bab iv penyelenggaraan urusan pemerintahan...
TRANSCRIPT
1 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah menggunakan azas desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan
pembagian urusan pemerintahan yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat
berbagai urusan pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan pelaksanaan
pemerintahan daerah. Dalam kaitan ini Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan,
yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan ini ditetapkan dengan
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian
diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Kemudian ditindaklanjuti dengan
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
01 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2013 – 2018.
Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan;
kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan sosial. Sedangkan
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu : tenaga kerja;
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup;
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa;
pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika;
koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik;
persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan. Urusan Pilihan meliputi kelautan dan
perikanan; pariwisata; pertanian; perdagangan; kehutanan; energi dan sumber daya mineral;
perindustrian; dan transmigrasi. Serta Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan. Berikut tabel
pembagian Organisasi Perangkat Daerah dalam urusan dan fungsi penunjang berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2017.
Tabel 4.1
Pembagian Urusan dan Fungsi OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau
A. URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR
1. Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kesehatan Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat
3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
5. Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Sosial Dinas Sosial
B. URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR
1. Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Pangan Dinas Ketahanan Pangan
4. Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
6. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan Dinas Perhubungan
10. Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
12. Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Kepemudaan Dan Olah Raga
Dinas Pemuda dan Olah Raga
14. Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika
15. Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16. Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
17. Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
C. URUSAN PILIHAN
1. Kelautan dan Perikanan
Dinas Pertanian dan Perikanan
2. Pariwisata Dinas Pariwisata
3. Pertanian Dinas Pertanian dan Perikanan
4. Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
5. Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
6. Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
D. FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
1. Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kecamatan Bulik
Kecamatan Lamandau
Kecamatan Delang
Kecamatan Sematu Jaya
Kecamatan Menthobi Raya
Kecamatan Bulik Timur
Kecamatan Belantikan Raya
3 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
Kecamatan Batang Kawa
2. Pengawasan Inspektorat
E. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1. Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Keuangan Badan Keuangan Daerah
3. Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Pendidikan dan Pelatihan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Penelitian dan Pengembangan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2018,
penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2018 diarahkan pada 10 prioritas pembangunan
daerah. Guna mewujudkan prioritas tersebut, selanjutnya disusun program dan kegiatan
pembangunan tahun 2018 yang terdiri dari program dan kegiatan pada setiap Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) yang dikelompokkan pada masing – masing urusan.
A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1. PENDIDIKAN
Alokasi anggaran urusan pendidikan sebesar Rp. 40.845.852.656,- dengan realisasi
keuangan mencapai Rp. 33.672.637.290,-. Pelaksanaan urusan berada pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Program pendidikan anak usia dini
2) Program pengembangan nilai budaya
3) Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
4) Program pendidikan non formal
5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4.2
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Pendidikan
Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
A. Pendidikan 40.845.852.656,- 33.672.637.290,- 82,44 82,44 7.173.215.366,-
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
3.960.298.350,- 3.649.159.350,- 92,14 92,14 311.139.000,-
a. Pembangunan Gedung Sekolah
994.500.000,- 990.561.000,- 99,60 99,60 3.939.000,-
b. Pengelolaan TK 331.277.500,- 331.277.500,- 100 100 -,-
c. Lomba Kreatifitas Siswa PAUD Tingkat Kabupaten
120.465.850,- 120.465.850,- 100 100 -,-
d. Penyelenggaraan PAUD 2.310.000.000,- 2.002.800.000,- 86,70 86,70 307.200.000
e. Pelatihan Tutor PAUD 204.055.000,- 204.055.000,- 100 100 -,-
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
10.900.574.318,- 10.495.997.990,- 96,29 96,29 404.576.328,-
4 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
a. Pembangunan gedung sekolah
841.920.078,- 836.457.000,- 99,35 99,35 5.463.078,-
b. Penambahan ruang kelas sekolah
1.243.890.000,- 1.235.190.000,- 99,30 99,30 8.700.000,-
c. Pengadaan mebeluer sekolah
51.750.000,- 49.950.000,- 96,52 96,52 1.800.000,-
d. Lomba OSN SD Tingkat Kabupaten dan Provinsi
101.800.000,- 93.460.000,- 91,81 91,81 8.340.000,-
e. Lomba O2SN SD Tingkat Kabupaten dan Provinsi
149.646.000,- 130.816.000,- 87,42 87,42 18.830.000,-
f. Manajemen dan Monitoring BOS
44.250.000,- 34.100.000,- 77,06 77,06 10.150.000,-
g. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD
117.290.000,- 113.910.000,- 97,12 97,12 3.380.000,-
h. Pelaksanaan US dan UASBN SD/MI
225.000.000,- 199.134.700,- 88,50 88,50 25.865.300,-
i. Pelaksanaan UN dan US Tingkat SLTP
190.000.000,- 174.560.170,- 91,87 91,87 15.439.830,-
j. Pembangunan USB, Perpustakaan, RKB, Rehap RKB, Pengadaan Mebeleur, dan Sarana Pendidikan (SD)
6.012.046.000,- 5.893.677.000,- 98,03 98,03 118.369.000,-
k. Pembangunan USB, Perpustakaan, RKB, Rehap RKB, Pengadaan Mebeleur, dan Sarana Pendidikan (SMP)
1.301.711.320,- 1.300.810.700,- 99,93 99,93 900.620,-
l. Lomba OSN SMP Tingkat Kabupaten dan Provinsi
130.480.000,- 116.172.000,- 89,03 89,03 14.308.000,-
m. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
185.956.000,- 150.525.500,- 80,95 80,95 35.430.500,-
n. Lomba O2SN SMP Tingkat Kabupaten dan Provinsi
204.834.920,- 167.234.920,- 81,64 81,64 37.600.000,-
o. Pembuatan Sertifikat Tanah SMP
100.000.000,- - 0,00 0,00 100.000.000,-
3. Program Pendidikan Non Formal
27.613.000,- 27.223.000,- 98,59 98,59 390.000,-
a. Pelaksanaan UNPK Paket A, B, dan C
27.613.000,- 27.223.000,- 98,59 98,59 390.000,-
4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5.954.915.825,- 5.814.381.950,- 97,64 97,64 140.533.875,-
a. Pendidikan dan Pelatihan Tindakan Kelas
56.103.650,- 28.758.600 ,- 51,26 51,26 27.345.050,-
b. Manajemen Sertifikasi Pendidik
36.675.300,- 36.675.300,- 100,00
100,00
-
c. Manajemen UKG 5.646.755.075,- 5.588.142.000,- 98,96 98,96 58.613.075,-
d. Olimpiade Sains Guru MIPA Tingkat SLTP
20.345.250,- 6.075.250,- 29,86 29,86 14.270.000,-
e. Olimpiade Sains Guru MIPA Tingkat SD
17.564.450,- - 0,00 0,00 17.564.450,-
f. Seleksi dan Penghargaan Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Berprestasi dan Pengiriman ke Provinsi
36.386.050,- 23.826.000,- 65,48 65,48 12.560.050,-
g. Seleksi Siswa Berprestasi SD, SMP, SMA, SMK Tingkat Kabupaten dan Pengiriman Ke Provinsi
21.436.050,- 17.306.000,- 80,73 80,73 4.130.050,-
5 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
h. Kompetensi Kepala Sekolah SD/SLTP/SLTA Kabupaten Lamandau
69.650.000,- 63.598.800,- 91,31 91,31 6.051.200,-
i. Lomba PTK dan Olah Raga Dalam Rangka Hari Guru Nasional (HGN)
50.000.000,- 50.000.000,- 100 100 -
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
2.188.905.000,00 2.129.555.000 97,29 97,29 59.350.000
a. Pemeliharaan Jaringan Layanan DAPODIK (Internet)
16.000.000,00 15.950.000 99,69 99,69 50.000
b. Beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi
2.172.905.000,00 2.113.605.000 97,27 97,27 59.300.000
6. Program BOS Pusat dan BOS Provinsi
17.813.546.163,- 11.556.320.000,- 64,87 64,87 6.257.226.163
a. Kegiatan BOS Pusat dan BOS Provinsi
17.813.546.163,- 11.556.320.000,- 64,87 64,87 6.257.226.163
TOTAL
c. Capaian Urusan Pendidikan
1) Program Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk membantu meletakkan dasar
kepribadian anak kearah perkembangan, pengetahuan, ketrampilan dan daya cipta
yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya
untuk pertumbuhan dan perkembangannya agar peserta didik memiliki kesiapan
dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Adapun kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan untuk mencapai target dari program tersebut antara lain:
- Pembangunan gedung sekolah di 2 (dua) TK yaitu : pembangunan ruang
bermain TK Melati Nanga Bulik, Pembangunan Pagar TK Negeri Pembina
Kecamatan Sematu Jaya
- Pengelolaan TK untuk 9 lembaga
- Lomba kreatifitas siswa PAUD tingkat Kabupaten untuk 130 siswa
- Penyelenggaraan PAUD untuk 101 lembaga
- Pelatihan Guru PAUD sebanyak 108 orang
2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun bertujuan untuk
memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan
kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara dan umat
manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk memasuki jenjang pendidikan
selanjutnya untuk modal bagi pembentukan manusia indonesia yang berkualitas.
program ini meliputi: Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan dasar yang bermutu melalui pendidikan formal, mengembangkan bakat
dan minat peserta didik untuk mengembangkan diri untuk hidup mandiri serta bekal
melanjutkan kejenjang selanjutnya serta penyediaan sarana dan prasarana
pendidikan dasar dalam rangka pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan
usaha pencapaian SNP (Standar nasional Pendidikan). Adapun kegiatan-kegiatan
yang dilaksanakan untuk mencapai target dari program tersebut antara lain:
- Pembangunan gedung sekolah di 2 (dua) SD yaitu : Pembangunan Pagar Beton
SDN Kangkalo, Pembangunan Pagar Beton SDN Nanga Bulik-6.
6 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
- Penambahan ruang kelas sekolah di 3 (tiga) sekolah yaitu : Pembangunan
Ruang Kelas Baru SD Katolik Arnoldus Jansen, Pembangunan Ruang Kelas
Baru MIN Sematu Jaya, Pembangunan Ruang Kelas Baru SDN Kangkalo.
- Pengadaan meubeler sekolah untuk berupa pengadaan meja dan kursi siswa
MIN Nanga Bulik.
- Lomba OSN SD Tingkat Kabupaten/Provinsi bagi 56 siswa.
- Lomba O2SN SD Tingkat Kabupaten/Provinsi bagi 100 siswa.
- Manajemen dan monitoring BOS ke 110 sekolah
- Festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N) SD yang diikuti oleh 80 siswa
- Pelaksanaan US dan UASPN SD/MI diikuti oleh 7.200 siswa
- Pelaksanaan UN dan US tingkat SLTP diikuti oleh 2.050 siswa
- Pemb. USB, Perpustakaan, RKB, Rehap RKB, Pengadaan Mubiler & sarana
pendidikan (SD) implementasinya berupa : Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri
Kudangan 1 (6 Ruang), Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Sungai Buluh (4
Ruang), Rehabilitasi Ruang Kelas SD Negeri Kinipan (6 Ruang), Pembangunan
Ruang Kelas Baru SD Negeri Guci (2 Ruang), Pembangunan Ruang Kelas Baru
SD Negeri Liku Mulya Sakti (2 Ruang), Pembangunan Ruang Kelas Baru SD
Negeri Nanga Bulik 3 (2 Ruang), Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri
Puyusan (3 Ruang), Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Sekoban (3
Ruang), Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Panopa (3 Ruang),
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Bukit Raya (2 Ruang),
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Wonorejo 1 (3 Ruang),
Pembangunan Ruang Kelas Baru SD Negeri Sungai Buluh (2 Ruang),
Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan.
- Pemb. USB, Perpustakaan, RKB, Rehap RKB, Pengadaan Mubiler & sarana
pendidikan (SMP) implementasinya berupa : Rehabilitasi Berat Ruang Guru
SMPN-2 Menthobi Raya (1 Ruang), Rehabilitasi Sedang Ruang Kelas SMPN-3
Bulik (3 Ruang), Rehabilitasi Sedang Ruang Perpustakaan SMPN-3 Bulik (1
Ruang), Rehabilitasi Sedang Ruang Guru SMPN-3 Bulik (1 Ruang), Rehabilitasi
Sedang Ruang Kelas SMPN-1 Batang Kawa (3 Ruang), Rehabilitasi Sedang
Ruang Perpustakaan SMPN-1 Batang Kawa (1 Ruang).
- Lomba OSN SMP tingkat Kabupaten dan Provinsi yang diikuti 50 siswa.
- Festival dan lomba seni siswa nasional (FLS2N) SMP diikuti oleh 80 siswa.
- Lomba O2SN SMP Tingkat Kabupaten/Provinsi diikuti oleh 90 siswa.
3) Program Pendidikan Non Formal yang bertujuan membantu masyarakat yang tidak
dapat menempuh pendidikan pada Program Pendidikan Formal, dengan adanya
program pendidikan non formal dapat memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk dapat menempuh pendidikan, terutama bagi masyarakat/orang
yang sudah bekerja, sudah menikah dan sudah tidak usia sekolah lagi. Program
Pendidikan Non Formal menyelenggarakan pendidikan kesetaraan antara lain:
Pendidikan kesetaraan Paket A, Pendidikan kesetaraan paket B dan Pendidikan
kesetaraan paket C, penyelenggaraan kursus-kursus dan Taman Bacaan
7 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
masyarakat (TGM). Implementasi program ini dalam bentuk kegiatan pelaksanaan
UNPK Paket A, B dan C untuk 20 siswa.
4) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan bertujuan untuk
meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten Lamandau
dalam upaya meningkatkan profesionalisme, prestasi dan kompetensinya. Kegiatan
pada program ini antara lain sebagai berikut :
- Pendidikan dan pelatihan tindakan kelas dengan output 20 PTK
- Manajemen sertifikasi pendidik dengan output 30 guru
- Manajemen UKG dengan output 215 siswa
- Olimpiade sains guru MIPA tingkat SLTP dengan output 5 PTK
- Seleksi dan penghargaan guru, Kepala sekolah dan pengawas berprestasi dan
perguruan ke provinsi dengan output 25 orang
- Seleksi siswa berprestasi SD, SMP, SMA, SMK tingkat Kabupaten dan
pengiriman ke Provinsi dengan output 21 siswa
- Kompetensi Kepala sekolah SD/SLTP/SLTA Kabupaten Lamandau dengan
output 18 orang
- Lomba PTK dan Olahraga Dalam Rangka Hari Guru Nasional (HGN) dengan
output 10 PTK
5) Manajemen Pelayanan Pendidikan bertujuan untuk memberikan pelayanan
maksimal dibidang Pendidikan salah satunya adalah penyediaan beasiswa bagi
mahasiswa berprestasi, program pelayanan ini berkaitan langsung dalam upaya
memberikan pellayanan yang prima kepada masyarakat dalam dunia pendidikan.
Implementasinya dalam bentuk kegiatan :
- Pemeliharaan Jaringan Layanan DAPODIK (internet) dengan output 1 jaringan
- Beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dengan output 438 orang mahasiswa
d. Prestasi
1) Juara III (Tiga) Kepala Sekolah SMP Berprestasi Tingkat Propinsi Kalimantan
Tengah a.n Sulistyowati, S.Pd Tahun 2018.
2) Penerima Beasiswa Bakat dan Prestasi pada Olimpiade Sains Nasional (OSN)
SMP Tingkat Provinsi Tahun 2018 a.n Lusia Wungeparai, Irmawana Rahmawati,
Petrus Keri Werang, M. Danar Pridana, bagus ahmad Najm, Haliza Dita Jannatia.
3) Juara I (Satu) festival Lomba Siswa nasional (FLSN) SD/Mi Tingkat Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2018 a.n Farel A. Rajagukguk.
e. Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
Permasalahan mendasar dari Pelayanan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
adalah Alokasi anggaran Belanja yang tersedia, sementara struktur belanja pada
DPA dan DPPA 45% terfokus untuk membiayai Honorarium Tenaga Harian Lepas
(THL), sebesar 40% dari Total Belanja Langsung dan 5% untuk membiayai
Beasiswa, selain itu dijadikannya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik
8 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
sebagai komponen pembentuk anggaran 20% Dinas Pendidikan berakibat semakin
kecilnya alokasi anggaran untuk membiayai pekerjaan fisik yang menjadi prioritas
pembangunan kabupaten serta dalam upaya meningkatkan kompetensi Pendidik
dan Peserta Didik di Kabupaten Lamandau.
2) Solusi
Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 Ayat 1 (satu)
menyebutkan bahwa Anggaran Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari APBN
dan 20% dari APBD bisa direalisasikan bersama agar setor pendidikan menjadi
arah fokus pembangunan yang sangat perlu diperhatikan, sehingga Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lamandau mampu menciptakan dan
mengembangan pendidik dan peserta didik yang berkualitas serta sarana dan
prasarana pendidikan yang dalam kondisi baik.
2. KESEHATAN
Alokasi anggaran urusan kesehatan sebesar Rp. Rp 97.127.041.578,- dengan realisasi
keuangan mencapai Rp. Rp87.647.846.965,75. Pelaksanaan urusan berada pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Lamandau dan Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau.
a. Program prioritas yang dilaksanakan
1) Program obat dan perbekalan kesehatan
2) Program upaya kesehatan masyarakat
3) Program pengawasan obat dan makanan
4) Program perbaikan gizi masyarakat
5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
6) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya
7) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
8) Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan
9) Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
10) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
11) Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit
12) Program Pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit
13) Program Pelayanan Kesehatan Spesialistik
14) Program Peningkatan Sistem Pelayanan Kesehatan
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4.3
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Kesehatan
Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
I. KESEHATAN 40.845.852.656,- 33.672.637.290,- 82,44 82,44 7.173.215.366,-
A. DINAS KESEHATAN
9 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
4.629.086.000,- 4.340.728.503.- 93,77 100 288.357.497,-
a. Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
4.629.086.000,- 4.340.728.503.- 93,77 100 288.357.497,-
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
8.140.560.750,- 6.483.548.530,- 79,64 80 1.657.012.220,-
a. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringan
1.348.716.000,- 1.247.779.700,- 92,52 100 100.936.300,-
b. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
95.495.000,- 90.113.875,- 94,37 100 5.381.125,-
c. Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
40.388.750 40.176.250 99,47 100 212.500
d. Pengelolaan Gudang Farmasi 76.460.000 73.782.900 96,50 100 2.677.100
e. Pengelolan Puskesmas Bulik 498.500.000 447.703.000 89,81 100 50.797.000
f. Pengelolaan Puskesmas Sematu
525.000.000 488.537.900 93,05 100 36.462.100
g. Pengelolan Puskesmas Delang
516.000.000 365.750.200 70,88 100 150.249.800
h. Pengelolaan Puskesmas Tapin Bini
726.000.000 387.072.375 53,32 100 338.927.625
i. Pengelolaan Puskesmas Kinipan
541.000.000 414.848.400 76,68 100 126.151.600
j. Pengelolan Puskesmas Bayat 827.500.000 523.204.100 63,23 100 304.295.900
k. Pengelolaan Puskesmas Merambang
531.000.000 419.520.000 79,01 100 111.480.000
l. Pengelolaan Puskesmas Melata
521.000.000 375.505.000 72,07 100 145.495.000
m. Pengelolaan Labkesda 78.900.000 78.882.550 99,98 100 17.450
n. Pengelolaan Puskesmas Kawa
505.000.000 350.383.500 69,38 100 154.616.500
o. Pengelolaan Puskesmas Arga Mulya
451.187.950 408.028.000 90,43 100 43.159.950
p. Pengelolaan Puskesmas Bukit Jaya
481.741.000 398.670.000 82,76 100 83.071.000
q. Pemutakhiran Data Pegawai 9.360.000 9.357.343 99,97 100 2.657
r. BLUD Puskesmas 45.000.000 44.890.000 99,76 100 110.000
s. Dukungan Manajemen Puskesmas
322.312.050 319.343.437 99,08 100 2.968.613
3. Program Pengawasan Obat dan Makanan
77.650.000 62.717.830 80,77 100 14.932.170
a. Peningkatan Pengawasan Keaman Pangan dan Bahan Berbahaya
37.650.000 23.638.250 62,78 100 14.011.750
b. Inventarisasi dan Pemetaan Obat Tradisonal Asli Daerah
40.000.000 39.079.580 97,70 100 920.420
4. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
91.000.000 90.700.000 99,67 100 300.000
a. Pemberian Makanan Tambahan
91.000.000 90.700.000 99,67 100 300.000
5. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
576.601.950 550.041.950 95,39 100 26.560.000
a. Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
53.000.000 52.877.000 99,77 100 123.000
b. Peningkatan Imunisasi 96.190.000 80.826.000 84,03 100 15.364.000
c. Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
50.450.000 46.332.750 91,84 100 4.117.250
10 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
d. Pemberantasan Penyakit Filariasis
239.858.000 239.465.000 99,84 100 393.000
e. Penanggulangan P2 Kusta 15.800.000 15.774.500 99,84 100 25.500
f. Pemberantasan Penyakit Tidak Menular
44.984.000 39.410.000 87,61 100 5.574.000
g. Penanggulangan Malaria 6.100.000 5.935.000 97,30 100 165.000
h. Penanggulangan Kasus TBC 44.868.250 44.070.000 98,22 100 798.250
i. Pencegahan dan Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa
25.351.700 25.351.700 100 100 -
6. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya
7.404.661.091 7.321.323.991 98,87 100 83.337.100
a. Pembangunan/Rehab Puskesmas
7.404.661.091 7.321.323.991 98,87 100 83.337.100
7. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
42.400.000 42.345.000 99,87 100 55.000
a. Pertemuan AMP 42.400.000 42.345.000 99,87 100
55.000
8. Kebijakan Manajemen Pembangunan Kesehatan
300.841.000 295.326.318 98,17 100 5.514.682
a. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
119.591.000 114.584.683 95,81 100 5.006.317
b. Pendampingan dan Pembinaan Lomba Posyandu,Lomba P2WKSS dan Lomba Desa
21.250.000 21.127.000 99,42 100 123.000
c. Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan dan Keuangan
160.000.000 159.614.635 99,76 100 385.365
d. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
7.536.181.050 3.417.008.130 45,34 100 4.119.172.920
e. Kemitraan Palang Merah Indonesia (PMI)
100.000.000 77.443.480 77,44 100 22.556.520
f. Kemitraan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)
100.000.000 96.366.740 96,37 100 3.633.260
g. Kemitraan Badan Narkotika Kabupaten (BNK)
65.000.000 61.012.000 93,86 100 3.988.000
h. Penyelenggaraan BOK Puskesmas
680.018.000 678.917.700 99,84 100 1.100.300
i. Akreditasi Puskesmas 1.250.000.000 1.127.096.199 90,17 100 122.903.801
j. Jaminan Persalinan 2.082.280.000 1.234.862.707 59,30 100 847.417.293
k. Pengelolan BPJS Puskesmas Bulik
775.450.000 - 0,00 100 775.450.000
l. Pengelolan BPJS Puskesmas Sematu
239.397.100 2.725.000 1,14 100 236.672.100
m. Pengelolan BPJS Puskesmas Delang
465.813.000 - 0,00 100 465.813.000
n. Pengelolan BPJS Puskesmas Tapin Bini
290.110.000 - 0,00 100 290.110.000
o. Pengelolan BPJS Puskesmas Kinipan
148.180.000 1.775.000 1,20 100 146.405.000
p. Pengelolan BPJS Puskesmas Bayat
145.700.950 - 0,00 100 145.700.950
q. Pengelolan BPJS Puskesmas Merambang
185.325.000 - 0,00 100 185.325.000
r. Pengelolan BPJS Puskesmas Melata
335.072.000 - 0,00 100 335.072.000
11 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
s. Pengelolan BPJS Puskesmas Kawa
185.900.000 6.300.000 3,39 100 179.600.000
t. Pengelolan BPJS Puskesmas Arga Mulya
93.913.000 1.800.000 1,92 100 92.113.000
u. Pengelolan BPJS Puskesmas Bukit Jaya
238.420.000 - 0,00 100 238.420.000
v. Manajemen E-Logistik 155.602.000 128.709.304 82,72 100 26.892.696
B. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
705.408.500 529.680.941 75,09 100 175.727.559
a. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan
95.408.500 83.575.800 87,60 100 11.832.700
b. Bimbingan Teknis Akreditasi 163.480.000 134.376.900 82,20 100 29.103.100
c. Survey Simulasi Akreditasi 86.280.000 - 100 86.280.000
d. Survey Akreditasi Rumah Sakit
76.320.000 74.721.369 97,91 100 1.598.631
e. Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Penjegahan dan Pengendalian Infeksi
143.985.000 97.196.972 67,50 100 46.788.028
f. Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
75.145.000 75.090.900 99,93 100 54.100
g. Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat
64.790.000 64.719.000 99,89 100 71.000
2. Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit
3.502.305.000 3.371.631.532 96,27 100 130.673.468
a. Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit
1.992.305.000 1.867.463.532 93,73 100 124.841.468
b. Pengadaan Bahan - Bahan Logistik Rumah Sakit
275.000.000 273.549.000 99,47 100 1.451.000
c. Pembangunan Gedung Rawat Inap
1.000.000.000 996.690.000 99,67 100 3.310.000
d. Pembangunan Ruang Rekam Medik
150.000.000 149.264.000 99,51 100 736.000
e. Pengadaan Selasar Lanjutan 85.000.000 84.665.000 99,61 100 335.000
3. Program Pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit
521.072.554 520.129.000 99,82 100 943.554
a. Pemeliharaan rutin / Berkala Alat - alat Kesehatan Rumah Sakit
49.872.554 48.951.000 98,15 100 921.554
b. Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung RSUD
471.200.000 471.178.000 100 100 22.000
4. Program Pelayanan Kesehatan Spesialistik
2.617.525.452 2.617.525.452 100 100 -,-
a. Kunjungan Dokter Spesialis 2.617.525.452 2.617.525.452 100,- 100 -,-
5. Program Peningkatan Sistem Pelayanan Kesehatan
10.000.000.000 7.670.947.209 76,71 76,71 2.329.052.791
a. Pengelolaan Keuangan BLUD 10.000.000.000 7.670.947.209 76,71 76,71 2.329.052.791
TOTAL 97.127.041.578,- 87.647.846.966,- 90,24 96,74 9.479.194.612
c. Capaian Urusan Kesehatan
12 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
1) Upaya Kesehatan Masyarakat bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan
kematian akibat penyakit dan bencana serta meningkatnya. Keberhasilan
pencapaian upaya kesehatan masyarakat meningkat dari 69,90 pada tahun 2017
menjadi 69,98 pada tahun 2018. Kegiatan yang dijalankan berupa :
- pelayanan penduduk miskin di seluruh jaringan Puskesmas selama 12 bulan
- Penilaian tenaga kesehatan teladan sebanyak 5 (lima) kali
- Penyediaan biaya operasional untuk seluruh Puskesmas
- Rapat Kerja Teknis sebanyak 1 kali
- Pengelolaan JKN / BPJS selama 12 bulan
2) Pengawasan obat dan makanan bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan obat
dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan merata. Implementasi berupa
pemeriksaan Industri Rumah Tangga dan sarana kesehatan yang berijin. Bentuk
kegiatannya yaitu :
- Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan, Bahan Berbahaya dan sarana
kesehatan berijin
- Inventarisasi dan pemetaan tanaman obat tradisional asli daerah
- Pertemuan Pengelola Obat sebanyak 1 kali
3) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan
cakupan desa siaga aktif melalui promosi cara hidup bersih dan sehat. Bentuk
kegiatannya berupa :
- Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
- Seminar kesehatan dalam rangka HKN sebanyak 1 kali
4) Perbaikan gizi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan perbaikan gizi melalui
pemberian makanan pendamping ASI untuk anak usia 6-24 bulan.
5) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular bertujuan untuk menurunkan
jumlah kasus kesakitan dan kematian akibat penyakit dan bencana terutama untuk
masyarakat miskin. Implementasinya berupa kegiatan :
- Penyemprotan / Foging sarang Nyamuk sebanyak 2 kali
- Pelaksanaan imunisasi di 11 puskesmas
- Peningkatan survellance epidemiologi dan penanggulangan wabah sebanyak 1
laporan
- Penjaringan kasus TBC sebanyak 1 laporan
- Penanggulangan Malaria di 11 puskesmas
- Penanggulangan HIV AIDS sebanyak 1 laporan
- Penanggulangan P2 Kusta sebanyak 1 laporan
- Pemberantasan Penyakit Tidak Menular sebanyak 1 kegiatan
6) Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya bertujuan untuk
menyelenggarakan upaya kesehatan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan,
terjangkau dan bermutu terutama bagi masyarakat miskin, menurunnya angka
kesakitan dan kematian akibat penyakit dan bencana serta meningkanya status gizi
masyarakat. Implementasinya berupa kegiatan :
13 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
- Pembangunan / Rehab Puskesmas diantaranya : pembangunan Puskesmas
Bulik 1 (satu) paket, Pembangunan Rawat Inap Puskesmas Kawa 1 (satu)
paket, Penambahan Ruangan Puskesmas Melata 1 (satu) paket, Penataan
Halaman Puskesmas Bulik 1 (satu) paket, Pembangunan Pagar Dan Pos Jaga
Puskesmas Bulik 1 (satu) paket, Pembangunan Parkir Puskesmas Bulik 1 (satu)
paket, Pembangunan Sarana IPAL PKM Bulik 1 (satu) paket.
7) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja bertujuan untuk menciptakan
kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat melalui pengembangan
upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat. Implementasinya berupa kegiatan :
- Lomba Balita sehat sebanyak 1 kali
- Pelatihan dokter kecil sebanyak 1 kali
- Evaluasi Program KIA sebanyak 1 kali
- Bimtek Pelayanan Dasar sebanyak 1 kali
- Pelatihan kader kesehatan sebanyak 1 kali
8) Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak bertujuan untuk
penyelenggaraan upaya kesehatan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan,
terjangkau dan bermutu terutama bagi masyarakat miskin, menurunnya angka
kesakitan dan kematian akibat penyakit dan bencana serta meningkanya status gizi
masyarakat. Keberhasilan program ini terlihat pada capaian indikatornya yaitu :
- Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 sebesar 83% dari target 85% dengan tingkat
capaian 97,65%;
- Cakupan pelayanan nifas sebesar 100% dari target 80%;
- Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani terealisasi 100% dari target
100%;
- Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan terealisasi 84% dari target 80%;
- Cakupan kunjungan bayi terealisasi 92,7% dari target 90%;
- Cakupan pelayanan anak balita terealisasi 93,76% dari target 90%;
- AKI per 100.000 Kelahiran Hidup terealisasi 17,19 dari target 17
9) Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan bertujuan untuk
menyediakan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan yang standar,
guna mendukung penyelenggaran program dan kegiatan. Adapun kegiatan dari
program ini yaitu Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan yang
dilaksanakan 1 kali dengan hasil 4 dokumen profil kesehatan dan dokumen
perencanaan.
10) Standarisasi Pelayanan Kesehatan merupakan program untuk meningkatkan
pelayanan terhadap masyarakat sesuai standar yang telah di tetapkan oleh
kementerian kesehatan. Upaya yang dilaksanakan tersebut membuahkan hasil
dengan diperolehnya akreditasi C dari sebelumnya D. Implementasi kegiatannya
berupa :
- Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan terealisasi dalam 3 jenis kegiatan;
- Bimbingan Teknis Akreditasi terealisasi 2 kali;
14 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
- Survey Simulasi Akreditasi tidak dapat terlaksana karena pada tahun 2018
dilaksanakan akreditasi pada seluruh Rumah Sakit se-Indonesia dan adanya
keterbatasan tenaga pihak akreditor sehingga mereka tidak bisa hadir untuk
melaksanakan kegiatan dimaksud;
- Survey Akreditasi Rumah Sakit terealisasi 1 kali survey;
- Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Penjegahan dan Pengendalian Infeksi
terealisasi 2 kali;
- Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Peningkatan Mutu dan Keselamatan
Pasien terealisasi 3 kali;
- Workshop Persiapan Akreditasi Terkait Pelayanan Kefarmasian dan
Penggunaan Obat 3 kali.
11) Pengadaan, Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit merupakan program
untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat melalui penambahan gedung
serta alat-alat kesehatan. Implementasi kegiatannya berupa :
- Pengadaan Alat-alat kesehatan rumah sakit sebanyak 5 jenis alkes yang
meliputi : Alkes Instalasi Gawat Darurat (IGD), Alkes Rawat Inap Kelas III, Alkes
ruang Intensive Care Unit (ICU), Alkes Rawat Jalan dan alat-alat kedokteran
umum.
- Pengadaan Bahan - Bahan Logistik Rumah Sakit terealisasi dalam 3 jenis
kegiatan.
- Pembangunan Gedung Rawat Inap 1 unit .
- Pembangunan Ruang Rekam Medik 1 unit
- Pengadaan Selasar Lanjutan 1 bangunan
12) Pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah Sakit merupakan program untuk
menjaga dan mempertahankan kondisi bangunan, beserta elemen, bahan dan
peralatan di dalamnya agar tetap berfungsi sesuai persyaratan yang ada.
Implementasi kegiatannya yaitu :
- Pemeliharaan rutin / Berkala Alat - alat Kesehatan Rumah Sakit untuk 4 jenis
alkes
- Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung RSUD terealisasi 4.960 m2 luas bangunan
13) Pelayanan Kesehatan Spesialistik merupakan program pelayanan kesehatan untuk
masyarakat dengan menghadirkan dokter spesialis di rumah sakit. Implementasi
kegiatannya berupa Kunjungan Dokter Spesialis sebanyak 7 spesialis yaitu : dokter
spesialis anestesi, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis kandungan,
dokter spesialis anak, dokter spesialis paru, dokter spesialis kulit dan kelamin,
dokter spesialis bedah.
14) Peningkatan Sistem Pelayanan Kesehatan merupakan program untuk mengelola
pendapatan rumah sakit secara mandiri yang di gunakan untuk meningkatkan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Implementasi kegiatannya berupa
Pengelolaan Keuangan BLUD sebanyak 3 jenis belanja.
15 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
d. Prestasi
1) Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau mendapatkan pengakuan bahwa Rumah
Sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan lulus tingkat
perdana dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit.
e. Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
Beberapa hal yang menjadi permasalahan di RSUD Lamandau dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah :
a) Kurangnya Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian Khusus Misalnya
Dokter, Dokter Spesialis, Analis Kesehatan, Tenaga Rekam Medis,
administrasi RS.
b) Profesionalisme SDM yang kurang di tingkatkan
c) Kurangnya jenis Pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
d) Sarana dan prasarana di Rumah sakit masih kurang
e) SIM RS masih belum berjalan dengan sempurna.
f) Metode kerja belum di dukung oleh SPO yang sesuai standar yang ditetapkan
2) Solusi
Terkait permasalahan tersebut diatas, beberapa alternatif pemecahan masalah
yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a) Pemberdayaan tenaga kesehatan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan
bagi tenaga fungsional baik paramedis keperawatan maupun non
keperawatan. Dengan mengirimkan pegawai untuk mengikuti Diklat fungsional
ditempat yang melaksanakan kegiatan tersebut.
b) Meningkatakan Profesionalisme SDM dengan memberikan penyuluhan.
c) Menambah Jenis Pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
16 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
d) Melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit
e) Menyempurnakan SIM RS dengan meningkatkan IT yang ada
f) Menyempurnakan SPO yang ada.
3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Alokasi anggaran urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar
Rp. 120.467.394.478,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 99.527.186.441,-
(82,62%). Pelaksanaan urusan berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lamandau.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Pembangunan jalan dan jembatan;
2) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
3) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan
lainnya;
4) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
5) Pengendalian Banjir;
6) Pembangunan Infrastruktur perdesaan;
7) Pembangunan/Peningkatan Sarana Air Bersih Perdesaan;
8) Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengairan;
9) Pembangunan Jalan Lingkungan;
10) Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan;
11) Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan;
12) Penataan Fasilitas Umum;
13) Sarana dan Prasana Umum;
14) Perencanaan Tata Ruang;
15) Pengembangan Data/Informasi;
16) Pembangunan dan Penataan Taman;
17) Peningkatan dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS);
18) Pemeliharaan Taman dan Tempat Pemakaman Umum (TPU);
19) Pemeliharaan Kebersihan.
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4.4
Target dan Realisasi Program/Kegiatan
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
A. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
120.467.394.478 99.527.186.441 82,62 85,00 20.940.208.036,84
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
6.111.100.351 3.614.252.205 59,14 100 2.496.848.146
a. Pembangunan Jalan Kabupaten
1.105.610.000 1.105.175.000 99,96 100 435.000
b. Pembangunan Jembatan 5.005.490.351 2.509.077.205 50,13 100 2.496.413.146
17 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan
2.548.800.000 1.098.100.000 43,08 100 1.450.700.000
a. Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan
507.300.000 506.500.000 99,84 100 800.000
b. Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan
2.041.500.000 591.600.000 28,98 100 1.449.900.000
3. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
3.374.000.000 3.343.890.729 99,11 100 30.109.271
a. Peningkatan Jaringan Irigasi 2.354.000.000 2.326.558.729 98,83 100 27.441.271
b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 1.020.000.000 1.017.332.000 99,74 100 2.668.000
4. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
4.859.784.550 4.583.512.550 94,32 276.272.000
a. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah
2.339.166.550 2.339.166.550 100 100 -
c. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah
8.000.000 7.900.000 98,75 100 100.000
d. Pembangunan Sistem Air Limbah Komunal Berbasis Masyarakat
1.132.450.000 1.083.266.000 95,66 100 49.184.000
e. Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS)
400.000.000,00 350.000.000,00 87,50 100 50.000.000
f. Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PANSIMAS)
980.168.000,00 803.180.000,00 81,94 100 176.988.000
5. Program Pengendalian Banjir
3.573.066.000,00 2.875.346.000,00 80,47 697.720.000,00
a. Pengendalian Banjir Kabupaten Lamandau
3.573.066.000,00 2.875.346.000,00 80,47 697.720.000,00
6. Program Pembangunan Infrastruktur perdesaan
3.432.422.190,00 1.093.326.656,00 31,85 2.339.095.534,00
a. Pembangunan Jalan Lingkungan Pedesaan
3.432.422.190,00 1.093.326.656,00 31,85 2.339.095.534,00
7. Pembangunan/Peningkatan Sarana Air Bersih Perdesaan
1.858.166.580 1.841.458.227 99,10 100 16.708.353
a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan
1.603.015.000 1.586.406.647 98,96 100 16.608.353
b. Peningkatan distribusi penyediaan air baku
255.151.580 255.051.580 99,96 100 100.000
8. Program Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengairan
285.080.000 285.060.000 99,99 100 20.000,-
a. Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengairan
285.080.000 285.060.000 99,99 100 20.000,-
9. Program Pembangunan Jalan Lingkungan
3.166.934.501 2.466.274.500 77,88 700.660.001
a. Pembangunan Jalan Lingkungan Perkotaan
3.166.934.501,00 2.466.274.500,00
77,88 700.660.001
10. Program Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan
345.785.000 345.785.000 100 100 -,-
a. Peningkatan Kapasitas Air Bersih Perkotaan
345.785.000 345.785.000 100 100 -,-
11. Program Penataan Fasilitas Umum
1.025.993.288,00 961.071.983,40 93,67 64.921.304,60
18 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
a. Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Lamandau
377.593.288 313.271.983,40 82,97 64.321.304,60
b. Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
648.400.000 647.800.000 99,91 100 600.000,-
12. Program Pengembangan Data/Informasi
120.000.000 99.759.000 83,13 20.241.000
a. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
120.000.000 99.759.000 83,13 20.241.000
13. Program Sarana dan Prasarana Umum
24.065.899.850 22.982.821.155 95,50 1.083.078.695
a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Keagamaan
24.065.899.850 22.982.821.155 95,50 1.083.078.695
14. Program Perencanaan Tata Ruang
1.269.973.028 1.268.324.278 99,87 100 1.648.750
a. Perencanaan Tata Ruang Wilayah
1.269.973.028 1.268.324.278 99,87 100 1.648.750
15. Program Pembangunan dan Penataan Taman
5.353.963.123 5.346.039.763 99,85 100 7.923.360
a. Pembangunan dan Peningkatan Pertamanan
5.353.963.123 5.346.039.763 99,85 100 7.923.360
16. Program Pemeliharaan Taman dan Tempat Pemakaman Umum (TPU)
2.587.964.552 2.298.316.111,48 88,81 289.648.440,52
a. Pemeliharaan Pertamanan dan Tempat Pemakaman Umum (TPU)
2.587.964.552 2.298.316.111,48 88,81 289.648.440,52
17. Program Pemeliharaan Kebersihan
4.010.248.000 3.328.192.879,28 82,99 682.055.120,72
a. Pemeliharaan Kebersihan 4.010.248.000 3.328.192.879,28 82,99 682.055.120,72
c. Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1) Program Pembangunan jalan dan jembatan bertujuan untuk membuka
keterisolasian dan membuka akses ke suatu wilayah untuk pengembangan dan
pembangunan kawasan dalam upaya mendukung aktivitas pembangunan bidang
lainnya. Pelaksanaannya berupa pembangunan jalan kabupaten dan jembatan,
lokasi dan pekerjaannya adalah sebagai berikut :
- Jembatan sei Muhur di Sekombulan;
- Penggantian jembatan Benakitan;
- Pembuatan proteksi pengaman jembatan Geligir;
- Pembangunan Jembatan Sungai Kungkung;
- Pembangunan Jembatan Tauan (Kahingai - Bintang Mengalih);
- Perencanaan Pembangunan Box Culvert Sei. Samaliba di Sumber Mulya
TA. 2019;
- Perencanaan Pembangunan Box Culvert di Desa Batu Hambawang TA. 2019.
- Pembangunan Jalan Alun-alun – Bunut;
- Pembangunan Jalan 60 meter (Km. 9 - E2);
- Perencanaan Pembangunan Jalan Bayat - Karang Besi (lanjutan) TA. 2019;
19 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
- Perencanaan Pembangunan Jalan Karang Mas - Kina - Jemuat (lanjutan)
TA. 2019.
2) Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Bertujuan untuk
meningkatkan Standar Pelayanan Minimum (SPM Jalan yang mampu mendukung
aktifitas pembangunan bidang lainnya. Kegiatan dari program ini yaitu :
- Rehabilitasi/pemeliharaan jalan, adapun pelaksanaan pekerjaannya meliputi
pemeliharaan jalan dalam kota Nanga Bulik, pemeliharaan jalan Sepaku –
Parigi, Perencanaan Pemeliharaan Jalan Sepaku - Perigi (lanjutan) TA. 2019,
Perencanaan Pemeliharaan Jalan Dalam Ibukota Kabupaten (lanjutan)
TA. 2019.
- Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan adapun pelaksanaan pekerjaannya
meliputi pemeliharaan jembatan di Kabupaten Lamandau dan perencanaan
pemeliharaan jembatan di Kabupaten Lamandau (lanjutan) TA. 2019.
3) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya bertujuan untuk peningkatan jaringan irigasi sehingga
produktifitas pertanian akan bertambah. Kegiatan dari program ini adalah
peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Adapun lokasi dan pelaksanaan
pekerjaannya sebagai berikut :
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Bayat Loda Manyam;
- Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Batu Kotam;
- Peningkatan Jaringan Irigasi D.I Kudangan.
4) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah bertujuan
untuk Pembangunan/peningkatan bangunan sanitasi. Kegiatan dari program ini
yaitu :
- Penyediaan prasarana dan sarana air limbah. Adapun lokasi dan pekerjaan dari
kegiatan ini adalah pembuatan tangki septik komunal Desa Bumi Agung
Kecamatan Bulik(DAK), pembuatan tangki septik komunal Desa Bina Bhakti
Kecamatan Sematu Jaya (DAK), Pembuatan Tangki Septik Komunal Desa Bukit
Raya Kecamatan Menthobi Raya (DAK), Pembuatan Tangki Septik Komunal
Desa Batu Tunggal Kecamatan Bulik Timur (DAK), Pembuatan Tangki Septik
Komunal Desa Penopa Kecamatan Lamandau (DAK), Pembuatan Tangki
Septik Komunal Desa Lopus Kecamatan Delang (DAK), Pembuatan Tangki
Septik Komunal Desa Benakitan Kecamatan Batang Kawa (DAK).
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Limbah pekerjaannya
berupa perencanaan pemeliharaan MCK Komunal di Kabupaten Lamandau.
- Pembangunan Sistem Air Limbah Komunal Berbasis Masyarakat. Adapun
lokasi dan pekerjaan dari kegiatan ini adalah Pembangunan Infrastruktur
Sanitasi Kecamatan Bulik, Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Kecamatan
Sematu Jaya, Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Kecamatan Menthobi Raya,
Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Kecamatan Bulik Timur, Pembangunan
Infrastruktur Sanitasi Kecamatan Lamandau, Pembangunan Infrastruktur
Sanitasi Kecamatan Belantikan Raya, Pembangunan Infrastruktur Sanitasi
20 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
Kecamatan Delang, Pembangunan Infrastruktur Sanitasi Kecamatan
Batangkawa.
- Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) implementasi dari kegiatan ini adalah
penyusunan Master Plan dan DED Penataan Infrastruktur Kawasan di
Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Menthobi Raya.
- Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PANSIMAS)
implementasi dari kegiatan ini adalah PAMSIMAS di Desa Pendongatan,
PAMSIMAS di Desa Beruta, Peningkatan Sarana dan Prasarana SPAM IKK
Sematu Jaya.
5) Program Pengendalian Banjir bertujuan untuk pembangunan bangunan
pengendalian banjir dan normalisasi sungai-sungai di Kabupaten Lamandau.
Adapun bentuk pekerjaan dari pengendalian banjir tersebut adalah Review
Masterplan Pengendalian Banjir di Kota Nanga Bulik, Penyiringan Tebing Sungai
Lamandau di Desa Kujan, Pemeliharaan Sungai Taki, Normalisasi Sungai Menthobi
di Desa Lubuk Hiju, Penyiringan Sungai Kungkung di Delang, Normalisasi Sungai
Penyekuangan, Pembangunan Siring Sungai Belantikan Raya di Bayat.
6) Program Pembangunan Infrastruktur perdesaan bertujuan untuk peningkatan jalan
lingkungan yang ada di ibukota kecamatan. Kegiatan dari program ini adalah
pembangunan jalan lingkungan perdesaan sebanyak 5 paket pekerjaan konstruksi
yaitu :
- Peningkatan Jalan Lingkungan di Ibu Kota Kecamatan Bulik Timur;
- Peningkatan Jalan Lingkungan di Ibu Kota Kecamatan Lamandau;
- Peningkatan Jalan Lingkungan di Ibu Kota Kecamatan Batang Kawa;
- Peningkatan Jalan Lingkungan di Ibu Kota Kecamatan Belantikan Raya;
- Peningkatan Peningkatan Jalan Lingkungan di Ibu Kota Kecamatan Delang.
7) Pembangunan/Peningkatan Sarana Air Bersih Perdesaan bertujuan untuk
peningkatan/pembangunan sarana dan prasarana jaringan air bersih di pedesaan.
Kegiatan dari program ini yaitu :
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan. Pelaksanaan
pekerjaan konstruksi sebanyak 2 paket yaitu Pembangunan SPAM di Desa
Tanjung Beringin menggunakan Bangunan Penangkap Mata Air Dengan
Kapasitas 5 Ltr/dtk Kecamatan Lamandau dan Rehabilitasi Jaringan Air Bersih
Desa Bayat;
- Rehabilitasi Jaringan Air Bersih Desa Bayat.
8) Program Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengairan bertujuan untuk
meningkatkan fungsi sarana dan prasarana pengairan agar dapat di manfaatkan
secara optimal oleh masyarakat setempat. Kegiatan dari program ini adalah operasi
dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengairan, pelaksanaan pekerjaannya
sebanyak 4 (empat) paket yaitu pemeliharaan jaringan irigasi D.I Kudangan,
pemeliharaan jaringan irigasi D.I Batu Kotam, pemeliharaan jaringan irigasi D.I Batu
Tambun, pemeliharaan jaringan irigasi D.I Bayat.
21 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
9) Program Pembangunan Jalan Lingkungan bertujuan untuk peningkatan jalan
lingkungan yang ada di kota Nanga Bulik. Kegiatan dari program ini adalah
pembangunan jalan lingkungan perkotaan, implementasinya dalam bentuk 10 paket
pekerjaan konstruksi yaitu :
- Master Plan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lamandau;
- Peningkatan Jalan Komplek SMKN 2 Bulik;
- Peningkatan Gang di Jl. GTM Yusuf (Eks. Jln. Pupu Hermasyah);
- Peningkatan Jln. Samaliba Nanga Bulik;
- Peningkatan Jln. Sampuraga I dan II;
- Peningkatan Gang Sesapat Nanga Bulik;
- Peningkatan Jalan / Gang Depan BNI Cabang Nanga Bulik;
- Peningkatan Jalan Raden Paru Desa Kujan;
- Pembangunan Jln. A. Yani menuju Jln. Gaharu;
- Peningkatan Jln. Kenanga dan Jln. Seroja.
10) Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan bertujuan untuk
peningkatan jalan Kabupaten dan pergantian jembatan dari struktur kayu menjadi
struktur beton. Kegiatan dari program ini adalah Peningkatan Jalan,
implementasinya dalam bentuk 21 paket pekerjaan konstruksi sebagai berikut :
- Peningkatan Jalan Penyombaan (dari tanah ke aspal);
- Peningkatan Jalan Kujan - Batu Kotam (dari tanah ke aspal);
- Peningkatan Jalan Nanga Koring (dari tanah ke aspal);
- Peningkatan Jalan Nanga Bulik - Bumi Agung (Bundaran E - Alun-alun) (Multi
Years);
- Pergantian Jembatan di Desa Lubuk Hijo;
- Peningkatan Jalan Benakitan - Liku - Mengkalang - Karang Mas – Kina;
- Peningkatan Jalan Yos Sudarso (dh. Jl. A. Yani) (Pembuatan Median Jalan dan
Marka);
- Peningkatan Jalan Simpang Kahingai – Kahingai;
- Peningkatan Jalan HPH – Benuatan;
- Peningkatan Jalan Simpang HPH - Karang Besi;
- Peningkatan Jalan Merambang - Batu Tunggal;
- Peningkatan Jalan Bukit Hibul Barat;
- Peningkatan jalan Simpang Beruta-Bayat menuju Desa Nanga Belantikan;
- Peningkatan Jl. JC. Rangkap (RT.08);
- Peningkatan Jalan Alun-alun - Perumda (jalan 60 meter);
- Peningkatan Jalan Beruta Bayat (Km. 32.5 M) – Bayat;
- Peningkatan Jalan Panglima Batur;
- Peningkatan Jalan Simpang Jalan Melata - Bukit Raya;
- Peningkatan Jalan Maskaya Pangaruh;
- Peningkatan Jalan Kujan - Batu Kotam;
- Peningkatan Jalan Jangkar Prima - Mekar Mulya;
22 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
11) Program Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih Ibu Kota Kecamatan bertujuan
untuk peningkatan/pembangunan sarana dan prasarana jaringan air bersih di kota
Nanga Bulik. Kegiatan dari program ini adalah peningkatan kapasitas air bersih
Perkotaan yang diimplementasikan dalam 1 paket pekerjaan yaitu penyusunan
master plan & DED SPAM IKK Belantikan Raya.
12) Program Penataan Fasilitas Umum bertujuan untuk pembangunan/peningkatan
sarana dan prasarana fasilitas umum yaitu untuk stadion olah raga dan
pembangunan Sanitasi Permukiman. Kegiatan dari program ini adalah
Pembangunan Stadion Olah Raga Kabupaten Lamandau selama 12 bulan dan
Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) sebanyak 1 (satu) paket.
13) Program Sarana dan Prasarana Umum bertujuan untuk pembangunan/peningkatan
sarana dan prasarana keagamaan, dengan target 7 (tujuh) rumah ibadah yang
selesai dibangun atau yang dikerjakan. Adapun pembangunan sarana prasarana
keagamaan yang dilaksanakan yaitu :
- Pembangunan Masjid Baru Nanga Bulik (lanjutan);
- Pembangunan Masjid Translokal Kel. Nanga Bulik;
- Pembangunan Masjid Nurul Huda Desa Kujan;
- Pembangunan Gereja Katholik Raja Semesta Alam Nanga Bulik;
- Pembangunan Gereja Katholik Induk;
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Gereja GKE di Nanga Bulik;
- Rehabilitasi Gedung LPTQ dan Penambahan Gedung Aula;
- Pembangunan Balai Hindu Kaharingan;
- Pembangunan Rumah Ibadah Hindu Dharma.
14) Program Perencanaan Tata Ruang bertujuan untuk penyusunan PERDA RTRW
Kabupaten Lamandau. Kegiatan dari program ini adalah perencanaan tata ruang
wilayah dalam bentuk 2 (dua) paket pekerjaan yaitu Pengadaan Citra Satelit
Resolusi Tinggi ( 1m - 0,5m ) dan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Kota Nanga Bulik.
15) Program Pembangunan dan Penataan Taman bertujuan untuk
pembangunan/peningkatan taman dalam kota Nanga Bulik. Implementasi
pekerjaannya dari program/kegiatan ini yaitu :
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Alun-Alun;
- Penataan Alun alun ( Lanjutan );
- Peningkatan Landmark Jalan Bukit Hibul Selatan - Jalan Negara (lanjutan);
- Pembangunan Landmark Simpang Jl. Yos Sudarso - Jl. Nasional Km. 2;
16) Program Pemeliharaan Kebersihan bertujuan untuk operasional Pemeliharaan
kebersihanan khususnya di Kota Nanga Bulik selama 1 tahun. Implementasi dari
program/kegiatan ini dalam bentuk pengadaan pakaian bagi para petugas
kebersihan.
d. Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
23 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
Pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2018 progres fisik berjalan dengan baik,
namun pelaksanaan pembayaran pada beberapa item pembayaran tidak bisa
dilaksanakan pada tahun tersebut karena adanya defisit anggaran di Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamandau
2) Solusi
Pelaksanaan pembayaran bagi beberapa item pekerjaan kontrak pada tahun 2018
dilakukan pada tahun 2019
4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Alokasi anggaran urusan pendidikan sebesar Rp. 2.530.551.000,- dengan realisasi
keuangan mencapai Rp. 2.501.287.489,- atau 98,84%. Pelaksanaan urusan berada pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Program Pengembangan Perumahan
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4.5
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
A. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.530.551.000,- 2.501.287.489,- 98,84 100 29.263.511,-
1. Program Pengembangan Perumahan
2.530.551.000,- 2.501.287.489,- 98,84 100 29.263.511,-
a. Pembangunan Mess Desa Se-Kabupaten Lamandau
933.138.000,- 915.098.489,- 98,07 100 18.039.511,-
b. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Lamandau
880.930.000,- 880.506.000,- 99,95 100 424.000,-
c. Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)
533.520.000,- 522.720.000,- 97,98 100 10.800.000,-
d. Kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)
182.963.000,- 182.963.000,- 100 100 -,-
c. Capaian Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
1) Program Pengembangan Perumahan. Adapun kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan untuk mencapai target dari program tersebut antara lain:
- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Lamandau, implementasi
kegiatannya berupa Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni untuk MBR
di 8 (delapan) Kecamatan;
- Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM), implementasi
kegiatannya berupa Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Nanga Bulik Tahun 2018-
2038 serta pengadaan peralatan penunjang;
24 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
- Kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
Perkotaan (RP2KPKP), implementasinya berupa Penyusunan Rencana
Penanganan Kawasan Kumuh Kota Nanga Bulik;
- Pembangunan Mess Desa Se-Kabupaten Lamandau, implementasinya berupa
Penataan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aula Mess Desa serta
Pengadaan Bak Sampah 3R di Mess Desa.
d. Permasalahan dan Solusi
Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan program perumahan rakyat dan kawasan
permukiman.
5. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Alokasi anggaran urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan
Masyarakat sebesar Rp. 20.880.295.603,- dengan realisasi keuangan mencapai
Rp. 6.086.226.409,- atau 29,15%. Pelaksanaan urusan berada pada Bakesbangpol, Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dan Satpol PP dan Damkar.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Program Pengembangan Perumahan
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4.6
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Kententraman dan Ketertiban Umum
Serta Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
I. Kententraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
A. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.769.627.970,- 1.753.813.408,- 99,11 100 15.814.562,-
1. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
240.974.952,- 233.203.702,- 96,78 100 7.771.250,-
a. Belanja Tim Terpadu Tingkat Kabupaten Lamandau Penanganan Gangguan Dalam Negeri
68.134.952,- 67.317.452,- 98,80 100 817.500,-
b. Pengembangan Komunitas Intelejen Daerah
172.840.000,- 165.886.250,- 95,98 100 6.953.750,-
2. Program Pendidikan Politik Masyarakat
71.004.850,- 67.004.850,- 94,37 100 4.000.000,-
a. Pembinaan Partai Politik 71.004.850,- 67.004.850,- 94,37 100 4.000.000
3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
830.386.300,- 827.369.656,- 99,64 100 3.016.644,-
a. Ikrar Bersama Anak Bangsa 145.000.000,- 143.940.156,- 99,27 100 1.059.844,-
b. Peningkatan Wawasan Kebangsaan
654.375.000,- 652.418.200,- 99,70 100 1.956.800,-
c. Forum Pembauran Kebangsaan
31.011.300,- 31.011.300,- 100 100 -,-
25 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
4. Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi Kepada Masyarakat
112.301.737,- 111.384.600,- 99,18 100 917.137,-
a. Monitoring dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Ketahanan Ekonomi
112.301.737,- 111.384.600,- 99,18 100 917.137,-
5. Program Dukungan Kelancaran Pemilu
514.960.131,- 514.850.600,- 99,98 100 109.531,-
a. Pengelolaan Desk Pilkada 316.734.981,- 316.734.981,- 100 100 981,-
b. Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Kabupaten Lamandau
198.225.150,- 198.116.600,- 99,95 100 108.550,-
B. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
18.320.269.000,- 2.373.196.300,- 12,95 13,00 15.947.072.700,-
1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
57.500.000,- 57.415.000,- 99,85 100 85.000,-
a. Bimbingan teknis bencana alam
57.500.000,- 57.415.000,- 99,85 100 85.000,-
2. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
10.000.000,- 9.800.000,- 98,00 100 200.000,-
a. Pengadaan Papan Himbauan Rawan Bencana
10.000.000,- 9.800.000,- 98,00 100 200.000,-
3. Program Tanggap Darurat 52.400.000,- 51.386.000,- 98,06 100 1.014.000
a. Pengadaan logistik 52.400.000,- 51.386.000,- 98,06 100 1.014.000
4. Perencanaan Pengendalian KARHUTLA
6.801.460.000,- 1.993.065.000,- 29,30 30,00 4.808.395.000,-
a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran
6.677.500.000,- 1.877.710.000,- 28,12 28,12 4.799.790.000,-
b. Kesiapsiagaan KARHUTLA 123.960.000,- 115.355.000,- 93,06 100 8.605.000,-
5. Program Pencegahan Kebakaran Hutan
8.951.509.000,- -,- - - 8.951.509.000,-
a. Pembuatan Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-Rambu dan Papan Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
395.920.000,- -,- - - 395.920.000,-
b. Pembuatan Sekat Kanal, Embung dan Kantong Air
8.555.589.000,- -,- - - 8.555.589.000,-
6. Program Penanggulangan Kebakaran Hutan
2.447.400.000,- 261.530.300,- 12,67 12,67 2.185.869.700,-
a. Pendirian Posko Lapangan 2.000.000.000,- -,- - - 2.000.000.000,-
b. Penetapan Level Siaga 41.400.000,- -,- - - 41.400.000,-
c. Penetapan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
406.000.000,- 261.530.300,- 64,42 64,42 144.469.700,-
C. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
813.153.633,- 787.754.400,- 96,88 97,00 25.399.233,-
1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
24.600.000,- 24.600.000,- 100 100 -
a. Pengendalian Disiplin Personil Satpol PP (PTI)
24.600.000,- 24.600.000,- 100 100 -
2. Peningkatan Keamaan dan Kenyamanan Lingkungan
48.496.783,- 48.494.600,- 100 100 2.183,-
a. Pengendalian Keamanan Lingkungan
32.336.783,- 32.334.600,- 100 100 2.183,-
26 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
b. Cipta Kondisi Ketertiban dan Keamanan Menjelang Perayaan Hari-hari Besar
16.160.000,- 16.160.000,- 100 100 -
3. Pemeliharaan Kentramtibmas dan Pencegahan Tindak Lanjut Kriminal
34.525.000,- 34.525.000,- 99,74 100 9.000,-
a. Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Peredaran Miras dan Narkoba
20.075.000,- 19.985.000,- 100 100 9.000,-
b. Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Berkembangan Praktek Prostitusi
14.450.000,- 14.450.000,- 100 100 -
4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( PEKAT )
15.255.000,- 15.255.000,- 99,97 100 5.000,-
a. Penertiban Terhadap Gelandangan, Pengemis dan WTS
9.225.000,- 9.220.000,- 99,95 100 5.000,-
b. Pengawasan terhadap Masyarakat Sumber Masalah Sosial
6.030.000,- 6.030.000,- 100 100 -
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan
172.384.547,- 171.255.300,- 99,34 100 1.129.247,-
a. Peningkatan Kapasitas LINMAS se Kabupaten Lamandau
172.384.547,- 171.255.300,- 99,34 100 1.129.247,-
6. Peningkatan Penegakkan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah
42.189.660,- 42.051.050,- 99,67 100 138.610,-
a. Pemantauan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
29.653.910,- 29.593.550,- 99,80 100 60.360,-
b. Penertiban, Penegakan dan Penindakan Peraturan Daerah Tentang KTR
12.535.750,- 12.457.500,- 99,38 100 78.250
7. Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu Kada/Wakada Kabupaten Lamandau
58.381.000,- 58.330.650,- 99,91 100 50.350,-
a. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Tim Terpadu Pemilihan Kada/Wakada
58.381.000,- 58.330.650,- 99,91 100 50.350,-
8. Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
394.566.643,- 370.582.800,- 93,92 100 23.983.843,-
a. Kesiagaan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
394.566.643,- 370.582.800,- 93,92 100 23.983.843,-
c. Capaian Urusan Kententraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1) Pelaksanaan program/kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berjalan
sesuai dengan target, hal ini terlihat dari realisasi capaian terhadap indikator kinerja
berikut ini :
27 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
a) Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dari target 26 kegiatan terealisasi
26 kegiatan;
b) Kegiatan Pembinaan politik daerah terealisasi 15 kegiatan dari target 15
kegiatan.
c) Konflik agama yang terselesaikan, sepanjang tahun 2018 tidak ada konflik yang
terkait dengan agama.
Selain itu dalam rangka peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan,
Badan Kesbangpolinmas bekerjasama dengan Kepolisian Resort Kabupaten
Lamandau, Kejaksaan Tinggi Kabupaten Lamandau, Koramil Penghubung 10 - 14
Pangkalanbun.
2) Pelaksanaan program/kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
bertujuan untuk menciptakan dan memulihkan kondisi yang dinamis, aman, tenang
dan bebas dari gangguan/kekacauan yang terjadi akibat pelanggaran hukum yang
berlaku, bencana alam atau non alam dan terganggunya bidang ekonomi dan
keuangan sehingga jalannya pemerintahan kembali lancar, pelaksanaan
pembangunan dan pembinaan kemasyarakat di Kabupaten Lamandau. Indikator
capaian kinerja adalah sebagai berikut :
a) Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran terealisasi 50 persen dari target 50
persen;
b) Tingkat Waktu Tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK) terealisasi 85 dari target 85.
Guna kesiapan dalam menanggulangi ataupun mengantisipasi bencana yang
terjadi, maka BPBD melaksanakan kegiatan-kegiatan berikut :
a) Bimbingan teknis bencana alam, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk
meningkatkan kemampuan anggota tim TRC BPBD Kabupaten Lamandau
dalam memberikan pertolongan secara cepat dan benar kepada korban yang
mengalami musibah;
b) Pengadaan Papan Himbauan Rawan Bencana, tujuannya adalah untuk
memberikan informasi petunjuk, peringatan, dan larangan kepada masyarakat
tentang risiko bencana di dalam kawasan rawan bencana dan peningkatan
kewaspadaan masyarakat terhadap risiko bencana di dalam kawasan rawan
bencana;
c) Pengadaan logistik, tujuannya adalah untuk memberikan bantuan (bahan
makanan pokok) kepada korban yang terdampak bencana;
d) Kesiapsiagaan KARHUTLA, tujuannya adalah untuk mengurangi risiko
kebakaran hutan dan lahan, serta kesiapan BPBD dan stakeholder terkait dalam
penanganan Karhutla;
e) Pembuatan Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-Rambu dan Papan
Peringatan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan tujuannya adalah untuk
memberikan pengetahuan dan informasi petunjuk, peringatan, dan larangan
kepada masyarakat tentang kebakaran hutan dan lahan serta meningkatkan
kewaspadaan terhadap kebakaran huitan dan lahan;
28 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
f) Pembuatan Sekat Kanal, Embung dan Kantong Air tujuannya adalah sebagai
upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dengan cara membuat
embung yang merupakan tandon air atau waduk berukuran kecil pada suatu
lahan yang bertujuan menampung kelebihan air hujan dimusim penghujan dan
pemanfaatannya pada musim kemarau untuk cadangan air dalam pemadaman
kebakaran hutan dan lahan berbagai keperluan baik di bidang pertanian
maupun kepentingan masyarakat banyak. Sekat kanal merupakan saluran air
buatan yang berfungsi menyanggah persediaan air.
g) Pendirian Posko Lapangan tujuannya adalah untuk mendirikan posko lapangan
di Kecamatan guna mengantisipasi kejadian bencana yang menurut
perhitungan diperkirakan akan terjadi. Posko lapangan yang didirikan
mempunyai nilai dan fungsi strategis di garis paling depan yang akan
menghadapi langsung bahaya akibat bencana, sehingga Posko Lapangan ini
memiliki fungsi dan peran utama terkait dengan keselamatan masyarakat.
3) Pelaksanaan program/kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran
d. Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan urusan Kententraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan
Masyarakat pada tahun 2018, permasalahan terjadi pada pelaksanaan
program/kegiatan di BPBD yang bersumber dari dana DBH DR, sebagai berikut :
1) Permasalahan
a) Pengadaan speed boat sebanyak 5 (lima) unit tidak terlaksana karena terjadi
kegagalan lelang di ULP sebanyak 2 (dua) kali dan bilamana dilelang ulang
waktu pelaksanaan tidak mencukupi.
b) Pengadaan Mobil Pick Up Double Cabin sebanyak 6 (enam) unit tidak
terlaksana karena dari hasil evaluasi pengadaan pick up hanya 3 (tiga) unit,
selain itu memperhatikan kebutuhan riil dan biaya operasional/pemeliharaan.
c) Pembangunan Garasi Mobil dan Terminal Apung tidak terlaksana gagal lelang
dan waktu pelaksanaan lelang tidak mencukupi karena kegiatan ini baru
diusulkan pada APBD perubahan;
d) Pembuatan pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan peringatan
pencegahan kebakaran hutan dan lahan tidak dilaksanakan karena kegiatan ini
telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
e) Pembuatan Sekat Kanal, Embung dan Kantong Air tidak terlaksana karena
setelah dilaksanakan survey/cek lokasi dan titik sumber air di lapangan
diperoleh hasil berikut :
- Sumber air pada musim kemarau terbatas/kecil sehingga tidak layak, Lokasi
belum clear/milik masyarakat belum bersedia dihibahkan, luas lahan 0,25 -
0,5 Ha, titik lokasi embung jauh dari daerah-daerah rawan KARHUTLA.
29 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
f) Pendirian posko lapangan tidak dilaksanakan karena konsep awal posko
lapangan berupa bangunan permanen dan berdekatan/berada di lokasi
pembangunan embung;
g) Penetapan Level Siaga tidak dilaksanakan karena penggunaan dana jika terjadi
status darurat sedangkan Kabupaten Lamandau hanya berstatus siaga.
2) Solusi
Terkait permasalahan tersebut diatas, beberapa alternatif pemecahan masalah
yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a) Kegiatan-kegiatan yang berdasarkan hasil survey dan evaluasi dapat
dilaksanakan maka diusulkan kembali pada tahun 2019.
6. SOSIAL
Alokasi anggaran urusan sosial sebesar Rp. 40.845.852.656,- dengan realisasi keuangan
mencapai Rp. 33.672.637.290,-. Pelaksanaan urusan berada pada Dinas Sosial
Kabupaten Lamandau.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
2) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
3) Program Pembinaan Anak Terlantar
4) Program pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma
5) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
6) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,
Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
7) Program Penanganan fakir Miskin
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4.7
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Sosial
Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
A. SOSIAL
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
281.935.998,- 279.004.700,- 98,96 100 181.906.897,-
a. Bimbingan/penyuluhan berusaha bagi keluarga miskin
39.175.000,- 39.116.000,- 99,85 100 59.000,-
b. Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU)
24.702.500,- 23.802.500,- 96,36 100 900.000,-
c. Pendampingan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
50.851.000,- 49.121.000,- 96,60 100 1.730.000,-
30 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
d. Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan melalui Pendampingan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)
167.207.498,- 166.965.200,- 99,86 100 242.298,-
2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
335.845.062,- 258.486.900,- 76,97 90,30 77.358.162,-
a. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
76.702.625,- 42.035.800,- 54,80 85,00 34.666.825,-
b. Sosialisasi Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan)
25.150.437,- 25.026.000,- 99,51 100 124.437,-
c. Pengadaan Bufferstock Penanggulangan Bencana Alam dan Bencana Sosial
84.257.000,- 42.215.100,- 50,10 86,50 42.041.900,-
d. Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia
149.735.000,- 149.210.000,- 99,65 100 525.000,-
3. Program Pembinaan Anak Terlantar
13.764.500,- 13.727.000,- 99,73 100 37.500,-
a. Pemberdayaan anak terlantar/putus sekolah
13.764.500,- 13.727.000,- 99,73 100 37.500,-
4. Program pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma
239.637.500,- 191.804.200,- 80,04 100 47.833.300,-
a. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma
89.870.000,- 48.439.200,- 53,90 80,00 41.430.800,-
b. Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas
149.767.500,- 143.365.000,- 95,73 100 6.402.500,-
5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
182.641.250,- 175.807.000,- 96,26 100 6.834.250,-
a. Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat
61.094.750,- 57.189.000,- 93,61 100 3.905.750,-
b. Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
93.451.500,- 90.523.000,- 96,87 100 2.928.500,-
c. Penyelenggaraan Hari LANSIA/Kampanye Sosial Lansia
28.095.000,- 28.095.000,- 100 100 -
6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
22.999.124,- 19.051.500,- 82,84 100 3.947.624,-
a. Penertiban tuna susila/ Gelandangan/ Pengemis/ WTS/ Waria/ Terlantar/ Cacat
22.999.124,- 19.051.500,- 82,84 100 3.947.624,-
7. Program Penanganan fakir Miskin
162.209.763,- 119.245.000,- 73,51 95,00 42.964.763,-
31 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
a. Verifikasi dan Validasi Data terpadu Penanganan Fakir Miskin
162.209.763,- 119.245.000,- 73,51 95,00 42.964.763,-
c. Capaian Urusan Sosial
Keberhasilan pelaksanaan urusan sosial oleh Dinas Sosial dapat terlihat pada capaian
indikator kinerja penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dari target
70,85 persen terealisasi 70,85 persen. Adapun implementasi program/kegiatan urusan
tersebut adalah sebagai berikut :
1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya bertujuan untuk
memberdayakan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya agar dapat mempunyai
keterampilan khusus dan bentuk lainnya berupa bantuan kelompok usaha bersama
(KUBE) agar bisa mandiri. Kegiatan-kegiatan dari program ini yaitu :
- Bimbingan Penyuluhan bagi keluarga miskin diikuti oleh 50 Orang peserta di
Kelurahan Tapin Bini Kec. Lamandau;
- Pendampingan Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Jaminan
Sosial Lanjut Usia (JSLU) diikuti oleh sebanyak 50 Orang Peserta di Kelurahan
Tapin Bini Kec. Lamandau;
- Pendampingan Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Kegiatan Penanggulangan
Kemiskinan Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dari Kemensos RI diikuti
oleh 50 Orang peserta di Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik;
- Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan melalui Pendampingan Sosial
Program Keluarga Harapan (PKH) jumlah KPM sebanyak 781 dengan uraian
sebagai berikut di Kec. Delang 254 KPM, Kec. Lamandau 159 KPM, Kec. Bultim
152 KPM, Kec. Bulik 100 KPM, Kec. Sematu Jaya 38 KPM, Kec. Belantikan Raya
16 KPM, Kec. Menthobi Raya 45 KPM, Kec. Batang Kawa 17 KPM.
2) Program Pembinaan Anak Terlantar bertujuan untuk memberikan pembinaan
kepada anak terlantar, termasuk juga anak yang putus sekolah. Anak
terlantar/putus sekolah ini diberikan kesempatan untuk mendapatkan keterampilan
menjahit, tata rias wajah dan otomotif. Peserta diberikan pembinaan dan
keterampilan di PSBR dan PSKW di Palangka Raya selama 6 bulan. Jumlah Anak
putus sekolah yang dikirim ke PSBR dan PSKW di Palangka Raya sebanyak 6
Orang.
3) Program pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma bertujuan untuk
menunjang pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan modal bagi penyandang cacat
dan disabilitas dan rehabilitasi penyandang eks trauma ke RSJ. Kalawa Atei di
Palangka Raya. Adapun jumlah ODGJ yang difasilitasi ke RSJ Kalawa Atei P. Raya
dan RSUD dr. Murjani Sampit sebanyak 8 Orang, jumlah penerima bantuan paket
sembako Penyandang Disabilitas sebanyak 50 Orang di Kec. Bulik Timur,
32 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
sedangkan untuk penerima Bantuan bedah kamar Penyandang Disabilitas
sebanyak 5 Orang di Desa Batu Tunggal dan Desa Merambang Kec. Bulik Timur.
4) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,
Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) bertujuan untuk memfasilitasi keberadaan
para Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya yang ingin
kembali ke daerah asalnya masing-masing. Jumlah Pemulangan Orang terlantar
Tahun 2018 sebanyak 39 Orang, dengan tujuan pemulangan berikut ; 16 Orang
tujuan Pontianak, 16 Orang Tujuan Pangkalan Bun dan 7 Orang tujuan Sukamara.
5) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk
melakukan pembinaan pada PSKS yang terlibat dalam turut serta membantu
penyelesaian PMKS. PSKS tersebut antara lain Karang Taruna, Tagana, TKSK,
LK3, LKS. selain itu program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai
keperintisan, kepahlawanan dan wawasan kebangsaan. Adapun bentuk kegiatan
berupa ; lomba olimpiade kebangsaan tingkat kabupaten dan provinsi, ziarah
pendiri Kab. Lamandau ke TMP Kab. Lamandau dalam rangka peringatan HUT
Kab. Lamandau dan Kegiatan Gebyar Lansia. Adapun Kegiatan lomba olimpiade
kebangsaan diikuti sebanyak 6 sekolah yaitu dari 1 regu SMAN 1 Bulik, 1 regu SMA
N 3 Bulik, 1 regu SMAN 1 Sematu Jaya, 2 regu SMK N 1 Bulik, 2 regu SMK N 2
Bulik, dan 1 regu MAN Lamandau. Pemenang Kegiatan lomba olimpiade
kebangsaan adalah SMA N 1 Bulik dengan nilai perolehan 509. Kegiatan Gebyar
Lansia diikuti oleh 50 Orang Lansia yang berasal dari Desa wonorejo, Desa Tri
Tunggal, Desa Bina Bhakti dan Kelurahan Nanga Bulik bertempat di halaman
Kantor Dinas Sosial Kab. Lamandau
6) Program Penanganan fakir Miskin bertujuan untuk menangani masalah kemiskinan
dengan kegiatan pendataan, verifikasi dan validasi data kemiskinan agar dapat
masuk ke basis data terpadu guna penyaluran Bantuan sosial pangan (BSP) untuk
2.538 Ruta (Rumah Tangga), uraiannya sebagai berikut : Kec. Bulik 542 Ruta, Kec.
Bultim 388 Ruta, Kec. Menthobi Raya 170 Ruta, Kec. Lamandau 391 Ruta, Kec.
Belantikan Raya 284 Ruta, Kec. Batang Kawa 198 Ruta, Kec. Delang 559 Ruta dan
kec. Sematu Jaya 6 Ruta. Data awal BDT dari aplikasi SIKS-NG sebanyak 4.081
Ruta. Data terakhir per November setelah dilakukan verivikasi dan validasi
sebanyak 4.148 Ruta dengan jumlah 13.786 jiwa dengan uraian sebagai berikut :
Kec. Bulik 733 Ruta, Kec. Sematu Jaya 410 Ruta, Kec. Menthobi Raya 584 Ruta,
Kec. Bulik Timur 633 Ruta, Kec. Lamandau 494 Ruta, Kec. Belantikan Raya 346
Ruta, Kec. Delang 632 Ruta, Kec. Batang Kawa 316 Ruta.
d. Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
Penyaluran bantuan non tunai secara on line tidak dapat dilaksanakan secara
maksimal, karena masih terdapat lokasi yang belum terjangkau akses jaringan
internet.
2) Solusi
33 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
Perlunya perluasan jaringan komunikasi internet terutama di lokasi blank spot.
B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR
1. TENAGA KERJA
Alokasi anggaran urusan Tenaga Kerja sebesar Rp. 420.685.025,- dengan realisasi
keuangan mencapai Rp. 416.475.650,- atau 99,00 persen. Pelaksanaan urusan berada
pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
2) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
3) Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4.8
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Tenaga Kerja
Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
A. TENAGA KERJA
1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
183.720.150,- 183.516.900,- 99,89 100 203.250,-
a. Pelatihan Keterampilan Menjahit Bagi Pencari Kerja
136.746.900,- 136.746.900,- 100 100 -
b. Pendidikan dan Pelatihan Bidang Tata Rias Bagi Pencari Kerja
46.973.250,- 46.770.000,- 99,57 100 203.250,-
2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
170.121.125,- 168.321.000,- 98,94 100 1.800.125,-
a. Dewan Pengupahan Kabupaten Lamandau
41.800.000,- 40.000.000,- 95,69 100 1.800.000,-
b. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
33.388.125,- 33.388.000,- 100 100 125,-
c. Sosialisasi Kebijakan Pengupahan
37.920.000,- 37.920.000,- 100 100 -
d. Sosialisasi Pengingkatan Kapasitas Anggota LKS Bipartit di Perusahaan
57.013.000,- 57.013.000,- 100 100 -
3. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
66.843.750,- 64.637.750,- 96,70 100 2.206.000,-
a. Penyusunan Informasi Pasar Kerja
35.036.750,- 33.816.750,- 96,52 100 1.220.000,-
b. Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
31.807.000 30.821.000,- 96,90 100 986.000,-
c. Capaian Urusan Tenaga Kerja
Capaian kinerja pembangunan urusan ini terlihat dari capaian indikator kinerja berikut
ini :
34 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
1) Tingkat pengangguran terbuka dari target 2,10 persen terealisasi 2,42 persen.
Walaupun belum mencapai target angka ini masih lebih baik dari angka Provinsi
Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota lainnya;
2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dari target 114,14 persen terealisasi 69,93
persen dengan tingkat capaian 60,75 persen
3) Angka Partisipasi Angkatan Kerja dari target 66.387 terealisasi 40.328 dengan
tingkat capaian 69,93 persen.
4) Angka Sengketa Pengusaha/Pekerja Per tahun dari target 15 kasus terealisasi 17
kasus dengan tingkat capaian 100 persen
5) Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar yang di tempatkan dari target 200 terealisasi
116 dengan tingkat capaian 58,00 persen
d. Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
Permasalahan mendasar terkait urusan ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga kerja
dan Transmigrasi adalah Data Tingkat Pengangguran Terbuka Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi selalu bergantung pada Data Survey Angkatan Kerja Nasional
(Sakernas) yang di rilis oleh BPS, pada Tahun 2016 BPS tidak merilis Data
Sakernas maka Data Tingkat Pengangguran Terbuka Tidak Tersedia.
2) Solusi
Pada Renstra 2018-2023 kami mengusulkan Kegiatan Survey Mandiri untuk
mengukur Tingkat keberhasilan Kinerja sehingga tidak selalu bergantung pada
Sakernas yang di rilis oleh BPS.
2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Alokasi anggaran urusan pendidikan sebesar Rp. 2.391.794.971,- dengan realisasi
keuangan mencapai Rp. 2.294.796.182,-. Pelaksanaan urusan berada pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
3) Program Penguatan Kelembagaan Penggarusutamaan Gender dan Anak
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4.9
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
A. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.391.794.971 2.294.796.182,- 95,94 98,00 96.998.789,-
1. Program keserasian kebijakan peningkatan
263.428.971,- 211.342.020,- 80,23 98,00 96.998.789,-
35 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
kualitas anak dan perempuan
a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
11.750.000,- 11.750.000,- 100 100 -
b. Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
84.097.721,- 84.067.721,- 99,96 100 -,-
c. Penyuluhan tentang perlindungan anak
25.000.000,- 23.285.000,- 93,14 98,00 1.715.000,-
d. Pengembangan Kabupaten Layak Anak
142.581.250,- 135.866.249,- 95,29 100 6.715.001,-
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
2.039.396.000,- 2.004.684.162,- 98,30 100 34.711.838,-
a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
20.000.000,- 20.000.000,- 100 100 -
b. Peningkatan kualitas serta peran perempuan dan organisasi wanita dalam pemberdayaan perempuan
2.019.396.000,- 1.984.684.162 98,30 100 34.711.838,-
3. Program Penguatan Kelembagaan Penggarusutamaan Gender dan Anak
88.970.000,- 88.970.000,- 88,54 100 -
a. Pembinaan dan pengembangan PUG
88.970.000,- 88.970.000,- 88,54 100 -
c. Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1) Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Lamandau berkembang baik, pada tahun
2017 angka tersebut mencapai 91,97;
2) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih pada kisaran angka 54,13 ini berarti
dimensi keterwakilan perempuan di parlemen, pengambil keputusan dan distribusi
pendapatan masih pada angka tersebut;
3) Persentase Jumlah Tenaga kerja dibawah umur berada pada angka 30 persen
4) Partisipasi angkatan kerja perempuan berada pada angka 50 persen, dengan
jumlah 11.767 naker perempuan.
5) Rasio KDRT pada tahun terjadi 12 kasus
d. Permasalahan dan Solusi
Pelaksanaan program/kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, berjalan baik dan tidak ada hambatan/permasalahan yang dihadapi.
3. PANGAN
Alokasi anggaran urusan pangan sebesar Rp. 1.626.060.000,- dengan realisasi keuangan
mencapai Rp. 1.452.695.843,- atau 89,34 persen dan realisasi fisik sebesar 98,34 persen.
Pelaksanaan urusan berada pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Program Ketersediaan dan Ketahanan Pangan
36 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
2) Program Pengawasan dan Keamanan Pangan
3) Program Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan
4) Program Kerawanan Pangan
5) Program Peningkatan Konsumsi Pangan
6) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4.10
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Pangan
Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
A. PANGAN 1.626.060.000,- 1.452.695.843,- 89,34 98,34 173.364.157,-
1. Program Ketersediaan dan Ketahanan Pangan
336.100.000,- 279.423.800,- 83,14 98,00 56.676.200,-
a. Sosialisasi Pengembangan Cadangan Pangan Pokok dan Lumbung Pangan Masyarakat
78.800.000,- 77.970.000,- 98,95 100 830.000,-
b. Penyusunan Sasaran Produksi dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)
90.050.000,- 66.872.300,- 74,26 97,28 23.177.700,-
c. Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi
71.250.000,- 55.866.000,- 78,41 98,00 15.384.000,-
d. Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional
96.000.000,- 78.715.500,- 95,29 100 6.715.001,-
2. Program Pengawasan Dan Keamanan Pangan
333.100.000,- 329.716.200,- 98,98 100 3.383.800,-
a. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
76.500.000,- 73.416.200,- 95,97 100 3.383.800,-
b. Pelatihan Keamanan Pangan 116.800.000,- 116.500.000,- 99,74 100 300.000,-
c. Supervisi dan Edukasi Keamanan Pangan Segar di Sekolah
139.800.000,- 139.800.000,- 100 100 -
3. Program Peningkatan Distribusi Dan Akses Pangan
165.460.000,- 126.089.880,- 76,21 100 39.370.120,00
a. Pengumpulan Data dan Analisis Harga, Distribusi dan Akses Pangan Serta Prognosa Kebutuhan Pangan
165.460.000,- 126.089.880,- 76,21 100 15.334.750,-
b. Pemantauan dan Analisa Distribusi dan Akses Pangan (FSVA)
50.000.000,- 46.327.500,- 92,66 100 3.672.500,00,-
c. Rapat Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Tingkat Kabupaten Lamandau
50.110.000,- 29.747.130,- 59,38 65,00 20.362.870,00,-
4. Program Kerawanan Pangan 114.600.000 81.570.500,- 71,18 95 33.029.500,-
a. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
61.250.000,- 56.293.900,- 91,91 100 4.956.100,-
b. Pembinaan dan Pendampingan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN)
53.350.000,- 25.276.600,- 47,38 85 28.073.400,-
5. Program Peningkatan Konsumsi Pangan
51.000.000,- 50.000.600,- 98,04 100 999.400,00,-
37 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
a. Analisis Pola Pangan Harapan (PPH Konsumsi)
51.000.000,- 50.000.600,- 98,04 100 999.400,00,-
6. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan
625.800.000,- 585.894.863,- 93,62 100 39.905.137,-
a. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
405.050.000,- 375.062.463,- 92,60 100 29.987.537,-
b. Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) Tingkat Kabupaten
56.400.000,- 52.180.000,- 92,52 100 4.220.000,-
c. Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) Tingkat Provinsi
66.550.000,- 61.052.400,- 91,74 100 5.497.600,-
d. Pengolahan Hasil Pertanian 97.800.000,- 97.600.000,- 99,80 100 200.000,-
c. Capaian Urusan Pangan
Pelaksanaan urusan pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau,
keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur melalui capaian indikator dan
program/kegiatan berikut :
1) Ketersediaan pangan Utama yaitu :
- Beras dari target 21.218,45 ton/tahun terealisasi 8.321 ton/tahun;
- Daging dari target 875,18 ton/tahun terealisasi 77.819,50 ton/tahun;
- Telur dari target 41.818 ton/tahun terealisasi 150.458 ton/tahun
- Ikan dari target 2.174,87 ton/tahun terealisasi 2.797,54 ton/tahun
2) Dalam mengimplementasikan program, maka dapat dilihat melalui capaian
kegiatan-kegiatan berikut :
- Sosialisasi Pengembangan Cadangan Pangan Pokok dan Lumbung Pangan
Masyarakat dari target 8 kali terealisasi 8 kali;
- Penyusunan Sasaran Produksi dan Analisis Neraca Bahan Makanan (NBM)
dari target 1 kali terealisasi 1 kali;
- Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi dari target 1 kali
terealisasi 1 kali;
- Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia Tingkat Nasional dari target 1 kali
terealisasi 1 kali;
- Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dari target 12 bulan terealisasi 12
bulan;
- Pelatihan Keamanan Pangan dari target 12 bulan terealisasi 12 bulan;
- Supervisi dan Edukasi Keamanan Pangan Segar di Sekolah dari target 12 bulan
terealisasi 12 bulan;
- Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dari target 12
bulan terealisasi 12 bulan;
- Pembinaan dan Pendampingan Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) dengan
target 5 desa terealisasi pada 5 desa;
38 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
- Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) terealisasai 12
bulan dari target 12 bulan;
- Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) Tingkat
Kabupaten terealisasi 1 kali dari target 1 kali;
- Lomba Cipta Menu B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) Tingkat
terealisasi 1 kali dari target 1 kali;
- Pengolahan Hasil Pertanian dari target 8 kali terealisasi 8 kali
d. Permasalahan dan Solusi
Pelaksanaan program/kegiatan urusan pangan, berjalan baik dan tidak ada
hambatan/permasalahan yang dihadapi.
4. PERTANAHAN
Alokasi anggaran urusan pertanahan sebesar Rp. 4.678.267.351,- dengan realisasi
keuangan mencapai Rp. 4.108.357.223,- (87,82%). Pelaksanaan urusan berada pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamandau.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4.4
Target dan Realisasi Program/Kegiatan
Urusan Pertanahan
Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
I. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
A. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.514.827.351,- 4.096.077.845,- 90,73 100 418.749.506,-
a. Pelaksanaan Pengadaan Tanah
4.514.827.351,- 4.096.077.845,- 90,73 100 418.749.506,-
B. SEKRETARIAT DAERAH
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
163.440.000,- 12.279.378,- 7,51 7,51 151.160.622,-
a. Pengukuran/Sertifikasi Tanah Pemerintah Daerah
163.440.000,- 12.279.378,- 7,51 7,51 151.160.622,-
c. Capaian Urusan Pertanahan
Dalam pelaksanaan urusan pertanahan melalui program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur, baik di Sekretariat Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, maka capaian pelaksanaannya adalah sebagai berikut :
1) Pengukuran/Sertifikasi Tanah Pemerintah Daerah dari target 7 persil terealisasi 1
persil;
39 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
2) Pelaksanaan Pengadaan Tanah dari target 2 kegiatan terealisasi 2 kegiatan
d. Permasalahan dan Solusi
Beberapa hal yang menjadi hambatan/permasalah dalam pelaksanaan urusan
pertanahan adalah sebagai berikut :
1) Permasalahan
Adanya rasionalisasi anggaran, sehingga pengukuran/sertifikasi tanah yang semula
ditargetkan 7 persil hanya dapat direalisasikan 1 persil.
2) Solusi
Menganggarkan kembali kegiatan pada tahun berikutnya agar target yang belum
tercapai pada tahun 2018 bisa dipenuhi pada tahun berikutnya.
5. LINGKUNGAN HIDUP
Alokasi anggaran urusan Lingkungan Hidup sebesar Rp. 3.194.965.887,- dengan realisasi
keuangan mencapai Rp. 3.054.553.581,- (95,61%). Pelaksanaan urusan berada pada
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lamandau.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Program pengembangan kinerja pengolahan persampahan;
2) Program pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup;
3) Program perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam;
4) Program peningkatan kualitas dan askses Informasi sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup;
5) Peningkatan sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup;
6) Program pemantauan Hukum/Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup;
7) Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP);
8) Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
9) Program penghijauan wilayah kota;
10) Program Pencegahan Kebakaran Hutan
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4.4
Target dan Realisasi Program/Kegiatan
Urusan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
A. LINGKUNGAN HIDUP
1. Program pengembangan kinerja pengolahan persampahan
836.977.900,- 726.027.800,- 86,74 100 110.950.100,-
a. Pengelolaan dan pengolahan sampah pada TPA Nanga Bulik
307.652.000,- 301.388.000,- 97,96 100 6.264.000,-
b. Pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan sampah
22.038.200,- 21.490.400,- 97,51 100 547.800,-
40 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
c. Pembinaan dan pemanfaatan kembali sampah (daur ulang) dan 3R
50.863.700,- 45.725.400,- 89,90 100 5.138.300,-
d. Pengadaan alat pengumpul dan pengangkut sampah
456.424.000,- 357.424.000,- 78,31 95 99.000.000,-
2. Program pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup
498.953.625,- 484.451.787,- 97,09 100 14.501.838,-
a. Pelaksanaan Program ADIPURA
53.281.875,- 49.034.600,- 92,03 100 4.247.275,-
b. Pemantauan kualitas Air sungai
73.308.750 71.831.753 97,99 100 1.476.997,00
c. Pemantauan kualitas udara 67.605.000 65.132.072 96,34 100 2.472.928,00
d. Pelaksanaan SPM bidang LH 135.300.000 130.175.324 96,21 100 5.124.676,00
e. Pengelolaan dan pengawasan limbah B3
18.458.000 17.988.000 97,45 100 470.000,00
f. Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemar
67.500.000 67.326.438 99,74 100 173.562,00
g. Pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan izin perlindungan serta pengelolaan lingkungan
83.500.000 82.963.600 99,36 100 536.400,00
3. Program perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam
74.855.000,- 73.323.903 97,95 100 1.531.097
a. Perencanaan dan pengelolaan keanekaragaman hayati
73.000.000 71.468.903 97,90 100 1.531.097
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
975.000 975.000 100 100 -
c. Gerakan peduli lingkungan 880.000 880.000 100 100 -
4. Program peningkatan kualitas dan askses Informasi sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
118.134.375 115.070.900 97,41 100 3.063.475,00
a. Informasi Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)
73.251.250 72.547.000 99,04 100 704.250,00
b. Pelaksanaan Program Adiwiyata
44.883.125 42.523.900 94,74 100 2.359.225,00
5. Peningkatan sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan Hidup
36.376.250 34.954.619 96,09 100 1.421.631
a. Penyediaan sarana dan prasarana laboratorium
36.376.250 34.954.619 96,09 100 1.421.631
6. Program pemantauan Hukum/Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup
806.595.752 804.221.300 99,71 100 2.374.452
a. Pemeriksaan dan Penilaian Dokumen Lingkungan
136.118.689 135.674.400 99,67 100 444.289,00
b. Pemantauan pelaksanaan dokumen lingkungan
55.061.250 54.959.600 99,82 100 101.650,00
c. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
71.800.000 71.377.100 99,41 100 422.900,00
41 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
d. Pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan
53.992.000 53.150.400 98,44 100 841.600,00
e. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH)
489.623.813 489.059.800 99,88 100 564.013,00
7. Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
29.111.985 27.420.000 94,19 100 1.691.985
a. Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
29.111.985 27.420.000 94,19 100 1.691.985
8. Program Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
40.000.000 39.535.822 98,84 100 464.178,00
a. Ground Check, pengawasan dan Pemanatauan Langsung Hotspot
40.000.000 39.535.822 98,84 100 464.178,00
9. Program penghijauan wilayah kota
100.000.000 99.996.450 100 100 3.550,00
a. Pemeliharaan pohon kanan kiri jalan perkotaan Nanga Bulik
100.000.000 99.996.450 100 100 3.550,00
10. Program Pencegahan Kebakaran Hutan
653.961.000 649.551.000 99,33 100 4.410.000,00
a. Sosialisasi dan atau Penyuluhan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Melalui Berbagai Ragam Metode
41.156.000 38.746.000 94,14 100 2.410.000,00
b. Pembuatan, Pemasangan dan Sosialisasi Rambu-Rambu dan Papan Peringatan Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan
612.805.000 610.805.000 99,67 100 2.000.000,00
c. Capaian Urusan Lingkungan Hidup
Dalam pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan maka capaian pelaksanaannya adalah sebagai berikut :
1) Tersedianya data kualitas air sungai dan diketahuinya status mutu air sungai dari
target 10 DAS terealisasi 10 DAS
2) Terkendalinya pengelolaan B3 dan limbah B3 di beberapa perusahaan pada 12
perusahaan dari target 4 perusahaan
3) Tersedianya data Kualitas udara dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen
4) Pemantauan dan pengawasan pengendalian dampak lingkungan perusahaan
bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan dari target 24 perusahaan
terealisasi 21 perusahaan
5) Terlaksananya kegiatan SPM bidang LH dari target 1 dokumen terealisasi 1
dokumen
6) Terlaksananya pendataan keanekaragaman hayati dan ekosistim di Kabupaten
Lamandau dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen
7) Terlaksananya sosialisasi peran serta masyarakat dalam perlindungan dan
konservasi SDA di Kabupaten Lamandau dari target 50 peserta terealisasi 50
peserta
42 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
8) Tersedianya buku Sumber Daya Alam dan Status Lingkungan Hidup Daerah
(SLHD) di Kabupaten Lamandau dari target 1 dokumen terealisasi 1 dokumen
9) Terciptanya kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan sejak usia dini/
program Adiwiyata dari target 100 siswa terealisasi 100 siswa
10) Terlaksananya kegiatan sanitasi pemukiman dari target 80 persen terealisasi 100
persen
11) Pelaksanaan program/kegiatan urusan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan pada tahun 2018, sebagai berikut :
- Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan bertujuan untuk
mengendalikan dampak timbulan sampah terhadap sumber daya alam dan
lingkungan hidup. Untuk mewujudkan tujuan program ini maka dilakukan
kegiatan-kegiatan berikut ini :
▪ Pengelolaan dan pengolahan sampah pada TPA Nanga Bulik dilaksanakan
untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Bahwa TPA hanya sebagai
upaya membuang sampah tanpa ada upaya proteksi terhadap lingkungan
dan perbaikan seiring dengan pembentukan Undang-Undang Persampahan
maka peran TPA tidak hanya sebagai tempat pembuangan sampah tetapi
juga ada upaya pengolahan dan pengomposan.
▪ Kerjasama dan kemitraan dalam pengelolaan sampah dilaksanakan sebagai
bentuk kemitraan antara pemerintah dengan pihak swasta. Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama membuat kemitraan dengan
CV. Limbah Mulia dalam pengolahan sampah pada TPA Nanga Bulik.
▪ Pembinaan dan pemanfaatan kembali sampah (daur ulang) dan 3R
dilaksanakan untuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan
konsep 3R yang dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. pada tahun 2018
telah dilakukan sosialisasi pada masyarakat RT/RW tentang Pemanfaatan
kembali sampah dalam pengelolaan lingkungan.
▪ Pengadaan alat pengumpulan dan pengangkut sampah berupa pengadaan
1 (satu) unit Dump Truck pengangkut sampah.
- Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya
mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di darat,
perairan tawar dan laut, maupun udara sehingga masyarakat memperoleh
kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
▪ Pelaksanaan program ADIPURA bertujuan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam mewujudkan lingkungan kota yang bersih, indah dan tidak
tercemar dari sampah-sampah yang melibatkan serta peran aktif masyarakat
dan pemerintah serta dunia usaha dalam program Nasional Pelaksanaan
ADIPURA. Tahun 2018 Kabupaten Lamandau mendapatkan peringkat 6
untuk kategori penilaian kota kecil se-Kalimantan Tengah.
▪ Pemantauan kualitas air sungai pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang
43 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, disebutkan
bahwa pemeriksaan kualitas air pada sumber air yang berada dalam wilayah
kabupaten/kota wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota.
Kegiatan untuk menyajikan data hasil analisis kualitas air sungai di
Kabupaten Lamandau. Pada tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan
pemantauan kualitas air sungai sebanyak 2 kali di 10 sungai di Kabupaten
Lamandau.
▪ Pemantauan kualitas udara, pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan PERMEN
LH No.12 Tahun 2010 tentang pelaksanaan pengendalian pencemaran
udara di daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan
operasional pengendalian pencemaran udara. Pada Tahun 2018 telah
dilaksanakan 2 (dua) kali kegiatan pemantauan kualitas udara ambien
dengan metode passive sampler di 4 lokasi dan 1 kali kegiatan pemantauan
kualitas udara PM2,5 di 4 lokasi.
▪ Pelaksanaan SPM bidang LH berdasarkan pada Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan
Minimal Bidang Lingkungan Hidup. Pemerintah kabupaten/kota di wajibkan
untuk melakukan pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi
menimbulkan pencemaran air, pencegahan pencemaran udara dan sumber
tidak bergerak. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah
untuk produksi biomassa, pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat.
Tujuannya untuk meningkatkan ketaatan perusahaan perkebunan dan
pertambangan dalam melaksanakan pengendalian pencemaran air dan
pengendalian pencemaran udara. Pada tahun 2018 telah di laksanakan
pemantauan kualitas air pada 10 Perusahaan (PKS, Pertambangan, dan
RSUD) dan pemantauan kualitas udara sumber tidak bergerak cerobong
asap di 12 perusahaan (PKS).
▪ Pengelolaan dan pengawasan limbah B3 dilaksanakan untuk memantau,
mengevaluasi, mengetahui dan menetapkan ketaatan penanggungjawab
usaha dan kewajiban yang diatur dalam Izin Lingkungan dan Peraturan
Perundang-undangan bidang lingkungan hidup. Sehingga dengan adanya
kegiatan pengelolaan dan pengawasan Limbah B3 diharapkan dapat
meningkatkan ketaatan bagi penanggung jawab usaha dan atau kegiatan
yang menghasilkan limbah B3.
▪ Identifikasi dan inventarisasi sumber pencemar dilaksanakan berdasarkan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata
Laksana Pengendalian Pencemaran Air, maka pemerintah kabupaten/kota
melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air skala
kabupaten/kota. Kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya data sumber
pencemar yang dihasilkan dari kegiatan usaha. Pada tahun 2018 telah
dilaksanakan kegiatan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar pada
1 (satu) Kecamatan yaitu Kecamatan Batang Kawa.
44 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
▪ Pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan izin perlindungan
serta pengelolaan lingkungan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat
(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa
Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya
wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kabupaten Lamandau. Pada tahun 2018 DLHK Kabupaten telah
melakukan pengawasan pada 7 (tujuh) perusahaan yang bergerak di bidang
perkebunan kelapa sawit, pabrik pengolahan kelapa sawit, HPH dan
pertambangan, yaitu :
❖ PT. Sawit Lamandau Raya di Kecamatan Lamandau
❖ PT. Kapuas Prima Coal di Kecamatan Belantikan Raya
❖ PT. Sumber Adinusa Lestari di Kecamatan Bulik
❖ PT. Khatulistiwa Sinergi Omnidaya di Kecamatan Bulik
❖ PT. Karda Traders di Kecamatan Belantikan Raya
❖ PT. Pilar Wanapersada di Kecamatan Lamandau
❖ PT. Satria Hupasarana di Kecamatan Menthobi Raya
Hasil Pengawasan terhadap 7 (tujuh) perusahaan tersebut diatas adalah
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bupati
berwenang untuk menerapkan sanksi administratif kepada penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, izin lingkungan dan izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga Bupati Lamandau
memberikan Sanksi Administrasi kepada :
❖ PT. Sawit Lamandau Raya di Kecamatan Lamandau
❖ PT. Kapuas Prima Coal di Kecamatan Belantikan Raya
❖ PT. Sumber Adinusa Lestari di Kecamatan Bulik
❖ PT. Khatulistiwa Sinergi Omnidaya di Kecamatan Bulik
Keempat perusaahan diatas telah diberikan sanksi administrasi untuk
dilakukan upaya perbaikan (dalam jangka waktu yang telah ditentukan)
terhadap pelanggaran yang ditemukan, untuk wajib membuat dan
menyampaikan laporan kepada Bupati Lamandau.
d. Permasalahan dan Solusi
Beberapa hal yang menjadi hambatan/permasalah dalam pelaksanaan urusan
Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :
1) Permasalahan
45 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
- Tarik menarik kewenangan antara pusat dengan Daerah tentang pengelolaan
SDA dan Lingkungan Hidup
- Pengalokasian Anggaran APBD untuk melaksanakan Program dan Kegiatan
Pokok Lingkungan Hidup yang terbatas
- Sarana dan Prasarana Daerah ( kantor, Laboratorium dan sebagainya ) yang
belum memadai
- Masih terdapat pelanggaran tata ruang dan perijinan
2) Solusi
- Memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan
mengurus kehidupan warganya dengan memberikan kebijakan harus
memperhatikan kearifan lokal, serta kebijakan Daerah dalam bentuk Perda
maupun kebijakan lainnya juga memperhatikan kepentingan Nasiona
- Lebih selektif dalam Pengalokasian Dana Program dan Kegiatan Pokok
- Pengusulan Dana bersumber dari APBD Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (
DAK ) untuk mendukung pendanaan APBD Kabupaten
- Membangun Pemahaman yang sama terhadap tata ruang, perijinan serta
RPPLH dan meningkatkan komunikasi dan interaksi yang efektif dengan
stakeholder strategis
6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Alokasi anggaran urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar
Rp. 2.974.955.125,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 2.744.556.130,- (92,26%).
Pelaksanaan urusan berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lamandau.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Program Penataan Administrasi Kependudukan;
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4.4
Target dan Realisasi Program/Kegiatan
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
A. LINGKUNGAN HIDUP
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
2.974.955.125 2.744.556.130 92,26 100 230.398.995
a. Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang kependudukan
2.200.100.000 2.016.445.600 91,65 100 183.654.400
b. Pemeliharaan Peralatan e-KTP
30.173.125 30.005.000 99,44 100 168.125
c. Penyusunan tentang Rancangan Peraturan Daerah
1.060.000 1.000.000 94,34 100 60.000
d. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan
13.500.000 13.490.000 99,93 100 10.000
46 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
Pencatatan sipil bagi masyarakat
e. Pelayanan Dokumen Kependudukan
166.282.300 166.278.550 100 100 3.750
f. Penerbitan Dokumen Kependudukan
300.089.584 254.447.200 84,79 100 45.642.384
g. Pengelolaan Sistem Administrasi Kependudukan
63.750.116 62.890.450 98,65 100 859.666
h. Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan
200.000.000 199.999.330 100 100 670
c. Capaian Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Dalam pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil program
yang dilaksanakan adalah Program Penataan Administrasi Kependudukan yang
diselenggarakan untuk mengolah dan memproses Data Kependudukan dan Akta-Akta
seperti : Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP),Kartu Identitas Anak (KIA),
Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dll.
Dari hasil pelaksanaan program/kegiatan tersebut diperoleh data penduduk wajib KTP
Elektronik yang telah terekam bersih. Wajib KTP adalah penduduk yang telah berusia
17 tahun + 1 hari keatas atau sudah/sudah pernah kawin, sebagai berikut :
Tabel 4.
Data Penduduk Wajib KTP Elektronik di Kabupaten Lamandau
Tahun 2018
NO KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP TOTAL REKAM BERSIH
LK PR JMLH LK PR JMLH
1. Lamandau 3.257 2.771 6.028 3.189 2.709 5.898
2. Delang 2.155 1.949 4.104 2.098 1.902 4.000
3. Bulik 12.789 10.911 23.700 12.588 10.702 23.290
4. Bulik Timur 2.858 2.520 5.378 2.790 2.468 5.258
5. Menthobi Raya 4.318 3.703 8.021 4.243 3.628 7.871
6. Sematu Jaya 4.802 4.216 9.018 4.733 4.141 8.874
7. Belantikan Raya 2.732 2.304 5.036 2.661 2.254 4.915
8. Batangkawa 1.047 946 1.993 1.006 915 1.923
JUMLAH 33.958 29.320 63.278 33.310 28.719 62.029
Tabel 4.
Status Kepemilikan Dokumen Pendudukan di Kabupaten Lamandau
Tahun 2018
NO JENIS DOKUMEN
STATUS KEPEMILIKAN
SUDAH BELUM
LK PR JMLH LK PR JMLH
1. Akta Kelahiran 22.204 20.266 42.670 25.915 22.665 48.580
2. Akta Perkawinan/Buku Nikah 11.436 10.890 22.326 12.337 12.107 24.444
3. Kartu Identitas Anak 3,236 3.247 6.483 173 178 351
d. Permasalahan dan Solusi
47 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
Beberapa hal yang menjadi hambatan/permasalah dalam pelaksanaan urusan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :
1) Permasalahan
- Tingkat kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama petugas pelayanan
yang belum memadai
- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen
Administrasi Kependudukan yang benar dan akurat
- Sarana dan Prasarana yang belum memadai yaitu tempat pelayanan, ruang
pelayanan,tempat parkir. Belum adanya Mushola, area merokok,Tempat ibu
menyusui, tempat bermain Anak dan keberadaan Satpam, MCK /WC khusus bagi
masyarakat Umum.
2) Solusi
- Perlunya pelatihan dan Bimtek bagi SDM terutama pelayanan, rekrumen tenaga
pelayanan dari CPNS
- Meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat sampai ke Desa - desa
dan juga dengan melaksanakan kegiatan pelayanan dengan sistem jemput bola
- Perlunya pembenahan dan rehab ruang pelayanan, dan juga perlu Pembangunan
Mushola, area merokok, tempat ibu menyusui, tempat bermain anak, MCK /WC
khusus bagi Masyarakat umum dan perlu keberadaan Satpam
7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Alokasi anggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 2.341.352.288,-
dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 2.215.408.029,- (94,62%). Pelaksanaan urusan
berada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lamandau.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan;
2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
5) Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan
Lembaga Kemasyarakatan;
6) Program Pemberdayaan Aparatur Desa dan Masyarakat Desa.
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4.4
Target dan Realisasi Program/Kegiatan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
A. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2.341.352.288 2.215.408.029 94,62 100 230.398.995
48 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
44.317.500 43.331.496 97,78 100 986.004
a. Identifikasi dan Pameran / Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nas
21.167.500 20.711.496 97,85 100 456.004
b. Monitoring dan Evaluasi Fisik Program Generasi Sehat Cerdas
23.150.000 22.620.000 97,71 100 530.000
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
353.774.038 327.975.864 92,71 97,65 25.798.174
a. Pembentukan POSYANTEKDES
46.545.000 45.075.000 96,84 100 1.470.000
b. Lomba Pasar Desa 15.178.125 14.048.000 92,55 100 1.130.125
c. Pelatihan Pengurus BUMDES 88.800.000 68.370.000 76,99 85 20.430.000
d. Sosialisasi dan Pembentukan BUMDES
75.944.663 75.803.000 99,81 100 141.663
e. Monev Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/ P3MD Kabupaten Lamandau
127.306.250 124.679.864 97,94 100 2.626.386
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
519.085.750 512.071.419 98,65 100 7.014.331
a. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
64.473.750 64.449.750 99,96 100 24.000
b. Penyelenggaraan Perlombaan Desa / Kelurahan
144.236.250 142.472.100 98,78 100 1.764.150
c. Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
122.088.750 121.881.769 99,83 100 206.981
d. Penyusunan Manual Desa dan Profil Desa
53.496.250 50.819.250 95,00 100 2.677.000
e. Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu / POKJANAL
62.156.250 61.954.450 99,68 100 201.800
f. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
35.340.000 33.249.600 94,08 100 2.090.400
g. Pembinaan Desa 37.294.500 37.244.500 99,87 100 50.000 4. Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
203.670.000 184.830.000 90,75 100 18.840.000
a. Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Bidang Manajemen Pemerintahan Desa
144.450.000 127.950.000 88,58 100 16.500.000
b. Sosialisasi dan Implementasi Aplikasi Keuangan Desa
59.220.000 56.880.000 96,05 100 2.340.000
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan
1.127.855.000 1.054.824.250 93,52 100 73.030.750
a. Sosialisasi Penyelenggaraan PILKADES SERENTAK 2018
86.925.000 83.000.000 95,48 100 3.925.000
b. Penyelenggaraan Pilkades 2018 Tingkat Kab.Lamandau
914.605.000 847.368.000 92,65 100 67.237.000
49 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
c. Monitoring bersama Dana Desa Kabupaten Lamandau oleh Tim Gabungan
126.325.000 124.456.250 98,52 100 1.868.750
6. Program Pemberdayaan Aparatur Desa dan Masyarakat Desa
92.650.000 92.375.000 99,70 100 275.000
a. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panitia Pemilihan Kades Tingkat Kabupaten
92.650.000 92.375.000 99,70 100 275.000
c. Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa, keberhasilan pelaksanaannya dapat terlihat dari
indikator dan program/kegiatan sebagai berikut :
1) Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dari target
95 persen terealisasi 92 persen;
2) Rata-rata Jumlah kelompok binaan PKK dari target 70 persen terealisasi 70 persen;
3) PKK aktif dari target 90 terealisasi 90
4) Posyandu aktif dari target 91 terealisasi 91
5) Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan bertujuan untuk
mendukung kebijakan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pemenuhan
kebutuhan sarana prasarana dasar dan peningkatan akses masyarakat, untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan
sarana prasarana dasar dan pengembangan keberdayaan masyarakat desa.
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi ; Dana pendampingan administrasi PNPM-MP
(2014-2015), Dana pendampingan Administrasi Generasi Sehat Cerdas (GSC-
2016-2018) di 5(lima) Kecamatan, Sematu, Bulik, Bulik Timur, Lamandau dan
Batangkawa, identifikasi dan pameran/gelar teknologi tepat guna tingkat nasional,
Monev fisik Program PNPM-MP(2014-2015), Monev Program GSC (2016-2018),
pelatihan kader pemberdayaan masyarakat (KPM), identifikasi usaha ekonomi
masyarakat, makanan tambahan anak sekolah dasar.
6) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan bertujuan untuk
mendukung kebijakan mempermudah akses Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM),
menguatkan fungsi lembaga perekonomian masyarakat dan pemenuhan kebutuhan
dasar Rumah Tangga Miskin. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan usaha
ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi Desa dan pemberdayaan
masyarakat miskin. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi; Pembentukan
Posyantekdes, Lomba Pasar Desa (meliputi tiga kecamatan, Bulik, Sematu, Bulik
Timur), pelatihan pengurus Bumdesa, Sosialisasi dan pembentukan Bumdesa,
Monev pengelolaan dana bantuan desa, Monev pelaksanaan Program
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/P3MD Kabupaten Lamandau
meliputi 85 desa (monev dan pengawasan dana desa di kabupaten lamandau).
50 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
7) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa bertujuan
untuk mendukung kebijakan Peningkatan pembinaan sistim manajemen
perencanaan partisipatif, pengembangan keswadayaan masyarakat dan
pengembangan komunitas masyarakat pelestari nilai-nilai adat serta sosial budaya
lokal. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan swadaya dan partisipasi
masyarakat serta pemberdayaan adat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : Pelaksanaan musyawarah pembangunan
desa, penyelenggaraan lomba desa/kelurahan, gerakan nasional bulan bhakti
gotong royong masyarakat, penyusunan manual desa dan profil desa, pos
pelayanan terpadu pokjanal, percepatan pembangunan sanitasi pemukiman,
pembinaan administrasi PM2L (2014-2015, pembangunan rehab rumah
masyarakat ( 2014-2016), pembinaan desa ( 2016-2018).
8) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pembangunan desa
merupakan suatu upaya dalam pembangunan nasional dengan melibatkan semua
bidang yang ada dalam masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
Sehingga desa menjadi sorotan utama dalam pembangunan. Peranan penting yang
dimiliki desa dalam pembangunan di negara ini dilihat dari kontribusi dalam dalam
segala aspek. Peran yang diemban oleh desa dalam rangka pembangunan telah
diatur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014, yang kemudian diatur lebih rinci
dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Program
peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, Program ini mendukung
pencapaian kinerja dengan sasaran yaitu meningkatnya kemandirian pengelolaan
pemerintahan desa, dengan kegiatan yang dilaksanakan meliputi : Pelatihan
aparatur pemerintah desa bidang manajemen pemerintahan desa, Sosialisasi
tentang perencanaan desa, studi banding aparatur pemdes (2015), penyusunan
peraturan daerah tentang pemerintahan desa/kelurahan (2015), Sosialisasi dan
implementasi aplikasi keuangan desa ( 2016-2018).
9) Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan
Lembaga Kemasyarakatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
telah membuka ruang terhadap partisipasi warga dalam pembangunan desa. Hal
ini seiring dengan adanya kebijakan dana desa dari pemerintah pusat. Dengan ini
warga desa diharapkan mampu memanfaatkan peluang untuk berpartisipasi dalam
memajukan desanya. Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan bertujuan memberikan
pembinaan,pengawasan terhadap aparatur desa/pemdes dan lembaga desa agar
dapat melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku, kegiatan pada
program ini meliputi : Sosialisasi penyelenggaraan Pilkades serentak 2018,
penyelenggaraan pilkades serentak 2018 di kabupaten lamandau (18 desa),
monitoring bersama dana desa kabupaten lamandau oleh tim gabungan.
10) Program Pemberdayaan Aparatur Desa dan Masyarakat Desa bertujuan agar
pemerintah desa dan masyarakat desa lebih berperan aktif dalam pelaksanaan
51 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
pemerintahan desa serta lebih memberdayakan masyarakat desanya, sehingga
dapat terwujud desa yang mandiri. Kegiatan pada program ini meliputi :
Pelaksanaan tugas dan fungsi panitia pemilihan kades tingkat kabupaten lamandau
tahun 2018.
d. Prestasi
Dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat desa, pada tahun 2018
terdapat 2 (dua) prestasi yang berhasil ditorehkan oleh Kabupaten Lamandau di tingkat
Provinsi, sebagai berikut :
1) Desa Purwareja Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau ,Juara II
Posyandu Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.
2) Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau, Juara III Tingkat
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018.
e. Permasalahan dan Solusi
Beberapa hal yang menjadi hambatan/permasalah dalam pelaksanaan urusan
Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah sebagai berikut :
1) Permasalahan
- Adanya perubahan-perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang
mengatur mekanisme pemberdayaan;
- Masih lemahnya kapasitas pemdes/kelembagaan masyarakat di tingkat desa
yang menyebabkan kurang optimalnya proses pemberdayaan masyarakat di
desa;
- Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program
pembangunan yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dan desa;
2) Solusi
- Setiap perubahan undang undang/permen/pedoman hendaknya
disosialisasikan terlebih dahulu;
- Perlu dilaksanakan pelatihan secara intensif dan mendalam bagi aparatur desa
maupun masyarakat desa mengenai kelembagaan/pemerintah
desa/pemberdayaan masyarakat desa;
- Perlunya pelaksanaan Monev secara rutin, sehingga kegiatan pembangunan
desa dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Alokasi anggaran urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar
Rp. 2.771.475.500,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 2.278.934.531,- (82,23%).
Pelaksanaan urusan berada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Program Keluarga Berencana;
52 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
2) Program Pelayanan Kontrasepsi;
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4.4
Target dan Realisasi Program/Kegiatan
Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
A. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.771.475.500 2.278.934.531 82,23 98,50 492.540.969
1. Program Keluarga Berencana
2.669.833.000 2.177.345.031 81,55 97,55 492.487.969
a. Pelayanan KIE 478.810.000 462.499.665 96,59 100 16.310.335,00
b. Pembinaan keluarga berencana
77.133.000 77.066.560 99,91 100 66.440,00
c. Pengelolaan balai penyuluh keluarga berencana
2.113.890.000 1.637.778.806 77,48 98 476.111.194,00
2. Program Pelayanan Kontrasepsi
101.642.500 101.589.500 99,95 100 53.000
a. Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
71.950.000 71.897.000 99,93 100 53.000
b. pelayanan KB medis operasi 29.692.500 29.692.500 100 100 -
c. Capaian Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana oleh
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, keberhasilan pelaksanaannya dapat terlihat dari indikator dan
program/kegiatan sebagai berikut :
1) Rata-rata jumlah anak per keluarga dari target 2 s/d 3 terealisasi 2,4;
2) Rasio akseptor KB dari target 100 terealisasi 86,80;
3) Cakupan peserta KB aktif (Orang) dari target 8.772 terealisasi 12.707;
4) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dari target 75,3 terealisasi 42,16
5) Untuk detil peserta KB aktif per metode kontrasepsi dan per kecamatan, dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4.2
Realisasi Peserta KB Aktif Kabupaten Lamandau Per Kecamatan Tahun 2018
KECAMATAN JML PUS
TARGET
REALISASI PER METODE KONTRASEPSI
JUMLAH
PENCAPAIAN
TERHADAP TARGET (%) IUD MOP MOW
IMPLANT
SUNTIK
PIL KOND
OM
LAMANDAU 1.260 1.201 10 14 1 78 788 250 9 1.150 104,1
DELANG 1.118 1.105 12 13 3 153 550 285 7 1.023 92,6
BULIK 4.465 4.540 124 40 58 299 2.290 785 33 3.629 79,9
SEMATU JAYA 2.478 2.343 95 12 22 262 1.080 545 13 2.029 86,6
BULIK TIMUR 1.450 1.355 6 1 3 111 835 380 5 1.341 99,0
53 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
KECAMATAN JML PUS
TARGET
REALISASI PER METODE KONTRASEPSI
JUMLAH
PENCAPAIAN
TERHADAP TARGET (%) IUD MOP MOW
IMPLANT
SUNTIK
PIL KOND
OM
MENTHOBI RAYA 2.194 2.342 33 11 3 259 1.085 445 35 1.871 79,99
BELANTIKAN RAYA
1.365 1.282 8 4 9 190 770 228 7 1.216 94,9
BATANG KAWA 524 476 1 2 1 67 249 125 3 448 94,1
LAMANDAU 14.854 14.644 289 97 100 1.419 7.647 3.043 112 12.707 86,8
Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Lamandau Tahun 2019
d. Prestasi
Dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pada
tahun 2018 beberapa prestasi yang berhasil ditorehkan oleh Kabupaten Lamandau di
tingkat Provinsi, sebagai berikut :
1) Juara II dalam lomba KB Lestari 10 tahun yang diperoleh Tn. Kanu/Ny. Erna dalam
rangka Lomba Anugerah Kencana Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun
2018 diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.
2) Juara III Lomba Praktik Mandiri yang diperoleh Bidan Dewi Darwati, SST.Keb
dalam rangka Lomba Anugerah Kencana Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2018 diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.
3) Juara II Lomba KB MJKP di Puskesmas yang diperoleh Puskesmas Sematu Jaya
dalam rangka Lomba Anugerah Kencana Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2018 diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.
4) Juara I Lomba Kelompok BKB Holistik Integratif yang diperoleh BKB HI ”Melati”
dalam rangka Lomba Anugerah Kencana Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2018 diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.
5) Juara II Lomba KB Perusahaan yang diperoleh PT. First Lamandau Timber
Indonesia dalam rangka Lomba Anugerah Kencana Tingkat Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2018 diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.
6) Juara I Lomba Keluarga Harmonis Sejahtera yang diperoleh Tn. Andi Ramang /
Ny.Norliana dalam rangka Lomba Anugerah Kencana Tingkat Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2018 diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.
7) Juara III Lomba Kesatuan Gerak PKK-KKBPK-Kesehatan yang diperoleh Desa
Sumber Mulya dalam rangka Lomba Anugerah Kencana Tingkat Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2018 diselenggarakan oleh Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.
54 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
8) Juara II Lomba Kelompok Bina Keluarga Lansia yang diperoleh BKL ”Intan Manula”
dalam rangka Lomba Anugerah Kencana Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2018 diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.
e. Permasalahan dan Solusi
Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target dan
rencana.
9. Perhubungan
Alokasi anggaran urusan Perhubungan sebesar Rp.3.756.674.394,- dengan realisasi
keuangan mencapai Rp.3.546.974.073,- (94,48%). Pelaksanaan urusan berada pada
Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
3) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
4) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
5) Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4.4
Target dan Realisasi Program/Kegiatan
Urusan Perhubungan Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
A. PERHUBUNGAN 2.771.475.500 2.278.934.531 82,23 98,50 492.540.969
1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
725.000.000 714.841.500 99,35 100 10.158.500
a. Rehabiltasi /Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
100.000.000 99.800.000 96,59 100 200.000
b. Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
200.000.000 199.500.000 99,75 100 500.000
c. Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor
15.000.000 14.975.000 99,83 100 25.000
d. Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
35.000.000 34.994.000 99,98 100 6.000
e. Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum
325.000.000 315.772.500 97,16 100 9.227.500
f. Pemeliharaan Rambu Jalan 50.000.000 49.800.000 99,60 100 200.000
2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
262.910.000 209.085.225 81,98 100 53.824.775
a. Kegiatan Pengendalian disiplin Pengoperasian Angkutan umum di jalan raya
99.910.000 62.600.000 62,66 85,85 37.310.000
55 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
b. Pelayanan Perijinan Di Bidang Perhubungan
63.000.000 62.650.000 99,44 100 350.000
c. Pelayanan Pengawalan VIP 100.000.000 83.835.225 83,84 100 16.164.775
3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
2.177.533.928 2.142.829.778 96,49 100 34.704.150
a. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Fasilitas Perhubungan
1.487.313.728 1.487.313.728 100,00
100 -
b. Penyerahan Pengadaan Tanah Fasilitas Perhubungan
329.195.200 295.236.050 89,68 100 33.959.150
c. Pembangunan Bandar Udara 361.025.000 360.280.000 99,79 100 745.000
4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
328.700.000,00 327.420.000,00 99,38 100 1.280.000
a. Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS)
200.000.000 199.850.000 99,93 100 150.000
b. Pengendalian dan Pengamanan Lokasi Parkir
52.500.000 51.970.000 98,99 100 530.000
c. Pengamanan Lalu Lintas 76.200.000 75.600.000 99,21 100 600.000
5. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
262.530.466 152.797.570 78,02 85,23 109.732.896
a. Rapat Koordinasi dan Rpat Kerja Teknis Bidang Perhubungan
153.105.466 152.797.570 99,80 100 307.896
b. Forum LLAJ 23.125.000 13.270.000 57,38 65 9.855.000
c. Survei Titik Pemasangan Rambu dan Survei Titik Koordinat untuk Pendaratan Helikopter
50.000.000 27.730.000 55,46 65 22.270.000
d. Pengadaan dan Pemasangan Penerrangan Jalan Umum (PJU)
36.300.000 36.100.000 99,45 100 200.000
c. Capaian Urusan Perhubungan
Dalam pelaksanaan urusan Perhubungan oleh Dinas Perhubungan, keberhasilan
pelaksanaannya dapat terlihat dari indikator dan program/kegiatan sebagai berikut :
1) Kualitas pengendalian dan pengamanan lalu lintas dari target 6 terealisasi 6;
2) Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur dari target 100 persen
terealisasi 100 persen;
3) Tingkat Kepatuhan pegawai dari target 100 persen terealisasi 100 persen;
4) Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya dari
target 80 terealisasi 80;
5) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dari target 100 persen terealisasi 100
persen;
6) Jumlah uji KIR angkutan Barang (unit) dari target 2.176 unit terealisasi
7) Lama pengurusan uji kelayakan angkutan umum (KIR) dari target 30 hari terealisasi
8) Biaya pengujian kelayakan angkutan dari target Rp. 205.000,- terealisasi Rp.
9) Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum dari target 100 persen
10) Jumlah Uji KIR Angkutan Umum dari target 3 terealisasi
11) Beberapa hal terkait capaian program/kegiatan urusan perhubungan di tahun 2018
yaitu :
56 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
- Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) berlokasi di SDN 2 Nanga Bulik jalan
Jendral Ahmad Yani dan MIN 01 Nanga Bulik di jalan Batu Batanggui. Untuk
tahun 2019 direncanakan pada lokasi lain dalam kota Nanga Bulik;
- Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Fasilitas Perhubungan bertujuan untuk
memproses lahan yang telah diberikan ganti rugi kepada masyarakat kemudian
Dinas Perhubungan melakukan pendaftaran Hak Pakai kepada Kantor
ATR/Pertanahan Lamandau untuk diproses dan diterbitkan Sertifikat hak pakai
tersebut, dan Dinas Perhubungan sedang menunggu terbitnya Sertifikat Hak
Pakai tersebut;
- Terselesaikannya penggantian kerugian pengadaan tanah kepada pemilik
lahan di lokasi Bandar Udara sehingga mempermudah proses sertifikasi lahan
bandar udara sehingga proses sertifikasi lahan bandara dapat berjalan dengan
lancar, dan Dinas Perhubungan dapat melanjutkan tahapan pembangunan
bandar udara tersebut pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
- Pembangunan Bandar Udara tercapai dengan pelaksanaan Pekerjaan Land
Clearing Sisi Darat Bandar Udara dan Pengadaan dan Pemasangan Pagar
Pengaman Lokasi Bandar Udara yang kegiatan ini terus berlanjut sampai
dengan tahun 2019 sampai pagar terpasang semua pada lokasi lahan yang
telah dibebaskan guna pengamanan lokasi tersebut.
d. Permasalahan dan Solusi
Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada
urusan perhubungan yaitu :
1) Permasalahan
Terdapat beberapa kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 tetapi tidak
terlaksana diantaranya Persiapan Pengadaan Tanah Fasilitas Perhubungan,
Pengamanan Lalu Lintas Hari Besar Keagamaan, Survei Inventarisasi Lokasi
Parkir, Sosialisasi Bidang Perhubungan. Hal ini dikarenakan adanya defisit
anggaran pada tahun 2018
2) Solusi
Memasukkan program dan kegiatan tersebut dalam rencana strategis 5 (lima)
tahunan sehingga jika terlaksana pada tahun sebelumnya dapat dianggarkan
kembali pada tahun berikutnya agar target dalam dokumen tersebut tercapai
10. Komunikasi dan Informatika
Alokasi anggaran urusan Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 692.907.850,- dengan
realisasi keuangan mencapai Rp. 674.010.179,- (97,27 persen) realisasi fisik 100 persen.
Pelaksanaan urusan berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Sekretariat Daerah
dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah;
2) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
57 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
3) Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi;
4) Program kerjasama informasi dengan mas media;
5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Komunikasi;
6) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Komunikasi;
7) Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat;
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4.4
Target dan Realisasi Program/Kegiatan
Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
I. KOMUNIKASI & INFORMATIKA
692.907.850 674.010.179 97,27 100 18.897.671
A. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
930.812.850 866.791.779 93,12 97,67 64.021.071
1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
209.842.850 193.870.053 92,39 100 15.972.797
a. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
21.200.000 21.199.000 100 100 1.000
b. Pengelolaan RSPD 188.642.850 172.671.053 91,53 100 15.971.797
2. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
286.300.000 283.438.448 99,00 100 2.861.552
a. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Fasilitas Perhubungan
1.487.313.728 1.487.313.728 100 100 -
b. Penyerahan Pengadaan Tanah Fasilitas Perhubungan
329.195.200 295.236.050 89,68 100 33.959.150
c. Pembangunan Bandar Udara 361.025.000 360.280.000 99,79 100 745.000
3. Program kerjasama informasi dengan mas media
51.090.000 51.085.000 99,99 100 5.000
a. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
51.090.000 51.085.000 99,99 100 5.000
4. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilkitas Komunikasi
59.400.000 59.341.678 99,90 100 58.322
Pemeliharaan Alat Kominfo 59.400.000 59.341.678 99,90 100 58.322
5. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat
86.275.000 86.275.000 100 100 -
Sosialisasi Bidang Kominfo 86.275.000 86.275.000 100 100 -
c. Capaian Urusan Perhubungan
Dalam pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika, Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
keberhasilan pelaksanaannya dapat terlihat dari program/kegiatan sebagai berikut :
1) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa bertujuan untuk
meningkatkan sarana dan prasarana bidang teknologi informasi, komunikasi, sandi.
Implementasi program ini dalam bentuk kegiatan :
58 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
- Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi yang
tujuannya untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang komunikasi dan
informatika melalui pemberdayaan kualitas sumber daya manusia (SDM).
- Pengelolaan Radio Suara Pemerintah Daerah (RSPD) dilaksanakan untuk
meningkatkan layanan penyebaran informasi melalui Radio.
2) Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi bertujuan
untuk meningkatkan layanan online dalam penyelenggaraan berbasis TIK.
Implementasi program ini dalam bentuk kegiatan :
- Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi, yang
dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana pendukung
penerapan e-government di pemerintah daerah kabupaten Lamandau. Melalui
penelitian mengenai roadmap/masterplan Pengembangan Teknologi, Informasi
di Kabupaten Lamandau bekerjasama Inixindo Yogyakarta.
3) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Komunikasi
bertujuan untuk meningkatkan peran serta semua stakeholder dalam pembangunan
TIK. Implementasi program ini dalam bentuk kegiatan :
- Pemeliharaan alat kominfo, yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas
masyarakat dalam bidang TIK dan meningkatkan peran masyarakat dalam
pembangunan di Kabupaten Lamandau melalui pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi. Secara konkrit pemeliharaan ini dilakukan pada 10
(sepuluh) titik hotspot wifi yang berlokasi di : Area Kuliner (2 titik) , SMPN 1
Bulik, Diskominfo (3 titik) , Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Bundaran Rusa
(2 titik), SMAN 1 dan SMPN 4.
4) Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat bertujuan untuk mengoptimalkan
pengelolaan data dan pemanfaatan sarana komunikasi dan diseminasi informasi.
Implementasi program ini dalam bentuk kegiatan :
- Sosialisasi Bidang Kominfo, diantaranya sosialisasi aplikasi SIMAYA yang
digunakan sebagai aplikasi administrasi perkantoran dengan tujuan untuk
efisiensi dan efektivitas dalam pengadministrasian surat menyurat.
d. Permasalahan dan Solusi
Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada
urusan perhubungan yaitu :
1) Permasalahan
Penggunaan aplikasi perkantoran SIMAYA belum bisa berjalan dengan baik karena
kendala pada jaringan internet yang masih harus dibenahi sebaik mungkin agar
dapat pemerintah Kabupaten Lamandau menyesuaikan dengan revolusi digital 4.0.
2) Solusi
Dinas Kominfo telah bekerjasama dengan INIXINDO Yogyakarta dengan menyusun
roadmap/masterplan Teknologi, Informasi dan Komunikasi sehingga pembenahan
TIK tersebut bisa dilakukan dengan baik dalam 5 (lima) tahun ke depan.
59 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
11. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Alokasi anggaran urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar
Rp. 1.621.677.200,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.556.651.790,- (95,99%).
Pelaksanaan urusan berada pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Lamandau.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Program Penciptaan Iklim yang Kondusif bagi Koperasi;
2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
3) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM;
4) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
5) Program Peningkatan Kualitas Daya Saing SDM Koperasi.
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4.
Target dan Realisasi Program/Kegiatan
Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
A. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
1.621.677.200 1.556.651.790 95,99 100 65.025.410
1. Program Penciptaan Iklim yang Kondusif bagi Koperasi
15.889.000 15.884.890 99,97 100 4.110
a. Pemberdayaan Organisasi Dekopinda
15.889.000 15.884.890 99,97 100 4.110
2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
249.450.000 238.468.500 95,60 100 10.981.500
a. Pengembangan IKM terhadap Pemanfaatan Sumber daya
9.450.000 9.450.000 100 100 -
b. Pengembangan Promosi Produk IKM Binaan Dekranasda
240.000.000 229.018.500 95,42 100
-
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM
218.902.000 215.833.041 98,60 100 3.068.959
a. Pengembangan Usaha Koperasi
12.030.000 12.011.024 99,84 100 18.976
b. Update data UMKM 29.976.000 29.976.000 100 100 -
c. Pelatihan Akuntansi Bagi Wirausahaan Baru
41.106.000 41.106.000 99,88 100 47.500
d. Magang / Pelatihan Karyawan BPR
135.790.000 132.787.517 97,79 100 3.002.483
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1.131.703.700 1.080.797.959 95,50 100 50.905.741
a. Pemeringkatan Koperasi 41.827.400 41.658.400 99,60 100 169.000
b. Pelatihan Tatakelola Organisasi Bagi Pengurus, pengwasa dan Manajemen Koperasi
15.357.400 15.347.400 99,93 100 10.000
c. Penataan dan Monitoring Kelembagaan Koperasi
69.518.900 69.507.085 99,98 100 11.815
60 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
d. Sosialisasi Perda Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi dan UMKM
5.000.000 4.410.000 88,20 100 590.000
e. Pembentukan PD Bank Perkreditan Rakyat
1.000.000.000 949.875.074 94,99 100 50.124.926
5. Program Peningkatan Kualitas Daya Saing SDM Koperasi
5.732.500 5.667.400 98,86 100 65.100
a. Diklat Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi
5.732.500 5.667.400 98,86 100 65.100
c. Capaian Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Dalam pelaksanaan urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah oleh Dinas Koperasi,
UKM, Perindustrian dan Perdagangan, keberhasilan pelaksanaannya dapat terlihat dari
indikator dan program/kegiatan sebagai berikut :
1) Persentase Koperasi Aktif target 92 persen terealisasi 102,17 persen ;
2) Jumlah Koperasi Aktif dari target 138 koperasi terealisasi 141 koperasi;
3) Jumlah Koperasi dari target 150 koperasi terealisasi 165 koperasi, Berikut data
jumlah koperasi di Kabupaten Lamandau menurut Kecamatan tahun 2018.
Tabel 4.
Koperasi Di Kabupaten Lamandau Tahun 2018
Per Kecamatan
NO KECAMATAN AKTIF TIDAK AKTIF TOTAL
KOPERASI
ANGGOTA
1. Bulik 47 10 57 6.073
2. Sematu Jaya 26 3 29 1.618
3. Lamandau 13 1 14 2.418
4. Menthobi Raya 12 1 13 3.344
5. Belantikan Raya 13 1 14 1.133
6. Bulik Timur 13 3 16 699
7. Delang 3 0 3 350
8. Batangkawa 5 5 10 278
JUMLAH 141 24 165 15.913
4) Jumlah Usaha Mikro dan Kecil dari target 2.050 terealisasi 2.050, dapat dilihat pada
tabel berikut ini :
Tabel 4.
Rekapitulasi Data UMKM Di Kabupaten Lamandau Tahun 2018
Per Kecamatan
NO KECAMATAN USAHA
MENENGAH
USAHA KECIL USAHA
MIKRO
JUMLAH
1. Bulik 30 430 790 1.250
2. Sematu Jaya 20 271 203 494
3. Lamandau 5 48 109 162
4. Menthobi Raya 10 176 179 365
5. Belantikan Raya - 51 221 272
61 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO KECAMATAN USAHA
MENENGAH
USAHA KECIL USAHA
MIKRO
JUMLAH
6. Bulik Timur 10 136 159 305
7. Delang - 92 64 156
8. Batangkawa - 9 45 54
JUMLAH 75 1.213 2.050 3.338
5) Persentase Jumlah UKM dari target 68 persen terealisasi 128,5 persen
6) Jumlah Seluruh UKM dari target 1.000 terealisasi 1.285
d. Permasalahan dan Solusi
Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan urusan Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah, program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target dan rencana.
12. Penanaman Modal
Alokasi anggaran urusan Penanaman Modal sebesar Rp. 327.529.808,- dengan realisasi
keuangan mencapai Rp. 324.090.237,- (98,95%). Pelaksanaan urusan berada pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamandau.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
2) Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
3) Peningkatan Pelayanan Perijinan;
4) Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4.
Target dan Realisasi Program/Kegiatan
Urusan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
A. PENANAMAN MODAL 327.529.808 324.090.237 98,95 100 3.439.571
1. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
73.431.708 70.371.637 95,83 100 3.060.071
a. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
38.592.929 35.535.858 92,08 100 3.057.071
b. Penyelenggaraan pameran dan promosi di dalam dan luar negeri
34.838.779 34.835.779 99,99 100 3.000
2. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
69.707.100 69.702.600 99,99 100 4.500
a. Peningkatan, Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
34.113.600 34.113.600 100 100 -
b. Pembinaan, monitoring dan evaluasi PMA, PMDN dan PBS
35.593.500 35.589.000 99,99 100 4.500
3. Peningkatan Pelayanan Perijinan
177.391.000 177.016.000 99,79 100 375.000
62 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
a. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
11.700.000 11.700.000 100 100 -
b. Penyelenggaraan Perizinan 91.766.000 91.416.000 99,62 100 350.000
c. Sosialisasi Pelayanan Perizinan
35.800.000 35.800.000 100 100 -
d. Pendataan Perizinan 19.000.000 19.000.000 100 100 -
e. Monitoring Dan evaluasi perizinan
19.125.000 19.100.000 99,87 100 25.000
4. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
7.000.000 7.000.000 100 100 -
a. Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat
7.000.000 7.000.000 100 100 -
c. Capaian Urusan Penanaman Modal
Dalam pelaksanaan urusan Penanaman Modal oleh Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu, keberhasilan pelaksanaannya dapat terlihat dari
indikator dan program/kegiatan sebagai berikut :
1) Jumlah Investor berskala nasional ( PMDN/PMA) dari target 28 terealisasi 35
dengan capaian diatas 100 persen;
2) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) dari target
Rp. 2.581.394.254.690,- terealisasi Rp. 9.136.073.257.295,- dengan capaian diatas
300 persen atau 353,92 persen;
3) Kenaikan /penurunan nilai realisasi PMDN/PMA ( milyar rupiah) dari target 67,96
milyar Rupiah baru terealisasi 2,21 milyar Rupiah dengan capaian 3,25 persen.
4) Dari hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat mengenai pelaksanaan pelayanan
publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperoleh
nilai 80,35 masuk dalam kategori BAIK.
5) Terkait dengan pelayanan perizinan, berikut data-data izin yang telah dikeluarkan
oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2018.
Tabel 4.
Rekapitulasi Data Izin Tahun 2018
NO JENIS IZIN JUMLAH IZIN
1. IZIN KESEHATAN 135
SURAT IZIN PRAKTEK
- Bidan 48
- Perawat 58
- Dokter 22
- Terapis Gigi dan Mulut 3
SIPA
- Surat Izin Praktek Dokter 1
63 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO JENIS IZIN JUMLAH IZIN
SIPA
- Surat Izin Apotek 1
SIKP
- Surat Izin Klinik Pratama 1
2. IZIN 716
OSS
- Izin Usaha 23
IZIN DASAR
- SITU 103
- SIDOM 103
- TDP 85
- SIUP 91
- Reklame 165
PERIZINAN LANJUTAN
- TDG 1
- Izin Usaha Hiburan 1
- Izin Pengumpulan Sumbangan 4
- IMB 104
- IUJK 12
- Izin Lokasi 4
- Izin Prinsip PM 1
- IMTA 14
- Izin Penelitian 5
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019
d. Permasalahan dan Solusi
Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan urusan Penanaman Modal
program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target dan rencana.
13. Kepemudaan dan Olahraga
Alokasi anggaran urusan Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp. 3.091.965.482,-
dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 3.032.462.927,- (98,08%). Pelaksanaan urusan
berada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamandau.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Program Peningkatan Peran serta kepemudaan;
2) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.
b. Realisasi program dan kegiatan
64 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
Tabel 4.
Target dan Realisasi Program/Kegiatan
Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
A. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.999.729.450 1.992.126.450 99,62 100 7.603.000
1. Program Peningkatan Peran serta kepemudaan
1.124.431.450 1.118.420.450 99,47 100 6.011.000
a. Pelaksanaan Paskibra Tingkat Provinsi
82.778.250 81.628.250 98,61 100 1.150.000
b. Pelaksanaan Paskibra Tingkat Kabupaten
774.017.200 769.156.200 99,37 100 4.861.000
c. Lomba dalam rangka Hari Sumpah Pemuda
83.656.000 83.656.000 100 100 -
d. Pembinaan Drum Band 183.980.000 183.980.000 100 100 -
2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
675.298.000 674.406.000 99,87 100 892.000
a. Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi
387.840.000 386.948.000 99,77 100 892.000
b. Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat
70.285.000 70.285.000 100 100 -
c. Perlombaan Olah Raga dalam Rangka Hari Orah Raga Nasional
48.223.500 48.223.500 100 100 -
d. Pekan Olahraga Pelajar Tingkat Kabupaten
92.664.500 92.664.500 100 100 -
e. Pengembangan Olahraga Tradisional
76.285.000 76.285.000 100 100 -
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
200.000.000 199.300.000 99,65 100 700.000
a. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga
200.000.000 199.300.000 99,65 100 700.000
c. Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Dalam pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olahraga oleh Dinas Pemuda dan
Olahraga, keberhasilan pelaksanaannya dapat terlihat dari indikator dan
program/kegiatan sebagai berikut :
1) Jumlah organisasi pemuda yang aktif dari target 12 organisasi terealisasi 12
organisasi dengan tingkat capaian 100 persen;
2) Jumlah organisasi olahraga dari target 23 organisasi terealisasi 23 organisasi
dengan tingkat capaian 100 persen. Adapun organisasi dimaksud adalah sebagai
berikut :
- Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI);
- Persatuan Tinju Amatir Nasional (PERTINA);
- Persatuan Sepak takraw Seluruh Indonesia (PSTI);
- Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI);
65 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
- Perserikatan Baseball dan Softball Amatir Seluruh Indonesia (PERBASASI);
- Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI);
- Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI);
- Taekwondo Indonesia (TI);
- Federasi Olahraga Karate Indonesia (FORKI);
- Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI);
- Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI);
- Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI);
- Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI);
- Persatuan Tenis Lapangan Seluruh Indonesia (PELTI);
- Ikatan Olahraga Dansa Seluruh Indonesia (IODI);
- Persatuan Senam Indonesia (PERSANI);
- Persatuan Olahraga Menembak seluruh Indonesia (PERBAKIN);
- Ikatan Motor Indonesia (IMI);
- Asosiasi Futsal Kabupaten (AFK);
- Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PERSEROSI);
- Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI);
- Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI);
- Persatuan Angkat Besi – Binaraga - Angkat Berat Seluruh Indonesia
Kab.Lamandau (PABBSI).
3) Jumlah kegiatan kepemudaan dari target 7 kegiatan terealisasi 4 kegiatan dengan
tingkat capaian 57 persen. Kegiatan yang diselenggarakan yaitu Paskibraka Tingkat
Kabupaten, Paskibraka Tingkat Provinsi, Perlombaan Dalam Rangka Hari Sumpah
Pemuda dan Pembinaan Drum Band.
4) Jumlah kegiatan olahraga dari target 9 kegiatan terealisasi 9 kegiatan dengan
tingkat capaian 100 persen. Kegiatan yang diselenggarakan pada tahun 2018 yaitu
peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi, Pekan Olahraga Pelajar Tingkat
Kabupaten, Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk Penyandang Cacat,
Hari Olah Raga Nasional, Pengembangan Olah Raga Tradisional, Jalan Sehat,
mengikuti Pekan Olahraga Provinsi, Turnamen Futsal (Pemuda Cup), Kejurda Tinju
(Bupati Cup);
5) Jumlah gedung olahraga dari target 1 gedung terealisasi 1 gedung dengan tingkat
capaian 100 persen;
6) Jumlah lapangan olahraga dari target 24 lapangan terealisasi 24 lapangan dengan
tingkat capaian 100 persen. Adapun lapangan olahraga tersebut tersebar di 8
(delapan) kecamatan, sebagai berikut :
Tabel 4.
Lokasi dan Jenis Lapangan di Kabupaten Lamandau
pada masing-masing kecamatan
NO Kecamatan Sepak Bola
Bola Voli
Bulu Tangkis
Bola Basket
Futsal Tenis KET.
1 Bulik 3 3 3 1 - 2
66 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
2 Sematu Jaya 1 3 - - - - Termasuk Fasiltas sekolah
3 Menthobi Raya 1 - - - -
4 Bulik Timur 1 0 0
5 Lamandau 1 - - - -
6 Belantikan Raya 1 - - - -
7 Delang 1 2 - - - -
8 Batang Kawa 1 - - - -
TOTAL 10 8 3 1 0 2 24
7) Jumlah cabang olahraga yang memperoleh medali dari target 7 cabang terealisasi
8 cabang dengan tingkat realisasi 114 persen. Adapun cabang olahraga yang
memperoleh medali antara lain : Taekwondo, Panahan, Silat, Tinju, Renang,
Takraw, Binaraga dan Atletik;
8) Kasus narkoba dari target 1 kasus terealisasi 0 kasus dengan tingkat capain 100
persen;
9) Dalam rangka meningkatkan peran serta pemuda maka dilaksanakan kegiatan-
kegiatan berikut :
- Pelaksanaan Paskibra Tingkat Kabupaten yang melibatkan 72 orang dari
SMA/SMK se-Kabupaten Lamandau
- Pelaksanaan Paskibra Tingkat Provinsi yang mengikutsertakan 1 (satu) orang
perwakilan dari Kabupaten Lamandau an. Rayhan
- Dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda dilaksanakan 4 macam
lomba yaitu lomba tari, puisi, cerita dan pantun.
- Pembinaan Drum Band dilaksanakan pada 45 orang anggota Drum Band
Bahaum Bakuba yang terdiri dari peajar SD, SMP.
10) Dalam rangka pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, dilaksanakan kegiatan-
kegiatan berikut :
- Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi dilaksanakan 3 cabang
olahraga.
- Pengembangan Olahraga Lanjut Usia Termasuk Penyandang Cacat diikuti oleh
2 (dua) orang penyandang cacat.
- Pengembangan Olahraga Tradisional dilaksanakan sebanyak 12 cabang.
11) Untuk peningkatan sarana dan prasarana olahraga, maka dilaksanakan
pembangunan lapangan sepakbola di Desa Lubuk Hiju. Pembangunan ini
dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya diserahkan
kepada masyarakat Desa Lubuk Hiju.
d. Prestasi dan Penghargaan
Pada tahun 2018 para atlet dari Kabupaten Lamandau berhasil menorehkan prestasi
pada beberapa cabang olahraga baik tingkat provinsi maupun nasional sebagai berikut:
1) Cabor Taekwondo
67 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO NAMA ATLET NAMA
KEGIATAN TAHUN TEMPAT
MEDALI / PERINGKAT
1 RIKO ARIANTO PORPROV 2018 MUARA TEWEH EMAS
2 SYAIFUL | BILLY | NITA (Beregu)
PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERAK
3 JULKIPRI | DEKHA | SYAIFUL (Beregu)
PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERAK
4 SYAIFUL PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERAK
5 JULKIPRI PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERAK
6 ARDI PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERAK
7 NOR HERLINA PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERAK
8 SITI RACHMAWATI PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU
9 JULKIPRI | TASYA PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU
10 BILLY SATRIA PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU
11 ABU BAKAR PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU
12 SISWANTO PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU
13 BINTANG P PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU
14 TASYA | NITA | ISMI K PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU
15 TASYA PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU
16 OPPI A PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU
17 AGNESTASYA VIANIE PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU
18 SUTARMIA PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU
2) Cabor Panahan
NO NAMA ATLET NAMA
KEGIATAN TAHUN TEMPAT
MEDALI / PERINGKAT
1 LOIS PERNANDES PORPROV 2018 MUARA TEWEH EMAS
2 ALDEY GONDA DODY PORPROV 2018 MUARA TEWEH EMAS
3 ALEK EDWARD PORPROV 2018 MUARA TEWEH EMAS
4 ALEK EDWARD PORPROV 2018 MUARA TEWEH EMAS
5 LOIS PERNANDES PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERAK
6 ALDEY GONDA DEDY PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERAK
7 CLAUDIO J PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU
8 YUDHISTIRA M PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU
9 SAPRIANTO PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU
10 FITRIANSYAH PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU
11 FITRIANSYAH PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU
12 YUDHISTIRA M PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU
13 MARETHA M PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU
14 AMELIA A. B PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU
15 FITRIANSYAH KEJURNAS NPC
2018 JATENG PERAK,
PERUNGGU
3) Cabor Pencak Silat
NO NAMA ATLET NAMA
KEGIATAN TAHUN TEMPAT
MEDALI / PERINGKAT
1 SITI AMINAH PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERAK
68 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
2 RANGGA ARYA PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU
3 INTAN YUDHI YANTI PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU
4) Cabor Tinju
NO NAMA ATLET NAMA
KEGIATAN TAHUN TEMPAT
MEDALI / PERINGKAT
1 RAHMAT PATULOH PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERAK
2 MIKI PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERAK
3 IKA SAFITRI PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERAK
4 ARJUNA BADAYA PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU
5 JUNIPER PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU
6 GLORIA ANGELIKA PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU
5) Cabor Renang
NO NAMA ATLET NAMA
KEGIATAN TAHUN TEMPAT
MEDALI / PERINGKAT
1 MIESI PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERAK
2 MIESI PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU
6) Cabor Sepak Takraw
NO NAMA ATLET NAMA
KEGIATAN TAHUN TEMPAT
MEDALI / PERINGKAT
1 TIM LAMANDAU PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU
7) Cabor Binaraga
NO NAMA ATLET NAMA
KEGIATAN TAHUN TEMPAT
MEDALI / PERINGKAT
1 GT. HERY FATRIANSYAH PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERAK
8) Cabor Atletik
NO NAMA ATLET NAMA
KEGIATAN TAHUN TEMPAT
MEDALI / PERINGKAT
1 MARDALITA PORPROV 2018 MUARA TEWEH EMAS
2 PRESI JUELLA PORPROV 2018 MUARA TEWEH EMAS
3 MIKI SAPUTRA PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU
4 VIVIN ELISIANE PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU
5 MARDALITA PORPROV 2018 MUARA TEWEH PERUNGGU
e. Permasalahan dan Solusi
Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan urusan Kepemudaan dan olahraga
adalah sebagai berikut :
1) Permasalahan
- Rendahnya Prestasi dan Kaderisasi pemuda yang disebabkan kurangnya
partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan pemuda, dan masih adanya
pemuda yang tersangkut kasus miras dan narkoba yang dikarenakan kurangnya
69 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
peran serta orang tua dan lingkungan setempat disebabkan minimnya saran dan
prasarana kepemudaan yang mendukung kegiatan positif untuk kepemudaan.
- Belum ada nya PPLPD untuk pemusatan pembinaan dan pelatihan olah raga, dan
minimnya perangkat pertandingan yang bersertifikat dan lemahnya kapasitas
kelembagaan olah raga di tingkat desa, kelurahan dan kecamatan yang berakibat
kurang optimalnya proses koordinasi keolahragaan disamping itu masih
minimnya sarana dan prasarana olah raga yang memadai yang menyebabkan
kurangnya kegiatan Olah Raga Yag berakibat rendahnya Prestasi Olah Raga.
2) Solusi
- Mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya peran pemuda sebagai
penerus bangsa, dan melaksakan kegiatan yang bertujuan untuk
mengembangkan bakat serta potensi pemuda.
- Membentuk PPLPD, dan melaksanakan kompetisi olahraga serta mengikuti
kegiatan olahraga di luar daerah serta peningkatan sarana dan prasarana olah
raga.
14. Statistik
Alokasi anggaran urusan Statistik sebesar Rp. 332.100.000,- dengan realisasi keuangan
mencapai Rp. 279.023.700,- (84,02 persen) dan fisik 100 persen. Pelaksanaan urusan
berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika dan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Lamandau.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah;
2) Program Pengembangan data/Informasi;
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4.
Target dan Realisasi Program/Kegiatan
Urusan Statistik Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
I. STATISTIK
A. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
332.100.000 279.023.700 84,02 100 53.076.300
1. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
237.905.000 192.781.600 81,03 100 45.123.400
a. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
195.600.000 150.580.000 76,98 100 45.020.000
b. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
42.305.000 42.201.600 99,76 100 103.400
B. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
94.195.000 86.242.100 91,56 100 7.952.900
1. Program Pengembangan Data/Informasi
94.195.000 86.242.100 91,56 100 7.952.900
70 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
a. Penyusunan Data SIPD 94.195.000 86.242.100 91,56 100 7.952.900
c. Capaian Urusan Statistik
Dalam pelaksanaan urusan Statistik oleh Dinas Komunikasi dan Informatika,
Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah keberhasilan
pelaksanaannya dapat terlihat dari program/kegiatan sebagai berikut :
1) Program Pengembangan Data /Informasi /Statistik Daerah merupakan program
yang dilaksanakan untuk Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur bidang TIK,
sandi dan statistik Kabupaten Lamandau, implementasinya dalam bentuk kegiatan
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah dan Pengolahan,
Updating dan Analisa Data dan Statistik Daerah dimana keluarannya dalam bentuk
buku publikasi statistik daerah sebanyak 7 (tujuh) buku yaitu :
- Data Pokok Pembangunan Kabupaten Lamandau 2017/2018;
- Data Pokok Kecamatan Kabupaten Lamandau 2017/2018;
- Buku Induk Statistik Sektoral Tahun 2018
- Profil Kabupaten Lamandau Tahun 2018
2) Program Pengembangan Data/Informasi merupakan program yang dilaksanakan
untuk memenuhi amanat Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem
Informasi Pembangunan Daerah yang kemudian pada 5 oktober 2018 dikeluarkan
permendagri 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
Adapun implementasi kegiatan dalam bentuk penyusunan Buku Selayang Pandang
Kabupaten Lamandau Tahun 2018 yang berisi sejarah, informasi pembangunan di
berbagai sektor, potensi-potensi daerah, akomodasi, dsb. Selain itu kegiatan ini
untuk dilaksanakan guna memenuhi peraturan tersebut diatas ke dalam aplikasi
Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang dapat diakses melalui :
https://sipd.kemendagri.go.id/. Data yang diinput dari berbagai jenis urusan baik itu
data urusan wajib, pilihan, umum, tambahan, dan data komposit.
d. Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan urusan Statistik terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi
sebagai berikut :
1) Permasalahan
- Keterbatasan anggaran dalam cetak buku publikasi statistik sehingga hanya
tersedia 4 (empat) jenis buku publikasi dengan jumlah yang terbatas.
- Adanya perubahan regulasi dan pengembangan aplikasi SIPD oleh kemendagri
sehingga penginputan dan verifikasi data-data tidak bisa optimal
2) Solusi
- Memilah buku publikasi yang sangat prioritas untuk dicetak dan membuat
softcopy dari buku tersebut, sehingga walaupun jumlahnya terbatas namun
konten dari buku tersebut bisa didapatkan/dibaca dalam bentuk softcopy.
71 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
15. Kebudayaan
Alokasi anggaran urusan Kebudayaan sebesar Rp. 1.445.937.925,- dengan realisasi
keuangan mencapai Rp. 1.218.055.600,- (84,24 persen) realisasi fisik 92,35 persen.
Pelaksanaan urusan berada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Lamandau.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Program Pengembangan Nilai Budaya;
2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4.
Target dan Realisasi Program/Kegiatan
Urusan Kebudayaan Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
I. KEBUDAYAAN 1.445.937.925 1.218.055.600 84,24 92,35 225.576.675
1. Program Pengembangan Nilai Budaya
365.505.650 363.200.000 99,37 100 2.305.650
a. Pembangunan Balai Latihan Seni dan Budaya DIKBUD
365.505.650 363.200.000 99,37 100 2.305.650
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
587.515.275 479.452.000 81,61 95,06 108.063.275
a. Pembinaan Budaya Olahraga Tradisional
104.734.000 104.734.000 100 100 -
b. Peningkatan Kuantitas Asset Seni dan Budaya
240.792.000 240.266.400 99,78 100 525.600
c. Pembinaan Kelompok dan Sanggar Seni dan Budaya
98.355.000 85.825.000 87,26 100 12.530.000
d. Penetapan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda
143.634.275 48.626.600 33,85 80 95.007.675
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
492.917.000 375.403.600 76,16 85 117.513.400
a. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
138.402.000 138.388.600 99,99 100 13.400
b. Pelaksanaan pawai budaya tingkat Provinsi
300.000.000 184.800.000 61,60 89,65 115.200.000
c. Mengikuti Lomba Rakit Tradisional (Belayah Lanting)
- - - -
d. Lomba Memasak, Menganyam dan Permainan Tradisonal
- - - -
e. Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Tingkat Kabupaten dan Provinsi
54.515.000 52.215.000 95,78 100 2.300.000
4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
- - - - -
a. Kegiatan upacara adat penerimaan tamu daerah
- - - - -
72 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
c. Capaian Urusan Kebudayaan
Dalam pelaksanaan urusan Kebudayaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamandau keberhasilan pelaksanaannya dapat terlihat dari
program/kegiatan sebagai berikut :
1) Program Pengembangan Nilai Budaya bertujuan untuk menyediakan sarana dan
prasarana seni dan budaya daerah termasuk penyediaan pekerjaan fisik bidang
kebudayaan, kegiatan pada program ini antara lain :
- Pembangunan Balai Latihan Seni dan Budaya DIKBUD sebanyak 1 paket. Balai
latihan tersebut berlokasi di area Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupten Lamandau di Nanga Bulik yang digunakan sebagai sarana fisik untuk
tempat latihan dan pementasan seni tari dan seni musik.daerah Lamandau.
2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya bertujuan untuk menyediakan sarana dan
prasarana seni dan budaya daerah termasuk penyediaan pekerjaan fisik bidang
kebudayaan, kegiatan pada program ini antara lain :
- Pembinaan Budaya Olahraga Tradisional merupakan perlombaan kegiatan
menyumpit, bagasing dan balogo yang diikuti oleh siswa SMP.
- Peningkatan Kuantitas Aset Seni dan Budaya berupa pengadaan pakaian dan
aksesoris penari tradisional daerah dan pengadaan alat musik daerah.
- Pembinaan Kelompok dan Sanggar Seni dan Budaya dilaksanakan pada sanggar
di SMPN4, SDN 6, dan SDN 3 Nanga Bulik. Pembinaan tersebut dalam bentuk
latihan tari yang menampilkan sendra tari yang menceritakan adat budaya
kematian orang Dayak Tomun mulai dari pengumuman kematian secara adat s/d
ritual tiwah.
- Penetapan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda pada 2 objek budaya.
Adapun cagar budaya tersebut adalah bangunan di kecamatan Delang kelurahan
Kudangan yaitu Rumah Adat Ojung Batu dan Rumah Adat Rumbang Rongas.
3) Program Pengelolaan Keragaman Budaya bertujuan untuk menggali potensi
kesenian daerah, pelatihan dan pengembangannya untuk menarik minat dan bakat
sumber daya manusia didaerah untuk membentuk Insan Manusia Daerah yang
berbudaya, kegiatan ini antara lain sebagai berikut :
- Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah merupakan kegiatan
pembentukan dan pelatihan tim paduan suara Kabupaten yang beranggotakan
50 orang;
- Pelaksanaan pawai budaya tingkat Provinsi merupakan keikutsertaan
Kabupaten Lamandau dalam even budaya yang diselenggarakan oleh provinsi
yaitu festival Isen Mulang;
- Mengikuti Lomba Rakit Tradisional (Belayah Lanting) tidak terlaksana
- Lomba Memasak, Menganyam dan Permainan Tradisonal tidak terlaksana
- Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara Tingkat Kabupaten dan Provinsi
yang diikuti oleh 25 siswa. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tingkat Kabupaten,
73 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
terseleksi empat orang peserta untuk mengikuti audisi Paduan Suara Gita
Bahana Nusantara Tingkat Provinsi.
4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya tidak
terlaksana
d. Prestasi dan Penghargaan
Prestasi dan penghargaan yang diterima pada urusan kebudayaan di tahun 2018 yaitu
dengan ditetapkannya Rumah Adat Rumbang Perak, Rumah Adat Rumbang Rongas,
dan Rumah Adat Ojung Batu pertama kali sebagai obyek kebudayaan di Kalimantan
Tengah oleh Tim Ahli Cagar Budaya Nasional (TACDN) Direktorat Jenderal
Kebudayaan
e. Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan urusan kebudayaan terdapat beberapa permasalahan yang
dihadapi sebagai berikut :
1) Permasalahan
- Adanya Keterbatasan anggaran sehingga beberapa program dan kegiatan yang
semula dianggarkan pada APBD murni tidak bisa dilaksanakan.
2) Solusi
- Menganggarkan kembali pada tahun berikutnya agar target capaian kinerja
yang telah ditargetkan pada dokumen perencanaan dapat tercapai.
16. Perpustakaan
Alokasi anggaran urusan Perpustakaan sebesar Rp. 96.909.000,00,- dengan realisasi
keuangan mencapai Rp. 96.775.000,00,- (99,86 persen) realisasi fisik 100 persen.
Pelaksanaan urusan berada pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten
Lamandau.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4.
Target dan Realisasi Program/Kegiatan
Urusan Perpustakaan Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
I. PERPUSTAKAAN
1. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
96.909.000 96.775.000 99,86 100 134.000
a. penyelenggaraan lomba bercerita tingkat SD
50.969.000 50.965.000 99,99 100 4.000
b. Pengembangan Minat dan Budaya Baca
17.360.000 17.340.000 99,98 100 20.000
74 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
c. Penyelenggaraan lomba perpustakaan desa dan sekolah
28.580.000 28.470.000 99,62 100 110.000
c. Capaian Urusan Perpustakaan
Dalam pelaksanaan urusan Perpustakaan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kabupaten Lamandau keberhasilan pelaksanaannya dapat terlihat dari capaian kinerja
dan program/kegiatan sebagai berikut :
1) Jumlah perpustakaan dari target 36 unit terealisasi 36 unit dengan tingkat capaian
100 persen. Pembangunan gedung perpustakaan sebanyak 15 unit dilaksanakan
melalui APBD Kabupaten dan 21 unit dilakukan melalui Alokasi Dana Desa (ADD).
Adapun perpustakaan tersebut tersebar di lokasi berikut ini :
Tabel 4.
Sebaran Lokasi dan Kondisi Perpustakaan di Kabupaten Lamandau
NO NAMA
DESA/KELURAHAN KOLEKSI
BUKU
GEDUNG /RUANG
(ADA/TDK ADA)
TAHUN PEMBANGUNAN
GEDUNG KETERANGAN
I KECAMATAN BULIK
1 Kelurahan Nanga Bulik
58 Eks Tdk Ada
2 Kujan 58 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
3 Guci 1058 Eks Ada 2017 Gedung Sendiri
4 Bunut 58 Eks Ada 2016 Gedung Sendiri
5 Batu Kotam 1058 Eks Ada 2015 Beton Permanen APBD Des TA 2015
6 Sungai Mentawa 1058 Eks Ada 2016-2017 Gedung Sendiri
7 Beruta 1000 Eks Ada 2016 Beton Permanen APBD TA 2016
8 Tamiang 1058 Eks Ada Gedung Satap (satu atap)
9 Bumi Agung 544 Eks Ada 2017 Gedung Sendiri
10 Sumber Mulya 58 Eks Ada 2017 Gedung Sendiri (dalam penyelesaian)
11 Arga Mulya 1062 Eks Tidak Ada Rencana gedung perpusdes th. 2018/ Gedung PAUD tahun 2017
12 Bukit Indah 58 Eks Ada 2017 Proses pembangunan Gedung 80%
13 Liku Mulya Sakti - Tdk Ada
14 Perigi Raya - Ada Tahun 2018 dalam Proses Pembangunan Gedung dari tahun 2015 s/d 2017 selesai tahun 2018
15 Nanga Pemelontian Ada Gedung Satap (satu atap)
II KECAMATAN SEMATU JAYA
1 Purwareja 558 Eks Ada Tahun 2015 Beton Permanen APBD TA 2015
2 Bina Bhakti 1151 Eks Tdk Ada Ruang Gedung PKK
75 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO NAMA
DESA/KELURAHAN KOLEKSI
BUKU
GEDUNG /RUANG
(ADA/TDK ADA)
TAHUN PEMBANGUNAN
GEDUNG KETERANGAN
3 Tri Tunggal 70 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
4 Jangkar Prima 72 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
5 Wonorejo 1072 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
6 Mekar Mulya 1072 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
7 Batu Hambawang 1070 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
8 Rimba Jaya - Tdk Ada
III KECAMATAN MENTHOBI RAYA
1 Melata 58 Eks Ada Tahun 2015 Beton Permanen APBD TA 2015
2 Nanuah 1058 Eks Ada/rencana 2018 Ruang Kantor Desa/ akan dihibahkan (bangunan kayu)
3 Topalan 58 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
4 Batu Ampar 1058 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
5 Lubuk Hiju 58 Eks Ada Tahun 2016 Beton Permanen APBD TA 2016
6 Modang Mas 58 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
7 Mukti Manunggal 58 Eks Tdk Ada tahun 2017 Beton permanen APBD ta.2017
8 Bukit Harum 58 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
9 Sumber Jaya 58 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
10 Bukit Makmur 58 Eks Ada Ruang Kantor Desa
11 Bukit Raya - Ada Tahun 2015 Beton Permanen APBD TA 2015
IV KECAMATAN BULIK TIMUR
1 Merambang 926 Eks Ada Tahun 2015 Beton Permanen APBD TA 2015
2 Batu Tunggal 1060 Eks Ada 2017 dalam proses pembangunan
3 Nanga Kemujan 1060 Eks Ada Tahun 2017 Gedung Satap (satu atap) permanen
4 Sepondam 60 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
5 Toka 60 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
6 Pedongatan 60 Eks Ada Gedung Sendiri/ Permanen
7 Nanga Koring 60 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
8 Sungkup 58 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
9 Nuangan 1060 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
10 Nangan Palikodan 1060 Eks Ada Tahun 2017 Gedung Permanen
11 Bukit Jaya 208 Eks Ada Tahun 2016 Beton Permanen APBD TA 2016
12 Suka Maju 141 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
V KECAMATAN BELANTIKAN RAYA
1 Bayat 1056 Eks Ada Tahun 2015 Beton Permanen APBD TA 2015
2 Karang Besi 1056 Eks Tdk Ada - Ruang Kantor Desa
3 Kahingai 56 Eks Ada Tahun 2016 Gedung Kayu Permanen APBD TA 2016
4 Benuatan 56 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
5 Nanga Matu 56 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
76 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO NAMA
DESA/KELURAHAN KOLEKSI
BUKU
GEDUNG /RUANG
(ADA/TDK ADA)
TAHUN PEMBANGUNAN
GEDUNG KETERANGAN
6 Bintang Mangalih 1056 Eks Ada Tahun 2017 Gedung Permanen
7 Petarikan 56 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
8 Belibi 1056 Eks Tdk Ada Ruang Kantor PKK
9 Tangga Batu 1056 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
10 Sungai Buluh 200 eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
11 Sumber Cahaya 56 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
12 Nanga Belantikan 56 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa: perencanaan tanah 2017 pembangunan 2018
VI KECAMATAN LAMANDAU
1 Kelurahan Tapin Bini
58 Eks Ada Tahun 2015 Beton Permanen APBD TA 2015
2 Samu Jaya 200 eks Ada Tahun 2016 Beton Permanen APBD TA 2016
3 Sekoban 58 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
4 Bakonsu 58 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
5 Sangkarapuyan - Tdk Ada Ruang Kantor Desa
6 Suja 58 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
7 Penopa 58 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
8 Karang Taba 1058 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
9 Kawa 58 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
10 Cuhai 64 eks Ada Tahun 2016 Beton Permanen APBD TA 2016
11 Tanjung Beringin 58 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
12 Sungai Tuat 58 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
VII KECAMATAN BATANG KAWA
1 Kinipan 64 Eks Ada Tahun 2015 Beton Permanen APBD TA 2015
2 Batu Tambun 62 Eks Ada Gedung permanen
3 Ginih 62 Eks Tdk Ada Tahun 2017 Ruang Kantor Desa
4 Benakitan 1062 Eks Ada Tahun 2017 Gedung permanen
5 Liku 64 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
6 Mengkalang 64 Eks Ada Tahun 2017 Gedung permanen
7 Karang Mas 64 Eks Ada Tahun 2018 akan dibangun tahun 2018
8 Kina 62 Eks Tdk Ada Tahun 2017 Ruang Kantor Desa
9 Jemuat 62 Eks Ada Tahun 2017 Gedung permanen
VIII KECAMATAN DELANG
1 Kelurahan Kudangan
474 Eks Ada Tahun 2015 Beton Permanen APBD TA 2015
2 Riam Penahan 1060 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
3 Sepoyu 1060 Eks Tdk Ada Ruang BPD
4 Riam Tinggi 1060 Eks Tdk Ada Ruang PAUD
5 Landau Kantu 60 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
6 Nyalang 60 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
7 Lopus 60 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
8 Penyombaan 60 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
9 Sekombulan 60 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
10 Kubung 60 Eks Tdk Ada Ruang Kantor Desa
11 Hulu Jajabo 60 Eks Ada Tahun 2016 Gedung Permanen
77 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019
2) Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2018 dari target 3.620 orang
pengunjung terealisasi 3.055 orang dengan tingkat capaian 84,39 persen
3) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan, target pada tahun 2018 sebanyak
3.000 judul terealisasi 2.333 judul dengan tingkat capaian 77,77 persen.
4) Dalam rangka meningkatkan minat baca, maka Dinas Perpustakaan dan Arsip
Daerah Kabupaten Lamandau menyelenggarakan lomba bercerita tingkat SD pada
bulan April 2018 dengan hasil sebagai berikut :
- Juara I Amelia Febryanti dari MIN-2 Lamandau
- Juara II Dhuli Syiyam Maulana dari SDN Bina Bhakti
- Juara III Angelika Vhalentina dari SD Nirmala Cendikia
- Juara Harapan I Dewangga Adi Prasetya dari MIN-2 Lamandau
- Juara Harapan II Dinda Maryana dari SDN Arga Mulya
- Juara Harapan III Brilyan Sapta dari SD Katolik
5) Untuk mendorong dalam pengelolaan perpustakaan, diadakan lomba Perpustakaan
Desa/Kelurahan, SD/MI dan SMP/MTS se-Kabupaten Lamandau Tahun 2018 pada
bulan Agustus. Adapun hasil pelaksanaan lomba tersebut sebagai berikut :
- Kategori Perpustakaan Desa/Kelurahan
Juara I : Perpustakaan Desa Bayat
Juara II : Perpustakaan Desa Beruta
Juara III : Perpustakaan Desa Samu Jaya
- Kategori Perpustakaan SD/MI
Juara I : Perpustakaan SDS Nirmala Cendikia
Juara II : Perpustakaan SDN 6 Nanga Bulik
Juara III : Perpustakaan SDN Tri Tunggal
- Kategori Perpustakaan SMP/MTS
Juara I : Perpustakaan SMPN 1 Kudangan
Juara II : Perpustakaan SMPN 4 Nanga Bulik
Juara III : Perpustakaan SMPN 2 Nanga Bulik
d. Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan urusan perpustakaan terdapat beberapa permasalahan yang
dihadapi sebagai berikut :
1) Permasalahan
- Masih banyak masyarakat yang belum tersentuh sarana Perpustakaan Umum
maupun Perpustakaan Keliling;
- Rendahnya Kesadaran masyarakat akan membaca selain itu adanya
kecenderungan masyarakat menggali informasi melalui internet sehingga
penggalian informasi secara literasi kurang diminati.
2) Solusi
78 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
- Mendorong perbaikan dan peningkatan insfrastruktur jalan sehingga
perpustakaan keliling mampu menjangkau ke seluruh daerah,
- Perlunya inovasi yang mampu mendorong dan menumbuhkan minat
masyarakat untuk menggali informasi melalui media cetak/buku.
17. Kearsipan
Alokasi anggaran urusan Kearsipan pada tahun 2018 Nihil. Pelaksanaan urusan berada
pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau.
a. Capaian Urusan Perpustakaan
Dalam pelaksanaan urusan Kearsipan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Kabupaten Lamandau. Capaian kinerja dari urusan tersebut adalah sebagai berikut :
1) Persentase SKPD yang mengolah arsip secara baku dari target 48 persen baru
terealisasi 25 persen dengan tingkat capaian 52,08 persen
2) Peningkatan SDM Pengelola kearsipan dari target 2 orang terealisasi 2 orang
dengan tingkat capaian 100 persen
b. Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan urusan kearsipan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi
sebagai berikut :
1) Permasalahan
- Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan sehingga pada
tahun 2018 tidak ada program/kegiatan yang dilaksanakan;
- Belum adanya SDM lulusan Kearsipan.
2) Solusi
- Menganggarkan pada tahun 2019 agar target capaian urusan kearsipan bisa
tercapai.
- Meningkatkan kompetensi Pegawai untuk menangani urusan kearsipan melalui
diklat tentang kearsipan
C. URUSAN PILIHAN
1. KELAUTAN DAN PERIKANAN
Alokasi anggaran urusan kelautan dan perikanan sebesar Rp. 891.484.000,- dengan
realisasi keuangan mencapai Rp. 867.097.264,- atau 97,26%. Pelaksanaan urusan berada
pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Program Pengembangan Budi Daya Perikanan
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4.2
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun Anggaran 2018
79 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
A. Kelautan dan Perikanan 891.484.000 867.097.264 97,26 97,26 24.386.736
1. Program Pengembangan Budi Daya Perikanan
891.484.000 867.097.264 97,26 97,26 24.386.736
a. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
414.474.000 398.987.839 96,26 100 15.486.161
b. Pengembangan Balai Benih Ikan
477.010.000 468.109.425 98,13 100 8.900.575
c. Capaian Urusan Kelautan dan Perikanan
1) Program pengembangan budidaya perikanan merupakan program yang
dilaksanakan untuk mendukung misi pertama RPJMD Tahun 2013 – 2018. Program
ini bertujuan pada meningkatnya produksi perikanan budidaya. Program ini terdiri
dari kegiatan :
- Pembinaan dan pengembangan perikanan
Kegiatan ini bertujuan untuk membina dan mengembangkan perikanan.
Kegiatan ini memfasilitasi peserta lomba masak serba ikan tingkat provinsi yang
bertujuan untuk mengembangkan variasi pangan olahan ikan. Kegiatan ini juga
memberikan bantuan bibit dan pakan ikan kepada masyarakat. Bibit ikan yang
diserahkan adalah tujuh kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yaitu :
▪ Benih ikan nila dan pakan:
i. Pokdakan Tiwang Jaya Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik
sebanyak 10.000 ekor,
ii. Pokdakan Laman Bajaya desa Modang Mas Kecamatan menthobi Raya
sebanyak 8.500 ekor,
iii. Pokdakan Maju Mapan Desa Purwareja Kecamatan sematu jaya
sebanyak 5.000 ekor.
• Benih ikan lele dan pakan:
i. pokdakan Tampa Ponang Desa Sungai Tuat Kecamatan Lamandau
sebanyak 10.000 ekor,
ii. Pokdakan Penekalan desa batu Hambawang Kecamatan Sematu jaya
sebanyak 10.000 ekor,
iii. Pokdakan Maju Mapan Desa Purwareja Kecamatan sematu jaya
sebanyak 5.000 ekor,
iv. Pokdakan Yayasan Bustanul Desa jangkar Prima Kecamatan Sematu
Jaya sebanyak 5.000 ekor.
kegiatan ini juga memberikan bantuan pembangunan kolam ikan sebanyak 1
(satu) unit kepada Pokdakan Podah Balauk Desa Bukit Jaya Kecamatan Bulik
Timur.
- Pengembangan Balai Benih Ikan
Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung operasional sarana pembibitan ikan di
BBI. Kegiatan ini menyediakan bibit ikan, pakan, obat-obatan dan perawatan
alat dan mesin serta pembangunan kolam pendederan BBI sebanyak 1 unit.
80 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
Adapun produksi benih di BBI Sei Saharaan 44.410 ekor/tahun dengan jenis
ikan meliputi lele, nila dan gurami.
d. Permasalahan dan Solusi
1) Permasalahan
Beberapa hal yang menjadi permasalahan di Disnakan terkait dengan urusan
kelautan dan perikanan yaitu :
a) Produktivitas komoditi sektor perikanan masih rendah.
b) Rendahnya penerapan teknologi budidaya perikanan.
c) Keterbatasan modal dan sarana produksi perikanan.
d) Pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan/nelayan masih rendah.
2) Solusi
Terkait permasalahan tersebut diatas, beberapa alternatif pemecahan masalah
yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :
a) Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi perikanan.
b) Peningkatan penerapan teknologi perikanan tepat guna.
c) Peningkatan sarana produksi perikanan.
d) Pembinaan pembudidaya ikan/nelayan dan pelaku agribisnis
2. PARIWISATA
Alokasi anggaran urusan pariwisata sebesar Rp. 4.133.231.000,- dengan realisasi
keuangan mencapai Rp. 4.087.499.050,- atau 98,89 persen dengan realisasi fisik 100
persen. Pelaksanaan urusan berada pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan.
1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3) Program Pengembangan Kemitraan
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4.2
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Pariwisata
Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
I. PARIWISATA 4.133.231.000 4.087.499.050 98,89 100 45.731.950
1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
3.493.461.000 3.478.050.950 99,56 100 15.410.050
a. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
133.685.000 133.042.050 99,52
100
642.950
b. Pelaksanaan promosi kepariwisataan berbasis kesenian dan budaya
289.276.000 282.204.000 97,56
100
7.072.000
c. Pelaksanaan festival kesenian dan budaya tingkat provinsi
400.000.000 399.750.000 99,94
100
250.000
81 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
d. Pelaksanaan festival pariwisata seni dan budaya daerah
0 0 0,00
0
0
e. Pelaksanaan festival adat budaya icon pariwisata daerah
2.650.500.000 2.643.054.900 99,72
100
7.445.100
f. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
20.000.000 20.000.000 100
100
0
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
0 0 0 0 0
a. Penyelenggaraan even kepariwisataan
0 0 0 0 0
3. Program Pengembangan Kemitraan
639.770.000 609.448.100 95,26 100
30.321.900
a. Pengembangan dan penguatan informasi dan database
36.000.000 35.215.000 97,82
100 785.000
b. Penguatan pengembangan pengelolaan kepariwisataan
25.000.000 0 0,00 0
25.000.000
c. Pelatihan peningkatan pengelolaan industri jasa pariwisata
0 0 0,00
0 -
d. Pelaksanaan travel agent gathering
80.000.000 79.920.000 99,90 100
80.000
e. Penyelenggaraan acara adat budaya daerah
330.940.000 330.845.000 99,97 100
95.000
f. Pembinaan karakter kepariwisataan dan seni budaya
106.000.000 105.565.600 99,59
100 434.400
g. Pemantauan dan pendampingan pelaksanaan festival budaya kecamatan
1.830.000 1.830.000 100
100 -
h. Pembinaan kelompok sadar wisata
60.000.000 56.072.500 93,45 100
3.927.500
c. Capaian Urusan Pariwisata
1) Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata bertujuan untuk mempromosikan
potensi wisata budaya yang ada di Kabupaten Lamandau guna meningkatkan
jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Lamandau. Program ini terdiri dari
kegiatan berikut ini :
- Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan/ mempromosikan potensi
pariwisata yang ada di Kabupaten Lamandau melalui kegiatan kegiatan
pameran/ expo diluar daerah.
- Pelaksanaan promosi kepariwisataan berbasis kesenian dan budaya.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan/ mempromosikan potensi
pariwisata budaya yang ada di Kabupaten Lamandau dengan mengikuti
kegiatan seni budaya diluar daerah.
- Pelaksanaan festival kesenian dan budaya tingkat provinsi.
Kegiatan ini bertujuan untuk turut andil dalam ajang festival budaya isen mulang
yang di laksanakan di Palangka Raya.
82 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
- Pelaksanaan festival adat budaya ikon pariwisata daerah.
Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan festival babukung dalam rangka
menjadikan daya tarik wisata budaya yang ada diKabupaten Lamandau guna
menarik jumlah kunjungan wisatawan.
- Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata.
Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan potensi potensi wisata adat dan
budaya yang ada diKabupaten Lamandau melalui jaringan kerjasama promosi
dengan media massa.
2) Pengembangan Kemitraan
a. Pelaksanaan travel agent gathering.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan potensi wisata kepada tour
operator dan agent travel yang ada guna mengenal lebih dekat wisata alam dan
budaya yang ada di Kabupaten Lamandau.
b. Penyelenggaraan acara adat budaya daerah.
Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan festival belayah lanting dan
bebantan lamam dalam rangka menjadikan daya tarik wisata budaya yang ada
diKabupaten Lamandau guna menarik jumlah kunjungan wisatawan.
d. Permasalahan dan Solusi
Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan
pariwisata.
3. PERTANIAN
Alokasi anggaran urusan pertanian sebesar Rp. 5.239.385.339,- dengan realisasi
keuangan mencapai Rp. 4.243.155.054,- atau 80,99%. Pelaksanaan urusan berada pada
Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Peningkatan Kesejahteraan Petani;
2) Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan);
3) Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan;
4) Peningkatan produksi pertanian/perkebunan;
5) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan;
6) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
7) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4.4
Target dan Realisasi Program/Kegiatan
Urusan Pertanian Tahun Anggaran 2018
83 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
A. PERTANIAN 5.239.385.339 4.243.155.054 80,99 91,48 996.230.285
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
100.939.000 100.031.000 99,10 99,10 908.000
a. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
94.439.000 94.199.000 99,75 100 240.000
b. Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani
6.500.000 5.832.000 89,72 100 668.000
2. Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)
2.348.616.436 1.460.533.706 62,19 62,19 888.082.730
a. Penyusunan data base potensi produksi pangan
123.961.753 116.487.894 93,97 100 7.473.859
b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
153.570.000 113.540.000 73,93 100 40.030.000
c. Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
306.404.000 193.720.100 63,22 100 112.683.900
d. Pengembangan pertanian pada lahan kering
- - - - -
e. Pengembangan Pembenihan/ Pembibitan
373.187.500 345.483.000 92,58 100 27.704.500
f. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
1.018.460.000 334.686.177 32,86 32,86 683.773.823
g. Pengembangan Hortikultura 373.033.183 356.616.535 95,60 100 16.416.648
3. Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan
38.500.000 36.715.000 95,36 95,36 1.785.000
a. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
38.500.000 36.715.000 95,36 100 1.785.000
4. Program Peningkatan produksi pertanian/ perkebunan
790.613.665 765.421.670 96,81 96,81 25.191.995
a. Pengembangan Kebun Rakyat
790.613.665 765.421.670 96,81 100 25.191.995
5. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
577.683.680 503.887.599 87,23 87,23 73.796.081
a. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan
577.683.680 503.887.599 87,23 100 73.796.081
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
177.117.500 174.862.000 98,73 100 2.255.500
a. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
177.117.500 174.862.000 98,73 100 2.255.500
7. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
1.205.915.058 1.201.704.079 99,65 99,65 4.210.979
a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak
284.060.000 282.920.500 99,60 100 1.139.500
b. Pengembangan Agribisnis Peternakan
283.300.058 280.896.079 99,15 100 2.403.979
c. Pengembangan Rusa Alam 638.555.000 637.887.500 99,90 100 667.500
c. Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
84 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.
Program peningkatan kesejahteraan petani merupakan program yang dilaksanakan
untuk mendukung misi pertama RPJMD Tahun 2013 – 2018. Program ini bertujuan
pada meningkatnya kesejahteraan petani. Program ini terdiri dari kegiatan:
- Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani dan pelaku
agribisnis dengan meningkatkan keahliannya melalui pelatihan dan studi
banding. Pada tahun 2018, telah dilaksanakan 1 kali pelatihan yaitu Pelatihan
budidaya perikanan yang dilaksanakan pada di desa batu hambawang dan 1
kali studi banding budidaya perkebunan karet di Getas Kabupaten Salatiga
Provinsi Jawa Tengah dengan petani sebanyak 25 orang petani.
- Peningkatan Sistem Insentif dan Disinsentif bagi Petani/Kelompok Tani
Kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi petani/kelompok tani untuk aktif dalam
usaha taninya. Pada kegiatan ini dilakukan identifikasi calon petani/calon lahan
penerima insentif bagi petani/kelompok tani.
2) Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan).
Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) merupakan
program yang dilaksanakan untuk mendukung misi pertama RPJMD Tahun 2013 –
2018. Program ini bertujuan pada meningkatnya kualitas dan kapasitas pangan.
Program ini terdiri dari kegiatan :
- Penyusunan Data Base potensi produksi pangan
Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan data base potensi produksi pangan
Kabupaten Lamandau berupa pencetakan 100 buku statistik pertanian dan
perikanan Kabupaten Lamandau Tahun 2018.
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan peredaran pupuk
agartepat sasaran. Pengawasan ini dilaksanakan pada 5 kecamatan di
Kabupaten Lamandau. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan rapat koordinasi
penyaluran pupuk bersubsidi sebayak 2 kali untuk membahas terkait evaluasi
dan pelaporan penyaluran pupuk bersubsidi.
- Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan sarana produksi padi dan palawija
dalam rangka meningkatkan produksi dan produktifitas padi dan palawija.
Kegiatan ini terdiri dari pengadaan pestisida mendukung brigade proteksi dan
honorarium bagi petugas pembantu Pengawas Benih Tanaman, pengawas
organisme pengganggu tanaman dan tim teknis Kegiatan Pembukaan Lahan
tanpa Bakar. Selain itu, Kegiatan ini juga memberikan bantuan saprodi kepada
masyarakat berupa bantuan benih jagung manis sebanyak 17 kg kepada
Kelompok Tani Harapan Maju Sejahtera, Kujan, bantuan sarana produksi benih
padi sebanyak 750 kg kepada Kelompok Tani penangkar benih Ngudi Mulya
dan Mekar Sari.
- Pengembangan pertanian pada lahan kering
85 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi calon petani/calon lokasi
pengembangan lahan kering tanpa bakar/PLTB dan perjalanan monitoring dan
evaluasi kegiatan-kegiatan bidang pertanian tanaman pangan.
- Pengembangan perbenihan/perbibitan
Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana Balai Benih
Pertanian dalam rangka meningkatkan produksi benih dan bibit tanaman
pangan hortikultura. Sarana daan prasarana yang disediakan meliputi bahan
dan bibit tanaman, bibit ternak, obat-obatan, pupuk kompos serta perawatan
mesin dan peralatan BPTPH.
- Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk
pertanian
Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan JUT dan irigasi air tanah dalam.
Kegiatan ini melaksanakan pembangunan Jalan Usaha tani di Desa Lopus
sepanjang 1.380 m km untuk memfasilitasi lahan sawah seluas 16 ha dan lahan
padi lahan kering seluas sekitar 30 hektar.
- Pengembangan hortikultura
Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan bantuan sarana produksi komoditas
hortikultura yaitu bawang merah kepada 3 kelompok tani, cabe 3 kelompok tani,
salak 1 kelompok tani, durian 2 kelompok tani, jahe 1 kelompok tani dan buah
naga 1 kelompok tani.
3) Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan.
Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) merupakan
program yang dilaksanakan untuk mendukung misi pertama RPJMD Tahun 2013 –
2018. Program ini bertujuan pada meningkatnya jumlah pemasaran hasil pertanian
per tahun dan kapasitas pangan. Program ini terdiri dari kegiatan :
- Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan hasil produksi pertanian unggulan
daerah. Promosi dilakukan dengan mengikuti kegiatan Kalteng Expo di
Kabupaten Kapuas pada Bulan Mei 2018 Produk yang dipromosikan antara lain
beras hitam, beras merah, kopi salak, keripik olahan hortikultura (talas,
singkong).
4) Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan.
Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) merupakan
program yang dilaksanakan untuk mendukung misi pertama RPJMD Tahun 2013 –
2018. Program ini bertujuan pada meningkatnya produktivitas dan kualitas hasil
pertanian. Program ini terdiri dari kegiatan :
- Pengembangan kebun rakyat
Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi gangguan usaha perkebunan dan
kelas kebun PBS, memantau hasil produksi TBS kelapa sawit masyarakat,
tersedianya saprodi dan terbangunnya kebun lada seluas 10 ha di Desa
Sekoban Kecamatan Lamandau dan pembangunan/penataan halaman gudang
UPPB (unit pengolahan dan pemasaran bokar) di Desa Landau Kantu
86 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
Kecamatan Delang dan mengaktifkan produksi kebun demplot karet di
Kecamatan Bulik. Kegiatan ini memfasilitasi operasional tim penanggulangan
Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) terdapat 11 kasus sengketa antara
masyarakat dan PBS selama tahun 2018, Tim Penilai Usaha Perkebunan (PUP)
menilai 13 PBS terkait pengelolaan dan operasional pabrik/PKS. dan Tim
Pemantauan Alat Timbang dan harga TBS hasil kebun masyarakat di PKS se-
Kabupaten Lamandau untuk memastikan tera timbangan kelapa sawit hasil
kebuin masyarakat, memantau graeding TBS dan memastikan harga yang
digunakan telah berdasarkan SK Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
Bantuan sarana kelengkapan UPPB Landau Kantu Kecamatan Delang berupa
Rak Timbangan dan Genset sebanyak 1 paket.
5) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan.
Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) merupakan
program yang dilaksanakan untuk mendukung misi pertama RPJMD Tahun 2013 –
2018. Program ini bertujuan memfasilitasi kegiatan penyuluhan. Program ini terdiri
dari kegiatan :
- Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan pertemuan rutin dengan kelompok
tani (8 kecamatan) dan pertemuan rutin penyuluh tingkat kabupaten. Dengan
kegiatan ini diharapkan ada peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap
sumber daya manusia pertanian/penyuluh. Kegiatan dilakukan di 8 kecamatan
secara bergilir. Selain pertemuan rutin, untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan penyuluh, kegiatan ini juga memfasilitasi demplot BPP dengan
komoditas keladi korup matah di 8 BPP di 8 Kecamatan. Untuk meningkatkan
kapasitas dan kualitas BPP, kegiatan ini juga melaksanakan belanja modal
berupa penataan halaman BPP Bulik, BPP Sematu Jaya dan BPP Menthobi
Raya.
6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.
Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) merupakan
program yang dilaksanakan untuk mendukung misi pertama RPJMD Tahun 2013 –
2018. Program ini bertujuan pada meningkatnya efektifitas pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternak. Program ini terdiri dari kegiatan :
- Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit menular ternak
Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara kesehatan dan mencegah penyakit
menular ternak dengan mengadakan obat-obatan, vaksin dan peralatan serta
mengirimkan sample darah dan produk pangan ke laboratorium Kesehatan
Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Palangka Raya. Pada tahun
2018 telah terjadi penyakit hewan sebanyak 200 ekor dan tertangani sebanyak
200 ekor.
7) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.
Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) merupakan
program yang dilaksanakan untuk mendukung misi pertama RPJMD Tahun 2013 –
87 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
2018. Program ini bertujuan pada meningkatnya meningkatnya populasi ternak
unggas. Program ini terdiri dari kegiatan :
- Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak
Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi operasional Balai pembibitan Ternak
Sei Kelampai dengan menyediakan bahan pakan tambahan ternak berupa 10
dum, bungkil sawit 280 zak dan tetes tebu 1400 kg serta mikroba pengurai
pakan ruminansia 50 kg, N2 cair 550 ltr, straw 200 dosis, obatanseptik 15 vial,
anti ekto injeksi 5 vial, anthelmintik 10 botol, vitamin dan mineral serta perawatan
alat dan mesin selama 1 tahun.
- Pengembangan agribisnis peternakan
Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan progran UPSUS SIWAB di
Kabupaten Lamandau untuk meningkatkan populasi ternak sebanyak 20 ekor.
Untuk mendukung budidaya ternak sapi masyarakat, kegiatan ini menyediakan
bantuan 1 unit mixer dan 1 unit pencacah pelepah serta 1 paket perlengkapan
produksi biogas kepada Kelompok Tani Mitra Tani sejahtera, Nanga Bulik.
- Pengembangan rusa alam
Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana penangkaran
rusa mendukung operasional penangkaran rusa selama 1 tahun. Kegiatan
iniberupa penyediaan bahan pakan tambahan rusa serta perawatan alat dan
mesin. Untuk meningkatkan fasilitas penangkaran rusa, kegiatan ini
melaksanakan penataan kandang rusa dan pembangunan gazebo, serta
pembangunan jalan lingkungan kawasan penangkaran rusa sepanjang 1.500 m.
d. Permasalahan dan Solusi
1. Permasalahan
Beberapa hal yang menjadi permasalahan di Distakan terkait dengan urusan
kelautan dan perikanan yaitu :
1) Produktivitas komoditi sektor pertanian masih rendah.
2) Rendahnya penerapan teknologi budidaya pertanian.
3) Keterbatasan modal dan sarana produksi pertanian.
4) Pengetahuan dan keterampilan petani / pekebun/peternak masih rendah.
5) Belum optimalnya pembangunan irigasi yang mendukung peningkatan
produktivitas.
2. Solusi
Terkait permasalahan tersebut diatas, beberapa alternatif pemecahan masalah
yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1) Peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditi pertanian.
2) Peningkatan penerapan teknologi pertanian tepat guna.
3) Peningkatan sarana produksi pertanian.
4) Pembinaan petani/ pekebun/peternak dan pelaku agribisnis.
5) Pengembangan jaringan irigasi
88 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
4. PERDAGANGAN
Alokasi anggaran urusan perdagangan sebesar Rp. 7.523.701.433,- dengan realisasi
keuangan mencapai Rp. 4.194.399.886,- atau 55,75%. Pelaksanaan urusan berada pada
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Lamandau.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2) Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan dalam negeri
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4.2
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Perdagangan
Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
A. Perdagangan 7.523.701.433 4.194.399.886 55,75 100 3.329.301.547
1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
93.308.000 92.243.552 98,86 100 1.064.448
a. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
31.708.000 31.632.931 99,76 100 75.069
b. Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah
61.600.000 60.610.621 98,39 100 989.379
2. Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan dalam negeri
7.430.393.433 4.102.156.334 55,21 100 3.328.237.099
a. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
2.624.549.000 2.603.268.691 99,19 100 21.280.309
b. Pelaksaan Pasar Murah 30.064.233 30.064.233 100 100 0
c. Pembangunan Pasar Induk Nanga Bulik
4.517.646.000 1.212.625.400 26,84 100 3.305.020.600
d. Pengelolaan Pasar-pasar di Nanga Bulik
258.134.200 256.198.010 99,25 100 1.936.190
e. Pelaksanaan Pasar Penyeimbang Kabupaten
0 0 0 - 0
c. Capaian Urusan Perdagangan
2) Program Pengembangan Perumahan. Adapun kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan untuk mencapai target dari program tersebut antara lain:
- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Lamandau, implementasi
kegiatannya berupa Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni untuk MBR
di 8 (delapan) Kecamatan;
- Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM), implementasi
kegiatannya berupa Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Nanga Bulik Tahun 2018-
2038 serta pengadaan peralatan penunjang;
- Kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
Perkotaan (RP2KPKP), implementasinya berupa Penyusunan Rencana
Penanganan Kawasan Kumuh Kota Nanga Bulik;
89 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
- Pembangunan Mess Desa Se-Kabupaten Lamandau, implementasinya berupa
Penataan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aula Mess Desa serta
Pengadaan Bak Sampah 3R di Mess Desa.
d. Permasalahan dan Solusi
1. Permasalahan
Kurangnya perlindungan terhadap konsumen perdagangan.
2. Solusi
Perlunya UPT Kemetrologian dan pengawasan terhadap barang beredar yang di
masyarakat
5. PERINDUSTRIAN
Alokasi anggaran urusan Perindustrian sebesar Rp. 338.203.000,- dengan realisasi
keuangan mencapai Rp. 326.898.956,- atau 96,66%. Pelaksanaan urusan berada pada
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten
Lamandau.
7. Program pembangunan yang dilaksanakan
2) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
3) Program Penataan Struktur Industri
8. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4.6
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Perindustrian
Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN (Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
A. Perindustrian 338.203.000 326.898.956 96,66 100 11.304.044
1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
249.450.000 238.468.500 95,60 100 10.981.500
a. Pengembangan IKM terhadap Pemanfaatan Sumber daya
9.450.000 9.450.000 100 100 0
b. Pengembangan Promosi Produk IKM Binaan Dekranasda
240.000.000 229.018.500 95,42 100 10.981.500
2. Program Penataan Struktur Industri
88.753.000 88.430.456 99,64 100 322.544
a. Penyusunan Data Base 43.753.000 43.692.456 99,86 100 60.544
b. Inventarisi dan Sertifikasi Tanah LIK
45.000.000 44.738.000 99,42 100 262.000
9. Capaian Urusan Perindustrian
3) Program Pengembangan Perumahan. Adapun kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan untuk mencapai target dari program tersebut antara lain:
- Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Lamandau, implementasi
kegiatannya berupa Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni untuk
MBR di 8 (delapan) Kecamatan;
- Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM), implementasi
kegiatannya berupa Penyusunan Rencana Pembangunan dan
90 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
Pengembangan Perumahan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Nanga
Bulik Tahun 2018-2038 serta pengadaan peralatan penunjang;
- Kegiatan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman
Kumuh Perkotaan (RP2KPKP), implementasinya berupa Penyusunan
Rencana Penanganan Kawasan Kumuh Kota Nanga Bulik;
- Pembangunan Mess Desa Se-Kabupaten Lamandau, implementasinya berupa
Penataan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aula Mess Desa serta
Pengadaan Bak Sampah 3R di Mess Desa.
10. Permasalahan dan Solusi
1. Permasalahan
Beberapa hal yang menjadi permasalahan di DKUKMPP terkait dengan urusan
kelautan dan perikanan yaitu :
1) Lemahnya promosi dan pemasaran produk IKM dan UKM Daerah.
2) Pengembangan industri kecil dan menengah.
2. Solusi
Terkait permasalahan tersebut diatas, beberapa alternatif pemecahan masalah
yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :
1) Perlunya promosi terhadap produk IKM/UKM.
2) Pembinaan dan pelatihan pada SDM Koperasi berkelanjutan.
6. TRANSMIGRASI
Alokasi anggaran urusan transmigrasi sebesar Rp. 327.181.654,- dengan realisasi
keuangan mencapai Rp. 325.093.654,-. Pelaksanaan urusan berada pada Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Program Pengembangan Kawasan Permukiman Transmigrasi Baru.
2) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi.
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4.2
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Transmigrasi
Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
A. Transmigrasi 327.181.654 325.093.654 99,36 100 2.088.000
1. Program Pengembangan Kawasan Permukiman Transmigrasi Baru
186.601.594 186.443.594 99,92 100 158.000
a. Pengembangan Areal Potensial Permukiman Transmigrasi Baru
186.601.594 186.443.594 99,92 100 158.000
2. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi
140.580.060 138.650.060 98,63 100 1.930.000
a. Penjaringan Siswa Berprestasi Calon Penerima Beasiswa Daerah
24.722.060 24.722.060 100 100 -
91 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
Transmigrasi dan Eks Transmigrasi
b. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat UPT
115.858.000 113.928.000 98,33 100 1.930.000
c. Capaian Urusan Transmigrasi
1) Program Pengembangan Kawasan Permukiman Transmigrasi Baru.
...............
2) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan
Transmigrasi.
.................
d. Permasalahan dan Solusi
Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan
Transmigrasi.
FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Program dan kegiatan fungsi pendukung urusan pemerintahan yaitu administrasi
pemerintahan dilaksanakan oleh 2 (dua) OPD yaitu Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD Kabupaten Lamandau.
Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamandau adalah sebesar Rp. .......,- dengan realisasi keuangan mencapai
Rp. .......,- Pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan pada Sekretariat Daerah:
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH
2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3) Program Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan Tekonologi Informasi
4) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
5) Program Penataan Daerah Otonomi Baru
6) Program Pembangunan Informasi
7) Program Dokumentasi Hukum dan Peta Permasalahan Hukum
92 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
8) Program Peningkatan Sarana Perekonomian
9) Program Pembangunan Dunia Usaha dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
10) Program Sosialisasi dan Pembinaan Hukum
11) Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi
12) Program Pengembangan dan Pemantauan Pembangunan
13) Program Bidang Keagamaan
14) Program Kesejahteraan Rakyat
15) Program Pelaksanaan Tugas KDH/WKDH
16) Program Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan
17) Program Pembinaan dan Pengembangan Birokrasi
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4....
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Administrasi Pemerintahan
Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
I. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
25.825.319.832 23.300.254.449 90,22 100 2.525.065.383
A. SEKRETARIAT DAERAH 20.781.455.570 18.327.056.55 88,19 100 2.454.399.015
1. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH
2.638.952.250 2.133.369.957 80,84 100 505.582.293
a. Dialog/Audiensi dengan Tokoh Masyarakat , Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial & Kemasyarakatan
243.363.500 134.550.000 55,29 100 108.813.500
b. Penerimaan Kunker Pejabat Negaran/Dept/Lembaga Non Dept/LN
273.125.000 215.362.500 78,85 100 57.762.500
c. Rapat Koordinasi Unsur Muspida
25.865.000 12.495.000 48,31 100 13.370.000
d. Rakor Pejabat Pemerintah Daerah
49.050.000 7.450.000 15,19 100 41.600.000
e. Kunker/Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
855.048.750 571.045.000 66,79 100 284.003.750
f. Rapat koordinasi dan konsulasi keluar daerah KDH/WKDH
1.192.500.000 1.192.467.457 100 100 32.543
2. Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah
708.922.327 580.070.488 81,82 100 128.851.839
a. Penatausahaan Keuangan dilingkungan SETDA
321.113.408 298.105.948 92,84 100 23.007.460
b. Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah ( SETDA )
211.102.400 126.210.114 59,79 100 84.892.286
c. Penyusunan Anggaran dilingkungan SETDA
176.706.519 155.754.426 88,14 100 20.952.093
d. Verifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Lamandau
0 0 0,00 100 -
3. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
643.040.000,00 385.271.447,00 59,91 100 385.271.447,00
93 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
a. Portal Informasi Berbasis WEB
643.040.000 385.271.447 59,91 100 385.271.447
4. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
563.938.400 534.351.859 94,75 100 29.586.541
a. Pembuatan Perda 135.220.400 134.158.426 99,21 100 1.061.974
b. Sosialisasi Perda Kabupaten Lamandau
157.567.000 151.131.380 95,92 100 6.435.620
c. Pembentukan Perda 45.000.000 44.057.533 97,91 100 942.467
d. Penyuluhan Hukum Terpadu 120.000.000 111.663.200 93,05 100 8.336.800
e. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pusat
106.151.000 93.341.320 87,93 100 12.809.680
5. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
1.099.791.462 1.053.218.983 95,77 100 46.572.479
a. Percepatan penyelesaian Tapal Batas Wilayah Amd Antar daerah
139.160.000 135.065.381 97,06 100 4.094.619
b. Tata Batas Antar Desa dan Kecamatan
106.000.000 104.300.000 98,40 100 1.700.000
c. Tim Pendataan Rupa Bumi 62.000.000 58.825.000 94,88 100 3.175.000
d. Penyusunan LPPD dan ILPPD 150.550.000 148.403.948 98,57 100 2.146.052
e. Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Paten
15.630.000 15.569.854 99,62 100 60.146
f. Pendampingan persiapan pelaksanaan E-Goverment
177.700.000 177.630.400 99,96 100 69.600
g. Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah
103.741.512 102.032.000 98,35 100 1.709.512
h. Penyusunan Buku Memori Serah Rerima Jabatan Bupati Lamandau
345.009.950 311.392.400 90,26 100 33.617.550
6. Program Pembangunan Informasi
4.437.162.400,00 4.116.609.831,00 92,78 100 320.552.569
a. Publikasi & Informasi Kegiatan Pembangunan
885.711.900 634.780.800 71,67 100 250.931.100
b. Kerjasama dengan Media Cetak dan Elektronik
2.984.070.500 2.979.278.000 99,84 100 4.792.500
c. Sistem Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat
0 0 0,00 100 -
d. Buletin Bahaum Bakuba 220.880.000 211.985.600 95,97 100 8.894.400
e. Peliputan & Pendokumentasian Kegiatan Pemda Lamandau
346.500.000 290.565.431 83,86 100 55.934.569
7. Program Dokumentasi Hukum & Peta Permasalahan Hukum
667.266.297 660.245.427 98,95 100 7.020.870
d. Bantuan Hukum, sengketa hukum & Penanganan Pengaduan Masyarakat
209.303.272 207.491.750 99,13 100 1.811.522
e. Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin
281.808.125 280.671.250 99,60 100 1.136.875
f. Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum
176.154.900 172.082.427 97,69 100 4.072.473
8. Program Peningkatan Sarana Perekonomian
1.001.660.875 795.316.505 79,40 100 206.344.370
a. Pendistribusian, Monitoring & Evaluasi Program Raskin
959.660.875 757.527.060 78,94 100 202.133.815
b. Monitoring dan evaluasi pengendalian Inflasi Daerah
42.000.000 37.789.445 89,97 100 4.210.555
94 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
9. Program Pembangunan Dunia Usaha & Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
17.000.000 16.891.737 99,36 100 108.263
a. Peningkatan Pengetahuan Aparatur Dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
17.000.000 16.891.737 99,36 100 108.263
10. Program Sosialisasi dan Pembinaan Hukum
258.750.254 217.128.030 83,91 100 41.622.224
a. Lomba Keluarga Sadar Hukum
106.841.250 96.294.250 90,13 100
10.547.000
b. Rencana Aksi nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
27.040.250 27.000.000 99,85 100 40.250
c. Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum
124.868.754 93.833.780 75,15 100 31.034.974
11. Program Pembinaan dan Pengembangan organisasi
940.405.750 829.542.814 88,21 100 110.862.936
a. Penyusunan LAKIP Sekretariat Daerah Lamandau
4.825.000 4.825.000 100 100 -
b. Pemantauan dan Pelaporan LHKPN
61.850.000 60.846.000 98,38 100 1.004.000
c. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah
124.367.500 109.222.447 87,82 100 15.145.053
d. Pembuatan Profil Kelembagaan dan Good Government
60.775.000 60.323.000 99,26 100 452.000
e. Penyusunan Evaluasi Jabatan
113.450.000 101.028.809 89,05 100 12.421.191
f. Penyusunan SOP 70.300.000 69.609.000 99,02 100 691.000
g. Penyusunan Analisis Jabatan 115.060.250 114.055.000 99,13 100 1.005.250
h. Penyusunan LAKIP Kabupaten
209.028.000 204.887.390 98,02 100 4.140.610
i. Kegiatan Korpri 75.000.000 0 0,00 100 75.000.000
j. Penyusunan Analisis Beban Kerja
105.750.000 104.746.168 99,05 100 1.003.832
12. Program Pengembangan & Pemantauan Pembangunan
1.232.940.540 1.141.587.622 92,59 100 91.352.918
a. Penyiapan Data Informasi serta Laporan pembangunan di Lingkungan SETDA
167.961.350 162.842.522 96,95 100 5.118.828
b. Penetapan Kinerja serta Program dan Kegiatan SETDA
201.371.330 198.990.800 98,82 100 2.380.530
c. Inventarisasi dan Identifikasi Hasil Pembangunan
262.806.250 258.248.235 98,27 100 4.558.015
d. Pembinaan Desa Binaan & PM2L
55.359.000 26.305.000 47,52 100 29.054.000
e. Monitoring & Evaluasi Percepatan Pemb. Sanitasi Pemukiman ( PPSP )
144.608.250 143.162.300 99,00 100 1.445.950
f. Pemanfaatan Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional
159.256.360 152.278.765 95,62 100 6.977.595
g. Penyusunan Digital Grid Ketenagalistrikan Daerah Kab. Lamandau
114.078.000 113.351.000 99,36 100 727.000
95 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
h. Pemantauan, Pembinaan dan Pendampingan Kegiatan Pengusahaan Energi dan SDA
127.500.000 86.409.000 67,77 100 41.091.000
13. Program Bidang Keagamaan 1.465.399.371 1.268.988.200 86,60 100 196.411.171
a. Penyelenggaraan safari Ramadhan
91.555.000 89.640.000 97,91 100 1.915.000
b. Penyelenggaraan Ibadah Haji
0 0 0,00 100 -
c. Penyelenggaraan Kunjungan Natal
161.950.000 156.070.000 96,37 100 5.880.000
d. Festivak Anak Sholeh (FASI) tingkat Kabupaten Lamandau
220.112.500 207.830.500 94,42 100 12.282.000
e. Pengiriman Kafilah Festival Anak Sholeh (FASI) Tingkat Prov. Klateng
0 0 0,00 100 -
f. Pelaksanaan Wisuda Santri Tingkat Kabupaten Lamandau
0 0 0,00 100 -
g. Penanganan Pendirian Tempat Ibadah dan Masalah Sosial Keagamaan
119.277.000 64.596.600 54,16 100 54.680.400
h. Manasik Haji 49.750.000 44.374.000 89,19 100 5.376.000
i. Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama
138.524.871 99.818.900 72,06 100 38.705.971
j. Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah haji
247.415.000 203.094.200 82,09 100 44.320.800
k. Pembinaan Rohani Umat Kristiani
190.000.000 186.099.000 97,95 100 3.901.000
l. Pelaksanaan halal bi halal 127.880.000 119.630.000 93,55 100 8.250.000
14. Program Kesejahteraan Rakyat
888.097.176 641.617.288 72,25 246.479.888
a. Khitanan Massal 0 0,00 0,00 -
b. Isbat Nikah 200.000.000 134.299.100,00 67,15 65.700.900
c. Pembinaan Mental Spiritual / Keagamaan
49.715.000 48.353.750 97,26 1.361.250
d. Sertifikasi Tanah Masyarakat 280.000.000 197.572.040 70,56 82.427.960
e. Pemeliharaan dan Operasional Mahasiswa
208.382.176 183.279.798 87,95 25.102.378
f. Pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lamandau
150.000.000 78.112.600 52,08 71.887.400
15. Program Pelaksanaan Tugas KDH/WKDH
3.813.467.468,00 3.563.006.915,00 93,43 250.460.553
Pelayanan Kerumahtanggaan KDH/WKDH
1.203.400.000 1.077.582.534 89,54 125.817.466
Pemeliharaan Rujab dan Barang Inventaris KDH/WKDH
811.000.000 808.835.000 99,73 2.165.000
Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Jabatan KDH/WKDH
361.000.000 350.226.400 97,02 10.773.600
Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH
226.000.000 140.144.981 62,01 85.855.019
Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH
166.500.000 148.528.600 89,21 17.971.400
Pengadaan Barang Inventaris KDH dan WKDH
1.045.567.468 1.037.689.400 99,25 7.878.068
96 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
16. Program Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan
69.200.000,00 68.403.000,00 98,85 797.000
a. Pemantauan Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN )
69.200.000,00 68.403.000 98,85 797.000
b. Penilaian Camat Berprestasi di Kabupaten Lamandau
0 0 0,00 -
17. Program Pembinaan dan pengembangan Birokrasi
335.461.000,00 321.436.452,00 95,82 14.024.548
a. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal ( SPM )
101.901.000 101.814.596 99,92 86.404
b. Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
127.035.000 114.327.856 90,00 12.707.144
c. Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
106.525.000 105.294.000 98,84 1.231.000
B. SEKRETARIAT DPRD 5.043.864.262 4.973.197.894 98,60 100 70.666.368
1. Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
5.043.864.262 4.973.197.894 98,60 100 70.666.368
a. Pembahasan rancangan peraturan daerah
282.128.000 277.853.924 98,49 100 4.274.076
b. Hearing / dialog dan kordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama
27.000.000 24.900.000 92,22 100 2.100.000
c. Rapat rapat paripurna 638.918.290 627.925.000 98,28 100 10.993.290
d. Kegiatan Reses 342.000.000 340.715.000 99,62 100 1.285.000
e. Kunjungan kertja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah
1.457.826.972 1.457.277.713 99,96 100 549.259
f. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
1.679.000.000 1.675.673 0,10 100 1.677.324.327
g. Sosialisasi Perturan perundang - undangan
- - - 100 -
h. Jasa Jaminan Kesehatan Pimpinan dan anggota DPRD
261.991.000 249.320.334 95,16 100 12.670.666
TOTAL 25.825.319.832 23.300.254.449 90,22 100 2.525.065.383
2. PENGAWASAN
Program dan kegiatan fungsi pendukung urusan pemerintahan yaitu pengawasan yang
dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau. Alokasi anggaran untuk program
dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamandau adalah sebesar
Rp. 1.296.143.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.265.657.250,- atau 97,65
persen dengan tingkat capaian 100 persen.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
97 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
3) Program Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (PUNGLI)
4) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4....
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Pengawasan
Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
A. PENGAWASAN 1.296.143.000 1.265.657.250 97,65 100 30.485.750
1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
145.125.000 140.705.000 96,95 100 4.420.000
a. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah
25.250.000 24.325.000 96,34 100 925.000
b. Evaluasi LAKIP 27.300.000 27.300.000 100 100 -
c. Review RKA SKPD 81.800.000 78.325.000 95,75 100 3.475.000
d. Review LAKIP Kabupaten 10.775.000 10.755.000 99,81 100 20.000
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
1.070.418.000 1.066.661.250 99,65 100 3.756.750
a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
931.704.000 928.734.000 99,68 100 2.970.000
b. Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah
29.200.000 29.200.000 100 100 -
c. Tindak Lanjut hasil temuan Pengawasan
50.589.000 50.527.250 99,88 100 61.750
d. Gelar Pengawasan 28.025.000 27.325.000 97,50 100 700.000
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
30.900.000 30.875.000 99,92 25.000
3. Program Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (PUNGLI)
50.000.000 27.780.000 55,56 100 22.220.000
a. Pengelolaan Satgas Pungutan Liar (PUNGLI)
50.000.000 27.780.000 55,56 100 22.220.000
4. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
30.600.000 30.511.000 99,71 100 89.000
a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
30.600.000 30.511.000 99,71 100 89.000
a. Capaian Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan Pengawasan
Dalam pelaksanaan fungsi pendukung urusan pemerintahan yaitu pengawasan oleh
Inspektorat Kabupaten Lamandau keberhasilan pelaksanaannya dapat terlihat dari
program/kegiatan sebagai berikut :
1) Tingkat kematangan implementasi SPIP dari target 3 terealisasi
98 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
2) Tingkat kapabilitas APIP dari target 3 terealisasi
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa
dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai dan disajikan dengan standar yang ditetapkan oleh
pemerintah serta memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan
kegiatan yang telah dilaksanakan.
4) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH bertujuan untuk memberikan rekomendasi/saran perbaikan kepada
pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah – langkah
perbaikan, penyempurnaan serta tindakan – tindakan lain yang dapat
memperlancar dan tertib tugas yang berfokus terhadap aspek keuangan, aspek
sumber daya manusia, aspek tugas pokok dan fungsi dan aspek pengelolaan
barang milik daerah, memberikan investigasi serta menindak lanjuti
pengaduan/pelaporan terhadap pelanggaran disiplin aparatur pemerintah,
melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi dari hasil temuan pengawasan,
menyampaikan informasi temuan hasil pengawasan serta melakukan penyelesaian
terhadap tindak lanjutnya, melakukan investigasi serta menindaklanjuti
pengaduan/laporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan
adanya pelayanan publik atau perilaku perundang – undangan.
5) Program Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (PUNGLI) mempunyai tugas
melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan
mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik
yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
6) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan bertujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
pegawai (struktural/fungsional) sebagai penunjang tugas dan fungsi selaku
Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
b. Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan fungsi pendukung urusan pemerintahan yaitu pengawasan
terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :
1) Permasalahan
Pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara
Berkala target awal 87 obrik dengan total anggaran Rp.931.704.000,00. Obrik yang
menjadi sasaran pemerintahan desa 51 dan 36 Satuan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Lamandau sedangkan capaian target realisasi 85 Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) hal ini telah dilakukanAudit Kinerja sesuai persyaratan
pemenuhan level kapabilatas APIP yang mana Inspektorat Kabupaten Lamandau
pada Tahun 2018 mencapai level 3.
2) Solusi
99 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH. Pada Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
dan Audit Kinerja terealisasi 87 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan anggaran
Rp.931.704.000,00. dan realisasi anggaran Rp.928.734.000,00 dengan persentase
99 %. Sehingga pada Tahun 2019 untuk Audit Kinerja dan kegiatan Pelaksanaan
Pengawasan Internal Secara Berkala di anggarkan pada masing – masing kegiatan.
Menganggarkan kembali pada tahun berikutnya agar target capaian kinerja yang
telah ditargetkan pada dokumen perencanaan dapat tercapai.
E. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1. PERENCANAAN
Program dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu perencanaan
dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau.
Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda
Kabupaten Lamandau adalah sebesar Rp. 2.663.731.300,- dengan realisasi keuangan
mencapai Rp. 2.543.268.209,- atau 95,48 persen dengan realisasi fisik sebesar 100
persen.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
3) Program Perencanaan Infrastruktur Wilayah
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4....
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Perencanaan
Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
A. PERENCANAAN 2.663.731.300 2.543.268.209 95,48 100 120.463.091
1. Program perencanaan pembangunan daerah
2.097.874.200 2.054.201.400 97,92 100 43.672.800
a. Penyusunan rancangan RPJMD
684.094.800 669.786.700 97,91 100 14.308.100
b. Penyusunan rancangan RKPD
410.538.600 407.032.700 99,15 100 3.505.900
c. Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
60.728.000 60.657.200 99,88 100 70.800
d. Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
379.465.000 365.108.000 96,22 100 14.357.000
e. Penyusunan KUA PPAS 79.805.000 73.161.000 91,67 100 6.644.000
f. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
386.620.000 382.479.000 98,93 100 4.141.000
g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus
96.622.800 95.976.800 99,33 100 646.000
100 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
2. Program perencanaan pembangunan ekonomi
288.080.400 234.657.279 81,46 100 53.423.121
a. Penyusunan Perencanaan dan Laporan penanggulangan kemiskinan daerah
198.060.400 165.110.720 83,36 100 32.949.680
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Manusia
90.020.000 69.546.559 77,26 100 20.473.441
3. Program perencanaan infrastruktur wilayah
277.776.700 254.409.530 91,59 100 23.367.170
a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah
80.720.000 76.776.330 95,11 100 3.943.670
b. Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)
114.306.700 100.411.200 87,84 100 13.895.500
c. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III (PAMSIMAS III) di Kabupaten Lamandau
82.750.000 77.222.000 93,32 100 5.528.000
TOTAL 2.663.731.300 2.543.268.209 95,48 100 120.463.091
c. Capaian Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan Perencanaan
Dalam pelaksanaan fungsi pendukung urusan pemerintahan yaitu perencanaan oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau keberhasilan
pelaksanaannya dapat terlihat dari program/kegiatan sebagai berikut :
1) Dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda tersedia yaitu
dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau
Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36
Seri E);
2) Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamandau nomor 07 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2013-2018;
3) Dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Lamandau Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamandau Tahun 2018;
4) Program perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan untuk memenuhi
ketentuan mengenai dokumen-dokumen perencanaan dan laporan-laporan akhir
tahun anggaran serta sebagai pengendali dalam pelaksanaan program/kegiatan
perangkat daerah di Kabupaten Lamandau agar bisa berjalan sesuai target.
Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
- Penyusunan rancangan RPJMD sebagaimana amanat permendagri 86 tahun
2017 bahwa Bupati/walikota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang
101 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
RPJMD Kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh Gubernur menjadi Peraturan
Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD Kabupaten/kota paling lambat 6
(enam) bulan setelah bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota dilantik.
Penyusunan RPJMD ini bekerjasama dengan Universitas Brawijaya Malang;
- Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dilaksanakan
dalam rangka menyusun laporan kepala daerah kepada DPRD. Laporan yang
disusun adalah LKPJ Bupati Lamandau Akhir Tahun Anggaran 2018 dan Akhir
Masa Jabatan 2013-2018;
- Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan
bekerjasama dengan Universitas Brawijaya dalam rangka mengevaluasi
capaian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2013-
2018 dalam bentuk 1 (satu) dokumen;
- Penyusunan KUA PPAS dilaksanakan sebagai pedoman dalam penyusunan
APBD berdasarkan Rencana Kerja Prioritas Daerah (RKPD) dan dari hasil
Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
- Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan
dilaksanakan dalam rangka koordinasi terhadap target pembangunan baik
keuangan, fisik maupun indikator. Implementasi kegiatan ini dalam bentuk
Rapat Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran, Rapat Koordinasi
Pengendalian dan Rapat Evaluasi serta keikutsertaan dalam rapat di tingkat
Provinsi Kalimantan Tengah;
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus dilaksanakan dalam
rangka monitoring terhadap program/kegiatan yang bersumber dari Dana
Alokasi Khusus di Kabupaten Lamandau. Adapun pelaksanaan monitoring DAK
ini dilaksanakan di 8 (delapan) kecamatan, diantaranya : Pekerjaan BPP
Kecamatan Belantikan Raya di Desa Bayat, pembangunan Ruang Kelas baru
di SDN Sungai Buluh, pembangunan ruang kelas baru SDN Guci, peningkatan
jalan Nanga Koring (dari tanah ke aspal), pembangunan rawat inap puskesmas
Kawa, penambahan ruangan puskesmas Melata, dan beberapa lokasi lainnya.
5) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi diimplementasikan dalam kegiatan-
kegiatan berikut ini :
- Penyusunan Perencanaan dan Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
penyelenggaraan kegiatan ini dimaksudkan untuk menjelaskan perkembangan
dalam pelaksanaan dan capaian penanggulangan kemiskinan di Kabupaten
Lamandau. Hal-hal yang menjadi tujuan dari kegiatan ini yaitu :
▪ Menjelaskan secara terperinci kinerja TKPKD Kabupaten Lamandau dalam
melaksanakan koordinasi kebijakan baik itu program, anggaran, dan regulasi
serta pencapaian penanggulangan kemiskinan dan pengendalian capaian
pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lamandau
berdasarkan target capaian RPJMD Kabupaten Lamandau 2013-2018.
▪ Mendorong sinergi berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang
dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dan seluruh para
102 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
pihak yang berkepentingan untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten
Lamandau dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional
dan daerah yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) dan Dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah dan
Kabupaten Lamandau.
▪ Mewujudkan dokumen perencanaan sebagai payung kebijakan dalam
penanganan kemiskinan daerah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari dokumen perencanaan dan anggaran daerah yang lebih berkelanjutan.
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Program dan
Kegiatan dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten
Lamandau (1 laporan). Adapun pelaksanaan kegiatan ini melibatkan perangkat
daerah dan stakeholder terkait.
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Hasil Pembangunan Ekonomi dan
Pembangunan Manusia diselenggarakan untuk pelaksanaan koordinasi dan
sinkronisasi serta sinergi kebijakan pusat dan provinsi dalam bidang ekonomi
dan pembangunan manusia serta untuk mengetahui dan menjelaskan
perkembangan dalam pelaksanaan dan capaian pembangunan Bidang
Ekonomi dan Pembangunan Manusia di Kabupaten Lamandau. Pelaksanaan
Monev ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada
pertengahan tahun, dan tahap kedua dilaksanakan pada akhir tahun. Adapun
lokasi pembangunan yang menjadi obyek monitoring yaitu di 8 (delapan)
kecamatan yang ada di Kabupaten Lamandau. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini
yaitu :
▪ Menjelaskan pelaksanaan koordinasi kebijakan baik itu program, anggaran,
dan regulasi serta pencapaian pembangunan bidang ekonomi dan
pembangunan manusia di Kabupaten Lamandau;
▪ Menegaskan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan
nasional dan daerah yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan
Tengah dan Kabupaten Lamandau.
Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi
Hasil Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Manusia sebanyak 1
(satu) laporan.
d. Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan fungsi pendukung urusan pemerintahan yaitu perencanaan
terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :
1) Permasalahan
Pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara
103 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
Berkala target awal 87 obrik dengan total anggaran Rp.931.704.000,00. Obrik yang
menjadi sasaran pemerintahan desa 51 dan 36 Satuan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Lamandau sedangkan capaian target realisasi 85 Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) hal ini telah dilakukanAudit Kinerja sesuai persyaratan
pemenuhan level kapabilatas APIP yang mana Inspektorat Kabupaten Lamandau
pada Tahun 2018 mencapai level 3.
2) Solusi
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH. Pada Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
dan Audit Kinerja terealisasi 87 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan anggaran
Rp.931.704.000,00. dan realisasi anggaran Rp.928.734.000,00 dengan persentase
99 %. Sehingga pada Tahun 2019 untuk Audit Kinerja dan kegiatan Pelaksanaan
Pengawasan Internal Secara Berkala di anggarkan pada masing – masing kegiatan.
Menganggarkan kembali pada tahun berikutnya agar target capaian kinerja yang
telah ditargetkan pada dokumen perencanaan dapat tercapai
2. KEUANGAN
Program dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu keuangan
dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau. Alokasi anggaran
untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Lamandau adalah
sebesar Rp. 4.630.261.955,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 3.955.620.593,-
atau 85,43 persen dengan realisasi fisik 100 persen.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan;
2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4....
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Keuangan
Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
I. KEUANGAN 4.630.261.955 3.955.620.593 85,43 100 674.641.362
1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
542.911.250 494.993.393 91,17 100 47.917.857
a. Asistensi Penyusunan Laporan keuangan
81.200.000 71.256.000 87,75 100 9.944.000
b. Rekonsiliasi Realisasi Anggaran SKPD dan PPKD
46.835.500 44.695.000 95,43 100 2.140.500
c. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD
166.668.750 157.270.158 94,36 100 9.398.592
d. Pelaporan keuangan Untuk Tingkat Provinsi Dan Pusat
50.000.000 48.343.735 96,69 100 1.656.265
104 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
e. Verifikasi, Analisis Data dan pembuatan SPJ SKPD dan PPKD
57.070.000 55.216.500 96,75 100 1.853.500
f. Inventarisasi Aset dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
141.137.000 118.212.000 83,76 100 22.925.000
2. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
4.087.350.705 3.460.627.200 84,67 100 626.723.505
a. Penyusunan Rancangan APBD
338.291.250 315.924.938 93,39 100 22.366.312
b. Penyusunan Rancangan Perubahan APBD
241.698.650 195.055.378 80,70 100 46.643.272
c. Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Online
160.000.000 112.014.750 70,01 100 47.985.250
d. Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA Gaji
39.000.000 25.057.492 64,25 100 13.942.508
e. Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah
55.906.530 55.689.280 99,61 100 217.250
f. Pengelolaan Kasda 91.254.000 90.862.256 99,57 100 391.744
g. Penyusunan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) dan Harga Barang/Jasa (HSBJ)
103.000.050 71.914.000 69,82 100 31.086.050
h. Pengelolaan administrasi Pelaksanaan Anggaran (SPD)
13.339.000 13.338.750 100 100 250
i. Pengelolaan Adminstrasi Belanja Tidak Langsung (PPKD)
69.106.250 68.763.500 99,50 100 342.750
j. Penghapusan Aset/Barang Daerah
262.227.600 201.695.300 76,92 100 60.532.300
k. Penatausahaan dan Rekonsiliasi PFK
65.817.975 65.772.425 99,93 100 45.550
l. Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
20.900.000 18.085.000 86,53 100 2.815.000
m. Pendampingan Perbaikan Data Aset
128.061.000 115.152.900 89,92 100 12.908.100
n. Monitoring, Evaluasi, Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah
74.083.000 68.459.160 92,41 100 5.623.840
o. Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah Lainnya
170.222.400 163.513.400 96,06 100 6.709.000
p. Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah Lainnya
271.250.000 175.411.700 64,67 100 95.838.300
q. Gerakan Membayar Pajak (Gebyar) PBB
316.325.000 300.692.101 95,06 100 15.632.899
r. Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB
710.965.000 642.087.039 90,31 100 68.877.961
s. Pengolahan Data Dan Penetapan PBB dan BPHTB
457.278.000 426.765.974 93,33 100 30.512.026
t. Penyusunan Standar Biaya 30.000.000 2.100.000 7,00 100 27.900.000
u. Penyusunan Analisis Standar Biaya
9.400.000 9.339.457 99,36 100 60.543
105 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
v. Penagihan dan Pelayanan Keberatan PBB dan BPHTB
387.425.000 277.975.000 71,75 100 109.450.000
w. Monitoring, Evaluasi, Penyuluhan dan Sosialisasi Pengelolaan PBB dan BPHTB
71.800.000 44.957.400 62,61 100 26.842.600
3. KEPEGAWAIAN
Program dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu kepegawaian
dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lamandau. Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan
oleh BKPSDM Kabupaten Lamandau adalah sebesar Rp. 2.307.328.900,- dengan
realisasi keuangan mencapai Rp. 2.263.397.785,- atau 98,10 persen, realisasi fisik 100
persen.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4....
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Kepegawaian
Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
I. KEPEGAWAIAN 2.307.328.900 2.263.397.785 98,10 100 43.931.115
2. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
2.307.328.900 2.263.397.785 98,10 100 43.931.115
a. Seleksi penerimaan calon PNS
262.179.500
262.154.500 99,99 100 25.000
b. Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
66.249.600 66.249.600 100 100 -
c. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD
1.626.424.000 1.624.757.069 99,90 100 1.666.931
d. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
60.150.000 24.000.000 39,90 100 36.150.000
e. Pengurusan usul kenaikan pangkat
194.246.200 194.078.283 99,91 100 167.917
f. Inventarisasi Aset dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
37.724.000 36.852.733 97,69 100 871.267
g. Penyusunan rencana karir PNS
60.355.600 55.305.600 91,63 100 5.050.000
c. Capaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian
Dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu kepegawaian
oleh Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
keberhasilan pelaksanaannya dapat terlihat dari indikator dan program/kegiatan
sebagai berikut :
106 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
1) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur diimplementasikan dalam
kegiatan berikut ini :
- Seleksi Penerimaan Calon PNS Tahun 2018, Kabupaten Lamandau mendapat
Kuota Formasi dari Kementrian PAN dan RB untuk Penerimaan CPNS dengan
total 42 formasi jabatan dan jumlah alokasi sebanyak 200. Ujian CPNS di
laksanakan dengan menggunakan aplikasi CAT. Jumlah Pelamar secara online
sebanyak 1.753 orang. Ujian CAT di laksanakan dalam 2 tahap. Tahap I
dilakukan Seleksi kompetensi dasar (SKD) pada tanggal 10 s/d 15 November
2018 di Gedung Diklat BKPSDM Kabupaten Lamandau dan tahap II Seleksi
kompetensi bidang (SKB) yang di laksanakan pada tanggal 11 s/d 12 Desember
2018 di Palangkaraya.
- Pembangunan/Pengembangan Simpegda dilaksanakan untuk honorarium
Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Premi Asuransi kesehatan bagi THL/PTT.
- Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas berupa pemberian bantuan
bagi 35 Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan ikatan dinas
tahun anggaran 2018 dengan rincian berikut :
▪ Bantuan Tugas Belajar S.I keperawatan 24 Orang
▪ Bantuan Tugas Belajar S1 1 Orang
▪ Bantuan Tugas Belajar D.IV 2 Orang
▪ Bantuan Tugas Belajar S.2 3 Orang
▪ Bantuan PPDS 5 Orang
- Pelantikan Pejabat Struktural/Eselon. Pada tahun 2018 telah 1 (satu) kali
pelantikan Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau:
yaitu Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi dan Pejabat
Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang dilaksanakan
pada tanggal 04 April 2018 bertempat di Aula BKPSDM Kabupaten Lamandau
dengan jumlah pejabat yang dilantik sebanyak 73 Orang, dengan rincian
sebagai berikut :
▪ Eselon II.b 9 Orang
▪ Eselon III.a 21 Orang
▪ Eselon III.b 28 Orang
▪ Eselon IV.a 13 Orang
▪ Eselon IV.b 2 Orang
- Pengurusan usul kenaikan pangkat dilaksanakan untuk proses pengurusan
kenaikan pangkat 397 pegawai negeri sipil pada tahun 2018 yang dibagi dalam
2 (dua) periode berikut ini :
NO PERIODE USUL KENAIKAN PANGKAT JUMLAH PEGAWAI
1. 1 April 2018 Total 397 orang
a. Golongan I : (1 pegawai) - Golongan I/c ke golongan I/d
1
b. Golongan II (152 pegawai) - Golongan I/d ke golongan II/a - Golongan II/a ke golongan II/b
1 7
107 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
NO PERIODE USUL KENAIKAN PANGKAT JUMLAH PEGAWAI
- Golongan II/b ke golongan II/c - Golongan II/c ke golongan II/d
20 124
c. Golongan III (229 pegawai) - Golongan II/d ke golongan III/a - Golongan III/a ke golongan III/b - Golongan III/b ke golongan III/c - Golongan III/c ke golongan III/d
58 96 61 14
d. Golongan IV (15 pegawai) - Golongan III/d ke golongan IV/a - Golongan IV/a ke golongan IV/b - Golongan IV/b ke golongan IV/c
11 2 2
2. 1 Oktober 2018 Total 150 orang
a. Golongan I : (2 pegawai) - Golongan I/c ke golongan I/d
2
b. Golongan II (24 pegawai) - Golongan I/d ke golongan II/a - Golongan II/a ke golongan II/b - Golongan II/b ke golongan II/c - Golongan II/c ke golongan II/d
1 8 6
19
c. Golongan III (91 pegawai) - Golongan II/d ke golongan III/a - Golongan III/a ke golongan III/b - Golongan III/b ke golongan III/c - Golongan III/c ke golongan III/d
28 25 28 10
d. Golongan IV (23 pegawai) - Golongan III/d ke golongan IV/a - Golongan IV/a ke golongan IV/b - Golongan IV/b ke golongan IV/c
11 9 3
- Penyusunan rencana karir PNS dilaksanakan guna penyampaian laporan hasil
pelaksanaan seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama kabupaten
lamandau tahun 2017 ke Gubernur Kalimantan Tengah, Kementrian Dalam
Negeri dan Komisi ASN di Jakarta.
- Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin dilaksanakan untuk
konsultasi mengenai pelanggaran disiplin ke BKN, Monitoring keaktifan PNS di
Kecamatan, Rapat-rapat dan Pemeriksaan PNS yang di duga melakukan
pelanggaran.
d. Permasalahan dan Solusi
Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintah
bagian kepegawaian, program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target dan
rencana.
4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Program dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu pendidikan
dan pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Lamandau. Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Lamandau adalah sebesar Rp. 1.425.457.000,-
108 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 1.420.402.490,- atau 99,60 persen dengan
realisasi fisik mencapai 100 persen.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4....
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Kepegawaian
Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
A. KEPEGAWAIAN 1.425.457.000 1.420.401.490 99,60 100 5.055.510
1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.425.457.000 1.420.401.490 99,60 100 5.055.510
a. Pendidikan dan Pelatihan Dasar bagi Calon PNS
81.328.000 79.382.542 97,60 100 1.945.458
b. Pendidikan dan pelatihan Pengembangan kompetensi manajerial bagi PNS Daerah
1.171.543.000 1.169.773.416 99,80 100 1.769.584
c. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS Daerah
138.680.000 138.569.797 99,99 100 110.203
d. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS Daerah
33.906.000 32.675.735 96,40 100 1.230.265
2. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
2.307.328.900 2.263.397.785 98,10 100 43.931.115
a. Seleksi penerimaan calon PNS
262.179.500
262.154.500 99,99 100 25.000
b. Pembangunan/ pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
66.249.600 66.249.600 100 100 -
c. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD
1.626.424.000 1.624.757.069 99,90 100 1.666.931
d. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
60.150.000 24.000.000 39,90 100 36.150.000
e. Pengurusan usul kenaikan pangkat
194.246.200 194.078.283 99,91 100 167.917
f. Inventarisasi Aset dan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
37.724.000 36.852.733 97,69 100 871.267
g. Penyusunan rencana karir PNS
60.355.600 55.305.600 91,63 100 5.050.000
c. Capaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan
Dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu Pendidikan
dan Pelatihan oleh Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia, keberhasilan pelaksanaannya dapat terlihat dari indikator dan
program/kegiatan sebagai berikut :
1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang diimplementasikan
dalam kegiatan berikut :
- Pendidikan dan Pelatihan Dasar bagi CPNS dilaksanakan untuk membayar
kontribusi diklat dasar golongan III dan II (K1/K2), dengan jumlah peserta diklat
109 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
dasar CPNS Golongan III dan II (K1/K2) sebanyak 16 orang. Untuk CPNS
Golongan II sebanyak 2 orang dan Golongan III sebanyak 12 orang;
- Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kompetensi Manajerial bagi PNS
Daerah dilaksanakan diperuntukkan bagi Pejabat Struktural Eselon III dan IV di
lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau yang mengikuti Diklat
Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV. Pada tahun 2018 Diklat PIM III dan
IV diikuti oleh peserta sebanyak 43 orang dengan rincian sebagai berikut :
▪ Diklat PIM Tingkat III terdiri dari :
i. Angkatan XIII dan XIV Tanggal 22 Maret s/d 29 Juni 2018 di Bandiklat
Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah peserta 5 Orang.
ii. Angkatan XV dan XVI Tanggal 27 Agustus s/d 7 Desember 2018 di
Bandiklat Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah peserta 6 Orang
iii. Angkatan VI Tanggal 17 April s/d 10 Agustus 2018 di Bandiklat Provinsi
Jawa Tengah dengan jumlah peserta 5 Orang
iv. Angkatan VII Tanggal 7 Mei s/d 7 September 2018 di Bandiklat Provinsi
Jawa Tengah dengan jumlah peserta 2 Orang
v. Angkatan 72 dan 73 Tanggal 3 Mei s/d 24 Agustus 2018 di Bandiklat
Provinsi Jawa Timur dengan jumlah peserta 5 Orang
▪ Diklat Pim Tingkat IV terdiri dari :
i. Angkatan XXIII dan XXIV Tanggal 10 Juli s/d 26 Oktober 2018 di Bandiklat
Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah peserta 3 Orang
ii. Angkatan XXV dan XXVI Tanggal 30 Juli s/d 16 November 2018 di
Bandiklat Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah peserta 4 Orang
iii. Angkatan XXVII dan XXVIII Tanggal 23 Agustus s/d 15 Desember 2018 di
Bandiklat Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah peserta 13 Orang
- Pendidikan dan Pelatihan Teknis tugas dan fungsi bagi PNS diperuntukan guna
menunjang tugas dan fungsi PNS berupa Diklat, Bansek, Workshop dan lain-
lain. Di tahun 2018 dilaksanakan 6 kali pendidikan dan pelatihan dengan total
keseluruhan 13 Pegawai BKPSDM Kabupaten Lamandau mengikuti diklat –
diklat keluar Daerah.
- Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah. Kegiatan ini
dilaksanakan BKPSDM kabupaten Lamandau berupa koordinasi untuk
Pengusulan peserta ke lembaga pembinaan fungsional di Jakarta.
d. Permasalahan dan Solusi
Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintah
bagian pendidikan dan pelatihan, program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan
target dan rencana.
5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Program dan kegiatan fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu penelitian dan
pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
110 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
Kabupaten Lamandau. Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan
oleh BKPSDM Kabupaten Lamandau adalah sebesar Rp. 1.425.457.000,- dengan
realisasi keuangan mencapai Rp. 1.420.402.490,- atau 99,60 persen dengan realisasi fisik
mencapai 100 persen.
a. Program pembangunan yang dilaksanakan
1) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK
2) Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK
3) Program Penguatan Kelembagaan IPTEK
b. Realisasi program dan kegiatan
Tabel 4....
Target dan Realisasi Program/Kegiatan Urusan Penelitian dan Pengembangan
Tahun Anggaran 2018
NO URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI SISA ANGGARAN
(Rp.) KEUANGAN FISIK
Rp. % %
I. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1.016.166.000 885.096.764 87,10 100 131.069.236
1. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK
760.070.000 745.513.264 98,08 100 14.556.736
a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD
406.420.000 400.878.300 98,64 100 5.541.700
b. Kajian Penyusunan Memori Jabatan dan Kinerja Kepala Daerah Kabupaten Lamandau Periode 2008-2018
353.650.000 344.634.964 97,45 100 9.015.036
2. Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK
111.716.000 99.473.100 89,04 100 12.242.900
a. Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamandau
61.930.000 55.107.100 88,98 100 6.822.900
b. Penerbitan dan Publikasi Buletin Litbang Kabupaten Lamandau
49.786.000 44.366.000 89,11 100 5.420.000
3. Program Penguatan Kelembagaan IPTEK
144.380.000 40.110.400 27,78 100 104.269.600
a. Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Lamandau
144.380.000 40.110.400 27,78 100 104.269.600
c. Capaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan
Dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang urusan pemerintahan yaitu Penelitian dan
Pengembangan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah keberhasilan
pelaksanaannya dapat terlihat dari indikator dan program/kegiatan sebagai berikut :
1) Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK merupakan kegiatan yang
dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan kajian-kajian daerah. Hasil kajian
tersebut nantinya digunakan untuk pemenuhan ketentuan perundangan,
pemanfaatan hasil bagi pembangunan daerah, sebagai dokumentasi atau rekam
jejak pelaksanaan pembangunan. Adapun kajian yang dilaksanakan pada tahun
2018 yaitu :
111 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
LKPJ BUPATI LAMANDAU TAHUN 2018
2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD diselenggarakan sebagaimana
amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 47. Pelaksanaan KLHS RPJMD diharapkan
untuk menghindari dampak negatif suatu kebijakan, rencana dan/atau program
terhadap lingkungan hidup. Adapun prioritas perhatian KLHS Pemerintah
Kabupaten Lamandau adalah :
- Rehabilitasi, penanggulangan dan mitigasi bencana yang berdampak pada
perekonomian, pembangunan maupun lingkungan;
- Penanggulangan dampak limbah di sektor industri terhadap kelestarian sumber
daya air tanah dan sungai;
- Penanggulangan limbah pertanian, dan perkebunan melalui pengelolaan
limban ramah lingkungan;
- Pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan dan mandiri sebagai
bentuk perhatian terhadap kelestarian lingkungan oleh pemerintah maupun
masyarakat;
- Persoalan masalah lingkungan lainnya yang masih menjadi perhatian
Pemerintah Kabupaten Lamandau, seperti penanggulangan resiko banjir
dan daerah resapan air, pelestarian hutan atau taman kota, dan lain
sebagainya.
3) Kajian Penyusunan Memori Jabatan dan Kinerja Kepala Daerah Kabupaten
Lamandau Periode 2008-2018 dilaksanakan bekerjasama dengan Universitas
Brawijaya Malang. Tujuan kajian ini adalah untuk mendeskripsikan berbagai
permasalahan, strategi dan inovasi pembangunan serta rekam jejak kinerja Kepala
Daerah periode 2008-2018.
4) Program Difusi dan Pemanfaatan IPTEK diselenggarakan untuk peningkatan
kualitas penelitian dan pengembangan serta publikasi berbagai artikel dan kajian
sebagai referensi dalam pembangunan daerah. Adapun program ini
diimplementasikan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan daerah dan
penerbitan dan publikasi Buletin Litbang Kabupaten Lamandau.
5) Program Penguatan Kelembagaan IPTEK diselenggarakan untuk mengakomodir
Dewan Riset Daerah yang terdiri dari berbagai akademisi, praktisi, pengamat dalam
melaksanakan koordinasi untuk kemajuan IPTEK di Kabupaten Lamandau.
d. Permasalahan dan Solusi
Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintah
bagian penelitian dan pengembangan, program/kegiatan dapat berjalan sesuai dengan
target dan rencana.