kata pengantar - disporapar.kuningankab.go.id · tugas pokok, fungsi dan uraian tugas uptd di...
Post on 26-Nov-2020
12 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 i
Kata Pengantar
Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya kami
dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun
2016.
Penyususnan LAKIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan
dan Pembangunan yang berdayaguna dan berhasilguna berdasarkan pada prinsip-prinsip Good
Gavermant usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang
menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan suatu persyaratan dalam penyusunan
mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu
diperlukan suatu alat ukur yang diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan dimasa depan
yang semakin dinamis. Target Visi dan Misi Kabupaten Kuningan dicanangkan yaitu Kuningan MAS
(Mandiri, Agamis, dan Sejahtera), dan dirujuk untuk sektor pariwisata dan Kebudayaan dengan Visinya
adalah
“MEWUJUDKAN KUNINGAN MANDIRI, AGAMIS, SEJAHTERA MELALUI
PARIWISATA YANG MAJU, UNGGUL BERBASISKAN BUDAYA DAN ALAM
YANG LESTARI TAHUN 2018”
Sejalan dengan Visi dimaksud, Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang telah
dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tahun
2014-2018, adalah sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi pariwisata;
2. Membangun kemitraan (sinergitas) dengan pemangku kepentingan (stakeholder) kepariwisataan;
3. Membuka lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat;
4. Menjaga kelestarian alam dan budaya;
5. Menjadikan Kuningan sebagai daerah tujuan wisata (DTW) di Jawa Barat yang aman, nyaman,
dan dikenang wisatawan.
Visi dan Misi dalam penilainnya harus sesuai dengan tugas yang diemban oleh instansi
pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara terukur serta dapat
dipertanggung jawabkan melalui Perencanaan Strategis (Renstra), Perjanjian Kinerja (PK), maupun
Evaluasi Kinerja Kegiatan.
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 ii
Kami menyadari bahwa laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu
segala kritik dansaran yang bersifat membangunsangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kuningan tahun 2016 dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Kuningan, Desember 2016
KEPALA DINAS
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN
Drs.TEDDY SUMINAR, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600706 198303 1 012
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 iii
Daftar Isi
Hal
KATA PENGANTAR .....………........................................................................................... i
DAFTAR ISI ..……………………………............................................................................. ii
BAB I PENDAHULUAN ………………..................................................................... 1
A Penjelasan Umum Organisasi .................................................................
1.1 Gambaran Umum Organisasi .......................................................
1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi ......................................................
1.3 Kedudukan dalam Struktur Organisasi Pemda .............................
1
1
1
5
B Aspek Strategis Organisasi ...….............................................................
2.1 Visi ...................................................................................................
2.2 Misi ..................................................................................................
8
8
8
C Permasalahan Utama yang Sedang Dihadapi Organisasi ..................... 12
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA …....................................... 11
A Rencana Strategis ................................................................................
1.1 Bidang Pariwisata ..........................................................................
1.2 Bidang Kebudayaan ......................................................................
11
12
14
B Pengukuran Indikator Utama ................................................................ 15
C Perjanjian Kinerja Yahun 2015 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ...... 16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ….…............................................................... 19
A Capaian Kinerja Organisasi ................................................................... 19
B Realisasi Anggaran ................................................................................ 25
BAB IV PENUTUP ………………….................................................. 32
A Simpulan ………………................................................ 32
B Masalah Dan Pemecahan Masalah ............................... 32
Lampiran
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 1
BAB I
PENDAHULUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kuningan Tahun 2016 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pogram dalam mencapai misi
dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016 dan Penetapan Kinerja
Tahun 2016, selain itu juga sebagai umpan balik untuk mendorong perbaikan kinerja Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan di tahun-tahun yang akan datang.
Tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan serta
aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan secara sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas
Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:
A. Penjelasan Umum Organisasi
1.1 Gambaran Umum Organisasi
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, merupakan salah
satu unsur Dinas teknis yang menangani dua (2) urusan Pemerintahan: Urusan Wajib Bidang
Kebudayaan dan Urusan Pilihan Bidang Kepariwisataan.
1.2 Tugas dan Fungsi Organisasi
Uraian Tugas
Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008, kedudukan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelayanan terhadap masyarakat yang dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas dengan bertanggung jawab kepada Bupati. Dalam menjalankan tugas yang
telah dibebankan, Kepala Dinas dibantu oleh kekuatan personil sebanyak 123 orang dengan komposisi
sebagai berikut:
a. Kepala Dinas
Kepala dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan
dinas dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan kebudayaan.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud di atas, kepala dinas mempunyai
fungsi:
1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan;
2. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas dinas;
3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 2
4. Pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pelayanan umum;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
b. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi
umum, keuangan, dan kepegawaian, penyusun program dinas serta pengoordinasian pelaksaan tugas
unit organisasi di lingkungan dinas.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud di atas, sekretaris mempunyai
fungsi:
1. Pengelolaan dan pembinaan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian;
2. Dukungan administratif bagi unit organisasi di lingkungan Pemberian dinas;
3. Penyusun program dinas;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan dinas;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
❖ Kepala Sub. Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan pelayanan
administrasi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, serta kepegawaian di
lingkungan dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub
bagian Umum mempunyai fungsi:
1. Pengelolaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan dan kearsipan dinas;
2. Pengelolaan dan pelayanan administrasi perlengkapan dan kerumah tanggaan dinas;
3. Pengelolan dan pelayanan administrasi kepegawaian dinas;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
❖ Kepala Sub. bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan dan
pelajaran administrasi keuangan di lingkungan dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud, Kepala Sub bagian keuangan mempunyai fungsi :
1. Penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran dinas;
2. Pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan dinas;
3. Penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan dinas;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
❖ Kepala Sub bagian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan program, evaluasi, dan
pelaporan kegiatan di lingkungan dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud, Kepala Sub bagian Program mempunyai fungsi :
1. Penyiapan bahan penyusunan rencana strategis dinas;
2. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
3. Penyiapan bahan evaluasi pelaporan kegiatan dinas;
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 3
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
c. Bidang Pengembangan Objek Wisata
Kepala Bidang Pengembangan Objek Wisata mempunyai tugas pokok merencanakan dan
melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana wisata dan jasa usaha pariwisata. Dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengembangan Objek Wisata
mempunyai fungsi:
1. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sarana wisata;
2. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan jasa usaha pariwisata.
❖ Kepala Seksi Pengembangan Sarana Wisata mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan
perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana wisata. Dalam melaksanakan tugas
pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengembangan Sarana Wisata mempunyai
fungsi:
1. Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan sarana dan prasarana di objek
wisata;
2. Penyelenggaraan dan pengendalian pengembangan sarana dan prasarana.
❖ Kepala Seksi Pengembangan Jasa Usaha Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan
pembinaan, menyiapkan rekomendasi terhadap jasa dan usaha pariwisata, usaha objek wisata,
usaha sarana pariwisata, dan usaha hiburan umum. Dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengembangan Jasa Usaha Pariwisata mempunyai
fungsi:
1. Perencanaan dan pelaksanaan pembinaan teknis dan pelayanan perekomendasian;
2. Pelaksanaan pengendalian teknis dan monitoring usaha jasa pariwisata.
d. Bidang Kebudayaan
Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan kebudayaan,
publikasi potensi kebudayaan, serta pengembangan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:
1. Pelaksanan kegiatan kebudayaan, kesenian, sejarah, dan kepurbakalaan;
2. Pelaksanaan publikasi potensi kebudayaan, kesenian, sejarah, dan kepurbakalaan;
3. Pelaksanaan pengembangan potensi kebudayaan, kesenian, sejarah, dan kepurbakalaan;
4. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan terhadap seniman, budayawan, serta juru pelihara.
❖ Kepala Seksi Kebudayaan dan Kesenian mempunyai tugas pokok melaksakan pembinaan,
pengembangan, dan pelestarian kesenian tradisional serta melaksanakan publikasi dan
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 4
pendokumentasian kegiatan kebudayaan dan kesenian. Dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Kebudayaan dan Kesenian mempunyai fungsi:
1. Pelaksanaan kegiatan kebudayaan dan kesenian;
2. Pelaksanaan pengembangan dan pelestarian kebudayaan dan kesenian;
3. Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi kebudayaan dan kesenian tradisional;
4. Pelaksanaan pengembangan potensi kebudayaan dan kesenian tradisional.
❖ Kepala Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan,
pengembangan, dan pelestarian sejarah dan kepurbakalaan serta nilai-nilai tradisional. Dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan
mempunyai fungsi :
1. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pengembangan, dan pelestarian nilai sejarah dan
kepurbakalaan serta nilai-nilai tradisional;
2. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pelestarian nilai sejarah dan kepurbakalaan
serta nilai-nilai tradisional;
3. Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sejarah dan kepurbakalaan serta nilai-
nilai tradisional.
e. Bidang Pemasaran
Kepala Bidang pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasaran potensi
pariwisata, seni dan budaya, serta pengembangan sumber daya manusia pariwisata. Dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemasaran mempunyai fungsi:
1. Pelaksanaan promosi dan penyebaran informasi potensi pariwisata, seni, dan budaya;
2. Pelaksanaan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia pariwisata;
3. Pelaksanaan pemasaran potensi pariwisata, seni, dan budaya di dalam dan luar negeri.
❖ Kepala Seksi Promosi dan informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan promosi
dan penyebaran informasi serta mengembangkan pemasaran dan pusat informasi pariwisata,
seni, dan budaya. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud. Kepala Seksi
Promosi dan Informasi mempunyai fungsi:
1. Pelaksanaan promosi dan penyebaran informasi pariwisata, seni, dan budaya;
2. Pelaksanaan pengembangan pusat informasi pariwisata, seni, dan budaya;
3. Pelaksanaan pengembangan pemasaran pariwisata, seni, dan budaya.
❖ Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok melaksanakan
kegiatan pengembangan sumber daya manusia pariwisata. Dalam melaksanakan tugas pokok
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 5
sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai
fungsi:
1. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pariwisata;
2. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan sumber daya manusia pariwisata.
f. UPTD
Tugas pokok, fungsi dan uraian Tugas UPTD di tetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
g. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD
h. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan dinas mempunyai tugas menunjang tugas pokok
dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing.
1.3 Kedudukan Dalam Struktur Organisasi Pemda
a. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah yang
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
b. Yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati maupun Sekretaris Daerah
c. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan penyelenggaraan fungsi:
❖ Perumus kebijakan bidang Pariwisata dan Kebudayaan
❖ Pelaksana tugas bidang Pariwisata dan Kebudayaan
❖ Penyelenggaraan pelayanan umum bidang Pariwisata dan Kebudayaan
❖ Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan
❖ Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
Sumberdaya manusia sektor pariwisata yang berada dibawah naungan Dinas pariwisata dan
Kebudayaan dengan jumlah pegawai sebanyak 120 orang yang terdiri atas:
1). Pejabat Struktural :15 orang dengan Komposisi
Eselon II a = 1 Orang
Eselon III a = 1 Orang
Eselon III b = 3 Orang
Eselon IV a = 9 Orang
Eselon IV b = 1 Orang
2). Fungsional - Pamong budaya : 16 orang
- Penerjemah : 2 orang
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 6
- Arsiparis : 1 orang
- Umum Daerah : 42 orang
- Umum Pusat : 9 orang
3). Juru pelihara - Pusat : 5 (kontrak)
- Provinsi : 2 (kontrak)
- Daerah : 28 (THL 13 Orang dan Jupel 15
Orang)
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 7
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN
Berdasarkan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 42 Tahun 2008
Kepala Dinas
Sekretaris
Kasubbag. Program Kasubbag. Umum Kasubbag. Keuangan
Kelompok Jabatan
Fungsional
Kabid Pengembangan Objek
Wisata
Kabid. Pemasaran Kabid. Kebudayaan
Kasi Pengembangan Sarana
Wisata
Kasi Pengembangan Jasa &
Usaha Pariwisata
Kasi Kebudayaan dan
Kesenian
Kasi Sejarah dan
Kepurbakalaan
Kasi Promosi dan Informasi
Kasi Pengembangan SDM
UPTD PENGELOLAAN OBJEK
WISATA
Kasubbag. Tata Usaha
Pengelola/Manager GD.
Perundingan Linggarjati Pengelola/Manager Open
Space Galerry
Pengelola/Manager T.P.
CIPARI
Pengelola/Manager Gedung
Kesenian
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 8
B. Aspek Strategis Organisasi
2.1 Visi
Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu Mewujudkan Kuningan Mandiri, Agamis,
Sejahtera Melalui Pariwisata Yang Maju, Unggul Berbasiskan Budaya Dan Alam Yang Lestari Tahun
2018, Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam 5 (lima) tahun kedepan
diharapkan pembangunan Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Kuningan dapat mewujudkan
kemandiriaan dan kesejahteraan masyarakat Kuningan melalui pariwisata yang unggul dan maju
dengan tetap berpijak kepada budaya lokal dan agama.
2.2 Misi
Kebijakan strategi yang dilakukan adalah dengan menjabarkan visi Dinas pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Kunigan kedalam Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
yaitu:
a. Melakukan kajian teknis dan pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui
pemberdayaan masyarakat.
Tujuan untuk:
1) Mengembangkan Destinasi Pariwisata yang berdaya saing;
2) Mengembangkan kepariwisataan yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat .
b. Membangun Kemitraan (sinergitas) dengan para pelaku usaha pariwisata (Sektor Swasta) dan
masyarakat dalam pengembangan dan pembangunan kepariwisataan.
Tujuan untuk:
1) Meningkatkan manajemen Pariwisata daerah;
2) Meningkatkan kerjasama antar unit organisasi jasa usaha pariwisata;
3) Meningkatkan Penguatan Kelembagaan.
c. Mewujudkan seni budaya sebagai asset potensial dalam mendukung pengembangan jasa usaha
pariwisata.
Tujuan untuk :
1) Meningkatkan kesadaran, apresiasi, kreativitas, dan pemahaman masyarakat terhadap seni
budaya;
2) Meningkatkan kulitas perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Bidang Kesenian.
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 9
d. Menjadikan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam aspek sejarah, nilai-nilai, tradisi masyarakat
sebagai asset pengembangan pariwisata.
Tujuan untuk : Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan
budaya
e. Mempromosikan dan mempublikasikan pariwisata untuk menjadikan Kuningan sebagai daerah
tujuan wisata unggulan di Jawa barat.
Tujuan untuk :
1) Meningkatkan Pemasaran Pariwisata dan Kebudayaan;
2) Meningkatkan pasilitas sarana dan prasarana.
Kaitannya dengan upaya pencapaian SPM di Kabupaten Kuningan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan mengacu pada peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Pelayanan Minimal Bidang Kesenian dan Paraturan Daerah
Kabupaten Kuningan Nomor 5 tahun 2016 tentang Pemeliharaan Kesenian Tradisional serta Peraturan
Bupati Kuningan Nomor 72 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Bidang Kesenian. Kebijakan yang
diambil diantanya :
1. Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Jati diri
2. Peningkatan Apresiasi terhadap keragaman serta kreatifitas nilai seni dan film
3. Peningkatan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan
budaya
4. Pengembangan sumber daya manusia
Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayan dalam pencapaian MDGs diantaranya adalah:
1. Ikut serta dalam kegiatan sosialisasi pemberantasan HIV/Aid ke tempat-tempat hiburan Hotel,
Cafe, dan Objek Wisata bersama Dinas Sosial Kabupaten Kuningan.
2. Terlibat dalam Tim Panitia Kesetaraan Gender yang diprakarsai oleh Badan Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak (BKBPP).
Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam IPM diantaranya adalah:
1. Jumlah objek wisata yang memenuhi standar
2. Adanya jenis kesenian yang muncul
3. Jumlah kelompok kesenian aktif
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 10
C. Permasalahan Utama (strategic issued) Yang Sedang Dihadapi Organisasi
Permasalahan dan kendala yang masih ditemukan diantaranya:
d. Masih minimnya dukungan dari masyarakat dalam rangka pengembangan kepariwisataan.
e. Masih belum optimalnya sinergitas antar pelaku jasa usaha pariwisata dalam
mengembangkan kepariwisataan.
f. Masih kurang kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang seni dan budaya daerah untuk
dimanfaatkan sebagai warisan budaya dan masih belum optimalnya strategi pemasaran
kepariwisataan. Keterbatasan Kemampuan SDM Kepariwisataan yang Bersertifikat dibidang
kepariwisataa.
g. Belum optimal penataan dan pengembangan objek wisata sebagai potensi kunjungan wisata.
h. Belum maksimalnya konsep perencanaan kepariwisataan secara menyeluruh.
i. Dukungan pengembangan pembangunan potensi pariwisata dari masyarakat masih lemah.
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 11
BAB II
RENCANA DAN PENETAPAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Visi yang dirumuskan tentunya harus selaras dengan arah kebijakan dan program
pembangunan daerah yang ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) 2014–2018. Visi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Tahun 2014-2018, adalah:
“MEWUJUDKAN KUNINGAN MANDIRI, AGAMIS, SEJAHTERA MELALUI
PARIWISATA YANG MAJU, UNGGUL BERBASISKAN BUDAYA DAN ALAM
YANG LESTARI TAHUN 2018”
Visi di atas mengandung pengertian bahwa Kabupaten Kuningan yang telah mantap sebagai
Kuningan Mandiri, Agamis, Sejahtera Melalui Pariwisata Yang Maju, Unggul Berbasiskan Budaya Dan
Alam Yang Lestari dan Kota Tujuan Wisata di Indonesia khususnya Jawa Barat selama periode RPJMD
2014 – 2018, bertekad dan berupaya meningkatkan potensinya menjadi Kota Tujuan Pariwisata
Unggulan di Jawa Barat.
Aneka seni dan jenis makanan juga merupakan potensi daya tarik menjadikan Kabupaten
Kuningan sebagai daerah tujuan wisata yang unik. Di sisi lain keberhasilan pembangunan telah
memberikan dampak yang positif dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten
Kuningan. Kemudian sarana dan prasarana yang semakin baik, telah memberikan kemudahan dan
citra positif bagi kepariwisataan di Kabupaten Kuningan, karena itu keberhasilan dapat dilihat pula dari
dampak positif yang tidak dapat diukur seperti:
1. Semakin meningkatnya seni dan budaya daerah.
2. Semakin meningkatnya sadar wisata dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata.
3. Semakin dikenalnya objek dan daya tarik wisata baik oleh wisatawan nusantara maupun
mancanegara.
Sektor pariwisata dan kebudayaan adalah sektor yang sangat tergantung dari beberapa
sektor lainnya. Faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah kunjungan
wisatawan adalah masalah kenyamanan, keamanan dan kepastian. Oleh sebab itu stabilitas keamanan
sangat perlu dijaga oleh berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat pihak lain yang sangat
mendambakan.
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 12
Adapun rencana strategis yang dilaksanakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Kuningan adalah sebagai berikut:
1.1 Bidang Pariwisata
a. Pengembangan industri pariwisata yang berdaya saing.
Strategi diarahkan melalui :
- Penguatan industri pariwisata dan keterkaitan antara industri pariwisata dan industri
kreatif, termasuk dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- Peningkatan dan penguatan basis data dan informasi investasi pariwisata.
- Penerapan standard operating prosedure (SOP) usaha pariwisata;
- Penerapan sertifikasi kompetensi pariwisata dan usaha pariwisata dan penerapan Sapta
Pesona pariwisata di destinasi pariwisata;
- Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sector;
- Peningkatan promosi pariwisata lokal, regional dan internasional.
b. Pengembangan destinasi pariwisata yang berkelanjutan
Strategi diarahkan melalui :
- Peningkatan konsolidasi akses transportasi terutama antar pemerintah daerah
perbatasan yang tergabung dalam KUNCIBERSAMA.
- Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung
pariwisata serta meningkatkan kualitas dan standar pelayanan minimum pariwisata;
- Pengembangan destinasi pariwisata di daerah terdepan, terluar, dan wilayah perbatasan.
- Pengembangan daya tarik wisata dan inovasi produk yang berbasis lingkungan.
- Peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas stakeholders pengembangan daya tarik
wisata.
- Penataan kebijakan dan manajemen daya tarik wisata dan produk pariwisata.
- Pemanfaatan media cetak, elektronik dan public figure dan media kesenian tradisional.
- Pengamanan dan kenyamanan oleh masyarakat di destinasi.
- Peningkatan efektifitas pengelolaan destinasi pariwisata melalui peningkatan koordinasi
dan keterpaduan pembangunan pariwisata dan Destination Management Organization
(DMO).
- Pengembangan Destinasi pariwisata dengan meningkatkan apresiasi seni dan budaya
lokal.
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 13
c. Pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab (responsible marketing)
Strategi diarahkan melalui :
- Meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara maupun nusantara.
- Meningkatkan promosi tujuan pariwisata pada daerah perbatasanyang tergabung dalam
KUNCIBERSAMA melalui saluran pemasaran yang kreatif dan efektif.
- Meningkatkan promosi melalui jaringan situs online kepariwisataan daerah dengan
pengembangan data dan informasi destinasi pariwisata yang dilengkapi dokumentasi dan
visualisasi.
- Meningkatkan pemanfaatan informasi pasar pariwisata melalui para biro dan agen
perjalanan wisata serta para pelaku usaha lainnyadari daerah dan negara sumber
wisatawan.
- Meningkatkan eksistensi kepariwisataan daerah melalui keikutsertaan dan partisipasi
segenap pelaku kepariwisataan pada bursa kepariwisataan regional dan nasional,
khususnya di daerah fokus pasar.
- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kepariwisataan melalui dukungan atas
penyelenggaraan festival seni, budaya dan pariwisata di tingkat lokal, regional, nasional
bahkan internasional.
- Meningkatkan jumlah pergerakan wisatawan nusantara melalui penyelenggaraan direct
promotion, penyelenggaraan event pariwisata utama, serta dukungan bagi
penyelenggaraan event seni, budaya dan pariwisata di berbagai daerah.
- Meningkatkan pelaksanaan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran
baik lokal, regional, nasional dan internasional melalui pengembangan kapasitas,
promosi dan penyelenggaraan serta dukungan event MICE (Meeting,Incentive
Travel,Convention and Exhibition).
- Meningkatkan pemasaran pariwisata secara sistematis melalui kerjasama antar
pemerintah, masyarakat dan pengusaha.
d. Pengembangan kelembagaan kepariwisataan yang tangguh.
Strategi diarahkan melalui :
- Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan kepariwisataan dengan Mengembangkan
SDM pariwisata berbasis kompetensi melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan
dan pelatihan.
- Peningkatan penelitian dan pengembangan pariwisata dalam mendukung kebijakan
pembangunan pariwisata.
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 14
- Peningkatan profesionalisme dan daya saing SDM bidang Pariwisata.
- Peningkatan dukungan manajemen sumberdaya pariwisata
- Pemantapan koordinasi dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat atau
pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan yang meliputi perencanaan
objek wisata, seni dan budaya serta promosi dan publikasi.
- Peningkatan promosi pariwisata lokal, regional dan internasional
1.2 Bidang Kebudayaan
a. Peningkatan kesadaran dan pemahaman jati diri.
Strategi diarahkan melalui:
- Peningkatan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai tradisi.
- Peningkatan pemberdayaan komunitas adat.
- Peningkatan ketahanan budaya masyarakat dengan dikembangkannya sanggar-
sanggar/ paguyuban seni budaya.
b. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keragaman serta kreativitas nilai budaya
seni dan film.
Strategi diarahkan melalui:
- Peningkatan sarana pengembangan, pendalaman dan pagelaran, seni budaya di
kotabesar dan ibukota kabupaten.
- Peningkatan apresiasi terhadap karya seni budaya dan perfilman.
- Peningkatan kreativitas dan produktivitas para pelaku seni budaya dan perfilman.
- Peningkatan kualitas pengelolaan galleri, sanggar dan gedung kesenian.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pembuatan dan sensor film.
- Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil kajian sejarah tradisional.
- Peningkatan penyelenggaraan dan event-event upacara adat sebagai ungkapan nilai
tradisi masyarakat agraris.
c. Peningkatan kualitas pengelolaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan
warisan budaya.
Strategi diarahkan melalui :
- Peningkatan kualitas pengelolaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan
benda cagar budaya, situs, kawasan cagar budaya, dan kesejarahan, termasuk naskah
kuno.
- Peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan museum (Gedung Perundingan
Linggarjati danTaman Purbakala Cipari).
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 15
- Peningkatan kreatifitas dan pelayanan juru pelihara situs guna peningkatan Sumber
Daya Manusia bidang kesejarahan di Kabupaten Kuningan.
- Pengembangan Situs-situs sebagaidaya tarik wisata pendidikan.
d. Pengembangan sumberdaya kebudayaan.
Strategi diarahkan melalui :
- Pengembangan kapasitas untuk pelaksanaan penelitian di bidangkebudayaan.
- Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia kebudayaan.
- Peningkatan kualitas informasi dan basis data kebudayaan.
- Pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, sektor terkait,
masyarakat dan swasta.
- Pengembangan kelembagaan Sumber Daya Manusia masyarakat bidang kebudayaan
ditingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.
JUMLAH PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016
BERDASARKAN URUSAN/TAHAPAN PERENCANAAN
No. Tahapan Perencanaan
Rencana Kerja SKPD KUAPPAS PPAS/RKA
1 2 3 4
1. Non Urusan
- 5 Program
- 22 Kegiatan
- 5 Program
- 20 Kegiatan
- 5 Program
- 20 Kegiatan
2 Urusan
Wajib Kebudayaan
- 4 Program
- 14 Kegiatan
- 4 Program
- 10 Kegiatan
- 4 Program
- 10 Kegiatan
Piliihan Pariwisata
- 3 Program
- 39 Kegiatan
- 3 Program
- 14 Kegiatan
- 3 Program
- 14 Kegiatan
B. Pengukuran Indikator Utama (IKU)
Indikator ini merupakan indikator capaian yang dituangkan kedalam Indikator Kinerja
Kabupaten bidang Kepariwisataan yang terdiri dari bidang kebudayaan dan bidang pariwisata sesuai
dengan Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 060/KPTS.446-ORG&PA/2014 tentang Penetapan
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 16
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kuningan Tahun 2014-2018. Berikut adalah Target capaian
berdasarkan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2016:
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET
I URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN
1 Program Pengembangan Nilai
Budaya
Meningkatnya Pengembangan dan
Pemanfaatan Kebudayaan
8 Kegiatan
2 Program Pengelolaan Kekayaan
Budaya
Menyelenggarakan Event Budaya
Daerah
1 Paket
3 Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Meningkatnya Pagelaran Seni Budaya
Lokal;
Meningkatnya Sarana Prasarana
Kesenian
6 Pagelaran
2 sarana
4 Program Pengembangan
Kerjasama Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Meningkatnya Partisipasi Para
Pemangku Kepentingan dalam
Pengembangan Kebudayaan.
10 %
II URUSAN PARIWISATA
1 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Peningkatan Perluasan Jejaring
Pengembangan Pariwisata Daerah
4 Sarana
2 Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Peningakatan Jumlah Kunjungan
Wisatawan;
Peningkatan Sarana Prasarana Ojek
Wisata.
1.916.394 orang
2 Sarana
3 Program Pengembangan
Kemitraan Pariwisata
Meningkatnya Partisipasi Para
Pemangku Kepentingan Dalam
Pegembangan Pariwisata
1 Pemangku
Kepentingan
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya Kualitas Tata KelolaDestinasi
Pariwisata.
Jumlah DestinasiWisata Yang Di Tata
(Objek)
1 Objek
2 Meningkatnya Kapasitas Daerah Untuk
Pengembangan Dibidang Pariwisata Dan
Budaya
Jumlah DED Objek Wisata Yang Di
Buat
1 DED
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 17
3 Berkembangnya Usaha Pariwisata Berbasis
Ekonomi Kreatif
Jenis Pelatihan Bagi Anggota
Kompepar
1 Pelatihan
4 Mendukung Peningkatan Kontribusi
Pariwisata Bagi Perekonomian Daerah
Jumlah Penerimaan PAD Dari Sektor
Pariwisata
Rp. 528.010.956
5 Meningkatnya Tata Kelola Jasa Usaha
Pariwisata
Meningkatnya Jumlah Jasa Usaha
Yang Memiliki TDUP ( Base Line
2013, 31 Jasa Usaha Pariwisata)
5 Jasa Usaha
6 Meningkatnya Paket Wisata Bersama Bertambahnya Jumlah Paket Wisata 1 Paket
7 Meningkatnya Kemitraan Pelaku Usaha
Pariwisata Dan Stakeholder
Jumlah Kemitraan Dengan Usaha Jasa
Pariwisata
1 Kemitraan
8 Meningkatnya Internalisasi Nilai-Nilai Budaya Jumlah Karya Budaya Baru Yang
Dihasilkan
1 Karya Budaya
9 Meningkatnya Kreatifitas Dan Produktifitas
Para Pelaku Budaya
Jumlah Pelaksanaan:
a. KajianSeni
b. GelarSeni
c. FasilitasiSeni Dan
d. MisiSeni
4Kajian
6Gelar
3Fasilitasi Seni
1Misi Seni
10 Meningkatnya PeranMasyarakat Dalam
Pelestarian Dan Pengembangan Seni Budaya
Jumlah Group Seni Yang Memiliki
TDOK (Baru)
5 Group
11 Meningkatnya Bantuan Fasilitas Sarana Seni
Budaya
Lembaga Kesenian Yang Mendapat
Bantuan Fasilitas Seni Budaya
2 Lembaga
12 Terwujudnya Penetapan Dan Pengelolaan
Terpadu Cagar Budaya
- Jumlah Warisan Budaya Dan Cagar
Budaya Yang Dikelola
- Jumlah Benda Situs Dan Cagar
Budaya Yang Dilestarikan
2 Warisan Cagar Budaya
215 Situs Dan BCB
13 Meningkatnya Angka Kunjungan Wisatwan Jumlah Kunjungan Wisatawan 1.916.394 Orag
14 Meningkatnya Penyelenggaraan Festival
SeniDan Budaya
JumlahPenyelenggaraanSeni Dan
Budaya
12 Kali
15 Meningkatnya Kuantitas Sarana Dan
Parasarana Kepariwisataan
Bertambahnya Fasilitas Sarana Dan
Prasarana Kepariwisatan
2 Sarana
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 18
Program Anggaran Keterangan
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 750.000.000,00 APBD Kabupaten
2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 372.500.000,00 APBD Kabupaten
3 Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00 APBD Kabupaten
Program Anggaran Keterangan
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
25.000.000,00 APBD Kabupaten
5 Peningkatan Informasi Pembangunan 40.000.000,00 APBD Kabupaten
6 Pengelolaan Kekayaan Budaya 472.500.000,00 APBD Kabupaten
7 Pengembangan Nilai Budaya 600.000.000,00 APBD Kabupaten
8 Keragaman Budaya 100.000.000,00 APBD Kabupaten
9 Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 150.000.000,00 APBD Kabupaten
10 Pengembangan Pemasaran 1.050.000.000,00 APBD Kabupaten
11 Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.070.000.000,00 APBD Kabupaten
12 Pengembangan Kemitraan 91.000.000,00 APBD Kabupaten
Jumlah Total 4.741.000.000,00 APBD Kabupaten
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 19
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pembangunan
pada tahun 2016 selain mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 tahun 2009
tentang RPJPD Kabupaten Kuningantahun 2005 – 2025, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan
Nomor 6 tahun 2009 tentang RPJMD tahun 2014 – 2018, juga mengacu kepada perda Nomor 7 tahun
2009 tentang RIPDA Kuningan.
Pada tahun 2016 Capaian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
adalah 100%, keberhasilan yang dicapai dengan semua dukungan dan Sumber Daya Manusia yang
dimiliki oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
A.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016
Realisasi dari target yang ditetapkan merupakan keberhasilan dari kinerja Dinas Periwisata
dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Dengan uraian sebagai berikut:
Sasaran 1 : Meningkatanya Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Jumlah Destinasi Wisata Yang di Tata
(Objek)
1 Objek 3 Objek sebagai berikut:
- Penataan Open Space
Gallery
- Penataan Museum Cipari
- Penataan Gedung
Perundingan Linggarjati
300
Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola destinasi pariwisata diarahkan dalam bentuk
penataan objek daya tarik wisata, yang ditargetkan melaui sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sebanyak 1 objek daya tarik wisata berdasarkan perkiraan
kemampuan anggaran.
Pencapaian realisasi tahun 2016 sebanyak 3 objek daya tarik wisata yang ditata hal ini
berdasarkan kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk medukung peningkatan angka
kunjungan.
Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Daerah Untuk Pengembangan
Dibidang Pariwisata dan Budaya
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 20
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Jumlah DED Objek Wisata Yang dibuat 1 DED
8 DED sebagai berikut:
- DED Geupark Gua
Indrakala dan Batu Tulis
Naga
- DED Objek Wisata
Linggarjati
- DED Objek Wisata Waduk
Darma
- DED Tempat Rekreasi
Sangkanhurip Alami
- DED Paralayang Warijimun
Citangtu
- DED Wisata Balong
Kambang
- DED Wisata Sitonjul
- DED Wisata Bukit
Panembongan
800
Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pengembangan pariwisata yang
ditargetkan melaui sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
sebanyak 1 DED daya tarik wisata berdasarkan perkiraan kemampuan anggaran.
Pencapaian realisasi tahun 2016 sebanyak 5 DED yang dilaksanakan hal ini berdasarkan
kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk Meningkatkan kualitas perencanaan
pengembangan pariwisata di Kabupaten Kuningan.
Sasaran 3 : Berkembangnya Usaha Pariwisata Berbasisi Ekonomi Kreatif
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Jenis Pelatihan Bagi Anggota
Kompepar
1 Pelatihan 3 Pelatihan bagi Anggota
Kompepar sebagai berukut:
- Workshop Ecotourism
- Workshop Membatik
- Workshop Penbangan
Ekowisata
- Workshop Pengembangan
Desa Wisata Berbasisi
Pemberdayaan
Masyarakata
- Workshop Seni Budaya
Sebagai Daya Tarik Wisata
300
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 21
Untuk Berkembangnya Usaha Pariwisata Berbasisi Ekonomi Kreatif
merencanakan pengadaan 1 kali pelatihan, akan tetapi realisasi pada tahun 2016
mengadakan 3 kali pelatihan hal ini berdasarkan kebijakan anggaran Pemerintah
Kabupaten Kuninga.
Sasaran 4 : Mendukung Peningkatan Kontribusi Pariwisata Bagi Perekonomian Daerah
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Jumlah Penerimaan PAD dari Sektor
Pariwisata
Rp. 528.010.956,00
Rp. 558.907.500,00
102.69
Kebijakan pendapatan sektor Pariwisata tahun 2016 sebagai penerimaan Pemerintah
Kabupaten Kuningan sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari
retribusi tempat rekreasi dan olah raga yang tertuang dalam Peratutan Daerah Kabupaten Kuningan
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang terealisasi sebesar
Rp. 558.907.500,00 atau sebesar 102,69% dari target Rp. 528.010.956,00
Sasaran 5 : Meningkatnya Tata Kelola Jasa Usaha Pariwsata
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Meningkatnya Jumlah Jasa Usaha Yang
Memiliki TDUP (Base Line 2013, 31
Jasa Usaha Pariwsata)
5 Rekomendasi Usaha Jasa
Pariwisata
22 Rekomendari Usaha Jasa
Pariwisata
440
Dalam rangka optimalisasi pengelolaan tata kelola jasa usaha pariwisataserta memberikan
standar operasional prosedur penyelenggaraan jasa usaha kepariwisataan dengan ditetapkan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.
Tahun 2016 pemberian rekomendasi kepada Jasa Usaha Baru sebanyak 22 buah dari target 5
buah. Hai ini mengindikasikan roda perekonomian di Kabupaten Kuningan meningkat.
Sasaran 6 : Meningkatkan Paket Wisata Bersama
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Bertambahnya Jumlah Paket Wisata 1 Paket Wisata 3 Paket wisata :
1. Paket Wisata De Tour
Linggarjati
2. Festival Linggarjati
3. Helaran
300
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 22
Dengan meningkatnya tatakelola jasa usaha pariwisata berdampak kepada bertambahnya paket wisata.
Untuk tahun 2016 meningkat menjadi 3 paket dari target yang ditetapkan yairu 1 target. Realisi ini
sesuai event-event yang diselenggrakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
ditahun 2016.
Sasaran 7 : Meningkatnya Kemitraan Pelaku Usaha Pariwisata Stakholder
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Jumlah Kemitraan Dengan Usaha Jasa
Pariwisata
1 Kemitraan 3 Kemitraan :
- PHRI
- KOMPEPAR
- Biro Perjalanan
- Universitas Tri Sakti Jakarta
300
Dalam rangka meningkatkan kemitraan pelaku usaha pariwisata diarahkan dalam bentuk penataan
objek daya tarik wisata, yang ditargetkan melaui sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kuningan sebanyak 1 objek daya tarik wisata berdasarkan perkiraan kemampuan anggaran.
Pencapaian realisasi tahun 2016 sebanyak 3 kemitraan dengan menyelenggarakan koordinasi
dengan 120 pelaku jasa usaha pariwisata dan 60 travel mart.
Sasaran 8 : Meningkatnya Internalisasi Nilai Nilai Budaya
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Jumlah Karya Budaya Baru yang
Dihasilkan
I Karya Budaya 3 Karya Budaya:
- Komposisi Musik Benta Benti
- Tari Dewangga Sutra
- Teater tusuk Konde
300
Untuk meningkatkan internalisasi nilai-nilai budaya di Kabupaten Kuningan, Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan melaksanakan pembinaan kepada paguyuban dan sanggar-sanggar seni yang ada di Kabupaten
Kuningan hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan melestarikan budaya daerah.
Sasaran 9 : Meningkatnya Kreatifitas dan Produktifitas Para Pelaku Budaya
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Jumlah Pelaksanakan:
a. Kajian Seni
b. Gelar Seni
c. Fasilitas Seni
d. Misi Seni
a. 4 Kajian Seni
b. 6 Gelar Seni
c. 4 Fasilitas Seni
d. 1 Misi Seni
a. 5 Kajian Seni
b. 11 Gelar Seni
c. 4 Fasilitas Seni
d. 1 Misi Seni
125
183,33
100
100
Pencapaian dalam peningkatan kreatif dan produktifitas para pelaku budaya dikarenakan
adanya pembinaan secara terus menerus kepada para pelaku seni yang ada di Kabupaten Kuningan
serta adanya kebijakan penganggaran oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan.
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 23
Sasaran 10 : Meningkatnya Peran Masyarakat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Jumlah Group Seni Yang memiliki
TDOK (Baru)
5 Gruop Seni Baru 35 Group Seni Baru 700
Tercapainya realisasi jumlah TDOK baru group seni adanya pembentukan paguyuban seni yang
berada di tiap-tiap kecamatan, dan secara rutin Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
mengadakan pembinaan dan sosialisasi tentang TDOK.
Sasaran 11 : Meningakatnya Bantuan Fasilitas Sarana Seni Budaya
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Lembaga Kesenian Yang Mendapat
Bantuan Fasilitas Seni Budaya
2 Lembaga Partisipasi bantuan Fasilitas
Seni Budaya berupa
peminjaman Alak Kesenian
kepada:
1. SMA Al_Multajam berupa
seperangkat wayang
2. SMPN 4 Kuningan berupa
seperangkat gamelan
3. Grup Seni asuhan Bapak
Asep Masduki berupa
seperangkat wayang
golek
150
Tercapainya bantuan fasilitas sarana seni budaya karena adanya pengadaan sarana dan
prasarana di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sesuai dengan kebijakan anggaran Pemerintah
Kabupaten Kuningan.
Sasaran 12 : Terwujudnya Penetapan dan Pengelolaan Terpadu Cagar Budaya
Indikator Kinerja Target Realisasi %
- Jumlah Warisan Budaya dan Cagar
Budaya Yang Dikelola
- Jumlah Benda Situs dan Cagar
Budaya Yang Dilestarikan
- 2 Warisan Cagar Budaya
- 215 Situs dan BCB
- 2 Warisan Cagar Budaya
- 215 Situs dan BCB
Penrinsian terlampiran dalam
lampiran (Tabel V)
100%
Tercapainya realisasi jumlah warisan budaya berupa benda situs dan cagar budaya karena
adanya pemeliharaan benda situs dan cagar budaya sehingga benda situs dan cagar budaya
terpelihara dengan baik yang merupakan daya tarik wisata minat khusus untuk meningkatkan angka
kunjungan ke Kabupaten Kuningan.
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 24
Sasaran 13 : Meningkatnya Angka Kunjungan Wisatawan
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Jumlah Kunjungan 1.916.394 Orang 3.066.376 Orang 160
Terealisasinya angka kunjungan wisatawan pada tahun 2016 tak lepas dari pelaksanaan promosi
pariwisata berupa pengadaan sarana dan prasarana promosi serta mengikuti pameran baik regional juga
nasional.
Dan dengan mengadakan Pembinaan dan Workshop tentang sapta pesona kepada jasa usaha
pariwsata untuk meningkatkan pelayanan terhadap wisatawan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
Sasaran 14 : Meningkatnya Penyelenggaraan Festifal Seni dan Budaya
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Jumlah Penyelenggaraan Seni dan
Budaya
12 Kali Pentas Seni 23 kali Pentas Seni perincian
terlampir dalam lampiran
(Tabel IV)
1191,67
Terealisasinya penyelenggaraan festival seni dan budaya hal ini karena banyaknya kegiatan
festival yang diikuti oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan baik yang diadakan di
tingkat lokal, regional dan nasional.
Pelaksanaan festival seni dan budaya ini tak lepas dari kebijakan anggaran Pemerintah
Kabupaten Kuningan dan tugas-tugas lintas sektoral yang diterima oleh Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
Sasaran 15 : Meningkatnya Kuantitas Sarana dan Prasarana Kepariwisataan
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Bertambahnya Fasilitas Sarana dan
Prasarana Kepariwisataan
2 Sarana 2 Sarana 100%
Dalam rangka meningkatkan kuantitas sarana dan prasarana kepariwisataan, yang ditargetkan
melaui sasaran jangka menengah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sebanyak 2
pengadaan sarana berdasarkan perkiraan kemampuan anggaran.
Pencapaian realisasi tahun 2016 sebanyak 2 pengadaan sarana dan prasarana hal ini
berdasarkan kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk medukung peningkatan angka
kunjungan.
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 25
A.2 Target dan Realisasi Tahun 2015 dan Tahun 2016
Kami sajikan perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2015 dan Tahun 2016 yang Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan capai:
Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Daerah Untuk Pengembangan Dibidang Pariwisata dan Budaya
Indikator
Kinerja
Tahun 2015 Tahun 2016
Target Realisasi % Target Realisasi %
Jumlah DED
Objek Wisata
Yang dibuat
Jumlah 3
DED
Kawasan
Linggarjati
3 DED sebagai berikut:
- DED Sasana Seni dan
Budaya
- DED Penataan Open
Space Gallery
- DED Penataan Gedung
Perundingan Linggarjati
100 1 DED
8 DED sebagai berikut:
- DED Geupark Gua
Indrakala dan Batu Tulis
Naga
- DED Objek Wisata
Linggarjati
- DED Objek Wisata
Waduk Darma
- DED Tempat Rekreasi
Sangkanhurip Alami
- DED Paralayang
Warijimun Citangtu
- DED Wisata Balong
Kambang
- DED Wisata Sitonjul
- DED Wisata Bukit
Panembongan
800
Sasaran : Mendukung Peningkatan Kontribusi Pariwisata Bagi Perekonomian Daerah
Indikator
Kinerja
Tahun 2015 Tahun 2016
Target Realisasi % Target Realisasi %
Jumlah
Penerimaan
PAD dari
Sektor
Pariwisata
Rp. 517.657.800,00 Rp. 529.231.200,00 102,23 Rp. 528.010.956,00
Rp. 558.907.500,00
102.69
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 26
Sasaran : Meningkatnya Angka Kunjungan Wisatawan
Indikator
Kinerja
Tahun 2015 Tahun 2016
Target Realisasi % Target Realisasi %
Jumlah
Kunjungan
1.860.577 Orang
2.752..852 Orang 147,96 1.916.394 Orang 3.066.376 Orang 160
Sasaran : Meningkatnya Penyelenggaraan Festifal Seni dan Budaya
Indikator
Kinerja
Tahun 2015 Tahun 2016
Target Realisasi % Target Realisasi %
Jumlah
Penyelenggar
aan Seni dan
Budaya
10 Even Apresiasi
Seni
23 Kali Pentas Seni
dengan perincian terlampir
dalam lampiran (tabel VII)
230 12 Kali Pentas Seni 23 kali Pentas Seni
dengan perincian
terlampir dalam
lampiran (Tabel IV)
191,67
B. Realisasi Anggaran
Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kuningan yang telah dituangkan
dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Kuningan termasuk didalamnya adalah Kebijakan Pendapatan Daerah Dan Kebijakan
Belanja Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
B.1. Pendapatan Daerah
Kebijakan pendapatan sektor Pariwisata tahun 2016 sebagai penerimaan Pemerintah
Kabupaten Kuningan sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari
retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
Pembangunan pariwisata dan kebudayaan adalah pembangunan yang harus memberikan rasa
aman, nyaman, tenang sesuai program Sapta Pesona dalam melakukan wisata sehingga kunjungan
wisatawan dari tahun ke tahun dapat meningkat.
Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2015 adalah 2.752.852 orang perincian sebagai berikut
jumlah kunjungan ke ODTW wisatawan manca negara sebanyak 128 orang sedangkan wisatawan
nusantaranya ke ODTW sebanyak 1.476.624 orang, jumlah kunjungan ke Hotel wisatawan nusantara
sebanyak 261.644 orang, dan jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke rumah makan sebanyak
1.014.456 orang.
Sedangkan untuk target kunjungan wisatawan tahun 2016 sebanyak 1.916.394 orang dan
terealisasi sebanyak 3.066.376 orang atau sebesar 160% dengan perincian sebagai berikut jumlah
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 27
kunjungan ke ODTW sebanyak wisatawan mancanegara 206 orang dan wisatawan nusantara
sebanyak 1.740.370 orang, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Hotel sebanyak 36 orang
dan wisatawan nusantara sebanyak 312.741 orang, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara
ke rumah makan sebanyak 1.013.023 orang. Data diperoreh sampai dengan bulan Nopember 2016.
Berikut ini kami sajikan Data berupa tabel Realisasi Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten
Kuningan dari tahun 2015 Tahun 2016 sebagai berikut:
Data Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Kuningan Tahun 2015 s/d Tahun 2016
Tabel 1
No. Uraian
Tahun Kunjungan
Ket. 2015 2016
Wisatawan
Mancanegara
Wisatawan
Nusantara
Wisatawan
Mancanegara
Wisatawan
Nusantara
1 2 3 4 5 6 7
1.
2.
3.
Hotel
ODTW
Rumah Makan
-
128
-
261.644
1.476.624
1.014.456
36
206
-
312.741
1.740.370
1.013.023
Jumlah........ 205 128 242 3.066.134
Total............ 1.836.407 3.066.376
Kebijakan pendapatan sektor Pariwisata tahun 2016 sebagai penerimaan Pemerintah
Kabupaten Kuningan sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari
retribusi tempat rekreasi dan olah raga dan dari retribusi penggunaan kekayaan daerah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pariwisata, khususnya yang dikelola oleh Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan pada tahun 2016 mencapai sebesar
Rp. 558.907.500,00 dari target yang direncanakan sebesar Rp. 544.281.700,00 atau sebesar 102.69%.
Realisasi yang tecapai pada tahun 2016 dapat peningkatan target ditahun yang akan datang.
Serta pada tahun berikutnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan akan berupaya
menggali sumber PAD baru sehingga PAD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan di
tahun berikutnya mengalami peningkatan.
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 28
PAD Kabupaten Kuningan Tahun 2015 s/d Tahun 2016 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
(Dalam rupiah) Tabel 2
No Nama Objek
Tahun 2015 Tahun 2016
Ket
Target Realisasi % Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Linggarjati Indah 235.622.000 235.621.800 99,99 240.760.700 242.836.300 100,86
2 Sangkanhurip Alami 251.075.800 251.156.400 100.03 260.234.000 261.679.200 100,56
3 Gedung Perundingan
Linggarjati
16.860.000 19.310.000 114.53 20.404.000 22.432.000 109,94
4 Taman Purbakala
Cipari
1.592.000 1.598.000 100.38 1.763.000 1.816.000
103,01
5 Open Space Gallery 7.328.000 12.970.000 176.99 13.025.000 15.952.000 122,47
6 Gedung Kesenian dan
Fasilitas Lainnya
5.180.000 5.180.000 100 5.180.000 4.700.000 90,73
7 Auditorium Linggarjari 2.000.000 2.915.000 145,75 2.915.000 9.300.000 319,04
8 Lain-lain dan Cafetaria - 480.000 - - 192.000
Jumlah.................. 517.657.800 529.231.200 102,23 544.281.700 558.907.500 102.69
B.2 Belanja Daerah
Kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada pengaturan pola pembelanjaan yang proposional,
efisiensi dan efektif yang meliputi:
a. Belanja tidak langsung diarahkan kepada belanja pegawai untuk Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS);
b. Belanja langsung yang bersifat kegiatan pembangunan dibagi ke dalam jenis belanja urusan dan
non urusan.
Jumlah anggaran belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tahun anggaran 2016 adalah
sebesar Rp. 12.308.861.244,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kuningan sebesar
Rp. 11.308.861.244,00 dan dari APBN (Tugas perbantuan dari Kementrian Pendidikan dan
Kebudayaan) sebesar Rp. 1.000.000.000,00.
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 29
Realisasi Belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sebesar
Rp. 11.880.269.341,00 atau sebesar 96,52% dengan rincian realisasi APBD Kabupaten Kuningan
sebesar Rp. 10.903.848.341,00 atau sebesar 96,42%, dan APBN sebesar Rp. 976.421.000,00 atau
sebesar 98%.
Jumlah APBD Kabupaten Kuningan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Tahun 2016 (Dalam rupiah) Tabel 3
No URAIAN PROGRAM
Tahun 2016
TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5
I
APBD DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN 11.308.861.244,00 10.903.848.341,00 96,42
a. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.467.861.244,00 5.183.948.791,00 94,81
Belanja Pegawai 5.467.861.244,00 5.183.948.791,00,00 94,81
b. BELANJA LANGSUNG 5.841.000.000,00 5.719.899.550,00 97,93
Non Urusan 1.307.500.000,00 1.302.387.500,00 99,61
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
800.000.000,00 795.650.000,00 99,46
- Program Peningakatan Sarana dan Prasaran
Aparatur 422.500.000,00 421.737.500,00 99,82
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 20.000.000,00 20.000.000,00 100
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan 25.000.000,00 25.000.000,00 100
- Program Peningkatan Informasi
Pembangunan 40.000.000,00 40.000.000,00 100
Urusan 4.533.500.000,00 4.417.512.050,00 97,44
Urusan Wajib Kebudayaan 1.722.500.000,00 1.617.897.050,00 93,93
- Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
472.500.000,00 472.500.000,00 100,
- Program Pengembangan Nilai Budaya
700.000.000,00 595.549.500,00 85,08
- Program Keragaman Budaya 100.000.000,00 100.000.000,00 100
- Program Pengembangan Kerjasama
Pengelolaan kekayaan Budaya 450.000.000,00 449.847.550,00 99,97
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 30
Urusan Pilihan Pariwisata 2.811.000.000,00 2.799.615.000,00 99,59
- Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
1.500.000.000,00 1.495.375.000,00 99,69
- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
1.220.000.000,00 1.213.240.000,00 99,45
- Program Pengembangan Kemitraan
91.000.000,00 91.000.000,00 100
II
APBN KEMENTRIAAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN (TUGAS PERBANTUAN)
1.000.000.000,00 976.421.000,00 98
- Program Pelestarian Kebudayaan 1.000.000.000,00 976.421.000,00 98
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 31
Dan kami sajikan sebuah tabel daftar anggaran tahun 2015 dan tahun 2016 sebagai bahan perbandingan Belanja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten
Kuningan, sebagai berikut:
Belanja APBD Kabupaten Kuningan Tahun 2015 dan Tahun 2016 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
(Dalam rupiah)
No URAIAN PROGRAM Tahun 2015 Tahun 2016
TARGET REALISASI % TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5 6 7 8
I
APBD DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN
11.446.373.550,00 10.866.928.213,00 94,93
11.308.861.244,00 10.903.848.341,00 96,42
a. BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.125.373.550,00 4.921.674.413,00 96,06 5.467.861.244,00 5.183.948.791,00 94,81
Belanja Pegawai 5.125.373.550,00 4.921.674.413,00 96,06
5.467.861.244,00 5.183.948.791,00,00 94,81
b. BELANJA LANGSUNG 6.321.000.000,00 5.945.253.800,00 94,06 5.841.000.000,00 5.719.899.550,00 97,93
Non Urusan 1.345.000.000,00 1.339.250.000,00 99,57 1.307.500.000,00 1.302.387.500,00 99,61
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
728.000.000,00 722.700.000,00 99,27 800.000.000,00 795.650.000,00 99,46
- Program Peningakatan Sarana dan Prasaran
Aparatur 576.000.000,00 566.550.000,00 99,92 422.500.000,00 421.737.500,00 99,82
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur 20.000.000,00 20.000.000,00 100 20.000.000,00 20.000.000,00 100
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 32
- Program Peningkatan Informasi Pembangunan
30.000.000,00 30.000.000,00 100 25.000.000,00 25.000.000,00 100
UruSan 4.976.000.000,00 4.606.003.800,00 92,55 40.000.000,00 40.000.000,00 100
Urusan Wajib 2.976.000.000,00 2.608.779.000,00 87,66 4.533.500.000,00 4.417.512.050,00 97,44
- Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 1.536.000.000,00 1.172.916.000,00 76,36 1.722.500.000,00 1.617.897.050,00 93,93
- Program Pengembangan Nilai Budaya 540.000.000,00 538.600.000,00 99,74 472.500.000,00 472.500.000,00 100,
- Program Keragaman Budaya 750.000.000,00 747.963.000,00 99,73 700.000.000,00 595.549.500,00 85,08
- Program Pengembangan Kerjasama
Pengelolaan kekayaan Budaya
150.000.000,00 149.300.000,00 99,53 100.000.000,00 100.000.000,00 100
Urusan Pilihan 2.000.000.000,00 1.997.224.800,00 99,86 450.000.000,00 449.847.550,00 99,97
- Program Pengembangan Data / Informasi
50.000.000,00 50.000.000,00 100 2.811.000.000,00 2.799.615.000,00 99,59
- Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata 1.200.000.000,00 1.198.999.500,00 99,92
1.500.000.000,00 1.495.375.000,00 99,69
- Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
350.000.000,00 349.534.500,00 99,87 1.220.000.000,00 1.213.240.000,00 99,45
- Program Pengembangan Kemitraan 400.000.000,00 398.690.800,00 99,67 91.000.000,00 91.000.000,00 100
II
APBN KEMENTRIAAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN (TUGAS PERBANTUAN)
1.000.000.000,00 976.421.000,00 98
- Program Pelestarian Kebudayaan 1.000.000.000,00 976.421.000,00 98
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016
BAB IV
PENUTUP
SIMPULAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata dan kebudayaan Tahun 2016 merupakan
pertanggungjawaban atas kinerja lembaga dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2014–2018 yang berisi uraian tentang capaian
indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan pada tahun 2015.
Melalui implementasi LAKIP diharapkan agar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kuningan mampu untuk memberikan kontribusi solusi atas masalah dan tantangan,
sekaligus mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi dalam rangka mewujudkan baik visi
SKPD maupun visi Daerah
MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH
A. MASALAH
A.1 MASALAH INTERNAL
1. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang profesional untuk melayani pembinaan,
monitoring dan evaluasi serta perencanaan di sektor pariwisata, kebudayaan dan seni;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang operasional kegiatan antara lain:
- Terbatasnya kendaraan operasional roda 2 (dua) untuk teknis kelapangan untuk
Eselon IV dan Pamong Budaya sejumlah 26 kendaraan dinas baru ada 1 kendaraan
roda 2
- Terbatasnya sarana prasarana kerja pegawai misalnya: meja kerja, Filling kabinet,
ruang perpustakaan, ruang depo arsip, 2 ruang bidang (2 lantai), dan tempat parkir;
- Terbatasnya ketersediaan anggaran pembangunan sektor pariwisata;
3. Terbatasnya tenaga profesional Pamong Budaya untuk tiap kecamatan;
4. Belum maksimalnya penataan database sektor pariwisata, budaya dan seni;
5. Belum maksimalnya promosi wisata.
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016
A.2 MASALAH EKSTERNAL
1. Kualitas sumber daya manusia pelaku jasa usaha dan masyarakat relatif belum
profesional terutama dalam penerapan sapta pesona, penguasaan manajerial, teknologi,
dan jiwa wirausaha yang profesional;
2. Kesadaran untuk melestarikan budaya seni daerah relatif masih rendah terutama di
kalangan generasi muda;
3. Belum dimaksimalkan kemampuan untuk mengakses potensi wisata, budaya, seni pada
berbagai media;
4. Pemberdayaan masyarakat disekitar objek wisata belum maksimal;
5. Keterlibatan kesadaran masyarakat dalam sapta pesona dalam bidang kepariwisataan
belum maksimal.
B. PEMECAHAN MASALAH
B.1 PEMECAHAN MASALAH INTERNAL
1. Memanfaatkan memaksimalkan sumber daya manusia yang tersedia;
2. Mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana ke dinas terkait;
3. Mengusulkan kebutuhan penambahan anggaran di sektor pariwisata, budaya dan seni;
4. Mengusulkan penambahan tenaga Pamong Budaya ke instansi terkait dan
memaksimalkan sumber daya manusia yang tersedia;
5. Mengupayakan penyempurnaan pengumpulan database sektor pariwisata, budaya dan
seni;
6. Memaksimalkan potensi wisata yang ada sesuai anggaran, kemampuan dan potensi
yang ada.
B.2 PEMECAHAN MASALAH EKSTERNAL
1. Mengoptimalkan sumber daya manusia para pelaku jasa usaha yang tersedia serta
memberikan pembinaan kepada para pelaku jasa usaha tentang sapta pesona,
manajerial usaha dan teknologi sehingga dapat diterapkan dilingkungan usaha dan objek
wisata;
2. Mengadakan apresiasi seni budaya kepada masyarakat, pelatihan, pewarisan seni
budaya kepada generasi muda dan mengajak secara aktif kepada masyarakat untuk
berperan serta dalam melestarikan seni budaya daerah;
LAKIP –Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016
3. Mengoptimalkan media promosi yang tersedia dan mengupayakan kerja sama dengan
berbagai media lain yang ada;
4. Mengadakan, himbauan, workshop dan sosialisasi tentang sapta pesona bagi
masyarakat sekitar objek wisata.
Kuningan, Desember 2016
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN
Drs. TEDDY SUMINAR, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 196007061983031012
Urusan Pilihan Pariwisata
Pangkat GolRu Nama TMT Nama Tahun1 2 3 4 5 6 7 8 9
A.
1 19600706 198303 1 012 Drs. TEDDY SUMINAR Pembina Utama Muda IV/c Kepala Dinas 12-08-2011 Diklat PIM TK II/
Spamen/ Sespa
2009
2 19610317 199102 2 001 Dra. Hj. WIKKE MARTIANA Pembina Tk.I IV/b Sekretaris Dinas 20-11-2013 Diklat Pim TK III/
Spama/ Sepadya
2006
3 19640812 198803 1 013 DODON SUGIHARTO, S.Pd.,M.Pd. Pembina IV/a Kepala Bidang Pemasaran 20-11-2013 Diklat Pim TK III/
Spama/ Sepadya
2012
4 19780928 199711 1 001 INDRA BAYU PERMANA. S. STP Pembina IV/a Kepala Bidang
Pengembangan Obyek
Wisata
16-022016 Diklat Pim TK III/
Spama/ Sepadya
2013
5 19600509 198701 2 001 UBEH ZUBAEDAH, SH. Penata Tk.I III/d Kepala Sub bagian Program 16-01-2015 Diklat Adum/ Sepada 1998
6 19600615 198603 1 016 KUSNADI Penata Tk.I III/d Kepala Seksi
Pengembangan Sarana
Wisata
17-04-2009 Diklat pim TK IV/
Adumla/ Sepala
2002
7 19591213 198309 2 001 Hj. NENI ROSNENI, S.AP. Penata Tk.I III/d Kepala Sub bagian
Keuangan
20-11-2013
9 19800318 200312 2 003 SANTI RATNASARI, SE., M.Si. Penata Tk.I III/d Kepala Seksi
Pengembangan Jasa dan
Usaha Pariwisata
01-10-2012 Diklat pim TK IV/
Adumla/ Sepala
10 19640707 198908 1 001 ABDULAH, SE. Penata III/c Kepala Sub Bagian Umum 16-01-2015 Diklat Adum/ Sepada 2000
11 19790920 200501 1 011 RITTO RISWANTO, SE.,M.Par. Penata III/c Kepala Seksi
Pengembangan Sumber
Daya Manusia
16-01-2015
12 19781009 200501 2 008 ANI NURHAYATI, SE., MM. Penata III/c Kepala Seksi Promosi dan
Informasi
16-01-2015 Diklat pim TK IV/
Adumla/ Sepala
2014
8 19770205 200801 1 007 DIDIN AWALUDIN, S.Pd.. Penata Muda Tk.I III/b Pelaksana 01-01-2008
B.
13 19771025 200604 2 017 ERNA OKTRIANA, S.Kom. Penata Tk.I III/d Arsiparis Muda 01-04-2013
14 19780303 200604 2 017 DIAH NURJANAH, S.S. Penata III/c Penerjemah Muda 27-08-2014
NO
PEJABAT STRUKTURAL
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PANGKATNIP NAMA LENGKAP
DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL, PELAKSANA, DAN FUNGSIONAL
JABATAN LATIHAN JABATAN
FUNGSIONAL
KABUPATEN KUNINGAN
PER 31 DESEMBER 2016
15 19760821 200604 2 003 TETTY MARIANTI, S.S. Penata III/c Penerjemah Muda 27-08-2014
C.
16 19630101 198503 1 034 BUDI Penata Muda Tk.I III/b Pelaksana 01-03-1985
17 19620302 198710 1 001 SUNDORON Penata Muda Tk.I III/b Pelaksana 01-10-1987
18 19620628 198711 1 001 ASEP HERNAYADI Penata Muda Tk.I III/b Pelaksana 01-11-1987
19 19590826 198603 1 006 AHAPIDIK Penata Muda Tk.I III/b Pelaksana 01-03-1986
20 19630110 199003 1 007 SUKARDI Penata Muda Tk.I III/b Pelaksana 01-03-1990
21 19650707 199211 1 001 IWA SUGIAWAN Penata Muda Tk.I III/b Pelaksana 01-11-1992
22 19761122 200901 2 001 SUSI SISWANTI, SE.. Penata Muda Tk.I III/b Pelaksana 01-04-2013
23 19671031 200801 1 002 RADEN NANA SUKMALELANA, SE. Penata Muda III/a Pelaksana 01-01-2008
24 19771106 200801 2 011 EPIT NOVIAH, SE. Penata Muda III/a Pelaksana 03-02-2015
25 19760510 200604 1 012 ADE SUBAGJA, SE. Penata Muda III/a Pelaksana 11-02-2015
26 19740812 200901 1 002 ONO HARSONO, SE. Penata Muda III/a Pelaksana 01-01-2009
27 19790115 200901 1 003 ITAN ITANDI, S.Kom. Penata Muda III/a Pelaksana 01-01-2009
28 19810319 200901 1 003 DIDIN SAEPUDIN, SE. Penata Muda III/a Pelaksana 01-01-2009
29 19791122 200901 2 002 NOPI HERLINA,, SE.. Penata Muda III/a Pelaksana 01-01-2009
30 19730801 201001 1 001 DADAN AHMAD HAMDANI, SE. Penata Muda III/a Pelaksana 01-01-2010
31 19790328 201001 2 001 TETIN SUPRIATIN, SE.. Penata Muda III/a Pelaksana 08-04-2013
32 19750127 200801 1 002 BUDIANA SUPARMAN, SE.. Penata Muda III/a Pelaksana 11-03-2015
33 19810731 200902 1 001 AGUS NUR VITRIANA MUBAROQ, SE. Penata Muda III/a Pelaksana 01-02-2009
34 19821210 200901 1 003 DICKY KURNIYADI, SE. Penata Muda III/a Pelaksana 18-02-2015
35 19821130 201001 2 001 SRI SULASTRININGSIH, SE. Penata Muda III/a Pelaksana 01-01-2010
36 19770503 200901 1 002 URI DARORI, SE. Penata Muda III/a Pelaksana 02-01-2012
37 19821119 201101 2 002 LINDA RAHMAWATI, SE. Penata Muda III/a Pelaksana 01-01-2013
PELAKSANA
38 19760327 200901 1 002 DADANG SUDARTO, SE. Penata Muda III/a Pelaksana 01-04-2014
39 19781024 199803 1 007 DEDEN WAHYU EKAYANA Pengatur Tk.I II/d Pelaksana 01-03-1998
40 19810601 201001 1 004 FANNY FATHURONY, A.Md.. Pengatur Tk.I II/d Pelaksana 01-01-2010
41 19621016 199003 1 010 AHMADI Pengatur II/c Pelaksana 01-03-1990
42 19720725 200801 1 002 TOTO RUDIANTO Pengatur Muda TK.I II/b Pelaksana 01-01-2008
43 19740525 200801 1 002 DUDI RUHDI Pengatur Muda TK.I II/b Pelaksana 01-01-2008
44 19790817 200801 1 007 ZAENAL ARIPIN Pengatur Muda TK.I II/b Pelaksana 28-02-2012
45 19820503 200901 1 002 ARIS SANDI KURNIAWAN Pengatur Muda TK.I II/b Pelaksana 01-01-2009
46 19790907 201001 1 001 MAMAN ABDURAHMAN Pengatur Muda TK.I II/b Pelaksana 01-01-2010
47 19731116 200801 1 002 SUTIAWAN Pengatur Muda TK.I II/b Pelaksana 01-01-2008
48 19781014 200701 1 005 MAMAN PURNAMAN Pengatur Muda II/a Pelaksana 01-01-2007
49 19660512 201409 1 001 EDI HARYADI Pengatur Muda II/a Pelaksana 01-09-2014
Kabupaten Kuningan
Kuningan, Desember 2016
NIP. 19600706 199103 1 012
Kepala Dinas
Pembina Utama Muda
Drs. TEDDY SUMINAR, M. Si
Pariwisata dan Kebudayaan
Urusan Wajib Kebudayaan
Pangkat GolRu Nama TMT Nama Tahun1 2 3 4 5 7 8 9 10
A.
1 19650117 199103 1 003 YOSEP YANUAR, S.Sos. Penata Tk.I III/d Kepala Bidang Kebudayaan 19-01-2012 Diklat Pim TK III/
Spama/ Sepadya
2013
2 19610922 198901 1 001 SADARI, S.Sn. Penata Tk.I III/d Kepala Seksi Kebudayaan dan
Kesenian
22-11-2013
3 19620321 199003 1 005 SLAMET RIYADI, SE. Penata III/c Kepala Seksi Sejarah dan
Kepurbakalaan
16-01-2015
B.
4 19650727 198803 2 013 LILIS SUSILAWATI, SE. Penata III/c Pelaksana 01-01-2013
5 19810227 201001 1 002 DIAN PERDIYANA, S.Sos. Penata Muda Tk.I III/b Pelaksana 04-09-2015
6 19810424 201101 2 002 TITA SONA, S.IP.. Penata Muda Tk.I III/b Pelaksana 03-01-2011
7 19741219 200701 1 005 SISWOYO, SE. Penata Muda III/a Pelaksana 01-01-2007
8 19710614 200801 1 010 JONO, SE. Penata Muda III/a Pelaksana 01-01-2008
9 19680310 200801 1 008 TOTONG HIDAYAT Pengatur Muda TK.I II/b Pelaksana 01-01-2008
10 19700702 200312 1 005 DEDE NONO RUKMANA, S.Sn. Penata III/c Kepala UPTD 16-01-2015
11 19851230 201101 2 001 IKA PUSPA DEWI, A.Md.. Pengatur II/c Pelaksana 01-01-2013
C.
12 19620114 198204 1 001 SATUM HERYANA, S.Pd. Pembina IV/a Pamong Budaya Madya 09-04-2008
13 19650202 199202 1 002 EHAN ROHANDI, S.Pd. Pembina IV/a Pamong Budaya Madya 27-02-2015
14 19631012 198305 1 005 WARJI, S.Pd.SD. Penata Tk.I III/d Pamong Budaya Madya 16-06-2004
15 19640210 198410 1 003 RUSWADI Penata Tk.I III/d Pamong Budaya Penyelia 09-04-2008
NIP NAMA LENGKAPPANGKAT JABATAN
DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL, PELAKSANA, DAN FUNGSIONAL
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN
PER BULAN DESEMBER 2016
FUNGSIONAL
LATIHAN JABATAN
PEJABAT STRUKTURAL
PELAKSANA
NO
16 19600412 198204 1 012 JAM`ANI Penata Tk.I III/d Pamong Budaya Penyelia 09-04-2008
17 19630105 198305 1 004 KARSAD Penata Tk.I III/d Pamong Budaya Penyelia 09-04-2008
18 19640722 198603 2 007 TRI KOMALASARI Penata Tk.I III/d Pamong Budaya Penyelia 09-04-2008
19 19650327 198410 1 001 OOM AMDANI, S.Pd.. Penata Tk.I III/d Pamong Budaya Penyelia 09-04-2008
20 19630327 198603 1 015 YOYO SUTARYO, A.Ma.Pd. Penata Tk.I III/d Pamong Budaya Penyelia 09-04-2008
21 19640114 198703 1 009 RUHIAT HARDIANTO, S.AP. Penata Tk.I III/d Pamong Budaya Muda 01-04-2014
22 19670528 199103 1 006 DADI RUHYADI, S.Pd. Penata Tk.I III/d Pamong Budaya Muda 01-04-2014
23 19660421 199403 1 015 Drs. AHMAD SANUSI Penata Tk.I III/d Pamong Budaya Muda 01-04-2014
24 19640811 199111 1 001 RS. BARNAS SUSANTO, S.Sn. Penata Tk.I III/d Pamong Budaya Penyelia 27-08-2014
25 19680413 201001 1 001 SUHUD, SE. Penata Muda III/a Pamong Budaya Pertama 27-02-2015
26 19801016 201001 1 002 IMAN NUGRAHA, SE.. Penata Muda Tk.I III/b Pamong Budaya Pertama 01-01-2012
27 19790504 200801 2 007 ATI CHRISTANTI, SE. Penata Muda III/a Pamong Budaya Pertama 01-01-2013
Kabupaten Kuningan
Drs. TEDDY SUMINAR, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600706 199103 1 012
Kepala Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan
Kuningan, Desember 2016
No. Bulan Hotel ODTW Rumah Makan Jumlah Keseluruhan Keretangan
1 2 3 4 5 6 7
1 Januari 15.621 282.593 61.243 359.457
2 Pebruari 15.431 82.934 51.917 150.282
3 Maret 16.938 88.895 52.066 157.899
4 April 21.879 89.757 63.346 174.982
5 Mei 22.660 115.169 86.686 224.515
6 Juni 14.811 30.570 53.034 98.415
7 Juli 33.672 347.166 116.398 497.236
8 Agustus 24.703 98.361 79.688 202.752
9 September 28.918 121.475 86.218 236.611
10 Oktober 30.701 136.059 87.802 254.562
11 Nopember 35.964 144.039 120.655 300.658
12 Desember 51.479 203.558 153.970 409.007
312.777 1.740.576 1.013.023 3.066.376
Keterangan :
Data kunjungan hasil rekapitulasi dari laporan kunjungan Objek Wisata Kuningan, Desember 2016
Rumah Makan dan Hotel, berupa form isian yang kami sebarkan yang KEPALA DINAS
setiap bulan kami ambil Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kuningan
Drs. TEDDY SUMINAR, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600607 198303 1 012
DATA KUNJUNGAN WISATAWAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN
PERIODE TAHUN 2016
Jumlah.................
No. Bulan Jumlah Wisatawan Keretangan1 2 3 4
1 Januari 359.457
2 Pebruari 150.282
3 Maret 157.899
4 April 174.982
5 Mei 224.515
6 Juni 98.415
7 Juli 497.236
8 Agustus 202.752
9 September 236.611
10 Oktober 254.562
11 Nopember 300.658
12 Desember 409.007
3.066.376
Kuningan, Desember 2016
KEPALA DINAS
Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kuningan
Drs. TEDDY SUMINAR, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600607 198303 1 012
DATA KUNJUNGAN WISATAWAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN
PERIODE TAHUN 2016
Jumlah.................
top related