3. lampiran 3

41
Lampiran III Nomor Tanggal Peraturan Daerah : : 1 Tahun 2011 25 January 2011 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2011 PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT KODE REKENING URAIAN JUMLAH 1 2 3 DASAR HUKUM 4 PENDAPATAN 268.888.339.030,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.044.710.613,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 675.854.113,00 Perda No. 10 Tahun 2009 Perda No. 11 Tahun 2006 Perbub No. 2 Tahun 2008 Perda No. 6 Tahun 2009 Perda No. 10 Tahun 2006 Perda No. 9 Tahun 2009 Perda No. 19 Tahun 2007 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.483.856.500,00 Perda No. 9 Tahun 2010 Perda No. 16 Tahun 2006 Perda No. 17 Tahun 2006 Perda No. 8 Tahun 2009 Perda No. 14 Tahun 2006 Perda No. 12 Tahun 2006 Perda No. 20 Tahun 2007 Perda No. 19 Tahun 2007 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 670.000.000,00 Perda No. 3 Tahun 2009 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.215.000.000,00 Perbup No. 7 Tahun 2008 DANA PERIMBANGAN 248.125.777.941,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 20.879.661.941,00 PMK No. 244/PMK. 07/2010 Tgl. 27/12/2010 PMK No. 229/PMK. 07/2010 Tgl. 20/12/2010 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 198.404.616.000,00 PMK No. 122/PMK. 07/2010 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 28.841.500.000,00 PMK No. 216/PMK. 07/2010 Tgl. 03/12/2010 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 15.717.850.476,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 3.270.154.876,00 PERDA APBD Prov. SU No. 4 Tahun 2010 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 8.166.735.600,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 4.280.960.000,00 PERDA APBD Prov. SU No. 4 Tahun 2010 BELANJA 290.031.678.386,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 BELANJA TIDAK LANGSUNG 141.081.028.898,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 Halaman 1 RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Upload: kabupatenpakpakbharat

Post on 11-Aug-2015

35 views

Category:

Government & Nonprofit


0 download

TRANSCRIPT

Lampiran III

Nomor

Tanggal

Peraturan Daerah

:

:

1 Tahun 2011

25 January 2011

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAANTAHUN ANGGARAN 2011

PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

PENDAPATAN 268.888.339.030,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH 5.044.710.613,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 675.854.113,00 Perda No. 10 Tahun 2009

Perda No. 11 Tahun 2006

Perbub No. 2 Tahun 2008

Perda No. 6 Tahun 2009

Perda No. 10 Tahun 2006

Perda No. 9 Tahun 2009

Perda No. 19 Tahun 2007

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1.483.856.500,00 Perda No. 9 Tahun 2010

Perda No. 16 Tahun 2006

Perda No. 17 Tahun 2006

Perda No. 8 Tahun 2009

Perda No. 14 Tahun 2006

Perda No. 12 Tahun 2006

Perda No. 20 Tahun 2007

Perda No. 19 Tahun 2007

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 670.000.000,00 Perda No. 3 Tahun 2009

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.215.000.000,00 Perbup No. 7 Tahun 2008

DANA PERIMBANGAN 248.125.777.941,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 20.879.661.941,00 PMK No. 244/PMK. 07/2010 Tgl. 27/12/2010

PMK No. 229/PMK. 07/2010 Tgl. 20/12/2010

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 198.404.616.000,00 PMK No. 122/PMK. 07/2010

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 28.841.500.000,00 PMK No. 216/PMK. 07/2010 Tgl. 03/12/2010

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 15.717.850.476,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 3.270.154.876,00 PERDA APBD Prov. SU No. 4 Tahun 2010

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 8.166.735.600,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 4.280.960.000,00 PERDA APBD Prov. SU No. 4 Tahun 2010

BELANJA 290.031.678.386,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG 141.081.028.898,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1

Halaman 1RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 118.415.974.898,00 PMK 223/PMK. 07/2009

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 4.574.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 13.950.204.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 3.140.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00

BELANJA LANGSUNG 148.950.649.488,00 0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.468.019.752,00 0.00 . 0.00.00 . 01

536.235.730,00 Penyediaan jasa surat menyurat0.00 . 0.00.00 . 01 . 01

0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 534.385.730,00

2.972.569.100,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik0.00 . 0.00.00 . 01 . 02

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.801.519.100,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 170.000.000,00

134.286.800,00 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 03

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.966.100,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 80.420.700,00

557.460.000,00 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional0.00 . 0.00.00 . 01 . 06

0.00 . 0.00.00 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 557.460.000,00

574.042.975,00 Penyediaan jasa kebersihan kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 08

0.00 . 0.00.00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 574.042.975,00

150.628.400,00 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja0.00 . 0.00.00 . 01 . 09

0.00 . 0.00.00 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.628.400,00

1.483.618.335,00 Penyediaan alat tulis kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 10

0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.479.268.335,00

1.127.544.290,00 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan0.00 . 0.00.00 . 01 . 11

0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.120.894.290,00

172.473.981,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 12

0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171.023.981,00

1.958.296.400,00 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 13

0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.100.000,00

Halaman 2RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 600.487.700,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.347.708.700,00

71.351.600,00 Penyediaan peralatan rumah tangga0.00 . 0.00.00 . 01 . 14

0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.434.800,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58.916.800,00

310.569.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan0.00 . 0.00.00 . 01 . 15

0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 203.759.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 104.960.000,00

77.480.000,00 Penyediaan bahan logistik kantor0.00 . 0.00.00 . 01 . 16

0.00 . 0.00.00 . 01 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.480.000,00

4.037.148.500,00 Penyediaan makanan dan minuman0.00 . 0.00.00 . 01 . 17

0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.035.698.500,00

3.381.555.000,00 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah0.00 . 0.00.00 . 01 . 18

0.00 . 0.00.00 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.381.555.000,00

187.200.000,00 Penyediaan jasa tanaga pendukung administrasi teknis perkantoran0.00 . 0.00.00 . 01 . 22

0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.200.000,00

4.034.405.364,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran0.00 . 0.00.00 . 01 . 22

0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 778.984.264,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.255.421.100,00

468.803.400,00 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrsai teknis perkantoran0.00 . 0.00.00 . 01 . 22

0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 468.403.400,00

9.047.526.000,00 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam / luar daerah0.00 . 0.00.00 . 01 . 26

0.00 . 0.00.00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.046.326.000,00

25.891.860,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kinerja SKPD0.00 . 0.00.00 . 01 . 27

0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.180.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.711.860,00

158.933.017,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja SKPD0.00 . 0.00.00 . 01 . 27

0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 01 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 155.333.017,00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.231.316.965,00 0.00 . 0.00.00 . 02

Halaman 3RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

7.243.506.600,00 Pembangunan gedung kantor (DAU)0.00 . 0.00.00 . 02 . 03

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.306.600,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.993.900.000,00

5.132.520.000,00 pengadaan Kendaraan dinas/operasional0.00 . 0.00.00 . 02 . 05

0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.220.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5.104.500.000,00

79.441.750,00 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas0.00 . 0.00.00 . 02 . 06

0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 78.641.750,00

651.457.980,00 Pengadaan perlengkapan gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 07

0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.020.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.330.180,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 543.107.800,00

209.470.000,00 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas0.00 . 0.00.00 . 02 . 08

0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.620.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 203.500.000,00

623.585.400,00 Pengadaan peralatan gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 09

0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.174.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83.136.750,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 535.274.650,00

579.230.400,00 Pengadaan mebeleur0.00 . 0.00.00 . 02 . 10

0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 174.604.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 398.676.400,00

453.603.800,00 Pengadaan barang dan jasa sekretariat daerah0.00 . 0.00.00 . 02 . 14

0.00 . 0.00.00 . 02 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 168.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 249.911.400,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 34.842.400,00

286.422.475,00 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas0.00 . 0.00.00 . 02 . 21

0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 284.030.575,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.391.900,00

1.283.551.525,00 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 22

Halaman 4RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 583.251.525,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 691.500.000,00

5.078.721.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional0.00 . 0.00.00 . 02 . 24

0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.077.671.000,00

185.901.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 26

0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.251.500,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 26 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 78.000.000,00

200.966.500,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 28

0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 44.766.500,00

91.850.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 30

0.00 . 0.00.00 . 02 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 91.850.000,00

69.295.085,00 Pemeliharaan rutin/berkala taman, tempat parkir dan halaman kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 33

0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.117.695,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 45.927.390,00

52.292.950,00 Pembuatan sarana dan prasarana gedung kantor0.00 . 0.00.00 . 02 . 45

0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.942.950,00

0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.500.000,00

9.500.000,00 Sewa Rumah Dinas/Rumah Jabatan0.00 . 0.00.00 . 02 . 45

0.00 . 0.00.00 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.500.000,00

Program peningkatan disiplin aparatur 522.517.000,00 0.00 . 0.00.00 . 03

376.055.200,00 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya0.00 . 0.00.00 . 03 . 02

0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 369.605.200,00

132.370.000,00 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu0.00 . 0.00.00 . 03 . 05

0.00 . 0.00.00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130.720.000,00

14.091.800,00 Evaluasi jabatan fungsional0.00 . 0.00.00 . 03 . 08

0.00 . 0.00.00 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.091.800,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5.801.434.700,00 0.00 . 0.00.00 . 05

Halaman 5RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

4.827.041.600,00 Pendidikan dan pelatihan formal0.00 . 0.00.00 . 05 . 01

0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.825.841.600,00

36.310.000,00 Sosialisasi peraturan perundang-undangan0.00 . 0.00.00 . 05 . 02

0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.210.000,00

107.360.000,00 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan0.00 . 0.00.00 . 05 . 03

0.00 . 0.00.00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.360.000,00

351.202.200,00 Pembinaan mental dan fisik aparatur0.00 . 0.00.00 . 05 . 04

0.00 . 0.00.00 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 351.202.200,00

195.395.900,00 Pelatihan SDM0.00 . 0.00.00 . 05 . 06

0.00 . 0.00.00 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185.695.900,00

38.557.100,00 Pelatihan di Kantor Sendiri0.00 . 0.00.00 . 05 . 07

0.00 . 0.00.00 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.907.100,00

6.495.200,00 Sosialisasi pembinaan pemerintahan desa0.00 . 0.00.00 . 05 . 08

0.00 . 0.00.00 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.120.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.375.200,00

45.537.100,00 Pembuatan buku profil kecamatan0.00 . 0.00.00 . 05 . 10

0.00 . 0.00.00 . 05 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.187.100,00

9.147.500,00 Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)0.00 . 0.00.00 . 05 . 16

0.00 . 0.00.00 . 05 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.897.500,00

21.223.600,00 Pembinaan pemerintah desa0.00 . 0.00.00 . 05 . 20

0.00 . 0.00.00 . 05 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.290.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.933.600,00

26.246.500,00 Pelatihan metode akses pangan0.00 . 0.00.00 . 05 . 21

0.00 . 0.00.00 . 05 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.360.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.886.500,00

47.058.000,00 Bimtek implementasi peraturan bupati tentang tata naskah dinas0.00 . 0.00.00 . 05 . 22

0.00 . 0.00.00 . 05 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.825.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.233.000,00

30.355.000,00 Rapat kerja pembangunan bidang pertanian0.00 . 0.00.00 . 05 . 22

Halaman 6RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 05 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.955.000,00

59.505.000,00 Sosialiasasi pengadaan barang dan jasa pemerintah0.00 . 0.00.00 . 05 . 23

0.00 . 0.00.00 . 05 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 05 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.430.000,00

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

749.871.400,00 0.00 . 0.00.00 . 06

65.694.800,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD0.00 . 0.00.00 . 06 . 01

0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.820.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.874.800,00

48.791.000,00 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran0.00 . 0.00.00 . 06 . 02

0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.220.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.571.000,00

107.035.400,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun0.00 . 0.00.00 . 06 . 04

0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.665.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.370.400,00

432.962.500,00 Penyusunan pelaporan evaluasi administrasi kegiatan pembangunan0.00 . 0.00.00 . 06 . 05

0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 355.062.500,00

66.803.100,00 Monitoring dan evaluasi harga sembako0.00 . 0.00.00 . 06 . 06

0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.703.100,00

28.584.600,00 Penyusunan penetapan kinerja (TAPKIN)0.00 . 0.00.00 . 06 . 09

0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.895.000,00

0.00 . 0.00.00 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.689.600,00

Program Keluarga Berencana 898.739.820,00 0.00 . 0.00.00 . 15

50.471.820,00 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.821.820,00

848.268.000,00 Pengadaan alat keluarga berencana0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 844.368.000,00

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 42.990.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15

42.990.600,00 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

Halaman 7RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.790.600,00

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 932.330.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15

111.604.600,00 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.254.600,00

46.159.300,00 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.309.300,00

774.566.200,00 Pengadaan Obat-obatan0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 773.216.200,00

Program pembangunan jalan dan jembatan 11.785.707.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15

2.624.138.700,00 Pembangunan jembatan0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.838.700,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.490.000.000,00

2.674.235.700,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAU)0.00 . 0.00.00 . 15 . 08

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.185.700,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.602.500.000,00

6.487.332.700,00 Pembangunan jalan - Peningkatan jalan (DAK)0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.302.700,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.345.680.000,00

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 196.198.631,00 0.00 . 0.00.00 . 15

196.198.631,00 Pembangunan sarana dan prasarana dan fasilitas perhubungan0.00 . 0.00.00 . 15 . 12

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.975.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.973.600,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 184.250.031,00

Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 44.853.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15

44.853.400,00 Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.453.400,00

Program Penataan Administrasi Kependudukan 167.401.300,00 0.00 . 0.00.00 . 15

Halaman 8RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

57.450.000,00 Pencetakan registrasi KTP, KK, Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil0.00 . 0.00.00 . 15 . 14

0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57.000.000,00

10.396.000,00 Pelatihan tenaga petugas register0.00 . 0.00.00 . 15 . 16

0.00 . 0.00.00 . 15 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.396.000,00

30.017.000,00 Pengadaan papan billboard0.00 . 0.00.00 . 15 . 19

0.00 . 0.00.00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.167.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 19 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 27.000.000,00

45.005.900,00 Pelayanan KTP, KK berjalan0.00 . 0.00.00 . 15 . 22

0.00 . 0.00.00 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.005.900,00

24.532.400,00 Sosialisasi akte kelahiran0.00 . 0.00.00 . 15 . 23

0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.132.400,00

Program Pendidikan Anak Usia Dini 903.989.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15

903.989.000,00 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini0.00 . 0.00.00 . 15 . 58

0.00 . 0.00.00 . 15 . 58 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.325.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 58 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 902.664.000,00

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda 23.086.500,00 0.00 . 0.00.00 . 15

23.086.500,00 Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan0.00 . 0.00.00 . 15 . 08

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.461.500,00

Program pengembangan data/informasi 207.750.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15

207.750.000,00 Penyusunan buku statistik Kabupaten Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 15 . 15

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 152.430.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.320.000,00

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 72.235.250,00 0.00 . 0.00.00 . 15

50.375.550,00 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan0.00 . 0.00.00 . 15 . 04

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.675.550,00

21.859.700,00 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan0.00 . 0.00.00 . 15 . 07

0.00 . 0.00.00 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.859.700,00

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1.201.289.000,00 0.00 . 0.00.00 . 15

Halaman 9RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

1.201.289.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 52.425.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.016.764.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 132.100.000,00

Program Pengembangan Nilai Budaya 66.305.900,00 0.00 . 0.00.00 . 15

66.305.900,00 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.455.900,00

Program pengembangan pemasaran pariwisata 56.749.020,00 0.00 . 0.00.00 . 15

56.749.020,00 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.049.020,00

Program pengembangan wilayah transmigrasi 48.555.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15

48.555.600,00 Penyusunan profil dan data masyarakat transmigrasi di kawasan transmigrasi UPT SP1,

SP2 dan SP3 Sibagindar

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.955.600,00

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 611.860.300,00 0.00 . 0.00.00 . 15

343.114.300,00 Pembahasan rancangan peraturan daerah0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109.460.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 233.654.300,00

14.236.000,00 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.836.000,00

140.625.000,00 Kegiatan Reses0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.425.000,00

113.885.000,00 Rapat Kerja Tahunan DPRD0.00 . 0.00.00 . 15 . 09

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102.285.000,00

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 566.172.800,00 0.00 . 0.00.00 . 15

566.172.800,00 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 560.972.800,00

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 497.432.400,00 0.00 . 0.00.00 . 15

Halaman 10RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

400.113.300,00 Pembinaan Administrasi Proyek PNPM-MP0.00 . 0.00.00 . 15 . 05

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 126.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 274.013.300,00

97.319.100,00 Pembinaan administratsi proyek PNPM-LMP0.00 . 0.00.00 . 15 . 06

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.719.100,00

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 485.006.750,00 0.00 . 0.00.00 . 15

136.033.350,00 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.833.350,00

50.647.250,00 Peningkatan kemampuan lembaga petani0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.497.250,00

47.749.100,00 Pelatihan petani peternak0.00 . 0.00.00 . 15 . 06

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.099.100,00

171.152.750,00 Magang/studi banding bagi petani0.00 . 0.00.00 . 15 . 10

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.202.750,00

24.115.000,00 Pembinaan kelompok tani agropolitan di sentra produksi unggulan0.00 . 0.00.00 . 15 . 12

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.465.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.200.000,00

14.827.700,00 Lomba penganekaragaman makanan non beras0.00 . 0.00.00 . 15 . 15

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.427.700,00

9.759.800,00 Peringatan hari pangan sedunia0.00 . 0.00.00 . 15 . 17

0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.359.800,00

30.721.800,00 Sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi0.00 . 0.00.00 . 15 . 18

0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.321.800,00

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 47.834.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15

47.834.600,00 Penyusunan data base tenaga kerja daerah0.00 . 0.00.00 . 15 . 01

Halaman 11RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.034.600,00

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 44.235.600,00 0.00 . 0.00.00 . 15

21.100.000,00 Pengumpulan data0.00 . 0.00.00 . 15 . 02

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.320.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.180.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.600.000,00

23.135.600,00 Pengklasifikasian data0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.440.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.695.600,00

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 204.887.100,00 0.00 . 0.00.00 . 15

49.775.800,00 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa0.00 . 0.00.00 . 15 . 03

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.425.800,00

24.276.000,00 Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah0.00 . 0.00.00 . 15 . 04

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.476.000,00

130.835.300,00 Operasi pasar murah0.00 . 0.00.00 . 15 . 08

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120.735.300,00

Program Kerjasama Pembangunan 468.940.900,00 0.00 . 0.00.00 . 16

52.657.000,00 Koordinasi pelaksanaan dana tugas pembantuan, dekonsentrasi0.00 . 0.00.00 . 16 . 06

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.775.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.882.000,00

68.623.200,00 Fasilitasi/Koordinasi program pengembangan kawasan agropolitan/forum kabupaten /

kota

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.010.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.613.200,00

70.225.600,00 Fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal

(PPDT)

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.695.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.530.600,00

153.062.100,00 Rencana detail pengembangan kawasan agroforestry0.00 . 0.00.00 . 16 . 10

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 133.145.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.917.100,00

124.373.000,00 Rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA)0.00 . 0.00.00 . 16 . 11

Halaman 12RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 101.975.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.398.000,00

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 280.707.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16

34.200.000,00 Pelayanan dan pemberian alat bantu kursi roda untuk penyandang cacat0.00 . 0.00.00 . 16 . 16

0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.350.000,00

175.307.100,00 Pengadaan sarana dan prasarana pemdukung rumah tidak layak huni0.00 . 0.00.00 . 16 . 17

0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 173.557.100,00

49.200.000,00 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi remaja putus sekolah0.00 . 0.00.00 . 16 . 18

0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.210.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44.990.000,00

22.000.000,00 Penyuluhan tentang NAPZA terhadap anak remaja0.00 . 0.00.00 . 16 . 19

0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000,00

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 104.601.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16

13.619.500,00 PAM Hari Besar0.00 . 0.00.00 . 16 . 07

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.219.500,00

52.808.800,00 Deteksi dini dan analisa konflik yang terjadi di Masyarakat0.00 . 0.00.00 . 16 . 10

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.108.800,00

16.200.000,00 PAM kedatangan pejabat0.00 . 0.00.00 . 16 . 12

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.800.000,00

21.972.800,00 Patroli pengawasan dan pengendalian PERDA0.00 . 0.00.00 . 16 . 13

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.372.800,00

Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 2.465.543.275,00 0.00 . 0.00.00 . 16

2.293.537.100,00 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah0.00 . 0.00.00 . 16 . 01

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.437.100,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.250.000.000,00

172.006.175,00 Sertifikasi tanah milik daerah0.00 . 0.00.00 . 16 . 03

Halaman 13RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.975.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.031.175,00

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 237.857.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16

128.350.600,00 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum

dan peninggalan bawah air

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.500.600,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00

34.531.900,00 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam0.00 . 0.00.00 . 16 . 12

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.631.900,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 28.000.000,00

74.974.600,00 Pendukungan promosi budaya pakpak0.00 . 0.00.00 . 16 . 15

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.974.600,00

Program pengembangan destinasi pariwisata 163.930.170,00 0.00 . 0.00.00 . 16

163.930.170,00 Pengembangan daerah tujuan wisata0.00 . 0.00.00 . 16 . 06

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.575.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.355.170,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 137.000.000,00

Program pengembangan industri kecil dan menengah 492.830.350,00 0.00 . 0.00.00 . 16

90.885.400,00 Fasilitasi pengembangan industri perajin tenun0.00 . 0.00.00 . 16 . 09

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.935.400,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.000.000,00

251.765.600,00 Peningaktan produktifitas petani gambir0.00 . 0.00.00 . 16 . 12

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.065.600,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 231.000.000,00

91.298.000,00 Fasilitasi bagi Dekranasda Kabupaten Kakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 16 . 22

0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.575.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79.723.000,00

58.881.350,00 Fasilitasi bagi pengembangan industri rumah tangga0.00 . 0.00.00 . 16 . 23

0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.810.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.179.850,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 23 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.891.500,00

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

293.903.300,00 0.00 . 0.00.00 . 16

Halaman 14RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

28.338.000,00 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan0.00 . 0.00.00 . 16 . 06

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.320.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.018.000,00

106.590.400,00 Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD0.00 . 0.00.00 . 16 . 07

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.690.400,00

70.420.900,00 Perayaan Hari Koperasi0.00 . 0.00.00 . 16 . 20

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.020.900,00

88.554.000,00 Fasilitasi tim Pokjanis KNPB0.00 . 0.00.00 . 16 . 25

0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.454.000,00

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 100.375.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16

100.375.500,00 Mengikuti Pameran Teknologi Tepat Guna Tk. Provinsi dan Nasional0.00 . 0.00.00 . 16 . 08

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.125.500,00

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 94.367.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16

60.235.600,00 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan0.00 . 0.00.00 . 16 . 01

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.435.600,00

34.131.900,00 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak0.00 . 0.00.00 . 16 . 05

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.825.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.306.900,00

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 51.771.100,00 0.00 . 0.00.00 . 16

8.827.800,00 Pembuatan dan revisi PERDA perizinan0.00 . 0.00.00 . 16 . 19

0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.115.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.712.800,00

42.943.300,00 Sosialisasi pelayanan kegiatan perizinan0.00 . 0.00.00 . 16 . 20

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.993.300,00

Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional 30.120.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16

30.120.400,00 Penyebarluasan informasi data base kuota setiap jenis barang dan jasa0.00 . 0.00.00 . 16 . 02

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.220.400,00

Halaman 15RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.500.000,00

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 1.800.098.700,00 0.00 . 0.00.00 . 16

35.539.700,00 Kegiatan Posko III0.00 . 0.00.00 . 16 . 44

0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 44 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.139.700,00

561.668.500,00 Rehabilitasi jaringan tersier0.00 . 0.00.00 . 16 . 49

0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.325.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.343.500,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 49 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 530.000.000,00

1.202.890.500,00 Pembangunan cekdam/embung0.00 . 0.00.00 . 16 . 50

0.00 . 0.00.00 . 16 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.525.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.365.500,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.150.000.000,00

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 528.947.200,00 0.00 . 0.00.00 . 16

83.801.400,00 Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial

dan kemasyarakatan

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47.638.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.163.400,00

239.914.300,00 Rapat koordinasi unsur MUSPIDA0.00 . 0.00.00 . 16 . 03

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 149.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90.814.300,00

50.527.600,00 Rapat kerja pemerintahan daerah0.00 . 0.00.00 . 16 . 04

0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.275.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.252.600,00

123.000.000,00 Fasilitasi kesehatan kepala daerah/ wakil kepala daerah0.00 . 0.00.00 . 16 . 07

0.00 . 0.00.00 . 16 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 123.000.000,00

31.703.900,00 Sosialisasi penyusunan LPPD0.00 . 0.00.00 . 16 . 09

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.825.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.878.900,00

Program peningkatan peran serta kepemudaan 256.646.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16

256.646.500,00 Seleksi calon paskibraka0.00 . 0.00.00 . 16 . 13

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 58.325.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 198.321.500,00

Program rehabilitasi hutan dan lahan 844.117.500,00 0.00 . 0.00.00 . 16

563.923.500,00 Peningkatan peranserta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan0.00 . 0.00.00 . 16 . 12

Halaman 16RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.775.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 557.648.500,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.500.000,00

280.194.000,00 Pembutan tanaman hutan rakyat0.00 . 0.00.00 . 16 . 13

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.475.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 276.969.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 750.000,00

Program transmigrasi lokal 117.046.700,00 0.00 . 0.00.00 . 16

117.046.700,00 Pembinaan kelompok-kelompok usaha peternakan di kawasan transmigrasi UPT

Sibagindar

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.320.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114.726.700,00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.977.597.200,00 0.00 . 0.00.00 . 16

1.552.756.300,00 Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 124.466.300,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.422.740.000,00

342.823.000,00 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan0.00 . 0.00.00 . 16 . 12

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 229.823.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 113.000.000,00

48.040.000,00 Penyediaan jasa pelayanan kesehatan0.00 . 0.00.00 . 16 . 15

0.00 . 0.00.00 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.040.000,00

33.977.900,00 Peringatan hasi kesehatan nasional (HKN)0.00 . 0.00.00 . 16 . 16

0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.275.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.702.900,00

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 15.270.675.400,00 0.00 . 0.00.00 . 16

515.483.000,00 Pembangunan gedung sekolah0.00 . 0.00.00 . 16 . 01

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.130.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.953.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 470.400.000,00

28.079.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan0.00 . 0.00.00 . 16 . 78

0.00 . 0.00.00 . 16 . 78 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 78 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.479.000,00

19.169.250,00 Sosialisasi ujian sekolah (UASBN) SD/MI0.00 . 0.00.00 . 16 . 87

0.00 . 0.00.00 . 16 . 87 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.200.000,00

Halaman 17RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 16 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.969.250,00

90.473.250,00 Pelaksanaan UASBN SD/MI0.00 . 0.00.00 . 16 . 88

0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.694.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 88 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.779.250,00

61.435.300,00 Pelaksanaan ujian SMP/MTs0.00 . 0.00.00 . 16 . 92

0.00 . 0.00.00 . 16 . 92 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.810.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 92 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.625.300,00

28.057.200,00 Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah0.00 . 0.00.00 . 16 . 95

0.00 . 0.00.00 . 16 . 95 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.557.200,00

32.534.800,00 Fasilitasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C0.00 . 0.00.00 . 16 . 97

0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.365.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 97 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.169.800,00

10.393.090.600,00 Peningkatan fisik dan sarana peningkatan mutu pendidikan0.00 . 0.00.00 . 16 . 100

0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 233.200.600,00

0.00 . 0.00.00 . 16 . 100 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.152.340.000,00

4.102.353.000,00 Penggunaan dana BOS SD/SDLB dan SMP Negeri0.00 . 0.00.00 . 16 . 101

0.00 . 0.00.00 . 16 . 101 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.102.353.000,00

Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan 65.638.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17

65.638.200,00 Operasi pengamanan hutan lintas daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 06

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.838.200,00

Program pelayanan kontrasepsi 142.156.480,00 0.00 . 0.00.00 . 17

56.202.760,00 Bulan bhakti sosial TNI Manunggal KB-KES0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.975.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.227.760,00

51.065.960,00 Bulan bhakti sosial TP-PKK-KB-KES0.00 . 0.00.00 . 17 . 07

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.275.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.790.960,00

34.887.760,00 Bulan bhakti sosial Ikatan Bidan Indonesia KB-KES0.00 . 0.00.00 . 17 . 08

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.425.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.462.760,00

Program pembinaan anak terlantar 29.025.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17

Halaman 18RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

29.025.500,00 Peringatan Hari Anak Nasional0.00 . 0.00.00 . 17 . 07

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.625.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.400.500,00

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 2.170.284.800,00 0.00 . 0.00.00 . 17

185.068.800,00 Pembangunan listrik pedesaan (PLTS)0.00 . 0.00.00 . 17 . 03

0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.168.800,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 171.000.000,00

14.020.800,00 Sosialisasi dan Pelatihan Instalasi PLTS0.00 . 0.00.00 . 17 . 04

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.270.800,00

1.971.195.200,00 Pembangunan dan perluasan jaringan ketenagalistrikan0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107.145.200,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.850.000.000,00

Program Pendidikan Menengah 1.003.296.773,00 0.00 . 0.00.00 . 17

14.000.000,00 Pembangunan sarana air bersih dan sanitary0.00 . 0.00.00 . 17 . 14

0.00 . 0.00.00 . 17 . 14 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14.000.000,00

505.000.000,00 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa0.00 . 0.00.00 . 17 . 18

0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00

4.376.083,00 Pengadaan perlengkapan sekolah0.00 . 0.00.00 . 17 . 20

0.00 . 0.00.00 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.376.083,00

52.228.790,00 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah0.00 . 0.00.00 . 17 . 23

0.00 . 0.00.00 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.228.790,00

80.585.000,00 Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indutri0.00 . 0.00.00 . 17 . 66

0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 66 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.885.000,00

31.202.400,00 Olimpiade Sains Tk. SMA0.00 . 0.00.00 . 17 . 82

0.00 . 0.00.00 . 17 . 82 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 82 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.802.400,00

29.974.400,00 Ujian Akhir Sekolah Tk. SMA0.00 . 0.00.00 . 17 . 86

0.00 . 0.00.00 . 17 . 86 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.850.000,00

Halaman 19RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 17 . 86 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.124.400,00

15.460.200,00 Ujian Akhir Sekolah Tk. SMK0.00 . 0.00.00 . 17 . 87

0.00 . 0.00.00 . 17 . 87 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.270.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 87 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.190.200,00

117.667.000,00 Fasilitasi ujian nasional0.00 . 0.00.00 . 17 . 90

0.00 . 0.00.00 . 17 . 90 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 90 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 116.267.000,00

17.812.900,00 Kerjasama, monitoring dan evaluasi mahasiswa yang masuk ke PTN0.00 . 0.00.00 . 17 . 91

0.00 . 0.00.00 . 17 . 91 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 91 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.412.900,00

9.990.000,00 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan modul pembelajaran pendidikan SMK (KTSP)0.00 . 0.00.00 . 17 . 95

0.00 . 0.00.00 . 17 . 95 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.260.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 95 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.730.000,00

125.000.000,00 Pengadaaan buku adat dan budaya Pakpak SMP dan SMA0.00 . 0.00.00 . 17 . 96

0.00 . 0.00.00 . 17 . 96 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 96 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 96 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 120.000.000,00

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.039.636.200,00 0.00 . 0.00.00 . 17

898.498.100,00 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 04

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 71.925.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 776.573.100,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50.000.000,00

100.157.400,00 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95.082.400,00

40.980.700,00 Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal0.00 . 0.00.00 . 17 . 06

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.380.700,00

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

1.014.229.550,00 0.00 . 0.00.00 . 17

58.881.350,00 Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tanggan, industri kecil dan industri

menengah

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.810.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.179.850,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.891.500,00

56.348.200,00 Inventarisasi usaha mikro kecil dan menengah0.00 . 0.00.00 . 17 . 18

Halaman 20RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.948.200,00

899.000.000,00 Pembentukan dan pengembangan badan usaha milik daerah (BUMD) Kabupaten Pakpak

Bharat

0.00 . 0.00.00 . 17 . 19

0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 835.400.000,00

Program pengembangan wawasan kebangsaan 44.590.500,00 0.00 . 0.00.00 . 17

17.572.900,00 Peningkatan kesadaran masyarakat nilai kebangkitan bangsa0.00 . 0.00.00 . 17 . 04

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.222.900,00

12.781.300,00 Peringatan hari kesaktian pancasila0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.431.300,00

14.236.300,00 Peringatan hari kebangkitan nasional0.00 . 0.00.00 . 17 . 06

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.886.300,00

Program Pengembangan Wilayah Perbatasan 17.465.100,00 0.00 . 0.00.00 . 17

17.465.100,00 Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 01

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.065.100,00

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2.002.707.000,00 0.00 . 0.00.00 . 17

93.110.000,00 Penyusunan standar satuan harga0.00 . 0.00.00 . 17 . 02

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.115.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.995.000,00

23.641.900,00 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 03

0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.975.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.666.900,00

78.630.500,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD0.00 . 0.00.00 . 17 . 06

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.025.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.605.500,00

43.675.500,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD0.00 . 0.00.00 . 17 . 07

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.675.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.500,00

61.900.500,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD0.00 . 0.00.00 . 17 . 08

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29.025.000,00

Halaman 21RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 17 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.875.500,00

43.675.500,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD0.00 . 0.00.00 . 17 . 09

0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.675.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.000.500,00

44.393.200,00 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28.443.200,00

32.927.200,00 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

0.00 . 0.00.00 . 17 . 11

0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.577.200,00

40.402.400,00 Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 15

0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.527.400,00

463.731.400,00 Peningkatan manajemen aset/barang daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 16

0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 105.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 322.931.400,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 35.750.000,00

21.671.100,00 Penelitian dan pengesahan DPA - SKPD0.00 . 0.00.00 . 17 . 26

0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.321.100,00

16.483.800,00 Penertiban administrasi wilayah subjek dan objek PBB0.00 . 0.00.00 . 17 . 28

0.00 . 0.00.00 . 17 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.483.800,00

61.827.100,00 Biaya pemungutan Pajak Daerah dan PBB0.00 . 0.00.00 . 17 . 30

0.00 . 0.00.00 . 17 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61.827.100,00

56.622.800,00 Sosialisasi PBB sekaligus penyerahan SPPT PBB0.00 . 0.00.00 . 17 . 31

0.00 . 0.00.00 . 17 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.425.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.197.800,00

48.122.000,00 Pengintensipan Pendapatan Asli Daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 33

0.00 . 0.00.00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.025.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.097.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 33 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 8.000.000,00

22.789.100,00 Penelitian dan pengesahan DPPA - SKPD0.00 . 0.00.00 . 17 . 35

0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.350.000,00

Halaman 22RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 17 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.439.100,00

40.737.000,00 Pengintensipan Pajak Bumi dan Bangunan0.00 . 0.00.00 . 17 . 39

0.00 . 0.00.00 . 17 . 39 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.825.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.912.000,00

67.547.700,00 Penghapusan barang milik daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 40

0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46.797.700,00

35.175.000,00 Pemeliharaan dan Update Aplikasi SIMDA0.00 . 0.00.00 . 17 . 45

0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.225.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.950.000,00

16.500.000,00 Sosialisasi peraturan bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 48

0.00 . 0.00.00 . 17 . 48 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.275.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 48 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.225.000,00

33.904.700,00 Pendataan subjek dan objek pajak daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 49

0.00 . 0.00.00 . 17 . 49 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 49 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.554.700,00

578.411.400,00 Sensus, pendataan dan penilaian barang milik daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 50

0.00 . 0.00.00 . 17 . 50 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 105.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 50 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 462.761.400,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 50 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.000.000,00

76.827.200,00 Sosialisasi pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah0.00 . 0.00.00 . 17 . 51

0.00 . 0.00.00 . 17 . 51 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.225.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 51 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56.602.200,00

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 527.664.700,00 0.00 . 0.00.00 . 17

82.175.500,00 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa0.00 . 0.00.00 . 17 . 02

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.245.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.930.500,00

75.556.200,00 Pembinaan gotong royong desa0.00 . 0.00.00 . 17 . 05

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59.716.200,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.540.000,00

83.919.600,00 Pembinaan desa sadar wisata0.00 . 0.00.00 . 17 . 06

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.125.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.294.600,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.500.000,00

Halaman 23RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

286.013.400,00 Perlombaan desa0.00 . 0.00.00 . 17 . 07

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 265.913.400,00

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 892.724.400,00 0.00 . 0.00.00 . 17

892.724.400,00 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air0.00 . 0.00.00 . 17 . 01

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 819.024.400,00

0.00 . 0.00.00 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.000.000,00

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 35.629.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18

35.629.800,00 Seminar wawasan kebangsaan0.00 . 0.00.00 . 18 . 04

0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.829.800,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 62.539.800,00 0.00 . 0.00.00 . 18

62.539.800,00 Penyusunan nota pengantar dan nota jawaban bupati ttg laporan keuangan0.00 . 0.00.00 . 18 . 06

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51.846.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.693.800,00

Program Pendidikan Non Formal 387.163.850,00 0.00 . 0.00.00 . 18

54.321.550,00 Kegiatan HAI0.00 . 0.00.00 . 18 . 14

0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.325.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52.996.550,00

42.990.400,00 Peringatan Hari Pendidikan Nasional0.00 . 0.00.00 . 18 . 15

0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.925.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.065.400,00

39.976.900,00 Jambore PTK PNF0.00 . 0.00.00 . 18 . 16

0.00 . 0.00.00 . 18 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.525.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.451.900,00

130.045.000,00 Penyelenggaraan taman bacaan masyarakat0.00 . 0.00.00 . 18 . 21

0.00 . 0.00.00 . 18 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.717.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 21 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 59.128.000,00

36.350.000,00 Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PNF kesetaraan0.00 . 0.00.00 . 18 . 22

0.00 . 0.00.00 . 18 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.605.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.745.000,00

47.290.500,00 Penyelenggaraan pelatihan tenaga pendidik PNF PAUD0.00 . 0.00.00 . 18 . 23

Halaman 24RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 18 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.465.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.825.500,00

36.189.500,00 Pembangunan sarana listrik0.00 . 0.00.00 . 18 . 27

0.00 . 0.00.00 . 18 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.261.400,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 27 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30.728.100,00

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 273.143.300,00 0.00 . 0.00.00 . 18

168.988.300,00 Pelaksanaan PRSU0.00 . 0.00.00 . 18 . 10

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.625.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164.363.300,00

37.434.000,00 Intensifikasi penerimaan retribusi pasar0.00 . 0.00.00 . 18 . 12

0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37.034.000,00

66.721.000,00 Pelaksanaan/menghadiri pameran produk K UMKM0.00 . 0.00.00 . 18 . 17

0.00 . 0.00.00 . 18 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.846.000,00

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 2.677.725.400,00 0.00 . 0.00.00 . 18

202.600.000,00 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah0.00 . 0.00.00 . 18 . 02

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 202.600.000,00

69.322.300,00 Pendidikan dan pelatihan aparatur bidang pemerintahan desa0.00 . 0.00.00 . 18 . 05

0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.375.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.947.300,00

65.373.100,00 Rapat pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa0.00 . 0.00.00 . 18 . 06

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.573.100,00

2.230.800.000,00 Penyediaan penghasilan tetap aparatur desa0.00 . 0.00.00 . 18 . 07

0.00 . 0.00.00 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.230.800.000,00

109.630.000,00 Pemberian dana kompensasi bagi sekretaris desa0.00 . 0.00.00 . 18 . 08

0.00 . 0.00.00 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109.630.000,00

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 146.518.400,00 0.00 . 0.00.00 . 18

50.835.300,00 Pelatihan perkoperasian bagi pengurus/pengelola koperasi0.00 . 0.00.00 . 18 . 10

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.035.300,00

20.000.000,00 Penilaian kesehatan koperasi0.00 . 0.00.00 . 18 . 12

Halaman 25RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.600.000,00

75.683.100,00 Pengembangan unit usaha KPRI Indakop0.00 . 0.00.00 . 18 . 13

0.00 . 0.00.00 . 18 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.283.100,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 37.000.000,00

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 45.297.500,00 0.00 . 0.00.00 . 18

45.297.500,00 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta0.00 . 0.00.00 . 18 . 03

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.325.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.922.500,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7.050.000,00

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 3.877.182.293,00 0.00 . 0.00.00 . 18

1.748.386.893,00 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna0.00 . 0.00.00 . 18 . 02

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.736.893,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.686.000.000,00

51.264.100,00 Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam0.00 . 0.00.00 . 18 . 06

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.614.100,00

338.670.600,00 Penyediaan sarana produksi UPTD perkebunan0.00 . 0.00.00 . 18 . 09

0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.325.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.345.600,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 320.000.000,00

1.362.458.700,00 Operasional UPTD perkebunan0.00 . 0.00.00 . 18 . 10

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 757.208.700,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 10 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 601.500.000,00

201.986.200,00 Pemeliharaan berkala sarana dan prasarana UPTD Resdes0.00 . 0.00.00 . 18 . 11

0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187.061.200,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10.325.000,00

174.415.800,00 Penyediaan sarana dan prasarana UPTD0.00 . 0.00.00 . 18 . 12

0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.325.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.090.800,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 162.000.000,00

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 528.383.000,00 0.00 . 0.00.00 . 18

Halaman 26RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

528.383.000,00 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan0.00 . 0.00.00 . 18 . 01

0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.333.000,00

0.00 . 0.00.00 . 18 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 500.000.000,00

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 157.066.600,00 0.00 . 0.00.00 . 19

157.066.600,00 Pembekalan dan pelatihan anggota linmas0.00 . 0.00.00 . 19 . 02

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.005.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144.061.600,00

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 94.657.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19

94.657.000,00 Fasilitasi Penyusunan Program dan Monitoring ADD0.00 . 0.00.00 . 19 . 04

0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.070.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73.587.000,00

Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 41.100.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19

41.100.000,00 Pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi lansia potensial0.00 . 0.00.00 . 19 . 07

0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.270.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.830.000,00

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

104.353.000,00 0.00 . 0.00.00 . 19

62.834.400,00 Penyusunan status lingkungan hidup daerah0.00 . 0.00.00 . 19 . 08

0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.825.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55.959.400,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.050.000,00

41.518.600,00 Lomba pengetahuan lingkungan hidup Tingkat SD dan SLTP0.00 . 0.00.00 . 19 . 09

0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.118.600,00

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 125.727.800,00 0.00 . 0.00.00 . 19

67.131.300,00 Pembinaan atas Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat

Sejahtera (PT-P2W-KSS)

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.325.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.306.300,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.500.000,00

58.596.500,00 Pembinaan atas 10 Program PKK0.00 . 0.00.00 . 19 . 03

0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.225.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35.871.500,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.500.000,00

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 1.106.016.460,00 0.00 . 0.00.00 . 19

Halaman 27RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

9.974.650,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan0.00 . 0.00.00 . 19 . 06

0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.524.650,00

27.534.100,00 Penyusunan program kerja penyuluhan pertanian/perkebunan0.00 . 0.00.00 . 19 . 13

0.00 . 0.00.00 . 19 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27.084.100,00

910.792.860,00 Pembangunan BPP (Balai Pertemuan Pertanian)0.00 . 0.00.00 . 19 . 20

0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.325.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.409.700,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 20 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 870.058.160,00

54.288.400,00 Pencegahan dan penanggulangan OPT0.00 . 0.00.00 . 19 . 24

0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53.088.400,00

103.426.450,00 Pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan0.00 . 0.00.00 . 19 . 26

0.00 . 0.00.00 . 19 . 26 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100.426.450,00

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 261.135.900,00 0.00 . 0.00.00 . 19

243.484.500,00 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat0.00 . 0.00.00 . 19 . 02

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239.884.500,00

17.651.400,00 Penyuluhan PHBS bagi anak Sekolah0.00 . 0.00.00 . 19 . 06

0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.851.400,00

Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan 348.000.150,00 0.00 . 0.00.00 . 20

89.818.400,00 Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan0.00 . 0.00.00 . 20 . 01

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 23.730.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.088.400,00

62.901.900,00 Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan0.00 . 0.00.00 . 20 . 02

0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.901.900,00

39.043.900,00 Pemberian penghargaan penyuluh pertanian dan petani berprestasi0.00 . 0.00.00 . 20 . 05

0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.643.900,00

16.588.400,00 Pengembangan tanaman pekarangan dan apotik hidup di desa percontohan0.00 . 0.00.00 . 20 . 06

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00

Halaman 28RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.138.400,00

139.647.550,00 Pameran pertanian0.00 . 0.00.00 . 20 . 07

0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139.197.550,00

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 43.303.300,00 0.00 . 0.00.00 . 20

43.303.300,00 Fasilitasi penyusunan program dan monitoring ADD0.00 . 0.00.00 . 20 . 01

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 42.103.300,00

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 84.494.900,00 0.00 . 0.00.00 . 20

43.022.500,00 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi0.00 . 0.00.00 . 20 . 05

0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41.372.500,00

41.472.400,00 Penyelenggaraan HAORNAS0.00 . 0.00.00 . 20 . 18

0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.225.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39.247.400,00

Program Peningkatan Fasilitas Pasar 1.102.443.500,00 0.00 . 0.00.00 . 20

1.102.443.500,00 Penyediaan sarana dan prasarana pasar0.00 . 0.00.00 . 20 . 03

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.993.500,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.055.450.000,00

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah

266.235.000,00 0.00 . 0.00.00 . 20

266.235.000,00 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana0.00 . 0.00.00 . 20 . 01

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 266.235.000,00

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 175.245.300,00 0.00 . 0.00.00 . 20

42.973.400,00 Sosialisasi Sertifikasi Pendidik0.00 . 0.00.00 . 20 . 22

0.00 . 0.00.00 . 20 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.025.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.948.400,00

132.271.900,00 Pelatihan guru mata pelajaran muatan lokal dan adat budaya pakpak Tk. SD/MI0.00 . 0.00.00 . 20 . 35

0.00 . 0.00.00 . 20 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 54.125.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78.146.900,00

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 36.543.800,00 0.00 . 0.00.00 . 20

36.543.800,00 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba0.00 . 0.00.00 . 20 . 01

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.225.000,00

Halaman 29RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.318.800,00

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

642.853.400,00 0.00 . 0.00.00 . 20

449.975.000,00 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala0.00 . 0.00.00 . 20 . 01

0.00 . 0.00.00 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 449.975.000,00

5.290.000,00 Review Laporan Keuangan0.00 . 0.00.00 . 20 . 09

0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.290.000,00

187.588.400,00 Monitoring distribusi raskin0.00 . 0.00.00 . 20 . 10

0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 168.888.400,00

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 53.318.300,00 0.00 . 0.00.00 . 20

22.681.100,00 Pemberian tambahan makanan dan vitamin0.00 . 0.00.00 . 20 . 02

0.00 . 0.00.00 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.681.100,00

20.441.800,00 Pertemuan petugas TPG mengenai PWS gizi0.00 . 0.00.00 . 20 . 08

0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.441.800,00

10.195.400,00 Pendistribusian makanan tambahan0.00 . 0.00.00 . 20 . 09

0.00 . 0.00.00 . 20 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.195.400,00

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 198.173.800,00 0.00 . 0.00.00 . 21

39.200.000,00 Peringatan Hari Pahlawan0.00 . 0.00.00 . 21 . 10

0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 38.350.000,00

99.747.200,00 Operasional taruna siaga bencana dan TKSK0.00 . 0.00.00 . 21 . 13

0.00 . 0.00.00 . 21 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99.747.200,00

42.426.600,00 Monitoring dan evaluasi kelompok usaha bersama (KUBE)0.00 . 0.00.00 . 21 . 14

0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.120.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33.306.600,00

8.000.000,00 Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional0.00 . 0.00.00 . 21 . 15

0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.600.000,00

8.800.000,00 Peringatan Hari Lansia0.00 . 0.00.00 . 21 . 16

0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.400.000,00

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 69.706.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21

Halaman 30RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

69.706.000,00 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak0.00 . 0.00.00 . 21 . 02

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.056.000,00

Program pendidikan politik masyarakat 48.055.560,00 0.00 . 0.00.00 . 21

19.316.160,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan0.00 . 0.00.00 . 21 . 05

0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.225.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17.091.160,00

28.739.400,00 Verifikasi proposal bantuan keuangan kepada partai politik0.00 . 0.00.00 . 21 . 07

0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24.389.400,00

Program Pengembangan Sarana Penunjang Transportasi 85.337.600,00 0.00 . 0.00.00 . 21

40.606.800,00 Pengamanan Idul Fitri dan Tahun Baru0.00 . 0.00.00 . 21 . 05

0.00 . 0.00.00 . 21 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.606.800,00

44.730.800,00 Sosialisasi nama jalan0.00 . 0.00.00 . 21 . 06

0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.275.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.455.800,00

Program peningkatan kebersihan pasar 32.862.000,00 0.00 . 0.00.00 . 21

32.862.000,00 Pengadaan peralatan dan perlengkapan kebersihan pasar0.00 . 0.00.00 . 21 . 01

0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.512.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

113.640.500,00 0.00 . 0.00.00 . 21

88.490.000,00 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan0.00 . 0.00.00 . 21 . 01

0.00 . 0.00.00 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88.490.000,00

25.150.500,00 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja0.00 . 0.00.00 . 21 . 02

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.350.500,00

Program perencanaan pembangunan daerah 644.993.150,00 0.00 . 0.00.00 . 21

67.926.500,00 Penyusunan rancangan RKPD0.00 . 0.00.00 . 21 . 08

0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31.775.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.151.500,00

59.373.200,00 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)0.00 . 0.00.00 . 21 . 12

0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28.555.000,00

Halaman 31RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 21 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30.818.200,00

57.834.100,00 Penyusunan KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)0.00 . 0.00.00 . 21 . 14

0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21.290.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36.544.100,00

57.402.750,00 Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS)

0.00 . 0.00.00 . 21 . 15

0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.505.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.897.750,00

215.689.800,00 Pelaksanaan Musrenbang Daerah, Provinsi dan Nasional0.00 . 0.00.00 . 21 . 20

0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 56.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 158.989.800,00

46.841.500,00 Pelaksanaan musrenbang forum SKPD0.00 . 0.00.00 . 21 . 29

0.00 . 0.00.00 . 21 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.166.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.675.500,00

95.606.000,00 Penetapan dan sosialisasi RPJM Kabupaten Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 21 . 34

0.00 . 0.00.00 . 21 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33.075.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.531.000,00

44.319.300,00 Fasilitasi penyusunan RKA SKPD0.00 . 0.00.00 . 21 . 35

0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40.995.000,00

0.00 . 0.00.00 . 21 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.324.300,00

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

43.475.000,00 0.00 . 0.00.00 . 22

43.475.000,00 Evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil kinerja SKPD se Kab. Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 22 . 05

0.00 . 0.00.00 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43.475.000,00

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 524.998.883,00 0.00 . 0.00.00 . 22

13.892.800,00 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk0.00 . 0.00.00 . 22 . 01

0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.642.800,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 250.000,00

49.809.833,00 Pengadaan vaksin penyakit menular0.00 . 0.00.00 . 22 . 03

0.00 . 0.00.00 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49.809.833,00

48.764.600,00 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah0.00 . 0.00.00 . 22 . 04

0.00 . 0.00.00 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.764.600,00

104.394.900,00 Peningkatan imunisasi0.00 . 0.00.00 . 22 . 08

0.00 . 0.00.00 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.394.900,00

20.434.200,00 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah0.00 . 0.00.00 . 22 . 09

Halaman 32RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.434.200,00

66.553.400,00 Pemberian makanan tambahan bagi penderita TB-Paru0.00 . 0.00.00 . 22 . 23

0.00 . 0.00.00 . 22 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66.553.400,00

126.912.450,00 Pelayanan kesehatan gigi dan mulut di sekolah0.00 . 0.00.00 . 22 . 25

0.00 . 0.00.00 . 22 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 126.912.450,00

29.650.000,00 Pemeriksaan golongan darah0.00 . 0.00.00 . 22 . 26

0.00 . 0.00.00 . 22 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29.650.000,00

44.199.200,00 Pertemuan pembahasan penyakit degeneratif dan fasilitasi laboratorium puskesmas0.00 . 0.00.00 . 22 . 27

0.00 . 0.00.00 . 22 . 27 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.599.200,00

20.387.500,00 Pemeriksaan osteoporosis0.00 . 0.00.00 . 22 . 28

0.00 . 0.00.00 . 22 . 28 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.787.500,00

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 179.376.884,00 0.00 . 0.00.00 . 22

68.454.600,00 Pelatihan penanggulangan bencana0.00 . 0.00.00 . 22 . 06

0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54.554.600,00

110.922.284,00 Pengadaan peralatan kebutuhan penanggulangan bencana0.00 . 0.00.00 . 22 . 07

0.00 . 0.00.00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 310.720,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 110.211.564,00

Program peningkatan produksi hasil peternakan 1.072.794.100,00 0.00 . 0.00.00 . 22

613.596.100,00 Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak0.00 . 0.00.00 . 22 . 01

0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.696.100,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 605.000.000,00

459.198.000,00 Operasional rutin penangkar ternak0.00 . 0.00.00 . 22 . 13

0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.750.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204.328.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 13 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 251.120.000,00

Program perencanaan pembangunan ekonomi 424.512.700,00 0.00 . 0.00.00 . 22

123.212.100,00 Penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 22 . 19

0.00 . 0.00.00 . 22 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103.195.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 20.017.100,00

170.088.500,00 Identifikasi dampak bantuan pemerintah terhadap pendapatan masyarakat0.00 . 0.00.00 . 22 . 20

Halaman 33RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 22 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124.762.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.326.500,00

131.212.100,00 Prospek pengembangan UMKM di Kabupaten Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 22 . 21

0.00 . 0.00.00 . 22 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 112.195.000,00

0.00 . 0.00.00 . 22 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.017.100,00

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 373.101.200,00 0.00 . 0.00.00 . 23

373.101.200,00 Operasional radio permerintah kab. pakpak bharat0.00 . 0.00.00 . 23 . 03

0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 187.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 125.301.200,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 60.000.000,00

Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan 3.099.989.100,00 0.00 . 0.00.00 . 23

2.656.950.100,00 Pengadaan alat-alat berat0.00 . 0.00.00 . 23 . 04

0.00 . 0.00.00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.087.500,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.647.612.600,00

443.039.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat0.00 . 0.00.00 . 23 . 10

0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 443.039.000,00

Program perencanaan sosial dan budaya 136.163.400,00 0.00 . 0.00.00 . 23

136.163.400,00 Penyusunan strategi pembangunan daerah melalui pendekatan budaya0.00 . 0.00.00 . 23 . 10

0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 113.425.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.738.400,00

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 225.355.600,00 0.00 . 0.00.00 . 23

5.961.800,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan0.00 . 0.00.00 . 23 . 06

0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.260.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.701.800,00

28.307.400,00 Rapat kerja kesehatan daerah0.00 . 0.00.00 . 23 . 08

0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.725.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.582.400,00

59.821.200,00 Penyusunan standart operating prosedur (SOP) rumah sakit0.00 . 0.00.00 . 23 . 11

0.00 . 0.00.00 . 23 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51.421.200,00

26.705.200,00 Peningkatan pelayanan unit transfusi darah rumah sakit0.00 . 0.00.00 . 23 . 12

0.00 . 0.00.00 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.100.700,00

0.00 . 0.00.00 . 23 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13.604.500,00

104.560.000,00 Penyediaan perijinan sarana dan prasarana kesehatan0.00 . 0.00.00 . 23 . 13

Halaman 34RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 23 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 104.560.000,00

Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 895.656.900,00 0.00 . 0.00.00 . 24

88.729.000,00 Pelayanan operasi katarak0.00 . 0.00.00 . 24 . 01

0.00 . 0.00.00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16.200.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68.663.600,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3.865.400,00

35.514.200,00 Pelayanan sunatan masal0.00 . 0.00.00 . 24 . 04

0.00 . 0.00.00 . 24 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 15.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.614.200,00

761.226.100,00 Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah0.00 . 0.00.00 . 24 . 12

0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.248.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 757.978.100,00

10.187.600,00 Sosialisasi penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan0.00 . 0.00.00 . 24 . 13

0.00 . 0.00.00 . 24 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.600.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.587.600,00

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 86.067.190,00 0.00 . 0.00.00 . 24

61.714.520,00 Penataan RTH0.00 . 0.00.00 . 24 . 05

0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.514.520,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 56.500.000,00

24.352.670,00 Pengembangan taman rekreasi0.00 . 0.00.00 . 24 . 07

0.00 . 0.00.00 . 24 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.250.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.102.670,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20.000.000,00

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan lainnya

2.547.275.800,00 0.00 . 0.00.00 . 24

627.499.600,00 Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun0.00 . 0.00.00 . 24 . 15

0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.424.600,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 581.975.000,00

1.919.776.200,00 Pembangunan/Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)0.00 . 0.00.00 . 24 . 18

0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.160.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69.906.200,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.832.710.000,00

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 448.468.250,00 0.00 . 0.00.00 . 24

Halaman 35RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

193.245.000,00 Penyusunan rencana jalan lingkar (ring road) kota Salak0.00 . 0.00.00 . 24 . 22

0.00 . 0.00.00 . 24 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 179.060.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.185.000,00

175.265.250,00 Fasilitasi dan koordinasi rencana tata ruang tingkat kabupaten, provinsi dan pusat0.00 . 0.00.00 . 24 . 23

0.00 . 0.00.00 . 24 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.120.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.145.250,00

79.958.000,00 Sosialisasi PERDA tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Pakpak

Bharat

0.00 . 0.00.00 . 24 . 24

0.00 . 0.00.00 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.424.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31.534.000,00

0.00 . 0.00.00 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 36.000.000,00

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 110.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 25

110.000.000,00 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik0.00 . 0.00.00 . 25 . 01

0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.000.000,00

Program peningkatan produksi perikanan 1.560.533.700,00 0.00 . 0.00.00 . 25

1.364.067.200,00 Pembangunan sarana dan prasarana pembibibitan ikan0.00 . 0.00.00 . 25 . 01

0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.175.000,00

0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75.622.200,00

0.00 . 0.00.00 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.282.270.000,00

196.466.500,00 Operasional pemeliharaan rutin BBI0.00 . 0.00.00 . 25 . 03

0.00 . 0.00.00 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.616.500,00

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 525.167.632,00 0.00 . 0.00.00 . 26

120.785.000,00 Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan0.00 . 0.00.00 . 26 . 01

0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70.685.000,00

35.470.300,00 Fasilitasi sosialisasi undang-undang pertanahan0.00 . 0.00.00 . 26 . 17

0.00 . 0.00.00 . 26 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.915.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.555.300,00

125.979.732,00 Pembahasan rancangan peraturan bupati0.00 . 0.00.00 . 26 . 18

0.00 . 0.00.00 . 26 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32.900.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93.079.732,00

156.637.900,00 Fasilitasi sosialisasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi0.00 . 0.00.00 . 26 . 21

0.00 . 0.00.00 . 26 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 60.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96.137.900,00

Halaman 36RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

55.629.700,00 Fasilitasi sosialisasi peraturan daerah tentang kehutanan0.00 . 0.00.00 . 26 . 22

0.00 . 0.00.00 . 26 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9.725.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 45.904.700,00

30.665.000,00 Fasilitasi sosialisasi hukum administrasi negara0.00 . 0.00.00 . 26 . 23

0.00 . 0.00.00 . 26 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.825.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.840.000,00

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah

sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

886.350.000,00 0.00 . 0.00.00 . 26

886.350.000,00 Pengadaan obat-obatan rumah sakit0.00 . 0.00.00 . 26 . 19

0.00 . 0.00.00 . 26 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 26 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 881.500.000,00

Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/

rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

155.280.000,00 0.00 . 0.00.00 . 27

133.000.000,00 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit0.00 . 0.00.00 . 27 . 17

0.00 . 0.00.00 . 27 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133.000.000,00

22.280.000,00 Kalibarasi alat-alat kesehatan0.00 . 0.00.00 . 27 . 22

0.00 . 0.00.00 . 27 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20.000.000,00

0.00 . 0.00.00 . 27 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.280.000,00

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 312.198.600,00 0.00 . 0.00.00 . 27

274.205.700,00 Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah0.00 . 0.00.00 . 27 . 03

0.00 . 0.00.00 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65.325.000,00

0.00 . 0.00.00 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208.880.700,00

37.992.900,00 Pembekalan teknis camat0.00 . 0.00.00 . 27 . 05

0.00 . 0.00.00 . 27 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.825.000,00

0.00 . 0.00.00 . 27 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 23.167.900,00

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan 352.902.300,00 0.00 . 0.00.00 . 28

63.120.700,00 Pembinaan desa percontohan PKK0.00 . 0.00.00 . 28 . 01

0.00 . 0.00.00 . 28 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.020.700,00

4.178.500,00 Pembekalan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)0.00 . 0.00.00 . 28 . 02

0.00 . 0.00.00 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.100.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.078.500,00

19.997.800,00 Pembinaan kelompok pemanfaat dan pemelihara (KPP) pembangunan desa0.00 . 0.00.00 . 28 . 03

0.00 . 0.00.00 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.930.000,00

Halaman 37RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.067.800,00

109.763.200,00 Penilaian Kecamatan Terbaik Tk. Kabupaten0.00 . 0.00.00 . 28 . 04

0.00 . 0.00.00 . 28 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 76.875.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32.888.200,00

53.162.300,00 Penyusunan LPPD0.00 . 0.00.00 . 28 . 05

0.00 . 0.00.00 . 28 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18.309.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34.853.300,00

38.022.200,00 Evaluasi Pemerintahan Daerah0.00 . 0.00.00 . 28 . 06

0.00 . 0.00.00 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11.175.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.847.200,00

64.657.600,00 Analisis organisasi SKPD se Kabupaten Pakpak Bharat0.00 . 0.00.00 . 28 . 08

0.00 . 0.00.00 . 28 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 45.066.000,00

0.00 . 0.00.00 . 28 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19.591.600,00

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 974.370.700,00 0.00 . 0.00.00 . 29

974.370.700,00 Pembangunan/peningkatan infrastruktur0.00 . 0.00.00 . 29 . 02

0.00 . 0.00.00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.950.000,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11.420.700,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 950.000.000,00

Program Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Agama dan

Pembinaan Kerukunan Beragama

515.993.550,00 0.00 . 0.00.00 . 29

142.313.000,00 Penyelenggaraan MTQ0.00 . 0.00.00 . 29 . 01

0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3.300.000,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 135.013.000,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4.000.000,00

115.348.600,00 Penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi (PESPARAWI) tingkat kecamatan0.00 . 0.00.00 . 29 . 02

0.00 . 0.00.00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.350.000,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 110.998.600,00

84.518.100,00 Perayaan Natal Oikumene0.00 . 0.00.00 . 29 . 03

0.00 . 0.00.00 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.850.000,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77.668.100,00

65.523.800,00 Perayaan Halal Bi halal0.00 . 0.00.00 . 29 . 04

0.00 . 0.00.00 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.700.000,00

0.00 . 0.00.00 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58.823.800,00

108.290.050,00 Penyelenggaraan HUT RI0.00 . 0.00.00 . 29 . 05

0.00 . 0.00.00 . 29 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10.970.000,00

Halaman 38RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 29 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97.320.050,00

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 3.375.799.200,00 0.00 . 0.00.00 . 30

1.555.313.400,00 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan0.00 . 0.00.00 . 30 . 02

0.00 . 0.00.00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13.050.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62.262.900,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1.480.000.500,00

794.962.900,00 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan0.00 . 0.00.00 . 30 . 03

0.00 . 0.00.00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.152.900,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 722.260.000,00

1.025.522.900,00 Pembangunan sarana sanitasi pedesaan (DAK)0.00 . 0.00.00 . 30 . 11

0.00 . 0.00.00 . 30 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12.550.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60.152.900,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 952.820.000,00

Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama 88.829.100,00 0.00 . 0.00.00 . 30

88.829.100,00 Pembinaan gotong royong0.00 . 0.00.00 . 30 . 01

0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.800.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86.029.100,00

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 49.433.780,00 0.00 . 0.00.00 . 30

49.433.780,00 Pelayanan pemeliharaan kesehatan0.00 . 0.00.00 . 30 . 01

0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2.150.000,00

0.00 . 0.00.00 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47.283.780,00

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 6.869.300,00 0.00 . 0.00.00 . 31

6.869.300,00 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Bidang Pemerintahan Desa0.00 . 0.00.00 . 31 . 01

0.00 . 0.00.00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.650.000,00

0.00 . 0.00.00 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.219.300,00

Program Pendidikan Kedinasan 367.066.500,00 0.00 . 0.00.00 . 32

19.198.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Teknis0.00 . 0.00.00 . 32 . 01

0.00 . 0.00.00 . 32 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4.500.000,00

0.00 . 0.00.00 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14.698.000,00

347.868.500,00 Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme0.00 . 0.00.00 . 32 . 06

0.00 . 0.00.00 . 32 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 154.840.000,00

0.00 . 0.00.00 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193.028.500,00

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 94.365.270,00 0.00 . 0.00.00 . 32

Halaman 39RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

12.527.600,00 Pertemuan Audit Maternal Perinatal (AMP)0.00 . 0.00.00 . 32 . 05

0.00 . 0.00.00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.127.600,00

74.380.470,00 Pelatihan penanganan asfiksia0.00 . 0.00.00 . 32 . 12

0.00 . 0.00.00 . 32 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22.400.000,00

0.00 . 0.00.00 . 32 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40.561.100,00

0.00 . 0.00.00 . 32 . 12 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11.419.370,00

7.457.200,00 Evaluasi manajemen buku kia/PWS kia0.00 . 0.00.00 . 32 . 13

0.00 . 0.00.00 . 32 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.457.200,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1.241.141.700,00 0.00 . 0.00.00 . 34

414.100.000,00 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS0.00 . 0.00.00 . 34 . 01

0.00 . 0.00.00 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 414.100.000,00

48.585.200,00 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS0.00 . 0.00.00 . 34 . 04

0.00 . 0.00.00 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48.585.200,00

77.677.200,00 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah0.00 . 0.00.00 . 34 . 05

0.00 . 0.00.00 . 34 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5.560.000,00

0.00 . 0.00.00 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.460.000,00

0.00 . 0.00.00 . 34 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 65.657.200,00

482.000.000,00 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar0.00 . 0.00.00 . 34 . 07

0.00 . 0.00.00 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 482.000.000,00

21.385.800,00 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi0.00 . 0.00.00 . 34 . 08

0.00 . 0.00.00 . 34 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21.385.800,00

10.385.200,00 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS0.00 . 0.00.00 . 34 . 09

0.00 . 0.00.00 . 34 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.385.200,00

145.000.000,00 Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan0.00 . 0.00.00 . 34 . 13

0.00 . 0.00.00 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 145.000.000,00

7.805.000,00 Monitoring, evaluasi dan pelaporan0.00 . 0.00.00 . 34 . 15

0.00 . 0.00.00 . 34 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.425.000,00

0.00 . 0.00.00 . 34 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.380.000,00

5.280.900,00 Pengambilan sumpah/janji PNS0.00 . 0.00.00 . 34 . 17

0.00 . 0.00.00 . 34 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.280.900,00

3.546.500,00 Penempatan dalam jabatan struktural dan fungsional0.00 . 0.00.00 . 34 . 18

0.00 . 0.00.00 . 34 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.546.500,00

25.375.900,00 Pelantikan dalam jabatan0.00 . 0.00.00 . 34 . 19

Halaman 40RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

KODE

REKENINGURAIAN JUMLAH

1 2 3

DASAR HUKUM

4

0.00 . 0.00.00 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25.375.900,00

SURPLUS / (DEFISIT) (21.143.339.356,00)

PEMBIAYAAN DAERAH0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 22.993.339.356,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 1

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 22.993.339.356,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.850.000.000,00 0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 2

0.00 . 0.00.00 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1.850.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 21.143.339.356,00

SALAK, 25 January 2011

BUPATI PAKPAK BHARAT

REMIGO YOLANDO BERUTU

Halaman 41RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN