bab iv penyelenggaraan urusan pemerintahan...

111
1 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah menggunakan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam kaitan ini Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan ini ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013 2018. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan sosial. Sedangkan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu : tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. Urusan Pilihan meliputi kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; perdagangan; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perindustrian; dan transmigrasi. Serta Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. Berikut tabel pembagian Organisasi Perangkat Daerah dalam urusan dan fungsi penunjang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2017. Tabel 4.1 Pembagian Urusan dan Fungsi OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau A. URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR 1. Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Upload: others

Post on 09-Nov-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

1 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah menggunakan azas desentralisasi,

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan

pembagian urusan pemerintahan yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat

berbagai urusan pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan pelaksanaan

pemerintahan daerah. Dalam kaitan ini Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan,

yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan ini ditetapkan dengan

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian

diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Kemudian ditindaklanjuti dengan

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor

01 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Lamandau Tahun 2013 – 2018.

Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan;

kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan sosial. Sedangkan

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu : tenaga kerja;

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup;

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa;

pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika;

koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik;

persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. Urusan Pilihan meliputi kelautan dan

perikanan; pariwisata; pertanian; perdagangan; kehutanan; energi dan sumber daya mineral;

perindustrian; dan transmigrasi. Serta Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. Berikut tabel

pembagian Organisasi Perangkat Daerah dalam urusan dan fungsi penunjang berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2017.

Tabel 4.1

Pembagian Urusan dan Fungsi OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau

A. URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2. Kesehatan Dinas Kesehatan

Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat

3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Page 2: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

2 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

5. Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

6. Sosial Dinas Sosial

B. URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR

1. Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3. Pangan Dinas Ketahanan Pangan

4. Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5. Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

9. Perhubungan Dinas Perhubungan

10. Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika

11. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

12. Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

13. Kepemudaan Dan Olah Raga

Dinas Pemuda dan Olah Raga

14. Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika

15. Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

16. Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

17. Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

C. URUSAN PILIHAN

1. Kelautan dan Perikanan

Dinas Pertanian dan Perikanan

2. Pariwisata Dinas Pariwisata

3. Pertanian Dinas Pertanian dan Perikanan

4. Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

5. Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian

6. Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

D. FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Administrasi Pemerintahan

Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kecamatan Bulik

Kecamatan Lamandau

Kecamatan Delang

Kecamatan Sematu Jaya

Kecamatan Menthobi Raya

Kecamatan Bulik Timur

Kecamatan Belantikan Raya

Page 3: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

3 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

Kecamatan Batang Kawa

2. Pengawasan Inspektorat

E. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Keuangan Badan Keuangan Daerah

3. Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4. Pendidikan dan Pelatihan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

5. Penelitian dan Pengembangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2018,

penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2018 diarahkan pada 10 prioritas pembangunan

daerah. Guna mewujudkan prioritas tersebut, selanjutnya disusun program dan kegiatan

pembangunan tahun 2018 yang terdiri dari program dan kegiatan pada setiap Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) yang dikelompokkan pada masing – masing urusan.

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. PENDIDIKAN

Alokasi anggaran urusan pendidikan sebesar Rp. 40.845.852.656,- dengan realisasi

keuangan mencapai Rp. 33.672.637.290,-. Pelaksanaan urusan berada pada Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Program pendidikan anak usia dini

2) Program pengembangan nilai budaya

3) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun

4) Program pendidikan non formal

5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4.2

Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Pendidikan

Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

A. Pendidikan 40.845.852.656,- 33.672.637.290,- 82,44 82,44 7.173.215.366,-

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

3.960.298.350,- 3.649.159.350,- 92,14 92,14 311.139.000,-

a. Pembangunan Gedung Sekolah

994.500.000,- 990.561.000,- 99,60 99,60 3.939.000,-

b. Pengelolaan TK 331.277.500,- 331.277.500,- 100 100 -,-

c. Lomba Kreatifitas Siswa PAUD Tingkat Kabupaten

120.465.850,- 120.465.850,- 100 100 -,-

d. Penyelenggaraan PAUD 2.310.000.000,- 2.002.800.000,- 86,70 86,70 307.200.000

e. Pelatihan Tutor PAUD 204.055.000,- 204.055.000,- 100 100 -,-

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

10.900.574.318,- 10.495.997.990,- 96,29 96,29 404.576.328,-

Page 4: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

4 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

a. Pembangunan gedung sekolah

841.920.078,- 836.457.000,- 99,35 99,35 5.463.078,-

b. Penambahan ruang kelas sekolah

1.243.890.000,- 1.235.190.000,- 99,30 99,30 8.700.000,-

c. Pengadaan mebeluer sekolah

51.750.000,- 49.950.000,- 96,52 96,52 1.800.000,-

d. Lomba OSN SD Tingkat Kabupaten dan Provinsi

101.800.000,- 93.460.000,- 91,81 91,81 8.340.000,-

e. Lomba O2SN SD Tingkat Kabupaten dan Provinsi

149.646.000,- 130.816.000,- 87,42 87,42 18.830.000,-

f. Manajemen dan Monitoring BOS

44.250.000,- 34.100.000,- 77,06 77,06 10.150.000,-

g. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD

117.290.000,- 113.910.000,- 97,12 97,12 3.380.000,-

h. Pelaksanaan US dan UASBN SD/MI

225.000.000,- 199.134.700,- 88,50 88,50 25.865.300,-

i. Pelaksanaan UN dan US Tingkat SLTP

190.000.000,- 174.560.170,- 91,87 91,87 15.439.830,-

j. Pembangunan USB, Perpustakaan, RKB, Rehap RKB, Pengadaan Mebeleur, dan Sarana Pendidikan (SD)

6.012.046.000,- 5.893.677.000,- 98,03 98,03 118.369.000,-

k. Pembangunan USB, Perpustakaan, RKB, Rehap RKB, Pengadaan Mebeleur, dan Sarana Pendidikan (SMP)

1.301.711.320,- 1.300.810.700,- 99,93 99,93 900.620,-

l. Lomba OSN SMP Tingkat Kabupaten dan Provinsi

130.480.000,- 116.172.000,- 89,03 89,03 14.308.000,-

m. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP

185.956.000,- 150.525.500,- 80,95 80,95 35.430.500,-

n. Lomba O2SN SMP Tingkat Kabupaten dan Provinsi

204.834.920,- 167.234.920,- 81,64 81,64 37.600.000,-

o. Pembuatan Sertifikat Tanah SMP

100.000.000,- - 0,00 0,00 100.000.000,-

3. Program Pendidikan Non Formal

27.613.000,- 27.223.000,- 98,59 98,59 390.000,-

a. Pelaksanaan UNPK Paket A, B, dan C

27.613.000,- 27.223.000,- 98,59 98,59 390.000,-

4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

5.954.915.825,- 5.814.381.950,- 97,64 97,64 140.533.875,-

a. Pendidikan dan Pelatihan Tindakan Kelas

56.103.650,- 28.758.600 ,- 51,26 51,26 27.345.050,-

b. Manajemen Sertifikasi Pendidik

36.675.300,- 36.675.300,- 100,00

100,00

-

c. Manajemen UKG 5.646.755.075,- 5.588.142.000,- 98,96 98,96 58.613.075,-

d. Olimpiade Sains Guru MIPA Tingkat SLTP

20.345.250,- 6.075.250,- 29,86 29,86 14.270.000,-

e. Olimpiade Sains Guru MIPA Tingkat SD

17.564.450,- - 0,00 0,00 17.564.450,-

f. Seleksi dan Penghargaan Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Berprestasi dan Pengiriman ke Provinsi

36.386.050,- 23.826.000,- 65,48 65,48 12.560.050,-

g. Seleksi Siswa Berprestasi SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Kabupaten dan Pengiriman Ke Provinsi

21.436.050,- 17.306.000,- 80,73 80,73 4.130.050,-

Page 5: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

5 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

h. Kompetensi Kepala Sekolah SD/SLTP/SLTA Kabupaten Lamandau

69.650.000,- 63.598.800,- 91,31 91,31 6.051.200,-

i. Lomba PTK dan Olah Raga Dalam Rangka Hari Guru Nasional (HGN)

50.000.000,- 50.000.000,- 100 100 -

5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

2.188.905.000,00 2.129.555.000 97,29 97,29 59.350.000

a. Pemeliharaan Jaringan Layanan DAPODIK (Internet)

16.000.000,00 15.950.000 99,69 99,69 50.000

b. Beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi

2.172.905.000,00 2.113.605.000 97,27 97,27 59.300.000

6. Program BOS Pusat dan BOS Provinsi

17.813.546.163,- 11.556.320.000,- 64,87 64,87 6.257.226.163

a. Kegiatan BOS Pusat dan BOS Provinsi

17.813.546.163,- 11.556.320.000,- 64,87 64,87 6.257.226.163

TOTAL

c. Capaian Urusan Pendidikan

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk membantu meletakkan dasar

kepribadian anak kearah perkembangan, pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta

yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya

untuk pertumbuhan dan perkembangannya agar peserta didik memiliki kesiapan

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Adapun kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan untuk mencapai target dari program tersebut antara lain:

- Pembangunan gedung sekolah di 2 (dua) TK yaitu : pembangunan ruang

bermain TK Melati Nanga Bulik, Pembangunan Pagar TK Negeri Pembina

Kecamatan Sematu Jaya

- Pengelolaan TK untuk 9 lembaga

- Lomba kreatifitas siswa PAUD tingkat Kabupaten untuk 130 siswa

- Penyelenggaraan PAUD untuk 101 lembaga

- Pelatihan Guru PAUD sebanyak 108 orang

2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun bertujuan untuk

memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan

kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan umat

manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk memasuki jenjang pendidikan

selanjutnya untuk modal bagi pembentukan manusia indonesia yang berkualitas.

program ini meliputi: Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh

pendidikan dasar yang bermutu melalui pendidikan formal, mengembangkan bakat

dan minat peserta didik untuk mengembangkan diri untuk hidup mandiri serta bekal

melanjutkan kejenjang selanjutnya serta penyediaan sarana dan prasarana

pendidikan dasar dalam rangka pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan

usaha pencapaian SNP (Standar nasional Pendidikan). Adapun kegiatan-kegiatan

yang dilaksanakan untuk mencapai target dari program tersebut antara lain:

- Pembangunan gedung sekolah di 2 (dua) SD yaitu : Pembangunan Pagar Beton

SDN Kangkalo, Pembangunan Pagar Beton SDN Nanga Bulik-6.

Page 6: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

6 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

- Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

Ruang Kelas Baru SD Katolik Arnoldus Jansen, Pembangunan Ruang Kelas

Baru MIN Sematu Jaya, Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Kangkalo.

- Pengadaan meubeler sekolah untuk berupa pengadaan meja dan kursi siswa

MIN Nanga Bulik.

- Lomba OSN SD Tingkat Kabupaten/Provinsi bagi 56 siswa.

- Lomba O2SN SD Tingkat Kabupaten/Provinsi bagi 100 siswa.

- Manajemen dan monitoring BOS ke 110 sekolah

- Festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N) SD yang diikuti oleh 80 siswa

- Pelaksanaan US dan UASPN SD/MI diikuti oleh 7.200 siswa

- Pelaksanaan UN dan US tingkat SLTP diikuti oleh 2.050 siswa

- Pemb. USB, Perpustakaan, RKB, Rehap RKB, Pengadaan Mubiler & sarana

pendidikan (SD) implementasinya berupa : Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri

Kudangan 1 (6 Ruang), Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Sungai Buluh (4

Ruang), Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Kinipan (6 Ruang), Pembangunan

Ruang Kelas Baru SD Negeri Guci (2 Ruang), Pembangunan Ruang Kelas Baru

SD Negeri Liku Mulya Sakti (2 Ruang), Pembangunan Ruang Kelas Baru SD

Negeri Nanga Bulik 3 (2 Ruang), Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri

Puyusan (3 Ruang), Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Sekoban (3

Ruang), Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Panopa (3 Ruang),

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Bukit Raya (2 Ruang),

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Wonorejo 1 (3 Ruang),

Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Sungai Buluh (2 Ruang),

Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan.

- Pemb. USB, Perpustakaan, RKB, Rehap RKB, Pengadaan Mubiler & sarana

pendidikan (SMP) implementasinya berupa : Rehabilitasi Berat Ruang Guru

SMPN-2 Menthobi Raya (1 Ruang), Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SMPN-3

Bulik (3 Ruang), Rehabilitasi Sedang Ruang Perpustakaan SMPN-3 Bulik (1

Ruang), Rehabilitasi Sedang Ruang Guru SMPN-3 Bulik (1 Ruang), Rehabilitasi

Sedang Ruang Kelas SMPN-1 Batang Kawa (3 Ruang), Rehabilitasi Sedang

Ruang Perpustakaan SMPN-1 Batang Kawa (1 Ruang).

- Lomba OSN SMP tingkat Kabupaten dan Provinsi yang diikuti 50 siswa.

- Festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N) SMP diikuti oleh 80 siswa.

- Lomba O2SN SMP Tingkat Kabupaten/Provinsi diikuti oleh 90 siswa.

3) Program Pendidikan Non Formal yang bertujuan membantu masyarakat yang tidak

dapat menempuh pendidikan pada Program Pendidikan Formal, dengan adanya

program pendidikan non formal dapat memberikan kesempatan kepada

masyarakat untuk dapat menempuh pendidikan, terutama bagi masyarakat/orang

yang sudah bekerja, sudah menikah dan sudah tidak usia sekolah lagi. Program

Pendidikan Non Formal menyelenggarakan pendidikan kesetaraan antara lain:

Pendidikan kesetaraan Paket A, Pendidikan kesetaraan paket B dan Pendidikan

kesetaraan paket C, penyelenggaraan kursus-kursus dan Taman Bacaan

Page 7: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

7 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

masyarakat (TGM). Implementasi program ini dalam bentuk kegiatan pelaksanaan

UNPK Paket A, B dan C untuk 20 siswa.

4) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk

meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Lamandau

dalam upaya meningkatkan profesionalisme, prestasi dan kompetensinya. Kegiatan

pada program ini antara lain sebagai berikut :

- Pendidikan dan pelatihan tindakan kelas dengan output 20 PTK

- Manajemen sertifikasi pendidik dengan output 30 guru

- Manajemen UKG dengan output 215 siswa

- Olimpiade sains guru MIPA tingkat SLTP dengan output 5 PTK

- Seleksi dan penghargaan guru, Kepala sekolah dan pengawas berprestasi dan

perguruan ke provinsi dengan output 25 orang

- Seleksi siswa berprestasi SD, SMP, SMA, SMK tingkat Kabupaten dan

pengiriman ke Provinsi dengan output 21 siswa

- Kompetensi Kepala sekolah SD/SLTP/SLTA Kabupaten Lamandau dengan

output 18 orang

- Lomba PTK dan Olahraga Dalam Rangka Hari Guru Nasional (HGN) dengan

output 10 PTK

5) Manajemen Pelayanan Pendidikan bertujuan untuk memberikan pelayanan

maksimal dibidang Pendidikan salah satunya adalah penyediaan beasiswa bagi

mahasiswa berprestasi, program pelayanan ini berkaitan langsung dalam upaya

memberikan pellayanan yang prima kepada masyarakat dalam dunia pendidikan.

Implementasinya dalam bentuk kegiatan :

- Pemeliharaan Jaringan Layanan DAPODIK (internet) dengan output 1 jaringan

- Beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dengan output 438 orang mahasiswa

d. Prestasi

1) Juara III (Tiga) Kepala Sekolah SMP Berprestasi Tingkat Propinsi Kalimantan

Tengah a.n Sulistyowati, S.Pd Tahun 2018.

2) Penerima Beasiswa Bakat dan Prestasi pada Olimpiade Sains Nasional (OSN)

SMP Tingkat Provinsi Tahun 2018 a.n Lusia Wungeparai, Irmawana Rahmawati,

Petrus Keri Werang, M. Danar Pridana, bagus ahmad Najm, Haliza Dita Jannatia.

3) Juara I (Satu) festival Lomba Siswa nasional (FLSN) SD/Mi Tingkat Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2018 a.n Farel A. Rajagukguk.

e. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Permasalahan mendasar dari Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

adalah Alokasi anggaran Belanja yang tersedia, sementara struktur belanja pada

DPA dan DPPA 45% terfokus untuk membiayai Honorarium Tenaga Harian Lepas

(THL), sebesar 40% dari Total Belanja Langsung dan 5% untuk membiayai

Beasiswa, selain itu dijadikannya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik

Page 8: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

8 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

sebagai komponen pembentuk anggaran 20% Dinas Pendidikan berakibat semakin

kecilnya alokasi anggaran untuk membiayai pekerjaan fisik yang menjadi prioritas

pembangunan kabupaten serta dalam upaya meningkatkan kompetensi Pendidik

dan Peserta Didik di Kabupaten Lamandau.

2) Solusi

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 Ayat 1 (satu)

menyebutkan bahwa Anggaran Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari APBN

dan 20% dari APBD bisa direalisasikan bersama agar setor pendidikan menjadi

arah fokus pembangunan yang sangat perlu diperhatikan, sehingga Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau mampu menciptakan dan

mengembangan pendidik dan peserta didik yang berkualitas serta sarana dan

prasarana pendidikan yang dalam kondisi baik.

2. KESEHATAN

Alokasi anggaran urusan kesehatan sebesar Rp. Rp 97.127.041.578,- dengan realisasi

keuangan mencapai Rp. Rp87.647.846.965,75. Pelaksanaan urusan berada pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Lamandau dan Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.

a. Program prioritas yang dilaksanakan

1) Program obat dan perbekalan kesehatan

2) Program upaya kesehatan masyarakat

3) Program pengawasan obat dan makanan

4) Program perbaikan gizi masyarakat

5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

6) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya

7) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

8) Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan

9) Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

10) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

11) Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit

12) Program Pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit

13) Program Pelayanan Kesehatan Spesialistik

14) Program Peningkatan Sistem Pelayanan Kesehatan

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4.3

Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Kesehatan

Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

I. KESEHATAN 40.845.852.656,- 33.672.637.290,- 82,44 82,44 7.173.215.366,-

A. DINAS KESEHATAN

Page 9: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

9 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

4.629.086.000,- 4.340.728.503.- 93,77 100 288.357.497,-

a. Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

4.629.086.000,- 4.340.728.503.- 93,77 100 288.357.497,-

2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

8.140.560.750,- 6.483.548.530,- 79,64 80 1.657.012.220,-

a. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringan

1.348.716.000,- 1.247.779.700,- 92,52 100 100.936.300,-

b. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan

95.495.000,- 90.113.875,- 94,37 100 5.381.125,-

c. Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan

40.388.750 40.176.250 99,47 100 212.500

d. Pengelolaan Gudang Farmasi 76.460.000 73.782.900 96,50 100 2.677.100

e. Pengelolan Puskesmas Bulik 498.500.000 447.703.000 89,81 100 50.797.000

f. Pengelolaan Puskesmas Sematu

525.000.000 488.537.900 93,05 100 36.462.100

g. Pengelolan Puskesmas Delang

516.000.000 365.750.200 70,88 100 150.249.800

h. Pengelolaan Puskesmas Tapin Bini

726.000.000 387.072.375 53,32 100 338.927.625

i. Pengelolaan Puskesmas Kinipan

541.000.000 414.848.400 76,68 100 126.151.600

j. Pengelolan Puskesmas Bayat 827.500.000 523.204.100 63,23 100 304.295.900

k. Pengelolaan Puskesmas Merambang

531.000.000 419.520.000 79,01 100 111.480.000

l. Pengelolaan Puskesmas Melata

521.000.000 375.505.000 72,07 100 145.495.000

m. Pengelolaan Labkesda 78.900.000 78.882.550 99,98 100 17.450

n. Pengelolaan Puskesmas Kawa

505.000.000 350.383.500 69,38 100 154.616.500

o. Pengelolaan Puskesmas Arga Mulya

451.187.950 408.028.000 90,43 100 43.159.950

p. Pengelolaan Puskesmas Bukit Jaya

481.741.000 398.670.000 82,76 100 83.071.000

q. Pemutakhiran Data Pegawai 9.360.000 9.357.343 99,97 100 2.657

r. BLUD Puskesmas 45.000.000 44.890.000 99,76 100 110.000

s. Dukungan Manajemen Puskesmas

322.312.050 319.343.437 99,08 100 2.968.613

3. Program Pengawasan Obat dan Makanan

77.650.000 62.717.830 80,77 100 14.932.170

a. Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan dan Bahan Berbahaya

37.650.000 23.638.250 62,78 100 14.011.750

b. Inventarisasi dan Pemetaan Obat Tradisonal Asli Daerah

40.000.000 39.079.580 97,70 100 920.420

4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

91.000.000 90.700.000 99,67 100 300.000

a. Pemberian Makanan Tambahan

91.000.000 90.700.000 99,67 100 300.000

5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

576.601.950 550.041.950 95,39 100 26.560.000

a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

53.000.000 52.877.000 99,77 100 123.000

b. Peningkatan Imunisasi 96.190.000 80.826.000 84,03 100 15.364.000

c. Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

50.450.000 46.332.750 91,84 100 4.117.250

Page 10: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

10 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

d. Pemberantasan Penyakit Filariasis

239.858.000 239.465.000 99,84 100 393.000

e. Penanggulangan P2 Kusta 15.800.000 15.774.500 99,84 100 25.500

f. Pemberantasan Penyakit Tidak Menular

44.984.000 39.410.000 87,61 100 5.574.000

g. Penanggulangan Malaria 6.100.000 5.935.000 97,30 100 165.000

h. Penanggulangan Kasus TBC 44.868.250 44.070.000 98,22 100 798.250

i. Pencegahan dan Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa

25.351.700 25.351.700 100 100 -

6. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya

7.404.661.091 7.321.323.991 98,87 100 83.337.100

a. Pembangunan/Rehab Puskesmas

7.404.661.091 7.321.323.991 98,87 100 83.337.100

7. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

42.400.000 42.345.000 99,87 100 55.000

a. Pertemuan AMP 42.400.000 42.345.000 99,87 100

55.000

8. Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan

300.841.000 295.326.318 98,17 100 5.514.682

a. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

119.591.000 114.584.683 95,81 100 5.006.317

b. Pendampingan dan Pembinaan Lomba Posyandu,Lomba P2WKSS dan Lomba Desa

21.250.000 21.127.000 99,42 100 123.000

c. Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan dan Keuangan

160.000.000 159.614.635 99,76 100 385.365

d. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

7.536.181.050 3.417.008.130 45,34 100 4.119.172.920

e. Kemitraan Palang Merah Indonesia (PMI)

100.000.000 77.443.480 77,44 100 22.556.520

f. Kemitraan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)

100.000.000 96.366.740 96,37 100 3.633.260

g. Kemitraan Badan Narkotika Kabupaten (BNK)

65.000.000 61.012.000 93,86 100 3.988.000

h. Penyelenggaraan BOK Puskesmas

680.018.000 678.917.700 99,84 100 1.100.300

i. Akreditasi Puskesmas 1.250.000.000 1.127.096.199 90,17 100 122.903.801

j. Jaminan Persalinan 2.082.280.000 1.234.862.707 59,30 100 847.417.293

k. Pengelolan BPJS Puskesmas Bulik

775.450.000 - 0,00 100 775.450.000

l. Pengelolan BPJS Puskesmas Sematu

239.397.100 2.725.000 1,14 100 236.672.100

m. Pengelolan BPJS Puskesmas Delang

465.813.000 - 0,00 100 465.813.000

n. Pengelolan BPJS Puskesmas Tapin Bini

290.110.000 - 0,00 100 290.110.000

o. Pengelolan BPJS Puskesmas Kinipan

148.180.000 1.775.000 1,20 100 146.405.000

p. Pengelolan BPJS Puskesmas Bayat

145.700.950 - 0,00 100 145.700.950

q. Pengelolan BPJS Puskesmas Merambang

185.325.000 - 0,00 100 185.325.000

r. Pengelolan BPJS Puskesmas Melata

335.072.000 - 0,00 100 335.072.000

Page 11: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

11 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

s. Pengelolan BPJS Puskesmas Kawa

185.900.000 6.300.000 3,39 100 179.600.000

t. Pengelolan BPJS Puskesmas Arga Mulya

93.913.000 1.800.000 1,92 100 92.113.000

u. Pengelolan BPJS Puskesmas Bukit Jaya

238.420.000 - 0,00 100 238.420.000

v. Manajemen E-Logistik 155.602.000 128.709.304 82,72 100 26.892.696

B. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

705.408.500 529.680.941 75,09 100 175.727.559

a. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan

95.408.500 83.575.800 87,60 100 11.832.700

b. Bimbingan Teknis Akreditasi 163.480.000 134.376.900 82,20 100 29.103.100

c. Survey Simulasi Akreditasi 86.280.000 - 100 86.280.000

d. Survey Akreditasi Rumah Sakit

76.320.000 74.721.369 97,91 100 1.598.631

e. Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Penjegahan dan Pengendalian Infeksi

143.985.000 97.196.972 67,50 100 46.788.028

f. Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien

75.145.000 75.090.900 99,93 100 54.100

g. Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat

64.790.000 64.719.000 99,89 100 71.000

2. Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit

3.502.305.000 3.371.631.532 96,27 100 130.673.468

a. Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit

1.992.305.000 1.867.463.532 93,73 100 124.841.468

b. Pengadaan Bahan - Bahan Logistik Rumah Sakit

275.000.000 273.549.000 99,47 100 1.451.000

c. Pembangunan Gedung Rawat Inap

1.000.000.000 996.690.000 99,67 100 3.310.000

d. Pembangunan Ruang Rekam Medik

150.000.000 149.264.000 99,51 100 736.000

e. Pengadaan Selasar Lanjutan 85.000.000 84.665.000 99,61 100 335.000

3. Program Pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit

521.072.554 520.129.000 99,82 100 943.554

a. Pemeliharaan rutin / Berkala Alat - alat Kesehatan Rumah Sakit

49.872.554 48.951.000 98,15 100 921.554

b. Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung RSUD

471.200.000 471.178.000 100 100 22.000

4. Program Pelayanan Kesehatan Spesialistik

2.617.525.452 2.617.525.452 100 100 -,-

a. Kunjungan Dokter Spesialis 2.617.525.452 2.617.525.452 100,- 100 -,-

5. Program Peningkatan Sistem Pelayanan Kesehatan

10.000.000.000 7.670.947.209 76,71 76,71 2.329.052.791

a. Pengelolaan Keuangan BLUD 10.000.000.000 7.670.947.209 76,71 76,71 2.329.052.791

TOTAL 97.127.041.578,- 87.647.846.966,- 90,24 96,74 9.479.194.612

c. Capaian Urusan Kesehatan

Page 12: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

12 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

1) Upaya Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan

kematian akibat penyakit dan bencana serta meningkatnya. Keberhasilan

pencapaian upaya kesehatan masyarakat meningkat dari 69,90 pada tahun 2017

menjadi 69,98 pada tahun 2018. Kegiatan yang dijalankan berupa :

- pelayanan penduduk miskin di seluruh jaringan Puskesmas selama 12 bulan

- Penilaian tenaga kesehatan teladan sebanyak 5 (lima) kali

- Penyediaan biaya operasional untuk seluruh Puskesmas

- Rapat Kerja Teknis sebanyak 1 kali

- Pengelolaan JKN / BPJS selama 12 bulan

2) Pengawasan obat dan makanan bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan obat

dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan merata. Implementasi berupa

pemeriksaan Industri Rumah Tangga dan sarana kesehatan yang berijin. Bentuk

kegiatannya yaitu :

- Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan, Bahan Berbahaya dan sarana

kesehatan berijin

- Inventarisasi dan pemetaan tanaman obat tradisional asli daerah

- Pertemuan Pengelola Obat sebanyak 1 kali

3) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan

cakupan desa siaga aktif melalui promosi cara hidup bersih dan sehat. Bentuk

kegiatannya berupa :

- Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

- Seminar kesehatan dalam rangka HKN sebanyak 1 kali

4) Perbaikan gizi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan perbaikan gizi melalui

pemberian makanan pendamping ASI untuk anak usia 6-24 bulan.

5) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular bertujuan untuk menurunkan

jumlah kasus kesakitan dan kematian akibat penyakit dan bencana terutama untuk

masyarakat miskin. Implementasinya berupa kegiatan :

- Penyemprotan / Foging sarang Nyamuk sebanyak 2 kali

- Pelaksanaan imunisasi di 11 puskesmas

- Peningkatan survellance epidemiologi dan penanggulangan wabah sebanyak 1

laporan

- Penjaringan kasus TBC sebanyak 1 laporan

- Penanggulangan Malaria di 11 puskesmas

- Penanggulangan HIV AIDS sebanyak 1 laporan

- Penanggulangan P2 Kusta sebanyak 1 laporan

- Pemberantasan Penyakit Tidak Menular sebanyak 1 kegiatan

6) Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya bertujuan untuk

menyelenggarakan upaya kesehatan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan,

terjangkau dan bermutu terutama bagi masyarakat miskin, menurunnya angka

kesakitan dan kematian akibat penyakit dan bencana serta meningkanya status gizi

masyarakat. Implementasinya berupa kegiatan :

Page 13: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

13 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

- Pembangunan / Rehab Puskesmas diantaranya : pembangunan Puskesmas

Bulik 1 (satu) paket, Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Kawa 1 (satu)

paket, Penambahan Ruangan Puskesmas Melata 1 (satu) paket, Penataan

Halaman Puskesmas Bulik 1 (satu) paket, Pembangunan Pagar Dan Pos Jaga

Puskesmas Bulik 1 (satu) paket, Pembangunan Parkir Puskesmas Bulik 1 (satu)

paket, Pembangunan Sarana IPAL PKM Bulik 1 (satu) paket.

7) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja bertujuan untuk menciptakan

kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui pengembangan

upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat. Implementasinya berupa kegiatan :

- Lomba Balita sehat sebanyak 1 kali

- Pelatihan dokter kecil sebanyak 1 kali

- Evaluasi Program KIA sebanyak 1 kali

- Bimtek Pelayanan Dasar sebanyak 1 kali

- Pelatihan kader kesehatan sebanyak 1 kali

8) Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak bertujuan untuk

penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan,

terjangkau dan bermutu terutama bagi masyarakat miskin, menurunnya angka

kesakitan dan kematian akibat penyakit dan bencana serta meningkanya status gizi

masyarakat. Keberhasilan program ini terlihat pada capaian indikatornya yaitu :

- Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 sebesar 83% dari target 85% dengan tingkat

capaian 97,65%;

- Cakupan pelayanan nifas sebesar 100% dari target 80%;

- Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani terealisasi 100% dari target

100%;

- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan terealisasi 84% dari target 80%;

- Cakupan kunjungan bayi terealisasi 92,7% dari target 90%;

- Cakupan pelayanan anak balita terealisasi 93,76% dari target 90%;

- AKI per 100.000 Kelahiran Hidup terealisasi 17,19 dari target 17

9) Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk

menyediakan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan yang standar,

guna mendukung penyelenggaran program dan kegiatan. Adapun kegiatan dari

program ini yaitu Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan yang

dilaksanakan 1 kali dengan hasil 4 dokumen profil kesehatan dan dokumen

perencanaan.

10) Standarisasi Pelayanan Kesehatan merupakan program untuk meningkatkan

pelayanan terhadap masyarakat sesuai standar yang telah di tetapkan oleh

kementerian kesehatan. Upaya yang dilaksanakan tersebut membuahkan hasil

dengan diperolehnya akreditasi C dari sebelumnya D. Implementasi kegiatannya

berupa :

- Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan terealisasi dalam 3 jenis kegiatan;

- Bimbingan Teknis Akreditasi terealisasi 2 kali;

Page 14: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

14 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

- Survey Simulasi Akreditasi tidak dapat terlaksana karena pada tahun 2018

dilaksanakan akreditasi pada seluruh Rumah Sakit se-Indonesia dan adanya

keterbatasan tenaga pihak akreditor sehingga mereka tidak bisa hadir untuk

melaksanakan kegiatan dimaksud;

- Survey Akreditasi Rumah Sakit terealisasi 1 kali survey;

- Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Penjegahan dan Pengendalian Infeksi

terealisasi 2 kali;

- Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Peningkatan Mutu dan Keselamatan

Pasien terealisasi 3 kali;

- Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Pelayanan Kefarmasian dan

Penggunaan Obat 3 kali.

11) Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit merupakan program

untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui penambahan gedung

serta alat-alat kesehatan. Implementasi kegiatannya berupa :

- Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit sebanyak 5 jenis alkes yang

meliputi : Alkes Instalasi Gawat Darurat (IGD), Alkes Rawat Inap Kelas III, Alkes

ruang Intensive Care Unit (ICU), Alkes Rawat Jalan dan alat-alat kedokteran

umum.

- Pengadaan Bahan - Bahan Logistik Rumah Sakit terealisasi dalam 3 jenis

kegiatan.

- Pembangunan Gedung Rawat Inap 1 unit .

- Pembangunan Ruang Rekam Medik 1 unit

- Pengadaan Selasar Lanjutan 1 bangunan

12) Pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit merupakan program untuk

menjaga dan mempertahankan kondisi bangunan, beserta elemen, bahan dan

peralatan di dalamnya agar tetap berfungsi sesuai persyaratan yang ada.

Implementasi kegiatannya yaitu :

- Pemeliharaan rutin / Berkala Alat - alat Kesehatan Rumah Sakit untuk 4 jenis

alkes

- Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung RSUD terealisasi 4.960 m2 luas bangunan

13) Pelayanan Kesehatan Spesialistik merupakan program pelayanan kesehatan untuk

masyarakat dengan menghadirkan dokter spesialis di rumah sakit. Implementasi

kegiatannya berupa Kunjungan Dokter Spesialis sebanyak 7 spesialis yaitu : dokter

spesialis anestesi, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis kandungan,

dokter spesialis anak, dokter spesialis paru, dokter spesialis kulit dan kelamin,

dokter spesialis bedah.

14) Peningkatan Sistem Pelayanan Kesehatan merupakan program untuk mengelola

pendapatan rumah sakit secara mandiri yang di gunakan untuk meningkatkan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Implementasi kegiatannya berupa

Pengelolaan Keuangan BLUD sebanyak 3 jenis belanja.

Page 15: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

15 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

d. Prestasi

1) Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau mendapatkan pengakuan bahwa Rumah

Sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan lulus tingkat

perdana dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit.

e. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Beberapa hal yang menjadi permasalahan di RSUD Lamandau dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah :

a) Kurangnya Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian Khusus Misalnya

Dokter, Dokter Spesialis, Analis Kesehatan, Tenaga Rekam Medis,

administrasi RS.

b) Profesionalisme SDM yang kurang di tingkatkan

c) Kurangnya jenis Pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

d) Sarana dan prasarana di Rumah sakit masih kurang

e) SIM RS masih belum berjalan dengan sempurna.

f) Metode kerja belum di dukung oleh SPO yang sesuai standar yang ditetapkan

2) Solusi

Terkait permasalahan tersebut diatas, beberapa alternatif pemecahan masalah

yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a) Pemberdayaan tenaga kesehatan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan

bagi tenaga fungsional baik paramedis keperawatan maupun non

keperawatan. Dengan mengirimkan pegawai untuk mengikuti Diklat fungsional

ditempat yang melaksanakan kegiatan tersebut.

b) Meningkatakan Profesionalisme SDM dengan memberikan penyuluhan.

c) Menambah Jenis Pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Page 16: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

16 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

d) Melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit

e) Menyempurnakan SIM RS dengan meningkatkan IT yang ada

f) Menyempurnakan SPO yang ada.

3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alokasi anggaran urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar

Rp. 120.467.394.478,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 99.527.186.441,-

(82,62%). Pelaksanaan urusan berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Lamandau.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Pembangunan jalan dan jembatan;

2) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;

3) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

lainnya;

4) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;

5) Pengendalian Banjir;

6) Pembangunan Infrastruktur perdesaan;

7) Pembangunan/Peningkatan Sarana Air Bersih Perdesaan;

8) Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengairan;

9) Pembangunan Jalan Lingkungan;

10) Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan;

11) Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan;

12) Penataan Fasilitas Umum;

13) Sarana dan Prasana Umum;

14) Perencanaan Tata Ruang;

15) Pengembangan Data/Informasi;

16) Pembangunan dan Penataan Taman;

17) Peningkatan dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS);

18) Pemeliharaan Taman dan Tempat Pemakaman Umum (TPU);

19) Pemeliharaan Kebersihan.

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4.4

Target dan Realisasi Program/Kegiatan

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

A. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

120.467.394.478 99.527.186.441 82,62 85,00 20.940.208.036,84

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

6.111.100.351 3.614.252.205 59,14 100 2.496.848.146

a. Pembangunan Jalan Kabupaten

1.105.610.000 1.105.175.000 99,96 100 435.000

b. Pembangunan Jembatan 5.005.490.351 2.509.077.205 50,13 100 2.496.413.146

Page 17: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

17 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

2. Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan

2.548.800.000 1.098.100.000 43,08 100 1.450.700.000

a. Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan

507.300.000 506.500.000 99,84 100 800.000

b. Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan

2.041.500.000 591.600.000 28,98 100 1.449.900.000

3. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

3.374.000.000 3.343.890.729 99,11 100 30.109.271

a. Peningkatan Jaringan Irigasi 2.354.000.000 2.326.558.729 98,83 100 27.441.271

b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 1.020.000.000 1.017.332.000 99,74 100 2.668.000

4. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

4.859.784.550 4.583.512.550 94,32 276.272.000

a. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

2.339.166.550 2.339.166.550 100 100 -

c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah

8.000.000 7.900.000 98,75 100 100.000

d. Pembangunan Sistem Air Limbah Komunal Berbasis Masyarakat

1.132.450.000 1.083.266.000 95,66 100 49.184.000

e. Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)

400.000.000,00 350.000.000,00 87,50 100 50.000.000

f. Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PANSIMAS)

980.168.000,00 803.180.000,00 81,94 100 176.988.000

5. Program Pengendalian Banjir

3.573.066.000,00 2.875.346.000,00 80,47 697.720.000,00

a. Pengendalian Banjir Kabupaten Lamandau

3.573.066.000,00 2.875.346.000,00 80,47 697.720.000,00

6. Program Pembangunan Infrastruktur perdesaan

3.432.422.190,00 1.093.326.656,00 31,85 2.339.095.534,00

a. Pembangunan Jalan Lingkungan Pedesaan

3.432.422.190,00 1.093.326.656,00 31,85 2.339.095.534,00

7. Pembangunan/Peningkatan Sarana Air Bersih Perdesaan

1.858.166.580 1.841.458.227 99,10 100 16.708.353

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan

1.603.015.000 1.586.406.647 98,96 100 16.608.353

b. Peningkatan distribusi penyediaan air baku

255.151.580 255.051.580 99,96 100 100.000

8. Program Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengairan

285.080.000 285.060.000 99,99 100 20.000,-

a. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengairan

285.080.000 285.060.000 99,99 100 20.000,-

9. Program Pembangunan Jalan Lingkungan

3.166.934.501 2.466.274.500 77,88 700.660.001

a. Pembangunan Jalan Lingkungan Perkotaan

3.166.934.501,00 2.466.274.500,00

77,88 700.660.001

10. Program Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan

345.785.000 345.785.000 100 100 -,-

a. Peningkatan Kapasitas Air Bersih Perkotaan

345.785.000 345.785.000 100 100 -,-

11. Program Penataan Fasilitas Umum

1.025.993.288,00 961.071.983,40 93,67 64.921.304,60

Page 18: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

18 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

a. Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Lamandau

377.593.288 313.271.983,40 82,97 64.321.304,60

b. Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

648.400.000 647.800.000 99,91 100 600.000,-

12. Program Pengembangan Data/Informasi

120.000.000 99.759.000 83,13 20.241.000

a. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

120.000.000 99.759.000 83,13 20.241.000

13. Program Sarana dan Prasarana Umum

24.065.899.850 22.982.821.155 95,50 1.083.078.695

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Keagamaan

24.065.899.850 22.982.821.155 95,50 1.083.078.695

14. Program Perencanaan Tata Ruang

1.269.973.028 1.268.324.278 99,87 100 1.648.750

a. Perencanaan Tata Ruang Wilayah

1.269.973.028 1.268.324.278 99,87 100 1.648.750

15. Program Pembangunan dan Penataan Taman

5.353.963.123 5.346.039.763 99,85 100 7.923.360

a. Pembangunan dan Peningkatan Pertamanan

5.353.963.123 5.346.039.763 99,85 100 7.923.360

16. Program Pemeliharaan Taman dan Tempat Pemakaman Umum (TPU)

2.587.964.552 2.298.316.111,48 88,81 289.648.440,52

a. Pemeliharaan Pertamanan dan Tempat Pemakaman Umum (TPU)

2.587.964.552 2.298.316.111,48 88,81 289.648.440,52

17. Program Pemeliharaan Kebersihan

4.010.248.000 3.328.192.879,28 82,99 682.055.120,72

a. Pemeliharaan Kebersihan 4.010.248.000 3.328.192.879,28 82,99 682.055.120,72

c. Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Program Pembangunan jalan dan jembatan bertujuan untuk membuka

keterisolasian dan membuka akses ke suatu wilayah untuk pengembangan dan

pembangunan kawasan dalam upaya mendukung aktivitas pembangunan bidang

lainnya. Pelaksanaannya berupa pembangunan jalan kabupaten dan jembatan,

lokasi dan pekerjaannya adalah sebagai berikut :

- Jembatan sei Muhur di Sekombulan;

- Penggantian jembatan Benakitan;

- Pembuatan proteksi pengaman jembatan Geligir;

- Pembangunan Jembatan Sungai Kungkung;

- Pembangunan Jembatan Tauan (Kahingai - Bintang Mengalih);

- Perencanaan Pembangunan Box Culvert Sei. Samaliba di Sumber Mulya

TA. 2019;

- Perencanaan Pembangunan Box Culvert di Desa Batu Hambawang TA. 2019.

- Pembangunan Jalan Alun-alun – Bunut;

- Pembangunan Jalan 60 meter (Km. 9 - E2);

- Perencanaan Pembangunan Jalan Bayat - Karang Besi (lanjutan) TA. 2019;

Page 19: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

19 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

- Perencanaan Pembangunan Jalan Karang Mas - Kina - Jemuat (lanjutan)

TA. 2019.

2) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Bertujuan untuk

meningkatkan Standar Pelayanan Minimum (SPM Jalan yang mampu mendukung

aktifitas pembangunan bidang lainnya. Kegiatan dari program ini yaitu :

- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan, adapun pelaksanaan pekerjaannya meliputi

pemeliharaan jalan dalam kota Nanga Bulik, pemeliharaan jalan Sepaku –

Parigi, Perencanaan Pemeliharaan Jalan Sepaku - Perigi (lanjutan) TA. 2019,

Perencanaan Pemeliharaan Jalan Dalam Ibukota Kabupaten (lanjutan)

TA. 2019.

- Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan adapun pelaksanaan pekerjaannya

meliputi pemeliharaan jembatan di Kabupaten Lamandau dan perencanaan

pemeliharaan jembatan di Kabupaten Lamandau (lanjutan) TA. 2019.

3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya bertujuan untuk peningkatan jaringan irigasi sehingga

produktifitas pertanian akan bertambah. Kegiatan dari program ini adalah

peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Adapun lokasi dan pelaksanaan

pekerjaannya sebagai berikut :

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bayat Loda Manyam;

- Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Batu Kotam;

- Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Kudangan.

4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah bertujuan

untuk Pembangunan/peningkatan bangunan sanitasi. Kegiatan dari program ini

yaitu :

- Penyediaan prasarana dan sarana air limbah. Adapun lokasi dan pekerjaan dari

kegiatan ini adalah pembuatan tangki septik komunal Desa Bumi Agung

Kecamatan Bulik(DAK), pembuatan tangki septik komunal Desa Bina Bhakti

Kecamatan Sematu Jaya (DAK), Pembuatan Tangki Septik Komunal Desa Bukit

Raya Kecamatan Menthobi Raya (DAK), Pembuatan Tangki Septik Komunal

Desa Batu Tunggal Kecamatan Bulik Timur (DAK), Pembuatan Tangki Septik

Komunal Desa Penopa Kecamatan Lamandau (DAK), Pembuatan Tangki

Septik Komunal Desa Lopus Kecamatan Delang (DAK), Pembuatan Tangki

Septik Komunal Desa Benakitan Kecamatan Batang Kawa (DAK).

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah pekerjaannya

berupa perencanaan pemeliharaan MCK Komunal di Kabupaten Lamandau.

- Pembangunan Sistem Air Limbah Komunal Berbasis Masyarakat. Adapun

lokasi dan pekerjaan dari kegiatan ini adalah Pembangunan Infrastruktur

Sanitasi Kecamatan Bulik, Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Kecamatan

Sematu Jaya, Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Kecamatan Menthobi Raya,

Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Kecamatan Bulik Timur, Pembangunan

Infrastruktur Sanitasi Kecamatan Lamandau, Pembangunan Infrastruktur

Sanitasi Kecamatan Belantikan Raya, Pembangunan Infrastruktur Sanitasi

Page 20: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

20 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

Kecamatan Delang, Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Kecamatan

Batangkawa.

- Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) implementasi dari kegiatan ini adalah

penyusunan Master Plan dan DED Penataan Infrastruktur Kawasan di

Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Menthobi Raya.

- Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PANSIMAS)

implementasi dari kegiatan ini adalah PAMSIMAS di Desa Pendongatan,

PAMSIMAS di Desa Beruta, Peningkatan Sarana dan Prasarana SPAM IKK

Sematu Jaya.

5) Program Pengendalian Banjir bertujuan untuk pembangunan bangunan

pengendalian banjir dan normalisasi sungai-sungai di Kabupaten Lamandau.

Adapun bentuk pekerjaan dari pengendalian banjir tersebut adalah Review

Masterplan Pengendalian Banjir di Kota Nanga Bulik, Penyiringan Tebing Sungai

Lamandau di Desa Kujan, Pemeliharaan Sungai Taki, Normalisasi Sungai Menthobi

di Desa Lubuk Hiju, Penyiringan Sungai Kungkung di Delang, Normalisasi Sungai

Penyekuangan, Pembangunan Siring Sungai Belantikan Raya di Bayat.

6) Program Pembangunan Infrastruktur perdesaan bertujuan untuk peningkatan jalan

lingkungan yang ada di ibukota kecamatan. Kegiatan dari program ini adalah

pembangunan jalan lingkungan perdesaan sebanyak 5 paket pekerjaan konstruksi

yaitu :

- Peningkatan Jalan Lingkungan di Ibu Kota Kecamatan Bulik Timur;

- Peningkatan Jalan Lingkungan di Ibu Kota Kecamatan Lamandau;

- Peningkatan Jalan Lingkungan di Ibu Kota Kecamatan Batang Kawa;

- Peningkatan Jalan Lingkungan di Ibu Kota Kecamatan Belantikan Raya;

- Peningkatan Peningkatan Jalan Lingkungan di Ibu Kota Kecamatan Delang.

7) Pembangunan/Peningkatan Sarana Air Bersih Perdesaan bertujuan untuk

peningkatan/pembangunan sarana dan prasarana jaringan air bersih di pedesaan.

Kegiatan dari program ini yaitu :

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan. Pelaksanaan

pekerjaan konstruksi sebanyak 2 paket yaitu Pembangunan SPAM di Desa

Tanjung Beringin menggunakan Bangunan Penangkap Mata Air Dengan

Kapasitas 5 Ltr/dtk Kecamatan Lamandau dan Rehabilitasi Jaringan Air Bersih

Desa Bayat;

- Rehabilitasi Jaringan Air Bersih Desa Bayat.

8) Program Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengairan bertujuan untuk

meningkatkan fungsi sarana dan prasarana pengairan agar dapat di manfaatkan

secara optimal oleh masyarakat setempat. Kegiatan dari program ini adalah operasi

dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengairan, pelaksanaan pekerjaannya

sebanyak 4 (empat) paket yaitu pemeliharaan jaringan irigasi D.I Kudangan,

pemeliharaan jaringan irigasi D.I Batu Kotam, pemeliharaan jaringan irigasi D.I Batu

Tambun, pemeliharaan jaringan irigasi D.I Bayat.

Page 21: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

21 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

9) Program Pembangunan Jalan Lingkungan bertujuan untuk peningkatan jalan

lingkungan yang ada di kota Nanga Bulik. Kegiatan dari program ini adalah

pembangunan jalan lingkungan perkotaan, implementasinya dalam bentuk 10 paket

pekerjaan konstruksi yaitu :

- Master Plan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamandau;

- Peningkatan Jalan Komplek SMKN 2 Bulik;

- Peningkatan Gang di Jl. GTM Yusuf (Eks. Jln. Pupu Hermasyah);

- Peningkatan Jln. Samaliba Nanga Bulik;

- Peningkatan Jln. Sampuraga I dan II;

- Peningkatan Gang Sesapat Nanga Bulik;

- Peningkatan Jalan / Gang Depan BNI Cabang Nanga Bulik;

- Peningkatan Jalan Raden Paru Desa Kujan;

- Pembangunan Jln. A. Yani menuju Jln. Gaharu;

- Peningkatan Jln. Kenanga dan Jln. Seroja.

10) Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan bertujuan untuk

peningkatan jalan Kabupaten dan pergantian jembatan dari struktur kayu menjadi

struktur beton. Kegiatan dari program ini adalah Peningkatan Jalan,

implementasinya dalam bentuk 21 paket pekerjaan konstruksi sebagai berikut :

- Peningkatan Jalan Penyombaan (dari tanah ke aspal);

- Peningkatan Jalan Kujan - Batu Kotam (dari tanah ke aspal);

- Peningkatan Jalan Nanga Koring (dari tanah ke aspal);

- Peningkatan Jalan Nanga Bulik - Bumi Agung (Bundaran E - Alun-alun) (Multi

Years);

- Pergantian Jembatan di Desa Lubuk Hijo;

- Peningkatan Jalan Benakitan - Liku - Mengkalang - Karang Mas – Kina;

- Peningkatan Jalan Yos Sudarso (dh. Jl. A. Yani) (Pembuatan Median Jalan dan

Marka);

- Peningkatan Jalan Simpang Kahingai – Kahingai;

- Peningkatan Jalan HPH – Benuatan;

- Peningkatan Jalan Simpang HPH - Karang Besi;

- Peningkatan Jalan Merambang - Batu Tunggal;

- Peningkatan Jalan Bukit Hibul Barat;

- Peningkatan jalan Simpang Beruta-Bayat menuju Desa Nanga Belantikan;

- Peningkatan Jl. JC. Rangkap (RT.08);

- Peningkatan Jalan Alun-alun - Perumda (jalan 60 meter);

- Peningkatan Jalan Beruta Bayat (Km. 32.5 M) – Bayat;

- Peningkatan Jalan Panglima Batur;

- Peningkatan Jalan Simpang Jalan Melata - Bukit Raya;

- Peningkatan Jalan Maskaya Pangaruh;

- Peningkatan Jalan Kujan - Batu Kotam;

- Peningkatan Jalan Jangkar Prima - Mekar Mulya;

Page 22: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

22 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

11) Program Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan bertujuan

untuk peningkatan/pembangunan sarana dan prasarana jaringan air bersih di kota

Nanga Bulik. Kegiatan dari program ini adalah peningkatan kapasitas air bersih

Perkotaan yang diimplementasikan dalam 1 paket pekerjaan yaitu penyusunan

master plan & DED SPAM IKK Belantikan Raya.

12) Program Penataan Fasilitas Umum bertujuan untuk pembangunan/peningkatan

sarana dan prasarana fasilitas umum yaitu untuk stadion olah raga dan

pembangunan Sanitasi Permukiman. Kegiatan dari program ini adalah

Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Lamandau selama 12 bulan dan

Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) sebanyak 1 (satu) paket.

13) Program Sarana dan Prasarana Umum bertujuan untuk pembangunan/peningkatan

sarana dan prasarana keagamaan, dengan target 7 (tujuh) rumah ibadah yang

selesai dibangun atau yang dikerjakan. Adapun pembangunan sarana prasarana

keagamaan yang dilaksanakan yaitu :

- Pembangunan Masjid Baru Nanga Bulik (lanjutan);

- Pembangunan Masjid Translokal Kel. Nanga Bulik;

- Pembangunan Masjid Nurul Huda Desa Kujan;

- Pembangunan Gereja Katholik Raja Semesta Alam Nanga Bulik;

- Pembangunan Gereja Katholik Induk;

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Gereja GKE di Nanga Bulik;

- Rehabilitasi Gedung LPTQ dan Penambahan Gedung Aula;

- Pembangunan Balai Hindu Kaharingan;

- Pembangunan Rumah Ibadah Hindu Dharma.

14) Program Perencanaan Tata Ruang bertujuan untuk penyusunan PERDA RTRW

Kabupaten Lamandau. Kegiatan dari program ini adalah perencanaan tata ruang

wilayah dalam bentuk 2 (dua) paket pekerjaan yaitu Pengadaan Citra Satelit

Resolusi Tinggi ( 1m - 0,5m ) dan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Kota Nanga Bulik.

15) Program Pembangunan dan Penataan Taman bertujuan untuk

pembangunan/peningkatan taman dalam kota Nanga Bulik. Implementasi

pekerjaannya dari program/kegiatan ini yaitu :

- Peningkatan Sarana dan Prasarana Alun-Alun;

- Penataan Alun alun ( Lanjutan );

- Peningkatan Landmark Jalan Bukit Hibul Selatan - Jalan Negara (lanjutan);

- Pembangunan Landmark Simpang Jl. Yos Sudarso - Jl. Nasional Km. 2;

16) Program Pemeliharaan Kebersihan bertujuan untuk operasional Pemeliharaan

kebersihanan khususnya di Kota Nanga Bulik selama 1 tahun. Implementasi dari

program/kegiatan ini dalam bentuk pengadaan pakaian bagi para petugas

kebersihan.

d. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Page 23: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

23 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

Pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2018 progres fisik berjalan dengan baik,

namun pelaksanaan pembayaran pada beberapa item pembayaran tidak bisa

dilaksanakan pada tahun tersebut karena adanya defisit anggaran di Pemerintah

Daerah Kabupaten Lamandau

2) Solusi

Pelaksanaan pembayaran bagi beberapa item pekerjaan kontrak pada tahun 2018

dilakukan pada tahun 2019

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

Alokasi anggaran urusan pendidikan sebesar Rp. 2.530.551.000,- dengan realisasi

keuangan mencapai Rp. 2.501.287.489,- atau 98,84%. Pelaksanaan urusan berada pada

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Program Pengembangan Perumahan

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4.5

Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

A. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.530.551.000,- 2.501.287.489,- 98,84 100 29.263.511,-

1. Program Pengembangan Perumahan

2.530.551.000,- 2.501.287.489,- 98,84 100 29.263.511,-

a. Pembangunan Mess Desa Se-Kabupaten Lamandau

933.138.000,- 915.098.489,- 98,07 100 18.039.511,-

b. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Lamandau

880.930.000,- 880.506.000,- 99,95 100 424.000,-

c. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)

533.520.000,- 522.720.000,- 97,98 100 10.800.000,-

d. Kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)

182.963.000,- 182.963.000,- 100 100 -,-

c. Capaian Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

1) Program Pengembangan Perumahan. Adapun kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan untuk mencapai target dari program tersebut antara lain:

- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Lamandau, implementasi

kegiatannya berupa Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni untuk MBR

di 8 (delapan) Kecamatan;

- Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM), implementasi

kegiatannya berupa Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Nanga Bulik Tahun 2018-

2038 serta pengadaan peralatan penunjang;

Page 24: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

24 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

- Kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Perkotaan (RP2KPKP), implementasinya berupa Penyusunan Rencana

Penanganan Kawasan Kumuh Kota Nanga Bulik;

- Pembangunan Mess Desa Se-Kabupaten Lamandau, implementasinya berupa

Penataan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aula Mess Desa serta

Pengadaan Bak Sampah 3R di Mess Desa.

d. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan program perumahan rakyat dan kawasan

permukiman.

5. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Alokasi anggaran urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan

Masyarakat sebesar Rp. 20.880.295.603,- dengan realisasi keuangan mencapai

Rp. 6.086.226.409,- atau 29,15%. Pelaksanaan urusan berada pada Bakesbangpol, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah dan Satpol PP dan Damkar.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Program Pengembangan Perumahan

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4.6

Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Kententraman dan Ketertiban Umum

Serta Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

I. Kententraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

A. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.769.627.970,- 1.753.813.408,- 99,11 100 15.814.562,-

1. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

240.974.952,- 233.203.702,- 96,78 100 7.771.250,-

a. Belanja Tim Terpadu Tingkat Kabupaten Lamandau Penanganan Gangguan Dalam Negeri

68.134.952,- 67.317.452,- 98,80 100 817.500,-

b. Pengembangan Komunitas Intelejen Daerah

172.840.000,- 165.886.250,- 95,98 100 6.953.750,-

2. Program Pendidikan Politik Masyarakat

71.004.850,- 67.004.850,- 94,37 100 4.000.000,-

a. Pembinaan Partai Politik 71.004.850,- 67.004.850,- 94,37 100 4.000.000

3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

830.386.300,- 827.369.656,- 99,64 100 3.016.644,-

a. Ikrar Bersama Anak Bangsa 145.000.000,- 143.940.156,- 99,27 100 1.059.844,-

b. Peningkatan Wawasan Kebangsaan

654.375.000,- 652.418.200,- 99,70 100 1.956.800,-

c. Forum Pembauran Kebangsaan

31.011.300,- 31.011.300,- 100 100 -,-

Page 25: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

25 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

4. Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi Kepada Masyarakat

112.301.737,- 111.384.600,- 99,18 100 917.137,-

a. Monitoring dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi

112.301.737,- 111.384.600,- 99,18 100 917.137,-

5. Program Dukungan Kelancaran Pemilu

514.960.131,- 514.850.600,- 99,98 100 109.531,-

a. Pengelolaan Desk Pilkada 316.734.981,- 316.734.981,- 100 100 981,-

b. Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Lamandau

198.225.150,- 198.116.600,- 99,95 100 108.550,-

B. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

18.320.269.000,- 2.373.196.300,- 12,95 13,00 15.947.072.700,-

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

57.500.000,- 57.415.000,- 99,85 100 85.000,-

a. Bimbingan teknis bencana alam

57.500.000,- 57.415.000,- 99,85 100 85.000,-

2. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

10.000.000,- 9.800.000,- 98,00 100 200.000,-

a. Pengadaan Papan Himbauan Rawan Bencana

10.000.000,- 9.800.000,- 98,00 100 200.000,-

3. Program Tanggap Darurat 52.400.000,- 51.386.000,- 98,06 100 1.014.000

a. Pengadaan logistik 52.400.000,- 51.386.000,- 98,06 100 1.014.000

4. Perencanaan Pengendalian KARHUTLA

6.801.460.000,- 1.993.065.000,- 29,30 30,00 4.808.395.000,-

a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran

6.677.500.000,- 1.877.710.000,- 28,12 28,12 4.799.790.000,-

b. Kesiapsiagaan KARHUTLA 123.960.000,- 115.355.000,- 93,06 100 8.605.000,-

5. Program Pencegahan Kebakaran Hutan

8.951.509.000,- -,- - - 8.951.509.000,-

a. Pembuatan Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-Rambu dan Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

395.920.000,- -,- - - 395.920.000,-

b. Pembuatan Sekat Kanal, Embung dan Kantong Air

8.555.589.000,- -,- - - 8.555.589.000,-

6. Program Penanggulangan Kebakaran Hutan

2.447.400.000,- 261.530.300,- 12,67 12,67 2.185.869.700,-

a. Pendirian Posko Lapangan 2.000.000.000,- -,- - - 2.000.000.000,-

b. Penetapan Level Siaga 41.400.000,- -,- - - 41.400.000,-

c. Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

406.000.000,- 261.530.300,- 64,42 64,42 144.469.700,-

C. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

813.153.633,- 787.754.400,- 96,88 97,00 25.399.233,-

1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

24.600.000,- 24.600.000,- 100 100 -

a. Pengendalian Disiplin Personil Satpol PP (PTI)

24.600.000,- 24.600.000,- 100 100 -

2. Peningkatan Keamaan dan Kenyamanan Lingkungan

48.496.783,- 48.494.600,- 100 100 2.183,-

a. Pengendalian Keamanan Lingkungan

32.336.783,- 32.334.600,- 100 100 2.183,-

Page 26: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

26 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

b. Cipta Kondisi Ketertiban dan Keamanan Menjelang Perayaan Hari-hari Besar

16.160.000,- 16.160.000,- 100 100 -

3. Pemeliharaan Kentramtibmas dan Pencegahan Tindak Lanjut Kriminal

34.525.000,- 34.525.000,- 99,74 100 9.000,-

a. Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Peredaran Miras dan Narkoba

20.075.000,- 19.985.000,- 100 100 9.000,-

b. Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Berkembangan Praktek Prostitusi

14.450.000,- 14.450.000,- 100 100 -

4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( PEKAT )

15.255.000,- 15.255.000,- 99,97 100 5.000,-

a. Penertiban Terhadap Gelandangan, Pengemis dan WTS

9.225.000,- 9.220.000,- 99,95 100 5.000,-

b. Pengawasan terhadap Masyarakat Sumber Masalah Sosial

6.030.000,- 6.030.000,- 100 100 -

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan

172.384.547,- 171.255.300,- 99,34 100 1.129.247,-

a. Peningkatan Kapasitas LINMAS se Kabupaten Lamandau

172.384.547,- 171.255.300,- 99,34 100 1.129.247,-

6. Peningkatan Penegakkan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah

42.189.660,- 42.051.050,- 99,67 100 138.610,-

a. Pemantauan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

29.653.910,- 29.593.550,- 99,80 100 60.360,-

b. Penertiban, Penegakan dan Penindakan Peraturan Daerah Tentang KTR

12.535.750,- 12.457.500,- 99,38 100 78.250

7. Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Kada/Wakada Kabupaten Lamandau

58.381.000,- 58.330.650,- 99,91 100 50.350,-

a. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Tim Terpadu Pemilihan Kada/Wakada

58.381.000,- 58.330.650,- 99,91 100 50.350,-

8. Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

394.566.643,- 370.582.800,- 93,92 100 23.983.843,-

a. Kesiagaan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

394.566.643,- 370.582.800,- 93,92 100 23.983.843,-

c. Capaian Urusan Kententraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

1) Pelaksanaan program/kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berjalan

sesuai dengan target, hal ini terlihat dari realisasi capaian terhadap indikator kinerja

berikut ini :

Page 27: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

27 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

a) Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dari target 26 kegiatan terealisasi

26 kegiatan;

b) Kegiatan Pembinaan politik daerah terealisasi 15 kegiatan dari target 15

kegiatan.

c) Konflik agama yang terselesaikan, sepanjang tahun 2018 tidak ada konflik yang

terkait dengan agama.

Selain itu dalam rangka peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan,

Badan Kesbangpolinmas bekerjasama dengan Kepolisian Resort Kabupaten

Lamandau, Kejaksaan Tinggi Kabupaten Lamandau, Koramil Penghubung 10 - 14

Pangkalanbun.

2) Pelaksanaan program/kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

bertujuan untuk menciptakan dan memulihkan kondisi yang dinamis, aman, tenang

dan bebas dari gangguan/kekacauan yang terjadi akibat pelanggaran hukum yang

berlaku, bencana alam atau non alam dan terganggunya bidang ekonomi dan

keuangan sehingga jalannya pemerintahan kembali lancar, pelaksanaan

pembangunan dan pembinaan kemasyarakat di Kabupaten Lamandau. Indikator

capaian kinerja adalah sebagai berikut :

a) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran terealisasi 50 persen dari target 50

persen;

b) Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah

Manajemen Kebakaran (WMK) terealisasi 85 dari target 85.

Guna kesiapan dalam menanggulangi ataupun mengantisipasi bencana yang

terjadi, maka BPBD melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut :

a) Bimbingan teknis bencana alam, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk

meningkatkan kemampuan anggota tim TRC BPBD Kabupaten Lamandau

dalam memberikan pertolongan secara cepat dan benar kepada korban yang

mengalami musibah;

b) Pengadaan Papan Himbauan Rawan Bencana, tujuannya adalah untuk

memberikan informasi petunjuk, peringatan, dan larangan kepada masyarakat

tentang risiko bencana di dalam kawasan rawan bencana dan peningkatan

kewaspadaan masyarakat terhadap risiko bencana di dalam kawasan rawan

bencana;

c) Pengadaan logistik, tujuannya adalah untuk memberikan bantuan (bahan

makanan pokok) kepada korban yang terdampak bencana;

d) Kesiapsiagaan KARHUTLA, tujuannya adalah untuk mengurangi risiko

kebakaran hutan dan lahan, serta kesiapan BPBD dan stakeholder terkait dalam

penanganan Karhutla;

e) Pembuatan Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-Rambu dan Papan

Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan tujuannya adalah untuk

memberikan pengetahuan dan informasi petunjuk, peringatan, dan larangan

kepada masyarakat tentang kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan

kewaspadaan terhadap kebakaran huitan dan lahan;

Page 28: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

28 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

f) Pembuatan Sekat Kanal, Embung dan Kantong Air tujuannya adalah sebagai

upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dengan cara membuat

embung yang merupakan tandon air atau waduk berukuran kecil pada suatu

lahan yang bertujuan menampung kelebihan air hujan dimusim penghujan dan

pemanfaatannya pada musim kemarau untuk cadangan air dalam pemadaman

kebakaran hutan dan lahan berbagai keperluan baik di bidang pertanian

maupun kepentingan masyarakat banyak. Sekat kanal merupakan saluran air

buatan yang berfungsi menyanggah persediaan air.

g) Pendirian Posko Lapangan tujuannya adalah untuk mendirikan posko lapangan

di Kecamatan guna mengantisipasi kejadian bencana yang menurut

perhitungan diperkirakan akan terjadi. Posko lapangan yang didirikan

mempunyai nilai dan fungsi strategis di garis paling depan yang akan

menghadapi langsung bahaya akibat bencana, sehingga Posko Lapangan ini

memiliki fungsi dan peran utama terkait dengan keselamatan masyarakat.

3) Pelaksanaan program/kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

d. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan urusan Kententraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan

Masyarakat pada tahun 2018, permasalahan terjadi pada pelaksanaan

program/kegiatan di BPBD yang bersumber dari dana DBH DR, sebagai berikut :

1) Permasalahan

a) Pengadaan speed boat sebanyak 5 (lima) unit tidak terlaksana karena terjadi

kegagalan lelang di ULP sebanyak 2 (dua) kali dan bilamana dilelang ulang

waktu pelaksanaan tidak mencukupi.

b) Pengadaan Mobil Pick Up Double Cabin sebanyak 6 (enam) unit tidak

terlaksana karena dari hasil evaluasi pengadaan pick up hanya 3 (tiga) unit,

selain itu memperhatikan kebutuhan riil dan biaya operasional/pemeliharaan.

c) Pembangunan Garasi Mobil dan Terminal Apung tidak terlaksana gagal lelang

dan waktu pelaksanaan lelang tidak mencukupi karena kegiatan ini baru

diusulkan pada APBD perubahan;

d) Pembuatan pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan

pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak dilaksanakan karena kegiatan ini

telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;

e) Pembuatan Sekat Kanal, Embung dan Kantong Air tidak terlaksana karena

setelah dilaksanakan survey/cek lokasi dan titik sumber air di lapangan

diperoleh hasil berikut :

- Sumber air pada musim kemarau terbatas/kecil sehingga tidak layak, Lokasi

belum clear/milik masyarakat belum bersedia dihibahkan, luas lahan 0,25 -

0,5 Ha, titik lokasi embung jauh dari daerah-daerah rawan KARHUTLA.

Page 29: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

29 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

f) Pendirian posko lapangan tidak dilaksanakan karena konsep awal posko

lapangan berupa bangunan permanen dan berdekatan/berada di lokasi

pembangunan embung;

g) Penetapan Level Siaga tidak dilaksanakan karena penggunaan dana jika terjadi

status darurat sedangkan Kabupaten Lamandau hanya berstatus siaga.

2) Solusi

Terkait permasalahan tersebut diatas, beberapa alternatif pemecahan masalah

yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a) Kegiatan-kegiatan yang berdasarkan hasil survey dan evaluasi dapat

dilaksanakan maka diusulkan kembali pada tahun 2019.

6. SOSIAL

Alokasi anggaran urusan sosial sebesar Rp. 40.845.852.656,- dengan realisasi keuangan

mencapai Rp. 33.672.637.290,-. Pelaksanaan urusan berada pada Dinas Sosial

Kabupaten Lamandau.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

2) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

3) Program Pembinaan Anak Terlantar

4) Program pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma

5) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

6) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,

Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

7) Program Penanganan fakir Miskin

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4.7

Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Sosial

Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

A. SOSIAL

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

281.935.998,- 279.004.700,- 98,96 100 181.906.897,-

a. Bimbingan/penyuluhan berusaha bagi keluarga miskin

39.175.000,- 39.116.000,- 99,85 100 59.000,-

b. Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)

24.702.500,- 23.802.500,- 96,36 100 900.000,-

c. Pendampingan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

50.851.000,- 49.121.000,- 96,60 100 1.730.000,-

Page 30: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

30 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

d. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan melalui Pendampingan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

167.207.498,- 166.965.200,- 99,86 100 242.298,-

2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

335.845.062,- 258.486.900,- 76,97 90,30 77.358.162,-

a. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

76.702.625,- 42.035.800,- 54,80 85,00 34.666.825,-

b. Sosialisasi Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan)

25.150.437,- 25.026.000,- 99,51 100 124.437,-

c. Pengadaan Bufferstock Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial

84.257.000,- 42.215.100,- 50,10 86,50 42.041.900,-

d. Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia

149.735.000,- 149.210.000,- 99,65 100 525.000,-

3. Program Pembinaan Anak Terlantar

13.764.500,- 13.727.000,- 99,73 100 37.500,-

a. Pemberdayaan anak terlantar/putus sekolah

13.764.500,- 13.727.000,- 99,73 100 37.500,-

4. Program pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma

239.637.500,- 191.804.200,- 80,04 100 47.833.300,-

a. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

89.870.000,- 48.439.200,- 53,90 80,00 41.430.800,-

b. Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas

149.767.500,- 143.365.000,- 95,73 100 6.402.500,-

5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

182.641.250,- 175.807.000,- 96,26 100 6.834.250,-

a. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat

61.094.750,- 57.189.000,- 93,61 100 3.905.750,-

b. Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial

93.451.500,- 90.523.000,- 96,87 100 2.928.500,-

c. Penyelenggaraan Hari LANSIA/Kampanye Sosial Lansia

28.095.000,- 28.095.000,- 100 100 -

6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

22.999.124,- 19.051.500,- 82,84 100 3.947.624,-

a. Penertiban tuna susila/ Gelandangan/ Pengemis/ WTS/ Waria/ Terlantar/ Cacat

22.999.124,- 19.051.500,- 82,84 100 3.947.624,-

7. Program Penanganan fakir Miskin

162.209.763,- 119.245.000,- 73,51 95,00 42.964.763,-

Page 31: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

31 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

a. Verifikasi dan Validasi Data terpadu Penanganan Fakir Miskin

162.209.763,- 119.245.000,- 73,51 95,00 42.964.763,-

c. Capaian Urusan Sosial

Keberhasilan pelaksanaan urusan sosial oleh Dinas Sosial dapat terlihat pada capaian

indikator kinerja penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dari target

70,85 persen terealisasi 70,85 persen. Adapun implementasi program/kegiatan urusan

tersebut adalah sebagai berikut :

1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya bertujuan untuk

memberdayakan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya agar dapat mempunyai

keterampilan khusus dan bentuk lainnya berupa bantuan kelompok usaha bersama

(KUBE) agar bisa mandiri. Kegiatan-kegiatan dari program ini yaitu :

- Bimbingan Penyuluhan bagi keluarga miskin diikuti oleh 50 Orang peserta di

Kelurahan Tapin Bini Kec. Lamandau;

- Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Jaminan

Sosial Lanjut Usia (JSLU) diikuti oleh sebanyak 50 Orang Peserta di Kelurahan

Tapin Bini Kec. Lamandau;

- Pendampingan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kegiatan Penanggulangan

Kemiskinan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari Kemensos RI diikuti

oleh 50 Orang peserta di Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik;

- Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan melalui Pendampingan Sosial

Program Keluarga Harapan (PKH) jumlah KPM sebanyak 781 dengan uraian

sebagai berikut di Kec. Delang 254 KPM, Kec. Lamandau 159 KPM, Kec. Bultim

152 KPM, Kec. Bulik 100 KPM, Kec. Sematu Jaya 38 KPM, Kec. Belantikan Raya

16 KPM, Kec. Menthobi Raya 45 KPM, Kec. Batang Kawa 17 KPM.

2) Program Pembinaan Anak Terlantar bertujuan untuk memberikan pembinaan

kepada anak terlantar, termasuk juga anak yang putus sekolah. Anak

terlantar/putus sekolah ini diberikan kesempatan untuk mendapatkan keterampilan

menjahit, tata rias wajah dan otomotif. Peserta diberikan pembinaan dan

keterampilan di PSBR dan PSKW di Palangka Raya selama 6 bulan. Jumlah Anak

putus sekolah yang dikirim ke PSBR dan PSKW di Palangka Raya sebanyak 6

Orang.

3) Program pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma bertujuan untuk

menunjang pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan modal bagi penyandang cacat

dan disabilitas dan rehabilitasi penyandang eks trauma ke RSJ. Kalawa Atei di

Palangka Raya. Adapun jumlah ODGJ yang difasilitasi ke RSJ Kalawa Atei P. Raya

dan RSUD dr. Murjani Sampit sebanyak 8 Orang, jumlah penerima bantuan paket

sembako Penyandang Disabilitas sebanyak 50 Orang di Kec. Bulik Timur,

Page 32: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

32 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

sedangkan untuk penerima Bantuan bedah kamar Penyandang Disabilitas

sebanyak 5 Orang di Desa Batu Tunggal dan Desa Merambang Kec. Bulik Timur.

4) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,

Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) bertujuan untuk memfasilitasi keberadaan

para Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya yang ingin

kembali ke daerah asalnya masing-masing. Jumlah Pemulangan Orang terlantar

Tahun 2018 sebanyak 39 Orang, dengan tujuan pemulangan berikut ; 16 Orang

tujuan Pontianak, 16 Orang Tujuan Pangkalan Bun dan 7 Orang tujuan Sukamara.

5) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk

melakukan pembinaan pada PSKS yang terlibat dalam turut serta membantu

penyelesaian PMKS. PSKS tersebut antara lain Karang Taruna, Tagana, TKSK,

LK3, LKS. selain itu program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai

keperintisan, kepahlawanan dan wawasan kebangsaan. Adapun bentuk kegiatan

berupa ; lomba olimpiade kebangsaan tingkat kabupaten dan provinsi, ziarah

pendiri Kab. Lamandau ke TMP Kab. Lamandau dalam rangka peringatan HUT

Kab. Lamandau dan Kegiatan Gebyar Lansia. Adapun Kegiatan lomba olimpiade

kebangsaan diikuti sebanyak 6 sekolah yaitu dari 1 regu SMAN 1 Bulik, 1 regu SMA

N 3 Bulik, 1 regu SMAN 1 Sematu Jaya, 2 regu SMK N 1 Bulik, 2 regu SMK N 2

Bulik, dan 1 regu MAN Lamandau. Pemenang Kegiatan lomba olimpiade

kebangsaan adalah SMA N 1 Bulik dengan nilai perolehan 509. Kegiatan Gebyar

Lansia diikuti oleh 50 Orang Lansia yang berasal dari Desa wonorejo, Desa Tri

Tunggal, Desa Bina Bhakti dan Kelurahan Nanga Bulik bertempat di halaman

Kantor Dinas Sosial Kab. Lamandau

6) Program Penanganan fakir Miskin bertujuan untuk menangani masalah kemiskinan

dengan kegiatan pendataan, verifikasi dan validasi data kemiskinan agar dapat

masuk ke basis data terpadu guna penyaluran Bantuan sosial pangan (BSP) untuk

2.538 Ruta (Rumah Tangga), uraiannya sebagai berikut : Kec. Bulik 542 Ruta, Kec.

Bultim 388 Ruta, Kec. Menthobi Raya 170 Ruta, Kec. Lamandau 391 Ruta, Kec.

Belantikan Raya 284 Ruta, Kec. Batang Kawa 198 Ruta, Kec. Delang 559 Ruta dan

kec. Sematu Jaya 6 Ruta. Data awal BDT dari aplikasi SIKS-NG sebanyak 4.081

Ruta. Data terakhir per November setelah dilakukan verivikasi dan validasi

sebanyak 4.148 Ruta dengan jumlah 13.786 jiwa dengan uraian sebagai berikut :

Kec. Bulik 733 Ruta, Kec. Sematu Jaya 410 Ruta, Kec. Menthobi Raya 584 Ruta,

Kec. Bulik Timur 633 Ruta, Kec. Lamandau 494 Ruta, Kec. Belantikan Raya 346

Ruta, Kec. Delang 632 Ruta, Kec. Batang Kawa 316 Ruta.

d. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Penyaluran bantuan non tunai secara on line tidak dapat dilaksanakan secara

maksimal, karena masih terdapat lokasi yang belum terjangkau akses jaringan

internet.

2) Solusi

Page 33: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

33 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

Perlunya perluasan jaringan komunikasi internet terutama di lokasi blank spot.

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN

DASAR

1. TENAGA KERJA

Alokasi anggaran urusan Tenaga Kerja sebesar Rp. 420.685.025,- dengan realisasi

keuangan mencapai Rp. 416.475.650,- atau 99,00 persen. Pelaksanaan urusan berada

pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

2) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

3) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4.8

Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Tenaga Kerja

Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

A. TENAGA KERJA

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja

183.720.150,- 183.516.900,- 99,89 100 203.250,-

a. Pelatihan Keterampilan Menjahit Bagi Pencari Kerja

136.746.900,- 136.746.900,- 100 100 -

b. Pendidikan dan Pelatihan Bidang Tata Rias Bagi Pencari Kerja

46.973.250,- 46.770.000,- 99,57 100 203.250,-

2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

170.121.125,- 168.321.000,- 98,94 100 1.800.125,-

a. Dewan Pengupahan Kabupaten Lamandau

41.800.000,- 40.000.000,- 95,69 100 1.800.000,-

b. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

33.388.125,- 33.388.000,- 100 100 125,-

c. Sosialisasi Kebijakan Pengupahan

37.920.000,- 37.920.000,- 100 100 -

d. Sosialisasi Pengingkatan Kapasitas Anggota LKS Bipartit di Perusahaan

57.013.000,- 57.013.000,- 100 100 -

3. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

66.843.750,- 64.637.750,- 96,70 100 2.206.000,-

a. Penyusunan Informasi Pasar Kerja

35.036.750,- 33.816.750,- 96,52 100 1.220.000,-

b. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

31.807.000 30.821.000,- 96,90 100 986.000,-

c. Capaian Urusan Tenaga Kerja

Capaian kinerja pembangunan urusan ini terlihat dari capaian indikator kinerja berikut

ini :

Page 34: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

34 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

1) Tingkat pengangguran terbuka dari target 2,10 persen terealisasi 2,42 persen.

Walaupun belum mencapai target angka ini masih lebih baik dari angka Provinsi

Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota lainnya;

2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dari target 114,14 persen terealisasi 69,93

persen dengan tingkat capaian 60,75 persen

3) Angka Partisipasi Angkatan Kerja dari target 66.387 terealisasi 40.328 dengan

tingkat capaian 69,93 persen.

4) Angka Sengketa Pengusaha/Pekerja Per tahun dari target 15 kasus terealisasi 17

kasus dengan tingkat capaian 100 persen

5) Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar yang di tempatkan dari target 200 terealisasi

116 dengan tingkat capaian 58,00 persen

d. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Permasalahan mendasar terkait urusan ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga kerja

dan Transmigrasi adalah Data Tingkat Pengangguran Terbuka Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi selalu bergantung pada Data Survey Angkatan Kerja Nasional

(Sakernas) yang di rilis oleh BPS, pada Tahun 2016 BPS tidak merilis Data

Sakernas maka Data Tingkat Pengangguran Terbuka Tidak Tersedia.

2) Solusi

Pada Renstra 2018-2023 kami mengusulkan Kegiatan Survey Mandiri untuk

mengukur Tingkat keberhasilan Kinerja sehingga tidak selalu bergantung pada

Sakernas yang di rilis oleh BPS.

2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Alokasi anggaran urusan pendidikan sebesar Rp. 2.391.794.971,- dengan realisasi

keuangan mencapai Rp. 2.294.796.182,-. Pelaksanaan urusan berada pada Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

3) Program Penguatan Kelembagaan Penggarusutamaan Gender dan Anak

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4.9

Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

A. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.391.794.971 2.294.796.182,- 95,94 98,00 96.998.789,-

1. Program keserasian kebijakan peningkatan

263.428.971,- 211.342.020,- 80,23 98,00 96.998.789,-

Page 35: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

35 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

kualitas anak dan perempuan

a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

11.750.000,- 11.750.000,- 100 100 -

b. Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

84.097.721,- 84.067.721,- 99,96 100 -,-

c. Penyuluhan tentang perlindungan anak

25.000.000,- 23.285.000,- 93,14 98,00 1.715.000,-

d. Pengembangan Kabupaten Layak Anak

142.581.250,- 135.866.249,- 95,29 100 6.715.001,-

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

2.039.396.000,- 2.004.684.162,- 98,30 100 34.711.838,-

a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

20.000.000,- 20.000.000,- 100 100 -

b. Peningkatan kualitas serta peran perempuan dan organisasi wanita dalam pemberdayaan perempuan

2.019.396.000,- 1.984.684.162 98,30 100 34.711.838,-

3. Program Penguatan Kelembagaan Penggarusutamaan Gender dan Anak

88.970.000,- 88.970.000,- 88,54 100 -

a. Pembinaan dan pengembangan PUG

88.970.000,- 88.970.000,- 88,54 100 -

c. Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Lamandau berkembang baik, pada tahun

2017 angka tersebut mencapai 91,97;

2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih pada kisaran angka 54,13 ini berarti

dimensi keterwakilan perempuan di parlemen, pengambil keputusan dan distribusi

pendapatan masih pada angka tersebut;

3) Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur berada pada angka 30 persen

4) Partisipasi angkatan kerja perempuan berada pada angka 50 persen, dengan

jumlah 11.767 naker perempuan.

5) Rasio KDRT pada tahun terjadi 12 kasus

d. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan program/kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak, berjalan baik dan tidak ada hambatan/permasalahan yang dihadapi.

3. PANGAN

Alokasi anggaran urusan pangan sebesar Rp. 1.626.060.000,- dengan realisasi keuangan

mencapai Rp. 1.452.695.843,- atau 89,34 persen dan realisasi fisik sebesar 98,34 persen.

Pelaksanaan urusan berada pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Program Ketersediaan dan Ketahanan Pangan

Page 36: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

36 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

2) Program Pengawasan dan Keamanan Pangan

3) Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan

4) Program Kerawanan Pangan

5) Program Peningkatan Konsumsi Pangan

6) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4.10

Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Pangan

Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

A. PANGAN 1.626.060.000,- 1.452.695.843,- 89,34 98,34 173.364.157,-

1. Program Ketersediaan dan Ketahanan Pangan

336.100.000,- 279.423.800,- 83,14 98,00 56.676.200,-

a. Sosialisasi Pengembangan Cadangan Pangan Pokok dan Lumbung Pangan Masyarakat

78.800.000,- 77.970.000,- 98,95 100 830.000,-

b. Penyusunan Sasaran Produksi dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)

90.050.000,- 66.872.300,- 74,26 97,28 23.177.700,-

c. Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi

71.250.000,- 55.866.000,- 78,41 98,00 15.384.000,-

d. Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional

96.000.000,- 78.715.500,- 95,29 100 6.715.001,-

2. Program Pengawasan Dan Keamanan Pangan

333.100.000,- 329.716.200,- 98,98 100 3.383.800,-

a. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

76.500.000,- 73.416.200,- 95,97 100 3.383.800,-

b. Pelatihan Keamanan Pangan 116.800.000,- 116.500.000,- 99,74 100 300.000,-

c. Supervisi dan Edukasi Keamanan Pangan Segar di Sekolah

139.800.000,- 139.800.000,- 100 100 -

3. Program Peningkatan Distribusi Dan Akses Pangan

165.460.000,- 126.089.880,- 76,21 100 39.370.120,00

a. Pengumpulan Data dan Analisis Harga, Distribusi dan Akses Pangan Serta Prognosa Kebutuhan Pangan

165.460.000,- 126.089.880,- 76,21 100 15.334.750,-

b. Pemantauan dan Analisa Distribusi dan Akses Pangan (FSVA)

50.000.000,- 46.327.500,- 92,66 100 3.672.500,00,-

c. Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Tingkat Kabupaten Lamandau

50.110.000,- 29.747.130,- 59,38 65,00 20.362.870,00,-

4. Program Kerawanan Pangan 114.600.000 81.570.500,- 71,18 95 33.029.500,-

a. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)

61.250.000,- 56.293.900,- 91,91 100 4.956.100,-

b. Pembinaan dan Pendampingan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN)

53.350.000,- 25.276.600,- 47,38 85 28.073.400,-

5. Program Peningkatan Konsumsi Pangan

51.000.000,- 50.000.600,- 98,04 100 999.400,00,-

Page 37: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

37 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

a. Analisis Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)

51.000.000,- 50.000.600,- 98,04 100 999.400,00,-

6. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan

625.800.000,- 585.894.863,- 93,62 100 39.905.137,-

a. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)

405.050.000,- 375.062.463,- 92,60 100 29.987.537,-

b. Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) Tingkat Kabupaten

56.400.000,- 52.180.000,- 92,52 100 4.220.000,-

c. Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) Tingkat Provinsi

66.550.000,- 61.052.400,- 91,74 100 5.497.600,-

d. Pengolahan Hasil Pertanian 97.800.000,- 97.600.000,- 99,80 100 200.000,-

c. Capaian Urusan Pangan

Pelaksanaan urusan pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau,

keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur melalui capaian indikator dan

program/kegiatan berikut :

1) Ketersediaan pangan Utama yaitu :

- Beras dari target 21.218,45 ton/tahun terealisasi 8.321 ton/tahun;

- Daging dari target 875,18 ton/tahun terealisasi 77.819,50 ton/tahun;

- Telur dari target 41.818 ton/tahun terealisasi 150.458 ton/tahun

- Ikan dari target 2.174,87 ton/tahun terealisasi 2.797,54 ton/tahun

2) Dalam mengimplementasikan program, maka dapat dilihat melalui capaian

kegiatan-kegiatan berikut :

- Sosialisasi Pengembangan Cadangan Pangan Pokok dan Lumbung Pangan

Masyarakat dari target 8 kali terealisasi 8 kali;

- Penyusunan Sasaran Produksi dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)

dari target 1 kali terealisasi 1 kali;

- Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi dari target 1 kali

terealisasi 1 kali;

- Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional dari target 1 kali

terealisasi 1 kali;

- Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dari target 12 bulan terealisasi 12

bulan;

- Pelatihan Keamanan Pangan dari target 12 bulan terealisasi 12 bulan;

- Supervisi dan Edukasi Keamanan Pangan Segar di Sekolah dari target 12 bulan

terealisasi 12 bulan;

- Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dari target 12

bulan terealisasi 12 bulan;

- Pembinaan dan Pendampingan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) dengan

target 5 desa terealisasi pada 5 desa;

Page 38: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

38 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

- Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) terealisasai 12

bulan dari target 12 bulan;

- Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) Tingkat

Kabupaten terealisasi 1 kali dari target 1 kali;

- Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) Tingkat

terealisasi 1 kali dari target 1 kali;

- Pengolahan Hasil Pertanian dari target 8 kali terealisasi 8 kali

d. Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan program/kegiatan urusan pangan, berjalan baik dan tidak ada

hambatan/permasalahan yang dihadapi.

4. PERTANAHAN

Alokasi anggaran urusan pertanahan sebesar Rp. 4.678.267.351,- dengan realisasi

keuangan mencapai Rp. 4.108.357.223,- (87,82%). Pelaksanaan urusan berada pada

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sekretariat Daerah Kabupaten

Lamandau.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4.4

Target dan Realisasi Program/Kegiatan

Urusan Pertanahan

Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

I. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

A. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

4.514.827.351,- 4.096.077.845,- 90,73 100 418.749.506,-

a. Pelaksanaan Pengadaan Tanah

4.514.827.351,- 4.096.077.845,- 90,73 100 418.749.506,-

B. SEKRETARIAT DAERAH

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

163.440.000,- 12.279.378,- 7,51 7,51 151.160.622,-

a. Pengukuran/Sertifikasi Tanah Pemerintah Daerah

163.440.000,- 12.279.378,- 7,51 7,51 151.160.622,-

c. Capaian Urusan Pertanahan

Dalam pelaksanaan urusan pertanahan melalui program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur, baik di Sekretariat Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, maka capaian pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1) Pengukuran/Sertifikasi Tanah Pemerintah Daerah dari target 7 persil terealisasi 1

persil;

Page 39: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

39 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

2) Pelaksanaan Pengadaan Tanah dari target 2 kegiatan terealisasi 2 kegiatan

d. Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal yang menjadi hambatan/permasalah dalam pelaksanaan urusan

pertanahan adalah sebagai berikut :

1) Permasalahan

Adanya rasionalisasi anggaran, sehingga pengukuran/sertifikasi tanah yang semula

ditargetkan 7 persil hanya dapat direalisasikan 1 persil.

2) Solusi

Menganggarkan kembali kegiatan pada tahun berikutnya agar target yang belum

tercapai pada tahun 2018 bisa dipenuhi pada tahun berikutnya.

5. LINGKUNGAN HIDUP

Alokasi anggaran urusan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 3.194.965.887,- dengan realisasi

keuangan mencapai Rp. 3.054.553.581,- (95,61%). Pelaksanaan urusan berada pada

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Program pengembangan kinerja pengolahan persampahan;

2) Program pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup;

3) Program perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam;

4) Program peningkatan kualitas dan askses Informasi sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup;

5) Peningkatan sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup;

6) Program pemantauan Hukum/Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup;

7) Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP);

8) Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;

9) Program penghijauan wilayah kota;

10) Program Pencegahan Kebakaran Hutan

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4.4

Target dan Realisasi Program/Kegiatan

Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

A. LINGKUNGAN HIDUP

1. Program pengembangan kinerja pengolahan persampahan

836.977.900,- 726.027.800,- 86,74 100 110.950.100,-

a. Pengelolaan dan pengolahan sampah pada TPA Nanga Bulik

307.652.000,- 301.388.000,- 97,96 100 6.264.000,-

b. Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan sampah

22.038.200,- 21.490.400,- 97,51 100 547.800,-

Page 40: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

40 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

c. Pembinaan dan pemanfaatan kembali sampah (daur ulang) dan 3R

50.863.700,- 45.725.400,- 89,90 100 5.138.300,-

d. Pengadaan alat pengumpul dan pengangkut sampah

456.424.000,- 357.424.000,- 78,31 95 99.000.000,-

2. Program pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup

498.953.625,- 484.451.787,- 97,09 100 14.501.838,-

a. Pelaksanaan Program ADIPURA

53.281.875,- 49.034.600,- 92,03 100 4.247.275,-

b. Pemantauan kualitas Air sungai

73.308.750 71.831.753 97,99 100 1.476.997,00

c. Pemantauan kualitas udara 67.605.000 65.132.072 96,34 100 2.472.928,00

d. Pelaksanaan SPM bidang LH 135.300.000 130.175.324 96,21 100 5.124.676,00

e. Pengelolaan dan pengawasan limbah B3

18.458.000 17.988.000 97,45 100 470.000,00

f. Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemar

67.500.000 67.326.438 99,74 100 173.562,00

g. Pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan izin perlindungan serta pengelolaan lingkungan

83.500.000 82.963.600 99,36 100 536.400,00

3. Program perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam

74.855.000,- 73.323.903 97,95 100 1.531.097

a. Perencanaan dan pengelolaan keanekaragaman hayati

73.000.000 71.468.903 97,90 100 1.531.097

b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

975.000 975.000 100 100 -

c. Gerakan peduli lingkungan 880.000 880.000 100 100 -

4. Program peningkatan kualitas dan askses Informasi sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

118.134.375 115.070.900 97,41 100 3.063.475,00

a. Informasi Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)

73.251.250 72.547.000 99,04 100 704.250,00

b. Pelaksanaan Program Adiwiyata

44.883.125 42.523.900 94,74 100 2.359.225,00

5. Peningkatan sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup

36.376.250 34.954.619 96,09 100 1.421.631

a. Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium

36.376.250 34.954.619 96,09 100 1.421.631

6. Program pemantauan Hukum/Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup

806.595.752 804.221.300 99,71 100 2.374.452

a. Pemeriksaan dan Penilaian Dokumen Lingkungan

136.118.689 135.674.400 99,67 100 444.289,00

b. Pemantauan pelaksanaan dokumen lingkungan

55.061.250 54.959.600 99,82 100 101.650,00

c. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

71.800.000 71.377.100 99,41 100 422.900,00

Page 41: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

41 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

d. Pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan

53.992.000 53.150.400 98,44 100 841.600,00

e. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)

489.623.813 489.059.800 99,88 100 564.013,00

7. Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

29.111.985 27.420.000 94,19 100 1.691.985

a. Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

29.111.985 27.420.000 94,19 100 1.691.985

8. Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

40.000.000 39.535.822 98,84 100 464.178,00

a. Ground Check, pengawasan dan Pemanatauan Langsung Hotspot

40.000.000 39.535.822 98,84 100 464.178,00

9. Program penghijauan wilayah kota

100.000.000 99.996.450 100 100 3.550,00

a. Pemeliharaan pohon kanan kiri jalan perkotaan Nanga Bulik

100.000.000 99.996.450 100 100 3.550,00

10. Program Pencegahan Kebakaran Hutan

653.961.000 649.551.000 99,33 100 4.410.000,00

a. Sosialisasi dan atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Berbagai Ragam Metode

41.156.000 38.746.000 94,14 100 2.410.000,00

b. Pembuatan, Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-Rambu dan Papan Peringatan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan

612.805.000 610.805.000 99,67 100 2.000.000,00

c. Capaian Urusan Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan maka capaian pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1) Tersedianya data kualitas air sungai dan diketahuinya status mutu air sungai dari

target 10 DAS terealisasi 10 DAS

2) Terkendalinya pengelolaan B3 dan limbah B3 di beberapa perusahaan pada 12

perusahaan dari target 4 perusahaan

3) Tersedianya data Kualitas udara dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen

4) Pemantauan dan pengawasan pengendalian dampak lingkungan perusahaan

bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan dari target 24 perusahaan

terealisasi 21 perusahaan

5) Terlaksananya kegiatan SPM bidang LH dari target 1 dokumen terealisasi 1

dokumen

6) Terlaksananya pendataan keanekaragaman hayati dan ekosistim di Kabupaten

Lamandau dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen

7) Terlaksananya sosialisasi peran serta masyarakat dalam perlindungan dan

konservasi SDA di Kabupaten Lamandau dari target 50 peserta terealisasi 50

peserta

Page 42: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

42 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

8) Tersedianya buku Sumber Daya Alam dan Status Lingkungan Hidup Daerah

(SLHD) di Kabupaten Lamandau dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen

9) Terciptanya kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan sejak usia dini/

program Adiwiyata dari target 100 siswa terealisasi 100 siswa

10) Terlaksananya kegiatan sanitasi pemukiman dari target 80 persen terealisasi 100

persen

11) Pelaksanaan program/kegiatan urusan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018, sebagai berikut :

- Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan bertujuan untuk

mengendalikan dampak timbulan sampah terhadap sumber daya alam dan

lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan

kegiatan-kegiatan berikut ini :

▪ Pengelolaan dan pengolahan sampah pada TPA Nanga Bulik dilaksanakan

untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Bahwa TPA hanya sebagai

upaya membuang sampah tanpa ada upaya proteksi terhadap lingkungan

dan perbaikan seiring dengan pembentukan Undang-Undang Persampahan

maka peran TPA tidak hanya sebagai tempat pembuangan sampah tetapi

juga ada upaya pengolahan dan pengomposan.

▪ Kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan sampah dilaksanakan sebagai

bentuk kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta. Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama membuat kemitraan dengan

CV. Limbah Mulia dalam pengolahan sampah pada TPA Nanga Bulik.

▪ Pembinaan dan pemanfaatan kembali sampah (daur ulang) dan 3R

dilaksanakan untuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan

konsep 3R yang dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. pada tahun 2018

telah dilakukan sosialisasi pada masyarakat RT/RW tentang Pemanfaatan

kembali sampah dalam pengelolaan lingkungan.

▪ Pengadaan alat pengumpulan dan pengangkut sampah berupa pengadaan

1 (satu) unit Dump Truck pengangkut sampah.

- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya

mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat,

perairan tawar dan laut, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh

kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

▪ Pelaksanaan program ADIPURA bertujuan untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat dalam mewujudkan lingkungan kota yang bersih, indah dan tidak

tercemar dari sampah-sampah yang melibatkan serta peran aktif masyarakat

dan pemerintah serta dunia usaha dalam program Nasional Pelaksanaan

ADIPURA. Tahun 2018 Kabupaten Lamandau mendapatkan peringkat 6

untuk kategori penilaian kota kecil se-Kalimantan Tengah.

▪ Pemantauan kualitas air sungai pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan

ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang

Page 43: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

43 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, disebutkan

bahwa pemeriksaan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah

kabupaten/kota wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota.

Kegiatan untuk menyajikan data hasil analisis kualitas air sungai di

Kabupaten Lamandau. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan

pemantauan kualitas air sungai sebanyak 2 kali di 10 sungai di Kabupaten

Lamandau.

▪ Pemantauan kualitas udara, pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan PERMEN

LH No.12 Tahun 2010 tentang pelaksanaan pengendalian pencemaran

udara di daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan

operasional pengendalian pencemaran udara. Pada Tahun 2018 telah

dilaksanakan 2 (dua) kali kegiatan pemantauan kualitas udara ambien

dengan metode passive sampler di 4 lokasi dan 1 kali kegiatan pemantauan

kualitas udara PM2,5 di 4 lokasi.

▪ Pelaksanaan SPM bidang LH berdasarkan pada Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Lingkungan Hidup. Pemerintah kabupaten/kota di wajibkan

untuk melakukan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi

menimbulkan pencemaran air, pencegahan pencemaran udara dan sumber

tidak bergerak. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah

untuk produksi biomassa, pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat.

Tujuannya untuk meningkatkan ketaatan perusahaan perkebunan dan

pertambangan dalam melaksanakan pengendalian pencemaran air dan

pengendalian pencemaran udara. Pada tahun 2018 telah di laksanakan

pemantauan kualitas air pada 10 Perusahaan (PKS, Pertambangan, dan

RSUD) dan pemantauan kualitas udara sumber tidak bergerak cerobong

asap di 12 perusahaan (PKS).

▪ Pengelolaan dan pengawasan limbah B3 dilaksanakan untuk memantau,

mengevaluasi, mengetahui dan menetapkan ketaatan penanggungjawab

usaha dan kewajiban yang diatur dalam Izin Lingkungan dan Peraturan

Perundang-undangan bidang lingkungan hidup. Sehingga dengan adanya

kegiatan pengelolaan dan pengawasan Limbah B3 diharapkan dapat

meningkatkan ketaatan bagi penanggung jawab usaha dan atau kegiatan

yang menghasilkan limbah B3.

▪ Identifikasi dan inventarisasi sumber pencemar dilaksanakan berdasarkan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata

Laksana Pengendalian Pencemaran Air, maka pemerintah kabupaten/kota

melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air skala

kabupaten/kota. Kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya data sumber

pencemar yang dihasilkan dari kegiatan usaha. Pada tahun 2018 telah

dilaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar pada

1 (satu) Kecamatan yaitu Kecamatan Batang Kawa.

Page 44: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

44 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

▪ Pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan izin perlindungan

serta pengelolaan lingkungan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa

Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya

wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan

perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Kabupaten Lamandau. Pada tahun 2018 DLHK Kabupaten telah

melakukan pengawasan pada 7 (tujuh) perusahaan yang bergerak di bidang

perkebunan kelapa sawit, pabrik pengolahan kelapa sawit, HPH dan

pertambangan, yaitu :

❖ PT. Sawit Lamandau Raya di Kecamatan Lamandau

❖ PT. Kapuas Prima Coal di Kecamatan Belantikan Raya

❖ PT. Sumber Adinusa Lestari di Kecamatan Bulik

❖ PT. Khatulistiwa Sinergi Omnidaya di Kecamatan Bulik

❖ PT. Karda Traders di Kecamatan Belantikan Raya

❖ PT. Pilar Wanapersada di Kecamatan Lamandau

❖ PT. Satria Hupasarana di Kecamatan Menthobi Raya

Hasil Pengawasan terhadap 7 (tujuh) perusahaan tersebut diatas adalah

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati

berwenang untuk menerapkan sanksi administratif kepada penanggung

jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, izin lingkungan dan izin

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga Bupati Lamandau

memberikan Sanksi Administrasi kepada :

❖ PT. Sawit Lamandau Raya di Kecamatan Lamandau

❖ PT. Kapuas Prima Coal di Kecamatan Belantikan Raya

❖ PT. Sumber Adinusa Lestari di Kecamatan Bulik

❖ PT. Khatulistiwa Sinergi Omnidaya di Kecamatan Bulik

Keempat perusaahan diatas telah diberikan sanksi administrasi untuk

dilakukan upaya perbaikan (dalam jangka waktu yang telah ditentukan)

terhadap pelanggaran yang ditemukan, untuk wajib membuat dan

menyampaikan laporan kepada Bupati Lamandau.

d. Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal yang menjadi hambatan/permasalah dalam pelaksanaan urusan

Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1) Permasalahan

Page 45: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

45 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

- Tarik menarik kewenangan antara pusat dengan Daerah tentang pengelolaan

SDA dan Lingkungan Hidup

- Pengalokasian Anggaran APBD untuk melaksanakan Program dan Kegiatan

Pokok Lingkungan Hidup yang terbatas

- Sarana dan Prasarana Daerah ( kantor, Laboratorium dan sebagainya ) yang

belum memadai

- Masih terdapat pelanggaran tata ruang dan perijinan

2) Solusi

- Memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan

mengurus kehidupan warganya dengan memberikan kebijakan harus

memperhatikan kearifan lokal, serta kebijakan Daerah dalam bentuk Perda

maupun kebijakan lainnya juga memperhatikan kepentingan Nasiona

- Lebih selektif dalam Pengalokasian Dana Program dan Kegiatan Pokok

- Pengusulan Dana bersumber dari APBD Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (

DAK ) untuk mendukung pendanaan APBD Kabupaten

- Membangun Pemahaman yang sama terhadap tata ruang, perijinan serta

RPPLH dan meningkatkan komunikasi dan interaksi yang efektif dengan

stakeholder strategis

6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alokasi anggaran urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar

Rp. 2.974.955.125,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 2.744.556.130,- (92,26%).

Pelaksanaan urusan berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Lamandau.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Program Penataan Administrasi Kependudukan;

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4.4

Target dan Realisasi Program/Kegiatan

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

A. LINGKUNGAN HIDUP

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan

2.974.955.125 2.744.556.130 92,26 100 230.398.995

a. Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang kependudukan

2.200.100.000 2.016.445.600 91,65 100 183.654.400

b. Pemeliharaan Peralatan e-KTP

30.173.125 30.005.000 99,44 100 168.125

c. Penyusunan tentang Rancangan Peraturan Daerah

1.060.000 1.000.000 94,34 100 60.000

d. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan

13.500.000 13.490.000 99,93 100 10.000

Page 46: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

46 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

Pencatatan sipil bagi masyarakat

e. Pelayanan Dokumen Kependudukan

166.282.300 166.278.550 100 100 3.750

f. Penerbitan Dokumen Kependudukan

300.089.584 254.447.200 84,79 100 45.642.384

g. Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan

63.750.116 62.890.450 98,65 100 859.666

h. Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan

200.000.000 199.999.330 100 100 670

c. Capaian Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil program

yang dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan yang

diselenggarakan untuk mengolah dan memproses Data Kependudukan dan Akta-Akta

seperti : Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP),Kartu Identitas Anak (KIA),

Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dll.

Dari hasil pelaksanaan program/kegiatan tersebut diperoleh data penduduk wajib KTP

Elektronik yang telah terekam bersih. Wajib KTP adalah penduduk yang telah berusia

17 tahun + 1 hari keatas atau sudah/sudah pernah kawin, sebagai berikut :

Tabel 4.

Data Penduduk Wajib KTP Elektronik di Kabupaten Lamandau

Tahun 2018

NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP TOTAL REKAM BERSIH

LK PR JMLH LK PR JMLH

1. Lamandau 3.257 2.771 6.028 3.189 2.709 5.898

2. Delang 2.155 1.949 4.104 2.098 1.902 4.000

3. Bulik 12.789 10.911 23.700 12.588 10.702 23.290

4. Bulik Timur 2.858 2.520 5.378 2.790 2.468 5.258

5. Menthobi Raya 4.318 3.703 8.021 4.243 3.628 7.871

6. Sematu Jaya 4.802 4.216 9.018 4.733 4.141 8.874

7. Belantikan Raya 2.732 2.304 5.036 2.661 2.254 4.915

8. Batangkawa 1.047 946 1.993 1.006 915 1.923

JUMLAH 33.958 29.320 63.278 33.310 28.719 62.029

Tabel 4.

Status Kepemilikan Dokumen Pendudukan di Kabupaten Lamandau

Tahun 2018

NO JENIS DOKUMEN

STATUS KEPEMILIKAN

SUDAH BELUM

LK PR JMLH LK PR JMLH

1. Akta Kelahiran 22.204 20.266 42.670 25.915 22.665 48.580

2. Akta Perkawinan/Buku Nikah 11.436 10.890 22.326 12.337 12.107 24.444

3. Kartu Identitas Anak 3,236 3.247 6.483 173 178 351

d. Permasalahan dan Solusi

Page 47: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

47 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

Beberapa hal yang menjadi hambatan/permasalah dalam pelaksanaan urusan

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1) Permasalahan

- Tingkat kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama petugas pelayanan

yang belum memadai

- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen

Administrasi Kependudukan yang benar dan akurat

- Sarana dan Prasarana yang belum memadai yaitu tempat pelayanan, ruang

pelayanan,tempat parkir. Belum adanya Mushola, area merokok,Tempat ibu

menyusui, tempat bermain Anak dan keberadaan Satpam, MCK /WC khusus bagi

masyarakat Umum.

2) Solusi

- Perlunya pelatihan dan Bimtek bagi SDM terutama pelayanan, rekrumen tenaga

pelayanan dari CPNS

- Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sampai ke Desa - desa

dan juga dengan melaksanakan kegiatan pelayanan dengan sistem jemput bola

- Perlunya pembenahan dan rehab ruang pelayanan, dan juga perlu Pembangunan

Mushola, area merokok, tempat ibu menyusui, tempat bermain anak, MCK /WC

khusus bagi Masyarakat umum dan perlu keberadaan Satpam

7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Alokasi anggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 2.341.352.288,-

dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 2.215.408.029,- (94,62%). Pelaksanaan urusan

berada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lamandau.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;

2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;

3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;

4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan

Lembaga Kemasyarakatan;

6) Program Pemberdayaan Aparatur Desa dan Masyarakat Desa.

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4.4

Target dan Realisasi Program/Kegiatan

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

A. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

2.341.352.288 2.215.408.029 94,62 100 230.398.995

Page 48: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

48 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

44.317.500 43.331.496 97,78 100 986.004

a. Identifikasi dan Pameran / Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nas

21.167.500 20.711.496 97,85 100 456.004

b. Monitoring dan Evaluasi Fisik Program Generasi Sehat Cerdas

23.150.000 22.620.000 97,71 100 530.000

2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

353.774.038 327.975.864 92,71 97,65 25.798.174

a. Pembentukan POSYANTEKDES

46.545.000 45.075.000 96,84 100 1.470.000

b. Lomba Pasar Desa 15.178.125 14.048.000 92,55 100 1.130.125

c. Pelatihan Pengurus BUMDES 88.800.000 68.370.000 76,99 85 20.430.000

d. Sosialisasi dan Pembentukan BUMDES

75.944.663 75.803.000 99,81 100 141.663

e. Monev Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ P3MD Kabupaten Lamandau

127.306.250 124.679.864 97,94 100 2.626.386

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

519.085.750 512.071.419 98,65 100 7.014.331

a. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa

64.473.750 64.449.750 99,96 100 24.000

b. Penyelenggaraan Perlombaan Desa / Kelurahan

144.236.250 142.472.100 98,78 100 1.764.150

c. Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

122.088.750 121.881.769 99,83 100 206.981

d. Penyusunan Manual Desa dan Profil Desa

53.496.250 50.819.250 95,00 100 2.677.000

e. Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu / POKJANAL

62.156.250 61.954.450 99,68 100 201.800

f. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

35.340.000 33.249.600 94,08 100 2.090.400

g. Pembinaan Desa 37.294.500 37.244.500 99,87 100 50.000 4. Program Peningkatan

Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

203.670.000 184.830.000 90,75 100 18.840.000

a. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Bidang Manajemen Pemerintahan Desa

144.450.000 127.950.000 88,58 100 16.500.000

b. Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Keuangan Desa

59.220.000 56.880.000 96,05 100 2.340.000

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan

1.127.855.000 1.054.824.250 93,52 100 73.030.750

a. Sosialisasi Penyelenggaraan PILKADES SERENTAK 2018

86.925.000 83.000.000 95,48 100 3.925.000

b. Penyelenggaraan Pilkades 2018 Tingkat Kab.Lamandau

914.605.000 847.368.000 92,65 100 67.237.000

Page 49: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

49 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

c. Monitoring bersama Dana Desa Kabupaten Lamandau oleh Tim Gabungan

126.325.000 124.456.250 98,52 100 1.868.750

6. Program Pemberdayaan Aparatur Desa dan Masyarakat Desa

92.650.000 92.375.000 99,70 100 275.000

a. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panitia Pemilihan Kades Tingkat Kabupaten

92.650.000 92.375.000 99,70 100 275.000

c. Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa, keberhasilan pelaksanaannya dapat terlihat dari

indikator dan program/kegiatan sebagai berikut :

1) Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dari target

95 persen terealisasi 92 persen;

2) Rata-rata Jumlah kelompok binaan PKK dari target 70 persen terealisasi 70 persen;

3) PKK aktif dari target 90 terealisasi 90

4) Posyandu aktif dari target 91 terealisasi 91

5) Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan bertujuan untuk

mendukung kebijakan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan

kebutuhan sarana prasarana dasar dan peningkatan akses masyarakat, untuk

meningkatkan kemampuan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan

sarana prasarana dasar dan pengembangan keberdayaan masyarakat desa.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi ; Dana pendampingan administrasi PNPM-MP

(2014-2015), Dana pendampingan Administrasi Generasi Sehat Cerdas (GSC-

2016-2018) di 5(lima) Kecamatan, Sematu, Bulik, Bulik Timur, Lamandau dan

Batangkawa, identifikasi dan pameran/gelar teknologi tepat guna tingkat nasional,

Monev fisik Program PNPM-MP(2014-2015), Monev Program GSC (2016-2018),

pelatihan kader pemberdayaan masyarakat (KPM), identifikasi usaha ekonomi

masyarakat, makanan tambahan anak sekolah dasar.

6) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan bertujuan untuk

mendukung kebijakan mempermudah akses Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM),

menguatkan fungsi lembaga perekonomian masyarakat dan pemenuhan kebutuhan

dasar Rumah Tangga Miskin. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan usaha

ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi Desa dan pemberdayaan

masyarakat miskin. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi; Pembentukan

Posyantekdes, Lomba Pasar Desa (meliputi tiga kecamatan, Bulik, Sematu, Bulik

Timur), pelatihan pengurus Bumdesa, Sosialisasi dan pembentukan Bumdesa,

Monev pengelolaan dana bantuan desa, Monev pelaksanaan Program

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/P3MD Kabupaten Lamandau

meliputi 85 desa (monev dan pengawasan dana desa di kabupaten lamandau).

Page 50: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

50 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

7) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa bertujuan

untuk mendukung kebijakan Peningkatan pembinaan sistim manajemen

perencanaan partisipatif, pengembangan keswadayaan masyarakat dan

pengembangan komunitas masyarakat pelestari nilai-nilai adat serta sosial budaya

lokal. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan swadaya dan partisipasi

masyarakat serta pemberdayaan adat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : Pelaksanaan musyawarah pembangunan

desa, penyelenggaraan lomba desa/kelurahan, gerakan nasional bulan bhakti

gotong royong masyarakat, penyusunan manual desa dan profil desa, pos

pelayanan terpadu pokjanal, percepatan pembangunan sanitasi pemukiman,

pembinaan administrasi PM2L (2014-2015, pembangunan rehab rumah

masyarakat ( 2014-2016), pembinaan desa ( 2016-2018).

8) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pembangunan desa

merupakan suatu upaya dalam pembangunan nasional dengan melibatkan semua

bidang yang ada dalam masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Sehingga desa menjadi sorotan utama dalam pembangunan. Peranan penting yang

dimiliki desa dalam pembangunan di negara ini dilihat dari kontribusi dalam dalam

segala aspek. Peran yang diemban oleh desa dalam rangka pembangunan telah

diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014, yang kemudian diatur lebih rinci

dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Program

peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, Program ini mendukung

pencapaian kinerja dengan sasaran yaitu meningkatnya kemandirian pengelolaan

pemerintahan desa, dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi : Pelatihan

aparatur pemerintah desa bidang manajemen pemerintahan desa, Sosialisasi

tentang perencanaan desa, studi banding aparatur pemdes (2015), penyusunan

peraturan daerah tentang pemerintahan desa/kelurahan (2015), Sosialisasi dan

implementasi aplikasi keuangan desa ( 2016-2018).

9) Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan

Lembaga Kemasyarakatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

telah membuka ruang terhadap partisipasi warga dalam pembangunan desa. Hal

ini seiring dengan adanya kebijakan dana desa dari pemerintah pusat. Dengan ini

warga desa diharapkan mampu memanfaatkan peluang untuk berpartisipasi dalam

memajukan desanya. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan bertujuan memberikan

pembinaan,pengawasan terhadap aparatur desa/pemdes dan lembaga desa agar

dapat melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku, kegiatan pada

program ini meliputi : Sosialisasi penyelenggaraan Pilkades serentak 2018,

penyelenggaraan pilkades serentak 2018 di kabupaten lamandau (18 desa),

monitoring bersama dana desa kabupaten lamandau oleh tim gabungan.

10) Program Pemberdayaan Aparatur Desa dan Masyarakat Desa bertujuan agar

pemerintah desa dan masyarakat desa lebih berperan aktif dalam pelaksanaan

Page 51: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

51 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

pemerintahan desa serta lebih memberdayakan masyarakat desanya, sehingga

dapat terwujud desa yang mandiri. Kegiatan pada program ini meliputi :

Pelaksanaan tugas dan fungsi panitia pemilihan kades tingkat kabupaten lamandau

tahun 2018.

d. Prestasi

Dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat desa, pada tahun 2018

terdapat 2 (dua) prestasi yang berhasil ditorehkan oleh Kabupaten Lamandau di tingkat

Provinsi, sebagai berikut :

1) Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau ,Juara II

Posyandu Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.

2) Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, Juara III Tingkat

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.

e. Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal yang menjadi hambatan/permasalah dalam pelaksanaan urusan

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut :

1) Permasalahan

- Adanya perubahan-perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang

mengatur mekanisme pemberdayaan;

- Masih lemahnya kapasitas pemdes/kelembagaan masyarakat di tingkat desa

yang menyebabkan kurang optimalnya proses pemberdayaan masyarakat di

desa;

- Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program

pembangunan yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa;

2) Solusi

- Setiap perubahan undang undang/permen/pedoman hendaknya

disosialisasikan terlebih dahulu;

- Perlu dilaksanakan pelatihan secara intensif dan mendalam bagi aparatur desa

maupun masyarakat desa mengenai kelembagaan/pemerintah

desa/pemberdayaan masyarakat desa;

- Perlunya pelaksanaan Monev secara rutin, sehingga kegiatan pembangunan

desa dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Alokasi anggaran urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar

Rp. 2.771.475.500,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 2.278.934.531,- (82,23%).

Pelaksanaan urusan berada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Program Keluarga Berencana;

Page 52: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

52 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

2) Program Pelayanan Kontrasepsi;

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4.4

Target dan Realisasi Program/Kegiatan

Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

A. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.771.475.500 2.278.934.531 82,23 98,50 492.540.969

1. Program Keluarga Berencana

2.669.833.000 2.177.345.031 81,55 97,55 492.487.969

a. Pelayanan KIE 478.810.000 462.499.665 96,59 100 16.310.335,00

b. Pembinaan keluarga berencana

77.133.000 77.066.560 99,91 100 66.440,00

c. Pengelolaan balai penyuluh keluarga berencana

2.113.890.000 1.637.778.806 77,48 98 476.111.194,00

2. Program Pelayanan Kontrasepsi

101.642.500 101.589.500 99,95 100 53.000

a. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

71.950.000 71.897.000 99,93 100 53.000

b. pelayanan KB medis operasi 29.692.500 29.692.500 100 100 -

c. Capaian Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana oleh

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, keberhasilan pelaksanaannya dapat terlihat dari indikator dan

program/kegiatan sebagai berikut :

1) Rata-rata jumlah anak per keluarga dari target 2 s/d 3 terealisasi 2,4;

2) Rasio akseptor KB dari target 100 terealisasi 86,80;

3) Cakupan peserta KB aktif (Orang) dari target 8.772 terealisasi 12.707;

4) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dari target 75,3 terealisasi 42,16

5) Untuk detil peserta KB aktif per metode kontrasepsi dan per kecamatan, dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2

Realisasi Peserta KB Aktif Kabupaten Lamandau Per Kecamatan Tahun 2018

KECAMATAN JML PUS

TARGET

REALISASI PER METODE KONTRASEPSI

JUMLAH

PENCAPAIAN

TERHADAP TARGET (%) IUD MOP MOW

IMPLANT

SUNTIK

PIL KOND

OM

LAMANDAU 1.260 1.201 10 14 1 78 788 250 9 1.150 104,1

DELANG 1.118 1.105 12 13 3 153 550 285 7 1.023 92,6

BULIK 4.465 4.540 124 40 58 299 2.290 785 33 3.629 79,9

SEMATU JAYA 2.478 2.343 95 12 22 262 1.080 545 13 2.029 86,6

BULIK TIMUR 1.450 1.355 6 1 3 111 835 380 5 1.341 99,0

Page 53: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

53 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

KECAMATAN JML PUS

TARGET

REALISASI PER METODE KONTRASEPSI

JUMLAH

PENCAPAIAN

TERHADAP TARGET (%) IUD MOP MOW

IMPLANT

SUNTIK

PIL KOND

OM

MENTHOBI RAYA 2.194 2.342 33 11 3 259 1.085 445 35 1.871 79,99

BELANTIKAN RAYA

1.365 1.282 8 4 9 190 770 228 7 1.216 94,9

BATANG KAWA 524 476 1 2 1 67 249 125 3 448 94,1

LAMANDAU 14.854 14.644 289 97 100 1.419 7.647 3.043 112 12.707 86,8

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Lamandau Tahun 2019

d. Prestasi

Dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pada

tahun 2018 beberapa prestasi yang berhasil ditorehkan oleh Kabupaten Lamandau di

tingkat Provinsi, sebagai berikut :

1) Juara II dalam lomba KB Lestari 10 tahun yang diperoleh Tn. Kanu/Ny. Erna dalam

rangka Lomba Anugerah Kencana Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2018 diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.

2) Juara III Lomba Praktik Mandiri yang diperoleh Bidan Dewi Darwati, SST.Keb

dalam rangka Lomba Anugerah Kencana Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2018 diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.

3) Juara II Lomba KB MJKP di Puskesmas yang diperoleh Puskesmas Sematu Jaya

dalam rangka Lomba Anugerah Kencana Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2018 diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.

4) Juara I Lomba Kelompok BKB Holistik Integratif yang diperoleh BKB HI ”Melati”

dalam rangka Lomba Anugerah Kencana Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2018 diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.

5) Juara II Lomba KB Perusahaan yang diperoleh PT. First Lamandau Timber

Indonesia dalam rangka Lomba Anugerah Kencana Tingkat Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2018 diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.

6) Juara I Lomba Keluarga Harmonis Sejahtera yang diperoleh Tn. Andi Ramang /

Ny.Norliana dalam rangka Lomba Anugerah Kencana Tingkat Provinsi Kalimantan

Tengah Tahun 2018 diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.

7) Juara III Lomba Kesatuan Gerak PKK-KKBPK-Kesehatan yang diperoleh Desa

Sumber Mulya dalam rangka Lomba Anugerah Kencana Tingkat Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2018 diselenggarakan oleh Perwakilan Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.

Page 54: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

54 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

8) Juara II Lomba Kelompok Bina Keluarga Lansia yang diperoleh BKL ”Intan Manula”

dalam rangka Lomba Anugerah Kencana Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun 2018 diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.

e. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana, program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target dan

rencana.

9. Perhubungan

Alokasi anggaran urusan Perhubungan sebesar Rp.3.756.674.394,- dengan realisasi

keuangan mencapai Rp.3.546.974.073,- (94,48%). Pelaksanaan urusan berada pada

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;

2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;

3) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;

4) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;

5) Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4.4

Target dan Realisasi Program/Kegiatan

Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

A. PERHUBUNGAN 2.771.475.500 2.278.934.531 82,23 98,50 492.540.969

1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

725.000.000 714.841.500 99,35 100 10.158.500

a. Rehabiltasi /Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

100.000.000 99.800.000 96,59 100 200.000

b. Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

200.000.000 199.500.000 99,75 100 500.000

c. Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

15.000.000 14.975.000 99,83 100 25.000

d. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

35.000.000 34.994.000 99,98 100 6.000

e. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum

325.000.000 315.772.500 97,16 100 9.227.500

f. Pemeliharaan Rambu Jalan 50.000.000 49.800.000 99,60 100 200.000

2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

262.910.000 209.085.225 81,98 100 53.824.775

a. Kegiatan Pengendalian disiplin Pengoperasian Angkutan umum di jalan raya

99.910.000 62.600.000 62,66 85,85 37.310.000

Page 55: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

55 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

b. Pelayanan Perijinan Di Bidang Perhubungan

63.000.000 62.650.000 99,44 100 350.000

c. Pelayanan Pengawalan VIP 100.000.000 83.835.225 83,84 100 16.164.775

3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

2.177.533.928 2.142.829.778 96,49 100 34.704.150

a. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Fasilitas Perhubungan

1.487.313.728 1.487.313.728 100,00

100 -

b. Penyerahan Pengadaan Tanah Fasilitas Perhubungan

329.195.200 295.236.050 89,68 100 33.959.150

c. Pembangunan Bandar Udara 361.025.000 360.280.000 99,79 100 745.000

4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

328.700.000,00 327.420.000,00 99,38 100 1.280.000

a. Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

200.000.000 199.850.000 99,93 100 150.000

b. Pengendalian dan Pengamanan Lokasi Parkir

52.500.000 51.970.000 98,99 100 530.000

c. Pengamanan Lalu Lintas 76.200.000 75.600.000 99,21 100 600.000

5. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat

262.530.466 152.797.570 78,02 85,23 109.732.896

a. Rapat Koordinasi dan Rpat Kerja Teknis Bidang Perhubungan

153.105.466 152.797.570 99,80 100 307.896

b. Forum LLAJ 23.125.000 13.270.000 57,38 65 9.855.000

c. Survei Titik Pemasangan Rambu dan Survei Titik Koordinat untuk Pendaratan Helikopter

50.000.000 27.730.000 55,46 65 22.270.000

d. Pengadaan dan Pemasangan Penerrangan Jalan Umum (PJU)

36.300.000 36.100.000 99,45 100 200.000

c. Capaian Urusan Perhubungan

Dalam pelaksanaan urusan Perhubungan oleh Dinas Perhubungan, keberhasilan

pelaksanaannya dapat terlihat dari indikator dan program/kegiatan sebagai berikut :

1) Kualitas pengendalian dan pengamanan lalu lintas dari target 6 terealisasi 6;

2) Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dari target 100 persen

terealisasi 100 persen;

3) Tingkat Kepatuhan pegawai dari target 100 persen terealisasi 100 persen;

4) Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari

target 80 terealisasi 80;

5) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dari target 100 persen terealisasi 100

persen;

6) Jumlah uji KIR angkutan Barang (unit) dari target 2.176 unit terealisasi

7) Lama pengurusan uji kelayakan angkutan umum (KIR) dari target 30 hari terealisasi

8) Biaya pengujian kelayakan angkutan dari target Rp. 205.000,- terealisasi Rp.

9) Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum dari target 100 persen

10) Jumlah Uji KIR Angkutan Umum dari target 3 terealisasi

11) Beberapa hal terkait capaian program/kegiatan urusan perhubungan di tahun 2018

yaitu :

Page 56: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

56 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

- Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) berlokasi di SDN 2 Nanga Bulik jalan

Jendral Ahmad Yani dan MIN 01 Nanga Bulik di jalan Batu Batanggui. Untuk

tahun 2019 direncanakan pada lokasi lain dalam kota Nanga Bulik;

- Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Fasilitas Perhubungan bertujuan untuk

memproses lahan yang telah diberikan ganti rugi kepada masyarakat kemudian

Dinas Perhubungan melakukan pendaftaran Hak Pakai kepada Kantor

ATR/Pertanahan Lamandau untuk diproses dan diterbitkan Sertifikat hak pakai

tersebut, dan Dinas Perhubungan sedang menunggu terbitnya Sertifikat Hak

Pakai tersebut;

- Terselesaikannya penggantian kerugian pengadaan tanah kepada pemilik

lahan di lokasi Bandar Udara sehingga mempermudah proses sertifikasi lahan

bandar udara sehingga proses sertifikasi lahan bandara dapat berjalan dengan

lancar, dan Dinas Perhubungan dapat melanjutkan tahapan pembangunan

bandar udara tersebut pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;

- Pembangunan Bandar Udara tercapai dengan pelaksanaan Pekerjaan Land

Clearing Sisi Darat Bandar Udara dan Pengadaan dan Pemasangan Pagar

Pengaman Lokasi Bandar Udara yang kegiatan ini terus berlanjut sampai

dengan tahun 2019 sampai pagar terpasang semua pada lokasi lahan yang

telah dibebaskan guna pengamanan lokasi tersebut.

d. Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada

urusan perhubungan yaitu :

1) Permasalahan

Terdapat beberapa kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 tetapi tidak

terlaksana diantaranya Persiapan Pengadaan Tanah Fasilitas Perhubungan,

Pengamanan Lalu Lintas Hari Besar Keagamaan, Survei Inventarisasi Lokasi

Parkir, Sosialisasi Bidang Perhubungan. Hal ini dikarenakan adanya defisit

anggaran pada tahun 2018

2) Solusi

Memasukkan program dan kegiatan tersebut dalam rencana strategis 5 (lima)

tahunan sehingga jika terlaksana pada tahun sebelumnya dapat dianggarkan

kembali pada tahun berikutnya agar target dalam dokumen tersebut tercapai

10. Komunikasi dan Informatika

Alokasi anggaran urusan Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 692.907.850,- dengan

realisasi keuangan mencapai Rp. 674.010.179,- (97,27 persen) realisasi fisik 100 persen.

Pelaksanaan urusan berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah

dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah;

2) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;

Page 57: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

57 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

3) Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi;

4) Program kerjasama informasi dengan mas media;

5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Komunikasi;

6) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Komunikasi;

7) Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat;

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4.4

Target dan Realisasi Program/Kegiatan

Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

I. KOMUNIKASI & INFORMATIKA

692.907.850 674.010.179 97,27 100 18.897.671

A. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

930.812.850 866.791.779 93,12 97,67 64.021.071

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

209.842.850 193.870.053 92,39 100 15.972.797

a. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

21.200.000 21.199.000 100 100 1.000

b. Pengelolaan RSPD 188.642.850 172.671.053 91,53 100 15.971.797

2. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

286.300.000 283.438.448 99,00 100 2.861.552

a. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Fasilitas Perhubungan

1.487.313.728 1.487.313.728 100 100 -

b. Penyerahan Pengadaan Tanah Fasilitas Perhubungan

329.195.200 295.236.050 89,68 100 33.959.150

c. Pembangunan Bandar Udara 361.025.000 360.280.000 99,79 100 745.000

3. Program kerjasama informasi dengan mas media

51.090.000 51.085.000 99,99 100 5.000

a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

51.090.000 51.085.000 99,99 100 5.000

4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilkitas Komunikasi

59.400.000 59.341.678 99,90 100 58.322

Pemeliharaan Alat Kominfo 59.400.000 59.341.678 99,90 100 58.322

5. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat

86.275.000 86.275.000 100 100 -

Sosialisasi Bidang Kominfo 86.275.000 86.275.000 100 100 -

c. Capaian Urusan Perhubungan

Dalam pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika, Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

keberhasilan pelaksanaannya dapat terlihat dari program/kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa bertujuan untuk

meningkatkan sarana dan prasarana bidang teknologi informasi, komunikasi, sandi.

Implementasi program ini dalam bentuk kegiatan :

Page 58: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

58 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

- Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi yang

tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang komunikasi dan

informatika melalui pemberdayaan kualitas sumber daya manusia (SDM).

- Pengelolaan Radio Suara Pemerintah Daerah (RSPD) dilaksanakan untuk

meningkatkan layanan penyebaran informasi melalui Radio.

2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi bertujuan

untuk meningkatkan layanan online dalam penyelenggaraan berbasis TIK.

Implementasi program ini dalam bentuk kegiatan :

- Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi, yang

dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendukung

penerapan e-government di pemerintah daerah kabupaten Lamandau. Melalui

penelitian mengenai roadmap/masterplan Pengembangan Teknologi, Informasi

di Kabupaten Lamandau bekerjasama Inixindo Yogyakarta.

3) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Komunikasi

bertujuan untuk meningkatkan peran serta semua stakeholder dalam pembangunan

TIK. Implementasi program ini dalam bentuk kegiatan :

- Pemeliharaan alat kominfo, yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas

masyarakat dalam bidang TIK dan meningkatkan peran masyarakat dalam

pembangunan di Kabupaten Lamandau melalui pemanfaatan teknologi

informasi dan komunikasi. Secara konkrit pemeliharaan ini dilakukan pada 10

(sepuluh) titik hotspot wifi yang berlokasi di : Area Kuliner (2 titik) , SMPN 1

Bulik, Diskominfo (3 titik) , Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Bundaran Rusa

(2 titik), SMAN 1 dan SMPN 4.

4) Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat bertujuan untuk mengoptimalkan

pengelolaan data dan pemanfaatan sarana komunikasi dan diseminasi informasi.

Implementasi program ini dalam bentuk kegiatan :

- Sosialisasi Bidang Kominfo, diantaranya sosialisasi aplikasi SIMAYA yang

digunakan sebagai aplikasi administrasi perkantoran dengan tujuan untuk

efisiensi dan efektivitas dalam pengadministrasian surat menyurat.

d. Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada

urusan perhubungan yaitu :

1) Permasalahan

Penggunaan aplikasi perkantoran SIMAYA belum bisa berjalan dengan baik karena

kendala pada jaringan internet yang masih harus dibenahi sebaik mungkin agar

dapat pemerintah Kabupaten Lamandau menyesuaikan dengan revolusi digital 4.0.

2) Solusi

Dinas Kominfo telah bekerjasama dengan INIXINDO Yogyakarta dengan menyusun

roadmap/masterplan Teknologi, Informasi dan Komunikasi sehingga pembenahan

TIK tersebut bisa dilakukan dengan baik dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Page 59: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

59 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

11. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Alokasi anggaran urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar

Rp. 1.621.677.200,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.556.651.790,- (95,99%).

Pelaksanaan urusan berada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian

dan Perdagangan Kabupaten Lamandau.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Program Penciptaan Iklim yang Kondusif bagi Koperasi;

2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;

3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM;

4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;

5) Program Peningkatan Kualitas Daya Saing SDM Koperasi.

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4.

Target dan Realisasi Program/Kegiatan

Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

A. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1.621.677.200 1.556.651.790 95,99 100 65.025.410

1. Program Penciptaan Iklim yang Kondusif bagi Koperasi

15.889.000 15.884.890 99,97 100 4.110

a. Pemberdayaan Organisasi Dekopinda

15.889.000 15.884.890 99,97 100 4.110

2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

249.450.000 238.468.500 95,60 100 10.981.500

a. Pengembangan IKM terhadap Pemanfaatan Sumber daya

9.450.000 9.450.000 100 100 -

b. Pengembangan Promosi Produk IKM Binaan Dekranasda

240.000.000 229.018.500 95,42 100

-

3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM

218.902.000 215.833.041 98,60 100 3.068.959

a. Pengembangan Usaha Koperasi

12.030.000 12.011.024 99,84 100 18.976

b. Update data UMKM 29.976.000 29.976.000 100 100 -

c. Pelatihan Akuntansi Bagi Wirausahaan Baru

41.106.000 41.106.000 99,88 100 47.500

d. Magang / Pelatihan Karyawan BPR

135.790.000 132.787.517 97,79 100 3.002.483

4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

1.131.703.700 1.080.797.959 95,50 100 50.905.741

a. Pemeringkatan Koperasi 41.827.400 41.658.400 99,60 100 169.000

b. Pelatihan Tatakelola Organisasi Bagi Pengurus, pengwasa dan Manajemen Koperasi

15.357.400 15.347.400 99,93 100 10.000

c. Penataan dan Monitoring Kelembagaan Koperasi

69.518.900 69.507.085 99,98 100 11.815

Page 60: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

60 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

d. Sosialisasi Perda Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi dan UMKM

5.000.000 4.410.000 88,20 100 590.000

e. Pembentukan PD Bank Perkreditan Rakyat

1.000.000.000 949.875.074 94,99 100 50.124.926

5. Program Peningkatan Kualitas Daya Saing SDM Koperasi

5.732.500 5.667.400 98,86 100 65.100

a. Diklat Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi

5.732.500 5.667.400 98,86 100 65.100

c. Capaian Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Dalam pelaksanaan urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah oleh Dinas Koperasi,

UKM, Perindustrian dan Perdagangan, keberhasilan pelaksanaannya dapat terlihat dari

indikator dan program/kegiatan sebagai berikut :

1) Persentase Koperasi Aktif target 92 persen terealisasi 102,17 persen ;

2) Jumlah Koperasi Aktif dari target 138 koperasi terealisasi 141 koperasi;

3) Jumlah Koperasi dari target 150 koperasi terealisasi 165 koperasi, Berikut data

jumlah koperasi di Kabupaten Lamandau menurut Kecamatan tahun 2018.

Tabel 4.

Koperasi Di Kabupaten Lamandau Tahun 2018

Per Kecamatan

NO KECAMATAN AKTIF TIDAK AKTIF TOTAL

KOPERASI

ANGGOTA

1. Bulik 47 10 57 6.073

2. Sematu Jaya 26 3 29 1.618

3. Lamandau 13 1 14 2.418

4. Menthobi Raya 12 1 13 3.344

5. Belantikan Raya 13 1 14 1.133

6. Bulik Timur 13 3 16 699

7. Delang 3 0 3 350

8. Batangkawa 5 5 10 278

JUMLAH 141 24 165 15.913

4) Jumlah Usaha Mikro dan Kecil dari target 2.050 terealisasi 2.050, dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

Tabel 4.

Rekapitulasi Data UMKM Di Kabupaten Lamandau Tahun 2018

Per Kecamatan

NO KECAMATAN USAHA

MENENGAH

USAHA KECIL USAHA

MIKRO

JUMLAH

1. Bulik 30 430 790 1.250

2. Sematu Jaya 20 271 203 494

3. Lamandau 5 48 109 162

4. Menthobi Raya 10 176 179 365

5. Belantikan Raya - 51 221 272

Page 61: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

61 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO KECAMATAN USAHA

MENENGAH

USAHA KECIL USAHA

MIKRO

JUMLAH

6. Bulik Timur 10 136 159 305

7. Delang - 92 64 156

8. Batangkawa - 9 45 54

JUMLAH 75 1.213 2.050 3.338

5) Persentase Jumlah UKM dari target 68 persen terealisasi 128,5 persen

6) Jumlah Seluruh UKM dari target 1.000 terealisasi 1.285

d. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan urusan Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah, program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target dan rencana.

12. Penanaman Modal

Alokasi anggaran urusan Penanaman Modal sebesar Rp. 327.529.808,- dengan realisasi

keuangan mencapai Rp. 324.090.237,- (98,95%). Pelaksanaan urusan berada pada Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;

2) Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;

3) Peningkatan Pelayanan Perijinan;

4) Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4.

Target dan Realisasi Program/Kegiatan

Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

A. PENANAMAN MODAL 327.529.808 324.090.237 98,95 100 3.439.571

1. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

73.431.708 70.371.637 95,83 100 3.060.071

a. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah

38.592.929 35.535.858 92,08 100 3.057.071

b. Penyelenggaraan pameran dan promosi di dalam dan luar negeri

34.838.779 34.835.779 99,99 100 3.000

2. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

69.707.100 69.702.600 99,99 100 4.500

a. Peningkatan, Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

34.113.600 34.113.600 100 100 -

b. Pembinaan, monitoring dan evaluasi PMA, PMDN dan PBS

35.593.500 35.589.000 99,99 100 4.500

3. Peningkatan Pelayanan Perijinan

177.391.000 177.016.000 99,79 100 375.000

Page 62: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

62 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

a. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

11.700.000 11.700.000 100 100 -

b. Penyelenggaraan Perizinan 91.766.000 91.416.000 99,62 100 350.000

c. Sosialisasi Pelayanan Perizinan

35.800.000 35.800.000 100 100 -

d. Pendataan Perizinan 19.000.000 19.000.000 100 100 -

e. Monitoring Dan evaluasi perizinan

19.125.000 19.100.000 99,87 100 25.000

4. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

7.000.000 7.000.000 100 100 -

a. Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat

7.000.000 7.000.000 100 100 -

c. Capaian Urusan Penanaman Modal

Dalam pelaksanaan urusan Penanaman Modal oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, keberhasilan pelaksanaannya dapat terlihat dari

indikator dan program/kegiatan sebagai berikut :

1) Jumlah Investor berskala nasional ( PMDN/PMA) dari target 28 terealisasi 35

dengan capaian diatas 100 persen;

2) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dari target

Rp. 2.581.394.254.690,- terealisasi Rp. 9.136.073.257.295,- dengan capaian diatas

300 persen atau 353,92 persen;

3) Kenaikan /penurunan nilai realisasi PMDN/PMA ( milyar rupiah) dari target 67,96

milyar Rupiah baru terealisasi 2,21 milyar Rupiah dengan capaian 3,25 persen.

4) Dari hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat mengenai pelaksanaan pelayanan

publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperoleh

nilai 80,35 masuk dalam kategori BAIK.

5) Terkait dengan pelayanan perizinan, berikut data-data izin yang telah dikeluarkan

oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2018.

Tabel 4.

Rekapitulasi Data Izin Tahun 2018

NO JENIS IZIN JUMLAH IZIN

1. IZIN KESEHATAN 135

SURAT IZIN PRAKTEK

- Bidan 48

- Perawat 58

- Dokter 22

- Terapis Gigi dan Mulut 3

SIPA

- Surat Izin Praktek Dokter 1

Page 63: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

63 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO JENIS IZIN JUMLAH IZIN

SIPA

- Surat Izin Apotek 1

SIKP

- Surat Izin Klinik Pratama 1

2. IZIN 716

OSS

- Izin Usaha 23

IZIN DASAR

- SITU 103

- SIDOM 103

- TDP 85

- SIUP 91

- Reklame 165

PERIZINAN LANJUTAN

- TDG 1

- Izin Usaha Hiburan 1

- Izin Pengumpulan Sumbangan 4

- IMB 104

- IUJK 12

- Izin Lokasi 4

- Izin Prinsip PM 1

- IMTA 14

- Izin Penelitian 5

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019

d. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan urusan Penanaman Modal

program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target dan rencana.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Alokasi anggaran urusan Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp. 3.091.965.482,-

dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 3.032.462.927,- (98,08%). Pelaksanaan urusan

berada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Program Peningkatan Peran serta kepemudaan;

2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.

b. Realisasi program dan kegiatan

Page 64: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

64 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

Tabel 4.

Target dan Realisasi Program/Kegiatan

Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

A. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1.999.729.450 1.992.126.450 99,62 100 7.603.000

1. Program Peningkatan Peran serta kepemudaan

1.124.431.450 1.118.420.450 99,47 100 6.011.000

a. Pelaksanaan Paskibra Tingkat Provinsi

82.778.250 81.628.250 98,61 100 1.150.000

b. Pelaksanaan Paskibra Tingkat Kabupaten

774.017.200 769.156.200 99,37 100 4.861.000

c. Lomba dalam rangka Hari Sumpah Pemuda

83.656.000 83.656.000 100 100 -

d. Pembinaan Drum Band 183.980.000 183.980.000 100 100 -

2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

675.298.000 674.406.000 99,87 100 892.000

a. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi

387.840.000 386.948.000 99,77 100 892.000

b. Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat

70.285.000 70.285.000 100 100 -

c. Perlombaan Olah Raga dalam Rangka Hari Orah Raga Nasional

48.223.500 48.223.500 100 100 -

d. Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten

92.664.500 92.664.500 100 100 -

e. Pengembangan Olahraga Tradisional

76.285.000 76.285.000 100 100 -

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

200.000.000 199.300.000 99,65 100 700.000

a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga

200.000.000 199.300.000 99,65 100 700.000

c. Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Dalam pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olahraga oleh Dinas Pemuda dan

Olahraga, keberhasilan pelaksanaannya dapat terlihat dari indikator dan

program/kegiatan sebagai berikut :

1) Jumlah organisasi pemuda yang aktif dari target 12 organisasi terealisasi 12

organisasi dengan tingkat capaian 100 persen;

2) Jumlah organisasi olahraga dari target 23 organisasi terealisasi 23 organisasi

dengan tingkat capaian 100 persen. Adapun organisasi dimaksud adalah sebagai

berikut :

- Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI);

- Persatuan Tinju Amatir Nasional (PERTINA);

- Persatuan Sepak takraw Seluruh Indonesia (PSTI);

- Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI);

Page 65: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

65 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

- Perserikatan Baseball dan Softball Amatir Seluruh Indonesia (PERBASASI);

- Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI);

- Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI);

- Taekwondo Indonesia (TI);

- Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI);

- Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI);

- Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI);

- Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI);

- Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI);

- Persatuan Tenis Lapangan Seluruh Indonesia (PELTI);

- Ikatan Olahraga Dansa Seluruh Indonesia (IODI);

- Persatuan Senam Indonesia (PERSANI);

- Persatuan Olahraga Menembak seluruh Indonesia (PERBAKIN);

- Ikatan Motor Indonesia (IMI);

- Asosiasi Futsal Kabupaten (AFK);

- Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PERSEROSI);

- Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI);

- Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI);

- Persatuan Angkat Besi – Binaraga - Angkat Berat Seluruh Indonesia

Kab.Lamandau (PABBSI).

3) Jumlah kegiatan kepemudaan dari target 7 kegiatan terealisasi 4 kegiatan dengan

tingkat capaian 57 persen. Kegiatan yang diselenggarakan yaitu Paskibraka Tingkat

Kabupaten, Paskibraka Tingkat Provinsi, Perlombaan Dalam Rangka Hari Sumpah

Pemuda dan Pembinaan Drum Band.

4) Jumlah kegiatan olahraga dari target 9 kegiatan terealisasi 9 kegiatan dengan

tingkat capaian 100 persen. Kegiatan yang diselenggarakan pada tahun 2018 yaitu

peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi, Pekan Olahraga Pelajar Tingkat

Kabupaten, Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat,

Hari Olah Raga Nasional, Pengembangan Olah Raga Tradisional, Jalan Sehat,

mengikuti Pekan Olahraga Provinsi, Turnamen Futsal (Pemuda Cup), Kejurda Tinju

(Bupati Cup);

5) Jumlah gedung olahraga dari target 1 gedung terealisasi 1 gedung dengan tingkat

capaian 100 persen;

6) Jumlah lapangan olahraga dari target 24 lapangan terealisasi 24 lapangan dengan

tingkat capaian 100 persen. Adapun lapangan olahraga tersebut tersebar di 8

(delapan) kecamatan, sebagai berikut :

Tabel 4.

Lokasi dan Jenis Lapangan di Kabupaten Lamandau

pada masing-masing kecamatan

NO Kecamatan Sepak Bola

Bola Voli

Bulu Tangkis

Bola Basket

Futsal Tenis KET.

1 Bulik 3 3 3 1 - 2

Page 66: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

66 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

2 Sematu Jaya 1 3 - - - - Termasuk Fasiltas sekolah

3 Menthobi Raya 1 - - - -

4 Bulik Timur 1 0 0

5 Lamandau 1 - - - -

6 Belantikan Raya 1 - - - -

7 Delang 1 2 - - - -

8 Batang Kawa 1 - - - -

TOTAL 10 8 3 1 0 2 24

7) Jumlah cabang olahraga yang memperoleh medali dari target 7 cabang terealisasi

8 cabang dengan tingkat realisasi 114 persen. Adapun cabang olahraga yang

memperoleh medali antara lain : Taekwondo, Panahan, Silat, Tinju, Renang,

Takraw, Binaraga dan Atletik;

8) Kasus narkoba dari target 1 kasus terealisasi 0 kasus dengan tingkat capain 100

persen;

9) Dalam rangka meningkatkan peran serta pemuda maka dilaksanakan kegiatan-

kegiatan berikut :

- Pelaksanaan Paskibra Tingkat Kabupaten yang melibatkan 72 orang dari

SMA/SMK se-Kabupaten Lamandau

- Pelaksanaan Paskibra Tingkat Provinsi yang mengikutsertakan 1 (satu) orang

perwakilan dari Kabupaten Lamandau an. Rayhan

- Dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda dilaksanakan 4 macam

lomba yaitu lomba tari, puisi, cerita dan pantun.

- Pembinaan Drum Band dilaksanakan pada 45 orang anggota Drum Band

Bahaum Bakuba yang terdiri dari peajar SD, SMP.

10) Dalam rangka pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, dilaksanakan kegiatan-

kegiatan berikut :

- Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi dilaksanakan 3 cabang

olahraga.

- Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat diikuti oleh

2 (dua) orang penyandang cacat.

- Pengembangan Olahraga Tradisional dilaksanakan sebanyak 12 cabang.

11) Untuk peningkatan sarana dan prasarana olahraga, maka dilaksanakan

pembangunan lapangan sepakbola di Desa Lubuk Hiju. Pembangunan ini

dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya diserahkan

kepada masyarakat Desa Lubuk Hiju.

d. Prestasi dan Penghargaan

Pada tahun 2018 para atlet dari Kabupaten Lamandau berhasil menorehkan prestasi

pada beberapa cabang olahraga baik tingkat provinsi maupun nasional sebagai berikut:

1) Cabor Taekwondo

Page 67: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

67 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO NAMA ATLET NAMA

KEGIATAN TAHUN TEMPAT

MEDALI / PERINGKAT

1 RIKO ARIANTO PORPROV 2018 MUARA TEWEH EMAS

2 SYAIFUL | BILLY | NITA (Beregu)

PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERAK

3 JULKIPRI | DEKHA | SYAIFUL (Beregu)

PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERAK

4 SYAIFUL PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERAK

5 JULKIPRI PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERAK

6 ARDI PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERAK

7 NOR HERLINA PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERAK

8 SITI RACHMAWATI PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU

9 JULKIPRI | TASYA PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU

10 BILLY SATRIA PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU

11 ABU BAKAR PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU

12 SISWANTO PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU

13 BINTANG P PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU

14 TASYA | NITA | ISMI K PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU

15 TASYA PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU

16 OPPI A PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU

17 AGNESTASYA VIANIE PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU

18 SUTARMIA PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU

2) Cabor Panahan

NO NAMA ATLET NAMA

KEGIATAN TAHUN TEMPAT

MEDALI / PERINGKAT

1 LOIS PERNANDES PORPROV 2018 MUARA TEWEH EMAS

2 ALDEY GONDA DODY PORPROV 2018 MUARA TEWEH EMAS

3 ALEK EDWARD PORPROV 2018 MUARA TEWEH EMAS

4 ALEK EDWARD PORPROV 2018 MUARA TEWEH EMAS

5 LOIS PERNANDES PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERAK

6 ALDEY GONDA DEDY PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERAK

7 CLAUDIO J PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU

8 YUDHISTIRA M PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU

9 SAPRIANTO PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU

10 FITRIANSYAH PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU

11 FITRIANSYAH PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU

12 YUDHISTIRA M PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU

13 MARETHA M PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU

14 AMELIA A. B PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU

15 FITRIANSYAH KEJURNAS NPC

2018 JATENG PERAK,

PERUNGGU

3) Cabor Pencak Silat

NO NAMA ATLET NAMA

KEGIATAN TAHUN TEMPAT

MEDALI / PERINGKAT

1 SITI AMINAH PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERAK

Page 68: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

68 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

2 RANGGA ARYA PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU

3 INTAN YUDHI YANTI PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU

4) Cabor Tinju

NO NAMA ATLET NAMA

KEGIATAN TAHUN TEMPAT

MEDALI / PERINGKAT

1 RAHMAT PATULOH PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERAK

2 MIKI PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERAK

3 IKA SAFITRI PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERAK

4 ARJUNA BADAYA PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU

5 JUNIPER PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU

6 GLORIA ANGELIKA PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU

5) Cabor Renang

NO NAMA ATLET NAMA

KEGIATAN TAHUN TEMPAT

MEDALI / PERINGKAT

1 MIESI PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERAK

2 MIESI PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU

6) Cabor Sepak Takraw

NO NAMA ATLET NAMA

KEGIATAN TAHUN TEMPAT

MEDALI / PERINGKAT

1 TIM LAMANDAU PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU

7) Cabor Binaraga

NO NAMA ATLET NAMA

KEGIATAN TAHUN TEMPAT

MEDALI / PERINGKAT

1 GT. HERY FATRIANSYAH PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERAK

8) Cabor Atletik

NO NAMA ATLET NAMA

KEGIATAN TAHUN TEMPAT

MEDALI / PERINGKAT

1 MARDALITA PORPROV 2018 MUARA TEWEH EMAS

2 PRESI JUELLA PORPROV 2018 MUARA TEWEH EMAS

3 MIKI SAPUTRA PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU

4 VIVIN ELISIANE PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU

5 MARDALITA PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU

e. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan urusan Kepemudaan dan olahraga

adalah sebagai berikut :

1) Permasalahan

- Rendahnya Prestasi dan Kaderisasi pemuda yang disebabkan kurangnya

partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan pemuda, dan masih adanya

pemuda yang tersangkut kasus miras dan narkoba yang dikarenakan kurangnya

Page 69: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

69 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

peran serta orang tua dan lingkungan setempat disebabkan minimnya saran dan

prasarana kepemudaan yang mendukung kegiatan positif untuk kepemudaan.

- Belum ada nya PPLPD untuk pemusatan pembinaan dan pelatihan olah raga, dan

minimnya perangkat pertandingan yang bersertifikat dan lemahnya kapasitas

kelembagaan olah raga di tingkat desa, kelurahan dan kecamatan yang berakibat

kurang optimalnya proses koordinasi keolahragaan disamping itu masih

minimnya sarana dan prasarana olah raga yang memadai yang menyebabkan

kurangnya kegiatan Olah Raga Yag berakibat rendahnya Prestasi Olah Raga.

2) Solusi

- Mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya peran pemuda sebagai

penerus bangsa, dan melaksakan kegiatan yang bertujuan untuk

mengembangkan bakat serta potensi pemuda.

- Membentuk PPLPD, dan melaksanakan kompetisi olahraga serta mengikuti

kegiatan olahraga di luar daerah serta peningkatan sarana dan prasarana olah

raga.

14. Statistik

Alokasi anggaran urusan Statistik sebesar Rp. 332.100.000,- dengan realisasi keuangan

mencapai Rp. 279.023.700,- (84,02 persen) dan fisik 100 persen. Pelaksanaan urusan

berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kabupaten Lamandau.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah;

2) Program Pengembangan data/Informasi;

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4.

Target dan Realisasi Program/Kegiatan

Urusan Statistik Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

I. STATISTIK

A. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

332.100.000 279.023.700 84,02 100 53.076.300

1. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

237.905.000 192.781.600 81,03 100 45.123.400

a. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

195.600.000 150.580.000 76,98 100 45.020.000

b. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah

42.305.000 42.201.600 99,76 100 103.400

B. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

94.195.000 86.242.100 91,56 100 7.952.900

1. Program Pengembangan Data/Informasi

94.195.000 86.242.100 91,56 100 7.952.900

Page 70: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

70 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

a. Penyusunan Data SIPD 94.195.000 86.242.100 91,56 100 7.952.900

c. Capaian Urusan Statistik

Dalam pelaksanaan urusan Statistik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika,

Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah keberhasilan

pelaksanaannya dapat terlihat dari program/kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Data /Informasi /Statistik Daerah merupakan program

yang dilaksanakan untuk Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang TIK,

sandi dan statistik Kabupaten Lamandau, implementasinya dalam bentuk kegiatan

Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah dan Pengolahan,

Updating dan Analisa Data dan Statistik Daerah dimana keluarannya dalam bentuk

buku publikasi statistik daerah sebanyak 7 (tujuh) buku yaitu :

- Data Pokok Pembangunan Kabupaten Lamandau 2017/2018;

- Data Pokok Kecamatan Kabupaten Lamandau 2017/2018;

- Buku Induk Statistik Sektoral Tahun 2018

- Profil Kabupaten Lamandau Tahun 2018

2) Program Pengembangan Data/Informasi merupakan program yang dilaksanakan

untuk memenuhi amanat Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem

Informasi Pembangunan Daerah yang kemudian pada 5 oktober 2018 dikeluarkan

permendagri 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Adapun implementasi kegiatan dalam bentuk penyusunan Buku Selayang Pandang

Kabupaten Lamandau Tahun 2018 yang berisi sejarah, informasi pembangunan di

berbagai sektor, potensi-potensi daerah, akomodasi, dsb. Selain itu kegiatan ini

untuk dilaksanakan guna memenuhi peraturan tersebut diatas ke dalam aplikasi

Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang dapat diakses melalui :

https://sipd.kemendagri.go.id/. Data yang diinput dari berbagai jenis urusan baik itu

data urusan wajib, pilihan, umum, tambahan, dan data komposit.

d. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan urusan Statistik terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi

sebagai berikut :

1) Permasalahan

- Keterbatasan anggaran dalam cetak buku publikasi statistik sehingga hanya

tersedia 4 (empat) jenis buku publikasi dengan jumlah yang terbatas.

- Adanya perubahan regulasi dan pengembangan aplikasi SIPD oleh kemendagri

sehingga penginputan dan verifikasi data-data tidak bisa optimal

2) Solusi

- Memilah buku publikasi yang sangat prioritas untuk dicetak dan membuat

softcopy dari buku tersebut, sehingga walaupun jumlahnya terbatas namun

konten dari buku tersebut bisa didapatkan/dibaca dalam bentuk softcopy.

Page 71: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

71 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

15. Kebudayaan

Alokasi anggaran urusan Kebudayaan sebesar Rp. 1.445.937.925,- dengan realisasi

keuangan mencapai Rp. 1.218.055.600,- (84,24 persen) realisasi fisik 92,35 persen.

Pelaksanaan urusan berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Lamandau.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Program Pengembangan Nilai Budaya;

2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;

3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya;

4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4.

Target dan Realisasi Program/Kegiatan

Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

I. KEBUDAYAAN 1.445.937.925 1.218.055.600 84,24 92,35 225.576.675

1. Program Pengembangan Nilai Budaya

365.505.650 363.200.000 99,37 100 2.305.650

a. Pembangunan Balai Latihan Seni dan Budaya DIKBUD

365.505.650 363.200.000 99,37 100 2.305.650

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

587.515.275 479.452.000 81,61 95,06 108.063.275

a. Pembinaan Budaya Olahraga Tradisional

104.734.000 104.734.000 100 100 -

b. Peningkatan Kuantitas Asset Seni dan Budaya

240.792.000 240.266.400 99,78 100 525.600

c. Pembinaan Kelompok dan Sanggar Seni dan Budaya

98.355.000 85.825.000 87,26 100 12.530.000

d. Penetapan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda

143.634.275 48.626.600 33,85 80 95.007.675

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

492.917.000 375.403.600 76,16 85 117.513.400

a. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

138.402.000 138.388.600 99,99 100 13.400

b. Pelaksanaan pawai budaya tingkat Provinsi

300.000.000 184.800.000 61,60 89,65 115.200.000

c. Mengikuti Lomba Rakit Tradisional (Belayah Lanting)

- - - -

d. Lomba Memasak, Menganyam dan Permainan Tradisonal

- - - -

e. Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Tingkat Kabupaten dan Provinsi

54.515.000 52.215.000 95,78 100 2.300.000

4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

- - - - -

a. Kegiatan upacara adat penerimaan tamu daerah

- - - - -

Page 72: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

72 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

c. Capaian Urusan Kebudayaan

Dalam pelaksanaan urusan Kebudayaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Lamandau keberhasilan pelaksanaannya dapat terlihat dari

program/kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Nilai Budaya bertujuan untuk menyediakan sarana dan

prasarana seni dan budaya daerah termasuk penyediaan pekerjaan fisik bidang

kebudayaan, kegiatan pada program ini antara lain :

- Pembangunan Balai Latihan Seni dan Budaya DIKBUD sebanyak 1 paket. Balai

latihan tersebut berlokasi di area Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupten Lamandau di Nanga Bulik yang digunakan sebagai sarana fisik untuk

tempat latihan dan pementasan seni tari dan seni musik.daerah Lamandau.

2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya bertujuan untuk menyediakan sarana dan

prasarana seni dan budaya daerah termasuk penyediaan pekerjaan fisik bidang

kebudayaan, kegiatan pada program ini antara lain :

- Pembinaan Budaya Olahraga Tradisional merupakan perlombaan kegiatan

menyumpit, bagasing dan balogo yang diikuti oleh siswa SMP.

- Peningkatan Kuantitas Aset Seni dan Budaya berupa pengadaan pakaian dan

aksesoris penari tradisional daerah dan pengadaan alat musik daerah.

- Pembinaan Kelompok dan Sanggar Seni dan Budaya dilaksanakan pada sanggar

di SMPN4, SDN 6, dan SDN 3 Nanga Bulik. Pembinaan tersebut dalam bentuk

latihan tari yang menampilkan sendra tari yang menceritakan adat budaya

kematian orang Dayak Tomun mulai dari pengumuman kematian secara adat s/d

ritual tiwah.

- Penetapan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda pada 2 objek budaya.

Adapun cagar budaya tersebut adalah bangunan di kecamatan Delang kelurahan

Kudangan yaitu Rumah Adat Ojung Batu dan Rumah Adat Rumbang Rongas.

3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya bertujuan untuk menggali potensi

kesenian daerah, pelatihan dan pengembangannya untuk menarik minat dan bakat

sumber daya manusia didaerah untuk membentuk Insan Manusia Daerah yang

berbudaya, kegiatan ini antara lain sebagai berikut :

- Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah merupakan kegiatan

pembentukan dan pelatihan tim paduan suara Kabupaten yang beranggotakan

50 orang;

- Pelaksanaan pawai budaya tingkat Provinsi merupakan keikutsertaan

Kabupaten Lamandau dalam even budaya yang diselenggarakan oleh provinsi

yaitu festival Isen Mulang;

- Mengikuti Lomba Rakit Tradisional (Belayah Lanting) tidak terlaksana

- Lomba Memasak, Menganyam dan Permainan Tradisonal tidak terlaksana

- Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Tingkat Kabupaten dan Provinsi

yang diikuti oleh 25 siswa. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tingkat Kabupaten,

Page 73: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

73 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

terseleksi empat orang peserta untuk mengikuti audisi Paduan Suara Gita

Bahana Nusantara Tingkat Provinsi.

4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya tidak

terlaksana

d. Prestasi dan Penghargaan

Prestasi dan penghargaan yang diterima pada urusan kebudayaan di tahun 2018 yaitu

dengan ditetapkannya Rumah Adat Rumbang Perak, Rumah Adat Rumbang Rongas,

dan Rumah Adat Ojung Batu pertama kali sebagai obyek kebudayaan di Kalimantan

Tengah oleh Tim Ahli Cagar Budaya Nasional (TACDN) Direktorat Jenderal

Kebudayaan

e. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan urusan kebudayaan terdapat beberapa permasalahan yang

dihadapi sebagai berikut :

1) Permasalahan

- Adanya Keterbatasan anggaran sehingga beberapa program dan kegiatan yang

semula dianggarkan pada APBD murni tidak bisa dilaksanakan.

2) Solusi

- Menganggarkan kembali pada tahun berikutnya agar target capaian kinerja

yang telah ditargetkan pada dokumen perencanaan dapat tercapai.

16. Perpustakaan

Alokasi anggaran urusan Perpustakaan sebesar Rp. 96.909.000,00,- dengan realisasi

keuangan mencapai Rp. 96.775.000,00,- (99,86 persen) realisasi fisik 100 persen.

Pelaksanaan urusan berada pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten

Lamandau.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4.

Target dan Realisasi Program/Kegiatan

Urusan Perpustakaan Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

I. PERPUSTAKAAN

1. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

96.909.000 96.775.000 99,86 100 134.000

a. penyelenggaraan lomba bercerita tingkat SD

50.969.000 50.965.000 99,99 100 4.000

b. Pengembangan Minat dan Budaya Baca

17.360.000 17.340.000 99,98 100 20.000

Page 74: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

74 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

c. Penyelenggaraan lomba perpustakaan desa dan sekolah

28.580.000 28.470.000 99,62 100 110.000

c. Capaian Urusan Perpustakaan

Dalam pelaksanaan urusan Perpustakaan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kabupaten Lamandau keberhasilan pelaksanaannya dapat terlihat dari capaian kinerja

dan program/kegiatan sebagai berikut :

1) Jumlah perpustakaan dari target 36 unit terealisasi 36 unit dengan tingkat capaian

100 persen. Pembangunan gedung perpustakaan sebanyak 15 unit dilaksanakan

melalui APBD Kabupaten dan 21 unit dilakukan melalui Alokasi Dana Desa (ADD).

Adapun perpustakaan tersebut tersebar di lokasi berikut ini :

Tabel 4.

Sebaran Lokasi dan Kondisi Perpustakaan di Kabupaten Lamandau

NO NAMA

DESA/KELURAHAN KOLEKSI

BUKU

GEDUNG /RUANG

(ADA/TDK ADA)

TAHUN PEMBANGUNAN

GEDUNG KETERANGAN

I KECAMATAN BULIK

1 Kelurahan Nanga Bulik

58 Eks Tdk Ada

2 Kujan 58 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

3 Guci 1058 Eks Ada 2017 Gedung Sendiri

4 Bunut 58 Eks Ada 2016 Gedung Sendiri

5 Batu Kotam 1058 Eks Ada 2015 Beton Permanen APBD Des TA 2015

6 Sungai Mentawa 1058 Eks Ada 2016-2017 Gedung Sendiri

7 Beruta 1000 Eks Ada 2016 Beton Permanen APBD TA 2016

8 Tamiang 1058 Eks Ada Gedung Satap (satu atap)

9 Bumi Agung 544 Eks Ada 2017 Gedung Sendiri

10 Sumber Mulya 58 Eks Ada 2017 Gedung Sendiri (dalam penyelesaian)

11 Arga Mulya 1062 Eks Tidak Ada Rencana gedung perpusdes th. 2018/ Gedung PAUD tahun 2017

12 Bukit Indah 58 Eks Ada 2017 Proses pembangunan Gedung 80%

13 Liku Mulya Sakti - Tdk Ada

14 Perigi Raya - Ada Tahun 2018 dalam Proses Pembangunan Gedung dari tahun 2015 s/d 2017 selesai tahun 2018

15 Nanga Pemelontian Ada Gedung Satap (satu atap)

II KECAMATAN SEMATU JAYA

1 Purwareja 558 Eks Ada Tahun 2015 Beton Permanen APBD TA 2015

2 Bina Bhakti 1151 Eks Tdk Ada Ruang Gedung PKK

Page 75: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

75 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO NAMA

DESA/KELURAHAN KOLEKSI

BUKU

GEDUNG /RUANG

(ADA/TDK ADA)

TAHUN PEMBANGUNAN

GEDUNG KETERANGAN

3 Tri Tunggal 70 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

4 Jangkar Prima 72 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

5 Wonorejo 1072 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

6 Mekar Mulya 1072 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

7 Batu Hambawang 1070 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

8 Rimba Jaya - Tdk Ada

III KECAMATAN MENTHOBI RAYA

1 Melata 58 Eks Ada Tahun 2015 Beton Permanen APBD TA 2015

2 Nanuah 1058 Eks Ada/rencana 2018 Ruang Kantor Desa/ akan dihibahkan (bangunan kayu)

3 Topalan 58 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

4 Batu Ampar 1058 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

5 Lubuk Hiju 58 Eks Ada Tahun 2016 Beton Permanen APBD TA 2016

6 Modang Mas 58 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

7 Mukti Manunggal 58 Eks Tdk Ada tahun 2017 Beton permanen APBD ta.2017

8 Bukit Harum 58 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

9 Sumber Jaya 58 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

10 Bukit Makmur 58 Eks Ada Ruang Kantor Desa

11 Bukit Raya - Ada Tahun 2015 Beton Permanen APBD TA 2015

IV KECAMATAN BULIK TIMUR

1 Merambang 926 Eks Ada Tahun 2015 Beton Permanen APBD TA 2015

2 Batu Tunggal 1060 Eks Ada 2017 dalam proses pembangunan

3 Nanga Kemujan 1060 Eks Ada Tahun 2017 Gedung Satap (satu atap) permanen

4 Sepondam 60 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

5 Toka 60 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

6 Pedongatan 60 Eks Ada Gedung Sendiri/ Permanen

7 Nanga Koring 60 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

8 Sungkup 58 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

9 Nuangan 1060 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

10 Nangan Palikodan 1060 Eks Ada Tahun 2017 Gedung Permanen

11 Bukit Jaya 208 Eks Ada Tahun 2016 Beton Permanen APBD TA 2016

12 Suka Maju 141 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

V KECAMATAN BELANTIKAN RAYA

1 Bayat 1056 Eks Ada Tahun 2015 Beton Permanen APBD TA 2015

2 Karang Besi 1056 Eks Tdk Ada - Ruang Kantor Desa

3 Kahingai 56 Eks Ada Tahun 2016 Gedung Kayu Permanen APBD TA 2016

4 Benuatan 56 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

5 Nanga Matu 56 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

Page 76: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

76 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO NAMA

DESA/KELURAHAN KOLEKSI

BUKU

GEDUNG /RUANG

(ADA/TDK ADA)

TAHUN PEMBANGUNAN

GEDUNG KETERANGAN

6 Bintang Mangalih 1056 Eks Ada Tahun 2017 Gedung Permanen

7 Petarikan 56 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

8 Belibi 1056 Eks Tdk Ada Ruang Kantor PKK

9 Tangga Batu 1056 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

10 Sungai Buluh 200 eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

11 Sumber Cahaya 56 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

12 Nanga Belantikan 56 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa: perencanaan tanah 2017 pembangunan 2018

VI KECAMATAN LAMANDAU

1 Kelurahan Tapin Bini

58 Eks Ada Tahun 2015 Beton Permanen APBD TA 2015

2 Samu Jaya 200 eks Ada Tahun 2016 Beton Permanen APBD TA 2016

3 Sekoban 58 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

4 Bakonsu 58 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

5 Sangkarapuyan - Tdk Ada Ruang Kantor Desa

6 Suja 58 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

7 Penopa 58 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

8 Karang Taba 1058 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

9 Kawa 58 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

10 Cuhai 64 eks Ada Tahun 2016 Beton Permanen APBD TA 2016

11 Tanjung Beringin 58 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

12 Sungai Tuat 58 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

VII KECAMATAN BATANG KAWA

1 Kinipan 64 Eks Ada Tahun 2015 Beton Permanen APBD TA 2015

2 Batu Tambun 62 Eks Ada Gedung permanen

3 Ginih 62 Eks Tdk Ada Tahun 2017 Ruang Kantor Desa

4 Benakitan 1062 Eks Ada Tahun 2017 Gedung permanen

5 Liku 64 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

6 Mengkalang 64 Eks Ada Tahun 2017 Gedung permanen

7 Karang Mas 64 Eks Ada Tahun 2018 akan dibangun tahun 2018

8 Kina 62 Eks Tdk Ada Tahun 2017 Ruang Kantor Desa

9 Jemuat 62 Eks Ada Tahun 2017 Gedung permanen

VIII KECAMATAN DELANG

1 Kelurahan Kudangan

474 Eks Ada Tahun 2015 Beton Permanen APBD TA 2015

2 Riam Penahan 1060 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

3 Sepoyu 1060 Eks Tdk Ada Ruang BPD

4 Riam Tinggi 1060 Eks Tdk Ada Ruang PAUD

5 Landau Kantu 60 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

6 Nyalang 60 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

7 Lopus 60 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

8 Penyombaan 60 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

9 Sekombulan 60 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

10 Kubung 60 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa

11 Hulu Jajabo 60 Eks Ada Tahun 2016 Gedung Permanen

Page 77: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

77 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019

2) Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2018 dari target 3.620 orang

pengunjung terealisasi 3.055 orang dengan tingkat capaian 84,39 persen

3) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan, target pada tahun 2018 sebanyak

3.000 judul terealisasi 2.333 judul dengan tingkat capaian 77,77 persen.

4) Dalam rangka meningkatkan minat baca, maka Dinas Perpustakaan dan Arsip

Daerah Kabupaten Lamandau menyelenggarakan lomba bercerita tingkat SD pada

bulan April 2018 dengan hasil sebagai berikut :

- Juara I Amelia Febryanti dari MIN-2 Lamandau

- Juara II Dhuli Syiyam Maulana dari SDN Bina Bhakti

- Juara III Angelika Vhalentina dari SD Nirmala Cendikia

- Juara Harapan I Dewangga Adi Prasetya dari MIN-2 Lamandau

- Juara Harapan II Dinda Maryana dari SDN Arga Mulya

- Juara Harapan III Brilyan Sapta dari SD Katolik

5) Untuk mendorong dalam pengelolaan perpustakaan, diadakan lomba Perpustakaan

Desa/Kelurahan, SD/MI dan SMP/MTS se-Kabupaten Lamandau Tahun 2018 pada

bulan Agustus. Adapun hasil pelaksanaan lomba tersebut sebagai berikut :

- Kategori Perpustakaan Desa/Kelurahan

Juara I : Perpustakaan Desa Bayat

Juara II : Perpustakaan Desa Beruta

Juara III : Perpustakaan Desa Samu Jaya

- Kategori Perpustakaan SD/MI

Juara I : Perpustakaan SDS Nirmala Cendikia

Juara II : Perpustakaan SDN 6 Nanga Bulik

Juara III : Perpustakaan SDN Tri Tunggal

- Kategori Perpustakaan SMP/MTS

Juara I : Perpustakaan SMPN 1 Kudangan

Juara II : Perpustakaan SMPN 4 Nanga Bulik

Juara III : Perpustakaan SMPN 2 Nanga Bulik

d. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan urusan perpustakaan terdapat beberapa permasalahan yang

dihadapi sebagai berikut :

1) Permasalahan

- Masih banyak masyarakat yang belum tersentuh sarana Perpustakaan Umum

maupun Perpustakaan Keliling;

- Rendahnya Kesadaran masyarakat akan membaca selain itu adanya

kecenderungan masyarakat menggali informasi melalui internet sehingga

penggalian informasi secara literasi kurang diminati.

2) Solusi

Page 78: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

78 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

- Mendorong perbaikan dan peningkatan insfrastruktur jalan sehingga

perpustakaan keliling mampu menjangkau ke seluruh daerah,

- Perlunya inovasi yang mampu mendorong dan menumbuhkan minat

masyarakat untuk menggali informasi melalui media cetak/buku.

17. Kearsipan

Alokasi anggaran urusan Kearsipan pada tahun 2018 Nihil. Pelaksanaan urusan berada

pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau.

a. Capaian Urusan Perpustakaan

Dalam pelaksanaan urusan Kearsipan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

Kabupaten Lamandau. Capaian kinerja dari urusan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Persentase SKPD yang mengolah arsip secara baku dari target 48 persen baru

terealisasi 25 persen dengan tingkat capaian 52,08 persen

2) Peningkatan SDM Pengelola kearsipan dari target 2 orang terealisasi 2 orang

dengan tingkat capaian 100 persen

b. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan urusan kearsipan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi

sebagai berikut :

1) Permasalahan

- Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan sehingga pada

tahun 2018 tidak ada program/kegiatan yang dilaksanakan;

- Belum adanya SDM lulusan Kearsipan.

2) Solusi

- Menganggarkan pada tahun 2019 agar target capaian urusan kearsipan bisa

tercapai.

- Meningkatkan kompetensi Pegawai untuk menangani urusan kearsipan melalui

diklat tentang kearsipan

C. URUSAN PILIHAN

1. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Alokasi anggaran urusan kelautan dan perikanan sebesar Rp. 891.484.000,- dengan

realisasi keuangan mencapai Rp. 867.097.264,- atau 97,26%. Pelaksanaan urusan berada

pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Program Pengembangan Budi Daya Perikanan

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4.2

Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan

Tahun Anggaran 2018

Page 79: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

79 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

A. Kelautan dan Perikanan 891.484.000 867.097.264 97,26 97,26 24.386.736

1. Program Pengembangan Budi Daya Perikanan

891.484.000 867.097.264 97,26 97,26 24.386.736

a. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

414.474.000 398.987.839 96,26 100 15.486.161

b. Pengembangan Balai Benih Ikan

477.010.000 468.109.425 98,13 100 8.900.575

c. Capaian Urusan Kelautan dan Perikanan

1) Program pengembangan budidaya perikanan merupakan program yang

dilaksanakan untuk mendukung misi pertama RPJMD Tahun 2013 – 2018. Program

ini bertujuan pada meningkatnya produksi perikanan budidaya. Program ini terdiri

dari kegiatan :

- Pembinaan dan pengembangan perikanan

Kegiatan ini bertujuan untuk membina dan mengembangkan perikanan.

Kegiatan ini memfasilitasi peserta lomba masak serba ikan tingkat provinsi yang

bertujuan untuk mengembangkan variasi pangan olahan ikan. Kegiatan ini juga

memberikan bantuan bibit dan pakan ikan kepada masyarakat. Bibit ikan yang

diserahkan adalah tujuh kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yaitu :

▪ Benih ikan nila dan pakan:

i. Pokdakan Tiwang Jaya Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik

sebanyak 10.000 ekor,

ii. Pokdakan Laman Bajaya desa Modang Mas Kecamatan menthobi Raya

sebanyak 8.500 ekor,

iii. Pokdakan Maju Mapan Desa Purwareja Kecamatan sematu jaya

sebanyak 5.000 ekor.

• Benih ikan lele dan pakan:

i. pokdakan Tampa Ponang Desa Sungai Tuat Kecamatan Lamandau

sebanyak 10.000 ekor,

ii. Pokdakan Penekalan desa batu Hambawang Kecamatan Sematu jaya

sebanyak 10.000 ekor,

iii. Pokdakan Maju Mapan Desa Purwareja Kecamatan sematu jaya

sebanyak 5.000 ekor,

iv. Pokdakan Yayasan Bustanul Desa jangkar Prima Kecamatan Sematu

Jaya sebanyak 5.000 ekor.

kegiatan ini juga memberikan bantuan pembangunan kolam ikan sebanyak 1

(satu) unit kepada Pokdakan Podah Balauk Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik

Timur.

- Pengembangan Balai Benih Ikan

Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung operasional sarana pembibitan ikan di

BBI. Kegiatan ini menyediakan bibit ikan, pakan, obat-obatan dan perawatan

alat dan mesin serta pembangunan kolam pendederan BBI sebanyak 1 unit.

Page 80: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

80 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

Adapun produksi benih di BBI Sei Saharaan 44.410 ekor/tahun dengan jenis

ikan meliputi lele, nila dan gurami.

d. Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

Beberapa hal yang menjadi permasalahan di Disnakan terkait dengan urusan

kelautan dan perikanan yaitu :

a) Produktivitas komoditi sektor perikanan masih rendah.

b) Rendahnya penerapan teknologi budidaya perikanan.

c) Keterbatasan modal dan sarana produksi perikanan.

d) Pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan/nelayan masih rendah.

2) Solusi

Terkait permasalahan tersebut diatas, beberapa alternatif pemecahan masalah

yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a) Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi perikanan.

b) Peningkatan penerapan teknologi perikanan tepat guna.

c) Peningkatan sarana produksi perikanan.

d) Pembinaan pembudidaya ikan/nelayan dan pelaku agribisnis

2. PARIWISATA

Alokasi anggaran urusan pariwisata sebesar Rp. 4.133.231.000,- dengan realisasi

keuangan mencapai Rp. 4.087.499.050,- atau 98,89 persen dengan realisasi fisik 100

persen. Pelaksanaan urusan berada pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan.

1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

3) Program Pengembangan Kemitraan

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4.2

Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Pariwisata

Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

I. PARIWISATA 4.133.231.000 4.087.499.050 98,89 100 45.731.950

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

3.493.461.000 3.478.050.950 99,56 100 15.410.050

a. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri

133.685.000 133.042.050 99,52

100

642.950

b. Pelaksanaan promosi kepariwisataan berbasis kesenian dan budaya

289.276.000 282.204.000 97,56

100

7.072.000

c. Pelaksanaan festival kesenian dan budaya tingkat provinsi

400.000.000 399.750.000 99,94

100

250.000

Page 81: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

81 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

d. Pelaksanaan festival pariwisata seni dan budaya daerah

0 0 0,00

0

0

e. Pelaksanaan festival adat budaya icon pariwisata daerah

2.650.500.000 2.643.054.900 99,72

100

7.445.100

f. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

20.000.000 20.000.000 100

100

0

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

0 0 0 0 0

a. Penyelenggaraan even kepariwisataan

0 0 0 0 0

3. Program Pengembangan Kemitraan

639.770.000 609.448.100 95,26 100

30.321.900

a. Pengembangan dan penguatan informasi dan database

36.000.000 35.215.000 97,82

100 785.000

b. Penguatan pengembangan pengelolaan kepariwisataan

25.000.000 0 0,00 0

25.000.000

c. Pelatihan peningkatan pengelolaan industri jasa pariwisata

0 0 0,00

0 -

d. Pelaksanaan travel agent gathering

80.000.000 79.920.000 99,90 100

80.000

e. Penyelenggaraan acara adat budaya daerah

330.940.000 330.845.000 99,97 100

95.000

f. Pembinaan karakter kepariwisataan dan seni budaya

106.000.000 105.565.600 99,59

100 434.400

g. Pemantauan dan pendampingan pelaksanaan festival budaya kecamatan

1.830.000 1.830.000 100

100 -

h. Pembinaan kelompok sadar wisata

60.000.000 56.072.500 93,45 100

3.927.500

c. Capaian Urusan Pariwisata

1) Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata bertujuan untuk mempromosikan

potensi wisata budaya yang ada di Kabupaten Lamandau guna meningkatkan

jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Lamandau. Program ini terdiri dari

kegiatan berikut ini :

- Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan/ mempromosikan potensi

pariwisata yang ada di Kabupaten Lamandau melalui kegiatan kegiatan

pameran/ expo diluar daerah.

- Pelaksanaan promosi kepariwisataan berbasis kesenian dan budaya.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan/ mempromosikan potensi

pariwisata budaya yang ada di Kabupaten Lamandau dengan mengikuti

kegiatan seni budaya diluar daerah.

- Pelaksanaan festival kesenian dan budaya tingkat provinsi.

Kegiatan ini bertujuan untuk turut andil dalam ajang festival budaya isen mulang

yang di laksanakan di Palangka Raya.

Page 82: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

82 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

- Pelaksanaan festival adat budaya ikon pariwisata daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan festival babukung dalam rangka

menjadikan daya tarik wisata budaya yang ada diKabupaten Lamandau guna

menarik jumlah kunjungan wisatawan.

- Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan potensi potensi wisata adat dan

budaya yang ada diKabupaten Lamandau melalui jaringan kerjasama promosi

dengan media massa.

2) Pengembangan Kemitraan

a. Pelaksanaan travel agent gathering.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan potensi wisata kepada tour

operator dan agent travel yang ada guna mengenal lebih dekat wisata alam dan

budaya yang ada di Kabupaten Lamandau.

b. Penyelenggaraan acara adat budaya daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan festival belayah lanting dan

bebantan lamam dalam rangka menjadikan daya tarik wisata budaya yang ada

diKabupaten Lamandau guna menarik jumlah kunjungan wisatawan.

d. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan

pariwisata.

3. PERTANIAN

Alokasi anggaran urusan pertanian sebesar Rp. 5.239.385.339,- dengan realisasi

keuangan mencapai Rp. 4.243.155.054,- atau 80,99%. Pelaksanaan urusan berada pada

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Peningkatan Kesejahteraan Petani;

2) Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan);

3) Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan;

4) Peningkatan produksi pertanian/perkebunan;

5) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan;

6) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;

7) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4.4

Target dan Realisasi Program/Kegiatan

Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2018

Page 83: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

83 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

A. PERTANIAN 5.239.385.339 4.243.155.054 80,99 91,48 996.230.285

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

100.939.000 100.031.000 99,10 99,10 908.000

a. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

94.439.000 94.199.000 99,75 100 240.000

b. Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani

6.500.000 5.832.000 89,72 100 668.000

2. Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

2.348.616.436 1.460.533.706 62,19 62,19 888.082.730

a. Penyusunan data base potensi produksi pangan

123.961.753 116.487.894 93,97 100 7.473.859

b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian

153.570.000 113.540.000 73,93 100 40.030.000

c. Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

306.404.000 193.720.100 63,22 100 112.683.900

d. Pengembangan pertanian pada lahan kering

- - - - -

e. Pengembangan Pembenihan/ Pembibitan

373.187.500 345.483.000 92,58 100 27.704.500

f. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian

1.018.460.000 334.686.177 32,86 32,86 683.773.823

g. Pengembangan Hortikultura 373.033.183 356.616.535 95,60 100 16.416.648

3. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

38.500.000 36.715.000 95,36 95,36 1.785.000

a. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

38.500.000 36.715.000 95,36 100 1.785.000

4. Program Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan

790.613.665 765.421.670 96,81 96,81 25.191.995

a. Pengembangan Kebun Rakyat

790.613.665 765.421.670 96,81 100 25.191.995

5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

577.683.680 503.887.599 87,23 87,23 73.796.081

a. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan

577.683.680 503.887.599 87,23 100 73.796.081

6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

177.117.500 174.862.000 98,73 100 2.255.500

a. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

177.117.500 174.862.000 98,73 100 2.255.500

7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

1.205.915.058 1.201.704.079 99,65 99,65 4.210.979

a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak

284.060.000 282.920.500 99,60 100 1.139.500

b. Pengembangan Agribisnis Peternakan

283.300.058 280.896.079 99,15 100 2.403.979

c. Pengembangan Rusa Alam 638.555.000 637.887.500 99,90 100 667.500

c. Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Page 84: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

84 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Program peningkatan kesejahteraan petani merupakan program yang dilaksanakan

untuk mendukung misi pertama RPJMD Tahun 2013 – 2018. Program ini bertujuan

pada meningkatnya kesejahteraan petani. Program ini terdiri dari kegiatan:

- Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani dan pelaku

agribisnis dengan meningkatkan keahliannya melalui pelatihan dan studi

banding. Pada tahun 2018, telah dilaksanakan 1 kali pelatihan yaitu Pelatihan

budidaya perikanan yang dilaksanakan pada di desa batu hambawang dan 1

kali studi banding budidaya perkebunan karet di Getas Kabupaten Salatiga

Provinsi Jawa Tengah dengan petani sebanyak 25 orang petani.

- Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi Petani/Kelompok Tani

Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi petani/kelompok tani untuk aktif dalam

usaha taninya. Pada kegiatan ini dilakukan identifikasi calon petani/calon lahan

penerima insentif bagi petani/kelompok tani.

2) Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan).

Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) merupakan

program yang dilaksanakan untuk mendukung misi pertama RPJMD Tahun 2013 –

2018. Program ini bertujuan pada meningkatnya kualitas dan kapasitas pangan.

Program ini terdiri dari kegiatan :

- Penyusunan Data Base potensi produksi pangan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan data base potensi produksi pangan

Kabupaten Lamandau berupa pencetakan 100 buku statistik pertanian dan

perikanan Kabupaten Lamandau Tahun 2018.

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan peredaran pupuk

agartepat sasaran. Pengawasan ini dilaksanakan pada 5 kecamatan di

Kabupaten Lamandau. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan rapat koordinasi

penyaluran pupuk bersubsidi sebayak 2 kali untuk membahas terkait evaluasi

dan pelaporan penyaluran pupuk bersubsidi.

- Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan sarana produksi padi dan palawija

dalam rangka meningkatkan produksi dan produktifitas padi dan palawija.

Kegiatan ini terdiri dari pengadaan pestisida mendukung brigade proteksi dan

honorarium bagi petugas pembantu Pengawas Benih Tanaman, pengawas

organisme pengganggu tanaman dan tim teknis Kegiatan Pembukaan Lahan

tanpa Bakar. Selain itu, Kegiatan ini juga memberikan bantuan saprodi kepada

masyarakat berupa bantuan benih jagung manis sebanyak 17 kg kepada

Kelompok Tani Harapan Maju Sejahtera, Kujan, bantuan sarana produksi benih

padi sebanyak 750 kg kepada Kelompok Tani penangkar benih Ngudi Mulya

dan Mekar Sari.

- Pengembangan pertanian pada lahan kering

Page 85: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

85 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi calon petani/calon lokasi

pengembangan lahan kering tanpa bakar/PLTB dan perjalanan monitoring dan

evaluasi kegiatan-kegiatan bidang pertanian tanaman pangan.

- Pengembangan perbenihan/perbibitan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana Balai Benih

Pertanian dalam rangka meningkatkan produksi benih dan bibit tanaman

pangan hortikultura. Sarana daan prasarana yang disediakan meliputi bahan

dan bibit tanaman, bibit ternak, obat-obatan, pupuk kompos serta perawatan

mesin dan peralatan BPTPH.

- Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk

pertanian

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan JUT dan irigasi air tanah dalam.

Kegiatan ini melaksanakan pembangunan Jalan Usaha tani di Desa Lopus

sepanjang 1.380 m km untuk memfasilitasi lahan sawah seluas 16 ha dan lahan

padi lahan kering seluas sekitar 30 hektar.

- Pengembangan hortikultura

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan bantuan sarana produksi komoditas

hortikultura yaitu bawang merah kepada 3 kelompok tani, cabe 3 kelompok tani,

salak 1 kelompok tani, durian 2 kelompok tani, jahe 1 kelompok tani dan buah

naga 1 kelompok tani.

3) Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan.

Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) merupakan

program yang dilaksanakan untuk mendukung misi pertama RPJMD Tahun 2013 –

2018. Program ini bertujuan pada meningkatnya jumlah pemasaran hasil pertanian

per tahun dan kapasitas pangan. Program ini terdiri dari kegiatan :

- Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan hasil produksi pertanian unggulan

daerah. Promosi dilakukan dengan mengikuti kegiatan Kalteng Expo di

Kabupaten Kapuas pada Bulan Mei 2018 Produk yang dipromosikan antara lain

beras hitam, beras merah, kopi salak, keripik olahan hortikultura (talas,

singkong).

4) Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan.

Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) merupakan

program yang dilaksanakan untuk mendukung misi pertama RPJMD Tahun 2013 –

2018. Program ini bertujuan pada meningkatnya produktivitas dan kualitas hasil

pertanian. Program ini terdiri dari kegiatan :

- Pengembangan kebun rakyat

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi gangguan usaha perkebunan dan

kelas kebun PBS, memantau hasil produksi TBS kelapa sawit masyarakat,

tersedianya saprodi dan terbangunnya kebun lada seluas 10 ha di Desa

Sekoban Kecamatan Lamandau dan pembangunan/penataan halaman gudang

UPPB (unit pengolahan dan pemasaran bokar) di Desa Landau Kantu

Page 86: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

86 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

Kecamatan Delang dan mengaktifkan produksi kebun demplot karet di

Kecamatan Bulik. Kegiatan ini memfasilitasi operasional tim penanggulangan

Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) terdapat 11 kasus sengketa antara

masyarakat dan PBS selama tahun 2018, Tim Penilai Usaha Perkebunan (PUP)

menilai 13 PBS terkait pengelolaan dan operasional pabrik/PKS. dan Tim

Pemantauan Alat Timbang dan harga TBS hasil kebun masyarakat di PKS se-

Kabupaten Lamandau untuk memastikan tera timbangan kelapa sawit hasil

kebuin masyarakat, memantau graeding TBS dan memastikan harga yang

digunakan telah berdasarkan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

Bantuan sarana kelengkapan UPPB Landau Kantu Kecamatan Delang berupa

Rak Timbangan dan Genset sebanyak 1 paket.

5) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan.

Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) merupakan

program yang dilaksanakan untuk mendukung misi pertama RPJMD Tahun 2013 –

2018. Program ini bertujuan memfasilitasi kegiatan penyuluhan. Program ini terdiri

dari kegiatan :

- Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pertemuan rutin dengan kelompok

tani (8 kecamatan) dan pertemuan rutin penyuluh tingkat kabupaten. Dengan

kegiatan ini diharapkan ada peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap

sumber daya manusia pertanian/penyuluh. Kegiatan dilakukan di 8 kecamatan

secara bergilir. Selain pertemuan rutin, untuk meningkatkan pengetahuan dan

keterampilan penyuluh, kegiatan ini juga memfasilitasi demplot BPP dengan

komoditas keladi korup matah di 8 BPP di 8 Kecamatan. Untuk meningkatkan

kapasitas dan kualitas BPP, kegiatan ini juga melaksanakan belanja modal

berupa penataan halaman BPP Bulik, BPP Sematu Jaya dan BPP Menthobi

Raya.

6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) merupakan

program yang dilaksanakan untuk mendukung misi pertama RPJMD Tahun 2013 –

2018. Program ini bertujuan pada meningkatnya efektifitas pencegahan dan

penanggulangan penyakit ternak. Program ini terdiri dari kegiatan :

- Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit menular ternak

Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara kesehatan dan mencegah penyakit

menular ternak dengan mengadakan obat-obatan, vaksin dan peralatan serta

mengirimkan sample darah dan produk pangan ke laboratorium Kesehatan

Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Palangka Raya. Pada tahun

2018 telah terjadi penyakit hewan sebanyak 200 ekor dan tertangani sebanyak

200 ekor.

7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) merupakan

program yang dilaksanakan untuk mendukung misi pertama RPJMD Tahun 2013 –

Page 87: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

87 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

2018. Program ini bertujuan pada meningkatnya meningkatnya populasi ternak

unggas. Program ini terdiri dari kegiatan :

- Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak

Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi operasional Balai pembibitan Ternak

Sei Kelampai dengan menyediakan bahan pakan tambahan ternak berupa 10

dum, bungkil sawit 280 zak dan tetes tebu 1400 kg serta mikroba pengurai

pakan ruminansia 50 kg, N2 cair 550 ltr, straw 200 dosis, obatanseptik 15 vial,

anti ekto injeksi 5 vial, anthelmintik 10 botol, vitamin dan mineral serta perawatan

alat dan mesin selama 1 tahun.

- Pengembangan agribisnis peternakan

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan progran UPSUS SIWAB di

Kabupaten Lamandau untuk meningkatkan populasi ternak sebanyak 20 ekor.

Untuk mendukung budidaya ternak sapi masyarakat, kegiatan ini menyediakan

bantuan 1 unit mixer dan 1 unit pencacah pelepah serta 1 paket perlengkapan

produksi biogas kepada Kelompok Tani Mitra Tani sejahtera, Nanga Bulik.

- Pengembangan rusa alam

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana penangkaran

rusa mendukung operasional penangkaran rusa selama 1 tahun. Kegiatan

iniberupa penyediaan bahan pakan tambahan rusa serta perawatan alat dan

mesin. Untuk meningkatkan fasilitas penangkaran rusa, kegiatan ini

melaksanakan penataan kandang rusa dan pembangunan gazebo, serta

pembangunan jalan lingkungan kawasan penangkaran rusa sepanjang 1.500 m.

d. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Beberapa hal yang menjadi permasalahan di Distakan terkait dengan urusan

kelautan dan perikanan yaitu :

1) Produktivitas komoditi sektor pertanian masih rendah.

2) Rendahnya penerapan teknologi budidaya pertanian.

3) Keterbatasan modal dan sarana produksi pertanian.

4) Pengetahuan dan keterampilan petani / pekebun/peternak masih rendah.

5) Belum optimalnya pembangunan irigasi yang mendukung peningkatan

produktivitas.

2. Solusi

Terkait permasalahan tersebut diatas, beberapa alternatif pemecahan masalah

yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi pertanian.

2) Peningkatan penerapan teknologi pertanian tepat guna.

3) Peningkatan sarana produksi pertanian.

4) Pembinaan petani/ pekebun/peternak dan pelaku agribisnis.

5) Pengembangan jaringan irigasi

Page 88: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

88 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

4. PERDAGANGAN

Alokasi anggaran urusan perdagangan sebesar Rp. 7.523.701.433,- dengan realisasi

keuangan mencapai Rp. 4.194.399.886,- atau 55,75%. Pelaksanaan urusan berada pada

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten

Lamandau.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2) Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan dalam negeri

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4.2

Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Perdagangan

Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

A. Perdagangan 7.523.701.433 4.194.399.886 55,75 100 3.329.301.547

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

93.308.000 92.243.552 98,86 100 1.064.448

a. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

31.708.000 31.632.931 99,76 100 75.069

b. Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

61.600.000 60.610.621 98,39 100 989.379

2. Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan dalam negeri

7.430.393.433 4.102.156.334 55,21 100 3.328.237.099

a. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

2.624.549.000 2.603.268.691 99,19 100 21.280.309

b. Pelaksaan Pasar Murah 30.064.233 30.064.233 100 100 0

c. Pembangunan Pasar Induk Nanga Bulik

4.517.646.000 1.212.625.400 26,84 100 3.305.020.600

d. Pengelolaan Pasar-pasar di Nanga Bulik

258.134.200 256.198.010 99,25 100 1.936.190

e. Pelaksanaan Pasar Penyeimbang Kabupaten

0 0 0 - 0

c. Capaian Urusan Perdagangan

2) Program Pengembangan Perumahan. Adapun kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan untuk mencapai target dari program tersebut antara lain:

- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Lamandau, implementasi

kegiatannya berupa Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni untuk MBR

di 8 (delapan) Kecamatan;

- Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM), implementasi

kegiatannya berupa Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Nanga Bulik Tahun 2018-

2038 serta pengadaan peralatan penunjang;

- Kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Perkotaan (RP2KPKP), implementasinya berupa Penyusunan Rencana

Penanganan Kawasan Kumuh Kota Nanga Bulik;

Page 89: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

89 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

- Pembangunan Mess Desa Se-Kabupaten Lamandau, implementasinya berupa

Penataan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aula Mess Desa serta

Pengadaan Bak Sampah 3R di Mess Desa.

d. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Kurangnya perlindungan terhadap konsumen perdagangan.

2. Solusi

Perlunya UPT Kemetrologian dan pengawasan terhadap barang beredar yang di

masyarakat

5. PERINDUSTRIAN

Alokasi anggaran urusan Perindustrian sebesar Rp. 338.203.000,- dengan realisasi

keuangan mencapai Rp. 326.898.956,- atau 96,66%. Pelaksanaan urusan berada pada

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten

Lamandau.

7. Program pembangunan yang dilaksanakan

2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

3) Program Penataan Struktur Industri

8. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4.6

Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Perindustrian

Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

A. Perindustrian 338.203.000 326.898.956 96,66 100 11.304.044

1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

249.450.000 238.468.500 95,60 100 10.981.500

a. Pengembangan IKM terhadap Pemanfaatan Sumber daya

9.450.000 9.450.000 100 100 0

b. Pengembangan Promosi Produk IKM Binaan Dekranasda

240.000.000 229.018.500 95,42 100 10.981.500

2. Program Penataan Struktur Industri

88.753.000 88.430.456 99,64 100 322.544

a. Penyusunan Data Base 43.753.000 43.692.456 99,86 100 60.544

b. Inventarisi dan Sertifikasi Tanah LIK

45.000.000 44.738.000 99,42 100 262.000

9. Capaian Urusan Perindustrian

3) Program Pengembangan Perumahan. Adapun kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan untuk mencapai target dari program tersebut antara lain:

- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Lamandau, implementasi

kegiatannya berupa Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni untuk

MBR di 8 (delapan) Kecamatan;

- Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM), implementasi

kegiatannya berupa Penyusunan Rencana Pembangunan dan

Page 90: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

90 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Nanga

Bulik Tahun 2018-2038 serta pengadaan peralatan penunjang;

- Kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman

Kumuh Perkotaan (RP2KPKP), implementasinya berupa Penyusunan

Rencana Penanganan Kawasan Kumuh Kota Nanga Bulik;

- Pembangunan Mess Desa Se-Kabupaten Lamandau, implementasinya berupa

Penataan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aula Mess Desa serta

Pengadaan Bak Sampah 3R di Mess Desa.

10. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Beberapa hal yang menjadi permasalahan di DKUKMPP terkait dengan urusan

kelautan dan perikanan yaitu :

1) Lemahnya promosi dan pemasaran produk IKM dan UKM Daerah.

2) Pengembangan industri kecil dan menengah.

2. Solusi

Terkait permasalahan tersebut diatas, beberapa alternatif pemecahan masalah

yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Perlunya promosi terhadap produk IKM/UKM.

2) Pembinaan dan pelatihan pada SDM Koperasi berkelanjutan.

6. TRANSMIGRASI

Alokasi anggaran urusan transmigrasi sebesar Rp. 327.181.654,- dengan realisasi

keuangan mencapai Rp. 325.093.654,-. Pelaksanaan urusan berada pada Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Program Pengembangan Kawasan Permukiman Transmigrasi Baru.

2) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi.

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4.2

Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Transmigrasi

Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

A. Transmigrasi 327.181.654 325.093.654 99,36 100 2.088.000

1. Program Pengembangan Kawasan Permukiman Transmigrasi Baru

186.601.594 186.443.594 99,92 100 158.000

a. Pengembangan Areal Potensial Permukiman Transmigrasi Baru

186.601.594 186.443.594 99,92 100 158.000

2. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi

140.580.060 138.650.060 98,63 100 1.930.000

a. Penjaringan Siswa Berprestasi Calon Penerima Beasiswa Daerah

24.722.060 24.722.060 100 100 -

Page 91: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

91 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

Transmigrasi dan Eks Transmigrasi

b. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat UPT

115.858.000 113.928.000 98,33 100 1.930.000

c. Capaian Urusan Transmigrasi

1) Program Pengembangan Kawasan Permukiman Transmigrasi Baru.

...............

2) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan

Transmigrasi.

.................

d. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan

Transmigrasi.

FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Program dan kegiatan fungsi pendukung urusan pemerintahan yaitu administrasi

pemerintahan dilaksanakan oleh 2 (dua) OPD yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat

DPRD Kabupaten Lamandau.

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah

Kabupaten Lamandau adalah sebesar Rp. .......,- dengan realisasi keuangan mencapai

Rp. .......,- Pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan pada Sekretariat Daerah:

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH

2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3) Program Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Tekonologi Informasi

4) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

5) Program Penataan Daerah Otonomi Baru

6) Program Pembangunan Informasi

7) Program Dokumentasi Hukum dan Peta Permasalahan Hukum

Page 92: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

92 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

8) Program Peningkatan Sarana Perekonomian

9) Program Pembangunan Dunia Usaha dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

10) Program Sosialisasi dan Pembinaan Hukum

11) Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi

12) Program Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan

13) Program Bidang Keagamaan

14) Program Kesejahteraan Rakyat

15) Program Pelaksanaan Tugas KDH/WKDH

16) Program Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan

17) Program Pembinaan dan Pengembangan Birokrasi

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4....

Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Administrasi Pemerintahan

Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

I. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

25.825.319.832 23.300.254.449 90,22 100 2.525.065.383

A. SEKRETARIAT DAERAH 20.781.455.570 18.327.056.55 88,19 100 2.454.399.015

1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH

2.638.952.250 2.133.369.957 80,84 100 505.582.293

a. Dialog/Audiensi dengan Tokoh Masyarakat , Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial & Kemasyarakatan

243.363.500 134.550.000 55,29 100 108.813.500

b. Penerimaan Kunker Pejabat Negaran/Dept/Lembaga Non Dept/LN

273.125.000 215.362.500 78,85 100 57.762.500

c. Rapat Koordinasi Unsur Muspida

25.865.000 12.495.000 48,31 100 13.370.000

d. Rakor Pejabat Pemerintah Daerah

49.050.000 7.450.000 15,19 100 41.600.000

e. Kunker/Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

855.048.750 571.045.000 66,79 100 284.003.750

f. Rapat koordinasi dan konsulasi keluar daerah KDH/WKDH

1.192.500.000 1.192.467.457 100 100 32.543

2. Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah

708.922.327 580.070.488 81,82 100 128.851.839

a. Penatausahaan Keuangan dilingkungan SETDA

321.113.408 298.105.948 92,84 100 23.007.460

b. Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah ( SETDA )

211.102.400 126.210.114 59,79 100 84.892.286

c. Penyusunan Anggaran dilingkungan SETDA

176.706.519 155.754.426 88,14 100 20.952.093

d. Verifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Lamandau

0 0 0,00 100 -

3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

643.040.000,00 385.271.447,00 59,91 100 385.271.447,00

Page 93: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

93 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

a. Portal Informasi Berbasis WEB

643.040.000 385.271.447 59,91 100 385.271.447

4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

563.938.400 534.351.859 94,75 100 29.586.541

a. Pembuatan Perda 135.220.400 134.158.426 99,21 100 1.061.974

b. Sosialisasi Perda Kabupaten Lamandau

157.567.000 151.131.380 95,92 100 6.435.620

c. Pembentukan Perda 45.000.000 44.057.533 97,91 100 942.467

d. Penyuluhan Hukum Terpadu 120.000.000 111.663.200 93,05 100 8.336.800

e. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pusat

106.151.000 93.341.320 87,93 100 12.809.680

5. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

1.099.791.462 1.053.218.983 95,77 100 46.572.479

a. Percepatan penyelesaian Tapal Batas Wilayah Amd Antar daerah

139.160.000 135.065.381 97,06 100 4.094.619

b. Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan

106.000.000 104.300.000 98,40 100 1.700.000

c. Tim Pendataan Rupa Bumi 62.000.000 58.825.000 94,88 100 3.175.000

d. Penyusunan LPPD dan ILPPD 150.550.000 148.403.948 98,57 100 2.146.052

e. Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Paten

15.630.000 15.569.854 99,62 100 60.146

f. Pendampingan persiapan pelaksanaan E-Goverment

177.700.000 177.630.400 99,96 100 69.600

g. Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah

103.741.512 102.032.000 98,35 100 1.709.512

h. Penyusunan Buku Memori Serah Rerima Jabatan Bupati Lamandau

345.009.950 311.392.400 90,26 100 33.617.550

6. Program Pembangunan Informasi

4.437.162.400,00 4.116.609.831,00 92,78 100 320.552.569

a. Publikasi & Informasi Kegiatan Pembangunan

885.711.900 634.780.800 71,67 100 250.931.100

b. Kerjasama dengan Media Cetak dan Elektronik

2.984.070.500 2.979.278.000 99,84 100 4.792.500

c. Sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

0 0 0,00 100 -

d. Buletin Bahaum Bakuba 220.880.000 211.985.600 95,97 100 8.894.400

e. Peliputan & Pendokumentasian Kegiatan Pemda Lamandau

346.500.000 290.565.431 83,86 100 55.934.569

7. Program Dokumentasi Hukum & Peta Permasalahan Hukum

667.266.297 660.245.427 98,95 100 7.020.870

d. Bantuan Hukum, sengketa hukum & Penanganan Pengaduan Masyarakat

209.303.272 207.491.750 99,13 100 1.811.522

e. Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin

281.808.125 280.671.250 99,60 100 1.136.875

f. Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum

176.154.900 172.082.427 97,69 100 4.072.473

8. Program Peningkatan Sarana Perekonomian

1.001.660.875 795.316.505 79,40 100 206.344.370

a. Pendistribusian, Monitoring & Evaluasi Program Raskin

959.660.875 757.527.060 78,94 100 202.133.815

b. Monitoring dan evaluasi pengendalian Inflasi Daerah

42.000.000 37.789.445 89,97 100 4.210.555

Page 94: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

94 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

9. Program Pembangunan Dunia Usaha & Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

17.000.000 16.891.737 99,36 100 108.263

a. Peningkatan Pengetahuan Aparatur Dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

17.000.000 16.891.737 99,36 100 108.263

10. Program Sosialisasi dan Pembinaan Hukum

258.750.254 217.128.030 83,91 100 41.622.224

a. Lomba Keluarga Sadar Hukum

106.841.250 96.294.250 90,13 100

10.547.000

b. Rencana Aksi nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)

27.040.250 27.000.000 99,85 100 40.250

c. Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

124.868.754 93.833.780 75,15 100 31.034.974

11. Program Pembinaan dan Pengembangan organisasi

940.405.750 829.542.814 88,21 100 110.862.936

a. Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah Lamandau

4.825.000 4.825.000 100 100 -

b. Pemantauan dan Pelaporan LHKPN

61.850.000 60.846.000 98,38 100 1.004.000

c. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

124.367.500 109.222.447 87,82 100 15.145.053

d. Pembuatan Profil Kelembagaan dan Good Government

60.775.000 60.323.000 99,26 100 452.000

e. Penyusunan Evaluasi Jabatan

113.450.000 101.028.809 89,05 100 12.421.191

f. Penyusunan SOP 70.300.000 69.609.000 99,02 100 691.000

g. Penyusunan Analisis Jabatan 115.060.250 114.055.000 99,13 100 1.005.250

h. Penyusunan LAKIP Kabupaten

209.028.000 204.887.390 98,02 100 4.140.610

i. Kegiatan Korpri 75.000.000 0 0,00 100 75.000.000

j. Penyusunan Analisis Beban Kerja

105.750.000 104.746.168 99,05 100 1.003.832

12. Program Pengembangan & Pemantauan Pembangunan

1.232.940.540 1.141.587.622 92,59 100 91.352.918

a. Penyiapan Data Informasi serta Laporan pembangunan di Lingkungan SETDA

167.961.350 162.842.522 96,95 100 5.118.828

b. Penetapan Kinerja serta Program dan Kegiatan SETDA

201.371.330 198.990.800 98,82 100 2.380.530

c. Inventarisasi dan Identifikasi Hasil Pembangunan

262.806.250 258.248.235 98,27 100 4.558.015

d. Pembinaan Desa Binaan & PM2L

55.359.000 26.305.000 47,52 100 29.054.000

e. Monitoring & Evaluasi Percepatan Pemb. Sanitasi Pemukiman ( PPSP )

144.608.250 143.162.300 99,00 100 1.445.950

f. Pemanfaatan Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional

159.256.360 152.278.765 95,62 100 6.977.595

g. Penyusunan Digital Grid Ketenagalistrikan Daerah Kab. Lamandau

114.078.000 113.351.000 99,36 100 727.000

Page 95: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

95 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

h. Pemantauan, Pembinaan dan Pendampingan Kegiatan Pengusahaan Energi dan SDA

127.500.000 86.409.000 67,77 100 41.091.000

13. Program Bidang Keagamaan 1.465.399.371 1.268.988.200 86,60 100 196.411.171

a. Penyelenggaraan safari Ramadhan

91.555.000 89.640.000 97,91 100 1.915.000

b. Penyelenggaraan Ibadah Haji

0 0 0,00 100 -

c. Penyelenggaraan Kunjungan Natal

161.950.000 156.070.000 96,37 100 5.880.000

d. Festivak Anak Sholeh (FASI) tingkat Kabupaten Lamandau

220.112.500 207.830.500 94,42 100 12.282.000

e. Pengiriman Kafilah Festival Anak Sholeh (FASI) Tingkat Prov. Klateng

0 0 0,00 100 -

f. Pelaksanaan Wisuda Santri Tingkat Kabupaten Lamandau

0 0 0,00 100 -

g. Penanganan Pendirian Tempat Ibadah dan Masalah Sosial Keagamaan

119.277.000 64.596.600 54,16 100 54.680.400

h. Manasik Haji 49.750.000 44.374.000 89,19 100 5.376.000

i. Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama

138.524.871 99.818.900 72,06 100 38.705.971

j. Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah haji

247.415.000 203.094.200 82,09 100 44.320.800

k. Pembinaan Rohani Umat Kristiani

190.000.000 186.099.000 97,95 100 3.901.000

l. Pelaksanaan halal bi halal 127.880.000 119.630.000 93,55 100 8.250.000

14. Program Kesejahteraan Rakyat

888.097.176 641.617.288 72,25 246.479.888

a. Khitanan Massal 0 0,00 0,00 -

b. Isbat Nikah 200.000.000 134.299.100,00 67,15 65.700.900

c. Pembinaan Mental Spiritual / Keagamaan

49.715.000 48.353.750 97,26 1.361.250

d. Sertifikasi Tanah Masyarakat 280.000.000 197.572.040 70,56 82.427.960

e. Pemeliharaan dan Operasional Mahasiswa

208.382.176 183.279.798 87,95 25.102.378

f. Pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lamandau

150.000.000 78.112.600 52,08 71.887.400

15. Program Pelaksanaan Tugas KDH/WKDH

3.813.467.468,00 3.563.006.915,00 93,43 250.460.553

Pelayanan Kerumahtanggaan KDH/WKDH

1.203.400.000 1.077.582.534 89,54 125.817.466

Pemeliharaan Rujab dan Barang Inventaris KDH/WKDH

811.000.000 808.835.000 99,73 2.165.000

Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Jabatan KDH/WKDH

361.000.000 350.226.400 97,02 10.773.600

Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH

226.000.000 140.144.981 62,01 85.855.019

Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH

166.500.000 148.528.600 89,21 17.971.400

Pengadaan Barang Inventaris KDH dan WKDH

1.045.567.468 1.037.689.400 99,25 7.878.068

Page 96: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

96 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

16. Program Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan

69.200.000,00 68.403.000,00 98,85 797.000

a. Pemantauan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )

69.200.000,00 68.403.000 98,85 797.000

b. Penilaian Camat Berprestasi di Kabupaten Lamandau

0 0 0,00 -

17. Program Pembinaan dan pengembangan Birokrasi

335.461.000,00 321.436.452,00 95,82 14.024.548

a. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal ( SPM )

101.901.000 101.814.596 99,92 86.404

b. Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

127.035.000 114.327.856 90,00 12.707.144

c. Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

106.525.000 105.294.000 98,84 1.231.000

B. SEKRETARIAT DPRD 5.043.864.262 4.973.197.894 98,60 100 70.666.368

1. Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

5.043.864.262 4.973.197.894 98,60 100 70.666.368

a. Pembahasan rancangan peraturan daerah

282.128.000 277.853.924 98,49 100 4.274.076

b. Hearing / dialog dan kordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama

27.000.000 24.900.000 92,22 100 2.100.000

c. Rapat rapat paripurna 638.918.290 627.925.000 98,28 100 10.993.290

d. Kegiatan Reses 342.000.000 340.715.000 99,62 100 1.285.000

e. Kunjungan kertja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

1.457.826.972 1.457.277.713 99,96 100 549.259

f. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

1.679.000.000 1.675.673 0,10 100 1.677.324.327

g. Sosialisasi Perturan perundang - undangan

- - - 100 -

h. Jasa Jaminan Kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD

261.991.000 249.320.334 95,16 100 12.670.666

TOTAL 25.825.319.832 23.300.254.449 90,22 100 2.525.065.383

2. PENGAWASAN

Program dan kegiatan fungsi pendukung urusan pemerintahan yaitu pengawasan yang

dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau. Alokasi anggaran untuk program

dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau adalah sebesar

Rp. 1.296.143.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.265.657.250,- atau 97,65

persen dengan tingkat capaian 100 persen.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Page 97: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

97 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

3) Program Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (PUNGLI)

4) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4....

Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Pengawasan

Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

A. PENGAWASAN 1.296.143.000 1.265.657.250 97,65 100 30.485.750

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

145.125.000 140.705.000 96,95 100 4.420.000

a. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah

25.250.000 24.325.000 96,34 100 925.000

b. Evaluasi LAKIP 27.300.000 27.300.000 100 100 -

c. Review RKA SKPD 81.800.000 78.325.000 95,75 100 3.475.000

d. Review LAKIP Kabupaten 10.775.000 10.755.000 99,81 100 20.000

2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.070.418.000 1.066.661.250 99,65 100 3.756.750

a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

931.704.000 928.734.000 99,68 100 2.970.000

b. Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah

29.200.000 29.200.000 100 100 -

c. Tindak Lanjut hasil temuan Pengawasan

50.589.000 50.527.250 99,88 100 61.750

d. Gelar Pengawasan 28.025.000 27.325.000 97,50 100 700.000

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

30.900.000 30.875.000 99,92 25.000

3. Program Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (PUNGLI)

50.000.000 27.780.000 55,56 100 22.220.000

a. Pengelolaan Satgas Pungutan Liar (PUNGLI)

50.000.000 27.780.000 55,56 100 22.220.000

4. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

30.600.000 30.511.000 99,71 100 89.000

a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

30.600.000 30.511.000 99,71 100 89.000

a. Capaian Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan Pengawasan

Dalam pelaksanaan fungsi pendukung urusan pemerintahan yaitu pengawasan oleh

Inspektorat Kabupaten Lamandau keberhasilan pelaksanaannya dapat terlihat dari

program/kegiatan sebagai berikut :

1) Tingkat kematangan implementasi SPIP dari target 3 terealisasi

Page 98: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

98 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

2) Tingkat kapabilitas APIP dari target 3 terealisasi

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa

dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian

intern yang memadai dan disajikan dengan standar yang ditetapkan oleh

pemerintah serta memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan

kegiatan yang telah dilaksanakan.

4) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH bertujuan untuk memberikan rekomendasi/saran perbaikan kepada

pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah – langkah

perbaikan, penyempurnaan serta tindakan – tindakan lain yang dapat

memperlancar dan tertib tugas yang berfokus terhadap aspek keuangan, aspek

sumber daya manusia, aspek tugas pokok dan fungsi dan aspek pengelolaan

barang milik daerah, memberikan investigasi serta menindak lanjuti

pengaduan/pelaporan terhadap pelanggaran disiplin aparatur pemerintah,

melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi dari hasil temuan pengawasan,

menyampaikan informasi temuan hasil pengawasan serta melakukan penyelesaian

terhadap tindak lanjutnya, melakukan investigasi serta menindaklanjuti

pengaduan/laporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan

adanya pelayanan publik atau perilaku perundang – undangan.

5) Program Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (PUNGLI) mempunyai tugas

melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan

mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik

yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

6) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan bertujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

pegawai (struktural/fungsional) sebagai penunjang tugas dan fungsi selaku

Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

b. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan fungsi pendukung urusan pemerintahan yaitu pengawasan

terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1) Permasalahan

Pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara

Berkala target awal 87 obrik dengan total anggaran Rp.931.704.000,00. Obrik yang

menjadi sasaran pemerintahan desa 51 dan 36 Satuan Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Lamandau sedangkan capaian target realisasi 85 Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) hal ini telah dilakukanAudit Kinerja sesuai persyaratan

pemenuhan level kapabilatas APIP yang mana Inspektorat Kabupaten Lamandau

pada Tahun 2018 mencapai level 3.

2) Solusi

Page 99: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

99 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH. Pada Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

dan Audit Kinerja terealisasi 87 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan anggaran

Rp.931.704.000,00. dan realisasi anggaran Rp.928.734.000,00 dengan persentase

99 %. Sehingga pada Tahun 2019 untuk Audit Kinerja dan kegiatan Pelaksanaan

Pengawasan Internal Secara Berkala di anggarkan pada masing – masing kegiatan.

Menganggarkan kembali pada tahun berikutnya agar target capaian kinerja yang

telah ditargetkan pada dokumen perencanaan dapat tercapai.

E. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. PERENCANAAN

Program dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu perencanaan

dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau.

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda

Kabupaten Lamandau adalah sebesar Rp. 2.663.731.300,- dengan realisasi keuangan

mencapai Rp. 2.543.268.209,- atau 95,48 persen dengan realisasi fisik sebesar 100

persen.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

3) Program Perencanaan Infrastruktur Wilayah

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4....

Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Perencanaan

Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

A. PERENCANAAN 2.663.731.300 2.543.268.209 95,48 100 120.463.091

1. Program perencanaan pembangunan daerah

2.097.874.200 2.054.201.400 97,92 100 43.672.800

a. Penyusunan rancangan RPJMD

684.094.800 669.786.700 97,91 100 14.308.100

b. Penyusunan rancangan RKPD

410.538.600 407.032.700 99,15 100 3.505.900

c. Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

60.728.000 60.657.200 99,88 100 70.800

d. Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

379.465.000 365.108.000 96,22 100 14.357.000

e. Penyusunan KUA PPAS 79.805.000 73.161.000 91,67 100 6.644.000

f. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

386.620.000 382.479.000 98,93 100 4.141.000

g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus

96.622.800 95.976.800 99,33 100 646.000

Page 100: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

100 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

2. Program perencanaan pembangunan ekonomi

288.080.400 234.657.279 81,46 100 53.423.121

a. Penyusunan Perencanaan dan Laporan penanggulangan kemiskinan daerah

198.060.400 165.110.720 83,36 100 32.949.680

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Manusia

90.020.000 69.546.559 77,26 100 20.473.441

3. Program perencanaan infrastruktur wilayah

277.776.700 254.409.530 91,59 100 23.367.170

a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah

80.720.000 76.776.330 95,11 100 3.943.670

b. Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)

114.306.700 100.411.200 87,84 100 13.895.500

c. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III (PAMSIMAS III) di Kabupaten Lamandau

82.750.000 77.222.000 93,32 100 5.528.000

TOTAL 2.663.731.300 2.543.268.209 95,48 100 120.463.091

c. Capaian Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan Perencanaan

Dalam pelaksanaan fungsi pendukung urusan pemerintahan yaitu perencanaan oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau keberhasilan

pelaksanaannya dapat terlihat dari program/kegiatan sebagai berikut :

1) Dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda tersedia yaitu

dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau

Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36

Seri E);

2) Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Lamandau nomor 07 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018;

3) Dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Lamandau Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Lamandau Tahun 2018;

4) Program perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan untuk memenuhi

ketentuan mengenai dokumen-dokumen perencanaan dan laporan-laporan akhir

tahun anggaran serta sebagai pengendali dalam pelaksanaan program/kegiatan

perangkat daerah di Kabupaten Lamandau agar bisa berjalan sesuai target.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- Penyusunan rancangan RPJMD sebagaimana amanat permendagri 86 tahun

2017 bahwa Bupati/walikota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang

Page 101: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

101 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

RPJMD Kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Peraturan

Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD Kabupaten/kota paling lambat 6

(enam) bulan setelah bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota dilantik.

Penyusunan RPJMD ini bekerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang;

- Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dilaksanakan

dalam rangka menyusun laporan kepala daerah kepada DPRD. Laporan yang

disusun adalah LKPJ Bupati Lamandau Akhir Tahun Anggaran 2018 dan Akhir

Masa Jabatan 2013-2018;

- Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan

bekerjasama dengan Universitas Brawijaya dalam rangka mengevaluasi

capaian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2013-

2018 dalam bentuk 1 (satu) dokumen;

- Penyusunan KUA PPAS dilaksanakan sebagai pedoman dalam penyusunan

APBD berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dan dari hasil

Musyawarah Perencanaan Pembangunan;

- Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan

dilaksanakan dalam rangka koordinasi terhadap target pembangunan baik

keuangan, fisik maupun indikator. Implementasi kegiatan ini dalam bentuk

Rapat Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran, Rapat Koordinasi

Pengendalian dan Rapat Evaluasi serta keikutsertaan dalam rapat di tingkat

Provinsi Kalimantan Tengah;

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus dilaksanakan dalam

rangka monitoring terhadap program/kegiatan yang bersumber dari Dana

Alokasi Khusus di Kabupaten Lamandau. Adapun pelaksanaan monitoring DAK

ini dilaksanakan di 8 (delapan) kecamatan, diantaranya : Pekerjaan BPP

Kecamatan Belantikan Raya di Desa Bayat, pembangunan Ruang Kelas baru

di SDN Sungai Buluh, pembangunan ruang kelas baru SDN Guci, peningkatan

jalan Nanga Koring (dari tanah ke aspal), pembangunan rawat inap puskesmas

Kawa, penambahan ruangan puskesmas Melata, dan beberapa lokasi lainnya.

5) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi diimplementasikan dalam kegiatan-

kegiatan berikut ini :

- Penyusunan Perencanaan dan Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

penyelenggaraan kegiatan ini dimaksudkan untuk menjelaskan perkembangan

dalam pelaksanaan dan capaian penanggulangan kemiskinan di Kabupaten

Lamandau. Hal-hal yang menjadi tujuan dari kegiatan ini yaitu :

▪ Menjelaskan secara terperinci kinerja TKPKD Kabupaten Lamandau dalam

melaksanakan koordinasi kebijakan baik itu program, anggaran, dan regulasi

serta pencapaian penanggulangan kemiskinan dan pengendalian capaian

pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lamandau

berdasarkan target capaian RPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018.

▪ Mendorong sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang

dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dan seluruh para

Page 102: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

102 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

pihak yang berkepentingan untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten

Lamandau dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional

dan daerah yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) dan Dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah dan

Kabupaten Lamandau.

▪ Mewujudkan dokumen perencanaan sebagai payung kebijakan dalam

penanganan kemiskinan daerah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari dokumen perencanaan dan anggaran daerah yang lebih berkelanjutan.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Program dan

Kegiatan dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten

Lamandau (1 laporan). Adapun pelaksanaan kegiatan ini melibatkan perangkat

daerah dan stakeholder terkait.

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan Ekonomi dan

Pembangunan Manusia diselenggarakan untuk pelaksanaan koordinasi dan

sinkronisasi serta sinergi kebijakan pusat dan provinsi dalam bidang ekonomi

dan pembangunan manusia serta untuk mengetahui dan menjelaskan

perkembangan dalam pelaksanaan dan capaian pembangunan Bidang

Ekonomi dan Pembangunan Manusia di Kabupaten Lamandau. Pelaksanaan

Monev ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada

pertengahan tahun, dan tahap kedua dilaksanakan pada akhir tahun. Adapun

lokasi pembangunan yang menjadi obyek monitoring yaitu di 8 (delapan)

kecamatan yang ada di Kabupaten Lamandau. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini

yaitu :

▪ Menjelaskan pelaksanaan koordinasi kebijakan baik itu program, anggaran,

dan regulasi serta pencapaian pembangunan bidang ekonomi dan

pembangunan manusia di Kabupaten Lamandau;

▪ Menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan

nasional dan daerah yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan

Tengah dan Kabupaten Lamandau.

Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi

Hasil Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia sebanyak 1

(satu) laporan.

d. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan fungsi pendukung urusan pemerintahan yaitu perencanaan

terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1) Permasalahan

Pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara

Page 103: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

103 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

Berkala target awal 87 obrik dengan total anggaran Rp.931.704.000,00. Obrik yang

menjadi sasaran pemerintahan desa 51 dan 36 Satuan Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Lamandau sedangkan capaian target realisasi 85 Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) hal ini telah dilakukanAudit Kinerja sesuai persyaratan

pemenuhan level kapabilatas APIP yang mana Inspektorat Kabupaten Lamandau

pada Tahun 2018 mencapai level 3.

2) Solusi

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH. Pada Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

dan Audit Kinerja terealisasi 87 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan anggaran

Rp.931.704.000,00. dan realisasi anggaran Rp.928.734.000,00 dengan persentase

99 %. Sehingga pada Tahun 2019 untuk Audit Kinerja dan kegiatan Pelaksanaan

Pengawasan Internal Secara Berkala di anggarkan pada masing – masing kegiatan.

Menganggarkan kembali pada tahun berikutnya agar target capaian kinerja yang

telah ditargetkan pada dokumen perencanaan dapat tercapai

2. KEUANGAN

Program dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu keuangan

dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau. Alokasi anggaran

untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Lamandau adalah

sebesar Rp. 4.630.261.955,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 3.955.620.593,-

atau 85,43 persen dengan realisasi fisik 100 persen.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan;

2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4....

Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Keuangan

Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

I. KEUANGAN 4.630.261.955 3.955.620.593 85,43 100 674.641.362

1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

542.911.250 494.993.393 91,17 100 47.917.857

a. Asistensi Penyusunan Laporan keuangan

81.200.000 71.256.000 87,75 100 9.944.000

b. Rekonsiliasi Realisasi Anggaran SKPD dan PPKD

46.835.500 44.695.000 95,43 100 2.140.500

c. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD

166.668.750 157.270.158 94,36 100 9.398.592

d. Pelaporan keuangan Untuk Tingkat Provinsi Dan Pusat

50.000.000 48.343.735 96,69 100 1.656.265

Page 104: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

104 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

e. Verifikasi, Analisis Data dan pembuatan SPJ SKPD dan PPKD

57.070.000 55.216.500 96,75 100 1.853.500

f. Inventarisasi Aset dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

141.137.000 118.212.000 83,76 100 22.925.000

2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

4.087.350.705 3.460.627.200 84,67 100 626.723.505

a. Penyusunan Rancangan APBD

338.291.250 315.924.938 93,39 100 22.366.312

b. Penyusunan Rancangan Perubahan APBD

241.698.650 195.055.378 80,70 100 46.643.272

c. Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Online

160.000.000 112.014.750 70,01 100 47.985.250

d. Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA Gaji

39.000.000 25.057.492 64,25 100 13.942.508

e. Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah

55.906.530 55.689.280 99,61 100 217.250

f. Pengelolaan Kasda 91.254.000 90.862.256 99,57 100 391.744

g. Penyusunan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) dan Harga Barang/Jasa (HSBJ)

103.000.050 71.914.000 69,82 100 31.086.050

h. Pengelolaan administrasi Pelaksanaan Anggaran (SPD)

13.339.000 13.338.750 100 100 250

i. Pengelolaan Adminstrasi Belanja Tidak Langsung (PPKD)

69.106.250 68.763.500 99,50 100 342.750

j. Penghapusan Aset/Barang Daerah

262.227.600 201.695.300 76,92 100 60.532.300

k. Penatausahaan dan Rekonsiliasi PFK

65.817.975 65.772.425 99,93 100 45.550

l. Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

20.900.000 18.085.000 86,53 100 2.815.000

m. Pendampingan Perbaikan Data Aset

128.061.000 115.152.900 89,92 100 12.908.100

n. Monitoring, Evaluasi, Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah

74.083.000 68.459.160 92,41 100 5.623.840

o. Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya

170.222.400 163.513.400 96,06 100 6.709.000

p. Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah Lainnya

271.250.000 175.411.700 64,67 100 95.838.300

q. Gerakan Membayar Pajak (Gebyar) PBB

316.325.000 300.692.101 95,06 100 15.632.899

r. Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB

710.965.000 642.087.039 90,31 100 68.877.961

s. Pengolahan Data Dan Penetapan PBB dan BPHTB

457.278.000 426.765.974 93,33 100 30.512.026

t. Penyusunan Standar Biaya 30.000.000 2.100.000 7,00 100 27.900.000

u. Penyusunan Analisis Standar Biaya

9.400.000 9.339.457 99,36 100 60.543

Page 105: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

105 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

v. Penagihan dan Pelayanan Keberatan PBB dan BPHTB

387.425.000 277.975.000 71,75 100 109.450.000

w. Monitoring, Evaluasi, Penyuluhan dan Sosialisasi Pengelolaan PBB dan BPHTB

71.800.000 44.957.400 62,61 100 26.842.600

3. KEPEGAWAIAN

Program dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu kepegawaian

dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Lamandau. Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan

oleh BKPSDM Kabupaten Lamandau adalah sebesar Rp. 2.307.328.900,- dengan

realisasi keuangan mencapai Rp. 2.263.397.785,- atau 98,10 persen, realisasi fisik 100

persen.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4....

Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Kepegawaian

Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

I. KEPEGAWAIAN 2.307.328.900 2.263.397.785 98,10 100 43.931.115

2. Program pembinaan dan pengembangan aparatur

2.307.328.900 2.263.397.785 98,10 100 43.931.115

a. Seleksi penerimaan calon PNS

262.179.500

262.154.500 99,99 100 25.000

b. Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

66.249.600 66.249.600 100 100 -

c. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD

1.626.424.000 1.624.757.069 99,90 100 1.666.931

d. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

60.150.000 24.000.000 39,90 100 36.150.000

e. Pengurusan usul kenaikan pangkat

194.246.200 194.078.283 99,91 100 167.917

f. Inventarisasi Aset dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

37.724.000 36.852.733 97,69 100 871.267

g. Penyusunan rencana karir PNS

60.355.600 55.305.600 91,63 100 5.050.000

c. Capaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian

Dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu kepegawaian

oleh Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,

keberhasilan pelaksanaannya dapat terlihat dari indikator dan program/kegiatan

sebagai berikut :

Page 106: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

106 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur diimplementasikan dalam

kegiatan berikut ini :

- Seleksi Penerimaan Calon PNS Tahun 2018, Kabupaten Lamandau mendapat

Kuota Formasi dari Kementrian PAN dan RB untuk Penerimaan CPNS dengan

total 42 formasi jabatan dan jumlah alokasi sebanyak 200. Ujian CPNS di

laksanakan dengan menggunakan aplikasi CAT. Jumlah Pelamar secara online

sebanyak 1.753 orang. Ujian CAT di laksanakan dalam 2 tahap. Tahap I

dilakukan Seleksi kompetensi dasar (SKD) pada tanggal 10 s/d 15 November

2018 di Gedung Diklat BKPSDM Kabupaten Lamandau dan tahap II Seleksi

kompetensi bidang (SKB) yang di laksanakan pada tanggal 11 s/d 12 Desember

2018 di Palangkaraya.

- Pembangunan/Pengembangan Simpegda dilaksanakan untuk honorarium

Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Premi Asuransi kesehatan bagi THL/PTT.

- Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas berupa pemberian bantuan

bagi 35 Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan ikatan dinas

tahun anggaran 2018 dengan rincian berikut :

▪ Bantuan Tugas Belajar S.I keperawatan 24 Orang

▪ Bantuan Tugas Belajar S1 1 Orang

▪ Bantuan Tugas Belajar D.IV 2 Orang

▪ Bantuan Tugas Belajar S.2 3 Orang

▪ Bantuan PPDS 5 Orang

- Pelantikan Pejabat Struktural/Eselon. Pada tahun 2018 telah 1 (satu) kali

pelantikan Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau:

yaitu Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi dan Pejabat

Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang dilaksanakan

pada tanggal 04 April 2018 bertempat di Aula BKPSDM Kabupaten Lamandau

dengan jumlah pejabat yang dilantik sebanyak 73 Orang, dengan rincian

sebagai berikut :

▪ Eselon II.b 9 Orang

▪ Eselon III.a 21 Orang

▪ Eselon III.b 28 Orang

▪ Eselon IV.a 13 Orang

▪ Eselon IV.b 2 Orang

- Pengurusan usul kenaikan pangkat dilaksanakan untuk proses pengurusan

kenaikan pangkat 397 pegawai negeri sipil pada tahun 2018 yang dibagi dalam

2 (dua) periode berikut ini :

NO PERIODE USUL KENAIKAN PANGKAT JUMLAH PEGAWAI

1. 1 April 2018 Total 397 orang

a. Golongan I : (1 pegawai) - Golongan I/c ke golongan I/d

1

b. Golongan II (152 pegawai) - Golongan I/d ke golongan II/a - Golongan II/a ke golongan II/b

1 7

Page 107: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

107 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

NO PERIODE USUL KENAIKAN PANGKAT JUMLAH PEGAWAI

- Golongan II/b ke golongan II/c - Golongan II/c ke golongan II/d

20 124

c. Golongan III (229 pegawai) - Golongan II/d ke golongan III/a - Golongan III/a ke golongan III/b - Golongan III/b ke golongan III/c - Golongan III/c ke golongan III/d

58 96 61 14

d. Golongan IV (15 pegawai) - Golongan III/d ke golongan IV/a - Golongan IV/a ke golongan IV/b - Golongan IV/b ke golongan IV/c

11 2 2

2. 1 Oktober 2018 Total 150 orang

a. Golongan I : (2 pegawai) - Golongan I/c ke golongan I/d

2

b. Golongan II (24 pegawai) - Golongan I/d ke golongan II/a - Golongan II/a ke golongan II/b - Golongan II/b ke golongan II/c - Golongan II/c ke golongan II/d

1 8 6

19

c. Golongan III (91 pegawai) - Golongan II/d ke golongan III/a - Golongan III/a ke golongan III/b - Golongan III/b ke golongan III/c - Golongan III/c ke golongan III/d

28 25 28 10

d. Golongan IV (23 pegawai) - Golongan III/d ke golongan IV/a - Golongan IV/a ke golongan IV/b - Golongan IV/b ke golongan IV/c

11 9 3

- Penyusunan rencana karir PNS dilaksanakan guna penyampaian laporan hasil

pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama kabupaten

lamandau tahun 2017 ke Gubernur Kalimantan Tengah, Kementrian Dalam

Negeri dan Komisi ASN di Jakarta.

- Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin dilaksanakan untuk

konsultasi mengenai pelanggaran disiplin ke BKN, Monitoring keaktifan PNS di

Kecamatan, Rapat-rapat dan Pemeriksaan PNS yang di duga melakukan

pelanggaran.

d. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintah

bagian kepegawaian, program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target dan

rencana.

4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Program dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu pendidikan

dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Lamandau. Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang

dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Lamandau adalah sebesar Rp. 1.425.457.000,-

Page 108: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

108 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.420.402.490,- atau 99,60 persen dengan

realisasi fisik mencapai 100 persen.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4....

Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Kepegawaian

Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

A. KEPEGAWAIAN 1.425.457.000 1.420.401.490 99,60 100 5.055.510

1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1.425.457.000 1.420.401.490 99,60 100 5.055.510

a. Pendidikan dan Pelatihan Dasar bagi Calon PNS

81.328.000 79.382.542 97,60 100 1.945.458

b. Pendidikan dan pelatihan Pengembangan kompetensi manajerial bagi PNS Daerah

1.171.543.000 1.169.773.416 99,80 100 1.769.584

c. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah

138.680.000 138.569.797 99,99 100 110.203

d. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah

33.906.000 32.675.735 96,40 100 1.230.265

2. Program pembinaan dan pengembangan aparatur

2.307.328.900 2.263.397.785 98,10 100 43.931.115

a. Seleksi penerimaan calon PNS

262.179.500

262.154.500 99,99 100 25.000

b. Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah

66.249.600 66.249.600 100 100 -

c. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD

1.626.424.000 1.624.757.069 99,90 100 1.666.931

d. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

60.150.000 24.000.000 39,90 100 36.150.000

e. Pengurusan usul kenaikan pangkat

194.246.200 194.078.283 99,91 100 167.917

f. Inventarisasi Aset dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

37.724.000 36.852.733 97,69 100 871.267

g. Penyusunan rencana karir PNS

60.355.600 55.305.600 91,63 100 5.050.000

c. Capaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan

Dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu Pendidikan

dan Pelatihan oleh Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia, keberhasilan pelaksanaannya dapat terlihat dari indikator dan

program/kegiatan sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang diimplementasikan

dalam kegiatan berikut :

- Pendidikan dan Pelatihan Dasar bagi CPNS dilaksanakan untuk membayar

kontribusi diklat dasar golongan III dan II (K1/K2), dengan jumlah peserta diklat

Page 109: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

109 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

dasar CPNS Golongan III dan II (K1/K2) sebanyak 16 orang. Untuk CPNS

Golongan II sebanyak 2 orang dan Golongan III sebanyak 12 orang;

- Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajerial bagi PNS

Daerah dilaksanakan diperuntukkan bagi Pejabat Struktural Eselon III dan IV di

lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau yang mengikuti Diklat

Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV. Pada tahun 2018 Diklat PIM III dan

IV diikuti oleh peserta sebanyak 43 orang dengan rincian sebagai berikut :

▪ Diklat PIM Tingkat III terdiri dari :

i. Angkatan XIII dan XIV Tanggal 22 Maret s/d 29 Juni 2018 di Bandiklat

Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah peserta 5 Orang.

ii. Angkatan XV dan XVI Tanggal 27 Agustus s/d 7 Desember 2018 di

Bandiklat Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah peserta 6 Orang

iii. Angkatan VI Tanggal 17 April s/d 10 Agustus 2018 di Bandiklat Provinsi

Jawa Tengah dengan jumlah peserta 5 Orang

iv. Angkatan VII Tanggal 7 Mei s/d 7 September 2018 di Bandiklat Provinsi

Jawa Tengah dengan jumlah peserta 2 Orang

v. Angkatan 72 dan 73 Tanggal 3 Mei s/d 24 Agustus 2018 di Bandiklat

Provinsi Jawa Timur dengan jumlah peserta 5 Orang

▪ Diklat Pim Tingkat IV terdiri dari :

i. Angkatan XXIII dan XXIV Tanggal 10 Juli s/d 26 Oktober 2018 di Bandiklat

Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah peserta 3 Orang

ii. Angkatan XXV dan XXVI Tanggal 30 Juli s/d 16 November 2018 di

Bandiklat Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah peserta 4 Orang

iii. Angkatan XXVII dan XXVIII Tanggal 23 Agustus s/d 15 Desember 2018 di

Bandiklat Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah peserta 13 Orang

- Pendidikan dan Pelatihan Teknis tugas dan fungsi bagi PNS diperuntukan guna

menunjang tugas dan fungsi PNS berupa Diklat, Bansek, Workshop dan lain-

lain. Di tahun 2018 dilaksanakan 6 kali pendidikan dan pelatihan dengan total

keseluruhan 13 Pegawai BKPSDM Kabupaten Lamandau mengikuti diklat –

diklat keluar Daerah.

- Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah. Kegiatan ini

dilaksanakan BKPSDM kabupaten Lamandau berupa koordinasi untuk

Pengusulan peserta ke lembaga pembinaan fungsional di Jakarta.

d. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintah

bagian pendidikan dan pelatihan, program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan

target dan rencana.

5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Program dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu penelitian dan

pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Page 110: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

110 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

Kabupaten Lamandau. Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan

oleh BKPSDM Kabupaten Lamandau adalah sebesar Rp. 1.425.457.000,- dengan

realisasi keuangan mencapai Rp. 1.420.402.490,- atau 99,60 persen dengan realisasi fisik

mencapai 100 persen.

a. Program pembangunan yang dilaksanakan

1) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK

2) Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK

3) Program Penguatan Kelembagaan IPTEK

b. Realisasi program dan kegiatan

Tabel 4....

Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Penelitian dan Pengembangan

Tahun Anggaran 2018

NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

PAGU ANGGARAN

(Rp.)

REALISASI SISA ANGGARAN

(Rp.) KEUANGAN FISIK

Rp. % %

I. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1.016.166.000 885.096.764 87,10 100 131.069.236

1. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK

760.070.000 745.513.264 98,08 100 14.556.736

a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD

406.420.000 400.878.300 98,64 100 5.541.700

b. Kajian Penyusunan Memori Jabatan dan Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Periode 2008-2018

353.650.000 344.634.964 97,45 100 9.015.036

2. Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK

111.716.000 99.473.100 89,04 100 12.242.900

a. Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamandau

61.930.000 55.107.100 88,98 100 6.822.900

b. Penerbitan dan Publikasi Buletin Litbang Kabupaten Lamandau

49.786.000 44.366.000 89,11 100 5.420.000

3. Program Penguatan Kelembagaan IPTEK

144.380.000 40.110.400 27,78 100 104.269.600

a. Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Lamandau

144.380.000 40.110.400 27,78 100 104.269.600

c. Capaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan

Dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu Penelitian dan

Pengembangan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah keberhasilan

pelaksanaannya dapat terlihat dari indikator dan program/kegiatan sebagai berikut :

1) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK merupakan kegiatan yang

dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan kajian-kajian daerah. Hasil kajian

tersebut nantinya digunakan untuk pemenuhan ketentuan perundangan,

pemanfaatan hasil bagi pembangunan daerah, sebagai dokumentasi atau rekam

jejak pelaksanaan pembangunan. Adapun kajian yang dilaksanakan pada tahun

2018 yaitu :

Page 111: BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHbappeda.lamandaukab.go.id/wp-content/uploads/2019/... · - Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan

111 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018

2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD diselenggarakan sebagaimana

amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 47. Pelaksanaan KLHS RPJMD diharapkan

untuk menghindari dampak negatif suatu kebijakan, rencana dan/atau program

terhadap lingkungan hidup. Adapun prioritas perhatian KLHS Pemerintah

Kabupaten Lamandau adalah :

- Rehabilitasi, penanggulangan dan mitigasi bencana yang berdampak pada

perekonomian, pembangunan maupun lingkungan;

- Penanggulangan dampak limbah di sektor industri terhadap kelestarian sumber

daya air tanah dan sungai;

- Penanggulangan limbah pertanian, dan perkebunan melalui pengelolaan

limban ramah lingkungan;

- Pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan dan mandiri sebagai

bentuk perhatian terhadap kelestarian lingkungan oleh pemerintah maupun

masyarakat;

- Persoalan masalah lingkungan lainnya yang masih menjadi perhatian

Pemerintah Kabupaten Lamandau, seperti penanggulangan resiko banjir

dan daerah resapan air, pelestarian hutan atau taman kota, dan lain

sebagainya.

3) Kajian Penyusunan Memori Jabatan dan Kinerja Kepala Daerah Kabupaten

Lamandau Periode 2008-2018 dilaksanakan bekerjasama dengan Universitas

Brawijaya Malang. Tujuan kajian ini adalah untuk mendeskripsikan berbagai

permasalahan, strategi dan inovasi pembangunan serta rekam jejak kinerja Kepala

Daerah periode 2008-2018.

4) Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK diselenggarakan untuk peningkatan

kualitas penelitian dan pengembangan serta publikasi berbagai artikel dan kajian

sebagai referensi dalam pembangunan daerah. Adapun program ini

diimplementasikan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan daerah dan

penerbitan dan publikasi Buletin Litbang Kabupaten Lamandau.

5) Program Penguatan Kelembagaan IPTEK diselenggarakan untuk mengakomodir

Dewan Riset Daerah yang terdiri dari berbagai akademisi, praktisi, pengamat dalam

melaksanakan koordinasi untuk kemajuan IPTEK di Kabupaten Lamandau.

d. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintah

bagian penelitian dan pengembangan, program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan

target dan rencana.