pemerintah provinsi kalimantan barat · rencana kerja dinas energi dan sumber daya mineral provinsi...
Post on 28-Dec-2019
9 Views
Preview:
TRANSCRIPT
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................................. i
DAFTAR ISI ........................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN
1
1. Latar Belakang ..................................................................... 1
2. Dasar Hukum .......................................................................
Lainnya....................................
3
3. Maksud dan Tujuan .............................................................. ……………………………………………………………………..
6
4. Sistematika Penulisan …........................................................ 6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU 8
1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana KerjaTahun 2017 ....................
8
2. Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2017 ……………………….... 10
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA SKPD 33
1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ……………………………….. 33
2. Tujuan dan Sasaran ………………………………………………………….. 33
3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ...... 36
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN .......................................... 37
BAB V PENUTUP ...................................................................................
41
LAMPIRAN- LAMPIRAN
1. Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra s/d
Tahun 2018 (tahun berjalan)* Provinsi Kalimantan Barat.
2. Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Barat
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
1
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Sebagaimana telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2008, menyatakan bahwa Rencana Kerja
SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Rencana strategis
SKPD dan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya,
masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari
masyarakat atau Forum SKPD Provinsi dengan Kabupaten/Kota.
Selain hal tersebut diatas, Rencana Kerja SKPD memuat kebijakan, Program
dan Kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Program dan Kegiatan yang disusun di dalam Rencana Kerja SKPD meliputi
Program dan Kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, Indikator
kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD serta menunjukan
prakiraan maju.
Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2019 ini merupakan pelaksanaan
perencanaan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi
Kalimantan Barat tahun keempat dari jabaran Rencana strategis Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013–2018 yang memuat
kebijakan, program dan kegiatan dengan pagu indikatif untuk mencapai Visi, Misi,
Tujuan dan Sasaran serta indikator kinerja SKPD.
Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan
Barat Tahun Anggaran 2019 diharapkan dapat menciptakan sinergitas pelaksanaan
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
2
pembangunan sektor Pertambangan dan Energi di Kalimantan Barat baik dengan
pemerintah di Kabupaten/Kota, instansi terkait lainnya tingkat Provinsi dan dengan
pemerintah pusat.
Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.
Gambar 1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja SKPD Provinsi
Sinkronisasi Kebijakan Nasional
Pembahasan Renja SKPD pada
Forum SKPD Provinsi
Pengesahan Renja-SKPD
Provinsi oleh Gubernur
Rancangan Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD
Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi
Penyesuaian Rancangan
Renja-SKPD Provinsi
Penetapan Renja SKPD Provinsi
oleh Kepala SKPD
Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD Provinsi
· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif
· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
· penutup
Penyempurnaan Rancangan Renja-
SKPD Provinsi
Rancangan Renja SKPD Provinsi· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi
· Tujuan, sasaran dan program kegiatan,
· Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaianrenstra SKPD Provinsi
· dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraanmaju berdasarkan paguindikatif
· sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan
· penutup
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum
SKPD Provinsi
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum
SKPD Kabupaten/Kota
Rancangan Renja-SKPD Provinsi
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian
Rancangan Renja-SKPD Provinsi kepada Bappeda
Perumusan kegiatan prioritas
Penelaahan usulan kegiatan
masyarakat
Telaahan Rancangan Awal RKPD
Rancangan Awal RKPD
Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD,· musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian
rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
Persiapan penyusunan Renja-SKPD
Pengolahan data dan informasi
Isu-isu penting penyelennggaraan
tugas dan fungsi SKPD
Analisis Gambaran pelayanan
SKPD
Mereview hasil evaluasi Renja-SKPD tahun lalu
berdasarkan Renstra-SKPD
Perumusan Tujuan dan
sasaran
Penyempurnaan Rancangan Renja-SKPD
Provinsi
Penyusunan Rancangan
RKPD
Pelaksanaan Musrenbang
RKPD
Perumusan Rancangan Akhir RKPD
PerKDH ttg RKPD Provinsi
PENYUSUNAN RKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan
Musrenbang Provinsi
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI
KDH DAN DPRD
Verifikasi
Rancangan Renja
SKPD
sesuai
Tid
ak
se
su
ai
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD
Penyusunan KUA & PPAS
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
3
Sementara Alur Pikir Penyusunan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Kalimantan Barat, digambarkan berikut ini.
Gambar 2
ALUR PIKIR PENYUSUNAN RENJA DESDM
RPJMD PROV. KALBAR
RENSTRA DESDMPROV. KALBAR
RENJA DESDMPROV. KALBAR
RENSTRA KESDM
RENJA KESDMRKA DESDM
SPROV. KALBAR
DPA DESDMPROV. KALBAR
RKPD PROV. KALBAR
2. Dasar Hukum
Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2017 disusun berdasarkan peraturan Perundang-undangan sebagai
berikut:
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi
Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
4
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Panas Bumi;
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
12. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara;
13. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Penunjang
Ketenagalistrikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Minyak dan Gas Bumi;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Minyak dan
Gas Bumi;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
5
24. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas
Bumi;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata ruang
wilayah nasional;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
daerah;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata
Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2008-2028;
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
6
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Nomor 18 Tahun 2012;
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan
36. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 118 Tahun 2016 tentang Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Barat.
3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 adalah untuk menjaga konsistensi antara
kebijakan yang dilakukan dalam Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 dengan kebijakan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat (RKPD) Tahun 2019 dan RPJMD
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018.
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu untuk
mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan
pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat
pemerintahan serta mewujudkan efesiensi alokasi berbagai sumber daya dalam
pembangunan daerah.
4. Sistimatika Penulisan
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini disusun dengan sistimatika
sesuai dengan format sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta
surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 050/0642/DALEV-BAPPEDA, tanggal 26
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
7
Februari 2018, hal Penyampaian Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 dan Penyusunan
Renja SKPD Tahun 2019, sebagai berikut:
· BAB I Pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan
Tujuan serta Sistimatika Penulisan;
· BAB II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahun Lalu, berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2015;
· BAB III Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah,
berisi Telaahan Terhadap Rumusan Tujuan dan Sasaran dari Renstra
SKPD dan sasaran-sasaran berdasarkan rumusan tujuan tersebut
berdasarkan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD;
· BAB IV Rencana Program dan Kegiatan, berisi rencana Program dan kegiatan
beserta indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, sumber
dana dan kebutuhan dana indikatif;
· BABA V Penutup, berisi upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mencapai
kinerja yang telah ditentukan.
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
8
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017
Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan
Barat tahun 2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2018,
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2019 berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-
2013 sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun
2013.
Total usulan Anggaran Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Barat tahun 2017 berjumlah Rp. 204.910.610.590,00, terdiri dari
alokasi APBD berjumlah Rp. 45.904.807.500,00 dan usulan APBN berjumlah
Rp. 159.005.803.090,00.
Alokasi anggaran Renja APBD berdasarkan pagu DPA (Dokumen Pelaksanaan
Kegiatan) tahun 2017 sebesar Rp. 16.982.270.000,00, dan berdasarkan usulan
yang berjumlah Rp. 45.904.807.500,00, terdapat selisih kurang berjumlah
Rp. 37.459.003.500,00, dengan rincinan sebagai berikut :
NO.
PROGRAM RENJA DPA SELISIH KURANG
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.469.477.000.00 1.534.897.900,00 (65.420.900)
2. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
2.374.705.000,00 194.624.400,00 (2.180.080.600,00)
3. Peningkatan Disiplin Aparatur 110.000.000,00 0,00 (110.000.000,00)
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
390.000.000,00 185.146.400,00 (204.853.600,00)
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
518.529.500,00 397.896.300,00 (120.633.200,00)
6. Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
115.000.000,00 0,00 (115.000.000,00)
7. Penelitian dan Pengembangan Geologi
730.000.000,00 123.237.300,00 (606.762.700,00)
8. Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Tanah
1.177.096.000,00 275.488.850,00 (901.607.150,00)
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
9
9. Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
1.400.000.000,00 325.598.650,00 (1.074.401.350,00)
10. Pembinaan, Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara
1.300.000.000,00 90.700.000,00 (1.209.300.000,00)
11. Pengendalian Ketenagalistrikan 4.600.000.000,00 247.612.300,00 (4.352.387.700,00)
12. Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan Energi
30.920.000.000,00 13.453.035.650,00
(17.466.964.350,00)
13. Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi
800.000.000,00 0,00 (800.000.000,00)
Total Jumlah 45.904.807.500,00 16.982.270.000,00
(37.459.003.500,00)
dan sesuai dengan Surat Sekretaris Provinsi Kalimantan Barat Nomor :
903/256/DPPA-SKPD/BPKPD-B, tanggal 4 Oktober 2017, Hal : Dokumen
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka
anggaran APBD DPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2017 tidak mengalami perubahan karena tidak adanya
penambahan/pengurangan anggaran pada Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan rincian sebagai berikut:
NO.
PROGRAM DPA DPPA BERTAMBAH/ BERKURANG
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.534.897.900,00 1.688.930.150,00 (154.032.250,00)
2. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
194.624.400,00 194.624.400,00 (0,00)
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
185.146.400,00 185.146.400,00 (0,00)
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
397.896.300,00 397.896.300,00 (0,00)
5. Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
00,00 00,00 (00,00)
6. Penelitian dan Pengembangan Geologi
123.237.300,00 123.237.300,00 (0,00)
7. Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Tanah
275.488.850,00 275.488.850,00 (0,00)
8. Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
325.598.650,00 325.598.650,00 (0,00)
9. Pembinaan, Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara
90.700.000,00 90.700.000,00 (0,00)
10. Pengendalian Ketenagalistrikan 247.612.300,00 247.612.300,00 (0,00)
11. Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan Energi
13.527.060.650,00 13.453.035.650,00 74.025.000,00
12. Pengelolaan Minyak dan Gas 0,00 0,00 (0,00)
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
10
Bumi
TOTAL JUMLAH 16.982.270.000,00 16.982.270.000,00 228.057.250,00
CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD TAHUN 2017
Kinerja yang dicapai pada tahun 2017 sebagaimana Sasaran strategis yang
telah ditentukan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013–2018 yang mengacu pada
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 dan Keputusan Kepala Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Nomor 050/99/Tahun 2014
tentang Perubahan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-
2018, sebagai berikut:
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 1. Meningkatkan penyediaan data dan
informasi potensi dan pemanfaatan sumberdaya geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi.
Jumlah data penelitian sumberdaya geologi, pemetaan geologi lingkungan serta mitigasi bencana geologi.
2. Meningkatkan penyediaan air bersih yang bersumber dari eksplorasi air tanah di daerah sulit air.
Jumlah sumur bor eksplorasi air tanah
Jumlah pembangunan Water Treatment (sarana prasarana penjernihan air hasil eksplorasi air tanah
3. Meningkatkan nilai tambah dan kontribusi penerimaan daerah dari pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara.
Jumlah penerimaan iuran sektor pertambangan
4. Melakukan konservasi lingkungan akibat kegiatan pertambangan.
Luas lokasi PETI yang ditertibkan.
5. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur serta pasokan tenaga listrik Wilayah Kalbar.
Ratio elektrifikasi
Ratio desa berlistrik
6. Pengembangan energi berbasis energi baru dan terbarukan.
Jumlah infrastruktur energi listrik berbasis energi baru dan terbarukan yang terbangun (PLTS/PLTMH/SKEA).
7. Terpenuhinya kebutuhan minyak dan gas bumi dalam jumlah yang cukup dan tepat sasaran
Proyeksi kebutuhan BBM PSO dan LPG 3 Kg di Kab/Kota Prov Kalbar
Untuk mencapai Sasaran Strategis tersebut diatas dilaksanakan melalui
program sebagai berikut:
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
11
1. Program Penelitian dan Pengembangan Geologi;
2. Program Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan batubara;
4. Program Pembinaan Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan
Batubara;
5. Program Pengendalian Ketenagalistrikan;
6. Program Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan Energi;
7. Program Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi.
Adapun Capaian Indikator Kinerja dari Sasaran strategis yang dicapai melalui
pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:
Sasaran strategis 1, Meningkatkan penyediaan data dan informasi potensi dan
pemanfaatan sumber daya geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana
geologi untuk mencapai Indikator Kinerja “Jumlah data penelitian sumber daya
geologi, pemetaan geologi lingkungan serta mitigasi bencana geologi, dengan
pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:
Tabel II-1 Capaian realisasi kinerja Penelitian Potensi, Pengembangan dan
Pemanfaatan Sumber Daya Geologi tahun 2016 – 2017
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
TARGET DAN REALISASI Tingkat Kemajua
n (%) TAHUN 2016 TAHUN 2017
Target Realisasi Target Realisasi
1. Meningkatkan penyediaan data dan informasi potensi dan pemanfaatan sumber daya geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi
Jumlah data penelitian sumber daya geologi, pemetaan geologi lingkungan serta mitigasi bencana geologi,
0 Dok/ Kab
0 Dok/ Kab
0 Kab 0 Kab 0
Pencapaian Sasaran strategis 1, diwujudkan melalui Program Penelitian dan
Pengembangan Geologi dengan kegiatan Promosi/Pameran Potensi,
Dokumentasi dan Investasi dan alokasi anggaran berjumlah Rp. 123.237.300,00
dan realisasi anggaran berjumlah Rp. 88.766.800,00 atau sebesar 72.03%.
Sedangkan kinerja yang dihasilkan adalah pameran di rumah Radank sebesar
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
12
100 % dari Target. Realisasi kinerja pada Tahun 2016 sebesar 100% atau sesuai
dengan Target.
Sasaran strategis 2, Meningkatkan penyediaan air bersih yang bersumber dari
eksplorasi air tanah di daerah sulit air untuk mencapai Indikator Kinerja “Jumlah
Sumur bor eksplorasi air tanah dan jumlah pembangunan water treatment
(sarana prasarana penjernihan air hasil eksplorasi air tanah” dengan pengukuran
capaian kinerja sebagai berikut :
Tabel II-2 Capaian realisasi kinerja Pembangunan Water Treatment tahun 2016–2017
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
TARGET DAN REALISASI Tingkat Kemajua
n (%) TAHUN 2016 TAHUN 2017
Target Realisasi Target Realisasi
1. Meningkatkan penyediaan air bersih yang bersumber dari eksplorasi air tanah di daerah sulit air
Jumlah Sumur bor eksplorasi air tanah dan jumlah pembangunan water treatment
0 unit 0 unit 0 unit 0 unit 0
Pencapaian Sasaran strategis 2, diwujudkan melalui Program Penelitian,
Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air Tanah, dengan alokasi
anggaran berjumlah Rp 165.613.800,00 dan realisasi anggaran berjumlah Rp.
73.815.390,00 atau sebesar 44,57% dan dengan kegiatan ;
1. Eksplorasi Air Tanah Metode Geolistrik, tidak ada target yang dicapai karena
dialihkan pada kegiatan Pembangunan PLTS di daerah yang belum di aliri
listrik oleh PLN.
2. Pembangunan Water Treatment, tidak ada target yang dicapai dalam kegiatan
ini karena pembangunan Watertreatmen dialihkan pada kegiatan
Pembangunan PLTS di daerah yang belum di aliri listrik oleh PLN
Sasaran strategis 3, Meningkatkan nilai tambah dan kontribusi penerimaan
daerah dari pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk
mencapai Indikator Kinerja “Jumlah Penerimaan Iuran sektor Pertambangan”
dengan pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
13
Tabel II-3 Realisasi Penerimaan Iuran Tambang (PNBP)
Wilayah Kalimantan Barat dari Tahun 2016–2017
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
TARGET DAN REALISASI Tingkat Kemajua
n (%) TAHUN 2016 TAHUN 2017
Target Realisasi
Target Realisasi
1. Meningkatkan nilai tambah dan kontribusi penerimaan daerah dari pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara
Jumlah Penerimaan Iuran sektor Pertambangan
200 M 147,252 M
100 M 157,28 M 3,70
Pencapaian Sasaran strategis 2, diwujudkan melalui Program Pembinaan dan
Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara dengan alokasi anggaran
berjumlah Rp. 325.598.650,00 dan realisasi anggaran berjumlah Rp.
300.716.153,00 atau sebesar 92,36% dengan dengan kegiatan;
1. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha
Pertambangan mineral dan batubara, dengan alokasi anggaran berjumlah
Rp. 90.910.500,00 dan realisasi anggaran berjumlah Rp. 90.688.990,00 atau
sebesar 99,76%;
Pembinaan dan Pengawasan dilakukan terhadap pemegang Izin Usaha
Pertambangan (IUP) di wilayah Kalimantan Barat dari aspek administrasi,
pengelolaan lingkungan dan pembayaran Iuran Tambang (PNBP) dalam
rangka pendapatan penerimaan daerah.
Adapun Izin Usaha Pertambangan (IUP) wilayah Kalimantan Barat Tahun
2017 berjumlah 724 IUP terdiri dari IUP Clear and Clean (CnC) sebanyak 399
dan Non CnC sebanyak 325 IUP. Tahun 2016 berjumlah 646 IUP terdiri dari
IUP Clear and Clean sebanyak 270 dan Non CnC sebanyak 376 IUP, terdapat
penurunan berjumlah 78 IUP atau 12 %.
Peningkatan jumlah IUP pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016,
disebabkan hal-hal sebagai berikut :
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
14
a. Setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 bahwa kewenangan untuk
menerbitkan IUP dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bukan
Pemerintah Kabupaten/Kota;
b. Dikarenakan banyaknya permohonan izin baru untuk komoditas non
logam yaitu batuan, pasir, dan tanah urug (laterit) hal ini dikarekan
meningkatnya permintaan pasar/masyarakat sebahai bahan konstruksi
bangunan rumah;
c. Untuk mencukupi kebutuhan konstruksi bangunan atau proyek-proyek
infrastruktur di seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat, baik proyek-
proyek pemerintah maupun proyek-proyek swasta seperti pembangunan
perumahan maupun pembangunan ruko.
Tabel II-4 Izin Usaha Pertambangan (IUP) wilayah Kalimantan Barat Tahun 2015
No Instansi Pemberi Izin
Prov/Kab/Kota
IUP
CNC
IUP
NON CNC
Jumlah IUP
1 2 3 4 5
1 Prov. Kalbar 156 34 190
2 Kab. Mempawah 6 15 21
3 Kab. Bengkayang 3 19 8
4 Kab. Sambas 43 48 77
5 Kab. Kubu Raya 40 85 116
6 Kab. Landak 39 14 -
7 Kab. Sanggau 24 10 33
8 Kab. Sekadau 22 24 45
9 Kab. Sintang 6 20 25
10 Kab. Melawi 3 6 9
11 Kab. Kapuas Hulu 27 23 51
12 Kab. Ketapang 21 6 25
13 Kab. Kayong Utara 9 21 30
Total IUP Tahun 2017 399 325 724
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
15
2. Rekonsiliasi laporan produksi dan iuran tambang (PNBP), dengan alokasi
anggaran berjumlah Rp. 134.044.000,00 dan realisasi anggaran berjumlah
Rp. 128.955.130,00 atau sebesar 96,20%
Realisasi Penerimaan Iuran Tambang (PNBP) sektor Pertambangan Umum
wilayah Kalimantan Barat pada Tahun 2017 sebesar Rp. 157.285.175.700,00
atau sebesar 14.8 % atau dari Target yang berjumlah Rp. 100.000.000.000,00
atau dengan peningkatan berjumlah Rp. 57.285.175.700,00.
Dibandingkan dengan Tahun 2016 dengan realisasi penerimaan iuran
tambang (PNBP) yang berjumlah Rp. 147.252.093.669,00 pada Tahun 2017
terdapat penurunan realisasi penerimaan iuran tambang (PNBP) berjumlah
Rp. 91.459.875.306,25 atau 38,3 %
Realisasi Penerimaan Iuran Tambang (PNBP) sektor Pertambangan Umum
wilayah Kalimantan Barat pada Tahun 2017 sebesar Rp. 157.285.175.700,00
dengan realisasi penerimaan terdiri dari;
- Landrent (Iuran Tetap) berjumlah Rp. 130.543.818.488,00
Pada Tahun 2017 terdapat penurunan penerimaan berjumlah
Rp. 130.543.818.488,00 atau 1.31 % dari Tahun 2016 dengan realisasi
penerimaan berjumlah Rp. 132.254.290.544,00
- Royalty (Iuran Produksi) berjumlah Rp. 86.861.709.100,00
Pada Tahun 2017 terdapat peningkatan penerimaan berjumlah
Rp. 26.741.367.212,00,00 atau 43,92% dari Tahun 2016 dengan realisasi
penerimaan berjumlah Rp. 14.997803.125,00.
Tabel II-5 Realisasi Penerimaan Iuran Tambang (PNBP)
Wilayah Kalimantan Barat dari Tahun 2015–2017
No. Tahun Landrent
(Iuran tetap) Royalty
(Iuran produksi) Jumlah
1. 2015 151.850.241.875,00 86.861.709.100,00 238.711.950.975,00
2. 2016 132.254.290.543,75 14.997.803.125,,00 147.252.093.668,75
3. 2017 130.543.818.487,50 26.741367212,00 157.285.175.700,00
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
16
Realisasi Produksi Pertambangan di Kalimantan Barat dari penyelenggaraan
pengelolaan pertambangan mineral dan batubara pada tahun 2017 terdiri dari
Bauksit berjumlah 1.422.88,63 Ton dan Ball Clay berjumlah 6.673,00 Ton,
Andesit 32.532 Ton, Granit 82.083,60 Ton, Kerikil 148,00 M3 dan Pasir Sungai
647.571 Ton.
Tabel II-6 Perkembangan Realisasi Produksi Pertambangan
di Kalimantan Barat dari Tahun 2015–2017
No. Jenis Komoditi (M3/Ton/Karat)
Tahun 2015
Tahun 2016
Tahun 2017
1 Emas 49.213 0,00 0,00
2 Timah 0,0 0,00 0,00
3 Besi 450 0,00 0,00
4 Mangan 1.900 0,00 0,00
5 Bauksit 22.899.364 0,00 1.422.888,63
6 Zirkon 5.000,00 48,00 0,00
7 Kaolin 50.000,00 0,00 0,00
8 Ball Clay 65.000,00 5.959,00 6.673
9 Pasir Kuarsa 850.000 0,00 0,00
10 Intan (Krat) 100 0,00 0,00
11 Kuarsa 49.213 0,00 0,00
12 Andesit 900.500 0,00 32.532
13 Granit 3.450.000 20.640,50 82.083,60
14 Basalt 750.000 0,00 0,00
15 Pasir Sungai 7.563.736 8.798,54 647.571
16 Sirtu 3,00 0,00 0,00
17 Diorit 0 0 0,00
18 Kerikil 0 0 148
19 Tanah Urug 0 0 0,00
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018, Prioritas pembangunan daerah
yang pertama adalah Peningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat,
dengan pengukuran indikator kinerja urusan Energi Sumber Daya Mineral,
sebagaimana tabel berikut:
Tabel II-7 Angka Pertumbuhan sektor Pertambangan Tahun 2016-2017
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
TARGET DAN REALISASI Tingkat Kemajuan
(%) TAHUN 2016 TAHUN 2017
Target Realisasi Target Realisasi
1. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya
Angka Pertumbuhan sektor
5,85 2,41 5,90 0,60 (75,10)
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
17
mineral bagi peningkatan ekonomi masyarakat (sektor pertambangan)
pertambangan
Sumber, BPS Provinsi Kalimantan Barat (Berita Resmi Statistik No. 11/02/61/Th.XIX, 5 Februari 2016)
Laju pertumbuhan Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan
Barat menurut lapangan usaha sektor pertambangan dan penggalian
berdasarkan data Berita Resmi Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat
tanggal 5 Februari 2018, bahwa Tahun 2017 sebesar 5,40 % dari jumlah
PDRB 4,58 % dan Laju pertumbuhan pada tahun 2016 sebesar 0,2 % dari
PDRB Kalimantan Barat sebesar 5,60 %.
Tabel II-8 Nilai PDRB Tahun 2011-2017 atas dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan
No. Tahun
Atas Dasar Harga Berlaku
(Rp. Milyar)
Atas Dasar Harga Konstan
(Rp. Milyar)
Laju pertumbuhan
PDRB Kalbar Harga
berlaku % PDRB Kalbar
Harga Konstan
% %
1. 2013 84.956,23 1.704,27 2,01 36.075,10 634,05 1,76 4,70
2. C 2014 24.458,87 6.333,79 2,02 9.605,36 4.594.850 1,77 3,68
3. 2015 7.181.002,8 4.622.900,8
4. 2016 9.046.110,1 5.616.000,98
5. C 2017 146.885,97 7.196,00 4,90 112.261,17 4.622,38 4,12 0,60
Sumber, BPS Provinsi Kalimantan Barat
Sasaran strategis 4, Melakukan konservasi lingkungan akibat kegiatan
pertambangan untuk mencapai Indikator Kinerja “Luas lokasi Pertambangan
Tanpa Izin (PETI) yang ditertibkan”, dengan pengukuran indikator,
sebagaimana tabel berikut :
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
18
Tabel II-9 Luas Lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang ditertibkan
Tahun 2017
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
TARGET DAN REALISASI Tingkat Kemajua
n (%) TAHUN 2016 TAHUN 2017
Target Realisasi
Target Realisasi
1. Melakukan konservasi lingkungan akibat kegiatan pertambangan
Luas lokai Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang ditertibkan
100 676,50 - - 0
Pencapaian Sasaran strategis 4, dilakukan melalui Program Pembinaan
Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan
kegiatan Evaluasi pengelolaan lingkungan terhadap pelaksanaan izin usaha
pertambangan pada lokasi Kabupaten Sambas, alokasi anggaran berjumlah
Rp. 90.700.000,00 dengan realisasi anggaran berjumlah Rp. 82.808.080,00
atau 91,30 %.
Hambatan kegiatan Penertiban PETI tidak dilaksanakan, mengingat sulitnya
dilakukan penertiban terhadap kegiatan PETI yang dilakukan masyarakat
karena setelah penertiban sering mereka kembali melakukan kegiatan PETI
kembali. Selain itu diperlukan dana yang besar karena melibatkan beberapa
instansi.
Sasaran strategis 5, Meningkatkan ketersediaan infrastruktur serta pasokan
tenagalistrik wilayah Kalimantan Barat untuk mencapai Indikator Kinerja
“Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik” dengan pengukuran indikator,
sebagaimana tabel berikut :
Tabel II-10 Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
TARGET DAN REALISASI Tingkat Kemajua
n (%) TAHUN 2016 TAHUN 2017
Target Realisasi
Target Realisasi
1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur serta pasokan tenagalistrik wilayah Kalimantan Barat
Rasio Elektrifikasi
70,94 71,98 74,20 74,71 3,79
Rasio Desa
Berlistrik
58,34 60,73 59.14 61,35 1,02
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
19
Sumber, PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat
Pencapaian Sasaran strategis 5, dilaksanakan melalui Program Pengendalian
Ketenagalistrikan, dengan kegiatan pendataan infrastruktur ketenagalistrikan
eksisting dan rencana PLN/Non PLN. Alokasi anggaran berjumlah Rp.
83.262.000,00 dengan realisasi anggaran berjumlah Rp. 82.576.830,00 atau
sebesar 99,18%.
Berdasarkan sumber data dari PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat,
masing-masing, untuk :
Rasio Elektrifikasi (RE) wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2017
dengan realisasi sebesar 82,21 % dari target sebesar 78,45 % atau sebesar
104,79 %.
Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 yang sebesar 78,20 %, maka
realisasi pada Tahun 2017 terdapat peningkatan/kemajuan sebesar 4,01 %.
Tabel II-11 Capaian realisasi berdasarkan jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik,
dari Tahun 2012–2017
No. Tahun Jumlah Rumah Tangga
Jumlah Rumah Tangga Penguna
Listrik
% RE
Kemajuan
1. 2012 1.012.859 682.582 67,39 -
2. 2013 1.054.142 729.940 69,24 2,75
3. 2014 1.097.494 789.986 71,98 3,96
4. 2017 1.114.599 832.735 74,71 3,79
Sumber, PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat
Rasio desa berlistrik wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2017
dengan realisasi sebesar 76,61 % dari target sebesar 63,91% atau sebesar
104,10 %.
Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2016 yang sebesar 66,73 %, maka
realisasi pada Tahun 2017 terdapat peningkatan/kemajuan sebesar 4,10 %.
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
20
Tabel II-12 Capaian realisasi Rasio Desa Berlistrik dari Tahun 2013 – 2017
No. Tahun Target Realisasi Kemajuan
1 2016 58,34 % 60,73 % 5,36 %
2. 2017 63,91 % 76,61 % 1,02 %
Sumber, PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat
Jumlah Desa di Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2017 berjumlah 1999
Desa terdiri dari 1214 Desa yang berlistrik dan 785 Desa belum berlistrik.
Rasio ketersediaan daya listrik RUPTL PLN, realisasi pada Tahun 2017
sebesar 413,087 MW dari Target 439 MW atau sebesar 94,10 % dan
dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2016 sebesar 496 MW, maka
pada tahun 2017 terdapat penurunan realisasi sebesar (115,50 %).
Tabel II-13 Rasio Ketersediaan Daya Listrik dari Tahun 2016 - 2017
No. Tahun Target Realisasi Peningkatan/ Penurunan
1. 2013 345,00 MW 398,463 MW -
2. 2016 439,00 MW 413,087 MW 3,67 %
3. 2017 519, 00 MW 398,00 MW (3,65) %
Sumber, PT. PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Barat
Sasaran strategis 6, Pengembangan Energi berbasis Energi Baru dan
Terbarukan untuk mencapai Indikator Kinerja “Jumlah infrastruktur berbasis
Energi Baru & terbarukan (EBT) terbangun”, dengan pengukuran indikator,
sebagaimana tabel berikut :
Tabel II-14 Realisasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
TARGET DAN REALISASI Tingkat Kemajua
n (%) TAHUN 2016 TAHUN 2017
Target Realisasi
Target Realisasi
1. Pengembangan Energi berbasis Energi Baru dan Terbarukan
Jumlah infrastruktur berbasis Energi Baru & terbarukan (EBT) terbangun
1 unit 1 unit 5 unit 5 unit 100
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
21
Pencapaian Sasaran strategis 6, Pengembangan Energi berbasis Energi Baru
dan Terbarukan diwujudkan melalui Program Penelitian, Pengembangan, dan
Pengelolaan Energi dengan alokasi anggaran berjumlah Rp.
13.096.935.650,00 dan realisasi anggaran berjumlah Rp. 12.231.275.530,00
atau 93,16%, dengan kegiatan :
1) Pembangunan PLTS (Pembangunan Listrik Tenaga Surya) terpusat,
realisasi sesuai dengan target yaitu sebanyak 4 unit dengan lokasi di
Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Bengkayang,
sebagai berikut :
- Kabupaten Landak, dengan lokasi Dusun Manggam Bati Desa Sehe
Lusur Kec. Kuala Behe di Kabupaten Landak dengan jumlah konsumen
sebanyak 106 rumah tangga;
- Kabupaten Sanggau, dengan lokasi Dusun Enjaber Desa Selampung
Kec Jangkang di Kabupaten Sanggau dengan jumlah konsumen 92
rumah;
- Kabupaten Sanggau, dengan lokasi Dusun Biding Desa Selampung
Kec Jangkang di Kabupaten Sanggau dengan jumlah konsumen 50
rumah;
- Kabupaten Bengkayang, dengan lokasi Dusun Sepoteng Desa
Sukabangun Kec. Sungai Betung di Kabupaten Bengkayang dengan
jumlah konsumen 47 rumah.
Dengan alokasi anggaran berjumlah Rp. 10.940.162.850,00 dan
realisasi anggaran berjumlah Rp. 10.331.807.580,00 atau 93,16%.
2) Pembangunan PLTMH (Pembangunan Listrik Tenaga Mikro Hidro),
realisasi sesuai dengan target yaitu sebanyak 1 unit dengan lokasi di
Kabupaten Sekadau, dengan lokasi Dusun Resak Balai Desa Merbang
Kec. Belitang Hilir dengan jumlah konsumen RT. Sidik Tajur sebanyak 114
rumah dan alokasi anggaran berjumlah Rp. 1.797.577.350,00 dan
realisasi Rp. 1.743.999.000,00 atau 97,02 %.
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
22
3) Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor ESDM, alokasi anggaran
berjumlah Rp. 80.135.700,00 dengan realisasi anggaran berjumlah Rp.
77.765.321,00 atau sebesar 97,04%.
Hasil kinerja yaitu Realisasi inventarisasi program dan kegiatan yang ada
di Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan mitigasi GRK dari
pengembangan dan pemanfaatan potensi energi baru terbarukan (EBT).
Dari hasil inventarisasi tersebut diketahui bahwa selama periode Tahun
2007 sampai dengan Tahun 2017 telah terjadi penurunan emisi GRK di 13
Kabupaten/Kota yaitu Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah,
Kabupaten Sambas, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak,
Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten
Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten
Sekadau dan Kabupaten Bengkayang sebesar 24,61 Kilo Ton CO2e.
No. Kabupaten/Kota Energi Air (KtCO2e)
Energi Surya (KtCO2e))
EBT lainnya (KtCO2e)
Penurunan Emisi
(KtCO2e)
1. Kota Singkawang - 0,009391 - 0,009391
2. Kab, Mempawah - 0,001612 - 0,001612
3. Kab. Sambas 0,858480 0,334620 - 1,193100
4. Kab. Landak - 0,066502 - 0,066502
5. Kab. Kubu Raya - 0,099514 - 0,099514
6. Kab. Sanggau 0,392448 0,176602 - 0,569050
7. Kab. Sintang 2,379216 0,069207 - 2,448423
8. Kab. Melawi 0,088301 0,0946778 - 0,182979
9. Kab. Kapuas Hulu 3,173923 0,166692 - 3,340615
`10. Kab. Ketapang 0,220752 5,671515 - 5,892267
11. Kab. Kayong Utara - 0,083606 - 0,083606
12. Kab. Sekadau 1,790544 0,014160 - 1,804704
13. Kab. Bengkayang 8,849702 0,063282 - 8,912984
JUMLAH 24.604.747
Sasaran strategis 7, Terpenuhinya kebutuhan minyak dan gas bumi dalam
jumlah yang cukup dan tepat sasaran untuk mencapai Indikator Kinerja
“Proyeksi Kebutuhan BBM PSO & LPG 3 Kg di Kab/Kota se Kalimantan
Barat” diwujudkan melalui Program Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi,
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
23
dengan kegiatan Proyeksi Kebutuhan BBM PSO dan LPG 3 Kg di
Kabupaten/Kota wilayah Kalimantan Barat dilaksanakan di 4 Kabupaten
antara lain Kabupaten Sanggau, Landak, Sintang dan Kota Singkawang,
dengan alokasi anggaran berjumlah Rp. 279.059.750,00 dan realisasi
anggaran berjumlah Rp. 75.513.250,00 atau sebesar 27,06%.
2.2. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2017
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat pada
Tahun 2017 mendapat alokasi anggaran melalui ;
- Dokumen Pelaksanaan Kegiatan (DPA - SKPD) SKPD Nomor :
903/131/DPA-SKPD/BPKAD-B TA. 2017, tanggal 6 Februari 2017
berjumlah Rp. 25.000.317.700,00 (Dua Puluh Lima Milyar Tiga ratus Tujuh
Belas Ribu tujuh ratus rupiah), terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp. 8.216.594.700,00 (Delapan Milyar Dua Ratus Enam Belas Juta Lima
Ratus Sembilan Puluh Empat Tujuh Ratus Rupiah) dan Belanja Langsung
sebesar Rp. 16.783.723.000,00 (Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan
Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu rupiah);
- Dan berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Kegiatan (DPPA-
SKPD) Nomor : 903/256/DPPA-SKPD/BPKAD-B TA 2017, tanggal 4
Oktober 2017 alokasi anggaran menjadi Rp. 24.842.746.700,00 (Dua Puluh
Empat Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat
Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah), terdiri dari alokasi Belanja Tidak
Langsung sebesar Rp. 8.216.594.700,00 (Delapan Milyar Dua Ratus Enam
Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
dan Belanja Langsung sebesar Rp. 16.626.170.200,00 (Enam belas Milyar
Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus
Rupiah).
Adapun alokasi dan realisasi APBD atas Belanja Tidak Langsung dan
Belanja Langsung Tahun 2017, sebagaimana tabel berikut :
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
24
Tabel II-15
Alokasi dan Realisasi Belanja APBD Tahun 2017
No URAIAN DPA DPPA Realisasi Saldo
1 Belanja Tidak Langsung
8.216.594.700,00 8.216.594.700,00 6.600.344.660,00 80,33%
1.616.250.040,00 19.67%
2 Belanja Langsung
16.783.723.000,00 16.626.170.200,00 15.284.588.836,00 91,93%
1.270.300.500,00, 14,89%
JUMLAH 25.000.317.700,00 24.842.746.700,00 21.884.933.496,00
88,12% 2.957.813.204
11,91%
Alokasi dan Realisasi untuk Belanja Tidak Langsung, dengan rincian sebagai
berikut:
Tabel II-16 Alokasi dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
No URAIAN ALOKASI REALISASI SALDO
BELANJA PEGAWAI
1. Gaji dan Tunjangan 4.764.170.700,00 4.469.871.405,00
93,82% 294.299.295,00
6,81%
2. Tambahan Penghasilan PNS 3.452.424.000,00 3.141.096.000,00
90,98% 311.328.000,00
9,02%
JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 8.216.594.700,00 7.610.967.405,00
92,63%
605.627.295,00 7,37%
Sedangkan Alokasi dan Realisasi Per Mata Anggaran dan Program/Kegiatan
dari Belanja Langsung, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel II-17
Alokasi dan Realisasi Per Mata Anggaran Belanja Langsung
NO. URAIAN ALOKASI REALISASI SALDO
BELANJA PEGAWAI
1. Belanja Pegawai 846.999.000,00 823.874.000,00
97,27% 23.125.000,00
2,73%
2. Belanja Barang dan Jasa 16.095.971.000,00 14.701.121.987,00
91,33% 1.394.849.013,00
8,87%
3. Belanja Modal 39.300.000,00 37.818.000,00
96,23% 1.482.000,00
3,77%
JUMLAH BELANJA LANGSUNG
16.982.270.000,00 15.562.813.987,00 91,64%
1.419.456.013,00 8,55%
Adapun alokasi dan realisasi dari Belanja langsung, dengan rincian sebagai
berikut:
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
25
NO. PROGRAM/ KEGIATAN
ALOKASI DANA
REALISASI ANGGARAN
%
I. Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.688.930.150,00 1.488.785.06300 88,15
1 Penyediaan jasa surat menyurat
6.000.000,00 2.861.100,00 47,69
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
307.400.000,00 182.879.676,00 59,49
3 Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasional
12.000.000,00 6.371.700,00 53.10
4 Penyediaan alat tulis kantor 135.407.300,00 134.054.320,00 99
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
79.487.600,00 78.8896.500,00 99,26
6 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
26.989.200 26.988.500,00 99,99
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga
17.346.900,00 17.346.900,00 100
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
6.000.000,00 5.280.000,00 88,00
9 Penyediaan makanan dan minuman
36.000.000,00 35.995.000,00 99,99
10 Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
516.028.588,4 474.165.287,00 91,89
11 Penyediaan jasa keamanan lingkungan kantor/rumah jabatan dan pendukung perkantoran lainnya
269.518.761.6 266.693.280,00 99,17
12 Penyediaan jasa penatausahaan keuangan dan barang
136.800.000,00 135.400.000,00 98,98
13 Penyediaan jasa publikasi/iklan dan dokumentasi
54.089.000,00 39.290.000,00 72,64
14 Penataan dan Pemeliharaan Arsip
19.976.100,00 18.776.100,00 93,99
15 Penyediaan Informasi SKPD melalui media cetak dan elektronik
65.886.700,00 63.786.700,00 96,81
II. Peningkatan Sarana dan Prasarana
194.624.400,00 171.986.182,00 88.37
1 Pengadaan perlengkapan/ peralatan kantor
39.300.000,00 37.818.000,00 96,23
2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
10.000.000,00 9.795.000,00 97,95
3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional
59.424.400,00 59.416.182,00 99,99
4 Pemeliharaan rutin/berkala 22.900.000,00 22.900.000,00 100
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
26
NO. PROGRAM/ KEGIATAN
ALOKASI DANA
REALISASI ANGGARAN
%
AC/ kipas angin
5 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan/peralatan kantor
25.000.000,00 25.000.000,00 100
6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi
13.000.000,00 6.192.500,00 47,63
7 Pemeliharaan rutin/ berkala pagar
10.000.000,00 00,00 00,00
8 Pemeliharaan rutin/ berkala jaringan air
10.000.000,00 9.889.500,00 98,90
9 Pemeliharaan rutin/ berkala Mesin Pompa air
5.000.000,00 975.000,00 19,50
III. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
185.146.600,00 120.297.589,00 64,97
1 Pendidikan dan pelatihan 60.000.000,00 58.310.889,00 97,18
2 Penilaian angka kredit jabatan fungsional
51.700.400,00 00,00 00,00
3 Penyusunan analisis jabatan 46.682.000,00 35.222.700,00 75,45
4 Penyusunan penetapan kinerja 7.502.000,00 7.502.000,00 100
5 Penyusunan Standar Operasional Prosedur
19.262.000,00 19.262.000,00 100
IV. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
397.896.300,00 320.276.800,00 80,49
1 Penyusunan laporan keuangan 31.886.000,00 31.886.000,00 100
2 Penyusunan LAKIP 11.095000,00 11.095000,00 100
3 Penyusunan RENSTRA SKPD 19.498.000,00 19.498.000,00 100
4 Penyusunan RENJA SKPD 18.700.000,00 18.700.000,00 100
5 Penyusunan dan laporan LPPD dan LKPJ
17.198.000,00 17.198.000,00 100
6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan
68.995.600,00 52.209.800,00 75,67
7 Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
17.513.500,00 17.513.500,00 100
8 Penyusunan perencanaan tekhnis SKPD tingkat provinsi
197.329.900,00 136.496.200,00 69.17
9 Penyusunan laporan evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran
15.680.300,00 15.680.300,00 100
V. Penelitian dan Pengembangan Geologi
123.237.300,00 88.766.800,00 72,03
1 Promosi/ pameran/ publikasi potensi ESDM
123.237.300,00 88.766.800,00 72,03
VI. Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Tanah
275.488.850,00 236.765.248,00 85,94
1 Pengawasan Pengusahaan Air 82.413.200,00 59.191.000,00 71,82
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
27
NO. PROGRAM/ KEGIATAN
ALOKASI DANA
REALISASI ANGGARAN
%
Tanah
2 Inventarisasi/Pendataan Terhadap Pemanfaatan dan
Konservasi Air Tanah
83.751.900,00 76.700.266,00 91,58
3 Survey, Inventarisasi dan Pemetaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Sambas
109.323.750,00 100.873.982,00 92,27
VII. Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
325.598.650,00 300.716.153,00 92,36
1 Rekonsiliasi laporan produksi dan iuran tambang (PNBP)
134.044.000,00 128.955.130,00 96,20
2 Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
90.910.500,00 90.688.990,00 99,76
3 Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara
100.644.150,00 81.072.033,00 80,55
VIII. Pembinaan Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara
90.700.000,00 82.808.080,00 91,30
1 Evaluasi pengelolaan lingkungan terhadap pelaksanaan izin usaha pertambangan
90.700.000,00 82.808.080,00 91,30
IX. Pengendalian Ketenagalistrikan
247.612.300,00 220.184.921,00 88,92
1 Pengawasan Keteknikan, Lingkungan dan Standarisasi Ketenagalistrikan
81.308.800,00 76.202.141,00 93.72
2 Pendataan Infrastruktur Ketenagalistrikan Eksisting dan Rencana PLN/Non PLN
83.262.000,00 82.576.830,00 99,18
3 Inventarisasi Penyediaan Tenaga Listrik Non PLN
83.041.500,00 61.405.950,00 73,95
X. Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan Energi
13.605.613.200,00 12.532.227.151,00 93,16
1 Pembangunan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)
11.137.255.350,00 10.331.807.580,00 94,44
2 Pembangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro)
1.797.577.350,00 1.743.999.000,00 97,02
3 Identifikasi Penurunan gas rumah kaca (GRK)
80.135.700,00 77.762.321,00 97,04
4 Monitoring Penyediaan LPG 3 Kg di Lembaga Penyalur
279.059.750,00 75.513.250,00 27,06
5 Survey Perencanaan Tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
- - -
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
28
NO. PROGRAM/ KEGIATAN
ALOKASI DANA
REALISASI ANGGARAN
%
6 Studi Kelayakan PLTMH dan DED
356.100.000,00 303.145.000,00 85,13
XI. Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi
- - -
1 Proyeksi kebutuhan BBM PSO dan LPG 3 kg di kab/kota
- - -
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 16.982.270.000,00 15.562.813.987,00 91,64
2.3. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Renstra
Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja dan Pencapaian Renstra Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat s/d Tahun 2017
(tahun berjalan )* sesuai dengan efektifnya kegiatan pada Renstra 2013-
2018 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 1 sebagaimana lampiran 1.
2.4. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian
kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi
Kalimantan Barat dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang
ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi
permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan
dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan tugas dan fungsi.
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan sasaran/target Renstra
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat periode
sebelumnya, menurut SPM dan indikator kinerja pelayanan Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat serta indikator yang lain
telah diratifikasi oleh pemerintah.
Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat adalah sesuai tabel berikut.
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
29
Tabel II-18
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
No
Indikator
SPM/Stan
dar Nasional
IKK
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catata
n Analisis
Tahun 2014
Tahun 2017
Tahun 2016
Tahun 2019
Tahun 2014
Tahun 2017
Tahun 2016
Tahun 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1.
Jumlah data penelitian dan pengembangan sumber daya geologi, Pemetaan geologi lingkungan serta Mitigasi bencana geologi (buah/dok).
-- - 6 Kab 6 Kab 5 Kab 6 Kab 3 Kab 5 Kab 5 dok 5 dok
2. Jumlah Sumur bor (unit) & Watertreatmen (unit) Jumlah Rekomendasi Tekhnis/Izin pengusahaan air tanah
- - 1 3 -
1 2 -
1 2
40
1 2
100
- 1 -
- 1 -
1 2
40
1 2
125
3. Jumlah penerimaan iuran sektor pertambangan wilayah Kalbar (Milyar)
- -
81 M
82 M
200 M
210 M
230,201M
238,711M
200 M
220 M
4. Luas PETI yang ditertibkan (Ha)
- Pertambang
an tanpa izin
200 Ha
200 Ha
200 Ha
200 Ha
-
676,50
Ha
200 Ha
200 Ha
5. Rasio Elektrifikasi & Rasio Desa Berlistrik (%) Jumlah Rekomendasi Tekhnis Pengusahaan Ketenagalistrikan
- - 71,55
58,34 -
73,95
59,14 -
76,45
60,04
10
78,30
60,04
15
71,98
60,73 -
74,71
61,35 -
76,45
60,04
10
79,75
62,14
15
6. Jumlah infrastruktur berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) terbangun (PLTS &
- - 3 -
3 -
3 2
3 2
2 -
2 -
3 2
3 2
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
30
PLTMH) - unit
7. Jumlah Proyeksi Kebutuhan BBM PSO & LPG 3 Kg di Kab/Kota Jumlah Laporan Koordinasi Pengawasan Distribusi dan Tata Niaga BBM PSO/Non PSO & LPG 3 Kg terhadap kebutuhan Kab/Kota
- - 1.003.743
14 Kab/Kota
1.045.746
,01
14 Kab/Kota
-
14 Kab/Kota
-
14 Kab/Kota
852.387,2
91
14 Kab/Kota
-
5 Kab
-
14 Kab/Kota
-
14 Kab/Kota
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan program/kegiatan berasal dari hasil Rapat koordinasi Forum SKPD
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kab/Kota Kalimantan Barat yang
diadakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan
Barat, sebagaimana tabel berikut:
Tabel II-19 Usulan Program dan Kegiatan tahun 2019
Nama SKPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov Kalbar
No.
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumen
Dinas ESDm Jumlah Laporan PPID
1 Laporan
2. Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai
Dinas ESDM Jumlah Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pegawai
1 Paket
3 Penyusunan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
Kota Singkawang Jumlah Zona Konservasi Air Tanah
1 laporan
4 Sosialisasi Izin Pengusahaan Air
Kalimantan Barat Terlaksananya Kegiatan
1 Laporan
Rancangan Rencana Kerja Tahun 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
31
No.
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Volume Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
tanah Sosialisasi Izin Pengusahaan Air Tanah
5 Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran
Kab. Landak, Kab. Sanggau dan Kab. Kapuas Hulu
Jumlah Kecamatan yang melaksanakan Kebijakan Subsidi Listrik
1 Laporan
6 Sosialisasi Kewajiban Pemegang Izin Operasi Ketenagalistrikan
Kota Pontianak Jumlah Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Kewajiban Pemegang izin Operasi Ketenagalsitrikan
1 Laporan
7 Kajian Tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
Kendawangan 1 Laporan
8 Pendataan Penggunaan Biofueldi Bawah 10.000 ton/Tahum di Kabupaten/Kota se- Kalbar
Kab. Kubu raya, kab. Mempawah, kab. Landak, kab. Sanggau, kab. Sekadau, kab. Sintang dan kab Melawi
Jumlah Pengguna Biofuel pada setiap Kabupaten/kota
1 Laporan
Rancangan Rencana Kerja 2019
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
33
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Tabel III-1 Identfikasi kebijakan Nasional Provinsi Kalimantan Barat
Nama SKPD : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
No. Kebijakan Nasional Sumber Keterangan
(1) (2) (3) (4)
- - - -
2. Tujuan dan Sasaran
Sesuai Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2013-2018, telah ditetapkan sebagai berikut:
MISI 1 : Meningkatkan penyediaan database Sumber daya geologi, Geologi lingkungan
dan Mitigasi Bencana Geologi, dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Utama (IKU), sebagai berikut:
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama
(IKU)
(1) (2) (3)
Terwujudnya peningkatan investasi sektor Sumber Daya Mineral dengan penyediaan
database sumberdaya geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi
kepada akademisi, stakeholder & swasta.
Meningkatkan penyediaan data & informasi potensi dan pemanfaatan sumberdaya
geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi
Jumlah data penelitian sumberdaya geologi, pemetaan geologi
lingkungan serta mitigasi bencana geologi
Program Indikator kinerja Program
Program Penelitian dan Pengembangan Geologi
Jumlah Dokumen penelitian dan Pengembangan sumberdaya geologi, pemetaan geologi lingkungan serta mitigasi bencana geologi
MISI 2 : Meningkatkan penyediaan air bersih dari eksplorasi air tanah di daerah sulit air,
dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut:
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama
(IKU)
Rancangan Rencana Kerja 2019
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
34
(1) (2) (3)
Terwujudnya penyediaan kebutuhan masyarakat akan
air bersih di daerah sulit air
Meningkatkan penyediaan air bersih yang bersumber
dari eksplorasi air tanah
Jumlah sumur bor eksplorasi air tanah
Jumlah pembangunan water treatment (sarana prasarana
penjernihan air hasil eksplorasi air tanah)
Jumlah Rekomendasi Tekhnis Pengusahaan Air Tanah
Program Indikator kinerja Program
Program Penelitian, Pengembangan
dan Pemanfaatan Sumberdaya air tanah
Jumlah sumur bor eksplorasi air tanah dan jumlah
pembangunan Watertreatmen hasil eksplorasi air tanah/Jumlah Rekomendasi Tekhnis Air Tanah
MISI 3 : Meningkatkan Nilai Tambah dan Kontribusi Daerah dari Pengelolaan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan,
dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut:
Tujuan Sasaran IndikatorKinerja Utama
(IKU)
(1) (2) (3)
Pengelolaan usaha pertambangan mineral dan
batubara untuk meningkatkan nilai tambah sesuai dengan kaidah
pertambangan yang baik dan benar
Meningkatkan nilai tambah dan kontribusi penerimaan
daerah dari pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara
Jumlah penerimaan iuran sektor pertambangan (Rp.
Milyar)
Melakukan konservasi lingkungan akibat kegiatan
pertambangan
Luas lokasi PETI yang ditertibkan (Ha)
Program Indikator kinerja Program
1. Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
Jumlah penerimaan iuran sektor pertambangan (Rp. Milyar)
2. Program Pembinaan
Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara
Luas lokasi PETI yang ditertibkan (Ha)
MISI 4 : Mewujudkan dan menjaga ketersediaan pasokan tenaga listrik yang aman,
andal dan akrab lingkungan, dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Utama (IKU), sebagai berikut:
Rancangan Rencana Kerja 2019
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
35
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama
(IKU)
(1) (2) (3)
Menyediakan pasokan tenagalistrik yang aman,
andal dan akrab lingkungan
Meningkatkan ketersediaan infrastruktur serta pasokan
tenaga listrik Wilayah Kalbar
Ratio elektrifikasi
Ratio desa berlistrik
Jumlah Rekomendasi Tekhnis Pengusahaan Ketenagalistrikan
Program Indikator kinerja Program
Program Pengendalian Ketenagalistrikan
Ratio elektrifikasi (%) dan Rasio Desa Berlistrik (%) serta Jumlah Rekomendasi Tekhnis Pengusahaan
Ketenagalistrikan
MISI 5 : Mengembangkan diversifikasi energi perdesaan berbasis sumber daya energi
baru terbarukan dengan melakukan konversi energi, dengan Tujuan, Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut:
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama
(IKU)
(1) (2) (3)
Menyediakan pasokan energi
perdesaan dari penganeka ragaman sumber daya energi
baru terbarukan dengan melakukan konservasi energi
Pengembangan energi
berbasis energi baru dan terbarukan
Jumlah infrastruktur energi
listrik berbasis energi baru dan terbarukan yang terbangun
(PLTS & PLTMH)
Program Indikator kinerja Program
Penelitian, Pengembangan dan
Pengelolaan Energi.
Jumlah infrastruktur energi listrik berbasis energi baru
dan terbarukan yang terbangun (PLTS & PLTMH)
MISI 6 : Mewujudkan ketersediaan Minyak dan Gas Bumi dalam jumlah yang cukup dan
tepat sasaran dengan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU),
sebagai berikut:
Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Utama
(IKU)
(1) (2) (3)
Mewujudkan ketersediaan BBM dan LPG bersubsidi
dalam jumlah yang cukup dan tepat sasaran
Terpenuhinya kebutuhan minyak dan gas bumi dalam
jumlah yang cukup dan tepat sasaran
Jumlah Laporan Koordinasi Pengawasan Distribusi dan
Tata Niaga BBM PSO/Non PSO dan LPG 3 Kg terhadap kebutuhan Kab/Kota
Rancangan Rencana Kerja 2019
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
36
Program Indikator kinerja Program
Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi.
Jumlah Laporan Koordinasi Pengawasan Distribusi dan Tata Niaga BBM PSO/Non PSO dan LPG 3 Kg terhadap
kebutuhan Kab/Kota
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD adalah sebagai
berikut:
1. Belum optimalnya peningkatan nilai tambah hasil tambang sehingga
penerimaan sektor ESDM rendah;
2. Belum optimalnya pemanfaatan energi terbarukan sebagai sumber
ketenagalistrikan;
3. Rendahnya Rasio Desa Belum Berlistrik, Rendahnya Rasio Elektrifikasi,
terbatasnya ketersediaan BBM dan LPG 3 Kg, rendahnya kesadaran
masyarakat/pemerintah terhadap aksi hemat energi;
4. Kinerja PLTS yang menurun dikarenakan mengalami kerusakan oleh alam;
5. Penataan pengusahaan air tanah sehubungan dengan perubahan regulasi
pengelolaan air tanah menjadi kewenangan provinsi.
Rancangan Rencana Kerja 2019
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
37
BAB IV
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
Sebagaimana telah ditentukan didalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2018,
Program dan Kegiatan untuk mewujudkan Visi, Misi, dan mencapai Tujuan serta
Sasaran Pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2019, sebagai
berikut :
1. Program Penunjang dengan indikator kinerja dan kelompok sasaran, sebagai
berikut ;
No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah penyediaan benda-benda pos dan ongkos jasa kirim surat
DESDM Prov. Kalbar
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Jumlah pembayaran Rek. Listrik, Telepon, PDAM dan Internet
DESDM Prov. Kalbar
3. Penyediaan Jasa Perizinan
Kendaraan Dinas/ Operasional
Jumlah pembayaran Jasa KIR
dan Pajak Kendaraan dinas/ operasional
DESDM Prov. Kalbar
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang diadakan
DESDM Prov. Kalbar
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
DESDM Prov. Kalbar
6. Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
DESDM Prov. Kalbar
7. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga
Jumlah Pengadaan peralatan dan bahan kebersihan
DESDM Prov. Kalbar
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Jumlah penyediaan media cetak daerah dan luar daerah
DESDM Prov. Kalbar
9. Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah Penyediaan Makan dan Minum rapat dan tamu
DESDM Prov. Kalbar
10. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
Jumlah perjalanan dinas Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
Dalam dan Luar daerah
11. Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/ Rumah
Jabatan dan pendukung perkantoran lainnya
Jumlah tenaga keamanan, tenaga sopir dan Cleaning
Service DESDM Prov. Kalbar
12. Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan
dan Barang
Jumlah Penatausahaan Keuangan dan Barang
DESDM Prov. Kalbar
Rancangan Rencana Kerja 2019
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
38
13. Penyediaan Jasa Publikasi/ Iklan dan dokumentasi
Jumlah jasa publikasi/ pemasangan iklan dan dokumentasi
DESDM Prov. Kalbar
14. Penataan dan Pemeliharaan
Arsip
Jumlah dokumen/arsip yang
tertata dan dipelihara
DESDM Prov. Kalbar
15. Penyediaan Informasi SKPD
melalui media cetak dan elektronik
Jumlah input data publikasi
ESDM
DESDM Prov. Kalbar
16. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Jumlah Laporan PPID DESDM Prov. Kalbar
2. Penigkatan Sarana dan Prasarana
1. Pengadaan AC Jumlah Pengadaan AC DESDM Prov. Kalbar
2. Pengadaan
Perlengkapan/Peralatan Kantor
Jumlah Pengadaan
Perlengkapan/Perlatan Kantor DESDM Prov. Kalbar
3. Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Rumah Tangga
DESDM Prov. Kalbar
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan
Komunikasi
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan
Komunikasi
DESDM Prov. Kalbar
5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Jumlah Pemeliharaan/ perbaikan pintu, jendela dll
DESDM Prov. Kalbar
6. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/
Operasional
Jumlah Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Roda 4/6
dan Roda 2
DESDM Prov. Kalbar
7. Pemeliharaan Rutin/ Berkala
AC/ Kipas Angin
Jumlah Pemeliharaan dan
Perawatan AC/ Kipas Angin DESDM Prov. Kalbar
8. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan/ Peralatan Kantor
Jumlah Pemeliharaan dan Perawatan Komputer, Laptop, Printer dll
DESDM Prov. Kalbar
9. Pengadaan Pagar Kantor Jumlah Luas Pagar Kantor DESDM Prov. Kalbar
10. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi
Jumlah Pemeliharaan Server, Jaringan, Pemancar dll
DESDM Prov. Kalbar
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya
Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya
DESDM Prov. Kalbar
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pegawai yang mengikuti diklat
Pegawai DESDM Prov. Kalbar
2. Penetapan Kinerja Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja
Program dan Kegiatan DESDM Prov Kalbar
5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Penyusunan Laporan
Keuangan Jumlah Laporan Keuangan
Program dan Kegiatan
DESDM Prov Kalbar
2. Penyusunan LAKIP/ Laporan
Kinerja
Jumlah Dokumen Lakip/ Laporan
Kinerja SKPD yg terselesaikan tepat waktu
Program dan Kegiatan
dan Tupoksi DESDM Prov Kalbar
3. Penyusunan RENJA SKPD Jumlah dokumen Rancangan Renja
Program dan Kegiatan dan Tupoksi DESDM Prov Kalbar
4. Penyusunan dan Pelaporan
LPPD dan LKPJ
Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ Program dan Kegiatan
dan Tupoksi DESDM Prov Kalbar
5. Monitoring, Evaluasi dan Jumlah monitoring dan evaluasi Program dan Kegiatan
Rancangan Rencana Kerja 2019
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
39
Pelaporan program/kegiatan SKPD DESDM Prov Kalbar
6. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD
Program dan Kegiatan DESDM Prov Kalbar
7. Penyusunan Perencanaan Tekhnis SKPD Tingkat Provinsi
Jumlah Laporan Perencanaan Tekhnis SKPD Tingkat Provinsi
Program dan Kegiatan DESDM Prov Kalbar
8. Evaluasi dan Pelaporan Penyerapan Anggaran
Jumlah Laporan TEPRA Triwulanan dan Semester
Program dan Kegiatan DESDM Prov Kalbar
9. Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi
Jumlah Laporan PPID Program dan Kegiatan
DESDM Prov Kalbar
2. Program dan Kegiatan Teknis dengan indikator kinerja dan kelompok sasaran,
sebagai berikut ;
No. Program/Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran
1. Penelitian dan Pengembangan Geologi
1. Promosi/ Pameran/ Publikasi Pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah event/ Promosi/ Pameran/ Publikasi Pembangunan Energi dan
Sumber Daya Mineral yang diikuti
Publik/Masyarakat luas
2. Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Tanah
1. Pengawasan Pengusahaan Air Tanah
Jumlah Laporan Pembinaan Pengawasan Terhadap Pengusahaan Air Tanah
Kabupaten/kota
2. Survey, Inventarisasi dan Pemetaan Air tanah Pada
Cekungan Air Tanah
Data dan Informasi Hidrogeologi pada Cekungan Air Tanah
Kab/Kota
3. Inventarisasi/Pendataan
Terhadap PEmanfaatan dan Konservasi Air Tanah
Jumlah Laporan
Inventarisasi/Pendataan Terhadap PEmanfaatan dan Konservasi Air Tanah
Kab/Kota
3. Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
1. Rekonsiliasi Laporan Produksi
dan Iuran Tambang (PNBP)
Jumlah Laporan Rekonsiliasi
Produksi dan Iuran Tambang (PNBP)
Perusahaan
Pertambangan dan instansi terkait
2. Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
Jumlah Pengusahaan Mineral dan Batubara yang dilakukan
Pembinaan
Pengusaha pemegang Izin usaha Pertambangan
yang diterbitkan oleh Pemerintah Prov Kalbar
3. Pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara
Jumlah Laporan Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
Pengusaha pemegang Izin usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh
Pemerintah Prov Kalbar
4. Pembinaan Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara
1. Evaluasi pengelolaan
lingkungan terhadap pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP) di Kalbar
Jumlah data pengelolaan
lingkungan terhadap pelaksanaan izin usaha pertambangan (IUP) di Kalbar
Lokasi kegiatan
pertambangan pemegang Izin usaha Pertambangan (IUP)
5. Pengendalian Ketenagalistrikan
1. Inventaris Penyediaan Tenaga
Listrik Non PLN
Terwujudnya Peningkatan
Jumlah Penyedia Tenaga Listrik Non PLN
Kalimantan Barat
Rancangan Rencana Kerja 2019
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
40
2. Pengawasan Keteknikan dan Lingkungan Ketenagalistrikan
Jumlah Pengelolaan Ketenagalistrikan yang aman, andal dan akrab lingkungan
Kalimantan Barat
3. Pendataan Infrastruktur
Ketenagalistrikan Eksisting dan Rencana PLN/Non PLN
Jumlah Pengelolaan
Ketenagalistrikan yang aman, andal dan akrab lingkungan
Kalimantan Barat
4. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Subsidu Listrik Tepat Sasaran
Jumlah Kecamatan yang Melaksanalan Kebijakan Subsidi Listrik
Kalimantan Barat
6. Program Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan Energi
1. Pelaksanaan Perda RUED Jumlah Perencanaan Kebutuhan
Energi
Kalimantan Barat
2. Pembangunan PLTS Jumlah PLTS yang dibangun Daerah tertinggal yang
belum berlistrik
3. Identifikasi Penurunan Gas Rumah Kaca
Jumlah Data dan Informasi Mengenai Penurunan Gas Rumah Kaca
Kalimantan Barat
4. Evaluasi Pembangunan PLTS di Kalimantan Barat
Penyerahan Asset ke kelompok Masyarakat
Kalimantan Barat
5. Revitalisasi Pembangunan
PLTS
Perbaikan Pembangunan PLTS
yang telah di Bangun Kalimantan Barat
6. Pendataan Penggunaaan
Biofuell dibawah 10.000 ton/tahun di kab/Kota se- kalbar
Jumlah Pengguna Biofuel pada
Setiap Kabupaten/Kota Kalimantan Barat
7. Pembangunan LTSHE Jumlah LTSHE yang di Bangun Kalimantan Barat
Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019 beserta
indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan
sumber dana serta Prakiraan Maju Tahun 2020 Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagaimana diuraikan pada lampiran 2.
Rancangan Rencana Kerja 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
41
BAB V
PENUTUP
Bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan
Barat sebagaimana Visi dan Misi Gubernur terpilih Kalimantan Barat periode 2013–
2018 dan mewujudkan tercapainya Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Kalimantan Barat, maka pembangunan sektor energi dan sumber
daya mineral yang akan dilakukan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2019 melalui upaya-upaya, sebagai berikut:
1. Dalam rangka meningkatkan Rasio Elektrifikasi (RE) dilakukan Pengembangan
dan pembangunan infrastruktur energi listrik berbasis energi baru terbarukan
dengan pemanfaatan potensi energi surya yaitu pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal pada daerah yang belum dialiri listrik dari
PLN;
2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan mengusulkan melalui dana APBN
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk pembangunan PLTS
komunal dan Pembangunan PLTMH dan penyediaan air bersih untuk masyarakat
di daerah sulit air dengan menyediaan sumur bor eksplorasi hasil pengeboran air
tanah;
3. Melakukan evaluasi pengelolaan lingkungan terhadap pemegang Izin Usaha
Pertambangan di Kalimantan Barat;
4. Promosi/publikasi produk-produk unggulan Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Melakukan pembinaan terhadap Pengusahaan Mineral Logam dan Batubara serta
Pengusahaan Mineral Non Logam dan dalam rangka meningkatkan nilai tambang
dan penerimaan iuran pertambangan (Landrent & Royalti) dan dana jaminan
reklamasi serta pasca tambang;
6. Melakukan Pendataan Desa belum berlistrik, dalam rangka penentuan lokasi
pembangunan pembangkit listrik berbasis Energi baru dan terbarukan;
7. Melakukan Pengawasan LPG 3 Kg terhadap Lembaga Penyalur LPG di Kab/Kota
wilayah Kalimantan Barat;
Rancangan Rencana Kerja 2019 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat
42
8. Melakukan Revitalisasi PLTS terhadap Pembangkit yang mengalami kerusakan
dan memerlukan penanganan;
9. Melakukan kajian tapak pembangkit listrik tenaga nuklir untuk pemenuhan
kebutuhan akan listrik;
10. Peningkatan kualitas sumberdaya aparatur;
Secara substansial, pembiayaan yang diusulkan untuk pelaksanaan program
dan kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019
sesuai dengan pagu dana indikatif total sebesar Rp. 7.000.000.000,00 dan APBN
yang diharapkan berasal dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sebesar
Rp. 99.134.487.264,00.
Pontianak, Maret 2018
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Ir. ANSFRIDUS J. ANDJIOE, ME
Pembina Utama Muda NIP.19660719 199311 1 002
Lampiran 1
Nama SKPD : DINAS Energi dan Sumber Daya Mineral
Target Renja
SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 5 6 7 8 (7/6x100%) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
2 PILIHAN
2,03 ENERGI DAN SUMBER MINERAL
2.03.01 DINAS ENERGI DAN SUMBER MINERAL
2.03.01.01 DINAS ENERGI DAN SUMBER MINERAL
2.03.01.01.15 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI
Jumlah data penelitian dan pengembangan
sumberdaya geologi, pemetaan geologi lingkungan
serta mitigasi bencana geologi dan jumlah
promosi/publikasi potensi ESDM
2.03.01.01.15.01
Penelitian sumber daya mineral logam dan non
logam, batubara, bahan energy, bahan galian
kontruksi dan Panas bumi
Jumlah data laporan Penelitian sumber daya geologi 13 dokumen 0 0 0 0 0 0 0
2.03.01.01.15.02 Pemetaan daerah rawan bencana alam geologiJumlah data laporan pemetaan daerah rawan bencana
alam geologi5 dokumen 0 0 0 0 0 0 0
2.03.01.01.15.03Penyelidikan geologi lingkungan untuk
pengembangan wilayahJumlah Laporan data penyelidikan geologi lingkungan 10 dokumen 0 0 0 0 0 0 0
2.03.01.01.15.04 Promosi/Pameran/Publikasi potensi ESDMJumlah Event/Promosi/Pameran potensi ESDM yang
diikuti27 kali 4 2 2 100 2 8 30
2.03.01.01.16PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN
PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR TANAH
Jumlah Sumur bor, Watertreatment dan Jumlah
Rekomendasi Tekhnis Air Tanah
2.03.01.01.16.01 Eksplorasi air tanah metode geolistrik Jumlah titik bor geolistrik 10 titik 4 0 0 0 0 4 40
2.03.01.01.16.02 Pemboran air tanah Jumlah sumur bor 5 sumur bor 0 0 0 0 0 0 0
2.03.01.01.16.03 Pembangunan Watertreatment Jumlah Watertreatment yang dibangun 11 unit 1 0 0 0 0 1 9
2.03.01.01.16.04 Penyusunan Regulasi Daerah tentang Air Tanah Jumlah Regulasi daerah tentang air tanah 1 perda 0 0 0 0 0 0 0
2.03.01.01.16.05 Sosialisasi Pengusahaan Air Tanah Jumlah peserta sosialisasi 1 Laporan 0 0 0 0 0 0 0
2.03.01.01.16.06Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan
Sumber Daya Air
Jumlah Laporan Peraturan Daerah Pengelolaan Sumber
Daya Air1 Perda 0 0 0 0 1 1 100
2.03.01.01.16.07 Pengawasan Pengusahaan Air Tanah Jumlah LaporanPengawasan Pengusahaan Air Tanah 2 Laporan 0 2 2 100 0 2 100
2.03.01.01.16.08 Inventarisasi Pengusahaan Air Tanah Jumlah Laporan Inventarisasi Pengusahaan Air Tanah 3 Laporan 0 2 2 100 0 2 67
2.03.01.01.16.09Pembinaan Pengusahaan Air Tanah dan Air
Permukaan
Jumlah Laporan Pembinaan Pengusahaan Air Tanah dan
Air Permukaan3 Laporan 0 2 2 100 1 3 100
2.03.01.01.16.10Pengawasan dan Pembinaan Pengusahaan Air
Tanah
Jumlah Laporan Pengawasan dan Pembinaan Terhadap
Pengusahaan Air Tanah1 Laporan 0 2 2 100 1 3 300
2.03.01.01.16.11Inventarisasi/Pendataan Terhadap Pemanfaatan
dan Konservasi Air Tanah
Jumlah Laporan Inventarisasi/Pendataan Terhadap
Pemanfaatan dan Konservasi Air Tanah1 Laporan 0 2 2 100 1 3 300
2.03.01.01.16.12Survey Inventarisasi dan Pemetaan Air Tanah
pada Cekungan Air Tanah
Jumlah Data dan Informasi Hidrogeologi pada Cekungan
Air Tanah
4
Catatan
Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (tahun berjalan)*
Provinsi Kalimantan Barat
KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu Target
program dan
kegiatan
(Renja
SKPD tahun
2019)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra
SKPD s/d tahun 2018
(tahun berjalan)
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2016
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2019
Page 1 of 7
Target Renja
SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 5 6 7 8 (7/6x100%) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 124
Catatan KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu Target
program dan
kegiatan
(Renja
SKPD tahun
2019)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra
SKPD s/d tahun 2018
(tahun berjalan)
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2016
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2019
2.03.01.01.16.13Penyusunan Zona Konservasi Air Tanah pada
Cekungan Air TanahJumlah Zona Konservasi Air Tanah 1 Laporan 0 2 2 100 1 3 300
2.03.01.01.16.14 Pemantauan Air Tanah Jumlah Pemantauan Air Tanah 1 Laporan 0 2 2 100 1 3 300
2.03.01.01.16.15 Sosialisasi Izin Pengusahaan Air TanahTerlaksananya Kegiatan Sosialisasi Izin Pengusahaan Air
Tanah1 Laporan 0 2 2 100 1 3 300
Page 2 of 7
Target Renja
SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 5 6 7 8 (7/6x100%) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 124
Catatan KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu Target
program dan
kegiatan
(Renja
SKPD tahun
2019)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra
SKPD s/d tahun 2018
(tahun berjalan)
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2016
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2019
2.03.01.01.17PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Jumlah Penerimaan Iuran sektor Pertambangan
wilayah Kalimantan Barat (PNBP)
2.03.01.01.17.01Rekonsiliasi Laporan produksi dan Iuran tambang
(PNBP)Jumlah Laporan produksi dan Iuran tambang (PNBP) 5 laporan 1 1 1 100 1 3 60
2.03.01.01.17.02Penyusunan regulasi daerah sektor mineral dan
batu bara
Jumlah regulasi daerah sektor Pertambangan Mineral
dan Batubara1 perda 0 0 0 0 0 0 0
2.03.01.01.17.03
Pembinaan dan Pengawasan terhadap
Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara
Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terhadap
instansi Kab/Kota5 Laporan 0 1 1 100 0 1 20
2.03.01.01.17.04Pengawasan Pengusahaan Mineral Logam dan
Batubara
Jumlah Laporan Pengawasan Pengusahaan Mineral
Logam dan Batubara3 Laporan 0 0 0 0 1 1 33
2.03.01.01.17.05Penyusunan Peraturan Daerah Pengelolaan
Pertambangan Mineral dan Batubara
Jumlah Peraturan Daerah Pengelolaan Pertambangan
Mineral dan Batubara1 Perda 0 0 0 0 1 1 100
2.03.01.01.17.06 Pembinaan Pengusahaan Non Logam dan BatuanJumlah Laporan Pembinaan Pengusahaan Non Logam
dan Batuan3 laporan 0 0 0 0 1 1 33
2.03.01.01.17.07
Pembinaan dan Pengawasan terhadap
Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara
Jumlah pemegang Izin usaha pertambangan yang
dilakukan pembinaan dan Pengawasan 5 laporan 0 1 Laporan 0 0 0 0 0
2.03.01.01.17.08 Pembinaan terhadap Pertambangan RakyatJumlah pemegang Izin Pertambangan Rakyat yang
dilakukan pembinaan5 Kab 0 1 Kab 0 0 0 0 0
2.03.01.01.17.09Penyusunan Neraca Sumberdaya Mineral ,
Batubara , Panas Bumi dan Air Tanah
database pertambangan mineral, batubara, panas bumi
dan air tanah3 dokumen 0 1 Dok 0 0 0 0 0
2.03.01.01.17.10Penyusunan Direktory dan Profil Pengusahaan
Pertambangan Mineral dan Batubara
Jumlah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dari
pelaksanaan usaha mineral dan batubara2 dokumen 0 1 0 0 0 0 0
2.03.01.01.17.11 Inventarisasi Mineral Bukan Logam dan batuanJumlah Laporan Inventarisasi Mineral Bukan Logam dan
batuan3 Laporan 0 1 0 0 0 0 0
2.03.01.01.17.12Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan
Mineral bukan Logam dan batuan
Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan
Pengusahaan Mineral bukan Logam dan batuan3 Laporan 0 0 0 0 0 0 0
2.03.01.01.17.13Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan
Mineral Logam dan batubara
Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan
Pengusahaan Mineral Logam dan batubara3 Laporan 0 0 0 0 0 0 0
2.03.01.01.17.14 Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
Jumlah Pengusahaan Mineral dan dan Batubara Yang
dilakukan Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan
Batubara
1 Laporan 0 0 0 0 1 1 100
2.03.01.01.17.15 Pengawasan Pengusahaan Mineral dan BatubaraJumlah Pengusahaan Mineral dan dan Batubara Yang
dilakukan Pengawasan1 Laporan 0 0 0 0 1 1 100
2.03.01.01.17.16Survey Usulan Wilayah Pertambangan Rakyat
Prov. Kalbar
Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan
Pengusahaan Mineral dan Batubara1 Laporan 0 0 0 0 1 1 100
2.03.01.01.18PEMBINAAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
Luas lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang
ditertibkan (Ha)
2.03.01.01.18.01Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Pertambangan
terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP)
Jumlah Laporan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan
Pertambangan terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP)3 Laporan 0 0,00 0,00 0,00 1 1 33
2.03.01.01.18.02Penertiban Kegiatan PETI (Pertambangan tanpa
izin)Luas lokasi PETI yang ditertibkan (Ha) 900 Ha 100 200 0 0 0 100 11
2.03.01.01.18.03 Kajian reklamasi tambang Luas Lahan kajian reklamasi tambang (Ha) 250 Ha 0 50 50 100 0 50 20
Page 3 of 7
Target Renja
SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 5 6 7 8 (7/6x100%) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 124
Catatan KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu Target
program dan
kegiatan
(Renja
SKPD tahun
2019)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra
SKPD s/d tahun 2018
(tahun berjalan)
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2016
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2019
2.03.01.01.18.04 Percontohan reklamasi areal bekas tambangLuas lahan percontohan reklamasi areal bekas tambang
(Ha)10 Ha 0 2 0 0 0 0 0
2.03.01.01.18.05Sosialisasi dan publikasi dampak lingkungan
kegiatan pertambanganJumlah peserta sosialisasi (orang) 250 Org 0 50 0 0 0 0 0
Page 4 of 7
Target Renja
SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 5 6 7 8 (7/6x100%) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 124
Catatan KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu Target
program dan
kegiatan
(Renja
SKPD tahun
2019)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra
SKPD s/d tahun 2018
(tahun berjalan)
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2016
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2019
2.03.01.01.19 PENGENDALIAN KETENAGALISTRIKAN
Meningkatan Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa
Berlistrik & Rekomendasi Tekhnis/Izin
Ketenagalistrikan
2.03.01.01.19.01 Survey Desa Belum Berlistrik Jumlah data laporan desa belum berlistrik di Kalbar 13 Kab/Kota 3 3 4 133 3 10 77
2.03.01.01.19.02Penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang
Ketenagalistrikan
Jumlah Naskah Akademik Raperda tentang
Ketenagalistrikan1 Naskah 0 0 1 1 100
2.03.01.01.19.03 Pembinaan Ketenagalistrikan Kalbar Jumlah laporan pengawasan ketenagalistrikan Kalbar 15 PLTD 03 PLTD & 3
IUKS0 0 0 0 0
2.03.01.01.19.04 Pengawasan Pengusahaan KetenagalistrikanJumlah Laporan Pengawasan Pengusahaan
Ketenagalistrikan3 Laporan 0 0 0 1 1 33
2.03.01.01.19.05Survey Jaringan pembangkit listrik di wilayah
kalbarJumlah laporan data pembangkit listrik wilayah Kalbar 14 Kab/Kota 0 3 Kab 0 0 0 0 0
2.03.01.01.19.06 Penyusunan Regulasi Daerah/Pedoman teknis Jumlah Regulasi Daerah/Pedoman teknis tentang 1 Perda 0 0 0 0 0 0 0
2.03.01.01.19.07 Sosialisasi dan Koordinasi Kebijakan Subsidi 1 Laporan 0 0 0 0 1 1 100
2.03.01.01.19.08Sosialisasi Kewalian Pemegang Izin Operasi
Ketenagalistrikan1 Laporan 0 0 0 0 1 1 100
2.03.01.01.20PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN ENERGI
Jumlah Pembangunan energi listrik berbasis energi
baru terbarukan (EBT)
2.03.01.01.20.01 Pembangunan PLTS Jumlah PLTS (Komunal) yang dibangun 15 unit 2 3 2 67 2 6 40
2.03.01.01.20.02 Pembangunan PLTMH Jumlah PLTMH yang dibangun 8 unit 0 2 0 0 0 0 0
2.03.01.01.20.03Sosialisasi Hemat Energi dan air di Instansi
PemerintahanJumlah Laporan peserta sosialisasi 250 peserta 100 50 0 0 0 100 40
2.03.01.01.20.04 Survey Lokasi Energi Baru Terbarukan Jumlah Survey Lokasi Energi Baru Terbarukan 3 Laporan 0 0 0 1 1 33
2.03.01.01.20.05 Audit Energi di Perusahaan Jumlah Laporan Perusahaan yang dilakukan Audit 10 perusahaan 0 2 0 0 0 0 0
2.03.01.01.20.06 Pengembangan SIG Potensi EBT Database EBT (Energi Baru dan terbarukan) 5 laporan 0 1 0 0 0 0 0
2.03.01.01.20.07 Studi Kelayakan PLTMH dan DEDJumlah Studi Kelayakan dan DED untuk pengembangan
PLTMH5 FS 0 1 0 0 0 0 0
2.03.01.01.20.08 Survey Potensi Air Jumlah Potensi Energi Air untuk Pengembangan FS 5 Kab 0 1 0 0 0 0 0
2.03.01.01.20.09 Identifikasi DME (Desa Mandiri Energi) Jumlah pengembangan DME yang bersumber dari EBT 5 Kab 0 1 0 0 0 0 0
2.03.01.01.20.10Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Sektor
ESDMJumlah data GRK Sektor ESDM 5 laporan 0 1 1 100 0 1 20
2.03.01.01.20.11 Survey Penunjang Pembangunan PLTS Jumlah data teknis Pembangunan PLTS 5 laporan 0 1 0 0 0 0 0
2.03.01.01.20.12Evaluasi penggunaan energi listrik di gedung
pemerintah
Jumlah Laporan Evaluasi penggunaan energi listrik di
gedung pemerintah3 Laporan 0 0 0 0 0 0 0
2.03.01.01.20.13 Penyusunan Perda RuedJumlah Laporan Evaluasi penggunaan energi listrik di
gedung pemerintah1 Perda 0 0 0 0 1 1 100
2.03.01.01.20.14 Identifikasi Penurunan Gas Rumah KacaJumlah Data dan Informasi Mengenai Penurunan Gas
Rumah Kaca (GRK)1 Laporan 0 0 0 0 1 1 100
2.03.01.01.20.15Monitoring Penyediaan LPG 3 KG di Lembaga
PenyalurJumlah Laporan Survey Lokasi Energi dan Terbarukan 0 - 0 0 0 0 1 1 100
2.03.01.01.20.16 Study Kelayakan Pembangun PLTS Dokumen Study Kelayakan PLTS 0 - 0 0 0 0 1 1 100
2.03.01.01.20.17 Evaluasi Pembangunan PLTS di Kalbar Penyerahan Asset ke Kelompok Masyarakat 1 Laporan 0 0 0 0 1 1 100
2.03.01.01.20.18 Revitalisasi Pembangunan PLTS di Kalbar Perawatan PLTS 1 Laporan 0 0 0 0 1 1 100
Page 5 of 7
Target Renja
SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 5 6 7 8 (7/6x100%) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 124
Catatan KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu Target
program dan
kegiatan
(Renja
SKPD tahun
2019)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra
SKPD s/d tahun 2018
(tahun berjalan)
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2016
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2019
2.03.01.01.20.19 Kajian Tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir 0 0 0 0 0 0 100
2.03.01.01.20.20Survey Lokasi Potensi Energi Baru Terbarukan
(EBT)0 0 0 0 0 0 100
2.03.01.01.20.21Pendataan Penggunaan Biofuel di bawah 10.000
ton/tahun dikab. Kota se-kalbar0 0 0 0 0 0 100
2.03.01.01.20.22Survey Lokasi Pembangunan Listrik Tenaga
Survey Hemat Energi (LTSHE)0 0 0 0 0 0 100
2.03.01.01.21 PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI
Jumlah Laporan Pengawasan distribusi & Tata niaga
BBM PSO dan LPG 3 Kg serta Proyeksi kebutuhan
BBM PSO dan LPG 3 Kg di wilayah Kalimantan Barat
2.03.01.01.21.01Pengawasan Distribusi dan Tata Niaga BBM PSO
Pada Lembaga Penyalur BBMJumlah lembaga penyalur BBM Kab/Kota yang diawasi 200
Lembaga
Penyalur0 40 0 100 0 0 0
2.03.01.01.21.02 Pengendalian dan Pengawasan Elpiji 3 KgJumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Elpiji 3
Kg3 Laporan 0 0 0 0 1 1 33
2.03.01.01.21.03 Proyeksi Kebutuhan BBM PSO di Kabupaten/Kota Jumlah kebutuhan BBM PSO di Kabupaten/Kota 5 laporan 1 1 1 100 0 2 40
Page 6 of 7
Target Renja
SKPD tahun
2017
Realisasi
Renja SKPD
tahun 2017
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi
Capaian
Tingkat
Capaian
Realisasi
Target
Renstra
(%)
1 2 3 5 6 7 8 (7/6x100%) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 124
Catatan KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun Lalu Target
program dan
kegiatan
(Renja
SKPD tahun
2019)
Perkiraan Realisasi
Capaian Target
Program/Kegiatan Renstra
SKPD s/d tahun 2018
(tahun berjalan)
Realisasi
Target Kinerja
Hasil Program
dan Keluaran
Kegiatan s/d
tahun 2016
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2019
2.03.01.01.21.03Pengawasan Tata Niaga LPG 3 Kg di Lembaga
Penyalur LPGJumlah lembaga penyalur LPG Kab/Kota yang diawasi 25 Agen 0 25 0 0 0 0 0
2.03.01.01.21.04Pemantauan Distribusi BBM Non PSO Pada
Sektor Pertambangan dan Perkebunan
Jumlah pelaku usaha di sektor Pertambangan dan
Perkebunan20 Agen 0 20 0 0 0 0 0
`
NIP. 19660719 199311 1 002
Pontianak, Maret 2018
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Ir. ANSFRIDUS J. ANDJIOE, ME
Pembina Utama Muda
Page 7 of 7
top related