum
1.20.1.20.03.27. 203.025.000,00 155.233.000,00 42.500.000,00 400.758.000,00 Program Penataan Daerah Otonomi Baru
1.20.1.20.03.27.03. 176.000.000,00 53.030.000,00 42.500.000,00 271.530.000,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah
administrasi antar daerah
1.20.1.20.03.27.06. 27.025.000,00 102.203.000,00 - 129.228.000,00 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
1.20.1.20.03.29. 129.900.000,00 155.025.000,00 - 284.925.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.03.29.03. 13.300.000,00 36.387.000,00 - 49.687.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi
bagi PNS Daerah
1.20.1.20.03.29.12. 12.300.000,00 23.225.000,00 - 35.525.000,00 Peningkatan Keterampilan dan Profesional
1.20.1.20.03.29.13. 3.600.000,00 22.200.000,00 - 25.800.000,00 Pembinaan KORPRI dan Penghargaan Kepada PNS
Purna Bakti
1.20.1.20.03.29.15. 69.300.000,00 35.863.000,00 - 105.163.000,00 Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Aparatur
Perangkat Daerah
1.20.1.20.03.29.16. 31.400.000,00 37.350.000,00 - 68.750.000,00 Penilaian dan Peningkatan Kinerja Penyelenggaran
Pelayanan Publik
1.20.1.20.03.30. 94.600.000,00 45.290.000,00 - 139.890.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
1.20.1.20.03.30.17. 94.600.000,00 45.290.000,00 - 139.890.000,00 Penyusunan Analisis Beban Kerja
1.20.1.20.03.44. 66.225.000,00 37.120.000,00 - 103.345.000,00 Program Pembakuan Nama Rupa Bumi
1.20.1.20.03.44.01. 66.225.000,00 37.120.000,00 - 103.345.000,00 Fasilitasi dan Data Nama-Nama Rupa Bumi
1.25. 2.100.000,00 760.500.000,00 - 762.600.000,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1.25.1.20.03.18. 2.100.000,00 760.500.000,00 - 762.600.000,00 Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
1.25.1.20.03.18.02. 2.100.000,00 760.500.000,00 - 762.600.000,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah
1.20.04. SEKRETARIAT DPRK 1.948.685.000,00 13.570.879.550,00 760.880.000,00 16.280.444.550,00
1.20. 1.948.685.000,00 13.570.879.550,00 760.880.000,00 16.280.444.550,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.04.01. 657.975.000,00 3.885.450.550,00 117.630.000,00 4.661.055.550,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.04.01.02. - 299.400.000,00 - 299.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.04.01.06. 500.000,00 114.500.000,00 - 115.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.04.01.08. - 11.344.700,00 - 11.344.700,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.04.01.10. 3.000.000,00 209.243.050,00 - 212.243.050,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.04.01.11. 5.800.000,00 544.096.500,00 - 549.896.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.04.01.12. - 19.244.300,00 - 19.244.300,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.04.01.13. 3.100.000,00 15.000.000,00 117.630.000,00 135.730.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.04.01.15. - 432.000.000,00 - 432.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 20
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.04.01.17. 4.000.000,00 631.102.000,00 - 635.102.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.04.01.18. - 666.520.000,00 - 666.520.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.04.01.19. 641.575.000,00 943.000.000,00 - 1.584.575.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.04.02. 313.550.000,00 1.492.314.000,00 643.250.000,00 2.449.114.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.04.02.07. 7.650.000,00 5.000.000,00 643.250.000,00 655.900.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.1.20.04.02.22. 1.250.000,00 262.000.000,00 - 263.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.04.02.23. 119.250.000,00 307.984.000,00 - 427.234.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.04.02.24. 185.400.000,00 764.400.000,00 - 949.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.04.02.28. - 152.930.000,00 - 152.930.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.04.03. 4.400.000,00 253.200.000,00 - 257.600.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.04.03.02. 4.400.000,00 253.200.000,00 - 257.600.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.04.06. 4.650.000,00 - - 4.650.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.04.06.01. 4.650.000,00 - - 4.650.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.20.1.20.04.15. 968.110.000,00 7.939.915.000,00 - 8.908.025.000,00 Program peningkatan kapasitas lembaga
perwakilan rakyat daerah
1.20.1.20.04.15.01. 61.200.000,00 833.300.000,00 - 894.500.000,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah
1.20.1.20.04.15.03. 169.400.000,00 180.000.000,00 - 349.400.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan
1.20.1.20.04.15.04. 39.600.000,00 324.250.000,00 - 363.850.000,00 Rapat-rapat paripurna
1.20.1.20.04.15.05. - 2.015.175.000,00 - 2.015.175.000,00 Kegiatan Reses
1.20.1.20.04.15.06. 3.200.000,00 984.450.000,00 - 987.650.000,00 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam
Daerah
1.20.1.20.04.15.07. 667.250.000,00 3.552.740.000,00 - 4.219.990.000,00 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
1.20.1.20.04.15.11. 27.460.000,00 50.000.000,00 - 77.460.000,00 Penyusunan Produk-produk Rapat Paripurna dan
Administrasi
1.20.05. DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
KEKAYAAN DAERAH
2.285.261.300,00 15.726.233.436,00 7.116.600.000,00 25.128.094.736,00
1.20. 2.285.261.300,00 15.726.233.436,00 7.116.600.000,00 25.128.094.736,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.05.01. 577.570.000,00 12.213.742.936,00 40.000.000,00 12.831.312.936,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.05.01.02. 7.050.000,00 10.328.000.000,00 - 10.335.050.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.05.01.06. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.05.01.07. - 23.040.000,00 - 23.040.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.1.20.05.01.08. - 54.612.000,00 - 54.612.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.05.01.10. 3.000.000,00 268.420.000,00 - 271.420.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.05.01.11. 5.650.000,00 395.420.000,00 - 401.070.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.05.01.12. 900.000,00 25.430.936,00 30.000.000,00 56.330.936,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.05.01.15. - 8.400.000,00 10.000.000,00 18.400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.05.01.17. - 471.080.000,00 - 471.080.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.05.01.18. 1.200.000,00 469.640.000,00 - 470.840.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.05.01.19. 559.770.000,00 119.700.000,00 - 679.470.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.05.02. 58.900.000,00 781.340.000,00 7.076.600.000,00 7.916.840.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 21
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.05.02.05. 8.200.000,00 - 6.288.500.000,00 6.296.700.000,00 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional
1.20.1.20.05.02.09. 16.500.000,00 - 627.600.000,00 644.100.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.1.20.05.02.22. 2.100.000,00 67.500.000,00 160.500.000,00 230.100.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.05.02.23. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.05.02.24. 30.900.000,00 543.240.000,00 - 574.140.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.05.02.28. 1.200.000,00 140.600.000,00 - 141.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.05.03. 1.450.000,00 44.000.000,00 - 45.450.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.05.03.02. 1.450.000,00 44.000.000,00 - 45.450.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.05.05. 1.600.000,00 547.100.000,00 - 548.700.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.05.05.03. 1.600.000,00 547.100.000,00 - 548.700.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.05.06. 16.335.000,00 25.280.000,00 - 41.615.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.05.06.02. 16.335.000,00 25.280.000,00 - 41.615.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.20.1.20.05.17. 1.609.156.300,00 1.783.555.000,00 - 3.392.711.300,00 Program peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
1.20.1.20.05.17.01. 61.500.000,00 157.632.500,00 - 219.132.500,00 Penyusunan analisa standar belanja
1.20.1.20.05.17.03. 44.610.000,00 60.355.000,00 - 104.965.000,00 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
1.20.1.20.05.17.06. 62.875.000,00 126.252.500,00 - 189.127.500,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
APBD
1.20.1.20.05.17.07. 141.000.000,00 59.880.000,00 - 200.880.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Penjabaran APBD
1.20.1.20.05.17.08. 3.050.000,00 80.340.000,00 - 83.390.000,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
Perubahan APBD
1.20.1.20.05.17.09. 112.400.000,00 41.170.000,00 - 153.570.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang
Penjabaran Perubahan APBD
1.20.1.20.05.17.10. 65.225.000,00 105.562.500,00 - 170.787.500,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1.20.1.20.05.17.13. 104.325.000,00 449.247.500,00 - 553.572.500,00 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan
daerah
1.20.1.20.05.17.14. 11.700.000,00 15.300.000,00 - 27.000.000,00 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan
keuangan daerah
1.20.1.20.05.17.19. 54.000.000,00 68.680.000,00 - 122.680.000,00 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan Daerah
1.20.1.20.05.17.29. 83.700.000,00 26.385.000,00 - 110.085.000,00 Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara
SKPD
1.20.1.20.05.17.30. 75.575.000,00 62.875.000,00 - 138.450.000,00 Pembinaan dan Pelaporan Akuntansi SKPD
1.20.1.20.05.17.34. 48.700.000,00 149.512.500,00 - 198.212.500,00 Penghapusan Barang-Barang Inventaris Milik
Pemerintah Kab. Aceh Besar
1.20.1.20.05.17.35. 252.900.000,00 176.902.500,00 - 429.802.500,00 Intensifikasi Pajak Daerah
1.20.1.20.05.17.36. 487.596.300,00 203.460.000,00 - 691.056.300,00 Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
1.20.1.20.05.36. 20.250.000,00 331.215.500,00 - 351.465.500,00 Program Peningkatan Penerimaan Daerah
1.20.1.20.05.36.01. 20.250.000,00 331.215.500,00 - 351.465.500,00 Operasi Pemanfaatan Aset/Kekayaan Daerah
1.20.07. INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH BESAR 266.765.000,00 2.124.302.900,00 58.900.000,00 2.449.967.900,00
1.20. 266.765.000,00 2.124.302.900,00 58.900.000,00 2.449.967.900,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.07.01. 15.900.000,00 315.543.400,00 5.000.000,00 336.443.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.07.01.02. - 41.400.000,00 - 41.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 22
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.07.01.06. - 6.100.000,00 - 6.100.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.07.01.08. 15.900.000,00 12.619.250,00 - 28.519.250,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.07.01.10. - 42.593.850,00 - 42.593.850,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.07.01.11. - 23.826.000,00 - 23.826.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.07.01.12. - 4.719.300,00 - 4.719.300,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.07.01.15. - 2.160.000,00 5.000.000,00 7.160.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.07.01.17. - 114.525.000,00 - 114.525.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.07.01.18. - 67.600.000,00 - 67.600.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.07.02. 30.900.000,00 119.734.500,00 53.900.000,00 204.534.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.07.02.09. 750.000,00 - 53.900.000,00 54.650.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.1.20.07.02.22. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.07.02.23. 14.700.000,00 30.000.000,00 - 44.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.07.02.24. 15.450.000,00 48.924.000,00 - 64.374.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.07.02.28. - 37.810.500,00 - 37.810.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.07.03. - 22.500.000,00 - 22.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.07.03.02. - 22.500.000,00 - 22.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.07.05. - 321.800.000,00 - 321.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.07.05.03. - 321.800.000,00 - 321.800.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.07.06. 8.280.000,00 1.925.000,00 - 10.205.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.07.06.02. 8.280.000,00 1.925.000,00 - 10.205.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.20.1.20.07.20. 206.405.000,00 1.311.670.000,00 - 1.518.075.000,00 Program peningkatan sistem pengawasan
internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
1.20.1.20.07.20.01. 67.500.000,00 884.030.000,00 - 951.530.000,00 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
1.20.1.20.07.20.03. 100.200.000,00 50.000.000,00 - 150.200.000,00 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan
KDH
1.20.1.20.07.20.04. 15.900.000,00 35.750.000,00 - 51.650.000,00 Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan
dibawahnya
1.20.1.20.07.20.05. 10.755.000,00 7.250.000,00 - 18.005.000,00 Inventarisasi temuan pengawasan
1.20.1.20.07.20.06. 8.450.000,00 230.140.000,00 - 238.590.000,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
1.20.1.20.07.20.07. 3.600.000,00 104.500.000,00 - 108.100.000,00 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
1.20.1.20.07.22. 5.280.000,00 31.130.000,00 - 36.410.000,00 Program Penataan dan Penyempurnaan
kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
1.20.1.20.07.22.02. 5.280.000,00 31.130.000,00 - 36.410.000,00 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
1.20.09. KECAMATAN KOTA JANTHO 103.520.000,00 205.036.200,00 72.700.000,00 381.256.200,00
1.20. 103.520.000,00 205.036.200,00 72.700.000,00 381.256.200,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.09.01. 102.570.000,00 148.646.200,00 72.700.000,00 323.916.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.09.01.02. - 13.200.000,00 - 13.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.09.01.06. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.09.01.10. - 13.100.200,00 - 13.100.200,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 23
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.09.01.11. - 3.850.000,00 - 3.850.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.09.01.12. - 2.030.000,00 - 2.030.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.09.01.13. - - 72.700.000,00 72.700.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.09.01.15. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.09.01.17. - 88.816.000,00 - 88.816.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.09.01.18. - 17.650.000,00 - 17.650.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.09.01.19. 102.570.000,00 7.000.000,00 - 109.570.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.09.02. - 35.840.000,00 - 35.840.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.09.02.22. - 1.570.000,00 - 1.570.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.09.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.09.02.24. - 6.390.000,00 - 6.390.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.09.02.28. - 2.880.000,00 - 2.880.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.09.03. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.09.03.02. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.09.34. 950.000,00 8.550.000,00 - 9.500.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
1.20.1.20.09.34.02. 950.000,00 8.550.000,00 - 9.500.000,00 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.10. KECAMATAN INGIN JAYA 227.800.000,00 284.493.300,00 53.600.000,00 565.893.300,00
1.20. 227.800.000,00 284.493.300,00 53.600.000,00 565.893.300,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.10.01. 225.450.000,00 202.893.300,00 - 428.343.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.10.01.02. - 12.600.000,00 - 12.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.10.01.06. - 800.000,00 - 800.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.10.01.08. 15.450.000,00 1.604.000,00 - 17.054.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.10.01.10. - 18.396.700,00 - 18.396.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.10.01.11. - 8.088.000,00 - 8.088.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.10.01.12. - 2.164.600,00 - 2.164.600,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.10.01.15. - 960.000,00 - 960.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.10.01.17. - 128.280.000,00 - 128.280.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.10.01.18. - 19.600.000,00 - 19.600.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.10.01.19. 210.000.000,00 10.400.000,00 - 220.400.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.10.02. - 29.600.000,00 53.600.000,00 83.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.10.02.07. - - 53.600.000,00 53.600.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.1.20.10.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.10.02.28. - 4.600.000,00 - 4.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.10.03. - 16.500.000,00 - 16.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.10.03.02. - 16.500.000,00 - 16.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.10.34. 2.350.000,00 35.500.000,00 - 37.850.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
1.20.1.20.10.34.02. 2.350.000,00 35.500.000,00 - 37.850.000,00 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 24
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.11. KECAMATAN LHOONG 243.712.500,00 192.364.500,00 1.800.000,00 437.877.000,00
1.20. 243.712.500,00 192.364.500,00 1.800.000,00 437.877.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.11.01. 238.800.000,00 130.444.500,00 1.800.000,00 371.044.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.11.01.02. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.11.01.06. - 2.825.000,00 - 2.825.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.11.01.08. - 829.000,00 - 829.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.11.01.10. - 11.290.500,00 - 11.290.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.11.01.11. - 4.816.000,00 - 4.816.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.11.01.12. - 648.000,00 - 648.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.11.01.13. - - 1.800.000,00 1.800.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.11.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.11.01.17. - 78.856.000,00 - 78.856.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.11.01.18. - 19.100.000,00 - 19.100.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.11.01.19. 238.800.000,00 5.000.000,00 - 243.800.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.11.02. - 31.750.000,00 - 31.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.11.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.11.02.24. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.11.02.28. - 4.750.000,00 - 4.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.11.03. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.11.03.02. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.11.06. 4.612.500,00 1.350.000,00 - 5.962.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.11.06.02. 4.612.500,00 1.350.000,00 - 5.962.500,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.20.1.20.11.34. 300.000,00 16.820.000,00 - 17.120.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
1.20.1.20.11.34.02. 300.000,00 16.820.000,00 - 17.120.000,00 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.12. KECAMATAN KUTA COT GLIE 137.615.000,00 229.093.000,00 20.300.000,00 387.008.000,00
1.20. 137.615.000,00 229.093.000,00 20.300.000,00 387.008.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.12.01. 126.365.000,00 164.403.000,00 20.300.000,00 311.068.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.12.01.02. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.12.01.06. - 1.450.000,00 - 1.450.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.12.01.10. - 15.248.000,00 - 15.248.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.12.01.11. - 8.150.000,00 - 8.150.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.12.01.12. - 1.335.000,00 - 1.335.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.12.01.13. - - 20.300.000,00 20.300.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.12.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.12.01.17. - 99.840.000,00 - 99.840.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.12.01.18. - 19.300.000,00 - 19.300.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 25
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.12.01.19. 126.365.000,00 6.000.000,00 - 132.365.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.12.02. 10.800.000,00 39.740.000,00 - 50.540.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.12.02.22. 10.800.000,00 1.540.000,00 - 12.340.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.12.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.12.02.24. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.12.02.28. - 7.200.000,00 - 7.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.12.03. 300.000,00 12.000.000,00 - 12.300.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.12.03.02. 300.000,00 12.000.000,00 - 12.300.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.12.34. 150.000,00 12.950.000,00 - 13.100.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
1.20.1.20.12.34.02. 150.000,00 12.950.000,00 - 13.100.000,00 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.13. KECAMATAN PULO ACEH 200.250.000,00 197.655.000,00 31.950.000,00 429.855.000,00
1.20. 200.250.000,00 197.655.000,00 31.950.000,00 429.855.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.13.01. 166.800.000,00 125.615.000,00 31.950.000,00 324.365.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.13.01.02. - 7.800.000,00 - 7.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.13.01.06. - 950.000,00 - 950.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.13.01.10. - 13.435.000,00 - 13.435.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.13.01.11. - 3.930.000,00 - 3.930.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.13.01.12. - 1.130.000,00 - 1.130.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.13.01.13. - - 31.950.000,00 31.950.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.13.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.13.01.17. - 74.990.000,00 - 74.990.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.13.01.18. - 19.300.000,00 - 19.300.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.13.01.19. 166.800.000,00 3.000.000,00 - 169.800.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.13.02. 30.900.000,00 51.970.000,00 - 82.870.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.13.02.21. 15.450.000,00 11.390.000,00 - 26.840.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1.20.1.20.13.02.22. 15.450.000,00 860.000,00 - 16.310.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.13.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.13.02.24. - 10.920.000,00 - 10.920.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.13.02.28. - 3.800.000,00 - 3.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.13.03. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.13.03.02. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.13.34. 2.550.000,00 10.570.000,00 - 13.120.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
1.20.1.20.13.34.02. 2.550.000,00 10.570.000,00 - 13.120.000,00 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.14. KECAMATAN DARUL IMARAH 208.022.000,00 226.754.350,00 97.500.000,00 532.276.350,00
1.20. 208.022.000,00 226.754.350,00 97.500.000,00 532.276.350,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.14.01. 207.600.000,00 161.886.350,00 - 369.486.350,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 26
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.14.01.02. - 20.400.000,00 - 20.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.14.01.06. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.14.01.10. - 13.090.800,00 - 13.090.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.14.01.11. - 4.347.550,00 - 4.347.550,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.14.01.12. - 828.000,00 - 828.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.14.01.15. - 1.020.000,00 - 1.020.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.14.01.17. - 92.200.000,00 - 92.200.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.14.01.18. - 19.300.000,00 - 19.300.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.14.01.19. 207.600.000,00 9.500.000,00 - 217.100.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.14.02. - 33.688.000,00 97.500.000,00 131.188.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.14.02.09. - - 50.000.000,00 50.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.1.20.14.02.22. - 368.000,00 47.500.000,00 47.868.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.14.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.14.02.24. - 4.820.000,00 - 4.820.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.14.02.28. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.14.03. - 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.14.03.02. - 14.000.000,00 - 14.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.14.34. 422.000,00 17.180.000,00 - 17.602.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
1.20.1.20.14.34.02. 422.000,00 17.180.000,00 - 17.602.000,00 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.15. KECAMATAN LEUMBAH SEULAWAH 118.320.000,00 196.999.000,00 9.500.000,00 324.819.000,00
1.20. 118.320.000,00 196.999.000,00 9.500.000,00 324.819.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.15.01. 113.925.000,00 142.398.000,00 - 256.323.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.15.01.02. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.15.01.06. - 1.513.000,00 - 1.513.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.15.01.10. - 9.620.000,00 - 9.620.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.15.01.11. - 5.740.000,00 - 5.740.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.15.01.12. - 1.125.000,00 - 1.125.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.15.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.15.01.17. - 90.020.000,00 - 90.020.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.15.01.18. - 20.300.000,00 - 20.300.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.15.01.19. 113.925.000,00 7.000.000,00 - 120.925.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.15.02. - 37.647.000,00 9.500.000,00 47.147.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.15.02.07. - - 9.500.000,00 9.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.1.20.15.02.22. - 6.023.000,00 - 6.023.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.15.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.15.02.24. - 5.224.000,00 - 5.224.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 27
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.15.02.28. - 1.400.000,00 - 1.400.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.15.03. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.15.03.02. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.15.06. 4.245.000,00 1.204.000,00 - 5.449.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.15.06.02. 4.245.000,00 1.204.000,00 - 5.449.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.20.1.20.15.34. 150.000,00 5.750.000,00 - 5.900.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
1.20.1.20.15.34.02. 150.000,00 5.750.000,00 - 5.900.000,00 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.16. KECAMATAN LHOKNGA 143.350.000,00 227.133.600,00 6.000.000,00 376.483.600,00
1.20. 143.350.000,00 227.133.600,00 6.000.000,00 376.483.600,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.16.01. 126.000.000,00 153.940.600,00 6.000.000,00 285.940.600,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.16.01.02. - 20.400.000,00 - 20.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.16.01.06. - 3.200.000,00 - 3.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.16.01.10. - 13.097.600,00 - 13.097.600,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.16.01.11. - 5.700.000,00 - 5.700.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.16.01.12. - 1.719.000,00 - 1.719.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.16.01.13. - - 6.000.000,00 6.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.16.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.16.01.17. - 88.194.000,00 - 88.194.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.16.01.18. - 20.550.000,00 - 20.550.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.16.01.19. 126.000.000,00 - - 126.000.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.16.02. 14.250.000,00 47.099.000,00 - 61.349.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.16.02.22. 14.250.000,00 885.000,00 - 15.135.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.16.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.16.02.24. - 11.764.000,00 - 11.764.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.16.02.28. - 9.450.000,00 - 9.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.16.03. - 10.400.000,00 - 10.400.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.16.03.02. - 10.400.000,00 - 10.400.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.16.06. 2.950.000,00 1.110.000,00 - 4.060.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.16.06.02. 2.950.000,00 1.110.000,00 - 4.060.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.20.1.20.16.34. 150.000,00 14.584.000,00 - 14.734.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
1.20.1.20.16.34.02. 150.000,00 14.584.000,00 - 14.734.000,00 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.17. KECAMATAN INDRAPURI 223.425.000,00 268.620.400,00 44.900.000,00 536.945.400,00
1.20. 223.425.000,00 268.620.400,00 44.900.000,00 536.945.400,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.17.01. 206.475.000,00 186.294.400,00 - 392.769.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.17.01.02. - 16.800.000,00 - 16.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.17.01.06. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 28
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.17.01.10. - 12.049.400,00 - 12.049.400,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.17.01.11. - 17.780.000,00 - 17.780.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.17.01.12. - 2.235.000,00 - 2.235.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.17.01.15. - 900.000,00 - 900.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.17.01.17. - 114.730.000,00 - 114.730.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.17.01.18. - 19.800.000,00 - 19.800.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.17.01.19. 206.475.000,00 - - 206.475.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.17.02. 14.250.000,00 39.776.000,00 44.900.000,00 98.926.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.17.02.07. - - 44.900.000,00 44.900.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.1.20.17.02.22. 14.250.000,00 1.770.000,00 - 16.020.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.17.02.23. - 25.056.000,00 - 25.056.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.17.02.24. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.17.02.28. - 6.950.000,00 - 6.950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.17.03. - 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.17.03.02. - 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.17.34. 2.700.000,00 26.550.000,00 - 29.250.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
1.20.1.20.17.34.02. 2.700.000,00 26.550.000,00 - 29.250.000,00 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.18. KECAMATAN MESJID RAYA 159.465.000,00 237.790.000,00 24.500.000,00 421.755.000,00
1.20. 159.465.000,00 237.790.000,00 24.500.000,00 421.755.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.18.01. 154.650.000,00 163.407.200,00 24.500.000,00 342.557.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.18.01.02. - 13.800.000,00 - 13.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.18.01.06. - 1.740.000,00 - 1.740.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.18.01.10. - 14.413.700,00 - 14.413.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.18.01.11. - 9.544.000,00 - 9.544.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.18.01.12. - 4.050.000,00 - 4.050.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.18.01.13. - - 24.500.000,00 24.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.18.01.15. - 1.680.000,00 - 1.680.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.18.01.17. - 83.629.500,00 - 83.629.500,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.18.01.18. - 29.550.000,00 - 29.550.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.18.01.19. 154.650.000,00 5.000.000,00 - 159.650.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.18.02. - 51.796.800,00 - 51.796.800,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.18.02.22. - 11.766.800,00 - 11.766.800,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.18.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.18.02.24. - 6.960.000,00 - 6.960.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.18.02.28. - 8.070.000,00 - 8.070.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.18.03. - 11.500.000,00 - 11.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.18.03.02. - 11.500.000,00 - 11.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 29
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.18.06. 3.315.000,00 2.656.000,00 - 5.971.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.18.06.02. 3.315.000,00 2.656.000,00 - 5.971.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.20.1.20.18.34. 1.500.000,00 8.430.000,00 - 9.930.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
1.20.1.20.18.34.02. 1.500.000,00 8.430.000,00 - 9.930.000,00 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.19. KECAMATAN KUTA BARO 227.407.500,00 274.905.400,00 17.000.000,00 519.312.900,00
1.20. 227.407.500,00 274.905.400,00 17.000.000,00 519.312.900,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.19.01. 222.937.500,00 184.465.400,00 - 407.402.900,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.19.01.02. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.19.01.06. - 2.900.000,00 - 2.900.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.19.01.08. - 488.000,00 - 488.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.19.01.10. - 10.182.400,00 - 10.182.400,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.19.01.11. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.19.01.12. - 788.000,00 - 788.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.19.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.19.01.17. - 118.377.000,00 - 118.377.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.19.01.18. - 19.850.000,00 - 19.850.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.19.01.19. 222.937.500,00 8.000.000,00 - 230.937.500,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.19.02. - 45.450.000,00 17.000.000,00 62.450.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.19.02.07. - - 17.000.000,00 17.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.1.20.19.02.22. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.19.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.19.02.24. - 4.020.000,00 - 4.020.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.19.02.28. - 6.430.000,00 - 6.430.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.19.03. 300.000,00 16.500.000,00 - 16.800.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.19.03.02. 300.000,00 16.500.000,00 - 16.800.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.19.06. 1.360.000,00 292.500,00 - 1.652.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.19.06.02. 1.360.000,00 292.500,00 - 1.652.500,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.20.1.20.19.34. 2.810.000,00 28.197.500,00 - 31.007.500,00 Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
1.20.1.20.19.34.02. 2.810.000,00 28.197.500,00 - 31.007.500,00 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.20. KECAMATAN DARUSSALAM 142.350.000,00 210.774.500,00 82.500.000,00 435.624.500,00
1.20. 142.350.000,00 210.774.500,00 82.500.000,00 435.624.500,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.20.01. 136.800.000,00 149.314.500,00 62.500.000,00 348.614.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.20.01.02. - 15.840.000,00 - 15.840.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.20.01.06. - 1.213.000,00 - 1.213.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.20.01.08. 6.000.000,00 - - 6.000.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.20.01.10. - 11.838.500,00 - 11.838.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 30
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.20.01.11. - 7.070.000,00 - 7.070.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.20.01.12. - 2.683.000,00 - 2.683.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.20.01.13. - - 62.500.000,00 62.500.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.20.01.15. - 960.000,00 - 960.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.20.01.17. - 88.810.000,00 - 88.810.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.20.01.18. - 17.900.000,00 - 17.900.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.20.01.19. 130.800.000,00 3.000.000,00 - 133.800.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.20.02. - 32.979.000,00 20.000.000,00 52.979.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.20.02.22. - 456.000,00 20.000.000,00 20.456.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.20.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.20.02.24. - 2.533.000,00 - 2.533.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.20.02.28. - 4.990.000,00 - 4.990.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.20.03. - 14.500.000,00 - 14.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.20.03.02. - 14.500.000,00 - 14.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.20.06. 5.400.000,00 2.281.000,00 - 7.681.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.20.06.02. 3.900.000,00 1.635.000,00 - 5.535.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.20.1.20.20.06.05. 1.500.000,00 646.000,00 - 2.146.000,00 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
1.20.1.20.20.34. 150.000,00 11.700.000,00 - 11.850.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
1.20.1.20.20.34.02. 150.000,00 11.700.000,00 - 11.850.000,00 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.21. KECAMATAN LEUPUNG 109.800.000,00 209.532.400,00 72.300.000,00 391.632.400,00
1.20. 109.800.000,00 209.532.400,00 72.300.000,00 391.632.400,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.21.01. 106.500.000,00 149.146.400,00 42.300.000,00 297.946.400,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.21.01.02. - 11.260.000,00 - 11.260.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.21.01.06. - 8.200.000,00 - 8.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.21.01.10. - 10.588.000,00 - 10.588.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.21.01.11. - 7.660.000,00 - 7.660.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.21.01.12. - 1.870.000,00 - 1.870.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.21.01.13. - - 42.300.000,00 42.300.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.21.01.15. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.21.01.17. - 77.630.000,00 - 77.630.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.21.01.18. - 21.675.000,00 - 21.675.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.21.01.19. 106.500.000,00 9.063.400,00 - 115.563.400,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.21.02. - 43.636.000,00 30.000.000,00 73.636.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.21.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.21.02.24. - 11.996.000,00 - 11.996.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.21.02.28. - 6.640.000,00 - 6.640.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.21.02.42. - - 30.000.000,00 30.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 31
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.21.03. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.21.03.02. - 9.000.000,00 - 9.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.21.06. 3.150.000,00 4.100.000,00 - 7.250.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.21.06.02. 3.150.000,00 4.100.000,00 - 7.250.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.20.1.20.21.34. 150.000,00 3.650.000,00 - 3.800.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
1.20.1.20.21.34.02. 150.000,00 3.650.000,00 - 3.800.000,00 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.22. KECAMATAN PEUKAN BADA 198.300.000,00 236.722.000,00 88.550.000,00 523.572.000,00
1.20. 198.300.000,00 236.722.000,00 88.550.000,00 523.572.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.22.01. 194.100.000,00 165.190.000,00 44.050.000,00 403.340.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.22.01.02. - 12.720.000,00 - 12.720.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.22.01.08. 15.450.000,00 1.420.000,00 - 16.870.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.22.01.10. - 12.901.500,00 - 12.901.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.22.01.11. - 6.608.000,00 - 6.608.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.22.01.12. - 2.137.500,00 - 2.137.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.22.01.13. - - 44.050.000,00 44.050.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.22.01.15. - 1.020.000,00 - 1.020.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.22.01.17. - 105.408.000,00 - 105.408.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.22.01.18. - 20.975.000,00 - 20.975.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.22.01.19. 178.650.000,00 2.000.000,00 - 180.650.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.22.02. 1.750.000,00 36.480.000,00 44.500.000,00 82.730.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.22.02.22. 1.750.000,00 - 44.500.000,00 46.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.22.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.22.02.24. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.22.02.28. - 7.480.000,00 - 7.480.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.22.03. - 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.22.03.02. - 16.000.000,00 - 16.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.22.05. 2.300.000,00 8.902.000,00 - 11.202.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.22.05.01. 2.300.000,00 8.902.000,00 - 11.202.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.20.1.20.22.34. 150.000,00 10.150.000,00 - 10.300.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
1.20.1.20.22.34.02. 150.000,00 10.150.000,00 - 10.300.000,00 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.23. KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA 142.365.000,00 221.435.000,00 38.800.000,00 402.600.000,00
1.20. 142.365.000,00 221.435.000,00 38.800.000,00 402.600.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.23.01. 140.100.000,00 158.020.000,00 38.800.000,00 336.920.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.23.01.02. - 14.400.000,00 - 14.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.23.01.06. - 2.250.000,00 - 2.250.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.23.01.08. - 1.560.000,00 - 1.560.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.23.01.10. - 11.500.000,00 - 11.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 32
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.23.01.11. - 8.010.000,00 - 8.010.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.23.01.12. - 2.061.500,00 - 2.061.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.23.01.13. - - 38.800.000,00 38.800.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.23.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.23.01.17. - 91.858.500,00 - 91.858.500,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.23.01.18. - 19.300.000,00 - 19.300.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.23.01.19. 140.100.000,00 6.000.000,00 - 146.100.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.23.02. - 43.585.000,00 - 43.585.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.23.02.22. - 9.765.000,00 - 9.765.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.23.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.23.02.24. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.23.02.28. - 4.820.000,00 - 4.820.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.23.03. - 11.500.000,00 - 11.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.23.03.02. - 11.500.000,00 - 11.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.23.06. 2.115.000,00 1.700.000,00 - 3.815.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.23.06.02. 2.115.000,00 1.700.000,00 - 3.815.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.20.1.20.23.34. 150.000,00 6.630.000,00 - 6.780.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
1.20.1.20.23.34.02. 150.000,00 6.630.000,00 - 6.780.000,00 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.24. KECAMATAN DARUL KAMAL 124.750.000,00 214.586.500,00 33.400.000,00 372.736.500,00
1.20. 124.750.000,00 214.586.500,00 33.400.000,00 372.736.500,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.24.01. 116.550.000,00 139.000.500,00 33.400.000,00 288.950.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.24.01.02. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.24.01.06. - 1.463.000,00 - 1.463.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.24.01.10. - 9.755.500,00 - 9.755.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.24.01.11. - 4.050.000,00 - 4.050.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.24.01.12. - 1.102.000,00 - 1.102.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.24.01.13. - - 33.400.000,00 33.400.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.24.01.15. - 1.200.000,00 - 1.200.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.24.01.17. - 93.330.000,00 - 93.330.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.24.01.18. - 18.300.000,00 - 18.300.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.24.01.19. 116.550.000,00 5.000.000,00 - 121.550.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.24.02. 1.800.000,00 45.820.000,00 - 47.620.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.24.02.22. 1.800.000,00 11.950.000,00 - 13.750.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.24.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.24.02.24. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.24.02.28. - 4.870.000,00 - 4.870.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.24.03. - 11.500.000,00 - 11.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 33
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.24.03.02. - 11.500.000,00 - 11.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.24.06. 4.800.000,00 1.550.000,00 - 6.350.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.24.06.02. 4.800.000,00 1.550.000,00 - 6.350.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.20.1.20.24.34. 1.600.000,00 16.716.000,00 - 18.316.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
1.20.1.20.24.34.02. 1.600.000,00 16.716.000,00 - 18.316.000,00 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.25. KECAMATAN SIMPANG TIGA 108.570.000,00 173.183.000,00 56.485.000,00 338.238.000,00
1.20. 108.570.000,00 173.183.000,00 56.485.000,00 338.238.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.25.01. 105.450.000,00 121.533.000,00 28.100.000,00 255.083.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.25.01.02. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.25.01.06. - 1.285.000,00 - 1.285.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.25.01.10. - 15.166.000,00 - 15.166.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.25.01.11. - 5.370.000,00 - 5.370.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.25.01.12. - 520.000,00 - 520.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.25.01.13. - - 28.100.000,00 28.100.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.25.01.15. - 900.000,00 - 900.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.25.01.17. - 65.742.000,00 - 65.742.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.25.01.18. - 17.550.000,00 - 17.550.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.25.01.19. 105.450.000,00 3.000.000,00 - 108.450.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.25.02. - 31.700.000,00 28.385.000,00 60.085.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.25.02.22. - - 28.385.000,00 28.385.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.25.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.25.02.24. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.25.02.28. - 2.700.000,00 - 2.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.25.03. - 11.500.000,00 - 11.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.25.03.05. - 11.500.000,00 - 11.500.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20.1.20.25.06. 2.970.000,00 1.800.000,00 - 4.770.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.25.06.02. 2.970.000,00 1.800.000,00 - 4.770.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.20.1.20.25.34. 150.000,00 6.650.000,00 - 6.800.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
1.20.1.20.25.34.02. 150.000,00 6.650.000,00 - 6.800.000,00 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.26. KECAMATAN MONTASIK 149.750.000,00 265.672.000,00 18.500.000,00 433.922.000,00
1.20. 149.750.000,00 265.672.000,00 18.500.000,00 433.922.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.26.01. 149.600.000,00 185.189.500,00 - 334.789.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.26.01.02. - 27.600.000,00 - 27.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.26.01.06. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.26.01.10. - 18.063.000,00 - 18.063.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.26.01.11. - 9.635.000,00 - 9.635.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 34
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.26.01.12. - 4.040.000,00 - 4.040.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.26.01.15. - 960.000,00 - 960.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.26.01.17. - 97.966.500,00 - 97.966.500,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.26.01.18. - 19.925.000,00 - 19.925.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.26.01.19. 149.600.000,00 5.000.000,00 - 154.600.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.26.02. - 44.940.000,00 18.500.000,00 63.440.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.26.02.07. - - 18.500.000,00 18.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.1.20.26.02.22. - 2.700.000,00 - 2.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.26.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.26.02.24. - 4.900.000,00 - 4.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.26.02.28. - 12.340.000,00 - 12.340.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.26.03. - 14.500.000,00 - 14.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.26.03.02. - 14.500.000,00 - 14.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.26.34. 150.000,00 21.042.500,00 - 21.192.500,00 Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
1.20.1.20.26.34.02. 150.000,00 21.042.500,00 - 21.192.500,00 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.27. KECAMATAN KUTA MALAKA 115.290.000,00 296.020.500,00 35.400.000,00 446.710.500,00
1.20. 115.290.000,00 296.020.500,00 35.400.000,00 446.710.500,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.27.01. 109.200.000,00 192.508.000,00 35.400.000,00 337.108.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.27.01.02. - 37.800.000,00 - 37.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.27.01.06. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.27.01.08. 12.000.000,00 310.000,00 - 12.310.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.27.01.10. - 16.827.000,00 - 16.827.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.27.01.11. - 7.400.000,00 - 7.400.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.27.01.12. - 2.632.000,00 - 2.632.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.27.01.13. - - 35.400.000,00 35.400.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.27.01.15. - 960.000,00 - 960.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.27.01.17. - 79.779.000,00 - 79.779.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.27.01.18. - 23.800.000,00 - 23.800.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.27.01.19. 97.200.000,00 21.000.000,00 - 118.200.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.27.02. - 81.225.000,00 - 81.225.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.27.02.22. - 41.951.000,00 - 41.951.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.27.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.27.02.24. - 6.084.000,00 - 6.084.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.27.02.28. - 8.190.000,00 - 8.190.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.27.03. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.27.03.02. - 8.500.000,00 - 8.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.27.06. 5.940.000,00 637.500,00 - 6.577.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 35
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.27.06.02. 5.940.000,00 637.500,00 - 6.577.500,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.20.1.20.27.34. 150.000,00 13.150.000,00 - 13.300.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
1.20.1.20.27.34.02. 150.000,00 13.150.000,00 - 13.300.000,00 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.28. KECAMATAN SEULIMEUM 210.205.000,00 306.401.200,00 22.400.000,00 539.006.200,00
1.20. 210.205.000,00 306.401.200,00 22.400.000,00 539.006.200,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.28.01. 209.755.000,00 202.780.200,00 - 412.535.200,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.28.01.02. - 9.120.000,00 - 9.120.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.28.01.06. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.28.01.08. - 1.715.700,00 - 1.715.700,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.28.01.10. - 13.963.000,00 - 13.963.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.28.01.11. - 7.975.000,00 - 7.975.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.28.01.12. - 4.376.500,00 - 4.376.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.28.01.15. - 2.160.000,00 - 2.160.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.28.01.17. - 138.670.000,00 - 138.670.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.28.01.18. - 19.300.000,00 - 19.300.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.28.01.19. 209.755.000,00 4.000.000,00 - 213.755.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.28.02. 300.000,00 32.050.000,00 22.400.000,00 54.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.28.02.07. 300.000,00 - 13.400.000,00 13.700.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.1.20.28.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.28.02.24. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.28.02.28. - 3.050.000,00 - 3.050.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.28.02.42. - - 9.000.000,00 9.000.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.20.1.20.28.03. - 19.500.000,00 - 19.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.28.03.02. - 19.500.000,00 - 19.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.28.34. - 3.920.000,00 - 3.920.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
1.20.1.20.28.34.02. - 3.920.000,00 - 3.920.000,00 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.1.20.28.35. 150.000,00 48.151.000,00 - 48.301.000,00 Program Pembinaan Pemerintahan
Pembangunan dan Kemasyarakatan Kecamatan
1.20.1.20.28.35.04. 150.000,00 48.151.000,00 - 48.301.000,00 Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Tingkat
Kecamatan
1.20.29. KECAMATAN BAITUSSALAM 188.350.000,00 259.003.250,00 42.500.000,00 489.853.250,00
1.20. 188.350.000,00 259.003.250,00 42.500.000,00 489.853.250,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.29.01. 177.600.000,00 182.923.750,00 - 360.523.750,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.29.01.02. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.29.01.06. - 1.550.000,00 - 1.550.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.29.01.10. - 15.398.000,00 - 15.398.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.29.01.11. - 4.630.250,00 - 4.630.250,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 36
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.29.01.12. - 1.685.000,00 - 1.685.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.29.01.15. - 1.140.000,00 - 1.140.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.29.01.17. - 105.495.500,00 - 105.495.500,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.29.01.18. - 29.325.000,00 - 29.325.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.29.01.19. 177.600.000,00 5.700.000,00 - 183.300.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.29.02. 5.750.000,00 54.822.000,00 42.500.000,00 103.072.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.29.02.07. - - 42.500.000,00 42.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.1.20.29.02.22. 5.750.000,00 15.983.000,00 - 21.733.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.29.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.29.02.24. - 5.064.000,00 - 5.064.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.29.02.28. - 8.775.000,00 - 8.775.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.29.03. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.29.03.02. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.29.06. 4.750.000,00 307.500,00 - 5.057.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.29.06.02. 4.750.000,00 307.500,00 - 5.057.500,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.20.1.20.29.34. 250.000,00 7.950.000,00 - 8.200.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
1.20.1.20.29.34.02. 250.000,00 7.950.000,00 - 8.200.000,00 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.30. KECAMATAN SUKAMAKMUR 178.950.000,00 231.022.300,00 32.150.000,00 442.122.300,00
1.20. 178.950.000,00 231.022.300,00 32.150.000,00 442.122.300,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.30.01. 177.300.000,00 164.113.300,00 32.150.000,00 373.563.300,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.30.01.02. - 11.850.000,00 5.000.000,00 16.850.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.30.01.06. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.30.01.10. - 17.091.700,00 - 17.091.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.30.01.11. - 5.031.000,00 - 5.031.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.30.01.12. - 2.164.600,00 - 2.164.600,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.30.01.13. - - 27.150.000,00 27.150.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.30.01.15. - 960.000,00 - 960.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.30.01.17. - 89.716.000,00 - 89.716.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.30.01.18. - 19.300.000,00 - 19.300.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.30.01.19. 177.300.000,00 16.200.000,00 - 193.500.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.30.02. - 35.269.000,00 - 35.269.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.30.02.22. - 2.149.000,00 - 2.149.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.30.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.30.02.24. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.30.02.26. - 4.120.000,00 - 4.120.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1.20.1.20.30.03. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 37
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.30.03.05. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20.1.20.30.34. 1.650.000,00 21.640.000,00 - 23.290.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
1.20.1.20.30.34.02. 1.650.000,00 21.640.000,00 - 23.290.000,00 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.31. KECAMATAN BLANG BINTANG 145.050.000,00 289.995.000,00 39.000.000,00 474.045.000,00
1.20. 145.050.000,00 289.995.000,00 39.000.000,00 474.045.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.31.01. 144.900.000,00 218.050.000,00 - 362.950.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.31.01.02. - 26.400.000,00 - 26.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.31.01.06. - 1.300.000,00 - 1.300.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.31.01.10. - 19.195.000,00 - 19.195.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.31.01.11. - 8.260.000,00 - 8.260.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.31.01.12. - 4.100.000,00 - 4.100.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.31.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.31.01.17. - 128.440.000,00 - 128.440.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.31.01.18. - 21.675.000,00 - 21.675.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.31.01.19. 144.900.000,00 7.600.000,00 - 152.500.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.31.02. - 39.200.000,00 39.000.000,00 78.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.31.02.09. - - 39.000.000,00 39.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.1.20.31.02.22. - 1.288.000,00 - 1.288.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.31.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.31.02.24. - 4.312.000,00 - 4.312.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.31.02.28. - 8.600.000,00 - 8.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.31.03. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.31.03.02. - 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.31.34. 150.000,00 14.745.000,00 - 14.895.000,00 Program Peningkatan Pelayanan Pada Tingkat
Kecamatan
1.20.1.20.31.34.02. 150.000,00 14.745.000,00 - 14.895.000,00 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kecamatan
1.20.32. KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 153.400.000,00 776.974.500,00 250.300.000,00 1.180.674.500,00
1.20. 153.400.000,00 776.974.500,00 250.300.000,00 1.180.674.500,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.32.01. 147.900.000,00 360.284.500,00 80.300.000,00 588.484.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.32.01.02. - 68.400.000,00 - 68.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.32.01.08. - 3.162.000,00 - 3.162.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.32.01.10. 500.000,00 38.558.500,00 - 39.058.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.32.01.11. 500.000,00 84.143.000,00 - 84.643.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.32.01.12. - 3.762.500,00 - 3.762.500,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.32.01.13. 2.900.000,00 - 80.300.000,00 83.200.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.32.01.15. - 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.32.01.17. - 85.508.500,00 - 85.508.500,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.32.01.18. - 74.350.000,00 - 74.350.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 38
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.32.01.19. 144.000.000,00 - - 144.000.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.32.02. 2.000.000,00 67.200.000,00 170.000.000,00 239.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.32.02.22. 2.000.000,00 - 170.000.000,00 172.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.32.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.32.02.24. - 23.000.000,00 - 23.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.32.02.26. - 19.200.000,00 - 19.200.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1.20.1.20.32.03. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.32.03.02. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.32.32. - 229.150.000,00 - 229.150.000,00 Peningkatan Pelayanan Dan Perizinan Usaha
1.20.1.20.32.32.01. - 229.150.000,00 - 229.150.000,00 Monitoring dan Evaluasi Perizinan
1.20.1.20.32.38. 3.500.000,00 108.340.000,00 - 111.840.000,00 Program Peningkatan Sistem Pelayanan
Terpadu
1.20.1.20.32.38.01. 3.500.000,00 108.340.000,00 - 111.840.000,00 Sosialisasi Pelayanan Perizinan Terpadu
1.20.33. DINAS SYARIAT ISLAM 1.257.820.000,00 7.490.084.000,00 342.120.000,00 9.090.024.000,00
1.20. 1.257.820.000,00 7.490.084.000,00 342.120.000,00 9.090.024.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.33.01. 123.750.000,00 316.927.048,00 1.020.000,00 441.697.048,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.33.01.02. - 29.400.000,00 - 29.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.33.01.08. - 2.057.500,00 - 2.057.500,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.33.01.10. - 30.794.800,00 - 30.794.800,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.33.01.11. - 12.940.600,00 - 12.940.600,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.33.01.12. - 4.506.648,00 - 4.506.648,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.33.01.15. - 1.290.000,00 1.020.000,00 2.310.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.33.01.17. - 125.602.500,00 - 125.602.500,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.33.01.18. - 78.440.000,00 - 78.440.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.33.01.19. 123.750.000,00 31.895.000,00 - 155.645.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.33.02. 6.450.000,00 120.550.000,00 341.100.000,00 468.100.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.33.02.07. 6.450.000,00 73.500.000,00 341.100.000,00 421.050.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.1.20.33.02.23. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.33.02.24. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.33.02.28. - 11.050.000,00 - 11.050.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.33.03. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.33.03.02. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.33.05. - 52.400.000,00 - 52.400.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.33.05.02. - 52.400.000,00 - 52.400.000,00 Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan
1.20.1.20.33.06. 4.770.000,00 430.000,00 - 5.200.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.33.06.02. 4.770.000,00 430.000,00 - 5.200.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
1.20.1.20.33.31. 1.122.850.000,00 6.987.776.952,00 - 8.110.626.952,00 Program Pembinaan Syariat Islam
1.20.1.20.33.31.02. 745.200.000,00 2.220.206.952,00 - 2.965.406.952,00 Pembinaan LPTQ, MTQ
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 39
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.33.31.03. 4.400.000,00 1.206.000.000,00 - 1.210.400.000,00 Pembinaan Lembaga Pendidikan Agama
1.20.1.20.33.31.07. 45.700.000,00 218.420.000,00 - 264.120.000,00 Memperingati Hari-hari Besar Islam
1.20.1.20.33.31.12. 16.700.000,00 34.100.000,00 - 50.800.000,00 Tajhizul Mayit
1.20.1.20.33.31.16. 305.250.000,00 816.550.000,00 - 1.121.800.000,00 Beut Al-Qur'an Ba'da Magrib (BABM)
1.20.1.20.33.31.17. 5.600.000,00 2.492.500.000,00 - 2.498.100.000,00 Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana
Ibadah
1.20.34. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
287.870.500,00 2.479.393.500,00 16.100.000,00 2.783.364.000,00
1.20. 287.870.500,00 2.479.393.500,00 16.100.000,00 2.783.364.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.34.01. 30.900.000,00 613.641.500,00 - 644.541.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.34.01.02. - 136.800.000,00 - 136.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.34.01.06. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.34.01.08. 30.900.000,00 4.998.750,00 - 35.898.750,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.34.01.10. - 128.231.750,00 - 128.231.750,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.34.01.11. - 115.889.000,00 - 115.889.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.34.01.15. - 3.360.000,00 - 3.360.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.34.01.17. - 127.712.000,00 - 127.712.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.34.01.18. - 90.650.000,00 - 90.650.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.34.02. 32.550.500,00 66.428.000,00 16.100.000,00 115.078.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.34.02.07. 1.650.500,00 - 16.100.000,00 17.750.500,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.1.20.34.02.23. 15.450.000,00 30.000.000,00 - 45.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.34.02.24. 15.450.000,00 21.528.000,00 - 36.978.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.34.02.28. - 14.900.000,00 - 14.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.34.03. 4.900.000,00 40.125.000,00 - 45.025.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.34.03.02. - 19.000.000,00 - 19.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.34.03.06. 4.900.000,00 21.125.000,00 - 26.025.000,00 Proses Penanganan Kasus Kasus Pelanggaran
Disiplin PNS/Tim Penanganan Disiplin Pegawai
1.20.1.20.34.29. 180.400.000,00 1.068.984.000,00 - 1.249.384.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.34.29.01. 151.800.000,00 646.166.000,00 - 797.966.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS
Daerah
1.20.1.20.34.29.02. 600.000,00 339.100.000,00 - 339.700.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
1.20.1.20.34.29.04. 28.000.000,00 83.718.000,00 - 111.718.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS
Daerah
1.20.1.20.34.30. 39.120.000,00 690.215.000,00 - 729.335.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
1.20.1.20.34.30.04. 25.920.000,00 99.890.000,00 - 125.810.000,00 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat
Otomatis PNS
1.20.1.20.34.30.11. 600.000,00 404.000.000,00 - 404.600.000,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
1.20.1.20.34.30.12. 3.800.000,00 21.720.000,00 - 25.520.000,00 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan
Praja IPDN
1.20.1.20.34.30.22. 7.000.000,00 60.205.000,00 - 67.205.000,00 Penyelesaian Administrasi Honorer
1.20.1.20.34.30.23. 1.800.000,00 104.400.000,00 - 106.200.000,00 Peremajaan dan Update Data Kepegawaian Daerah
1.20.35. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
647.557.500,00 1.380.599.450,00 2.542.901.000,00 4.571.057.950,00
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 40
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20. 647.557.500,00 1.380.599.450,00 2.542.901.000,00 4.571.057.950,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.35.01. 72.682.500,00 370.161.500,00 66.900.000,00 509.744.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.35.01.01. - 750.000,00 - 750.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
1.20.1.20.35.01.02. - 62.400.000,00 - 62.400.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.35.01.06. - 33.600.000,00 - 33.600.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.35.01.08. 15.450.000,00 4.150.000,00 - 19.600.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.35.01.10. - 14.414.500,00 - 14.414.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.35.01.11. - 4.450.000,00 - 4.450.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.35.01.12. - 11.885.000,00 - 11.885.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.35.01.13. - - 66.900.000,00 66.900.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.35.01.15. - 10.580.000,00 - 10.580.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.35.01.17. - 90.577.000,00 - 90.577.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.35.01.18. - 132.780.000,00 - 132.780.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.35.01.19. 57.232.500,00 4.575.000,00 - 61.807.500,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.35.02. 36.900.000,00 239.887.550,00 - 276.787.550,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.35.02.23. 15.450.000,00 27.754.550,00 - 43.204.550,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.35.02.24. 17.850.000,00 168.743.000,00 - 186.593.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.35.02.26. - 31.990.000,00 - 31.990.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1.20.1.20.35.02.28. 3.600.000,00 11.400.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.35.03. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.35.03.02. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.35.05. - 77.800.000,00 - 77.800.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1.20.1.20.35.05.01. - 77.800.000,00 - 77.800.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
1.20.1.20.35.41. 521.375.000,00 391.700.400,00 272.105.000,00 1.185.180.400,00 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Korban Bencana Alam
1.20.1.20.35.41.03. 7.600.000,00 149.060.000,00 - 156.660.000,00 Pelatihan/Sosialisasi/Workshop Pengurangan Risiko
Bencana
1.20.1.20.35.41.04. 513.775.000,00 242.640.400,00 272.105.000,00 1.028.520.400,00 Penanggulangan Pemadam Kebakaran
1.20.1.20.35.48. 13.600.000,00 121.100.000,00 1.460.000.000,00 1.594.700.000,00 Program Pemulihan Dampak Bencana
1.20.1.20.35.48.04. 13.600.000,00 121.100.000,00 1.460.000.000,00 1.594.700.000,00 Mitigasi Struktural dalam Penanggulangan Bencana
1.20.1.20.35.49. 3.000.000,00 164.950.000,00 743.896.000,00 911.846.000,00 Program Kedaruratan dan Logistik Kebencanaan
1.20.1.20.35.49.01. 3.000.000,00 164.950.000,00 73.896.000,00 241.846.000,00 Penanganan Kedaruratan Penanggulangan Bencana
1.20.1.20.35.49.03. - - 670.000.000,00 670.000.000,00 Persediaan Perlengkapan Peralatan
1.20.36. SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN
ULAMA
979.200.000,00 316.450.000,00 16.500.000,00 1.312.150.000,00
1.20. 979.200.000,00 316.450.000,00 16.500.000,00 1.312.150.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.36.01. 928.350.000,00 183.475.500,00 - 1.111.825.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.36.01.02. - 5.520.000,00 - 5.520.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 41
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.36.01.06. - 2.850.000,00 - 2.850.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.36.01.07. - 450.000,00 - 450.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.1.20.36.01.08. - 1.278.000,00 - 1.278.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.36.01.09. - 3.800.000,00 - 3.800.000,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
1.20.1.20.36.01.10. - 13.921.500,00 - 13.921.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.36.01.11. - 8.105.000,00 - 8.105.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.36.01.12. - 689.000,00 - 689.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.36.01.15. - 2.160.000,00 - 2.160.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.36.01.17. - 54.352.000,00 - 54.352.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.36.01.18. - 90.350.000,00 - 90.350.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.36.01.19. 928.350.000,00 - - 928.350.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.36.02. - 43.556.000,00 16.500.000,00 60.056.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.36.02.09. - - 16.500.000,00 16.500.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.1.20.36.02.23. - 24.508.000,00 - 24.508.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.36.02.24. - 19.048.000,00 - 19.048.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.36.03. - 25.700.000,00 - 25.700.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.36.03.02. - 25.700.000,00 - 25.700.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.36.31. 28.550.000,00 27.804.500,00 - 56.354.500,00 Program Pembinaan Syariat Islam
1.20.1.20.36.31.05. 28.550.000,00 27.804.500,00 - 56.354.500,00 Pembinaan MPU
1.20.1.20.36.46. 22.300.000,00 35.914.000,00 - 58.214.000,00 Program Peningkatan Sumber Daya dan Peran
Ulama
1.20.1.20.36.46.01. 22.300.000,00 35.914.000,00 - 58.214.000,00 Penyuluhan Keagamaan
1.20.37. SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH 505.100.000,00 209.760.000,00 15.000.000,00 729.860.000,00
1.20. 505.100.000,00 209.760.000,00 15.000.000,00 729.860.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.37.01. 467.600.000,00 121.876.000,00 15.000.000,00 604.476.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.37.01.02. - 2.580.000,00 - 2.580.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.37.01.06. - 3.109.474,00 - 3.109.474,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.37.01.07. - 1.598.000,00 - 1.598.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.1.20.37.01.08. - 660.000,00 - 660.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.37.01.10. - 13.053.776,00 - 13.053.776,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.37.01.11. - 4.275.750,00 - 4.275.750,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.37.01.13. 1.350.000,00 8.000.000,00 15.000.000,00 24.350.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.37.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.37.01.17. - 50.559.000,00 - 50.559.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.37.01.18. - 36.960.000,00 - 36.960.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.37.01.19. 466.250.000,00 - - 466.250.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.37.02. - 45.484.000,00 - 45.484.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.37.02.22. - 5.755.000,00 - 5.755.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.37.02.24. - 39.729.000,00 - 39.729.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 42
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.37.03. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.37.03.02. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.37.45. 37.500.000,00 37.900.000,00 - 75.400.000,00 Program Pengembangan Muamalah
1.20.1.20.37.45.03. 14.200.000,00 9.170.000,00 - 23.370.000,00 Sosialisasi Reusam Gampong
1.20.1.20.37.45.04. 7.600.000,00 4.455.000,00 - 12.055.000,00 Pembinaan Adat Budaya Aceh
1.20.1.20.37.45.07. 15.700.000,00 24.275.000,00 - 39.975.000,00 Musyawarah Majelis Adat Aceh
1.20.38. SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH 244.900.000,00 395.520.000,00 - 640.420.000,00
1.20. 244.900.000,00 395.520.000,00 - 640.420.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.38.01. 235.300.000,00 110.287.500,00 - 345.587.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.38.01.02. - 5.880.000,00 - 5.880.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.38.01.06. - 1.350.000,00 - 1.350.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.38.01.07. 2.800.000,00 1.960.000,00 - 4.760.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.20.1.20.38.01.08. - 501.000,00 - 501.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.38.01.10. - 8.448.000,00 - 8.448.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.38.01.11. - 16.497.500,00 - 16.497.500,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.38.01.12. - 486.000,00 - 486.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.38.01.15. - 1.080.000,00 - 1.080.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.38.01.17. - 37.315.000,00 - 37.315.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.38.01.18. - 36.770.000,00 - 36.770.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.38.01.19. 232.500.000,00 - - 232.500.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.38.02. - 52.827.500,00 - 52.827.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.38.02.24. - 51.277.500,00 - 51.277.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.38.02.26. - 1.550.000,00 - 1.550.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
1.20.1.20.38.03. - 26.000.000,00 - 26.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.38.03.05. - 26.000.000,00 - 26.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.20.1.20.38.43. 3.300.000,00 46.615.000,00 - 49.915.000,00 Program Peningkatan Peran dan Fungsi Majelis
Pendidikan Daerah
1.20.1.20.38.43.03. 300.000,00 15.000.000,00 - 15.300.000,00 Fasilitasi (Media Massa) Sosialisasi Qanun
Pendidikan Kabupaten Aceh Besar
1.20.1.20.38.43.04. 3.000.000,00 31.615.000,00 - 34.615.000,00 Musyawarah Majelis Pendidikan Daerah Aceh Besar
1.20.1.20.38.47. 6.300.000,00 159.790.000,00 - 166.090.000,00 Program Peningkatan Pencapaian Standar Mutu
Pendidikan
1.20.1.20.38.47.01. 300.000,00 111.700.000,00 - 112.000.000,00 Monitoring , Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan
Pelaksanaan Pencapaian Peningkatan Standar Mutu
Pendidikan
1.20.1.20.38.47.02. 6.000.000,00 48.090.000,00 - 54.090.000,00 Penyelenggaraan Workshop dan Lokakarya tentang
Peningkatan Mutu Pendidikan
1.20.39. SEKRETARIAT BAITUL MAL 452.775.000,00 834.247.000,00 147.300.000,00 1.434.322.000,00
1.20. 452.775.000,00 834.247.000,00 147.300.000,00 1.434.322.000,00 OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM,
ADM KEUANGAN, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
1.20.1.20.39.01. 414.975.000,00 372.406.500,00 - 787.381.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.1.20.39.01.01. - 4.050.000,00 - 4.050.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 43
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.1.20.39.01.02. - 21.600.000,00 - 21.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.20.1.20.39.01.06. - 3.400.000,00 - 3.400.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.20.1.20.39.01.08. 13.200.000,00 2.668.000,00 - 15.868.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.20.1.20.39.01.10. - 38.157.500,00 - 38.157.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20.1.20.39.01.11. - 82.590.000,00 - 82.590.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.20.1.20.39.01.12. - 1.713.000,00 - 1.713.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.20.1.20.39.01.15. - 3.600.000,00 - 3.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.20.1.20.39.01.17. - 81.118.000,00 - 81.118.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.20.1.20.39.01.18. - 120.510.000,00 - 120.510.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.20.1.20.39.01.19. 401.775.000,00 13.000.000,00 - 414.775.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.20.1.20.39.02. 1.750.000,00 81.400.000,00 147.300.000,00 230.450.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.20.1.20.39.02.07. 1.750.000,00 - 147.300.000,00 149.050.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.1.20.39.02.22. - 13.600.000,00 - 13.600.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.20.1.20.39.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.20.1.20.39.02.24. - 38.000.000,00 - 38.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.20.1.20.39.02.28. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.39.03. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.1.20.39.03.02. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.20.1.20.39.06. 7.350.000,00 5.110.000,00 - 12.460.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.20.1.20.39.06.01. 7.350.000,00 5.110.000,00 - 12.460.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.20.1.20.39.30. - 72.750.000,00 - 72.750.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
1.20.1.20.39.30.15. - 72.750.000,00 - 72.750.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.20.1.20.39.31. 28.700.000,00 291.580.500,00 - 320.280.500,00 Program Pembinaan Syariat Islam
1.20.1.20.39.31.04. 3.600.000,00 202.493.500,00 - 206.093.500,00 Pembinaan Baitul Mal
1.20.1.20.39.31.13. 25.100.000,00 89.087.000,00 - 114.187.000,00 Penyaluran Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS)
1.21.01. BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN
KETAHANAN PANGAN
694.625.000,00 2.937.282.935,00 1.563.199.834,00 5.195.107.769,00
1.21. 694.625.000,00 2.937.282.935,00 1.563.199.834,00 5.195.107.769,00 KETAHANAN PANGAN
1.21.1.21.01.01. 39.300.000,00 386.082.935,00 111.000.000,00 536.382.935,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.21.1.21.01.01.02. - 67.500.000,00 - 67.500.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.21.1.21.01.01.08. 15.450.000,00 1.495.780,00 - 16.945.780,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.21.1.21.01.01.10. 23.850.000,00 76.862.155,00 - 100.712.155,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.21.1.21.01.01.11. - 5.620.000,00 - 5.620.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.21.1.21.01.01.12. - 1.675.000,00 60.000.000,00 61.675.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.21.1.21.01.01.13. - - 51.000.000,00 51.000.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.21.1.21.01.01.15. - 2.160.000,00 - 2.160.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.21.1.21.01.01.17. - 104.570.000,00 - 104.570.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.21.1.21.01.01.18. - 126.200.000,00 - 126.200.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 44
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.21.1.21.01.02. 19.050.000,00 154.500.000,00 286.239.834,00 459.789.834,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.21.1.21.01.02.07. - - 73.500.000,00 73.500.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.21.1.21.01.02.23. 19.050.000,00 30.000.000,00 - 49.050.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.21.1.21.01.02.24. - 117.000.000,00 - 117.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.21.1.21.01.02.28. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.21.1.21.01.02.42. - - 212.739.834,00 212.739.834,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.21.1.21.01.03. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.21.1.21.01.03.02. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.21.1.21.01.06. 9.525.000,00 30.340.000,00 - 39.865.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.21.1.21.01.06.01. 6.250.000,00 26.940.000,00 - 33.190.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.21.1.21.01.06.04. 3.275.000,00 3.400.000,00 - 6.675.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.21.1.21.01.15. 39.200.000,00 668.875.000,00 3.500.000,00 711.575.000,00 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pertanian/Perkebunan
1.21.1.21.01.15.01. 14.400.000,00 353.000.000,00 3.500.000,00 370.900.000,00 Penanganan daerah rawan pangan
1.21.1.21.01.15.14. 24.800.000,00 315.875.000,00 - 340.675.000,00 Peningkatan mutu dan keamanan pangan
1.21.1.21.01.16. 587.550.000,00 1.617.485.000,00 1.162.460.000,00 3.367.495.000,00 Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
1.21.1.21.01.16.01. 19.000.000,00 35.850.000,00 1.080.575.000,00 1.135.425.000,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
1.21.1.21.01.16.02. 553.400.000,00 388.410.000,00 - 941.810.000,00 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
1.21.1.21.01.16.03. 13.150.000,00 901.937.500,00 59.385.000,00 974.472.500,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi
pertanian/perkebunan
1.21.1.21.01.16.05. 2.000.000,00 291.287.500,00 22.500.000,00 315.787.500,00 Peningkatan dan Pengembangan Kelompok Tani
1.22.01. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
GAMPONG
1.140.550.000,00 8.417.520.398,00 112.750.000,00 9.670.820.398,00
1.22. 1.140.550.000,00 8.417.520.398,00 112.750.000,00 9.670.820.398,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
1.22.1.22.01.01. 73.400.000,00 373.405.994,00 97.250.000,00 544.055.994,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.22.1.22.01.01.02. - 39.000.000,00 - 39.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.22.1.22.01.01.06. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.22.1.22.01.01.10. - 41.429.444,00 - 41.429.444,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.22.1.22.01.01.11. - 19.330.000,00 - 19.330.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.22.1.22.01.01.12. - 5.882.550,00 - 5.882.550,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
1.22.1.22.01.01.13. 1.950.000,00 8.500.000,00 97.250.000,00 107.700.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.22.1.22.01.01.15. - 2.160.000,00 - 2.160.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.22.1.22.01.01.17. - 95.364.000,00 - 95.364.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.22.1.22.01.01.18. - 143.370.000,00 - 143.370.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.22.1.22.01.01.19. 71.450.000,00 13.870.000,00 - 85.320.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
1.22.1.22.01.02. 9.400.000,00 105.576.650,00 7.500.000,00 122.476.650,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.22.1.22.01.02.22. 9.400.000,00 21.528.650,00 7.500.000,00 38.428.650,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.22.1.22.01.02.23. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.22.1.22.01.02.24. - 54.048.000,00 - 54.048.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 45
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.22.1.22.01.03. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.22.1.22.01.03.05. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.22.1.22.01.06. - 12.680.000,00 - 12.680.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.22.1.22.01.06.04. - 12.680.000,00 - 12.680.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.22.1.22.01.15. 293.150.000,00 634.815.900,00 8.000.000,00 935.965.900,00 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
1.22.1.22.01.15.01. 149.550.000,00 449.643.400,00 8.000.000,00 607.193.400,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Pedesaan
1.22.1.22.01.15.03. 143.600.000,00 185.172.500,00 - 328.772.500,00 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi
Masyarakat Desa
1.22.1.22.01.16. 32.850.000,00 289.403.000,00 - 322.253.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi
pedesaan
1.22.1.22.01.16.05. 30.450.000,00 130.533.750,00 - 160.983.750,00 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan
menengah di perdesaan
1.22.1.22.01.16.06. 2.400.000,00 158.869.250,00 - 161.269.250,00 Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan
menengah di pedesaan
1.22.1.22.01.17. 540.800.000,00 6.133.464.296,00 - 6.674.264.296,00 Program peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
1.22.1.22.01.17.01. 254.750.000,00 1.050.851.750,00 - 1.305.601.750,00 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
1.22.1.22.01.17.02. 21.000.000,00 117.618.750,00 - 138.618.750,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
1.22.1.22.01.17.03. 265.050.000,00 4.964.993.796,00 - 5.230.043.796,00 Pemberian stimulan pembangunan desa
1.22.1.22.01.19. 190.950.000,00 851.174.558,00 - 1.042.124.558,00 Program Peningkatan peran Perempuan Di
Pedesaan
1.22.1.22.01.19.02. 190.950.000,00 851.174.558,00 - 1.042.124.558,00 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
1.24.01. KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 245.000.000,00 649.783.000,00 98.000.000,00 992.783.000,00
1.24. 245.000.000,00 649.783.000,00 98.000.000,00 992.783.000,00 KEARSIPAN
1.24.1.24.01.01. 1.700.000,00 218.083.000,00 - 219.783.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.24.1.24.01.01.02. - 42.000.000,00 - 42.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
1.24.1.24.01.01.06. - 8.600.000,00 - 8.600.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
1.24.1.24.01.01.10. - 13.225.000,00 - 13.225.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.24.1.24.01.01.11. - 2.135.000,00 - 2.135.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.24.1.24.01.01.13. 1.700.000,00 10.048.000,00 - 11.748.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1.24.1.24.01.01.15. - 2.880.000,00 - 2.880.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
1.24.1.24.01.01.17. - 70.195.000,00 - 70.195.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
1.24.1.24.01.01.18. - 69.000.000,00 - 69.000.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.24.1.24.01.02. 78.450.000,00 106.011.750,00 98.000.000,00 282.461.750,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.24.1.24.01.02.10. 600.000,00 - 98.000.000,00 98.600.000,00 Pengadaan mebeleur
1.24.1.24.01.02.22. 46.950.000,00 5.000.000,00 - 51.950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.24.1.24.01.02.23. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.24.1.24.01.02.24. 30.900.000,00 68.161.750,00 - 99.061.750,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
1.24.1.24.01.02.28. - 7.850.000,00 - 7.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.24.1.24.01.03. - 11.500.000,00 - 11.500.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.24.1.24.01.03.02. - 11.500.000,00 - 11.500.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.24.1.24.01.19. 164.850.000,00 314.188.250,00 - 479.038.250,00 Program Pengembangan Budaya Baca Dan
Pembinaan Perpustakaan
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 46
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.24.1.24.01.19.01. 154.000.000,00 115.472.500,00 - 269.472.500,00 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca
untuk mendorong terwujudnya masyarakat
pembelajaran
1.24.1.24.01.19.02. 10.850.000,00 198.715.750,00 - 209.565.750,00 Pengembangan minat dan budaya baca
2. URUSAN PILIHAN 3.154.687.500,00 58.807.281.264,00 25.318.540.240,00 87.280.509.004,00
2.01.01. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA
604.787.500,00 14.827.840.500,00 5.878.930.000,00 21.311.558.000,00
2.01. 604.787.500,00 14.827.840.500,00 5.878.930.000,00 21.311.558.000,00 PERTANIAN
2.01.2.01.01.01. 200.400.000,00 703.986.500,00 - 904.386.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.01.2.01.01.01.02. - 101.200.000,00 - 101.200.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
2.01.2.01.01.01.06. - 35.800.000,00 - 35.800.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.01.2.01.01.01.08. - 5.343.000,00 - 5.343.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.01.2.01.01.01.10. - 37.063.500,00 - 37.063.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.01.2.01.01.01.11. - 27.468.000,00 - 27.468.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.01.2.01.01.01.12. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
2.01.2.01.01.01.15. - 1.680.000,00 - 1.680.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.01.2.01.01.01.17. - 249.012.000,00 - 249.012.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.01.2.01.01.01.18. - 212.420.000,00 - 212.420.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.01.2.01.01.01.19. 200.400.000,00 29.000.000,00 - 229.400.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
2.01.2.01.01.02. - 189.600.000,00 121.150.000,00 310.750.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.01.2.01.01.02.09. - - 121.150.000,00 121.150.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
2.01.2.01.01.02.23. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
2.01.2.01.01.02.24. - 138.900.000,00 - 138.900.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.01.2.01.01.02.29. - 20.700.000,00 - 20.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
2.01.2.01.01.03. - 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.01.2.01.01.03.02. - 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2.01.2.01.01.06. 5.387.500,00 3.480.000,00 - 8.867.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.01.2.01.01.06.01. 1.962.500,00 1.320.000,00 - 3.282.500,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.01.2.01.01.06.02. 1.775.000,00 1.440.000,00 - 3.215.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
2.01.2.01.01.06.05. 1.650.000,00 720.000,00 - 2.370.000,00 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
2.01.2.01.01.15. 23.100.000,00 4.800.065.000,00 3.642.000.000,00 8.465.165.000,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.01.2.01.01.15.03. 23.100.000,00 4.800.065.000,00 3.642.000.000,00 8.465.165.000,00 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
2.01.2.01.01.16. 301.650.000,00 2.649.032.000,00 - 2.950.682.000,00 Program Peningkatan Hasil dan Mutu
pertanian/perkebunan
2.01.2.01.01.16.03. 285.750.000,00 1.594.962.000,00 - 1.880.712.000,00 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
2.01.2.01.01.16.05. 15.900.000,00 1.054.070.000,00 - 1.069.970.000,00 Pengembangan pertanian pada lahan kering
2.01.2.01.01.18. 74.250.000,00 6.449.677.000,00 2.115.780.000,00 8.639.707.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
2.01.2.01.01.18.02. 74.250.000,00 6.449.677.000,00 2.115.780.000,00 8.639.707.000,00 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi
pertanian/perkebunan tepat guna
2.01.03. DINAS PETERNAKAN 916.300.000,00 19.416.068.500,00 5.279.923.000,00 25.612.291.500,00
2.01. 916.300.000,00 19.416.068.500,00 5.279.923.000,00 25.612.291.500,00 PERTANIAN
2.01.2.01.03.01. 302.900.000,00 587.151.000,00 92.125.000,00 982.176.000,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 47
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.01.2.01.03.01.02. - 107.600.000,00 12.000.000,00 119.600.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
2.01.2.01.03.01.06. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.01.2.01.03.01.07. 107.600.000,00 59.800.000,00 - 167.400.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.01.2.01.03.01.10. - 67.827.000,00 - 67.827.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.01.2.01.03.01.11. - 25.570.000,00 - 25.570.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.01.2.01.03.01.13. - 18.920.000,00 80.125.000,00 99.045.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.01.2.01.03.01.15. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.01.2.01.03.01.17. - 138.304.000,00 - 138.304.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.01.2.01.03.01.18. - 119.630.000,00 - 119.630.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.01.2.01.03.01.19. 195.300.000,00 21.500.000,00 - 216.800.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
2.01.2.01.03.02. 6.000.000,00 384.612.500,00 98.000.000,00 488.612.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.01.2.01.03.02.09. - - 78.000.000,00 78.000.000,00 Pengadaan peralatan gedung kantor
2.01.2.01.03.02.23. - 29.950.000,00 - 29.950.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
2.01.2.01.03.02.24. 3.600.000,00 251.842.500,00 - 255.442.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.01.2.01.03.02.28. - 17.820.000,00 - 17.820.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.01.2.01.03.02.42. 2.400.000,00 85.000.000,00 20.000.000,00 107.400.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
2.01.2.01.03.03. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.01.2.01.03.03.02. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2.01.2.01.03.05. - 63.700.000,00 - 63.700.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.01.2.01.03.05.01. - 63.700.000,00 - 63.700.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
2.01.2.01.03.20. 226.650.000,00 919.140.000,00 - 1.145.790.000,00 Program pencegahan dan penanggulangan
penyakit ternak
2.01.2.01.03.20.02. 226.650.000,00 919.140.000,00 - 1.145.790.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit
menular ternak
2.01.2.01.03.21. 285.000.000,00 16.128.145.000,00 1.027.610.000,00 17.440.755.000,00 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2.01.2.01.03.21.02. 101.000.000,00 33.800.000,00 682.710.000,00 817.510.000,00 Pembibitan dan perawatan ternak
2.01.2.01.03.21.03. 62.700.000,00 12.631.705.000,00 - 12.694.405.000,00 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat
2.01.2.01.03.21.08. 121.300.000,00 3.462.640.000,00 344.900.000,00 3.928.840.000,00 Pengembangan agribisnis pertenakan
2.01.2.01.03.23. 95.750.000,00 1.283.320.000,00 4.062.188.000,00 5.441.258.000,00 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan
2.01.2.01.03.23.02. 70.250.000,00 1.206.640.000,00 - 1.276.890.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan
tepat guna
2.01.2.01.03.23.07. 25.500.000,00 76.680.000,00 4.062.188.000,00 4.164.368.000,00 Sarana dan Prasarana Kelembagaan Perbibitan
Peternakan
2.02.01. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 183.500.000,00 5.028.631.549,00 526.550.000,00 5.738.681.549,00
2.01. 48.100.000,00 2.385.647.500,00 - 2.433.747.500,00 PERTANIAN
2.01.2.02.01.15. 41.300.000,00 515.747.500,00 - 557.047.500,00 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2.01.2.02.01.15.03. 41.300.000,00 515.747.500,00 - 557.047.500,00 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
2.01.2.02.01.16. 5.400.000,00 1.200.000.000,00 - 1.205.400.000,00 Program Peningkatan Hasil dan Mutu
pertanian/perkebunan
2.01.2.02.01.16.04. 5.400.000,00 1.200.000.000,00 - 1.205.400.000,00 Pengembangan diverisifikasi tanaman
2.01.2.02.01.19. 1.400.000,00 669.900.000,00 - 671.300.000,00 Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
2.01.2.02.01.19.03. 1.400.000,00 669.900.000,00 - 671.300.000,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
2.02. 135.400.000,00 2.642.984.049,00 526.550.000,00 3.304.934.049,00 KEHUTANAN
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 48
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.02.2.02.01.01. 73.000.000,00 641.868.257,00 133.150.000,00 848.018.257,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.02.2.02.01.01.02. - 65.640.000,00 - 65.640.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
2.02.2.02.01.01.06. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.02.2.02.01.01.10. - 43.199.325,00 - 43.199.325,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.02.2.02.01.01.11. - 16.197.732,00 - 16.197.732,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.02.2.02.01.01.12. - 12.741.200,00 - 12.741.200,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
2.02.2.02.01.01.13. - - 133.150.000,00 133.150.000,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.02.2.02.01.01.15. - 2.400.000,00 - 2.400.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.02.2.02.01.01.17. - 374.850.000,00 - 374.850.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.02.2.02.01.01.18. - 110.840.000,00 - 110.840.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.02.2.02.01.01.19. 73.000.000,00 6.000.000,00 - 79.000.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
2.02.2.02.01.02. 15.450.000,00 145.327.050,00 - 160.777.050,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.02.2.02.01.02.22. - 10.807.050,00 - 10.807.050,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.02.2.02.01.02.23. 15.450.000,00 30.000.000,00 - 45.450.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
2.02.2.02.01.02.24. - 84.000.000,00 - 84.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.02.2.02.01.02.28. - 20.520.000,00 - 20.520.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.02.2.02.01.03. 1.450.000,00 50.500.000,00 - 51.950.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.02.2.02.01.03.02. 1.450.000,00 50.500.000,00 - 51.950.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2.02.2.02.01.15. 2.000.000,00 177.130.000,00 - 179.130.000,00 Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya
Hutan
2.02.2.02.01.15.02. 2.000.000,00 177.130.000,00 - 179.130.000,00 Pengembangan hutan tanaman
2.02.2.02.01.16. 43.500.000,00 1.628.158.742,00 393.400.000,00 2.065.058.742,00 Program rehabilitasi hutan dan lahan
2.02.2.02.01.16.06. 41.400.000,00 1.328.158.742,00 393.400.000,00 1.762.958.742,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi
hutan dan lahan
2.02.2.02.01.16.08. 2.100.000,00 300.000.000,00 - 302.100.000,00 Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan
2.03.01. DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI 174.650.000,00 10.069.484.515,00 4.963.500.000,00 15.207.634.515,00
2.03. 174.650.000,00 10.069.484.515,00 4.963.500.000,00 15.207.634.515,00 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.03.2.03.01.01. 37.350.000,00 382.532.015,00 - 419.882.015,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.03.2.03.01.01.02. - 46.980.000,00 - 46.980.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
2.03.2.03.01.01.06. - 9.050.000,00 - 9.050.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.03.2.03.01.01.07. - 450.000,00 - 450.000,00 Penyediaan jasa administrasi keuangan
2.03.2.03.01.01.10. - 31.820.015,00 - 31.820.015,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.03.2.03.01.01.11. - 8.550.000,00 - 8.550.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.03.2.03.01.01.12. - 97.700.000,00 - 97.700.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
2.03.2.03.01.01.15. - 2.160.000,00 - 2.160.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.03.2.03.01.01.17. - 86.522.000,00 - 86.522.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.03.2.03.01.01.18. - 91.600.000,00 - 91.600.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.03.2.03.01.01.19. 37.350.000,00 7.700.000,00 - 45.050.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
2.03.2.03.01.02. 15.200.000,00 106.950.000,00 33.500.000,00 155.650.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 49
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.03.2.03.01.02.07. 950.000,00 - 33.500.000,00 34.450.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.03.2.03.01.02.22. - 34.000.000,00 - 34.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.03.2.03.01.02.23. 14.250.000,00 30.000.000,00 - 44.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
2.03.2.03.01.02.24. - 34.700.000,00 - 34.700.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.03.2.03.01.02.28. - 8.250.000,00 - 8.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.03.2.03.01.03. 600.000,00 16.000.000,00 - 16.600.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.03.2.03.01.03.02. 600.000,00 16.000.000,00 - 16.600.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2.03.2.03.01.05. - 34.400.000,00 - 34.400.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
2.03.2.03.01.05.01. - 34.400.000,00 - 34.400.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
2.03.2.03.01.06. 5.400.000,00 600.000,00 - 6.000.000,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.03.2.03.01.06.02. 5.400.000,00 600.000,00 - 6.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
2.03.2.03.01.15. 2.900.000,00 59.912.500,00 - 62.812.500,00 Program pembinaan dan pengawasan bidang
pertambangan
2.03.2.03.01.15.09. 2.900.000,00 59.912.500,00 - 62.812.500,00 Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan
Mineral dan Batubara
2.03.2.03.01.17. 48.850.000,00 209.340.000,00 4.930.000.000,00 5.188.190.000,00 Program pembinaan dan pengembangan bidang
ketenagalistrikan
2.03.2.03.01.17.01. 36.350.000,00 176.200.000,00 1.025.000.000,00 1.237.550.000,00 Koordinasi pengembangan ketenagalistrikan
2.03.2.03.01.17.02. 12.500.000,00 33.140.000,00 3.905.000.000,00 3.950.640.000,00 Pembangunan Energi Perdesaan
2.03.2.03.01.18. 64.350.000,00 9.259.750.000,00 - 9.324.100.000,00 Program Pengeboran Air Bawah Tanah
2.03.2.03.01.18.02. 64.350.000,00 9.259.750.000,00 - 9.324.100.000,00 Rehabilitasi Jaringan Air Bersih
2.03.2.03.01.19. - - - - Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi
2.05.01. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 411.200.000,00 7.348.220.500,00 2.621.605.000,00 10.381.025.500,00
2.05. 411.200.000,00 7.348.220.500,00 2.621.605.000,00 10.381.025.500,00 KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.05.2.05.01.01. 74.650.000,00 508.755.500,00 - 583.405.500,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.05.2.05.01.01.02. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
2.05.2.05.01.01.03. - 4.350.000,00 - 4.350.000,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
2.05.2.05.01.01.06. - 5.200.000,00 - 5.200.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.05.2.05.01.01.08. 15.450.000,00 3.300.000,00 - 18.750.000,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor
2.05.2.05.01.01.10. - 34.865.500,00 - 34.865.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.05.2.05.01.01.11. - 88.970.000,00 - 88.970.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.05.2.05.01.01.12. - 2.970.000,00 - 2.970.000,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
2.05.2.05.01.01.15. - 6.080.000,00 - 6.080.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.05.2.05.01.01.17. - 174.795.000,00 - 174.795.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.05.2.05.01.01.18. - 125.975.000,00 - 125.975.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.05.2.05.01.01.19. 59.200.000,00 2.250.000,00 - 61.450.000,00 Penyediaan Pelayanan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran
2.05.2.05.01.02. 15.450.000,00 117.823.000,00 17.000.000,00 150.273.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
2.05.2.05.01.02.07. - - 17.000.000,00 17.000.000,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.05.2.05.01.02.23. - 57.250.000,00 - 57.250.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
2.05.2.05.01.02.24. 15.450.000,00 60.573.000,00 - 76.023.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.05.2.05.01.03. - 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.05.2.05.01.03.02. - 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 50
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.05.2.05.01.15. 1.500.000,00 173.650.000,00 100.000.000,00 275.150.000,00 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat
pesisir
2.05.2.05.01.15.02. 1.500.000,00 173.650.000,00 100.000.000,00 275.150.000,00 Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir
2.05.2.05.01.20. 145.050.000,00 3.458.450.000,00 1.302.905.000,00 4.906.405.000,00 Program pengembangan budidaya perikanan
2.05.2.05.01.20.01. 64.500.000,00 492.100.000,00 250.025.000,00 806.625.000,00 Pengembangan bibit ikan unggul
2.05.2.05.01.20.04. 80.550.000,00 2.966.350.000,00 1.052.880.000,00 4.099.780.000,00 Pendampingan Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Produksi
2.05.2.05.01.21. 82.050.000,00 2.984.292.000,00 1.201.700.000,00 4.268.042.000,00 Program pengembangan perikanan tangkap
2.05.2.05.01.21.03. 78.750.000,00 6.500.000,00 8.600.000,00 93.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan
2.05.2.05.01.21.06. 3.300.000,00 2.977.792.000,00 1.193.100.000,00 4.174.192.000,00 Pendampingan Pembangunan dan Pengembangan
Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan
2.05.2.05.01.22. 92.500.000,00 73.250.000,00 - 165.750.000,00 Program pengembangan sistem Penyuluhan
perikanan
2.05.2.05.01.22.03. 92.500.000,00 73.250.000,00 - 165.750.000,00 Peningkatan Kemampuan SDM dan Kelembagaan
Perikanan
2.07.01. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI & UKM
864.250.000,00 2.117.035.700,00 6.048.032.240,00 9.029.317.940,00
1.15. 76.150.000,00 113.885.500,00 - 190.035.500,00 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1.15.2.07.01.16. 39.850.000,00 75.200.500,00 - 115.050.500,00 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1.15.2.07.01.16.06. 26.200.000,00 32.496.500,00 - 58.696.500,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
1.15.2.07.01.16.07. 13.650.000,00 42.704.000,00 - 56.354.000,00 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD
1.15.2.07.01.18. 36.300.000,00 38.685.000,00 - 74.985.000,00 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
1.15.2.07.01.18.03. 16.500.000,00 29.695.000,00 - 46.195.000,00 Pembangunan sistem informasi perencanaan
pengembangan Perkoperasian
1.15.2.07.01.18.09. 19.800.000,00 8.990.000,00 - 28.790.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
2.06. 563.300.000,00 412.729.000,00 5.973.232.240,00 6.949.261.240,00 PERDAGANGAN
2.06.2.07.01.15. 17.200.000,00 27.825.000,00 - 45.025.000,00 Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
2.06.2.07.01.15.03. 900.000,00 10.200.000,00 - 11.100.000,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
2.06.2.07.01.15.04. 16.300.000,00 17.625.000,00 - 33.925.000,00 operasionalisasi dan pengembangan UPT
kemetrologian daerah
2.06.2.07.01.18. 546.100.000,00 384.904.000,00 5.973.232.240,00 6.904.236.240,00 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan
Dalam Negri
2.06.2.07.01.18.03. 1.750.000,00 96.070.000,00 - 97.820.000,00 Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk
2.06.2.07.01.18.04. 475.950.000,00 259.434.000,00 - 735.384.000,00 Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan
2.06.2.07.01.18.08. 68.400.000,00 29.400.000,00 5.973.232.240,00 6.071.032.240,00 Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi
2.07. 224.800.000,00 1.590.421.200,00 74.800.000,00 1.890.021.200,00 INDUSTRI
2.07.2.07.01.01. 1.500.000,00 458.388.700,00 - 459.888.700,00 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.07.2.07.01.01.02. - 118.800.000,00 - 118.800.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
2.07.2.07.01.01.06. - 6.250.000,00 - 6.250.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
2.07.2.07.01.01.10. 1.500.000,00 27.633.500,00 - 29.133.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
2.07.2.07.01.01.11. - 9.080.000,00 - 9.080.000,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
2.07.2.07.01.01.13. - 5.965.200,00 - 5.965.200,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.07.2.07.01.01.15. - 20.160.000,00 - 20.160.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.07.2.07.01.01.17. - 143.680.000,00 - 143.680.000,00 Penyediaan makanan dan minuman
2.07.2.07.01.01.18. - 126.820.000,00 - 126.820.000,00 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.07.2.07.01.02. 16.000.000,00 71.130.000,00 74.800.000,00 161.930.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan KegiatanKode
Halaman 51
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Jenis Belanja
Modal
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.07.2.07.01.02.23. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
2.07.2.07.01.02.24. 14.250.000,00 31.780.000,00 - 46.030.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
2.07.2.07.01.02.28. - 9.350.000,00 - 9.350.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.07.2.07.01.02.42. 1.750.000,00 - 74.800.000,00 76.550.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
2.07.2.07.01.03. 850.000,00 27.500.000,00 - 28.350.000,00 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
2.07.2.07.01.03.02. 850.000,00 27.500.000,00 - 28.350.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2.07.2.07.01.06. 6.300.000,00 2.262.500,00 - 8.562.500,00 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.07.2.07.01.06.04. 6.300.000,00 2.262.500,00 - 8.562.500,00 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
2.07.2.07.01.16. 195.000.000,00 888.240.000,00 - 1.083.240.000,00 Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
2.07.2.07.01.16.01. 117.600.000,00 317.540.000,00 - 435.140.000,00 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap
pemanfaatan sumber daya
2.07.2.07.01.16.02. 77.400.000,00 570.700.000,00 - 648.100.000,00 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan klaster industri
2.07.2.07.01.17. 5.150.000,00 142.900.000,00 - 148.050.000,00 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Industri
2.07.2.07.01.17.01. 5.150.000,00 142.900.000,00 - 148.050.000,00 Pembinaan kemampuan teknologi industri
Jumlah 60.646.368.350,00 234.896.189.106,00 248.387.500.933,00 543.930.058.389,00
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR :
TANGGAL :
LAMPIRAN V :
Kode
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DANKETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Belanja Langsung
Modal
KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Belanja Tidak Langsung
Pegawai Non Pegawai
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
Tahun Anggaran 2015
Uraian
3 Tahun 2014
29 Desember 2014
1 2 5 6 7 6=3+4+5+6+743
01. Pelayanan Umum 18.786.061.300,00 69.195.332.025,00 20.808.356.195,00 360.904.697.896,00 111.999.348.976,00 140.115.599.400,00
01.1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 877.715.000,00 2.066.837.050,00 250.000.000,00 6.438.814.021,00 3.244.261.971,00 -
01.1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADM KEUANGAN, PERANGKAT
DAERAH, KEPEGAWAIAN, PERSANDIAN
17.607.396.300,00 65.431.371.975,00 20.460.356.195,00 351.495.708.722,00 107.880.984.852,00 140.115.599.400,00
01.1.24. KEARSIPAN 245.000.000,00 649.783.000,00 98.000.000,00 1.866.885.153,00 874.102.153,00 -
01.1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 55.950.000,00 1.047.340.000,00 - 1.103.290.000,00 - -
03. Ketertiban dan ketentraman 3.289.950.000,00 2.199.304.000,00 159.750.000,00 9.748.851.715,00 4.099.847.715,00 -
03.1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
3.289.950.000,00 2.199.304.000,00 159.750.000,00 9.748.851.715,00 4.099.847.715,00 -
04. Ekonomi 6.014.142.500,00 73.211.274.097,00 30.136.867.074,00 151.140.705.354,00 41.778.421.683,00 -
04.1.07. PERHUBUNGAN 725.480.000,00 1.018.023.500,00 3.065.477.000,00 8.106.563.180,00 3.297.582.680,00 -
04.1.14. KETENAGAKERJAAN 288.400.000,00 1.728.205.000,00 76.900.000,00 4.737.905.000,00 2.644.400.000,00 -
04.1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH
76.150.000,00 113.885.500,00 - 190.035.500,00 - -
04.1.16. PENANAMAN MODAL 900.000,00 110.820.000,00 - 111.720.000,00 - -
04.1.21. KETAHANAN PANGAN 694.625.000,00 2.937.282.935,00 1.563.199.834,00 15.282.996.191,00 10.087.888.422,00 -
04.1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.140.550.000,00 8.417.520.398,00 112.750.000,00 12.112.375.482,00 2.441.555.084,00 -
Uraian Kode
Halaman 2
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Belanja Langsung
Modal
Belanja Tidak Langsung
Pegawai Non Pegawai
1 2 5 6 7 6=3+4+5+6+743
04.2.01. PERTANIAN 1.569.187.500,00 36.629.556.500,00 11.158.853.000,00 56.563.609.232,00 7.206.012.232,00 -
04.2.02. KEHUTANAN 135.400.000,00 2.642.984.049,00 526.550.000,00 10.171.155.934,00 6.866.221.885,00 -
04.2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 174.650.000,00 10.069.484.515,00 4.963.500.000,00 17.415.332.774,00 2.207.698.259,00 -
04.2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 411.200.000,00 7.348.220.500,00 2.621.605.000,00 13.700.292.994,00 3.319.267.494,00 -
04.2.06. PERDAGANGAN 563.300.000,00 412.729.000,00 5.973.232.240,00 6.949.261.240,00 - -
04.2.07. INDUSTRI 224.800.000,00 1.590.421.200,00 74.800.000,00 5.597.816.827,00 3.707.795.627,00 -
04.2.08. KETRANSMIGRASIAN 9.500.000,00 192.141.000,00 - 201.641.000,00 - -
05. Lingkungan Hidup 1.920.537.500,00 3.635.641.000,00 2.029.370.500,00 9.747.872.326,00 2.162.323.326,00 -
05.1.05. PENATAAN RUANG 25.350.000,00 658.750.000,00 - 684.100.000,00 - -
05.1.08. LINGKUNGAN HIDUP 1.895.187.500,00 2.976.891.000,00 2.029.370.500,00 9.063.772.326,00 2.162.323.326,00 -
06. Perumahan dan fasilitas umum 2.245.275.000,00 25.161.197.508,00 125.027.904.191,00 165.298.825.874,00 12.864.449.175,00 -
06.1.03. PEKERJAAN UMUM 2.195.625.000,00 17.104.272.508,00 125.027.904.191,00 157.192.250.874,00 12.864.449.175,00 -
06.1.04. PERUMAHAN RAKYAT 49.650.000,00 8.056.925.000,00 - 8.106.575.000,00 - -
07. Kesehatan 23.221.752.050,00 24.253.178.951,00 23.656.980.692,00 160.150.193.354,00 89.018.281.661,00 -
07.1.02. KESEHATAN 22.914.102.050,00 22.131.086.451,00 22.375.680.692,00 149.142.697.607,00 81.721.828.414,00 -
07.1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
307.650.000,00 2.122.092.500,00 1.281.300.000,00 11.007.495.747,00 7.296.453.247,00 -
08. Pariwisata dan Budaya 243.700.000,00 2.106.851.125,00 1.360.100.000,00 7.214.941.980,00 3.504.290.855,00 -
08.1.17. KEBUDAYAAN 218.200.000,00 1.609.826.125,00 682.600.000,00 6.014.916.980,00 3.504.290.855,00 -
08.2.04. PARIWISATA 25.500.000,00 497.025.000,00 677.500.000,00 1.200.025.000,00 - -
10. Pendidikan 3.790.500.000,00 27.333.106.400,00 44.734.672.281,00 506.404.086.700,00 430.545.808.019,00 -
10.1.01. PENDIDIKAN 3.588.200.000,00 20.298.801.900,00 44.734.672.281,00 499.167.482.200,00 430.545.808.019,00 -
10.1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 202.300.000,00 7.034.304.500,00 - 7.236.604.500,00 - -
Uraian Kode
Halaman 3
Pegawai Barang dan JasaJumlah
Belanja Langsung
Modal
Belanja Tidak Langsung
Pegawai Non Pegawai
1 2 5 6 7 6=3+4+5+6+743
11. Perlindungan Sosial 1.134.450.000,00 7.800.304.000,00 473.500.000,00 12.705.147.157,00 3.296.893.157,00 -
11.1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 432.425.000,00 902.735.000,00 473.500.000,00 5.105.553.157,00 3.296.893.157,00 -
11.1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
109.800.000,00 1.102.365.000,00 - 1.212.165.000,00 - -
11.1.13. SOSIAL 592.225.000,00 5.795.204.000,00 - 6.387.429.000,00 - -
Jumlah 699.269.664.567,00 140.115.599.400,00 60.646.368.350,00 234.896.189.106,00 248.387.500.933,00 1.383.315.322.356,00