( lkpj - skpd ) · i pemerintah provinsi kalimantan barat ( lkpj - skpd ) biro pengelolaan aset...

60
i PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT ( LKPJ - SKPD ) BIRO PENGELOLAAN ASET SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018

Upload: others

Post on 22-Oct-2020

10 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • i

    PEMERINTAHPROVINSI KALIMANTAN BARAT

    ( LKPJ - SKPD )

    BIRO PENGELOLAAN ASETSEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

    TAHUN 2018

  • i

    KATA PENGANTAR

    Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan berkat dan

    tuntunanNya telah tersusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

    Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat yang berisi

    pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan Kegiatan dapat diselesaikan

    dengan tepat waktu.

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

    Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan LKPJ dan

    LPPD Akhir Masa Jabatan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan

    informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

    Data yang disajikan dalam laporan ini berupa ringkasan informasi

    penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Biro Pengelolaan Aset Setda

    Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018.

    Berkenaan dengan pembentukan SOPD baru sesuai dengan Perda Nomor

    8 Tahun 2016, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Pemerintah

    Provinsi Kalimantan Barat dipisah menjadi 2 (dua), yaitu Badan Pengelolaan

    Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Biro Pengelolaan Aset Sekretariat

    Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

    Selanjutnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang

    telah terlibat dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Biro

    Pengelolaan Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat dan semoga laporan ini dapat

    bermanfaat bagi kelanjutan pelaksanaan pembangunan yang pelaksanaannya

    harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

    Pontianak, Januari 2019

    KEPALA BIRO PENGELOLAAN ASETSETDA PROVINSI KALBAR,

    Dra. LINDA PURNAMA, M.SiPembina Utama Muda

    NIP. 19690823 198803 2 002

  • ii

    DAFTAR ISI

    KATA PENGANTAR.............................................................................................i

    DAFTAR ISI......................................................................................................... ii

    DAFTAR TABEL................................................................................................. iv

    BAB I : PENDAHULUAN .................................................................................. 1

    A. Dasar Hukum ................................................................................. 1

    B. Bagan Struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah .............................. 2

    C. Gambaran Umum SKPD .................................................................. 5

    D. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan

    Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional ...................... 5

    E. Kondisi Sarana dan Prasarana....................................................... 10

    BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

    DAERAH (RPJMD) ............................................................................. 12

    A. Visi dan Misi Biro Pengelolaan Aset ............................................... 12

    1. Visi .......................................................................................... 12

    2. Misi .......................................................................................... 13

    B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah......................................... 13

    1. Tujuan ...................................................................................... 13

    2. Sasaran .................................................................................... 14

    C. Strategi dan Arah Kebijakan Biro Pengelolaan Aset ...................... 15

    BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ........... 17

    A. Anggaran dan Realisasi Belanja Biro Pengelolaan Aset ................ 17

    B. Anggaran dan Realisasi Belanja Program dan

    Kegiatan Biro Pengelolaan Aset ..................................................... 17

  • iii

    BAB IV : PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

    DAERAH............................................................................................ 24

    A. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro

    Pengelolaan Aset ......................................................................... 26

    B. Permasalahan dan Solusi............................................................. 49

    BAB V : TUGAS UMUM PEMERINTAHAN..................................................... 52

    BAB VI : PENUTUP ......................................................................................... 53

  • iv

    DAFTAR TABEL

    Tabel 3.1 Anggaran dan Realisasi Belanja Biro Pengelolaan

    Aset T.A. 2017............................................................................... 17

    Tabel 3.2 Anggaran dan Realisasi Belanja Program dan

    Kegiatan Biro Pengelolaan Aset T.A. 2017 ................................... 17

    Tabel 4.1 Sasaran Strategis .......................................................................... 24

  • 1

    BAB IPENDAHULUAN

    A. Dasar Hukum

    1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-

    Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan

    Kalimantan Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    1106);

    2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

    3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

    Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

    Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

    4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

    5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

    antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

    6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5;

    7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

    Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    5533);

    8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan

    Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

    (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan

    Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan

    Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 2007 Nomor 82);

  • 2

    10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

    11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016

    tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik

    Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

    12.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi

    Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Tambahan Lembaran Daerah

    Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

    13.Peraturan gubernur Kalimantan Barat Nomor 69 Tahun 2018 tentang

    Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang

    Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja

    Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

    B. Bagan Struktur Satuan Kerja Perangkat Daerah (Biro Pengelolaan AsetSetda Prov. Kalbar)

    Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan

    Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya melalui

    Peraturan gubernur Kalimantan Barat Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan

    Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

    Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

    Provinsi Kalimantan Barat, maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kerja Biro

    Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah

    sebagaimana berikut ini:

    1. Kepala Biro

    2. Bagian Perencanaan, Penatausahaan dan Penyimpanan Aset yangmembawahi :

    a. Sub Bagian Perencanaan dan Penatausahaan Aset

    b. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi Aset

    c. Sub Bagian Tata Usaha Biro

  • 3

    3. Bagian Penggunaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Aset, yangmembawahi :

    a. Sub Bagian Penggunaan dan Pemanfaatan Aset

    b. Sub Bagian Pengendalian aset

    c. Sub Bagian Kelistrikan dan Sound System

    4. Bagian Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Aset yangmembawahi :

    a. Sub Bagian Pengamanan dan Pemeliharaan aset

    b. Sub Bagian Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset

    c. Sub Bagian Inventarisasi dan Pelaporan

    Lebih terperinci digambarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Biro

    Pengelolan Aset Setda Provinsi Kalbar sebagai berikut :

  • 4

    STRUKTUR ORGANISASI BIRO PENGELOLAAN ASETSEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

    KEPALA BIRO

    BAGIAN PERENCANAAN,PENATAUSAHAAN DAN

    PENYIMPANAN ASET

    BAGIAN PENGGUNAAN,PEMANFAATAN DAN

    PENGENDALIAN ASET

    BAGIAN PENGAMANAN,PEMELIHARAAN DANPENGHAPUSAN ASET

    SUB BAGIANPerencanaan dan

    Penatausahaan Aset

    SUB BAGIANPenyimpanan dan

    Distribusi Aset

    SUB BAGIANTata Usaha Biro

    SUB BAGIANPenggunaan dan

    Pemanfaatan Aset

    SUB BAGIANPengendalian Aset

    SUB BAGIANKelistrikan dan Sound

    System

    SUB BAGIANPengamanan dan

    Pemeliharaan Aset

    SUB BAGIANPenghapusan dan

    Pemindahtanganan Aset

    Kerjasama Luar Negerui

    SUB BAGIANInventarisasi dan

    Pelaporan

  • 5

    C. Gambaran Umum SKPD

    Keberadaan Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

    Barat tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan

    Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya melalui

    Peraturan gubernur Kalimantan Barat Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan

    Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

    Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

    Provinsi Kalimantan Barat.

    Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas dinyatakan bahwa Biro

    Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah merupakan salah satu Biro di Lingkungan

    Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan

    unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di

    bidang pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi

    Kalimantan Barat untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik

    Daerah (BMD).

    D. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, JumlahPejabat Struktural Dan Fungsional

    Sumber daya aparatur merupakan aset utama yang sangat berpengaruh

    besar terhadap kemajuan organisasi atau instansi. Pengelolahan sumber daya

    aparatur tidak lepas dari faktor pegawai yang diharapkan dapat mampu mengolah

    sumber daya yang baik untuk mencapai tujuan organisasi atau instansi.

    Berdasarkan kondisi riil Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Kalimantan

    Barat Tahun 2018 memiliki personil sebanyak 46 orang yang berstatus sebagai

    Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer tidak tetap yang bekerja untuk

    mendukung tugas-tugas perkantoran, sebanyak 8 orang. Selanjutnya kondisi

    sumber daya aparatur Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat

    dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

  • 6

    NO NAMA / NIP PANGKAT/GOL. RUANG

    JABATAN PENDIDIKAN DIKLATSTRUKTURAL/FUNGSIONAL

    JENISKELAMIN Ket

    L P

    1 Dra. Hj. Linda Purnama, M.Si19690823 198803 2 002

    Pembina UtamaMuda / IV c

    Kepala Biro Pengelolaan Aset S2 DIKLATPIM III P

    2 Ignatius Sunarto, SH19650711 199203 1 011

    Pembina Tk. I /IV b

    Kabag Pengamanan,Pemeliharaan dan Penghapusan

    Aset

    S1 DIKLATPIM III L

    3 Drs. Marwan Siregar, M.Si19740520 199311 1 001

    Pembina Tk. I /IV b

    Kabag Perencanaan,Penatausahaan dan Penyimpanan

    Aset

    S2 DIKLATPIM III L

    4 Paul A. Lumban Tobing, S.STP19831115 200112 1 001

    Penata Tk. IIII d

    Plt. Kabag Penggunaan,Pemanfaatan dan Pengendalian

    Aset / Kasubbag Penggunaan danPemanfaatan Aset

    S1 DIKLATPIM IV L

    5 Dra. Sri Yanti19620911 198403 2 014

    Penata Tk. I /III d

    Kasubbag Tata Usaha Biro S1 DIKLAT ADUM P

    6 Afriyan Murdiani, SE19700401 200003 1 008

    Penata Tk. I /III d

    Kasubbag Perencanaan danPenatausahaan Aset

    S1 DIKLATPIM IV L

    7 Linda Asniah, S.STP1977118 199802 2 001

    Penata Tk. I /III d

    Kasubbag Pengamanan danPemeliharaan Aset

    S1 DIKLAT ADUM P

    8 Drs. Andi Efwardiansyah19681023 198902 1 001

    Penata Tk. I /III d

    Fungsional Umum S1 DIKLAT ADUM L

    9 Hartiya19640525 198503 1 019

    Penata / III c Kasubbag Kelistrikan dan SoundSystem

    STM DIKLAT ADUM L

    10 Nikon19661005 199103 1 006

    Penata / III c Kasubbag Pengendalian Aset SMU DIKLATPIM IV L

    11 Gabriel Nilwan, SE, ME19741128 200212 1 008

    Penata / III c Kasubbag Inventarisasi danPelaporan

    S2 DIKLATPIM IV L

    12 Ade Abriansyah, S.STP, M.Sc19861001 200602 1 001

    Penata / III c Kasubbag Penyimpanan danDistribusi Aset

    S2 - L

  • 7

    13 Aristo Herviriano, S.STP19900105 201010 1 001

    Penata / III c Kasubbag Penghapusan danPemindahtanganan Aset

    S1 - L

    14 Akhmad Tadung19620605 198703 1 019

    Penata / III c Fungsional Umum STM - L

    15 Hamsidi19601017 198703 1 005

    Penata / III c Fungsional Umum STM - L

    16 Syamsul Lizar19621201 198703 1 018

    Penata / III c Fungsional Umum STM - L

    17 Basri, A.Md19660203 198703 1 012

    Penata / III c Fungsional Umum D3 DIKLAT ADUM L

    18 Ryan Relandi, SE19830518 200903 1 001

    Penata / III c Fungsional Umum S1 - L

    19 Rubiyanto19611227 198703 1 010

    Penata Muda Tk.I / III b

    Fungsional Umum SMEA - L

    20 Nunung Sudarsih19660301 198603 2 012

    Penata Muda Tk.I / III b

    Fungsional Umum SMEA DIKLAT ADUM P

    21 Syarif Ibrahim19641009 1990051 001

    Penata Muda Tk.I / III b

    Fungsional Umum SMA - L

    22 Nyemas Sukarsih19700712 199403 2 010

    Penata Muda Tk.I / III b

    Fungsional Umum SMU - P

    23 Huzi, SE19850630 200803 1 001

    Penata Muda Tk.I / III b

    Fungsional Umum S2 AUDITORTERAMPIL

    L

    24 Reza Nugraha, SE19890807 201101 1 002

    Penata Muda Tk.I / III b

    Fungsional Umum S1 - L

    25 Secelia Sucestoria Harly, SE19781116 200903 2 001

    Penata Muda /III a

    Fungsional Umum S1 - P

    26 Jumiran19640911 198902 1 002

    Penata Muda /III a

    Fungsional Umum SMA - L

  • 8

    27 Riko, ST19841109 200502 1 002

    Penata Muda /III a

    Fungsional Umum S1 - L

    28 Lenny Restanya, A.Md19841001 200803 2 002

    Penata Muda /III a

    Fungsional Umum D3 - P

    29 Andri Renaldi, S.Kom19900704 201502 1 004

    Penata Muda /III a

    Fungsional Umum S1 - L

    30 Rocky Aprino Xaverius, SH19840402 201502 1 001

    Penata Muda /III a

    Fungsional Umum S1 - L

    31 Andri Erliansyah, A.Md19840807 200903 1 003

    Penata Muda /III a

    Fungsional Umum D3 - L

    32 D. Perdi Artha, A.Md19810315 200903 1 001

    Penata Muda /III a

    Fungsional Umum D3 - L

    33 Fedi Sudendi, S.STP19940123 201609 1 001

    Penata Muda /III a

    Fungsional Umum S1 - L

    34 Emi Priatmi, A.Md19810501 201001 2 013

    Penata Muda /III a

    Fungsional Umum D3 - P

    35 Busmin, A.Md19771127 201001 1 010

    Penata Muda /III a

    Fungsional Umum D3 - L

    36 Ustari, A.Md19841220 201001 1 010

    Penata Muda /III a

    Fungsional Umum D3 - L

    37 Yuni Irwansyah, A.Md19820602 201001 1 013

    Penata Muda /III a

    Fungsional Umum D3 - L

    38 Novian Candra Pratama, A.Md19871126 201001 1 008

    Penata Muda /III a

    Fungsional Umum D3 - L

    39 Hendi Muslimin, A.Md19880115 201101 1 007

    Pengatur Tk.I /II d

    Fungsional Umum D3 - L

    40 Suaibah19620128 198303 2 012

    Pengatur / II c Fungsional Umum SMP - P

  • 9

    41 T. Edy Firmansyah19740317 200701 1 008

    Pengatur / II c Fungsional Umum SMU - L

    42 Mulyanto19731119 200701 1 008

    Pengatur / II c Fungsional Umum SMEA - L

    43 Syarif Rudy Kurniawan AS19810505 200502 1 004

    Pengatur / II c Fungsional Umum SMK - L

    44 Undari19680705 200901 1 004

    Pengatur / II c Fungsional Umum SMA - L

    45 Leonardus19850505 201101 1 002

    Pengatur MudaTk. I / II b

    Fungsional Umum SMK - L

    46 Heri Purwanto19841028 201101 1 003

    Pengatur MudaTk. I / II b

    Fungsional Umum SMK - L

    Sumber data : Subbag Tata Usaha Biro pada Biro Pengelolaan Aset Setda Prov. Kalbar Tahun 2018.

  • 10

    E. Kondisi Sarana dan Prasarana

    Sarana dan prasarana merupakan salah satu aspek penting yang harus

    diperhatikan dalam meningkatkan kinerja aparatur yang berdampak pada kinerja

    lembaga dalam hal ini Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat.

    Selanjutnya berikut ini disajikan kondisi sarana dan prasarana Biro Pengelolaan

    Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat pada tabel 5 sebagai berikut :

    Kondisi Sarana dan Prasarana Biro Pengelolaan Aset

    No Jenis Barang Jumlah

    1. Mobil Dinas 5

    2. Motor Dinas 7

    3. Meja Kerja 27

    4. Kursi Kerja 334

    5. Filling Cabinet 17

    6. Lemari Besi 18

    7. Lemari Kaca 6

    8. Pesawat Telp 8

    9. AC 99

    10. UPS 26

    11. CPU 8

    12. Brankas 4

  • 11

    13. Mesin Ketik 15

    14. Kipas Angin 14

    15. Layar monitor 10

    16. Dispenser 12

    Sumber data : Subbag Tata Usaha Biro pada Biro Pengelolaan Aset Setda Prov. Kalbar Tahun 2018

  • 12

    BAB IIRENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

    A. Visi dan Misi Biro Pengelolaan AsetSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

    1. VisiVisi merupakan suatu pernyataan yang merupakan ungkapan atau

    artikulasi dari citra, nilai arah dan tujuan organisasi yang realistis, sebagai

    pemandu dalam pelaksanaan aktivitas dan pencapaian tujuan organisasi.

    Visi Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat merupakan

    cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana Biro Pengelolaan

    Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya

    agar konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif dalam rangka

    mewujudkan tujuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara khusus dan

    tujuan nasional secara umum.

    Selanjutnya Visi Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat

    adalah:

    ” PRIMA DALAM PENGELOLAAN ASET DAERAH”

    Pernyataan Visi Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat

    dapat dijabarkan sebagai berikut :

    A. Prima yang di maksud disini adalah pelayanan prima yang di artikan sebagai

    pelayanan yang terbaik, yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada

    masyarakat.

    Pelayanan Prima merupakan terjemahan istilah “excellent service” yang

    secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Disebut pelayanan

    terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki

    instansi pemberi pelayanan. Hakekat pelayanan public adalah pemberian

    pelayanan prima kepada masyarakat yg merupakan perwujudan kewajiban

    aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

  • 13

    Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh

    penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan

    penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

    undangan. Hakikat dari pelayanan publik adalah pemberian pemenuhan

    pelayanan kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban

    pemerintah sebagai abdi masyarakat.

    Biro Pengelolaan Asset Daerah selalu berusaha untuk dapat memberikan

    pelayanan prima kepada masyarakat selaku stakeholdersnya dengan

    menetapkan peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan

    Gubernur dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.

    B. Pengelolaan aset Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

    perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan aset, penggunaan, pemanfaatan

    dan pengendalian aset serta pengamanan, pemeliharaan dan penghapusan

    aset daerah.

    2. MisiMisi Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

    a. Meningkatkan Pengelolaan Aset yang Berbasis Teknologi Informasi;

    b. Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah yang Akuntabel dan Transparan;

    B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Biro Pengelolaan AsetSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

    1. TujuanTujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini

    dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi.

    Tujuan sifatnya lebih konkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang

    pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi

    organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan

    eksistensi dimasa datang.

    Adapun tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut :

  • 14

    a. Mewujudkan Pengelolaan Aset yang berbasis Teknologi Informasi.

    b. Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang Akuntabel dan Transparan.

    2. SasaranSasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan

    dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan

    bagian internal dalam proses perencanaan strategis Biro Pengelolaan Aset

    Sekretraiat Daerah Provinsi Kalbar

    Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun

    dapat dicapai, orientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu.

    Sasaran Biro Pengelolaan Aset Sekretraiat Daerah Provinsi Kalbar selama 2

    (dua) tahun periode 2017–2018 juga disertai dengan indikator kinerja sasaran.

    Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran

    strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan

    patokan/tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan

    penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

    Berdasarkan pengertian tersebut, maka Biro Pengelolaan Aset Sekretriat

    Daerah Provinsi Kalbar menetapkan sasarannya sebagai berikut:

    a. Dalam mencapai Tujuan Mewujudkan Pengelolaan aset yang berbasis

    Teknologi Informasi, sasarannya adalah sebagai berikut :

    1. Peningkatan dan Pengembangan Aplikasi Penyusunan Laporan aset

    Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dari manual menjadi online,

    dengan indicator sasaran;

    (a) Opini BPK tetap Wajar tanpa Pengecualian (WTP)

    b. Dalam mencapai tujuan Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang

    Akuntabel dan Transparan, sasarannya adalah sebagai berikut :

    1. Meningkatkan peranan perencanaan dan standarisasi harga dalam

    pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan

    Barat, dengan indicator sasaran;

    (a) Jumlah Buku Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Buku Daftar

    Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.

  • 15

    (b) Buku Satuan Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Pemerintah Provinsi

    Kalimantan Barat yang di susun sesuai dengan kondisi riil harga pasar.

    2. Meningkatnya ketertiban administrasi pengelolaan barang milik daerah di

    lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

    (a) Persentase Pembinaan administrasi hasil pengadaan barang milik

    daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

    3. Meningkatnya peranaan pengamanan dan pendayagunaan asset / barang

    daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar

    (a) Jumlah gedung kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang

    dimanfaatkan/didayagunakan.

    (b) Jumlah sertifikat /dokumen atas kepemilikan asset pemerintah

    Provinsi.

    C. Strategi dan Arah Kebijakan Biro Pengelolaan AsetSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

    PROGRAM SASARAN STRATEGIARAH

    KEBIJAKANTUJUAN

    1 2 3 4 5

    Program

    Manajemen

    Pengelolaan

    BMD

    Kualitas tata

    kelola

    pemerintahan

    daerah

    meningkat

    Peningkatan

    Perencanaan,

    Pemanfaatan,

    dan

    Inventarisasi

    aset

    1. Meningkatkan

    kualitas

    Perencanaan,

    Penatausahaa

    n, Pengadaan

    dan Distribusi

    BMD;

    2. Meningkatkan

    kualitas

    Penggunaan

    dan

    Pemanfaatan

    BMD;

    Meningkatkan

    tata kelola

    pemerintah

    daerah

  • 16

    3. Meningkatkan

    kualitas

    Pengamanan

    dan

    Pemeliharaan

    BMD;

    4. Optimalisasi

    Inventarisasi

    Aset dan

    Pengelolaan

    Barang

    Persediaan.

  • 17

    BAB IIIKEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

    A. Anggaran dan Realisasi Belanja Biro Pengelolaan AsetPada Tahun Anggaran 2018, total anggaran belanja pada Biro

    Pengelolaan Aset sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

    Tabel 3.1Anggaran dan Realisasi Belanja Biro Pengelolaan Aset T.A. 2018

    Instansi / Organisasi Anggaran Belanja

    RealisasiBelanjaTidak

    Langsung

    Realisasi

    %Jenis Belanja Total RealisasiBelanjaPegawai Barang & Jasa Modal

    Biro Pengelolaan AsetSetda Provinsi Kalbar

    15.196.491.327,00 - 3.030.070.000 9.548.108.535 1.507.672.030 14.246.523.495,00 93,75

    Sumber : Biro Pengelolaan Aset, 2018

    B. Anggaran dan Realisasi Belanja Program dan Kegiatan Biro PengelolaanAset

    Tabel 3.2Anggaran dan Realisasi Belanja Program dan Kegiatan

    Biro Pengelolaan Aset T.A. 2018

    KodeRek.

    UraianProgram dan Kegiatan Anggaran Belanja

    Realisasi

    %Jenis Belanja Total

    RealisasiBelanjaPegawai Barang dan Jasa Modal

    BELANJA TIDAK LANGSUNG - - - - - -

    BELANJA LANGSUNG

    I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (1.20.1.20.03) :08.01.02 Penyediaan jasa

    komunikasi, sumber dayaair dan listrik

    2.986.000.000 - 2.582.220.150 - 2.582.220.150 86,47

    08.01.03 Penyediaan jasa jaminanbarang milik daerah

    - - - - - -

  • 18

    08.01.04 Penyediaan jasa perizinankendaraandinas/operasional

    7.000.000 - 5.811.200 - 5.811.200 83.01

    08.01.05 Penyediaan jasaadministrasi keuangan

    6.548.000 - 6.465.000 - 6.465.000 98.73

    08.01.09 Penyediaan komponeninstalasi listrik peneranganbangunan kantor

    328.486.500 950.000 242.401.500 - 243.351.500 74.08

    08.01.13 Penyediaan makanan danminuman

    16.900.000 - 16.529.580 - 16.529.580 97.80

    08.01.14 Koordinasi dan konsultasike dalam dan luar daerah

    292.028.528 - 275.325.269 - 275.325.269 94.28

    08.01.16 Penyediaan JasaPenatausahaan Keuangandan Barang

    192.000.000 168.000.000 - - 168.000.000 87.50

    08.01.18 Penataan danPemeliharaan Arsip

    45.000.000 39.950.000 9.855.000 - 44.805.000 99.56

    II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA (1.20.1.20.03) :08.02.06 Pengadaan

    perlengkapan/peralatanrumah jabatan

    19.113.000 - 14.993.000 - - 78.44

    08.02.07 Pengadaan AC / KipasAngin

    199.400.000 - - 192.650.000 192.650.000 96.61

    08.02.08 Pengadaan perlengkapan /peralatan kantor

    568.230.000 - - 549.305.500 549.305.500 96.67

    08.02.09 Pengadaan perlengkapan /peralatan rumah tangga

    54.573.700 - - 46.593.500 46.593.500 85.37

    08.02.10Pengadaan / PeningkatanInstalasi Listrik / Telepon

    - - - - - -

    08.02.11 Pengadaan Sarana danPrasarana Studio danKomunikasi

    19.113.000 - - 14.993.000 14.993.000 78.44

    08.02.13 Pengadaan Sarana danPrasarana pendukunggedung kantor

    276.600.000 - - 272.895.000 272.895.000 98.66

    08.02.15 Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor

    178.250.000 - 176.934.000 - 176.934.000 99.26

    08.02.18 Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan jabatan,kendaraan dinas /operasional

    103.000.000 - 102.695.176 - 102.695.176 99.70

    08.02.20 Pemeliharaan rutin /berkala AC / Kipas Angin

    8.426.000 - 8.103.725 - 8.103.725 96.17

    08.02.21 Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan /peralatan kantor

    5.400.000 - 1.125.000 - 1.125.000 20.83

    08.02.22 Pemeliharaan Sarana danPrasarana Studio danKomunikasi

    20.000.000 - 19.932.000 - 19.932.000 99.66

    08.02.42 Pengadaan Mebelair 253.600.000 - 19.932.000 237.182.750 237.182.750 93.53

  • 19

    08.02.43 Pengadaan Mesin PompaAir

    43.050.000 - - 42.300.000 42.300.000 98.26

    08.02.61 Pemeliharaan instalasiListrik / telepon

    158.425.000 950.000 155.486.100 - 156.436.100 98.74

    08.02.64 Pemeliharaan rutin /berkala mebelair

    - - - - - -

    08.02.65 Pemeliharaan rutin /berkala generator

    241.277.000 - 239.110.625 - 239.110.625 99.10

    III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR (1.20.1.20.03) :08.05.05 Penyusunan Analisis

    Jabatan26.077.000 6.100.000 14.387.000 - 20.487.000 78.56

    IV. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (1.20.1.20.03) :08.06.01 Penyusunan laporan

    keuangan35.000.000 20.500.000 11.644.000 - 32.144.000 91.84

    08.06.02 Penyusunan LAKIP 35.000.000 16.725.000 15.475.000 - 32.200.000 92.00

    08.06.04 Penyusunan RENJA SKPD 31.300.000 13.575.000 13.449.000 - 27.024.000 86.33

    08.06.05 Penyusunan dan PelaporanLPPD dan LKPJ

    32.000.000 14.710.000 13.650.000 - 28.360.000 88.62

    08.06.06 Monitoring, Evaluasi danPelaporan

    32.300.000 14.475.000 15.338.400 - 29.813.400 92.30

    08.06.07 Penyusunan RKA SKPDdan DPA SKPD

    35.000.000 15.300.000 19.600.000 - 34.900.000 99.71

    V. PROGRAM PERKUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN INSTITUSI PEMERINTAH (1.20.1.20.03) :

    08.17.14 Peningkatan PelayananKelistrikan dan SoundSistem

    235.780.000 110.340.000 115.663.950 - 226.003.950 95.85

    VI. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK (1.20.1.20.03):08.21.19 Peningkatan Jaringan

    Telekomunikasi diLingkungan Pemprov.Kalbar

    97.000.000 89.860.000 4.900.000 - 94.760.000 97.69

    08.21.20 Peningkatan LayananInformasi dan Komunikasi

    159.234.500 85.060.000 63.264.000 - 148.324.000 93.14

    VII. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (1.20.1.20.03) :08.39.01 Penyusunan Standar

    Satuan Harga Barang danJasa pemerintah Prov.Kalimantan Barat

    127.829.500 45.680.000 77.538.000 - 123.218.000 96.39

    VIII. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (1.20.1.20.03) :08.40.01 Bimtek Penatausahaan

    Inventarisasi Barang MilikDaerah di LingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

    186.452.800 10.500.000 158.491.550 - 168.991.550 90.63

  • 20

    08.40.23 Bimbingan TeknisPembantu PengurusBarang Pengguna danPembantu PengurusBarang Pembantu diLingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat

    48.603.000 7.000.000 37.106.000 - 44.106.000 90.74

    IX. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAH PROVINSI KALBAR (1.20.1.20.03) :08.44.03 Penyediaan Jasa Sumber

    Daya Air dan Listrik35.000.000 - 31.775.905 - 31.775.905 90.78

    08.44.04 Penyediaan jasa jaminanBarang Milik Daerah

    34.650.000 300.000 28.582.345 - 28.882.345 83.35

    08.44.05 Penyediaan jasa perizinanKendaraanDinas/Operasional

    20.000.000 - 17.381.900 - 17.381.900 86.90

    08.44.06 Penyediaan jasakebersihan kantor

    497.959.000 650.000 491.963.200 - 492.613.200 98.92

    08.44.07 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

    179.457.200 950.000 176.990.000 - 177.940.000 99.15

    08.44.08 Penyediaan jasakebersihan rumah jabatan

    90.650.000 650.000 89.997.600 - 90.647.600 99.99

    08.44.09 Pemeliharaan rutin/berkalarumah jabatan

    1.500.000 300.000 1.200.000 - 1.500.000 100.00

    08.44.10 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

    296.200.000 1.950.000 247.434.646 - 294.384.646 99.38

    08.44.11 Pemeliharaantaman/halamankantor/halaman rumahjabatan

    391.950.000 1.950.000 389.248.000 - 391.198.000 99.80

    08.44.12 Pemeliharaan rutin/berkalaKendaraan Jabatan,Kendaraan DinasOperasional

    247.400.000 300.000 244.477.461 - 244.777.461 98.93

    08.44.13 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan/peralatanrumah jabatan

    5.300.000 300.000 4.976.400 - 5.276.400 99.55

    08.44.16 Pemeliharaan Sarana danPrasarana pendukunggedung kantor

    129.000.000 900.000 127.499.380 - 128.399.380 99.53

    08.44.17 Pemeliharaan rutin/berkalajaringan air

    50.900.000 900.000 48.921.000 - 49.821.000 97.88

    08.44.18 Pemeliharaan rutin/berkalasaluran air

    65.950.000 950.000 64.492.000 - 65.442.000 99.22

    08.44.19 Pemeliharaan rutin/berkalaMeubelair

    5.300.000 300.000 4.865.000 - 5.165.000 97.45

    08.44.20 Pemeliharaan rutin/berkalamesin pompa air

    28.100.000 600.000 27.478.000 - 28.078.000 99.92

  • 21

    08.44.21 Monitoring pemeliharaanaset di lingkunganSekretariat Daerah

    92.292.000 84.510.000 7.386.400 - 91.896.400 99.57

    08.44.22 Sewa KendaraanOperasional PemerintahProvinsi Kalimantan Barat

    1.645.924.400 - 1.619.312.400 - 1.619.312.400 98.38

    08.44.23 Penataan tempat parkirkendaraan

    150.000.000 - - 149.392.000 149.392.000 99.59

    X. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (1.20.1.20.03) :08.42.02 Penyusunan DKPBMD dan

    RKPBMD87.349.000 77.100.000 8.743.800 - 85.843.800 98.27

    08.42.03 Koordinasi dan KonsultasiPenyerahan Barang MilikDaerah dengan PemerintahKabupaten / Kota se-Kalimantan Barat

    147.291.000 90.735.000 45.275.800 - 136.010.800 92.34

    08.42.04 Penatausahaan DokumenKepemilikan Tanah danKendaraan Bermotor

    80.570.000 72.900.000 7.545.400 - 80.445.400 99.84

    08.42.05 Pemidahtanganan BarangMilik Daerah Pemprov.Kalbar

    203.431.400 98.370.000 95.081.132 - 193.451.132 95.09

    08.42.06 Penyusunan DKBMD sertaRKBMD dilingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

    92.860.100 70.050.000 20.533.900 - 90.583.900 97.54

    08.42.07 Penyempurnaan PeraturanGubernur ttg Kode Lokasidan Kode Barang MilikDaerah dilingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

    51.863.000 35.700.000 6.908.500 - 42.608.500 82.16

    08.42.08 Sertifikasi dan PengukuranUlang Asset TanahPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

    8.000.000 - - 2.360.280 2.360.280 29.50

    08.42.09 Penyusunan Laporan HasilPengadaan Barangdilingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat

    95.051.000 68.520.000 21.849.400 - 90.369.400 95.07

    08.42.10 Pembinaan PenatausahaanPengelolaan BMDdilingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat

    300.903.610 71.400.000 226.586.437 - 297.986.437 99.03

    08.42.11 Penyusunan KeputusanPenetapan dan PengalihanStatus Penggunaan Barangdi lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat

    89.265.500 74.770.000 9.343.900 - 84.113.900 94.22

    08.42.12 Pemutakhiran DataSIMBADA di LingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

    80.002.000 68.520.000 8.484.950 - 77.004.950 96.25

    08.42.13 Pembinaan PelaksnaanPenyimpanan danPendistribusian BMD

    104.087.500 70.440.000 32.286.000 - 102.726.000 98.69

  • 22

    08.42.14 Penyusunan LaporanPelaksanaan Penyimpanandan Pendistribusian BMD

    85.495.500 67.560.000 12.963.300 - 80.523.300 94.18

    08.42.15 Rekonsiliasi dan KlarifikasiAsset Milik PemerintahProvinsi Kalimantan Barat

    102.483.000 70.050.000 28.165.000 - 98.215.000 95.83

    08.42.16 Penyusunan BukuInventaris dan LaporanHasil Mutasi BMD diLingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat

    99.961.900 71.400.000 22.036.900 - 93.436.900 93.47

    08.42.17 Penyusunan LaporanBarang Persediaan KhususAsset di Bawah NilaiKapitalisasi di LingkunganPemerintah Provinsikalimantan Barat

    52.843.000 35.700.000 16.201.400 - 51.901.400 98.21

    08.42.18 Penyusunan RancanganDraft Perjanjian KerjasamaPemafaatan BMD diLingkungan PemprovKalbar

    87.965.500 74.770.000 8.041.700 - 82.811.700 94.14

    08.42.19 Pemanfaatan Barang MilikDaerah di LingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

    295.813.036 74.770.000 203.829.863 - 278.599.863 94.18

    08.42.21 Penilaian Barang MilikDaerah di LingkunganPemerintah Provinsi Kalbar

    200.816.000 61.210.000 122.741.099 - 183.951.099 91.60

    08.42.22 Kerjasama PemanfaatanDaerah Dalam Bentuk BGS/ BSG

    84.265.500 74.770.000 4.342.100 - 79.112.100 93.88

    08.42.23 Penyusunan keputusanpenilaian Barang MilikDaerah di lingkunganPemerintah Provinsi Kalbar

    84.320.500 76.570.000 4.398.500 - 80.968.500 96.02

    08.42.24 Pemuktahiran danpenyusunan laporanpemanfaatan Barang MilikDaerah

    91.670.500 76.570.000 11.747.100 - 88.317.100 96.34

    08.42.25 Pengawasan danPengendalian PemanfaatanBarang Milik Daerah diLingkungan PemerintahProvinsi Kalbar

    119.494.700 74.920.000 38.702.700 - 113.622.700 95.08

    08.42.26 Penyusunan LaporanEvaluasi PemanfaatanBarang Milik Daerah diLingkungan PemerintahProvinsi Kalbar

    85.813.000 74.280.000 5.889.600 - 80.169.600 93.42

    08.42.27 Pembinaan Pengamanandan Pemeliharaan BarangMilik Daerah

    99.480.000 69.180.000 29.564.600 - 98.744.600 99.26

    08.42.28 Penanganan PermasalahanPengamanan AsetPemeritah ProvinsiKalimantan Barat

    197.837.484 90.940.000 103.500.634 - 194.440.634 98.28

  • 23

    08.42.29 Penjualan danPenghapusan KendaraanDinas

    190.398.286 84.510.000 83.098.486 - 167.608.486 88.03

    08.42.30 Penjualan Pemusnahandan penghapusan BMDselain Kendaraan Dinas

    161.781.950 - 148.423.000 - 148.423.000 91.74

    08.42.31 Penyusunan Laporan HasilPemeliharaan BMD

    81.734.000 71.340.000 7.270.800 - 78.610.800 96.17

    08.42.33 Bimbingan TeknisPenggunaan danPemanfaatan Barang MilikDaerah di LingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

    0 0 0 - 0 0

    08.42.34 Penyusunan rancanganPeraturan Daerah tentangPengelolaan Barang MilikDaerah di lingkunganPemerintah Provinsi Kalbar

    94.251.500 38.760.000 50.432.980 - 89.192.980 94.63

    08.42.35 Inventarisasi dalam rangkapengendalianpermasalahan Barang MilikDaerah

    84.320.500 76.720.000 4.398.500 - 81.118.500 96.20

    08.42.36 Pembinaanpemindahtangananpemusnahan danpenghapusan Barang MilkDaerah

    97.450.000 74.745.000 18.600.422 - 93.345.422 95.78

    08.42.37 Pembinaan sensus BarangMilik Daerah

    171.155.400 96.090.000 66.408.600 - 162.498.600 94.94

    08.42.38 Monitoring penggunaandan pengendalian RumahNegara di lingkunganPemprov. Kalbar

    93.227.000 74.770.000 13.303.600 - 88.073.600 94.47

    08.42.39 Pemindahan sarana danprasarana kantor

    0 - 0 - 0 0

    JUMLAH 15.196.491.327 3.030.070.000 9.548.108.535 1.507.672.030 14.246.523.495 93,75

    Sumber : Biro Pengelolaan Aset, 2018

  • 24

    BAB IVPENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

    Tabel 4.1Sasaran Strategis

    No. Sasaran Strategis IKU

    Target dan Realisasi

    KetTahun 2017 Tahun 2018

    Target Realisasi Target Realisasi

    1 Meningkatnyaketertibanadministrasipengelolaan BarangMilik Daerah dilingkunganPemerintah ProvinsiKalimantan Barat

    Jumlah keputusantentangpemindahtanganan,pemusnahan danpenghapusan BarangMilik Daerah

    4 DokumenPersetujuan /

    SK

    2 Dokumendan 9 SK

    4 DokumenPersetujuan / SK

    4 DokumenPersetujuan /

    SK

    Persentase SKPD /Unit kerja yangmenyampaikanlaporan terkaitpemeliharaan BarangMilik Daerah yangdisusun tepat waktu

    100 % untuk4 Dokumen

    Laporan

    100 % untuk 4DokumenLaporan

    100 % untuk 4DokumenLaporan

    100 % untuk 4DokumenLaporan

    Jumlah dokumenhasil koordinasidengan PemerintahKab / Kota terkaitpenyerahan BarangMilik Daerah

    14 dokumendari

    PemerintahKab / Kotase-Kalbar

    14 dokumendari

    PemerintahKab / Kota se-

    Kalbar

    14 dokumen dariPemerintah Kab/ Kota se-Kalbar

    14 dokumen dariPemerintah Kab/ Kota se-Kalbar

    Jumlah wilayah lokasiaset tanah danbangunan Pemprov.Kalbar yangdiinventarisir dandipetakan

    14Kabupaten /

    Kota se-Kalbar

    14 Kabupaten/ Kota se-

    Kalbar

    14 Kabupaten /Kota se-Kalbar

    14 Kabupaten /Kota se-Kalbar

    2 Meningkatnyaperanan pengamanandan pemeliharaanaset / Barang MilikDaerah di lingkunganPemerintah Prov.Kalbar

    Jumlah sertifikat /dokumen kepemilikanaset tanah

    860 Sertifikat 860 Sertifikat 860 Sertifikat 956 Sertifikat

  • 25

    Jumlah sertifikat yangsudah atas namaPemerintah Prov.Kalbar

    810 Sertifikatan.

    Pemprov.Kalbar

    810 Sertifikatan. Pemprov.

    Kalbar

    810 Sertifikat an.Pemprov. Kalbar

    807 Sertifikatan. Pemprov.

    Kalbar

    Jumlah unit bangunandan kendaraan dinaspada PengelolaBarang yang menjadiobjek pengamanandan pemeliharaan

    5 unitgedung/

    Bangunandan

    KendaraanDinas pada 8

    Biro dilingkunganSetda Prov.

    Kalbar(selain BiroHumas danProtokol)

    5 unit gedung/Bangunan dan

    KendaraanDinas pada 8

    Biro dilingkunganSetda Prov.

    Kalbar (selainBiro Humas

    dan Protokol)

    5 unit gedung /Bangunan dan

    KendaraanDinas pada 8

    Biro dilingkunganSetda Prov.

    Kalbar (selainBiro Humas dan

    Protokol)

    5 unit gedung /Bangunan dan

    KendaraanDinas pada 8

    Biro dilingkunganSetda Prov.

    Kalbar (selainBiro Humas dan

    Protokol)

    3 Tercapainyapeningkatanmanagemen barangmilik daerah yangprofesional danakuntabel

    Persentase penyajianLaporan Barang MilikDaerah (LBMD) yanghandal

    85 % 85 % 45 % 45 %

    4 Meningkatkanperanan perencanaanpenganggaran dankebutuhan barangmilik daerah

    Tersusunnya RKBMDdan PerubahanRKBMD

    45SKPD/Unit

    Kerja

    29 SKPD /Unit Kerja

    45 OPD 29 OPD

    5 Terlaksananyapenatausahaan aset /Barang Milik Daerahdan laparan datadengan Simbada

    Persentasepembinaanpenatausahaan aset /Barang Milik Daerahdenganmenggunakanaplikasi Simbada

    100 % 85 % 70% 65%

    6 Program pelayananAdministrasiperkantoran,pelayanan umum danpimpinan

    Komunikasi danKerjasama yang baik

    100 % 95 % 100% 100%

    7 TerwujudnyaAdministrasiPelayanan Umumdan Pimpinan Yangberkualitas

    Jumlah penyediaanJasa Komunikasi,Sumber Daya Air danListrik

    12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

  • 26

    Jumlah Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganBangunan Kantor

    12 Bulan 12 Bulan 12 bulan 12 bulan

    8. Tersedianya Saranadan Prasarana yangmemadai dalamrangka menunjangpelayanan umum danpimpinan

    Jumlah Pengadaan /Peningkatan InstalasiListrik, Telepon danAir

    3 Paket 3 Paket 3 Paket 3 Paket

    Jumlah PengadaanAlat-alat Studio

    12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

    Jumlah PengadaanAlat-alat Komunikasi

    12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

    Jumlah PemeliharaanInstalasi listrik danTelepon

    12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

    PemeliharaanRutin/BerkalaGenerator

    12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

    9 TerwujudnyaPerkuatan KapasitasKelembagaan danInstitusi Pemerintahdlm Pelayanan umumdan pimpinan

    PeningkatanPelayanan Kelistrikandan Sound System

    12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

    10 TerwujudnyaPelayanan InformasiPublik dalamMeningkatkanPelayanan umum &Pimpinan

    Jumlah PengelolaanJaringanTelekomunikasi

    12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

    Jumlah PeningkatanLayanan Informasidan Telekomunikasi

    12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

    Sumber : Biro Pengelolaan Aset, 2018

    A. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Biro Pengelolaan AsetDalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, program dan

    kegiatan yang dilaksanakan Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah

    Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 10 (sepuluh) program dan 88 (delapan

    puluh delapan) kegiatan, dengan rincian anggaran, realisasi, target, output,

    outcome dan presentase kinerja sebagai berikut:

  • 27

    a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan paguanggaran sebesar Rp 3.873.963.028,00 dan realisasi sebesar Rp

    3.342.507.699,00 atau 86,28% yang terdiri dari 9 (sembilan)

    kegiatan, yaitu:

    1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikdengan pagu anggaran sebesar Rp 2.986.000.000,00 dan

    realisasi sebesar Rp 2.582.220.150,00 atau 86,47%. Output darikegiatan ini adalah tersedianya jasa komunikasi, sumber daya

    air dan listrik. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalahmeningkatnya kinerja Setda Prov. Kalbar.

    2) Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah dengan paguanggaran sebesar Rp 0,00 dan realisasi sebesar Rp 0,00 atau

    0%. Output dari kegiatan ini adalah asuransi bangunan dankendaraan roda 4. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalahpengamanan terhadap bangunan / gedung pada pengelola

    barang dan kendaraan operasional roda 4 pada Sekretariat

    Daerah Prov. Kalbar.

    3) Penyediaan jasa perizinan kendaraan dinas/operasionaldengan pagu anggaran sebesar Rp 7.000.000,00 dan realisasi

    sebesar Rp 5.811.200,00 atau 83.01%. Output dari kegiatan iniadalah pembayaran pajak dan biaya-biaya administrasi

    perizinan lainnya untuk kendaran Dinas / Operasional di

    lingkungan Setda Prov. Kalbar. Sedangkan outcome darikegiatan ini adalah tertib administrasi pengelolaan BMD.

    4) Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan paguanggaran sebesar Rp 6.548.000,00 dan realisasi sebesar Rp

    6.465.000,00 atau 98.73%. Output dari kegiatan ini adalahjumlah materai dan benda pos. Sedangkan outcome darikegiatan ini adalah terwujudnya penyelenggaraan pelayanan

    administrasi perkantoran.

  • 28

    5) Penyediaan komponen instalasi listrik peneranganbangunan kantor dengan pagu anggaran sebesar Rp328.486.500,00 dan realisasi sebesar Rp 243.351.500,00 atau

    74.08%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya komponeninstalasi listrik dan penerangan bangunan kantor. Sedangkan

    outcome dari kegiatan ini adalah terjaganya kinerja pelaksanaan

    tugas pelayanan kelistrikan.

    6) Penyediaan makanan dan minuman dengan pagu anggaransebesar Rp 16.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp

    16.529.580,00 atau 97.80%. Output dari kegiatan ini adalahjumlah porsi makanan. Sedangkan outcome dari kegiatan ini

    adalah terwujudnya penyelenggaraan pelayanan administrasi

    perkantoran.

    7) Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah denganpagu anggaran sebesar Rp 292.028.528,00 dan realisasi

    sebesar Rp 275.325.269,00 atau 94.28%. Output dari kegiatanini adalah jumlah orang ke dalam daerah dan jumlah keluar

    daerah. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah

    terwujudnya penyelenggaraan pelayanan administrasi

    perkantoran.

    8) Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barangdengan pagu anggaran sebesar Rp 192.000.000,00 dan

    realisasi sebesar Rp 168.000.000,00 atau 87.50%. Output darikegiatan ini adalah terlaksananya penatausahaan Barang Milik

    Daerah. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalahterwujudnya penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik

    Daerah.

    9) Penataan dan Pemeliharaan Arsip dengan pagu anggaransebesar Rp 45.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp

    44.805.000,00 atau 99.56%. Output dari kegiatan ini adalahjumlah pemberkasan dokumen. Sedangkan outcome darikegiatan ini adalah terwujudnya penyelenggaraan pelayanan

    administrasi perkantoran.

  • 29

    b. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana dengan paguanggaran sebesar Rp 2.270.166.532,00 dan realisasi sebesar Rp

    2.182.599.876,00 atau 96,14% yang terdiri dari 16 (enam belas)

    kegiatan, yaitu:

    1) Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan denganpagu anggaran sebesar Rp 19.113.000,00 dan realisasi sebesar

    Rp 14.993.000,00 atau 78.44%. Output dari kegiatan ini adalahtersedianya sarana dan prasarana. Sedangkan outcome darikegiatan ini adalah sarana dan prasarana.

    2) Pengadaan AC/Kipas Angin dengan pagu anggaran sebesarRp 199.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp 192.650.000,00

    atau 96.61%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianyaAC/Kipas Angin. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalahAC/Kipas Angin.

    3) Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor dengan paguanggaran sebesar Rp 568.230.000,00 dan realisasi sebesar Rp

    549.305.500,00 atau 96.67%. Output dari kegiatan ini adalahtersedianya komputer, laptop, printer dan UPS. Sedangkanoutcome dari kegiatan ini adalah komputer, laptop, printer dan

    UPS.

    4) Pengadaan perlengkapan/peralatan rumah tangga denganpagu anggaran sebesar Rp 54.573.700,00 dan realisasi sebesar

    Rp 46.593.500,00 atau 85.37%. Output dari kegiatan ini adalahtersedianya Vacum Cleaner. Sedangkan outcome dari kegiatanini adalah Vacum Cleaner.

    5) Pengadaan/Peningkatan Instalasi Listrik/Telepon denganpagu anggaran sebesar Rp 0,00 dan realisasi sebesar Rp 0,00

    atau 0%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya komponendan penambahan nomor sambung telepon. Sedangkan outcomedari kegiatan ini adalah terjaganya kinerja pelaksanaan tugas

    pelayanan telekomunikasi.

  • 30

    6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasidengan pagu anggaran sebesar Rp 19.113.000,00 dan realisasi

    sebesar Rp 14.993.000,00 atau 78.44%. Output dari kegiatan iniadalah tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan

    telekomunikasi. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalahterjaganya kinerja pelaksanaan tugas pelayanan

    teletkomunikasi.

    7) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan paguanggaran sebesar Rp 178.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp

    176.934.000,00 atau 99.26%. Output dari kegiatan ini adalahterpeliharanya gedung kantor. Sedangkan outcome darikegiatan ini adalah bertambahnya nilai ekonomis dan masa

    manfaat gedung kantor.

    8) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan, kendaraandinas/operasional dengan pagu anggaran sebesar Rp103.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 102.695.176,00 atau

    99.70%. Output dari kegiatan ini adalah terpeliharanyakendaraan dinas / operasional. Sedangkan outcome darikegiatan ini adalah bertambahnya masa ekonomis kendaraan

    jabatan, kendaraan dinas / operasional.

    9) Pemeliharaan rutin/berkala AC/Kipas Angin dengan paguanggaran sebesar Rp 8.426.000,00 dan realisasi sebesar Rp

    8.103.725,00 atau 96.17%. Output dari kegiatan ini adalahterpeliharanya AC di lingkungan Setda Prov. Kalbar. Sedangkanoutcome dari kegiatan ini adalah Meningkatnya kenyamanan

    ruangan kerja.

    10) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan kantordengan pagu anggaran sebesar Rp 5.400.000,00 dan realisasi

    sebesar Rp 1.125.000,00 atau 20.83%. Output dari kegiatan iniadalah terpeliharanya komputer dan laptop di lingkungan Setda

    Prov. Kalbar. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah

    bertambahnya masa ekonomis perlengkapan / peralatan kantor.

  • 31

    11) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio danKomunikasi dengan pagu anggaran sebesar Rp 20.000.000,00dan realisasi sebesar Rp 19.932.000,00 atau 99.66%. Outputdari kegiatan ini adalah terpeliharanya sarana dan prasarana

    perlengkapan peralatan dan pelayanan sound system.

    Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah terjaganya

    operasional sarana dan prasarana sound system.

    12) Pengadaan Mebelair dengan pagu anggaran sebesar Rp253.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp 237.182.750,00 atau

    93.53%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya mebelair.Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah mebelair.

    13) Pengadaan Mesin Pompa Air dengan pagu anggaran sebesarRp 43.050.000,00 dan realisasi sebesar Rp 42.300.000,00 atau

    98.26%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya mesinpompa air. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah mesin

    pompa air.

    14) Pemeliharaan instalasi Listrik/telepon dengan pagu anggaransebesar Rp 158.425.000,00 dan realisasi sebesar Rp

    156.436.100,00 atau 98.74%. Output dari kegiatan ini adalahtersedianya komponen instalasi telekomunikasi. Sedangkan

    outcome dari kegiatan ini adalah terjaganya kinerja pelaksanaan

    tugas pelayanan telekomunikasi.

    15) Pemeliharaan rutin/berkala mebelair dengan pagu anggaransebesar Rp 0,00 dan realisasi sebesar Rp 0,00 atau 0%. Outputdari kegiatan ini adalah terpeliharanya mebelair. Sedangkan

    outcome dari kegiatan ini adalah pemeliharaan untuk menjaga

    masa ekonomis mebelair.

    16) Pemeliharaan rutin/berkala generator dengan pagu anggaransebesar Rp 241.277.000,00 dan realisasi sebesar Rp

    239.110.625,00 atau 99.10%. Output dari kegiatan ini adalahterjaganya operasional mesin genset. Sedangkan outcome dari

    kegiatan ini adalah terjaganya operasional mesin genset.

  • 32

    c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur denganpagu anggaran sebesar Rp 26.077.000,00 dan realisasi sebesar Rp

    20.487.000,00 atau 78.56% yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu:

    1) Penyusunan Analisis Jabatan dengan pagu anggaran sebesarRp 26.077.000,00 dan realisasi sebesar Rp 20.487.000,00 atau

    78.56%. Output dari kegiatan ini adalah penyusunan AnalisisJabatan PNS di lingkungan Biro Pengelolaan Aset Setda Prov.

    Kalbar. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah Analisis

    Jabatan yang PNS.

    d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu anggaran sebesarRp 200.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp 184.441.400,00 atau

    91,94% yang terdiri dari 6 (enam) kegiatan, yaitu :

    1) Penyusunan laporan keuangan dengan pagu anggaransebesar Rp 35.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp

    32.144.000,00 atau 91.84%. Output dari kegiatan ini adalahjumlah dokumen. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah

    tersusunnya laporan keuangan Triwulan Semester dan

    Tahunan.

    2) Penyusunan RENJA SKPD dengan pagu anggaran sebesarRp 31.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp 27.024.000,00 atau

    86.33%. Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen.Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah RENJA Biro

    Pengelolaan Aset.

    3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan pagu anggaransebesar Rp 32.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp

    29.813.400,00 atau 92.30%. Output dari kegiatan ini adalahjumlah dokumen. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah

    terwujudnya akuntabilitas kinerja Biro Pengelolaan Aset.

  • 33

    4) Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD dengan paguanggaran sebesar Rp 35.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp

    34.900.000,00 atau 99.71%. Output dari kegiatan ini adalahjumlah dokumen. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah

    RKA dan DPA Biro Pengelolaan Aset.

    5) Penyusunan LAKIP dengan pagu anggaran sebesar Rp35.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 32.200.000,00 atau

    92.00%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananyapenyusunan LAKIP Biro Pengelolaan Aset. Sedangkan outcome

    dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen LAKIP.

    6) Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ dengan paguanggaran sebesar Rp 32.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp

    28.360.000,00 atau 88.62%. Output dari kegiatan ini adalahterlaksananya penyusunan LPPD dan LKPJ Biro Pengelolaan

    Aset. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya

    dokumen LPPD dan LKPJ.

    e. Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan InstitusiPemerintah dengan pagu sebesar Rp 235.780.000,00 danrealiasasi sebesar Rp 226.003.950,00 atau 95.85% yang terdiri dari

    1 (satu) kegiatan, yaitu :

    1) Peningkatan Pelayanan Kelistrikan dan Sound Sistemdengan pagu anggaran sebesar Rp 235.780.000,00 dan

    realisasi sebesar Rp 226.003.950,00 atau 95.85%. Output darikegiatan ini adalah terlaksananya pelayanan kelistrikan.

    Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah terjaganya dan

    meningkatnya koordinasi dab kinerja Unit / Sub Unit Kerja

    pelaksana pelayanan.

  • 34

    f. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publikdengan pagu anggaran sebesar Rp 256.234.500,00 dan realisasi

    sebesar Rp 243.084.000,00 atau 94,86% yang terdiri dari 2 (dua)

    kegiatan, yaitu :

    1) Peningkatan Jaringan Telekomunikasi di LingkunganPemprov. Kalbar dengan pagu anggaran sebesar Rp97.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 94.760.000,00 atau

    97.69%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananyapeningkatan layanan jaringan telekomunikasi di lingkungan

    Pemprov Kalbar. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah

    tercapainnya dan meningkatnya koordinasi dan kinerja Unit /

    Sub Unit Kerja pelaksana.

    2) Peningkatan Layanan Informasi dan Komunikasi denganpagu anggaran sebesar Rp 159.234.500,00 dan realisasi

    sebesar Rp 148.324.000,00 atau 93.14%. Output dari kegiatanini adalah tersedianya layanan informasi dan telekomunikasi

    publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

    Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah tersusunnya

    Monitoring, evaluasi dan pelaporan Biro Pengelolaan Aset.

    g. Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp127.829.500,00 dan realisasi sebesar Rp 123.218.000,00 atau

    96.39% yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan, yaitu :

    1) Penyusunan Standar Satuan Harga Barang dan Jasapemerintah Prov. Kalimantan Barat dengan pagu anggaransebesar Rp 127.829.500,00 dan realisasi sebesar Rp

    123.218.000,00 atau 96.39%. Output dari kegiatan ini adalahstandarisasi Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah

    Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan outcome dari kegiatan ini

    adalah tersedianya pedoman berupa Peraturan Gubernur

    tentang perencanaan kebutuhan dan penganggaran.

  • 35

    h. Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerahdengan pagu anggaran sebesar Rp 235.055.800,00 dam realisasisebesar Rp 213.097.550,00 atau 90,65% yang terdiri dari 2 (dua)

    kegiatan, yaitu :

    1) Bimtek Penatausahaan Inventarisasi Barang Milik Daerah diLingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat denganpagu anggaran sebesar Rp 186.452.800,00 dan realisasi

    sebesar Rp 168.991.550,00 atau 90.63%. Output dari kegiatanini adalah terlaksananya Bimtek Penatausahaan Inventarisasi

    Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar

    dan Sosialisasi Peraturan terkait penatausahaan. Sedangkan

    outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya pedoman berupa

    Peraturan Gubernur tentang perencanaan kebutuhan dan

    penganggaran.

    2) Bimbingan Teknis Pembantu Pengurus Barang Penggunadan Pembantu Pengurus Barang Pembantu di LingkunganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan pagu anggaransebesar Rp 48.603.000,00 dan realisasi sebesar Rp

    44.106.000,00 atau 90.74%. Output dari kegiatan ini adalahterlaksananya Bimbingan Teknis Pembantu Pengurus Barang

    Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pembantu di

    Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan

    outcome dari kegiatan ini adalah keseragaman penyajian

    Laporan dan peningkatan pengetahuan Pembantu Pengurus

    Barang Pembantu.

    i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana PemerintahProvinsi Kalbar dengan pagu anggaran sebesar Rp3.967.532.600,00 dan realisasi sebesar Rp 3.913.883.637,00 atau

    98,64% yang terdiri dari 19 (sembilan belas) kegiatan, yaitu :

    1) Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik dengan paguanggaran sebesar Rp 35.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp

    31.775.905,00 atau 90.78%. Output dari kegiatan ini adalahpenyediaan jasa air, listrik dan internet pada bangunan yang

  • 36

    berada pada Pengelola BMD. Sedangkan outcome dari kegiatan

    ini adalah pemeliharaan dan pengamanan fisik aset bangunan

    pada pengelola BMD.

    2) Penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah dengan paguanggaran sebesar Rp 34.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp

    28.882.345,00 atau 83.35%. Output dari kegiatan ini adalahPolis Asuransi Bangunan dan Kendaraan Bermotor. Sedangkan

    outcome dari kegiatan ini adalah pengamanan Aset Bangunan

    dan Kendaraan Dinas Operasional pada Pengelola Barang.

    3) Penyediaan jasa perizinan Kendaraan Dinas/Operasionaldengan pagu anggaran sebesar Rp 20.000.000,00 dan realisasi

    sebesar Rp 17.381.900,00 atau 86.90%. Output dari kegiatan iniadalah pembayaran pajak, pembuatan/perpanjangan STNK dan

    pembuatan Plat Kendaraan Roda 4 dan Roda 2.. Sedangkan

    outcome dari kegiatan ini adalah kepatuhan pembayaran Pajak

    Kendaraan Bermotor.

    4) Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan pagu anggaransebesar Rp 497.959.000,00 dan realisasi sebesar Rp

    492.613.200,00 atau 98.92%. Output dari kegiatan ini adalahterpeliharanya kebersihan Gedung Kantor Sekretariat Daerah

    dan VIP Supadio. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah

    Gedung Kantor Sekretariat Daerah dan VIP Supadio dalam

    keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara efektif dan

    efisien.

    5) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan paguanggaran sebesar Rp 179.457.200,00 dan realisasi sebesar Rp

    177.940.000,00 atau 99.15%. Output dari kegiatan ini adalahterlaksananya penyewaan peralatan, perlengkapan dan jasa

    kesenian. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah

    terfasilitasinya kegiatan pemerintahan dan kegiatan sosial

    pimpinan sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Biro Pengelolaan

    Aset.

  • 37

    6) Penyediaan jasa kebersihan rumah jabatan dengan paguanggaran sebesar Rp 90.650.000,00 dan realisasi sebesar Rp

    90.647.600,00 atau 99.99%. Output dari kegiatan ini adalahterpeliharanya kebersihan Rumah Dinas Sekretaris Daerah.

    Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah Rumah Dinas

    Sekretaris Daerah dalam keadaan baik dan layak serta siap

    digunakan secara efektif dan efisien.

    7) Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan dengan paguanggaran sebesar Rp 1.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp

    1.500.000,00 atau 100.00%. Output dari kegiatan ini adalahterpeliharanya Rumah Dinas Sekretaris Daerah. Sedangkan

    outcome dari kegiatan ini adalah Rumah Dinas Sekretaris

    Daerah dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan

    secara efektif dan efisien.

    8) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan paguanggaran sebesar Rp 296.200.000,00 dan realisasi sebesar Rp

    294.384.646,00 atau 99.38%. Output dari kegiatan ini adalahterlaksananya pemeliharaan kunci pintu, jendela, WC kantor,

    dan ruang kerja serta pembayaran PBB Rumah Dinas Gubernur,

    Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah. Sedangkan outcome

    dari kegiatan ini adalah gedung kantor Gubernur dalam keadaan

    baik dan layak serta siap digunakan secara efektif dan efisien,

    serta kepatuhan kewajiban pembayaran PBB Rumah Dinas.

    9) Pemeliharaan taman/halaman kantor/halaman rumah jabatandengan pagu anggaran sebesar Rp 391.950.000,00 dan

    realisasi sebesar Rp 391.198.000,00 atau 99.80%. Output darikegiatan ini adalah terpeliharanya taman/halaman pada Kantor

    Gubernur dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah. Sedangkan

    outcome dari kegiatan ini adalah terjaganya kebersihan dan

    kerapian taman/halaman.

    10) Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Jabatan, KendaraanDinas Operasional dengan pagu anggaran sebesar Rp247.400.000,00 dan realisasi sebesar Rp 244.777.461,00 atau

    98.93%. Output dari kegiatan ini adalah terpeliharanya

  • 38

    kendaraan dins dan tersedianya BBM. Sedangkan outcome dari

    kegiatan ini adalah kendaraan dinas dalam kondisi baik dan

    layak serta siap digunakan secara efektif dan efisien.

    11) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan/peralatan rumahjabatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 5.300.000,00 danrealisasi sebesar Rp 5.276.400,00 atau 99.55%. Output darikegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan

    perlengkapan/peralatan pada Rumah Dinas Sekretaris Daerah

    Prov. Kalbar. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah

    terpeliharanya perlengkapan/peralatan agar terjaga dalam

    kondisi baik dan layak.

    12) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pendukung gedungkantor dengan pagu anggaran sebesar Rp 129.000.000,00 danrealisasi sebesar Rp 128.399.380,00 atau 99.53%. Output darikegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan sarana dan

    prasarana gedung kantor Gubernur. Sedangkan outcome dari

    terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor Gubernur

    agar dapat berfungsi secara baik.

    13) Pemeliharaan rutin/berkala jaringan air dengan paguanggaran sebesar Rp 50.900.000,00 dan realisasi sebesar Rp

    49.821.000,00 atau 97.88%. Output dari kegiatan ini adalahterlaksananya pemeliharaan jaringan air dan bak/menara air.

    Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah terpeliharanya

    jaringan air dan bak/menara air agar dapat berfungsi secara

    baik.

    14) Pemeliharaan rutin/berkala saluran air dengan pagu anggaransebesar Rp 65.950.000,00 dan realisasi sebesar Rp

    65.442.000,00 atau 99.22%. Output dari kegiatan ini adalahterlaksananya pemeliharaan saluran air. Sedangkan outcome

    dari kegiatan ini adalah terpeliharanya saluran air agar dapat

    berfungsi secara baik.

  • 39

    15) Pemeliharaan rutin/berkala Meubelair dengan pagu anggaransebesar Rp 5.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp 5.165.000,00

    atau 97.45%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananyapemeliharaan meubelair. Sedangkan outcome dari kegiatan ini

    adalah meubelair terjaga dalam kondisi baik dan layak serta siap

    digunakan secara efektif dan efisien.

    16) Pemeliharaan rutin/berkala mesin pompa air dengan paguanggaran sebesar Rp 28.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp

    28.078.000,00 atau 99.92%. Output dari kegiatan ini adalahterpeliharanya mesin pompa air. Sedangkan outcome dari

    kegiatan ini adalah kelancaran suplai air bersih dalam rangka

    memenuhi kebutuhan air bersih di Lingkungan Kantor

    Sekretariat Daerah dan Rumah Dinas Sekretaris Daerah.

    17) Monitoring pemeliharaan aset di lingkungan SekretariatDaerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 92.292.000,00 danrealisasi sebesar Rp 91.896.400,00 atau 99.57%. Output darikegiatan ini adalah terlaksananya pemantauan rutin terkait

    proses pemeliharaan aset/BMD di lingkungan Sekretariat

    Daerah Provinsi Kalbar. Sedangkan outcome dari kegiatan ini

    adalah kelancaran proses pemeliharaan Aset/BMD Pengguna

    Barang di Lingkungan Sekretariat Daerah Prov. Kalbar.

    18) Sewa Kendaraan Operasional Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp1.645.924.400,00 dan realisasi sebesar Rp 1.619.312.400,00

    atau 98.38%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianyakendaraan operasional. Sedangkan outcome dari kegiatan ini

    adalah efektivitas dan efisiensi Pengelolaan Barang Milik

    Daerah.

    19) Penataan tempat parkir kendaraan dengan pagu anggaransebesar Rp 150.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp

    149.392.000,00 atau 99.59%. Output dari kegiatan ini adalahterlaksananya pembuatan tempat parkir. Sedangkan outcome

    dari kegiatan ini adalah tersedianya tempat parkir.

  • 40

    j. Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Barang MilikDaerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.003.252.366,00 danrealiasi sebesar Rp 3.797.200.383,00 atau 94,85% yang terdiri dari

    36 (tiga puluh enam) kegiatan yaitu :

    1) Koordinasi dan Konsultasi Penyerahan Barang Milik Daerahdengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Baratdengan pagu anggaran sebesar Rp 147.291.000,00 dan

    realisasi sebesar Rp 136.010.800,00 atau 92.34%. Output darikegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dan fasilitasi serah

    terima Barang Milik Daerah antar Pemda se-Kalbar sesuai

    amanat Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan outcome

    dari kegiatan ini adalah tertib administrasi pengelolaan BMD.

    2) Penatausahaan Dokumen Kepemilikan Tanah danKendaraan Bermotor dengan pagu anggaran sebesar Rp80.570.000,00 dan realisasi sebesar Rp 80.445.400,00 atau

    99.84%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananyaPenatausahaan Dokumen Kepemilikan Tanah dan Kendaraan

    Bermotor. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah Stock

    Opname BPKB dan Sertifikat Tanah Per 30 Juni dan 31

    Desember sebagai bahan evaluasi pengamanan hukum aset

    tanah dan kendaraan Pemprov. Kalbar.

    3) Pemidahtanganan Barang Milik Daerah Pemprov. Kalbardengan pagu anggaran sebesar Rp 203.431.400,00 dan

    realisasi sebesar Rp 193.451.132,00 atau 95.09%. Output darikegiatan ini adalah terlaksananya fasilitasi terhadap

    Pemindahtanganan khususnya Hibah Barang Milik Daerah,

    termasuk barang yang sejak awal pengadaannya telah

    direncanakan untuk dihibahkan. Sedangkan outcome dari

    kegiatan ini adalah Dokumen Pemindahtangan Barang Milik

    Daerah.

    4) Penyusunan DKBMD serta RKBMD dilingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp92.860.100,00 dan realisasi sebesar Rp 90.583.900,00 atau

  • 41

    97.54%. Output dari kegiatan ini adalah jumlah Buku DKBMDdan RKBMD Pemerintah Provinsi Kalbar. Sedangkan outcome

    dari kegiatan ini adalah tersedianya pedoman perencanaan

    kebutuhan dan penganggaran barang / jasa.

    5) Penyempurnaan Peraturan Gubernur tentang Kode Lokasidan Kode Barang Milik Daerah dilingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp51.863.000,00 dan realisasi sebesar Rp 42.608.500,00 atau

    82.16%. Output dari kegiatan ini Kode Lokasi dan Kode BarangMilik Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

    Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah Tersedianya

    pedoman dalam kodefikasi penatausahaan Barang Milik

    Daerah.

    6) Sertifikasi dan Pengukuran Ulang Asset Tanah PemerintahProvinsi Kalimantan Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp8.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 2.360.280,00 atau

    29.50%. Output dari kegiatan ini terlaksananya Sertifikasi danPengukuran Ulang Aset Tanah Pemprov. Kalbar. Sedangkan

    outcome dari kegiatan ini adalah adanya kepastian hukum

    kepemilikan aset Pemprov. Kalbar.

    7) Penyusunan Laporan Hasil Pengadaan Barangdilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat denganpagu anggaran sebesar Rp 95.051.000,00 dan realisasi sebesar

    Rp 90.369.400,00 atau 95.07%. Output dari kegiatan ini jumlahLaporan Hasil Pengadaan Barang Habis dan Inventaris

    Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan outcome dari

    kegiatan ini adalah tersedianya Buku-Buku Laporan Hasil

    Pengadaan Barang Milik Pemprov. Kalbar.

    8) Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan BMD dilingkunganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan paguanggaran sebesar Rp 300.903.610,00 dan realisasi sebesar Rp

    297.986.437,00 atau 99.03%. Output dari kegiatan initerlaksananya Pembinaan Penatausahaan Pengelolaan Barang

    Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar. Sedangkan

  • 42

    outcome dari kegiatan ini adalah tertib pembukuan, inventarisasi

    dan Pelaporan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah

    Provinsi Kalbar.

    9) Penyusunan Keputusan Penetapan dan Pengalihan StatusPenggunaan Barang di lingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp89.265.500,00 dan realisasi sebesar Rp 84.113.900,00 atau

    94.22%. Output dari kegiatan ini persentase BMD yangditetapkan / dialihkan status penggunaannya. Sedangkan

    outcome dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya penetapan /

    pengalihan status penggunaan BMD dilingkungan Pemerintah

    Provinsi Kalbar.

    10) Pemutakhiran Data SIMBADA di Lingkungan PemerintahProvinsi Kalimantan Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp80.002.000,00 dan realisasi sebesar Rp 77.004.950,00 atau

    96.25%. Output dari kegiatan ini terlaksananya fasilitasipemutakhiran Data SIMBADA di lingkungan Pemerintah Prov.

    Kalbar. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah

    termutakhirnya Data Barang Milik Daerah di lingkungan

    Pemerintah Prov. Kalbar di aplikasi SIMBADA.

    11) Pembinaan Pelaksanaan Penyimpanan dan PendistribusianBMD dengan pagu anggaran sebesar Rp 104.087.500,00 danrealisasi sebesar Rp 102.726.000,00 atau 98.69%. Output darikegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan pelaksanaan

    administrasi pencatatan penerimaan, pengeluaran, dan

    persediaan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah

    Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan outcome dari kegiatan ini

    adalah Tertibnya administrasi pencatatan penerimaan,

    pengeluaran dan persediaan barang.

    12) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penyimpanan danPendistribusian BMD dengan pagu anggaran sebesar Rp85.495.500,00 dan realisasi sebesar Rp 80.523.300,00 atau

    94.18%. Output dari kegiatan ini adalah Laporan Penerimaandan Pengeluaran Barang Milik Daerah. Sedangkan outcome dari

  • 43

    kegiatan ini adalah Buku Laporan Penerimaan dan Pengeluaran

    Barang Milik Daerah.

    13) Rekonsiliasi dan Klarifikasi Asset Milik Pemerintah ProvinsiKalimantan Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp102.483.000,00 dan realisasi sebesar Rp 98.215.000,00 atau

    95.83%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananyaRekonsiliasi dan Klarifikasi Aset Milik Pemprov. Kalbar.

    Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah Keseragaman

    Penyajian Buku Inventaris dengan Neraca sesuai SAP.

    14) Penyusunan Buku Inventaris dan Laporan Hasil MutasiBMD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Baratdengan pagu anggaran sebesar Rp 99.961.900,00 dan realisasi

    sebesar Rp 93.436.900,00 atau 93.47%. Output dari kegiatan iniadalah tersusunnya Laporan Hasil Mutasi Barang dan Buku

    Inventaris Pemerintah Prov. Kalbar. Sedangkan outcome dari

    kegiatan ini adalah Buku Laporan, Daftar Mutasi dan Buku

    Inventaris Barang Milik Daerah Pemprov. Kalbar.

    15) Penyusunan Laporan Barang Persediaan Khusus Asset diBawah Nilai Kapitalisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsikalimantan Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp52.843.000,00 dan realisasi sebesar Rp 51.901.400,00 atau

    98.21%. Output dari kegiatan ini adalah Laporan BarangPersediaan Khusus Aset Dibawah Nilai Kapitalisasi di

    lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar. Sedangkan outcome dari

    kegiatan ini adalah Buku Barang Persediaan Khusus Aset

    Dibawah Nilai Kapitalisasi di lingkungan Pemerintah Prov.

    Kalbar.

    16) Penyusunan Rancangan Draft Perjanjian KerjasamaPemafaatan BMD di Lingkungan Pemprov Kalbar denganpagu anggaran sebesar Rp 87.965.500,00 dan realisasi sebesar

    Rp 82.811.700,00 atau 94.14%. Output dari kegiatan ini adalahpersentase draft perjanjian kerjasama pemanfaatan BMD.

    Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya

    penyusunan draft perjanjian kerjasama pemanfaatan BMD.

  • 44

    17) Pemanfaatan Barang Milik Daerah di LingkunganPemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan paguanggaran sebesar Rp 295.813.036,00 dan realisasi sebesar Rp

    278.599.863,00 atau 94.18%. Output dari kegiatan ini adalahpersentase pemanfaatan BMD yang diverifikasi dan diproses.

    Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya

    pemanfaatan BMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

    18) Penilaian Barang Milik Daerah di Lingkungan PemerintahProvinsi Kalbar dengan pagu anggaran sebesar Rp200.816.000,00 dan realisasi sebesar Rp 183.951.099,00 atau

    91.60%. Output dari kegiatan ini adalah persentasepemanfaatan BMD yang diverifikasi dan diproses. Sedangkan

    outcome dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya pemanfaatan

    BMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

    19) Kerjasama Pemanfaatan Daerah Dalam Bentuk BGS/BSGdengan pagu anggaran sebesar Rp 84.265.500,00 dan realisasi

    sebesar Rp 79.112.100,00 atau 93.88%. Output dari kegiatan iniadalah persentase jumlah kerjasama BGS / BSG yang

    difasilitasi. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah

    terfasilitasinya kerjasama BGS / BSG di lingkungan Pemerintah

    Provinsi Kalbar.

    20) Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Barang MilikDaerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar denganpagu anggaran sebesar Rp 119.494.700,00 dan realisasi

    sebesar Rp 113.622.700,00 atau 95.08%. Output dari kegiatanini adalah jumlah SKPD yang dimonitoring dan dievaluasi

    pemanfaatan BMD. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah

    termonitornya dan terevaluasinya pemanfaatan BMD di

    lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

    21) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemanfaatan Barang MilikDaerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar denganpagu anggaran sebesar Rp 85.813.000,00 dan realisasi sebesar

    Rp 80.169.600,00 atau 93.42%. Output dari kegiatan ini adalahjumlah laporan evaluasi pemanfaatan BMD. Sedangkan

  • 45

    outcome dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan evaluasi

    pemanfaatan BMD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar.

    22) Pembinaan Pengamanan dan Pemeliharaan Barang MilikDaerah dengan pagu anggaran sebesar Rp 99.480.000,00 danrealisasi sebesar Rp 98.744.600,00 atau 99.26%. Output darikegiatan ini adalah perbaikan pelaksanaan pengamanan dan

    pemeliharaan BMD pada SKPD / Unit Kerja Pemprov. Kalbar

    melalui penegasan ketentuan / kebijakan, pengarahan dan

    teguran. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah

    peningkatan kualitas pengelolaan BMD pada SKPD / Unit Kerja

    sesuai ketentuan yang berlaku.

    23) Penanganan Permasalahan Pengamanan Aset PemeritahProvinsi Kalimantan Barat dengan pagu anggaran sebesar Rp197.837.484,00 dan realisasi sebesar Rp 194.440.634,00 atau

    98.28%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya rapatpembahasan dan proses-proses lain dalam rangka

    penyelesaian permasalahan pengamanan aset. Sedangkan

    outcome dari kegiatan ini adalah penyelesaian / progress

    penyelesaian terhadap permasalahan pengamanan aset dalam

    mewujudkan tertib pengelolaan aset.

    24) Penjualan dan Penghapusan Kendaraan Dinas dengan paguanggaran sebesar Rp 190.398.286,00 dan realisasi sebesar Rp

    167.608.486,00 atau 88.03%. Output dari kegiatan ini adalahterlaksananya penjualan dan penghapusan kendaraan dinas

    milik Pemprov. Kalbar yang rusak berat, tidak efisien, maupun

    idle / berlebih. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah

    pengelolaan kendaraan dinas operasional yang efektif dan

    efisien.

    25) Penjualan Pemusnahan dan penghapusan BMD selainKendaraan Dinas dengan pagu anggaran sebesar Rp161.781.950,00 dan realisasi sebesar Rp 148.423.000,00 atau

    91.74%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penjualanpemusnahan dan penghapusan barang inventaris selain

    kendaraan bermotor milik Pemprov. Kalbar. Sedangkan

  • 46

    outcome dari kegiatan ini adalah pengelolaan Barang Milik

    Daerah yang efektif dan efisien.

    26) Penyusunan Laporan Hasil Pemeliharaan BMD dengan paguanggaran sebesar Rp 81.734.000,00 dan realisasi sebesar Rp

    78.610.800,00 atau 96.17%. Output dari kegiatan ini adalahLaporan Hasil Pemeliharaan Semester II Tahun Anggaran 2017

    dan Semester I Tahun Anggaran 2018, DKPBMD Tahun

    Anggaran 2018, dan RKPBMD Tahun Anggaran 2019.

    Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya

    DKPBMD sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan, RKPBMD

    sebagai bahan penyusunan RKA, dan Laporan Hasil

    Pemeliharaan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan

    pemeliharaan.

    27) Bimbingan Teknis Penggunaan dan Pemanfaatan BarangMilik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi KalimantanBarat dengan pagu anggaran sebesar Rp 0,00 dan realisasisebesar Rp 0,00 atau 0%. Output dari kegiatan ini adalahterlaksananya Bimbingan Teknis Penggunaan dan Pemanfaatan

    Barang Milik Daerah di lingkungan Pemprov Kalbar. Sedangkan

    outcome dari kegiatan ini adalah keseragaman penyajian

    Laporan dan peningkatan pengetahuan Pengurus Barang.

    28) Penyusunan DKPBMD dan RKPBMD dengan pagu anggaransebesar Rp 87.349.000,00 dan realisasi sebesar Rp

    85.843.800,00 atau 98.27%. Output dari kegiatan ini adalahterlaksananya Punyusunan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan

    BMD TA 2018, dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan BMD TA

    2019. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah tersedianya

    DKPBMD sebagai dasar pemeliharaan BMD TA 2018 dan

    RKPBMD sebagai dasar penyusunan kegiatan pemeliharaan TA

    2019.

    29) Penyusunan keputusan penilaian Barang Milik Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dengan paguanggaran sebesar Rp 84.320.500,00 dan realisasi sebesar Rp

    80.968.500,00 atau 96.02%. Output dari kegiatan ini adalah

  • 47

    persentase BMD yang ditetapkan hasil penilaiannya. Sedangkan

    outcome dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya penetapan nilai

    BMD di lingkungan Pemprov. Kalbar.

    30) Pemuktahiran dan penyusunan laporan pemanfaatanBarang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp91.670.500,00 dan realisasi sebesar Rp 88.317.100,00 atau

    96.34%. Output dari kegiatan ini adalah jumlah laporanpemanfaatan BMD. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah

    tersusunnya laporan pemanfaatan BMD di lingkungan Pemprov.

    Kalbar.

    31) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentangPengelolaan Barang Milik Daerah di lingkungan PemerintahProvinsi Kalbar dengan pagu anggaran sebesar Rp94.251.500,00 dan realisasi sebesar Rp 89.192.980,00 atau

    94.63%. Output dari kegiatan ini adalah Rancangan PeraturanDaerah. Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah

    peningkatan manajemen pengelolaan Barang Milik Daerah.

    32) Inventarisasi dalam rangka pengendalian permasalahanBarang Milik Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp84.320.500,00 dan realisasi sebesar Rp 81.118.500,00 atau

    96.20%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya jumlahlaporan inventarisasi dan penyelesaian permasalahan BMD.

    Sedangkan outcome dari kegiatan ini adalah terinventarisasinya

    penyelesaian permasalahan BMD di lingkungan Pemerintah

    Provinsi Kalbar.

    33) Pembinaan pemindahtanganan pemusnahan danpenghapusan Barang Milk Daerah dengan pagu anggaransebesar Rp 97.450.000,00 dan realisasi sebesar Rp

    93.345.422,00 atau 95.78%. Output dari kegiatan ini adalahterlaksananya pembinaan pemindahtanganan pemusnahan dan

    penghapusan BMD. Sedangkan outcome dari kegiatan ini

    adalah peningkatan kualitas pengelolaan BMD pada OPD.

    34) Pembinaan sensus Barang Milik Daerah dengan paguanggaran sebesar Rp 171.155.400,00 dan realisasi sebesar Rp

  • 48

    162.498.600,00 atau 94.94%. Output dari kegiatan ini adalahterlaksananya pembinaan kegiatan sensus BMD. Sedangkan

    outcome dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemuktakhiran

    data Barang Milik Daerah pada setiap OPD.

    35) Monitoring penggunaan dan pengendalian Rumah Negaradi lingkungan Pemprov. Kalbar dengan pagu anggaransebesar Rp 93.227.000,00 dan realisasi sebesar Rp

    88.073.600,00 atau 94.47%. Output dari kegiatan ini adalahpersentase Rumah Negara di lingkungan Pemprov. Kalbar yang

    dimonitor penggunaannya. Sedangkan outcome dari kegiatan ini

    adalah tertib administrasi penggunaan Rumah Negara di

    lingkungan Pemprov. Kalbar

    36) Pemindahan sarana dan prasarana kantor dengan paguanggaran sebesar Rp 0,00 dan realisasi sebesar Rp 0,00 atau

    0%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pemindahansarana dan prasarana kantor, baik karena adanya perubahan

    lokasi kantor, maupun penarikan aset dari pengguna barang

    oleh pengelola barang. Sedangkan outcome dari kegiatan ini

    adalah kelancaran Administrasi Perkantoran dan Pengamanan

    Aset dari resiko kehilangan serta kerusakan.

  • 49

    B. Permasalahan dan Solusi

    Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Pengelolaan Aset dalam Tahun

    Anggaran 2018 berjalan lancar dan tidak ditemui permasalahan yang krusial. Hal

    tersebut dapat dilihat dari capaian kegiatan/capaian kinerja pelaksanaan program

    dan kegiatan pada tahun 2018. Program/kegiatan yang dilaksanakan Biro

    Pengelolaan Aset mengacu kepada Rencana Strategis, Penetapan Kinerja dan

    Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan.

    Adapun permasalahan yang ditemui selama pelaksanaan kegiatan pada Biro

    Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat selama Tahun

    Anggaran 2018 beserta solusinya dapat diuraikan sebagai berikut:

    i. Permasalahan :

    a. Belum semua Aset/Barang Milik Daerah Pemprov. Kalbar terdata dengan

    baik sehingga optimalisasi pendayagunaan Aset juga belum dapat

    dilakukan;

    b. Penyesuaian penyusunan database Barang Milik Daerah dari manual

    menjadi aplikasi memerlukan waktu yang cukup lama;

    c. Penggantian pengurus barang pada beberapa OPD tidak disertai transfer

    of knowledge sehingga pengurus barang yang baru tidak mengetahui

    dan memahami permasalahan Aset yang terjadi;

    d. OPD tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan sesuai dengan

    jadwal yang telah ditentukan;

    e. OPD / UPTD belum menyampaikan RTPBU, daftar hasil pemeliharaan

    semesteran, dan RKPBU sesuai ketentuan yang berlaku;

    f. OPD / UPTD secara umum belum memahami prosedur

    pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset;

    g. OPD / UPTD belum cermat dalam menyampaikan usulan

    pemindahtanganan dan/atau pemusnahan barang inventaris;

  • 50

    h. OPD / UPTD belum menjalankan fungsi pengamanan dan pemeliharaan

    terhadap Barang Milik Daerah yang berada dalam pengawasannya;

    i. Masih terdapat aset milik Pemerintah Provinsi Kalbar yang belum

    bersertifikat ;

    j. Secara fisik masih banyak aset Pemerintah Provinsi Kalbar yang belum

    dipasang plang dan pagar.

    ii. Solusi :

    a. Mendata semua Aset/Barang Milik Daerah Pemprov. Kalbar dengan baik

    sehingga optimalisasi pendayagunaan Aset dapat dilakukan;

    b. Mempercepat proses penyusunan database Barang Milik Daerah dari

    manual menjadi aplikasi;

    c. Penggantian pengurus barang pada beberapa OPD harus disertai transfer

    of knowledge sehingga pengurus barang yang baru dapat mengetahui

    dan memahami permasalahan Aset yang terjadi;

    d. Menyurati OPD yang belum menyampaikan laporan tepat waktu;

    e. Menyurati dan memberikan sanksi tertulis kepada OPD/UPTD yang belum

    menyampaikan RTPBU, daftar hasil pemeliharaan semesteran, dan

    RKPBU sesuai ketentuan yang berlaku;

    f. Memberikan Bimtek atau sosialisasi kepada OPD/UPTD yang belum

    memahami prosedur pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan

    aset;

    g. Memberikan Bimtek atau sosialisasi kepada OPD/UPTD tentang usulan

    pemindahtanganan dan/atau pemusnahan barang inventaris;

    h. Menyurati OPD/UPTD yang belum menjalankan fungsi pengamanan dan

    pemeliharaan terhadap Barang Milik Daerah yang berada dalam

    pengawasannya;

  • 51

    i. Mengajukan permohonan kepada BPN terhadap aset milik Pemerintah

    Provinsi Kalbar yang belum bersertifikat;

    j. Melakukan pemasangan plang dan pagar pada aset Pemerintah Provinsi

    Kalbar.

  • 52

    BAB VTUGAS UMUM PEMERINTAHAN

    Tidak Ada Tugas Umum Pemerintahan pada Biro Pengelolaan Aset, terkait:

    A. Kerjasama Antar Daerah;

    B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

    C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah;

  • 53

    BAB VIPENUTUP

    Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Biro Pengelolaan Aset

    Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 pada realisasi Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat

    tahun 2018 menunjukkan perkembangan yang positif pada pelaksanaan program

    dan kegiatan Biro Pengelolaan Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

    Barat.

    Berbagai hasil dan permasalahan selama tahun 2018 yang telah

    dituangkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Biro Pengelolaan

    Aset Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar