6/16/2017 rencana kerja (renja) tahun 2018 - … · 6/16/2017 rencana kerja (renja) tahun 2018...
TRANSCRIPT
6/16/2017
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2018
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SOPPENG
u
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Jln. Salotungo Telp. (0484) 23537 Watansoppeng
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 20/BUDPAR/VII/2017
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
Mengingat : a. bahwa sebagai penjabaran lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata, perlu disusun dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng;
b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2017 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 harus
dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Soppeng;
d. bahwa rancangan akhir RENJA SKPD telah disahkan dengan Peraturan Bupati
Nomor 33 Tahun 2017;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d
diatas perlu ditetapkan Rencana Kerja (RENJA) Dinas kebudayaan dan Pariwisata
Tahun 2018 dengan keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Menimbang: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2013-2018;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan
dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan
Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;
27. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018;
28. Peraturan Bupati Soppeng tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja (RENJA)
SKPD Nomor 33 Tahun 2017;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;
30. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Soppeng;.
31. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2018.
Pasal 1.
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng Tahun 2018, yang selanjutnya
disebut Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng adalah dokumen perencanaan
SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2018.
Pasal 2.
Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng Tahun 2018 adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng ini.
Pasal 3.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan
dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
Ditetapkan di : Watansoppeng Pada Tanggal : 17 Juli 2017
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG H. ANDI UNRU MAPPAJANCI, SH Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19600423 198803 1 003
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
i
KATA PENGANTAR
Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiratNYA, Shalawat dan Salam kita sampaikan kepada
Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kekuatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja
(RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2018.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng disusun
dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan RPJMD Kabupaten Soppeng
memuat kebijakan program dam kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan partisipasi masyarakat.
Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan ini, namun diharapkan
Renja dimaksud akan menjadi pedoman lebih lanjut dalam menentukan langkah-langkah pengembangan
kebudayaan dan kepariwisataan dimasa yang akan dating.
Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng Tahun 2018 ini kami mengucapkan terima kasih.
Watansoppeng, 16 Juni 2017
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG H. ANDI UNRU MAPPAJANCI, SH Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. : 19600423 198803 1 003
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………… i
DAFTAR ISI ………...................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ……….......................................................................................... ............ ii
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………… 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................... 1`
1.2 Landasan Hukum …………………………………………………………………… 2
1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………………………………… 3
1.4 Sistematika Penulisan ……………………………………………………………… 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ………………………………… 7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD … 7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ………………………………………………… 16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD …………………… 19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ………………………………………… 22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……………………… 33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA TAHUN 2018………………………….. 40
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi ………..… 40
3.2 Tujuan Sasaran Renja SKPD ……………………………………………………… 41
3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2018 ………………………………………………… 42
BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………………..………… 48
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Tahun 2017……. 13
Tabel 2.2. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD ……………………………………………… 17
Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 …………………………………… 24
Tabel 2.4. Review terhadap Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan
Tahun 2018 ………………………………………………………………………………………. 35
Tabel 2.5. Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 ……….. 45
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap
SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan
perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja SKPD ini
mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi
serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.
Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja
dan dana indikatif dalam Renja SKPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada
rancangan awal RKPD. Renstra SKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan,
kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas
rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja SKPD, selaras dengan Renstra
SKPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan
perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD
berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi
menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta
prakiraan maju dalam rancangan Renja SKPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait
dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal
dari masyarakatmenjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja SKPD
mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum
dalam rancangan awal RKPD.
Rancangan Renja SKPD dibahas pada forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil
Musrenbang Kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsi SKPD, penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka
sinergitas pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing SKPD, Penyesuaian Pendanaan Program dan kegiatan Prioritas berdasarkan
pagu indikatif untuk masing-masing SKPD. Renja SKPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati
yang dikoordinir oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Kemudian Renja tersebut
dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
2
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4406);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2016 Nomor 114;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
3
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan
Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan
Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;
20. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Soppeng;
21. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
22. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 8 Tahun 2017 tentang rencana Strategis Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018;
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Renja adalah untuk mendokumentasikan perencanaan dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun yang berisi program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas
Kebuday Kabupaten Soppeng dengan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten
Soppeng dengan tetap berpedoman pada Renstra SKPD tahun 2016-2021, hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan
program serta kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat melalui forum Musrenbang.
Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Soppeng Tahun 2018 adalah :
1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng Tahun 2018.
2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pengendalian dan evaluasi rencana
pembangunan tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng.
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
4
3. Mendeskripsikan tentang program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan rencana kerja SKPD berdasarkan permendagri nomor 54 tahun
2010 adalah sebagai berikut :
BAB I. Pendahuluan
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami
dengan baik.
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang renja SKPD, proses penyusunan
renja SKPD, keterkaitan antara renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra
SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta
tindaklanjunya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan
daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,
kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan
perencanaan dan penganggaran SKPD.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja
SKPD.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan
garis besar isi dokumen.
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun
2016 dan Capaian Renstra
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng Tahun 2016 dan perkiraan
maju tahun 2018. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng tahun 2016-2021
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun
sebelumnya.
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Soppeng
Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Soppeng berdasarkan indikator kinerja yang sudah
ditentukan dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata
Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan
prioritas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng Tahun 2015.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Berisikan perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program
dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan
kinerja pencapaian target renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh
SKPD.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Berisikan kajian terhadap program kegiatan diusulkan para pemangku
kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan
pelayanan SKPD.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi yang menyangkut
arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan propinsi yang terkait
dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Soppeng
Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Soppeng Tahun 2018 yang dikaitkan dengan sasaran
target kinerja Renstra.
3.3. Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai: faktor yang menjadi bahan pertimbangan
terhadap rumusan program dan kegiatan,rekapitulasi program dan kegiatan
serta penjelasan jika rumusan dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan
awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi
keduanya.
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
6
BAB IV. PENUTUP
Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
7
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD
Pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng tahun
2016 secara umum selaras dengan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2016, namun
terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana dikarenakan keterbatasan anggaran ditahun
bersangkutan. Kegiatan tersebut adalah Kegiatan Penyedia Jasa Administrasi Keuangan,
Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Kebudayaan Lokal Daerah, dan Kegiatan
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata. Untuk
kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun 2016 diusulkan kembali pada tahun 2017
dan tahun 2018.
Kegiatan pada Tahun 2016 terdiri atas 9 (Sembilan) program dan 21 (dua puluh satu)
kegiatan. Adapun secara rinci evaluasi perencanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Soppeng tahun 2016 diuraikan sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah
terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang kinerja Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng secara keseluruhan. Program ini memiliki
anggaran sebesar Rp.1.727.375.000,- dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.1.608.433.374,- atau sekitar 93,11% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
Kegiatan :
a) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.78.400.000,- dengan realisasi anggaran sebesar
Rp.55.995.514,- atau sekitar 71,42% dengan keluaran lancarnya pembayaran rekening
telepon, air, dan listrik selama 1 tahun untuk kelancaran rutinitas kantor. Pencapaian
kinerja kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah
pelunasan rekening telepon, air, listrik dan internet selama 1 (satu) tahun untuk
kelancaran rutinitas kantor.Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik adalah pelunasan rekening telepon,listrik, air dan internet
selama 1 (satu) tahun dalam memperlancar kegiatan kedinasan.
b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.3.500.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
2.585.350,- atau 73,87%. Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan
dan perizinan kendaraan dinas/operasional adalah terlunasinya pajak-pajak kendaraan
dinas dalam rangka memperlancar kegiatan kedinasan.
8
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
c) Penyediaan layanan kebersihan kantor
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.28.800.000 dan terealisasi sebesar Rp.28.800.000,-
atau 100%. Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan layanan kebersihan kantor adalah
tersedianya alat-alat dan bahan kebersihan kantor selama 1(satu) tahun.
d) Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Anggaran kegiatan ini adalah Rp.2.500.000,- dengan realisasi Rp. 2.496.860,- atau
99,87%
e) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-perundang
Anggaran kegiatan ini adalah Rp.6.000.000 dan terealisasi sebesar Rp.6.000.000,- atau
100%. Pencapaian kinerja kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan adalah tersedianya bahan bacaan/ media cetak selama 1 (satu)
tahun.
f) Penyediaan bahan logistik kantor
Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 1.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.705.000,-
atau 94,72%. Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah pengisian tabung gas selama 1
tahun.
g) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam darah dan luar daerah serta kedinasan
lainnya.
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.604.375.000 dan terealisasi sebesar Rp.521.531.500
atau 86,29%. Pencapaian kinerja kegiatan rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan
keluar daerah adalah terselenggaranya kegiatan perjalanan dinas dalam rangka
kelancaran tugas kedinasan selama 1 (satu) tahun.
h) Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.1.002.000.000,- dan terealisasi sebesar
Rp.989.319.150,- atau 98,73%. Pencapaian kinerja kegiatan peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran adalah tersedianya honorarium pramubakti,makanan dan
minuman,materai,ATK, dan barang hasil penggandaan sesuai kebutuhan kantor selama
1(satu) tahun.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah
terlaksananya kegiatan pengadaan kendaraan Dinas/Operasional, pengadaan perlengkapan
Gedung Kantor, pengadaan peralatan gedung kantor, pengadaan Meubeler,pemeliharaan
rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor. Secara keseluruhan program ini dianggarkan
sebesar Rp.164.055.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.153.905.410,- atau sekitar
93,81% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
9
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
a) Pengadaan peralatan gedung kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.63.375.000 danrealisasi anggaran sebesar
Rp.62.594.160 atau 98,77%. Pencapaian kinerja kegiatan pengadaan peralatan gedung
kantor adalah tersedianya personal komputer2 unit, kursi sun/rapat futura 1 paket,
wireless 1 set faximile panasonic 1 unit serta adanya pembuatan sumur bor dan
Pemasangan listrik di Situs Calio Kel. Ujung.
b) Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.93.000.000,- dan terealisasi sebesar
Rp.83.646.250,- atau 89,94%, berupa biaya suku cadang dan bahan bakar 1 unit roda
empat dan 5 unit roda dua.
c) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Anggaran kegiatan ini sebesar Rp.7.680.000,- dan terealisasi sebesar
Rp.7.665.000,- atau 99,80% berupa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pencapaian kinerja program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah
tercapaianya peningkatan pengetahuan/keterampilan PNS dengan mengikuti pelatihan,
pendidikan dan bimbingan teknis.
Kegiatan :
a) Bimbingan teknis dan implementasi peraturan perundang-undangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.15.000.000,- dengan realisasi
Rp.11.000.000,- atau 73,33%. Pencapaian kinerja kegiatan bimbingan teknis dan
implementasi peraturan perundang-undangan adalah ikut sertanya Pegawai Negeri Sipil
(PNS) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng dalam pengembangan
SDM.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Pencapaian kinerja kegiatan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuagan adalah terlaksananya kegiatan penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDdan terlaksananya penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun.
Kegiatan :
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.5.760.000,00 dan terealisasi Rp.5.718.000,00 atau
99,27%. Pencapaian kinerja kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD adalah tersusunnya RENSTRA, RKA, DPA, RENJA, LAKIP,
bahan penyusunan LPPD dan LKPJ.
10
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
b) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.2.447.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.
2.416.500,00 atau 98,75%. Pencapaian kinerja kegiatan penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun adalah tersedianya dokumen pelaporan keuangan yang akurat
pada akhir tahun.
5. Program Pengembangan Nilai Budaya
Pencapaian kinerja program pengembangan Nilai budaya adalah optimalnya
pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya daerah.program ini memiliki pagu
anggaran sebesar Rp.210.000.000,- dengan realisasi anggaran senilai Rp.189.420.000,00
atau sekitar 90,20%.
Kegiatan:
a) Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.210.000.000,- dan terealisasi sebesar
Rp.189.420.000,- atau sekitar 90,20%. Pencapaian kegiatan ini adalah berupa pesta
nelayan (Maccera Tappareng) di kelurahan Kaca dan Kelurahan Limpomajang, serta
kegiatan Pattaungeng.
6. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Pencapaian kinerja program pengelolaan kekayaan budaya adalah meningkatnya
pengelolaan budaya dengan pelaksanaan kegiatan engelolaan dan pengembangan
pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dan peninggalan bawah air.program ini
memiliki pagu anggaran sebesar Rp.230.422.000,00 dengan realisasi anggaran senilai
Rp.230.422.000,00 atau sekitar 100%.
Kegiatan :
a) Kegiatan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala,
museum dan peninggalan bawah air.
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 230.422.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.
230.422.000,00 atau 100%. Pencapaian kegiatan ini adalah terpeliharanya situs BCB
dan situs paleolitik, tersedianya Data BCB dan tersedianya bangunan Toilet baru pada
situs sejarah.
7. Program Pengelolaan Keragaman Budaya.
Pencapaian kinerja program pengelolaan keragaman budaya adalah meningkatnya
pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah di Kabupaten Soppeng. Secara
keseluruhan program ini memiliki anggaran sebesar Rp. 302.000.000,- dengan realisasi
Rp. 299.285.000,- atau 99,10%. Program ini mencakup kegiatan :
11
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
a) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.302.000.000,00 dengan realisasi anggaran
sebesar Rp.229.285.000,00 atau 99,10%. Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan
pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah adalh terlaksananya kegiatan pesta
rakyat dan pegelaran seni budaya dan lomba pentas seni di dalam dan luar daerah.
8. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pencapaian kinerja program pengembangan pemasaran pariwisata adalah
terlaksananya pemasaran potensi pariwisata di kabupaten Soppeng. Secara keseluruhan
program ini memiliki anggaran sebesar Rp.197.800.000,- dengan realisasi sejumlah
Rp.191.650.000,- atau 96,89%.
Program ini mencakup kegiatan :
a) Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri.
Kegiatan ini dianggarkansebesar Rp.86.900.000,00 dan terealisasi sejumlah
Rp.81.000.000,00 atau 93,21%. Pencapaian kinerja kegiatan pelaksanaan promosi
nusantara di dalam dan di luar negeri adalah terlaksananya promosi melalui
keikutsertaan pada event-event kepariwisataan baik yang berskala lokal daerah,
nasional, dan internasional serta pencetakan bahan-bahan promosi seperti brosur dan
leaflet juga rutin dilakukan untuk mengupdate data potensi objek wisata.
b) Pelatihan pemandu wisata terpadu
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.110.900.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp.110.650.000,00 atau 99,77%. Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan pelatihan
pemandu wisata terpadu adalah terlaksanannya pemilihan duta wisata dan pelatihan
pemandu wisata terpadu. Melalui pelatihan dan pemilihan duta wisata ini mampu
meningkatkan SDM para pemandu wisata lokal yang terdiri dari pemenang pemilihan
duta wisata.
9. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pencapaian kinerja program pengembangan destinasi pariwisata adalah
terlaksananya pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Soppeng. Program ini
dianggarkan dengan total anggaran Rp.540.866.000,00 dan dapat terealisasi sebesar
Rp.536.527.100,00 atau 99,20%. Dengan implementasi kegiatan sebagai berikut :
a) Pengembangan objek pariwisata unggulan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.427.296.000,00 dengan realisasi anggaran
Rp.426.047.100,00 atau sekitar 99,71%. Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan
pengembangan objek pariwisata unggulan adalah terlaksananya pemeliharaan objek
wisata dan tersedianya fasilitas objek wisata yang memadai melalui :
12
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
Pemeliharaan rutin gedung, halaman, dan taman KWA Lejja, KWA Citta, KWA
Ompo dan Hotel Delta Ompo
Pengadaan Sepeda air di Kawasan Wisata alam ompo sebanyak 10 buah
Pembuatan Jalan Setapak KWA Lejja
b) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran
pariwisata.
Kegiatan ini dianggarkan sejumlah Rp.113.570.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp.110.480,00 atau 97,28%. Pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan pemantauan
dan evaliasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata
adalah terlaksananya pengawasan pada 3 (tiga) objek wisata yaitu KWA Lejja, KWA
Ompo dan KWA Citta khususnya pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan Tahun
Baru. Pengawasan dilakukan dengan melibatkan peran Polisi, Pamong Praja,
Perhubungan dan aparat desa.
13
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
Tabel 2.1. REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2017
KO
DE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target KInerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan SKPD
Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan
Renja SKPD 2017
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d
Tahun 2017
Cat
atan
Tar
get
Rea
lisas
i
Tin
gka
t R
ealis
asi
(%)
Rea
lisas
i
Cap
aian
Tin
gka
t
Cap
aian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KEBUDAYAAN
PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN
Persentase Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu
01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
312 0 48 48 100 48 96 30.77
03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional
52 0 12 12 100 6 18 34.62
05 Penyediaan Layanan Kebersihan
Jumlah Petugas Kebersihan 14 0 2 2 100 2 4 28.57
Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan
86 0 8 8 100 10 18 20.93
06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan Bangunan
48 0 6 6 100 6 12 25
08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Terbitan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
20 0 12 12 100 12 24 120
14
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
KO
DE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target KInerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan SKPD
Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan
Renja SKPD 2017
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d
Tahun 2017
Cat
atan
Tar
get
Rea
lisas
i
Tin
gka
t R
ealis
asi
(%)
Rea
lisas
i
Cap
aian
Tin
gka
t
Cap
aian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
09 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Pengisian Tabung Gas
72 0 12 12 100 12 24 33.33
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan Lainnya
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
4350 0 800 690 86.25 600 1290 29.66
11 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah Paket Pelayanan Perkantoran
10 0 5 5 100 5 10 100
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang diadakan
27 0 5 5 100 3 8 29.63
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara
43 0 6 6 100 6 12 27.91
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Dipelihara
26 0 4 4 100 4 8 30.77
15
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
KO
DE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target KInerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan SKPD
Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan
Renja SKPD 2017
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d
Tahun 2017
Cat
atan
Tar
get
Rea
lisas
i
Tin
gka
t R
ealis
asi
(%)
Rea
lisas
i
Cap
aian
Tin
gka
t
Cap
aian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM CAPAIAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase Penyelesaian Laporan Tepat Waktu
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan yang dibuat 42 0 7 7 100 7 14 33.33
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan yang dibuat 18 - 3 3 100 3 6 33.33
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN BUDAYA
Cakupan Keragaman dan Kekayaan Budaya yang dilestarikan dan dikembangkan
01 Pelestarian/Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Jumlah Pelestarian/Aktualisasi Adat Budaya
72 - 12 11 91.67 9 20 27.78
02 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah, Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
Jumlah Peninggalan dan Pengembangan Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
19 - 1 0 0 1 1 5.26
16
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
KO
DE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target KInerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan SKPD
Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan
Renja SKPD 2017
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d
Tahun 2017
Cat
atan
Tar
get
Rea
lisas
i
Tin
gka
t R
ealis
asi
(%)
Rea
lisas
i
Cap
aian
Tin
gka
t
Cap
aian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
03 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Jumlah Pelaksanaan Pesta Rakyat dan Event Kesenian
11 - 2 1 100 2 3 27.27
Jumlah Pelaksanaan Event Kesenian
48 - 8 8 100 8 16 33.33
06 Pelaksanaan Festival Budaya Daerah
Jumlah Pelaksanaan Festival Budaya Daerah
3 - 1 1 10 2 3 100
Pembangunan Gedung Kesenian Daerah
Jumlah Gedung Kesenian Daerah
1 - - - - 1 1 100
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI DAN PEMASARAN PARIWISATA
Presentase meningkatnya jumlah wisatawan
01 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan diLuar Negeri
Jumlah Event Promosi 4 - 2 2 100 2 4 100
02 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
Jumlah Duta Wisata yang Terlatih
20 - 20 20 100 20 40 200
03 Pengembangan Zona Kreatif Bagi Insan Kreatif
Jumlah Lokasi Zona Kreatif 3 - - - - 2 2 66.67
17
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
KO
DE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021
(Akhir Periode Renstra SKPD)
Realisasi Target KInerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun
2016
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan Keluaran Kegiatan SKPD
Tahun 2016
Target Program/ Kegiatan
Renja SKPD 2017
Perkiraan Realisasi Capaian
Target Program/Kegiatan Renstra SKPD s/d
Tahun 2017
Cat
atan
Tar
get
Rea
lisas
i
Tin
gka
t R
ealis
asi
(%)
Rea
lisas
i
Cap
aian
Tin
gka
t
Cap
aian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
04 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
Jumlah Objek Wisata Unggulan yang dipelihara
6 - 4 4 100 6 10 166.67
06 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Jumlah objek yang dikelola dan dikembangkan
4 - - - - 1 1 25
07 Pemantauan dan Evaluasi Obyek Wisata pada Waktu Tertentu
Jumlah Objek wisata yang dipantau dan dievaluasi
4 - 3 3 100 3 6 150
18
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng BAB III Paragraf 12 Pasal 19, maka Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Soppeng mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng yaitu membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan
daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut diatas, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Soppeng mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan
Pariwisata;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Dalam pelaksanaan tupoksinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng
memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian.
19
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
Tabel 2.2. REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD
No. Indikator
Target SPM/IKK/Standar
Nasional/ Internasi
onal
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1. - Jumlah Kegiatan Pelestarian dan Pengembangan Budaya
10 10
11
12
-
-
11
12
- Jumlah Destinasi Wisata yang Dikembangkan
3 3 3 4 - - 3 4
2. - Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
10 kali
10 Kali
11 Kali
12 Kali
11 Kali
- 11Kali
12 Kali
- Jumlah Pengunjung Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
10000 Orang
12000 Orang
13000 Orang
15000 Orang
10000 Orang
- 13000 Orang
15000 Orang
- Jumlah Situs dan dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
29 Buah
30 Buah
31 Buah
32 Buah
29 Buah
- 31 Buah
32 Buah
- Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara
200.000 Domestik
500 Manca-negara
250.000 Domestik
600 Manca- negara
300.000 Domestik
700 Manca-negara
350.000 Domestik
800 Manca-negara
218.357 Domestik
30 Manca-negara
101.058 Domestik -Manca-negara
300.000 Domestik
700 Manca-negara
350.000 Domesti
k 700 Manca-negara
20
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
No. Indikator
Target SPM/IKK/Standar
Nasional/ Internasi
onal
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- % Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB
1.70% 1.80% 1.90%
2.00%
1.18%
1.09%
1.90%
2.00%
- % Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD
1.24% 1.42% 1.60% 1.78% 1.65% 2.66% 1.60%
1.78%
21
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Permasalahan dan Hambatan
Kebudayaan
Belum tersedianya gedung pertunjukan seni budaya yang representative
Belum sepenuhnya kelompok seni dan komunitas budaya yang memenuhi syarat terlegalisasi
Belum optimalnya pemberian penghargaan kepada pelaku seni, komunitas seni dan insan-insan
seni budaya yang telah memberikan konstribusi bagi kemajuan kebudayaan dan kesenian serta
pembangunan Kabupaten Soppeng.
Belum optimalnya kontinuitas pembinaan terhadap kelompok seni, pelaku seni dan komunitas-
komunitas seni budaya.
Belum optimalnya fasilitasi pembinaan terhadap apresiator seni budaya daerah.
Sedangkan kendala yang dihadapi untuk mengembangkan program kebijakan seni budaya
diantaranya:
Belum adanya perencanaan yang sistemik mengenai penentuan kawasan lokasi seni dan
budaya di Kabupaten Soppeng.
Tingkat kesadaran pelaku seni, kelompok seni dan komunitas budaya terhadap legalitasnya
masih kurang.
Belum adanya kriteria seniman dan budayawan yang disepakati para pemangku
kepentingannya.
Kurangnya perhatian masyarakat terutama generasi muda terhadap seni budaya daerah.
Penyelenggaraan kegiatan pelestarian seni budaya yang diprakarsai masyarakat masih
terbatas.
Kurang memadainya alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan kebudayaan
dan kesenian.
Pariwisata
Masih rendahnya kemampuan teknis aparat pemerintah dibidang managemen kepariwisataan.
Masih rendahnya kemampuan aparat pemerintah dibidang perencanaan dan pemasaran
pariwisata.
22
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
Belum terintegrasi secara optimal komponen penunjang instruktur pariwisata dalam hal
keamanan, ketertiban, kebersihan, kesejukan, keindahan, keramahtamahan dan kenangan
dalam mewujudkan Kabupaten Soppeng sebagai kota tujuan wisata.
Masyarakat masih kurang mengenal secara baik objek wisata yang ada di lingkungannya
sehingga pengetahuan dasar dan latar belakang historis tentang objek wisata jarang diperoleh
oleh wisatawan yang berkunjung.
Kurangnya SDM yang terlatih dibidang pelayanan dan pengembangan pariwisata baik di tingkat
pemerintah, masyarakat, maupun dikalangan pengusaha kepariwisataan.
Pendataan mengenai non tangible (seperti jadwal acara/kegiatan budaya dan juga kuliner
“heritage” makanan khas) masih kurang.
Sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan belum memadai.
Belum dikembangkannya infrastruktur dan teknologi maju untuk mendukung pengembangan
kepariwisataan.
Dampak terhadap pencapaian visi misi Kepala Daerah
Tugas fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng terkait dengan visi,
misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan asas
otonomi dan pembantuan.
Sebagaimana visi Kepala Daerah untuk RPJMD 2016-2021 adalah :
“Pemerintahan Yang Melayani dan Lebih Baik”
Dimana misi yang diemban terdiri dari sembilan misi sebagai berikut :
1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro- petani.
2. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua warga.
3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik.
4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan nyaman.
5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi.
6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan murah.
7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam
pembangunan.
23
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi
Selatan.
9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi.
Dari kesembilan misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi
dan kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng adalah misi keempat yang
dielaborasi dalam program kegiatan untuk mewujudkan visi dinas yaitu “Terwujudnya kelestarian
budaya dan destinasi wisata yang atraktif di Kabupaten Soppeng tahun 2021” dalam
mendukung perwujudan visi Kabupaten Soppeng secara keseluruhan.
Tantangan dan peluang
Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang memiliki potensi wisata yang beragam dan
yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata, hal ini tentunya akan menjadi
peluang dan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng khususnya Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata untuk bisa mempertahankan bahkan meningkatkan SAPTA PESONA WISATA melalui
terobosan-terobosan yang berkaitan dengan Destinasi Wisata, Industri Pariwisata, Pemasaran
Pariwisata, dan Pelaku Pariwisata.
Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan urusan
pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Soppeng yaitu :
1. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Mengembangkan Kebudayaan
Faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengembangkan
sektor kebudayaan adalah kurangnya antusias masyarakat sosial terhadap kegiatan-kegiatan
kebudayaan yang telah di gelar oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang dikarenakan
minimnya penanaman nilai budaya terhadap generasi muda pada perkembangan dunia
pendidikan masa kini. Sehingga masyarakat lokal sebagian besar kurang mengetahui budaya-
budaya lokal yang ada di Kabupaten Soppeng.
2. Kurangnya Kesadaran Masyakat dalam Melestarikan Kebudayaan
Isu strategis ini terlihat kronis pada pengelolaan asset situs serta benda cagar budaya
dan museum disebabkan oleh karena minimnya jumlah tenaga ahli dalam bidang kebudayaan
24
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
yang diberikan tanggung jawab pada teknis pemeliharaan situs dan benda cagar budaya serta
museum, yang pada akhirnya berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat sosial dalam
melestarikan kebudayaan lokal Kabupaten Soppeng.
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kepariwisataan
Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya wisatawan mancanegara berkunjung ke
Kabupaten Soppeng, karena kurangnya sarana penunjang kepariwisataan yakni, hotel, rumah
makan, sarana transportasi, sarana telekominikasi, sarana olahraga, tempat hiburan, sarana
perbelanjaan yang dapat memenuhi standar pelayanan untuk level wisatawan mancanegara.
4. Belum Adanya Regulasi Jaminan Bagi Wisatawan
Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Soppeng, belum ada regulasi yang dapat
menjamin keamanan, kesehatan, kecelakaan selama berada di obyek wisata, sehingga
terkadang wisatawan merasa tidak nyaman berada di Kabupaten Soppeng, terutama
wisatawan mancanegara dimana kenyamanan dan keamanan merupakan hal yang prioritas.
5. Belum adanya Rencana Induk Pengembangan Wisata Kabupaten Soppeng (RIP) yang
merupakan pedoman dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan daerah,
diperburuk dengan kurangnya pengembangan database kepariwisataan, kurangnya
aksesibilitas ke dan dari tempat pariwisata serta rendahnya kualitas sarana dan prasarana
pariwisata.
6. Rendahnya kualitas media promosi, jangkauan promosi dan informasi pariwisata juga
menyebabkan kurang dikenalnya daya tarik wisata daerah di lingkungan yang lebih luas.Masih
kurangnya jumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Soppeng, peningkatan pembangunan
kebudayaan dan pariwisata perlu melibatkan seluruh potensi yang ada. Diwujudkan melalui
kerjasama dengan berbagai pihak terkait serta koordinasi lintas sektor secara terpadu. Hal ini
untuk peningkatan jumlah wisatawan yang lebih banyak, dan tentunya kan lebih merasa
nyaman, dan lebih lama tinggal di Kabupaten Soppeng sehingga lebih banyak membelanjakan
uangnya.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Sebagaimana program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan
kepariwisataan yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
25
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
Soppeng tahun 2017, program dan kegiatan yang dilaksanakan tidak mengalami banyak perubahan
dari rancangan awal RKPD Kabupaten Soppeng hanya ada penambahan beberapa kegiatan yakni
Pembangunan Gedung Kesenian yang didalam RENSTRA ditargetkan tahun 2018 sedangkan kegiatan
penyediaan lokasi kreatif dilaksanakan setiap tahun dan juga akan mengalami perubahan/penyesuaian
pada anggaran serta target capaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan yang telah
disesuaikan.
26
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
Tabel 2.3. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2018
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capai-
an
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) C
atat
an
Pen
tin
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
NON URUSAN NON URUSAN
I. Program Pelayanan Perkantoran
Presentase Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu
100% 1.375.600.000,-
Program Pelayanan Perkantoran
Presentase Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu
100% 1.375.600.000,-
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
Lalabata-rilau
Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
48 Kali
45.000.000,- Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
Lalabata-rilau
Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
48 Kali
45.000.000,-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Lalabata-rilau
Jumlah STNK Kendaraan Dinas/ Operasional
8 Buah
4.000.000,-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Lalabata-rilau
Jumlah STNK Kendaraan Dinas/ Operasional
8 Buah
4.000.000,-
27
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capai-
an
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) C
atat
an
Pen
tin
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Penyediaan Layanan Kebersihan
Lalabata-rilau
Jumlah Petugas Kebersihan dan Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan
2 Orang, 10 Jenis
24.000.000,-
Penyediaan Layanan Kebersihan
Lalabata-rilau
Jumlah Petugas Kebersihan dan Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan
2 Orang 10 Jenis
24.000.000,-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang-an Bangunan Kantor
Lalabata-rilau
Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan bangunan
8 Jenis 3.000.000,-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang-an Bangunan Kantor
Lalabata-rilau
Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan bangunan
8 Jenis 3.000.000,-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Lalabata-rilau
Jumlah Terbitan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
14 Terbitan
7.500.000,- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Lalabata-rilau
Jumlah Terbitan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
14 Terbitan
7.500.000,-
28
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capai-
an
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) C
atat
an
Pen
tin
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Lalabata-rilau
Jumlah Pengisian Tabung Gas
12 Kali 2.100.000,- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Lalabata-rilau
Jumlah Pengisian Tabung Gas
12 Kali 2.100.000,-
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan Lainnya
Lalabata-rilau
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
600 Kali
250.000.000,-
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan Lainnya
Lalabata-rilau
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
600 Kali
250.000.000,-
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lalabata-rilau
Jumlah paket Pelayanan Perkantoran
7 Paket 1.000.000.000,-
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Lalabata-rilau
Jumlah paket Pelayanan Perkantoran
7 Paket 1.000.000.000,-
II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Lalabata-rilau
Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran
100% 233.500.000,- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Lalabatarilau
Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran
100% 233.500.000,-
29
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capai-
an
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) C
atat
an
Pen
tin
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Lalabata-rilau
Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang diadakan
8 Jenis
70.000.000,-
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Lalabata-rilau
Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang diadakan
8 Jenis
70.000.000,-
Pengadaan Peralatan Gedung kantor
Lalabata-rilau
Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang diadakan
4 Jenis
40.000.000,-
Pengadaan Peralatan Gedung kantor
Lalabata-rilau
Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang diadakan
4 Jenis
40.000.000,-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Lalabata-rilau
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara
7 Unit
120.000.000,-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Lalabata-rilau
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara
7 Unit
120.000.000,-
Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
Lalabata-rilau
Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara
4 Jenis 3.500.000,-
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Lalabata-rilau
Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara
4 Jenis 3.500.000,-
III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Dalam dan Luar Soppeng
Persentase ASN berkinerja baik
100% 70.000.000,- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Dalam dan Luar Soppeng
Persentase ASN berkinerja baik
100% 70.000.000,-
30
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capai-
an
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) C
atat
an
Pen
tin
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Dalam dan Luar Soppeng
Meningkat nya Pengetahuan/ Keterampilan
ASN
20 ASN 70.000.000,- - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Dalam dan Luar Soppeng
Meningkatnya Pengetahuan/ Keterampilan
ASN
20 ASN 70.000.000,-
IV. Program Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Lalabata-rilau
Presentase Penyelesaian Laporan Tepat Waktu
100% 12.500.000,- Program Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Lalabata-rilau
Presentase Penyelesaian Laporan Tepat Waktu
100% 12.500.000,-
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Lalabata-rilau
Jumlah Laporan yang dibuat
7 Jenis
8.000.000,- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Lalabata-rilau
Jumlah Laporan yang dibuat
7 Jenis
8.000.000,-
31
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capai-
an
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) C
atat
an
Pen
tin
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Lalabata-rilau
Jumlah Laporan yang dibuat
3 Jenis 4.500.000,-
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Lalabata-rilau
Jumlah Laporan yang dibuat
3 Jenis
4.500.000,-
Urusan Wajib: KEBUDAYAAN
I. Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya
Kab. Soppeng
Cakupan Keragaman dan Kekayaan Budaya yang dilestarikan dan dikembang kan
22.39 2.120.000.000,-
Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya
Kab. Soppeng
Cakupan Keragaman dan Kekayaan Budaya yang dilestarikan dan dikembang kan
22.39 2.120.000.000,-
Pelestarian/ Aktualisasi Adat Budaya Daerah
7 Kecamat-
an
Jumlah Pelestarian/ Aktualisasi Adat Budaya
10 Paket
170.000.000,-
Pelestarian/ Aktualisasi Adat Budaya Daerah
7 Kecamat
an
Jumlah Pelestarian/ Aktualisasi Adat Budaya
10 Paket
170.000.000,-
Pengelolaan dan Pengembang-an
Mariori-wawo
Jumlah Peninggalan dan
2 Paket 500.000.000,-
Pengelolaan dan
Mariori wawo
Jumlah Peninggalan dan
2 Paket 500.000.000,-
32
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capai-
an
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) C
atat
an
Pen
tin
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
Pengembang-an Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
Pengembang-an Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
Pengembang-an Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
Pengembang-an Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Dalam dan Luar Soppeng
Jumlah Pelaksanaan Pesta Rakyat dan Event Kesenian
2 Pesta Rakyat, 8 Event Keseni-
an
300.000.000,-
Pengembang-an Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Dalam dan Luar Soppeng
Jumlah Pelaksanaan Pesta Rakyat dan Event Kesenian
2 Pesta Rakyat, 8 Event Keseni-
an
300.000.000,-
Pelaksanaan Festival Budaya Daerah
Jumlah Pelaksanaan Festival Budaya Daerah
2 Paket
650.000.000,-
Pelaksanaan Festival Budaya Daerah
Jumlah Pelaksanaan Festival Budaya Daerah
2 Paket
650.000.000,-
Pembangunan Gedung Kesenian Daerah
Lalabata Jumlah Gedung Kesenian Daerah
1 Paket 500.000.000,-
Pembangunan Gedung Kesenian Daerah
Lalabata Jumlah Gedung Kesenian Daerah
1 Paket 500.000.000,-
33
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capai-
an
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) C
atat
an
Pen
tin
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Urusan Pilihan :PARIWISATA
I. Program Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata
Kab. Soppeng
Jumlah Wisatawan
211.100 1.445.000.000,-
Program Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata
Kab. Soppeng
Jumlah Wisatawan
211.100 1.445.000.000,-
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara
Dalam dan Luar
Kab. Soppeng
Jumlah Event Promosi
2 Paket
650.000.000,-
Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara
Dalam dan Luar
Kab. Soppeng
Jumlah Event Promosi
2 Paket
650.000.000,-
Pengembang-an Sumber Daya Manusia dan Profesionalis-me Bidang Pariwisata
Lalabata
Jumlah Duta Wisata
20 Org
85.000.000,-
Pengembang-an Sumber Daya Manusia dan Profesionalis-me Bidang Pariwisata
Lalabata
Jumlah Duta Wisata
20 Org
85.000.000,-
Pengembang-an Zona Kreatif bagi insan Kreatif
Lalabata
Jumlah Lokasi Zona Kreatif
2 Lokasi
60.000.000,-
Pengembang-an Zona Kreatif bagi insan Kreatif
Lalabata
Jumlah Lokasi Zona Kreatif
2 Lokasi
60.000.000,-
34
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
No.
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capai-
an
Pagu Indikatif (Rp.)
Program/ Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.) C
atat
an
Pen
tin
g
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Pengembang-an Objek Pariwisata Unggulan
LalabataMario -riawa, Citta
Jumlah Objek Wisata Unggulan yang dipelihara
5 Objek
135.000.000,-
Pengembang-an Objek Pariwisata Unggulan
LalabataMario -riawa, Citta
Jumlah Objek Wisata Unggulan yang dipelihara
5 Objek
135.000.000,-
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Mario- riawa,
Lalabata. Citta
Jumlah objek yang dikelola dan dikembang kan
1 Objek 1.000.000.000,-
Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Mario- riawa,
Lalabata. Citta
Jumlah objek yang dikelola dan dikembang kan
1 Objek 1.000.000.000,-
Pemantauan dan Evaluasi objek wisata pada waktu tertentu
Mario- riawa,
Lalabata. Citta
Jumlah Objek wisata yang dipantau dan dievaluasi
3 Objek
100.000.000,- Pemantauan dan Evaluasi objek wisata pada waktu tertentu
Mario- riawa,
Lalabata. Citta
Jumlah Objek wisata yang dipantau dan dievaluasi
3 Objek
100.000.000,-
35
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rencana kerja dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Soppeng tahun 2017 pada
dasarnya merupakan pengakomodasian program kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan baik untuk
pembiayaan rutinitas dinas maupun pembiayaan kegiatan yang sudah terencana secara internal juga
pengakomodasian program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, asosiasi-asosiasi yang
merupakan stage holder bidang kebudayaan dan pariwisata sebagai mitra kerja dinas dalam
mewujudkan visi kabupaten Soppeng yakni Pemerintahan yang melayani dan lebih baik.
Usulan masyarakat yang terakomodir sebagai bagian dari rencana program kegiatan tahun
2016 yang secara langsung maupun tidak langsung melibatkan peran serta mereka dalam
pelaksanaannya diantaranya :
1. Urusan Wajib (kebudayaan)
Usulan dari para pemangku kepentingan yang peduli terhadap kelestarian seni budaya daerah
serta kelestarian bangunan-bangunan sejarah diakomodir dalam program pengembangan nilai
budaya dengan kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah dan program
pengelolaan kekayaan budaya dengan kegiatan pengelolaan dan pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air.
Usulan untuk dilaksanakannya pagelaran, festival seni budaya diakomodir dalam program
pengelolaan keragaman budaya dengan kegiatan pengembangan kesenian dan kebudayaan
daerah, fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah.
Sementara itu usulan masyarakat yang diajukan melalui forum gabungan MUSRENBANG
berupa permohonan untuk pengadaan alat-alat kesenian belum dapat diakomodir. Hal
dikarenakan masih banyak organisasi kesenian yang belum terdaftar.
2. Urusan Pilihan (Pariwisata)
Usulan stake holder bidang kepariwisataan untuk mempromosikan pariwisata kabupaten
Soppeng dalam bentuk pameran dan pengadaan bahan promosi pariwisata terakomodir dalam
program pengembangan pemasaran pariwisata dengan kegiatan pelaksanaan promosi
pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri.
36
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
Usulan pengembangan objek wisata sebagian telah diakomodir dalam program pengembangan
destinasi pariwisata dengan kegiatan pengembangan objek pariwisata unggulan dan kegiatan
peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.
37
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
Tabel 2.4. REVIEW TERHADAP USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2018
No.
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran/Volume
Catatan/Hasil
Review
1 2 3 4 5 6
I. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN BUDAYA
1 Pelestarian/Aktualisasi Adat Budaya daerah
- Pesta Adat Mappadendang 1 kelompok
Kec.Liliriaja, Desa Jampu
- Bantuan Dana Pesta Panen Bujung LopoE
Kec.Liliriaja, Kel.Appanang
- Bantuan Dana Pesta Panen Bendungan Lasetang
Kec.Liliriaja, Kel.Appanang
- Pesta adat tahunan (Mappadendang)
Kec.Liliriaja, Desa Timusu
1 Kegiatan
- Pesta Adat Nelayan Danau Tempe 1 Paket
Kec.Marioriawa, Kel.Attangsalo
1 Paket
- Pesta Panen/Mappadendang
Kec.Marioriawa, Kel.Attangsalo
1 Paket
- Lanjutan Bantuan Pesta Nelayan Danau tempe
Kec.Marioriawa, Kel.Limpomajang
1 Kali
- Bantuan Sarana untuk Panggung Pesta nelayan
Kec.Marioriawa, Kel.Kaca
1 Paket
- Bantuan Dana Perayaan Pesta Nelayan
Kec.Marioriawa, Kel.Kaca
2 Kelompok
- Dana Lembaga Adat Kec.Marioriwawo, Desa Congko
- Bantuan Dana untuk Pesta Adat Desa Kebo
Kec.Lilirilau, Desa Kebo
1 Kelompok
- Pelestarian Budaya (Pesta adat) Mappadendang
Kec.Lilirilau, Kel.Pajalesang
- Pesta Adat di Kel. Ujung Kec.Lilirilau Kel.Ujung
1 Unit
38
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
No.
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran/Volume
Catatan/Hasil
Review
1 2 3 4 5 6
2 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
- Rehab benteng pattojo Kec.Liliriaja, Desa Pattojo
- Pembangunan Pagar Pekuburan Dabbare
Kec.Liliriaja, Desa Pattojo
- Pemeliharaan Cagar Budaya di Lappamaloang
Kec.Liliriaja, Desa Pattojo
- Pembangunan Rumah Adat Saoraja
Kec.Liliriaja, Desa Rompegading
- Pelestarian Situs DanraE dan JaraE
Kec.Liliriaja, Desa Timusu
- Pembangunan Mushollah Situs Petta Bulu Matanre
Kec.Lalabata, Desa Mattabulu
- Pemeliharaan Cagar Budaya Sumur Tua Salesso
Kec.Lalabata, Kel.Lapajung
1 unit
- Pembangunan Pagar Makam Datu Mario
Kec.Marioriawa, Desa BuluE
- Pembangunan Rumah Adat BarugaE
Kec.Citta, Desa Tinco
1 Set
- Pembangunan Pagar BarugaE
Kec.Citta, Desa Tinco
400 M
- Pembangunan dan Penataan Goa Codong
Kec.Citta, Desa Citta
1 Paket
- Pembangunan Pagar Sumur SalassaE
Kec.Marioriwawo, Desa Congko
- Penataan Situs GoariE Kec.Marioriwawo, Desa GoariE
- Pembuatan Pagar dan Batas Monumen Arung Palakka dan Bujung Lompo
Kec.Marioriwawo, Kel. TettikenraraE
- Penataan Halaman Rumah adat (Rumah Arajang)
Kec.Marioriwawo, Kel. TettikenraraE
- Pembangunan Rumah Kec.LIlirilau,
39
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
No.
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran/Volume
Catatan/Hasil
Review
1 2 3 4 5 6
adat Lompengeng Kel.CabengE
- Pemb Pagar Rumah adat Petta ArajangE (WatanLompulle)
Kec.LIlirilau, Desa Kebo
- Pembangunan Pagar Situs Calio
Kec.LIlirilau, Kel.Ujung
300 M
- Pengelolaan Taman Situs Calio
Kec.LIlirilau, Kel.Ujung
1 Unit
- Rehab Taman Datu Salaonro dan Petta raja Kawali
Kec.LIlirilau, Kel.Ujung
1 Unit
3 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
- Pembentukan dan Pembinaan Sanggar Seni
Kec.Liliriaja Desa Timusu
2 Kegiatan
- Pembinaan sanggar Lasiri
Kec.Liliriaja Kel.Cacaleppeng
1 Kelompok
- Bantuan sarana dan Prasarana sanggar Lasiri
Kec.Liliriaja Kel.Cacaleppeng
1 Kelompok
- Pembuatan Panggung Kesenian
Kec.Marioriwawo Desa Gattareng
1 Unit
- Pengembangan Kesenian Gambus
Kec.Marioriwawo Desa Gattareng
Toa
1 Kelompok
- Pemb Panggung Kesenian di Belakang Kantor Camat Lilirilau
Kec.Lilirilau Kel.Pajalesang
1 Unit
- Bantuan Pengadaan Alat Musik Padendang Kelp Padendang Dare AjuE
Kec.Donri-Donri Desa Lalanatariaja
- Pelatihan Mappadendang Kelp Padendang Dare Ajue
Kec.Donri-Donri Desa Llbtariaja
4 Pelaksanaan Festival Budaya Daerah
- Pembinaan Musik Tradisional (Oni-Oni To Riolo)
Kec.Liliriaja Desa Pattojo
40
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
No.
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Besaran/Volume
Catatan/Hasil
Review
1 2 3 4 5 6
- Pengadaan alat kesenian Sanggar Seni
Kec.Liliriaja Desa Pattojo
1 Set
- Bantuan Alat Musik Tradisional dan Pembinaan Kelompok kesenian Tradisional
Kec.Liliriaja Desa Jampu
1 Buah
- Pengadaan pakaian tradisional (Baju Bodo dan Jas Tutup Lengkap)
Kec.Liliriaja Desa Jampu
12 Pasang
- Pembinaan Oni-Oni To riolo (Passure)
Kec.Liliriaja Desa Jampu
1 Kelompok
- Bantuan Alat Musik Tradisional dan Pembinaan Kelompok kesenian Tradisional
Kec.Liliriaja Desa Barang
1 Buah
- Pengadaan pakaian tradisional (Baju Bodo dan Jas Tutup Lengkap)
Kec.Liliriaja Desa Barang
12 Pasang
- Pengadaan Alat Qasidah untuk Majelis Taklim
Kec.Liliriaja Desa Barang
1 Kelompok
- Bantuan Alat Kesenian (Gambus)
Kec.Liliriaja, Kel.Appanang
- Bantuan Alat Qasidah Sanggar Seni Tinco 1 Set
Kec.Citta Desa Tinco
1 Set
- Pengadaan Kostum dan Alat kesenian Tradisional Sanggar seni 2 set
Kec.Citta Desa Tinco
2 Set
- Pembinaan Mappadendang
Kec.Marioriwawo Desa Gattareng
3 Kali
- Pembinaan Oni-Oni to riolo/Kacapi
Kec.Marioriwawo Desa Gattareng
1 Paket
- Pembinaan Oni-Oni to riolo
Kec.Marioriwawo Desa Gattareng
Toa
1 Kali
- Pengadaan Alat Musik Tradisional 2 dusun
Kec.Marioriwawo Desa Congko
41
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi
Sebagaimana misi yang diemban Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yaitu :
1. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya dalam rangka memperkuat jati diri dan
karakter bangsa
2. Mengembangkan industri pariwisata berdaya saing, destinasi yang berkelanjutan dan
menerapkan pemasaran yang bertanggung jawab (responsible marketing).
3. Mengembangkan sumberdaya kebudayaan dan pariwisata.
4. Menciptakan tata pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.
Dari keempat misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok, fungsi dan
kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng adalah misi ke satu untuk
kebudayaan dan misi ke dua untuk urusan kepariwisataan serta misi ke tiga untuk urusan
kebudayaan dan pariwisata yang dielaborasikan dalam program kegiatan dinas.
Sementara berkaitan visi yang diemban Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Soppeng dimana Kabupaten Soppeng sebagai salah satu daerah otonom yang berada dalam
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan tentunya untuk urusan kebudayaan dan pariwisata sangat
berkaitan erat dengan visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng
“Terwujudnya Kelestarian Budaya dan Destinasi Wisata yang Atraktif di Kabupaten
Soppeng Tahun 2021” yang merupakan perwujudan dalam lingkup yag lebih kecil dari Visi
Pemerintah Kabupaten Soppeng yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021. Untuk itu Visi Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng juga merupakan manifestasi system yang
saling terkait untuk saling menyukseskan satu dengan yang lainnya, dimana visi tersebut
menyokong terhadap perwujudan visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi
Selatan yaitu : “Menjadikan Sulawesi Selatan Sebagai Sepuluh Terbaik Melalui Penguatan
Kearifan Lokal dan Tujuan Wisata Utama Di Indonesia” .
Adapun misi yang diembannya yaitu :
1. Peningkatan sumber daya manusia sebagai modal utama dalam pengembangan
Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Peningkatan pelayanan teknis dan administrasi dibidang kebudayaan dan kepariwisataan.
3. Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya daerah.
4. Pengembangan potensi objek dan daya tarik wisata.
5. Pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sektor kebudayaan dan kepariwisataan melalui
pola kemitraan yang saling menguntungkan.
Untuk mencapai Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diatas, maka misi yang akan
dilaksanakan sebagai berikut :
42
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
1. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah
2. Mengembangkan daya tarik dan destinasi wisata.
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD
Tujuan dari penyusunan rencana kerja tahun 2018 adalah :
1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng tahun 2018 yang dijadikan acuan
pelaksanaan dari perencanaan tingkat atasnya.
2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Soppeng tahun 2018.
Adapun sasaran rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng
ini adalah masyarakat terutama masyarakat pariwisata dan masyarakat seni budaya dan aparat
Dinas Kebudayaan dan Priwisata Kabupaten Soppeng baik sebagai subjek maupun objek
pembangunan.
Fungsi dari rencana kerja SKPD 2018 ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2018 dan sebagai dasar
penyusunan RKA/DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng yang menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen APBD Kabupaten Soppeng tahun 2018.
3.3. Program dan Kegiatan
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng Tahun 2018
tertuang dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
Program dan Kegiatan Non Urusan
1. Program Pelayanan Perkantoran, terdiri dari 8 (delapan) kegiatan dengan total anggaran
sebesar Rp. 712.072.700,- dengan target kinerja 100%. Kegiatannya antara lain :
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran sebesar
Rp. 84.320.000,-
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, dengan
anggaran sebesar Rp. 2.500.000,-
c. Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-
d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan
anggaran sebesar Rp. 2.500.000,-
e. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan, dengan anggaran
sebesar Rp. 6.000.000,-
f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 1.980.000,-
g. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah, dengan
anggaran Rp. 250.000.000,-
43
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
h. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan anggaran sebesar
Rp. 344.772.700,-
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur, terdiri atas 3 (tiga) kegiatan
dengan total anggaran sebesar Rp. 96.227.300,- dan target kinerja 100%. Kegiatannya
antara lain :
a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan anggaran sebesar Rp. 23.227.300,-
b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Opersional, dengan anggaran sebesar
Rp. 70.000.000,-
c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor, anggaran sebesar
Rp. 3.000.000,-
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, program ini terdiri atas 1 (satu)
kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 13.000.000,- dengan target kinerja 100%.
Kegiatannyaantaralain :
a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, anggaran
Rp. 13.000.000,-
4. Program Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan, terdiri dari 2 (dua) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 6.535.000,- dengan
target kinerja 100%. Kegiatannya antara lain :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, anggaran
sebesar Rp. 3.517.500,-
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, anggaran sebesar Rp. 3.017.500,-
Urusan Kebudayaan
1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Keragaman Dan Kekayaan Budaya, meliputi
4 (empat) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 984.665.000,-dan target kinerja
22.39, antara lain :
a. Pelestarian/Aktualisasi Adat Budaya Daerah, anggaran sebesar Rp. 94.500.000,-
b. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum
dan Peninggalan Bawah Air, anggaran Rp. 300.000.000,-
c. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah, anggaran Rp. 350.165.000,-
d. Pelaksanaan Festival Budaya Daerah, anggaran sebesar Rp. 240.000.000,-
Urusan Pariwisata
1. Program Pengembangan Destinasi Dan Pemasaran Pariwisata, terdiri 7 (tujuh) kegiatan
dengan total anggaran sebesarRp. 6.460.225.000,- dengan target kinerja 211.100
Wisatawan. Kegiatannya terdiri dari :
a. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri, anggaran
sebesar Rp. 56.000.000,-
44
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
b. Pengembangan SDM Dan Profesionalisme Bidang Pariwisata, anggaran sebesar
Rp. 735.500.000,-
c. Pengembangan Zona Kreatif Bagi Insan Kreatif Rp. 30.000.000,-
d. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan, dengan anggaran sebesar
Rp. 280.000.000,-
e. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata, anggaran
Rp. 3.893.000.000,-
f. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran
Pariwisata, anggaran sebesar Rp. 95.000.000,-
g. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (DAK), anggaran
Rp. 1.370.725.000,
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dapat dilihat pada lampiran Tabel 4.1
sebagai berikut :
51
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
Tabel 4.1.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
Kode `Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi (Kecamatan)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
KEBUDAYAAN
16 01 01 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN
Presentase Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu
100% 712.072.700,- 100% 1.685.200.000,-
01 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Lalabatarilau 48 Kali 84.320.000,- APBD
48 Kali 87.000.000,-
03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional
Lalabatarilau 2 Unit 2.500.000,- APBD
10 Buah 6.000.000,-
52
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
Kode `Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi (Kecamatan)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
05 Penyediaan Layanan Kebersihan Jumlah Petugas Kebersihan dan Jumlah Jenis Peralatan Kebersihan
Lalabatarilau 2 Orang 10 Jenis
20.000.000,- APBD
2 Orang 10 Jenis
28.000.000,-
06 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Jenis Alat Listrik/Penerangan bangunan
Lalabatarilau 8 Jenis 2.500.000,- APBD 8 Jenis 3.200.000,-
08 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Terbitan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Lalabatarilau 14 Terbitan
6.000.000,- APBD 14 Terbitan
8.500.000,-
09 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Pengisian Tabung gas
Lalabatarilau 12 Kali 1.980.000,- APBD 12 Kali 2.500.000,-
10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah serta Kedinasan Lainnya
Jumlah rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Lalabatarilau 600 Kali 250.000.000,- APBD 600 Kali 350.000.000,-
11 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah paket Pelayanan Perkantoran
Lalabatarilau 5 Paket 344.772.700,- APBD 5 Paket 1.200.000.000,-
53
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
Kode `Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi (Kecamatan)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
16 01 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran
100% 96.227.300,- 100% 320.000.000,-
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang diadakan
Lalabatarilau 8 Jenis - APBD 10 Jenis 120.000.000,-
09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang diadakan
Lalabatarilau 3 Jenis 23.227.300,- APBD 5 Jenis 55.000.000,-
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara
Lalabatarilau 2 Unit 70.000.000,- APBD 8 Unit 140.000.000,-
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Dipelihara
Lalabatarilau 4 Jenis 3.000.000,- APBD 5 Jenis 5.000.000,-
54
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
Kode `Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi (Kecamatan)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
16 01 03 PROGRAM KAPASITAS SUMBER DAYA PENINGKATAN APARATUR
Presentase ASN Berkinerja Baik
100% 13.000.000,- 100% 80.000.000,-
09 Bimbingan Teknis Implementasi Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Pengetahuan/ Keterampilan ASN
Soppeng dan Luar Soppeng
20 ASN 13.000.000,- APBD
25 ASN 80.000.000,-
16 06 01 PROGRAM CAPAIAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Presentase Penyelesaian Laporan Tepat Waktu
100% 6.535.000,- 100% 15.000.000,-
01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan yang dibuat
Lalabata 7 Jenis 3.517.500,- APBD
7 Jenis 9.000.000,-
04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan yang dibuat
Lalabata 3 Jenis 3.017.500,- APBD
3 Jenis 6.000.000,-
16 01 01 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN BUDAYA
Cakupan Keragaman dan Kekayaan Budaya yang dilestarikan dan dikembangkan
22.39 984.665.000,- 23.88 2.000.000.000,-
01 Pelestarian/Aktualisasi Adat Budaya Daerah
Jumlah Pelestarian/Aktualisasi Adat Budaya
Marioriawa, Lalabata, Lilirilau, Citta, Marioriwawo
9 Paket 94.000.000,- APBD 12 Paket 230.000.000,-
55
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
Kode `Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi (Kecamatan)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
02 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah, Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
Jumlah Peninggalan dan Pengembangan Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air
Marioriwawo 1 Paket 300.000.000,- APBD 4 Paket 750.000.000,-
03 Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
Jumlah Pelaksanaan Pesta Rakyat dan Event Kesenian
Soppeng dan Luar Soppeng
2 Pesta Rakyat, 8
Event Kesenian
350.165.000,- APBD 2 Pesta Rakyat, 8 Event Kesenian
320.000.000,-
06 Pelaksanaan Festival Budaya Daerah Jumlah Pelaksanaan Festival Budaya Daerah
Lalabata 2 Paket 240.000.000,- APBD 2 Paket 700.000.000,-
00 Pembangunan Gedung Kesenian Daerah Jumlah Gedung Kesenian Daerah
Lalabata 1 Paket - APBD - -
16 01 01 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI DAN PEMASARAN PARIWISATA
Jumlah Wisatawan 211.100 6.460.225.000,- 221.920 1.515.000.000,-
01 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan diLuar Negeri
Jumlah Event Promosi Soppeng 2 Paket 56.000.000,- APBD 3 Paket 90.000.000,-
02 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
Jumlah Duta Wisata yang Terlatih
Lalabata 20 Orang 735.500.000,- APBD 20 Orang 90.000.000,-
56
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
Kode `Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2018 Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi (Kecamatan)
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
03 Pengembangan Zona Kreatif Bagi Insan Kreatif
Jumlah Lokasi Zona Kreatif
Lalabata 2 Lokasi 30.000.000,- APBD 3 Lokasi 75.000.000,-
04 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
Jumlah Objek Wisata Unggulan yang dipelihara
Lalabata, Marioriawa,Citta
5 Objek 280.000.000,- APBD 5 Objek 140.000.000,-
06 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Jumlah objek yang dikelola dan dikembangkan
Ompo, Citta 2 Objek 3.893.000.000,- APBD 1 Objek 1.000.000.000,-
07 Pemantauan dan Evaluasi Obyek Wisata pada Waktu Tertentu
Jumlah Objek wisata yang dipantau dan dievaluasi
Marioriawa, Lalabata,Citta
3 Objek 95.000.000,- APBD 3 Objek 120.000.000,-
06 Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Jumlah objek yang dikelola dan dikembangkan
Lalabata 2 Objek 1.370.725.000,- APBD 3 Objek 1.000.000.000,-
TOTAL 8.272.725.000,- 5.6150.200.000,-
57
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
48
RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng Tahun 2018, sesuai
dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan teknis tahunan sebagai landasan operasional
program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng. Isi dari rencana kerja lebih
memusatkan seluruh perencanaan pembangunan pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung
sebagian arah jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJMD
Kabupaten Soppeng 2016-2021.
Dalam penyusunannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efesien serta perlu
disosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan
pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Soppeng Tahun 2018 harus dapat berfungsi sebagai:
1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan kegiatan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng Tahun 2016 baik dalam lingkup program
maupun kegiatan.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten
Soppeng untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.
Peran serta maksimal dari seluruh potensi stake holder kebudayaan dan pariwisata dalam rangka
penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan
dapat terakomodasi. Harapannya Rencana Kerja ini dapat mendorong peningkatan pelayanan publik yang
dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng.
Watansoppeng, 16 Juni 2017
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG H. ANDI UNRU MAPPAJANCI, SH Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19600423 198803 1 003