dmsppid.bantenprov.go.id · lkip dp3akkb provinsi banten akhir tahun anggaran 2018 i kata pengantar...

346
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN

Upload: hadung

Post on 11-Aug-2019

224 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

i

KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada awal tahun

anggaran 2018 ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan

dan Keluarga Berencana Provinsi Banten telah menyusun Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Akhir Tahun Anggaran 2018.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan

kewenangan lingkup Urusan Wajib Non Dasar Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Urusan Wajib Non Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, Urusan Wajib Non Dasar Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dalam

rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Akhirnya, kami berharap agar informasi yang disajikan dalam Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Akhir Tahun Anggaran 2018 dapat

dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja pembangunan serta koreksi atas

kelemahan yang ada dan dapat mempertajam prioritas rencana pembangunan di tahun

yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja pembangunan untuk ” BANTEN

YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH”.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Serang, 13 Februari 2018

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN

KELUARGA BERENCANA PROVINSI BANTEN

Dra. Hj. SITI MA’ANI NINA, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19681012 198803 2 003

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

ii

DAFTAR ISI Kata Pengantar ....................................................................................................................... i

Daftar Isi ...................................................................................................................................... ii

Daftar Gambar ....................................................................................................................... iii

Daftar Tabel ...................................................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1

A. Kedudukan ............................................................................................ 2

B. Tugas Pokok dan Fungsi ............................................................................. 3

C. Struktur Organisasi .............................................................................. 5

D. Visi dan Misi ………………………..…………………................................ 6

E. Tujuan dan Sasaran …………………………………………………..……….… 11

F. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran ………………….……………… 12

G. Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh .................................. 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA ...................................................................... 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………..……………................... 20

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pengukuran Kinerja Tahun 2018 ……………………....…………... 21

a. Rencana dan Realisasi Output …………………………………... 22

b. Rencana dan Realisasi Outcome …………………………………... 22

2. Pengukuran Kinerja Tahun 2018 Terhadap Tahun 2017 ……. 35

3. Analisis Sumber Daya ……………….………………………………. 35

4. Realisasi Anggaran ……………….………………………………. 38

B. Realisasi Anggaran ………………………………………………………….. 38

C. Permasalahan dan Solusi ………………………………………………………….. 40

BAB IV PENUTUP ................................................................................................. 51

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi ........................................................................................... 5

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun Anggaran 2018

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tujuan dan Sasaran …………… 11

Tabel 1.2 Strategi dan Kebijakan …………… 12

Tabel 2.1 Sasaran Strategis …………… 19

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan 2017 …………… 20

Tabel 3.1 Rencana dan Realisasi Output …………… 24

Tabel 3.2 Rencana dan Realisasi Outcome …………… 28

Tabel 3.3 Komposisi dan Jumlah Personil …………… 36

Tabel 3.4 Komposisi Jabatan Pegawai …………… 37

Tabel 3.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi

Pendidikan

…………… 37

Tabel 3.6 Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,

Pangkat dan Golongan serta Jabatan Struktural

dan Fungsional Pelaksana Urusan Wajib Non

Dasar

…………… 37

Tabel 3.7 Sarana Prasarana …………… 38

Tabel 3.8 Rencana dan Realisasi Anggaran Dinas

P3AKKB Provinsi Banten

…………… 39

Tabel 3.9 Rencana dan Realisasi Anggaran Belanja …………… 39

Tabel 3.10 Rencana dan Realisasi Anggaran Program dan

Kegiatan

…………… 41

Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja Program Tahun

2017

…………… 59

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran 2018

Pendahuluan 1

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran 2018 merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan

pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten dalam bentuk perhitungan

realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berikut penilaian

kinerja berdasarkan indikator kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis (RENSTRA)

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga

Berencana Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

Dalam rangka mewujudkan Good Governance, diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya

guna, berhasil guna, bersih, bertanggungjawab dan bebas KKN. Konsep dasar akuntabilitas

adalah penjelasan managerial yang bertanggungjawab dalam setiap kegiatan yang

dilaksanakan. Hal ini berarti setiap jajaran aparatur bertanggung jawab terhadap kegiatan

yang dilaksanakan dan kegiatan tersebut benar-benar direncanakan dan dilaksanakan

dengan baik.

Pelaksanaan penyusunan LKIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Akhir Tahun Anggaran

2018, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1) Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

2) Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara

Republik Indonesia Nomor 5587);

3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 Tentang Tata Cara pengendalian dan

Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4663);

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran 2018

Pendahuluan 2

4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4815);

5) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;

7) Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas

Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi

Banten;

8) Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan

Pimpinan Tinggi, Administrator Dan Pengawas Perangkat Daerah.

A. KEDUDUKAN

Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

Tentang Perangkat Daerah, maka fungsi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Keluarga Berencana yang semula menjadi bagian dari Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten serta fungsi Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang semula menjadi bagian pada Biro Pemerintah

Sekretariat Daerah Provinsi Banten, mengalami reorganiasasi dan digabungkan

kedalam perangkat daerah berbentuk dinas. Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016

Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, adalah unsur pelaksana

otonomi daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana yang melaksanakan urusan pemerintahan

daerah berdasarkan asas otonomi daerah.

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran 2018

Pendahuluan 3

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Merujuk kepada Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Provinsi Banten, maka fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten adalah sebagai berikut

:

1. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat

Daerah provinsi;

2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada

organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi;

3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan

perempuan tingkat Daerah provinsi;

4. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup

Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;

5. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang

memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah

kabupaten/kota;

6. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan

perempuan tingkat Daerah provinsi;

7. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan

hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;

8. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas

keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak yang wilayah

kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota;

9. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)

dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota;

10. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam

kelembagaan data di tingkat Daerah provinsi;

11. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non

pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah provinsi;

12. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas

hidup anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran 2018

Pendahuluan 4

13. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah

provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;

14. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang

memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi;

15. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang

memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah

kabupaten/kota;

16. Penyusunan profile kependudukan provinsi;

17. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah

Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;

18. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi;

19. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pengendalian penduduk dan KB sesuai

kearifan budaya lokal;

20. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat

Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKB;

21. Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui

pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

22. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat

Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan

kesejahteraan keluarga;

23. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan administrasi kependudukan;

24. Penyelenggaraan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran

penduduk dan pencatatan sipil;

25. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;

26. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan

yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang

bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;

27. Pengoordinasian pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan;

28. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan

fungsinya.

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran 2018

Pendahuluan 5

KEPALA SEKSI

KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI

UNIT PELAKSANA

TEKNIS DAERAH

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

KEPALA SUB BAGIAN

UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SEKRETARIS

KEPALA DINAS

KEPALA BIDANG

PENGENDALIAN PENDUDUK

DAN KB

PROGRAM, EVALUASI DAN

PELAPORAN

KEPALA SUB BAGIAN KEPALA SUB BAGIAN

KEUANGAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN KELUARGA

KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DAN ANAK

KEPALA BIDANG

KEPENDUDUKAN DAN

CATATAN SIPIL

PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

KEPLA SEKSI

PEMBINAAN KEPENDUDUKAN

KEPALA SEKSI

PEMBINAAN PENCATATAN

SIPIL

PEMETAAN DAN

PENGENDALIAN PENDUDUK

KEPALA SEKSI

KUALITAS HIDUP PEREMPUAN

KEPALA SEKSI

PENGARUSUTAMAAN GENDER

KEPALA SEKSI

PERLINDUNGAN PEREMPUAN

KEPALA SEKSI

PEMENUHAN HAK ANAK

KEPALA SEKSIADVOKASI, KOMUNIKASI,

INFORMASI, EDUKASI DAN

PEMBINAAN LAYANAN KB

PEMBERDAYAAN KELUARGA

SEJAHTERA DAN PELAYANAN

KELUARGA BERENCANA

PENGELOLAAN INFORMASI

ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

KEPALA SEKSI

PENINGKATAN KUALITAS

KELUARGA

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam pelaksanaan fungsi sebagaimana tersebut diatas, dengan berpedoman

Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan

Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas Perangkat Daerah, bahwa tugas jabatan

pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan

Keluarga Berencana Provinsi Banten, maka struktur organisasi Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi

Banten berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah tergambar sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana

Provinsi Banten

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran 2018

Pendahuluan 6

D. VISI DAN MISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir

periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) UU No. 25 Tahun 2004). Visi harus

menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) pada 5 tahun mendatang (akhir periode perencanaan). Visi, Misi dan

Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih secara kerangka regulasi

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan yang

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan di Daerah. Secara umum bahwa Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk

periode 5 (lima) tahun, mengacu pada RPJMD berdasarkan pada tugas pokok dan

fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025,

bahwa RPJMD 2017-2022 merupakan Tahap Akselerasi-II dengan fokus pembangunan

yang diprioritaskan pada 7 lingkup yaitu :

1. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan

Sosial;

Penumbuhankembangan kewirausahaan, perlindungan tenaga kerja,

fasilitasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan berorientasi global.

2. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia;

Penumbuhkembangan dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya dalam

kehidupan masyarakat, perluasan peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan

kebudayaan, fokus pembangunan bidang pendidikan pada peningkatan APM, APK,

RLS, penurunan buta aksara melalui peningkatan mutu pendidikan dan manajemen

kependidikan, penyebarluasan minat baca dan budaya baca masyarakat. Bidang

kesehatan pada upaya peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan

bermutu dan terjangkau, peningkatan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan

kesehatan.

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran 2018

Pendahuluan 7

3. Peningkatan Daya Saing Perekonomian;

Kemampuan perekonomian masyarakat perdesaan dan perkotaan,

pengembangan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian,

perkebunan, kehutanan dan kelautan, pengembangan dan peningkatan kualitas

produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar,

fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha perdagangan besar (modern)

dengan pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah (tradisional).

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;

Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan

informatika di pedesaan, ketersediaan rumah yang layak huni, terjangkau, dan

responsif bencana, Fasilitasi usaha pengembangan perumahan.

5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;

Pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam secara berkualitas,

penguatan peran kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dalam pengendalian,

peningkatan kualitas dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

hidup, mitigasi dan penanggulangan bencana alam, bencana lingkungan, dan

bencana industri.

6. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih;

Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama

operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan

pembangunan daerah, peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum.

7. Pengembangan dan Pembangunan serta Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat

Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.

Pematapan fungsi kawasan strategis sebagai ‘pintu keluar-masuk’ wilayah

Banten (1) kawasan bandar udara Soekarno-Hatta, (2) kawasan pelabuhan hub

international Bojonegara, serta (3) kawasan permukiman skala besar Kota

Kekerabatan Maja; Operasionalisasi PIB, Operasinalisasi JSS dan pengembangan

kawasan sekitarnya, operasionalisasi tol ruans baru

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran 2018

Pendahuluan 8

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan

Keluarga Berencana Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No

8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah merupakan

perangkat kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang memiliki otoritas di

bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan

dan Catatan Sipil serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan

dan Keluarga Berencana Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung pencapaian visi

misi Gubernur Banten Tahun 2017-2022 “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA

SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH” baik secara langsung maupun

tidak langsung, dengan memperhatikan permasalahan yang terkait dengan

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh

pemerintah daerah, meliputi :

1. Pengelolaan keuangan yang buruk yang dibuktikan dengan laporan keuangan

mendapat opini disclaimer dari BPK dua kali berturut-turut tahun 2013 dan 2014.

Tahun 2015 LKPD Banten diberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang

berarti masih sarat masalah. Fakta tersebut kemudian diperkuat dengan

perkembangan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi dimana nilai LAKIP

Banten terendah ke-7 dari 34 provinsi di Indonesia. Nilai LAKiP Banten tahun 2015

hanya 51.12 dengan predikat CC;

2. Masih terdapat 1.051 balita di Banten dengan status gizi buruk (BPS Banten, 2016)

yang diakibat minimnya akses kesehatan masyarakat sehingga menyebabkan

pengetahuan orang tua terhadap nutrisi anak rendah, juga karena faktor ekonomi

keluarga. Sementara, angka harapan hidup (AHH) Banten sebagai salah satu tolok

ukur derajat kesehatan masyarakat masih berada di bawah rata-rata nasional,

yakni 69,43 tahun saat lahir dengan AHH nasional 70,78 tahun (BPS Pusat, 2016);

3. Tahun 2015, tingkat pengangguran terbuka Banten mencapai 509.383 jiwa atau

9,55%. Angka ini jauh lebih tinggi di atas rata-rata nasional yang hanya 6,18% (BPS

Banten, 2016);

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran 2018

Pendahuluan 9

4. Jumlah penduduk miskin Banten bertambah 47 ribu jiwa lebih dari tahun 2012

hingga 2015. Penduduk miskin 2015 mencapai 690,67 ribu jiwa. Angka ini

meningkat dibanding tahun 2014 sebesar 649,19 ribu jiwa (BPS Banten, 2016).

Kemiskinan terburuk terjadi pada masyarakat perdesaan yang ditunjukkan dengan

meningkatnya indeks kedalaman kemiskinan. Periode Maret 2016, indeks

kedalaman kemiskinan perdesaan mencapai 1,207 lebih tinggi daripada perkotaan

0,611 (BPS, 2016). Begitu juga tingkat keparahan kemiskinan perdesaan lebih

parah ketimbang perkotaan;

5. Dalam tiga tahun terakhir, ketimpangan pendapatan di Banten makin tajam antara

kelompok kaya dan kelompok miskin. Hal itu dibuktikan dengan indeks ini yang

mencapai 0,40 lebih tinggi dibandingkan tahun 2013, yakni 0,39 (BPS Pusat, 2016);

6. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015, jumlah penduduk Banten mencapai

11.955.243 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah ini

mengalami pertumbuhan sebesar 2,14 persen dimana tahun 2014 jumlahnya

11.704.877 jiwa (BPS Banten, 2016). Tingginya laju pertumbuhan penduduk Banten

ternyata tidak diikuti oleh peningkatan kualitas penduduk yang, salah satunya,

dapat ditunjukkan dengan laju pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tahun 2015, laju IPM Banten hanya 0,54 persen atau 0,38 poin, paling lambat

keenam nasional (BPS 2016, diolah). Dari delapan kabupaten/kota, masih terdapat

tiga kabupaten yang nilai IPMnya masih berada di bawah rata-rata nasional.

Permasalahan tersebut diatas diejawantahkan kedalam misi pemerintah daerah

Provinsi Banten yaitu : Misi ke-1 “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good

Governance), Misi ke-2 “Membangun dan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur, Misi

ke-3 ”Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas, Misi ke-4

“Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas” dan Misi ke-5

“Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi”, yang didukung

dengan kebijakan belanja daerah yang proporsional, efisien dan efektif, dengan

berprinsip pada pro growth, pro poor, pro job, pro environment, pro public serta

difokuskan kepada peningkatan daya saing daerah dengan prinsip pembangunan

berkelanjutan; peningatan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah

dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran 2018

Pendahuluan 10

Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing; Penguatan Semangat Kebersamaan

Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang; dan Peningkatan Mutu dan Kinerja

Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

dan Bersih.

Ke 5 (lima) misi tersebut dalam pencapaiannya mempedomani prinsip-prinsip

Good Governance, Integrity (integritas), Quality and accountability; dan pemerataan

pembangunan yang berkeadilan. Penjabaran makna dari Visi dan Misi Provinsi Banten

Tahun 2017-2022 di atas yang harus diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi

Banten adalah secara bersama-sama mewujudkan rakyat Banten yang lebih sejahtera

melalui peningkatan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas serta

meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi didukung dengan tata

kelola pemerintahan yang baik .

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

serta Adminsitrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Banten Tahun 2017-2022,

perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian Misi Daerah

Provinsi Banten tahun 2017-2022. Terdapat 3 (tiga) rumusan Misi Daerah Provinsi

Banten Tahun 2017-2022 yang perlu mendapat dukungan dan diaktualisasikan oleh

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga

Berencana Provinsi Banten, yaitu :

Misi ke-1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good

Governance)

Misi ke-2 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan

berkualitas

Misi ke-3 : Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan

berkualitas

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran 2018

Pendahuluan 11

E. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga

Berencana Provinsi Banten, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan Sasaran merupakan

penjabaran dari Tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, yaitu hasil yang akan dicapai

secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat

dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun

2017-2022 berdasarkan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2017 – 2022 adalah sebagaimana

Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Tujuan dan Sasaran

Tabel 1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun 2017 - 2022

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TUJUAN / SASARAN

KONDISI AWAL

TAHUN 2016

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KONDISI

AKHIR 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terwujudnya kesetaraan peran perempuan dalam pembangunan untuk turut mengentaskan kemiskinan dan pengangguran serta mewujudkan kemandirian dan pengembangan keluarga untuk hidup harmonis dalam meningkatan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin

Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Ketahanan Keluarga

Rata rata lama sekolah

Indeks Pembangunan Gender (IPG) point

8.37

91.39

8.47

91.67

8.7

91.95

8.9

92.23

9.1

92.51

9.3

92.79

9.3

92.79

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) point

68.74 69.54 70.34 71.14 71.94 72.74 72.74

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TUJUAN / SASARAN

KONDISI AWAL

TAHUN 2016

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KONDISI

AKHIR 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk yang seimbang

Meningkatnya Pengelolaan Laju Pertumbuhan dan Perkembangan Penduduk

Angka Harapan Hidup

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) %

69.46

2.01

69.8

1.96

70.06

1.91

70.36

1.85

70.66

1.80

70.96

1.75

70.96

1.75

Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

2.8

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.5

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TUJUAN / SASARAN

KONDISI AWAL

TAHUN 2016

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KONDISI

AKHIR 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatnya

Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian Tertib Administrasi Kependudukan (%)

50 80 80 85 90 95 95

Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, efektif dan Efisien

Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten

CC

B

BB

BB

A

A

A

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran 2018

Pendahuluan 12

F. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara

atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk

mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan

suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan

dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, selain dirancang untuk merespon isu

strategis juga dirancang dengan mengakomodir ‘Strategi Pembangunan Daerah’

sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Banten

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga

Berencana Provinsi Banten untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam

pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya

kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi dan

kebijakan sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta

prospek pembangunan tahun 2017-2022.

Adapun Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten pada setiap Misi adalah

sebagaimana terlampir pada Tabel 1.2

Tabel 1.2 Strategi dan Kebijakan

Tabel 1.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berakhlaqul Karimah

Misi Ke-1 Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat

Tercapainya Penyelenggaraan

Pemerintahan yang Akuntabel,

Efektif, dan efisien

Meningkatkan pelayanan publik

yang dilakukan setiap perangkat

daerah yang melayani langsung

kepada masyarakat

Melakukan standarisasi bisnis

proses pada setiap perangkat

daerah dan mendetailkannya

pada standar operasional dan

prosedur (sop) pelayanan , serta

meminta respon angket

langsung untuk menuju

pelayanan prima

Meningkatnya Tertib

Administrasi Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

Meningkatkan ketersediaan dan

pemanfaatan data serta

informasi kependudukan melalui

peningkatan kapasitas sumber

daya manusia, mitra strategis dan

penggunaan teknologi informasi

Peningkatkan ketersediaan data

dan informasi kependudukan

serta pelayanan jaringan data

dan informasi dengan

meningkatkan Pengolahan dan

Penyajian Data Kependudukan,

Kerjasama serta Inovasi

Misi Ke-2 Meningkatkan Akses Dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Berkualitas

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Terwujudnya kesetaraan

peran perempuan dalam

pembangunan untuk turut

mengentaskan kemiskinan

dan pengangguran serta

mewujudkan kemandirian

dan pengembangan

keluarga untuk hidup

harmonis dalam

meningkatan kesejahteraan

kebahagiaan lahir dan batin

Meningkatnya Pembangunan

Gender, Pemberdayaan Gender

Dan Ketahanan Keluarga

Meningkatkan dukungan

capaian IPG melalui

peningkatan sumber daya

manusia, sarana prasarana,

mitra strategis dan teknologi.

Peningkatkan kualitas hidup

perempuan dengan pembinaan

kelembagaan, kualitas keluarga dan

pendataan serta informasi melalui

pengembangan jaringan kerja

lembaga masyarakat

Meningkatkan Perlindungan

terhadap perempuan dan anak

melalui peningkatan

pemenuhan hak perempuan

dan hak anak

Peningkatkan perlindungan

perempuan dan anak melalui

pemenuhan hak serta fasilitasi

perlindungan

Misi Ke-3 Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk yang seimbang

Meningkatnya Pengelolaan

Laju Pertumbuhan dan

Perkembangan Penduduk

Mengendalikan laju

pertumbuhan penduduk

melalui peningkatan sumber

daya manusia, sarana

prasarana, mitra strategis,

teknologi dan metode

pengembangan keluarga

berencana

Peningkatkan pemaduan kebijakan,

pembinaan dan pembangunan

keluarga yang berkualitas

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran 2018

Pendahuluan 13

G. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi

Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kelembagaan PUG;

2. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus

kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT;

3. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan;

4. Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi

kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kesertaan ber-KB;

5. Penetapan target kinerja program belum mencerminkan terhadap hasil sasaran

jangka menengah daerah (RPJMD);

6. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik; dan

7. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat

daerah.

Dalam penetapan arah pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana, perlu memperhatikan

dinamika yang terjadi pada tataran regional, nasional maupun internasional meliputi :

A. Isu Internasional

1. Keberlanjutan MDG’s melalui SDG’s

B. Isu Nasional

1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan

2. Peningkatan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk

tindak pidana perdagangan orang (TPPO)

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan

perempuan dari berbagai tindak kekerasan

4. Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan

perlakuan salah lainnya

5. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak dan perlindungan anak

6. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sejalan dengan amanat UU Nomor

24 Tahun 2013

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran 2018

Pendahuluan 14

7. Komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu terkait

kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran

8. Perlunya peningkatan pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang responsif

gender

C. Isu Regional

1. Belum optimalnya partisipasi Perempuan dalam Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif

2. Belum optimalnya Pendapatan Perempuan dalam Keluarga

3. Sarana prasarana terkait program perlindungan perempuan dan anak belum

optimal

4. Penguatan Gugus Tugas TPPO, Forum Koordinasi Penanganan Korban Kekerasan

Perempuan dan Anak (FKPK2PA)

5. Penguatan Strategi PUG melalui PPRG pada setiap OPD

6. Penguatan P2TP2A

7. Penguatan POKJA PUG, Sekber PPRG, Focal point

8. Penguatan sistem data gender dan anak

9. Penguatan Kelembagaan Masyarakat, Dunia Usaha, Media dalam mendukung

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

10. Optimalisasi pembinaan KLA ke Kabupaten / Kota

11. Ruang Publik Terbuka Ramah Anak

12. Peningkatan Partisipasi Anak dalam Pembangunan

13. Sinergitas lintas sektor dalam perlindungan khusus anak

14. Fasilitasi Sekolah Khusus Anak (SKh)

15. Peningkatan Kelembagaan Forum Anak

16. Peningkatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

17. Kurangnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program KKBPK, yaitu

terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran

18. Kurangnya pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan

penyiapan kehidupan berkeluarga

19. Belum optimalnya Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan

kesejahteraan keluarga

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran 2018

Pendahuluan 15

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut, maka prioritas di bidang pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana difokuskan

kepada :

1. Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan

perempuan;

2. Perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan;

3. Peningkatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi mengenai KB;

4. Peningkatan kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

5. Peningkatan mutu dan kinerja pemerintah daerah yang berwibawa menuju tata

kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Fokus prioritas pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,

kependudukan dan keluarga berencana dihadapkan pada tantangan dan hambatan

serta peluang dan kekuatan, meliputi :

a. Tantangan

1. Pengarusutamaan gender yang diikuti dengan penyempurnaan dan perubahan

peraturan perundang-undangan yang tidak bias gender dan tidak

mendiskriminasikan kaum perempuan.;

2. Membangun strategi perlindungan perempuan dan anak yang meminimalkan

konflik peran;

3. Menghindarkan pengaruh buruk terhadap anak dan remaja dari berbagai faktor

yang merusak masa kecilnya, baik secara fisik maupun psikis;

4. Menciptakan lingkungan, sarana prasarana, serta pendampingan yang kondusif

dan nyaman bagi anak dan remaja;

5. Meningkatkan kesertaan PUS untuk berkeluarga berencana;

6. Meningkatnya kemandirian ekonomi untuk bagai masyarakat yang ber-KB;

7. Meningkatkan tertib nomor induk kependudukan, tertib data base

kependudukan, dan tertib dokumen kependudukan

b. Hambatan

1. Sinergis, sistematis, struktur, dan konsisten penyelenggaraan program lintas

sektor belum optimal;

2. Terbatasnya sarana prasarana pendukung pelayanan perlindungan perempuan

dan anak;

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran 2018

Pendahuluan 16

3. Rendahnya kesadaran dan akses masyarakat untuk memiliki dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil;

4. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan program Keluarga

Berencana.

c. Peluang

1. Potensi SDM perempuan dalam pembangunan;

2. Menyediakan advokasi, fasilitasi dan mediasi perlindungan perempuan dan

anak untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan anak;

3. Pemantapan, peningkatan peran dan kemandirian organisasi perempuan;

4. Meningkatkan peranan perempuan sebagai pengambil keputusan dalam

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender;

5. Berkembangnya pembangunan di sektor ekonomi menjadi peluang

pemberdayaan ekonomi bagi perempuan;

6. Tersedianya advokasi, fasilitasi, koordinasi dan KIE program Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera serta kesehatan reproduksi;

d. Kekuatan

1. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendukung

penyelenggaran pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian

penduduk dan keluarga berencana serta administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil;

Dari hasil analisis terhadap isu-isu dalam pembangunan pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana, selanjutnya

dikelompokan ke dalam isu strategis sebagai berikut:

1. Peran perempuan dalam pembangunan untuk peningkatan kualitas hidup;

2. Kualitas Perlindungan Perempuan dan anak

3. Pelaksanaan AKIE (Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi ) mengenai KKBPK

(Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembagunan Keluarga)

4. Kepemilikan dokumen kependudukan

5. Tata Kelola Pemerintahan

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran 2018

Pendahuluan 17

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis

yang berkenaan dengan tugas dan fungsi, maka yang menjadi ‘faktor kunci

keberhasilan’ dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1) Kesiapan sumberdaya manusia aparatur dan masyarakat dalam pemberdayaan

perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana;

2) Koordinasi dan sinergitas lintas sektor;

3) Daya dukung sarana dan prasarana pelayanan sektor pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana.

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran 2018

Perencanaan Kinerja 18

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten melalui

berbagai program dan kegiatan. Di dalam Rencana Kinerja ini ditetapkan Rencana Capaian

Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan

kegiatan. Pada Tahun 2017-2022, sasaran strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana

Provinsi Banten sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sasaran Strategis

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TUJUAN / SASARAN

KONDISI AWAL

TAHUN 2016

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KONDISI

AKHIR 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 Terwujudnya kesetaraan peran perempuan dalam pembangunan untuk turut mengentaskan kemiskinan dan pengangguran serta mewujudkan kemandirian dan pengembangan keluarga untuk hidup harmonis dalam meningkatan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin

Meningkatnya Pembangunan Gender, Pemberdayaan Gender Dan Ketahanan Keluarga

Rata rata lama sekolah

Indeks Pembangunan Gender (IPG) point

8.37

91.39

8.47

91.67

8.7

91.95

8.9

92.23

9.1

92.51

9.3

92.79

9.3

92.79

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) point

68.74

69.54

70.34

71.14

71.94

72.74

72.74

Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk yang seimbang

Meningkatnya Pengelolaan Laju Pertumbuhan dan Perkembangan Penduduk

Angka Harapan Hidup

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) %

69.46

2.01

69.8

1.96

70.06

1.91

70.36

1.85

70.66

1.80

70.96

1.75

70.96

1.75

Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

2.8

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.5

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran 2018

Perencanaan Kinerja 19

TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TUJUAN / SASARAN

KONDISI AWAL

TAHUN 2016

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KONDISI

AKHIR 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarkat

Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian Tertib Administrasi Kependudukan (%)

50 80 80 85 90 95 95

Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, efektif dan Efisien

Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten

CC

B

BB

BB

A

A

A

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga

Berencana Provinsi Banten pada tahun 2017 dengan berpedoman kepada Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun

2016 dalam kerangka pelaksanaan program kegiatan yang akuntabel.

Rincian perjanjian kinerja sebagaimana Tabel 2.2 terlampir

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan

Tahun 2018

NOSASARAN STRATEGIS /

PROGRAMINDIKATOR KINERJA TARGET PAGU ANGGARAN (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (6)

1. Meningkatkan Indeks Kepuasan

Masyarakat

Capaian Laporan Kinerja

Pemerintah Provinsi Banten

70%

Tata Kelola

Pemerintahan Daerah

Nilai IKM Skala 2.80

20% 1. 21,800,000

17 Dokumen 1. Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan

2 Dokumen 2. Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas

Instansi

3 Dokumen 3. Penyusunan Dokumen Laporan Pajak

20% 2. 87,560,800

3 Dokumen 1 . Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan

12 Dokumen 2 . Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan

6 Dokumen 3 . Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian

4 Dokumen 4 . Monitoring dan Evaluasi

29% 3. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 2,082,734,525

68 unit

20% 4. 408,786,500

20 Unit 1. Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB

20 Unit/12 Bulan 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

233 Unit/12

Bulan

3. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK

12% 5. Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 4,676,088,075

27 org/bulan 1. Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap

12 bulan 2. Penyediaan Operasional Jasa Kantor

20 unit 3. Penyediaan BBM

12 bulan 4. Penyediaan Barang Habis Pakai

12 bulan 5. Penyediaan Bahan Cetak

12 bulan 6. Penyediaan Makan dan Minum Kantor

1 paket 7. Pelaksanan HUT Banten dan Banten Expo

20% 6. Peningkatan Kapasitas Aparatur 62,226,000

15 dokumen 1. Fasilitasi Administrasi Kepegawaian

3 kegiatan 2. Peningkatan Kompetensi Aparatur

20% 7. 1,568,856,000

12 bulan 1. Koordinasi dan Konsutasi Keluar Daerah

12 bulan 2. Koordinasi dan Konsutasi Kedalam Daerah

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Rapat Koordinsi Kedalam dan Keluar Daerah

(5)

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2018

TABEL 2.2

KEGIATAN/ TOLOK UKUR

NOSASARAN STRATEGIS /

PROGRAMINDIKATOR KINERJA TARGET PAGU ANGGARAN (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (6) (5)

KEGIATAN/ TOLOK UKUR

20% 8. 79,932,000

12 bulan 1. Pengelolan Kearipan Dinamis SKPD

12 bulan 2. Pengelolan Perpustakan Khusus SKPD

20% 9. 300,595,200

2 Dokumen 1. Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah

1 Dokumen 2. Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah

1 Dokumen 3. Pengelolan Website PD

2 Dokumen 4. Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial

1 Dokumen 5. Pengelolaan PPID

1 Dokumen 6. Survey Kepuasan Masyarakat

2. Indeks Pembangunan Gender

(IPG)

91.67%

Indeks Pemberdayaan Gender

(IDG)

70.34%

Pemberdayaan

Perempuan dan Keluarga

Sejahtera Cakupan data Terpilah

Gender dan Anak

60.00%

Cakupan Perencanaan

Responsif Gender

50.00%

Cakupan Kabupaten/Kota

yang Memiliki Lembaga

Sadar Gender

75.00%

13% 10 Perencanaan dan Penyediaaan Data Gender dan Anak 475,060,500

2 Dokumen 1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarustamaan Gender (PUG)

Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota

1 Dokumen 2. Pelatihan Sistem Data dan Informasi Gender Bagi Perangkat Daerah

Provinsi Banten

1 Dokumen 3. Penyelenggaraan Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya Oleh

Pemerintah

1 Dokumen 4. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sekretariat Bersama PPRG

1 Dokumen 5. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender

(PUG) 2018-2021

2 Dokumen 6. Evaluasi Implementasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)

Bagi Perangkat Daerah Provinsi Bante

Rasio Partisipasi perempuan

di lembaga legislatif, swasta

dan pemerintah

58.72%

17% 11 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 6,300,599,800

2 Dokumen 1. Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)

Bagi SKPD se-Prov. Banten

Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

Meningkatnya Pembangunan

Gender, Pemberdayaan Gender

Dan Ketahanan

Keluarga

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

NOSASARAN STRATEGIS /

PROGRAMINDIKATOR KINERJA TARGET PAGU ANGGARAN (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (6) (5)

KEGIATAN/ TOLOK UKUR

0 2. Evaluasi Kinerja Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi

Perempuan (PPEP) Tingkat Provinsi Banten

2 Lembaga 3. Pembinaan Lembaga Masyarakat/Organisasi Perempuan Tingkat

Provinsi Banten Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)

1080 Orang 4. Pembekalan pendidikan politik bagi perempuan potensial

2340 Orang 5. Bimbingan teknis pengelolaan industri rumahan bagi perempuan

Indeks ketahanan keluarga 66.66%

12.74% 12 Peningkatan Kualitas Keluarga 1,482,782,000

1 Kegiatan 1. Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Tingkat Provinsi Banten

1 Kegiatan 2. Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Program Gerakan

Sayang Ibu (GSI)

60 orang 3. Pembentukan Karakter Anak Melalui Keluarga

1 Kegiatan 4. Peningkatan Penyelenggaraan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

1 Kegiatan 5. Pengukuran Indkes Ketahanan Keluarga Provinsi Banten

3 Peningkatan Kualitas

Hidup dan Perlindungan

Perempuan dan Anak

Cakupan Penyelsaian

pengaduan KDRT

85.00%

Cakupan Penyelesaian

Pengaduan Kekerasan

Terhadap Anak

85.00%

20% 13 Peningkatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan 2,483,685,000

50 Organisasi 1. Diseminasi Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perlindungan

dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Konflik Sosial

200 Perusahaan 2. Diseminasi peran perusahaan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan

Pekerja Perempuan

50 Organisasi 3. Diseminasi peran organiasi kemasyarakatan dalam Perlindungan dan

Pemberdayaan Lansia Perempuan

50 Organisasi 4. Diseminasi peran organiasi kemasyarakatan dalam Perlindungan dan

Pemberdayaan Perempuan Disabilitas

5 Dokumen 5. Peningkatan Koordinasi Tugas Gugus Tugas Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO)

500 Orang 6. Penyuluhan Pencegahan KDRT Sejak Dini Bagi Pasangan Pra-Nikah

1 Kegiatan 7. Peningkatan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan

Melalui Publikasi Media

60 orang 8. Peningkatan Koordinasi Forum Penanganan Korban Kekerasan

Perempuan Tingkat Provinsi

NOSASARAN STRATEGIS /

PROGRAMINDIKATOR KINERJA TARGET PAGU ANGGARAN (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (6) (5)

KEGIATAN/ TOLOK UKUR

0 9. Peningkatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Melalui Rapat Kerja Teknis Pengurus

Cakupan Penyelsaian

pengaduan Kekerasan

terhadap Anak

85%

18% 14 1,307,077,000

2 Dokumen 1. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan KLA Tingkat Provinsi dan

Kabupaten/Kota

800 Orang 2. Seleksi dan Pengiriman Duta Anak Banten ke Forum Anak Nasional

(FAN)

500 Orang 3. Penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi

Banten

1 Dokumen 4. Evaluasi Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)

Tingkat Provinsi

100 Orang 5. Sosialisasi Sekolah Ramah Anak Bagi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Rasio Perlindungan Khusus

Anak

60%

16% 15 Perlindungan Khusus Anak 1,314,125,000

50 Orang 1. Peningkatan Kelembagaan Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan

dan Anak (UPPA) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terjadap

Perempuan

1 Dokumen 2. Evaluasi Perlindungan Khusus Anak Tingkat Provinsi Banten

50 Lembaga 3. Pembinaan Kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis

Masyarakat (PATBM

4. Meningkatnya Tertib

Administrasi Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

Capaian Tertib Administrasi

Kependudukan

80%

Administrasi

Kependudukan dan

Catatan Sipil

Rasio kepemilikan KTP-el

dan NIK

85.76%

20% 16 103,008,000

1 Dokumen 1. Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan KTP-El

32 Orang 2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk

32 Orang 3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Penduduk Pindah Datang

Dari dan Keluar Negeri

1 Dokumen 4. Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Provinsi

Banten

1 Dokumen 5. Peningkatan Koordinasi Data Orang Asing Yang Memiliki Dokumen

Kependudukan

Pembinaan Administrasi Sebagai Basis Data dan Informasi

Perlindungan dan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak

NOSASARAN STRATEGIS /

PROGRAMINDIKATOR KINERJA TARGET PAGU ANGGARAN (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (6) (5)

KEGIATAN/ TOLOK UKUR

20% 19 970,658,000

3 Kegiatan 1. Peningkatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota

1 Dokumen 2. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Adminduk

Kabupaten/Kota

187 Orang 3. Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk

187 Orang 4. Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan Adminduk (Front Office

1 Dokumen 5. Koordinasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota

1 Dokumen 6. Koordinasi Distribusi Blanko KTP-el di Kabupaten/Kota

3 kegiatan 7. Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk

Rasio bayi berakte kelahiran 64.86%

Rasio Pasangan Berakte

Nikah,

23.33%

Rasio kepemilikan akta

kelahiran per 1000

penduduk,

79.19%

16% 17 163,438,000

192 Orang 1. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akta Kelahiran da Akta

Kematian Penduduk

64 Orang 2. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akta Perubahan Nama dan

Perubahan Status Kewarganegaraan

20% 20 129,331,000

3 Dokumen 1. Rapat Koordinasi Pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran Anak

Usia 0-18 Tahun Tingkat Kabupaten/Kota

96 Orang 2. Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil

Cakupan data dan informasi

kependudukan

85%

20% 18 295,043,000

128 Orang 1. Bimtek ADB

1 Dokumen 2. Rakor Pengelolaan SIAK

3 Dokumen 3. Rakor Pemanfaatan Data Kependudukan

1 Dokumen 4. Survey Kepuasan Masyarakat di Layanan Adminduk dan Capil

Kab/Kota

20% 21 333,288,600

164 Orang 1. Bimbingan Teknis PIAK

32 Orang 2. Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan

Pembinaan Administrasi Sebagai Basis Data dan Informasi Pencatatan

Sipil

Pembinan dan Peningkatan Layanan Data dan Informasi Kependudukan

dan Catatan Sipil

Pembinan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di

Kabupaten/Kota (DAK)

Pembinan Penyelenggaraan Catatan Sipil di Kabupaten / Kota (DAK)

Pembinan Pengelolan SIAK Kabupaten / Kota (DAK)

NOSASARAN STRATEGIS /

PROGRAMINDIKATOR KINERJA TARGET PAGU ANGGARAN (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (6) (5)

KEGIATAN/ TOLOK UKUR

1 Dokumen 3. Penyusunan Profil Kpeendudukan Tingkat Provinsi

2 Dokumen 4. Penyusunan Buku Data Kependudukan Per Semester Tingkat Provinsi

2 Kegiatan 5. Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi

4. Meningkatnya Pengelolaan Laju

Pertumbuhan dan

Perkembangan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk

(LPP)

1.96%

Kependudukan dan

Keluarga Berencana

Angka Kelahiran Total

Fertility Rate (TFR) Per WUS

(15-49 tahun)

2.33%

14% 22 462,566,000

1 Dokumen 1. Pemetaan Perkembangan dan Pengendalian Penduduk di Provinsi

Banten Tahun 2017

100 Orang 2. Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Pemetaan dan Pengendalian

Penduduk

1 Kegiatan 3. Pengembangan Pendidikan Kependudukan

1 Dokumen 4. Kajian dan Analisa Pengendalian Penduduk

Angka kelahiran total (total

fertility rate/TFR) per WUS

(15-49 tahun)

2.33%

Persentase pemakaian

kontrasepsi (modern

contraceptive prevalence

rate/CPR)

60.90%

Persentase kebutuhan ber-KB

yang tidak terpenuhi (unmet

need)

10.26%

Tingkat putus pakai

kontrasepsi

2.53%

19% 23 587,915,000

450 Orang 1. Peningkatan Kapasitas Generasi Berencana (GENRE)

1 Dokumen 2. Pengembangan Sistem Data dan Informasi Keluarga Berencana

berbasis Informasi Teknologi

80 Orang 3. Pembinaan Penyelenggaraan Program Kependudukan, Keluarga

Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Bagi Perangkat

Daerah Kabupaten/Kota

1 Paket 4. Pengembangan sarana promosi dan publikasi Program KKBPK

Pemetaan dan Pengendalian Kuantitas Penduduk

Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana

NOSASARAN STRATEGIS /

PROGRAMINDIKATOR KINERJA TARGET PAGU ANGGARAN (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (6) (5)

KEGIATAN/ TOLOK UKUR

Tingkat putus pakai

Kontrasepsi

2.53%

Persentase Kebutuhan ber

KB yang tidak terpenuhi

(UNMEET NEED)

1.02%

22% 24 798,735,000

750 Orang 1. Peningkatan Program Keluarga Sejahtera Melalui Penjaringan KB Bagi

Masyarakat di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan

400 Orang 2. Pembinaan Kelompok BKB, BKR dan BKL

125 Orang 3. Pembinan Keluarga dan Keluarga Sejahtera

26,495,891,000 JUMLAH ANGGARAN

Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana

NOSASARAN STRATEGIS /

PROGRAMINDIKATOR KINERJA TARGET PAGU ANGGARAN (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (6) (5)

KEGIATAN/ TOLOK UKUR

NOSASARAN STRATEGIS /

PROGRAMINDIKATOR KINERJA TARGET PAGU ANGGARAN (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (6) (5)

KEGIATAN/ TOLOK UKUR

NOSASARAN STRATEGIS /

PROGRAMINDIKATOR KINERJA TARGET PAGU ANGGARAN (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (6) (5)

KEGIATAN/ TOLOK UKUR

NOSASARAN STRATEGIS /

PROGRAMINDIKATOR KINERJA TARGET PAGU ANGGARAN (Rp.)

(1) (2) (3) (4) (6) (5)

KEGIATAN/ TOLOK UKUR

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran 2018

Akuntabilitas Kinerja 20

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menginformasikan mengenai

keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak

yang berwenang menerima pelaporan berdasarkan asas transparan dan terukur.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten

Akhir Tahun Anggaran 2018 yang disusun dapat memberikan gambaran mengenai tingkat

pencapaian sasaran dan program kegiatan yang menghasilkan kinerja yang baik maupun

yang masih kurang baik pada Tahun Anggaran 2018

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Pengukuran kinerja pelaksanaan Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun

Anggaran 2016 dilakukan terhadap Indikator Kinerja Sebagai alat ukur spesifik secara

kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat,

dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau

kegiatan

Indikator-indikator kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Kelompok indikator inputs (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar

pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya manusia, dana, material,

waktu, teknologi dan peraturan.

2) Kelompok Indikator outputs (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung

dapat dicapai dari hasil kegiatan dan program yang dapat berupa fisik maupun non

fisik berdasarkan masukan yang digunakan.

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran 2018

Akuntabilitas Kinerja 21

3) Kelompok indikator outcomes (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah. Outcomes

merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan

dan harapan masyarakat.

1. Pengukuran Kinerja Tahun 2018

a. Rencana dan Realisasi Output

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan,

yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program

dan kebijakan. Pengukuran kinerja output pada Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dilakukan dengan membandingkan

antara target output yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan

realisasi target output pelaksanaan program kegiatan bersumber dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan capaian rata-rata sebesar 13 % dan

bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan capaian rata-rata sebesar

99%, sehingga rata-rata capaian realisasi output pada Dinas Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga

Berencana Provinsi Banten sebesar 118% dari target tahunan yang telah

ditetapkan sebagaimana Tabel 4.2 terlampir dengan rincian sebagai berikut :

A.1. Sumber Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Urusan Wajib Non Dasar Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, melalui pelaksanaan :

a. Program Tata Kelola Pemerintahan dengan Kegiatan (1)

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, (2)

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, (3) Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor, (4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor,

(5) Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, (6) Peningkatan

Kapasitas Aparatur, (7) Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan

Keluar Daerah, (8) Pengelolaan Kearsipan dan Perpustakaan

Khusus SKPD serta (9) Penyediaan Data dan Informasi

Pembangunan dengan nilai rata-rata capaian realisasi output

sebesar 98%

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran 2018

Akuntabilitas Kinerja 22

b. Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera

dengan Kegiatan (1) Perencanaan dan Penyediaan Data Gender

dan Anak, (2) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan serta (3)

Peningkatan Kualitas Keluarga dengan nilai rata-rata capaian

realisasi output sebesar 183%

c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan

Perempuan dan Anak dengan Kegiatan (1) Peningkatan

Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan, (2) Perlindugan

dan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak serta (3) Perlindungan

Khusus Terhadap Anak dengan nilai rata-rata capaian realisasi

output sebesar 173 %

2. Urusan Wajib Non Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana, melalui pelaksanaan Program Kependudukan dan

Keluarga Berencana dengan Kegiatan (1) Pemetaan dan

Pengendalian Kuantitas Penduduk, (2) Advokasi, Komunikasi,

Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana serta (3) Peningkatan

Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana dengan nilai rata-

rata capaian realisasi output sebesar 134%

3. Urusan Wajib Non Dasar Administrasi Kependudukan dan Catatan

Sipil, melalui pelaksanaan Program Administrasi Kependudukan dan

Catatan Sipil dengan Kegiatan (1) Pembinaan Administrasi Sebagai

Basis Data dan Informasi Kependudukan, (2) Pembinaan

Administrasi Sebagai Basis Data dan Informasi Pencatatan Sipil serta

(3) Pembinaan dan Peningkatan Layanan Data dan Informasi

Kependudukan dan Catatan Sipil dengan nilai rata-rata capaian

realisasi output sebesar 98%

A.2. Sumber Dana Dana Alokasi Khusus (DAK)

Urusan Wajib Non Dasar Administrasi Kependudukan dan Catatan

Sipil, melalui pelaksanaan Program Administrasi Kependudukan dan

Catatan Sipil dengan Kegiatan (1) Pembinaan Penyelenggaraan

Adminsitrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota, (2) serta (3) Pembinaan

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran 2018

Akuntabilitas Kinerja 23

Pengelolaan SIAK Kabupaten/Kota (DAK) dengan nilai rata-rata capaian

realisasi output sebesar 99%

Rincian capaian realisasi output tergambarkan sebagaimana Tabel 3.1

dengan rincian realisasi sebagaimana Tabel 3.2 dan 3.3 terlampir.

Tabel 3.2 Rencana dan Realisasi Output

Tahun 2018 Sumber Dana PAD

Tabel 3.3 Rencana dan Realisasi Output

Tahun 2018 Sumber Sumber Dana DAK

Rencana Realisasi % %2 3 4 7

PENDAPATAN ASLI DAERAH 100 100 100 137

A Tata Kelola Pemerintahan 100 100 100 98

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 100 100 100 100

1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 100 100 100 17 dokumen 17 dokumen 100

2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 100 100 100 2 dokumen 2 dokumen 100

3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 100 100 100 3 dokumen 3 dokumen 100

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 100 100 100

1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 100 100 100 3 dokumen 3 dokumen 100

2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 100 100 100 12 dokumen 12 dokumen 100

3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 100 100 100 6 dokumen 6 dokumen 100

4 Monitoring dan Evaluasi 100 100 100 4 dokumen 4 dokumen 100

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 100 100 100 121

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 100 100 100 68 unit 82 unit 121

4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 100 100 100 80

1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 100 100 100 20 unit/12 bulan 19 unit/12 bulan 95

2 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 100 100 100 233 unit/12 bulan 117 unit/12 bulan 50

3 Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB 100 100 100 20 unit 19 unit 95

5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 100 100 100 85

1 Penyediaan Operasional Jasa Kantor Tidak Tetap 100 100 100 27 org/bln 0 org/bln -

2 Penyediaan Barang Habis Pakai 100 100 100 12 bulan 12 bulan 100

3 Penyediaan Bahan Cetak 100 100 100 12 bulan 12 bulan 100

4 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 100 100 100 12 bulan 12 bulan 100

5 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 100 100 100 12 bulan 12 bulan 100

6 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo 100 100 100 1 paket 1 paket 100

7 Penyediaan BBM 100 100 100 20 unit 19 unit 95

6 Peningkatan Kapasitas Aparatur 100 100 100 100

1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 100 100 100 15 dokumen 15 dokumen 100

2 Peningkatan Kompetensi Aparatur 100 100 100 3 kegiatan 3 kegiatan 100

7 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 100 100 100 100

1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 100 100 100 12 bulan 12 bulan 100

2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 100 100 100 12 bulan 12 bulan 100

8 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 100 100 100 100

1 Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD 100 100 100 12 bulan 12 bulan 100

2 Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD 100 100 100 12 bulan 12 bulan 100

9 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 100 100 100 100

1 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah 100 100 100 2 dokumen 2 dokumen 100

2 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah 100 100 100 1 dokumen 1 dokumen 100

3 Pengelolaan Website Perangkat Daerah 100 100 100 1 dokumen 1 dokumen 100

4 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik 100 100 100 2 dokumen 2 dokumen 100

5 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat 100 100 100 1 dokumen 1 dokumen 100

6 Pengelolaan PPID 100 100 100 1 dokumen 1 dokumen 100

6

Tabel 3.1Rencana dan Realisasi Output

FisikProgram / Kegiatan / Tolok Ukur

Rencana Realisasi

Output

1 5

Rencana Realisasi % %2 3 4 76

FisikProgram / Kegiatan / Tolok Ukur

Rencana Realisasi

Output

1 5

B Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera 100 100 100 183

1 Perencanaan Penyediaan Data Gender dan Anak 100 100 100 108

1 Pelatihan Sistem Data dan Informasi Gender Prangkat Daerah Provinsi Banten 100 100 100 1 dokumen 1 dokumen 100

2 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sekretariat Bersama PPRG 100 100 100 1 dokumen 1 dokumen 100

3 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Povinsi Banten dan

Kabupaten/Kota100 100 100

2 dokumen 3 dokumen 150

4 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) 2018-2021 100 100 100 1 dokumen 1 dokumen 100

5 Evaluasi Implementasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten100 100 100

2 dokumen 2 dokumen 100

6 Penyelenggaran Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya oleh Pemerintah 100 100 100 1 dokumen 1 dokumen 100

2 100 100 100 121

1 Koordinasi Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se-Provinsi Banten 100 100 100 2 dokumen 2 dokumen 100

3 Pembinaan Lembaga Masyarakat dan Organisasi Perempuan Tingkat Provinsi Banten Dalam Peningkatan

Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)100 100 100

2 lembaga 2 lembaga 100

4 Bimbingan Teknis Pengelolaan Industri Rumahan Bagi Perempuan 100 100 100 2,340 orang 5427 orang 232

5 Pembekalan Pendidikan Politik Bagi Perempuan Potensial 100 100 100 1,080 orang 1,880 orang 174

6 Evaluasi Kinerja Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) Tingkat Provinsi Banten 100 100 100 - orang - orang -

3 Peningkatan Kualitas Keluarga 100 100 100 320

1 Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Provinsi Banten 100 100 100 1 kegiatan 10 kegiatan 1,000

2 Peningkatan Pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) 100 100 100 1 kegiatan 2 kegiatan 200

3 Bimbingan Teknis Pembentukan Karakter Anak Melalui Keluarga 100 100 100 60 orang 60 orang 100

4 Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Tingkat Provinsi Banten 100 100 100 1 kegiatan 1 kegiatan 100

5 Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Program Gerakan Sayang Ibu 100 100 100 1 kegiatan 2 kegiatan 200

C Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 100 100 100 173

1 Peningkatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan 100 100 100 84

1 Diseminasi Peran Organisasi Kemasyarakat Dalam Perlindungan dan Pemberdayan Perempuan Dalam Konflik

Sosial100 100 100

50 organisasi 40 organisasi 80

2 Diseminasi Peran Perusahan Dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Perempuan 100 100 100 200 perusahaan 200 perusahaan 100

3 Diseminasi Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Lansia Perempuan 100 100 100 50 organisasi 50 organisasi 100

4 Diseminasi Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Disabilitas100 100 100

50 organisasi 40 organisasi 80

5 Peningkatan Koordinasi Tugas Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 100 100 100 5 dokumen 5 dokumen 100

6 Penyuluhan Pencegahan KDRT Sejak Dini Bagi Pasangan Pra Nikah 100 100 100 500 orang 500 orang 100

7 Peningkatan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Publikasi Media 100 100 100 1 kegiatan 1 kegiatan 100

8 Peningkatan Koordinasi Forum Penangan Korban Kekerasan Perempuan Tingkat Provinsi Banten 100 100 100 60 orang 60 orang 100

9 Peningkatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Melalui

Rapat Kinerja Teknis Pengurus100 100 100

0 - 0 - -

2 Perlindungan dan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak 100 100 100 109

1 Pembinaan dan Pengawasan KLA Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 100 100 100 2 dokumen 3 dokumen 150

2 Seleksi dan Pengiriman Duta Anak Banten ke Forum Anak Nasional (FAN) 100 100 100 800 orang 756 orang 95

3 Penyelenggaran Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Banten 100 100 100 500 orang 500 orang 100

4 Evaluasi Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Tingkat Provinsi 100 100 100 1 kegiatan 1 kegiatan 100

5 Sosialisasi Sekolah Ramah Anak Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 100 100 100 100 orang 100 orang 100

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Rencana Realisasi % %2 3 4 76

FisikProgram / Kegiatan / Tolok Ukur

Rencana Realisasi

Output

1 5

3 100 100 100 327

1 Peningkatan Kelembagaan Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Dalam Penanganan Kasus

Kekerasan Terhadap Anak100 100 100

50 orang 50 orang 100

2 Evaluasi Perlindungan Khusus Anak Tingkat Provinsi Banten 100 100 100 1 dokumen 2 dokumen 200

3 Pembinaan Kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) 100 100 100 50 lembaga 340 lembaga 680

D Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 100 100 100 98

1 Pembinaan Administrasi Sebagai Basis Data dan Informasi Kependudukan 100 100 100 100

1 Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan KTP-El 100 100 100 1 dokumen 1 dokumen 100

2 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk 100 100 100 32 orang 32 orang 100

3 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Penduduk Pindah Datang dari dan Keluar Negeri 100 100 100 32 orang 32 orang 100

4 Evaluasi Penyelenggaran Administrasi Kependudukan di Provinsi Banten 100 100 100 1 dokumen 1 dokumen 100

5 Peningkatan Koordinasi Data Orang Asing Yang Memiliki Dokumen Kependudukan 100 100 100 1 dokumen 1 dokumen 100

2 100 100 100 100

1 Pembinaan dan Pengawasan Akta Kelahran dan Akta Kematian Penduduk 100 100 100 192 orang 192 orang 100

2 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akata Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan 100 100 100 64 orang 64 orang 100

3 100 100 100 93

1 Bimbingan Teknis Administrator Database SIAK 100 100 100 128 orang 125 orang 98

2 Rapat Koordinasi Pengelolaan SIAK 100 100 100 4 dokumen 3 dokumen 75

3 Survey Kepuasan Masyarakat di layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 100 100 100 1 dokumen 1 dokumen 100

4 Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan 100 100 100 3 dokumen 3 dokumen 100

E Kependudukan dan Keluarga Berencana 100 100 100 134

1 Pemetaaan dan Pengendalian Kuantitas Penduduk 100 100 100 125

1 Pemetaan Perkembangan dan Pengendalian Penduduk di Provinsi Banten Tahun 2017 100 100 100 1 dokumen 1 dokumen 100

2 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Program Pemetaan dan Pengendalian Penduduk 100 100 100 100 orang 100 orang 100

3 Pengembangan Pendidikan Kependudukan 100 100 100 1 kegiatan 2 kegiatan 200

4 Kajian dan Analisa Pengendalian Penduduk 100 100 100 1 dokumen 1 dokumen 100

2 Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana 100 100 100 178

1 Pembinaan Penyelenggaraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

(KKBPK) Bagi Perangkat Daerah Kab/Kota100 100 100

80 orang 80 orang 100

2 Pengembangan Sistem Data dan Informasi Keluarga Berencana Berbasis Informasi Teknologi 100 100 100 1 dokumen 4 dokumen 400

3 Peningkatan Kapasitas Generasi Berencana (GENRE) 100 100 100 450 orang 500 orang 111

4 Pengembangan Sarana Promosi dan Publikasi Program KKBPK 100 100 100 1 paket 1 paket 100

3 100 100 100 100

1 Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera 100 100 100 125 orang 125 orang 100

2 Peningkatan Program KS melalui Penjaringan Pelayanan KB di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan 100 100 100 750 orang 750 orang 100

3 Pembinaan Kelompok BKB, BKR dan BKL 100 100 100 400 orang 400 orang 100

Pembinaan Administrasi Sebagai Data dan Informasi Pencatatan Sipil

Peningkatan Akses dan Kualtas Pelayananan Keluarga Berencana

Pembinaan dan Peningkatan Layanan Data dan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Perlindungan Khusus Terhadap Anak

Rencana Realisasi % %2 3 4 76

FisikProgram / Kegiatan / Tolok Ukur

Rencana Realisasi

Output

1 5

DANA ALOKASI KUHUSUS 100 100 100 99

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 100 100 100 99

1 100 100 100 100

1 Peningkatan Penyelenggaraan Adminduk 100 100 100 3 kegiatan 3 kegiatan 100

2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Adminduk Kab/Kota 100 100 100 1 dokumen 1 dokumen 100

3 Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk 100 100 100 187 orang 186 orang 99

4 Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan Adminduk (Front Office) 100 100 100 187 orang 184 orang 98

5 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-El di Kab/Kota 100 100 100 1 dokumen 1 dokumen 100

6 Rapat Koordinasi Distribusi Blanko KTP-El di Kab/Kota 100 100 100 1 dokumen 1 dokumen 100

7 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk 100 100 100 3 kegiatan 3 kegiatan 100

2 100 100 100 100

1 Rapat Koordinasi Pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 18 Tahun Tingkat Kab/Kota 100 100 100 3 dokumen 3 dokumen 100

2 Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil 100 100 100 96 orang 96 orang 100

3 Pembinaan Pengelolaan SIAK Kab/Kota (DAK) 100 100 100 98

1 Bimbingan Teknis PIAK 100 100 100 64 orang 56 orang 88

2 Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 100 100 100 32 orang 32 orang 100

3 Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi 100 100 100 1 dokumen 1 dokumen 100

4 Penyusunan Buku Data Kpendudukan Persemester Tingkat Provinsi 100 100 100 2 dokumen 2 dokumen 100

5 Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi 100 100 100 2 dokumen 2 dokumen 100

Pembinan Penyelenggaraan Catatan Sipil di Kab/Kota (DAK)

Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Keendudukan di Kabupaten/Kota (DAK)

Rencana Realisasi % %2 3 4 76

FisikProgram / Kegiatan / Tolok Ukur

Rencana Realisasi

Output

1 5

Rencana Realisasi % %2 3 4 76

FisikProgram / Kegiatan / Tolok Ukur

Rencana Realisasi

Output

1 5

Rencana Realisasi % %2 3 4 76

FisikProgram / Kegiatan / Tolok Ukur

Rencana Realisasi

Output

1 5

Rencana Realisasi % %2 3 4 76

FisikProgram / Kegiatan / Tolok Ukur

Rencana Realisasi

Output

1 5

Rencana Realisasi % %2 3 4 76

FisikProgram / Kegiatan / Tolok Ukur

Rencana Realisasi

Output

1 5

Rencana Realisasi % %2 3 4 76

FisikProgram / Kegiatan / Tolok Ukur

Rencana Realisasi

Output

1 5

Rencana Realisasi % %2 3 4 76

FisikProgram / Kegiatan / Tolok Ukur

Rencana Realisasi

Output

1 5

Rencana Realisasi % %2 3 4 76

FisikProgram / Kegiatan / Tolok Ukur

Rencana Realisasi

Output

1 5

Rencana Realisasi % %2 3 4 76

FisikProgram / Kegiatan / Tolok Ukur

Rencana Realisasi

Output

1 5

Rencana Realisasi % %2 3 4 76

FisikProgram / Kegiatan / Tolok Ukur

Rencana Realisasi

Output

1 5

Rencana Realisasi % %2 3 4 76

FisikProgram / Kegiatan / Tolok Ukur

Rencana Realisasi

Output

1 5

Rencana Realisasi % %2 3 4 76

FisikProgram / Kegiatan / Tolok Ukur

Rencana Realisasi

Output

1 5

Rencana Realisasi % %2 3 4 76

FisikProgram / Kegiatan / Tolok Ukur

Rencana Realisasi

Output

1 5

Rencana Realisasi % %2 3 4 76

FisikProgram / Kegiatan / Tolok Ukur

Rencana Realisasi

Output

1 5

Rencana Realisasi % %2 3 4 76

FisikProgram / Kegiatan / Tolok Ukur

Rencana Realisasi

Output

1 5

Rencana Realisasi % %2 3 4 76

FisikProgram / Kegiatan / Tolok Ukur

Rencana Realisasi

Output

1 5

Rencana Realisasi % %2 3 4 76

FisikProgram / Kegiatan / Tolok Ukur

Rencana Realisasi

Output

1 5

Rencana Realisasi % %2 3 4 76

FisikProgram / Kegiatan / Tolok Ukur

Rencana Realisasi

Output

1 5

Rencana Realisasi % %2 3 4 76

FisikProgram / Kegiatan / Tolok Ukur

Rencana Realisasi

Output

1 5

Rencana Realisasi % %2 3 4 76

FisikProgram / Kegiatan / Tolok Ukur

Rencana Realisasi

Output

1 5

Tabel 3.2

Rencana dan Realisasi Output

Sumber Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD)

NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT %

1 2 3 4 5 6 I Tata Kelola Pemerintahan 100 97,66

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

100 100

1.

Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan dengan Target 17 Dokumen

100 Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang terdiri atas Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dengan rincian : 1. Laporan Realisasi Keuangan Bulanan

dengan rincian sebagai berikut : a. Realisasi Januari sebesar Rp.

876.039.687 atau 2,16 % dari pagu SKPD

b. Realisasi Februari sebesar Rp. 1.362.917.641 atau 3,36 % dari pagu SKPD

c. Realisasi Maret sebesar Rp. 3.878.306.326 atau 9,55 % dari pagu SKPD

d. Realisasi April sebesar Rp. 7.407.435.708 atau 18,24 % dari

100

pagu SKPD e. Realisasi Mei sebesar Rp.

11.061.503.628 atau 27,24 % dari pagu SKPD

f. Realisasi Juni sebesar Rp. 13.668.866.063 atau 33,66% dari pagu SKPD

g. Realisasi Juli sebesar Rp. 17.031.876.794 atau 41,94% dari pagu SKPD

h. Realisasi Agustus sebesar Rp. 20.869.435.583 atau 51,39% dari pagu SKPD

i. Realisasi September sebesar Rp. 24.311.457.640 atau 59,86% dari pagu SKPD

j. Realisasi Oktober sebesar Rp. 26.077.831.166 atau 64,90% dari pagu SKPD

k. Realisasi November sebesar Rp. 30.990.024.316 atau 77,12% dari pagu SKPD

l. Realisasi Desember sebesar Rp. 36.143.385.066 atau 89,95% dari pagu SKPD

2. Laporan Realisasi Keuangan Triwulanan dengan rincian progres sebagai berikut :

a. Realisasi Triwulan I sebesar Rp. 3.878.306.326 atau 9,55% dari pagu SKPD

b. Realisasi Triwulan II sebesar Rp. 13.668.866.063 atau 33,66% dari pagu SKPD

c. Realisasi Triwulan III sebesar Rp. 24.311.457.640 atau 59.86% dari pagu SKPD

d. Realisasi Triwulan IV sebesar Rp. 36.143.385.066 atau 89,95% dari pagu SKPD

3. Laporan Realisasi Keuangan Semesteran dengan rincian progres sebagai berikut : a. Realisasi Semester I dan Prognosis

sebesar Rp. 13.668.866.063 atau 33.66% dari pagu SKPD

Sehingga Realisasi Keuangan Tahun 2018 sebesar 36.143.385.066 atau 89,95% dari pagu SKPD

2. Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi dengan Target 2 Dokumen

100 Tersusunnya Dokumen TLHP terdiri atas : 1. TLHP Irjen Depdagri atas temuan

Data Kependudukan Semester I Tahun 2017 skala Provinsi belum dibuat periode tahun anggaran 2017 dengan hasil telah

100

ditindaklanjuti melalui surat teguran Kepala Dinas P3AKKB Provinsi Banten Nomor 800/3353-DP3AKKB/2018 tanggal 8 Mei 2018 kepada Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil DP3AKKB

2. Dokumen TLHP BPK RI atas temuan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Tidak Sesuai Dengan Ketentuan periode Mei 2018 dengan hasil telah ditindaklanjuti melalui surat pernyataan Kepala Dinas P3AKKB Provinsi Banten Nomor 900/3597-DP3AKKB/ 2018 tanggal 22 Juni 2018

3. Penyusunan Dokumen Laporan Pajak dengan Target 3 Dokumen

100 Tersusunnya Dokumen Laporan Pajak pelaksanaan kegiatan anggaran yang terdiri atas : 1. Laporan Pajak PPN 2. Laporan Pajak PPh 21 3. Laporan Pajak PPh22 dan 23

100

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 100 100

1 Penyusunan Laporan Evaluasi

Program dan Kegiatan dengan target

3 dokumen

100 Tersusunnya Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan berupa LKPj, LPPD dan LKjIP Akhir Tahun Anggaran 2017 yang menggambarkan hal sebagai berikut :

100

a. Realisasi Anggaran BTL dan BL sebesar Rp. 27,487,049,800 atau 91.98 % dari pagu SKPD

b. Realisasi Fisik Kegiatan SKPD sebesar 98.51 % dari target yang telah ditetapkan

c. Realisasi Kinerja Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah sebesar 100%

d. Realisasi Kinerja Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur sebesar 87.09%

e. Realisasi Kinerja Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 99.80%

f. Realisasi Kinerja Program Kependudukan dan Keluarga Berencana sebesar 80.21%

g. Realisasi Kinerja Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah sebesar 86.94%

h. Realisasi Anggaran Dekonsentrasi sebesar Rp. 2,247,443,300 atau 97.71 % dari pagu DIPA

i. Realisasi Fisik Kegiatan Dekonsentrasi sebesar 100 % dari target yang telah ditetapkan

j. Realisasi Kinerja Program sebesar 100%

2 Penyusunan Program dan Kegiatan Tahunan dengan target 9 Dokumen

100 Tersusunnya Dokumen Program dan Kegiatan Tahunan yang terdiri atas : A. RENCANA KERJA (RENJA)

1. Rancangan Awal Renja Tahun 2019 yang mengambarkan : a. Jumlah Urusan sebanyak : 3 b. Jumlah Program sebanyak : 5 c. Jumlah Kegiatan sebanyak : 24 d. Jumlah Tolok Ukur sebanyak :

140 e. Jumlah Anggaran sebanyak : Rp.

14,405,677,600 2. Rancangan Renja Tahun 2019 yang

mengambarkan : a. Jumlah Urusan sebanyak : 3 b. Jumlah Program sebanyak : 5 c. Jumlah Kegiatan sebanyak : 24 d. Jumlah Tolok Ukur sebanyak :

136 e. Jumlah Anggaran sebanyak :

Rp. 10,000,000,000 3. Renja Final Tahun 2019 yang

mengambarkan : a. Jumlah Urusan sebanyak : 3 b. Jumlah Program sebanyak : 5 c. Jumlah Kegiatan sebanyak : 24

100

d. Jumlah Tolok Ukur sebanyak : 138

e. Jumlah Anggaran sebanyak : Rp. 14,789,557,100

4. Renja Perubahan Tahun 2018 yang mengambarkan : a. Jumlah Urusan sebanyak : 3 b. Jumlah Program sebanyak : 5 c. Jumlah Kegiatan sebanyak : 24 d. Jumlah Tolok Ukur sebanyak :

96 e. Jumlah Anggaran sebanyak :

Rp. 24,912,840,000 5. Berita Acara Forum Renja Tahun

2019 yang mengambarkan : a. Jumlah Usulan Program

sebanyak : 5 b. Jumlah Usulan Kegiatan

sebanyak : 24 c. Jumlah Usulan Tolok Ukur

sebanyak : 135 d. Jumlah Usulan Anggaran

sebanyak : Rp. 14,277,400,000 e. Jumlah Dinas Kab/Kota yang

mengusulkan dukungan anggaran sebanyak : 0

f. Jumlah Stakeholder yang mengusulkan dukungan

anggaran sebanyak : 0 B. DRPK

1. Tahun 2019 yang mengambarkan : a. Jumlah Program sebanyak : 5 b. Jumlah Kegiatan sebanyak : 24 c. Jumlah Tolok Ukur sebanyak :

90 d. Jumlah Anggaran sebanyak :

Rp. 30,516,000,000 2. DRPK Perubahan Tahun 2018 yang

mengambarkan : a. Jumlah Program sebanyak : 5 b. Jumlah Kegiatan sebanyak : 24 c. Jumlah Tolok Ukur sebanyak :

101 d. Jumlah Anggaran sebanyak :

Rp. 38,182,830,000 C. RKA Tahun 2019 yang mengambarkan

: a. Jumlah Urusan sebanyak : 3 b. Jumlah Program sebanyak : 5 c. Jumlah Kegiatan sebanyak : 24 d. Jumlah Tolok Ukur sebanyak : 90 e. Jumlah Anggaran sebanyak : Rp.

30,516,000,000 D. RKA Perubahan Tahun 2018 yang

mengambarkan : a. Jumlah Urusan sebanyak : 3

b. Jumlah Program sebanyak : 5 c. Jumlah Kegiatan sebanyak : 24 d. Jumlah Tolok Ukur sebanyak : 101 e. Jumlah Anggaran sebanyak : Rp.

38,182,830,000 E. DPA Tahun 2019 yang mengambarkan

: a. Jumlah Urusan sebanyak : 3 b. Jumlah Program sebanyak : 5 c. Jumlah Kegiatan sebanyak : 24 d. Jumlah Tolok Ukur sebanyak : 114 e. Jumlah Anggaran sebanyak : Rp.

30,516,000,000 F. DPA Perubahan Tahun 2018 yang

mengambarkan : a. Jumlah Urusan sebanyak : 3 b. Jumlah Program sebanyak : 5 c. Jumlah Kegiatan sebanyak : 24 d. Jumlah Tolok Ukur sebanyak : 96 e. Jumlah Anggaran sebanyak : Rp.

40,182,830,000 G. PERKIN dan IKU Tahun 2018 yang

mengambarkan : a. Perjanjian Kinerja Eselon II dengan

Gubernur Banten b. Perjanjian Kinerja Eselon III

sebanyak 5 orang dengan Eselon II c. Perjanjian Kinerja Eselon IV

sebanyak 15 orang dengan Eselon III sebanyak 5 orang

H. PERKIN dan IKU Perubahan Tahun 2018 yang mengambarkan : a. Perjanjian Kinerja Eselon II dengan

Gubernur Banten b. Perjanjian Kinerja Eselon III

sebanyak 5 orang dengan Eselon II c. Perjanjian Kinerja Eselon IV

sebanyak 15 orang dengan Eselon III sebanyak 5 orang

I. RUP 1. RUP Tahun 2018 yang

mengambarkan : a. Jumlah Paket Pengadaan

melalui Penyedia Barang/Jasa sebanyak 143 paket dengan pagu pekerjaan sebesar Rp. 7.924.429.200

b. Jumlah Paket Pengadaan melalui Swakelola sebanyak 24 paket dengan pagu pekerjaan sebesar Rp. 19.612.411.800

c. Jumlah Paket Pengadaan Langsung sebanyak 126 paket dengan pagu pekerjaan sebesar Rp. 4,929,221,100

d. Jumlah Paket Penunjukan

Langsung sebanyak 5 paket dengan pagu pekerjaan sebesar Rp. 227,105,700

e. Jumlah Paket Pengadaan melalui e-katalog sebanyak 12 paket dengan pagu pekerjaan sebesar Rp. 2,768,102,400

2. RUP Perubahan Tahun 2018 yang mengambarkan : a. Jumlah Paket Pengadaan

melalui Penyedia Barang/Jasa sebanyak 87 paket dengan pagu pekerjaan sebesar Rp. ………

b. Jumlah Paket Pengadaan melalui Swakelola sebanyak 24 paket dengan pagu pekerjaan sebesar Rp. ………

c. Jumlah Paket Pengadaan Langsung sebanyak 168 paket dengan pagu pekerjaan sebesar Rp. ………

d. Jumlah Paket Penunjukan Langsung sebanyak 53 paket dengan pagu pekerjaan sebesar Rp. ………

e. Jumlah Paket Pengadaan melalui e-katalog sebanyak 9

paket dengan pagu pekerjaan sebesar Rp. ………

3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian dengan target 5 Dokumen

100 Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Pengendalian terdiri atas : Tersusunnya Laporan Evaluasi dan Pengendalian terdiri atas : 1. Laporan Bulanan, meliputi :

a. Bulan Januari a.1 BTL

- Target Keuangan : Rp. 2.089.285.791 - Realisasi Keuangan : Rp. 876.039.6887 - Target Fisik : 15.98% - Realisasi Fisik : 5.91%

a.2 BL - Target Keuangan : Rp. 332.696.800 - Realisasi Keuangan : Rp. 0 - Target Fisik : 1.21% - Realisasi Fisik : 0.93%

b. Bulan Februari b.1 BTL

- Target Keuangan : Rp. 1.144.464.211 - Realisasi Keuangan : Rp. 296.963.954 - Target Fisik : 8.75%

100

- Realisasi Fisik : 2.60%

b.2 BL - Target Keuangan : Rp. 1.518.415.260 - Realisasi Keuangan : Rp. 189.914.000 - Target Fisik : 5.51% - Realisasi Fisik : 1.26%

c. Bulan Maret c.1 BTL

- Target Keuangan : Rp. 1.034.015.061 - Realisasi Keuangan : Rp. 1.475.810.585 - Target Fisik : 8.17% - Realisasi Fisik : 9.37%

c.2 BL - Target Keuangan : Rp. 6.109.488.560 - Realisasi Keuangan : Rp. 1.039.578.100 - Target Fisik : 22.19 - Realisasi Fisik : 6.15%

d. Bulan April d.1 BTL

- Target Keuangan : Rp. 1.068.313.361

- Realisasi Keuangan : Rp. 912.851.382 - Target Fisik : 8..17% - Realisasi Fisik : 33.33%

d.2 BL - Target Keuangan : Rp. 6.109.488.560 - Realisasi Keuangan : Rp. 2.616.278.000 - Target Fisik : 22.19% - Realisasi Fisik : 15.53%

e. Bulan Mei e.1 BTL

- Target Keuangan : Rp. 1.334.610.988 - Realisasi Keuangan : Rp. 889.883.870 - Target Fisik : 10.21% - Realisasi Fisik : 3.63 %

e.2 BL - Target Keuangan : Rp. 2.112.491.860 - Realisasi Keuangan : Rp. 2.764.184.050 - Target Fisik : 7.67% - Realisasi Fisik : 8.27%

f. Bulan Juni f.1 BTL

- Target Keuangan : Rp. 1.420.965.302 - Realisasi Keuangan : Rp. 1.135.464.117 - Target Fisik : 10.87% - Realisasi Fisik : 5.11%

f.2 BL - Target Keuangan : Rp. 737.703.360 - Realisasi Keuangan : Rp. 1.471.898.318 - Target Fisik : 2.68% - Realisasi Fisik : 6.73%

g. Bulan Juli g.1 BTL

- Target Keuangan : Rp. 1.068.313.361 - Realisasi Keuangan : Rp. 1.154.601.311 - Target Fisik : 8.17 % - Realisasi Fisik : 9.48%

g.2 BL - Target Keuangan : Rp. 3.705.368.260 - Realisasi Keuangan : Rp. 2.208.409.420 - Target Fisik : 13.46% - Realisasi Fisik : 8.02%

h. Bulan Agustus h.1 BTL

- Target Keuangan : Rp. 1.068.313.361 - Realisasi Keuangan : Rp. 906.334.690 - Target Fisik : 8.17% - Realisasi Fisik : 3.65

h.2 BL - Target Keuangan : Rp. 4.227.245.560 - Realisasi Keuangan : Rp. 2.931.224.099 - Target Fisik : 15.35% - Realisasi Fisik : 10.4%

i. Bulan September i.1 BTL

- Target Keuangan : Rp. 1.068.313.361 - Realisasi Keuangan : Rp. 920.890.352 - Target Fisik : 8.17% - Realisasi Fisik : 15.41%

i.2 BL - Target Keuangan : Rp. 1.642.478.859 - Realisasi Keuangan : Rp. 2.521.131.705

- Target Fisik : 5.96% - Realisasi Fisik : 9.16%

j. Bulan Oktober j.1 BTL

- Target Keuangan : Rp. 984.075.106 - Realisasi Keuangan : Rp. 917.939.451 - Target Fisik : 7.53% - Realisasi Fisik : 13.65%

j.2 BL - Target Keuangan : Rp. 1.198.426.859 - Realisasi Keuangan : Rp. 848.434.075 - Target Fisik : 4.35% - Realisasi Fisik : 3.15%

k. Bulan November k.1 BTL

- Target Keuangan : Rp. 794.730.094 - Realisasi Keuangan : Rp. 910.505.186 - Target Fisik : 6.08% - Realisasi Fisik : 6.86&

k.2 BL - Target Keuangan : Rp. 886.080

759 - Realisasi Keuangan : Rp. 4.001.687.964 - Target Fisik : 3.22% - Realisasi Fisik : 14.87%

l. Bulan Desember l.1 BTL

- Target Keuangan : Rp. 1.600.003 - Realisasi Keuangan : Rp. 935.041.063 - Target Fisik : 0.01% - Realisasi Fisik : 7.15%

l.2 BL - Target Keuangan : Rp. 239.986.503 - Realisasi Keuangan : Rp. 4.218.319.687 - Target Fisik : 0.87% - Realisasi Fisik : 15.32%

2. Laporan Triwulanan a. Triwulan I

- Target Keuangan : Rp. 9.364.560.033 - Realisasi Keuangan : Rp. 3.895.647.326 - Target Fisik : 23.06% - Realisasi Fisik : 12.19%

b. Triwulan II - Target Keuangan : Rp. 13.770.066.331 - Realisasi Keuangan : Rp. 9.790.559.737 - Target Fisik : 33.90% - Realisasi Fisik : 24.11%

c. Triwulan III - Target Keuangan : Rp. 13.127.291.412 - Realisasi Keuangan : Rp. 24.211.042.640 - Target Fisik : 32.32% - Realisasi Fisik : 59.63%

d. Triwulan IV - Target Keuangan : Rp. 0 - Realisasi Keuangan : Rp. 11.831.927.426 - Target Fisik :14,13 -% - Realisasi Fisik : 29,45%

3. Laporan Semesteran a. Semester I

- Target Keuangan : Rp. 23.134.626.364 - Realisasi Keuangan : Rp. 13.668.866.063 - Target Fisik : 56.96% - Realisasi Fisik : 48.78%

b. Semester II - Target Keuangan : Rp. 0 - Realisasi Keuangan : Rp. 22.474.519.003 - Target Fisik : 32,32% - Realisasi Fisik : 55,38%

4. Laporan Akhir Tahun - Target Keuangan : Rp. 40.182.830.000 - Realisasi Keuangan : Rp. 36.143.385.066 - Target Fisik : 100% - Realisasi Fisik : 100%

5. Laporan Realisasi Barang/Jasa a. Bulan Januari

- Realisasi Jumlah Paket Pengadaan : 0

- Realisasi Nilai Paket Pengadaan : 0

- Sisa Nilai Paket Pengadaan : 0 b. Bulan Februari

- Realisasi Jumlah Paket Pengadaan : 0

- Realisasi Nilai Paket Pengadaan : 0

- Sisa Nilai Paket Pengadaan : 0 c. Bulan Maret

- Realisasi Jumlah Paket

Pengadaan : 8 - Realisasi Nilai Paket Pengadaan

: 298.468.000 - Sisa Nilai Paket Pengadaan :

1.810.000 d. Bulan April

- Realisasi Jumlah Paket Pengadaan : 15

- Realisasi Nilai Paket Pengadaan : 874.303.000

- Sisa Nilai Paket Pengadaan : 344.359.500

e. Bulan Mei - Realisasi Jumlah Paket

Pengadaan : 19 - Realisasi Nilai Paket Pengadaan

: 992.654.000 - Sisa Nilai Paket Pengadaan :

5.104.500 f. Bulan Juni

- Realisasi Jumlah Paket Pengadaan : 19

- Realisasi Nilai Paket Pengadaan : 921.391.640

- Sisa Nilai Paket Pengadaan : 8.834.360

g. Bulan Juli - Realisasi Jumlah Paket

Pengadaan : 17 - Realisasi Nilai Paket Pengadaan

: 712.279.540 - Sisa Nilai Paket Pengadaan :

4.668.000 h. Bulan Agustus

- Realisasi Jumlah Paket Pengadaan : 18

- Realisasi Nilai Paket Pengadaan : 1.685.616.000

- Sisa Nilai Paket Pengadaan : 7.965.000

i. Bulan September - Realisasi Jumlah Paket

Pengadaan : 24 - Realisasi Nilai Paket Pengadaan

: 865.689.575 - Sisa Nilai Paket Pengadaan :

2.957.000 j. Bulan Oktober

- Realisasi Jumlah Paket Pengadaan : 8

- Realisasi Nilai Paket Pengadaan : 254,106,000

- Sisa Nilai Paket Pengadaan : 15,950,000

k. Bulan November - Realisasi Jumlah Paket

Pengadaan : 34 - Realisasi Nilai Paket Pengadaan

: 1,738,495,600 - Sisa Nilai Paket Pengadaan :

9,443,000 l. Bulan Desember

- Realisasi Jumlah Paket Pengadaan : 60

- Realisasi Nilai Paket Pengadaan : 2,380,613,684

- Sisa Nilai Paket Pengadaan : 24,765,848

6. Laporan TEPPA a. Bulan Januari

- Pagu BL SKPD : Rp. 27.536.841.000

- Target : Rp. 333.432.800 - Realisasi : Rp. 0

b. Bulan Februari - Pagu BL SKPD : Rp.

27.536.841.000 - Target : Rp. 1.726.664.210 - Realisasi : Rp. 189.914.000

c. Bulan Maret - Pagu BL SKPD : Rp.

27.536.841.000 - Target : Rp. 3.036.697.960 - Realisasi : Rp. 1.039.578.100

d. Bulan April - Pagu BL SKPD : Rp.

27.536.841.000 - Target : Rp. 6.398.558.160 - Realisasi : Rp. 2.616.278.000

e. Bulan Mei - Pagu BL SKPD : Rp.

27.536.841.000 - Target : Rp. 2.297.816.060 - Realisasi : Rp. 2.764.184.050

f. Bulan Juni - Pagu BL SKPD : Rp.

27.536.841.000 - Target : Rp. 1.249.802.460 - Realisasi : Rp. 1.471.898.318

g. Bulan Juli - Pagu BL SKPD : Rp.

27.536.841.000 - Target : Rp. 3.787.199.760 - Realisasi : Rp. 2.208.409.420

h. Bulan Agustus - Pagu BL SKPD : Rp.

27.536.841.000 - Target : Rp. 4.376.482.860 - Realisasi : Rp. 2.931.224.099

i. Bulan September - Pagu BL SKPD : Rp.

27.536.841.000

- Target : Rp. 1.758.668.709 - Realisasi : Rp. 2.521.131.705

j. Bulan Oktober - Pagu BL SKPD : Rp.

26.912.830.000 - Target : Rp. 0 - Realisasi : Rp. 848.434.075

k. Bulan November - Pagu BL SKPD : Rp.

26.912.830.000 - Target : Rp. 0 - Realisasi : Rp. 4.001.687.964

l. Bulan Desember - Pagu BL SKPD : Rp.

26.912.830.000 - Target : Rp. 0

Realisasi : Rp. 4.218.319.687

4 Monitoring dan Evaluasi dengan target 4 Dokumen

100 Terlaksananya Evaluasi Kinerja pelaksanaan program kegiatan tahun 2018 melalui pengukuran SAKIP meliputi : 1. Triwulan I

a. Target Anggaran : Rp. 9.296.469.236

b. Realisasi Anggaran : Rp. 3.878.306.326

c. Target Fisik Kegiatan : 23.14 % d. Realisasi Fisik Kegiatan : 9.65 % e. Target Output : 17.02 % f. Realisasi Output : 13.67 %

2. Triwulan II a. Target Anggaran : Rp.

12.982.141.556 b. Realisasi Anggaran : Rp.

9.790.559.737 c. Target Fisik Kegiatan : 32.31 % d. Realisasi Fisik Kegiatan : 24,37 % e. Target Output : 37.19 % f. Realisasi Output : 37.17 %

3. Triwulan III a. Target Anggaran : Rp.

12.226.317.812 b. Realisasi Anggaran : Rp.

10.642.591.577 c. Target Fisik Kegiatan : 30,43 %

100

d. Realisasi Fisik Kegiatan : 26,49 % e. Target Output : 32.26 % f. Realisasi Output : 48.17 %

4. Triwulan IV a. Target Anggaran : Rp.

5.677.871.396 b. Realisasi Anggaran : Rp.

11.831.927.426 c. Target Fisik Kegiatan : 14,13 % d. Realisasi Fisik Kegiatan : 29,45 % e. Target Output : 10.60 % f. Realisasi Output : 32.99 %

Pengadaan Sarana Prasarana Kantor 100 121

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor dengan target 68 Unit

100 Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor berupa : 1. Kendaraan dinas operasional Roda 4

sebanyak 4 Unit 2. Kendaraan dinas perorangan Roda 2

sebanyak 5 unit 3. Alat reproduksi (Pengganda) sebanyak

14 unit 4. Mesin penghancur kertas sebanyak 5

unit 5. Portabel Proyektor sebanyak 2 unit 6. Alat pembersih sebanyak 2 unit 7. Alat dapur sebanyak 6 unit 8. Laptop sebanyak 2 unit

121

9. Mesin pengadaan lemari dan arsip pejabat sebanyak 21 unit

10. Peralatan studio video sebanyak 14 unit

11. Alat komunikasi telpon sebanyak 3 unit

12. Alat – alat sandi sebanyak 4 unit Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor 100 83.36

1 Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB dengan target 20 Unit

100 Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB dengan rincian : 1. Kendaraan Roda Empat sebanyak 11

unit 2. Kendaraan Roda Dua sebanyak 8 unit

95

2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dengan target 20 Unit/12 Bulan

100 Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional dengan rincian : 1. Kendaraan Roda Empat sebanyak 11

unit 2. Kendaraan Roda Dua sebanyak 8 unit

95

3 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK dengan target 233 Unit/12 Bulan

100 Terpeliharanya Inventaris Kantor/APK dengan rincian : 1. Printer 5 Unit 2. Laptop sebanyak 22 Unit 3. Laptop sebanyak 20 Unit dan Printer

50

18 Unit 4. Laptop sebanyak 5 unit dan Printer 5

Unit 5. Laptop sebanyak 1 unit 6. Laptop sebanyak 8 unit dan Printer 1

Unit 7. Printer sebanyak 2 unit 8. Printer sebanyak 10 unit 9. Printer sebanyak 10 unit 10. Printer sebanyak 10 Unit

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

100 85

1 Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap dengan target 27 orang/bulan

100 - 0

2 Penyediaan Operasional Jasa Kantor dengan target 12 bulan

100 Terlaksananya dukungan Operasional Jasa Kantor berupa pembayaran honor bulanan bagi : 1. Pengaman Kantor/Satpam sebanyak 4

orang 2. Pengemudi Eselon II sebanyak 1 orang 3. Pengemudi Operasional sebanyak 2

orang 4. Pramubakti sebanyak 4 orang 5. Petugas Pembantu Penata Arsip

sebanyak 5 orang 6. Petugas Pembantu Penata

Administrasi sebanyak 10 orang

100

3 Penyediaan BBM dengan target 20 Unit

100 Tersedianya BBM bagi : 1. Kendaraan Roda Empat sebanyak 11

Unit 2. Kendaraan Roda Dua sebanyak 8 Unit

95

4 Penyediaan Barang Habis Pakai

dengan target 12 bulan

100 Tersedianya Barang Habis Pakai berupa : 1. Bulan Januari

a. Alat Listrik dan Elektronik sebanyak 5 Buah/Set

b. Materai sebanyak 50 Lembar c. Peralatan dan Bahan Pembersih

sebanyak 23 Buah d. Peralatan Dapur sebanyak 5 Set / 1

Lusin e. Surat Kabar sebanyak 30

Eksemplar f. Uang Makan Tambahan bagi 4

orang g. Jasa Instruktur Senam bagi 2 orang

2. Bulan Februari a. Alat Tulis Kantor sebanyak 112

jenis b. Alat Listrik dan Elektronik

sebanyak 5 Buah/Set c. Materai sebanyak 100 Lembar d. Peralatan dan Bahan Pembersih

sebanyak 23 Buah e. Peralatan Dapur sebanyak 5

Set/Lusin

100

f. Surat Kabar sebanyak 30 Eksemplar

g. Uang Makan Tambahan bagi 4 orang

h. Jasa Instruktur Senam bagi 2 orang 3. Bulan Maret

a. Alat Tulis Kantor sebanyak 56 jenis b. Alat Listrik dan Elektronik

sebanyak 5 Buah/Set c. Materai sebanyak 100 Lembar d. Peralatan dan Bahan Pembersih

sebanyak 23 Buah e. Peralatan Dapur sebanyak 5

Set/Lusin f. Surat Kabar sebanyak 30

Eksemplar g. Uang Makan Tambahan bagi 4

orang h. Jasa Instruktur Senam bagi 2 orang

4. Bulan April a. Alat Tulis Kantor sebanyak 56 jenis b. Alat Listrik dan Elektronik

sebanyak 5 Buah/Set c. Materai sebanyak 100 Lembar d. Peralatan dan Bahan Pembersih

sebanyak 23 Buah e. Vandel/Plakat/Cinderamata

sebanyak 1.150 buah

f. Peralatan Dapur sebanyak 5 Set/Lusin

g. Surat Kabar sebanyak 30 Eksemplar

h. Uang Makan Tambahan bagi 4 orang

i. Jasa Instruktur Senam bagi 2 orang 5. Bulan Mei

a. Alat Tulis Kantor sebanyak 56 jenis b. Alat Listrik dan Elektronik

sebanyak 5 Buah/Set c. Materai sebanyak 100 Lembar d. Peralatan dan Bahan Pembersih

sebanyak 23 Buah e. Peralatan Dapur sebanyak 5

Set/Lusin f. Surat Kabar sebanyak 30

Eksemplar g. Pembayaran Jasa TV Kabel

sebanyak 0 paket h. Pakaian PDH sebanyak 61 stel i. Pakaian Dinas Korpri sebanyak 61

stel j. Pakaian Batik sebanyak 61 Stel k. Pakaian Kerja Lapangan sebanyak

86 Stel l. Uang Makan Tambahan bagi 4

orang

m. Jasa Instruktur Senam bagi 2 orang 6. Bulan Juni

a. Alat Tulis Kantor sebanyak 56 jenis b. Alat Listrik dan Elektronik

sebanyak 5 Buah/Set c. Materai sebanyak 100 Lembar d. Peralatan dan Bahan Pembersih

sebanyak 23 Buah e. Peralatan Dapur sebanyak 5

Set/Lusin f. Surat Kabar sebanyak 30

Eksemplar g. Pembayaran Jasa TV Kabel

sebanyak 0 paket h. Uang Makan Tambahan bagi 4

orang i. Jasa Instruktur Senam bagi 2 orang j. Kontainer Plastik sebanyak 2 buah k. Plang Nama Kantor sebanyak 2

paket 7. Bulan Juli

a. Alat Tulis Kantor sebanyak 56 jenis b. Alat Listrik dan Elektronik

sebanyak 5 Buah/Set c. Materai sebanyak 100 Lembar d. Peralatan dan Bahan Pembersih

sebanyak 23 Buah e. Peralatan Dapur sebanyak 5

Set/Lusin f. Surat Kabar sebanyak 30

Eksemplar g. Uang Makan Tambahan bagi 4

orang h. Jasa Instruktur Senam bagi 2 orang

8. Bulan Agustus a. Alat Tulis Kantor sebanyak 56 jenis b. Alat Listrik dan Elektronik

sebanyak 5 Buah/Set c. Materai sebanyak 100 Lembar d. Peralatan dan Bahan Pembersih

sebanyak 23 Buah e. Peralatan Dapur sebanyak 5

Set/Lusin f. Bendera/Umbul-umbul sebanyak

100 Meter g. Surat Kabar sebanyak 30

Eksemplar h. Uang Makan Tambahan bagi 4

orang i. Jasa Instruktur Senam bagi 2 orang

9. Bulan September a. Alat Tulis Kantor sebanyak 56 jenis b. Alat Listrik dan Elektronik

sebanyak 5 Buah/Set c. Materai sebanyak 100 Lembar d. Peralatan dan Bahan Pembersih

sebanyak 23 Buah e. Peralatan Dapur sebanyak 5

Set/Lusin f. Surat Kabar sebanyak 30

Eksemplar g. Uang Makan Tambahan bagi 4

orang h. Jasa Instruktur Senam bagi 2 orang

10. Bulan Oktober a. Alat Tulis Kantor sebanyak 56 jenis b. Alat Listrik dan Elektronik

sebanyak 5 Buah/Set c. Materai sebanyak 100 Lembar d. Peralatan dan Bahan Pembersih

sebanyak 23 Buah e. Peralatan Dapur sebanyak 5

Set/Lusin f. Surat Kabar sebanyak 30

Eksemplar g. Uang Makan Tambahan bagi 4

orang h. Jasa Instruktur Senam bagi 2 orang

11. Bulan November a. Alat Tulis Kantor sebanyak 56 jenis b. Alat Listrik dan Elektronik

sebanyak 5 Buah/Set c. Materai sebanyak 100 Lembar d. Peralatan dan Bahan Pembersih

sebanyak 23 Buah e. Peralatan Dapur sebanyak 5

Set/Lusin f. Alat Olahraga sebanyak 12 buah g. Surat Kabar sebanyak 30

Eksemplar h. Pembayaran Jasa TV Kabel

sebanyak 2 paket i. Uang Makan Tambahan bagi 4

orang j. Jasa Instruktur Senam bagi 2 orang

12. Bulan Desember a. Alat Tulis Kantor sebanyak 56 jenis b. Alat Listrik dan Elektronik

sebanyak 5 Buah/Set c. Materai sebanyak 100 Lembar d. Peralatan dan Bahan Pembersih

sebanyak 23 Buah e. Peralatan Dapur sebanyak 5

Set/Lusin f. Surat Kabar sebanyak 30

Eksemplar g. Uang Makan Tambahan bagi 4

orang h. Jasa Instruktur Senam bagi 2 orang

5 Penyediaan Bahan Cetak dengan target 12 bulan

100 Tersedianya Bahan Cetak meliputi : 1. Bulan Januari

a. Cetakan Berbahan Kertas sebanyak 26 item

2. Bulan Februari a. Cetakan Berbahan Kertas sebanyak

26 item b. Fotocopy sebanyak 38,750 lembar

3. Bulan Maret a. Cetakan Berbahan Kertas sebanyak

26 item b. Fotocopy sebanyak 38,750 lembar

4. Bulan April a. Cetakan Berbahan Kertas sebanyak

26 item b. Fotocopy sebanyak 38,750 lembar

5. Bulan Mei a. Cetakan Berbahan Kertas sebanyak

26 item 6. Bulan Juni

a. Cetakan Berbahan Kertas sebanyak 26 item

b. Fotocopy sebanyak 5,000 lembar 7. Bulan Juli

a. Cetakan Berbahan Kertas sebanyak 26 item

b. Fotocopy sebanyak 5,000 lembar

100

8. Bulan Agustus a. Cetakan Berbahan Kertas sebanyak

26 item b. Fotocopy sebanyak 5,000 lembar

9. Bulan September a. Cetakan Berbahan Kertas sebanyak

26 item b. Fotocopy sebanyak 38,750 lembar

10. Bulan Oktober a. Cetakan Berbahan Kertas sebanyak

26 item b. Fotocopy sebanyak 38,750 lembar

11. Bulan November a. Cetakan Berbahan Kertas sebanyak

26 item b. Fotocopy sebanyak 38,750 lembar

12. Bulan Desember a. Cetakan Berbahan Kertas sebanyak

26 item b. Fotocopy sebanyak 38,750 lembar

6 Penyediaan Makan dan Minum Kantor dengan target 12 Bulan

100 Tersedianya Makan dan Minum Kantor berupa : 1. Bulan Januari

a. Makan Minum Rapat sebanyak 14 kali

b. Air Galon sebanyak 60 gallon c. Snack sebanyak 4 kali d. Makan Minum Kegiatan bagi 8

kegiatan 2. Bulan Februari

a. Makan Minum Rapat sebanyak 14 kali

b. Air Galon sebanyak 60 gallon c. Snack sebanyak 4 kali d. Makan Minum Kegiatan bagi 23

kegiatan 3. Bulan Maret

a. Makan Minum Rapat sebanyak 14 kali

b. Air Galon sebanyak 60 gallon c. Snack sebanyak 4 kali d. Makan Minum Kegiatan bagi 35

kegiatan 4. Bulan April

a. Makan Minum Rapat sebanyak 14 kali

b. Air Galon sebanyak 60 gallon c. Snack sebanyak 4 kali

100

d. Makan Minum Kegiatan bagi 25 kegiatan

5. Bulan Mei a. Makan Minum Rapat sebanyak 14

kali b. Air Galon sebanyak 60 gallon c. Snack sebanyak 4 kali d. Makan Minum Kegiatan bagi 13

kegiatan 6. Bulan Juni

a. Makan Minum Rapat sebanyak 14 kali

b. Air Galon sebanyak 60 gallon c. Snack sebanyak 4 kali d. Makan Minum Kegiatan bagi 26

kegiatan 7. Bulan Juli

a. Makan Minum Rapat sebanyak 14 kali

b. Air Galon sebanyak 60 gallon c. Snack sebanyak 4 kali d. Makan Minum Kegiatan bagi 52

kegiatan 8. Bulan Agustus

a. Makan Minum Rapat sebanyak 14 kali

b. Air Galon sebanyak 60 gallon c. Snack sebanyak 4 kali

d. Makan Minum Kegiatan bagi 32 kegiatan

9. Bulan September a. Makan Minum Rapat sebanyak 14

kali b. Air Galon sebanyak 60 gallon c. Snack sebanyak 4 kali d. Makan Minum Kegiatan bagi 29

kegiatan 10. Bulan Oktober

a. Makan Minum Rapat sebanyak 14 kali

b. Air Galon sebanyak 60 gallon c. Snack sebanyak 4 kali d. Makan Minum Kegiatan bagi 20

kegiatan 11. Bulan November

a. Makan Minum Rapat sebanyak 14 kali

b. Air Galon sebanyak 60 gallon c. Snack sebanyak 4 kali d. Makan Minum Kegiatan bagi 21

kegiatan 12. Bulan Desember

a. Makan Minum Rapat sebanyak 14 kali

b. Air Galon sebanyak 60 gallon c. Snack sebanyak 4 kali

d. Makan Minum Kegiatan bagi 12 kegiatan

7 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo sebanyak 1 paket

100 Terlaksananya partisipasi pada HUT Banten dan Banten Expo sebanyak 1 Paket dengan hasil terinformasikannnya hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

100

Peningkatan Kapasitas Aparatur 100 100

1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian dengan target 15 Dokumen

100 Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepegawaian berupa : 1. Penyusunan DUK untuk 61 PNS, KGB

Untuk 5 PNS, KP4 Untuk 61 PNS 2. Penyusunan KGB Untuk 1 PNS, 3. Penysunan KGB Untuk 9 PNS,

Kenaikan Pangkat Bulan April Untuk 9 PNS

4. Penyusunan KGB Untuk 1 PNS 5. Penyusunan KGB Untuk 1 PNS 6. Penyusunan KGB Untuk 3 PNS 7. Penyusunan KBG Untuk 2 PNS 8. Penyusunan KGB Untuk 2 PNS 9. Penyusunan Kenaikan Pangkat Bulan

Oktober Untuk 10 PNS

100

10. Penyusunan KGB Untuk 3 PNS 11. Penyusunan KGB Untuk 2 PNS 12. Penyusunan KGB Untuk 5 PNS

2 Peningkatan Kompetensi Aparatur dengan target 3 Kegiatan

100 Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Aparatur berupa : 1. Bintek Penyusunan SKP 2018 yang

dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2018 bertempat di Gedung SKPD Terpadu Lt. 1 dengan hasil meningkatkan pemahaman 61 orang PNS DP3AKKB dalam menyusun SKP sesuaif Tupoksi

2. Penyusunan Analisis Beban Kerja yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2018 bertempat di Gedung SKPD Terpadu Lt. 1 dengan hasil seluruh pegawai DP3AKKB dapat menyusun ABK masing-masing jabatan sebanyal 61 dokumen Anjab

3. Pelatihan STIFIn yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2018 bertempat di Gedung SKPD Terpadu Lt. 1 dengan hasil seluruh pegawai DP3AKKB sebanyak 86 orang mendapat sertifikat Test STIFIn

100

Rapat Koordinasi ke Dalam dan Keluar Daerah

100 100

1 Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan target 12 Bulan

100 Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah pada : 1. Bulan Januari sebanyak 11 kali

perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh 24 PNS

2. Bulan Februari sebanyak 31 kali perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh 59 PNS

3. Bulan Maret sebanyak 16 kali perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh 35 PNS

4. Bulan April sebanyak 6 kali perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh 11 PNS

5. Bulan Mei sebanyak 8 kali perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh 11 PNS

6. Bulan Juni sebanyak 3 kali perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh 4 PNS

7. Bulan Juli sebanyak 7 kali perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh 10 PNS

8. Bulan Agustus sebanyak 11 kali perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh 15 PNS

9. Bulan September sebanyak 12 kali perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh 20 PNS

100

10. Bulan Oktober sebanyak 20 kali perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh 24 PNS

11. Bulan NoVember sebanyak 10 kali perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh 16 PNS

12. Bulan Desember sebanyak 15 kali perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh 21 PNS

2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah dengan target 12 Bulan

100 Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah pada : 1. Bulan Januari sebanyak 51 kali

perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh 102 PNS

2. Bulan Februari sebanyak 54 kali perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh 102 PNS

3. Bulan Maret sebanyak 61 kali perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh 102 PNS

4. Bulan April sebanyak 36 kali perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh 64 PNS

5. Bulan Mei sebanyak 23 kali perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh 41 PNS

6. Bulan Juni sebanyak 16 kali perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh 27 PNS

100

7. Bulan Juli sebanyak 20 kali perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh 37 PNS

8. Bulan Agustus sebanyak 50 kali perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh 59 PNS

9. Bulan September sebanyak 23 kali perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh 46 PNS

10. Bulan Oktober sebanyak 25 kali perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh 53 PNS

11. Bulan November sebanyak 38 kali perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh 86 PNS

12. Bulan Desember sebanyak 25 kali perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh 48 PNS

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan

100 100

1 Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD dengan Target 12 Bulan

100 Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD berupa : 1. Bulan Januari

Arsip jenis surat masuk sebanyak 96 berkas, Arsip surat kelaur 343

2. Bulan Februari Arsip jenis Surat Masuk sebanyak 123 berkas, Asrip Surat Keluar Sebanyak 405

100

3. Bulan Maret Arsip jenis Surat Masuk sebanyak 133 berkas, Arsip Surat Keluar Sebanyak 387

4. Bulan April Arsip jenis Surat Masuk sebanyak 161 berkas, Arsip Surat Keluar Sebanyak 363

5. Bulan Mei Arsip jenis Surat Masuk sebanyak 114 berkas, Arsip Surat Keluar Sebanyak 225

6. Bulan Juni Arsip jenis Surat Masuk sebanyak 70 berkas, Arsip Surat Keluar Sebanyak 80

7. Bulan Juli Arsip jenis Surat Masuk sebanyak 172 berkas, Arsip Surat Keluar Sebanyak 416

8. Bulan Agustus Arsip jenis Surat Masuk sebanyak 142 berkas, Arsip Surat Keluar Sebanyak 78

9. Bulan September Arsip jenis Surat Masuk sebanyak 146 berkas, Arsip Surat Keluar Sebanyak 309

10. Bulan Oktober Arsip jenis Surat Masuk sebanyak 190 berkas, Arsip Surat Keluar Sebanyak 504

11. Bulan November Arsip jenis Surat Masuk sebanyak 184 berkas, Arsip Surat Keluar Sebanyak 436

12. Bulan Desember Arsip jenis Surat Masuk sebanyak 130 berkas, Arsip Surat Keluar Sebanyak 436

2 Pengelolaan Perputakaan Khusus SKPD dengan Target 12 Bulan

100 Terlaksananya pengelolan perpustakaan khusus SKPD meliputi : 1. Bulan Januari

- Jenis aktivitas berupa pembelian buku biografi ulama 10 Buku dan pembelian Buku Novel 9 Buku

2. Bulan Februari - Jenis aktivitas berupa pembelian

buku kamus hubungan internasional 9 buku dan pembelian buku pemberdayaan perempuan pesisir 9 buku

3. Bulan Maret - Jenis aktivitas berupa pembelian

buku uu daerah 5 buku dan pembelian buku tentang

100

perkembangan kependudukan 5 buku

4. Bulan April - Jenis aktivitas berupa pembelian

buku kamus sastra bahasa indoneisa 9 buku dan pembelian buku tentang pendidkan karakter 5 buku

5. Bulan Mei - Jenis aktivitas berupa pembelian

buku kamus Indonesia inggris 10 buku dan pembelian buku tentang sejarah perempuan Indonesia 2 buku

6. Bulan Juni - Jenis aktivitas berupa pembelian

buku tentang pemberdayaan perempuan 9 buku

7. Bulan Juli - Jenis aktivitas berupa pembelian

buku tentang filsafat dan ilmu pemerintahan 10 buku

8. Bulan Agustus - Jenis aktivitas berupa pembelian

buku tentang UU ASN 5 buku

9. Bulan September - Jenis aktivitas berupa pembelian

buku tentang ketenagakerjaan 5 buku

10. Bulan Oktober - Jenis aktivitas berupa pembelian

buku tentang manajeman peberdayaan perempuan 5 buku

11. Bulan November - Jenis aktivitas berupa pembelian

buku tentang analisis gender dan transformasi 3 buku

12. Bulan Desember - Jenis aktivitas berupa pembelian

buku tentang konsolidasi UU perlindungan anak 5 buku

Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

100 100

1 Penyusunan Profil kinerja Program Perangkat Daerah dengan Target 2 Dokumen

100 Tersusunya Profil Kinerja Program Perangkat Daerah berupa : 1. Profil Kinerja Program Semester I yang

menggambarkan Capaian Kinerja : a. Nilai IKM sebesar 0.45 % dari

target yang ditetapkan sebesar 1.87%

b. Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak sebesar 60 % dari target yang ditetapkan sebesar 55,16 %

100

c. Cakupan Perencanaan Responsif Gender sebesar 12,5 % dari target yang ditetapkan sebesar 22,53%

d. Rasio Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislataif, Swasta dan Pemerintah sebesar 12,01 % dari target yang ditetapkan sebesar 22,36 %

e. Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga Sadar Gender sebesar 0 % dari target yang ditetapkan sebesar 24,01 %

f. Indeks Ketahanan Keluarga sebesar 8,33 % dari target yang ditetapkan sebesar 19 %

g. Cakupan Penyelesaian Pengaduan KDRT sebesar 51 % dari target yang ditetapkan sebesar 51,61 %

h. Cakupan Penyelesaian Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak sebesar 0 % dari target yang ditetapkan sebesar 0 %

i. Rasio Perlindungan Khusus Anak sebesar 25,13 % dari target yang ditetapkan sebesar 30,68 %

j. Rasio Bayi Berakte Kelahiran sebesar 32,43 % dari target yang ditetapkan sebesar 35,77 %

k. Rasio Pasangan Berakte Nikah sebesar 0 % dari target yang ditetapkan sebesar 8,24 %

l. Rasio Kepemilikan KTP-El dan NIK sebesar 24,28 % dari target yang ditetapkan sebesar 60,91 %

m. Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk sebesar 79,19 % dari target yang ditetapkan sebesar 55,78 %

n. Cakupan Data dan Informasi Kependudukan sebesar 8,01 % dari target yang ditetapkan sebesar 62,93 %

o. Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) sebesar 0,39 % dari target yang di tetapkan sebesar 0,81 %

p. Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR) sebesar 40,60 % dari target yang di tetapkan sebesar 43,61%

q. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 3,02 % dari target yang di tetapkan sebesar 9,25 %

r. Tingkat putus pakai kontrasepsi sebesar 0 % dari target yang di tetapkan sebesar 0 %

2. Profil Kinerja Program Semester II yang menggambarkan Capaian Kinerja : a. Nilai IKM sebesar 0.41 % dari

target yang ditetapkan sebesar 0,93 %

b. Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak sebesar 0 % dari target yang ditetapkan sebesar 4,83 %

c. Cakupan Perencanaan Responsif Gender sebesar 25 % dari target yang ditetapkan sebesar 27,47 %

d. Rasio Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislataif, Swasta dan Pemerintah sebesar 18,39 % dari target yang ditetapkan sebesar 36,36 %

e. Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga Sadar Gender sebesar 0 % dari target yang ditetapkan sebesar 50,99 %

f. Indeks Ketahanan Keluarga sebesar 8,33 % dari target yang ditetapkan sebesar 47,66 %

g. Cakupan Penyelesaian Pengaduan KDRT sebesar 0 % dari target yang ditetapkan sebesar 33,39 %

h. Cakupan Penyelesaian Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak sebesar 0 % dari target yang ditetapkan sebesar 85 %

i. Rasio Perlindungan Khusus Anak sebesar 4,25 % dari target yang ditetapkan sebesar 29,32 %

j. Rasio Bayi Berakte Kelahiran sebesar 0 % dari target yang ditetapkan sebesar 29,09 %

k. Rasio Pasangan Berakte Nikah sebesar 23,33 % dari target yang ditetapkan sebesar 15,09 %

l. Rasio Kepemilikan KTP-El dan NIK sebesar 6,85 % dari target yang ditetapkan sebesar 24,85 %

m. Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk sebesar 0 % dari target yang ditetapkan sebesar 23,41 %

n. Cakupan Data dan Informasi Kependudukan sebesar 3,61 % dari target yang ditetapkan sebesar 22,07 %

o. Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) sebesar 0,95 % dari target yang di tetapkan sebesar 1,52 %

p. Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR) sebesar 20,3 % dari target yang di tetapkan sebesar 17,29 %

q. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) sebesar 0 % dari target yang di tetapkan sebesar 1.01 %

r. Tingkat putus pakai kontrasepsi sebesar 0 % dari target yang di tetapkan sebesar 2,53 %

2 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah dengan Target 1 Dokumen

100 Tersedianya Visualisasi Perangkat Daerah berupa Infografis Dinas P3AKKB Provinsi Banten sebagai bahan publikasi dan informasi Perangkat Daerah

100

3 Pengelolaan Website PD dengan Target 1 Dokumen

100 Terlaksanaya Pengelolaan Website Perangkat Daerah melalui Update Data dan Informasi Hasil Pelaksanaan Program Kegiatan pada www.dp3akkb.bantenprov.go.id

100

4 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Dengan Target 2 Dokumen

100 Tersusunnya Statistik Sektoral berupa : 1. Statistik Sektoral Semester I tentang :

a. Jumlah Penduduk : 10,599,671 b. Jumlah Penduduk Wajib KTP :

7,757,188 orang c. Jumlah Penduduk Belum Kawin :

4,834,308 orang d. Jumlah Penduduk Sudah Kawin :

5,351,660 orang e. Jumlah Penduduk Cerai Hidup :

109,001 orang f. Jumlah Penduduk Cerai Mati :

304,702 orang g. Jumlah Kepala Keluarga : 3,261,870

orang h. Jumlah Penduduk Memiliki Akta

Lahir : 10,586,324 orang i. Jumlah Penduduk Memiliki Akta

Kawin : 5,592,679 orang j. Jumlah Pelaku Industri Rumahan

Kota Serang : 6874 orang J k. Jumlah PUSPAGA di Provinsi

Banten : 2 kelompok l. Jumlah PPKBD : 1,556 orang m. Jumlah Sub PKBD : 9,899 orang n. Jumlah Kelompok KB : 29,471

kelompok o. Jumlah Anggota BKB : 60,793 orang

100

p. Jumlah Anggota BKR : 31,714 orang q. Jumlah Anggota BKL : 29,344 orang

r. Jumlah Peserta KB Aktif : 657,901

orang s. Jumlah Organisasi Layanan Anak :

8 organisasi t. Jumlah Anggota Forum Anak

Banten : 32 orang u. Jumlah Lembaga PATBM : 66

lembaga 2. Statistik Sektoral Semester II tentang :

a. Jumlah Pelaku Industri Rumahan Kab. Pandeglang : 333 orang

b. Jumlah Pelaku Industri Rumahan Kab. Lebak : 120 orang

c. Jumlah Pelaku Industri Rumahan Kab. Serang : 237 orang

d. Jumlah Organisasi Wanita di Provinsi Banten : 60 organisasi

5 Pengelolaan PPID dengan Target 1 Dokumen

100 Terlaksananya Pengelolaan PPID melalui upload informasi di webite dinas dengan hasil diterimanya Penganugerahan Sebagai Badan Publik Yang Tekah Berpartisipasi Pada Program Monitoring dan Evaluasi Tahun 2018

100

6 Survey Kepuasan Masyarakat dengan Target 1 Dokumen

100 Terselenggaranya Survey Kepuasan Masyarakat sub sektor Pelatihan Industri Rumah Tangga Yang dilaksanakan Periode November 2018 bekerjasama dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan hasil Responden sebanyak 346 orang dengan tingkat pendidikan Responden meliputi SD 224 Orang, SMP 89 Orang, SMA 51 Orang, dengan nilai IKM 77 dan mendapat Kategori BAIK.

100

II Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera 100 183

Perencanaan dan Penyediaaan data Gender dan Anak

100 108

1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarustamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota dengan target 2 dokumen

100 Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarustamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota melalui kegiatan : 1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

Pengarustamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota ke I yang dilaksanakan tanggal 18 Juli 2018 bertempat di Kantor DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur OPD Provinsi, Dinas PP Kab/Kota, Ormas, Organisasi Perempuan sebanyak 65 orang dari dengan hasil berupa

150

penguatan kapasitas pada pengawasan PPRG, usulan DP3AKKB sebagai tim peneliti RKA

2. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarustamaan Gender (PUG) Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota ke-II yang dilaksanakan tanggal 29 November 2018 bertempat di Ruang Rapat Kantor DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur OPD Provinsi, Dinas PP Kab/Kota, Ormas, Organisasi Perempuan sebanyak 65 orang dari dengan hasil berupa peningkatan kapasitas perencana PUG tingkat Kab/Kota dan peningkatan monev di Provinsi dan Kab/Kota, pembentukan Tim Teknis PUG Tingkat Provinsi

3. Penyusunan Naskah Akademis Perubahan PERDA No. 05 Tahun 2005 Tentang PUG dalam Pembangunan Daerah yang dilaksanakan tanggal 30 November 2018 bertempat di Gedung SKPD Terpadu Lt. 1 yang dihadiri peserta dari unsur OPD Provinsi dan PSW se-Provinsi Banten sebanyak 40 orang dari dengan hasil berupa tersusunnya Naskah Akademk

Perubahan Perda No. 10/2005 tentang Pengarusutamaan Gender

2 Pelatihan Sistem Data dan Informasi Gender bagi Perangkat Daerah Profinsi Banten dengan target 1 dokumen

100 Terlaksananya Pelatihan Sistem Data dan Informasi Gender bagi Perangkat Daerah Profinsi Banten yang dilaksanakan tanggal 19 dan 20 Maret 2018 bertempat di RUang Rapat DPMPTSP Provinsi BAnten yang dihadiri peserta dari unsur OPD Provinsi, Instansi Vertikal, Dinas PP KAb/Kota dan Ormas sebanyak 80 orang dari dengan hasil berupa Terlatihnya SDM dalam mengoperasikan Aplikasi Sistem Data Gender dan Anak

100

3 Penyelenggaraan Penilaian Anugerah Prahita Ekapraya Oleh Pemerintah dengan target 1 dokumen

100 Terlaksananya Penyelenggaraan Penilaian Anugerah Prahita Ekapraya Oleh Pemerintah yang dilaksanakan tanggal 30 s.d. 31 Oktober 2018 bertempat di ruang Rapat DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur OPD Provinsi dan Dinas PP PA Kabupaten Kota sebanyak 100 orang dengan hasil berupa dokumen hasil Pengisian Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya dengan point 9575 dan memenangkan Katagori UTAMA

100

4 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sekretariat Bersama PPRG dengan target 1 dokumen

100 Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sekretariat Bersama PPRG yang dilaksanakan tanggal 11 Juli 2018 bertempat di Ruang Rapat DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur OPD Provinsi sebanyak 65 orang dari dengan hasil berupa Rekomendasi Penguatan Kapasitas Sekretariat PPRG

100

5 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) 2018-2021 dengan target 1 Dokumen

100 Terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) 2018-2021 yang dilaksanakan tanggal 27 April 2018 bertempat di Ruang Rapat DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur OPD Provinsi, Dinas PP PA Kabupaten Kota, Ormas sebanyak 65 orang dari dengan hasil berupa Dokumen RAD PUG 2018-2021

100

6 Evaluasi Implementasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten dengan target 2 Dokumen

100 Terlaksananya Evaluasi Implementasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten melalui kegiatan : 1. Evaluasi Implementasi Penyusunan

Anggaran Responsif Gender (ARG) Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten yang dilaksanakan tanggal 28 Mei 2018 bertempat di RUang rapat DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur OPD Provinsi sebanyak 40 orang

100

dari dengan hasil berupa Terdap 35 OPD yang memiliki dokumen GAP GBS yang terintegrasi dengan Dokumen RKA

2. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Responsif Gender dan Ramah Anak yang dilaksanakan tanggal 23 dan 24 Agustus 2018 bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur OPD Provinsi, Dinas PP PA, Dinas LIngkungan Hidup, Dinas PU PR, Dan Bappeda Kabupaten Kota serta Organisasi Masyarakat sebanyak 85 orang dan 95 orang dari dengan hasil berupa Tersosialisasikannya Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Responsif Gender dan Ramah Anak dengan liding sector tingkat provinsi Dinas Perkim provinsi banten dan untuk kabupaten Kota Dinas PU PR

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 100 121

1 Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) bagi SKPD se-Provinsi Banten dengan target 2 Dokumen

100 Terselenggaranya koordinasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) bagi SKPD se-Provinsi Banten melalui kegiatan :

100

1. Evaluasi Program dan Kegiatan PKHP di Provinsi dan Kab/Kota yang dilaksanakan tanggal 20 September 2018 bertempat di Kantor DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur OPD Provinsi dan Kab/Kota sebanyak 45 orang dari dengan hasil perlunya mensinergikan pelaksanan kegiatan pengembangan Industri Rumahan antar perangkat daerah baik tingkat provinsi maupun kab/kota terutama pemetaan kriteria pelaku usaha

2. Rakor Kebijakan Program PKHP yang dilaksanakan tanggal 15 Maret 2018 bertempat di Aula DWP Provinsi Banten yang dihadiri peserta dari unsur OPD Provinsi Banten dan OPD Kab/Kota sebanyak 100 orang dari dengan hasil meningkatkan sinkronisasi program PKHP tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

2 Pembinaan Lembaga Masyarakat/Organisasi Perempuan Tingkat Provinsi Banten Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) dengan target 2 Lembaga

100 Terlaksananya Pembinaan Lembaga Masyarakat/Organisasi Perempuan Tingkat Provinsi Banten Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) bagi : 1. BKOW Provinsi Banten, melalui

kegiatan :

100

a. Program Kerja BKOW Raker Pengurus BKOW Provinsi Banten yang dilaksanakan tanggal 20 Maret 2018 bertempat di Gedung U Fit Banquet Tangerang yang dihadiri peserta dari unsur Pengurus BKOW dan GOW 8 Kab/Kota sebanyak 120 orang dengan hasil berupa meningkatkan koordinasi antar organisasi perempuan di Provinsi Banten

b. Program Kerja BKOW Sosialisasi Hukum Bagi Anggota BKOW Kab. Lebak Tentang Ciri Pengguna dan Pengedar Narkotika yang dilaksanakan tanggal 25 September 2018 bertempat di Pondik Pesantren Ibnu Rusdi Lebak yang dihadiri peserta dari unsur Anggota BKOW Kab Lebak sebanyak 120 orang dengan hasil meningkatkan pemahaman anggota BKOW Kab. Lebak dalam mengenali Pengguna dan Pengedar Narkotika

c. Program Kerja BKOW Seminar Perdagangan Perempuan dan Anak yang dilaksanakan tanggal 23 Oktober 2018 bertempat di PKPRI Kab. Pandeglang yang dihadiri peserta dari unsur Pengurus BKOW Kab. Pandeglang, Perwakilan Pelajar dan Masyarakat sebanyak 120 orang dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman dampak dari perdagangan perempuan dan anak

d. Program Kerja BKOW Pelatihan Keterampilan Usaha Bagi GOW 8 Kab/Kota yang dilaksanakan tanggal 29 Maret 2018 bertempat di Pondok Pesanter Daarul Qoriin Kab. Lebak yang dihadiri peserta dari unsur Pengurus GOW 8 Kab/Kota sebanyak 120 orang dengan hasil berupa meningkatkan keberdayaan usaha, peluang, resiko dan ide dalam pengembangan

e. Program Kerja BKOW Penyuluhan Pra Nikah Kepada Remaja Tentang Pentingnya Kesehatan yang dilaksanakan tanggal 7 Mei 2018 bertempat di Gedung Serbaguna Baitusshalihin Serang yang dihadiri peserta dari unsur Pengurus BKOW, Organisasi Wanita, Mahasiswa dan Pelajar sebanyak 120 orang dengan hasil berupa meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan dampak pernikahan bagi remaja

f. Program Kerja BKOW Pelatihan Administrasi dan Keuangan Bagi GOW 8 Kab/Kota yang dilaksanakan tanggal 21 Meret bertempat di U Fit Banquet Goldland Karawaci Tangerang yang dihadiri peserta dari unsur Pengurus BKOW dan GOW 8 Kabupaten Kota sebanyak 120 orang dengan hasil berupa meningkatkan keterampilan administrasi dan keuangan organisasi

g. Program Kerja BKOW Penguatan Kelembagaan dan SDM Anggota GOW Wilayah Tangerang yang dilaksanakan tanggal 26 Maret 2018 bertempat di Gedung Jiwasraya Tangerang yang dihadiri peserta dari unsur Pengurus BKOW dan GOW Wilayah Tangerang sebanyak 100 orang dengan hasil berupa meningkatkan koordinasi dan oenguatan kelembagaan bagi GOW wilayah Tangerang

h. Program Kerja BKOW Penguatan Kelembagaan dan SDM Anggota GOW Wilayah Kota Serang, Kab. Serang dan Kota Cilegon yang dilaksanakan tanggal 28 Maret 2018 bertempat di Graha Sami JAya yang dihadiri peserta dari unsur Pengurus BKOW dan GOW Wilayah Kota Serang, Kab. Serang dan Kota Cilegon sebanyak 100 orang dengan hasil berupa meningkatkan koordinasi dan penguatan kelembagaan GOW

i. Program Kerja BKOW Penguatan Kelembagaan dan SDM Anggota GOW Wilayah Pandeglang dan Lebak yang dilaksanakan tanggal 22 Maret 2018 bertempat di Wisma PKPRI Pandeglang yang dihadiri peserta dari unsur Pengurus BKOW dan GOW Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang sebanyak 150 orang dengan hasil berupa peningkatan koordinasi dan penguatan kelembagaan GOW

j. Program Kerja BKOW Jambore Organisasi Wanita Tingkat Provinsi Banten yang dilaksanakan tanggal 22 November 2018 bertempat di Gedung Serbaguna Baitusolihin Serang yang dihadiri peserta dari unsur Pengurus 56 Organisasi Wanita Tingkat Provinsi Banten sebanyak 400 orang dengan hasil berupa meningkatkan peran dan fungsi pengurus dalam menjalankan roda organisasi

k. Program Kerja BKOW Koordinasi Pencegahan Stunting yang dilaksanakan tanggal 8 November 2018 bertempat di Kanotr Kecamatan Cimarga Kab. Lebak yang dihadiri peserta dari unsur Pengurus BKOW dan Masyarakat serta Keluarga Stunting sebanyak 100 orang dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman pengaruh stunting kepada anak

2. DWP Provinsi Banten, melalui kegiatan : a. Program Kerja DWP Raker

Pengurus DWP Tingkat Provinsi Banten yang dilaksanakan tanggal 21 Februri 2018 bertempat di RM Grand Krakatau yang dihadiri peserta dari unsur Pengurus DWP Provinsi dan DWP Kab/Kota sebanyak 100 orang dengan hasil berupa sinergitas program-program DWP Tingkat Provinsi

b. Program Kerja DWP Pelatihan Keterampilan Public Speaking Bagi Pengurus DWP se-Provinsi Banten yang dilaksanakan tanggal 19 September 2018 bertempat di

Kantor DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur DWP Provinsi dan DWP Kab/Kota sebanyak 120 orang dengan hasil berupa peningkatan pemahaman tentang teknik berbicara di depan umum dan keterampilan dalam penguasan panggung ketika berbicara

c. Program Kerja DWP Penguatan Kelembagaan dan SDM Bagi Pengurus DWP se-Provinsi Banten yang dilaksanakan tanggal 14 Maret 2018 bertempat di Gedung U Fit Karawaci Tangerang yang dihadiri peserta dari unsur DWP Provinsi dan DWP 8 Kab/Kota sebanyak 120 orang dengan hasil berupa sinergitas program-program DWP dan penguatan kelembagaan bagi pengurus DWP Provinsi Banten

d. Program Kerja DWP Lomba Penyulaman Tanaman Bagi Organisasi Perempuan di 8 Kab/Kota yang dilaksanakan tanggal 20 s/d 28 September bertempat di Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang dihadiri peserta dari DWP Provinsi dan DWP Kabupaten/Kota organisasi perempuan sebanyak 210 orang dengan hasil berupa Juara 1 Kota Tangerang, Juara 2 Kabupaten Tangerang, dan Juara 3 Kota Tangerang Selatan

e. Program Kerja DWP Lomba Penyulaman Tanaman Untuk Organisasi Wanita Provinsi Banten yang dilaksanakan tanggal 17 s/d 19 September bertempat di Kabupaten/Kota yang dihadiri peserta dari OPD Provinsi Banten sebanyak 30 Orang dengan hasil berupa Juara 1 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Banten, Juara 2 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten dan Juara 3 Sekretariat Daerah Provinsi Banten

f. Program Kerja DWP Lomba Cinderamata Khas Banten di 4 Kab/Kota yang dilaksanakan tanggal 29 Oktober 2018 bertempat di Gedung Korpri Provinsi Banten yang dihadiri

peserta dari unsur Pengurus DWP Provinsi dan Kabupaten/Kota sebanyak 240 orang dengan hasil berupa Juara 1 DWP Kabupaten Tangerang, Juara 3 DWP Kota Serang

g. Program Kerja DWP Lomba Cinderamata Khas Banten Tingkat Provinsi yang dilaksanakan tanggal 29 Oktober 2018 bertempat di Aula Gedung DWP Provinsi Banten yang dihadiri peserta sebanyak 40 orang dari unsur Pengurus DWP Provinsi Banten orang dengan hasil berupa Juara 1 DWP Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten, Juara 2 DWP Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Juara 3 DWP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten

h. Program Kerja DWP Pelatihan Keterampilan Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan tanggal 27 Maret 2018 bertempat di S’Rizki Pandeglang yang dihadiri peserta dari unsur Penyandang Disabilitas sebanyak 80 orang dengan hasil

berupa produk yang dibuat oleh pata penyandang disabilitas meliputi berupa Keterampilan membuat olahan masakan untuk dijadikan sebagai sarana usaha bagi penyandang disabilitas untuk dapat mandiri secara ekonomi

i. Program Kerja DWP Peringatan HUT DWP Provinsi ke-19 yang dilaksanakan tanggal 12 Desember 2018 bertempat di Pendopo Gubernur Banten yang dihadiri peserta dari unsur Pengurus DWP Provinsi dan Kab/Kota sebanyak 400 orang dengan hasil berupa berupa Pelaksanaan KegiatanHari Ulang Tahun DWP Provinsi Banten yang ke 19 berikut dengan sinergitas antar lintas organisasi DWP se-Provinsi Banten

j. Program Kerja DWP Pelatihan

Publik Speaking bagi Pengurus DWP

se-Provinsi Banten yang dilaksanakan tanggal 19 September 2018 bertempat di Kantor DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur Pengurus DWP Provinsi dan Kab/Kota sebanyak 120 orang

dengan hasil berupa meningkatkan keterampilan public speaking bagi pengurus DWP se-Provinsi Banten

3 Pembekalan Pendidikan Politik Bagi Perempuan Potensial dengan target 1.080 orang

100 Terselenggaranya Pembekalan Penddikan Politik Bagi Perempuan Potensial melalui kegiatan : 1. Sosialisasi peraturan pemilihan umum

yang dilaksanakan tanggal 14 November 2018 bertempat di Kantor DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur Pemilih Pemula dari Perwakilan Pelajar SMA dan Mahasiswa sebanyak 100 orang dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman dampak politik yang ditimbulkan di era dmokrasi

2. Sosialisasi yang dilaksanakan tanggal 15 November 2018 bertempat di Kab. Pandeglang yang dihadiri peserta dari unsur Pemilih Pemula dari Perwakilan Pelajar SMA dan Mahasiswa di Kab. Pandeglang sebanyak 100 orang dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman dampak politik yang ditimbulkan di era dmokrasi

3. Sosialisasi yang dilaksanakan tanggal 16 November 2018 bertempat di Kab. Lebak yang dihadiri peserta dari unsur

174

Pemilih Pemula dari Perwakilan Pelajar SMA dan Mahasiswa Kab. Lebak sebanyak 100 orang dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman dampak politik yang ditimbulkan di era dmokrasi

4. Sosialisasi yang dilaksanakan tanggal 19 November 2018 bertempat di Kantor DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur Pemilih Pemula dari Perwakilan Pelajar SMA dan Mahasiswa di Kab. Serang dan Kota Cilegon sebanyak 100 orang dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman dampak politik yang ditimbulkan di era dmokrasi

5. Sosialisasi yang dilaksanakan tanggal 21 November 2018 bertempat di Kantor DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur Caleg Perempuan dari 15 Parpol di Provinsi Banten sebanyak 100 orang dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman dampak politik yang ditimbulkan di era dmokrasi

6. Sosialisasi yang dilaksanakan tanggal 26 November 2018 bertempat di Kantor DP3AKAB Kab. Tangerang yang

dihadiri peserta dari unsur Pemilih Pemula dari Perwakilan Pelajar SMA dan Mahasiswa di Kab. Tangerang sebanyak 100 orang dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman dampak politik yang ditimbulkan di era dmokrasi

7. Sosialisasi yang dilaksanakan tanggal 27 November 2018 bertempat di Gedung Jiwasraya Kota Tangerang yang dihadiri peserta dari unsur Pemilih Pemula dari Perwakilan Pelajar SMA dan Mahasiswa di Kota Tangerang sebanyak 100 orang dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman dampak politik yang ditimbulkan di era dmokrasi

8. Sosialisasi yang dilaksanakan tanggal 28 November 2018 bertempat di Aula Pondok Pesantre Raudhatul Ikwan Kota Tangerang Selatan yang dihadiri peserta dari unsur Pemilih Pemula dari Perwakilan Pelajar SMA dan Mahasiswa di Kab. Serang dan Kota Cilegon sebanyak 100 orang dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman dampak politik yang ditimbulkan di era dmokrasi

9. Kegiatan personal branding bagi perempuan Kab. Serang yang dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2018 bertempat di ruang rapat Inspektorat yang dihadiri peserta dari unsur partai politik sebanyak 120 orang dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman tentang pembentukan karakter dan tata cara promosi personal terhadap public agar mudah dikenal dan dapat menjadikan diri lebih akrab dengan orang lain

10. Kegiatan personal branding bagi perempuan Kota Serang yang dilaksanakan tanggal 2 Agustus 2018 bertempat di ruang rapat Inspektorat yang dihadiri peserta dari unsur partai politik sebanyak 120 orang dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman tentang pembentukan karakter dan tata cara promosi personal terhadap public agar mudah dikenal dan dapat menjadikan diri lebih akrab dengan orang lain

11. Kegiatan personal branding bagi perempuan Kab. Tangerang yang dilaksanakan tanggal 3 Agustus 2018 bertempat di ruang rapat Inspektorat

yang dihadiri peserta dari unsur partai politik sebanyak 120 orang dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman tentang pembentukan karakter dan tata cara promosi personal terhadap public agar mudah dikenal dan dapat menjadikan diri lebih akrab dengan orang lain

12. Kegiatan personal branding bagi perempuan Kota Cilegon Serang yang dilaksanakan tanggal 4 Agustus 2018 bertempat di ruang rapat Inspektorat yang dihadiri peserta dari unsur partai politik sebanyak 120 orang dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman tentang pembentukan karakter dan tata cara promosi personal terhadap public agar mudah dikenal dan dapat menjadikan diri lebih akrab dengan orang lain

13. Kegiatan personal branding bagi perempuan Kota Tangerang selatan yang dilaksanakan tanggal 20 Agustus 2018 bertempat di ruang rapat Inspektorat yang dihadiri peserta dari unsur partai politik sebanyak 120 orang dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman tentang

pembentukan karakter dan tata cara promosi personal terhadap public agar mudah dikenal dan dapat menjadikan diri lebih akrab dengan orang lain

14. Kegiatan personal branding bagi perempuan Kota tangerang yang dilaksanakan tanggal 21 Agustus 2018 bertempat di ruang rapat Inspektorat yang dihadiri peserta dari unsur partai politik sebanyak 120 orang dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman tentang pembentukan karakter dan tata cara promosi personal terhadap public agar mudah dikenal dan dapat menjadikan diri lebih akrab dengan orang lain

15. Kegiatan personal branding bagi perempuan Kab. pandeglang yang dilaksanakan tanggal 23 Agustus 2018 bertempat di ruang rapat Inspektorat yang dihadiri peserta dari unsur partai politik sebanyak 120 orang dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman tentang pembentukan karakter dan tata cara promosi personal terhadap public agar mudah dikenal dan dapat menjadikan diri lebih akrab dengan orang lain

16. Kegiatan personal branding bagi perempuan Kab. Lebak yang dilaksanakan tanggal 24 Agustus 2018 bertempat di ruang rapat Inspektorat yang dihadiri peserta dari unsur partai politik sebanyak 120 orang dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman tentang pembentukan karakter dan tata cara promosi personal terhadap public agar mudah dikenal dan dapat menjadikan diri lebih akrab dengan orang lain

17. Kegiatan personal branding bagi perempuan Provinsi banten yang dilaksanakan tanggal 25 Agustus 2018 bertempat di ruang rapat Inspektorat yang dihadiri peserta dari unsur partai politik sebanyak 120 orang dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman tentang pembentukan karakter dan tata cara promosi personal terhadap public agar mudah dikenal dan dapat menjadikan diri lebih akrab dengan orang lain

4 Bimbingan Teknis Pengelolaan Industri Rumahan bagi Perempuan dengan target 2.340 Orang

100 Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengelolaan Industri Rumahan bagi Perempuan melalui kegiatan : 1. BimTek Packaging Indrustri Rumah

Tangga (IRT) bagi Perempuan untuk Kabupaten Pandeglang yang dilaksanakan tanggal 9 – 21 Juli 2018 bertempat di Wisma PKPRI Pandeglang yang dihadiri peserta dari unsur Pelaku IR Sektor Kuliner sebanyak 720 orang dengan hasil berupa meningkatkan cara pengemasan produk yang semula menggunakan teknologi sederhana ke teknologi mesin

2. BimTek Pemanfataan Media Online bagi Indrustri Rumah Tangga (IRT) Perempuan untuk Kabupaten Pandeglang yang dilaksanakan tanggal 10-14, 16-21, dan 23 Juli 2018 bertempat di Wisma PKPRI Pandegang yang dihadiri peserta dari unsur Pelaku IR Sektor Kuliner sebanyak 720 orang dengan hasil berupa meningkatkan cara pengemasan produk yang semula menggunakan teknologi sederhana ke teknologi mesin

232

3. BimTek Packaging Indrustri Rumah Tangga (IRT) bagi Perempuan untuk Kabupaten Lebak yang dilaksanakan tanggal 6-15 dan 27-29 Agustus 2018 bertempat di LPMP Kab. Lebak yang dihadiri peserta dari unsur Pelaku IR Sektor Kuliner sebanyak 720 orang dengan hasil berupa meningkatkan cara pengemasan produk yang semula menggunakan teknologi sederhana ke teknologi mesin

4. BimTek Packaging Indrustri Rumah Tangga (IRT) bagi Perempuan untuk Kabupaten Serang yang dilaksanakan tanggal 2, 3, 8, 9, 14, 15, 18, 21, 22 Mei 2018 bertempat di Kantor DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur Pelaku IR Sektor Kuliner sebanyak 720 orang dengan hasil berupa meningkatnya cara pengemasan produk yang semula menggunakan teknologi sederhana ke teknologi mesin

5. BimTek Pemanfataan Media Online bagi Indrustri Rumah Tangga (IRT) Perempuan untuk Kabupaten Serang yang dilaksanakan tanggal 5, 6, 7, 8, 23, 26, 27, 28, 29 Juni 2018 bertempat di

Kantor DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur Pelaku IR Sektor Kuliner sebanyak 720 orang dengan hasil berupa pemanfatan informasi teknologi melalui pembuatan akun pemasaran di media online (tokopedia)

6. BimTek Packaging Indrustri Rumah Tangga (IRT) bagi Perempuan untuk Kota Serang yang dilaksanakan tanggal 9, 11, 12, 13, 16, 17 April 2018 bertempat di DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur Pelaku IR Sektor Kuliner sebanyak 360 orang dengan hasil meningkatnya cara pengemasan produk yang semula menggunakan teknologi sederhana ke teknologi mesin

7. BimTek Pemanfataan Media Online bagi Indrustri Rumah Tangga (IRT) Perempuan untuk Kota Serang yang dilaksanakan tanggal 18, 19, 20, 23, 24, 25 April 2018 bertempat di Kantor DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur Pelaku IR Sub Sektor Kuliner sebanyak 320 orang dengan hasil berupa pemanfatan informasi teknologi melalui pembuatan akun

pemasaran di media online (tokopedia)

8. Pendataan IRT dalam rangka Evaluasi Produktivitas Ekonomi Perempuan di Provinsi Banten yang dilaksanakan tanggal 13 dan 28 Februari bertempat di S’Rizqi Pandeglang yang dihadiri peserta dari unsur Petugas Survey sebanyak 155 orang dengan hasil berupa jumlah industry rumah tangga perempuan di kota sernag sebanyak 6.614 usaha

9. Pendataan IRT dalam rangka Evaluasi Produktivitas Ekonomi Perempuan Wilayah Kota Cilegon yang dilaksanakan tanggal 5 Desember 2018 bertempat di Bappeda Kota Cilegon yang dihadiri peserta dari unsur Tim/Petugas Survey sebanyak 42 orang dengan hasil berupa Daftar Pelaku IR di Wilayah Kota Cilegon Sektor Kuliner

10. Pendataan IRT dalam rangka Evaluasi Produktivitas Ekonomi Perempuan Wilayah Kab. Serang yang dilaksanakan tanggal 7 – 26 November 2018 bertempat di Ruang Rapat SKPD Terpadu Lt. 8 yang dihadiri peserta

dari unsur Tim/Petugas Survey sebanyak 42 orang dengan hasil berupa Daftar Pelaku IR di Wilayah Kab. Serang Sektor Kuliner

11. Bimtek Manajemen Keuangan Bagi Industri Rumahan Perempuan yang dilaksanakan tanggal 23, 24, 25 Oktober 2018 bertempat di PKPRI Kab. Pandeglang dan 26 Oktober 2018 bertempat di Kantor DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur Pelaku IR Sub Sektor Kuliner asal Kab. Pandeglang sebanyak 500 orang dengan hasil berupa meningkatkan manajemen pembukuan keuangan kas keluar masuk

12. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Bimtek bagi Industri Rumahan Perempuan yang dilaksanakan tanggal 29 November 2018 bertempat di Kantor DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur Pelaku IR Wilayah Kab. Pandeglang Sektor Kuliner , Pelaku IR Kab. Lebak Sektor Kuliner dan Pelaku IR Kab Serang Sektor Kuliner sebanyak 120 orang dengan hasil berupa strategi pemasaran yang kurang kompetitif dari Pelaku IR

13. Pedoman Pengembangan Industri Rumahan Perempuan yang dilaksanakan tanggal 17, 18, 20 DAN 30 Oktober 2018 bertempat di Ruang Rapat Gedung SKPD Terpadu Lt. 2 yang dihadiri peserta dari unsur Pelaku IR Kota Serang Sektor Kuliner sebanyak 88 orang dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman tentang pemasaran di era modern dan meningkatan kesejahteraan pelaku usaha industry rumahan

14. Launching Sistem Jendela Informasi Perempuan (SIJELITA) yang dilaksanakan tanggal 31 Oktober 2018 bertempat di Gedung Aspirasi KP3B yang dihadiri peserta dari unsur GOW Kab/Kota dan Pelaku IR sebanyak 200 orang dengan hasil berupa Operasionalisasi Aplikasi SIJELITA sebagai media pemasaran produk IR

5 Evaluasi Kinerja Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) Tingkat Provinsi Banten

0 ---- 0

Peningkatan Kualitas Keluarga 100 320

1 Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Tingkat Provinsi Banten dengan target 1 Kegiatan

100 Terselenggaranya Peringatan Hari Ibu Tingkat Provinsi Banten yang dilaksanakan tanggal 20 Desember 2018 dengan hasil meningkatkan partisipasi aktif organisasi perempuan melalui pelaksanaan lomba busana dan lomba makanan dalam meningkatkan keberdayaan perempuan dalam keluarga

100

2 Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Program Gerakan Sayang Ibu (GSI) dengan target 1 Kegiatan

100 Terselenggaranya Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Program Gerakan Sayang Ibu (GSI) melalui kegiatan : 1. Peningkatan Pengembangan

Penyelenggaran Program Gerakan Sayang Ibu yang dilaksanakan tanggal 14-29 Agustus 2018 melalui Penilaian Kecamatan Sayang Ibu, Rumah Sakit Sayang Ibu, Perusahaan Sayang Ibu yang dihadiri peserta dari unsur Dinkes, Disnakertrans, Aliansi Pita Putih Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, TP. PKK Provinsi Banten, DP3AKKB Kab/Kota sebanyak 100 orang orang dengan hasil berupa

200

- Kategori Kota meliputi : a. Kecamatan Sayang Ibu diraih

oleh Kec. Karawaci (Juara 1), Kec. Serpong Utara (Juara 2) dan Kota Cilegon (Juara 3);

b. Rumah Sakit Sayang Ibu diraih oleh RS Annisa Kota Tangerang (Juara 1), RS Krakatau Medika Cilegon (Juara 2) dan RS Hermina Serpong (Juara 3)

c. Perusahaan Sayang Ibu diraih oleh PT. GMF Aero Asia (Juara 1), PT. ASDP (Juara 2) dan PT. Pratama Abadi Nusantara (Juara 3)

- Kategori Kabupaten meliputi : a. Kecamatan Sayang Ibu diraih

oleh Kec. Jayanti Kab. Tangerang (Juara 1), Kec. Bojong Kab. Pandeglang (Juara 2) dan Kec. Kalanganyar Kab. Lebak (Juara 3);

b. Rumah Sakit Sayang Ibu diraih oleh RSUD Tangerang (Juara 1), RS Hermina Ciruas (Juara 2) dan RS Kartini Kab. Lebak (Juara 3)

c. Perusahaan Sayang Ibu diraih oleh PT. Adis Dimension Footwear Tangerang (Juara 1), dan PT. Park Land World Indonesia Serang (Juara 2)

2. Evaluasi Program Gerakan Sayang Ibu yang dilaksanakan tanggal 21 November 2018 bertempat di Kantor DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur Dinkes, Disnakertrans, Aliansi Pita Putih Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, TP. PKK Provinsi Banten, DP3AKKB Kab/Kota sebanyak 25 orang dengan hasil berupa perlu lebih ditingkatkan kesiapan Kecamatan terkait inovasi pelaksanaan GSI sesuai karakteristik wilayah

3 Pembentukan Karakter Anak Melalui Keluarga dengan target 60 Orang

100 Terselenggaranya Pembentukan Karakter Anak Melalui Keluarga melalui Bimbingan Teknis kepada 60 orang dari unsur PKK Provinsi Banten, DWP Provinsi, Himpaudi Provinsi, Forum Kader Posyandu Kab/Kota yang dilaksanakan tanggal 28 Mei 2018 bertempat di Kantor DP3AKKB dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman peserta tentang pembentukan karakter anak melalui keluarga di era digital

100

4 Peningkatan Penyelenggaraan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan target 1 kegiatan

100 Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) melalui kegiatan : 1. Peningkatan penyelenggaraan Pusat

Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang dilaksanakan tanggal 16 April 2018 bertempat di BPKAD Provinsi Banten yang dihadiri peserta dari unsur DP3AKKB Kab/Kota, FKP Provinsi dan Kab/Kota, PKK Provinsi Banten, LPA Provinsi Banten, P2TP2A Provinsi Banten, PKBM, Kepala Sekolah SMP dan SMA, Media Cetak, APPI, KUA sebanyak 80 orang dengan hasil berupa rintisan pembentukan PUSPAGA Provinsi Banten

2. Sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) bagi Remaja dan Anak Sekolah yang dilaksanakan tanggal 24 April 2018 bertempat di Kantor DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur FAB, Forum Anak Kab/Kota sebanyak 100 orang dengan hasil berupa meningkatkan peran PUSPAGA sebagai lembaga layanan pemberdayaan perempuan

200

5 Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Provinsi Banten dengan target 1 kegiatan

100 Terlaksananya Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Provinsi Banten melalui kegiatan : 1. Advokasi Indikator Ketahanan

Keluarga yang dilaksanakan tanggal 22 November 2018 bertempat di DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur TP PKK Provinsi Banten, BKOW Provinsi Banten, DP3AKKB se-Provinsi Banten dan FKP Provinsi Banten sebanyak 80 orang dengan hasil meningkatkan pemahaman dimensi variable dan indikator ketahanan keluarga

2. Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Provinsi Banten yang dilaksanakan pada : a. tanggal 28 Maret 2018 terhadap

responden di Kota Serang dengan hasil IKK Kota Serang atas beberapa variable sebagai berikut : - Dimensi Legalitas Struktural

sebesar 90.25% - Dimensi Ketahanan Fisik

sebesar 93.21% - Dimensi Ketahanan Ekonomi

sebesar 87.72%

1000

- Dimensi Ketahanan Sosial Psikologi sebesar 99.75%

- Dimensi Ketahanan Sosial Budaya sebesar 95.56%

b. tanggal 3 Desember 2018 terhadap responden di Kota Serang dengan hasil IKK Kabupaten Serang atas beberapa variable sebagai berikut : - Dimensi Legalitas Struktural

sebesar 83.69% - Dimensi Ketahanan Fisik

sebesar 92.14% - Dimensi Ketahanan Ekonomi

sebesar 81.91% - Dimensi Ketahanan Sosial

Psikologi sebesar 97.56% - Dimensi Ketahanan Sosial

Budaya sebesar 95.37% 3. Bimtek UP2K yang dilaksanakan pada

: a. tanggal 10 April 2018 bertempat di

Kec. Cimanuk Kab. Pandeglang yang dihadiri peserta dari unsur Kader PKK sebanyak 15 orang dengan hasil berupa meningkatkan keterampilan tata boga dalam mendukung peningktan kualitas keluarga

b. tanggal 13 April 2018 bertempat di Kec. Pabuaran Kab. Serang yang dihadiri peserta dari unsur Kader PKK sebanyak 15 orang dengan hasil berupa meningkatkan keterampilan tata boga dalam mendukung peningktan kualitas keluarga

c. tanggal 26 April 2018 bertempat di Kec. Cijambe Kab. Tangerang yang dihadiri peserta dari unsur Kader PKK sebanyak 15 orang dengan hasil berupa meningkatkan keterampilan tata boga dalam mendukung peningktan kualitas keluarga

d. tanggal 30 April 2018 bertempat di Kec. Maja Kab. Lebak yang dihadiri peserta dari unsur Kader PKK sebanyak 15 orang dengan hasil berupa meningkatkan keterampilan tata boga dalam mendukung peningktan kualitas keluarga

4. Bimtek Jambore Kader PKK Tk. Nasional yang dilaksanakan tanggal 21, 24, 25, 26, 27, 28 September 2018 di Jakarta yang diikuti peserta dari unsur TP PKK Provinsi Banten sebanyak 11 orang dengan hasil berupa penampilan pada parade nusantara

5. Sosialisasi Hasil Rakernas ke 8 yang dilaksanakan tanggal 24, 25 dan 27 April 2018 bertempat di BPKAD Provinsi Banten yang dihadiri peserta dari unsur anggota PKK Kab/Kota dan Provinsi. sebanyak 150 orang dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman hasil rakernas yang haris dilaksanakan pada setiap kelembagaan PKK tingkat Kelurahan/Desa/Kec. Dan Kab/Kota

6. Bina Wilayah yang dilaksanakan periode Juli – Desember 2018 bertempat di 8 Kab/Kota yang dihadiri peserta dari unsur Pemerintah Kab/Kota sebanyak 8 Kab/Kota dengan hasil berupa monitoring kegiatan PKK

7. Peningkatan Kapasitas Keanggotaan PKK yang dilaksanakan tanggal 18- 20 April 2018 bertempat di Provinsi Sumatera Utara yang diikuti peserta dari unsur anggota PKK Provinsi Banten sebanyak 16 orang dengan hasil berupa Profile HATINYA PKK Kab. Deli Serda Provinsi Sumatera Utara dan Profile Program Sinergitas IVA Test Kab. Asahan Provinsi Sumatera Utara dijadikan rujukan bagi TP PKK Provinsi dalam pengembangan pelaksanaan program PKK

8. FGD Indeks Pengukuran Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan pada : a. tanggal 7 November 2018

bertempat di DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur Dinas Kab/Kota, FKP Kab/Kota, Lembaga Vertikal, OPD Provinsi Banten dan TP PKK Provinsi Banten sebanyak 70 orang dengan hasil berupa disepakatinya instrument alat ukur pengukuran IKK

b. tanggal 23 November 2018 bertempat di DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur Dinas Kab/Kota, FKP Kab/Kota, Lembaga

Vertikal, OPD Provinsi Banten dan TP PKK Provinsi Banten sebanyak 70 orang dengan hasil berupa disepakatinya instrument alat ukur pengukuran IKK

9. Workshop Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan tanggal 19 November 2018 bertempat di DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur Dinas Kab/Kota, FKP Kab/Kota, Lembaga Vertikal, OPD Provinsi Banten dan TP PKK Provinsi Banten sebanyak 60 orang dengan hasil berupa disepakatinya aspek ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologi dan sosial budaya sebagai bagian dari instrument pegukuran IKK

10. Evaluasi Pelaksanaan Program Organisasi Wanita yang dilaksanakan tanggal 29 – 30 November 2018 bertempat di DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur Anggota BKOW dan TP PKK Provinsi Banten sebanyak 120 orang dengan hasil berupa review tingkat keberhasilan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh BKOW dan TP PKK Provinsi Banten

III Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

100 173

Peningkatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan

100

84

1 Diseminasi Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Konflik Sosial dengan target 50 Organisasi

100 Terlaksananya Diseminasi Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Konflik Sosial yang dilaksanakan tanggal 7 November 2018 bertempat di di Ruang Rapat Dinas Pariwiasata Provinsi Banten yang dihadiri peserta dari unsur Dinas PPA Kab/Kota, Kesbangpol Kab/Kota dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kab/Kota sebanyak 40 organisasi dengan hasil berupa meningkatkan kepedulian

80

organisasi masyarakat dalam pencegahan dan antisipasi dini terjadinya konflik

2 Diseminasi Peran Perusahaan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Perempuan dengan target 200 Perusahaan

100 Terlaksananya Diseminasi Peran Perusahaan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Perempuan melalui kegiatan : 1. Advokasi Perlindungan dan

Pemberdayaan Pekerja Perempuan yang dilaksanakan tanggal 12-13 Juli 2018 bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 DP3AKKB Provinsi Banten yang dihadiri peserta dari unsur Perwakilan perusahaan korwil I (Kab. Serang dan Kota Cilegon) dan korwil II (Kota Serang, Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak, sebanyak 195 perusahaan dengan hasil berupa Meningkatkan kesepahaman antara pengusaha, tenaga kerja dan pemerintah dalam perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan

2. Diseminasi Pembentukan Kelompok Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia yang dilaksanakan tanggal 2, 16, 20, 22, 27 dan 29 Maret 2018 bertempat di Graha Samidjaya Serang, Gedung PKK Cilegon, Gedung Jiwa Sraya Tangerang, Gedung PGRI Kab. Lebak

100

yang dihadiri peserta dari unsur Dinas PP PA, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, TP. PKK, Forum Kader Posyandu, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Keluarga TKW di Kabupaten/Kota sebanyak 5 Perusahaan dengan hasil berupa Meningkatkan kemandirian ekonomi dalam rangka meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga TKW

3 Diseminasi Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Lansia Perempuan dengan target 50 Organisasi

100 Terlaksananya Diseminasi Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Lansia Perempuan yang dilaksanakan tanggal 8 November 2018 bertempat di Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten yang dihadiri peserta dari unsur Dinas PPA Kab/Kota, Dinas Soail dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia sebanyak 50 organisasi dengan hasil berupa meningkatkan peran serta organisasi dalam penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial bagi lansia perempuan

100

4 Diseminasi Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Disabilitas dengan target 50 Organisasi

100 Terlaksananya Diseminasi Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Disabilitas yang dilaksanakan tanggal 6 Nopember 2018 bertempat di Ruang Rapat Lantai 8 Gedung SKPD Terpadu yang dihadiri peserta dari unsur Lembaga/Yayasan Kesejahteraan Sosial Disabilitas di Kabupaten/Kota sebanyak 40 organisasi dengan hasil Meningkatkan Peran serta organisasi masyarakat dalam penyelenggaraan upaya peningkatan kesejahteraan social khususnya bagi perempuan disabilitas.

80

5 Peningkatan Koordinasi Tugas Gugus Tugas Tindak Perdagangan Orang (TPPO) dengan target 5 Dokumen

100 Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Tugas Gugus Tugas Tindak Perdagangan Orang (TPPO) melalui kegiatan : 1. Peningkatan Koordinasi Gugus Tugas

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kabupaten/Kota yang dilaksanakan tanggal 8 Maret 2018 bertempat di Umah Kaujon Serang yang dihadiri peserta dari unsur Dinas PPPA, Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Kesehatan Dinas Dukcapil dan Organisasi Wanita Di Kabupaten/Kota sebanyak 50 Orang dengan hasil berupa Meningkatkan Kerjasama dan

100

Koordinasi dalam upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO lintas sector.

2. Penguatan Kapasitas Pendamping Saksi dan/atau Korban TPPO bagi Forum Kader Posyandu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan tanggal 6,7,8,9,14,15,16,28 Agustus 2018 bertempat di Kab/Kota yang dihadiri peserta dari unsur UPP Polres, Kajari, Pengadilan Negeri, Dinas PPPA, Dinas Sosial, Dinkes, RSUD, P2TP2A, FKP dan unsur Masyarakat sebanyak 800 orang dengan hasil berupa meningkatkan jumlah dan kapasitas pendamping saksi dan atau korban TPPO Kabupaten/Kota.

3. Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perlindungan Perempuan Korban TPPO yang dilaksanakan tanggal 18, 19, 20, 23, 25, 26,27 dan 30 April 2018 bertempat di Kab/Kota yang dihadiri peserta dari unsur Dinas PPPA, UPPA Polres, P2TP2A, FKP, serta lembaga atau relawan pendamping hokum Kabupaten/Kota sebanyak 800 orang dengan hasil berupa meningkatnya komitmen pendaping hokum dan aparat penegak hokum dan

pendamping hokum di daerah untuk melindungi kepentingan perempuan dan anak dalam proses pelayanan bantuan hukum yang perspektif gender.

4. Peningkatan Pencegahan TPPO di Daerah Rawan TPPO yang dilaksanakan tanggal 20, 21,27 Februari 2018 bertempat di Gedung PKPRI Kab. Serang, Gedung PKPRI Kab. Pandeglang dan Gedung PGRI Kab. Lebak, yang dihadiri peserta dari unsur Dinas PPPA, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan , Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Capil Dinas Pendidikan, Bagian Hukum Setda, Kejari, Pengadilan Negeri, UPPA Polres, MUI, P2TP2A, FKP, TP-PKK, Serta Camat se-Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Tangerang sebanyak 300 Orang dengan hasil berupa terbangunnya kerjasama dan koordinasi dalam upaya pencegahan TPPO di Wilayah endemik.

5. Evaluasi Komunitas Peduli TPPO yang dilaksanakan tanggal 21 dan 22 Nopember 2018 bertempat di Kec.

Pontang dan Kec. Tirtayasa yang dihadiri peserta dari unsur Komunitas peduli TPPO unsur perangkat daerah dan kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta perwakilan Pemuda/pemudi masing-masing desa di Kecamatan Pontang dan Kecamatan Kronjo sebanyak 200 orang dengan hasil berupa optimalisasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO tingkat Kecamatan.

6 Penyuluhan Pencegahan KDRT sejak dini bagi pasangan pra-Nikah dengan target 500 Orang

100 Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan KDRT sejak dini bagi pasangan pra-Nikah yang dilaksanakan tanggal 19 Maret 2018 bertempat di Gedung PGRI Kabupaten Lebak dan 28 Maret 2018 bertempat di S Rizky Pandeglang yang dihadiri peserta dari unsur Forum Anak Daerah, Pengurus OSIS SMA dan SMK, Kwarcab Pramuka, Himpunan Mahsiswa, Remaja Masjid atau Organisasi Keagamaan, Karang Taruna Kecamatan/Desa di Kabupaten Pandeglang dan Lebak sebanyak 500 Orang dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman bagi pasangan pra-nikah tentang ketahanan keluarga dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

100

7 Peningkatan Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan melalui publikasi media dengan target 1 Kegiatan

100 Terlaksananya Peningkatan Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan melalui publikasi media dengan kegiatan : 1. Workshop Kelompok Perempuan

Sehat Produktif yang dilaksanakan tanggal 9 Nopember 2018 bertempat di Gedung SKPD Terpadu yang dihadiri peserta dari unsur Lembaga Media, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan, Lembaga Profesi dan Akademisi sebanyak 50 Orang peserta dengan hasil berupa meningkatkan komitmen lembaga media dan lembaga masyarakat lainnya dalam bersinergi dengan pemerintah.

2. Terpasangnya Papan Sosialisasi Kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang dilaksanakan pada bulan Nopember 2018 bertempat di Kec. Tanara, Kec. Pontang, Kec. Tirtayasa, Kec. Kronjo, Kec. Mandalawangi dan Kec. Maja dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman tentang kebijakan dan program strategi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pencapaian

200

Three Ends.

8 Peningkataan Koordinasi Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan Tingkat Provinsi dengan Target 60 Orang

100 Terlaksananya Peningkataan Koordinasi Forum Penanganan Korban Kekerasan Perempuan Tingkat Provinsi yang dilaksanakan tanggal 28 Mei 2018 bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 DP3AKKB Provinsi Banten yang dihadiri peserta dari unsur Dinas PP PA, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, P2TP2A, LPA di Kabupaten Kota sebanyak 60 Orang dengan hasil berupa Meningkatnya jejaring dan koordinasi antar lembaga/forum penanganan korban kekerasan perempuan

100

9 Peningkatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Melalui Rapat Kinerja Teknis Pengurus

0 --- 0

Perlindungan Dan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak

100 109

1 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan KLA Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan target 2 dokumen

100 1. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui kegiatan : a. Pembinaan KLA sesuai dengan

indikator Kota Layak Anak yang di laksanakan di Kota Serang RM. Sari Banten yaitu : - indikator Kelembagaan pada

tanggal 14 Februari 2018 yang dihadiri oleh peserta sebanyak 55 orang dari unsur Dinas PPA, Kabag Hukum, Kabag Kesra, Bappeda dan Media dengan hasil meningkatkan kemampuan pemahaman tentang kelembagaan KLA

- indikator Hak Sipil dan Kebebasan pada tanggal 15 Februari 2018 yang dihadiri oleh peserta sebanyak 55 orang orang dari unsur Dinas PPA, Dukcapil, Dinkes, Kominfo, Dindik Kab/Kota dengan hasil meningkatkan kemampuan

150

pemahaman tentang Hak Sipil dan Kebebasan

- indikator Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternative pada tanggal 27 Februari 2018 bertempat di RM. S-Rizki Kota Serang yang dihadiri oleh peserta sebanyak 55 orang dari unsur Dinas PPA, Kanwil Agama, Dinsos, PUPR, Dishub, Lembaga Penyedia Layanan, LKSA, Dindik dengan hasil meningkatkan kemampuan pemahaman tentang Hak Sipil dan Kebebasan

- indikator Lemabga Pengasuhan dan Infrastruktur pada tanggal 28 Februari 2018 bertempat di RM. S-Rizki Kota Serang yang dihadiri oleh peserta sebanyak 55 orang dari unsur Dinas PPA, Dinkes, RSUD, RSU Swasta, Dinas LH, IBI, dan Puskesmas Kab/Kota dengan hasil 55 orang dengan hasil meningkatkan pemahaman tentang layanan ramah anak di kesehatan

- indikator Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya pada tanggal 1 Maret 2018 bertempat di RM. Samabara Kota Serang yang dihadiri oleh peserta sebanyak 55 orang dari unsur Dinas PPA, Dindik, Dispar, Dispora, Industri Pariwisata dan Satpol PP dengan hasil meningkatkan kemampuan peserta dalam memfasilitasi anak untuk memanfaatkan waktu luang dan sekolah ramah anak

- indikator Perlindungan Khusus pada tanggal 2 Maret 2018 bertempat di RM. Sambara Kota Serang yang dihadiri oleh peserta sebanyak 55 orang dari unsur Dinas PPA, P2TP2A, Disnakertrans, BPPD, Dinsos dan Kesbangpol dengan hasil meningkatkan kemampuan peserta untuk penangan terhadap anak yang menjadi korban yang harus ditangani oleh lembaga maupun dinas kab/kota

b. Pemetaan untuk meningkatan katagori KLA dari Pratama ke Madya pada : - tanggal 20 Maret 2018 untuk

wilayah Kota Tanggerang, Kab. Tangerang, Tangerang Selatan bertempat di Gedung Jiwasraya Tangerang yang dihadiri oleh peserta sebanyak 55 orang dari unsur Gugus Tugas OPD Kab/Kota dengan hasil Kab. Tangerang dan Kota Tangsel mendapat predikat Madya

- tanggal 29 Maret 2018 untuk wilayah Kab. Lebak, Kab. Serang, Kota Cilegon, Kab. Pandeglang bertempat di Gedung Samiaji Lebak yang dihadiri oleh peserta sebanyak 55 orang dari unsur Gugus Tugas OPD Kab/Kota dengan hasil Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota Tangerang mendapat predikat KLA Pratama

- tanggal 27 April 2018 Evaluasi KLA bertempat di Gedung Perkim Provinsi Banten yang dihadiri oleh peserta sebanyak

60 orang dari unsur OPD Kab/Kota dengan hasil mendorong Kab/Kota untuk meningkatkan perolehan kategori pengembangan KLA

2. Terlaksananya kegiatan pelaksanaan konvensi hak anak klaster 3 pada : - tanggal 16 April 2018 yang

dilaksanaan di Aula Kecamatan Tangerang Selatan dengan peserta 50 orang dari unsur Dinas PPA Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dengan hasil meningkatkan layanan ramah anak di fasilitas kesehatan

- tanggal 17 April 2018 yang dilaksanakan di Aula Dinas Perkim Provinsi Banten dengan peserta 50 orang dari unsur Dinkes, Puskesmas, Dinas PPA Kab. Lebak, Kab. Pandeglang, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kab. Serang dengan hasil dengan hasil meningkatkan layanan ramah anak di fasilitas kesehatan

3. Terlaksananya kegiatan sosialisasi pembinaan taman penitipan anak dalam upaya tumbuh kembang anak bagi pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Banten dan Lembaga Vertikal yang dilaksanakan pada : - tanggal 29 Oktober 2018 bertempat

di Gedung SKPD Terpadu Lt. 2 dengan peserta 50 orang dari unsur OPD Provinsi Banten, Lembaga Vertikal serta Ormas dengan hasil meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami pola pengasuhan anak di tempat penitipan

- tanggal 30 Oktober 2018 bertempat di Gedung SKPD Terpadu Lt. 2 dengan peserta 50 orang dari unsur OPD Provinsi Banten, Lembaga Vertikal serta Ormas dengan hasil meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami pola pengasuhan anak di tempat penitipan

- tanggal 31 Oktober 2018 bertempat di Gedung SKPD Terpadu Lt. 2 dengan peserta 60 orang dari unsur OPD Provinsi Banten, Lembaga Vertikal serta Ormas

dengan hasil meningkatkan kemampuan peserta dalam memahami pola pengasuhan anak di tempat penitipan

2 Seleksi dan Pengiriman Duta Anak Banten ke Forum Anak nasional (FAN) dengan target 800 Orang

100 1. Terlaksananya Seleksi dan Pengiriman Duta Anak Banten ke Forum Anak Nasional (FAN) melalui kegiatan : a. Seleksi Duta Anak pada :

- tanggal 3 Mei 2018 bertempat di SMA 2 Kota Serang dengan peserta sebanyak 30 orang perwakilan dari Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang hasil Terpilihnya Perwakilan Forum Anak a.n Almira Van Fadillah dan Arya Dana Purnama

- tanggal 8 Mei 2018 bertempat di SMA 2 Kota Serang dengan peserta sebanyak 30 orang perwakilan dari FAB Kabupaten Serang Kota Serang dan Kota Cilegon hasil Terpilihnya a.n Rosmiyati dan Dini Amanah Tayusani, Taufan Latif,

- tanggal 9 Mei 2018 bertempat di SMA 2 Kota Serang dengan peserta sebanyak 30 orang

95

perwakilan dari FAB Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang hasil Terpilihnya a.n Eri Febriansyah, Gladis Dara Marsha, M. Dzikra Raufa Nurahman

b. Bimbingan Teknis Duta Anak bertempat di Aula gedung SKPD Terpadu Lt. 2 pada : - tanggal 29 Juni 2018 dengan

peserta sebanyak 8 orang dari FAB Kab/Kota dengan hasil Meningkatkan Kemampuan Forum Anak terhadap Isu-Isu anak sesuai dengan indikator KLA

- tanggal 5 Juli 2018 dengan peserta sebanyak 8 orang dari Forum Anak Kab/Kota dengan hasil Forum Anak untuk menyiapkan Suara Anak Banten dalam rangka FAN

c. Informasi Sahabat Anak bertempat Aula Gedung Kesbangpol Provinsi Banten pada tanggal 9 Mei 2018 dengan peserta sebanyak 100 orang dari unsur OPD Kab/Kota, Lembaga Penyiaran dan Lembaga

Lembaga Masyarakat dengan hasil meningkatkan kemampuan peserta untuk memberikan fasilitasi kepada anak tentang informasi sahabat anak

d. Penguatan Kelembagaan Forum Anak bertempat di Aula Gedung SKPD Terpadu Lt. 2 pada - tanggal 7 Juli 2018 dengan

peserta sebanyak 50 orang dari unsur Forum Anak Wilayah Tangerang dengan hasil Meningkatkan Kemampuan Forum Anak dalam memahami Forum Anak sebagai 2P

- pada tanggal 12 Juli 2018 dengan peserta sebanyak 50 orang dari unsur Forum Anak Wilayah Pandeglang dan Lebak dengan hasil Meningkatkan Kemampuan Forum Anak dalam memahami Forum Anak sebagai 2P

- tanggal 14 Juli 2018 dengan peserta sebanyak 50 orang dari unsur Forum Anak Kota Serang, Kab Serang, Kota Cilegon dengan hasil Meningkatkan

Kemampuan Forum Anak dalam memahami Forum Anak sebagai 2P

e. Peningkatan Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Berbasis Konvensi Hak Anak pada : - tanggal 6 November 2018 di

Gedung STIKIP Lebak dengan peserta sebanyak 100 orang dari unsur Dinas PPA, Organisasi Masyarakat, Lembaga Pengasuhan ( Kab Lebak dan Pandeglang ) dengan hasil Meningkatkan Pemahaman Pola Pengasuhan berbasis Konvensi Hak Anak

- tanggal 7 November 2018 di Aula Gedung Dinas Perkim Provinsi Banten dengan peserta sebanyak 100 dari unsur Dinas Perkim, Dinas PPA Kab/Kota, Organisasi Masyarakat, Lembaga Pengasuhan ( Kab Serang, Kota Serang, Kota Cilegon) dengan hasil Meningkatkan Pemahaman Pola Pengasuhan berbasis Konvensi Hak Anak

- tanggal 8 November 2018 di gedung Pemkot Kota Tanggerang dengan peserta sebanyak 100 orang dari unsur Organisasi Masyarakat, Lembaga Masyarakat, dan Lembaga Pengasuhan dengan hasil Meningkatkan Pemahaman Pola Pengasuhan berbasis Konvensi Hak Anak

f. Pengisian Indikator Sekolah Ramah Anak pada tanggal 16 Nov 2018 bertempat di Aula Gedung Pariwisata Provinsi Banten dengan peserta sebanyak 50 orang dari unsur Lembaga Pendidikan dengan hasil Memahami cara pengisian Indikator Sekolah Ramah Anak

g. Pengisian Indikator Forum Anak

pada tanggal 9 November 2018

bertempat di Aula Dinas Kelautan

Provinsi Banten dengan peserta

sebanyak 50 orang dari unsur Dinas

PPA Kab/Kota dan Forum Anak

Kab/Kota dengan hasil Memahami cara pengisian Indikator Forum Anak

3 Penyelenggaraan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Banten dengan target 500 Orang

100 Terlaksananya Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Banten pada tanggal 18 Oktober 2018 bertempat di Gedung Plaza Aspirasi dengan peserta 500 orang dari unsur Forum Anak Kab/Kota se-Provinsi Banten dengan hasil Memberikan Peluang bagi Anak untuk berekspresi dan mengaktualisasikan hak-haknya sesuai dengan kemampuan anak – anak lewat puisi, mengarang, bernyanyi, menari, beratraksi, serta bermain baik

100

4 Evaluasi Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Tingkat Provinsi dengan Target 1 dokumen

100 Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Program Pengarustamaan Hak Anak (PUHA) pada tanggal 22 November 2018 yang dilaksanakan di Aula Dinas Perkim Provinsi Banten yang dihadiri oleh peserta sebanyak 100 orang dari unsur OPD, Lembaga Anak, Organisasi Masyarakat dengan hasil Mengevaluasikan Program dan Kegiatan Pengarustamaan hak anak Kab/Ko

100

5 Sosialisasi Sekolah Ramah Anak bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan Target 100 Orang

100 Terlaksananya Sosaialisasi Sekolah Ramah Anak pada tanggal 18 April 2018 bertempat di Aula Setda Kabupaten Serang dengan peserta sebanyak 100 orang dari unsur Tenaga Pendidik dengan hasil Meningkatkn Kemampuan Peserta untuk memahami kebijakan dan

100

pelaksanaannya tentang sekolah ramah anak

Perlindungan Khusus Terhadap Anak 100 327

1 Peningkatan Kelembagaan Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dengan target 50 Orang

100 Terselenggaranya Rapat Koordinasi Peningkatan Perlindungan Khusus Anak yang dilaksanakan tanggal 15 Maret 2017 di Hotel Mahadria dengan peserta dari unsur Dinas PPPA Provinsi, Kabupaten Kota, OPD Vertikal, OPD Provinsi, Kab/Kota dan Lembaga Lainnya sebanyak 50 orang dengan hasil Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Perlindungan Khusus terhadap Anak di Provinsi Banten.

100

2 Evaluasi Perlindungan Khusus Anak Tingkat Provinsi Banten dengan target 1 dokumen

100 Terlaksananya Evaluasi Perlindungan Khusus Anak Tingkat Provinsi Banten melalui kegiatan : 1. Bimbingan teknis Operator Sistem

Data Dan Informasi Anak SIDAFAN (Sistem Data dan Informasi Anak) berbasis website pada tanggal 12 Februari 2018 bertempat di RM S-Rizki Kota Serang dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang dari unsur SKPD terkait Provinsi Banten, Dinas PPA Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal terkait dan Organisasi Sosial pemerhati Anak dengan hasil Operator

200

Sistem Data dan Informasi anak wajib melakukan Entry secara rutin dan dilaporkan kepada DInas P3AKKB Provinsi Banten

2. Evaluasi Perlindungan Khusus Anak Provinsi Banten pada tanggal 15 November 2018 bertempat di Aula SKPD Terpadu Lt. 8 dengan peserta 50 orang dari unsur Dinas PPPA Provinsi, Kabupaten/Kota dan Lembaga Lainnya dengan hasil 1 dokumen Evaluasi Perlindungan Khusus Anak yang berkomitmen bersama terintegras secara holistic dalam pencegahan dan reaksi cepat penanganan kasus kekerasan terhadap anak

3 Pembinaan Kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dengan target 50 Lembaga

100 Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) melalui kegiatan : 1. Bimbingan Teknis Pengembengan

PATBM Bagi Kelompok Masyarakat di Kabuaten Kota Se – Provinsi Banten pada : a. tanggal 20 april bertempat di

gedung SKPD Terpadu Lt. 8 dihadiri peserta sebanyak 100 orang dari perwakilan 10 Lembaga dengan hasil rencana tindak lanjut

680

pengembangan PATBM Kota Serang

b. tanggal 30 April 2018 bertempat di gedung SKPD Terpadu Lt. 8 dihadiri peserta sebanyak 100 orang dari perwakilan 10 Lembaga dengan hasil rencana tindak lanjut pengembangan PATBM di wilayah Kab. Serang

c. tanggal 13 Juli 2018 bertempat di Aula Balai Koperasi Lebak dihadiri peserta sebanyak 100 orang dari perwakilan 10 Lembaga dengan hasil rencana tindak lanjut pengembangan PATBM di wilayah Lebak

d. tanggal 16 Juli 2018 bertempat di Gedung Koguri Pandeglang dihadiri peserta sebanyak 100 orang dari perwakilan 5 Lembaga dengan hasil rencana tindak lanjut pengembangan PATBM di wilayah Pandeglang

e. tanggal 25 Juli 2018 bertempat di Kota Tanggerang Gedung Pusat Pemerintahan dihadiri peserta sebanyak 100 orang dari perwakilan 5 Lembaga dengan

hasil rencana tindak lanjut pengembangan PATBM di wilayah Kota Tangerang

f. tanggal 26 Juli 2018 bertempat di Aula DP3A Kabupaen Tangerang, dihadiri peserta sebanyak 100 orang dari perwakilan 5 Lembaga dengan hasil rencana tindak lanjut pengembangan PATBM di wilayah Kab. Tangerang

g. tanggal 30 Oktober 2018 bertempat di Aula Bappeda Kota Cilegon dihadiri peserta sebanyak 100 orang dari perwakilan 5 Lembaga dengan hasil rencana tindak lanjut pengembangan PATBM di wilayah Kota Cilegon

h. tanggal 5 November 2018 bertempat di Aula Belandongan Lt 5 Puspem Tangerang selatan dihadiri peserta sebanyak 100 orang dari perwakilan 5 Lembaga dengan hasil rencana tindak lanjut pengembangan PATBM di wilayah Kota Tangerang Selatan

2. Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Desa Ramah ABK yang dilaksanakan Pada tanggal 11 April 2018 di Aula Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang yang dihadiri peserta sebanyak 100 orang dari perwakilan Koordinasi KB Kecamatan, Unsur Aparatur Kecamatan, Unsur Aparatur Desa/Kelurahan, Dinas PPA, DInas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Guru SKh, Orang Tua ABK, MUI, Toko Agama, Tokoh Masyarakat dan ABK dengan hasil adanya pemahaman kebijakan perlindungan anak, strategi pembentukan desa ramah ABK dan Pengelolanya.

3. Terlaksananya pelatihan pengembangan desa ramah ABK pada tanggal 31 Oktober 2018 bertempat di Aula Kecamatan Majasari yang dihadiri peserta sebanyak 50 orang dari perwakilan Orang Tua ABK, Kader PATBM, Kader ABK, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Perangkat Desa, Perangkat Kecamatan dengan hasil Terbentuknya desa ABK di Saruni Kec. Majasari Kab. Pandeglang yang mengalami kekerasan baik fisik,

mental dan spiritual. 4. Terlaksananya Pembinaan Fasilitaror

PATBM Kabupaten/Kota yag dilaksanakan pada : a. tanggal 13 Maret 2018 bertempat

di RM S-Rizki Pandeglang untuk wilayah Lebak dan Pandeglang dengan jumlah peserta 60 orang dari unsur perwakilan 20 Lembaga dengan hasil terlatihnya Fasilitator PATBM di Kab/Kota

b. tanggal 14 Maret 2018 yang dilaksanakan di RM S-Rizki Serang untuk wilayah Kota Serang, Kab. Serang, Kota Cilegon dengan jumlah peserta 60 orang dari unsur perwakilan 15 Lembaga dengan hasil terlatihnya Fasilitator PATBM di Kab/Kota

c. tanggal 15 Maret 2018 bertempat di RM S-Rizki Serang untuk wilayah Kab Tangerang, Kota Tangrang dan Kota Tangerang Selatan dengan jumlah peserta 60 orang dari unsur perwakilan 15 Lembaga dengan hasil terlatihnya Fasilitator PATBM di Kab/Kota

5. Terlaksananya Penguatan Jejaring Forum Koodinasi Penganganan Anak Korban Jaringan Terorisme yang dilaksanakan pada : a. tanggal 24 April 2018 bertempat di

Aula DP2KBP3A Kab. Lebak untuk wilayah Lebak dan Pandeglang dengan peserta sebanyak 60 orang dari unsur perwakilan 20 Lembaga dengan hasil paham dalam implementasi penanganan anak korban jaringan terorisme.

b. tanggal 25 April 2018 bertempat di Aula DP3AP2KB Kota Tangerang untuk wilayah Kab Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dengan peserta sebanyak 60 orang dari unsur perwakilan 15 Lembaga dengan hasil paham dalam implementasi penanganan anak korban jaringan terorisme.

c. 26 April 2018 yang dilaksanakan di Aula ESDM Provinsi Banten dengan peserta 60 orang untuk wilayah Kota Serang, Kab Serang dan Kota Cilegon dari unsur perwakilan 15 Lembaga dengan hasil paham dalam implementasi penanganan

anak korban jaringan terorisme. 6. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas

SDM Desa/Kelurahan Terkait Kebijakan Perlindungan ABH dan ABK yang dilaksakan pada : - tanggal 30 Mei 2018 bertempat di

gedung SKPD Terpadu Lt 8 dengan peserta sebanyak 150 orang untuk wilayah Kota Serang, Kab Serang, Kota Cilegon perwakilan 15 Lembaga dengan hasil paham dalam implementasi Perlindungan ABH dan ABK

- tanggal 31 Mei 2018 bertempat di Aula Rapat Puspem Kota Tangerang dengan peserta sebanyak 150 orang untuk Wilayah Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan perwakilan 15 Lembaga dengan hasil paham dalam implementasi Perlindungan ABH dan ABK

- tanggal 4 Juni 2018 bertempat di Gedung SKPD Terpadu Lt. 8 dengan peserta sebanyak 100 orang untuk wilayah Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak perwakilan 15 Lembaga dengan hasil paham dalam

implementasi Perlindungan ABH dan ABK

7. Terlaksananya Penguatan Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum Bagi TOGA, TOMA, Dunia Usaha, Tenaga Pendidik dan Media Masa pada :

- tanggal 10 Juli 2018 di Gedung SKPD Terpadu Lt .2 dengan peserta sebanyak 60 orang untuk wilayah Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak perwakilan 20 Lembaga dengan hasil paham dalam implementasi perlindungan ABH melalui Diversi

- tanggal 11 Juli 2018 bertempat di Gedung SKPD Terpadu Lt. 8 dengan peserta sebanyak 60 orang wilayah Kota Serang, Kab. Serang dan Kota Cilegon perwakilan 15 Lembaga dengan hasil paham dalam implementasi perlindungan ABH melalui Diversi

- tanggal 12 Juli 2018 bertempat di Pusat Pemerintah Kota Tangerang dengan peserta sebnayak 60 orang untuk wilayah Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan perwakilan 15

Lembaga dengan hasil paham dalam implementasi perlindungan ABH melalui Diversi

8. Terlaksananya Penguatan Pelindungan Anak dari Exploitasi dan Pornografi pada : - tanggal 29 Oktober 2018 yang

diselenggarakan di Aula Alamanah Puspem Kota Tangerang Lt. 5 dengan peserta sebanyak 100 orang dari wilayah Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan perwakilan 15 Lembaga dengan hasil paham dalam implementasi perlindungan anak dari eksploitasi dan pornografi.

- tanggal 2 November 2018 bertempat di Gedung Koguri Kab. Pandeglang dengan peserta sebanyak 100 orang untuk wilayah Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang perwakilan 20 Lembaga dengan hasil paham dalam implementasi perlindungan anak dari eksploitasi dan pornografi.

- tanggal 12 November 2018 bertempat di Gedung SKPD

Terpadu Lt. 8 dengan peserta sebayak 100 orang untuk wilayah Kota Serang, Kab. Serang dan Kota Cilegon perwakilan 15 Lembaga dengan hasil paham dalam implementasi perlindungan anak dari eksploitasi dan pornografi.

9. Terlaksananya Launching Gerakan PATBM Tingkat Provinsi Bantan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2018 di Pendopo Gubernur dengan peserta sebanyak 400 Orang perwakilan 50 Lembaga dengan hasil dukungan pimpinan dan masyarakat dalam pengembangan PATBM di Kab/Kota se-Provinsi Banten

10. Terlaksananya Pembentukan Forum Mahasiswa Peduli Anak yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2018 bertempat di Aula SKPD Terpadu dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang dari perwakilan 20 Perguruan Tinggi di Provinsi Banten dengan hasil Terbentuknya Forum Mahasiswa Peduli Anak

11. Terlaksananya Diskusi Tematik Mahasiswa Peduli anak yang dilaksakanan pada - tanggal 6 November 2018

bertempat di Aula Alamanah Puspem Kota Tangerang dengan peserta sebanyak 100 orang dari perwakilan 10 Perguruan Tinggi di Provinsi Banten dengan hasil komitmen pengabdian dan partisipasi dalam perlindungan anak di Provinsi Banten dari kekerasan Fisik, ekonomi dan sosial

- tanggal 7 November 2018 bertempat di Aula STISIP Setia Budi Lebak dengan peserta sebanyak 100 orang dari perwakilan 10 Perguruan Tinggi di Provinsi Banten dengan hasil komitmen pengabdian dan partisipasi dalam perlindungan anak di Provinsi Banten dari kekerasan Fisik, ekonomi dan sosial

IV Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 100 98

Pembinaan Adminstrasi Sebagai Basis Data dan Informasi Kependudukan

100 100

1 Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan KTP-EL dengan target 1 Dokumen

100 Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan KTP-El pada tanggal 14 Februari 2018 bertempat di Raung Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak Dengan peserta sebanyak 32 orang dari unsur Aparatur Dinas Dukcapil Kab. Lebak dengan hasil Disdukcapil Kabupaten Lebak akan Optimalisasi Penerbitan KTP-el dan layanan administrasi kependudukan lainnya melalui jemput bola ke Kecamatan – Kecamtatan

100

2 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk dengan target 32 orang

100 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk yang dilaksanakan tanggal 08 Juni 2018 bertempat di Aula Rapat Lantai I DP3AKKB Gedung SKPD Terpadu KP3B, Kota Serang dengan peserta sebanyak 32 orang dari unsur Aparatur Dukcapil Kab/Kota dengan hasil meningkatnya pengetahuan aparutar pendaftaran penduduk terhadap peraturan perundang-undangan tentang pelayanan adminduk

100

3 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Penduduk Pindah Datang Dari dan Ke Luar Negeri dengan target 32 Orang

100 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Penduduk Pindah Datang Dari dan Ke Luar Negeri yang dilaksanakan tanggal 08 Agustus 2018 bertempat di Ruang Rapat Lantai I Gedung SKPD Terpadu KP3B, Kota Serang, Provinsi Banten dengan peserta sebanyak 32 orang dari unsur Aparatur Dukcapil Kab/Kota dengan hasil meningkatnya pengetahuan tata cara melayani administrasi kependudukan pindah datang dari dalam dan keluar negeri sesuai dengan UU 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU nomor 24 tahun 2013

100

4 Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Provinsi Banten dengan Target 1 Dokumen

100 Terlaksananya Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Provinsi Banten yang dilaksanakan tanggal 27 November 2018 bertempat di Ruang Rapat Lantai I Gedung SKPD Terpadu KP3B, Kota Serang, Provinsi Banten dengan peserta sebanyak 32 orang dari unsur Aparatur Disdukcapil Kab/Kota dengan hasil Penduduk yang belum perekaman KTP-el sampai dengan bulan Oktober 2018 dari Kabupaten/Kota sebanyak 105.285 Orang dari jumlah wajib KTP-el sebanyak 7.848.396

100

5 Peningkatan Koordinasi Data Orang Asing yang Memiliki Dokumen Kependudukan dengan target 1 Dokumen

100 Terlaksananya Peningkatan Koordinasi Data Orang Asing yang Memiliki Dokumen Kependudukan yang dilaksanakan tanggal 12 Juli 2018 bertempat di Ruang Rapat Lantai I GEdung SKPD Terpadu , Provinsi Banten dengan peserta sebanyak 32 orang dari unsur Aparatur Disdukcapil Kab/Kota dengan hasil tersedianya data orang Asing di Provinsi Banten semester I sebanyak 6.383 orang

100

Pembinaan Administrasi Sebagai Data dan Informasi Pencatatan Sipil

100 100

1 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Penduduk dengan target 192 Orang

100 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Penduduk pada : 1. tanggal 15 Februari 2018 bertempat

di Ruang Rapat Dinas P3AKKB Lantai I dengan peserta sebanyak 64 orang dari unsur aparatur Dukcapil Kab/Kota seprovinsi banten dengan hasil terbina dan terawasinya aparatur di kabupaten/kota terkait tertib administrasi akta kelahiran dan akta kematian

2. tanggal 15 Maret dan 7 Juni 2018 bertempat di Ruang Rapat Dinas P3AKKB Lantai I dengan peserta sebanyak 64 orang dari unsur aparatur

100

Dukcapil Kab/Kota dengan hasil terbina dan terawasinya aparatur di kabupaten/kota terkait tertib administrasi akta Pencatatan Akta Perkawinan dan Penceraian

3. tanggal 6 Juni dan 10 Agustus 2018 bertempat di Ruang Rapat Dinas P3AKKB Lantai I dengan peserta sebanyak 64 orang dari unsur Aparatur Dukcapil Kab/Kota Seprovinsi Banten dengan hasil terbina dan terawasinya aparatur di kabupaten/kota terkait tertib administrasi penerapan Kartu Identitas Anak

2 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akta Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan dengan target 64 Orang

100 Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akta Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan pada tanggal 9 Agustus dan 26 November 2018 bertempat di Ruang Rapat Dinas P3AKKB Lantai I dengan peserta sebanyak 64 orang dari unsur Aparatur Dukcapil Kab/Kota se-Provinsi Banten dengan hasil terbina dan terawasinya aparatur di Kabupaten/Kota terkait tertib administrasi Pencatatan Akta Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

100

Pembinaan dan Peningkatan Layanan Data dan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil

100 93

1 Bimtek ADB dengan target 128 Orang 100 Terlaksananya Bimbingan Teknis ADB pada : 1. tanggal 14 Maret 2018 bertempat di

Kantor Dp3AKKB Provinsi Banten bagi 19 Orang Administrator Data Base Aparatur Dinas Kabupaten Tangerang/Kota Tangsel/ Kota Tangerang dalam rangka penerapan versi SIAK dengan hasil wilayah Tangerang sudah menerapkan SIAK versi 7.1 dan Capil Online

2. tanggal 19 Maret 2018 bertempat di DP3AKKB Provinsi Banten bagi 18 Orang Administrator Data Base Aparatur Dinas Kabupten Tangerang / Kota Tangsel / Kota Tangerang dalam rangka penerapan versi SIAK dengan hasil penerapan Permendagri 118/2017 tentang Blanko KK, Register dan Kutipan Akta Capil

3. tanggal 17 Juli 2018 bertempat di Gedung BAPPEDA Provinsi Banten bagi 16 Orang Administrator Data Base Aparatur Dinas Kabupten Lebak dan Pandeglang dalam rangka penerapan

98

versi SIAK dengan hasil wilayah Tangerang sudah menerapkan SIAK versi 7.1 dan Capil Online

4. Tanggal 18 Juli 2018 bertempat di Gedung BAPPEDA Provinsi Banten bagi 24 Orang Administrator Database Aparatur DInas Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Serang dalam rangka penerapan versi SIAK dengan hasil wilayah Tangerang sudah menerapkan SIAK versi 7.1 dan Capil Online

5. Tanggal 24 Juli 2018 bertempat di Gedung BAPPEDA Provinsi Banten bagi 24 Orang Administrator DAparatur Dinas Kab/ Lebak dan Pandeglang dalam rangka penerapan versi SIAK dengan hasil penerapan Permendagri Blanko KK, Register dan Kutipan Akta Capil

6. Tanggal 25 Juli 2018 bertempat di Gedung BAPPEDA Provinsi Banten bagi 24 Orang Administrator Database Aparatur Dinas Kabupaten Serang, Kota CIlegon dan Serang dalam rangka penerapan versi SIAK dengan hasil penerapan Permendagri 118/2017 tentang Blanko KK, Register dan Kutipan Akta Capil

2 Rakor Pengelolaan SIAK dengan target 4 Dokumen

100 Terselenggaranya Rakor Pengelolaan SIAK pada : 1. tanggal 26 Maret 2018 2018 yang

diselenggarakan di Dukcapil Kota Tangsel Banten dengan peserta sebanyak 12 orang dari unsur Bidang PIAK Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten dengan hasil Sosialisasi PermenPAN RB 35/2017 Jabatan Fungsional

2. tanggal 29 Maret 2018 yang diselenggarakan di DP3AKKB Provinsi Banten dengan peserta sebanyak 16 orang dari unsur Bidang PIAK DInas DUkcapil Kab/Kota se-Provinsi Banten dengan hasil Sosialisasi Permendagri 19/2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk

3. tanggal 16 Agustus 2018 yang diselenggarakan di DP3AKKB Provinsi Banten dengan peserta sebanyak 16 orang dari unsur Bidang PIAK DInas DUkcapil Kab/Kota se-Provinsi Banten dengan hasil Persiapan Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 oleh KPU Provinsi Banten

75

3 Rakor Pemanfaatan Data Kependudukan dengan target 3 Dokumen

100 Terselenggaranya Rakor Pemanfaatan Data Kependudukan pada : 1. tanggal 19 Februari 2018 yang

diselenggarakan di Dukcapil Kab Lebak dengan peserta sebanyak 16 orang dari unsur Bidang Pemanfaatan Data Dukcapil Kabupaten Lebak dengan hasil Penandatangan PKS antara Lebak dengan OPD di Lingkungan Pemkab Lebak

2. tanggal 5 Juni 2018 yang diselenggarakan di DP3AKKB Provinsi Banten dengan peserta sebanyak 16 orang dari unsur Bidang Pemanfaatan Data dengan hasil Penyusunan Juknis Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Badan Hukum

3. tanggal 10 September 2018 yang diselenggarakan di DP3AKKB Provinsi Banten dengan peserta sebanyak 16 orang dari unsur Bidang Pemanfaatan Data dengan hasil Penyusunan Juknis Pemanfaatan Data Kependudukan dengan OPD

100

4 Survey Kepuasan masyarakat di Layanan Adminduk dan Capil Kab/Kota dengan target 1 Dokumen

100 Terselenggaranya Survey Kepuasan masyarakat di Layanan Adminduk dan Capil Kab/Kota yang diselenggarakan pada 25 Juli – 28 Agustus 2018 dengan hasil tergambarkannya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Dukcapil di Kab/Kota se-Provinsi Banten

100

V Kependudukan dan Keluarga Berencana 100 134

Pemetaan dan Pengendalian kuantitas Penduduk

100 125

1 Pemetaan Perkembangan dan Pengendalian Penduduk di Provinsi banten Tahun 2017 dengan target 1 Dokumen

100 Terlaksananya Pemetaan Perkembangan dan Pengendalian Penduduk di Provinsi banten Tahun 2017 melalui penyusunan dokumen Analisis Pemetaan Perkembangan Penduduk Tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2017, yang disusun tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan 23 Maret 2018 dengan hasil Tersusunnya 1 (satu) Dokumen Analisis Pemetaan Perkembangan dan Pengendalian Penduduk di Provinsi Banten 2017

100

2 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Program Pemetaan dan Pengendalian Penduduk dengan target 100 Orang

100 Terlaksananya peningkatan kapasitas pengelola program pemetaan dan pengendalian penduduk pada tanggal 24 s/d 26 April 2018 di Lembah Hijau

100

Bandulu Anyer Kabupaten Serang dengan peserta sebanyak 100 orang dengan hasil meningkatkan pengetahuan pengelola program pemetaan dan pengendalian penduduk tentang pengelolaan program kependudukan

3 Pengembangan Pendidikan Kependudukan Dengan Target 1 Kegiatan

100 Terlaksananya pengembangan pendidikan kependudukan melalui kegiatan : 1. Program pengembangan pendidikan

kependudukan yang dilaksanakan pada : - tanggal 24 Juli 2018 di Aula

DP3AKKB Lt. 2 Provinsi Banten bagi peserta sebanyak 60 orang Kota/Kab. Serang dan Kota Cilegon dari unsur Guru SMA, SMK, MA, MAN dengan hasil Meningkatnya Pengetahuan para peserta tentang sekolah siaga kependudukan

- tanggal 26 Juli 2018 di Gedung PKPRI Pandeglang bagi peserta sebanyak 60 orang Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak dari unsur Guru SMA, SMK, MA, MAN dengan hasil Meningkatnya Pengetahuan para peserta tentang sekolah siaga kependudukan

200

- tanggal 30 Juli 2018 di OPDKB Kota Tangerang, bagi peserta sebanyak 60 orang Tangerang Raya dari unsur Guru SMA, SMK, MA, MAN dengan hasil Meningkatnya Pengetahuan para peserta tentang sekolah siaga kependudukan

2. Terlaksananya Sosialisasi Sekolah Siaga Kependudukan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2018 di Aula DP3AKKB lt. 2 Provinsi Banten dengan peserta sebanyak 95 orang dari unsur Guru SMA, SMK, MA, MAN dengan hasil Meningkatnya pengetahuan para peserta tentang sekolah siaga kependudukan

4 Kajian dan Analisa Pengendalian Penduduk dengan Target 1 Dokumen

100 Terselenggaranya Kajian dan Analisa Pengendalian Penduduk melalui yang dilaksanakan tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 dengan hasil Tersususnnya Dokumen Kajian Analisis Pengendalian Penduduk (Analisis Dmpak Pembangunan Industri pada Aspek Kependudukan di Desa Darmasari Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten)

100

Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana

100 178

1 Peningkatan Kapasitas Generasi Berencana (GENRE) dengan target 450 Orang

100 Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Generasi Berencana (GENRE) melalui kegiatan : 1. Penyuluhan yang dilaksanakan tanggal

12 Juli 2018 bertempat di Kantor DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur Perwakilan Mahasiwa di Kab/Kota di wilayah Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak sebanyak 150 orang dengan hasil berupa pentingnya menjaga kesehatan alat reproduksi dari penyakit yang kemungkinan terjadi

2. Penyuluhan yang dilaksanakan tanggal 16 Juli 2018 bertempat di Kantor DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur Perwakilan Mahasiwa di Kab/Kota di wilayah Kab. Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang sebanyak 150 orang dengan hasil berupa pentingnya menjaga kesehatan alat reproduksi dari penyakit yang kemungkinan terjadi

111

3. Penyuluhan yang dilaksanakan tanggal 23 Juli 2018 bertempat di Kantor DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur Perwakilan Mahasiwa di Kab/Kota di wilayah Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 150 orang dengan hasil berupa pentingnya menjaga kesehatan alat reproduksi dari penyakit yang kemungkinan terjadi

4. Penyuluhan yang dilaksanakan tanggal 23 Oktober 2018 bertempat di Kantor DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur Perwakilan Mahasiwa di Kab/Kota 8 kab/kota sebanyak 50 orang dengan hasil berupa pentingnya menjaga kesehatan alat reproduksi dari penyakit yang kemungkinan terjadi

2 Pengembangan Sistem Data dan Informasi Keluarga Berencana berbasis Informasi Teknologi dengan target 1 Dokumen

100 Terlaksananya Pengembangan Sistem Data dan Informasi Keluarga Berencana berbasis Informasi Teknologi melalui kegiatan : 1. Bimtek Input Data KB yang

dilaksanakan tanggal 23 Februari 2018 bertempat di Kantor DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur Kader PPKBD Kota Serang dan Kota

400

Tangerang Selatan sebanyak 80 orang dengan hasil berupa terbentuknya forum diskusi antar kader PPKBD

2. Bimtek Input Data KB yang dilaksanakan tanggal 27 Februari 2018 bertempat di Kantor DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur Kader PPKBD Kab. Serang dan Kota Cilegon sebanyak 80 orang dengan hasil berupa terbentuknya forum diskusi antar kader PPKBD

3. Bimtek Input Data KB yang dilaksanakan tanggal 12 Maret 2018 bertempat di Kantor DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur Kader PPKBD Kota Tangerang dan Kab. Tangerang sebanyak 80 orang dengan hasil berupa terbentuknya forum diskusi antar kader PPKBD

4. Bimtek Input Data KB yang dilaksanakan tanggal 13 Maret 2018 bertempat di Kantor DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur Kader PPKBD Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak sebanyak 80 orang dengan hasil berupa terbentuknya forum diskusi antar kader PPKBD

3 Pembinaan Penyelenggaraaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bagi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target 80 Orang

100 Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bagi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melalui kegiatan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan tanggal 28 September 2018 bertempat di Kantor DP3AKKB yang dihadiri peserta dari unsur Perangkat Daerah Kab/Kota sebanyak 80 orang dengan hasil berupa kesepakatan antara pemerintah kab/kota dengan pemerintah provinsi terkait penyampaian data dan informasi perkembangan KB disampaikan setiap semester ke Gubernur Banten melalui DP3AKKB

100

4 Pengembangan Sarana Promosi dan Publikasi Program KKBPK dengan target 1 Paket

100 Tersedianya Sarana Promosi dan Publikasi Program KKBPK dengan hasil berupa : 1. MUG sebanyak 1200 buah 2. Buku Saku sebanyak 800 buah 3. Roll Banner sebanyak 120 buah

100

Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana

100 100

1 Peningkatan Program Keluarga sejahtera melalui Penjaringan Pelayanan KB bagi Masyarakat di Daerah terpencil, Perbatasan dan Kepulauan dengan target 750 orang

100 Terlaksananya Peningkatan Proram Keluarga Sejahtera Melalui Penjaringan Pelayanan KB bagi Masyarakat di Daerah terpencil, Perbatasan dan Kepulauan melalui : 1. Penjaringan KB tanggal 26 April 2018

dengan hasil terlayaninya 50 Akseptor KB di wilayah Saketi Kab. Pandeglang yang menggunakan Alat Kontrasepsi Implant

2. Penjaringan KB tanggal 27 April 2018 dengan hasil terlayaninya 50 Akseptor KB di wilayah Saketi Kab. Pandeglang yang menggunakan Alat Kontrasepsi Implant

3. Penjaringan KB tanggal 28 April 2018 dengan hasil terlayaninya 50 Akseptor KB di wilayah Pandarincang Kab. Serang yang menggunakan Alat Kontrasepsi Implant

4. Penjaringan KB tanggal 2 Mei 2018 dengan hasil terlayaninya 50 Akseptor KB di wilayah Pulau Tunda Kab. Serang yang menggunakan Alat Kontrasepsi Implant

100

5. Penjaringan KB tanggal 3 Mei 2018 dengan hasil terlayaninya 50 Akseptor KB di wilayah Pulau Panjang Kab. Serang yang menggunakan Alat Kontrasepsi Implant

6. Penjaringan KB tanggal 10 Juli 2018dengan hasil terlayaninya 50 Akseptor KB di wilayah Walantaka Kota Serang yang menggunakan Alat Kontrasepsi Implant

7. Penjaringan KB tanggal 17 Juli 2018dengan hasil terlayaninya 50 Akseptor KB di wilayah Citangkil Kota Cilegon yang menggunakan Alat Kontrasepsi Implant

8. Penjaringan KB tanggal 18 Juli 2018dengan hasil terlayaninya 50 Akseptor KB di wilayah Wanasalam Kab. Lebak yang menggunakan Alat Kontrasepsi Implant

9. Penjaringan KB tanggal 19 Juli 2018 dengan hasil terlayaninya 50 Akseptor KB di wilayah Cibeber Kota Cilegon yang menggunakan Alat Kontrasepsi Implant

10. Penjaringan KB tanggal 23 Juli 2018 dengan hasil terlayaninya 50 Akseptor KB di wilayah Sobang Kab. Pandeglang

yang menggunakan Alat Kontrasepsi Implant

11. Penjaringan KB tanggal 25 Juli 2018 dengan hasil terlayaninya 50 Akseptor KB di wilayah Sobang Kab. Pandeglang yang menggunakan Alat Kontrasepsi Implant

12. Penjaringan KB tanggal 20 Juli 2018 dengan hasil terlayaninya 50 Akseptor KB di wilayah Curug Bitung Kab. Lebak yang menggunakan Alat Kontrasepsi Implant

13. Penjaringan KB tanggal 24 Oktober 2018 dengan hasil terlayaninya 50 Akseptor KB di wilayah Panimbang Kab. Pandeglang yang menggunakan Alat Kontrasepsi Implant

14. Penjaringan KB tanggal 20 Oktober 2018 dengan hasil terlayaninya 50 Akseptor KB di wilayah Carita Kab. Pandeglang yang menggunakan Alat Kontrasepsi Implant

15. Penjaringan KB tanggal 31 Oktober 2018 dengan hasil terlayaninya 50 Akseptor KB di wilayah Cibaliung Kab. Pandeglang yang menggunakan Alat Kontrasepsi Implant

2 Pembinaan Kelompok BKB, BKR dan BKL dengan target 400 orang

100 Terlaksananya Pembinaan Kelompok BKB, BKR dan BKL melalui kegiatan : 1. Advokasi yang dilaksanakan tanggal 6

November 2018 bertempat di Kota Serang yang dihadiri peserta dari unsur Kader BKB, BKL dan BKR sebanyak 50 orang dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman dan keterampilan kader dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang baik secara fisik, motorik, kecerdasan emosional, sosial serta ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan lansia yang produktif, mandiri dan bermartabat untuk meningkatkan kualitas keluarga

2. Advokasi yang dilaksanakan tanggal 7 November bertempat di Kab. Lebak yang dihadiri peserta dari unsur Kader BKB, BKL dan BKR sebanyak 50 orang dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman dan keterampilan kader dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang baik secara fisik, motorik, kecerdasan emosional, sosial serta ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan lansia yang produktif, mandiri dan

100

bermartabat untuk meningkatkan kualitas keluarga

3. Advokasi yang dilaksanakan tanggal 8 November bertempat di Kota Cilegon yang dihadiri peserta dari unsur Kader BKB, BKL dan BKR sebanyak 50 orang dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman dan keterampilan kader dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang baik secara fisik, motorik, kecerdasan emosional, sosial serta ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan lansia yang produktif, mandiri dan bermartabat untuk meningkatkan kualitas keluarga

4. Advokasi yang dilaksanakan tanggal 12 November 2018 bertempat di Kab. Pandeglang yang dihadiri peserta dari unsur Kader BKB, BKL dan BKR sebanyak 50 orang dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman dan keterampilan kader dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang baik secara fisik, motorik, kecerdasan emosional, sosial serta ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan lansia yang produktif, mandiri dan

bermartabat untuk meningkatkan kualitas keluarga

5. Advokasi yang dilaksanakan tanggal 13 November 2018 bertempat di Kab. Tangerang yang dihadiri peserta dari unsur Kader BKB, BKL dan BKR sebanyak 50 orang dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman dan keterampilan kader dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang baik secara fisik, motorik, kecerdasan emosional, sosial serta ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan lansia yang produktif, mandiri dan bermartabat untuk meningkatkan kualitas keluarga

6. Advokasi yang dilaksanakan tanggal 14 November 2018 bertempat di Kota Tangerang Selatan yang dihadiri peserta dari unsur Kader BKB, BKL dan BKR sebanyak 50 orang dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman dan keterampilan kader dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang baik secara fisik, motorik, kecerdasan emosional, sosial serta ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan lansia yang produktif,

mandiri dan bermartabat untuk meningkatkan kualitas keluarga

7. Advokasi yang dilaksanakan tanggal 15 November 2018 bertempat di Kota Tangerang yang dihadiri peserta dari unsur Kader BKB, BKL dan BKR sebanyak 50 orang dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman dan keterampilan kader dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang baik secara fisik, motorik, kecerdasan emosional, sosial serta ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan lansia yang produktif, mandiri dan bermartabat untuk meningkatkan kualitas keluarga

8. Advokasi yang dilaksanakan tanggal 19 November 2018 bertempat di Kab. Serang yang dihadiri peserta dari unsur Kader BKB, BKL dan BKR sebanyak 50 orang dengan hasil berupa meningkatkan pemahaman dan keterampilan kader dan masyarakat dalam membina tumbuh kembang baik secara fisik, motorik, kecerdasan emosional, sosial serta ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan lansia yang produktif, mandiri dan

bermartabat untuk meningkatkan kualitas keluarga

3 Pembinaan Keluarga dan Keluarga Sejahtera dengan target 125 orang

100 Terlaksananya Pembinaan Keluarga dan Keluarga Sejahtera melalui kegiatan : 1. Pelatihan Pembuatan Sepatu Berbahan

Kulit yang dilaksanakan tanggal 29-30 Agustus 2018 bertempat di Kab. Pandeglang yang dihadiri peserta dari unsur Kader BKB, BKR dan BKL sebanyak 25 orang dengan hasil berupa meningkatkan kemampun kader dalam mendukung peningkatan kualitas keluarga melalui keterampilan kerja informal

2. Pelatihan Pembuatan Bunga dan Tempat Tissue Berbahan Akrilik yang dilaksanakan tanggal 5-6 September 2018 bertempat di Kab. Lebak yang dihadiri peserta dari unsur Kader BKB, BKR dan BKL sebanyak 25 orang dengan hasil berupa meningkatkan kemampun kader dalam mendukung peningkatan kualitas keluarga melalui keterampilan kerja informal

3. Pelatihan Pembuatan Bunga dan Tempat Tissue Berbahan Akrilik yang dilaksanakan tanggal 13-14 September 2018 bertempat di Kota Serang yang

100

dihadiri peserta dari unsur Kader BKB, BKR dan BKL sebanyak 25 orang orang dengan hasil berupa meningkatkan kemampun kader dalam mendukung peningkatan kualitas keluarga melalui keterampilan kerja informal

4. Pelatihan Pembuatan Bunga dan Tempat Tissue Berbahan Akrilik yang dilaksanakan tanggal 18-19 September 2018 bertempat di Kota Cilegon yang dihadiri peserta dari unsur Kader BKB, BKR dan BKL sebanyak 25 Orang orang dengan hasil berupa meningkatkan kemampun kader dalam mendukung peningkatan kualitas keluarga melalui keterampilan kerja informal

5. Pelatihan Pembuatan Bunga dan Tempat Tissue Berbahan Akrilik yang dilaksanakan tanggal 20-21 September 2018 bertempat di Kab. Serang yang dihadiri peserta dari unsur Kader BKB, BKR dan BKL sebanyak 25 orang dengan hasil berupa meningkatkan kemampun kader dalam mendukung peningkatan kualitas keluarga melalui keterampilan kerja informal

Tabel 3.3

Rencana dan Realisasi Output

Sumber Dana Dana Alokasi Khusus (DAK)

NO PROGRAM KEGIATAN DAN RENCANA OUTPUT % KEGIATAN DAN REALISASI OUTPUT %

1 2 3 4 5 6 I Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 100 99.07

Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota (DAK)

100 99.70

1 Peningkatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota dengan Target 3 Kegiatan

100 Terlaksananya Peningkatan Penyelenggaraan adminduk Kabupaten/Kota pada : 1. tanggal 19 Juli 2018 yang

diselenggarakan di Kantor DP3AKKB dengan peserta sebanyak 40 orang dari unsur Aparatur Disdukcapil Kab/Kota se-Provinsi Banten dengan hasil meningkatnya kemampuan Aparatur Disdukcapil Kab/Kota tentang pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan adminduk dan penduduk non permanen sesuai dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2015 tentang pedoman pendataan penduduk non Permanen

100

2. tanggal 23 Oktober 2018 yang diselenggarakan di Plaza Aspirasi KP3B dengan peserta sebanyak 51 dari unsur Aparatur Disdukcapil Kab/Kota se-Provinsi Banten orang dengan hasil meningkatnya pengetahuan Aparatur Dinas Dukcapil Kab/Kota tentang pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan UU 24 Tahun 2013 dan Perpres No.96 Tahun 2018

3. periode Oktober - November 2018 melalui Promosi dan Publikasi Iklan Layanan Masyarakat di Media Cetak Harian, Ikatan Layanan Masyarakat di Radio, Cetak Spanduk, Leaflet

2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Adminduk Kabupaten/Kota dengan Target 1 Dokumen

100 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Adminduk Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada tanggal April – November 2018 dengan hasil tersedianya data layanan perekaman KTP-el se-Provinsi Banten

100

3 Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk dengan Target 187 Orang

100 Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk pada : 1. tanggal 11 April 2018 yang

diselenggarakan di Aula Rapat II DP3AKKB Gedung SKPD Terpadu KP3B, Kota Serang, Provinsi Banten dengan peserta sebanyak 61 orang dari unsur Aparatur Disdukcapil dan Aparatur Kecamatan Kabupaten dan Kota Tangerang serta Kota Tangerang Selatan dengan hasil menigkatkan pengetahuan Aparatur pendaftaran Penduduk di Kabupaten/Kota dalam pengisian kolom dalam Kartu Keluarga (KK)

2. tanggal 12 April 2018 yang diselenggarakan di Aula Lantai 2 Gedung SKPD Terpadu KP3B,, Kota Serang, Provinsi Banten dengan peserta sebanyak 55 orang dari unsur Aparatur Disdukcapil dan Aparatur Kecamatan Kabupaten dan Kota Serang serta Kota Cilegon dengan hasil menigkatkan pengetahuan Aparatur pendaftaran Penduduk di Kabupaten/Kota dalam pengisian kolom dalam Kartu Keluarga (KK)

99

3. tanggal 13 April 2018 yang diselenggarakan di Aula Rapat Lantai 2 Gedung SKPD Terpadu KP3B, Kota Serang, Provinsi Banten dengan peserta sebanyak 70 orang dari unsur Aparatur Disdukcapil dan AParatur Kecamatan Kabupaten Pandeglang dan Lebak dengan hasil menigkatkan pengetahuan Aparatur pendaftaran Penduduk di Kabupaten/Kota dalam pengisian kolom dalam Kartu Keluarga (KK)

4 Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan Adminduk (Front Office) dengan Target 187 Orang

100 Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan Adminduk (Front Office) pada : 1. tanggal 11 Mei 2018 yang

diselenggarakan di Aula Rapat Lantai 2 Gedung SKPD Terpadu KP3b, Kota Serang, Provinsi Banten dengan peserta sebanyak 55 orang dari unsur Aparatur Disdukcapil dan Aparatur Kecamatan KAbupaten dan Kota Serang serta Kota Cilegon dengan hasil meningkatkan Pengetahuan Petugas Pendaftaran Pelayanan Adm. Kependudukan (Front Office) di Kabupaten/Kota

98

2. tanggal 14 Mei 2018 yang diselenggarakan di Aula Rapat Lantai 8 Gedung SKPD Terpadu KP3b, Kota Serang Provinsi Banten dengan peserta sebanyak 69 orang dari unsur Aparatur Disdukcapil dan Aparatur Kecamatan Kabupaten Pandeglang dan Lebak dengan hasil meningkatkan Pengetahuan Petugas Pendaftaran Pelayanan Adm. Kependudukan (Front Office) di Kabupaten/Kota

3. tanggal 15 Mei 2018 yang diselenggarakan di Aula Rapat Lantai 8 Gedung SKPD Terpadu KP3b, Kota Serang, Provinsi Banten dengan peserta sebanyak 60 orang dari unsur Aparatur Disdukcapil dan Aparatur Kecamatan Kabupaten dan Kota Tangerang Kota Tangerang Selatan dengan hasil meningkatkan Pengetahuan Petugas Pendaftaran Pelayanan Adm. Kependudukan (Front Office) di Kabupaten/Kota

5 Koordinasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-El di Kabupaten/Kota dengan Target 1 Dokumen

100 Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-El yang diselenggarakan 1. Di Kantor DP3AKKB pada tanggal 30

Mei 2018 dengan hasil tersedianya Data Penduduk yang belum memiliki

100

KTP-el di Kabupaten/Kota sebanyak 6.772.427

2. Di Kantor DP3AKKB pada tanggal 05 Juni 2018 dengan hasil tersedianya Data Penduduk yang belum memiliki KTP-el di Kabupaten/Kota sebanyak 6.842.546

3. Di Kantor DP3AKKB pada tanggal 26 Juli 2018 dengan hasil tersedianya Data Penduduk yang belum memiliki KTP-el di Kabupaten/Kota sebanyak 6.854.932

4. Di Kantor DP3AKKB pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan hasil tersedianya Data Penduduk yang belum memiliki KTP-el di Kabupaten/Kota sebanyak 6.969.076

5. Di Kantor DP3AKKB pada tanggal 20 September 2018 dengan hasil tersedianya Data Penduduk yang belum memiliki KTP-el di Kabupaten/Kota sebanyak 7.022.183

6. Di Sari Kuring Indah Ciracas, Jl. Tb. Suwandi Lingkungan Batok Bali, Ciracas, Kota Serang pada tanggal 15 Oktober 2018 dengan hasil tersedianya Data Penduduk yang belum memiliki KTP-el di Kabupaten

Kota sebanyak 7.069.372 7. Di Kantor DP3AKKB pada tanggal 19

Oktober 2018 dengan hasil tersedianya Data Penduduk yang belum memiliki KTP-el di Kabupaten/Kota sebanyak 7.073.509

8. Di Kantor DP3AKKB pada tanggal 22 November 2018 dengan hasil tersedianya Data Penduduk yang belum memiliki KTP-el di Kabupaten/Kota sebanyak.122.694

6 Koordinasi Distribusi Blanko KTP-El di Kabupaten/Kota dengan Target 1 Dokumen

100 Terlaksananya Koordinasi Distribusi Blanko KTP-El di Kabupaten/Kota yang dilaksanakan 1. tanggal 23 April 2018 di DP3AKKB

dengan peserta sebanyak 16 orang dari unsur Aparatur Disdukcapil Kab/Kota se-Provinsi Banten dengan hasil tersedianya Data Distribusi Blanko di Kabupaten/Kota dari Ditjen Dukcapil dengan rincian Kab. Pandeglang : 6.000 Keping, Kab. Tangerang 8.000 Keping, Kota Serang 4.000 Keping

2. Tanggal 30 Mei 2018 di DP3AKKB dengan peserta sebanyak 16 orang dari unsur Aparatur Disdukcapil Kab/Kota se-Provinsi Banten dengan

100

hasil tersedianya Data Distribusi Blanko di Kabupaten/Kota dari Ditjen Dukcapil dengan rincian Kab/Lebak 14.000 Keping, Kota Cilegon 6.000 Keping, Kabupaten Serang 12.000 Keping, Kota Tangsel 12.000 Keping

3. Tanggal 27 Juli 2018 di DP3AKKB dengan Peserta sebanyak 16 orang dari unsur Aparatur Disdukcapil Kab/Kota se-Provinsi Banten dengan hasil tersedianya Data Distribusi Blanko di Kabupaten/Kota dari Ditjen DUkcapil dengan rincian Kabupaten Pandeglang Sebanyak 1.000

4. Tanggal 21 Agustus 2018 di DP3AKKB dengan peserta sebanyak 16 orang dari unsur Aparatur Disdukcapil Kab/Kota se-Provinsi Banten dengan hasil tersedianya Data Distribusi Blanko di Kabupaten/Kota dari Ditjen Dukcapil dengan rincian Kabupaten Pandeglang 8.000 keping, Kabupaten Serang 8.000, Kota Tangerang 4.000 Keping, Kota Cilegon 2.000 Kota Serang 4.000 Keping

5. Tanggal 27 September 2018 di DP3AKKB dengan peserta sebanyak 16 orang dari unsur Aparatur Disdukcapil

Kab/Kota Se-Provinsi Banten dengan hasil tersedianya Data Distribusi Blanko di Kabupaten/Kota dari Ditjen Dukcapil dengan rincian Kabupaten Tangerang 2.000 Keping, Kabupaten Serang 2.000 Keping

7 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk dengan Target 3 Kegiatan

100 Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk melalui : 1. Undangan Rapat Kerja Nasional

Kependudukan di Semarang tanggal 12 s/d 14 September 2018 dengan hasil terpenuhinya undangan rakornas Adminduk Tahun 2018 dengan kesepakatan Ditjen Dukcapil, Disdukcapil Provinsi dan Kab/Kota di seluruh Indonesia siap mengawal penyediaan dan penyempurnaan rekapitulasi Pemilu 2019 yang berbasis DP4

2. Rapat Koodinasi Kebijakan Kependudukan di Jakarta tanggal 24 s/d 25 juli 2018 dengan hasil terpenuhinya undangan Rapat koordinasi kebijakan kependudukan terkait Bimbingan Teknis bagi Pengelola Aset/BMN Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Banten

100

dan Kab/Kota dengan telah di tutupnya satker Setda Provinsi Banten dengan Kode Satker 299033

3. Rapat Koodinasi pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan ADM Kependudukan di Jakarta tanggal 12 s/d 25 Juli 2018 dengan hasil terpenuhinya undangan rapat koordinasi pelaksanaan kebijakan ADM kependudukan terkait evaluasi perekaman KTP-el kegiatan lisensi Authentification Biometric Indetification System (ABIS) dengan disepakati agar daerah mempedomani SOP yang telah ditetapkan untuk mengurangi data ganda dan anomaly sehingga data kependudukan dapat lebih akurat dan dimanfaatkan sesuai dengan UU 24/2013 tentang adminduk.

Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota (DAK)

100 100

1 Rapat Koordinasi Pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 tahun Tingkat kabupaten/Kota dengan Target 3 Dokumen

100 Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pencapaian Target Nasional akta kelahiran anak usia 0-18 Tahun pada : 1. tanggal 25 April 2018 bertempat di

Ruang Rapat Dinas P3AKKB Gedung Terpadu dengan peserta sebanyak 40

100

orang dari unsur Aparatur Dukcapil Kab dan Kota se-Provinsi Banten dengan hasil terfalidasinya Jumlah Kepemilikan Akta Usia 0-18 Tahun di Provinsi Banten sebanyak 2.278.829 orang dari data DKB II 2017 sebanyak 3.093.552

2. tanggal 18 September 2018 bertempat di Ruang Rapat Dinas P3AKKB Gedung Terpadu dengan peserta sebanyak 40 orang dari unsur Aparatur Dukcapil Kab dan Kota se-Provinsi Banten dengan hasil terfalidasinya Jumlah Kepemilikan Akta Usia 0-18 Tahun di Provinsi Banten sebanyak 2.293.653 orang dari data DKB II 2017 sebanyak 3.093.552

3. tanggal 23 Oktober 2018 bertempat di Ruang Rapat Dinas P3AKKB Gedung Terpadu dengan peserta sebanyak 50 orang dari unsur Aparatur Dukcapil Kab dan Kota se-Provinsi Banten dengan hasil terfalidasinya Jumlah Kepemilikan Akta Usia 0-18 Tahun di Provinsi Banten sebanyak 2.210.283 orang dari DKB I 2018 sebanyak 3.158.048

2 Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil dengan Target 96 Orang

100 Terlaksananya Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil pada :

1. tanggal 9 Mei 2018 Yang diselenggarakan di Ruang Rapat DP3AKKB dengan peserta sebanyak 32 orang dari unsur Dukcapil Kab dan Kota Se-Provinsi Banten dengan hasil meningkatkan pengetahuan tentang aturan dan tata cara pelayanan berdasaran prosedur yang berlaku dan meningkatkan kinerja profesionalisme pegawai dalam melayani masyarakat.

2. tanggal 24 Juli 2018 Yang diselenggarakan di DP3AKKB Ruang Rapat Lantai I dengan peserta sebanyak 32 orang dari unsur Dukcapil Kab dan Kota se-Provinsi Banten dengan hasil meningkatkan pengetahuan tentang aturan dan tata cara pelayanan berdasaran prosedur yang berlaku dan meningkatkan kinerja profesionalisme pegawai dalam melayani masyarakat.

100

3. tanggal 10 Oktober 2018 Yang diselenggarakan di Ruang Rapat DP3AKKB dengan peserta sebanyak 32 orang dari unsur Aparatur Dukcapil Kab dan Kota, LKSK, Pengadilan Agama, PN Serang, Polda Banten, Peksos dengan hasil meningkatkan pengetahuan tentang aturan dan tata cara pelayanan berdasaran prosedur yang berlaku dan meningkatkan kinerja profesionalisme pegawai dalam melayani masyarakat.

Pembinaan Pengelolaan SIAK Kabupaten /Kota (DAK)

100 98

1 Bimbingan Teknis PIAK dengan Target 64 Orang

100 Terlaksananya Bimbingan Teknis PIAK pada : 1. tanggal 19 April 2018 yang

diselenggarakan di Dinas Pariwisata dengan peserta sebanyak 12 orang dari unsur Bidang PIAK Dukcapil Kab. Serang, Kota Cilegon dan Kota Serang dengan hasil Pembersihan Data Ganda dan Data anomali Kependudukan tiap Semester

2. tanggal 28 Maret 2018 yang diselenggarakan di Dinas Pariwisata

88

Provinsi Banten dengan peserta sebanyak 12 orang dari unsur Bidang PIAK Dukcapil Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Tangsel dengan hasil Pembersihan Data Ganda dan Data anomali Kependudukan tiap Semester

3. tanggal 29 s/d 30 Nopember 2018 yang diselenggarakan di Ultima Ratu Kota Serang Banten dengan peserta sebanyak 32 orang dari unsur Bidang PIAK Kab/Kota se-Provinsi Banten dengan hasil Pembersihan Data Ganda dan Data anomali Kependudukan tiap Semester

2 Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dengan Target 32 Orang

100 Terlaksananya Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan kepada Aparatur Dinas di Kabupaten/Kota sebanyak 32 orang yang diselenggarakan tanggal 08 November 2018 di DP3AKKB Provinsi Banten Dengan hasil Penyusunan Konsep Proof of Concept Pemanfaatan Data Kependudukan

100

3 Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi dengan Target 1 Dokumen

100 Tersusunnya Buku Profil Kependudukan Tingkat Provinsi Banten Tahun 2017 yang dilaksanakan periode bulan Juli 2018 yang menggambarkan tentang jumlah : 1. Jumlah Penduduk Tahun 2017

berdasarkan Semester II 2017

100

sebanyak 10.487.655 orang 2. Jumlah Penduduk Semester II Tahun

2017 berdasarkan Jenis Kelamin : - Perempuan : 5.135.744 Orang - Laki – Laki : 5.351.911 Orang

3. Wajib KTP-EL sebanyak 7.757.818 orang

4. Cakupan Akta Kelahiran Anak 0-18 Tahun : 3.157.465

5. Akta Perkawinan : 771.454 Orang 6. Akta Cerai Hidup : 104.665 Orang 7. Akta Cerai Mati : 288.517 8. Status Perkawinan / Kawin : 5.245.560

orang 9. Status Perkawinan / Belum Kawin :

4.848.912 Orang 4 Penyusunan Buku Data

Kependudukan per-Semester Tingkat Provinsi dengan Target 2 Dokumen

100 Tersusunnya Buku Data Kependudukan per-Semester Tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada : 1. Bulan Mei 2018 untuk Semester II

Tahun 2017 dicetak sebanyak 151 buku yang menggambarkan tentang jumlah : - Penduduk Tahun 2017

berdasarkan Semester II 2017 sebanyak 10.487.655 orang

- Penduduk Tahun 2017 Semester II 2017 berdasarkan Jenis Kelamin :

100

- Perempuan : 5.135.744 Orang - Laki – Laki : 5.351.911 Orang

- Wajib KTP EL 7.757.818 orang - Cakupan Akta Kelahiran Anak 0-18

Tahun sebanyak 3.157.465 orang - Akta Perkawinan : 771.454 Orang - Akta Cerai Hidup : 104.665 Orang - Akta Cerai Mati : 288.517 Orang - Status Perkawinan / Kawin :

5.245.560 - Status Perkawinan / Belum Kawin :

4.848.912 Orang 2. Bulan September 2018 untuk Semester

I 2018 dicetak sebanyak 150 buku yang menggambarkan tentang jumlah : - Penduduk Tahun 2018

berdasarkan Semester I 2018 sebanyak 10.559.671 orang

- Penduduk Tahun 2018 berdasarkan Semester I 2018 berdasarkan jenis Kelamin : - Perempuan : 5.195.700 Orang - Laki – Laki : 5.403.971 Orang

- Wajib KTP EL 7.848.396 Orang - Cakupan Akta Kelahiran Anak 0-18

Tahun sebanyak 3.330.029 orang - Akta Perkawinan : 832.022 Orang - Akta Cerai Hidup : 109.001 Orang

- Akta Cerai Mati : 304.702 Orang - Status Perkawinan / Kawin :

5.351.660 Orang - Status Perkawinan / Nikah : - 4.834.308 Orang

5 Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi dengan Target 2 Dokumen

100 Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi pada : 1. tanggal 30 Juli 2018 yang

diselenggarakan di DP3AKKB Provinsi Banten dengan Peserta 16 Orang dengan hasil termanfaatkannya data kependudukan untuk OPD di lingkungan Pmprov Banten melalui perjanjian kerjasama Berdasarkan MoU

2. tanggal 23 Oktober 2018 yang diselenggarakan di Gedung Aspirasi KP3B dengan penandatanganan PKS dengan : - PKS dengan Dinkes Nomor :

102/5510-DP3AKKB/2018, 440/4125-DINKES/2018

- PKS dengan Dinsos Nomor : 102/5510.15-DP3AKKB/2018, 460/716-DINSOS/2018

- PKS dengan Diskominfo Nomor : 102/5510.16-DP3AKKB/2018

100

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran

2018

Dinas P3AKKB Provinsi Banten 24

Dari hasil pengukuran capaian target output, untuk

menginterpretasikan atas hasil pelaksanaan output, dengan berpedoman

kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman

Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

maka capaian target output pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten

Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

A.1. Sumber Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Program Tata Kelola Pemerintahan Daerah mencapai nilai 98%

kategori AA dengan skor >90-100 atau Sangat Memuaskan

b. Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera

mencapai nilai 183%

c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

dan Anak mencapai nili 173%

d. Program Penduduk dan Keluarga Berencana mencapai nilai 134%

e. Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil mencapai

nilai 98% kategori AA dengan skor >90-100 atau Sangat

Memuaskan

A.2. Sumber Dana Dana Alokasi Khusus (DAK)

Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil mencapai nilai

99% kategori AA dengan skor >90-100 atau Sangat Memuaskan

2. Rencana dan Realisasi Outcome

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan

berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Pengukuran kinerja yang dilaksanakan fokus kepada hasil yang dicapai sebagai

upaya mewujudkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang

akuntabel. Pengukuran kinerja outcome pada Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dilakukan dengan membandingkan

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran

2018

Dinas P3AKKB Provinsi Banten 25

antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian melalui

PENDEKATAN PENGUKURAN REALISASI ANGGARAN sebagaimana Tabel 3.4

Tabel 3.4

Rencana dan Realisasi Outcome Tahun Anggaran 2018

Dari hasil pengukuran kinerja outcome, untuk menginterpretasikan

komponen capaian kinerja yang dilaksanakan, dengan berpedoman kepada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka capaian

kinerja outcome Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun Anggaran

2018 sebagai berikut :

1. Indikator Nilai IKM mencapai kinerja 86.06% kategori AA dengan skor

>90-100 atau Sangat Memuaskan 2. Indikator Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak mencapai kinerja

100% kategori AA dengan skor >90-100 atau Sangat Memuaskan 3. Indikator Cakupan Perencanaan Responsif Gender mencapai kinerja

76.24% kategori BB dengan skor >70-80 atau Sangat Baik 4. Indikator Rasio Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislatif, Swasta dan

Pemerintah mencapai kinerja 93.86% kategori AA dengan skor >90-100

atau Sangat Memuaskan 5. Indikator Cakupan Kabupaten/Kota Yang Memiliki Lembaga Sadar

Gender mencapai kinerja 95.16% kategori AA dengan skor >90-100 atau

Sangat Memuaskan 6. Indikator Indeks Ketahanan Keluarga mencapai kinerja 97.40% kategori

AA dengan skor >90-100 atau Sangat Memuaskan 7. Indikator Cakupan Penyelesaian Pengaduan KDRT mencapai kinerja

98.55% kategori AA dengan skor >90-100 atau Sangat Memuaskan

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran

2018

Dinas P3AKKB Provinsi Banten 26

8. Indikator Cakupan Penyelesaian Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak

mencapai kinerja 95.74% kategori AA dengan skor >90-100 atau Sangat

Memuaskan 9. Indikator Rasio Perlindungan Khusus Anak mencapai kinerja 97.71 %

kategori AA dengan skor >90-100 atau Sangat Memuaskan 10. Indikator Rasio Bayi Berakte Kelahiran mencapai kinerja 95.04%

kategori AA dengan skor >90-100 atau Sangat Memuaskan 11. Indikator Pasangan Berakte Nikah mencapai kinerja 64.60% kategori B

dengan skor >60-70 atau Baik 12. Indikator Rasio Kepemilikan KTP-El dan NIK mencapai kinerja 83.49%

kategori A dengan skor >80-90 atau Baik 13. Indikator Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk

mencapai kinerja 93.81% kategori AA dengan skor >90-100 atau Sangat

Memuaskan 14. Indikator Cakupan Data dan Informasi Kependudukan mencapai kinerja

98.38% kategori AA dengan skor >90-100 atau Sangat Memuaskan 15. Indikator Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS (15-

49 Tahun) mencapai kinerja 95.89% kategori AA dengan skor >90-100

atau Sangat Memuaskan 16. Indikator Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Modern Contraceptive

Prevalence Rate/CPR) mencapai kinerja 98.12% kategori AA dengan skor

>90-100 atau Sangat Memuaskan 17. Indikator Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet

Need) mencapai kinerja 99.73% kategori AA dengan skor >90-100 atau

Sangat Memuaskan 18. Indikator Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi mencapai kinerja 91.27%

kategori AA dengan skor >90-100 atau Sangat Memuaskan

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran

2018

Dinas P3AKKB Provinsi Banten 27

3. Rencana dan Realisasi Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya

tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh

dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja sasaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten

Tahun Anggaran 2018 dilakukan dengan membandingan antara target yang

telah ditetapkan dengan realisasi melalui PENDEKATAN PENGUKURAN

REALISASI ANGGARAN sebagaimana Tabel 3.5

Tabel 3.5 Rencana dan Realisasi Sasaran

Tahun Anggaran 2018

Dari hasil pengukuran kinerja sasaran, untuk menginterpretasikan

komponen capaian kinerja yang dilaksanakan, dengan berpedoman kepada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka capaian

kinerja outcome Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun Anggaran

2018 sebagai berikut :

1. Indikator Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten mencapai

kinerja 86.06% kategori A dengan skor >80-90 atau Memuaskan 2. Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencapai kinerja 93.94%

kategori AA dengan skor >90-100 atau Sangat Memuaskan 3. Indikator Indeks Pemberayaan gender (IDG) mencapai kinerja 98.19%

kategori AA dengan skor >90-100 atau Sangat Memuaskan 4. Indikator Capaian Tertib Administrasi Kependudukan mencapai kinerja

90.09% kategori AA dengan skor >90-100 atau Sangat Memuaskan

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran

2018

Dinas P3AKKB Provinsi Banten 28

5. Indikator Laju Pertumbuhan Penduduk mencapai kinerja 96.92% kategori

AA dengan skor >90-100 atau Sangat Memuaskan

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Permasalahan

a. Capaian Kinerja Output

Permasalahan capaian kinerja output Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten

Tahun Anggaran 2018 dari pelaksanaan 99 output terdapat capaian kinerja

output yang tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, meliputi :

1. Realisasi Kinerja Dibawah 100%, yaitu :

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB, dengan capaian realisasi

kinerja sebesar 95% disebabkan karena PPTK tidak memperhatikan

catatan atas kepemilikan asset/barang yang dikuasai oleh SKPD dan

tidak melakukan revisi target pada saat penyusunan RKA Perubahan

Tahun Anggaran 2018

b. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional, dengan capaian realisasi

kinerja sebesar 95% disebabkan karena PPTK tidak memperhatikan

catatan atas kepemilikan asset/barang yang dikuasai oleh SKPD dan

tidak melakukan revisi target pada saat penyusunan RKA Perubahan

Tahun Anggaran 2018

c. Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK, dengan capaian realisasi kinerja

sebesar 50% disebabkan karena PPTK tidak memperhatikan catatan

atas kepemilikan asset/barang yang dikuasai oleh SKPD dan tidak

melakukan revisi target pada saat penyusunan RKA Perubahan Tahun

Anggaran 2018

d. Penyediaan Operasional Kantor Tidak Tetap, dengan capaian realisasi

kinerja sebesar 0% disebabkan karena PPTK tidak menyesuaikan

dengan target kinerja output yang telah dihapus pada saat penyusunan

RKA Perubahan Tahun Anggaran 2018

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran

2018

Dinas P3AKKB Provinsi Banten 29

e. Penyediaan BBM, dengan capaian realisasi kinerja sebesar 95%

disebabkan karena PPTK tidak memperhatikan catatan atas

kepemilikan asset/barang yang dikuasai oleh SKPD dan tidak

melakukan revisi target pada saat penyusunan RKA Perubahan Tahun

Anggaran 2018

f. Evaluasi Kinerja Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi

Perempuan (PPEP) Tingkat Provinsi Banten, dengan capaian realisasi

kinerja sebesar 0 % disebabkan karena PPTK tidak menyesuaikan

dengan target kinerja output yang telah dihapus pada saat penyusunan

RKA Perubahan Tahun Anggaran 2018

g. Diseminasi Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perlindungan dan

Pemberdayaan Perempuan Dalam Konflik Sosial, dengan capaian

realisasi kinerja sebesar 80% disebabkan karena dari target yang

ditetapkan sebanyak 50 organisasi, hanya 40 organisasi sebagai peserta

diseminasi

h. Diseminasi Peran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perlindungan dan

Pemberdayaan Perempuan Disabilitas, dengan capaian realisasi kinerja

sebesar 80% disebabkan karena dari target yang ditetapkan sebanyak

50 organisasi, hanya 40 organisasi sebagai peserta diseminasi

i. Peningkatan Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Melalui Rapat Kinerja Teknis Pengurus,

dengan capaian realisasi kinerja sebesar 0% disebabkan karena PPTK

tidak menyesuaikan dengan target kinerja output yang telah dihapus

pada saat penyusunan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2018

j. Seleksi dan Pengiriman Duta Anak Banten ke Forum Anak nasional

(FAN), dengan capaian realisasi kinerja sebesar 95% disebabkan

disebabkan karena PPTK tidak menyesuaikan dengan target kinerja

output yang telah dihapus pada saat penyusunan RKA Perubahan

Tahun Anggaran 2018

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran

2018

Dinas P3AKKB Provinsi Banten 30

k. Bimtek ADB, dengan capaian realisasi kinerja sebesar 98% disebabkan

karena PPTK tidak menyesuaikan target kinerja output pada saat

penyusunan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2018

l. Rakor Pengelolaan SIAK, dengan capaian realisasi kinerja sebesar 75%

disebabkan karena PPTK tidak menyesuaikan target kinerja output

pada saat penyusunan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2018

m. Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk, dengan capaian realisasi

kinerja sebesar 99% disebabkan karena PPTK tidak menyesuaikan

target kinerja output pada saat penyusunan RKA Perubahan Tahun

Anggaran 2018

n. Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan Adminduk (Front Office) , dengan

capaian realisasi kinerja sebesar 98% disebabkan karena PPTK tidak

menyesuaikan target kinerja output pada saat penyusunan RKA

Perubahan Tahun Anggaran 2018

o. Bimbingan Teknis PIAK, dengan capaian realisasi kinerja sebesar 88%

disebabkan karena PPTK tidak menyesuaikan target kinerja output

pada saat penyusunan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2018

2. Realisasi Kinerja Diatas 100%, yaitu :

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, dengan capaian realisasi

kinerja sebesar 121% disebabkan karena PPTK tidak melakukan

penyesuaian target kinerja output pada saat penyusunan RKA

Perubahan Tahun Anggaran 2018

b. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Tingkat Povinsi Banten dan Kabupaten/Kota dengan capaian realisasi

kinerja sebesar 150% disebabkan karena PPTK tidak melakukan

penyesuaian target kinerja output pada saat penyusunan RKA

Perubahan Tahun Anggaran 2018

c. Pembekalan Pendidikan Politik Bagi Perempuan Potensial, dengan

capaian realisasi kinerja sebesar 174% disebabkan karena PPTK tidak

melakukan penyesuaian target kinerja output pada saat penyusunan

RKA Perubahan Tahun Anggaran 2018

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran

2018

Dinas P3AKKB Provinsi Banten 31

d. Bimbingan Teknis Pengelolaan Industri Rumahan bagi Perempuan,

dengan capaian realisasi kinerja sebesar 232% disebabkan karena

PPTK tidak melakukan penyesuaian target kinerja output pada saat

penyusunan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2018

e. Peningkatan Penyelenggaraan Pusat Pembelajaran Keluarga

(PUSPAGA) , dengan capaian realisasi kinerja sebesar 200% disebabkan

karena PPTK tidak melakukan penyesuaian target kinerja output pada

saat penyusunan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2018

f. Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Program Gerakan Sayang

Ibu, dengan capaian realisasi kinerja sebesar 200% disebabkan karena

PPTK tidak melakukan penyesuaian target kinerja output pada saat

penyusunan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2018

g. Pengukuran Indeks Ketahanan Keluarga Provinsi Banten dengan

capaian realisasi kinerja sebesar 1000% disebabkan karena PPTK tidak

melakukan penyesuaian target kinerja output pada saat penyusunan

RKA Perubahan Tahun Anggaran 2018

h. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan KLA Tingkat Provinsi dan

Kabupaten/Kota, dengan capaian realisasi kinerja sebesar 150%

disebabkan karena PPTK tidak melakukan penyesuaian target kinerja

output pada saat penyusunan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2018

i. Pembinaan Kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis

Masyarakat (PATBM) , dengan capaian realisasi kinerja sebesar 680%

disebabkan karena karena PPTK tidak melakukan penyesuaian target

kinerja output pada saat penyusunan RKA Perubahan Tahun Anggaran

2018

j. Evaluasi Perlindungan Khusus Anak Tingkat Provinsi Banten, dengan

capaian realisasi kinerja sebesar 200% disebabkan karena karena PPTK

tidak melakukan penyesuaian target kinerja output pada saat

penyusunan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2018

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran

2018

Dinas P3AKKB Provinsi Banten 32

k. Pengembangan Pendidikan Kependudukan, dengan capaian realisasi

kinerja sebesar 200% disebabkan karena PPTK tidak melakukan

penyesuaian target kinerja output pada saat penyusunan RKA

Perubahan Tahun Anggaran 2018

l. Peningkatan Kapasitas Generasi Berencana (GENRE), dengan capaian

realisasi kinerja sebesar 111% disebabkan karena PPTK tidak

melakukan penyesuaian target kinerja output pada saat penyusunan

RKA Perubahan Tahun Anggaran 2018

m. Pengembangan Sistem Data dan Informasi Keluarga Berencana

Berbasis Informasi Teknologi, dengan capaian realisasi kinerja sebesar

400% disebabkan karena PPTK tidak melakukan penyesuaian target

kinerja output pada saat penyusunan RKA Perubahan Tahun Anggaran

2018

b. Capaian Kinerja Program

Permasalahan capaian kinerja program Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dari pelaksanaan 18 indikator program

terdapat capaian kinerja program yang tidak sesuai dengan target yang telah

ditetapkan dengan pendekatan pengukuran realisasi anggaran meliputi :

1. Realisasi Kinerja Dibawah 90%

a. Nilai IKM, dengan capaian realisasi kinerja sebesar 86.06 % disebabkan

karena terdapat capaian kinerja output pemeliharan inventaris kantor

pada kegiatan pemeliharan sarana dan prasarana kantor yang tidak

tercapai karena PPTK tidak memperhatikan catatan atas kepemilikan

asset/barang yang dikuasai oleh SKPD dan tidak melakukan revisi

target pada saat penyusunan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2018

b. Cakupan Perencanaan Responsif Gender, dengan capaian realisasi

kinerja sebesar 76.24% disebabkan karena tidak didukung secara

optimal melalui kesersediaan output dan anggaran

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran

2018

Dinas P3AKKB Provinsi Banten 33

c. Rasio Pasangan Berakte Nikah, dengan capaian realisasi kinerja sebesar

64.60% disebabkan karena tidak didukung secara optimal melalui

kesersediaan output dan anggaran

c. Capaian Kinerja Sasaran

Permasalahan capaian kinerja Sasaran Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018 dari pelaksanaan 5 indikator sasaran

terdapat capaian kinerja sasaran yang tidak sesuai dengan target yang telah

ditetapkan dengan pendekatan pengukuran realisasi anggaran terdapat

capaian sasaran dibawah 90%, yaitu Capaian Laporan Kinerja Pemerintah

Provinsi Banten, dengan capaian realisasi kinerja sebesar 86.06 % dari target

disebabkan karena realisasi capaian indikator IKM dipengaruhi oleh capaian

realisasi output pelaksanaan program kegiatan.

Secara umum, permasalahan pencapaian target kinerja output, program

dan sasaran adalah :

1) Renstra Perangkat Daerah belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam

penyusunan perencanaan program kegiatan

2) Target kinerja yang ditetapkan tidak berbasis data yang akurat

3) Tidak dilakukan penyesuaian target kinerja output, program dan sasaran pada

saat dilakukannya perubahan anggaran

4) Penetapan target kinerja belum mencerminkan kepada pencapaian terhadap

target sasaran jangka menengah perangkat daerah

5) Terdapat pelaksanaan output yang tidak berorientasi kepada capaian hasil

keluaran

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran

2018

Dinas P3AKKB Provinsi Banten 34

2. Solusi

Tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan Capaian Kinerja

Output, Outcomes dan Sasaran adalah Personil pelaksana kegiatan dari mulai

Kordinator PPTK, Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) serta Tenaga

Pendukung Teknis maupun Administrasi adalah :

1. Mempedomani peraturan perundangan yang melandasi perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan

2. Memahami pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan

dalam DPA maupun DPPA

3. Meningkatkan kapasitas personil pelaksana dalam penyusunan perencanaan

program, kegiatan dan anggaran

RENCANA REALISASI CAPAIAN

1 3 4 5 6

1 Nilai IKM Skala (1-4) 2.80 2.41 86.06

2 Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak % 60.00 60.00 100.00

3 Cakupan Perencanaan Responsif Gender % 50.00 50.00 100.00

4 Rasio Partisipasi Perempuan di Lembaga Legislataif, Swasta dan Pemerintah % 58.72 55.11 93.86

5 Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga Sadar Gender % 75.00 71.37 95.16

6 Indeks Ketahanan Keluarga % 66.66 64.93 97.40

7 Cakupan Penyelesaian Pengaduan KDRT % 85.00 84.11 98.95

8 Cakupan Penyelesaian Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak % 85.00 81.38 95.74

9 Rasio Perlindungan Khusus Anak % 60.00 58.63 97.71

10 Rasio Bayi Berakte Kelahiran % 64.86 61.64 95.04

11 Rasio Pasangan Berakte Nikah % 23.33 24.37 104.46

12 Rasio Kepemilikan KTP-El dan NIK % 85.76 91.95 107.22

13 Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk % 79.19 74.29 93.81

14 Cakupan Data dan Informasi Kependudukan % 85.00 83.62 98.38

15 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) % 2.33 2.30 98.71

16 Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR) % 60.90 73.17 120.15

17 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) % 10.26 13.20 128.65

18 Tingkat putus pakai kontrasepsi % 2.53 2.50 98.81

Tabel 3.4

RENCANA DAN REALISASI OUTCOME

TAHUN ANGGARAN 2018

2

NO CAPAIAN PROGRAM / OUTCOME SATUANTARGET DAN REALISASI INDIKATOR

RENCANA REALISASI CAPAIAN

1 3 4 5 6

1 Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten Skala 70.00 60.24 86.06

2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) % 91.67 86.12 93.94

3 Indeks Pmberdayaan Gender (IDG) % 69.56 68.30 98.19

4 Capaian Tertib Administrasi Kependudukan % 80.00 72.07 90.09

5 Laju Pertumbuhan Penduduk % 1.97 1.91 96.92

TABEL 3.5

RENCANA DAN REALISASI SASARAN

TAHUN ANGGARAN 2018

2

NO SASARAN SATUANTARGET DAN REALISASI INDIKATOR

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran 2018

Akuntabilitas Kinerja 35

2. Pengukuran Kinerja Tahun 2018 terhadap Tahun 2017

Pengukuran kinerja pelaksanaan progam kegiatan tahun 2018 terhadap

tahun 2017 sebagaimana Tabel 3.6 terlampir

Tabel 3.6 Rencana dan Realisasi Sasaran

Tahun Anggaran 2018 terhadap Tahun 2017

3. Analisis Sumber Daya

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas,

professional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola

suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan

hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan

sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam

menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Banten, Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga

Berencana Provinsi Banten didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang

mengemban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Sampai dengan tahun 2018,

jumlah Aparatur Sipil Negara sebanyak 61 orang dengan dukungan tenaga

kerja Non PNS/ASN sebanyak 28 orang.

Berdasarkan komposisi dan jumlah Personil Lingkup Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga

Berencana Provinsi Banten tahun 2018, tergambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.7

Komposisi dan Jumlah Personil

NO URAIAN JUMLAH %

1 Pegawai Negeri Sipil / ASN 61 68.54

2 Administrasi 10 11.24

3 Pembantu Penata Arsip 6 6.74

4 Pengemudi 4 4.49

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran 2018

Akuntabilitas Kinerja 36

5 Pramubakti 4 4.49

6 Pengamanan Kantor / Satpam 4 4.49

JUMLAH 89 100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas P3AKKB Provinsi Banten, 2018

Komposisi Jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang, sampai

dengan tahun 2018 terdata sebagai berikut :

Tabel 3.8 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan, Pangkat dan Golongan Ruang

N0. JABATAN GOLONGAN

JUMLAH I II III IV

1 Kepala Dinas 1 1

2 Sekretaris 1 1

3 Kepala Bidang 4 4

4 Kepala Seksi/Subbag 8 7 15

5 Staf / Pelaksana 1 11 27 1 40

JUMLAH 1 11 34 15 61

% terhadap Jumlah Pegawai 1.64 18.03 55.74 24.59 100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas P3AKKB Provinsi Banten, 2018

Komposisi Pegawai berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan

sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Terakhir

N0 JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

JUMLAH S3 S2 S1 D4 D3 D2 SLTA

1 Kepala Dinas 1 1

2 Sekretaris 1 1

3 Kepala Bidang 2 2 4

4 Kepala Seksi/Subbag 12 2 1 15

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran 2018

Akuntabilitas Kinerja 37

N0 JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

JUMLAH S3 S2 S1 D4 D3 D2 SLTA

5 Staf / Pelaksana 5 23 2 10 40

TOTAL 20 28 1 2 10 61

% terhadap Jumlah Pegawai 32.79 45.90 1.64 3.28 16.39 100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas P3AKKB Provinsi Banten, 2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Resio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan % 100

Rasio Ketersediaan Dokumen penatausahaan, pengendalian dan Evaluasi

Laporan Keuangan

% 100

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata

Usaha Kerumahtanggaan

% 100

Rasio Penyediaan Rapat koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar

Daerah

% 100

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitas Prasarana

dan Sarana Kepagawaian

% 100

Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Adm

Kepegawaian

% 100

Penyediaan Data Pembangunan Daerah Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Paket 167,5

Cakupan Peningkatan Integrasi Pengelolaan Layanan Keluarga Berencana

(Orang)

Orang 100

Cakupan Peningkatan tata Kelola Adm Kependudukan (%) % 100

Pengembangan Kota layak Anak Kab/kota (Forum Kader, POKJANAL) Kab /Kota 200

Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Kerja Lembaga masyarakat

(TK, PKK, Prov, Kab/Kota, Kec, HARGANAS) (%)

% 100

Rasio peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan Lembaga lainnya (%) % 100

Rasio Peningkatan Kapasitas PUG TKP3, (AP, PPRG) (%) % 100

Rasio Pembinaan Oranganisasi Wanita (BKOW dan lainnya) (%) % 100

Rasio peningkatan Kualitas Hidup perempuan (P2WKSS, GSI, APE) (%) % 100

Prosentase Penanganan Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Yang terlaporkan (Dalam dan Luar Provinsi) (%)

% 100

Tercapainya Penyelenggaraan

Pemerintahan yang Akuntabel, efektif dan

Efisien

Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Skala 86.06

Indeks Pembangunan Gender (IPG) % 93.94

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) % 98.19

Meningkatnya Pengelolaan Laju

Pertumbuhan dan Perkembangan

Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) % 90.09

Meningkatnya Tertib Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian Tertib Administrasi Kependudukan % 96.92

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Thun 2018 Terhadap Tahun 2017Tabel 3.6

Keterangan

RENSTRA

BPPMD

PROVINSI

BANTEN

TAHUN 2012-

2017

RENSTRA

DP3AKKB

PROVINSI

BANTEN

TAHUN 2017-

2022

Peningkatan Kualitas Tata Kelola

Pemerintah daerah

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran

dan Kapasitas Aparatur

Kependudukan dan Keluarga Berencana

Kesetaraan Gender, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

Meningkatnya Pembangunan Gender,

Pemberdayaan Gender Dan Ketahanan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan 2017 2018

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran 2018

Akuntabilitas Kinerja 38

1 6 11 12 13 14

A PENDAPATAN ASLI DAERAH 38,897,453,800 35,067,800,935 90.15 3,829,652,865 9.85

1 Belanja Tidak Langsung 13,270,000,000 11,332,325,648 85.40 1,937,674,352 14.60

2 Belanja Langsung 25,627,453,800 23,735,475,287 92.62 1,891,978,513 7.38

B DANA ALOKASI KHUSUS 1,285,376,200 1,075,584,131 83.68 209,792,069 16.32

1 Belanja Langsung 1,285,376,200 1,075,584,131 83.68 209,792,069 16.32

40,182,830,000 36,143,385,066 89.95 4,039,444,934 10.05

2

JUMLAH

(Rp.) (%)Sisa Anggaran

(Rp.) (%)No. Belanja Pagu Anggaran

Realisasi Keuangan

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018

didukung denga ketersediaan anggaran bersumber dari PAD dan DAK sebesar Rp.

40,182,830,000 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp.

13,270,000,000 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 26,912,830,000 dengan

realisasi belanja sebesar Rp. 36,143,385,066 atau 89.95% dari pagu Perangkat Daerah

yang dikelola.

Tabel 3.7

Rencana dan Realisasi Anggaran Belanja

Capaian pelaksanaan anggaran program kegiatan pada Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi

Banten tahun 2018 sebagai berikut :

I. Sumber Dana PAD

1. Program Tata Kelola Pemerintahan mencapai kinerja sebesar Rp. 8,102,670,125

atau 87.23 % dari target yang telah ditetapkan 2. Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera mencapai kinerja

sebesar Rp. 9,012,668,800 atau 94.38 % dari target yang telah ditetapkan 3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

mencapai kinerja sebesar Rp. 4,384,523,552 atau 98.19 % dari target yang telah

ditetapkan 4. Program Kependudukan dan Keluarga Berencana mencapai kinerja sebesar Rp.

1,746,069,800 atau 96.92 % dari target yang telah ditetapkan

LKIP DP3AKKB Provinsi Banten Akhir Tahun

Anggaran 2018

Akuntabilitas Kinerja 39

5. Program Penataan Administrasi Kependudukan mencapai kinerja sebesar Rp.

489,543,000 atau 93.69 % dari target yang telah ditetapkan II. Sumber Dana DAK

Program Penataan Administrasi Kependudukan mencapai kinerja sebesar Rp.

1,075,584,131 atau 83.68 % dari target yang telah ditetapkan

Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

sebagaimana Tabel 3.8

Tabel 3.8

Rencana dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7

I BELANJA TIDAK LANGSUNG (BTL) 13,270,000,000 11,332,325,648 85.40 1,937,674,352 14.60 II BELANJA LANGSUNG (BL) 26,912,830,000 24,811,056,118 92.19 2,101,773,882 7.81

1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 25,627,453,800 23,735,475,287 92.62 1,891,978,513 7.38

A Tata Kelola Pemerintahan 9,288,579,100 8,102,670,135 87.23 1,185,908,965 12.77

1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset 21,800,000 21,800,000 100.00 - -

1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 16,510,000 16,510,000 100.00 - -

2 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 460,000 460,000 100.00

3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 4,830,000 4,830,000 100.00

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 87,560,800 87,439,800 99.86 121,000 0.14

1 Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan 7,828,800 7,828,800 100.00 - -

2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan 72,566,000 72,566,000 100.00 - -

3 Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian 6,256,000 6,254,000 99.97 2,000 0.03

4 Monitoring dan Evaluasi 910,000 791,000 86.92 119,000 13.08

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 2,082,734,525 1,907,192,088 91.57 175,542,437 8.43

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 2,082,734,525 1,907,192,088 91.57 175,542,437 8.43

4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 408,786,500 289,929,004 70.92 118,857,496 29.08

1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 278,241,500 225,975,604 81.22 52,265,896 18.78

2 Pemeliharaan Inventaris Kantor/APK 104,095,000 37,535,000 36.06 66,560,000 63.94

3 Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB 26,450,000 26,418,400 99.88 31,600 0.12

5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 4,676,088,075 4,003,720,100 85.62 672,367,975 14.38

1 Penyediaan Barang Habis Pakai 735,802,200 698,056,100 94.87 37,746,100 5.13

2 Penyediaan Bahan Cetak 493,140,000 485,340,000 98.42 7,800,000 1.58

3 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 2,824,501,000 2,241,452,000 79.36 583,049,000 20.64

4 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 370,200,000 354,600,000 95.79 15,600,000 4.21

5 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo 81,372,875 53,200,000 65.38 28,172,875 34.62

6 Penyediaan BBM 171,072,000 171,072,000 100.00 - -

6 Peningkatan Kapasitas Aparatur 62,226,000 61,976,000 99.60 250,000 0.40

1 Fasilitasi Administrasi Kepegawaian 3,660,000 3,660,000 100.00 - -

2 Peningkatan Kompetensi Aparatur 58,566,000 58,316,000 99.57 250,000 0.43

7 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah 1,568,856,000 1,414,804,943 90.18 154,051,057 9.82

1 Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 1,155,600,000 1,086,559,043 94.03 69,040,957 5.97

2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah 413,256,000 328,245,900 79.43 85,010,100 20.57

8 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan 79,932,000 78,153,000 97.77 1,779,000 2.23

1 Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD 32,352,000 31,126,000 96.21 1,226,000 3.79

2 Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD 47,580,000 47,027,000 98.84 553,000 1.16

9 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 300,595,200 237,655,200 79.06 62,940,000 20.94

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

2

Sisa AnggaranRealisasi KeuanganNo. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

2

Sisa AnggaranRealisasi KeuanganNo. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

1 Penyusunan Profil Kinerja Program Perangkat Daerah 5,376,000 5,376,000 100.00 - -

2 Pembuatan Visualisasi Perangkat Daerah 54,250,000 54,250,000 100.00 - -

3 Pengelolaan Website Perangkat Daerah 1,620,000 1,485,000 91.67 135,000 8.33

4 Penyusunan Statistik Sektoral dan Informasi Geospasial Tematik 111,769,000 79,409,000 71.05 32,360,000 28.95

5 Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat 115,010,200 85,850,200 74.65 29,160,000 25.35

6 Pengelolaan PPID 12,570,000 11,285,000 89.78 1,285,000 10.22

B Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera 9,549,529,300 9,012,668,800 94.38 536,860,500 5.62

1 Perencanaan Penyediaan Data Gender dan Anak 510,741,500 478,996,500 93.78 31,745,000 6.22

1 Pelatihan Sistem Data dan Informasi Gender Prangkat Daerah Provinsi Banten

46,780,000 46,780,000 100.00 - -

2 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sekretariat Bersama PPRG 23,220,000 23,220,000 100.00 - -

3 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Povinsi Banten dan Kabupaten/Kota

111,757,000 103,062,000 92.22 8,695,000 7.78

4 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) 2018-2021

104,194,500 99,594,500 95.59 4,600,000 4.41

5 Evaluasi Implementasi Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) Bagi Perangkat Daerah Provinsi Banten

142,200,000 133,150,000 93.64 9,050,000 6.36

6 Penyelenggaran Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya oleh Pemerintah 82,590,000 73,190,000 88.62 9,400,000 11.38

2 7,624,115,800 7,155,806,800 93.86 468,309,000 6.14

1 Koordinasi Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP) Bagi SKPD se-Provinsi Banten

53,650,600 50,650,600 94.41 3,000,000 5.59

3 Pembinaan Lembaga Masyarakat dan Organisasi Perempuan Tingkat Provinsi Banten Dalam Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan (PKHP)

1,685,764,000 1,458,526,000 86.52 227,238,000 13.48

4 Bimbingan Teknis Pengelolaan Industri Rumahan Bagi Perempuan 4,741,221,000 4,585,630,000 96.72 155,591,000 3.28

5 Pembekalan Pendidikan Politik Bagi Perempuan Potensial 1,143,480,200 1,061,000,200 92.79 82,480,000 7.21

3 Peningkatan Kualitas Keluarga 1,414,672,000 1,377,865,500 97.40 36,806,500 2.60

1 Penguatan Indeks Ketahanan Keluarga Provinsi Banten 964,677,000 937,632,000 97.20 27,045,000 2.80

2 Peningkatan Pelayanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) 83,280,000 83,280,000 100.00 - -

3 Bimbingan Teknis Pembentukan Karakter Anak Melalui Keluarga 33,481,000 33,481,000 100.00 - -

4 Penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu Tingkat Provinsi Banten 163,679,200 161,019,000 98.37 2,660,200 1.63

5 Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Program Gerakan Sayang Ibu 169,554,800 162,453,500 95.81 7,101,300 4.19

C Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak 4,465,348,400 4,384,523,552 98.19 80,824,848 1.81

1 Peningkatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan 1,798,361,000 1,779,556,152 98.95 18,804,848 1.05

1 Diseminasi Peran Organisasi Kemasyarakat Dalam Perlindungan dan Pemberdayan Perempuan Dalam Konflik Sosial

34,740,000 34,740,000 100.00 - -

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

2

Sisa AnggaranRealisasi KeuanganNo. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

2 Diseminasi Peran Perusahan Dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Perempuan

283,455,000 283,255,000 99.93 200,000 0.07

3 Diseminasi Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Lansia Perempuan

34,740,000 33,740,000 97.12 1,000,000 2.88

4 Diseminasi Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Disabilitas

34,740,000 34,490,000 99.28 250,000 0.72

5 Peningkatan Koordinasi Tugas Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

908,692,000 904,292,000 99.52 4,400,000 0.48

6 Penyuluhan Pencegahan KDRT Sejak Dini Bagi Pasangan Pra Nikah 183,600,000 183,600,000 100.00 - -

7 Peningkatan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Publikasi Media

284,762,000 271,807,152 95.45 12,954,848 4.55

8 Peningkatan Koordinasi Forum Penangan Korban Kekerasan Perempuan Tingkat Provinsi Banten

33,632,000 33,632,000 100.00 - -

2 Perlindungan dan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak 1,423,277,400 1,386,257,400 97.40 37,020,000 2.60

1 Pembinaan dan Pengawasan KLA Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 381,186,400 366,916,400 96.26 14,270,000 3.74

2 Seleksi dan Pengiriman Duta Anak Banten ke Forum Anak Nasional (FAN) 504,941,000 497,466,000 98.52 7,475,000 1.48

3 Penyelenggaran Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Provinsi Banten 416,950,000 406,175,000 97.42 10,775,000 2.58

4 Evaluasi Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Tingkat Provinsi

47,000,000 45,000,000 95.74 2,000,000 4.26

5 Sosialisasi Sekolah Ramah Anak Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 73,200,000 70,700,000 96.58 2,500,000 3.42

3 1,243,710,000 1,218,710,000 97.99 25,000,000 2.01

1 Peningkatan Kelembagaan Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak

29,710,000 29,710,000 100.00 - -

2 Evaluasi Perlindungan Khusus Anak Tingkat Provinsi Banten 53,035,000 42,485,000 80.11 10,550,000 19.89

3 Pembinaan Kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

1,160,965,000 1,146,515,000 98.76 14,450,000 1.24

D Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 522,530,000 489,543,000 93.69 32,987,000 6.31

1 Pembinaan Administrasi Sebagai Basis Data dan Informasi Kependudukan 98,358,000 97,888,000 99.52 470,000 0.48

1 Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan KTP-El 23,263,000 23,263,000 100.00 - -

2 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk 20,644,000 20,644,000 100.00 - -

3 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Penduduk Pindah Datang dari dan Keluar Negeri

18,706,000 18,506,000 98.93 200,000 1.07

4 Evaluasi Penyelenggaran Administrasi Kependudukan di Provinsi Banten 18,691,000 18,421,000 98.56 270,000 1.44

5 Peningkatan Koordinasi Data Orang Asing Yang Memiliki Dokumen Kependudukan

17,054,000 17,054,000 100.00 - -

2 161,138,000 153,438,000 95.22 7,700,000 4.78

1 Pembinaan dan Pengawasan Akta Kelahran dan Akta Kematian Penduduk 117,966,000 110,666,000 93.81 7,300,000 6.19

Perlindungan Khusus Terhadap Anak

Pembinaan Administrasi Sebagai Data dan Informasi Pencatatan Sipil

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

2

Sisa AnggaranRealisasi KeuanganNo. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

2 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Akata Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

43,172,000 42,772,000 99.07 400,000 0.93

3 263,034,000 238,217,000 90.57 24,817,000 9.43

1 Bimbingan Teknis Administrator Database SIAK 124,324,000 105,046,000 84.49 19,278,000 15.51

2 Rapat Koordinasi Pengelolaan SIAK 63,652,000 60,113,000 94.44 3,539,000 5.56

3 Survey Kepuasan Masyarakat di layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

39,208,000 39,208,000 100.00 - -

4 Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan 35,850,000 33,850,000 94.42 2,000,000 5.58

E Kependudukan dan Keluarga Berencana 1,801,467,000 1,746,069,800 96.92 55,397,200 3.08

1 Pemetaaan dan Pengendalian Kuantitas Penduduk 453,017,000 450,578,000 99.46 2,439,000 0.54

1 Pemetaan Perkembangan dan Pengendalian Penduduk di Provinsi Banten Tahun 2017

75,674,000 75,284,000 99.48 390,000 0.52

2 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Program Pemetaan dan Pengendalian Penduduk

163,127,000 161,468,000 98.98 1,659,000 1.02

3 Pengembangan Pendidikan Kependudukan 142,591,000 142,591,000 100.00 - -

4 Kajian dan Analisa Pengendalian Penduduk 71,625,000 71,235,000 99.46 390,000 0.54

2 Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana 569,240,000 564,595,000 99.18 4,645,000 0.82

1 Pembinaan Penyelenggaraan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Bagi Perangkat Daerah Kab/Kota

35,745,000 32,545,000 91.05 3,200,000 8.95

2 Pembangunan Sistem Data dan Informasi Keluarga Berencana Berbasis Informasi Teknologi

173,375,000 173,375,000 100.00 - -

3 Peningkatan Kapasitas Generasi Berencana (GENRE) 225,355,000 224,730,000 99.72 625,000 0.28

4 Pengembangan Sarana Promosi dan Publikasi Program KKBPK 134,765,000 133,945,000 99.39 820,000 0.61

3 779,210,000 730,896,800 93.80 48,313,200 6.20

1 Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera 189,050,000 165,127,000 87.35 23,923,000 12.65

2 Peningkatan Program KS melalui Penjaringan Pelayanan KB di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan

359,225,000 354,990,000 98.82 4,235,000 1.18

3 Pembinaan Kelompok BKB, BKR dan BKL 230,935,000 210,779,800 91.27 20,155,200 8.73

Peningkatan Akses dan Kualtas Pelayananan Keluarga Berencana

Pembinaan dan Peningkatan Layanan Data dan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

2

Sisa AnggaranRealisasi KeuanganNo. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

2 DANA ALOKASI KUHUSUS 1,285,376,200 1,075,580,831 83.68 209,795,369 16.32

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 1,285,376,200 1,075,580,831 83.68 209,795,369 16.32

1 680,604,100 552,479,100 81.17 128,125,000 18.83

1 Peningkatan Penyelenggaraan Adminduk 249,159,700 206,956,700 83.06 42,203,000 16.94

2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Adminduk Kab/Kota 34,000,000 21,636,000 63.64 12,364,000 36.36

3 Bimbingan Teknis Pendaftaran Penduduk 122,657,700 112,467,700 91.69 10,190,000 8.31

4 Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan Adminduk (Front Office) 122,657,700 112,267,700 91.53 10,390,000 8.47

5 Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penerbitan KTP-El di Kab/Kota 46,424,000 39,172,000 84.38 7,252,000 15.62

6 Rapat Koordinasi Distribusi Blanko KTP-El di Kab/Kota 29,015,000 28,015,000 96.55 1,000,000 3.45

7 Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk 76,690,000 31,964,000 41.68 44,726,000 58.32

2 185,463,500 174,044,300 93.84 11,419,200 6.16

1 Rapat Koordinasi Pencapaian Target Nasional Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 18 Tahun Tingkat Kab/Kota

112,038,200 106,478,200 95.04 5,560,000 4.96

2 Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil 73,425,300 67,566,100 92.02 5,859,200 7.98

3 Pembinaan Pengelolaan SIAK Kab/Kota (DAK) 419,308,600 349,057,431 83.25 70,251,169 16.75

1 Bimbingan Teknis PIAK 175,418,500 137,227,211 78.23 38,191,289 21.77

2 Bimbingan Teknis Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 34,950,400 29,286,050 83.79 5,664,350 16.21

3 Penyusunan Profil Kependudukan Tingkat Provinsi 32,804,600 32,504,600 99.09 300,000 0.91

4 Penyusunan Buku Data Kpendudukan Persemester Tingkat Provinsi 45,897,050 37,576,050 81.87 8,321,000 18.13

5 Pemanfaatan Data Kependudukan Tingkat Provinsi 130,238,050 112,463,520 86.35 17,774,530 13.65

40,182,830,000 36,143,381,766 89.95 4,039,448,234 10.05 JUMLAH

Pembinan Penyelenggaraan Catatan Sipil di Kab/Kota (DAK)

Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Keendudukan di Kabupaten/Kota (DAK)

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

2

Sisa AnggaranRealisasi KeuanganNo. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

2

Sisa AnggaranRealisasi KeuanganNo. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

2

Sisa AnggaranRealisasi KeuanganNo. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

2

Sisa AnggaranRealisasi KeuanganNo. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

2

Sisa AnggaranRealisasi KeuanganNo. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

2

Sisa AnggaranRealisasi KeuanganNo. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

2

Sisa AnggaranRealisasi KeuanganNo. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

2

Sisa AnggaranRealisasi KeuanganNo. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

2

Sisa AnggaranRealisasi KeuanganNo. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

2

Sisa AnggaranRealisasi KeuanganNo. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

2

Sisa AnggaranRealisasi KeuanganNo. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

2

Sisa AnggaranRealisasi KeuanganNo. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

2

Sisa AnggaranRealisasi KeuanganNo. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

2

Sisa AnggaranRealisasi KeuanganNo. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

2

Sisa AnggaranRealisasi KeuanganNo. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

2

Sisa AnggaranRealisasi KeuanganNo. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

2

Sisa AnggaranRealisasi KeuanganNo. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

2

Sisa AnggaranRealisasi KeuanganNo. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

2

Sisa AnggaranRealisasi KeuanganNo. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

2

Sisa AnggaranRealisasi KeuanganNo. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

2

Sisa AnggaranRealisasi KeuanganNo. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

2

Sisa AnggaranRealisasi KeuanganNo. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

2

Sisa AnggaranRealisasi KeuanganNo. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

2

Sisa AnggaranRealisasi KeuanganNo. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

2

Sisa AnggaranRealisasi KeuanganNo. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran

(Rp.) (%) (Rp.) (%)

1 3 4 5 6 7

Tabel 3.8Rencana dan Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Tolok Ukur

2

Sisa AnggaranRealisasi KeuanganNo. Program / Kegiatan / Tolok Ukur Pagu Anggaran