bab i pendahuluanppid.blitarkota.go.id/dokumen/1521.pdfmakan minum tamu 375 ok 200 ok 350 ok 310 ok...

of 36 /36
RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sejalan dengan ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dimana dalam Pasal 137 dijelaskan bahwa SKPD menyusun Renja SKPD. Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Renja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar 2016 mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2015 Renstra Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar Tahun 2016 2020, hasil evaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian, Renja mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional 2. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar 3. instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah

Author: others

Post on 31-Jan-2020

40 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 1

    BAB IPENDAHULUAN

    1.1 Latar BelakangMengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang

    Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2),

    diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana

    pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh

    dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu

    perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan

    perencanaan tahunan. Sejalan dengan ketentuan dimaksud, sebagai

    petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8

    tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

    nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

    nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan,

    Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dimana

    dalam Pasal 137 dijelaskan bahwa SKPD menyusun Renja SKPD.

    Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Renja Kantor

    Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar 2016 mengacu pada RKPD

    Kota Blitar Tahun 2015 Renstra Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar

    Tahun 2016 2020, hasil evaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan

    periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta

    kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian, Renja

    mempunyai fungsi sebagai berikut :

    1. menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional

    2. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan

    strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan

    penganggaran tahunan pembangunan Kantor Pelayanan

    Perizinan Terpadu Kota Blitar

    3. instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja

    Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 2

    4. instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan

    LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada

    masyarakat.

    1.2 Landasan HukumRenja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar tahun 2016

    berdasarkan pada :

    1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

    2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

    Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 104Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 4421);

    3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

    Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

    125, , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

    sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8

    Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

    Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang

    – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

    (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

    4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

    Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

    5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

    Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

    Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

    6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

    Keuangan Negara / Daerah;

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 3

    7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

    Perangkat Daerah;

    8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

    Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah

    dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

    Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006

    tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan

    Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan

    Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

    tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

    9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

    Penjabaran Perraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

    Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

    Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

    10. Peratura Daerah Blitar Nomor tahun 2010 tentang Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar

    Tahun 2011 – 2015 ;

    11. Peraturan Walikota Blitar nomor 4 tahun 2013 tentang Rencana

    Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

    Kota Blitar

    12. Peraturan Walikota Blitar nomor 45 tahun 2014 tentang Tugas

    Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

    Kota Blitar;

    1.3 Maksud dan TujuanRencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Kantor

    Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar untuk periode 1 (satu) tahun

    yang disusun dengan maksud untuk mensinergikan program regional

    dan sektoral, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

    baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang

    ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 4

    Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

    Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan

    fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar yang

    dianggarkan melalui Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah

    (APBD) tahun 2017;

    Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat

    sasaran;

    Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan tahun

    anggaran 2017.

    1.4 Sistematika PenulisanSistematika pembahasan Rencana Kerja Kantor Pelayanan Perizinan

    Terpadu Kota Blitar sebagai berikut :

    BAB I Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, maksud

    dan tujuan, landasan hukum serta sistematika.

    BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kantor Pelayanan Perizinan

    Terpadu Kota Blitar Tahun lalu, berisikan evaluasi

    pelaksanaan Renja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

    Tahun lalu dan capaian Renstra Kantor Pelayanan

    Perizinan Terpadu , Analisis Kinerja Pelayanan Kantor

    Pelayanan Perizinan Terpadu , Isu-isu penting

    penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan

    Perizinan Terpadu , review terhadap rancangan awal Kantor

    Pelayanan Perizinan Terpadu , dan penelaahan usulan

    program masyarakat.

    BAB III Tujuan, Sasaran dan Kegiatan, menguraikan mengenai

    telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran

    Renja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

    BAB IV Penutup, menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan dan

    rencana tindak lanjut penyusunan rencana kerja Kantor

    Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar tahun 2017

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 5

    BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN

    TERPADU TAHUN 2015

    2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Dan Capaian Renstra Kantor PelayananPerizinan Terpadu Tahun 2015

    Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program

    yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan

    Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan

    secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun

    berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan

    APBD.Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program

    yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan

    anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

    Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan

    konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan

    indikator-indikator sebagai berikut :

    - Indikator Masukan(Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya

    seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan

    lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi

    sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang

    dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.

    - Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang diharapkan

    langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun

    berupa non fisik.

    - Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan

    telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang

    telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminan

    berfungsinya keluaran pada jangka menengah.

    Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban

    keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran,neraca, laporan

    arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 6

    Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur

    dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 7

    Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

    Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016KP2T Kota Blitar

    Kode Program dan Kegiatan

    Indikator KinerjaProgram (Outcome)

    dan Kegiatan(Output)

    Target KinerjaCapaian Program( Renstra SKPD )

    Tahun 2016 -2021

    Realisasi Target KinerjaHasil Program dan

    keluaran Kegiatan s/dtahun 2014

    Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (n-2 )

    Target Programdan Kegiatan

    (Renja SKPD Tahun2016 )

    Perkiraan realisasi capaian targetRenstra SKPD s/d Tahun berjalan

    Target RenjaSKPD Tahun 2015

    Realisasi RenjaSKPD Tahun 2015

    Tingkat Realisasi(%)

    Realisasi capaianprogram dan

    kegiatan s/d tahunberjalan (2016)

    Tingkat CapaianRealisasi target

    Renstra (%)

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10=(5+7+9) 11=(10/4)

    URUSAN PENANAMANMODAL

    BIDANG URUSAN INVESTASIDAERAH

    2 12 32 17 PROGRAMPENINGKATANPELAYANANPERIZINAN

    Prosentasepenyelesaianperizinan

    2 12 32 17 1 Sosialisasi PelayananPerizinan

    Terlaksananyasosialisasi pelayananperizinan bagipelaku usaha ditingkat Kelurahan,leaflet, baliho danbongkar pasangpapan reklame

    600 org, 21spaduk, 35 Xbanner dan 6 bhbaliho serta 1.000leaflet

    6 bh baliho , 3 spanduk,1.000 leaflet dan 30 Xbanner

    840 org, 21spaduk, 35 Xbanner dan 6 bhbaliho

    840 org, 21spaduk, 35 Xbanner dan 6 bhbaliho

    100 % 400 org, 10 spaduk,35 X banner dan 6bh baliho serta1.000 leaflet

    18 baliho, 34spanduk, 2.000leaflet dan 100 xbaner

    5 baliho, 8spanduk, 500leaflet dan 25

    x baner

    2 12 32 17 2 Survey dan MonitoringLapangan PelayananPerizinan

    Pelaksanaan surveydan monitoringlapangan

    650 titik 100 titik 500 titik 500 titik 100 % 550 titik 1150 titik 287 titik

    2 12 32 17 3 Pemrosesan PelayananPerizinan Daerah

    Fasilitasipemrosesanperijinan daerah

    3560 izin 3250 izin 3500 izin 3500 izin 100 % 3525 izin 10.275 izin 2.558 izin

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 8

    2 12 32 17 4 Pemanfaatan TeknologiInformasi di BidangPelayanan Perizinan

    TerpeliharanyaSIMTAP, SMSGateway danWebsite KPPT

    3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100 % 3 jenis 9 jenis 3 jenis

    2 12 32 17 5 PeningkatanKemampuan AparatPenyedia PelayananPerizinan

    - 3 kegiatan 0 0 0 0 3 kegiatan 1 kegiatan

    2 12 32 17 6 Fasilitasi PenangananPengaduan BidangPerizinan

    PenangananPengaduanmasyarakat yangmasuk

    10 pengaduan 0 20 pengaduan 15 pengaduan 75 % 20 pengaduan 35 pengaduan 8 pengaduan

    2 12 32 1 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

    Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasiperkantoran

    2 12 32 1 1 Penyediaan Jasa SuratMenyurat

    volume pengirimansurat menyurat

    32 kali 24 kali 20 kali 83 % 24 kali 44 kali 11 kali

    2 12 32 1 17 Penyediaan Makanandan Minuman

    Makan minum tamu 375 OK 200 OK 350 OK 310 OK 88,5 % 350 OK 860 OK 215 OK

    2 12 32 1 15 Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-Undangan

    Jumlah bahanbacaan danperaturanperundang-undangan

    3 jenis 2 jenis 3 jenis 3 jenis 100 % 3 jenis 8 jenis 2 jenis

    2 12 32 1 14 Penyediaan PeralatanRumah Tangga

    Jumlah peralatanrumah tangga dankebersihan kantor

    35 jenis 17 jenis 29 jenis 29 jenis 100 % 30 jenis 76 jenis 19 jenis

    2 12 32 1 13 Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor

    Peralatan danPerlengkapankantor yang tersedia

    5 jenis 0 0 0 0 5 jenis 1 jenis

    2 12 32 1 12 Penyediaan KomponenInstalasi Listrik /Penerangan BangunanKantor

    Jumlah komponeninstalasi listrik /peneranganbangunan kantor

    10 jenis 1 jenis 7 jenis 7 jenis 100 % 7 jenis 15 jenis 4 jenis

    2 12 32 1 11 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan

    Jumlah barangcetakan danpenggandaan yangdisediakan

    12 jenis 10 jenis 11 jenis 11 jenis 100 % 11 jenis 32 jenis 8 jenis

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 9

    2 12 32 1 10 Penyediaan Alat TulisKantor

    Penyediaan Alattulis kantor

    38 jenis 45 jenis 34 jenis 34 jenis 100 % 34 jenis 113 jenis 28 jenis

    2 12 32 1 8 Penyediaan JasaKebersihan Kantor

    TErpenuhinya jasakebersihan kantor

    12 bln 12 bln 12 bln 100 % 12 bln 24 bulan 6 bulan

    2 12 32 1 3 Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor

    Terpenuhinyakebutuhan JasaServis AC,Komputer, Printer,dan CCTV

    4 jenis 4 jenis 4 jenis 4 jenis 100 % 4 jenis 12 jenis 3 jenis

    2 12 32 1 2 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

    Pembayaranrekening listrik,telepon dan internet

    3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 100 % 3 jenis 9 jenis 2 jenis

    2 12 32 1 18 Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi Dalamdan Luar Daerah

    Jumlah Rapat-Rapatkoordinasi dankonsultasi dalamdan luar daerah

    85 kali 50 kali 51 kali 45 kali 88 % 51 kali 146 kali 36 kali

    2 12 32 2 PROGRAMPENINGKATAN SARANADAN PRASARANAAPARATUR

    Prosentase saranadan prasaranaaparatur dalamkondisi baik

    2 12 32 2 10 Pengadaan Mebelair TersedianyaMebelair kantoryang memadai

    0 0 0 0 1 stell 1 stell 1 stell

    2 12 32 2 22 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

    Pengecetan GedungKantor, pembuatantaman belakang danpaving sertapenyekatan ruangdengan partisi danjalan penghubunglantai

    2000 m2 1200 m2, 375 m2 0 0,00 0 2000 m2, 1 paketdan 1 paket

    3.200 m2 550 m2

    2 12 32 2 24 Pemeliharaan Rutin /Berkala KendaraanDinas / Operasional

    Jumlah pemenuhanPemeliharaan danperizinan kendaraandinas bermotor

    2 unit mobil dan 4unit sepeda motor

    2 unit mobil dan 4 unitsepeda motor

    2 unit mobil dan 4unit sepeda motor

    2 unit mobil dan 4unit sepeda motor

    100 % 2 unit mobil dan 4unit sepeda motor

    2 unit mobil dan 4unit sepeda motor

    2 unit mobil dan 4unit sepedamotor

    2 12 32 2 29 Pemeliharaan Rutin /Berkala Mebeleur

    Jumlahpemeliharaan rutin /berkala meubeler

    2 stell 0 2 stell 2 stell 100 % 2 stell 4 stell 1 stell

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 10

    2 12 32 6 PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN

    Prosentasedokumenperencanaan danpelaporan SKPDyang tersusun

    2 12 32 6 1 Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD

    Tersusunnyadokumen IKM, SOP,Lakip, LPPD, SPP,spm, dsb

    6 jenis 2 jenis 6 jenis 6 jenis 100 % 6 jenis 14 jenis 4 jenis

    2 12 32 6 5 PenyusunanPerencanaan Kegiatandan Anggaran

    TersusunnyaRenstra, Renja, RKA,DPA dan RKBU skpd

    5 jenis 0 5 jenis 4 jenis 80 % 5 jenis 9 jenis 2 jenis

    2 12 32 7 PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SATUANKERJA PERANGKATDAERAH

    Prosentase aparaturmemperolehkesempatanpeningkatankapasitas

    2 12 32 7 11 FasilitasiKeperansertaan padaevent daerah dan HariBesar Nasional

    Frekuensi Peranserta dalam eventdaerah dan haribesar nasional

    4 event 0 4 Event 4 Event 100 % 4 event 8 event 2 event

    2 12 32 7 12 PenyebarluasanInformasi Program /Kegiatan SKPD

    Terlaksananyapenyebarluasaninformasi program /kegiatan

    2 jenis 0 0 0,00 0 2 jenis 2 jenis 1 jenis

    2 12 32 3 PROGRAMPENINGKATANDISIPLIN APARATUR

    Rasio aparaturmemperolehfasilitas

    2 12 32 3 2 Pengadaan PakaianDinas besertaPerlengkapan nya

    Tersedianya pakaiandinas besertakelengkapannya

    40 stell 45 stell 0 0,00 0 40 stell 85 stell 21 stell

    2 12 32 3 5 Pengadaan PakaianKhusus Hari-HariTertentu

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 11

    2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

    Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan

    beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau

    perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain

    sebagai berikut :

    1. Faktor Pendorong :a. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang telah

    sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 45 Tahun 2014

    sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh

    staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

    b. Mekanisme kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang

    berorientasi kepada pencapaian kinerja dari pada pembangunan

    sektoral.

    c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara

    pimpinan dan staf Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dalam

    menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan

    motivasi kerja yang tinggi.

    d. Adanya dukungan SKPD terhadap upaya peningkatan kualitas

    perencanaan pembangunan.

    e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga mampu

    memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

    2.Faktor Penghambat :a. Belum memadainya jumlah tenaga yang menguasai perencanaan

    dan penelitian serta pengkajian.

    b. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara

    sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam proses

    perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

    c. Belum memadainya kemampuan untuk menyusun suatu kerangka

    pembangunan strategis yang benar – benar mencerminkan kondisi,

    potensi dan kebutuhan masyarakat.

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 12

    d. Belum optimalnya kegiatan penelitian dan pengkajian sebagai dasar

    pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan.

    e. Masih terdapatnya kebijakan pembangunan daerah yang seringkali

    tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.

    Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan

    keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

    kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang

    telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

    Daerah ( Renja SKPD ) tahun 2015 dapat dikatakan berhasil

    walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya.

    Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu

    ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal

    tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2.sebagai

    berikut :

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 13

    Tabel. 2.2.Pencapaian Pelayanan Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

    Kota Blitar

    NO Indikator SPM/StandarNasionalIKK (PP-6/2008)

    Target Renstra KP2T Realisasi Capaian Proyeksi Catatananalisis2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131. Tersedianya tenaga

    pelayanan yang handal20 Orang 20 Orang 15 Orang 15 Orang 14 orang 12 orang 15 orang 15 orang

    2. Ketersediaan kelengkapanaparatur

    1kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    3. Meningkatnya kepercayaanmasyarakat

    2kegiatan

    2kegiatan

    2kegiatan

    2kegiatan

    4. Menurunnya pengaduanmasyarakat

    3Kegiatan

    3Kegiatan

    3kegiatan

    3kegiatan

    3kegiatan

    3kegiatan

    3kegiatan

    3kegiatan

    5. Peningkatan pelaksanaanprogram dan kegiatan

    1 Kegiatan 1Kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    6. Meningkatnya kinerjapelayanan

    1 kegiatan 1kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    7. Koordinasi dan komunikasimeningkat.

    15 kali 15 kali 25 kali 25 kali 15 kali 15 kali 25 kali 25 kali

    8. Meningkatnya hubunganpemohon dengan KPT

    4 kegiatan 4kegiatan

    4kegiatan

    4kegiatan

    4kegiatan

    4kegiatan

    4kegiatan

    4kegiatan

    9. Meningkatnya aktivitaslayanan

    20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

    10. Kebenaran persyaratan dandata dilapang terpenuhi

    2 kegiatan 2kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    2kegiatan

    2kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 14

    11. Tingkat kesalahanpermohonan berkurang

    2 kegiatan 2kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    2kegiatan

    2kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    12. Peningkatan peralatankantor

    1 kegiatan 1kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    13. Peningkatan pelayanankantor

    2 kegiatan 2kegiatan

    2kegiatan

    2kegiatan

    2kegiatan

    2kegiatan

    2kegiatan

    2kegiatan

    14. Kelancaran operasionalpelayanan

    4 kegiatan 4kegiatan

    4kegiatan

    4kegiatan

    4kegiatan

    4kegiatan

    4kegiatan

    4kegiatan

    15. Terpeliharanya kendaraanoperasional

    1 kegiatan 1kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    16. Kelancaran pelayananperijinan

    7kegiatan

    7kegiatan

    7kegiatan

    7kegiatan

    17. Terpeliharanya Sarana danprasaran kantor

    1 Kegiatan 1Kegiatan

    2kegiatan

    2kegiatan

    1Kegiatan

    1Kegiatan

    2kegiatan

    2kegiatan

    18. Terpeliharanya gedungkantor Umur ekonomisgedung meningkat

    1 kegiatan 1kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

    1kegiatan

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 15

    2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan

    Perizinan TerpaduDalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kantor Pelayanan

    Perizinan Terpadu Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu

    strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain :

    1. Sumberdaya manusia yang terbatas, yang belum sepenuhnya

    diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi

    sehingga belum optimal;

    2. Pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya mengarah kepada

    peningkatan kinerja;

    3. Belum tersedianya data – data pembangunan yang tersusun secara

    sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam

    perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan;

    4. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program –

    program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen

    perencanaan;

    5. Pengaruh Globalisasi yang membuat semakin pesatnya

    perkembangan teknologi dan diberlakukannya perdagangan bebas;

    6. Perubahan peraturan perundang – undangan sehingga belum

    sepenuhnya dapat terintegrasi secara baik sehingga dapat

    menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan

    daerah;

    7. Belum meratanya kualitas SDM Perencana;

    8. Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung

    peningkatan kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

    2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja PemerintahDaerah Tahun 2017

    Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 telah

    menentukan 25 (dua puluh lima) Prioritas Pembangunan Daerah,

    yaitu: 1). Peningkatan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 2).

    Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan nilai – Nilai Sejarah, budaya

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 16

    serta kearifan local; 3). Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai

    – Nilai Keagamaan; 4) Peningkatan Fasilitasi Sarana Ibadah dan

    Kegiatan Keagamaan; 5). Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana dan

    Tata Kelola Pendidikan; 6). Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan

    Tenaga Kependidikan; 7). Peningkatan Aksesibilitas Pendidikan

    Masyarakat melalui Wajib Belajar 12 Tahun; 8). Peningkatan Mutu dan

    Relevansi Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu serta Daya Saing

    Lulusan; 9). Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Kompetensi

    dan Profesionalisme Tenaga Kesehatan serta Peningkatan Kualitas

    Sarana dan Prasarana Kesehatan Dasar dan Lanjutan; 10).

    Peningkatan Keterjangkauan Layanan terutama bagi Masyarakat

    Miskin dengan Optimalisasi dan Pengembangan Sistem Jaminan

    Kesehatan; 11). Peningkatan Peran Kelompok Masyarakat dalam

    Pembangunan Kesehatan; 12).Peningkatan Kemandirian Masyarakat

    untuk Hidup Sehat; 13). Peningkatan Kuantitas dan Kualitas

    Infrastruktur Perekonomian terutama yang mendukung Pariwisata,

    Perdagangan dan jasa daerah; 14). Pemberdayaan Ekonomi

    Masyarakat untuk meningkatkan Pendapatan Masyarakat;

    15).Perluasan Akses Ekonomi dan Fasilitasi Permodalanuntuk

    Pengembangan Sektor Koperasi, UKM serta Pelaku Usaha Informal;

    16).Peningkatan Sinergi Penanggulangan Kemiskinan antar sector dan

    antar Program; 17).Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin;

    18).Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Layanan serta Bantuan

    Dasar bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; 19).Peningkatan

    Kualitas Pemberdayaan Masyarakat; 20).Peningkatan Pengarustamaan

    Gender dalam Pembangunan; 21).Pengembangan Sinergi Peran, Fungsi

    dan kerjasama antar Stakeholder dalam Pembangunan;

    22).Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi; 23).Peningkatan

    Manajemen Pengelolaan Air Limbah, Persampahan dan Lingkungan

    Hidup melalui Proses Pembelajaran dan Pembangunan yang

    Partisipatif; 24).Pengendalian Tata Ruang yang Berwawasan

    Lingkungan Hidup; 25). Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup.

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 17

    Dari 25 (dua puluh lima) prioritas pembangunan dimaksud,

    Kantor Pelayanan Perizinan terpadu Kota Blitar ditunjuk sebagai

    penanggung jawab atau pelaksana 1 (satu) prioritas yang dijabarkan

    dalam 6 (enam) Program kegiatan. Disamping itu, juga berkewajiban

    mendukung pelaksanaan RPJMD Kota Blitar 2016 – 2021. Dukungan

    tersebut, harus tercermin dari kontribusi atau nilai pemanfaatan

    perizinan, diantaranya :

    1) Produk – produk perizinan yang lebih berkualitas;

    2) Hasil – hasil pemantauan, evaluasi pelaksanaan perizinan dan

    evaluasi kebijakan yang menjadi masukan bagi tindak lanjut

    perbaikan, proses perizinan di Kota Blitar.

    Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan

    kualitas perizinan daerah, program dan kegiatan pada Kantor

    Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar dilaksanakan sebagaimana

    dalam tabel dibawah ;

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 18

    Tabel 2.3.

    Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017Kota Blitar

    No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CatatanPenting

    Program/Kegiatan

    Lokasi Indikator kinerja

    Target

    capaian

    Paguindikatif(Rp.000)

    Program/Kegiatan Lokasi

    Indikatorkinerja

    Targetcapaia

    n

    Kebutuhan Dana

    (Rp.000)

    (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

    KP2T

    PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

    KP2T

    Penyediaan JasaSurat Menyurat

    KP2Tvolume pengirimansurat menyurat

    25 kali 2.990.000Penyediaan JasaSurat Menyurat

    KP2Tvolumepengiriman suratmenyurat

    25 kali 2.990.000

    PenyediaanMakanan danMinuman

    Makan minum tamu 250OK

    9.425.000 PenyediaanMakanan danMinuman

    Makan minumtamu

    250 OK 9.425.000

    Penyediaan BahanBacaan danPeraturanPerundang-Undangan

    KP2T

    Jumlah bahan bacaandan peraturanperundang-undangan

    3 jenis 5.880.000 Penyediaan BahanBacaan danPeraturanPerundang-Undangan

    KP2T

    Jumlah bahanbacaan danperaturanperundang-undangan

    3 jenis 5.880.000

    PenyediaanPeralatan RumahTangga

    Jumlah peralatan rumahtangga dan kebersihankantor

    12jenis

    13.183.200 PenyediaanPeralatan RumahTangga

    Jumlah peralatanrumah tangga dankebersihan kantor

    12 jenis 13.183.200

    PenyediaanPeralatan danPerlengkapanKantor

    KP2T

    Lemari Arsip 0 PenyediaanPeralatan danPerlengkapanKantor

    KP2T

    Lemari Arsip 0

    PenyediaanKomponen InstalasiListrik /PeneranganBangunan Kantor

    Jumlah komponeninstalasi listrik /penerangan bangunankantor

    4 jenis 3.516.500 PenyediaanKomponenInstalasi Listrik /PeneranganBangunan Kantor

    Jumlah komponeninstalasi listrik /peneranganbangunan kantor

    4 jenis 3.516.500

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 19

    Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan

    KP2T

    Jumlah barang cetakandan penggandaan yangdisediakan

    14jenis

    85.059.000 Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan

    KP2T

    Jumlah barangcetakan danpenggandaan yangdisediakan

    14 jenis 85.059.000

    Penyediaan AlatTulis Kantor

    Penyediaan Alat tuliskantor

    40jenis

    100.027.800 Penyediaan AlatTulis Kantor

    Penyediaan Alattulis kantor

    40 jenis 100.027.800

    Penyediaan JasaKebersihan Kantor KP2T

    TErpenuhinya jasakebersihan kantor

    12 bln 2.400.000 Penyediaan JasaKebersihan Kantor KP2T

    TErpenuhinya jasakebersihan kantor

    12 bln 2.400.000

    Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapanKantor

    Terpenuhinyakebutuhan Jasa ServisAC, Komputer, Printer,dan CCTV

    4 jenis 25.000.000 Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapanKantor

    Terpenuhinyakebutuhan JasaServis AC,Komputer, Printer,dan CCTV

    4 jenis 25.000.000

    Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik

    KP2T

    Pembayaran rekeninglistrik, telepon daninternet

    3 jenis 90.300.000 Penyediaan JasaKomunikasi,Sumber Daya Airdan Listrik

    KP2T

    Pembayaranrekening listrik,telepon daninternet

    3 jenis 90.300.000

    Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi Dalamdan Luar Daerah

    Jumlah Rapat-Rapatkoordinasi dankonsultasi dalam danluar daerah

    105kali

    142.395.300 Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi Dalamdan Luar Daerah

    Jumlah Rapat-Rapat koordinasidan konsultasidalam dan luardaerah

    105 kali 142.395.300

    PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR

    KP2T

    PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR

    KP2T

    PengadaanMebelair KP2T

    Tersedianya Mebelairkantor yang memadai

    2 jenis 47.000.000 PengadaanMebelair KP2T

    TersedianyaMebelair kantoryang memadai

    2 jenis 47.000.000

    Pemeliharaan Rutin/ Berkala GedungKantor

    Pengecetan GedungKantor, pembuatantaman belakang danpaving sertapenyekatan ruangdengan partisi dan jalanpenghubung lantai

    2000m2

    20.000.000 PemeliharaanRutin / BerkalaGedung Kantor

    PengecetanGedung Kantor,pembuatan tamanbelakang danpaving sertapenyekatan ruangdengan partisi danjalan penghubunglantai

    2000m2

    20.000.000

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 20

    Pemeliharaan Rutin/ BerkalaKendaraan Dinas /Operasional KP2T

    Jumlah pemenuhanPemeliharaan danperizinan kendaraandinas bermotor

    2 unitmobildan 4unitsepedamotor

    68.857.200 PemeliharaanRutin / BerkalaKendaraan Dinas /Operasional KP2T

    JumlahpemenuhanPemeliharaan danperizinankendaraan dinasbermotor

    2 unitmobildan 4unitsepedamotor

    68.857.200

    Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur

    Jumlah pemeliharaanrutin / berkala meubeler

    2 stell 3.000.000 PemeliharaanRutin / BerkalaMebeleur

    Jumlahpemeliharaanrutin / berkalameubeler

    2 stell 3.000.000

    PROGRAMPENINGKATANDISIPLIN APARATUR KP2T

    PROGRAMPENINGKATANDISIPLINAPARATUR

    KP2T

    Pengadaan PakaianDinas besertaPerlengkapan nya KP2T

    Tersedianya pakaiandinas besertakelengkapannya

    40stell

    25.000.000 PengadaanPakaian DinasbesertaPerlengkapan nya

    KP2T

    Tersedianyapakaian dinasbesertakelengkapannya

    40 stell 25.000.000

    PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

    KP2T

    PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEMPELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

    KP2T

    PenyusunanLaporan CapaianKinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

    KP2T

    Tersusunnya dokumenIKM, SOP, Lakip, LPPD,SPP, spm, dsb

    6 jenis 17.549.200 PenyusunanLaporan CapaianKinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

    KP2T

    Tersusunnyadokumen IKM,SOP, Lakip, LPPD,SPP, spm, dsb

    6 jenis 17.549.200

    PenyusunanPerencanaanKegiatan danAnggaran

    Tersusunnya Renstra,Renja, RKA, DPA danRKBU skpd

    5 jenis 23.552.000 PenyusunanPerencanaanKegiatan danAnggaran

    TersusunnyaRenstra, Renja,RKA, DPA danRKBU skpd

    5 jenis 23.552.000

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 21

    PROGRAMPENINGKATANKAPASITASSATUAN KERJAPERANGKATDAERAH

    KP2T

    PROGRAMPENINGKATANKAPASITASSATUAN KERJAPERANGKATDAERAH

    KP2T

    FasilitasiKeperansertaanpada event daerahdan Hari BesarNasional

    KP2T

    Frekuensi Peran sertadalam event daerah danhari besar nasional

    4 event 50.000.000 FasilitasiKeperansertaanpada event daerahdan Hari BesarNasional

    KP2T

    Frekuensi Peranserta dalam eventdaerah dan haribesar nasional

    4 event 50.000.000

    PenyebarluasanInformasi Program/ Kegiatan SKPD

    Terlaksananyapenyebarluasaninformasi program /kegiatan

    2 jenis 14.000.000 PenyebarluasanInformasi Program/ Kegiatan SKPD

    Terlaksananyapenyebarluasaninformasi program/ kegiatan

    2 jenis 14.000.000

    PROGRAMPENINGKATANPELAYANANPERIJINAN

    KP2T

    PROGRAMPENINGKATANPELAYANANPERIJINAN

    KP2T

    SosialisasiPelayananPerizinan

    KP2T

    Terlaksananya sosialisasipelayanan perizinan bagipelaku usaha di tingkatKelurahan, leaflet,baliho dan bongkarpasang papan reklame

    400org, 10spaduk, 35 Xbannerdan 6bhbaliho

    90.753.200 SosialisasiPelayananPerizinan

    KP2T

    Terlaksananyasosialisasipelayananperizinan bagipelaku usaha ditingkat Kelurahan,leaflet, baliho danbongkar pasangpapan reklame

    400org,10spaduk,35 Xbannerdan 6 bhbaliho

    90.753.200

    Survey danMonitoringLapanganPelayananPerizinan

    Pelaksanaan survey danmonitoring lapangan

    500titik

    6.693.000 Survey danMonitoringLapanganPelayananPerizinan

    Pelaksanaansurvey danmonitoringlapangan

    500 titik 6.693.000

    PemrosesanPelayananPerizinan Daerah

    KP2TFasilitasi pemrosesanperijinan daerah

    3575izin

    49.074.000 PemrosesanPelayananPerizinan Daerah

    KP2TFasilitasipemrosesanperijinan daerah

    3575 izin 49.074.000

    PemanfaatanTeknologi Informasidi BidangPelayananPerizinan

    Terpeliharanya SIMTAP,SMS Gateway danWebsite KPPT

    3 jenis 20.000.000 PemanfaatanTeknologiInformasi diBidang PelayananPerizinan

    TerpeliharanyaSIMTAP, SMSGateway danWebsite KPPT

    3 jenis 20.000.000

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 22

    Fasilitasi PenangananPengaduan BidangPerizinan KP2T

    Penanganan Pengaduanmasyarakat yang masuk

    18pengaduan

    4.970.000 FasilitasiPenangananPengaduan BidangPerizinan

    KP2T

    PenangananPengaduanmasyarakat yangmasuk

    18pengaduan

    4.970.000

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 23

    2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatProgram dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan

    Perizinan Terpadu juga berasal dari para pemangku kepentingan baik

    dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun SKPD

    dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi

    sinkronisasi dan integrasi program. Rumusan usulan program dan

    kegiatan dimaksud dijabarkan dalam tabel 2.4.sebagai berikut :

    Tabel. 2.4.Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

    Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota BlitarTahun 2017

    No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

    (1) (2) (3) (4) (5) (6)

    PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

    KP2T Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasiperkantoran selama12 bulan

    100%

    Penyediaan Jasa SuratMenyurat KP2T

    Terpenuhinyakelancaran suratmenyurat

    12 bulan

    Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

    KP2T Pembayaran rekeninglistrik, air daninternet

    3 jenis

    Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor

    KP2T Tersedianya jasaservis komputer,printer, AC, mejakursi dan CCTV

    5 jenis

    Penyediaan JasaKebersihan Kantor

    KP2T Terfasilitasinyatenaga kebersihangedung

    12 bulan

    Penyediaan Alat TulisKantor

    KP2T Pembelian 4 paket (36 jenis ATK )

    4 paket ( 36jenis ATK )

    Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan

    KP2T Tersedianya barangcetakan dan biayafoto copy

    12 jenis dan30.000 lbr

    Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor

    KP2T Tersedianya Lampuhemat energi, 10

    50 bh lampu,10

    Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor

    KP2T 0 0

    Penyediaan PeralatanRumah Tangga

    Tersedianyaperalatan rumahtangga

    29 jenis

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 24

    Penyediaan BahanBacaan dan PeraturanPerundang-undangan

    KP2T Tersedianya bahanbacaan danperaturanperundang-undangan

    3 jenisbacaan

    Penyediaan Makanandan Minuman

    KP2T Tersedianya makanandan minuman tamudan rapat - rapatkoordinasi

    20 orang x30

    Rapat-RapatKoordinasi danKonsultasi Dalam danLuar daerah

    KP2T Perjalanan dinasrapat koordinasi dankonsultasi ke luardaerah

    25 kali

    PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASANA APARATUR

    KP2T Rasio GedungKantor dalamkondisi baik

    80%

    Pengadaan Meubelair Tersedianya mebelairyang memadai

    2 jenis

    PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

    Pengecatan gedungkantor

    1 paket

    PemeliharaanRutin/BerkalakendaraanDinas/Operasional

    KP2T Terfasilitasinyapemeliharaan danHer kendaraan dinasroda 2 dan roda 4

    2 mobil,4 sepedamotor

    PemeliharaanRutin/BerkalaMebeleur

    KP2T Terfasilitasinyapemeliharaan rutin /berkala meubeleur

    2 set

    PROGRAMPENINGKATANDISIPLIN APARATUR

    KP2T Terpenuhinyakelengkapan dinasaparatur

    80%

    Pengadaan PakaianDinas BesertaPerlengkapannya

    KP2TTersedianya pakaianDinas besertaperlengkapannya

    20 orang

    Pengadaan PakaianKhusus Hari-HariTertentu

    Tersedinya pakaiankhusus hari-haritertentu

    20 orang

    PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SATUANKERJA PERANGKATDAERAH

    KP2T Terpenuhinya Peranserta dalam eventdaerah dan haribesar nasional

    70%

    Fasilitasikeperansertaan padaeven daerah dan haribesar nasional

    KP2T Peran serta dalamevent daerah dan haribesar nasional

    4 event

    Penyebarluasaninformasiprogram/kegiatanSKPD

    KP2T Terpublikasikannyakegiatan KPPTmelalui media cetakdan media elektronik

    2 kali

    PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

    KP2T Tersusunnyadokumen pelaporan

    85%

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 25

    Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

    KP2T Tersusunya IKM,SOP, Lakip, LPPD,SPP, SPM danpermintaan data

    7 jenis

    PenyusunanPerencanaan Kegiatandan Anggaran

    KP2T Tersusunya Renstra,Renja, RKA, DPA danRKBU SKPD

    5 jenis

    PROGRAMPENINGKATANPELAYANANPERIJINAN

    KP2T Jumlahpenyelesaianperijinan sesuaidengan SOP

    100%

    Sosialisasi PelayananPerijinan

    KP2T Terlaksananyasosialisasi pelayananperizinan bagi pelakuusaha di tingkatkelurahan

    10Kelurahan

    Survey dan MonitoringLapangan PelayananPerijinan

    KP2T Terlaksananya surveydan monitoringlapangan

    21 kelurahan

    Pemrosesan PelayananPerijinan Daerah

    KP2T Terlaksananya prosesperizinan mulai darirapat Tim Teknissampai surveylapangan

    8 jenis

    Pemanfaatan TeknologiInformasi di BidangPelayanan Perijinan

    KP2T TerpeliharanyaSIMTAP, SMSGateway dan danWebsite KPT

    3 jenis

    Peningkatankemampuan aparatpenyedia pelayananperijinan

    KP2T Jumlah pengrimanaparatur mengikutipeningkatankemampuan

    20 orang

    Fasilitasi PenangananPengaduan BidangPerijinan

    KP2T Rasio pengaduantertangani

    80 %

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 26

    BAB IIITUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

    3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONALSebagaimana Rencana Kerja Pemerintah tahun 2017, telah

    disebutkan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan di

    prioritaskan pada mewujudkan proses perencanaan pembangunan

    nasional yang berkualitas baik jangka menengah maupun tahunan.

    Dengan peningkatan kualitas proses perencanaan tersebut, maka

    diharapkan rencana pembangunan yang dihasilkan lebih baik atau

    lebih berkualitas dalam arti lebih jelas dan terukur dari tahun ke

    tahun, terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih baik antar

    bidang, dan antara rencana pusat dengan rencana daerah.

    Sehubungan dengan hal dimaksud, arah kebijakan yang

    dilaksanakan sebagai berikut :

    1. Penguatan kelembagaan dalam rangka kelancaran didalam

    pelayanan perizinan, serta peningkatan kualitas koordinasi dengan

    para pemangku kepentingan ( TIM Teknis );

    2. Peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan perizinan serta

    perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan perizinan;

    3. Peningkatan kualitas data dan informasi perizinan ;

    4. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan

    berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better

    performance) lembaga dan pegawai.

    3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KANTOR PELAYANAN PERIZINANTERPADU

    1. Sasaran dan Indikator Sasaran.Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan

    rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang

    telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan

    oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu melalui berbagai kegiatan

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 27

    tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian

    kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada

    tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja

    dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan

    anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai

    dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

    TABEL 3.1Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan

    NO INDIKATOR FORMULA PERHITUNGAN

    1 2 3

    1 Nilai survey KepuasanMasyarakat ( SKM )

    1 Hasil Survey kepuasan masyarakatterhadap pelayanan publik yang diberikanSKPD Kota Blitar

    2 Nilai SAKIP 1 Nilai B

    TABEL. 3.2Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja SKPD

    Tahun 2017

    No. Sasaran IndikatorKinerja Target Program Kegiatan Rp.

    1 Meningkatnyakualitas dibidangpelayananperizinan

    NilaiSurveyKepuasanMasyarakat(SKM)

    Baik ProgramPeningkatanPelayananPerizinan

    1). Sosiali-sasipelayananperizinankepadamasyarakatpenggunalayanan

    90.753,200,-

    2). SurveydanMonitoringLapanganPelayananPerizinan

    6.693.000,-

    3).PemrosesanPelayananPerizinanDaerah

    49.074.000,-

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 28

    4).PemanfaatanTeknologiInformasi diBidangPelayananPerizinan

    20.000.000,-

    5). FasilitasiPenangananPengaduanBidangPerizinan

    4.970.000,-

    3.3. PROGRAM DAN KEGIATANUntuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang

    hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja

    dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-

    interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara

    kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan.

    Sehingga ditentukan indikator Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

    Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut :

    Sasaran 1. Meningkatkan kelancaran pemenuhan administrasi kantor

    dan administrasi perijinan.

    PROGRAMKEGIATAN

    KETURAIAN INDIKATORKINERJA SAT TARGET

    PelayananAdministrasiPerkantoran

    Penyediaan JasaKomunikasi, SDA,dan Listrik

    PembayaranRekening Telepondan Internet

    Bulan 12

    Penyediaan Alat TulisKantor

    Alat Tulis Kantor Jenis 45

    Penyediaan BarangCetakan danPenggandaan

    PenggandaanDokumen Kedinasan

    Jenis 10

    Penyediaan JasaSurat Menyurat

    Terpenuhinya jasasurat menyurat

    Kali 60

    Penyediaan JasaKebersihan Kantor

    Terpenuhinya jasakebersihan kantor

    Bulan 12

    Penyediaan JasaPeralatan DanPerlengkapan Kantor

    Terpenuhinya jasaservis peralatan danperlengkapan kantor

    Jenis 25

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 29

    Penyediaankomponen instalasilistrik/ peneranganbangunan kantor

    Pengadaan peralatanlistrik

    buah 25

    Penyediaan Peralatanrumah tangga

    Pengadaan saranadan prasaranakebersihan kantor

    Jenis 17

    Penyediaan BahanBacaan danPeraturanPerundang-undangan

    Tersedianya SaranaInformasi melaluiMedia Cetak

    Jenis 2

    Penyediaan Makanandan Minuman

    Konsumsi Rapat stafdan tamu

    Kotak 2.160

    Rapat – RapatKoordinasi danKonsultasi Dalamdan Luar Daerah

    Jumlah koordinasidan konsultasitingkat regional

    Kali 39

    Jumlah koordinasidan konsultasitingkat nasional

    Kali 8

    Sasaran 2. Terwujudnya disiplin aparatur dalam pelaksanaan tugas

    sehari hari.

    PROGRAMKEGIATAN

    KETURAIAN INDIKATORKINERJA SAT TARGET

    Peningkatan disiplinaparatur

    Pengadaan pakaiandinas

    Meningkatnyakerapihan dandisiplin aparatur

    Jenis 3

    Sasaran 3. Terwujudnya laporan PAD hasil rekonsiliasi dan SKPD yang

    terkait lebih akurat, serta tersedianya acuan pelaksanaan

    kerja.

    PROGRAMKEGIATAN

    KETURAIAN INDIKATORKINERJA SAT TARGET

    Peningkata Penyusunan laporan Tersedianya Jenis 10

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 30

    npengembangan sistempelaporancapaiankinerja dankeuangan

    capaian kinerja danihktisar realisasikinerja SKPD

    dokumenperencanaan danpelaporan

    PenyusunanPerencanaanKegiatan danAnggaran

    TersusunnyaDokumenPerencanaan SKPD

    jenis 5

    Sasaran 4. Terwujudnya kelancaran dalam partisipasi event daerah dan

    hari besar nasional.

    PROGRAMKEGIATAN

    KETURAIAN INDIKATORKINERJA SAT TARGET

    Kemitraanpengembanganwawasankebangsaan

    Fasilitasikeperansertaan padaevent daerah danhari besar nasional

    Terwujudnyakemitraanpengembanganwawasankebangsaan

    event 4

    Sasaran 5. Terwujudnya terlaksananya kelancaran pemrosesan perijinan

    daerah

    PROGRAMKEGIATAN

    KETURAIAN INDIKATORKINERJA SAT TARGET

    Programpeningkatanpelayananperijinan

    Sosialisasipelayanan perijinan

    Terpenuhinyainformasi perjinanbagi masyarakat

    kali 10

    Survey danmonitoring lapanganpelayanan perijinan

    Terlaksananyasurvey danmonitoring perijinan

    orang 52

    Pemrosesanpelayanan perijinandaerah

    Terlaksananyakelancaranpemrosesan perijinan

    Bulan 12

    Pemanfaatanteknologi informasidi bidang pelayananperjinan

    Terwujudnyapemanfaatanteknologi secaraoptimal

    unit 1

    Peningkatankemampuan aparatpenyedia pelayananperijinan

    Terwujudnyapeningkatanpelayanan perijinan

    Keg. 12

    FasilitasiPenangananPengaduan bidangperizinan

    Terselesaikannyapengaduan dibidang perizinan

    % 80

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 31

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 32

    Tabel. 3.3.Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

    Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018

    Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program(outcome) dan Kegiatan (output)

    Rencana Tahun 2017

    CatatanPenting

    Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

    Lokasi

    Target CapaianKinerja

    Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.) Target

    CapaianKinerja

    Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif(Rp.)

    APBDAPBD

    PROV

    APBN APBDAPBD

    PROV

    APBN

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 2

    01.20.

    321 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

    PERKANTORANTerpenuhinya kebutuhanpenyelenggaraan administrasiperkantoran selama 12 bulan

    100%480.176.800 - -

    100% 663250000 0 0

    1 20

    1.20.32

    1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya kelancaran suratmenyurat

    KPPT 12 bulan 2990000 0 0 12 bulan 3250000 0 0

    1 20

    1.20.32

    1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik

    Pembayaran rekening listrik, air daninternet

    KPPT 3 jenis 90300000 0 0 12 bulan 107500000 0 0

    1 20

    1.20.32

    1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor

    Tersedianya jasa servis komputer,printer, AC, meja kursi dan CCTV

    KPPT 5 jenis 25000000 0 0 5 jenis 32000000 0 0

    1 20

    1.20.32

    1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terfasilitasinya tenaga kebersihangedung

    KPPT 12 bulan 2400000 0 0 12 bulan 3000000 0 0

    1 20

    1.20.32

    1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembelian 4 paket ( 36 jenis ATK ) KPPT 4 paket ( 36 jenis ATK)

    100027800 0 0 4 paket (38 Jenis

    ATK )

    96500000 0 0

    1 20

    1.20.32

    1 11 Penyediaan Barang Cetakan DanPenggandaan

    Tersedianya barang cetakan danbiaya foto copy

    KPPT 12 jenis dan 30.000lbr

    85059000 0 0 12 jenis,30.000lbr fotocopy

    76500000 0 0

    1 20

    1.20.32

    1 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

    Tersedianya Lampu hemat energi, 10kabel roll dan stop kontak

    KPPT 50 bh lampu, 10 rollkabel dan 10 bh stop

    kontak

    3516500 0 0 60 bhlampu,12 rollkabel

    dan 12bh stopkontak

    8500000 0 0

    1 20

    1.20.32

    1 13 Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor

    Tersedianya AC, CCTV, mejapelayanan, TV "40", kursi tunggu,kursi hadap dan kamera

    KPPT 6 bh AC, 6 bh CCTV,1 set, 1 bh TV, 2 set

    kursi tunggu, 10 kursihadap dan 1 bh

    kamera

    0 0 0 20 buah 200000000 0 0

    1 20

    1.20.32

    1 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga KPPT 29 jenis 13183200 0 0 32 jenis 32000000 0 0

    1 20

    1.20.32

    1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

    Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

    KPPT 2 jenis bacaan 5880000 0 0 2 jenis 7500000 0 0

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 33

    1 20

    1.20.32

    1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minumantamu dan rapat - rapat koordinasi

    KPPT 25 orang x 12 9425000 0 0 30 orangx 12

    15500000 0 0

    1 20

    1.20.32

    1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalamdan Luar daerah

    Perjalanan dinas rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah

    KPPT 15 kali 142395300 0 0 18 kali 71000000 0 0

    1 20

    1.20.32

    2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASANA APARATUR

    Rasio Gedung Kantor dalamkondisi baik

    80%91.857.200 - -

    80% 76000000 0 0

    1 20

    1.20.32

    2 10 Pengadaan Meubelair Tersedianya meubelair kantor KPPT 2 set 0 0 0 0 0 0 0

    1 20

    1.20.32

    2 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pengecatan gedung kantor KPPT 1 paket 20000000 0 0 1 paket 25000000 0 0

    1 20

    1.20.32

    2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraanDinas/Operasional

    Terfasilitasinya pemeliharaan danHer kendaraan dinas roda 2 danroda 4

    KPPT 2 mobil, 4 sepedamotor

    68857200 0 0 2 mobil,4 spdmotor

    51000000 0 0

    1 20

    1.20.32

    2 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Terfasilitasinya pemeliharaan rutin /berkala meubeleur

    KPPT 1 set 3000000 0 0 3 set 0 0 0

    1 20

    1.20.32

    3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLINAPARATUR

    Terpenuhinya kelengkapan dinasaparatur

    80%25.000.000 - -

    80% 25000000 0 0

    1 20

    1.20.32

    3 2 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

    Tersedianya pakaian Dinas besertaperlengkapannya

    KPPT 20 orang 25000000 0 0 20 orang 25000000 0 0

    1 20

    1.20.32

    3 5 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-HariTertentu

    Tersedinya pakaian khusus hari-haritertentu

    KPPT 20 orang 0 0 0 20 orang 0 0 0

    1 20

    1.20.32

    5 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR

    Terpenuhinya kebutuhan Aparaturdalam peningkatan kapasitas

    70%64.000.000 - -

    75% 67000000 0 0

    1 20

    1.20.32

    5 11 Fasilitasi keperansertaan pada even daerahdan hari besar nasional

    Peran serta dalam event daerah danhari besar nasional

    KotaBlitar

    4 event 50000000 0 0 4 event 50000000 0 0

    1 20

    1.20.32

    5 12 Penyebarluasan informasi program/kegiatanSKPD

    Terpublikasikannya kegiatan KPPTmelalui media cetak dan mediaelektronik

    KotaBlitar

    2 kali 14000000 0 0 2 kali 17000000 0 0

    1 20

    1.20.32

    6 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

    Tersusunnya dokumen pelaporan 85%41.101.200 - -

    85% 32500000 0 0

    1 20

    1.20.32

    6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

    Tersusunya IKM, SOP, Lakip, LPPD,SPP, SPM dan permintaan data

    KotaBlitar

    7 jenis 17549200 0 0 7 jenis 17500000 0 0

    1 20

    1.20.32

    6 5 Penyusunan Perencanaan Kegiatan danAnggaran

    Tersusunya Renstra, Renja, RKA,DPA dan RKBU SKPD

    KotaBlitar

    5 jenis 23552000 0 0 5 jenis 15000000 0 0

    1 16

    1.20.32

    17

    PROGRAM PENINGKATAN PELAYANANPERIJINAN

    Jumlah penyelesaian perijinansesuai dengan SOP

    100%167.916.200 - -

    100% 225500000 0 0

    1 16

    1.20.32

    17

    1 Sosialisasi Pelayanan Perijinan Terlaksananya sosialisasi pelayananperizinan bagi pelaku usaha ditingkat kelurahan

    KotaBlitar

    21 Kelurahan 90753200 0 0 21Keluraha

    n

    105000000 0 0

    1 16

    1.20.32

    17

    2 Survey dan Monitoring Lapangan PelayananPerijinan

    Terlaksananya survey danmonitoring lapangan

    KotaBlitar

    21 kelurahan 6693000 0 0 21keluraha

    n

    8000000 0 0

    1 16

    1.20.32

    17

    3 Pemrosesan Pelayanan Perijinan Daerah Terlaksananya proses perizinanmulai dari rapat Tim Teknis sampaisurvey lapangan

    KotaBlitar

    8 jenis 45500000 0 0 8 jenis 45500000 0 0

    1 16

    1.20.32

    17

    4 Pemanfaatan Teknologi Informasi di BidangPelayanan Perijinan

    Terpeliharanya SIMTAP, SMSGateway dan dan Website KPT

    KotaBlitar

    3 jenis 20000000 0 0 3 jenis 60000000 0 0

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 34

    1 16

    1.20.32

    17

    5 Peningkatan kemampuan aparat penyediapelayanan perijinan

    Jumlah pengriman aparaturmengikuti peningkatan kemampuan

    KotaBlitar

    20 orang 0 0 0 20 orang 0 0 0

    1 16

    1.20.32

    17

    6 Fasilitasi Penanganan Pengaduan BidangPerijinan

    Rasio pengaduan tertangani KotaBlitar

    80% 4970000 0 0 90% 70000000 0 0

    Total873.625.400

    0 0 1.079.250.000

    0 0

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 35

    BAB IVPENUTUP

    Rencana Kerja (Renja) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

    Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

    Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Blitar tahun 2017 sebagai

    penjabaran Renstra Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan mengacu

    pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2016. Rencana

    ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi

    pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2016.

    Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat

    kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya

    Renja tahun 2017 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu

    dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

    Rencana Kerja tahun 2017 ini selanjutnya digunakan sebagai dasar

    dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen

    Pelaksanaan Anggaran tahun 2017 pada Kantor Pelayanan Perizinan

    Terpadu Kota Blitar.

    Rencana Kerja (Renja) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

    Blitar ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan

    kerja keras, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi

    positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan good

    governance melalui perencanaan pembangunan yang mengedepankan

    peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Blitar, 06 Juni 2016KEPALA KP2T KOTA BLITAR

    SUHARYONO, SH.NIP. 19650925 199003 1 007

  • RENCANA KERJA KP2T KOTA BLITAR 2017 36