( lkpj - skpd ) · i pemerintah provinsi kalimantan barat ( lkpj - skpd ) biro pengelolaan aset...
TRANSCRIPT
-
i
PEMERINTAHPROVINSI KALIMANTAN BARAT
( LKPJ - SKPD )
BIRO PENGELOLAAN ASETSEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2018
-
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan berkat dan
tuntunanNya telah tersusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat yang berisi
pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan Kegiatan dapat diselesaikan
dengan tepat waktu.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan LKPJ dan
LPPD Akhir Masa Jabatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan
informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.
Data yang disajikan dalam laporan ini berupa ringkasan informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Biro Pengelolaan Aset Setda
Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018.
Berkenaan dengan pembentukan SOPD baru sesuai dengan Perda Nomor
8 Tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat dipisah menjadi 2 (dua), yaitu Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Biro Pengelolaan Aset Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Selanjutnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang
telah terlibat dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Biro
Pengelolaan Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat dan semoga laporan ini dapat
bermanfaat bagi kelanjutan pelaksanaan pembangunan yang pelaksanaannya
harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
Pontianak, Januari 2019
KEPALA BIRO PENGELOLAAN ASETSETDA PROVINSI KALBAR,
Dra. LINDA PURNAMA, M.SiPembina Utama Muda
NIP. 19690823 198803 2 002
-
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.............................................................................................i
DAFTAR ISI......................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL................................................................................................. iv
BAB I : PENDAHULUAN .................................................................................. 1
A. Dasar Hukum ................................................................................. 1
B. Bagan Struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah .............................. 2
C. Gambaran Umum SKPD .................................................................. 5
D. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan
Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional ...................... 5
E. Kondisi Sarana dan Prasarana....................................................... 10
BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) ............................................................................. 12
A. Visi dan Misi Biro Pengelolaan Aset ............................................... 12
1. Visi .......................................................................................... 12
2. Misi .......................................................................................... 13
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah......................................... 13
1. Tujuan ...................................................................................... 13
2. Sasaran .................................................................................... 14
C. Strategi dan Arah Kebijakan Biro Pengelolaan Aset ...................... 15
BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ........... 17
A. Anggaran dan Realisasi Belanja Biro Pengelolaan Aset ................ 17
B. Anggaran dan Realisasi Belanja Program dan
Kegiatan Biro Pengelolaan Aset ..................................................... 17
-
iii
BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH............................................................................................ 24
A. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro
Pengelolaan Aset ......................................................................... 26
B. Permasalahan dan Solusi............................................................. 49
BAB V : TUGAS UMUM PEMERINTAHAN..................................................... 52
BAB VI : PENUTUP ......................................................................................... 53
-
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Biro Pengelolaan
Aset T.A. 2017............................................................................... 17
Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Program dan
Kegiatan Biro Pengelolaan Aset T.A. 2017 ................................... 17
Tabel 4.1 Sasaran Strategis .......................................................................... 24
-
1
BAB IPENDAHULUAN
A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82);
-
2
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
13.Peraturan gubernur Kalimantan Barat Nomor 69 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
B. Bagan Struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (Biro Pengelolaan AsetSetda Prov. Kalbar)
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya melalui
Peraturan gubernur Kalimantan Barat Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat, maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kerja Biro
Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah
sebagaimana berikut ini:
1. Kepala Biro
2. Bagian Perencanaan, Penatausahaan dan Penyimpanan Aset yangmembawahi :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Penatausahaan Aset
b. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi Aset
c. Sub Bagian Tata Usaha Biro
-
3
3. Bagian Penggunaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Aset, yangmembawahi :
a. Sub Bagian Penggunaan dan Pemanfaatan Aset
b. Sub Bagian Pengendalian aset
c. Sub Bagian Kelistrikan dan Sound System
4. Bagian Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Aset yangmembawahi :
a. Sub Bagian Pengamanan dan Pemeliharaan aset
b. Sub Bagian Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset
c. Sub Bagian Inventarisasi dan Pelaporan
Lebih terperinci digambarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro
Pengelolan Aset Setda Provinsi Kalbar sebagai berikut :
-
4
STRUKTUR ORGANISASI BIRO PENGELOLAAN ASETSEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPALA BIRO
BAGIAN PERENCANAAN,PENATAUSAHAAN DAN
PENYIMPANAN ASET
BAGIAN PENGGUNAAN,PEMANFAATAN DAN
PENGENDALIAN ASET
BAGIAN PENGAMANAN,PEMELIHARAAN DANPENGHAPUSAN ASET
SUB BAGIANPerencanaan dan
Penatausahaan Aset
SUB BAGIANPenyimpanan dan
Distribusi Aset
SUB BAGIANTata Usaha Biro
SUB BAGIANPenggunaan dan
Pemanfaatan Aset
SUB BAGIANPengendalian Aset
SUB BAGIANKelistrikan dan Sound
System
SUB BAGIANPengamanan dan
Pemeliharaan Aset
SUB BAGIANPenghapusan dan
Pemindahtanganan Aset
Kerjasama Luar Negerui
SUB BAGIANInventarisasi dan
Pelaporan
-
5
C. Gambaran Umum SKPD
Keberadaan Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya melalui
Peraturan gubernur Kalimantan Barat Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat.
Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas dinyatakan bahwa Biro
Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah merupakan salah satu Biro di Lingkungan
Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan
unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di
bidang pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik
Daerah (BMD).
D. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, JumlahPejabat Struktural Dan Fungsional
Sumber daya aparatur merupakan aset utama yang sangat berpengaruh
besar terhadap kemajuan organisasi atau instansi. Pengelolahan sumber daya
aparatur tidak lepas dari faktor pegawai yang diharapkan dapat mampu mengolah
sumber daya yang baik untuk mencapai tujuan organisasi atau instansi.
Berdasarkan kondisi riil Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2018 memiliki personil sebanyak 46 orang yang berstatus sebagai
Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer tidak tetap yang bekerja untuk
mendukung tugas-tugas perkantoran, sebanyak 8 orang. Selanjutnya kondisi
sumber daya aparatur Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat
dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :
-
6
NO NAMA / NIP PANGKAT/GOL. RUANG
JABATAN PENDIDIKAN DIKLATSTRUKTURAL/FUNGSIONAL
JENISKELAMIN Ket
L P
1 Dra. Hj. Linda Purnama, M.Si19690823 198803 2 002
Pembina UtamaMuda / IV c
Kepala Biro Pengelolaan Aset S2 DIKLATPIM III P
2 Ignatius Sunarto, SH19650711 199203 1 011
Pembina Tk. I /IV b
Kabag Pengamanan,Pemeliharaan dan Penghapusan
Aset
S1 DIKLATPIM III L
3 Drs. Marwan Siregar, M.Si19740520 199311 1 001
Pembina Tk. I /IV b
Kabag Perencanaan,Penatausahaan dan Penyimpanan
Aset
S2 DIKLATPIM III L
4 Paul A. Lumban Tobing, S.STP19831115 200112 1 001
Penata Tk. IIII d
Plt. Kabag Penggunaan,Pemanfaatan dan Pengendalian
Aset / Kasubbag Penggunaan danPemanfaatan Aset
S1 DIKLATPIM IV L
5 Dra. Sri Yanti19620911 198403 2 014
Penata Tk. I /III d
Kasubbag Tata Usaha Biro S1 DIKLAT ADUM P
6 Afriyan Murdiani, SE19700401 200003 1 008
Penata Tk. I /III d
Kasubbag Perencanaan danPenatausahaan Aset
S1 DIKLATPIM IV L
7 Linda Asniah, S.STP1977118 199802 2 001
Penata Tk. I /III d
Kasubbag Pengamanan danPemeliharaan Aset
S1 DIKLAT ADUM P
8 Drs. Andi Efwardiansyah19681023 198902 1 001
Penata Tk. I /III d
Fungsional Umum S1 DIKLAT ADUM L
9 Hartiya19640525 198503 1 019
Penata / III c Kasubbag Kelistrikan dan SoundSystem
STM DIKLAT ADUM L
10 Nikon19661005 199103 1 006
Penata / III c Kasubbag Pengendalian Aset SMU DIKLATPIM IV L
11 Gabriel Nilwan, SE, ME19741128 200212 1 008
Penata / III c Kasubbag Inventarisasi danPelaporan
S2 DIKLATPIM IV L
12 Ade Abriansyah, S.STP, M.Sc19861001 200602 1 001
Penata / III c Kasubbag Penyimpanan danDistribusi Aset
S2 - L
-
7
13 Aristo Herviriano, S.STP19900105 201010 1 001
Penata / III c Kasubbag Penghapusan danPemindahtanganan Aset
S1 - L
14 Akhmad Tadung19620605 198703 1 019
Penata / III c Fungsional Umum STM - L
15 Hamsidi19601017 198703 1 005
Penata / III c Fungsional Umum STM - L
16 Syamsul Lizar19621201 198703 1 018
Penata / III c Fungsional Umum STM - L
17 Basri, A.Md19660203 198703 1 012
Penata / III c Fungsional Umum D3 DIKLAT ADUM L
18 Ryan Relandi, SE19830518 200903 1 001
Penata / III c Fungsional Umum S1 - L
19 Rubiyanto19611227 198703 1 010
Penata Muda Tk.I / III b
Fungsional Umum SMEA - L
20 Nunung Sudarsih19660301 198603 2 012
Penata Muda Tk.I / III b
Fungsional Umum SMEA DIKLAT ADUM P
21 Syarif Ibrahim19641009 1990051 001
Penata Muda Tk.I / III b
Fungsional Umum SMA - L
22 Nyemas Sukarsih19700712 199403 2 010
Penata Muda Tk.I / III b
Fungsional Umum SMU - P
23 Huzi, SE19850630 200803 1 001
Penata Muda Tk.I / III b
Fungsional Umum S2 AUDITORTERAMPIL
L
24 Reza Nugraha, SE19890807 201101 1 002
Penata Muda Tk.I / III b
Fungsional Umum S1 - L
25 Secelia Sucestoria Harly, SE19781116 200903 2 001
Penata Muda /III a
Fungsional Umum S1 - P
26 Jumiran19640911 198902 1 002
Penata Muda /III a
Fungsional Umum SMA - L
-
8
27 Riko, ST19841109 200502 1 002
Penata Muda /III a
Fungsional Umum S1 - L
28 Lenny Restanya, A.Md19841001 200803 2 002
Penata Muda /III a
Fungsional Umum D3 - P
29 Andri Renaldi, S.Kom19900704 201502 1 004
Penata Muda /III a
Fungsional Umum S1 - L
30 Rocky Aprino Xaverius, SH19840402 201502 1 001
Penata Muda /III a
Fungsional Umum S1 - L
31 Andri Erliansyah, A.Md19840807 200903 1 003
Penata Muda /III a
Fungsional Umum D3 - L
32 D. Perdi Artha, A.Md19810315 200903 1 001
Penata Muda /III a
Fungsional Umum D3 - L
33 Fedi Sudendi, S.STP19940123 201609 1 001
Penata Muda /III a
Fungsional Umum S1 - L
34 Emi Priatmi, A.Md19810501 201001 2 013
Penata Muda /III a
Fungsional Umum D3 - P
35 Busmin, A.Md19771127 201001 1 010
Penata Muda /III a
Fungsional Umum D3 - L
36 Ustari, A.Md19841220 201001 1 010
Penata Muda /III a
Fungsional Umum D3 - L
37 Yuni Irwansyah, A.Md19820602 201001 1 013
Penata Muda /III a
Fungsional Umum D3 - L
38 Novian Candra Pratama, A.Md19871126 201001 1 008
Penata Muda /III a
Fungsional Umum D3 - L
39 Hendi Muslimin, A.Md19880115 201101 1 007
Pengatur Tk.I /II d
Fungsional Umum D3 - L
40 Suaibah19620128 198303 2 012
Pengatur / II c Fungsional Umum SMP - P
-
9
41 T. Edy Firmansyah19740317 200701 1 008
Pengatur / II c Fungsional Umum SMU - L
42 Mulyanto19731119 200701 1 008
Pengatur / II c Fungsional Umum SMEA - L
43 Syarif Rudy Kurniawan AS19810505 200502 1 004
Pengatur / II c Fungsional Umum SMK - L
44 Undari19680705 200901 1 004
Pengatur / II c Fungsional Umum SMA - L
45 Leonardus19850505 201101 1 002
Pengatur MudaTk. I / II b
Fungsional Umum SMK - L
46 Heri Purwanto19841028 201101 1 003
Pengatur MudaTk. I / II b
Fungsional Umum SMK - L
Sumber data : Subbag Tata Usaha Biro pada Biro Pengelolaan Aset Setda Prov. Kalbar Tahun 2018.
-
10
E. Kondisi Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek penting yang harus
diperhatikan dalam meningkatkan kinerja aparatur yang berdampak pada kinerja
lembaga dalam hal ini Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat.
Selanjutnya berikut ini disajikan kondisi sarana dan prasarana Biro Pengelolaan
Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat pada tabel 5 sebagai berikut :
Kondisi Sarana dan Prasarana Biro Pengelolaan Aset
No Jenis Barang Jumlah
1. Mobil Dinas 5
2. Motor Dinas 7
3. Meja Kerja 27
4. Kursi Kerja 334
5. Filling Cabinet 17
6. Lemari Besi 18
7. Lemari Kaca 6
8. Pesawat Telp 8
9. AC 99
10. UPS 26
11. CPU 8
12. Brankas 4
-
11
13. Mesin Ketik 15
14. Kipas Angin 14
15. Layar monitor 10
16. Dispenser 12
Sumber data : Subbag Tata Usaha Biro pada Biro Pengelolaan Aset Setda Prov. Kalbar Tahun 2018
-
12
BAB IIRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
A. Visi dan Misi Biro Pengelolaan AsetSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
1. VisiVisi merupakan suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau
artikulasi dari citra, nilai arah dan tujuan organisasi yang realistis, sebagai
pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.
Visi Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat merupakan
cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana Biro Pengelolaan
Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
agar konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif dalam rangka
mewujudkan tujuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara khusus dan
tujuan nasional secara umum.
Selanjutnya Visi Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat
adalah:
” PRIMA DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH”
Pernyataan Visi Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat
dapat dijabarkan sebagai berikut :
A. Prima yang di maksud disini adalah pelayanan prima yang di artikan sebagai
pelayanan yang terbaik, yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada
masyarakat.
Pelayanan Prima merupakan terjemahan istilah “excellent service” yang
secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut pelayanan
terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki
instansi pemberi pelayanan. Hakekat pelayanan public adalah pemberian
pelayanan prima kepada masyarakat yg merupakan perwujudan kewajiban
aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.
-
13
Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Hakikat dari pelayanan publik adalah pemberian pemenuhan
pelayanan kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban
pemerintah sebagai abdi masyarakat.
Biro Pengelolaan Asset Daerah selalu berusaha untuk dapat memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat selaku stakeholdersnya dengan
menetapkan peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.
B. Pengelolaan aset Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan aset, penggunaan, pemanfaatan
dan pengendalian aset serta pengamanan, pemeliharaan dan penghapusan
aset daerah.
2. MisiMisi Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:
a. Meningkatkan Pengelolaan Aset yang Berbasis Teknologi Informasi;
b. Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah yang Akuntabel dan Transparan;
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Pengelolaan AsetSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
1. TujuanTujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini
dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi.
Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang
pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi
organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan
eksistensi dimasa datang.
Adapun tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut :
-
14
a. Mewujudkan Pengelolaan Aset yang berbasis Teknologi Informasi.
b. Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang Akuntabel dan Transparan.
2. SasaranSasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan
dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan
bagian internal dalam proses perencanaan strategis Biro Pengelolaan Aset
Sekretraiat Daerah Provinsi Kalbar
Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun
dapat dicapai, orientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu.
Sasaran Biro Pengelolaan Aset Sekretraiat Daerah Provinsi Kalbar selama 2
(dua) tahun periode 2017–2018 juga disertai dengan indikator kinerja sasaran.
Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran
strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan
patokan/tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan
penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka Biro Pengelolaan Aset Sekretriat
Daerah Provinsi Kalbar menetapkan sasarannya sebagai berikut:
a. Dalam mencapai Tujuan Mewujudkan Pengelolaan aset yang berbasis
Teknologi Informasi, sasarannya adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi Penyusunan Laporan aset
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dari manual menjadi online,
dengan indicator sasaran;
(a) Opini BPK tetap Wajar tanpa Pengecualian (WTP)
b. Dalam mencapai tujuan Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang
Akuntabel dan Transparan, sasarannya adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan peranan perencanaan dan standarisasi harga dalam
pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat, dengan indicator sasaran;
(a) Jumlah Buku Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Buku Daftar
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
-
15
(b) Buku Satuan Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat yang di susun sesuai dengan kondisi riil harga pasar.
2. Meningkatnya ketertiban administrasi pengelolaan barang milik daerah di
lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
(a) Persentase Pembinaan administrasi hasil pengadaan barang milik
daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Meningkatnya peranaan pengamanan dan pendayagunaan asset / barang
daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar
(a) Jumlah gedung kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang
dimanfaatkan/didayagunakan.
(b) Jumlah sertifikat /dokumen atas kepemilikan asset pemerintah
Provinsi.
C. Strategi dan Arah Kebijakan Biro Pengelolaan AsetSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
PROGRAM SASARAN STRATEGIARAH
KEBIJAKANTUJUAN
1 2 3 4 5
Program
Manajemen
Pengelolaan
BMD
Kualitas tata
kelola
pemerintahan
daerah
meningkat
Peningkatan
Perencanaan,
Pemanfaatan,
dan
Inventarisasi
aset
1. Meningkatkan
kualitas
Perencanaan,
Penatausahaa
n, Pengadaan
dan Distribusi
BMD;
2. Meningkatkan
kualitas
Penggunaan
dan
Pemanfaatan
BMD;
Meningkatkan
tata kelola
pemerintah
daerah
-
16
3. Meningkatkan
kualitas
Pengamanan
dan
Pemeliharaan
BMD;
4. Optimalisasi
Inventarisasi
Aset dan
Pengelolaan
Barang
Persediaan.
-
17
BAB IIIKEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
A. Anggaran dan Realisasi Belanja Biro Pengelolaan AsetPada Tahun Anggaran 2018, total anggaran belanja pada Biro
Pengelolaan Aset sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 3.1Anggaran dan Realisasi Belanja Biro Pengelolaan Aset T.A. 2018
Instansi / Organisasi Anggaran Belanja
RealisasiBelanjaTidak
Langsung
Realisasi
%Jenis Belanja Total RealisasiBelanjaPegawai Barang & Jasa Modal
Biro Pengelolaan AsetSetda Provinsi Kalbar
15.196.491.327,00 - 3.030.070.000 9.548.108.535 1.507.672.030 14.246.523.495,00 93,75
Sumber : Biro Pengelolaan Aset, 2018
B. Anggaran dan Realisasi Belanja Program dan Kegiatan Biro PengelolaanAset
Tabel 3.2Anggaran dan Realisasi Belanja Program dan Kegiatan
Biro Pengelolaan Aset T.A. 2018
KodeRek.
UraianProgram dan Kegiatan Anggaran Belanja
Realisasi
%Jenis Belanja Total
RealisasiBelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal
BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - -
BELANJA LANGSUNG
I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (1.20.1.20.03) :08.01.02 Penyediaan jasa
komunikasi, sumber dayaair dan listrik
2.986.000.000 - 2.582.220.150 - 2.582.220.150 86,47
08.01.03 Penyediaan jasa jaminanbarang milik daerah
- - - - - -
-
18
08.01.04 Penyediaan jasa perizinankendaraandinas/operasional
7.000.000 - 5.811.200 - 5.811.200 83.01
08.01.05 Penyediaan jasaadministrasi keuangan
6.548.000 - 6.465.000 - 6.465.000 98.73
08.01.09 Penyediaan komponeninstalasi listrik peneranganbangunan kantor
328.486.500 950.000 242.401.500 - 243.351.500 74.08
08.01.13 Penyediaan makanan danminuman
16.900.000 - 16.529.580 - 16.529.580 97.80
08.01.14 Koordinasi dan konsultasike dalam dan luar daerah
292.028.528 - 275.325.269 - 275.325.269 94.28
08.01.16 Penyediaan JasaPenatausahaan Keuangandan Barang
192.000.000 168.000.000 - - 168.000.000 87.50
08.01.18 Penataan danPemeliharaan Arsip
45.000.000 39.950.000 9.855.000 - 44.805.000 99.56
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA (1.20.1.20.03) :08.02.06 Pengadaan
perlengkapan/peralatanrumah jabatan
19.113.000 - 14.993.000 - - 78.44
08.02.07 Pengadaan AC / KipasAngin
199.400.000 - - 192.650.000 192.650.000 96.61
08.02.08 Pengadaan perlengkapan /peralatan kantor
568.230.000 - - 549.305.500 549.305.500 96.67
08.02.09 Pengadaan perlengkapan /peralatan rumah tangga
54.573.700 - - 46.593.500 46.593.500 85.37
08.02.10Pengadaan / PeningkatanInstalasi Listrik / Telepon
- - - - - -
08.02.11 Pengadaan Sarana danPrasarana Studio danKomunikasi
19.113.000 - - 14.993.000 14.993.000 78.44
08.02.13 Pengadaan Sarana danPrasarana pendukunggedung kantor
276.600.000 - - 272.895.000 272.895.000 98.66
08.02.15 Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
178.250.000 - 176.934.000 - 176.934.000 99.26
08.02.18 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan jabatan,kendaraan dinas /operasional
103.000.000 - 102.695.176 - 102.695.176 99.70
08.02.20 Pemeliharaan rutin /berkala AC / Kipas Angin
8.426.000 - 8.103.725 - 8.103.725 96.17
08.02.21 Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan /peralatan kantor
5.400.000 - 1.125.000 - 1.125.000 20.83
08.02.22 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Studio danKomunikasi
20.000.000 - 19.932.000 - 19.932.000 99.66
08.02.42 Pengadaan Mebelair 253.600.000 - 19.932.000 237.182.750 237.182.750 93.53
-
19
08.02.43 Pengadaan Mesin PompaAir
43.050.000 - - 42.300.000 42.300.000 98.26
08.02.61 Pemeliharaan instalasiListrik / telepon
158.425.000 950.000 155.486.100 - 156.436.100 98.74
08.02.64 Pemeliharaan rutin /berkala mebelair
- - - - - -
08.02.65 Pemeliharaan rutin /berkala generator
241.277.000 - 239.110.625 - 239.110.625 99.10
III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR (1.20.1.20.03) :08.05.05 Penyusunan Analisis
Jabatan26.077.000 6.100.000 14.387.000 - 20.487.000 78.56
IV. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (1.20.1.20.03) :08.06.01 Penyusunan laporan
keuangan35.000.000 20.500.000 11.644.000 - 32.144.000 91.84
08.06.02 Penyusunan LAKIP 35.000.000 16.725.000 15.475.000 - 32.200.000 92.00
08.06.04 Penyusunan RENJA SKPD 31.300.000 13.575.000 13.449.000 - 27.024.000 86.33
08.06.05 Penyusunan dan PelaporanLPPD dan LKPJ
32.000.000 14.710.000 13.650.000 - 28.360.000 88.62
08.06.06 Monitoring, Evaluasi danPelaporan
32.300.000 14.475.000 15.338.400 - 29.813.400 92.30
08.06.07 Penyusunan RKA SKPDdan DPA SKPD
35.000.000 15.300.000 19.600.000 - 34.900.000 99.71
V. PROGRAM PERKUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN INSTITUSI PEMERINTAH (1.20.1.20.03) :
08.17.14 Peningkatan PelayananKelistrikan dan SoundSistem
235.780.000 110.340.000 115.663.950 - 226.003.950 95.85
VI. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (1.20.1.20.03):08.21.19 Peningkatan Jaringan
Telekomunikasi diLingkungan Pemprov.Kalbar
97.000.000 89.860.000 4.900.000 - 94.760.000 97.69
08.21.20 Peningkatan LayananInformasi dan Komunikasi
159.234.500 85.060.000 63.264.000 - 148.324.000 93.14
VII. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (1.20.1.20.03) :08.39.01 Penyusunan Standar
Satuan Harga Barang danJasa pemerintah Prov.Kalimantan Barat
127.829.500 45.680.000 77.538.000 - 123.218.000 96.39
VIII. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (1.20.1.20.03) :08.40.01 Bimtek Penatausahaan
Inventarisasi Barang MilikDaerah di LingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat
186.452.800 10.500.000 158.491.550 - 168.991.550 90.63
-
20
08.40.23 Bimbingan TeknisPembantu PengurusBarang Pengguna danPembantu PengurusBarang Pembantu diLingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat
48.603.000 7.000.000 37.106.000 - 44.106.000 90.74
IX. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH PROVINSI KALBAR (1.20.1.20.03) :08.44.03 Penyediaan Jasa Sumber
Daya Air dan Listrik35.000.000 - 31.775.905 - 31.775.905 90.78
08.44.04 Penyediaan jasa jaminanBarang Milik Daerah
34.650.000 300.000 28.582.345 - 28.882.345 83.35
08.44.05 Penyediaan jasa perizinanKendaraanDinas/Operasional
20.000.000 - 17.381.900 - 17.381.900 86.90
08.44.06 Penyediaan jasakebersihan kantor
497.959.000 650.000 491.963.200 - 492.613.200 98.92
08.44.07 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor
179.457.200 950.000 176.990.000 - 177.940.000 99.15
08.44.08 Penyediaan jasakebersihan rumah jabatan
90.650.000 650.000 89.997.600 - 90.647.600 99.99
08.44.09 Pemeliharaan rutin/berkalarumah jabatan
1.500.000 300.000 1.200.000 - 1.500.000 100.00
08.44.10 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
296.200.000 1.950.000 247.434.646 - 294.384.646 99.38
08.44.11 Pemeliharaantaman/halamankantor/halaman rumahjabatan
391.950.000 1.950.000 389.248.000 - 391.198.000 99.80
08.44.12 Pemeliharaan rutin/berkalaKendaraan Jabatan,Kendaraan DinasOperasional
247.400.000 300.000 244.477.461 - 244.777.461 98.93
08.44.13 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan/peralatanrumah jabatan
5.300.000 300.000 4.976.400 - 5.276.400 99.55
08.44.16 Pemeliharaan Sarana danPrasarana pendukunggedung kantor
129.000.000 900.000 127.499.380 - 128.399.380 99.53
08.44.17 Pemeliharaan rutin/berkalajaringan air
50.900.000 900.000 48.921.000 - 49.821.000 97.88
08.44.18 Pemeliharaan rutin/berkalasaluran air
65.950.000 950.000 64.492.000 - 65.442.000 99.22
08.44.19 Pemeliharaan rutin/berkalaMeubelair
5.300.000 300.000 4.865.000 - 5.165.000 97.45
08.44.20 Pemeliharaan rutin/berkalamesin pompa air
28.100.000 600.000 27.478.000 - 28.078.000 99.92
-
21
08.44.21 Monitoring pemeliharaanaset di lingkunganSekretariat Daerah
92.292.000 84.510.000 7.386.400 - 91.896.400 99.57
08.44.22 Sewa KendaraanOperasional PemerintahProvinsi Kalimantan Barat
1.645.924.400 - 1.619.312.400 - 1.619.312.400 98.38
08.44.23 Penataan tempat parkirkendaraan
150.000.000 - - 149.392.000 149.392.000 99.59
X. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (1.20.1.20.03) :08.42.02 Penyusunan DKPBMD dan
RKPBMD87.349.000 77.100.000 8.743.800 - 85.843.800 98.27
08.42.03 Koordinasi dan KonsultasiPenyerahan Barang MilikDaerah dengan PemerintahKabupaten / Kota se-Kalimantan Barat
147.291.000 90.735.000 45.275.800 - 136.010.800 92.34
08.42.04 Penatausahaan DokumenKepemilikan Tanah danKendaraan Bermotor
80.570.000 72.900.000 7.545.400 - 80.445.400 99.84
08.42.05 Pemidahtanganan BarangMilik Daerah Pemprov.Kalbar
203.431.400 98.370.000 95.081.132 - 193.451.132 95.09
08.42.06 Penyusunan DKBMD sertaRKBMD dilingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat
92.860.100 70.050.000 20.533.900 - 90.583.900 97.54
08.42.07 Penyempurnaan PeraturanGubernur ttg Kode Lokasidan Kode Barang MilikDaerah dilingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat
51.863.000 35.700.000 6.908.500 - 42.608.500 82.16
08.42.08 Sertifikasi dan PengukuranUlang Asset TanahPemerintah ProvinsiKalimantan Barat
8.000.000 - - 2.360.280 2.360.280 29.50
08.42.09 Penyusunan Laporan HasilPengadaan Barangdilingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat
95.051.000 68.520.000 21.849.400 - 90.369.400 95.07
08.42.10 Pembinaan PenatausahaanPengelolaan BMDdilingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat
300.903.610 71.400.000 226.586.437 - 297.986.437 99.03
08.42.11 Penyusunan KeputusanPenetapan dan PengalihanStatus Penggunaan Barangdi lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat
89.265.500 74.770.000 9.343.900 - 84.113.900 94.22
08.42.12 Pemutakhiran DataSIMBADA di LingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat
80.002.000 68.520.000 8.484.950 - 77.004.950 96.25
08.42.13 Pembinaan PelaksnaanPenyimpanan danPendistribusian BMD
104.087.500 70.440.000 32.286.000 - 102.726.000 98.69
-
22
08.42.14 Penyusunan LaporanPelaksanaan Penyimpanandan Pendistribusian BMD
85.495.500 67.560.000 12.963.300 - 80.523.300 94.18
08.42.15 Rekonsiliasi dan KlarifikasiAsset Milik PemerintahProvinsi Kalimantan Barat
102.483.000 70.050.000 28.165.000 - 98.215.000 95.83
08.42.16 Penyusunan BukuInventaris dan LaporanHasil Mutasi BMD diLingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat
99.961.900 71.400.000 22.036.900 - 93.436.900 93.47
08.42.17 Penyusunan LaporanBarang Persediaan KhususAsset di Bawah NilaiKapitalisasi di LingkunganPemerintah Provinsikalimantan Barat
52.843.000 35.700.000 16.201.400 - 51.901.400 98.21
08.42.18 Penyusunan RancanganDraft Perjanjian KerjasamaPemafaatan BMD diLingkungan PemprovKalbar
87.965.500 74.770.000 8.041.700 - 82.811.700 94.14
08.42.19 Pemanfaatan Barang MilikDaerah di LingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat
295.813.036 74.770.000 203.829.863 - 278.599.863 94.18
08.42.21 Penilaian Barang MilikDaerah di LingkunganPemerintah Provinsi Kalbar
200.816.000 61.210.000 122.741.099 - 183.951.099 91.60
08.42.22 Kerjasama PemanfaatanDaerah Dalam Bentuk BGS/ BSG
84.265.500 74.770.000 4.342.100 - 79.112.100 93.88
08.42.23 Penyusunan keputusanpenilaian Barang MilikDaerah di lingkunganPemerintah Provinsi Kalbar
84.320.500 76.570.000 4.398.500 - 80.968.500 96.02
08.42.24 Pemuktahiran danpenyusunan laporanpemanfaatan Barang MilikDaerah
91.670.500 76.570.000 11.747.100 - 88.317.100 96.34
08.42.25 Pengawasan danPengendalian PemanfaatanBarang Milik Daerah diLingkungan PemerintahProvinsi Kalbar
119.494.700 74.920.000 38.702.700 - 113.622.700 95.08
08.42.26 Penyusunan LaporanEvaluasi PemanfaatanBarang Milik Daerah diLingkungan PemerintahProvinsi Kalbar
85.813.000 74.280.000 5.889.600 - 80.169.600 93.42
08.42.27 Pembinaan Pengamanandan Pemeliharaan BarangMilik Daerah
99.480.000 69.180.000 29.564.600 - 98.744.600 99.26
08.42.28 Penanganan PermasalahanPengamanan AsetPemeritah ProvinsiKalimantan Barat
197.837.484 90.940.000 103.500.634 - 194.440.634 98.28
-
23
08.42.29 Penjualan danPenghapusan KendaraanDinas
190.398.286 84.510.000 83.098.486 - 167.608.486 88.03
08.42.30 Penjualan Pemusnahandan penghapusan BMDselain Kendaraan Dinas
161.781.950 - 148.423.000 - 148.423.000 91.74
08.42.31 Penyusunan Laporan HasilPemeliharaan BMD
81.734.000 71.340.000 7.270.800 - 78.610.800 96.17
08.42.33 Bimbingan TeknisPenggunaan danPemanfaatan Barang MilikDaerah di LingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat
0 0 0 - 0 0
08.42.34 Penyusunan rancanganPeraturan Daerah tentangPengelolaan Barang MilikDaerah di lingkunganPemerintah Provinsi Kalbar
94.251.500 38.760.000 50.432.980 - 89.192.980 94.63
08.42.35 Inventarisasi dalam rangkapengendalianpermasalahan Barang MilikDaerah
84.320.500 76.720.000 4.398.500 - 81.118.500 96.20
08.42.36 Pembinaanpemindahtangananpemusnahan danpenghapusan Barang MilkDaerah
97.450.000 74.745.000 18.600.422 - 93.345.422 95.78
08.42.37 Pembinaan sensus BarangMilik Daerah
171.155.400 96.090.000 66.408.600 - 162.498.600 94.94
08.42.38 Monitoring penggunaandan pengendalian RumahNegara di lingkunganPemprov. Kalbar
93.227.000 74.770.000 13.303.600 - 88.073.600 94.47
08.42.39 Pemindahan sarana danprasarana kantor
0 - 0 - 0 0
JUMLAH 15.196.491.327 3.030.070.000 9.548.108.535 1.507.672.030 14.246.523.495 93,75
Sumber : Biro Pengelolaan Aset, 2018
-
24
BAB IVPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Tabel 4.1Sasaran Strategis
No. Sasaran Strategis IKU
Target dan Realisasi
KetTahun 2017 Tahun 2018
Target Realisasi Target Realisasi
1 Meningkatnyaketertibanadministrasipengelolaan BarangMilik Daerah dilingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat
Jumlah keputusantentangpemindahtanganan,pemusnahan danpenghapusan BarangMilik Daerah
4 DokumenPersetujuan /
SK
2 Dokumendan 9 SK
4 DokumenPersetujuan / SK
4 DokumenPersetujuan /
SK
Persentase SKPD /Unit kerja yangmenyampaikanlaporan terkaitpemeliharaan BarangMilik Daerah yangdisusun tepat waktu
100 % untuk4 Dokumen
Laporan
100 % untuk 4DokumenLaporan
100 % untuk 4DokumenLaporan
100 % untuk 4DokumenLaporan
Jumlah dokumenhasil koordinasidengan PemerintahKab / Kota terkaitpenyerahan BarangMilik Daerah
14 dokumendari
PemerintahKab / Kotase-Kalbar
14 dokumendari
PemerintahKab / Kota se-
Kalbar
14 dokumen dariPemerintah Kab/ Kota se-Kalbar
14 dokumen dariPemerintah Kab/ Kota se-Kalbar
Jumlah wilayah lokasiaset tanah danbangunan Pemprov.Kalbar yangdiinventarisir dandipetakan
14Kabupaten /
Kota se-Kalbar
14 Kabupaten/ Kota se-
Kalbar
14 Kabupaten /Kota se-Kalbar
14 Kabupaten /Kota se-Kalbar
2 Meningkatnyaperanan pengamanandan pemeliharaanaset / Barang MilikDaerah di lingkunganPemerintah Prov.Kalbar
Jumlah sertifikat /dokumen kepemilikanaset tanah
860 Sertifikat 860 Sertifikat 860 Sertifikat 956 Sertifikat
-
25
Jumlah sertifikat yangsudah atas namaPemerintah Prov.Kalbar
810 Sertifikatan.
Pemprov.Kalbar
810 Sertifikatan. Pemprov.
Kalbar
810 Sertifikat an.Pemprov. Kalbar
807 Sertifikatan. Pemprov.
Kalbar
Jumlah unit bangunandan kendaraan dinaspada PengelolaBarang yang menjadiobjek pengamanandan pemeliharaan
5 unitgedung/
Bangunandan
KendaraanDinas pada 8
Biro dilingkunganSetda Prov.
Kalbar(selain BiroHumas danProtokol)
5 unit gedung/Bangunan dan
KendaraanDinas pada 8
Biro dilingkunganSetda Prov.
Kalbar (selainBiro Humas
dan Protokol)
5 unit gedung /Bangunan dan
KendaraanDinas pada 8
Biro dilingkunganSetda Prov.
Kalbar (selainBiro Humas dan
Protokol)
5 unit gedung /Bangunan dan
KendaraanDinas pada 8
Biro dilingkunganSetda Prov.
Kalbar (selainBiro Humas dan
Protokol)
3 Tercapainyapeningkatanmanagemen barangmilik daerah yangprofesional danakuntabel
Persentase penyajianLaporan Barang MilikDaerah (LBMD) yanghandal
85 % 85 % 45 % 45 %
4 Meningkatkanperanan perencanaanpenganggaran dankebutuhan barangmilik daerah
Tersusunnya RKBMDdan PerubahanRKBMD
45SKPD/Unit
Kerja
29 SKPD /Unit Kerja
45 OPD 29 OPD
5 Terlaksananyapenatausahaan aset /Barang Milik Daerahdan laparan datadengan Simbada
Persentasepembinaanpenatausahaan aset /Barang Milik Daerahdenganmenggunakanaplikasi Simbada
100 % 85 % 70% 65%
6 Program pelayananAdministrasiperkantoran,pelayanan umum danpimpinan
Komunikasi danKerjasama yang baik
100 % 95 % 100% 100%
7 TerwujudnyaAdministrasiPelayanan Umumdan Pimpinan Yangberkualitas
Jumlah penyediaanJasa Komunikasi,Sumber Daya Air danListrik
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
-
26
Jumlah Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganBangunan Kantor
12 Bulan 12 Bulan 12 bulan 12 bulan
8. Tersedianya Saranadan Prasarana yangmemadai dalamrangka menunjangpelayanan umum danpimpinan
Jumlah Pengadaan /Peningkatan InstalasiListrik, Telepon danAir
3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket
Jumlah PengadaanAlat-alat Studio
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Jumlah PengadaanAlat-alat Komunikasi
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Jumlah PemeliharaanInstalasi listrik danTelepon
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
PemeliharaanRutin/BerkalaGenerator
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
9 TerwujudnyaPerkuatan KapasitasKelembagaan danInstitusi Pemerintahdlm Pelayanan umumdan pimpinan
PeningkatanPelayanan Kelistrikandan Sound System
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
10 TerwujudnyaPelayanan InformasiPublik dalamMeningkatkanPelayanan umum &Pimpinan
Jumlah PengelolaanJaringanTelekomunikasi
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Jumlah PeningkatanLayanan Informasidan Telekomunikasi
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Sumber : Biro Pengelolaan Aset, 2018
A. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Pengelolaan AsetDalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, program dan
kegiatan yang dilaksanakan Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 10 (sepuluh) program dan 88 (delapan
puluh delapan) kegiatan, dengan rincian anggaran, realisasi, target, output,
outcome dan presentase kinerja sebagai berikut:
-
27
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan paguanggaran sebesar Rp 3.873.963.028,00 dan realisasi sebesar Rp
3.342.507.699,00 atau 86,28% yang terdiri dari 9 (sembilan)
kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikdengan pagu anggaran sebesar Rp 2.986.000.000,00 dan
realisasi sebesar Rp 2.582.220.150,00 atau 86,47%. Output darikegiatan ini adalah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalahmeningkatnya kinerja Setda Prov. Kalbar.
2) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah dengan paguanggaran sebesar Rp 0,00 dan realisasi sebesar Rp 0,00 atau
0%. Output dari kegiatan ini adalah asuransi bangunan dankendaraan roda 4. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalahpengamanan terhadap bangunan / gedung pada pengelola
barang dan kendaraan operasional roda 4 pada Sekretariat
Daerah Prov. Kalbar.
3) Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasionaldengan pagu anggaran sebesar Rp 7.000.000,00 dan realisasi
sebesar Rp 5.811.200,00 atau 83.01%. Output dari kegiatan iniadalah pembayaran pajak dan biaya-biaya administrasi
perizinan lainnya untuk kendaran Dinas / Operasional di
lingkungan Setda Prov. Kalbar. Sedangkan outcome darikegiatan ini adalah tertib administrasi pengelolaan BMD.
4) Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan paguanggaran sebesar Rp 6.548.000,00 dan realisasi sebesar Rp
6.465.000,00 atau 98.73%. Output dari kegiatan ini adalahjumlah materai dan benda pos. Sedangkan outcome darikegiatan ini adalah terwujudnya penyelenggaraan pelayanan
administrasi perkantoran.
-
28
5) Penyediaan komponen instalasi listrik peneranganbangunan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp328.486.500,00 dan realisasi sebesar Rp 243.351.500,00 atau
74.08%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya komponeninstalasi listrik dan penerangan bangunan kantor. Sedangkan
outcome dari kegiatan ini adalah terjaganya kinerja pelaksanaan
tugas pelayanan kelistrikan.
6) Penyediaan makanan dan minuman dengan pagu anggaransebesar Rp 16.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp
16.529.580,00 atau 97.80%. Output dari kegiatan ini adalahjumlah porsi makanan. Sedangkan outcome dari kegiatan ini
adalah terwujudnya penyelenggaraan pelayanan administrasi
perkantoran.
7) Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah denganpagu anggaran sebesar Rp 292.028.528,00 dan realisasi
sebesar Rp 275.325.269,00 atau 94.28%. Output dari kegiatanini adalah jumlah orang ke dalam daerah dan jumlah keluar
daerah. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah
terwujudnya penyelenggaraan pelayanan administrasi
perkantoran.
8) Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barangdengan pagu anggaran sebesar Rp 192.000.000,00 dan
realisasi sebesar Rp 168.000.000,00 atau 87.50%. Output darikegiatan ini adalah terlaksananya penatausahaan Barang Milik
Daerah. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalahterwujudnya penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik
Daerah.
9) Penataan dan Pemeliharaan Arsip dengan pagu anggaransebesar Rp 45.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp
44.805.000,00 atau 99.56%. Output dari kegiatan ini adalahjumlah pemberkasan dokumen. Sedangkan outcome darikegiatan ini adalah terwujudnya penyelenggaraan pelayanan
administrasi perkantoran.
-
29
b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana dengan paguanggaran sebesar Rp 2.270.166.532,00 dan realisasi sebesar Rp
2.182.599.876,00 atau 96,14% yang terdiri dari 16 (enam belas)
kegiatan, yaitu:
1) Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan denganpagu anggaran sebesar Rp 19.113.000,00 dan realisasi sebesar
Rp 14.993.000,00 atau 78.44%. Output dari kegiatan ini adalahtersedianya sarana dan prasarana. Sedangkan outcome darikegiatan ini adalah sarana dan prasarana.
2) Pengadaan AC/Kipas Angin dengan pagu anggaran sebesarRp 199.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp 192.650.000,00
atau 96.61%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianyaAC/Kipas Angin. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalahAC/Kipas Angin.
3) Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor dengan paguanggaran sebesar Rp 568.230.000,00 dan realisasi sebesar Rp
549.305.500,00 atau 96.67%. Output dari kegiatan ini adalahtersedianya komputer, laptop, printer dan UPS. Sedangkanoutcome dari kegiatan ini adalah komputer, laptop, printer dan
UPS.
4) Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga denganpagu anggaran sebesar Rp 54.573.700,00 dan realisasi sebesar
Rp 46.593.500,00 atau 85.37%. Output dari kegiatan ini adalahtersedianya Vacum Cleaner. Sedangkan outcome dari kegiatanini adalah Vacum Cleaner.
5) Pengadaan/Peningkatan Instalasi Listrik/Telepon denganpagu anggaran sebesar Rp 0,00 dan realisasi sebesar Rp 0,00
atau 0%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya komponendan penambahan nomor sambung telepon. Sedangkan outcomedari kegiatan ini adalah terjaganya kinerja pelaksanaan tugas
pelayanan telekomunikasi.
-
30
6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasidengan pagu anggaran sebesar Rp 19.113.000,00 dan realisasi
sebesar Rp 14.993.000,00 atau 78.44%. Output dari kegiatan iniadalah tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan
telekomunikasi. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalahterjaganya kinerja pelaksanaan tugas pelayanan
teletkomunikasi.
7) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan paguanggaran sebesar Rp 178.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp
176.934.000,00 atau 99.26%. Output dari kegiatan ini adalahterpeliharanya gedung kantor. Sedangkan outcome darikegiatan ini adalah bertambahnya nilai ekonomis dan masa
manfaat gedung kantor.
8) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraandinas/operasional dengan pagu anggaran sebesar Rp103.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 102.695.176,00 atau
99.70%. Output dari kegiatan ini adalah terpeliharanyakendaraan dinas / operasional. Sedangkan outcome darikegiatan ini adalah bertambahnya masa ekonomis kendaraan
jabatan, kendaraan dinas / operasional.
9) Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas Angin dengan paguanggaran sebesar Rp 8.426.000,00 dan realisasi sebesar Rp
8.103.725,00 atau 96.17%. Output dari kegiatan ini adalahterpeliharanya AC di lingkungan Setda Prov. Kalbar. Sedangkanoutcome dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kenyamanan
ruangan kerja.
10) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantordengan pagu anggaran sebesar Rp 5.400.000,00 dan realisasi
sebesar Rp 1.125.000,00 atau 20.83%. Output dari kegiatan iniadalah terpeliharanya komputer dan laptop di lingkungan Setda
Prov. Kalbar. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah
bertambahnya masa ekonomis perlengkapan / peralatan kantor.
-
31
11) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio danKomunikasi dengan pagu anggaran sebesar Rp 20.000.000,00dan realisasi sebesar Rp 19.932.000,00 atau 99.66%. Outputdari kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana dan prasarana
perlengkapan peralatan dan pelayanan sound system.
Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah terjaganya
operasional sarana dan prasarana sound system.
12) Pengadaan Mebelair dengan pagu anggaran sebesar Rp253.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp 237.182.750,00 atau
93.53%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya mebelair.Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah mebelair.
13) Pengadaan Mesin Pompa Air dengan pagu anggaran sebesarRp 43.050.000,00 dan realisasi sebesar Rp 42.300.000,00 atau
98.26%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya mesinpompa air. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah mesin
pompa air.
14) Pemeliharaan instalasi Listrik/telepon dengan pagu anggaransebesar Rp 158.425.000,00 dan realisasi sebesar Rp
156.436.100,00 atau 98.74%. Output dari kegiatan ini adalahtersedianya komponen instalasi telekomunikasi. Sedangkan
outcome dari kegiatan ini adalah terjaganya kinerja pelaksanaan
tugas pelayanan telekomunikasi.
15) Pemeliharaan rutin/berkala mebelair dengan pagu anggaransebesar Rp 0,00 dan realisasi sebesar Rp 0,00 atau 0%. Outputdari kegiatan ini adalah terpeliharanya mebelair. Sedangkan
outcome dari kegiatan ini adalah pemeliharaan untuk menjaga
masa ekonomis mebelair.
16) Pemeliharaan rutin/berkala generator dengan pagu anggaransebesar Rp 241.277.000,00 dan realisasi sebesar Rp
239.110.625,00 atau 99.10%. Output dari kegiatan ini adalahterjaganya operasional mesin genset. Sedangkan outcome dari
kegiatan ini adalah terjaganya operasional mesin genset.
-
32
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur denganpagu anggaran sebesar Rp 26.077.000,00 dan realisasi sebesar Rp
20.487.000,00 atau 78.56% yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu:
1) Penyusunan Analisis Jabatan dengan pagu anggaran sebesarRp 26.077.000,00 dan realisasi sebesar Rp 20.487.000,00 atau
78.56%. Output dari kegiatan ini adalah penyusunan AnalisisJabatan PNS di lingkungan Biro Pengelolaan Aset Setda Prov.
Kalbar. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah Analisis
Jabatan yang PNS.
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu anggaran sebesarRp 200.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp 184.441.400,00 atau
91,94% yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan, yaitu :
1) Penyusunan laporan keuangan dengan pagu anggaransebesar Rp 35.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp
32.144.000,00 atau 91.84%. Output dari kegiatan ini adalahjumlah dokumen. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah
tersusunnya laporan keuangan Triwulan Semester dan
Tahunan.
2) Penyusunan RENJA SKPD dengan pagu anggaran sebesarRp 31.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp 27.024.000,00 atau
86.33%. Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen.Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah RENJA Biro
Pengelolaan Aset.
3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan pagu anggaransebesar Rp 32.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp
29.813.400,00 atau 92.30%. Output dari kegiatan ini adalahjumlah dokumen. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah
terwujudnya akuntabilitas kinerja Biro Pengelolaan Aset.
-
33
4) Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD dengan paguanggaran sebesar Rp 35.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp
34.900.000,00 atau 99.71%. Output dari kegiatan ini adalahjumlah dokumen. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah
RKA dan DPA Biro Pengelolaan Aset.
5) Penyusunan LAKIP dengan pagu anggaran sebesar Rp35.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 32.200.000,00 atau
92.00%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananyapenyusunan LAKIP Biro Pengelolaan Aset. Sedangkan outcome
dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen LAKIP.
6) Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ dengan paguanggaran sebesar Rp 32.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp
28.360.000,00 atau 88.62%. Output dari kegiatan ini adalahterlaksananya penyusunan LPPD dan LKPJ Biro Pengelolaan
Aset. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya
dokumen LPPD dan LKPJ.
e. Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan InstitusiPemerintah dengan pagu sebesar Rp 235.780.000,00 danrealiasasi sebesar Rp 226.003.950,00 atau 95.85% yang terdiri dari
1 (satu) kegiatan, yaitu :
1) Peningkatan Pelayanan Kelistrikan dan Sound Sistemdengan pagu anggaran sebesar Rp 235.780.000,00 dan
realisasi sebesar Rp 226.003.950,00 atau 95.85%. Output darikegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan kelistrikan.
Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah terjaganya dan
meningkatnya koordinasi dab kinerja Unit / Sub Unit Kerja
pelaksana pelayanan.
-
34
f. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publikdengan pagu anggaran sebesar Rp 256.234.500,00 dan realisasi
sebesar Rp 243.084.000,00 atau 94,86% yang terdiri dari 2 (dua)
kegiatan, yaitu :
1) Peningkatan Jaringan Telekomunikasi di LingkunganPemprov. Kalbar dengan pagu anggaran sebesar Rp97.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 94.760.000,00 atau
97.69%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananyapeningkatan layanan jaringan telekomunikasi di lingkungan
Pemprov Kalbar. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah
tercapainnya dan meningkatnya koordinasi dan kinerja Unit /
Sub Unit Kerja pelaksana.
2) Peningkatan Layanan Informasi dan Komunikasi denganpagu anggaran sebesar Rp 159.234.500,00 dan realisasi
sebesar Rp 148.324.000,00 atau 93.14%. Output dari kegiatanini adalah tersedianya layanan informasi dan telekomunikasi
publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah tersusunnya
Monitoring, evaluasi dan pelaporan Biro Pengelolaan Aset.
g. Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp127.829.500,00 dan realisasi sebesar Rp 123.218.000,00 atau
96.39% yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu :
1) Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasapemerintah Prov. Kalimantan Barat dengan pagu anggaransebesar Rp 127.829.500,00 dan realisasi sebesar Rp
123.218.000,00 atau 96.39%. Output dari kegiatan ini adalahstandarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan outcome dari kegiatan ini
adalah tersedianya pedoman berupa Peraturan Gubernur
tentang perencanaan kebutuhan dan penganggaran.
-
35
h. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerahdengan pagu anggaran sebesar Rp 235.055.800,00 dam realisasisebesar Rp 213.097.550,00 atau 90,65% yang terdiri dari 2 (dua)
kegiatan, yaitu :
1) Bimtek Penatausahaan Inventarisasi Barang Milik Daerah diLingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat denganpagu anggaran sebesar Rp 186.452.800,00 dan realisasi
sebesar Rp 168.991.550,00 atau 90.63%. Output dari kegiatanini adalah terlaksananya Bimtek Penatausahaan Inventarisasi
Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar
dan Sosialisasi Peraturan terkait penatausahaan. Sedangkan
outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya pedoman berupa
Peraturan Gubernur tentang perencanaan kebutuhan dan
penganggaran.
2) Bimbingan Teknis Pembantu Pengurus Barang Penggunadan Pembantu Pengurus Barang Pembantu di LingkunganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan pagu anggaransebesar Rp 48.603.000,00 dan realisasi sebesar Rp
44.106.000,00 atau 90.74%. Output dari kegiatan ini adalahterlaksananya Bimbingan Teknis Pembantu Pengurus Barang
Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pembantu di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan
outcome dari kegiatan ini adalah keseragaman penyajian
Laporan dan peningkatan pengetahuan Pembantu Pengurus
Barang Pembantu.
i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana PemerintahProvinsi Kalbar dengan pagu anggaran sebesar Rp3.967.532.600,00 dan realisasi sebesar Rp 3.913.883.637,00 atau
98,64% yang terdiri dari 19 (sembilan belas) kegiatan, yaitu :
1) Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik dengan paguanggaran sebesar Rp 35.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp
31.775.905,00 atau 90.78%. Output dari kegiatan ini adalahpenyediaan jasa air, listrik dan internet pada bangunan yang
-
36
berada pada Pengelola BMD. Sedangkan outcome dari kegiatan
ini adalah pemeliharaan dan pengamanan fisik aset bangunan
pada pengelola BMD.
2) Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah dengan paguanggaran sebesar Rp 34.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp
28.882.345,00 atau 83.35%. Output dari kegiatan ini adalahPolis Asuransi Bangunan dan Kendaraan Bermotor. Sedangkan
outcome dari kegiatan ini adalah pengamanan Aset Bangunan
dan Kendaraan Dinas Operasional pada Pengelola Barang.
3) Penyediaan jasa perizinan Kendaraan Dinas/Operasionaldengan pagu anggaran sebesar Rp 20.000.000,00 dan realisasi
sebesar Rp 17.381.900,00 atau 86.90%. Output dari kegiatan iniadalah pembayaran pajak, pembuatan/perpanjangan STNK dan
pembuatan Plat Kendaraan Roda 4 dan Roda 2.. Sedangkan
outcome dari kegiatan ini adalah kepatuhan pembayaran Pajak
Kendaraan Bermotor.
4) Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan pagu anggaransebesar Rp 497.959.000,00 dan realisasi sebesar Rp
492.613.200,00 atau 98.92%. Output dari kegiatan ini adalahterpeliharanya kebersihan Gedung Kantor Sekretariat Daerah
dan VIP Supadio. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah
Gedung Kantor Sekretariat Daerah dan VIP Supadio dalam
keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara efektif dan
efisien.
5) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan paguanggaran sebesar Rp 179.457.200,00 dan realisasi sebesar Rp
177.940.000,00 atau 99.15%. Output dari kegiatan ini adalahterlaksananya penyewaan peralatan, perlengkapan dan jasa
kesenian. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah
terfasilitasinya kegiatan pemerintahan dan kegiatan sosial
pimpinan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Biro Pengelolaan
Aset.
-
37
6) Penyediaan jasa kebersihan rumah jabatan dengan paguanggaran sebesar Rp 90.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp
90.647.600,00 atau 99.99%. Output dari kegiatan ini adalahterpeliharanya kebersihan Rumah Dinas Sekretaris Daerah.
Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah Rumah Dinas
Sekretaris Daerah dalam keadaan baik dan layak serta siap
digunakan secara efektif dan efisien.
7) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan dengan paguanggaran sebesar Rp 1.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp
1.500.000,00 atau 100.00%. Output dari kegiatan ini adalahterpeliharanya Rumah Dinas Sekretaris Daerah. Sedangkan
outcome dari kegiatan ini adalah Rumah Dinas Sekretaris
Daerah dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan
secara efektif dan efisien.
8) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan paguanggaran sebesar Rp 296.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp
294.384.646,00 atau 99.38%. Output dari kegiatan ini adalahterlaksananya pemeliharaan kunci pintu, jendela, WC kantor,
dan ruang kerja serta pembayaran PBB Rumah Dinas Gubernur,
Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah. Sedangkan outcome
dari kegiatan ini adalah gedung kantor Gubernur dalam keadaan
baik dan layak serta siap digunakan secara efektif dan efisien,
serta kepatuhan kewajiban pembayaran PBB Rumah Dinas.
9) Pemeliharaan taman/halaman kantor/halaman rumah jabatandengan pagu anggaran sebesar Rp 391.950.000,00 dan
realisasi sebesar Rp 391.198.000,00 atau 99.80%. Output darikegiatan ini adalah terpeliharanya taman/halaman pada Kantor
Gubernur dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah. Sedangkan
outcome dari kegiatan ini adalah terjaganya kebersihan dan
kerapian taman/halaman.
10) Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Jabatan, KendaraanDinas Operasional dengan pagu anggaran sebesar Rp247.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp 244.777.461,00 atau
98.93%. Output dari kegiatan ini adalah terpeliharanya
-
38
kendaraan dins dan tersedianya BBM. Sedangkan outcome dari
kegiatan ini adalah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan
layak serta siap digunakan secara efektif dan efisien.
11) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan rumahjabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.300.000,00 danrealisasi sebesar Rp 5.276.400,00 atau 99.55%. Output darikegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan
perlengkapan/peralatan pada Rumah Dinas Sekretaris Daerah
Prov. Kalbar. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah
terpeliharanya perlengkapan/peralatan agar terjaga dalam
kondisi baik dan layak.
12) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pendukung gedungkantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 129.000.000,00 danrealisasi sebesar Rp 128.399.380,00 atau 99.53%. Output darikegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan sarana dan
prasarana gedung kantor Gubernur. Sedangkan outcome dari
terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor Gubernur
agar dapat berfungsi secara baik.
13) Pemeliharaan rutin/berkala jaringan air dengan paguanggaran sebesar Rp 50.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp
49.821.000,00 atau 97.88%. Output dari kegiatan ini adalahterlaksananya pemeliharaan jaringan air dan bak/menara air.
Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah terpeliharanya
jaringan air dan bak/menara air agar dapat berfungsi secara
baik.
14) Pemeliharaan rutin/berkala saluran air dengan pagu anggaransebesar Rp 65.950.000,00 dan realisasi sebesar Rp
65.442.000,00 atau 99.22%. Output dari kegiatan ini adalahterlaksananya pemeliharaan saluran air. Sedangkan outcome
dari kegiatan ini adalah terpeliharanya saluran air agar dapat
berfungsi secara baik.
-
39
15) Pemeliharaan rutin/berkala Meubelair dengan pagu anggaransebesar Rp 5.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp 5.165.000,00
atau 97.45%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananyapemeliharaan meubelair. Sedangkan outcome dari kegiatan ini
adalah meubelair terjaga dalam kondisi baik dan layak serta siap
digunakan secara efektif dan efisien.
16) Pemeliharaan rutin/berkala mesin pompa air dengan paguanggaran sebesar Rp 28.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp
28.078.000,00 atau 99.92%. Output dari kegiatan ini adalahterpeliharanya mesin pompa air. Sedangkan outcome dari
kegiatan ini adalah kelancaran suplai air bersih dalam rangka
memenuhi kebutuhan air bersih di Lingkungan Kantor
Sekretariat Daerah dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah.
17) Monitoring pemeliharaan aset di lingkungan SekretariatDaerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 92.292.000,00 danrealisasi sebesar Rp 91.896.400,00 atau 99.57%. Output darikegiatan ini adalah terlaksananya pemantauan rutin terkait
proses pemeliharaan aset/BMD di lingkungan Sekretariat
Daerah Provinsi Kalbar. Sedangkan outcome dari kegiatan ini
adalah kelancaran proses pemeliharaan Aset/BMD Pengguna
Barang di Lingkungan Sekretariat Daerah Prov. Kalbar.
18) Sewa Kendaraan Operasional Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp1.645.924.400,00 dan realisasi sebesar Rp 1.619.312.400,00
atau 98.38%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianyakendaraan operasional. Sedangkan outcome dari kegiatan ini
adalah efektivitas dan efisiensi Pengelolaan Barang Milik
Daerah.
19) Penataan tempat parkir kendaraan dengan pagu anggaransebesar Rp 150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp
149.392.000,00 atau 99.59%. Output dari kegiatan ini adalahterlaksananya pembuatan tempat parkir. Sedangkan outcome
dari kegiatan ini adalah tersedianya tempat parkir.
-
40
j. Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Barang MilikDaerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.003.252.366,00 danrealiasi sebesar Rp 3.797.200.383,00 atau 94,85% yang terdiri dari
36 (tiga puluh enam) kegiatan yaitu :
1) Koordinasi dan Konsultasi Penyerahan Barang Milik Daerahdengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Baratdengan pagu anggaran sebesar Rp 147.291.000,00 dan
realisasi sebesar Rp 136.010.800,00 atau 92.34%. Output darikegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dan fasilitasi serah
terima Barang Milik Daerah antar Pemda se-Kalbar sesuai
amanat Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan outcome
dari kegiatan ini adalah tertib administrasi pengelolaan BMD.
2) Penatausahaan Dokumen Kepemilikan Tanah danKendaraan Bermotor dengan pagu anggaran sebesar Rp80.570.000,00 dan realisasi sebesar Rp 80.445.400,00 atau
99.84%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananyaPenatausahaan Dokumen Kepemilikan Tanah dan Kendaraan
Bermotor. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah Stock
Opname BPKB dan Sertifikat Tanah Per 30 Juni dan 31
Desember sebagai bahan evaluasi pengamanan hukum aset
tanah dan kendaraan Pemprov. Kalbar.
3) Pemidahtanganan Barang Milik Daerah Pemprov. Kalbardengan pagu anggaran sebesar Rp 203.431.400,00 dan
realisasi sebesar Rp 193.451.132,00 atau 95.09%. Output darikegiatan ini adalah terlaksananya fasilitasi terhadap
Pemindahtanganan khususnya Hibah Barang Milik Daerah,
termasuk barang yang sejak awal pengadaannya telah
direncanakan untuk dihibahkan. Sedangkan outcome dari
kegiatan ini adalah Dokumen Pemindahtangan Barang Milik
Daerah.
4) Penyusunan DKBMD serta RKBMD dilingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp92.860.100,00 dan realisasi sebesar Rp 90.583.900,00 atau
-
41
97.54%. Output dari kegiatan ini adalah jumlah Buku DKBMDdan RKBMD Pemerintah Provinsi Kalbar. Sedangkan outcome
dari kegiatan ini adalah tersedianya pedoman perencanaan
kebutuhan dan penganggaran barang / jasa.
5) Penyempurnaan Peraturan Gubernur tentang Kode Lokasidan Kode Barang Milik Daerah dilingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp51.863.000,00 dan realisasi sebesar Rp 42.608.500,00 atau
82.16%. Output dari kegiatan ini Kode Lokasi dan Kode BarangMilik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah Tersedianya
pedoman dalam kodefikasi penatausahaan Barang Milik
Daerah.
6) Sertifikasi dan Pengukuran Ulang Asset Tanah PemerintahProvinsi Kalimantan Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp8.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 2.360.280,00 atau
29.50%. Output dari kegiatan ini terlaksananya Sertifikasi danPengukuran Ulang Aset Tanah Pemprov. Kalbar. Sedangkan
outcome dari kegiatan ini adalah adanya kepastian hukum
kepemilikan aset Pemprov. Kalbar.
7) Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barangdilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat denganpagu anggaran sebesar Rp 95.051.000,00 dan realisasi sebesar
Rp 90.369.400,00 atau 95.07%. Output dari kegiatan ini jumlahLaporan Hasil Pengadaan Barang Habis dan Inventaris
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan outcome dari
kegiatan ini adalah tersedianya Buku-Buku Laporan Hasil
Pengadaan Barang Milik Pemprov. Kalbar.
8) Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan BMD dilingkunganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan paguanggaran sebesar Rp 300.903.610,00 dan realisasi sebesar Rp
297.986.437,00 atau 99.03%. Output dari kegiatan initerlaksananya Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Barang
Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. Sedangkan
-
42
outcome dari kegiatan ini adalah tertib pembukuan, inventarisasi
dan Pelaporan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalbar.
9) Penyusunan Keputusan Penetapan dan Pengalihan StatusPenggunaan Barang di lingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp89.265.500,00 dan realisasi sebesar Rp 84.113.900,00 atau
94.22%. Output dari kegiatan ini persentase BMD yangditetapkan / dialihkan status penggunaannya. Sedangkan
outcome dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya penetapan /
pengalihan status penggunaan BMD dilingkungan Pemerintah
Provinsi Kalbar.
10) Pemutakhiran Data SIMBADA di Lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp80.002.000,00 dan realisasi sebesar Rp 77.004.950,00 atau
96.25%. Output dari kegiatan ini terlaksananya fasilitasipemutakhiran Data SIMBADA di lingkungan Pemerintah Prov.
Kalbar. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah
termutakhirnya Data Barang Milik Daerah di lingkungan
Pemerintah Prov. Kalbar di aplikasi SIMBADA.
11) Pembinaan Pelaksanaan Penyimpanan dan PendistribusianBMD dengan pagu anggaran sebesar Rp 104.087.500,00 danrealisasi sebesar Rp 102.726.000,00 atau 98.69%. Output darikegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan pelaksanaan
administrasi pencatatan penerimaan, pengeluaran, dan
persediaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan outcome dari kegiatan ini
adalah Tertibnya administrasi pencatatan penerimaan,
pengeluaran dan persediaan barang.
12) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penyimpanan danPendistribusian BMD dengan pagu anggaran sebesar Rp85.495.500,00 dan realisasi sebesar Rp 80.523.300,00 atau
94.18%. Output dari kegiatan ini adalah Laporan Penerimaandan Pengeluaran Barang Milik Daerah. Sedangkan outcome dari
-
43
kegiatan ini adalah Buku Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Barang Milik Daerah.
13) Rekonsiliasi dan Klarifikasi Asset Milik Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp102.483.000,00 dan realisasi sebesar Rp 98.215.000,00 atau
95.83%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananyaRekonsiliasi dan Klarifikasi Aset Milik Pemprov. Kalbar.
Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah Keseragaman
Penyajian Buku Inventaris dengan Neraca sesuai SAP.
14) Penyusunan Buku Inventaris dan Laporan Hasil MutasiBMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Baratdengan pagu anggaran sebesar Rp 99.961.900,00 dan realisasi
sebesar Rp 93.436.900,00 atau 93.47%. Output dari kegiatan iniadalah tersusunnya Laporan Hasil Mutasi Barang dan Buku
Inventaris Pemerintah Prov. Kalbar. Sedangkan outcome dari
kegiatan ini adalah Buku Laporan, Daftar Mutasi dan Buku
Inventaris Barang Milik Daerah Pemprov. Kalbar.
15) Penyusunan Laporan Barang Persediaan Khusus Asset diBawah Nilai Kapitalisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsikalimantan Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp52.843.000,00 dan realisasi sebesar Rp 51.901.400,00 atau
98.21%. Output dari kegiatan ini adalah Laporan BarangPersediaan Khusus Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi di
lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar. Sedangkan outcome dari
kegiatan ini adalah Buku Barang Persediaan Khusus Aset
Dibawah Nilai Kapitalisasi di lingkungan Pemerintah Prov.
Kalbar.
16) Penyusunan Rancangan Draft Perjanjian KerjasamaPemafaatan BMD di Lingkungan Pemprov Kalbar denganpagu anggaran sebesar Rp 87.965.500,00 dan realisasi sebesar
Rp 82.811.700,00 atau 94.14%. Output dari kegiatan ini adalahpersentase draft perjanjian kerjasama pemanfaatan BMD.
Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya
penyusunan draft perjanjian kerjasama pemanfaatan BMD.
-
44
17) Pemanfaatan Barang Milik Daerah di LingkunganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan paguanggaran sebesar Rp 295.813.036,00 dan realisasi sebesar Rp
278.599.863,00 atau 94.18%. Output dari kegiatan ini adalahpersentase pemanfaatan BMD yang diverifikasi dan diproses.
Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya
pemanfaatan BMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
18) Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan PemerintahProvinsi Kalbar dengan pagu anggaran sebesar Rp200.816.000,00 dan realisasi sebesar Rp 183.951.099,00 atau
91.60%. Output dari kegiatan ini adalah persentasepemanfaatan BMD yang diverifikasi dan diproses. Sedangkan
outcome dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya pemanfaatan
BMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
19) Kerjasama Pemanfaatan Daerah Dalam Bentuk BGS/BSGdengan pagu anggaran sebesar Rp 84.265.500,00 dan realisasi
sebesar Rp 79.112.100,00 atau 93.88%. Output dari kegiatan iniadalah persentase jumlah kerjasama BGS / BSG yang
difasilitasi. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah
terfasilitasinya kerjasama BGS / BSG di lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalbar.
20) Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Barang MilikDaerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar denganpagu anggaran sebesar Rp 119.494.700,00 dan realisasi
sebesar Rp 113.622.700,00 atau 95.08%. Output dari kegiatanini adalah jumlah SKPD yang dimonitoring dan dievaluasi
pemanfaatan BMD. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah
termonitornya dan terevaluasinya pemanfaatan BMD di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
21) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemanfaatan Barang MilikDaerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar denganpagu anggaran sebesar Rp 85.813.000,00 dan realisasi sebesar
Rp 80.169.600,00 atau 93.42%. Output dari kegiatan ini adalahjumlah laporan evaluasi pemanfaatan BMD. Sedangkan
-
45
outcome dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan evaluasi
pemanfaatan BMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.
22) Pembinaan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang MilikDaerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 99.480.000,00 danrealisasi sebesar Rp 98.744.600,00 atau 99.26%. Output darikegiatan ini adalah perbaikan pelaksanaan pengamanan dan
pemeliharaan BMD pada SKPD / Unit Kerja Pemprov. Kalbar
melalui penegasan ketentuan / kebijakan, pengarahan dan
teguran. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah
peningkatan kualitas pengelolaan BMD pada SKPD / Unit Kerja
sesuai ketentuan yang berlaku.
23) Penanganan Permasalahan Pengamanan Aset PemeritahProvinsi Kalimantan Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp197.837.484,00 dan realisasi sebesar Rp 194.440.634,00 atau
98.28%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapatpembahasan dan proses-proses lain dalam rangka
penyelesaian permasalahan pengamanan aset. Sedangkan
outcome dari kegiatan ini adalah penyelesaian / progress
penyelesaian terhadap permasalahan pengamanan aset dalam
mewujudkan tertib pengelolaan aset.
24) Penjualan dan Penghapusan Kendaraan Dinas dengan paguanggaran sebesar Rp 190.398.286,00 dan realisasi sebesar Rp
167.608.486,00 atau 88.03%. Output dari kegiatan ini adalahterlaksananya penjualan dan penghapusan kendaraan dinas
milik Pemprov. Kalbar yang rusak berat, tidak efisien, maupun
idle / berlebih. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah
pengelolaan kendaraan dinas operasional yang efektif dan
efisien.
25) Penjualan Pemusnahan dan penghapusan BMD selainKendaraan Dinas dengan pagu anggaran sebesar Rp161.781.950,00 dan realisasi sebesar Rp 148.423.000,00 atau
91.74%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penjualanpemusnahan dan penghapusan barang inventaris selain
kendaraan bermotor milik Pemprov. Kalbar. Sedangkan
-
46
outcome dari kegiatan ini adalah pengelolaan Barang Milik
Daerah yang efektif dan efisien.
26) Penyusunan Laporan Hasil Pemeliharaan BMD dengan paguanggaran sebesar Rp 81.734.000,00 dan realisasi sebesar Rp
78.610.800,00 atau 96.17%. Output dari kegiatan ini adalahLaporan Hasil Pemeliharaan Semester II Tahun Anggaran 2017
dan Semester I Tahun Anggaran 2018, DKPBMD Tahun
Anggaran 2018, dan RKPBMD Tahun Anggaran 2019.
Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya
DKPBMD sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan, RKPBMD
sebagai bahan penyusunan RKA, dan Laporan Hasil
Pemeliharaan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan
pemeliharaan.
27) Bimbingan Teknis Penggunaan dan Pemanfaatan BarangMilik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi KalimantanBarat dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00 dan realisasisebesar Rp 0,00 atau 0%. Output dari kegiatan ini adalahterlaksananya Bimbingan Teknis Penggunaan dan Pemanfaatan
Barang Milik Daerah di lingkungan Pemprov Kalbar. Sedangkan
outcome dari kegiatan ini adalah keseragaman penyajian
Laporan dan peningkatan pengetahuan Pengurus Barang.
28) Penyusunan DKPBMD dan RKPBMD dengan pagu anggaransebesar Rp 87.349.000,00 dan realisasi sebesar Rp
85.843.800,00 atau 98.27%. Output dari kegiatan ini adalahterlaksananya Punyusunan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan
BMD TA 2018, dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD TA
2019. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya
DKPBMD sebagai dasar pemeliharaan BMD TA 2018 dan
RKPBMD sebagai dasar penyusunan kegiatan pemeliharaan TA
2019.
29) Penyusunan keputusan penilaian Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dengan paguanggaran sebesar Rp 84.320.500,00 dan realisasi sebesar Rp
80.968.500,00 atau 96.02%. Output dari kegiatan ini adalah
-
47
persentase BMD yang ditetapkan hasil penilaiannya. Sedangkan
outcome dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya penetapan nilai
BMD di lingkungan Pemprov. Kalbar.
30) Pemuktahiran dan penyusunan laporan pemanfaatanBarang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp91.670.500,00 dan realisasi sebesar Rp 88.317.100,00 atau
96.34%. Output dari kegiatan ini adalah jumlah laporanpemanfaatan BMD. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah
tersusunnya laporan pemanfaatan BMD di lingkungan Pemprov.
Kalbar.
31) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentangPengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan PemerintahProvinsi Kalbar dengan pagu anggaran sebesar Rp94.251.500,00 dan realisasi sebesar Rp 89.192.980,00 atau
94.63%. Output dari kegiatan ini adalah Rancangan PeraturanDaerah. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah
peningkatan manajemen pengelolaan Barang Milik Daerah.
32) Inventarisasi dalam rangka pengendalian permasalahanBarang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp84.320.500,00 dan realisasi sebesar Rp 81.118.500,00 atau
96.20%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya jumlahlaporan inventarisasi dan penyelesaian permasalahan BMD.
Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah terinventarisasinya
penyelesaian permasalahan BMD di lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalbar.
33) Pembinaan pemindahtanganan pemusnahan danpenghapusan Barang Milk Daerah dengan pagu anggaransebesar Rp 97.450.000,00 dan realisasi sebesar Rp
93.345.422,00 atau 95.78%. Output dari kegiatan ini adalahterlaksananya pembinaan pemindahtanganan pemusnahan dan
penghapusan BMD. Sedangkan outcome dari kegiatan ini
adalah peningkatan kualitas pengelolaan BMD pada OPD.
34) Pembinaan sensus Barang Milik Daerah dengan paguanggaran sebesar Rp 171.155.400,00 dan realisasi sebesar Rp
-
48
162.498.600,00 atau 94.94%. Output dari kegiatan ini adalahterlaksananya pembinaan kegiatan sensus BMD. Sedangkan
outcome dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemuktakhiran
data Barang Milik Daerah pada setiap OPD.
35) Monitoring penggunaan dan pengendalian Rumah Negaradi lingkungan Pemprov. Kalbar dengan pagu anggaransebesar Rp 93.227.000,00 dan realisasi sebesar Rp
88.073.600,00 atau 94.47%. Output dari kegiatan ini adalahpersentase Rumah Negara di lingkungan Pemprov. Kalbar yang
dimonitor penggunaannya. Sedangkan outcome dari kegiatan ini
adalah tertib administrasi penggunaan Rumah Negara di
lingkungan Pemprov. Kalbar
36) Pemindahan sarana dan prasarana kantor dengan paguanggaran sebesar Rp 0,00 dan realisasi sebesar Rp 0,00 atau
0%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemindahansarana dan prasarana kantor, baik karena adanya perubahan
lokasi kantor, maupun penarikan aset dari pengguna barang
oleh pengelola barang. Sedangkan outcome dari kegiatan ini
adalah kelancaran Administrasi Perkantoran dan Pengamanan
Aset dari resiko kehilangan serta kerusakan.
-
49
B. Permasalahan dan Solusi
Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pengelolaan Aset dalam Tahun
Anggaran 2018 berjalan lancar dan tidak ditemui permasalahan yang krusial. Hal
tersebut dapat dilihat dari capaian kegiatan/capaian kinerja pelaksanaan program
dan kegiatan pada tahun 2018. Program/kegiatan yang dilaksanakan Biro
Pengelolaan Aset mengacu kepada Rencana Strategis, Penetapan Kinerja dan
Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan.
Adapun permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan pada Biro
Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun
Anggaran 2018 beserta solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:
i. Permasalahan :
a. Belum semua Aset/Barang Milik Daerah Pemprov. Kalbar terdata dengan
baik sehingga optimalisasi pendayagunaan Aset juga belum dapat
dilakukan;
b. Penyesuaian penyusunan database Barang Milik Daerah dari manual
menjadi aplikasi memerlukan waktu yang cukup lama;
c. Penggantian pengurus barang pada beberapa OPD tidak disertai transfer
of knowledge sehingga pengurus barang yang baru tidak mengetahui
dan memahami permasalahan Aset yang terjadi;
d. OPD tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan sesuai dengan
jadwal yang telah ditentukan;
e. OPD / UPTD belum menyampaikan RTPBU, daftar hasil pemeliharaan
semesteran, dan RKPBU sesuai ketentuan yang berlaku;
f. OPD / UPTD secara umum belum memahami prosedur
pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset;
g. OPD / UPTD belum cermat dalam menyampaikan usulan
pemindahtanganan dan/atau pemusnahan barang inventaris;
-
50
h. OPD / UPTD belum menjalankan fungsi pengamanan dan pemeliharaan
terhadap Barang Milik Daerah yang berada dalam pengawasannya;
i. Masih terdapat aset milik Pemerintah Provinsi Kalbar yang belum
bersertifikat ;
j. Secara fisik masih banyak aset Pemerintah Provinsi Kalbar yang belum
dipasang plang dan pagar.
ii. Solusi :
a. Mendata semua Aset/Barang Milik Daerah Pemprov. Kalbar dengan baik
sehingga optimalisasi pendayagunaan Aset dapat dilakukan;
b. Mempercepat proses penyusunan database Barang Milik Daerah dari
manual menjadi aplikasi;
c. Penggantian pengurus barang pada beberapa OPD harus disertai transfer
of knowledge sehingga pengurus barang yang baru dapat mengetahui
dan memahami permasalahan Aset yang terjadi;
d. Menyurati OPD yang belum menyampaikan laporan tepat waktu;
e. Menyurati dan memberikan sanksi tertulis kepada OPD/UPTD yang belum
menyampaikan RTPBU, daftar hasil pemeliharaan semesteran, dan
RKPBU sesuai ketentuan yang berlaku;
f. Memberikan Bimtek atau sosialisasi kepada OPD/UPTD yang belum
memahami prosedur pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan
aset;
g. Memberikan Bimtek atau sosialisasi kepada OPD/UPTD tentang usulan
pemindahtanganan dan/atau pemusnahan barang inventaris;
h. Menyurati OPD/UPTD yang belum menjalankan fungsi pengamanan dan
pemeliharaan terhadap Barang Milik Daerah yang berada dalam
pengawasannya;
-
51
i. Mengajukan permohonan kepada BPN terhadap aset milik Pemerintah
Provinsi Kalbar yang belum bersertifikat;
j. Melakukan pemasangan plang dan pagar pada aset Pemerintah Provinsi
Kalbar.
-
52
BAB VTUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Tidak Ada Tugas Umum Pemerintahan pada Biro Pengelolaan Aset, terkait:
A. Kerjasama Antar Daerah;
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah;
-
53
BAB VIPENUTUP
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Biro Pengelolaan Aset
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 pada realisasi Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat
tahun 2018 menunjukkan perkembangan yang positif pada pelaksanaan program
dan kegiatan Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan
Barat.
Berbagai hasil dan permasalahan selama tahun 2018 yang telah
dituangkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Biro Pengelolaan
Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar