4. lampiran 3

43
Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 3 Tahun 2013 30 December 2013 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN 453.373.701.363,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 10.498.445.022,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 1.186.534.504,00 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 4.816.910.518,00 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.200.000.000,00 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.295.000.000,00 DANA PERIMBANGAN 394.974.306.189,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 19.198.011.189,00 PMK No. 77/PMK.07/2014 PMK No. 202/PMK.07/2013 PMK No. 83/PMK. 07/2014 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 313.591.345.000,00 PP No. 2/2014 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 62.184.950.000,00 PMK. No. 180/PMK.07/2013 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 47.900.950.152,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 2.692.750.152,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 14.458.200.000,00 PMK. No. 76/PMK. 07/2014 PMK No. 61/PMK. 07/2014 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 30.750.000.000,00 No. 900/2756 BELANJA 476.601.303.996,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 208.941.969.112,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 183.531.764.612,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 1.561.800.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 13.292.250.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik 9.556.154.500,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 BELANJA LANGSUNG 267.659.334.884,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 49.110.208.011,00 0.00 . 0.00.00 . 01 Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Upload: kabupatenpakpakbharat

Post on 24-Jul-2015

93 views

Category:

Government & Nonprofit


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 4. Lampiran 3

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

3 Tahun 2013

30 December 2013

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 453.373.701.363,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 10.498.445.022,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 1.186.534.504,00 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 4.816.910.518,00 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.200.000.000,00 Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 3.295.000.000,00

DANA PERIMBANGAN 394.974.306.189,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 19.198.011.189,00 PMK No. 77/PMK.07/2014

PMK No. 202/PMK.07/2013

PMK No. 83/PMK. 07/2014

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 313.591.345.000,00 PP No. 2/2014

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 62.184.950.000,00 PMK. No. 180/PMK.07/2013

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 47.900.950.152,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 2.692.750.152,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 14.458.200.000,00 PMK. No. 76/PMK. 07/2014

PMK No. 61/PMK. 07/2014

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 30.750.000.000,00 No. 900/2756

BELANJA 476.601.303.996,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 208.941.969.112,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 183.531.764.612,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 1.561.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 13.292.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan

Partai Politik

9.556.154.500,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00

BELANJA LANGSUNG 267.659.334.884,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 49.110.208.011,00 0.00 . 0.00.00 . 01

Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 2: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

106.360.000,00 Penyediaan jasa surat menyurat0.00 . 0.00.00 . 01 . 01

0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.360.000,00

3.747.141.730,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0.00 . 0.00.00 . 01 . 02

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.744.141.730,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.000.000,00

106.974.900,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 03

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 105.774.900,00

3.921.262.450,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0.00 . 0.00.00 . 01 . 06

0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.921.262.450,00

332.284.100,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 08

0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 328.862.800,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.521.300,00

197.278.100,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0.00 . 0.00.00 . 01 . 09

0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197.278.100,00

2.697.730.370,00 Penyediaan alat tulis kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 10

0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.692.980.370,00

1.726.159.015,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0.00 . 0.00.00 . 01 . 11

0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.722.509.015,00

581.637.896,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 12

0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 224.887.896,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 356.750.000,00

3.572.458.350,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 13

0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 534.907.750,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.030.950.600,00

262.902.850,00 Penyediaan peralatan rumah tangga0.00 . 0.00.00 . 01 . 14

0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 223.949.150,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 38.953.700,00

642.475.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0.00 . 0.00.00 . 01 . 15

0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 360.820.000,00

Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 3: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 281.655.000,00

178.488.600,00 Penyediaan bahan logistik kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 16

0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.722.600,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 71.766.000,00

4.799.527.850,00 Penyediaan makanan dan minuman0.00 . 0.00.00 . 01 . 17

0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.799.527.850,00

179.990.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah0.00 . 0.00.00 . 01 . 18

0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179.990.000,00

211.520.000,00 Penyediaan jasa tanaga pendukung administrasi teknis perkantoran0.00 . 0.00.00 . 01 . 22

0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.520.000,00

10.222.298.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran0.00 . 0.00.00 . 01 . 22

0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 708.268.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.514.030.000,00

227.050.000,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrsai teknis perkantoran0.00 . 0.00.00 . 01 . 22

0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227.050.000,00

15.261.660.000,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah0.00 . 0.00.00 . 01 . 26

0.00 . 0.00.00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.261.660.000,00

7.404.800,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD0.00 . 0.00.00 . 01 . 27

0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.904.800,00

127.604.000,00 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara Pemerintah dengan Masyarakat0.00 . 0.00.00 . 01 . 28

0.00 . 0.00.00 . 01 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 127.604.000,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.976.880.706,00 0.00 . 0.00.00 . 02

74.100.000,00 Pembangunan gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 03

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 74.100.000,00

11.375.554.100,00 Pembangunan gedung kantor (DAU)0.00 . 0.00.00 . 02 . 03

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 971.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.404.304.100,00

649.250.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional0.00 . 0.00.00 . 02 . 05

0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 649.250.000,00

40.000.000,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas0.00 . 0.00.00 . 02 . 06

0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00

380.062.650,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 07

Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 4: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 372.562.650,00

58.307.000,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas0.00 . 0.00.00 . 02 . 08

0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.307.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.000.000,00

1.448.857.800,00 Pengadaan peralatan gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 09

0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.448.857.800,00

398.673.000,00 Pengadaan mebeleur0.00 . 0.00.00 . 02 . 10

0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 398.673.000,00

73.944.700,00 Pengadaan peralatan studio dan komunikasi0.00 . 0.00.00 . 02 . 12

0.00 . 0.00.00 . 02 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 73.944.700,00

1.360.000.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi0.00 . 0.00.00 . 02 . 17

0.00 . 0.00.00 . 02 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.360.000.000,00

40.000.000,00 Pembangunan taman, tempat parkir dan halaman kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 18

0.00 . 0.00.00 . 02 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 40.000.000,00

55.000.000,00 Pembangunan sarana penampungan air0.00 . 0.00.00 . 02 . 19

0.00 . 0.00.00 . 02 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 55.000.000,00

30.653.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan0.00 . 0.00.00 . 02 . 20

0.00 . 0.00.00 . 02 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.653.500,00

598.837.700,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas0.00 . 0.00.00 . 02 . 21

0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 598.837.700,00

1.934.856.024,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 22

0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.608.557.024,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 322.299.000,00

3.901.046.952,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0.00 . 0.00.00 . 02 . 24

0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.898.796.952,00

45.088.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 26

0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.088.000,00

319.276.830,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 28

0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 318.876.830,00

113.444.600,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 30

Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 5: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113.444.600,00

79.425.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 33

0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.625.500,00

8.528.300,00 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik0.00 . 0.00.00 . 02 . 38

0.00 . 0.00.00 . 02 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.528.300,00

11.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan air0.00 . 0.00.00 . 02 . 38

0.00 . 0.00.00 . 02 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00

302.912.800,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 42

0.00 . 0.00.00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 302.912.800,00

11.000.000,00 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan0.00 . 0.00.00 . 02 . 45

0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.000.000,00

60.184.400,00 Pembangunan sarana pendukung perkantoran0.00 . 0.00.00 . 02 . 46

0.00 . 0.00.00 . 02 . 46 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.184.400,00

1.606.876.850,00 Pengadaan tanah untuk sarana dan prasarana umum dan pemerintah0.00 . 0.00.00 . 02 . 48

0.00 . 0.00.00 . 02 . 48 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.606.876.850,00

Program peningkatan disiplin aparatur 508.446.600,00 0.00 . 0.00.00 . 03

362.785.100,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0.00 . 0.00.00 . 03 . 02

0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 358.535.100,00

44.356.800,00 Pengadaan pakaian kerja lapangan0.00 . 0.00.00 . 03 . 03

0.00 . 0.00.00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.656.800,00

101.304.700,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu0.00 . 0.00.00 . 03 . 05

0.00 . 0.00.00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.704.700,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.473.199.150,00 0.00 . 0.00.00 . 05

3.817.765.250,00 Pendidikan dan pelatihan formal0.00 . 0.00.00 . 05 . 01

0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.817.765.250,00

190.400.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan0.00 . 0.00.00 . 05 . 03

0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190.400.000,00

171.818.200,00 Pelatihan SDM0.00 . 0.00.00 . 05 . 06

0.00 . 0.00.00 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.775.000,00

Halaman 5RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 6: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170.043.200,00

10.375.000,00 Pembekalan pengurus harian PKK kecamatan dan desa0.00 . 0.00.00 . 05 . 15

0.00 . 0.00.00 . 05 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.875.000,00

202.189.400,00 Peningkatan kemampuan aparatur dan membangun motivasi secara mandiri0.00 . 0.00.00 . 05 . 21

0.00 . 0.00.00 . 05 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.325.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.864.400,00

80.651.300,00 Bimbingan Teknis Penyusunan LAKIP dan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)0.00 . 0.00.00 . 05 . 24

0.00 . 0.00.00 . 05 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.825.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.826.300,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

1.593.610.550,00 0.00 . 0.00.00 . 06

97.186.500,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD0.00 . 0.00.00 . 06 . 01

0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.347.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.839.500,00

50.626.200,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran0.00 . 0.00.00 . 06 . 02

0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.915.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.711.200,00

103.001.600,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun0.00 . 0.00.00 . 06 . 04

0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 42.855.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.146.600,00

149.710.000,00 Penyusunan pelaporan evaluasi administrasi kegiatan pembangunan0.00 . 0.00.00 . 06 . 05

0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 53.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.810.000,00

17.786.600,00 Monitoring dan evaluasi0.00 . 0.00.00 . 06 . 06

0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.775.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.011.600,00

87.277.700,00 Inventarisasi dan pengkodean barang milik daerah0.00 . 0.00.00 . 06 . 07

0.00 . 0.00.00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.059.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.218.700,00

11.208.800,00 Pemutakhiran data barang milik daerah SKPD0.00 . 0.00.00 . 06 . 08

0.00 . 0.00.00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.558.800,00

32.424.200,00 Penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN)0.00 . 0.00.00 . 06 . 09

0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.761.000,00

Halaman 6RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 7: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.663.200,00

72.941.000,00 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan publi0.00 . 0.00.00 . 06 . 11

0.00 . 0.00.00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.141.000,00

199.964.350,00 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerapan sistem pelayanan publik0.00 . 0.00.00 . 06 . 11

0.00 . 0.00.00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.925.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.039.350,00

77.581.400,00 Audit surveilance dalam rangka evaluasi terhadap penerpaan sistem pelayanan publik0.00 . 0.00.00 . 06 . 11

0.00 . 0.00.00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.375.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.206.400,00

66.341.000,00 Penyempurnaan dokumen Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan sertifikat0.00 . 0.00.00 . 06 . 11

0.00 . 0.00.00 . 06 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.341.000,00

592.933.100,00 Pendampingan dan penyempurnaan sistem pelayanan publik0.00 . 0.00.00 . 06 . 12

0.00 . 0.00.00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 592.133.100,00

34.628.100,00 Monitoring data inflasi daerah0.00 . 0.00.00 . 06 . 13

0.00 . 0.00.00 . 06 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.425.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.203.100,00

Program pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat 908.487.900,00 0.00 . 0.00.00 . 14

195.280.250,00 Perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia0.00 . 0.00.00 . 14 . 01

0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.880.250,00

38.161.400,00 Peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia0.00 . 0.00.00 . 14 . 01

0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.761.400,00

151.929.050,00 Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)0.00 . 0.00.00 . 14 . 02

0.00 . 0.00.00 . 14 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 14 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149.129.050,00

90.724.150,00 Perayaan Natal oikumene0.00 . 0.00.00 . 14 . 03

0.00 . 0.00.00 . 14 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 14 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.924.150,00

90.311.300,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa0.00 . 0.00.00 . 14 . 04

0.00 . 0.00.00 . 14 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 14 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87.511.300,00

72.875.650,00 Pembinaan desa percontohan PKK tingkat kecamatan0.00 . 0.00.00 . 14 . 05

Halaman 7RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 8: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 14 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 14 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.475.650,00

6.860.000,00 Perayaan halal bi halal0.00 . 0.00.00 . 14 . 06

0.00 . 0.00.00 . 14 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 14 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.460.000,00

8.045.000,00 Perayaan halal bil halal0.00 . 0.00.00 . 14 . 06

0.00 . 0.00.00 . 14 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 14 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.645.000,00

50.754.500,00 Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi)0.00 . 0.00.00 . 14 . 07

0.00 . 0.00.00 . 14 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 14 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.554.500,00

24.921.500,00 Pembinaan Gotong royong0.00 . 0.00.00 . 14 . 08

0.00 . 0.00.00 . 14 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 14 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.721.500,00

32.895.900,00 Perlombaan cerdas tangkas0.00 . 0.00.00 . 14 . 10

0.00 . 0.00.00 . 14 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 14 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.495.900,00

11.837.900,00 Perlombaan bulan balita bina generasi muda remaja0.00 . 0.00.00 . 14 . 12

0.00 . 0.00.00 . 14 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 14 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.437.900,00

27.577.400,00 Perlombaan pos pelayanan terpadu0.00 . 0.00.00 . 14 . 13

0.00 . 0.00.00 . 14 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 14 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.177.400,00

28.931.700,00 Pembinaan Pemerintah Desa0.00 . 0.00.00 . 14 . 14

0.00 . 0.00.00 . 14 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 14 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.731.700,00

10.067.000,00 Sosialisasi sistem pendaftaran tanah0.00 . 0.00.00 . 14 . 15

0.00 . 0.00.00 . 14 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 14 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.667.000,00

67.315.200,00 Acara Silaturahmi Awal Tahun Antara DPRD dengan Masyarakat0.00 . 0.00.00 . 14 . 16

0.00 . 0.00.00 . 14 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 14 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.165.200,00

Program pembinaan dn peningkatan partisipasi masyarakat 131.541.250,00 0.00 . 0.00.00 . 14

28.277.400,00 Perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia0.00 . 0.00.00 . 14 . 01

Halaman 8RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 9: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 14 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.777.400,00

23.141.300,00 Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)0.00 . 0.00.00 . 14 . 02

0.00 . 0.00.00 . 14 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 14 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.641.300,00

12.883.000,00 Perayaan Natal oikumene0.00 . 0.00.00 . 14 . 03

0.00 . 0.00.00 . 14 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 14 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.383.000,00

14.720.500,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa0.00 . 0.00.00 . 14 . 04

0.00 . 0.00.00 . 14 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 14 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.220.500,00

13.761.850,00 Perayaan halal bi halal0.00 . 0.00.00 . 14 . 06

0.00 . 0.00.00 . 14 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 14 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.261.850,00

21.943.000,00 Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawai (Pesparawi)0.00 . 0.00.00 . 14 . 07

0.00 . 0.00.00 . 14 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 14 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.443.000,00

16.814.200,00 Pembinaan Gotong royong0.00 . 0.00.00 . 14 . 08

0.00 . 0.00.00 . 14 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 14 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.314.200,00

Program Keluarga Berencana 899.633.900,00 0.00 . 0.00.00 . 15

28.795.700,00 Pelayanan KIE0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.195.700,00

846.855.400,00 Pengadaan alat keluarga berencana0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.088.400,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 237.617.000,00

23.982.800,00 Orientasi pengelolaan KB desa0.00 . 0.00.00 . 15 . 10

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.932.800,00

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 103.990.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15

103.990.700,00 Pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah (PMTAS)0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.940.700,00

Halaman 9RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 10: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2.588.300.900,00 0.00 . 0.00.00 . 15

911.292.700,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 911.292.700,00

1.677.008.200,00 Pengadaan Obat-obatan0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.275.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.670.733.200,00

Program pembangunan jalan dan jembatan 62.343.072.688,00 0.00 . 0.00.00 . 15

1.093.170.000,00 Pembangunan jalan - Pembukaan jalan (DAU)0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.093.170.000,00

10.697.468.488,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAU)0.00 . 0.00.00 . 15 . 08

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 545.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.152.468.488,00

10.528.885.950,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK)0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.528.885.950,00

9.415.966.800,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan dan Jembatan (DAK Tambahan)0.00 . 0.00.00 . 15 . 14

0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9.415.966.800,00

30.607.581.450,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (BAPSU)0.00 . 0.00.00 . 15 . 15

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.607.581.450,00

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 439.552.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15

439.552.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana dan fasilitas perhubungan0.00 . 0.00.00 . 15 . 12

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.206.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 339.346.000,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 287.149.700,00 0.00 . 0.00.00 . 15

54.000.000,00 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan

pemeliharaan)

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000,00

53.511.300,00 Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan0.00 . 0.00.00 . 15 . 06

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.595.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.916.300,00

95.713.800,00 Peningkatan pelayanan publik dalam pendaftaran penduduk0.00 . 0.00.00 . 15 . 29

0.00 . 0.00.00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.463.800,00

83.924.600,00 Peningkatan pelayanan publik dalam penerbitan akta kelahiran0.00 . 0.00.00 . 15 . 30

0.00 . 0.00.00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.245.000,00

Halaman 10RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 11: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 15 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.679.600,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.555.468.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15

1.876.722.500,00 Pembangunan gedung sekolah0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.876.722.500,00

177.849.400,00 Pengadan pakaian seragam sekolah0.00 . 0.00.00 . 15 . 16

0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.199.400,00

116.319.300,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa0.00 . 0.00.00 . 15 . 18

0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 112.919.300,00

384.577.600,00 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini0.00 . 0.00.00 . 15 . 59

0.00 . 0.00.00 . 15 . 59 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.475.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 383.102.600,00

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan 72.584.900,00 0.00 . 0.00.00 . 15

72.584.900,00 Pengelolaan perpustakaan daerah0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 72.584.900,00

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 15.846.200,00 0.00 . 0.00.00 . 15

15.846.200,00 Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan0.00 . 0.00.00 . 15 . 08

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.846.200,00

Program pengembangan data/informasi 276.630.250,00 0.00 . 0.00.00 . 15

211.911.200,00 Penyusunan buku statistik Kabupaten Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 15 . 15

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.036.200,00

64.719.050,00 Penghitungan inflasi kabupaten0.00 . 0.00.00 . 15 . 23

0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.715.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.004.050,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 920.264.550,00 0.00 . 0.00.00 . 15

570.979.150,00 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 570.029.150,00

349.285.400,00 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan0.00 . 0.00.00 . 15 . 11

0.00 . 0.00.00 . 15 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 349.285.400,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 621.896.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15

Halaman 11RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 12: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

621.896.400,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 621.896.400,00

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 1.846.755.550,00 0.00 . 0.00.00 . 15

489.198.100,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 100.108.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 389.090.100,00

37.518.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.518.000,00

213.317.500,00 Kegiatan Reses0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 211.667.500,00

96.174.450,00 Rapat Kerja Tahunan DPRD0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.099.450,00

226.842.500,00 Pelantikan DPRD periode 2014 - 20190.00 . 0.00.00 . 15 . 10

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 218.767.500,00

27.425.000,00 Pelantikan Pimpinan DPRD Periode 2014 - 20190.00 . 0.00.00 . 15 . 14

0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.350.000,00

756.280.000,00 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah0.00 . 0.00.00 . 15 . 18

0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 756.280.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 981.237.200,00 0.00 . 0.00.00 . 15

949.957.100,00 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 916.807.100,00

31.280.100,00 Dialog dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tokoh Adat0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.405.100,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 453.654.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15

74.027.600,00 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 72.277.600,00

85.696.700,00 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

Halaman 12RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 13: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.621.700,00

293.929.800,00 Pembinaan Administrasi Proyek PNPM-MP0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176.329.800,00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 273.158.850,00 0.00 . 0.00.00 . 15

159.800.850,00 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157.725.850,00

55.916.100,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.841.100,00

13.844.800,00 Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.494.800,00

43.597.100,00 Lomba penganekaragaman makanan non beras0.00 . 0.00.00 . 15 . 15

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.097.100,00

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 28.748.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15

28.748.800,00 Pengklasifikasian data0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.880.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.589.300,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.279.500,00

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 445.321.750,00 0.00 . 0.00.00 . 15

445.321.750,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 426.571.750,00

Program Kerjasama Pembangunan 158.804.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16

98.660.250,00 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal

(PPDT)

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.060.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.600.250,00

60.144.250,00 Koordinasi penanggulangan masalah kemiskinan0.00 . 0.00.00 . 16 . 09

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.775.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.369.250,00

Program Lingkungan Sehat Perumahan 3.171.308.300,00 0.00 . 0.00.00 . 16

Halaman 13RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 14: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

3.171.308.300,00 Pembangunan sarana dan prasarana permukiman0.00 . 0.00.00 . 16 . 07

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 800.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.371.308.300,00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 4.921.786.200,00 0.00 . 0.00.00 . 16

141.128.150,00 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan

kejadian luar biasa

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.128.150,00

53.368.500,00 Pelayanan dan pemberian alat bantu kursi roda untuk penyandang cacat0.00 . 0.00.00 . 16 . 16

0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50.943.500,00

4.691.008.200,00 Pengadaan sarana dan prasarana pemdukung rumah tidak layak huni0.00 . 0.00.00 . 16 . 17

0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.682.158.200,00

36.281.350,00 Sosialisasi dan monitoring dan evaluasi pengadaan sarana dan prasarana pendukung

rumah tidak layak huni

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.031.350,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 292.593.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16

67.710.000,00 PAM Hari Besar0.00 . 0.00.00 . 16 . 07

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.660.000,00

73.154.400,00 Deteksi dini dan analisa konflik yang terjadi di Masyarakat0.00 . 0.00.00 . 16 . 10

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.904.400,00

35.255.000,00 PAM kedatangan pejabat0.00 . 0.00.00 . 16 . 12

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.855.000,00

60.624.000,00 Patroli pengawasan dan pengendalian PERDA0.00 . 0.00.00 . 16 . 13

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.224.000,00

55.850.000,00 Patroli wilayah0.00 . 0.00.00 . 16 . 16

0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.450.000,00

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 235.507.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16

157.148.850,00 Sertifikasi tanah milik daerah0.00 . 0.00.00 . 16 . 03

Halaman 14RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 15: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.925.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152.223.850,00

78.358.550,00 Pemasangan Pilar Patok Batas Tanah0.00 . 0.00.00 . 16 . 06

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.358.550,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 186.957.000,00 0.00 . 0.00.00 . 16

57.403.350,00 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya0.00 . 0.00.00 . 16 . 01

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.903.350,00

113.053.650,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum

dan peninggalan bawah air

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.103.650,00

16.500.000,00 Pendukungan promosi budaya pakpak0.00 . 0.00.00 . 16 . 15

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.500.000,00

Program pengembangan destinasi pariwisata 182.429.800,00 0.00 . 0.00.00 . 16

128.301.150,00 Pengembangan objek pariwisata unggulan0.00 . 0.00.00 . 16 . 01

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 97.370.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.931.150,00

54.128.650,00 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata0.00 . 0.00.00 . 16 . 02

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 54.128.650,00

Program pengembangan industri kecil dan menengah 586.882.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16

344.210.000,00 Fasilitasi bagi Dekranasda Kabupaten Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 16 . 22

0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 344.210.000,00

60.112.500,00 Fasilitasi Pengembangan Industri Tenun0.00 . 0.00.00 . 16 . 29

0.00 . 0.00.00 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.112.500,00

182.559.600,00 Fasilitasi bagi pengembangan industri pengolahan gambir0.00 . 0.00.00 . 16 . 32

0.00 . 0.00.00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178.909.600,00

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

467.415.750,00 0.00 . 0.00.00 . 16

277.620.550,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan0.00 . 0.00.00 . 16 . 06

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.615.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 275.005.550,00

69.951.300,00 Perayaan Hari Koperasi0.00 . 0.00.00 . 16 . 20

Halaman 15RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 16: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.275.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.676.300,00

119.843.900,00 Fasilitasi tim Pokjanis KNPB0.00 . 0.00.00 . 16 . 25

0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 35.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.343.900,00

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 105.384.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16

105.384.100,00 Mengikuti Pameran Teknologi Tepat Guna Tk. Provinsi dan Nasional0.00 . 0.00.00 . 16 . 08

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 103.934.100,00

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 972.138.200,00 0.00 . 0.00.00 . 16

64.900.500,00 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)0.00 . 0.00.00 . 16 . 02

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.000.500,00

66.150.400,00 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak0.00 . 0.00.00 . 16 . 06

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.300.400,00

26.754.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak0.00 . 0.00.00 . 16 . 08

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.954.000,00

59.839.800,00 Peringatan Hari Anak0.00 . 0.00.00 . 16 . 10

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.589.800,00

668.326.500,00 Fasilitasi peran serta Tim Penggerak PKK Kabupaten0.00 . 0.00.00 . 16 . 12

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 668.326.500,00

41.239.700,00 Peringatan hari ibu0.00 . 0.00.00 . 16 . 13

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.989.700,00

44.927.300,00 Pembinaan desa pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)0.00 . 0.00.00 . 16 . 14

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.177.300,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21.900.000,00

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 121.662.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16

121.662.100,00 Penyusunan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik

(SPIPISE)

0.00 . 0.00.00 . 16 . 21

0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.325.000,00

Halaman 16RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 17: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.337.100,00

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 414.280.770,00 0.00 . 0.00.00 . 16

330.573.820,00 Penyiapan tenaga kerja siap pakai0.00 . 0.00.00 . 16 . 04

0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 328.948.820,00

83.706.950,00 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan0.00 . 0.00.00 . 16 . 05

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.706.950,00

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 2.397.473.950,00 0.00 . 0.00.00 . 16

32.321.500,00 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan0.00 . 0.00.00 . 16 . 03

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.021.500,00

208.043.750,00 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan0.00 . 0.00.00 . 16 . 09

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.025.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 201.018.750,00

341.521.250,00 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan0.00 . 0.00.00 . 16 . 43

0.00 . 0.00.00 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 43 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 201.521.250,00

16.286.200,00 Kegiatan Posko III0.00 . 0.00.00 . 16 . 44

0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.936.200,00

1.799.301.250,00 Rehabilitasi jaringan tersier0.00 . 0.00.00 . 16 . 49

0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.799.301.250,00

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 591.339.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16

57.414.350,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial

dan kemasyarakatan

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.775.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.639.350,00

151.500.000,00 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non

departemen/luar negeri

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151.500.000,00

106.259.800,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA0.00 . 0.00.00 . 16 . 03

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.775.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.484.800,00

75.452.350,00 Rapat kerja pemerintahan daerah0.00 . 0.00.00 . 16 . 04

0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.275.000,00

Halaman 17RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 18: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.177.350,00

175.000.000,00 Fasilitasi kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerah0.00 . 0.00.00 . 16 . 07

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00

25.712.600,00 Rapat Koordinasi Camat0.00 . 0.00.00 . 16 . 11

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.775.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.937.600,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan 316.242.900,00 0.00 . 0.00.00 . 16

316.242.900,00 Seleksi calon paskibraka0.00 . 0.00.00 . 16 . 13

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.375.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 310.867.900,00

Program rehabilitasi hutan dan lahan 1.627.825.450,00 0.00 . 0.00.00 . 16

169.614.950,00 Penanaman pohon pada pinggiran sungai0.00 . 0.00.00 . 16 . 09

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164.364.950,00

38.900.300,00 Penyusunan rencana rehabilitasi hutan dan lahan0.00 . 0.00.00 . 16 . 14

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.640.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.260.300,00

341.017.000,00 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis0.00 . 0.00.00 . 16 . 15

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 335.917.000,00

1.078.293.200,00 Reboisasi pengkayaan kawasan hutan0.00 . 0.00.00 . 16 . 17

0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.072.893.200,00

Program transmigrasi lokal 72.623.600,00 0.00 . 0.00.00 . 16

72.623.600,00 Pembinaan kelompok-kelompok usaha peternakan di kawasan transmigrasi UPT

Sibagindar

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.825.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.798.600,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.385.541.715,00 0.00 . 0.00.00 . 16

2.621.469.500,00 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.621.469.500,00

643.149.520,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan0.00 . 0.00.00 . 16 . 12

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 643.149.520,00

60.000.000,00 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan0.00 . 0.00.00 . 16 . 15

Halaman 18RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 19: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000,00

28.807.450,00 Peringatan hasi kesehatan nasional (HKN)0.00 . 0.00.00 . 16 . 16

0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.675.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.132.450,00

32.115.245,00 Pembentukan dokter kecil0.00 . 0.00.00 . 16 . 18

0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.115.245,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 17.138.462.228,00 0.00 . 0.00.00 . 16

1.257.083.500,00 Pembangunan gedung sekolah0.00 . 0.00.00 . 16 . 01

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.257.083.500,00

214.995.000,00 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa0.00 . 0.00.00 . 16 . 70

0.00 . 0.00.00 . 16 . 70 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 70 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 212.345.000,00

145.586.200,00 Pelaksanaan UASBN SD/MI0.00 . 0.00.00 . 16 . 88

0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.879.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.707.200,00

59.066.950,00 Lomba cerdas cermat SD/MI0.00 . 0.00.00 . 16 . 90

0.00 . 0.00.00 . 16 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.991.950,00

31.367.000,00 Olimpiade MIPA tingkat SD/MI0.00 . 0.00.00 . 16 . 91

0.00 . 0.00.00 . 16 . 91 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.292.000,00

26.873.950,00 Pelaksanaan ujian SMP/MTs0.00 . 0.00.00 . 16 . 92

0.00 . 0.00.00 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.913.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.960.950,00

28.530.200,00 Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C0.00 . 0.00.00 . 16 . 97

0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.575.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.955.200,00

14.289.217.578,00 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan0.00 . 0.00.00 . 16 . 100

0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.289.217.578,00

864.863.300,00 Penyaluran dana daerah bawahan untuk siswa dan guru0.00 . 0.00.00 . 16 . 105

0.00 . 0.00.00 . 16 . 105 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.575.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 105 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 862.288.300,00

93.552.200,00 Pelaksanaan Try out tingkat SD/MI0.00 . 0.00.00 . 16 . 106

0.00 . 0.00.00 . 16 . 106 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00

Halaman 19RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 20: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.477.200,00

50.489.000,00 Fasilitasi dan pembinaan penyaluran dana BOS0.00 . 0.00.00 . 16 . 107

0.00 . 0.00.00 . 16 . 107 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 107 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.189.000,00

76.837.350,00 Workshop kurikulum 2013 tingkat sekolah dasar0.00 . 0.00.00 . 16 . 108

0.00 . 0.00.00 . 16 . 108 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 108 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.762.350,00

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 961.667.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17

195.340.200,00 Pengadaan sarana prasarana penyuluhan kehutanan0.00 . 0.00.00 . 17 . 07

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 195.340.200,00

108.384.500,00 Pengadaan gudang kayu hasil tangkapan0.00 . 0.00.00 . 17 . 08

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 108.384.500,00

277.895.300,00 Pengadaaan sarana dan prasarana pengamanan hutan0.00 . 0.00.00 . 17 . 09

0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.805.900,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 193.089.400,00

380.047.100,00 Pembangunan sarana prasarana pendukung konservasi0.00 . 0.00.00 . 17 . 10

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 380.047.100,00

Program pelayanan kontrasepsi 107.153.198,00 0.00 . 0.00.00 . 17

46.994.698,00 Bulan bhakti sosial TP-PKK-KB-KES0.00 . 0.00.00 . 17 . 07

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.594.698,00

16.258.700,00 Fasilitasi pelaksanaan pelayanan KB MOP dan MOW0.00 . 0.00.00 . 17 . 09

0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.258.700,00

43.899.800,00 Penyuluhan KB keliling0.00 . 0.00.00 . 17 . 10

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.799.800,00

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 1.300.966.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17

1.300.966.700,00 Pembangunan dan perluasan jaringan ketenagalistrikan0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.300.966.700,00

Program Pendidikan Menengah 8.378.940.060,00 0.00 . 0.00.00 . 17

907.886.650,00 Pembangunan gedung sekolah0.00 . 0.00.00 . 17 . 01

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 907.886.650,00

36.148.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa0.00 . 0.00.00 . 17 . 18

Halaman 20RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 21: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.148.000,00

700.892.150,00 Pengadaan mebeluer sekolah0.00 . 0.00.00 . 17 . 19

0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 700.892.150,00

230.728.000,00 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri0.00 . 0.00.00 . 17 . 66

0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.225.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 228.503.000,00

140.949.000,00 Try out ujian akhir nasional tingkat SMP/MTs, SMA/SMK0.00 . 0.00.00 . 17 . 79

0.00 . 0.00.00 . 17 . 79 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 79 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138.874.000,00

204.922.200,00 Fasilitasi ujian nasional0.00 . 0.00.00 . 17 . 90

0.00 . 0.00.00 . 17 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.775.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.147.200,00

32.235.150,00 Ujian SMA/SMK0.00 . 0.00.00 . 17 . 97

0.00 . 0.00.00 . 17 . 97 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.204.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.031.150,00

28.003.600,00 Lomba tangkas terampil0.00 . 0.00.00 . 17 . 99

0.00 . 0.00.00 . 17 . 99 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 99 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.128.600,00

19.806.600,00 Story telling0.00 . 0.00.00 . 17 . 100

0.00 . 0.00.00 . 17 . 100 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.515.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.291.600,00

5.189.566.460,00 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan0.00 . 0.00.00 . 17 . 105

0.00 . 0.00.00 . 17 . 105 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.189.566.460,00

639.499.550,00 Pelaksanaan kelas inti SMA/SMK0.00 . 0.00.00 . 17 . 106

0.00 . 0.00.00 . 17 . 106 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.425.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 637.074.550,00

104.909.650,00 Pembinaan mahasiswa penerima beasiswa0.00 . 0.00.00 . 17 . 107

0.00 . 0.00.00 . 17 . 107 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.025.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 107 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.884.650,00

66.702.050,00 Implementasi kurikulum 20130.00 . 0.00.00 . 17 . 108

0.00 . 0.00.00 . 17 . 108 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 108 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.627.050,00

76.691.000,00 Pelaksanaan olimpiade tingkat SMP, SMA/SMK0.00 . 0.00.00 . 17 . 109

0.00 . 0.00.00 . 17 . 109 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.075.000,00

Halaman 21RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 22: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 17 . 109 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.616.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 264.955.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17

145.298.550,00 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 04

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.548.550,00

119.657.250,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.057.250,00

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

90.676.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17

90.676.500,00 Pameran produk unggulan koperasi0.00 . 0.00.00 . 17 . 15

0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.026.500,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan 292.306.950,00 0.00 . 0.00.00 . 17

11.370.200,00 Peringatan hari kesaktian pancasila0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.370.200,00

9.553.000,00 Peringatan hari kebangkitan nasional0.00 . 0.00.00 . 17 . 06

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.553.000,00

9.553.000,00 Peringatan HUT Linmas0.00 . 0.00.00 . 17 . 07

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.553.000,00

171.414.950,00 Peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia0.00 . 0.00.00 . 17 . 08

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.018.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.396.950,00

43.282.900,00 Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kab. Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 17 . 09

0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.407.900,00

47.132.900,00 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kab. Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 17 . 10

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.257.900,00

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2.192.927.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17

60.026.200,00 Penyusunan standar satuan harga0.00 . 0.00.00 . 17 . 02

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.126.200,00

78.131.400,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD0.00 . 0.00.00 . 17 . 06

Halaman 22RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 23: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.881.400,00

59.406.200,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD0.00 . 0.00.00 . 17 . 07

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.475.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.931.200,00

78.628.800,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD0.00 . 0.00.00 . 17 . 08

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.378.800,00

59.759.700,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD0.00 . 0.00.00 . 17 . 09

0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.975.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.784.700,00

68.997.400,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.175.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.822.400,00

60.922.000,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

0.00 . 0.00.00 . 17 . 11

0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25.825.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.097.000,00

19.744.950,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 16

0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.220.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.524.950,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.000.000,00

26.555.100,00 Penelitian dan pengesahan DPA - SKPD0.00 . 0.00.00 . 17 . 26

0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.605.100,00

23.713.100,00 Penelitian dan pengesahan DPPA - SKPD0.00 . 0.00.00 . 17 . 35

0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.475.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.238.100,00

22.936.100,00 Sosialisasi tentang Pajak Daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 38

0.00 . 0.00.00 . 17 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.636.100,00

75.200.000,00 Penghapusan barang milik daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 40

0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.550.000,00

43.796.600,00 Penyusunan laporan barang semester dan tahunan0.00 . 0.00.00 . 17 . 42

Halaman 23RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 24: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 17 . 42 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.046.600,00

29.305.200,00 Pemeliharaan dan Update Aplikasi SIMDA0.00 . 0.00.00 . 17 . 45

0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.175.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.130.200,00

29.300.700,00 Pemeliharaan dan Update SIM BMD0.00 . 0.00.00 . 17 . 54

0.00 . 0.00.00 . 17 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.300.700,00

70.851.700,00 Pemutakhiran data barang milik daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 56

0.00 . 0.00.00 . 17 . 56 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.851.700,00

82.488.450,00 Fasilitasi pendataan subjek dan objek pajak daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 59

0.00 . 0.00.00 . 17 . 59 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.488.450,00

31.807.300,00 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)0.00 . 0.00.00 . 17 . 60

0.00 . 0.00.00 . 17 . 60 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 60 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.057.300,00

47.590.800,00 Penyusunan dam pemeliharaan data base PBB0.00 . 0.00.00 . 17 . 61

0.00 . 0.00.00 . 17 . 61 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 61 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.840.800,00

65.569.000,00 Pengamanan Fisik aset yang tersebar di Kabupaten Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 17 . 62

0.00 . 0.00.00 . 17 . 62 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.569.000,00

560.087.850,00 Operasional Unit Layanan Pengadaan0.00 . 0.00.00 . 17 . 63

0.00 . 0.00.00 . 17 . 63 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 243.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 63 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 306.584.950,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 63 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.502.900,00

334.271.550,00 Operasional LPSE0.00 . 0.00.00 . 17 . 64

0.00 . 0.00.00 . 17 . 64 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 94.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 64 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181.741.550,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 64 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.480.000,00

33.263.900,00 Monitoring dan evaluasi PAD0.00 . 0.00.00 . 17 . 65

0.00 . 0.00.00 . 17 . 65 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.375.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 65 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.888.900,00

230.573.800,00 Penyediaan Aplikasi SISMIOP untuk pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 66

0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.025.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.083.800,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 217.465.000,00

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 126.849.900,00 0.00 . 0.00.00 . 17

Halaman 24RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 25: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

37.210.400,00 Pelatihan merangkai bunga0.00 . 0.00.00 . 17 . 10

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.325.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.885.400,00

31.680.500,00 Perlombaan bulan balita0.00 . 0.00.00 . 17 . 11

0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.530.500,00

57.959.000,00 Sosialisasi tentang kesehatan perempuan0.00 . 0.00.00 . 17 . 12

0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.159.000,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 63.944.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17

43.436.200,00 Pembinaan gotong royong desa0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.236.200,00

20.508.300,00 Fasilitasi pembangunan kantor kepala desa0.00 . 0.00.00 . 17 . 10

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.358.300,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 876.634.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17

876.634.700,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air0.00 . 0.00.00 . 17 . 01

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 876.634.700,00

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 43.612.900,00 0.00 . 0.00.00 . 18

43.612.900,00 Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 18 . 05

0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.737.900,00

Program kerjasama informasi dengan mas media 1.692.967.400,00 0.00 . 0.00.00 . 18

634.933.200,00 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah0.00 . 0.00.00 . 18 . 01

0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.544.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 595.389.200,00

781.120.200,00 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah0.00 . 0.00.00 . 18 . 02

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.515.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 760.605.200,00

133.804.000,00 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat0.00 . 0.00.00 . 18 . 03

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.804.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.000.000,00

143.110.000,00 Visualisasi pelaksanaan pembangunan daerah0.00 . 0.00.00 . 18 . 04

Halaman 25RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 26: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143.110.000,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 58.419.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18

58.419.800,00 Penyusunan nota pengantar dan nota jawaban bupati ttg laporan keuangan0.00 . 0.00.00 . 18 . 06

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.102.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.317.800,00

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang

mandiri

21.752.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18

21.752.800,00 Pertemuan pembinaan kelompok BKB0.00 . 0.00.00 . 18 . 02

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.152.800,00

Program Pendidikan Non Formal 148.543.550,00 0.00 . 0.00.00 . 18

41.802.800,00 Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan0.00 . 0.00.00 . 18 . 03

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.025.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.777.800,00

7.250.000,00 Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal0.00 . 0.00.00 . 18 . 06

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.250.000,00

66.565.500,00 Kegiatan HAI0.00 . 0.00.00 . 18 . 14

0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.490.500,00

32.925.250,00 Peringatan Hari Pendidikan Nasional0.00 . 0.00.00 . 18 . 15

0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.850.250,00

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 551.669.750,00 0.00 . 0.00.00 . 18

394.255.900,00 Rehabilitasi Gedung Paviliun PRSU0.00 . 0.00.00 . 18 . 18

0.00 . 0.00.00 . 18 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 394.255.900,00

157.413.850,00 Fasilitasi pengolahan hasil tembakau0.00 . 0.00.00 . 18 . 21

0.00 . 0.00.00 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153.538.850,00

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 86.727.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18

49.661.300,00 Rapat pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa0.00 . 0.00.00 . 18 . 06

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.725.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.936.300,00

37.065.700,00 Pelatihan aparatur pemerintahan desa dalam bidang penyelenggaraan tugas-tugas BPD0.00 . 0.00.00 . 18 . 09

0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.750.000,00

Halaman 26RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 27: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.315.700,00

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 35.548.600,00 0.00 . 0.00.00 . 18

35.548.600,00 Sosialisasi pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)0.00 . 0.00.00 . 18 . 04

0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.548.600,00

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 2.717.691.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18

2.340.179.550,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna0.00 . 0.00.00 . 18 . 02

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.340.179.550,00

104.410.250,00 Operasional UPTD perkebunan0.00 . 0.00.00 . 18 . 10

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.810.250,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 31.800.000,00

78.026.800,00 Pemeliharaan berkala sarana dan prasarana UPTD Resdes0.00 . 0.00.00 . 18 . 11

0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.226.800,00

195.075.200,00 Kerjasama dengan Balitbang0.00 . 0.00.00 . 18 . 14

0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 192.375.200,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 1.142.268.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18

1.142.268.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan0.00 . 0.00.00 . 18 . 03

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.142.268.000,00

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 333.030.100,00 0.00 . 0.00.00 . 19

333.030.100,00 Pembekalan dan pelatihan anggota linmas0.00 . 0.00.00 . 19 . 02

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 327.155.100,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 3.776.800,00 0.00 . 0.00.00 . 19

3.776.800,00 Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD0.00 . 0.00.00 . 19 . 04

0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.376.800,00

Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 248.067.200,00 0.00 . 0.00.00 . 19

248.067.200,00 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan0.00 . 0.00.00 . 19 . 03

0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 248.067.200,00

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

116.053.900,00 0.00 . 0.00.00 . 19

49.886.700,00 Penyusunan status lingkungan hidup daerah0.00 . 0.00.00 . 19 . 08

Halaman 27RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 28: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.175.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.711.700,00

66.167.200,00 Lomba pengetahuan lingkungan hidup Tingkat SD dan SLTP0.00 . 0.00.00 . 19 . 09

0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.525.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.642.200,00

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 39.428.200,00 0.00 . 0.00.00 . 19

39.428.200,00 Pembinaan atas Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat

Sejahtera (PT-P2W-KSS)

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.728.200,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.000.000,00

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1.322.507.950,00 0.00 . 0.00.00 . 19

191.595.600,00 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan0.00 . 0.00.00 . 19 . 02

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 191.595.600,00

36.468.150,00 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan0.00 . 0.00.00 . 19 . 03

0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.518.150,00

51.204.600,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan0.00 . 0.00.00 . 19 . 06

0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.204.600,00

890.509.700,00 Intensifikasi tanaman gambir0.00 . 0.00.00 . 19 . 23

0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 845.304.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.655.700,00

76.879.900,00 Pencegahan dan penanggulangan OPT0.00 . 0.00.00 . 19 . 24

0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71.179.900,00

75.850.000,00 Pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan0.00 . 0.00.00 . 19 . 26

0.00 . 0.00.00 . 19 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.900.000,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 318.450.500,00 0.00 . 0.00.00 . 19

282.278.500,00 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat0.00 . 0.00.00 . 19 . 01

0.00 . 0.00.00 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 282.278.500,00

20.164.000,00 Penyuluhan PHBS bagi anak sekolah0.00 . 0.00.00 . 19 . 06

0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.164.000,00

16.008.000,00 Gerakan Cuci Tangan Se Dunia0.00 . 0.00.00 . 19 . 09

Halaman 28RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 29: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.008.000,00

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 504.323.700,00 0.00 . 0.00.00 . 20

78.639.100,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan0.00 . 0.00.00 . 20 . 01

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.564.100,00

106.596.000,00 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan0.00 . 0.00.00 . 20 . 03

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.721.000,00

74.352.550,00 Pemberian penghargaan penyuluh pertanian dan petani berprestasi0.00 . 0.00.00 . 20 . 05

0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.725.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.627.550,00

70.830.600,00 Pengembangan tanaman pekarangan dan apotik hidup di desa percontohan0.00 . 0.00.00 . 20 . 06

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.755.600,00

145.162.000,00 Pameran pertanian0.00 . 0.00.00 . 20 . 07

0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.725.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 141.437.000,00

28.743.450,00 Penyusunan program kerja penyuluh pertanian0.00 . 0.00.00 . 20 . 10

0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.668.450,00

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 41.160.200,00 0.00 . 0.00.00 . 20

20.505.700,00 Fasilitasi dan koordinasi Peraturan Bupati tentang pengelolaan keuangan desa dan

pilkades

0.00 . 0.00.00 . 20 . 02

0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.055.700,00

20.654.500,00 Fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang APB Desa0.00 . 0.00.00 . 20 . 03

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.779.500,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 42.617.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20

21.273.800,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi0.00 . 0.00.00 . 20 . 05

0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.273.800,00

21.343.200,00 Penyelenggaraan HAORNAS0.00 . 0.00.00 . 20 . 18

0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.343.200,00

Program pengembangan budidaya perikanan 395.866.500,00 0.00 . 0.00.00 . 20

Halaman 29RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 30: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

340.007.000,00 Pengembangan bibit ikan unggul0.00 . 0.00.00 . 20 . 01

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 335.807.000,00

55.859.500,00 Pembinaan dan pengembangan perikanan0.00 . 0.00.00 . 20 . 03

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.309.500,00

Program Peningkatan Fasilitas Pasar 2.547.638.100,00 0.00 . 0.00.00 . 20

2.547.638.100,00 Penyediaan sarana dan prasarana pasar0.00 . 0.00.00 . 20 . 03

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.547.638.100,00

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah

175.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20

175.000.000,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana0.00 . 0.00.00 . 20 . 01

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175.000.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2.051.637.250,00 0.00 . 0.00.00 . 20

726.570.000,00 Studi Banding Kepala Sekolah SD/MI0.00 . 0.00.00 . 20 . 20

0.00 . 0.00.00 . 20 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.175.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 722.395.000,00

608.704.550,00 Penilaian/Pemilihan guru dan kepala sekolah berprestasi0.00 . 0.00.00 . 20 . 31

0.00 . 0.00.00 . 20 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.175.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 579.529.550,00

80.303.650,00 Pelatihan pengelolaan perpustakaan SMP, SMA dan SMK0.00 . 0.00.00 . 20 . 38

0.00 . 0.00.00 . 20 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.228.650,00

54.078.500,00 Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PAUD/TK0.00 . 0.00.00 . 20 . 45

0.00 . 0.00.00 . 20 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.003.500,00

440.320.000,00 Pendidikan dan pelatihan kepala SMP, SMA/SMK0.00 . 0.00.00 . 20 . 46

0.00 . 0.00.00 . 20 . 46 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.175.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 46 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 436.145.000,00

34.035.000,00 Penyelenggaraan penilaian dan penetapan angka kredit guru dan pengawas sekolah0.00 . 0.00.00 . 20 . 47

0.00 . 0.00.00 . 20 . 47 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 47 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.285.000,00

66.776.400,00 Pelatihan penilaian kinerja guru (PKG)0.00 . 0.00.00 . 20 . 48

0.00 . 0.00.00 . 20 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00

Halaman 30RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 31: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 20 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.701.400,00

40.849.150,00 Workshop penguatan pengawas sekolah0.00 . 0.00.00 . 20 . 49

0.00 . 0.00.00 . 20 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.774.150,00

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

740.192.150,00 0.00 . 0.00.00 . 20

251.402.100,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala0.00 . 0.00.00 . 20 . 01

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 251.402.100,00

140.762.200,00 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan0.00 . 0.00.00 . 20 . 06

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.762.200,00

5.296.200,00 Review Laporan Keuangan0.00 . 0.00.00 . 20 . 09

0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.296.200,00

170.998.100,00 Monitoring distribusi raskin0.00 . 0.00.00 . 20 . 10

0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 39.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131.498.100,00

171.733.550,00 Audit pengadaan barang dan jasa (probity audit)0.00 . 0.00.00 . 20 . 13

0.00 . 0.00.00 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.733.550,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 143.234.600,00 0.00 . 0.00.00 . 20

11.408.000,00 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang

Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.408.000,00

16.516.200,00 Pertemuan petugas TPG mengenai PWS gizi0.00 . 0.00.00 . 20 . 08

0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.516.200,00

115.310.400,00 Pemberian makanan tambahan dan vitamin bagi bayi, balita dan anak penderita gizi

buruk

0.00 . 0.00.00 . 20 . 11

0.00 . 0.00.00 . 20 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115.310.400,00

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 709.975.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21

28.921.100,00 Peringatan Hari Pahlawan0.00 . 0.00.00 . 21 . 10

0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.046.100,00

34.646.700,00 Operasional taruna siaga bencana dan TKSK0.00 . 0.00.00 . 21 . 13

0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.646.700,00

60.935.200,00 Peringatan Hari Lansia0.00 . 0.00.00 . 21 . 16

0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.225.000,00

Halaman 31RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 32: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.710.200,00

130.805.000,00 Pembinaan dan penumbuhan Karang Taruna0.00 . 0.00.00 . 21 . 18

0.00 . 0.00.00 . 21 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.805.000,00

19.476.650,00 Operasional Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)0.00 . 0.00.00 . 21 . 20

0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.851.650,00

435.190.350,00 Penataan TPU, Taman bahagia dan makam tokoh pemekaran0.00 . 0.00.00 . 21 . 21

0.00 . 0.00.00 . 21 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 122.540.350,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 308.000.000,00

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 110.613.350,00 0.00 . 0.00.00 . 21

110.613.350,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak0.00 . 0.00.00 . 21 . 02

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.263.350,00

Program pendidikan politik masyarakat 138.884.300,00 0.00 . 0.00.00 . 21

10.383.600,00 Verifikasi proposal bantuan keuangan kepada partai politik0.00 . 0.00.00 . 21 . 07

0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.975.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.408.600,00

84.786.100,00 Operasional pemilihan umum legislatif0.00 . 0.00.00 . 21 . 14

0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.805.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.981.100,00

43.714.600,00 Sosialisasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan0.00 . 0.00.00 . 21 . 15

0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.425.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.289.600,00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 117.356.680,00 0.00 . 0.00.00 . 21

66.823.700,00 Pembuatan jamban keluarga0.00 . 0.00.00 . 21 . 06

0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.823.700,00

36.583.830,00 Pemeriksaan kualitas air0.00 . 0.00.00 . 21 . 07

0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.583.830,00

13.949.150,00 Implementasi sanitasi total berbasis masyarakat0.00 . 0.00.00 . 21 . 09

0.00 . 0.00.00 . 21 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.949.150,00

Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 624.183.400,00 0.00 . 0.00.00 . 21

563.618.100,00 Pengawasan dan pengendalian LLAJ0.00 . 0.00.00 . 21 . 02

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 563.618.100,00

Halaman 32RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 33: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

60.565.300,00 Pengamanan Idul Fitri dan Tahun Baru0.00 . 0.00.00 . 21 . 05

0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.815.300,00

Program peningkatan kebersihan pasar 52.526.150,00 0.00 . 0.00.00 . 21

52.526.150,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kebersihan pasar0.00 . 0.00.00 . 21 . 01

0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.526.150,00

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

64.420.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21

48.600.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan0.00 . 0.00.00 . 21 . 01

0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.600.000,00

15.820.200,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja0.00 . 0.00.00 . 21 . 02

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.820.200,00

Program perencanaan pembangunan daerah 987.487.200,00 0.00 . 0.00.00 . 21

73.063.100,00 Penyusunan rancangan RKPD0.00 . 0.00.00 . 21 . 08

0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.573.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.490.100,00

71.095.250,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)0.00 . 0.00.00 . 21 . 12

0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.745.250,00

92.640.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan0.00 . 0.00.00 . 21 . 13

0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.484.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64.156.000,00

69.323.850,00 Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)0.00 . 0.00.00 . 21 . 14

0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.155.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.168.850,00

65.468.800,00 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS)

0.00 . 0.00.00 . 21 . 15

0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 27.155.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.313.800,00

293.024.100,00 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional0.00 . 0.00.00 . 21 . 20

0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.171.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 263.853.100,00

98.037.300,00 Pelaksanaan musrenbang forum SKPD0.00 . 0.00.00 . 21 . 29

0.00 . 0.00.00 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.500.000,00

Halaman 33RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 34: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.537.300,00

155.598.000,00 Kajian akademis RPJMD Kab. Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 21 . 30

0.00 . 0.00.00 . 21 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.685.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.913.000,00

69.236.800,00 Fasilitasi penyusunan RKA SKPD0.00 . 0.00.00 . 21 . 35

0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 44.777.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.459.800,00

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 24.613.800,00 0.00 . 0.00.00 . 22

24.613.800,00 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan0.00 . 0.00.00 . 22 . 01

0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.375.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.238.800,00

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

6.760.100,00 0.00 . 0.00.00 . 22

6.760.100,00 Evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil kinerja SKPD se Kab. Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 22 . 05

0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.760.100,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 162.963.960,00 0.00 . 0.00.00 . 22

29.971.400,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk0.00 . 0.00.00 . 22 . 01

0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.971.400,00

49.258.060,00 Peningkatan imunisasi0.00 . 0.00.00 . 22 . 08

0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.258.060,00

13.072.900,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah0.00 . 0.00.00 . 22 . 09

0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.072.900,00

70.661.600,00 Pemberian makanan tambahan bagi penderita TB-Paru0.00 . 0.00.00 . 22 . 23

0.00 . 0.00.00 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.661.600,00

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 2.376.671.254,00 0.00 . 0.00.00 . 22

26.917.450,00 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pasca Bencana0.00 . 0.00.00 . 22 . 13

0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.475.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.442.450,00

143.165.300,00 Pelatihan keterampilan berusaha bagi korban bencana alam0.00 . 0.00.00 . 22 . 14

0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 140.090.300,00

92.700.750,00 Bimbingan teknis Tim Reaksi Cepat (TRC)0.00 . 0.00.00 . 22 . 18

0.00 . 0.00.00 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.975.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89.725.750,00

Halaman 34RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 35: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

9.906.300,00 Pembinaan desa percontohan tangguh bencana0.00 . 0.00.00 . 22 . 19

0.00 . 0.00.00 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.506.300,00

287.884.454,00 Pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana0.00 . 0.00.00 . 22 . 20

0.00 . 0.00.00 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.625.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 280.259.454,00

1.816.097.000,00 Pengadaan alat operasional penanggulangan bencana0.00 . 0.00.00 . 22 . 21

0.00 . 0.00.00 . 22 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.816.097.000,00

Program peningkatan produksi hasil peternakan 40.229.250,00 0.00 . 0.00.00 . 22

40.229.250,00 Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat0.00 . 0.00.00 . 22 . 03

0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.829.250,00

Program perencanaan pembangunan ekonomi 649.978.800,00 0.00 . 0.00.00 . 22

434.401.400,00 Penyusunan rencana pengembangan agrotourism0.00 . 0.00.00 . 22 . 23

0.00 . 0.00.00 . 22 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26.425.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 407.976.400,00

101.528.700,00 Skala usaha optimal untuk peningkatan pendapatan petani0.00 . 0.00.00 . 22 . 24

0.00 . 0.00.00 . 22 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.925.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.603.700,00

114.048.700,00 Analisis strategi pengembangan agroindustri0.00 . 0.00.00 . 22 . 25

0.00 . 0.00.00 . 22 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.705.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.343.700,00

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 817.580.450,00 0.00 . 0.00.00 . 23

817.580.450,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat0.00 . 0.00.00 . 23 . 10

0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 762.430.450,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51.100.000,00

Program perencanaan sosial dan budaya 170.081.900,00 0.00 . 0.00.00 . 23

73.736.100,00 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sumber daya manusia0.00 . 0.00.00 . 23 . 05

0.00 . 0.00.00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.025.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.711.100,00

96.345.800,00 Fasilitasi/koordinasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)0.00 . 0.00.00 . 23 . 15

0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.025.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82.320.800,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 118.819.250,00 0.00 . 0.00.00 . 23

Halaman 35RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 36: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

53.685.400,00 Rapat kerja kesehatan daerah0.00 . 0.00.00 . 23 . 08

0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.610.400,00

6.584.900,00 Penyusunan profil kesehatan0.00 . 0.00.00 . 23 . 10

0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 765.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.819.900,00

58.548.950,00 Pembinaan tenaga kesehatan teladan0.00 . 0.00.00 . 23 . 15

0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.325.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.223.950,00

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 4.739.047.688,00 0.00 . 0.00.00 . 24

993.989.848,00 Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan/Jamkesmas RSUD0.00 . 0.00.00 . 24 . 15

0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 993.989.848,00

3.638.728.090,00 Badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan0.00 . 0.00.00 . 24 . 17

0.00 . 0.00.00 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.638.728.090,00

20.058.750,00 Pelayanan kesehatan gigi dan mulut0.00 . 0.00.00 . 24 . 18

0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.558.750,00

86.271.000,00 Sosialisasi dan pembagian Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)0.00 . 0.00.00 . 24 . 19

0.00 . 0.00.00 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.226.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80.045.000,00

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 80.284.400,00 0.00 . 0.00.00 . 24

66.221.300,00 Penataan RTH0.00 . 0.00.00 . 24 . 05

0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.471.300,00

14.063.100,00 Pembuatan taman obat keluarga0.00 . 0.00.00 . 24 . 12

0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.063.100,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya

6.716.263.850,00 0.00 . 0.00.00 . 24

1.078.179.800,00 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAU)0.00 . 0.00.00 . 24 . 10

0.00 . 0.00.00 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.078.179.800,00

2.531.564.550,00 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)0.00 . 0.00.00 . 24 . 18

0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.531.564.550,00

3.106.519.500,00 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK Tambahan)0.00 . 0.00.00 . 24 . 20

0.00 . 0.00.00 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.106.519.500,00

Halaman 36RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 37: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Program peningkatan produksi peternakan 24.838.000,00 0.00 . 0.00.00 . 24

24.838.000,00 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna0.00 . 0.00.00 . 24 . 05

0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.438.000,00

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 394.732.856,00 0.00 . 0.00.00 . 24

121.734.750,00 Fasilitasi dan koordinasi Rencana Tata Ruang Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat

oleh BKPRD Kab. Pakpak Bharat

0.00 . 0.00.00 . 24 . 15

0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85.662.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.072.750,00

75.238.550,00 Updating peta wilayah Kabupaten Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 24 . 25

0.00 . 0.00.00 . 24 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.825.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.413.550,00

97.504.956,00 Fasilitasi dan koordinasi PAMSIMAS II tingkat kabupaten0.00 . 0.00.00 . 24 . 26

0.00 . 0.00.00 . 24 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.600.056,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.904.900,00

100.254.600,00 Sosialisasi Perda tentang RTRW0.00 . 0.00.00 . 24 . 28

0.00 . 0.00.00 . 24 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.725.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.029.600,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12.500.000,00

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

731.964.700,00 0.00 . 0.00.00 . 25

204.835.900,00 Pembangunan puskesmas0.00 . 0.00.00 . 25 . 01

0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 204.835.900,00

527.128.800,00 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas0.00 . 0.00.00 . 25 . 07

0.00 . 0.00.00 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.775.000,00

0.00 . 0.00.00 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.000,00

0.00 . 0.00.00 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 523.228.800,00

Program peningkatan produksi perikanan 1.882.228.750,00 0.00 . 0.00.00 . 25

1.819.413.950,00 Pembangunan sarana dan prasarana pembibibitan ikan0.00 . 0.00.00 . 25 . 01

0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.819.413.950,00

62.814.800,00 Operasional pemeliharaan rutin BBI0.00 . 0.00.00 . 25 . 03

0.00 . 0.00.00 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.164.800,00

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 828.629.900,00 0.00 . 0.00.00 . 26

Halaman 37RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 38: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

171.428.800,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan0.00 . 0.00.00 . 26 . 01

0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 147.528.800,00

104.769.800,00 Operasional Desk dan Monitoring Pilpres0.00 . 0.00.00 . 26 . 08

0.00 . 0.00.00 . 26 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43.510.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.259.800,00

124.771.900,00 Pembahasan rancangan peraturan bupati0.00 . 0.00.00 . 26 . 18

0.00 . 0.00.00 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106.271.900,00

62.119.200,00 Penyusunan uraian tugas pokok dan fungsi SKPD0.00 . 0.00.00 . 26 . 24

0.00 . 0.00.00 . 26 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.754.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.365.200,00

295.890.900,00 Penyusunan naskah akademik Ranperda0.00 . 0.00.00 . 26 . 30

0.00 . 0.00.00 . 26 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.175.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 288.715.900,00

69.649.300,00 Penyusunan Peraturan Bupati tentang tindak lanjut dari Perda tentang Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

0.00 . 0.00.00 . 26 . 31

0.00 . 0.00.00 . 26 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.754.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.895.300,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

2.354.651.545,00 0.00 . 0.00.00 . 26

1.421.665.000,00 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit0.00 . 0.00.00 . 26 . 18

0.00 . 0.00.00 . 26 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.421.665.000,00

932.986.545,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit0.00 . 0.00.00 . 26 . 19

0.00 . 0.00.00 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 932.986.545,00

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/

rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

99.900.000,00 0.00 . 0.00.00 . 27

45.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit0.00 . 0.00.00 . 27 . 17

0.00 . 0.00.00 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.000.000,00

54.900.000,00 Kalibarasi alat-alat kesehatan0.00 . 0.00.00 . 27 . 22

0.00 . 0.00.00 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.900.000,00

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 802.613.800,00 0.00 . 0.00.00 . 27

146.472.050,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah0.00 . 0.00.00 . 27 . 03

0.00 . 0.00.00 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.597.050,00

Halaman 38RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 39: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 27 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.000.000,00

26.837.100,00 Upacara Hari otonomi Daerah0.00 . 0.00.00 . 27 . 06

0.00 . 0.00.00 . 27 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.837.100,00

121.804.650,00 Perayaan hari jadi Kabupaten Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 27 . 08

0.00 . 0.00.00 . 27 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 121.804.650,00

507.500.000,00 Fasilitasi peningkatan kapasitas tata pemerintahan bagi aparatur kecamatan0.00 . 0.00.00 . 27 . 09

0.00 . 0.00.00 . 27 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 27 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 506.500.000,00

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 14.016.400,00 0.00 . 0.00.00 . 28

14.016.400,00 Pertemuan sistem pencatatan pelaporan terpadu puskesmas (SP2TP)0.00 . 0.00.00 . 28 . 11

0.00 . 0.00.00 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.016.400,00

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 1.067.086.700,00 0.00 . 0.00.00 . 28

75.442.700,00 Penilaian Kecamatan Terbaik Tk. Kabupaten0.00 . 0.00.00 . 28 . 04

0.00 . 0.00.00 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.775.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.667.700,00

100.914.100,00 Penyusunan LPPD0.00 . 0.00.00 . 28 . 05

0.00 . 0.00.00 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.213.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92.701.100,00

42.338.500,00 Evaluasi Pemerintahan Daerah0.00 . 0.00.00 . 28 . 06

0.00 . 0.00.00 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.525.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.813.500,00

50.000.000,00 Fasiitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)0.00 . 0.00.00 . 28 . 09

0.00 . 0.00.00 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.000.000,00

50.000.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)0.00 . 0.00.00 . 28 . 09

0.00 . 0.00.00 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.000.000,00

300.000.000,00 Fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)0.00 . 0.00.00 . 28 . 09

0.00 . 0.00.00 . 28 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 270.000.000,00

54.862.300,00 Workshop penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi0.00 . 0.00.00 . 28 . 10

0.00 . 0.00.00 . 28 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.825.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.037.300,00

32.048.400,00 Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas0.00 . 0.00.00 . 28 . 11

Halaman 39RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 40: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 28 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.625.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.423.400,00

71.614.400,00 Pelatihan analisa jabatan SKPD0.00 . 0.00.00 . 28 . 12

0.00 . 0.00.00 . 28 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.925.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.689.400,00

48.186.000,00 Penilaian dan pelaporan pelaksanaan reformasi birokrasi0.00 . 0.00.00 . 28 . 12

0.00 . 0.00.00 . 28 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.186.000,00

95.641.800,00 Penyusunan dokumen analisa jabatan SKPD0.00 . 0.00.00 . 28 . 13

0.00 . 0.00.00 . 28 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.987.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.654.800,00

81.317.800,00 Evaluasi pelaksanaan penataan dan inovasi pelayanan publik untuk seluruh SKPD0.00 . 0.00.00 . 28 . 14

0.00 . 0.00.00 . 28 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.325.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76.992.800,00

64.720.700,00 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PATEN0.00 . 0.00.00 . 28 . 15

0.00 . 0.00.00 . 28 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.320.700,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 13.726.165.000,00 0.00 . 0.00.00 . 30

3.953.197.850,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan0.00 . 0.00.00 . 30 . 02

0.00 . 0.00.00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.953.197.850,00

1.175.086.400,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK)0.00 . 0.00.00 . 30 . 03

0.00 . 0.00.00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.175.086.400,00

1.110.338.600,00 Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK)0.00 . 0.00.00 . 30 . 11

0.00 . 0.00.00 . 30 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.110.338.600,00

4.310.932.850,00 Pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal0.00 . 0.00.00 . 30 . 13

0.00 . 0.00.00 . 30 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.310.932.850,00

909.265.400,00 Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK Tambahan)0.00 . 0.00.00 . 30 . 14

0.00 . 0.00.00 . 30 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 909.265.400,00

305.408.700,00 Pembangunan sarana air bersih pedesaan (DAU)0.00 . 0.00.00 . 30 . 15

0.00 . 0.00.00 . 30 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 305.408.700,00

946.326.200,00 Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan0.00 . 0.00.00 . 30 . 16

0.00 . 0.00.00 . 30 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 946.326.200,00

1.015.609.000,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK Tambahan)0.00 . 0.00.00 . 30 . 17

0.00 . 0.00.00 . 30 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.015.609.000,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 88.366.600,00 0.00 . 0.00.00 . 30

Halaman 40RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 41: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

88.366.600,00 Pemeliharaan kesehatan lanjut usia0.00 . 0.00.00 . 30 . 10

0.00 . 0.00.00 . 30 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84.291.600,00

Program Pendidikan Kedinasan 1.070.618.800,00 0.00 . 0.00.00 . 32

70.618.800,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis0.00 . 0.00.00 . 32 . 01

0.00 . 0.00.00 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.675.000,00

0.00 . 0.00.00 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65.943.800,00

1.000.000.000,00 Pendidikan Penjenjangan Struktural0.00 . 0.00.00 . 32 . 02

0.00 . 0.00.00 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000.000,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 121.501.300,00 0.00 . 0.00.00 . 32

29.309.700,00 Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)0.00 . 0.00.00 . 32 . 05

0.00 . 0.00.00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.309.700,00

41.168.800,00 Pelatihan manajemen terpadu balita sakit0.00 . 0.00.00 . 32 . 11

0.00 . 0.00.00 . 32 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.168.800,00

51.022.800,00 Pelatihan penanganan berat badan lahir rendah (BBLR)0.00 . 0.00.00 . 32 . 15

0.00 . 0.00.00 . 32 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.022.800,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 272.666.950,00 0.00 . 0.00.00 . 33

75.404.500,00 Pendidikan dan pelatihan penyusunan LPPD0.00 . 0.00.00 . 33 . 07

0.00 . 0.00.00 . 33 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.675.000,00

0.00 . 0.00.00 . 33 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.729.500,00

51.294.600,00 Peningkatan Kapasitas Satuan Tugas (SATGAS) SPIP0.00 . 0.00.00 . 33 . 07

0.00 . 0.00.00 . 33 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.294.600,00

90.374.000,00 Pendidikan dan pelatihan penyusunan perencanaan evaluasi dan pelaporan0.00 . 0.00.00 . 33 . 08

0.00 . 0.00.00 . 33 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.675.000,00

0.00 . 0.00.00 . 33 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85.699.000,00

28.024.450,00 Sosialisasi PP Nomor 45 Tahun 19990.00 . 0.00.00 . 33 . 09

0.00 . 0.00.00 . 33 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.025.000,00

0.00 . 0.00.00 . 33 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.999.450,00

27.569.400,00 Sosialisasi PP Nomor 53 Tahun 20100.00 . 0.00.00 . 33 . 10

0.00 . 0.00.00 . 33 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.325.000,00

0.00 . 0.00.00 . 33 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.244.400,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.089.103.675,00 0.00 . 0.00.00 . 34

29.508.400,00 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS0.00 . 0.00.00 . 34 . 04

Halaman 41RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 42: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 34 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.458.400,00

705.480.125,00 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah0.00 . 0.00.00 . 34 . 05

0.00 . 0.00.00 . 34 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 705.480.125,00

39.707.600,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS0.00 . 0.00.00 . 34 . 09

0.00 . 0.00.00 . 34 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 34 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.407.600,00

135.000.000,00 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas0.00 . 0.00.00 . 34 . 11

0.00 . 0.00.00 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.000.000,00

17.547.200,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan0.00 . 0.00.00 . 34 . 15

0.00 . 0.00.00 . 34 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.475.000,00

0.00 . 0.00.00 . 34 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.072.200,00

43.268.000,00 Pelantikan dalam jabatan0.00 . 0.00.00 . 34 . 19

0.00 . 0.00.00 . 34 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.918.000,00

18.767.500,00 Rapat Baperjakat0.00 . 0.00.00 . 34 . 20

0.00 . 0.00.00 . 34 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.892.500,00

86.136.050,00 Pemberian Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalencana dan Purnabakti PNS0.00 . 0.00.00 . 34 . 23

0.00 . 0.00.00 . 34 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.375.000,00

0.00 . 0.00.00 . 34 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.761.050,00

13.688.800,00 Penyelenggaraan seleksi berkas penerimaan calon praja IPDN0.00 . 0.00.00 . 34 . 24

0.00 . 0.00.00 . 34 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 34 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.613.800,00

SURPLUS / (DEFISIT) (23.227.602.633,00)

PEMBIAYAAN DAERAH0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 23.227.602.633,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 1

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 23.227.602.633,00

PEMBIAYAAN NETTO 23.227.602.633,00

Halaman 42RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Page 43: 4. Lampiran 3

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

Salak, 30 December 2013

BUPATI PAKPAK BHARAT,

REMIGO YOLANDO BERUTU

Halaman 43RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN