2. foto bupati · mewujudkan peran aktif pemuda dalam pembangunan serta ... meningkatnya peran,...

231

Upload: others

Post on 16-Jan-2020

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

CHOIRUL HUDA

BUPATI MUKOMUKO

HAIDIR

WAKIL BUPATI MUKOMUKO

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

KATA PENGANTAR i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkanrahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Kabupaten Mukomuko tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada

waktunya. Sebagai wujud penerapan tata kepemerintahan yang baik (good

governance) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana

diatur dalam TAP MPR No. IX Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara

yang bersih dan bebas KKN, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan

Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

KabupatenMukomuko ini merupakan salah satu wujud transparansi kepada

masyarakat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko mempunyai

komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang

berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome untuk

meningkatkan pembangunan disegala bidang dan sektor kehidupan secara

terkonsep dan berkesinambungan. Sehingga dapat juga meningkatkan

akuntabilitas, dimana transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar penting

dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Disamping itu, Laporan Kinerja ini merupakan bentuk

pertanggungjawabanpelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Kewenangan serta

Kebijakan dalam pengelolaan sumber daya guna mewujudkan sasaran, visi

dan misi PemerintahKabupaten Mukomuko berdasarkan dokumen

perencanaan stratejik yang dirumuskandalam suatu dokumen Rencana

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

KATA PENGANTAR ii

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko.

Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini merupakan

bentuk akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran yang dipercayakan

kepada Pemerintah Kabupaten Mukomuko di Tahun 2018. Laporan kinerja

Tahun 2018 ini mempunyai tujuan untuk membandingkan antara realisasi

kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun

2018 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dan melakukan analisis efisiensi

penggunaan sumber daya.

Capaian kinerja yang diperoleh pada Tahun 2018 ini tidak terlepas

daridukungan dan kerjasama seluruh pihak, yaitu Masyarakat, Swasta dan

Aparatur Pemerintah Daerah dengan semangat membangun untuk Kabupaten

Mukomuko, baik bidang teknis maupun non teknis serta adanya dukungan

dari stakeholders/mitra kerja.

Akhir kata, melalui laporan ini diharapkan pencapaian kinerja pada

masamendatang dapat lebih ditingkatkan, baik manajemen keuangan maupun

perbaikan pelaksanaan tugas serta penyempurnaan terhadap perencanaan

kinerja organisasi ke depan.

Mukomuko, Maret 2019

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

EXECUTIVE SUMMERY iii

EXECUTIVE SUMMARY

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Mukomuko Tahun 2016-2021 telah diubahdengan Peraturan Daerah

Kabupaten Mukomuko Nomor 07 Tahun 2017, Visi Kabupaten Mukomuko

adalah“ Terwujudnya Masyarakat yang Religius, Mandiri, dan

Demokratis Tahun 2021”.

Dalam rangka mencapai visi pembangunan tersebut di atas, maka

dirumuskan misi Kabupaten Mukomuko yaitu :

1. Membina dan mengembangkan kehidupan keagamaan, kebudayaan dan

kebangsaan.

2. Optimalisasi SDM yang bertumpu pada kekuatan daya inovasi masyarakat

serta daerah.

3. Pembinaan Pemuda dan Olahraga.

4. Meningkatkan ekonomi kerakyatan.

5. Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk kepentingan

pembangunan.

6. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur serta fasilitas umum.

7. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

8. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan

akuntabel, guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

9. Melibatkan partispasi aktif masyarakat dalam menentukan kebijakan

pemerintah.

Dalam rangka pencapaian pembangunan daerah, ditetapkan Tujuan

Pembangunan Daerah pada Tahun 2018. Tujuanmerupakan sesuatu

yangdiinginkan.Tujuanjuga bisa digunakansebagaievaluasi dan

pengendalianterhadapmisiyangtelahdisusun.Sementara

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

EXECUTIVE SUMMERY iv

sasaranmerupakantolakukur keberhasilanmisiyangdijalankan dalammencapai

Tujuan.Berikutinibeberapatujuandan sasaransetiap misi

PembangunanKabupaten MukomukoTahun2016–2021dengan mengacu pada

visi dan misi di atas :

1. Mewujudkan kualitas kehidupan beragama, berbudaya dan berbangsa

Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah :

a. Meningkatnya implementasi nilai-nilai keagamaan;

b. Meningkatnya kuantitas kualitas dan fasilitas tempat ibadah;

c. Meningkatnya implementasi nilai-nilai budaya;

d. Meningkatnya implementasi nilai-nilai kebangsaan;

e. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.

2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas

Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah :

a. Meningkatnya akses, pemerataan, standar, dan kualitas layanan

pendidikan;

b. Optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan

komunikasi dalam pemerintah daerah;

c. Meningkatnya akses, pemerataan, standar, dan kualitas layanan

kesehatan;

d. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pengendalian penduduk,

KB dan kesehatan.

3. Mewujudkan Peran Aktif Pemuda dalam Pembangunan serta Prestasi

Pemuda dan Olahraga

Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah :

a. Meningkatnya peran, potensi dan prestasi pemuda dan olahraga dalam

pembangunan;

b. Meningkatnya pengetahuan pemuda/pelajar terhadap bahaya narkoba

dan obat-obatan terlarang lainnya sejak dini;

c. Meningkatnya profesionalisme dan etika pembina, penyelenggara,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

EXECUTIVE SUMMERY v

pengelola dan pelaksana kegiatan keolahragaan.

4. Mewujudkan ekonomi kerakyatan dengan berbasis pemberdayaan

masyarakat

Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah :

a. Meningkatnya Investasi;

b. Meningkatnya pengawasan aktivitas perdagangan dan perlindungan

konsumen.

c. Meningkatnya kapasitas koperasi dan UMKM serta berkembangnya

sarana perdaagangan rakyat;

d. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis kewilayahan dan

keunggulan lokal;

5. Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat

Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah :

a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan ketahanan

pangan;

b. Meningkatnya pemenuhan pangan bagi penduduk secara merata dan

terjangkau;

c. Meningkatnya pendapatan masyarakat;

d. Peningkatan produksi ternak, daya saing, dan peningkatan

kesejahteraanpeternak;

e. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan layanan

pemenuhan hak- hak dasar masyarakat miskin tanpa membedakan

suku, agama, dan golongan;

f. Meningkatkan penanganan korban bencana.

6. Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha

Sasaran-sasaran yang ingin dicapai adalah :

a. Meningkatnya kesempatan kerja, kompetensi, dan perlindungan

tenaga kerja.

7. Terwujudnya penerapan Iptek yang optimal dalam pembangunan

Sasaran-sasaran yang ingin dicapai :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

EXECUTIVE SUMMERY vi

a. Meningkatnya penerapan Iptek dalam pembangunan;

b. Meningkatnya kualitas layanan informasi daerah;

c. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Komunikasi dan Akses Informasi;

d. Meningkatnya Layanan Aspirasi, Opini dan Pengaduan Masyarakat;

e. Meningkatnya kapasitas konten dan saluran Komunikasi Publik;

f. Meningkatnya Perangkat Daerah dan Layanan Publik Menggunakan

Domain;

g. Meningkatnya Pemerintah Kabupaten Mukomuko Menyelenggarakan

layanane-Government;

h. Meningkatnya jumlah Sumber daya Persandian dan waktu

pelayanankeamanan informasi;

i. Meningkatnya data/informasi statsistik sektoral.

8. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas sebagai pendukung

perekonomian daerah

Sasaran-sasaran yang ingin dicapai :

a. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan;

b. Meningkatnya layanan akses informasi;

c. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur irigasi dan sumber daya air

lainnya;

d. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi;

e. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman;

f. Meningkatnya cakupan layanan air minum;

g. Meningkatnya cakupan layanan persampahan;

h. Meningkatnya akses penduduk terhadap ketenagalistrikan;

i. Meningkatnya Prasarana penyediaan dan pengolahan air baku;

j. Meningkatnya prasarana turap/talud/brojong;

k. Meningkatnya Kuantitas dan kualitas sarana Prasarana aparatur.

9. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan potensial

Sasaran yang ingin dicapai :

a. Meningkatnya pembangunan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

EXECUTIVE SUMMERY vii

wilayah potensial.

10. Meningkatkan produktivitas dan pengelolaan potensi sumber daya alam

yang berkelanjutan

Sasaran-sasaran yang ingin dicapai :

a. Meningkatnya produksi dan mutu produk pertanian, perkebunan,

peternakan, dan perikanan unggulan daerah;

b. Meningkatnya pertumbuhan dan struktur ekonomi yang kokoh;

c. Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

d. Terwujudnya pengembangan wiliayah yang terencana dan terkendali.

11. Meningkatkan kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap sumber

Pendapatan Asli Daerah

Sasaran yang ingin dicapai:

a. Berkembangnya potensi pariwisata daerah.

12. Mewujudkan kesiapsiagaan menghadapi daerah bencana

Sasaran yang ingin dicapai :

a. Meningkatnya kesiapsiagaan penyelenggaraan penanggulangan

bencana.

13. Memperkuat kelembagan pemerintahan daerah

Sasaran-sasaran yang ingin dicapai :

a. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan daerah;

b. Meningkatnya pendapatan asli daerah;

c. Meningktanya kualitas pengelolaan keuangan daerah;

d. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur;

e. Meningkatnya kemampuan pegawai di bidang perencanaan;

f. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintah daerah;

g. Meningkatnya kualitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;

h. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

EXECUTIVE SUMMERY viii

14. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sasaran yang ingin dicapai :

a. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur birokrasi yang prima dan

memuaskan masyarakat.

15. Mendorong dan meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan

untuk terlibat aktif dalam pembangunan

Sasaran-sasaran yang ingin dicapai :

a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah;

b. Meningkatnya pembinaan pemberdayaan sosial masyarakat Desa;

c. Meningkatnya kesempatan kerja, kompetensi dan perlindungan tenaga

kerja;

d. Meningkatnya kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa.

16. Mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

Sasaran yang ingin dicapai :

a. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

DAFTAR ISI ix

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar ............................................................................. i Executive Summary ........................................................................ iii Daftar Isi ..................................................................................... ix Daftar Tabel ................................................................................. x Daftar Gambar .......................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang .......................................................... 1 B. Dasar Hukum .......................................................... 2 C. Gambaran Umum Kabupaten Mukomuko .................... 3 D. Organisasi Perangkat Daerah ..................................... 29 E. Kabupaten Mukomuko ............................................... 33 F. Sistimatika Penyajian ................................................. 33 G. Isu – isu Strategis ..................................................... 35

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 36

A. Perencanaan Strategis .............................................. 36 B. Perencanaa Kinerja Tahun 2018 ................................ 70 C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ................................. 70 D. Anggaran Belanja Daerah .......................................... 122

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018 124

A. Capaian Kinerja Tahun 2018...................................... 124 B. Realisasi Anggaran ......................... 165 C. Perbandingan Capaian Kinerja denga Tahun

Sebelumnya ............................................................

176 BAB IV PENUTUP 180

Lampiran Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Lampiran Lain –lain yang dirasa perlu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 1.1 Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa

Kabupaten Mukomuko .........

5

Tabel 1.2 Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut Menurut Kecamatan di Kabupaten Mukomuko

.........

7

Tabel 1.3 Data Agregat Jumlah Penduduk pada Masing-masing Kecamatan Tahun 2018

.........

9

Tabel 1.4 Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Jenis Pendidikan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 - 2018

.........

10

Tabel 1.5 Peningkatan Mutu Pendidikan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

.........

11

Tabel 1.6 Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Posyandu Poskedes, Puskesmas Keliling dan Desa Siaga Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2018

.........

12

Tabel 1.7 Keadaan Jumlah Tenaga RSUD Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

.........

16

Tabel 1.8 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

.........

18

Tabel 1.9 Nama, Luas Wilayah dan Jumlah Desa dan Kelurahan Per-Kecamatan dalam Kabupaten Mukomuko

.........

20

Tabel 1.10 Jumlah PNS Menurut Golongan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

.........

21

Tabel 1.11 Jumlah PNS Menurut Jabatan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

.........

21

Tabel 1.12 Jumlah PNS Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

.........

21

Tabel 1.13 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2013-2017

.........

23

Tabel 1.14 Laju Pertumbuhan Rill PRDB Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2013-2017

......... 26

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

DAFTAR TABEL xii

Tabel 1.15 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kabupaten Mukomuko, 2013-2017

.........

28

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan pada Masing-masing Misi

.........

39

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 - 2021

.........

56

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Misi Pertama Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

.........

72

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Misi Kedua Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

.........

73

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Misi Ketiga Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

.........

84

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Misi Keempat Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

.........

86

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Misi Kelima Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

.........

99

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Keenam Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

.........

101

Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja Misi Ketujuh Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

.........

107

Tabel 2.10 Perjanjian Kinerja Misi Kedelapan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

.........

110

Tabel 2.11 Perjanjian Kinerja Misi Kesembilan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

.........

117

Tabel 2.12 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

.........

121

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Misi IMembina dan Mengembangankan Kehidupan Keagamaan, Kebudayaan dan Kebangsaan

.........

124

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Misi II Optimalisasi SDM yang bertumpu pada Kekuatan Daya Inovasi Masyarakat serta Daerah

.........

125

Tabel 3.3 Pengukuran Kinerja Misi III Pembinaan Pemuda dan Olah Raga

.........

135

Tabel 3.4 Pengukuran Kinerja Misi IV Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan

.........

137

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

DAFTAR TABEL xiii

Tabel 3.5 Pengukuran Kinerja Misi V Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Kepetingan Pembangunan

.........

146

Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja Misi VI Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur serta Fasilitas Umum

.........

148

Tabel 3.7 Pengukuran Kinerja Misi VII Meningkatnya Sumber Daya Alam secara Optimal untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan

.........

153

Tabel 3.8 Pengukuran Kinerja Misi VIII Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Transparan dan Akuntabel, Guna Memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat

.........

155

Tabel 3.9 Pengukuran Kinerja Misi IX Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Kebijakan Pemerintah

.........

161

Tabel 3.10 Total Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

.........

175

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018

.........

176

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

GAMBAR 1.1 Peta Administratif Kabupaten Mukomuko...................... 4

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu

instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan yang telah

diamanatkan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu,untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat diperlukan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan

legitimate. Dengan adanya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik,

maka pembangunan yang dilaksanakan dapat berlangsung lebih

berdayaguna, berhasilguna, responsif, transparan, dan akuntabel.

Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan

satu kesatuan, yaitu Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja,

Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja. Sedangkan Sasaran Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

a. Menjadikan instansi pemerintahan yang akuntabel sehingga dapat

beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap aspirasi

masyarakat dan lingkungannya;

b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;

c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

nasional;

d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah;

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

PerjanjianKinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa instansi Pemerintah

wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 2

Selanjutnya tujuan laporan kinerja instansi pemerintah untuk :

a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat

atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;

b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah

untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam rangka menjalankan aturan tersebut di atas, Pemerintah

Kabupaten Mukomuko berkewajiban untuk melaksanakan penyusunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya Laporan Kinerja

yang disusun menggambarkan tingkat pencapaian sasaran sebagai

penjabaran dari visi, misi dan strategi yang tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko

Tahun 2016-2021. Oleh karena itu, Bupati selaku Kepala Daerah

bertanggung jawab untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Mukomuko. Laporan tersebut merupakan bentuk

pertanggungjawaban Kepala Daerah terhadap pelaksanaan tugas dan

fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya

yang diamanahkan berdasakan dokumen perencanaan strategis yang

telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan

Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di

Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 3

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Mukomuko Tahun 2016-2021;

C. Gambaran Umum Kabupaten Mukomuko

1. Geografis, Iklim dan Tofografi

1.1. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Mukomuko terletak pada posisi

antara 101º 01’15”- 101º 51’29,6”BT dan 02º 16’32”- 03º 07’46”

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 4

LS, hingga tahun 2018 ini Kabupaten Mukomuko terdiri dari 15

Kecamatan dan 148 Desa serta 3 Kelurahan dengan luas wilayah

4.036,7 Km2 atau 403.670 Ha.

Secara administrasi Kabupaten Mukomuko berbatasan dengan

wilayah sebagai berikut :

• Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan,

Provinsi Sumatera Barat

• Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Kerinci dan

Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

• Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu

Utara

• Sebelah Barat Berbatasan dengan Samudera Hindia

Adapun peta Kabupaten Mukomuko beserta gambaran batas

wilayah yang dimiliki dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1

Peta Administratif Kabupaten Mukomuko

Sumber : Bappeda Kabupaten Mukomuko

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 5

Dengan adanya pemekaran pada Kecamatan dan Desa diwilayah

Kabupaten Mukomuko, maka semula jumlah Kecamatan yang

ada di Kabupaten Mukomuko sebanyak 5 Kecamatan kini

berkembang menjadi 15 Kecamatan. Selain itu terdapat 3

Kelurahan di Kabupaten Mukomuko yang terdiri dari 1 Kelurahan

yang lama yaitu Kelurahan Pasar Mukomuko dan 2 Kelurahan

yang baru yaitu Kelurahan Koto Jaya yang merupakan

Pemecahan dari Kelurahan Pasar Mukomuko dan Kelurahan

Bandar Ratu. sebagai pemekaran dari Desa Ujung Padang. Data

Jumlah Kecamatan, desa dan Kelurahan di Kabupaten

Mukomuko dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1

Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa Kabupaten Mukomuko

No Kecamatan Kelurahan Desa Jumlah Total

1. Ipuh - 16 16

2. Air Rami - 12 12

3. Malin Deman - 7 7

4. Pondok Suguh - 11 11

5. Sungai Rumbai - 9 9

6. Teramang Jaya - 13 13

7. Teras Terunjam - 8 8

8. Penarik - 14 14

9. Selagan Raya - 12 12

10. Kota Mukomuko 3 6 9

11. Air Dikit - 7 7

12. XIV Koto - 8 8

13. Lubuk Pinang - 7 7

14. Air Manjuto - 8 8

15 V Koto - 10 10

JUMLAH 3 148 151

Sumber : Badan Pemerdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 6

1.2. Musim, suhu, curah hujan, keadaan angin, kelembaban udara.

Musim yang terjadi di Kabupaten Mukomuko sama seperti

umumnya yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia yaitu musim

penghujan (Oktober-Maret) dan musim kemarau (April-

September). Sementara pada bulan Februari-Maret dan Agustus-

September merupakan masa peralihan/pancaroba.

Suhu udara sebagian besar wilayah Kabupaten Mukomuko

berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan

dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko tahun 2015 rata-rata

28,00C. Suhu udara maksimum berkisar 31,40C, sedangkan suhu

udara minimum berkisar 24.70C.

Kecepatan angin hampir diseluruh wilayah Kabupaten

Mukomuko merata setiap bulannya yaitu berkisar antara 2 knots

hingga 4,7 knots dengan rata-rata curah hujan berkisar antara

291.25 mm3, Sedangkan kelembaban udara rata-rata 85,6 %

(September) sampai 86% (Januari-April dan Desember).

1.3. Topografi

Kabupaten Mukomuko terletak pada posisi belahan Barat pulau

Sumatera yang merupakan sebagian besar wilayah Kecamatan

berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dengan keadaan

dataran yang datar dan berawa dengan kondisi tanah berpasir.

Namun di beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Mukomuko

berada hingga 5 km dari bibir pantai merupakan wilayah

perbukitan/dataran tinggi yang merupakan wilayah yang

bertekstur tanah mineral dan keras, hingga mecapai ketinggian

70 meter dari permukaan laut. Dengan demikian Kabupaten

Mukomuko Secara keseluruhan keadaan ketinggian wilayah dari

permukaan laut yang berbebeda-beda, dapat dilihat pada tabel

berikut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 7

Tabel 1.2 Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut Menurut Kecamatan

di Kabupaten Mukomuko

No Kecamatan DPL (m)

1 Ipuh 28

2 Air Rami 99

3 Malin Demam 103

4 Pondok Suguh 27

5 Sungai Rumbai 40

6 Teramang Jaya 19

7 Teras Terunjam 69

8 Penarik 161

9 Selagan Raya 53

10 Kota Mukomuko 16

11 Air Dikit 24

12 XIV Koto 15

13 Lubuk Pinang 25

14 Air Manjunto 36

15 V Koto 44

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko (Mukomuko Dalam Angka Tahun 2018).

1.4. Geologi

Dari sisi geologi bentuk dan keadaan wilayah Kabupaten

Mukomuko memiliki jenis tanah lapisan alluvial, liat dan berpasir,

bagian barat Kabupaten Mukomuko merupakan kondisi wilayah

yang datar banyak terdapat rawa-rawa, sedangkan sisi Timur

yang berbatasan dengan Kabupaten Kerinci dan sisi Selatan

yang berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara dengan

kondisi wilayah perbukitan dan lembah-lembah yang subur

merupakan kondisi potensial bagi sektor pertanian, perkebunan

dan kehutanan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 8

1.5. Hidrologi

Dari sisi hidrologi Kabupaten Mukomuko memiliki beberapa

sungai besar dan kecil yang mana hulu sungai tersebut berada

pada sepanjang sisi Barat Bukit Barisan yang membentang

sepanjang pulau Sumatera, dan bermuara di Samudera Hindia,

dengan kecenderungan arus sungai yang deras rata-rata

memiliki ukuran yang pendek jika dibandingkan dengan sungai-

sungai yang berada di sisi Timur Bukit Barisan (bagian Timur

Pulau Sumatera). Adapun Sungai-sungai besar yang berada di

Kabupaten Mukomuko tersebut dengan memiliki lebar rata-rata

lebih dari 100 m adalah Sungai Air Manjuto, Sungai Selagan,

Sungai Air Dikit, Sungai Nelan dan Sungai Batang Muar.

2. Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Mukomuko berdasarkan data agregat

kependudukan perkecamatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Mukomuko di tahun 2018 sebanyak 178,997 Jiwa.

Terhadap jumlah penduduk tersebut masih tampak bahwa

penyebaran penduduk Kabupaten Mukomuko masih bertumpu di

Kecamatan Penarik, Kecamatan Kota Mukomuko dan Kecamatan Ipuh,

tingginya jumlah penduduk di tiga Kecamatan ini karena merupakan

daerah pusat perdagangan yang merupakan penyangga perekonomin

Kabupaten Mukomuko. Rincian jumlah penduduk Kabupaten

Mukomuko per kecamatan dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 9

Tabel 1.3 Data Agregat Jumlah Penduduk

Pada Masing-masing Kecamatan Tahun 2018

No Kecamatan Jumlah Penduduk

Laki-laki Perempuan Total 1 Lubuk Pinang 7.159 6.777 13.936 2 V Koto 3.755 3.508 7.263 3 Air Manjunto 5.659 5.405 11.064 4 Kota Mukomuko 8.668 8.392 17.060 5 XIV Koto 6.757 6.150 12.907 6 Air Dikit 3.489 3.381 6.870 7 Teras Terunjam 3.850 3.661 7.511 8 Penarik 12.150 11.202 23.352 9 Selagan Raya 4.958 4.592 9.550 10 Pondok Suguh 6.463 6.077 12.540 11 Teramang Jaya 5.994 5.471 11.465 12 Sungai Rumbai 4.615 4.277 8.892 13 Ipuh 9.064 8.438 17.502 14 Air Rami 6.521 6.196 12.717 15 Mali Deman 3.314 3.054 6.368

Jumlah 92.416 86.581 178.997 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko

Tahun 2018

3. Angkatan Kerja Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan

dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko. Jumlah pencari kerja yang

terdaftar menurut jenis pendidikan pada Tahun 2016 sebanyak 524

orang, Tahun 2017 sebanyak 395 orang dan Tahun 2018 sebanyak

372 orang. Data jumlah pencari kerja menurut jenis pendidikan pada

tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel

berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 10

Tabel 1.4

Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Jenis Pendidikan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja

Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 - 2018

No Jenis Pendidikan Tahun 2016 2017 2018

1 SD Sederajat - - -

2 SLTA Sederajat 11 10 10

3 SMU /SMA 137 139 135

4 SPK / SMF - - -

5 MAN 30 - -

6 SMEA - - -

7 SMK 72 48 48

8 DIPLOMA 1 29 - -

9 DIPLOMA 2 - - -

10 DIPLOMA 3 84 56 50

11 SARJANA (S1) - 142 130

12 PASCA SARJANA (S2) 161 - -

Jumlah 524 395 372 Sumber : Dinas Penanaman Modal, Pelayaanan Perizinan dan Tenaga

Kerja Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

4. Sosial Budaya

4.1. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan merupakan bidang yang akan sangat

mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Pelaksanaan program-program di bidang pendidikan semakin

berkembangnya di berbagai jenis dan jenjang ditunjang dengan

sarana pendidikan yang lengkap. Sarana Pendidikan seperti

jumlah Sekolah di Kabupaten Mukomuko baik Negeri maupun

Swasta pada Tahun 2018 sebanyak 384 Sarana Pendidikan yang

terdiri dari:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 11

1. Taman Kanak-kanak dan PAUD Negeri Sebanyak 10 Sekolah

2. Taman Kanak-kanak dan PAUD Swasta Sebanyak 165

Sekolah

3. Sekolah Dasar Negeri sebanyak 131 Sekolah

4. Sekolah Dasar Swasta sebanyak 6 Sekolah

5. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) sebanyak 1 Sekolah

6. Sekolah Menegah Pertama Negeri sebanyak 41 Sekolah

7. Sekolah Menegah Pertama Swasta sebanyak 3 Sekolah

8. Sekolah Menegah Umum Negeri sebanyak 16 Sekolah

9. Sekolah Menegah Umum Swasta sebanyak 1 Sekolah

10. Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) Negeri sebanyak 6

Sekolah

11. Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) Swasta sebanyak 3

Sekolah

12. Akademi komunitas Mukomuko Sebanyak 1 Buah.

Tabel 1.5

Peningkatan Mutu Pendidikan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

No

Jenis Pendidikan

Target Realisasi Capaian (%)

1 APK PAUD 65 58 89

2 Persentase Angka Melek Huruf (AMH)

100 70 70

3 Angka Partisipasi Murni SD/SDLB/Paket A

100 81 81

4 Angka Partisipasi Murni SMP/Paket B

100 39 39

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 12

4.2. Sarana Kesehatan

Pembangunan kesehatan Kabupaten Mukomuko diarahkan untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menuju

kesejahteraan dan mempertinggi kesadaran masyarakat akan

pentingnya hidup sehat. Jumlah sarana pelayanan kesehatan di

Kabupaten Mukomuko berdasarkan data Dinas Kesehatan

Kabupaten Mukomuko di Tahun 2016 sampai dengan

perkembangan di Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 1.6

Jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Posyandu, Puskesdes, Puskesmas Keliling dan Desa Siaga

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 - 2018

No

Jenis Pendidikan Tahun

2016 2017 2018

1 Rumah Sakit 1 1 1

2 Puskesmas Perawatan 6 6 6

3 Puskesmas Non Perawatan 11 11 11

4 Puskesmas Pembantu 49 49 49

5 Posyandu 199 199 199

6 Puskesdes 67 67 67

7 Puskesmas Keliling 20 20 20

8 Desa Siaga 151 151 151

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko memiliki tempat tidur

yang terdiri dari; Kelas III sebanyak 39 tempat tidur, Kelas II

sebanyak 24 tempat tidur, sebanyak 16 tempat tidur untuk kelas

I, VIP sebanyak 7 tempat tidur, HCU sebanyak 14 tempat tidur,

NICU sebanyak 4 tempat tidur, ICU sebanyak 10 tempat tidur,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 13

ISOLASI sebanyak 6 tempat tidur. Sebagai salah satu upaya

untuk meningkatkan kinerja RSUD Mukomuko, ditetapkan

indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan

pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja utama RSUD Mukomuko sebagai berikut :

1. Angka Bed Occupancy Rate (BOR)

Untuk mengetahui parameter tingkat hunian rawat inap

untuk melihat berapa banyak tempat tidur yang digunakan

pasien.

2. Average Length of Stay (AvLOS)

Untuk mengetahui parameter rerata lama rawatan seorang.

3. Bed Turn Over (BTO)

Untuk mengetahui Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam

satu satuan waktu (biasanya pertahun) tempat tidur Rumah

Sakit. Indikator ini akan memberikan gambaran tingkat

pemakaian tempat tidur rumah sakit.

4. Turn Over Interval (TOI)

Rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat ke saat

sampai terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan

gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur.

5. Net Death Rate (NDR)

Untuk mengetahui indikasi keberhasilan kinerja layanan

sebagai deskripsi mutu pelayanan rumah sakit.

6. Gross Death Rate (GDR)

Untuk mengetahui indikasi kegagalan kinerja layanan

sebagai deskripsi mutu pelayanan rumah sakit.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 14

Adapun gambaran dari Capaian Indikator tersebut pada

Tahun 2018 sebagai berikut :

a. Bed Ocupancy Rate (BOR)

Persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu

tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tentang tinggi

rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur di Rumah Sakit.

Persentase pemakaian tempat tidur (BOR) di RSUD

Mukomuko pada tahun 2018 adalah 52%. Angka ini

mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 yaitu

sebesar 43%.

b. Average Length Of Stay (ALOS)

Rata-rata lamanya perawatan seorang pasien. Indikator ini

disamping merupakan gambaran tingkat efisiensi manajemen

pasien di sebuah RS, indikator ini juga dapat dipakai untuk

mengukur mutu pelayanan apabila diagnosis penyakit tertentu

dijadikan tracerny (yang perlu pengamatan lebih lanjut).

RSUD Mukomuko pada tahun 2018 rata-rata lamanya

perawatan seorang pasien adalah 3 hari, apabila

dibandingkan dengan standar nasional (6-9 hari) angka ALOS

RSUD Mukomuko sudah baik.

c. Bed Turn Over (BTO)

Frekuensi pemakaian tempat tidur dalam satu satuan waktu

(biasanya pertahun). Indikator ini akan memberikan

gambaran tingkat pemakaian tempat tidur rumah sakit. Angka

BTO di RSUD Mukomuko pada tahun 2018 adalah sebesar 54

kali. Sedangkan tahun 2017 yaitu sebanyak 50 kali dan angka

ini telah melebihi capaian standar nasional yaitu 40 – 50 kali.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 15

d. Turn Over Interval (TOI)

Rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati dari saat ke saat

sampai terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan

gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Angka

rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati (TOI) pada

tahun 2018 adalah sebesar 3 (tiga) hari.

e. Net Death Rate (NDR)

Angka kematian di atas 48 jam dirawat untuk tiap-tiap 1000

penderita keluar Rumah Sakit. Angka NDR tahun 2018

yaitu 16 %. Sedangkan Angka NDR pada tahun 2017

sebesar 16 %. Angka NDR di RSUD Mukomuko sudah cukup

baik, bila dilihat dari standar nasional yaitu ≤ 25 Per 1000

Penderita.

f. Gross Death Rate (GDR)

Angka kematian umum penderita keluar rumah sakit di RSUD

Mukomuko tahun 2018 adalah sebesar 21%, sedangkan

angka kematian keseluruhan di tahun 2017 adalah 21%.

Indikator ini memberikan gambaran tentang kualitas dan

mutu pelayanan rumah sakit secara umum. Capaian pada

tahun 2018 sudah cukup baik, dimana nilai GDR rumah sakit

seyogyanya tidak melebihi 45 per 1000 penderita keluar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Daerah Kabupaten Mukomuko, Rumah Sakit Umum

Daerah merupakan salah satu unsur pendukung kepala daerah

dibidang pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh seorang

Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Jumlah tenaga di

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 16

RSUD Mukomuko pada tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel

dibawah ini :

Tabel 1.7

Keadaan Jumlah Tenaga RSUD Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

No

Kreteria Jlh. Yang Ada

Pendidikan PNS Kontrak/

TKS (1) (2) (3) (4) (5)

1 Truktural 29 23

2 Pelayanan Medik Dasar a. Dokter Umum 7 3 Dokter b. Dokter Gigi 7 3 Dokter Gigi

3 Pelayanan Medik Spesialis Dasar

a. Spesialis Penyakit Dalam

3 0 Spesialis Penyakit Dalam

b. Spesialis Penyakit Anak

1 0 Spesialis Penyakit Anak

c. Spesialis Bedah 2 0 Spesialis Bedah d. Spesialis Obgin 2 0 Spesialis Obgin

4 Pelayanan Spesialis Penunjang

a. Anastesiologi 0 1 Spesialis Anastesiologi b. Radiologi 0 0 Spesialis Radiologi c. Rehabilitasi Medik 0 0 Spesialis Rehabilitasi

Medik d. Potology Klinik 2 0 Spesialis Potology Klinik e. THT 0 0 Spesialis THT f. Mata 0 0 Spesialis Mata g. Jantung 0 0 Spesialis Jantung h. Neurologi 0 0 Spesialis Neurologi

5 Pelayanan Medik Spesialis Gigi dan Mulut

- Konservasi Gigi 1 0 Spesialis Konservasi Gigi

6 Keperawatan a. Perawat Umum 42 68 D.3 Akper/S. Kep b. Perawat Gigi 1 0 D.3 A. Md. KG c. Perawat Mata 2 0 D.3 ARO d. Perawat OK 3 0 D.3 Akper e. Perawat Anastesi 1 2 D.3 Akper

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 17

f. Perawat Instrumen 0 0 D.3 Akper g. Perawat ICU 3 16 D.3 Akper h. Bidan 17 78 D.1, D.3 Akbid/D.4 Akbid

7 Kefarmasian a. Apoteker 1 6 Apoteker/S.2

b. Asisten Apoteker 0 13 D.3 Farmasi

8 Gizi a. D.3 Gizi 4 3 D.3 Gizi b. S.1 Gizi 1 0 S.1 Gizi

9 Rehabilitasi Medik 1 1 D.3 Fisiotrafi

10 Tekns Medis - D.3 Atem 0 2 D.3 Atem

11 IPSRS 2 8 STM/D.3 Atem/Politeknik

12 Petugas Pengelola Limbah 2 3 D.3 AKL

13 Petugas Laboratorium Klinik

3 7 D.3 Analis

14 Petugas Radiografer 3 6 D.3 ATRO

15 Petugas Pelayanan Tranfusi Darah (UTD)

1 7 D.3 Akper

16 Petugas Ruang Sterilisasi (CSSD)

1 7 D.3 Akper/S. Kep

17 Petugas Laundry 2 5 SMP/SMA

18 Petugas SIMRS 0 5 SKM

19 Petugas Rekam Medik 2 10 D.3 Rekam Medik

20 Sopir Ambulan 0 6 SMA

21 Cleaning Service 0 25 SMA, SMP Sederajat

22 Satpam 0 19 SMA Sederajat

Jumlah 141 325

Sumber : RSUD Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

Sebagai salah satu alat ukur tingkat kesehatan di Kabupaten Mukomuko

dengan mengukur angka harapan hidup, angka harapan hidup

Kabupaten Mukomuko tahun 2018 sebesar 72,18 Persen (%).

Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Mukomuko, Pasangan Usia Subur pada tahun 2018

sebanyak 39.833. Pasangan Usia Subur/PUS tersebut menggunakan alat

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 18

kontrasepsi pada Tahun 2018 berupa IUD sebanyak 2.938, MOW

sebanyak 884, MOP sebanyak 176, Kondom sebanyak 520, Implan

sebanyak 6.266, Suntik sebanyak 14.718 dan menggunakan Pil

sebanyak 4.414. Dengan banyaknya penduduk Kabupaten Mukomuko

menggunakan alat kontrasepsi tersebut merupakan implementasi atas

kebijakan pemerintah terhadap penekanan laju pertumbuhan penduduk.

4.3. Kesejahteraan Sosial

Dalam menggambarkan keadaan sosial daerah, diperlukan data

mengenai banyaknya fasilitas sosial atau sumber-sumber

kesejahteraan sosial dan masalah-masalah sosial terdapat di

daerah tersebut. Salah satu fasilitas sosial yang berbentuk

organisasi sosial sebanyak 10 (sepuluh) buah dan jumlah panti

asuhan sebanyak 1 (satu) buah.

Dalam rangka pengentasan masalah sosial di Kabupaten

Mukomuko pada tahun 2018 Pemerintah melalui Dinas terkait

melakukan berbagai macam kegiatan sehingga perihal ini dapat

diminimalisir.

Serangkaian tindakan dapat dilakukan, tak luput dari kondisi nyata

yang sedang dihadapi Pemerintah. Kondisi nyata masalah sosial ini

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.8

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

No Jenis PMKS Jumlah Ket.

1 Anak Balita Terlantar 16 Orang

2 Anak Terlantar 24 Orang

3 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) 354 Orang

4 Lanjut Usia Terlantar 83 Orang

5 Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK) -

6 Penyadang Disabilitas 390 Orang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 19

7 Fakir Miskin 60.631 Jiwa

8 Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau di Perlakukan Salah

-

9 Anak yang Berhadapan dengan Hukum 43 Orang

10 Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

-

11 Anak Jalanan -

12 Korban Tindak Kekerasan -

13 Tuna Susila -

14 Pengemis -

15 Gelandangan -

16 Pemulung -

17 Kelompok Minoritas -

18 Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)

-

19 Korban Penyalahgunaan NAPZA 45 Orang

20 Komunitas Adat terpencil -

21 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis 9 Orang

22 Korban Bencana Alam 16 Orang

23 Korban Bencana Sosial 944 Orang

24 Pekerja Migran Bermasalah Sosial -

25 Orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) -

26 Korban Trafficking -

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

5. Pemerintahan

5.1. Wilayah Administrasi Pemerintahan

Pada awal pembentukan Kabupaten Mukomuko jumlah

Kecamatan sebanyak 5 Kecamatan. Selanjutnya pada

Tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Mukomuko kembali

memekarkan dan menambah jumlah Kecamatan sehingga

menjadi 15 Kecamatan.

Kebijakan Daerah ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah

Kabupaten Mukomuko Nomor 08 Tahun 2005 tentang

Pembentukan 10 Kecamatan Pemekaran di wilayah Kabupaten

Mukomuko. Secara rinci nama, luas wilayah dan jumlah desa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 20

dan kelurahan per-kecamatan dalam Kabupaten Mukomuko

dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.9

Nama, Luas Wilayah dan Jumlah Desa dan Kelurahan Per Kecamatan dalam Kabupaten Mukomuko

No

Kecamatan Luas (KM)

Persentase (%)

Jumlah Desa

Kelurahan

1 Lubuk Pinang 69,51 2 7 2 V Koto 393,72 9 10 3 Air Manjunto 65,24 2 8 4 Kota Mukomuko 148,07 3 6 3 5 XIV Koto 69,86 2 8 6 Air Dikit 87,89 2 7 7 Teras Terunjam 84,40 2 8 8 Penarik 308,87 7 14 9 Selagan Raya 440,95 11 12 10 Pondok Suguh 555,11 13 11 11 Teramang Jaya 412,55 10 13 12 Sungai Rumbai 335,97 8 9 13 Ipuh 195,99 5 16 14 Air Rami 116,42 3 12 15 Mali Deman 861,79 21 7

Jumlah 4.146,34 100 148 3

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko (Mukomuko Dalam Angka Tahun 2018).

5.2. Sumber Daya Manusia di Pemerintahan

Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Mukomuko per

Februari 2018 sejumlah 3.493 orang, berdasarkan golongan,

jabatan dan pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 21

Tabel. 1.10

Jumlah PNS Menurut Golongan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

No Golongan Jumlah

1 I 7

2 II 464

3 III 2157

4 IV 722

Jumlah 3.350

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mukomuko Tahun 2018.

Tabel. 1.11

Jumlah PNS Menurut Jabatan/Eselonering Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

No Jabatan/Eselon Jumlah

1 I -

2 II 30

3 III 145

4 IV 378

5 Tenaga Fungsional Tertentu 1.882

6 Tenaga Non Fungsional Umum 915

Jumlah 3.350

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mukomuko Tahun 2018.

Tabel. 1.12

Jumlah PNS Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

No Jenjang Pendidikan Jumlah

1 SD 5

2 SMP Sederajat 7

3 SLTA Sederajat 508

4 D.I/D.II/D.III 731

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 22

5 S.1/D.IV 1.996

6 S.2 103

7 S.3 -

Jumlah 3.350

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mukomuko Tahun 2018.

C. Gambaran Perekonomian Kabupaten Mukomuko

Aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor produksi

untuk menghasilkan output. Proses tersebut selanjutnya akan

menghasilkan balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh

masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas

perekonomian tadi dapat menghasilkan tambahan pendapatan

masyarakat pada periode tertentu. Dengan adanya pertumbuhan

ekonomi, diharapkan pendapatan masyarakat akan meningkat sebagai

pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu

indikator yang amat penting dalam melakukan analisis terhadap

pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu wilayah.

1. Struktur Ekonomi Kabupaten Mukomuko

Peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi

barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah.

Struktur Ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan

oleh masing-masing lapangan usaha dapat menggambarkan seberapa

besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan

berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama 5 (lima) tahun

terakhir (2013-2017) Struktur Perekonomian Kabupaten Mukomuko

didominasi oleh tiga kategori lapangan usaha, diantaranya :

a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 23

b. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;

dan

c. Industri Pengolahan.

Peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan

PDRB Kabupaten Mukomuko. Peranan terbesar dalam pembentukan

PDRB Kabupaten Mukomuko pada tahun 2017 dihasilkan

oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu

mencapai 44,60 persen (angka ini menurun dari 47,72 persen di

tahun 2013). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan

Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,82 persen

(naik dari 14,53 persen di tahun 2013), disusul oleh lapangan usaha

Industri Pengolahan sebesar 12,08 persen (naik dari 11,38 persen di

tahun 2013).

Di antara ketiga lapangan usaha tersebut, kategori Perdagangan

Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta kategori

Industri Pengolahan adalah yang mengalami peningkatan peranan.

Sebaliknya, kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan peranannya

berangsur-angsur menurun. Salah satu penyebab menurunnya

peranan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah

kontribusi di kategori lain jauh lebih cepat dan semakin rendahnya

minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian.

Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 1.13

Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2016-2018

No Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017

A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

47,72 46,88 46,10 45,34 44,60

B Pertambangan dan Penggalian

3,53 3,44 3,29 3,15 3,04

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 24

C Industri Pengolahan 11,38 11,61 11,83 12,06 12,08

D Pengadaan Listrik dan Gas

0,04 0,04 0,05 0,06 0,07

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

0,19 0,17 0,16 0,16 0,15

F Konstruksi 3,95 3,98 3,98 4,04 4,09

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

14,53 14,96 15,07 15,37 15,82

H Transportasi dan Pergudangan

3,68 3,71 3,81 3,89 3,96

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

1,24 1,25 1,28 1,32 1,36

J Informasi dan Komunikasi

1,00 1,03 1,02 1,01 1,04

K Jasa Keuangan dan Asuransi

1,42 1,44 1,43 1,42 1,40

L Real Estat 1,79 1,80 1,90 1,91 1,94

M,N Jasa Perusahaan 0,12 0,11 0,12 0,12 0,12

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

7,13 7,24 7,57 7,71 7,89

P Jasa Pendidikan 1,98 2,03 2,07 2,10 2,,07

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

0,23 0,24 0,25 0,27 0,29

R,S,T,U

Jasa lainnya 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08

Produk Domestik Regional Bruto

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko (Mukomuko Dalam Angka Tahun 2017).

2. Laju Pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Mukomuko

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk

melihat kinerja perekonomian secara riil dan menganalisis

pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi

dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan 2010

tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 25

ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan

jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi

yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Mukomuko

pada tahun 2017 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh

meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas

dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Mukomukoatas dasar

harga konstan 2010, mencapai 3.020,48 miliar rupiah. Angka

tersebut naik dari 2.868,19 miliar rupiah pada tahun 2016. Hal

tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2017 terjadi

pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31 persen, lebih rendah jika

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang

mencapai 5,69 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh

lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 8,47 persen.

Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami

pertumbuhan yang positif. Sepuluh lapangan usaha mengalami

pertumbuhan positif sebesar enam hingga sepuluh persen. Sedangkan

tujuh lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami

pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari enam

persen.

Sepuluh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif

sebesar enam hingga sepuluh persen tersebut antara lain:

a. Industri Pengolahan sebesar 6,21 persen;

b. Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,99 persen;

c. Konstruksi sebesar 6,13 persen;

d. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

sebesar 7,44 persen;

e. Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,83 persen;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 26

f. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,42 persen;

g. Informasi dan Komunikasi sebesar 8,47 persen;

h. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

sebesar sebesar 6,13 persen;

i. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,99 persen; dan

j. Jasa lainnya sebesar 7,52 persen.

Sedangkan tujuh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan

positif kurang dari 6 (enam) persen adalah:

a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 4,19 persen;

b. Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,05 persen;

c. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

sebesar 1,48 persen;

d. Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,58 persen;

e. Real Estat sebesar 5,29 persen;

f. Jasa Perusahaan sebesar 5,02 persen; dan

g. Jasa Pendidikan sebesar 4,36 persen.

Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 1.14 Laju Pertumbuhan Rill PDRB

Menurut Lapangan Usaha (Persen) 20136-2017

No Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016 2017

A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

5,72 4,56 3,86 4,58 4,19

B Pertambangan dan Penggalian

3,16 1,97 0,95 1,18 1,05

C Industri Pengolahan 7,21 8,04 7,34 7,75 6,21

D Pengadaan Listrik dan Gas 6,97 16,71 - 0,31 17,67 6,99

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

1,60 0,80 - 0,33 1,30 1,48

F Konstruksi

4,40 6,16 5,86 6,34 6,13

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 27

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

7,64 7,72 7,78 6,99 7,44

H Transportasi dan Pergudangan

7,58 8,66 8,08 7,08 6,83

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

5,12 7,49 7,80 9,46 8,42

J Informasi dan Komunikasi 6,45 6,48 7,69 6,39 8,47

K Jasa Keuangan dan Asuransi

6,43 5,40 6,10 5,45 3,58

L Real Estat 7,97 8,30 7,35 6,08 5,29

M,N Jasa Perusahaan 5,96 5,03 5,74 5,40 5,02

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

8,05 7,80 7,44 6,22 6,13

P Jasa Pendidikan 8,23 7,88 7,79 6,23 4,36

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

5,44 7,18 7,02 7,70 7,99

R,S,T,U

Jasa lainnya 4,85 6,05 6,77 7,33 7,52

Produk Domestik Regional Bruto

6,36 6,01 5,54 5,69 5,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko (Mukomuko Dalam Angka Tahun 2017).

3. PDRB Perkapita Kabupaten Mukomuko

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu

daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang

merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh

kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar

kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita,

sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada sumber

daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah

tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai

PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 28

Pada tahun 2013 PDRB per-kapita Kabupaten Mukomuko tercatat

16,96 juta rupiah, secara nominal terus mengalami kenaikan sehingga

tahun 2017 mencapai sebesar 23,32 juta rupiah. Berdasarkan data

dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko PDRB Per Kapita

Kabupaten Mukomuko yang cukup tinggi ini disebabkan masih

dipengaruhi oleh faktorinflasi, sehingga PDRB Per-Kapita Kabupaten

Mukomuko Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

Tabel 1.15

PDRB Per-Kapita Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2013-2017

No 2013 2014 2015 2016 2017

1 Nilai PDRB (Miliyar Rp)

- ADHB 2.860 3.208 3.568 3.937 4.327

- ADHK 2.426 2.571 2.714 2.868 3.020

2 PDRB Per-Kapita (Ribu Rupiah

- ADHB 16.960 18.558 20.137 21.709 23.324

- ADHK 14,382 14.873 15.321 15.816 16.283

- Pertumbuhan PDRB Per-Kapita ADHK 2010

3,81 3,42 3,01 3,23 2,95

3 Jumlah Produk (Ribu Orang)

168.654 172.882 177.131 181.343 185.499

4 Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)

2,46 2,51 2,46 2,38 2,29

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko (Mukomuko Dalam Angka Tahun 2017).

4. Indek Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator tunggal

yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia

yang telah dilakukan di suatu wilayah. Walaupun tidak dapat

mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun

mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 29

mencerminkan status kemampuan dasar (basic capabilities)

penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan

sehat yang diukur melalui angka harapan hidup waktu lahir,

berpengetahuan dan berketerampilan yang diukur melalui angka

melek huruf dan rata-rata lama sekolah, serta akses terhadap sumber

daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak yang

diukur dengan pengeluaran komsumsi (daya beli).

Berdasarkan klasifikasi tingkatan status pembangunan manusia suatu

wilayah atau negara dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

© 0 - <60 : rendah

© 60 - <70 : sedang

© 70 - <80 : tinggi

© ≥80 : sangat tinggi

Dari data Badan Pusat Statistisk Kabupaten Mukomuko, diketahui

bahwa tingkat pencapaian Indeks Pembangunan Manusia di

Kabupaten Mukomuko pada tahun 2012 yang dinilai berdasarkan

indikator IPM mencapai angka 63,71 persen, tahun 2013 sebesar

64,16 persen, tahun 2014 sebesar 64,79 persen. Selanjutnya pada

tahun 2015 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistisk Kabupaten

Mukomuko IPM mencapai 65,31 persen, dan tahun 2016 sebesar

65,77. Dilihat tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Mukomuko

telah termasuk dalam Klasifikasi Sedang.

D. Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka Penataan Organisasi Kabupaten Mukomuko telah

menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko,

yang terdiri dari 1 Sekretaris Daerah, 3 Asisten, 10 Bagian, Sekretariat

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 30

DPRD terdiri dari 3 Bagian, 3 (tiga) Staf Ahli Bupati, 18 (delapan belas)

Dinas Daerah, 3 (tiga) Badan Daerah Lembaga Teknis Daerah.

Adapun Susunan Struktur Organisasi tersebut sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

1). Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah

a). Sub Bagian Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan;

b). Sub Bagian Ketenteraman, Ketenteraman Umum dan

Perlindungan Masyarakat dan Otonomi Daerah;

c). Sub Bagian Fasilitasi Sekretariat Pengelolaan

Perbatasandan Kerjasama.

2). Bagian Kesejahteraan Rakyat

a). Sub Bagian Pemberdayaan Keagamaan;

b). Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan;

c). Sub Bagian Bina Sosial Kesehatan dan KB.

3). Bagian Hukum

a). Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;

b). Sub Bagian Bantuan Hukum;

c). Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhhan Hukum.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

1). Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

a). Sub Bagian Perekonomian;

b). Sub Bagian Koordinasi Penanaman Modal dan Badan

Usaha Milik Daerah;

c). Sub Bagian Sumber Daya Alam.

2). Bagian Administrasi Pembangunan

a). Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program;

b). Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 31

c). Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan Kebijakan

Infrastruktur.

3). Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

a). Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa;

b). Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

c). Sub Bagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa.

c. Asisten Administrasi Umum

1). Bagian Umum

a). Sub Bagian Rumah tangga dan Perlengkapan;

b). Sub Bagian Tata Usaha Umum dan Tata Usaha Staf Ahli;

c). Sub Bagian Kepegawaian.

2). Bagian Organisasi

a). Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;

b). Sub Bagian Pengembangan Kinerja;

c). Sub Bagian Ketatalaksanaan.

3). Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

a). Sub Bagian Hubungan Masyarakat;

b). Sub Bagian Protokoler;

c). Sub Bagian Acara dan Tamu.

4). Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan

a). Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;

b). Sub Bagian Keuangan;

c). Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

II). Staf Ahli Bupati

a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan Pembangunan.

c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 32

III). Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Bagian Persidangan dan Protokoler

a. Sub Bagian Persidangan, Hukum dan Risalah;

b. Sub Bagian Humas dan Protokoler;

2. Bagian Umum

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Urusan Dalam dan Perencanaan;

3. Bagian Keuangan

a. Sub Bagian Verivikasi dan Pembukuan;

b. Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;

IV. Dinas Daerah

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

5. Dinas Kelautan dan Perikanan;

6. Dinas Kesehatan;

7. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

8. Dinas Komunikasi dan Informatika;

9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

10. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja;

11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah;

12. Dinas Pertanian;

13. Dinas Lingkungan Hidup;

14. Dinas Ketahanan Pangan;

15. Dinas Sosial;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 33

16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;

17. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga;

18. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;

V. Lembaga Teknis Daerah

1. Badan Keuangan Daerah;

2. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah’

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

4. Inspektorat Daerah;

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

6. Rumah Sakit Umum Daerah;

7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

8. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.

E. Kabupaten Mukomuko

Kabupaten Mukomuko dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 03

Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten

Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4355), yang terbagi atas 15 Kecamatan terdiri dari Kecamatan

Kota, Kecamatan XIV Koto, Kecamatan Air Dikit, Kecamatan Lubuk

Pinang, Kecamatan V Koto, Kecamatan Air Manjunto, Kecamatan Teras

Terunjam, Kecamatan Selagan Raya, Kecamatan Penarik, Kecamatan

Pondok Suguh, Kecamatan Teramang Jaya, Kecamatan Sungai Rumbai,

Kecamatan Ipuh, Kecamatan Air Rami dan Kecamatan Malin Deman.

F. Sistimatika Penyajian

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 34

Kinerja Instansi Pemerintah, maka format penyusunan Laporan Kinerja

Tahunan ini terdiri dari :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Bagian ini menyajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

RPJMD dan RKPD dan sejauh mana Pemerintah Daerah telah mencapai

tujuan dan sasaran tersebut dan kendala-kendala apa yang dihadapi

dalam pencapaiannya serta langkah-langkah apa yang telah dilakukan

untuk mengatasi kendala tersebut serta kendala-kendala dalam

penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Mukomuko

tahun 2018.

Bab I : Menggambarkan pendahuluan yang memuat latar

belakang, tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan,

data umum Provinsi Bengkulu serta sistematika

penyajian.

Bab II : Menggambarkan bentuk perencanaan strategis yang

merupakan ringkasan RPJMD Kabupaten Mukomuko

Tahun 2016-2021 dan Perencanaan dan Perjanjian

Kinerja Tahun 2018, mulai dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

dan Program serta Kegiatan yang dilaksanakan

tahun 2018.

Bab III : Menggambarkan akuntabilitas kinerja yang mencakup

capaian kinerja utama (capaian kinerja makro) dan

capaian kinerja sasaran dan tujuan serta analisis capaian

kinerja sasaran dan tujuan serta gambaran alokasi dan

realisasi anggaran dari setiap program yang ditetapkan

dalam APBD.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB I 35

Bab IV : Merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran

sebagai umpan balik untuk tahun mendatang.

Disamping itu, sebagai data pendukung juga dilampirkan Pengukuran

Pencapaian Sasaran dan lain-lain yang dianggap relevan.

G. Isu-Isu Strategis

Adapun Isu Strategis Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021 adalah

sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama

2. Penerapan prinsip-prinsip demokrasi

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

4. Penanggulangan Kemiskinan

5. Pembangunan Infrastruktur Belum Memadai

6. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

7. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Secara

Berkelanjutan.

8. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

9. Optimalisasi Pengembangan Sektor Unggulan yang Berdaya Saing

Tinggi

10. Interkonektivitas Domestik Intrawilayah

11. Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Mitigasi

Bencana

12. Pengendalian Pertumbuhan Penduduk.

13. Swasembada Beras dan Kecukupan Bahan Pangan.

14. Iklim Investasi

15. Emisi Gas Rumah Kaca

16. Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan dan

Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 36

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Mukomuko Tahun 2016-2021 ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Mukomuko Nomor 07 Tahun 2017, RPJMD Kabupaten

Mukomuko mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan

yang realistis dengan mengkonsolidasikan dan mengarahkan anggota

organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depan daerah.

1. Visi dan Misi

a. Visi Kabupaten Mukomuko 2016 – 2021;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Mukomuko Tahun 2016-2021 Visi Kabupaten Mukomuko adalah“

Terwujudnya Masyarakat yang Religius, Mandiri, dan

Demokratis Tahun 2021”,.

Visi Kabupaten Mukomuko tersebut lebih diarahkan pada 4 hal

pokok seperti.

• Religius

Pembangunan yang dilaksanakan harus mampu meningkatkan

masyarakat yang agamis sebagai penyeimbang antara

kebutuhan jasmani dan rohani. terwujudnya masyarakat yang

beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehingga ajaran agama,

khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya,

terutama kejujuran, dihayati dan diamalkan dalam perilaku

keseharian. Toleransi antar umat beragama, dan

penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 37

� Mandiri

Memiliki kemampuan dan ketangguhan dalam

menyelenggarakan kehidupan berbangsa, terwujudnya

Kabupaten Mukomuko mandiri melalui pembangunan yang

dilakukan dengan memaksimalkan segenap potensi daerah

yang dimiliki untuk mendorong tumbuhnya rasa percaya diri

segenap masyarakat dan seluruh stakeholder untuk bersama-

sama dan ikut bertanggungjawab dalam pelaksanaan

pembangunan, sehingga terbentuk kemandirian daerah.

� Demokratis

Kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang senantiasa

melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan

keputusan yang berlandaskan hukum dan keadilan dan

terwujudnya masyarakat yang berdasarkan falsafah pancasila,

yang ditandai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip musyawarah

untuk mufakat.

b. Misi Kabupaten Mukomuko

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten

Mukomuko di atas, maka ditetapkan misi pembangunan

Kabupaten Mukomuko, sebagai berikut:

1. Membina dan mengembangkan kehidupan keagamaan,

kebudayaan dan kebangsaan.

2. Optimalisasi SDM yang bertumpu pada kekuatan daya inovasi

masyarakat serta daerah.

3. Pembinaan Pemuda dan Olahraga.

4. Meningkatkan ekonomi kerakyatan.

5. Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk

kepentingan pembangunan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 38

6. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur serta

fasilitas umum.

7. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal untuk

meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga

kelestarian lingkungan.

8. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan

dan akuntabel, guna memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat.

9. Melibatkan partispasi aktif masyarakat dalam menentukan

kebijakan pemerintah.

2. Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan pada masing-

masing Misi.

Dalam rangka mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah

ditetapkan, maka untuk kerangka Perencanaan Pembangunan Daerah

tahun 2018 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap Misi

menyangkut Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan

sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan

Strategi dan Arah Kebijakan bagi pelaksanaan setiap urusan

pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam

mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan Sasaran

Pembangunan serta Srategi dan Arah Kebijakan pada pelaksanaan

masing-masing misi diuraikan dalam matriks tabel berikut. :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 39

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pada Masing -Masing Misi

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

(1) (2) (3) (4)

Visi: Terwujudnya Masyarakat yang Religius, Mandiri dan Demokratis Tahun 2021

Misi 1: Membina dan Mengembangkan Kehidupan Keagamaan, Kebudayaan

dan Kebangsaan

Mewujudkan

kualitas kehidupan

beragama, berbudaya dan

berbangsa

Meningkatnya implementasi nilai-

nilai keagamaan,

Meningkatkan kegiatan-kegiatan

keagamaan,

Peningkatan Peran

Pemerintah dan Masyarakat dalam

kegiatan-kegiatan keagamaan,

Pembinaan keagamaan dan

kemasyarakatan dengan melibatkan

pemuka agama,

tokoh masyarakat dan adat

Meningkatnya

kuantitas, kualitas dan fasilitas tempat

ibadah

Meningkatkan

pembangunan sarana dan prasarana

tempat ibadah

Pembangunan

tempat ibadah dan sarana prasarana

pendidikan keagamaan

Meningkatnya implementasi nilai-

nilai budaya

Memfasilitasi

pengembangan,

pelestarian serta pemasaran seni dan

budaya

Peningkatan

pengembangan

pemasaran seni budaya

Pelestarian Seni dan

Budaya

Pelestarian Situs Benda Cagar Budaya

Meningkatnya implementasi nilai-

nilai kebangsaan

Meningkatkan

wawasan kebangsaan

Penguatan

wawasan kebangsaan

Meningkatkan pembinaan wawasan

kebangsaan

peningkatan

kegiatan pembinaan

wawasan kebangsaan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 40

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

(1) (2) (3) (4)

Meningkanya Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Meningkatkan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Peningkatan Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan

Meningkatkan Pengawasan dan

Penegakan Peraturan

Daerah

Peningkatan Pengawasan dan

Penegakan

Peraturan Daerah

Meningkatkan

pemahaman terhadap penyakit masyarakat

yang berkembang

ditengah masyarakat

Peningkatan pemahaman

terhadap penyakit masyarakat yang

berkembang

ditengah masyarakat

Misi 2: Optimalisasi SDM yang Bertumpu Pada Kekuatan Daya Inovasi Masyarakat serta Daerah

Mewujudkan

Sumber Daya Manusia Yang

berkualitas

Meningkatnya akses, pemerataan,

standar dan kualitas layanan

pendidikan

Meningkatan

ketersediaan sarana dan prasarana

pendidikan dua belas tahun yang

berkualitas di seluruh

wilayah kecamatan

Pemerataan sarana

prasarana pendidikan yang

berkualitas di

seluruh wilayah kecamatan,

khususnya pada wilayah dengan

tingkat aksesibilitas

rendah

Meningkatkan Angka

partisipasi murni (APM) SD

Peningkatan Angka

partisipasi murni (APM) SD

Pengakreditasian SD

Meningkatkan Angka partisipasi murni

(APM) SLTP

Peningkatan Angka partisipasi murni

(APM) SLTP

Pembangunan SLTP di Kecamatan

Pengakreditasian

SLTP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 41

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

(1) (2) (3) (4)

Memfasilitasi dan mendorong anak usia

sekolah untuk

melanjutkan pendidikan ke jenjang

yang lebih tinggi

Penurunan angka putus sekolah dan

peningkatan angka melanjutkan

pendidikan ke jenjang yang lebih

tinggi

Memperluas pelayanan pendidikan

formal dan informal

serta program kejar paket, A, B dan C

Penyebarluasan

sarana dan prasarana

pendidikan formal

dan informal serta program kejar paket

A, B dan C

Meningkatan

pelaksanaan SPM

Peningkatan

pelaksanaan SPM

Meningkatkan uji kompetensi guru

standar nasional

Peningkatan uji kompetensi guru

standar nasional

Memasyarakatkan budaya baca

Peningkatan minat baca masyarakat

Optimalnya pemanfaatan ilmu

pengetahuan, teknologi, informasi

dan komunikasi

dalam pemerintahan

daerah

Mengoptimalkan

pemanfaatan ilmu pengetahuan,

teknologi, informasi dan komunikasi

dalam pemerintahan daerah

Peningakatan

penggunaan E-Arsip

Meningkatnya akses, pemerataan,

standar dan kualitas layanan

kesehatan

Meningkatnya

ketersediaan sarana

dan prasarana kesehatan yang

berkualitas di seluruh wilayah kecamatan

Peningkatan sarana dan prasarana

kesehatan dasar diseluruh wilayah

kecamatan, terutama pada

wilayah dengan

tingkat aksesibilitas rendah

Meningkatnya

pengawasan apotek, toko/warung obat

Peningkatan

pengawasan apotek, toko/warung obat

Mengakreditasi

pelayanan kesehatan

Pengakreditasian pelayanan

kesehatan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 42

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

(1) (2) (3) (4)

Meningkatkan

ketersediaan obat

terhadap kebutuhan obat

Peningkatan

ketersediaan obat

terhadap kebutuhan obat

Meningkatan fasilitas kesehatan

(Puskesmas) dengan

pelayanan JKN Standar

Peningkatan fasilitas kesehatan

(Puskesmas) dengan

pelayanan JKN Standar

Meningkatkan pengawasan

toko/warung/jajanan

anak sekolah/ industri pangan RT

Peningkatan pengawasan

toko/warung/jajana

n anak sekolah/ industri pangan RT

Mengendalikan angka kesakitan sampai

dibawah 15 % dari jumlah penduduk

Pengendalian angka

kesakitan sampai dibawah 15 % dari

jumlah penduduk

Meningkatkan puskesmas yang

menerapkan

pelayanan keperawatan

kesehatan masyarakat

Peningkatan puskesmas yang

menerapkan

pelayanan keperawatan

kesehatan masyarakat

Meningkatkan

pelayanan jaminan kesehatan nasional

(JKN) pada masyarakat miskin

Peningkatan

pelayanan jaminan kesehatan nasional

(JKN) pada masyarakat miskin

Meningkatkan

pelayanan Kesehatan dasar pasien

masyarakat miskin (JAMKESDA)

Peningkatan

pelayanan Kesehatan dasar

pasien masyarakat miskin (JAMKESDA)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 43

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

(1) (2) (3) (4)

Memperluas layanan

kesehatan masyrakat dan meningkatkan

kesadaran masyrakat

akan Perilaku Bersih Hidup Sehat (PHBS)

Penyebarluasan dan

pemerataan sarana dan prasarana

layanan dasar kesehatan, serta

fasilitasi dan

sosialisasi tentang Perilaku Hidup

Bersih dan Sehat (PHBS)

Meningkatkan

jejaring kerja lintas program dan lintas

sektor serta kemitraan dengan

masyarakat dalam

pengembangan pelayanan rumah

sakit

Peningkatan dan

pengembangan

fungsi rumah sakit sebagai sarana

pelayanan, pendidikan, dan

penelitian bidang kesehatan

Meningkatkan kualitas layanan

Rumah Sakit Umum

Daerah

Peningkatan kualitas

layanan Rumah Sakit Umum Daerah

Meningkatkan pemeliharaan sarana

dan prasarana RSUD

Peningkatan pemeliharaan sarana

dan prasarana RSUD

Meningkatkan akreditasi RSUD

Mukomuko

Percepatan akreditasi RSUD

Mukomuko

Meningkatkan mutu

layananan kesehatan

bagi ibu hamil, ibu melahirkan, ibu pasca

persalinan, bayi dan balita, penyakit

beresiko, penyakit

menular dan tidak menular, lansia dan

sakit jiwa

Penyediaan layanan kesehatan bagi ibu

melahirkan, ibu

pasca persalinan, bayi dan balita,

penyakit beresiko, penyakit menular

dan tidak menular, lansia dan sakit jiwa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 44

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

(1) (2) (3) (4)

Meningkatkan mutu layananan kesehatan

bagi ibu hamil, ibu

melahirkan, ibu pasca persalinan, bayi dan

balita, penyakit beresiko, penyakit

menular dan tidak

menular, lansia dan sakit jiwa

Penyediaan layanan

kesehatan bagi ibu melahirkan, ibu

pasca persalinan,

bayi dan balita, penyakit beresiko,

penyakit menular dan tidak menular,

lansia dan sakit jiwa

Meningkatkan pelayanan

pemantauan

pertumbuhan dan perkembangan anak

balita

Peningkatan pelayanan

pemantauan

pertumbuhan dan perkembangan anak

balita

Mengentaskan balita yang mengalami gizi

buruk/kurang gizi

Pengentasan balita yang mengalami gizi

buruk/kurang gizi

Meningkatnya

pemberian ibu hamil yang mendapat tablet

tambahan daerah

Peningkatan

pemberian ibu hamil yang mendapat

tablet tambah darah

Menurunkan angka kejadian malaria

(API) per 1.000 penduduk

Penurunan angka kejadian malaria

(API) per 1.000 penduduk

Menurunkan jmlah

kasus DBD kurang dari 49/100000

penduduk

Penurunan jmlah

kasus DBD kurang dari 49/100000

penduduk

Meningkatkan

immunisasi dasar lengkap pada bayi

Peningkatan

immunisasi dasar lengkap pada bayi

Meningkatkan penanganan KLB

yang ditangani <24 jam

Peningkatan

Cakupan

Desa/Kelurahan mengalami KLB

yang dilakukan penyelidikan

epidemiologi <24

jam

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 45

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

(1) (2) (3) (4)

Menurunkan angka kesakitan usia lanjut

Penurunan angka kesakitan usia lanjut

Meningkatnya

desa/kelurahan yang

melaksanakan STBM

Peningkatan

desa/kelurahan yang

melaksanakan STBM

Meningkatnya akses dan kualitas

pelayanan pengendalian

penduduk, KB dan kesehatan

Menurunkan angka kelahiran penduduk

dan pemahaman

kesehatan reproduksi bagi remaja

Peningkatan akses

dan pelayanan KB yang merata dan

berkualitas

Peningkatan

intensitas layanan

kesehatan reproduksi bagi

remaja guna mencegah kelahiran

di usia remaja

Misi 3: Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Mewujudkan

Peran Aktif Pemuda dalam

Pembangunan serta Prestasi

Pemuda dan Olahraga

Meningkatnya peran, potensi dan

prestasi pemuda dan olahraga dalam

pembangunan

Meningkatkan pemuda kader,

pemuda pelopor

tingkat Kabupaten

Peningkatan pemuda kader,

pemuda pelopor

tingkat Kabupaten

Meningkatnya

pengetahuan pemuda/pelajar

terhadap bahaya

narkoba dan obat-obatan terlarang

lainnya sejak dini

Meningkatkan pengetahuan pemuda

terhadap

penyalahgunaan narkoba

Peningkatan pengetahuan

pemuda terhadap

penyalahgunaan narkoba

Meningkatnya

profesionalisme dan etika pembina,

penyelenggara, pengelola dan

pelaksana kegiatan keolahragaan

Meningkatkan profesionalisme dan

etika pembina,

penyelenggara, pengelola dan

pelaksana kegiatan keolahragaan

Peningkatan

profesionalisme dan etika pembina,

penyelenggara, pengelola dan

pelaksana kegiatan keolahragaan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 46

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

(1) (2) (3) (4)

Menambah jumlah pelatih/wasit/juri

bersertifikasi nasional

Penambahan jumlah pelatih/wasit/juri

bersertifikasi nasional

Misi 4: Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

Mewujudkan ekonomi

kerakyatan

dengan berbasis pemberdayaan

masyarakat

Meningkatnya

Investasi

Optimalisasi

pengelolaan investasi

Meningkatkan

promosi investasi dan memperbanyak

sumber dan jenis investasi

Mempersingkat

proses penerbitan

surat perizianan investasi

Percepatan proses penerbitan surat

perizianan investasi

Meningkatnya pengawasan

aktivitas

perdagangan dan perlindungan

konsumen

Meningkatkan perlindungan

konsumen

Peningkatan perlindungan

konsumen

Meningkatnya kapasitas koperasi

dan UMKM serta

berkembangnya sarana

perdaagangan rakyat

Meningkatkan

kapasitas koperasi dan UMKM serta

berkembangnya sarana Perdagangan

rakyat

Peningkatan

kapasitas koperasi dan UMKM serta

berkembangnya sarana Perdagangan

rakyat

Mengembangkan kelompok usaha

masyarakat melalui

memberikan modal perbankan yang

subsidi pemerintah daerah

Pengembangan dan permodalan

kelompok usaha

masyarakat melalui perbankan yang

subsidi pemerintah daerah

Meningkatkan daya

saing koperasi dan UMKM serta

Mengembangkan sarana Perdagangan

rakyat

Meningkatkan kapasitas teknis,

permodalan dan

peralatan UMKM serta kapasitas

kelembagaan Koperasi .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 47

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

(1) (2) (3) (4)

Mengembangkan

sarana perdagangan

rakyat

Pengembangan

kemitraan antara pelaku sektor

UMKM dengan

swasta

Peningkatan kegiatan pembinaan

dan pedampingan UMKM dalam bentuk

permodalan,

manjemen usaha peralatan dan

keterampilan

Peningkatan

legalisasi usaha

perdagangan

Mengembangkan kawasan ekonomi

terpadu

Mengembangkan industri berbasis

sumber daya lokal

Membuka lapangan

pekerjaan pada sektor industri

Pembukaan

lapangan pekerjaan pada sektor industri

Mengembangkan bina

usaha perdagangan

dan usaha informal

Pengembangan bina

usaha perdagangan

dan usaha informal

Meningkatnya pemberdayaan

ekonomi rakyat

berbasis kewilayahan dan

keunggulan lokal

Meningkatkan peran serta masyarakat

dalam

Pemberdayaan masyarakat miskin

pesisir

Meningkatkan kinerja perencanaan bidang

ekonomi

Peningkatan kinerja perencanaan bidang

ekonomi

Meningkatkan

kualitas kesejahteraan

masyarakat

Mendorong

partisipasi masyarakat dalam

mewujudkan ketahanan pangan

Meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam

mewujudkan ketahanan pangan

Peningkatan

partisipasi masyarakat dalam

mewujudkan ketahanan pangan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 48

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

(1) (2) (3) (4)

Meningkatnya pemenuhan pangan

bagi penduduk secara merata dan

terjangkau

Meningakatkan

ketersediaan dan keterjangkauan

pangan bagi

masyarakat berbasis sumber daya lokal

Penyediaan pangan

bagi penduduk khususnya daerah

terpencil dengan

pola pemberdayaan masyarakat

Meningkatnya

pendapatan masyarakat

Memperluas sumber

pendapatan masyarakat dengan

memperluas kesempatan kerja

dan berusaha

Penganekaragaman produk olahan

berbasis komoditi unggulan daerah

Mengembangkan produksi tanaman

pangan dan

holtikultura, kelapa sawit, karet, kelapa,

pala dan cengkeh

Pengembangan produksi tanaman

pangan dan

holtikultura, kelapa sawit, karet, kelapa,

pala dan cengkeh

Peningkatan produksi ternak,

daya saing , dan peningkatan

kesejahteraan

peternak

Mengembangkan komoditi peternakan

yang berdaya saing

Pengembangan komoditi peternakan

yang berdaya saing

Meningkatnya

kualitas dan kuantitas

infrastruktur

dengan layanan pemenuhan hak-

hak dasar masyarakat miskin

tanpa membedakan

suku, agama, dan golongan.

Pencegahan, Pengurangan dan

Penanganan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS)

Meningkatkan kualitas pelayanan

sosial masyarakat

dan penyandang kesejahteraan

sosial.

Memberdayakan

keluarga miskin

Pemberdayaan

keluarga miskin

Membina, rehabilitasi

dan pelayanan

penyandang masalah kesejahteraan sosial

Pembinaan, rehabilitasi dan

pelayanan

penyandang masalah

kesejahteraan sosial

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 49

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

(1) (2) (3) (4)

Meningkatnya penanganan korban

bencana

Memberikan bantuan sosial korban

bencana

Pemberian bantuan sosial korban

bencana

Meningkatkan

kesempatan

kerja dan berusaha

Meningkatnya

kesempatan kerja, kompetensi dan

perlindungan tenaga kerja

Meningkatkan minat

masyrakat terutama penduduk usia kerja

untuk bekerja dan berusaha

Penyediaan dan

peneyebarluasan informasi mengenai

potensi dan peluang kerja

Meningkatkan

kesempatan kerja dan kompetensi

tenaga kerja serta pengembangan

sarana prasarana

pelatihan kerja

Pembekalan dan pelatihan

masyarakat kurang

mampu untuk wirausaha dan

keterampilan atau keahlian dalam

memulai usaha

Meningkatkan dan

memperluas usaha-usaha ekonomi

berbasis potensi

sumber daya lokal

Menciptakan lapangan kerja baru

melalui pemberdayaan

ekonomi masyrakat

lokal

Meningkatnya pembinaan dan

perlindungan tenaga

kerja

Peningkatan pembinaan dan

perlindungan

tenaga kerja

Mengembangkan

UKM unggulan

Pengembangan UKM

unggulan

Misi 5: Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Kepentingan Pembangunan

Terwujudnya

penerapan Iptek yang optimal

dalam pembangunan

Meningkatnya

penerapan Iptek

dalam pembangunan

Menyediakan sistem

layanan yang dapat

diakses oleh masyarakat

Penyediaan sistem

layanan yang dapat

diakses oleh masyarakat

Meningkanya Kualitas Layanan

Informasi Daerah

Meningkatkan Kualitas Layanan

Informasi Daerah

kualitas layanan

informasi yang dapat di akses oleh

masyarakat

Meningkatnya Kualitas Sumber

Daya Komunikasi

dan Akses Informasi

Meningkatkan

Kualitas Sumber Daya Komunikasi dan

Akses Informasi

Peningkatan Pemberdayaan

Sumber Daya

Komunikasi dan Akses Informasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 50

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

(1) (2) (3) (4)

Meningkatnya

Layanan Aspirasi, Opini dan

Pengaduan Masyarakat

Meningkatkan

Layanan Aspirasi,

Opini dan Pengaduan Masyarakat

Peningkatan

Layanan Aspirasi, Opini dan

Pengaduan Masyarakat

Meningkatnya kapasitas konten

dan saluran Komunikasi Publik

Meningkatkan kapasitas konten dan

saluran Komunikasi Publik

Peningkatan kapasitas konten

dan saluran Komunikasi Publik

Meningkatnya

Perangkat Daerah

dan Layanan Publik Menggunakan

Domain sesuai dengan ketentuan

Nama Domain

Instansi Pelenggara Negara

Meningkatkan

Perangkat Daerah

dan Layanan Publik Menggunakan

Domain sesuai dengan ketentuan

Nama Domain

Instansi Pelenggara Negara

Peningkatan

Perangkat Daerah

dan Layanan Publik Menggunakan

Domain sesuai dengan ketentuan

Nama Domain

Instansi Pelenggara Negara

Meningkatnya Pemerintah

Kabupaten

Mukomuko Menyelenggarakan

layanan e-Government

Meningkatkan

Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Menyelenggarakan

layanan e-Governmen

Peningkatan Pemerintah

Kabupaten

Mukomuko Menyelenggarakan

layanan e-Government

meningkatnya jumlah Sumber

daya Persandian

dan waktu pelayanan

keamanan informasi

meningkatkan jumlah

Sumber daya

Persandian dan waktu pelayanan

keamanan informasi

Peningkatan jumlah

Sumber daya

Persandian dan waktu pelayanan

keamanan informasi

meningkatnya data / informasi

statsistik sektoral

meningkatkan data / informasi statsistik

sektoral

Peningkatan data / informasi statsistik

sektoral

Misi 6: Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur serta Fasilitas Umum

Terwujudnya

infrastruktur yang berkualitas

sebagai pendukung

perekonomian

daerah

Peningkatnya

pembangunan jalan dan jembatan

Meningkatkan kondisi

jaringan jalan dan jembatan

Pengembangan

jaringan jalan dan jembatan

Meningkatnya

layanan akses

informasi

Meningkatkan

layanan akses

informasi

Peningkatan

kapasitas media

layanan informasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 51

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

(1) (2) (3) (4)

Meningkatkan

layanan akses informasi

Peningkatan

kapasitas media layanan informasi

Meningkatnya ketersediaan

infrastruktur irigasi dan sumber daya

air lainnya

Meningkatkan

infrastruktur irigasi dan sumber daya air

lainnnya

Mewujudkan

pengembangan dan

pengelolaan irigasi dengan melibatkan

partisipasi masyarakat

Meningkatnya

sarana dan prasarana

transportasi

Meningkatkan sarana

dan prasarana transportasi

Pengembangan

sarana dan

prasarana transportasi darat,

laut dan penyebrangan

Meningkatkan pengelolaan dan

pengawasan potensi sumber daya

kemaritiman

Pembangunan dan

peningkatan fungsi pelabuhan

Meningkatnya

kualitas lingkungan permukiman

Meningkatkan

kualitas lingkungan permukiman

Peningkatan

cakupan wilayah lingkungan dan

kawasan permukiman yang

sehat dan layak huni

Meningkatnya

cakupan layanan air

minum

Meningkatkan

cakupan layanan air

minum perpipaan

Peningkatan

cakupan layanan air

minum perpipaan

Meningkatnya

cakupan layanan

persampahan

Meningktakan

cakupan layanan

persampahan

Peningkatan

cakupan layanan

persampahan

Meningkatnya

akses penduduk

terhadap ketenagalistrikan

Membangun dan

mengembangkan

infrastruktur ketenagalistrikan

Penyediaan tenaga

listrik dan energi

wilayah-wilayah terpencil

Meningkatnya

Prasarana penyediaan dan

pengolahan air

baku

Membangun dan

mengembangkan prasarana

penyediaan dan

pengolahan air baku

Penyediaan prasarana air baku

dan pengolahan limbah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 52

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

(1) (2) (3) (4)

Meningkatnya

prasarana

turap/talud/brojong

Membangun dan

mengembangkan prasarana

turap/talud/bronjong

Penyediaan

prasarana turap/

talud/bronjong

Pemeliharaan turap/talud/brojong

Peningkatan

pemeliharaan turap/talud/brojong

Meningkatnya Kuantitas dan

kualitas sarana Prasarana aparatur

Peningkatan kuantitas dan kualitas

sarana prasarana aparatur

Meningkatkan

sarana prasarana aparatur sebagai

penunjang layanan

publik

Mengembangkan pusat-pusat

pertumbuhan

potensial

Meningkatnya

pembangunan

infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan

wilayah potensial

Mengembangkan

kawasan strategis cepat tumbuh

Pengembangan

kawasan strategis cepat tumbuh

Membangun kawasan Kota Terpadu

mandiri

Pembangunan

Kawasan Kota

Terpadu Mandiri (KTM)

Misi 7: Memanfaatkan Sumber Daya Alam Secara Optimal untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Dengan Tetap Menjaga

Kelestarian Lingkungan

Meningkatkan produktivitas

dan pengelolaan

potensi sumber daya alam yang

berkelanjutan

Meningkatnya

produksi dan mutu

produk pertanian, perkebunan,

peternakan, dan perikanan unggulan

daerah

Meningkatnya SDM Penyuluh Lapangan

yang Baik

Meningkatkan SDM Penyuluh Lapangan

yang Baik

Intensifikasi dan ekstensifikasi

pengelolaan sumber

daya perikanan laut melalui penyediaan

sarana dan prasarana

produktivitas

Meningkatkan Produksi dan Mutu

Produk Pertanian, Perkebunan,

Peternakan, dan

Perikanan Unggulan Daerah

Peningkatan Produksi dan Mutu

Produk Pertanian, Perkebunan,

Peternakan, dan

Perikanan Unggulan Daerah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 53

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

(1) (2) (3) (4)

Meningkatnya

pertumbuhan dan struktur ekonomi

yang kokoh

Meningkatkan

pertumbuhan dan struktur ekonomi

yang kokoh

Peningkatan

pertumbuhan dan struktur ekonomi

yang kokoh

Meningkatnya

perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup

Meningkatkan

perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup

Melaksanakan

pembinaan dan

pengawasan terhadap

pengelolaan lingkungan

Terwujudnya

pengembangan wiliayah yang

terencana dan terkendali

Melaksanakan pengendalian dan

pengembangan

kawasan sesuai dengan rencana tata

ruang

Penyusunan rencana

rinci tata ruang

kawasan strategis kabupaten

Meningkatkan kontribusi

pariwisata dan ekonomi kreatif

terhadap sumber PAD

Berkembangnya

potensi pariwisata

daerah

Memperluas dan

menata objek-objek

wisata

Penataan dan

pengambangan

objek wisata

Meningkatkan

kerjasama dengan para pelaku usaha

yang bergerak di

sektor pariwisata

Peningkatan

kerjasama dengan para pelaku usaha

yang bergerak di

sektor pariwisata

Mewujudkan kesiapsiagaan

menghadapi daerah bencana

Meningkatnya

kesiapsiagaan penyelenggaraan

penanggulangan

bencana

Meningkatnya

kesiapsiagaan penyelenggaraan

penanggulangan

bencana

Peningkatan

kesiapsiagaan penyelenggaraan

penanggulangan

bencana

Meningkatnya

pencegahan dini

dan kesiapsiagaan dalam

mengahadapi bencana

Meningkatkan pencegahan dini dan

kesiapsiagaan dalam mengahadapi

bencana

Peningkatan pencegahan dini dan

kesiapsiagaan dalam mengahadapi

bencana

Misi 8: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Transparan dan Akuntabel, Guna Memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat

Memperkuat

kelembagan pemerintahan

daerah

Meningkatnya

kualitas manajemen pemerintahan

daerah

Meningkatkan

kualitas manajemen

pemerintahan daerah

Peningkatan kualitas

manajemen pemerintahan

daerah

Meningkatnya Sinergitas RPJMD

dengan RKPD

Peningkatan Sinergitas RPJMD

dengan RKPD

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 54

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

(1) (2) (3) (4)

Meningkatnya

Sinergitas RKPD dengan APBD

Peningkatan

Sinergitas RKPD dengan APBD

Menyelaraskan

Program dalam RKPD dengan sasaran

RPJMD

Penyelarasan

Program dalam RKPD dengan

sasaran RPJMD

Menyelaraskan program dalam

renstra SKPD yang selaras dengan

RPJMD

Penyelarasan program dalam

renstra SKPD yang selaras dengan

RPJMD

Meningkatnya

pendapatan asli daerah

Mengoptimalkan sumber-sumber

pendapatan asli

daerah

Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan asli

daerah

Meningkatnya

kualitas pengelolaan

keuangan daerah

Meningkatkan sistem

pengelolaan dan pelaporan keuangan

dan aset daerah

Pengelolaan, pelaporan keuangan

dan aset daerah sesuai sistem

akuntansi

pemerintahan

Meningkatnya

kualitas dan

profesionalisme SDM Aparatur

Meningkatnya

kualitas dan

profesionalisme SDM Aparatur

Peningkatan kualitas dan profesionalisme

SDM Aparatur

Meningkatnya kemampuan

pegawai di bidang

perencanaan

Meningkatkan kemampuan pegawai

di bidang

perencanaan

Peningkatan kemampuan

pegawai di bidang

perencanaan

Meningkatnya

kualitas manajemen

pemerintahan daerah

Meningkatkan kualitas manajemen

pemerintahan daerah

Peningkatan kualitas

manajemen

pemerintahan daerah

Meningkatnya kualitas Lembaga

Perwakilan Rakyat

Daerah

Meningkatnya kualitas Lembaga

Perwakilan Rakyat

Daerah

Peningkatan kualitas

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Terwujudnya tertib administrasi

kependudukan dan Pencatatan Sipil

Meningkatkan penduduk yang telah

memiliki dokumen kependudukan

Peningkatan

penduduk yang

telah memiliki dokumen

kependudukan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 55

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

(1) (2) (3) (4)

Meningkatkan

kualitas pelayanan publik

Meningkatnya

kualitas pelayanan

aparatur birokrasi yang prima dan

memuaskan masyarakat

Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat

Peningkatan indeks

kepuasan masyarakat

Misi 9: Melibatkan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Menentukan

Kebijakan Pemerintah

Mendorong dan

meningkatkan

partisipasi seluruh

pemangku kepentingan

untuk terlibat aktif dalam

pembangunan

Meningkatnya

partisipasi masyarakat dalam

pembangunan daerah

Meningkatnya

partisipasi

masyarakat dalam pembangunan daerah

Peningkatan

partisipasi masyarakat dalam

pembangunan daerah

Meningkatnya

pembinaan pemberdayaan

sosial masyarakat

Desa

Peningkatan pemberdayaan sosial

masyarakat di desa tertinggal

Pengentasan desa

tertinggal

Pembentukan dan

pengembangan BUMDES

Peningkatan jumlah

BUMDES

Meningkatnya kesempatan kerja,

kompetensi, dan perlindungan

tenaga kerja

Meningkatkan kesempatan kerja,

kompetensi, dan perlindungan tenaga

kerja

Peningkatan kesempatan kerja,

kompetensi, dan perlindungan tenaga

kerja

Meningkatnya kapasitas aparatur

dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa

Meningkatkan kinerja

dan profesionalisme

aparatur desa

Peningkatan

kompetensi

aparatur

Mewujudkan

kesetaraan gender,

pemberdayaan

perempuan dan perlindungan

anak

Meningkatnya

pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak

Meningkatkan peran

dan akses perempuan

dalam pembangunan

Peningkatan

Pengarusutaman Gender dalam

pembangunan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 56

3. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Mukomuko Tahaun 2016 -2021

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Pemerintah

Kabupaten Mukomuko, ditetapkan indikator kinerja utama sebagai

dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran

strategis yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama Pemerintah

Kabupaten Mukomuko sebagai berikut :

Tabel. 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 – 2021

No Sasaran

RPJMD

Indikator Kinerja Utama

(IKU)

Formula/Rumus Perangkat Daerah

Penanggungjawab/

Sumber Data

Misi 1 : Membina dan Mengembangkan Kehidupan keagamaan, Kebudayaan dan kebangsaan

1

Meningkatnya

kuantitas kualitas dan

fasilitas

tempat ibadah

Persentase pembangunan

Islamic Centre

Tahapan Pembangunan

Islamic Centre

DINAS PEKERJAAN

UMUM DAN PENATAAN RUANG

Misi 2 : Optimalisasi SDM Yang Bertumpu Pada Kekuatan Daya Inovasi Masyarakat Serta Daerah

2

Meningkatny

a akses, pemerataan,

standar dan kualitas

layanan pendidikan

Indeks Pembangunan

Manusia

(IPM)

IPM Merupakan Indeks

Komplosit Yang Dihitung Sebagai Rata-rata Dari

Indeks Harapan Hidup,

Indeks Pendidikan ( Angka Melek Huruf dan

Rata-rata Lama Sekolah ) dan Indeks Standar

Hidup Layak.

BPS

Angka Melek

Huruf (AMH)

Penduduk Berusia 15

Tahun Ke Atas Yang Memiliki Kemampuan

Membaca dan Menulis Kalimat Sederhana

Dalam Huruf Latin, Huruf Arab, dan Huruf

Lainnya Terhadap

Penduduk Usia 15 Tahun Keatas.

BPS dan DIKNAS

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 57

AMH 15 + =( jumlah penduduk berusia 15

Tahun keatas yang dapa

membaca dan menulis : jumlah penduduk usia

15 tahun keatas ) * 100 %

Rata-rata Lama

Sekolah (RLS)

Jumlah Tahun Belajar

Penduduk Usia 15

Tahun Keatas yang Telah Diselesaikan

Dalam Pendidikan Formal (Tidak Termasuk

Tahun Yang Mengulang)

BPS dan DIKNAS

Angka

Partisipasi Murni(APM)

SD (%)

( Jumlah Penduduk Umur 7 - 12 Yang

Bersekolah di SD :

Jumlah Penduduk Umur 7-12 ) *100 %

DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN

APM SLTP

(%)

(Jumlah Penduduk Umur

13 - 15 yang Bersekolah Di SMP : Jumlah

Penduduk Umur 13-15 ) *100%

DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN

APM PAUD

%)

( Jumlah Anak Didik

PAUD 0-6 Tahun :

Jumlah Penduduk 0-6 Tahun ) * 100 %

DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Persentase

penduduk buta aksara

(%)

(Jumlah Penduduk Yang

Buta Huruf : Jumlah Penduduk ) * 100 %

DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

3

Meningkatnya akses,

pemerataan,

standar, dan kualitas

layanan kesehatan

Angka

Harapan Hidup (AHH)

Rata-rata Tahun Hidup

yang masih akan dijalani Seseorang yang Telah

Berasil Mencapai Umur

X Pada Suatu Tahun tertentu dalam Situasi

Lokalitas Angka Harapan Hidup Dihitung

Berdasarkan Angka

Kematian menurut umur yang datanya diperoleh

Catatan Regestrasi Kematian Secara

Bertahun-tahun Sehingga Dimungkinkan

dibuat Tabel Kematian

DINAS

KESEHATAN DAN BPS

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 58

Jumlah Desa Tertingggal

yang belum memiliki

Sarana

Kesehatan

Jumlah Desa Tertingggal

di Kabupaten Mukomuko yang belum memiliki

Sarana Kesehatan

DINAS KESEHATAN

Persentase

ketersediaan obat terhadap

kebutuhan obat

(Jumlah Kumulatif Item

Obat yang tersedia di

Fasilitas Kesehatan : Jumlah fasilitas

Kesehatan yang Melapor X Jumlah Item Obat)*

100 %

DINAS

KESEHATAN

Jumlah

fasilitas kesehatan

(puskesmas) dengan

pelayanan JKN Standar

Jumlah fasilitas

kesehatan di Kab. Mukomuko (puskesmas)

dengan pelayanan JKN

Standar

DINAS

KESEHATAN

Persentase

pengendalian angka

kesakitan

sampai dibawah 15%

dari jumlah penduduk

( Jumlah Penduduk

Yang Sakit Pada Tahun n : Jumlah Keseluruhan

Penduduk Pada Tahun n

)* 100%

DINAS

KESEHATAN

Jumlah

Masyarakat

Miskin yang mendapat

pelayanan Jaminan

Kesehatan Nasional

(JKN)

Jumlah Masyarakat

Miskin di Kabupaten

Mukomuko yang mendapat pelayanan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

DINAS

KESEHATAN DAN RSUD

MUKOMUKO

Jumlah

Rumah tangga

melaksanakan PHBS

Jumlah Rumah tangga

di Kabupaten Mukomuko yang melaksanakan

PHBS

DINAS

KESEHATAN

Persentase

rumah sakit rujukan

regional yang

memenuhi sarana

prasarana dan alat

sesuai standar

( Jumlah Rumah Sakit

rujukan regional yang

memenuhi sarana prasarana dan alat

sesuai standar di Kabupaten Mukomuko :

Jumlah Rumah Sakit

yang ada di Kabupaten Mukomuko ) * 100

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 59

Angka

Kematian Ibu

(102 per 100.000

kelahiran hidup)

( Jumlah Kematian Karena Kehamilan,

Persalinan, Masa Nivas atau Komplikasi Selama

Satu Priode : Jumlah

Kelahiran Hidup Selama Priode Yang Sama) *

100.000

DINAS KESEHATAN

Angka

Kematian Bayi ( 23 per

1000 kelahiran )

(Total Kematian Bayi

Dibawah 1 Tahun : Total Kelahiran Hidup )*

1.000

DINAS KESEHATAN

Jumlah pelayanan

anak balita

Jumlah pelayanan anak

balita di Kabupaten Mukomuko Pada Tahun

n

DINAS KESEHATAN

Jumlah balita gizi

buruk/gizi

kurus yang mendapatkan

perawatan

Jumlah balita gizi

buruk/gizi kurus di Kabupaten Mukomuko

yang mendapatkan perawatan

DINAS

KESEHATAN

Angka

Kejadian

Malaria (API) per 1.000

penduduk

( Jumlah Penderita Positif Malaria Disuatu

Wilayah Dalam Kurun Waktu Tertentu :

Jumlah Penduduk

Beresiko Diwilayah yang Sama)* 1.000 (Permil)

DINAS

KESEHATAN

Jumlah kasus DBD kurang

dari 49/100.000

penduduk

Jumlah kasus DBD

kurang dari 49/100.000 penduduk

DINAS KESEHATAN

Jumlah Kasus Tuberculosis

per 100.000

penduduk

Jumlah Kasus

Tuberculosis per 100.000 penduduk

DINAS

KESEHATAN

Jumlah kasus diare per

1.000

penduduk

Jumlah kasus diare per 1.000 penduduk

DINAS KESEHATAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 60

Persentase penduduk

beresiko tinggi yang

dilaksanakan

deteksi dini hepatitis

(Jumlah penduduk

beresiko tinggi yang dilaksanakan deteksi

dini hepatitis : Total

Keseluruhan Jumlah Penduduk) * 100%

DINAS

KESEHATAN

Persentase

penurunan

angka kesakitan

usia lanjut

( Jumlah Penduduk Usia

Lanjut Yang Sakit :

Jumlah Total Penduduk yang Berusia Lanjut)*

100 %

DINAS KESEHATAN

Persentase

remaja perempuan

15 s.d 19 tahun yang

melahirkan

( Jumlah remaja

perempuan 15 s.d 19 tahun yang melahirkan :

Jumlah Remaja Perempuan 15 s.d 19

Tahun ) * 100 %

DINAS

PENGENDALIAN PENDUDUK,

KELUARGA BERENCANA,

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN

ANAK

Misi 3 : Pembinaan Pemuda dan Olahraga

4

Meningkatnya peran,

potensi dan

prestasi pemuda dan

olahraga dalam

pembangunan

Jumlah

Pemuda,

Kader, Pemuda

Pelopor tingkat

Kabupaten

Jumlah Pemuda, Kader, Pemuda Pelopor tingkat

Kabupaten Mukomuko

DINAS

PARIWISATA, KEPEMUDAAN

DAN OLAH RAGA

5

Meningkatnya

pengetahuan pemuda/

pelajar terhadap

bahaya

narkoba dan obat-obatan

terlarang lainnya sejak

dini

Jumlah Pemuda yang

difasilitasi dalam

peningkatan

pengetahuan terhadap

penyalanhgunaan

narkoba

Jumlah Pemuda yang

difasilitasi dalam peningkatan

pengetahuan terhadap penyalanhgunaan

narkoba di Kabupaten

Mukomuko

DINAS

PARIWISATA,

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Jumlah

sarana dan prasarana

olahraga

Jumlah sarana dan

prasarana olahraga

Yang Ada di Kabupaten Mukomuko

DINAS

PARIWISATA,

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 61

Misi 4 : Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

6 Meningkatnya Investasi

Jumlah Nilai Investasi

Berskala

Nasional (PMA/PMDN)

Jumlah Investor Berskala Nasional Yang

Menanamkan Modal di Kabupaten Mukomuko

(PMDN/PMA)

DINAS

PENANAMAN

MODAL, PELAYANAN

PERIZINAN DAN TENAGA KERJA

Pertumbuhan

Ekonomi

{( Pendapatan Nasional/

Regional Tahun n - Pendapatan Nasional/

Regional Pada Tahun

Sebelumnya ) : Pendapatan

Nasional/Regional Tahun Sebelumnya)* 100%}

BPS

7

Meningkatnya

pendapatan masyarakat

PDRB per

kapita

PDRB Pada Tahun n :

Jumlah Penduduk Pada Tahun n

BPS

Produksi tanaman

pangan dan Holtikultura

(Ton)

Jumlah produksi

tanaman pangan dan Holtikultura (Ton) Pada

Tahun n

DINAS

PERTANIAN DAN BPS

Kelapa Sawit (ton)

Jumlah Kelapa sawit (ton) Pada Tahun n

Kelapa (ton) Jumlah Kelapa (ton) Pada Tahun n

Karet (ton) Jumlah Karet (ton) Pada Tahun n

Pala (ton) Jumlah Pala (ton) Pada

Tahun n

Cengkeh (ton)

Jumlah Cengkeh (ton) Pada Tahun n

8

Peningkatan produksi

ternak, daya

saing, dan peningkatan

kesejahteraan peternak

Jumlah

komoditi hasil

produksi

peternakan yang berdaya

saing

Jumlah komoditi hasil

produksi peternakan yang berdaya saing

Pada Tahun n

DINAS

PERTANIAN DAN

BPS

Produksi

daging sapi ton

Jumlah Produksi daging sapi ton Pada Tahun n

Produksi

daging kerbau ton

Jumlah Produksi daging

kerbau ton Pada Tahun n

Produksi daging

kambing

(ton)

Jumlah Produksi daging

kambing (ton) Pada Tahun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 62

Produksi daging

unggas (ton)

Produksi daging unggas

(ton) Pada Tahun n

Produksi Telur = Kg

9

Meningkatnya

pemberdayaan ekonomi

rakyat berbasis

kewilayahan

dan keunggulan

lokal

Persentase pendududk

miskin

(Banyaknya Penduduk Miskin: Jumlah

Penduduk) *100%

BPS, TKPKD, DAN

DINAS SOSIAL

10

Meningkatnya

pemenuhan

pangan bagi penduduk

secara merata dan

terjangkau

Persentase

penduduk rawan

pangan

{( Jumlah Penduduk

Dengan Konsumsi

Kurang Dari 1400 kkal (70% AKG ) per Kapita :

Jumlah Penduduk Pada Golongan Pengeluaran

Tertentu )}

DINAS KETAHANAN

PANGAN

Jumlah cadangan

pangan pemerintah

dan

masyarakat

Jumlah cadangan

pangan pemerintah dan masyarakat Yang Ada di

Kabupaten Mukomuko

DINAS KETAHANAN

PANGAN

Nilai Skor PPH

Nilai Skor Pola Pangan

Harapan (PPH)

Ketersedian adalah Komposisi Kelompok

Pangan Utama Yang Bila Tersedia Dapat

Memenuhi Kebutuhan Energi dan Zat Gizi

Lainnya. Semakin Tinggi

Skor PPH Ketersediaan Maka Ketersediaan

Pangan Makin Beragam, Bergizi, Seimbang dan

Aman. Skor PPH Ideal =

100 ( Permentan 65 Tahun 2010 Tentang

SPM )

DINAS

KETAHANAN

PANGAN

Produksi tanaman

pangan dan Holtikultura

(Ton), Kelapa Sawit,

Karet,

Kelapa, Pala, Cengkeh

Produksi tanaman

pangan dan Holtikultura (Ton), Kelapa Sawit,

Karet, Kelapa, Pala, Cengkeh di Kabupaten

Mukomuko Pada Tahun n

DINAS PERTANIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 63

11

Meningkatnya

penanganan korban

bencana

Persentase PMKS yang

dibina, direhab dan

dilayani

(orang)

( Jumlah PMKS yang dibina, direhab dan

dilayani : Jumlah Keseluruhan PMKS )*

100 %

BPD

Persentase

korban

bencana yang

menerima bantuan

sosial selama

masa tanggap

darurat

( Jumlah korban

bencana yang menerima bantuan sosial selama

masa tanggap darurat : Jumlah Keseluruhan

Korban Bencana ) * 100

%

DINAS SOSIAL

12

Meningkatny

a kesempatan

kerja, kompetensi,

dan

perlindungan tenaga kerja

Tingkat

Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK)

( Jumlah Angkatan Kerja

: Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas ) * 100 %

DINAS

PENANAMAN

MODAL, PELAYANAN

PERIZINAN DAN TENAGA KERJA

Tingkat Penganggura

n Terbuka

( Jumah Pengangguran : Jumlah Angkatan Kerja )

* 100 %

DINAS PENANAMAN

MODAL,

PELAYANAN PERIZINAN DAN

TENAGA KERJA

Misi 5 : Memanfaatkan Ilmu Pengtahuan dan Teknologi untuk

Kepentingan Pembangunan

13

Meningkatny

a Perangkat

Daerah dan Layanan

Publik Menggunaka

n Domain sesuai

dengan

ketentuan Nama

Domain Instansi

Penyelenggar

a Negara

Jumlah PD, Layanan

Publik dan

Kegiatan yang

menggunakan domain

sesuai

ketentuan Nama

Domain Instansi

Penyelenggara Negara

Jumlah PD, Layanan Publik dan Kegiatan

yang menggunakan domain sesuai

ketentuan Nama

Domain Instansi Penyelenggara Negara

DINAS KOMINFO

Misi 6 : Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur Serta Fasilitas Umum

14

Peningkatan pembanguna

n jalan dan

jembatan

Panjang Pembanguna

n Jalan dan

Jembatan

Total Panjang

Pembangunan Jalan dan Jembatan Tahun-n

DINAS

PEKERJAAN

UMUM DAN PENATAAN

RUANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 64

Panjang

rehabilitasi/ pemeliharaan

jalan dan jembatan

Panjang Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

DINAS PEKERJAAN

UMUM DAN PENATAAN

RUANG

15

Meningkatnya cakupan

layanan

persampahan

Persentase

Layanan

Sampah terangkut ke

TPA

(Jumlah Sampah YangTerangkut Ke TPA :

Total Jumlah Sampah Keseluruhan ) * 100 %

LINGKUNGAN

HIDUP

16

Meningkatnya ketersediaan

infrastruktur

irigasi dan sumber daya

air lainnya

Rasio

jaringan irigasi

dengan luas sawah

Panjan Saluran Irigasi Dibagi Luas Lahan

Budidaya Pertanian

DINAS

PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG

Misi 7 : Memanfaatkan umber Daya Alam Secara Optimal Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan

17

Meningkatny

a Produksi

dan Mutu Produk

Pertanian, Perkebunan,

Peternakan, dan

Perikanan

Unggulan Daerah

Produksi Perikanan

Budidaya

(ton)

Jumlah

ProduksiPerikanan Budidaya (ton)

DINAS KELAUTAN

DAN PERIKANAN

Produksi

Perikanan

Tangkap (ton)

Jumlah Produksi

Perikanan Tangkap (ton)

DINAS KELAUTAN

DAN PERIKANAN

Peningkatan Konsumsi

Ikan

(Kg/Kapita/Tahun)

{(Jumlah Konsumsi Ikan

Tahun N o- Jumlah

Konsumsi Ikan Tahun N ) : Jumlah Konsumsi

Ikan Tahun N o ) *100%}

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Status

adipura Raihan Adipura Tahun N

DINAS LINGKUNGAN

HIDUP

Indeks pengendalian

pencemaran Air

Peritungan Indeks

Kualitas Air Dilakukan Berdasarkan Keputusan

Menteri Lingkungan

Hidup Nomor 115 Tahun 2003 Tentang

Penentuan Status Mutu Air.

DINAS LINGKUNGAN

HIDUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 65

indeks

pengendalian

pencemaran Udara

Peritungan Indeks Pencemaran Udara

Dihitung Berdasarkan Keputusan Menteri

Negara Lingkungan

Hidup Nomor Kep- 45/MENLH/10/1997

Tentang Indeks Pencemaran Udara.

DINAS LINGKUNGAN

HIDUP

18

Meningkatnya pencegahan

dini dan kesiapsiagaan

dalam mengahadapi

bencana

Persentase desa tangguh

bencana di daerah zona

merah (berisiko

tinggi)

Jumlah desa tangguh bencana di daerah zona

merah (berisiko tinggi) : Jumlah Desa di Zona

Merah ( Beresiko

Bencana )* 100%

BADAN

PENANGGULANGA

N BENCANA DAERAH

Tingkat Waktu

Tanggap (Response

Time Rate)

{(Jumlah Ketepatan Waktu Tindakan

Pemadam Kebakaran (

< Dari 1 Jam Setelah Pengaduan ) : Jumlah

Kejadian Kebakaran )}* 100%

BADAN PENANGGULANGA

N BENCANA

DAERAH

Misi 8 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang baik, Transparan

dan Akuntabel, Guna memberikan Pelayanan Prima pada

Masyarakat.

19

Meningkatnya

kualitas

manajemen pemerintahan

daerah

Predikat

SAKIP Raihan Sakip Tahun n

BADAN

PERENCANAAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DAERAH

Persentase Kenaikan

Pendapatan Asli daerah

(PAD)

{( Jumlah Pendapatan

Asli Daerah Tahun N o -

Jumlah Pendapatan Asli Daerah Tahun N) : (

Pendapatan Asli Daerah Tahun N o )* 100 % }

BADAN

KEUANGAN DAERAH

20

Meningkatnya

kualitas pengelolaan

keuangan daerah

Opini atas

laporan keuangan

Pemerintah Daerah

Capaian Opini atas laporan keuangan

Pemerintah Daerah

BADAN KEUANGAN

DAERAH

Peringkat

LPPD Capaian Peringkat LPPD

SEKRETARIAT

DAERAH

21

Terwujudnya tertib

administrasi kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

Persentase penduduk

yang telah

memiliki dokumen

kependudukan

(Jumlah Penduduk Yang

Telah Memiliki Dokumen Kependudukan : Total

Penduduk Keseluruhan)* 100%

DINAS

KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 66

Persentase penduduk

yang telah memiliki

dokumen

Pencatatan Sipil

(Jumlah penduduk yang

telah memiliki dokumen Pencatatan Sipil : Total

Penduduk Keseluruhan)*

100 %

DINAS

KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN

SIPIL

22

Meningkatnya

kualitas pelayanan

aparatur

birokrasi yang prima dan

memuaskan masyarakat

Presentase

Capaian IKM

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

Tahun N

DINAS

PENANAMAN MODAL,

PELAYANAN PERIZINAN DAN

TENAGA KERJA,

DINAS KESEHATAN,

RSUD

Meisi 9 : Melibatkan Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Menentukan Kebijakan Pemerintah

23

Meningkatnya pembinaan

pemberdayaan sosial

masyarakat Desa

Persentase

Desa

Tertinggal

(Jumlah Desa

tertinggal:jumlah Desa

keseluruhan)x100%

BPS dan DPMPD

24 Meningkatnya

pemberdayaan perempuan

dan perlindungan

anak

Indeks Pembangunan

Gender (IPG)

IPG = 1/3 {( Xede1+ Xede(2) +Iinc-dis)} DINAS

PENGENDALIAN PENDUDUK,

KELUARGA BERENCANA,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN

ANAK DAN BPS

Xede (1) = Xede Untuk Harapan Hidup

Xede (2) =Xede Untuk Pendidikan

Linc-dis = Indeks Distribusi Pendapatan

Indeks

Pemberdayaa

n Gender ( IDG )

IDG= 1/3 ( Ipar + IDM + Linc-dist )

DINAS

PENGENDALIAN PENDUDUK,

KELUARGA BERENCANA,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN

ANAK DAN BPS

Ipar = Indeks Keterwakilan di

Parlemens

IDM = Indeks

Pengambilan Keputusan

Linc-dis = Indeks Distribusi Pendapatan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 67

4. Program Priorita/Strategis Pembangunan Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

Dalam rangka pencapaian Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah 2016-2021 (RPJMD), Pada tahun 2018 tema

pembangunan Kabupaten Mukomuko adalah :

“Melanjutkan Pembangunan di Kabupaten Mukomuko dengan

mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan,

serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Mukomuko”.

Semangat pembangunan tersebut tidak lepas dari dukungan program-

program yang diprioritaskan Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang

tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja

Tahun 2018,

Adapun Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Mukomuko

untukTahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Program Pembangunan Fasilitas Umum.

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

3. Program Pendidikan Anak di Usia Dini.

4. Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).

5. Program Pengadaan, Peningkatan Perbaikan Sarana dan

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

6. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.

7. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

8. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.

9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.

10. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.

11. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.

12. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 68

14. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.

15. Program upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba.

16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.

17. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

18. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

19. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani.

20. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan.

21. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna.

22. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan.

23. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur

Pertanian.

24. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.

25. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak.

26. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

lainnya.

27. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.

28. Program Kemandirian Pangan.

29. Program Pengembangan Peningkatan Deversifikasi Pangan.

30. Program Sarana dan Prasrana Logistik dan Pealatan

Penanggulangan Bencana.

31. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

32. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan.

33. Program Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.

34. Program Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan

Akses Informasi.

35. Program Layanan Hubungan Media, Penyediaan Konten dan

Pengelolaan Media Komunikasi Publik.

36. Program Pengelolaan Nama Domain dan Sub. Domain.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 69

37. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan.

38. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.

39. Program Peningkatan Jalan.

40. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

41. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

42. Program Pengebangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa

dan Jaringan Pengairan Lainnya.

43. Program Pembangunan Saluran Drainasse/Gorong-gorong.

44. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainasse/Gorong-

gorong.

45. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong.

46. Program Pengembangan Budidaya Perikanan.

47. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.

48. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi

Perikanan.

49. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Alam.

50. Program Pengurangan Resiko Bencana.

51. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan Menghadapi

Bencana.

52. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daerah.

53. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota.

54. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan.

55. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

56. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

57. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 70

58. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun

Desa.

59. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan.

60. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan

Anak.

61. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan.

62. Program Pemberdayaan Perempuan.

B. Perencanaan Kinerja Tahun 2018

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah

sebagaimana yang diuraikan dalam RPJMD tahun 2016-2021, disusunlah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang ditetapkan melalui

Peraturan Bupati Mukomuko Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018. RKPD Tahun 2018 tersebut

merupakan acuan Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Mukomuko

untuk Tahun Anggaran 2018 yang berisi Kebijakan, Sasaran, Indikator

Sasaran, Program dan Kegiatan Pembangunan Lingkup Pemerintah

Kabupaten Mukomuko.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen

yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang

jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan

Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur, sebagai wujud nyata

komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai

dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 71

aparat; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan

sanksi.

Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah membuat Perjanjian Kinerja

Tahun 2018 yang ditetapkan, sesuai dengan kedudukan, tugas, dan

fungsi yang ada yang disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Tahun 2018 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan

Tahun 2018 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mukomuko

Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 72

Tabel. 2.3

Perjanjian Kinerja

Pemerintah Kabupaten Mukomuko

Tahun 2018

Misi Pertama : Membina dan Mengembangkan Kehidupan

Keagamaan, Kebudayaan dan Kebangsaan

Tujuan : Mewujudkan KualitasKehidupan Beragama, Berbudaya dan Berbangsa

No Sasaran Strategis No Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Meningkatnya Kuantitas, Kualitas dan Fasilitas Tempat Ibadah

1

Persentase Pembangunan Isamic Center Tahap II

21 %

No Program No Indikator Program Pagu Anggaran

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1

Program

Pembangunan

Fasilitas Umum

1

Persentase

pembangunan Islamic

Centre

9.910.312.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 73

Tabel. 2.4 Perjanjian Kinerja

Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

Misi Kedua : Optimalisasi SDM yang Bertumpu pada Kekuatan

Daya Inovasi Masyarakat serta Daerah

Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

No Sasaran Srategis No Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatnya Akses, Pemerataan, Standar dan Kualitas Layanan Pendidikan

1 Realisasi Pembangunan Laboratorium SMPN 33 Mukomuko

1 Unit

2 Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

1 Unit

3 Realisasi Pembnagunan Rumah Ibadah SD 02 Kec. IPUH

1 Unit

4 Realisasi Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD 07 Ds.Sidodadi Kec. Sungai Rumbai dan SMPN 33 Mukomuko

2 Unit

5 Realisasi pelaksanaan

FL2SN 1 Kali

6 Jumlah peserta yang mengikuti uji coba UASBN untuk SD dan peserta yang mengikuti uji coba ujian nasional diagnostik

6.166 Siswa SD dan

SMP

7 - Realisasi Pengadaan perabot ruang kelas untuk SDN 01 V Koto

1 Ruang

- Realisasi Pengadaan Perabot ruang kelas untuk SDN 02 Kota Mukomuko

1 Ruang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 74

- Realisasi Pengadaan perabot ruang kelas untuk SDN 06 Teramang Jaya

1 Ruang

- Realisasi Pengadaan perabot ruang kelas untuk SDN 08 Air Rami

1 Ruang

- Realisasi Pengadaan perabot ruang kelas untuk SDN 02 Selagan Raya

1 Ruang

8 - Jumlah pengadaan perabot ruang kelas untuk SMPN 17 Mukomuko Kec. Malin Deman

1 Ruang

- Jumlah pengadaan perabot ruang kelas untuk SMPN 19 Mukomuko Kec. Malin Deman

1 Ruang

- Jumlah pengadaan perabot ruang kelas untuk SMP Satap Mekar Sari Kec. Sungai Rumbai

1 Ruang

- Jumlah pengadaan perabot ruang kelas untuk SMP Satap Alno Air Ikan Malin Deman

1 Ruang

- Jumlah pengadaan perabot ruang kelas untuk SMPN 33 Mukomuko Kec. Malin Deman

1 Ruang

9 - Realisasi Swakelola pembangunan gedung SDN 08 Selagan Raya

1 Ruang

- Realisasi Swakelola pembangunan gedung SDN 04 Air Dikit

1 Ruang

10 Realisasi swakelola rehabilitasi ruang belajar dan ruang penunjang SD (DAK)

25 Ruang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 75

11 Realisasi Belanja Sarana

Belanja Buku SD 1 item

12 - Realisasi pembangunan gedung RKB SDN 06 Kec. Lubuk Pinang

2 Ruang

- Realisasi pembangunan gedung RKB SDN 07 Kec. Air Rami

1 Ruang

- Realisasi pembangunan gedung RKB SDN 02 Desa Air Kasai Kec. Air Dikit

3 Ruang

- Realisasi pembangunan gedung RKB SDN 05 Kec. Malin Deman

3 Ruang

- Realisasi pembangunan gedung RKB SDN 11 Kec. Kota Mukomuko

2 Ruang

13 - Jumlah siswa yang mengikuti Olimpiade Mipa dan Sains tingkat SMP Kabupaten Mukomuko

90 Orang

- jumlah siswa yang mengikuti LCC tingkat SD Kabupaten Mukomuko

21 Orang

- jumlah siswa yang mengikuti LPSN tingkat SD Kabupaten Mukomuko

21 Orang

- Jumlah siswa yang Mengikuti Lomba Tingkat Propinsi

30 Orang

- Jumlah siswa yang mengikuti Olimpiade Mipa dan Sains tingka SD Kabupaten Mukomuko

90 Orang

- jumlah siswa yang mengikuti LCC tingkat SMP Kab. Mukomuko

21 Orang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 76

- jumlah siswa yang mengikuti LPSN tingkat SMP Kab. Mukomuko

21 Orang

14 - Realisasi paket peralatan

laboratorium IPA 2 Paket

- Realisasi paket peralatan /

media pembelajaran IPS 7 Paket

15 - Jumlah peserta yang mengikuti O2SN dan Robotik SD Tingkat Kabupaten

171 Siswa

- Jumlah peserta yang mengikuti O2SN dan Robotik SD Tingkat Provinsi

33 Siswa

- Jumlah peserta yang mengikuti O2SN dan Robotik SMP Tingkat Kabupaten

171 Siswa

- Jumlah peserta yang mengikuti O2SN dan Robotik SMP Tingkat Provinsi

33 Siswa

16 - Realisasi rehabilitasi ruang kelas SMPN 35 Mukomuko

2 Ruang

- Realisasi rehabilitasi ruang kelas SMPN 25 Mukomuko

3 Ruang

- Realisasi rehabilitasi ruang kelas SMPN 13 Mukomuko

3 Ruang

- Realisasi rehabilitasi ruang kelas SMPN 10 Mukomuko

3 Ruang

17 - Jumlah rehabilitasi gedung

SMPN 16 Mukomuko 1 Unit

- Jumlah rehabilitasi gedung SDN 03 Lubuk Pinang

3 Ruang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 77

18 Jumlah lahan lokasi

pematangan SD 1 Lokasi

19 - Realisasi pembangunan pagar sekolah SDN 02 Malin Deman

1 Unit

- Realisasi pembangunan pagar sekolah SMPN 06 Mukomuko

1 Unit

- Realisasi pembangunan pagar sekolah SMPN 17 Mukomuko

1 Unit

20 Realisasi pembangunan

jamban SD 03 Air Dikit 1 Unit

21 Realisasi pengadaan buku

koleksi perpustakaan SMP 5 Paket

22 Realisasi Pembangunan

Laboratorium SMP 2 Unit

23 Realisasi Pembangunan Jamban SMPN 03 Mukomuko

1 Unit

24 Realisasi Pembangunan Perpustakaan SMPN Satap Margamulya

1 Ruang

25 Realisasi Pembangunan Paving Blok SDN 01 XIV Koto

1 Paket

26 Realisasi Pengadaan

Drumband 5 Set

1 - Jumlah Peserta Lomba Kreativitas Guru dan Anak Tingkat Kab. Mukomuko

120 Orang

- Jumlah Peserta Lomba Kreativitas Guru dan Anak Tingkat Provinsi

3 Orang

2 - Realisasi pengadaan alat permainan edukatif (APE) dalam ruangan

6 Unit

- Realisasi pengadaan alat permainan edukatif (APE) luar ruangan

12 Unit

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 78

- Dokumen laporan 1 Dokumen

3 Realisasi sekolah penyelenggara PAUD dan dokumen pelaporan penyelenggara PAUD

10 Sekolah

4 Realisasi sekolah yang mendapatkan pengadaan perabotan ruang kelas untuk PAUD

10 Ruang

5 - Jumlah lembaga GOPTKI/ IGTKI/HIMPAUDI dan penyelenggaraan TK/PAUD yang di bina

1 GOPTKI

- Jumlah lembaga GOPTKI/IGTKI/HIMPAUDO dan penyelenggaraan TK/PAUD yang di bina

100 Penyelenggaraan TK/PAUD

- Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan GOPTKI/IGTKI/HIMPAUDI Kabupaten Mukomuko

1 Dokumen

6 Jumah peserta yang mengikuti kegiatan workshop pemberdayaan Bunda PAUD se- Kabupaten

100 Orang

1 Jumlah Peserta Mengikuti Pelatihan PUG Bidang Pendidikan

40 Orang

2 Jumlah Peserta Jambore yang dikirim ke Provinsi Bengkulu dalam rangka Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan – Pendidikan Formal Non Formal PTK-PNF

10 Orang

3 Jumlah Peserta bimbing teknis pembertasan buta aksara Perkecamatan

50 Orang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 79

4 - Realisasi Pembangunan Gedung SKB

4 Ruang

- Realisasi Pengadaan Buku Paket SKB

3 Paket

- Dokumen laporan

1 Dokumen

3 Meningkatnya

Akses dan

Kualitas

Pelayanan

Pengendalian

Penduduk, KB

dan Kesehatan.

1 Jumlah pengadaan peralatan kesehatan pustu/poskesdes/polindes

1 Kali

2 Jumlah PKM yang terakkreditasi

5 PKM

3 Jumlah saraaa prasarana kesehatan yang di rehabilitasi /di bangun

1 Kali

1 Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan jasa bongkar barang

6 Jenis

2 Jumlah upgraden sarana

dan sarana kefarmasian 1 Kali

3 Jumlah pelaksanaan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (Non Generik)

12 Kali

4 Realisasi pendistribusian obat dan pengelolaan e-logistik kefarmasian

1 Kali

1 FKTP puskesmas dengan pelayanan JKN standar, Jumlah pertemuan koordinasi pengelola JKN, Jumlah dokumen pelaporan

17 PKM

1 Jumlah Masyarakat yang mendapatkan pelayanan JKN standar

17 PKM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 80

1 Realisasi pembangunan gedung RSUD Mukomuko : - Gedung kamar jenazah, - Gedung rawat inap isolasi

kelas III (DAK)

2 Gedung

2 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit

11 Orang

3 Realisasi tenaga medis, paramedis dan tenaga lainnya yang mendapat jasa piket

513 Orang

4 Jangka waktu pelaksanaan dan peningkatan mutu pelayanan BLUD

12 Bulan

5 Realisasi review design gedung RSUD Mukomuko : - Pembangunan rehab

medik, - Pembangunan gedung

trauma center

1 Dokumen

6 '- pelatihan kebidanan, '- peltihan penyakit dalam,' - pelatihan bedah,' - pelatihan penyakit anak, '- pelatihan penunjang

medis, '- pelatihan manajemen

rumah sakit

21 Orang

1 pelaksanaan pembinaan program kesejahteran Keluarga

1 Kali

2 Jumlah PKM yang

terakkreditasi

1 Kali

3 Jumlah pelaksanaan kasus maternal perinatal di puskesmas dan koordinasi pusat

1 Kali

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 81

4 Realisasi pertemuan program jampersal, penyediaan rumah tunggu, dukungan mobilitas, jaminan persalinan di rumah sakit bagi ibu bersalin yang belum mempunyai akses jaminan kesehatan dan penyusunan dokumen pelaporan.

1 Kali

5 Jumlah petugas yang mengikuti OTJ Skrining Hipeteroid

12 Kali

1 Jumlah petugas kesehatan terlatih mampu tatalaksana MTBS berkualitas

1 Kali

2 Jumlah petugas lesehatan terlatih mampu tatalaksana Asfiksia Bagi Bidan

1 Kali

1 Jumlah balita gizi buruk,kurus dan kurang yang mendapatkan makanan tambahan

2 Kali

2 Jumlah pelaksanaan penjaringan bayi baru lahir yang mendapat IMD

1 Dokumen

3 Jumlah Pelaksanaan Penjaringan Bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif

1 Dokumen

4 Jumlah buku laporan pendistribusian paket obat gizi pada ibu hamil

170 Orang

5 Jumlah Ibu Hamil, ibu nifas dan remaja putri mendapat TTD dan Vitamin A

1 Dokumen

6 Jumlah ibu hamil KEK yang mendapat PMT

5.816 Ibu hamil, remaja putri dan ibu

nifas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 82

1 Jumlah pengelola posyansu Usia Lanjut yang mendapat pembinaan

1 Kali

No Program No Indikator Program Pagu Anggaran

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

1 Meningkatnya Indeks Pendidikan

12.139.848.500

2 Program Pendidikan Anak Usia Dini

2

1) APM PAUD 2) Jumlah Sekolah PAUD

Negeri Pembina Memiliki Sarana dan Prasarana Standar Nasiona

3) PersentaseKompetensi Guru PAUD yang belum Berstanda Nasional

4) Jumlah PAUD yang telah terakreditasi)

715.000.000

3

Program Pendidikan Non Formal dan Informal ( PNFI )

3 Persentase Penduduk Buta Akasar (%)

940.881.000

DINAS KESEHATAN 4 Program

Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya.

4 1) Jumlah Puskesmas yang di tingkatkan statusnya menjadi Puskesmas Rawat Inap

2) Persentase pening-katan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas

3) Puskesmas yang Terakreditasi

4) Jumlah desa tertinggal yang belum memiliki Sarana Kesehatan.

2.841.742.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 83

5 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

5 Persentase ketersediaan obat terhadap kebutuhan obat

2.456.346.000

6 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

6

Jumlah fasilitas kesehtan (Puskesmas) dengan pelayann JKN standar

5.000.000.000

7 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

7 Persentase Masyarakat Miskin yang Memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

1.156.000.000

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 8 Program

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

8

Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah sakit denga Berorientasi pada Patient Safety melalui penyediaan Sarana Prasarana Rumah Sakit yang memadai sesuai Standar RS Type C

35.769.340.000

DINAS KESEHATAN

9 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

9 1) Angka kematian Ibu (102 per 100.000 kelahiran hidup)

2).Angka kematian bayi (23 per 1.000 kelahiran)

2.842.300.000

10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

10

Cakupan pelayanan kesehatan balita

120.000.000

11 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

11 Persentase penurunan angka kesakitan usia lanjut

15.000.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 84

Tabel. 2.5

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mukomuko

Tahun 2018 Misi Ketiga : Pembinaan Pemuda dan Olahraga

Tujuan : Mewujudkan Peran Aktif Pemuda dalam Pembangunan serta Prestasi Pemuda dan Olahraga

No Sasaran Strategis No Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatnya peran,

potensi dan prestasi

pemuda dan olahraga

dalam pembangunan

1 Realisasi peserta JPD Kabupaten Mukomuko

368 Orang yang

mengikuti JPD

2 Realisasi Peserta Paskibra Kab. Mukomuko

44 orang yang mengikuti

Upacara HUT RI 2018

3 Realisasi Pelaksanaan Upacara Hari Sumpah Pemuda Kab. Mukomuko

1 Kali

Upacara

4 Realisasi pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Pramuka Kabupaten Mukomuko

1 Kali

Upacara

5 Realisasi Pembinaan Kwartir Cabang dan Ranting Pramuka

1 Kwartir Cabang dan Ranting yang

mengikuti Pembinaan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 85

2 Meningkatnya Pengetahuan Pemuda/Pelajar terhadap Bahaya Narkoba dan Obat-obatan Terlarang lainnya sejak dini

1 Realisasi peserta Sosialisasi Anti Narkoba dalam Kabupaten Mukomuko

75 Orang

1 Realisasi Desa penerima Sarana dan Prasarana Olahraga dalam Kabupaten Mukomuko

10 Bola kaki, 10 Bola Volly, 10 Net Bola

Volly, 5 Jaring Gawang,

1 Jam Catur, 5 Papan

Pergantian Pemain,

10 Peluit dan 1 Timbangan

Digital

2 Realisasi Revitalisasi Lapangan Sepakbola

1 Unit Tribun Mini dan Pagar Lapangan Sepak Bola di Desa Pasar Bantal

No Program No Indikator Program Pagu Anggaran DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

1 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1 Jumlah Pemuda, Kader, Pemuda Pelopor tingkat Kabupaten

1.153.600.000

2 Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

2 Jumlah Pemuda yang difasilitasi dalam Peningkatan Pengtahuan terhadap Penyalahgunaan Narkoba

25.000.000

3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

3 Jumlah Sarana dan Peringkat Olahraga

1.163.400.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 86

Tabel. 2.6 Perjanjian Kinerja

Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

Misi Keempat : Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

Tujuan I : Mewujudkan ekonomi kerakyatan dengan

berbasis pemberdayaan masyarakat

Tujuan II : Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat

Tujuan III : Meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha

No Sasaran Strategis No Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatnya Investasi 1 Jumlah buku laporan 10 Buku

2 Realisasi

publikasi/promosi

PTSP melalui media

cetak

12 Kali

3 Jumlah pameran yang

diikuti

2 Kali

4 Realisasi Peserta

Sosialisasi kebijakan

Penanaman Modal

Daerah

60 Orang

1 Realisasi Pengelolaan

SPIPISE Penanaman

Modal di Daerah

12 Buku

2 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

1 Realisasi pelaksanaan

pembinaan Lembaga

Petani

25 Kali

2 Realisasi Pelaksanaan

Penilaian Kelompok

Tani

22 Kali

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 87

1 Jumlah bibit/kecambah

sawit unggul yang

tersalurkan

33.400 Butir

2 Jumlah Kelompok

Tani yang difasilitasi

1 Kelompok

Tani 3 Jumlah Kios penyalur

Pupuk dan Pestisida

yang mendapat

Pengawasan

20 Kios

4 Jumlah pengendalian

hama dan penyakit

tanaman pangan dan

hortikultura

145 Liter Insektisida, 130 Liter Pungisida

5 Jumlah Kelompok

yang difasilitasi

4 Kelompok

6 Realisasi Embung

yang dibangun/Jumlah

Kelompok yang

difasilitasi

2 Unit/ 2

Kelompok

7 Realisasi Luas Lahan

yang mendapatkan

pengawasan dan

pembinaan

500 Ha

8 Realisasi Panjang

Jalan Usaha Tani/

Jumlah Kelompok

Tani yang ditingkatkan

Jalan Usaha Tani

14 Km/

14 Kelompok

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 88

9 Realisasi Panjang

Jalan sentra produksi/

Jumlah Kelompok

Tani ditingkatkan jalan

produksi

19 Km/ 14

Kelompok

10 Jumlah Kelompok

yang difasilitas

5 Kelompok

11 Realisasi Panjang

Jaringan Irigasi dan

Jumlah Kelompok

yang difasilitasi

100 M dan

3 Kelompok

12 Jumlah STDB Kebun

Rakyat dan Dokumen

Penilaian Usaha

Perkebunan

20 STDB dan 1

Dokumen Penilaian

Usaha Perkebunan

13 Jumlah Peserta yang

mengikuti Sosialisasi

Peremajaan Tanaman

Kelapa Sawit

300

Orang

1 Realisasi pengadaan

benih padi, bahan

kimia dan pupuk untuk

Balai Benih Induk Padi

- Pupuk

350 Kg/Liter

- Insektisida 40 Liter

- Benih Padi 150 Kg

2 Realisasi bibit, bahan

kimia dan pupuk untuk

Balai Bibit Hortikultura

Bibit 60 Batang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 89

Bahan Kimia dan

Pupuk

200 Kg, 150 Liter, 50 Karung

3 Jumlah pelaksanaan

sosialisasi dan

demonstrasi

pembuatan pupuk

organik dan

decomposer untuk

kelompok tani

1 Kali

4 Tersedianya lahan

percontohan terpadu

di Kab. Mukomuko

7 Unit

1 Realisasi pelaksanaan

promosi produk-

produk pertanian/

perkebunan

1 Kali

3 Realisasi pelaksanaan

rembug-rembug KTNA

10 Kali

4 Jumlah peserta

kontingen Kab.

Mukomuko pada

kegiatan Pekan

Daerah KTNA XV di

Kab Bengkulu Selatan

40 Orang

1 Realisasi Pintu Air

yang dibangun/

direhabilitasi untuk

kebutuhan pengairan

12 Unit

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 90

3 Meningkatnya Produksi

Ternak, daya saing dan

peningkatan Kesejahteraan

Peternak

1 - Alat Ukur Kadar

Daging

1 Unit

- Alat Pengukur PH

Daging/Meat PH

1 Unit

- Chopper 5 Unit

2 - Nitrogen Cair (N2

Cair)

2.500 Liter

- Straw (Semen Beku) 200 Dosis

3 Jumlah Pelaksanaan

Pendampingan

UPSUS SIWAP

40 Kali

1 Jumlah Obat-obatan (Obat infeksi, mata, luka, Obat penyakit ngorok, Anastesi, Obat penyakit gangguan reproduksi, Obat nafsu makan, Obat cacing hati/gondok, Anti parasit internal, Anti protozoa, Anti pluretik, Anti diuretic, Anti lalat/serangga

420 Botol

2 Jumlah Laporan Perkembangan Ternak Sapi Pemerintah di Kabupaten Mukomuko

1

Dokumen

3 Realisasi alat USG untuk hewan besar

2 Unit

4 Jumlah dokumen hasil pemeriksaan hasil produksi peternakan yang beredar di pasar

1 Dokumen

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 91

4 Meningkatnya

Pemberdayaan Ekonomi

Rakyat Berbasis

Kewilayahan dan

Keunggulan Lokal

1 Jumlah Peserta Penyuluhan peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendaping Fakir Miskin, KAT dan PMKS

30 Orang

2 Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pendaping dan Operator PKH

3 Kali

3 Jumlah Pengurus Karang Taruna yang Mendapatkan Pembinaan Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas Karang Taruna

35 Karang Taruna

4 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDM pekerja sosial Masyarakat

150 orang

5 Jumlah Organisasi Sosial yang mendapatkan Legalitas Formal

5 Orsos

6 Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Cacat

15 Orang

7 Jumlah Dokumen Pembinaan Program Keserasian Sosial

3 Dokumen

8 Realisasi RT-SPM Menerima RASTRA

9.221 RT-SPM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 92

9 Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

35 Orang

10 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima manfaat dari sesi Pembangunan Keluarga

504 KPM

1 Jumlah peserta keterampilan bagi keluarga miskin

30 Orang

2 Realisasi pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

70 Kelompok

(700 Orang)

3 Jumlah dokumen pembinaan program Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)

1

Dokumen

4 Jumlah dokumen Pembinaan Program Asistensi Sosial Penyandang Cacat Berat

1

Dokumen

5 Meningkatnya Pemenuhan Pangan Bagi Penduduk secara Merata dan Terjangkau

1 Jumlah laporan pembiaan desa rawan pangan dibina dan ditumbuhkan

15 Laporan

2 Jumlah buku informasi situasi pangan dan gizi (SKPG)

87 Buku

3 Jumlah Buku Neraca Bahan Makanan (NBM)

50 Buku

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 93

4 Jumlah laporan Informasi Ketahanan dan Kerentanan Pangan

50 Buku

5 Jumlah dokumen pembinaan kawasan Mandiri Pangan Analisis Ketersediaan Pangan

25 Laporan

6 Jumlah laporan analisis ketersedian pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

10 Buku

7 Realisasi pengadaan beras untuk cadangan pangan Pemerintah

5.000 Kg

1 - Jumlah Kecamatan yang mengikuti lomba menu B2SA

15 Kecamatan

- Jumlah Kontongen yang mengikuti lomba menu B2SA

1 Kontingen

- Jumlah kontingen yang mengikuti Study tiru Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Nasional (HPS)

1 Kontingen

2 Jumlah Buku Pola Pangan Harapan (PPH)

15 Buku

3 Jumlah Buku Laporan Kelompok KWT (Kelompok Wanita Tani) yang membangun Rumah Bibit Tanaman Pangan

8 Buku

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 94

4 Jumlah laporan pelaksanaan pemantauan keamananpangan segar

4 Laporan

5 Jumlah Kecamatan yang mengikuti lomba Diversifikasi Bahan Baku Lokal Tingkat Kabupaten

15 Kecamatan

6 Meningkatnya penanganan korban bencana

1 Realisasi pemberianLogistik bantuan bencana

2 Jenis

2 Jumlah gudang logistik yang dibangun

2 Unit

7 Meningkatnya Kesempatan

Kerja,kopetensi dan

perlindungan tenaga kerja

1 Jumlah peserta yang mengikutilaksanaan kegiatan peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK

1 Kali

2 Jumlah Jurusan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja

4 Jurusan

3 Jumlah Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Usaha Baru

1 Kali

4 Jumlah Pemeliharaan Peralatan UPT BLK

8 Peralatan Praktek

1 Jumlah Peringatan Hari Buruh

1 Kali

2 Peningkatan Peran dan Fungsi Lembaga Kerjasama (Tripartit)

100 %

3 Jumlah Buku Laporan 5 Buku 4 Dokumen Penetapan

Upah Minimum Kabupaten

1 Dokumen

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 95

No Program No Indikator Program Pagu Anggaran

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN

DAN TENAGA KERJA

1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Jumlah Pelaksanaan Promosi Kerjasama Investasi

218.000.000

2 Prrogram Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Jumlah Investor berskala Nasional (PMDN/PMA) dan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMA/PMDN)

19.300.000

DINAS PERTANIAN

1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1 - Jumlah POKTAN yang Terfasilitasi

- Jumlah Pembinaan Kelompok Tani

132.000.000

2 Program Peningkatan Produk Pertanian / Perkebunan

2 Produksi Tanaman Pangan : - Produksi Padi (ton) - Produksi Jagung

(ton) - Produksi Kedelai

(ton) - Produksi

Holtikultura (ton) - Produksi Sawit

(rakyat) = ton - Produksi Karet

(rakyat) = ton - Poduksi Kakao

(rakyat) = ton - Produksi Kelapa

(rakyat) = ton - Produksi Pala

(rakyat) = ton

8.600.679.000

3 Program Pencegahan dan Pennggulangan Penyakit Ternak

3 Jumlah Ternak yang dicegah, diobati dan dimusnahkan

259.950.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 96

4 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna

4 Luas Lahan Balai Benih Induk Padi dan Balai Benih Holtikultura, Jumlah Sosialisasi dan Demontrasi Pembuatan Pastisida Organik dan Decomposer, Jumlah Pengolahan Lahan Terpadu Percontohan, Jumlah Pengadaan Buku Teknologi Pertanian Terapan.

195.000.000

5 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan

5 - Jumlah Peralatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

289.739.000

- Jumlah Promosi, Pembinaan dan Even KTNA/PEDA/ PENAS yang diikuti.

6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pertanian

6 Jumlah Pengembangan Sumber-sumber Air lainnya untuk kebutuhan Pengairan

1.919.610.000

DINAS PERTANIAN 1 Program Peningkatan

Produksi Hasil Peternakan

1 Jumlah Komuditi Hasi Produksi Peternakan yang berdaya saing : - Produksi Daging

Sapi = ton - Produksi Daging

Kerbau = ton - Produksi Daging

Kambing = ton - Produksi Daging

Ungas = ton - Produksi Telur =

ton Jumlah Sentra Peternakan Rakyat

485.000.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 97

DINAS SOSIAL

1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

- Persentase Partisipasi Masyarakat dalam potensi dan sumber kesejahteraan sosial

- Persentase Partisipasi Masyarakat dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial

926.074.700

Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Persentase Kepala Keluarga Miskin yang diberdayakan (KK)

116.350.000

DINAS KETAHANAN PANGAN

1 Program Kemandirian Pangan

- Jumlah ketersediaan Pangan Utama,

- Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat,

- Persentase Penanganan wilayah rawan Pangan)

490.000.000

2 Program Pengembangan Peningkatan Diversifikasi Pangan

Nilai Skor PPH

383.230.000

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 1 Program Sarana dan

Prasarana Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana

- Jenis Peralatan Penanggulangan Bencana,

- Jenis Logistik Penanggulangan Bencana,

- Jumlah Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

103.950.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 98

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN DAN TENAGA KERJA

1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Jumlah Partisipasi Masyarakat untuk mengikuti Pelatihan Keterampilan dan Keahlian dalam Memulai Usaha

209.525.000

2 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Persentase Tenaga Kerja yang dilindungi dan dibina

183.850.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 99

Tabel. 2.7 Perjanjian Kinerja

Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

Misi Kelima : Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

untuk Kepentingan Pembangunan

Tujuan : Terwujudnya penerapan IPTEK yang Optimal dalam Pembangunan

No Sasaran Strategis No Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkanya

Perangkat Daerah

dan Layanan Publik

Menggunakan

Domain sesuai

dengan ketentuan

Nama Domain

Instansi

Penyelenggara Negara

1 Tersedianya Informasi

Publik pada PD

dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Mukomuko

43 PD

2 Teraksesnya Informasi

Publik pada PD

dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Mukomuko

43 PD

1 Jumlah KIM yang

mendapat Penguatan

30 KIM

2 Tercapai dan

terselenggarakannya

Seresehan dan Dialog

Publik

55 Kali

3 Tercapainya Jumlah

Penyelenggaraan

Pertunjukan Rakyat

33 Kali

4 Tercapainya Jumlah

Pelayanan Informasi

melalui Sosialisasi di

Desa dan Kecamatan

1 Kali

1 Tercapainya Jumlah Konten yang tersedia di Website mukomukokab.go.id

1 Jenis

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2016

BAB II 100

2 Tercapainya saluran Komunikasi Pemerintah yang dikelola

5 Jenis Saluran Komunikasi

3 Tercapainya

Pembangunan Vidiotron 1 Unit

1 Tercapainya Domain yang dapat di Akses oleh Masyarakat

1 Domain

2 Tercapainya Sub. Domain Perangkat Daerah dan Layanan Publik yang dapat di Akses Masyarakat

2 Jenis

2

No Program No Indikator Program Pagu Anggaran

DINAS KOMONIKASI DAN INFORMATIKA

1 Program Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Publik

155.000.000

2 Program Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Akses Informasi

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Komunikasi Publik dan Penyediaan Akses Informasi

234.105.000

3 Program Layanan Hubungan Media, Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi publik

Peningkatan Layanan Hubungan Media, Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

3.823.898.000

4 Program Pengelolaan Nama Domain dan Sub. Domain

Jumlah PD, Layanan Publik dan Kegiatan yang menggunakan Nama Domain sesuai ketentuan nama Domain Informasi Penyelenggara Negara

40.000.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 101

Tabel. 2.8 Perjanjian Kinerja

Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

Misi Keenam : Meningkatkan dan Mengembangkan

Infrastruktur serta Fasilitas Umum

Tujuan I : Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas sebagai Pendukung Perekonomian Daerah

Tujuan II : Mengembangkan Pusat-pusat Pertumbuhan Potensial

No Sasaran Srategis No Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatnya Pembangunan Jalan dan Jembatan

1 Realisasi Panjang Jalan (Hotmix)

3 KM

2 Realisasi Panjang Jalan (Hotmix)

1 KM

3 Realisasi Panjang Jalan (Hotmix)

2 KM

4 Realisasi Panjang Jalan Perkerasan Sirtu

1 KM

5 Realisasi Panjang Jalan Perkerasan Sirtu

2 KM

1 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan

1.000 M

2 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan

3.650 M

3 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan

2.750 M

4 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan

6.500 M

5 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan

3.500 M

6 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan

2.500 M

7 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan

2.000 M

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 102

8 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan

1.500 M

9 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan

1.200 M

10 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan

1.200 M

11 Realisasi Panjang Pembangunan Jembatan

1 Unit

12 Realisasi Panjang Pembangunan Jembatan

6 M

13 Realisasi Panjang Pembangunan Jembatan

19 M

14 Realisasi Panjang Pembangunan Jembatan

4 Unit

15 Realisasi Panjang Pembangunan Jembatan

3 M

16 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan

400 M

17 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan

400 M

18 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan

400 M

19 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan

400 M

20 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan

400 M

21 Realisasi Panjang Pembangunan Jembatan

6 Unit

1 Realisasi Dokumen Perencanaan Peningkatan Jalan

10 Dokumen

2 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan

5 KM

3 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan

4 KM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 103

4 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan

4 KM

5 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan

0, 5 KM

6 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan

2 KM

7 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan

5 KM

8 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan

3 KM

9 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan

4 KM

10 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan

2,7 KM

11 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan

3 KM

12 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan

2 KM

13 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan

3 KM

14 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan

1 KM

1 Panjang Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan

2.500 M

2 Panjang Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan

600 M

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 104

2 Meningkatnya Cakupan Layanan Persampahan

1 Alat pencacah sampah 10 Unit

2 Realisasi monitoring,

evaluasi dan pelaporan

4 Kali

3 Realisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat

1 Kali

3 Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Daya Air lainnya

1 Realisasi Dokumen Detail Engineering Desai (DED) Derah Irigasi Air Lubuk Nau

1 Dokumen

2 Realisasi Dokumen Detail Engineering Desai (DED) Derah Irigasi Air Pigi

1 Dokumen

3 Realisasi Dokumen Penyusunan Informasi Geopasial (PETA) D.I Kabupaten Mukomuko

1 Dokumen

4 Realisasi Panjang Peningkatan Jaringan Irigasi

1.182 M

5 Realisasi Panjang Rehabilitasi/ Pemeliharaan jaringan irigasi

1 KM

6 Realisasi Pemeliharaan Rutin/Berkala jaringan irigasi

13 Unit

7 Realisasi Persentase

Pengendalian Irigasi 100 %

8 Realisasi Pembinaan

KP2A 100 %

9 Realisasi Dokumen Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

2 Dokumen

1 Realisasi Panjang

Drainasse yang Dibangun 1.000 M

2 Realisasi Panjang

Drainasse yang Dibangun 1.000 M

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 105

3 Realisasi Panjang

Drainasse yang Dibangun 300 M

1 Realisasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainasse/Gorong-gorong

4.000 M

2 Realisasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainasse/Gorong-gorong

10.000 M

3 Realisasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainasse/Gorong-gorong

2.500 M

4 Realisasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainasse/Gorong-gorong

3 Unit

5 Realisasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainasse/Gorong-gorong

200 M

1 Realisasi Pembangunan

Bronjong 2 Unit

2 Realisasi Pembangunan Bronjong

3 Unit

3 Realisasi Pembangunan

Bronjong 2 Unit

No Program No Indikator Program Pagu Anggarran

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1

Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

1 Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik

10.570.453.299

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik

18.987.290.000

Program Peningkatan Jalan

Panjang Peningkatan Jalan

64.776.038.000

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Panjang Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

900.000.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 106

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

1 Persentase Layanan Sampah terangkut ke TPA dan Bank Sampah

294.500.000

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Jumlah dokumen dan jaringan irigasi terhadap luas sawah

4.890.500.000

2

Program Pembangunan Saluran Drainasse/ Gorong-gorang

Panjang Saluran Drainasse/Gorong-gorong dalam Kualitas Baik

2.338.000.000

3

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainasse/Gorong-gorong)

Panjang Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong

2.883.233.000

Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

Jumlah Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

4.383.746.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 107

Tabel. 2.9 Perjanjian Kinerja

Pemerintah Kabupaten Mukomuko

Tahun 2018 Misi Ketujuh : Memanfaatkan Sumber Daya Alam secara

Optimal untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan

Tujuan I : Meningkatkan Produktivitas dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam yang berkelanjutan

Tujuan II : Meningkatkan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Sumber PAD

Tujuan III : Mewujudkan kesiapsiagaan menghadapi daerah bencana

No Sasaran Strategis No Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Meningkatnya Produksi dan

Mutu Produk

Pertanian, Perkebunan,

Peternakan, dan

Perikanan

Unggulan Daerah

1

Jumlah Pembentukan dan Pendampingan Koperasi Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

1 Koperasi

2 Realisasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya

100 %

3 Jumlah Usulan yang

terklarifikasi 20 Kelompok

1 Realisai Pengadaan Mesin Tempel 15 PK,, 25 PK, dan 40 PK

32 Unit

2 Jumlah Kelompok Nelayan menggunakan Alat Tangkap sesuai Klasifikasi

30 Kelompok

3 Realisasi Pelaksanaan Binaan dan Pengembangan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

20 Kali

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 108

1 Tealisasinya jumlah pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemasaran dan Pengolahan Hasil Produksi Perikanan.

1 Jenis

2 Realisasi Pelaksanaan Kampanye dan Promosi Hasil Perikanan

3 Kali

3 Tealisasinya jumlah Pengendalian Mutu dan Higenis Ikan

6 Lokasi

2 Meningkatnya pencegahan dini

dan

kesiapsiagaan

dalam mengahadapi

bencana

1 Laporan harian, bulanan, dan tahunan

12 Kali

2 Penyediaan tenaga relawan

bencana disetiap kecamatan 22 Orang

3 Jumlah Penjemputan/Pendistribusian Logistik dan Peralatan

2 Kali

1 Realisasi peserta yang mengikuti pelatihan tim reaksi cepat

33 Orang

1 Jumlah Desa Tangguh Aman Bencana yang dinilai

4 Desa

2 Realisasi Peserta yang mengikuti Pelatihan Tim Reaksi Cepat

30 Orang

No Program No Indikator Program Pagu Anggaran

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

1 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

1 Produksi Perikanan Budidaya

784.500.000

2 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Memperlancar Program Kegiatan Tangkap

2.148.618.500

3

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan

Peningkatan Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun) 180.000.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 109

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Jumlah Peserta Peningkatan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana Alam

132.040.000

2 Program Pengurangan Resiko bencana

- Persentase desa tangguh bencana di daerah zona merah (berisiko tinggi),

- Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate).

40.000.000

3

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kesiapan Mengahadapi Bencana

Jumlah Pengembangan Desa Tangguh Bencana Kabupaten Mukomuko

46.500.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 110

Tabel. 2.10 Perjanjian Kinerja

Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

Misi Kedelapan : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang

Baik, Transparan dan Akuntabel, Guna

Memberikan Pelayanan Prima kepada

Masyarakat

Tujuan I : Memperkuat Kelembagan Pemerintahan Daerah

Tujuan II : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

No Sasaran Strategis No Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Daerah

1 Persentase PAD terhadap

Pendapatan Daerah

96 buku

2 Jumlah Buku Standar

Satuan Harga

50 Buku

3 Jumlah Buku Peraturan

Daerah tentang APBD

180 buku

4 Jumlah Buku Peraturan

KDH tentang Penjabaran

APBD

148 buku

5 Jumlah Buku Peraturan

Daerah tentang

Perubahan APBD

110 Buku

6 Jumlah Buku Peraturan

KDH tentang Penjabaran

Perubahan APBD

78 Buku

7 Jumlah Buku Peraturan

KDH tentang

Pertanggung Jawaban

Pelaksanaan APBD

75 Buku

8 Jumlah Buku Peraturan

KDH tentang Penjabaran

Pertanggung Jawaban

Pelaksanaan APBD

60 Buku

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 111

9 Jumlah Peserta

Pelaksanaan Bimbingan

Teknis Implementasi

Paket Regulasi tentang

Pengelolaan Keuangan

Daerah

100 Orang

10 Jumlah Buku KUA-PPAS,

dan KUA-PPA Perubahan

serta Pembahasan RKA

dan RKA Perubahan

140 Buku

11 Jumlah OPD yang

Melakukan

Penatausahaan,

Pengelolaan dan

Peningkatan Sistem

Informasi Keuangan

Daerah

43 OPD

12 Jumlah Buku Peraturan

KDH tentang Pergesera

APBD

40 Buku

13 Jumlah Buku Standar

Biaya Umum

150 Buku

14 Jumlah Buku Laporan

Penghapusan Barang

Milik daerah

10 Buku

15 Jumlah Buku Inventaris

Barang Milik Daerah

80 Buku

16 Jumlah SPPT, STTS dan

DHKP PBB-P2

103.007 SPPT/STTS

17 Jumlah Desa/ Kelurahan

Penerima SPPT, STTS

dan DHKP PBB-P2

151 Desa/ Kelurahan

18 Jumlah Penerbitan Surat

Ketetapan Pajak Daerah

1.103 Surat

Ketetapan 19 Jumlah Laporan

Penagihan Objek Pajak

Daerah

9 Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 112

20 Jumlah Objek PBB pada

SISMIOP untuk

Pengelolaan Pajak

Daerah

119.001 Objek PBB-P3

21 Jumlah Buku Pelaporan

Pendapatan Daerah

Berbasis Akrual

5 Buku

22 Jumlah Buku Rencana

Kebutuhan Barang Milik

Daerah (RKBMD) dan

Daftar Kebutuhan Barang

Milik Daerah (DKBMD)

45 Buku

23 Jumlah Penerimaan

Penghargaan Realisasi

Pajak/Retribusi Daerah

5 Desa/ Kelurahan

- Jumlah Penerimaan

Penghargaan Realisasi

Pajak/ Retribusi Daerah

3 Kecamatan

- Jumlah Penerimaan

Penghargaan Realisasi

Pajak/ Retribusi Daerah

2 Perangkat Daerah

- Jumlah Penerimaan

Penghargaan Realisasi

Pajak/ Retribusi Daerah

15 Wajib Pajak

- Jumlah Penerimaan

Penghargaan Realisasi

Pajak/Retribusi Daerah

151 Petugas pajak daerah/

Kelurahan

24 Jumlah Laporan Neraca

Aset/Barag Milik Daerah

1 Dokumen

25 Jumlah Penghapusan

Data Piutang PBB-P2

100 Persen

26 Jumlah Dokumen

Pelaporan Monitoring dan

Evaluasi Barang Milik

Daerah

15 Kecamatan

27 Jumlah Buku Kode

Rekening

75 buku

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 113

28 Jumlah Buku Laporan

Inventarisasi Barang Milik

Daerah

45 buku

29 Pengadaan Peralatan

SIMDA ONLINE

1 Set

30 Jumlah Peserta

Pelaksanaan Workshop

Penyusunan RKA

126 orang

31 Jumlah Aparatur yang

mengikuti Bimbingan

teknis penganggaran

Keuangan Daerah

20 orang

32 Jumlah Buku Tata Cara

Pergeseran APBD

200 buku

2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Jumlah Daftar Gaji 14 Dokumen

2 Jumlah SP2D yang

diterbitkan

7.000 SP2D

3 Jumlah Laporan

Transaksi Keuangan pada

rekening Koran

8 Buku

4 Jumlah Laporan Daftar

Transaksi Harian (DTH)

dan Realisasi Transaksi

Harian (RTH)

2 Dokumen

5 Jumlah Surat Penyediaan

Dana

1 Dokumen

1 Jumlah Buku Pelaporan Keuangan Bulanan Semesteran

70 Buku

2 Jumlah Buku Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

48 Buku

3 Jumlah Buku Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mukomuko

24 Buku

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 114

4 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko kepada Dewan Perwakilan Daerah

50 Buku

5 Jumlah Buku Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

41 Buku

6 Jumlah Buku RKA, RKAP, DPA, DPPA

16 Buku

7 Jumlah Buku Monitoring Perjanjian Kinerja SKPD

5 Buku

8 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko

50 Buku

3

Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Realisasi Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaporan Administrasi Pependudukan dan Catatan Sipil

20 Buku

2 Jumlah KK yang diterbitkan, Jumlah KTP yang diterbitkan

12.000 Lembar dan

4.000 Lembar

3 Jumlah KIA yang diterbitkan

10.000 Lembar Akte Kelahiran dan 50 Lembar

Pengakuan Anak

4. - Jumlah Akte Kelahiran yang Diterbitkan,

10.000 Lembar

- Jumlah Akte Perkawinan yang diterbitkan

700 Lembar

- Jumlah Akte Perceraian yang diterbitkan,

50 Lembar

- Jumlah Akte Kematian yang Diterbitkan dan

50 Lembar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 115

- Jumlah Akte Pengakuan Anak yang Diterbitkan

50 Lembar

5 - Jumlah Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

2 Kali

- Jumlah Balngko KK

yang dicetak 15.406 Lembar

- Jumlah Formulir F1-01

yang dicetak 10.000 Lembar

- Dokumen Data

agregat, 1000

Dokumen

- Buku Profil

Kependudukan 50 Buku

6 - Jumlah Akte yang di

terbitkan. 10.000 Lembar

- Jumlah Akte Pengakuan Anak

50 Lembar

4

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur Birokrasi yang Prima dan Memuaskan Masyarakat

1 Realisasi Buku Indeks

Kepuasan Masyarakat

(IKM)

10 Buku

2 Penyelesaian Pengaduan

Masyarakat

10 Penyelesaian

1. Realisasi

Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan

Keliling

30 SK Izin Usaha

No Program No Indikator Program Pagu Anggaran

BADAN KEUANGAN DAERAH

1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

9.182.900.000

2 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

2 710.500.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 116

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATENMUKOMUKO

1 Program Peningkatan Pengembanggan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 - Predikat SAKIP, - Jumlah Dokumen

Laporan Kinerja dan Keuangan Daerah

545.446.550

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1 - Peresentase Penduduk yang telah memiliki dokumen Kependudukan,

- Peresentase Penduduk yang telah memiliki dokumen Pencatatan Sipil

1.412.255.000

DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN DAN TENAGA KERJA

1 Program Mengintensifikasi Pengaduan Masyarakat

1 Persentase Capaian IKM

25.000.000

2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2 Pelaksanaan Peningkatan Pelayanan

45.000.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 117

Tabel. 2.11 Perjanjian Kinerja

Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

Misi Kesembilan : Melibatkan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam

Menentukan Kebijakan Pemerintah

Tujuan I : Mendorong dan meningkatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat aktif dalam pembangunan

Tujuan II : Mewujudkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No Sasaran Strategis No Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatnya Pembinaan Pemberdayaan Sosial Masyarakat Desa

1 Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

22 Desa

2 Pemenang Lomba Desa Tingkat Kabupaten

1 Kali

3 Masyarakat dan Pemerintah Saling Bersinergi dalam Pembangunan Desa dengan Semangat Jiwa Gotong Royong

1 Kali

4 - Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan PKK Kabupaten

- Keikutsertaan Kegiatan Harganas dan Jambore

- Keikutsertaan Kegiatan PKK Provinsi

151 Kali

- Keikutsertaan Kegiatan hari Pangan Sedunia

- Keikutsertaan Hari Nusantara

- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 118

5 Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa

38 Kali

6 Jumlah Desa yang Memilki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Aktif

148 Kali

7 Jumlah Kepala Desa yang di Lantik

1 Kali

2 Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 Jumlah Peserta Sosialisasi

Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

80 Orang

2 Jumlah Peserta

Penyuluhan bagi ibu

Rumah Tangga dalam

membangun Keluarga

Sejahtera

50 Orang

3 Jumlah peserta Seminar

Kepribadian Anggota

Organisasi

51 Orang

4 Jumlah peserta Pelatihan peningkatan peran serta dan Kesejahteraan Gender

70 Orang

1 Jumlah Peserta

Penyuluhan tentang

Pembinaan Organisasi

Perempuan

34 Orang

2 Jumlah orang yang

mengikuti Bimbingan

Teknis manajemen Usaha

bagi Perempuan

45 Orang

3 Jumlah Buku Laporan

Evaluasi Pengarus-

tamaan Gender

56 Buku

4 Jumlah peserta Sosialisasi

Pencegahan kekerasan

terhadap perempuan dan

anak

40 Orang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 119

5 Jumlah Peserta Pelatihan

pelayanan tata laksana

kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak

30 Orang

6 Realisasi orang yang

mendapat penyelesaian

kasus terhadap

perempuan dan anak

10 Orang

1 Jumlah peserta Pelatihan

kepemimpinan

30 Orang

2 Jumlah Pembinaan

kelompok sasaran gerakan

sayang ibu

3

Kecamatan

3 Jumlah kelompok usaha

kecil dan industri rumah

tangga yang dibina

2

Kelompok

4 Jumlah kelompok sasaran

di perusahaan yang dibina

3 Perusahaan

5 Jumlah peserta Pameran

hasil karya perempuan di

bidang pembangunan

15 Kelompok Kecamatan

1 Jumlah peserta

Pelaksanaan Pembinaan

tentang kebijakan

pemberdayaan anak dan

perempuan

40 Orang

2 Jumlah peserta

Pembinaan Perempuan

Melalui Organisasi

50 Orang

3 Jumlah peserta Workshop

Peningkatan Peran

Perempuan dalam

pengambilan keputusan

30 Orang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB II 120

No Program No Indikator Program Pagu Anggaran

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1 Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1.509.465.000

DINAS PENGENDALIN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

115.000.000

2 Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

2 Jumlah Pembinaan tentang Pemberdayaan Perempuan

130.000.000

3 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

3 Jumlah Perencanaan Pembangunan Daerah

110.000.000

4 Program Pemberdayaan Perempuan

4 Persentase Penyelesaian-Penyelesaian Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan

60.000.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 121

D. Anggaran Belanja Daerah

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis sebagaimana

disebutkan pada Perjanjian Kinerja maka disusun rencana dan target

anggaran pendapatan maupun belanja yang tertuang di dalam

APBD 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1

tahun 2018 dan Peraturan dan Gubernur Bengkulu Nomor 9

Tahun 2018 tentang Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD 2018

sebagai berikut :

Total Belanja Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 dapat di lihat pada

Tabel berikut :

Tabel. 2.12

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN

Ket.

(1) (2) (3) (4)

01 PENDAPATAN 849.573.358.827,74

01.01 PENDAPARAN ASLI DAERAH 86.026.705.943,44

01.01.01 Pendapatan Pajak Daerah 19.013.020.118,76

01.01.02 Hasil Retribusi Daerah 1.538.755.852,00

01.01.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

3.274.628.261.12

01.01.04 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

62.200.301.711,56

01.02 PENDAPATAN TRANSFER 657.002.603.884,30

01.02.01 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

631.956.479.607,00

1. 2. 1. 1 Bagi Hasil Pajak 15.300.769.919,00

1. 2. 1. 2 Bagi Hasil Bukan Pajak 6.730.022.512,00

1. 2. 1. 3 Dana Alokasi Umum 492.253.329.623,00

1. 2. 1. 4 Dana Alokasi Khusus 117.672.357.553,00

01.02.03 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

25.046.124.277,30

Dana Penyesuaian 25.046.124.277,30

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 122

01.03 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

106.544.049.000,00

01.03.03 Pendapatan lainnya 106.544.049.000,00

02 BELANJA 889.956.071.046,41

02. 01 BELANJA OPERASIONAL 681.048.312.477,41

02.01.01 Belanja Pegawai 339.022.036.760,41

02.01.02 Belanja Barang 180.237.370.057,00

02.01.07 Belanja Hibah 3.286.200.000,00

02.01.07 Belanja Bantuan Keuangan 158.502.705.660,00

02.02 BELANJA MODAL 208.699.924.627,00

02.02.01 Belanja Tanah 926.640.280,00

02.02.02 Belanja Peralatan dan Mesin 17.197.505.213,00

02.02.03 Belanja Bangunan dan Gedung 53.258.552.672,00

02.02.02 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

130.869.484.962,00

02.02.03 Belanja Aset Tetap Lainnya 6.447.741.500,00

02.03.00 BELANJA TAK TERDUGA 0,00

02.03.01 Belanja Tak Terduga 0,00

02.04.00 TRANSFER 207.833.942,00 02.03.01 Transfer Bagi Hasil ke

Kab/Kota/Kecamatan./Desa 207.833.942,00

02.03.01.1 Bagi Hasil Pajak 207.833.942,00

03 PEMBAYARAN 72.600.891.143,69

03.01 PENERIMAAN DAERAH 72.600.891.143,69

03.01.01 Penggunaan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SILPA)

72.600.891.143,69

03.02 PENGELUARAN DAERAH 7.000.000.000,00

Pembentukan Dana Cadangan 7.000.000.000,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

7.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO 65.600.891.143,69

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

25.188.178.925,02

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 123

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

A. Capaian Kinerja Tahun 2018

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran

dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan

Misi pemerintah Kabupaten Mukomuko.

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko

Tahun 2018 diukur berdasarkan Tingkat capaian sasaran dan indikator

kinerja sasaran serta menggambarkan tingkat capaian pada

program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat

capaian sasaran yang telah ditetapkan dilakukan melalui media Rencana

Kinerja yang dibandingkan dengan Realisasinya.

Untuk mempermudah penilaian capaian indikator kinerjasasaran

dan program/kegiatan diberlakukan pemberian nilai persentase yaitu:

85 s.d. > 100 = Baik Sekali

70 s.d. < 85 = Baik

55 s.d. < 70 = Cukup

>0 s.d < 55 = Kurang

- = Tidak bisa di ukur

Tingkat capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko

Tahun 2018 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam

tabel berikut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 124

Tabel 3.1

PENGUKURAN KINERJA

Misi I

Membina dan mengembangkan kehidupan keagamaan, kebudayaan

dan kebangsaan

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi

Capaian (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Sasaran : Meningkatnya kuantitas, kualitas dan fasilitas tempat ibadah

1 Persentase Pembangunan Islamic Center Tahap II

% 21 100 100

PengukuranCapaian yang dilaksanakanuntukMisi I (satu) dapat dilihat

sebagai berikut :

1. Sasaran“Meningkatnya kuantitas, kualitas dan fasilitas tempat

ibadah”adalahsebesar100persen (Baik Sekali).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 125

Tabel 3.2 PENGUKURAN KINERJA

Misi II

Optimalisasi SDM yang bertumpu pada Kekuatan Daya Inovasi

Masyarakat serta Daerah

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Sasaran : Meningkatnya akses, pemerataan, standar, standar dan kualitas

layanan pendidikan (Meningkatnya Indeks Pendidikan)

1 Realisasi Pembangunan Laboratorium SMPN 33 Mukomuko

Unit 1 1 100

2 Realisasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

Unit 1 1 100

3 Realisasi Pembnagunan Rumah Ibadah SD 02 Kec.IPUH

Unit 1 1 100

4 Realisasi Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD 07 Ds.Sidodadi Kec. Sungai Rumbai dan SMPN 33 Mukomuko

Unit 2 2 100

5 Realisasi pelaksanaan FL2SN

Kali 1 1 100

6 Jumlah peserta yang mengikuti uji coba UASBN untuk SD dan peserta yang mengikuti uji coba ujian nasional diagnostik

Siswa SD dan SMP

6.166 6.166 100

7 - Realisasi Pengadaan perabot ruang kelas untuk SDN 01 V Koto

Ruang 1 1 100

- Realisasi Pengadaan Perabot ruang kelas untuk SDN 02 Kota Mukomuko

Ruang 1 1 100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 126

- Realisasi Pengadaan perabot ruang kelas untuk SDN 06 Teramang Jaya

Ruang 1 1 100

- Realisasi Pengadaan perabot ruang kelas untuk SDN 08 Air Rami

Ruang 1 1 100

- Realisasi Pengadaan perabot ruang kelas untuk SDN 02 Selagan Raya

Ruang 1 1 100

8 Jumlah pengadaan perabot ruang kelas untuk SMPN 17 Mukomuko Kec. Malin Deman

Ruang 1 1 100

- Jumlah pengadaan perabot ruang kelas untuk SMPN 19 Mukomuko Kec. Malin Deman

Ruang 1 1 100

- Jumlah pengadaan perabot ruang kelas untuk SMP Satap Mekar Sari Kec. Sungai Rumbai

Ruang 1 1 100

- Jumlah pengadaan perabot ruang kelas untuk SMP Satap Alno Air Ikan Malin Deman

Ruang 1 1 100

- Jumlah pengadaan perabot ruang kelas untuk SMPN 33 Mukomuko Kec. Malin Deman

Ruang 1 1 100

9 - Realisasi swakelola pembangunan gedung SDN 08 Selagan Raya

Ruang 1 1 100

- Realisasi swakelola pembangunan gedung SDN 04 Air Dikit

Ruang 1 1 100

10 Realisasi swakelola rehabilitasi ruang belajar dan ruang penunjang SD (DAK)

Ruang 25 25 100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 127

11 Realisasi Belanja Sarana Belanja Buku SD

Item 1 1 100

12 - Realisasi pembangunan gedung RKB SDN 06 Kec. Lubuk Pinang

Ruang 2 2 100

- Realisasi pembangun-an gedung RKB SDN 07 Kec. Air Rami

Ruang 1 1 100

- Realisasi pembangunan gedung RKB SDN 02 Desa Air Kasai Kec. Air Dikit

Ruang 3 3 100

- Realisasi pembangun-an gedung RKB SDN 05 Kec. Malin Deman

Ruang 3 3 100

- Realisasi pembangunan gedung RKB SDN 11 Kec. Kota Mukomuko

Ruang 2 2 100

13 - Jumlah siswa yang mengikuti Olimpiade Mipa dan Sains tingkat SMP Kabupaten Mukomuko

Orang 90 90 100

- Jumlahsiswayang mengikuti LCC tingkat SD Kabupaten Mukomuko

Orang 21 21 100

- Jumlah siswa yang mengikuti LPSN tingkat SD Kab. Mukomuko

Orang 21 21 100

- Jumlah siswa yang Mengikuti Lomba Tingkat Propinsi

Orang 30 30 100

- Jumlah siswa yang mengikuti Olimpiade Mipa dan Sains tingka SD Kabupaten Mukomuko

Orang 90 90 100

- Jumlah siswa yang mengikuti LCC tingkat SMP Kabupaten Mukomuko

Orang 21 21 100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 128

- Jumlah siswa yang mengikuti LPSN tingkat SMP Kabupaten Mukomuko

Orang 21 21 100

14 - Realisasi paket peralatan laboratorium IPA

Paket 2 2 100

- Realisasi paket peralatan/media pembelajaran IPS

Paket 7 7 100

15 - Jumlah peserta yang mengikuti O2SN dan Robotik SD Tingkat Kabupaten

Siswa 171 171 100

- Jumlah peserta yang mengikuti O2SN dan Robotik SD Tingkat Provinsi

Siswa 33 33 100

- Jumlah peserta yang mengikuti O2SN dan Robotik SMP Tingkat Kabupaten

Siswa 171 171 100

- Jumlah peserta yang mengikuti O2SN dan Robotik SMP Tingkat Provinsi

Siswa 33 33 100

16 - Realisasi rehabilitasi ruang kelas SMPN 35 Mukomuko

Ruang 2 2 100

- Realisasi rehabilitasi ruang kelas SMPN 25 Mukomuko

Ruang 3 3 100

- Realisasi rehabilitasi ruang kelas SMPN 13 Mukomuko

Ruang 3 3 100

- Realisasi rehabilitasi ruang kelas SMPN 10 Mukomuko

Ruang 3 3 100

17 - Jumlah rehabilitasi gedung SMPN 16 Mukomuko

Unit 1 1 100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 129

- Jumlah rehabilitasi gedung SDN 03 Lubuk Pinang

Ruang 3 3 100

18 Jumlah lahan lokasi pematangan SD

Lokasi 1 1 100

19 - Realisasi pembangunan pagar sekolah SDN 02 Malin Deman

Unit 1 1 100

- Realisasi pembangun-an pagar sekolah SMPN 06 Mukomuko

Unit 1 1 100

- Realisasi pembangun-an pagar sekolah SMPN 17 Mukomuko

Unit 1 1 100

20 Realisasi pembangunan jamban SD 03 Air Dikit

Unit 1 1 100

21 Realisasi pengadaan buku koleksi perpustakaan SMP

Paket 5 5 100

22 Realisasi Pembangunan Laboratorium SMP

Unit 2 2 100

23 Realisasi Pembangunan Jamban SMPN 03 Mukomuko

Unit 1 1 100

24 Realisasi Pembangunan Perpustakaan SMPN Satap Marga Mulya

Ruang 1 1 100

25 Realisasi Pembangunan Paving Blok SDN 01 XIV Koto

Paket 1 1 100

26 Realisasi Pengadaan Drumband

Set 2 2 100

1 - Jumlah Peserta Lomba Kreativitas Guru dan Anak Tingkat Kabupaten Mukomuko

Orang 120 120 100

- Jumlah Peserta Lomba Kreativitas Guru dan Anak Tingkat Provinsi

Orang 30 30 100

2 - Realisasi pengadaan alat Unit 6 6 100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 130

permainan edukatif (APE) dalam ruangan

- Realisasi pengadaan alat permainan edukatif (APE) luar ruangan

Unit 12 12 100

- Dokumen laporan Dokumen 1 1 100 3 Realisasi sekolah

penyelenggara PAUD dan dokumen pelaporan penyelenggara PAUD

Sekolah 10 10 100

4 Realisasi sekolah yang mendapatkan pengadaan perabotan ruang kelas untuk PAUD

Ruang 10 10 100

5 - Jumlah lembaga GOPTKI/IGTKI/HIMPAUDI dan penyelenggaraan TK/PAUD yang di bina

GOPTKI 1 1 100

- Jumlah lembaga GOPTKI/IGTKI/HIMPAUDO dan penyelenggaraan TK/PAUD yang di bina

Penyelenggar

aan TK/PAUD

100 100 100

- Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan GOPTKI/IGTKI/HIMPAUDI Kab. Mukomuko

Dokumen 1 1 100

6 Jumah peserta yang mengikuti kegiatan workshop pemberdayaan Bunda PAUD se- Kabupaten

Orang 100 100 100

1 Jumlah Peserta Mengikuti Pelatihan PUG Bidang Pendidikan

Orang 40 40 100

2 - Jumlah Peserta Jambore yang dikirim ke Prov. Bengkulu dalam rangka Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Orang 10 10 100

- Pendidikan Formal Non Orang 10 10 100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 131

Formal PTK-PNF 3 Jumlah Peserta bimbing

teknis pembertasan buta aksara Perkecamatan

Orang 50 50 100

4 - Realisasi Pembangunan Gedung SKB

Ruang 4 4 100

- Realisasi Pengadaan Buku Paket SKB

Paket 3 3 100

- Dokumen laporan Dokumen 1 1 100 Sasaran : Meningkatnya akses, pemerataan, standar, standar dan kualitas

layanan Kesehatan (Meningkatnya Indeks Kesehatan)

1 Jumlah pengadaan peralatan kesehatan pustu/poskesdes/polindes

Kali 1 1 100

2 Jumlah pkm yang terakkreditasi

PKM 5 5 100

3 Jumlah saraaa prasarana kesehatan yang di rehabilitasi /di bangun

Kali 1 1 100

1 Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Obat,Perbekalan Kesehatan dan jasa bongkar barang

Jenis 6 6 100

2 Jumlah upgraden sarana dan sarana kefarmasian

Kali 1 1 100

3 Jumlah pelaksanaan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (Non Generik)

Kali 12 12 100

4 Realisasi pendistribusian obat dan pengelolaan e-logistik kefarmasian

Kali 1 1 100

1 FKTP puskesmas dengan pelayanan JKN standar, Jumlah pertemuan koordinasi pengelola JKN, Jumlah dokumen pelaporan

PKM 17 17 100

1 Jumlah Masyarakat yang PKM 17 17 100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 132

mendapatkan pelayanan JKN standar

1 Realisasi pembangunan gedung RSUD Mukomuko : - Gedung kamar jenazah, - Gedung rawat inap isolasi

kelas III (DAK)

Gedung

2

2

100

2 Meningkatnya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit

Orang

11 11 100

3 Realisasi tenaga medis, paramedis dan tenaga lainnya yang mendapat jasa piket

Orang

513

513

100

4 Jangka waktu pelaksanaan dan peningkatan mutu pelayanan BLUD

Bulan

12

12 100

5 Realisasi review design gedung RSUD Mukomuko : - Pembangunan rehab

medik, - Pembangunan gedung

trauma center

Dokumen

1

1

100

6 '- pelatihan kebidanan, '- peltihan penyakit dalam,' - pelatihan bedah,' - pelatihan penyakit anak, '- pelatihan penunjang

medis, '- pelatihan manajemen

rumah sakit

Orang

21

21

100

1 Pelaksanaan pembinaan program kesejahteraanKeluarga

Kali

1

1

100

2 Jumlah PKM yang terakkreditasi

Kali 1 1 100

3 Jumlah pelaksanaan kasus maternal perinatal di puskesmas dan koordinasi pusat

Kali

1

1

100

4 Realisasi pertemuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 133

program jampersal,penyediaan rumah tunggu,dukungan mobilitas, jaminan persalinan di rumah sakit bagi ibu bersalin yang belum mempunyai akses jaminan kesehatan dan penyusunan dokumen pelaporan.

Kali

1

1

100

5 Jumlah petugas yang mengikuti OTJ skrining Hipeteroid

Kali 12 12 100

1 Jumlah petugas kesehatan terlatih mampu tatalaksana MTBS berkualitas

Kali 1 1 100

2 Jumlah petugas lesehatan terlatih mampu tatalaksana Asfiksia Bagi Bidan

Kali 1 1 100

1 Jumlah balita gizi buruk,kurus dan kurang yang mendapatkan makanan tambahan

Kali

2

2

100

2 Jumlah pelaksanaan penjaringan bayi baru lahir yang mendapat IMD

Dokumen

1

1

100

3 Jumlah Pelaksanaan Penjaringan Bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI Eksklusif

Dokumen

1

1

100

4 Jumlah buku laporan pendistribusian paket obat gizi pada ibu hamil

Orang 170 170 100

5 Jumlah Ibu Hamil, ibu nifas dan remaja putri mendapat TTD dan Vitamin A

Dokumen 1 1 100

6 Jumlah ibu hamil KEK yang mendapat PMT

Ibu hamil,remaja putri dan ibu

nifas

5816 5816 100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 134

1 Jumlah pengelola posyansu usila yang mendapat pembinaan

Kali

1

1

100

PengukuranCapaian yang dilaksanakanuntukMisi II (dua) dapat dilihat

sebagai berikut :

1. Sasaran“Meningkatnya akses, pemerataan, standar dan kualitas layanan

Pendidikan (Meningkatnya Indeks Pendidikan)”adalahsebesar100Persen

(BaikSekali).

2. Sasaran “Meningkatnya akses, pemerataan, standar dan kualitas layanan

Kesehatan (Meningkatnya Indeks Kesehatan)” adalahsebesar100Persen

(Baik Sekali).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 135

Tabeel 3.3

PENGUKURAN KINERJA

Misi III

Pembinaan Pemudadan Olahraga

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Sasaran : Meningkatnya peran, potensi dan prestasi pemuda dan Olahraga

dalam Pembangunan

1 Realisasi peserta JPD Kab. Mukomuko

Orang yang mengikuti JPD

368

368

100

2 Realisasi Peserta Paskibra Kab. Mukomuko

Orang yang mengikuti Upacara

HUT RI 2018

44

44

100

3 Realisasi Pelaksanaan Upacara Hari Sumpah Pemuda Kab. Mukomuko

Kali Upacara

1

1

100

4 Realisasi Pelaksanaan Upacara Peringatan HUT Pramuka Kab. Mukomuko

Kali Upacara

1

1

100

5 Realisasi Pembinaan Kwartir Cabang dan Ranting Pramuka

Kwartir Cabang danRanting yang

mengikuti Pembina

1

1

100

Sasaran : Meningkatnya pengetahuan Pemuda/Pelajar terhadap Bahaya

Narkoba dan Obat-obatan Terlarang lainnya sejak dini 1 Realisasi peserta

Sosialisasi Anti Narkoba dalam Kab. Mukomuko

Orang

75

75

100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 136

1 Realisasi Desa penerima Sarana dan Prasarana Olahraga dalam Kabupaten Mukomuko

Bola kaki, Bola Volly, Net Bola

Volly, Jaring Gawang, Jam Catur, Papan Pergantian

Pemain, Peluit dan

Timbangan Digital

10, 10, 10, 5, 1,

5, 10 dan 1

10, 10, 10, 5, 1,

5, 10 dan

1

100

2 Realisasi Revitalisasi lapangan sepakbola

Unit Tribun Mini dan Pagar

Lapangan Sepak Bola di

DesaPasar Bantal

1

1

100

PengukuranCapaian yang dilaksanakanuntukMisi III (tiga) dapat dilihat

sebagai berikut :

1. Sasaran“Meningkatnya peran, potensi dan prestasi pemuda dan

Olahraga dalam pembangunan”adalahsebesar100Persen (Baik Sekali).

2. Sasaran “Meningkatnya pengetahuan Pemuda/Pelajar terhadap Bahaya

Narkoba dan Obat-obatan Terlarang lainnya sejak dini” adalah sebesar

100 Persen (Baik Sekali).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 137

Tabel 3.4 PENGUKURAN KINERJA

MisiIV

Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi

Capaian %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Sasaran : Meningkatnya Investasi

1 Jumlah buku laporan Buku 10 10 100

2 Realisasi publikasi/

promosi PTSP melalui

media cetak

Kali

12

12 100

3 Jumlah pameran yang

diikuti

Kali

2

2 100

4 Realisasi Peserta

Sosialisasi kebijakan

Penanaman Modal

Daerah

Kali

1

1 100

1 Realisasi Pengelolaan

SPIPISE Penanaman

Modal di Daerah

Bulan

12

12 100

Sasaran : Meningkatnya PendapatanMasyarakat

1 Realisasi pelaksanaan

pembinaan Lembaga

Petani

Kali

25

25

100

2 Realisasi Pelaksanaan

Penilaian Kelompok Tani

Kali

22

22

100

1 Jumlah Bibit/Kecambah

Sawit Unggul yang

tersalurkan

Butir

33.400

33.400

100

2 Jumlah Kelompok Tani

yang difasilitasi

Kelompok Tani

1 1

100

3 Jumlah Kios Penyalur

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 138

Pupuk dan Pestisida

yang mendapat

Pengawasan

Kios 20 20 100

4 Jumlah pengendalian

hama dan penyakit

tanaman pangan dan

Hortikultura

Liter Insektisida,

Liter Pungisida

145, 130

145, 130

100

5 Jumlah Kelompok yang

difasilitasi

Kelompok

4

4

100

6 Realisasi Embung yang

dibangun/Jumlah

Kelompok yang

difasilitasi

Unit/

Kelompok

2/2

2/2

100

7 Realisasi Luas Lahan

yang mendapatkan

pengawasan dan

pembinaan

Ha

500

500

100

8 Realisasi Panjang Jalan

Usaha Tani/Jumlah

Kelompok Tani yang

ditingkatkan Jalan Usaha

Tani

Km/

Kelompok

14/14

14/14

100

9 Realisasi Panjang Jalan

sentra produksi/Jumlah

Kelompok Tani

ditingkatkan Jalan

Produksi

Km/ Kelompok

19/14

19/14

100

10 Jumlah Kelompok yang

difasilitas

Kelompok

5

5

100

11 Realisasi Panjang

Jaringan Irigasi dan

Jumlah Kelompok yang

difasilitasi

M dan

Kelompok

100

dan 3

100

dan 3

100

12 Jumlah STDB Kebun

Rakyat dan Dokumen

Penilaian Usaha

Perkebunan

STDB dan Dokumen Penilaian Usaha

Perkebunan

20 dan 1

20 dan 1

100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 139

13 Jumlah Peserta yang

mengikuti Sosialisasi

Peremajaan Tanaman

Kelapa Sawit

Orang

300

300 100

1 Realisasi pengadaan

benih padi, bahan kimia

dan pupuk untuk Balai

Benih Induk Padi

66,67 Pupuk Kg/Liter 350 350

Insektisida Liter 40 0

Benih Padi Kg 150 150

2 Realisasi bibit, bahan

kimia dan pupuk untuk

Balai Bibit Hortikultura

12,50 Bibit Batang 60 0

Bahan Kimia dan Pupuk Kg, Liter, Karung

200, 150, 50

50

3 Jumlah pelaksanaan

Sosialisasi dan

demonstrasi pembuatan

pupuk organik dan

decomposer untuk

kelompok tani

Kali

1

0

0

4 Tersedianya lahan

percontohan terpadu di

Kab. Mukomuko

Unit

7

0 0

1 Realisasi pelaksanaan

promosi produk-produk

pertanian/perkebunan

Kali

1

1 100

2 Realisasi pelaksanaan

rembug-rembug KTNA

Kali

10

10 100

3 Jumlah peserta

kontingen Kab.

Mukomuko pada

kegiatan Pekan Daerah

KTNA XV di Kabupaten

Bengkulu Selatan

Orang

40

40 100

1 Realisasi Pintu Air yang

100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 140

dibangun/ direhabilitasi

untuk kebutuhan

pengairan

Unit 12 12

Sasaran : Peningkatan Produksi Ternak, Daya Saing dan Peninkatan Kesejahteraan Peternak.

1 Alat Ukur Kadar Air

Daging

Unit 1 1

100 Alat Pengukur PH

Daging/Meat PH

Unit

1

1

Chopper Unit 5 5

2 Nitrogen Cair (N2 Cair) Liter 2.500 2.500 100

Straw (Semen Beku) Dosis 200 200

3 Jumlah Pelaksanaan

Pendampingan UPSUS

SIWAB

Kali

40

40 100

1 Jumlah Obat-obatan (Obat infeksi, mata, luka, Obat penyakit ngorok, Anastesi, Obat penyakit gangguan reproduksi, Obat nafsu makan, Obat cacing hati/gondok, Anti parasit internal, Anti protozoa, Anti pluretik, Anti diuretic, Anti lalat/serangga

Botol

420

420

100

2 Jumlah Laporan Perkembangan Ternak Sapi Pemerintah di Kabupaten Mukomuko

Dokumen

1

1

100

3 Realisasi alat USG untuk hewan besar

Unit

2

2

100

4 Jumlah dokumen hasil pemeriksaan hasil produksi peternakan yang beredar di pasar

Dokumen

1

1

100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 141

Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Kewilayahan dan Keunggulan Lokal

1 Jumlah Peserta Penyuluhan peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendaping Fakir Miskin, KAT dan PMKS

Orang

30

30

100

2 Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pendaping dan Operator PKH

kali

3

3

100

3 Jumlah Pengurus Karang Taruna yang Mendapatkan Pembinaan Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas Karang Taruna

Karang Taruna

35

35

100

4 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas SDM pekerja sosial Masyarakat

Orang

150

150

100

5 Jumlah Organisasisosial yang mendapatkan Legalitas Formal

Orsos

5

5

100

6 Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Cacat

Orang

15

15

100

7 Jumlah Dokumen Pembinaan Program Keserasian Sosial

Dokumen

3

3

100

8

Realisasi RT-SPM Menerima RASTRA

RT-SPM

9.221

9.221

100

9 Jumlah Peserta

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 142

Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Orang

35

35

100

10 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima manfaat dari sesi Pembangunan Keluarga

KPM

504

504

100

1 Jumlah peserta keterampilan bagi keluarga miskin

Orang

30

30

100

2 Realisasi pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

Kelompok (Orang)

70

(700)

70

(700)

100

3 Jumlah dokumen pembinaan program Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT)

Dokumen

1

1

100

4 Jumlah dokumen Pembinaan Program Asistensi Sosial Penyandang Cacat Berat

Dokumen

1

1

100

Sasaran : Meningkatnya Pemenuhan Pangan bagi Penduduk secara Merata dan Terjangkau

1 Jumlah laporan pembiaan desa rawan pangan dibina dan ditumbuhkan

Laporan 15 15 100

2 Jumlah buku informasi situasi pangan dan gizi (SKPG)

Buku 87 87 100

3 Jumlah Buku Neraca Bahan Makanan (NBM)

Buku 50 50 100

4 Jumlah laporan Informasi Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Buku

50

50

100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 143

5 Jumlah dokumen pembinaan kawasan Mandiri PanganAnalisis Ketersediaan Pangan

Laporan

25

25

100

6 Jumlah laporan analisis ketersedian panganCadangan Pangan Pemerintah Daerah

Buku

10

10

100

7 Realisasi pengadaan beras untuk cadangan pangan Pemerintah

Kg

5.000

5.000

100

1 - Jumlah Kecamatan yang mengikuti lomba menu B2SA

Kecamatan

15

15

100

- Jumlah Kontongen yang mengikuti lomba menu B2SA

Kontingen

1

1

100

- Jumlah kontingen yang mengikuti Study tiru Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Nasional (HPS)

Kontingen

1

1

100

2 Jumlah Buku Pola Pangan Harapan (PPH)

Buku 15 15 100

3 Jumlah Buku Laporan Kelompok KWT (KelompokWanita Tani) yang membangun Rumah BibitTanaman Pangan

Buku

8

8

100

4 Jumlah laporan pelaksanaan pemantauan keamananpangan segar

Laporan

4

4

100

5 Jumlah Kecamatan yang mengikuti lombaDiversifikasi Bahan Baku Lokal Tingkat Kabupaten

Kecamatan

15

15

100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 144

Sasaran : Meningkatnya Penanganan Korban Bencana

Realisasi pemberianLogistik bantuan bencana

Jenis

2

2

100

Jumlah gudang logistik yang dibangun

Unit 2 2 100

Sasaran : Meningkatnya Kesempatan Kerja, Kompetensi dan Perlindungan Tenaga Kerja

1 Jumlah peserta yang

mengikutilaksanaan

kegiatan peningkatan

profesionalisme tenaga

kepelatihan dan

instruktur BLK

Kali

1

1

100

2 Jumlah Jurusan

pendidikan dan

pelatihan keterampilan

bagi pencari kerja

Jurusan

4

4

100

3 Jumlah Pelaksanaan

Pendidikan dan

Pelatihan bagi Usaha

Baru

Kali

1

1

100

4 Jumlah Pemeliharaan

Peralatan UPT BLK

Peralatan Praktek

8 8 100

1 Jumlah Peringatan Hari

Buruh

Kali 1 1 100

2 Peningkatan Peran dan

Fungsi Lembaga

Kerjasama (Tripartit)

%

100

100

100

3 Jumlah Buku Laporan Buku 5 5 100

4 Dokumen Penetapan

Upah Minimum

Kabupaten

Dokumen

1

1

100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 145

PengukuranCapaian yang dilaksanakanuntukMisi IV (empat) dapat dilihat

sebagai berikut :

1. Sasaran “Meningkatnya Investasi” adalah sebesar 100 Persen (Baik

Sekali).

2. Sasaran “Meningkatnya Pendapatan Masyarakat”adalah sebesar 86,05

Persen (Baik Sekali),hal ini disebabkan ada 2 (dua) Kegiatan tidak dapat

dilaksanakan karena keterbatasan waktu pada saat perubahan anggaran

dengan realisasi pelaksanaan kegiatan 0 Persen dan 2 (dua) Kegiatan

lainnya juga tidak dapat dilaksanakan secara maksimal yaitu dengan

realisasi kegiatan sebesar 66,76 Persen dan 12, 50 Persen.

3. Sasaran “Meningkatnya Produksi Ternak, Daya Saing dan Peningkatan

Kesejahteraan Peternak” adalah sebesar 100 Persen (Baik Sekali)

4. Sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis

Kewilayahan dan Keunggulan Lokal” adalah sebesar 100 Persen (Baik

Sekali)

5. Sasaran “Meningkatnya Pemenuhan Pangan bagi Penduduk secara

merata dan terjangkau” adalah sebesar 100 Persen (Baik Sekali)

6. Sasaran “Meningkatnya Penanganan Korban Bencana”adalah sebesar

100 Persen (Baik Skali)

7. Sasaran “Meningkatnya Kesempatan Kerja, Kompetensi dan Perlindungan

Tenaga Kerja”adalah sebesar 100 Persen (Baik Sekali)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 146

Tabel 3.5 PENGUKURAN KINERJA

Misi V Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk

Kepentingan Pembangunan

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Sasaran : MeningkatnyaPerangkat Daerah dan Layanan Publik MenggunakanDomain sesuai dengan Ketentuan Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara

1 Tersedianya Informasi

Publik pada PD dilingkungan

Pemerintah Kab. Mukomuko

Perangkat Daerah

43 43 100

2 Teraksesnya Informasi

Publik pada PD dilingkungan

Pemerintah Kab. Mukomuko

Perangkat Daerah

43 43 100

1 Jumlah KIM yang mendapat Penguatan

KIM 30 30 100

2 Tercapai dan terselenggarakannya Seresehan dan Dialog Publik

Kali

55

54

98,18

3 Tercapainya Jumlah Penyelenggaraan Pertunjukan Rakyat

Kali

33

33

100

4 Tercapainya Jumlah Pelayanan Informasi melalui Sosialisasi di Desa dan Kecamatan

Kali

1

1

100

1 Tercapainya Jumlah Konten yang tersedia di Website mukomukokab.go.id

Jenis

1

1

100

2 Tercapainya saluran Komunikasi Pemerintah yang dikelola

Jenis Saluran

Komunikasi

5

5

100

3 Tercapainya Pembangunan Vidiotron

Unit 1 1 100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 147

1 TercapainyaDomain yang dapat di Akses oleh Masyarakat

Domain 1 1 100

2 Tercapainya Sub. Domain Perangkat Daerah dan Layanan Publik yang dapat di Akses Masyarakat

Jenis 2 2 100

PengukuranCapaian yang dilaksanakanuntukMisi V (lima) dapat dilihat

sebagai berikut :

1. Sasaran “MeningkatnyaPerangkat Daerah dan Layanan Publik

Menggunakan Domain sesuai dengan Ketentuan Nama Domain Instansi

Penyelenggara Negara” adalah sebesar 99, 74 Persen (Baik Sekali).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 148

Tabel 3.6 PENGUKURAN KINERJA

Misi VI Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur serta

Fasilitas Umum

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%) (1) (2) (3) (4) (6) (7)

Sasaran : PeningkatanPembangunan Jalan dan Jembatan

1. Realisasi Panjang Jalan (Hotmix)

KM 3 3 100

2 Realisasi Panjang Jalan (Hotmix)

KM 1 1 100

3 Realisasi Panjang Jalan (Hotmix)

KM 2 2 100

4 Realisasi Panjang Jalan Perkerasan Sirtu

KM 1 1 100

5 Realisasi Panjang Jalan Perkerasan Sirtu

KM 2 2 100

1 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan

M 1.000 1.000 100

2 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan

M 3.650 3.650 100

3 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan

M 2.750 2.750 100

4 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan

M 6.500 6.500 100

5 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan

M 3.500 3.500 100

6 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan

M 2.500 2.500 100

7 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan

M 2.000 2.000 100

8 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan

M 1.500 1.500 100

9 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan

M 1.200 1.200 100

10 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan

M 1.200 1.200 100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 149

11 Realisasi Panjang Pembangunan Jembatan

Unit

1

1

100

12 Realisasi Panjang Pembangunan Jembatan

M

6

6

100

13 Realisasi Panjang Pembangunan Jembatan

M

19

19

100

14 Realisasi Panjang Pembangunan Jembatan

Unit

4

4

100

15 Realisasi Panjang Pembangunan Jembatan

M

3

3

100

16 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan

M 400 400 100

17 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan

M 400 400 100

18 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan

M 400 400 100

19 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan

M 400 400 100

20 Realisasi Panjang Pembangunan Jalan

M 400 400 100

21 Realisasi Panjang Pembangunan Jembatan

Unit

6

6

100

1 Realisasi Dokumen Perencanaan Peningkatan Jalan

Dokumen

10

10

100

2 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan

KM

5

5

100

3 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan

KM

4

4

100

4 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan

KM

4

4

100

5 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan

KM

0, 5

0, 5

100

6 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan

KM

2

2

100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 150

7 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan

KM

5

5

100

8 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan

KM

3

3

100

9 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan

KM

4

4

100

10 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan

KM

2, 7

2, 7

100

11 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan

KM

3

3

100

12 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan

KM

2

2

100

13 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan

KM

3

3

100

14 Realisasi Panjang Jalan yang mengalami peningkatan

KM

1

1

100

1 Panjang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

M 2.500 2.500 100

2 Panjang Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan

M

600

600

100

Sasaran : Meningkatnya Cakupan Layanan Persampahan

1 Alat pencacah sampah Unit 10 10 100 2 Realisasi monitoring,

evaluasi dan pelaporan

Kali

4

4

100

3 Realisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat

Kali

1

1

100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 151

Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Irigasi dan Sumberdaya Air lainnya

1 Realisasi Dokumen Detail Engineering Desai (DED) Derah Irigasi Air Lubuk Nau

Dokumen

1

1

100

2 Realisasi Dokumen Detail Engineering Desai (DED) Derah Irigasi Air Pigi

Dokumen

1

1

100

3 Realisasi Dokumen Penyusunan Informasi Geopasial (PETA) D.I Kabupaten Mukomuko

Dokumen

1

1

100

4 Realisasi Panjang Peningkatan Jaringan Irigasi

M

1.182

1.182

100

5 Realisasi Panjang Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan irigasi

KM

1

1

100

6 Realisasi Pemeliharaan Rutin/Berkala jaringan irigasi

Unit

13

13

100

7 Realisasi Persentase Pengendalian Irigasi

% 100 100 100

8 Realisasi Pembinaan KP2A

% 100 100 100

9 Realisasi Dokumen Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Dokumen

2

2

100

1 Realisasi Panjang Drainasse yang Dibangun

M

1.000

1.000

100

2 Realisasi Panjang Drainasse yang Dibangun

M

1.000

1.000

100

3 Realisasi Panjang Drainasse yang Dibangun

M

300

300

100

1 Realisasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran

M

4.000

4.000

100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 152

Drainasse/Gorong-gorong

2 Realisasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainasse/Gorong-gorong

M

10.000

10.000

100

3 Realisasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainasse/Gorong-gorong

M

2.500

2.500

100

4 Realisasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainasse/Gorong-gorong

Unit

3

3

100

5 Realisasi Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainasse/Gorong-gorong

M

200

200

100

1 Realisasi Pembangunan Bronjong

Unit

2

2

100

2 Realisasi Pembangunan Bronjong

Unit

3

3

100

3 Realisasi Pembangunan Bronjong

Unit

2

2

100

PengukuranCapaian Sasaran yang dilaksanakanuntukMisi VI (enam) dapat

dilihat sebagai berikut :

1. Sasaran“Meningkatnya Pembangunan Jalan dan

Jembatan”adalahsebesar100persen(Baik Sekali).

2. Sasaran “Meningkatnya cakupan layanan persampahan”

adalahsebesar100persen (Baik Sekali).

3. Sasaran “Meningkatnya ketersediaan infrastruktur irigasi dan sumber

daya air lainnya” adalahsebesar100persen (Baik Sekali).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 153

Tabel 3.7

PENGUKURAN KINERJA

Misi VII Memanfaatkan Sumber Daya Alam secara Optimal untuk

Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%) (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Sasaran : Meningkatnya Produksi dan Mutu Produk Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Unggulan Daerah

1 Jumlah Pembentukan dan Pendampingan Koperasi Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

Koperasi

1

1

100

2 Realisasi Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Budidaya

%

100

100

100

3 Jumlah Usulan yang terklarifikasi

Kelompok 20 20 100

1 Realisai Pengadaan Mesin Tempel 15 PK,, 25 PK, dan 40 PK

Unit

32

32

100

2 Jumlah Kelompok Nelayan menggunakan Alat Tangkap sesuai Klasifikasi

Kelompok

30

30

100

3 Realisasi Pelaksanaan Binaan dan Pengembangan Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Kali

20

20

100

1 Tealisasinya jumlah pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemasaran dan Pengolahan Hasil Produksi Perikanan.

Jenis

1

1

100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 154

2 Realisasi Pelaksanaan Kampanye dan Promosi Hasil Perikanan

Kali

3

3

100

3 Tealisasinya jumlah Pengendalian Mutu dan Higenis Ikan

Lokasi

6

6

100

Sasaran:Meningkatnya Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan dalam

Menghadapi Bencana

1 Laporan harian, bulanan, dan tahunan

Kali 12 12 100

2 Penyediaan tenaga relawan bencana disetiap kecamatan

Orang

22

22

100

3 Jumlah Penjemputan/Pendistribusian Logistik dan Peralatan

Kali

2

2

100

1 Realisasi peserta yang mengikuti pelatihan tim reaksi cepat

Orang

33

33

100

1 Jumlah Desa Tangguh Aman Bencana yang dinilai

Desa

4

4

100

2 Realisasi Peserta yang mengikuti Pelatihan Tim Reaksi Cepat

Orang

30

30

100

PengukuranCapaian Sasaran yang dilaksanakanuntukMisi VII (tujuh) dapat

dilihat sebagai berikut :

1. Sasaran “Meningkatnya Produksi dan Mutu Produk Pertanian,

Perkebunan dan Perikanan Unggulan Daerah” adalahsebesar100Persen

(Baik Sekali).

2. Sasaran “Meningkatnya Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan dalam

Menghadapi Bencana”adalahsebesar100Persen (Baik Sekali).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 155

Tabel 3.8

PENGUKURAN KINERJA

Misi VIII

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Transparan dan

Akuntabel, Guna Memberikan Pelayanan Prima pada Masyarakat

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%) (1) (2) (3) (4) (6) (7)

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Daerah

1 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Buku 96 96 100

2 Jumlah Buku Standar Satuan Harga

Buku 50 50 100

3 Jumlah Buku Peraturan Daerah tentang APBD

Buku 180 180 100

4 Jumlah Buku Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

Buku

148

148

100

5 Jumlah Buku Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Buku

110

110

100

6 Jumlah Buku Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Buku

78

78

100

7 Jumlah BukuPeraturan KDH tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

Buku

75

75

100

8 Jumlah BukuPeraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

Buku

60

60

100

9 Jumlah Peserta Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Orang

100

100

100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 156

10 Jumlah Buku KUA-PPAS, dan KUA-PPA Perubahan serta Pembahasan RKA dan RKA Perubahan

Buku

140

140

100

11 Jumlah OPD yang Melakukan Penatausahaan, Pengelolaan dan Peningkatan Sistem Informasi Keuangan Daerah

OPD

43

43

100

12 Jumlah Buku Peraturan KDH tentang Pergesera APBD

Buku

40

40

100

13 Jumlah Buku Standar Biaya Umum

Buku 150 150 100

14 Jumlah Buku Laporan Penghapusan Barang Milik daerah

Buku

10

10

100

15 Jumlah Buku Inventaris Barang Milik Daerah

Buku 80 80 100

16 Jumlah SPPT, STTS dan DHKP PBB-P2

SPPT/STTS

103.007

103.007

100

17 Jumlah Desa/Kelurahan Penerima SPPT, STTS dan DHKP PBB-P2

Desa/ Kelurahan

151

151

100

18 Jumlah Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah

Surat Ketetapan

1.103

1103

100

19 Jumlah Laporan Penagihan Objek Pajak Daerah

Laporan

9

9

100

20 Jumlah Objek PBB pada SISMIOP untuk Pengelolaan Pajak Daerah

Objek PBB-P3

110.001

110.001

100

21 Jumlah Buku Pelaporan Pendapatan Daerah Berbasis Akrual

Buku

5

5

100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 157

22 Jumlah Buku Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD)

Buku

45

45

100

23 - Jumlah Penerimaan Penghargaan Realisasi Pajak/ Retribusi Daerah

Desa/ Kelurahan

5

5

100

- Jumlah Penerimaan Penghargaan Realisasi Pajak/ Retribusi Daerah

Kecamatan

3

3

100

- Jumlah Penerimaan Penghargaan Realisasi Pajak/ Retribusi Daerah

Perangkat Daerah

2

2

100

- Jumlah Penerimaan Penghargaan Realisasi Pajak/ Retribusi Daerah

Wajib Pajak

15

15

100

- Jumlah Penerimaan Penghargaan Realisasi Pajak/ Retribusi Daerah

Petugas pajak

daerah/ Kelurahan

151

151

100

24 Jumlah Laporan Neraca Aset/Barag Milik Daerah

Dokumen 1 1 100

25 Jumlah Penghapusan Data Piutang PBB-P2

Persen 100 100 100

26 Jumlah Dokumen Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah

Kecamatan

15

15

100

27 Jumlah Buku Kode Rekening

Buku 75 75 100

28 Jumlah Buku Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah

buku

45

45

100

29 Pengadaan Peralatan SIMDA ONLINE

Set 1 1 100

30 Jumlah Peserta Pelaksanaan Workshop Penyusunan RKA

Orang

126

126

100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 158

31 Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan teknis penganggaran Keuangan Daerah

Orang

20

20

100

32 Jumlah Buku tata cara Pergeseran APBD

Buku 200 200 100

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Jumlah Daftar Gaji Dokumen 14 14 100 2 Jumlah SP2D yang

diterbitkan SP2D 7.000 7.000 100

3 Jumlah Laporan Transaksi Keuangan pada rekening Koran

Buku

8

8

100

4 Jumlah Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) dan Realisasi Transaksi Harian (RTH)

Dokumen

2

2

100

5 Jumlah Surat Penyediaan Dana

Dokumen 1 1 100

1 Jumlah Buku Pelaporan Keuangan Bulanan

Semesteran

Buku

70

70

100

2 Jumlah Buku Pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Buku 48 48 100

3 Jumlah Buku Laporan

Kinerja dan Perjanjian

Kinerja Instansi

Pemerintah Kabupaten Mukomuko

Buku

24

24

100

4 Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban

Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko kepada Dewan

Perwakilan Daerah

Buku

50

50

100

5 Jumlah Buku Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara

Buku

41

0

0

6 Jumlah Buku RKA, RKAP,

DPA, DPPA

Buku 16 16 100

7 Jumlah Buku Monitoring Perjanjian Kinerja SKPD

Buku

5

5

100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 159

8 Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko

Buku

50

50

100

Sasaran : Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil 1 Realisasi Pelaksanaan

monitoring dan evaluasi pelaporan Administrasi kependudukan dan catatan sipil

Buku

20

20

100

2 Jumlah KK yang diterbitkan, Jumlah KTP yang diterbitkan

Lembar

dan

Lembar

12.00

dan

4.800

12.000

dan 4.800

100

3 Jumlah KIA yang diterbitkan

Lembar Akte Kelahiran

dan Lembar Pengakuan

Anak

10.000, dan 50

10.000,

dan 50

100

4. - Jumlah Akte Kelahiran yang Diterbitkan,

Lembar

10.000

10.000

100

- Jumlah Akte Perkawinan yang diterbitkan

Lembar

700

700

100

- Jumlah Akte Perceraian yang diterbitkan,

Lembar

50

50

100

- Jumlah Akte Kematian yang Diterbitkan dan

Lembar

50

50

100

- Jumlah Akte Pengakuan Anak yang Diterbitkan

Lembar

50

50

100

5 - Jumlah Sosialisasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Kali

2

2

100

- JumlahBalngko KK yang dicetak

Lembar 15.406 15.406 100

- Jumlah Formulir F1-01 yang dicetak

Lembar 10.000 10.000 100

- Dokumen Data agregat, Dokumen 1000 1000 100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 160

- Buku Profil Kependudukan

Buku 50 50 100

6 - Jumlah Akte yang di terbitkan.

Lembar 10.000 10.000 100

- Jumlah Akte Pengakuan Anak

Lembar 50 50 100

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur Birokrasi yang Prima dan Memuaskan Masyarakat

1 Realisasi Buku Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Buku

10

10 100

2 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Penyele-saian

10 10 100

1 Realisasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Keliling

SK Izin Usaha

30 30 100

CapaiandariSasaranpada Misi VIII (delapan) “Meningkatkan Tata Kelola

Pemerintah yang Baik, Transparan dan Akuntabel, Guna Memberikan

Pelayanan Prima pada Masyarakat” sebagai berikut :

1. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Daerah”

adalah sebesar 100 Persen (Baik Sekali)

2. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah” adalah

sebesar 92,31 Persen (Baik Sekali)

3. Sasaran “Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil” adalah sebesar 100 Persen (Baik Sekali).

4. Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur Birokrasi yang

Prima dan Memuaskan Masyarakat” adalah sebesar 100 Persen (Baik

Sekali)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 161

Tabel 3.9 PENGUKURAN KINERJA

Misi IX

Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Kebijakan Pemerintah

No Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

(%)

(1) (2) (3) (4) (6) (7)

Sasaran : Meningkatnya Pembinaan Pemberdayaan Sosial Masyarakat Desa

1 Jumlah Anggota Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa

Desa

22

22

100

2 Pemenang Lomba Desa Tingkat Kabupaten

Kali 1 1 100

3 Masyarakat dan Pemerintah Saling Bersinergi dalam Pembangunan Desa Dengan Semangat Jiwa Gotong Royong

Kali

1

1

100

4 Jumlah 10 Program Pokok PKK, Lomba UP2K, Lomba Hatinya PKK

Jumlah Peringatan HKG PKK Kabupaten

Jumlah Pelaksanaan Survesi PKK

Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan PKK Kabupaten

Kali

151

151

100

Keikutsertaan Kegiatan Harganas dan Jambore

Keikutsertaan Kegiatan PKK Provinsi

Keikutsertaan Kegiatan hari Pangan Sedunia

Keikutsertaan Hari Nusantara

Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pola Asuh Anak dan Remaja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 162

5 Jumlah Desa yang Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa

Kali

38

38

100

6 Jumlah Desa yang Memilki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Aktif

Kali

148

148

100

7 Jumlah Kepala Desa yang di Lantik

Kali 1 1 100

Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungana Anak

1 Jumlah Peserta Sosialisasi

Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

Orang

80

80

100

2 Jumlah Peserta Penyuluhan

bagi ibu Rumah Tangga

dalam membangun keluarga

sejahtera

Orang

50

50

100

3 Jumlah peserta Seminar

Kepribadian Anggota

Organisasi

Orang

51

51

100

4 Jumlah peserta Pelatihan peningkatan peran serta dan kesejah-teraan gender

Orang

70

70

100

1 Jumlah Peserta Penyuluhan

tentang Pembinaan

Organisasi Perempuan

Orang

34

34

100

2 Jumlah Orang yang

mengikuti Bimbingan Teknis

manajemen Usaha bagi

Perempuan

Orang

45

45

100

3 Jumlah Buku Laporan

Evaluasi Pengarustamaan

Gender

Buku

56

56

100

4 Jumlah peserta Sosialisasi

Pencegahan kekerasan

terhadap perempuan dan

anak

Orang

40

40

100

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 163

5 Jumlah Peserta Pelatihan

pelayanan tata laksana kasus

kekerasan terhadap

perempuan dan anak

Orang

30

30

100

6 Realisasi orang yang

mendapat penyelesaian

kasus terhadap perempuan

dan anak

Orang

10

10

100

1 Jumlah peserta Pelatihan

kepemimpinan

Orang

30

30

100

2 Jumlah Pembinaan kelompok

sasaran gerakan sayang ibu

Kecamatan

3

3

100

3 Jumlah kelompok usaha kecil

dan industri rumah tangga

yang dibina

Kelompok

2

2

100

4 Jumlah kelompok sasar di

perusahaan yang dibina

Perusahaan

3

3

100

5 Jumlah peserta Pameran

hasil karya perempuan di

bidang pembangunan

Kelompok Kecamatan

15

15

100

1 Jumlah peserta Pelaksanaan

Pembinaan tentang

kebijakan pemberdaya-an

anak dan perempuan

Orang

40

40

100

2 Jumlah peserta Pembinaan

Perempuan Melalui

Organisasi

Orang

50

50

100

3 Jumlah peserta Workshop

Peningkatan Peran

Perempuan dalam

pengambilan keputusan

Orang

30

30

100

CapaianuntukSasaranpada Misi IX (sembilan) “Melibatkan Partisipasi Aktif

Masyarakat dalam Menentukan Kebijakan Pemerintah” sebagai berikut:

1. Sasaran “Meningkatnya Pembinaan Pemberdayaan Sosial Masyarakat

Desa” adalah sebesar 100 Persen (Baik Sekali).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 164

2. Sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan

Anak” adalah sebesar 100 persen (Baik Sekali).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 165

B. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran dalam Misi I (satu) untuk mencapai Sasaran

Strategis.

No

Program

Pagu Anggaran

Realisasi

Capaian (%)

Sasaran : Meningkatnya kuantitas, kualitas dan fasilitas tempat ibadah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 Program Pembangunan Fasilitas Umum

9.910.312.000 9.850.154.000 99,39

Capaian Realisasi Anggaran yang dilaksanakan pada Misi I (satu) adalah

sebagai berikut :

a. Sasaran “Meningkatnya kuantitas, kualitas dan fasilitas tempat

ibadah” adalah sebesar 99,39 Persen

2. Realisasi Anggaran dalam Misi II (dua) untuk mencapai Sasaran

Strategis.

No Program Pagu Anggaran Realisasi Capaian

(%)

Sasaran : Meningkatnya akses, pemerataan, standar dan kualitas layanan pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

12.139.848.500 11.450.890.200 94,32

2 Program Pendidikan Anak Usia Dini

715.000.000

710.309.000 99,30

3

Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)

940.881.000

927.408.000 98,57

Sasaran : Meningkatnya akses, pemerataan, standar dan kualitas layanan Kesehatan

Dinas Kesehatan

1

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya.

2.841.742.000

2.664.905.125 93,78

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 166

2 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

2.456.346.000

2.336.186.485 95.11

3

Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.

5.000.000.000

91.305.059. 1,83

4

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

1.156.000.000

660.944.708 57,18

Rumah Sakit Umum Daerah

1 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 35.769.340.000 35.415.766.521 99,01

Dinas Kesehatan

1

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

2.842.300.000

1.006.048.392 35,40

2

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

120.000.000

98.954.000 82,46

3 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

274.580.000 209.264.000 76,21

4

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

15.000.000

9.570.000 63,80

Capaian Realisasi Anggaran yang dilaksanakan pada Misi II (dua)

adalah sebagai berikut :

a. Sasaran “Meningkatnya akses, pemerataan, standar dan kualitas

layanan pendidikan” adalah sebesar 97,40 Persen .

b. Sasaran “Meningkatnya akses, pemerataan, standar dan kualitas

layanan Kesehatan” adalah sebesar 67,20 Persen.

3. Realisasi Anggaran dalam Misi III (tiga) untuk mencapai Sasaran

Strategis.

No Program Pagu Anggaran Realisasi Capaian

(%)

Sasaran : Meningkatnya peran, potensi dan prestasi pemuda dan Olahraga dalam pembangunan.

Dinan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahaga.

1 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1.153.600.000 1.142.547.000 99,04

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 167

Sasaran : Meningkatnya Pengetahuan Pemuda/Pelajar terhadap Bahaya Narkoba dan Obat-obatan Terlarang lainnya Sejak Dini.

Dinan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahaga.

2

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

25.000.000 25.000.000 100

3

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1.163.400.000

1.147.857.000 98,66

Capaian Realisasi Anggaran yang dilaksanakan pada Misi III (tiga)

adalah sebagai berikut :

a. Sasaran “Meningkatnya peran, potensi dan prestasi pemuda dan

Olahraga dalam pembangunan” adalah sebesar 99,04 Persen.

b. Sasaran “Meningkatnya Pengetahuan Pemuda/Pelajar terhadap

Bahaya Narkoba dan Obat-obatan Terlarang lainnya Sejak Dini”

adalah sebesar 99,33 Persen.

4. Realisasi Anggaran dalam Misi IV untuk mencapai Sasaran Strategis.

No

Program

Pagu Anggaran

Relisasi

Capain (%)

Sasaran : Meningkatnya Inestasi.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja

1

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

218.000.000

215.913.800

99,04

2

Prrogram Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

19.300.000

18.982.000

98,53

Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Masyarakat. Dinas Pertanian

1 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

132.000.000 129.328.000 97,98

2

Program Peningkatan Produk Pertanian/ Perkebunan

8.600.679.000

8.448.589.085

98,23

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 168

3

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna

195.000.000

40.947.000

21

4

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan

289.739.000

276.164.000

95,31

5

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pertanian

1.919.610.000

1.729.475.028

90,09

Sasaran : Meningkatnya Produksi Ternak, Daya Saing dan Peningkatan Kesejahteraan Peternak.

Dinas Pertanian

1

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

485.000.000

438.703.625

90,45

2

Program Pencegahan dan Pennggulangan Penyakit Ternak

259.950.000

241.942.000

93,07

Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Kewilayahan dan Keunggulan Lokal.

Dinas Sosial

1

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

.926.074.700

854.843.059

92,31

2

Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

116.350.000

115.583.000

99,34

Sasaran : Meningkatnya Pemenuhan Pangan bagi Penduduk secara Merata dan Terjangkau.

Dinas Ketahanan Pangan

1 Program Kemandirin Pangan

490.000.000 477.725.324 97,49

2

Program Pengembangan Peningkatan Diversifikasi Pangan

383.230.000

378.668.156

98,81

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 169

Sasaran : Meningkatnya Penanganan Korban Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1

Program sarana dan prasarana logistik dan peralatan penanggulangan bencana

103.950.000

103.225.500

99,30

Sasaran : Meningkatkan Kesempatan Kerja, Kompetensi dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja

1

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

209.525.000

203.073.000

96,92

2

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

183.850.000

162.287.500

88,27

Capaian Realisasi Anggaran yang dilaksanakan pada Misi IV (empat)

adalah sebagai berikut :

a. Sasaran “Meningkatnya Inestasi” adalah sebesar 98,79 Persen.

b. Sasaran “Meningkatnya Pendapatan Masyarakat” adalah sebesar

80,52 Persen.

c. Sasaran “Meningkatnya Produksi Ternak, Daya Saing dan

Peningkatan Kesejahteraan Peternak” adalah sebesar 91,52 Persen.

d. Sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis

Kewilayahan dan Keunggulan Lokal” adalah sebesar 95,83 Persen.

e. Sasaran “Meningkatnya Pemenuhan Pangan bagi Penduduk secara

Merata dan Terjangkau” adalah sebesar 98,15 Persen.

f. Sasaran “Meningkatnya Penanganan Korban Bencana” adalah

sebesar 99,30 Persen.

g. Sasaran “Meningkatkan Kesempatan Kerja, Kompetensi dan

Perlindungan Tenaga Kerja” adalah sebesar 92,60 Persen.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 170

5. Realisasi Anggaran dalam Misi V (lima) untuk mencapai Sasaran

Strategis.

No

Program

Pagu Anggaran

Realisasi

Capaian (%)

Sasaran : Meningkatnya Perangkat Daerah dan Layanan Publik Menggunakan Domain sesuai dengan Ketentuan Nama Domai Instansi Penyelenggara Negara.

Dinas Komonikasi dan Informatika

1 Program Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

155.000.000

152.467.756 98,37

2

Program Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi dan Akses Informasi

234.105.000

229.840.500 98,18

3

Program Layanan Hubungan Media, Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi publik

3.823.898.000 2.371.552.784.62,02

4 Program Pengelolaan Nama Domain dan Sub. Domain

40.000.000

38.872.500. 97,18

Capaian Realisasi Anggaran yang dilaksanakan pada Misi V (lima)

adalah sebagai berikut :

a. Sasaran “Meningkatnya Perangkat Daerah dan Layanan Publik

Menggunakan Domain sesuai dengan Ketentuan Nama Domai

Instansi Penyelenggara Negara” adalah sebesar 88,94 Persen.

6. Realisasi Anggaran dalam Misi VI (enam) untuk mencapai Sasaran

Strategis. [

No Program Pagu Anggaran Realisasi Capaian (%)

Sasaran : Meningkatnya Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 Program Peningkatan

Jalan dan Jembatan 10.579.453.299 9.864.505.465 93,24

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 171

2 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

18.987.290.000 18.077.048.719 95,21

3 Program Peningkatan Jalan

64.776.038.000 63.698.297.178 98,34

4 Program Rehabilitasi/PemeliharaanJalan dan Jembatan

900.000.000 859.009.000 95,45

Sasaran : Meningkatnya Cakupan Layanan Persampahan. Dinas Linkungan Hidup

1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

294.500.000

165.829.500 56,31

Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Irigasi dan Sumber Daya Air lainnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

4.890.500.000

4.127.192.100 84,39

2 Program Pembangunan Saluran Drainasse/ Gorong-gorang

2.338.000.000

2.294.970.200 98,16

3 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Saluran Drainasse/ Gorong-gorong

2.883.233.000

2.836.959.500 98,40

4 Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

4.383.746.000 4.354.636.000 99,34

Capaian Realisasi Anggaran yang dilaksanakan pada Misi VI (enam)

adalah sebagai berikut :

a. Sasaran “Meningkatnya Pembangunan Jalan dan Jembatan” adalah

sebesar 95,56 Persen.

b. Sasaran “Meningkatnya Cakupan Layanan Persampahan” adalah

sebesar 56,31 Persen.

c. Sasaran “Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Irigasi dan

Sumber Daya Air lainnya” adalah sebesar 95,07 Persen.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 172

7. Realisasi Anggaran dalam Misi VII (tujuh) untuk mencapai Sasaran

Strategis.

No

Program

Pagu Anggaran

Realisasi

Capaian (%)

Sasaran : Meningkatnya Produksi dan Mutu Produk Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Unggulan Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan

1 Program Pengembangan Budidaya Perikanan

784.500.000

717.423.000 91,45

2 Program Pengembangan Perikanan Tangkap

2.148.618.500

2.103.547.325 97,90

3

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Produksi Perikanan

180.000.000

156.869.000 87,15

Sasaran : Meningkatnya Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi Bencana

Badan Penanggulangan Bencana

1 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

132.040.000

131.345.500 99,47

2 Program Pengurangan Resiko bencana

40.000.000 40.000.000 100

3

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kesiapan Mengahadapi Bencana

46.500.000

46.500.000 100

Capaian Realisasi Anggaran yang dilaksanakan pada Misi VII (tujuh)

adalah sebagai berikut :

a. Sasaran “Meningkatnya Produksi dan Mutu Produk Pertanian,

Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Unggulan Daerah” adalah

sebesar 92,17 Persen.

b. Sasaran “Meningkatnya Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan dalam

menghadapi Bencana” adalah sebesar 99,82 Persen.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 173

8. Realisasi Anggaran dalam Misi VIII untuk mencapai Sasaran Strategis.

No Indikator Program Pagu Anggaran Realisasi Capaian

(%)

Sasaran : Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan daerah. Badan Keuangan Daerah

1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

9.182.900.000

8.398.420.139

91,46

Sasaran : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah. Badan Keuangan Daerah

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota

710.500.000

710.278.100

99,97

Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko

Program Peningkatan Pengembanggan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

545.446.550

453.301.400

83,11

Sasaran : Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1 Program Penataan Administrasi Kependudukan

1.412.255.000

1.398.562.242

99,03

Sasaran : Meningkatnya kualitas Pelayanan Aparatur Birokrasi yang Prima dan Memuaskan Masyarakat

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja

1 Program Mengintensifikasi Pengaduan Masyarakat

25.000.000

25.000.000

100

2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

45.000.000

40.900.000

90,98

Capaian Realisasi Anggaran yang dilaksanakan pada Misi VIII (delapan)

adalah sebagai berikut :

a. Sasaran “Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan daerah”

adalah sebesar 91,46 Persen

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 174

b. Sasaran “Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah”

adalah sebesar 91,54 Persen

c. Sasaran “Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan

Pencatatan Sipil” adalah sebesar 99,03 Persen.

d. Sasaran “Meningkatnya kualitas Pelayanan Aparatur Birokrasi yang

Prima dan Memuaskan Masyarakat” adalah sebesar 95,49 Persen.

9. Realisasi Anggaran dalam Misi IX (sembilan) untuk mencapai Sasaran

Strategis.

No

Program

Pagu Anggaran

Realisasi

Capaian (%)

Sasaran : Meningkatnya Pembinaan Pemberdayaan Sosial Masyarakat Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

1.509.465.000 1.057.456.000 70,06

Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

115.000.000

114.847.978

99,87

2

Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak

130.000.000

129.784.075

99,83

3

Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

110.000.000

101.949.000

92,68

4 Program Pemberdayaan Perempuan

60.000.000

55.923.000

93,21

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 175

Capaian Realisasi Anggaran yang dilaksanakan pada Misi IX (sembilan)

adalah sebagai berikut :

a. Sasaran “Meningkatnya Pembinaan Pemberdayaan Sosial

Masyarakat Desa” adalah sebesar 70,06 Persen.

b. Sasaran “Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak” adalah sebesar 96,40 Persen.

Total Belanja Kabupaten Mukomuko Tahun 2018 dapat di lihat pada Tabel

berikut :

Tabel. 3.10

Total Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2018

No JENIS BELANJA

ANGGARAN REALISASI Capain %

1 Belanja Tidak Langsung

152.409.533.042,21 168.996.739.602,00 110,88

2 Belanja Langsung

769.734.716.928,81 727.959.331.444,00 94,57

- Belanja Pegawai

344.961.140.880,81 339.022.036.760,00 98,28

- Belanja Barang dan Jasa

203.194.557.057,00 180.237.370.057,00

88,70

- Belanja Modal

221.579.018.990,00 208.699.924.627,00 94,19

TOTAL BELANJA

922.144.249.971,02

896.956.071.046,00

97,27

Sesuai Tabiel di atas dapat kita lihat Capaian Penyerapan

Anggaran Tahun 2018 hanya sebesar 97,27 Persen (%), meskipun

masuk dalam kategori Baik Sekali, ini menendakan pelaksanaan

Program dan kegiatan di kabupaten Mukomuko pada Tahun 2018

Belum Optimal, dikarenakan adanya perubahan arah kebijakan dan

keterlambatan dalam penyusunan APBD tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 176

C. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021, Laporan

Kinerja Tahun 2018 merupakan pelaksanaan Tahun Kedua RPJMD

sehingga sudah dapat menyajikan perbadingan pencapain dalam

RPJMD tersebut.

Tabel. 3.11

Perbandingan Capaian Kinerja

No

Sasaran Strategis

Capaian Kinerja

Realisasi Th 2017 Realisasi Th 2018

Kegiatan %

Anggaran %

Kegiatan %

Anggaran%

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Misi 1 : Membina dan mengembangkan kehidupan keagamaan, kebudayaan dan kebangsaan

1 Meningkatnya Kuantitas, Kualitas dan Fasilitas tempat ibadah

28,57

71,62 100 99,39

Misi 2 : Optimalisasi SDM yang bertumpu pada Kekuatan Daya Inovasi Masyarakat serta Daerah

1

Meningkatnya Akses, Pemerataan, Standar, Standar dan Kualitas Layanan Pendidikan

100 97,02 100 97,40

2

Meningkatnya akses, pemerataan, standar, standar dan kualitas layanan Kesehatan

90,60 84,25 100 67,20

Misi 3 : Pembinaan Pemuda dan Olah Raga

1

Meningkatnya peran, potensi dan prestasi pemuda dan Olahraga dalam Pembangunan

100 95,71 100 99,04

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 177

2

Meningkatnya pengetahuan Pemuda/ Pelajar terhadap Bahaya Narkoba dan Obat-obatan Terlarang lainnya sejak dini

100 100 100 99,33

Misi 4 : Meningkatnya Ekonomi Kerakyatan

1 Meningkatnya Investasi

100 99,37 100 98,79

2 Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

87,50 82,46 86,05 80,52

3

Meningkatnya Produksi Ternak, Daya Saing dan Peningkatan Kesejahteraan Peternak

100 89,80 100 91,52

4

Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Berbasis Kewilayahan dan Keunggulan Lokal

60 19,61 100 95,83

5

Meningkatnya Pemenuhan Pangan bagi Penduduk secara merata dan terjangkau

100 93,30 100 98,15

6 Meningkatnya Penanganan Korban Bencana

33,33 0,0 100 99,30

7

Meningkatnya Kesempatan Kerja, Kompetensi dan Perlindungan Tenaga Kerja

100 93,83 100 92,60

Misi 5 : Memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Kepentingan Pembangunan

1

Meningkatnya Perangkat Daerah dan Layanan Publik Menggunakan Domain sesuai dengan Ketentuan Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara

100

81,50

99,74 88,94

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 178

Misi 6 : Meningkatkan dan Mengembangkan Infrastruktur serta

Fasilitas Umum

1 Meningkatnya Pembangunan Jalan dan Jembatan

100 82,64 100 95,56

2 Meningkatnya cakupan layanan persampahan

100 76,91 100 56,31

3

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur irigasi dan Sumber Daya Air lainnya

100 78,47 100 95,07

Misi 7 : Memanfaatkan Sumber Daya Alam secara Optimal untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan

1

Meningkatnya Produksi dan Mutu Produk Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Unggulan Daerah

93,76 97,95 100 92,17

2

Meningkatnya Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana

100 99,89 100 99,82

Misi 8 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Transparan dan Akuntabel, Guna Memberikan Pelayanan Prima pada Masyarakat

1 Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Daerah

94,73 86,69 100 91,46

2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

100 91,10 92,31 91,54

3

Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

100 96,55 100 99,03

4

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Aparatur Birokrasi yang Prima dan Memuaskan Masyarakat

100 100 100 95,49

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB III 179

Misi 9 : Meningkatkan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Kebijakan Pemerintah

1 Meningkatnya Pembinaan Pemberdayaan Sosial Masyarakat Desa

100 99,49 100 70,06

2

Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

100 81,98 100 96,40

Sesuai Perbandingan Tabel di atas dapat kita lihat adalah

sebagai berikut :

a. Realisasi Pengukuran Kinerja Sasaran/Kegiatan Tahun 2017

sebesar 87,02 Persen dan Realisasi Anggaran Tahun 2017

sebesar 83,34 Persen.

b. Realisasi Pengukuran Kinerja Sasaran Tahun 2018 sebesar 99,54

Persen dan Realisasi Anggaran Tahun 2018 sebesar 91,08 Persen.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB IV 180

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko secara umum terlaksana dengan baik, meskipun masih terdapat

ada kekurangan dalam pelaksanaannya. Hal ini dibuktikan dengan hasil

pengukuran kinerja yang menunjukkan rata-rata Persentase Kinerja

sebesar 99,54 Persen (%) dengan kriteria Baik Sekali, dan Rata-rata

Realisasi Pencaiaran Anggaran 91,08 Persen (%) dengan keriteria Baik

Sekali. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, maka Hasil Pengukuran

Kinerja Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Mukomuko merujuk pada

Sasaran Strategis dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mukomuko Tahun 2016-2021 dengan

cara melakukan Analisa terhadap Capaian Kinerja pada setiap Sasaran

Strategis yang terdiri 24 Sasaran yang dituangkan dalam dokumen Indikator

Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Mukomuko 2016-2021.

Adapun Realisasi Anggaran dalam Pengukuran Capaian Kinerja

Sasaran Strategis dalam Laporan Kinerja pada setiap Misi Tahun 2018,

sebagai berikut :

1. Rata-rata Capaian Realisasi untuk seluruh Program pendukung Sasaran

Strategis pada Misi I (satu) yaitu Persentase Kinerja sebesar 100 Persen

(%) dengan kriteria Baik Sekali, dan Realisasi Pencaiaran

Anggaran 99,39 Persen (%) dengan keriteria Baik Sekali.

2. Rata-rata Capaian Realisasi untuk seluruh Program pendukung Sasaran

Strategis pada Misi II (dua) yaitu Persentase Kinerja sebesar 100 Persen

(%) dengan kriteria Baik Sekali, dan Realisasi Pencaiaran

Anggaran 74,75 Persen (%) dengan keriteria Baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB IV 181

3. Rata-rata Capaian Realisasi untuk seluruh Program pendukung Sasaran

Strategis pada Misi III (tiga) yaitu Persentase Kinerja sebesar 100

Persen (%) dengan kriteria Baik Sekali, dan Realisasi Pencaiaran

Anggaran 99,23 Persen (%) dengan keriteria Baik Sekali.

4. Rata-rata Capaian Realisasi untuk seluruh Program pendukung Sasaran

Strategis pada Misi IV (empat) yaitu Persentase Kinerja sebesar 98,01

Persen (%) dengan kriteria Baik Sekali, dan Realisasi Pencaiaran

Anggaran 91,32 Persen (%) dengan keriteria Baik Sekali.

5. Rata-rata Capaian Realisasi untuk seluruh Program pendukung Sasaran

Strategis pada Misi V (lima) yaitu Persentase Kinerja sebesar 99,74

Persen (%) dengan kriteria Baik Sekali, dan Realisasi Pencaiaran

Anggaran 88,94 Persen (%) dengan keriteria Baik Sekali.

6. Rata-rata Capaian Realisasi untuk seluruh Program pendukung Sasaran

Strategis pada Misi VI (enam) yaitu Persentase Kinerja sebesar 100

Persen (%) dengan kriteria Baik Sekali, dan Realisasi Pencaiaran

Anggaran 82,13 Persen (%) dengan keriteria Baik.

7. Rata-rata Capaian Realisasi untuk seluruh Program pendukung Sasaran

Strategis pada Misi VII (tujuh) yaitu Persentase Kinerja sebesar 100

Persen (%) dan Realisasi Pencaiaran Anggaran 98,47 Persen (%).

8. Rata-rata Capaian Realisasi untuk seluruh Program pendukung Sasaran

Strategis pada Misi VIII (delapan) yaitu Persentase Kinerja sebesar 98,08

Persen (%) dengan kriteria Baik Sekali, dan Realisasi Pencaiaran

Anggaran 94,38 Persen (%) dengan keriteria Baik Sekali.

9. Rata-rata Capaian Realisasi untuk seluruh Program pendukung Sasaran

Strategis pada Misi IX (sembilan) yaitu Persentase Kinerja sebesar 100

Persen (%) dengan kriteria Baik Sekali, dan Realisasi Pencaiaran

Anggaran 91,13 Persen (%) dengan keriteria Baik Sekali.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Mukomuko Tahun 2018

BAB IV 182

Sedangkan jumlah indikator kinerja yang dilakukan pengukuran

terhadap hasil indikator kinerja pada tahun 2018 adalah sejumlah 315 (tiga

ratus lima belas) indikator. Selanjutnya 315 (tiga ratus lima belas) indikator

dalam Sasaran Strategi tersebut, yang Capaian Indikator Kinerja sebesar 0

Persen sebanyak 3 (tiga) indikator dan Capaianya 1-55 Persen sebanyak 1

(satu) Indikator, indikator yang capaianya 55-70 Persen sebanyak 1 (satu)

Indikator dan sisanya sebanyak 308 Indikator capaiannya 70-100% (Persen)

dengan kategori Baik Sekali.

Oleh karena itu, sebagai bahan evaluasi Kabupaten Mukomuko agar

melakukan perbaikan di sektor perencanaan dan arah kebijakan dan

diharapkan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun

rencana kegiatan untuk tahun berikutnya dapat disusun perencanaan yang

lebih baik, sehingga apa yang direncanakan dapat dilaksanakan pada

tahuntahun berikutnya dan kedepannya diharapkan seluruh OPD siap

dengan segala sesuatu permasalahan yang timbul dan dapat mencari solusi

agar permasalahan tersebut dapat diatasi.

Mukomuko, Maret 2019

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CHOIRUL HUDA

Jabatan : BUPATI MUKOMUKO

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian

tersebut menjadi tanggung jawab kami

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

CHOIRUL HUDA

BUPATI MUKOMUKO

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian

tersebut menjadi tanggung jawab kami

Mukomuko, 2 9 Oktober 2018

PERUBAHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,

dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja

Oktober 2018

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

TAHUN ANGGARAN 2018

No Sasaran Strategis No Indikator Target

1 2 3 4

1 Meningkatnya Kuantitas,

Kualitas dan Fasilitas

Tempat Ibadah

1 Persentase Pembangunan Islamic

Center Tahap II

21 %

2 Meningkatnya Akses,

pemerataan, standar

dan kualitas layanan

pendidikan

1 Realisasi Pembangunan

Laboratorium SMPN 33

Mukomuko

1 Unit

2 Realisasi Pembangunan Sarana

dan Prasarana Olahraga

1 Unit

3 Realisasi Pembnagunan Rumah

Ibadah SD 02 Kec.IPUH

1 Unit

4 Realisasi Pembangunan

Perpustakaan Sekolah SD 07

Ds.Sidodadi Kec. Sungai Rumbai

dan SMPN 33 Mukomuko

2 Unit

5 Realisasi pelaksanaan FL2SN 1 Kali

6 Jumlah peserta yang mengikuti

uji coba UASBN untuk SD dan

peserta yang mengikuti uji coba

ujian nasional diagnostik

6.166

Siswa SD dan

SMP

7 - Realisasi Pengadaan perabot

ruang kelas untuk SDN 01 V

Koto

1 Ruang

- Realisasi Pengadaan Perabot

ruang kelas untuk SDN 02 Kota

Mukomuko

1 Ruang

- Realisasi Pengadaan perabot

ruang kelas untuk SDN 06

Teramang Jaya

1 Ruang

- Realisasi Pengadaan perabot

ruang kelas untuk SDN 08 Air

Rami

1 Ruang

- Realisasi Pengadaan perabot

ruang kelas untuk SDN 02

Selagan Raya

1 Ruang

8 Jumlah pengadaan perabot ruang

kelas untuk SMPN 17 Mukomuko

Kec. Malin Deman

1 Ruang

- Jumlah pengadaan perabot

ruang kelas untuk SMPN 19

Mukomuko Kec. Malin Deman

1 Ruang

- Jumlah pengadaan perabot

ruang kelas untuk SMP Satap

Mekar Sari Kec. Sungai Rumbai

1 Ruang

- Jumlah pengadaan perabot

ruang kelas untuk SMP Satap

Alno Air Ikan Malin Deman

1 Ruang

- Jumlah pengadaan perabot

ruang kelas untuk SMPN 33

Mukomuko Kec. Malin Deman

1 Ruang

9 - Realisasi swakelola

pembangunan gedung SDN 08

Selagan Raya

1 Ruang

- Realisasi swakelola

pembangunan gedung SDN 04

Air Dikit

1 Ruang

10 Realisasi swakelola rehabilitasi

ruang belajar dan ruang

penunjang SD (DAK)

25 Ruang

11 Realisasi Belanja Sarana Belanja

Buku SD

1 item

12 - Realisasi pembangunan gedung

RKB SDN 06 Kec. Lubuk Pinang

2 Ruang

- Realisasi pembangun-an gedung

RKB SDN 07 Kec. Air Rami

1 Ruang

- Realisasi pembangunan gedung

RKB SDN 02 Desa Air Kasai

Kec. Air Dikit

3 Ruang

- Realisasi pembangun-an gedung

RKB SDN 05 Kec. Malin Deman

3 Ruang

- Realisasi pembangunan gedung

RKB SDN 11 Kec. Kota

Mukomuko

2 Ruang

13 - Jumlah siswa yang mengikuti

Olimpiade Mipa dan Sains

tingkat SMP Kab. Mukomuko

90 Orang

- Jumlah siswa yang mengikuti

LCC tingkat SD Kab. Mukomuko

21 Orang

- Jumlah siswa yang mengikuti

LPSN tingkat SD Kabupaten

Mukomuko

21 Orang

- Jumlah siswa yang Mengikuti

Lomba Tingkat Propinsi

30 Orang

- Jumlah siswa yang mengikuti

Olimpiade Mipa dan Sains

tingka SD Kabupaten

Mukomuko

90 Orang

- Jumlah siswa yang mengikuti

LCC tingkat SMP Kabupaten

Mukomuko

21 Orang

- Jumlah siswa yang mengikuti

LPSN tingkat SMP Kabupaten

Mukomuko

21 Orang

14 - Realisasi paket peralatan

laboratorium IPA

2 Paket

- Realisasi Paket

peralatan/media pembelajaran

IPS

7 Paket

15 - Jumlah peserta yang mengikuti

O2SN dan Robotik SD Tingkat

Kabupaten

171 Siswa

- Jumlah peserta yang mengikuti

O2SN dan Robotik SD Tingkat

Provinsi

33 Siswa

- Jumlah peserta yang mengikuti

O2SN dan Robotik SMP Tingkat

Kabupaten

171 Siswa

- Jumlah peserta yang mengikuti

O2SN dan Robotik SMP Tingkat

Provinsi

33 Siswa

16 - Realisasi rehabilitasi ruang

kelas SMPN 35 Mukomuko

2 Ruang

- Realisasi rehabilitasi ruang kelas

SMPN 25 Mukomuko

3 Ruang

- Realisasi rehabilitasi ruang

kelas SMPN 13 Mukomuko

3 Ruang

- Realisasi rehabilitasi ruang

kelas SMPN 10 Mukomuko

3 Ruang

17 - Jumlah rehabilitasi gedung

SMPN 16 Mukomuko

1 Unit

- Jumlah rehabilitasi gedung SDN

03 Lubuk Pinang

3 Ruang

18 Jumlah lahan lokasi pematangan

SD

1 Lokasi

19 - Realisasi pembangunan pagar

sekolah SDN 02 Malin Deman

1 Unit

- Realisasi pembangun-an pagar

sekolah SMPN 06 Mukomuko

1 Unit

- Realisasi pembangun-an pagar

sekolah SMPN 17 Mukomuko

1 Unit

20 Realisasi pembangunan jamban

SD 03 Air Dikit

1 Unit

21 Realisasi pengadaan buku koleksi

perpustakaan SMP

5 Paket

22 Realisasi Pembangunan

Laboratorium SMP

2 Unit

23 Realisasi Pembangunan Jamban

SMPN 03 Mukomuko

1 Unit

24 Realisasi Pembangunan

Perpustakaan SMPN Satap Marga

Mulya

1 Ruang

25 Realisasi Pembangunan Paving

Blok SDN 01 XIV Koto

1 Paket

26 Realisasi Pengadaan Drumband 2 Set

1 - Jumlah Peserta Lomba

Kreativitas Guru dan Anak

Tingkat Kabupaten Mukomuko

120 Orang

- Jumlah Peserta Lomba

Kreativitas Guru dan Anak

Tingkat Provinsi

30 Orang

2 - Realisasi pengadaan alat

permainan edukatif (APE)

dalam ruangan

60 Unit

- Realisasi pengadaan alat

permainan edukatif (APE) luar

ruangan

12 Unit

- Dokumen laporan 1 Dokumen

3 Realisasi sekolah penyelenggara

PAUD dan dokumen pelaporan

penyelenggara PAUD

10 Sekolah

4 Realisasi sekolah yang

mendapatkan pengadaan

perabotan ruang kelas untuk

PAUD

10 Ruang

5 - Jumlah lembaga

GOPTKI/IGTKI/HIMPAUDI dan

penyelenggaraan TK/PAUD

yang di bina

1 GOPTKI

- Jumlah lembaga

GOPTKI/IGTKI/HIMPAUDOdanp

enyelenggaraan TK/PAUD yang

di bina

100

Penyelenggaraan

TK/PAUD

- Jumlah Dokumen Pelaporan

Kegiatan

GOPTKI/IGTKI/HIMPAUDI Kab.

Mukomuko

1 Dokumen

6 Jumah peserta yang mengikuti

kegiatan workshop

pemberdayaan Bunda PAUD se-

Kabupaten

100 Orang

1 Jumlah Peserta Mengikuti

Pelatihan PUG Bidang Pendidikan

40 Orang

2 Jumlah Peserta Jambore yang

dikirim ke Prov. Bengkulu dalam

rangka Jambore Pendidik dan

Tenaga Kependidikan –

Pendidikan Formal Non Formal

PTK-PNF

10 Orang

3 Jumlah Peserta bimbing teknis

pembertasan buta aksara

Perkecamatan

50 Orang

4 - Realisasi Pembangunan Gedung

SKB

4 Ruang

- Realisasi Pengadaan Buku Paket

SKB

3 Paket

- Dokumen laporan 1 Dokumen

3 Meningkatnya Akses,

pemerataan, standar

dan kualitas layanan

Kesehatan

1 Jumlah pengadaan peralatan

kesehatan

pustu/poskesdes/polindes

1 Kali

2 Jumlah pkm yang terakkreditasi 5 PKM

3 Jumlah saraaa prasarana

kesehatan yang di rehabilitasi /di

bangun

1 Kali

1 Jumlah Pelaksanaan Pengadaan

Obat,Perbekalan Kesehatan dan

jasa bongkar barang

6 Jenis

2 Jumlah upgraden sarana dan

sarana kefarmasian

1 Kali

3 Jumlah pelaksanaan pengadaan

obat dan perbekalan kesehatan

(Non Generik)

12 Kali

4 Realisasi pendistribusian obat

dan pengelolaan

e-logistik kefarmasian

1 Kali

1 FKTP puskesmas dengan

pelayanan JKN standar, Jumlah

pertemuan koordinasipengelola

JKN,

Jumlah dokumen pelaporan

17 PKM

1 Jumlah Masyarakat yang

mendapatkan pelayanan JKN

standar

17 PKM

1 Realisasi pembangunan

gedungRSUDMukomuko :

- Gedung kamar jenazah,

- Gedung rawat inap isolasi kelas

III (DAK)

2 Gedung

2 Meningkatnya pelayanan

kesehatan di Rumah Sakit

11 Orang

3 Realisasi tenaga medis,

paramedis dan tenaga lainnya

yang mendapat jasa piket

513 Orang

4 Jangka waktu pelaksanaan dan

peningkatan mutu pelayanan

BLUD

12 Bulan

5 Realisasi review design gedung

RSUD Mukomuko :

- Pembangunan rehab medik,

- Pembangunan gedung trauma

center

1 Dokumen

6 '-pelatihankebidan-an,

'- peltihan penyakit dalam,'

- pelatihan bedah,'

- pelatihan penyakit anak,

'-pelatihanpenun-jang medis,

'-pelatihanmana-jemen rumah

sakit

21 Orang

1 pelaksanaan pembinaan program 1 Kali

kesga

2 Jumlah pkm yang terakkreditasi 1 Kali

3 Jumlah pelaksanaan kasus

maternal perinatal di puskesmas

dan koordinasi pusat

1 Kali

4 Realisasi pertemuan program

jampersal,penyediaan rumah

tunggu,dukungan mobilitas,

jaminan persalinan di rumah sakit

bagi ibu bersalin yang belum

mempunyai akses jaminan

kesehatan dan penyusunan

dokumen pelaporan.

1 Kali

5 Jumlah petugas yang mengikuti

OTJ skrining Hipeteroid

12 Kali

1 Jumlah petugas kesehatan

terlatih mampu tatalaksana MTBS

berkualitas

1 Kali

2 Jumlah petugas lesehatan

terlatih mampu tatalaksana

Asfiksia Bagi Bidan

1 Kali

1 Jumlah balita gizi buruk,kurus

dan kurang yang mendapatkan

makanan tambahan

2 Kali

2 Jumlah pelaksanaan penjaringan

bayi baru lahir yang mendapat

IMD

1 Dokumen

3 Jumlah Pelaksanaan Penjaringan

Bayi kurang dari 6 bulan

mendapat ASI Eksklusif

1 Dokumen

4 Jumlah buku laporan

pendistribusian paket obat gizi

pada ibu hamil

170 Orang

5 Jumlah Ibu Hamil, ibu nifas dan

remaja putri mendapat TTD dan

Vitamin A

1 Dokumen

6 Jumlah ibu hamil KEK yang

mendapat PMT

5.816 Ibu

hamil,remaja

putri dan ibu

nifas

1 Jumlah pengelola posyansu usila

yang mendapat pembinaan

1 Kali

4 Potensi dan Prestasi 1 Realisasi peserta JPD Kabupaten 368Orang yang

Pemuda dan Olah Raga

dalam Pembangunan

Mukomuko

mengikuti JPD

2 Realisasi Peserta Paskibra Kab.

Mukomuko

44 orang yang

mengikuti

Upacara

HUT RI 2018

3 Realisasi Pelaksanaan Upacara

Hari Sumpah Pemuda Kabupaten

Mukomuko

1 Kali Upacara

4 Realisasi pelaksanaan Upacara

Peringatan HUT Pramuka Kab.

Mukomuko

1 Kali Upacara

5 Realisasi Pembinaan Kwartir

Cabang dan Ranting Pramuka

1 Kwartir Cabang danRanting yang

mengikuti Pembina

5 Pengetahuan

Pemuda/Pelajar

terhadap Bahaya

Narkoba dan Obat-

obatan Terlarang lainnya

sejak dini

1 Realisasi peserta Sosialisasi Anti

Narkoba dalam Kabupaten

Mukomuko

75 Orang

1 Realisasi Desa penerima Sarana

dan Prasarana Olahraga Dalam

Kabupaten Mukomuko

10 Bolakaki, 10 Bola Volly, 10 Net

Bola Volly, 5 Jaring Gawang, 1

JamCatur, 5 Papan Pergantian

Pemain, 10 Peluit dan 1

Timbangan Digital

2 Realisasi Revitalisasi lapangan

sepakbola

1 Unit Tribun Mini dan Pagar

Lapangan Sepak Bola di DesaPasar

Bantal

6 Meningkatnya Investasi 1 Jumlah buku Laporan 10 Buku

2 Realisasi publikasi/promosi PTSP

melalui Media Cetak

12 Kali

3 Jumlah Pameran yang diikuti 2 Kali

4 Realisasi Peserta Sosialisasi

kebijakan Penanaman Modaldi

Daerah

1 Kali

1 Realisasi Pengelolaan SPIPISE

Penanaman Modal di daerah

12 Bulan

7 Meningkatnya

Pendapatan Masyarakat

1 Realisasi pelaksanaan pembinaan

Lembaga Petani

25 Kali

2 Realisasi Pelaksanaan Penilaian

Kelompok Tani

22 Kali

1 Jumlah bibit/kecambah sawit

unggul yang tersalurkan

33.400 Butir

2 Jumlah Kelompok Tani yang

difasilitasi

1 Kelompok Tani

3 Jumlah Kios penyalur Pupuk dan

Pestisida yang mendapat

Pengawasan

20 Kios

4 Jumlah pengendalian hama dan

penyakit tanaman pangan dan

Hortikultura

145 Liter Insektisida, 130 Liter Pungisida

5 Jumlah Kelompok yang difasilitasi 4 Kelompok

6 RealisasiEmbungyang

dibangun/Jumlah Kelompok yang

difasilitasi

2 Unit/ 2

Kelompok

7 Realisasi Luas Lahan yang

mendapatkan pengawasan dan

pembinaan

500 Ha

8 Realisasi Panjang Jalan Usaha

Tani/Jumlah Kelompok Tani yang

ditingkatkan Jalan Usaha Tani

14 Km/

14 Kelompok

9 Realisasi Panjang Jalan sentra

produksi/Jumlah Kelompok Tani

ditingkatkan jalan produksi

19 Km/

14 Kelompok

10 Jumlah Kelompok yang difasilitas 5 Kelompok

11 Realisasi Panjang Jaringan Irigasi

dan Jumlah Kelompok yang

difasilitasi

100 M dan 3

Kelompok

12 Jumlah STDB Kebun Rakyat dan

Dokumen Penilaian Usaha

Perkebunan

20 STDB dan 1 Dokumen

Penilaian Usaha Perkebunan

13 Jumlah Peserta yang mengikuti

Sosialisasi Peremajaan Tanaman

Kelapa Sawit

300 Orang

1 Realisasi pengadaan benih padi,

bahan kimia dan pupuk untuk

Balai Benih Induk Padi

Pupuk 350 Kg/Liter

Insektisida 40 Liter

Benih Padi 150 Kg

2 Realisasi bibit, bahan kimia dan

pupuk untuk Balai Bibit

Hortikultura

Bibit 60 Batang

Bahan Kimia dan Pupuk

200 Kg, 150 Liter,

50 Karung

3 Jumlah pelaksanaan sosialisasi

dan demonstrasi pembuatan

pupuk organik dan decomposer

untuk kelompok tani

1 Kali

4 Tersedianya lahan percontohan

terpadu di Kabupaten Mukomuko

7 Unit

1 Realisasi pelaksanaan promosi

produk-produk

pertanian/perkebunan

1 Kali

2 Realisasi pelaksanaan rembug-

rembug KTNA

10 Kali

3 Jumlah peserta kontingen Kab.

Mukomuko pada kegiatan Pekan

Daerah KTNA XV di Kabupaten

Bengkulu Selatan

40 Orang

1 Realisasi Pintu Air yang dibangun/

direhabilitasi untuk kebutuhan

pengairan

12 Unit

8 Peningkatan Produksi

Ternak, Daya Saing dan

Peningkatan

Kesejahteraan Peternak

1 Alat Ukur Kadar Air Daging 1 Unit

Alat Pengukur PH Daging/Meat

PH

1 Unit

Chopper 5 Unit

2 Nitrogen Cair (N2 Cair) 2.500 Liter

Straw (Semen Beku) 200 Dosis

3 Jumlah Pelaksanaan

Pendampingan UPSUS SIWAB

40 Kali

1 Jumlah Obat-obatan (Obat

infeksi, mata, luka, Obat penyakit

ngorok, Anastesi, Obat penyakit

gangguan reproduksi, Obat nafsu

makan, Obat cacing hati/gondok,

Anti parasit internal, Anti

protozoa, Anti pluretik, Anti

diuretic, Anti lalat/serangga

420 Botol

2 Jumlah Laporan Perkembangan

Ternak Sapi Pemerintah di

Kabupaten Mukomuko

1 Dokumen

3 Realisasi alat USG untuk hewan

besar

2 Unit

4 Jumlah dokumen hasil

pemeriksaan hasil produksi

peternakan yang beredar di pasar

1 Dokumen

9 Meningkatnya

Pemberdayaan Ekonomi

Rakyat Berbasis

Kewilayahan dan

Keunggulan Lokal

1 Jumlah Peserta Penyu-luhan

peningkatan Kemampuan

(Capacity Building) petugas dan

pendaping Fakir Miskin, KAT dan

PMKS

30 Orang

2 Jumlah Pelaksanaan Peningkatan

Kapasitas Pendaping dan

Operator PKH

3 kali

3 Jumlah Pengurus Karang Taruna

yang Mendapatkan Pembinaan

Pengembangan Kelembagaan dan

Kapasitas Karang Taruna

35 Karang

Taruna

4 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis

Peningkatan Kualitas SDM

pekerja sosial Masyarakat

150 orang

5 Jumlah Organisasisosial yang

mendapatkan Legalitas Formal

5 Orsos

6 Jumlah Peserta Pelatihan

Keterampilan bagi Penyandang

Cacat

15 Orang

7 Jumlah Dokumen Pembinaan

Program Keserasian Sosial

3 Dokumen

8 Realisasi RT-SPM Menerima

RASTRA

9.221

RT-SPM

9 Jumlah Peserta Pelatihan

Keterampilan Berusaha Bagi

Penyandang masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS)

35 Orang

10 Jumlah Keluarga Penerima

Manfaat (KPM) yang menerima

manfaat dari sesi Pembangunan

Keluarga

504 KPM

1 Jumlah peserta keterampilan bagi

keluarga miskin

30 Orang

2 Realisasi pembinaan Kelompok

Usaha Bersama (KUBE)

70 Kelompok

(700Orang)

3 Jumlah dokumen pembinaan

program Asistensi Lanjut Usia

1 Dokumen

Terlantar (ASLUT)

4 Jumlah dokumen Pembinaan

Program Asistensi Sosial

Penyandang Cacat Berat

1 Dokumen

10 Meningkatnya

Pemenuhan Pangan Bagi

Penduduk secara Merata

dan Terjangkau

1 Jumlah laporan pembiaan desa

rawan pangan dibina dan

ditumbuhkan

15 Laporan

2 Jumlah buku informasi situasi

pangan dan gizi (SKPG)

87 Buku

3 Jumlah Buku Neraca Bahan

Makanan (NBM)

50 Buku

4 Jumlah laporan Informasi

Ketahanan dan Kerentanan

Pangan

50 Buku

5 Jumlah dokumen pembinaan

kawasan Mandiri Pangan Analisis

Ketersediaan Pangan

25 Laporan

6 Jumlah laporan analisis

ketersedian pangan Cadangan

Pangan Pemerintah Daerah

10 Buku

7 Realisasi pengadaan beras untuk

cadangan pangan Pemerintah

5.000 Kg

1 - Jumlah Kecamatan yang

mengikuti lomba menu B2SA

15 Kecamatan

- Jumlah Kontongen yang

mengikuti lomba menu B2SA

1 Kontingen

- Jumlah kontingen yang

mengikuti Study tiru Lomba

Cipta Menu B2SA Tingkat

Nasional (HPS)

1 Kontingen

2 Jumlah Buku Pola Pangan

Harapan (PPH)

15 Buku

3 Jumlah Buku Laporan Kelompok

KWT (Kelompok Wanita Tani)

yang membangun Rumah Bibit

Tanaman Pangan

8 Buku

4 Jumlah laporan pelaksanaan

pemantauan keamananpangan

segar

4 Laporan

5 Jumlah Kecamatan yang

mengikuti lomba Diversifikasi

Bahan Baku Lokal Tingkat

15 Kecamatan

Kabupaten

11 Meningkatnya

penanganan korban

bencana

1 Realisasi pemberianLogistik

bantuan bencana

2 Jenis

2 Jumlah gudang logistik yang

dibangun

2 Unit

12 Meningkatnya

Kesempatan

Kerja,kopetensi dan

perlindungan tenaga

kerja

1 Jumlah peserta yang

mengikutilaksanaan kegiatan

peningkatan profesionalisme

tenaga kepelatihan dan instruktur

BLK

1 Kali

2 Jumlah Jurusan pendidikan dan

pelatihan keterampilan bagi

pencari kerja

4 Jurusan

3 Jumlah Pelaksanaan Pendidikan

dan Pelatihan bagi Usaha Baru

1 Kali

4 Jumlah Pemeliharaan Peralatan

UPT BLK

8 Peralatan

Praktek

1 Jumlah Peringatan Hari Buruh 1 Kali

2 Peningkatan Peran dan Fungsi

Lembaga Kerjasama (Tripartit)

100 %

3 Jumlah Buku Laporan 5 Buku

4 Dokumen Penetapan Upah

Minimum Kabupaten

1

Dokumen

13 Meningkanya Perangkat

Daerah dan Layanan

Publik Menggunakan

Domain sesuai dengan

ketentuan Nama Domain

Instansi

Penyelenggara Negara

1 Tersedianya Informasi Publik

pada PD dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Mukomuko

43 PD

2 Teraksesnya Informasi Publik

pada PD dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Mukomuko

43 PD

1 Jumlah KIM yang mendapat

Penguatan

30 KIM

2 Tercapai dan terseleng-

garakannya Seresehan dan Dialog

Publik

55 Kali

3 Tercapainya Jumlah

Penyelenggaraan Pertunjukan

Rakyat

33Kali

4 Tercapainya Jumlah Pelayanan

Informasi melalui Sosialisasi di

Desa dan Kecamatan

1 Kali

1 Tercapainya Jumlah Konten yang 1 Jenis

tersedia di Website

mukomukokab.go.id

2 Tercapainya saluran Komunikasi

Pemerintah yang dikelola

5 Jenis Saluran

Komunikasi

3 Tercapainya Pembangunan

Vidiotron

1 Unit

1 TercapainyaDomain yang dapat

di Akses oleh Masyarakat

1 Domain

2 Tercapainya Sub. Domain

Perangkat Daerah dan Layanan

Publik yang dapat di Akses

Masyarakat

2 Jenis

14 Meningkatnya

Pembangunan Jalan dan

Jembatan

1. Realisasi Panjang Jalan (Hotmix) 3 KM

2 Realisasi Panjang Jalan (Hotmix) 1 KM

3 Realisasi Panjang Jalan (Hotmix) 2 KM

4 Realisasi Panjang Jalan

Perkerasan Sirtu

1 KM

5 Realisasi Panjang Jalan

Perkerasan Sirtu

2 KM

1 Realisasi Panjang Pembangunan

Jalan

1.000 M

2 Realisasi Panjang Pembangunan

Jalan

3.650 M

3 Realisasi Panjang Pembangunan

Jalan

2.750 M

4 Realisasi Panjang Pembangunan

Jalan

6.500 M

5 Realisasi Panjang Pembangunan

Jalan

3.500 M

6 Realisasi Panjang Pembangunan

Jalan

2.500 M

7 Realisasi Panjang Pembangunan

Jalan

2.000 M

8 Realisasi Panjang Pembangunan

Jalan

1.500 M

9 Realisasi Panjang Pembangunan

Jalan

1.200 M

10 Realisasi Panjang Pembangunan

Jalan

1.200 M

11 Realisasi Panjang Pembangunan

Jembatan

1 Unit

12 Realisasi Panjang Pembangunan

Jembatan

6 M

13 Realisasi Panjang Pembangunan

Jembatan

19 M

14 Realisasi Panjang Pembangunan

Jembatan

4 Unit

15 Realisasi Panjang Pembangunan

Jembatan

3 M

16 Realisasi Panjang Pembangunan

Jalan

400 M

17 Realisasi Panjang Pembangunan

Jalan

400 M

18 Realisasi Panjang Pembangunan

Jalan

400 M

19 Realisasi Panjang Pembangunan

Jalan

400 M

20 Realisasi Panjang Pembangunan

Jalan

400 M

21 Realisasi Panjang Pembangunan

Jembatan

6 Unit

1 Realisasi Dokumen Perencanaan

Peningkatan Jalan

10 Dokumen

2 Realisasi Panjang Jalan yang

mengalami peningkatan

5 KM

3 Realisasi Panjang Jalan yang

mengalami peningkatan

4 KM

4 Realisasi Panjang Jalan yang

mengalami peningkatan

4 KM

5 Realisasi Panjang Jalan yang

mengalami peningkatan

0, 5 KM

6 Realisasi Panjang Jalan yang

mengalami peningkatan

2 KM

7 Realisasi Panjang Jalan yang

mengalami peningkatan

5 KM

8 Realisasi Panjang Jalan yang

mengalami peningkatan

3 KM

9 Realisasi Panjang Jalan yang

mengalami peningkatan

4 KM

10 Realisasi Panjang Jalan yang

mengalami peningkatan

2,7 KM

11 Realisasi Panjang Jalan yang

mengalami peningkatan

3 KM

12 Realisasi Panjang Jalan yang

mengalami peningkatan

2 KM

13 Realisasi Panjang Jalan yang 3 KM

mengalami peningkatan

14 Realisasi Panjang Jalan yang

mengalami peningkatan

1 KM

1 Panjang

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

2.500 M

2 Panjang

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jembatan

600 M

15 Meningkatnya Cakupan

Layanan Persampahan

1 Alat pencacah sampah 10 Unit

2 Realisasi monitoring, evaluasi dan

pelaporan

4 Kali

3 Realisasi pengelolaan sampah

berbasis masyarakat

1 Kali

16 Menigkatnya

ketersediaan

infrastruktur irigasi dan

sumber daya air lainnya;

1 Realisasi Dokumen Detail

Engineering Desai (DED) Derah

Irigasi Air Lubuk Nau

1 Dokumen

2 Realisasi Dokumen Detail

Engineering Desai (DED) Daerah

Irigasi Air Pigi

1 Dokumen

3 Realisasi Dokumen Penyusunan

Informasi Geopasial (PETA) D.I

Kabupaten Mukomuko

1 Dokumen

4 Realisasi Panjang Peningkatan

Jaringan Irigasi

1.182 M

5 Realisasi Panjang

Rehabilitasi/Pemeliharaan

jaringan irigasi

1 KM

6 Realisasi Pemeliharaan

Rutin/Berkala jaringan irigasi

13 Unit

7 Realisasi Persentase

Pengendalian Irigasi

100 %

8 Realisasi Pembinaan KP2A 100 %

9 Realisasi Dokumen Perencanaan

Rehabilitasi/Pemeliharaan

Jaringan Irigasi

2 Dokumen

1 Realisasi Panjang Drainasse yang

Dibangun

1.000 M

2 Realisasi Panjang Drainasse yang

dibangun

1.000 M

3 Realisasi Panjang Drainasse yang

Dibangun

300 M

1 Realisasi Rehabilitasi/ 4.000 M

Pemeliharaan Saluran

Drainasse/Gorong-gorong

2 Realisasi Rehabilitasi/

Pemeliharaan Saluran

Drainasse/Gorong-gorong

10.000 M

3 Realisasi Rehabilitasi/

Pemeliharaan Saluran

Drainasse/Gorong-gorong

2.500 M

4 Realisasi Rehabilitasi/

Pemeliharaan Saluran

Drainasse/Gorong-gorong

3 Unit

5 Realisasi Rehabilitasi/

Pemeliharaan Saluran

Drainasse/Gorong-gorong

200 M

1 Realisasi Pembangunan Bronjong 2 Unit

2 Realisasi Pembangunan Bronjong 3 Unit

3 Realisasi Pembangunan Bronjong 2 Unit

17 Meningkatnya Produksi

dan Mutu Produk

Pertanian, Perkebunan,

Peternakan, dan

Perikanan Unggulan

Daerah;

1 Jumlah Pembentukan dan

Pendampingan Koperasi

Kelompok Tani Pembudidaya Ikan

1 Koperasi

2 Realisasi Pelaksanaan Sarana dan

Prasarana Produksi Perikanan

Budidaya

100 %

3 Jumlah Usulan yang terklarifikasi 20 Kelompok

1 Realisai Pengadaan Mesin Tempel

15 PK,, 25 PK, dan 40 PK

32 Unit

2 Jumlah Kelompok Nelayan

menggunakan Alat Tangkap

sesuai Klasifikasi

30 Kelompok

3 Realisasi Pelaksanaan Binaan dan

Pengembangan Kelompok

Nelayan Perikanan Tangkap

20 Kali

1 Tealisasinya jumlah pelaksanaan

Sarana dan Prasarana Pemasaran

dan Pengolahan Hasil Produksi

Perikanan.

1 Jenis

2 Realisasi Pelaksanaan Kampanye

dan Promosi Hasil Perikanan

3 Kali

3 Tealisasinya jumlah Pengendalian

Mutu dan Higenis Ikan

6 Lokasi

18 Meningkatkan

Pencegahan Dini dan

1 Laporan harian, bulanan, dan

tahunan

12 Kali

Kesiapsiagaan dalam

Menghadapi Bencana

2 Penyediaan tenaga relawan

bencana disetiap kecamatan

22 orang

3 Jumlah Penjemputan/

Pendistribusian Logistik dan

Peralatan

2 Kali

1 realisasi peserta yang mengikuti

pelatihan tim reaksi cepat

33 orang

1 Jumlah Desa Tangguh Aman

Bencana yang dinilai

4 Desa

2 Realisasi Peserta yang mengikuti

Pelatihan Tim Reaksi Cepat

30 Orang

19 Meningkatnya Kualitas

Manajemen

pemerintahan Daerah

1 Persentase PAD terhadap

Pendapatan Daerah

96 buku

2 Jumlah Buku Standar Satuan

Harga

50 Buku

3 Jumlah Buku Peraturan Daerah

tentang APBD

180 buku

4 Jumlah Buku Peraturan KDH

tentang Penjabaran APBD

148 buku

5 Jumlah Buku Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD

110 Buku

6 Jumlah Buku Peraturan KDH

tentang Penjabaran Perubahan

APBD

78 Buku

7 Jumlah BukuPeraturan KDH

tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

75 Buku

8 Jumlah BukuPeraturan KDH

tentang Penjabaran Pertanggung

Jawaban Pelaksanaan APBD

60 Buku

9 Jumlah Peserta Pelaksanaan

Bimbingan Teknis Implementasi

Paket Regulasi tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah

100 Orang

10 Jumlah Buku KUA-PPAS, dan

KUA-PPA Perubahan serta

Pembahasan RKA dan RKA

Perubahan

140 Buku

11 Jumlah OPD yang Melakukan

Penata-usahaan, Pengelolaan

dan Peningkatan Sistem

Informasi Keuangan Daerah

43 OPD

12 Jumlah Buku Peraturan KDH

tentang Pergesera APBD

40 Buku

13 Jumlah Buku Standar Biaya

Umum

150 Buku

14 Jumlah Buku Laporan

Penghapusan Barang Milik

Daerah

10 Buku

15 Jumlah Buku Inventaris Barang

Milik Daerah

80 Buku

16 Jumlah SPPT, STTS dan DHKP

PBB-P2

103.007 SPPT/STTS

17 Jumlah Desa/Kelurahan

Penerima SPPT, STTS dan DHKP

PBB-P2

151 Desa/ Kelurahan

18 Jumlah Penerbitan Surat

Ketetapan Pajak Daerah

1.103 Surat Ketetapan

19 Jumlah Laporan Penagihan Objek

Pajak Daerah

9 Laporan

20 Jumlah Objek PBB pada SISMIOP

untuk Pengelolaan Pajak Daerah

119.001 Objek PBB-P3

21 Jumlah Buku Pelaporan

Pendapatan Daerah Berbasis

Akrual

5 Buku

22 Jumlah Buku Rencana Kebutuhan

Barang Milik Daerah (RKBMD)

dan Daftar Kebutuhan Barang

Milik Daerah (DKBMD)

45 Buku

23 - Jumlah Penerimaan

Penghargaan Realisasi Pajak/

Retribusi Daerah

5 Desa/ Kelurahan

- Jumlah Penerimaan

Penghargaan Realisasi Pajak/

Retribusi Daerah

3 Kecamatan

- Jumlah Penerimaan

Penghargaan Realisasi Pajak/

Retribusi Daerah

2 Perangkat Daerah

- Jumlah Penerimaan

Penghargaan Realisasi Pajak/

Retribusi Daerah

15 Wajib Pajak

- Jumlah Penerimaan

Penghargaan Realisasi Pajak/

Retribusi Daerah

151 Petugas pajak daerah/ Kelurahan

24 Jumlah Laporan Neraca

Aset/Barag Milik Daerah

1 Dokumen

25 Jumlah Penghapusan Data

Piutang PBB-P2

100 Persen

26 Jumlah Dokumen Pelaporan

Monitoring dan Evaluasi Barang

Milik Daerah

15 Kecamatan

27 Jumlah Buku Kode Rekening 75 buku

28 Jumlah Buku Laporan

Inventarisasi Barang Milik Daerah

45 buku

29 Pengadaan Peralatan SIMDA

ONLINE

1 Set

30 Jumlah Peserta Pelaksanaan

Workshop Penyusunan RKA

126 orang

31 Jumlah Aparatur yang mengikuti

Bimbingan teknis penganggaran

Keuangan Daerah

20 orang

32 Jumlah Buku tata cara

Pergeseran APBD

200 buku

20 Meningkatnya Kualitas

Pengelolaan Keuangan

Daerah

1 Jumlah Daftar Gaji 14 Dokumen

2 Jumlah SP2D yang diterbitkan 7.000 SP2D

3 Jumlah Laporan Transaksi

Keuangan Pada rekening Koran

8 Buku

4 Jumlah Laporan Daftar Transaksi

Harian (DTH) dan Realisasi

Transaksi Harian (RTH)

2 Dokumen

5 Jumlah Surat Penyediaan Dana 1 Dokumen

1 Jumlah Buku Pelaporan Keuangan Bulanan Semesteran

70 Buku

2 Jumlah Buku Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

48 Buku

3 Jumlah Buku Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mukomuko

24 Buku

4 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kab. Mukomuko kepada Dewan Perwakilan Daerah

50 Buku

5 Jumlah Buku Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

41 Buku

6 Jumlah Buku RKA, RKAP, DPA,

DPPA

16 Buku

7 Jumlah Buku Monitoring

Perjanjian Kinerja SKPD

5 Buku

8 Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Kabupaten

Mukomuko

50 Buku

21

Terwujudnya tertib

administrasi

kependudukan dan

Pencatatan Sipil.

1 Realisasi Pelaksanaan monitoring

dan evaluasi pelaporan

Administrasi kependudukan dan

catatan sipil

20 Buku

2 Jumlah KK yang diterbitkan,

Jumlah KTP yang diterbitkan

12.000 Lembar

dan 4.000

Lembar

3 Jumlah KIA yang diterbitkan 10.000 Lembar

Akte Kelahiran

dan 50 Lembar

Pengakuan Anak

4. - Jumlah Akte Kelahiran yang

Diterbitkan,

10.000 Lembar

- Jumlah Akte Perkawinan

yang diterbitkan

700 Lembar

- Jumlah Akte Perceraian yang

diterbitkan,

50 Lembar

- Jumlah Akte Kematian yang

Diterbitkan dan

50 Lembar

- Jumlah Akte Pengakuan Anak

yang Diterbitkan

50 Lembar

5 - Jumlah Sosialisasi

Kependudukan dan Pencatatan

Sipil,

2 Kali

- JumlahBalngko KK yang dicetak 15.406 Lembar

- Jumlah Formulir F1-01 yang

dicetak

10.000 Lembar

- Dokumen Data agregat, 1000 Dokumen

- Buku Profil Kependudukan 50 Buku

6 - Jumlah Akte yang di terbitkan. 10.000 Lembar

- Jumlah Akte Pengakuan Anak 50 Lembar

22 Miningkatnya Kualitas

Pelayanan Aparatur

Birokrasi yaang Prima

dan Memuaskan

Masyarakat

1 Realisasi Buku Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

10 Buku

2 Penyelesaian Pengaduan

Masyarakat

10 Penyelesaian

1. Realisasi Penyelengga-raan

Pelayanan Perizinan Keliling

30 SK Izin

Usaha

23 Meningkatnya

Pembinaan

Pemberdayaan Sosial

masyarakat Desa

1 Jumlah Anggota Kelompok

Masyarakat Pembangunan Desa

22 Desa

2 Pemenang Lomba Desa Tingkat

Kabupaten

1 Kali

3 Masyarakat dan Pemerintah

Saling Bersinergi dalam

Pembangunan Desa dengan

Semangat Jiwa Gotong royong

1 Kali

4 Jumlah Pembinaan dan

Pemberdayaan PKK Kabupaten

151 Kali

- Keikutsertaan Kegiatan Harganas

dan Jambore

- Keikutsertaan Kegiatan PKK

Provinsi

- Keikutsertaan Kegiatan hari

Pangan Sedunia

- Keikutsertaan Hari Nusantara

- Jumlah Pelaksanaan Kegiatan

Sosialisasi Pola Asuh Anak dan

Remaja

5 Jumllah Desa yang melaksanakan

Pemilihan Kepala Desa

38 Kali

6. Jumlah Desa yangg memiliki

Lembaga Pem-berdayaan

Masyarakat desa yang aktif.

148 Kali

7 Jumlah Kepala Desa yang dilantik 1 Kali

24 Meningkatnya

pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak.

1 Jumlah Peserta Sosialisasi

Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan

80 Orang

2 Jumlah Peserta Penyuluhan bagi

ibu Rumah Tangga dalam

membangun Keluarga Sejahtera

50 Orang

3 Jumlah peserta Seminar

Kepribadian Anggota Organisasi

51 Orang

4 JumlahpesertaPelatihanpeningkat

anperansertadan kesejahteraan

gender

70 Orang

1 Jumlah Peserta Penyuluhan

tentang pembinaan organisasi

perempuan

34 Orang

2 Jumlah Orang yang mengikuti

Bimbingan Teknis manajemen

Usaha Bagi Perempuan

45 Orang

3 Jumlah Buku Laporan Evaluasi

Pengarus- tamaan Gender

56 Buku

4 Jumlah peserta Sosialisasi

Pencegahan kekerasan terhadap

perempuan dan anak

40 Orang

5 Jumlah Peserta Pelatihan

pelayanan tata laksana kasus

kekerasan terhadap perempuan

dan anak

30 Orang

6 Realisasi orang yang mendapat

penyelesaian kasus terhadap

perempuan dan anak

10 Orang

1 Jumlah peserta Pelatihan

kepemimpinan

30 Orang

2 Jumlah Pembinaan kelompok

sasaran gerakan sayang ibu

3

Kecamatan

3 Jumlahkelompok usaha kecil dan

industri rumah tangga yang

dibina

2

Kelompok

4 Jumlahkelompok sasar di

perusahaan yang dibina

3 Perusahaan

5 Jumlah peserta Pameran hasil

karya perempuan di bidang

pembangunan

15

Kelompok

Kecamatan

1 Jumlah peserta Pelaksanaan

Pembinaan tentang kebijakan

Pemberdayaan anak dan

perempuan

40 Orang

2 Jumlah peserta Pembinaan

Perempuan Melalui Organisasi

50 Orang

3 Jumlah peserta Workshop

Peningkatan Peran Perempuan

dalam pengambilan keputusan

30 Orang

No

Program

Anggaran (Rp)

(1) (2) (3)

1. Program Pembangunan Fasilitas Umum Rp. 9.910.312.000,-

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Rp.12.139.848.500,-

3. Program Pendidikan anak usia dini Rp. 715.000.000,-

4. Program Pendidikan Formal dan Informal Rp. 940.881.000,-

5. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana

dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan

Jaringannya

Rp. 2.841.742.000,-

6. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rp. 2.456.346.000,-

7. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rp. 5.000.000.000,-

8. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Rp.1.156.000.000,-

9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rp.35.769.340.000,-

10. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan

Anak

Rp.2.842.300.000,-

11. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Rp. 120.000.000,-

12. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Rp. 274.580.000,-

13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Rp. 15.000.000,-

14. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Rp. 1.153.600.000,-

15. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Rp. 25.000.000,-

16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rp. 1.163.400.000,-

17. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Rp. 218.000.000,-

18. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi

Rp. 19.300.000,-

19. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp. 132.000.000,-

20. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Rp. 8.600.679.000,-

21. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tepat Guna Rp. 195.000.000,-

22. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Pertanian/Perkebunan

Rp.289.739.000,-

23. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur

Pertanian

Rp. 1.919.610.000,-

24. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Rp. 485.000.000,-

25. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Ternak

Rp.259.950.000,-

26. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS) lainnya

Rp. 926.074.700,-

27. Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Rp. 116.350.000,-

28. Program Kemandirian Pangan Rp. 490.000.000,-

29. Program Pengembangan Peningkatan Diversifikasi

Pangan

Rp. 383.230.000,-

30. Program Sarana dan Prasarana Logistik dan Peralatan

Penanggulangan Bencana

Rp. 103.950.000,-

31. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga

Kerja

Rp. 209.525.000,-

32. Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Rp. 183.850.000,-

33. Program Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Rp155.000.000,-

34. Program Pengatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi

dan Akses Informasi

Rp. 234.105.500,-

35. Program Layanan Hubungan Media, Penyediaan Konten

dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik

Rp. 3.823.898.000,-

36. Program Pengelolaan Nama Domain dan Sub. Domain Rp. 40.000.000,-

37. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Rp. 10.570.453.299,-

38. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp.18.987.290.000,-

39. Program Peningkatan Jalan Rp.64.776.038.299,-

40. Program Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rp. 900.000.000,-

41. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Rp. 294.500.000,-

42. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Rp. 4.890.500.000,-

43. Program Pembangunan Saluran Drainasse/Gorong-

gorong

Rp. 2.338.000.000,-

44. Program Reahabilitasi/Pemeliharaan Saluran

Drainasse/Gorong-gorong

Rp. 2.883.233.000,-

45. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Rp. 4.383.746.000,-

46. Program Pengembangan Budi Daya Perikanan Rp. 784.500.000,-

47. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Rp. 2.148.618.500,-

48. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil

Produksi

Rp. 180.000.000,-

49. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban

Bencana Alam

Rp. 132.040.000,-

50. Program Pengurangan Risiko Bencana Rp. 40.000.000,-

51. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapan

Menghadapi Bencana

Rp. 46.500.000,-

52. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Rp. 9.182.900.000,-

53. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota

Rp. 710.500.000,-

54. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp. 545.446.550,-

55. Program Penataan Administrasi Kependudukan Rp. 1.412.255.000,-

56. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan

Masyarakat

Rp. 25.000.000,-

57. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Rp. 45.000.000,-

58. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa

Rp. 1.509.465.000,-

59. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak

dan Perempuan

Rp. 115.000.000,-

60. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan

Gender dan anak

Rp. 130.000.000,-

61. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender

dalam Pembangunan

Rp. 110.000.000,-

62. Program Pemberdayaan Perempuan Rp. 60.000.000,-

Mukomuko, 29 Oktober 2018