bab i pendahuluan - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam undang...

39
RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018 RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018 RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018 RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Keberhasilan pencapaian pembangunan di bidang kesehatan secara umum sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengidentifikasi dan mengatasi serta mengendalikan factor resiko yang memicu munculnya berbagai masalah kesehatan di masyarakat. Kemampuan ini mengarahkan pada proses pengambilan keputusan yang akan melahirkan rumusan tujuan dan sasaran program serta kegiatan yang lebih spesifik dan terukur hingga pada perumusan visi, misi, kebijakan dan strategi yang lebih umum. Semua tahapan ini terangkum dalam dokumen perencanaan yang merupakan salah satu bentuk pengelolaan kesehatan untuk menunjang peningkatan upaya kesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan nasional menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan program selama satu tahun kedepan. Renja adalah salah satu dokumen perencanaan SKPD yang disusun untuk periode yang berakhir satu tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang selaras dengan visi, misi dan agenda Dinkes Prov.Sultra yang sesuai dengan dokumen Renstra 2013-2018 serta RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013-2018. Penyusunan Renja ini bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun berikutnya.

Upload: others

Post on 19-Sep-2019

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pencapaian pembangunan di bidang kesehatan secara

umum sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengidentifikasi dan mengatasi

serta mengendalikan factor resiko yang memicu munculnya berbagai masalah

kesehatan di masyarakat. Kemampuan ini mengarahkan pada proses

pengambilan keputusan yang akan melahirkan rumusan tujuan dan sasaran

program serta kegiatan yang lebih spesifik dan terukur hingga pada

perumusan visi, misi, kebijakan dan strategi yang lebih umum. Semua

tahapan ini terangkum dalam dokumen perencanaan yang merupakan salah

satu bentuk pengelolaan kesehatan untuk menunjang peningkatan upaya

kesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun

2009 tentang Kesehatan.

Sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Dinas Kesehatan

Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan nasional

menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan program selama satu

tahun kedepan.

Renja adalah salah satu dokumen perencanaan SKPD yang disusun

untuk periode yang berakhir satu tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran

tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara yang

selaras dengan visi, misi dan agenda Dinkes Prov.Sultra yang sesuai dengan

dokumen Renstra 2013-2018 serta RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun

2013-2018. Penyusunan Renja ini bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri,

melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan

RKPD serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi

Tenggara Tahun berikutnya.

Page 2: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018

2

Penyusunan Renja SKPD pada prinsipnya didasarkan atas

pertimbangan urutan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah yang

memerlukan prioritas penanganan dan pertimbangan PaguIndikatif masing-

masing SKPD. Bidang kesehatan adalah salah satu yang ditetapkan menjadi

urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan

urusan wajib ini oleh daerah merupakan pengakuan/pemberian hak dan

kewenangan daerah dalam wujud tugas dan tanggung jawab dan kewajiban

yang harus dipikul oleh daerah. Oleh karena itu untuk menjamin

terselenggaranya urusan wajib daerah yang berkaitan dengan hak dan

pelayanan dasar kepada setiap warga Negara maka semua penyusunan

program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan mengacu pada

ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan.

1.2. Landasan Hukum

1. UU no. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.

2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerin tah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaen/Kota.

5. PP No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah.

6. PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

7. PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

8. PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

9. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah.

10. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor

13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Page 3: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018

3

11. Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Renja dimaksudkan untuk menjadi panduan dan alat

monitoring dan evaluasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam

proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kesehatan selama

periode satu tahun sesuai dengan ruang lingkup kewenangan dan tanggung

jawabnya di bidang kesehatan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Tersedianya satu dokumen perencanaan penyelenggaraan kesehatan Dinas

Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dan perkiraan tahun

2018.

2. Tersusunnya rumusan program dan kegiatan pembangunan kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018.

3. Tersusunnya kebutuhan anggaran pembiayaan pembangunan kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018.

4. Tersedianya analisis data capaian program/kegiatan yang memenuhi

maupun tidak memenuhi target Renja tahun sebelumnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Renja SKPD Tahun 2018 terdiri dari tiga bab

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud danTujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Page 4: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018

4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu danCapaian

Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Page 5: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018

5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra

SKPD

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2016 meliputi

program dan kegiatan yang bersumber dana APBD dan APBN. Pembiayaan

program dan kegiatan yang bersumber dana APBD berdasarkan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun

2016 berjumlah Rp 38.020.242.020,- terdiri dari :

1. Belanja Langsung Rp 10.916.761.720,-

2. Belanja Tidak Langsung Rp 27.103.480.300,-

Dari total alokasi tersebut di atas yang berhasil diserap adalah 95.25 % atau

senilai Rp. 36.212.488.612,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Langsung Rp 10.483.411.050,- (96.03 %)

2. Belanja Tidak Langsung Rp 25.729.077.562,- (95.0 %)

Program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen Renja Tahun

2016 sebanyak 21 program namun yang mendapatkan alokasi anggaran

hanyalah 20 program. Rincian program tersebut adalah sebagai berikut :

No Program (Berdasarkan Renstra) Renja 2016 DPA

Perubahan

2016 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Ada Ada

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Ada Ada

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Ada Ada

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Ada Ada

5 Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD Ada Ada

6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Ada Ada

7 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Ada Ada

Page 6: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018

6

No Program Renja 2016 DPA 2016

8 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Ada Ada

9 Program Promosi Kesehatan dan

Pemberdayaan Masyarakat Ada Ada

10 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Ada Ada

11 Program Pengembangan Lingkungan

Sehat Ada Ada

12 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular Ada Ada

13 Program Standarisasi dan Mutu

Kesehatan Ada Ada

14 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Ada Ada

15 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Tidak Ada Tidak Ada

16 Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas Biaya (Bahteramas)

Ada Ada

17 Program Upaya Kesehatan Perorangan

Ada Ada

18 Program pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu dan Sistem Kesehatan Provinsi

Ada Ada

19 Program Kajian dan Manajemen Pembangunan Kesehatan Ada Ada

20

Program Pengembangan

Kelembagaan Laboratorium

Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi

Farmasi

Ada Ada

1 Program yang tidak terakomodir dalam anggaran APBD 2016

sebagaimana pada tabel di atas selain dikarenakan keterbatasan anggaran

juga pada kerangka pendanaan Program dan Kegiatan Renstra 2013-2018

tidak dialokasikan pada tahun 2016.

Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

sampai dengan tahun 2015 sebanyak 14 program (64%) dengan rincian

sebagai berikut :

Page 7: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018

7

NO Program

Tingkat Realisasi

Kinerja SKPD 2016

(%)

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100

5 Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPD 100

6 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 100

8 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 100

10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 100

11 Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas Biaya (Bahteramas)

100

12 Program pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu dan Sistem Kesehatan Provinsi

100

13 Program Kajian dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

100

14 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 100

Program dan kegiatan yang belum memenuhi target pencapaian

kinerja adalah :

NO Program Tingkat Realisasi

Kinerja SKPD 2016

(%) 1

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

91

2

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 99

3 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 81

4 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular 87

5 Program Standarisasi dan Mutu Kesehatan 0

6 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan 93

7 Program Upaya Kesehatan Perorangan 0

8

Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium

Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Farmasi 0

Dari 8 program yang belum memenuhi target pencapaian kinerja

Page 8: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018

8

terdapat 3 program yang sama sekali belum memenuhi target (0%), hal ini

dapat dijelaskan bahwa melalui program standarisasi dan mutu kesehatan

serta program upaya kesehatan perorangan diharapkan salah satu UPT

Dinkes yaitu Bapelkes, Laboratorium kesehatan atau Balai Farmasi telah

terakreditasi demikian pula dengan fasilitasi pelayanan kesehatan yaitu 6

Puskesmas minimal telah terakreditasi dan Rumah Sakit minimal 25% telah

terakreditasi. Kesulitannya adalah belum semua fasilitas kesehatan termasuk

UPT Dinkes memenuhi kelengkapan administrasi dan perlengkapan alkes

sesuai standar, sehingga saat ini baru memasuki tahap pembinaan melalui

kegiatan visitasi dan persiapan kagiatan menuju akreditasi.

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu strategis yang masih harus diantisipasi diantaranya :

1) Terbatasnya aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama

pada kelompok rentan seperti penduduk miskin, daerah terpencil,

kepulauan dan pesisir;

2) Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai standar masih terbatas;

3) Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh;

4) Masih tingginya kematian akibat kesakitan penyakit menular dan tidak

menular;

5) Belum terlindunginya masyarakat secara maksimal terhadap beban

pembiayaan;

6) Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran sumber daya

manusia kesehatan dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi

ketenagaan kesehatan;

7) Belum optimalnya ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan

ketersediaan obat essensial, penggunaan obat yang tidak rasional dan

penyelenggaran kefarmasian yang berkualitas;

8) Masih terbatasnya kemampuan manajemen dan informasi bkesehatan

meliputi pengelolaan administrasi dan hukum kesehatan;

9) Belum optimalnya pelaksanaan manajerial dalam sinkroisasi perencanaan

Page 9: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018

9

kebijakan program dan anggaran serta masih terbatasnya koordinasi.

Berbagai upaya telah dilakukan Dinas Kesehata Provinsi untuk

meningkatkan derajat kesehatan. Peningkatan upaya kesehatan dasar

dilaksanakan di Puskesmas dan jejaringnya dengan kegiatan pokok

penyuluhan kesehatan (health education), peningkatan kesehatan (health

promotion), penjaringan risiko dan pencegahan penyakit, pemantauan

kesehatan ibu dan anak, pemberian imunisasi, dan sebagainya. Peningkatan

upaya kesehatan lanjutan meliputi proses pelayanan kesehatan di fasilitas

pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap dan Rumah

Sakit. Semua upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan status maupun

derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab atas

urusan wajib bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi selama ini telah

menjalankan tugasnya dengan baik yakni melakukan fungsi koordinasi,

pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi dengan Pemerintah

Kabupaten/Kota dalam rangka menfasilitasi penyelenggaraan pelayanan

kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM). Namun demikian mappin

g kondisi riil, operasional teknis pelayanan kesehatan dan perhitungan

capaian pelayanan kesehatan sepenuhnya berada dalam kewenangan Dinas

Kesehatan di Kabupaten/Kota. Oleh karena itu penguatan dukungan

kelembagaan secara lintas program dan lintas sektor harus tetap

ditingkatkan, sebab terwujudnya keadaan sehat adalah hasil kontribusi dari

berbagai sektor terkait selain kesehatan.

Mekanisme koordinasi Dinas Kesehatan Provinsi dengan Kementerian

Kesehatan di Pusat diwujudkan dalam sinergitas program-program yang

dibuat oleh Kementerian Kesehatan sebagai standard acuan program

pelayanan kesehatan masyarakat secara nasional sebagaimana telah

ditetapkan dalam dokumen Renstra Kemenkas RI 2010-2014. Kemenkes RI

saat ini terus mendorong peran koordinasi Dinkes Provinsi untuk menfasilitasi

Dinkes Kab/Kota melalui penganggaran program dan kegiatan yang

bersumber dana APBN, menyelenggarakan kegiatan yang bersifat Capacity

Page 10: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018

10

Building dalam rangka peningkatan sumberdaya tenaga kesehatan serta

membuat beberapa aplikasi (Software) yang memudahkan dalam proses

perencanaan kegiatan dan anggaran bahkan metode monitoring dan evaluasi

pun sudah dilakukan secara elektronik dan online.

Harus diakui bahwa dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat terdapat berbagai macam tantangan baik yang bersifat ekonomi,

sosial maupun budaya termasuk kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan

pembangunan dan anggaran, antara lain :

a. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan masih kurang

b. Kurangnya pengetahuan masyaraklat terkait PHBS, tingkat ekonomi

masyarakat masih rendah, tingkat pendidikan masyarakat masih rendah.

c. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum

optimal

a. Masih rendahnya tingkat partisipasi laki-laki, keluarga dan masyarakat

mengenai hak reproduksi perempuan

b. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya

kesehatan ibu dan anak

c. Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penempatan pegawai yang

tidak berdasarkan pada kompetensi dasar yang dimiliki.

Disamping tantangan yang dihadapi peluang pengembangan

pelayanan kesehatan yang potensial untuk peningkatan upaya kesehatan

adalah :

a. Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang SJSN

memberikan jaminan kepesertaan semesta terhadap seluruh masyarakat

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan menuntut dilakukannya

peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas

kesehatan tingkat pertama maupunn fasiitas kesehatan tingkat lanjutan,

serta perbaikan rujukan pelayanan kesehatan;

Page 11: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018

11

b. Berlakunya Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014, dimana

setiap desa akan mendapatkan dana alokasi yang cukup besar setiap

tahunnya bagi pemberdayaan masyarakat desa, sehingga peningkatan

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta pengembangan Upaya

Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) akan lebih mungkin

diupayakan;

d. Menguatnya peran provinsi dengan berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014

sebagai pengganti UU nomor 32 tahun 2004 memberikan kewenangan

bagi provinsi untuk melakukan pengawasan pelaksanaan SPM bidang

kesehatan di Kabupaten/Kota.

e. Berlakunya peraturan tentang Sistem Informasi Kesehatan (SIK) melalui

PP Nomor 46 tahun 2014 yang mensyaratkan agara data kesehatan

terbuka untuk diakses oleh unit kerja instansi Pemerintah dan Pemerintah

Daerah;

Page 12: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018

12

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.13.13.13.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Pembangunan kesehatan pada periode 2015 – 2019 adalah Program

Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status

gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan

kesehatan. Dalam dokumen RPJMN 2015 -2019 juga menyebutkan sasaran

pokok pembangunan bidang kesehatan adalah: (1) meningkatnya status

kesehatan dan gizi ibu dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit;

(3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya

cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan

kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan; (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga

kesehatan, obat dan vaksin serta (6) meningkatkan responsivitas sistem

kesehatan.

Sejalan dengan hal tersebut maka Kementerian Kesehatan telah

menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 dengan menetapkan 2

tujuan utama yaitu :

1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat, dilakukan melalui semua

kontinum siklus kehidupan (Life cycle) yaitu bayi, balita, anak usia

sekolah, remaja, kelompok usia kerja, maternal, dan kelompok lansia.

2. Program kesehatan masyarakat, menitikberatkan pada upaya preventif

terpadu yang mencakup kesehatan ibu; bayi dan balita; cakupan

imunisasi dasar; akses sumber air minum dan akses sanitasi.

3. Revitalisasi program Keluarga Berencana (KB).

4. Integrasi dan peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan

tersier.

5. Ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu, dan penggunaan obat,

terutama obat esensial generik.

Page 13: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018

13

6. Penerapan asuransi kesehatan nasional untuk masyarakat miskin.

Dari ke 5 (lima) prioritas tersebut kemudian ditetapkan 8 (delapan) fokus

prioritas pembangunan kesehatan nasional sebagai berikut :

1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita yang menjadi continuum of

care.

2. Perbaikan status gizi masyarakat.

3. Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti

dengan penyehatan lingkungan.

4. Pengembangan sumberdaya kesehatan,

5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu dan

penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan.

6. Pengembangan system pembiayaan jaminan kesehatan.

7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis

kesehatan.

8. Peningkatan upaya kesehatan yang menjamin terintegrasinya pelayanan

kesehatan primer, sekunder dan tersier.

Menjabarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan kesehatan

nasional di atas, maka Dinkes Provinsi menetapkan agenda utama

pembangunan kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara melalui peningkatan

pelayanan kesehatan individu dan peningkatan kesadaran perilaku dan

lingkungan sehat yang sejalan dengan Visi Gubernur Sulawesi Tenggara

Tahun 2013-2018 ”Mewujudkan Sulawesi Tenggara Sejahtera Mandiri

dan Berdaya Saing “ dimana salah satu misi Gubernur yaitu

pengembangan kualitas sumberdaya manusia.

Bertitik tolak dari visi misi Gubernur Sulawesi Tenggara dan Renstra

pembangunan kesehatan nasional, maka Dinas Kesehatan menetapkan visi,

”Mewujudkan Masyarakat Sulawesi Tenggara Yang Mandiri Untuk

Hidup Sehat”. Melalui visi ini Dinkes Prov. Sultra mengemban misi sebagai

berikut:

Page 14: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018

14

1. Meningkatkan manajemen dan kelembagaan pelayanan kesehatan;

2. Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas;

3. Meningkatkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat;

4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kesehatan;

Untuk mewujudkan misi yang ingin dicapai di masa depan maka disusun pula

Tujuan, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Provinsi Sulawesi

Tenggara 2013-2018.

Tujuan :

1. Mewujudkan tatakelola administrasi perkantoran secara efektif;

2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

3. Meringankan beban pembiayaan kesehatan pada golongan masyarakat

tertentu;

4. Meningkatkan kesadaran kemauan dan kemandirian masyarakat untuk

hidup sehat;

5. Meningkatkan ketersediaan SDM Kesehatan sesuai dengan kebutuhan;

Sasaran :

1. Terlaksananya tatakelola administrasi perkantoran secara efektif;

2. Menurunnya AKI melahirkan dari 312 menjadi 221 per 100.000 KH dan

AKB dari 41 menjadi 21 per 1.000 KH;

3. Menurunnya Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular yang ditandai

dengan:

• Menurunnya prevalensi Tuberclosis dari 235 menjadi 224 per 100.000

penduduk;

• Menurunnya kasus Malaria (Anual Paracite Index-API) dari 2 menjadi 1

per 1000 penduduk;

• Terkendalinya prevalensi HIV pada populasi dewasa sampai kurang

dari 0,5%;

• Angka Kesakitan DBD dari 55 menjadi 51 per 100.000 penduduk;

4. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) dari

Page 15: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018

15

23,8% tahun 2010 menjadi kurang dari 15% tahun 2018 dan

menurunnya prevalensi anak balita pendek dari 36,8% menjadi kurang

dari 32%;

5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada golongan masyarakat

tertentu;

6. Meningkatnya Desa Siaga Aktif dari 14,2% menjadi 65 %;

7. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi di fasilitas

pelayanan kesehatan.

Strategi :

1. Melakukan penatakelolaan administrasi perkantoran secara efektif;

2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak;

3. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;

4. Meningkatkan mutu akses upaya pelayanan kesehatan primer dan upaya

kesehatan rujukan;

5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kefarmasian di fasilitas

pelayanan kesehatan;

6. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan gizi masyarakat;

7. Mengembangkan sistem jaminan kesehatan yang berkeadilan terjangkau

seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara;

8. Mengembangkan kesadaran, kemauan dan kemandirian masyarakat

untuk Hidup Sehat;

9. Meningkatkan mutu jumlah, mutu dan distribusi sumberdaya manusia

kesehatan;

Kebijakan :

1) Penatakelolaan administrasi perkantoran melalui pelayanan administrasi

perkantoran, penyediaan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan

dan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja, perencanaan dan

evaluasi, pengembangan kajian dan hukum kesehatan, pengembangan

sistem informasi, pengembangan kelembagaan laboratorium dan

Bapelkes;

Page 16: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018

16

2) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui program

bina kesehatan ibu dan KB serta bina kesehatan anak;

3) Meningkatkan upaya pengendalian penyakit melalui pemberian imunisasi,

pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, pencegahan

penanggulangan penyakit tidak menular dan penyehatan lingkungan;

4) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui

pemantapan manajemen pelayanan kesehatan masyarakat dan penataan

pelayanan kesehatan rujukan;

5) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kefarmasian melalui

penyediaan, pendistribusian dan pengawasan obat, vaksin dan

perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan;

6) Meningkatkan mutu dan akses pelayanan gizi melalui upaya pencegahan

dan penanggulanan kekurangan gizi;

7) Pengembangan jaminan kesehatan melalui perluasan program

pembebasan biaya pengobatan dan sistem jaminan kesehatan lainnya;

8) Pengembangan kesadaran, kemauan dan kemandirian masyarakat untuk

hidup sehat melalui peningkatan peran serta dan pemberdayaan

masyarakat dalam PHBS dan Desa Siaga;

9) Peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di

daerah sulit dan terpencil serta difasilitas pelayanan kesehatan melalui

Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan.

3.23.23.23.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Tujuan Renja SKPD adalah :

1. Peningkatan manajemen dan kelembagaan pelayanan kesehatan yang

terakreditasi dan menjadi Badan Layanan Umum (BLU);

2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

3. Peningkatan kesadaran, kemauan dan kemandirian masyarakat untuk

hidup sehat;

4. Meringankan beban pembiayaan kesehatan pada golongan masyarakat

tertentu;

Page 17: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018

17

5. Mewujudkan ketersediaan SDM Kesehatan sesuai dengan kebutuhan;

Sasaran Renja SKPD adalah :

1. Terwujudnya tata kelola manajemen pelayanan kesehatan yang good

governance;

2. Menurunnya Angka Kematian Ibu dan Anak;

3. Menurunnya angka kematian akibat penyakit menular;

4. Menurunnya prevalensi gizi (gizi kurang dan buruk) <15% tahun 2018;

5. Menurunnya Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular yang ditandai

dengan:

6. Meningkatnya desa siaga aktif;

7. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan pada golongan masyarakat

tertentu;

8. Terpenuhinya tenaga yang memiliki kompetensi di daerah sulit dan

terpencil serta fasilitas pelayanan kesehatan;

3.33.33.33.3 Program dan Kegiatan 2018

Adapun program dan kegiatan yang diusulkan dalam rencana kerja

tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan

program/kegiatan

Pagu

Indikatif

1 Urusan Wajib

1 2 1 Kesehatan

1111 2222 1111 Program pelayanan administrasi perkantoranProgram pelayanan administrasi perkantoranProgram pelayanan administrasi perkantoranProgram pelayanan administrasi perkantoran 2,0162,0162,0162,016....418418418418....000000000000

1 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 26.235.000

1 02 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan istrik 402.184.000

1 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 201.136.000

1 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 110.625.000

1 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 141.499.000

1 02 01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor 90.800.000

Page 18: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018

18

Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan

program/kegiatan

Pagu

Indikatif

1 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 78.956.000

1 02 01 15 Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan 20.874.000

1 02 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor 51.421.000

1 02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 69.621.000

1 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 568.427.000

1 02 01 26 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan SKPD 170.000.000

1 02 01 28 Penyusunan Laporan Aset Triwulanan dan Semester SKPD 85.000.000

1111 02020202 02020202 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparaturProgram Peningkatan sarana dan prasarana aparaturProgram Peningkatan sarana dan prasarana aparaturProgram Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 11.268.956.00011.268.956.00011.268.956.00011.268.956.000

1 02 02 03 Pembangunan gedung kantor 8.950.000.000

1 02 02 05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 860.000.000

1 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 231.933.000

1 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 349.801.000

1 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 148.666.000

1 02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 148.666.000

1 02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 129.890.000

1 02 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 450.000.000

1111 02020202 03030303 Program Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Disiplin Aparatur 390.000.000390.000.000390.000.000390.000.000

1 02 03 01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 190.000.000

1 02 03 07 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 200.000.000

1111 02020202 05050505 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber daya AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber daya AparaturProgram Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 400.000.000400.000.000400.000.000400.000.000

1 02 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal 400.000.000

1111 02020202 06060606 Program Peningkatan Pengembangan Program Peningkatan Pengembangan Program Peningkatan Pengembangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Sistem Pelaporan Sistem Pelaporan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan KeuanganCapaian Kinerja dan KeuanganCapaian Kinerja dan KeuanganCapaian Kinerja dan Keuangan 10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000

1 02 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD 5.000.000

1 02 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5.000.000

1111 02020202 07070707 Program Peningkatan Sistem Program Peningkatan Sistem Program Peningkatan Sistem Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPDPerencanaan SKPDPerencanaan SKPDPerencanaan SKPD 10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000

1 02 07 01 Penyusunan Rencana Strategis SKPD 5.000.000

Page 19: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018

19

Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan

program/kegiatan

Pagu

Indikatif

1 02 07 02 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 5.000.000

1111 02020202 15151515 Program Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Obat dan Perbekalan Kesehatan 830.500830.500830.500830.500.000.000.000.000

1 02 15 01 Pengadaan obat dan Perbekalan kesehatan 500.000.000

1 02 15 02 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan 115.000.000

1 02 15 Peningkatan Pengendalian Penyalahgunaan Narkotika,

Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) 215.500.000

1111 02020202 16161616 Program Upaya Kesehatan MasyarakatProgram Upaya Kesehatan MasyarakatProgram Upaya Kesehatan MasyarakatProgram Upaya Kesehatan Masyarakat 675.000675.000675.000675.000.000.000.000.000

1 02 16 01 Peningkatan kesehatan masyarakat 400.000.000

1 02 16 02 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah

kesehatan 275.000.000

1111 02020202 19191919 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatProgram Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatProgram Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan MasyarakatProgram Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 455.000.000455.000.000455.000.000455.000.000

1 02 19 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup

Sehat 150.000.000

1 02 19 02 Penyuluhan masyarakat Pola Hidup Sehat 115.000.000

1 02 19 03 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 115.000.000

1 02 19 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 75.000.000

1111 02020202 20202020 Program Perbaikan Gizi MasyarakatProgram Perbaikan Gizi MasyarakatProgram Perbaikan Gizi MasyarakatProgram Perbaikan Gizi Masyarakat 581581581581.730..730..730..730.000000000000

1 02 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin 155.000.000

1 02 20 03

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi

Besi, Gnagguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), kurang Vitamin

A, & Kekurangan zat gizi mikro lainnya

65.000.000

1 02 20 04 Pemberdayaan masyarakat tentang keluarga sadar gizi

(Kadarzi) 112.500.000

1 02 20 05 Pertemuan koordinasi kegiatan pedoman asuhan gizi

terstandar (PAGT) Tingkat Prov.Sultra 76.800.000

1 02 20 06 Penguatan Program dan Percepatan Target Indikator Perbaikan

Gizi 13.800.000

1 02 20 07 Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Indikator Porgram Gizi di

Kab/Kota 35.840.000

1 02 20 08 Pengukuran Kebugaran Calon Jemaah Haji 85.350.000

1 02 20 09 Bimbingan Teknis Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja

37.440.000

Page 20: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018

20

Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan

program/kegiatan

Pagu

Indikatif

(UKK)

1111 02020202 21212121 Program Pengembangan Lingkungan SehatProgram Pengembangan Lingkungan SehatProgram Pengembangan Lingkungan SehatProgram Pengembangan Lingkungan Sehat 320.870.000320.870.000320.870.000320.870.000

1 02 21 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 159.660.000

1 02 21 03 Sosilasisasi kebijkan lingkungan sehat 161.210.000

1111 02020202 22222222 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit MenularProgram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit MenularProgram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit MenularProgram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 891.775.000891.775.000891.775.000891.775.000

1 02 22 02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging 150.000.000

1 02 22 03 Pengadaa Vaksin Penyakit Menular 102.000.000

1 02 22 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 118.785.000

1 02 22 07 Pemusnahan/ karantina sumber penyakit menular 146.200.000

1 02 22 08 Peningkatan imunisasi 153.380.000

1 02 22 09 Peningkatan surveilance epidemiologi dan penanggulangan

wabah 146.410.000

1 02 22 10 Peningkatan Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE)

pencegahan & pemberantasan penyakit 75.000.000

1111 02020202 23232323 Program Standarisasi dan Mutu KesehatanProgram Standarisasi dan Mutu KesehatanProgram Standarisasi dan Mutu KesehatanProgram Standarisasi dan Mutu Kesehatan 631.001631.001631.001631.001.000.000.000.000

1 02 23 09 Penyusunan standar pelayanan kesehatan 420.000.000

1 02 23 10 Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan 36.291.000

1 02 23 11 Penjaminan Mutu Pelayanan Laboratorium Kesehatan 174.710.000

1111 02020202 29292929 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak BalitaProgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak BalitaProgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak BalitaProgram Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 295.000295.000295.000295.000.000.000.000.000

1 02 29 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 75.000.000

1 02 29 09 Orientasi Perawat, Bidan dan Dokter tentang Pelayanan

Neonatal Esensial 125.000.000

1 02 29 10 Peningkatan pengembangan model posyandu, PAUD, BKB 95.000.000

1111 02020202 32323232 Program Peningkatan Keselamatan Ibu MelahirkanProgram Peningkatan Keselamatan Ibu MelahirkanProgram Peningkatan Keselamatan Ibu MelahirkanProgram Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan 510510510510....777770.00070.00070.00070.000

1 02 32 04 Peningkatan P4K nelalui pengembangan kemitraan dengan TP

PKK 45.000.000

1 2 32 05 Pendampingan supervisi suportif bidan koordinator Kabupaten

dan Puskesmas 115.000.000

1 2 32 07 Bomtel Indikator program prioritas kesehatan keluarga di

Kab/Kota dan Puskesmas 94.440.000

Page 21: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018

21

Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan

program/kegiatan

Pagu

Indikatif

1 2 32 08 Monev Pelaksanaan BOK dan Jampersal dalam mendukung

undikator persalinan di Fasyankes 94.440.000

1 2 32 09 Koordinasi dan Evaluasi Cakupan program kesehatan keluarga

di Provinsi 132.140.000

1 2 32 10 Koordinasi Pembinaan Model Sekolah Sehat 29.750.000

1111 02020202 33333333 Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas Biaya Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas Biaya Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas Biaya Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas Biaya

(Bahteramas)(Bahteramas)(Bahteramas)(Bahteramas) 409.593.000409.593.000409.593.000409.593.000

1 02 33 02 Koordinasi dan konsolidasi Sistem Jaminan Kesehatan 75.000.000

1 02 33 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 334.593.000

1111 02020202 34343434 Program Upaya Kesehatan PeroranganProgram Upaya Kesehatan PeroranganProgram Upaya Kesehatan PeroranganProgram Upaya Kesehatan Perorangan 775.560.000775.560.000775.560.000775.560.000

1 02 34 01 Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan 581.400.000

1 02 34 02 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 115.000.000

1 02 34 03 Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan 79.160.000

1111 02020202 35353535 Program pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu Program pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu Program pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu Program pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu

dan Sistem Kesehatan Provinsidan Sistem Kesehatan Provinsidan Sistem Kesehatan Provinsidan Sistem Kesehatan Provinsi 748748748748.000.000.000.000.000.000.000.000

1 02 35 01 Pengembangan Pemetaan dan pendampingan sistem

informasi kesehatan di Kab/Kota 273.000.000

1 02 35 02 Desiminasi informasi kesehatan melalui media online/web. 450.000.000

1 02 35 03 Pengelolaan Analisis Data dan Identifikasi Masalah Pendataan

PIS-PK 100.000.000

1111 02020202 48484848 Program Kajian dan Manajemen Pembangunan KesehatanProgram Kajian dan Manajemen Pembangunan KesehatanProgram Kajian dan Manajemen Pembangunan KesehatanProgram Kajian dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 892892892892....161616169.0009.0009.0009.000

1 02 48 01 Pertemuan Rapat koordinasi Pembangiunan Kesehatan Daerah 300.000.000

1 02 48 02 Pendampingan Musrembangda dan Rakerkesda Kabupaten 98.000.000

1 02 48 04 Monitoring dan evaluasi pencapaian MDGs dan SPM 76.000.000

1 02 48 07

Pertemuan Koodinasi Program Indonesia Sehat degan

Pendekatan Keluarga (PIS-PK) 162.435.000

1 02 48 12

Pertemuan Koordinasi Perencanaan DAK Non Fisik 117.234.000

1 02 48 13

Bimtek Manajemen Perencanaan dan Pemanfaatan BOK 127.560.000

1 02 48 14

Pengelolaan Administrasi dan Keuangan BOK di Provinsi 10.940.000

Page 22: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018

22

Kode Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan

program/kegiatan

Pagu

Indikatif

1111 2222 49494949 Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Program Pengembangan Kelembagaan Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi FarmasiKesehatan, Bapelkes dan Instalasi FarmasiKesehatan, Bapelkes dan Instalasi FarmasiKesehatan, Bapelkes dan Instalasi Farmasi

203.000.000203.000.000203.000.000203.000.000

1 02 49 01 Pendampingan manajemen pelayanan prima 115.000.000

1 02 49 02 Penilaian Instalasi Farmasi Sesuai Standar 50.000.000

1 02 49 03 Pengkajian Kebutuhan Diklat Kesehatan 38.000.000

TOTAL USULANTOTAL USULANTOTAL USULANTOTAL USULAN 22222222....177177177177....756756756756....000000000000

Page 23: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2018

23

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara ini

merupakan dokumen yang memuat rangkaian evaluasi kinerja tahun 2016 serta

rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun

2017. Renja ini merupakan penjabaran yang lebih rinci dari Rencana Strategis

(Renstra) Dinkes Prov.Sultra tahun 2013-2018 yang kemudian dijabarkan secara

operasional selama satu tahun anggaran.

Dalam menyusun Renja ini dilakukan analisis kondisi pelaksanaan

pembangunan kesehatan tahun lalu dan hasil yang telah dicapai. Kemudian,

dilakukan penyesuaian pada penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran

untuk tahun 2017 agar sesuai dengan kebutuhan program serta tetap searah

dengan Renstra Dinkes tahun 2013-2018, dengan memperhatikan isu-isu global,

nasional dan regeonal. Penjabaran rencana pelaksanaan program dan kegiatan

untuk kurun waktu 1 tahun kedepan disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya

yang ada.

Total anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatan tahun 2018

sebesar Rp. 22.177.756.000,- Sektor penganggaran terbesar APBD Dinkes Provinsi

dialokasikan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yaitu pada

kegiatan pembangunan gedung kantor Dinas Kesehatan, dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 11.268.956.000,-.

Dengan adanya dokumen Renja ini diharapkan arah dan tujuan pembangunan

kesehatan selama satu tahun kedepan akan lebih terfokus dan pengalokasian

pembiayaan akan lebih terarah. Untuk itu, dokumen ini hendaknya dapat

tersosialisasi ke semua pihak, khususnya yang terlibat secara intensif dan

berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi dalam pelaksanaan

program dan kegiatan pembangunan kesehatan.

Page 24: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

Nama SKPD : Dinas Kesehatan Lembar ....

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*

1 Urusan Wajib

1 02 Bidang Urusan Kesehatan

1111 02020202 01010101 Program pelayanan administrasi perkantoranProgram pelayanan administrasi perkantoranProgram pelayanan administrasi perkantoranProgram pelayanan administrasi perkantoranPersentase pelayanan administrasi Persentase pelayanan administrasi Persentase pelayanan administrasi Persentase pelayanan administrasi

perkantoran (%)perkantoran (%)perkantoran (%)perkantoran (%)100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100

1 02 01 01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah benda pos dan jasa pengiriman paket

yang tersedia (unit)15.151 3.709 2.837 1.596 56 3.751 9.056 60

1 02 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan

Listrik

Jumlah jenis jasa pendukung adminstrasi

perkantoran yang tersedia (Jenis)21 9 4 3 75 4 16 76

1 02 01 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang

dilakukan pemeliharaan (Unit)8 8 0 0 0 0 8 100

1 02 01 07 Penyediaan Jasa administrasi keuanganJumlah orang yang mendapatkan jasa

administrasi keuangan (Orang)54 54 0 0 0 0 54 100

1 02 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorJumlah UPT Dinkes yang mendapatkan jasa

cleaning service (UPTD)21 9 4 4 100 4 17 81

1 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis KantorJumlah jenis alat dan bahan ATK yang tersedia

(Jenis)600 300 100 100 100 100 500 83

1 02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanJumlah barang cetakan dan penggandaan yang

tersedia (lembar)74.025 12.985 4.246 6.197 146 56.600 75.782 102

1 02 01 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah fasilitas listrik/penerangan yang

tersedia (Unit)9 0 3 0 0 3 3 33

Target

program dan

kegiatan

Renja SKPD

tahun 2017realisasi

capaian

Tingkat capaian

(%)

Kode

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD

dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Provinsi Sulawesi Tenggaradan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Provinsi Sulawesi Tenggaradan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Provinsi Sulawesi Tenggaradan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016 Provinsi Sulawesi Tenggara

Target dan realisasi kinerja program

dan keluaran kegiatan SKPD tahun

2016

Perkiraan realisasi capaian target

Renstra SKPD s/d dengan tahun

2017

1

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan

program/kegiatan

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2015Target Realisasi

Tingkat

Realisasi (%)

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

capaian

kinerja

Renstra SKPD

Tahun 2018

Page 25: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*

Target

program dan

kegiatan

Renja SKPD

tahun 2017realisasi

capaian

Tingkat capaian

(%)

Kode

Target dan realisasi kinerja program

dan keluaran kegiatan SKPD tahun

2016

Perkiraan realisasi capaian target

Renstra SKPD s/d dengan tahun

2017

1

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan

program/kegiatan

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2015Target Realisasi

Tingkat

Realisasi (%)

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

capaian

kinerja

Renstra SKPD

Tahun 2018

1 02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorJumlah peralatan dan perlengkapan kantor

yang tersedia (Unit)548 564 130 130 100 150 844 154

1 02 01 3 Penyediaan peralatan rumah tanggaJumlah peralatan rumah tangga yang tersedia

(Unit)125 125 0 0 0 0 125 100

1 02 01 15Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-

undangan

Jumlah Surat Kabar/Majalah dan Buku

Peraturan Peruandang-Undangan yang tersedia

(Buah/exempl.)

618 18 160 120 75 240 378 61

1 02 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jenis Bahan Logistik yang tersedia (Unit) 18 9 2 2 100 3 14 78

1 02 01 17 Penyediaan makanan dan minumanJumlah penyelenggaraan makan minum tamu

dan rapat yang tersedia (Kali)1.054 332 209 209 100 277 818 78

1 02 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasiJumlah Perjalanan dinas dalam daerah dan luar

daerah yang tersedia (Kali)700 321 101 101 100 134 556 79

1 02 01 21 Penyediaan jasa publikasi/periklananJumlah kegiatan layanan periklanan kesehatan

(kegiatan)1 1 0 0 0 0 1 100

1 02 01 26Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bulanan

SKPD

Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban

bulanan Dinas Kesehatan (Dokumen)4 1 1 1 100 1 3 75

1 02 01 28Penyusunan Laporan Aset Triwulanan dan Semester

SKPD

Jumlah dokumen laporan Aset yang tersedia

(Dokumen)8 2 2 2 100 2 6 75

1 02 01 26 Peningkatan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Jumlah sasaran pemeriksaan kesehatan (Org) 48 48 0 0 0 0 48 100

1111 02020202 02020202Program Peningkatan sarana dan prasarana Program Peningkatan sarana dan prasarana Program Peningkatan sarana dan prasarana Program Peningkatan sarana dan prasarana

aparaturaparaturaparaturaparatur

Persentase Keterpenuhan Sarana Prasarana Persentase Keterpenuhan Sarana Prasarana Persentase Keterpenuhan Sarana Prasarana Persentase Keterpenuhan Sarana Prasarana

Perkantoran (%)Perkantoran (%)Perkantoran (%)Perkantoran (%)100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100

1 02 02 03 Pembangunan gedung kantor Jumlah pembangunan gedung kantor (Unit) 6 3 1 1 100 1 5 83

1 02 02 05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasionalJumlah Kendaraan Dinas dan Operasional yang

disediakan (Unit)4 0 1 1 0 2 3 75

Page 26: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*

Target

program dan

kegiatan

Renja SKPD

tahun 2017realisasi

capaian

Tingkat capaian

(%)

Kode

Target dan realisasi kinerja program

dan keluaran kegiatan SKPD tahun

2016

Perkiraan realisasi capaian target

Renstra SKPD s/d dengan tahun

2017

1

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan

program/kegiatan

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2015Target Realisasi

Tingkat

Realisasi (%)

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

capaian

kinerja

Renstra SKPD

Tahun 2018

1 02 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantorJumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang

disediakan (Unit)852 2 250 250 100 300 552 65

1 02 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung KantorJumlah Peralatan Gedung Kantor yang

disediakan (Unit)1.266 2 3 3 0 3 8 1

1 02 02 11 Pengadaan Sarana KesehatanJumlah pengadaan alat pemeriksaan

kesehatan (Unit)1 1 0 0 0 0 1 100

1 02 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorJumlah Gedung Kantor yang dilakukan

pemeliharaan (Unit)21 9 4 4 100 4 17 81

1 02 02 24Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas dan Operasional yang

mendapatkan pemeliharaan (Unit)38 17 7 7 100 7 31 82

1 02 02 28Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung

kantor

Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang

mendapatkan pemeliharaan (Unit)18 6 4 4 100 4 14 78

1 02 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi (Unit) 4 1 1 1 100 1 3 75

1111 02020202 03030303 Program Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Disiplin AparaturProgram Peningkatan Disiplin AparaturCakupan SDM Aparatur yang memenuhi Cakupan SDM Aparatur yang memenuhi Cakupan SDM Aparatur yang memenuhi Cakupan SDM Aparatur yang memenuhi

standar/kaidah disiplin aparatur (%)standar/kaidah disiplin aparatur (%)standar/kaidah disiplin aparatur (%)standar/kaidah disiplin aparatur (%)100100100100 100100100100 100100100100 95959595 95959595 100100100100 100100100100 100100100100

1 02 03 01 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia (Set) 1.179 382 397 397 0 0 779 66

1 02 03 057 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Pakaian Khusus yang tersedia (Set) 1.179 382 397 397 0 0 779 66

1111 02020202 05050505Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya

AparaturAparaturAparaturAparatur

Cakupan SDM aparatur/ SDM yang lulus Cakupan SDM aparatur/ SDM yang lulus Cakupan SDM aparatur/ SDM yang lulus Cakupan SDM aparatur/ SDM yang lulus

pendidikan kompetensi spesifik pendidikan kompetensi spesifik pendidikan kompetensi spesifik pendidikan kompetensi spesifik

tupoksi/profesi (%)tupoksi/profesi (%)tupoksi/profesi (%)tupoksi/profesi (%)

100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100

1 02 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah tenaga kesehatan yang mengkuti

program pendidikan dan pelatihan formal

(Orang)

41 16 8 8 100 8 32 78

Page 27: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*

Target

program dan

kegiatan

Renja SKPD

tahun 2017realisasi

capaian

Tingkat capaian

(%)

Kode

Target dan realisasi kinerja program

dan keluaran kegiatan SKPD tahun

2016

Perkiraan realisasi capaian target

Renstra SKPD s/d dengan tahun

2017

1

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan

program/kegiatan

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2015Target Realisasi

Tingkat

Realisasi (%)

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

capaian

kinerja

Renstra SKPD

Tahun 2018

1111 02020202 06060606Program Peningkatan Pengembangan Sistem Program Peningkatan Pengembangan Sistem Program Peningkatan Pengembangan Sistem Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganPelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganPelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan

yang terselesaikan Tepat Waktu (%)yang terselesaikan Tepat Waktu (%)yang terselesaikan Tepat Waktu (%)yang terselesaikan Tepat Waktu (%)100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100

1 02 06 01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

Jumlah Dokumen LAKIP yang disusun tepat

waktu (Dokumen)12 6 2 2 100 2 10 83

1 02 06060606 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunJumlah Dokumen laporan keuangan akhir

tahun (Dokumen)6 3 1 1 100 1 5 83

1111 02020202 07070707 Program Peningkatan Sistem Perencanaan SKPDProgram Peningkatan Sistem Perencanaan SKPDProgram Peningkatan Sistem Perencanaan SKPDProgram Peningkatan Sistem Perencanaan SKPDCakupan Dokumen Perencanaan yang Cakupan Dokumen Perencanaan yang Cakupan Dokumen Perencanaan yang Cakupan Dokumen Perencanaan yang

disusun dan dievaluasi (%)disusun dan dievaluasi (%)disusun dan dievaluasi (%)disusun dan dievaluasi (%)100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100

1 02 07 01 Penyusunan Rencana Strategis SKPDJumlah Dokumen Renstra dan Evaluasi Renstra

yang diselesaikan (Dokumen)3 2 0 0 0 1 3 100

1 02 07 02 Penyusunan Rencana Kerja SKPDJumlah Dokumen Renja dan RKA yang

diselesaikan (Dokumen)20 8 4 4 100 4 16 80

1111 02020202 15151515 Program Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Obat dan Perbekalan KesehatanProgram Obat dan Perbekalan KesehatanPersentase ketersediaan Obat, perbekalan Persentase ketersediaan Obat, perbekalan Persentase ketersediaan Obat, perbekalan Persentase ketersediaan Obat, perbekalan

kesehatan dan Vaksin (%)kesehatan dan Vaksin (%)kesehatan dan Vaksin (%)kesehatan dan Vaksin (%)86868686 0000 80808080 100100100100 125125125125 80808080 80808080 100100100100

1 02 15 01 Pengadaan obat dan Perbekalan kesehatan Jenis obat standar yang tersedia 476 119 119 119 100 119 357 75

1 02 15 02Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Jumlah Dokumen RKO Kab/Kota yang tersedia

(Dokumen)3 0 1 1 0 1 2 67

1111 02020202 16161616 Program Upaya Kesehatan MasyarakatProgram Upaya Kesehatan MasyarakatProgram Upaya Kesehatan MasyarakatProgram Upaya Kesehatan MasyarakatPersentase Puskesmas yang melaksanakan Persentase Puskesmas yang melaksanakan Persentase Puskesmas yang melaksanakan Persentase Puskesmas yang melaksanakan

minilokakarya program (%)minilokakarya program (%)minilokakarya program (%)minilokakarya program (%)100100100100 100100100100 100100100100 0000 0000 100100100100 100100100100 100100100100

1 02 16 01 Peningkatan kesehatan masyarakatPersentase Puskesmas yang mendapatkan

pendampingan Lokakarya Mini100 0 75 75 0 100 175 175

1 02 16 02Peningkatan pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan

Jumlah kegiatan pelayanan dan

penanggulangan masalah kesehatan (Keg)8 0 2 2 0 2 4 50

1 02 16 12 Peningkatan Pelayanan Laboratorium KesehatanJumlah kegiatan pelayanan di Laboratorium

Kesehatan (Keg)1 1 0 0 0 0 1 100

Cakupan Rumah Tangga PHBSCakupan Rumah Tangga PHBSCakupan Rumah Tangga PHBSCakupan Rumah Tangga PHBS 90909090 40404040 82828282 43,543,543,543,5 53535353 90909090 44444444 48,8948,8948,8948,89

1111 02020202Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

MasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakat19191919

Page 28: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*

Target

program dan

kegiatan

Renja SKPD

tahun 2017realisasi

capaian

Tingkat capaian

(%)

Kode

Target dan realisasi kinerja program

dan keluaran kegiatan SKPD tahun

2016

Perkiraan realisasi capaian target

Renstra SKPD s/d dengan tahun

2017

1

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan

program/kegiatan

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2015Target Realisasi

Tingkat

Realisasi (%)

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

capaian

kinerja

Renstra SKPD

Tahun 2018

Presentase Desa/Kelurahan yang Presentase Desa/Kelurahan yang Presentase Desa/Kelurahan yang Presentase Desa/Kelurahan yang

mengembangkan UKBM aktifmengembangkan UKBM aktifmengembangkan UKBM aktifmengembangkan UKBM aktif90909090 66666666 85858585 73737373 86868686 85858585 90909090 100,00100,00100,00100,00

1 02 19 01Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar

Hidup Sehat

Jumlah paket media promosi dan informasi

Sadar Hidup Sehat yang tersedia (Paket)12 3 3 3 100 3 9 75

1 02 19 02 Penyuluhan masyarakat Pola Hidup SehatJumlah kegiatan penyuluhan masyarakat Pola

Hidup Sehat5 2 1 1 100 1 4 80

1 02 19 03Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh

kesehatan

Jumlah tenakes yang dilatih sebagai penyuluh

kesehatan408 0 0 0 0 85 85 21

1 02 19 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Dokumen hasil Monev (Dokumen) 56 14 14 14 100 14 42 75

1 02 19 07 Sosialisasi "Aku Bangga Aku Tau" (ABAT) Jumlah kegiatan sosialisasi ABAT 0 0 0 0 0 0 0 0

1 02 19 08Pengembangan pemberdayaan bidang kesehatan

melalui desa sehat cerdas

Jumlah Kab/Kota yang mengembangkan desa

sehat cerdas17 0 17 17 0 0 17 100

1111 02020202 20202020 Program Perbaikan Gizi MasyarakatProgram Perbaikan Gizi MasyarakatProgram Perbaikan Gizi MasyarakatProgram Perbaikan Gizi MasyarakatPersentase Cakupan pemantauan Persentase Cakupan pemantauan Persentase Cakupan pemantauan Persentase Cakupan pemantauan

pertumbuhan Balita di Posyandu (D/S)pertumbuhan Balita di Posyandu (D/S)pertumbuhan Balita di Posyandu (D/S)pertumbuhan Balita di Posyandu (D/S)85858585 0000 85858585 84848484 99999999 85858585 85858585 100100100100

1 02 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitaminJumlah Balita Gizi kurang/Buruk yang

mendapatkan PMT (Balita)800 0 0 0 0 280 280 35

1 02 20 03

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),

Anemia Gizi Besi, Gnagguan Akibat Kurang Yodium

(GAKY), kurang Vitamin A, & Kekurangan zat gizi

mikro lainnya

Jumlah kegiatan Penanggulangan Kurang

Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,

Gnagguan Akibat Kurang Yodium (GAKY),

kurang Vitamin A, & Kekurangan zat gizi mikro

lainnya

3 0 1 1 0 1 2 67

1 02 20 04Pemberdayaan masyarakat tentang keluarga sadar

gizi (Kadarzi)

Jumlah Puskesmasyang mengembangkan

Rumah Pemulihan Gizi (Pusk.)165 30 0 0 0 75 105 64

1111 02020202 21212121 Program Pengembangan Lingkungan SehatProgram Pengembangan Lingkungan SehatProgram Pengembangan Lingkungan SehatProgram Pengembangan Lingkungan SehatPersentase Rumah Tangga dengan air bersih Persentase Rumah Tangga dengan air bersih Persentase Rumah Tangga dengan air bersih Persentase Rumah Tangga dengan air bersih

yang layak (%)yang layak (%)yang layak (%)yang layak (%)90909090 0000 85858585 65656565 76767676 85858585 85858585 80808080

1 02 21 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) -

(Desa)

525 120 400 400 100 125 645 123

1 02 21 03 Sosilasisasi kebijkan lingkungan sehat

Jumlah kabupaten/Kota yang memiliki

Peraturan atau Kebijakan tentang Lingkungan

Sehat (Kab/Kota)

6 1 0 0 0 2 3 50

1111 02020202 22222222Program Pencegahan dan Penanggulangan Program Pencegahan dan Penanggulangan Program Pencegahan dan Penanggulangan Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit MenularPenyakit MenularPenyakit MenularPenyakit Menular

Cakupan Pelayanan Imunisasi Dasar lengkap Cakupan Pelayanan Imunisasi Dasar lengkap Cakupan Pelayanan Imunisasi Dasar lengkap Cakupan Pelayanan Imunisasi Dasar lengkap

anak usia 0-11 bulan (%)anak usia 0-11 bulan (%)anak usia 0-11 bulan (%)anak usia 0-11 bulan (%)100100100100 90909090 100100100100 87878787 87878787 100100100100 100100100100 100100100100

1111 02020202MasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakat

19191919

Page 29: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*

Target

program dan

kegiatan

Renja SKPD

tahun 2017realisasi

capaian

Tingkat capaian

(%)

Kode

Target dan realisasi kinerja program

dan keluaran kegiatan SKPD tahun

2016

Perkiraan realisasi capaian target

Renstra SKPD s/d dengan tahun

2017

1

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan

program/kegiatan

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2015Target Realisasi

Tingkat

Realisasi (%)

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

capaian

kinerja

Renstra SKPD

Tahun 2018

1 02 22 02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan foggingJumlah alat dan bahan fogging yang disediakan

(Unit)4 1 1 0 0 1 2 50

1 02 22 03 Pengadaa Vaksin Penyakit Menular Jumlah bahan vaksin yang tersedia 510 0 170 0 0 230 230 45

1 02 22 05Pelayanan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular

Jumlah kegiatan Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit menular (Kegiatan)3 0 0 0 0 1 1 33

1 02 22 07 Pemusnahan/ karantina sumber penyakit menularJumlah kegiatan Pemusnahan/karantina

sumber penyakit menular (Kegiatan)3 0 1 1 0 1 2 67

1 02 22 08 Peningkatan imunisasi Jumlah kegiatan imunisasi (Kegiatan) 3 0 1 1 0 1 2 67

1 02 22 09Peningkatan surveilance epidemiologi dan

penanggulangan wabah

Jumlah Kab/Kota yang melasanakan

surveilance apidemiologi dan penanggulangan

wabah (Kab/Kota)

17 0 0 0 0 17 17 100

1 02 22 10Peningkatan Komunikasi, Informasi dan edukasi

(KIE) pencegahan & pemberantasan penyakit

Jumlah kegiatan Komunikasi, Informasi dan

edukasi (KIE) pencegahan & pemberantasan

penyakit (Kegiatan)

3 0 0 0 0 1 1 33

1111 02020202 23232323 Program Standarisasi dan Mutu KesehatanProgram Standarisasi dan Mutu KesehatanProgram Standarisasi dan Mutu KesehatanProgram Standarisasi dan Mutu KesehatanPersentase UPT Dinkes yang terakreditasi Persentase UPT Dinkes yang terakreditasi Persentase UPT Dinkes yang terakreditasi Persentase UPT Dinkes yang terakreditasi

(%)(%)(%)(%)25252525 0000 25252525 0000 0000 25252525 0000 0000

1 02 23 09 Penyusunan standar pelayanan kesehatan

Jumlah dokumen standar pelayanan kesehatan

di Kabupaten/Kota dan Fasilitas Pelayanan

kesehatan (Dokumen)

5 2 1 1 0 1 4 80

1 02 23 10Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pelatihan

Kesehatan

Jumlah dokumen hasil kajian jaminan mutu

pendidikan dan pelatihan kesehatan

(Dokumen)

3 0 1 1 0 1 2 67

1 02 23 11Penjaminan Mutu Pelayanan Laboratorium

Kesehatan

Jumlah Dokumen dokumen hasil kajian

jaminan mutu pelayanan laboratorium

kesehatan (Dokumen)

3 0 1 1 0 1 2 67

1111 02020202 28282828 Program Peningkatan Kapasitas PerempuanProgram Peningkatan Kapasitas PerempuanProgram Peningkatan Kapasitas PerempuanProgram Peningkatan Kapasitas Perempuan Persentase kegiatan pameran (%)Persentase kegiatan pameran (%)Persentase kegiatan pameran (%)Persentase kegiatan pameran (%) 100100100100 100100100100 0000 0000 0000 0000 100100100100 100100100100

1 02 28 04 Pemeran Dalam Rangka HARGANAS Frekuensi Pameran yang dilaksanakan 1 1 0 0 0 0 1 100

Page 30: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*

Target

program dan

kegiatan

Renja SKPD

tahun 2017realisasi

capaian

Tingkat capaian

(%)

Kode

Target dan realisasi kinerja program

dan keluaran kegiatan SKPD tahun

2016

Perkiraan realisasi capaian target

Renstra SKPD s/d dengan tahun

2017

1

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan

program/kegiatan

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2015Target Realisasi

Tingkat

Realisasi (%)

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

capaian

kinerja

Renstra SKPD

Tahun 2018

1111 02020202 29292929Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

BalitaBalitaBalitaBalitaCakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (%)Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (%)Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (%)Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (%) 90909090 0000 90909090 90909090 100100100100 90909090 90909090 100100100100

1 02 29 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Dokumen Monev (Dokumen) 3 0 1 1 0 1 2 67

1 02 29 09Orientasi Perawat, Bidan dan Dokter tentang

Pelayanan Neonatal Esensial

Jumlah perawat, Bidan dan Dokter yang

mengikuti orientasi pelayanan neonatal (Orang)120 40 0 0 0 40 80 67

1 02 29 10Peningkatan pengembangan model posyandu,

PAUD, BKB

Jumlah Kabupaten/Kota yang

mengembangkan model Posyandu, PAUD dan

BKB terintegrasi (Kab/Kota)

17 0 0 0 0 17 17 100

Cakupan pelayanan Ibu Hamil minimal 4 kali Cakupan pelayanan Ibu Hamil minimal 4 kali Cakupan pelayanan Ibu Hamil minimal 4 kali Cakupan pelayanan Ibu Hamil minimal 4 kali

selama kehamilan (K4)selama kehamilan (K4)selama kehamilan (K4)selama kehamilan (K4)90909090 85858585 90909090 84848484 93939393 90909090 90909090 100100100100

Cakupan ibu melahirkan di fasilitas Cakupan ibu melahirkan di fasilitas Cakupan ibu melahirkan di fasilitas Cakupan ibu melahirkan di fasilitas

pelayanan kesehatanpelayanan kesehatanpelayanan kesehatanpelayanan kesehatan90909090 40404040 90909090 47474747 53535353 90909090 47474747 52525252

1 02 32 04Peningkatan P4K nelalui pengembangan kemitraan

dengan TP PKK

Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan P4K

melalui Kemitraan dengan TP-PKK (Kab/Kota)68 17 17 17 0 17 51 75

1 2 32 05Pendampingan supervisi suportif bidan koordinator

Kabupaten dan Puskesmas

Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan

kegiatan Supervisi Suportif Bikor (Kab/Kota)17 17 0 0 0 17 17 100

1111 02020202 33333333Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas Program Peningkatan Yankes Perorangan Bebas

Biaya (Bahteramas)Biaya (Bahteramas)Biaya (Bahteramas)Biaya (Bahteramas)

Persentase masyarakat miskin yang Persentase masyarakat miskin yang Persentase masyarakat miskin yang Persentase masyarakat miskin yang

mendapatkan penjaminan pembiayaan mendapatkan penjaminan pembiayaan mendapatkan penjaminan pembiayaan mendapatkan penjaminan pembiayaan

Pelayanan Kesehatan (%)Pelayanan Kesehatan (%)Pelayanan Kesehatan (%)Pelayanan Kesehatan (%)

100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100

1 02 33 01Pelayanan Kesehatan Rujukan Rawat Jalan & Rawat

Inap

Jumlah penduduk tidak mampu yang

mendapatkan program Pembebasan Biaya

Pengobatan (Orang)

159.518 159.518 0 0 0 0 159.518 100

1 02 33 02Koordinasi dan konsolidasi Sistem Jaminan

Kesehatan

Jumlah Dokumen koordinasi dan konsolidasi

Sistem Jaminan Kesehatan (Dokumen)3 0 0 0 0 1 1 33

1111 02020202Program Peningkatan Keselamatan Ibu Program Peningkatan Keselamatan Ibu Program Peningkatan Keselamatan Ibu Program Peningkatan Keselamatan Ibu

MelahirkanMelahirkanMelahirkanMelahirkan32323232

Page 31: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*

Target

program dan

kegiatan

Renja SKPD

tahun 2017realisasi

capaian

Tingkat capaian

(%)

Kode

Target dan realisasi kinerja program

dan keluaran kegiatan SKPD tahun

2016

Perkiraan realisasi capaian target

Renstra SKPD s/d dengan tahun

2017

1

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan

program/kegiatan

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2015Target Realisasi

Tingkat

Realisasi (%)

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

capaian

kinerja

Renstra SKPD

Tahun 2018

1 02 33 03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Dokumen hasil Monev PBP (Dokumen) 5 1 16 16 100 14 31 620

Jumlah Kecamatan yang memiliki 1 Jumlah Kecamatan yang memiliki 1 Jumlah Kecamatan yang memiliki 1 Jumlah Kecamatan yang memiliki 1

puskesmas terakreditasipuskesmas terakreditasipuskesmas terakreditasipuskesmas terakreditasi35353535 0000 5555 4444 80808080 15151515 19191919 54545454

Jumlah Kab./Kota yang memiliki 1 rumah Jumlah Kab./Kota yang memiliki 1 rumah Jumlah Kab./Kota yang memiliki 1 rumah Jumlah Kab./Kota yang memiliki 1 rumah

sakit yang terakreditasi sakit yang terakreditasi sakit yang terakreditasi sakit yang terakreditasi 12121212 1111 7777 7777 100100100100 3333 13131313 108108108108

1 02 34 01 Peningkatan Pelayanan Laboratorium KesehatanJumlah kegiatan pelayanan di Laboratorium

Kesehatan4 1 1 1 100 1 3 75

1 02 34 02 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah kegiatan penataan sistem rujukan 4 1 0 0 0 1 2 50

1111 02020202 35353535

Program pengembangan Sistem Informasi Program pengembangan Sistem Informasi Program pengembangan Sistem Informasi Program pengembangan Sistem Informasi

Kesehatan Terpadu dan Sistem Kesehatan Kesehatan Terpadu dan Sistem Kesehatan Kesehatan Terpadu dan Sistem Kesehatan Kesehatan Terpadu dan Sistem Kesehatan

ProvinsiProvinsiProvinsiProvinsi

Persentase Kabupaten/Kota dan Fasyakes Persentase Kabupaten/Kota dan Fasyakes Persentase Kabupaten/Kota dan Fasyakes Persentase Kabupaten/Kota dan Fasyakes

yang mengembangkan Sistem Informasi yang mengembangkan Sistem Informasi yang mengembangkan Sistem Informasi yang mengembangkan Sistem Informasi

Kesehatan (%)Kesehatan (%)Kesehatan (%)Kesehatan (%)

100100100100 0000 100100100100 0000 0000 100100100100 100100100100 100100100100

1 02 35 01Pengembangan Pemetaan dan pendampingan sistem

informasi kesehatan di Kab/Kota

Jumlah Kab/Kota yang mengembangkan pemetaan

sistem informasi kesehatan berbasis elektronik/website

(Kab/Kota)

17 0 17 17 0 17 34 200

1 02 35 02 Desiminasi informasi kesehatan melalui media online/web.Website Informasi dan data kesehatan Dinkes

Prov.Sultra yang tersedia (Website)3 0 1 1 0 1 2 67

1111 02020202 48484848Program Kajian dan Manajemen Pembangunan Program Kajian dan Manajemen Pembangunan Program Kajian dan Manajemen Pembangunan Program Kajian dan Manajemen Pembangunan

KesehatanKesehatanKesehatanKesehatan

Persentase Ketersediaan dokumen hasil Persentase Ketersediaan dokumen hasil Persentase Ketersediaan dokumen hasil Persentase Ketersediaan dokumen hasil

kajian dan rumusan dokumen kebijakankajian dan rumusan dokumen kebijakankajian dan rumusan dokumen kebijakankajian dan rumusan dokumen kebijakan100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100 100100100100

1 02 48 01Pertemuan Rapat koordinasi Pembangiunan

Kesehatan Daerah

Jumlah dokumen kesepakatan konsolidasi

pelaksanaan Program Pembangunan

Kesehatan di Prov. Sultra (Dokumen)

5 2 1 1 100 1 4 80

1 02 48 02Pendampingan Musrembangda dan Rakerkeda

Kabupaten

Jumlah dokumen Musrembagda dan

Rakerkesda Kab/Kota8 2 2 2 100 2 6 75

1 02 48 04 Monitoring dan evaluasi pencapaian MDGs dan SPMJumlah dokumen hasil monev pencapaian

MDGS dan SPM Bidang Kesehatan (Dokumen)5 100 1 1 100 1 102 2.040

1 02 48 05

Analisa Data dan Perencanaan Kegiatan

Pencegahan dan Pengendalian konsumsi rokok dan

produk tembakau lainnya

Jumlah dokumen data perencanaan dan

pengendalian konsumsi rokok1 0 1 1 0 0 1 100

1 02 48Penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran

Pembangunan KesehatanTerpadu

Jumlah dokumen rencana dan anggaran

pembangunan kesehatan1 1 0 0 0 0 1 100

1111 02020202 Program Upaya Kesehatan PeroranganProgram Upaya Kesehatan PeroranganProgram Upaya Kesehatan PeroranganProgram Upaya Kesehatan Perorangan34343434

Page 32: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11=(10/4)*

Target

program dan

kegiatan

Renja SKPD

tahun 2017realisasi

capaian

Tingkat capaian

(%)

Kode

Target dan realisasi kinerja program

dan keluaran kegiatan SKPD tahun

2016

Perkiraan realisasi capaian target

Renstra SKPD s/d dengan tahun

2017

1

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan

program/kegiatan

Realisasi target

kinerja hasil

program dan

keluaran

kegiatan s/d

tahun 2015Target Realisasi

Tingkat

Realisasi (%)

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

capaian

kinerja

Renstra SKPD

Tahun 2018

1111 02020202 49494949

Program Pengembangan Kelembagaan Program Pengembangan Kelembagaan Program Pengembangan Kelembagaan Program Pengembangan Kelembagaan

Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi Laboratorium Kesehatan, Bapelkes dan Instalasi

FarmasiFarmasiFarmasiFarmasi

Persentase Terbentuknya UPT Dinkes Persentase Terbentuknya UPT Dinkes Persentase Terbentuknya UPT Dinkes Persentase Terbentuknya UPT Dinkes

menjadi Badan Layanan Umum Daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah menjadi Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD) (%)(BLUD) (%)(BLUD) (%)(BLUD) (%)

35353535 0000 35353535 0000 0000 35353535 35353535 100100100100

1 02 49 01 Pendampingan manajemen pelayanan primaJumlah UPT Dinkes yang melaksanakan

manajemen pelayanan prima (UPT)6 0 0 0 0 3 3 50

1 02 49 02 Penilaian Instalasi Farmasi Sesuai StandarJumlah Instalasi farmasi kab/kota yang sesuai

standar17 0 17 0 0 17 17 100

1 02 49 03 Pengkajian Kebutuhan Diklat Kesehatan Dokumen hasil kajian kebutuhan Diklat 3 0 0 0 0 1 1 33

Kendari, 29 Maret 2017

Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Sulawesi Tenggara,

dr. H. Asrum Tombili, M.Kes

NIP. 19580130 198703 1 003

Page 33: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

Prioritas Sasaran Prakiraan

Daerah Daerah Lokasi Maju Tahun 2019SKPD

Jenis

Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Urusan Wajib 22.177.756.00022.177.756.00022.177.756.00022.177.756.000 21.577.131.80021.577.131.80021.577.131.80021.577.131.800

1 2 1 Kesehatan 22.177.756.00022.177.756.00022.177.756.00022.177.756.000 21.577.131.80021.577.131.80021.577.131.80021.577.131.800

1111 02020202 01010101Program pelayanan Program pelayanan Program pelayanan Program pelayanan

administrasi perkantoranadministrasi perkantoranadministrasi perkantoranadministrasi perkantoran

Peningkatan Peningkatan Peningkatan Peningkatan

Kualitas SDMKualitas SDMKualitas SDMKualitas SDM

Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas

kesehatan utamanya kesehatan utamanya kesehatan utamanya kesehatan utamanya

ditujukan untuk ditujukan untuk ditujukan untuk ditujukan untuk

menurunkan angka menurunkan angka menurunkan angka menurunkan angka

kematian ibu per kematian ibu per kematian ibu per kematian ibu per

100.000 kelahiran 100.000 kelahiran 100.000 kelahiran 100.000 kelahiran

hidup, angka kematian hidup, angka kematian hidup, angka kematian hidup, angka kematian

bayi per 1.000 bayi per 1.000 bayi per 1.000 bayi per 1.000

kelahiran hidup kelahiran hidup kelahiran hidup kelahiran hidup

melalui peningkatan melalui peningkatan melalui peningkatan melalui peningkatan

kapasitas tenaga kapasitas tenaga kapasitas tenaga kapasitas tenaga

medis dan para medis, medis dan para medis, medis dan para medis, medis dan para medis,

pemberian jaminan pemberian jaminan pemberian jaminan pemberian jaminan

kesehatan bagi kesehatan bagi kesehatan bagi kesehatan bagi

masyarakat miskin masyarakat miskin masyarakat miskin masyarakat miskin

dan rentan serta dan rentan serta dan rentan serta dan rentan serta

peningkatan sarana peningkatan sarana peningkatan sarana peningkatan sarana

dan prasarana dan prasarana dan prasarana dan prasarana

pelayanan kesehatan.pelayanan kesehatan.pelayanan kesehatan.pelayanan kesehatan.

KendariKendariKendariKendari

Persentase pelayanan Persentase pelayanan Persentase pelayanan Persentase pelayanan

administrasi perkantoran administrasi perkantoran administrasi perkantoran administrasi perkantoran

(%)(%)(%)(%)

100100100100 2.016.418.0002.016.418.0002.016.418.0002.016.418.000 2.218.059.8002.218.059.8002.218.059.8002.218.059.800Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)

1 02 01 01Penyediaan Jasa Surat

MenyuratKendari

Jumlah benda pos dan jasa

pengiriman paket yang tersedia

(unit)

3.751Tersedianya benda pos dan jasa

pengiriman surat menyurat3.751 26.235.000 28.858.500

Dinkes

Prov(1)

1 02 01 02Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber daya air dan ListrikKendari

Jumlah jenis jasa pendukung

adminstrasi perkantoran yang

tersedia (Jenis)

4

Tersedianya biaya jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik pada

kantor Dinkes dan UPTD

4 402.184.000 442.402.400Dinkes

Prov(1)

1 02 01 08Penyediaan Jasa Kebersihan

KantorKendari

Jumlah UPT Dinkes yang

mendapatkan jasa cleaning

service (UPTD)4 Tersedianya jasa cleaning service 4 201.136.000 221.249.600

Dinkes

Prov(1)

1 02 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor KendariJumlah jenis alat dan bahan

ATK yang tersedia (Jenis)100

Tersedianya bahan ATK sesuai

kebutuhan100 110.625.000 121.687.500

Dinkes

Prov(1)

1 02 01 11Penyediaan barang cetakan

dan penggandaanKendari

Jumlah barang cetakan dan

penggandaan yang tersedia

(lembar)

58.600Tersedianya kebutuhan cetak dan

penggandaan dokumen 58.600 141.499.000 155.648.900

Dinkes

Prov(1)

1 02 01 12

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Kendari

Jumlah fasilitas

listrik/penerangan yang

tersedia (Unit)

3Tersedianya komponen

listrik/penerangan kantor3 90.800.000 99.880.000

Dinkes

Prov(1)

1 02 01 13Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantorKendari

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor yang

tersedia (Unit)

150Tersedianya kebutuhan peralatan

dan perlengkapan kantor1 Keg 78.956.000 86.851.600

Dinkes

Prov(1)

1 02 01 15

Penyediaan bahan bacaan &

peraturan perundang-

undangan

Kendari

Jumlah Surat Kabar/Majalah

dan Buku Peraturan

Peruandang-Undangan yang

tersedia (Buah/exempl.)

240Tersedianya bahan bacaan & buku

peraturan perundang-undangan240 20.874.000 22.961.400

Dinkes

Prov(1)

1 02 01 16Penyediaan bahan logistik

kantorKendari

Jenis Bahan Logistik yang

tersedia (Unit)2 Tersedianya bahan logistik kantor 2 51.421.000 56.563.100

Dinkes

Prov(1)

1 02 01 17Penyediaan makanan dan

minumanKendari

Jumlah penyelenggaraan

makan minum tamu dan rapat

yang tersedia (Kali)

277Terselenggaranya kegiatan jamuan

tamu dan rapat dinas277 69.261.000 76.187.100

Dinkes

Prov(1)

1 02 01 18Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasiKendari

Jumlah Perjalanan dinas dalam

daerah dan luar daerah yang

tersedia (Kali)

134

Terselenggaranya kegiatan

koordinasi pembanguan kesehatan

melalui perjalanan dinas dalam

dan luar daerah

134 568.427.000 625.269.700Dinkes

Prov(1)

Rancangan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018Rancangan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018Rancangan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018Rancangan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018

Provinsi Sulawesi TenggaraProvinsi Sulawesi TenggaraProvinsi Sulawesi TenggaraProvinsi Sulawesi Tenggara

Nama SKPD : Dinas Kesehatan Lembar........dari........

Indikator Kinerja KeteranganUrusan/bidang urusan

pemerintahan daerah dan

program/kegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

(1)

Pagu Indikaktif

Tahun 2018Kode

Page 34: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

Prioritas Sasaran Prakiraan

Daerah Daerah Lokasi Maju Tahun 2019SKPD

Jenis

Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Indikator Kinerja KeteranganUrusan/bidang urusan

pemerintahan daerah dan

program/kegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

(1)

Pagu Indikaktif

Tahun 2018Kode

1 02 01 26

Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Bulanan

SKPD

Kendari

Jumlah dokumen laporan

pertanggungjawaban bulanan

Dinas Kesehatan (Dokumen)

1

Tersedianya dokumen laporan

pertanggungjawaban bulanan

Dinkes

1 170.000.000 187.000.000Dinkes

Prov(1)

1 02 01 28

Penyusunan Laporan Aset

Triwulanan dan Semester

SKPD

Jumlah dokumen laporan Aset

yang tersedia (Dokumen)2

Tersedianya dokumen aset triwulan

dan semesteran2 85.000.000 93.500.000

Dinkes

Prov(1)

1111 02020202 02020202

Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan

sarana dan prasarana sarana dan prasarana sarana dan prasarana sarana dan prasarana

aparaturaparaturaparaturaparatur

PendukungPendukungPendukungPendukung KendariKendariKendariKendari

Persentase Keterpenuhan Persentase Keterpenuhan Persentase Keterpenuhan Persentase Keterpenuhan

Sarana Prasarana Sarana Prasarana Sarana Prasarana Sarana Prasarana

Perkantoran (%)Perkantoran (%)Perkantoran (%)Perkantoran (%)

100100100100 11.268.956.00011.268.956.00011.268.956.00011.268.956.000 12.395.851.60012.395.851.60012.395.851.60012.395.851.600Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)

1 02 02 03 Pembangunan gedung kantor KendariJumlah pembangunan gedung

kantor (Unit)5

Tersedianya gedung serbaguna

Dinkes, Asrama Bapelkes ,

Perpustakaan, Labkes, Gedung

Perbengkelan.

1 8.950.000.000 9.845.000.000Dinkes

Prov(1)

1 02 02 05Pengadaan Kendaraan

dinas/operasionalKendari

Jumlah Kendaraan Dinas dan

Operasional yang disediakan

(Unit)

1Tersedianya kendaraan dinas dan

operasional1 860.000.000 946.000.000

Dinkes

Prov(1)

1 02 02 07Pengadaan perlengkapan

gedung kantorKendari

Jumlah Perlengkapan Gedung

Kantor yang disediakan (Unit)300

Tersedianya perlengkapan gedung

kantor300 231.933.000 255.126.300

Dinkes

Prov(1)

1 02 02 09Pengadaan Peralatan Gedung

KantorKendari

Jumlah Peralatan Gedung

Kantor yang disediakan (Unit)3

Tersedianya peralatan gedung

kantor3 349.801.000 384.781.100

Dinkes

Prov(1)

1 02 02 22Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantorKendari

Jumlah Gedung Kantor yang

dilakukan pemeliharaan (Unit)4

Terselenggaranya kegiatan

pemeliharaan kantor Dinkes,

Bapelkes, Labkes dan Balai

Farmasi

4 148.666.000 163.532.600Dinkes

Prov(1)

1 02 02 24Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Jumlah Kendaraan Dinas dan

Operasional yang mendapatkan

pemeliharaan (Unit)

7

Terlaksananya kegiatan

pemeliharaan kendaraan

dinas/operasional Kantor Dinkes,

Bapelkes, Labkes dan Balai

Farmasi

7 148.666.000 163.532.600Dinkes

Prov(1)

1 02 02 28Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantorKendari

Jumlah peralatan gedung

Kantor yang terpelihara4

Terlaksananya pemeliharaan

peralatan gedung kantor4 129.890.000 142.879.000

Dinkes

Prov(1)

1 02 02 42Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

Jumlah Gedung Kantor yang

direhabilitasi (Unit)1

Terlaksananya kegiatan rehabilitasi

gedung kantor1 450.000.000 495.000.000

Dinkes

Prov(1)

1111 02020202 03030303Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan

Disiplin AparaturDisiplin AparaturDisiplin AparaturDisiplin AparaturPendukungPendukungPendukungPendukung KendariKendariKendariKendari

Cakupan SDM Aparatur Cakupan SDM Aparatur Cakupan SDM Aparatur Cakupan SDM Aparatur

yang memenuhi yang memenuhi yang memenuhi yang memenuhi

standar/kaidah disiplin standar/kaidah disiplin standar/kaidah disiplin standar/kaidah disiplin

aparatur (%)aparatur (%)aparatur (%)aparatur (%)

100100100100 390.000.000390.000.000390.000.000390.000.000 429.000.000429.000.000429.000.000429.000.000Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)

1 02 03 01Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannyaKendari

Jumlah Pakaian Dinas yang

tersedia (Set)0

Tersedianya pakaian dinas bagi

SDM Aparatur Dinkes Prov.0 190.000.000 209.000.000

Dinkes

Prov(1)

1 02 03 07Pengadaan pakaian khusus

hari-hari tertentuKendari

Jumlah Pakaian Khusus yang

tersedia (Set)0

Tersedianya pakaian khusus untuk

SDM Aparatur Dinkes Prov.0 200.000.000 220.000.000

Dinkes

Prov(1)

1111 02020202 05050505

Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan

Kapasitas Sumber daya Kapasitas Sumber daya Kapasitas Sumber daya Kapasitas Sumber daya

AparaturAparaturAparaturAparatur

PendukungPendukungPendukungPendukung KendariKendariKendariKendari

Cakupan SDM aparatur/ Cakupan SDM aparatur/ Cakupan SDM aparatur/ Cakupan SDM aparatur/

SDM yang lulus pendidikan SDM yang lulus pendidikan SDM yang lulus pendidikan SDM yang lulus pendidikan

kompetensi spesifik kompetensi spesifik kompetensi spesifik kompetensi spesifik

tupoksi/profesi (%)tupoksi/profesi (%)tupoksi/profesi (%)tupoksi/profesi (%)

100100100100 400.000.000400.000.000400.000.000400.000.000 400.000.000400.000.000400.000.000400.000.000Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)

1 02 05 01Pendidikan dan pelatihan

formalKendari

Jumlah tenaga kesehatan yang

mengkuti program pendidikan

dan pelatihan formal (Orang)

8

Tersedianya tenaga kesehatan

dengan kompetensi spesifik

tupoksi/profesi

8 400.000.000 400.000.000Dinkes

Prov(1)

1111 02020202 06060606

Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangandan Keuangandan Keuangandan Keuangan

PendukungPendukungPendukungPendukung KendariKendariKendariKendari

Cakupan Laporan Kinerja Cakupan Laporan Kinerja Cakupan Laporan Kinerja Cakupan Laporan Kinerja

dan Keuangan yang dan Keuangan yang dan Keuangan yang dan Keuangan yang

terselesaikan Tepat Waktu terselesaikan Tepat Waktu terselesaikan Tepat Waktu terselesaikan Tepat Waktu

(%)(%)(%)(%)

100100100100 10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000 11.000.00011.000.00011.000.00011.000.000Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)

1 02 06 01

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

KendariJumlah Dokumen LAKIP yang

disusun tepat waktu (Dokumen)2 Tersedianya dokumen LAKIP 2 5.000.000 5.500.000

Dinkes

Prov(1)

1 02 06 04Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahunKendari

Jumlah Dokumen laporan

keuangan akhir tahun

(Dokumen)

1Tersedianya dokumen keuangan

Tahunan1 5.000.000 5.500.000

Dinkes

Prov(1)

1111 02020202 07070707Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan

Sistem Perencanaan SKPDSistem Perencanaan SKPDSistem Perencanaan SKPDSistem Perencanaan SKPDPrioritas Prioritas Prioritas Prioritas KendariKendariKendariKendari

Cakupan Dokumen Cakupan Dokumen Cakupan Dokumen Cakupan Dokumen

Perencanaan yang disusun Perencanaan yang disusun Perencanaan yang disusun Perencanaan yang disusun

dan dievaluasi (%)dan dievaluasi (%)dan dievaluasi (%)dan dievaluasi (%)

100100100100 10.000.00010.000.00010.000.00010.000.000 11.000.00011.000.00011.000.00011.000.000Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)

Page 35: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

Prioritas Sasaran Prakiraan

Daerah Daerah Lokasi Maju Tahun 2019SKPD

Jenis

Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Indikator Kinerja KeteranganUrusan/bidang urusan

pemerintahan daerah dan

program/kegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

(1)

Pagu Indikaktif

Tahun 2018Kode

1 2 7 1Penyusunan Rencana

Strategis SKPDKendari

Dokumen Renstra Dinkes Prov

Sultra Tahun 2018-2022

(Dokumen)

1Tersedianya dokumen Renstra dan

evaluasi renstra (dokuken)1 5.000.000 5.500.000

1 02 07 02Penyusunan Rencana Kerja

SKPDKendari

Jumlah Dokumen Renja dan

RKA yang diselesaikan

(Dokumen)4

Tersedianya dokumen Draft Renja

2017 dan Renja Definitif 2017,

dokumen perubahan RKAP 2016

dan RKA 2017.

4 5.000.000 5.500.000Dinkes

Prov(1)

1111 02020202 15151515Program Obat dan Program Obat dan Program Obat dan Program Obat dan

Perbekalan KesehatanPerbekalan KesehatanPerbekalan KesehatanPerbekalan KesehatanPrioritas Prioritas Prioritas Prioritas KendariKendariKendariKendari

Persentase ketersediaan Persentase ketersediaan Persentase ketersediaan Persentase ketersediaan

Obat, perbekalan Obat, perbekalan Obat, perbekalan Obat, perbekalan

kesehatan dan Vaksin (%)kesehatan dan Vaksin (%)kesehatan dan Vaksin (%)kesehatan dan Vaksin (%)

83838383 830.500.000830.500.000830.500.000830.500.000 913.550.000913.550.000913.550.000913.550.000Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)

1 02 15 01Pengadaan obat dan

Perbekalan kesehatanKendari

Jenis obat standar yang

tersedia 119

Jumlah jenis obat standar yang

tesedia di Kab/Kota119 500.000.000 550.000.000

Dinkes

Prov(1)

1 02 15 02

Peningkatan Pemerataan

Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Kendari

Jumlah Dokumen RKO

Kab/Kota yang tersedia

(Dokumen)

1Tersedianya dokumen RKO

Kab/Kota1 115.000.000 126.500.000

Dinkes

Prov(1)

1 02 15

Peningkatan Pengendalian

Penyalahgunaan Narkotika,

Psikotropika dan Zat Adiktif

Lainnya (NAPZA)

Kendari

Jumlah PNS lingkup SKPD

Provinsi yang menjalankan Test

Narkoba (orang)

2.000Jumlah PNS lingkup SKPD Provinsi

yang menjalankan Test Narkoba2.000 215.500.000 237.050.000

1111 02020202 16161616Program Upaya Kesehatan Program Upaya Kesehatan Program Upaya Kesehatan Program Upaya Kesehatan

MasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakatPrioritas Prioritas Prioritas Prioritas Kab/KotaKab/KotaKab/KotaKab/Kota

Persentase Puskesmas Persentase Puskesmas Persentase Puskesmas Persentase Puskesmas

yang melaksanakan yang melaksanakan yang melaksanakan yang melaksanakan

minilokakarya program (%)minilokakarya program (%)minilokakarya program (%)minilokakarya program (%)

100100100100 675.000.000675.000.000675.000.000675.000.000 742.500.000742.500.000742.500.000742.500.000Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)

1 02 16 01Peningkatan kesehatan

masyarakat17 Kab/Kota

Persentase Puskesmas yang

mendapatkan pendampingan

Lokakarya Mini (persentase)

100

Terselenggaranya kegiatan

pendampingan minilokakarya di

psukesmas Kab/Kkota

100 400.000.000 440.000.000Dinkes

Prov(1)

1 02 16 02

Peningkatan pelayanan dan

penanggulangan masalah

kesehatan

17 Kab/Kota

Jumlah kegiatan pelayanan dan

penanggulangan masalah

kesehatan (Keg)

2

Jumlah kegiatan pelayanan dan

penanggulangan masalah

kesehatan (Keg)

2 275.000.000 302.500.000Dinkes

Prov

1111 02020202 19191919

Program Promosi Program Promosi Program Promosi Program Promosi

Kesehatan dan Kesehatan dan Kesehatan dan Kesehatan dan

Pemberdayaan MasyarakatPemberdayaan MasyarakatPemberdayaan MasyarakatPemberdayaan Masyarakat

Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas KendariKendariKendariKendari

Presentase Presentase Presentase Presentase

Desa/Kelurahan yang Desa/Kelurahan yang Desa/Kelurahan yang Desa/Kelurahan yang

mengembangkan UKBM mengembangkan UKBM mengembangkan UKBM mengembangkan UKBM

aktif (%)aktif (%)aktif (%)aktif (%)

90909090 455.000.000455.000.000455.000.000455.000.000 500.500.000500.500.000500.500.000500.500.000Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)

1 02 19 01

Pengembangan Media

Promosi dan Informasi Sadar

Hidup Sehat

Kendari

Jumlah paket media promosi

dan informasi Sadar Hidup

Sehat yang tersedia (Paket)

3Tersedianya media promosi

kesehatan (Paket)3 150.000.000 165.000.000

Dinkes

Prov(1)

1 02 19 02Penyuluhan masyarakat Pola

Hidup SehatKendari

Jumlah kegiatan penyuluhan

masyarakat Pola Hidup Sehat

(Keg)

1Terselenggaranya kegiatan

penyuluhan (Keg)1 115.000.000 126.500.000

Dinkes

Prov(1)

1 02 19 03Peningkatan pendidikan

tenaga penyuluh kesehatanKendari

Jumlah tenkes yang dilatih

sebagai penyuluh kesehatan

(orang)

85

Tersedianya Tenaga Kesehatan

yang kompoten untuk

melaksanakan kegaitan

penyuluhan (Orang)

85 115.000.000 126.500.000Dinkes

Prov(1)

1 02 19 06Monitoring, evaluasi dan

pelaporan17 Kab/Kota

Jumlah Dokumen hasil Monev

(Dokumen)14

Tersedianya dokumen laporan hasil

monev untuk ditindaklanjuti.14 75.000.000 82.500.000

Dinkes

Prov(1)

1111 02020202 20202020Program Perbaikan Gizi Program Perbaikan Gizi Program Perbaikan Gizi Program Perbaikan Gizi

MasyarakatMasyarakatMasyarakatMasyarakatPrioritas Prioritas Prioritas Prioritas Kab/KotaKab/KotaKab/KotaKab/Kota

Persentase Cakupan Persentase Cakupan Persentase Cakupan Persentase Cakupan

pemantauan pertumbuhan pemantauan pertumbuhan pemantauan pertumbuhan pemantauan pertumbuhan

Balita di Posyandu (D/S)Balita di Posyandu (D/S)Balita di Posyandu (D/S)Balita di Posyandu (D/S)85858585 581.730.000581.730.000581.730.000581.730.000 465.410.000465.410.000465.410.000465.410.000

Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)

1 02 20 02Pemberian tambahan

makanan dan vitamin17 Kab/Kota

Jumlah Balita Gizi

kurang/Buruk yang

mendapatkan PMT (Balita)

280

Terlaksananya intervensi

penanganan Kasus Kekurangan

Gizi melali pemberian PMT kepada

Balita

280 155.000.000 170.500.000Dinkes

Prov(1)

1 02 20 03

Penanggulangan Kurang

Energi Protein (KEP), Anemia

Gizi Besi, Gnagguan Akibat

Kurang Yodium (GAKY),

kurang Vitamin A, &

Kekurangan zat gizi mikro

lainnya

17 Kab/Kota

Jumlah kegiatan

Penanggulangan Kurang Energi

Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,

Gnagguan Akibat Kurang

Yodium (GAKY), kurang Vitamin

A, & Kekurangan zat gizi mikro

lainnya (Keg)

1

Terlaskananya kegiatan

penanggulangan KEP, Anemi gizi

besi dan GAKY pada Balita

1 65.000.000 71.500.000Dinkes

Prov(1)

1 02 20 04

Pemberdayaan masyarakat

tentang keluarga sadar gizi

(Kadarzi)

17 Kab/Kota

Jumlah Puskesmasyang

mengembangkan Rumah

Pemulihan Gizi (Pusk.)

17Meningkatnya pemberdayaan Gizi

Keluarga 100% 112.500.000 123.750.000

Dinkes

Prov(1)

Page 36: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

Prioritas Sasaran Prakiraan

Daerah Daerah Lokasi Maju Tahun 2019SKPD

Jenis

Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Indikator Kinerja KeteranganUrusan/bidang urusan

pemerintahan daerah dan

program/kegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

(1)

Pagu Indikaktif

Tahun 2018Kode

1 02 20 05

Pertemuan koordinasi

kegiatan pedoman asuhan

gizi terstandar (PAGT) Tingkat

Prov.Sultra

KendariPeserta yang mengikuti

kegiatan PAGT (orang)48

Peserta yang mampu menerapkan

PAGT di Kab/Kota38 76.800.000 84.480.000

Dinkes

Prov(1)

1 02 20 06

Penguatan Program dan

Percepatan Target Indikator

Perbaikan Gizi

Kota BaubauTersedianya bahan pendukung

pesta Balita di Posyandu5 Cakupan D/S meningkat (%) 80 13.800.000 15.180.000

Dinkes

Prov(1)

1 02 20 07

Monitoring dan Evaluasi

Pencapaian Indikator Porgram

Gizi di Kab/Kota

17 Kab/Kota

Laporan Monev Pencapaian

Indikator Program Gizi

(Dokumen)

17

Dokumen IntereDokumen

intervensi dan pemetaan lokus

prioritas program gizi di Provinsi

Sultra

1 35.840.000 39.424.000Dinkes

Prov(1)

1 02 20 08Pengukuran Kebugaran Calon

Jemaah Haji17 Kab/Kota

Jumlah Calon Jamaah Haji yang

di Ukur kebugaran Jasmaninya850

Dokumen Laporan Hasil

Pelaksanaan Pengukuran Jasmani

Calon Jamaah Haji

1 85.350.000 93.885.000Dinkes

Prov(1)

1 02 20 09

Bimbingan Teknis

Pembentukan Pos Upaya

Kesehatan Kerja (UKK)

17 Kab/KotaDokumen laporan POS UKK

yang dibentuk8

Persentase cakupan Pos UKK aktif

dari Pos UKK yang terbentuk100% 37.440.000 41.184.000

Dinkes

Prov(1)

1111 02020202 21212121Program Pengembangan Program Pengembangan Program Pengembangan Program Pengembangan

Lingkungan SehatLingkungan SehatLingkungan SehatLingkungan SehatPrioritas Prioritas Prioritas Prioritas KendariKendariKendariKendari

Persentase Rumah Tangga Persentase Rumah Tangga Persentase Rumah Tangga Persentase Rumah Tangga

dengan air bersih yang dengan air bersih yang dengan air bersih yang dengan air bersih yang

layak (%)layak (%)layak (%)layak (%)

90909090 320.870.000320.870.000320.870.000320.870.000 352.957.000352.957.000352.957.000352.957.000Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)

1 02 21 01Pengkajian pengembangan

lingkungan sehat

Kendari & 6

Kab. Kota

Jumlah Desa/Kelurahan yang

melaksanakan Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat (STBM) -

(Desa)

130Terlaksananya kegiatan STBM di

Desa130 159.660.000 175.626.000

Dinkes

Prov(1)

1 02 21 03Sosilasisasi kebijkan

lingkungan sehatKendari

Jumlah kabupaten/Kota yang

memiliki Peraturan atau

Kebijakan tentang Lingkungan

Sehat (Kab/Kota)

2

Terbentuknya peraturan

Bupati/Walikota tentang kebijakan

lingkungan Sehat

2 161.210.000 177.331.000Dinkes

Prov(1)

1111 02020202 22222222

Program Pencegahan dan Program Pencegahan dan Program Pencegahan dan Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Penanggulangan Penyakit Penanggulangan Penyakit Penanggulangan Penyakit

MenularMenularMenularMenular

Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Kab/KotaKab/KotaKab/KotaKab/Kota

Cakupan Pelayanan Cakupan Pelayanan Cakupan Pelayanan Cakupan Pelayanan

Imunisasi Dasar lengkap Imunisasi Dasar lengkap Imunisasi Dasar lengkap Imunisasi Dasar lengkap

anak usia 0-11 bulan (%)anak usia 0-11 bulan (%)anak usia 0-11 bulan (%)anak usia 0-11 bulan (%)

100100100100 891.775.000891.775.000891.775.000891.775.000 980.952.500980.952.500980.952.500980.952.500Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)

1 02 22 02Pengadaan alat fogging dan

bahan-bahan fogging17 Kab/Kota

Jumlah alat dan bahan fogging

yang disediakan (Unit)1

Tersedianya alat dan bahan fogging

sesuai kebutuhan1 150.000.000 165.000.000

Dinkes

Prov(1)

1 02 22 03Pengadaan Vaksin Penyakit

Menular17 Kab/Kota

Jumlah bahan vaksin yang

tersedia230 Tersedianya bahan vaksin rabies 230 102.000.000 112.200.000

Dinkes

Prov(1)

1 02 22 05

Pelayanan pencegahan dan

penanggulangan penyakit

menular

17 Kab/Kota

Jumlah kegiatan Pelayanan

pencegahan dan

penanggulangan penyakit

menular (Kegiatan)

3

Terlaksananya kegiatan pelayanan

penceganan dan penanggulangan

penyakit

1 118.785.000 130.663.500Dinkes

Prov(1)

1 02 22 07Pemusnahan/ karantina

sumber penyakit menular

Lokasi/Kasu

s Kejadian

Jumlah kegiatan

Pemusnahan/karantina sumber

penyakit menular (Kegiatan)

3

Terlaskananya kegiatan

pemusnahan/karantina sumber

penyakit menular

3 146.200.000 160.820.000Dinkes

Prov(1)

1 02 22 08 Peningkatan imunisasi kendariJumlah kegiatan imunisasi

(Kegiatan)1

Terlaksananya kegiatan Pekan

imunisasi 1 153.380.000 168.718.000

Dinkes

Prov(1)

1 02 22 09

Peningkatan surveilance

epidemiologi dan

penanggulangan wabah

17 Kab/Kota

Jumlah Kab/Kota yang

melasanakan surveilance

apidemiologi dan

penanggulangan wabah

(Kab/Kota)

17

Terlaksananya kegiatan survailans

penanggullangan wabah di

Kab/Kota

17 146.410.000 161.051.000Dinkes

Prov(1)

1 02 22 10

Peningkatan Komunikasi,

Informasi dan edukasi (KIE)

pencegahan &

pemberantasan penyakit

17 Kab/Kota

Jumlah kegiatan Komunikasi,

Informasi dan edukasi (KIE)

pencegahan & pemberantasan

penyakit (Kegiatan)

1Terselenggaranya kegiatan promotif

pengendalian penyakit 1 75.000.000 82.500.000

Dinkes

Prov(1)

1111 02020202 23232323Program Standarisasi dan Program Standarisasi dan Program Standarisasi dan Program Standarisasi dan

Mutu KesehatanMutu KesehatanMutu KesehatanMutu KesehatanPrioritas Prioritas Prioritas Prioritas KendariKendariKendariKendari

Persentase UPT Dinkes Persentase UPT Dinkes Persentase UPT Dinkes Persentase UPT Dinkes

yang terakreditasi (%)yang terakreditasi (%)yang terakreditasi (%)yang terakreditasi (%)25252525 631.001.000631.001.000631.001.000631.001.000 694.101.100694.101.100694.101.100694.101.100

Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

ProvProvProvProv

1 02 23 09Penyusunan standar

pelayanan kesehatanKendari

Jumlah dokumen standar

pelayanan kesehatan di

Kabupaten/Kota dan Fasilitas

Pelayanan kesehatan

(Dokumen)

1Teresdianya dokumen standar

pelayanan kesehatan1 420.000.000 462.000.000

Dinkes

Prov(1)

1 02 23 10Penjaminan Mutu Pendidikan

dan Pelatihan KesehatanKendari

Jumlah dokumen hasil kajian

jaminan mutu pendidikan dan

pelatihan kesehatan (Dokumen)

1Tersedianya dokumen kajian mutu

Bapelkes1 36.291.000 39.920.100

Dinkes

Prov(1)

Page 37: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

Prioritas Sasaran Prakiraan

Daerah Daerah Lokasi Maju Tahun 2019SKPD

Jenis

Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Indikator Kinerja KeteranganUrusan/bidang urusan

pemerintahan daerah dan

program/kegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

(1)

Pagu Indikaktif

Tahun 2018Kode

1 02 23 11Penjaminan Mutu Pelayanan

Laboratorium KesehatanKendari

Jumlah Dokumen dokumen

hasil kajian jaminan mutu

pelayanan laboratorium

kesehatan (Dokumen)

1Tersedianya dokumen kajian mutu

Labkes1 174.710.000 192.181.000

Dinkes

Prov(1)

1111 02020202 29292929

Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Anak Pelayanan Kesehatan Anak Pelayanan Kesehatan Anak Pelayanan Kesehatan Anak

BalitaBalitaBalitaBalita

Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Kab/KotaKab/KotaKab/KotaKab/KotaCakupan Kunjungan Cakupan Kunjungan Cakupan Kunjungan Cakupan Kunjungan

Neonatal Lengkap (%)Neonatal Lengkap (%)Neonatal Lengkap (%)Neonatal Lengkap (%)85858585 295.000.000295.000.000295.000.000295.000.000 324.500.000324.500.000324.500.000324.500.000

Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)

1 02 29 08Monitoring, evaluasi dan

pelaporan17 Kab/Kota

Jumlah Dokumen Monev

(Dokumen)1

Tersedianya dokumen monitoring

pelayanan kesehatan anak untuk

ditindaklanjuti

1 75.000.000 82.500.000Dinkes

Prov(1)

1 02 29 09

Orientasi Perawat, Bidan dan

Dokter tentang Pelayanan

Neonatal Esensial

Kendari

Jumlah perawat, Bidan dan

Dokter yang mengikuti orientasi

pelayanan neonatal (Orang)

40

Tersedianya tenaga kesehatan

yang kompoten melakukan

pelayanan neonatal esensial

40 125.000.000 137.500.000Dinkes

Prov(1)

1 02 29 10Peningkatan pengembangan

model posyandu, PAUD, BKBKendari

Jumlah Kabupaten/Kota yang

mengembangkan model

Posyandu, PAUD dan BKB

terintegrasi (Kab/Kota)

17

Terselenggaranya pengembangan

model Posyandu, PAUD dan BKB di

Kab/Kota

17 95.000.000 104.500.000Dinkes

Prov(1)

1111 02020202 32323232

Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan

Keselamatan Ibu Keselamatan Ibu Keselamatan Ibu Keselamatan Ibu

MelahirkanMelahirkanMelahirkanMelahirkan

Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Kab/KotaKab/KotaKab/KotaKab/Kota

Cakupan pelayanan Ibu Cakupan pelayanan Ibu Cakupan pelayanan Ibu Cakupan pelayanan Ibu

Hamil minimal 4 kali Hamil minimal 4 kali Hamil minimal 4 kali Hamil minimal 4 kali

selama kehamilan (K4) (%)selama kehamilan (K4) (%)selama kehamilan (K4) (%)selama kehamilan (K4) (%)

90909090 510.770.000510.770.000510.770.000510.770.000 176.000.000176.000.000176.000.000176.000.000Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)

1 02 32 04

Peningkatan P4K nelalui

pengembangan kemitraan

dengan TP PKK

17 Kab/Kota

Jumlah Kab/Kota yang

melaksanakan P4K melalui

Kemitraan dengan TP-PKK

(Kab/Kota)

17

Terlaksananya kegiatan kemitraan

lintas sektor untuk peningkatan

keselamatan ibu melahirkan

17 45.000.000 49.500.000Dinkes

Prov(1)

1 02 32 05

Pendampingan supervisi

suportif bidan koordinator

Kabupaten dan Puskesmas

17 Kab/Kota

Jumlah Kabupaten/Kota yang

melakukan kegiatan Supervisi

Suportif Bikor (Kab/Kota)

17Terlaksananya kegiatan supervisi

Bikor di Kab/Kota17 115.000.000 126.500.000

Dinkes

Prov(1)

1 02 32 07

Bomtel Indikator program

prioritas kesehatan keluarga

di Kab/Kota dan Puskesmas

17 Kab/KotaJumlah pengelola program yang

mendapatkan bimbingan teknis17

Jumlah pengelola program yang

mampu mengelola dan

menganailisa capaian program

prioritas kesehatan keluarga di

Kab/Kota

14 94.440.000 103.884.000Dinkes

Prov(1)

1 02 32 08

Monev Pelaksanaan BOK dan

Jampersal dalam mendukung

undikator persalinan di

Fasyankes

17 Kab/Kota

Dokumen Laporan capaian

indikator BOK dan Jampersal di

Kab/Kota

17

Dokumen pemetaan lokus prioritas

kegiatan capaian indikator

persalinan di Fasyankes

1 94.440.000 103.884.000Dinkes

Prov(1)

09

Koordinasi dan Evaluasi

Cakupan program kesehatan

keluarga di Provinsi

Kendari

Dokumen Tindak Lanjut Hasil

Evaluasi Cakupan Program

Kesehatan Keluarga

1Persentase persalinan di fasilitas

pelayanan kesehatan90% 132.140.000 145.354.000

Dinkes

Prov(1)

10Koordinasi Pembinaan Model

Sekolah SehatKendari

Jumlah Sekolah yang mengikuti

pembinaan model sekolah

sehat

10

Sekolah

Persentasi penjaringan kesehatan

anak sekolah50% 29.750.000 32.725.000

Dinkes

Prov(1)

1111 02020202 33333333

Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan Program Peningkatan

Yankes Perorangan Bebas Yankes Perorangan Bebas Yankes Perorangan Bebas Yankes Perorangan Bebas

Biaya (Bahteramas)Biaya (Bahteramas)Biaya (Bahteramas)Biaya (Bahteramas)

Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Kab/KotaKab/KotaKab/KotaKab/Kota

Persentase masyarakat Persentase masyarakat Persentase masyarakat Persentase masyarakat

miskin yang mendapatkan miskin yang mendapatkan miskin yang mendapatkan miskin yang mendapatkan

penjaminan pembiayaan penjaminan pembiayaan penjaminan pembiayaan penjaminan pembiayaan

Pelayanan Kesehatan (%)Pelayanan Kesehatan (%)Pelayanan Kesehatan (%)Pelayanan Kesehatan (%)

100100100100 409.593.000409.593.000409.593.000409.593.000 450.552.300450.552.300450.552.300450.552.300Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

ProvProvProvProv

1 02 33 02Koordinasi dan konsolidasi

Sistem Jaminan KesehatanKendari

Jumlah Dokumen koordinasi

dan konsolidasi Sistem Jaminan

Kesehatan (Dokumen)

1Teresdianya dokumen konsolidasi

JKN1 75.000.000 82.500.000

Dinkes

Prov(1)

1 02 33 03Monitoring, evaluasi dan

pelaporan17 Kab/Kota

Jumlah Dokumen hasil Monev

PBP (Dokumen)14

Tersedianya dokumen monev untuk

ditindaklanjuti14 334.593.000 368.052.300

Dinkes

Prov(1)

Perrsentase RS yang Perrsentase RS yang Perrsentase RS yang Perrsentase RS yang

terakreditas(%)terakreditas(%)terakreditas(%)terakreditas(%)5555

Jumlah Puskesmas yang Jumlah Puskesmas yang Jumlah Puskesmas yang Jumlah Puskesmas yang

terakreditasi (Pusk.)terakreditasi (Pusk.)terakreditasi (Pusk.)terakreditasi (Pusk.)20202020

1 02 34Peningkatan Pelayanan

Laboratorium Kesehatan

Kendari/Lab

kesda

Penyediaan reagen dan alat

penunjang labkesda (paket)1

Tersedianya peralatan dan bahan

reagen yang dibutuhkan1 Tahun 581.400.000 639.540.000

Dinkes

Prov(1)

1 02 34Peningkatan Pelayanan

Kesehatan RujukanKendari

Dokumen pelaksanaan

Badan Pembina Rumah Sakit

(BRS) Provinsi

100%

Tercapainya pelayanan

kesehatan di Rumah Sakit yang

sesuai standar melalui Badan

Pembina Rumah Sakit (BRS)

Provinsi

100% 15.614.000 17.175.400Dinkes

Prov(1)

1111 02020202 34343434 637.974.000637.974.000637.974.000637.974.000Program Upaya Kesehatan Program Upaya Kesehatan Program Upaya Kesehatan Program Upaya Kesehatan

PeroranganPeroranganPeroranganPeroranganPrioritas Prioritas Prioritas Prioritas KendariKendariKendariKendari 701.771.400701.771.400701.771.400701.771.400

Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)

Page 38: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

Prioritas Sasaran Prakiraan

Daerah Daerah Lokasi Maju Tahun 2019SKPD

Jenis

Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Indikator Kinerja KeteranganUrusan/bidang urusan

pemerintahan daerah dan

program/kegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

(1)

Pagu Indikaktif

Tahun 2018Kode

1 02 34Akreditasi Fasilitas Pelayanan

Kesehatan

17

Kabupaten/K

ota

Dokumen hasil pembinaan

persiapan akreditasi

puskesmas

17JUmlah Puskesmas yang telah

dilakukan penilaian akreditas17 40.960.000 45.056.000

Dinkes

Prov(1)

1111 02020202 35353535

Program pengembangan Program pengembangan Program pengembangan Program pengembangan

Sistem Informasi Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan

Terpadu dan Sistem Terpadu dan Sistem Terpadu dan Sistem Terpadu dan Sistem

Kesehatan ProvinsiKesehatan ProvinsiKesehatan ProvinsiKesehatan Provinsi

PendukungPendukungPendukungPendukung KendariKendariKendariKendari

Persentase Persentase Persentase Persentase

Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota dan

Fasyakes yang Fasyakes yang Fasyakes yang Fasyakes yang

mengembangkan Sistem mengembangkan Sistem mengembangkan Sistem mengembangkan Sistem

Informasi Kesehatan (%)Informasi Kesehatan (%)Informasi Kesehatan (%)Informasi Kesehatan (%)

1111 748.000.000748.000.000748.000.000748.000.000 822.800.000822.800.000822.800.000822.800.000Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)

1 02 35 01

Pengembangan Pemetaan

dan pendampingan sistem

informasi kesehatan di

Kab/Kota

17

Kab./Kota

Jumlah Kab/Kota yang

mengembangkan pemetaan

sistem informasi kesehatan

berbasis elektronik/website

(Kab/Kota)

17

kab/kota

Tersedianya sistem dan jaringan

informasi kesehatan secara

online di kab/Kota

17 273.000.000 300.300.000Dinkes

Prov(1)

1 02 35 02

Desiminasi informasi

kesehatan melalui media

online/web.

Kendari

Operaional Website Informasi

dan data kesehatan Dinkes

Prov.Sultra yang tersedia

(Kegiatan)

1 TahunTersedianya data dan informasi

kesehatan melalui media online1 Tahun 475.000.000 522.500.000

Dinkes

Prov(1)

1 02 35 03

Pengelolaan Analisis Data dan

Identifikasi Masalah

Pendataan PIS-PK

Kendari

Dokumen identifikasi

permasalahan dan Tindak

Lanjut Pendataan PIS-PK

1 Dok.

Laporan

Cakupan Indikator Keluarga

Sehat tahun 201750% 100.000.000 110.000.000

1111 02020202 48484848

Program Kajian dan Program Kajian dan Program Kajian dan Program Kajian dan

Manajemen Pembangunan Manajemen Pembangunan Manajemen Pembangunan Manajemen Pembangunan

KesehatanKesehatanKesehatanKesehatan

PendukungPendukungPendukungPendukung KendariKendariKendariKendari

Persentase Ketersediaan Persentase Ketersediaan Persentase Ketersediaan Persentase Ketersediaan

dokumen hasil kajian dan dokumen hasil kajian dan dokumen hasil kajian dan dokumen hasil kajian dan

rumusan dokumen rumusan dokumen rumusan dokumen rumusan dokumen

kebijakan (%)kebijakan (%)kebijakan (%)kebijakan (%)

100100100100

Persentase Ketersediaan Persentase Ketersediaan Persentase Ketersediaan Persentase Ketersediaan

dokumen hasil kajian dan dokumen hasil kajian dan dokumen hasil kajian dan dokumen hasil kajian dan

rumusan dokumen kebijakanrumusan dokumen kebijakanrumusan dokumen kebijakanrumusan dokumen kebijakan

892.169.000892.169.000892.169.000892.169.000 981.385.900981.385.900981.385.900981.385.900Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)

1 02 48 01

Pertemuan Rapat koordinasi

Pembangiunan Kesehatan

Daerah

Kendari

Jumlah dokumen

kesepakatan konsolidasi

pelaksanaan Program

Pembangunan Kesehatan di

Prov. Sultra (Dokumen)

1

Tersedianya dokumen risalah

program pembangunan

kesehatan Provinsi

1 300.000.000 330.000.000Dinkes

Prov(1)

1 02 48 02

Pendampingan

Musrembangda dan

Rakerkeda Kabupaten

17 Kab/Kota

Jumlah dokumen

Musrembagda dan

Rakerkesda Kab/Kota

2Tersedianya dokumen hasil

musrembang dan Rakerkesda2 98.000.000 107.800.000

Dinkes

Prov(1)

1 02 48 04Monitoring dan evaluasi

pencapaian MDGs dan SPM

17

Kab./Kota

Jumlah dokumen hasil monev

pencapaian MDGS dan SPM

Bidang Kesehatan (Dokumen)

1

Tersedianya dokumen monev

SPM dan MDGS sebagai bahan

evaluasi dan tindaklanjut

1 76.000.000 83.600.000Dinkes

Prov(1)

1 02 48 7

Pertemuan Koodinasi

Program Indonesia Sehat

degan Pendekatan Keluarga

(PIS-PK)

KendariDokumen Laporan

Pelaksanaan PIS-PK1

Meningkatnya komitmen

pelaksanaan PIS-PK di Kab/Kota100% 162.435.000 178.678.500

Dinkes

Prov

1 02 48 12Pertemuan Koordinasi

Perencanaan DAK Non FisikKendari

Dokumen perencanaan

kegiatan DAK Non Fisik1

Persentase kesesuaian antara

dokumen perencanaan dengan

pelaksanaan kegiatan DAK di

Kab/Kota

90% 117.234.000 128.957.400Dinkes

Prov

1 02 48 13

Bimtek Manajemen

Perencanaan dan

Pemanfaatan BOK

17 Kab/KotaDokumen Perencanaan dan

Pemanfaatan dana BOK1

Meningkatnya performa

pengelolaan BOK di Kab/Kota

melalui dokumen perencanaan

100% 127.560.000 140.316.000Dinkes

Prov

1 02 48 14Pengelolaan Administrasi dan

Keuangan BOK di ProvinsiKendari

Tersedianya honor PPTK dan

dukungan administrasi BOK

di Provinsi (Tahun)

1

Tercapaianya tertib administrasi

pengelolaan keuangan BOK

sesuai standar

100% 10.940.000 12.034.000Dinkes

Prov

1111 02020202 49494949

Program Pengembangan Program Pengembangan Program Pengembangan Program Pengembangan

Kelembagaan Laboratorium Kelembagaan Laboratorium Kelembagaan Laboratorium Kelembagaan Laboratorium

Kesehatan, Bapelkes dan Kesehatan, Bapelkes dan Kesehatan, Bapelkes dan Kesehatan, Bapelkes dan

Instalasi FarmasiInstalasi FarmasiInstalasi FarmasiInstalasi Farmasi

PendukungPendukungPendukungPendukung KendariKendariKendariKendari

Persentase Terbentuknya Persentase Terbentuknya Persentase Terbentuknya Persentase Terbentuknya

UPT Dinkes menjadi Badan UPT Dinkes menjadi Badan UPT Dinkes menjadi Badan UPT Dinkes menjadi Badan

Layanan Umum Daerah Layanan Umum Daerah Layanan Umum Daerah Layanan Umum Daerah

(BLUD) (%)(BLUD) (%)(BLUD) (%)(BLUD) (%)

33 203.000.000203.000.000203.000.000203.000.000 223.300.000223.300.000223.300.000223.300.000Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

ProvProvProvProv(1)(1)(1)(1)

1 02 49 01Pendampingan manajemen

pelayanan primaKendari

Jumlah UPT Dinkes yang

melaksanakan manajemen

pelayanan prima (UPT)

3

Terlaksananya kegaiatan

peningkatan manajemen

pelayanan di Bapelkes, Labkes dan

Balai Farmasi

3 115.000.000 126.500.000Dinkes

Prov(1)

1 02 49 02Penilaian Instalasi Farmasi

Sesuai StandarKendari

Jumlah Instalasi farmasi

kab/kota yang sesuai standar17

Terbentuknya instalasi farmasi

sesuai standar dikab/kota17 50.000.000 55.000.000

Dinkes

Prov(1)

Page 39: BAB I PENDAHULUAN - e-renggar.kemkes.go.id filekesehatan sebagaimana termaktub di dalam Undang Undang No 35 Tahun ... Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu pelaku pembangunan

Prioritas Sasaran Prakiraan

Daerah Daerah Lokasi Maju Tahun 2019SKPD

Jenis

Kegiatan

Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target 1/2/3 1/2/3

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Indikator Kinerja KeteranganUrusan/bidang urusan

pemerintahan daerah dan

program/kegiatanHasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

(1)

Pagu Indikaktif

Tahun 2018Kode

1 02 49 03Pengkajian Kebutuhan Diklat

KesehatanKendari

Dokumen hasil kajian

kebutuhan Diklat1

Tersedianya dokumen tentang

analisis kebutuhan Diklat

Kesehatan

1 38.000.000 41.800.000Dinkes

Prov(1)

Kendari, 29 Maret 2017

Kepala Dinas Kesehatan

Provinsi Sulawesi Tenggara,

dr. H. Asrum Tombili, M.Kesdr. H. Asrum Tombili, M.Kesdr. H. Asrum Tombili, M.Kesdr. H. Asrum Tombili, M.Kes

NIP. 19580130 198703 1 003